34
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 25 Meningkatnya kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan BPS 0,82 0,84 1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan Indeks Kepuasan Aparatur n/a n/a Baik Baik Baik Baik PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Kepuasan Aparatur ∑ apartur puas dibagi jumlah total aparatur kali 100% 100% 2.983.620.000 100% 2.877.080.000 100% 3.400.000.000 100% 3.400.000.000 Sekretariat Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 4 1.641.800.000 100% 1.400.000.000 100% 1.800.000.000 100% 1.800.000.000 Subbag Umum Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop) Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT Jml Dokter dan Perawat PTT yang dibayar honornnya/jml Dokter dan Perawat PTT 100% 1.341.820.000 100% 1.477.080.000 100% 1.600.000.000 100% 1.600.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Jml sarpras aparatur yg layak fungsi / Jml sarpras aparatur X 100% 100% 1.360.000.000 100% 1.415.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Sekretariat Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi baik Jumlah sarpras yang berfungsi baik 100% 1.360.000.000 100% 1.415.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Subbag Umum PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur ∑ orang yg mengikuti sosialisasi dibagi jumlah total aparatur X 100% 100% 52.500.000 100% 55.125.000 100% 56.000.000 100% 56.000.000 Sekretariat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan 2 52.500.000 2 55.125.000 2 56.000.000 2 56.000.000 Subbag Umum KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan Target Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Impact) Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran Target Tahunan Sasaran SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung jawab (Bidang) Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2018 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN (output) Formulasi Perhitungan Indikator Program (Outcome) Target Kinerja Program 2019 2020 2021 16 21 22 23 24

KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 25

Meningkatnya kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat

Indeks Kesehatan

BPS 0,82 0,84 1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan

Indeks Kepuasan Aparatur

n/a n/a Baik Baik Baik Baik PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Kepuasan Aparatur

∑ apartur puas dibagi jumlah total aparatur kali 100%

100% 2.983.620.000 100% 2.877.080.000 100% 3.400.000.000 100% 3.400.000.000 Sekretariat

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

4 1.641.800.000 100% 1.400.000.000 100% 1.800.000.000 100% 1.800.000.000 Subbag Umum

Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)

Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT

Jml Dokter dan Perawat PTT yang dibayar honornnya/jml Dokter dan Perawat PTT

100% 1.341.820.000 100% 1.477.080.000 100% 1.600.000.000 100% 1.600.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

Jml sarpras aparatur yg layak fungsi / Jml sarpras aparatur X 100%

100% 1.360.000.000 100% 1.415.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Sekretariat

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

100% 1.360.000.000 100% 1.415.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Subbag Umum

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

∑ orang yg mengikuti sosialisasi dibagi jumlah total aparatur X 100%

100% 52.500.000 100% 55.125.000 100% 56.000.000 100% 56.000.000 Sekretariat

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi

yang dilaksanakan

Jumlah Sosialisasi

yang dilaksanakan

2 52.500.000 2 55.125.000 2 56.000.000 2 56.000.000 Subbag Umum

KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

16 21 22 23 24

Page 2: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas

Score SAKIP Dinas Kesehatan

CC CC B BB BB BB PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

Jml Dok perencanaan,

laporan keuangan

dan kinerja SKPD yg

disusun tepat waktu /

Jml Dok perencanaan,

laporan keuanngan

dan kinerja X 100%

100% 1.435.175.000 100% 935.175.000 100% 1.440.175.000 100% 1.545.000.000 Sekretariat

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun

6 105.175.000 6 105.175.000 6 105.175.000 6 110.000.000 Subbag Penyusunan Program

Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun

Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun

5 30.000.000 5 30.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000

Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan

Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun

Jml dok data dasar yang disusun / jml dok data dasar X 100%

100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000

Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN

Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN

2 2 2 0

Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Program Kesehatan Daerah

Persentase Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Jml program & kegiatan yg dilaksanakan / Jml seluruh program & kegiatan x 100%

100% 500.000.000 100% 0 100% 500.000.000 100% 600.000.000

Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media

Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media

Jml Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media / Jml Seluruh Program x 100%

55% 500.000.000 60% 500.000.000 65% 500.000.000 70% 500.000.000

3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan

Jml masyarakat yang puas terhadap pelayanan kesehatan/ Jml masyarakat yg di survey x 100%

70% 80% 81% 82% 83% 84% PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar

Jml Faskes sesuai standar/Jml seluruh Faskes yang ada x 100%

83 139.090.896.000 100 134.037.985.000 100 54.859.241.000 100 69.664.690.000 Bidang Yankes

