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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 85.809
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 17.151
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
17.151
10001 Otras remuneraciones. 17.151
11 PERSONAL EVENTUAL. 56.416
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 56.416
11000 Retribuciones básicas. 10.080
11001 Retribuciones complementarias. 46.336
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
12.242
160 Cuotas sociales. 12.242
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20.792
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 720
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 720
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.072
220 Material de oficina. 72
22002 Material informático no inventariable. 72
226 Gastos diversos. 20.000
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 20.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 106.601
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE PRENSA 9122
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 224.713
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 153.884
120 Retribuciones básicas. 61.419
12006 Trienios. 10.214
12007 Sueldos 51.205
121 Retribuciones complementarias. 92.465
12100 Complemento de destino. 33.094
12101 Complemento específico. 59.371
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.426
150 Productividad. 16.426
15000 Productividad fija funcionarios 16.426
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
54.403
160 Cuotas sociales. 53.176
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 53.176
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 65.192
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 65.192
220 Material de oficina. 13.296
22000 Ordinario no inventariable. 5.000
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 8.000
22002 Material informático no inventariable. 296
222 Comunicaciones. 696
22202 Telegráficas. 696
226 Gastos diversos. 51.200
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 21.200
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE PRENSA 9122
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22602 Publicidad y propaganda. 30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 54.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 54.000
481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 54.000
48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 54.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 343.905
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE AUDIOVISUALES 9123
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 24.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.400
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 21.600
220 Material de oficina. 800
22000 Ordinario no inventariable. 800
226 Gastos diversos. 20.800
22602 Publicidad y propaganda. 20.800
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 24.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE ALCALDÍA 9124
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 147.023
11 PERSONAL EVENTUAL. 56.426
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 56.426
11000 Retribuciones básicas. 15.527
11001 Retribuciones complementarias. 40.899
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 53.309
120 Retribuciones básicas. 20.798
12006 Trienios. 4.040
12007 Sueldos 16.758
121 Retribuciones complementarias. 32.511
12100 Complemento de destino. 11.055
12101 Complemento específico. 21.456
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504
150 Productividad. 6.504
15000 Productividad fija funcionarios 6.504
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
30.784
160 Cuotas sociales. 30.784
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 18.542
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 8.800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 8.800
226 Gastos diversos. 8.800
22602 Publicidad y propaganda. 8.800
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 155.823
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 161.798
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 105.154
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
31.700
10000 Retribuciones básicas. 9.119
10001 Otras remuneraciones. 22.581
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.
73.454
10100 Retribuciones básicas. 21.583
10101 Otras remuneraciones. 51.871
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.136
120 Retribuciones básicas. 8.880
12006 Trienios. 501
12007 Sueldos 8.379
121 Retribuciones complementarias. 16.256
12100 Complemento de destino. 5.528
12101 Complemento específico. 10.728
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252
150 Productividad. 3.252
15000 Productividad fija funcionarios 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
28.256
160 Cuotas sociales. 27.029
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 9.180
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 5.607
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 161.798
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS INFORMÁTICOS 920D
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 686.246
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 450.764
120 Retribuciones básicas. 178.688
12006 Trienios. 25.182
12007 Sueldos 153.506
121 Retribuciones complementarias. 272.076
12100 Complemento de destino. 98.960
12101 Complemento específico. 173.116
13 PERSONAL LABORAL. 22.451
131 Laboral temporal. 22.451
13100 Retribuciones Básicas 8.379
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 49.410
150 Productividad. 49.410
15000 Productividad fija funcionarios 46.158
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
163.621
160 Cuotas sociales. 162.394
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 154.426
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.968
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 493.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 20.000
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 20.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 88.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS INFORMÁTICOS 920D
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.000
216 Equipos para porcesos de información. 5.000
217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 80.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 385.500
220 Material de oficina. 60.000
22002 Material informático no inventariable. 60.000
223 Transportes. 500
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 200.000
22706 Estudios y trabajos técnicos. 200.000
228 Otros gastos diversos 125.000
22836 Plan Desarrollo Sociedad Información 125.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.179.746
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - INTERNET 920E
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 50.943
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 35.569
120 Retribuciones básicas. 15.756
12006 Trienios. 2.849
12007 Sueldos 12.907
121 Retribuciones complementarias. 19.813
12100 Complemento de destino. 7.650
12101 Complemento específico. 12.163
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.319
150 Productividad. 3.319
15000 Productividad fija funcionarios 3.319
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
12.055
160 Cuotas sociales. 12.055
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 12.055
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 33.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 33.000
220 Material de oficina. 33.000
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 33.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 83.943
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CENTRAL TELEFÓNICA 9204
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 73.337
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 49.479
120 Retribuciones básicas. 21.334
12006 Trienios. 4.576
12007 Sueldos 16.758
121 Retribuciones complementarias. 28.145
12100 Complemento de destino. 9.799
12101 Complemento específico. 18.346
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504
150 Productividad. 6.504
15000 Productividad fija funcionarios 6.504
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
17.354
160 Cuotas sociales. 17.354
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 17.354
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.633.500
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.500
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.630.000
222 Comunicaciones. 1.630.000
22200 Servicios de telecomunicaciones. 1.630.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.706.837
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 02DELEGACIÓN: URBANISMO 02001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO 151PROGRAMA: GESTIÓN URBANÍSTICA 1510
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.500.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 3.500.000
413 Gerencia Municipal de Urbanismo de Cartagena 3.500.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.500.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 02DELEGACIÓN: URBANISMO 02001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 78.953
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 66.329
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
66.329
10000 Retribuciones básicas. 15.527
10001 Otras remuneraciones. 50.802
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
12.624
160 Cuotas sociales. 12.624
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 78.953
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 02DELEGACIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 02002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 172PROGRAMA: CONTROL DE MEDIO AMBIENTE 1720
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 137.827
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 137.827
221 Suministros. 3.000
22119 Material técnico y especial 3.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 129.827
22752 Gestión Bicity 99.827
22771 Confección mapa de ruidos 30.000
228 Otros gastos diversos 5.000
22829 Programas Educativos de Medio Ambiente 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 15.020
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 12.020
453 A sdades. mercantiles, ent. públ, empres. y otros org. púb. dep. delas CCAA
12.020
45391 Universidad Politécnica de Cartagena 12.020
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 3.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 3.000
48261 Asociación de Naturalistas del Sureste 3.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 152.847
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 02DELEGACIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 02002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 61.136
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.512
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
48.512
10000 Retribuciones básicas. 15.527
10001 Otras remuneraciones. 32.985
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
12.624
160 Cuotas sociales. 12.624
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 61.136
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO 151PROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES 1515
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 10.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 10.000
22706 Estudios y trabajos técnicos. 10.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 10.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: EDIFICIOS MUNICIPALES 156PROGRAMA: EDIFICIOS MUNICIPALES 1560
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 315.087
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 214.444
120 Retribuciones básicas. 84.070
12006 Trienios. 14.028
12007 Sueldos 70.042
121 Retribuciones complementarias. 130.374
12100 Complemento de destino. 42.017
12101 Complemento específico. 88.357
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.081
150 Productividad. 26.081
15000 Productividad fija funcionarios 26.081
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
74.562
160 Cuotas sociales. 74.562
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 74.562
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.233.679
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 100.000
212 Edificios y otras construcciones. 100.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 3.133.679
221 Suministros. 106.000
22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones.
100.000
22116 Material mantenimiento de fontanería 1.000
22121 Material de albañilería 5.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 3.027.679
22700 Limpieza y aseo. 2.842.679
22706 Estudios y trabajos técnicos. 70.000
22723 Mantenimiento de CT y líneas de MT y BT 25.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: EDIFICIOS MUNICIPALES 156PROGRAMA: EDIFICIOS MUNICIPALES 1560
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22724 Mantenimiento de ascensores 70.000
22725 Climatización de edificios municipales 20.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.548.766
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPOS DE PROGRAMAS: SANEAMIENTO, ABASTACIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 161PROGRAMA: REDES DE AGUA, SANEAMIENTO Y OTRAS 1610
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 6.505.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 5.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 6.500.000
221 Suministros. 6.500.000
22101 Agua. 6.500.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.505.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 162PROGRAMA: RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 1620
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 27.301.038
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 27.301.038
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 27.301.038
22734 Convenio de aplazamiento de deuda 1.686.294
22735 Contrato de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria 25.614.744
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 27.301.038
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 162PROGRAMA: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1621
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 6.534.505
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 6.534.505
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 6.534.505
22728 Postclausura Vertedero Mina Regente 347.157
22731 Contrato explotación planta de compostaje 5.657.348
22732 Vertido de escombros 130.000
22765 Exceso tonelaje planta tratamiento 400.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.534.505
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: LIMPIEZA VIARIA 163PROGRAMA: LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS 1630
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 244.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 130.000
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 130.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 112.000
221 Suministros. 2.000
22110 Productos de limpieza y aseo. 2.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 110.000
22700 Limpieza y aseo. 10.000
22730 Limpieza de solares y mercadillos 100.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 244.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: ALUMBRADO PÚBLICO 165PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO 1650
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 708.281
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 393.365
120 Retribuciones básicas. 153.417
12006 Trienios. 20.762
12007 Sueldos 132.655
121 Retribuciones complementarias. 239.948
12100 Complemento de destino. 82.015
12101 Complemento específico. 157.933
13 PERSONAL LABORAL. 90.433
131 Laboral temporal. 90.433
13100 Retribuciones Básicas 40.058
13102 Otras remuneraciones. 50.375
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 55.648
150 Productividad. 55.648
15000 Productividad fija funcionarios 45.759
15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.889
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
168.835
160 Cuotas sociales. 167.608
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 136.508
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 31.100
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 9.241.056
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 9.241.056
221 Suministros. 8.100.000
22100 Energía eléctrica. 8.000.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: ALUMBRADO PÚBLICO 165PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO 1650
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22114 Material mantenimiento electrificación y alumbrado 100.000
226 Gastos diversos. 370.000
22611 Alumbrado Público Festejos populares 370.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 771.056
22726 Contrato de mantenimiento de alumbrado público 671.056
22727 Mejoras en acometidas y cuadros eléctricos 100.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 9.949.337
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PARQUES Y JARDINES 171PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 1711
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 601.466
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 384.087
120 Retribuciones básicas. 159.649
12006 Trienios. 29.442
12007 Sueldos 130.207
121 Retribuciones complementarias. 224.438
12100 Complemento de destino. 77.059
12101 Complemento específico. 147.379
13 PERSONAL LABORAL. 22.952
131 Laboral temporal. 22.952
13100 Retribuciones Básicas 8.880
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 52.096
150 Productividad. 52.096
15000 Productividad fija funcionarios 48.844
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
142.331
160 Cuotas sociales. 142.331
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 134.208
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.123
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.083.930
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.000
212 Edificios y otras construcciones. 1.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.081.930
221 Suministros. 130.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PARQUES Y JARDINES 171PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 1711
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22102 Gas. 3.000
22113 Manutención de animales. 2.000
22115 Material de jardinería 125.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 3.951.930
22710 Demoliciones y órdenes de ejecución 100.000
22716 Contrato de mantenimiento de jardines 3.601.930
22717 Mantenimiento de mobiliario urbano 50.000
22718 Tratamiento del arbolado singular 15.000
22719 Poda y tratamiento del arbolado viario 60.000
22759 Arrendamiento servicios con Asociaciones de minusválidos 120.000
22760 Ornato de la vía pública y jardines 5.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.685.396
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIOAMBIENTE
179
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SERVICIOS ZONA MAR MENOR 1791
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 183.724
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 123.955
120 Retribuciones básicas. 50.686
12006 Trienios. 7.286
12007 Sueldos 43.400
121 Retribuciones complementarias. 73.269
12100 Complemento de destino. 25.437
12101 Complemento específico. 47.832
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.293
150 Productividad. 16.293
15000 Productividad fija funcionarios 16.293
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
43.476
160 Cuotas sociales. 43.476
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 43.476
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.943.555
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 3.733.042
417 Instituto Municipal de Servicios del Litoral 3.733.042
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 210.513
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 210.513
48223 Consorcio Administrativo La Manga Consorcio 210.513
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.127.279
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 41GRUPO DE PROGRAMAS: MEJORA ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMASPRODUCTIVOS
412
PROGRAMA: AGRICULTURA 4120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.000
226 Gastos diversos. 1.000
22602 Publicidad y propaganda. 1.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 41.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 41.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 41.000
48211 Asociaciones y colectivos 41.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 42.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: TRANSPORTE PÚBLICO 44GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DELTRANSPORTE
441
PROGRAMA: TRANSPORTE DE VIAJEROS 4410
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.150.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.150.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.150.000
22722 Transporte de viajeros 4.150.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 30.000
48230 Asociaciones de trabajadores autónomos del taxi 30.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.180.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: CARRETERAS 453PROGRAMA: EXPLOTACION VIAS PUBLICAS 4530
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 825.179
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 411.551
120 Retribuciones básicas. 170.733
12006 Trienios. 27.281
12007 Sueldos 143.452
121 Retribuciones complementarias. 240.818
12100 Complemento de destino. 83.871
12101 Complemento específico. 156.947
13 PERSONAL LABORAL. 146.564
130 Laboral Fijo. 140.951
13000 Retribuciones básicas. 52.024
13002 Otras remuneraciones. 88.927
131 Laboral temporal. 5.613
13100 Retribuciones Básicas 2.095
13102 Otras remuneraciones. 3.518
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 70.927
150 Productividad. 70.927
15000 Productividad fija funcionarios 50.603
15001 Productividad fija personal laboral eventual 813
15002 Productividad fija personal laboral fijo 19.511
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
196.137
160 Cuotas sociales. 195.271
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 143.536
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 1.992
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 49.743
162 Gastos sociales del personal. 866
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 866
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: CARRETERAS 453PROGRAMA: EXPLOTACION VIAS PUBLICAS 4530
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 720.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 700.000
221 Suministros. 100.000
22117 Material mantenimiento vía pública 100.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 600.000
22736 Mantenimiento capas asfálticas 100.000
22737 Mantenimiento vía pública 400.000
22738 Infraestructuras festejos populares 100.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.545.179
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES 4590
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 722.023
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 436.779
120 Retribuciones básicas. 187.272
12006 Trienios. 30.225
12007 Sueldos 157.047
121 Retribuciones complementarias. 249.507
12100 Complemento de destino. 94.237
12101 Complemento específico. 155.270
13 PERSONAL LABORAL. 60.361
131 Laboral temporal. 60.361
13100 Retribuciones Básicas 24.936
13102 Otras remuneraciones. 35.425
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 52.796
150 Productividad. 52.796
15000 Productividad fija funcionarios 46.192
15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.604
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
172.087
160 Cuotas sociales. 170.860
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 150.101
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 20.759
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 305.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 5.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 300.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES 4590
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 300.000
22706 Estudios y trabajos técnicos. 300.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.027.023
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 179.279
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 118.712
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
68.984
10000 Retribuciones básicas. 18.180
10001 Otras remuneraciones. 50.804
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.
