463
KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan BULAN Januari 2017. INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET) (Rp.) REALISASI 1 3 4 5 6 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Input ( masukan )dana Rp. 39,300,000 8,025,000 Dana, tenaga yang dibutuhkan 2.Output (Keluaran ) Jumlah Surat terkirim Lbr. 10,500 2,500 3. Outcome ( Hasil ) Tercapainya koordinasi % 100 20.00 2 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Input ( masukan )dana Rp. 845,000,000 79,579,468 Sumber Daya air dan listrik Dana, tenaga yang dibutuhkan 2.Output (Keluaran ) Jumlah Rekening Listrik ,Telp dan air rek 756 84 dibayar 3. Outcome ( Hasil ) Komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia dengan cukup % 100 9 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 1. Input ( masukan )dana Rp 50,000,000 Perijinan kendaraan dinas/operasional Dana, tenaga yang dibutuhkan 2.Output (Keluaran ) Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan unit 10 - 3. Outcome ( Hasil ) Meningkatnya operasional kendaraan % 100 - 4 Penyediaan jasa administrasi 1. Input ( masukan )dana Rp. 2,511,016,696 308,415,000 keuangan Dana, tenaga yang dibutuhkan 2.Output (Keluaran ) Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan disusun Jenis 5 1 LRA,CALK,NERACA 3. Outcome ( Hasil ) Tersedianya data kebijakan keuangan Bulan 12 3.00 2 NO PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

KODE URUSAN 1.02. Kesehatan

KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan

BULAN Januari 2017.

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Input ( masukan )dana Rp. 39,300,000 8,025,000

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Surat terkirim Lbr. 10,500 2,500

3. Outcome ( Hasil )

Tercapainya koordinasi % 100 20.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Input ( masukan )dana Rp. 845,000,000 79,579,468

Sumber Daya air dan listrik Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Rekening Listrik ,Telp dan air rek 756 84

dibayar

3. Outcome ( Hasil )

Komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia dengan cukup % 100 9

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 1. Input ( masukan )dana Rp 50,000,000

Perijinan kendaraan dinas/operasional Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan unit 10 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kendaraan % 100 -

4 Penyediaan jasa administrasi 1. Input ( masukan )dana Rp. 2,511,016,696 308,415,000

keuangan Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan disusun Jenis 5 1 LRA,CALK,NERACA

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data kebijakan keuangan Bulan 12 3.00

2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Page 2: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

5 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Input ( masukan )dana Rp. 582,853,500 57,600,000

Kantor Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah unit kantor yang dibersihkan Unit 21

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kebersihan kantor % 100

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 1. Input ( masukan )dana Rp. 40,200,000

Kerja Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah item peralatan kerja diperbaiki Unit 62

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional peralatan kerja % 100

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Input ( masukan )dana Rp. 97,086,324

Dana, Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Item ATK disediakan Jenis 24

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kinerja aparatur % 100

8 Penyediaan barang cetakan dan 1. Input ( masukan ) dana Rp. 102,139,000 3,821,400

penggandaan Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah item barang cetakan dan penggandaan Jenis 14 2

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kinerja Aparatur % 100 3

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

/ Penerangan Bangunan Kantor 1. Input ( masukan ) dana Rp. 38,420,000

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) Jenis 4

JumLah komponen instalasi listrik disediakan Paket 6

3. Outcome ( Hasil ) % 90

Meningkatnya Kinerja Aparatur

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1. Input ( masukan ) dana RP. 1,137,220,000 2,400,000

Kantor Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan unit 33 1

Page 3: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

2.Output (Keluaran )

Administrasi perkantoran terselenggara dengan baik % 100 -

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1. Input ( masukan ) Rp. 10,000,000 -

Peraturan Perundang-undangan Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan Exemplar 362 30

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya wawasan Aparatur % 80 7

12 Penyediaan Makan dan Minum 1. Input ( masukan )dana Rp. 365,565,000 8,250,000

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis bahan makanan dan minuman disediakan Jenis 19 2

3. Outcome ( Hasil ) % 90 5

Meningkatnya Kinerja Pegawai

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan 1. Input ( masukan )dana Rp. 312,000,000 43,867,400

Konsultasi ke Luar Daerah/dalam Daerah Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah OH Koordinasi dilaksanakan Bulan 12 3

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai Exempler 15 3

kajian rapat

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

14 Pengadaan Kendaraan Dinas/ 1. Input ( masukan )

Operasional dana Rp. 250,000,000 -

2.Output (Keluaran )

Jumlah kendaraan yang diadakan Unit 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kantor % 95

15 Pengadaan Peralatan Gedung 1. Input ( masukan )

Kantor dana Rp. 1,510,000,000 -

Page 4: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

2.Output (Keluaran )

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Unit 27

disediakan

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kerja Pegawai % 90

16 Pengadaan Mebeleur 1. Input ( masukan ) Rp 721,500,000 -

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah Jenis Mebel Disediakan buah 367

Unit 104

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kinerja Pegawai % 90

17 Penyelenggaraan dan Pengadaan 1. Input ( masukan )dana RP. 227,500,000 4,440,000

Sarana/Prasarana Upacara dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali upacara dilaksanakan kali 47 8

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Iman Aparatur % 100 3

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/l

kantor 1. Input ( masukan ) Rp. 60,000,000 2,400,000

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah luas gedung/lingkungan kantor dipelihara unit 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya fungsi Kantor % 95

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1. Input ( masukan )

Dinas /Operasional dana Rp. 168,400,000 14,400,000

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis kendaraan dipelihara Unit 4

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional % 100

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 1. Input ( masukan ) Rp. 25,000,000 -

Gedung Kantor dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah perlengkapan kantor dipelihara Unit 29

Page 5: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor % 100

21Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang

Milik Daerah1. Input ( masukan )

Rp.123,300,000 2,400,000

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah dokumen aset barang milik daerah Dokumen 2 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya data inventaris aset barang milik daerah % 90 1

.

22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 1. Input ( masukan )

Aset Barang Milik Daerah dana Rp. 11,950,000 -

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 21 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pengelolaan aset Lokasi 21 -

III.

23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 1. Input ( masukan ) Rp 53,600,000 -

kelengkapannya dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah meter kain disediakan stel 100 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya disiplin aparatur % 90 -

24 Pembinaan Rohani dan Budaya 1. Input ( masukan ) Rp 50,000,000 -

Aparatur dana

2.Output (Keluaran )

Terwujudnya pembinaan aparatur paket 1 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya iman aparatur % 100 -

IV.

25 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Input ( masukan ) Rp 5,515,166,500 377,100,000

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah Peserta Diklat Org 10 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan puskesmas rawat inap Org 10 -

26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 1. Input ( masukan ) Rp. 97,300,000 2,400,000.00

dana

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Page 6: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

2.Output (Keluaran )

Jumlah pegawai dinilai Org 417 50

3. Outcome ( Hasil )

Meningkat kinerja dan kapasitas SDM Pegawai 417 1

V.

27 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan 1. Input ( masukan ) Rp. 254,319,200 -

ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dana

2.Output (Keluaran ) Buku 210 5

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data capaian kinerja dan realisasi kinerja Buku 210 5

secara lengkap dan akurat

28 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir 1. Input ( masukan ) Rp. 61,025,900 -

Tahun dana

.

2.Output (Keluaran )

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun disusun Laporan 15 3

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian keuangan Laporan 15 3

VI. 1. Input ( masukan )dana Rp. 225,617,500 -

29 Penyusunan Anggaran SKPD

2.Output (Keluaran )

Jumlah Dokumen Anggaran SKPD

disusun Dokumen 5 1

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian Angaran Dokumen 5 1

VII

30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai 1. Input ( masukan ) Rp. 27,061,000 -

Pembangunan Dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali pameran pembangunan dilaksanakan Kali 1 -

3. Outcome ( Hasil )

Tersebarnya Informasi Pembangunan daerah % 100 -

VIII

31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 1. Input ( masukan ) Rp. 5,673,175,800.00 2,400,000.00

Kesehatan Dana

2.Output (Keluaran )

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan

Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program Informasi Pembangunana Daerah

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Page 7: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Jumlah jenis obat dan perbekalan diadakan Paket 5 0.01

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pelayanan kefarmasian di yandas sesuai standar % 80 0

32 Peningkatan pemerataan 1. Input ( masukan ) Rp. 175,867,000 12,000,000

obat dan perbekalan kesehatan Dana, Tenaga dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah volume pendistribusian obat-obatan Kali 120 15

3. Outcome ( Hasil )

Persentase ketersediaan obat dan vaksin % 95 33.3

33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 152,306,000

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 60

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan kefarmasian dan yandas sesuai standar % 80

IX Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

34 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1. Input ( masukan )

dana Rp. 205,266,500 19,650,000

2.Output (Keluaran )

Jumlah fasilitas Kesehatan yng dilibatkan dalam P3K Pusk 20 2

dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan terhadap bencana

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kualitas kesehatan pada acara-acara penting dan kualitas % 100 9

penanggulangan krisis kesehatan

35 Penyelenggaraan Pencegahan dan 1. Input ( masukan ) Rp 156,949,300 2,400,000.00

pemberantasan penyakit menular dan dana

dan wabah

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisai/pelatihan/penyuluhan Org 720 30

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pemahaman masyarakat % 85 1.00

tentang pencegahan dan pemberantasan .

penyakit menular

36 Perbaikan gizi masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 171,700,000

dana

2.Output (Keluaran )

Page 8: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Meningkatnya cakupan dan keberlangsungan kegiatan pemantauan pertumbuhan

di posyanduPaket 714

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap posyandu % 83

37 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 90,677,800

dana

2.Output (Keluaran )

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Pusk 3

dan Puskesmas berprestasi Pusk 3

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan Pusk 3

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pusk 3

38 Peningkatan pelayanan dan 1. Input ( masukan ) Rp 2,247,503,290.00

penanggulangan masalah kesehatan dana

2.Output (Keluaran ) Pusk 20

Terlaksananya program kasus, monev, yandas dan rujukan Kec. 9

3. Outcome ( Hasil ) % 100

Meningkatnya kualitas program kasus, monev dan rujukan

39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1. Input ( masukan ) Rp 173,250,000 -

dana

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Sekolah 5 -

DAM 40 2.00

Puskesmas 20 10.00

PKL 40

3. Outcome ( Hasil )

% 85 -

40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 1. Input ( masukan ) Rp 50,462,500

Dana

2.Output (Keluaran ) RS Pemerintah/ 8 1.00

Bintek Rujukan Swasta

3. Outcome ( Hasil )

Persentase Rujukan % 15 2.5

41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,121,183,050.00 -

FKTP Puskesmas Tejakula I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

Page 9: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

habis pakai, Jenis 28 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,246 -

kesehatan Rim 97 -

Pak 2 -

tabung 80 -

unit 17 -

bendel 50 -

lembar 15,602 -

liter 30 -

paket 5 -

kotak 1,200 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 1.00

42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 925,733,050.00 -

FKTP Puskesmas Tejakula II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 28 -

buah 1,089 -

Rim 105 -

botol 45 -

tabung 5 -

unit 27 -

lembar 39,500 -

liter 50 -

buku 1,103 -

kotak 1,089 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,079,105,050.00 -

FKTP Puskesmas Kubutambahan I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

habis pakai, rim 204 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,059 -

kesehatan kotak 1,042 -

botol 28 -

Gabung 6 -

unit 36 -

buku 231 -

lembar 33,400 -

liter 48 -

set 36 -

Page 10: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

pieces 9 -

Gulung 5 -

Pasang 20 -

Box 14 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,087,282,050.00 0

FKTP Puskesmas Kubutambahan II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

habis pakai, rim 100 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,947 -

kesehatan kotak 1,040 -

botol 54 -

unit 12 -

buku 258 -

lembar 50 -

liter 25 -

set 30 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 1.00

45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 994,373,050.00 -

FKTP Puskesmas Sawan I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 2.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 3 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 5 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 15 5.89

46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 810,826,050.00 -

FKTP Puskesmas Sawan II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 95 -

buah 957 -

kotak 410 -

botol 10 -

tabung 4 -

unit 21 -

buku 18 -

Page 11: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

lembar 11,900 -

liter 30 -

set 15 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,802,981,050.00 -

FKTP Puskesmas Buleleng I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 124 -

buah 3,118 -

kotak 4,946 -

botol 46 -

tabung 6 -

unit 56 -

buku 31 -

lembar 23,030 -

liter 24 -

paket 4 -

box 20

pieces 10

Exemplar 10

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 685,372,050.00 -

FKTP Puskesmas Buleleng II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 5.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

habis pakai, rim 44 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 609 -

kesehatan kotak 1,802 453.00

botol 4 -

unit 28 -

buku 47 -

lembar 26,450 20,500.00

liter 23 -

tabung 6 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,181,873,050.00 -

FKTP Puskesmas Buleleng III Dana, Tenaga yang dibutuhkan

Page 12: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 36 -

rim 132 -

buah 822 -

kotak 600 -

botol 10 -

Tabung 2 -

unit 27 -

buku 126 -

lembar 29,600 -

liter 40 -

paket 1 -

meter 2 -

pices 24 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,483,613,050.00 -

FKTP Puskesmas Sukasada I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 103 -

buah 1,157 -

kotak 1,127 -

botol 95 -

unit 56 -

buku 600 -

lembar 35,050 -

liter 30 -

set 9 -

exemplar 5 -

kali 2 -

Kg 1 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 880,323,050.00 -

FKTP Puskesmas Sukasada II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan lusin 2 -

buah 566 -

kotak 612 -

botol 25 -

unit 69 -

buku 25 -

lembar 1,150 -

liter 24 -

Page 13: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

paket 7 -

pices 43 -

tabung 23 -

rim 89 -

box 30 -

3. Outcome ( Hasil ) -

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,589,381,050.00 -

FKTP Puskesmas Banjar I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

rim 25 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah 2,277 -

kotak 200 -

botol 18 -

Tabung 42 -

unit 37 -

buku 99 -

lembar 52,150 -

liter 46 -

Paket 1 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 623,891,050.00 -

FKTP Puskesmas Banjar II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 8.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 4 -

habis pakai, rim 81 50.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 72 -

kesehatan buah 2,700 -

unit 2 -

buku 8 -

lembar 7,050 1,400.00

liter 29 -

` lembar 280 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,026,605,050.00 -

FKTP Puskesmas Seririt I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Page 14: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 83 -

buah 77,794 -

kotak 1,712 -

botol 10 -

unit 19 -

buku 30,120 -

lembar 25,470 -

liter 40 -

pak 5 -

tabung 84 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,282,655,050.00 -

FKTP Puskesmas Seririt II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

rim 114 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah 1,354 -

kotak 841 -

botol 40 -

unit 25 -

buku 76 -

lembar 56,700 -

liter 46 -

exemplar 100 -

Pieces 24 -

biji 5

gulung 5

tabung 36

set 1

rol 3

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 490,121,050.00 -

FKTP Puskesmas Seririt III Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 2.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 10 -

habis pakai, rim 120 50.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 409 150.00

kesehatan kotak 433 210.00

Tabung 4 -

unit 20 -

buku 370

Page 15: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

lembar 12 -

liter 20 -

exemplar 700 -

Paket 2 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 923,831,050.00 -

FKTP Puskesmas Busungbiu I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 3.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis 3 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Rim 164 85.00

Buah 755 500.00

Kotak 1,011 600.00

Botol 24

Unit 2

Buku 167

Lembar 5,650

Eksemplar 1,000

Liter 120

Set 26

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1

58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 540,071,050.00 -

FKTP Puskesmas Busungbiu II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 45 -

buah 619 -

kotak 422 -

Botol 30 -

Tabung 12 -

unit 13 -

buku 56 -

lembar 16,150 -

liter 50 -

bungkus 300 -

Set 3 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,923,179,050.00 -

FKTP Puskesmas Gerogak I

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan habis pakai Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan

Page 16: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,280,297,050.00 -

FKTP Puskesmas Gerogak II

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis 54 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan unit 28 - paket 1 - unit 15 -

buku 10 -

lembar 23,400 -

liter 50 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

61 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000.00 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Tejakula I

2.Output (Keluaran )Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Orang 420 105

pelayanan kesehatan ibu bersalin, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang 70 20

bayi baru lahir Orang 75 22

pelayanan kesehatan balita, Orang 1,410 385

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Orang 5,010 1,609

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, terealisasinya Orang 450 81

pelayanan kesehatan pada usia lanjut, teralisasinya pelayanan Orang 1,650 285

kesehatan penderita DM dan hipertensi, terealisasinya pelayaanan Orang 925 373

kesehatan orang dengan TB, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang 128 32

pada orang yang resiko terinfeksi HIV, terealisasinya pelayanan Orang 20 13

kesehatan lingkungan, terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Orang 346 67

Upaya promosi kesehtan Orang 2,435 924

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 585 108

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 98 17

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan%

529 114

Pelayanan Nifas, % 529 104

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 67 12

Kunjungan Bayi % 504 140

Desa/ Kelurahan UCI % 5 3

Pelayanan Anak Balita % 2,175 412

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 73 52

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 2 2

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 24 -

Page 17: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 5 -

Penyakit Menular yang ditangani % 9 9

Desa Siaga Aktif % 5 3

62 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Tejakula II

1. Input ( masukan ) Rp 399,794,000

dana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan bumil, Kegiatan 2

Terealisasinya pelayanan kesehatan bulin Bumil 330

Terealisasinya pelayanan kesehatan BBL Kegiatan 22

Terealisasinya pelayanan kesehatan balita, Bufas 220

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Neonatus 110

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Kegiatan 4

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi, Balita 1,710

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita DM, Kegiatan 2

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada ODGJ, Siswa 900

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita TB, Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV, Org 500

Terealisasinya monev ke jejaring puskesmas, Terealisasinya inspeksi sanitas Kegiatan 1

Usila 300

Kegiatan 1

Org 300

Kegiatan 1

Org 300

Kegiatan 1

Org 50

Kegiatan 1

Org 100

Kegiatan 1

Org 300

Kegiatan 1

Tempat 8

Kegiatan 1

Tempat 100

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan % 80

Pelayanan Nifas, % 90

Neonatus Komplikasi yang ditangan 90

Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan Universal % 80

Child Immunization (UCI) % 90

Makanan Pendamping ASI % 100

Pelayanan Anak Balita % 90

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100

Page 18: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100

,Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100

Desa Siaga Aktif 80

63 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan I

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan 3

Terealisasinya Kesehatan Bersalin Orang 375

Terealisasinya Kesehatan Bayi Kegiatan 1

Terealisasinya Kesehatan Balita Orang 110

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Kegiatan 2

Pd Usia Pendidikan dasar Orang 479

Terealisasinya Kesehatan Imunisasi Kegiatan 4

Terealisasinya Pelayanan pd Usia Orang 2,543

Produktif Kegiatan 3

Terealisasinya Pel;ayanan Kesedhatan Orang 4,410

Pada Usia Lanjut Kegiatan 3

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang 2,350

Lingkungan Kegiatan 2

Terealisasinya Pelayanan Promkes Orang 360

Terealisasinya Pelayanan Pada Penderita Kegiatan 2

Hipertensi & DM (PTM) Orang 452

Terealisasinya Pelkes orang dengan Kegiatan 2

TB Desa 10

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kegiatan 8

Resiko Terinfeksi HIV Orang 3,400

Kegiatan 1

Orang 75

Kegiatan 1

Orang 18

Kegiatan 1

Orang 110

Kunjungan Bumil K4 % 95

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan% 80

Pelayanan Nifas, % 90

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90

Kunjungan Bayi % 80

Desa/ Kelurahan UCI % 90

Pelayanan Anak Balita % 100

Makanan Pendamping ASI % 90

Page 19: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100

Penyakit Menular yang ditangani % 100

Desa Siaga Aktif % 80

64 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan II

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan 906

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jenis 102

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rim 102

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Balita Buah 102

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan pasa usia pendidikan dasar Kotak 525

Terealisasinya Pelayanan Imunisasi Botol 2,254

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Unit 1,140

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Buku 320

Teralisasinya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Desa 8

Terealisasinya Pelayanan Promosi Kesehatan Kegiatan 20

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Set 80

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita DM Kegiatan 80

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Orang 24

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn TB Kegiatan 160

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn resiko Teinfeksi HIV/AIDS Kegiatan 1

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan% 90

Pelayanan Nifas % 90

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80

Kunjungan Bayi % 90

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100

Pelayanan Anak Balita % 90

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga

Miskin% 100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, % 100

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18

jam,% 100

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif. % 100

Page 20: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

65 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sawan I

2.Output (Keluaran )

Jumlah upaya kesehatan Org 462

Jumlah kelas ibu Kelas 5

Jumlah nifas yang Org 252

Jumlah bayi Org 1,688

Jumlah balita yang di pantau dilayani Sekolah 38

Jumlah sekolah dan panti yang diberi pelayanan kesehatan Panti 2

Jumlah bayi dan balita yang dikunjungi imunisasi Org 321

Jumlah sekolah yang dilayani BIAS Murid 210

Jumlah murid yang diberi penyuluhan Posyandu 77

Jumlah posyandu lansia Lansia 112

Jumlah TTU/TPM/SAB yang diinspeksi TTU/TPM 192

Jumlah kader yang direfreshing, Kader 96

Kader SMD dan pelaksanaan MMD, Org 392

Jumlah masyarakat yang dibina, Posbindu 77

Jumlah kasus TB yang di follow up, Sekolah 18

Jumlah kasus yang dilacak, Kasus 77

Jumlah posbindu, Murid 468

Jumlah sekolah yang dipantau dan penyuluhan KTR Kali 13

Jumlah kasus Jiwa, Jejaring 12

Jumlah murid yang diperiksa kebugaran Jasmani Jaringan 4

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan % 95

Pelayanan Nifas, % 80

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90

Kunjungan Bayi % 90

Desa/ Kelurahan UCI % 80

Pelayanan Anak Balita % 90

Makanan Pendamping ASI % 100

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 90

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100

Penyakit Menular yang ditangani % 100

Desa Siaga Aktif % 80

66 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sawan II

2.Output (Keluaran )

Pendataan sasaran Keg.Org 84 21.00

Bumil pelaksanan P4K Keg.Org 84 21.00

Bumil resti yang dipantau Keg.Org 84 21.00

Bumil yang ikut kelas bumil Keg.Org 84 21.00

Pus tidak berKB Keg.Org 84 21.00

Neonatus resti yang dikunjungi Keg.Org 84 21.00

Page 21: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Ibu nifas yang dikunjungi Keg.Org 336 21.00

Bayi yang dipantau Org 278 60.00

Balita yang dipantau Org 1377 1,277.00

Murid yang dibina Sekolah 3900 936.00

Murid yang dipantau Sekolah 1233 60.00

Murid yang diberi imunisasi Sekolah 1300 -

kader yang dilatih keg.Org 145 -

Siswa yang diberi penyuluhan Sekolah 2195 1,600.00

Lansan yang mendapat pelayanan kesehatan Keg.Org 347 60.00

TTU yang diinpeksi Tempat 14 -

Bumil dan kelompok beresiko yang di tes HIV Org 336 21.00

Jejaring puskesmas yang dibina Jejarin 6 1.00

Pemberian TTD remaja putri Sekolah 850 650.00

Penderita TB yang dikunjungi Org 84 21.00

Penderita Scizoprenia yang dikunjungi Org 84 5.00

Penyelidikan Epidemologi Desa 84 14.00

SMD DAN MMD Desa 195 -

Sweping imunisasi Org 35 21.00

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 63

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 90 63

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %85

63

Pelayanan Nifas, % 80 63

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 85 63

Kunjungan bayi % 90 21

Desa/klurahan yang UCI % 100 30

Pelayanan anak balita % 90 2

Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulal kk miskin % 100 100

Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 21

Penjaringan kesehatan siswa SD dan singakt % 100 0

Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <18

jam %100

0

Penyakit menular yang ditangani % 100 100

Desa siaga Aktif % 80 7

67 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 479,760,440 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng I

2.Output (Keluaran )

Terealisasiya pelayanan kesehatan ibu, Kegiatan 6

Org 1,386

terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin, Kegiatan 1

Org 1,323

terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan 2

Org 1,260

terealisasinya pelayanan kesehatan balita, Kegiatan 6

Org 4,010

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pedidikan dasar, Kegiatan 7

Org 5,173

terealisasi pelayanan kesehatan imunisasi, Kegiatan 2

Page 22: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Org 880

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Kegiatan 2

Org 400

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 3

Org 4,400

terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan 3

Desa 16

terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Kegiatan 4

Desa 16

terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderitan hipertensi Kegiatan 2

Org 2,000

terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus, Kegiatan 2

Org 2,000

terealisasinya pelayanan kesehatan orang Kegiatan 1

Org 6

dengan gangguan jiwa berat, Kegiatan 2

Org 5

terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB, Kegiatan 2

terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Org 240

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

Pelayanan Nifas, % 90

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90

Kunjungan Bayi % 80

Desa/ Kelurahan UCI % 90

Pelayanan Anak Balita % 100

Makanan Pendamping ASI % 90

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100

Penyakit Menular yang ditangani % 100

Desa Siaga Aktif % 80

68 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng II

2.Output (Keluaran )

Pelayanan Ibu Hamil Kegiatan 7

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Bumil 500

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Kls Ibu 13

Pelayanan Kesehatan Balita, Kegiatan 2

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar Ibu Nifas 180

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Kegiatan 3

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Neonatus 190

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Bayi 1,045

Pelayanan Kesehatan penderita diabetes Melitus Kegiatan 4

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Bumil 2,090

Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Kasus 10

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV TK I Paud 12

Pelayanan Kesehatan Imunisasi, Kegiatan 8

Page 23: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sekolah 22

Pelayanan kesehatan Promkes Org 25

Pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonotik dan vektor Kegiatan 2

Upaya Kesehatan Pengembangan Realisasinya Org 680

Kegiatan 3

Org 2,000

Kegiatan 2

Org 450

Kegiatan 2

Org 450

Kegiatan 3

Org 625

Kegiatan 1

Kasus 22

Spicimen 48

Kegiatan 1

Org 110

Kegiatan 3

Org 475

Kasus 55

SD 14

Kegiatan 2

Org 1,310

Tempat 25

Kegiatan 4

SAB 80

TTU 40

TPM 40

Org 60

Kegiatan 3

Desa 5

Bayi 130

Org 51

Kegiatan 6

Org 1,111

RT 2,780

Org 2,841

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

Pelayanan Nifas, % 90

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90

Kunjungan Bayi % 80

Desa/ Kelurahan UCI % 90

Pelayanan Anak Balita % 100

Makanan Pendamping ASI % 90

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100

Penyakit Menular yang ditangani % 80

Desa Siaga Aktif %

Page 24: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

69 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng IIIDana

2.Output (Keluaran )

pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 4 1.00

Bumil 652 50.00

Klas Ibu 52 20.00

pelayanan kesehatan ibu bersalin Kegiatan 2 1.00

Bupas 96 15.00

pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan 2 1

Neonatus 176 24

pelayanan kesehatan balita Kegiatan 9 3

Balita 856 72

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kegiatan 4 1

SD 28 -

SMP 2 1

SMU 4 -

pelayanan kesehatan pada usia produktif Kegiatan 3 1

pelayanan kesehatan pada usia lanjut Lansia 528 120

pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi Kegiatan 3 1

Penderita Hipertensi 440 120

Pelayanan penderita Diabetes Melitus Kegiatan 3 1

Penderita DM 292 24

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Kegiatan 4 1

Penderita Jiwa 102 24

pelayanan kesehatan orang dengan TB Kegiatan 4 1

Penderita TB 31 8

pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, Kegiatan 3 1

Resiko Terinfeksi HIV 132 16

prosentase Desa UCI, Desa UCI % 100 25

jumlah pemicuan STBM STBM 1 1

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 1,630

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 9

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %90

17

Pelayanan nifas % 90 1,680

Neonatus komplikasi yang ditangani % 80 10

Kunjungan bayi % 90 15

Desa/Keluaran UCI % 100 25

Pelayanan anak balita % 90 1,681

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 keluarga miskin % 100 100

Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100

Penjaringan siswa SD dan setingkat % 100 -

Desa/Keluaran mengalami KLB yang dilakukan PE % 100 -

Penyakit menular yang ditangani % 100 30

Desa siaga aktif % 80 80

Page 25: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

70 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 479,753,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sukasada IDana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada :

Ibu hamil Bumil 820 181

Ibu bersalin Bumil 96 32

Bayi baru lahir keg.Orang 901 236

Balita keg.Orang 3,737 693

Usia Pendidikan dasar keg.Orang 4,153 780

Usia Produktif keg.Orang 350 80

Usia lanjut keg.Orang 4,100 460

Orang dengan ganguan jiwa Desa 9 3

Orang dengan TB keg.Orang 33 4

Orang dengan resiko terinfeksi HIV keg.Orang 45 40

Pelayanan penderita hipertensi keg.Orang 2,000 368

Upaya Kesehatan diabetes melitus Kegiatan 2,000 276

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 22

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 33

Pertolongan persalinan oleh nakes % 90 26

Pelayanan nifas % 90 2,070

Neonatus dengan komplikasi % 80 23

Kunjungan bayi % 90 26

Desa/keluarahan yang UCI % 100 100

Pelayanan anak balita/DDTK % 90 68

Pemberian MP-ASI pada anak usa 6-24 % 100 -

Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 -

Penjaringan kesehatan siswa SD % 100 19

Desa/Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi % 100 100

Penyakit menural yang ditangani % 100 100

Desa siaga aktif % 80 80

71 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sukasada IIDana

2.Output (Keluaran )

Jumlah Dokumen Perencanaan BOK, Laporan Kegiatan/sosialisasi, Dokumen 4

jumlah Ibu Hamil Pelaksanaan P4K, Jumlah Ibu Hamil yang Ikut Kelas Laporan 28

Ibu Hamil, Jumlah PUS yang tidak ber-KB yang di Kunjungi, Jumlah Org 198

Kunjungan Neonatus, Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Jumlah Org 66

Bayi yang di sweeping Vitamin A Org 198

Jumlah Balita yang di pantau Org 198

jumlah murid TK yang di pantau Org 60

Jumlah Anak Panti yang di Bina Org 400

Jumlah Ibu Balita yang Ikut Kelas Ibu Balita Org 350

Jumlah murid yang di pantau dan diberi Imunisasi Org 80

Page 26: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Jumlah Kader yang dilatih Org 100

Jumlah siswa yang diberi Penyuluhan Kesehatan, Org 1,960

Jumlah Lansia yang mendapat pemantauan Kesehatan, Org 190

Jumlah Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko yang di Tes HIV, Org 80

Jumlah Kasus Penyakit yang dipantau, Org 220

Penemuan Secara dini Kasus Malaria, Org 230

Jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi di Posyandu Org 66

Jumlah Jejaring Puskesmas yang mendapat Pembinaan Org 30

Jumlah Pendataan Rumah Sehat Org 330

Pemeriksaan Rumah Sehat Pustu 10

Pendataan Jamban Keluarga Org 60

Pemicuan STBM Org 60

Pendataan sarana air bersih dan air minum Desa 2

Inspeksi Sanitasi SAB Org 60

Pengambilan sample Air Org 60

Kaporitisasi, Org 60

Pemeriksaan TTU Org 60

Penyuluhan, Orientasi,sosialisasi Org 20

kesehatan Reproduksi termasuk KB, Pembinaan KKR Org 20

Kesehatan Gigi Di Sekolah, Org 80

Pembinaan Usia Sekolah/ Dokter Kecil Org 250

Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Org 40

Surveylan dan Pelacakan Gizi Buruk Org 1,960

Pelayanan Kesehatan Pada Penderita TB Org 60

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

Pelayanan Nifas, % 90

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90

Kunjungan Bayi % 80

Desa/ Kelurahan UCI % 90

Pelayanan Anak Balita % 100

Makanan Pendamping ASI % 90

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100

Penyakit Menular yang ditangani % 100

Desa Siaga Aktif % 80

72 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 479,753,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Banjar IDana

Page 27: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

2.Output (Keluaran )

umlah bumil pelaksanaan P4K, Jumlah bumil yang ikut Kelas Ibu Org 913

Hamil, Jumlah bayi baru lahir dikunjungi, Jumlah PUS yang Tidak Ber Org 50

KB yg dikunjungi, Jumlah ibu nifas yang dikunjungi, Org 830

Resti yang dipantau, Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Org 220

Jumlah Bumil Posyandu yg dikunjungi Org 87

Jumlah murid Tk yang dikunjungi Org 183

Jumlah murid kelas 1 dan 7 yang dijaring Org 3,669

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Org 5,214

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Org 1,619

Jumlah penderita Hipertensi yang dilayani Org 2,573

Jumlah penderita DM yang dilayani Org 1,592

Jumlah ODGJ yang dikunjungi, Org 505

Jumlah lanjut Usia yang mendapat pelayanan Kesehatan Org 59

Jumlah masyarakat yang diberi Penyuluhan Org 2,869

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang di Test HIV Org 42,356

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan Org 1,034

Jumlah kunjungan pada penderita TB, Org 30

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Buah 14

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

Pelayanan Nifas, % 90

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90

Kunjungan Bayi % 80

Desa/ Kelurahan UCI % 90

Pelayanan Anak Balita % 100

Makanan Pendamping ASI % 90

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100

Penyakit Menular yang ditangani % 100

Desa Siaga Aktif % 80

73 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Banjar IIDana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya upaya kesehatan ibu

Jumlah ibu hamil Bumil 341 117

Jumlah klas ibu hamil Kelas bumil 6 3

Jumlah kelas ibu balita Kelas ibu balita 7 2

Jumlah ibu nifas Bufas 198 32

Jumlah neonatus Neonatus 132 34

Jumlah bayi yang dipantau Bayi 336 100

Jumlah balita yang disweping vitamin A Bayi 316 426

Jumlah sekolah Tk yang dipantau TK 6 6

Page 28: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Jumlah sekolah yang memakai gayo yang dipantau SD 24 24

Jumlah RT yang memakai gayo yang dipantau RT 60 0

Jumlah sekolah yang mempunyai doktil yang dibina SD 11 0

Jumlah sekolah yang di jaring Sekolah 28 0

Jumlah sekolah yang diperiksan secara berkala SD 6 0

Jumlah siswa yang mendapat imunisasi Siswa 1,983 0

Jumlah bayi yang diimunisasi Bayi 336 554

Jumlah bayi yang disweping Bayi 48 0

Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Sekolah 4 0

Jumlah posyandu lansia yang dilayani Posy lansi 10 10

Jumlah lansia resti yang dikunjungi Lansia resti 66 12

Jumlah TTU yang dipantau TTU 10 0

Jumlah TPM yang dibina Tpm 40 20

Jumlah RT yang dipantau RT 120 60

Jumlah RT yang dipacu KK 80 0

Jumlah kader yang di beri penyegaran kader 190 60

Jumlah posyandu yang diberi penyuluhan Posyandu 16 16

Jumlah RT yang disurvey KK 432 432

Jumlah kelompok resti yang biberi penyuluhan Kelompok 2 0

Jumlah kelompok resti yang diambil sempelnya Masy resti 44 0

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masyarakat 20 20

Jumlah posbindu yang dilayani Posbindu 7 7

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masy 120 60

Jumlah jejaring yang diverifikasi Jejaring 7 7

Jumlah kasus yang diberi PE masyarakat 50 9

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan siswa 160 80

Jumlah ODGJ yang dikunjungi ODGJ 44 12

Jumlah pos UKK yang dikunjungi Pos 1 1

Jumlah industri RT yang di pantau irt 12 12

Jumlah sekolah yang diperiksa kebugarannya Sekolah 2 2

Jumlah rapat perencanaan POA kali 1 0

Jumlah minilokakarya kali 11 3

Jumlah rapat litas sektor kali 2 1

Jumlah rapat evaluasi program kali 3 0

Jumalah ATK Paket 1 0

Jumalah jejaring yang dievaluasi Jejaring 7 0

Jumlah konsultasi kali 2 0

Jumlah pengirim laporan kali kali 44 3

Jumlah fotocopy Lembar 74,152 0

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 14

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 98 17

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan % 90 16

Page 29: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Pelayanan Nifas, % 90 1784

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 80 12

Kunjungan Bayi % 90 1988

Desa/ Kelurahan UCI % 100 50

Pelayanan Anak Balita % 90 18

Makanan Pendamping ASI % 100 0

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 0

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 0

Penyakit Menular yang ditangani % 100 100

Desa Siaga Aktif % 80 100

74 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt IDana

2.Output (Keluaran )

