Upload
others
View
21
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
( SAKIP )DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANGOleh :
SYAMSUL HIDAYAT, SH, M.Si
Disampaikan dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah ( akip )
2REKOM DAN TINDAK LANJUT
3
KETERKAITAN RPJMD DAN RENSTRA PD
RPJMD
MISI 1MewujudkanSumber DayaManusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
TUJUANMembangunSumber DayaManusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
SASARAN Pengendalian
LajuPertumbuhanPenduduk dan
IdentitasKependudukan
INDIKATOR SASARANLaju Pertumbuhan
Penduduk
RENSTRA
Pengendalian LajuPertumbuhanPenduduk dan
IdentitasKependudukan
TUJUAN
Indikator TujuanLaju
PertumbuhanPenduduk
Meningkatnya Pasangan UsiaSubur menjadi Peserta KB Aktif
SASARAN STRATEGIS
Indikator SasaranPersentase Pasangan
Usia Subur MenjadiPeserta KB Aktif
Indikator SasaranTotal Fertility Rate ( TFR )
PROGRAMProgram Pelayanan Keluarga
Berencana
PROGRAMProgram Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat
4
Misi 5MewujudkanHarmonisasiKehidupan
Masyarakat yang waspada, tanggap, damai dan )bersatu
TUJUANMeningkatkan
Toleransi KehidupanMasyarakat untuk
Mewujudkan SuasanaWaspada, tanggap,
tertib, damai dan bersatu
SASARANMeningkatnya
KesetraaanGender dan Perlindungan
Anak (PUG dan PUHA)
INDIKATOR SASARAN
IndeksPembangunan
Gender (IPG)
MeningkatnyaKesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (PUG
dan PUHA)
INDIKATOR TUJUANIndeks Pembangunan
Gender (IPG)
Meningkatnya Pembanguanan yang Responsif Gender dan Perlindungan
Anak (PUG dan PUHA)
Indikator SasaranIndeks Pemberdayaan Gender
Indikator SasaranKategori Kabupaten Llayak
Anak
PROGRAM
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5
PERJANJIAN KINERJA 2018DKBPPPA KABUPATEN SAMPANG 2013 -2018
6
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
7
CONTOH PERJANJIAN KINERJA YANG MENDUKUNG PK KEPALA DKBPPPA KABUPATEN SAMPANG
8
9
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Sasaran RealisasiTahun2017
Tahun 2018 % Capaian
Kategori
Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
1 MeningkatnyaPengendalian PendudukMelalui Pelayanan KB dan KS
a PersentasePasangan Usia Suburmenjadi Peserta KB Aktif
% 75,72 74,46 75,09 100,84 SangatBaik
2 MeningkatnyaPemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
a Persentase PeranPerempuan dalamPemerintahan danPembangunan
% 50,18 44,00 49,44 112,36 SangatBaik
b PersentaseKecamatan LayakAnak
% - 100 - - Kurang
10
EFEKTIFITAS ANGGARAN PER OUTCOME
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Kinerja Anggaran
Target Realisasi % Target Realisasi %
MeningkatnyaPengendalian PendudukMelalui Pelayanan KB dan KS
Persentase PasanganUsia Subur menjadiPeserta KB Aktif
74,46 75,09 100,84 6.611.326.488 3.227.385.783,88 48,81
MeningkatnyaPemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak
Persentase PeranPerempuan dalamPemerintahan danPembangunan
44,00 49,44 112,36 70.849.000,00 69.730.400,00 98,42
Persentase KecamatanLayak Anak
100 - - 539.474.500,00 471.674.025,00 87,43
PERJANJIAN KINERJA 2019
11
12
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
13
14
15PENGUKURAN KINERJA ESELON II TAHUN 2019
( s/d TRIWULAN II )
No. Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Target 2019 Realisasi Capaian 2019 Ket
Meningkatnya pasangan usiasubur menjadi peserta KB aktif
Persentasepasangan usiasubur menjadipeserta KB aktif
74,5 % 69 % 92,61 %
Total Fertility Rate (TFR)
2,05 - - Belum adarealisasi karenatarget beradapada triwulan 4
Meningktatnya pembangunan yang responsif gender dan Perlindungan Anak ( PUG dan PUHA )
IndeksPemberdayaanGender
84,25 - - Belum adarealisasi karenatarget berada di triwulan 4
KategoriKabupatenLayak Anak
50 % 50% 100 %
16
PROSES BISNIS
17
PROSES BISNIS MANAJEMEN
18
Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
Memimpin, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan
tugas-tugas di bidang Keluarga Berencana
Koordinasi
Perencanaan
Tekhnis di bidang
Keluarga berencana
Kasubid menyusun
rencana dan
program kerja
pelayanan KB
Penyelenggaraan
Pelaksanaan Tugas
di bidang Keluarga
Berencana
Pelaksaan
koordinasi atau
kerjasama dan
kemitraan denga
unit kerja atau
pihak ketiag di
bidang KB
Pembinaan dan
Pengarahan
pelaksanaan
tugas di bidang
KB
Pelaporan dan
evaluasi
pelaksanaan tugas
Pengendalian
ketahan remaja
dan Pertisipasi Pria
Kasubid menyusun
rencana dan program
kerja
Melakukan sosialisasi
dalam rangka
peningkatan partisipasi
pria
Mengembangkan PIK R
melalui jalur Pendidikan
dan masyarakat
Pengendalian
pelaksanaan
pengembangan
ketahanan dan
pemberdayaan keluarga
Melaksanakan
penyelenggaraan BKB,
