View
356
Download
8
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang
Maha Kuasa atas petunjuk dan bimbingannya, sehingga dapat
melaksanakan tugas dan tanggungjawab menyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang
Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik.
LPPD Kabupaten Malang Tahun 2016 ini memberikan
gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Malang kurun waktu tahun 2016, baik
dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-
permasalahan yang dihadapi.
Dengan demikian, melalui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Malang Tahun 2016, dapat dilakukan evaluasi guna peningkatan
dan perbaikan secara berkelanjutan demi keberhasilan
pembangunan pada masa - masa yang akan datang.
Penyampaian LPPD tahun 2016 ini dilaksanakan dalam
rangka memenuhi kewajiban konstitusi sesuai dengan amanat
undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta merupakan media evaluasi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 ii
penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang
dilaksanakan pada tahun 2016.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini
disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang
telah ditetapkan Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat,
serta berpedoman Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 120.04/10174/OTDA tentang Manual Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.
Terselesaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2016 ini kami sampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan
laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi
segala upaya kita dalam rangka memajukan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
Ihdinashirotolmusqim,
Wabillahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kepanjen, Maret 2017
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 iii
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................. iii
DAFTAR TABEL ........................................................................ xi
BAB I : PENDAHULUAN ............................................................ I-1
A. Dasar Hukum .......................................................... I-2
B. Gambaran Umum Daerah ........................................ I-4
1. Kondisi Geografis Daerah .................................... I-4
2. Gambaran Umum Demografis .............................. I-5
3. Kondisi Ekonomi .................................................. I-11
a. Potensi Unggulan Daerah ............................... I-11
b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB ...................... I-15
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) ............................................... ... II-1
A. Visi dan Misi ............................................................ II-1
1. Visi .................................................................... II-1
2. Misi ..................................................................... II-2
3. Tujuan ................................................................ II-3
4. Sasaran ............................................................... II-4
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ........................ II-5
1. Menurunkan Angka Kemiskinan ......................... II-6
2. Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata .......... II-7
3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup .... II-8
C. Prioritas Daerah ....................................................... II-30
BAB III : URUSAN DESENTRALISASI ....................................... III-1
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi ............................ III-1
1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksanan Urusan
Pemerintahan ...................................................... III-1
2. Ketersediaan Personil / Pegawai Pelaksana
Urusan Pemerintahan ......................................... III-5
B. Prioritas Urusan Wajib ............................................. III-10
a. Pendidikan .......................................................... III-10
b. Kesehatan ........................................................... III-15
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
iv
c. Lingkungan Hidup ............................................... III-23
d. Pekerjaan Umum ................................................. III-27
e. Penataan Ruang .................................................. III-33
f. Perencanaan Pembangunan ................................ III-36
g. Perumahan ......................................................... III-41
h. Kepemudaan dan Olahraga ................................. III-43
i. Penanaman Modal ............................................... III-46
j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................... III-48
k. Kependudukan dan Catatan Sipil ........................ III-53
l. Ketenagakerjaan .................................................. III-56
m. Ketahanan Pangan .............................................. III-58
n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak .................................................................. III-62
o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ....... III-64
p. Perhubungan ...................................................... III-70
q. Komunikasi dan Informatika ............................... III-72
r. Pertanahan ......................................................... III-75
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ......... III-80
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ................ III-84
u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .................. III-97
v. Sosial .................................................................. III-101
w. Kebudayaan ........................................................ III-103
x. Statistik .............................................................. III-105
y. Kearsipan ............................................................ III-107
z. Perpustakaan ...................................................... III-109
C. Prioritas Urusan Pilihan ........................................... III-111
a. Pertanian ............................................................ III-111
b. Kehutanan .......................................................... III-118
c. Energi dan Sumber Daya Mineral ........................ III-121
d. Pariwisata ........................................................... III-123
e. Kelautan dan Perikanan ...................................... III-126
f. Perdagangan ....................................................... III-129
g. Perindustrian ...................................................... III-133
h. Transmigrasi ....................................................... III-135
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
v
D. Indikator Kinerja Kunci ............................................ III-136
a. Tataran Pengambil Kebijakan .............................. III-137
b. Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi
Umum ................................................................. III-142
c. Tataran Pelaksana Kebijkan Aspek Tingkat
Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan .......... III-144
BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN ............................................... IV-1
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima ........................... IV-1
1. Dasar Hukum .................................................... IV-1
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ................. IV-3
3. Program dan Kegiatan ........................................ IV-3
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..... IV-5
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan. IV-10
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Tugas Pembantuan ..................... IV-10
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan ..................................... IV-11
8. Permasalahan dan Solusi ................................... IV-15
B. Tugas Pembantuan yang Diberikan .......................... IV-16
BAB V : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .................................. V-1
A. Kerjasama Antar Daerah .......................................... V-2
1. Daerah yang Diajak Kerjasama ......................... V-3
2. Dasar Hukum ................................................... V-4
3. Bidang Kerjasama ............................................. V-5
4. Nama Kegiatan ................................................... V-5
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Kerjasama Antar Daerah ................................... V-7
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan ..................................... V-7
7. Sumber dan Jumlah Anggaran ........................... V-10
8. Jangka Waktu Kerjasama................................... V-11
9. Hasil (Output) dari Kerjasama ............................ V-13
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
vi
10. Permasalahan dan Solusi ................................... V-14
11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan V-15
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga .................. V-17
1. Kebijakan dan Kegiatan .................................... V-17
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ......................... V-18
3. Nama Kegiatan .................................................. V-28
4. Bidang Kerjasama ............................................. V-34
BAB VI : PENUTUP ................................................................... VI-1
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Tahun 2016 ................................ I-6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Tahun
2016....... .................................................................. I-7
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun
2016 ...................................................................... I-8
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun
2016 ..................................................................... ... I-10
Tabel 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah) 2010-2016 ........................................ I-16
Tabel 1.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan
Usaha (Miliyar Rupiah) 2010-2016 ........................... I-17
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Malang atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen) 2010-2016 ......... I-18
Tabel 1.8 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk
Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Menurut Lapangan Usaha (persen) 2010-2016 ......... I-19
Tabel 3.1 Anggaran Realisasi Kabupaten Malang Tahun 2016 .. III-2
Tabel 3.2 Pegawai Kabupaten Malang Tahun 2016 ................... III-5
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pendidikan Tahun Anggaran 2016 ............................ III-11
Tabel 3.4 Capaian Bidang Pendidikan ...................................... III-13
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kesehatan Tahun Anggaran 2016 ............................. III-17
Tabel 3.6 Capaian Bidang Kesehatan .................................... .. III-22
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Lingkungan Hidup Tahun Anggaran
2016......................................................................... III-24
Tabel 3.8 Capaian Bidang Lingkungan Hidup .......................... III-26
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 ................... III-28
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
xi
Tabel 3.10 Capaian Urusan Pekerjaan Umum ............................ III-32
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Penataan Ruang Tahun Anggaran 2016 .................... III-34
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perencanaan Tahun Anggaran 2016 ......................... III-37
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perumahan Tahun Anggaran 2016 ........................... III-41
Tabel 3.14 Capaian Urusan Perumahan ..................................... III-42
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 ... III-44
Tabel 3.16 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga ............ III-45
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016 ................. III-47
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun
Anggaran 2016 ......................................................... III-49
Tabel 3.19 Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah ................................................................. III-51
Tabel 3.20 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran
2016 ...................................................................... III-54
Tabel 3.21 Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ... III-55
Tabel 3.22 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016.................... III-56
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ....................... III-57
Tabel 3.24 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2016 ................ III-59
Tabel 3.25 Capaian Urusan Ketahanan Pangan ........................ III-60
Tabel 3.26 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Anggaran 2016 ........................................................ III-62
Tabel 3.27 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Anggaran 2016 ........................................................ III-65
Tabel 3.28 Prevalensi Peserta KB Aktif ...................................... III-66
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
xi
Tabel 3.29 Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)
Prevalensi Tahun 2016 .......................................... III-68
Tabel 3.30 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perhubungan Tahun Anggaran 2016 ....................... III-70
Tabel 3.31 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 III-72
Tabel 3.32 Jumlah Media Informasi Yang Bisa Diakses
Masyarakat Tahun 2016 .......................................... III-74
Tabel 3.33 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pertanahan Tahun Anggaran 2016 .......................... III-76
Tabel 3.34 Konflik Tanah Yang Diselesaikan Tahun 2016 ......... III-77
Tabel 3.35 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun
Anggaran 2016 ........................................................ III-81
Tabel 3.36 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016 III-86
Tabel 3.37 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran
2016 ...................................................................... III-98
Tabel 3.38 Jumlah PKK Aktif dan Posyandu Aktif Tahun 2016 . III-100
Tabel 3.39 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Sosial Tahun Anggaran 2016 ................................... III-101
Tabel 3.40 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kebudayaan Tahun Anggaran 2016 ......................... III-104
Tabel 3.41 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Statistik Tahun Anggaran 2016 ............................... III-105
Tabel 3.42 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kearsipan Tahun Anggaran 2016 ............................. III-107
Tabel 3.43 Capaian Urusan Perpustakaan ................................ III-109
Tabel 3.44 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perpustakaan Tahun Anggaran 2016 ....................... III-109
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
xi
Tabel 3.45 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pertanian Tahun Anggaran 2016 ............................. III-112
Tabel 3.46 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kehutanan Tahun Anggaran 2016 ........................... III-118
Tabel 3.47 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran
2016 ...................................................................... III-122
Tabel 3.48 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pariwisata Tahun Anggaran 2016 ............................ III-124
Tabel 3.49 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 ....... III-126
Tabel 3.50 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perdagangan Tahun Anggaran 2016 ........................ III-130
Tabel 3.51 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perindustrian Tahun Anggaran 2016 ....................... III-133
Tabel 3.52 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2016 ................. III-135
Tabel 3.53 Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD
Terhadap LPPD Kabupaten Malang Tahun 2016 ..... III-137
Tabel 3.54 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan
Urusan Pilihan Tahun 2016 ...................................... III-144
Tabel 4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Malang ................................................... IV-5
Tabel 4.2 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Malang ................................................... IV-6
Tabel 4.3 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Malang .................................................................... IV-7
Tabel 4.4 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Malang ................................................... IV-7
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
xi
Tabel 4.5 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Malang ..................................................................... IV-8
Tabel 4.6 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malang .................................................................... IV-8
Tabel 4.7 Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Malang.. ................................................................... IV-9
Tabel 4.8 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Bersama
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Malang ..................................................................... IV-9
Tabel 5.1 Anggaran Realisasi Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur ............................................ V-10
Tabel 5.2 Anggaran Realisasi Program Kerjasama
Pembangunan ......................................................... V-11
Tabel 5.3 Anggaran Realisasi Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah ... V-11
Tabel 5.4 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pasar Bakroto ... V-19
Tabel 5.5 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terminal
Bakroto ................................................................... IV-29
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I - 1 BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 dengan pusat pemerintahan berada di
Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke
Wilayah Kecamatan Kepanjen maka Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang
berada di Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang.
Pemerintah Kabupaten Malang periode 2016-2021 adalah hasil
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 yang
disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-595 Tahun
2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Malang Provinsi
Jawa Timur.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai kelanjutan
arahan rencana pembangunan Tahun 2010-2015 yang dalam
implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016
merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai
kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ILPPD) kepada masyarakat.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016
merupakan LPPD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah
Kabupaten Malang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang berisi
penjabaran hasil kinerja pembangunan yang secara normatif harus
disampaikan oleh Kepala Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun
anggaran 2016 berakhir. Kewajiban tersebut merupakan amanat dari Pasal 70
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dinyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan, digunakan sebagai bahan
evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh
Pemerintah Pusat. Sedangkan mengenai ruang lingkup LPPD sebagaimana
pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyangkut
penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan pembantuan dan tugas umum
pemerintahan.
A. Dasar Hukum
Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah:
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 3
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 4 Januari 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 4
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun
2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016.
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah
Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112o17’10,90” –112o57’00,00” Bujur Timur, 7o44’55,11” – 8o26’35,45” Lintang Selatan.
Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:
Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo,
Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang;
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 5
Bagian Tengah : Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota
Malang dan Kota Batu.
Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah
Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa,
3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).
Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran
tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-
sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor
sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang
besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah
Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi
oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau
bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah
Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon,
Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak,
Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi
topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai
potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di
bawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air
dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang
mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan
pariwisata. Untuk pengembangan di bidang pertanian lebih
diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya
daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai suhu yang
lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan
tanaman perkebunan.
Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan
terbangun 22,89%; industri 0.21%; sawah 13,10%; pertanian lahan
kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk
0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah
tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.
2. Gambaran Umum Demografis
Perkembangan penduduk Kabupaten Malang menurut data
sumber perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang pada
tahun 2016 sebesar 2.560.675 jiwa atau rata-rata pertumbuhan
0,64%per tahun terdiri dari laki-laki 1.286.867 jiwa (50,25%) dan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 6
perempuan 1.273.808 jiwa (49,75%) dengan rata-rata kepadatan
724.406 jiwa/km2. Sedangkan jumlah penduduk menurut sumber
data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
hasil penghitungan akhir tahun 2016 adalah sebesar 2.705.395 jiwa
terdiri dari laki-laki 1.365.806 jiwa (50,48%) dan perempuan 1.339.589
jiwa (49,52%).
TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2016
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
TOTAL LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
1 DONOMULYO 36,166 35,420 71,586
2 PAGAK 26,637 26,660 53,297
3 BANTUR 38,891 39,576 78,467
4 SUMBERMANJING W. 52,505 51,701 104,206
5 DAMPIT 66,953 66,786 133,739
6 AMPELGADING 31,098 30,687 61,785
7 PONCOKUSUMO 49,781 47,923 97,704
8 WAJAK 44,746 43,857 88,603
9 TUREN 63,086 61,950 125,036
10 GONDANGLEGI 47,549 48,134 95,683
11 KALIPARE 37,236 37,022 74,258
12 SUMBERPUCUNG 31,033 30,815 61,848
13 KEPANJEN 56,976 56,357 113,333
14 BULULAWANG 35,956 35,813 71,769
15 TAJINAN 28,448 27,623 56,071
16 TUMPANG 39,290 38,122 77,412
17 JABUNG 36,789 34,804 71,593
18 PAKIS 73,039 70,685 143,724
19 PAKISAJI 45,714 44,446 90,160
20 NGAJUM 27,291 26,796 54,087
21 WAGIR 44,425 42,406 86,831
22 DAU 33,532 32,819 66,351
23 KARANGPLOSO 40,450 39,216 79,666
24 SINGOSARI 87,970 85,267 173,237
25 LAWANG 56,138 55,871 112,009
26 PUJON 35,125 33,222 68,347
27 NGANTANG 31,003 29,797 60,800
28 KASEMBON 17,013 16,038 33,051
29 GEDANGAN 29,216 29,027 58,243
30 TIRTOYUDO 34,509 33,860 68,369
31 KROMENGAN 22,436 22,192 44,628
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 7
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
TOTAL LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
32 WONOSARI 25,055 24,530 49,585
33 PAGELARAN 39,750 40,167 79,917
TOTAL 1,365,806 1,339,589 2,705,395
Sedangkan berdasarkan struktur umur penduduk dapat
diketahui apakah penduduk termasuk dalam struktur “muda atau
tua”. Struktur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk
usia 0 s.d 14 tahun sekitar 40 persen dan dikatakan tua bila proporsi
penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih.
Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata struktur umur penduduk
Kabupaten Malang adalah struktur umur peralihan, karena tidak
dapat digolongkan kedalam kedua kelompok tersebut. Namun
mengarah ke struktur penduduk muda, karena penduduk umur lebih
dari 65 tahun kurang dari 5 persen dan penduduk usia produktif (15
s.d 64 tahun) yaitu sekitar 73 persen dari total penduduk.
TABEL 1.2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
TAHUN 2016
NO KELOMPOK
UMUR
JUMLAH PENDUDUK TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 2 3 4 5
1 0 - 4 69,269 65,440 134,709
2 5 - 9 100,878 95,394 196,272
3 10 - 14 102,998 98,684 201,682
4 15 - 19 106,335 100,844 207,179
5 20 - 24 106,544 95,895 202,439
6 25 - 29 98,128 92,842 190,970
7 30 - 34 112,515 113,204 225,719
8 35 - 39 116,299 114,143 230,442
9 40 - 44 106,637 108,380 215,017
10 45 - 49 102,134 104,327 206,461
11 50 - 54 91,200 94,625 185,825
12 55 - 59 78,929 75,123 154,052
13 60 - 64 59,502 53,843 113,345
14 65 ke atas 114,438 126,845 241,283
TOTAL 1,365,806 1,339,589 2,705,395
Sumber data : Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 8
Sedangkan untuk komposisi Penduduk Kabupaten Malang
berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel I.3, sedangkan untuk
komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel
I.4.
TABEL 1.3
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
TAHUN 2016
KODE NAMA PEKERJAAN JUMLAH
1 2 3
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 463,493 2 MENGURUS RUMAH TANGGA 365,324 3 PELAJAR/MAHASISWA 450,640 4 PENSIUNAN 15,946 5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 20,668 6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 9,777 7 KEPOLISIAN RI 2,054 8 PERDAGANGAN 24,390 9 PETANI/PEKEBUN 341,887 10 PETERNAK 2,204 11 NELAYAN/PERIKANAN 1,367 12 INDUSTRI 1,268 13 KONSTRUKSI 1,420 14 TRANSPORTASI 2,171 15 KARYAWAN SWASTA 389,075 16 KARYAWAN BUMN 2,766 17 KARYAWAN BUMD 409 18 KARYAWAN HONORER 3,509 19 BURUH HARIAN LEPAS 67,609 20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 89,745 21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 249 22 BURUH PETERNAKAN 707 23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4,944 24 TUKANG CUKUR 214 25 TUKANG LISTRIK 960 26 TUKANG BATU 8,652 27 TUKANG KAYU 3,286 28 TUKANG SOL SEPATU 182 29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 950 30 TUKANG JAHIT 2,392 31 TUKANG GIGI 66 32 PENATA RIAS 290 33 PENATA BUSANA 62 34 PENATA RAMBUT 209 35 MEKANIK 1,450 36 SENIMAN 251 37 TABIB 68 38 PARAJI 115 39 PERANCANG BUSANA 47 40 PENTERJEMAH 24 41 IMAM MESJID 80
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 9
KODE NAMA PEKERJAAN JUMLAH
1 2 3
42 PENDETA 370 43 PASTOR 21 44 WARTAWAN 115 45 USTADZ/MUBALIGH 671 46 JURU MASAK 150 47 PROMOTOR ACARA 2 48 ANGGOTA DPR-RI 6 49 ANGGOTA DPD 0 50 ANGGOTA BPK 3 51 PRESIDEN 0 52 WAKIL PRESIDEN 0 53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 54 ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN 6 55 DUTA BESAR 5 56 GUBERNUR 0 57 WAKIL GUBERNUR 0 58 BUPATI 1 59 WAKIL BUPATI 1 60 WALIKOTA 0 61 WAKIL WALIKOTA 0 62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 3 63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 38 64 DOSEN 1,634 65 GURU 17,939 66 PILOT 4 67 PENGACARA 62 68 NOTARIS 59 69 ARSITEK 120 70 AKUNTAN 54 71 KONSULTAN 146 72 DOKTER 515 73 BIDAN 894 74 PERAWAT 1,679 75 APOTEKER 115 76 PSIKIATER/PSIKOLOG 17 77 PENYIAR TELEVISI 2 78 PENYIAR RADIO 19 79 PELAUT 216 80 PENELITI 68 81 SOPIR 8,140 82 PIALANG 48 83 PARANORMAL 72 84 PEDAGANG 22,960 85 PERANGKAT DESA 2,554 86 KEPALA DESA 323 87 BIARAWATI 50 88 WIRASWASTA 354,548 89 LAINNYA 10,845
JUMLAH 2,705,395
Sumber data : Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 10
Jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan tingkat
pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I.4, penduduk
dengan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 1,021,136 jiwa, SMP
sebanyak 487,804 jiwa, SMA sebanyak 404,350 jiwa, diploma
sebanyak 30,100 jiwa dan Strata I,II dan III sebanyak 75,539 jiwa. Hal
ini merupakan suatu peningkatan taraf pendidikan dimana di tahun
2013 tingkat pendidikan di Kabupaten Malang adalah masih di
dominasi lulusan SD, SMP dan SMA.
TABEL 1.4
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN
TAHUN 2016
NO KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
SD/ Sederajat
SMP/ Sederajat
SMA/ Sederajat
Diploma I/ II /III
Strata I, II, II
1 2 3 4 5 6 7
1 DONOMULYO 29,610 15,835 9,896
709
925
2 PAGAK 23,582 9,473 5,572
347
756
3 BANTUR 37,705 13,993 7,530
518
930
4 SUMBERMANJING W. 47,620 19,942 10,300
601
1,093
5 DAMPIT 53,977 26,661 17,130
1,163
1,934
6 AMPELGADING 29,343 11,110 5,085
316
463
7 PONCOKUSUMO 49,459 15,624 7,544
536
1,189
8 WAJAK 41,566 15,046 8,581
517
1,166
9 TUREN 41,721 23,623 22,786
1,581
3,944
10 GONDANGLEGI 32,682 19,565 15,861
918
2,041
11 KALIPARE 30,128 16,422 9,604
386
886
12 SUMBERPUCUNG 17,329 12,676 13,827
860
2,094
13 KEPANJEN 29,110 20,836 26,310
2,132
5,363
14 BULULAWANG 21,641 13,764 14,434
774
2,512
15 TAJINAN 22,277 10,252 7,427
483
1,026
16 TUMPANG 32,441 11,972 10,003
748
1,873
17 JABUNG 35,446 9,338 6,439
502
829
18 PAKIS 46,196 23,061 25,543
2,301
7,411
19 PAKISAJI 25,627 16,827 19,906
1,390
3,245
20 NGAJUM 24,385 9,325 5,584
244
653
21 WAGIR 36,422 13,975 12,030
813
1,774
22 DAU 21,839 9,144 10,193
1,499
7,050
23 KARANGPLOSO 26,079 13,501 12,895
1,268
3,855
24 SINGOSARI 49,329 26,139 38,017
3,329
9,918
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 11
NO KECAMATAN
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
SD/ Sederajat
SMP/ Sederajat
SMA/ Sederajat
Diploma I/ II /III
Strata I, II, II
1 2 3 4 5 6 7
25 LAWANG 26,927 18,629 26,230
2,613
5,722
26 PUJON 30,933 11,902 6,600
490
945
27 NGANTANG 26,094 11,325 7,146
575
809
28 KASEMBON 12,098 7,040 5,051
304
567
29 GEDANGAN 26,764 10,253 4,993
338
685
30 TIRTOYUDO 29,472 14,239 6,052
371
539
31 KROMENGAN 14,635 9,572 8,680
562
1,142
32 WONOSARI 19,615 10,788 6,442
296
796
33 PAGELARAN 29,084 15,952 10,659
616
1,404
TOTAL 1,021,136 487,804 404,350 30,100
75,539
Sumber data : Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang 3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
1). Potensi Pertanian
Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah
Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya
alam sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh
kecamatan, terutama di sektor pertanian. Bidang pertanian
unggulan meliputi tanaman pangan, sayur-sayuran,
hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di
wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi padi,
jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk
komoditi sayur-sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah
Pengembangan Ngantang di mana komoditi sayuran di wilayah
ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket
di Kota Malang. Holtikultura unggulan yang memiliki ciri khas
Kabupaten Malang adalah apel di Kecamatan Poncokusumo dan
Pujon, klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo,
salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan
Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh
kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup
tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit
dan merata di seluruh kecamatan berupa cengkeh, kopi, tebu,
serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur. Dari komoditi-
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 12
komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang
pengembangan industri pengolahan, pengembangan Pasar
Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis
serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.
2). Potensi Peternakan
Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi
ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di
Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, kambing
terutama Kambing PE (Peranakan Etawa), ayam ras (petelur
dan pedaging), itik dan kelinci pedaging/hias. Produk unggulan
peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam
kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra
produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara,
kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan
dan kawasan sentra produksi ayam ras (potong/petelur) dan
itik di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi
Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan.
Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat
ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan
peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif
dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal
(swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan
sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan
ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan.
Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan
pada areal pertanian yang kurang produktif.
Bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai
peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan
masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai
sumber protein hewani. Di samping itu juga memiliki peranan
dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan
membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan
sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun
regional.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 13
3). Potensi Perikanan
Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat
potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten
Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta
memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangkates, Sengguruh
dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan
dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan
perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan
sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial
dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah
pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di
wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk
kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan
pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan
juga mensuplai wilayah Pasuruan, bahkan menembus pasar
ekspor di kawasan Eropa dan Jepang. Dengan kondisi tersebut,
maka di Sendang Biru sudah mulai dikembangkan sebagai
pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan dengan tetap
dijaga kelestariannya.
4). Potensi Industri
Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring
dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut
didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandar Udara
Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan
Sendang Biru dan Tamban, Jalan Lintas Selatan (JLS),
Agropolitan Poncokusumo, serta Minapolitan Wajak. Bidang
industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah
pengembangan lingkar Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji,
Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir.
Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau
kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan
permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada
tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan
Malang Selatan untuk memeratakan pertumbuhan dan
perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat
berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar
bangunan seperti semen, kapur dan marmer di mana bahan
bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 14
5). Potensi Pertambangan
Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup
besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi
geologis dan secara litologi serta beberapa studi menyimpulkan
bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan
memang cukup besar (logam maupun non logam) yaitu emas,
pasir besi, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass,
kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit, dan
fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini
masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan
manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak
mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun
kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu
penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo,
Pagak,Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur,
Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Tirtoyudo.
6). Potensi Pariwisata
Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari
wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai,
sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah
dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air
terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain
itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang
memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan ekonomidi
Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan
ditunjang oleh sumber daya alam dan program-program
unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri,
pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri.
Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan
paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana
dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta
meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan
dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata
juga peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 15
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2016 angka sementara BPS
mencapai Rp81.709.750.000.000,00 Sedangkan PDRB Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) angka sementara BPS sebesar
Rp58.318.010.000.000,00 Sedangkan pertumbuhan ekonomi
angka sementara BPS sebesar 5,43% dan Inflasi sebesar 4,96%.
Selanjutnya pendapatan perkapita sebesar Rp31.909.457,00.
Berdasarkan Surat Kementerian Negara Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: B.025/Sesmen-
PDT/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Verifikasi dan
Updating Status Desa Tahun 2010 dan berdasarkan surat Bupati
Malang Nomor: 050/999/421.203/2010 tanggal 15 April 2010,
perihal Updating Desa Tertinggal dan Maju, di Kabupaten
Malangterdapat 110 desa tertinggal dari 390 desa/kelurahan atau
28%, sedangkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Malang Nomor:
414.56/1478/421.208/2012, tanggal 22 Nopember 2012, perihal
hasil Self Assesment Penentuan Desa Tertinggal terdapat 51 Desa
Tertinggal dan pada Tahun 2013 terdapat 22 Desa Tertinggal.
Selanjutnya pada Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati
Malang Nomor: 188.45/478/KEP/421.013/2014 tentang
Penetapan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten
Malang Tahun 2014 terdapat 15 desa tertinggal dan 1 desa sangat
tertinggal. Sedangkan pada Tahun 2016 berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/259/KEP/35.07.013/2016 tentang Penetapan Desa
Tertinggal di Kabupaten Malang Tahun 2016, jumlah desa
tertinggal tercatat masih 1 desa yang menyandang status desa
tertinggal yaitu Desa Kaliasri Kecamatan Kalipare.
Pada masa mendatang secara metodologi atas penetapan
status dan klasifikasi desa di Kabupaten Malang, perlu untuk
dikembangkan dan disempurnakan dengan memperhatikan
dinamika hasil pembangunan desa selama ini, serta konsep “Desa
Membangun”. Metode dan proses penetapan dimaksud juga
dikaitkan dengan “Indeks Pembangunan Desa” yang telah
dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan “Indeks Desa Membangun” yang sudah disusun oleh
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 16
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi RI. Dari perpaduan dan keterpaduan konsep dan
paradigma tersebut, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang
pada masa mendatang ditopang oleh desa sebagaimana mandat
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. adapun
keadaan tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :
TABEL 1.5 Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha ( miliar rupiah ) 2010-2016
No. Lapangan Usaha 2014 2015* 2016***
A Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/agriculture, forestry and fishing
11,988.22 13,267.13 14,523.37
B Pertambangan & Penggalian 1,382.53 1,509.31 1,670.31
C Industri Pengolahan 19,775.34 22,291.57 24,781.36
D Pengadaan Listrik dan Gas 46.43 49.85 55.09
E Ulang/water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation
64.31 71.72 79.84
F Konstruksi/construction Perdagangan Besar dan
Eceran
8,341.06 9,332.77 10,356.20
G Motor 12,203.55 13,647.00 15,077.23
H Transportasi dan Pergudangan
749.13 862.50 952.53
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
2,042.58 2,341.77 2,577.22
J Informasi dan Komunikasi 2,645.78 2,934.70 3,266.74
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,131.16 1,267.03 1,406.47
L Real Estart 863.02 999.47 1,103.34
M Jasa Perusahaan 235.49 267.42 303.97
N Wajib 1,254.64 1,404.97 1,564.74
O Jasa Pendidikan 1,601.89 1,776.97 1,987.62
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
374.46 413.74 453.31
Q Jasa Lainnya 1,249.92 1,405.41 1,550.41
Produk Domestik Regional Bruto 65,949.52 73,843.33 81,709.75
Sumber data : BPS Kabupaten Malang Ket : * : Angka Sementara *** : Angka Prediksi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 17
TABEL 1.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliyar Rupiah) 2010-2016
No. Lapangan Usaha 2014 2015* 2016***
A Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/agriculture, forestry and fishing
9,225.68 9,543.76 9,918.11
B Pertambangan & Penggalian 1,097.42 1,129.47 1,156.58
C Industri Pengolahan 15,548.46 16,544.62 17,548.88
D Pengadaan Listrik dan Gas 51.35 50.74 52.37
E Ulang/water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation
52.81 55.83 58.97
F Konstruksi/construction Perdagangan Besar dan Eceran
6,319.59 6,566.59 6,883.10
G Motor 10,065.93 10,597.95 11,178.72
H Transportasi dan Pergudangan
566.54 610.04 650.54
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1,671.28 1,783.32 1,903.16
J Informasi dan Komunikasi 2,518.36 2,689.11 2,889.72
K Jasa Keuangan dan Asuransi 851.57 901.23 963.13
L Real Estart 755.52 800.48 848.35
M Jasa Perusahaan 191.46 207.79 220.55
N Wajib 977.46 1,026.23 1,063.17
O Jasa Pendidikan 1,257.00 1,347.63 1,439.53
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
311.92 324,97 349.02
Q Jasa Lainnya 1,087.19 1,136.55 1,194.06
Produk Domestik Regional Bruto 52,549.56 55,316.30 58,318.01
Sumber data : BPS Kabupaten Malang Ket : * : Angka Sementara *** : Angka Prediksi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 18
TABEL 1.7 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha ( persen ) 2010-2016
No. Lapangan Usaha 2014 2015* 2016***
A Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/agriculture, forestry and fishing
2.86 3.45 3.92
B Pertambangan & Penggalian 1.75 2.92 2.40
C Industri Pengolahan 9.74 6.41 6.07
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.20 (1.18) 3.21
E Ulang/water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation
1.85 5.72 5.62
F Konstruksi/construction Perdagangan Besar dan Eceran
5.92 3.91 4.82
G Motor 4.23 5.29 5.48
H Transportasi dan Pergudangan
5.89 7.68 6.64
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6.03 6.70 6.72
J Informasi dan Komunikasi 6.67 6.78 7.46
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.85 5.83 6.87
L Real Estart 5.71 5.95 5.98
M Jasa Perusahaan 9.54 8.53 6.14
N Wajib 0.62 4.99 3.60
O Jasa Pendidikan 7,02 7,21 6.82
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
10.73 4.18 7.40
Q Jasa Lainnya 4.40 4.54 5.06
Produk Domestik Regional Bruto 6.01 5.27 5.43
Sumber data : BPS Kabupaten Malang Ket : * : Angka Sementara *** : Angka Prediksi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB I - 19
TABEL 1.8 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik
Regional Bruto Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha ( persen ) 2010-2016
No. Lapangan Usaha 2014 2015* 2016***
A Pertanian, Kehutanan, dan perikanan/agriculture, forestry and fishing
9.44 6.98 5.34
B Pertambangan & Penggalian 11.95 6.07 8.07
C Industri Pengolahan 4.76 5.94 4.81
D Pengadaan Listrik dan Gas 0.23 8.67 7.07
E Ulang/water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation
4.63 5.50 5.40
F Konstruksi/construction Perdagangan Besar dan Eceran
7.62 7.68 5.86
G Motor 4.74 6.21 4.74
H Transportasi dan Pergudangan
10.06 6.92 3.56
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7.12 7.44 3.12
J Informasi dan Komunikasi 0.14 3.88 3.59
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5.70 5.84 3.87
L Real Estart 0.76 9.31 4.16
M Jasa Perusahaan 4.34 4.63 7.09
N Wajib 2.88 6.66 7.50
O Jasa Pendidikan 5.63 3.47 4.71
P Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
4.69 6.05 2.01
Q Jasa Lainnya 7.10 7.56 5.00
Produk Domestik Regional Bruto 6.03 6.37 4.96
Sumber data : BPS Kabupaten Malang Ket : * : Angka Sementara *** : Angka Prediksi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB II - 1 BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) A. Visi dan Misi
1. Visi
Visi Pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah
pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJPD
2005-2025, capaian pembangunan tahun 2010-2015, memperhatikan
kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan
tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan
memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh
masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi
Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan
komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah
diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen
tersebut adalah sektor pembangunan desa. Kabupaten Malang pada
lima tahun kedepan akan memperhatikan pembangunan desa sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menjadi penting
dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat
akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi
secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga
merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal
itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa
sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014.
Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk
periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten
Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama:
niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan
pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua Untuk mewujudkan
niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 2
kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam pelaksanakan
pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan untuk tujuan
pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten
Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan
secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.
Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan
pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021,
dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:
"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"
Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan
Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan
Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis
Pedesaan”.
2. Misi
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai
pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5
tahun kedepan adalah sebagai berikut:
a. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang
berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan
supremasi hukum;
b. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis
berbasis teknologi informasi;
c. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 3
d. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,
pariwisata, dan industri kreatif;
e. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan
kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan
produk unggulan desa;
f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,
telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana
lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi
kemasyarakatan;
g. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
3. Tujuan
Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-
isu dan analisis stratejik, maka tujuan yang secara spesifik ingin
dicapai dalam kurun 5 tahun adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan
berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan
beragama;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada
masyarakat;
c. Meningkatkan daya saing daerah;
d. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
e. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif,
transparan dan akuntabel;
f. Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan
Telematika;
g. Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman
dan Lingkungan;
h. Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan yang berwawasan lingkungan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 4
4. Sasaran
Merujuk pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang
hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah
sebagai berikut : a. Misi 1 Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi
mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya
lokal, dan supremasi hukum, sasaran yaitu:
1) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama;
2) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum
untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas
politik;
3) Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam
perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi
pembangunan daerah.
b. Misi 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan
demokratis berbasis teknologi informasi, sasaran yaitu:
1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
3) Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik..
c. Misi 3 Melakukan percepatan pembangunan di bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia, sasaran yaitu:
1) Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta
pemerataan pendapatan
d. Misi 4 Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian,
pariwisata, dan industri kreatif, sasaran yaitu:
1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata
dan industri kreatif
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 5
e. Misi 5 Melakukan percepatan pembangunan desa melalui
penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan
pengembangan produk unggulan desa, sasaran yaitu:
1) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa;
2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.
f. Misi 6 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan,
transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan
prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi
kemasyarakatan, sasaran yaitu:
1) Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi
dan Telematika;
2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan
kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan
prasarana lingkungan dasar;
3) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian
daya rusak air.
g. Misi 7 Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam
menjaga kelestarian lingkungan hidup, sasaran yaitu:
1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif.
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
Visi “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Manteb
Manetep" yang dijabarkan dengan Terwujudnya Kabupaten Malang yang
Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan
Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan,
dan tujuh misi Pemerintah Kabupaten Malang, diwujudkan melalui tiga
strategi umum sebagai berikut:
a. Menurunkan angka kemiskinan;
b. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
c. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 6
Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan
Pemerintah Kabupaten Malang 2016-2021 dengan menegaskan komitmen
terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan potensi pariwisata dan
meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan di Kabupaten Malang.
1. Menurunkan Angka Kemiskinan
Sebagaimana diketahui kemiskinan adalah permasalahan sosial
yang harus ditanggulangi oleh pemerintah secara serius. Argumentasi ini
didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat, yang
menyebutkan bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia harus dapat
memajukan kesejahteraan umum. Hal ini ditegaskan pada pasal 34 UUD
1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Atas dasar konstitusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang
menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas dalam strategi
rencana pembangunan daerah jangka menengah.
Selain atas dasar konstitusi di atas, angka kemiskinan di
Kabupaten Malang belum mengalami penurunan secara drastis.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Malang pada
tahun 2014 adalah 11,07%. Angka ini turun 0,37% dibandingkan pada
tahun 2013 yakni 11,44%. Walaupun bisa dikatakan turun di tahun
2014, angka kemiskinan di Kabupaten Malang dari tahun 2011 hingga
tahun 2014 belum dapat dikatakan mengalami penurunan yang
signifikan. Penurunan angka kemiskinan ini menjadi perhatian utama
Pemerintah Kabupaten Malang untuk lebih serius menanggapi
persoalan kemiskinan.
Angka kemiskinan yang tidak kunjung menurun tersebut
diakibatkan oleh beberapa sebab, salah satunya adalah minimnya
perhatian melalui pemberian akses layanan terhadap penduduk
miskin. Sebagaimana diketahui salah satu penyebab dari terjadinya
kemiskinan ialah keterbatasan akses penduduk miskin dalam sumber
daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan beberapa akses lain.
Ditambah lagi, adanya ketidakstabilan harga harga secara umum yang
menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah sulit untuk
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 7
meningkatkan pendapatannya. Fenomena terkait kemiskinan juga
tidak dapat dilepaskan dari akibat sirkulasi modal yang hanya
terpusat, sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan
pendapatan. Oleh karena itu program program menyangkut
penanganan kemiskinan menjadi sebuah prioritas khusus yang
berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan Potensi Sektor Pariwisata
Potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Malang
juga diikuti dengan potensi wisata alam yang bervariasi. Sebagaimana
telah dijelaskan pada gambaran umum di bab II, bahwa potensi
pariwisata alam di Kabupaten Malang yang utama meliputi wisata
pantai di sepanjang pesisir selatan dan pegunungan di kawasan Bromo
Tengger Semeru. Selain potensi pariwisata alam, Kabupaten Malang
juga memiliki pariwisata budaya yang terkenal seperti peninggalan
sejarah Kerajaan Singosari. Keberadaan potensi ini ditangkap oleh
pemerintah sebagai aset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selama ini potensi wisata telah dikembangkan dengan baik,
salah satunya melalui media informasi dan komunikasi. Akan tetapi,
pengembangan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya
masyarakat belum berkembang dengan maksimal. Hal ini dikarenakan
beberapa wilayah potensi pariwisata yang relatif saling berjauhan dan
sulit diakses. Masyarakat belum memiliki kemampuan dalam
menangkap potensi ekonomi untuk pengembangan usaha pariwisata di
daerahnya. Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang
menjadikan pariwisata sebagai salah satu strategi umum yang
nantinya dapat menjadi prioritas dalam pembangunan. Sehingga
strategi ini diharapkan mampu meningkatkan kekurangan dan
mengembangkan potensi yang selama ini telah ada.
Pengembangan kepariwisataan juga ditegaskan oleh pemerintah
pusat sebagai agenda pembangunan nasional yang terwujud dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam
Undang-Undang tersebut pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 8
industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling
terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi
pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
Penegasan lebih lanjut pada Pasal 4 menyatakan bahwa
kepariwisataan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi,
kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi
pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, dan
5 tujuan lainnya. Undang undang tersebut setidaknya dapat
digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kepariwisataan dan
sekaligus digunakan sebagai salah satu agenda pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan daerah.
3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup
Pemanasan global semakin hari mulai dirasakan oleh semua
pihak, tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Malang. Perubahan
cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu dampak sehingga
membuat hasil pertanian menurun dan sulit diprediksi. Ditambah lagi
jumlah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam
yang semakin bertambah membuat kualitas lingkungan hidup semakin
memburuk. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang berinisiatif
untuk melakukan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan
memperhatikan faktor lingkungan hidup.
Strategi ini menegaskan amanat Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pada Undang-Undang ini dijelaskan bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum. Ringkasnya, regulasi tersebut berfungsi untuk
merencanakan hingga mengawasi lingkungan hidup secara lebih
berkualitas.
Bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam
yang cukup melimpah. Hal ini tidak bisa lepas dari kondisi geografis
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 9
yang cukup luas dan jenis sumber daya alam Kabupaten Malang yang
beragam. Melimpahnya potensi tersebut akan menimbulkan masalah
jika pengaturan terhadap lingkungan hidup tidak diprioritaskan.
Memahami urgensi tersebut Pemerintah Kabupaten Malang
menjadikan pengaturan terhadap lingkungan hidup yang berkualitas
sebagai prioritas rencana pembangunan daerah jangka menengah.
Strategi akan diarahkan melalui bentuk kebijakan seperti
perencanaan, pengawasan, hingga perbaikan kualitas lingkungan.
Untuk mencapainya pengaturan ini membutuhkan partisipasi dari
masyarakat dan pihak swasta sebagai aktor yang akan dilibatkan
dalam menjaga kelestarian. Sehingga diharapkan pula dalam strategi
ini Pemerintah Kabupaten Malang dapat mengimplementasikan
pembangunan yang berkelanjutan, sesuai arahan peraturan nasional
mengenai pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan
pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada poin tersebut
dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang berorientasi pada pemaduan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi demi menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa
kini dan generasi masa depan.
Ketiga strategi umum tersebut menjadi pijakan utama dalam
penetapan, dan pelaksanaan strategi, serta arah kebijakan pencapaian
tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan daerah bagi Pemerintah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Adapun strategi dan arah
kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:
a) Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi
mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya
lokal, dan supremasi hukum.
Tujuan : Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan
berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan
beragama.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 10
Strategi :
1) Meningkatkan kegiatan pengembangan pengetahuan
keagamaan di masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai
toleransi antar umat beragama, dengan Arah Kebijakan, yaitu
Peningkatan kegiatan sosialisasi kerukunan keagamaan melalui
kerjasama dengan tokoh masyarakat atau agama;
2) Meningkatkan peran tokoh agama melalui forum kegiatan
sosialisasi keberagaman kepada lintas tokoh agama, dengan
Arah Kebijakan, yaitu Peningkatan materi forum akan bahaya
konflik SARA;
3) Meningkatkan keaktifan FKUB melalui penyelenggaraan
kegiatan di tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan, dengan
Arah Kebijakan, yaitu Optimalisasi peran kelembagaan FKUB
melalui kegiatan dialog antar umat beragama yang
tersosialisasikan tokoh agama;
4) Persentase hasil rekomendasi mengenai kerukunan umat
beragama yang ditindaklanjuti, dengan Arah Kebijakan, yaitu
Peningkatan sosialisasi hasil rekomendasi mengenai kerukunan
umat beragama yang ditindaklanjuti;
5) Meningkatkan peran penegak hukum dan tokoh masyarakat
dalam upaya mengantisipasi gesekan konflik antar umat
beragama dan toleransi, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan jumlah media dakwah dalam mengembangkan isu-
isu toleransi atau nilai keberagaman;
6) Meningkatkan jumlah sarana peribadatan dan pengembangan
pengetahuan tentang keagamaan, dengan Arah Kebijakan, yaitu
Optimalisasi pada pendataan jumlah sarana dan peningkatan
sarana;
7) Meningkatkan pengawasan pada momentum pemilihan umum,
dengan Arah Kebijakan yaitu Optimalisasi pengawasan sebagai
sarana peredam konflik politik;
8) Meningkatkan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum serta
penanganan masalah hukum, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan penanganan melalui penanganan perkara perdata
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 11
dan Tata Usaha Negara;
9) Meningkatkan kegiatan pengembangan pengetahuan wawasan
kebangsaan, dengan Arah Kebijakan, yaitu Peningkatan
pengetahuan masyarakat melalui wawasan kebangsaan;
10) Mengurangi angka kriminalitas (per 10.000 penduduk), dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan tindak lanjut pada tindakan
kriminal;
11) Meningkatkan sosialisasi Perda melalui sarana dan prasarana,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatkan sosialisasi melalui
sarana media TIK;
12) Meningkatkan pengawasan Peraturan Daerah, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kerja aparatur dalam
meningkatkan pengawasan Perda;
13) Menurunkan potensi konflik sosial di daerah, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan terhadap potensi
konflik sosial di daerah;
14) Meningkatkan pencegahan konflik di daerah dengan Arah
Kebijakan, yaitu Peningkatan kegiatan pencegahan konflik di
daerah;
15) Meningkatkan pemberdayaan kelompok seni dan kebudayaan
lokal dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan infrastruktur
panggung pertunjukan untuk seni dan budaya;
16) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
kebudayaan lokal dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan lokal;
17) Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pemberdayaan
kelompok seni dan budaya lokal;
18) Meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga kesejahteraan
sosial dan dunia usaha (PSKS) terhadap penanganan PMKS
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan partisipasi
masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha
(PSKS) terhadap penanganan PMKS melalui optimalisasi media
publik;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 12
19) Meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan
sosial, dengan Arah Kebijakan yaitu Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan sosial;
20) Meningkatkan PMKS yang mendapatkan bimbingan motivasi
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan bimbingan
motivasi dalam PMKS;
21) Meningkatkan jumlah penerima jaminan sosial khususnya bagi
penyandang disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia yang
tidak potensial dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
jaminan sosial melalui distribusi yang merata dan terawasi;
22) Pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum,
sosial/ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kapasitas perempuan dan
kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;
23) Pelembagaan pemenuhan hak anak. dengan Arah Kebijakan
yaitu Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah dan non pemerintah.
b) Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan
demokratis berbasis teknologi informasi.
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
kepada masyarakat.