Page 3: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional

PKM yang menyelenggarakan Kestrad / Jumlah PKM x 100%

45% 427.620.000 60% 427.620.000 75% 430.000.000 80% 430.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas BLUD

Jumlah PKM yang sudah dinyatakan BLUD

24 2.935.900.000 24 1.925.900.000 24 1.921.100.000 24 3.900.900.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bakung

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Bakung

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 21.900.000 22.300.000 22.500.000 23.500.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonotirto

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wonotirto

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 42.100.000 42.500.000 42.700.000 43.500.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Margomulyo

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Margomulyo

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 40.300.000 40.700.000 40.900.000 42.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wates

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wates

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 27.900.000 28.300.000 28.500.000 29.500.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Binangun

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Binangun

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 46.600.000 47.000.000 47.200.000 48.200.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sutojayan

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Sutojayan

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 81.800.000 82.200.000 82.400.000 83.000.000

Page 4: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kademangan

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kademangan

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 41.600.000 42.000.000 42.200.000 43.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kanigoro

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kanigoro

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 25.100.000 25.500.000 25.700.000 26.300.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Talun

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Talun

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 28.100.000 28.500.000 28.700.000 29.700.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Selopuro

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Selopuro

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 35.600.000 36.000.000 36.200.000 37.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kesamben

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 66.600.000 67.000.000 67.200.000 68.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Boro

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Boro

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 19.900.000 20.300.000 20.500.000 21.500.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Doko

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Doko

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 80.500.000 80.900.000 81.100.000 82.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wlingi

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wlingi

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 34.900.000 35.300.000 35.500.000 36.500.000

Page 5: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gandusari

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Gandusari

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 60.600.000 61.000.000 61.200.000 62.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Slumbung

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Slumbung

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 37.100.000 37.500.000 37.700.000 37.500.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Garum

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Garum

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 40.100.000 40.500.000 40.700.000 41.700.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Nglegok

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Nglegok

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 55.500.000 56.000.000 56.200.000 57.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sanankulon

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Sanankulon

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 14.900.000 15.400.000 15.600.000 16.500.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ponggok

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Ponggok

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 50.300.000 50.800.000 51.000.000 52.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bacem

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Bacem

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 25.100.000 25.500.000 25.700.000 26.500.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Srengat

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Srengat

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 95.900.000 96.400.000 96.600.000 97.500.000

Page 6: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonodadi

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wonodadi

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 51.600.000 52.000.000 52.200.000 53.000.000

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Udanawu

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Udanawu

Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%

100% 40.100.000 40.500.000 40.700.000 41.700.000

Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK)

Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga

Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga sesuai usulan

322 1.610.000.000 100 0 100 0 50 0

Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)

Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi

Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi

12 2.744.500.000 24 2.744.500.000 24 2.744.500.000 24 2.744.500.000

Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 3.201.667.500 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bakung

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 528.828.000 100% 528.828.000 100% 530.000.000 100% 535.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonotirto

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 732.920.000 100% 732.920.000 100% 740.000.000 100% 755.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Margomulyo

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 691.958.000 100% 691.958.000 100% 700.000.000 100% 730.000.000

Page 7: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wates)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wates

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 655.580.000 100% 655.580.000 100% 680.000.000 100% 700.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Binangun

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 962.260.000 100% 962.260.000 100% 980.000.000 100% 1.000.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sutojayan

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.320.444.000 100% 1.320.444.000 100% 1.350.000.000 100% 1.380.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kademangan

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.633.800.000 100% 1.633.800.000 100% 1.650.000.000 100% 1.680.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kanigoro

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.192.252.000 100% 1.192.252.000 100% 1.200.000.000 100% 1.260.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Talun

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.125.840.000 100% 1.125.840.000 100% 1.150.000.000 100% 1.180.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Selopuro

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.164.740.000 100% 1.164.740.000 100% 1.180.000.000 100% 1.200.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kesamben

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.532.644.000 100% 1.532.644.000 100% 1.550.000.000 100% 1.580.000.000

Page 8: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Boro

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 343.424.000 100% 343.424.000 100% 360.000.000 100% 380.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Doko

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 638.388.000 100% 638.388.000 100% 650.000.000 100% 675.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wlingi

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.245.000.000 100% 1.245.000.000 100% 1.260.000.000 100% 1.285.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Gandusari

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.556.516.000 100% 1.556.516.000 100% 1.575.000.000 100% 1.590.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Slumbung

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 527.460.000 100% 527.460.000 100% 550.000.000 100% 580.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Garum

