View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Ocena zasobów pomocy społecznej
Miasta Ząbki za 2017
Autorzy:
Artur KołodziejczykAnna Banach
2
SPIS TREŚCI STRONA
1 Wprowadzenie 32 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 33 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 43.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 84 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 105 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 126 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 176.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 176.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 187 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu
terytorialnego18
8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 209 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 2110 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 2210.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 2210.2 KOSZTY 2510.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 2510.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 2610.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 2710.6 POMOC W FORMIE USŁUG 2810.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 2910.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 2910.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 3011 Wnioski końcowe 33
3
1. WprowadzenieZgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) gminy, powiatyoraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej.Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radziepowiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Ocena wraz z rekomendacjamijest podstawą do planowania budżetu na następny rok. W 2018 r. ocenę zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki przygotowanow Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) szósty raz.Ocenę zasobów opracowano w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i prezentuje informacje dotyczącetakich obszarów tematycznych, jak infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe oraz zadania pomocyspołecznej. Ocena zawiera również dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów orazrozkład ilościowy; wskazuje na problem polityki mieszkaniowej, demograficznej oraz rynku pracy. Zatem ocena zasobów obejmujewszystkie kwestie związane z infrastrukturą polityki społecznej Miasta Ząbki.Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowano na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta Ząbki, Powiatowego UrzęduPracy i jednostek organizacyjnych.Przedstawiona ocena jest materiałem poglądowym mającym na celu ułatwienie podejmowania decyzji związanych z planowaniembudżetu na kolejny rok.
2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej
DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ(stan na 31.XII)
Lata poprzednie PROGNOZA*WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
MIESZKAŃCY (w osobach)
Ogółem 1 33 818 34 784 35 336 35 336 35 336
KOBIETY
Ogółem 2 17 788 18 281 18 563 18 563 18 563
Wiek 0-17 3 4 045 4 245 4 334 4 334 4 334
Wiek 18-59 4 10 939 11 147 11 283 11 283 11 283
Wiek 60 lat i więcej 5 2 804 2 889 2 946 2 946 2 946
MĘŻCZYŹNI
Ogółem 6 16 030 16 503 16 773 16 773 16 773
Wiek 0-17 7 4 271 4 471 4 542 4 542 4 542
Wiek 18-64 8 10 463 10 678 10 830 10 830 10 830
Wiek 65 lat i więcej 9 1 296 1 354 1 401 1 401 1 401
RYNEK PRACY
Bezrobotni ogółem 10 808 782 576 576 576
Bezrobotni długotrwale ogółem 11 420 386 296 296 296
Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 131 123 95 95 95
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 13 238 237 237 237 237
Liczba wniosków złożonych na mieszkaniekomunalne z zasobów gminy 14 38 42 42 45 45
w tym z wiersza 13:Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 41 42 42 42 42
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 16 19 19 19 19 19
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazanialokalu socjalnego 17 4 1 0 3 2
Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziałyżłobkowe w przedszkolach) 18 7 7 10 12 15
Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 0 0 0 2 2
Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, klubydziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 199 199 250 320 400
4
Lata poprzednie PROGNOZA*WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejscw żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziałyżłobkowe w przedszkolach)
21 4 4 10 5 2
Powody nie przyznania miejsca w żłobku
Liczba przedszkoli (przedszkola wraz zoddziałami przedszkolnymi przy szkołach) 22 19 33 31 30 32
Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkolawraz z oddziałami przedszkolnymi przyszkołach)
23 1 950 2 610 2 358 2 680 2 800
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc wprzedszkolu wg złożonych wniosków 24 341 143 0 0 0
Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży -ogółem 25 2 2 2 2 2
Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne")
Przyszkolne 26 0 0 0 0 0
Pozaszkolne 27 2 2 2 2 2
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dlaseniorów 28 2 2 2 2 2
Liczba hospicjów 29 0 0 0 0 0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców 30 X X X X X
* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczbyodpowiadające danym z kolumny "Rok oceny".
3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA(w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA
Liczba osób 1 716 659 652 725
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE
Liczba osób 2 559 534 525 575
W tym: osoby długotrwale korzystające 3 220 230 259 285
Wiek 0-17 4 212 195 179 198
Wiek produkcyjny * 5 286 285 276 300
Wiek poprodukcyjny ** 6 61 54 70 77
Liczba rodzin 7 322 304 321 353
Liczba osób w rodzinach 8 716 659 652 725
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)
Ogółem 9 288 263 259 287
W tym: osoby długotrwale korzystające 10 115 132 142 156
Wiek 0-17 11 109 93 83 92
Wiek 18-59 12 139 137 128 142
5
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Wiek 60 lat i więcej 13 40 33 48 53
w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6)
Ogółem 14 271 271 266 288
W tym: osoby długotrwale korzystające 15 105 98 117 129
Wiek 0-17 16 103 102 96 106
Wiek 18-64 17 147 148 148 158
Wiek 65 lat i więcej 18 21 21 22 24
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem 19 475 469 451 496
Liczba rodzin 20 282 266 281 309
Liczba osób w rodzinach 21 592 537 531 584
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE
Liczba osób ogółem 22 172 159 170 212
Liczba rodzin 23 109 100 104 130
Liczba osób w rodzinach 24 374 345 340 425
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Liczba osób ogółem 25 559 534 525 583
Liczba rodzin 26 322 304 321 357
Liczba osób w rodzinach 27 803 659 652 725
POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA
UBÓSTWO
Liczba rodzin 28 259 231 234 257
Liczba osób w rodzinach 29 578 490 454 499
BEZROBOCIE
Liczba rodzin 30 140 97 91 100
Liczba osób w rodzinach 31 363 235 220 242
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba rodzin 32 126 115 119 130
Liczba osób w rodzinach 33 220 189 189 207
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Liczba rodzin 34 160 169 181 199
Liczba osób w rodzinach 35 319 330 320 352
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Liczba rodzin 36 67 53 62 68
Liczba osób w rodzinach 37 220 172 200 220
ALKOHOLIZM
Liczba rodzin 38 58 41 44 48
Liczba osób w rodzinach 39 141 101 95 104
NARKOMANIA
Liczba rodzin 40 3 2 5 6
Liczba osób w rodzinach 41 7 5 10 11
6
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
Liczba rodzin 42 49 38 32 35
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ
Liczba rodzin 43 32 25 19 20