Strategi :
1) Meningkatkan kegiatan pelatihan pelayanan publik
berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan pelatihan pelayanan
publik berbasis kepuasan masyarakat;
2) Meningkatan kegiatan pelatihan berbasis layanan e-
government, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
ketersediaan e-government dengan sarana yang menunjang;
3) Meningkatkan Pelayanan Penerbitan Dokumen Administrasi
Kependudukan, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 13
akurasi dan kualitas dokumen kependudukan;
4) Meningkatkan pelatihan pelayanan perizinan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pelatihan melalui materi konsep
pelayanan prima;
5) Meningkatan ketersediaan panti sosial yang menyediakan
sarana prasarana kesejahteraan sosial, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial melalui panti sosial;
6) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan nasional tentang
distribusi barang bersubsidi, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan pelaksanaan melalui pengawasan terhadap
distribusi barang bersubsidi;
7) Meningkatkan program pemenuhan kebutuhan dasar
penyandang disabilitas, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan program pemenuhan kebutuhan dasar yang
terdistribusi merata;
8) Meningkatkan pelayanan berbasis TIK, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan ketersediaan layanan web yang
menyediakan fasilitas pelayanan publik;
9) Meningkatkan jumlah pengunjung website, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan konten website;
10) Meningkatkan nilai opini BPK RI, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan evaluasi hasil nilai opini BPK;
11) Meningkatkan hasil nilai audit/evaluasi, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan akuntabilitas kinerja dan
penyusunan laporan untuk audit;
12) Meningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,
efisiensi, transparan dan akuntabel, dengan Arah Kebijakan
yaitu Optimalisasi pengembangan kapasitas melalui tindak
lanjut hasil kegiatan;
13) Meningkatkan persentase kemandirian keuangan daerah,
dengan Arah Kebijakan yaitu Meminimalisir kerugian daerah
melalui pengawasan keuangan daerah;
14) Meningkatkan kapasitas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 14
pengawas eksternal, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
kapasitas tindak lanjut melalui sosialisasi hasil pemeriksaan;
15) Meningkatkan hasil nilai SAKIP PD, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan penyusunan laporan kinerja berdasarkan
indikator dalam SAKIP;
16) Meningkatkan penyusunan LPPD, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan hasil LPPD yang ditindak lanjuti;
17) Meningkatkan hasil pemeriksaan non reguler (kasus) yang
diselesaikan, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan hasil
pemeriksaan melalui kegiatan evaluasi;
18) Meningkatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan
rencana penyediaan/pembangunan prasarana sarana dan
pengembangan wilayah, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan RTRW dengan melibatkan tenaga ahli;
Peningkatan ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan
tata ruang; dan Peningkatan kasus mediasi pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
19) Meningkatkan hasil program prioritas dengan nilai capaian
minimal 80%, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
program prioritas dalam fokus agenda kebijakan;
20) Meningkatkan persentase program prioritas pembangunan,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan program berbasis
pada potensi dan masalah daerah;
21) Meningkatkan kualitas program kegiatan kelitbangan dan
optimalisasi fungsi Dewan Riset Daerah, dengan Arah
Kebijakan yaitu Optimalisasi perumusan program kelitbangan
yang berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan;
22) Meningkatkan kerjasama antar PD melalui FGD, dengan Arah
Kebijakan yaitu Menyelenggarakan FGD antar PD dalam
perumusan program dan kegiatan pendukung penguatan
Sistem Inovasi Daerah;
23) Meningkatkan kerjasama antar daerah, dengan Arah Kebijakan
yaitu Meningkatkan kerjasama antar daerah dengan konsep
jejaring pemerintahan;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 15
24) Meningkatkan penyusunan SOP dan SKM, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan hasil penyusunan yang
ditindaklanjuti;
25) Meningkatkan kualitas peraturan daerah, dengan Arah
Kebijakan yaitu Penyusunan peraturan daerah berbasis
masalah dan potensi;
26) Meningkatkan kualitas peraturan bupati, dengan Arah
Kebijakan yaitu Penyusunan peraturan bupati berbasis
masalah dan potensi;
27) Meningkatkan kualitas instruksi bupati, dengan Arah
Kebijakan yaitu Penyusunan instruksi berbasis masalah dan
potensi;
28) Meningkatkan kualitas keputusan bupati, dengan Arah
Kebijakan yaitu Penyusunan keputusan bupati berbasis
masalah dan potensi;
29) Meningkatkan publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui
sambutan, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan publikasi
melalui sarana media informasi yang mudah dijangkau
masyarakat;
30) Meningkatkan aspirasi masyarakat di Musrenbang, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan sosialisasi kegiatan
Musrenbang;
31) Meningkatkan peran sektor non pemerintah dalam
pembangunan daerah, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan peran melalui kegiatan sosialisasi pembangunan
daerah;
32) Meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam
program dan kegiatan PD, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan penerapan anggaran PD yang sesuai dengan
pedoman teknis pemerintah;
33) Meningkatkan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas
yang baik, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kualitas
dokumen berdasarkan potensi dan masalah PD;
34) Meningkatkan hasil program (kinerja) dalam RKPD yang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 16
dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) –
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Persentase
Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kualitas yang baik,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan arah kebijakan
yang mengaitkan isu-isu strategis dan memperhatikan pagu
indikatif anggaran dan pencapaian program RKPD;
35) Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai bahan
informasi, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
sosialisasi seluruh hasil-hasil kelitbangan kepada publik
melalui website atau media informasi lainnya pada tiap tahun
anggaran;
36) Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah kepala daerah
melalui sarana media informasi yang mudah dijangkau baik
dalam bentuk foto dan video, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan publikasi melalui sarana media informasi yang
mudah dijangkau masyarakat; dan Peningkatan dokumentasi
kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video;
37) Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui
media masa, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
publikasi melalui kerjasama dengan pihak media masa non
pemerintah;
38) Meningkatkan kegiatan sosialisasi Tupoksi aparatur desa,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan sosialisasi
yang ditindaklanjuti;
39) Meningkatkan persentase prestasi camat, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan pengembangan
kapasitas camat;
40) Meningkatkan pengetahuan aparatur tentang peraturan
kepegawaian, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi
kepegawaian;
41) Meningkatkan pengembangan aparatur melalui rekrutmen,
penempatan pegawai, bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas,
Kepangkatan, penggajian, assesment, ujian penyesuaian
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 17
ijazah, dan ujian dinas serta akurasi data kepegawaian,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pengembangan
aparatur yang profesional dan berkualitas;
42) Mengurangi pelanggaran disiplin dan etika melalui
pengawasan kinerja, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
disiplin dan etika aparatur.
c) Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan
Indeks Pembangunan Manusia.
Tujuan : Meningkatkan daya saing daerah.
Strategi :
1) Meningkatkan persentase penyerapan tenaga kerja oleh pasar
kerja, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatkan serapan
tenaga kerja dengan memberikan fasilitas kegiatan bursa
kerja;
2) Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pasar serapan kerja melalui
sosialisasi industri padat karya;
3) Meningkatkan sosialisasi pendidikan sekolah penduduk usia
25 tahun, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan sosialisasi
pendidikan sekolah penduduk usia 25 tahun dan pemberian
beasiswa bagi siswa tidak mampu;
4) Meningkatkan serapan tenaga kerja bagi lulusan
pendidikan/sekolah kejuruan, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan serapan tenaga kerja dengan mengevaluasi
kurikulum yang relevan sesuai kebutuhan kerja;
5) Menurunkan angka siswa putus sekolah, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pemberian beasiswa kepada
siswa yang tidak mampu;
6) Meningkatkan angka kelulusan (AL) jenjang SD, SMP dan
SMA, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan aksesibilitas
layanan pendidikan SD-SMA;
7) Meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan SD-SMP
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 18
melalui aksesibilitas pelayanan pendidikan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan APK dan APM dengan sosialisasi
dan pemberian beasiswa pada siswa tidak mampu;
8) Meningkatkan guru berjenjang S1/D4 melalui rekrutmen dan
evaluasi jenjang pendidikan guru, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan rekrutmen dan evaluasi melalui database
pengajar di setiap sekolah;
9) Meningkatkan guru yang tersertifikasi/bersertifikat melalui
sosialisasi, dengan Arah Kebijakan Peningkatan sosialisasi
melalui aksesibilitas layanan sertifikasi;
10) Meningkatkan melek huruf diatas usia 15 tahun melalui
sarana pendidikan formal dan informal, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pemerataan sarana pendidikan
formal dan informal di setiap wilayah;
11) Meningkatkan keaktifan masyarakat dalam kegiatan olahraga
melalui sosialisasi, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
keaktifan melalui sosialisasi kegiatan olahraga melalui media;
12) Meningkatkan jumlah siswa siswi berprestasi di dunia
olahraga melalui pengadaan lomba, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan lomba sebagai sarana seleksi siswa-siswi
berprestasi di tingkat daerah;
13) Meningkatkan jumlah pemuda yang produktif dan berprestasi
melalui kegiatan lomba, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan sosialisasi agenda lomba kepemudaan;
14) Meningkatkan sarana prasarana olahraga, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur
fasilitas olahraga;
15) Meningkatkan status kesehatan bayi, balita, anak usia
sekolah, remaja, maternal, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan layanan kesehatan terhadap ibu dan bayi/balita
anak usia sekolah, remaja, maternal di setiap wilayah;
16) Meningkatan gizi balita melalui kegiatan Posyandu, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan Posyandu melalui keaktifan
kader kesehatan;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 19
17) Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang
diindikasikan dengan nilai/skor pola pangan harapan, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pola konsumsi pangan
masyarakat yang diindikasikan dengan nilai/skor pola pangan
harapan melalui pemasyarakatan penganekaragaman pangan;
18) Meningkatkan industri rumah tangga pangan bersertifikat,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan sosialisasi layanan
sertifikasi kepada setiap industri rumah tangga pangan;
19) Menurunkan angka kematian akibat polio, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan sosialisasi bahaya polio terhadap
masyarakat;
20) Menurunkan angka kematian akibat kasus diare, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan penanganan kasus diare di
tempat layanan kesehatan;
21) Menurunkan angka kematian akibat HIV/AIDS dibawah 0,5%
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan sosialisasi bahaya
penyebaran HIV/AIDS kepada masyarakat;
22) Meningkatkan tindakan pencegahan dan penanganan kasus
DBD, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pelaksanaan
jentik nyamuk dan fogging;
23) Mewujudkan Desa Siaga Aktif (purnama mandiri), dengan Arah
Kebijakan yaitu Meningkatkan Pendampingan, Penyuluhan
dan sosialisasi Desa Siaga Aktif (purnama mandiri);
24) Meningkatkan Rumah Tangga Sehat, dengan Arah Kebijakan
yaitu Meningkatkan Pendampingan, Penyuluhan dan
sosialisasi Rumah Tangga Sehat;
25) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan Puskesmas, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan kesehatan dan
ketersediaan infrastruktur yang menunjang;
26) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan obat di
Puskesmas, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
pembelian obat yang diusulkan setiap tempat layanan
kesehatan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 20
27) Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan kepada
masyarakat sesuai standar di RSUD, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan perorangan
di RSUD;
28) Meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
melalui pemberian layanan kesehatan gratis, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan program pemerintah pusat
mengenai jaminan kesehatan dan layanan gratis untuk warga
miskin dengan memberikan aksesibilitas layanan kesehatan
bagi warga miskin;
29) Meningkatkan ketersediaan data keluarga dan KB di
desa/kelurahan, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
ketersediaan data KB yang tervalidasi;
30) Meningkatkan Angka Harapan Hidup pada waktu lahir,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat melalui capaian indikator angka harapan hidup
pada waktu lahir;
31) Meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pemerataan melalui capaian
indeks gini dan Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank
Dunia;
32) Menurunkan indeks gini guna tercapainya pemerataan
pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pajak, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan yang menunjang
pencapaian target indeks gini;
33) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional bruto, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan investasi sektor usaha
masyarakat;
34) Meningkatkan PAD retribusi pelayanan pasar, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan hasil retribusi
pelayanan pasar terhadap PAD;
35) Meningkatkan stabilitas perekonomian daerah, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan stabilitas melalui kegiatan
Pelaksanaan Monitoring harga sembako dan barang penting
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 21
lainnya;
36) Meningkatkan pengawasan kualitas dan kompetensi tenaga
kerja, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan
pelatihan ketenagakerjaan profesional;
37) Meningkatkan investor yang difasilitasi, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan layanan terhadap investor;
38) Meningkatkan calon investor yang memperoleh informasi
potensi investasi, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
sarana informasi melalui media;
39) Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Perusahaan Terhadap
Ketentuan perundang undangan Penanaman Modal, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan berdasarkan
Perpu;
40) Meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan pelatihan
pengembangan produksi ekspor kepada pelaku usaha;
41) Meningkatkan koperasi aktif dan pertumbuhan UMKM, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan sosialisasi dan pelatihan
terhadap pengurus koperasi dan UMKM;
42) Meningkatkan persentase pengawasan ketenagakerjaan,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan
berdasarkan aturan hukum ketenagakerjaan;
43) Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan TPAK;
44) Peningkatan jumlah transmigrasi yang sesuai dengan aturan
kependudukan, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
sosialisasi aturan kependudukan/transmigrasi;
45) Meningkatkan kegiatan UPPKS mandiri, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan UPPKS melalui
sosialisasi di media;
46) Meningkatan pengeluaran perkapita pertahun, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pengeluaran perkapita pertahun;
47) Mengurangi disparitas pendapatan perkapita, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pendapatan terhadap warga
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 22
miskin;
48) Mengurangi jumlah penduduk miskin, dengan Arah Kebijakan
yaitu Pemberian lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan
terhadap penduduk miskin;
49) Meningkatkan IPM, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
implementasi indikator IPM dalam berbagai kegiatan;
50) Meningkatkam kegiatan lapangan kerja padat karya, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan pelatihan industri
padat karya;
51) Meningkatkan pendampingan dan pembinaan usaha mikro,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan
pengembangan kapasitas pendamping usaha mikro;
52) Meningkatkan persentase pagu indikatif APBD untuk program
akselerasi daya beli masyarakat, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan daya beli masyarakat melalui program akselerasi
yang tersosialisasikan;
53) Meningkatkan kualitas dan jumlah lembaga kredit mikro,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan lembaga melalui
kegiatan pelatihan terhadap pengurus lembaga kredit mikro;
54) Meningkatkan pendamping usaha ekonomi produktif
masyarakat, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
kapasitas pendamping.
d) Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis
pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat.
Strategi :
1) Meningkatkan hasil produksi: Pertanian, Holtikultura,
Kehutanan, Peternakan, Perkebunan, kelautan dan perikanan,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan hasil produksi
melalui kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di
setiap wilayah;
2) Meningkatkan persentase hasil produksi ternak: Daging, Susu
dan Telur, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan hasil
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 23
produksi melalui kegiatan penyuluhan di setiap wilayah;
3) Meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi regional melalui
peningkatan pendapatan penduduk yang merata, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan laju pertumbuhan melalui
kondusifitas lingkungan, kegiatan padat karya, pemberian
bantuan ekonomi terhadap masyarakat miskin;
4) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan
Makanan terhadap PDRB, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan
Makanan terhadap PDRB;
5) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan
terhadap PDRB, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap
PDRB;
6) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap
PDRB, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan Pertumbuhan
Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB;
7) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan terhadap
PDRB, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan Pertumbuhan
Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB;
8) Meningkatkan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap
PDRB, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan Sub Sektor
Perikanan terhadap PDRB;
9) Meningkatkan persentase hasil pertanian yang merata antar
wilayah, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan subsidi
pupuk pertanian yang merata;
10) Meningkatkan ketersediaan air irigasi dan luas areal pertanian,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan
penggunaan sarana irigasi;
11) Meningkatkan konsumsi ikan per-kapita, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan ketersediaan ikan untuk
kebutuhan konsumsi;
12) Meningkatkan persentase pendapatan peternak: Sapi potong,
Sapi perah, Sapi peternak ruminansia dan Peternak unggas,
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 24
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan penyuluhan terhadap
peternak;
13) Meningkatkan daya saing industri kreatif dengan lapangan
kerja, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan daya saing
melalui kegiatan pelatihan terhadap pelaku industri;
14) Meningkatkan kelembagaan koperasi sehat, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kelembagaan melalui kegiatan
pelatihan terhadap kader koperasi;
15) Meningkatkan pertumbuhan industri nonformal, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pertumbuhan melalui kegiatan
pelatihan terhadap calon pengusaha.
e) Misi 5 : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui
penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan
pengembangan produk unggulan desa.
Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang
responsif, transparan dan akuntabel.
Strategi :
1) Meningkatkan jumlah desa yang telah menyusun dokumen
perencanaan yang tepat waktu, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan jumlah desa yang telah menyusun dokumen
perencanaan yang tepat waktu;
2) Meningkatkan jumlah desa yang telah menyusun dokumen
anggaran yang tepat waktu, dengan Arah Kebijakan yaitu
jumlah desa yang telah menyusun dokumen anggaran yang
tepat waktu;
3) Meningkatkan persentase kegiatan pelatihan mengenai good
governance dan clean governance, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan kegiatan pelatihan yang ditindak lanjuti dalam
bentuk evaluasi terhadap SOP dan kinerja berbasis good
governance dan clean governance;
4) Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa terhadap
Tugas Pokok dan Fungsi, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan pemahaman tupoksi aparatur desa melalui
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 25
kegiatan pelatihan pemerintahan desa;
5) Meningkatkan jaringan distribusi listrik pedesaan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatnya jaringan distribusi listrik
pedesaan;
6) Meningkatan persentase kegiatan pengembangan kapasitas
aparatur, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
pengembangan kapasitas aparatur disertai tindak lanjut;
7) Meningkatkan Presentase ketepatan waktu pengajuan
pencairan alokasi dana desa, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatkan ketepatan waktu pencaiaran yang disertai
pengawasan;
8) Meningkatan laporan data profil desa, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan penyusunan laporan yang tervalidasi;
9) Meningkatkan peran lembaga distribusi pangan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kapasitas kelembagaan distribusi
pangan yang diindikasikan dengan stabilnya harga pangan
(beras) di tingkat konsumen;
10) Meningkatkan lumbung pangan desa, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan infrastruktur lumbung pangan;
11) Meningkatkan kawasan agropolitan dan minapolitan, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan infrastruktur kawasan
agropolitan dan minapolitan;
12) Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi desa (BUMDes),
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kapasitas
kelembagaan melalui pelatihan terhadap pengurus;
13) Meningkatkan status kelas kelompok tani, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan status kelas kelompok tani melalui
kegiatan penyuluhan yang terprogram;
14) Meningkatkan status desa mandiri, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan status desa mandiri;
15) Meningkatan peran lembaga swadaya masyarakat desa, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan swadaya masyarakat melalui
kegiatan partisipasi/gotong-royong masyarakat;
16) Meningkatkan keaktifan perempuan dalam pembangunan desa,
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 26
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan keaktifan perempuan
melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan.
f) Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan,
transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan
prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi
kemasyarakatan.
Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi
dan Telematika;
Strategi :
1) Mempertahankan fungsi jalan dalam kondisi baik, dengan Arah
Kebijakan yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten;
2) Meningkatkan kapasitas jalan, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan jalan kabupaten;
3) Mempertahankan kondisi jembatan dalam kondisi baik, dengan
Arah Kebijakan yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
kabupaten;
4) Meningkatkan jembatan kabupaten yang sesuai standar,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan/penganggantian
jembatan kabupaten sesuai standar;
5) Meningkatkan jaringan jalan yang terlayani angkutan umum,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan jaringan jalan melalui
perencanaan tata wilayah;
6) Meningkatkan halte dalam setiap wilayah yang telah dilayani
angkutan umum, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
pengadaan infrastruktur halte di wilayah yang sudah dilayani
angkutan umum;
7) Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan;
8) Meningkatkan jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik
jalan, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatkan pemeriksaan
atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
bermotor dan Peningkatkan penyuluhan sadar keselamatan
terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 27
9) Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani jaringan
internet, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan cakupan
wilayah yang terlayani jaringan internet.
Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air,
Permukiman dan Lingkungan.
Strategi :
1) Meningkatkan persentase sarana air bersih yang layak, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kualitas sumber air;
2) Meningkatkan layanan air minum, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan infrastruktur layanan air minum;
3) Meningkatkan penduduk mendapatkan akses pemanfaatan air
limbah, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan aksesibilitas
pemanfaatan air limbah;
4) Meningkatkan penanganan kawasan prioritas perumahan dan
permukiman, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
penanganan kawasan prioritas perumahan dan permukiman;
5) Menurunkan jumlah tidak layak huni, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan kegiatan bedah rumah;
6) Menurunkan backlog perumahan, dengan Arah Kebijakan yaitu
Penurunan backlog perumahan;
7) Meningkatkan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan
RTR, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan implementasi
penggunaan tata ruang yang sesuai dengan RTR;
8) Meningkatkan jumlah pasar yang tertib, bersih, dan aman,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan kinerja petugas
kebersihan dan keamanan pasar melalui kegiatan gathering;
9) Meningkatkan sarana perdagangan, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan infrastruktur sarana perdagangan;
10) Meningkatkan sarana pariwisata, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan infrastruktur sarana pariwisata;
11) Meningkatkan sarana pertanian, dengan Arah Kebijakan yaitu
Peningkatan ketersediaan sarana infrastruktur pertanian;
12) Meningkatkan energi alternatif, dengan Arah Kebijakan yaitu
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 28
Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan energi
alternatif pada masyarakat;
13) Meningkatkan bangunan air yang baik, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan sarana bangunan air;
14) Meningkatkan panjang saluran air primer dan sekunder,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan ketersediaan
infrastruktur panjang saluran air primer dan sekunder.
g) Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat
dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam
mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Strategi :
1) Meningkatkan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan capaian kegiatan
dalam indikator IKLH;
2) Meningkatkan pengawasan lingkungan di wilayah tambang,
dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan wilayah
tambang;
3) Meningkatkan kawasan kota dan perdesaan dalam kategori
bersih dari sampah, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan
jumlah tenaga dan infrastruktur kebersihan di desa dan kota;
4) Meningkatkan hasil indeks tutupan hutan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pencapaian indikator indeks
tutupan hutan;
5) Meningkatkan pengawasan pada hutan lindung, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan berbasis partisipasi
masyarakat;
6) Persentase pemenuhan baku mutu udara, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kualitas udara melalui
pengawasan dan pengendalian pencemaran udara pada
kegiatan usaha;
7) Menurunkan pemenuan baku mutu limbah cair, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kualitas udara melalui
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 29
pengawasan dan pengendalian limbah cair kegiatan/usaha;
8) Meningkatkan ketersediaan air tanah, dengan Arah Kebijakan
yaitu Meningkatkan ketersediaan air tanah melalui
pembangunan sumur resapan;
9) Meningkatkan konservasi di sekitar sumber air, dengan Arah
Kebijakan yaitu Melakukan penanaman pohon di sekitar
sumber air;
10) Menaikkan angka indeks pencemaran air, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan untuk capaian Indeks
Pencemaran Air;
11) Meningkatkan pengawasan terhadap SDA, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan pengawasan terhadap SDA melalui
sosialisasi terhadap masyarakat;
12) Meningkatkan pengelolaan sumber daya pertambangan dan
geologi, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pengelolaan
berbasis konsep sustaniable development;
13) Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang
berperan dalam pengelolaan lingkungan, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kegiatan yang disertai partisipasi
masyarakat;
14) Meningkatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup, dengan Arah Kebijakan yaitu Peningkatan pengelolaan
keseimbangan lingkungan melalui konsep sustaniable
development;
15) Meningkatkan angka Indeks Pencemaran Udara, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan kualitas udara melalui kegiatan
penghijauan dan pengawasan terhadap pencemaran udara;
16) Meningkatkan Jumlah desa tangguh bencana, dengan Arah
Kebijakan yaitu Peningkatan Jumlah desa tangguh bencana;
17) Meningkatkan penanganan bencana, dengan Arah Kebijakan
yaitu Peningkatan peran lembaga kebencanaan dalam penangan
bencana;
18) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan Arah
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 30
Kebijakan yaitu Peningkatan pemberdayaan masyarakat
mengenai resiko bencana;
19) Meningkatan bantuan sosial terhadap korban bencana, dengan
Arah Kebijakan yaitu Peningkatkan kualitas peran badan
penanggulangan bencana.
C. Prioritas Daerah
Dengan mengacu pada RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016, tema pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016
adalah: “Kesinambungan Pembangunan Melalui Peningkatan
Infrastruktur Khususnya Perdesaan dan Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Pembangunan Desa Dalam Mendukung Daya Saing
Daerah”. dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Melanjutkan pembangunan Infrastruktur Khususnya Perdesaan dan
Pengembangan Wilayah Untuk Mendukung Daya Saing
Perekonomian;
2. Peningkatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor
andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan, industri, perdagangan, pariswisata, jasa-jasa dan sektor
potensi lainnya;
3. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (good governance) dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan;
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan dengan
mengembangkan puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat
sehat dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin;
5. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan untuk
mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi;
6. Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan
sosial serta peningkatan peran perempuan dan pengarusutamaan
gender;
7. Peningkatan kehidupan Beragama, Politik, keamanan dan ketertiban
masyarakat serta Penegakan Hukum dalam rangka menjaga kondisi
kondusif masyarakat;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB II - 31
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, Mitigasi Bencana dan
Pelestarian Lingkungan Hidup.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 1
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021 sebagai arahan rencana pembangunan Tahun 2010-2015 yang
dalam implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang
Tahun 2016 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 18
Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016,
dan merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-
2021.
A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI
1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pemerintahan
Tahun 2016 Kabupaten Malang melaksanakan 26 urusan
wajib dan 8 urusan pilihan, adapun anggaran belanja, realisasi
dan pelaksana untuk masing-masing urusan pemerintahan,
adalah sebagai berikut :
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 2
Tabel 3.1
Anggaran Realisasi Kabupaten Malang Tahun 2016
NO. SKPD JUMLAH BELANJA
Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
URUSAN WAJIB
1. Pendidikan 1.178.452.999.999,00 1.128.074.877.447,00
Dinas Pendidikan
1.178.218.689.999,00
1.127.842.007.447,00
Sekretariat Daerah 234.310.000,00 232.870.000,00
2. Kesehatan 471.576.750.171,19 480.940.895.565,39
Dinas Kesehatan 269.841.911.685,24 259.068.140.231,90
RSUD Kanjuruhan 133.242.419.490,60 160.989.126.615,39
RSUD Lawang 67.342.282.695,35 59.748.068.018,10
Sekretariat Daerah 1.113.386.300,00 1.098.810.300,00
Kelurahan Ardirejo 36.750.000,00 36.750.000,00
3. Lingkungan Hidup 41.086.830.544,00 39.879.541,00
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
28.521.795.098,00 27.669.537.748,00
Badan Lingkungan Hidup
10.094.870.446,00 9.746.007.681,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pasar
2.373.065.000,00 2.366.971.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
75.000.000,00 74.925.000,00
Kelurahan 22.100.000,00 22.100.000,00
4. Pekerjaan Umum 745.927.323.018,90 693.272.027.844,00
Dinas Bina Marga 574.461.410.821,00 524.115.072.681,00
Dinas Pengairan 80.249.266.538,90 80.766.438.263,00
Dinas Cipta Karya dan Lingkungan Hidup
88.776.711.659,00 87.960.237.900,00
Sekretariat Daerah 93.375.000,00 92.245.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
346.559.000,00 338.034.000,00
5. Tata Ruang 4.500.296.000,00 4.460.107.700,00
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4.025.296.000,00 4.009.959.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
475.000.000,00 450.148.700,00
6. Perencanaan Pembangunan
12.200.114.921,00 11.830.395.506,00
Dinas Cipta Karya dan Lingkungan Hidup
130.379.700,00 130.254.700,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9.423.008.271,00 9.174.305.956,00
Badan Keluarga Berencana
342.326.000,00 235.336.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan
249.742.600,00 248.720.700,00
Sekretariat Daerah 1.605.342.650,00 1.594.917.450,00
Kecamatan 437.790.700,00 435.335.700,00
Kelurahan 11.525.000,00 11.525.000,00
7. Perumahan 5.092.990.433,00 4.833.580.829,00
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.088.374.000,00 1.012.964.552,00
Badan Perumahan 3.865.991.433,00 3.682.403.777,00
Dinas Sosial 138.625.000,00 138.212.500,00
8. Kepemudaan dan Olahraga
17.775.243.534,00 17.559.288.239,00
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
11.429.215.000,001 11.429.210.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga
6.055.698.534,00 5.840.798.239,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 3
NO. SKPD JUMLAH BELANJA
Anggaran Realisasi %
Sekretariat Daerah 288.530.000,00 287.480.000,00
Kelurahan 1.800.000,00 1.800.000,00
9. Penanaman Modal 1.862.646.421,00 1.700.874.000,00
Kantor Penanaman Modal
1.681.562.421,00 1.549.352.000,00
Sekretariat Daerah 181.084.000,00 151.522.000,00
10. Koperasi dan Usaha kecil Menengah
7.213.952.594,08 6.821.470.582,00
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
7.179.738.594,08 6.787.690.582,00
Sekretariat Daerah 34.214.000,00 33.780.000,00
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
7.190.722.781,00 6.877.406.710,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.043.449.581,00 6.730.133.510,00
Kecamatan 131.523.200,00 131.523.200,00
Kelurahan 15.750.000,00 15.750.000,00
12. Ketenagakerjaan 7.696.967.071,00 6.864.765.973,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.520.758.671,00 6.688.557.573,00
Sekretariat Daerah 176.208.400,00 176.208.400,00
13. Ketahanan Pangan 20.246.106.434,00 19.229.505.708,00
Sekretariat Daerah 288.315.000,00 287.309.000,00
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh
18.229.581.713,00 17.240.044.558,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan
1.728.209.721,00 1.702.152.150,00
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.161.428.944,00 3.039.897.465,00
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.083.168.944,00 2.961.637.465,00
Sekretariat Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00
Kelurahan 18.260.000,00 18.260.000,00
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
14.397.191.091,00 13.859.791.523,00
Badan Keluarga Berencana
14.397.191.091,00 13.859.791.523,00
16. Perhubungan 14.545.367.899,00 14.156.088.596,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
14.545.367.899,00 14.156.088.596,00
17. Komunikasi dan Informatika
12.442.141.850,00 12.327.392.489,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
129.240.000,00 128.909.125,00
Sekretariat Daerah 11.722.561.850,00 11.651.087.364,00
Sekretariat DPRD 590.340.000,00 547.396.000,00
18. Pertanahan 25.068.559.685,00 10.417.146.460,00
Sekretariat Daerah 25.068.559.685,00 10.417.146.460,00
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
37.777.980.667,00 36.943.055.886,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.796.018.309,00 2.591.332.726,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
6.267.998.802,00 6.086.086.990,00
Badan Penaggulangan 26.366.851.756,00 25.928.887.370,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 4
NO. SKPD JUMLAH BELANJA
Anggaran Realisasi %
Bencana Daerah Sekretariat Daerah 1.289.920.000,00 1.283.475.000,00
Kecamatan 1.012.565.000,00 1.008.665.000,00
Kelurahan 44.626.800,00 44.626.800,00
20. Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
993.074.231.006,43 887.834.350.625,50
DPRD 12.673.853.210,00 9.508.360.158,00
Bupati dan Wakil Bupati
793.537.300,00 697.231.618,00
Sekretariat Daerah 39.541.057.630,00 38.803.490.620,00
Sekretariat DPRD 44.012.814.569,00 35.258.562.329,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
847.192.807.421,43 756.021.088.815,50
Badan Penelitian dan Pengembangan
2.601.348.987,00 2.467.210.051,00
Inspektorat Kabupaten 9.781.565.775,00 9.601.664.416,00
Kecamatan 14.895.446.100,00 14.857.940.350,00
Kelurahan 2.777.282.500,00 2.777.274.500,00
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
3.679.708.272,00 2.008.862.034,00
Badan Pendidikan dan Pelatihan
7.974.762.236,00 7.661.885.587,00
Badan Kepegawaian Daerah
7.150.047.006,00 6.806.450.972,00
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.354.907.902,00 5.081.302.048,00
Sekretariat Daerah 745.032.800,00 684.029.300,00
Kecamatan 22.675.000,00 22.675.000,00
Kelurahan 43.241.700,00 42.241.700,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat
4.543.958.402,00 4.331.356.048,00
22. Sosial 6.669.583.583,00 6.444.472.999,00
DInas Sosial 6.301.023.783,00 6.077.054.199,00
Sekretariat Daerah 368.559.800,00 367.418.800,00
23. Kebudayaan 6.791.142.339,00 6.397.837.306,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6.791.142.339,00 6.397.837.306,00
24. Statistik 439.354.000,00 426.933.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
410.690.000,00 398.269.950,00
25. Kearsipan 5.693.255.859,00 5.425.227.401,00
Sekretariat Daerah 1.207.954.300,00 1.205.343.900,00
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
4.485.301.559,00 4.219.883.501,00
26. Perpustakaan 595.572.500,00 584.223.420,00
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
595.572.500,00 548.223.420,00
URUSAN PILIHAN
1. Kelautan dan Perikanan
9.319.116.013,00 8.908.318.060,00
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.319.116.013,00 8.908.318.060,00
2. Pertanian 42.968.847.411,00 42.046.960.068,00
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
1.736.312.600,00 1.733.572.000,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan
17.341.108.879,00 16.866.034.070,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 5
NO. SKPD JUMLAH BELANJA
Anggaran Realisasi %
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
23.891.425.932,00 23.447.353.998,00
3. Kehutanan 7.599.024.151,00 7.224.635.338,00
Dinas Kehutanan 7.599.024.151,00 7.224.635.338,00
4. Energi dan Sumberdaya Mineral
6.368.034.608,00 6.020.646.711,00
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
6.368.034.608,00 6.020.646.711,00
5. Pariwisata 12.010.627.000,00 10.436.104.324,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12.010.627.000,00 10.436.104.324,00
6. Perindustrian 18.066.010.412,00 17.348.890.364,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
18.066.010.412,00 17.348.890.364,00
7. Perdagangan 26.040.061.501,00 25.735.977.064,00
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
10.584.256.000,00 10.584.241.000,00
Sekretariat Daerah 392.773.500,00 379.585.326,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
15.063.032.001,00 14.772.150.738,00
8. Ketransmigrasian 340.379.500,00 286.376.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
340.379.500,00 286.376.000,00
2. Ketersediaan Personil / Pegawai Pelaksana Urusan
Pemerintahan
Tabel 3.2
Pegawai Kabupaten Malang Tahun 2016
NO SKPD NAMA/
NOMENKLATUR
Jabatan Fungs.
Tertentu
Jabatan Fungs. Umum
Pejabat Struktu
ral Jml
1 Sekretariat Daerah
Sekretaris Daerah
1 1
2 a. Staf Ahli Bupati
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
1 1
3
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
1 1
4
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasy. dan Sumber Daya Manusia
1 1
5
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan
1 1
6
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
1 1
7 b. Asisten Asisten Administrasi
1 1
8
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1 1
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 6
NO SKPD NAMA/
NOMENKLATUR
Jabatan Fungs.
Tertentu
Jabatan Fungs. Umum
Pejabat Struktu
ral Jml
9
Asisten Kesejahteraan Rakyat
1 1
10
Asisten Pemerintahan
1 1
11 c. Bagian Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
1 3 4 8
12
Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda
6 4 10
13
Bagian Hukum Setda 2 10 4 16
14
Bagian Pertanahan Setda
7 4 11
15
Bagian Perekonomian Setda
2 7 4 13
16
Bagian Kerjasama Setda
5 4 9
17
Bagian Administrasi Pembangunan Setda
11 4 15
18
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda
1 11 4 16
19
Bagian Umum dan Protokol Setda
3 45 4 52
20
Bagian Tata Usaha Setda
3 24 4 31
21
Bagian Hubungan Masyarakat Setda
3 7 4 14
22
Bagian Organisasi Setda
7 4 11
23
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda
3 4 7
24
Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental Setda
5 4 9
25 Inspektorat Inspektorat 5 18 20 43
26 Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
33 17 50
27 Dinas Dinas Pendidikan 9,632 565 145 10,342
28
Dinas Kesehatan 787 209 23 1,019
29
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3 204 35 242
30
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
13 21 34
31
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5 13 18 36
32
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
13 93 38 144
33
Dinas Sosial
15 21 36
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 7
NO SKPD NAMA/
NOMENKLATUR
Jabatan Fungs.
Tertentu
Jabatan Fungs. Umum
Pejabat Struktu
ral Jml
34
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7 21 28
35
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
4 81 39 124
36
Dinas Kelautan dan Perikanan
3 16 22 41
37
Dinas Pertanian dan Perkebunan
4 36 44 84
38
Dinas Kehutanan 2 9 25 36
39
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 26 28 55
40
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
5 179 23 207
41
Dinas Pemuda dan Olah Raga
30 19 49
42
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 17 18 36
43
Dinas Bina Marga 3 219 32 254
44
Dinas Pengairan
125 36 161
45
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2 12 19 33
46 Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 27 13 45
47
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11 13 24
48
Badan Lingkungan Hidup
5 7 17 29
49
Badan Pendidikan dan Pelatihan
14 12 26
50
Badan Pemberdayaan Masyarakat
12 16 28
51
Badan Kepegawaian Daerah
9 38 15 62
52
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2 11 17 30
53
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
141 8 15 164
54
Badan Penelitian dan Pengembangan
10 17 27
55
Badan Keluarga Berencana
101 20 16 137
56
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5 13 18
57
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
2 23 8 33
58
Badan Perumahan 2 13 14 29
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 8
NO SKPD NAMA/
NOMENKLATUR
Jabatan Fungs.
Tertentu
Jabatan Fungs. Umum
Pejabat Struktu
ral Jml
59 Rumah Sakit Umum Daerah
RSUD Kanjuruhan Kepanjen
298 88 22 408
60
RSUD Lawang 58 11 10 79
61 Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
31 14 45
62 Kantor Kantor Penanaman Modal
8 5 13
63
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan PA
10 4 14
64 Kecamatan Kec. Ampelgading
9 8 17
65
Kec. Bantur
9 9 18
66
Kec. Bululawang
10 9 19
67
Kec. Dampit
8 7 15
68
Kec. Dau
17 9 26
69
Kec. Donomulyo
12 8 20
70
Kec. Gedangan
7 7 14
71
Kec. Gondanglegi
17 10 27
72
Kec. Jabung
17 8 25
73
Kec. Kalipare
9 9 18
74
Kec. Karangploso
7 7 14
75
Kec. Kasembon
9 8 17
76
Kec. Kepanjen
20 9 29
77
Kec. Kromengan
11 9 20
78
Kec. Lawang
8 10 18
79
Kec. Ngajum
12 10 22
80
Kec. Ngantang
15 6 21
81
Kec. Pagak
9 10 19
82
Kec. Pagelaran
11 8 19
83
Kec. Pakis
17 10 27
84
Kec. Pakisaji
17 8 25
85
Kec. Poncokusumo
10 8 18
86
Kec. Pujon
6 9 15
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 9
NO SKPD NAMA/
NOMENKLATUR
Jabatan Fungs.
Tertentu
Jabatan Fungs. Umum
Pejabat Struktu
ral Jml
87
Kec. Singosari
20 10 30
88
Kec. Sumbermanjing Wetan
11 9 20
89
Kec. Sumberpucung
9 10 19
90
Kec. Tajinan
9 9 18
91
Kec. Tirtoyudo
10 7 17
92
Kec. Tumpang
15 9 24
93
Kec. Turen
13 8 21
94
Kec. Wagir
11 8 19
95
Kec. Wajak
10 9 19
96
Kec. Wonosari
10 9 19
97 Kelurahan Kelurahan Ardirejo Kec. Kepanjen
2 4 6
98
Kelurahan Candirenggo Kec. Singosari
3 6 9
99
Kelurahan Cepokomulyo Kec. Kepanjen
1 6 7
100
Kelurahan Dampit Kec. Dampit
1 4 5
101
Kelurahan Kalirejo Kec. Lawang
1 6 7
102
Kelurahan Kepanjen Kec. Kepanjen
4 4
103
Kelurahan Lawang Kec. Lawang
1 6 7
104
Kelurahan Losari Kec. Singosari
1 6 7
105
Kelurahan Pagentan Kec. Singosari
3 6 9
106
Kelurahan Panarukan Kec. Kepanjen
3 6 9
107
Kelurahan Sedayu Kec. Turen
2 6 8
108
Kelurahan Turen Kec. Turen
3 5 8
109 PNS Diperbantukan
Badan Narkotika Nasional
7
7
110
Perwakilan Sekretariat KPU
2
2
TOTAL
11,108 2,833 1,320 15,261
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 10
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB
Pemerintah Kabupaten Malang juga berusaha untuk
melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima
melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara
bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam
penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ukuranukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh
karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib
diperhatikan prinsip – prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit,
mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian,
Adapun capaian SPM, dapat dilihat dalam uraian dibawah ini.
a. Pendidikan
Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan
bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan
pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap
warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal
maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun
yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan
pendidikan yang bermutu setidak-tidaknya selama 9 tahun.
Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar
Rp 20.535.903.625,00 dengan realisasi mencapai Rp
18.594.453.901,00 atau 90,55%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pendidikan anak usia dini;
b) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
c) Program pendidikan menengah;
d) Program pendidikan non formal;
e) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan;
f) Program manajemen pelayanan pendidikan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 11
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan tersebar pada
a) Dinas Pendidikan;
b) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan
Mental Sekretariat Daerah.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pendidikan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 DINAS PENDIDIKAN 20.301.593.625,0
0
18.361.583.901,0
0
1.940.009.724
,00 90,44
1.1 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
130.000.000,00 130.000.000,00 - 100,00
1.1.1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
1.1.2 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
1.1.3 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi)
15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00
1.2
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
14.502.119.725,0
0
12.673.882.701,0
0
1.828.237.024,0
0 87,39
1.2.1
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
170.000.000,00 170.000.000,00 - 100,00
1.2.2 Penyediaan Biaya Operasional Madrasah
100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
1.2.3
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
1.740.000.000,00 78.000.000,00 1.662.000.000,00 4,48
1.2.4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
185.000.000,00 185.000.000,00 - 100,00
1.2.5 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs
658.449.000,00 658.449.000,00 - 100,00
1.2.6
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DAK)
11.548.670.725,00 11.382.433.701,00 166.237.024,00 98,56
1.2.7 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi)
100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
1.3 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
3.211.201.200,00 3.211.201.200,00 - 100,00
1.3.1 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
1.3.2 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 - 100,00
1.3.3 Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan
356.201.200,00 356.201.200,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 12
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1.3.4 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
215.000.000,00 215.000.000,00 - 100,00
1.3.5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bantuan Provinsi)
300.000.000,00 300.000.000,00 - 100,00
1.4 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00
1.4.1 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00
1.4.2 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00
1.4.3 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00
1.4.4 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Bantuan Provinsi)
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
1.5
PROGRAM
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
406.500.000,00 406.500.000,00 - 100,00
1.5.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
125.000.000,00 125.000.000,00 - 100,00
1.5.2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
1.5.3
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
120.000.000,00 120.000.000,00 - 100,00
1.5.4
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
41.500.000,00 41.500.000,00 - 100,00
1.5.5.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi)
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00
1.6 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
1.801.772.700,00 1.690.000.000,00 111.772.700,00 93,80
1.6.1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00
1.6.2 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
1.486.772.700,00 1.375.000.000,00 111.772.700,00 92,48
1.6.3 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00
1.6.4
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan
90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00
2
BAGIAN ADMINISTRASI
KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN
MENTAL SETDA.
234.310.000,00 232.870.000,00 1.440.000,00 99,39
2.1 PROGRAM PENDIDIKAN
NON FORMAL 234.310.000,00 232.870.000,00 1.440.000,00 99,39
2.1.1 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
234.310.000,00 232.870.000,00 1.440.000,00 99,39
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 13
4. Capaian Urusan Pendidikan
a) Meningkatnya akses PAUD yang bermutu dan
terjangkau dimana Angka Parisipasi Kasar (APK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 83,06%.
b) Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses
pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan yang
ditandai dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD-
MI-Paket A 99,29%, SMP-MTs-Paket B 88,60%
sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket
A 113,19%, SMP-MTs-Paket B 96,45%.
c) Persentase Angka Kelulusan per jenjang pendidikan
SD dan SMP mencapai 100%.
d) Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun
ke atas dengan Angka Melek Huruf (AMH) sebesar
98,88%.
e) Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas sumber
daya manusia dimana Persentase guru berkelayakan
atau telah berkualifikasi S1/D4 untuk SD 91,3% dan
SMP 92,6%. Sedangkan Persentase guru atau tenaga
kependidikan tersertifikasi untuk SD 86% dan SMP
88%.
Tabel 3.4 Capaian Bidang Pendidikan
Indikator Rumus Elemen
Data Capaian (%)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak
84,943.00 81.31
Jumlah anak usia 4 - 6 tahun
104,464.00
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis
1,635,820.00 98.88
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
1,654,355.00
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A
235,895.00 99.35
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
237,449.00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/Mts/Paket B
100,849.00 80.61
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun
125,110.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 14
Indikator Rumus Elemen
Data Capaian (%)
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C
95,298.00 76.83
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 th
124,040.00
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI
20.00
0.01 Jumlah siswa pada tingkat
yang sama dan jenjang SD/MI
230,345.00
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs
83.00
0.07 Jumlah siswa pada tingkat
yang sama dan jenjang SMP/MTs
112,162.00
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMA/SMK/MA
93.00
0.14 Jumlah siswa pada tingkat
yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA
64,686.00
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
39,069.00
100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
39,069.00
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
36,666.00
100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
36,666.00
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
19,768.00
100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
19,768.00
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
40,381.00
103.36 Jumlah lulusan pada
jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
39,069.00
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
27,350.00
74.59 Jumlah lulusan pada
jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
36,666.00
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV
24,862.00 84.85
Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
29,302.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 15
5. Permasalahan dan Solusi:
a) Permasalahan
- Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas
di lembaga pendidikan luar biasa dan sedikitnya
jumlah sekolah inklusif.
- Penempatan tenaga pendidik (guru) belum
dilakukan secara merata, masih terdapat
kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas
antara kawasan perdesaan dan perkotaan.
b) Solusi
- Diusulkan penambahan anggaran guna penyiapan
kegiatan dimaksud.
- Dilakukan pemetaan terkait penyebaran tenaga
pendidikan di kawasan perdesaan dan perkotaan
baik kualitas maupun kuantitasnya
b. Kesehatan
Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk
meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan
yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma
sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan
kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan
rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai
lanjut usia.
Alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar
Rp.382.013.232.630,00 dengan realisasi mencapai
Rp.393.468.915.650,00 atau 103%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program obat dan perbekalan kesehatan
b) Program upaya kesehatan masyarakat
c) Program pengawasan obat dan makanan
d) Program pengembangan obat asli indonesia
e) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 16
f) Program perbaikan gizi masyarakat
g) Program pengembangan lingkungan sehat
h) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
i) Program standarisasi pelayanan kesehatan
j) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
k) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan
l) Program pelayanan JKN kapitasi pada FKTP
m) Program peningkatan pelayanan BLUD
n) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
o) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
p) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan kesehatan tersebar pada :
a) Dinas Kesehatan;
b) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen;
c) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang;
d) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah;
e) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
f) Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 17
3. Realiasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.5
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1. DINAS KESEHATAN 207.837.493.656,
00 198.276.182.247,
00 9.561.311.409,0
0 95,40
1.1 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
13.414.984.218,0
0
13.383.512.800,0
0 31.471.418,00 99,77
1.1.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
600.000.000,00 588.729.900,00 11.270.100,00 98,12
1.1.2 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
46.032.000,00 46.032.000,00 - 100,00
1.1.3 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
11.574.278.218,00 11.561.728.450,00 12.549.768,00 99,89
1.1.4 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
1.194.674.000,00 1.187.022.450,00 7.651.550,00 99,36
1.2 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
42.864.072.691,00
39.967.915.312,00
2.896.157.379,00
93,24
1.2.1
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya
4.651.430.600,00 2.100.766.717,00 2.550.663.883,00 45,16
1.2.2 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
95.895.000,00 95.895.000,00 - 100,00
1.2.3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
459.574.450,00 459.574.450,00 - 100,00
1.2.4 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
759.196.500,00 747.702.300,00 11.494.200,00 98,49
1.2.5 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
10.031.344.500,00 10.018.673.977,00 12.670.523,00 99,87
1.2.6 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
335.300.000,00 307.416.220,00 27.883.780,00 91,68
1.2.7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
315.011.000,00 314.821.000,00 190.000,00 99,94
1.2.8 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
9.552.735.641,00 9.331.496.500,00 221.239.141,00 97,68
1.2.9 Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (DAK)
12.519.585.000,00 12.516.428.050,00 3.156.950,00 99,97
1.2.10
Penyelenggaraan Jampersal (DAK)
4.144.000.000,00 4.075.141.098,00 68.858.902,00 98,34
1.3 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
189.387.500,00 189.387.500,00 - 100,00
1.3.1 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
9.555.000,00 9.555.000,00 - 100,00
1.3.2
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
167.324.500,00 167.324.500,00 - 100,00
1.3.3
Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Kosmetika
12.508.000,00 12.508.000,00 - 100,00
1.4 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT
14.680.000,00 14.680.000,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 18
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
ASLI INDONESIA
1.4.1 Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri
14.680.000,00 14.680.000,00 - 100,00
1.5
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
966.592.250,00 963.557.400,00 3.034.850,00 99,69
1.5.1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
368.474.750,00 365.709.900,00 2.764.850,00 99,25
1.5.2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
158.475.000,00 158.305.000,00 170.000,00 99,89
1.5.3 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
416.252.000,00 416.252.000,00 - 100,00
1.5.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
23.390.500,00 23.290.500,00 100.000,00 99,57
1.6 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
525.000.000,00 522.301.040,00 2.698.960,00 99,49
1.6.1 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
324.920.000,00 322.221.040,00 2.698.960,00 99,17
1.6.2
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
200.080.000,00 200.080.000,00 - 100,00
1.7
PROGRAM
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
361.354.500,00 355.592.000,00 5.762.500,00 98,41
1.7.1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
28.275.000,00 28.185.000,00 90.000,00 99,68
1.7.2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
269.567.000,00 264.447.500,00 5.119.500,00 98,10
1.7.3 Layanan Laboratorium Kesehatan
63.512.500,00 62.959.500,00 553.000,00 99,13
1.8 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
1.024.262.000,00 1.023.164.250,00 1.097.750,00 99,89
1.8.1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
250.000.000,00 249.999.250,00 750,00 100,00
1.8.2 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
336.500.000,00 336.075.000,00 425.000,00 99,87
1.8.3 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
68.433.000,00 68.433.000,00 - 100,00
1.8.4 Peningkatan Imunisasi 150.000.000,00 149.328.000,00 672.000,00 99,55
1.8.5
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
219.329.000,00 219.329.000,00 - 100,00
1.9
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
65.055.507.090,0
0
64.327.511.457,0
0
727.995.633,00
98,88
1.9.1 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Pajak Rokok)
26.920.000.000,00 26.783.888.277,00 136.111.723,00 99,49
1.9.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
5.061.973.495,00 4.980.580.000,00 81.393.495,00 98,39
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 19
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1.9.3 Pengembangan Ruang Puskesmas (DAK)
15.400.000.000,00 15.133.516.000,00 266.484.000,00 98,27
1.9.4 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
7.940.498.000,00 7.891.841.300,00 48.656.700,00 99,39
1.9.5 Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
2.016.571.000,00 2.004.140.880,00 12.430.120,00 99,38
1.9.6
Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya untuk Penyediaan / Pemeliharaan Sarpras
7.716.464.595,00 7.533.545.000,00 182.919.595,00 97,63
1.10
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
1.007.185.000,00
995.737.300,00
11.447.700,00
98,86
1.10.1
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
222.856.000,00 222.066.300,00 789.700,00 99,65
1.10.2
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
635.390.000,00 629.732.000,00 5.658.000,00 99,11
1.10.3
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
148.939.000,00 143.939.000,00 5.000.000,00 96,64
1.11
PROGRAM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
250.000.000,00
249.100.000,00
900.000,00
99,64
1.11.1
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
250.000.000,00 249.100.000,00 900.000,00 99,64
1.12
PROGRAM PELAYANAN JKN KAPITASI PADA
FKTP
53.249.540.328,4
8
49.724.862.718,9
0
3.524.677.609,5
8
93,38
1.12.1
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP
53.249.540.328,48 49.724.862.718,90 3.524.677.609,58 93,38
1.13
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
28.914.928.079,0
0
26.560.585.594,0
0
2.354.342.485,0
0
91,86
1.13.1
Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas
28.914.928.079,00
26.560.585.594,00
2.354.342.485,00
91,86
2
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN (SKPD)
59.309.593.316,8
0
55.636.486.329,3
2
3.673.106.987,4
8 93,81
2.1
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
21.640.187.989,80
20.486.229.153,32
1.153.958.836,48
94,67
2.1.1 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
9.136.733.559,00 8.526.393.914,32 610.339.644,68 93,32
2.1.2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Provinsi)
814.987.925,80 802.528.139,00 12.459.786,80 98,47
2.1.3
Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya untuk Penyediaan / Pemeliharaan Sarpras
11.688.466.505,00 11.157.307.100,00 531.159.405,00 95,46
2.2 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
14.233.090.920,0
0
12.344.579.316,0
0
1.888.511.604,0
0 86,73
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 20
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
2.2.1 Kegiatan Pelayanan (DAK) 14.233.090.920,00 12.344.579.316,00 1.888.511.604,00 86,73
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
KEPANJEN (BLUD)
73.932.826.173,8
0
105.352.640.286,
07
(31.419.814.112
,27) 142,50
3.1 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
73.932.826.173,8
0
105.352.640.286,
07
(31.419.814.112
,27) 142,50
3.1.1 Kegiatan Pelayanan 73.932.826.173,80 105.352.640.286,0
7 (31.419.814.112,
27) 142,50
4 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAWANG (SKPD)
31.636.455.642,0
0
28.149.805.963,4
8
3.486.649.678,5
2 88,98
4.1
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
23.572.670.537,0
0
20.554.365.403,4
8
3.018.305.133,5
2 87,20
4.1.1
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
11.253.548.084,00
9.230.214.593,29
2.023.333.490,71
82,02
4.1.2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Provinsi)
391.697.453,00 353.534.843,25 38.162.609,75 90,26
4.1.3
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
11.927.425.000,00 10.970.615.966,94 956.809.033,06 91,98
4.2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
3.941.000.000,00 3.721.096.490,00 219.903.510,00 94,42
4.2.1
Kegiatan Pelayanan
3.941.000.000,00
3.721.096.490,00
219.903.510,00
94,42
4.3 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAWANG (BLUD)
35.705.827.053,3
5
31.598.262.454,6
2
4.107.564.598,7
3 88,50
4.3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
35.705.827.053,35
31.598.262.454,62
4.107.564.598,73
88,50
4.3.1 Kegiatan Pelayanan 35.705.827.053,35 31.598.262.454,62 4.107.564.598,73 88,50
5 BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA 66.380.000,00 65.180.000,00 1.200.000,00 98,19
5.1 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
66.380.000,00 65.180.000,00 1.200.000,00 98,19
5.1.1 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
66.380.000,00 65.180.000,00 1.200.000,00 98,19
6 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA
1.047.006.300,00 1.033.630.300,00 13.376.000,00 98,72
6.1
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
247.788.300,00 247.244.800,00 543.500,00 99,78
6.1.1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
247.788.300,00 247.244.800,00 543.500,00 99,78
6.2
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
163.641.000,00 162.470.500,00 1.170.500,00 99,28
6.2.1 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
163.641.000,00 162.470.500,00 1.170.500,00 99,28
6.3
PROGRAM
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
635.577.000,00 623.915.000,00 11.662.000,00 98,17
6.3.1 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
152.197.400,00 150.469.400,00 1.728.000,00 98,86
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 21
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
6.3.2 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
483.379.600,00 473.445.600,00 9.934.000,00 97,94
7 KELURAHAN ARDIREJO
KEC. KEPANJEN 36.750.000,00 36.750.000,00 - 100,00
7.1
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
27.750.000,00 27.750.000,00 - 100,00
7.1.1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
27.750.000,00 27.750.000,00 - 100,00
7.2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
LANSIA
9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
7.2.1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Kesehatan:
a) Meningkatnya kualitas manajemen dan kualitas
pelayanan kesehatan dengan ditandai Hasil survey
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di
Puskesmas 73,79%.
b) Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak dimana Angka
Kematian Ibu (AKI) sebesar 54,59 per 100.000 kelahiran,
Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,68 per 1.000
kelahiran hidup dan Cakupan pelayanan kesehatan di
Puskesmas rujukan dan bencana mencapai 100%.
c) Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi
Buruk turun menjadi kurang dari 15%. dimana
Prevalensi Balita Gizi Kurang 5,24%, Prevalensi Balita
Gizi Buruk 0,70%.
d) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dimana
Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
91,16%.
e) Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular dan tidak menular dimana Pengendalian kasus
penderita HIV/AIDS dibawah 0,5% mencapai 0,058%,
Pengendalian kematian kasus Demam Berdarah (DBD)
dibawah CFR (< 2,54) mencapai 1,03. Penanganan
Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan < 24 jam
mencapai 100%.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 22
f) Tersedianya layanan kesehatan perorangan kepada
masyarakat sesuai dengan standar klasifikasi pelayanan
rumah sakit dimana Persentase Tingkat Hunian Rumah
Sakit (Bed Occupancy Rate) RSUD Kanjuruhan 64,71%
dan RSUD Lawang mencapai 73,04%. Sedangkan Rata-
rata Lama Pasien Dirawat (Average Length of Stay) RSUD
Lawang dan RSUD Kanjuruhan 5 hari.
g) Persentase jumlah tenaga medis sesuai dengan standar
klasifikasi untuk Rumah RSUD Kanjuruhan Sakit 95%
dan RSUD Lawang 75% sedangkan untuk tenaga
keperawatan yang memenuhi standar kompetensi untuk
RSUD Kanjuruhan 97% dan RSUD Lawang 100%
Tabel 3.6
Capaian Bidang Kesehatan
Indikator Rumus Elemen Data Capaian (%)
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
8,172.00
95.17
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
8,587.00
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
39,829.00
97.17
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
40,987.00
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / kelurahan UCI 355.00 91.03
Jumlah seluruh Desa / Kelurahan 390.00
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
95.00
100.00
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
95.00
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahuh
1,982.00
72.34 Jumlah perkiraan penderita baru
TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama
2,740.00
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 thn
1,268.00
100.00 Jumlah penderita DBD yang
ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
1,268.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 23
Indikator Rumus Elemen Data Capaian (%)
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1
649,999.00 91.16
Jumlah seluruh Maskin di Kab/Kota
713,037.00
Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
37,616.00
97.79 Jumlah seluruh bayi lahir hidup di
satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
38,468.00
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Ketersediaan obat indikator di sarana pelayanan
kesehatan dasar masih kurang dikarenakan Item
obat yang terdaftar di indikator yang dikeluarkan
oleh Pusdatin banyak yang tidak bisa dipakai oleh
FKTP.
- Perlunya meningkatkan hasil survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di
Puskesmas dikarenakan survey yang dilakukan
masih perkorwil belum per Puskesmas.
b) Solusi
- Mengusulkan revisi/perubahan item indikator pada
Pusdatin.
- Diupayakan tahun selanjutnya tetap dilaksanakan
survey kepuasan masyarakat per Puskesmas
terhadap palayanan kesehatan.
c. Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar
Rp37.615.519.425,00 dengan realisasi mencapai
Rp.36.683.754.748,00 atau 97,52%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
b) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 24
c) Program perlindungan dan konservasi sumber daya
alam
d) Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
e) Program peningkatan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup
f) Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Pelaksanaan urusan kesehatan tersebar pada :
a) Badan Lingkungan Hidup;
b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
d) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
e) Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah) %
1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 6.623.559.327,00 6.550.221.000,00 73.338.327,00 98,89
1.1
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
5.057.589.827,00 4.993.137.800,00 64.452.027,00 98,73
1.1.1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
299.175.000,00 298.160.500,00 1.014.500,00 99,66
1.1.2 Pemantauan Kualitas Lingkungan
644.417.600,00 642.001.300,00 2.416.300,00 99,63
1.1.3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
110.250.000,00 110.240.000,00 10.000,00 99,99
1.1.4 Koordinasi Penyusunan AMDAL 220.000.000,00 218.032.500,00 1.967.500,00 99,11
1.1.5
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
531.880.500,00 521.595.500,00 10.285.000,00 98,07
1.1.6 Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)
767.578.727,00 750.800.000,00 16.778.727,00 97,81
1.1.7 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura (DAK)
422.670.000,00 416.350.000,00 6.320.000,00 98,50
1,1,8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan
215.000.000,00 210.350.000,00 4.650.000,00 97,84
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 25
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah) SISA (Rupiah) %
Hidup (DAK)
1.1.9
Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Pengadaan Tempat Khusus untuk Merokok Ditempat Umum
880.331.500,00 868.121.500,00 12.210.000,00 98,61
1.1.10
Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih
766.286.500,00 758.936.500,00 7.350.000,00 99,04
1.1.11 Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya
200.000.000,00 198.550.000,00 1.450.000,00 99,28
1.2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
1.329.990.000,00 1.321.104.000,00 8.886.000,00 99,33
1.2.1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
501.990.000,00 499.185.000,00 2.805.000,00 99,44
1.2.2 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
345.130.000,00 343.619.000,00 1.511.000,00 99,56
1.2.3
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
60.000.000,00 60.000.000,00 -
100,00
1.2.4 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK)
422.870.000,00 418.300.000,00 4.570.000,00 98,92
1.3
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
235.979.500,00 235.979.200,00 300,00
100,00
1.3.1 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
85.738.500,00 85.738.500,00 -
100,00
1.3.2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
150.241.000,00 150.240.700,00 300,00
100,00
2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
75.000.000,00 74.925.000,00 75.000,00 99,90
2.1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
75.000.000,00 74.925.000,00 75.000,00 99,90
2.1.1 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
75.000.000,00 74.925.000,00 75.000,00 99,90
3. DINAS CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG 28.521.795.098,00 27.669.537.748,00 852.257.350,00 97,01
3.1.
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
16.204.273.598,00 15.552.004.579,00 652.269.019,00 95,97
3.1.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
7.709.413.389,00 7.701.799.500,00 7.613.889,00 99,90
3.1.2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
5.185.911.209,00 4.793.549.543,00 392.361.666,00 92,43
3.1.3 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
3.020.604.000,00 2.774.821.786,00 245.782.214,00 91,86
3.1.4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
288.345.000,00 281.833.750,00 6.511.250,00 97,74
3.2
PROGRAM PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
12.317.521.500,00 12.117.533.169,00 199.988.331,00 98,38
3.2.1 Pemeliharaan RTH 9.237.464.000,00 9.063.816.669,00 173.647.331,00 98,12
3.2.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH
80.057.500,00 63.276.500,00 16.781.000,00 79,04
3.2.3 Pemeliharaan RTH (Bantuan Provinsi)
3.000.000.000,00 2.990.440.000,00 9.560.000,00 99,68
4. DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PASAR 2.373.065.000,00 2.366.971.000,00 6.094.000,00 99,74
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 26
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah) SISA (Rupiah) %
4.1 PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.373.065.000,00 2.366.971.000,00 6.094.000,00 99,74
4.1.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2.373.065.000,00 2.366.971.000,00 6.094.000,00 99,74
5 KELURAHAN SEDAYU KECAMATAN TUREN
22.100.000,00 22.100.000,00 -
100,00
5.1 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
22.100.000,00 22.100.000,00 -
100,00
5.1.1 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
22.100.000,00 22.100.000,00 -
100,00
4. Capaian Urusan Lingkungan Hidup
Dalam capaian urusan lingkungan hidup
memfokuskan pada pemenuhan baku mutu lingkungan
pada perusahaan serta peningkatan kebersihan, kawasan
perkotaan, perdesaan. Adapun capaian sebagai berikut :
Tabel 3.8 Capaian Bidang Lingkungan Hidup
Indikator Rumus Elemen Data Capaian (%)
Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)
4,774.00 88.47
Volume produksi sampah (m3)
5,396.00
Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik
34.00 100.00
Jumlah seluruh pasar 34.00
Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3)
284,211.00 105.1
Jumlah Penduduk 2,705,395.00
Penegakan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
12.00 100.00
Jumlah kasus lingkungan yang ada
12.00
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada
beberapa kegiatatan/usaha, seperti kapasitas
produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga
pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara
optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 27
sungai belum memenuhi baku mutu yang
dipersyaratkan;
- Ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha
yang harus dipantau dengan jumlah aparatur
pelaksana pemantauan.
b) Solusi
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha,
dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai
perundangan yang berlaku;
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk
turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak
melakukan aktivitas yang menambah beban
pencemaran terhadap sungai;
- Menyediakan IPAL komunal untuk membantu
pengolahan limbah domestik.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja
pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran
pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-
undangan
d. Pekerjaan Umum
Alokasi anggaran urusan pekerjaan umum sebesar
Rp 680.584.380.096,00 dengan realisasi mencapai
Rp 629.662.915.246,00 atau 92,52%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pembangunan jalan dan jembatan
b) Program pembangunan turap/talud/brojong
c) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
d) Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
e) Program pembangunan infrastruktur perdesaan
f) Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 28
g) Program pengelolaan pelengkap jalan dan Penerangan
Jalan Umum
h) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
i) Program penyediaan dan pengolahan air baku
j) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya
k) Program pengendalian banjir
l) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
m) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
n) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Pelaksanaan urusan pekerjaan Umum tersebar pada :
a) Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan;
b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
c) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
d) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.9
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1. DINAS BINA MARGA 557.124.974.76
0,00 507.542.171.038,
00 49.582.803.722,
00 91,10
1.1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
224.834.433.650,00
204.560.515.000,00
20.273.918.650,00
90,98
1.1.1 Perencanaan Pembangunan Jalan
3.694.822.000,00 3.635.617.000,00 59.205.000,00 98,40
1.1.2 Pembangunan Jalan 100.829.880.000,
00 100.247.905.300,0
0 581.974.700,00 99,42
1.1.3 Perencanaan Pembangunan Jembatan
1.089.170.000,00 1.070.554.000,00 18.616.000,00 98,29
1.1.4 Pembangunan Jembatan 36.157.600.000,0
0 36.132.143.600,00 25.456.400,00 99,93
1.1.5 Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
4.117.792.000,00 3.574.500.000,00 543.292.000,00 86,81
1.1.6 Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
1.052.650.000,00 1.033.240.000,00 19.410.000,00 98,16
1.1.7 Peningkatan Jalan (DAK) 33.371.000.000,0
0 14.366.785.000,00
19.004.215.000,00
43,05
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 29
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1.1.8 Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 100,00
1.1.9 Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.200.000.000,00 1.195.960.000,00 4.040.000,00 99,66
1.1.10
Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
40.621.519.650,00
40.609.870.100,00 11.649.550,00 99,97
1.1.11
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi)
1.200.000.000,00 1.193.940.000,00 6.060.000,00 99,50
1.2
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/
BROJONG
3.221.895.000,00
3.195.620.000,00 26.275.000,00 99,18
1.2.1 Perencanaan Turap/Talud/Brojong
107.300.000,00 106.990.000,00 310.000,00 99,71
1.2.2 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
3.007.575.000,00 2.982.210.000,00 25.365.000,00 99,16
1.2.3 Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
107.020.000,00 106.420.000,00 600.000,00 99,44
1.3
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHA
RAAN JALAN DAN JEMBATAN
237.829.855.11
0,00
208.815.853.138,
00
29.014.001.972,
00 87,80
1.3.1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
3.704.034.000,00 3.656.076.000,00 47.958.000,00 98,71
1.3.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
101.261.015.000,00
100.879.825.338,00
381.189.662,00 99,62
1.3.3 Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
4.336.632.000,00 3.709.795.000,00 626.837.000,00 85,55
1.3.4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
76.392.870.000,00
76.177.523.800,00 215.346.200,00 99,72
1.3.5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
49.517.502.110,00
21.777.481.000,00 27.740.021.110,0
0 43,98
1.3.6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
2.617.802.000,00 2.615.152.000,00 2.650.000,00 99,90
1.4
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
907.150.000,00 903.575.900,00 3.574.100,00 99,61
1.4.1 Pengadaan Alat-Alat Berat 579.900.000,00 579.841.900,00 58.100,00 99,99
1.4.2 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
100.600.000,00 100.370.000,00 230.000,00 99,77
1.4.3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
200.750.000,00 198.120.000,00 2.630.000,00 98,69
1.4.4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
25.900.000,00 25.244.000,00 656.000,00 97,47
1.5
PROGRAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
23.872.386.000,00
23.806.278.300,00
66.107.700,00 99,72
1.5.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan
22.170.270.000,00
22.125.173.300,00 45.096.700,00 99,80
1.5.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
905.240.000,00 896.133.000,00 9.107.000,00 98,99
1.5.3
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
796.876.000,00 784.972.000,00 11.904.000,00 98,51
1.6
PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
650.040.000,00 646.090.000,00 3.950.000,00 99,39
1.6.1 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
650.040.000,00 646.090.000,00 3.950.000,00 99,39
1.7 PROGRAM PENGELOLAAN 65.809.215.000, 65.614.238.700,0 194.976.300,00 99,70
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 30
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
PELENGKAP JALAN DAN
PENERANGAN JALAN UMUM
00 0
1.7.1 Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.579.670.000,00 1.559.989.000,00 19.681.000,00 98,75
1.7.2 Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
16.778.935.000,00
16.756.045.000,00 22.890.000,00 99,86
1.7.3 Pembangunan Drainase / Trotoar
25.182.210.000,00
25.145.851.700,00 36.358.300,00 99,86
1.7.4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar
20.247.510.000,00
20.159.666.000,00 87.844.000,00 99,57
1.7.5 Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
480.970.000,00 473.470.000,00 7.500.000,00 98,44
1.7.6 Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.539.920.000,00 1.519.217.000,00 20.703.000,00 98,66
2 DINAS PENGAIRAN 69.288.493.839,
90 68.179.087.958,0
0 1.109.405.881,9
0 98,40
2.1
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN
JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
27.662.527.850,00
26.958.113.908,00
704.413.942,00 97,45
2..1.1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
903.432.000,00 897.816.799,00 5.615.201,00 99,38
2..1.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
6.676.615.000,00 6.545.981.559,00 130.633.441,00 98,04
2..1.3 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
1.850.554.000,00 1.837.131.500,00 13.422.500,00 99,27
2..1.4 Pemberdayaan Petani Pemakai Air
1.131.879.250,00 1.112.559.250,00 19.320.000,00 98,29
2..1.5
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya
628.200.000,00 622.480.000,00 5.720.000,00 99,09
2..1.6 Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan
83.830.000,00 83.795.000,00 35.000,00 99,96
2..1.7 Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan
162.944.900,00 161.584.900,00 1.360.000,00 99,17
2..1.8 Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan
282.223.000,00 280.707.000,00 1.516.000,00 99,46
2..1.9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
14.056.956.700,00
13.532.845.900,00 524.110.800,00 96,27
2..1.10
Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air
1.034.376.000,00 1.032.930.000,00 1.446.000,00 99,86
2..1.11
Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara
851.517.000,00 850.282.000,00 1.235.000,00 99,85
2.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR
BAKU
37.978.120.489,90
37.651.702.000,00
326.418.489,90 99,14
2.2.1 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
3.400.836.500,00 3.333.108.300,00 67.728.200,00 98,01
2.2.2 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
9.298.619.600,00 9.283.207.600,00 15.412.000,00 99,83
2.2.3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
174.936.500,00 174.576.500,00 360.000,00 99,79
2.2.4 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (DAK)
15.036.500.000,00
14.928.919.500,00 107.580.500,00 99,28
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 31
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
2.2.5
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa (Bantuan Provinsi)
10.067.227.889,90
9.931.890.100,00 135.337.789,90 98,66
2.3
PROGRAM
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN
KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
2.710.576.500,0
0 2.677.530.500,00 33.046.000,00 98,78
2.3.1
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.360.460.000,00 1.344.908.000,00 15.552.000,00 98,86
2.3.2
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.287.222.500,00 1.269.728.500,00 17.494.000,00 98,64
2.3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
62.894.000,00 62.894.000,00 - 100,00
2.4 PROGRAM
PENGENDALIAN BANJIR 634.431.000,00 592.153.550,00 42.277.450,00 93,34
2.4.1 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
634.431.000,00 592.153.550,00 42.277.450,00 93,34
2.5
PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
302.838.000,00 299.588.000,00 3.250.000,00 98,93
2.5.1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
302.838.000,00 299.588.000,00 3.250.000,00 98,93
3 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
53.730.977.496,00
53.511.377.250,00
219.600.246,00 99,59
3.1
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
7.254.473.000,0
0 7.220.088.500,00 34.384.500,00 99,53
3.1.1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
4.366.473.000,00 4.363.693.000,00 2.780.000,00 99,94
3.1.2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Bantuan Provinsi)
2.888.000.000,00 2.856.395.500,00 31.604.500,00 98,91
3.2
PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
18.089.946.500,00
17.933.362.450,00
156.584.050,00 99,13
3.2.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
4.338.946.500,00 4.332.546.500,00 6.400.000,00 99,85
3.2.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
1.600.000.000,00 1.590.620.000,00 9.380.000,00 99,41
3.2.3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi)
12.151.000.000,00
12.010.195.950,00 140.804.050,00 98,84
3.3
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
3.904.924.540,00
3.885.650.500,00 19.274.040,00 99,51
3.3.1 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
76.796.000,00 76.796.000,00 - 100,00
3.3.2 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
132.775.540,00 132.167.500,00 608.040,00 99,54
3.3.3
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan sarana Air Bersih dan PLP
1.751.037.000,00 1.733.171.000,00 17.866.000,00 98,98
3.3.4 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK)
1.944.316.000,00 1.943.516.000,00 800.000,00 99,96
3.4
PROGRAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
24.481.633.456,00
24.472.275.800,00
9.357.656,00 99,96
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 32
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
3.4.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
14.398.664.456,00
14.397.944.000,00 720.456,00 99,99
3.4.2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK)
5.445.394.200,00 5.438.894.200,00 6.500.000,00 99,88
3.4.3
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Provinsi)
4.637.574.800,00 4.635.437.600,00 2.137.200,00 99,95
4 DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL 439.934.000,00 430.279.000,00 9.655.000,00 97,81
4.1 PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGOLAHAN AIR BAKU
346.559.000,00 338.034.000,00 8.525.000,00 97,54
4.1.1 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
346.559.000,00 338.034.000,00 8.525.000,00 97,54
5 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
93.375.000,00 92.245.000,00 1.130.000,00 98,79
5.1
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
93.375.000,00 92.245.000,00 1.130.000,00 98,79
5.1.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
93.375.000,00 92.245.000,00 1.130.000,00 98,79
4. Capaian Urusan Pekerjaan Umum
Dalam peningkatan jalan sepanjang 181 km dari
panjang jalan kabupaten 1.668,76 km serta pemeliharaan
rutin sepanjang 200 km dan pemeliharaan berkala 164 km
sehingga kondisi jalan baik mencapai 1.056,66 km atau
63,32%. Untuk ketersediaan air irigasi untuk meningkatkan
hasil produksi pertanian dimana kecukupan debit air irigasi
terhadap luas areal pertanian tahun 2016 mencapai 6,85%.
Serta akses/layanan air minum dan pengelolaan Air Limbah
yang layak dimana penduduk yang terlayani sarana
pengelolaan air limbah domestik 72,58% dan yang
mendapatkan akses terhadap air bersih mencapai 89,92%.
Tabel 3.10
Capaian Urusan Pekerjaan Umum
Indikator Rumus Elemen Data Capaian (%)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
1,056.66
63.32
Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut
1,668.76
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
621,630.11 70.02
Luas irigasi kabupaten 887,751.30
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 33
Indikator Rumus Elemen Data Capaian (%)
Rumah Tangga ber Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi
596,260.00 80.45
Jumlah total rumah tangga 741,201.00
Kawasan Kumuh Luas kawasan kumuh 119.00 0.35
luas wilayah 33,630.00
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Pengelolaan dalam hal ketersediaan air, efisiensi air
irigasi dan pengoperasian irigasi yang teratur belum
optimal.
- Belum optimalnya alokasi anggaran untuk
pengembangan SDM, pembangunan/pemeliharaan
infrastruktur irigasi, pembangunan DAM Konservasi,
pengadaan alat berat dan pelaksanaan inventarisasi
jaringan Irigasi di Kabupaten Malang.
b) Solusi
- Adanya partisipasi dari masyarakat untuk
mengelelola air baku yang di ambil dari mata air
setempat dalam mengelola ketersedian sumber daya
air yang sangat besar
- Ketersediaan infrastruktur irigasi menjadi perhatian
utama, seperti tersedianya dukungan sarana dan
prasarana untuk mendukung penataan aset dengan
baik.
e. Penataan Ruang
Alokasi anggaran urusan penataan ruang sebesar
Rp 4.500.296.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp 4.460.107.700,00 atau 96,49%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program perencanaan tata ruang
b) Program pemanfaatan ruang
c) Program pengendalian pemanfaatan ruang
d) Program penataan ruang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 34
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Pelaksanaan urusan Penataan Ruang tersebar pada :
a) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.11
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 4.025.296.000,00 4.009.959.000,00 15.337.000 99,62
1.1 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.898.360.000,00 1.890.690.000,00 7.670.000 99,60
1.1.1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1.898.360.000,00 1.890.690.000,00 7.670.000 99,60
1.2 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 169.478.000,00 164.858.000,00 4.620.000 97,27
1.2.1 Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
169.478.000,00 164.858.000,00 4.620.000 97,27
1.3 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1.957.458.000,00 1.954.411.000,00 3.047.000,00 99,84
1.3.1 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
149.336.000,00 146.332.500,00 3.003.500,00 97,99
1.3.2 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1.808.122.000,00 1.808.078.500,00 43.500,00 100,00
2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 475.000.000,00 450.148.700,00 24.851.300 94,77
2.1 PROGRAM PENATAAN RUANG 475.000.000,00 450.148.700,00 24.851.300,00 94,77
2.1.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
350.000.000,00 325.448.700,00 24.551.300,00 92,99
2.1.2 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang 125.000.000,00 124.700.000,00 300.000,00 99,76
4. Capaian Urusan Penataan Ruang
Peningkatan kebersihan, kawasan perkotaan,
perdesaan dan ruang terbuka hijau (RTH) dimana RTH
publik yang terkelola 0,5% serta kawasan kota dan
perdesaan dengan kategori bersih dari sampah mencapai
45,78%. serta terwujudnya pelayanan publik yang efektif
dan efisien dimana rekomendasi terhadap rekomendasi
peruntukan penggunaan tanah sebanyak 476 rekomendasi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 35
dan izin lokasi sebanyak 22 rekomendasi.serta pemanfaatan
ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya untuk
kesesuaian dan izin tanpa bersyarat telah
direkomendasikan sebanyak 187 rekom.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
di Wilayah Kabupaten Malang, khususnya pada
ruas-ruas jalan utama.
- Panjangnya mekanisme/proses legalisasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata
Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang.
- Belum dimilikinya data spasial/peta deliniasi
maupun grand design terkait penetapan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Wilayah
Kabupaten Malang
b) Solusi
- Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan
ruang di Wilayah Kabupaten Malang, khususnya
pada ruas-ruas jalan utama maupun kawasan
strategis dalam hal kesesuaian pemanfaatan ruang
terhadap rencana tata ruang maupun perizinan yang
telah diterbitkan, serta meningkatkan pembinaan
kepada masyarakat dan swasta untuk ikut berperan
serta dalam perwujudan kesesuaian pemanfaatan
ruang.
- Berkoordinasi secara intensif bersama Tim Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Kabupaten Malang serta Tim BKPRD Provinsi Jawa
Timur terkait usulan pendelegasian rekomendasi
Peta Rencana dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Segera menyusun grand design /data spasial LP2B
bersama Tim BKPRD Kabupaten Malang dan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 36
menuangkan hasilnya ke dalam Revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Grand design ini
dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana
detail tata ruang/rencana rinci tata ruang di wilayah
Kabupaten Malang.
f. Perencanaan Pembangunan
Alokasi anggaran untuk urusan perencanaan
pembangunan sebesar Rp7.090.646.350,00 dengan realisasi
mencapai Rp6.941.927.300,00 atau 97,90%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pengembangan data/informasi
b) Program kerjasama pembangunan
c) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
d) Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
e) Program perencanaan pembangunan daerah
f) Program perencanaan pembangunan ekonomi
g) Program perencanaan sosial budaya
h) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam
i) Program pengembangan wilayah perbatasan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan
tersebar pada :
a) Badan Penelitian dan Pengembangan;
b) Badan Keluarga Berencana, Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang;
c) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
d) Bagian Kerjasama Sekrektariat Daerah;
e) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
f) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 37
g) Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen;
h) Penarukan Kecamatan Kepanjen.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.12
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.472.749.900,00 4.442.097.950,00 30.651.950,00 99,31
1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00
1.1.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00
1.2 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
225.548.900,00 223.453.850,00 2.095.050,00 99,07
1.2.1 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga
225.548.900,00 223.453.850,00 2.095.050,00 99,07
1.3 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
475.000.000,00 467.400.500,00 7.599.500,00 98,40
1.3.1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
275.000.000,00 267.431.000,00 7.569.000,00 97,25
1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 200.000.000,00 199.969.500,00 30.500,00 99,98
1.4. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
250.000.000,00 249.933.200,00 66.800,00 99,97
1.4.1 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
250.000.000,00 249.933.200,00 66.800,00 99,97
1.5 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.625.491.000,00 1.617.586.600,00 7.904.400,00 99,51
1.5.1 Penyusunan Rancangan RPJMD 572.000.000,00 566.852.000,00 5.148.000,00 99,10
1.5.2 Penyusunan Rancangan RKPD 195.000.000,00 194.999.000,00 1.000,00 100,00
1.5.3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 268.300.000,00 268.273.000,00 27.000,00 99,99
1.5.4 Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
237.740.000,00 237.740.000,00 - 100,00
1.5.5 Kooordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD
150.201.000,00 148.531.000,00 1.670.000,00 98,89
1.5.6 Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Desa
202.250.000,00 201.191.600,00 1.058.400,00 99,48
1.6 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.273.075.000,00 1.261.218.800,00 11.856.200,00 99,07
1.6.1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
122.560.000,00 120.383.000,00 2.177.000,00 98,22
1.6.2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
325.000.000,00 321.489.500,00 3.510.500,00 98,92
1.6.3 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi 300.000.000,00 298.162.300,00 1.837.700,00 99,39
1.6.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 300.000.000,00 296.915.000,00 3.085.000,00 98,97
1.6.5 Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan 225.515.000,00 224.269.000,00 1.246.000,00 99,45
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 38
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1.7 PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL BUDAYA 223.635.000,00 223.635.000,00 - 100,00
1.7.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 148.915.000,00 148.915.000,00 - 100,00
1.7.2 Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat 74.720.000,00 74.720.000,00 - 100,00
1.8
PROGRAM PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH DAN
SUMBER DAYA ALAM
200.000.000,00 198.870.000,00 1.130.000,00 99,44
1.8.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 200.000.000,00 198.870.000,00 1.130.000,00 99,44
2. BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 249.742.600,00 248.720.700,00 1.021.900,00 99,59
2.1 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI 137.818.600,00 137.818.600,00 - 100,00
2.1.1
Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
137.818.600,00 137.818.600,00 - 100,00
2.2 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 111.924.000,00 110.902.100,00 1.021.900,00 99,09
2.2.1
Pengembangan Partisipasi
Masyarakat dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Layanan
Publik
111.924.000,00 110.902.100,00 1.021.900,00 99,09
3. BADAN KELUARGA BERENCANA 342.326.000,00 235.336.000,00 106.990.000,0
0 68,75
3.1. PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI 342.326.000,00 235.336.000,00
106.990.000,0
0 68,75
3.1.1
Pengumpulan, Updating dan Analisis
Data Informasi Capaian Target
Kinerja Program dan Kegiatan
56.191.000,00 56.016.000,00 175.000,00 99,69
3.1.2 Pendataan PUS Beresiko Tinggi Oleh
Kader (PPKBD) Terlatih 34.688.000,00 34.688.000,00 - 100,00
3.1.3
Pengumpulan Data Tahapan
Keluarga Pra Sejahtera yang Update
dan Real Time
43.459.000,00 40.984.000,00 2.475.000,00 94,30
3.1.4
Pengumpulan, Updating dan Analisis
Data Informasi Capaian Target
Kinerja Program dan Kegiatan (DAK)
207.988.000,00 103.648.000,00 104.340.000,0
0 49,83
4 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG 130.379.700,00 130.254.700,00 125.000,00 99,90
4.1 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI 130.379.700,00 130.254.700,00 125.000,00 99,90
4.1.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
130.379.700,00 130.254.700,00 125.000,00 99,90
5 BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA. 159.210.200,00 156.260.200,00 2.950.000,00 98,15
5.1 PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI 159.210.200,00 156.260.200,00 2.950.000,00 98,15
5.1.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
159.210.200,00 156.260.200,00 2.950.000,00 98,15
6. BAGIAN KERJASAMA SETDA. 672.606.450,00 670.815.850,00 1.790.600,00 99,73
6.1. PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN 672.606.450,00 670.815.850,00 1.790.600,00 99,73
6.1.1 Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
158.025.400,00 157.875.400,00 150.000,00 99,91
6.1.2 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
298.250.000,00 296.766.400,00 1.483.600,00 99,50
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 39
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
6.1.3 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usah/Lembaga
153.400.000,00 153.330.000,00 70.000,00 99,95
6.1.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 62.931.050,00 62.844.050,00 87.000,00 99,86
7 BAGIAN ORGANISASI SETDA. 226.756.000,00 226.166.000,00 590.000,00 99,74
7.1 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 226.756.000,00 226.166.000,00 590.000,00 99,74
7.1.1 Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
226.756.000,00 226.166.000,00 590.000,00 99,74
8 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
UMUM SETDA. 546.770.000,00 541.675.400,00 5.094.600,00 99,07
8.1 PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH PERBATASAN 397.650.000,00 392.965.400,00 4.684.600,00 98,82
8.1.1 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah
397.650.000,00 392.965.400,00 4.684.600,00 98,82
8.2 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 149.120.000,00 148.710.000,00 410.000,00 99,73
8.2.1 Kordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
149.120.000,00 148.710.000,00 410.000,00 99,73
9 KECAMATAN 437.790.700,00 435.335.700,00 2.455.000,00 99,44
9.1. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 437.790.700,00 435.335.700,00 2.455.000,00 99,44
9.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 437.790.700,00 435.335.700,00 2.455.000,00 99,44
10. KELURAHAN ARDIREJO KEC. KEPANJEN
3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00
10.1 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00
10.1.1
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00
11. KELURAHAN PENARUKAN KEC. KEPANJEN
8.285.000,00 8.285.000,00 - 100,00
11.1 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8.285.000,00 8.285.000,00 - 100,00
11.1.1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 8.285.000,00 8.285.000,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan
Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan adalah
sebagai berikut :
a) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
pembangunan yang sinergis dan partisipatif dimana
kesesuian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah
dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
b) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian
sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional
yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 40
pembangunan; dan semakin mantapnya rencana
program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan
dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung
perencanaan;
c) Meningkatnya upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan dimana Persentase kesesuaian
RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengembangan Wilayah mencapai 40%.
5. Permasalahan dan Solusi
c) Permasalahan
- Belum optimalnya sinergitas unsur kelembagaan,
sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan
teknologi di wilayah pemerintahan daerah sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
- Dalam mekanisme perencanaan pembangunan
dengan pendekatan partisipatif, masyarakat
berkeinginan semua usulan yang diajukan dapat
terakomudir secara keseluruhan.
- Belum maksimalnya potensi pembangunan dengan
dana CSR yang direalisasikan di wilayah Kab.
Malang
d) Solusi
- Perlu dilaksanakan kegiatan penguatan Sistem
Inovasi Daerah Kabupaten Malang, serta perlunya
dilaksanakan kegiatan penyusunan dan
pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan.
- Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang skala
prioritas kebutuhan pembangunan mengingat
keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 41
- Optimalisasi koordinasi dan pendekatan persuasif
dengan perusahaan agar merealisasikan CSR melalui
kegiatan pembangunan di wilayah Kab. Malang
g. Perumahan
Alokasi anggaran untuk urusan perumahan sebesar
Rp2.733.419.492,00 dengan realisasi mencapai
Rp2.637.407.802,00 atau 96,49%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
b) program pengelolaan areal pemakaman
c) program pengembangan perumahan
d) program lingkungan sehat perumahan
e) program pemberdayaan komunitas perumahan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Pelaksanaan urusan Perumahan tersebar pada :
a) Badan Perumahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
b) Dinas Sosial.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.13
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1. BADAN PERUMAHAN 1.506.420.492,00 1.486.230.750,00 20.189.742,00 98,66
1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.336.528.992,00 1.316.355.450,00 20.173.542,00 98,49
1.1.1 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
173.317.500,00 165.224.800,00 8.092.700,00 95,33
1.1.2 Peningkatan Penyediaan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman
979.018.991,00 969.213.150,00 9.805.841,00 99,00
1.1.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (DAK)
139.909.092,00 138.795.455,00 1.113.637,00 99,20
1.1.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Pendamping DAK + BOP)
44.283.409,00 43.122.045,00 1.161.364,00 97,38
1.2 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 26.837.500,00 26.837.500,00 - 100,00
1.2.1 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
26.837.500,00 26.837.500,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 42
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 143.054.000,00 143.037.800,00 16.200,00 99,99
1.3.1 Pendataan Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan Formal 52.159.000,00 52.159.000,00 - 100,00
1.3.2 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Formal
90.895.000,00 90.878.800,00 16.200,00 99,98
2 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 1.088.374.000,00 1.012.964.552,00 75.409.448,00 93,07
2.1 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
1.047.962.000,00 974.712.552,00 73.249.448,00 93,01
2.1.1 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.047.962.000,00 974.712.552,00 73.249.448,00 93,01
2.2 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 40.412.000,00 38.252.000,00 2.160.000,00 94,66
2.2.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40.412.000,00 38.252.000,00 2.160.000,00 94,66
3 DINAS SOSIAL 138.625.000,00 138.212.500,00 412.500,00 99,70
3.1 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 138.625.000,00 138.212.500,00 412.500,00 99,70
3.1.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 138.625.000,00 138.212.500,00 412.500,00 99,70
4. Capaian Urusan Perumahan
Urusan Wajib Perumahan diimplementasikan
melalui peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan
dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi,
dan prasarana lingkungan dasar dimana rasio rumah layak
huni mencapai 96,5% atau sebanyak 689.486 unit.
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses
pendidikan dasar yang bermutu dan berkeadilan dimana
backlog perumahan 2,5%.
Tabel 3.14
Capaian Urusan Perumahan
Indikator Rumus Elemen Data Capaian
(%)
Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
658,858 88.89
Jumlah rumah tangga
741,201
Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan pemukiman kumuh
119.39 0.36
luas wilayah
33,609.49
Rumah layak huni
Jumlah rumah layak huni
689,486
96.50
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 43
Indikator Rumus Elemen Data Capaian
(%)
Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda
714,493
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
Belum tersedianya data base yang akurat tentang rumah
layak huni, sehingga belum bisa digunakan secara
optimal untuk menuntaskan rumah tidak layak huni
baik di tingkat kecamatan maupun desa
b) Solusi
Perlu dilakukan pendataan yang lebih intensif guna
memperoleh data yang akurat antara lain melalui
pendataan rumah tidak layak huni berbasis masyarakat,
dan pendataan dengan melibatkan perangkat desa dan
tokoh-tokoh masyarakat.
h. Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi anggaran dalam urusan kepemudaan dan olahraga
sebesar Rp13.675.404.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp13.674.349.000,00 atau 99,99%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
b) Program pengembangan dan keserasian kebijakan
pemuda
c) Program peningkatan peran serta kepemudaan
d) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga
tersebar pada :
a) Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang;
b) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan
Mental;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 44
c) Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen.
6. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.15
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1. DINAS PEMUDA DAN
OLAH RAGA
1.955.859.000
,00 1.955.859.000,00 - 100,00
1.1
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
KESERASIAN KEBIJAKAN
PEMUDA
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
1.1.1 Peningkatan Keimanan dan
Ketaqwaan Kepemudaan 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
1.2
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
338.665.000,0
0 338.665.000,00 - 100,00
1.2.1 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan 17.540.000,00 17.540.000,00 - 100,00
1.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan 303.400.000,00 303.400.000,00 - 100,00
1.2.3 Pameran Prestasi Hasil
Karya Pemuda 17.725.000,00 17.725.000,00 - 100,00
1.3
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PEMASYARAKATAN
OLAH RAGA
1.433.454.000
,00 1.433.454.000,00 - 100,00
1.3.1 Pembibitan dan Pembinaan
Olah Ragawan Berbakat 52.863.000,00 52.863.000,00 - 100,00
1.3.2 Penyelenggaraan Kompetisi
Olah Raga 810.855.000,00 810.855.000,00 - 100,00
1.3.3
Pemassalan Olah Raga bagi
Pelajar, Mahasiswa dan
Masyarakat
73.195.000,00 73.195.000,00 - 100,00
1.3.4
Pengembangan dan
Pemanfaatan IPTEK Olah
Raga sebagai Pendorong
Peningkatan Pretasi Olah
Raga
16.807.500,00 16.807.500,00 - 100,00
1.3.5
Pengembangan Olah Raga
Lanjut Usia termasuk
Penyandang Cacat
26.525.000,00 26.525.000,00 - 100,00
1.3.6 Pengembangan Olah Raga
Rekreasi 453.208.500,00 453.208.500,00 - 100,00
1.4
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
133.740.000,0
0 133.740.000,00 - 100,00
1.4.1
Peningkatan / Pengadaan
Sarana dan Prasarana Olah
Raga
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
1.4.2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Olahraga
83.740.000,00 83.740.000,00 - 100,00
2 DINAS CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG
11.429.215.00
0,00 11.429.210.000,00 5.000,00 99,99
2.1
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
11.429.215.00
0,00 11.429.210.000,00 5.000,00 99,99
2.1.1
Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
11.429.215.000
,00 11.429.210.000,00 5.000,00 99,99
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 45
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
3
BAGIAN ADMINISTRASI
KEMASYARAKATAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
288.530.000,0
0 287.480.000,00
1.050.000,0
0 99,64
3.1
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
KESERASIAN KEBIJAKAN
PEMUDA
288.530.000,0
0 287.480.000,00 1.050.000,00 99,64
3.1.1 Peningkatan Keimanan dan
Ketaqwaan Kepemudaan 288.530.000,00 287.480.000,00 1.050.000,00 99,64
4
KELURAHAN
CEPOKOMULYO KEC.
KEPANJEN
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
4.1
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
4.1.1 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
3. Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya prestasi olahraga baik ditingkat Daerah,
Provinsi dan Nasional yang ditandai dengan jumlah siswa
siswi yang berprestasi di dunia olahraga untuk Pekan
Olahraga Pelajar Daerah telah dicapai 16 medali emas, 13
perak dan 11 perunggu dari target 5 emas, 13 perak dan 11
perunggu. Demi mendukung keberhasilan program
pembinaan dan pemasyarakatan olahraga diperlukan juga
pengembangan prasarana olahraga yang dikembangkan.
Sarana prasaran pada tahun 2016, sebanyak 772
gelanggang olahraga dan 1.549 lapangan olahraga yang
tersedia.
Tabel 3.16
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga
NO INDIKATOR CAPAIAN
1 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
772.00
2 Lapangan olahraga 1,549.00
Lap sepakbola 790.00
Lap basket 35.00
Lap volley 457.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 46
NO INDIKATOR CAPAIAN
Lap bulu tangkis 263.00
Kolam renang 4.00
4. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu
terhadap atlit serta belum memadai sarana dan
prasarana olahraga yang ada.
- Banyaknya pemuda yang berpontensi tidak
sebanding dengan upaya pembinaan yang telah
dilakukan.
- Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan
sarana dan prasarana olahraga yang tersedia
b) Solusi
- Mengadakan pusat pelatihan kepada atlit yang akan
bertanding dan pemberian reward bagi atlit dan
pelatih yang berprestasi.
- Melakukan bimbingan teknis bagi pemuda produktif
serta mengirimkan peserta untuk mengikuti lomba di
tingkat Provinsi dan Nasional.
- Meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan
agar bisa digunakan untuk atlit dan masyarakat.
i. Penanaman Modal
Urusan Wajib Penanaman Modal diimplementasikan
melalui Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi. Program ini dimaksudkan untuk mendukung
meningkatnya Nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan
Masyarakat terutama dalam pelayanan perijinan penunjang
investasi.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 47
Alokasi anggaran urusan penanaman modal sebesar
Rp 721.254.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp 678.802.000,00 atau 94,11%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi
investasi
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Penanaman Modal tersebar pada :
a) Kantor Penanaman Modal serta
b) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.17
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1. KANTOR PENANAMAN
MODAL 540.170.000,00 527.280.000,00 12.890.000,00 97,61
1.1
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
483.120.000,00 470.230.000,00 12.890.000,00 97,33
1.1.1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
80.885.000,00 80.025.000,00 860.000,00 98,94
1.1.2 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
29.465.000,00 29.465.000,00 - 100,00
1.1.3
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
71.210.000,00 68.110.000,00 3.100.000,00 95,65
1.1.4
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
40.040.000,00 40.040.000,00 - 100,00
1.1.5 Peningkatan Kualitas SDM guna Pengingkatan Pelayanan Investasi
49.850.000,00 44.450.000,00 5.400.000,00 89,17
1.1.6 Penyelenggaraan Pameran Investasi
211.670.000,00 208.140.000,00 3.530.000,00 98,33
1.2 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
57.050.000,00 57.050.000,00 - 100,00
1.2.1 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
19.230.000,00 19.230.000,00 - 100,00
1.2.2 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
37.820.000,00 37.820.000,00 - 100,00
2. BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA. 181.084.000,00 151.522.000,00 29.562.000,00 83,67
2.1 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
181.084.000,00 151.522.000,00 29.562.000,00 83,67
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 48
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
INVESTASI
2.1.1 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
41.380.000,00 39.614.000,00 1.766.000,00 95,73
2.1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
139.704.000,00 111.908.000,00 27.796.000,00 80,10
4. Capaian Urusan Penanaman Modal
Nilai investasi Kabupaten Malang sebesar
Rp. 6.557.427.771.045,00 terdiri dari Penanaman Modal
Asing (PMA) sebesar Rp1.353.179.428.326,00 dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar
Rp. 5.204.248.342.719,00 dengan tenaga yang terserap
mencapai 26.192 orang. Sedangkan Jumlah Perusahan PMA
sebanyak 20 perusahaan dan PMDN 20 perusahaan.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Belum optimalnya database terkait potensi dan
unggulan daerah pada 33 kecamatan.
- Belum optimalnya koordinasi antara stakeholder
terkait data dan dan informasi penanaman modal
b) Solusi
- Perlunya dilakukan data base yang up to date terkait
potensi dan unggulan daerah yang mudah diakses
dan dikemas dalam bentuk teknologi informatika.
- Perlu koordinasi yang lebih intensif berkenaan
dengan data dan informasi penanaman modal serta
meningkatkan promosi potensi daerah pada event-
event baik regional, nasional maupun internasional.
j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Alokasi anggaran urusan koperasi dan usaha kecil
menengah sebesar Rp4.102.914.241,00 dengan realisasi
mencapai Rp3.859.983.977,00 atau 94,08%.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 49
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang
kondusif
b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
c) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil menengah
d) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
e) Program peningkatan pelayanan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah tersebar pada :
a) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
b) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
3. Realiasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.18
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2016
NO PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1.
DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
4.068.700.241,08 3.826.203.977,00 242.496.264,08 94,04
1.1 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
517.616.500,00 515.696.500,00 1.920.000,00 99,63
1.1.1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
17.616.500,00 15.696.500,00 1.920.000,00 89,10
1.1.2 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan
500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00
1.2
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
2.031.651.000,00 2.031.651.000,00 - 100,00
1.2.1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
106.651.000,00 106.651.000,00 - 100,00
1.2.2 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
1.925.000.000,00 1.925.000.000,00 - 100,00
1.3
PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH
398.151.700,00 394.851.700,00 3.300.000,00 99,17
1.3.1
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
55.375.000,00 55.375.000,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 50
NO PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1.3.2 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
185.000.000,00 185.000.000,00 - 100,00
1.3.3
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
40.058.200,00 36.758.200,00 3.300.000,00 91,76
1.3.4 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
70.496.500,00 70.496.500,00 - 100,00
1.3.5 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
31.856.500,00 31.856.500,00 - 100,00
1.3.6 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi
15.365.500,00 15.365.500,00 - 100,00
1.4
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
144.000.500,00 144.000.500,00 - 100,00
1.4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
56.536.500,00 56.536.500,00 - 100,00
1.4.2 Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
29.855.500,00 29.855.500,00 - 100,00
1.4.3 Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
20.188.500,00 20.188.500,00 - 100,00
1.4.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
37.420.000,00 37.420.000,00 - 100,00
1.5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
977.280.541,08 740.004.277,00 237.276.264,08 75,72
1.5.1 Pendukung Pelayanan 977.280.541,08 740.004.277,00 237.276.264,08 75,72
2 BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA. 34.214.000,00 33.780.000,00 434.000,00 98,73
2.1 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
34.214.000,00 33.780.000,00 434.000,00 98,73
2.1.1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
34.214.000,00 33.780.000,00 434.000,00 98,73
4. Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jumlah Usaha mikro Kecil dan Menengah mencapai
418.860 unit terdiri dari usaha mikro 302.529 unit, usaha
kecil 115.070 dan usaha menengah 1.261 unit dengan
jumlah tenaga kerja yang terserap 1.299.421 orang. Total
omzet UMKM mencapai Rp 41.853.553.300.000,00 yang
terdiri dari usaha mikro Rp 763.743.300.000,00, usaha kecil
Rp 40.258.276.000.000,00 serta usaha menengah
Rp 831.534.000.000,00
Jumlah Koperasi mencapai 1.253 unit dengan anggota
koperasi mencapai 282.719 orang. Total nilai aset sebesar
Rp1.632.714.504.000,00 dan Volume Usaha sebesar
Rp 2.132.568.817.000,00. Sedangkan Sisa Hasil Usaha
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 51
mencapai Rp 41.411.852.000,00 dan menyerap tenaga kerja
sebanyak 5.013 orang.
Tabel 3.19
Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Indikator Rumus Elemen Data Capaian
(%)
Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif
1,160.00 92.58
Jumlah seluruh koperasi
1,253.00
Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah usaha makro dan kecil
417,419.00 99.70
Jumlah seluruh UKM
418,680.00
5. Permasalahan dan Solusi
c) Permasalahan
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan KUMKM
dalam menciptakan lapangan usaha baru industri
rumah tangga
- Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal
Gudang, Lantai jemur dan Kios (GLK), penggilingan
padi atau rice milling unit (RMU) dan lantai jemur
dalam mendukung program peningkatan
produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi
KUMKM.
- Banyaknya pelaku UKM/Karyawan Perusahaan
rokok yang terkena PHK serta Keluaraganya dan
Masyarakat di lingkungan Industri Rokok atau
Daerah Penghasil Tanaman Tembakau yang belum
bisa mengembangkan usahanya serta kurangnya
permodalan bagi UMKM yang sudah mendapatkan
pelatihan WUB (wirausaha baru).
- Kurangnya promosi dan pameran produk-produk
usaha KUMKM.
- Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang
mengelola sapi perah dan usaha pertanian.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 52
- Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian
dana bergulir, serta banyaknya pelaksanaan
KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi.
- Sistem pengelolaan usaha retail/toko koperasi yang
masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang
merajalela (Indomart, alfamart dll) sehingga
mempengaruhi usaha ritel koperasi.
- Masih minimnya SDM ditingkat pengurus dan
Pengawas Koperasi serta masih minimnya
pengetahuan berkoperasi bagi kelompok ekonomi
produktif (KEP)
d) Solusi
- Pelatihan ketrampilan Kewirausahaan dan
konsultasi klinik KUMKM berupa fasilitasi konsultasi
dan advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi
(permodalan, pemasaran, TTG & SDM UKM)
- Rakor Dinas Koperasi dalam rangka optimalisasi &
pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam
mendukung program peningkatan produktifitas
usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM.
- Diadakan kegiatan/pelatihan lanjutan untuk
pengembangan usaha dalam manajemen kelompok
serta bantuan permodalan untuk para pelaku UMKM
yang baru dilatih sebagai WUB (wirausaha baru).
- Mengikut sertakan seluruh event promosi dan
pameran terhadap produk KUMKM.
- Percepatan mewujudkan kerjasama usaha
diantaranya melalui pelaksanaan Bimtek bagi
pengurus dan anggota Koperasi/ KUD yang bergerak
dibidang peternakan dan pertanian;
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan secara
intensif pada koperasi yang memperoleh dana
bergulir
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 53
- Mendorong koperasi dalam kegiatan ritel secara
profesional dan modern.
- Diberikan bimbingan teknis dan pembinaan serta
sosialisasi perihal koperasi.
k. Kependudukan dan Catatan Sipil
Alokasi anggaran urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
sebesar Rp3.582.062.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp3.454.380.600,00 atau 96,44%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
tersebar pada :
a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b) Kecamatan Lawang.
c) Kecamatan Singosari.
d) Kecamatan Karangploso.
e) Kecamatan Dau.
f) Kecamatan Poncokusumo.
g) Kecamatan Bululawang.
h) Kecamatan Tajinan.
i) Kecamatan Gedangan.
j) Kecamatan Turen.
k) Kecamatan Dampit.
l) Kecamatan Ampelgading.
m) Kecamatan Tirtoyudo.
n) Kecamatan Pakisaji.
o) Kecamatan Sumberpucung.
p) Kecamatan Wonosari.
q) Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen.
r) Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 54
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.20
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1. DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL 3.434.788.800,00 3.307.107.400,00 127.681.400,00 96,28
1.1
PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
3.434.788.800,00 3.307.107.400,00 127.681.400,00 96,28
1.1.1
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
646.112.500,00 593.165.900,00 52.946.600,00 91,81
1.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
1.1.3 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat
93.212.900,00 91.662.900,00 1.550.000,00 98,34
1.1.4 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2.242.796.800,00 2.169.622.000,00 73.174.800,00 96,74
1.1.5 Pengembangan Data Base Kependudukan
33.445.000,00 33.445.000,00 - 100,00
1.1.6 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
86.341.600,00 86.341.600,00 - 100,00
1.1.7 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
198.000.000,00 198.000.000,00 - 100,00
1.1.8 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
29.676.000,00 29.676.000,00 - 100,00
1.1.9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
55.204.000,00 55.194.000,00 10.000,00 99,98
2.
KECAMATAN (Lawang,
Singosari, Karangploso, Dau, Poncokusumo, Bululawang, Tajinan, Gedangan, Turen,
Dampit, Ampelgading, Tirtoyudo, Pakisaji,
Sumberpucung, Wonosari)
131.523.200,00 131.523.200,00 - 100,00
2.1 PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
131.523.200,00 131.523.200,00 - 100,00
2.1.1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
131.523.200,00 131.523.200,00 - 100,00
3. KELURAHAN ARDIREJO
KEC. KEPANJEN 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00
2.1 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00
2.1.1 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00
4. KEL. CEPOKOMULYO KEC. KEPANJEN
2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00
4.1 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00
4.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
a) Penduduk Berkartu Tanda Penduduk mencapai 90,05%
dan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga mencapai
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 55
98,72% serta kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
mencapai 77,36%.
b) Penduduk yang memiliki Kutipan Akta Perkawinan
74,29% dan Kutipan Akta Kematian mencapai 88,48%.
c) Persentase Kepuasan Masyarakat Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencapai 77,73%.
d) Perekaman data Biometrik Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el) sebanyak 89.597 jiwa sehingga total
perekaman mencapai 1.836.048 jiwa.
Tabel 3.21
Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Indikator Rumus Elemen Data Capaian
(%)
kepemilikan KTP
Jumlah penduduk yang memiliki KTP
1,838,048.00
88.07
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)
2,086,941.00
kepemilikan akta kelahiran
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran
1,007,603.00 372.44
Jumlah penduduk
2,705,395.00
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Kondisi jaringan ke Jakarta sering mengalami
kerusakan
- Mayarakat masih kurang antusias melakukan
perekaman
- Masih ada masyarakat enggan untuk mengurus
sendiri akta kelahiran.
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya akta perkawinan
b) Solusi
- Monitoring secara berkala terhadap kondisi jaringan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di
33 Kecamatan.
- Mengoptimalkan peran kecamatan dalam perekaman
KTP elektronik.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 56
- Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat akan
pentingnya akta kelahiran.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan
Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan (P4).
l. Ketenagakerjaan
Alokasi anggaran urusan ketenagakerjaan sebesar
Rp3.994.615.900,00 dengan realisasi mencapai
Rp3.529.858.300,00 atau 88,37%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja
b) Program peningkatan kesempatan kerja
c) Program perlindungan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan tersebar pada :
a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.22
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1. DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI 3.818.407.500,00 3.353.649.900,00 464.757.600,00 87,83
1.1
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.082.697.000,00 1.722.686.800,00 360.010.200,00 82,71
1.1.1
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
1.769.180.000,00 1.415.565.800,00 353.614.200,00 80,01
1.1.2
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Lain Melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi
313.517.000,00 307.121.000,00 6.396.000,00 97,96
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 57
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1.2 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
150.652.500,00 138.652.500,00 12.000.000,00 92,03
1.2.1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
150.652.500,00 138.652.500,00 12.000.000,00 92,03
1.3
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
1.585.058.000,00 1.492.310.600,00 92.747.400,00 94,15
1.3.1 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
82.293.000,00 81.861.000,00 432.000,00 99,48
1.3.2
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
119.650.000,00 117.890.000,00 1.760.000,00 98,53
1.3.3
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
608.891.500,00 534.442.100,00 74.449.400,00 87,77
1.3.4 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
172.570.000,00 172.370.000,00 200.000,00 99,88
1.3.5
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum tehadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
601.653.500,00 585.747.500,00 15.906.000,00 97,36
2
BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA.
176.208.400,00 176.208.400,00 - 100,00
2.1
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
176.208.400,00 176.208.400,00 - 100,00
2.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja
176.208.400,00 176.208.400,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Ketenagakerjaan
Meningkatnya kualitas angkatan kerja melalui 19
pelatihan dengan 534 orang. Adapun Jumlah pencari kerja
yang ditempatkan mencapai 81,99% dan Tingkat
Pengangguran Terbuka ditekan hingga 4,02%. Persentase
Upah Minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak mencapai
89,67%.
Tabel 3.23
Capaian Urusan Ketenagakerjaan
NO INDIKATOR ELEMEN
DATA CAPAIAN
(%)
1
Jumlah pekerja /buruh peserta program jamsostek aktif 34,392.00
41.61
Jumlah pekerja/buruh 82,645.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 58
NO INDIKATOR ELEMEN
DATA CAPAIAN
(%)
2
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 2,563.00
81.99 Jumlah pencari kerja yang
mendaftar 3,126.00
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
dalam hal ketrampilan.
- Masih minimnya kesempatan kerja serta tidak
sebandingnya antara pencari kerja dengan lowongan
kerja yang tersedia
b) Solusi
- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja,
serta pengembangan usaha mandiri melalui
optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang
ada;
- Perluasan kesempatan kerja sektor informal di
perdesaan/perkotaan dilokasi kantong-kantong
pengangguran.
m. Ketahanan Pangan
Alokasi anggaran urusan Ketahanan Pangan sebesar
Rp.3.145.078.921,00 dengan realisasi mencapai
Rp.3.102.357.850,00 atau 98,64%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan).
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan tersebar
pada :
a) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
b) Dinas Pertanian dan Perkebunan
c) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 59
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.24
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN
PELAKSANA PENYULUHAN
1.128.554.200,00 1.112.896.700,00 15.657.500,00 98,61
1.1
PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/
PERKEBUNAN)
1.128.554.200,00 1.112.896.700,00 15.657.500,00 98,61
1.1.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan
236.978.500,00 236.165.000,00 813.500,00 99,66
1.1.2 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
71.220.000,00 63.720.000,00 7.500.000,,00 89,47
1.1.3 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
289.925.000,00 288.040.000,00 1.885.000,00 99,35
1.1.4 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
123.280.000,00 121.230.000,00 2.050.000,00 98,34
1.1.5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
27.594.400,00 27.594.400,00 - 100,00
1.1.6 Pengembangan Lumbung Pangan Desa
101.685.000,00 100.585.000,00 1.100.000,00 98,92
1.1.7 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
95.705.400,00 94.305.400,00 1.400.000,00 98,54
1.1.8 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
151.965.900,00 151.056.900,00 909.000,00 99,40
1.1.9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
30.200.000,00 30.200.000,00 - 100,00
2 DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN 1.728.209.721,00 1.702.152.150,00 26.057.571,00 98,49
2.1
PROGRAM
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
1.728.209.721,00 1.702.152.150,00 26.057.571,00 98,49
2.1.1 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
133.700.000,00 126.084.000,00 7.616.000,00 94,30
2.1.2 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
324.900.000,00 324.900.000,00 - 100,00
2.1.3 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering
450.490.000,00 446.305.150,00 4.184.850,00 99,07
2.1.4 Pengembangan Sistem Informasi Pasar
69.823.100,00 66.223.100,00 3.600.000,00 94,84
2.1.5 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
112.825.000,00 110.620.000,00 2.205.000,00 98,05
2.1.6 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budi Daya
167.478.800,00 167.478.800,00 - 100,00
2.1.7
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
230.161.000,00 230.161.000,00 - 100,00
2.1.8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
238.831.821,00 230.380.100,00 8.451.721,00 96,46
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 60
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
3 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA
288.315.000,00 287.309.000,00 1.006.000,00 99,65
3.1
PROGRAM
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
288.315.000,00 287.309.000,00 1.006.000,00 99,65
3.1.1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
288.315.000,00 287.309.000,00 1.006.000,00 99,65
4. Capaian Urusan Ketenagakerjaan
Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat
yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) mencapai
87,6. Sedangkan angka Kecukupan Energi (AKE) mencapai
1.962,1 Kkal/kapita/hari dengan tingkat konsumsi energi
mencapai 91,3%, sedangkan Angka Kecukupan Protein
mencapai 55 gram/kapita/hari.
Beberapa komoditas pangan utama menunjukkan
kondisi surplus diantaranya beras mencapai 90.323 ton,
jagung mencapai 24.585 ton, ubi kayu mencapai 228.943
ton, gula mencapai 112.244 ton, daging mencapai 126.480
ton, susu mencapai 126.480 ton dan telur mencapai 26.340
ton
Tabel 3.25
Capaian Urusan Ketahanan Pangan
No. Kecamatan Jumlah
ketersediaan pangan (ton)
Jumlah Penduduk
Capaian Kinerja
Ton/ kapita
Kg/ kapita
1 Donomulyo
24,680
62,548 0.39 394.58
2 Kalipare
20,567
60,504 0.34 339.93
3 Pagak
6,106
45,757 0.13 133.44
4 Bantur
9,131
68,816 0.13 132.69
5 Gedangan
3,134
52,938 0.06 59.20
6 Sumbermanjing
6,407
90,350 0.07 70.91
7 Dampit
16,282
119,012 0.14 136.81
8 Tirtoyudo
4,207
60,737 0.07 69.27
9 Ampelgading
4,844
52,622 0.09 92.05
10 Poncokusumo
6,144
92,737 0.07 66.26
11 Wajak
7,635
80,825 0.09 94.46
12 Turen
16,178
114,108 0.14 141.78
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 61
No. Kecamatan Jumlah
ketersediaan pangan (ton)
Jumlah Penduduk
Capaian Kinerja
Ton/ kapita
Kg/ kapita
13 Bululawang
7,254
71,147 0.10 101.96
14 Gondanglegi
8,772
84,577 0.10 103.72
15 Pagelaran
10,640
67,175 0.16 158.40
16 Kepanjen
19,545
106,668 0.18 183.23
17 Sumberpucung
13,064
53,642 0.24 243.54
18 Kromengan
10,768
38,222 0.28 281.72
19 Ngajum
8,699
49,094 0.18 177.20
20 Wonosari
5,466
41,292 0.13 132.38
21 Wagir
3,210
86,878 0.04 36.95
22 Pakisaji
12,465
88,030 0.14 141.60
23 Tajinan
7,682
53,743 0.14 142.94
24 Tumpang
11,588
75,440 0.15 153.61
25 Pakis
10,369
153,622 0.07 67.50
26 Jabung
9,263
73,850 0.13 125.42
27 Lawang
8,403
109,645 0.08 76.64
28 Singosari
18,301
178,534 0.10 102.51
29 Karangploso
9,702
81,986 0.12 118.34
30 Dau
1,182
74,953 0.02 15.77
31 Pujon
167
67,502 0.00 2.48
32 Ngantang
5,256
56,346 0.09 93.29
33 Kasembon
8,490
31,015 0.27 273.73
Jumlah 315,602 2,544,315 4.46 4,464.28
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola
konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan
aman.
b) Solusi
Melaksanakan sosialisasi pola konsumsi pangan yang
beragam, bergizi, seimbang dan aman.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 62
n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebesar Rp1.890.066.000,00 dengan
realisasi mencapai Rp1.888.816.000,00 atau 99,93%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan
b) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
c) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan
d) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pelaksanaan urusan tersebar pada
- Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak,
- Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah,
Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen
- Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen
3. Realiasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.26 Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah) SISA (Rupiah) %
1.
KANTOR PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.811.806.000,00 1.810.556.000,00 1.250.000 99,93
1.1
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
141.656.500,00 141.656.500,00 - 100,00
1.1.1
Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
67.261.000,00 67.261.000,00 - 100,00
1.1.2
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
74.395.500,00 74.395.500,00 - 100,00
1.2
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
239.452.000,00 239.452.000,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 63
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah) SISA (Rupiah) %
GENDER DAN ANAK
1.2.1
Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
1.2.2 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
25.227.000,00 25.227.000,00 - 100,00
1.2.3
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
134.225.000,00 134.225.000,00 - 100,00
1.2.4 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
1.3
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.265.547.500,00 1.264.297.500,00 1.250.000,00 99,90
1.3.1 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
59.375.000,00 59.375.000,00 - 100,00
1.3.2 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
9.952.500,00 9.952.500,00 - 100,00
1.3.3
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
1.196.220.000,00 1.194.970.000,00 1.250.000,00 99,90
1.4
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
165.150.000,00 165.150.000,00 - 100,00
1.4.1
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
56.135.000,00 56.135.000,00 - 100,00
1.4.2
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
57.710.000,00 57.710.000,00 - 100,00
1.4.3
Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
44.055.000,00 44.055.000,00 - 100,00
1.4.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7.250.000,00 7.250.000,00 - 100,00
2 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA.
60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00
2.1
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00
2,1,1
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00
3 KELURAHAN ARDIREJO KEC. KEPANJEN
15.560.000,00 15.560.000,00 - 100,00
3.1
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
15.560.000,00 15.560.000,00 - 100,00
3.1.1
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.560.000,00 15.560.000,00 - 100,00
4
KELURAHAN
CEPOKOMULYO KEC. KEPANJEN
2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 64
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah) SISA (Rupiah) %
4.1
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
4.1.1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
a) Mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan hak anak
dimana capaian indikator Kabupaten Layak Anak
mencapai 40%.
b) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan
perlindungan perempuan yang ditandai dengan
ditindaklanjutinya pengaduan kasus kekerasan
perempuan dan anak mencapai 100%.
c) Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan anak dimana capaian indikator
ketahanan keluarga mencapai 60%.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
Belum adanya persamaan persepsi bagi pemangku
kepentingan terhadap pengarusutamaan gender,
perencanaan penganggaran responsif gender serta
Kabupaten Layak Anak.
b) Solusi.
Membangun singergitas dan melaksanakan komitmen
dengan para pemangku kepentingan
o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Alokasi anggaran urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera sebesar Rp2.978.530.599,00 dengan
realisasi mencapai Rp2.938.813.750,00 atau 98,67%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program kesehatan reproduksi remaja
b) Program pelayanan kontrasepsi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 65
c) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri
d) Program pengembangan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
e) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Badan Keluarga Berencana.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.27 Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1. BADAN KELUARGA
BERENCANA 2.978.530.599,00 2.938.813.750,00 39.716.849 98,67
1.1 PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA 313.839.500,00 312.104.500,00 1.735.000,00 99,45
1.1.1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
40.033.000,00 40.033.000,00 - 100,00
1.1.2
Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja
(DAK)
273.806.500,00 272.071.500,00 1.735.000,00 99,37
1.2 PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI 196.672.000,00 196.572.000,00 100.000,00 99,95
1.2.1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
26.647.100,00 26.647.100,00 - 100,00
1.2.2 Pelayanan KB Medis Operasi 32.274.900,00 32.274.900,00 - 100,00
1.2.3 Pembinaan PUS Risti ber KB 1.045.000,00 1.045.000,00 - 100,00
1.2.4 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (DAK)
41.635.000,00 41.535.000,00 100.000,00 99,76
1.2.5 Pembinaan PUS Risti ber KB (DAK)
95.070.000,00 95.070.000,00 - 100,00
1.3
PROGRAM PEMBINAAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PELAYANAN KB/KR
YANG MANDIRI
1.419.635.349,00 1.392.798.000,00 26.837.349,00 98,11
1.3.1 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
88.045.200,00 88.045.200,00 - 100,00
1.3.2 KIE Massa 180.744.800,00 177.929.800,00 2.815.000,00 98,44
1.3.3 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK)
453.955.000,00 453.375.000,00 580.000,00 99,87
1.3.4 KIE Massa (DAK) 696.890.349,00 673.448.000,00 23.442.349,00 96,64
1.4
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH
690.628.750,00 680.020.750,00 10.608.000,00 98,46
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 66
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
KEMBANG ANAK
1.4.1
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
42.000.000,00 42.000.000,00 - 100,00
1.4.2
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)
648.628.750,00 638.020.750,00 10.608.000,00 98,36
1.5 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
357.755.000,00 357.318.500,00 436.500,00 99,88
1.5.1 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
58.000.000,00 57.854.000,00 146.000,00 99,75
1.5.2 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I melalui UPPKS
22.500.000,00 22.500.000,00 - 100,00
1.5.3 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan (DAK)
277.255.000,00 276.964.500,00 290.500,00 99,90
4. Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Jumlah Peserta KB Aktif/lestari mencapai 413.508
orang dan peserta KB baru mencapai 50.189 orang. Untuk
peserta pasangan Usia Subur (PUS) dengan Resiko Tinggi
yang terlayani KB 27,82%. Untuk jumlah petugas PLKB di
Kabupaten Malang rata – rata setiap Desa/Kelurahan
memiliki rata- rata 3 s/d 4 petugas PLKB, dengan capaian
27.18 %.
Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga melalui
kegiatan bina Pasangan Usia Subur/anggota kelompok BKB
yang ditandai dengan PUS Anggota Kelompok BKB ber KB
sebanyak 81,88%.
Tabel 3.28
Prevalensi Peserta KB Aktif
Tahun 2016
No. Kecamatan Jumlah Peserta
Program KB Aktif
Jumlah Pasangan
Usia Subur
Capaian Kinerja
1 Ampelgading
9,982
12,273
81.33
2 Bantur
23,236
27,710
83.85
3 Bululawang
11,497
15,107
76.10
4 Dampit
21,212
29,020
73.09
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 67
5 Dau
10,524
14,160
74.32
6 Donomulyo
10,201
13,357
76.37
7 Gedangan
13,552
17,071
79.39
8 Gondanglegi
11,356
16,145
70.34
9 Jabung
10,879
15,110
72.00
10 Kalipare
11,270
15,019
75.04
11 Karanglposo
10,114
13,733
73.65
12 Kasembon
5,026
6,080
82.66
13 Kepanjen
13,828
19,717
70.13
14 Kromengan
5,188
7,498
69.19
15 Lawang
15,225
19,548
77.89
16 Ngajum
7,919
10,358
76.45
17 Ngantang
8,887
10,879
81.69
18 Pagak
8,714
10,045
86.75
19 Pagelaran
12,674
15,571
81.39
20 Pakis
21,066
28,099
74.97
21 Pakisaji
12,871
17,789
72.35
22 Poncokusumo
16,559
20,736
79.86
23 Pujon
11,737
14,646
80.14
24 Singosari
20,146
29,616
68.02
25 Sumbermanjing Wetan
16,202
20,956
77.31
26 Sumberpucung
8,970
11,663
76.91
27 Tajinan
8,263
11,323
72.98
28 Tirtoyudo
10,307
13,148
78.39
29 Tumpang
11,919
16,045
74.28
30 Turen
17,032
24,152
70.52
31 Wagir
16,496
19,224
85.81
32 Wajak
13,762
17,588
78.25
33 Wonosari
6,894
8,983
76.74
Jumlah 413,508 542,369 ,528.19
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 68
Tabel 3.29
Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)
Prevalensi
Tahun 2016
No. Kecamatan Jumlah Desa/Kel.
PLKB/PKB Capaian Kinerja
(%)
1 Ampelgading
13 2
15.38
2 Bantur
10 3
30.00
3 Bululawang
14 3
21.43
4 Dampit
12 4
33.33
5 Dau
10 3
30.00
6 Donomulyo
10 2
20.00
7 Gedangan
8 3
37.50
8 Gondanglegi
14 3
21.43
9 Jabung
15 4
26.67
10 Kalipare
9 2
22.22
11 Karangploso
9 4
44.44
12 Kasembon
6 2
33.33
13 Kepanjen
18 4
22.22
14 Kromengan
7 2
28.57
15 Lawang
12 5
41.67
16 Ngajum
9
3
33.33
17 Ngantang
13 3
23.08
18 Pagak
8 2
25.00
19 Pagelaran
10 4
40.00
20 Pakis
15 4
26.67
21 Pakisaji
12 3
25.00
22 Poncokusumo
17 5
29.41
23 Pujon
10 3
30.00
24 Singosari
17 5
29.41
25 Sumbermanjing Wetan
15
3
20.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 69
No. Kecamatan Jumlah Desa/Kel.
PLKB/PKB Capaian Kinerja
(%)
26 Sumberpucung
7 2
28.57
27 Tajinan
12 3
25.00
28 Tirtoyudo
13 2
15.38
29 Tumpang
15 4
26.67
30 Turen
17 5
29.41
31 Wagir
12 3
25.00
32 Wajak
13 3
23.08
33 Wonosari
8 3
37.50
Jumlah 390 106 27.18
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Masih rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang) dan masih tingginya
Unmet Need.
- Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam
penggerakan Program KB.
- Masih rendahnya partisipasi aktif remaja dalam
kegiatan PIK Remaja.
- Terbatasnya modul bahan informasi pengasuhan
tumbuh kembang anak di kelompok BKB.
b) Solusi
- Meningkatkan KIE dan konseling KB MKJP di
masyarakat.
- Meningkatkan pembinaan Institusi Masyarakat
Perdesaan (PPKBD, Sub PPKBD), Tokoh Masyarakat
dan Tokoh Agama dalam penggerakan Program KB.
- Melaksanakan kegiatan integrasi dengan lembaga
/instansi terkait yang membidangi masalah remaja.
- Peningkatan kuantitas modul bahan informasi
pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok BKB
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 70
p. Perhubungan
Alokasi anggaran urusan perhubungan sebesar
Rp2.560.826.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp.2.517.008.550,00 atau 98,29%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
b) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
c) Program peningkatan pelayanan angkutan
d) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
e) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
3. Realiasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.30 Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1.
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.560.826.000,00 2.517.008.550,00 43.817.450,00 98,29
1,1
PROGRAM
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
142.325.000,00 141.825.000,00 500.000,00 99,65
1,1,1 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
142.325.000,00 141.825.000,00 500.000,00 99,65
1,2
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
152.210.000,00 150.970.000,00 1.240.000,00 99,19
1.2.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
152.210.000,00 150.970.000,00 1.240.000,00 99,19
1.3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
278.150.000,00 277.630.350,00 519.650,00 99,81
1.3.1
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
214.030.000,00 214.030.000,00 - 100,00
1.3.2 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat,
64.120.000,00 63.600.350,00 519.650,00 99,19
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 71
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
Murah dan Mudah
1.4 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
956.141.000,00 937.165.200,00 18.975.800,00 98,02
1.4.1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
375.000.000,00 369.284.600,00 5.715.400,00 98,48
1.4.2 Pengadaan Marka Jalan 57.127.000,00 55.979.000,00 1.148.000,00 97,99
1.4.3 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)
343.414.000,00 336.866.600,00 6.547.400,00 98,09
1.4.4 Pengadaan Marka Jalan (DAK)
180.600.000,00 175.035.000,00 5.565.000,00 96,92
1.5
PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
1.032.000.000,00 1.009.418.000,00 22.582.000,00 97,81
1.5.1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1.032.000.000,00 1.009.418.000,00 22.582.000,00 97,81
4. Capaian Urusan Perhubungan
Pelayanan transportasi dimana survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor mencapai 84%. Untuk fasilitas perlengkapan jalan
(rambu, APILL, paku Jalan, patok pengaman jalan, cermin
tikungan dan marka) pada jalan kabupaten, untuk rambu
yang telah terpasang sebanyak 347 buah, APILL 6 buah dan
marka jalan 1.554 m2.
Cakupan angkutan umum yang melayani wilayah
dengan jaringan jalan Kabupaten mencapai 19,8%.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
Realisasi kendaraan lulus uji dari tahun ke tahun
meningkat sebesar 5% tetapi proporsi realisasi semakin
menurun karena:
- Jumlah kendaraan angkutan umum penumpang yang
sengaja tidak dioperasikan oleh pemiliknya semakin
bertambah, hal ini disebabkan jumlah pengguna
kendaraan pribadi semakin meningkat.
- Semua pemilik kendaraan yang kendaraannya
dibesituakan tidak menyampaikan laporan ke UPT
PKB.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 72
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malang tidak mempunyai dasar hukum
untuk menghapus kendaraan dari daftar wajib uji
walaupun kendaraan tersebut sudah tidak aktif uji
(sudah bertahun-tahun tidak melakukan uji).
b) Solusi
Perlunya validasi melalui pendataan jumlah kendaraan
wajib uji dengan kendaraan mati uji lebih dari 5 tahun.
q. Komunikasi dan Informatika
Alokasi anggaran urusan komuniksi dan informatika
sebesar Rp12.442.141.850,00 dengan realisasi mencapai
Rp12.327.392.489,00 atau 99,08%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media
massa
b) Program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan
informasi
c) Program kerjasama informasi dengan mas media
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Urusan Komunikasi dan Informatika
tersebar pada
a) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
b) Sekretariat DPRD,
c) Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah dan
d) Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.31 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan
Informatika Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(RUPIAH)
REALISASI
(RUPIAH)
SISA
(RUPIAH) %
1
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
129.240.000,00 128.909.125,00 330.875,00 99,74
1.1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan
Media Massa
55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 73
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(RUPIAH)
REALISASI
(RUPIAH)
SISA
(RUPIAH) %
1.1.1 Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi
35.000.000,00 35.000.000,00 -
1.1.2 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00
1.2 Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi
20.000.000,00 19.990.000,00 10.000,00 99,95
1.2.1 Pelatihan Sdm Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
20.000.000,00 19.990.000,00 10.000,00 99,95
1.3 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
54.240.000,00 53.919.125,00 320.875,00 99,41
1.3.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
54.240.000,00 53.919.125,00 320.875,00 99,41
2. SEKRETARIAT DPRD 590.340.000,00 547.396.000,00 42.944.000,00 92,73
2.1 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
590.340.000,00 547.396.000,00 42.944.000,00 92,73
2.1.1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
590.340.000,00 547.396.000,00 42.944.000,00 92,73
3. BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK SETDA.
10.739.209.600,00
7.384.586.905,00 3.354.622.695,00 68,76
3.1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan
Media Massa
10.628.661.800,
00 7.304.754.405,00 3.323.907.395,00 68,73
3.1.1 Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi
5.314.330.900,00 2.014.875.075,00 3.299.455.825,00 37,91
3.1.2 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
1.370.025.500,00 1.368.832.580,00 1.192.920,00 99,91
3.1.3 Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi
3.538.250.400,00 3.514.991.750,00 23.258.650,00 99,34
3.1.4 Pemeliharaan Pengelolaan Website
222.955.000,00 222.955.000,00 - 100,00
3.1.5 Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik
183.100.000,00 183.100.000,00 - 100,00
3.2
Program Fasilitasi
Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi
110.547.800,00 79.832.500,00 30.715.300,00 72,22
3.2.1 Pelatihan Sdm Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
110.547.800,00 79.832.500,00 30.715.300,00 72,22
4. BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT SETDA.
4.269.948.000,0
0 4.266.500.459,00 3.447.541,00 99,92
4.1 Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang
Komunikasi Dan Informasi
30.015.000,00 30.015.000,00 - 100,00
4.1.1 Peningkatan Kapasitas Sdm Kehumasan
30.015.000,00 30.015.000,00 - 100,00
4.2 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
4.239.933.000,00
4.236.485.459,00 3.447.541,00 99,92
4.2.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2.298.140.000,00 2.297.764.000,00 376.000,00 99,98
4.2.2
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Dan / Atau Pemangku Kepentingan
1.941.793.000,00 1.938.721.459,00 3.071.541,00 99,84
4. Capaian Urusan
Terselenggarannya sistim informasi Kabupaten
Malang melalui kepada masyarakat melalui situs web resmi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 74
Pemerintah Kabupaten Malang dengan jumlah 19 situs dengan
pengunjung sebanyak 297,479 pada tahun 2016. Layanan pada
warga melalui respon yang cepat terhadap surat warga yang
ditujukan kepada Kepala Daerah maupun Kepala perangakt
daerah melalui menu yang ada dalam website malangkab.go.id,
dari 175 surat warga yang masuk 92% telah direspon.
Tabel 3.32
JUMLAH MEDIA INFORMASI YANG BISA DIAKSES
MASYARAKAT TAHUN 2016
NO NAMA SITUS INFORMASI ALAMAT/DOMAIN
1 Pusat data Kabupaten Malang pusda.malangkab.go.id/
2 Jaring Data Informasi Hukum (JDIH)
jdih.malangkab.go.id/
3 Web Informasi Harga Sayur pasarmantung.malangkab.go.id
4 Sisten harga Kebutuhan Pokok Kabupaten Malang
komoditi.malangkab.go.id
5 Sistim Informasi Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN)
Sipaten.malangkab.go.id
6 Informasi Desa Wisata wisatapujonkidul.blogspot.co.id
7 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
data-bantuan-operasional-sekolah.html
8 Pengumuman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Malang
lelang.malangkab.go.id
9 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
ppid.malangkab.go.id
10 E-Gov Malang egov.malangkab.go.id
11 Sistim Informasi UMKM umkm.malangkab.go.id
12 Sistim Infomasi Surat Warga suratwarga.malangkab.go.id
13 BPJS Kabupaten Malang bpjs-kesehatan.go.id
14 Sistim Informasi Kepegawaian Kabupaten Malang
simka.malangkab.go.id
15 Website Kabupaten Malang Malangkab.go.id
16 Contra War issuu.com/badankb/docs/buku_pedoman_teknis_kolaborasi_pr
og
17 LKPJ Bupati Malang www.malangkab.go.id/site/read/detail/106/lkpj-bupati-malang
18 ILPPD Kabupaten Malang http://www.malangkab.go.id/si
te/read/detail/98/ilppd
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 75
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Tidak semua insfratstruktur teknologi informasi dan
komunikasi dalam kondisi baik.
- Beberapa perangkat komputer di 3 Telecenter memerlukan
perbaikan guna mengoptimalkan pelayanan.
- Belum semua desa di Kabupaten Malang terjangkau
jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel
maupun wifi.
b) Solusi.
- Secara bertahap melakukan pembenahan dan pembaruan
insfrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- Dilakukan pemeliharaan/perbaikan perangkat komputer
secara berkala serta bimbintan teknis untuk pengelola
Telecenter.
- Perlu adanya pembangunan tower di lokasi tertentu yang
tidak terjangkau jaringan internet.
r. Pertanahan
Alokasi anggaran urusan pertanahan sebesar
Rp25.068.559.685,00 dengan realisasi mencapai
Rp10.417.146.460,00 atau 41,55%.
1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan
a) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah
b) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
c) Program pengembangan sistem informasi pertanahan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Bagian Pertanahan Sekretariat
Daerah
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 76
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.33
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pertanahan
Tahun Anggaran 2016
NO.
PERANGKAT
DAERAH/ PROGRAM/KEGIATA
N
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1.
BAGIAN PERTANAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
25.048.819.685,
00
10.398.881.460,
00 14.649.938.225,00 41,51
1.1
PROGRAM
PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
24.708.624.185,00
10.058.727.960,00
14.649.896.225,00 40,71
1,1,1
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
23.318.558.985,00
8.730.129.590,00 14.588.429.395,00 37,44
1,1,2 Penyuluhan Hukum Pertanahan
175.823.000,00 175.823.000,00 - 100,00
1,1,3 Tukar Menukar Kawasan Hutan
484.213.500,00 465.616.700,00 18.596.800,00 96,16
1,1,4 Pensertipikatan Tanah Aset Pemkab Malang
325.503.200,00 303.456.874,00 22.046.326,00 93,23
1,1,5 Perencanaan Pengadaan Tanah
203.263.500,00 183.969.796,00 19.293.704,00 90,51
1,1,6 Persiapan Pengadaan Tanah
201.262.000,00 199.732.000,00 1.530.000,00 99,24
1.2
PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN
294.150.000,00 294.108.000,00 42.000,00 99,99
1.2.1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
294.150.000,00 294.108.000,00 42.000,00 99,99
1.3
PROGRAM
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN
46.045.500,00 46.045.500,00 -
100,00
1.3.1 Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
46.045.500,00 46.045.500,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Pertanahan
a) Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan
profesional melalui tersedianya tanah untuk kepentingan
pembangunan di 10 lokasi, terselesaikannya proses tukar
menukar kawasan hutan di 5 lokasi serta terlaksananya
penyusunan 10 dokumen perencanaan pengadaan tanah.
b) Meningkatnya pemahaman 423 aparatur tentang hukum
pertanahan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 77
c) Tertenganinya Penanganaan dan fasilitasi penyelesaian
konflik pertanahan sebanyak 18 kasus.
d) Terselesaikannya pensertifikatan tanah aset Pemerintah
Kabupaten Malang sebanyak 67 bidang.
Tabel 3.34
KONFLIK TANAH YANG DISELESAIKAN
Tahun 2016
NO PERMASALAHAN KECAMATAN PROGRES TERAKHIR
1. Konflik tanah verp. 848 dan 707 di Desa Tamansatriyan antara Perum Perhutani dengan masyarakat Desa Tamansatriyan
Tirtoyudo
Selesai telah dilakukan tinjau lokasi dengan hasil : 1. Verponding 848 dan 707 sudah
diredistribusikan kepada masyarakat;
2. Lokasi yang di klaim oleh masyarakat adalah milik Perum Perhutani
2. Konflik Tanah Baon yang dikuasai TNI AU antara Masyarakat Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung dengan TNI AU
Sumberpucung
Selesai Dengan pola kerjasama pengelolaan lahan antara pihak TNI AU dan Pemerintah Desa;
3. Sengketa Tanah pengganti SDN 3 Boro Kemantren Kecamatan Jabung
Kecamatan Jabung
Selesai Dalam proses pengajuan pensertipikatan an. Pemerintah Kab. Malang. dan penggantI an. Pemilik Tanah SDN 03
4. Konflik Tanah PTPN XII Kebun Pancursari bagian kebun Sumberjeru yang dimohon oleh masyarakat Desa Sekarbanyu dengan alasan : 1. HGU sudah habis masa
berlakunya; 2. Tanah di terlantarkan.
Sumbermanjing Wetan
Selesai Telah terbit Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor: 17/HGU/KEM-ATR/BPN/2013 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Nomor: 2/Desa Tegalrejo atas Nama Persero PT. Perkebunan Nusantara XII Berkedudukan di Surabaya Atas Tanah Seluas 13.213.520 m² terletak di Desa Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
5. Sengketa tanah pengganti gedung SDN 02 Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading yang di klaim oleh ahli waris alm. P.Sukidjo.
Ampelgading
Selesai telah dilaksanakan musyawarah/ pendekatan bersama Pemerintah Desa dan Kepala Sekolah dengan hasil kesepakatan ganti rugi ditanggung oleh wali murid masih dalam proses pensertipikatan an Pemerintah Kab. Malang
6. Sengketa tanah yang dibangun Balai Desa Lebakharjo Kecamatan. Ampelgading antara pemilik lahan kel. Alm. P. Sanedan
Ampelgading Selesai dengan Ganti Rugi oleh Pemerintah Kabupaten Malang
7. Konflik Tanah Bekas Perkebunan PTPN XII Kalibakar yang di jarah oleh masyarakat
- Ampelgading - Tirtoyudo - Dampit
Proses Tahap penyelesaian
8. Konflik Tanah antara Perkebunan PT. Margosuko dengan Masyarakat Kelurahan Dampit, Desa Pamotan, Majangtengah, dan Polaman diklaim bahwa HGU PT. Margosuko berakhir tanggal, 31 Desember 2015 dan dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan pemanfaatannya yang tertuang dalam HGU.
Dampit
Proses Bahwa proses perpanjangan HGU PT. Margosuko telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan hasil pemeriksaan Panitia B dilapangan tidak ada permasalahan, sesuai dengan hasil Berita Acara Risalah Pemeriksaan;
9. Konflik tanah Bekas Perkebunan Telogorejo verponding 1289 dan 1290 yang dikelola 0leh Puskopad Dam V/Brawijaya dimohon oleh masyarakat Desa Harjokuncaran
Sumbermanjing Wetan
Proses Tahap penyelesaian
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 78
NO PERMASALAHAN KECAMATAN PROGRES TERAKHIR
10. Sengketa Tanah Kas Desa Belung yang di klaim oleh Drs. Poerwohadi Puskopad Dam V/Brawijaya
Poncokumo Proses Tahap penyelesaian
11. Sengketa Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Malang pengadaan tanah tahun 2006 untuk Rest Area di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan H. Azis selaku penjual tanah.
Poncokusumo Proses Tahap penyelesaian
12. Konflik Tanah bekas Perkebunan Sumber Mas Kalipadang antara masyarakat Desa Ringinkembar dengan Puskopad DAM V/Brawijaya
Sumbermanjing Wetan
Proses Tahap penyelesaian.
13. Sengketa Tanah Kas Desa Karanganyar sebagai Pengganti tanah milik masyarakat yang dibangun Gedung SMPN 2 Poncokusumo di Desa Karanganyar yang pemiliknya menuntut agar tanah pengganti disertipikatkan atas nama masyarakat.
Poncokusumo
Proses
Dalam Proses pensertipikatan
14. Sengketa Tanah Kas Desa Sumberkerto yang berada di Desa Pandanrejo Kecamatan Pagak sebanyak 5 bidang yang di Klaim oleh Ahli Waris Mantan Perangkat Desa Sumberkerto.
Kecamatan Pagak
Proses Tahap penyelesaian.
15. Konflik Tanah Negara bekas Perkebunan Teh Belanda antara Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Wonosari dengan Perum Perhutani.
Kecamatan Wonosari
Proses Tahap penyelesaian.
16. Sengketa Tanah yang dibangun gedung SDN 01 dan 02 Sukoraharjo di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen antara ahli waris selaku pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Malang.
Kepanjen Proses Tahap penyelesaian.
17.
Sengketa Tanah Kas Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading bekas tanah Negara yang diklaim oleh masyarakat
Ampelgading Proses Tahap penyelesaian.
18.
Sengketa Tanah yang dibangun gedung SDN Plaosan 5 di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari antara ahli waris selaku pemilik tanah dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk mendapatkan ganti rugi
Wonosari Proses Tahap penyelesaian.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Adanya perubahan aturan dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2010 tentang pengunaan kawasan hutan sehingga
penyerapan anggaran untuk JLS tidak bisa dilakukan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 79
- Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari
appraisal.
