View
222
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
De powerpointpresentatie van de ALV April 2010
Citation preview
Algemene Ledenvergadering 21 april 2010
Algemene Ledenvergadering
Welkom19:00 - 20:30 Presentaties Bestuur
Overzicht afgelopen jaar:1. Regiovertegenwoordiging 2. Wedstrijdcommissie/NVWK3. Financien4. KNWV
Pauze (gratis consumptie)
20:30 - 10:00
5. Jaarplanning6. Bestuurswissels7. Afsluiting
RegiocoördinatieResultaten over 2009
1. Versterkte positie naar overheidsinstellingen en diverse werkgroepen
2. Opname van kitesurflocaties zonder BPR ontheffing in de Natura 2000 procedure
3. Opname van het merendeel van de bestaande locaties in het beheerplan Natura 2000
4. Aanstellen nieuwe regiovertegenwoordigers
RegiocoördinatieDoelstellingen 2010
1. Vervolg Natura 2000 procedure / BPR ontheffing
2. Behoud van kitesurflocaties die onder druk staan
3. Creëren van nieuwe locaties • proefperiode Huizen• nieuwe locatie Lelystad• Urk• Zeeland• verplaatsen locatie Andijk
Regiocoördinatie
4. Informatievoorziening kitesurflocaties ( zowel nationaal als internationaal )
5. Verbetering voorzieningen kitesurflocaties
6. Verbetering communicatie regiovertegenwoordiger / coördinator
7. Het onderwerp “kitescholen”
!! Grootste handicap: beschikbare tijd !!
Wedstrijdcommissie/NVWK
• Internationale ontwikkelingen (IKA)
• Structuur wedstrijdsport
• Oprichting NVWK
• Relatie NKV - NVWK
Internationale ontwikkelingen (IKA)
Structuur wedstrijdsport
ISAF
Watersportverbond
International Kiteboarding Association (IKA)
Overige internationale klasseorganisaties
Overige nationale klasseorganisatiesNederlandse Vereniging voor Wedstrijd Kitesurfers (NVWK)
Overige nationale zeilbonden
Relatie NKV - NVWK
• 2010: financiële ondersteuning• Meedenken veiligheid / locaties wedstrijden• Inzet vrijwilligers op evenementen
Financieel overzicht• Resultatenrekening• Resultaat per kostenplaats• Balans• Begroting 2010
Resultaten
* Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie
2009 Begroot Werkelijk* Verschil
Contributie € 79.500 € 83.405 € 3.905Overige opbrengsten € 1.000 € 3.114 € 2.114Totaal opbrengsten € 80.500 € 86.519 € 6.019
4680 Afdracht Watersportverbond -€ 31.500 -€ 30.712 € 7884681 WA-verzekering leden -€ 25.500 -€ 24.753 € 7474610 Promotiekosten -€ 5.000 -€ 7.474 -€ 2.4744916 Administratiekosten -€ 2.500 -€ 2.537 -€ 374030 Onkostenvergoeding -€ 2.000 -€ 4.193 -€ 2.193Overige kosten -€ 14.000 -€ 5.625 € 8.375Totaal kosten -€ 80.500 -€ 75.294 € 5.206
Resultaat € 0 € 11.225 € 11.225
Kostenplaatsen
* Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie
2009 Begroot Werkelijk* Verschil901 Afdracht Watersportverbond € 33.000 € 30.712 € 2.288902 WA-verzekering leden € 27.000 € 24.753 € 2.247500 Administratie € 2.520 € 2.879 -€ 359100 Bestuur € 4.200 € 5.216 -€ 1.016240 Evenementen € 3.200 € 1.242 € 1.958300 Veiligheidscommissie € 2.100 € 177 € 1.923250 Wedstrijdcommissie € 1.100 € 15 € 1.085400 Regiocoördinatie € 2.640 € 1.037 € 1.603230 Sponsoring € 550 € 0 € 550200 Communicatiecommissie € 3.400 € 2.159 € 1.241211 Website € 600 € 186 € 415212 Kite Kalender € 1.500 € 5.692 -€ 4.192Totaal € 81.810 € 74.068 € 7.742
Balans
* Voorlopige cijfers – nog niet gecontroleerd door kascommissie
Begin 2009 Eind 2009*
Debiteuren € 3.003 € 2.974Betaalrekening € 791 € 1.318Spaarrekening € 29.262 € 37.529Inventaris € 4.154 € 2.671Totaal bezittingen € 37.210 € 44.492