49.728
10100 Retribuciones básicas. 15.527
10101 Otras remuneraciones. 34.201
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.001
120 Retribuciones básicas. 9.130
12006 Trienios. 751
12007 Sueldos 8.379
121 Retribuciones complementarias. 14.871
12100 Complemento de destino. 5.213
12101 Complemento específico. 9.658
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252
150 Productividad. 3.252
15000 Productividad fija funcionarios 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
33.314
160 Cuotas sociales. 33.314
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.448
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500
226 Gastos diversos. 500
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 179.779
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 232.098
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 131.872
120 Retribuciones básicas. 47.720
12006 Trienios. 8.480
12007 Sueldos 39.240
121 Retribuciones complementarias. 84.152
12100 Complemento de destino. 31.844
12101 Complemento específico. 52.308
13 PERSONAL LABORAL. 31.995
131 Laboral temporal. 31.995
13100 Retribuciones Básicas 13.843
13102 Otras remuneraciones. 18.152
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.308
150 Productividad. 13.308
15000 Productividad fija funcionarios 9.989
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.319
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
54.923
160 Cuotas sociales. 54.923
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 43.976
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.947
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 232.098
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS 9202
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 132.270
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 68.412
120 Retribuciones básicas. 25.589
12006 Trienios. 2.533
12007 Sueldos 23.056
121 Retribuciones complementarias. 42.823
12100 Complemento de destino. 16.041
12101 Complemento específico. 26.782
13 PERSONAL LABORAL. 22.701
131 Laboral temporal. 22.701
13100 Retribuciones Básicas 8.629
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.856
150 Productividad. 9.856
15000 Productividad fija funcionarios 6.604
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
31.301
160 Cuotas sociales. 31.301
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 23.255
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.046
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 130.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.000
224 Primas de seguros. 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 120.000
233 Otras indemnizaciones. 120.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 262.270
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PARQUE MÓVIL 9208
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 959.222
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 575.209
120 Retribuciones básicas. 218.001
12006 Trienios. 25.293
12007 Sueldos 192.708
121 Retribuciones complementarias. 357.208
12100 Complemento de destino. 113.306
12101 Complemento específico. 243.902
13 PERSONAL LABORAL. 71.247
130 Laboral Fijo. 25.274
13000 Retribuciones básicas. 10.631
13002 Otras remuneraciones. 14.643
131 Laboral temporal. 45.973
13100 Retribuciones Básicas 17.258
13102 Otras remuneraciones. 28.715
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 84.548
150 Productividad. 84.548
15000 Productividad fija funcionarios 74.792
15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.504
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
228.218
160 Cuotas sociales. 226.991
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 201.880
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.268
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.843
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PARQUE MÓVIL 9208
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 614.000
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 62.000
204 Arrendamientos de material de transporte. 62.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 200.000
214 Elementos de transporte. 200.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 352.000
221 Suministros. 350.000
22103 Combustibles y carburantes. 350.000
228 Otros gastos diversos 2.000
22803 Renovación permisos de conducir 2.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.573.222
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA 0POLÍTICA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA 01GRUPO DE PROGRAMAS: DEUDA PÚBLICA 011PROGRAMA: INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE DEUDA FINANCIERA 0111
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
3 GASTOS FINANCIEROS 5.006.500
31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS ENEUROS
5.006.500
310 Intereses 5.006.500
9 PASIVOS FINANCIEROS 8.966.100
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES ENEUROS
8.966.100
913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera delsector públic
8.966.100
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 13.972.600
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 217.293
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 119.044
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
69.316
10000 Retribuciones básicas. 18.512
10001 Otras remuneraciones. 50.804
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.
49.728
10100 Retribuciones básicas. 15.527
10101 Otras remuneraciones. 34.201
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 48.287
120 Retribuciones básicas. 18.546
12006 Trienios. 1.788
12007 Sueldos 16.758
121 Retribuciones complementarias. 29.741
12100 Complemento de destino. 10.426
12101 Complemento específico. 19.315
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504
150 Productividad. 6.504
15000 Productividad fija funcionarios 6.504
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
43.458
160 Cuotas sociales. 42.231
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 17.365
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 41.300
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 40.800
226 Gastos diversos. 40.800
22699 Otros gastos diversos. 40.800
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 500
230 Dietas. 500
23000 De los miembros de los órganos de gobierno. 500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 258.593
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 9121
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 678.786
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 237.692
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
237.692
10000 Retribuciones básicas. 35.446
10001 Otras remuneraciones. 202.246
11 PERSONAL EVENTUAL. 314.128
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 314.128
11000 Retribuciones básicas. 97.525
11001 Retribuciones complementarias. 216.603
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
126.966
160 Cuotas sociales. 126.966
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 105.379
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 21.587
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 79.340
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 79.340
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 79.340
48216 Grupos Políticos Municipales 79.340
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 758.126
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CONTRATACIÓN 920A
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 213.792
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 145.580
120 Retribuciones básicas. 56.966
12006 Trienios. 7.268
12007 Sueldos 49.698
121 Retribuciones complementarias. 88.614
12100 Complemento de destino. 32.466
12101 Complemento específico. 56.148
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.393
150 Productividad. 16.393
15000 Productividad fija funcionarios 16.393
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
51.819
160 Cuotas sociales. 50.592
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 50.592
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 16.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 500
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.500
223 Transportes. 500
226 Gastos diversos. 15.000
22603 Publicación en Diarios Oficiales. 15.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 229.792
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: COMPRAS Y ALMACEN 920B
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 154.859
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 105.139
120 Retribuciones básicas. 42.354
12006 Trienios. 5.827
12007 Sueldos 36.527
121 Retribuciones complementarias. 62.785
12100 Complemento de destino. 21.952
12101 Complemento específico. 40.833
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.074
150 Productividad. 13.074
15000 Productividad fija funcionarios 13.074
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
36.646
160 Cuotas sociales. 36.646
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 36.646
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 357.500
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 100.000
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 100.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 254.500
220 Material de oficina. 100.000
22000 Ordinario no inventariable. 100.000
221 Suministros. 150.000
22104 Vestuario. 150.000
228 Otros gastos diversos 4.500
22802 Elementos de embalaje 4.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 512.359
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.577.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.577.500
226 Gastos diversos. 77.500
22696 Cuotas Federación Española de Municipios y Provincias 30.000
22697 Cuotas Federación Municipios Región de Murcia 45.000
22699 Otros gastos diversos. 2.500
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.500.000
22729 Reconocimiento de deuda sin consignación presupuestaria 4.500.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 8.000
480 Atenc. benéf. y asistenc. 8.000
48001 Asociación Víctimas del Terrorismo 8.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.585.500
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL Y OFICINA DE GOBIERNO 9201
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 282.758
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 199.353
120 Retribuciones básicas. 71.731
12006 Trienios. 15.734
12007 Sueldos 55.997
121 Retribuciones complementarias. 127.622
12100 Complemento de destino. 43.550
12101 Complemento específico. 84.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.493
150 Productividad. 16.493
15000 Productividad fija funcionarios 16.493
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
66.912
160 Cuotas sociales. 66.912
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 66.912
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.900
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 300
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 3.600
228 Otros gastos diversos 3.600
22800 Encuadernaciones 3.600
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 286.658
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PORTERÍA 9203
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 517.622
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 296.675
120 Retribuciones básicas. 117.913
12006 Trienios. 11.091
12007 Sueldos 106.822
121 Retribuciones complementarias. 178.762
12100 Complemento de destino. 59.910
12101 Complemento específico. 118.852
13 PERSONAL LABORAL. 49.220
130 Laboral Fijo. 49.220
13000 Retribuciones básicas. 18.752
13002 Otras remuneraciones. 30.468
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 49.237
150 Productividad. 49.237
15000 Productividad fija funcionarios 42.654
15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.583
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
122.490
160 Cuotas sociales. 122.490
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 105.191
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 17.299
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 11.682
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 11.682
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 11.682
22739 Contrato mantenimiento reloj Casa Consistorial 11.682
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 529.304
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: REGISTRO GENERAL 9205
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 120.631
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 81.069
120 Retribuciones básicas. 33.822
12006 Trienios. 7.180
12007 Sueldos 26.642
121 Retribuciones complementarias. 47.247
12100 Complemento de destino. 16.425
12101 Complemento específico. 30.822
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.789
150 Productividad. 9.789
15000 Productividad fija funcionarios 9.789
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
29.773
160 Cuotas sociales. 28.546
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 28.546
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 321.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 321.500
222 Comunicaciones. 320.000
22201 Postales. 320.000
228 Otros gastos diversos 1.500
22800 Encuadernaciones 1.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 442.131
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS 9206
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 1.196.606
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 739.802
120 Retribuciones básicas. 292.709
12006 Trienios. 44.626
12007 Sueldos 248.083
121 Retribuciones complementarias. 447.093
12100 Complemento de destino. 159.412
12101 Complemento específico. 287.681
13 PERSONAL LABORAL. 23.702
130 Laboral Fijo. 23.702
13000 Retribuciones básicas. 9.630
13002 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 78.943
150 Productividad. 78.943
15000 Productividad fija funcionarios 75.691
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
354.159
160 Cuotas sociales. 261.159
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 252.803
