View
12
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Date of Sale: 00/00/00
RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Jln. T. Ben Mahmud Nomor 11 Tapaktuan
Telp. (0656) 21513-21008 Fax 21677-21005
RENJA PERUBAHAN 2019 i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat
rahmat dan hidayah Nya maka Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 dapat tersusun dengan baik.
Laporan ini merupakan data awal untuk penyusunan dan perumusan draft awal
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Darah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun
2019 tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. Dalam
penyusunan Rencana Rencana Kerja (Renja-P) oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2019 masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam hal
penyajian dan materi. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan demi
perbaikan dimasa yang akan datang.
Akhirnya kami berharap Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) ini dapat
dipergunakan sebagai Draft Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.
Tapaktuan, Juli 2019
Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Selatan
H. NASJUDDIN, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19641002 199403 1 002
RENJA PERUBAHAN 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................................. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 2
1.4 Sistematika Penulisan............................................................................................ 3
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD tahun 2019 .......................................... 5
2.1 Evaluasi pelaksaan RENJA SKPD Tahun 2019 capaian RENSTRA ..................... 5
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD ........................................................................... 23
2.3 Isu-isu penting Penyelengaraan Tugas dan fungsi SKPD ..................................... 28
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD ............................................................... 28
BAB III. Tujuan Sasaran, Program Kegiatan ............................................................... 35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................................................. 35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ........................................................... 36
3.3 Program kegiatan .................................................................................................. 37
BAB IV. PENUTUP ...................................................................................................... 64
RENJA PERUBAHAN 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana kerja (RENJA-P) Setdakab Aceh Selatan Tahun 2019 mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan, yang menjadi landasan
dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Secara umum
Setdakab Aceh Selatan memuat kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan yaitu :
Pemberdayaan Pembangunan, Monitoring dan evaluasi beserta sarana dan Prasarana wilayah, baik
yang dibiayai melalui APBK Aceh Selatan maupun sumber dana lain.
Uraian ini akan diawali dengan Penyusunan Rencana Kerja yang mendasar untuk
merumuskan Perubahan Penyusunan Rencana Setdakab Aceh Selatan Tahun 2019. kondisi umum
yang secara singkat menguraikan pencapaian kerja sampai dengan tahun Semseter I Tahun
Anggaran 2019 dan pelaksanaan kegiatan dalam hal pembangunan serta masalah dan isu-isu
strategis Setdakab Aceh Selatan. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan
prioritas-prioritas pembagunan tepat sasaran yang mengacu agenda pembangunan yang perlu
diselesaikan pada tahun 2019 serta perubahan kerja yang mengalami perubahan rencana kerja.
Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga
langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas dinas terkait sebagai pelaku utama.
4. Realisasi untuk dilaksanakan.
Dengan demikian Rencana Kerja Setdakab Aceh Selatan dapat menjadi pedoman acuan
kerja bagi Perubahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Setdakab Aceh Selatan
tahun 2019, berdasarkan cakupan tersebut RENJA-P Setdakab Aceh Selatan mempunyai fungsi
pokok sebagai berikut :
RENJA PERUBAHAN 2
1. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bidang dibawah naungan Setdakab Aceh Selatan dan
lembaga-lembaga baik pemerintah maupun yang memiliki keterkaitan baik secara langsung
maupun tidak langsung karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Setdakab Aceh Selatan.
2. Menjadi pedoman menyusun RKA-P Setdakab Aceh Selatan dalam APBK, karena memuat arah
kebijakan pembangunan pada Setdakab Aceh Selatan selama 1 (satu) tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Setdakab lembaga Pemerintahan
Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 - 2023
didasarkan pada :
1. Landasan Ideal: Pancasila
2. Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional:
a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih
dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
h. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dari penyajian laporan perubahan rencana kerja indikatif satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Kabupaten Aceh Selatan adalah untuk mencapai visi dan misi
Setdakab yaitu:
RENJA PERUBAHAN 2
Visi “terwujudnya aceh selatan yang bekeadilan secara sosial dan ekonomi”
MISI adalah :
a. Mewujudkan Nilai-Nilai Syari'at Islam dan Budaya Dalam Sendi-Sendi Kehidupan
Bermasyarakat
b. Membangun Generasi Muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat Nasional
c. Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan
public secara terintegrasi
d. Penguatan perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien
e. Penyederhanaan Publik Pelayanan Birokrasi Pemerintahan
f. Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa
g. Membangun kawasan sentra produksi dan industri kreatif berbasis potensi local
h. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
i. Peningkatan bantuan sosial penyelenggaraan jenazah atau santunan untuk masyarakat
kurang mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia
j. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
k. Menciptakan tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia berlandaskan keadilan dan
kebenaran yang bersifat Universal.
l. Meningkatkan kwalitas dan kuantitas pelayanan kehumasan dan protokoler serta
dokumentasi daerah.
m. Peningkatan sumber daya aparatur dalam kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian
serta penataan peraturan perundang – undangan.
n. Peningkatan kwalitas pelayanan Tata Usaha dan Pelayanan Kearsipan.
o. Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi.
p. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
q. Meningkatkan koordinasi pengawasan Tugas-tugas pemerintahan.
r. Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan Gampong.
1.4 Sistematika Penulisan
Sitematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Indikator Tahun 2019 Satuan Perangkat
(SKPD) Sekretariat Aceh Selatan sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan,
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan hukum
RENJA PERUBAHAN 2
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan
BAB II. Evaluasi pelaksana renja SKPD Tahun 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Program dan kegiatan.
BAB III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan kebijakan.
BAB IV Penutup
RENJA PERUBAHAN 2
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra
Secara umum hasil pembangunan dan pemberdayaan pada Sekretariat Setdakab Tahun
2019 dan pelaksana anggaran yang sedang dilaksanakan sampai dengan dalam penyusunan RKA-
P 2019 dilaksanakan dalam sembilan (11) bagian yaitu :
1. Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
2. Bagian Hukum
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas
5. Bagian Perekonomian Dan SDA
6. Bagian Pembangunan
7. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Umum
10. Bagian Humasy dan Protokol
11. Bagian Tata Usaha Pimpinan
2.1.1 Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Adapun program Pelaksanaan kegiatan pelayanan bagian pemerintahan sebagai berikut:
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfataan Tanah
2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
6. Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional dan Daerah
2.1.2 Bagian Hukum
Adapun program Pelaksanaan kegiatan pelayanan bagian Hukum sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
RENJA PERUBAHAN 2
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2.1.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama,
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin
2.1.4 Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum
Linmas adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan
2.1.5 Bagian Perekonomian Dan SDA
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perekonomian Dan SDA adalah sebagai
berikut :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Peningkatan Sistem dan Pengelolaan Informasi Perdagangan
2.1.6 Bagian Pembangunan
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Administrasi Pembangunan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2. Program Peningkatan Evaluasi dan Administrasi Pembangunan
2.1.7 Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai
berikut :
1. Program Pengembangan IPTEK
2.1.8 Bagian Organisasi
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Bagian Organisasi sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
RENJA PERUBAHAN 2
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
4. Program Peningkatan Evaluasi dan Administrasi Pembangunan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.1.9 Bagian Umum.
Adapun program Pelaksanaan kegiatan Bagian Umum sebagai berikut:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Fasilitas pindah/Purna tugas PNS
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Daerah
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
9. Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan, Nasional dan Daerah
2.1.10 Bagian Humasy dan Protokol
Adapun Program Pelaksanaan kegiatan pelayanan bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
2.1.11 Bagian Tata Usaha Pimpinan
Adapun Program Pelaksanaan kegiatan pelayanan Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagai berikut:
1. Program Pelayan Administrasi Perkantoran
2. Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Untuk lebih jelasnya rumusan dapat dilihat pada tabel T. C. 29 berikut ini.
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
4 01
4 01 03
4 01 4 01 03 01 01
4 01 4 01 03 01 01 01 - Penyedian Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa
tenaga adm Surat
Menyurat
Terpenuhinya Jasa
Administrasi Surat
Menyurat 2.755.334.000 1.566.548.683 624.000.000 617.191.350 98,91 775.000.000 2.958.740.033 107,38
4 01 4 01 03 01 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air,
listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Air
dan Listrik
Terpenuhinya Jasa
Telepon, Air dan
Listrik 3.791.104.000 2.665.586.212 655.670.900 674.829.358 102,92 722.552.335 4.062.967.905 107,17
4 01 4 01 03 01 01 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Terpeliharanya
Peralatan dan
Perlengkapan
Gedung Kantor
298.450.000 263.448.836 70.000.000 97.877.998 139,83 75.000.000 436.326.834 146,20
4 01 4 01 03 01 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya
pengelola
administrasi
keuangan
Lancarnya
pengelolaan
administrasi
keuangan
1.186.143.700 957.648.500 306.040.000 228.240.000 74,58 310.000.000 1.495.888.500 126,11
4 01 4 01 03 01 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya
kebersiahan dan
kenyamanan
kantor
terwujudnya tempat
kerja yang bersih
dan nyaman1.772.502.000 1.074.877.306 372.000.000 373.980.970 100,53 380.000.000 1.828.858.276 103,18
4 01 4 01 03 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya
pelayanan alat tulis
kantor1.393.520.000 1.327.174.780 195.000.000 234.830.400 120,43 345.000.000 1.907.005.180 136,85
4 01 4 01 03 01 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
terpenuhinya barang
cetakan dan
penggandaan1.459.255.000 1.315.072.360 280.000.000 279.935.480 99,98 313.000.000 1.908.007.840 130,75
4 01 4 01 03 01 01 12 - Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Alat-
alat listrik dan
elektronik
Terpenuhinya Alat-
alat listrik dan
elektronik
727.190.000 590.932.828 121.500.000 136.482.700 112,33 136.500.000 863.915.528 118,80
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPK DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPK S/D TAHUN 2019
KABUPATEN ACEH SELATAN
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Tabel T-C.29
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Sekretariat Daerah Kabupaten
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 01 15 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan PNS
Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan PNS564.010.000 392.820.000 130.500.000 140.375.000 107,57 135.000.000 668.195.000 118,47
4 01 4 01 03 01 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya
Makanan DAN
Minuman harian
peg sekretariat
daerah
Meningkatnya
disiplin aparatur
4.774.672.800 4.344.094.047 643.142.500 709.335.500 110,29 700.000.000 5.753.429.547 120,50
4 01 4 01 03 01 01 18 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultansi luar
daerah
Terlaksana
koordinasi dan
konsultansi 11.943.329.656 8.581.133.584 1.650.000.000 2.566.704.121 155,56 4.161.527.600 15.309.365.305 128,18
4 01 4 01 03 01 01 19 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah
Terlaksananya
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultansi luar
daerah
Terlaksana
koordinasi dan
konsultansi 1.675.494.000 786.639.600 238.000.000 302.259.000 127,00 800.000.000 1.888.898.600 112,74
Penyediaan Penunjang Tugas Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan Sekda
Tersedianya
Penunjang Tugas
Kepala Daerah,
Wakil Kepala
Daerah dan Sekda
Adanya Penunjang
Tugas Kepala
Daerah, Wakil
Kepala Daerah dan
Sekda
- - - - - 400.000.000 400.000.000 #DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-Rapat
KDH/WKDH dan Sekda
Tersedianya Jasa
Penunjang Rapat-
Rapat KDH/WKDH
dan Sekda
Adanya Jasa
Penunjang Rapat-
Rapat KDH/WKDH
dan Sekda
- - - - - 500.000.000 500.000.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 02
4 01 4 01 03 01 02 01 - Pembangunan Rumah Jabatan Pembangunan
Rumah Jabatan
Terbangunnnya
Rumah Jabatan
Bupati
- 28.800.000 505.700.000 485.600.000 96,03 10.000.000.000 10.514.400.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 02 02 - Pembangunan Rumah Dinas Pembangunan
Rumah Dinas
Terbangunnnya
Rumah Dinas Camat 3.434.399.000 1.259.390.000 494.050.000 492.224.900 99,63 3.900.000.000 5.651.614.900 164,56
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 02 03 - Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya 1
unit kantor camat,
2 unit pagar dan 1
unit gudang
Meningkatnya
pelayanan
kedinasan 5.511.914.000 3.107.017.300 - 1.120.000.000 4.227.017.300 76,69
4 01 4 01 03 01 02 06 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Tersedianya
Perlengkapan
Rumah Jabatan/
Dinas
Terpenuhinya
perlengkapan rumah
jabatan2.782.593.585 1.956.552.600 615.000.000 724.827.360 117,86 1.000.000.000 3.681.379.960 132,30
4 01 4 01 03 01 02 07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpenuhinya
Perlengkapan
Gedung Kantor 3.239.163.080 2.568.369.500 399.100.000 491.599.800 123,18 250.000.000 3.309.969.300 102,19
4 01 4 01 03 01 02 08 - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Tersedianya
Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas
yang memadai
Meningkatnya
pelayanan
kedinasan yang
efektif
1.288.661.000 509.540.700 - - 509.540.700 39,54
4 01 4 01 03 01 02 09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya
peralatan gedung
kantor
Meningkatnya
pelayanan
kedinasan1.088.376.000 1.624.703.300 271.249.000 450.418.600 166,05 60.000.000 2.135.121.900 196,18
4 01 4 01 03 01 02 11 - Pengadaan Alat-Alat Listrik Rumah Jabatan Terpeliharanya
Alat-Alat Listrik
Rumah Jabatan
Meningkatnya
penerangan dan
kenyamanan rumah
jabatan
932.010.000 806.570.575 119.000.000 137.830.600 115,82 139.000.000 1.083.401.175 116,24
4 01 4 01 03 01 02 20 - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Terpeliharanya
rumah jabatan
Terciptanya
kenyamanan dan
keindahan rumah
jabatan
3.828.392.000 2.694.658.220 687.000.000 783.102.516 113,99 687.000.000 4.164.760.736 108,79
4 01 4 01 03 01 02 21 - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Terpeliharanya
rumah dinas
Terciptanya
kenyamanan dan
keindahan rumah
dinas
1.124.018.000 1.138.055.903 239.250.000 217.426.600 90,88 240.250.000 1.595.732.503 141,97
4 01 4 01 03 01 02 22 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Meningkatnya
umur ekonomis
gedung kantor
Terpeliharanya
gedung kantor 958.130.588 859.797.040 978.550.000 926.888.475 94,72 550.000.000 2.336.685.515 243,88
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 02 23 - Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Meningkatnya
masa manfaat
mobil jabatan
Terpeliharanya
mobil jabatan 1.920.387.200 1.354.586.938 373.400.000 372.524.124 99,77 332.200.000 2.059.311.062 107,23
4 01 4 01 03 01 02 24 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
Beroperasinya
kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya
kendaraan dinas/
operasional siap
pakai
7.206.008.642 5.227.150.724 929.800.000 938.300.887 100,91 1.100.000.000 7.265.451.611 100,82
4 01 4 01 03 01 02 40 - Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Meningkatnya
masa manfaat
rumah jabatan
Meningkatnya
Pelayanan
Kedinasan787.658.600 1.999.108.300 335.200.000 327.230.995 97,62 1.500.000.000 3.826.339.295 485,79
4 01 4 01 03 01 02 41 - Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Meningkatnya
masa manfaat
rumah dinas
Meningkatnya
Pelayanan
Kedinasan
1.173.003.000 657.693.700 122.250.000 114.239.500 93,45 250.000.000 1.021.933.200 87,12
4 01 4 01 03 01 02 42 - Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Meningkatnya
masa manfaat
gedung kantor
Meningkatnya
Pelayanan
Kedinasan7.047.251.440 2.261.618.000 111.050.000 103.166.400 92,90 500.000.000 2.864.784.400 40,65
4 01 4 01 03 01 02 44 - Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/
operasional
Beroperasinya
kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya
kendaraan dinas/
operasional antar
jemput anak sekolah
yang siap pakai
202.000.000 196.723.590 86.900.000 90.091.200 103,67 86.900.000 373.714.790 185,01
4 01 4 01 03 01 02 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya
kendaraan dinas
Tersedianya
kendaraan dinas
- - - - 120.000.000 120.000.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 03
4 01 4 01 03 01 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya
Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian
Dinas Pimpinan
Daerah
460.800.000 85.310.000 35.000.000 35.000.000 100,00 45.000.000 165.310.000 35,87
4 01 4 01 03 01 03 05 - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Tersedianya
Pakaian Batik
pegawai
setdakabas
Adanya
keseragaman baju
hari-hari tertentu
pegawai
320.850.000 370.202.500 - - 370.202.500 115,38
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 03 10 - Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Meningkatnya
pengetahuan
aparatur mengenai
bidang tugas
Terlaksananya
pengawasan dan
pembinaan
kepegawaian
245.623.300 149.046.000 151.500.000 151.500.000 100,00 260.000.000 560.546.000 228,21
4 01 4 01 03 01 05
4 01 4 01 03 01 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan
pegawai
Terwujudnya
peningkatan
wawasan dan
pengetahuan
pegawai
290.500.000 180.961.000 50.000.000 36.300.000 72,60 60.000.000 277.261.000 95,44
4 01 4 01 03 01 05 04 - Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
LKPJ Tahun 2015 Tercapainya evaluasi
indikator kinerja
kunci SKPD Aceh
Selatan T.A 2015
494.531.000 249.682.000 100.000.000 100.000.000 100,00 100.000.000 449.682.000 90,93
4 01 4 01 03 01 05 05 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan LPOTDA
LPPD dan LPOTDA
Tahun 2015
Tercapainya evaluasi
indikator kinerja
kunci SKPD Aceh
Selatan Tahun 2015
440.100.000 498.483.300 100.000.000 100.000.000 100,00 100.000.000 698.483.300 158,71
4 01 4 01 03 01 05 08 - Penyelenggaraan Evaluasi, Penilaian, Asesmen,
Tes dan Kelayakan Dalam Pemerintahan
Meningkatnya
pengetahuan
aparatur mengenai
bidang tugas
Meningkatnya
pelayanan terhadap
administrasi 1.075.866.000 779.666.000 - - 779.666.000 72,47
4 01 4 01 03 01 05 09 - Sosialiasi/ Penyusunan Penyempurnaan dan
Uraian Tugas Tupoksi
Tersedianya revisi
tupoksi
Adanya revisi
tupoksi - 215.428.100 127.517.000 100.512.000 78,82 300.000.000 615.940.100 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 05 10 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tersusunya
laporan SPM
Adanya hasil laporan
SPM Kabupaten
Aceh Selatan311.954.000 199.780.000 64.990.000 64.990.000 100,00 64.990.000 329.760.000 105,71
4 01 4 01 03 01 05 13 Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur Tersusunnya SOP
- - - - - 121.474.000 121.474.000 #DIV/0!
