44
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА ИЛИНДЕН БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година 22 Декември 2010 година

БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА ИЛИНДЕН

БУЏЕТ

НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година

22 Декември 2010 година

Page 2: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Предлагач: Градоначалник на Општина Илинден

Дипл.маш.инж. Жика Стојановски

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања

БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

за 2011 година

22 Декември 2010 година

Page 3: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Dano~ni prihodi 109.014.000

Nedano~ni prihodi 10.041.000

Kapitalni prihodi 61.000.000

Prihodi od dotacii 67.906.000

Transferi 34.399.000

Prihodi od donaci 3.550.000

Od utvrdeni nameni 304.910.000

Rezervi 1.000.000

Doma{ni prilivi 20.000.000

Prilivi od stranski zaem 0

Otplata na glavnica 0

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM br.5/2002)

i ~len 28 stav 1 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalna samouprava ("Slu`ben vesnik na RM

br.61/2004, 96/2004 i 67/2007), Sovetot na Op{tina ILINDEN na sednica

odr`ana na 22.12.2010 godina, donese :

B U X E Tna Op{tina ILINDEN za 2011 godina

1. Op{t del

^len 1

Buxetot na Op{tinata ILINDEN za 2011 godina se sostoi od :

VKUPNI PRIHODI

VKUPNI RASHODI

D E F I C I T

^len 2

Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni

nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :

285.910.000

305.910.000

20.000.000

I.

II.

III.

Priliv

Odliv

20.000.000

0

Page 4: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

165.185.461 260.963.000 209.563.000 4.891.000 3.550.000 67.906.000 20.000.000 305.910.000

Bilans na prihodi na nivo na stavki

Kategorija

O P I SStavka

PotkategorijaZavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Prihodi od samofin. aktivnosti

Prihodi od donacii

Prihodi od dotacii

Prihodi od krediti

VKUPNI Prihodi

B U X E T

201020092011

71 165.185.461 84.557.000 109.014.000 0 0 0 0 109.014.000DANO^NI PRIHODI

711 165.185.461 1.792.000 2.136.000 0 0 0 0 2.136.000DANOK OD DOHOD, OD DOBIVKA I OD KAPITALNI DOBIVKI

7111 165.185.461 1.792.000 2.136.000 0 0 0 0 2.136.000Personalen danok na dohod

713 0 17.110.000 28.010.000 0 0 0 0 28.010.000DANOCI NA IMOT

7131 0 6.100.000 11.000.000 0 0 0 0 11.000.000Danok na imot

7132 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000Danok na nasledstvo i podarok

7133 0 10.000.000 16.000.000 0 0 0 0 16.000.000Danok na promet na nedvi`nosti

7135 0 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000Kamati

717 0 65.430.000 78.513.000 0 0 0 0 78.513.000DANOCI NA SPECIFI^NI USLUGI

7171 0 65.430.000 78.513.000 0 0 0 0 78.513.000Komunalni danoci

718 0 225.000 355.000 0 0 0 0 355.000TAKSI NA KORISTEWE ILI DOZVOLI ZA VR[EWE NA DEJNOST

7181 0 225.000 355.000 0 0 0 0 355.000Dozvoli za vr{ewe na dejnost

72 0 9.890.000 5.150.000 4.891.000 0 0 0 10.041.000NEDANO^NI PRIHODI

722 0 1.400.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000GLOBI, SUDSKI I ADMINISTRATIVNI TAKSI

7223 0 1.400.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000Administrativni taksi

723 0 5.151.000 400.000 4.642.000 0 0 0 5.042.000TAKSI I NADOMESTOCI

7231 0 4.671.000 0 4.512.000 0 0 0 4.512.000Pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto

7232 0 130.000 0 130.000 0 0 0 130.000Proda`ba na proizvodi

7239 0 350.000 400.000 0 0 0 0 400.000Zakupnini

724 0 2.640.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000DRUGI VLADINI USLUGI

7241 0 2.640.000 1.600.000 0 0 0 0 1.600.000Drugi vladini uslugi

725 0 699.000 900.000 249.000 0 0 0 1.149.000DRUGI NEDANO^NI PRIHODI

7259 0 699.000 900.000 249.000 0 0 0 1.149.000Drugi nedano~ni prihodi

73 0 52.100.000 61.000.000 0 0 0 0 61.000.000KAPITALNI PRIHODI

733 0 52.100.000 61.000.000 0 0 0 0 61.000.000PRODA@BA NA ZEMJI[TE I NEMATERIJALNI VLO@UVAWA

1ILINDEN

Page 5: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija

O P I SStavka

PotkategorijaZavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Prihodi od samofin. aktivnosti

Prihodi od donacii

Prihodi od dotacii

Prihodi od krediti

VKUPNI Prihodi

B U X E T

201020092011

7331 0 52.100.000 61.000.000 0 0 0 0 61.000.000Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa

74 0 94.416.000 34.399.000 0 3.550.000 67.906.000 0 105.855.000TRANSFERI I DONACII

741 0 86.621.000 34.399.000 0 0 67.906.000 0 102.305.000TRANSFERI OD DRUGI NIVOA NA VLAST

7411 0 86.621.000 34.399.000 0 0 67.906.000 0 102.305.000Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast

744 0 7.795.000 0 0 3.550.000 0 0 3.550.000TEKOVNI DONACII

7441 0 7.795.000 0 0 3.550.000 0 0 3.550.000Donacii od privatni kompanii

75 0 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000DOMA[NO ZADOL@UVAWE

754 0 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000DRUGO DOMA[NO ZADOL@UVAWE

7541 0 20.000.000 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000Drugo doma{no zadol`uvawe

2ILINDEN

Page 6: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

165.185.461 260.963.000 209.563.000 4.891.000 3.550.000 67.906.000 20.000.000 305.910.000

Bilans na rashodi na nivo na stavki

KategorijaO P I SStavka Zavr{na

smetkaPredhoden

buxetBuxet Rashodi od

samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T 20102009

2011

40 73.147.000 24.243.000 1.301.000 0 52.946.000 0 78.490.000PLATI I NADOMESTOCI

401 51.200.500 15.782.000 880.000 0 38.668.000 0 55.330.000OSNOVNI PLATI

402 19.242.500 5.767.000 421.000 0 14.278.000 0 20.466.000PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE

404 2.704.000 2.694.000 0 0 0 0 2.694.000NADOMESTOCI

41 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

413 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000TEKOVNI REZERVI (RAZNOVIDNI RASHODI)

42 77.567.000 39.880.000 3.520.000 550.000 14.960.000 0 58.910.000STOKI I USLUGI

420 604.000 510.000 0 0 50.000 0 560.000PATNI I DNEVNI RASHODI

421 30.682.000 9.685.000 45.000 0 6.417.000 0 16.147.000KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

423 7.071.000 1.590.000 1.820.000 0 1.946.000 0 5.356.000MATERIJALI I SITEN INVENTAR

424 16.146.000 14.232.000 0 0 2.884.000 0 17.116.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

425 12.872.000 7.443.000 1.540.000 550.000 3.517.000 0 13.050.000DOGOVORNI USLUGI

426 6.451.000 5.620.000 115.000 0 146.000 0 5.881.000DRUGI TEKOVNI RASHODI

427 3.741.000 800.000 0 0 0 0 800.000PRIVREMENI VRABOTUVAWA

45 0 240.000 0 0 0 0 240.000KAMATNI PLA]AWA

452 0 240.000 0 0 0 0 240.000KAMATNI PLA]AWA KON DOMA[NI KREDITORI

46 11.900.000 2.490.000 0 0 0 0 2.490.000SUBVENCII I TRANSFERI

463 1.146.000 240.000 0 0 0 0 240.000TRANSFERI DO NEVLADINI ORGANIZACII

464 10.754.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000RAZNI TRANSFERI

48 97.349.000 141.710.000 70.000 3.000.000 0 20.000.000 164.780.000KAPITALNI RASHODI

480 22.604.000 5.170.000 30.000 0 0 20.000.000 25.200.000KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI

481 1.700.000 300.000 0 0 0 0 300.000GRADE@NI OBJEKTI

482 70.800.000 133.160.000 0 3.000.000 0 0 136.160.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

483 403.000 180.000 40.000 0 0 0 220.000KUPUVAWE NA MEBEL

485 542.000 2.350.000 0 0 0 0 2.350.000VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA

486 1.300.000 550.000 0 0 0 0 550.000KUPUVAWE NA VOZILA

1ILINDEN

Page 7: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Buxetski rashodi po funkcii na ELS

201.243.000 3.550.000 67.906.0004.861.000 0 277.560.000

Buxet Samofinan. aktivnosti

Donacii Dotacii Krediti VkupnoFunkc.kod

Funkc.stavkaO P I S

701 39.786.000 0 00 0 39.786.000OP[TI JAVNI SLU@BI

7011 39.786.000 0 00 0 39.786.000Izvr{ni i zakonodavni organi, finansiski i fiskalni raboti, nadvore{ni raboti

7013 0 0 00 0 0Op{ti uslugi

703 300.000 0 00 0 300.000JAVEN RED I MIR

7032 300.000 0 00 0 300.000Protivpo`arni uslugi

704 73.326.000 0 00 0 73.326.000EKONOMSKI RABOTI

7044 15.976.000 0 00 0 15.976.000Rudarstvo, zanaet~istvo i grade`ni{tvo

7045 53.700.000 0 00 0 53.700.000Transport

7047 3.650.000 0 00 0 3.650.000Ostanati industrii

705 40.096.000 3.000.000 00 0 43.096.000ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA

7051 7.250.000 0 00 0 7.250.000Upravuvawe so otpadocite

7052 27.350.000 3.000.000 00 0 30.350.000Upravuvawe so otpadnite vodi

7056 5.496.000 0 00 0 5.496.000Za{tita na `ivotna sredina

706 4.600.000 0 00 0 4.600.000@IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA

7062 0 0 00 0 0Razvoj na zaednicata

7063 0 0 00 0 0Vodosnabduvawe

7064 4.600.000 0 00 0 4.600.000Osvetluvawe na ulici

707 0 0 00 0 0ZDRAVSTVO

7076 0 0 00 0 0Drugi funkcii na zdravstvo

708 37.250.000 0 00 0 37.250.000REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA

7081 5.000.000 0 00 0 5.000.000Sportski i rekreativni uslugi

7082 32.250.000 0 00 0 32.250.000Uslugi za kultura

709 4.000.000 550.000 63.857.0003.560.000 0 71.967.000OBRAZOVANIE

7091 4.000.000 550.000 63.857.0003.560.000 0 71.967.000Pred{kolsko i osnovno obrazovanie

7092 0 0 00 0 0Sredno obrazovanie

7096 0 0 00 0 0Pomo{ni slu`bi na obrazovanie

710 1.885.000 0 4.049.0001.301.000 0 7.235.000SOCIJALNA ZA[TITA

7102 0 0 00 0 0Stari lica

7104 1.885.000 0 4.049.0001.301.000 0 7.235.000Semejstva i deca

1ILINDEN

Page 8: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

165.185.461 260.963.000 209.563.000 4.891.000 3.550.000 67.906.000 20.000.000 305.910.000Poseben del

Prihodite vo iznos denari se iska`ani po osnovni nameni vo bilansot na prihodite i rashodite na Buxetot na Op{tinata za 2010 godina i se raspredeleni pompoblidki nameni vo posebniot del

305.910.000

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

A0 15.420.000 10.025.000 0 0 0 0 10.025.000SOVET NA OP[TINA

A00 SOVET NA OP[TINA 15.420.000 10.025.000 0 0 0 0 10.025.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 2.450.000401 OSNOVNI PLATI 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000

404 NADOMESTOCI 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000

42 STOKI I USLUGI 6.165.000 6.695.000 0 0 0 0 6.695.000420 PATNI I DNEVNI RASHODI 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000

421 KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT 185.000 195.000 0 0 0 0 195.000

424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

425 DOGOVORNI USLUGI 3.660.000 4.060.000 0 0 0 0 4.060.000

426 DRUGI TEKOVNI RASHODI 1.000.000 1.120.000 0 0 0 0 1.120.000

45 KAMATNI PLA]AWA 0 240.000 0 0 0 0 240.000452 KAMATNI PLA]AWA KON DOMA[NI KREDITORI 0 240.000 0 0 0 0 240.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 6.455.000 140.000 0 0 0 0 140.000463 TRANSFERI DO NEVLADINI ORGANIZACII 55.000 90.000 0 0 0 0 90.000

464 RAZNI TRANSFERI 6.400.000 50.000 0 0 0 0 50.000

48 KAPITALNI RASHODI 350.000 500.000 0 0 0 0 500.000480 KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI 350.000 500.000 0 0 0 0 500.000

A00 15.420.000 10.025.000 0 0 0 0 10.025.000SOVET NA OP[TINA

40 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 2.450.000PLATI I NADOMESTOCI

401 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000OSNOVNI PLATI

404 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000NADOMESTOCI

1ILINDEN

Page 9: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

42 6.165.000 6.695.000 0 0 0 0 6.695.000STOKI I USLUGI

420 120.000 120.000 0 0 0 0 120.000PATNI I DNEVNI RASHODI

421 185.000 195.000 0 0 0 0 195.000KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

424 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

425 3.660.000 4.060.000 0 0 0 0 4.060.000DOGOVORNI USLUGI

426 1.000.000 1.120.000 0 0 0 0 1.120.000DRUGI TEKOVNI RASHODI

45 0 240.000 0 0 0 0 240.000KAMATNI PLA]AWA

452 0 240.000 0 0 0 0 240.000KAMATNI PLA]AWA KON DOMA[NI KREDITORI

46 6.455.000 140.000 0 0 0 0 140.000SUBVENCII I TRANSFERI

463 55.000 90.000 0 0 0 0 90.000TRANSFERI DO NEVLADINI ORGANIZACII

464 6.400.000 50.000 0 0 0 0 50.000RAZNI TRANSFERI

48 350.000 500.000 0 0 0 0 500.000KAPITALNI RASHODI

480 350.000 500.000 0 0 0 0 500.000KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI

2ILINDEN

Page 10: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

D0 2.776.000 2.536.000 0 0 0 0 2.536.000GRADONA^ALNIK

D00 GRADONA^ALNIK 2.776.000 2.536.000 0 0 0 0 2.536.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 1.126.000 1.126.000 0 0 0 0 1.126.000401 OSNOVNI PLATI 802.000 802.000 0 0 0 0 802.000

402 PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 310.000 310.000 0 0 0 0 310.000

404 NADOMESTOCI 14.000 14.000 0 0 0 0 14.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000413 TEKOVNI REZERVI (RAZNOVIDNI RASHODI) 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

42 STOKI I USLUGI 410.000 410.000 0 0 0 0 410.000420 PATNI I DNEVNI RASHODI 260.000 260.000 0 0 0 0 260.000

426 DRUGI TEKOVNI RASHODI 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 240.000 0 0 0 0 0 0464 RAZNI TRANSFERI 240.000 0 0 0 0 0 0

D00 2.776.000 2.536.000 0 0 0 0 2.536.000GRADONA^ALNIK

40 1.126.000 1.126.000 0 0 0 0 1.126.000PLATI I NADOMESTOCI

401 802.000 802.000 0 0 0 0 802.000OSNOVNI PLATI

402 310.000 310.000 0 0 0 0 310.000PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE

404 14.000 14.000 0 0 0 0 14.000NADOMESTOCI

41 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI

413 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000TEKOVNI REZERVI (RAZNOVIDNI RASHODI)

42 410.000 410.000 0 0 0 0 410.000STOKI I USLUGI

420 260.000 260.000 0 0 0 0 260.000PATNI I DNEVNI RASHODI

426 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000DRUGI TEKOVNI RASHODI

46 240.000 0 0 0 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI

464 240.000 0 0 0 0 0 0RAZNI TRANSFERI

3ILINDEN

Page 11: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

DA 150.000 0 0 0 0 0 0MESNA SAMOUPRAVA (KAPITALNI PROEKTI)

DA0 MESNA SAMOUPRAVA (KAPITALNI PROEKTI) 150.000 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI 150.000 0 0 0 0 0 0482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 150.000 0 0 0 0 0 0

DA0 150.000 0 0 0 0 0 0MESNA SAMOUPRAVA (KAPITALNI PROEKTI)

48 150.000 0 0 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI

482 150.000 0 0 0 0 0 0DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

4ILINDEN

Page 12: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

E0 25.064.000 25.595.000 0 0 0 0 25.595.000OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 25.064.000 25.595.000 0 0 0 0 25.595.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 11.890.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000401 OSNOVNI PLATI 8.255.000 10.620.000 0 0 0 0 10.620.000

402 PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 3.145.000 3.900.000 0 0 0 0 3.900.000

404 NADOMESTOCI 490.000 480.000 0 0 0 0 480.000

42 STOKI I USLUGI 13.174.000 10.595.000 0 0 0 0 10.595.000420 PATNI I DNEVNI RASHODI 130.000 130.000 0 0 0 0 130.000

421 KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT 3.349.000 3.340.000 0 0 0 0 3.340.000

423 MATERIJALI I SITEN INVENTAR 1.470.000 1.590.000 0 0 0 0 1.590.000

424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 750.000 750.000 0 0 0 0 750.000

425 DOGOVORNI USLUGI 1.125.000 1.135.000 0 0 0 0 1.135.000

426 DRUGI TEKOVNI RASHODI 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 2.850.000

427 PRIVREMENI VRABOTUVAWA 3.500.000 800.000 0 0 0 0 800.000

E00 25.064.000 25.595.000 0 0 0 0 25.595.000OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

40 11.890.000 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000PLATI I NADOMESTOCI

401 8.255.000 10.620.000 0 0 0 0 10.620.000OSNOVNI PLATI

402 3.145.000 3.900.000 0 0 0 0 3.900.000PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE

404 490.000 480.000 0 0 0 0 480.000NADOMESTOCI

42 13.174.000 10.595.000 0 0 0 0 10.595.000STOKI I USLUGI

420 130.000 130.000 0 0 0 0 130.000PATNI I DNEVNI RASHODI

421 3.349.000 3.340.000 0 0 0 0 3.340.000KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

423 1.470.000 1.590.000 0 0 0 0 1.590.000MATERIJALI I SITEN INVENTAR

424 750.000 750.000 0 0 0 0 750.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

425 1.125.000 1.135.000 0 0 0 0 1.135.000DOGOVORNI USLUGI

426 2.850.000 2.850.000 0 0 0 0 2.850.000DRUGI TEKOVNI RASHODI

427 3.500.000 800.000 0 0 0 0 800.000PRIVREMENI VRABOTUVAWA

5ILINDEN

Page 13: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

EA 23.900.000 1.630.000 0 0 0 0 1.630.000KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 23.900.000 1.630.000 0 0 0 0 1.630.000