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.356
162 Gastos sociales del personal. 93.000
16205 Seguros. 93.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 428.700
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 428.700
222 Comunicaciones. 700
22202 Telegráficas. 700
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS 9206
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
224 Primas de seguros. 427.000
226 Gastos diversos. 1.000
22603 Publicación en Diarios Oficiales. 1.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.625.306
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ASESORÍA JURÍDICA 9207
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 607.901
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 430.729
120 Retribuciones básicas. 158.986
12006 Trienios. 25.074
12007 Sueldos 133.912
121 Retribuciones complementarias. 271.743
12100 Complemento de destino. 94.897
12101 Complemento específico. 176.846
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 33.318
150 Productividad. 33.318
15000 Productividad fija funcionarios 33.318
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
143.854
160 Cuotas sociales. 143.854
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 143.854
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 51.322
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 51.322
223 Transportes. 200
226 Gastos diversos. 30.000
22604 Jurídicos, contenciosos. 30.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 21.122
22706 Estudios y trabajos técnicos. 21.122
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 659.223
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 4.006.775
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 609.523
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 609.523
13 PERSONAL LABORAL. 155.862
130 Laboral Fijo. 41.300
13001 Horas extraordinarias. 41.300
131 Laboral temporal. 96.450
13101 Horas extraordiarias. 62.100
13103 Convenio obras colaboración INEM-CC.LL. 30.600
13104 Programa Garantía Social (MEC) 600
13105 Convenio colaboración social INEM 2.550
13106 Convenio obras interés general (limpieza de espacios públicos) 600
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 18.112
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 2.940.563
151 Gratificaciones. 703.400
15100 Gratificaciones funcionarios 700.000
15101 Gratificaciones contratados 3.400
153 Complemento de dedicación especial. 2.237.163
15300 RED Especial Dedicación 2.237.163
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
300.827
161 Prestaciones sociales. 144.427
16102 Indemnizaciones al personal por jubilaciones anticipadas 120.000
16105 Pensiones a cargo de la Entidad local (medalla al mérito). 24.427
162 Gastos sociales del personal. 156.400
16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 70.400
16206 Ayudas asistenciales (prótesis, gafas, etc.) 48.000
16208 Ayudas estudio personal 30.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
16210 Ayudas sociales (natalidad, nupcialidad y sepelio) 8.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 714.614
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 1.061
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 1.061
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.200
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000
217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 10.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 490.853
226 Gastos diversos. 7.600
22608 Gastos festividad Santa Rita 4.000
22621 Gastos festividad Patrón Policía Local 2.000
22622 Gastos festividad Patrón Servicio Contraincendios 1.000
22623 Gastos festsividad San José de Calasanz 600
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 399.989
22709 Control de contratas 253.000
22754 Vigilancia de la salud e higiene 136.164
22755 Mantenimiento de extintores 10.825
228 Otros gastos diversos 83.264
22824 Acciones de Seguridad 21.264
22825 Equipos de protección individual 50.000
22826 Formación en prevención de riesgos laborales 2.000
22828 Material de formación 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 202.500
230 Dietas. 20.000
231 Locomoción. 154.500
23101 Locomoción del personal 153.000
23110 Del personal directivo. 1.500
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
232 Asistencia a Tribunales 10.000
233 Otras indemnizaciones. 18.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 11.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 11.000
481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 4.000
48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 4.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 7.000
48239 Secciones Sindicales constituídas 7.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3.000
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 3.000
830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 3.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.735.389
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 923PROGRAMA: ESTADÍSTICA Y POBLACIÓN 9231
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 317.819
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 144.706
120 Retribuciones básicas. 62.170
12006 Trienios. 14.242
12007 Sueldos 47.928
121 Retribuciones complementarias. 82.536
12100 Complemento de destino. 29.840
12101 Complemento específico. 52.696
13 PERSONAL LABORAL. 71.789
130 Laboral Fijo. 24.180
13000 Retribuciones básicas. 9.380
13002 Otras remuneraciones. 14.800
131 Laboral temporal. 47.609
13100 Retribuciones Básicas 18.009
13102 Otras remuneraciones. 29.600
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.115
150 Productividad. 26.115
15000 Productividad fija funcionarios 16.359
15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.504
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
75.209
160 Cuotas sociales. 75.209
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 49.930
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.775
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.504
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 13.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 923PROGRAMA: ESTADÍSTICA Y POBLACIÓN 9231
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 13.000
221 Suministros. 7.000
22120 Rótulos de vías urbanas y números de edificios 7.000
226 Gastos diversos. 6.000
22603 Publicación en Diarios Oficiales. 6.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 330.819
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: ELECCIONES Y REFERENDUMS 9248
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 45.702
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 45.702
226 Gastos diversos. 45.702
22654 Referendum Elecciones 45.702
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 45.702
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: INTERVENCIÓN 9310
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 269.033
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 184.976
120 Retribuciones básicas. 68.754
12006 Trienios. 15.695
12007 Sueldos 53.059
121 Retribuciones complementarias. 116.222
12100 Complemento de destino. 35.699
12101 Complemento específico. 80.523
13 PERSONAL LABORAL. 4.009
131 Laboral temporal. 4.009
13100 Retribuciones Básicas 1.395
13102 Otras remuneraciones. 2.614
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 15.518
150 Productividad. 15.518
15000 Productividad fija funcionarios 14.867
15001 Productividad fija personal laboral eventual 651
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
64.530
160 Cuotas sociales. 63.664
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 62.219
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 1.445
162 Gastos sociales del personal. 866
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 866
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 269.033
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: ÓRGANO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 9311
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 237.569
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 168.043
120 Retribuciones básicas. 61.129
12006 Trienios. 12.260
12007 Sueldos 48.869
121 Retribuciones complementarias. 106.914
12100 Complemento de destino. 38.640
12101 Complemento específico. 68.274
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.307
150 Productividad. 13.307
15000 Productividad fija funcionarios 13.307
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
56.219
160 Cuotas sociales. 56.219
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 56.219
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 131.270
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 131.270
233 Otras indemnizaciones. 131.270
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 368.839
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: CONSEJO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO 9312
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 53.132
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 37.207
120 Retribuciones básicas. 15.854
12006 Trienios. 1.176
12007 Sueldos 14.678
121 Retribuciones complementarias. 21.353
12100 Complemento de destino. 8.161
12101 Complemento específico. 13.192
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.352
150 Productividad. 3.352
15000 Productividad fija funcionarios 3.352
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
12.573
160 Cuotas sociales. 12.573
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 12.573
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 80.020
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 30.020
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 30.020
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 50.000
228 Otros gastos diversos 50.000
22838 Indemnizaciones miembros del Consejo 50.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 133.152
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: PROMOCIÓN ECONÓMICA 9313
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 331.949
47 A EMPRESAS PRIVADAS. 150.000
479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 150.000
47900 Programa de incentivos al Casco Antiguo y otros 150.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 181.949
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 181.949
48220 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 10.000
48221 Conf. Comarcal de AA. de Empresarios de Cartagena 30.000
48222 Consorcio Depósito Franco 2.750
48246 Asociación de Jóvenes Empresarios 30.000
48255 Asociación Empresarios Polígono Cabezo Beaza 109.199
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 331.949
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932PROGRAMA: ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 9320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 905.270
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 575.892
120 Retribuciones básicas. 212.930
12006 Trienios. 35.943
12007 Sueldos 176.987
121 Retribuciones complementarias. 362.962
12100 Complemento de destino. 120.809
12101 Complemento específico. 242.153
13 PERSONAL LABORAL. 47.132
130 Laboral Fijo. 24.180
13000 Retribuciones básicas. 9.380
13002 Otras remuneraciones. 14.800
131 Laboral temporal. 22.952
13100 Retribuciones Básicas 8.880
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 65.570
150 Productividad. 65.570
15000 Productividad fija funcionarios 59.066
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
216.676
160 Cuotas sociales. 214.223
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 197.596
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.123
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.504
162 Gastos sociales del personal. 2.453
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.453
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932PROGRAMA: ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 9320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 57.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 45.000
216 Equipos para porcesos de información. 15.000
217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 30.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.000
226 Gastos diversos. 12.000
22603 Publicación en Diarios Oficiales. 12.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.319.837
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.319.837
418 Organismo de Gestión Recaudatoria 1.319.837
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.282.107
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: PATRIMONIO 9330
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 188.017
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 130.384
120 Retribuciones básicas. 50.575
12006 Trienios. 9.255
12007 Sueldos 41.320
121 Retribuciones complementarias. 79.809
12100 Complemento de destino. 28.590
12101 Complemento específico. 51.219
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.141
150 Productividad. 13.141
15000 Productividad fija funcionarios 13.141
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
44.492
160 Cuotas sociales. 44.492
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 44.492
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 27.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 10.000
212 Edificios y otras construcciones. 10.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.200
226 Gastos diversos. 2.000
22603 Publicación en Diarios Oficiales. 2.000
228 Otros gastos diversos 15.200
22800 Encuadernaciones 200
22801 Notarias y Registros de la propiedad 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.230.000
44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LAENTIDAD LOCAL.
1.230.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: PATRIMONIO 9330
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
449 Otras subv. a entes públicos, y sdades. mercntiles de la EntidadLocal.
1.230.000
44900 Casco Antiguo de Cartagena, S.A. 1.230.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.504.035
74 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LAENTIDAD LOCAL.