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 05 Bimtek SIRUP Adanya
pengembangan
sistem informasi
rencana umum
pengadaan
- - - - - 50.000.000 50.000.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 05 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa adanya pelatihan
dan informasi serta
pemahaman
tentang barang
dan jasa
- - - - - 200.000.000 200.000.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 05 Bimtek SPSE versi 4.2 Adanya pelatihan
dan informasi serta
pemahaman
tentang SPSE 4.2- - - - - 50.000.000 50.000.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 05 15 - Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional Pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan
Tersusunnya
laporan SP4N
Adanya laporan
SP4N- - 102.490.000 152.546.000 0,00 102.490.000 255.036.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 06
4 01 4 01 03 01 06 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya
pengawasan
program kegiatan
pembangunan
Tersedianya data
program
pembangunan 514.933.000 314.069.500 110.450.000 288.600.000 261,29 150.000.000 752.669.500 146,17
3 04 4 01 03 01 15
3 04 4 01 03 01 15 06 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Terlaksananya tim
monitoring
kehutanan
Terkendalinya
sumber daya hutan - - 35.000.000 - 0,00 35.000.000 35.000.000 #DIV/0!
3 05 4 01 03 01 15
3 05 4 01 03 01 15 04 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil
Produksi di Bidang Pertambangan
Terlaksananya
Pengendalian
Investasi Daerah
Terkendalinya
Pelaksanaan
Investasi Daerah- - 33.000.000 - 0,00 33.000.000 33.000.000 #DIV/0!
PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
1 10 1 20 03 01 15
1 10 1 20 03 01 15 13 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya
laporan bulanan
penduduk
Laporan
kependudukan 27.500.000 68.670.000 - - 68.670.000 249,71
1 25 1 20 03 01 15
1 25 1 20 03 01 15 03 - Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
Penambahan
LAN,WLAN dan
radio pemda
Sumber daya
komunikasi dan
informasi lebih
terarah
491.178.400 308.454.000 308.454.000 62,80
1 25 1 20 03 01 15 07 - Optimalisasi Peran Media Center Pemerintah
Daerah
Terdorongnya
pelaksanaan
kegiatan pemda
Lancarnya
pelaksanaan tugas
pemda- - 100.000.000 0,00 100.000.000 100.000.000 #DIV/0!
2 07 4 01 03 01 15
2 07 4 01 03 01 15 01 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Menambah
pengetahuan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
Meningkatkan
kualitas SDM
- - 157.000.000 155.000.000 98,73 155.000.000 #DIV/0!
2 07 4 01 03 01 15 Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Terciptanya
kemandirian
organisasi
masyarakat
gampong
200.000.000 200.000.000 #DIV/0!
2 07 4 01 03 01 15 Penyelesaian Permasalahan Gangguan
Trantibum
Terselesaikannya
permasalahan
trantibum di
masyarakat
35.000.000 35.000.000 #DIV/0!
2 07 4 01 03 01 15 - Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Terciptanya
masyarakat yang
aman - - - - - 60.000.000 60.000.000 #DIV/0!
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2 12 4 01 03 01 15
2 12 4 01 03 01 15 07 - Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur
Badan Penanaman Modal Daerah
Terlaksananya
pembinaan dan
evaluasi
perusahaan milik
daerah
Terlaksananya
peningkatan kinerja
BUMD - - 30.000.000 - 0,00 30.000.000 30.000.000 #DIV/0!
2 12 4 01 03 01 15 10 - Penyelenggaraan Pameran Investasi Tersebarnya
informasi komoditi
produk unggulan
daerah
Bertambahnya
minat investasi
kabupaten- 141.715.000 56.502.800 156.020.000 276,13 56.502.800 354.237.800 #DIV/0!
2 12 4 01 03 01 15 11 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya
Pemantauan inflasi
daerah
Tersedianya
informasi inflasi
daerah- - 30.000.000 25.200.000 84,00 - 25.200.000 #DIV/0!
2 13 4 01 03 01 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
2 13 4 01 03 01 21 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana olah raga 37.000.000 36.700.000 99,19 36.700.000 #DIV/0!
2 04 4 01 03 01 16
2 04 4 01 03 01 16 01 - Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Terlaksananya
pengawasan
terhadap PPAT
Laporan dan kinerja
PPAT 141.000.000 45.000.000 37.000.000 37.000.000 100,00 50.000.000 132.000.000 93,62
2 04 4 01 03 01 16 03 - Penataan, Penentuan/ Penataan Batas Wilayah Tersedianya tata
batas yang pasti
serta
terselenggaranya
penegasan batas
daerah
Adanya kepastian
batas wilayah dalam
kabupaten Aceh
Selatan325.000.000 124.032.500 58.412.000 58.412.000 100,00 65.000.000 247.444.500 76,14
- Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
Terlaksananya
fasilitasi
penyelesaian
konflik dan
sengketa tanah
55.000.000 55.000.000 #DIV/0!
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
PENATAAN PENGUASAAN, KEPEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 16
4 01 4 01 03 01 16 02 - Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/
Departemen/ LembagaPemerintah Non
Departemen/ Luar Negeri
Terlaksananya
kegiatan
kunjungan kerja
pejabat
Terjalinnya
kerjasama antar
pemerintah4.616.000.000 3.645.838.262 810.000.000 1.488.924.000 183,82 900.000.000 6.034.762.262 130,74
4 01 4 01 03 01 16 03 Rapat koordinasi unsur muspida
100.000.000 31.500.000 31,50 31.500.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 16 05 - Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Terlaksananya
kunjungan kerja
Terserapnya aspirasi
stakeholder
pembangunan 338.000.000 175.182.000 50.000.000 39.773.000 79,55 60.000.000 274.955.000 81,35
4 01 4 01 03 01 16 06 - Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Terlaksananya
koordinasi
Terwujudnya
kerjasama 8.716.600.000 6.523.733.177 1.377.000.000 1.969.401.923 143,02 1.600.000.000 10.093.135.100 115,79
4 01 4 01 03 01 16 07 - Penyediaan Sandang/ Pangan (Logistik) Rumah
Jabatan
Tersedianya
logistik rumah
jabatan
Meningkatnya
layanan publik 6.996.880.000 4.680.962.500 1.452.000.000 1.452.000.000 100,00 1.500.000.000 7.632.962.500 109,09
4 01 4 01 03 01 16 08 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik Rumah Jabatan
Tersedianya jasa
komunikasi, Air
dan Listrik rumah
jabatan
Tercapainya kinerja
yang optimal1.498.180.880 975.523.247 238.376.800 292.687.012 122,78 238.376.800 1.506.587.059 100,56
2 18 4 01 03 01 16
2 18 4 01 03 01 16 02 - Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip
Daerah
Tertatanya
dokumen dan arsip
daerah
Penyelamatan
dokumen dan arsip
daerah176.560.000 54.600.000 254.000.000 287.228.000 113,08 280.000.000 621.828.000 352,19
3 05 4 01 03 01 17
2 03 1 20 03 01 17 03 - Penyediaan Instalasi/ Jaringan dan Rekening
Listrik Lampu Jalan
Terbayarnya
rekening lampu
jalan
Terciptanya
kenyamanan
masyarakat pada
malam hari
39.627.603.060 27.438.130.038 5.700.000.000 5.699.840.799 100,00 7.000.000.000 40.137.970.837 101,29
2 03 1 20 03 01 17 05 - Pengadaan Lampu Jalan Nasional/ Daerah/ Desa
dan Gampong
Tersedianya lampu
penerangan jalan
umum
Terciptanya
kenyamanan
masyarakat pada
malam hari
984.100.000 606.076.500 861.550.000 694.342.795 80,59 3.030.000.000 4.330.419.295 440,04
PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
2 03 1 20 03 01 17 06 - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lampu Jalan
Nasional/ Daerah/ Desa dan Gampong
Terpeliharanya
lampu penerangan
jalan
Terciptanya
kenyamanan
masyarakat pada
malam hari
937.544.000 922.791.000 540.600.000 627.482.800 116,07 250.000.000 1.800.273.800 192,02
1 25 1 20 03 01 18
1 25 1 20 03 01 18 02 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
www.acehselatan.
go.id terupdate
www.acehselatan.go
.id media
penyebaran
informasi Pemkab
Aceh Selatan
613.643.000 384.990.000 - - 200.000.000 584.990.000 95,33
2 07 4 01 03 01 18
2 07 4 01 03 01 18 03 - Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Pembinaan,
monitoring, dan
evaluasi
pemerintah
gampong
Terlaksananya
Pembinaan,
monitoring, dan
evaluasi pemerintah
gampong
120.400.000 175.400.000 40.000.000 40.000.000 100,00 100.000.000 315.400.000 261,96
2 07 4 01 03 01 18 04 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sosialisasi tentang
qanun gampong
Terlaksananya
sosialisasi tentang
qanun gampong - - 40.000.000 - 0,00 100.000.000 100.000.000 #DIV/0!
2 18 4 01 03 01 18
1 24 1 20 03 01 18 01 - Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber
Arsip
Penyusunan
dokumen acara
pemda
Tersedianya naskah
sumber arsip
kegiatan pemda 4.034.829.000,00 2.110.437.000 1.193.000.000 1.683.000.000 141,07 910.000.000 4.703.437.000 116,57
Penyusunan Protekoler Pemda
60.000.000 60.000.000 #DIV/0!
Peningkatan Jalinan Harmonisasi Pemerintah
Daerah dengan Media Massa450.000.000 450.000.000 #DIV/0!
KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
3 06 4 01 03 01 19
3 06 4 01 03 01 19 03 - Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
Pedagang Kakilima dan Asongan Terselenggaranya
penertiban
pedagang kakilima
dan bangunan liar/
tanpa izin
Terwujudya tata
kota yang tertib,
lancar, indaah dan
teratur - 45.000.000,00 46.000.000 46.000.000 100,00 42.000.000 133.000.000 #DIV/0!
3 06 4 01 03 01 20
3 06 4 01 03 01 20 01 - Koordinasi
pengendali inflasi
daerah
Terkendalinya
inflassi aceh selatan
pada posisi 1 digit
- 47.650.000 - - 30.000.000 77.650.000 #DIV/0!
3 06 4 01 03 01 20 02 - Pemantuan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Terlaksananya
pemantauan
stabilitas harga
bahan pokok
Terpantaunya
stabilitas arga bahan
pokok - 184.083.250 101.430.000 94.530.000 93,20 278.613.250 #DIV/0!
Koordinasi dan Singkronisasi Antar Instansi
Terkait dalam Pelaksanaan Informasi Pasar
Kebutuhan 9 Jenis Bahan Pokok
Kemajuan ekonomi
dan menstabilkan
harga104.430.000
4 01 4 01 03 01 20
4 01 4 01 03 01 20 01 - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Terlaksananya
pembinaan dan
evaluasi
perusahaan milik
daerah
Bertambahnya
minat nvestasi ke
kabupaten 30.000.000,00 96.277.200,00 65.280.000 48.880.000 74,88 65.280.000 210.437.200 701,46
4 01 4 01 03 01 20 03 - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Terkendalinya
kebijakan kepala
daerah
Terwujudnya
kebijakan daerah
yang sesuai dengan
perundang-
undangan
- - 82.927.000 81.827.000 0,00 91.219.000 173.046.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 20 09 - Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Terselesaikannya
sengketa di dalam
dan luar
pengadilan
Terwujudnya rasa
keadilan dalam
pelaksanaan
pemerintahan
172.090.000,00 76.437.000,00 16.000.000 72.900.000 455,63 38.500.000 187.837.000 109,15
PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN
PENINGKATAN SISTEM DAN PENGELOLAAN INFORMASI PERDAGANGAN
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 20 24 - Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahun 2017
Tersedianya tim
koordinasi
penyuksesan
pilkada serentak
Terlaksananya
pemantauan
penyuksesan pilkada
serentak
200.000.000,00 - 150.000.000 150.000.000 100,00 18.000.000 168.000.000 84,00
4 01 4 01 03 01 20 25 Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh
Selatan Tahun 2018
Terlaksananya
pemantauan
penyuksesan
pilkada aceh
selatan
200.000.000 200.000.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 20 Peninjauan Persiapan Menjelang Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil
Bupati
Terlaksananya
Pilkada yang lancar
dan damai70.000.000 70.000.000 #DIV/0!
4 03 4 01 03 01 21
4 03 4 01 03 01 21 - Penyusunan Renstra Tersusunnya
laporan Renstra
Setdakab Tahun
2019-2024
50.000.000 50.000.000 #DIV/0!
4 03 4 01 03 01 21 31 - Penyusunan Renja Terlaksananya
rancangan kerja
Setdakab Aceh
Selatan Tahun
2018
Tersedianya data
program rencana
kerja kegiatan
setdakab tahun
2018
16.000.000,00 16.000.000,00 19.000.000 19.000.000 100,00 30.000.000 65.000.000 406,25
4 03 4 01 03 01 21 32 - Penyusunan LAKIP Tersusunnya
laporan LAKIP
Adanya LAKIP 328.507.000 182.495.800 191.704.000 163.018.000 85,04 65.000.000 410.513.800 124,96
4 01 4 01 03 01 26
4 01 4 01 03 01 26 02 - Penyusunan Rencana Kerja Rancangan
Perundang-Undangan
Tersedianya
produk hukum
daerah
Adanya landasan
hukum dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
1.100.600.000 842.092.000 102.297.000 104.897.000 102,54 210.000.000 1.156.989.000 105,12
4 01 4 01 03 01 26 03 - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan
Terbentuknya
instrumen
perencanaan
pembentukan
qanun-qanun
Terciptanya
pengendalian
kegiatan
pembentukan qanun-
qanun
52.500.000 21.050.000 19.200.000 19.100.000 99,48 23.500.000 63.650.000 121,24
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 26 05 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya
dokumentasi dan
informasi produk
hukum
Terselenggaranya
Dok. Info dan Prod.
Hukum daerah dan
Per UU an
459.590.000 273.506.400 61.050.000 59.650.000 97,71 78.500.000 411.656.400 89,57
4 01 4 01 03 01 26 06 - Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang
Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya
rancangan qanun
dan rancangan
peraturan bupati
Terbentuknya
rancangan qanun
dan rancangan
peraturan bupati3.356.466.500 841.643.500 521.850.000 626.085.000 119,97 521.850.000 1.989.578.500 59,28
4 01 4 01 03 01 27
4 01 4 01 03 01 27 03 - Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah
Tugu batas wilayah Adanya tugu batas
wilayah kabupaten - 25.000.000 815.200.000 799.962.800 - 1.500.000.000 2.324.962.800 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 27 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Kecamatan
Adanya tugu batas
wilayah antar
kecamatan 500.000.000
4 01 4 01 03 01 27 05 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Fasilitas Program PATEN
Terlaksananya
PATEN di
kecamatan dalam
Kabupaten Aceh
Selatan
Terwujudnya
program PATEN
sesuai standar yang
berlaaku - 221.999.500 37.500.000 37.500.000 100,00 50.000.000 309.499.500 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 27 06 - Evaluasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong (LPPG)
Evaluasi LPPG Tesedianya LPPG 147.000.000,00 70.000.000 - - - 70.000.000 47,62
4 01 4 01 03 01 27 07 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Mukim dan Gampong
Darf qanun,
perbub,SK Keuchik,
mukim dan tuha
peut serta pelaku
acara
tersedianya draf
qanun dan
keuchk/mukim/tuha
peut gampong yang
defenitif
405.000.000,00 259.520.000 151.850.000 196.100.000 129,14 175.000.000 630.620.000 155,71
4 01 4 01 03 01 27 08 - Pendataan Personil, Pendanaan, Sarana dan
Prasarana Serta Dokumen (P3D)
Evaluasi P3D Tersedianya P3D - 41.600.000 - - 41.600.000 #DIV/0!
PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 28
4 01 4 01 03 01 28 02 - Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya
kegiatan
memeriahkan HUT
RI Ke-71
Penaikan dan
penurunan bendera
mera putih 5.864.099.000 4.966.342.000 828.938.000 1.407.518.000 169,80 1.000.000.000 7.373.860.000 125,75
4 01 4 01 03 01 28 03 - Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Daerah Terlaksananya
kegiatan
memeriahkan hari
jadi Aceh Selatan
ke -71
Adanya pertunjukan
kesenian
196.870.000 79.970.000 25.000.000 2.500.000 10,00 45.000.000 127.470.000 64,75
4 01 4 01 03 01 28 04 - Penyelenggaraan Hari Darmawanita/ PKK dan
Hari Ibu dan Anak
Terlaksananya
kegiatan Darma
wanita, PKK dan
Hari Ibu dan Anak
Terwujudnya
kegiatan Darma
wanita, PKK dan Hari
Ibu dan Anak
848.800.000 576.968.000 336.053.000 313.271.600 93,22 340.000.000 1.230.239.600 144,94
Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah Lancarnya
pelaksanaan tugas
Pemda
100.000.000
1 20 1 20 03 01 31
1 20 1 20 03 01 31 06 - Pemberdayaan Pesantren Terpadu Santri yang
berkualitas
Terciptanya lulusan
santri yang
berkualitas
5.994.327.600 4.228.308.464 - - 4.228.308.464 70,54
1 20 1 20 03 01 31 07 - Pemberdayaan Majelis Ta'lim Terciptaya honor
para pengasuh
majelis ta'lim
Terciptanya
kesejahteraan honor
para pengasuh
majelis ta'lim810.490.750 467.336.000 - - 467.336.000 57,66
1 20 1 20 03 01 31 08 - Pemberdayaan LPTQ/ MTQ Tingkat Daerah dan
Nasional
Tersedianya Qari/
Qariah
Adanya Qari/ Qariah
yang berprestasi 5.564.019.000 5.953.950.125 5.953.950.125 107,01
4 01 4 01 03 01 33
4 01 4 01 03 01 33 01 - Muzakarah, Rapat Kerja dan Musyawarah
Ulama/ Umara
Silaturahmi ulama,
umara dan
masyarakat
Peningkatan
ketauhidan - - 303.900.000 460.445.000 151,51 345.000.000 805.445.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 33 02 - Pembinaan Sumber Daya dalam Membangun
Akhlak dan Aqidah Islam
Silaturahmi ulama,
umara dan
masyarakat
Peningkatan
ketauhidan 1.407.810.000,00 467.802.000 - - - 467.802.000 33,23
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA SYARI'AT ISLAM
PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN DAERAH
PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA
Output Outcome
Target Renja SKPK
Tahun (2017)
Realisasi Renja SKPK
Tahun (2017)
Tingkat
Realisasi
(%)Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun 2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (2017)
KODE
Target Kinerja Capaian
Program (Renstra SKPK)
Tahun 2013-2018
1
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPK s/d tahun berjalan
3
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan ( Output)Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target Program dan
Kegiatan (Renja SKPK
tahun 2018)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
4 01 4 01 03 01 33 03 - Peningkatan Kualitas Ulama Silaturahmi ulama,
umara dan
masyarakat
Peningkatan
ketauhidan - - 62.437.000 66.559.000 0,00 75.000.000 141.559.000 #DIV/0!