BEZDOMNOŚĆ
Liczba rodzin 44 15 13 11 12
Liczba osób w rodzinach 45 17 16 14 15
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
Liczba rodzin 46 4 8 10 11
Liczba osób w rodzinach 47 13 8 11 11
ZDARZENIA LOSOWE
Liczba rodzin 48 1 1 4 5
Liczba osób w rodzinach 49 2 5 14 15
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE
Liczba osób 50 0 0 0 0
SIEROCTWO
Liczba rodzin 51 0 0 0 0
Liczba osób w rodzinach 52 0 0 0 0
PRZEMOC W RODZINIE
Liczba rodzin 53 5 6 5 6
Liczba osób w rodzinach 54 15 21 14 16
OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI
Liczba rodzin 55 0 0 0 0
USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM
Liczba osób 56 8 16 21 32
Liczba świadczeń 57 2 481 2 365 2 859 4 289
Kwota świadczeń w złotych 58 13 815 18 244 49 105 73 658
W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59 - 61)
Liczba osób 59 0 0 0 0
Liczba świadczeń 60 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 61 0 0 0 0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Liczba osób 62 2 3 1 2
Liczba świadczeń 63 124 384 113 226
Kwota świadczeń w złotych 64 6 235 5 913 2 825 6 200
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
Liczba rodzin 65 70 1 4 5
Liczba osób w rodzinach 66 140 2 13 16
PRACA SOCJALNA
Liczba rodzin 67 355 248 284 312
7
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba osób w rodzinach 68 803 548 533 586
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Liczba rodzin 69 12 5 6 7
Liczba osób w rodzinach 70 25 11 14 16
KONTRAKT SOCJALNY
Liczba zawartych kontraktów socjalnych -ogółem 71 5 0 0 0
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym -ogółem 72 5 0 0 0
(z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktówsocjalnych część A 73 X X 0 0
Liczba osób objętych kontraktem socjalnymczęść A 74 X X 0 0
(z wiersza 71) Liczba zawartych kontraktówsocjalnych część B 75 X X 0 0
Liczba osób objętych kontraktem socjalnymczęść B 76 X X 0 0
(z wiersza 72) Liczba osób objętych kontraktemsocjalnym w Klubie Integracji Społecznej -ogółem
77 0 0 0 0
PROJEKT SOCJALNY
Liczba realizowanych projektów socjalnych 78 X X 0 0
Liczba osób objętych projektami socjalnymi 79 X X 0 0
* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
8
3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób 1 99 103 111 122
Liczba świadczeń 2 979 1 010 1 332 1 464
Kwota świadczeń w złotych 3 459 450 562 462 592 654 651 919
W tym: (wiersze 4-6)
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących
Liczba osób 4 84 85 94 104
Liczba świadczeń 5 836 858 1 128 1 248
Kwota świadczeń w złotych 6 414 207 517 128 539 967 593 964
W tym: (wiersze 7-9)
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Liczba osób 7 17 18 17 18
Liczba świadczeń 8 143 152 204 216
Kwota świadczeń w złotych 9 45 243 45 334 52 687 57 955
ZASIŁEK OKRESOWY
Liczba osób 10 90 74 82 90
Liczba świadczeń 11 408 361 915 1 007
Kwota świadczeń w złotych 12 117 087 107 302 129 921 142 913
W tym: (wiersze 13-24)
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia
Liczba osób 13 57 52 56 62
Liczba świadczeń 14 308 234 672 744
Kwota świadczeń w złotych 15 90 782 68 338 100 718 110 789
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby
Liczba osób 16 18 32 18 20
Liczba świadczeń 17 52 90 216 240
Kwota świadczeń w złotych 18 13 769 28 731 22 797 25 076
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności
Liczba osób 19 3 4 3 4
Liczba świadczeń 20 17 21 14 16
Kwota świadczeń w złotych 21 2 594 3 721 2 837 3 120
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
Liczba osób 22 2 0 0 0
Liczba świadczeń 23 3 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 24 667 0 0 0
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
Liczba osób 25 0 0 0 0
9
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba świadczeń 26 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób 28 451 423 405 445
Kwota świadczeń w złotych 29 324 688 267 227 295 843 325 427
W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"
Liczba osób 30 377 155 188 207
Liczba świadczeń 31 1 003 785 717 789
Kwota świadczeń w złotych 32 100 300 78 500 111 785 122 963
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2
Liczba osób 33 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
POSIŁEK OGÓŁEM
Liczba osób 35 148 142 146 160
Liczba świadczeń 36 14 467 16 520 13 788 15 169
Kwota świadczeń w złotych 37 93 700 92 575 100 361 110 397
W TYM: DLA DZIECI
Liczba osób 38 147 134 129 142
Liczba świadczeń 39 14 284 15 611 12 067 13 274
Kwota świadczeń w złotych 40 92 528 91 192 84 675 93 143
W tym: (z wierszy 35-37)POSIŁEK
- świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"
Liczba osób 41 148 124 129 142
Liczba świadczeń 42 14 467 9 854 12 067 13 274
Kwota świadczeń w złotych 43 93 700 92 119 84 675 93 143
W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43)
Liczba osób 44 147 121 127 139
Liczba świadczeń 45 14 284 9 670 11 720 12 892
Kwota świadczeń w złotych 46 92 528 90 736 80 210 88 231
SCHRONIENIE
Liczba osób 47 0 3 0 0
Liczba świadczeń 48 0 690 0 0
Kwota świadczeń w złotych 49 0 7 876 0 0
UBRANIE
Liczba osób 50 0 0 0 0
Liczba świadczeń 51 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0
SPRAWIENIE POGRZEBU
Liczba osób 53 6 2 3 4
Liczba świadczeń 54 6 2 3 4
10
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Kwota świadczeń w złotych 55 21 624 7 046 8 740 12 000
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób 56 10 12 10 13
Liczba świadczeń 57 120 115 88 106
Kwota świadczeń w złotych 58 282 713 263 594 316 216 379 459
INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY
INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
Liczba osób 59 0 0 0 0
INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej)
Liczba osób 60 0 0 0 0
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 14 8 20 22
Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0
Liczba asystentów rodziny 63 1 1 1 1
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczyzastępczej w złotych 64 82 404 117 925 115 465 120 000
4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Liczba rodzin 1 X 3 301 3 308 3 788
Kwota świadczeń w złotych 2 X 19 128 500 26 725 047 26 965 047
ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH
Liczba rodzin 3 563 698 548 600
Kwota świadczeń w złotych 4 1 614 333 2 094 761 2 282 447 2 442 218
JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA(ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych")
Liczba świadczeń 5 57 69 74 79
Kwota świadczeń w złotych 6 57 000 60 266 56 256 60 800
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Liczba świadczeń 7 336 406 389 390
Kwota świadczeń w złotych 8 336 000 406 000 389 000 390 000
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Liczba świadczeń 9 911 1 095 1 257 1 286
Kwota świadczeń w złotych 10 1 085 560 1 413 945 1 754 035 1 899 422
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem
Liczba świadczeń 11 5 299 5 741 6 152 6 544
11
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Kwota świadczeń w złotych 12 810 747 878 373 941 256 1 001 232
W tym: (od poz. 13 do poz. 20)
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA
Liczba świadczeń 13 2 328 2 623 2 881 3 111
Kwota świadczeń w złotych 14 356 184 401 319 440 793 475 983
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKUPOWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Liczba świadczeń 15 1 327 1 361 1 374 1 388
Kwota świadczeń w złotych 16 203 031 208 233 210 222 212 364
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA OUMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA
Liczba świadczeń 17 1 473 1 577 1 725 1 873
Kwota świadczeń w złotych 18 225 369 241 281 263 925 286 569
