37
Laporan AKUNTABILITAS KINERJA IMPLEMENTASI SISTEM INSTANSI PEMERINTAH Triwulan III PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN Kawasan Perkantoran Bupati Banggai Kel. Tombang Permai LUWUK SELATAN - 94716 (SAKIP) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

Laporan

AKUNTABILITAS KINERJA IMPLEMENTASI SISTEM

INSTANSI PEMERINTAH

Triwulan III

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENKawasan Perkantoran Bupati Banggai Kel. Tombang PermaiLUWUK SELATAN - 94716

(SAKIP)

Capaian Kinerja

Page 2: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

18.75% 57.71% 76.27% 76.27%

SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN

PEMERINTAHAN DAN KESRA

2 MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI

12.26% 45.69% 67.29% 67.29%

SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

3MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAK LANJUTI

15.21% 50.09% 68.40% 68.40%SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN ADMINISTRASI

UMUM

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN CAPAIAN KINERJA

REALISASI S/D TRIWULANKET

4

100.00%

100.00%

100.00%

NO INDIKATOR TARGET

Page 3: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 20.00% 100.00% 100.00% 100.00%

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN

OTDA

Persentase penataan daerah otonom 50.00% 95.00% 95.00% 95.00%KEPALA BAGIAN

PEMERINTAHAN DAN OTDA

2 Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang - Undangan dan Penanganan Perkara

Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan Perundang - Undangan 16.78% 49.12% 69.86% 69.86%

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG -

UNDANGAN

Persentase Penyelesaian Perkara 3.33% 56.67% 80.00% 80.00%KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN PERUNDANG - UNDANGAN

3 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 19.89% 33.83% 55.95% 55.95%

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT

4 Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 2.50% 11.67% 56.83% 56.83%

KEPALA BAGIAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

5 Meningkatnya program pembangunan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan

Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan 9.29% 43.81% 56.90% 56.90%

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

6

Terlaksananya Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

22.22% 44.44% 66.67% 66.67% KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR

CAPAIAN KINERJA

100.00%

REALISASI S/D TRIWULAN

100.00%

100.00%

100.00%

4

100.00%

100.00%

KETSASARAN

100.00%

100.00%

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO INDIKATOR TARGET

Page 4: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 5 6 7 8 9 10

CAPAIAN KINERJA

REALISASI S/D TRIWULAN

4

KETSASARANNO INDIKATOR TARGET

7 Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Persentase Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 10.00% 38.00% 86.00% 86.00%

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG

DAN JASAMeningkatnya Kualitas Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Index kepuasan pelanggan internal dan external PBJ 20.00% 45.00% 75.00% 75.00%

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG

DAN JASA

Meningkatnya Kualitas SDM PBJ Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina 10.00% 30.00% 30.00% 30.00%

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG

DAN JASA

8 Meningkatnya koordinasi perekonomian dan SDA Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 0.00% 60.00% 80.00% 80.00% KEPALA BAGIAN

EKONOMI DAN SDAPersentase koordinasi peningkatan perekonomian rakyat 14.29% 58.57% 76.43% 76.43% KEPALA BAGIAN

EKONOMI DAN SDA

9Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur

Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

0.00% 66.67% 91.67% 91.67% KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan

0.00% 31.43% 40.00% 40.00% KEPALA BAGIAN ORGANISASI

10 Meningkatnya kapasitas pelayanan umum dan perlengkapan

Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Terfasilitasi 24.18% 61.34% 77.13% 77.13% KEPALA BAGIAN UMUM

11 Meningkatnya Layanan Tata Usaha Pimpinan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 28.85% 57.69% 78.85% 78.85% KEPALA TATA USAHA

PIMPINAN

12 Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran

Persentase pelayanan kehumasan dan keprotokoleran 23.02% 33.33% 54.37% 54.37% KEPALA HUMAS DAN

PROTOKOL

100.00%

58.38%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Page 5: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

A BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun 1 Dokumen 1 1 1 100.00% Kasubag Pemerintahan

Jumlah Peserta Workshop LPPD 40 Peserta - 40 40 100.00% Kasubag Pemerintahan

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan - 23 23 100.00% Kasubag Pemerintahan

Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan yang dibina 127 Perserta - 127 127 100.00% Kasubag Pemerintahan

2 Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan 102 Peserta - 102 102 100.00% Kasubag Kerjasama

3 Terlaksananya Penyelesaian tapal batas wilayah Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah 1 Dokumen 1 1 1 100.00% Kasubag Otonomi Daerah

Terlaksananya pembakuan Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang dibakukan namanya 100 Nama Rupa

Bumi - 90 90 90.00% Kasubag Otonomi Daerah

CAPAIAN KINERJA

4

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

KET

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020

Page 6: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

B BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi 19 Produk Hukum 10 26 35 184.21% Kasubag Perundang-Undangan

dan Implementasi Hukum

Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan 25 Perda 1 1 1 4.00% Kasubag Perundang-Undangan

dan Implementasi Hukum

Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 10 26 35 70.00% Kasubag Perundang-Undangan dan Implementasi Hukum

2 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan 16 69.57% Kasubag Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 23 100.00% Kasubag Dokumentasi dan