4 01 4 01 03 01 33 04 - Pelaksanaan Haji, Umroh dan Ibadah Lainnya Peranan Pemkab
Aceh Selatan
dalam pelaksanaan
Rukun Islam
Lancarnya
pelaksanaan jamaah
haji 1.269.137.000,00 1.027.020.000 287.063.000 315.620.000 109,95 350.000.000 1.692.640.000 133,37
4 01 4 01 03 01 35
4 01 4 01 03 01 35 01 - Fasiltas Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Proses pelelangan
sudah elektronik
Aplikasi dan sistem
penunjang SPSE 1.429.692.600 575.245.000 313.450.000 293.250.000 93,56 300.000.000 1.168.495.000 81,73
4 01 4 01 03 01 35 02 - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Proses pelelangan
elektronik,
transparansi
Terlaksananya
kelancaran
administrasi
pengadaan barang/
jasa
954.225.000 609.654.650 117.980.000 134.280.000 113,82 250.000.000 993.934.650 104,16
4 01 4 01 03 01 41
4 01 4 01 03 01 41 03 - Sosialisasi, Peningkatan dan Penyaluran Raskin Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
penyaluran raskin
Terpantaunya
pelaksanaan
penyaluran raskin1.055.132.750 2.437.084.125 33.000.000 32.000.000 96,97 33.000.000 2.502.084.125 237,13
1 09 1 20 03 01 45
1 09 1 20 03 01 45 17 - Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Meningkatnya
pengetahuan
mengenai bidang
tugas
Tersedianya data
pnsd - 167.427.000 - - 167.427.000 #DIV/0!
128.341.938.764 113,36
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN ACEH SELATAN,
H. NASJUDDIN, SH, MM
180.327.504.131,00
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN FAKIR MISKIN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
PENGEMBANGAN IPTEK
NIP. 19641002 199403 1 002
JUMLAH 121,61 34.366.367.563 30.314.850.000 219.295.918.862 57.292.042.535
Pembina Utama Madya
Tapaktuan, Juli 2019
RENJA PERUBAHAN 2
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Untuk mengetahui capaian kinerja suatu instansi pemerintah, harus melalui
analisis Kinerja Pelayanan. Analisis kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Di Setdakab Aceh Selatan, indikator kinerja yang digunakan disesuaikan dengan
indikator kinerja yang disusun di Rencana Strategis (Renstra) Setdakab Aceh Selatan
2019-2023, yang ditentukan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPK kabupaten
Aceh Selatan, selain itu juga disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilakukan
selama masa lima tahun tersebut.
Indikator kinerja SKPK ini dianalisis untuk membandingkan antara target Renstra
mulai tahun 2019 hingga 2023 dengan realisasi capaian yang telah dilakukan pada tahun
2018, ditambah dengan proyeksi capaian kegiatan pada tahun 2019. Untuk lebih detilnya
penjelasan tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Setdakab Aceh Selatan.
Ada 31 Kinerja yang digunakan sesuai dengan Indikator Kinerja Pelayanan
Setdakab Aceh Selatan pada saat penyusunan Renja adalah sebagai berikut:
1. Jumlah kerja sama investasi
2. Peningkatan kinerja aparatur
3. Data batas wilayah antara kecamatan
4. Jumlah peraturan KDH yang dikeluarkan
5. Persentase peraturan KDH yang di tindak lanjuti
6. Bantuan hukum dan konsultasi hukum
7. Adanya standar operating prosedure (SOP) Pemerintah Daerah
8. Persentase SKPK yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu
9. Penyusunan LKPJ tepat waktu
10. Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati
11. Memperingati hari Besar Nasional dan Daerah
12. DESK PEMILUKADA
13. Menyusun LAKIP tepat waktu
14. Penyusunan LPPD tepat waktu
15. Standar Pelayanan Minimal
16. Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKH
RENJA PERUBAHAN 2
17. Meningkatnya kompetensi disiplin dan kesejahteraan aparatur
18. Menurunnya penyelewengan kebijakan dan KKN
19. Memperoleh opini WTP atas hasil audit BPK terhadap LKPD
20. Meningkatnya pelayanan publik
21. Produk hukum Pemda
22. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
23. Naskah pidato Bupati
24. Informasi Kegiatan Pemda
25. Jumlah surat kabar terbitan nasional
26. Penyelamatan dokumen dan arsip daerah
27. Tersedianya jaringan komunikasi Pemda
28. Tersedianya pengadaan lampu jalan
29. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
30. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
31. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan
Untuk lebih jelasnya rumusan dapat dilihat pada tabel T. C. 30 berikut ini.
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah kerja sama investasi 2 Keg 2 Keg 2 Keg 3 Keg - 3 Keg 3 Keg 2 Keg
2 Peningkatan kinerja aparatur 3 Keg 3 Keg 3 Keg 5 Keg 2 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg
3 Data batas wilayah antara kecamatan 5 Keg 4 Keg 1 Keg 3 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg 2 Keg
4Jumlah peraturan KDH yang dikeluarkan 20 Paket 20 Paket 20 Paket 100 Paket 105 Paket 20 Paket 20 Paket
50
Paket
5Persentase peraturan KDH yang di tindak lanjuti 20% 20% 80% 100% 100% 90% 100% 100%
6 Bantuan hukum dan konsultasi hukum 1 Keg 1 Keg 1 Keg 6 Keg 1 Keg 4 Keg 1 Keg 5 Keg
7 Adanya standar operating prosedure (SOP)
Pemerintah Daerah1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
8 Persentase SKPK yang menyusun laporan sesuai
ketentuan dan tepat waktu85% 95% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Penyusunan LKPJ tepat waktu 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
10 Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
11Memperingati hari Besar Nasional dan Daerah 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
12 DESK PEMILUKADA 1 Keg 1 Keg 1 Keg 0% 1 Keg 1 Keg 0% 0%
13 Menyusun LAKIP tepat waktu 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
14 Penyusunan LPPD tepat waktu 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Catatan
AnalisisIndikator
Tabel C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SETDAKAB ACEH SELATAN
No
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPK Realisasi Capaian Proyeksi
Halaman : 27
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Catatan
AnalisisIndikatorNo
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPK Realisasi Capaian Proyeksi
15 Standar Pelayanan Minimal 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
16 Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKH 2 Keg 2 Keg 5 Keg 6 Keg 3 Keg 5 Keg 5 Keg 5 Keg
17 Meningkatnya kompetensi disiplin dan kesejahteraan
aparatur3 Keg 3 Keg 3 Keg 7 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 5 Keg
18Menurunnya penyelewengan kebijakan dan KKN 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg
19 Memperoleh opini WTP atas hasil audit BPK
terhadap LKPD 1 Paket
20 Meningkatnya pelayanan publik 6 Keg 6 Keg 6 Keg 8 Keg 6 Keg 6 Keg 6 Keg 7 Keg
21Produk hukum Pemda 4 Keg 4 Keg
20
Produk 5 Keg 4 Keg 3 Keg 3 Keg 4 Keg
22 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 7 Keg 7 Keg 3 Keg 4 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg
23Naskah pidato Bupati 1 Keg 1 Keg
150
Naskah 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
24 Informasi Kegiatan Pemda 1 Keg 1 Keg 1 Keg 3 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg
25 Jumlah surat kabar terbitan nasional 5 Paket 5 Paket 4 Keg 1 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg 1 Keg
26 Penyelamatan dokumen dan arsip daerah - - 1 Keg 1 Keg - 1 Keg 1 Keg 1 Keg
27 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - - 1 Keg 1 Keg - - 1 Keg 1 Keg
28Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - - 2 Keg 2 Keg - - 1 Keg 2 Keg
Halaman : 27
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Catatan
AnalisisIndikatorNo
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPK Realisasi Capaian Proyeksi
29 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga
kerjaan - - 2 Keg 2 Keg - - 1 Keg 2 Keg
30Tersedianya jaringan komunikasi Pemda 4 Keg 4 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg
31 Tersedianya pengadaan lampu jalan 60 unit 75 unit 500 Unit 1 Keg 400 unit 600 unit 1 Keg 1 Keg
H. NASJUDDIN, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19641002 199403 1 002
Tapaktuan, Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN,
Halaman : 27
RENJA PERUBAHAN 2
2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan analisis kinerja pelayanan Setdakab Aceh Selatan yang telah
dibahas pada subbab sebelumnya, tingkat kinerja pelayanan SKPK sudah bsa dikatakan
baik karena perbandingan antara target kinerja dengan realisasi capaian kinerja hampir
sama hasilnya. Hal ini didapatkan dengan dibenahinya kemampuan Aparatur
pemerintahan dalam mengelola kegiatan, kedisplinan, serta tanggung jawab yang tinggi
untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan.
Namun bukan berarti tidak ada hambatan dan permasalahan yang dihadapi
didalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan di Setdakab Aceh
Selatan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi di Daerah Kabupaten Aceh Selatan
pada saat menjalankan program dan kegiatan yang ada, antara lain:
1. Masih terdapatnya tingkat kehadiran pegawai belum tepat waktu
2. Masih belum maksimalnya pelayanan aparatur pada masyarakat
3. Masih Belum memahami uraian tugas yang menduduki jabatan eselon suktrural
4. Birokrasi yang belum efektif
5. Masih Kurangnya pelatihan aparatur tentang bimtek
6. Masih Belum memahami uraian tugas bagi Karywan/i Setdakab
7. Masih terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pelatihan
bimtek.
8. Pendistribusian Alat-alat Tulis Kantor pada Bagian-bagian belum optimal.
9. Operasional kendaraan dinas roda empat / roda dua belum memadai
Permasalahan yang ada tersebut terus dibenahi, agar kinerja aparatur
pemerintahan yang ada di Setdakab Aceh ini semakin baik dan maksimal sehingga
segala program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya
dapat terlaksana dengan baiik, sehingga nantinya capaian program nasional juga akan
terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun
Anggaran 2019 memuat Program dan Kegiatan dengan mengedepankan Skala Prioritas
baik kegiatan rutin, kegiatan wajib maupun kegiatan pilihan. Program Kegiatan yang telah
dirancang sebelumnya di analisis sesuai dengan kebutuhan tiap bidang yang ada d
setdakab, sehingga dapat dilihat perbandingan antara program dan kegiatan pada
rancangan awal dengan kebutuhan tiap bidang akan kegiatan tersebut pada tahun 2019,
dapat dilihat pada Tabel T-C.31
1 3 5 6 9 11 12 13
- Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Tapaktuan - Tersedianya Jasa Surat- Menyurat 1 Tahun 852.500.000 - Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Tapaktuan - Tersedianya Jasa Surat- Menyurat 1 Tahun 717.000.000
-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr Daya Air &
ListrikTapaktuan -
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air &
listrik1 Tahun 794.807.569 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr Daya Air &
ListrikTapaktuan -
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air
& listrik1 Tahun 722.552.335
-Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan KantorTapaktuan -
Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan
kantor1 Tahun 71.500.000 -
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
KantorTapaktuan -
Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan
kantor1 Tahun 65.000.000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan - Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 281.094.000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan - Tersedianya jasa adm keuangan 1 Tahun 255.540.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor Tapaktuan - Tersedianya alat kebersihan kantor 1 Tahun 372.790.000 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Tapaktuan - Tersedianya alat kebersihan kantor 1 Tahun 338.900.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Tapaktuan - Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 414.150.000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tapaktuan - Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 376.500.000
-Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanTapaktuan - Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan 1 Tahun 344.300.000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tapaktuan - Tersedianya dokumen cetak dan penggandaan 1 Tahun 313.000.000
-Penyediaaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan kantorTapaktuan -
Tersedianya komponen listrik/ penerangan
bangunan kantor1 Tahun 150.150.000 -
Penyediaaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan kantorTapaktuan -
Tersedianya komponen listrik/ penerangan
bangunan kantor1 Tahun 136.500.000
-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganTapaktuan -
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan1 Tahun 135.850.000 -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undanganTapaktuan -
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan1 Tahun 123.500.000
- Penyediaan Makan-minum Tapaktuan - Tersedianya makan dan minum kantor 1 Tahun 1.120.724.000 - Penyediaan Makan-minum Tapaktuan - Tersedianya makan dan minum kantor 1 Tahun 1.018.840.000
-Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar
daerahTapaktuan -
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi &
konsultasi ke luar daerah1 Tahun 5.039.680.360 -
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar
daerahTapaktuan -
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi &
konsultasi ke luar daerah1 Tahun 4.581.527.600
-Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam
daerahAceh Selatan - Terlaksananya konsultasi dalam daerah 1 Tahun 995.500.000 -
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam
daerahAceh Selatan - Terlaksananya konsultasi dalam daerah 1 Tahun 905.000.000
-Penyediaan Penunjang Tugas Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan SekdaAceh Selatan -
KDH, WKDH dan sekda pelayanan administrasi
perkantoran1 Tahun 532.400.000 -
Penyediaan Penunjang Tugas Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan SekdaAceh Selatan -
KDH, WKDH dan sekda pelayanan
administrasi perkantoran1 Tahun 484.000.000
-Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-Rapat
KDH/WKDH dan SekdaAceh Selatan -
Aparatur dan Stakeholder koordinasi kedinasaan
KDH/WKDH dan sekda1 Tahun 665.500.000 -
Penyediaan Jasa Penunjang Rapat-Rapat
KDH/WKDH dan SekdaAceh Selatan -
Aparatur dan Stakeholder koordinasi
kedinasaan KDH/WKDH dan sekda1 Tahun 605.000.000
- Pembangunan gedung kantor Aceh Selatan -
Terbangunnya kantor camat Trumon Tengah,kantor
camat meukek, Gedung Pertemuan Kec. Pasie
Raja,Gedung Pertemuan Kec. Trumon Timur, Gedung
pertemuan 11 Gampong, dan Asrama Mahasiswa
16 Unit 1.232.000.000 - Pembangunan gedung kantor Aceh Selatan -
Terbangunnya kantor camat Trumon Tengah,kantor
camat meukek, Gedung Pertemuan Kec. Pasie
Raja,Gedung Pertemuan Kec. Trumon Timur,
Gedung pertemuan 11 Gampong, dan Asrama
Mahasiswa
16 Unit 8.000.000.000
- Pembangunan Rumah Dinas Aceh Selatan -Terbangunnya Rumah Dinas Camat Kota
Bahagia, pagar Rumah Dinas Camat Kota
Bahagia dan pagar Rumah Dinas Camat
3 Unit 250.000.000 - Pembangunan Rumah Dinas Aceh Selatan -Terbangunnya Rumah Dinas Camat Kota
Bahagia, pagar Rumah Dinas Camat Kota
Bahagia dan pagar Rumah Dinas Camat
3 Unit 2.500.000.000
-Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/
dinasTapaktuan -
Tersedianya gordin rumah dinas sekda,
pendopo Bupati dan Wakil Bupati3 Set 1.100.000.000 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Tapaktuan -
Tersedianya gordin rumah dinas sekda,
pendopo Bupati dan Wakil Bupati3 Set 319.000.000
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tapaktuan - Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3Unit 275.000.000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tapaktuan - Tersedianya perlengkapan gedung kantor 3Unit 155.815.000
- Pengadaan peralatan gedung/ kantor Tapaktuan - Tersedianya peralatan gedung/ kantor 39 Unit 627.000.000 - Pengadaan peralatan gedung/ kantor Tapaktuan - Tersedianya peralatan gedung/ kantor 39 Unit 881.471.600
- Pengadaan Meubelair Aceh Selatan - Tersedianya Kursi Tamu (Sofa) 1 Set - Pengadaan Meubelair Aceh Selatan - Tersedianya Kursi Tamu (Sofa) 1 Set 150.000.000
- Pengadaan Alat-Alat Listrik Rumah Jabatan Tapaktuan - Tersedianya Alat-Alat Listrik Rumah Jabatan 1 Tahun 152.900.000 - Pengadaan Alat-Alat Listrik Rumah Jabatan Tapaktuan - Tersedianya Alat-Alat Listrik Rumah Jabatan 1 Tahun 139.000.000
- Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Tapaktuan - Terpeliharanya rumah jabatan 1 Tahun 755.700.000 - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan Tapaktuan - Terpeliharanya rumah jabatan 1 Tahun 687.000.000
- Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Tapaktuan - Terpeliharanya rumah dinas 1 Tahun 264.275.000 - Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Tapaktuan - Terpeliharanya rumah dinas 1 Tahun 240.250.000
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tapaktuan - Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 192.804.057 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tapaktuan - Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 175.276.415
- Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Tapaktuan - Terpeliharanya mobil jabatan 1 Tahun 365.420.000 - Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Tapaktuan - Terpeliharanya mobil jabatan 1 Tahun 332.200.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional
Tapaktuan - Terpelihara dan Terawatnya Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Tahun 1.210.000.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional
Tapaktuan - Terpelihara dan Terawatnya Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Tahun 1.100.000.000
- Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Tapaktuan - Terbangunnya Pendopo yang baru 1 Paket 412.500.000 - Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan Tapaktuan - Terbangunnya Pendopo yang baru 1 Paket 27.984.000.000
- Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Tapaktuan - Terehabnya Rumah Dinas Camat Kluet Utara,
Camat Bakongan Timur dan Labuhan Haji
3 Unit 352.000.000 - Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas Tapaktuan - Terehabnya Rumah Dinas Camat Kluet Utara,
Camat Bakongan Timur dan Labuhan Haji
3 Unit 320.000.000
- Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Tapaktuan - Terehabnya Pos Jaga Kantor Bupati dan
Gedung pertemuan Kec. Labuhan Haji Timur
2 Unit 550.000.000 - Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Tapaktuan - Terehabnya Pos Jaga Kantor Bupati dan
Gedung pertemuan Kec. Labuhan Haji Timur
2 Unit 850.000.000
-Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/
operasionalTapaktuan Terehabnya kendaraan dinas roda 2 1 Tahun 93.500.000 -
Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/
operasionalTapaktuan - Terehabnya kendaraan dinas roda 2 1 Tahun 85.000.000
RANCANGAN AWAL RKPK HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPK TAHUN 2019
SETDAKAB ACEH SELATAN
SKPK. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Catatan
PentingNo. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)2 4 8 10
PELAYANAN ADM PERKANTORAN PELAYANAN ADM PERKANTORAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 3 5 6 9 11 12 13
RANCANGAN AWAL RKPK HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan
PentingNo. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)2 4 8 10
- Pengadaan pakaian beserta kelengkapannya Tapaktuan - Tersedianya pakaian pimpinan daerah 2 Orang 49.500.000 - Pengadaan pakaian beserta kelengkapannya Tapaktuan - Tersedianya pakaian pimpinan daerah 2 Orang 45.000.000
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tapaktuan - Tersedianya pakaian olahraga 1 Tahun 140.000.000 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tapaktuan Tersedianya pakaian olahraga 1 Tahun 102.000.000
-Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin
AparaturTapaktuan -
Meningkatnya pengetahuan aparatur mengenai
bidang tugas1 Tahun 112.200.000 - Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur Tapaktuan -
Meningkatnya pengetahuan aparatur
mengenai bidang tugas1 Tahun 184.272.000
-Pengurusan SK Pensiun Pegawai Negeri
SipilTapaktuan -
Tersedianya administrasi usulan pangkat dan
pensiun aparatur1 Tahun 120.000.000 - Pengurusan SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil Tapaktuan -
Tersedianya administrasi usulan pangkat dan
pensiun aparatur1 Tahun 139.898.000
-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undanganAceh Selatan
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan
pegawai1 Tahun 66.000.000 -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undanganAceh Selatan
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan
pegawai1 Tahun 50.000.000
-Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)Tapaktuan -
Tersusunnya LKPJ Bupati Aceh Selatan Tahun
20171 Lap 110.000.000 -
Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)Tapaktuan -
Tersusunnya LKPJ Bupati Aceh Selatan
Tahun 20171 Lap 139.600.000
-Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan LPOTDATapaktuan Tersusunya LPPD dan LPOTDA Tahun 2017 2 Lap 110.000.000 -
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan LPOTDATapaktuan - Tersusunya LPPD dan LPOTDA Tahun 2017 2 Lap 133.700.000
- Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tapaktuan Tersusunnya laporan SPM 2 Lap 71.489.000 - Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tapaktuan Tersusunnya laporan SPM 2 Lap 35.000.000
-Bimtek Penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun
2018Tapaktuan Terlaksananya Laporan LPPD dan LKPJ 1 Tahun 100.000.000 -
Bimtek Penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun
2018Tapaktuan Terlaksananya Laporan LPPD dan LKPJ 1 Tahun 98.000.000
- Bimtek SIRUP Tapaktuan -Adanya pengembangan sistem informasi
rencana umum pengadaan1 Tahun 55.000.000 - Bimtek SIRUP Tapaktuan -
Adanya pengembangan sistem informasi rencana
umum pengadaan 1 Tahun 50.000.000
- Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Tapaktuan -adanya pelatihan dan informasi serta
pemahaman tentang barang dan jasa1 Tahun 220.000.000 - Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Tapaktuan -
adanya pelatihan dan informasi serta pemahaman
tentang barang dan jasa 1 Tahun 200.000.000
- Bimtek SPSE versi 4.2 Tapaktuan -Adanya pelatihan dan informasi serta
pemahaman tentang SPSE 4.21 Tahun 60.500.000 - Bimtek SPSE versi 4.2 Tapaktuan -
Adanya pelatihan dan informasi serta pemahaman
tentang SPSE 4.2 1 Tahun 55.000.000
Penyusunan Evaluasi Analisis Jabatan TapaktuanTersusunnya evaluasi analisis jabatan
Kabupaten Aceh Selatan1 Dok 350.000.000 Penyusunan Evaluasi Analisis Jabatan Tapaktuan
Tersusunnya evaluasi analisis jabatan Kabupaten
Aceh Selatan 1 Dok 350.000.000
-
Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional
Pemerintah Kabupaten Aceh SelatanTapaktuan - Tersusunnya laporan SP4N 2 Dok 220.025.190 -
Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional Pemerintah
Kabupaten Aceh SelatanTapaktuan - Tersusunnya laporan SP4N 2 Dok 200.022.900
-
Penyusunan Analisis Jabatan Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat
Daerah Kab. Aceh Selatan
Tapaktuan -Tersusunnya analisis jabatan UPTD pada OPD
Kab. Aceh Selatan1 Tahun 255.459.600 -
Penyusunan Analisis Jabatan Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat
Daerah Kab. Aceh Selatan
Tapaktuan -Tersusunnya analisis jabatan UPTD pada OPD
Kab. Aceh Selatan1 Tahun 255.459.600
- Penyusunan Standar Pelayanan Tapaktuan -Tersusunnya Standar Pelayanan Kabupaten
Aceh Selatan1 Tahun 80.432.000 - Penyusunan Standar Pelayanan Tapaktuan -
Tersusunnya Standar Pelayanan Kabupaten
Aceh Selatan1 Tahun 80.432.000
-
Penyusunan Analisis Beban Kerja pada
Organisasi Perangkat Daerah Kab. Aceh
Selatan
TapaktuanTersusunnya analisis Beban kerja pada OPD
Kab. Aceh Selatan1 Dok 250.000.000 -
Penyusunan Analisis Beban Kerja pada
Organisasi Perangkat Daerah Kab. Aceh
Selatan
TapaktuanTersusunnya analisis Beban kerja pada OPD
Kab. Aceh Selatan1 Dok 250.000.000
- Penyusunan Road Map Kab. Aceh Selatan Tapaktuan Tersusunnya Road Map Kab. Aceh Selatan 1 Dok 400.000.000 - Penyusunan Road Map Kab. Aceh Selatan Tapaktuan Tersusunnya Road Map Kab. Aceh Selatan 1 Dok 400.000.000
- Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Tapaktuan Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dok 50.000.000 - Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Tapaktuan Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dok 50.000.000
-Penyusunan Tata Naskah Dinas Kab. Aceh
SelatanTapaktuan
Tersusunnya Tata Naskah Dinas Kab. Aceh
Selatan1 Dok 90.000.000 -
Penyusunan Tata Naskah Dinas Kab. Aceh
SelatanTapaktuan
Tersusunnya Tata Naskah Dinas Kab. Aceh
Selatan1 Dok 90.000.000
-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTapaktuan - Tersedianya data program pembangunan 1 Tahun 165.000.000 -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTapaktuan - Tersedianya data program pembangunan 1 Tahun 150.000.000
-Penyusunan Laporan Tim Evaluasi
Pengawasan Realisasi Anggaran(TEPRA)Tapaktuan - Tersusunnya Laporan TEPRA 1 Tahun 80.000.000 -
Penyusunan Laporan Tim Evaluasi Pengawasan
Realisasi Anggaran(TEPRA)Tapaktuan Tersusunnya Laporan TEPRA 1 Tahun 100.000.000
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
1 3 5 6 9 11 12 13
RANCANGAN AWAL RKPK HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan
PentingNo. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)2 4 8 10
- Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah Aceh Selatan -Tersedianya Monitoring Evaluasi Pembangunan
Daerah1 Tahun 100.000.000 - Monitoring Evaluasi Pembangunan Daerah Aceh Selatan -
Tersedianya Monitoring Evaluasi
Pembangunan Daerah1 Tahun 150.000.000
-Penyelesaian Permasalahan Gangguan
TrantibumAceh Selatan -
Terselesaikannya permasalahan trantibum di
masyarakat1 Tahun 100.000.000 -
Penyelesaian Permasalahan Gangguan
TrantibumAceh Selatan -
Terselesaikannya permasalahan trantibum di
masyarakat1 Tahun 100.000.000
-
Penyusunan Laporan Pemberdayaan
Masyarakat, Ketenaga kerjaan dan Tantribum
Linmas
Aceh Selatan -Tersedianya data pemberdayaan masyarakat,
ketenaga kerjaan dan trantibum linmas1 Tahun 50.000.000 -
Penyusunan Laporan Pemberdayaan
Masyarakat, Ketenaga kerjaan dan Tantribum
Linmas
Aceh Selatan -Tersedianya data pemberdayaan masyarakat,
ketenaga kerjaan dan trantibum linmas1 Tahun 50.000.000
-
-Pembinaan Lembaga dan Organisasi
MasyarakatAceh Selatan -
Terciptanya kemandirian organisasi masyarakat
gampong1 Tahun 330.000.000 -
Pembinaan Lembaga dan Organisasi
MasyarakatAceh Selatan -
Terciptanya kemandirian organisasi
masyarakat gampong1 Tahun 300.000.000
- Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Aceh Selatan - Terciptanya masyarakat yang aman 1 Tahun 110.000.000 - Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Aceh Selatan - Terciptanya masyarakat yang aman 1 Tahun 50.000.000
-Koordinasi dan Evaluasi Pengendali Inflasi
Daerah Kabupaten Aceh SelatanAceh Selatan - Terlaksananya pemantauan inflasi derah 99% 33.000.000 -
Koordinasi dan Evaluasi Pengendali Inflasi
Daerah Kabupaten Aceh SelatanAceh Selatan - Terlaksananya pemantauan inflasi derah 99% 30.000.000
- Penyelenggaraan Pameran InvestasiDalam Prov dan
Luar Prov Aceh-
Terlaksananya kebijakan pembangunan
investasi99% 33.000.000 - Penyelenggaraan Pameran Investasi
Dalam Prov
dan Luar Prov
Aceh
-Terlaksananya kebijakan pembangunan
investasi99% 150.000.000
-Penataan penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan TanahAceh Selatan -
Tersedianya tata batas yang pasti serta
terselenggaranya penegasan batas daerah1 Paket 55.000.000 -
Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan TanahAceh Selatan -
Tersedianya tata batas yang pasti serta
terselenggaranya penegasan batas daerah1 Paket 110.000.000
-Penataan, Penentuan/ Penataan Batas
WilayahAceh Selatan - Terlaksananya pengawasan terhadap PPAT 1 Paket 71.500.000 - Penataan, Penentuan/ Penataan Batas Wilayah Aceh Selatan - Terlaksananya pengawasan terhadap PPAT 1 Paket 100.000.000
-
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/ Departemen/ LembagaPemerintah
Non Departemen/ Luar Negeri
Tapaktuan - Terjalinnya kerjasama antar pemerintah 1 Tahun 907.500.000 -
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/
Departemen/ LembagaPemerintah Non
Departemen/ Luar Negeri
Tapaktuan - Terjalinnya kerjasama antar pemerintah 1 Tahun 825.000.000
- Rapat koordinasi unsur muspida Aceh SelatanTerlaksananya Rapat Koordinasi Bersama
Unsur Muspida/ FORKOPIMDA1 Tahun 100.000.000 - Rapat koordinasi unsur muspida Aceh Selatan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Bersama
Unsur Muspida/ FORKOPIMDA1 Tahun 80.000.000
-Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/
Wakil Kepala DaerahTapaktuan - Terserapnya aspirasi stakeholder pembangunan 1 Tahun 176.000.000 -
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala DaerahTapaktuan -
Terserapnya aspirasi stakeholder
pembangunan1 Tahun 160.000.000
-Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah LainnyaTapaktuan - Adanya kerjasama 1 Tahun 1.870.000.000 -
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah LainnyaTapaktuan - Adanya kerjasama 1 Tahun 1.700.000.000
-Penyediaan Sandang/ Pangan (Logistik)
Rumah JabatanTapaktuan - Tersedianya logistik rumah jabatan 1 Tahun 1.485.000.000 -
Penyediaan Sandang/ Pangan (Logistik) Rumah
JabatanTapaktuan - Tersedianya logistik rumah jabatan 1 Tahun 1.350.000.000
-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
air dan listrik Rumah JabatanTapaktuan -
Adanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan
listrik Rumah Jabatan1 Tahun 262.214.480 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik Rumah JabatanTapaktuan -
Adanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air
dan listrik Rumah Jabatan1 Tahun 238.376.800
-Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip
DaerahTapaktuan - Terdata dan tertata arsip daerah 100% 748.000.000 -
Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip
DaerahTapaktuan - Terdata dan tertata arsip daerah 100% 660.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN LINGKUNGAN DI MASYARAKAT
PENINGKATAN EVALUASI DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
PENATAAN PENGUASAAN, KEPEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
PENATAAN PENGUASAAN, KEPEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ ARSIP DAERAH
PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ ARSIP DAERAH
1 3 5 6 9 11 12 13
RANCANGAN AWAL RKPK HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan
PentingNo. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)2 4 8 10
-Penyediaan Instalasi/ Jaringan dan Rekening
Listrik Lampu JalanTapaktuan - Terbayarnya rekening lampu jalan 10 Bulan 7.040.000.000 -
Penyediaan Instalasi/ Jaringan dan Rekening
Listrik Lampu JalanTapaktuan - Terbayarnya rekening lampu jalan 10 Bulan 6.400.000.000
-Pengadaan Lampu Jalan Nasional/ Daerah/
Desa dan GampongTapaktuan - Tersedianya lampu penerangan jalan umum 1 Paket 3.333.000.000 -
Pengadaan Lampu Jalan Nasional/ Daerah/
Desa dan GampongTapaktuan - Tersedianya lampu penerangan jalan umum 1 Paket 600.000.000
-Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lampu Jalan
Nasional/ Daerah/ Desa dan GampongTapaktuan - Terpeliharanya lampu jalan di 3 rayon 1 Paket 275.000.000 -
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lampu Jalan
Nasional/ Daerah/ Desa dan GampongTapaktuan - Terpeliharanya lampu jalan di 3 rayon 1 Paket 950.000.000
-Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber
ArsipTapaktuan - Peningkatan kualitas pelayanan informasi
150 Kali
pidato bupati1.034.000.000 -
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber
ArsipTapaktuan - Peningkatan kualitas pelayanan informasi
150 Kali
pidato
bupati
940.000.000
- Penyusunan Protekoler Pemda Tapaktuan -Terlaksananya Protekoler acara seremonial
pemda
150 kali
acara pemda107.800.000 - Penyusunan Protekoler Pemda Tapaktuan -
Terlaksananya Protekoler acara seremonial
pemda
150 kali
acara
pemda
98.000.000
-Peningkatan Jalinan Harmonisasi Pemerintah
Daerah dengan Media MassaTapaktuan -
Terlaksananya capaian informasi pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dengan media massa
50 buah iklan
dan 120 kali
jasa media
massa
605.000.000 -Peeningkatan Jalinan Harmonisasi Pemerintah
Daerah dengan Media MassaTapaktuan -
Terlaksananya capaian informasi
pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan media massa
50 buah
iklan dan
120 kali
jasa media
massa
550.000.000
-Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang
Kakilima dan AsonganAceh Selatan - Terwujudnya tata pasar yang tertib dan teratur 1 Tahun 55.000.000 -
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang
Kakilima dan AsonganAceh Selatan - Terwujudnya tata pasar yang tertib dan teratur 1 Tahun 100.000.000
- Pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok Aceh Selatan - Kemajuan ekonomi dan menstabilkan harga 99% 132.000.000 - Pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok Aceh Selatan - Kemajuan ekonomi dan menstabilkan harga 99% 120.000.000
-Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara
BerkalaAceh Selatan -
Terlaksananya pengawasan perusahaan milik
daerah99% 44.000.000 -
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara
BerkalaAceh Selatan -
Terlaksananya pengawasan perusahaan milik
daerah99% 40.000.000
-Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Aceh Selatan Tahun 2018Aceh Selatan -
Terlaksananya pemantauan penyuksesan
pilkada aceh selatan1 Keg 192.500.000 - Desk Pemilihan Legislatif Aceh Selatan -
Terlaksananya pemantauan penyuksesan
pemilihan anggota legislatif1 Keg 175.000.000
-Peninjauan Persiapan Menjelang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Bupati dan Wakil Bupati
Aceh Selatan - Terlaksananya Pilkada yang lancar dan damai 1 Keg 220.000.000 - Desk Pemilihan Presiden Republik Indonesia Aceh Selatan -Terlaksananya pemantauan penyuksesan
pemilihan presiden RI1 Keg 200.000.000
-Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDHTapaktuan - Terkendalinya kebijakan daerah
Kep. Bupati,
MOU82.500.000 -
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDHTapaktuan - Terkendalinya kebijakan daerah
Kep.