Pelayanan Ante Natal Care Pada Pendataan Ibu Hamil Org 365

Pendampingan P4K Org 110

Kunjungan Bumil Resti Kelas Ibu Hamil Org 155

Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Org 365

Kunjungan Pendampingan Bayi & Neonatus Posyandu 56

Pelayanan DDTK, Org 23

PMT Penyuluhan dan Pemulihan Sekolah 42

Distribusi Vit A Kl 11

Sweeping Vit A Pos lansia 8

Survey Balita BGM Kasus 220

2T dan Bumil KEK

Pemberian Obat Cacing

Pembinaan Dokter Kecil,

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

BIAS Campak

BIAS DT TK

Pemeriksaan Berkala

Pelaksanaan UKGS

Imunisasi di Posyandu

Sweeping Imunisasi

Vaksin Rutin

Vaksin VAR

Pendataan Lansia dan Pra lansia

Posyandu Lansia

Inspeksi Sanitasi

Pengiriman Sampel Air

Pemicuan STBM

Pendataan Sarana Kesling

Penyegaran Kader Posyandu

Penyuluhan Garam Beryodium

Penyuluhan Gizi Seimbang

Pendataan PHBS Rumah Tangga

Pendataan PHBS TTU

Penyuluhan HIV AIDS dan NARKOBA

Page 30: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Penyuluhan TB

Pemantauan Kepatuhan Minum Obat

Penyuluhan DBD dan PHBS

Penemuan Kasus Penyakit

Konseling dan pencegahan Transmisi/Penularan HIV AIDS

Sosialisasi Tatalaksana GHPR

Sosialisasi Pemberian Vaksin Baru

Penyuluhan Kebugaran Jasmani

Konsultasi dan Keperluan Lain

Pembinaan Petugas di Desa

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

Pelayanan Nifas, % 90

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90

Kunjungan Bayi % 80

Desa/ Kelurahan UCI % 90

Pelayanan Anak Balita % 100

Makanan Pendamping ASI % 90

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100

Penyakit Menular yang ditangani % 100

Desa Siaga Aktif % 80

75 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt IIDana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 5

Terealisasinya pelayanan kesehatan Ibu bersalin Bumil 308

Teralisasinya pelayanan kesehatan Bayi baru lahir Bumil 77

Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia balita Bumil 110

Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar Ibu balita 165

Terealisasi pelayanan imunisasi Puskesmas 70

Terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Bayi 154

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM Kegiatan 3

Terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza Rumah 105

Terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB dan orang

dengan resiko terinfeksi HIVBalita 4,767

Terealisasinya upaya kesehatan lingkungan, Kegiatan 7

Terealisasinya promosi kesehatan Siswa 324

Terealisasinya upaya kesehatan lainnya Siswa 420

Siswa 756

Siswa 5,000

Siswa 565

Siswa 1,619

Kegiatan 1

kali 13

Page 31: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Kegiatan 1

orang 340

Kegiatan 3

desa 7

orang 951

desa 7

Kegiatan 2

orang 200

kegiatan 4

orang 360

orang 680

Kunjungan 27

Tempat 4

orang 110

Kegiatan 3

desa 7

orang 30

desa 5

Kegiatan 5

Orang 35

Orang 40

Orang 680

Orang 210

desa 7

orang 140

Kegiatan 3

desa 7

desa 7

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan, %90

Pelayanan Nifas % 90

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80

Kunjungan Bayi % 90

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100

Pelayanan Anak Balita % 90

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga

Miskin %100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18

jam100

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif 100

80

76 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Page 32: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt IIIDana

2.Output (Keluaran )

Pelayanan kesehatan bumil Kegiatan 389

pelayanan kesehatan bulin Bayi 160

pelayanan Kesehatan BBL Bayi 4,742

pelayanan kesehatan balita Bayi 1,506

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar SD/SMP 13

pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang 2,710

pelayanan kesehatan pada usia lanjut Usila 5,664

pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi Kegiatan 6

pelayanan kesehatan pada penderita DM Kegiatan 6

pelayanan kesehatan pada ODGJ Kegiatan 6

pelayanan kesehatan pada penderita TB Kasus 90

pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV Kasus 175

Promosi kesehatan Orang 2,163

pelayanan gizi Orang 790

pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan 6

pelayanan imunisasi Bayi 500

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %90

Pelayanan Nifas, % 90

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80

Kunjungan Bayi % 90

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100Pelayanan Anak Balita,

% 90

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga

Miskin %100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18

jam %100

Penyakit Menular yang ditangani, % 100

Desa Siaga Aktif % 80

77 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 453,100,000

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Busungbiu IDana

2.Output (Keluaran )

Jumlah bumil pelaksanaan P4K Org 361 10

Jumlah bumil resti yang dipantau Org 50 2

Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan ibu Kegiatan 1

Page 33: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org 6 1

Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan 6 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar SD 28 5

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Desa 10 10

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah 5 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 2

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Desa 10 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan 4

Terealisasinya kesehatan pada pend. Hipertensi Kegiatan 1 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan 1

Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Kegiatan 1

Terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan 1 1

Terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV Kegiatan 1 1

kelas bumil Kali 3

Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Desa 10

Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan 1

Jumlah bufas yang dikunjungi Desa 1

Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan 1

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa 10

Jumlah balita yang dipantau Kegiatan 1

Jumlah murid TK yg dipantau Kegiatan 2

Jumlah murid yg dibina Kegiatan 2

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa 1

Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan 1

Jumlah lansia yang mendpt pelayanan kesehatan Desa 10

Jumlah TTU yang diinspeksi Desa 10

Jumlah kader PHBS yang dilatih Kegiatan 1

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan Kegiatan 1

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV Kegiatan 2

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa Kegiatan 1

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Desa 10

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 10

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %95

Pelayanan Nifas % 90

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80

Cakupan kunjungan neonatal (KN4) KN4 % 90 20

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa UCI % 100

Persentase Anak Balita % 100

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga

Miskin %100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18

jam %100

10

Penyakit Menular yang ditangani % 100

Desa Siaga Aktif % 80 80

Prersentase rumah tangga berPHBS PHBS % 85 10

Persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif Asi Exsk % 80 20

Page 34: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

78 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Busungbiu IIDana

2.Output (Keluaran )

Jumlah bumil pelaksanaan P4K Kegiatan 6

Jumlah bumil resti yang dipantau Org 711

Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org 361

Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Org 50

Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar Kegiatan 2

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan 6

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah 28

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 2

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Sekolah 28

Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan 1

Terealisasinya kesehatan pada pend.hipertensi Sekolah 5

Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan 2

Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Desa 10

Berat,terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan 2

TB,terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV kelas bumil Desa 10

Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Kegiatan 4

Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan 1

Jumlah bufas yang dikunjungi Desa 10

Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan 1

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa 10

Jumlah balita yang dipantau Kegiatan 1

Jumlah murid TK yg dipantau Desa 10

Jumlah murid yg dibina, Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Kegiatan 2

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa 10

Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan 2

Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Desa 10

Jumlah TTU yang diinspeksi

Jumlah kader PHBS yang dilatih

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa,

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %90

Pelayanan Nifas % 90

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80

Kunjungan Bayi % 90

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100Pelayanan Anak Balita

% 90

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia

6-24 bulan Keluarga Miskin %100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 90

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Page 35: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18

jam, %100

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif % 100

79 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 453,100,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Gerokgak IDana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 945 237

Ibu bersalin Org 297 76

Bayi baru lahir,, Kegiatan 315 82

Balita Org 2,033 515

Pada usia pendidikan dasar Kegiatan 44 20

Pada usia produktif Org 442 108

Pada usia lanjut Kegiatan 6,020 4940

Pada orang dengan gangguan jiwa berat Posyandu 93 13

Pada orang dengan TB, Kegiatan 22 6

Pada orang dengan resiko terinfeksi HIV Sekolah 12 8

Terealisasinya pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan, Desa 3 1

Upaya kesehatan Lingkungan Kegiatan 1 0 Terealisasinya upaya kesehatan promkes,

Org 95 40

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan

zoonotikKegiatan 110

50

Upaya kesehatan lainnya Org 93

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4, % 865 194

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 173 42

Pertolongan Persalinan oleh TenagaKesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan

%

825

194

Pelayanan Nifas % 825 190

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 153 15

Kunjungan Bayi % 785 254

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 9 8

Pelayanan Anak Balita,

%3798 1259

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga

Miskin %38 38

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 0 0

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 33

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18

jam %9

Penyakit Menular yang ditangani, % 297 70

Desa Siaga Aktif % 9 9

80 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Gerokgak IIDana

2.Output (Keluaran ) Kegiatan 6

Page 36: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu, terealisasinya Org 110

Terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Org 55

Terealisasinya pelayanan kesehatan balita dan pra sekolah Sekolah 15

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org 110

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan 2

Terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Kegiatan 3

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, Posyandu 6

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik Org 50

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kegiatan 8

upaya kesehatan lainnya Org 1,800

Org 1,800

Org 1,453

Sekolah 24

Org 960

Org 2,880

Org 1,800

Desa 5

Org 55

Kegiatan 4

Org 150

Sampel 10

Kegiatan 5

Sekolah 9

Org 195

Desa 5

Desa 5

Desa 5

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 90

Pelayanan Nifas % 90

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80

Kunjungan Bayi % 90

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100

Pelayanan Anak Balita % 90

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga

Miskin %100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18

jam %100

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif. % 100

80

81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Input ( masukan ) Rp. 64,514,000

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) % 15 4

Page 37: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Cakupan pasien rujukan

3. Outcome ( Hasil ) % 100 17

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan

X

82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 1. Input ( masukan ) Rp. 184,638,200 6,978,300

pengawasan obat dan makanan Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) Sampel 1,400 90

Jumlah uji sampel dilakukan

3. Outcome ( Hasil ) % 100 26.9

Meningkatkan kapasitas laboratorium

XI Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

83 Pengembangan Media Promosi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 122,497,400 -

Informasi Sadar Hidup sehat Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah model media promosi dan Model 3 -

Informasi dikembangkan

3. Outcome ( Hasil )

Tersebarnya informasi kesehatan ke masyarakat % 90 -

84 Penyuluhan masyarakat pola hidup 1. Input ( masukan ) Rp. 713,366,800 5,756,700

sehat Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta penyuluhan. Org 2,500 50

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan % 80 -

85 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 19,272,000 -

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 20 -

3. Outcome ( Hasil )

Jumlah Puskesmas yang di suvervisi % 100 -

86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 195,075,500 -

Masyarakat Dana yang dibutuhkan oranag 3 -

2.Output (Keluaran )

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Page 38: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat Posyandu 9 -

Desa Siaga 18 -

Sekolah 4 -

Dokter kecil 75 -

UKS 8 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya strata UKBM % 83 -

% 87

XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Input ( masukan )

87 Penyusunan Peta Informasi masyarakat dana Rp. 38,140,000 -

kurang gizi

2.Output (Keluaran )

Jumlah peta masyarakat kurang gizi disusun Desa 148

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian buku 1

masyarakat kurang gizi

88 Pemberian tambahan makanan dan Vitamin 1. Input ( masukan ) Rp. 348,275,000 -

dana

Jumlah PMT pemulihan kasus Balita kurang Gizi diberikan Paket 110

Jumlah PMT pemulihan Bimil KEK yang diberikan Paket 110

Jumlah PMT penyuluhan Posyandu Paripurna diberikan Paket 800

PMT Penyuluhan Lansia Paket 800

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya status gizi masyarakat % 95

89 Penanggulangan kurang energi 1. Input ( masukan ) Rp 195,460,000

(KEP),anemia giizi besi,gangguan dana

akibat kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi 2.Output (Keluaran )

mikro lainnya. Jumlah Kasus Gaky ditanggulangi Desa 148

Jumlah Kasus KEP ditanggulangi Paket 310

Kekurangan Vitamin A ditanggulangi % 93

Ibu Hamil mendapat Tablet Besi % 95

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Status gizi masyarakat % 95

90 Pemberdayaan Masyarakat untuk 1. Input ( masukan ) Rp 48,615,000

keluarga sadar gizi dana

2.Output (Keluaran )

Page 39: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Jumlah Desa yang dibina sadar gizi Desa 148

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Status gizi masyarakat % 95

91 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) RP 10,965,000

dana

2.Output (Keluaran ) kali 40

Jumlah kali monev dilaksanakan

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian perbaikan gizi Dokumen 2

XIII

92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Input ( masukan ) Rp 6,125,000 -

Sehat Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya Pengawasan Kualitas Lingkungan Puskesmas 20 -

3. Outcome ( Hasil )

Menurunnya penyakit berbasis lingkungan % 80 -

93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1. Input ( masukan ) Rp 32,625,000 -

sehat Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbinanya Kecamatan Sehat Kecamatan 9 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang % 85 -

lingkungan sehat

94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 1. Input ( masukan ) RP 92,900,000 -

dana

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya verifikasi kegiatan Pansimas dan KKS Org 700

3. Outcome ( Hasil )

Terwujudnya desa terverifikasi % 85

95 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp 52,017,000 1,137,050

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 20 2

Program Pengembangan Lingkungan sehat

Page 40: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian pengembangan Desa 85 -

lingkungan sehat

XIV

96 Penyemprotan / Fogging Sarang 1. Input ( masukan ) Rp. 949,848,200 37,484,500

Nyamuk dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah titik focus disemprot focus 328 28

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya Masyarakat dari Penularan CFR DBD CFR DBD < 1 % -

Peny. Demam Berdarah

97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita

dan Anak Sekolah 1. Input ( masukan ) Rp. 288,172,200 -

dana

2.Output (Keluaran )

Terselenggaranya imunisasi bayi,balita dan anak sekolah Org 1,664 200

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya Balita dan Anak Sekolah Desa UCI 100% 766 66.00

dari Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi Batita 100%

BIAS 97 %

98 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 1. Input ( masukan ) Rp 693,658,300 -

dana

2.Output (Keluaran )

Masyarakat terhindar dari penyakit menular Org 500 128

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular minginkatnya status gisi % 100 26

99 Pencegahan penularan penyakit 1. Input ( masukan ) Rp 297,045,000 49,380,000

Endemik/Epidemik dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah wilayah dilaksanakan surveilans malaria Pusk 100 -

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penularan penyakit % 100 -

menular

100 Peningkatan Imunisasi 1. Input ( masukan ) Rp 41,945,000 2,400,000

dana

2.Output (Keluaran )

Bayi umur 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap % 100 11.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya cakupan desa Uci % 100 61.50

Program Pencegahan dan Penangulangan

Page 41: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

101 Peningkatan survilense epidemiologi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 129,697,000 -

penanggulangan wabah dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali surveilans dilaksakan Pusk 20 2

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular % 100 15.00

102 Peningkatan Komunikasi,Informasi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 27,475,000 -

Edukasi (KIE) Pencegahan dan dana

Pemberantasan Penyakit

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan/sosialisasi Org - -

3. Outcome ( Hasil )

Dipahaminya informasi pencegahan dan pemberantasan penyakit % 100 -

103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 57,545,500 2,400,000

dana

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan Kali 45 5

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pengendalaian penyakit % 100 11.11

XV

104 Evaluasi dan pengembangan standar 1. Input ( masukan ) Rp. 40,500,000 2,400,000

pelayanan kesehatan dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali pembinaan dilaksanakan Sarkes 10 1

IRTP 10 1

Orang 50 2

Pusk 3

3. Outcome ( Hasil )

IRTP yang bersertifikat dan sarana /nakes yang % 80 4

bersetandar

105 Penyelenggaraan Akriditasi 1. Input ( masukan ) Rp. 1,004,388,000 -

Puskesmas dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah Puskesmas yg diakriditasi Pusk. 15

3. Outcome ( Hasil )

Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi Kecamatan 9

XVI

106 Pengadaan sarana dan prasarana 1. Input (Masukan) : Rp. 2,276,528,000 -

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan

Page 42: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Puskesmas Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah paket sarana prasarana puskesmas diadakan unit 6 -

paket 4

3. Outcome (hasil) : Puskesmas 20 -

Lancarnya pelayanan kesehatan

107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesms 1. Input (Masukan) : Rp. 279,027,400 -

Pembantu Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah puskesma pembantu direhab Unit 1

3. Outcome (hasil) :

Jumlah Puskesmas Pembantu dalam Kondisi Baik Pustu 74

108 Rehab Puskesmas 1. Input (Masukan) : Rp 1,472,629,600 -

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah unit Puskesmas yang di Rehab unit 4 -

3. Outcome (hasil) :

Jumlah Puskesmas Dalam Kondisi Baik Puskesmas 20 -

XVII

109 Pembangunan Rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp. 7,549,923,900 -

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah dokumen pendukung RS. Pratama dibuat Paket 2 0.75

3. Outcome (hasil) :

Lancarnya administrasi pembangunan Rumah Sakit Paket 2 0.75

110 Pembanagunan Instalasi Pengelolaan 1. Input (Masukan) : Rp 2,755,340,000

Air Limbah Rumah Sakit Dana

2. Output (Keluaran) :

Terwujudnya Pembangunan Pengolahan Limbah Instalasi Limbah IPAL 1

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Memiliki IPAL % 100

Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Page 43: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

111 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp 14,628,203,800 -

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah alkes diadakan Paket 1

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi Alat Kesehatan % 100

112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1. Input (Masukan) : Rp 605,660,500

Dana

2. Output (Keluaran) : Paket 1

Jumlah obat diadakan

3. Outcome (hasil) : % 100

Presentase rumah sakit type D terpenuhi pengadaan obat-obatan

113 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1. Input (Masukan) : Rp. 1,050,000,000 -

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah ambulan yang diadakan Unit 4

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan % 100

ambulan

114 Pengadaan mebeleur rumah sakit 1. Input (Masukan) : Rp. 183,500,000

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah meubleur Unit 139

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan mebeleur % 100

115 Pengadaan Perlengkapan Rumah 1. Input (Masukan) : Rp 207,880,000 -

Tangga Rumah sakit (Dapur,Ruang Dana

Pasien,Laundry, Ruang Tunggu,

dan Lain-lain) 2. Output (Keluaran) :

Jumlah perlengkapan rumah tangga diadakan Paket 1 -

3. Outcome (hasil) :

Page 44: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Persentasee Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadan perlengkapan rumah % 90 -

tangga Rumah Sakit

116 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp 85,253,400

Dana

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya bahan logistik Jenis 5

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan logistik % 100

117 Pengadaan pencetakan administrasi dan 1. Input (Masukan) : Rp 168,600,300

Dana

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya bahan pencetakan Jenis 1

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya bahan pencetakan % 1

118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 1. Input (Masukan) : Rp 250,000,000

Pasien dan Pegawai Rumah Sakit Dana

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya makan dan minum Jenis 19

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D terpenuhi pengadaan makan minum % 100

XVIII

119 Kemitraan Asuransi kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp 32,562,084,000 5,960,552,000

masyarakat Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah masyarakat miskin terdaftar di ikutsertakan dalam program JKN % 100 86.00

3. Outcome (hasil) :

Cakupan Pelyanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin % 100 33,996

120 Monitoring dan evaluasi 1. Input (Masukan) : Rp. 35,312,000 -

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Puskesmas 20 20

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data sebagai bahan kajian Puskesmas 20 20

Program

XIX

121 Penyuluhan kesehatan anak balita 1. Input (Masukan) : Rp. 50,381,000 -

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak

Page 45: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah model penyuluhan dilaksanakan Org 431 -

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya pemahaman masyaralat tentang kesehatan anak balita % 80 -

122 Pelatihan dan pendidikan perawatan 1. Input (Masukan) : Rp. 11,087,000 -

anak balita Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan Anak Balita Org 50 -

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang tata cara merawat

anak balita% 80 -

123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 16,643,000 -

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah kali monev dilaksanakan kali 20 1

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data program pelayanan kesehatan anak balita dai puskesmas Dokumen 20 1

XX

124 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp. 78,550,000 -

Lansia Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah paket PMT Lansia Paket 120 -

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya status gizi lansia % 80 -

125 Pendidikan dan pelatihan perawatan 1. Input (Masukan) : Rp 59,524,000 -

kesehatan Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah kader kesehatan dibina Orang 60 -

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya pengetahuan SDM Kader kesehatan % 100 -

126 Pelayanan Kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp 68,056,000 -

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Page 46: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lansia Pusk 20 -

3. Outcome (hasil) :

Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehtan lansia % 45 -

127 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp. 34,565,400 -

2.Output (Keluaran )

Jumlah puskesmas dilaksanakan monev Kali 20 -

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian kesehatan lansia di puskesmas Dokumen 20 -

XXI

128 Penyuluhan Kesehatan ibu hamil dari 1. Input ( masukan ) Rp. 534,645,000 -

keluarga kurang mampu Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta pertemuan antenatal orang 575 25

3. Outcome ( Hasil )

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

kompentensi kebidanan, persentase ibu hamil yang mendapatkan pely antenatal

minimal 4 kali (K4) % 95 -

129 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari 1. Input ( masukan ) Rp. 230,600,000 -

keluarga kurang mampu Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya kunjungan dokter spesialis kebidanan di Pusk. Pusk 15 5

3. Outcome ( Hasil )

Cakupan komplikasi kebidanan ditangani % 100 -

130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1. Input ( masukan ) Rp. 1,186,272,825 4,800,000

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya pembinaan dan penilaian HKG KB Kes.Terlaksananya Pelayanan

Jaspel Kec. 9 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kesehatan ibu hamil % 90 -

131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp. 368,529,750 -

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali audit maternal perinatal kali 20 -

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian program KIA, Jumlah puskesmas yang

melaksanakan, pelayanan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

(P4K)

% 20 -

XXII

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Page 47: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

132- Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE) Kesehatan Remaja1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp. 50,000,000

2.Output (Keluaran ) 100

Jumlah kader yang dibina Orang

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya SDM kader kesehatan remaja,jumlah puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan remaja % 45

XXIII Program Kesehatan Tradisional

133Pembinaan dan pengawasan kesehatan

Tradisional1. Input ( masukan ) 369,723,000 2,400,000.00

dana Rp.

2.Output (Keluaran )

Persentase penyebat pelayanan tradisional dibina kali 15%

Persentase puskesmas melaksanakan pembinaan penyehat tradisional 45%

Pembinaan dan penilaian lomba toga 6%

3. Outcome ( Hasil )

Presentase Penyakit Tradisional teregistrasi % 54

134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 9,479,800

dana

2.Output (Keluaran ) kali 20

Jumlah Monev dilaksanakan

3. Outcome ( Hasil ) % 20

Tersedianya data sebagai kajian promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

XXIV

135- Pengadaan dan pemeliharaan alat

kesehatan1. Input (Masukan) : Rp 23,943,695,786.26

Masih dalam proses

pengadaan

Dana

2. Output (Keluaran) : Paket 1

Jumlah alat kesehatan diadakan

3. Outcome (hasil) :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki alat

kesehatan sesuai standar% 75

Program Alat Kesehatan dan Perbekalan

Page 48: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah

tangga1. Input (Masukan) : Rp 317,988,800

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Paket 2

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya pelayanan kesehatan % 85

137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 35,000,000

Dana

2. Output (Keluaran) : Puskesmas 20

Jumlah puskesmas yang dilaksanakan monev

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sebagai bahan kajian

pengadaan dan pemeliharaan Dokumen 20

138 Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi 1. Input (Masukan) : Rp 37,700,000 4,000,000.00

dan perijinan tenaga kesehatan Dana

2. Output (Keluaran) : Puskesmas 20 5.00

Presentase FKTP yang dilaksanakan pembinaan sertifikasi, kompetensi,perijinan RS 2 -

3. Outcome (hasil) :

Peresentase tenaga kesehatan dan FKTP yang sudah memiliki sertifikat

kompetensi dan perijinan % 100 20.00

139Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya

Puskesmas, 1. Input (Masukan) : Rp 340,304,100

Manusia Kesehatan Dana

2. Output (Keluaran) : Jenis 12 2.00

Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop kali 4 1.00

3. Outcome (hasil) : % 100 20.00

Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop

140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 20,000,000

Dana

2. Output (Keluaran) :

Presentase FKTP di monev Puskesmas/RS 20

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data tenaga kesehatan dan yang sudah memiliki

sertifikasi,kompetensi dan perijinan % 100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya XXV

Page 49: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

XXVI

141 1. Input (Masukan) : Rp 906,261,100 3,000,000.00

Dana,tenaga yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan

presentase desa/kelurahan yang dibina kegiatan posbindu PTMOrang 6,545 -

3. Outcome (hasil) :

Dipahaminya informasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular,presentase desa/kelurahan melaksanakan kegiatan posbindu PTM% 100 -

142Pelayanan pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular1. Input (Masukan) : Rp 126,650,000 -

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahn dan pengendalian penyakit tidak

menularPuskesmas 20 -

3. Outcome (hasil) :

Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan

kanker payudara% 30 -

143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 21,550,000 2,750,000.00

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular Puskesmas 20 4.00

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data pencegahan dan pengendalian PTM sebagai bahan kajian Dokumen 20 -

153,426,598,811.26 7,036,986,818.00

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng,

Total Nilai Kerja Kegiatan

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian

Penyakit tidak menular

Program pencegahan dan pengendalian penyakit

Page 50: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6 2

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

dr. I Gusti Nyoman Mahapramana

NIP. 19610412 198803 1 012

Page 51: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

20.42

23.81

20.00

21.41

9.42

11.11

9.00

9.84

-

-

-

12.28

20.00

25.00

19.09

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

Page 52: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

9.88

-

-

-

-

-

-

-

-

3.74

14.29

3.00

7.01

-

-

-

0.21

3.03

Page 53: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

1.1

-

8.29

8.75

5.68

2.26

10.53

5.56

6.1

14.06

25.00

20.00

19.7

-

-

-

-

Page 54: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

1.95

17.02

3.0

7.3

-

-

-

8.55

-

0.0

0

Page 55: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.0

1.95

50.00

1.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8

-

-

2.47

Page 56: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

11.99

0.24

-

2.38

2.38

-

20.00

20.00

-

20.0

20.0

-

-

-

0.04

Page 57: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.10

0.03

6.82

12.50

35

-

-

-

9.57

10.00

9.00

1.53

4.17

1.18

-

Page 58: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

50.00

-

13.75

-

-

12.50

16.67

-

Page 59: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 60: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

-

16.67

-

-

39.27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 61: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41.67

-

-

-

25.14

-

-

-

77.50

-

-

13.12

-

-

Page 62: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 63: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.67

-

61.73

-

-

-

-

19.86

-

-

12.35

-

-

-

Page 64: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.67

-

41.67

36.67

48.50

-

-

-

Page 65: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

12.0

-

-

25.00

-

51.83

66.23

59.35

-

-

-

-

-

-

-

16.87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 66: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

25.00

28.57

29.33

27.30

32.12

18.00

17.27

40.32

25.00

65.00

19.36

37.95

30.44

18.46

17.35

21.55

19.66

17.91

27.78

60.00

18.94

71.23

100.00

-

Page 67: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

100.00

60.00

38.06

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Page 68: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.00

-

Page 69: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

#REF!

-

-

-

-

-

#REF!

Page 70: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Page 71: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

6.25

21.58

92.74

24.00

4.87

-

-

72.89

17.29

-

6.25

16.67

76.47

25.00

5.95

16.67

-

60.00

24.86

66.32

70.00

74.12

78.75

74.12

23.33

30.00

2.22

100.00

21.00

-

-

100.00

8.75

41

-

-

-

-

Page 72: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 73: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Page 74: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.0

0.00

25

7.67

38.46

50

15.625

50

13.64

33.33

8.41

25

0

50

0

33.33

22.73

33.33

27.27

33.33

8.22

25

23.53

25

25.81

33.33

12.12

25

100

27.60

1716

11

18.89

1867

12.50

17

25

1868

100

100

0

0

30

100

Page 75: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

344.8

0.00

22.07

33.33

26.19

18.54

18.78

22.86

11.22

33.33

12.12

30.00

18.40

13.80

21.72

23.16

41.25

28.89

2300

28.75

29

100.00

75.56

0.00

0.00

19.00

100.00

100.00

100.00

210.4

-

-

-

-

Page 76: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.000

Page 77: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

0.0

34.3

50.0

28.6

16.16

25.76

29.76

134.81

100.0

Page 78: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

164.88

0.0

0.0

100.0

18.18

0.0

50.0

50.0

0.0

31.58

100.0

100.0

0.0

0.0

100.0

100.0

50.0

100.0

18.0

50.0

27.27

100.0

100.0

100.0

0.0

27.27

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.82

0.0

41.8

14.74

17.35

17.78

Page 79: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

1982

15.00

2209

50.00

20.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

125.00

332

-

Page 80: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

Page 81: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

Page 82: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.00

-

2.77

4.00

-

Page 83: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

16.67

16.67

-

17.86

100.00

20.00

-

10.00

-

100.00

-

-

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

11

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

10

-

100

12

25

12

Page 84: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

Page 85: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.0

25

26

26

25

45

24

82

14

27

67

33

-

42

45

32

22

24

24

23

10

32

89

33

100

#DIV/0!

-

-

24

100

34

0.00

Page 86: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.0

25.00

Page 87: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

16.67

3.78 8,178,300

6.4 496.00

26.9

-

-

-

-

1

2.00

-

-

-

-

-

-

Page 88: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

#REF!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 89: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.11

-

-

-

-

2.2

10.00

Page 90: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

4

9

-

-

12.0

8.6

6.9

-

26

26

17

-

-

5.72

11.0

61.50

Page 91: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

10.0

15.00

-

#DIV/0!

-

4.17

11.1

11.1

5.93

10.00

10.00

4.00

-

6.00

5.00

-

-

-

-

Page 92: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

-

37.5

37.5

#DIV/0!

-

-

-

Page 93: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

Page 94: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

18.31

86

33,996

-

100.00

100.00

-

Page 95: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

5.00

5.00

-

-

-

-

-

-

-

Page 96: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

4.35

-

1.45

-

33.33

-

0.405

-

#REF!

-

#REF!

-

-

-

Page 97: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

0.65

-

-

-

-

-

-

-

#VALUE!

-

-

Page 98: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

-

-

-

-

-

-

10.61

25.00

20.00

18.54

-

16.67

25.00

20.00

6.67

Page 99: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

0.33

0.17

-

-

-

-

12.76

20.00

-

4.59

Singaraja, April 2017

Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng

Page 100: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASAL

AHANSOLUSI

7 8 9

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

BULAN INI

KETERANGAN

Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.

NIP. 197308051996031002.

+

Page 101: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

KODE URUSAN 1.02 Kesehatan

KODE NAMA INSTANSI 1.02.01 Dinas Kesehatan

BULAN Januari 2017.

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

I Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa surat menyurat 39,300,000 8,025,000 20.42 23.81 21.41

Administrasi Perkantoran

2 Penyediaan jasa komunikasi, 845,000,000 69,903,695 8.27 11.11 9.84

Sumber Daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan 50,000,000 - - - -

kendaraan dinas/oprasional

4 Penyediaan jasa administrasi 2,511,016,696 308,415,000 12.28 20.00 19.09

keuangan

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 582,853,500 57,600,000 9.88 -

6 Penyediaan Jasa Perbaikan 40,200,000 - - - -

Peralatan Kerja

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 97,086,324 - - - -

8 Penyediaan barang cetakan dan 102,139,000 3,821,400 3.74 14.29 7.01

penggandaan

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 38,420,000 - - -

/ Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1,137,220,000 2,400,000 0.21 3.03 1.1

Kantor

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan 10,000,000 - - 8.29 5.68

Peraturan Perundang-undangan

12 Penyediaan Makanan dan 365,565,000 8,250,000 2.26 10.53 6.1

Minuman

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 312,000,000 69,612,300 22.31 25.00 19.69

ke Luar Daerah/dalam Daerah

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

14 Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional 250,000,000 - - -

15 Pengadaan Peralatan Gedung 1,510,000,000 - - - -

Kantor

16 Pengadaan Mebeleur 721,500,000 - - - -

17 Penyelenggaraan dan Pengadaan 227,500,000 4,440,000 1.95 17.02 7.3

Sarana/Prasarana Upacara

18 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/ 60,000,000 - - - -

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

Page 102: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

Kantor

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 168,400,000 14,400,000 8.55

Dinas /Operasional

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 25,000,000 - - -

Gedung Kantor

21

Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik

Daerah 123,300,000 2,400,000 1.95 50.00 17.69

22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 11,950,000 - - - -

Aset Barang Milik Daerah -

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 53,600,000 - - - -

kelengkapannya

24 Pembinaan Rohani dan Budaya 50,000,000 - - - -

Aparatur

IV Program Peningkatan Kapasitas 25 Pendidikan dan pelatihan formal 5,515,166,500 377,100,000 6.84 - 2.28

Sumber Daya Aparatur

26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 97,300,000 2,400,000 2.47 11.99 4.90

V Program Peningkatan Pengembangan 27 Penyusunan Laporan Capaian 254,319,200 - - 2.38 1.59

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

dan Keuangan Kinerja SKPD

28 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 61,025,900 - - 20.00 13.33

VI Program Perencanaan Anggaran 29 Penyusunan Anggaran SKPD 225,617,500 - - 20.00 13.33

SKPD

VIIProgram Informasi Pembangunan Daerah

30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai Pembangunan 27,061,000 - - - -

VIII

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan 31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 5,673,175,800

2,400,000 0.04 0.10 0.02

32 Peningkatan Pemerataan Obat dan 175,867,000 12,000,000 6.82 12.50 18.14

Perbekalan Kesehatan

33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 152,306,000 - - - -

IX Program Upaya Kesehatan 34 Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan 205,266,500 19,650,000 9.57 10.00 9.52

Masyarakat

35 Penyelenggaraan pencegahan dan 156,949,300 2,400,000 1.53 4.17 2.29

pemberantasan penyakit menular dan wabah

36 Perbaikan Gizi Masyarakat 171,700,000 - - - -

37 Peningkatan kesehatan masyarakat 90,677,800 - - - -

38 Peningkatan pelayanan dan penangulangan 2,247,503,290.00 - - - -

Page 103: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

masalah kesehatan

39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 173,250,000 - - 13.75 -

40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 50,462,500 - - 12.50 9.72

41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan1,121,183,050.00 - - - 33.33

FKTP Puskesmas Tejakula I

42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 925,733,050 - - - -

FKTP Puskesmas Tejakula II

43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,079,105,050 - - - -

FKTP Puskesmas Kubutambahan I

44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,087,282,050.00 - - - -

FKTP Puskesmas Kubutambahan II

45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 994,373,050 - - 16.67 18.64

FKTP Puskesmas Sawan I

46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 810,826,050 - - - -

FKTP Puskesmas Sawan II

47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,802,981,050 - - - -

FKTP Puskesmas Buleleng I

48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 685,372,050 - - 13.12 4.37

FKTP Puskesmas Buleleng II

49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,181,873,050 - - #REF!

FKTP Puskesmas Buleleng III

50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,483,613,050 - - - -

FKTP Puskesmas Sukasada I

51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 880,323,050 - - - -

FKTP Puskesmas Sukasada II

52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,589,381,050 - - - -

FKTP Puskesmas Banjar I

53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 623,891,050 - - 12.35 4.12

FKTP Puskesmas Banjar II

54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,026,605,050 - - - -

FKTP Puskesmas Seririt I

55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,282,655,050 - - - -

FKTP Puskesmas Seririt II

56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 490,121,050 - - 12.0 3.99

FKTP Puskesmas Seririt III

Page 104: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 923,831,050 - - 16.87 5.62

FKTP Puskesmas Busungbiu I

58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 540,071,050 - - - -

FKTP Puskesmas Busungbiu II

59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,923,179,050 - - - -

FKTP Puskesmas Gerogak I

60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,280,297,050 - - #REF!

FKTP Puskesmas Gerogak II

61 Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 - 30.4 22.83

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Tejakula I

62 Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 - - - 20.00

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Tejakula II

63 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahana I 399,794,000 - - #REF!

64 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan II 426,447,000 - - #REF!

65 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan

I 426,447,000 - - - #REF!

66 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan

II 399,794,000 - - 24.9 22.06

67 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng I 479,760,440 - - #REF!

68 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng II 399,794,000 - - #REF!

69 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng III 426,447,000 - - 27.60 124.1

70 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sukasada I 479,753,000 - - 21.72 77.37

71 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sukasada II 426,447,000 - - - -

Page 105: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

72 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar

I 479,753,000 - - #REF!

73 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar

II 399,794,000 - - 41.77 124.66

74 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I426,447,000 - - - -

75 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt

II 399,794,000 - - - -

76 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt

III 399,794,000 - - #REF!

77 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Busungbiu I 453,100,000 - - 12.0 8.77

78 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar

PuskesmasBusungbiu II 399,794,000 - - - #REF!

79 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Gerokgak I 453,100,000 - 32 22.18

80 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Gerokgak II 426,447,000 - - #REF!

81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 64,514,000 - - 25.00 13.89

X Program Pengawasan Obat 82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 184,638,200 6,978,300 3.78 6.4 12.37

Dan Makanan pengawasan obat dan makanan

XI Program Promosi Kesehatan 83 Pengembangan Media Promosi dan 122,497,400 - - - -

dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Sadar Hidup sehat

84 Penyuluhan masyarakat pola hidup 713,366,800 5,756,700 0.81 2.00 0.94

sehat

85 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 19,272,000 - 0.00 - -

86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 195,075,500 - 0.00 #REF!