Informasi Hukum

Tersedianya Buku Produk Hukum Jumlah Produk Hukum 25 Buku 0.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Terlaksananya publikasi Produk Hukum melalui Media Elektronik

Jumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media Elektronik 49 Produk

Hukum 20 25 30 61.22% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

3 Terlaksananya Penanganan Perkara PEMDA Jumlah peserta yang dibina 1 Kegiatan - 1 1 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Peduli HAM Jumlah perkara yang diselsesaikan 10 Perkara 1 2 4 40.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

Terfasilitasinya Kabupaten Peduli HAM Jumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli HAM yang dikoordinasikan 100 Peserta - 50 100 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan

Kerja Sama

CAPAIAN KINERJA TARGET

REALISASI S/D TRIWULANNO SASARAN INDIKATOR KET

4

Page 7: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

C BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 11 Kegiatan - 4 7 63.64% Kasubag Keagamaan

Terlaksananya Pengadaan Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan 325 Buku - - - 0.00% Kasubag Keagamaan

2 Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 3 Kegiatan - 1 2 66.67% Kasubag Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya pembinaan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita

Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita 176 Orang 175 175 175 99.43% Kasubag Kesejahteraan Rakyat

3 Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 400 Orang - - 200 50.00% Kasubag kemasyarakatan

CAPAIAN KINERJA KET

4

NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

Page 8: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

D BAGIAN KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga Kerja 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 5 Kelompok - - 3 60.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang - - - 0.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

2 Terlaksananya Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD 3 Dokumen - 1 2 66.67% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 10 Lembaga - - 5 50.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 2 Dokumen - - 1 50.00% Kasubag Trantibum Linmas

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

4 Laporan 1 2 3 75.00% Kasubag Trantibum Linmas

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Kependudukan

Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Kependudukan

CAPAIAN KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET

REALISASI S/D TRIWULANKET

4

NO

Page 9: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

E BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya penyusunan perencanaan program kegiatan dan penyelenggaraan barang dan jasa

Jumlah dokumen Perencanaan program kegiatan 5 Dokumen 2 2 2 40.00% Kasubag Penyusunan Program

Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan 3 Paket - 3 3 100.00% Kasubag Penyusunan Program

2 Terlaksananya kepesertaan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 1 Laporan - - - 0.00% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 1 2 3 75.00% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

3 Terlaksananya pengkajian, pembinaan dan pengendalia pelaksanaan pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Laporan Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus 2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

CAPAIAN KINERJA

4

NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

KET

Page 10: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

E BAGIAN INFRASTRUKTUR

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Tersedianya profil infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen - - - 0.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum

dan Penataan RuangTerlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4 Dokumen - 2 2 50.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2 Laporan 1 1 2 100.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

2 Laporan 1 1 2 100.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata Ruang 2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

2

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan 1 1 2 100.00% Kasubag Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman

3

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur perhubungan dan statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan statistik 2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Bagian Perhubungan

dan Kominfo

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan 3 3 6 100.00% Kasubag Bagian Perhubungan dan Kominfo

CAPAIAN KINERJA NO KET

4

SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

Page 11: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

E BAGIAN PBJ

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE Jumlah Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 702 Paket 75 267 608 86.61% Kasubag Pengelolaan Layanan

Secara Elektronik

Terlaksananya koordinasi penyiapan rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan 4 Dokumen 1 3 4 100.00% Kasubag Pengelolaan Layanan

Secara Elektronik

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal dan external 2 Laporan - 1 2 100.00% Kasubag Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Tersedianya data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Pengelolaan Layanan

Secara Elektronik

2 Terlaksananya koordinasi penyusunan RUP Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah daerah Kabupaten Banggai 2 Dokumen 1 1 1 50.00% Kasubag Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Terlaksananya penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah 12 Laporan 3 6 9 75.00% Kasubag Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadministrasi 105 Dokumen 10 47 88 83.81% Kasubag Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa

3 Meningkatnya kapasitas stakeholder PBJ Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang meningkat kapasitasnya 130 Peserta 61 61 61 46.92% Kasubag Pembinaan dan Advokasi

Pengadaan

Tersedianya SDM Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 2 Orang - - - 0.00% Kasubag Pembinaan dan Advokasi

Pengadaan

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan PBJ Jumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan 5 Laporan - 3 3 60.00% Kasubag Pembinaan dan Advokasi

Pengadaan

CAPAIAN KINERJA

REALISASI S/D TRIWULANKET

4

NO SASARAN INDIKATOR TARGET

Page 12: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

E BAGIAN EKONOMI DAN SDA

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1Terlaksananya koordinasi pendataan, pembinaan, pengendalian dan rehabilitasi SDA serta fasilitasi penilaian Kota Sehat

Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA 1 Dokumen - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang - - - 0.00% Kasubag Sumber Daya Alam

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam

Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam

Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam

2 Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kegiatan perekomian 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab Banggai 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos Rastra 4 Laporan - - 1 25.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 10 Laporan - 1 1 10.00% Kasubag Perekonomian

Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

3 Terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag BUMD

KET

4

CAPAIAN KINERJA NO SASARAN INDIKATOR TARGET

REALISASI S/D TRIWULAN

Page 13: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

E BAGIAN ORGANISASI

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya Penyusunan LKJiP Setda dan LKJiP Kabupaten Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen - 2 2 100.00% Kasubag Kelembagaan dan