Bupati,
MOU
75.000.000
- Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Tapaktuan -Penyelesaian sengketa di dalam dan luar
pengadilan
Kasus &
sengketa110.000.000 - Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Tapaktuan -
Penyelesaian sengketa di dalam dan luar
pengadilan
Kasus &
sengketa100.000.000
- Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Tapaktuan -Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan
RANHAM di daerahRANHAM 22.000.000 - Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Tapaktuan -
Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan
RANHAM di daerahRANHAM 20.000.000
- Penyusunan LAKIP Tapaktuan - Tersusunnya LAKIP Dinas Pariwisata Kabas 1 Dok 87.083.700 - Penyusunan LAKIP Tapaktuan - Tersusunnya LAKIP Dinas Pariwisata Kabas 1 Dok 79.167.000
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN
ASONGAN
PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN
ASONGAN
PENINGKATAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
INFORMASI PERDAGANGAN
PENINGKATAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
INFORMASI PERDAGANGAN
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 3 5 6 9 11 12 13
RANCANGAN AWAL RKPK HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan
PentingNo. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)2 4 8 10
-Penyusunan Rencana Kerja Rancangan
Perundang-UndanganTapaktuan - Tersedianya produk hukum daerah
Qanun,
Perbub&
Kep. Bupati
165.000.000 -Penyusunan Rencana Kerja Rancangan
Perundang-UndanganTapaktuan - Tersedianya produk hukum daerah
Qanun,
Perbub&
Kep. Bupati
150.000.000
-Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
UndanganTapaktuan -
Terbentuknya instrumen perencanaan
pembentukan qanun-qanunProleg 49.500.000 -
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-
UndanganTapaktuan -
Terbentuknya instrumen perencanaan
pembentukan qanun-qanunProleg 45.000.000
-Fasilitasi/ Sosialisasi Peraturan Perundang-
UndanganTapaktuan -
Terciptanya pemahaman terhadap produk
hukum baru bagi PNSPNSD 50.000.000 -
Fasilitasi/ Sosialisasi Peraturan Perundang-
UndanganTapaktuan -
Terciptanya pemahaman terhadap produk
hukum baru bagi PNSPNSD 50.000.000
- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan -Tersedianya dokumentasi dan informasi produk
hukum
LD, BD&
Peraturan
lainnya
66.000.000 - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Tapaktuan -Tersedianya dokumentasi dan informasi
produk hukum
LD, BD&
Peraturan
lainnya
60.000.000
-
Kajian Peraturan Perundang-Undangan
Daerah Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan
Keserasian Antar Peraturan Perundang-
Undangan
Aceh Selatan -Terbentuknya UPTD dan UPTB Perangkat
DaerahPerbub 440.000.000 -
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang
Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar
Peraturan Perundang-Undangan
Aceh Selatan -Terbentuknya UPTD dan UPTB Perangkat
DaerahPerbub 400.000.000
-Percepatan Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi Antar DaerahAceh Selatan - Adanya tugu batas wilayah kabupaten 1 Tahun 1.650.000.000 -
Pendampingan Pembuatan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan GampongAceh Selatan -
Pendampingan Pembuatan LPPG dan
Evaluasi Gampong1 Tahun 75.000.000
-Percepatan Penyelesaian Tapal Batas
Wilayah Administrasi Antar KecamatanAceh Selatan - Adanya tugu batas wilayah antar kecamatan 1 Tahun 550.000.000 -
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Mukim dan GampongAceh Selatan -
Laporan Penyelesaian Permasalahan di
Pemerinthan Mukim dan Gampong1 Tahun 165.000.000
-Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Fasilitas Program PATENAceh Selatan - Terwujudnya program PATEN 1 paket 55.000.000 -
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Fasilitas Program PATENAceh Selatan - Terwujudnya program PATEN 1 paket 40.000.000
-Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Mukim dan GampongAceh Selatan -
Tersedianya qanun dan Keuchik/Mukim/Tuha
Peut Gampong yang defenitif1 paket 192.500.000 -
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Mukim dan GampongAceh Selatan -
Tersedianya qanun dan Keuchik/Mukim/Tuha
Peut Gampong yang defenitif1 paket 50.000.000
- Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Aceh Selatan - Terselenggaranya Hari-Hari Besar Nasional 1 Keg 1.100.000.000 - Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Aceh Selatan - Terselenggaranya Hari-Hari Besar Nasional 1 Keg 1.500.000.000
- Peringatan Hari-Hari Besar Daerah Aceh Selatan - Terselenggarannya Hari-Hari Besar Daerah 1 Keg 49.500.000 - Peringatan Hari-Hari Besar Daerah Aceh Selatan - Terselenggarannya Hari-Hari Besar Daerah 1 Keg 50.000.000
-Penyelenggaraan Hari Dharma Wanita/ PKK
dan Hari Ibu dan AnakTapaktuan - Terselenggaranya hari DWP, ibu dan anak 1 Paket 220.000.000 -
Penyelenggaraan Hari Dharma Wanita/ PKK dan
Hari Ibu dan AnakTapaktuan - Terselenggaranya hari DWP, ibu dan anak 1 Paket 200.000.000
-Muzakarah, Rapat Kerja dan Musyawarah
Ulama/ UmaraTapaktuan -
Terlaksananya peringatan Hari Besar Islam
sesuai dengan Syari'at1 Tahun 379.500.000 -
Muzakarah, Rapat Kerja dan Musyawarah
Ulama/ UmaraTapaktuan -
Terlaksananya peringatan Hari Besar Islam
sesuai dengan Syari'at1 Tahun 500.000.000
-Pelaksanaan Haji, Umroh dan Ibadah
LainnyaTapaktuan - Tercapainya haji yang mabrur 1 Tahun 385.000.000 - Pelaksanaan Haji, Umroh dan Ibadah Lainnya Tapaktuan - Tercapainya haji yang mabrur 1 Tahun 420.000.000
- Pemberdayaan Majelis Taklim Aceh Selatan -Terbinanya 750 Org jamaah majelis taklim di 18
Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan1 Tahun 250.000.000 - Pemberdayaan Majelis Taklim Aceh Selatan -
Terbinanya 750 Org jamaah majelis taklim di
18 Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh
Selatan
1 Tahun 300.000.000
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
PENATAAN DAERAH OTONOMI DAERAH/
BARUPENATAAN DAERAH OTONOMI DAERAH/ BARU
PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR
KEAGAMAAN, NASIONAL DAN DAERAH
PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR
KEAGAMAAN, NASIONAL DAN DAERAH
PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN
ULAMA
PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN
ULAMA
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA SYARIA'T ISLAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA SYARIA'T ISLAM
1 3 5 6 9 11 12 13
RANCANGAN AWAL RKPK HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Catatan
PentingNo. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(Rp)2 4 8 10
-Kegiata Pelayanan Pengadaan Secara
ElektronikAceh Selatan -
Aplikasi dan sistem penunjang LPSE yang
dikelola oleh SPSE Kabupaten Aceh Selatan1 Tahun 363.000.000 -
Kegiata Pelayanan Pengadaan Secara
ElektronikAceh Selatan -
Aplikasi dan sistem penunjang LPSE yang
dikelola oleh SPSE Kabupaten Aceh Selatan1 Tahun 330.000.000
-Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/
JasaAceh Selatan -
Terlaksananya kelancaran administrasi
pengadaan barang/ jasa1 Tahun 302.500.000 - Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Aceh Selatan -
Terlaksananya kelancaran administrasi
pengadaan barang/ jasa1 Tahun 275.000.000
-Pengendalian dan Evaluasi Percepatan
Pelelangan Barang dan JasaAceh Selatan -
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
pengadaan Barang dan Jasa1 Tahun 65.000.000 -
Pengendalian dan Evaluasi Percepatan
Pelelangan Barang dan JasaAceh Selatan -
Terlaksananya monitoring dan evaluasi
pengadaan Barang dan Jasa1 Tahun 62.260.000
78.893.061.250
Tapaktuan, Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
PENGEMBANGAN IPTEK PENGEMBANGAN IPTEK
48.863.248.956
KABUPATEN ACEH SELATAN,
H. NASJUDDIN, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19641002 199403 1 002
RENJA PERUBAHAN 2
BAB III
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Kebijakan Nasional dan proriatas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan
fungsi SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, yang dibentuk berdasarkan Qanun
Nomor 4 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok ;
1. Penyediaan fasilitas perkantoran yang memadai
2. Adanya koordinasi kerja sama Pembangunan Daerah.
3. Peningkatran Efeksifitas pelayanan Pemerintah
4. Menciptakan Peraturan Perundang-undangan dan Qanun Daerah.
5. Peningkatan kerja sama Daerah dan Media Massa
6. Peningkatan Akuntabiltas Penyelenggaran Pemerintahan.
7. Peningkatan Sumber Daya Aparatur
8. Peningkatan pembinaan aparatur PNS.
9. Menciptakan Tertib Data Naskah Dinas.
10. Menciptakan Kesejahteraan PNS
11. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
12. Terciptanya pelayanan yang prima
13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14. Peningkatan badan usaha dan investasi
15. Terwujudnya adat istiadat.
16. Penyediaan Data-data Pemda
17. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
18. Tersedianya sarana kelistrikan.
19. Terlaksananya Pilkada/Pilleg
20. Tersedianya Informasi Daerah.
21. Tersedianya data batas antar gampong, kecamatan dan Kabupaten
22. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
23. Peningkatan Informasi Pelayanan Publik.
24. Tersedianya Data Realisasi Pembangunan Kabupaten.
RENJA PERUBAHAN 2
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.
Adapun Telaahan kedisiplinan nasional terhadap tugas pokok dan Fungsi SKPD Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Selatan Sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengamalan syariat islam
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan acuan percepatan pembangunan daerah
perbatasan dan terisolir.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi hukum
6. Meningkatkan hubungan sinergi antara pemda, pers dan masyarakat
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah
8. Meningkatkan Kesempurnaan/kesederhanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemda
dalam rangka mewujudkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di daerah
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian
10. Meningkatkan kualitas pelayanan tata usaha Setda/Pimpinan.
11. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah tangga pimpinan.
12. Meningkatkan kualitas pelayanan kehumasan dan protokoler
13. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan adat istiadat dan kebudayaan
14. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perundang undangan daerah
15. Meningkatkan kesadaran hukum aparat pemerintah dan masyarakat
16. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap aparatur pemda dan masyarakat
17. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan daerah
18. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
19. Mewujudkan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan kesejahteraan
sosial.
20. Meningkatkan pelembagaan Sistem LAKIP guna mewujudkan akuntabilitas kinerja kinerja
instansi Pemerintahan
21. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan
22. Meningkatkan koordinasi tentang pembangunan daerah
23. Meningkatkan koordinasi pembinaan/pengembangan kelembagaan usaha perekonomian
daerah
RENJA PERUBAHAN 2
24. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat Pemda guna mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan kepemerintahan yang baik
25. Meningkatkan jaringan informasi kepada dan dari masyarakat
26. Meningkatkan daya saing dan kemampuan PKMK dalam memanfaatkan kemampuan dan
potensi daya lokal.
27. Meningkatkan penataan administrasi keuangan serta pengelolaan dan inventarisasi aset
sekretariat daerah
28. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan
29. Meningkatkan keserasian dan keterpaduan penyelenggara pemerintahan
30. Meningkatkan penataan administrasi batas daerah
31. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa/kasus pertanahan
32. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
33. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Otonomi khusus.
34. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik
35. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah
36. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan, mukim
dan gampong.
37. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha perekonomian
daerah
38. Mengembangkan sarana perekonomian bidang keuangan dan industri dan perdagangan
39. Menumbuh kembangkan iklim dunia usaha dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat
40. Meningkatkan daya guna barang Sekretariat Daerah
41. Meningkatkan keterpaduan pemeliharaan barang unit kerja
42. Meningkatkan kualitas perencanaan kepegawaian
3.3. Program Kegiatan
Adapun Program kegiatan rencana kerja Perubahan SKPD Setketariat Kabupaten Aceh
Selatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
3.3.1 Bagian Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Adapun program Pelaksanaan kegiatan pelayanan bagian pemerintahan sebagai berikut:
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfataan Tanah
2. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
RENJA PERUBAHAN 2
3. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan LPOTDA
4. Penataan,penentuan/penataan batas wilayah
5. Pembinaan dan monitoring Evaluasi serta pengawasan Pilchiksung tahun 2019
6. Desk Pemilihan Umum
7. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Program PATEN
8. Pendampingan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG)
9. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong
10. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Gampong Tingkat Kabupaten
11. Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional
12. Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah
3.3.2 Bagian Hukum
Adapun program Pelaksanaan kegiatan pelayanan bagian Hukum sebagai berikut:
1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
2. Bantuan hukum dan konsultasi hukum
3. Pelaksanaan Rencana Aksi HAM
4. Pelaksanaan Pembentukan Keluarga Sadar Hukum
5. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
6. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
7. Publikasi peraturan perundang-undangan
3.3.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :
1. Muzakarah, Rapat Kerja dan Musyawarah Ulama/ Umara
2. Pelaksanaan Haji, Umroh dan Ibadah Lainnya
3. Verifikasi dan Fasilidasi data Penerima Bantuan Soial
3.3.4 Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum
Linmas adalah sebagai berikut :
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
RENJA PERUBAHAN 2
3.3.5 Bagian Perekonomian Dan SDA
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada Bagian Perekonomian Dan SDA adalah sebagai
berikut :
1. Penyelenggaraan Pameran Investasi
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat
3.3.6 Bagian Pembangunan
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Administrasi Pembangunan sebagai berikut :
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Aggaran
3 Monitoring Evaluasi Pembangunan Kabupaten
4 Percepatan Pemangunan Daerah (TP2D)
3.3.7 Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa sebagai
berikut :
1. Fasiltas Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
2. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
3. Pengendalian dan Evaluasi Percepatan Pelelangan Barang dan Jasa
3.3.8 Bagian Organisasi
Adapun program pelaksanaan kegiatan pada bagian Bagian Organisasi sebagai berikut:
1. Penyusunan standar pelayanan minimal
2. Penyusunan survey kepuasan masyarakat
3. Penyusunan tata naskah dinas Kabupaten Aceh Selatan
4. Pengintegrasian pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional pemerintah
kabupaten aceh selatan
5. Penyusunan Evaluasi Jabatan
6. Penyusunan Standar Pelayanan
7. Penyusunan Road Map Kabupaten Aceh Selatan
8. Pengawasan Managemen APIP
9. Penyusunan Lakip
RENJA PERUBAHAN 2
10. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
3.3.9 Bagian Umum.
Adapun program Pelaksanaan kegiatan Bagian Umum sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Listrik Gedung Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
13. Pembangunan Gedung kantor
14. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
15. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
16. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas
17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
18. Pengadaan Meubeler
19. Pengadaan Alat-alat Listrik Rumah Jabatan
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas / Operasional
25. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
26. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
27. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
28. Rehabilitasi Sedang/Berat kenderaan dinas/operasional
RENJA PERUBAHAN 2
29. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
30. Pembinaan kesejahteraan dan disiplin aparatur
31. Pengurusan SK Pensiun PNS
32. Bimbingan teknis Inplementasi peraturan perundang-undangan
33. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintahan non
departemen/ luar negeri
34. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
35. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daearah lainnya
36. penyediaan sandang / pangan (logistik) rumah jabatan
37. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik rumah jabatan
38. Penyediaan Instalasi/jaringan dan rekening listrik lampu jalan
39. Penyediaan Instalasi/jaringan dan rekening listrik lampu jalan
40. Pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan nasional/daerah/desa dan gampong
41. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
42. Penyelenggaraan hari darmawanita/pkk dan hari ibu dan anak
3.3.10 Bagian Humasy dan Protokol
Adapun Program Pelaksanaan kegiatan pelayanan bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
sebagai berikut:
1. Penyusunan dan Penerbitan naskah sumber arsip
3.3.11 Bagian Tata Usaha Pimpinan
Adapun Program Pelaksanaan kegiatan pelayanan Bagian Tata Usaha Pimpinan sebagai berikut:
1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Untuk lebih jelasnya rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Perubahan Tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel T. C. 33 berikut ini.
1 3 5 4
I Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tapaktuan Tersedianya jasa surat menyurat 857.556.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tapaktuan Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air & listrik 634.499.300
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tapaktuan Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor 75.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tapaktuan Tersedianya jasa adm keuangan 304.640.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tapaktuan Tersedianya alat kebersihan kantor 395.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tapaktuan Tersedianya ATK yang memadai 81.470.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tapaktuan Tersedianya Dokumen cetak dan Pengandaan 180.000.000
8 Penyediaan Komponen Listrik Gedung Kantor TapaktuanTersedianya komponen listrik/ penerangan
bangunan kantor95.000.000
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan TapaktuanTersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan117.400.000
10 Penyediaan makanan dan minuman. Tapaktuan Tersedianya makanan dan minuman kantor 853.832.500
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.Dalam Prov dan Luar
Prov Aceh
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
Ke luar daerah3.151.250.000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. TapaktuanTerlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
dalam daerah180.000.000
TABEL. T-C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN ACEH SELATAN
No.Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
SKPK: SEKRETARIAT KABUPATEN
Lokasi Besaran Volume Cacatan
1 3 5 4
II PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pembangunan Gedung kantor Kab. Aceh Selatan Tersedianya pagar kantor camat. 459.700.000
2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tapaktuan Tersedianya Perlengkapan rumah dinas 698.300.000
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tapaktuan tersedinya Perlengkpaan Gedung Kantor 394.850.000
4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas TapaktuanTersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas yang
memadai1.256.105.000
5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan tersedinya Peralatan Gedung Kantor 615.025.000