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.477.042.000 100% 1.477.042.000 100% 1.500.000.000 100% 1.550.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Nglegok

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.307.028.000 100% 1.307.028.000 100% 1.350.000.000 100% 1.380.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sanankulon

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.400.234.000 100% 1.400.234.000 100% 1.400.234.000 100% 1.440.000.000

Page 9: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Ponggok

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.309.208.000 100% 1.309.208.000 100% 1.309.208.000 100% 1.340.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bacem

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 844.730.000 100% 844.730.000 100% 844.730.000 100% 880.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Srengat

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 1.840.284.000 100% 1.840.284.000 100% 1.840.284.000 100% 1.880.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonodadi

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 902.540.000 100% 902.540.000 100% 902.540.000 100% 940.000.000

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu)

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Udanawu

Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%

100% 826.880.000 100% 826.880.000 100% 826.880.000 100% 850.000.000

Jaminan Kesehatan Kabupaten

Persentase penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar

Jml penduduk miskin Non JKN yang mendapat SPM/Jml penduduk Miskin non JKN x 100%

20% 4.241.243.500 15% 3.000.000.000 10% 3.000.000.000 5% 3.114.325.000

Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit

Jml RS di bawah Dinkes yg dipenuhi biaya operasionalnya/Jml RS dibawah Dinkes x 100%

0 0 0 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 3.500.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan

Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional

Jml Sarkes yg mempunyai ijin operasional/Jml Sarkes yang terdaftar x 100%

100% 105.865.000 100% 105.865.000 100% 105.865.000 100% 105.865.000

Page 10: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya

Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab

Jml Puskesmas dibangun/direhab / Jml Puskesmas dengan kondisi Rusak Sedang/Rusak berat x 100%

75% 7.000.000.000 80% 2.000.000.000 85% 2.000.000.000 90% 7.000.000.000

Persentase Pustu yang dibangun/direhab

Jml Pustu dibangun/direhab / Jml Pustu dengan kondisi Rusak Sedang/Rusak berat x 100%

75% 80% 85% 90%

Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart

jml PKM yang mempunyai ambulance sesuai standar

24 24 24 24

Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar

Jml PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar

17 19 24 24

Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru

Persentase Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit

Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit

40% 90.000.000.000 70% 90.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 4.000.000.000

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah

0 0 0 2.000.000.000 100% 10.500.000.000 100% 14.000.000.000

Persentase pemenuhan meubeler Rumah Sakit

pemenuhan meubeler Rumah Sakit

0 0 50% 100%

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Presentase Kecukupan SDM Kesehatan

Jml PKM yang jml SDM Kesehatan sesuai standar / Jml seluruh PKM X 100%

74% 13.919.159.000 76% 18.031.587.000 78% 79.269.159.000 80% 63.400.000.000 Bidang SDK

Page 11: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah

Jml PKM/RS Pemerintah yang mempunyai Alkes dan PKRT sesuai standar / Jml seluruh PKM dan Jaringannya X 100%

58% 65% 75% 85%

Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah

Jml Puskesmas/RS Pemerintah yang dipenuhi kebutuhan Obatnya / Jml seluruh Puskesmas/RS Pemerintah X 100%

80% 82% 84% 86%

Pelayanan Kefarmasian dan BMHP

Persentase Pemenuhan BMHP di Puskesmas dan jaringannya

Jml Puskesmas yg dipenuhi kebutuhan reagen dan BMHPnya / Jml seluruh Puskesmas X 100%

86% 100.000.000 90% 2.100.000.000 94% 6.100.000.000 98% 10.100.000.000 Seksi Kefarmasian

Persentase Sarana Kefarmasian yang berijin

Jml sarana kefarmasian yang mempunyai ijin / jml sarana kefarmasian X 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit

Jml realisasi pengadaan obat dan perbekalan RS / Jml usulan kebutuhan obat dan perbekalan RS X 100%

0 60% 100% 100%

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat

Jml sarana prasarana pengelolaan obat yang ada / Jumlah sarana prasarana sesuai standar x 100%

92% 750.000.000 100% 0 100% 0 100% 0

Pengadaan obat (DAK) Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan

Jml realisasi pengadaan obat / jml usulan kebutuhan obat x 100%

94% 7.500.000.000 95% 7.500.000.000 96% 7.500.000.000 97% 7.500.000.000

Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik

Persentase Pendistribusian Obat ke PKM

Jml pendistribusian obat ke PKM / Jml seluruh PKM x 100%

100% 169.159.000 100% 169.159.000 100% 169.159.000 100% 100.000.000

Page 12: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik

Jml PKM yg pengeloaan obat sudah secara elektronik / jml seluruh PKM x 100%

100% 100% 100% 100%

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar

Jml pemenuhan alkes untuk PKM dan jaringannya sesuai standar / Jumlah usulan pengadaan alkes Puskesmas dan Jaringannya x 100%