48 KAPITALNI RASHODI 23.900.000 1.630.000 0 0 0 0 1.630.000480 KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI 20.280.000 380.000 0 0 0 0 380.000

481 GRADE@NI OBJEKTI 1.700.000 300.000 0 0 0 0 300.000

482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 10.000 100.000 0 0 0 0 100.000

483 KUPUVAWE NA MEBEL 260.000 100.000 0 0 0 0 100.000

485 VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA 350.000 200.000 0 0 0 0 200.000

486 KUPUVAWE NA VOZILA 1.300.000 550.000 0 0 0 0 550.000

EA0 23.900.000 1.630.000 0 0 0 0 1.630.000KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINSKA ADMINISTRACIJA

48 23.900.000 1.630.000 0 0 0 0 1.630.000KAPITALNI RASHODI

480 20.280.000 380.000 0 0 0 0 380.000KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI

481 1.700.000 300.000 0 0 0 0 300.000GRADE@NI OBJEKTI

482 10.000 100.000 0 0 0 0 100.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

483 260.000 100.000 0 0 0 0 100.000KUPUVAWE NA MEBEL

485 350.000 200.000 0 0 0 0 200.000VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA

486 1.300.000 550.000 0 0 0 0 550.000KUPUVAWE NA VOZILA

6ILINDEN

Page 14: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

F1 4.676.000 3.976.000 0 0 0 0 3.976.000URBANISTI^KO PLANIRAWE

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 4.676.000 3.976.000 0 0 0 0 3.976.000

42 STOKI I USLUGI 4.676.000 2.776.000 0 0 0 0 2.776.000425 DOGOVORNI USLUGI 3.176.000 1.776.000 0 0 0 0 1.776.000

426 DRUGI TEKOVNI RASHODI 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000464 RAZNI TRANSFERI 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

F10 4.676.000 3.976.000 0 0 0 0 3.976.000URBANISTI^KO PLANIRAWE

42 4.676.000 2.776.000 0 0 0 0 2.776.000STOKI I USLUGI

425 3.176.000 1.776.000 0 0 0 0 1.776.000DOGOVORNI USLUGI

426 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000DRUGI TEKOVNI RASHODI

46 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000SUBVENCII I TRANSFERI

464 0 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000RAZNI TRANSFERI

7ILINDEN

Page 15: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

FA 2.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)

FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 2.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000

48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 2.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000

485 VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000

FA0 2.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)

48 2.000.000 12.000.000 0 0 0 0 12.000.000KAPITALNI RASHODI

482 2.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

485 0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA

8ILINDEN

Page 16: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

J0 35.000 150.000 0 0 0 0 150.000ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA

J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 35.000 150.000 0 0 0 0 150.000

42 STOKI I USLUGI 35.000 150.000 0 0 0 0 150.000424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 35.000 150.000 0 0 0 0 150.000

J00 35.000 150.000 0 0 0 0 150.000ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA

42 35.000 150.000 0 0 0 0 150.000STOKI I USLUGI

424 35.000 150.000 0 0 0 0 150.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

9ILINDEN

Page 17: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

J3 5.000.000 4.600.000 0 0 0 0 4.600.000JAVNO OSVETLUVAWE

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 5.000.000 4.600.000 0 0 0 0 4.600.000

42 STOKI I USLUGI 5.000.000 4.600.000 0 0 0 0 4.600.000421 KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT 4.700.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 300.000 600.000 0 0 0 0 600.000

J30 5.000.000 4.600.000 0 0 0 0 4.600.000JAVNO OSVETLUVAWE

42 5.000.000 4.600.000 0 0 0 0 4.600.000STOKI I USLUGI

421 4.700.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

424 300.000 600.000 0 0 0 0 600.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

10ILINDEN

Page 18: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

J4 18.000.000 7.250.000 0 0 0 0 7.250.000JAVNA ^ISTOTA

J40 JAVNA ^ISTOTA 18.000.000 7.250.000 0 0 0 0 7.250.000

42 STOKI I USLUGI 18.000.000 7.250.000 0 0 0 0 7.250.000421 KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT 15.000.000 1.250.000 0 0 0 0 1.250.000

424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 3.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000

J40 18.000.000 7.250.000 0 0 0 0 7.250.000JAVNA ^ISTOTA

42 18.000.000 7.250.000 0 0 0 0 7.250.000STOKI I USLUGI

421 15.000.000 1.250.000 0 0 0 0 1.250.000KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

424 3.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

11ILINDEN

Page 19: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

J5 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000JAVEN LOKALEN PREVOZ NA PATNICI

J50 JAVEN LOKALEN PREVOZ NA PATNICI 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000