- Adanya perubahan kompensasi sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pasal 6 ayat (2)
huruf a poin 2 : “melakukan penanaman dalam rangka
rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada
kawasan hutan untuk penggunaan non komersial”,
sehingga alokasi anggaran pengadaan tanah
kompensasi kawasan hutan untuk pembangunan
Jalan Lintas Selatan (JLS) pada Bagian Pertanahan
Tahun Anggaran 2016 senilai Rp12.921.345.785 tidak
dapat dibelanjakan;
- Pada SDN Plaosan 05 tidak dapat terealisasi karena
pemilik tanah belum dapat menunjukkan subyek
hukum kepemilikan tanah/para ahli waris yang berhak
secara hukum atas tanah yang akan dibebaskan;
- Pada TPA Talangagung dan Saluran Penanggulangan
Banjir di Desa Mojosari Kec. Kepanjen tidak dapat
terealisasi karena pemilik tanah tidak bersedia melepas
tanah sesuai dengan hasil appraisal.
b) Solusi
- Terkait dengan ganti rugi dari pemilik tanah yang tinggi
bahwa penilaian harga tanah dilakukan berdasarkan
apprasial.
- Penghapusan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang
pembentukan dana cadangan Jalan Lintas Selatan
(JLS), sehingga bisa dialihkan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 berupa
kompensasi penanaman dalam rangka rehabilitasi
daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan;
- Untuk SDN Plaosan 05 telah dilaksanakan mediasi
melalui Camat dan Kepala Desa mengenai kepastian
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 80
para ahli waris yang sah sehingga dapat diproses lebih
lanjut;
- Untuk TPA Talangagung dan Saluran Penanggulangan
Banjir di Desa Mojosari Kec. Kepanjen akan dilakukan
pendekatan lebih lanjut kepada pemilik tanah.
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Alokasi anggaran urusan kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri sebesar Rp30.148.521.900,00 dengan realisasi
mencapai Rp29.802.480.567,00 atau 98,85%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
b) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
c) Program pengembangan wawasan kebangsaan
d) Program pendidikan politik masyarakat
e) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
f) Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana alam
g) Program kedaruratan dan logistik penanggulangan
bencana
h) Program rehabilitasi - rekonstruksi sarana dan prasarana
pasca bencana
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan tersebar pada :
a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
d) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bina Mental
Sekretariat Daerah, Kecamatan
e) Kelurahan (Ardirejo, Penarukan, Cepokomulyo Kec.
Kepanjen)
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 81
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.35
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
620.000.000,00 617.490.000,00 3.610.000,0
0 99,42
1.1
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
40.905.000,00 40.810.000,00 95.000,00 99,77
1.1.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
40.905.000,00 40.810.000,00 95.000,00 99,77
1.2
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
117.500.000,00 116.025.000,00 1.475.000,0
0 98,74
1.2.1
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
117.500.000,00 116.025.000,00 1.475.000,00 98,74
1.3 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
344.095.000,00 342.740.000,00 1.355.000,0
0 99,61
1.3.1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
44.196.000,00 44.196.000,00 - 100,00
1.3.2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat
32.399.000,00 32.399.000,00 - 100,00
1.3.3
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
267.500.000,00 267.245.000,00 255.000,00 99,90
1.4 PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT 117.500.000,00 116.815.000,00 685.000,00 99,42
1.4.1 Penyuluhan kepada
Masyarakat 86.195.000,00 86.110.000,00 85.000,00 99,90
1.4.2 Penyusunan Data Base Partai
Politik 31.305.000,00 30.705.000,00 600.000,00 98,08
2.
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
3.134.353.600,00 3.091.770.200,00 42.583.400,
00 98,64
2.1
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
380.038.900,00 356.488.900,00 23.550.000,
00 93,80
2.1.1
Pelatihan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
11.296.800,00 10.946.800,00 350.000,00 96,90
2.1.2
Pengendalian Kebisingan dan
Gangguan dari Kegiatan
Masyarakat
39.640.300,00 39.640.300,00 - 100,00
2.1.3 Pengendalian Keamanan
Lingkungan 329.101.800,00 305.901.800,00
23.200.000,0
0 92,95
2.2
PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
2.492.634.100,00 2.474.000.700,00 18.633.400,
00 99,25
2.2.1
Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
303.591.800,00 299.631.100,00 3.960.700,00 98,70
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 82
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
2.2.2
Kerjasama Pengembangan
Kemampuan Aparat Polisi
Pamong Praja dengan TNI/
POLRI dan Kejaksaan
256.790.900,00 256.790.900,00 - 100,00
2.2.3
Peningkatan Kapasitas Aparat
dalam rangka Pelaksanaan
Siskamswakarsa di Daerah
1.432.251.400,00 1.427.051.400,00 5.200.000,00 99,64
2.2.4
Pengumpulan Informasi Hasil
Tembakau Yang Dilekati Pita
Cukai Palsu di Peredaran
atau Tempat Penjualan
Eceran
500.000.000,00 490.527.300,00 9.472.700,00 98,11
2.3.
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN
DAN KEAMANAN
261.680.600,00 261.680.600,00 - 99,85
2.3.1
Pembentukan Satuan
Keamanan Lingkungan di
Masyarakat
261.680.600,00 261.680.600,00 - 99,85
3. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
24.047.056.500,0
0 23.756.453.567,00
290.602.933
,00 98,79
3.1
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN
PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM
3.113.687.100,00 3.069.412.810,00 44.274.290,
00 98,58
3.1.1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
74.000.000,00 74.000.000,00 - 100,00
3.1.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
2.636.287.100,00 2.592.492.810,00 43.794.290,0
0 98,34
3.1.3 Rencana Pengurangan Resiko Bencana
40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00
3.1.4 Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
238.400.000,00 237.920.000,00 480.000,00 99,80
3.1.5 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
3.1.6 Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)
75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00
3.2
PROGRAM KEDARURATAN
DAN LOGISTIK
PENANGGULANGAN
BENCANA
1.310.000.000,00 1.063.671.357,00 246.328.643
,00 81,20
3.2.1 Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana
70.000.000,00 70.000.000,00 - 100,00
3.2.2 Pengembangan Sistim Penanggulangan Bencana di Daerah
40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00
3.2.3 Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana
1.200.000.000,00 953.671.357,00 246.328.643,
00 79,47
3.3
PROGRAM REHABILITASI -
REKONSTRUKSI SARANA
DAN PRASARANA PASCA
BENCANA
19.623.369.400,0
0 19.623.369.400,00 - 100,00
3.3.1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak (Pasca Bencana)
19.548.031.000,00 19.548.031.000,00 - 100,00
3.3.2 Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana
38.450.000,00 38.450.000,00 - 100,00
3.3.3 Sarana dan Prasarana Adaftif dengan Bencana
36.888.400,00 36.888.400,00 - 100,00
4.
BAGIAN ADMINISTRASI
KEMASYARAKATAN DAN
PEMBINAAN MENTAL
1.289.920.000,00 1.283.475.000,00 6.445.000,0
0 99,50
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 83
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
4.1 PROGRAM PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN 1.289.920.000,00 1.283.475.000,00
6.445.000,0
0 99,50
4.1.1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
1.289.920.000,00 1.283.475.000,00 6.445.000,00 99,50
5. KECAMATAN 1.012.565.000,00 1.008.665.000,00 3.900.000,0
0 99,61
5.1
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.012.565.000,00 1.008.665.000,00 3.900.000,0
0 99,61
5.1.1
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pujon, Ngantang, Pakis, Jabung, Tumpang, Kepanjen)
153.100.000,00 153.100.000,00 - 100,00
5.1.2 Pengendalian Keamanan Lingkungan
815.230.000,00 811.330.000,00 3.900.000,00 99,52
5.1.3 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
44.235.000,00 44.235.000,00 - 100,00
6
KELURAHAN (Ardirejo,
Cepokomulyo, Penarukan Kec. Kepanjen)
44.626.800,00 44.626.800,00 - 100,00
6.1
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
44.626.800,00 44.626.800,00 - 100,00
6..1.1 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
22.500.000,00 22.500.000,00 - 100,00
6..1.2 Pengendalian Keamanan Lingkungan
16.380.000,00 16.380.000,00 - 100,00
6..1.3 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5.746.800,00 5.746.800,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
a) Tingkat keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) mencapai 100%.
b) Meningkatnya cakupan pendidikan wawasan kebangsaan
mencapai 33%.
c) Cakupan pemahaman politik masyarakat dalam
pendidikan politik mencapai 12%.
d) Peningkatan jumlah desa tangguh bencana sebanyak 7
desa sehingga Desa Tangguh yang terbentuk sejumlah 27
desa.
e) Pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko
bencana sebanyak 25 komunitas.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 84
f) Persentase bantuan logistik dan dukungan peralatan
penanggulangan bencana mencapai 100%.
g) Tertanganinya 100% darurat bencana dari 56 kejadian
yang ada.
h) Terwujudnya supremasi hukum dalam menekan jumlah
pelanggaran terhadap peraturan daerah dengan
dilakukannya 4.680 kegiatan.
i) Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan dan
pembongkaran sebanyak 175 kegiatan.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa serta kesadaran dan pemahaman
masyarakat tentang pengetahuan politik.
- Pemantauan dan penyebarluasan informasi
kebencanaan belum secara optimal digunakan oleh
masyarakat.
b) Solusi
- Diperlukan peran dari para pemangku kepentingan
dalam upaya mensosialisasikan nilai-nilai luhur
budaya bangsa serta semangat revolusi mental serta
peningkatan pengetahuan mengenai politik kepada
para pemangku kepentingan melalui kegiatan seminar
dan pendidikan politik.
- Perlu disosialisasikannya hasil up date data daerah
rawan bencana.
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Alokasi anggaran urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 85
Rp95.448.543.325,00 dengan realisasi mencapai
Rp80.192.705.542,00 atau 84,02%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah
b) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
c) Program penataan peraturan perundang-undangan
d) Program penataan dan penyempurnaankebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
e) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
f) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
g) Program peningkatan pelayanan publik
h) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
i) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan
rakyat daerah
j) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
desa
k) Program peningkatan implementasi kebijakan akuntansi
pemerintah daerah
l) Program pengelolaan anggaran pemerintah daerah
m) Program pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah
n) Program pengelolaan asset pemerintah daerah
o) Program pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak
daerah
p) Program penelitian dan pengembangan
q) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
r) Program mengintensifkan penanganan pengaduan
masyarakat
s) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan tersebar pada :
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 86
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Inspektorat
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Badan Penelitian dan Pengembangan
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
- Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda
- Bagian Perekonomian Setda,
- Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- Bagian Pengelola Data Elektronik Setda
- Bagian Umum dan Protokol
- Bagian Hubungan Masyarakat Setda
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda.
- Kecamatan
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.36 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 SEKRETARIAT DPRD 29.975.154.900,
00
22.250.852.661,
00 7.724.302.239 74,23
1.1
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
29.528.526.500,
00
22.002.680.378,
00
7.525.846.122
,00 74,51
1.1.1 Pembahsan Rancangan Peraturan Daerah
4.519.357.500,00 3.875.192.254,00 644.165.246,00 85,75
1.1.2 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
727.229.000,00 697.257.100,00 29.971.900,00 95,88
1.1.3 Rapat-Rapat Paripurna 1.359.976.000,00 1.117.281.900,00 242.694.100,00 82,15
1.1.4 Kegiatan Reses 2.213.396.000,00 1.912.679.200,00 300.716.800,00 86,41
1.1.5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
2.760.000.000,00 2.371.030.000,00 388.970.000,00 85,91
1.1.6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
17.752.024.200,00
11.892.752.924,00
5.859.271.276,00
66,99
1.1.7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
196.543.800,00 136.487.000,00 60.056.800,00 69,44
1.2 PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-446.628.400,00 248.172.283,00
198.456.117,0
0 55,57
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 87
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
UNDANGAN
1.2.1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
381.958.400,00 222.677.283,00 159.281.117,00 58,30
1.2.2
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru ,Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
64.670.000,00 25.495.000,00 39.175.000,00 39,42
2. INSPEKTORAT 5.701.571.750,0
0
5.681.816.750,0
0 19.755.000,00 99,65
2.1
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
5.219.647.500,0
0
5.204.127.500,0
0 15.520.000,00 99,70
2.1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
4.816.227.500,00 4.801.687.500,00 14.540.000,00 99,70
2.1.2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
352.542.750,00 352.442.750,00 100.000,00 99,97
2.1.3 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
50.877.250,00 49.997.250,00 880.000,00 98,27
2.2
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
18.961.500,00 18.726.500,00 235.000,00 98,76
2.2.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
18.961.500,00 18.726.500,00 235.000,00 98,76
2.3 PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
462.962.750,00
458.962.750,00 4.000.000,00 99,14
2.3.1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
462.962.750,00 458.962.750,00 4.000.000,00 99,14
3
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
50.908.595.175,
00
43.649.711.362,
00
7.258.883.813
,00 85,74
3.1
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
15.088.446.925,00
13.098.263.922,00
1.990.183.003,00
86,81
3.1.1 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
396.116.400,00 381.627.000,00 14.489.400,00 96,34
3.1.2 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
173.434.250,00 - 173.434.250,00 -
3.1.3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
1.205.852.100,00 1.025.566.392,00 180.285.708,00 85,05
3.1.4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
1.116.777.000,00 1.049.949.200,00 66.827.800,00 94,02
3.1.5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
847.511.000,00 766.773.550,00 80.737.450,00 90,47
3.1.6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
829.165.500,00 756.843.000,00 72.322.500,00 91,28
3.1.7
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.251.175.375,00 1.236.910.100,00 14.265.275,00 98,86
3.1.8
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
955.935.300,00 932.792.750,00 23.142.550,00 97,58
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 88
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
3.1.9 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1.627.223.000,00 1.533.867.250,00 93.355.750,00 94,26
3.1.10
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1.348.597.800,00 1.176.775.600,00 171.822.200,00 87,26
3.1.11
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
956.147.500,00 839.746.700,00 116.400.800,00 87,83
3.1.1
2
Revaluasi/Appraisal Aset/
Barang Daerah 2.677.036.200,00 2.223.364.380,00 453.671.820,00 83,05
3.1.1
3
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
1.703.475.500,00 1.174.048.000,00 529.427.500,00 68,92
3.2
PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
1.757.747.000,0
0
1.416.875.000,0
0
340.872.000,0
0 80,61
3.2.1 Pembinaan dan Fasilitasi
Penyusunan APBDes 978.942.000,00 816.666.000,00 162.276.000,00 83,42
3.2.2 Peningkatan Penatausahaan
Anggaran Desa 778.805.000,00 600.209.000,00 178.596.000,00 77,07
3.3
PROGRAM PENINGKATAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH
1.605.117.000,0
0
1.572.458.500,0
0 32.658.500,00 97,97
3.3.1
Monitoring dan Evaluasi
Penatausahaan Keuangan
Daerah
1.605.117.000,00 1.572.458.500,00 32.658.500,00 97,97
3.4
PROGRAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH
3.785.572.000,0
0
3.026.850.500,0
0
758.721.500,0
0 79,96
3.4.1
Evaluasi dan Asistensi
Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran SKPD
496.476.500,00 341.880.500,00 154.596.000,00 68,86
3.4.2
Evaluasi dan Asistensi
Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan SKPD
304.947.500,00 175.827.000,00 129.120.500,00 57,66
3.4.3 Peningkatan Pengelolaan
Anggaran Daerah 645.209.500,00 549.825.000,00 95.384.500,00 85,22
3.4.4
Peningkatan Pengelolaan
Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial dari APBD
599.575.500,00 509.348.000,00 90.227.500,00 84,95
3.4.5 Peningkatan Transparansi
Pengelolaan Keuangan 932.851.000,00 766.790.000,00 166.061.000,00 82,20
3.4.6 Analisa Pengelolaan Keuangan
Daerah / Desa 806.512.000,00 683.180.000,00 123.332.000,00 84,71
3.5
PROGRAM PENGELOLAAN
PERBENDAHARAAN
PEMERINTAH DAERAH
6.796.175.000,0
0
5.613.012.175,0
0
1.183.162.825
,00 82,59
3.5.1
Pengendalian dan Pelaporan
Berkala Dana Transfer
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
635.227.000,00 456.110.175,00 179.116.825,00 71,80
3.5.2 Peningkatan dan Pengendalian
Manajemen Kas Daerah 1.363.097.000,00 1.230.021.700,00 133.075.300,00 90,24
3.5.3 Pengendalian dan Pembinaan
Keuangan BLUD 985.276.000,00 805.107.400,00 180.168.600,00 81,71
3.5.4 Peningkatan Penatausahaan
Belanja Daerah 1.638.235.000,00 1.449.001.272,00 189.233.728,00 88,45
3.5.5 Pengelolaan Belanja Pegawai 1.237.450.000,00 956.000.500,00 281.449.500,00 77,26
3.5.6
Penanganan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi
936.890.000,00 716.771.128,00 220.118.872,00 76,51
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 89
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
3.6 PROGRAM PENGELOLAAN
ASSET PEMERINTAH DAERAH
5.055.898.450,0
0
4.332.503.990,0
0
723.394.460,0
0 85,69
3.6.1 Inventarisasi Barang Milik
Daerah 2.822.168.450,00 2.405.098.700,00 417.069.750,00 85,22
3.6.2 Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah 2.233.730.000,00 1.927.405.290,00 306.324.710,00 86,29
3.7
PROGRAM PELAYANAN DAN
PENINGKATAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH
16.819.638.800,
00
14.589.747.275,
00
2.229.891.525
,00 86,74
3.7.1 Penyediaan Jasa Administrasi
Perpajakan 2.275.238.000,00 2.171.648.500,00 103.589.500,00 95,45
3.7.2 Pendataan dan Pemutakhiran
Data Obyek Pajak 1.225.884.000,00 1.218.627.000,00 7.257.000,00 99,41
3.7.3 Peningkatan Koordinasi dan
Konsultasi Pendapatan Daerah 185.603.500,00 78.797.500,00 106.806.000,00 42,45
3.7.4
Peningkatan dan
Pengembangan Penerimaan
PBB
3.372.634.200,00 3.326.702.550,00 45.931.650,00 98,64
3.7.5 Pemutakhiran Data Obyek PBB 2.414.159.000,00 2.353.159.900,00 60.999.100,00 97,47
3.7.6 Penagihan dan Monitoring PBB 1.975.998.100,00 1.963.163.825,00 12.834.275,00 99,35
3.7.7 Pembinaan Aparatur
Pengelolaan Pajak Daerah 1.257.400.000,00 306.057.000,00 951.343.000,00 24,34
3.7.8 Penyusunan Target Penerimaan
Pendapatan Daerah 240.239.500,00 218.890.000,00 21.349.500,00 91,11
3.7.9
Penyusunan Data Perhitungan
dan Rekonsiliasi Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah kepada Desa
438.976.500,00 353.970.000,00 85.006.500,00 80,64
3.7.1
0
Penghitungan, Penetapan,
Penerbitan dan Pendistribusian
Surat Ketetapan Pajak Daerah
621.112.000,00 470.000.000,00 151.112.000,00 75,67
3.7.1
1
Pelayanan dan
Pengadministrasian Permintaan
Perforasi Benda - Benda
Berharga
285.544.000,00 246.358.000,00 39.186.000,00 86,28
3.7.1
2
Pelayanan Validasi, Penelitian
dan Verifikasi BPHTB 367.335.000,00 358.752.000,00 8.583.000,00 97,66
3.7.1
3
Penagihan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah 2.159.515.000,00 1.523.621.000,00 635.894.000,00 70,55
4 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
399.996.200,00 399.327.000,00 669.200,00 99,83
4.1 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
399.996.200,00 399.327.000,00 669.200,00 99,83
4.1.1 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
56.015.000,00 56.011.400,00 3.600,00 99,99
4.1.2 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Budaya
55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00
4.1.3 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Sosial Politik
45.000.000,00 44.995.000,00 5.000,00 99,99
4.1.4 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Perekonomian
51.934.800,00 51.924.700,00 10.100,00 99,98
4.1.5 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
45.466.200,00 44.825.700,00 640.500,00 98,59
4.1.6 Penelitian / Kajian / Studi / Analisa Bidang Aparatur Pemerintah
54.533.800,00 54.533.800,00 - 100,00
4.1.7 Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna
43.985.000,00 43.982.500,00 2.500,00 99,99
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 90
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
4.1.8 Pengembangan Bidang Keuangan
48.061.400,00 48.053.900,00 7.500,00 99,98
5 BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
2.607.244.000,0
0
2.445.171.140,0
0
162.072.860,0
0 93,78
5.1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
138.594.500,00 137.234.500,00 1.360.000,00 99,02
5.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn Fungsi bagi PNS Daerah
138.594.500,00 137.234.500,00 1.360.000,00 99,02
5.2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
2.468.649.500,00
2.307.936.640,00
160.712.860,00
93,49
5.2.1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
175.000.000,00 175.000.000,00 - 100,00
5.2.2 Seleksi Penerimaan Calon PNS 336.908.000,00 242.210.840,00 94.697.160,00 71,89
5.2.3 Penempatan PNS 352.683.000,00 295.754.000,00 56.929.000,00 83,86
5.2.4 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
399.599.000,00 399.059.000,00 540.000,00 99,86
5.2.5 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
500.000.000,00 494.908.300,00 5.091.700,00 98,98
5.2.6 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
256.984.000,00 256.980.000,00 4.000,00 100,00
5.2.7 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
231.721.500,00 228.795.500,00 2.926.000,00 98,74
5.2.8 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
137.350.000,00 137.350.000,00 - 100,00
5.2.9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
48.104.000,00 48.104.000,00 - 100,00
5.2.10
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
30.300.000,00 29.775.000,00 525.000,00 98,27
6 BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU 551.860.000,00 534.985.000,00 16.875.000,00 96,94
6.1
PROGRAM
MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
19.380.000,00 16.115.000,00 3.265.000,00 83,15
6.1.1 Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
19.380.000,00 16.115.000,00 3.265.000,00 83,15
6.2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
532.480.000,00 518.870.000,00 13.610.000,00 97,44
6.2.1 Pengawasan dan Pengendalian Teknis
424.360.000,00 424.360.000,00 - 100,00
6.2.2
Sosialisasi Standard Operasional Pelayanan Perizinan Kepada Aparatur dan Masyarakat
28.120.000,00 28.120.000,00 - 100,00
6.2.3 Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 80.000.000,00 66.390.000,00 13.610.000,00 82,99
7
BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN UMUM
SETDA.
74.585.000,00 74.560.000,00 25.000,00 99,97
7.1
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
74.585.000,00 74.560.000,00 25.000,00 99,96
7.1.1
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
74.585.000,00 74.560.000,00 25.000,00 99,96
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 91
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
8 BAGIAN HUKUM SETDA. 522.705.000,00 522.705.000,00 - 100,00
8.1
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
522.705.000,00 522.705.000,00 - 100,00
8.1.1 Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
522.705.000,00 522.705.000,00 - 100,00
8.2
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.029.340.800,00
1.025.719.225,00
3.621.575,00 99,65
8.2.1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
46.555.000,00 46.555.000,00 - 100,00
8.2.2 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
106.005.000,00 104.883.425,00 1.121.575,00 98,94
8.2.3 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
485.890.800,00 483.390.800,00 2.500.000,00 99,49
8.2.4 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
231.890.000,00 231.890.000,00 - 100,00
8.2.5
Kajian Peraturan Perundang-
Undangan Daerah terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan yang Baru ,Lebih
Tinggi dan Keserasian antar
Peraturan Perundang-
Undangan Daerah
159.000.000,00 159.000.000,00 - 100,00
9 BAGIAN ORGANISASI SETDA. 1.381.247.800,0
0
1.333.567.604,0
0 47.680.196,00 96,55
9.1
PROGRAM PENATAAN DAN
PENYEMPURNAANKEBIJAKAN
SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
502.090.000,00 471.490.500,00 30.599.500,00 93,91
9.1.1 Penyusunan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan 502.090.000,00 471.490.500,00 30.599.500,00 93,91
9.2
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
195.737.100,00 194.085.000,00 1.652.100,00 99,16
9.2.1 Penyusunan Sistem Informasi
terhadap Layanan Publik 195.737.100,00 194.085.000,00 1.652.100,00 99,16
9.3
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
365.793.200,00 357.394.604,00 8.398.596,00 97,70
9.3.1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan 298.786.200,00 290.387.604,00 8.398.596,00 97,19
9.3.2 Publikasi Peraturan Perundang-
Undangan 67.007.000,00 67.007.000,00 - 100,00
9.4 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR 199.915.000,00 196.260.000,00 3.655.000,00 98,17
9.4.1 Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan PNS 199.915.000,00 196.260.000,00 3.655.000,00 98,17
9.5 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK 117.712.500,00 114.337.500,00 3.375.000,00 97,13
9.5.1 Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 117.712.500,00 114.337.500,00 3.375.000,00 97,13
10. BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA. 237.901.000,00 229.620.000,00 8.281.000,00 96,52
10.1
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
52.501.000,00 50.682.500,00 1.818.500,00 96,54
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 92
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
10.1.
1
Peningkatan Manajemen
Investasi Daerah 52.501.000,00 50.682.500,00 1.818.500,00 96,54
10.2 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK 185.400.000,00 178.937.500,00 6.462.500,00 96,51
10.2.
1
Pengawasan dan Pengendalian
Teknis 185.400.000,00 178.937.500,00 6.462.500,00 96,51
11 BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA.
1.124.701.900,0
0
1.114.755.000,0
0 9.946.900,00 99,12
11.1
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
1.124.701.900,0
0
1.114.755.000,0
0 9.946.900,00 99,12
11.1.
1
Pelaksanaan Pengawasan
Internal secara Berkala 214.754.100,00 213.854.100,00 900.000,00 99,58
11.1.
2
Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan Kebijakan KDH 852.625.600,00 844.900.600,00 7.725.000,00 99,09
11.1.
3
Koordinasi Pengawasan yang
Lebih Komprehensif 57.322.200,00 56.000.300,00 1.321.900,00 97,69
12 BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK SETDA. 73.165.000,00 73.165.000,00 - 100,00
12.1
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
73.165.000,00 73.165.000,00 - 100,00
12.1.
1
Pemanfaatan Teknologi
Informasi untuk Masyarakat 73.165.000,00 73.165.000,00 - 100,00
13 BAGIAN UMUM DAN
PROTOKOL SETDA. 706.050.000,00 702.325.000,00 3.725.000,00 99,47
13.1
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/ WAKIL
KEPALA DAERAH
706.050.000,00 702.325.000,00 3.725.000,00 99,47
13.1.
1
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non
Departemen/Luar Negeri
41.100.000,00 40.770.000,00 330.000,00 99,20
13.1.
2
Kunjungan Kerja/ Inspeksi
Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah
664.950.000,00 661.555.000,00 3.395.000,00 99,49
14 BAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT SETDA. 42.070.000,00 42.070.000,00 - 100,00
14.1
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/ WAKIL
KEPALA DAERAH
42.070.000,00 42.070.000,00 - 100,00
14.1.1
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
42.070.000,00 42.070.000,00 - 100,00
15
BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAN RAKYAT
SETDA.
80.014.800,00 80.014.800,00 - 100,00
15.1 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
80.014.800,00 80.014.800,00 - 100,00
15.1.
1
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan 80.014.800,00 80.014.800,00 - 100,00
16 KECAMATAN (Poncokusumo dan Gedangan)
32.340.000,00 32.340.000,00 - 100,00
16.1 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
32.340.000,00 32.340.000,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 93
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
16.1.1
Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes
32.340.000,00 32.340.000,00 - 100,00
4. Capaian Urusan
- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang ditandai dengan perangkat
daerah yang tidak mempunyai temuan terkait dengan
kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI mencapai
119,37% sedangkan untuk hasil pemeriksaan Inspektorat
mencapai 86,19%.
- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Pengawas Internal menghasilkan capaian 98,68%,
sedangkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
pengawas Eksternal menghasilkan capaian 110,60%.
- Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi
minimal B mencapai 82,61%
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal
mencapai 94,01%.
- Persentase pemeriksaan non reguler atas kasus yang
diselesaikan mencapai 87,40%.
- Penyusunan Peraturan Daerah APBD, APBD Perubahan
serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan
APBD Perubahan sesuai kriteria dan tepat waktu.
- Meningkatnya pemahaman aparatur perangkat daerah
tentang teknis implementasi pengelolaan keuangan
daerah serta meningkatnya pemahaman 1.134 aparatur
desa tentang penatausahaan anggaran desa dan
penyusunan APBD Desa sesuai perundang-undangan
- Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai
bahan perencanaan program/kegiatan yang terarah,
berkualitas, aplikatif dan bermanfaat dibidang politik dan
kemasyarakatan, bidang pemerintahan, bidang ekonomi
dan keuangan serta bidang pembangunan yang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 94
dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan mencapai
50%.
- Meningkatnya akurasi data penelitian/kajian mencapai
45% serta sinergitas program/kegiatan dalam penguatan
Sistem Inovasi Daerah mencapai 65%.
- Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur didukung
dengan aparatur yang mengikuti bimtek/sosialisasi
kepegawaian dengan nilai baik mencapai 80%, aparatur
yang telah lulus diklat teknis dan fungsional dengan
kategoribaik mencapai 100%
- Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui
peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
untuk tingkat kompetensi aparatur mencapai 88,15%.
- Meningkatnya kompetensi manajerial aparatur melaui
kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural sejumlah 42
ASN (pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
sebanyak 2 orang, serta pendidikan dan pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV 40 orang), pendidikan dan
pelatihan prajabatan bagi calon PNS sejumlah 616 orang,
pendidikan dan pelatihan teknis sejumlah 200 orang,
pendidikan dan pelatihan fungsional sejumlah 280 orang.
- Pelayanan perizinan sebanyak 9.172 izin
- Penerbitan Peraturan Daerah sebanyak 12 peraturan,
Peraturan Bupati sebanyak 70 peraturan, Keputusan
Bupati sebanyak 762 keputusan dan Instruksi Bupati
sebanyak 2 instruksi.
- Sosialisasi dan penyuluhan hukum sebanyak 36 kali.
- Terkendalinya harga eceran tertinggi dan kelancaran
pupuk bersubsidi serta LPG Tabung 3 Kg melalui
koordinasi yang intensif di bidang perekonomian antara
perangkat daerah dengan pihak terkait.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 95
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Capaian indikator kinerja utama terkait persentase
Perangkat Daerah yang tidak mempunyai kerugian
daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah
tidak mencapai 100% disebabkan kurang cermatnya
Pelaksana Pekerjaan dalam memahami ketentuan yang
berlaku, kurangnya pembinaan dan pendampingan
kepada Pelaksana Pekerjaan serta lemahnya
pengendalian intern dari Atasan Langsung Pelaksana
Pekerjaan.
- Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Pengawas Internal tidak mencapai 100% disebabkan
adanya beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan yang
selesai setelah akhir tahun anggaran untuk
pemeriksaan yang dilakukan pada triwulan IV sehingga
proses pembahasan tindak lanjutnya dilakukan pada
triwulan I tahun berikutnya, Pemutakhiran Data
Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil
Pemeriksaan Inspektorat Daerah hanya dilakukan
setiap triwulan, sehingga proses tindak lanjutnya tidak
dapat dilaksanakan setiap saat serta kurangnya
kesadaran aparatur Perangkat Daerah dalam
menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan.
- Pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi temuan
hasil pemeriksaan Inspektorat daerah hanya dilakukan
4 (empat) kali dalam 1 tahun, sehingga tidak semua
temua bisa dibahas karena ada beberapa laporan hasil
pemeriksaan yang terbit pada akhir tahun, sehingga
proses pembahasan tindak lanjutnya dilakukan pada
triwulan I tahun berikutnya.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 96
- Adanya sebagian sumber pendapatan yang belum bisa
diprediksikan khusunya dana transfer dalam
penyusunan APBD.
- Belum optimalnya pelaksanaan SIMDA perangkat
daerah dalam pembuatan laporan keuangan dan
neraca dikarenakan pelaksana/operator SIMDA
seringkali berganti-ganti orang dan SIMDA yang
dulunya berbasis kas sekarang berbasis akrual
sehingga hasil input operator SIMDA banyak yang
direvisi karena operator belum menguasai.
- Distribusi barang besubsidi berupa LPG 3 kg sangat
bergantung kepada distributor yang memiliki hak
distribusi atas persetujuan PT. Pertamina.
b) Solusi
- Meningkatkan fungsi pembinaan selaku pengawas
intern pemerintah.
- Merekomendasikan kepada Kepala Perangkat Daerah
untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern.
- Menyediakan layanan konsultasi bagi Perangkat
Daerah guna meningkatkan pemahaman Pelaksanan
Pekerjaan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Melakukan percepatan penyelesaian Laporan Hasil
Pemeriksaan untuk pemeriksaan yang dilakukan pada
triwulan IV.
- Memberi kesempatan kepada Perangkat Daerah untuk
menyampaikan dokumen tindak lanjut di luar kegiatan
Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan.
- Diperlukan koordinasi yang lebih intensif serta
percepatan pembahasan tidak lanjut hasil
pemeriksaan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 97
- Dilakukan koordinasi dan menggunakan alokasi
definitif tahun lalu.
- Dilakukan pendampingan kepada perangkat daerah
setiap saat diperlukan dan ke depan akan dibuka
klinik konsultasi serta diadakan forum SIMDA dari
BPKP.
- Melaksanakan koordinasi para pemangku kepentingan
lebih intensif dalam upaya menjaga kelancaran
distribusi.
u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebesar Rp2.736.184.900,00 dengan realisasi mencapai
Rp2.639.359.700,00 atau 96,46%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
b) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
c) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
d) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
e) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa tersebar pada :
a) Badan Pemberdayaan Masyarakat
b) Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda
c) Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda
d) Kecamatan Pagelaran
e) Kecamatan Donomulyo
f) Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 98
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.37 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.936.235.400,00
1.900.413.700,00
35.821.700,00 98,15
1.1 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
949.649.400,00 940.012.400,0
0 9.637.000,00 98,99
1.1.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
742.649.400,00 741.862.400,00 787.000,00 99,89
1.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
127.000.000,00 127.000.000,00 - 100,00
1.1.3 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
80.000.000,00 71.150.000,00 8.850.000,00 88,94
1.2 PROGRAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
345.000.000,00 318.815.300,0
0 26.184.700,00 92,41
1.2.1 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00
1.2.2 Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
195.000.000,00 168.815.300,00 26.184.700,00 86,57
1.3 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
377.661.500,00 377.661.500,0
0 - 100,00
1.3.1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
62.000.000,00 62.000.000,00 - 100,00
1.3.2 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
180.000.000,00 180.000.000,00 - 100,00
1.3.3 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
135.661.500,00 135.661.500,00 - 100,00
1.4 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
184.824.500,00 184.824.500,0
0 - 100,00
1.4.1
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
94.824.500,00 94.824.500,00 - 100,00
1.4.2
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00
1.5 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
79.100.000,00 79.100.000,00 - 100,00
1.5.1 Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
79.100.000,00 79.100.000,00 - 100,00
2
BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN UMUM SETDA.
323.855.000,00 311.076.500,0
0 12.778.500,00 96,05
2.1 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
323.855.000,00 311.076.500,0
0 12.778.500,00 96,05
2.1.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
323.855.000,00 311.076.500,00 12.778.500,00 96,05
3 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA
SETDA.
421.177.800,00 372.952.800,0
0 48.225.000,00 88,55
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 99
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
3.1 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
160.462.700,00 112.237.700,0
0 48.225.000,00 69,95
3.1.1 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
160.462.700,00 112.237.700,00 48.225.000,00 69,95
3.2 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
75.248.800,00 75.248.800,00 - 100,00
3.2.1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
51.952.200,00 51.952.200,00 - 100,00
3.2.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
23.296.600,00 23.296.600,00 - 100,00
3.3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
185.466.300,00 185.466.300,0
0 - 100,00
3.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
185.466.300,00 185.466.300,00 - 100,00
4 KECAMATAN PAGELARAN 20.365.000,00 20.365.000,00 - 100,00
4.1 PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
20.365.000,00 20.365.000,00 - 100,00
4.1.1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
20.365.000,00 20.365.000,00 - 100,00
5. KECAMATAN DONOMULYO 2.310.000,00 2.310.000,00 - 100,00
5.1 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
2.310.000,00 2.310.000,00 - 100,00
5.1.1
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
2.310.000,00 2.310.000,00 - 100,00
6. KELURAHAN PENARUKAN KEC. KEPANJEN
32.241.700,00 32.241.700,00 - 100,00
6.1 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
32.241.700,00 32.241.700,00 - 100,00
6.1.1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
14.957.700,00 14.957.700,00 - 100,00
6.1.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
17.284.000,00 17.284.000,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a) Meningkatnya peran perempuan khususnya peran
posyandu dan PKK Kabupaten Malang dengan capaian
jumlah posyandu aktif dan PKK aktif mencapai 100 %
b) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam
mewujudkan good and clean government melalui
pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pembangunan kawasan perdesaan dan manajemen
pemerintahan desa serta ketersediaan data profil
desa/kelurahan. Disamping itu monitoring dan evaluasi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 100
dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana
Desa (DD).
c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun
desa yang diwujudkan melalui pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan desa dengan pelatihan Sumber
Daya Desa (SDD) dan pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa.
d) Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha
ekonomi produktif dan pemberian bantuan alat memasak
kepada peserta pelatihan.
e) Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa
dalam pembangunan desa melalui Bimbingan Teknis
Lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Pelatihan Pelaku PNPM GSC dan Pelatihan Kader
Posyandu.
f) Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa dalam rangka
peningkatan pendapatan asli desa melalui fasilitasi
pendirian BUMDes dimana cakupan keaktifan BUMDes
mencapai 10%.
Tabel 3.38 Jumlah PKK Aktif dan Posyandu Aktif
Tahun 2016
NO INDIKATOR ELEMEN
DATA CAPAIAN
(%)
1
Jumlah PKK aktif 423.00
100.00
Jumlah PKK 423.00
2
Jumlah Posyandu aktif 2,838.00 100.00
Total Posyandu 2,838.00
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
Masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa
dalam memahami regulasinya tentang pembangunan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 101
desa dikaitkan dengan kewenangan desa dalam upaya
mengoptimalkan potensi desa yang ada.
b) Solusi
Perlunya diadakannya diseminasi informasi bagi
masyarakat desa dan pelatihan bagi aparatur
pemerintahan desa;
v. Sosial
Alokasi anggaran urusan sosial sebesar
Rp2.630.790.300,00 dengan realisasi mencapai
Rp2.604.372.000,00 atau 99%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
b) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
c) Program pembinaan anak terlantar
d) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
e) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo
f) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
g) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
sosial
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan tersebar pada :
a) Dinas Sosial
b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.39 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Sosial
Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1. DINAS SOSIAL 2.262.230.500
,00
2.236.953.200
,00
25.277.300,
00 98,88
1.1
PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
1.173.200.500,00
1.150.601.950,00
22.598.550,00
98,07
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 102
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.1.1 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
1.173.200.500,00
1.150.601.950,00
22.598.550,00
98,07
1.2 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
151.776.000,0
0
151.197.250,0
0 578.750,00 99,62
1.2.1
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
49.536.000,00 48.986.000,00 550.000,00 98,89
1.2.2
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
102.240.000,00 102.211.250,00 28.750,00 99,97
1.3 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
35.723.000,00 35.633.000,00 90.000,00 99,75
1.3.1 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
35.723.000,00 35.633.000,00 90.000,00 99,75
1.4 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
104.141.000,00
104.091.000,00
50.000,00 99,95
1.4.1 Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
104.141.000,00 104.091.000,00 50.000,00 99,95
1.5
PROGRAM PEMBINAAN
PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO
161.588.000,00
161.084.600,00
503.400,00 99,69
1.5.1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo
161.588.000,00 161.084.600,00 503.400,00 99,69
1.6
PROGRAM PEMBINAAN EKS
PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,
PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
275.021.500,00
274.659.900,00
361.600,00 99,87
1.6.1 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
275.021.500,00 274.659.900,00 361.600,00 99,87
1.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
360.780.500,0
0
359.685.500,0
0
1.095.000,0
0 99,70
1.7.1 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
47.920.000,00 47.505.000,00 415.000,00 99,13
1.7.2
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
207.467.500,00 206.822.500,00 645.000,00 99,69
1.7.3 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
105.393.000,00 105.358.000,00 35.000,00 99,97
2
BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA.
368.559.800,0
0
367.418.800,0
0
1.141.000,0
0 99,69
2.1
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
266.526.700,00
265.385.700,00
1.141.000 99,57
2.1.1 Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
118.643.700,00 118.188.700,00 455.000,00 99,62
2.1.2 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
147.883.000,00 147.197.000,00 686.000,00 99,54
2.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
98.469.500,00 98.469.500,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 103
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
2.2.1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
98.469.500,00 98.469.500,00 - 100,00
2.3
PROGRAM PEMBINAAN
PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO
3.563.600,00 3.563.600,00 - 100,00
2.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.563.600,00 3.563.600,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Sosial
a) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) sebanyak 147.212 jiwa atau 86,59% dari jumlah
PMKS sebanyak 170.010 jiwa.
b) Percentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta
lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima
jaminan social mencapai 80 %.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
Jumlah PMKS yang ditangani masih belum optimal.
b) Solusi
Penanganan PMKS lebih dimaksimalkan melalui
kerjasama dengan Instansi terkait/Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur maupun Pusat.
w. Kebudayaan
Alokasi anggaran urusan kebudayaan sebesar
Rp3.200.000.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp3.187.065.000,00 atau 99,60%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pengelolaan keragaman budaya
b) Program pengelolaan kekayaan budaya
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 104
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.40 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kebudayaan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.200.000.000,00
3.187.065.000,00
12.935.000,00
99,60
1.1 PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
2.525.000.000,00
2.512.065.000,00
12.935.000,00
99,49
1.1.1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
2.525.000.000,00
2.512.065.000,00
12.935.000,00
99,49
1.2 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
675.000.000,00
675.000.000,00
- 100,00
1.2.1 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
675.000.000,00 675.000.000,00 - 100,00
4. Capaian Urusan Kebudayaan
a) Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku seni budaya
yang berpartisipasi dalam pentas seni dengan mengirim
Duta Kesenian Kabupaten Malang pada Event Festival
Tari Provinsi Jawa Timur, Festival Ludruk Provinsi Jawa
Timur dan Festival Kesenian Kawasan Selatan.
b) Meningkatnya seni budaya khususnya budaya Malangan
dengan dilakukannya pelestarian 72 karakter topeng,
pada tahun 2016 dilakukan pemberdayaan seni dan
seniman Topeng Malangan dengan mengadakan even –
even seni dan budaya antara lain sarasehan budaya,
Lomba lukis cagar budaya Grebeg Tirto Adji, Festival
Topeng Malangan, Festival Tayub, Unjuk Seni Budaya
HUT Kabupaten Malang, Pameran Budaya, Pagelaran
Budaya, Pameran Hunting Foto Cagar Budaya, Wayang
Kulit HUT Kabupaten Malang tahun 2016.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
Kurangnya jumlah kelompok seni yang berprestasi
dikarenakan kurangnya keikutsertaan pada event-event
lomba seni budaya pada tingkat daerah, provinsi maupun
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 105
nasional serta keterbatasan anggaran pada
pemberdayaan kelompok seni.
b) Solusi
Mengikutsertakan kelompok seni yang berprestasi pada
event-event daerah baik daerah, provinsi maupun
nasional.
x. Statistik
Alokasi anggaran urusan statistik sebesar
Rp 439.354.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp 426.933.950,00 atau 97,17%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan tersebar pada :
a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
b) Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari
c) Kelurahan Sedayu Kecamatan Turen.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.41 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Statistik
Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
410.690.000,00
398.269.950,00
12.420.050,00
96,98
1.1
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
410.690.000
,00
398.269.950
,00
12.420.050,
00 96,98
1.1.1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
179.535.000,00
177.402.200,00
2.132.800,00 98,81
1.1.2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
139.525.000,00
129.429.250,00
10.095.750,00
92,76
1.1.3 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
91.630.000,00
91.438.500,00
191.500,00 99,79
2 KELURAHAN PAGENTAN
KEC. SINGOSARI
18.664.000,
00
18.664.000,
00 - 100,00
2.1
PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATI
STIK DAERAH
18.664.000,00
18.664.000,00
- 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 106
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
18.664.000,00
18.664.000,00
- 100,00
3 KELURAHAN SEDAYU KEC. TUREN
10.000.000,00
10.000.000,00
- 100,00
3.1
PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATI
STIK DAERAH
10.000.000,00
10.000.000,00
- 100,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
- 100,00
4. Capaian Urusan Statistik
Tersedianya bahan penyebarluasan informasi pembangunan
Kabupaten Malang kepada masyarakat dengan tersusunnya
Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA); Tersajinya data
statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara
menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran
melalui besarnya pendapatan per kapita; Tersedianya data
statistik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan
ekonomi dan bahan perencanaan aspek ekonomi baik jangka
pendek maupun rencana pembangunan jangka menengah
baik bagi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun
lalu. Hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan
Pusat Statistik (BPS) adalah tahun yang lalu.
- Adanya perbedaan data yang dipublikasikan BPS
kabupaten dengan BPS provinsi.
b) Solusi.
- Melakukan koordinasi dengan BPS terkait data yang up
to date dan diharapkan kedepan adanya perubahan
tentang mekanisme/sistem penyajian data pada tahun
berjalan.
- Melakukan koordinasi yang mantap dengan provinsi
dalam hal data dan informasi.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 107
y. Kearsipan
Alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar
Rp2.331.740.800,00 dengan realisasi mencapai
Rp2.310.357.135,00 atau 99,08%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
b) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
daerah
c) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Kearsipan pada :
a) Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
b) Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.42 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kearsipan
Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1
BADAN PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN DOKUMENTASI
1.123.786.500
,00
1.105.013.235
,00
18.773.265,
00 98,33
1.1
PROGRAM
PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
115.896.500,0
0
109.569.785,0
0
6.326.715,0
0 94,54
1.1.1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
75.055.000,00 72.491.230,00 2.563.770,00 96,58
1.1.2 Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika
40.841.500,00 37.078.555,00 3.762.945,00 90,79
1.2
PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA
KERASIPAN
757.778.000,0
0
745.331.450,0
0
12.446.550,
00 98,36
1.2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah
654.713.900,00 642.267.350,00 12.446.550,0
0 98,10
1.2.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
103.064.100,00 103.064.100,00 - 100,00
1.3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
250.112.000,0
0
250.112.000,0
0 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 108
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1.3.1
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
250.112.000,00 250.112.000,00 - 100,00
2 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA.
1.207.954.300,00
1.205.343.900,00
2.610.400,00
99,78
2.1 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
2.1.1 Pengumpulan Data 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00
2.2
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
1.206.154.300,00
1.203.543.900,00
2.610.400,00
99,78
2.2.1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
1.206.154.300,00
1.203.543.900,00
2.610.400,00 99,78
4. Capaian Urusan Kearsipan
a) Meningkatnya upaya-upaya penataan, penyelamatan dan
pelestarian arsip, sebanyak 32.851 berkas arsip telah
tertata di depo arsip Kab. Malang, dengan kondisi siap
layanan.
b) Meningkatnya sistem administrasi kearsipan yang
didukung dengan kualitas sumber daya manusia
sejumlah 126 personil.
c) Pengumpulan data pembangunan Kabupaten Malang dari
berbagai media cetak dalam bentuk kliping sejumlah 24
jilid serta meningkatnya penduplikatan dokumen/arsip
daerah dalam bentuk informatika maupun foto yang
bernilai sejarah sejumlah 750 lembar.
5. Permasalahan dan Solusi
d) Permasalahan
- Belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan yang ada.
- Masih rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan
pada aparatur pemerintah desa sehingga penataan
arsip belum efektif terhadap arsip statis maupun
dinamis.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 109
e) Solusi
- Diperlukan peningkatan sarana prasarana, penataan
berkala serta penerapan manajemen arsip dinamis
yang didukung dengan kualitas sumberdaya manusia.
- Melaksanakan bimbingan teknis maupun pendidikan
dan pelatihan tentang kearsipan serta meningkatkan
tenaga fungsional arsiparis dalam menunjang
peningkatan, penataan dan pelayanan kearsipan.