74% 4.500.000.000 76% 7.762.428.000 78% 65.000.000.000 80% 45.000.000.000 Seksi Alkes dan PKRT

Persentase Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru

Jml Pemenuhan Alkes Rumah Sakit baru / Jml Usulan pengadaan alkes x 100%

0 70% 100% 100%

Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)

Persentase pengadaan alkes sesuai usulan

jml realisasi pengadaan alkes / jml usulan pengadaan alkes x 100%

0 0 0 0 0 0 0 0

Persentase Nakes Tersertifikasi

Jml nakes yang tersertifikasi / jml nakes x 100%

94% 900.000.000 96% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 700.000.000 Seksi SDM Kesehatan

Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi

Jml nakes yang mengikuti diklat terakreditasi / jml nakes x 100%

16% 18% 19% 20%

4. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat

Jml keluarga sehat / jml keluarga yang di survey X 100%

n/a n/a 25% 27% 30% 33% PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

- AKI Jml Kematian Ibu/Jml Kelahiran hidup per 100.000 KH

98,04/ 100.000

KH

22.149.060.000 98,02/ 100.000

KH

17.969.460.000 98/ 100.000

KH

17.969.460.000 97,98/ 100.000

KH

21.687.660.000 Bidang Kesmas

-AKB Jml Kematian Bayi/Jml Kelahiran hidup per 1.000 KH

10,3/ 1.000

KH

10,2/ 1.000

KH

10,1/ 1.000 KH

10/ 1.000

KH

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

Page 13: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

- Prevalensi Gizi Buruk

Jml Balita dengan Z skor < -3 Standar deviasi /Jml Balita yg ditimbang x 100%

1,16 1,15 1,14 1,13

Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga

Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Jml bayi baru lahir usia 0-28 hari yg mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dg standar / Jml semua bayi baru lahir X 100%

100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.500.000.000 Seksi Kesga dan Gizi

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil

Jml ibu hamil yg mendapatkan pelayanan K4 di Faskes Pemerintah dan Swasta / Jml semua ibu hamil di wilayah kab Blitar X 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Jml balita 0-59 bln yg mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar / Jml seluruh balita 0-59 bulan X 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase Peserta yang mendapatkan pelayanan KB

Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB

69% 69,5% 70% 70%

Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Jml anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan / Jml semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 X 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Jml penduduk usia 60 tahun ke atas yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar / Jml penduduk usia 60 tahun ke atas X 100%

100% 100% 100% 100%

Jampersal Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Jml ibu bersalin yg mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di faskes / Jml semua ibu bersalin yg ada di wilayah kab. Blitar X 100%

100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000

Page 14: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan

Jml Balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan / jml balita gizi buruk yang ditemukan x 100%

100% 2.281.800.000 100% 2.281.800.000 100% 2.281.800.000 100% 2.300.000.000

Prevalensi stunting Jml balita dengan TB/U < -2 Standar Deviasi / Jml balita yang diperiksa x 100%

21,24% 21,22% 21,20% 21,18%

Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa

Jml sampel air bersih yang diperiksa / jml sampel air bersih yang dikirim ke Lab x 100%

100% 845.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 700.000.000 Labkesda

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa

Jml sampel makanan yang diperiksa / jml sampel makanan yang dikirim ke Lab x 100%

100% 100% 100% 100%

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi

Jml TTU yang diperiksa dan memenuhi syarat / Jml TTUyang diperiksa x 100%

78% 4.500.000.000 79% 2.000.000.000 80% 2.000.000.000 81% 4.000.000.000

Persentase RT Akses Jamban Sehat

Jml RT yg mempunyai akses jamban sehat / Jml RT seluruh Kab Blitar x 100%

88% 89% 90% 91%

Jumlah Kecamatan Sehat

Jumlah Kecamatan Sehat

18 18 22 22

Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat

Jml IRT baru yg memperoleh sertifikat / jml seluruh IRT baru x 100%

100% 100% 100% 100%

Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Seksi Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olahraga

Page 15: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Pelayanan Kesehatan Kerja

Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK

Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK

8 140.160.000 14 140.160.000 20 140.160.000 24 140.160.000

Pembinaan Kesehatan Olahraga

Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga

Jml Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga

8 200.000.000 14 200.000.000 20 200.000.000 24 200.000.000

Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan

Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan

4 1.034.600.000 4 700.000.000 4 700.000.000 4 800.000.000 Seksi Promosi Kesehatan