XII Program Perbaikan Gizi 87 Penyusunan peta informasi masyarakat 38,140,000 - 0.00 - -

Masyarakat kurang gizi

88 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 348,275,000 - 0.00 - -

Page 106: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

89 Penanggulangan kurang energi 195,460,000 - 0.00 - -

(KEP),anemia giizi besi,gangguan

akibat kurang yodium (GAKY),

90 Pemberdayaan masyarakat untuk 48,615,000 - 0.00 - -

pencapaian keluarga sadar gzi

91 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,965,000 - 0.00 - -

XIII Program Pengembangan 92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 6,125,000 - - - -

Lingkungan sehat

93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 32,625,000 - - 11.11 3.70

94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 92,900,000 - - - -

95 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 52,017,000 1,137,050 2.19 10.00 4.06

XIV Program Pencegahan dan 96 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 949,848,200 37,484,500 4 9 4.16

Penanggulangan Penyakit Menular

97 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan 288,172,200 - - 12.0 6.9

anak sekolah

98 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 693,658,300 - - 26 17

penyakit menular

99 Pencegahan penularan penyakit endemik/ 297,045,000 49,380,000 17 - 5.54

epidemik

100 Peningkatan imunisasi 41,945,000 2,400,000 5.72 11.0 26.07

101 Peningkatan surveilans epidemiologi 129,697,000 - - 10.00 8.33

dan penanggulangan wabah

102 Peningkatan Komunikasi,Informasi dan 27,475,000 - - #DIV/0!

Edukasi (KIE) Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 57,545,500 2,400,000 4.17 11.11 8.80

XV Program Standarisasi Pelayanan 104 Evaluasi dan pengembangan standar 40,500,000 2,400,000 5.93 6.00 5.64

Kesehatan pelayanan kesehatan

105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1,004,388,000 - - - -

XVI Program Pengadaan Peningkatan dan 106 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2,276,528,000 - - #REF!

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesma Pembantu

dan Jaringannya 107 Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 279,027,400 - - - -

108 Rehab Puskesmas 1,472,629,600 - - - 0.00

XVII

Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana

dan Prasarana109

Pembangunan Rumah Sakit 7,549,923,900 - -

37.50 25.00

Page 107: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru- paru Rumah Sakit Mata

110 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah 2,755,340,000 - - 0.00

Rumah Sakit

111 Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit 14,628,203,800 - - - -

112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 605,660,500

113 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1,050,000,000 - - - -

114 Pengadaan mebeleur rumah sakit 183,500,000

115 Pengadaan Perlengkapan Rumah, Rumah 207,880,000 - - - -

Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Ruang Tunggu,

dan Lain-lain

116 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 85,253,400

117Pengadaan pencetakan administrasi dan surat

menyurat rumah sakit 168,600,300

118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 250,000,000

Pasien dan Pegawai Rumah Sakit

XVIII Program Kemitraan Peningkatan 119 Kemitraan Asuransi kesehatan 32,562,084,000 5,960,552,000 18.31 86 11,367

Pelayanan Kesehatan masyarakat

120 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 35,312,000 - - - 66.67

XIX Program Peningkatan Pelayanan 121 Penyuluhan kesehatan anak balita 50,381,000 - - - -

Kesehatan anak Balita

Page 108: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

122 Pelatihan dan pendidikan perawatan 11,087,000 - - - -

anak balita

123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 16,643,000 - - 5.00 3.33

XX Program Peningkatan Pelayanan 124 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 78,550,000 - - - -

Kesehatan Lansia

125 Pendidikan dan pelatihan perawatan 59,524,000 - - - -

kesehatan

126 Pelayanan Kesehatan 68,056,000 - - - -

127 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34,565,400 - - - -

XXI Program Peningkatan keselamatan 128 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari 534,645,000 - - 4.35 1.45

ibu melahirkan dan anak. keluarga kurang mampu

129 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari 230,600,000 - - 33.33 11.11

keluarga kurang mampu

130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1,186,272,825 4,800,000 0.40

131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 368,529,750 - - - -

XXII

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Remaja 132

- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi

(KIE) Kesehatan Remaja 50,000,000

XXIII Program Kesehatan Tradisional 133

Pembinaan dan pengawasan kesehatan

Tradisional 369,723,000 - 40.00 20.00

134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,479,800

XXIV

Program Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga 135

- Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 23,943,695,786.26

136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga

317,988,800

137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 35,000,000

Page 109: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

XXV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia 138Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi

37,700,000 4,000,000 10.61 25.00 18.54

dan perijinan tenaga kesehatan

139

Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya

Puskesmas, 340,304,100 - 6.67

Manusia Kesehatan

140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 20,000,000

XXVI

Program pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular141

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(KIE) pencegahan dan Pengendalian Penyakit

tidak menular 906,261,100 3,000,000 0.33 0.17 0.17

142

Pelayanan pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular 126,650,000 - - - -

143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 21,550,000 2,750,000 12.76 20.00 10.92

JUMLAH 153,426,598,811.26 7,036,986,818.00 4.59 6.59 5.59

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,

dr. I Gusti Nyoman Mahapramana Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.

NIP. 196104121988031012. NIP. 197308051996031002.

Singaraja, April 2017

Kasubag Perencanaan

Page 110: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

PAD

PAD, DAU

DAU

DAU,PAD

DAU,PAD

DAU

DAU

DAU

DAU

DAU

DAU

DAU

DAU,PAD

DAU

DAU,PAD

DAU,PAD

DAU,PAD

DAU

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

KET (SUMBER DANA)

Page 111: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

KET (SUMBER DANA)

DAU

DAU

DAU,

DAU

DAU

DAU

DAU

DAU

DAU

DAU

DAU,PAD

DAU

BHP Prov ,Pajak

Rokor,DAU,DAK FISIK Dak Non

Fisik

BHP Prov,Pajak rokok,DAK non

Sisik ,PAD,

DAK Non Fisik,PAD

DAU,DID

DAU,DAK Non fisik, DID

DID

DID

BPH Prov,Pajak Rokok PAD

Page 112: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

KET (SUMBER DANA)

DAK Non Fisik,DID

DID

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

Page 113: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

KET (SUMBER DANA)

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DANA JKN

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

Page 114: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

KET (SUMBER DANA)

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

PAD

DAU,DID

DID

DAK Non Fisik,DID

DID

DID

DID

DAU,DID

Page 115: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

KET (SUMBER DANA)

DID

DID

DID

DID

DID

DID

DID

DID

DID

BHP Prov,Pajak Rokok, DID

DAU

BHP Prov,Pajak Rokok, DAU

BHP Prov,Pajak Rokok,

DAK Non Fisik

BHP Prov,Pajak Rokok,

DAU,DID

DAU,DID

DAK Non Fisik

DAK Fisik,DID

BHP Prov,PKB,DID

BHP Prov,PKB,DAU

DAK Fisik,

BHP Prov,PKB,BHP,

Page 116: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

KET (SUMBER DANA)

PROV,Pajak Rokok

BHP Prov,Pajak Rokok

BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,

DAU,DID

BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,

DAU,DID

DBHCHT,BHP Prov,PKB

BHP Prov,PKB, PAD

BHP Prov,PKB, DID

BHP Prov,PKB,DAU

BHP Prov,PKB,DID

BHP Prov,PKB,DID

BHP Prov,PKB,BHP Prov PHR

BKK Prov,JKBM,PAD

PAD

BHP Prov,Pajak Rokok

Page 117: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

KET (SUMBER DANA)

BHP Prov,Pajak Rokok

PAD

BHP Prov,Pajak Rokok

BHP Prov,Pajak Rokok

BHP Prov,Pajak Rokok

PAD

BHP Prov,Pajak Rokok,DID

BHP Prov,Pajak Rokok

BHP Prov,Pajak

Rokok,DAU,DAK,NON Fisik

DAK Non Fisik,DID

BHP Prov,Pajak Rokok

BHP Prov,Pajak Rokok,DID

PAD

BHP Prov,PKB,BHP Prov

BBNKB,BHP Prov Pajak

Rokok,BHP Prov PHR, DID

BHP Prov,PKB,BHP Prov Pajak

Rokok

BHP Prov,Pajak Rokok

Page 118: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9

KET (SUMBER DANA)

DAU

bhp Prov PKB,PAD

PAD

BHP Prov Pajak Rokok

BHP Prov Pajak Rokok

PAD

Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,

Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.

NIP. 197308051996031002.

Singaraja, April 2017

Kasubag Perencanaan

Page 119: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

KODE URUSAN 1.02 Kesehatan

KODE NAMA INSTANSI 1.02.01 Dinas Kesehatan

BULAN Januari-Maret 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8

A PELAKSANAAN APBD

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 39,300,000 20.42 23.81 Sesuai dengan kebutuhan Membuat SPJ

2Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya air dan listrik

845,000,000 8.27 11.11

Sesuai dengan kebutuhan

rekening masing-masing Sesuai kebutuhan

3

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan

dinas/oprasional 50,000,000 - -

Mobil dinas buelum disamsat Menunggu pengajuan

samsat

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,511,016,696 12.28 20.00

1.Masih ada perubahan sumber

dana 2.

karena ada pergeresan sehingga

menungu penetapan pergeresan

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 582,853,500 9.88 - Terhambat dalam proses spj Kordinasi dengan rakanan

6Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

40,200,000 - - Belum ada yang perlu di service

Proses pengecekan kebali

alat kerja

7Penyediaan Alat Tulis Kantor

97,086,324 - -

Masih terkendala di SPJ Kordinasi dengan sub.bag

keuangan pemda

8Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

102,139,000 3.74 14.29

Terkendala dalam pergeseran Kordinasi dengan sub.bag

keuangan pemda

9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

38,420,000 - -

Jadwal diadakan pada bulan

maret

Kordinasi untuk pengajuan

data dari puskesmas

10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,137,220,000 0.21 3.03

Terhambat dalam format spj Kordinasi dengan sub.bag

keuangan

11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10,000,000 - 8.29

Perubahan Format SPJ dan

proes spj

Kordinasi dengan sub.bag

keuangan

12Penyediaan Makanan dan Minuman

365,565,000 2.26 10.53

Terhambat pada masalah

amprahan

Kordinasi data pada

puskesmas

13Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/dalam Daerah

312,000,000 22.31 25.00

Sesuai dengan surat undangan Menyesuaikan jumalah surat

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fisik (%)Realisasi (%) Upaya Tindak Lanjut RekomendasiNO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) Permasalahan

EVALUASI TRIWULAN I

TAHUN 2017

Page 120: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

14

Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional 250,000,000

-

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Kordinasi dan mengurus

kelengkapan dengan

rekanan

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,510,000,000 - Dalam proses review DID Kordinsi dengan PU

16 Pengadaan Mebeleur 721,500,000 -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Kordinasi data dengan

permintaan/ kebutuhan

Mebeleur

17 Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara 227,500,000 1.95 17.02 sudah sesuai prosedur

18 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/ Kantor

60,000,000 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Kordinasi dan mengurus

kelengkapan dengan

rekanan

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 168,400,000 8.55 Masih dalam proses SPJ Menunggu proses

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 25,000,000 -Terhambat pengurusan dengan

rekanan

Kordinasi dan mengurus

kelengkapan dengan

rekanan

21 Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah 123,300,000 1.95 50.00 Menunggu pergeserah sumber

dana

Kordinasi dan menunggu

penganggaran

22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah11,950,000

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kornidasi

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya53,600,000 -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kornidasi

24 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur50,000,000 -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kornidasi

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25 Pendidikan dan pelatihan formal 5,515,166,500 6.84 - Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kornidasi

26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 97,300,000 2.47 11.99 Terhambat penilaian

perengkiranganDalam proses berkordinasi

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

27

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD 254,319,200 - 2.38

Terkendala di proses spj adanya

tambahan fotmat

Konlustasi ke sub.bag

keuangan

28 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun61,025,900 - 20.00

Realisasi kegiatan lebih banyak

di akhir tahun

Page 121: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

VI Program Perencanaan Anggaran SKPD

29Penyusunan Anggaran SKPD 225,617,500 - 20.00

Terkendala di proses spj adanya

tambahan fotmat

Konlustasi ke sub.bag

keuangan

VII Program Informasi Pembangunan Daerah

30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai Pembangunan 27,061,000 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kornidasi

VIII Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kesehatan

31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 5,673,175,800 0.04 0.10

1. Masih menunggu daftar obat

baru di e-katalog yang akan

diupdate pada bulan April

2. Non e-katalog masih dalam

proses pengadaan (pelelangan)

obat, vaksin dan BMHP

yang diprediksi tidak muncul

di e-katalog proses

pengadaan dilakukan

secara lelang dan sudah

mulai berjalan atas

permintaan program

32 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 175,867,000 6.82 12.50

33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 152,306,000 -

Kegiatan monev rencananya

dilakukan setiap 4 bulan sekali,

dan akan dimulai pada bulan

april, sumber dana BHP provinsi

yang belum bisa dicairkan

IX Program Upaya Kesehatan Masyarakat

34 Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan 205,266,500 9.57 10.00

1.Masih ada perubahan sumber

dana 2.

karena ada pergeresan sehingga

menungu penetapan pergeresan

Konsultasi ke sub.bag

keuangan

35Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

dan wabah156,949,300 1.53 4.17

Sosialisasi sudah

dianggarkan di Puskesmas

36 Perbaikan Gizi Masyarakat 171,700,000 -

37 Peningkatan kesehatan masyarakat 90,677,800 - -

1.Masih ada perubahan sumber

dana 2.

karena ada pergeresan sehingga

menungu penetapan pergeresan

Konsultasi ke sub.bag

keuangan

Page 122: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

38 Peningkatan pelayanan dan penangulangan masalah kesehatan

2,247,503,290.00 -

1.Masih ada perubahan sumber

dana 2.

karena ada pergeresan sehingga

menungu penetapan pergeresan

Konsultasi ke sub.bag

keuangan

39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan173,250,000 - 13.75

Proses SPJ, Sumber dana DID,

di bulan april baru dibayar

40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 50,462,500 - 12.50

41Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Tejakula I1,121,183,050.00 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

42Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Tejakula II925,733,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

43Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Kubutambahan I1,079,105,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 123: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

44Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Kubutambahan II1,087,282,050.00 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

45Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Sawan I994,373,050 - 16.67

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

46Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Sawan II810,826,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

47Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Buleleng I1,802,981,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 124: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

48Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Buleleng II685,372,050 - 13.12

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

49Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Buleleng III1,181,873,050 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

50Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Sukasada I1,483,613,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

51Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Sukasada II880,323,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 125: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

52Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Banjar I1,589,381,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

53Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Banjar II623,891,050 - 12.35

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

54Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Seririt I1,026,605,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

55Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Seririt II1,282,655,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 126: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

56Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Seririt III490,121,050 - 12.0

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

57Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Busungbiu I923,831,050 - 16.87

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

58Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Busungbiu II540,071,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

59Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Gerogak I1,923,179,050 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 127: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

60Peningkatan Pelayanan Kesehatan FKTP

Puskesmas Gerogak II1,280,297,050 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

61Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I399,794,000 - 30.4

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

62Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II399,794,000 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

63Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan I399,794,000 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 128: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

64Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Kubutambahan II426,447,000 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

65Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I426,447,000 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

66Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II399,794,000 - 24.9

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

67Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I479,760,440 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 129: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

68Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II399,794,000 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

69Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III426,447,000 - 27.60

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

70Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I479,753,000 - 21.72

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

71Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II426,447,000 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 130: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

72Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I479,753,000 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

73Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II399,794,000 - 41.77

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

74Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I426,447,000 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

75Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II399,794,000 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 131: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

76Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III399,794,000 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

77Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I453,100,000 - 12.0

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

78Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu II399,794,000 - -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

79Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I453,100,000 - 32

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

Page 132: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

80Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II426,447,000 -

1. Proses penomeran SPJ yang

lama

2. Ketersediaan anggaran kas

3. Adanya penambahan

kelengkapan SPJ

4. Tata cara pembuatan SPJ

kurang paham

5. Ketersediaan sumbe dana

6. Tidak tersedia anggaran yang

cukup tranfer dan kapitasi JKN

1.Kordianasi pada Sub bag

Keuangan Dinas Kesehatan

2. kordianasi dengan

pemengan program di

puskesmas

81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 64,514,000 - 25.00 Perbub dan pejabat pelaksana

SPJ terlambat

Kegiatan sudah dilaksankan

cumak realisasi keuangan

yang belum

X Program Pengawasan Obat Dan Makanan

82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 184,638,200 3.78 6.4

pengawasan obat dan makanan

XI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

83 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup sehat 122,497,400 - -

PSJ sudah masuk ke bagian

keuangan mamun kendala dalam

proses pencairan karna karna

keterlambatan pengimputan oleh

bag keuangan

Kordinasi dengan Sub.bag

keuangan

84 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

713,366,800 0.81 2.00

PSJ sudah masuk ke bagian

keuangan mamun kendala dalam

proses pencairan karna karna

keterlambatan pengimputan oleh

bag keuangan

Kordinasi dengan Sub.bag

keuangan

85 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

19,272,000

-

PSJ sudah masuk ke bagian

keuangan mamun kendala dalam

proses pencairan karna karna

keterlambatan pengimputan oleh

bag keuangan

Kordinasi dengan Sub.bag

keuangan

86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

195,075,500

-

PSJ sudah masuk ke bagian

keuangan mamun kendala dalam

proses pencairan karna karna

keterlambatan pengimputan oleh

bag keuangan

Kordinasi dengan Sub.bag

keuangan

XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Page 133: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

87 Penyusunan peta informasi masyarakat 38,140,000 -

kurang gizi

88 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 348,275,000 -

89 Penanggulangan kurang energi (KEP),anemia giizi besi,gangguan 195,460,000 -

akibat kurang yodium (GAKY),

90 Pemberdayaan masyarakat untuk 48,615,000 -

pencapaian keluarga sadar gzi

91 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,965,000 -

XIII Program Pengembangan Lingkungan sehat

92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat6,125,000

-Belum ada permohonan

pemeriksaan kualitas air

Menunggu ada permohonan

93Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

32,625,000 -

11.11

Proses SPJ, Sumber dana DID,

di bulan april baru dibayar

94Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

92,900,000 -

- Jadwal Pelaksanaan di Bulan Mei

Page 134: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

95Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

52,017,000 2.19 10.00

Proses SPJ, sumber dana DID di

bulan april baru dibayar

XIV Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

96 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 949,848,200 4.00 9

97 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 288,172,200

-

12.0

Pencairan dana pada bulan April

(belum ada dana hingga per-

maret)

98 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 693,658,300

-

26

Pencairan dana pada bulan April

(belum ada dana hingga per-

maret)

99 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 297,045,000 17.00 - tidak ada kasus malaria

100

Peningkatan imunisasi 41,945,000 5.72 11.0

Pencairan dana pada bulan April

(belum ada dana hingga per-

maret)

101 Peningkatan surveilans epidemiologidan penanggulangan wabah

129,697,000

-

10.00

Pencairan dana pada bulan April

(belum ada dana hingga per-

maret)

102

Peningkatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

27,475,000

-

Kesalahan target kinerja pada

DPA (seharusnya Jumlah

Puskesmas) sehingga dana tidak

dicairkan

103

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 57,545,500 4.17 11.11

Pencairan dana pada bulan April

(belum ada dana hingga per-

maret)

XV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

104 Evaluasi dan pengembangan standar 40,500,000 5.93 6.00

pelayanan kesehatan

Page 135: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1,004,388,000 - -

1.Masih ada perubahan sumber

dana 2.

karena ada pergeresan sehingga

menungu penetapan pergeresan

3. Akreditasi diadakan pada

bulan april

Konsultasi ke sub.bag

keuangan

XVI Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesma Pembantu dan Jaringannya

Page 136: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

106 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2,276,528,000 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

107 Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu279,027,400

- -Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

108 Rehab Puskesmas 1,472,629,600 - -Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

XVII Program pengdaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru sakit mata

109 Pembangunan Rumah Sakit 7,549,923,900 - 37.50 Masih dalam proses pendaftaran

dan anwesing

sudah adanya persiapan

tander

110 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 2,755,340,000

111 Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit 14,628,203,800 - -

112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 605,660,500 - -

Masih menunggu daftar obat

baru di e-katalog yang akan

diupdate pada bulan April

113Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

1,050,000,000 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

114Pengadaan mebeleur rumah sakit

183,500,000 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

115

Pengadaan Perlengkapan Rumah, Rumah Sakit (Dapur,Ruang

Pasien,Ruang Tunggu,dan Lain-lain 207,880,000 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

116Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit

85,253,400 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

117Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

168,600,300 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

118Pengadaan Bahan Makanan/Minuman

250,000,000 - -

Jadwal pelaksanakan pada

triwulan II

Masih dalam kordinasi

Pasien dan Pegawai Rumah Sakit

XVIII Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

119 Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat 32,562,084,000 18.31 86

1.Masih ada perubahan sumber

dana 2.

karena ada pergeresan sehingga

menungu penetapan pergeresan

Konsultasi ke sub.bag

keuangan

Page 137: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

120 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

35,312,000

- -

1.Masih ada perubahan sumber

dana 2.

karena ada pergeresan sehingga

menungu penetapan pergeresan

Konsultasi ke sub.bag

keuangan

XIX Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita

Page 138: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

121 Penyuluhan kesehatan anak balita 50,381,000 - -

Renkas bulan april dan sumber

dana pajak rokok ditransfer bulan

april

122 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita11,087,000 - -

Sumber dana pajak rokok yang

ditransfer bulan april

123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 16,643,000 - 5.00 Proses SPJ

XX Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

124 Pelayanan pemeliharaan kesehatan78,550,000 - -

Sumber dana pajak rokok yang

ditransfer bulan april

125Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

59,524,000 - -

Sumber dana pajak rokok yang

ditransfer bulan april

126Pelayanan Kesehatan

68,056,000 - -

Sumber dana pajak rokok yang

ditransfer bulan april

127 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34,565,400 - - Proses SPJ

XXI Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

128

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

534,645,000 - 4.35

Kegitan di Triwulan / sumber

dana pajak rokok yang ditranfer

bulan april

129 Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu230,600,000 - 33.33

Sumber dana pajak rokok yang

ditransfer bulan april

130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu1,186,272,825 0.04

Sumber Dana DAK bulan April,

Proses SPJ

131

Monitoring,evaluasi dan pelaporan 368,529,750 -

Sumber Dana DAK bulan April,

Proses SPJ, Kegiatan audit

menunggu jadwal

XXII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja

132- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan

Remaja 50,000,000 - -

XXIII Program Kesehatan Tradisional

133

Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional 369,723,000 - 40.00

1.Transfer dana dari anggaran

belum ada 2.

terlambatnya penetapan pejabat

yang terkait di spj 3.

penetapan DPA terlambat

Menunggu perbub dan

menunggu pejabat

penetapan spj

Page 139: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

134

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,479,800 - -

1.Transfer dana dari anggaran

belum ada 2.

terlambatnya penetapan pejabat

yang terkait di spj 3.

penetapan DPA terlambat

Menunggu perbub dan

menunggu pejabat

penetapan spj

XXIVProgram Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

135 - Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 23,943,695,786.26 - -

Masih dalam proses pengadaan,

Surat Kontrak telah diselesaikan

tetapi proses pengerjaan oleh

rekanan belum dikerjakan 100%.

Melakukan pendekatan

pada rekanan agar segera

menyelesaikan pengerjaan.

136 Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga 317,988,800 - -

137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 35,000,000 - -

XXV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

138 Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi 37,700,000 10.61 25.00

dan perijinan tenaga kesehatan

139Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Puskesmas,

340,304,100 - -

Administrasi pencairan dana

yang masih dalam proses

Manusia Kesehatan

140Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan

20,000,000 - -

Terbentur jadwal dengan

kegiatan Nakes Teladan

XXVI Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

141Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan

Pengendalian Penyakit tidak menular906,261,100 0.33 0.17

Proses administrasi dana (SPJ)

masih dalam proses karena dana

pajak roko belum bisa disairkan.

(Perencanaan kegiatan dimulai

bulan April - Mei)

142 Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular126,650,000 - -

Kegiatan baru dilaksanakan pada

bulan April

143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 21,550,000 12.76 20.00

JUMLAH 153,426,598,811.26 - -

Page 140: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

B PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS

I DAK FISIK

1

Sub Bidang Pelayanan Dasar

3,547,679,000.00 - -

Pengadaan ipal dan mesin foging

belum ada di e-katalog, untuk

rehab puskesmas gerogak 2

masih menunggu review DED

Kordinasi ke LKPP

2

Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian

3,941,799,000.00

- -

1. menunggu item obat yang

masuk daftar e Katalog

2.POA dan Renkas Kegiatan

dilaksanakan bulan Juli 2017

3.POA dan Renkas Kegiatan

dilaksanakan bulan Mei 2017

Bila item obat yang

dibutuhkan tidak termasuk e

Katalog akan diadakan

secara tender

II DAK NON FISIK

1

Bantuan Operasional Kesehatan

9,795,935,000.00 - -

Petunjuk teknis penggunaan

BOK untuk rujukan UKM belum

jelas

Konsultasi ke Provinsi dan

Pusat

2

Akreditasi Puskesmas

907,947,000.00

- -

Jadwal penilaian akreditasi

ditentukan oleh tim surveor dari

pusat

Meningkatkan kordinasi

dengan tim surveor

3 Jaminan Persalinan 1,004,388,000.00 - -

SPJ sudah dibuat tapi proses

pencarian belum terealisasi di

bulan maret

Kordinasi pada sub.bag

keuangan

Mengetahui

Plh.Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,

Nyoman Suasa Giri,SKM.M.Kes Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.

NIP.19621112 198211 1 001 NIP. 197308051996031002.

Singaraja, Mei 2017

Kasubag Perencanaan

Page 141: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

KODE URUSAN

KODE NAMA INSTANSI

BULAN

1

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi,

Sumber Daya air dan listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan kendaraan dinas/operasional

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

NO PROGRAM/KEGIATAN

2

Page 142: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

5 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

/ Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Page 143: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

12 Penyediaan Makanan dan

Minuman

12 Penyediaan Makan dan Minum

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah/dalam Daerah

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Page 144: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16 Pengadaan Mebeleur

17 Penyelenggaraan dan Pengadaan

Sarana/Prasarana Upacara

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas /Operasional

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Page 145: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Gedung Kantor

21Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang

Milik Daerah

22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Aset Barang Milik Daerah

III.

23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

kelengkapannya

24 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

IV.

25 Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Page 146: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai

V.

27Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

28 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir

Tahun

.

VI. 29Program Perencanaan Anggaran SKPD

Penyusunan Anggaran SKPD

VII

30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program Informasi Pembangunana Daerah

Page 147: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Pembangunan

VIII

31 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

32 Peningkatan pemerataan

obat dan perbekalan kesehatan

33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

IX Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

34 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

35 Penyelenggaraan Pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular dan

dan wabah

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Page 148: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

36 Perbaikan gizi masyarakat

37 Peningkatan kesehatan masyarakat

38 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

Page 149: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Tejakula I

42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Tejakula II

43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Kubutambahan I

Page 150: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Kubutambahan II

45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Sawan I

46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Sawan II

Page 151: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Buleleng I

48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Buleleng II

49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Page 152: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FKTP Puskesmas Buleleng III

50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Sukasada I

51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Sukasada II

Page 153: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Banjar I

53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Banjar II

54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Seririt I

Page 154: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Seririt II

56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Seririt III

Page 155: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Busungbiu I

58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Busungbiu II

59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Gerogak I

Page 156: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

FKTP Puskesmas Gerogak II

61 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Tejakula I

Page 157: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

62 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Tejakula II

Page 158: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

63 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan I

Page 159: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

64 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan II

Page 160: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

65 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sawan I

Page 161: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

66 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sawan II

Page 162: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

67 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng I

Page 163: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

68 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng II

Page 164: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

69 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng III

Page 165: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

70 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sukasada I

Page 166: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

71 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sukasada II

Page 167: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

72 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Banjar I

Page 168: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

73 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Banjar II

Page 169: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

74 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt I

Page 170: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

75 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt II

Page 171: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar

Terealisasi pelayanan imunisasi

Terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM

Terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza

Terealisasinya upaya kesehatan lingkungan,

Terealisasinya promosi kesehatan

Terealisasinya upaya kesehatan lainnya

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4

Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Pelayanan Nifas

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani

Kunjungan Bayi

Page 172: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

76 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt III

77 Penyelenggaraan Oprasional

Page 173: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Busungbiu I

Page 174: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

78 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Busungbiu II

Page 175: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

79 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Gerokgak I

Page 176: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

80 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Gerokgak II

Page 177: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

X

82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium

pengawasan obat dan makanan

XI Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

83 Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup sehat

84 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

85 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Page 178: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Masyarakat

XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat

87 Penyusunan Peta Informasi masyarakat

kurang gizi

88 Pemberian tambahan makanan dan Vitamin

89 Penanggulangan kurang energi

(KEP),anemia giizi besi,gangguan

akibat kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya.

Page 179: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

90Pemberdayaan Masyarakat untuk

pencapaian Keluarga Sadar Gizi

keluarga sadar gizi

91 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

XIII

92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Sehat

93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan sehat

Page 180: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

95 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

XIV

96 Penyemprotan / Fogging Sarang

Nyamuk

97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita

dan Anak Sekolah

98 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

99 Pencegahan penularan penyakit

Endemik/Epidemik

Program Pencegahan dan Penangulangan

Page 181: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100 Peningkatan Imunisasi

101 Peningkatan survilense epidemiologi dan

penanggulangan wabah

102

Peningkatan Komunikasi,Informasi dan

Edukasi (KIE) Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

XV

104 Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Page 182: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas

XVI

106 Pengadaan sarana dan prasarana

Puskesmas

107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Pembantu

108 Rehab Puskesmas

XVII

109 Pembangunan Rumah Sakit

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan

saran dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Page 183: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

110Pembanagunan Instalasi Pengelolaan Air

Limbah Rumah Sakit

111 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit

112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

113 Pengadaan ambulance/mobil jenazah

114 Pengadaan mebeleur rumah sakit

115 Pengadaan Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah sakit (Dapur,Ruang

Pasien,Laundry, Ruang Tunggu,

dan Lain-lain)

Page 184: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

116Pengadaan bahan-bahan logistik rumah

Sakit

117Pengadaan pencetakan administrasi dan

surat menyurat rumah sakit

118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman

Pasien dan Pegawai Rumah Sakit

XVIII

119 Kemitraan Asuransi kesehatan

masyarakat

120 Monitoring dan evaluasi

XIX

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak

Page 185: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

121 Penyuluhan kesehatan anak balita

122 Pelatihan dan pendidikan perawatan

anak balita

123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

XX

124 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia

125Pendidikan dan pelatihan perawatan

kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Page 186: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

126 Pelayanan Kesehatan

127 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

XXI

128 Penyuluhan Kesehatan ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

129Perawatan berkala bagi ibu hamil

darikeluarga kurang mampu

130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan

Page 187: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

XXII

132- Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE) Kesehatan Remaja

XXIII Program Kesehatan Tradisional

133Pembinaan dan pengawasan kesehatan

Tradisional

-

134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Page 188: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

XXIV

135 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan

136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah

tangga

137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

138 Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi

dan perijinan tenaga kesehatan

139Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya

Puskesmas, Manusia Kesehatan

Program Alat Kesehatan dan Perbekalan

XXVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Page 189: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan

XXVI

141

142Pelayanan pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular

143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan

Program pencegahan dan pengendalian penyakit

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) pencegahan dan

Pengendalian Penyakit tidak menular

Page 190: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng,

dr. I Gusti Nyoman Mahapramana

NIP. 19610412 198803 1 012

Total Nilai Kerja Kegiatan

Page 191: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 192: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1.02. Kesehatan

1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan

Januari s/d April 2017.

INDIKATOR KINERJA SATUAN

3 4

1. Input ( masukan )dana Rp.

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Surat terkirim Lbr.

3. Outcome ( Hasil )

Tercapainya koordinasi %

1. Input ( masukan )dana Rp.

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Rekening Listrik ,Telp dan air dibayar rek

3. Outcome ( Hasil )

Komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia dengan cukup %

1. Input ( masukan )dana Rp

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan unit

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kendaraan %

1. Input ( masukan )Dana, tenaga yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan disusun JenisLRA,CALK,NERACA

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data kebijakan keuangan Bulan

KEGIATAN

Page 193: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input ( masukan )dana Rp.

Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah unit kantor yang dibersihkan Unit

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kebersihan kantor %

1. Input ( masukan )dana Rp.

Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah item peralatan kerja diperbaiki Unit

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional peralatan kerja %

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana, Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Item ATK disediakan Jenis

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kinerja aparatur %

1. Input ( masukan ) dana Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah item barang cetakan dan penggandaan Jenis

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kinerja Aparatur %

1. Input ( masukan ) dana Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) Jenis

JumLah komponen instalasi listrik disediakan Paket

3. Outcome ( Hasil ) %

Meningkatnya Kinerja Aparatur

1. Input ( masukan ) dana RP.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan unit

Page 194: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2.Output (Keluaran )

Administrasi perkantoran terselenggara dengan baik %

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan Exemplar

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya wawasan Aparatur %

1. Input ( masukan )dana Rp.

2.Output (Keluaran )

Tersedianya makan minum rapat dan kali

tamu rapat

3. Outcome ( Hasil )

Tercapainya kebutuhan makan minum kali

untuk rapat dan tamu minum rapat

1. Input ( masukan )dana Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis bahan makanan dan minuman disediakan Jenis

3. Outcome ( Hasil ) %

Meningkatnya Kinerja Pegawai

1. Input ( masukan )dana Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah OH Koordinasi dilaksanakan Bulan

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai Exempler

kajian rapat

1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah kendaraan yang diadakan Unit

Page 195: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kantor %

1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Unit

disediakan

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kerja Pegawai %

1. Input ( masukan ) Rp

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Jenis Mebel Disediakan buah

Unit

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kinerja Pegawai %

1. Input ( masukan )dana RP.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali upacara dilaksanakan kali

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Iman Aparatur %

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah luas gedung/lingkungan kantor dipelihara unit

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya fungsi Kantor %

1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis kendaraan dipelihara Unit

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional %

1. Input ( masukan ) Rp.

Page 196: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah perlengkapan kantor dipelihara Unit

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor %

1. Input ( masukan )Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah dokumen aset barang milik daerah Dokumen

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya data inventaris aset barang milik daerah %

1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pengelolaan aset Lokasi

1. Input ( masukan ) Rp

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah meter kain disediakan stel

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya disiplin aparatur %

1. Input ( masukan ) Rp

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terwujudnya pembinaan aparatur paket

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya iman aparatur %

1. Input ( masukan ) Rp

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Peserta Diklat Org

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan puskesmas rawat inap Org

Page 197: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah pegawai mendapat penilaian Org

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kinerja dan kapasitas SDM Pegawai

1. Input ( masukan ) dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran ) Buku

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data capaian kinerja dan realisasi kinerja Buku

secara lengkap dan akurat

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun disusun Laporan

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian keuangan Laporan

1. Input ( masukan )dana Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun Dokumen

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian Angaran Dokumen

1. Input ( masukan ) Rp.

Page 198: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali pameran pembangunan dilaksanakan Kali

3. Outcome ( Hasil )

Tersebarnya Informasi Pembangunan daerah %

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis obat dan perbekalan diadakan Paket

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pelayanan kefarmasian di yandas sesuai standar %

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana, Tenaga dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah volume pendistribusian obat-obatan Kali

3. Outcome ( Hasil )

Persentase ketersediaan obat dan vaksin %

1. Input ( masukan ) Rp.

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan kefarmasian dan yandas sesuai standar %

1. Input ( masukan )

dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah fasilitas Kesehatan yng dilibatkan dalam P3K Pusk

dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan terhadap bencana

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kualitas kesehatan pada acara-acara penting dan kualitas %

penanggulangan krisis kesehatan

1. Input ( masukan ) Rp

dana yang dibutuhkan

Page 199: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisai/pelatihan/penyuluhan Org

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan %

penyakit menular

1. Input ( masukan ) Rp

dana

2.Output (Keluaran )

Meningkatnya cakupan dan keberlangsungan kegiatan pemantauan pertumbuhan di

posyanduPaket

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap posyandu %

1. Input ( masukan ) Rp

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Pusk

dan Puskesmas berprestasi Pusk

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan Pusk

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pusk

1. Input ( masukan ) Rp

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) puskTerlaksananya program kasus, monev, yandas dan rujukan Kec.