1.504.035
740 Casco Antiguo de Cartagena, S.A. 1.504.035
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.949.252
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 934PROGRAMA: TESORERÍA Y CONTABILIDAD 9340
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 596.439
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 412.723
120 Retribuciones básicas. 156.569
12006 Trienios. 27.774
12007 Sueldos 128.795
121 Retribuciones complementarias. 256.154
12100 Complemento de destino. 84.295
12101 Complemento específico. 171.859
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 42.574
150 Productividad. 42.574
15000 Productividad fija funcionarios 42.574
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
141.142
160 Cuotas sociales. 141.142
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 141.142
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 461.831
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 461.831
226 Gastos diversos. 200
22602 Publicidad y propaganda. 200
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 461.631
22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad. 411.200
22750 Mantenimiento programa informático 50.431
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.058.270
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: POLICÍA LOCAL 1320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 15.090.061
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 10.441.479
120 Retribuciones básicas. 3.833.891
12006 Trienios. 606.650
12007 Sueldos 3.227.241
121 Retribuciones complementarias. 6.607.588
12100 Complemento de destino. 1.845.072
12101 Complemento específico. 4.762.516
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 1.055.078
150 Productividad. 1.055.078
15000 Productividad fija funcionarios 1.055.078
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
3.593.504
160 Cuotas sociales. 3.570.930
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 3.570.930
162 Gastos sociales del personal. 22.574
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 22.574
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 146.430
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 63.405
212 Edificios y otras construcciones. 21.150
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 11.250
214 Elementos de transporte. 9.405
215 Mobiliario. 5.400
219 Otro inmovilizado material. 16.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 83.025
220 Material de oficina. 28.800
22000 Ordinario no inventariable. 20.700
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: POLICÍA LOCAL 1320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22002 Material informático no inventariable. 8.100
221 Suministros. 27.000
22199 Otros suministros. 27.000
222 Comunicaciones. 17.955
22201 Postales. 1.440
22203 Informáticas. 4.950
22204 Télex y telefax 315
22205 Radiotelefónicas 11.250
226 Gastos diversos. 450
22602 Publicidad y propaganda. 450
228 Otros gastos diversos 8.820
22803 Renovación permisos de conducir 7.920
22837 Acciones de Seguridad-Intérprete 900
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 15.236.491
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: ESCUELA FORMACIÓN POLICÍA LOCAL 1321
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 40.010
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 9.860
212 Edificios y otras construcciones. 1.800
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.160
215 Mobiliario. 900
219 Otro inmovilizado material. 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 30.150
220 Material de oficina. 5.400
22000 Ordinario no inventariable. 4.500
22002 Material informático no inventariable. 900
221 Suministros. 9.900
22199 Otros suministros. 9.900
222 Comunicaciones. 900
22203 Informáticas. 900
226 Gastos diversos. 450
22602 Publicidad y propaganda. 450
228 Otros gastos diversos 13.500
22809 Formación Policía Local 13.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 40.010
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 133PROGRAMA: CENTRO INTEGRAL DE TRÁFICO 1330
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 312.765
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 52.226
120 Retribuciones básicas. 21.043
12006 Trienios. 2.779
12007 Sueldos 18.264
121 Retribuciones complementarias. 31.183
12100 Complemento de destino. 10.741
12101 Complemento específico. 20.442
13 PERSONAL LABORAL. 157.067
130 Laboral Fijo. 69.605
13000 Retribuciones básicas. 27.389
13002 Otras remuneraciones. 42.216
131 Laboral temporal. 87.462
13100 Retribuciones Básicas 32.978
13102 Otras remuneraciones. 54.484
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 29.459
150 Productividad. 29.459
15000 Productividad fija funcionarios 6.537
15001 Productividad fija personal laboral eventual 13.166
15002 Productividad fija personal laboral fijo 9.756
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
74.013
160 Cuotas sociales. 74.013
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 18.216
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 31.195
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 24.602
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2.498.664
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 133PROGRAMA: CENTRO INTEGRAL DE TRÁFICO 1330
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 16.110
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 8.550
215 Mobiliario. 3.780
219 Otro inmovilizado material. 3.780
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.482.554
220 Material de oficina. 360
22000 Ordinario no inventariable. 360
221 Suministros. 2.700
22199 Otros suministros. 2.700
222 Comunicaciones. 2.835
22203 Informáticas. 2.835
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.476.659
22706 Estudios y trabajos técnicos. 10.800
22740 Contrato de retirada de vehículos y depósito municipal 742.343
22741 Señalización, instalaciones semafóricas y sala de control 180.000
22762 Contrato Estacionamiento regulado via pública 1.401.184
22766 Conservación y mantenimiento de semáforos 56.797
22767 Conserv. y manten. señalización vertical y marca vial 85.535
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.811.429
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN CIVIL 134PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL 1340
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 34.859
13 PERSONAL LABORAL. 23.358
131 Laboral temporal. 23.358
13100 Retribuciones Básicas 8.880
13102 Otras remuneraciones. 14.478
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252
150 Productividad. 3.252
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
8.249
160 Cuotas sociales. 8.249
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.249
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 193.200
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 193.200
228 Otros gastos diversos 193.200
22810 Dietas Personal Agrupación Municipal de Voluntarios 190.500
22811 Formación Personal Agrupación Municipal de Voluntarios 2.700
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.400
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2.400
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 2.400
48219 Asociación de voluntarios 2.400
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 230.459
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 135PROGRAMA: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1350
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 5.664.289
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 3.879.734
120 Retribuciones básicas. 1.262.965
12006 Trienios. 173.878
12007 Sueldos 1.089.087
121 Retribuciones complementarias. 2.616.769
12100 Complemento de destino. 689.455
12101 Complemento específico. 1.927.314
13 PERSONAL LABORAL. 25.402
131 Laboral temporal. 25.402
13100 Retribuciones Básicas 9.885
13102 Otras remuneraciones. 15.517
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 410.527
150 Productividad. 410.527
15000 Productividad fija funcionarios 407.241
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.286
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
1.348.626
160 Cuotas sociales. 1.340.404
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 1.331.511
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.893
162 Gastos sociales del personal. 8.222
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 8.222
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 312.150
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 61.000
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 15.000
204 Arrendamientos de material de transporte. 46.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 135PROGRAMA: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1350
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 116.550
212 Edificios y otras construcciones. 10.800
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 40.500
214 Elementos de transporte. 63.000
219 Otro inmovilizado material. 2.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 134.600
220 Material de oficina. 4.500
22000 Ordinario no inventariable. 4.500
221 Suministros. 128.300
22105 Productos alimenticios. 10.800
22119 Material técnico y especial 113.000
22199 Otros suministros. 4.500
226 Gastos diversos. 450
22602 Publicidad y propaganda. 450
228 Otros gastos diversos 1.350
22803 Renovación permisos de conducir 1.350
6 INVERSIONES REALES. 302.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.
302.000
622 Edificios y otras construcciones. 80.000
623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 100.000
624 Elementos de transporte. 120.000
625 Mobiliario. 2.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.278.439
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN 3370
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 610.613
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 352.999
120 Retribuciones básicas. 160.114
12006 Trienios. 34.801
12007 Sueldos 125.313
121 Retribuciones complementarias. 192.885
12100 Complemento de destino. 73.353
12101 Complemento específico. 119.532
13 PERSONAL LABORAL. 73.263
130 Laboral Fijo. 40.546
13000 Retribuciones básicas. 19.193
13002 Otras remuneraciones. 21.353
131 Laboral temporal. 32.717
13100 Retribuciones Básicas 14.565
13102 Otras remuneraciones. 18.152
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.855
150 Productividad. 39.855
15000 Productividad fija funcionarios 33.184
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.319
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.352
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
144.496
160 Cuotas sociales. 144.496
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 119.716
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 11.171
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 13.609
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN 3370
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.000
220 Material de oficina. 2.000
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 2.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.000.000
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.000.000
412 Agencia de Desarrollo Local y Empleo 1.000.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.612.613
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ASOCIACIONISMO Y DINAMIZACIÓN JUVENIL 3371
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 301.397
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 207.078
120 Retribuciones básicas. 86.722
12006 Trienios. 14.232
12007 Sueldos 72.490
121 Retribuciones complementarias. 120.356
12100 Complemento de destino. 43.370
12101 Complemento específico. 76.986
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 22.996
150 Productividad. 22.996
15000 Productividad fija funcionarios 22.996
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
71.323
160 Cuotas sociales. 71.323
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 71.323
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 377.407
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 5.100
204 Arrendamientos de material de transporte. 5.100
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 352.307
226 Gastos diversos. 146.885
22606 Reuniones, conferencias y cursos. 15.000
22614 Mucho Más Mayo 40.000
22643 Jóvenes ciudadanos 6.885
22644 Dinamización Enseñanza Secundaria y Universidad 15.000
22645 Tiempo Libre Alternativo 50.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ASOCIACIONISMO Y DINAMIZACIÓN JUVENIL 3371
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22648 Marcha Arte 20.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 85.422
22763 Gestión Albergue Juvenil 85.422
228 Otros gastos diversos 120.000
22808 Programaciones culturales 70.000
22835 Programa jóvenes lectores 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 187.600
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.000
416 Patronato Municipal de Deportes 1.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 186.600
481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 10.000
48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 10.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 176.600
48201 A colectivos juveniles 40.000
48259 Convenio Consejo de la Juventud (gestión equipamiento) 136.600
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 866.404
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA:AREAS JOVENES.AULAS DE LIBRE ACCESO 3372
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 145.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 145.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 145.000
22761 Aula de libre acceso y Ciber 145.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 145.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ESPACIO JOVEN 3373
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 58.250
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 58.250
220 Material de oficina. 250
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 250
226 Gastos diversos. 3.000
22606 Reuniones, conferencias y cursos. 3.000
228 Otros gastos diversos 55.000
22839 Programa de asesoramiento 55.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 10.000
481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 10.000
48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 10.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 68.250
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y SANCIONES 4310
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 492.285
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 290.315
120 Retribuciones básicas. 118.517
12006 Trienios. 16.364
12007 Sueldos 102.153
121 Retribuciones complementarias. 171.798
12100 Complemento de destino. 62.893
12101 Complemento específico. 108.905
13 PERSONAL LABORAL. 46.153
131 Laboral temporal. 46.153
13100 Retribuciones Básicas 18.009
13102 Otras remuneraciones. 28.144
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.322
150 Productividad. 39.322
15000 Productividad fija funcionarios 32.818
15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.504
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
116.495
160 Cuotas sociales. 116.495
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 100.171
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.324
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 28.700
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 11.700
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 11.700
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.000
220 Material de oficina. 10.000
22000 Ordinario no inventariable. 10.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y SANCIONES 4310
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
226 Gastos diversos. 5.000
22602 Publicidad y propaganda. 5.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.000
22710 Demoliciones y órdenes de ejecución 2.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 520.985
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: MERCADOS Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO 4311
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 5.000
226 Gastos diversos. 5.000
22602 Publicidad y propaganda. 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 9.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 9.000
48220 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 9.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 14.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432PROGRAMA: PROMOCION TURISTICA 4320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 296.930
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 174.463
120 Retribuciones básicas. 69.794
12006 Trienios. 8.969
12007 Sueldos 60.825
121 Retribuciones complementarias. 104.669
12100 Complemento de destino. 34.658
12101 Complemento específico. 70.011
13 PERSONAL LABORAL. 29.205
131 Laboral temporal. 29.205
13100 Retribuciones Básicas 9.885
13102 Otras remuneraciones. 19.320
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 22.997
150 Productividad. 22.997
15000 Productividad fija funcionarios 19.711
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.286
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
70.265
160 Cuotas sociales. 70.265
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 60.193
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.072
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 682.254
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 682.254
226 Gastos diversos. 502.000
22602 Publicidad y propaganda. 30.000
22612 Recepción de cruceros 16.000
22615 Promoción turística 450.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432PROGRAMA: PROMOCION TURISTICA 4320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22696 Cuotas Federación Española de Municipios y Provincias 6.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 180.254
22715 Contrato de guias turísticos 30.254
22770 Regata Med Cup 150.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 479.287
46 A ENTIDADES LOCALES. 305.287
463 A Mancomunidades. 297.787
46300 Mancomunidad Turística Mar Menor 297.787
467 A Consorcios. 7.500
46700 Consorcio Sierra Minera 7.500
47 A EMPRESAS PRIVADAS. 6.000
479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 6.000
47901 Circuito de Velocidad de Cartagena 6.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 168.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 168.000
48254 Cartagena Puerto de Culturas 150.000
48256 Instituto Idiomático Internacional de Cartagena 18.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.458.471
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 357.565
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 210.548
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
141.792
10000 Retribuciones básicas. 39.678
10001 Otras remuneraciones. 102.114
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.