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT
Liczba świadczeń 19 171 180 172 172
Kwota świadczeń w złotych 20 26 163 27 540 26 316 26 316
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Liczba świadczeń 21 78 81 95 109
Kwota świadczeń w złotych 22 38 515 40 116 48 819 56 680
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
Liczba świadczeń 23 25 24 24 12
Kwota świadczeń w złotych 24 12 931 12 480 12 480 6 240
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Liczba osób 25 169 135 144 162
Liczba rodzin 26 87 94 101 112
Kwota świadczeń w złotych 27 643 343 690 810 753 370 806 105
DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych 28 115 106 110 115
Kwota świadczeń w złotych 29 194 640 204 412 194 220 203 931
DODATKI ENERGETYCZNE
Liczba gospodarstw domowych 30 28 13 17 20
Kwota świadczeń w złotych 31 2 711 1 107 918 1 083
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Liczba osób 32 130 130 134 140
Kwota świadczeń w złotych 33 64 421 83 743 90 976 98 254
OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Liczba osób 34 88 99 108 115
Kwota świadczeń w złotych 35 270 066 385 848 437 876 468 527
ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ)
Liczba osób 36 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
12
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza rok
po ocenie
Liczba osób ogółem 38 0 0 0 0
Kwota świadczeń w złotych 39 0 0 0 0
STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE
Liczba osób 40 233 212 227 225
Kwota świadczeń w złotych 41 137 432 148 820 118 346 122 000
5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM
Liczba placówek 1 2 2 2 2 2
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 3 2 2 2 2 2
Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 45 45 41 41 41
Liczba osób korzystających 5 49 50 40 42 42
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31grudnia danego roku) 6 16 19 20 20 20
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31grudnia danego roku) 7 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 8 9 10 10 10 10
Roczny koszt prowadzenia i utrzymaniaplacówek (w złotych) 9 431 800 509 925 506 680 511 680 511 680
W TYM (z wierszy 1-9):
ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Liczba placówek 10 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 11 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 12 1 1 1 1 1
Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 25 25 25 25 25
Liczba osób korzystających 14 25 26 26 26 26
Liczba osób umieszczonych 15 0 0 0 0 0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31grudnia danego roku) 16 16 19 20 20 20
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 17 5 6 6 6 6
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 18 313 800 389 925 391 680 391 680 391 680
DZIENNE DOMY POMOCY
Liczba placówek 19 0 0 0 0 0
13
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 20 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 21 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 23 0 0 0 0 0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31grudnia danego roku) 24 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 25 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 26 0 0 0 0 0
NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Liczba placówek 27 1 1 1 1 1
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 28 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 29 1 1 1 1 1
Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 20 20 16 16 16
Liczba osób korzystających 31 24 24 14 16 16
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 32 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 33 4 4 4 4 4
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 34 118 000 120 000 115 000 120 000 120 000
OGRZEWALNIE
Liczba placówek 35 X 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 36 X 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 37 X 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 X 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 39 X 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 40 X 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 41 X 0 0 0 0
KLUBY SAMOPOMOCY
Liczba placówek 42 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 43 i 44)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 43 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 44 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 45 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 46 0 0 0 0 0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31grudnia danego roku) 47 0 0 0 0 0
14
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 48 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 49 0 0 0 0 0
ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 1 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 3 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0
Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31grudnia danego roku) 7 0 0 0 0 0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31grudnia danego roku) 8 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 9 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 10 0 0 0 0 0
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM
Liczba placówek 11 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 12 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 13 0 0 0 0 0
Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 15 0 0 0 0 0
Liczba osób umieszczonych 16 0 0 0 0 0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31grudnia danego roku) 17 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 18 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 19 0 0 0 0 0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM
Liczba placówek 20 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 21 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 22 0 0 0 0 0
15
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 25 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 26 0 0 0 0 0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
Liczba placówek 27 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 28 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 29 0 0 0 0 0
Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 31 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 32 0 0 0 0 0
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Liczba placówek 33 3 3 3 3 3
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 34 2 2 2 2 2
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 35 1 1 1 1 1
Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 137 137 145 145 145
Liczba osób korzystających 37 137 137 145 145 145
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 38 23 23 23 24 24
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 39 765 526 833 866 911 004 911 004 911 004
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM
Liczba placówek 40 X X X X X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 41 X X X X X
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 42 X X X X X
Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 X X X X X
Liczba osób korzystających 44 X X X X X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 45 X X X X X
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 46 X X X X X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO
Liczba placówek 47 X X X X X
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 )
Liczba placówek prowadzonych przez JST 48 X X X X X
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 49 X X X X X
Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 X X X X X
16
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