Crediteuren -€ 1.253 € 1.098Algemene reserve -€ 4.000 -€ 4.000Af te dragen BTW € 388 € 231Verenigingsvermogen -€ 30.577 -€ 30.595Resultaat 2008 -€ 1.768 -€ 11.225Totaal schulden -€ 37.210 -€ 44.492
Begroting2010 Begroot % Per lid
Contributie € 87.500 99% € 35,00Overige opbrengsten € 1.000 1% € 0,40Totaal opbrengsten € 88.500 100% € 35,40
WA-verzekering leden -€ 26.875 29% -€ 10,75Verbetering kitesurflocaties -€ 20.000 22% -€ 8,00Regiovertegenwoordiging -€ 8.500 9% -€ 3,40Voorlichtingscampagne (landelijke) media -€ 5.000 5% -€ 2,00Kitesurfpas met kortingsregeling -€ 5.000 5% -€ 2,00Bestuur en organisatie -€ 5.000 5% -€ 2,00Administratie -€ 3.000 3% -€ 1,20Veiligheid -€ 2.000 2% -€ 0,80Promotieteam evenementen -€ 2.000 2% -€ 0,80Voorlichtingsavonden kitesurfscholen -€ 2.000 2% -€ 0,80Verbetering website -€ 1.500 2% -€ 0,60Veiligheidsclinic KNRM -€ 750 1% -€ 0,30Overig en onvoorzien -€ 10.000 11% -€ 4,00Totaal kosten -€ 91.625 100% -€ 36,65
Resultaat -€ 3.125 100% -€ 1,25
Lidmaatschap Watersportverbond
“Tijd voor een heldere keuze”Bart Remie - Communicatie
Terugblik ALV 2009• Behoud en creëren spots als belangrijkste doelstelling
NKV
• Vergroten veiligheid op spots
• Ontwikkelen topsport als kans voor NKV
• Geld vrijmaken voor de integratie NKV / KNWV
Gang van zaken 2009• Integratie met KNWV komt niet van de grond
• Bal ligt bij NKV
• Geen effort vanuit KNWV
• Scheve verhouding
Evaluatie 2009• Lidmaatschap KNWV loopt tot eind van het jaar en is 1
keer per jaar opzegbaar
• Bestuursvergadering: wat hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd tov integratie KNWV
• Denken wij dat integratie een realistische wens is?
• Wat is de huidige toegevoegde waarde?
Conclusie eind 2009• Belangrijkste toegevoegde waarde KNWV = wedstrijdsport
• Wedstrijdcommissie wordt klassenorganisatie NVWK
• (Voorlopige) opzegging lidmaatschap KNWV
• Jaarplannen 2010 maken en doorsturen aan KNWV (januari 2010)
• Besluitvorming op de ALV 2010 over lidmaatschap KNWV
Stand van zaken april 2010
• Geen reactie KNWV op plannen NKV
• Voor bestuur NKV onhoudbare situatie, we willen door zonder KNWV
• Bestuur NKV vraagt de leden om hun steun
Pauze
• Pauze, drankjes voor rekening NKV
Jaarplanning 2010• Veiligheidscommissie• Regiocoordinatie• Overig
Jaarplanning 2010• Veiligheidscommissie
• Start/opzet nieuwe veiligheidscommissie• Verhogen v.d veiligheid op 5 Spots• Organiseren van voorlichtingsavonden• Organiseren van 2 veiligheidsclinics (ism
KNRM/Reddingsbrigade)• Voorlichting+spotinfo bijhouden en uitbreiden op de
NKV website.• NKV ledenwerf actie; materiaal/actie voor veiliger
kitesurfen bij lidmaatschap.
Jaarplanning 2010• Veiligheidscommissie
• Informatiemateriaal (filmpjes op de website, flyers in winkels) voor (beginnende) kitesurfers.
• Opzetten uitgebreidere incidentendatabase ism verzekeraar.
Jaarplanning 2010• Regiocoordinatie
• Vergroten aantal Regiovertegenwoordigers• Continueren participatie overleggen in het kader van
Natura200/BPR• Opzetten van frequentere communicatie van
regiovertenwoordigers met een update locale ontwikkelingen.
• Organiseren landelijke bijeenkomst regiovertegenwoordigers
Jaarplanning 2010• Overig
• Uitrollen NKV Kitesurfpas met relevante acties• Opzettten en inzetten NKV promotieteam• Organiseren van Kite-events • Meer zichtbaarheid in Landelijke/regionale Media
Bestuurswissels
1. Voorzitter
2. Penningmeester
3. Communicatie
4. Secretaris
Afsluiting
Bedankt voor jullie aanwezigheid, tot ziens op het water!
Recommended