3. Outcome ( Hasil ) %

Meningkatnya kualitas program kasus, monev dan rujukan

1. Input ( masukan ) Rp

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Sekolah

DAM

Puskesmas

PKL

3. Outcome ( Hasil )

%

1. Input ( masukan ) Rp

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) RS Pemerintah/

Bintek Rujukan Swasta

Page 200: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3. Outcome ( Hasil )

Persentase Rujukan %

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis

habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah

kesehatan Rim

Pak

tabung

unit

bendel

lembar

liter

paket

kotak

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis

buah

Rim

botol

tabung

unit

lembar

liter

buku

kotak

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis

habis pakai, rim

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah

kesehatan kotak

botol

Page 201: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Gabung

unit

buku

lembar

liter

set

pieces

Gulung

Pasang

Box

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis

habis pakai, rim

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah

kesehatan kotak

botol

unit

buku

lembar

liter

set

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim

buah

kotak

botol

tabung

Page 202: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

unit

buku

lembar

liter

set

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim

buah

kotak

botol

tabung

unit

buku

lembar

liter

paket

box

pieces

Exemplar

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis

habis pakai, rim

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah

kesehatan kotak

botol

unit

buku

lembar

liter

tabung

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Page 203: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis

rim

buah

kotak

botol

Tabung

unit

buku

lembar

liter

paket

meter

pices

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim

buah

kotak

botol

unit

buku

lembar

liter

set

exemplar

kali

Kg

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan lusin

buah

kotak

botol

unit

buku

Page 204: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

lembar

liter

paket

pices

tabung

rim

box

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, pieces

botol

rim

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah

kotak

jenis

unit

buku

BBM Liter

lembar

Set

Paket

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis

habis pakai, rim

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah

kesehatan buah

unit

buku

lembar

liter

` lembar

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

Page 205: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim

buah

kotak

botol

unit

buku

lembar

liter

pak

tabung

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

rim

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah

kotak

botol

unit

buku

lembar

liter

exemplar

Pieces

biji

gulung

tabung

set

rol

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis

habis pakai, rim

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah

kesehatan kotak

Tabung

Page 206: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

unit

buku

lembar

liter

exemplar

Paket

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Rim

Buah

Kotak

Botol

Unit

Buku

Lembar

Eksemplar

Liter

Set

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim

buah

kotak

Botol

Tabung

unit

buku

lembar

liter

bungkus

Set

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan habis pakai Bulan

Page 207: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan unit

paket

unit

buku

lembar

liter

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk.

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Orang

pelayanan kesehatan ibu bersalin, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang

bayi baru lahir Orang

pelayanan kesehatan balita, Orang

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Orang

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, terealisasinya Orang

pelayanan kesehatan pada usia lanjut, teralisasinya pelayanan Orang

kesehatan penderita DM dan hipertensi, terealisasinya pelayaanan Orang

kesehatan orang dengan TB, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang

pada orang yang resiko terinfeksi HIV, terealisasinya pelayanan Orang

kesehatan lingkungan, terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Orang

Upaya promosi kesehtan Orang

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan%

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan UCI %

Pelayanan Anak Balita %

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Page 208: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %

Penyakit Menular yang ditangani %

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Rp

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah dokumen perencanaan BOK Dokumen

laporan kegiatan/sosialisasi Laporan

umlah loka karya Kali

Jumlah pendataan ibu hamil Orang

Jumlah kunjungan P4K Orang

Jumlah pemantauan bumil resti orang

Jumlah kelas ibu hamil orang

Jumlah pendataan neonatus Kali

Jumlah pendataan bayi Kali

Jumlah kunjunga DO KB orang

Jumlah pemantauan bufas orang

Jumlah pemantauan neonatus resti orang

Jumlah pemantauan bayi orang

Jumlah kunjungan bayi yang imunisasinya belum lengkap orang

Jumlah pendataan balita bayi

Jumlah pendataan peserta didik orang

Jumlah kunjunganTK/PAUD orang

Jumlah penbinaan UKS orang

Jumlah penjaringan peserta didik baru orang

Bias campak orang

Bias DT/TD Orang

Jumlah pengambilan Vaksin ke dinkes Kali

Jumlah peningkatan kapasitas kader posyandu orang

Jumlah pendinaan KKR Kegiatan

Jumlah penyuluhan penggunaan kontrasepsi orang

Inspeksi sanitasi Tempat

Jumlah Pemicuan STBM Tempat

Jumlah pendataan lansia Kali

Jumlah posyandu lansia orang

Jumlah penyegaran kader lansia Kali

Jumlah pengukuran/pemerikasaan faktor resiko PTM di posbindu Orang

Pendataan penderita hypertensi kali

Pendataan penderita DM Kali

Jumlah penyuluhan PTM orang

Pendataan ODGJ Kali

Jumlah kunjungan rumah pasien keswa/nafsa orang

Jumlah penyuluhan kezwa/nafsa orang

Jumlajh pengiriman sample BTA Kali

Jumlah penyuluhan tentang Penyakit TB orang

Jumlah kunjungan rumah penderita TB dan kepatuhan minum obat orang

Jumal deteksi dini HIV/AIDS Orang

Page 209: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Jumlah Penyuluhan HIV/AIDS kegiatan

Survey mawas diri orang

Jumlah pebinaan dan survey PHBS Kali

Jumlah pamantauan dan pembinaan kesehatan tradisional orang

Sosialisai orientasi kesehtan tradisional alternatif dan komplementer orang

Jumlah penyuluhan tentang penyakit menular langsung kegiatan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit tular vektor Kegiatan

Jumlah pemberian obat cacing kegiatan

Jumlah pemberian PMT pemulihan orang

Jumlah pemantauan penerapan KTR di sekolah Tempat

Monev Tempat

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 K4 95%

Presentase komplikasi kebidanan yang ditangani Naker 80%

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan KF 80%

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangan KN 90 %

Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan Universal D/S 80%

Child Immunization (UCI) 90%

Makanan Pendamping ASI %

Pelayanan Anak Balita 90%

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

,Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, 100%

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam100%

Presentase penyakit menular yang ditangani kasus %

Presentase cakupan desa siaga aktif Desa siaga %

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan

Terealisasinya Kesehatan Bersalin Orang

Terealisasinya Kesehatan Bayi Kegiatan

Terealisasinya Kesehatan Balita Orang

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Kegiatan

Pd Usia Pendidikan dasar Orang

Terealisasinya Kesehatan Imunisasi Kegiatan

Terealisasinya Pelayanan pd Usia Orang

Produktif Kegiatan

Terealisasinya Pel;ayanan Kesedhatan Orang

Pada Usia Lanjut Kegiatan

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang

Lingkungan Kegiatan

Terealisasinya Pelayanan Promkes Orang

Terealisasinya Pelayanan Pada Penderita Kegiatan

Hipertensi & DM (PTM) Orang

Terealisasinya Pelkes orang dengan Kegiatan

Page 210: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

TB Desa

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kegiatan

Resiko Terinfeksi HIV Orang

Kegiatan

Orang

Kegiatan

Orang

Kegiatan

Orang

Kunjungan Bumil K4 %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan%

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan UCI %

Pelayanan Anak Balita %

Makanan Pendamping ASI %

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB %

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %

Penyakit Menular yang ditangani %

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jenis

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rim

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Balita Buah

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan pasa usia pendidikan dasar Kotak

Terealisasinya Pelayanan Imunisasi Botol

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Unit

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Buku

Teralisasinya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Desa

Terealisasinya Pelayanan Promosi Kesehatan Kegiatan

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Set

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita DM Kegiatan

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Orang

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn TB Kegiatan

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn resiko Teinfeksi HIV/AIDS Kegiatan

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Page 211: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Komplikasi Kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan%

Pelayanan Nifas %

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %

Pelayanan Anak Balita %

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, %

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif. %

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah upaya kesehatan Org

Jumlah kelas ibu Kelas

Jumlah nifas yang Org

Jumlah bayi Org

Jumlah balita yang di pantau dilayani Sekolah

Jumlah sekolah dan panti yang diberi pelayanan kesehatan Panti

Jumlah bayi dan balita yang dikunjungi imunisasi Org

Jumlah sekolah yang dilayani BIAS Murid

Jumlah murid yang diberi penyuluhan Posyandu

Jumlah posyandu lansia Lansia

Jumlah TTU/TPM/SAB yang diinspeksi TTU/TPM

Jumlah kader yang direfreshing, Kader

Kader SMD dan pelaksanaan MMD, Org

Jumlah masyarakat yang dibina, Posbindu

Jumlah kasus TB yang di follow up, Sekolah

Jumlah kasus yang dilacak, Kasus

Jumlah posbindu, Murid

Jumlah sekolah yang dipantau dan penyuluhan KTR Kali

Jumlah kasus Jiwa, Jejaring

Jumlah murid yang diperiksa kebugaran Jasmani Jaringan

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Page 212: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Desa/ Kelurahan UCI %

Pelayanan Anak Balita %

Makanan Pendamping ASI %

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB %

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %

Penyakit Menular yang ditangani %

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Pendataan sasaran Keg.Org

Bumil pelaksanan P4K Keg.Org

Bumil resti yang dipantau Keg.Org

Bumil yang ikut kelas bumil Keg.Org

Pus tidak berKB Keg.Org

Neonatus resti yang dikunjungi Keg.Org

Ibu nifas yang dikunjungi Keg.Org

Bayi yang dipantau Org

Balita yang dipantau Org

Murid yang dibina Sekolah

Murid yang dipantau Sekolah

Murid yang diberi imunisasi Sekolah

kader yang dilatih keg.Org

Siswa yang diberi penyuluhan Sekolah

Lansan yang mendapat pelayanan kesehatan Keg.Org

TTU yang diinpeksi Tempat

Bumil dan kelompok beresiko yang di tes HIV Org

Jejaring puskesmas yang dibina Jejarin

Pemberian TTD remaja putri Sekolah

Penderita TB yang dikunjungi Org

Penderita Scizoprenia yang dikunjungi Org

Penyelidikan Epidemologi Desa

SMD DAN MMD Desa

Sweping imunisasi Org

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan bayi %

Desa/klurahan yang UCI %

Pelayanan anak balita %

Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulal kk miskin %

Balita gizi buruk mendapat perawatan %

Page 213: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Penjaringan kesehatan siswa SD dan singakt %

Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <18 jam%

Penyakit menular yang ditangani %

Desa siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Terealisasiya pelayanan kesehatan ibu, Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin, Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan balita, Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pedidikan dasar, Kegiatan

Org

terealisasi pelayanan kesehatan imunisasi, Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan

Desa

terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Kegiatan

Desa

terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderitan hipertensi Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus, Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan orang Kegiatan

Org

dengan gangguan jiwa berat, Kegiatan

Org

terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB, Kegiatan

terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Org

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan UCI %

Pelayanan Anak Balita %

Makanan Pendamping ASI %

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Page 214: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Desa/Kelurahan mengalami KLB %

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %

Penyakit Menular yang ditangani %

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

2.Output (Keluaran )

Pelayanan Ibu Hamil Kegiatan

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Bumil

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Kls Ibu

Pelayanan Kesehatan Balita, Kegiatan

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar Ibu Nifas

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Kegiatan

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Neonatus

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Bayi

Pelayanan Kesehatan penderita diabetes Melitus Kegiatan

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Bumil

Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Kasus

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV TK I Paud

Pelayanan Kesehatan Imunisasi, Kegiatan

Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sekolah

Pelayanan kesehatan Promkes Org

Pencegahan dan pengendalian penyakit Zoonotik dan vektor Kegiatan

Upaya Kesehatan Pengembangan Realisasinya Org

Kegiatan

Org

Kegiatan

Org

Kegiatan

Org

Kegiatan

Org

Kegiatan

Kasus

Spicimen

Kegiatan

Org

Kegiatan

Org

Kasus

SD

Kegiatan

Org

Tempat

Kegiatan

SAB

TTU

TPM

Org

Kegiatan

Desa

Bayi

Org

Page 215: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Kegiatan

Org

RT

Org

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan UCI %

Pelayanan Anak Balita %

Makanan Pendamping ASI %

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB %

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %

Penyakit Menular yang ditangani %

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Rp

Dana

2.Output (Keluaran )

pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan

Bumil

Klas Ibu

pelayanan kesehatan ibu bersalin Kegiatan

Bupas

pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan

Neonatus

pelayanan kesehatan balita Kegiatan

Balita

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kegiatan

SD

SMP

SMU

pelayanan kesehatan pada usia produktif Kegiatan

pelayanan kesehatan pada usia lanjut Lansia

pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi Kegiatan

Penderita Hipertensi

Pelayanan penderita Diabetes Melitus Kegiatan

Penderita DM

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Kegiatan

Penderita Jiwa

pelayanan kesehatan orang dengan TB Kegiatan

Penderita TB

Page 216: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, Kegiatan

Resiko Terinfeksi HIV

prosentase Desa UCI, Desa UCI %

jumlah pemicuan STBM STBM

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan nifas %

Neonatus komplikasi yang ditangani %

Kunjungan bayi %

Desa/Keluaran UCI %

Pelayanan anak balita %

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 keluarga miskin %

Balita gizi buruk mendapat perawatan %

Penjaringan siswa SD dan setingkat %

Desa/Keluaran mengalami KLB yang dilakukan PE %

Penyakit menular yang ditangani %

Desa siaga aktif %

1. Input ( masukan ) Rp

Dana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada :

Ibu hamil Bumil

Ibu bersalin Bumil

Bayi baru lahir keg.Orang

Balita keg.Orang

Usia Pendidikan dasar keg.Orang

Usia Produktif keg.Orang

Usia lanjut keg.Orang

Orang dengan ganguan jiwa Desa

Orang dengan TB keg.Orang

Orang dengan resiko terinfeksi HIV keg.Orang

Pelayanan penderita hipertensi keg.Orang

Upaya Kesehatan diabetes melitus Kegiatan

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi kebidanan yang ditangani %

Pertolongan persalinan oleh nakes %

Pelayanan nifas %

Neonatus dengan komplikasi %

Kunjungan bayi %

Desa/keluarahan yang UCI %

Pelayanan anak balita/DDTK %

Pemberian MP-ASI pada anak usa 6-24 %

Page 217: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Balita gizi buruk mendapat perawatan %

Penjaringan kesehatan siswa SD %

Desa/Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi %

Penyakit menural yang ditangani %

Desa siaga aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

Dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah Dokumen Perencanaan BOK, Laporan Kegiatan/sosialisasi, Dokumen

jumlah Ibu Hamil Pelaksanaan P4K, Jumlah Ibu Hamil yang Ikut Kelas Laporan

Ibu Hamil, Jumlah PUS yang tidak ber-KB yang di Kunjungi, Jumlah Org

Kunjungan Neonatus, Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Jumlah Org

Bayi yang di sweeping Vitamin A Org

Jumlah Balita yang di pantau Org

jumlah murid TK yang di pantau Org

Jumlah Anak Panti yang di Bina Org

Jumlah Ibu Balita yang Ikut Kelas Ibu Balita Org

Jumlah murid yang di pantau dan diberi Imunisasi Org

Jumlah Kader yang dilatih Org

Jumlah siswa yang diberi Penyuluhan Kesehatan, Org

Jumlah Lansia yang mendapat pemantauan Kesehatan, Org

Jumlah Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko yang di Tes HIV, Org

Jumlah Kasus Penyakit yang dipantau, Org

Penemuan Secara dini Kasus Malaria, Org

Jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi di Posyandu Org

Jumlah Jejaring Puskesmas yang mendapat Pembinaan Org

Jumlah Pendataan Rumah Sehat Org

Pemeriksaan Rumah Sehat Pustu

Pendataan Jamban Keluarga Org

Pemicuan STBM Org

Pendataan sarana air bersih dan air minum Desa

Inspeksi Sanitasi SAB Org

Pengambilan sample Air Org

Kaporitisasi, Org

Pemeriksaan TTU Org

Penyuluhan, Orientasi,sosialisasi Org

kesehatan Reproduksi termasuk KB, Pembinaan KKR Org

Kesehatan Gigi Di Sekolah, Org

Pembinaan Usia Sekolah/ Dokter Kecil Org

Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Org

Surveylan dan Pelacakan Gizi Buruk Org

Pelayanan Kesehatan Pada Penderita TB Org

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 95%

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan80%

Pelayanan Nifas, 90%

Neonatus Komplikasi yang ditangani 90%

Kunjungan Bayi 80%

Page 218: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Desa/ Kelurahan UCI 90%

Pelayanan Anak Balita 100%

Makanan Pendamping ASI 100%

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan 100%

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100%

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 100%

Desa/Kelurahan mengalami KLB 100%

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100%

Penyakit Menular yang ditangani 100%

Desa Siaga Aktif 100%

1. Input ( masukan ) Dana

Dana

2.Output (Keluaran )

umlah bumil pelaksanaan P4K, Jumlah bumil yang ikut Kelas Ibu Org

Hamil, Jumlah bayi baru lahir dikunjungi, Jumlah PUS yang Tidak Ber Org

KB yg dikunjungi, Jumlah ibu nifas yang dikunjungi, Org

Resti yang dipantau, Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Org

Jumlah Bumil Posyandu yg dikunjungi Org

Jumlah murid Tk yang dikunjungi Org

Jumlah murid kelas 1 dan 7 yang dijaring Org

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Org

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Org

Jumlah penderita Hipertensi yang dilayani Org

Jumlah penderita DM yang dilayani Org

Jumlah ODGJ yang dikunjungi, Org

Jumlah lanjut Usia yang mendapat pelayanan Kesehatan Org

Jumlah masyarakat yang diberi Penyuluhan Org

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang di Test HIV Org

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan Org

Jumlah kunjungan pada penderita TB, Org

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Buah

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan UCI %

Pelayanan Anak Balita %

Makanan Pendamping ASI %

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB %

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %

Penyakit Menular yang ditangani,Desa Siaga Aktif %

Page 219: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input ( masukan ) Rp

Dana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya upaya kesehatan ibu

Jumlah ibu hamil Bumil

Jumlah klas ibu hamil Kelas bumil

Jumlah kelas ibu balita Kelas ibu balita

Jumlah ibu nifas Bufas

Jumlah neonatus Neonatus

Jumlah bayi yang dipantau Bayi

Jumlah balita yang disweping vitamin A Bayi

Jumlah sekolah Tk yang dipantau TK

Jumlah sekolah yang memakai gayo yang dipantau SD

Jumlah RT yang memakai gayo yang dipantau RT

Jumlah sekolah yang mempunyai doktil yang dibina SD

Jumlah sekolah yang di jaring Sekolah

Jumlah sekolah yang diperiksan secara berkala SD

Jumlah siswa yang mendapat imunisasi Siswa

Jumlah bayi yang diimunisasi Bayi

Jumlah bayi yang disweping Bayi

Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Sekolah

Jumlah posyandu lansia yang dilayani Posy lansi

Jumlah lansia resti yang dikunjungi Lansia resti

Jumlah TTU yang dipantau TTU

Jumlah TPM yang dibina Tpm

Jumlah RT yang dipantau RT

Jumlah RT yang dipacu KK

Jumlah kader yang di beri penyegaran kader

Jumlah posyandu yang diberi penyuluhan Posyandu

Jumlah RT yang disurvey KK

Jumlah kelompok resti yang biberi penyuluhan Kelompok

Jumlah kelompok resti yang diambil sempelnya Masy resti

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masyarakat

Jumlah posbindu yang dilayani Posbindu

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masy

Jumlah jejaring yang diverifikasi Jejaring

Jumlah kasus yang diberi PE masyarakat

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan siswa

Jumlah ODGJ yang dikunjungi ODGJ

Jumlah pos UKK yang dikunjungi Pos

Jumlah industri RT yang di pantau irt

Jumlah sekolah yang diperiksa kebugarannya Sekolah

Jumlah rapat perencanaan POA kali

Jumlah minilokakarya kali

Page 220: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Jumlah rapat litas sektor kali

Jumlah rapat evaluasi program kali

Jumlah rapat litas Program kali

Jumalah ATK Paket

Jumalah jejaring yang dievaluasi Jejaring

Jumlah konsultasi kali

Jumlah pengirim laporan kali kali

Jumlah fotocopy Lembar

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan UCI %

Pelayanan Anak Balita %

Makanan Pendamping ASI %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Desa/Kelurahan mengalami KLB %

Penyakit Menular yang ditangani %

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

Dana

2.Output (Keluaran )

Pelayanan Ante Natal Care Pada Pendataan Ibu Hamil Org

Pendampingan P4K Org

Kunjungan Bumil Resti Kelas Ibu Hamil Org

Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Org

Kunjungan Pendampingan Bayi & Neonatus Posyandu

Pelayanan DDTK, Org

PMT Penyuluhan dan Pemulihan Sekolah

Distribusi Vit A Kl

Sweeping Vit A Pos lansia

Survey Balita BGM Kasus

2T dan Bumil KEK

Pemberian Obat Cacing

Pembinaan Dokter Kecil,

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

BIAS Campak

BIAS DT TK

Pemeriksaan Berkala

Page 221: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Pelaksanaan UKGS

Imunisasi di Posyandu

Sweeping Imunisasi

Vaksin Rutin

Vaksin VAR

Pendataan Lansia dan Pra lansia

Posyandu Lansia

Inspeksi Sanitasi

Pengiriman Sampel Air

Pemicuan STBM

Pendataan Sarana Kesling

Penyegaran Kader Posyandu

Penyuluhan Garam Beryodium

Penyuluhan Gizi Seimbang

Pendataan PHBS Rumah Tangga

Pendataan PHBS TTU

Penyuluhan HIV AIDS dan NARKOBA

Penyuluhan TB

Pemantauan Kepatuhan Minum Obat

Penyuluhan DBD dan PHBS

Penemuan Kasus Penyakit

Konseling dan pencegahan Transmisi/Penularan HIV AIDS

Sosialisasi Tatalaksana GHPR

Sosialisasi Pemberian Vaksin Baru

Penyuluhan Kebugaran Jasmani

Konsultasi dan Keperluan Lain

Pembinaan Petugas di Desa

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas, %

Neonatus Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan UCI %

Pelayanan Anak Balita %

Makanan Pendamping ASI %

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB %

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam %

Penyakit Menular yang ditangani %

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

Dana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan Ibu bersalin Bumil

Teralisasinya pelayanan kesehatan Bayi baru lahir Bumil

Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia balita Bumil

Page 222: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar Ibu balita

Terealisasi pelayanan imunisasi Puskesmas

Terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Bayi

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM Kegiatan

Terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza Rumah

Terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB dan orang

dengan resiko terinfeksi HIVBalita

Terealisasinya upaya kesehatan lingkungan, Kegiatan

Terealisasinya promosi kesehatan Siswa

Terealisasinya upaya kesehatan lainnya Siswa

Siswa

Siswa

Siswa

Siswa

Kegiatan

kali

Kegiatan

orang

Kegiatan

desa

orang

desa

Kegiatan

orang

kegiatan

orang

orang

Kunjungan

Tempat

orang

Kegiatan

desa

orang

desa

Kegiatan

Orang

Orang

Orang

Orang

desa

orang

Kegiatan

desa

desa

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi Kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan, %

Pelayanan Nifas %

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Page 223: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %

Pelayanan Anak Balita %

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif

1. Input ( masukan ) Dana

Dana

2.Output (Keluaran )

Pelayanan kesehatan bumil Kegiatan

pelayanan kesehatan bulin Bayi

pelayanan Kesehatan BBL Bayi

pelayanan kesehatan balita Bayi

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar SD/SMP

pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang

pelayanan kesehatan pada usia lanjut Usila

pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi Kegiatan

pelayanan kesehatan pada penderita DM Kegiatan

pelayanan kesehatan pada ODGJ Kegiatan

pelayanan kesehatan pada penderita TB Kasus

pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV Kasus

Promosi kesehatan Orang

pelayanan gizi Orang

pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan

pelayanan imunisasi Bayi

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi Kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan%

Pelayanan Nifas, %

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %

Pelayanan Anak Balita,

%

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%

Penyakit Menular yang ditangani, %

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

Page 224: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah bumil pelaksanaan P4K Org

Jumlah bumil resti yang dipantau Org

Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan ibu Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org

Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Kegiatan

Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar SD

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Desa

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Desa

Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan

Terealisasinya kesehatan pada pend. Hipertensi Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan

Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Kegiatan

Terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan

Terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV Kegiatan

kelas bumil Kali

Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Desa

Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan

Jumlah bufas yang dikunjungi Desa

Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa

Jumlah balita yang dipantau Kegiatan

Jumlah murid TK yg dipantau Kegiatan

Jumlah murid yg dibina Kegiatan

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa

Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan

Jumlah lansia yang mendpt pelayanan kesehatan Desa

Jumlah TTU yang diinspeksi Desa

Jumlah kader PHBS yang dilatih Kegiatan

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan Kegiatan

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV Kegiatan

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa Kegiatan

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Desa

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi Kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas %

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %

Cakupan kunjungan neonatal (KN1) KN1 %

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa UCI %

Persentase Anak Balita %

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%

Page 225: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Penyakit Menular yang ditangani %

Desa Siaga Aktif %

Prersentase rumah tangga berPHBS PHBS %

Persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif Asi Exsk %

1. Input ( masukan ) Dana

Dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah bumil pelaksanaan P4K Kegiatan

Jumlah bumil resti yang dipantau Org

Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org

Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Org

Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Sekolah

Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan

Terealisasinya kesehatan pada pend.hipertensi Sekolah

Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan

Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Desa

Berat,terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan

TB,terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV kelas bumil Desa

Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Kegiatan

Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan

Jumlah bufas yang dikunjungi Desa

Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa

Jumlah balita yang dipantau Kegiatan

Jumlah murid TK yg dipantau Desa

Jumlah murid yg dibina, Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Kegiatan

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa

Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan

Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Desa

Jumlah TTU yang diinspeksi

Jumlah kader PHBS yang dilatih

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa,

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi Kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %

Pelayanan Nifas %

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %

Page 226: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %

Pelayanan Anak Balita

%

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia

6-24 bulan Keluarga Miskin %

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam,%

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

Dana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan

Ibu bersalin Org

Bayi baru lahir,, Kegiatan

Balita Org

Pada usia pendidikan dasar Kegiatan

Pada usia produktif Org

Pada usia lanjut Kegiatan

Pada orang dengan gangguan jiwa berat Posyandu

Pada orang dengan TB, Kegiatan

Pada orang dengan resiko terinfeksi HIV Sekolah

Terealisasinya pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan, Desa

Upaya kesehatan Lingkungan Kegiatan

Terealisasinya upaya kesehatan promkes,Org

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan

zoonotikKegiatan

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4, %

Komplikasi Kebidanan yang ditangani %

Pertolongan Persalinan oleh TenagaKesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

%

Pelayanan Nifas %

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %

Pelayanan Anak Balita,

%

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat %

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%

Penyakit Menular yang ditangani, %

Page 227: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Desa Siaga Aktif %

1. Input ( masukan ) Dana

Dana

2.Output (Keluaran ) Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu, terealisasinya Org

Terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Org

Terealisasinya pelayanan kesehatan balita dan pra sekolah Sekolah

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan

Terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Kegiatan

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, Posyandu

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik Org

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kegiatan

upaya kesehatan lainnya Org

Org

Org

Sekolah

Org

Org

Org

Desa

Org

Kegiatan

Org

Sampel

Kegiatan

Sekolah

Org

Desa

Desa

Desa

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 %

Komplikasi Kebidanan yang ditangani %

Komplikasi Kebidanan yang ditangani %

Pelayanan Nifas %

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani %

Kunjungan Bayi %

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %

Pelayanan Anak Balita %

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan %

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, %

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif. %

Page 228: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) %

Cakupan pasien rujukan

3. Outcome ( Hasil ) %

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) Sampel

Jumlah uji sampel dilakukan

3. Outcome ( Hasil ) %

Meningkatkan kapasitas laboratorium

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah model media promosi dan Informasi dikembangkan Model

3. Outcome ( Hasil )

Tersebarnya informasi kesehatan ke masyarakat %

1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta penyuluhan. Org

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan %

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali

3. Outcome ( Hasil )

Jumlah Puskesmas yang di suvervisi %

1. Input ( masukan ) Rp

Page 229: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Dana yang dibutuhkan orang

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat Posyandu

Desa Siaga

Sekolah

Dokter kecil

UKS

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya strata UKBM %

%

1. Input ( masukan )

dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah peta masyarakat kurang gizi disusun Desa

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian buku

masyarakat kurang gizi

1. Input ( masukan ) Rp.

dana yang dibutuhkan

Jumlah PMT pemulihan kasus Balita kurang Gizi diberikan Paket

Jumlah PMT pemulihan Bimil KEK yang diberikan Paket

Jumlah PMT penyuluhan Posyandu Paripurna diberikan Paket

PMT Penyuluhan Lansia Paket

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya status gizi masyarakat %

1. Input ( masukan ) Rp

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Kasus Gaky ditanggulangi Desa

Jumlah Kasus KEP ditanggulangi Paket

Kekurangan Vitamin A ditanggulangi %

Ibu Hamil mendapat Tablet Besi %

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Status gizi masyarakat %

Page 230: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input ( masukan ) Rp

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Desa yang dibina sadar gizi Desa

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Status gizi masyarakat %

1. Input ( masukan ) RP

dana

2.Output (Keluaran ) kali

Jumlah kali monev dilaksanakan

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian perbaikan gizi Dokumen

1. Input ( masukan ) Rp

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya Pengawasan Kualitas Lingkungan Puskesmas

3. Outcome ( Hasil )

Menurunnya penyakit berbasis lingkungan %

1. Input ( masukan ) Rp

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbinanya Kecamatan Sehat Kecamatan

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang %

lingkungan sehat

1. Input ( masukan ) RP

dana

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya verifikasi kegiatan Pansimas dan KKS Org

3. Outcome ( Hasil )

Terwujudnya desa terverifikasi %

Page 231: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input ( masukan ) Rp

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian pengembangan Desa

lingkungan sehat

1. Input ( masukan ) Rp.

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah titik focus disemprot focus

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya Masyarakat dari Penularan %

Peny. Demam Berdarah

1. Input ( masukan ) Rp.

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terselenggaranya imunisasi bayi,balita dan anak sekolah Org

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya Balita dan Anak Sekolah Desa UCI

dari Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi

1. Input ( masukan ) Rp

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Masyarakat terhindar dari penyakit menular Org

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular minginkatnya status gisi penderita TB %

1. Input ( masukan ) Rp

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah wilayah dilaksanakan surveilans malaria Pusk

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penularan penyakit %

menular

Page 232: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input ( masukan ) Rp

dana

2.Output (Keluaran )

Bayi umur 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap %

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya cakupan desa Uci %

1. Input ( masukan ) Rp.

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali surveilans dilaksakan Pusk

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular %

1. Input ( masukan ) dana Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan/sosialisasi Org

3. Outcome ( Hasil )

Dipahaminya informasi pencegahan dan pemberantasan penyakit %

1. Input ( masukan ) Rp.

dana

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan

penyakit menularKali

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pengendalaian penyakit %

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali pembinaan dilaksanakan Sarkes

IRTP

Orang

Pusk

3. Outcome ( Hasil )

IRTP yang bersertifikat dan sarana /nakes yang %

Page 233: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

bersetandar

1. Input ( masukan ) Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Puskesmas yg diakriditasi Pusk.

3. Outcome ( Hasil )

Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi Kecamatan

1. Input (Masukan) : Rp.

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah paket sarana prasarana puskesmas diadakan unit

paket

3. Outcome (hasil) : Puskesmas

Lancarnya pelayanan kesehatan

1. Input (Masukan) : Rp.

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah puskesma pembantu direhab Unit

3. Outcome (hasil) :

Jumlah Puskesmas Pembantu dalam Kondisi Baik Pustu

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah unit Puskesmas yang di Rehab unit

3. Outcome (hasil) :

Jumlah Puskesmas Dalam Kondisi Baik Puskesmas

1. Input (Masukan) : Rp.

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah dokumen pendukung RS. Pratama dibuat Paket

3. Outcome (hasil) :

Lancarnya administrasi pembangunan Rumah Sakit Paket

Page 234: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input (Masukan) : Dana Rp

2. Output (Keluaran) :

Terwujudnya Pembangunan Pengolahan Limbah Instalasi Limbah IPAL/UNIT

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Memiliki IPAL %

1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp

2. Output (Keluaran) :

Jumlah alkes diadakan Paket

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi Alat Kesehatan %

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) : Paket

Jumlah obat diadakan

3. Outcome (hasil) : %

Presentase rumah sakit type D terpenuhi pengadaan obat-obatan

1. Input (Masukan) : Rp.

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah ambulan yang diadakan Unit

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan ambulance %

1. Input (Masukan) : Rp.

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah meubleur Unit

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan mebeleur %

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah perlengkapan rumah tangga diadakan Paket

Page 235: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3. Outcome (hasil) :

Persentasee Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadan perlengkapan rumah %

tangga Rumah Sakit

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya bahan logistik Jenis

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan logistik %

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya bahan pencetakan Jenis

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya bahan pencetakan %

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya makan dan minum Jenis

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D terpenuhi pengadaan makan minum %

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah masyarakat miskin terdaftar di ikutsertakan dalam program JKN %

3. Outcome (hasil) :

Cakupan Pelyanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin %

1. Input (Masukan) : Rp.

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Puskesmas

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data sebagai bahan kajian program Puskesmas

Page 236: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp.

2. Output (Keluaran) :

Jumlah model penyuluhan dilaksanakan Org

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya pemahaman masyaralat tentang kesehatan anak balita %

1. Input (Masukan) : Rp.

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan Anak Balita Org

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang tata cara merawat

anak balita%

1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp

2. Output (Keluaran) :

Jumlah kali monev dilaksanakan kali

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data program pelayanan kesehatan anak balita dai puskesmas Dokumen

1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp.

2. Output (Keluaran) :

Jumlah paket PMT Lansia Paket

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya status gizi lansia %

1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp

2. Output (Keluaran) :

Jumlah kader kesehatan dibina Orang

3. Outcome (hasil) :

Page 237: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Meningkatnya pengetahuan SDM Kader kesehatan %

1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp

2. Output (Keluaran) :

Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lansia Pusk

3. Outcome (hasil) :

Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehtan lansia %

1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah puskesmas dilaksanakan monev Kali

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian kesehatan lansia di puskesmas Dokumen

1. Input ( masukan )Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta pertemuan antenatal orang

3. Outcome ( Hasil )

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

kompentensi kebidanan, persentase ibu hamil yang mendapatkan pely antenatal

minimal 4 kali (K4) %

1. Input ( masukan )

Rp.

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya kunjungan dokter spesialis kebidanan di Pusk. Pusk

3. Outcome ( Hasil )

Cakupan komplikasi kebidanan ditangani %

1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp.

Page 238: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya pembinaan dan penilaian HKG KB Kes.Terlaksananya Pelayanan

Jaspel Kec.

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kesehatan ibu hamil %

1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali audit maternal perinatal kali

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian program KIA, Jumlah puskesmas yang

melaksanakan, pelayanan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

(P4K)

%

1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp.

2.Output (Keluaran )

Jumlah kader yang dibina Orang

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya SDM kader kesehatan remaja,jumlah puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan remaja %

1. Input ( masukan ) Rp.

dana

2.Output (Keluaran )

Persentase penyebat pelayanan tradisional dibina 15% Hattra

Persentase puskesmas melaksanakan pembinaan penyehat tradisional 45% Puskesmas

Pembinaan dan penilaian lomba toga 6% Desa

Penyehatan Tradisional terdata di Desa 45% Desa

Pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional 10% Hattra

3. Outcome ( Hasil )

Presentase Penyakit Tradisional teregistrasi %

Presentase Desa yang memanfaatkan hasil olahan toga %

1. Input ( masukan ) Rp.

dana

2.Output (Keluaran ) kali

Page 239: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Jumlah Monev dilaksanakan

3. Outcome ( Hasil ) %

Tersedianya data sebagai kajian promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) : Paket

Jumlah alat kesehatan diadakan

3. Outcome (hasil) :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki alat

kesehatan sesuai standar%

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Paket

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya pelayanan kesehatan %

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) : Puskesmas

Jumlah puskesmas yang dilaksanakan monev

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sebagai bahan kajian

pengadaan dan pemeliharaan Dokumen

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) : Puskesmas

Presentase FKTP yang dilaksanakan pembinaan sertifikasi, kompetensi,perijinan RS

3. Outcome (hasil) :

Peresentase tenaga kesehatan dan FKTP yang sudah memiliki sertifikat kompetensi

dan perijinan %

1. Input (Masukan) : Rp

Page 240: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Dana

2. Output (Keluaran) : Jenis

Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop kali

3. Outcome (hasil) : %

Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop

1. Input (Masukan) : Dana Rp

2. Output (Keluaran) :

Presentase FKTP di monev Puskesmas

RS

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data tenaga kesehatan dan yang sudah memiliki sertifikasi,kompetensi

dan perijinan %

1. Input (Masukan) : Rp

Dana,tenaga yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan presentase

desa/kelurahan yang dibina kegiatan posbindu PTMOrang

3. Outcome (hasil) :

Dipahaminya informasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular,presentase desa/kelurahan melaksanakan kegiatan posbindu PTM%

%

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahn dan pengendalian penyakit tidak

menularPuskesmas

Sekolah & Jamaah haji

kab.buleleng

3. Outcome (hasil) :

Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan

kanker payudara%

1. Input (Masukan) : Rp

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Page 241: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular Puskesmas

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data pencegahan dan pengendalian PTM sebagai bahan kajian Dokumen

Page 242: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 243: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI PERMASALAH

ANSOLUSI

5 6 7 8 9

39,300,000 10,425,000 26.53

10,500 3,350 31.90

100 28.00 28.00

28.81

845,000,000 167,600,926 19.83

756 150 19.84

100 11 11.00

16.89

50,000,000 -

10 - -

100 - -

2,511,016,696 574,967,500 22.90

5 2 40.00

12 4.00 33.33

KEGIATAN PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

KETERANGAN

kendala Pengamprahan

Page 244: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

32.08

582,853,500 86,400,000 15

21 4 19

100 10 10.00

40,200,000 -

62 -

100 -

97,086,324 -

24 -

100 -

102,139,000 3,821,400 3.74

14 2 14.29

100 3 3.00

7.01

38,420,000 -

4 -

6

90 -

1,137,220,000 51,253,719 4.51

33 3 9.09

Page 245: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100 2 2.00

5.2

10,000,000 700,000 7.00

362 30 8.29

80 7 8.75

- -

- -

- -

12 -

2,472,690 #VALUE! -

8.01

365,565,000 20,640,349 5.65

19 2 10.53

90 6 6.67

7.6

312,000,000 62,230,319 19.95

12 4 33.33

15 4 26.67

26.6

250,000,000 - -

1 -

Page 246: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

95 -

1,510,000,000 - -

27 -

90 -

721,500,000 - -

367 -

104 -

-

90 -

227,500,000 7,440,000 3.27

47 12 25.53

100 4 4.0

10.9

60,000,000 2,400,000 4.00

1 - -

95 4 4.21

168,400,000 26,940,500 16.00

4 1 25.00

100 8 8.00

25,000,000 - 0.0

Page 247: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

29

100

123,300,000 29,300,000.00 23.76

2 1 50.00

90 29 32.22

.