Liczba osób korzystających 51 X X X X X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 52 X X X X X
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 53 X X X X X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 54 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 55 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 56 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 57 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 58 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 59 0 0 0 0 0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Liczba placówek 60 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 61 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 62 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 63 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 64 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 65 0 0 0 0 0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Liczba placówek 66 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 67 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 68 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 69 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 70 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 71 0 0 0 0 0
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Liczba placówek 72 0 0 0 0 0
Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74)
Liczba placówek prowadzonych przez JST 73 0 0 0 0 0
Liczba placówek prowadzonych przez innypodmiot 74 0 0 0 0 0
Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionychogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 76 0 0 0 0 0
Roczny koszt prowadzeniai utrzymania placówek (w złotych) 77 0 0 0 0 0
17
INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA
Lata poprzednie Potrzeby
Rodzaj instytucji WyszczególnienieRok 2015 Rok 2016
Rok ocenyRok po ocenie Dwa lata
po ocenie
6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ(w osobach, stan na 31 grudnia)
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI
Liczba ogółem pracowników jednostki pomocyspołecznej 1 17 20 21 23 24
KADRA KIEROWNICZA
Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki ijego zastępcy) 2 1 2 2 1 1
W tym: (od poz. 3 do poz. 4)
Wykształcenie wyższe 3 1 2 2 1 1
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 1 2 2 1 1
PRACOWNICY SOCJALNI
Ogółem 5 8 7 7 7 8
W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieniz EFS 6 0 0 0 0 0
W tym: (od poz. 7 do poz. 11)
Wykształcenie wyższe 7 4 4 6 6 6
Wykształcenie średnie 8 3 3 3 1 1
Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 9 2 2 2 1 2
Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 10 0 0 0 0 0
Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 11 0 0 0 0 0
POZOSTALI PRACOWNICY:
Ogółem 12 8 11 12 15 15
W tym: (od poz. 13 do poz. 15)
Wykształcenie wyższe 13 6 9 10 12 12
Wykształcenie średnie 14 2 2 2 3 3
Inne 15 0 0 0 0 0
6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ(w osobach, w ciągu danego roku)
18
W osobach
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
Wolontariusze 1 0 0 0 0 0
Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne,prace interwencyjne i inne) 2 0 0 1 1 1
Staże 3 0 1 2 2 2
6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej
ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ(w osobach, w ciągu danego roku)
W osobach
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0
Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0
W tym z wiersza 2:
Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0
Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy opomocy społecznej 4 0 0 0 0 0
7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach politykispołecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJW BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO(zadania własne i zadania zlecone)W złotych
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
OGÓŁEM
OGÓŁEM ( działy) 1 X X 39 667 721 40 392 800 40 655 080
W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 X X 38 048 589 38 832 720 39 100 000
851 - OCHRONA ZDROWIA
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 15 386 16 508 16 336 19 000 19 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 1 498 402 1 442 068 1 523 844 1 483 880 1 483 880
w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 0 0
852 - POMOC SPOŁECZNA
85202 - Domy pomocy społecznej 7 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 0 0 0 0 0
19
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
85203 - Ośrodki Wsparcia 9 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 0 0 0 0 0
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 3 157 1 897 649 2 000 2 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 3 157 1 897 649 2 000 2 000
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej, niektóreświadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach centrum integracjispołecznej
13 64 421 83 742 90 976 87 000 100 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 64 421 83 742 90 976 87 000 100 000
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe (od roku 2017)
15 X X 643 458 633 500 650 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 X X 643 458 633 500 650 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 197 352 205 497 195 138 190 000 200 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 197 352 205 497 195 138 190 000 200 000
85216 - Zasiłki stałe 19 459 450 562 462 592 654 391 000 600 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 459 450 562 462 592 654 391 000 600 000
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21 X X X X X
w tym: w budżecie OPS/PCPR 22 X X X X X
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 23 1 161 028 965 573 1 204 877 1 250 000 1 250 000
w tym: w budżecie OPS/PCPR 24 1 161 028 965 573 1 204 877 1 250 000 1 250 000
85220 - Specjalistyczne poradnictwo,mieszkania chronione i ośrodki interwencjikryzysowej
25 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0 0 0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze 27 20 050 27 298 51 930 57 220 60 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 20 050 27 298 51 930 57 220 60 000
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 X X 212 146 220 000 230 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 30 X X 212 146 220 000 230 000
85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 500 4 000 1 700 2 000 3 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 500 4 000 1 700 2 000 3 000
W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomocdla cudzoziemców w celu integracji ześrodowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskalistatus uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)
33 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 0 0
85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 0 0 0 0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0
85295 - Pozostała działalność 39 X X 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 X X 0 0 0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społecznaosób niepełnosprawnych 41 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0
20
Lata poprzednie PotrzebyWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny
Rok po ocenie Dwa lata po ocenie
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 43 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych 45 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 0 0 0 0 0
85395 - Pozostała działalnośćw zakresie polityki społecznej 47 0 0 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 - Pomoc materialna dla uczniów ocharakterze socjalnym (od roku 2017) 49 X X 118 346 97 200 97 200