Peningkatan Kinerja Organisasi

Terlaksananya Rumusan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 4 Perbup - - 3 75.00% Kasubag Kelembagaan dan

Peningkatan Kinerja Organisasi

2 Terlaksananya Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang tersusun 7 SOP - 7 7 100.00% Kasubag Tata Laksana dan

Pelayanan Publik

3 Terlaksananya evaluasi dokumen roadmap RB, Evjab dan SKJ serta Anjab dan ABK

Jumlah Peraturan Bupati standar Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup - - - 0.00% Kasubag Tata Laksana dan

Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi 6 Evjab - 3 3 50.00%Kasubag Pendayagunaan

Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi

6 SKJ - 3 3 50.00%Kasubag Pendayagunaan

Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi

Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen - - 1 100.00%

Kasubag Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi

Birokrasi

Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun 7 Dokumen - 4 - 0.00%Kasubag Pendayagunaan

Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi

CAPAIAN KINERJA

4

NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

KET

Page 14: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

E BAGIAN UMUM

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya peningkatan kapsitas pelayanan umum Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 10,300 Lembar 1,500 2,150 9,100 88.35% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 42 Jaringan 42 42 42 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan 73 Orang 73 73 73 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 30 Jenis 30 30 30 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan 66,883 Lembar - 18,879 18,879 28.23% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah lembar fotokopi yang disediakan 25,837 Lembar - 17,500 17,500 67.73% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah - 223 223 41.30% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah dos makanan dan minuman rapat yang disediakan 15,494 Dos - 4,956 9,968 64.33% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang disediakan 9,065 Orang - 3,633 6,547 72.22% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 56 OK 6 19 22 39.29% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 272 OK - 55 95 34.93% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 89 Orang 89 89 89 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis - 14 14 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - 2 2 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan 2 Pasang - 2 2 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal 5 Orang - 2 2 40.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 6 12 18 75.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

CAPAIAN KINERJA

4

NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

KET

Page 15: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 0.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

2 Terlaksananya akuntabilitas pelaporan keuangan Setda

Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun 3 Laporan - 1 1 33.33% Kasubag Keuangan

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Laporan - - - 0.00% Kasubag Keuangan

3 Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga

Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 15 15 15 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 2 2 2 100.00% Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga

Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dimanfatkan 3 Unit - - 3 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit - - 5 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit - - 1 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 85 Unit 20 47 71 83.53% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 50 Jenis - 50 50 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Jenis - 25 25 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 10 10 10 100.00% Kasubag Perlengkapan dan

Rumah Tangga

Page 16: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

E BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten Jumlah bahan bacaan yang disediakan 6,000 Exemplar 1,500 3,000 4,500 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil

Bupati

Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up) 2 Orang - 2 2 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil

Bupati

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan 15 Jenis - - - 0.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - - 3 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil

Bupati

Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis - 25 25 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil

Bupati

Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 1 2 3 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil

Bupati

Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 18 36 54 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH 24 Kegiatan 6 12 18 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil

Bupati

Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag TU Sekretaris Daerah

dan Asisten

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 3 6 9 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil

Bupati

Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 1 2 3 75.00% Kasubag Sekretaris Daerah dan

Asisten

Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 5 10 15 75.00% Kasubag TU Staf Ahli Bupati

REALISASI S/D TRIWULAN

4

NO SASARAN INDIKATOR TARGET KETCAPAIAN KINERJA

Page 17: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

E BAGIAN HUMAS PROTOKOL

TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Terlaksananya koordinasi kehumasan KDH/WKDH Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 1 2 2 50.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan 9 Media 1 3 5 55.56% Kasubag Humas, Publikasi dan

Dokumentasi

Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH 3 Dokumen 3 3 3 100.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Jumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 500 OK 125 250 375 75.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi

Kasubag Protokol dan Acara

Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang - - 100 100.00% Kasubag Pengumpulan

Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar 1,600 Lembar - - - 0.00% Kasubag Pengumpulan

Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang - - - 0.00% Kasubag Pengumpulan

Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

CAPAIAN KINERJA KET

4

NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN

Page 18: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

18.75% 57.71% 76.27% 76.27%

SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN

PEMERINTAHAN DAN KESRA

Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 20.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Kepala Bagian Pemerintahan dan

OTDA06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan 08 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) BupatiTerlaksananya penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun 1 Dokumen 1 1 1 100.00% Kasubag Pemerintahan

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 40 Peserta - 40 40 100.00% Kasubag Pemerintahan

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK - 03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan - 23 23 100.00% Kasubag Pemerintahan

16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan 102 Peserta - 102 102 100.00% Kasubag Kerjasama

17 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

18 Pembinaan Perangkat Daerah Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan yang dibina 127 Perserta - 127 127 100.00% Kasubag Pemerintahan

Persentase penataan daerah otonom 50.00% 95.00% 95.00% 95.00%Kepala Bagian

Pemerintahan dan OTDA

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

05 Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Terlaksananya Penyelesaian tapal batas wilayah Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah 1 Dokumen 1 1 1 100.00% Kasubag Otonomi Daerah

06 Pembakuan Nama Rupa Bumi Terlaksananya pembakuan Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang dibakukan namanya 100 Nama Rupa