68.756
10100 Retribuciones básicas. 18.454
10101 Otras remuneraciones. 50.302
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 76.321
120 Retribuciones básicas. 30.968
12006 Trienios. 4.326
12007 Sueldos 26.642
121 Retribuciones complementarias. 45.353
12100 Complemento de destino. 15.953
12101 Complemento específico. 29.400
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.789
150 Productividad. 9.789
15000 Productividad fija funcionarios 9.789
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
60.907
160 Cuotas sociales. 60.907
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 26.694
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 1.948
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 32.265
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.000
226 Gastos diversos. 1.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO
05001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 1.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 358.565
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 89.180
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 38.804
120 Retribuciones básicas. 16.183
12006 Trienios. 3.276
12007 Sueldos 12.907
121 Retribuciones complementarias. 22.621
12100 Complemento de destino. 8.673
12101 Complemento específico. 13.948
13 PERSONAL LABORAL. 22.701
131 Laboral temporal. 22.701
13100 Retribuciones Básicas 8.629
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.571
150 Productividad. 6.571
15000 Productividad fija funcionarios 3.319
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
21.104
160 Cuotas sociales. 21.104
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 13.058
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.046
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 56.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.000
216 Equipos para porcesos de información. 3.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 53.000
226 Gastos diversos. 18.000
22602 Publicidad y propaganda. 18.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 35.000
22714 Cursos de formación 35.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 65.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 65.500
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 57.500
48211 Asociaciones y colectivos 40.000
48257 Convenio Federación Asociaciones de Mujeres 17.500
48963 Convenio Asoc. Amas de Casa: Consumidoras y Usuarias 8.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 210.680
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: TALLERES 2311
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 35.750
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 18.000
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 9.000
204 Arrendamientos de material de transporte. 9.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.750
221 Suministros. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 250
226 Gastos diversos. 8.000
22606 Reuniones, conferencias y cursos. 8.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 9.500
22713 Proyectos y actuaciones de animación 9.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 35.750
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN SOCIAL 232PROGRAMA: CASA DE ACOGIDA 2320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 77.779
13 PERSONAL LABORAL. 52.801
130 Laboral Fijo. 26.942
13000 Retribuciones básicas. 11.330
13002 Otras remuneraciones. 15.612
131 Laboral temporal. 25.859
13100 Retribuciones Básicas 10.247
13102 Otras remuneraciones. 15.612
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.572
150 Productividad. 6.572
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.286
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.286
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
18.406
160 Cuotas sociales. 18.406
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 9.035
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.371
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 120.155
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 7.000
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 7.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.500
212 Edificios y otras construcciones. 600
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 900
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 111.655
221 Suministros. 11.180
22100 Energía eléctrica. 850
22102 Gas. 350
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN SOCIAL 232PROGRAMA: CASA DE ACOGIDA 2320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22105 Productos alimenticios. 9.500
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 180
22110 Productos de limpieza y aseo. 300
222 Comunicaciones. 150
22200 Servicios de telecomunicaciones. 150
224 Primas de seguros. 325
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 100.000
22711 Gabinete de atencion y asesoramiento 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 9.000
480 Atenc. benéf. y asistenc. 9.000
48002 Ayudas para realojos 9.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 206.934
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN SOCIAL 232PROGRAMA: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2321
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 45.648
13 PERSONAL LABORAL. 31.527
131 Laboral temporal. 31.527
13100 Retribuciones Básicas 13.375
13102 Otras remuneraciones. 18.152
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.319
150 Productividad. 3.319
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.319
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
10.802
160 Cuotas sociales. 10.802
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.802
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 45.648
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMA: CENTRO LOCAL DE EMPLEO 2410
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 115.065
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 55.596
120 Retribuciones básicas. 22.467
12006 Trienios. 4.203
12007 Sueldos 18.264
121 Retribuciones complementarias. 33.129
12100 Complemento de destino. 12.154
12101 Complemento específico. 20.975
13 PERSONAL LABORAL. 22.451
131 Laboral temporal. 22.451
13100 Retribuciones Básicas 8.379
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.789
150 Productividad. 9.789
15000 Productividad fija funcionarios 6.537
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
27.229
160 Cuotas sociales. 27.229
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 19.261
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.968
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 115.065
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS 331PROGRAMA: AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS 3310
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 63.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 63.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 63.000
22772 Contrato Mto. edificio Auditorio Palacio de Congresos 63.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 458.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS. 398.000
479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 398.000
47902 Gestión Auditorio Palacio de Congresos 398.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 60.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 60.000
48262 Fundación Oficina de Congresos 60.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 521.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: ARCHIVO MUNICIPAL 3320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 366.409
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 231.518
120 Retribuciones básicas. 97.778
12006 Trienios. 17.739
12007 Sueldos 80.039
121 Retribuciones complementarias. 133.740
12100 Complemento de destino. 48.904
12101 Complemento específico. 84.836
13 PERSONAL LABORAL. 21.796
131 Laboral temporal. 21.796
13100 Retribuciones Básicas 7.868
13102 Otras remuneraciones. 13.928
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.388
150 Productividad. 26.388
15000 Productividad fija funcionarios 23.096
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.292
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
86.707
160 Cuotas sociales. 86.707
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 78.930
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.777
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 6.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.000
217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 8.000
220 Material de oficina. 6.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: ARCHIVO MUNICIPAL 3320
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 6.000
228 Otros gastos diversos 2.000
22807 Gastos de exposiciones 2.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 380.409
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: BIBLIOTECAS 3324
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 666.673
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 388.410
120 Retribuciones básicas. 163.121
12006 Trienios. 23.881
12007 Sueldos 139.240
121 Retribuciones complementarias. 225.289
12100 Complemento de destino. 78.837
12101 Complemento específico. 146.452
13 PERSONAL LABORAL. 64.544
131 Laboral temporal. 64.544
13100 Retribuciones Básicas 24.633
13102 Otras remuneraciones. 39.911
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 54.730
150 Productividad. 54.730
15000 Productividad fija funcionarios 45.985
15001 Productividad fija personal laboral eventual 8.745
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
158.989
160 Cuotas sociales. 157.762
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 135.042
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 22.720
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 90.527
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 9.527
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 9.527
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 19.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: BIBLIOTECAS 3324
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
212 Edificios y otras construcciones. 3.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.000
217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 14.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 62.000
220 Material de oficina. 15.000
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 15.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 41.000
22712 Actividades de animación a la lectura 35.000
22768 Proceso técnico de libros y documentos 6.000
228 Otros gastos diversos 6.000
22806 Actividades didácticas 6.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 757.200
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 3325
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 6.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 6.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 6.000
22768 Proceso técnico de libros y documentos 6.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333PROGRAMA: MURALLA BIZANTINA 3330
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 50.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 50.000
228 Otros gastos diversos 50.000
22807 Gastos de exposiciones 50.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 50.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333PROGRAMA: PINACOTECA MUNICIPAL 3331
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 52.100
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 52.100
228 Otros gastos diversos 52.100
22807 Gastos de exposiciones 52.100
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 52.100
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: EVENTOS CULTURALES 3340
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.619.168
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 384.720
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 378.720
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. 6.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.234.448
226 Gastos diversos. 831.000
22625 Festival de Jazz 200.000
22626 Festival La Mar de Músicas 600.000
22631 Festival de Teatro Grecolatino 6.000
22659 Música Clásica "Ecos" 25.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 403.448
22733 Campañas teatrales 403.448
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.619.168
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS 3341
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 35.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 35.000
226 Gastos diversos. 35.000
22602 Publicidad y propaganda. 20.000
22640 Programación estable en Centro Cultural 15.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 35.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334CENTRO CULTULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY 3342
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 145.009
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 95.594
120 Retribuciones básicas. 41.668
12006 Trienios. 8.153
12007 Sueldos 33.515
121 Retribuciones complementarias. 53.926
12100 Complemento de destino. 18.652
12101 Complemento específico. 35.274
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.008
150 Productividad. 13.008
15000 Productividad fija funcionarios 13.008
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
36.407
160 Cuotas sociales. 34.315
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 34.315
162 Gastos sociales del personal. 2.092
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.092
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 45.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 45.000
226 Gastos diversos. 45.000
22602 Publicidad y propaganda. 5.000
22638 Programaciones culturales 40.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 190.009
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO
336
PROGRAMA: GABINETE DIDÁCTICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 3360
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 28.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 28.000
226 Gastos diversos. 20.000
22602 Publicidad y propaganda. 20.000
228 Otros gastos diversos 8.000
22806 Actividades didácticas 8.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 28.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO
336
PROGRAMA: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3361
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 521.110
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 314.765
120 Retribuciones básicas. 130.707
12006 Trienios. 24.070
12007 Sueldos 106.637
121 Retribuciones complementarias. 184.058
12100 Complemento de destino. 66.361
12101 Complemento específico. 117.697
13 PERSONAL LABORAL. 48.005
130 Laboral Fijo. 24.803
13000 Retribuciones básicas. 9.376
13002 Otras remuneraciones. 15.427
131 Laboral temporal. 23.202
13100 Retribuciones Básicas 9.130
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 35.023
150 Productividad. 35.023
15000 Productividad fija funcionarios 28.479
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.292
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
123.317
160 Cuotas sociales. 123.317
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 106.406
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.201
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.710
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 541.011
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO
336
PROGRAMA: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3361
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 35.561
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 35.561
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 5.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500.450
226 Gastos diversos. 120.000
22602 Publicidad y propaganda. 75.000
22610 Mantenimiento restos arqueológicos y del Patrimonio Histórico 45.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 380.450
22758 Limpieza,control y cuidado zonas arqueológicas y monumentales 380.450
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 737.372
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 587.000
41000 Carmen Conde-Antonio Oliver 135.000
41001 Universidad Popular 409.000
41002 Masa Coral Tomás Luís de Victoria 43.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 150.372
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 150.372
48200 Fundación Teatro Romano de Cartagena 150.372
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 790.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 790.000
784 Fundación Teatro Romano de Cartagena 790.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.589.493
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338PROGRAMA: FESTEJOS POPULARES 3381
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 120.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 120.000
226 Gastos diversos. 20.000
22602 Publicidad y propaganda. 20.000
228 Otros gastos diversos 100.000
22808 Programaciones culturales 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 327.421
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 327.421
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 327.421
48207 Festival de Cine de Cartagena 80.000
48214 Junta de Cofradías de Semana Santa 203.400
48215 Junta de Cofradías de Semana Santa (sillas) 44.021
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 447.421
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 193.773
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 127.989
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
93.279
10000 Retribuciones básicas. 24.152
10001 Otras remuneraciones. 69.127
101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.
34.710
10100 Retribuciones básicas. 15.527
10101 Otras remuneraciones. 19.183
11 PERSONAL EVENTUAL. 34.720
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 34.720
11000 Retribuciones básicas. 15.527
11001 Retribuciones complementarias. 19.193
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
31.064
160 Cuotas sociales. 31.064
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 11.423
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 19.641
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500
226 Gastos diversos. 500
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 194.273
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 259.310
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 158.436
120 Retribuciones básicas. 66.494
12006 Trienios. 14.348
12007 Sueldos 52.146
121 Retribuciones complementarias. 91.942
12100 Complemento de destino. 34.092
12101 Complemento específico. 57.850
13 PERSONAL LABORAL. 22.952
130 Laboral Fijo. 22.952
13000 Retribuciones básicas. 8.880
13002 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.559
150 Productividad. 16.559
15000 Productividad fija funcionarios 13.307
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
61.363
160 Cuotas sociales. 61.363
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 53.240
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.123
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 29.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 29.000
220 Material de oficina. 4.000
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 4.000
226 Gastos diversos. 25.000
22602 Publicidad y propaganda. 25.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 288.310
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL VISTA ALEGRE 321A
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 134.450
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 73.080
120 Retribuciones básicas. 32.870
12006 Trienios. 7.056
12007 Sueldos 25.814
121 Retribuciones complementarias. 40.210
12100 Complemento de destino. 14.788
12101 Complemento específico. 25.422
13 PERSONAL LABORAL. 20.372
131 Laboral temporal. 20.372
13100 Retribuciones Básicas 8.344
13102 Otras remuneraciones. 12.028
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.182
150 Productividad. 9.182
15000 Productividad fija funcionarios 6.637
15001 Productividad fija personal laboral eventual 2.545
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
31.816
160 Cuotas sociales. 31.816
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 24.712
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.104
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 13.004
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.450
212 Edificios y otras construcciones. 850
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.600
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.554
220 Material de oficina. 400
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL VISTA ALEGRE 321A
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22000 Ordinario no inventariable. 400
221 Suministros. 1.700
22104 Vestuario. 200
22105 Productos alimenticios. 250
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 250
22118 Material didáctico e instrumental 750
226 Gastos diversos. 480
22602 Publicidad y propaganda. 75
22650 Actividades extraescolares 405
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 7.974
22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 1.000
22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 6.974
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 147.454
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: NUEVOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 321B
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
6 INVERSIONES REALES. 6.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.
6.000
622 Edificios y otras construcciones. 6.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: MANTMTO., CONSERVAC. Y CUSTODIA COLEGIOS PUBLICOS 3210
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 2.675.836
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 1.657.063
120 Retribuciones básicas. 660.426
12006 Trienios. 78.369
12007 Sueldos 582.057
121 Retribuciones complementarias. 996.637
12100 Complemento de destino. 322.914
12101 Complemento específico. 673.723
13 PERSONAL LABORAL. 131.869
131 Laboral temporal. 131.869
13100 Retribuciones Básicas 46.072
13102 Otras remuneraciones. 85.797
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 244.603
150 Productividad. 244.603
15000 Productividad fija funcionarios 224.854
15001 Productividad fija personal laboral eventual 19.749
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
642.301
160 Cuotas sociales. 633.213
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 586.211
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 47.002
162 Gastos sociales del personal. 9.088
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 9.088
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.930.592
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 210.000
212 Edificios y otras construcciones. 210.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.720.592
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: MANTMTO., CONSERVAC. Y CUSTODIA COLEGIOS PUBLICOS 3210
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
221 Suministros. 57.500
22103 Combustibles y carburantes. 50.000
22104 Vestuario. 6.000
22199 Otros suministros. 1.500
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.663.092
22700 Limpieza y aseo. 3.770.704
22742 Mantenimiento masa arbórea y tratamiento fitosanitario 36.000
22743 Conservación y custodia de Colegios Públicos 4.000
22744 Contrato mantenimiento de extintores en Colegios Públicos 10.657
22745 Contrato mantenimiento de calefacción en Colegios Públicos 16.074
22746 Contrato mantenimiento Colegios Públicos 583.000
22747 Mantenimiento instalaciones eléctricas 151.293
22748 Mantenimiento preventivo adaptación instalaciones eléctricas 21.364
22749 Aumento potencia eléctrica y calefacción 70.000
6 INVERSIONES REALES. 6.000
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.