42 STOKI I USLUGI 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000421 KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000

J50 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000JAVEN LOKALEN PREVOZ NA PATNICI

42 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000STOKI I USLUGI

421 800.000 900.000 0 0 0 0 900.000KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

12ILINDEN

Page 20: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

J6 1.400.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULI

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT

1.400.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000

42 STOKI I USLUGI 1.400.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 1.400.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000

J60 1.400.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT

42 1.400.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000STOKI I USLUGI

424 1.400.000 1.800.000 0 0 0 0 1.800.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

13ILINDEN

Page 21: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

JD 39.100.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 39.100.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000

48 KAPITALNI RASHODI 39.100.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 39.100.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000

JD0 39.100.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI

48 39.100.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000KAPITALNI RASHODI

482 39.100.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

14ILINDEN

Page 22: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

JF 500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA

JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

48 KAPITALNI RASHODI 500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000480 KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI 500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

JF0 500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA

48 500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000KAPITALNI RASHODI

480 500.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI

15ILINDEN

Page 23: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

JG 350.000 0 0 0 0 0 0IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE

JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 350.000 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI 350.000 0 0 0 0 0 0482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 350.000 0 0 0 0 0 0

JG0 350.000 0 0 0 0 0 0IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE

48 350.000 0 0 0 0 0 0KAPITALNI RASHODI

482 350.000 0 0 0 0 0 0DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

16ILINDEN

Page 24: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

JI 17.245.000 27.350.000 0 3.000.000 0 0 30.350.000IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OT

JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI

17.245.000 27.350.000 0 3.000.000 0 0 30.350.000

48 KAPITALNI RASHODI 17.245.000 27.350.000 0 3.000.000 0 0 30.350.000482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 17.245.000 27.350.000 0 3.000.000 0 0 30.350.000

JI0 17.245.000 27.350.000 0 3.000.000 0 0 30.350.000IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI

48 17.245.000 27.350.000 0 3.000.000 0 0 30.350.000KAPITALNI RASHODI

482 17.245.000 27.350.000 0 3.000.000 0 0 30.350.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

17ILINDEN

Page 25: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

JN 1.500.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 1.500.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000

48 KAPITALNI RASHODI 1.500.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000480 KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000

482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000

JN0 1.500.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)

48 1.500.000 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000KAPITALNI RASHODI

480 1.000.000 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI

482 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

18ILINDEN

Page 26: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

K4 110.000 750.000 0 0 0 0 750.000KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 110.000 750.000 0 0 0 0 750.000

42 STOKI I USLUGI 110.000 750.000 0 0 0 0 750.000425 DOGOVORNI USLUGI 0 250.000 0 0 0 0 250.000

426 DRUGI TEKOVNI RASHODI 110.000 500.000 0 0 0 0 500.000

K40 110.000 750.000 0 0 0 0 750.000KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO

42 110.000 750.000 0 0 0 0 750.000STOKI I USLUGI

425 0 250.000 0 0 0 0 250.000DOGOVORNI USLUGI

426 110.000 500.000 0 0 0 0 500.000DRUGI TEKOVNI RASHODI

19ILINDEN

Page 27: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

KA 35.000 31.500.000 0 0 0 0 31.500.000KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI

KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 35.000 31.500.000 0 0 0 0 31.500.000

48 KAPITALNI RASHODI 35.000 31.500.000 0 0 0 0 31.500.000482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 35.000 31.500.000 0 0 0 0 31.500.000

KA0 35.000 31.500.000 0 0 0 0 31.500.000KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI)

48 35.000 31.500.000 0 0 0 0 31.500.000KAPITALNI RASHODI

482 35.000 31.500.000 0 0 0 0 31.500.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

20ILINDEN

Page 28: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

L0 2.151.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000SPORT I REKREACIJA

L00 SPORT I REKREACIJA 2.151.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

42 STOKI I USLUGI 601.000 0 0 0 0 0 0421 KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT 51.000 0 0 0 0 0 0

424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 50.000 0 0 0 0 0 0

426 DRUGI TEKOVNI RASHODI 500.000 0 0 0 0 0 0

46 SUBVENCII I TRANSFERI 1.550.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000463 TRANSFERI DO NEVLADINI ORGANIZACII 1.000.000 0 0 0 0 0 0

464 RAZNI TRANSFERI 550.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000

L00 2.151.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000SPORT I REKREACIJA

42 601.000 0 0 0 0 0 0STOKI I USLUGI

421 51.000 0 0 0 0 0 0KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

424 50.000 0 0 0 0 0 0POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

426 500.000 0 0 0 0 0 0DRUGI TEKOVNI RASHODI

46 1.550.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000SUBVENCII I TRANSFERI