Bumi - 90 90 90.00% Kasubag Otonomi Daerah

Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang - Undangan dan Penanganan Perkara

Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan Perundang - Undangan 16.78% 49.12% 69.86% 69.86% Kepala Bagian

Hukum21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan

06Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah

Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi 19 Produk Hukum 10 26 35 184.21%

Kasubag Perundang-Undangan dan

Implementasi Hukum

07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan 25 Perda 1 1 1 4.00%Kasubag Perundang-

Undangan dan Implementasi Hukum

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN

100.00%

100.00%

CAPAIAN KINERJA KET

5

TARGET

100.00%

100.00%

TAHUN ANGGARAN 2019CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Page 19: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 10 26 35 70.00%Kasubag Perundang-

Undangan dan Implementasi Hukum

08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan - - 16 69.57% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA 23 Kecamatan - 23 23 100.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Tersedianya Buku Produk Hukum Jumlah Produk Hukum 25 Buku - - - 0.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

15 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terlaksananya publikasi Produk Hukum melalui Media Elektronik

Jumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media Elektronik 49 Produk

Hukum 20 25 30 61.22% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Persentase Penyelesaian Perkara 3.33% 56.67% 80.00% 80.00% Kepala Bagian Hukum

21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Terlaksananya Penanganan Perkara PEMDA Jumlah peserta yang dibina 1 Kegiatan - 1 1 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Peduli HAM Jumlah perkara yang diselsesaikan 10 Perkara 1 2 4 40.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

16 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Terfasilitasinya Kabupaten Peduli HAM Jumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli HAM yang

dikoordinasikan 100 Peserta - 50 100 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama

Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 19.89% 33.83% 55.95% 55.95% Kepala Bagian

Kesra24 Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 11 Kegiatan - 4 7 63.64% Kasubag Keagamaan

02 Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku - Buku Agama Terlaksananya Pengadaan Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan 325 Buku - - - 0.00% Kasubag Keagamaan

25 Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 3 Kegiatan - 1 2 66.67% Kasubag Kesejahteraan Rakyat

02 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 400 Orang - - 200 50.00% Kasubag kemasyarakatan

03 Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para Imam dan Pemangku Adat

Terlaksananya pembinaan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita

Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita 176 Orang 175 175 175 99.43% Kasubag Kesejahteraan

Rakyat

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 100.00% 2.50% 11.67% 56.83% 56.83% Kepala Bagian

Trantibum Linmas32 Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD Terlaksananya Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD 3 Dokumen - 1 2 66.67% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

02 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Daerah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 10 Lembaga - - 5 50.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

33 Program Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas

03 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Pengembangan di Bidang Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 2 Dokumen - - 1 50.00% Kasubag Trantibum

Linmas

100.00%

100.00%

Page 20: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

33 Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibun Linmas

01

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Kependudukan

02 Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat 4 Laporan 1 2 3 75.00% Kasubag Trantibum

Linmas

35 Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Kependudukan

02 Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

03Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga Kerja 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

04 Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 5 Kelompok - - 3 60.00% Kasubag Pemberdayaan

Masyarakat

05 Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan Kearsipan Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang - - - 0.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat

MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI

13.68% 42.55% 68.14% 68.14%

SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNANMeningkatnya program pembangunan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan

Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan 9.29% 43.81% 56.90% 56.90%

Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan 05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Terlaksananya penyusunan perencanaan program

kegiatan dan penyelenggaraan barang dan jasa Jumlah dokumen Perencanaan program kegiatan 5 Dokumen 2 2 2 40.00% Kasubag Penyusunan Program

10 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan 3 Paket - 3 3 100.00% Kasubag Penyusunan Program

20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

05 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

Terlaksananya kepesertaan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 1 Laporan - - - 0.00% Kasubag Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

29Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi

03 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan (TEPRA) Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 1 2 3 75.00% Kasubag Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

100.00%

100.00%

Page 21: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan Terlaksananya pengkajian, pembinaan dan pengendalia pelaksanaan pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Pembinaan dan

Pengendalian

04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Pembinaan dan

Pengendalian

05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus

Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus 2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Pembinaan dan

Pengendalian

Terlaksananya Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

22.22% 44.44% 66.67% 66.67% Kepala Bagian Infrastruktur

07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data

03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Tersedianya profil infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen - - - 0.00%

Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan

Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4 Dokumen - 2 2 50.00%

Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

02 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2 Laporan 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

03Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

2 Laporan 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata Ruang 2 Laporan - 1 1 50.00%

Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

05Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 Laporan 1 1 2 100.00%

Kasubag Bagian Perumahan dan

Kawasan Permukiman

06 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 Laporan - 1 1 50.00%

Kasubag Bagian Perumahan dan

Kawasan Permukiman

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang

01 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur perhubungan dan statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan statistik 2 Laporan - 1 1 50.00%

Kasubag Bagian Perhubungan dan

Kominfo

07Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan 3 3 6 100.00%Kasubag Bagian

Perhubungan dan Kominfo

100.00%

Page 22: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 10.00% 38.00% 86.00% 86.00%

Kepala Bagian Pengadaan Barang

Jasa18 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE Jumlah Laporan Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 702 Paket 75 267 608 86.61%Kasubag Pengelolaan