6.000
622 Edificios y otras construcciones. 6.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 7.612.428
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR Y CONSEJOS ESCOLARES 3211
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 473.131
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 296.056
120 Retribuciones básicas. 128.910
12006 Trienios. 18.530
12007 Sueldos 110.380
121 Retribuciones complementarias. 167.146
12100 Complemento de destino. 64.052
12101 Complemento específico. 103.094
13 PERSONAL LABORAL. 31.995
131 Laboral temporal. 31.995
13100 Retribuciones Básicas 13.843
13102 Otras remuneraciones. 18.152
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 33.118
150 Productividad. 33.118
15000 Productividad fija funcionarios 29.799
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.319
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
111.962
160 Cuotas sociales. 111.962
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 101.015
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.947
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 11.740
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 11.740
220 Material de oficina. 800
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 800
221 Suministros. 5.000
22122 Suministros Aula Ocupacional 5.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR Y CONSEJOS ESCOLARES 3211
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
226 Gastos diversos. 1.500
22602 Publicidad y propaganda. 1.500
228 Otros gastos diversos 4.440
22812 Actuaciones educativas sobre absentismo 3.240
22813 Actividades Consejos Escolares de Centros 400
22814 Actividades Consejo Escolar Municipal 800
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 36.201
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 36.201
481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 11.035
48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 11.035
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.166
48251 Activ.Complement.Educa.Compensatoria y Abs. 23.906
48263 Subvención mediación en absentismo escolar 1.260
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 521.072
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ADMÓN. E.E. I.I. Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 3212
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 127.540
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 64.584
120 Retribuciones básicas. 25.280
12006 Trienios. 3.994
12007 Sueldos 21.286
121 Retribuciones complementarias. 39.304
12100 Complemento de destino. 14.674
12101 Complemento específico. 24.630
13 PERSONAL LABORAL. 22.952
131 Laboral temporal. 22.952
13100 Retribuciones Básicas 8.880
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.823
150 Productividad. 9.823
15000 Productividad fija funcionarios 6.571
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
30.181
160 Cuotas sociales. 30.181
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 22.058
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.123
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.250
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.150
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 450
215 Mobiliario. 700
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.100
220 Material de oficina. 1.100
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ADMÓN. E.E. I.I. Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 3212
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22000 Ordinario no inventariable. 750
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 350
226 Gastos diversos. 1.000
22602 Publicidad y propaganda. 1.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 130.790
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "BAMBI" 3213
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 509.829
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 222.020
120 Retribuciones básicas. 97.826
12006 Trienios. 21.064
12007 Sueldos 76.762
121 Retribuciones complementarias. 124.194
12100 Complemento de destino. 45.645
12101 Complemento específico. 78.549
13 PERSONAL LABORAL. 128.102
130 Laboral Fijo. 52.435
13000 Retribuciones básicas. 20.960
13002 Otras remuneraciones. 31.475
131 Laboral temporal. 75.667
13100 Retribuciones Básicas 30.831
13102 Otras remuneraciones. 44.836
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.061
150 Productividad. 39.061
15000 Productividad fija funcionarios 23.030
15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.460
15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.571
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
120.646
160 Cuotas sociales. 120.646
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 75.965
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 26.389
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 18.292
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 62.351
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "BAMBI" 3213
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.700
212 Edificios y otras construcciones. 2.300
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.400
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 58.651
220 Material de oficina. 525
22000 Ordinario no inventariable. 525
221 Suministros. 4.350
22104 Vestuario. 800
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 1.000
22118 Material didáctico e instrumental 2.300
226 Gastos diversos. 1.075
22602 Publicidad y propaganda. 75
22650 Actividades extraescolares 1.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 52.701
22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 48.501
22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 4.200
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 572.180
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL BARRIO PERAL 3214
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 275.219
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 136.864
120 Retribuciones básicas. 59.864
12006 Trienios. 12.765
12007 Sueldos 47.099
121 Retribuciones complementarias. 77.000
12100 Complemento de destino. 27.453
12101 Complemento específico. 49.547
13 PERSONAL LABORAL. 53.438
130 Laboral Fijo. 27.840
13000 Retribuciones básicas. 11.076
13002 Otras remuneraciones. 16.764
131 Laboral temporal. 25.598
13100 Retribuciones Básicas 10.036
13102 Otras remuneraciones. 15.562
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 19.789
150 Productividad. 19.789
15000 Productividad fija funcionarios 13.208
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.295
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.286
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
65.128
160 Cuotas sociales. 65.128
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 46.522
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.957
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.649
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.243
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL BARRIO PERAL 3214
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.600
212 Edificios y otras construcciones. 800
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.643
220 Material de oficina. 425
22000 Ordinario no inventariable. 425
221 Suministros. 3.500
22104 Vestuario. 650
22105 Productos alimenticios. 400
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 500
22118 Material didáctico e instrumental 1.700
226 Gastos diversos. 675
22602 Publicidad y propaganda. 75
22650 Actividades extraescolares 600
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 8.043
22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 8.043
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 289.462
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "LA CONCEPCIÓN" 3215
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 504.992
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 224.496
120 Retribuciones básicas. 98.946
12006 Trienios. 22.184
12007 Sueldos 76.762
121 Retribuciones complementarias. 125.550
12100 Complemento de destino. 45.645
12101 Complemento específico. 79.905
13 PERSONAL LABORAL. 122.497
130 Laboral Fijo. 26.768
13000 Retribuciones básicas. 10.608
13002 Otras remuneraciones. 16.160
131 Laboral temporal. 95.729
13100 Retribuciones Básicas 38.382
13102 Otras remuneraciones. 57.347
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 38.498
150 Productividad. 38.498
15000 Productividad fija funcionarios 23.030
15001 Productividad fija personal laboral eventual 12.182
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.286
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
119.501
160 Cuotas sociales. 119.501
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 76.733
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 33.452
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.316
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 79.905
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "LA CONCEPCIÓN" 3215
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 4.200
212 Edificios y otras construcciones. 2.400
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 75.705
220 Material de oficina. 600
22000 Ordinario no inventariable. 600
221 Suministros. 4.250
22104 Vestuario. 800
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 1.000
22118 Material didáctico e instrumental 2.200
226 Gastos diversos. 1.075
22602 Publicidad y propaganda. 75
22650 Actividades extraescolares 1.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 69.780
22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 60.129
22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 9.651
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 584.897
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "LA MILAGROSA" 3216
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 517.718
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 224.020
120 Retribuciones básicas. 99.723
12006 Trienios. 21.454
12007 Sueldos 78.269
121 Retribuciones complementarias. 124.297
12100 Complemento de destino. 45.645
12101 Complemento específico. 78.652
13 PERSONAL LABORAL. 131.743
130 Laboral Fijo. 53.409
13000 Retribuciones básicas. 21.683
13002 Otras remuneraciones. 31.726
131 Laboral temporal. 78.334
13100 Retribuciones Básicas 32.053
13102 Otras remuneraciones. 46.281
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.442
150 Productividad. 39.442
15000 Productividad fija funcionarios 23.063
15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.808
15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.571
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
122.513
160 Cuotas sociales. 122.513
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 76.595
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 27.324
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 18.594
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 67.823
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "LA MILAGROSA" 3216
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.900
212 Edificios y otras construcciones. 2.400
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 63.923
220 Material de oficina. 700
22000 Ordinario no inventariable. 700
221 Suministros. 7.200
22102 Gas. 850
22104 Vestuario. 1.100
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 2.000
22118 Material didáctico e instrumental 3.000
226 Gastos diversos. 1.075
22602 Publicidad y propaganda. 75
22650 Actividades extraescolares 1.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 54.948
22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 45.297
22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 9.651
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 585.541
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL VILLALBA 3217
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 326.132
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 125.596
120 Retribuciones básicas. 54.738
12006 Trienios. 10.661
12007 Sueldos 44.077
121 Retribuciones complementarias. 70.858
12100 Complemento de destino. 25.842
12101 Complemento específico. 45.016
13 PERSONAL LABORAL. 97.774
130 Laboral Fijo. 26.369
13000 Retribuciones básicas. 10.608
13002 Otras remuneraciones. 15.761
131 Laboral temporal. 71.405
13100 Retribuciones Básicas 28.223
13102 Otras remuneraciones. 43.182
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 25.586
150 Productividad. 25.586
15000 Productividad fija funcionarios 13.174
15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.126
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.286
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
77.176
160 Cuotas sociales. 77.176
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 43.018
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 24.965
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.193
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 52.061
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL VILLALBA 3217
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.000
212 Edificios y otras construcciones. 1.500
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 49.061
220 Material de oficina. 350
22000 Ordinario no inventariable. 350
221 Suministros. 2.600
22104 Vestuario. 500
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 750
22118 Material didáctico e instrumental 1.100
226 Gastos diversos. 525
22602 Publicidad y propaganda. 75
22650 Actividades extraescolares 450
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 45.586
22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 38.774
22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 6.812
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 378.193
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "SAN ISIDORO". LOS MATEOS 3218
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 257.538
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 97.788
120 Retribuciones básicas. 43.214
12006 Trienios. 9.022
12007 Sueldos 34.192
121 Retribuciones complementarias. 54.574
12100 Complemento de destino. 20.315
12101 Complemento específico. 34.259
13 PERSONAL LABORAL. 79.353
131 Laboral temporal. 79.353
13100 Retribuciones Básicas 31.744
13102 Otras remuneraciones. 47.609
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 19.453
150 Productividad. 19.453
15000 Productividad fija funcionarios 9.889
15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.564
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
60.944
160 Cuotas sociales. 60.944
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 33.380
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 27.564
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.454
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.250
212 Edificios y otras construcciones. 750
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 37.204
220 Material de oficina. 450
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "SAN ISIDORO". LOS MATEOS 3218
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22000 Ordinario no inventariable. 450
221 Suministros. 1.950
22104 Vestuario. 400
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 300
22118 Material didáctico e instrumental 1.000
226 Gastos diversos. 375
22602 Publicidad y propaganda. 75
22650 Actividades extraescolares 300
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 34.429
22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 25.850
22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 8.579
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 296.992
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "VIRGEN DE LA CARIDAD" 3219
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 458.371
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 162.208
120 Retribuciones básicas. 71.535
12006 Trienios. 14.552
12007 Sueldos 56.983
121 Retribuciones complementarias. 90.673
12100 Complemento de destino. 32.980
12101 Complemento específico. 57.693
13 PERSONAL LABORAL. 150.873
130 Laboral Fijo. 52.690
13000 Retribuciones básicas. 21.215
13002 Otras remuneraciones. 31.475
131 Laboral temporal. 98.183
13100 Retribuciones Básicas 39.182
13102 Otras remuneraciones. 59.001
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 35.594
150 Productividad. 35.594
15000 Productividad fija funcionarios 16.493
15001 Productividad fija personal laboral eventual 12.530
15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.571
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
109.696
160 Cuotas sociales. 108.469
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 55.777
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 34.321
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 18.371
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "VIRGEN DE LA CARIDAD" 3219
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 76.096
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 4.200
212 Edificios y otras construcciones. 2.300
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.900
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 71.896
220 Material de oficina. 650
22000 Ordinario no inventariable. 650
221 Suministros. 4.700
22104 Vestuario. 950
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250
22110 Productos de limpieza y aseo. 1.200
22118 Material didáctico e instrumental 2.300
226 Gastos diversos. 675
22602 Publicidad y propaganda. 75
22650 Actividades extraescolares 600
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 65.871
22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 56.220
22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 9.651
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 534.467
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN EDUCATIVA 323PROGRAMA: OTRAS ENSEÑANAZAS NO OBLIGATORIAS 3230
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 12.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 12.200
212 Edificios y otras construcciones. 9.700
215 Mobiliario. 2.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 180.900
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 180.900
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 180.900
48224 Educación de adultos 1.200
48225 Universidad Nacional de Educación a Distancia 179.700
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 193.100
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN EDUCATIVA 323PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA 3231
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 345.484
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 237.381
120 Retribuciones básicas. 101.442
12006 Trienios. 14.539
12007 Sueldos 86.903
121 Retribuciones complementarias. 135.939
12100 Complemento de destino. 50.428
12101 Complemento específico. 85.511
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.348
150 Productividad. 26.348
15000 Productividad fija funcionarios 26.348
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
81.755
160 Cuotas sociales. 81.755
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 81.755
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 93.700
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 92.700
226 Gastos diversos. 400
22602 Publicidad y propaganda. 400
228 Otros gastos diversos 92.300
22816 Programas Educativos 12.000
22817 Programa de Educación Intercultural 300
22818 Programa Escuela de Padres 5.000
22819 Programa Habilidades Sociales Escolares 21.000
22820 Programa Conciertos Didácticos 9.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN EDUCATIVA 323PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA 3231
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22821 Programa Educación vial 5.000
22822 Teatro en la Escuela 11.000
22829 Programas Educativos de Medio Ambiente 4.000
22832 Programas Educativos de Historia 4.000
22833 Programas Educativos de Desarrollo Personal 3.000
22834 Programas Educativos de Verano 18.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 66.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 66.000
480 Atenc. benéf. y asistenc. 24.000
48000 Convenio con Murcia Acoge 24.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 42.000
48218 Otras transferencias 20.000
48226 Escuela de padres y madres 13.000
48233 Proyectos de educación intercultural 9.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 505.184
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 324PROGRAMA: REEDUCACIÓN DE LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDAD 3240
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 607.007
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 352.926
120 Retribuciones básicas. 154.864
12006 Trienios. 24.229
12007 Sueldos 130.635
121 Retribuciones complementarias. 198.062
12100 Complemento de destino. 73.236
12101 Complemento específico. 124.826
13 PERSONAL LABORAL. 69.289
131 Laboral temporal. 69.289