Persentase SBH Kwaran Aktif

Jml SBH Kwaran aktif / Jml SBH Kwaran x 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu

Jml Posy PURI menjadi taman posyandu / Jml seluruh Posyandu PURI x 100%

62% 63% 64% 65%

Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama

Jml desa siaga aktif pratama yang dibina / jml seluruh desa siaga aktif pratama x 100%

100% 100% 100% 100%

Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)

Persentase Taman Posyandu yg optimal

Jml taman posyandu yang optimal / Jml seluruh taman posyandu X 100%

55% 247.500.000 65% 247.500.000 75% 247.500.000 85% 247.500.000

Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif di Puskesmas

Jml Puskesmas yang terpenuhi Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif / jml seluruh Puskesmas

100% 9.000.000.000 100% 8.000.000.000 100% 8.000.000.000 100% 9.000.000.000

Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM

Page 16: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular

Persentase kematian akibat penyakit menular pada tahun n-1 dikurangi persentase kematian akibat penyakit menular pada tahun n

2% 2.465.510.000 2% 2.210.510.000 2% 2.210.510.000 2% 2.295.000.000 Bidang P2P

- Persentase Desa UCI

Jml Desa UCI / Jml seluruh Desa se Kab Blitar X 100%

92,5% 93% 93,5% 94%

- Persentase desa dengan Posbindu PTM

Jml Desa dengan Posbindu PTM / Jml desa se Kab Desa X 100%

40% 50% 60% 70%

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana

- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun

- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun

6 783.815.000 6 783.815.000 6 783.815.000 6 800.000.000 Seksi Surveilans dan Imunisasi

-Persentase penyakit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

Jml penykit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi / jml semua kasus penyakit menular wabah X 100%

100 100 100 100

Peningkatan Imunisasi Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Jml anak 0-11 bulan yg mendapat mendapat imunisasi dasar lengkap / jml seluruh anak umur 0-11 bulan X 100%

92,5% 114.865.000 93% 114.865.000 93,5% 114.865.000 94% 130.000.000

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Jml penduduk usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining sesuai standar / Jml seluruh penduduk usia 15-59 tahun X 100%

100% 157.200.000 100% 157.200.000 100% 157.200.000 100% 180.000.000 Seksi PTM dan Keswa

Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Jml penderita hipertensi yg mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jml estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kab. Blitar X 100%

100% 100% 100% 100%

Page 17: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi

Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator

Tujuan

Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan

Target Indikator Tujuan

SasaranIndikator Sasaran

(Impact)

Formulasi Perhitungan

Indikator Sasaran

Target Tahunan Sasaran SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

(outcome) dan KEGIATAN (output)

Formulasi Perhitungan

Indikator Program (Outcome)

Target Kinerja Program

2019 2020 2021

Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar

Jml penderita DM yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jml penderita DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional di Kabupaten Blitar X 100%

100% 100% 100% 100%

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Persentase Kasus Pasung yang ditangani

Jml kasus pasung yg ditangani / jml kasus pasung X 100%

80% 254.630.000 84% 254.630.000 88% 254.630.000 90% 285.000.000

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Jml ODGJ Berat (psikotik) yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar / Jml ODGJ berat X 100%

100% 100% 100% 100%

Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Persentase kesembuhan kusta

Jml pasien kusta yang sembuh / jml seluruh pasien kusta yg diobati X 100%

82% 1.155.000.000 84% 900.000.000 86% 900.000.000 88% 900.000.000 Seksi P2M

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Jml orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar / Jml orang berisiko terinfeksi HIV X 100%

100% 100% 100% 100%

Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

Jml orang yg mendapatkan pelayanan TB sesuai standar / Jml orang dengan TB X 100%

100% 100% 100% 100%

- Insiden rate DBD Jml kasus DBD yang ditemukan / 100.000 penduduk

< 49 < 49 < 49 < 49

183.455.920.000 177.531.922.000 160.704.545.000 163.548.350.000JUMLAH

Page 18: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 19: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 20: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 21: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 22: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 23: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 24: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 25: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 26: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 27: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 28: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 29: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 30: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 31: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 32: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 33: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi
Page 34: KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021dinkes.blitarkab.go.id/.../08/LEMBAR-KERJA-RENSTRA-REVIU.pdfKERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021 Sasaran RPJMD Tujuan OPD Indikator Tujuan Formulasi