6 Pengadaan Meubeler Tapaktuan tersedinya Meubeler 341.000.000
7 Pengadaan Alat-alat Listrik Rumah Jabatan Tapaktuan Tersedianya Alat -alat listrik rumah jabatan 89.000.000
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Tapaktuan Terawatnya Rumah jabatan 672.000.000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tapaktuan Terawatnya Rumah dinas 219.250.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Aceh Selatan Terawatnya Gedung bangunan Kantor 170.000.000
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kab. Aceh Selatan Terpeliharanya Kenderaan Dinas Jabatan 413.800.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas / Operasional Kab. Aceh Selatan Terpeliharanya Kenderaan Dinas / Operasional 1.084.400.000
13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Tapaktuan Selesainya rehabilitasi Rumah Jabatan 868.550.000
14 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tapaktuan Selesainya rehabilitasi Rumah Dinas 408.100.000
15 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kab. Aceh Selatan Selesainya rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor 994.950.000
16 Rehabilitasi Sedang/Berat kenderaan dinas/operasional Kab. Aceh Selatan Selesainya Perbaikan Kenderaan Operasional Dinas 126.600.000
1 3 5 4
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tapaktuan Tersedianya pakaian pimpinan daerah 73.500.000
2Pembinaan kesejahteraan dan disiplin aparatur
TapaktuanMeningkatnya kedisiplinan dan Sumber Daya
Pegawai162.509.000
IV PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
1 Pengurusan SK Pensiun PNS Tapaktuan Terlaksananya Administrasi Pensiunan PNS 127.180.000
VPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1Bimbingan teknis Inplementasi peraturan perundang-undangan
Tapaktuan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000
2Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
TapaktuanTersusunnya LKPJ Bupati Aceh Selatan Tahun 2018
124.650.000
3Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
dan LPOTDATapaktuan Tersusunnya LPPD dan LPOTDA Tahun 2018 122.400.000
4Penyusunan standar pelayanan minimal Kab. Aceh Selatan
Tersusunnya laporan SPM Kabupaten Aceh Selatan 44.400.000
5Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur Kab. Aceh Selatan
Tersusunnya SOP 63.400.000
6 Penyusunan survey kepuasan masyarakatKab. Aceh Selatan
Tersusunnya Laporan Kepuasan Masyarakat 62.515.000
7 Penyusunan tata naskah dinas Kabupaten Aceh SelatanKab. Aceh Selatan Tersedianya perbup dan adanya sosialisasi tata
naskah dinas kabupaten aceh selatan82.230.000
8
Pengintegrasian pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara
nasional pemerintah kabupaten aceh selatan
Kab. Aceh Selatan
Tersedianya Laporan SP4N 152.715.000
9 Penyusunan Evaluasi JabatanKab. Aceh Selatan
Tersedianya Laporan ANJAB 45.600.000
10 Penyusunan Standar Pelayanan Tapaktuan Tersedianya Standrat Pelayanan 67.900.000
1 3 5 4
VIPROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja
SKPDTapaktuan Tersedianya Laporan Realisasi Kinerja SKPD 112.900.000
VIIPROGRAM PENINGKATAN EVALUASI DAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
1Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Aggaran
Tapaktuan Tersedianya Data Tepra 87.900.000
2 Monitoring Evaluasi Pembangunan Kabupaten Tapaktuan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kabupaten 66.000.000
3 Penyusunan Road Map Kabupaten Aceh Selatan Tapaktuan Terdatanya Road map Aceh Selatan 103.370.000
4 Percepatan Pemangunan Daerah (TP2D) Tapaktuan Tersedianya data pembangunan daerah 480.000.000
VIIIPROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
1Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
TapaktuanPerumusan kebijakan untuk kesejahteraan
masyarakat228.396.400
IXPROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Tapaktuan Terlaksananya pameran promosi investasi 255.600.000
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tapaktuan Tersedianya Informasi Inflasi Daerah 30.000.000
XPROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN
DAN PEMANFAATAN TANAH
1Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanahKab. Aceh Selatan
Terlaksanya Pengawasan Pengawasan tehadap PPAT83.000.000
2Penataan,penentuan/penataan batas wilayah
Kab. Aceh SelatanTersedianya Tata Batas yang pasti serta
terselenggaranya penegasan batas daerah131.000.000
XIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
1Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/
lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeriKab. Aceh Selatan
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja Pejabat1.078.000.000
1 3 5 4
2Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
Kab. Aceh SelatanTerlaksananya kunjungan kepala daerah dalam
kabupaten Aceh selatan75.000.000
3Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daearah
lainnyaKab. Aceh Selatan
Terwujudnya kerjasama pemerintah daerah untuk
pembangunan kabupaten aceh selatan.1.398.400.000
4penyediaan sandang / pangan (logistik) rumah jabatan
Tapaktuan Tersedianya Logistik rumah Jabatan 1.500.000.000
5Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik rumah
jabatanTapaktuan
Tersedianya Jasa komonikasi, sumber daya air, dan
listrik290.000.000
XIIPROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Tapaktuan Tersedianya Penataan Dokumen/arsip daerah 546.200.000
XIIIPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
1Penyediaan Instalasi/jaringan dan rekening listrik lampu jalan Kab. Aceh Selatan
terbayarnya rekening lampu jalan 9.957.964.000
2Pengadaan lampu jalan nasional/daerah/desa dan gampong Kab. Aceh Selatan
Tersedianya peningkatan lampu jalan 450.000.000
3Pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan nasional/daerah/desa dan
gampong
Kab. Aceh SelatanTerciptanya Perawatan dan kenyamanan masyarakat 700.000.000
XV PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
1 Penyyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip Tapaktuan Tersedianya Naskah Sumber Arsip 873.400.000
XVIPROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN
1Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan
asongan
Kab. Aceh Selatan Terwujudnya tata kota yang tertib, lancar indah dan
teratur 58.168.000
XVIIPENINGKATAN SISTEM DAN PENGELOLAAN INFORMASI
PERDAGANGAN
1 Pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat Kab. Aceh SelatanTerlaksananya pemantauan stabilitas harga bahan
pokok137.070.000
1 3 5 4
XVIII
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH TapaktuanTerwujudnya Kebijakan Kepala Daerah yang sesuai
dengan perundang undangan 77.600.000
2 Bantuan hukum dan konsultasi hukumKab. Aceh Selatan
Terlaksananya RANHAM di Kab. Aceh Selatan 105.600.000
3 Pengawasan Managemen APIPKab. Aceh Selatan
Tersusun laporan Tim pengawasan manajemen APIP 80.000.000
4 Desk Pemilihan UmumKab. Aceh Selatan Terlaksanyanya Pemantauan Penyuksesan Pemilihan
Umum Serentak162.225.000
XXPROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-
undangan
Kab. Aceh SelatanTersedianya Produk Hukum Daerah 93.550.000
2Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Kab. Aceh Selatan Terwujudnya Pengendalian Kagiatan Qanun-qanun
Daerah20.850.000
3Publikasi peraturan perundang-undangan Kab. Aceh Selatan
Tersedianya dokumenasi & Informasi produk hukum 70.600.000
4Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah
Kab. Aceh SelatanTersedianya dokumenasi & Informasi produk hukum 243.075.000
XXIPROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
1Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Program
PATEN
Kab. Aceh Selatan Terlaksananya PATEN di kecamatan dalam Kabupaten
Aceh Selatan12.900.000
2Pendampingan Pembuatan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong (LPPG)
Kab. Aceh SelatanEvaluasi LPPG 21.955.000
3Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan
Gampong
Kab. Aceh Selatan Laporan Penyelesaian Permasalahan di pemerintahan
mukim dan gampong381.965.000
4Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Gampong
Tingkat Kabupaten
Kab. Aceh Selatan Pembinaan, monitoring dan Evaluasi Pemerintahan
gampong22.900.000
1 3 5 4
XXIIIPROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI BESAR, KEAGAMAAN
NASIONAL DAN DAERAH
1 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional Tapaktuanterlaksananya kegiatan Memeriahkan HUT RI ke -74
1.202.947.000
2 Penyelenggaraan Hari-hari Besar DaerahKab. Aceh Selatan
Terselengaranya hari-hari besar daerah 150.000.000
3Penyelenggaraan hari darmawanita/pkk dan hari ibu dan anak Kab. Aceh Selatan
Terselengaranya hari-hari besar PKK 286.000.000
XXIVPROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA
1Muzakarah, Rapat Kerja dan Musyawarah Ulama/ Umara Kab. Aceh Selatan
Silaturahmi ulama, umara dan masyarakat 829.210.000
2Pelaksanaan Haji, Umroh dan Ibadah Lainnya Kab. Aceh Selatan Peranan Pemkab Aceh Selatan dalam pelaksanaan
Rukun Islam yang ke 5492.550.000
XXV Pengembangan IPTEK
1Fasiltas Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
Tapaktuan Proses pelelangan sudah elektronik 269.500.000
2 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tapaktuan Proses pelelangan elektronik, transparansi 153.000.000
3Pengendalian dan Evaluasi Percepatan Pelelangan Barang dan Jasa
Tapaktuan Percepatan Proses Pelelangan 56.600.000
XXVIPROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN FAKIR MISKIN
1Verifikasi dan Fasilidasi data Penerima Bantuan Soial Kab. Aceh Selatan Terwujudnya Validasi data Masyarakat Penerima
Bantuan 162.640.000
40.454.312.200
Tapaktuan, Juli 2019Sekretaris Daerah
JUMLAH
H. NASJUDDIN, SH, MMPembina Utama Madya
Kabupaten Aceh Selatan
NIP. 19641002 199403 1 002
1 3 4 5 15 16 16
1 4 01 4 01 03 01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 01 4 01 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Tapaktuan 1 Tahun 857.556.000 APBK 1 Tahun 943.311.600
4 01 4 01 03 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air & listrik
Tapaktuan 1 Tahun 634.499.300 DBH PAJAK 1 Tahun 697.949.230
4 01 4 01 03 01 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor Tapaktuan 1 Tahun 75.000.000 DBH PAJAK 1 Tahun 82.500.000
4 01 4 01 03 01 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa adm keuangan Tapaktuan 1 Tahun 304.640.000 1 Tahun 335.104.000
4 01 4 01 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor Tapaktuan 1 Tahun 395.000.000 DBH PAJAK 1 Tahun 434.500.000
4 01 4 01 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang memadai Tapaktuan 1 Tahun 81.470.000 APBK 1 Tahun 89.617.000
4 01 4 01 03 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Dokumen cetak dan PengandaanTapaktuan 1 Tahun 180.000.000 DBH PAJAK 1 Tahun 198.000.000
4 01 4 01 03 01 12
Penyediaan Komponen Listrik Gedung
Kantor
Tersedianya komponen listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tapaktuan 1 Tahun 95.000.000 APBK 1 Tahun 104.500.000
4 01 4 01 03 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang
undanganTapaktuan 1 Tahun 117.400.000 APBK 1 Tahun 129.140.000
4 01 4 01 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman. Tersedianya makanan dan minuman kantor Tapaktuan 1 Tahun 853.832.500 APBK 1 Tahun 939.215.750
2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN ACEH SELATAN
No. Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Anggaran tahun 2019Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Target
Capaian
Kinerja
TABEL. T-C 33
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
LokasiTarget
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
SKPK: SEKRETARIAT DAERAH KABBUPATEN
1 3 4 5 15 16 162
4 01 4 01 03 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah.
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi Ke
luar daerah
Dalam Prov
dan Luar
Prov Aceh
1 Tahun 3.151.250.000 DAU 1 Tahun 3.466.375.000
4 01 4 01 03 01 19Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah.
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi
dalam daerahTapaktuan 1 Tahun 180.000.000 APBK 1 Tahun 198.000.000
2 4 01 4 01 03 02
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4 01 4 01 03 02 03 Pembangunan Gedung kantor Tersedianya pagar kantor camat.Kab. Aceh
Selatan
4 Paket 459.700.000 DBH PAJAK 4 Paket 505.670.000
4 01 4 01 03 02 06Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Tersedianya Perlengkapan rumah dinas Tapaktuan 1 Tahun 698.300.000 DBH PAJAK +
APBK 1 Tahun 768.130.000
4 01 4 01 03 02 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor tersedinya Perlengkpaan Gedung Kantor
Tapaktuan 1 Tahun 394.850.000 DBH PAJAK 1 Tahun 434.335.000
4 01 4 01 03 02 08
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/
Dinas
Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas yang
memadai
Tapaktuan 1 Tahun 1.256.105.000 DBH PAJAK 1 Tahun 1.381.715.500
4 01 4 01 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedinya Peralatan Gedung Kantor Tapaktuan 1 Tahun 615.025.000
DBH PAJAK +
APBK 1 Tahun 676.527.500
4 01 4 01 03 02 55 Pengadaan Meubeler tersedinya Meubeler Tapaktuan 1 Tahun 341.000.000
DBH PAJAK +
APBK 1 Tahun 375.100.000
4 01 4 01 03 02 11
Pengadaan Alat-alat Listrik Rumah Jabatan
Tersedianya Alat -alat listrik rumah jabatan Tapaktuan 1 Tahun 89.000.000 APBK 1 Tahun 97.900.000
4 01 4 01 03 02 20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Terawatnya Rumah jabatan Tapaktuan 1 Tahun 672.000.000 APBK 1 Tahun 739.200.000
4 01 4 01 03 02 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Terawatnya Rumah dinas Tapaktuan 1 Tahun 219.250.000 APBK 1 Tahun 241.175.000
4 01 4 01 03 02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terawatnya Gedung bangunan Kantor
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 170.000.000 APBK 1 Tahun 187.000.000
4 01 4 01 03 02 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kenderaan Dinas Jabatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 413.800.000 APBK 1 Tahun 455.180.000
1 3 4 5 15 16 162
4 01 4 01 03 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan
Dinas / Operasional
Terpeliharanya Kenderaan Dinas / Operasional
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1.084.400.000 APBK 1 Tahun 1.192.840.000
4 01 4 01 03 02 40
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Selesainya rehabilitasi Rumah Jabatan Tapaktuan 16 Paket 868.550.000
DBH PAJAK
16 Paket 955.405.000
4 01 4 01 03 02 41
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Selesainya rehabilitasi Rumah Dinas Tapaktuan 7 Paket 408.100.000
DBH PAJAK
7 Paket 448.910.000
4 01 4 01 03 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Selesainya rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor
Kab. Aceh
Selatan
19 Paket 994.950.000
DBH PAJAK +
APBK 19 Paket 1.094.445.000
4 01 4 01 03 02 44
Rehabilitasi Sedang/Berat kenderaan
dinas/operasional
Selesainya Perbaikan Kenderaan Operasional Dinas Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 126.600.000 APBK 1 Tahun 139.260.000
3 4 01 4 01 03 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
4 01 4 01 03 03 02
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian pimpinan daerah Tapaktuan 1 Paket 73.500.000 DID 1 Paket 80.850.000
4 01 4 01 03 03 10Pembinaan kesejahteraan dan disiplin
aparatur
Meningkatnya kedisiplinan dan Sumber Daya PegawaiTapaktuan 1 Tahun 162.509.000 DBH PAJAK 1 Tahun 178.759.900
4 4 01 4 01 03 04
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA
TUGAS PNS
4 01 4 01 03 04 04 Pengurusan SK Pensiun PNS Terlaksananya Administrasi Pensiunan PNS Tapaktuan 1 Tahun 127.180.000 APBK 1 Tahun 139.898.000
5 4 01 4 01 03 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
4 01 4 01 03 05 03
Bimbingan teknis Inplementasi peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Tapaktuan 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 55.000.000
4 01 4 01 03 05 04
Penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)
Tersusunnya LKPJ Bupati Aceh Selatan Tahun 2018
Tapaktuan 1 Laporan 124.650.000 APBK 1 Laporan 137.115.000
1 3 4 5 15 16 162
4 01 4 01 03 05 05
Penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah (LPPD) dan LPOTDA
Tersusunnya LPPD dan LPOTDA Tahun 2018 Tapaktuan 2 Laporan 122.400.000 APBK 2 Laporan 134.640.000
4 01 4 01 03 05 10
Penyusunan standar pelayanan minimal
Tersusunnya laporan SPM Kabupaten Aceh Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Kegiatan 44.400.000 APBK 1 Kegiatan 48.840.000
4 01 4 01 03 05 13
Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur
Tersusunnya SOP
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 63.400.000 1 Tahun 69.740.000
4 01 4 01 03 05 21 Penyusunan survey kepuasan masyarakat Tersusunnya Laporan Kepuasan Masyarakat
Kab. Aceh
Selatan
1 Dok. 62.515.000 APBK 1 Dok. 68.766.500
4 01 4 01 03 05 22Penyusunan tata naskah dinas Kabupaten
Aceh Selatan
Tersedianya perbup dan adanya sosialisasi tata
naskah dinas kabupaten aceh selatan
Kab. Aceh
Selatan
1Perbup 82.230.000 APBK 1Perbup 90.453.000
4 01 4 01 03 05 15
Pengintegrasian pengelolaan pengaduan
pelayanan publik secara nasional
pemerintah kabupaten aceh selatan
Tersedianya Laporan SP4N
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 152.715.000 APBK 1 Tahun 167.986.500
4 01 4 01 03 05 20 Penyusunan Evaluasi Jabatan Tersedianya Laporan ANJABKab. Aceh
Selatan1 Kegiatan 45.600.000 APBK 1 Kegiatan 50.160.000
4 01 4 01 03 05 18 Penyusunan Standar Pelayanan Tersedianya Standrat Pelayanan Tapaktuan 1 Tahun 67.900.000 APBK 1 Tahun 74.690.000
6 4 01 4 01 03 06
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4 01 4 01 03 06 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisan realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Realisasi Kinerja SKPD Tapaktuan 1 Tahun 112.900.000 APBK 1 Tahun 124.190.000
7 4 01 4 01 03 08
PROGRAM PENINGKATAN EVALUASI DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 4 01 03 08 1
Penyusunan Laporan Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Aggaran
Tersedianya Data Tepra Tapaktuan
3 Laporan
87.900.000 APBK
3 Laporan
96.690.000
1 3 4 5 15 16 162
3 04 4 01 03 15 2
Monitoring Evaluasi Pembangunan
Kabupaten
Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kabupaten
Tapaktuan 2 Laporan 66.000.000 APBK 2 Laporan 72.600.000
4 01 4 01 03 08 3
Penyusunan Road Map Kabupaten Aceh
Selatan
Terdatanya Road map Aceh Selatan Tapaktuan 1 Dok 103.370.000 APBK 1 Dok 113.707.000
4 01 4 01 03 08 4Percepatan Pemangunan Daerah (TP2D)
Tersedianya data pembangunan daerah Tapaktuan 1 Dok 480.000.000 APBK 1 Dok 528.000.000
8 4 01 4 01 03 15
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PERDESAAN
4 01 4 01 03 15 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Perumusan kebijakan untuk kesejahteraan
masyarakat
Tapaktuan 1 Kegiatan 228.396.400 APBK 1 Kegiatan 251.236.040
9 2 12 4 01 03 15
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
4 01 4 01 03 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya pameran promosi investasi Tapaktuan 1 Tahun 255.600.000 APBK 1 Tahun 281.160.000
4 01 4 01 03 15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya Informasi Inflasi Daerah Tapaktuan 1 Tahun 30.000.000 APBK 1 Tahun 33.000.000
10 4 01 4 01 03 16
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
4 01 4 01 03 16 01
Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Terlaksanya Pengawasan Pengawasan tehadap PPAT Kab. Aceh
Selatan
1 paket 83.000.000 APBK 1 paket 91.300.000
4 01 4 01 03 16 03
Penataan,penentuan/penataan batas
wilayah
Tersedianya Tata Batas yang pasti serta
terselenggaranya penegasan batas daerah
Kab. Aceh
Selatan
1 Paket 131.000.000 APBK 1 Paket 144.100.000
11 4 01 4 01 03 16
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
4 01 4 01 03 16 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/ departemen/ lembaga
pemerintahan non departemen/ luar
negeri
Terlaksananya kegiatan kunjungan kerja Pejabat Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1.078.000.000 APBK 1 Tahun 1.185.800.000
1 3 4 5 15 16 162
4 01 4 01 03 16 05
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala
daerah/wakil kepala daerah
Terlaksananya kunjungan kepala daerah dalam
kabupaten Aceh selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 75.000.000 DID 1 Tahun 82.500.000
4 01 4 01 03 16 06
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daearah lainnya
Terwujudnya kerjasama pemerintah daerah untuk
pembangunan kabupaten aceh selatan.