w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 X X 39 394 40 000 45 000
85416 - Pomoc materialna dla uczniów ocharakterze motywacyjnym 51 X X 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 X X 0 0 0
855 - Rodzina
85501 - Świadczenie wychowawcze 53 X X 27 127 650 28 000 000 28 000 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 X X 27 127 650 28 000 000 28 000 000
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczeniez funduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego
55 X X 7 763 373 7 800 000 7 800 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 X X 7 763 373 7 800 000 7 800 000
85504 - Wspieranie rodziny 57 X X 9 179 40 000 40 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 X X 9 179 40 000 40 000
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 X X 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 X X 0 0 0
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubówdziecięcych 61 X X 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 X X 0 0 0
85507 - Dzienni opiekunowie 63 X X 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 X X 0 0 0
85508 - Rodziny zastępcze 65 X X 115 465 120 000 120 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 X X 115 465 120 000 120 000
85510 - Działalność placówekopiekuńczo-wychowawczych 67 X X 0 0 0
w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 X X 0 0 0
8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ(w całym okresie sprawozdawczym)
21
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS
Liczba projektów 1 0 0 0 0
Ogółem liczba osób objętych projektami 2 0 0 0 0
Łączna kwota środków EFS 3 0 0 0 0
W tym:
UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MRPiPS
Liczba konkursów 4 1 1 1 1
Ogółem liczba osób objętych projektami 5 32 24 36 36
W tym:
Program asystent rodziny i koordynatorrodzinnej pieczy zastępczej 6 32 24 36 36
UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej)
Liczba programów 7 2 2 2 2
Ogółem liczba osób objętych projektami 8 1 384 669 640 650
W tym:
Program "Pomoc Państwa w zakresiedożywiania" na lata 2014-2020 9 497 408 417 458
KDR 10 887 261 223 192
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy iwsparcia
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY IWSPARCIA(w całym okresie sprawozdawczym)
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
Liczba organizacji pozarządowych z którymiwspółpracuje OPS/PCPR 1 0 0 0 0
ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Liczba organizacji pozarządowych, którymzlecono zadania 2 0 0 0 0
Liczba zleceń / umów 3 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacjipozarządowych w złotych 4 0 0 0 0
ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Liczba organizacji pozarządowych, którymzlecono zadania 5 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacjipozarządowych w złotych 6 0 0 0 0
WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
Usługi opiekuńcze
22
Lata poprzednieWYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2015 Rok 2016Rok oceny Prognoza
rok po ocenie
Liczba organizacji pozarządowych, którymzlecono zadania 7 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacjipozarządowych w złotych 8 0 0 0 0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Liczba organizacji pozarządowych, którymzlecono zadania 9 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacjipozarządowych w złotych 10 0 0 0 0
Prowadzenie placówki pomocy społecznej
Liczba organizacji pozarządowych, którymzlecono zadania 11 0 0 0 0
Wartość przekazanych dotacji dla organizacjipozarządowych w złotych 12 0 0 0 0
10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej
10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCHWskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 potrzeby 2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadającychwyższe wykształcenie 1 4 4 4 4 6 6 6
liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 9 8 8 7 7 7 8
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 44 50 50 57 86 86 75
Dynamika(%) 4 X 114 100 114 151 100 87
Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 potrzeby 2019 potrzeby
liczba osób pełniących funkcje kierowniczei pracowników socjalnych posiadającychspecjalizację z organizacji pomocy społecznej
1 2 2 1 2 2 1 1
liczba pozostałych osób zatrudnionychposiadających specjalizację z organizacjipomocy społecznej *
2 1 1 1 0 0 1 1
liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 17 17 17 20 21 23 24
Wartość wskaźnikaw1+w2 / w3 x 100%(%)
4 18 18 12 10 10 9 8
Dynamika(%) 5 X 100 67 83 100 90 89
* nie ujęci w wierszu 1
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina
23
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 potrzeby 2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadającychspecjalizację I st. w zawodzie 1 3 3 2 2 2 1 2
liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 9 8 8 7 7 7 8
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 33 38 25 29 29 14 25
Dynamika(%) 4 X 115 66 116 100 48 179
Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 potrzeby 2019 potrzeby
liczba pracowników socjalnych posiadającychspecjalizację II st. w zawodzie 1 0 0 0 0 0 0 0
liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 9 8 8 7 7 7 8
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik wolontariatu - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 potrzeby 2019 potrzeby
liczba wolontariuszy 1 0 0 0 0 0 0 0
liczba wszystkich pracowników 2 26 27 17 21 24 26 27
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0 0
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 potrzeby/ prognoza
2019 potrzeby/ prognoza
liczba pracowników socjalnych 1 9 8 8 7 7 7 8
liczba mieszkańców 2 31 884 31 884 33 818 34 784 35 336 35 336 35 336
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 2000 3 0,56 0,50 0,47 0,40 0,40 0,40 0,45
Dynamika(%) 4 X 89 94 85 100 100 113
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 potrzeby/prognoza
2019 potrzeby/ prognoza
liczba pracowników socjalnych 1 9 8 8 7 7 7 8
24
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 potrzeby/prognoza
2019 potrzeby/ prognoza
liczba rodzin (w tym osób samotniegospodarujących) objętych pracą socjalną 2 529 457 355 248 284 312 343
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 50 3 0,85 0,88 1,13 1,41 1,23 1,12 1,17
Dynamika(%) 4 X 104 128 125 87 91 104
25
Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V
Warunki 2015 2016 2017 (rok oceny)
Minimalna liczbapracowników
socjalnychpotrzebnychdo spełnienia
warunku
Minimalna liczbapracowników
socjalnychpotrzebnychdo spełnienia
warunku
Minimalna liczbapracowników
socjalnychpotrzebnych do
spełnienia warunku1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin
1 2 3
X X 1 9 11 11
X X 2 0 0 0
Ogółem 3 0 0 0
10.2. KOSZTYWskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
2019prognoza
Całkowity roczny koszt prowadzenia iutrzymania jednostki w zł 1 990 514 1 002 362 1 393 753 1 448 600 1 973 884 2 050 000 2 100 000
Wydatki na realizację zadań pomocy i integracjispołecznej ogółem w zł bez względu na źródłofinansowania OGÓŁEM z tablicy 7
2 6 528 983 7 015 411 7 922 087 9 546 716 38 048 589 38 832 720 39 100 000
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 15 14 18 15 5 5 5
Dynamika(%) 4 X 93 129 83 33 100 100
10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIAWskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób w rodzinach, którym decyzjąprzyznano świadczenie 1 1 187 1 032 716 659 652 725
liczba mieszkańców 2 31 884 31 884 33 818 34 784 35 336 35 336
Wartość wskaźnika liczba osób w rodzinach,którym przyznano świadczenie na każde 1000mieszkańcóww1 / w2 x 1000
3 37,23 32,37 21,17 18,95 18,45 20,52
Dynamika(%) 4 X 87 65 90 97 111
Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób długotrwale korzystających zeświadczeń 1 298 255 220 230 259 285
liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 594 621 559 534 525 575
Wartość wskaźnika procentowy udział osóbdługotrwale korzystających ze świadczeń wogólnej liczbie świadczenio-biorców
3 50 41 39 43 49 50
26
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
w1 / w2 x 100%
Dynamika(%) 4 X 82 95 110 114 102
Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczeniepieniężne 1 594 621 475 469 451 496
liczba osób, którym przyznano świadczenieOGÓŁEM 2 594 621 559 534 525 575
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 100 100 85 88 86 86
Dynamika(%) 4 X 100 85 104 98 100
Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób, którym przyznano świadczenieniepieniężne 1 190 171 172 159 170 212
liczba osób, którym przyznano świadczenieOGÓŁEM 2 594 621 559 534 525 575
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 32 28 31 30 32 37
Dynamika(%) 4 X 88 111 97 107 116
10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCYStruktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
Ubóstwo(%) 1 82 84 80 76 73 73
Bezrobocie(%) 2 53 48 43 32 28 28
Niepełnosprawność(%) 3 34 37 39 38 37 37
Długotrwała lub ciężka choroba(%) 4 35 44 50 56 56 56
Bezradność w sprawachopiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniagosp. domowego (%)
5 12 18 21 17 19 19
Alkoholizm(%) 6 24 20 18 13 14 14
Narkomania(%) 7 2 1 1 1 2 2
Potrzeba ochrony macierzyństwa(%) 8 13 14 15 13 10 10
27
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
Przemoc w rodzinie (%) 9 3 2 2 2 2 2
Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób objęta indywidualnym programemwychodzenia z bezdomności 1 0 0 0 0 0 0
liczba rodzin, którym udzielono pomocy zpowodu bezdomności 2 14 8 15 13 11 12
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 3 404 367 322 304 321 353
Wartość wskaźnikaw2 / w3 x 100%(%)
4 3 2 5 4 3 3
Dynamika(%) 5 X 67 250 80 75 100
10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃWskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
średnia wysokość zasiłku stałego dla osóbsamotnie gospodarującychw zł
1 470 431 495 603 479 476
częstotliwośćw miesiącach 2 10 10 10 10 12 12
średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby wrodziniew zł
3 327 325 316 298 258 268
częstotliwośćw miesiącach 4 10 10 8 8 12 12
Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
średnia wysokość zasiłku okresowegow zł 1 309 295 287 297 142 142
częstotliwośćw miesiącach 2 4 5 5 5 11 11
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodubezrobociaw zł
3 323 276 295 292 150 149
częstotliwośćw miesiącach 4 4 6 5 5 12 12
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodudługotrwałej chorobyw zł
5 294 290 265 319 106 104
częstotliwośćw miesiącach 6 3 5 3 3 12 12
średnia wysokość zasiłku okresowego z powoduniepełnosprawnościw zł
7 217 217 153 177 203 195
28
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
częstotliwośćw miesiącach 8 3 3 6 5 5 4
średnia wysokość zasiłku okresowego z powodumożliwości utrzymania uprawnień do świadczeńz innych systemów zabezpieczenia społecznegow zł
9 424 312 222 0 0 0
częstotliwośćw miesiącach 10 2 2 2 0 0 0
Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
średnia wysokość zasiłku celowego na osobę wrokuw zł
1 793 618 720 632 730 731
10.6. POMOC W FORMIE USŁUGWskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych wramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 prognoza
liczba osób objęta pomocą w formie usługopiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* 1 5 6 6 16 17 20
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* 2 2 130 3 770 4 100 4 243 4 347 4 347
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100% (%) 3 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej
Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób objętych kontraktem socjalnym 1 1 0 5 0 0 0
liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 594 621 559 534 525 575
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 0 1 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób z indywidualnym programemzatrudnienia socjalnego i osób z kontraktemsocjalnym w KIS
1 0 0 0 0 0 0
liczba osób długotrwale bezrobotnych 2 538 566 420 386 296 296
29
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
10.7. POMOC INSTYTUCJONALNAWskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób umieszczonych w domu pomocyspołecznej 1 0 0 0 0 0 0
liczba osób oczekujących na umieszczenie wdomu pomocy społecznej 2 0 0 0 0 0 0
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba osób umieszczonych w środowiskowychdomach samopomocy 1 0 0 0 0 0 0
liczba osób oczekujących na umieszczenie wśrodowiskowym domu samopomocy 2 0 0 16 19 20 20
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina
rok 2013 2014 2015 2016 20172018 prognoza
liczba osób umieszczonych wmieszkaniu chronionym 1 0 0 0 0 0 0
liczba osób oczekujących naumieszczenie w mieszkaniu chronionym 2 0 0 0 0 0 0
Wartość wskaźnika(w1x100)/(w1+w2) 3 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną)Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu
30
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba decyzji odmownych 1 12 4 8 7 6 7
liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę 2 1 976 1 720 1 853 1 900 1 653 1 800
Wartość wskaźnikaw1/(w1+w2) x 100%(%)
3 1 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu niespełnienia kryterium dochodowego 1 9 3 2 2 6 7
liczba decyzji odmownych 2 12 4 8 7 6 7
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 75 75 25 29 100 100
Dynamika(%) 4 X 100 33 116 345 100
Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu
rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018prognoza
liczba decyzji odmownych z powodu brakuśrodków 1 0 0 0 0 0 0
liczba decyzji odmownych 2 12 4 8 7 6 7
Wartość wskaźnikaw1 / w2 x 100%(%)
3 0 0 0 0 0 0
Dynamika(%) 4 X 0 0 0 0 0
10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJStruktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina
2015 2016 2017 2018 Potrzeby 2019 PotrzebyWyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 1 X X X X 39 667721 100 40 392
800 100 40 655080 100
851 - OCHRONA ZDROWIA 2 1 513788 X 1 458
576 X 1 540180 4 1 502
880 4 1 502880 4
852 - POMOC SPOŁECZNA 3 X X X X 2 993528 8 2 832
720 7 3 095000 8
853 - POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 X X X X 0 0 0 0 0 0
854 - EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA 5 132 882 X 182 150 X 118 346 0 97 200 0 97 200 0
855 - RODZINA 6 X X X X 35 015667 88 35 960
000 89 35 960000 88
* procentowy udział w wydatkach ogółem
31
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina
2015 2016 2017 2018 Potrzeby 2019 PotrzebyWyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 1 X X X X 39 667721 100,00 40 392
800 100,00 40 655080 100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 15 386 X 16 508 X 16 336 0,04 19 000 0,05 19 000 0,05
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 1 498402 X 1 442
068 X 1 523844 3,84 1 483
880 3,67 1 483880 3,65
85202 - Domy pomocy społecznej 4 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85203 - Ośrodki Wsparcia 5 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy wrodzinie 6 3 157 X 1 897 X 649 0,00 2 000 0,00 2 000 0,00
85213 - Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach centrum integracji społecznej
7 64 421 X 83 742 X 90 976 0,23 87 000 0,22 100 000 0,25
85214 - Zasiłki okresowe, celowei pomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe (odroku 2017)
8 X X X X 643 458 1,62 633 500 1,57 650 000 1,60