13100 Retribuciones Básicas 28.713
13102 Otras remuneraciones. 40.576
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.922
150 Productividad. 39.922
15000 Productividad fija funcionarios 33.251
15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.671
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
144.870
160 Cuotas sociales. 143.643
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 120.095
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 23.548
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 8.300
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 4.300
212 Edificios y otras construcciones. 3.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 800
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 324PROGRAMA: REEDUCACIÓN DE LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDAD 3240
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
215 Mobiliario. 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.000
221 Suministros. 4.000
22118 Material didáctico e instrumental 4.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 86.693
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 86.693
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 86.693
48234 Convenio con Apanda 86.693
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 702.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 61.136
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.512
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
48.512
10000 Retribuciones básicas. 15.527
10001 Otras remuneraciones. 32.985
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
12.624
160 Cuotas sociales. 12.624
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500
226 Gastos diversos. 500
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 61.636
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 105.793
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 74.154
120 Retribuciones básicas. 27.310
12006 Trienios. 4.254
12007 Sueldos 23.056
121 Retribuciones complementarias. 46.844
12100 Complemento de destino. 16.867
12101 Complemento específico. 29.977
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.604
150 Productividad. 6.604
15000 Productividad fija funcionarios 6.604
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
25.035
160 Cuotas sociales. 25.035
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 25.035
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.700
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 800
215 Mobiliario. 800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 900
226 Gastos diversos. 900
22602 Publicidad y propaganda. 900
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 107.493
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: FESTEJOS 06003
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: EVENTOS CULTURALES 3340
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 402.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 402.000
226 Gastos diversos. 402.000
22602 Publicidad y propaganda. 50.000
22627 Festival de Folklore de La Palma 19.500
22629 Festival de Habaneras y Polifonía 12.000
22630 Festival Internacional de Orquestas Jóvenes 12.000
22632 Festival de Música en la Navidad 29.000
22634 Festival de Teatro Infantil 29.000
22635 Certamen Nacional del Trovo 30.000
22637 Convenio Colectivos Música, Teatro, Coros y Danzas 150.000
22653 Festejos Infantiles en Plazas 50.500
22656 Festival Canción Molino Derribao 20.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 100.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 100.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 100.000
48218 Otras transferencias 100.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 502.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: FESTEJOS 06003
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338PROGRAMA: FESTEJOS POPULARES 3381
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 462.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 462.000
226 Gastos diversos. 212.000
22639 Navidad y Cabalgata de Reyes 200.000
22695 Cruces de Mayo 12.000
228 Otros gastos diversos 250.000
22808 Programaciones culturales 250.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 365.005
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 365.005
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 365.005
48208 Comisión Organizadora del Carnaval 130.000
48209 Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara 9.000
48212 Federación de Tropas de Cartagineses y Romanos 135.000
48218 Otras transferencias 80.000
48247 Comisión Organizadora Carnaval (sillas) 2.751
48248 Federación de Tropas y Legiones (sillas) 5.502
48249 Hogar de la infancia (sillas) 2.752
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 827.005
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: FESTEJOS 06003
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 98.477
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.512
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
48.512
10000 Retribuciones básicas. 15.527
10001 Otras remuneraciones. 32.985
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.253
120 Retribuciones básicas. 10.382
12006 Trienios. 2.003
12007 Sueldos 8.379
121 Retribuciones complementarias. 14.871
12100 Complemento de destino. 5.213
12101 Complemento específico. 9.658
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252
150 Productividad. 3.252
15000 Productividad fija funcionarios 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
21.460
160 Cuotas sociales. 21.460
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.836
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500
226 Gastos diversos. 500
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 98.977
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: FESTEJOS 06003
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 87.906
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 60.533
120 Retribuciones básicas. 26.010
12006 Trienios. 4.724
12007 Sueldos 21.286
121 Retribuciones complementarias. 34.523
12100 Complemento de destino. 12.351
12101 Complemento específico. 22.172
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.571
150 Productividad. 6.571
15000 Productividad fija funcionarios 6.571
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
20.802
160 Cuotas sociales. 20.802
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 20.802
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 87.906
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 3410
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 1.632.901
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 1.006.996
120 Retribuciones básicas. 411.990
12006 Trienios. 70.068
12007 Sueldos 341.922
121 Retribuciones complementarias. 595.006
12100 Complemento de destino. 205.140
12101 Complemento específico. 389.866
13 PERSONAL LABORAL. 102.119
131 Laboral temporal. 102.119
13100 Retribuciones Básicas 38.189
13102 Otras remuneraciones. 63.930
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 134.057
150 Productividad. 134.057
15000 Productividad fija funcionarios 120.983
15001 Productividad fija personal laboral eventual 13.074
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
389.729
160 Cuotas sociales. 386.411
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 350.701
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 35.710
162 Gastos sociales del personal. 3.318
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 3.318
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.951.033
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.951.033
416 Patronato Municipal de Deportes 1.951.033
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.583.934
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: INSTALACIONES DEPORTIVAS 3411
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 111.470
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 74.109
120 Retribuciones básicas. 30.177
12006 Trienios. 5.041
12007 Sueldos 25.136
121 Retribuciones complementarias. 43.932
12100 Complemento de destino. 15.011
12101 Complemento específico. 28.921
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.756
150 Productividad. 9.756
15000 Productividad fija funcionarios 9.756
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
27.605
160 Cuotas sociales. 26.378
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 26.378
162 Gastos sociales del personal. 1.227
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.075.664
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 10.000
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 10.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 692.000
212 Edificios y otras construcciones. 522.000
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 170.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 373.664
221 Suministros. 207.500
22101 Agua. 2.500
22102 Gas. 190.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: INSTALACIONES DEPORTIVAS 3411
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22110 Productos de limpieza y aseo. 15.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 166.164
22700 Limpieza y aseo. 136.164
22701 Seguridad. 30.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.200.000
47 A EMPRESAS PRIVADAS. 1.200.000
472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 1.200.000
47201 Billete Social Deportivo 1.200.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.387.134
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 3412
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 36.669
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.740
120 Retribuciones básicas. 10.667
12006 Trienios. 2.288
12007 Sueldos 8.379
121 Retribuciones complementarias. 14.073
12100 Complemento de destino. 4.900
12101 Complemento específico. 9.173
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252
150 Productividad. 3.252
15000 Productividad fija funcionarios 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
8.677
160 Cuotas sociales. 8.677
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.677
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 10.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.000
226 Gastos diversos. 10.000
22617 Vuelta ciclista al Campo de Cartagena 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 752.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 752.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 752.000
48205 Clubs,AA.Deportivas,Centros Escolares y APAS 752.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 798.669
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: TROFEOS Y AYUDAS A ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 3413
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 27.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 27.000
228 Otros gastos diversos 27.000
22805 Trofeos y ayudas 27.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 27.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: PROGRAMACIÓN DEPORTIVA EN BARRIOS 3414
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 63.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 63.000
228 Otros gastos diversos 63.000
22804 Programación cultural deportiva 63.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 63.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: ACTIVIDADES DE CARÁCTER ESPECIAL 3415
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 70.673
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.243
120 Retribuciones básicas. 10.170
12006 Trienios. 1.791
12007 Sueldos 8.379
121 Retribuciones complementarias. 14.073
12100 Complemento de destino. 4.900
12101 Complemento específico. 9.173
13 PERSONAL LABORAL. 23.202
131 Laboral temporal. 23.202
13100 Retribuciones Básicas 9.130
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504
150 Productividad. 6.504
15000 Productividad fija funcionarios 3.252
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
16.724
160 Cuotas sociales. 16.724
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.523
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.201
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 127.800
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 127.800
226 Gastos diversos. 127.800
22618 Actividades acuáticas 40.500
22619 Eventos deportivos 63.000
22620 Campeonatos deportivos 24.300
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 198.473
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 102.156
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.512
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
48.512
10000 Retribuciones básicas. 15.527
10001 Otras remuneraciones. 32.985
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 28.027
120 Retribuciones básicas. 12.414
12006 Trienios. 2.529
12007 Sueldos 9.885
121 Retribuciones complementarias. 15.613
12100 Complemento de destino. 5.528
12101 Complemento específico. 10.085
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.286
150 Productividad. 3.286
15000 Productividad fija funcionarios 3.286
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
22.331
160 Cuotas sociales. 22.331
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 9.707
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 650
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 650
220 Material de oficina. 200
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 200
226 Gastos diversos. 450
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 450
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 102.806
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 238.489
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 168.746
120 Retribuciones básicas. 67.541
12006 Trienios. 15.130
12007 Sueldos 52.411
121 Retribuciones complementarias. 101.205
12100 Complemento de destino. 36.398
12101 Complemento específico. 64.807
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.307
150 Productividad. 13.307
15000 Productividad fija funcionarios 13.307
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
56.436
160 Cuotas sociales. 56.436
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 56.436
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 14.000
226 Gastos diversos. 14.000
22602 Publicidad y propaganda. 14.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 252.489
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ATENCIÓN SOCIAL 08DELEGACIÓN: ATENCIÓN SOCIAL 08001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 3.464.707
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 2.364.061
120 Retribuciones básicas. 1.023.671
12006 Trienios. 186.300
12007 Sueldos 837.371
121 Retribuciones complementarias. 1.340.390
12100 Complemento de destino. 493.260
12101 Complemento específico. 847.130
13 PERSONAL LABORAL. 22.857
131 Laboral temporal. 22.857
13100 Retribuciones Básicas 8.379
13102 Otras remuneraciones. 14.478
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 257.031
150 Productividad. 257.031
15000 Productividad fija funcionarios 253.779
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
820.758
160 Cuotas sociales. 819.892
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 811.798
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.094
162 Gastos sociales del personal. 866
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 866
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 7.872.258
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 5.022.258
411 Instituto Municipal de Servicios Sociales 4.900.000
419 Fundación Rifa Benéfica Casa del Niño 122.258
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ATENCIÓN SOCIAL 08DELEGACIÓN: ATENCIÓN SOCIAL 08001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
47 A EMPRESAS PRIVADAS. 2.850.000
472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 2.850.000
47200 Transporte de viajeros 2.850.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 11.336.965
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: ATENCIÓN SOCIAL 08DELEGACIÓN: ATENCIÓN SOCIAL 08001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 116.013
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 66.329
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
66.329
10000 Retribuciones básicas. 15.527
10001 Otras remuneraciones. 50.802
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.038
120 Retribuciones básicas. 10.167
12006 Trienios. 1.788
12007 Sueldos 8.379
121 Retribuciones complementarias. 14.871
12100 Complemento de destino. 5.213
12101 Complemento específico. 9.658
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252
150 Productividad. 3.252
15000 Productividad fija funcionarios 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
21.394
160 Cuotas sociales. 21.394
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.770
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500
226 Gastos diversos. 500
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 116.513
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 164PROGRAMA: CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 1640
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000
212 Edificios y otras construcciones. 20.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 30.000
48218 Otras transferencias 30.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 50.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD312PROGRAMA: CONSULTORIOS MEDICOS 3120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 140.291
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 140.291
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 140.291
22700 Limpieza y aseo. 140.291
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 140.291
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313PROGRAMA: DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 3130
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 272.728
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 272.728
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 272.728
22700 Limpieza y aseo. 13.331
22751 Desinsectación y desratización 244.138
22753 Desratización Colegios Públicos, Guarderías y Edificios Municipales 15.259
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 272.728
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313PROGRAMA: LABORATORIO MUNICIPAL 3132
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 215.929
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 126.799
120 Retribuciones básicas. 53.142
12006 Trienios. 5.523
12007 Sueldos 47.619
121 Retribuciones complementarias. 73.657
12100 Complemento de destino. 27.260
12101 Complemento específico. 46.397
13 PERSONAL LABORAL. 21.500
131 Laboral temporal. 21.500
13100 Retribuciones Básicas 8.245
13102 Otras remuneraciones. 13.255
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.533
150 Productividad. 16.533
15000 Productividad fija funcionarios 13.241
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.292
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
51.097
160 Cuotas sociales. 51.097
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 43.412
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.685
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 62.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 62.000
221 Suministros. 32.000
22119 Material técnico y especial 32.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 30.000
22706 Estudios y trabajos técnicos. 30.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 277.929
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313PROGRAMA: INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SANIDAD 3133
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 15.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 15.000
22710 Demoliciones y órdenes de ejecución 15.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.000
48218 Otras transferencias 25.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 40.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313PROGRAMA: RECOGIDA, VIGILANCIA Y CUSTODIA ANIMALES DE COMPAÑIA 3134
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 68.295
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 45.630
120 Retribuciones básicas. 18.387
12006 Trienios. 1.629
12007 Sueldos 16.758
121 Retribuciones complementarias. 27.243
12100 Complemento de destino. 9.169
12101 Complemento específico. 18.074
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504
150 Productividad. 6.504
15000 Productividad fija funcionarios 6.504
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
16.161
160 Cuotas sociales. 16.161
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 16.161
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 297.700
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 300
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 300
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 297.400