Layanan Secara Elektronik

30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

04 Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya koordinasi penyiapan rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan 4 Dokumen 1 3 4 100.00%

Kasubag Pengelolaan Layanan Secara

Elektronik

06 Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal dan external 2 Laporan - 1 2 100.00%

Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa

07 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tersedianya data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 2 Laporan - - 1 50.00%

Kasubag Pengelolaan Layanan Secara

Elektronik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Index kepuasan pelanggan internal dan external PBJ 10.00% 38.00% 86.00% 86.00%

Kepala Bagian Pengadaan Barang

Jasa30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

01 Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya koordinasi penyusunan RUP Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah daerah Kabupaten Banggai 2 Dokumen 1 1 1 50.00%

Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa

08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terlaksananya penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah 12 Laporan 3 6 9 75.00%

Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa

09 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadministrasi 105 Dokumen 10 47 88 83.81%

Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa

Meningkatnya Kualitas SDM PBJ Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina 20.00% 45.00% 75.00% 75.00%Kepala Bagian

Pengadaan Barang Jasa

30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

02 Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya kapasitas stakeholder PBJ Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa

yang meningkat kapasitasnya 130 Peserta 61 61 61 46.92% Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

03 Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya SDM Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 2 Orang - - - 0.00% Kasubag Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan

05 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan PBJ Jumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan 5 Laporan - 3 3 60.00% Kasubag Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan

Meningkatnya koordinasi perekonomian dan SDA Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 10.00% 30.00% 30.00% 30.00% Kepala Bagian Ekonomi dan SDA

23 Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kasubag Sumber Daya Alam

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDATerlaksananya koordinasi pendataan, pembinaan, pengendalian dan rehabilitasi SDA serta fasilitasi penilaian Kota Sehat

Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA 1 Dokumen - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang - - - 0.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Page 23: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

03 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

04 Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya

Alam

05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1 Laporan - 1 1 100.00% Bagian Ekonomi dan SDA

Persentase koordinasi peningkatan perekonomian rakyat 14.29% 58.57% 76.43% 76.43% Kepala Bagian

Ekonomi dan SDA26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

01 Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kegiatan perekomian 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

03 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab Banggai 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

04 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab. Banggai Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos Rastra 4 Laporan - - 1 25.00% Kasubag Perekonomian

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai Jumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 10 Laporan - 1 1 10.00% Kasubag Perekonomian

08 Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

06 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai

Terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag BUMD

MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAK LANJUTI

15.21% 51.15% 71.83% 71.83%

SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN

ADMINISTRASI UMUM

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur

Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 0.00% 66.67% 91.67% 91.67% Kepala Bagian

Organisasi

06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan LKJiP Setda dan LKJiP Kabupaten Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen - 2 2 100.00%

Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja

Organisasi

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK

02 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Terlaksananya Rumusan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 4 Perbup - - 3 75.00%

Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja

Organisasi

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

01 Penyusunan SOP Terlaksananya Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang tersusun 7 SOP - 7 7 100.00% Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 36.73% 57.14% 57.14% Kepala Bagian

Organisasi17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

35 Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

Terlaksananya penyusunan tata naskah dinas, standarisasi pakaian dinas serta sarana dan prasarana kerja

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas yang dihasilkan 2 Perbup - 2 2 100.00% Kasubag Tata Laksana

dan Pelayanan Publik

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Page 24: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja yang dihasilkan 1 Perbup - - 1 100.00% Kasubag Tata Laksana

dan Pelayanan Publik

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

03 Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup - - - 0.00% Kasubag Tata Laksana

dan Pelayanan Publik

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK

01 Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Terlaksananya evaluasi dokumen roadmap RB, Evjab dan SKJ serta Anjab dan ABK Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi 6 Evjab - 3 3 50.00%

Kasubag Pendayagunaan Aparatur

Daerah dan Reformasi Birokrasi

6 SKJ - 3 3 50.00%

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

02 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen - - 1 100.00%

Kasubag Pendayagunaan Aparatur

Daerah dan Reformasi Birokrasi

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

34 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun 7 Dokumen - 4 - 0.00%Kasubag

Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi

Birokrasi

Meningkatnya kapasitas pelayanan umum dan perlengkapan

Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Terfasilitasi 24.18% 61.34% 77.13% 77.13% Kepala Bagian

Umum01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya peningkatan kapsitas pelayanan umum Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 10,300 Lembar 1,500 2,150 9,100 88.35% Kasubag Umum dan Kepegawaian

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 42 Jaringan 42 42 42 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan 73 Orang 73 73 73 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 30 Jenis 30 30 30 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan 66,883 Lembar - 18,879 18,879 28.23% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah lembar fotokopi yang disediakan 25,837 Lembar - 17,500 17,500 67.73% Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah - 223 223 41.30% Kasubag Umum dan Kepegawaian

17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dos makanan dan minuman rapat yang disediakan 15,494 Dos - 4,956 9,968 64.33% Kasubag Umum dan

Kepegawaian Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang disediakan 9,065 Orang - 3,633 6,547 72.22%

18 Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 56 OK 6 19 22 39.29% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 272 OK - 55 95 34.93% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 89 Orang 89 89 89 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