11,950,000 - -

21 - -

21 - -

53,600,000 - -

100 - -

90 - -

50,000,000 - -

1 - -

100 - -

5,515,166,500 579,050,000 10

10 1 10

10 1 10

Page 248: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

97,300,000 3,600,000.00 3.70

417 30 7.19

417 14 3.36

254,319,200 13,125,000 5.16

Adanya

keterlambatan

trasnper

anggaran dana

bulan pebruari

s/d maret

kegiatan

tetap jalan

spj tetap

dibuat

sesuai

dengan

anggaran

kas

210 16 7.62

210 16 7.62

61,025,900 9,000,000 14.75

15 5 33.33

15 4 26.67

225,617,500 9,000,000 3.99

Adanya

keterlambatan

trasnper

anggaran dana

bulan pebruari

s/d maret

kegiatan

tetap jalan

spj tetap

dibuat

sesuai

dengan

anggaran

kas

5 1 20.0

5 1 20.0

27,061,000 - -

Page 249: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1 - -

100 - -

5,673,175,800.00 6,100,000.00 0.11

5 0.01 0.10

80 0 0.03

175,867,000 35,950,000 20.44

120 40 33.33

95 33.3 35

152,306,000 2,407,007 1.58

60 2 3.33

80 3.00 3.75

205,266,500 30,903,400 15

20 3 15

100 9 9.00

156,949,300 11,198,386.00 7.14

Page 250: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

720 52 7.22

85 7.00 8.24

.

171,700,000 -

714 -

83 -

90,677,800 -

3 -

3 -

-

3 -

3 -

-

2,247,503,290.00 -

20 -

9 -

100 -

173,250,000 750,000.00 0.43

5 - 23.08

40 2.00 3.00

20 10.00 2.50

40 -

7.14

85 7.00 8.24

50,462,500 4,323,000.00 8.57 Masih dalam

proses spj

8 2.00 25.00

Page 251: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

15 3.8 25.00

1,121,183,050.00 - -

12 - -

6 - -

28 - -

1,246 - -

97 - -

2 - -

80 - -

17 - -

50 - -

15,602 - -

30 - -

5 - -

1,200 - -

-

1 1.00 100.00

925,733,050.00 185,651,100.00 20.05

12 2.00 16.67

6 - -

28 5.00 17.86

1,089 596.00 54.73

105 27.00 25.71

45 13.00 28.89

5 - -

27 10.00 37.04

39,500 416.00 1.05

50 20.00 40.00

1,103 168.00 15.23

1,089 170.00 15.61

21.07

1 - -

1,079,105,050.00 213,969,600.00 19.83

12 3.00 25.00

6 - -

204 50.00 24.51

1,059 400.00 37.77

1,042 300.00 28.79

28 - -

Page 252: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

6 - -

36 - -

231 115.00 49.78

33,400 -

48 25.00 52.08

36 2.00 5.56

9 4.00 44.44

5 1.00 20.00

20 2.00 10.00

14 3.00 21.43

19.96

1 -

1,087,282,050.00 224,749,800 20.67

12 3.00 25.00

6 - -

100 50.00 50.00

1,947 144.00 7.40

1,040 144.00 13.85

54 - -

12 12.00 100.00

258 58.00 22.48

50 50.00 100.00

25 25.00 100.00

30 - -

38.07

1 0.38 38.00

994,373,050.00 206,496,000.00 20.77

12 3.00 25.00

3 1.00 33.33

5 2.00 40.00

32.78

15 6.71 44.73

810,826,050.00 - -

12 - -

6 - -

95 - -

957 - -

410 - -

10 - -

4 - -

Page 253: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

21 - -

18 - -

11,900 - -

30 - -

15 - -

-

1 - -

1,802,981,050.00 - -

12 - -

6 - -

124 - -

3,118 - -

4,946 - -

46 - -

6 - -

56 - -

31 - -

23,030 - -

24 - -

4 - -

20

10

10

-

1 - -

685,372,050.00 122,317,200.00 17.85

12 4.00 33.33

6 - -

44 - -

609 - -

1,802 453.00 25.14

4 - -

28 - -

47 - -

26,450 20,500.00 77.50

23 - -

6 - -

12.36

1 -

1,181,873,050.00 - -

Page 254: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

12 - -

6 - -

36 - -

132 - -

822 - -

600 - -

10 - -

2 - -

27 - -

126 - -

29,600 - -

40 - -

1 - -

2 - -

24 - -

0

1 - -

1,483,613,050.00 300,384,000.00 20.25

12 3.00 25.00

6 2.00 33.33

103 59.00 57.28

1,157 240.00 20.74

1,127 224.00 19.88

95 26.00 27.37

56 - -

600 10.00 1.67

35,050 450.00 1.28

30 12.00 40.00

9 4.00 44.44

5 1.00 20.00

2 - -

1 - -

20.79

1 0.25 25.00

880,323,050.00 - -

12 - -

6 - -

2 - -

566 - -

612 - -

25 - -

69 - -

25 - -

Page 255: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1,150 - -

24 - -

7 - -

43 - -

23 - -

89 - -

30 - -

-

- -

1 - -

1,589,381,050.00 196,840,800.00 12.38

12 3.00 25.00

132 33.00 25.00

18 5.00 27.78

25 12.00 48.00

2,277 589.00 25.87

200 75 37.50

6 2.00 33.33

37 10.00 27.03

99 42.00 42.42

46

52,150 12,250.00 23.49

25 12.00 48.00

1 - -

27.96

1 1.00 100.00

623,891,050.00 76,636,800.00 12.28

12 3.00 25.00

4 - -

81 - -

72 - -

2,700 - -

2 1.00 50.00

8 2.00 25.00

7,050 - -

29 - -

280 180.00 64.29

13.69

1 0.25 25.00

1,026,605,050.00 - -

Page 256: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

12 - -

6 - -

83 - -

77,794 - -

1,712 - -

10 - -

19 - -

30,120 - -

25,470 - -

40 - -

5 - -

84 - -

-

1 - -

1,282,655,050.00 - -

12 - -

6 - -

114 - -

1,354 - -

841 - -

40 - -

25 - -

76 - -

56,700 - -

46 - -

100 - -

24 - -

5 -

5 -

36 -

1 -

3 -

-

1 - -

490,121,050.00 - -

12 2.00 16.67

10 - -

120 50.00 41.67

409 150.00 36.67

433 210.00 48.50

4 - -

Page 257: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

20 - -

370 -

12 - -

20 - -

700 - -

2 - -

12.0

1 - -

923,831,050.00 113,904,000.00 12.33

12 2.00 16.67

3 - -

164 20.00 12.20

755 80.00 10.60

1,011 400.00 39.56

24 5.00 20.83

2 -

167 20.00 11.98

5,650 100.00 1.77

1,000 100.00 10.00

120 50.00 41.67

26 -

13.77

1 0.25 25.00

540,071,050.00 - -

12 - -

6 - -

45 - -

619 - -

422 - -

30 - -

12 - -

13 - -

56 - -

16,150 - -

50 - -

300 - -

3 - -

-

1 - -

1,923,179,050.00 - -

12 - -

Page 258: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

6 - -

-

-

1 - -

1,280,297,050.00 134,642,400.00 10.52

12 2.00 16.67

54 - -

28 - -

1 - -

15 6.00 40.00

10 - -

23,400 2,440.00 10.43

50 14.00 28.00

11.89

1 0.25 25.00

399,794,000.00 - -

420 105 25.00

70 20 28.57

75 22 29.33

1,410 385 27.30

5,010 1,609 32.12

450 81 18.00

1,650 285 17.27

925 373 40.32

128 32 25.00

20 13 65.00

346 67 19.36

2,435 924 37.95

30.44

585 108 18.46

98 17 17.35

529 114 21.55

529 104 19.66

67 12 17.91

504 140 27.78

5 3 60.00

2,175 412 18.94

73 52 71.23

2 2 100.00

Page 259: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

24 - -

5 -

-

9 9 100.00

5 3 60.00

38.06

399,794,000

4 2.00 50.00

31 8.00 25.81

4 4.00 100.00

2 1.00 50.00

110 40.00 36.36

110 40.00 36.36

110 40.00 36.36

2 1.00 50.00

2 1.00 50.00

110 40.00 36.36

110 40.00 36.36

110 40.00 36.36

900 355.00 39.44

50 20.00 40.00

2 1 50.00

1 0 -

300 178 59.33

300 298 99.33

400 0 -

300 0 -

900 0 -

12 4 33.33

1 1 100.00

12 12 100.00

120 20 16.67

500 202 40.40

5 1 20.00

1 0 -

500 245 49.00

1 0 -

220 82 37.27

1 0 -

1 0 -

120 20 16.67

1 1 100.00

55 20 36.36

2 1 50.00

22 4 18.18

2 0 -

55 20 36.36

100 41 41.00

Page 260: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2 2 100.00

1 0 -

3 1 33.33

10 5 50.00

120 105 87.50

12 0 -

120 27 22.50

1 0 -

55 20 36.36

28 5 17.86

8 8 100.00

37.26

520 149 28.65

104 31 29.81

497144 28.97

497 144 28.97

71 10 14.08

473 175 37.00

5 3 60.00

100 - 0.00

2,416 742 30.71

100 0.00

100 0.00

525 - 0.00

100- 0.00

100 - 0.00

80 5 6.25

18

399,794,000 - -

3

375

1

110

2

479

4

2,543

3

4,410

3

2,350

2

360

2

452

2

Page 261: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

10

8

3,400

1

75

1

18

1

110

95

80

90

90

80

90

100

90

100

100

100

100

100

100

80

#REF!

426,447,000 -

906 143.00 15.78

102 155.00 151.96

102 154.00 150.98

102 106.24

525

2,254

1,140

320

8

20

80

80

24

160

1

95 #REF!

Page 262: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

80

90

90

80

90

100

90

100

100

100

100

100

426,447,000 148,683,400.00 34.87

462 156.00 33.77

5 4.00 80.00

252 40.00 15.87

1,688 25.00 1.48

38 25.00 65.79

2 1.00 50.00

321 110.00 34.27

210 120.00 57.14

77 50.00 64.94

112 45.00 40.18

192 50.00 26.04

96 45.00 46.88

392 40.00 10.20

77 40.00 51.95

18 7.00 38.89

77 5.00 6.49

468 25.00 5.34

13 6.00 46.15

12 2.00 16.67

4 1.00 25.00

35.85

9524.00 25.26

80 42.00 52.50

90 26.00 28.89

90 36.00 40.00

Page 263: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

80 18.00 22.50

90 35.00 38.89

100 5.00 5.00

90 81.00 90.00

100 17.00 17.00

100 - -

100 - -

100 - -

100 16.00 16.00

80 7.00 8.75

24.63

399,794,000 - -

84 21.00 25.00

84 21.00 25.00

84 21.00 25.00

84 21.00 25.00

84 21.00 25.00

84 21.00 25.00

336 21.00 6.25

278 60.00 21.58

1377 1,277.00 92.74

3900 936.00 24.00

1233 60.00 4.87

1300 - -

145 - -

2195 1,600.00 72.89

347 60.00 17.29

14 - -

336 21.00 6.25

6 1.00 16.67

850 650.00 76.47

84 21.00 25.00

84 5.00 5.95

84 14.00 16.67

195 - -

35 21.00 60.00

24.86

95 63 66.32

90 63 70.00

8563

74.12

80 63 78.75

85 63 74.12

90 21 23.33

100 30 30.00

90 2 2.22

100 100 100.00

100 21 21.00

Page 264: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100 0 -

1000

-

100 100 100.00

80 7 8.75

41

479,760,440 - -

6 -

1,386 -

1 -

1,323

2

1,260

6

4,010

7

5,173

2

880

2

400

3

4,400

3

16

4

16

2

2,000

2

2,000 -

1

6

2

5

2

240

95 -

80 -

90 -

90 -

80 -

90 -

100 -

90 -

100

100

100

Page 265: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100

100

100

80

399,794,000 - -

7 -

500 -

13 -

2

180

3

190

1,045

4

2,090

10

12

8

22

25

2

680

3

2,000

2

450

2

450

3

625

1

22

48

1

110

3

475

55

14

2

1,310

25

4

80

40

40

60

3

5

130

51

Page 266: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

6

1,111

2,780

2,841

95 0.0

800.0

90 0.0

90 0.0

80 0.0

90 0.0

100 0.0

90 0.0

100

100

100

100

100

80

0.0

426,447,000 - 0.00

4 1.00 25

652 208.00 31.90

52 32.00 61.54

2 1.00 50

96 32.00 33.33

2 1 50

176 40 22.73

9 4 44.44

856 176 20.56

4 1 25

28 - 0

2 1 50

4 1 25

3 2 66.67

528 160 30.30

3 2 66.67

440 136 30.91

3 1 33.33

292 64 21.92

4 2 50

102 64 62.75

4 2 50

31 16 51.61

Page 267: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3 2 66.67

132 96 72.73

100 25 25

1 1 100

43.26

95 33.93 35.72

80 17 21.25

9032 35.56

90 32 36

80 28 35.00

90 32 36

100 28 28

90 34 37

100 100 100

100 100 100

100 - 0

100 - 0

100 38 38

80 80 100

43.03

479,753,000 30,525,710 6.36

820 309 37.68

96 12 12.50

901 236 26.19

3,737 972 26.01

4,153 780 18.78

350 80 22.86

4,100 460 11.22

9 3 33.33

33 4 12.12

45 40 30.00

2,000 368 18.40

2,000 276 13.80

21.91

95 42 44.21

80 7 8.75

90 34 37.78

90 30 33

80 5 6.25

90 97 108

100 100 100.00

90 68 75.56

100 - 0.00

Page 268: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100 - 0.00

100 19 19.00

100 100 100.00

100 100 100.00

80 80 100.00

52.3

426,447,000 - -

4 3 75

28 6 21

198 72 36

66 30 45

198 24 12

198 72 36

60 72 120

400 315 79

350 339 97

80 - -

100 - -

1,960 - -

190 - -

80 - -

220 105 48

230 48 21

66 24 36

30 18 60

330 102 31

10 - -

60 - -

60 30 50

2 2 100

60 60 100

60 60 100

60 - -

60 - -

20 - -

20 20 100

80 - -

250 50 20

1,960 - -

30 15 1

60 31 52

36

144 54 38

60 30 50

50 18 36

144 72 50

144 72 50

Page 269: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

10 4 40

144 91 63

6 5 83

400 315 79

50 50 100

20 14 70

1960 0 -

6 0 -

30 28 93

6 6 100

51.25

479,753,000

- 0.000

Peroses

penomeran

SPJ lama

Konsultasi

913 240 26

50 24 48

830 67 8

220 35 16

872 234 26.83

183 51 28

3,669 904 25

5,214 1250 24

1,619 212 13

2,573 153 6

1,592 -

505 125 25

59 13 22

2,869 569 20

42,356 2342 6

1,034 212 21

30 5 17

14 14 100

24

95 26.90 28

8043 54

90 24.21 27

90 26.59 30

80 19.89 25

90 25.30 28

100 100 100

90 21.22 24

100 22.05 22

100 20.50 21

100 13.09 13

100 0

100 8.07 8

80 27.27 34

29

Page 270: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

399,794,000 - 0.0

341 141 41.3

6 4 66.7

7 3 42.9

198 43 21.72

132 45 34.09

336 100 29.76

316 426 134.81

6 6 100.0

24 24 100.0

60 0.0

11 0.0

28 0.0

6 0.0

1,983 0.0

336 554 164.88

48 0.0

4 0.0

10 10 100.0

66 18 27.27

10 0.0

40 20 50.0

120 60 50.0

80 76 95.0

190 60 31.58

16 16 100.0

432 432 100.0

2 2 100.0

44 44 100.0

20 20 100.0

7 7 100.0

120 80 66.7

7 7 100.0

50 9 18.0

160 160 100.0

44 16 36.36

1 1 100.0

12 12 100.0

2 2 100.0

1 0.0

11 4 36.36

Page 271: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2 1 50.0

3 0.0

30 6 20.0

1 1 100.0

7 7 100.0

2 2 100.0

44 6 13.64

74,152 0.0

57.68

95 19 20.00

98 18 18.37

90 21 23.33

90 26.32 29

80 28 35.00

90 29.35 33

100 66 66.00

90 24.44 27.16

100 0.00

100 100 100.00

100 0.00

100 100 100.00

80 100 125.00

44

426,447,000 - -

365

110

155

365

56

23

42

11

8

220

Page 272: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

95 -

80-

90 -

90 -

80 -

90 -

100 -

90 -

100 -

100 -

100 -

100 -

100 -

100 -

80 -

399,794,000 - 0.00

5

308

77

110

Page 273: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

165

70

1

154

3

105

4,767

7

324

420

756

5,000

565

1,619

1

13

1

340

3

7

951

7

2

200

4

360

680

27

4

110

3

7

30

5

5

35

40

680

210

7

140

3

7

7

95 0.00

80 0.00

900.00

90 0.00

80 0.00

90 0.00

Page 274: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100 0.00

90 0.00

100

100

100

100

100

80

0.00

399,794,000 - -

389

160

4,742

1,506

13

2,710

5,664

6

6

6

90

175

2,163

790

6

500

95

80

90

90

80

90

100

90

100

100

100

100

100

80

0.00

453,100,000 -

Page 275: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

361 10 2.77

50 2 4.00

1 -

6 1 16.67

6 1 16.67

1 -

28 5 17.86

10 10 100.00

5 1 20.00

2 -

10 1 10.00

4 -

1 1 100.00

1 1 100.00

1 -

1 1 100.00

1 1 100.00

3

10 -

1 -

1 -

1 -

10 -

1 -

2 -

2 -

1 -

1 -

10 1 10.00

10 -

1 -

1 -

2 -

1 -

10 -

17.08

95 10 11

80 -

9510 11

90 -

80 -

100 20 20

80 5 6

90 20 22

100-

100 -

100 -

10010 10

Page 276: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100 -

80 80 100

85 10 12

80 20 25

12

399,794,000 0.00

6 4 66.67

711 100 14.06

1 1 100.00

361 100 27.70

1 1 100.00

50 40 80.00

2 1 50.00

6 3 50.00

28 18 64.29

2 1 50.00

28 17 60.71

1 1 100.00

5 4 80.00

2 1 50.00

10 5 50.00

2 1 50.00

10 5 50.00

4 2 50.00

1 1 100.00

10 6 60.00

1 1 100.00

10 4 40.00

1 0 -

10 0 -

2 0 -

10 0 -

2 0 -

10 4

51.61

95 57 60.00

80 14 17.50

9052 57.78

90 4 4.44

80 60 75.00

Page 277: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

90 5 5.56

100 370 370.00

9025 27.78

1000 0.00

90 0 0.00

100 0 0.00

10010 10.00

100 5 5.00

48.70

453,100,000 - 0.0

945 237 25

297 106 36

315 111 35

2,033 700 34

44 33 75

442 149 34

6,020 5020 83

93 21 23

22 11 50

12 9 75

3 2 67

1 0 -

95 70 74

110 54 49

47

865 257 30

173 64 37

825 257 31

825 256 31

153 22 14

785 338 43

9 8 89

3798 154641

38 2668

0 0

33 -

9-

297 87 29

Page 278: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9 9 100

37

426,447,000 - 0.00

6

110

55

15

1

110

2

3

6

50

8

1,800

1,800

1,453

24

960

2,880

1,800

5

55

4

150

10

5

9

195

5

5

5

95

80

90

90

80

90

100

90

100

100

100

100

100

80

Page 279: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

64,514,000 4,134,250.00 6.4Maih dalam

proses SPJ

15 5 33.33

100 25 25.00

184,638,200 8,178,300 4.43

1,400 496 35.43

100 35.4 35.43

122,497,400 66,517,990 54.30

-

3 2 66.67

90 50 55.56

713,366,800 33,369,200 4.68 terhambat dlam

proses spj

2,500 325 13.00

80 30 37.50

19,272,000 - -

20 - -

100 - -

195,075,500 3,031,270 1.55

Page 280: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3 - -

9 1 11.11

18 1 5.6

4 1 25.0

75 - -

8 - -

8.33

83 10 12.05

87

38,140,000 2,472,690 6.48

148 10 6.76

1 0.6 60.00

348,275,000 - -

110 -

110 -

800 -

800 -

-

95 -

195,460,000 -

148 -

310 -

93 -

95 -

-

95 -

Page 281: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

48,615,000 -

148 -

95 -

10,965,000 -

40 -

2 -

6,125,000

20

80

32,625,000 937,500 2.87

9 1 11.11

85 11 12.94

92,900,000 - -

700 -

85 -

Page 282: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

52,017,000 19,408,160 37.3

20 8 40.00

.

85 40 47.06

949,848,200 136,229,600 14

328 45 14

100 14.00 14

288,172,200 14,872,991 5.2

1,664 200 12.0

766 66.00 8.6

8.6

693,658,300 9,418,100 1.36

500 131 26

100 26 26

297,045,000 72,180,000 24

100 - -

100 - -

Page 283: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

41,945,000 3,600,000 8.58

100 11.00 11.0

100 11.00 11.00

129,697,000 8,399,534 6.48

20 17 85.0

100 66.67 66.67

27,475,000 1,499,124 5.46

Adanya

kesalahan

dalam

penentuan

taerget

outcome

6.545 -

100 - -

57,545,500 14,545,500 25.28

45 25 55.56

100 55.56 55.56

40,500,000 3,600,000 8.89

10 1 10.00

10 2 20.00

50 7 14.00

3 2.00 66.67

11.00

80 11 13.75

Page 284: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1,004,388,000 27,369,000 2.7

15 3 20.0

9 3 33.3

2,276,528,000 - -

6 - -

4

20 - -

279,027,400 - -

1

74

1,472,629,600 - -

4 - -

20 - -

7,549,923,900 1,250,000 0.02

Masih dalam

proses tender

proses tender

2 0.75 37.5

2 0.75 37.5

.

Page 285: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2,755,340,000 -

Ipal yang

dibutuhkan

belum terdapat

di e-katalog

1 -

100 -

14,628,203,800 - -

1 -

100 -

605,660,500

1

100

1,050,000,000 - -

4

100

183,500,000

139

100

207,880,000 2,249,500 1.1

1 0 2.0

Sedang dalam proses

Page 286: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

90 2 2.2

85,253,400

5

100

168,600,300 1,125,000 0.7

1 0 2.0

1 0 2.0

250,000,000 937,500 0.4

19 1 5.3

100 5 5.0

32,562,084,000 8,641,594,200 26.54

100 86.00 86

100 33,996 33,996

35,312,000 2,993,500 8.48

20 2 10.00

20 10 50.00

Page 287: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

50,381,000 - -

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

431 - -

80 - -

11,087,000 - - Proses SPJ

50 - -

80 - -

16,643,000 630,000 3.79

SPJ makmin

monev cair di

bulan mei

20 - -

20 - -

78,550,000 1,997,622.00 2.54

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

120 - -

80 - -

59,524,000 - -

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

60 - -

Page 288: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100 - -

68,056,000 - -

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

20 - -

45 - -

34,565,400 - -

20 4 20.00

20 4.00 20.00

534,645,000 1,350,000 0.25

SPJ baru cair

di bulan mei

575 25 4.35

95 4 4.21

230,600,000 - -

Dana pajak

rokok blum

turun

menunggu

dana pajak

rokok turun

15 5 33.33

100 30 30.00

1,186,272,825 7,200,000 0.61

kegiatan HKG-

KB

dilaksanankan

pada bulan

september

sesuai renkas,

uang hanya

untuk

pembayaran

gaji kontrak

Menunggu

hingga dana

pajak rokok

belum turun

Page 289: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

9 - -

90 - -

368,529,750 - -

Dana blum cair

dan menunggu

jadwal dari

provinsi

menunggu

kesesuaian

jadwal tim

audit dari

provinsi

20 - -

20 - -

50,000,000 -

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

100 -

45 -

369,723,000 48,785,000.00 13.20

71 - -

9 3.00 33.33

18 9.00 50.00

67 9.00 13.43

48 - -

19.35

48 - -

12 - -

9,479,800 -

20 -

Page 290: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

20 -

23,943,695,786.26 2,129,300.00 0.01

1 -

75 -

317,988,800 889,000.00 0.28

2 -

85 -

35,000,000 3,719,500.00 10.63

20 8.00 40.00

20 8.00 40.00

37,700,000 10,766,600.00 28.56

20 5.00 25.00

2 -

100 40.00 40.00

31.19

340,304,100 6,350,000.00 1.87

ATK yang baru cair dan

dalam persiapan pengadaan

ATK yang baru cair dan

dalam persiapan pengadaan

Page 291: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

12 4.00 33.33 29.17

4 1.00 25.00

100 20.00 20.00

7.29

20,000,000 1,542,500.00 7.71

Prosedur

sudah berjalan

Terhambat di

sub.bag

keuangan

20 6.00 30.00

2

100 40.00 40.00

906,261,100.00 42,520,626.00 4.69

6,545 875.00 13.37

100 13.00 13

30 -

6.50

126,650,000 - -

20 10.00 50.00

9 - -

25.00

30 1.00 3.33

21,550,000 4,500,000.00 20.88

Page 292: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

20 5.00 25.00

20 5.00 25.00

153,426,598,811.26 10,756,698,685.00 7.01

Singaraja, Mei 2017

Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng

Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.

NIP. 197308051996031002.

+

Page 293: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 294: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 295: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 296: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 297: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 298: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 299: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 300: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 301: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 302: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 303: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 304: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 305: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 306: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 307: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 308: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 309: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 310: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 311: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 312: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 313: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 314: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 315: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 316: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 317: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 318: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 319: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 320: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 321: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 322: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 323: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 324: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 325: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 326: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 327: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 328: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 329: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 330: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 331: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 332: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 333: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 334: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 335: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 336: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 337: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 338: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 339: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 340: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 341: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 342: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 343: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

KODE URUSAN

KODE NAMA INSTANSI

BULAN

1 2

I Program Pelayanan 1

Administrasi Perkantoran

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

II Program Peningkatan Sarana 14

dan Prasarana Aparatur

15

16

17

18

19

20

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

NO PROGRAM NO

Page 344: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

21

22

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23

24

IV Program Peningkatan Kapasitas 25

Sumber Daya Aparatur

26

V Program Peningkatan Pengembangan 27

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

28

VI Program Perencanaan Anggaran 29

SKPD

VII Program Informasi Pembangunan Daerah 30

VIIIProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kesehatan 31

32

33

IX Program Upaya Kesehatan 34

Masyarakat

35

36

37

38

39

40

41

42

Page 345: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Page 346: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Page 347: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

78

79

80

81

X Program Pengawasan Obat Dan Makanan 82

XI

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 83

84

85

86

XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat 87

88

89

90

91

XIII Program Pengembangan Lingkungan sehat 92

93

94

95

XIV Program Pencegahan dan 96

Penanggulangan Penyakit Menular

97

98

99

100

Page 348: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

101

102

103

XVProgram Standarisasi Pelayanan Kesehatan

104

105

XVI Program Pengadaan Peningkatan dan 106

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesma Pembantu

dan Jaringannya 107

108

XVII

Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana

dan Prasarana109

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru- paru Rumah Sakit Mata

110

111

112

113

114

115

116

117

118

XVIII Program Kemitraan Peningkatan 119

Pelayanan Kesehatan

120

XIX Program Peningkatan Pelayanan 121

Kesehatan anak Balita

122

123

XX Program Peningkatan Pelayanan 124

Page 349: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Kesehatan Lansia

125

126

127

XXI Program Peningkatan keselamatan128

ibu melahirkan dan anak.

129

130

131

XXII

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Remaja 132

XXIII Program Kesehatan Tradisional 133

134

XXIV

Program Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga135

136

137

XXV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia 138

139

140

XXVI

Program pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular141

142

143

Page 350: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

JUMLAH

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng,

dr. I Gusti Nyoman Mahapramana

NIP. 196104121988031012.

Page 351: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1.02 Kesehatan

1.02.01 Dinas Kesehatan

Januari s/d April 2017.

Rp.

3 4 5

Penyediaan jasa surat menyurat 39,300,000 10,425,000

Penyediaan jasa komunikasi, 845,000,000 167,600,926

Sumber Daya air dan listrik

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan 50,000,000 -

kendaraan dinas/oprasional

Penyediaan jasa administrasi 2,511,016,696 574,967,500

keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 582,853,500 86,400,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40,200,000 -

Penyediaan Alat Tulis Kantor 97,086,324 -

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 102,139,000 3,821,400

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 38,420,000 -

/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1,137,220,000 51,253,719

Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan 10,000,000 700,000

Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman 365,565,000 20,640,349

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 312,000,000 62,230,319

ke Luar Daerah/dalam Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional 250,000,000 -

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,510,000,000 -

Pengadaan Mebeleur 721,500,000 -

Penyelenggaraan dan Pengadaan 227,500,000 7,440,000

Sarana/Prasarana Upacara

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor 60,000,000 2,400,000

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan 168,400,000 26,940,500

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 25,000,000 -

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KEUANGAN

Page 352: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Gedung Kantor

Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik

Daerah 123,300,000 29,300,000

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 11,950,000 -

Aset Barang Milik Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta 53,600,000 -

kelengkapannya

Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 50,000,000 -

Pendidikan dan pelatihan formal 5,515,166,500 579,050,000

Penilaian dan Pengembangan Pegawai 97,300,000 3,600,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 254,319,200 13,125,000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 61,025,900 9,000,000

Penyusunan Anggaran SKPD 225,617,500 9,000,000

Penyelenggaraan Pameran/Pegawai Pembangunan 27,061,000 -

Pengadaan Obat dan Perbekalan 5,673,175,800 6,100,000

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan 175,867,000 35,950,000

Monitoring,evaluasi dan pelaporan 152,306,000 2,407,007

Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan 205,266,500 30,903,400

Penyelenggaraan pencegahan dan 156,949,300 11,198,386

pemberantasan penyakit menular dan wabah

Perbaikan Gizi Masyarakat 171,700,000 -

Peningkatan kesehatan masyarakat 90,677,800 -

Peningkatan pelayanan dan penangulangan 2,247,503,290.00 -

masalah kesehatan

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 173,250,000 750,000

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 50,462,500 4,323,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,121,183,050.00 -

FKTP Puskesmas Tejakula I

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 925,733,050 185,651,100

FKTP Puskesmas Tejakula II

Page 353: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,079,105,050 213,969,600

FKTP Puskesmas Kubutambahan I

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,087,282,050.00 224,749,800

FKTP Puskesmas Kubutambahan II

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 994,373,050 206,496,000

FKTP Puskesmas Sawan I

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 810,826,050 -

FKTP Puskesmas Sawan II

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,802,981,050 -

FKTP Puskesmas Buleleng I

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 685,372,050 122,317,200

FKTP Puskesmas Buleleng II

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,181,873,050 -

FKTP Puskesmas Buleleng III

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,483,613,050 300,384,000

FKTP Puskesmas Sukasada I

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 880,323,050 -

FKTP Puskesmas Sukasada II

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,589,381,050 196,840,800

FKTP Puskesmas Banjar I

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 623,891,050 76,636,800

FKTP Puskesmas Banjar II

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,026,605,050 -

FKTP Puskesmas Seririt I

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,282,655,050 -

FKTP Puskesmas Seririt II

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 490,121,050 -

FKTP Puskesmas Seririt III

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 923,831,050 113,904,000

FKTP Puskesmas Busungbiu I

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 540,071,050 -

FKTP Puskesmas Busungbiu II

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,923,179,050 -

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,280,297,050 134,642,400

FKTP Puskesmas Gerogak II

Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I

Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 -

Page 354: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahana I 399,794,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan II 426,447,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I426,447,000 148,683,400

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II399,794,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I479,760,440 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II399,794,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III426,447,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I479,753,000 30,525,710

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II426,447,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I 479,753,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II399,794,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I 426,447,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II 399,794,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III399,794,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I453,100,000 -

Page 355: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar PuskesmasBusungbiu II399,794,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I453,100,000 -

Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II426,447,000 -

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 64,514,000 4,134,250

Peningkatan Kapasitas Laboratorium 184,638,200 8,178,300

pengawasan obat dan makanan

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar

Hidup sehat 122,497,400 66,517,990

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 713,366,800 33,369,200

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 19,272,000 -

Peningkatan Peran Serta Masyarakat 195,075,500 3,031,270

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 38,140,000 2,472,690

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 348,275,000 -

Penanggulangan kurang energi (KEP),anemia giizi

besi,gangguan akibat kurang yodium (GAKY),195,460,000 -

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gzi 48,615,000 -

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,965,000 -

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 6,125,000 -

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 32,625,000 937,500

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 92,900,000 -

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 52,017,000 19,408,160

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 949,848,200 136,229,600

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 288,172,200 14,872,991

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 693,658,300 9,418,100

penyakit menular

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 297,045,000 72,180,000

Peningkatan imunisasi 41,945,000 3,600,000

Page 356: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Peningkatan surveilans epidemiologi dan

penanggulangan wabah 129,697,000 8,399,534

Peningkatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 27,475,000 1,499,124

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 57,545,500 14,545,500

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan 40,500,000 3,600,000

Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1,004,388,000 27,369,000

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2,276,528,000 -

Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 279,027,400 -

Rehab Puskesmas 1,472,629,600 -

Pembangunan Rumah Sakit 7,549,923,900 1,250,000

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah

Sakit 2,755,340,000 -

Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit 14,628,203,800 -

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 605,660,500

Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1,050,000,000 -

Pengadaan mebeleur rumah sakit 183,500,000

Pengadaan Perlengkapan Rumah, Rumah Sakit

(Dapur,Ruang Pasien,Ruang Tunggu,dan Lain-lain 207,880,000 2,249,500

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 85,253,400

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat

menyurat rumah sakit 168,600,300 1,125,000

Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 250,000,000 937,500

Pasien dan Pegawai Rumah Sakit

Kemitraan Asuransi kesehatan masyarakat 32,562,084,000 8,641,594,200

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 35,312,000 2,993,500

Penyuluhan kesehatan anak balita 50,381,000 -

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 11,087,000 -

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 16,643,000 630,000

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 78,550,000 1,997,622

Page 357: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 59,524,000 -

Pelayanan Kesehatan 68,056,000 -

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34,565,400 -

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu 534,645,000 1,350,000

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu 230,600,000 -

Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1,186,272,825 7,200,000

Monitoring,evaluasi dan pelaporan 368,529,750 -

- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi

(KIE) Kesehatan Remaja 50,000,000

Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional 369,723,000 48,785,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,479,800

Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 23,943,695,786.26

Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga317,988,800

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 35,000,000 3,719,500

Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan

tenaga kesehatan 37,700,000 6,450,000

Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya

Puskesmas, Manusia Kesehatan 340,304,100 6,350,000

Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 20,000,000 1,542,500

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak

menular 906,261,100 42,520,626

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular 126,650,000 -

Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 21,550,000 4,500,000

Page 358: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

153,426,598,811.26 10,756,698,685.00

Page 359: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

% % %

6 7 8 9

26.53 31.90 28.81 PAD

19.83 19.84 16.89 PAD, DAU

- - - DAU

22.90 40.00 32.08 DAU,PAD

15 19 15 DAU,PAD

- - - DAU

- - - DAU

3.74 14.29 7.01 DAU

- - DAU

4.51 9.09 5.2 DAU

7.00 8.29 8.01 DAU

5.65 10.53 7.6 DAU

19.95 33.33 26.65 DAU,PAD

- - DAU

- - - DAU,PAD

- - - DAU,PAD

3.27 25.53 10.9 DAU,PAD

4.00 - 2.74 DAU

16.00 25.00 16.33 DAU

- - DAU

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

REALISASI

KET (SUMBER DANA)KEUANGAN

Page 360: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

23.76 50.00 35.33 DAU,

- - - DAU

-

- - - DAU

- - - DAU

10.50 10.00 10.17 DAU

3.70 7.19 4.75 DAU

5.16 7.62 6.80 DAU

14.75 33.33 24.92 DAU

3.99 20.00 14.66 DAU,PAD

- - - DAU

0.11 0.10 0.04

BHP Prov ,Pajak

Rokor,DAU,DAK FISIK Dak Non

Fisik

20.44 33.33 29.62

BHP Prov,Pajak rokok,DAK non

Sisik ,PAD,

1.58 3.33 2.89 DAK Non Fisik,PAD

15 15 13.02 DAU,DID

7.14 7.22 7.53 DAU,DAK Non fisik, DID

- - - DID

- - - DID

- - - BPH Prov,Pajak Rokok PAD

0.43 7.14 5.27 DAK Non Fisik,DID

8.57 25.00 19.52 DID

- - 33.33 DANA JKN

20.05 21.07 13.71 DANA JKN

Page 361: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

19.83 19.96 13.26 DANA JKN

20.67 38.07 32.25 DANA JKN

20.77 25.00 30.17 DANA JKN

- - - DANA JKN

- - - DANA JKN

17.85 12.36 10.07 DANA JKN

- #REF! DANA JKN

20.25 20.79 22.01 DANA JKN

- - - DANA JKN

12.38 27.96 37.46 DANA JKN

12.28 13.69 16.99 DANA JKN

- - - DANA JKN

- - - DANA JKN

- 12.0 3.99 DANA JKN

12.33 13.77 17.03 DANA JKN

- - - DANA JKN

- - - DANA JKN

10.52 11.89 15.80 DANA JKN

30.4 22.83 DAK Non Fisik

- 37.26 18.30 DAK Non Fisik

Page 362: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

- #REF! DAK Non Fisik

- #REF! DAK Non Fisik

DAK Non Fisik

34.9 35.85 31.78 DAK Non Fisik

- 24.9 22.06 DAK Non Fisik

- #REF! DAK Non Fisik

- #REF! DAK Non Fisik

- 43.26 28.77 DAK Non Fisik

6.4 21.91 26.87 DAK Non Fisik

- 36.49 29.25 DAK Non Fisik

- 23.89 17.79 DAK Non Fisik

- 57.68 34.01 DAK Non Fisik

- - - DAK Non Fisik

- - - DAK Non Fisik

- #REF! DAK Non Fisik

- 11.8 9.63 DAK Non Fisik

Page 363: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

- 51.61 33.44 DAK Non Fisik

47 27.93 DAK Non Fisik

- #REF! DAK Non Fisik

6.4 33.33 21.58 PAD

4.43 35.4 25.10 DAU,DID

54.3 66.67 58.84 DID

4.68 13.00 18.39 DAK Non Fisik,DID

0.00 - - DID

1.55 8.33 7.31 DID

6.48 6.76 24.41 DID

0.00 - - DAU,DID

0.00 - - DID

0.00 - - DID

0.00 - - DID

- - - DID

2.87 11.11 8.98 DID

- - - DID

37.31 40.00 41.46 DID

14 14 14.02 DID

5.16 12.0 8.6 DID

1.36 26 18 BHP Prov,Pajak Rokok, DID

24 - 8.10 DAU

8.58 11.0 10.19 BHP Prov,Pajak Rokok, DAU

Page 364: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

6.48 85.00 52.72 BHP Prov,Pajak Rokok,

5.46 1.82 BHP Prov,Pajak Rokok,

25.28 55.56 45.46 DAU,DID

8.89 11.00 11.21 DAU,DID

2.72 20.00 18.69 DAK Non Fisik

- #REF! DAK Fisik,DID

- - - BHP Prov,PKB,DID

- - 0.00 BHP Prov,PKB,DAU

DAK Fisik,

0.02 37.50 25.01 BHP Prov,PKB,BHP,

PROV,Pajak Rokok

- 0.00 BHP Prov,Pajak Rokok

- - - BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,

BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,

DAU,DID

- - - DBHCHT,BHP Prov,PKB

BHP Prov,PKB, PAD

1.08 2.00 1.77 BHP Prov,PKB, DID

BHP Prov,PKB,DAU

0.7 2 1.56 BHP Prov,PKB,DID

0.38 5 3.55 BHP Prov,PKB,DID

26.54 86 11,370 BHP Prov,PKB,BHP Prov PHR

BKK Prov,JKBM,PAD

8.48 10.00 22.83 PAD

- - - BHP Prov,Pajak Rokok

- - - BHP Prov,Pajak Rokok

3.79 - 1.26 PAD

2.54 - 0.85 BHP Prov,Pajak Rokok

Page 365: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

- - - BHP Prov,Pajak Rokok

- - - BHP Prov,Pajak Rokok

- 20.00 13.33 PAD

0.25 4.35 2.94 BHP Prov,Pajak Rokok,DID

- 33.33 21.11 BHP Prov,Pajak Rokok

0.61

BHP Prov,Pajak

Rokok,DAU,DAK,NON Fisik

- - - DAK Non Fisik,DID

BHP Prov,Pajak Rokok

13.20 19.35 10.85 BHP Prov,Pajak Rokok,DID

PAD

BHP Prov,PKB,BHP Prov

BBNKB,BHP Prov Pajak

Rokok,BHP Prov PHR, DID

BHP Prov,PKB,BHP Prov Pajak

Rokok

10.63 40.00 30.21 BHP Prov,Pajak Rokok

17.11 25.00 31.19 DAU

1.87 29.17 17.01 bhp Prov PKB,PAD

0.08 30.00 25.90 PAD

4.69 6.50 10.35 BHP Prov Pajak Rokok

- 25.00 9.44 BHP Prov Pajak Rokok

20.88 25.00 23.63 PAD

Page 366: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

7.01 13.60 10.30

Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,

Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.

NIP. 197308051996031002.

Singaraja, Mei 2017

Kasubag Perencanaan

Page 367: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02
Page 368: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

KODE URUSAN 1.02. Kesehatan

KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02.01. Dinas Kesehatan

BULAN Januari s/d Mei 2017.

INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TK.

CAPAIAN (TARGET)

(Rp.)

REALISASI

1 3 4 5 6

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Input ( masukan )dana Rp. 39,300,000 11,350,000

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Surat terkirim Lbr. 10,500 3,350

3. Outcome ( Hasil )

Tercapainya koordinasi % 100 28.00

2 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Input ( masukan )dana Rp. 845,000,000 167,600,926

Sumber Daya air dan listrik Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Rekening Listrik ,Telp dan air rek 756 150

dibayar

3. Outcome ( Hasil )

Komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia dengan cukup % 100 11

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 1. Input ( masukan )dana Rp 50,000,000 1,132,000

Perijinan kendaraan dinas/operasional Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan unit 10 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kendaraan % 100 3

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Input ( masukan )Dana, tenaga yang dibutuhkan Rp. 2,511,016,696 836,019,200

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan disusun Jenis 5 2 LRA,CALK,NERACA

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data kebijakan keuangan Bulan 12 5.00

5 Penyediaan Jasa Kebersihan 1. Input ( masukan )dana Rp. 582,853,500 86,400,000

Kantor Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah unit kantor yang dibersihkan Unit 21 4

NO PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

2

Page 369: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kebersihan kantor % 100 10

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 1. Input ( masukan )dana Rp. 40,200,000 5,830,000

Kerja Dana, Tenaga dan Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah item peralatan kerja diperbaiki Unit 62 5

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional peralatan kerja % 100 15

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Input ( masukan ) Rp. 97,086,324

Dana, Peralatan yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Item ATK disediakan Jenis 24

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kinerja aparatur % 100

8 Penyediaan barang cetakan dan 1. Input ( masukan ) dana Rp. 102,139,000 5,098,500

penggandaan Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah item barang cetakan dan penggandaan Jenis 14 2

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kinerja Aparatur % 100 5

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1. Input ( masukan ) dana Rp. 38,420,000

/ Penerangan Bangunan Kantor Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) Jenis 4

JumLah komponen instalasi listrik disediakan Paket 6

3. Outcome ( Hasil ) % 90

Meningkatnya Kinerja Aparatur

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1. Input ( masukan ) dana RP. 1,137,220,000 83,226,602

Kantor Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan unit 33 8

2.Output (Keluaran )

Administrasi perkantoran terselenggara dengan baik % 100 7

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan 1. Input ( masukan ) Rp. 10,000,000 700,000

Peraturan Perundang-undangan Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan Exemplar 362 30

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya wawasan Aparatur % 80 7

12 Penyediaan Makan dan Minum 1. Input ( masukan )dana Rp. 365,565,000 20,640,349

Page 370: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis bahan makanan dan minuman disediakan Jenis 19 2

3. Outcome ( Hasil ) % 90 6

Meningkatnya Kinerja Pegawai

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan 1. Input ( masukan )dana Rp. 312,000,000 72,108,719

Konsultasi ke Luar Daerah/dalam Daerah Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah OH Koordinasi dilaksanakan Bulan 12 3

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai Exempler 15 4

kajian rapat

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp. 250,000,000 -

2.Output (Keluaran )

Jumlah kendaraan yang diadakan Unit 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kantor % 95

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp. 1,510,000,000 -

2.Output (Keluaran )

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Unit 27

disediakan

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kerja Pegawai % 90

16 Pengadaan Mebeleur 1. Input ( masukan ) Rp 721,500,000 -

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Jenis Mebel Disediakan buah 367

Unit 104

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kinerja Pegawai % 90

17 Penyelenggaraan dan Pengadaan 1. Input ( masukan )dana RP. 227,500,000 21,240,000

Sarana/Prasarana Upacara Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali upacara dilaksanakan kali 47 18

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Iman Aparatur % 100 9

Page 371: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1. Input ( masukan ) Rp. 60,000,000 2,400,000

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah luas gedung/lingkungan kantor dipelihara unit 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya fungsi Kantor % 95 4

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1. Input ( masukan )

Dinas /Operasional Dana yang dibutuhkan Rp. 168,400,000 26,940,500

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis kendaraan dipelihara Unit 4 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional kendaraan dinas/operasional % 100 8

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 1. Input ( masukan ) Rp. 25,000,000 -

Gedung Kantor Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah perlengkapan kantor dipelihara Unit 29

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya operasional perlengkapan gedung kantor % 100

21Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang

Milik Daerah1. Input ( masukan )

Rp.123,300,000 45,900,000

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah dokumen aset barang milik daerah Dokumen 2 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya data inventaris aset barang milik daerah % 90 37

.

22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 1. Input ( masukan )

Aset Barang Milik Daerah Dana yang dibutuhkan Rp. 11,950,000 -

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 21 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pengelolaan aset Lokasi 21 -

III.

23 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 1. Input ( masukan ) Rp 53,600,000 -

kelengkapannya Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah meter kain disediakan stel 100 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya disiplin aparatur % 90 -

24 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 1. Input ( masukan ) Rp 50,000,000 -

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terwujudnya pembinaan aparatur paket 1 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Page 372: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya iman aparatur % 100 -

IV.

25 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Input ( masukan ) Rp 5,515,166,500 579,050,000

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Peserta Diklat Org 10 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kompetensi petugas kesehatan puskesmas rawat inap Org 10 1

26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 1. Input ( masukan ) Rp. 97,300,000 28,800,000.00

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah pegawai mendapat penilaian Org 417 118

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kinerja dan kapasitas SDM Pegawai 417 20

V.

27Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi Kinerja SKPD1. Input ( masukan ) dana yang dibutuhkan Rp. 254,319,200 19,689,440

2.Output (Keluaran ) Buku 210 20

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data capaian kinerja dan realisasi kinerja Buku 210 20

secara lengkap dan akurat

28 Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir 1. Input ( masukan ) Rp. 61,025,900 12,000,000

Tahun Dana yang dibutuhkan

.

2.Output (Keluaran )

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun disusun Laporan 15 6

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian keuangan Laporan 15 5

VI. 29Program Perencanaan Anggaran SKPD

Penyusunan Anggaran SKPD1. Input ( masukan )dana Rp. 225,617,500 28,074,550

2.Output (Keluaran )

Jumlah Dokumen Anggaran SKPD disusun Dokumen 5 1

3. Outcome ( Hasil )

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Page 373: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Tersedianya data sebagai kajian Angaran Dokumen 5 1

VII

30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai 1. Input ( masukan ) Rp. 27,061,000 -

Pembangunan Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali pameran pembangunan dilaksanakan Kali 1 -

3. Outcome ( Hasil )

Tersebarnya Informasi Pembangunan daerah % 100 -

VIII

31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 1. Input ( masukan ) Rp. 5,673,175,800.00 7,300,000.00

Kesehatan Dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah jenis obat dan perbekalan diadakan LS Obat 1 -

VAR 1 -

HPV 1 -

SAR 1 -

BHP 1 1

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pelayanan kefarmasian di yandas sesuai standar % 80 16

32 Peningkatan pemerataan 1. Input ( masukan ) Rp. 175,867,000 41,950,000

obat dan perbekalan kesehatan Dana, Tenaga dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah volume pendistribusian obat-obatan Kali 120 40

3. Outcome ( Hasil )

Persentase ketersediaan obat dan vaksin % 95 33.3

33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 152,306,000 3,007,007

Dana, Tenaga dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 60 10

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan kefarmasian dan yandas sesuai standar % 80 3.00

IX Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

34 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1. Input ( masukan )

dana yang dibutuhkan Rp. 205,266,500 53,100,000

2.Output (Keluaran )

Jumlah fasilitas Kesehatan yng dilibatkan dalam P3K Pusk 20 6

dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan terhadap bencana

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Kualitas kesehatan pada acara-acara penting dan kualitas % 100 50

penanggulangan krisis kesehatan

35 Penyelenggaraan Pencegahan dan 1. Input ( masukan ) Rp 156,949,300 11,198,386

pemberantasan penyakit menular dan dana yang dibutuhkan

Program Informasi Pembangunana Daerah

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Page 374: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

dan wabah

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisai/pelatihan/penyuluhan Org 720 52

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pemberantasan % 85 7.00

penyakit menular .

36 Perbaikan gizi masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 171,700,000 2,524,967

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Meningkatnya cakupan dan keberlangsungan kegiatan pemantauan pertumbuhan di

posyanduPaket 714

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap posyandu % 83

37 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 90,677,800 1,166,000.00

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Pusk 3 1.00

dan Puskesmas berprestasi

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan Pusk 3 3.00

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas

38 Peningkatan pelayanan dan 1. Input ( masukan ) Rp 2,247,503,290.00

penanggulangan masalah kesehatan dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) pusk 20 10.00

Terlaksananya program kasus, monev, yandas dan rujukan Kec. 9 9.00

3. Outcome ( Hasil ) % 100 75.00

Meningkatnya kualitas program kasus, monev dan rujukan

39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1. Input ( masukan ) Rp 173,250,000 12,050,000

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat Sekolah 5 2.00

DAM 40 20.00

Puskesmas 20 8.00

PKL 40 40.00

3. Outcome ( Hasil )

% 85 40.00

40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 1. Input ( masukan ) Rp 50,462,500 7,888,000.00

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) RS Pemerintah/ 8 3.00

Bintek Rujukan Swasta

3. Outcome ( Hasil )

Persentase Rujukan % 15 5.0

41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,121,183,050.00 -

FKTP Puskesmas Tejakula I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

Page 375: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

habis pakai, Jenis 28 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,246 -

kesehatan Rim 97 -

Pak 2 -

tabung 80 -

unit 17 -

bendel 50 -

lembar 15,602 -

liter 30 -

paket 5 -

kotak 1,200 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 1.00

42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 925,733,050.00 206,041,650.00

FKTP Puskesmas Tejakula II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 3.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 3.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 28 2.00

buah 1,089

Buah 1,227 596.00

Rim 105 27.00

botol 45 13.00

tabung 5 -

unit 27 9.00

lembar 39,500 416.00

liter 50 20.00

buku 1,103 168.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.17

43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,079,105,050.00 291,112,560.00

FKTP Puskesmas Kubutambahan I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

habis pakai, rim 204 50.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,059 500.00

kesehatan kotak 1,042 400.00

botol 28 2.00

Gabung 6 4.00

unit 36 3.00

buku 231 115.00

lembar 33,400 135.00

liter 48 25.00

set 36 2.00

pieces 9 4.00

Gulung 5 1.00

Pasang 20 2.00

Box 14 5.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.27

Page 376: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,087,282,050.00 305,474,540

FKTP Puskesmas Kubutambahan II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

habis pakai, rim 100 50.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 1,947 144.00

kesehatan kotak 1,040 144.00

botol 54 -

unit 12 12.00

buku 258 58.00

lembar 50 50.00

liter 25 25.00

set 30 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.38

45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 994,373,050 267,790,140

FKTP Puskesmas Sawan I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 3 1

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 5 3

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 15 7

46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 810,826,050 388,307,000

FKTP Puskesmas Sawan II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 3

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 95 60

buah 957 102

kotak 410 400

botol 10 4

unit 21 10

buku 18 10

lembar 11,900 9,000

liter 30 15

set 15 1.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.13

47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,802,981,050.00 415,283,200.00

FKTP Puskesmas Buleleng I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 124 -

buah 3,118 -

kotak 4,946 -

botol 46 -

tabung 6 -

unit 56 -

Page 377: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

buku 31 -

lembar 23,030 200.00

liter 24 198.00

paket 4 -

box 20

pieces 10

Exemplar 10

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.57

48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 685,372,050.00 192,688,575

FKTP Puskesmas Buleleng II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 6 -

habis pakai, rim 44 13

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 609 -

kesehatan kotak 1,802 598

botol 4 -

Tabung 6 6

unit 28 18

buku 47 19

lembar 26,450 20,500

liter 23 10.00

rim 44 17

Buah 609 172

Kali 6 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.42

49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,181,873,050.00 347,492,960.00

FKTP Puskesmas Buleleng III Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Jenis 36 33

rim 132 40

buah 822 50

kotak 600 400

botol 10 3

Tabung 2 -

unit 27 15

buku 126 51

lembar 29,600 6,204

liter 40 5

paket 1 -

meter 2 -

pices 24 15

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.17

50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,483,613,050.00 805,554,150.00

FKTP Puskesmas Sukasada I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 2.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 103 59.00

Page 378: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

buah 1,157 600.00

kotak 1,127 750.00

botol 95 50.00

unit 56 40.00

buku 600 300.00

lembar 35,050 10,000.00

liter 30 25.00

set 9 6.00

exemplar 5 1.00

kali 2 1.00

Kg 1 1.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.25

51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 880,323,050.00 225,404,560

FKTP Puskesmas Sukasada II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 5.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 4.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan lusin 2 1.00

buah 566 216.00

kotak 612 200.00

unit 69 4.00

buku 25 -

lembar 1,150 250.00

liter 24 8.00

paket 7 -

pices 43 15.00

tabung 23 -

rim 89 80.00

box 30 -

tabung 23 6.00

unit 69 4.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

Pasien Baru 16,458 121.00

52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,589,381,050.00 493,377,043.00

FKTP Puskesmas Banjar I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, pieces 132 38.00

botol 18 8.00

rim 25 12.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah 2,277 789.00

kotak 200 75

jenis 6 2.00

unit 37 10.00

buku 99 52.00

BBM Liter 46

lembar 52,150 22,000.00

Set 25 14.00

Paket 1 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 1.00

Page 379: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 623,891,050.00 152,128,620.00

FKTP Puskesmas Banjar II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 5.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 4 1.00

habis pakai, rim 81 81.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 72 -

kesehatan buah 2,700 -

unit 2 1.00

buku 8 2.00

lembar 7,050 -

liter 29 -

` lembar 280 280.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.28

54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,026,605,050 282,372,780

FKTP Puskesmas Seririt I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4

OJ 135 -

OH 45 -

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 83 83

buah 77,794 7,718

kotak 1,712 20

botol 10 10

unit 19 -

buku 30,120 110

lembar 25,470 17,720

liter 40 -

pak 5 5

tabung 84 6

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.40

Orang 2,574 568.00

55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,282,655,050.00 266,438,459

FKTP Puskesmas Seririt II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 5.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 2.00

rim 114 80.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan buah 1,354 232.00

kotak 841 340.00

botol 40 10.00

unit 25 -

buku 76 5.00

lembar 56,700 15,440.00

liter 46 -

exemplar 100 -

Pieces 24 -

biji 5 -

gulung 5

tabung 36 6.00

set 1 1.00

Page 380: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

rol 3 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.21

56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 490,121,050.00 -

FKTP Puskesmas Seririt III Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 2.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Jenis 10 -

habis pakai, rim 120 50.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan buah 409 150.00

kesehatan kotak 433 210.00

Tabung 4 -

unit 20 -

buku 370

lembar 12 -

liter 20 -

exemplar 700 -

Paket 2 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 -

57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 923,831,050.00 176,954,050.00

FKTP Puskesmas Busungbiu I Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis 3 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan Rim 164 30.00

Buah 755 100.00

Kotak 1,011 9.00

Botol 24 5.00

Unit 2 1.00

Buku 167 30.00

Lembar 5,650 300.00

Eksemplar 1,000 230.00

Liter 120 70.00

Set 26

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.25

58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 540,071,050.00 144,040,820

FKTP Puskesmas Busungbiu II Dana, Tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 2.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai, Jenis 6 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 45 30.00

buah 619 100.00

kotak 422 15.00

Botol 30 5.00

Tabung 12 6.00

unit 13 4.00

buku 56 25.00

lembar 16,150 2,500.00

liter 50 15.00

bungkus 300 150.00

Set 3 1.00

Page 381: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.20

59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,923,179,050.00 656,491,864.00

FKTP Puskesmas Gerogak I

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan habis pakai Bulan 12 5.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan Bulan 12 5.00

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan rim 500 100.00

buku 205 150.00

kotak 12 2.00

botol 145 80.00

tabung 190 50.00

buku 12 7.00

lembar 400 100.00

unit 2

lembar 4,000 1,000.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.34

60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1. Input ( masukan ) Dana 1,280,297,050.00 292,790,700.00

FKTP Puskesmas Gerogak II

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan, Bulan 12 4.00

Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan habis pakai Jenis 54 -

Terlaksananya dukungan operasional pelayanan kesehatan RIM 100 20.00

Buah 1,070 399.00

Kotak 397 68.00

Botol 24 21.00

Buku 64 -

unit 28 7.00

liter 50 17.00

set 32 -

lembar 23,400 4,880

Exsemplar 5 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pusk. 1 0.21

61 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000.00 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Tejakula I

2.Output (Keluaran )Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Orang 420 220

pelayanan kesehatan ibu bersalin, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang 70 35

bayi baru lahir Orang 75 42

pelayanan kesehatan balita, Orang 1,410 598

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Orang 5,010 2,272

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, terealisasinya Orang 450 94

pelayanan kesehatan pada usia lanjut, teralisasinya pelayanan Orang 1,650 490

kesehatan penderita DM dan hipertensi, terealisasinya pelayaanan Orang 925 616

kesehatan orang dengan TB, terealisasinya pelayanan kesehatan Orang 128 60

pada orang yang resiko terinfeksi HIV, terealisasinya pelayanan Orang 20 17

kesehatan lingkungan, terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Orang 346 120

Upaya promosi kesehtan Orang 2,435 2,009

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 585 195

Page 382: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 98 30

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan%

529 201

Pelayanan Nifas, % 529 196

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 67 20

Kunjungan Bayi % 504 226

Desa/ Kelurahan UCI % 5 3

Pelayanan Anak Balita % 2,175 604

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 73 52

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 2 2

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 24 -

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 5 -

Penyakit Menular yang ditangani % 9 9

Desa Siaga Aktif % 5 3

62 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Tejakula II

1. Input ( masukan ) Rp 399,794,000

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah dokumen perencanaan BOK Dokumen 4 2

laporan kegiatan/sosialisasi Laporan 31 8

umlah loka karya Kali 4 4

Jumlah pendataan ibu hamil Orang 2 1

Jumlah kunjungan P4K Orang 110 40

Jumlah pemantauan bumil resti orang 110 40

Jumlah kelas ibu hamil orang 110 40

Jumlah pendataan neonatus Kali 2 1

Jumlah pendataan bayi Kali 2 1

Jumlah kunjunga DO KB orang 110 40

Jumlah pemantauan bufas orang 110 40

Jumlah pemantauan neonatus resti orang 110 40

Jumlah pemantauan bayi orang 900 355

Jumlah kunjungan bayi yang imunisasinya belum lengkap orang 50 20

Jumlah pendataan balita bayi 2 1

Jumlah pendataan peserta didik orang 1 -

Jumlah kunjunganTK/PAUD orang 300 178

Jumlah penbinaan UKS orang 300 298

Jumlah penjaringan peserta didik baru orang 400 -

Bias campak orang 300 -

Bias DT/TD Orang 900 -

Jumlah pengambilan Vaksin ke dinkes Kali 12 4

Jumlah peningkatan kapasitas kader posyandu orang 1 1

Jumlah pendinaan KKR Kegiatan 12 12

Jumlah penyuluhan penggunaan kontrasepsi orang 120 20

Inspeksi sanitasi Tempat 500 202

Jumlah Pemicuan STBM Tempat 5 1

Jumlah pendataan lansia Kali 1 -

Jumlah posyandu lansia orang 500 245

Jumlah penyegaran kader lansia Kali 1 -

Jumlah pengukuran/pemerikasaan faktor resiko PTM di posbindu Orang 220 82

Pendataan penderita hypertensi kali 1 -

Pendataan penderita DM Kali 1 -

Jumlah penyuluhan PTM orang 120 20

Pendataan ODGJ Kali 1 1

Jumlah kunjungan rumah pasien keswa/nafsa orang 55 20

Jumlah penyuluhan kezwa/nafsa orang 2 1

Jumlajh pengiriman sample BTA Kali 22 4

Jumlah penyuluhan tentang Penyakit TB orang 2 -

Page 383: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Jumlah kunjungan rumah penderita TB dan kepatuhan minum obat orang 55 20

Jumal deteksi dini HIV/AIDS Orang 100 41

Jumlah Penyuluhan HIV/AIDS kegiatan 2 2

Survey mawas diri orang 1 -

Jumlah pebinaan dan survey PHBS Kali 3 1

Jumlah pamantauan dan pembinaan kesehatan tradisional orang 10 5

Sosialisai orientasi kesehtan tradisional alternatif dan komplementer orang 120 105

Jumlah penyuluhan tentang penyakit menular langsung kegiatan 12 -

Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyakit tular vektor Kegiatan 120 27

Jumlah pemberian obat cacing kegiatan 1 -

Jumlah pemberian PMT pemulihan orang 55 20

Jumlah pemantauan penerapan KTR di sekolah Tempat 28 5

Monev Tempat 8 8

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 K4 95% 520 149

Presentase komplikasi kebidanan yang ditangani Naker 80% 104 31

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan KF 80%497

144

Pelayanan Nifas, % 497 144

Neonatus Komplikasi yang ditangan KN 90 % 71 10

Kunjungan Bayi, Desa/ Kelurahan Universal D/S 80% 473 175

Child Immunization (UCI) 90% 5 3

Makanan Pendamping ASI % 100 -

Pelayanan Anak Balita 90% 2,416 988

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100

,Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, 100% 525 -

Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam100%

100-

Presentase penyakit menular yang ditangani kasus % 100 -

Presentase cakupan desa siaga aktif Desa siaga % 80 5

63 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan I

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan 3

Terealisasinya Kesehatan Bersalin Orang 375 170.00

Terealisasinya Kesehatan Bayi Kegiatan 1

Terealisasinya Kesehatan Balita Orang 110 50.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Kegiatan 2

Pd Usia Pendidikan dasar Orang 479 454.00

Terealisasinya Kesehatan Imunisasi Kegiatan 4

Terealisasinya Pelayanan pd Usia Orang 2,543 2,195.00

Produktif Kegiatan 3

Terealisasinya Pel;ayanan Kesedhatan Orang 4,410 -

Pada Usia Lanjut Kegiatan 3

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang 2,350 108.00

Lingkungan Kegiatan 2

Terealisasinya Pelayanan Promkes Orang 360 53.00

Terealisasinya Pelayanan Pada Penderita Kegiatan 2

Hipertensi & DM (PTM) Orang 452 133.00

Terealisasinya Pelkes orang dengan Kegiatan 2

TB Desa 10 8.00

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kegiatan 8

Resiko Terinfeksi HIV Orang 3,400 1,300.00

Kegiatan 1

Orang 75 43.00

Kegiatan 1

Page 384: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Orang 18 5.00

Kegiatan 1

Orang 110 50.00

Kunjungan Bumil K4 95% 499 211.00

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan80% 399 12.00

Pelayanan Nifas, 90% 477 209.00

Neonatus Komplikasi yang ditangani 90% 477 209.00

Kunjungan Bayi 80% 360 5.00

Desa/ Kelurahan UCI 90% 454 209.00

Pelayanan Anak Balita 100% 5 5.00

Makanan Pendamping ASI 90% 25 -

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan 100% 5 -

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100% 2,195 687.00

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 100% 20 -

Desa/Kelurahan mengalami KLB 100% 5 -

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100% 302 136.00

Penyakit Menular yang ditangani Desa Siaga Aktif 100% 5 5.00

64 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan II

2.Output (Keluaran )

Terbayarnya Jasa Pelayanan Kesehatan Bulan 906 184.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jenis 504 191.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rim 504 191.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Balita Buah 3,046 930.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan pasa usia pendidikan dasar Kotak 2,254 530.00

Terealisasinya Pelayanan Imunisasi Botol 525 338.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Unit 320 240.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Buku 946 107.00

Teralisasinya Pelayanan Kesehatan Lingkungan Desa 960 400.00

Terealisasinya Pelayanan Promosi Kesehatan Desa 8 8.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Set 1,074 205.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Penderita DM Kegiatan 1,074 186.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Orang 10 10.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn TB Kegiatan 24 10.00

Terealisasinya Pelayanan Kesehatan Orang dgn resiko Teinfeksi HIV/AIDS Kegiatan 160 45.00

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 Ibu hamil % 95 36.51

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

KebidananIbu Bersalin % 80

38.71

Pelayanan Nifas Nifas % 90 38.88

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Neonatus % 100 20.29

Kunjungan Bayi Bayi % 90 60.48

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa % 100 87.5

Pelayanan Anak Balita Balita % 100 43.2

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin Anak % 100100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan, Balita gizi buruk % 100 100

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Anak sekolah % 100 0

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam, Desa % 1000

Penyakit Menular yang ditangani Kasus % 100 41.12

Page 385: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Desa Siaga Aktif. Desa % 100 100

65 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sawan I

2.Output (Keluaran )

Jumlah upaya kesehatan Org 462 156.00

Jumlah kelas ibu Kelas 5 4.00

Jumlah nifas yang Org 252 40.00

Jumlah bayi Org 1,688 25.00

Jumlah balita yang di pantau dilayani Sekolah 38 25.00

Jumlah sekolah dan panti yang diberi pelayanan kesehatan Panti 2 1.00

Jumlah bayi dan balita yang dikunjungi imunisasi Org 321 110.00

Jumlah sekolah yang dilayani BIAS Murid 210 120.00

Jumlah murid yang diberi penyuluhan Posyandu 77 50.00

Jumlah posyandu lansia Lansia 112 45.00

Jumlah TTU/TPM/SAB yang diinspeksi TTU/TPM 192 50.00

Jumlah kader yang direfreshing, Kader 96 45.00

Kader SMD dan pelaksanaan MMD, Org 392 40.00

Jumlah masyarakat yang dibina, Posbindu 77 40.00

Jumlah kasus TB yang di follow up, Sekolah 18 7.00

Jumlah kasus yang dilacak, Kasus 77 5.00

Jumlah posbindu, Murid 468 25.00

Jumlah sekolah yang dipantau dan penyuluhan KTR Kali 13 6.00

Jumlah kasus Jiwa, Jejaring 12 2.00

Jumlah murid yang diperiksa kebugaran Jasmani Jaringan 4 1.00

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan % 9524.00

Pelayanan Nifas, % 80 42.00

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 26.00

Kunjungan Bayi % 90 36.00

Desa/ Kelurahan UCI % 80 18.00

Pelayanan Anak Balita % 90 35.00

Makanan Pendamping ASI % 100 5.00

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 90 81.00

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 17.00

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 -

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 -

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 -

Penyakit Menular yang ditangani % 100 16.00

Desa Siaga Aktif % 80 7.00

66 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sawan II

2.Output (Keluaran )

Pendataan sasaran Keg.Org 84 21.00

Bumil pelaksanan P4K Keg.Org 84 42.00

Bumil resti yang dipantau Keg.Org 84 42.00

Bumil yang ikut kelas bumil Keg.Org 84 50.00

Pus tidak berKB Keg.Org 84 42.00

Neonatus resti yang dikunjungi Keg.Org 84 35.00

Ibu nifas yang dikunjungi Keg.Org 336 42.00

Bayi yang dipantau Org 278 120.00

Balita yang dipantau Org 1,377 1,277.00

Murid yang dibina Sekolah 3,900 936.00

Murid yang dipantau Sekolah 1,233 60.00

Page 386: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Murid yang diberi imunisasi Sekolah 1,300 -

kader yang dilatih keg.Org 145 -

Siswa yang diberi penyuluhan Sekolah 2,195 1,600.00

Lansan yang mendapat pelayanan kesehatan Keg.Org 347 60.00

TTU yang diinpeksi Tempat 14 -

Bumil dan kelompok beresiko yang di tes HIV Org 336 21.00

Jejaring puskesmas yang dibina Jejarin 6 1.00

Pemberian TTD remaja putri Sekolah 850 650.00

Penderita TB yang dikunjungi Org 84 28.00

Penderita Scizoprenia yang dikunjungi Org 84 5.00

Penyelidikan Epidemologi Desa 84 28.00

SMD DAN MMD Desa 195 -

Sweping imunisasi Org 35 28.00

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 84

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 90 84

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %85

84

Pelayanan Nifas, % 80 84

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 85 63

Kunjungan bayi % 90 21

Desa/klurahan yang UCI % 100 30

Pelayanan anak balita % 90 80

Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulal kk miskin % 100 100

Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 21

Penjaringan kesehatan siswa SD dan singakt % 100 -

Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <18 jam%

100-

Penyakit menular yang ditangani % 100 100

Desa siaga Aktif % 80 7

67 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 479,760,440 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng I

2.Output (Keluaran )

Terealisasiya pelayanan kesehatan ibu, Org 1,386 549

terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin, Org 1,323 515

terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Org 1,260 485

terealisasinya pelayanan kesehatan balita, Org 4,010 1,316

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia pedidikan dasar, Org 5,173 -

terealisasi pelayanan kesehatan imunisasi, Org 880 880

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif, Org 400 -

terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org 4,400 1,830

terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Desa 16 -

terealisasinya pelayanan promosi kesehatan Desa 16 16

terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderitan hipertensi Org 176 80

terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus, Org 176 80

terealisasinya pelayanan kesehatan orang Org 6 6

dengan gangguan jiwa berat, Org 5 5

terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB, Kegiatan 2

terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Org 240 -

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 48

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

18

Pelayanan Nifas, % 90 42

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 42

Page 387: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Kunjungan Bayi % 80 6

Desa/ Kelurahan UCI % 90 31

Pelayanan Anak Balita % 100 81

Makanan Pendamping ASI % 90 33

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100 27

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 60

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 -

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 34

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 30

Penyakit Menular yang ditangani % 100 100

Desa Siaga Aktif % 80 -

68 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng II

2.Output (Keluaran )