BKR, BKL, serta
ketahanan keluarga
Melaksanakan pembinaan
tekhnis peningkatan
pengetahuan , keterampilan,
kewiraushaan dan
manajemen usaha
Pendampingan bagi para
anggota kelompok UPPKS
Pelaksanan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
tugas
Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Institusi
Masyarakat
Sub Bidang
Keluarga Berencana
dan Kesehatan
Reproduksi
Sub Bidang
Ketahanan Remaja
dan Pertisipasi Pria
Sub Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi dan
Ketahanan Keluarga
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Sub BidangKeluargaBerencana dan KesehatanReproduksi
Sub BidangKetahananRemaja dan Partisipasi Pria
Sub BidangPemberdayaanEkonomi dan KetahananKeluarga
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
PelayananKeluargaBerencana dan KesehatanReproduksi
FasilitasiKetahananRemaja dan Partisipasi Pria
PemberdayaanEkonomi dan KetahananKeluarga
19Tujuan
Mengendalikan Laju pertumbuhanPenduduk
Tujuan
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Anak
Persentase Laju pertumbuhan Penduduk
Indeks Pembangunan Gender
MENURUNNYA PERTUMBUHAN PENDUDUK
SasaranMeningkatnya Pengendalian jumlah
Penduduk melalui Pelayanan KeluargaBerencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
1. Persentase Pasangan Usia Suburmenjadi peserta KB aktif
2. Total Fertility Rate (TFR)
Sasaran
Meningktatnya pembangunan yang
responsif gender dan Perlindungan Anak (
PUG dan PUHA )Indeks
Pemberdayaan
Gender
Kategori Kabupaten Layak
Anak
Pelayanan Keluarga
Berencana
Persentase kesetaraaan ber
KB MKJP
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Persentase Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Hak Anak yang aktif1.Terlaksananya Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga MiskinIndikator : Jumlah Akseptor KB Baru IUD dan Implant
2.Terlaksananya Pelayanan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE)Indikator : Jumlah Provider KB yang sudah melakukan
Koordinasi Pelayanan KB3. Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi
Indikator : Jumlah Pelayanan KB MOW dan MOP4. Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana
Indikator : Jumlah UPT Kecamatan yang Mendapat Biaya Operasional
5. Tercapainya Peningkatan Partisipasi Pria dalamKeluarga Berencana dan Kesehatan ReproduksiIndikator : Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Program
KB Pria6. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli KB
Indikator : Persentase masyarakat peduli KB
1.Terlaksananya Advokasi dan FasilitasiPengarusutamaan Gender Indikator : Dokumen PPRG Masing-masing
SKPD2.Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan
Pusat Pelayanan Terpadu PemberdayaanPerempuanIndikator : Jumlah Tindakan Visum dan Jumlah Kegiatan Konseling Korban Kekerasan
3.Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan AnakIndikator : Jumlah Lembaga
Pengarusutamaan Gender dan Anak4. Terlaksananya Pengembangan
Kabupaten Layak Anak
1.Terlaksananya Sosialisasi
Kebijkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan AnakIndikator : Jumlah Kegiatan
yang Berbasis KesetaraanGender, PP dan PA
Laju Pertumbuhan Penduduk
CA
SC
AD
ING
DK
BP
PP
A K
AB
.
SA
MP
AN
G
Meningkatnya Perlindungan dan
Keberdayaan Perempuan dan Anak
Pengendalian
Penduduk,
Penyuluhan dan
penggerakan
masyarakatRasio PKB per 2 Desa
20
21
22
KESESUAIAN RENJA
DENGAN RKA 2019
23
SASARANINDIKATO
R SASARAN
TARGET
PROGRAM KEGIATAN
2019IndikatorKinerja
TargetIndikatorKinerja
Target
MeningkatnyaPengendalianjumlahPendudukmelaluiPelayananKeluargaBerencana(KB) dan KeluargaSejahtera (KS)
PersentasePasangan UsiaSuburmenjadipesertaKB aktif
74,5 PersentasekesertaanKB MKJP
PersentaseKesertaanKB Aktif ( CPR )
10,73 %
76,05 %
JumlahakseptorKB baruMOW yang terlayani
Jumlahpemberian jasapelayanan MOW
43 Akseptor
43 Ja
24
RENCANA AKSI
25 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya Pengendalianjumlah Penduduk melaluiPelayanan Keluarga Berencana(KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
Persentase PasanganUsia Subur menjadipeserta KB aktif
20 % 20 % 20 % 14,5 %
No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp
I II III IV
Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB melaluipelayanan KB
Melakukan Pelayanan denganmemberikan Alkon gratis bagikeluarga miskin
Meningkatkan PenyediaanKebutuhan alat dan obat kontrasepsi
√
√
√
√
√
√
√
√
- Bertambahnyapasangan usia suburyang menjadi pesertaKB Aktif
- Jumlah Pendistribusiandan pengambilan alatkontrasepsi
- Jumlah provider KB yang sudah melakukankoordinasi pelayananKB
Pelayanan KeluargaBerencana
PelayananKeluargaBerencanadan kesehatanReproduksi
151.116.000
26INOVASI