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1.398.400.000 APBK 1 Tahun 1.538.240.000
4 01 4 01 03 16 07
penyediaan sandang / pangan (logistik)
rumah jabatan
Tersedianya Logistik rumah Jabatan Tapaktuan 1 Tahun 1.500.000.000 DAU 1 Tahun 1.650.000.000
4 01 4 01 03 16 08
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik rumah jabatan
Tersedianya Jasa komonikasi, sumber daya air, dan
listrik
Tapaktuan 1 Tahun 290.000.000 APBK 1 Tahun 319.000.000
12 4 01 4 01 03 16PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
4 01 4 01 03 16 02
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
Tersedianya Penataan Dokumen/arsip daerah Tapaktuan 1 Paket 546.200.000 APBK 1 Paket 600.820.000
13 3 05 4 01 03 17
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
3 05 4 01 03 17 03
Penyediaan Instalasi/jaringan dan rekening
listrik lampu jalan
terbayarnya rekening lampu jalan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 9.957.964.000 DBH PAJAK 1 Tahun 10.953.760.400
3 05 4 01 03 17 05
Pengadaan lampu jalan
nasional/daerah/desa dan gampong
Tersedianya peningkatan lampu jalan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 450.000.000 APBK 1 Tahun 495.000.000
3 05 4 01 03 17 06
Pemeliharaan rutin/berkala lampu jalan
nasional/daerah/desa dan gampong
Terciptanya Perawatan dan kenyamanan masyarakat
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 700.000.000 APBK 1 Tahun 770.000.000
15 1 24 1 20 3 18
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
1 24 1 20 3 18 02
Penyyusunan dan Penertiban Naskah
Sumber Arsip
Tersedianya Naskah Sumber Arsip Tapaktuan 1 Tahun 873.400.000 APBK 1 Tahun 960.740.000
1 3 4 5 15 16 162
16 3 06 4 01 03 19PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG
KAKILIMA DAN ASONGAN
3 06 4 01 03 19 03Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
Terwujudnya tata kota yang tertib, lancar indah dan
teratur
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 58.168.000 APBK 1 Tahun 63.984.800
17 3 06 4 01 03 20
PENINGKATAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN INFORMASI
PERDAGANGAN
3 06 4 01 03 20 02
Pemantauan harga kebutuhan pokok
masyarakat
Terlaksananya pemantauan stabilitas harga bahan
pokok
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 137.070.000 APBK 1 Tahun 150.777.000
18 4 01 4 01 03 20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
4 01 4 01 03 20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan
kebijakan KDH
Terwujudnya Kebijakan Kepala Daerah yang sesuai
dengan perundang undangan
Tapaktuan 1 Tahun 77.600.000 APBK 1 Tahun 85.360.000
4 01 4 01 03 20 09 Bantuan hukum dan konsultasi hukum Terlaksananya RANHAM di Kab. Aceh SelatanKab. Aceh
Selatan1 Tahun 105.600.000 APBK 1 Tahun 116.160.000
4 01 4 01 03 20 26 Pengawasan Managemen APIP Tersusun laporan Tim pengawasan manajemen APIPKab. Aceh
Selatan1 Dokumen 80.000.000 APBK 1 Dokumen 88.000.000
4 01 4 01 03 20 30 Desk Pemilihan UmumTerlaksanyanya Pemantauan Penyuksesan Pemilihan
Umum Serentak
Kab. Aceh
Selatan1 Paket 162.225.000 APBK 1 Paket 178.447.500
20 4 01 4 01 03 26
PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4 01 4 01 03 26 02Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya Produk Hukum DaerahKab. Aceh
Selatan
1 Tahun 93.550.000 APBK 1 Tahun 102.905.000
4 01 4 01 03 26 03
Legislasi rancangan peraturan perundang-
undangan
Terwujudnya Pengendalian Kagiatan Qanun-qanun
Daerah
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 20.850.000 APBK 1 Tahun 22.935.000
1 3 4 5 15 16 162
4 01 4 01 03 26 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
Tersedianya dokumenasi & Informasi produk hukum
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 70.600.000 APBK 1 Tahun 77.660.000
4 01 4 01 03 26 06
Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih tinggi dan
keserasian antar peraturan perundang-
undangan daerah
Tersedianya dokumenasi & Informasi produk hukum
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 243.075.000 APBK 1 Tahun 267.382.500
21 01 4 01 03 01 27
PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI
BARU
4 01 4 01 03 27 05
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Fasilitas Program PATEN
Terlaksananya PATEN di kecamatan dalam Kabupaten
Aceh Selatan
Kab. Aceh
Selatan
18 Kec. 12.900.000 APBK 18 Kec. 14.190.000
4 01 4 01 03 27 08
Pendampingan Pembuatan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
(LPPG)
Evaluasi LPPG
Kab. Aceh
Selatan
260 21.955.000 APBK 260 24.150.500
4 01 4 01 03 27 07
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Mukim dan Gampong
Laporan Penyelesaian Permasalahan di pemerintahan
mukim dan gampong
Kab. Aceh
Selatan
18 Kec. 381.965.000 APBK 18 Kec. 420.161.500
4 01 4 01 03 27 09
Pembinaan Monitoring dan Evaluasi
Pemerintahan Gampong Tingkat
Kabupaten
Pembinaan, monitoring dan Evaluasi Pemerintahan
gampong
Kab. Aceh
Selatan
1 Pkt 22.900.000 APBK 1 Pkt 25.190.000
23 4 01 4 01 03 28
PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI
BESAR, KEAGAMAAN NASIONAL DAN
DAERAH
4 01 4 01 03 28 02
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional terlaksananya kegiatan Memeriahkan HUT RI ke -74
Tapaktuan 1 Kegiatan 1.202.947.000 APBK 1 Kegiatan 1.323.241.700
4 01 4 01 03 28 03
Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah
Terselengaranya hari-hari besar daerah
Kab. Aceh
Selatan
1 Kegiatan 150.000.000 APBK 1 Kegiatan 165.000.000
4 01 4 01 03 28 04
Penyelenggaraan hari darmawanita/pkk
dan hari ibu dan anak
Terselengaranya hari-hari besar PKK
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 286.000.000 APBK 1 Tahun 314.600.000
1 3 4 5 15 16 162
24 4 01 4 01 03 33
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA
DAN PERAN ULAMA
4 01 4 01 03 33 01
Muzakarah, Rapat Kerja dan Musyawarah
Ulama/ Umara
Silaturahmi ulama, umara dan masyarakat
Kab. Aceh
Selatan
1 Keg. 829.210.000 APBK 1 Keg. 912.131.000
4 01 4 01 03 33 04Pelaksanaan Haji, Umroh dan Ibadah
Lainnya
Peranan Pemkab Aceh Selatan dalam pelaksanaan
Rukun Islam yang ke 5
Kab. Aceh
Selatan
100% 492.550.000 APBK 100% 541.805.000
25 4 01 4 01 03 35 Pengembangan IPTEK
4 01 4 01 03 35 01
Fasiltas Pelayanan Pengadaan Secara
Elektronik
Proses pelelangan sudah elektronik Tapaktuan 1 Paket 269.500.000 APBK 1 Paket 296.450.000
4 01 4 01 03 35 02 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Proses pelelangan elektronik, transparansi Tapaktuan 1 Tahun 153.000.000 APBK 1 Tahun 168.300.000
4 01 4 01 03 35 03
Pengendalian dan Evaluasi Percepatan
Pelelangan Barang dan Jasa
Percepatan Proses Pelelangan Tapaktuan 1 Tahun 56.600.000 APBK 1 Tahun 62.260.000
26 4 01 4 01 03 41
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN FAKIR MISKIN
4 01 4 01 03 41 03
Verifikasi dan Fasilidasi data Penerima
Bantuan Soial
Terwujudnya Validasi data Masyarakat Penerima
Bantuan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 162.640.000 APBK 1 Tahun 178.904.000
40.454.312.200 44.499.743.420 JUMLAH
Tapaktuan, Juli 2019
Sekretaris DaerahKabupaten Aceh Selatan
H. NASJUDDIN, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19641002 199403 1 002
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan
(+/-)
Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
1 3 4 5 6 7 15 16 17
1 4 01 4 01 03 01
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4 01 4 01 03 01 01
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya jasa
surat menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 857.556.000 874.556.000 17.000.000 APBK APBK 1 Tahun 962.011.600 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 02
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi sumber
daya air & listrik
Tersedianya jasa
komunikasi sumber
daya air & listrik
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 634.499.300 921.141.552 286.642.252 DBH PAJAK DBH PAJAK 1 Tahun 1.013.255.707 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 03
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya
peralatan &
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan
& perlengkapan kantor
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 75.000.000 90.000.000 15.000.000 DBH PAJAK DBH PAJAK 1 Tahun 99.000.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 07
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa
adm keuangan
Tersedianya jasa adm
keuangan
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 304.640.000 304.640.000 - APBK 1 Tahun 335.104.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya alat
kebersihan kantor
Tersedianya alat
kebersihan kantor
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 395.000.000 431.300.000 36.300.000 DBH PAJAK DBH PAJAK 1 Tahun 474.430.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK
yang memadai
Tersedianya ATK yang
memadai
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 81.470.000 161.470.000 80.000.000 APBK APBK 1 Tahun 177.617.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 11
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya
Dokumen cetak dan
Pengandaan
Tersedianya Dokumen
cetak dan Pengandaan
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 180.000.000 235.000.000 55.000.000 DBH PAJAK DBH PAJAK 1 Tahun 258.500.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 12
Penyediaan Komponen
Listrik Gedung Kantor
Tersedianya
komponen listrik/
penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 95.000.000 130.000.000 35.000.000 APBK APBK 1 Tahun 143.000.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang
undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang undangan
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 117.400.000 147.400.000 30.000.000 APBK APBK 1 Tahun 162.140.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 17
Penyediaan makanan dan
minuman.
Tersedianya
makanan dan
minuman kantor
Tersedianya makanan
dan minuman kantor
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 853.832.500 908.832.500 55.000.000 APBK APBK 1 Tahun 999.715.750 Bag. Umum
4 01 4 01 03 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi &
konsultasi Ke luar
daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi &
konsultasi Ke luar
daerah
Dalam Prov
dan Luar
Prov Aceh
Dalam Prov
dan Luar Prov
Aceh
1 Tahun 1 Tahun 3.151.250.000 3.151.250.000 - DAU DAU 1 Tahun 3.466.375.000 Bag. Umum
Target Capaian Kenerja
Rencana Tahun 2019 (Tahun Berjalan)
Sumber Dana
2 8 9 10 11 12 13 14
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN ACEH SELATAN
No. Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
KetTarget
Capaian
Kinerja
Prakiraan Maju tahun 2020 Bagian
Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Pagu Indikatif
Lokasi
TABEL. T-C 33
SKPK: SEKRETARIAT DAERAH KABBUPATEN
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
Halaman; 63
1 3 4 5 6 7 15 16 172 8 9 10 11 12 13 14
4 01 4 01 03 01 19
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah.
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi &
konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat koordinasi &
konsultasi dalam
daerah
Tapaktuan Tapaktuan 1 Tahun 1 Tahun 180.000.000 350.000.000 170.000.000 APBK APBK 1 Tahun 385.000.000 Bag. Umum
2 4 01 4 01 03 02
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
4 01 4 01 03 02 03
Pembangunan Gedung
kantor
Tersedianya pagar
kantor camat.
Tersedianya pagar
kantor camat.
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
4 Paket 4 Paket 459.700.000 459.700.000 - DBH
PAJAKDBH PAJAK 4 Paket 505.670.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 06
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
Tersedianya
Perlengkapan rumah
dinas
Tersedianya
Perlengkapan rumah
dinas
1 Tahun 1 Tahun 698.300.000 823.850.000 125.550.000
DBH
PAJAK +
APBK
DBH PAJAK
+ APBK 1 Tahun 906.235.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 07
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
tersedinya
Perlengkpaan
Gedung Kantor
tersedinya
Perlengkpaan Gedung
Kantor
1 Tahun 1 Tahun 394.850.000 408.350.000 13.500.000 DBH
PAJAKDBH PAJAK 1 Tahun 449.185.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 08
Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas
Tersedianya
Peralatan Rumah
Jabatan/ Dinas yang
memadai
Tersedianya Peralatan
Rumah Jabatan/ Dinas
yang memadai
1 Tahun 1 Tahun 1.256.105.000 1.310.105.000 54.000.000 DBH
PAJAKDBH PAJAK 1 Tahun 1.441.115.500 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 09
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
tersedinya Peralatan
Gedung Kantor
tersedinya Peralatan
Gedung Kantor
1 Tahun 1 Tahun 615.025.000 671.020.000 55.995.000
DBH
PAJAK +
APBK
DBH PAJAK
+ APBK 1 Tahun 738.122.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 55 Pengadaan Meubeler tersedinya Meubeler tersedinya Meubeler 1 Tahun 1 Tahun 341.000.000 536.510.000 195.510.000 DBH
PAJAK +
APBK
DBH PAJAK
+ APBK 1 Tahun 590.161.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 11
Pengadaan Alat-alat Listrik
Rumah Jabatan
Tersedianya Alat -
alat listrik rumah
jabatan
Tersedianya Alat -alat
listrik rumah jabatan
1 Tahun 1 Tahun 89.000.000 89.000.000 - APBK APBK 1 Tahun 97.900.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 20
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
Terawatnya Rumah
jabatan
Terawatnya Rumah
jabatan
1 Tahun 1 Tahun 672.000.000 672.000.000 - APBK APBK 1 Tahun 739.200.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 21
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
Terawatnya Rumah
dinas
Terawatnya Rumah
dinas
1 Tahun 1 Tahun 219.250.000 239.250.000 20.000.000 APBK APBK 1 Tahun 263.175.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terawatnya Gedung
bangunan Kantor
Terawatnya Gedung
bangunan Kantor
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 170.000.000 205.000.000 35.000.000 APBK APBK 1 Tahun 225.500.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Terpeliharanya
Kenderaan Dinas
Jabatan
Terpeliharanya
Kenderaan Dinas
Jabatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan1 Tahun 1 Tahun 413.800.000 463.800.000 50.000.000 APBK APBK 1 Tahun 510.180.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kenderaan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya
Kenderaan Dinas /
Operasional
Terpeliharanya
Kenderaan Dinas /
Operasional
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 1.084.400.000 1.096.400.000 12.000.000 APBK APBK 1 Tahun 1.206.040.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 40
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Jabatan
Selesainya
rehabilitasi Rumah
Jabatan
Selesainya rehabilitasi
Rumah Jabatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
16 Paket 16 Paket 868.550.000 868.550.000 -
DBH
PAJAK
DBH PAJAK
16 Paket 955.405.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 41
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas
Selesainya
rehabilitasi Rumah
Dinas
Selesainya rehabilitasi
Rumah Dinas
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan7 Paket 7 Paket 408.100.000 443.100.000 35.000.000
DBH
PAJAK
DBH PAJAK 7 Paket 487.410.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 42
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Selesainya
rehabilitasi
Bangunan Gedung
Kantor
Selesainya rehabilitasi
Bangunan Gedung
Kantor
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
19 Paket 19 Paket 994.950.000 994.950.000 -
DBH
PAJAK +
APBK
DBH PAJAK
+ APBK 19 Paket 1.094.445.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 02 44
Rehabilitasi Sedang/Berat
kenderaan dinas/operasional
Selesainya Perbaikan
Kenderaan
Operasional Dinas
Selesainya Perbaikan
Kenderaan Operasional
Dinas
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 126.600.000 226.600.000 100.000.000 APBK APBK 1 Tahun 249.260.000 Bag. Umum
Halaman; 63
1 3 4 5 6 7 15 16 172 8 9 10 11 12 13 14
3 4 01 4 01 03 03
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
4 01 4 01 03 03 02Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian
pimpinan daerah
Tersedianya pakaian
pimpinan daerah
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan1 Paket 1 Paket 73.500.000 73.500.000 - DID DID 1 Paket 80.850.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 03 10
Pembinaan kesejahteraan
dan disiplin aparatur
Meningkatnya
kedisiplinan dan
Sumber Daya
Pegawai
Meningkatnya
kedisiplinan dan
Sumber Daya Pegawai
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 162.509.000 190.309.000 27.800.000 DBH
PAJAK DBH PAJAK 1 Tahun 209.339.900 Bag. Umum
4 4 01 4 01 03 04
PROGRAM FASILITAS
PINDAH/PURNA TUGAS
PNS
4 01 4 01 03 04 04
Pengurusan SK Pensiun PNS Terlaksananya
Administrasi
Pensiunan PNS
Terlaksananya
Administrasi Pensiunan
PNS
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 127.180.000 127.180.000 - APBK APBK 1 Tahun 139.898.000 Bag. Umum
5 4 01 4 01 03 05
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
4 01 4 01 03 05 03
Bimbingan teknis
Inplementasi peraturan
perundang-undangan
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber daya
aparatur
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 - APBK APBK 1 Tahun 55.000.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 05 04
Penyusunan laporan
keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ)
Tersusunnya LKPJ
Bupati Aceh Selatan
Tahun 2018
Tersusunnya LKPJ
Bupati Aceh Selatan
Tahun 2018
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Laporan 1 Laporan 124.650.000 124.650.000 - APBK APBK 1 Laporan 137.115.000 Bag. Pemerintahan
4 01 4 01 03 05 05
Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah
daerah (LPPD) dan LPOTDA
Tersusunnya LPPD
dan LPOTDA Tahun
2018
Tersusunnya LPPD dan
LPOTDA Tahun 2018
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
2 Laporan 2 Laporan 122.400.000 122.400.000 - APBK APBK 2 Laporan 134.640.000 Bag. Pemerintahan
4 01 4 01 03 05 10
Penyusunan standar
pelayanan minimal
Tersusunnya
laporan SPM
Kabupaten Aceh
Selatan
Tersusunnya Standard
Pelayanan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan1 Kegiatan 1 Kegiatan 44.400.000 44.400.000 - APBK APBK 1 Kegiatan 48.840.000 Bag. Pemerintahan
4 01 4 01 03 05 13
Penyusunan Standar
Pelayanan Prosedur
Tersusunnya SOP Tersusunnya SOP
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 63.400.000 - (63.400.000) APBK 1 Tahun - Bag. Organisasi
4 01 4 01 03 05 21 Penyusunan survey
kepuasan masyarakat
Tersusunnya
Laporan Kepuasan
Masyarakat
Tersusunnya Laporan
Kepuasan Masyarakat
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Dok. 1 Dok. 62.515.000 62.515.000 - APBK APBK 1 Dok. 68.766.500 Bag. Organisasi
4 01 4 01 03 05 22
Penyusunan tata naskah
dinas Kabupaten Aceh
Selatan
Tersedianya perbup
dan adanya sosialisasi
tata naskah dinas
kabupaten aceh selatan
Tersedianya perbup dan
adanya sosialisasi tata
naskah dinas kabupaten
aceh selatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1Perbup 1Perbup 82.230.000 82.230.000 - APBK APBK 1Perbup 90.453.000 Bag. Organisasi
4 01 4 01 03 05 15
Pengintegrasian pengelolaan
pengaduan pelayanan publik
secara nasional pemerintah
kabupaten aceh selatan
Tersedianya
Laporan SP4N
Tersedianya Laporan
SP4N
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 152.715.000 152.715.000 - APBK APBK 1 Tahun 167.986.500 Bag. Organisasi
Halaman; 63
1 3 4 5 6 7 15 16 172 8 9 10 11 12 13 14
4 01 4 01 03 05 20Penyusunan Evaluasi Jabatan Tersedianya
Laporan ANJAB
Tersedianya Laporan
ANJAB
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan1 Kegiatan 1 Kegiatan 45.600.000 246.826.000 - APBK APBK 1 Kegiatan 271.508.600 Bag. Organisasi
4 01 4 01 03 05 18
Penyusunan Standar
Pelayanan
Tersedianya
Standrat Pelayanan
Tersedianya Standrat
Pelayanan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 67.900.000 60.490.000 (7.410.000) APBK APBK 1 Tahun 66.539.000 Bag. Organisasi
6 4 01 4 01 03 06
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
4 01 4 01 03 06 01
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisan realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya Laporan
Realisasi Kinerja
SKPD
Tersedianya Laporan
Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun
112.900.000 111.300.000 (1.600.000) APBK APBK 1 Tahun 122.430.000 Bag. Pembangunan
7 4 01 4 01 03 08
PROGRAM
PENINGKATAN
EVALUASI DAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
4 01 4 01 03 08 1
Penyusunan Laporan
Evaluasi dan Pengawasan
Realisasi Aggaran
Tersedianya Data
Tepra Tersedianya Data Tepra
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
3 Laporan 3 Laporan
87.900.000 81.600.000 (6.300.000) APBK APBK 3 Laporan 89.760.000 Bag. Pembangunan
3 04 4 01 03 15 2
Monitoring Evaluasi
Pembangunan Kabupaten
Terlaksananya
Monitoring
Pembangunan
Kabupaten
Terlaksananya
Monitoring
Pembangunan
Kabupaten
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
2 Laporan 2 Laporan 66.000.000 66.000.000 - APBK APBK 2 Laporan 72.600.000 Bag. Pembangunan
4 01 4 01 03 08 3
Penyusunan Road Map
Kabupaten Aceh Selatan
Terdatanya Road
map Aceh Selatan
Terdatanya Road map
Aceh Selatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Dok 1 Dok 103.370.000 96.570.000 (6.800.000) APBK APBK 1 Dok 106.227.000 Bag. Organisasi
4 01 4 01 03 08 4
Percepatan Pemangunan
Daerah (TP2D)
Tersedianya data
pembangunan
daerah
Tersedianya data
pembangunan daerah
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Dok 1 Dok 480.000.000 480.000.000 - APBK APBK 1 Dok 528.000.000 Bag. Pembangunan
8 4 01 4 01 03 15
PROGRAM
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
4 01 4 01 03 15 01
Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Perdesaan
Perumusan
kebijakan untuk
kesejahteraan
masyarakat
Perumusan kebijakan
untuk kesejahteraan
masyarakat
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 228.396.400 228.396.400 - APBK APBK 1 Kegiatan 251.236.040
Bag. Trantibum
Linmas
9 2 12 4 01 03 15
PROGRAM
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
4 01 4 01 03 15 10
Penyelenggaraan Pameran
Investasi
Terlaksananya
pameran promosi
investasi
Terlaksananya
pameran promosi
investasi
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 255.600.000 255.600.000 - APBK APBK 1 Tahun 281.160.000 Bag. Ekonomi
Halaman; 63
1 3 4 5 6 7 15 16 172 8 9 10 11 12 13 14
4 01 4 01 03 15 11
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Tersedianya
Informasi Inflasi
Daerah
Tersedianya Informasi
Inflasi Daerah
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 30.000.000 30.000.000 - APBK APBK 1 Tahun 33.000.000 Bag. Ekonomi
10 4 01 4 01 03 16
PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
4 01 4 01 03 16 01
Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Terlaksanya
Pengawasan
Pengawasan
tehadap PPAT
Terlaksanya
Pengawasan
Pengawasan tehadap
PPAT
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 paket 1 paket 83.000.000 83.000.000 - APBK APBK 1 paket 91.300.000 Bag. Pemerintahan
4 01 4 01 03 16 03
Penataan,penentuan/penata
an batas wilayah
Tersedianya Tata
Batas yang pasti
serta
terselenggaranya
penegasan batas
daerah
Tersedianya Tata Batas
yang pasti serta
terselenggaranya
penegasan batas
daerah
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Paket 1 Paket 131.000.000 113.000.000 (18.000.000) APBK APBK 1 Paket 124.300.000 Bag. Pemerintahan
11 4 01 4 01 03 16
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
4 01 4 01 03 16 02
Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara/
departemen/ lembaga
pemerintahan non
departemen/ luar negeri
Terlaksananya
kegiatan kunjungan
kerja Pejabat
Terlaksananya kegiatan
kunjungan kerja
Pejabat
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 1.078.000.000 1.633.000.000 555.000.000 APBK APBK 1 Tahun 1.796.300.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 16 05
Kunjungan kerja/ inspeksi
kepala daerah/wakil kepala
daerah
Terlaksananya
kunjungan kepala
daerah dalam
kabupaten Aceh selatan
Terlaksananya kunjungan
kepala daerah dalam
kabupaten Aceh selatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 75.000.000 90.000.000 15.000.000 DID DID 1 Tahun 99.000.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 16 06
Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daearah lainnya
Terwujudnya kerjasama
pemerintah daerah
untuk pembangunan
kabupaten aceh
selatan.