100.00%

Page 25: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - 2 2 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan 2 Pasang - 2 2 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal 5 Orang - 2 2 40.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 6 12 18 75.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

17 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

11 Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 0.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun 3 Laporan - 1 1 33.33% Kasubag Keuangan

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Laporan - - - 0.00% Kasubag Keuangan

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya akuntabilitas pelaporan keuangan Setda Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 15 15 15 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

22 Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda Kab. Banggai Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 2 2 2 100.00% Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dimanfatkan 3 Unit - - 3 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit - - 5 100.00% Kasubag Umum dan

Kepegawaian

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis - 14 14 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit - - 1 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 85 Unit 20 47 71 83.53% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 50 Jenis - 50 50 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Jenis - 25 25 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

Page 26: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Jumlah jaringan listrik yang dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 10 10 10 100.00% Kasubag Perlengkapan

dan Rumah Tangga

Meningkatnya Layanan Tata Usaha Pimpinan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 28.85% 57.69% 78.85% 78.85% Kepala Bagian Tata

Usaha Pimpinan

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terlaksananya pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten Jumlah bahan bacaan yang disediakan 6,000 Exemplar 1,500 3,000 4,500 75.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

24 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up) 2 Orang - 2 2 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan 15 Jenis - - - 0.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - - 3 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

27 PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis - 25 25 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

01 Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 1 2 3 75.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

05 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 18 36 54 75.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

17 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

10 Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH 24 Kegiatan 6 12 18 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati

29Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi

01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag TU Sekretaris Daerah dan Asisten

31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

01 Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 3 6 9 75.00% Kasubag TU Bupati dan

Wakil Bupati

03 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 1 2 3 75.00% Kasubag Sekretaris

Daerah dan Asisten

31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 5 10 15 75.00% Kasubag TU Staf Ahli Bupati

Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran

Persentase pelayanan kehumasan dan keprotokoleran 23.02% 33.33% 54.37% 54.37% Kepala Bagian

Humas Protokol18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media

100.00%

58.38%

Page 27: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

I II III IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN

KINERJA KET

5

TARGET

06 Melaksanakan Jumpa Pers Terlaksananya koordinasi kehumasan KDH/WKDH Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 1 2 2 50.00%Kasubag Humas,

Publikasi dan Dokumentasi

08 Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan Menggunakan Media Cetak / Elektronik Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan 9 Media 1 3 5 55.56%

Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi

15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH 3 Dokumen 3 3 3 100.00%Kasubag Humas,

Publikasi dan Dokumentasi

16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Jumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 500 OK 125 250 375 75.00%Kasubag Humas,

Publikasi dan Dokumentasi

Kasubag Protokol dan Acara

15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang - - 100 100.00%

Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga

09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSP Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar 1,600 Lembar - - - 0.00%Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

39 Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang - - - 0.00%

Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan

Antar Lembaga

Page 28: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

(4.01) PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,068,219,275 290,410,284 2,430,681,305 4,316,582,203 61.07%

01 Penyediaan jasa surat menyurat 61,800,000 - 12,900,000 34,500,000 55.83%02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik1,101,000,000 208,445,647 405,866,728 785,905,464 71.38%

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,364,138,725 - 559,491,520 795,499,020 58.32%10 Penyediaan alat tulis kantor 80,000,000 - 39,995,000 59,992,500 74.99%11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 128,000,000 - 40,305,300 40,305,300 31.49%12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor135,000,000 - - 44,351,000 32.85%

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

50,000,000 - 13,440,000 22,940,000 45.88%

17 Penyediaan makanan dan minuman 1,293,885,000 - 487,220,000 903,915,000 69.86%18 Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke

Luar Daerah564,654,001 63,186,195 194,197,902 305,995,506 54.19%

19 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

136,126,450 - 27,945,250 61,555,450 45.22%

20 Pernyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1,879,565,099 - 593,750,000 1,108,064,700 58.95%22 Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemerintah

Daerah Kabupaten Banggai219,050,000 18,778,442 42,569,605 129,078,263 58.93%

24 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH

55,000,000 - 13,000,000 24,480,000 44.51%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,364,638,818 30,897,750 1,527,057,277 2,906,002,800 39.46%

03 Pembangunan Gedung Kantor (Penataan) 470,000,000 - - 104,940,000 22.33%05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2,510,000,000 - 1,067,500,000 1,544,041,950 61.52%06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 400,000,000 - - 49,939,000 12.48%

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATANSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

Page 29: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 486,156,000 - - 95,461,000 19.64%09 Pengadaan peralatan gedung kantor 138,883,918 - - 130,191,500 93.74%10 Pengadaan Meubelair 605,740,900 - 39,785,000 39,785,000 6.57%20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 505,000,000 - - 97,396,731 19.29%22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100,000,000 - - 29,982,900 29.98%23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 377,000,000 15,000,000 89,039,087 144,254,378 38.26%24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional1,455,358,000 15,897,750 297,595,190 517,887,341 35.58%

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

51,500,000 - - 10,150,000 19.71%

27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

90,000,000 - 33,138,000 48,138,000 53.49%

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

25,000,000 - - - 0.00%

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 150,000,000 - - 93,835,000 62.56%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105,750,000 - 40,000,000 105,750,000 100.00%02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100,000,000 40,000,000 100,000,000 100.00%