463 1.000.000 0 0 0 0 0 0TRANSFERI DO NEVLADINI ORGANIZACII

464 550.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000RAZNI TRANSFERI

21ILINDEN

Page 29: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

LA 2.400.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI)

LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 2.400.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

48 KAPITALNI RASHODI 2.400.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 2.400.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000

LA0 2.400.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI)

48 2.400.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000KAPITALNI RASHODI

482 2.400.000 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

22ILINDEN

Page 30: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

N1 70.215.000 4.000.000 3.560.000 550.000 63.857.000 0 71.967.000OSNOVNO OBRAZOVANIE

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 70.215.000 4.000.000 3.560.000 550.000 63.857.000 0 71.967.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 53.107.000 3.892.000 0 0 51.146.000 0 55.038.000401 OSNOVNI PLATI 38.610.000 2.840.000 0 0 37.398.000 0 40.238.000

402 PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 14.497.000 1.052.000 0 0 13.748.000 0 14.800.000

42 STOKI I USLUGI 17.108.000 108.000 3.520.000 550.000 12.711.000 0 16.889.000420 PATNI I DNEVNI RASHODI 34.000 0 0 0 30.000 0 30.000

421 KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT 5.839.000 0 45.000 0 5.861.000 0 5.906.000

423 MATERIJALI I SITEN INVENTAR 3.770.000 0 1.820.000 0 887.000 0 2.707.000

424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 2.783.000 108.000 0 0 2.390.000 0 2.498.000

425 DOGOVORNI USLUGI 4.441.000 0 1.540.000 550.000 3.415.000 0 5.505.000

426 DRUGI TEKOVNI RASHODI 241.000 0 115.000 0 128.000 0 243.000

48 KAPITALNI RASHODI 0 0 40.000 0 0 0 40.000483 KUPUVAWE NA MEBEL 0 0 40.000 0 0 0 40.000

N10 70.215.000 4.000.000 3.560.000 550.000 63.857.000 0 71.967.000OSNOVNO OBRAZOVANIE

40 53.107.000 3.892.000 0 0 51.146.000 0 55.038.000PLATI I NADOMESTOCI

401 38.610.000 2.840.000 0 0 37.398.000 0 40.238.000OSNOVNI PLATI

402 14.497.000 1.052.000 0 0 13.748.000 0 14.800.000PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE

42 17.108.000 108.000 3.520.000 550.000 12.711.000 0 16.889.000STOKI I USLUGI

420 34.000 0 0 0 30.000 0 30.000PATNI I DNEVNI RASHODI

421 5.839.000 0 45.000 0 5.861.000 0 5.906.000KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

423 3.770.000 0 1.820.000 0 887.000 0 2.707.000MATERIJALI I SITEN INVENTAR

424 2.783.000 108.000 0 0 2.390.000 0 2.498.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

425 4.441.000 0 1.540.000 550.000 3.415.000 0 5.505.000DOGOVORNI USLUGI

426 241.000 0 115.000 0 128.000 0 243.000DRUGI TEKOVNI RASHODI

48 0 0 40.000 0 0 0 40.000KAPITALNI RASHODI

483 0 0 40.000 0 0 0 40.000KUPUVAWE NA MEBEL

23ILINDEN

Page 31: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

NA 8.700.000 8.320.000 30.000 0 0 20.000.000 28.350.000OBRAZOVANIE (KAPITALNI RASHODI)

NA0 OBRAZOVANIE(KAPITALNI RASHODI) 8.700.000 8.320.000 30.000 0 0 20.000.000 28.350.000

48 KAPITALNI RASHODI 8.700.000 8.320.000 30.000 0 0 20.000.000 28.350.000480 KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI 150.000 30.000 30.000 0 0 20.000.000 20.060.000

482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 8.400.000 8.210.000 0 0 0 0 8.210.000

483 KUPUVAWE NA MEBEL 140.000 80.000 0 0 0 0 80.000

485 VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA 10.000 0 0 0 0 0 0

NA0 8.700.000 8.320.000 30.000 0 0 20.000.000 28.350.000OBRAZOVANIE(KAPITALNI RASHODI)

48 8.700.000 8.320.000 30.000 0 0 20.000.000 28.350.000KAPITALNI RASHODI

480 150.000 30.000 30.000 0 0 20.000.000 20.060.000KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI

482 8.400.000 8.210.000 0 0 0 0 8.210.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

483 140.000 80.000 0 0 0 0 80.000KUPUVAWE NA MEBEL

485 10.000 0 0 0 0 0 0VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA

24ILINDEN

Page 32: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

R1 9.211.000 3.996.000 0 0 0 0 3.996.000ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 9.211.000 3.996.000 0 0 0 0 3.996.000

42 STOKI I USLUGI 5.497.000 3.846.000 0 0 0 0 3.846.000424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 5.355.000 3.624.000 0 0 0 0 3.624.000