85215 - Dodatki mieszkaniowe 9 197 352 X 205 497 X 195 138 0,49 190 000 0,47 200 000 0,49
85216 - Zasiłki stałe 10 459 450 X 562 462 X 592 654 1,49 391 000 0,97 600 000 1,48
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 11 1 161028 X 965 573 X 1 204
877 3,04 1 250000 3,09 1 250
000 3,07
85220 - Specjalistyczne poradnictwo,mieszkania chronione i ośrodkiinterwencji kryzysowej
12 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85228 - Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze 13 20 050 X 27 298 X 51 930 0,13 57 220 0,14 60 000 0,15
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 14 X X X X 212 146 0,53 220 000 0,54 230 000 0,57
85231 - Pomoc dla cudzoziemców 15 500 X 4 000 X 1 700 0,00 2 000 0,00 3 000 0,01
85232 - Centra Integracji Społecznej 16 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85278 - Usuwanie skutków klęskżywiołowych 17 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85295 - Pozostała działalnośćW tym:- klub integracji społecznej,- warsztat terapii zajęciowej,- prace społecznie użyteczne
18 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa ispołeczna osób niepełnosprawnych 19 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 20 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85324 - Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresiepolityki społecznej 22 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów ocharakterze socjalnym (od roku 2017) 23 X X X X 118 346 0,30 97 200 0,24 97 200 0,24
85416 - Pomoc materialna dla uczniów ocharakterze motywacyjnym 24 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85501 - Świadczenie wychowawcze 25 X X X X 27 127650 68,39 28 000
000 69,32 28 000000 68,87
85502 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnegooraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego
26 X X X X 7 763373 19,57 7 800
000 19,31 7 800000 19,19
85504 - Wspieranie rodziny 27 X X X X 9 179 0,02 40 000 0,10 40 000 0,10
32
2015 2016 2017 2018 Potrzeby 2019 PotrzebyWyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
85505 - Tworzenie i funkcjonowanieżłobków 28 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85506 - Tworzenie i funkcjonowanieklubów dziecięcych 29 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85507 - Dzienni opiekunowie 30 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85508 - Rodziny zastępcze 31 X X X X 115 465 0,29 120 000 0,30 120 000 0,30
85510 - Działalność placówekopiekuńczo-wychowawczych 32 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
* procentowy udział w wydatkach ogółem
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR -gmina
2015 2016 2017 2018 Potrzeby 2019 PotrzebyWyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 1 X X X X 38 048589 100 38 832
720 100 39 100000 100
851 - OCHRONA ZDROWIA 2 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0
852 - POMOC SPOŁECZNA 3 X X X X 2 993528 8 2 832
720 7 3 095000 8
853 - POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 X X X X 0 0 0 0 0 0
854 - EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA 5 41 339 X 46 213 X 39 394 0 40 000 0 45 000 0
855 - RODZINA 6 X X X X 35 015667 92 35 960
000 93 35 960000 92
* procentowy udział w wydatkach ogółem
Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) -gmina
2015 2016 2017 2018 Potrzeby 2019 PotrzebyWyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
Ogółem wydatki 1 X X X X 38 048589 100,00 38 832
720 100,00 39 100000 100,00
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85202 - Domy pomocy społecznej 4 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85203 - Ośrodki Wsparcia 5 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85205 - Przeciwdziałanie przemocy wrodzinie 6 3 157 X 1 897 X 649 0,00 2 000 0,01 2 000 0,01
85213 - Składki na ubezpieczeniezdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące wzajęciach centrum integracji społecznej
7 64 421 X 83 742 X 90 976 0,24 87 000 0,22 100 000 0,26
85214 - Zasiłki okresowe, celowei pomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe (odroku 2017)
8 X X X X 643 458 1,69 633 500 1,63 650 000 1,66
85215 - Dodatki mieszkaniowe 9 197 352 X 205 497 X 195 138 0,51 190 000 0,49 200 000 0,51
85216 - Zasiłki stałe 10 459 450 X 562 462 X 592 654 1,56 391 000 1,01 600 000 1,53
33
2015 2016 2017 2018 Potrzeby 2019 PotrzebyWyszczególnienie
Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %*
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 11 1 161028 X 965 573 X 1 204
877 3,17 1 250000 3,22 1 250
000 3,20
85220 - Specjalistyczne poradnictwo,mieszkania chronione i ośrodkiinterwencji kryzysowej
12 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85228 - Usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze 13 20 050 X 27 298 X 51 930 0,14 57 220 0,15 60 000 0,15
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 14 X X X X 212 146 0,56 220 000 0,57 230 000 0,59
85231 - Pomoc dla cudzoziemców 15 500 X 4 000 X 1 700 0,00 2 000 0,01 3 000 0,01
85232 - Centra Integracji Społecznej 16 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85278 - Usuwanie skutków klęskżywiołowych 17 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85295 - Pozostała działalnośćW tym:- klub integracji społecznej,- warsztat terapii zajęciowej,- prace społecznie użyteczne
18 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa ispołeczna osób niepełnosprawnych 19 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85321 - Zespoły orzekania oniepełnosprawności 20 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85324 - Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85395 - Pozostała działalność w zakresiepolityki społecznej 22 0 X 0 X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów ocharakterze socjalnym (od roku 2017) 23 X X X X 39 394 0,10 40 000 0,10 45 000 0,12
85416 - Pomoc materialna dla uczniów ocharakterze motywacyjnym 24 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85501 - Świadczenie wychowawcze 25 X X X X 27 127650 71,30 28 000
000 72,10 28 000000 71,61
85502 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnegooraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspołecznego
26 X X X X 7 763373 20,40 7 800
000 20,09 7 800000 19,95
85504 - Wspieranie rodziny 27 X X X X 9 179 0,02 40 000 0,10 40 000 0,10
85505 - Tworzenie i funkcjonowanieżłobków 28 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85506 - Tworzenie i funkcjonowanieklubów dziecięcych 29 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85507 - Dzienni opiekunowie 30 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
85508 - Rodziny zastępcze 31 X X X X 115 465 0,30 120 000 0,31 120 000 0,31
85510 - Działalność placówekopiekuńczo-wychowawczych 32 X X X X 0 0,00 0 0,00 0 0,00
* procentowy udział w wydatkach ogółem
11. Wnioski końcoweAnalizując ocenę zasobów pomocy społecznej pod kątem istniejących problemów i potrzeb należy pamiętać, że w realizacja zadańw dużej mierze zależy od decyzji podejmowanych przez podmioty polityki społecznej usytuowane zarówno na szczeblu lokalnym,jak i ponadlokalnym.Po analizie zasobów pomocy społecznej Miasta Ząbki przy planowaniu budżetu na kolejny rok na realizację zadań z zakresupomocy społecznej warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:1. Zabezpieczenie środków na działania na rzecz osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej.Analizując dane dotyczące osób korzystający ze wsparcia pomocy społeczne w Ząbkach zauważyć można wzrost liczby osób,którym udzielono pomocy i wsparcia ( w 2013r. - 298 osób, w 2014r. - 255 osób, w 2015r. - 220 osób, 2016r. - 230 osób, 2017 r.- 259). Ponadto można zauważyć spadek liczby osób bezrobotnych w Ząbkach.