Tabel 3.43 Capaian Urusan Perpustakaan
Indikator Elemen Data Rumus CAPAIAN
(%) Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
86.00
100.00
Jumlah SKPD 86.00
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip
38.00
38.00
z. Perpustakaan
Alokasi anggaran urusan perpustakan sebesar
Rp595.572.500,00 dengan realisasi mencapai Rp584.223.420,00
atau 98,09%.
1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Badan Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.44 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perpustakaan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1
DINAS PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN DOKUMENTASI
595.572.500
,00
584.223.420
,00
11.349.080,
00 98,09
1.1.1
PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
595.572.500
,00
584.223.420
,00
11.349.080,
00 98,09
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 110
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
PERPUSTAKAAN
1.1.2
Pemasyaraktan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
108.878.500,00
108.878.500,00
- 100,00
1.1.3 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
234.925.700,00
230.105.825,00
4.819.875,00 97,95
1.1.4
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
28.941.100,00
28.941.100,00
- 100,00
1.1.5
Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
68.662.500,00
68.415.500,00
247.000,00 99,64
1.1.6 Penyelenggaraan Kordinasi Pengembangan Budaya Baca
38.042.700,00
33.042.700,00
5.000.000,00 86,86
1.1.7 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
31.265.000,00
31.086.595,00
178.405,00 99,43
1.1.8 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
84.857.000,00
83.753.200,00
1.103.800,00 98,70
4. Capaian Urusan Perpustakaan
a) Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan umum
menjadi 5.590 KTA.
b) Jumlah pengungjung perpustakaan umum sebanyak
5.590 orang sedangkan pengunjung pada perpustakaan
keliling mencapai 24.278 orang.
c) Jumlah perpustakaan desa/kelurahan mencapai 390
lembaga.
d) Jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah
mencapai 51.242 buku.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Kurangnya sarana operasional berupa Mobil
Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru
tersedia 1 unit, utamanya difokuskan pada lembaga
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta
desa yang lokasinya jauh dari pusat kota, sebagai
upaya untuk meningkatkan minat dan budaya baca
bagi masyarakat di Kabupaten Malang.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 111
- Masih terbatasnya koleksi buku baik secara kuantitas
maupun spesifikasi.
b) Solusi
- Perlunya penambahan Mobil Perpustakaan Keliling
(MPK), mengingat MPK sangat diperlukan untuk
pelayanan dan sosialisasi utamanya difokuskan pada
lembaga sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama, serta desa yang lokasinya jauh dari pusat
kota, sebagai upaya untuk meningkatan minat dan
budaya baca bagi masyarakat di Kabupaten Malang.
- Penambahan koleksi buku melalui peningkatan
anggaran pengadaan buku agar semakin banyak
pengunjung guna meningkatkan minat dan budaya
baca.
C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN
a. Pertanian
Alokasi anggaran urusan pertanian sebesar
Rp29.611.391.499,00 dengan realisasi mencapai
Rp29.303.548.579,00 atau 98,96%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program peningkatan kesejahteraan petani
b) Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
c) Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan
d) Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
e) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
f) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
g) Program peningkatan produksi hasil peternakan
h) Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 112
i) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Pertanian tersebar pada :
a) Dinas Pertanian dan Perkebunan
b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
c) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.45 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pertanian Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN
9.596.763.818
,24
9.428.308.859
,00
168.454.959
,24 98,24
1.1
PROGRAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
5.634.608.799,00
5.525.042.400,00
109.566.399,00
98,06
1.1.1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
184.104.400,00 184.104.400,00 - 100,00
1.1.2
Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani
3.035.414.000,00
3.030.195.000,00
5.219.000,00 99,83
1.1.3
Peningkatan Sistem Insentif dan Disnisentif bagi Petani/Kelompok Tani (DAK)
2.415.090.399,00
2.310.743.000,00
104.347.399,00
95,68
1.2
PROGRAM
PENINGKATAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUN
AN
625.966.400,0
0
615.994.400,0
0
9.972.000,0
0 98,41
1.2.1
Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah
625.966.400,00 615.994.400,00 9.972.000,00 98,41
1.3
PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
328.355.000,00
326.991.500,00
1.363.500,00
99,58
1.3.1
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
328.355.000,00 326.991.500,00 1.363.500,00 99,58
1.4
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUN
AN
1.869.964.900
,00
1.835.657.900
,00
34.307.000,
00 98,17
1.4.1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
154.080.000,00 151.080.000,00 3.000.000,00 98,05
1.4.2 Standarisasi Kualitas Bahan Baku
1.220.737.600,00
1.196.642.600,00
24.095.000,00
98,03
1.4.3
Penyediaan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian
40.773.200,00 40.773.200,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 113
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1.4.4 Penanganan Panen dan PascaPanen Bahan Baku
169.877.600,00 167.550.600,00 2.327.000,00 98,63
1.4.5 Pembinaan dan pelatihan Manajemen Agribisnis
284.496.500,00 279.611.500,00 4.885.000,00 98,28
1.5 UPT LUMBUNG DESA MODERN (BLUD)
1.137.868.719,24
1.124.622.659,00
13.246.060,24
98,84
1.5
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.137.868.719,24
1.124.622.659,00
13.246.060,24
98,84
1.5.1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
1.137.868.719,24
1.124.622.659,00
13.246.060,24
98,84
2
DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
18.278.315.08
1,00
18.141.667.72
0,00
136.647.361
,00 99,25
2.1
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
4.318.433.951,00
4.284.758.900,00
33.675.051,00
99,22
2.1.1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
489.258.000,00 484.164.900,00 5.093.100,00 98,96
2.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Ternak dan Obat Hewan
505.833.000,00 503.624.000,00 2.209.000,00 99,56
2.1.3 Pengamatan Penyakit Hewan
280.314.000,00 280.244.000,00 70.000,00 99,98
2.1.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan (DAK)
3.043.028.951,00
3.016.726.000,00
26.302.951,00
99,14
2.2
PROGRAM
PENINGKATAN PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
11.870.755.000,00
11.814.335.520,00
56.419.480,00
99,52
2.2.1 Pembibitan dan Perawatan Ternak
1.591.600.350,00
1.578.613.190,00
12.987.160,00
99,18
2.2.2 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
5.019.812.150,00
5.016.617.350,00
3.194.800,00 99,94
2.2.3 Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
1.656.012.500,00
1.647.244.980,00
8.767.520,00 99,47
2.2.4 Pengembangan Agribisnis Pertenakan
311.800.000,00 311.558.000,00 242.000,00 99,92
2.2.5 Pendataan Potensi Peternakan
665.230.000,00 665.230.000,00 - 100,00
2.2.6 Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Peternakan
1.760.050.000,00
1.745.778.000,00
14.272.000,00
99,19
2.2.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak (DAK)
866.250.000,00 849.294.000,00 16.956.000,0
0 98,04
2.3
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
1.914.406.130,00
1.868.353.300,00
46.052.830,00
97,59
2.3.1 Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1.853.600.000,00
1.807.930.300,00
45.669.700,00
97,54
2.3.2
Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (Bantuan Provinsi)
60.806.130,00 60.423.000,00 383.130,00 99,37
2.4 PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN
174.720.000,00
174.220.000,00
500.000,00 99,71
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 114
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
TEKNOLOGI PETERNAKAN
2.4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
174.720.000,00 174.220.000,00 500.000,00 99,71
3
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA
PENYULUHAN
1.736.312.600,00
1.733.572.000,00
2.740.600,00
99,84
3.1
PROGRAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PETANI
842.642.600,00
842.562.000,00
80.600,00 99,99
3.1.1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
192.642.600,00 192.642.000,00 600,00 99,99
3.1.2 Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani
650.000.000,00 649.920.000,00 80.000,00 99,99
3.2
PROGRAM
PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
893.670.000,00
891.010.000,00
2.660.000,00
99,70
3.2.1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
78.005.000,00 78.005.000,00 - 100,00
3.2.2
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
671.540.000,00 668.940.000,00 2.600.000,00 99,61
3.2.3 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
144.125.000,00 144.065.000,00 60.000,00 99,96
4. Capaian Urusan Pertanian
a) Produksi beras mencapai 505.138 ton, jagung
mencapai 295.340 ton, ubi kayu mencapai 250.453
ton, gula mencapai 137.338 ton.
b) Produksi perkebunan mencapai 2.235.155 ton.
c) Perkembangan populasi ternak untuk sapi potong
223.717 ekor, sapi perah 81.150 ekor, kambing
248.048 ekor, domba 33.284 ekor. Sedangkan
populasi ayam petelur mencapai 5.765.796 ekor,
ayam pedaging mencapai 28.335.754 ekor.
Perkembangan usaha ternak unggas mengalami
kemajuan yang signifikan dikarenakan kondisi
peternak unggas sudah pada fase kemandirian usaha,
pemerintah hanya memberikan stimulan dalam hal
pencegahan dan penanggulangan penyakit berupa
pemberian desinfektan dan vaksin. Seiring dengan
meningkatnya semangat usaha budidaya ternak sapi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 115
pada wilayah-wilayah sentra populasi dilaksanakan
implementasi teknologi tepat yaitu Inseminasi Buatan
(IB) untuk sapi potong sebanyak 84.001 dosis dan
untuk sapi perah sebanyak 46.632 dosis.
d) Produksi hasill ternak untuk daging mencapai
39.575,09 ton, telur mencapai 43.452,20 ton dan
susu mencapai 137.324,46 ton.
e) Kelompok ternak mencapai 255 kelompok dengan
jumlah anggota mencapai 9.010 orang dan dari
populasi ternak yang ada tenaga kerja yang terserap
mencapai 268.466 orang. Sedangkan pendapatan
peternak sapi potong sebesar Rp15.567.100,00,
pendapatan peternak sapi perah sebesar
Rp16.463.300,00 dan pendapatan peternak unggas
sebesar Rp16.962.658,00.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Curah hujan yang tinggi disertai kelembapan tinggi
yang menyebabkan banyak hama potong leher padi.
Hama sejenis jamur ini berkembang biak cepat
pada tanaman padi yang berjarak tanam rapat.
Kecepatan pertumbuhan jamur tersebut juga akan
semakin tinggi jika pemupukan tanaman padi
menggunakan urea secara berlebihan.
- Sebagian besar tanaman kopi sudah berumur tua,
sehingga produktivitas menjadi turun.
- Pertanian sendiri termasuk salah satu penyumbang
terjadinya kerusakan lingkungan yaitu penggunaan
bahan kimia baik sebagai racun hama dan penyakit
ataupun penggunaan pupuk kimia menyebabkan
tanah menjadi sakit dan berkurang kesuburannya
sehingga jika hal ini terus dibiarkan akan
mengakibatkan produktivitas hasil pertanian yang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 116
semakin menurun. Bahan-bahan kimia ini juga
dapat mengakibatkan terjadinya penyakit-penyakit
baru pada manusia yang mengkomsumsi produk
pertanian yang mengandung berbagai bahan kimia
tersebut. Salah satu lahan yang mengalami
degradasi di Kabupaten Malang yaitu di Kecamatan
Poncokusumo. Degradasi lahan akibat pemupukan
yang tidak berimbang mengakibatkan penurunan
produksi dan produktivitas komoditas Apel
Poncokusumo. Apel merupakan buah subtropis
sehingga budidaya apel di wilayah tropis
memerlukan penanganan intensif untuk
mempermudah adaptasi terhadap iklim tropis.
Jangka waktu adaptasi apel untuk dapat
berproduksi secara stabil membutuhkan waktu
bertahun-tahun. Beberapa kendala dalam budidaya
apel di wilayah tropis antara lain serangan
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Petani apel
untuk mengatasi hal tersebut menggunakan obat-
batan kimia yang tidak ramah lingkungan dalam
jangka waktu yang lama. Pemupukan dan
pengendalian hama yang tidak ramah lingkungan
inilah penyebab utama degradasi lahan.
b) Solusi
- Peningkatan penanganan serangan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang ramah
lingkungan selain untuk mengantisipasi serangan
OPT juga untuk meminimalisasi degradasi lahan.
Menerapkan pemupukan berimbang dalam
budidaya padi.
- Intensifikasi Tanaman Kopi Rakyat yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas budidaya usaha
tanaman kopi dalam upaya peningkatan
produktivitas tanaman kopi yang lebih baik.Akan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 117
dilaksanakan bimbingan teknis budidaya tanaman
kopi khususnya yang berkaitan dengan intensifikasi
kopi, pengembangan benih unggul, pemeliharaan
tanaman, sedangkan fokus praktek lapangan pada
kegiatan pemangkasan dan pemeliharaan lepas
panen.
- Sosialiasi sistem pertanian organik merupakan
suatu sistem produksi pertanian dimana bahan
organik menjadi faktor penting dalam produksi
usaha tani. Contohnya penggunaan pupuk organik
(alami atau buatan) dan pupuk hayati serta
pemberantasan hama, penyakit, dan gulma secara
biologis. Pertanian organik berupaya
mendayagunakan potensi lokalitas yang ada
sebagai suatu agroekosistem yang tertutup dengan
memanfaatkan bahan baku atau input dari
sekitarnya. Berupaya menjaga, merawat, dan
memperbaiki kualitas kesuburan tanah melalui
tindakan pemupukan organik, pergiliran tanaman,
konservasi lahan dll. Model sistem pertanian
terpadu dengan menggunakan teknologi EM-4,
yaitu sistem dengan memadukan budidaya
tanaman, perkebunan, peternakan, perikanan, dan
pengolahan daur limbah secara selaras, serasi, dan
berkesinambungan. Kebutuhan input luar
menggunakan prinsip penggunaan masukan luar
rendah, misalnya penggunaan pupuk organik dan
pestisida seminimal mungkin atau bahkan tanpa
menggunakannya. Limbah organik dari kotoran
ternak dan sisa-sisa tanaman difermentasikan
dengan teknologi EM-4 menjadi pupuk organik atau
bokashi dalam waktu cepat dan dikembalikan lagi
untuk tanaman.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 118
b. Kehutanan
Alokasi anggaran urusan kehutanan sebesar
Rp4.455.000.065,00 dengan realisasi mencapai
Rp4.398.821.000,00 atau 98,74%.
1. Program pembangunan yang dilaksanakan
a) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
b) Program rehabilitasi hutan dan lahan
c) Program perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan
d) Program pengembangan usaha perhutanan dan peran
serta masyarakat
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Dinas Kehutanan
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.46 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Kehutanan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 DINAS KEHUTANAN 4.455.000.065
,00
4.398.821.000
,00
56.179.065,
00 98,74
1.1
PROGRAM PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
175.145.000,0
0
175.087.000,0
0 58.000,00 99,97
1.1.1 Optimalisasi PNBP 44.500.000,00 44.500.000,00 - 100,00
1.1.2 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
28.500.000,00 28.500.000,00 - 100,00
1.1.3 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
52.000.000,00 52.000.000,00 - 100,00
1.1.4 Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat
50.145.000,00 50.087.000,00 58.000,00 99,88
1.2
PROGRAM
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
3.113.740.065
,00
3.071.697.000
,00
42.043.065,
00 98,65
1.2.1 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
95.000.000,00 95.000.000,00 - 100,00
1.2.2 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif
190.340.000,00 188.720.000,00 1.620.000,00 99,15
1.2.3
Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum,Fasilitas Sosial serta Hamparan lahan kosong)
1.126.725.000,00
1.104.565.000,00
22.160.000,00
98,03
1.2.4
Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendal/Dam Penahan/Pengendali Jurang/Embung
41.855.000,00 41.610.000,00 245.000,00 99,41
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 119
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
Air/Teras
1.2.5 Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00
1.2.6 Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota
65.145.000,00 64.995.000,00 150.000,00 99,77
1.2.7 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif (DAK)
1.270.530.065,00
1.254.997.000,00
15.533.065,00
98,78
1.2.8
Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendal/Dam Penahan/Pengendali Jurang/Embung Air/Teras (DAK)
171.145.000,00 170.075.000,00 1.070.000,00 99,37
1.2.9 Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan Kota (DAK)
133.000.000,00
131.735.000,00 1.265.000,00 99,05
1.3
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
564.625.000,0
0
554.055.000,0
0
10.570.000,
00 98,13
1.3.1 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
70.000.000,00 70.000.000,00 - 100,00
1.3.2
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan
55.000.000,00 55.000.000,00 - 100,00
1.3.3 Konservasi Daerah Tangkapan Air
45.145.000,00 45.145.000,00 - 100,00
1.3.4 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00
1.3.5 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DAK)
364.480.000,00 353.910.000,00 10.570.000,0
0 97,10
1.4
PROGRAM
PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT
601.490.000,00
597.982.000,00
3.508.000,00
99,42
1.4.1 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
210.647.000,00 207.395.000,00 3.252.000,00 98,46
1.4.2 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
50.145.000,00 50.145.000,00 - 100,00
1.4.3
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
190.033.000,00 190.033.000,00 - 100,00
1.4.4 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (DAK)
150.665.000,00
150.409.000,00 256.000,00 99,83
4. Capaian Urusan Kehutanan
a) Upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan
meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktivitas dan peranannya dalam
mendukung sistem penyangga kehidupan dilakukan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang mencakupdalam
dan luar kawasan (lahan masyarakat) meliputi luar
kawasan seluas 1.972,66 hektar dengan volume
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 120
sebanyak 803.951 batang berupa: pembuatan
bibit/benih tanaman kehutanan, pengembangan
hutan rakyat dan pengkayaan vegetatif, penghijauan
lingkungan (lahan fasilitas umum, fasilitas sosial serta
hamparan lahan kosong seluas, konservasi daerah
tangkapan dan sumberdaya alam hayati, agroforesty
beserta pemeliharaannya. Sedangkan rehabilitasi
hutan dan lahan untuk dalam kawasan seluas 798,90
hektar dengan volume mencapai 929.150 batang.
b) Dalam upaya pelestarian sumber air dilakukan
pengkayaan tanaman di sekitar sumber air seluas 30
hektar dengan volume 10.950 batang diantaranya
kerjasama melalui program CSR dengan PT. Cheil
Jedang Indonesia Pasuruan dan PT. Pertamina
Malangdengan kegiatan penanaman sekitar sumber
dan kanan kiri sungai.
c) Salah satu upaya mengembalikan fungsi hutan
dilakukan reboisasi melalui Hari Menanam Pohon
Indonesia di kawasan hutan lindung yang fungsi
lindungnya mengalami kerusakan dengan terjadinya
perubahan fungsi menjadi perkebunan pisang,
singkong, jagung, dll sebanyak 40.000
bibit,melibatkan beberapa pemangku kepentingan
dengan memberikan bantuan bibit diantaranya PT.
Pertamina, PT. Cheil Jedang Inbdonesia, PT. Ekamas
Fortuna, BP Das Brantas, dan lain – lain.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Belum optimalnya pelaporan jumlah dokumen
angkutan kayu rakyat ke Dinas kehutanan
Kabupaten Malang oleh pelaku usaha perorangan
maupun industri primer.
- Belum optimalnya penyusunan perencanaan
dengan pola kemitraan dalam
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 121
mengimplementasikan kebijakan pengelolaan
hutan.
b) Solusi
- Dinas Kehutanan Kabupaten Malang lebih proaktif
mendatangi para pihak yang berkepentingan
dalam tertib administrasi dokumen angkutan kayu
rakyat.
- Perlu dilakukan koordinasi yang intensif antar
pihak yang terkait untuk mengevaluasi hasil
pelaksanaan pengelolaan hutan pola kemitraan
dan pembinaan lanjutan kepada Lembaga
Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH)
termasuk pendampingan dari penyuluh
kehutanan.
c. Energi dan Sumber Daya Mineral
Alokasi anggaran urusan energi dan sumber daya
mineral sebesar Rp3.271.997.750,00 dengan realisasi
mencapai Rp3.214.691.750,00 atau 98,25%.
1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan
a) Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
b) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak lingkungan
c) Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
d) Program pembinaan dan pengawasan migas
e) Program pembinaan dan pengembangan energi baru
terbarukan (ebt) dan konservasi energi
f) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi
sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 122
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.47 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Energi
dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1 DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
3.271.997.750
,00
3.214.691.750
,00
57.306.00
0,00 98,25
1.1
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
149.560.000,00
147.130.000,00
2.430.000,00
98,38
1.1.1
Sosialisasi Regulasi mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
1.1.2
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
32.170.000,00 32.170.000,00 - 100,00
1.1.3 Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan
57.390.000,00 56.880.000,00 510.000,00 99,11
1.1.4 Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan
35.000.000,00 33.080.000,00 1.920.000,
00 94,51
1.2
PROGRAM PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG
BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN
95.550.000,00 90.680.000,00 4.870.000,
00 94,90
1.2.1 Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
27.550.000,00 27.550.000,00 - 100,00
1.2.2 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
40.000.000,00 35.380.000,00 4.620.000,
00 88,45
1.2.3 Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
28.000.000,00 27.750.000,00 250.000,00 99,11
1.3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG KETENAGALISTRIKAN
2.831.831.100
,00
2.782.075.100
,00
49.756.00
0,00 98,24
1.3.1 Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan
2.787.831.100,00
2.738.075.100,00
49.756.000,00
98,22
1.3.2 Monitoring Pembangunan Ketenagalistrikan
44.000.000,00 44.000.000,00 - 100,00
1.4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MIGAS
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
1.4.1 Pengawasan, Pengendalian Distribusi dan Pengusahaan Migas
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
1.5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DAN KONSERVASI ENERGI
66.000.000,00 66.000.000,00 - 100,00
1.5.1 Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
47.000.000,00 47.000.000,00 - 100,00
1.5.2 Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00
1.6
PROGRAM PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
79.056.650,00 78.806.650,00 250.000,0
0 99,68
1.6.1 Peningkatan Konversi Air Tanah
79.056.650,00 78.806.650,00 250.000,00 99,68
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 123
4. Capaian Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
a) Meningkatnya koordinasi dan pendataan tentang hasil
produksi di bidang pertambangan, serta monitoring
dan pengendalian kegiatan penambangan bahan
galian C serta dilaksanakannya sosialisasi regulasi
mengenai kegiatan penambangan bahan galian C.
b) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan secara
intensif, baik untuk penambang yang sudah memiliki
izin agar tertib administrasi maupun penambang yang
belum berizin agar segera mengurus ijin tambang.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Masih banyak penambangan liar yang mengambil
sumber daya alam seperti pasir, batuan, tanah
urug yang lokasinya jauh dipelosok/ pedalaman
dan dekat dengan jembatan (kurang dari 100 m).
- Kurangnya personil ESDM khususnya inspektur
tambang dan tenaga teknis tambang, sarana dan
prasarana untuk melakukan pengawasan dan
monitoring kegiatan pertambangan.
b) Solusi
- Meningkatnya upaya pengawasan, penertiban dan
pembinaan secara intensif.
- Penambahan personel dan sarana prasarana
untuk melakukan pengawasan.
d. Pariwisata
Alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar
Rp12.010.627.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp10.436.104.324,00 atau 86,69%.
1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan
a) Program pengembangan pemasaran pariwisata
b) Program pengembangan destinasi pariwisata
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 124
c) Program pengembangan kemitraan
d) Program peningkatan pelayanan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.48 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Pariwisata Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
12.010.627.00
0,00
10.436.104.324,
00
1.574.522.6
76,00 86,89
1.1. PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
2.400.000.000,00
2.372.391.200,00
27.608.800,00
98,85
1.1.1 Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00
1.1.2 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
665.000.000,00 664.975.000,00 25.000,00 99,99
1.1.3 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
450.000.000,00 441.612.500,00 8.387.500,00 98,14
1.1.4 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
135.000.000,00 135.000.000,00 - 100,00
1.1.5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
1.050.000.000,00
1.030.803.700,00 19.196.300,0
0 98,17
1.2.
PROGRAM
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
5.951.347.000
,00
5.631.203.900,0
0
320.143.100
,00 94,62
1.2.1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata
60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00
1.2.2 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
792.420.000,00 789.750.000,00 2.670.000,00 99,66
1.2.3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
2.737.580.000,00
2.467.295.000,00 270.285.000,
00 90,13
1.2.4 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Perasarana Pariwisata (DAK)
2.361.347.000,00
2.314.158.900,00 47.188.100,0
0 98,00
1.3
PROGRAM
PENGEMBANGAN KEMITRAAN
659.280.000,00
655.842.000,00 3.438.000,0
0 99,48
1.3.1
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
479.280.000,00 479.280.000,00 - 100,00
1.3.2
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
180.000.000,00 176.562.000,00 3.438.000,00 98,09
1.4 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
3.000.000.000,00
1.776.667.224,00
1.223.332.776,00
59,22
1.4.1 Kegiatan Pelayanan (UPT Taman Wisata Wendit)
3.000.000.000,00
1.776.667.224,00 1.223.332.77
6,00 59,22
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 125
4. Capaian Urusan Pariwisata
a) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebanyak
5.849.544 orang dengan rincian 5.719.881 orang
wisatawan nusantara dan 129.663 orang wisatawan
mancanegara.
b) Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah
dikembangkan destinasi bernuansa ekowisata, wisata
budaya dan wisata buatan, untuk mendukung hal
tersebut antara lain telah dilaksanakan: perbaikan
infrastuktur jalan menuju obyek wisata,
pengembangan even wisata seperti: Kirab Budaya
Agung, Wisata Rafting, dan Pemilihan Duta wisata
Kabupaten Malang Joko Roro.
c) Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan
pariwisata selain melalui program-program, dilakukan
pula dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama
antara pelaku, asosiasi, pemerhati dan masyarakat
umum yang didukung oleh promosi pariwisata dan
budaya, seperti promosi travel exchange and meeting,
incentive convention and exhibition (MICE). Selain itu
memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media
cetak maupun elektronik serta mengoptimalkan
tourism information center yang ada.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Sinergitas program kegiatan antar instansi terkait
belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Masih belum terpadunya pengembangan sektor
pariwisata sehingga cenderung pengembangan
berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan
fasilitas yang mendukung.
b) Solusi
- Perlu dilaksanakannya koordinasi secara inftensif.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 126
- Perlu sinergitas antar stakeholder dalam
menumbuh kembangkan sektor pariwisata melalui
program kegiatan terpadu.
e. Kelautan dan Perikanan
Alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan
sebesar Rp5.008.550.419,00 dengan realisasi mencapai
Rp4.923.781.750,00 atau 98,31%.
1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan
a) program pengembangan budidaya perikanan
b) program pengembangan perikanan tangkap
c) program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
d) program peningkatan pengawasan, pengendalian dan
konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
e) program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil
f) program pengembangan sumber daya manusia
kelautan dan perikanan
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.49 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1 DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
5.008.550.419
,00
4.923.781.750
,00
84.768.669,
00 98,31
1.1 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
1.856.006.919,00
1.821.872.200,00
34.134.719,00
98,16
1.1.1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul
163.646.100,00 162.354.100,00 1.292.000,00 99,21
1.1.2 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
18.158.000,00 18.113.000,00 45.000,00 99,75
1.1.3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
148.163.500,00 145.890.500,00 2.273.000,00 98,47
1.1.4 Pembinaan Kesehatan Ikan 18.284.200,00 18.284.200,00 - 100,00
1.1.5 Kajian Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan
31.490.000,00 31.325.000,00 165.000,00 99,48
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 127
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1.1.6
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Pembudidaya Ikan (DAK)
931.286.619,00 913.740.400,00 17.546.219,0
0 98,12
1.1.7
Pembangunan dan / atau Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (DAK)
544.978.500,00 532.165.000,00 12.813.500,0
0 97,65
1.2.
PROGRAM
PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
1.077.185.000,00
1.067.737.000,00
9.448.000,00
99,12
1.2.1 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
45.850.000,00 45.850.000,00 - 100,00
1.2.2 Pembinaan Pelelangan Ikan 63.260.000,00 62.560.000,00 700.000,00 98,89
1.2.3
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan (DAK)
968.075.000,00 959.327.000,00 8.748.000,00 99,10
1.3.
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
1.785.473.900
,00
1.749.656.900
,00
35.817.000,
00 97,99
1.3.1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
102.728.900,00 102.678.900,00 50.000,00 99,95
1.3.2 Kajian Optimalisasi Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
741.599.000,00 720.193.000,00 21.406.000,0
0 97,11
1.3.3 Kajian Optimalisasi Pengembangan Investasi dan Permodalan
29.796.000,00 29.581.000,00 215.000,00 99,28
1.3.4
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DAK)
911.350.000,00 897.204.000,00 14.146.000,0
0 98,45
1.4.
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN KONSERVASI
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
35.903.000,00 35.823.000,00 80.000,00 99,78
1.4.1
Pembinaan Pengawasan,Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
35.903.000,00 35.823.000,00 80.000,00 99,78
1.5
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
24.230.000,00 24.168.000,00 62.000,00 99,74
1.5.1 Pemberdayaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
24.230.000,00 24.168.000,00 62.000,00 99,74
1.6
PROGRAM
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
229.751.600,00
224.524.650,00
5.226.950,00
97,72
1.6.1
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan
56.909.400,00 56.889.400,00 20.000,00 99,96
1.6.2 Pembinaan Ketersediaan Pangan Asal Ikan
56.536.000,00 56.321.000,00 215.000,00 99,62
1.6.3 Penyusunan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan
50.306.200,00 49.651.200,00 655.000,00 98,70
1.6.4 Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)
66.000.000,00 61.663.050,00 4.336.950,00 93,43
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 128
4. Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan
a) Produksi Perikanan tangkap mencapai 7.432,79 ton,
produksi perikanan budidaya mencapai 20.562,54 ton
dan produksi ikan olahan mencapai 7.698,98 ton.
b) Konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi
masyarakat terhadap komoditas ikan mencapai 25,23
kg/kapita/tahun.
5. Permasalahan dan Solusi
c) Permasalahan
- Hujan di perairan menyebabkan ikan pelagis kecil
menghilang di perairan sehingga alat tangkap
jaring menjadi tidak efektif, akibatnya kapal di
pelabuhan Pondok Dadap terutama yang
menggunakan purse seine (50 unit kapal) hampir
tidak berproduksi sepanjang tahun 2016.
- Sebagian besar produk kelautan dan perikanan
masih dipasarkan dalam bentuk primer dan belum
diolah sehingga memiliki nilai ekonomi yang masih
rendah.
- Armada dan alat tangkap relatif sederhana
sehingga kemampuan jelajahnya dan
produktivitasnya terbatas.
- Kendala keterbatasan modal usaha dalam upaya
pengembangan volume usaha ke skala yang lebih
besar, sehingga perlu meningkatkan kemampuan
permodalan pelaku usaha kelautan dan
perikanan.
- Harga pakan ikan yang cukup tinggi
mengakibatkan biaya operasional usaha budidaya
ikan semakin tinggi.
- Sebagian besar masyarakat pesisir masih belum
tersentuh pelayanan dasar, kebutuhan dasar serta
kesempatan ekonomi.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 129
d) Solusi
- Produksi ikan pelagis besar/ekonomis penting
(tuna) hasil pancingan dari kapal sekoci yang bisa
menjangkau laut lepas tidak mengalami
penurunan.
- Peningkatan produksi, daya saing dan nilai
tambah produk serta potensi ekonomi kelautan;
dan pengembangan sentra-sentra produksi
perikanan.
- Modernisasi armada penangkapan secara
bertahap untuk meningkatkan kemampuan
operasional armada serta pemberian bantuan
pengadaan alat tangkap yang produktif.
- Sosialisasi dalam mengakses permodalan serta
pemberian rekomendasi program kredit usaha dari
bank pemerintah; dan meningkatkan status
keuangan mikro sebagai upaya memperoleh
bantuan modal dari pihak bank.
- Pengembangan pakan lokal/pakan alternatif;
pemberian stimulan mesin pakan ikan; serta
mengembangkan gerakan pakan mandiri.
- Pengembangan kawasan ekonomi perikanan;
pembinaan yang dilakukan secara intensif dengan
mengembangkan ekonomi kreatif; dan perlu
mencari sumber pendapatan baru untuk
mendukung transformasi ekonomi.
f. Perdagangan
Alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar
Rp26.040.061.501,00 dengan realisasi mencapai
Rp25.735.977.064,00 atau 98,83%.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 130
1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan
a) Program pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pasar
b) Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
c) Program pembinaan industri rokok dan tembakau
d) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
e) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri
f) Program peningkatan pengelolaan pasar dan
pembinaan pedagang
g) Program resi gudang
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan Perdagangan tersebar pada :
a) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
b) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
c) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.50 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perdagangan Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN
PASAR
15.063.032.001,
00
14.772.150.738,
00
290.881.263
,00 98,07
1.1
PROGRAM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
546.445.000,00 545.217.310,00 1.227.690,0
0 99,78
1.1.1 Peningkatan Pengawasan
Peredaran Barang dan Jasa 114.175.000,00 114.174.910,00 90,00 99,99
1.1.2
Operasionalisasi dan
Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
432.270.000,00 431.042.400,00 1.227.600,00 99,72
1.2
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
521.000.000,00 512.709.040,00 8.290.960,0
0 98,41
1.2.1 Promosi Perdagangan 521.000.000,00 512.709.040,00 8.290.960,00 98,41
1.3
PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
304.800.000,00 303.842.898,00 957.102,00 99,69
1.3.1 Pengambangan Pasar dan
Distribusi Barang/Produk 121.000.000,00 121.000.000,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 131
NO. PERANGKAT DAERAH/
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET
(Rupiah)
REALISASI
(Rupiah)
SISA
(Rupiah) %
1.3.2 PengambanganPasar Lelang
Daerah 19.400.000,00 19.400.000,00 - 100,00
1.3.3
Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan
164.400.000,00 163.442.898,00 957.102,00 99,42
1.4
PROGRAM PEMBINAAN
INDUSTRI ROKOK DAN
TEMBAKAU
125.000.000,00 125.000.000,00 - 100,00
1.4.1
Pendataan dan Pengawasan
Kepemilikan atau
Penggunaan Mesin Pelinting
Rokok Sigaret dan
Pemberian Sertifikat/ Kode
Registrasi Mesin Pelinting
Rokok Sigaret
125.000.000,00 125.000.000,00 - 100,00
1.5
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN PASAR
DAN PEMBINAAN
PEDAGANG
989.820.000,00 984.478.750,00 5.341.250,0
0 99,46
1.5.1 Penataan tempat berusaha
di pasar 31.745.000,00 31.745.000,00 - 100,00
1.5.2 Pembinaan disiplin
pedagang 167.031.000,00 165.934.750,00 1.096.250,00 99,34
1.5.3
Intensifikasi dan
ekstensifikasi pungutan
retribusi pasar
791.044.000,00 786.799.000,00 4.245.000,00 99,46
1.6
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR
12.413.372.000,
00
12.138.725.940,
00
274.646.060
,00 97,79
1.6.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar
9.015.330.000,00 8.740.886.940,00 274.443.060,
00 96,96
1.6.2 Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)
3.398.042.000,00 3.397.839.000,00 203.000,00 99,99
1.7 PROGRAM RESI GUDANG 162.595.001,00 162.176.800,00 418.201,00 99,74
1.7.1 Resi Gudang 79.000.000,00 79.000.000,00 - 100,00
1.7.2 Resi Gudang (DAK) 83.595.001,00 83.176.800,00 418.201,00 99,50
2 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
10.584.256.000,00
10.584.241.000,00
15.000,00 99,99
2.1
PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA PASAR
10.584.256.000,00
10.584.241.000,00
15.000,00 99,99
2.2.1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pasar
10.584.256.000,00
10.584.241.000,00
15.000,00 99,99
3 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA.
392.773.500,00 379.585.326,00 13.188.174,
00 96,64
3.1
PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
222.665.000,00 214.417.326,00 8.247.674,0
0 96,30
3.1.1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
222.665.000,00 214.417.326,00 8.247.674,00 96,30
3.2 PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI ROKOK DAN
TEMBAKAU
170.108.500,00 165.168.000,00 4.940.500,0
0 97,10
3.2.1 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai
170.108.500,00 165.168.000,00 4.940.500,00 97,10
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 132
4. Capaian Urusan Perdagangan
a) Ekspor bersih mencapai US$283.830.177,87 dari nilai
ekspor sebesar US$377.153.816,14 dan nilai impor
sebesar US$93.323.638,27.
b) Jumlah perusahaan yang mempunyai tanda daftar
perusahaan (TDP) mencapai 22.989 perusahaan.
c) Jumlah alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan
(UTTP) bertanda tera sah dalam upaya perlindungan
terhadap konsumen dan produsen atas kebenaran
ukuran dan transaksi kuantitas barang secara cepat
dan akurat mencapai 26.741 unit.
d) Terealisasinya monitoring harga sembako dan barang
penting lainnya yang tersebar di wilayah Kab. Malang
di 33 pasar.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Para pelaku importir dan eksportir belum optimal
dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya.
- Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya
jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam
negeri maupun luar negeri.
b) Solusi
- Perlunya usulan kepada Kementerian
Perdagangan RI untuk merevisi regulasi yang telah
diterbitkan berkaitan dengan SKA (Surat
Keterangan Asal) yang dulunya SKA dimaksud
diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, dan
Perdagangan Kabupaten/Kota yang merupakan
alat pembinaan dan pengawasan yang untuk di
patuhi oleh importir dan eksportir.
- Meningkatkan pemahaman tentang prosedur
ekspor impor bagi pelaku usaha industri.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 133
g. Perindustrian
Alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar
Rp5.288.000.000,00 dengan realisasi mencapai
Rp5.127.987.500,00 atau 96,97%.
1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan
a) Program pengembangan industri kecil dan menengah
b) Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial
c) Pembinaan lingkungan sosial
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Dinas Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.51 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Perindustrian Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
PASAR
5.288.000.000,00
5.127.987.500,00
160.012.500,00
96,97
1.1
PROGRAM
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
388.000.000,00
337.247.500,00
50.752.500,00
86,92
1.1.1 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
388.000.000,00 337.247.500,00 50.752.500,0
0 86,92
1.2
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA
INDUSTRI POTENSIAL
25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
1,2.1 Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat
25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00
1.3 PEMBINAAN LINGKUNGAN
SOSIAL
4.875.000.000
,00
4.765.740.000
,00
109.260.000
,00 97,76
1.3.1
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
4.409.110.000,00
4.299.850.000,00
109.260.000,00
97,52
1.3.2
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan Antara Lain Melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi
465.890.000,00 465.890.000,00 - 100,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 134
4. Capaian Urusan Perindustrian
a) Perkembangan jumlah industri formal mencapai 1.890
unit dan industri informal (rumah tangga) mencapai
21.050 unit.
b) Investasi dari sektor industri formal mencapai
Rp2.813.421.618.000.00 sedangkan dari sektor
industri informal (rumah tangga) mencapai
Rp19.044.330.000,00.
c) Penyerapan tenaga kerja mencapai 165.551 orang
yang terdiri dari jumlah tenaga kerja dari sektor
formal mencapai 108.756 orang dan tenaga kerja dari
sektor informal mencapai 56.795 orang.
5. Permasalahan dan Solusi
a) Permasalahan
- Rendahnya daya saing industri dari adanya
keterlambatan kemampuan SDM, penguasaan
teknologi dan standarisasi produk.
- Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku
potensial unggulan daerah menuju terbentuknya
kompetensi inti industri daerah dan klaster
industri serta produk unggulan.
- Rendahnya kesadaran akan pentingnya
perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas
produk yang dihasilkan.
b) Solusi
- Peningkatan daya saing industri melalui
peningkatn kualitas dan keuantitas produksi.
- Pengembangan industri dengan berbasis pada
potensi sumberdaya yang tersedia.
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
terhadap produk asli daerah.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 135
h. Transmigrasi
Alokasi anggaran urusan transmigrasi sebesar
Rp340.379.500,00 dengan realisasi mencapai
Rp286.376.000,00 atau 84,13%.
1. Program Pembangunan yang Dilaksanakan
a) Program pengembangan wilayah transmigrasi
b) Program transmigrasi lokal
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Pelaksanaan urusan pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Tabel 3.52 Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan
Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2016
NO. PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN
TARGET (Rupiah)
REALISASI (Rupiah)
SISA (Rupiah)
%
1 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
340.379.500,00
286.376.000,00
54.003.500,00
84,13
1.1
PROGRAM
PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI
220.194.000,00
170.529.500,00
49.664.500,00
77,45
1.1.1
Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
127.654.000,00
95.467.500,00
32.186.500,00
74,79
1.1.2
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan sertaPenempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
92.540.000,00
75.062.000,00
17.478.000,00
81,11
1.2 PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL
120.185.500,00
115.846.500,00
4.339.000,00
96,39
1.2.1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal
69.116.000,00
66.592.000,00
2.524.000,00
96,35
1.2.2 Pelatihan Transmigrasi Lokal
51.069.500,00
49.254.500,00
1.815.000,00
96,45
4. Capaian Urusan Transmigrasi
a) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku
dan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya
daerah penempatan transmigrasi yang layak dan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 136
sesuai dimana penempatan transmigran sebanyak 15
KK dengan daerah tujuan transmigrasi pada 2 daerah.
b) Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran
dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal
dimana sebanyak 65 orang.
5. Permasalahan dan Solusi
c) Permasalahan
- Masih minimnya keterampilan yang dimiliki oleh
calon transmigran.
- Menurunnya kuota calon transmigrasi dari
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
d) Solusi
- Pemberian pembekalan dan pelatihan kepada
calon trasmigran;
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
meningkatkan kerja sama dengan daerah
penempatan calon transmigrasi.
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI
Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
Sedangkan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama
yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan. Pengisian Indikator Kinerja Kunci disesuaikan
sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri perihal Pedoman
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kabupaten/Kota. Selanjutnya, lampiran III.1, (tataran
pengambil kebijakan), III.2 tataran pelaksana kebijakan 8 aspek
administrasi umum) dan III.3 (Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek
Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan).
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 137
a. Tataran Pengambil Kebijakan.
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja
IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan sebagaimana diuraikan
pada table IKK III.1. sebagai berikut :
Tabel 3.53
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016
No ASPEK FOKUS IKK Jenis Data
(Tahun 2016)
LPPD
Elemen Data Capaian Kinerja
1 ketentraman dan ketertiban umum daerah
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
1 Keberadaan PERDA IMB
ada/tidak ada PERDA IMB
ADA ada
2 Rasio Rumah ber IMB
Jumlah rumah ber IMB sd Akhir tahun 2016
451,728
63.22
Jumlah seluruh rumah s.d akhir tahun 2016
714,493
3 Keberadaan PERDA RTRW
ada/tidak ada PERDA RTRW
ada ada
Peraturan ttg Kependudukan
4 Pengurusan E-KTP
Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP
1,836,048.00
90.05
Jumlah penduduk yang wajib KTP
2,038,895.00
5 Biaya KTP Perda 0 100.00
Aparat satpol PP
6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
Personil Satpol PP (PNS) pada tahun 2016
46 0.17
Penduduk pada akhir tahun 2016
2,705,395
Kebijakan bidang PSK, PKL,
7 Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS
ada/tidak ada PERDA PSK, PKL atau PMKS
ada ada
Peraturan tentang Kebersihan Ibukota Kabupaten
8 Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten
ada/tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten
ada ada
2 keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemda dan pemerintah, serta antar pemda dalam rangka pengembangan otda
Penyampaian laporan kepada pemerintah
9 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007
Tanggal Penyampaian LPPD 2015 ( tanggal/bulan/tahun)
TDI
10 Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006
Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan 2016 berdasarkan bukti tanda terima ( tanggal/bulan/tahun)
TDI
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 138
No ASPEK FOKUS IKK Jenis Data
(Tahun 2016)
LPPD
Elemen Data Capaian Kinerja
11 Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tanggal Penyampaian Laporan Kinerja 2016 berdasarkan bukti tanda terima ( tanggal/bulan/tahun)
TDI
Implementasi SPM
12 Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Urusan yang telah diterapkan
6 6
Urusan Pendidikan
sudah
Urusan Kesehatan sudah
Urusan Lingkungan Hidup
sudah
Urusan Sosial sudah
Urusan Pemberdayaan Perempuan
sudah
Urusan BKKBN sudah
Kerjasama antar daerah Kab/kota
13 Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2016
18
3 keselarasan antara kebijakan pemda dengan kebijakan pemerintah
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
14 Kesesuaian prioritas pembangunan
Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional
8 72.73
Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas
11
Kewenangan 15 Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Urusan Wajib yang dilaksanakan pada tahun 2016
26 100.00
Keuangan 16 Waktu penetapan PERDA APBD 2015
Tanggal Penetapan PERDA APBD 2016
09 Nopember 2015
Tidak
17 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
ada atau tidak adanya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah
ada ada
18 belanja untuk pelayanan dasar
Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015
2,718,306,626,
764
88.11
Urusan Pendidikan
1,361,702,375,7
69 Urusan Kesehatan
391,364,315,891.76
Urusan LH 66,058,490,421.
50 Urusan PU
837,447,526,42
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 139
No ASPEK FOKUS IKK Jenis Data
(Tahun 2016)
LPPD
Elemen Data Capaian Kinerja
9.20
Urusan Sosial 6,215,154,380
Urusan Tenaga Kerja
5,561,056,190
Urusan Koperasi 6,591,642,874
Urusan Satpol PP 34,965,221,482
Urusan Kepend & Capil
8,400,843,327
19 belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan
1,753,066,691,
661
56.82
1. Urusan Pendidikan
1,361,702,375,7
69 2. Urusan Kesehatan
391,364,315,89
2 Pelayanan publik
20 Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
ada/tidak PERDA tentang Standar Pelayanan Publik
ada ada
Kepegawaian 21 Rasio PNS terhadap penduduk
Jumlah PNS Kabupaten akhir tahun 2016
15,261.00
0.56
Penduduk pada akhir tahun 2016
2,705,395
22 Keberadaan sistem informasi kepegawaian
1. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1
simka ada
2. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #2
Anjab
Kelembagaan 23 Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007
Jumlah SKPD 95 95
Badan 11
Dinas 19
Bagian (setda) 14
Kantor 2
Rumah Sakit 2
Lembaga Teknis lainnya
2
Kecamatan 33
Kelurahan 12
4 efektivitas hubungan antara pemda dan dprd
Produk peraturan perundangan
24 Jumlah perda tahun 2015
PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016
12 12
Raperda yang diajukan tahun berjalan
25 Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015
RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016
12 54.55
RAPERDA yang diusulkan tahun 2016
22
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 140
No ASPEK FOKUS IKK Jenis Data
(Tahun 2016)
LPPD
Elemen Data Capaian Kinerja
5 efektivitas proses pengambilan keputusan oleh dprd beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
Rekomendasi DPRD tentang LKPJ
26
Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda
Jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2016 yang ditindaklanjuti oleh Pemda pada tahun 2017
tdi
Jumlah Rekomendasi DPRD tentang LKPJ tahun 2016
6 efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kdh beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
tindaklanjut keputusan KDH
27 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti
Keputusan bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti
762 100.00
Keputusan bupati tahun 2016
762
tindaklanjut Peraturan KDH
28 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti
Peraturan Bupati tahun 2016 yang ditindaklanjuti
70 100.00
Peraturan Bupati tahun 2016
70
7 ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
Perda yang dibatalkan
29 Jumlah PERDA yang dibatalkan
PERDA yang dibatalkan
0 0.00
PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah
0
8 intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemda dan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah
Perda tentang konsultasi publik
30 Keberadaan PERDA/Perbup tentang konsultasi publik
ada/tidak ada PERDA/PerBup tentang konsultasi publik
ada ada
Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
31 Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)
Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1
ada ada
Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2
Majalah Kanjuruhan
Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #3
Radio Kanjuruhan
Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #4
Website, Facebook, Instagram
9 transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan dau, dak, dan bagi hasil
Serapan dana perimbangan
32 dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016
2,308,269,278,0
31
98.59
Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2016
2,341,346,398,2
50
Alokasi belanja pada APBD dari DAU
33 Belanja Publik terhadap DAU
Belanja Langsung (Realisasi)
1,557,128,599,7
86.39
91.87
DAU Tahun 2016 1,694,884,660,0
00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 141
No ASPEK FOKUS IKK Jenis Data
(Tahun 2016)
LPPD
Elemen Data Capaian Kinerja
Alokasi belanja pada APBD
34 Belanja Publik terhadap total APBD
Total Belanja langsung tahun 2016 (realisasi)
1,557,128,599,7
86.39
43.95
Total Belanja APBD tahun 2016 (realisasi)
3,543,143,433,8
21
10 intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pad dan pinjaman / obligasi daerah
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
35 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD
PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016
502,890,220,26
9.78
15.01
Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016
3,349,767,301,6
43.78
11 efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban dan pengawasan apbd
Kewajaran Lapkeu
36 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016
WTP 2 WTP
Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016
WTP
Besaran SILPA
37 SILPA thdp total pendapatan
SILPA Tahun 2016 217,717,748,08
9.94
6.50
Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016
3,349,767,301,6
44
Realisasi belanja
38 Realisasi belanja thd anggaran belanja
Realisasi Belanja Tahun 2016
3,085,115,165,9
08.89
93.26
Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2016
3,308,220,881,0
44
Pengawasan Inspektorat Daerah
39 Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2016
801
94.01
Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2016
852
12 pengelolaan potensi daerah
Peta potensi daerah
40 Realisasi PAD 2015 terhadap potensi PAD
Realisasi PAD Tahun 2016
502,890,220,26
9.78
118.32
Potensi PAD Pada tahun 2016
425,023,299,66
4.29
Peningkatan PAD
41 Peningkatan PAD
Total PAD pada tahun 2016
502,890,220,26
9.78
32.81
Total PAD pada tahun 2015
378,651,671,41
2
13 terobosan inovasi baru
Penghargaan 42 Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.
Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016
43 43.00
Pengadaan barang dan jasa
43 Keberadaan E-procurement
ada/tidak ada PERDA tentang implementasi E-Procurement
ada ada
Daya saing daerah
44 Jumlah persetujuan investasi
Persetujuan ijin Investasi pada Tahun 2016
tdi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 142
b. Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi Umum
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja
IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Umum sebagaimana
diuraikan pada Lampiran III.2 (terlampir), dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan terdiri dari 2 fokus yaitu :
a. Program Nasional yang Harus Dilaksanakan oleh
SKPD, dengan IKK Jumlah Program Nasional yang
Dilaksanakan oleh SKPD.
b. Kesesuaian dengan Kebijakan Teknis yang Ditetapkan
Oleh Pemerintah c/q Departemen/LPND, dengan IKK
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP).
2. Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan/Undang-Undang,
meliputi focus Jumlah Perda yang Harus Dilaksanakan
SKPD Menurut Kementrian, dengan IKK Jumlah Perda
Pelaksanaan Yang Ada Terhadap Perda Yang Harus
Dilaksanakan Menurut Peraturan Menteri.
3. Aspek Penataan Kelembagaan, meliputi fokus Kesesuaian
Struktur Jabatan dengan PP41/2007, dengan IKK
Struktur Jabatan dan Eselonering Yang Terisi dan
Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi
SKPD.
4. Aspek Pengelolaan Kepegawaian, meliputi fokus Tingkat
Kompetensi SDM Dalam Menyelenggarakan Tugas SKPD
yang Relevan dengan Urusan Terkait, dengan IKK Rasio
PNS Kabupaten, Pejabat yang Telah Memenuhi Persyaratan
Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan, Pejabat yang Telah
Memenuhi Persyaratan Kepangkatan.
5. Aspek Perencanaan Pembangunan, terdiri 4 fokus yaitu:
a. Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Yang Dimiliki Oleh SKPD, dengan IKK Ada Atau
Tidaknya Dokumen Perencanaan Pembangunan di
SKPD
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 143
b. Sinkronisasi Program Renja SKPD dengan Program
RKPD, dengan IKK Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD
c. Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program
Renja SKPD, dengan IKK Jumlah Program Renja SKPD
yang diakomodir dalam RKA SKPD
d. Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran,
dengan IKK Jumlah Program RKA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD.
6. Aspek Pengelolaan Keuangan, terdiri 4 fokus yaitu:
a. Alokasi Anggaran, dengan IKK Anggaran SKPD
Terhadap total Belanja APBD
b. Besaran Belanja Modal, dengan IKK Belanja Modal
Terhadap Total Belanja SKPD
c. Besaran Belanja Pemeliharaan, dengan IKK Total
Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja Barang dan
Jasa, dan Total Belanja Pemeliharaan dari Total
Belanja SKPD
d. Laporan Keuangan SKPD, dengan IKK Keberadaan
Laporan Keuangan SKPD (Neraca, LRA,Calk)
7. Aspek Pengelolaan Barang Milik, terdiri 2 fokus yaitu :
a. Manajemen Aset SKPD, dengan IKK Adanya
Inventarisasi Barang / Asset SKPD
b. Penggunaan Bidang Tanah oleh SKPD, dengan IKK
Jumlah Nilai Aset yang Tidak Digunakan oleh SKPD
8. Aspek Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi
Masyarakat, terdiri fokus yaitu:
a. Bentuk-bentuk Fasilitas/Prasarana Partisipasi
Masyarakat, dengan IKK Jumlah Fasilitas/Prasarana
Informasi
b. Responsivitas Terhadap Partisipasi Masyarakat, dengan
IKK Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 144
c. Tataran Pelaksana Kebijkan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
Urusan Wajib dan Pilihan
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK pada
Tataran Urusan Pemerintahan sebagaimana diuraikan pada
table IKK III.3 sebagai berikut :
Tabel 3.54
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
WAJIB DAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2016
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
1 Pendidikan
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak
84,943.00
81.31 Jumlah anak usia 4 - 6
tahun
104,464.00
2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis
1,635,820.00
98.88 Jumlah penduduk usia
15 tahun ke atas
1,654,355.00
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A
235,895.00
99.35 Jumlah penduduk
kelompok usia 7-12 tahun
237,449.00
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/Mts/Paket B
100,849.00 80.61
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun
125,110.00
5 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C
95,298.00 76.83
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 th
124,040.00
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI
20.00
0.01 Jumlah siswa pada
tingkat yang sama dan jenjang SD/MI
230,345.00
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs
83.00
0.07 Jumlah siswa pada
tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs
112,162.00
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMA/SMK/MA
93.00
0.14 Jumlah siswa pada
tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA
64,686.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 145
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
39,069.00
100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
39,069.00
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
36,666.00 100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
36,666.00
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
19,768.00
100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
19,768.00
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
40,381.00
103.36 Jumlah lulusan pada
jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
39,069.00
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
27,350.00
74.59 Jumlah lulusan pada
jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
36,666.00
14 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV
24,862.00
84.85 Jumlah guru SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA
29,302.00
2 Kesehatan 15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
8,172.00
95.17
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama
8,587.00
16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
39,829.00
97.17 Jumlah seluruh
sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
40,987.00
17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / kelurahan UCI
355.00 91.03
Jumlah seluruh Desa / Kelurahan
390.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 146
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
95.00
100.00
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
95.00
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 th
1,982.00
72.34
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama
2,740.00
20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 thn
1,268.00
100.00 Jumlah penderita DBD
yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
1,268.00
21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1
649,999.00 91.16
Jumlah seluruh Maskin di Kab/Kota
713,037.00
22 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
37,616.00
97.79
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
38,468.00
3 Lingkungan Hidup
23 Penanganan sampah
Volume sampah yang ditangani (m3)
4,774.00 88.47
Volume produksi sampah (m3)
5,396.00
24 Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik
34.00 100.00
Jumlah seluruh seluruh pasar
34.00
25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3)
284,211.00 105.1
Jumlah Penduduk 2,705,395.00
26 Penegakan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
12.00 100.00
Jumlah kasus lingkungan yang ada
12.00
4 Pekerjaan Umum
27 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
1,056.66
63.32 Panjang seluruh jalan
kabupaten di daerah tersebut
1,668.76
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 147
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
28 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
621,630.11 70.02
Luas irigasi kabupaten 887,751.30
29 Rumah Tangga ber Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi
596,260.00 80.45
Jumlah total rumah tangga
741,201.00
30 Kawasan Kumuh Luas kawasan kumuh 119.00 0.35
luas wilayah 33,630.00
5 Tata Ruang
31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau
24,793.00 30.00
Luas wilayah ber HPL/HGB
82,631.00
6 Perencanaan Pembangunan
32 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD
ada/tidak
ADA ada
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD
ada/tidak
ADA ada
34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD
ada/tidak
ADA ada
35 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan
179.00
100.00
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
179.00
7 Perumahan
36 Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
658,858.00 88.89
Jumlah rumah tangga 741,201.00
37 Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan pemukiman kumuh
119.39 0.36
luas wilayah 33,609.49
38 Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni
689,486.00
96.50 Jumlah seluruh rumah
di wilayah pemda 714,493.00
8 Kepemudaan & Olahraga
39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten
772.00
0.29 Jumlah penduduk
2,705,395.00
40 Lapangan olahraga Jumlah lapangan olahraga di kabupaten
1,549.00
0.57 Jumlah penduduk
2,705,395.00
1. Lap sepakbola 790.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 148
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
2. Lap basket 35.00
3. Lap volley 457.00
4. Lap bulu tangkis 263.00
5. Kolam renang 4.00
Jumlah
1,549.00
9 Penanaman Modal
41 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN tahun 2016 - Realisasi PMDN 2015
-
0.00
Realisasi PMDN 2016 6,484,687,158,7
45.00 Realisasi PMDN 2015
6,484,687,158,745.00
10 Koperasi & UKM
42 Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif 1,160.00 92.58
Jumlah seluruh koperasi
1,253.00
43 Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah usaha makro dan kecil
417,419.00 99.70
Jumlah seluruh UKM 418,680.00
11 Kependudukan & Catatan Sipil
44 kepemilikan KTP Jumlah penduduk yang memiliki KTP
1,838,048.00
88.07
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)
2,086,941.00
45 kepemilikan akta kelahiran
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran
1,007,603.00 372.44
Jumlah penduduk 2,705,395.00
46 penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudan/belum
Sudah sudah
12 Ketenagakerjaan
47 Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/buruh
Jumlah pekerja /buruh peserta program jamsostek aktif
34,392.00 41.61
Jumlah pekerja/buruh 82,645.00
48 Pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
2,563.00 81.99
Jumlah pencari kerja yang mendaftar
3,126.00
13 Ketahanan Pangan
49 Regulasi ketahanan pangan
ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb
ADA ada
50 Ketersediaan pangan utama
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)
315,602.00 116.66
Jumlah penduduk 2,705,395.00
14 Pemberdayaan
51 Partisipasi perempuan di
pekerja perempuan di lembaga pemerintah
tdi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 149
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
Perempuan dan Perlindungan Anak
lembaga pemerintah
Jumlah pekerja perempuan
52 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf tdi
Jumlah anak perempuan usia>15
53 Partisipasi
angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan
- tdi
Jumlah angkatan kerja perempuan
15 KB & KS 54 Prevalensi peserta
KB aktif Jumlah peserta program KB aktif
413,508.00 76.24
Jumlah pasangan usia subur
542,369.00
55
Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB)disetiap desa
jumlah desa / kelurahan
390.00 3.68
Jumlah PLKB/PKB 106.00
16 Perhubungan
56 Angkutan darat Jumlah angkutan darat 1,986,538.00 73.43
Jumlah penumpang angkutan darat
2,705,395.00
17 Komunikasi & Informatika
57 Web site milik pemerintah daerah
ada / tidak
ada ada
58 Pameran/expo Menunjukan jumlah pameran/expo per tahun
tdi
18 Pertanahan
59 Luas lahan bersertifikat
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah
2,657,726.00
24.33
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah
10,924,013.00
60 Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Jumlah kasus yang diselesaikan
27.00 100.00
Jumlah kasus yang terdaftar
27.00
61 Penyelesian Ijin Lokasi
Jumlah ijin lokasi 30.00 100.00
Permohonan ijin lokasi 30.00
19 Kesbang & Politik
62 Kegiatan pembinaan politik daerah
Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
2.00
2
63 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
61.00
61
20 Otonomi Daerah
64 Sistim Informasi Manajemen Pemda
Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda
18.00
18
65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
ada atau tidaknya survey IKM di Pemda ADA ada
21 Pemberdayaan
66 PKK aktif Jumlah PKK aktif 423.00
100.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 150
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
Masyarakat & Desa
Jumlah PKK 423.00
67 Posyandu Jumlah Posyandu aktif 2,838.00 100.00
Total Posyandu 2,838.00
22 Sosial 68 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
56.00
56.00
69 Percentase penyandang cacat baik fisik dan mental,serta lanjut usia yg tdk potensial yg telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun
5,316.00
77.99 Jumlah penyandang
cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun
6,816.00
70 PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan
147,212.00
86.59 Jumlah PMKS yang
seharusnya menerima bantuan
170,010.00
23 Budaya 71 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
14.00
14.00
72 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
18.00
18.00
73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
19.00
100.00
Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
19.00
24 Statistik 74 Buku ”Kab/kota dalam angka”
ada atau tidak
ADA ada
75 Buku ”PDRB Kab/kota”
ada atau tidak
ADA ada
25 Kearsipan 76 Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
86.00
100.00 Jumlah SKPD
86.00
77 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip
38.00
38.00
26 Perpustakaan
78 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah
85,744.00
78.48
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 151
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
daerah
109,259.00
79 Pengunjung perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun
58,293.00
90.00 Jumlah orang dalam
populasi yang harus dilayani
64,770.00
1 Kelautan & perikanan
1 Produksi perikanan
Jumlah Produksi ikan (ton)
27,995.33
82.79
Target Produksi Ikan Daerah (ton)
33,814.77
2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (kg)
25.23
100.92
Target Konsumsi Ikan Daerah (kg)
25.00
2 Pertanian 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)
66,782.00
8.72 Luas areal tanaman
padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)
7,661.00
4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian
14,523,370,000.
00 0.18
Jumlah total PDRB
81,709,750,000.00
3 Kehutanan 5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
113,798.96 83.84
Luas total hutan dan lahan kritis
135,735.40
6 Kerusakan Kawasan Hutan
Luas kerusakan kawasan hutan
88.02 0.08
Luas kawasan hutan
111,027.40
4 Energi dan SDM
7 Pertambangan tanpa ijin
Luas penambangan liar yang ditertibkan
24.35 70.99
Luas area penambangan yang liar
34.30
8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan
1,670,310,000.0
0 2.04
Jumlah total PDRB
81,709,750,000.00
5 Pariwisata 9 Kunjungan wisatawan
Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun
5,849,544.00
5,849,5
10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata
tdi
Jumlah total PDRB
81,709,750,000.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 152
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN
LPPD
Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 7 8
6 Industri 11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri
24,781,360,000.
00 30.33
Jumlah total PDRB
81,709,750,000.00
12 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan
Jumlah industri s.d tahun 2015 - Jumlah industri sd tahun 2014
20,649.00 901.31
Jumlah industri sd tahun 2015
22,940.00
Jumlah industri sd tahun 2014
2,291.00
7 Perdagangan
13 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan
15,077,230,000.
00 18.45
Jumlah total PDRB
81,709,750,000.00
14 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai Export 2016 377,153,816.00
283,830,178
Nilai Import 2016 93,323,638.00
8 Transmigrasi
15 Transmigran swakarsa
Jumlah transmigran swakarsa
1.00 100.00
Jumlah transmigran
1.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 153
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib
1 Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak
,,,,,,,,,.%
84,943.00
81.31
Jumlah anak usia 4 - 6 tahun 104,464.00
2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis
,,,,,,,,,.%
1,635,820.00
98.88
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 1,654,355.00
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A
,,,,,,,,,.%
235,895.00
99.35
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
237,449.00
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/Mts/Paket B
,,,,,,,,,.%
100,849.00
80.61
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun 125,110.00
5 Angka Partisipasi Murni (APM))
Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ,,,,,,,,,.%
95,298.00
76.83
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 154
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 th 124,040.00
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI
,,,,,,,,,.%
20.00
0.01
Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI
230,345.00
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs
,,,,,,,,,.%
83.00
0.07
Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs
112,162.00
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMA/SMK/MA
,,,,,,,,,.%
93.00
0.14
Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA
64,686.00
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
,,,,,,,,,.%
39,069.00
100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
39,069.00
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
,,,,,,,,,.%
36,666.00
100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
36,666.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 155
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
,,,,,,,,,.%
19,768.00
100.00
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
19,768.00
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs
,,,,,,,,,.%
40,381.00
103.36
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
39,069.00
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
,,,,,,,,,.%
27,350.00
74.59
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
36,666.00
14 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV
,,,,,,,,,.%
24,862.00
84.85
Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
29,302.00
2 Kesehatan 15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
,,,,,,,,,.%
8,172.00
95.17
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pd kurun waktu yang sama
8,587.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 156
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
,,,,,,,,,.%
39,829.00
97.17
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
40,987.00
17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / kelurahan UCI
,,,,,,,,,.%
355.00
91.03
Jumlah seluruh Desa / Kelurahan
390.00
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
,,,,,,,,,.%
95.00
100.00
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama
95.00
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil kerja selama 1 th ,,,,,,,,,.%
1,982.00
72.34
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama
2,740.00
20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 thn
,,,,,,,,,.%
1,268.00 100.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 157
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
1,268.00
21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1
,,,,,,,,,.%
649,999.00
91.16
Jumlah seluruh Maskin di Kab/Kota
713,037.00
22 Cakupan kunjungan bayi
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
,,,,,,,,,.%
37,616.00
97.79
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
38,468.00
3 Lingkungan Hidup
23 Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)
,,,,,,,,,.%
4,774.00
88.47
Volume produksi sampah (m3)
5,396.00
24 Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik
,,,,,,,,,.%
34.00
100.00
Jumlah seluruh seluruh pasar
34.00
25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3)
per 1000
284,211.00
105.1
Jumlah Penduduk 2,705,395.00
26 Penegakan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
,,,,,,,,,.%
12.00
100.00
Jumlah kasus lingkungan yang ada
12.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 158
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Pekerjaan Umum
27 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
,,,,,,,,,.%
1,056.66
63.32
Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut
1,668.76
28 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
,,,,,,,,,.%
621,630.11
70.02
Luas irigasi kabupaten 887,751.30
29 Rumah Tangga ber Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi
,,,,,,,,,.%
596,260.00
80.45
Jumlah total rumah tangga 741,201.00
30 Kawasan Kumuh Luas kawasan kumuh
,,,,,,,,,.%
119.00
0.35
luas wilayah
33,630.00
5 Tata Ruang 31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau
,,,,,,,,,.%
24,793.00
30.00
Luas wilayah ber HPL/HGB 82,631.00
6 Perencanaan Pembangunan
32 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD
ada/tidak Ada atau
tidak ADA ada
33 Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD ada/tidak
Ada atau tidak
ADA ada
34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD
ada/tidak Ada atau
tidak ADA ada
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 159
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan
,,,,,,,,,.%
179.00
100.00
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
179.00
7 Perumahan 36 Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
,,,,,,,,,.%
658,858.00
88.89
Jumlah rumah tangga
741,201.00
37 Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan pemukiman kumuh
,,,,,,,,,.%
119.39
0.36
luas wilayah 33,609.49
38 Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni
,,,,,,,,,.%
689,486.00
96.50
Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda 714,493.00
8 Kepemudaan & Olahraga
39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten
per 1000
772.00
0.29
Jumlah penduduk 2,705,395.00
40 Lapangan olahraga Jumlah lapangan olahraga di kabupaten satuan
1,549.00
0.57
Jumlah penduduk
per 1000
2,705,395.00
Jumlah lapangan olahraga :
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 160
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Lap sepakbola Lap
790.00
2. Lap basket Lap
35.00
3. Lap volley Lap
457.00
4. Lap bulu tangkis Lap
263.00
5. Kolam renang Lap
4.00
Jumlah Lap
1,549.00
9 Penanaman Modal
41 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN tahun 2016 - Realisasi PMDN 2015
-
0.00
Realisasi PMDN 2016
,,,,,,,,,.%
6,484,687,158,7
45.00
Realisasi PMDN 2015 6,484,687,158,7
45.00
10 Koperasi &
UKM 42 Koperasi aktif Jumlah Koperasi aktif
,,,,,,,,,.%
1,160.00
92.58
Jumlah seluruh koperasi
1,253.00
43 Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha makro dan kecil
,,,,,,,,,.%
417,419.00
99.70
Jumlah seluruh UKM
418,680.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 161
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Kependudukan & Catatan Sipil
44 kepemilikan KTP Jumlah penduduk yang memiliki KTP
,,,,,,,,,.%
1,838,048.00
88.07
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)
2,086,941.00
45 kepemilikan akta kelahiran
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran
1,007,603.00
372.44
Jumlah penduduk
per 1000
2,705,395.00
46 penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudan/belum Sudah/belum
Sudah sudah
12 Ketenagakerjaan
47 Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/buruh
Jumlah pekerja /buruh peserta program jamsostek aktif
,,,,,,,,,.%
34,392.00
41.61
Jumlah pekerja/buruh
82,645.00
48 Pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
,,,,,,,,,.%
2,563.00
81.99
Jumlah pencari kerja yang mendaftar
3,126.00
13 Ketahanan Pangan
49 Regulasi ketahanan pangan
ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb Ada atau
tidak
ADA ada
50 Ketersediaan pangan
utama Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)
315,602.00
116.66
Jumlah penduduk per 1000
2,705,395.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 162
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
51 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
pekerja perempuan di lembaga pemerintah
,,,,,,,,,.%
tdi
Jumlah pekerja perempuan
52 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia>15 yang melek huruf
,,,,,,,,,.% tdi
Jumlah anak perempuan usia>15
53 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan
,,,,,,,,,.%
-
tdi
Jumlah angkatan kerja perempuan
15 KB & KS 54 Prevalensi peserta KB aktif
Jumlah peserta program KB aktif
,,,,,,,,,.%
413,508.00
76.24
Jumlah pasangan usia subur
542,369.00
55 Ratio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB)disetiap desa
jumlah desa / kelurahan
,,,,,,,,,.%
390.00
3.68
Jumlah PLKB/PKB 106.00
16 Perhubungan 56 Angkutan darat Jumlah angkutan darat
1,986,538.00
73.43
Jumlah penumpang angkutan darat
2,705,395.00
17 Komunikasi & Informatika
57 Web site milik pemerintah daerah
ada / tidak Ada atau tidak
ada ada
58 Pameran/expo Menunjukan jumlah pameran/expo per
tahun Kali tdi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 163
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 Pertanahan 59 Luas lahan bersertifikat Luas lahan bersertifikat di suatu daerah
,,,,,,,,,.%
2,657,726.00
24.33
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah
10,924,013.00
60 Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Jumlah kasus yang diselesaikan
,,,,,,,,,.%
27.00
100.00
Jumlah kasus yang terdaftar
27.00
61 Penyelesian Ijin Lokasi Jumlah ijin lokasi
,,,,,,,,,.%
30.00
100.00
Permohonan ijin lokasi
30.00
19 Kesbang & Politik
62 Kegiatan pembinaan politik daerah
Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah
Kegiatan
2.00
2
63 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kegiatan
61.00
61
20 Otonomi
Daerah 64 Sistim Informasi
Manajemen Pemda Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda
…….Buah
18.00
18
65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Ada atau tidak
ADA ada
21 Pemberdayaan Masyarakat & Desa
66 PKK aktif Jumlah PKK aktif
423.00 100.00
Jumlah PKK
,,,,,,,,,.%
423.00
67 Posyandu Jumlah Posyandu aktif
2,838.00
100.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 164
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total Posyandu ,,,,,,,,,.%
2,838.00
22 Sosial 68 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
…….Buah
56.00
56.00
69 Percentase penyandang
cacat baik fisik dan mental,serta lanjut usia yg tdk potensial yg telah menerima jaminan sosial
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun
,,,,,,,,,.%
5,316.00
77.99
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yg seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun
6,816.00
70 PMKS yg memperoleh
bantuan sosial Jumlah PMKS yang diberikan bantuan
,,,,,,,,,.%
147,212.00
86.59
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
170,010.00
23 Budaya 71 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Kali
14.00
14.00
72 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Buah
18.00
18.00
73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ,,,,,,,,,.%
19.00
100.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 165
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
yang dilestarikan Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
19.00
24 Statistik 74 Buku ”Kab/kota dalam angka”
ada atau tidak Ada atau
tidak ADA ada
75 Buku ”PDRB Kab/kota” ada atau tidak
Ada atau tidak
ADA ada
25 Kearsipan 76 Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
,,,,,,,,,.%
86.00
100.00
Jumlah SKPD 86.00
77 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip Kegiatan
38.00
38.00
26 Perpustakaan 78 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah
85,744.00
78.48
109,259.00
79 Pengunjung perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun
58,293.00
90.00
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
64,770.00
Urusan Pilihan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 166
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Kelautan & perikanan
1 Produksi perikanan Jumlah Produksi ikan (ton)
ton
27,995.33
82.79
Target Produksi Ikan Daerah (ton)
ton
33,814.77
2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (kg)
kg
25.23
100.92
Target Konsumsi Ikan Daerah (kg)
kg
25.00
2 Pertanian 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)
ton
66,782.00
8.72
Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) ha
7,661.00
4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian
,,,,,,,,,.%
14,523,370,000.
00 0.18
Jumlah total PDRB
81,709,750,000.
00
3 Kehutanan 5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
,,,,,,,,,.%
113,798.96
83.84
Luas total hutan dan lahan kritis
135,735.40
6 Kerusakan Kawasan Hutan
Luas kerusakan kawasan hutan ,,,,,,,,,.%
88.02 0.08
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 167
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luas kawasan hutan
111,027.40
4 Energi dan SDM
7 Pertambangan tanpa ijin Luas penambangan liar yang ditertibkan
ha
24.35 70.99
Luas area penambangan yang liar
ha
34.30
8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan
PDRB
1,670,310,000.0
0 2.04
Jumlah total PDRB
PDRB
81,709,750,000.
00
5 Pariwisata 9 Kunjungan wisatawan Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun
Wisatawan
5,849,544.00
5,849,544
10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata
tdi
Jumlah total PDRB ,,,,,,,,,.%
81,709,750,000.
00
6 Industri 11 Kontribusi sektor
Industri terhadap PDRB Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri
24,781,360,000.
00 30.33
Jumlah total PDRB
,,,,,,,,,.%
81,709,750,000.
00
12 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan
Jumlah industri s.d tahun 2015 - Jumlah industri sd tahun 2014 industri
20,649.00
901.31
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB III - 168
NO URUSAN NO. IKK
IKK RUMUS/PERSAMAAN SATUAN
LPPD KETERANGA
N Elemen data Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah industri sd tahun 2015 industri
22,940.00
Jumlah industri sd tahun 2014 industri
2,291.00
7 Perdagangan 13 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan
PDRB
15,077,230,000.
00 18.45
Jumlah total PDRB
PDRB
81,709,750,000.
00
14 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai Export 2016
377,153,816.00
283,830,178
Nilai Import 2016
93,323,638.00
8 Transmigrasi 15 Transmigran swakarsa Jumlah transmigran swakarsa
1.00 100.00
Jumlah transmigran
,,,,,,,,,.%
1.00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB IV - 1 BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
Dana APBN yang dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) ini adalah alokasi anggaran tahun
2016 yang dipergunakan untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan
(TP) dan Urusan Bersama (UB), sebesar Rp30.049.022.000,00 yang
dilaksanakan oleh 8 satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang.
1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 2
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:
SP DIPA-018.04.4.059059/2016 tentang Pengesahan DIPA
pada Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Malang Tahun 2016;
j. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:
SP DIPA-018.04.4.059059/2016 tentang Pengesahan DIPA
pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Malang Tahun 2016;
k. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:
SP DIPA-032.07.4.051364/2016 pada Satuan Kerja Dinas
Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang Tahun 2016;
l. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:
SP DIPA-024.03.4.059538/2016 tentang Pengesahan DIPA
pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Malang Tahun 2016;
m. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:
SP DIPA-010.08.4.051369/2016 tentang Pengesahan DIPA
pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Malang Tahun 2016;
n. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:
SP DIPA-010.06.4.051370/2016 tentang Pengesahan DIPA
pada Satuan Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malang Tahun 2016;
o. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:
SP DIPA-090.02.4.352447/2016 dan Nomor: SP DIPA-
090.02.352447/2016 tentang Pengesahan DIPA pada Satuan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 3
Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang Tahun
2016;
p. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor
: SP DIPA-067.03.5.350113/2016
tentang Pengesahan DIPA pada Satuan Kerja Badan
Pemberdaayaan Masyarakat Kabupaten Malang Tahun 2016.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan,
urusan bersama, kantor pusat kepada Pemerintah Kabupaten
Malang pada Tahun 2016 adalah:
a. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
c. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;
d. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
e. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
f. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
g. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
3. Program dan Kegiatan
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Malang
Alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun 2016
untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Malang senilai Rp.3.158.109.000,00, realisasi pelaksanaan
penyerapan anggaran mencapai Rp.3.158.109.000,00 atau
95,41%.
b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Malang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Malang mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada
tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp.2.075.280.000,00.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 4
Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan tugas
pembantuan mencapai Rp.2.038.348.300,00 atau 98,22%.
c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang
Pada tahun 2016, Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Malang mendapat alokasi anggaran tugas
pembantuan dengan nilai Rp.5.545.000.000,00. Realisasi
anggaran pelaksanaan program dan kegiatan tugas
pembantuan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Malang sebesar Rp.5.344.533.480,00 atau
mencapai 96,38%.
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun
2016 sebesar Rp.1.024.753.000,00. Realisasi anggaran
pelaksanaan program dan kegiatan sebesar
Rp.999.377.800,00 atau mencapai 97,52%.
e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun
2016 sebesar Rp.3.367.400.000,00. Realisasi anggaran dari
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar
Rp.3.347.017.800,00 atau mencapai 99,39%.
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun
2016 sebesar Rp.1.500.000.000,00. Realisasi anggaran
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar
Rp.1.375.360.000,00 atau mencapai 91,69%.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 5
g. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang
mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan pada tahun
2016 sebesar Rp.3.750.000.000,00. Realisasi anggaran
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar
Rp.3.611.339.100,00 atau mencapai 96,30%.
h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
mendapat alokasi anggaran jenis kewenangan urusan
bersama pada tahun 2016 sebesar Rp.9.628.480.000,00.
Realisasi pelaksanaan penyerapan anggaran mencapai
Rp.6.075.773.000,00 atau 63,10%.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Malang
Tabel 4.1
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
No Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.158.109.000 3.013.127.650 95,41
Pengembanga
n Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
Pelayanan
Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 33 Kecamatan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 6
b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Malang
Tabel 4.2
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Malang
No. Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agrobisnis Peternakan Rakyat
2.075.280.000 2.038.348.300 98,22
Peningkatan Produksi Ternak
Fasilitasi Pengolahan Susu di Kabupaten Malang
Peningkatan Produksi Pakan Ternak
Pengembangan Lumbung Pakan (LP)
Ruminansia Penguatan Pakan Sapi Perah
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit
Penguatan Pembibitan Sapi Perah
Pengembangan Budidaya Kelinci
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan
Kesehatan Hewan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 7
c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang
Tabel 4.3
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang
No. Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan
5.545.000.000,00
5.344.533.480,00
96,38
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
- Kawasan Bawang Merah 30 Ha
- Kawasan Aneka Cabai 100 Ha
Desa Organik Berbasis Sayuran / Tanaman Obat 4 Desa
Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
Kawasan Jeruk 30 Ha
Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura 4 Desa
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
Tabel 4.4
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
No. Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
1.024.753.000,00
999.377.800,00
97,52
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 8
No. Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
Pemberdayaan Melalui Kegiatan Padat Karya sebanyak 88 Orang
Peningkatan Kantitas dan Kualitas Tenaga Kerja
Sebanyak 120 Orang
e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
Tabel 4.5
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
No. Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
3.367.400.000,00
3.347.017.800,00
99,39
Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya Pembangunan Single Cold Storage
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
Tabel 4.6
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
No. Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1. Program Pelestarian Budaya
1.500.000.000,00
1.375.360.000,00
91,69
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Revitalisasi Tata Pamer Museum Panji di Kecamatan Tumpang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 9
g. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang
Tabel 4.7
Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang
No. Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro
950.000.000,00
898.541.000,00
94,58
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro
Revitalisasi Pasar Rakyat di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo
2. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
2.800.000.000,00
2.712.798.100,00
96,89
Peningkatan Daya Saing
Koperasi dan UMKM melalui Usaha Terpadu
Pembangunan Gedung Pusat
Layanan Usaha Terpadu - KUMKM
h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
Tabel 4.8
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Bersama pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
No. Program / Kegiatan
Keluaran Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1.
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
9.628.480.000,00
6.075.773.000,00
63,10
Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar di 153 Desa
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 10
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di
Kabupaten Malang pada tahun 2016 bersumber dari APBN
melalui DIPA kementerian terkait sesuai SKPD pelaksana
dengan total nilai sebesar Rp.30.049.022.000,00.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas
Pembantuan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang
yang melaksanakan tugas pembantuan dan urusan bersama
pada tahun anggaran 2016 adalah:
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Malang melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia;
b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian
Pertanian Republik Indonesia;
c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang
melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian
Pertanian Republik Indonesia;
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga
Kerja Republik Indonesia;
e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang
melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia;
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian
Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
g. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang
melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Koperasi
dan UKM Republik Indonesia;
h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
melaksanakan tugas Urusan Bersama dari Kementerian
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 11
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia.
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan jumlah
personil sebanyak : 35 orang dengan perincian sebagai
berikut :
Kualifikasi Pendidikan
S-2 : 8 Orang
S-1 : 13 Orang
D - III : 3 Orang
SMA : 11 Orang Golongan dan Pangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
Pembina Tk. I (IV/b) : 2 Orang
Pembina (IV/a) : 4 Orang
Penata Tk. I (III/d) : 7 Orang
Penata (III/c) : 4 Orang
Penata Muda Tk.I (III/b) : 3 Orang
Pengatur Tk.I (II/d) : 2 Orang
Pengatur (II/c) : 3 Orang
Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 3 Orang
Pengatur Muda Tk. I (II/a) : 3 Orang
b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Malang, dengan jumlah personil sebanyak 57 orang, berdasarkan :
Kualifikasi Pendidikan
S-2 : 11 Orang
S-1 : 22 Orang
D - IV : 2 Orang
D – III : 3 Orang
SLTA : 17 Orang
SD : 2 Orang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 12
Golongan dan Pangkat
Pembina Tk. I (IV/b) : 2 Orang
Pembina (IV/a) : 11 Orang
Penata Tk. I (III/d) : 8 Orang
Penata (III/c) : 10 Orang
Penata Muda Tk.I (III/b) : 10 Orang
Penata Muda (III/a) : 5 Orang
Pengatur Tk.I (II/d) : 1 Orang
Pengatur (II/c) : 1 Orang
Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 1 Orang
Pengatur Muda (II/a) : 8 Orang
c. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang,
dengan jumlah personil sebanyak 84 Orang, berdasarkan :
Kualifikasi Pendidikan
S-2 : 6 Orang
S-1 : 34 Orang
Sarjana Muda : 1 Orang
SMA : 33 Orang
SMP : 4 Orang
SD : 1 Orang
Tanpa Keterangan
: 5 Orang
Golongan dan Pangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
Pembina Tk. I (IV/b) : 3 Orang
Pembina (IV/a) : 4 Orang
Penata Tk. I (III/d) : 28 Orang
Penata (III/c) : 19 Orang
Penata Muda Tk.I (III/b) : 10 Orang
Penata Muda (III/a) : 1 Orang
Pengatur Tk.I (II/d) : 1 Orang
Pengatur (II/c) : 6 Orang
Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 7 Orang
Pengatur Muda (II/a) : 1 Orang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 13
Juru Tk. I (I/d) : 2 Orang
Juru (I/c) : 1 Orang
d. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Malang, dengan jumlah personil sebanyak 38 orang, berdasarkan :
Kualifikasi Pendidikan
S-2 : 7 Orang
S-1 : 29 Orang
Sarjana Muda : 2 Orang
SMA : 9 Orang
SMP : 2 Orang
Golongan dan Pangkat
Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Orang
Pembina (IV/a) : 7 Orang
Penata Tk. I (III/d) : 14 Orang
Penata (III/c) : 3 Orang
Penata Muda Tk.I (III/b) : 9 Orang
Penata Muda (III/a) : 1 Orang
Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 3 Orang
e. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, dengan
jumlah personil sebanyak 59 orang, berdasarkan :
Kualifikasi Pendidikan
S-2 : 10
S-1 : 14
D - IV : 2
Sarjana Muda : 10
SLTA : 18
SMP : 5
Golongan dan Pangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
Pembina Tk. I (IV/b) : 1 Orang
Pembina (IV/a) : 8 Orang
Penata Tk. I (III/d) : 9 Orang
Pengatur (II/c) : 2 Orang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 14
Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 8 Orang
Pengatur Muda (II/a) : 2 Orang
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang,
dengan jumlah personil sebanyak 28 orang, berdasarkan :
Kualifikasi Pendidikan
S-2 : 5
S-1 : 10
Sarjana Muda : 2
SLTA : 10
SD : 1
Golongan dan Pangkat
Pembina Tk. I (IV/b) : 1
Pembina (IV/a) : 5
Penata Tk. I (III/d) : 5
Penata (III/c) : 7
Penata Muda Tk.I (III/b) : 2
Penata Muda (III/a) : 6
Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2
g. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, dengan
jumlah personil sebanyak 34 orang, berdasarkan :
Kualifikasi Pendidikan
S-2 : 5
S-1 : 15
Sarjana Muda : 1
SLTA : 10
SD : 3
Golongan dan Pangkat
Pembina Tk. I (IV/b) : 2
Pembina (IV/a) : 4
Penata Tk. I (III/d) : 7
Penata (III/c) : 8
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 15
Penata Muda Tk.I (III/b) : 1
Penata Muda (III/a) : 5
Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 3
Pengatur Muda (II/a) : 4
h. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang, dengan jumlah personil sebanyak 28 orang.
Kualifikasi Pendidikan
S-2 : 9 Orang
S-1 : 7 Orang
Sarjana Muda : 1 Orang
D – III : 1 Orang
D - II : 1 Orang
SLTA : 8 Orang
SD : 1 Orang
Golongan dan Pangkat
Pembina Tk. I (IV/b) : 2 Orang
Pembina (IV/a) : 5 Orang
Penata Tk. I (III/d) : 8 Orang
Penata (III/c) : 2 Orang
Penata Muda Tk.I (III/b) : 6 Orang
Penata Muda (III/a) : 1 Orang
Pengatur (II/c) : 1 Orang
Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2 Orang
Pengatur Muda (II/a) : 1 Orang
8. Permasalahan dan Solusi
Pemanfaatan anggaran Tugas Pembantuan dan Urusan
Bersama pada Pemerintah Kabupaten Malang yang
dilaksanakan pada tahun 2016 tidak ditemukan adanya
permasalahan yang menonjol, tercermin pada penyerapan
anggarannya yang sebagian besar lebih dari 90% sebelum tahun
anggaran berakhir, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
semua program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB IV - 16
rencana program. Khusus untuk Badan Pemberdayaan
Masyarakat ada kebijakan dari Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa
Daerah supaya melakukan Saveblocking sebesar Rp3,5 Milyar
atau 36,90%, sehingga realisasi dari Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Sosial Dasar sebesar Rp6.075.773.000,00 atau
63,10%.
B. Tugas Pembantuan yang diberikan
Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Malang tidak
mengalokasikan angggaran untuk dilaksanakan dengan cara tugas
pembantuan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB V - 1 BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pasal 6 ayat (1) menyebutkan
bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi: 1. kerja
sama antar daerah; 2. kerja sama daerah dengan pihak ketiga; 3.
koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; 4. pembinaan batas
wilayah; 5. pencegahan dan penanggulangan bencana; 6. pengelolaan
kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; 7. penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; dan 8. tugas-tugas umum
pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
Pelaksanaan kerja sama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 363 menyatakan bahwa:
1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi
dan efektifitas pelayanan publik serta saling mengutungkan.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh
daerah dengan:
a) Daerah lain;
b) Pihak ketiga; dan/atau
c) Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 2
3. Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 92
huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama
sukarela.
Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan
yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa
penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah pelayanan yang
diberikan bagi masyarakat oleh pemerintah yang berupa pelayanan
administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, pasar, pengelolaan air
bersih, perumahan, perparkiran, pariwisata, pengembangan sektor
unggulan, dan lain-lain.
Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2016 dapat
dilaporkan sebagai berikut:
A. Kerjasama Antar Daerah
Kebijakan dalam bidang Kerjasama antar daerah terutama
dalam rangka untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan
daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah,
antara lain di bidang transportasi, pendidikan, Kesehatan,
penanggulangan bencana, sumberdaya alam, perekonomian dan sosial
budaya. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya
yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah
tertinggal.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 195 ayat 1 menyatakan bahwa dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat
mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama
dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektifitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan.
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 3
daerah dikelola bersama oleh daerah terkait serta untuk menciptakan
efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama
dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Kerjasama
ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya
saing daerah. Selain itu adanya perkembangan daerah maka
pembangunan dan pelayanan telah melampaui batas-batas wilayah,
seperti tata ruang, jalan, transportasi, air, kesehatan, dan pendidikan.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2014
diarahkan untuk mendorong kerjasama antar pemerintah daerah
dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyediaan sarana
prasarana publik, kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan
penguatan ekonomi lokal, pelaksanaan program transmigrasi, dan
kerjasama pembangunan.
Beberapa Program Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang diadakan pada
Tahun 2014 diuraikan seperti di bawah ini.
1. Daerah yang Diajak Kerjasama
Pada tahun 2014 Kerjasama Antar Daerah dilaksanakan
melalui kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan dan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Beberapa
kerjasama masih berupa Kesepakatan Bersama yang berisi
maksud/tujuan kerjasama dan hal-hal yang bersifat makro
sehingga belum ada kegiatan. Selanjutnya akan ditindak lanjuti
dengan perjanjian kerjasama paling lambat 12 bulan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 4
Daerah yang diajak kerjasama oleh Pemerintah Kabupaten
Malang antara lain : Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten
Lumajang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Maluku Tengah
Provinsi Maluku.
2. Dasar Hukum
a. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang tentang kerjasama Penanggulangan Bencana di wilayah
perbatasan; Perjanjian Nomor:𝑁𝑜∶ / / . / 𝑁𝑜∶ / / . / . Tanggal 13
Pebruari 2014.
b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA); Nomor: . / / / Nomor: / / . / tanggal 3 Maret 2014.
c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Peningkatan Program
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Taman Posyandu dengan Nomor: . / / / Nomor: / / . / tanggal 4 Agustus 2014.
d. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri
tentang Pembangunan Daerah 𝑁𝑜𝑚𝑜𝑟: / / . / 𝑁𝑜𝑚𝑜𝑟: / / .
e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4.
Nomor:.119/20/421.022/2014 tanggal 22 Desember 2014.
f. Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
dengan Badan KB Kabupaten Malang Nomor: /H . / . / Nomor: / / . / .
tanggal 2 April 2014, tentang Pengelolaan Pembangunan dan
Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di
Kabupaten/Kota.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 5
3. Bidang Kerjasama
a. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang tentang kerjasama Penanggulangan Bencana di wilayah
perbatasan;
b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Peningkatan Program
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Taman Posyandu;
d. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan Daerah;
e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4;
f. Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
dengan Badan KB Kabupaten Malang tentang Pengelolaan
Pembangunan dan Keluarga Berencana Provinsi yang
dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
4. Nama Kegiatan
a. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang tentang kerjasama Penanggulangan Bencana di wilayah
perbatasan. Dengan kegiatan melakukan koordinasi dan
sinkronisasi program kerja atau kegiatan teknis penanggulangan
bencana di wilayah perbatasan secara terpadu pada 3 tahap:
1) Tahap Prabencana;
2) Tahap Saat Tanggap Darurat;
3) Tahap Pasca bencana.
Objek kerjasama adalah kegiatan pada setiap tahapan dan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Perjanjian kerjasama ini
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 6
berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani. Evaluasi
terhadap perjanjian oleh para pihak 1 (satu) tahun sekali.
b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA), bertujuan meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah
Kabupaten Malang agar tercapai derajat Kesehatan Masyarakat
yang optimal secara efektif dan efisien. Kerjasama tersebut
berupa bantuan keuangan untuk perawat dan dokter, bantuan
sosialisasi, bantuan pemulihan balita gizi buruk dan pembinaan
taman posyandu.
c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Peningkatan Program
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Taman Posyandu. Hasilnya
berupa pendekatan akses dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan pada masyarakat, pengembangan Polindes menjadi
Ponkesdes sebanyak 382, pengembangan Puskesmas Rawat Inap
Standart, pustu melayani rawat inap, pengembangan posyandu
purnama atau mandiri dengan layanan tambahan PAUD
(Pendidikan Anak Usia Dini) dan BKB (Bina Keluarga Balita).
d. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan Daerah,
bertujuan adalah optimalisasi potensi daerah, meningkatkan
perekonomian daerah, meminimalisir ketimpangan antar daerah
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah
perbatasan kedua daerah.
e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4, untuk
meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di
kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar
bagi masyarakat di kedua daerah. Pada tahun 2014 telah
dikirimkan/ditempatkan sebanyak 5 KK.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 7
f. Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
dengan Badan KB Kabupaten Malang tentang Pengelolaan
Pembangunan dan Keluarga Berencana Provinsi yang
dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Adapun Pelaksanan kerjasama
ini adalah penyediaan alat kontrasepsi, pembangunan
ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar
Daerah
a. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang;
b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Dinas Kesehatan dan Badan
Keluarga Berencana;
c. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan Daerah;
d. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri
tentang Pembangunan Daerah;
e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4.
Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Malang;
f. Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
dengan Badan KB Kabupaten Malang.
6. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
a. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 8
Jumlah Pegawai : 18 orang
Kualifikasi Pendidikan :
o SLTA : 3 orang
o Sarjana : 7 orang
o S-2 : 8 orang
Pangkat dan Golongan : terdiri atas :
o Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang,
o Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang,
o Pembina (IV/a) : 3 orang,
o Penata Tingkat I (III/d) : 5 orang,
o Penata (III/c) : 4 orang,
o Penata Muda TK. I (III/b) : 1 orang,
o Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang.
b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Dinas Kesehatan dan Badan
Keluarga Berencana;
Dinas Kesehatan : Jumlah Pegawai : 1.050 orang, dengan rincian
berdasarkan :
Kualifikasi Pendidikan terdiri atas :
o S-2 : 22 orang,
o S-1 : 176 orang,
o D-4 : 1 orang,
o D-3 : 421 orang,
o D-1 : 168 orang,
o SLTA : 231 orang,
o SLTP : 25 orang,
o SD : 6 orang
Pangkat dan Golongan : Terdiri atas Golongan
o Pembina Utama Muda (IV/c) : 10 orang,
o Pembina Tk. I (IV/b) : 11 orang,
o Pembina (IV/a) : 18 orang,
o Penata Tk. I (III/d) : 103 orang,
o Penata (III/c) : 214 orang,
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 9
o Penata Muda Tk.I (III/b) : 191 orang,
o Penata Muda (III/a) : 92 orang,
o Pengatur Tk. I (II/d) : 158 orang,
o Pengatur (II/c) : 154 orang,
o Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 66 orang,
o Pengatur Muda (II/a) : 24 orang,
o Juru Tk. I (I/d) : 1 orang,
o Juru (I/c) : 7 orang,
o Juru Muda Tk. I (I/b) : 1 orang
Badan Keluarga Berencana :
Jumlah Pegawai : 137 orang
Kualifikasi Pendidikan :
o S-2 : 19 orang
o S-1 : 67 orang
o Sarmud : 2 orang
o D-3 : 4 orang
o D-1 : 12 orang
o SLTA : 32 orang
o SLTP : 1 orang
Pangkat dan Golongan :
o Pembina Tk. I (IV/b) : 5 orang,
o Pembina (IV/a) : 45 orang,
o Penata Tk. I (III/d) : 34 orang,
o Penata (III/c) : 31 orang,
o Penata Muda Tk. I : 10 orang,
o Penata Muda (III/a) : 6 orang,
o Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang,
o Pengatur (III/c) : 1 orang,
o Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang.
c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4.
Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 10
Kabupaten Malang dengan Jumlah Pegawai : 45 orang, dengan
perincian berdasarkan :
Kualifikasi Pendidikan :
o S-2 : 6 orang,
o S-1 : 31 orang,
o Sarmud : 1 orang,
o D-3 : 1 orang,
o SLTA : 5 orang,
o SLTP : 1 orang
Pangkat dan Golongan :
o Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang,
o Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang,
o Pembina (IV/a) : 8 orang,
o Penata Tk. I (III/d) : 16 orang,
o Penata (III/c) : 3 orang,
o Penata Muda Tk. I (III/b) : 11 orang,
o Penata Muda (III/a) : 2 orang,
o Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 3 orang.
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama
Setda, pada tahun 2014, adalah sebagai berikutb:
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi
anggaran sebesar Rp. 5.500.000,00 dan terealisasi Rp.
500.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.1
Anggaran Realisasi Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. Pendidikan dan Pelatihan
Formal 5.500.000 500.000
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 11
b. Program Kerjasama Pembangunan, alokasi anggaran sebesar
Rp.482.492.975,00 dan terealisasi sebesar Rp. 479.002.975,00,
dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.2
Anggaran Realisasi Program Kerjasama Pembangunan
No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. Koordinasi Kerjasama Wilayah
Perbatasan 84.147.500 83.822.500
2. Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Antar Daerah 209.890.000 207.735.000
3. Fasilitasi Kerjasama dengan
Dunia Usaha/Lembaga 119.510.000 118.670.000
c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 59.631.000,,00
dan terealisasi sebesar Rp. 59.506.000,00, dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 5.3
Anggaran Realisasi Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1.
Sosialisasi Kebijakan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
59.631.000 59.506.000
8. Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama sebagaimana Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Antar Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, Kesepakatan Bersama jangka
waktu 1 (satu) tahun setelah ditandatangani kedua belah pihak,
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 12
dengan harapan untuk segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian
Kerjasama yang mempunyai jangka waktu antara 3 sampai 5 tahun
sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
a. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang tentang kerjasama Penanggulangan Bencana di wilayah
perbatasan; Perjanjian Nomor:𝑁𝑜∶ / / . / 𝑁𝑜∶ / / . / . Tanggal 13
Pebruari 2014. berlaku sampai 5 tahun.
b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA); Nomor: . / / / Nomor: / / . / tanggal 3 Maret 2014. berlaku sampai
dengan tanggal 3 Maret 2015.
c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Peningkatan Program
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Taman Posyandu dengan Nomor: . / / / Nomor: / / . / tanggal 4 Agustus 2014. berlaku
sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 selama 12 bulan.
d. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri
tentang Pembangunan Daerah 𝑁𝑜𝑚𝑜𝑟: / / . / 𝑁𝑜𝑚𝑜𝑟: / / . selama
12 bulan.
e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4.
Nomor:.119/20/421.022/2014 tanggal 22 Desember 2014.
berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 selama 5
tahun.
f. Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
dengan Badan KB Kabupaten Malang Nomor: /H . / . / Nomor: / / . / .
tanggal 2 April 2014, tentang Pengelolaan Pembangunan dan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 13
Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di
Kabupaten/Kota.
9. Hasil (Output) dari Kerjasama
a. Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lumajang tentang kerjasama Penanggulangan Bencana di wilayah
perbatasan; Dengan kegiatan melakukan koordinasi dan
sinkronisasi program kerja atau kegiatan teknis penanggulangan
bencana di wilayah perbatasan secara terpadu pada 3 tahap :
Tahap Prabencana; Tahap Saat Tanggap Darurat; Tahap Pasca
bencana. Objek kerjasama adalah kegiatan pada setiap tahapan
dan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
b. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA); Kerjasama dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan program Jaminan
Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bertujuan meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah
Kabupaten Malang agar tercapai derajat Kesehatan Masyarakat
yang optimal secara efektif dan efisien. Kerjasama tersebut
berupa bantuan keuangan untuk perawat dan dokter, bantuan
sosialisasi, bantuan pemulihan balita gizi buruk dan pembinaan
taman posyandu.
c. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan Peningkatan Program
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Taman Posyandu; Kerjasama
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Pembiayaan
Program Jaminan Kesehatan dengan Hasilnya berupa
pendekatan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
pada masyarakat, pengembangan Polindes menjadi Ponkesdes
sebanyak 382, pengembangan Puskesmas Rawat Inap Standart,
pustu melayani rawat inap, pengembangan posyandu purnama
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 14
atau mandiri dengan layanan tambahan PAUD (Pendidikan Anak
Usia Dini) dan BKB (Bina Keluarga Balita).
d. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pembangunan Daerah;
Tujuan kegiatan ini adalah optimalisasi potensi daerah,
meningkatkan perekonomian daerah, meminimalisir
ketimpangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di wilayah perbatasan kedua daerah.
e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tentang
Penyelenggaraan Transmigrasi UPT. Sariputih SP4. Untuk
meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di
kedua daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar
bagi masyarakat di kedua daerah. Pada tahun 2014 telah
dikirimkan/ditempatkan sebanyak 5 KK.
f. Kerjasama antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
dengan Badan KB Kabupaten Malang tentang Pengelolaan
Pembangunan dan Keluarga Berencana Provinsi yang
dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Pelaksanan kerjasama ini
adalah penyediaan alat kontrasepsi, pembangunan ketahanan
keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
10. Permasalahan dan Solusi
Secara umum dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
yang dilakukan tidak menemui hambatan yang berarti, namun
dalam pelaksanaannya perlu terus dioptimalkan, sehingga tujuan
dari kerjasama dimaksud dapat terwujud secara optimal. Beberapa
permasalahan tersebut, antara lain:
a. Pelaksanaan Kejasama secara umum/administrasi
permasalahan yang dihadapi adalah Keterbatasan Sumber Daya
Manusia pengelola kerjasama baik secara kwalitas maupun
kwantitas. Solusinya dengan peningkatan kwalitas Sumber Daya
Aparatur melalui penyertaan dalam diklat struktural, fungsional,
dan seminar-seminar yang berkaitan dengan tugas pokok dan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 15
fungsi bagian kerjasama. Kurangnya tingkat koordinasi dan
komunikasi antar seluruh jajaran instansi di Pemerintah
Kabupaten Malang dalam menyikapi pelaksanaan Kerjasama
(Kesepakatan Bersama tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian
Kerjasama). Solusinya adalah diperlukannya penyempurnaan
sistem dan standar mutu kinerja pelayanan administrasi serta
peningkatan koordinasi dan komunikasi internal maupun
eksternal.
b. Permasalahan pelaksanaan kerjasama tentang penyelenggaraan
pelayanan penerbangan sipil di Bandara TNI-AU Abdulrachman
Saleh. Kerjasama penyelenggaraan penerbangan sipil di bandara
Abdulrachman Saleh dituangkan dalam MoU yang bertingkat,
mulai MoU antara Mabes. TNI AU dan Menteri Perhubungan.
MoU ini kemudian ditindaklanjuti dengan MoU antara Gubernur
Jawa Timur dan para Kepala Daerah se Malang Raya. Dan
terakhir dijabarkan lagi secara teknis dengan MoU antara Dinas
Perhubungan Provinsi Jatim dan Dinas Perhubungan se Malang
Raya. Saat ini MoU Induk antara Menteri Perhubungan dan
Markas Besar TNI AU baru dilakukan penandatanganan ulang
karena adanya revisi.
c. Pada pelaksanaan transmigrasi permasalahan yang muncul
adalah menurunnya kuota calon transmigran dari pusat, dan
meningkatnya animo calon transmigran tetapi tidak diikuti
dengan penyediaan daerah penempatan. Solusi adalah dengan
melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan
kerjasama dengan daerah penempatan calon transmigran.
11. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan
Hal lain yang perlu dilaporkan antara lain kerjasama Antar Daerah
yang masih berlaku sampai dengan tahun 2014 :
a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten
Lumajang, dan Kabupaten Blitar tentang Kerjasama
Pembangunan Daerah;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 16
b. Kerjasama antara Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang
dalam rangka Pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur;
c. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan
Pemerintah Kota Malang tentang pengelolaan terminal angkutan
penumpang umum di Desa Landungsari Kecamatan Dau
Kabupaten Malang, Trayek Angkutan Jalur Glulur- Langlang-
Arjosari, Madyopuro-Mangliawan-Arjosari;
d. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kota Malang dalam rangka Pemanfaatan Sumber Mata Air
Sumbersari Desa Tawangargo dan Sumber Air Karangan Desa
Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dan
Pemanfaatan mata air sumber Wendit Desa Mangliawan
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
e. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan tentang Pemanfaatan Gapura Selamat
Datang di Wilayah Perbatasan Kabupaten Pasuruan dan
Kabupaten Malang, Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan,
kerjasama di Bidang Kesehatan, kerjasama Penanggulangan
Bencana;
f. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa
Timur, Pemerintah Kota Malang, Kota Batu, dan TNI AU tentang
Pengelolaan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh Kabupaten Malang;
g. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Batu tentang Pemanfaatan
Sumber Air Cinde dan Sumber Air Dandang; dan
Kerjasama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dengan
Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten
Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera
Selatan, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Luwu
Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 17
B. Kerja Sama Daerah dan Pihak Ketiga
1. Kebijakan dan Kegiatan
Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, Pemerintah
Daerah dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak
dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang
bersangkutan seperti keterbatasan sumberdaya manusia,
penguasaan teknologi, dan anggaran yang dimiliki maka dilakukan
Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, serta dalam
rangka optimalisasi pengelolaan potensi daerah guna peningkatan
kualitas pelayanan publik dan menciptakan efisiensi dalam
mengelola pelayanan untuk kepentingan masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang tentang kerja
sama dengan pihak ketiga Tahun 2016 diarahkan untuk
mendorong kerja sama dalam rangka peningkatan penyediaan
sarana prasarana publik dan peningkatan pelayanan publik untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tahun 2016 dilakukan kegiatan Kerja sama dengan pihak
ketiga, baik kerja sama baru maupun kerja sama yang masih
berlangsung sampai dengan tahun 2016 yaitu Perjanjian Kerja
sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT. Kharisma
Karangploso, PT. Bank Tabungan Negara, Pemerintah Ds.
Tirtomarto Kecamatan Ampelgading, SNV Nederlandse
Development Organization, Universitas Islam Malang, PT. Garuda
Indonesia, , STIE Jaya Negara Malang, Politeknia Kesehatan RS.
Dr. Soepraoen Malang, STIKes Widya Cipta Husada, BKKBN
Provinsi Jawa timur, PT. PLN Distribusi Jatim area Malang, John
Hopkins Program For International Education in Gynecology and
Obstetrics (JHPIEGO), Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru (TN-BTS), Politeknik Kesehatan Kemenkes, PT. Bank
Jatim, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.
Kesepakatan Bersama dengan Pihak Ketiga tahun 2016
yaitu Kesepakatan Bersama dengan Badan Standarisasi Nasional
(BSN), Poltekom Malang, Akademi Kebidanan Wira Husada
Nusantara, Nota kesepahaman Dinas Pendidikan Kab. Malang dengan
PT. TELKOM, Paklim GIZ, Perum. Perhutani KPH Malang.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 18
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak
ketiga tahun 2016 yaitu:
a. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang
Malang tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Malang, Nomor 119/26/35.07.022/2016 dan
149/KTR/VII-05/2016.
Mengingat kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa
pemerintah daerah untuk segera mengintegrasikan peserta
Pemegang kartu Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan, maka
pada akhir tahun 2016 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama di
atas Pemerintah Kabupaten Malang telah mengintegrasikan
Peserta Pemegang Kartu Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan,
yang ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati Malang Nomor
No.188.45/297/KEP/ 35.07.013/ 2016 Tentang Data Peserta
Jamkesda Kabupaten Malang Tahun 2016, sebanyak 3.325
orang.
b. Addendum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Malang dengan PT. Kharisma Karangploso dan PT. Bank
Tabungan Negara tentang Pembiayaan Rumah Program Subsidi
Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Malang, Nomor
119/19/35.07.022/2016, 162/Eks.KKP/V/2016, dan
62/PKS/MLG.I/VI/2016, berlaku tanggal 29 April 2015 s/d 29
April 2017. Dalam addendum ini maka Harga Jual sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama sudah diterapkan per tanggal 1
April 2016, yaitu untuk rumah tipe 36 dengan luas tanah 70
m2 sebesar Rp98.495.000,00.
c. Addendum Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten
Malang dengan PT. Kharisma Karangploso tentang
Pembangunan Perumahan PNS Pemkab. Malang di Desa
Ngadilangkung Kepanjen, Nomor 119/20/35.07.022/2016, dan
161/Eks-KKP/V/2016, berlaku tanggal 12 Januari 2015 s/d
12 Januari 2017.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 19
Per Bulan Desember 2016, jumlah total rumah di Perumahan
PNS Bumi Kanjuruhan berjumlah 371 unit. Dari jumlah
tersebut yang tidak bisa dibangun karena kondisi tanah tidak
memungkinkan sebanyak 54 unit dan yang dapat dibangun
sebanyak 317 unit. Dari 317 yang dapat dibangun, sudah
dibangun sebanyak 226 unit (terdiri dari : realisasi sebanyak
209 unit, SP3K sebanyak 9 unit dan Ready stock sebanyak 8
unit). Sedangkan yang belum terbangun sebanyak 91 unit.
d. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang dengan Pemerintah
Ds. Tirtomarto Kecamatan Ampelgading tentang Pengelolaan
Pasar Daerah Bakroto Kecamatan Ampelgading, Nomor
119/23/35.07.022/2016 dan 032/575/35.07.619.001/2016,
berlaku tanggal 5 Juli 2016 s/d 5 Juli 2019.
Pembagian hasil dari pendapatan pasar ini yaitu 60% untuk
Pemerintah Kabupaten Malang dan 40% untuk Pemerintah
Desa Tirtomarto. Aset tanah merupakan aset tanah kas Desa
Tirtomarto, sedangkan pembangunan dan pemeliharaan
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Malang.
Tabel 5.4 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pasar Bakroto
PAD Pasar Bakroto
2015 2016
Target 45.850.000 48.112.200
Realisasi 46.342.000 48.119.000
Pemasukan PAD dari retribusi pelayanan pasar Bakroto tahun
2016 dari target Rp. 48.112.200,00, terealisasi Rp.
48.119.000,00 atau sebesar 100,01%.
c. Perjanjian Kerja Sama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Malang dengan Pemerintah Desa
Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tentang
Pengelolaan tempat khusus parkir Bakroto di Desa Tirtomarto
Kecamatan Ampelgading, Nomor 119/1099/421.106/2013 dan
119/295/421.619.001/2013, berlaku mulai tanggal 22 Juli
2013 s/d 22 Juli 2016. Tahun 2016 kontribusi pendapatan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 20
target sebesar Rp3.200.000,00 realisasi Rp0. Pada bulan
Januari 2017 disetor sebesar Rp3.200.000,00.
d. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kanjuruhan Kabupaten
Malang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang,
tentang Kepaniteraan Klinik Dokter Muda di RSUD Kanjuruhan
Kepanjen Malang, Nomor 119/35/35.07.022/2016 dan
208/C.06/U.IV/2016, berlaku tanggal 1 November 2016 s/d 1
November 2021.
Kegiatan yang dilakukan adalah Praktik klinik, penelitian dan
pengabdian masyarakat.
e. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang Syarat dan
Ketentuan Umum akan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk,
Nomor MLE/PERJ/SUBAM-20269/2016, berlaku tanggal 1
September 2016 s/d 31 Agustus 2017.
Perolehan diskon khusus dari PT. Garuda Ind, Domestik: 5%-
12%, dan Internasional: 10%-17%bagi Aparatur Sipil Negara
dan keluarganya.
f. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Malang dengan STIE Jaya Negara Malang tentang
Penyelenggaraan Pos Pemberdayaan Keluarga, Nomor
119/48/35.07.022/2016 dan 01/LPPM/STIEKN/X/2016,
berlaku tanggal 8 Desember 2016 s/d 8 Desember 2021.
Merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten Malang dengan STIE Jaya Negara
Malang tentang Pembangunan Daerah Nomor
119/38/35.07.022/2016 dan 010/D.04/STIEKN/2016.
Membentuk Pos Pemberdayaan Keluarga melalui forum
silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah penguatan
fungsi-fungsi keluarga secara terpadu dan mandiri.
g. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Politeknia Kesehatan RS. Dr. Soepraoen Malang
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktek
Klinik, dan Pengabdian Masyarakat, Nomor
119/52/KEP/35.07.103/2016 dan BKS/07/II/2016, berlaku
tanggal 16 Mei 2016 s/d 16 Mei 2021
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 21
Merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten Malang dengan Politeknia Kesehatan
RS. Dr. Soepraoen Malang tentang Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian Masyarakat (KKN, bakti sosial, desa binaan,
pembangunan kesehatan) Nomor 119/11/35.07.022/2016 dan
BKS/09/IV/2016.
h. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Malang dengan STIKes Widya Cipta Husada Malang
tentang Sosialisasi Budaya Makan Ikan, Nomor
523/664/35.07.115/2016 dan Nomor 09/800.03/IV/2016,
berlaku mulai tanggal 6 April 2016 s/d 31 Desember 2016.
Tindak lanjut kerja sama ini yaitu pelaksanaan Sosialisasi
Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) kepada masyarakat
dengan peserta sebanyak 100 orang.
i. Perjanjian Kerjasama antara Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Malang dengan Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor
0310/HK.101/J.1/2016 dan 476/72/35.07.210/2016. Tindak
lanjut berupa Pencapain Kinerja Bersama Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga, sebagai berikut:
1) Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 542.369 akseptor
2) Peserta KB Baru MKJP (Metode KB Jangka Panjang)
sebanyak 10.667
3) Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru MKJP
sebanyak 11.610 akseptor
4) Peserta KB Aktif MKJP (Metode KB Jangka Panjang)
sebanyak 127.285
5) Peserta KB baru (PB) sebanyak 50.189 akseptor
6) Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru sebanyak
35.924 akseptor
7) Peserta KB Aktif (PA) sebanyak 413.508 akseptor
8) Peserta KB Pria sebanyak 4.119 akseptor
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 22
9) Pasangan Usia Subur anggota Poktan BKB (Bina Keluarga
Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga
Lansia), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber KB sebanyak 50.332 akseptor.
j. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang Pembinaan
dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian di
Kabupaten Malang, Nomor 119/12/35.07.022/2016 dan
008/BSN/MOU/IV/2016, berlaku mulai tanggal 14 April 2016
s/d 14 April 2017.
Pada tanggal 9 November 2016 dilaksanakan Seminar
implementasi kerjasama bidang Standarisasi dengan tema
Mewujudkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 dan 5R.
k. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Poltekom Malang tentang Pembangunan Daerah Nomor
119/14/35.07.022/2016 dan 11.2/UN32/DN/2016, berlaku
mulai tanggal 19 Mei 2016 s/d 19 Mei 2017.
l. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Akademi Kebidanan Wira Husada Nusantara tentang
Pembangunan Daerah Nomor 119/34/35.07.022/2016 dan
1464/D3/WHN/ADM/X/2016, berlaku mulai tanggal 31
Oktober 2016 s/d 30 Oktober 2017.
m. Nota Kesepahaman Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dengan
PT. TELKOM Nomor TEL 747/ YN.000/ WTL-5F430000/2016
tanggal 27 Juni 2016 tentang Sewa layanan Sistem Informasi
Administrasi Pendidikan Online.
Nota Kesepahaman ini adalah kerja sama antara Dinas
Pendidikan dengan PT.Telkom Indonesia untuk
menyelenggarakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
secara Online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Untuk sementara ini program PPDB Online diikuti oleh 88
Lembaga SMP Negeri Kabupaten Malang yang memungkinkan
masyarakat untuk mendaftarkan putra putrinya ke sekolah
yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan prestasinya
secara Online, tanpa harus datang ke sekolah yang
bersangkutan. Dengan program ini masyarakat maupun calon
siswa dapat mengikuti perkembangan pendaftaran pada
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 23
sekolah yang dikehendaki secara online dan dapat diakses di
mana saja dan kapan saja.
n. Naskah Kerja sama antara Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) universitas Brawijaya Malang
Nomor 800/1632/35.07.2020/2016 dan 582/UN
10.21/DN/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Kegiatan
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS melalui Penilaian
Kompetensi Asesmen. Tes Kompetensi Asesmen dilaksanakan
pada tanggal 28 sd 29 April 2016 dengan jumlah peserta 50
Pejabat Eselon III.
Sedangkan Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang
masih berlaku sampai dengan tahun 2016 antara lain:
a. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang tentang
Pemungutan pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening
listrik serta penyelenggaraan penerangan jalan umum
Pemerintah Kabupaten Malang berlaku mulai tanggal 7
November 2015 s/d 7 November 2017. Kerja sama dalam
pemungutan pajak penerangan jalan, pembayaran rekening
listrik, Penyelenggaraan penerangan jalan umum, dan
Pengawasan dan penertiban penerangan jalan umum.
b. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan John Hopkins Program For International Education in
Gynecology and Obstetrics (JHPIEGO) tentang Pelaksanaan
program Penyelamatan Ibu dan bayi baru lahir (Expending
Maternal and Neonatal Survival-Emas), Nomor
193/18/421.022/2012 dan 196/JHPIEGO/IX/2012, berlaku
mulai tanggal 19 September 2012 s/d 19 September 2016.
Perjanjian kerja sama ini pada tahun 2016 difokuskan pada
gerakan penyelamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir
dengan salah satunya melakukan penguatan di fasilitas
pelayanan kesehatan/jejaring rujukan di Kabupaten Malang,
dengan berbagai upaya diantaranya penguatan sistem rujukan
dengan pendekatan sistem aplikasi yang dikenal dengan Sistem
Informasi Jejaring Rujukan (SIJARI) EMAS dengan diperkuat
Kesepakatan Bersama antar fasilitas kesehatan di Kabupaten
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 24
Malang, sehingga mekanis merujukan pada kegawatdaruaratan
ibu dan bayi baru lahir dapat diatasi dengan cepat sehingga
memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian
ibu dan bayi baru lahir. Kerja sama ini juga telah berkontribusi
dalam fasilitasi dalam penyusunan Peraturan Bupati No. 7
tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak (KIBBLA)
c. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Paklim GIZ tentang Pelaksanaan Paklim Wilayah Kerja 2
Pengembangan Strategi Kabupaten yang terpadu dalam
perubahan iklim,berlaku mulai tanggal 13 Desember 2013 s/d
31 Desember 2016.
Pada tahun 2016 dilakukan pelatihan akses pendanaan
masyarakat untuk perubahan iklim serta peranan CSR terkait
pendanaan dan kontribusinya terhadap kegiatan perubahan
iklim. Hasil dari pelatihan yaitu pengembangan kapasitas SDM
terkait pembuatan proposal sesuai keinginan lembaga donor,
kelompok binaan masyarakat berhasil mengajukan proposal ke
negara donor, dan menyebarkan informasi yang diperoleh
kepada yang membutuhkan.
d. Perjanjian Kerja Sama Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
dengan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
(TN-BTS) tentang Kolaborasi Pengelolaan Jalan Kabupaten
Malang yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bromo
Tengger Semeru, berlaku mulai tanggal 15 April 2013 s/d 15
April 2018.
e. Perjanjian Kerja Sama PT. Bank Tabungan Negara dengan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Badan Lingkungan
Hidup, BPBD, BAPPEDA, BALITBANG, Badan Perumahan,
Badan Kesbangpol, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
DPPKA, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Peternakan,
Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Kominfo, RSUD
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 25
“Kanjuruhan”, KPM, KP3A Kabupaten Malang tentang Tata
Cara Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
bagi PNS Kabupaten Malang, berlaku mulai tanggal 4 Maret
2014 s/d 4 Maret 2019.
f. Perjanjian Kerja Sama RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen dengan
Politeknik Kesehatan Kemenkes tentang Pelaksanaan
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, berlaku
mulai tanggal 30 Desember 2014 s/d 30 Desember
2017.
Kerja sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes berupa
penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang
berada dibawah pengawasan Kemenkes sebagai sarana
pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat.
g. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. Bank Jatim tentang Pengelolaan penerimaan PBB
perdesaan dan perkotaan, berlaku mulai tanggal 10
November 2014 s/d 10 November 2017;
Penerimaan setoran PBB Perdesaan dan perkotaan, penyediaan
Tempat pembayaran dan petugas penerima setoran PBB di
setiap kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana di 33
kecamatan, pelimpahan pembayaran PBB ke rekening Kas
umum Daerah.
h. Perjanjian Kerja Sama PDAM Kabupaten Malang dengan PD.
Jasa Yasa tentang Pemanfaatan Lahan dan Sumber Air di Unit
Pemandian Metro Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang s/d
21 Februari 2024.
PARA PIHAK tetap konsisten untuk melaksanakan hak dan
kewajiban sesuai yang diatur pada Perjanjian Kerja sama.
PDAM Kabupaten Malang telah memberikan:
1. Kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) telah dilunasi pada Bulan Juni 2014.
2. Kontribusi Rp. 45 (empat puluh lima rupiah) per m3
berdasar meter terjual setiap bulan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 26
Untuk pemasangan meter induk akan dilaksanakan pada
tahun 2017 sesuai Rencana Kerja Anggaran PDAM Kabupaten
Malang.
i. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Pelaksanaan Sistem
Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha WP
secara Online s/d 16 Januari 2018.
Dengan pelaksanaan sistem ini maka pelayanan perpajakan
daerah menjadi transparan, akuntabel, dan akurat berbasis
teknologi informasi.
j. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Sewa menyewa
tempat/ruangan untuk pelayanan perbankan di lingkungan
perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang, dan di pusat
kerajinan Kendedes Singosari, berlaku mulai tanggal 16
November 2015 s/d 16 November 2020;
k. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. Kharisma Karangploso dan PT. Bank Tabungan Negara
(BTN) tentang Pembiayaan Rumah program subsidi bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Nomor
119/18/421.022/2015, 036/Eks-KKP/IV/2015, dan
18/PKS/MLG.I/IV/2015, tanggal 29 April 2015 s/d 29 April
2018. Dilakukan pemberian kredit FLPP (Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan) kepada calon user perumahan PNS
yang memenuhi syarat.
l. Perjanjian Kerja Sama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Malang dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang tentang
Pelayanan terpadu pendaftaran kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Malang, Nomor: / / . / Nomor: Per / , tanggal 15 Juni 2015
s/d 15 Juni 2018.
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan counter layanan
BPJS ketenagakerjaan yang memberikan layanan informasi
kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan, dan menghimbau
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 27
setiap badan usaha yang mengajukan izin usaha baru maupun
perpanjangan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya.
m. Perjanjian Kerja Sama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Malang dengan Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya Malang tentang Pendampingan Sentra Peternakan
Rakyat (SPR) di Kabupaten Malang, Nomor: / / . / Nomor:UN . /DN/ .
Berlaku tanggal 13 Oktober 2015 s/d 13 Oktober 2019.
Pada tahun 2016 telah dilakukan Bimbingan Teknis tentang
Teknologi pengolahan pakan fermentasi dan Peningkatan
kelembagaan Peternakan kepada 12 SPR yaitu : Sapi perah
(Ngajum, Lawang dan Wajak), Sapi Potong (Singosari, Pakis,
Wajak, Gedangan, Kalipare, Pagak dan Donomulyo, Kambing
(Wonosari dan Ampel Gading).
n. Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Perum. Perhutani KPH Malang tentang Pola Kemitraan
Pengelolaan Hutan (PKPH) pada lahan yang dikuasai Perum.
Perhutani KPH Malang.
Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja
sama antara Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan
(LKDPH) dengan Perhutani. Dari hasil pembinaan kepada
LKDPH dan evaluasi terhadap komitmen baik pihak LKDPH
maupun Perhutani, sampai dengan tahun 2016 telah
dilakukan kontrak kemitraan kerjasama antara LKDPH dan
Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan produksi dengan
luas lebih dari 80 ribu hektar dengan jumlah perjanjian
kontrak sebanyak 136. Kemitraan pengelolaan hutan sekarang
ini juga telah berkembang ke arah hutan lindung dalam hal
usaha wisata alam. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 42
kontrak perjanjian kerjasama antara LKDPH dengan Perum
Perhutani dalam usaha jasa wisata. Selain itu dilakukan bintek
lanjutan kepada semua ketua LKDPH guna meningkatkan
kemampuan kelompok LKDPH dalam penyusunan renstra
PKPH dan diharapkan ke depan perlu ada pendampingan dari
penyuluh kehutanan untuk penuntasannya.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 28
3. Nama Kegiatan
Realisasi pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak
ketiga tahun 2016 yaitu:
a. Addendum Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Malang dengan PT. Kharisma Karangploso dan PT. Bank
Tabungan Negara tentang Pembiayaan Rumah Program Subsidi
Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Malang, Nomor
119/19/35.07.022/2016, 162/Eks.KKP/V/2016, dan
62/PKS/MLG.I/VI/2016, berlaku tanggal 29 April 2015 s/d 29
April 2017. Dalam addendum ini maka Harga Jual sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama sudah diterapkan per tanggal 1
April 2016, yaitu untuk rumah tipe 36 dengan luas tanah 70
m2 sebesar Rp. 98.495.000,-
b. Addendum Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten
Malang dengan PT. Kharisma Karangploso tentang
Pembangunan Perumahan PNS Pemkab. Malang di Ds.
Ngadilangkung Kepanjen, Nomor 119/20/35.07.022/2016, dan
161/Eks-KKP/V/2016, berlaku tanggal 12 Januari 2015 s/d
12 Januari 2017.
Per Bulan Desember 2016, jumlah total rumah di Perumahan
PNS Bumi Kanjuruhan berjumlah 371 unit. Dari jumlah
tersebut yang tidak bisa dibangun karena kondisi tanah tidak
memungkinkan sebanyak 54 unit dan yang dapat dibangun
sebanyak 317 unit. Dari 317 yang dapat dibangun, sudah
dibangun sebanyak 226 unit (terdiri dari : realisasi sebanyak
209 unit, SP3K sebanyak 9 unit dan Ready stock sebanyak 8
unit). Sedangkan yang belum terbangun sebanyak 91 unit.
c. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kab. Malang dengan Pemerintah Ds.
Tirtomarto Kecamatan Ampelgading tentang Pengelolaan Pasar
Daerah Bakroto Kec. Ampelgading, Nomor
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 29
119/23/35.07.022/2016 dan 032/575/35.07.619.001/2016,
berlaku tanggal 5 Juli 2016 s/d 5 Juli 2019.
Pembagian hasil dari pendapatan pasar ini yaitu 60%
untuk Pemerintah Kabupaten Malang dan 40% untuk
Pemerintah Desa Tirtomarto. Aset tanah merupakan aset tanah
kas Desa Tirtomarto, sedangkan pembangunan dan
pemeliharaan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Malang.
Jumlah pedagang sebanyak 138.
Tabel 5.5
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terminal Bakroto
PAD
Terminal Bakroto
TAHUN
2015 2016
Target 45.850.000 48.112.200
Realisasi 46.342.000 48.119.000
Pemasukan PAD dari retribusi pelayanan pasar Bakroto
tahun 2016 dari target Rp. 48.112.200,-, terealisasi Rp.
48.119.000,- atau sebesar 100,01%.
d. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers/Foundation of
Netherlands Volunteers) Nederlandse Development
Organization, tentang Rencana Kerja Tahunan Pembangunan
Wilayah Terpadu yang Berkelanjutan, Nomor
119/29/35.07.022/2016 dan 188/general/SNV/X/2016,
berlaku tanggal 13 Oktober 2016 s/d 13 Oktober 2017.
e. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kanjuruhan Kabupaten
Malang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang,
tentang Kepaniteraan Klinik Dokter Muda di RSUD Kanjuruhan
Kepanjen Malang, Nomor 119/35/35.07.022/2016 dan
208/C.06/U.IV/2016, berlaku tanggal 1 November 2016 s/d 1
November 2021.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 30
Kegiatan yang dilakukan adalah Pendidikan, Praktik
klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
f. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tentang Syarat
dan Ketentuan Umum akan PT. Garuda Indonesia (Persero)
Tbk, Nomor MLE/PERJ/SUBAM-20269/2016, berlaku tanggal
1 September 2016 s/d 31 Agustus 2017.
Perolehan diskon khusus dari PT. Garuda Ind,
Domestik : 5%-12%, dan Internasional : 10%-17% bagi
Aparatur Sipil Negara dan keluarganya.
g. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Malang dengan STIE Jaya Negara Malang tentang
Penyelenggaraan Pos Pemberdayaan Keluarga, Nomor
119/48/35.07.022/2016 dan 01/LPPM/STIEKN/X/2016,
berlaku tanggal 8 Desember 2016 s/d 8 Desember 2021.
Merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Kabupaten Malang dengan STIE Jaya Negara
Malang tentang Pembangunan Daerah Nomor
119/38/35.07.022/2016 dan 010/D.04/STIEKN/2016.
Membentuk Pos Pemberdayaan Keluarga melalui forum
silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah penguatan
fungsi-fungsi keluarga secara terpadu dan mandiri.
h. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Politeknia Kesehatan RS. Dr. Soepraoen Malang
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktek
Klinik, dan Pengabdian Masyarakat, Nomor
119/52/KEP/35.07.103/2016 dan BKS/07/II/2016, berlaku
tanggal 16 Mei 2016 s/d 16 Mei 2021.
Merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama
antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Politeknia
Kesehatan RS. Dr. Soepraoen Malang tentang Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (KKN, bakti sosial, desa
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 31
binaan, pembangunan kesehatan) Nomor
119/11/35.07.022/2016 dan BKS/09/IV/2016.
i. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Malang dengan STIKes Widya Cipta Husada Malang
tentang Sosialisasi Budaya Makan Ikan, Nomor
523/664/35.07.115/2016 dan Nomor 09/800.03/IV/2016,
berlaku mulai tanggal 6 April 2016 s/d 31 Desember 2016.
Tindak lanjut kerja sama ini yaitu pelaksanaan
Sosialisasi Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) kepada
masyarakat dengan peserta sebanyak 100 orang.
j. Perjanjian Kerja sama antara Badan Keluarga Berencana
Kabupaten Malang dengan Perwakilan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor
0310/HK.101/J.1/2016 dan 476/72/35.07.210/2016. Tindak
lanjut berupa Pencapain Kinerja Bersama Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga, sebagai berikut:
1) Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 542.369 akseptor;
2) Peserta KB Baru MKJP (Metode KB Jangka Panjang)
sebanyak 10.667;
3) Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru MKJP
sebanyak 11.610 akseptor;
4) Peserta KB Aktif MKJP (Metode KB Jangka Panjang)
sebanyak 127.285;
5) Peserta KB baru (PB) sebanyak 50.189 akseptor
6) Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru sebanyak
35.924 akseptor;
7) Peserta KB Aktif (PA) sebanyak 413.508 akseptor;
8) Peserta KB Pria sebanyak 4.119 akseptor;
9) Pasangan Usia Subur anggota Poktan BKB (Bina Keluarga
Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga
Lansia), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber KB sebanyak 50.332 akseptor.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 32
k. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang Pembinaan
dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian di
Kab. Malang, Nomor : 119/12/35.07.022/2016 dan
008/BSN/MOU/IV/2016, berlaku mulai tanggal 14 April 2016
s/d 14 April 2017.
Pada tanggal 9 November 2016 dilaksanakan Seminar
implementasi kerjasama bidang Standarisasi dengan tema
Mewujudkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 dan 5R.
l. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Poltekom Malang tentang Pembangunan Daerah Nomor
119/14/35.07.022/2016 dan 11.2/UN32/DN/2016, berlaku
mulai tanggal 19 Mei 2016 s/d 19 Mei 2017.
m. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan Akademi Kebidanan Wira Husada Nusantara tentang
Pembangunan Daerah Nomor 119/34/35.07.022/2016 dan
1464/D3/WHN/ADM/X/2016, berlaku mulai tanggal 31
Oktober 2016 s/d 30 Oktober 2017.
n. Nota kesepahaman Dinas Pendidikan Kab. Malang dengan PT.
TELKOM Nomor TEL 747/ YN.000/ WTL-5F430000/2016 tanggal
27 Juni 2016 tentang Sewa layanan Sistem Informasi Administrasi
Pendidikan Online.
Nota kesepahaman ini adalah kerja sama antara Dinas
Pendidikan dengan PT. Telkom Indonesia untuk
menyelenggarakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)
secara Online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Untuk sementara ini program PPDB Online diikuti oleh 88
Lembaga SMP Negeri Kabupaten Malang yang memungkinkan
masyarakat untuk mendaftarkan putra putrinya ke sekolah
yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan dan prestasinya
secara Online, tanpa harus datang ke sekolah yang
bersangkutan. Dengan program ini masyarakat maupun calon
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 33
siswa dapat mengikuti perkembangan pendaftaran pada
sekolah yang dikehendaki secara online dan dapat diakses di
mana saja dan kapan saja;
o. Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia dengan Bupati Malang dengan
Nomor HK.05.01/II/837/2016 dan 119/13/35,07,022/2016
tanggal 5 April 2016 tentang Pengadaan PNS di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dari Pegawai Tidak
Tetap Pusat. Ini merupakan dasar pelaksanaan pengadaan PNS
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk
kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan bidan dari PTT
Pusat untuk mendapatkan PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Malang yang berkualitas dan berkompeten.
Pada tanggal 23 Juli 2016 telah dilaksanakan Seleksi CASN
dari PTT tersebut di Poltekes Kemenkes Surabaya diikuti oleh
174 peserta.
p. Naskah Kerja sama antara Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang
Nomor 800/1632/35.07.2020/2016 dan 582/UN
10.21/DN/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Kegiatan
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS melalui Penilaian
Kompetensi Assesmen. Tes Kompetensi Asesmen dilaksanakan
pada tanggal 28 sd 29 April 2016 dengan jumlah peserta 50
Pejabat Eselon III.
q. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perkebunan,
Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Malang
Nomor 119/36/35.07.022/2016 tanggal 23 November 2016
tentang Pengadaan CPNS tahun 2016 di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dari Tenaga Kontrak
Pendamping/Petugas Lapang Pembantu Tenaga Kontrak
Pendamping (TKP/PLP-TKP) Perkebunan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 34
4. Bidang Kerjasama
Kerja sama daerah dengan pihak ketiga yang masih
berlaku sampai dengan tahun 2016 antara lain:
a. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Malang tentang
Pemungutan pajak penerangan jalan dan pembayaran
rekening listrik serta penyelenggaraan penerangan jalan umum
Pemerintah Kabupaten Malang berlaku mulai tanggal 7
November 2015 s/d 7 November 2017. Kerja sama dalam
pemungutan pajak penerangan jalan, pembayaran rekening
listrik, Penyelenggaraan penerangan jalan umum, dan
Pengawasan dan penertiban penerangan jalan umum.
b. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Malang
dengan John Hopkins Program For International Education in
Gynecology and Obstetrics (JHPIEGO) tentang Pelaksanaan
program Penyelamatan Ibu dan bayi baru lahir (Expending
Maternal and Neonatal Survival-Emas), Nomor
193/18/421.022/2012 dan 196/JHPIEGO/IX/2012, berlaku
mulai tanggal 19 September 2012 s/d 19 September 2016;
Adanya peningkatan hasil capaian klinis yang dilakukan
setiap bulan dengan pengumpulan data dari 8 Puskesmas dan
4 Rumah Sakit Vanguard. Dengan adanya Sistem rujukan
berdampak cukup besar dalam penanganan emergensi pada
ibu bersalin dan bayi baru lahir. Dan dalam rangka
penyempurnaan pelayanan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi
Baru lahir telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak (KIBBLA).
c. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Paklim GIZ tentang Pelaksanaan Paklim Wilayah Kerja 2
Pengembangan Strategi Kabupaten yang terpadu dalam
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 35
perubahan iklim, berlaku mulai tanggal 13 Desember 2013 s/d
31 Desember 2016.
Telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah-Gas
Rumah Kaca (RAD-GRK) Kabupaten Malang dalam rangka
dampak adanya perubahan iklim.
d. Perjanjian Kerja Sama Dinas Bina Marga Kab. Malang dengan
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS)
tentang Kolaborasi Pengelolaan Jalan Kabupaten Malang yang
berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru, berlaku mulai tanggal 15 April 2013 s/d 15 April
2018.
e. Perjanjian Kerja sama PT. Bank Tabungan Negara dengan
Sekretariat Daerah Kab. Malang, Badan Lingkungan Hidup,
BPBD, BAPPEDA, BALITBANG, Badan Perumahan, Badan
Kesbangpol, Dinas Kehutanan, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPPKA,
Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas
Bina Marga, Dinas Perhubungan Kominfo, RSUD
“Kanjuruhan”, KPM, KP3A Kabupaten Malang tentangTata Cara
Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi PNS
Kabupaten Malang, berlaku mulai tanggal 4 Maret 2014 s/d 4
Maret 2019;
f. Perjanjian Kerja sama RSUD “Kanjuruhan” Kepanjen dengan
Politeknik Kesehatan Kemenkes tentang Pelaksanaan
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, berlaku
mulai tanggal 30 Desember 2014 s/d 30 Desember 2017.
Kerja sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes berupa
penggunaan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang
berada dibawah pengawasan Kemenkes sebagai sarana
pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 36
g. Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. Bank Jatim tentang Pengelolaan penerimaan PBB
perdesaan dan perkotaan, berlaku mulai tanggal 10 November
2014 s/d 10 November 2017;
Penerimaan setoran PBB Perdesaan dan perkotaan,
penyediaan Tempat pembayaran dan petugas penerima setoran
PBB di setiap kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana di
33 kec, pelimpahan pembayaran PBB ke rekening Kas umum
Daerah.
h. Perjanjian Kerja sama PDAM Kabupaten Malang dengan PD.
Jasa Yasa tentang Pemanfaatan Lahan dan Sumber Air di Unit
Pemandian Metro Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, s/d
21 Pebruari 2024.
PARA PIHAK tetap konsisten untuk melaksanakan hak dan
kewajiban sesuai yang diatur pada Perjanjian Kerja Sama.
PDAM Kabupaten Malang telah memberikan:
1. Kompensasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) telah dilunasi pada Bulan Juni 2014
2. Kontribusi Rp. 45 (empat puluh lima rupiah) per m3
berdasar meter terjual setiap bulan;
Untuk pemasangan meter induk akan dilaksanakan pada
tahun 2017 sesuai Rencana Kerja Anggaran PDAM Kab.
Malang).
i. Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Pelaksanaan Sistem
Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha WP
secara Online, s/d 16 Januari 2018.
Dengan pelaksanaan sistem ini maka pelayanan perpajakan
daerah menjadi transparan, akuntabel , dan akurat berbasis
teknologi informasi.
j. Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. Bank Jatim Cabang Malang tentang Sewa menyewa
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 37
tempat/ruangan untuk pelayanan perbankan di lingkungan
perkantoran Pemerintah Kab. Malang, dan di pusat kerajinan
Kendedes Singosari, berlaku mulai tanggal 16 November 2015
s/d 16 November 2020;
k. Perjanjian Kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan
PT. Kharisma Karangploso dan PT. Bank Tabungan Negara
(BTN) tentang Pembiayaan Rumah program subsidi bagi PNS di
lingkungan Pemerintah Kab. Malang. Dengan Nomor
119/18/421.022/2015, 036/Eks-KKP/IV/2015, dan
18/PKS/MLG.I/IV/2015, tanggal 29 April 2015 s/d 29 April
2018. Dilakukan pemberian kredit FLPP (Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan) kepada calon user perumahan PNS
yang memenuhi syarat;
l. Perjanjian Kerja sama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Malang dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang tentang
Pelayanan terpadu pendaftaran kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Malang, Nomor: / / . / Nomor:Per/ / / , tanggal 15 Juni 2015
s/d 15 Juni 2018.
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembuatan counter
layanan BPJS ketenagakerjaan yang memberikan layanan
informasi kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan, dan
menghimbau setiap badan usaha yang mengajukan izin usaha
baru maupun perpanjangan untuk mendaftarkan tenaga
kerjanya.
m. Perjanjian Kerja sama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Malang dengan Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya Malang tentang Pendampingan Sentra Peternakan
Rakyat (SPR) di Kab. Malang, Nomor: / / . / Nomor:UN . /DN/ . Berlaku
tanggal 13 Oktober 2015 s/d 13 Oktober 2019;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB V - 38
Telah dilaksanakan Sosialisasi SPR di 4 lokasi yaitu Kec. Pagak,
Wonosari, Wajak, dan Singosari; Deklarasi 12 Sentra
Peternakan Rakyat : Sapi Perah (Ngajum, Lawang, Wajak), Sapi
Potong (Gedangan, Kalipare, Pagak, Donomulyo, Singosari,
Pakis, Wajak), Kambing (Ampelgading, Wonosari); Pembentukan
Gabungan Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT). Direncanakan
kegiatan-kegiatan Dinas Peternakan Kab.Malang dialokasikan
di wilayah SPR.
n. Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Malang dengan
Perum. Perhutani KPH Malang tentang Pola Kemitraan
Pengelolaan Hutan (PKPH) pada lahan yang dikuasai Perum.
Perhutani KPH Malang.
Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja
sama antara Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan
(LKDPH) dengan Perhutani. Dari hasil pembinaan kepada
LKDPH dan evaluasi terhadap komitmen baik pihak LKDPH
maupun Perhutani, sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan
kontrak kemitraan kerjasama antara LKDPH dan Perum
Perhutani dalam pengelolaan hutan produksi dengan luas lebih
dari 80 ribu hektar dengan jumlah perjanjian kontrak sebanyak
136. Kemitraan pengelolaan hutan sekarang ini juga telah
berkembang ke arah hutan lindung dalam hal usaha wisata
alam. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 42 kontrak
perjanjian kerjasama antara LKDPH dengan Perum Perhutani
dalam usaha jasa wisata. Selain itu dilakukan bintek lanjutan
kepada semua ketua LKDPH guna meningkatkan kemampuan
kelompok LKDPH dalam penyusunan renstra PKPH dan
diharapkan ke depan perlu ada pendampingan dari penyuluh
kehutanan untuk penuntasannya.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB VI - 1
BAB VI
PENUTUP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten
Malang Tahun 2016 yang disampaikan kepada Pemerintah melalui
Gubernur sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2007 merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah.
Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka
struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang disusun mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten
Malang Tahun 2016, memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari
pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum
pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan
akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan
pembangunan. Yang menyajikan capaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan sebagai kewajiban dari
Pemerintah Kabupaten Malang untuk mewujudkan prinsip transparansi
dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh seluruh stakeholders
Pemerintah Kabupaten Malang.
Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian
kinerja, Pemerintah Kabupaten Malang, sangat mengharapkan adanya /
peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang
terkait dengan pelaksanaan tugas - tugas dalam bentuk :
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
BAB VI - 2
1. Partisipasi stakeholders, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan
LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan
informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan
kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan
Daerah;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun Pemerintah
Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah
Kabupaten Malang dalam rangka perencanaan, pengendalian dan
pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Malang yang berkenaan dengan penyelenggaraan
administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat;
3. Perubahan paradigma aparat pemerintah kabupaten untuk
menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding
berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan
masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.
Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi
pembangunan Kabupaten Malang di berbagai sektor pembangunan,
dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan
Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP.
Recommended