Pelayanan Ibu Hamil Kegiatan 7

Bumil 500 235

Kls Ibu 13 4

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Ibu Nifas 180 80

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Neonatus 190 66

Bayi 1,045 475

Pelayanan Kesehatan Balita, Balita 2,090 1,075

Kasus 10 10

TK 12 12

Paud 1 1

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar Kegiatan 8 5

Sekolah 22 22

Org 25 25

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Org 680 200

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org 2,000 920

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Org 450 375

Pelayanan Kesehatan penderita diabetes Melitus Org 450 375

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Org 630 -

Penderita 15 15

Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Org 625 625

Kasus 22 10

Spicimen 48 20

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV Org 110 50

Pelayanan Kesehatan Imunisasi, Desa 5 5

Bayi 130 42

Org 51 -

Upaya kesehtan Kesling SAB 80 30

TTU 40 15

TPM 40 15

Org 60 60

Pelayanan kesehatan Promkes Org 830 480

Org 475 475

Org 250 -

Org 175 70

RT 1,050 -

Org 2,841 2,145

Pencegahan dan pengendalian penyakit Zoontik dan Vektor Org 475 475

Kasus 55 22

SD 14 -

Upaya kesehatan Pengembangan Org 1,310 805

Tempat Kerja 25 25.00

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 30.25

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

27.37

Page 388: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Pelayanan Nifas, % 90 25.27

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 29.01

Kunjungan Bayi % 80 30.01

Desa/ Kelurahan UCI % 90 30.77

Pelayanan Anak Balita % 100 48.5

Makanan Pendamping ASI % 90 40

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100 20.67

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 0

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 0

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 0

Penyakit Menular yang ditangani % 100 100

Desa Siaga Aktif % 80 80

69 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Buleleng IIIDana

2.Output (Keluaran )

pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 4 2.00

Bumil 652 240.00

Klas Ibu 52 36.00

pelayanan kesehatan ibu bersalin Kegiatan 2 1.00

Bupas 96 48.00

pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kegiatan 2 1

Neonatus 176 64

pelayanan kesehatan balita Kegiatan 9 5

Balita 856 326

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kegiatan 4 2

SD 28 28

SMP 2 2

SMU 4 2

pelayanan kesehatan pada usia produktif Kegiatan 3 2

pelayanan kesehatan pada usia lanjut Lansia 528 232

pelayanan kesehatan kesehatan penderita hipertensi Kegiatan 3 2

Penderita Hipertensi 440 232

Pelayanan penderita Diabetes Melitus Kegiatan 3 2

Penderita DM 292 144

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Kegiatan 4 2

Penderita Jiwa 102 80

pelayanan kesehatan orang dengan TB Kegiatan 4 3

Penderita TB 31 24

pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, Kegiatan 3 2

Resiko Terinfeksi HIV 132 102

prosentase Desa UCI, Desa UCI % 100 25

jumlah pemicuan STBM STBM 1 1

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 41.74

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 20

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %90

42

Pelayanan nifas % 90 42

Neonatus komplikasi yang ditangani % 80 32

Kunjungan bayi % 90 40

Desa/Keluaran UCI % 100 30

Pelayanan anak balita % 90 35

Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 keluarga miskin % 100 100

Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100

Penjaringan siswa SD dan setingkat % 100 -

Page 389: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Desa/Keluaran mengalami KLB yang dilakukan PE % 100 -

Penyakit menular yang ditangani % 100 40

Desa siaga aktif % 80 80

70 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 479,753,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sukasada IDana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada :

Ibu hamil Bumil 820 396

Ibu bersalin Bumil 96 42

Bayi baru lahir keg.Orang 901 343

Balita keg.Orang 3,737 1,347

Usia Pendidikan dasar keg.Orang 4,153 1,780

Usia Produktif keg.Orang 350 91

Usia lanjut keg.Orang 4,100 1,460

Orang dengan ganguan jiwa Desa 9 3

Orang dengan TB keg.Orang 33 4

Orang dengan resiko terinfeksi HIV keg.Orang 45 40

Pelayanan penderita hipertensi keg.Orang 2,000 448

Upaya Kesehatan diabetes melitus Kegiatan 2,000 723

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 42

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 80 33

Pertolongan persalinan oleh nakes % 90 34

Pelayanan nifas % 90 30

Neonatus dengan komplikasi % 80 23

Kunjungan bayi % 90 97

Desa/keluarahan yang UCI % 100 100

Pelayanan anak balita/DDTK % 90 68

Pemberian MP-ASI pada anak usa 6-24 % 100 -

Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 1

Penjaringan kesehatan siswa SD % 100 19

Desa/Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi % 100 100

Penyakit menural yang ditangani % 100 100

Desa siaga aktif % 80 80

71 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Sukasada IIDana

2.Output (Keluaran )

Jumlah Dokumen Perencanaan BOK, Laporan Kegiatan/sosialisasi, Dokumen 4 3

jumlah Ibu Hamil Pelaksanaan P4K, Jumlah Ibu Hamil yang Ikut Kelas Laporan 28 14

Ibu Hamil, Jumlah PUS yang tidak ber-KB yang di Kunjungi, Jumlah Org 198 87

Kunjungan Neonatus, Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Jumlah Org 66 30

Bayi yang di sweeping Vitamin A Org 198 87

Jumlah Balita yang di pantau Org 198 87

jumlah murid TK yang di pantau Org 60 72

Jumlah Anak Panti yang di Bina Org 400 315

Jumlah Ibu Balita yang Ikut Kelas Ibu Balita Org 350 339

Jumlah murid yang di pantau dan diberi Imunisasi Org 80 40

Jumlah Kader yang dilatih Org 100 50

Jumlah siswa yang diberi Penyuluhan Kesehatan, Org 1,960 -

Jumlah Lansia yang mendapat pemantauan Kesehatan, Org 190 -

Jumlah Ibu Hamil dan Kelompok Beresiko yang di Tes HIV, Org 80 -

Jumlah Kasus Penyakit yang dipantau, Org 220 115

Page 390: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Penemuan Secara dini Kasus Malaria, Org 230 60

Jumlah Bayi yang mendapat Imunisasi di Posyandu Org 66 36

Jumlah Jejaring Puskesmas yang mendapat Pembinaan Org 30 18

Jumlah Pendataan Rumah Sehat Org 330 102

Pemeriksaan Rumah Sehat Pustu 10 5

Pendataan Jamban Keluarga Org 60 6

Pemicuan STBM Org 60 360

Pendataan sarana air bersih dan air minum Desa 2 2

Inspeksi Sanitasi SAB Org 60 60

Pengambilan sample Air Org 60 60

Penyuluhan, Orientasi,sosialisasi Org 20 -

kesehatan Reproduksi termasuk KB, Pembinaan KKR Org 20 20

Sosialisasi reproduksi Laporan 80 -

Kesehatan Gigi Di Sekolah, Org 126 70

Pembinaan Usia Sekolah/ Dokter Kecil Org 250 50

Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Org 1,960 -

Surveylan dan Pelacakan Gizi Buruk Org 30 15

Pelayanan Kesehatan Pada Penderita TB Org 60 34

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 95% 144 54

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan80%

60 30

Pelayanan Nifas, 90% 50 18

Neonatus Komplikasi yang ditangani 90% 144 72

Kunjungan Bayi 80% 144 72

Desa/ Kelurahan UCI 90% 10 4

Pelayanan Anak Balita 100% 144 91

Makanan Pendamping ASI 100% 6 5

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan 100% 400 315

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100% 50 50

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 100% 20 14

Desa/Kelurahan mengalami KLB 100% 1960 0

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100% 6 0

Penyakit Menular yang ditangani 100% 30 28

Desa Siaga Aktif 100% 6 6

72 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 479,753,000

-

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Banjar IDana

2.Output (Keluaran )

umlah bumil pelaksanaan P4K, Jumlah bumil yang ikut Kelas Ibu Org 913 380

Hamil, Jumlah bayi baru lahir dikunjungi, Jumlah PUS yang Tidak Ber Org 50 30

KB yg dikunjungi, Jumlah ibu nifas yang dikunjungi, Org 830 345

Resti yang dipantau, Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita di Org 220 90

Jumlah Bumil Posyandu yg dikunjungi Org 872 365

Jumlah murid Tk yang dikunjungi Org 183 75

Jumlah murid kelas 1 dan 7 yang dijaring Org 3,669 1,530

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Org 5,214 2,175

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Org 1,619 675

Jumlah penderita Hipertensi yang dilayani Org 2,573 1,070

Jumlah penderita DM yang dilayani Org 1,592

Jumlah ODGJ yang dikunjungi, Org 505 210

Org 505 210

Jumlah lanjut Usia yang mendapat pelayanan Kesehatan Org 59 15

Jumlah masyarakat yang diberi Penyuluhan Org 2,869 1,195

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang di Test HIV Org 42,356 17,650

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan Org 830 345

Org 1,034 430

Page 391: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Jumlah kunjungan pada penderita TB, Org 30 10

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Buah 14 14

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 43.18

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

45.56

Pelayanan Nifas, % 90 41.57

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 43.41

Kunjungan Bayi % 80 37

Desa/ Kelurahan UCI % 90 43.00

Pelayanan Anak Balita % 100 100

Makanan Pendamping ASI % 90 37.78

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100 22.05

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 20.50

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 13.09

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 8.07

Penyakit Menular yang ditangani,Desa Siaga Aktif % 80 27.27

73 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Rp 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Banjar IIDana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya upaya kesehatan ibu

Jumlah ibu hamil Bumil 341 164

Jumlah klas ibu hamil Kelas bumil 6 5

Jumlah kelas ibu balita Kelas ibu balita 7 4

Jumlah ibu nifas Bufas 198 55

Jumlah neonatus Neonatus 132 58

Jumlah bayi yang dipantau Bayi 336 178

Jumlah balita yang disweping vitamin A Bayi 316 264

Jumlah sekolah Tk yang dipantau TK 6 6

Jumlah sekolah yang memakai gayo yang dipantau SD 24 24

Jumlah RT yang memakai gayo yang dipantau RT 60

Jumlah sekolah yang mempunyai doktil yang dibina SD 11

Jumlah sekolah yang di jaring Sekolah 28

Jumlah sekolah yang diperiksan secara berkala SD 6

Jumlah siswa yang mendapat imunisasi Siswa 1,983

Jumlah bayi yang diimunisasi Bayi 336 50

Jumlah bayi yang disweping Bayi 48

Jumlah sekolah yang diberi penyuluhan Sekolah 4

Jumlah posyandu lansia yang dilayani Posy lansi 10 10

Jumlah lansia resti yang dikunjungi Lansia resti 66 24

Jumlah TTU yang dipantau TTU 10

Jumlah TPM yang dibina Tpm 40 20

Jumlah RT yang dipantau RT 120 60

Jumlah RT yang dipacu KK 80 76

Jumlah kader yang di beri penyegaran kader 190 60

Jumlah posyandu yang diberi penyuluhan Posyandu 16 16

Jumlah RT yang disurvey KK 432 432

Jumlah kelompok resti yang biberi penyuluhan Kelompok 2 2

Jumlah kelompok resti yang diambil sempelnya Masy resti 44 44

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masyarakat 20 20

Page 392: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Jumlah posbindu yang dilayani Posbindu 7 7

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan masy 120 100

Jumlah jejaring yang diverifikasi Jejaring 7 7

Jumlah kasus yang diberi PE masyarakat 50 9

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan siswa 160 160

Jumlah ODGJ yang dikunjungi ODGJ 44 16

Jumlah pos UKK yang dikunjungi Pos 1 1

Jumlah industri RT yang di pantau irt 12 12

Jumlah sekolah yang diperiksa kebugarannya Sekolah 2 2

Jumlah rapat perencanaan POA kali 1

Jumlah minilokakarya kali 11 4

Jumlah rapat litas sektor kali 2 1

Jumlah rapat evaluasi program kali 3

Jumlah rapat litas Program kali 30 9

Jumalah ATK Paket 1 1

Jumalah jejaring yang dievaluasi Jejaring 7 7

Jumlah konsultasi kali 2 2

Jumlah pengirim laporan kali kali 44 10

Jumlah fotocopy Lembar 74,152 8,455

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 26

Komplikasi kebidanan yang ditangani % 98 28

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan % 90 29

Pelayanan Nifas, % 90 31

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 80 28

Kunjungan Bayi % 90 39

Desa/ Kelurahan UCI % 100 66

Pelayanan Anak Balita % 90 24.44

Makanan Pendamping ASI % 100 66

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 33

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 0

Penyakit Menular yang ditangani % 100 100

Desa Siaga Aktif % 80 100

74 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt IDana

2.Output (Keluaran )

Pelayanan Ante Natal Care Pada Pendataan Ibu Hamil Org 517 164

Pendampingan P4K Org 517 226

Kunjungan Bumil Resti Kelas Ibu Hamil Org 103 69

Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Org 80 50

Kunjungan Pendampingan Bayi & Neonatus Posyandu 494 143

Pelayanan DDTK, Org 470 143

PMT Penyuluhan dan Pemulihan Sekolah 1,092 0

Distribusi Vit A Kl 18 0

Sweeping Vit A Pos lansia 3,200 1600

Survey Balita BGM Kasus 16 8

2T dan Bumil KEK anak 32 16

Pemberian Obat Cacing orang 3,500 0

Page 393: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

720 390

Pembinaan Dokter Kecil, anak 1,403 1,301

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah anak 600 0

BIAS Campak orang 4,392 0

BIAS DT TK anak 566 283

Pemeriksaan Berkala orang 470 30

Pelaksanaan UKGS anak 98 6

Imunisasi di Posyandu kegiatan 16 5

Sweeping Imunisasi kegiatan 16 5

Vaksin Rutin orang 4,299 4,299

Vaksin VAR orang 3,820 139

Posyandu Lansia sampel 30 0

Inspeksi Sanitasi masyarakat 160 80

Pengiriman Sampel Air rumah 3,724 211

Pemicuan STBM kader 185 0

Pendataan Sarana Kesling anak 840 280

Penyegaran Kader Posyandu anak 350 0

Penyuluhan Garam Beryodium KK 1,620 1,620

Penyuluhan Gizi Seimbang TTU 90 90

Pendataan PHBS Rumah Tangga Anak 840 420

Pendataan PHBS TTU orang 840 420

Penyuluhan HIV AIDS dan NARKOBA orang 95 17

Penyuluhan TB orang 480 240

Pemantauan Kepatuhan Minum Obat kasus 110 50

Penyuluhan DBD dan PHBS kasus 110 90

Sosialisasi Tatalaksana GHPR orang 800 400

Sosialisasi Pemberian Vaksin Baru orang 800 200

Penyuluhan Kebugaran Jasmani orang 800 0

Konsultasi dan Keperluan Lain kegiatan 11 5

Pembinaan Petugas di Desa kegiatan 32 16

pelaporan kegiatan 11 5

Minilokakarya dan pembinaan akreditasi orang 1,081 705

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 25.73

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %80

26.11

Pelayanan Nifas, % 90 28.98

Neonatus Komplikasi yang ditangani % 90 28.98

Kunjungan Bayi % 80 28.98

Desa/ Kelurahan UCI % 90 8.51

Pelayanan Anak Balita % 100 38.72

Makanan Pendamping ASI % 90 31.13

PMP Asi pada Anak usia 6-24 bulan % 100 25.33

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100

, Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 92

Desa/Kelurahan mengalami KLB % 100 0

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam % 100 0

Penyakit Menular yang ditangani % 100 0

Desa Siaga Aktif % 80 0

75 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt IIDana

2.Output (Keluaran ) Bumil 308 33

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Bumil 77 36

Terealisasinya pelayanan kesehatan Ibu bersalin Bumil 110 30

Teralisasinya pelayanan kesehatan Bayi baru lahir Ibu balita 165 45

Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia balita Puskesmas 70 33

Terealisasinya pelayanan kesehatan Usia pendidikan dasar Kegiatan 1

Terealisasi pelayanan imunisasi Bayi 308 70

Page 394: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Terealisasinya pelayanan kesehatan usia produktif Rumah 105

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Balita 4,767 4,763

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan DM Kegiatan 7

Terealisainya upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan nafza Siswa 324

Terealisasinya pelayanan kesehatan orang dengan TB dan orang

dengan resiko terinfeksi HIVSiswa 420

Terealisasinya upaya kesehatan lingkungan, Siswa 756

Terealisasinya promosi kesehatan Siswa 5,000 -

Terealisasinya upaya kesehatan lainnya Siswa 565 -

Siswa 1,619 -

Kegiatan 1

kali 13 5

Kegiatan 1

orang 340 120

desa 7 7

orang 951 523

desa 7 7

Kegiatan 2

orang 200

kegiatan 4

orang 360 360

orang 680 420

Kunjungan 27 31

Tempat 4 4

orang 110 40

desa 7 7

orang 30 -

desa 5 -

Orang 40 -

Orang 680 160

Orang 210 210

desa 7 7

orang 140 140

desa 7 7

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 31

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80 11

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan, %90

33

Pelayanan Nifas % 90 33

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80 5

Kunjungan Bayi % 90 39

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 37

Pelayanan Anak Balita % 90 36

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

100 60

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 100

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 -

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam 100 100

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif 100 38

80 100

76 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Seririt IIIDana

2.Output (Keluaran )

Pelayanan kesehatan bumil Kegiatan 389 51

pelayanan kesehatan bulin Bayi 160 34

Page 395: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

pelayanan Kesehatan BBL Bayi 4,742 34

pelayanan kesehatan balita Bayi 1,506 24

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar SD/SMP 13 13

pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang 270 24

pelayanan kesehatan pada usia lanjut Usila 5,664 24

pelayanan kesehatan pada penderita hypertensi Kegiatan 6 6

pelayanan kesehatan pada penderita DM Kegiatan 6 6

pelayanan kesehatan pada ODGJ Kegiatan 6 6

pelayanan kesehatan pada penderita TB Kasus 90 12

pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV Kasus 175 12

Promosi kesehatan Orang 2,163 200

pelayanan gizi Orang 790 20

pelayanan kesehatan lingkungan Kegiatan 6 6

pelayanan imunisasi Bayi 500 50

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 KN4 % 95 63

Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kasus % 80 10

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi KebidananBidan %

9060

Pelayanan Nifas, Nifas % 90 60

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Neonatus % 80 0

Kunjungan Bayi Bayi % 90 60

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) UCI % 100 25

Pelayanan Anak Balita Balita % 90 50

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga MiskinMP-ASI %

10038

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Gibur rawat % 100 10

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Siswa SD % 100 34

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jamKasus %

10033

Penyakit Menular yang ditangani, Kasus % 100 0

Desa Siaga Aktif Desa % 80 59

77 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 453,100,000

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Busungbiu IDana

2.Output (Keluaran )

Jumlah bumil pelaksanaan P4K Org 361 10

Jumlah bumil resti yang dipantau Org 50 2

Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan ibu Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org 6 1

Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan 6 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Kegiatan 1

Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar SD 28 5

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Desa 10 10

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah 5 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 2

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Desa 10 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan 4

Terealisasinya kesehatan pada pend. Hipertensi Kegiatan 1 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan 1 1

Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Kegiatan 1

Terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan 1 1

Terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV Kegiatan 1 1

kelas bumil Kali 3

Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Desa 10

Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan 1

Jumlah bufas yang dikunjungi Desa 1

Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan 1

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa 10

Page 396: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Jumlah balita yang dipantau Kegiatan 1

Jumlah murid TK yg dipantau Kegiatan 2

Jumlah murid yg dibina Kegiatan 2

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa 1

Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan 1

Jumlah lansia yang mendpt pelayanan kesehatan Desa 10 1

Jumlah TTU yang diinspeksi Desa 10

Jumlah kader PHBS yang dilatih Kegiatan 1

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan Kegiatan 1

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV Kegiatan 2

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa Kegiatan 1

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan Desa 10

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 10

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %95

10

Pelayanan Nifas % 90

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80

Cakupan kunjungan neonatal (KN1) KN1 % 100 20

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Desa UCI % 80 5

Persentase Anak Balita % 90 20

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

100

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%

100100

Penyakit Menular yang ditangani % 100

Desa Siaga Aktif % 80 80

Prersentase rumah tangga berPHBS PHBS % 85 10

Persentase bayi 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif Asi Exsk % 80 20

78 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 399,794,000

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Busungbiu IIDana

2.Output (Keluaran )

Jumlah bumil pelaksanaan P4K Kegiatan 6 4

Jumlah bumil resti yang dipantau Org 711 100

Jumlah bumil yg ikutaTerealisasinya Kesehatan Ibu Kegiatan 1 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu bersalin Org 361 100

Terealisasinya pelayanan bayi yg baru lahir Kegiatan 1 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu balita Org 50 40

Terealisasinya pelayanan pada usia pendidikan dasar Kegiatan 2 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan 6 3

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia produktif Sekolah 28 18

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kegiatan 2 1

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan Sekolah 28 17

Terealisasinya pelayanan kesehatan promosi kesehatan Kegiatan 1 1

Terealisasinya kesehatan pada pend.hipertensi Sekolah 5 4

Terealisasinya pelayanan kesehatan pend.diabetes melitus Kegiatan 2 1

Terealisasinya pel. kes. orang dengan gangguan jiwa berat Desa 10 5

Berat,terealisasinya pel. kes. Orang dengan TB Kegiatan 2 1

TB,terealisasinya pel. kes. orang dengan resiko terinfeksi HIV kelas bumil Desa 10 5

Jumlah PUS tidk ber-KB yang dikunjungi Kegiatan 4 2

Jumlah neonatus resti yang dikunjungi Kegiatan 1 1

Jumlah bufas yang dikunjungi Desa 10 6

Jumlah bayi yang dipantau Kegiatan 1 1

Jumlah bayi imunisasi belum lengkap yang dikunjungi Desa 10 4

Page 397: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Jumlah balita yang dipantau Kegiatan 1 0

Jumlah murid TK yg dipantau Desa 10 0

Jumlah murid yg dibina, Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Kegiatan 2 0

Jumlah murid yang dipantau dan diberi imunisasi Desa 10 0

Jumlah siswa dan PUS yg diberi penyuluhan KB Kegiatan 2 0

Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Desa 10 4

Jumlah TTU yang diinspeksi

Jumlah kader PHBS yang dilatih

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan

Jumlah bumil dan kelompok beresiko yang dites HIV

Jumlah siswa yang diberi penyuluhan nafsa,

Jumlah jejaring Puskesmas yang mendapat pembinaan

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 57

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80 14

Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi

Kebidanan %90

52

Pelayanan Nifas % 90 4

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80 60

Kunjungan Bayi % 90 5

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 370

Pelayanan Anak Balita

%90

25

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia

6-24 bulan Keluarga Miskin %100

0

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 90 0

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 100 0

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam,%

10010

Penyakit Menular yang ditangani, Desa Siaga Aktif % 100 5

79 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana 453,100,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Gerokgak IDana

2.Output (Keluaran )

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu hamil Kegiatan 945 407

Ibu bersalin Org 297 133

Bayi baru lahir,, Kegiatan 315 139

Balita Org 2,033 850

Pada usia pendidikan dasar Kegiatan 44 33

Pada usia produktif Org 442 199

Pada usia lanjut Kegiatan 6,020 5130

Pada orang dengan gangguan jiwa berat Posyandu 93 32

Pada orang dengan TB, Kegiatan 22 13

Pada orang dengan resiko terinfeksi HIV Sekolah 12 9

Terealisasinya pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan, Desa 3 2

Upaya kesehatan Lingkungan Kegiatan 1 0

Terealisasinya upaya kesehatan promkes,Org 95

70

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan

zoonotikKegiatan 110

73

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4, % 865 344

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 173 91

Pertolongan Persalinan oleh TenagaKesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

% 825 344

Pelayanan Nifas % 825 327

Page 398: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 153 30

Kunjungan Bayi % 785 403

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 9 8Pelayanan Anak Balita,

% 3798 1870

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

38 26

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 0 0

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat % 33 0

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%

9 0

Penyakit Menular yang ditangani, % 297 110

Desa Siaga Aktif % 9 9

80 Penyelenggaraan Oprasional 1. Input ( masukan ) Dana Dana 426,447,000 -

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Gerokgak II

2.Output (Keluaran ) Kegiatan 6

Terealisasinya pelayanan kesehatan ibu Org 110 25

Terealisasinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir Org 55 15

Terealisasinya pelayanan kesehatan balita dan pra sekolah Sekolah 15 15

Terealisasinya pelayanan kes anak sekolah dan remaja orang 1,800 450

Terealisasinya pelayanan kesehatan imunisasi Kegiatan 960 295

Terealisasinya pelayanan kesehatan pada usia lanjut Org 2,880 450

Terealisasinya pelayanan kesehatan lingkungan TTU 70 40

Terealisasinya pelayanan promosi kesehatan RT 250 100

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, Posyandu 150 45

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor zoonotik Org 675 250

Terealisasinya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kegiatan 5 5

upaya kesehatan lainnya Org 12 4

3. Outcome ( Hasil )

Kunjungan Bumil K4 % 95 32.96

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 80 36

Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 90 36

Pelayanan Nifas % 90 13.59

Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 80 41.54

Kunjungan Bayi % 90 5

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 59

Pelayanan Anak Balita % 100 100

Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin%

100 0

Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100 0

Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat, % 100 0

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 18 jam%

100 0

Penyakit Menular yang ditangani, % 100 0

Desa Siaga Aktif. % 80 5

81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Input ( masukan ) Rp. 64,514,000 6,350,000.00

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) % 15 6

Cakupan pasien rujukan

3. Outcome ( Hasil ) % 100 40

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan

Page 399: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

X

82 Peningkatan Kapasitas Laboratorium 1. Input ( masukan ) Rp. 184,638,200 53,342,100

pengawasan obat dan makanan Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran ) Sampel 1,400 659

Jumlah uji sampel dilakukan

3. Outcome ( Hasil ) % 100 47.1

Meningkatkan kapasitas laboratorium

XI Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

83 Pengembangan Media Promosi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 122,497,400 116,067,510

Informasi Sadar Hidup sehat Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah model media promosi dan Informasi dikembangkan Model 3 3

3. Outcome ( Hasil )

Tersebarnya informasi kesehatan ke masyarakat % 90 80

84 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp. 713,366,800 103,320,970

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta penyuluhan. Org 2,500 625

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan % 80 50

85 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 19,272,000 -

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 20 -

3. Outcome ( Hasil )

Jumlah Puskesmas yang di suvervisi % 100 -

86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1. Input ( masukan ) Rp 195,075,500 3,811,350

Masyarakat Dana yang dibutuhkan orang 3 -

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta masyarakat Posyandu 9 9

Desa Siaga 18 9

Sekolah 4 1

Dokter kecil 75 -

UKS 8 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya strata UKBM % 83 10

% 87

XII Program Perbaikan Gizi Masyarakat

87 Penyusunan Peta Informasi masyarakat 1. Input ( masukan )

kurang gizi dana yang dibutuhkan Rp. 38,140,000 2,472,690

2.Output (Keluaran )

Jumlah peta masyarakat kurang gizi disusun Desa 148 10

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian buku 1 0.6

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Page 400: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

masyarakat kurang gizi

88 Pemberian tambahan makanan dan Vitamin 1. Input ( masukan ) Rp. 348,275,000 6,716,189

dana yang dibutuhkan

Jumlah PMT pemulihan kasus Balita kurang Gizi diberikan Paket 110

Jumlah PMT pemulihan Bimil KEK yang diberikan Paket 110

Jumlah PMT penyuluhan Posyandu Paripurna diberikan Paket 800

PMT Penyuluhan Lansia Paket 800

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya status gizi masyarakat % 95

89 Penanggulangan kurang energi 1. Input ( masukan ) Rp 195,460,000 1,965,458

(KEP),anemia giizi besi,gangguan dana yang dibutuhkan

akibat kurang yodium (GAKY),

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi 2.Output (Keluaran )

mikro lainnya. Jumlah Kasus Gaky ditanggulangi Desa 148

Jumlah Kasus KEP ditanggulangi Paket 310

Kekurangan Vitamin A ditanggulangi % 93

Ibu Hamil mendapat Tablet Besi % 95

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Status gizi masyarakat % 95

90Pemberdayaan Masyarakat untuk pencapaian

Keluarga Sadar Gizi1. Input ( masukan ) Rp 48,615,000

keluarga sadar gizi dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Desa yang dibina sadar gizi Desa 148

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya Status gizi masyarakat % 95

91 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) RP 10,965,000 1,125,000

dana

2.Output (Keluaran ) kali 20 3

Jumlah kali monev dilaksanakan

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian perbaikan gizi % 100 2

XIII

92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Input ( masukan ) Rp 6,125,000 2,925,000

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya Pengawasan Kualitas Lingkungan Puskesmas 20 12

3. Outcome ( Hasil )

Menurunnya penyakit berbasis lingkungan % 80 63

Program Pengembangan Lingkungan sehat

Page 401: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1. Input ( masukan ) Rp 32,625,000 5,437,500

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terbinanya Kecamatan Sehat Kecamatan 9 5

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang % 85 55

lingkungan sehat

94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 1. Input ( masukan ) RP 92,900,000 -

Dana, tenaga yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya verifikasi kegiatan Pansimas dan KKS Desa 15 5

kecamatan 2 -

3. Outcome ( Hasil )

Terwujudnya desa terverifikasi % 85 30

95 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp 52,017,000 19,828,211

dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali monev dilaksanakan Kali 20 10

.

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian pengembangan Desa 85 40

lingkungan sehat

XIV

96 Penyemprotan / Fogging Sarang 1. Input ( masukan ) Rp. 949,848,200 140,910,000

Nyamuk dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah titik focus disemprot focus 328 84

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya Masyarakat dari Penularan % 100 26.00

Peny. Demam Berdarah

97 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita

dan Anak Sekolah 1. Input ( masukan ) Rp. 288,172,200 14,872,991

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terselenggaranya imunisasi bayi,balita dan anak sekolah Org 1,664 200

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya Balita dan Anak Sekolah Desa UCI 766 66.00

dari Penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi

98 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 1. Input ( masukan ) Rp 693,658,300 43,961,393

dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Masyarakat terhindar dari penyakit menular Org 500 181

Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit

Page 402: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular minginkatnya status gisi penderita

TB% 100 36

99 Pencegahan penularan penyakit 1. Input ( masukan ) Rp 297,045,000 96,240,000

Endemik/Epidemik dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah wilayah dilaksanakan surveilans malaria Pusk 100 8

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penularan penyakit % 100 8

menular

100 Peningkatan Imunisasi 1. Input ( masukan ) Rp 41,945,000 3,600,000

dana

2.Output (Keluaran )

Bayi umur 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap % 100 11.00

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya cakupan desa Uci % 100 11.00

101 Peningkatan survilense epidemiologi dan 1. Input ( masukan ) Rp. 129,697,000 8,399,534

penanggulangan wabah dana

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali surveilans dilaksakan Pusk 20 17

3. Outcome ( Hasil )

Terhindarnya masyarakat dari penyakit menular % 100 66.67

102

Peningkatan Komunikasi,Informasi dan

Edukasi (KIE) Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

1. Input ( masukan ) dana Rp. 27,475,000 1,499,124

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan/sosialisasi Org 6.545

3. Outcome ( Hasil )

Dipahaminya informasi pencegahan dan pemberantasan penyakit % 100 -

103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 57,545,500 14,545,500

dana

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan pencegahan dan pemberantasan

penyakit menularKali 45 32

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya pengendalaian penyakit % 100 71.11

XV

104 Evaluasi dan pengembangan standar 1. Input ( masukan ) Rp. 40,500,000 3,600,000

pelayanan kesehatan Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali pembinaan dilaksanakan Sarkes 10 1

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Page 403: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

IRTP 10 2

Orang 50 7

Pusk 3 2.00

3. Outcome ( Hasil )

IRTP yang bersertifikat dan sarana /nakes yang % 80 11

bersetandar

105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1. Input ( masukan ) Rp. 1,004,388,000 27,369,000

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah Puskesmas yg diakriditasi Pusk. 15 6

3. Outcome ( Hasil )

Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terakreditasi Kecamatan 9 4

XVI

106 Pengadaan sarana dan prasarana 1. Input (Masukan) : Rp. 2,276,528,000 -

Puskesmas Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah paket sarana prasarana puskesmas diadakan unit 6 -

paket 4

3. Outcome (hasil) : Puskesmas 20 -

Lancarnya pelayanan kesehatan

107 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas 1. Input (Masukan) : Rp. 279,027,400 -

Pembantu Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah puskesma pembantu direhab Unit 1

3. Outcome (hasil) :

Jumlah Puskesmas Pembantu dalam Kondisi Baik Pustu 74

108 Rehab Puskesmas 1. Input (Masukan) : Rp 1,472,629,600 -

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah unit Puskesmas yang di Rehab unit 4 -

3. Outcome (hasil) :

Jumlah Puskesmas Dalam Kondisi Baik Puskesmas 20 -

XVII

109 Pembangunan Rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp. 7,549,923,900 1,250,000

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah dokumen pendukung RS. Pratama dibuat Paket 2 0.75

3. Outcome (hasil) :

Lancarnya administrasi pembangunan Rumah Sakit Paket 2 0.75

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan

saran dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Program Pengadaan ,Peningkatan Sarana dan

Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah sakit mata

Page 404: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

110Pembanagunan Instalasi Pengelolaan Air

Limbah Rumah Sakit1. Input (Masukan) : Dana Rp 2,755,340,000

2. Output (Keluaran) :

Terwujudnya Pembangunan Pengolahan Limbah Instalasi Limbah IPAL/UNIT 1

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Memiliki IPAL % 100

111 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp 14,628,203,800 -

2. Output (Keluaran) :

Jumlah alkes diadakan Paket 1

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi Alat Kesehatan % 100

112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1. Input (Masukan) : Rp 605,660,500

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) : Paket 1

Jumlah obat diadakan

3. Outcome (hasil) : % 100

Presentase rumah sakit type D terpenuhi pengadaan obat-obatan

113 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1. Input (Masukan) : Rp. 1,050,000,000 -

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah ambulan yang diadakan Unit 4

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan ambulance % 100

114 Pengadaan mebeleur rumah sakit 1. Input (Masukan) : Rp. 183,500,000

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah meubleur Unit 139

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan mebeleur % 100

115 Pengadaan Perlengkapan Rumah 1. Input (Masukan) : Rp 207,880,000 2,249,500

Tangga Rumah sakit (Dapur,Ruang Dana yang dibutuhkan

Pasien,Laundry, Ruang Tunggu,

dan Lain-lain) 2. Output (Keluaran) :

Jumlah perlengkapan rumah tangga diadakan Paket 1 0

3. Outcome (hasil) :

Persentasee Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadan perlengkapan rumah % 90 2

tangga Rumah Sakit

116 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 1. Input (Masukan) : Rp 85,253,400

Dana yang dibutuhkan

Page 405: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya bahan logistik Jenis 5

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D Terpenuhi pengadaan logistik % 100

117Pengadaan pencetakan administrasi dan surat

menyurat rumah sakit1. Input (Masukan) : Rp 168,600,300 1,125,000

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya bahan pencetakan Jenis 1 0

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya bahan pencetakan % 1 0

118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 1. Input (Masukan) : Rp 250,000,000 937,500

Pasien dan Pegawai Rumah Sakit Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Tersedianya makan dan minum Jenis 19 1

3. Outcome (hasil) :

Persentase Rumah Sakit Type D terpenuhi pengadaan makan minum % 100 5

XVIII

119 Kemitraan Asuransi kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp 32,562,084,000 10,980,429,800

masyarakat Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah masyarakat miskin terdaftar di ikutsertakan dalam program JKN % 100 87.00

3. Outcome (hasil) :

Cakupan Pelyanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin % 100 70

120 Monitoring dan evaluasi 1. Input (Masukan) : Rp. 35,312,000 8,562,000

Dana

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Puskesmas 20 5

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data sebagai bahan kajian program Puskesmas 20 0

XIX

121 Penyuluhan kesehatan anak balita 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp. 50,381,000 -

2. Output (Keluaran) :

Jumlah model penyuluhan dilaksanakan Org 431 -

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya pemahaman masyaralat tentang kesehatan anak balita % 80 -

122 Pelatihan dan pendidikan perawatan 1. Input (Masukan) : Rp. 11,087,000 -

anak balita Dana yang dibutuhkan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak

balita

Page 406: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan Anak Balita Org 50 50

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman peserta tentang tata cara merawat

anak balita% 80 80

123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp 16,643,000 3,042,390

2. Output (Keluaran) :

Jumlah kali monev dilaksanakan kali 20 4

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data program pelayanan kesehatan anak balita dai puskesmas Dokumen 20 3

XX

124 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp. 78,550,000 1,997,622.00

2. Output (Keluaran) :

Jumlah paket PMT Lansia Paket 120 -

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya status gizi lansia % 80 -

125Pendidikan dan pelatihan perawatan

kesehatan1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp 59,524,000 -

2. Output (Keluaran) :

Jumlah kader kesehatan dibina Orang 60 -

3. Outcome (hasil) :

Meningkatnya pengetahuan SDM Kader kesehatan % 100 -

126 Pelayanan Kesehatan 1. Input (Masukan) : Dana yang dibutuhkan Rp 68,056,000 -

2. Output (Keluaran) :

Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan lansia Pusk 20 -

3. Outcome (hasil) :

Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehtan lansia % 45 -

127 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 1. Input ( masukan )