34
Do 2014 r. bezrobocie było drugim w kolejności, po ubóstwie, najczęstszym powodem przyznawania pomocy. Obecnie w grupieosób, którym przyznano pomoc, rzadziej diagnozuje się problem bezrobocia, a częściej problem długotrwałej lub ciężkiej chorobylub niepełnosprawności. Zatem konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych w budżecie na zasiłki dla tejgrupy osób.2. Wzrost nakładów na usługi opiekuńcze.Narastający proces starzenia się społeczeństwa w Ząbkach implikuje konieczność zapewnienia opieki osobom starszym, któresą jej pozbawione ze strony rodzin.3. Zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej.Analizując obszar potrzeb w zakresie pomocy osobom starszym i długotrwale chorym lub niepełnosprawnym, zauważa się stałąkonieczność zapewnienia środków w budżecie na odpłatność za pobyt mieszkańców Ząbek w domach pomocy społecznej pozaich dotychczasowym miejscem zamieszkania. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej utrzymuje się w ilości 10osób z tendencją wzrostową w bieżącym roku. Koszty zapewnienia tej opieki stanowią znaczne, stałe i długotrwałe zobowiązaniedla budżetu miasta.4. Rozwój poradnictwa specjalistycznego.Poradnictwo specjalistyczne w szczególności: prawne, psychologiczne i rodzinne jest świadczone osobom i rodzinom, które majątrudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwiłporadnictwo specjalistyczne 2016 r. w ramach dwóch projektów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PRO Ząbki i Marki razem Qumacnianiu rodzin oraz Ząbki i Zielonka razem Q przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Coraz większe zainteresowanie iduża liczba korzystających z tej formy wsparcia sprawia, że należy rozważyć zwiększenie kwot przeznaczonych na poradnictwospecjalistyczne w celu zapewnienia większej ilości godzin udzielania porad. W 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej wZąbkach został zatrudniony psycholog, który wspiera rodziny w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych.5. Wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.Przyczyną wzrostu ilości świadczeń rodzinnych jest podwyższenie od 01.11.2016 r. kryterium dochodowego świadczeniobiorcóworaz wzrost kwot świadczeń rodzinnych. Ważnym czynnikiem jest także wejście w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniudzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.).6. Wzrost liczby osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz osób, za które opłacane sąskładki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.Na wzrost liczby świadczenia pielęgnacyjnego decydujący wpływ miało podwyższenie kwoty świadczenia do 1300,00 w 2016r. zgodnie ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 1 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 559). Podwyższeniekwoty świadczenia pielęgnacyjnego spowodowało, iż wielu rodziców podjęło decyzję o rezygnacji z zatrudnienia lub nie podjęciuzatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (dzieckiem). Ważnym czynnikiem jestteż informowanie o corocznej waloryzacji świadczenia, które w 2017 r, wynosiło 1406,00 zł, a w 2018 r. 1477,00 złWzrost ilości przyznawanych zasiłków pielęgnacyjnych był i jest spowodowany znaczącym wzrostem ilości wydawanych orzeczeńo niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, co niewątpliwie jest związane z pogorszeniem się zdrowia mieszkańcówzarówno dzieci jak i dorosłych osób.Osoby te objęte są również ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym.7. Stworzenie warunków do rozwoju systemu pieczy zastępczej.Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożliwości zapewnienia opieki i wychowywania przez rodziców, od 2012 rokuw dwóch formach:1. Od września 2014 r. zmieniły się zasady finansowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przedumieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku dziecka w pieczy zastępczej;- 30% wydatków na opiekę i wychowanie w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;- 50% wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.2. W roku sprawozdawczym 14 dzieci przebywało w spokrewnionych rodzinach zastępczych, 6 dziecko w niezawodowej rodziniezastępczej natomiast 5 dzieci przebywało w Rodzinnych Domach Dziecka. Jedno dziecko powróciło do rodziny biologicznej.Zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. koszt realizacji tegozadania w 2017 r. wyniósł 115 465 zł, 2016 r. - 117 925 zł, w 2015 r. - 82404 zł, a w 2014 r. - 22 907 zł.8. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.Formularz oceny zasobów społecznych nie uwzględnia działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny, który w Ząbkachfunkcjonuje od 2011 roku. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Zespołu Interdyscyplinarnegonależy między innymi weryfikacja Niebieskiej Karty i tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych zwystępowanie przemocy w rodzinie i indywidualnych przypadkach. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 10 razy w trakcie roku.Odnotowuje się stały, wysoki poziom ilości zakładanych Niebieskich Kart, co może świadczyć o większej świadomości społecznejdotyczącej zjawiska przemocy oraz o większym wyczuleniu służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.W roku 2013 założono 73 Niebieskich Kart, w roku 2014 - 64, w roku 2015 - 40,w roku 2016 - 66, a w roku 2017 - 71. Obecnieczynnych jest 23 Niebieskich Kart.W dużej mierze realizacja procedury Niebieskiej Karty obciąża pracowników OPS. W związku z tym należy rozważyćzabezpieczenie stosownych środków na działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym obsługi procedury Niebieskiej Kartyi specjalistycznych szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.Podsumowując wymiar występujących problemów społecznych ukazuje konieczność stopniowego zwiększania nakładów iśrodków na realizację niektórych nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczyzastępczej, a także dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, które mogąwystąpić w przyszłości.
Recommended