05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,750,000 - 5,750,000 100.00%

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51,344,374 - 50,750,000 50,750,000 98.84%

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 51,344,374 50,750,000 50,750,000 98.84%

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 383,216,864 - 199,017,189 281,045,009 73.34%

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

82,781,464 82,739,064 82,739,064 99.95%

02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 16,920,000 - 16,893,100 99.84%04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12,000,000 - - 0.00%05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

SKPD120,000,000 46,718,700 46,718,700 38.93%

08 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)

55,890,200 55,182,506 55,182,506 98.73%

Page 30: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

10 Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 20,625,200 7,552,800 7,552,800 36.62%12 Workshop bimbingan teknis 75,000,000 6,824,119 71,958,839 95.95%

07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data 50,000,000 - - 29,440,350 58.88%

04 Penyusunan profil perangkat daerah 50,000,000 - 29,440,350 58.88%

08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian pelaksanaan Kegiatan 39,240,000 - - - 0.00%

02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

39,240,000 - 0.00%

15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 715,145,041 - 89,324,500 234,076,900 32.73%

03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

202,589,698 21,669,500 85,016,900 41.97%

08 Visualisasi, dokumentasi dan publikasi 501,000,000 67,655,000 149,060,000 29.75%09 Penyebarluasan informasi tentang PPSP 11,555,343 - 0.00%

16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 7,411,013,398 558,585,362 2,070,931,455 3,786,914,993 51.10%

01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 594,100,000 69,057,000 215,068,280 36.20%

02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

1,380,000,000 383,162,638 798,974,998 57.90%

04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 67,059,984 16,684,700 40,149,100 59.87%05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil

Kepala daerah1,952,900,000 47,750,000 453,334,500 797,449,000 40.83%

06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

2,851,580,614 510,835,362 1,111,138,117 1,767,912,915 62.00%

07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler 565,372,800 37,554,500 167,360,700 29.60%

Page 31: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan KDH

2,027,872,370 - 405,103,727 985,821,377 48.61%

09 Pembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan 89,547,270 20,577,500 66,160,400 73.88%10 Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Daerah 1,633,325,000 369,941,418 833,385,068 51.02%

11 Pemutahiran Data Inventaris Sekretariat Daerah Kab. Banggai

305,000,100 14,584,809 86,275,909 28.29%

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 369,468,436 - 55,490,100 155,486,098 42.08%34 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban

Kerja222,714,936 30,269,800 83,372,398 37.43%

35 Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

55,221,000 25,220,300 55,220,300 100.00%

36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 30,032,500 - 16,893,400 56.25%39 Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)61,500,000 - - 0.00%

18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 441,800,000 - 84,441,745 199,143,868 45.08%

02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai 441,800,000 84,441,745 199,143,868 45.08%

18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 933,905,600 - 127,500,000 381,150,000 40.81%

06 Melaksanakan jumpa pers 42,000,000 10,000,000 10,000,000 23.81%10 Melaksanakan pelayanan informasi dengan

menggunakan media cetak/elektronik891,905,600 117,500,000 371,150,000 41.61%

20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2,100,000 - - - 0.00%

05 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA

2,100,000 - - 0.00%

Page 32: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

21 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1,228,319,600 14,902,000 394,679,200 629,614,900 51.26%

06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan

193,750,000 14,902,000 46,660,100 52,998,400 27.35%

07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi 19,670,000 - - 0.00%08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 18,980,000 - - 0.00%09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 72,800,000 - 72,779,900 99.97%10 Penyusunan/Pembinaan Hukum 7,175,200 7,175,200 7,175,200 100.00%12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA 71,949,600 71,928,400 71,928,400 99.97%13 Penggandaan Bahan Perpustakaan 40,000,000 - - 0.00%14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi 502,790,000 185,631,600 290,655,700 57.81%15 Pemanfaatan Teknologi Informasi 142,400,000 33,033,900 47,252,100 33.18%16 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Kabupaten Banggai158,804,800 50,250,000 86,825,200 54.67%

22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 205,931,994 23,650,042 64,821,742 87,676,765 42.58%03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas

wilayah administrasi antar daerah123,236,917 23,650,042 57,491,742 57,491,742 46.65%

05 Pembakuan Nama Rupa Bumi 82,695,077 7,330,000 30,185,023 36.50%

23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam 290,485,900 - 52,312,500 74,323,500 25.59%

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA 17,525,000 9,851,000 56.21%02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA 65,762,000 - 0.00%03 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA 164,121,100 33,738,300 33,738,300 20.56%

04 Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

31,077,800 16,165,800 26,155,800 84.16%

05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota sehat / Adipura 12,000,000 2,408,400 4,578,400 38.15%

Page 33: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

24 Program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama 2,993,100,810 - 539,388,100 1,423,572,567 47.56%

02 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2,933,100,810 539,388,100 1,423,572,567 48.53%03 Penyusunan / Pengadaan Buku - Buku Agama 60,000,000 - 0.00%

25 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 1,944,000,000 - 415,758,000 892,139,300 45.89%

01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 758,000,000 143,948,000 308,352,300 40.68%02 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit

Masyarakat (PEKAT)100,000,000 - 49,477,000 49.48%

03 Dukungan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku Adat

1,086,000,000 271,810,000 534,310,000 49.20%

26 Program Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 393,605,750 - 82,007,900 182,797,372 46.44%

01 Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian

130,645,150 6,057,900 28,555,072 21.86%

02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah

47,436,400 - 25,384,600 53.51%

03 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas

42,680,500 797,900 11,881,300 27.84%

04 Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Rastra di Kab. Banggai

23,971,500 997,900 8,907,900 37.16%

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 28,590,000 - 28,589,300 100.00%06 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai48,938,800 2,810,800 8,135,800 16.62%

07 Sosialisasi Pengendalian Penyaluran Beras Sejahtera di Kabupaten Banggai

- - - 0.00%

08 Rapat Koordinasi Perekonomian se Provinsi Sulawesi Tengah

71,343,400 71,343,400 71,343,400 100.00%

27 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 630,551,050 - 73,171,500 215,594,027 34.19%

01 Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

308,000,025 73,171,500 86,813,500 28.19%

Page 34: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

02 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

176,013,025 71,346,327 40.53%

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan 146,538,000 57,434,200 39.19%

28 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 405,937,050 - 108,563,200 200,075,213 49.29%

01 Penyusunan SOP 146,495,000 79,497,400 111,817,367 76.33%02 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi,

Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas109,699,025 29,065,800 48,924,000 44.60%

03 Bimtek dan Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi seluruh SKPD

149,743,025 39,333,846 26.27%

29 Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi

2,164,474,215 40,606,130 300,056,068 563,389,100 26.03%

01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah 1,253,614,215 40,606,130 193,198,768 343,317,500 27.39%02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan 75,000,000 25,615,100 25,615,100 34.15%

03 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan (TEPRA)

349,600,000 58,744,500 88,367,200 25.28%

04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 392,600,000 12,497,900 66,627,700 16.97%05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan Sumber Dana Khusus93,660,000 9,999,800 39,461,600 42.13%

06 Koordinasi dan Sinkronisasi Program PPSP - - - 0.00%

30 Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1,248,700,000 - 235,360,875 495,883,626 39.71%

01 Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

90,000,000 41,468,605 45,588,705 50.65%

02 Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa

160,000,000 42,747,000 42,747,000 26.72%

03 Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 91,700,000 39,641,400 58,798,100 64.12%

04 Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

80,000,000 14,095,800 45,300,850 56.63%

Page 35: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

05 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

85,000,000 4,570,000 31,621,200 37.20%

06 Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

54,744,000 16,939,170 16,939,170 30.94%

07 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

100,000,000 10,038,800 26,264,150 26.26%

08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

404,256,000 61,860,100 214,241,843 53.00%

09 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

183,000,000 4,000,000 14,382,608 7.86%

31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah 2,343,805,171 225,752,037 599,340,140 1,074,429,852 45.84%

01 Fasilitasi Kegiatan Tugas - tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

420,000,000 105,000,000 175,000,000 315,000,000 75.00%

02 Fasilitasi Tugas - tugas Staf Ahli 671,530,063 124,452,551 198,252,718 29.52%03 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan

Rumah Tangga Sekretaris Daerah1,252,275,108 120,752,037 299,887,589 561,177,134 44.81%

32 Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat 66,824,000 - 13,704,000 49,724,000 74.41%

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD 42,524,000 13,704,000 42,524,000 100.00%02 Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Daerah24,300,000 - 7,200,000 29.63%

33 Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas 163,323,000 - - 23,614,000 14.46%

01 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

54,536,000 14,120,000 25.89%

02 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Adanya Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

44,600,000 6,822,000 15.30%

03 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Pengembangan di Bidang Trantibum Linmas.

64,187,000 2,672,000 4.16%

Page 36: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

34 Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 328,296,000 11,727,783 110,129,333 151,779,105 46.23%

01 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan dan Statistik

25,000,000 1,600,000 3,604,000 14.42%

02 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

75,040,000 30,012,800 33,412,800 44.53%

03 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

59,960,000 32,675,100 35,627,100 59.42%

04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

25,000,000 1,600,000 3,404,000 13.62%

05 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

59,148,000 11,727,783 20,512,233 36,007,405 60.88%

06 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

25,000,000 1,600,000 3,604,000 14.42%

07 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan

59,148,000 22,129,200 36,119,800 61.07%

35 Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kesetaraan Gender, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak

330,744,000 - 68,594,200 153,900,329 46.53%

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil 90,000,000 26,247,529 29.16%02 Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak88,744,000 66,684,200 67,582,000 76.15%

03 Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

49,400,000 - 20,346,800 41.19%

04 Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan. 65,000,000 1,910,000 39,724,000 61.11%

05 Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan Kearsipan

37,600,000 - - 0.00%

Page 37: Capaian Kinerja Triwulan III - esakip.banggaikab.go.idesakip.banggaikab.go.id/dokumen/pengukurankerja/... · Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 31.43% 40.00% 40.00%

TW I TW II TW III TW IV

2 3 5 6 7 8 9

CAPAIAN REALISASI

ANGGARANKODE

1

PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN

41,701,812,716 1,196,531,388 10,138,184,056 19,650,677,254 47.12%JUMLAH