221 Suministros. 19.000
22103 Combustibles y carburantes. 8.000
22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 6.000
22113 Manutención de animales. 5.000
226 Gastos diversos. 2.000
22651 Convenio Colegio Oficial de Veterinarios 2.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 276.400
22706 Estudios y trabajos técnicos. 276.400
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 365.995
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 41GRUPO DE PROGRAMAS: DESARROLLO RURAL 414PROGRAMA: PLAN DESARROLLO RURAL CAMPODER 4141
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 55.833
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 55.833
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 55.833
48244 Grupo Acción Local Campoder 55.833
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 55.833
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS BARRIOS Y DIPUTACIONES 4591
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 261.690
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 6.000
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 6.000
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 150.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 150.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 105.690
226 Gastos diversos. 25.000
22661 Gastos por actividades socio-culturales 25.000
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 80.690
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 80.690
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 60.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 60.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 60.000
48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 10.000
48228 Convenios con otras Administraciones 50.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 321.690
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 46GRUPO DE PROGRAMAS: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 463PROGRAMA: SECTOR AUDIOVISUAL Y DIGITAL 4630
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 450.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 450.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 450.000
48264 Fundación Cultural Media 450.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 450.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 205.915
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 146.027
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
146.027
10000 Retribuciones básicas. 31.010
10001 Otras remuneraciones. 115.017
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.502
120 Retribuciones básicas. 9.631
12006 Trienios. 1.252
12007 Sueldos 8.379
121 Retribuciones complementarias. 14.871
12100 Complemento de destino. 5.213
12101 Complemento específico. 9.658
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252
150 Productividad. 3.252
15000 Productividad fija funcionarios 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
32.134
160 Cuotas sociales. 32.134
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.604
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 23.530
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 205.915
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES 924A
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 46.405
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 28.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000
212 Edificios y otras construcciones. 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 18.405
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 18.155
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 18.155
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 25.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 71.405
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE PERÍN 924B
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 40.353
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 28.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000
212 Edificios y otras construcciones. 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 25.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 65.353
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE ISLA PLANA-LA AZOHÍA 924C
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 38.353
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 26.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000
212 Edificios y otras construcciones. 18.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 11.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 11.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 11.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 11.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 49.353
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE EL ALBUJÓN 924D
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 48.380
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 33.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000
212 Edificios y otras construcciones. 25.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.380
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 15.130
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 15.130
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 19.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 19.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 19.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 19.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 67.380
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA ALJORRA 924E
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 53.397
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 36.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000
212 Edificios y otras construcciones. 28.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.397
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 17.147
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 17.147
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 20.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 20.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 20.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 20.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 73.397
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINA MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO 924F
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 48.380
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 33.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000
212 Edificios y otras construcciones. 25.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.380
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 15.130
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 15.130
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 17.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 17.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 17.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 17.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 65.380
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LOS DOLORES 924G
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 100.552
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 65.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 25.000
212 Edificios y otras construcciones. 40.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 35.552
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 35.302
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 35.302
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 35.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 35.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 35.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 35.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 135.552
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE ALUMBRES 924H
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.353
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 27.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 7.000
212 Edificios y otras construcciones. 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 25.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 64.353
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PALMA 924I
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 51.423
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 31.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 7.000
212 Edificios y otras construcciones. 24.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.423
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 20.173
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 20.173
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 20.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 20.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 20.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 20.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 71.423
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA 924J
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.353
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 27.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 7.000
212 Edificios y otras construcciones. 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 12.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 12.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 12.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 51.353
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE EL LLANO DEL BEAL 924K
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.353
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 27.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 7.000
212 Edificios y otras construcciones. 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353
226 Gastos diversos. 250
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103
22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 16.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 16.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 16.000
48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 16.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 55.353
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: COODINACIÓN DISTRITOS, JUNTAS VECINALES Y OMITAS 9240
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 974.910
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 616.971
120 Retribuciones básicas. 247.706
12006 Trienios. 44.068
12007 Sueldos 203.638
121 Retribuciones complementarias. 369.265
12100 Complemento de destino. 127.661
12101 Complemento específico. 241.604
13 PERSONAL LABORAL. 49.558
130 Laboral Fijo. 25.878
13000 Retribuciones básicas. 9.380
13002 Otras remuneraciones. 16.498
131 Laboral temporal. 23.680
13100 Retribuciones Básicas 8.880
13102 Otras remuneraciones. 14.800
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 75.225
150 Productividad. 75.225
15000 Productividad fija funcionarios 68.721
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
233.156
160 Cuotas sociales. 230.703
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 213.324
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.349
16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.030
162 Gastos sociales del personal. 2.453
16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.453
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: COODINACIÓN DISTRITOS, JUNTAS VECINALES Y OMITAS 9240
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 119.700
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 30.000
212 Edificios y otras construcciones. 30.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.500
226 Gastos diversos. 10.500
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500
22616 Comisión de participación ciudadana 10.000
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 79.200
233 Otras indemnizaciones. 79.200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 194.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 194.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 194.000
48204 A asociaciones y otras entidades 137.000
48227 Federación de AA. Vecinos 57.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.288.610
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 1 9241
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 70.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 70.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 50.000
212 Edificios y otras construcciones. 20.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 200
226 Gastos diversos. 200
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 28.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 28.500
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 28.500
48204 A asociaciones y otras entidades 20.000
48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 98.700
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 2 9242
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 84.350
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 84.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 60.000
212 Edificios y otras construcciones. 24.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350
226 Gastos diversos. 350
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 38.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 38.500
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 38.500
48204 A asociaciones y otras entidades 30.000
48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 122.850
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 3 9243
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 84.350
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 84.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 60.000
212 Edificios y otras construcciones. 24.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350
226 Gastos diversos. 350
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 38.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 38.500
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 38.500
48204 A asociaciones y otras entidades 30.000
48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 122.850
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 4 9244
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 105.350
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 105.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 70.000
212 Edificios y otras construcciones. 35.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350
226 Gastos diversos. 350
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 42.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 42.500
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 42.500
48204 A asociaciones y otras entidades 34.000
48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 147.850
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 5 9245
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 45.350
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 45.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 30.000
212 Edificios y otras construcciones. 15.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350
226 Gastos diversos. 350
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 19.000
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 19.000
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 19.000
48204 A asociaciones y otras entidades 12.000
48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 7.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 64.350
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 6 9246
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 34.200
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 34.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 25.000
212 Edificios y otras construcciones. 9.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 200
226 Gastos diversos. 200
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 18.500
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 18.500
48204 A asociaciones y otras entidades 10.000
48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 52.700
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 7 9247
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 115.350
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 115.000
210 Infraestructuras y bienes naturales. 90.000
212 Edificios y otras construcciones. 25.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350
226 Gastos diversos. 350
22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 38.500
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 38.500
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 38.500
48204 A asociaciones y otras entidades 30.000
48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 153.850
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 925PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO 9250
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 71.576
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.683
120 Retribuciones básicas. 10.882
12006 Trienios. 2.503
12007 Sueldos 8.379
121 Retribuciones complementarias. 14.801
12100 Complemento de destino. 4.900
12101 Complemento específico. 9.901
13 PERSONAL LABORAL. 22.451
131 Laboral temporal. 22.451
13100 Retribuciones Básicas 8.379
13102 Otras remuneraciones. 14.072
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504
150 Productividad. 6.504
15000 Productividad fija funcionarios 3.252
15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
16.938
160 Cuotas sociales. 16.938
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.970
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.968
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.000
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 14.000
226 Gastos diversos. 14.000
22602 Publicidad y propaganda. 2.000
22603 Publicación en Diarios Oficiales. 12.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 85.576
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: CONSUMO 09002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 49GRUPO DE PROGRAMAS: OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 493PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 4930
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 148.077
12 PERSONAL FUNCIONARIO. 96.817
120 Retribuciones básicas. 38.202
12006 Trienios. 7.370
12007 Sueldos 30.832
121 Retribuciones complementarias. 58.615
12100 Complemento de destino. 20.327
12101 Complemento específico. 38.288
13 PERSONAL LABORAL. 4.153
131 Laboral temporal. 4.153
13100 Retribuciones Básicas 1.539
13102 Otras remuneraciones. 2.614
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 12.066
150 Productividad. 12.066
15000 Productividad fija funcionarios 11.415
15001 Productividad fija personal laboral eventual 651
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
35.041
160 Cuotas sociales. 35.041
16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 33.552
16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 1.489
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 19.690
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 19.690
226 Gastos diversos. 14.690
22602 Publicidad y propaganda. 500
22652 Red alerta (Previene) 14.190
228 Otros gastos diversos 5.000
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: CONSUMO 09002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 49GRUPO DE PROGRAMAS: OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 493PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 4930
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
22823 Arbitraje 5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 51.310
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 51.310
482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 51.310
48236 Asesoría Jurídica 7.300
48237 Descentralización OMIC 9.010
48238 Programas de promoción educativa 30.000
48252 Programas de formación 5.000
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 219.077
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27
PARTIDAS DE GASTOS
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: CONSUMO 09002
Clasificación por programas del gasto
ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120
Clasificación económica del gasto (Euros)
CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO
1 GASTOS DE PERSONAL. 35.359
10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 29.752
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.
29.752
10000 Retribuciones básicas. 6.901
10001 Otras remuneraciones. 22.851
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.
5.607
160 Cuotas sociales. 5.607
16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 5.607
TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 35.359
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