Dana yang dibutuhkan Rp. 34,565,400 4,718,031

2.Output (Keluaran )

Jumlah puskesmas dilaksanakan monev Kali 20 8

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian kesehatan lansia di puskesmas Dokumen 20 8.00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Page 407: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

XXI

128Penyuluhan Kesehatan ibu hamil dari keluarga

kurang mampu1. Input ( masukan )

Rp. 534,645,000 4,181,517

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Jumlah peserta pertemuan antenatal orang 575 25

3. Outcome ( Hasil )

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai

kompentensi kebidanan, persentase ibu hamil yang mendapatkan pely antenatal

minimal 4 kali (K4) % 95 4

129Perawatan berkala bagi ibu hamil darikeluarga

kurang mampu1. Input ( masukan )

Rp. 230,600,000 -

Dana yang dibutuhkan

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya kunjungan dokter spesialis kebidanan di Pusk. Pusk 15 5

3. Outcome ( Hasil )

Cakupan komplikasi kebidanan ditangani % 100 30

130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp. 1,186,272,825 9,600,000

2.Output (Keluaran )

Terlaksananya pembinaan dan penilaian HKG KB Kes.Terlaksananya Pelayanan

Jaspel Kec. 9 -

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya kesehatan ibu hamil % 90 -

131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp. 368,529,750 801,900

2.Output (Keluaran )

Jumlah kali audit maternal perinatal kali 20 -

3. Outcome ( Hasil )

Tersedianya data sebagai kajian program KIA, Jumlah puskesmas yang

melaksanakan, pelayanan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

(P4K)

% 20 -

XXII

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Remaja

Page 408: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

132Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE) Kesehatan Remaja1. Input ( masukan ) Dana yang dibutuhkan Rp. 50,000,000

2.Output (Keluaran ) 100

Jumlah kader yang dibina Orang

3. Outcome ( Hasil )

Meningkatnya SDM kader kesehatan remaja,jumlah puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan remaja % 45

XXIII Program Kesehatan Tradisional

133Pembinaan dan pengawasan kesehatan

Tradisional1. Input ( masukan ) Rp. 369,723,000 49,985,000.00

dana

2.Output (Keluaran )

Persentase penyebat pelayanan tradisional dibina 15% Hattra 71 4.00

Persentase puskesmas melaksanakan pembinaan penyehat tradisional 45% Puskesmas 9 9.00

Pembinaan dan penilaian lomba toga 6% Desa 18 9.00

Penyehatan Tradisional terdata di Desa 45% Desa 67 35.00

Pembinaan dan pengawasan kesehatan tradisional 10% Hattra 48 -

3. Outcome ( Hasil )

- Presentase Penyakit Tradisional teregistrasi % 48 4.00

Presentase Desa yang memanfaatkan hasil olahan toga % 12 9.00

134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Input ( masukan ) Rp. 9,479,800

dana

2.Output (Keluaran ) kali 20

Jumlah Monev dilaksanakan

3. Outcome ( Hasil ) % 20

Tersedianya data sebagai kajian promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

XXIV

135 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 1. Input (Masukan) : Rp 23,943,695,786.26 3,891,100.00

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) : Paket 1

Jumlah alat kesehatan diadakan

3. Outcome (hasil) :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki alat

kesehatan sesuai standar% 75

136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah

tangga1. Input (Masukan) : Rp 317,988,800 889,000.00

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Paket 2

3. Outcome (hasil) :

Program Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

Page 409: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Meningkatnya pelayanan kesehatan % 85

137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 35,000,000 4,573,200.00

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) : Puskesmas 20 8.00

Jumlah puskesmas yang dilaksanakan monev

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sebagai bahan kajian

pengadaan dan pemeliharaan Dokumen 20 8.00

138 Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi 1. Input (Masukan) : Rp 37,700,000 11,666,600.00

dan perijinan tenaga kesehatan Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) : Puskesmas 20 7.00

Presentase FKTP yang dilaksanakan pembinaan sertifikasi, kompetensi,perijinan RS 2 -

3. Outcome (hasil) :

Peresentase tenaga kesehatan dan FKTP yang sudah memiliki sertifikat kompetensi

dan perijinan % 100 40.00

139Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya

Puskesmas, Manusia Kesehatan1. Input (Masukan) : Rp 340,304,100 6,350,000.00

Dana

2. Output (Keluaran) : Jenis 12 4.00

Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop kali 4 1.00

3. Outcome (hasil) : % 100 20.00

Terlaksananya bimbingan teknis dan Workshop

140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Dana Rp 20,000,000 4,492,500

2. Output (Keluaran) :

Presentase FKTP di monev Puskesmas 20 9.00

RS 2 -

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data tenaga kesehatan dan yang sudah memiliki sertifikasi,kompetensi

dan perijinan % 100 40.00

XXVI

141 1. Input (Masukan) : Rp 906,261,100.00 42,520,626.00

Dana,tenaga yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan presentase

desa/kelurahan yang dibina kegiatan posbindu PTMOrang 6,545 875.00

% 45 45.00

3. Outcome (hasil) :

Dipahaminya informasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular,presentase desa/kelurahan melaksanakan kegiatan posbindu PTM% 100 13.00

XXVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Program pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian

Penyakit tidak menular

Page 410: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

% 30 30.00

142Pelayanan pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular1. Input (Masukan) : Rp 126,650,000 -

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahn dan pengendalian penyakit tidak

menularPuskesmas 20 20.00

Sekolah & Jamaah haji

kab.buleleng9 -

3. Outcome (hasil) :

Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan

kanker payudara% 30 1.00

143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 1. Input (Masukan) : Rp 21,550,000 8,125,000.00

Dana yang dibutuhkan

2. Output (Keluaran) :

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pencegahan

dan pengendalian penyakit tidak menular Puskesmas 20 13.00

3. Outcome (hasil) :

Tersedianya data pencegahan dan pengendalian PTM sebagai bahan kajian Dokumen 20 13.00

153,426,598,811.26 19,930,549,756.00 Total Nilai Kerja Kegiatan

Page 411: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng,

dr. I Gusti Nyoman Mahapramana

NIP. 19610412 198803 1 012

Page 412: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

PERMASALAH

ANSOLUSI

7 8 9

28.88

31.90

28.00

29.60

19.83

19.84

11.00

16.89

2.26

10.00

3.00

33.29

40.00

41.67

38.32

15

19

PROSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TK.

CAPAIAN S/D

KETERANGAN

SPJ tenaga kontrak

medis,sopir paramedis dan

administrasi pusk belum

lengkap

Page 413: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

10.00

14.50

8.06

15.00

-

-

-

4.99

14.29

5.00

8.09

-

-

-

7.32

24.24

7.00

12.9

7.00

8.29

8.75

5.65

Page 414: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

10.53

6.67

7.6

23.11

25.00

26.67

24.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.34

38.30

9.0

Page 415: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

18.9

4.00

-

4.21

16.00

25.00

8.00

0.0

37.23

50.00

41.11

-

-

-

-

-

-

-

-

Kesalahan pada penentuan

satuan indikator

Page 416: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

10

10

10

29.60

28.30

4.80

7.74

Adanya

keterlambatan

trasnper

anggaran dana

bulan pebruari

s/d maret

kegiatan

tetap jalan

spj tetap

dibuat sesuai

dengan

anggaran

kas

9.52

9.52

19.66

40.00

33.33

12.44

Adanya

keterlambatan

trasnper

anggaran dana

bulan pebruari

s/d maret

kegiatan

tetap jalan

spj tetap

dibuat sesuai

dengan

anggaran

kas

20.0

Page 417: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

20.0

-

-

-

0.13

-

-

-

-

100.00

20.00

20.03

23.85

33.33

35

1.97

17

3.75

26

30

50.00

7.14

Page 418: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

7.22

8.24

1.47

-

-

1.29

33.33

100.00

-

50.00

100.00

75.00

75.00

6.96

40.00

50.00

40.00

100.00

57.50

47.06

15.63 Masih dalam

proses spj

37.50

33.33

-

Page 419: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00

22.26

25.00

50.00

7.14

-

48.57

25.71

28.89

-

33.33

1.05

40.00

15.23

22.91

17.00

26.98

33.33

-

24.51

47.21

38.39

7.14

66.67

8.33

49.78

0.40

52.08

5.56

44.44

20.00

10.00

35.71

27.72

27.00

Page 420: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

28.10

33.33

-

50.00

7.40

13.85

-

100.00

22.48

100.00

100.00

-

38.82

38.00

27

33

33

60

42

50

47.89

33

50

63

11

98

40

48

56

76

50

6.67

48.20

13.00

23.03

33.33

-

-

-

-

-

-

-

Page 421: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

0.87

825.00

-

57.28

57.00

28.11

33.33

-

29.55

-

33.19

-

100.00

64.29

40.43

77.50

43.48

38.64

28.24

-

29

42.00

29.40

33

-

92

30

6

67

30

-

56

40

21

13

-

-

63

30

17.00

54.30

33.33

33.33

57.28

Page 422: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

51.86

66.55

52.63

71.43

50.00

28.53

83.33

66.67

20.00

50.00

100.00

54.64

25.00

25.60

41.67

66.67

50.00

38.16

32.68

5.80

-

21.74

33.33

-

34.88

4.00

89.89

-

26.09

5.80

28.17

-

0.74

31.04

33.33

28.79

44.44

48.00

34.65

37.50

33.33

27.03

52.53

42.19

56.00

-

33.68

100.00

Page 423: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

24.38

41.67

25.00

100.00

-

-

50.00

25.00

-

-

100.00

28.47

28.00

28

33

-

100

10

1

100

-

0

70

-

100

7

35

40.00

22.07

31.03

20.77

41.67

33.33

70.18

17.13

40.43

25.00

-

6.58

27.23

-

-

-

21.80

20.14

19.04

14.78

Page 424: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

14.58

20.70

21.00

-

16.67

-

41.67

36.67

48.50

-

-

-

-

-

-

-

12.0

-

19.15

33.33

-

18.29

13.25

0.89

20.83

50.00

17.96

5.31

23.00

58.33

-

20.10

25.00

26.67

16.67

-

66.67

16.16

3.55

16.67

50.00

30.77

44.64

15.48

30.00

50.00

33.33

28.76

Page 425: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

20.00

34.14

41.67

41.67

20.00

73.17

16.67

55.17

26.32

58.33

25.00

-

25.00

34.82

34.00

22.87

33.33

-

20.00

37.29

17.13

87.50

-

25.00

34.00

-

20.85

-

22.93

21.00

-

52.38

50.00

56.00

42.41

45.35

20.89

29.70

66.59

46.88

85.00

34.68

82.51

51.03

33.33

Page 426: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

30.61

38.00

37.05

29.85

44.84

60.00

27.77

71.23

100.00

-

-

100.00

60.00

45.19

-

50

26

100

50

36

36

36

50

50

36

36

36

39

40

50

-

59

99

-

-

-

33

100

100

17

40

20

-

49

-

37

-

-

17

100

36

50

18

-

Page 427: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

36

41

100

-

33

50

88

-

23

-

36

18

100

37.26

28.65

29.81

28.97

28.97

14.08

37.00

60.00

0.00

40.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.25

18

-

45.33

-

45.45

-

94.78

-

86.32

-

-

-

4.60

-

14.72

-

29.42

-

80.00

-

38.24

-

57.33

-

Page 428: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

27.78

-

45.45

43.80

42.28

3.01

43.82

43.82

1.39

46.04

100.00

-

-

31.30

-

-

45.03

100.00

32.62

-

20.31

37.90

37.90

30.53

23.51

64.38

75.00

11.31

41.67

100.00

19.09

17.32

100.00

41.67

28.13

43.25

38.43

48.39

43.20

20.29

67.20

87.50

43.20

100.00

100.00

-

-

41.12

Page 429: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100.00

53.03

-

33.77

80.00

15.87

1.48

65.79

50.00

34.27

57.14

64.94

40.18

26.04

46.88

10.20

51.95

38.89

6.49

5.34

46.15

16.67

25.00

35.85

25.26

52.50

28.89

40.00

22.50

38.89

5.00

90.00

17.00

-

-

-

16.00

8.75

24.63

-

25.00

50.00

50.00

59.52

50.00

41.67

12.50

43.17

92.74

24.00

4.87

Page 430: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

-

72.89

17.29

-

6.25

16.67

76.47

33.33

5.95

33.33

-

80.00

33.15

88

93

99

105

74

23

30

89

100

21

-

-

100

9

53

-

40

39

38

33

-

100

-

42

-

100

45

45

100

100

-

-

43

50

23

47

47

Page 431: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

7

34

81

36

27

60

-

34

30

100

-

38

-

-

47.00

30.77

44.44

34.74

45.45

51.44

100.00

100.00

100.00

62.50

100.00

100.00

29.41

46.00

83.33

83.33

-

100

100.00

45.45

41.67

45.45

100

32

-

37.50

37.50

37.50

100.00

57.83

100.00

-

40.00

-

75.50

100.00

40.00

-

61.45

100.00

56.36

31.8

34.2

Page 432: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

28.1

32.2

37.5

34.2

48.5

44.4

20.7

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

40.8

0.00

50

36.81

69.23

50

50.00

50

36.36

55.56

38.08

50

100

100

50

66.67

43.94

66.67

52.73

66.67

49.32

50

78.43

75

77.42

66.67

77.27

25

100

60.44

43.94

25.00

46.67

46

40.00

44

30

39

100

100

0

Page 433: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

0

40

100

46.84

0.00

48.29

43.75

38.07

36.04

42.86

26.00

35.61

33.33

12.12

30.00

22.40

36.15

33.72

44.21

41.25

37.78

33

28.75

108

100.00

75.56

0.00

1.00

19.00

100.00

100.00

100.00

56.3

-

75

50

44

45

44

44

120

79

97

50

50

-

-

-

52

Page 434: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

26

55

60

31

50

10

600

100

100

100

-

100

-

56

20

-

50

57

63

38

50

36

50

50

40

63

83

79

100

70

-

-

93

100

56.81

0.000

Peroses

penomeran

SPJ lama

Konsultasi

42

60

42

41

41.86

41

42

42

42

42

-

42

42

25

42

42

42

42

Page 435: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

33

100

38

45

57

46

48

46

48

100

42

22

21

13

0

8

34

38

0.0

48.1

83.3

57.1

27.78

43.94

52.98

83.54

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.88

0.0

0.0

100.0

36.36

0.0

50.0

50.0

95.0

31.58

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Page 436: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100.0

83.3

100.0

18.0

100.0

36.36

100.0

100.0

100.0

0.0

36.36

50.0

0.0

30.0

100.0

100.0

100.0

22.73

11.4

56.02

27.37

28.57

32.22

35

35.00

43

66.00

27.16

66.00

33.00

0.00

100.00

125.00

48

-

32

44

67

63

29

30

-

-

50

50

50

-

Page 437: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

54

93

-

-

50

6

6

31

31

100

4

-

50

6

-

33

-

100

100

50

50

18

50

45

82

50

25

-

45

50

45

65

38

27

33

32

32

36

9

39

35

25

100

92

-

-

-

-

30.70

0.00

11

47

27

27

47

-

23

Page 438: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

38

-

35

100

55

100

-

-

-

100

62

115

100

36

100

-

-

-

24

100

100

100

100

39

33

14

12

37

6

43

37

40

60

100

-

100

38

125

46.01

-

13

21

Page 439: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1

2

100

9

0.42

100

100

100

13

7

9

3

100

10

36.75

66.32

12.50

66.67

66.67

0.00

66.67

25.00

55.56

38.00

10.00

34.00

33.00

0.00

73.75

39.15

-

2.77

4.00

-

16.67

16.67

-

17.86

100.00

20.00

-

10.00

-

100.00

100.00

-

100.00

100.00

-

-

-

-

-

Page 440: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

-

-

-

-

10.00

-

-

-

-

-

-

17.08

11

-

11

-

-

20

6

22

-

-

-

100

-

100

12

25

19

0.00

66.67

14.06

100.00

27.70

100.00

80.00

50.00

50.00

64.29

50.00

60.71

100.00

80.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

100.00

60.00

100.00

40.00

Page 441: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

-

-

-

-

51.61

60.00

17.50

57.78

4.44

75.00

5.56

370.00

27.78

0.00

0.00

0.00

10.00

5.00

48.70

0.0

43

45

44

42

75

45

85

34

59

75

67

-

74

66

54

40

53

42

40

Page 442: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

20

51

89

49

68

-

-

37

100

42

0.00

23

27

100

25

31

16

57

40

30

37

100

33

43

34.7

45.0

40.0

15.1

51.9

5.6

59.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

25.5

9.8

40.00

40.00

Page 443: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

28.89

47.07

47.07

94.75

-

100.00

88.89

14.48

25.00

62.50

-

-

-

1.95

-

100.00

50.0

25.0

-

-

35.00

12.05

6.48

6.76

60.00

Page 444: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

1.93

-

-

-

-

-

1.01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.26

15.00

2.00

47.76

60.00

78.75

Page 445: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

16.67

55.56

64.71

-

33.33

16.67

35.29

38.1

50.00

47.06

15

26

26

5.2

12.0

8.6

8.6

6.34

36

Page 446: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

36

32

8.0

8.0

8.58

11.0

11.00

6.48

85.0

66.67

5.46

Adanya

kesalahan

dalam

penentuan

taerget

outcome

-

-

25.28

71.11

71.11

8.89

10.00

Realilasi masih berupa

panjar, SPJ belum bisa

dicairkan karna sumber dana

BHP rokok blum cair

Page 447: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

20.00

14.00

66.67

11.00

13.75

2.7

40.0

44.4

-

-

-

-

-

-

-

0.02

37.5

37.5

.

Amprahan spj SD BHP Prov

dan P.Rokok belum bisa

diamprah sampai bulan mei

Page 448: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

Ipal yang

dibutuhkan

belum terdapat

di e-katalog

-

-

-

-

-

-

1.1

2.0

2.2

Sedang dalam proses

Page 449: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

0.7

2.0

2.0

0.4

5.3

5.0

33.72

87

70

24.25

25.00

1.25

-

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

-

-

- Proses SPJ, BHP Prov pajak

rokok dan dana belum cair

Page 450: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100.0

100.0

18.28

20.00

15.00

2.54

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

-

-

-

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

-

-

-

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

-

-

13.65

40.00

40.00

Page 451: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

0.78

4.35

4.21

-

Dana pajak

pajak rokok

blum turun

menunggu

dana pajak

rokok cair

33.33

30.00

0.81

kegiatan HKG-

KB

dilaksanankan

pada bulan

september

sesuai renkas,

uang hanya

untuk

pembayaran

gaji kontrak

Menunggu

hingga dana

pajak rokok

belum turun

-

-

0.22

Dana blum cair

dan kegiatan

AMP

menunggu

penyusunan

jadwal dari

provinsi

menunggu

kesesuaian

jadwal tim

audit dari

provinsi agar

kegiatan

AMP dpt

terlaksana

-

-

Page 452: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

terkendala di

spj dan dana

pajak rokok

Menunggu

hingga dana

BHP pajak

rokok turun

-

-

13.52

6

100.00

50.00

52.24

-

41.57

8.33

75.00

41.67

-

-

-

0.02

-

-

0.28

-

kesalahan dalam

menentukan satuan output

ATK yang baru cair dan

dalam persiapan pengadaan

Page 453: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

-

13.07

40.00

40.00

30.95

35.00

40.00

35.32

1.87 Sumber dana

di pending

33.33 29.17

25.00

20.00

7.29

22.46

Prosedur

sudah berjalan

Terhambat di

sub.bag

keuangan

4.50

40.00

4.69

13.37

100.00

57

13

Page 454: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

100

57

-

100.00

-

50.00

3.33

37.70

65.00

65.00

12.99

Page 455: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Singaraja, Juni 2017

Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng

Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.

NIP. 197308051996031002.

+

Page 456: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

KODE URUSAN 1.02 Kesehatan

KODE NAMA INSTANSI 1.02.01 Dinas Kesehatan

BULAN Januari s/d Mei 2017.

FISIK (Keluaran) TOT KI KEG

Rp. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa surat menyurat 39,300,000 11,350,000 28.88 31.90 28.81 PAD

Administrasi Perkantoran

2 Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya 845,000,000 167,600,926 19.83 19.84 16.89 PAD, DAU

air dan listrik

3 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan 50,000,000 1,132,000 2.26 10.00 5.09 DAU

kendaraan dinas/oprasional

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,511,016,696 836,019,200 33.29 40.00 38.32 DAU,PAD

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 582,853,500 86,400,000 15 19 15 DAU,PAD

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40,200,000 5,830,000 14.50 8.06 12.52 DAU

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 97,086,324 - - - - DAU

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 102,139,000 5,098,500 4.99 14.29 8.09 DAU

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 38,420,000 - - - DAU

/ Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,137,220,000 83,226,602 7.32 24.24 12.9 DAU

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 10,000,000 700,000 7.00 8.29 8.01 DAU

Perundang-undangan

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 365,565,000 20,640,349 5.65 10.53 7.6 DAU

13

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah /dalam Daerah 312,000,000 72,108,719 23.11 25.00 24.93 DAU,PAD

II Program Peningkatan Sarana 14 Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional 250,000,000 - - - DAU

dan Prasarana Aparatur

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1,510,000,000 - - - - DAU,PAD

16 Pengadaan Mebeleur 721,500,000 - - - - DAU,PAD

17 Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ 227,500,000 21,240,000 9.34 38.30 18.9 DAU,PAD

Prasarana Upacara

18 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor 60,000,000 2,400,000 4.00 - 2.74 DAU

19 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung 168,400,000 26,940,500 16.00 25.00 16.33 DAU

Kantor

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 25,000,000 - - - DAU

Gedung Kantor

21Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik

Daerah 123,300,000 45,900,000 37.23 50.00 42.78 DAU,

22 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset 11,950,000 - - - - DAU

Barang Milik Daerah -

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

NO PROGRAM NO KEGIATAN DANA (Rp.)

REALISASI

KET (SUMBER DANA)KEUANGAN

Page 457: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

III

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 23Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

53,600,000 - - - - DAU

24 Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur 50,000,000 - - - - DAU

IVProgram Peningkatan Kapasitas

25 Pendidikan dan pelatihan formal 5,515,166,500 579,050,000 10 10 10.17 DAU

Sumber Daya Aparatur

26 Penilaian dan Pengembangan Pegawai 97,300,000 28,800,000 29.60 28.30 20.90 DAU

V

Program Peningkatan

Pengembangan 27Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

254,319,200 19,689,440 7.74 9.52 8.93 DAU

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Keuangan

28 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 61,025,900 12,000,000 19.66 40.00 31.00 DAU

VI

Program Perencanaan Anggaran

SKPD29

Penyusunan Anggaran SKPD 225,617,500 28,074,550 12.44 20.00 17.48 DAU,PAD

VII

Program Informasi

Pembangunan Daerah 30 Penyelenggaraan Pameran/Pegawai Pembangunan 27,061,000 - - - - DAU

VIIIProgram Obat dan Perbekalan

Kesehatan Kesehatan 31 Pengadaan Obat dan Perbekalan 5,673,175,800 7,300,000 0.13 20.00 13.38

BHP Prov ,Pajak

Rokor,DAU,DAK FISIK Dak Non

Fisik

32

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan 175,867,000 41,950,000 24 33.33 30.76

BHP Prov,Pajak rokok,DAK non

Sisik ,PAD,

33 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 152,306,000 3,007,007 1.97 17 7.46 DAK Non Fisik,PAD

IX

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat34 Pemeliharan dan Pemulihan Kesehatan

205,266,500 53,100,000 26 30 35.29 DAU,DID

35 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan 156,949,300 11,198,386 7.14 7.22 7.53 DAU,DAK Non fisik, DID

penyakit menular dan wabah

36 Perbaikan Gizi Masyarakat 171,700,000 2,524,967 1.47 - - DID

37 Peningkatan kesehatan masyarakat 90,677,800 1,166,000 1.29 33.33 44.87 DID

38 Peningkatan pelayanan dan penangulangan 2,247,503,290.00 - - 75.00 25.00 BPH Prov,Pajak Rokok PAD

masalah kesehatan

39 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 173,250,000 12,050,000 6.96 57.50 37.17 DAK Non Fisik,DID

40 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 50,462,500 7,888,000 15.63 37.50 28.82 DID

41 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,121,183,050.00 - - - 33.33 DANA JKN

FKTP Puskesmas Tejakula I

42 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 925,733,050 206,041,650 22.26 22.91 20.72 DANA JKN

FKTP Puskesmas Tejakula II

43 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,079,105,050 291,112,560 26.98 27.72 27.23 DANA JKN

FKTP Puskesmas Kubutambahan I

44 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,087,282,050.00 305,474,540 28.10 38.82 34.97 DANA JKN

FKTP Puskesmas Kubutambahan II

45 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 994,373,050 267,790,140 26.93 42.22 39.58 DANA JKN

FKTP Puskesmas Sawan I

46 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 810,826,050 388,307,000 47.89 48.20 36.36 DANA JKN

Page 458: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

FKTP Puskesmas Sawan II

47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,802,981,050 415,283,200 23.03 57.28 45.77 DANA JKN

FKTP Puskesmas Buleleng I

48 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 685,372,050 192,688,575 28.11 29 33.12 DANA JKN

FKTP Puskesmas Buleleng II

49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,181,873,050 347,492,960 29.40 30.0 25.47 DANA JKN

FKTP Puskesmas Buleleng III

50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,483,613,050 805,554,150 54.30 54.64 22.01 DANA JKN

FKTP Puskesmas Sukasada I

51 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 880,323,050 225,404,560 25.60 28.17 18.17 DANA JKN

FKTP Puskesmas Sukasada II

52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,589,381,050 493,377,043 31.04 33.68 54.91 DANA JKN

FKTP Puskesmas Banjar I

53 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 623,891,050 152,128,620 24.38 28.47 26.95 DANA JKN

FKTP Puskesmas Banjar II

54 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,026,605,050 282,372,780 27.51 35.13 31.22 DANA JKN

FKTP Puskesmas Seririt I

55 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,282,655,050 266,438,459 20.8 21 21 DANA JKN

FKTP Puskesmas Seririt II

56 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 490,121,050 - - 12.0 3.99 DANA JKN

FKTP Puskesmas Seririt III

57 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 923,831,050 176,954,050 19.15 20.10 21.42 DANA JKN

FKTP Puskesmas Busungbiu I

58 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 540,071,050 144,040,820 26.67 28.76 25.14 DANA JKN

FKTP Puskesmas Busungbiu II

59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,923,179,050 656,491,864 34.14 34.82 34.32 DANA JKN

FKTP Puskesmas Gerogak I

60 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1,280,297,050 292,790,700 22.87 22.93 22.26 DANA JKN

FKTP Puskesmas Gerogak II

61 Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 - 51.0 32.07 DAK Non Fisik

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula I

62 Penyelenggaraan Oprasional 399,794,000 - - 37.26 18.52 DAK Non Fisik

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Tejakula II

63 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahana I 399,794,000 - - 43.80 25.47 DAK Non Fisik

64 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas

Kubutambahan II 426,447,000 - - 43.25 32.09 DAK Non Fisik

65 Penyelenggaraan Oprasional DAK Non Fisik

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan I426,447,000 - 35.85 31.78 DAK Non Fisik

66 Penyelenggaraan Oprasional

Page 459: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sawan II399,794,000 - - 33.2 28.63 DAK Non Fisik

67 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng I479,760,440 - - 42.65 27.05 DAK Non Fisik

68 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng II399,794,000 - - 56.36 32.38 DAK Non Fisik

69 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Buleleng III426,447,000 - - 60.44 35.76 DAK Non Fisik

70 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada I479,753,000 - 33.72 30.02 DAK Non Fisik

71 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Sukasada II426,447,000 - - 62.64 39.82 DAK Non Fisik

72 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar I 479,753,000 - - 37.94 25.28 DAK Non Fisik

73 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Banjar II399,794,000 - - 56.02 34.52 DAK Non Fisik

Page 460: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

74 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt I 426,447,000 - - 37.62 22.77 DAK Non Fisik

75 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt II 399,794,000 - - 38.68 28.23 DAK Non Fisik

76 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Seririt III399,794,000 - - 36.75 25.30 DAK Non Fisik

77 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Busungbiu I453,100,000 - - 17.1 12.08 DAK Non Fisik

78 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar PuskesmasBusungbiu II399,794,000 - - 51.61 33.44 DAK Non Fisik

79 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak I453,100,000 - 54 31.96 DAK Non Fisik

80 Penyelenggaraan Oprasional

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Gerokgak II426,447,000 - - 43.24 22.93 DAK Non Fisik

81 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 64,514,000 6,350,000 9.8 40.00 29.95 PAD

X

Program Pengawasan Obat Dan

Makanan 82Peningkatan Kapasitas Laboratorium

184,638,200 53,342,100 28.89 47.1 41.01 DAU,DID

pengawasan obat dan makanan

XI Program Promosi Kesehatan 83 Pengembangan Media Promosi dan 122,497,400 116,067,510 94.8 100.00 94.55 DID

dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Sadar Hidup sehat

84 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 713,366,800 103,320,970 14.48 25.00 33.99 DAK Non Fisik,DID

85 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 19,272,000 - 0.00 - - DID

86 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 195,075,500 3,811,350 1.95 35.00 16.33 DID

XII Program Perbaikan Gizi 87 Penyusunan peta informasi masyarakat 38,140,000 2,472,690 6.48 6.76 24.41 DID

Masyarakat kurang gizi

88 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 348,275,000 - 0.00 - - DAU,DID

89 Penanggulangan kurang energi 195,460,000 1,965,458 1.01 - - DID

(KEP),anemia giizi besi,gangguan

akibat kurang yodium (GAKY),

90

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gzi 48,615,000 - 0.00 - - DID

91 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 10,965,000 1,125,000 10.26 15.00 9.09 DID

XIII

Program Pengembangan

Lingkungan sehat92 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

6,125,000 2,925,000 47.76 60.00 62.17 DID

93 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 32,625,000 5,437,500 16.67 55.56 45.64 DID

94 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 92,900,000 - - 16.67 17.32 DID

95 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 52,017,000 19,408,160 37.31 40.00 41.46 DID

XIV Program Pencegahan dan 96 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 949,848,200 140,910,000 15 26 22.15 DID

Page 461: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

Penanggulangan Penyakit

Menular

97 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 288,172,200 14,872,991 5.16 12.0 8.6 DID

98 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan 693,658,300 43,961,393 6.34 36 26 BHP Prov,Pajak Rokok, DID

penyakit menular

99 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 297,045,000 96,240,000 32 8.00 16.13 DAU

100 Peningkatan imunisasi 41,945,000 3,600,000 8.58 11.0 10.19 BHP Prov,Pajak Rokok, DAU

101 Peningkatan surveilans epidemiologi dan 129,697,000 8,399,534 6.48 85.00 52.72 BHP Prov,Pajak Rokok,

penanggulangan wabah DAK Non Fisik

102 Peningkatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 27,475,000 1,499,124 5.46 1.82 BHP Prov,Pajak Rokok,

103 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 57,545,500 14,545,500 25.28 71.11 55.83 DAU,DID

XV

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

104 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan 40,500,000 3,600,000 8.89 11.00 11.21 DAU,DID

105 Penyelenggaraan Akriditasi Puskesmas 1,004,388,000 27,369,000 2.72 40.00 29.06 DAK Non Fisik

XVI Program Pengadaan

Peningkatan dan

106 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 2,276,528,000 - - DAK Fisik,DID

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesma

Pembantu

dan Jaringannya 107 Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 279,027,400 - - - - BHP Prov,PKB,DID

108 Rehab Puskesmas 1,472,629,600 - - - 0.00 BHP Prov,PKB,DAU

DAK Fisik,

XVII

Program Pengadaan

,Peningkatan Sarana dan

Prasarana

109

Pembangunan Rumah Sakit 7,549,923,900 1,250,000 0.02 37.50 25.01 BHP Prov,PKB,BHP,

Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru

Rumah Sakit Mata

PROV,Pajak Rokok

110 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah 2,755,340,000 - - 0.00 BHP Prov,Pajak Rokok

Rumah Sakit

111 Pengadaan Alat - Alat Rumah Sakit 14,628,203,800 - - - - BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,

112 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 605,660,500 BHP Prov,PKB,Pajak Rokok,

DAU,DID

113 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1,050,000,000 - - - - DBHCHT,BHP Prov,PKB

114 Pengadaan mebeleur rumah sakit 183,500,000 BHP Prov,PKB, PAD

115 Pengadaan Perlengkapan Rumah, Rumah Sakit 207,880,000 2,249,500 1.08 2.00 1.77 BHP Prov,PKB, DID

(Dapur,Ruang Pasien,Ruang Tunggu,dan Lain-lain

116 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah Sakit 85,253,400 BHP Prov,PKB,DAU

117Pengadaan pencetakan administrasi dan surat

menyurat rumah sakit 168,600,300 1,125,000 0.7 2 1.56 BHP Prov,PKB,DID

118 Pengadaan Bahan Makanan/Minuman 250,000,000 937,500 0.38 5 3.55 BHP Prov,PKB,DID

Pasien dan Pegawai Rumah Sakit

XVIIIProgram Kemitraan Peningkatan 119 Kemitraan Asuransi kesehatan

32,562,084,000 10,980,429,800 33.72 87 64 BHP Prov,PKB,BHP Prov PHR

Pelayanan Kesehatan masyarakat BKK Prov,JKBM,PAD

Page 462: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

120 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 35,312,000 8,562,000 24.25 25.00 16.83 PAD

XIXProgram Peningkatan Pelayanan 121 Penyuluhan kesehatan anak balita

50,381,000 - - - - BHP Prov,Pajak Rokok

Kesehatan anak Balita

122 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 11,087,000 - - - - BHP Prov,Pajak Rokok

123 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 16,643,000 3,042,390 18.28 20.00 17.76 PAD

XXProgram Peningkatan Pelayanan

124 Pelayanan pemeliharaan kesehatan78,550,000

1,997,622 2.54 - 0.85 BHP Prov,Pajak Rokok

Kesehatan Lansia

125 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 59,524,000 - - - - BHP Prov,Pajak Rokok

126 Pelayanan Kesehatan 68,056,000 - - - - BHP Prov,Pajak Rokok

127 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 34,565,400 4,718,031.0 13.65 40.00 31.22 PAD

XXI

Program Peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan

anak. 128

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

534,645,000 4,181,517 0.78 4.35 3.11 BHP Prov,Pajak Rokok,DID

129

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang

mampu 230,600,000 - - 33.33 21.11 BHP Prov,Pajak Rokok

130 Pemeliharaan Kesehatan Ibu 1,186,272,825 9,600,000 0.81

BHP Prov,Pajak

Rokok,DAU,DAK,NON Fisik

131 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 368,529,750 801,900 0.22 - - DAK Non Fisik,DID

XXII

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Remaja 132

- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

Kesehatan Remaja 50,000,000 BHP Prov,Pajak Rokok

XXIII Program Kesehatan Tradisional 133 Pembinaan dan pengawasan kesehatan Tradisional 369,723,000 49,985,000 13.52 41.57 32.25 BHP Prov,Pajak Rokok,DID

134 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,479,800 PAD

XXIV

Program Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga

135 Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan 23,943,695,786.26

BHP Prov,PKB,BHP Prov

BBNKB,BHP Prov Pajak

Rokok,BHP Prov PHR, DID

136Pengadaan perbekalan kesehatan rumah tangga

317,988,800 889,000 0.28

BHP Prov,PKB,BHP Prov Pajak

Rokok

137 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 35,000,000 4,573,200 13.07 40.00 31.02 BHP Prov,Pajak Rokok

XXV

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia 138

Penyelenggaraan sertifikasi, kompetensi dan perijinan

tenaga kesehatan37,700,000 11,666,600 30.95 35.00 35.32 DAU

139

Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya

Puskesmas, Manusia Kesehatan 340,304,100 6,350,000 1.87 29.17 17.01 bhp Prov PKB,PAD

140 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 20,000,000 4,492,500 22.46 30.00 22.32 PAD

XXVI

Program pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak

menular

141Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular906,261,100 42,520,626 4.69 56.68 39.29 BHP Prov Pajak Rokok

142

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular 126,650,000 - - 25.00 9.44 BHP Prov Pajak Rokok

Page 463: KODE URUSAN 1.02. Kesehatan KODE NAMA INSTANSI 1.02.1.02

143 Monitoring, Evaluvaluasi dan pelaporan 21,550,000 8,125,000 37.70 65.00 55.90 PAD

JUMLAH 153,426,598,811.26 19,930,549,756.00 12.99 24.84 18.91

Mengetahui

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kab.Buleleng,

dr. I Gusti Nyoman

Mahapramana Putu Agus Hartawan,SKM,M.Kes.

NIP. 196104121988031012. NIP. 197308051996031002.

Singaraja, Mei 2017

Kasubag Perencanaan