Terwujudnya kerjasama
pemerintah daerah untuk
pembangunan kabupaten
aceh selatan.
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 1.398.400.000 1.648.400.000 250.000.000 APBK APBK 1 Tahun 1.813.240.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 16 07
penyediaan sandang /
pangan (logistik) rumah
jabatan
Tersedianya Logistik
rumah Jabatan
Tersedianya Logistik
rumah Jabatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 1.500.000.000 1.500.000.000 - DAU DAU 1 Tahun 1.650.000.000 Bag. Umum
4 01 4 01 03 16 08
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
rumah jabatan
Tersedianya Jasa
komonikasi, sumber
daya air, dan listrik
Tersedianya Jasa
komonikasi, sumber
daya air, dan listrik
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 290.000.000 312.380.296 22.380.296 APBK APBK 1 Tahun 343.618.326 Bag. Umum
Halaman; 63
1 3 4 5 6 7 15 16 172 8 9 10 11 12 13 14
12 4 01 4 01 03 16
PROGRAM
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
4 01 4 01 03 16 02
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
Tersedianya
Penataan
Dokumen/arsip
daerah
Tersedianya Penataan
Dokumen/arsip daerah
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Paket 1 Paket 546.200.000 546.200.000 - APBK APBK 1 Tahun 600.820.000 Bag. TU Pimpinan
13 3 05 4 01 03 17
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
3 05 4 01 03 17 03
Penyediaan Instalasi/jaringan
dan rekening listrik lampu
jalan
terbayarnya
rekening lampu jalan
terbayarnya rekening
lampu jalan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 9.957.964.000 9.957.964.000 - DBH
PAJAK DBH PAJAK 1 Tahun 10.953.760.400 Bag. Umum
3 05 4 01 03 17 05
Pengadaan lampu jalan
nasional/daerah/desa dan
gampong
Tersedianya
peningkatan lampu
jalan
Tersedianya
peningkatan lampu
jalan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 450.000.000 450.000.000 - APBK APBK 1 Tahun 495.000.000 Bag. Umum
3 05 4 01 03 17 06
Pemeliharaan rutin/berkala
lampu jalan
nasional/daerah/desa dan
gampong
Terciptanya
Perawatan dan
kenyamanan
masyarakat
Terciptanya Perawatan
dan kenyamanan
masyarakat
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 700.000.000 700.000.000 APBK APBK 1 Tahun 770.000.000 Bag. Umum
14 2 07 4 01 03 18
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
2 07 4 01 03 18 10
Pembinaan dan monitoring
Evaluasi serta pengawasan
Pilchiksung tahun 2019
Terlaksananya
pembinaan dan
Monitoring Evaluasi
serta pengawasan
Pilchiksung
Terlaksananya
pembinaan dan
Monitoring Evaluasi
serta pengawasan
Pilchiksung serentang
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
18 Kec. 18 Kec. 152.300.000 152.300.000 APBK APBK 18 Kec. 167.530.000 Bag. Pemerintahan
15 1 24 1 20 3 18
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
1 24 1 20 3 18 02
Penyyusunan dan Penertiban
Naskah Sumber Arsip
Tersedianya Naskah
Sumber Arsip
Tersedianya Naskah
Sumber Arsip
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 873.400.000 873.400.000 - APBK APBK 1 Tahun 960.740.000 Bag. Humasy
16 3 06 4 01 03 19
PROGRAM PEMBINAAN
PEDAGANG KAKILIMA
DAN ASONGAN
3 06 4 01 03 19 03
Kegiatan penataan tempat
berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
Terwujudnya tata
kota yang tertib,
lancar indah dan
teratur
Terwujudnya tata kota
yang tertib, lancar
indah dan teratur
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 58.168.000 58.168.000 - APBK APBK 1 Tahun 63.984.800
Bag. Trantibum
Linmas
Halaman; 63
1 3 4 5 6 7 15 16 172 8 9 10 11 12 13 14
17 3 06 4 01 03 20
PENINGKATAN SISTEM
DAN PENGELOLAAN
INFORMASI
PERDAGANGAN
3 06 4 01 03 20 02
Pemantauan harga
kebutuhan pokok
masyarakat
Terlaksananya
pemantauan
stabilitas harga
bahan pokok
Terlaksananya
pemantauan stabilitas
harga bahan pokok
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 137.070.000 137.070.000 - APBK APBK 1 Tahun 150.777.000 Bag.Ekonomi
18 4 01 4 01 03 20
PROGRAM
PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
4 01 4 01 03 20 03
Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Terwujudnya Kebijakan
Kepala Daerah yang
sesuai dengan
perundang undangan
Terwujudnya Kebijakan
Kepala Daerah yang sesuai
dengan perundang
undangan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 77.600.000 77.600.000 - APBK APBK 1 Tahun 85.360.000 Bag. Hukum
4 01 4 01 03 20 09
Bantuan hukum dan
konsultasi hukum
Terlaksananya
RANHAM di Kab.
Aceh Selatan
Terlaksananya
RANHAM di Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 105.600.000 105.600.000 - APBK APBK 1 Tahun 116.160.000 Bag. Hukum
4 01 4 01 03 20 10Pelaksanaan Rencana Aksi
HAM
Terselaksana nya
Ranham Di Kab.
Aceh Selatan
Terselaksana nya
Ranham Di Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
- 1 Tahun - 25.000.000 25.000.000 APBK
1 Tahun
27.500.000 Bag. Hukum
4 01 4 01 03 20 11Pelaksanaan Pembentukan
Keluarga Sadar Hukum
Terwujudnya
Keluarga Sadar
Hukum di Gampong-
Gampong
Terwujudnya Keluarga
Sadar Hukum di
Gampong-Gampong
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
- 1 Tahun - 50.000.000 50.000.000 APBK APBK
1 Tahun
55.000.000 Bag. Hukum
4 01 4 01 03 20 26Pengawasan Managemen
APIP
Tersusun laporan
Tim pengawasan
manajemen APIP
Tersusun laporan Tim
pengawasan
manajemen APIP
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000 80.000.000 - APBK APBK 1 Dokumen 88.000.000 Bag. Organisasi
4 01 4 01 03 20 30 Desk Pemilihan Umum
Terlaksanyanya
Pemantauan
Penyuksesan
Pemilihan Umum
Serentak
Terlaksanyanya
Pemantauan
Penyuksesan Pemilihan
Umum Serentak
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Paket 1 Paket 162.225.000 162.225.000 - APBK APBK 1 Paket 178.447.500 Bag. Pemerintahan
19 4 03 4 01 03 21
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
4 03 4 01 03 21 32 Penyusunan Lakip
Terwujudnya Lakip
Kab. Aceh Selatan
Terwujudnya Lakip
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan1 Dok. 1 Dok. - 163.310.000 163.310.000 APBK APBK 1 Dok. 179.641.000 Bag. Organisasi
20 4 01 4 01 03 26
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
4 01 4 01 03 26 02
Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya Produk
Hukum Daerah
Tersedianya Produk
Hukum Daerah
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 93.550.000 93.550.000 - APBK APBK 1 Tahun 102.905.000 Bag. Hukum
4 01 4 01 03 26 03
Legislasi rancangan
peraturan perundang-
undangan
Terwujudnya
Pengendalian
Kagiatan Qanun-
qanun Daerah
Terwujudnya
Pengendalian Kagiatan
Qanun-qanun Daerah
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 20.850.000 20.850.000 - APBK APBK 1 Tahun 22.935.000 Bag. Hukum
Halaman; 63
1 3 4 5 6 7 15 16 172 8 9 10 11 12 13 14
4 01 4 01 03 26 05
Publikasi peraturan
perundang-undangan
Tersedianya
dokumenasi &
Informasi produk
hukum
Tersedianya
dokumenasi &
Informasi produk
hukum
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 70.600.000 70.600.000 - APBK APBK 1 Tahun 77.660.000 Bag. Hukum
4 01 4 01 03 26 06
Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap
peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih
tinggi dan keserasian antar
peraturan perundang-
undangan daerah
Tersedianya
dokumenasi &
Informasi produk
hukum
Tersedianya
dokumenasi &
Informasi produk
hukum
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 243.075.000 202.975.000 (40.100.000) APBK APBK 1 Tahun 223.272.500 Bag. Organisasi
21 01 4 01 03 01 27
PROGRAM PENATAAN
DAERAH OTONOMI
BARU
4 01 4 01 03 27 05
Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Fasilitas Program PATEN
Terlaksananya
PATEN di kecamatan
dalam Kabupaten
Aceh Selatan
Terlaksananya PATEN
di kecamatan dalam
Kabupaten Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
18 Kec. 18 Kec. 12.900.000 12.900.000 - APBK APBK 18 Kec. 14.190.000 Bag. Pemerintahan
4 01 4 01 03 27 08
Pendampingan Pembuatan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong
(LPPG)
Evaluasi LPPG Evaluasi LPPG Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
260 260 21.955.000 21.955.000 - APBK APBK 260 24.150.500 Bag.Pemerintahan
4 01 4 01 03 27 07
Pembinaan dan Peningkatan
Kapasitas Pemerintahan
Mukim dan Gampong
Laporan Penyelesaian
Permasalahan di
pemerintahan mukim
dan gampong
Laporan Penyelesaian
Permasalahan di
pemerintahan mukim dan
gampong
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
18 Kec. 18 Kec. 381.965.000 378.665.000 (3.300.000) APBK APBK 18 Kec. 416.531.500 Bag. Pemerintahan
4 01 4 01 03 27 09
Pembinaan Monitoring dan
Evaluasi Pemerintahan
Gampong Tingkat Kabupaten
Pembinaan,
monitoring dan
Evaluasi
Pemerintahan
gampong
Pembinaan, monitoring
dan Evaluasi
Pemerintahan
gampong
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Pkt 1 Pkt 22.900.000 22.900.000 - APBK APBK 1 Pkt 25.190.000 Bag. Pemerintahan
22 4 01 4 01 03 28
PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
4 01 4 01 03 28 14
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
Tersedianya Pelayanan
Kesehatan bagi Kepala
Daerah dan Wakli
Kepala Daerah
Aceh
Selatan
1 Tahun - 200.000.000 200.000.000 APBK APBK 1 Tahun 220.000.000 Bag. Umum
23 4 01 4 01 03 28
Program PELAKSANAAN
HARI-HARI BESAR,
KEAGAMAAN NASIONAL
DAN DAERAH
4 01 4 01 03 28 02
Penyelenggaraan Hari-hari
Besar Nasional
terlaksananya
kegiatan
Memeriahkan HUT
RI ke -74
terlaksananya kegiatan
Memeriahkan HUT RI
ke -74
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.202.947.000 1.324.247.000 121.300.000 APBK APBK 1 Kegiatan 1.456.671.700 Bag. Pemerintahan
4 01 4 01 03 28 03
Penyelenggaraan Hari-hari
Besar Daerah
Terselengaranya hari-
hari besar daerah
Terselengaranya hari-
hari besar daerah
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 150.000.000 150.000.000 APBK APBK 1 Kegiatan 165.000.000 Bag. Pemerintahan
Halaman; 63
1 3 4 5 6 7 15 16 172 8 9 10 11 12 13 14
4 01 4 01 03 28 04
Penyelenggaraan hari
darmawanita/pkk dan hari
ibu dan anak
Terselengaranya hari-
hari besar PKK
Terselengaranya hari-
hari besar PKK
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 286.000.000 286.000.000 - APBK APBK 1 Kegiatan 314.600.000 Bag. Umum
24 4 01 4 01 03 33
PROGRAM
PENINGKATAN
SUMBER DAYA DAN
PERAN ULAMA
4 01 4 01 03 33 01
Muzakarah, Rapat Kerja dan
Musyawarah Ulama/ Umara
Silaturahmi ulama,
umara dan
masyarakat
Silaturahmi ulama,
umara dan masyarakat
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Keg. 1 Keg. 829.210.000 829.210.000 - APBK APBK 100% 912.131.000 Bag. Kesra
4 01 4 01 03 33 04
Pelaksanaan Haji, Umroh
dan Ibadah Lainnya
Peranan Pemkab
Aceh Selatan dalam
pelaksanaan Rukun
Islam yang ke 5
Peranan Pemkab Aceh
Selatan dalam
pelaksanaan Rukun
Islam yang ke 5
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
100% 100% 492.550.000 492.550.000 - APBK APBK 100% 541.805.000 Bag. Kesra
25 4 01 4 01 03 35 Pengembangan IPTEK
4 01 4 01 03 35 01Fasiltas Pelayanan
Pengadaan Secara Elektronik
Proses pelelangan
sudah elektronik
Proses pelelangan
sudah elektronik
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan1 Paket 1 Paket 269.500.000 248.405.000 (21.095.000) APBK APBK 1 Paket 273.245.500 Bagian PBJ
4 01 4 01 03 35 02
Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
Proses pelelangan
elektronik,
transparansi
Proses pelelangan
elektronik, transparansi
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 153.000.000 153.000.000 - APBK APBK 1 Tahun 168.300.000 Bagian PBJ
4 01 4 01 03 35 03
Pengendalian dan Evaluasi
Percepatan Pelelangan
Barang dan Jasa
Percepatan Proses
Pelelangan
Percepatan Proses
Pelelangan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 56.600.000 56.600.000 - APBK APBK 1 Tahun 62.260.000 Bagian PBJ
4 01 4 01 03 35 04
Bimtek Peningkatan dan
Penguatan Kompetensi
Pengadaan Barang dan Jasa
bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan Bagi pelaku Usaha
Meningkatkan
pengetahuan
tentang Pengadaan
Barang dan Jasa
Meningkatkan
pengetahuan tentang
Pengadaan Barang dan
Jasa
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun - 250.000.000 250.000.000 APBK 1 Tahun 275.000.000 Bagian PBJ
26 4 01 4 01 03 41
PROGRAM
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN FAKIR
MISKIN
4 01 4 01 03 41 03
Verifikasi dan Fasilidasi data
Penerima Bantuan Soial
Terwujudnya
Validasi data
Masyarakat
Penerima Bantuan
Terwujudnya Validasi
data Masyarakat
Penerima Bantuan
Kab. Aceh
Selatan
Kab. Aceh
Selatan
1 Tahun 1 Tahun 162.640.000 162.640.000 - APBK APBK 1 Tahun 178.904.000 Bag. Kesra
40.454.312.200 43.796.120.748 3.140.582.548 48.175.732.823
Tapaktuan, Juli 2019
Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Selatan
Pembina Utama Madya
NIP. 19641002 199403 1 002
JUMLAH
H. NASJUDDIN, SH, MM
Halaman; 63
RENJA PERUBAHAN 2
BAB IV
PENUTUP
Laporan Perubahan Renja indikatif SKPD Sekretariat kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019
adalah merupakan draft awal pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang dilaksanakan pada kurun waktu Julii s/d Desember 2019. Semoga upaya dalam
mencapai tujuan menurut visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dituangkan
dalam renstra SKPD, sesuai dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam
mewujudkan Aceh Selatan Hebat berjalan dengan baik dan sukses.
Demikian perubahan rencana kerja inovatif 2019 satuan perangkat daerah (Renja-P Indikatif
SKPD) Sekretariat Kabupaten Aceh Selatan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.
Tapaktuan, Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN
H. NASJUDDIN, SH, MM Pembina Utama Madya
NIP.19641002 199403 1 002
Recommended