425 DOGOVORNI USLUGI 142.000 222.000 0 0 0 0 222.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 3.564.000 0 0 0 0 0 0464 RAZNI TRANSFERI 3.564.000 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000485 VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000

R10 9.211.000 3.996.000 0 0 0 0 3.996.000ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA

42 5.497.000 3.846.000 0 0 0 0 3.846.000STOKI I USLUGI

424 5.355.000 3.624.000 0 0 0 0 3.624.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

425 142.000 222.000 0 0 0 0 222.000DOGOVORNI USLUGI

46 3.564.000 0 0 0 0 0 0SUBVENCII I TRANSFERI

464 3.564.000 0 0 0 0 0 0RAZNI TRANSFERI

48 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000KAPITALNI RASHODI

485 150.000 150.000 0 0 0 0 150.000VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA

25ILINDEN

Page 33: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

RA 610.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHO

RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 610.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

48 KAPITALNI RASHODI 610.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000482 DRUGI GRADE@NI OBJEKTI 610.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000

RA0 610.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI)

48 610.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000KAPITALNI RASHODI

482 610.000 1.500.000 0 0 0 0 1.500.000DRUGI GRADE@NI OBJEKTI

26ILINDEN

Page 34: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

V1 9.524.000 1.885.000 1.301.000 0 4.049.000 0 7.235.000DETSKI GRADINKI

V10 DETSKI GRADINKI 9.524.000 1.885.000 1.301.000 0 4.049.000 0 7.235.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 4.574.000 1.775.000 1.301.000 0 1.800.000 0 4.876.000401 OSNOVNI PLATI 3.283.500 1.270.000 880.000 0 1.270.000 0 3.420.000

402 PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE 1.290.500 505.000 421.000 0 530.000 0 1.456.000

42 STOKI I USLUGI 4.591.000 0 0 0 2.249.000 0 2.249.000420 PATNI I DNEVNI RASHODI 60.000 0 0 0 20.000 0 20.000

421 KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT 758.000 0 0 0 556.000 0 556.000

423 MATERIJALI I SITEN INVENTAR 1.831.000 0 0 0 1.059.000 0 1.059.000

424 POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE 1.273.000 0 0 0 494.000 0 494.000

425 DOGOVORNI USLUGI 328.000 0 0 0 102.000 0 102.000

426 DRUGI TEKOVNI RASHODI 100.000 0 0 0 18.000 0 18.000

427 PRIVREMENI VRABOTUVAWA 241.000 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI 359.000 110.000 0 0 0 0 110.000480 KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI 324.000 110.000 0 0 0 0 110.000

483 KUPUVAWE NA MEBEL 3.000 0 0 0 0 0 0

485 VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA 32.000 0 0 0 0 0 0

V10 9.524.000 1.885.000 1.301.000 0 4.049.000 0 7.235.000DETSKI GRADINKI

40 4.574.000 1.775.000 1.301.000 0 1.800.000 0 4.876.000PLATI I NADOMESTOCI

401 3.283.500 1.270.000 880.000 0 1.270.000 0 3.420.000OSNOVNI PLATI

402 1.290.500 505.000 421.000 0 530.000 0 1.456.000PRIDONESI ZA SOCIJALNO OSIGURUVAWE

42 4.591.000 0 0 0 2.249.000 0 2.249.000STOKI I USLUGI

420 60.000 0 0 0 20.000 0 20.000PATNI I DNEVNI RASHODI

421 758.000 0 0 0 556.000 0 556.000KOMUNALNI USLUGI, GREEWE, KOMUNIKACIJA I TRANSPORT

423 1.831.000 0 0 0 1.059.000 0 1.059.000MATERIJALI I SITEN INVENTAR

424 1.273.000 0 0 0 494.000 0 494.000POPRAVKI I TEKOVNO ODR@UVAWE

425 328.000 0 0 0 102.000 0 102.000DOGOVORNI USLUGI

426 100.000 0 0 0 18.000 0 18.000DRUGI TEKOVNI RASHODI

427 241.000 0 0 0 0 0 0PRIVREMENI VRABOTUVAWA

27ILINDEN

Page 35: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

48 359.000 110.000 0 0 0 0 110.000KAPITALNI RASHODI

480 324.000 110.000 0 0 0 0 110.000KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI

483 3.000 0 0 0 0 0 0KUPUVAWE NA MEBEL

485 32.000 0 0 0 0 0 0VLO@UVAWA I NEFINANSISKI SREDSTVA

28ILINDEN

Page 36: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

W0 91.000 150.000 0 0 0 0 150.000PROTIVPO@ARNA ZA[TITA

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 91.000 150.000 0 0 0 0 150.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 91.000 150.000 0 0 0 0 150.000463 TRANSFERI DO NEVLADINI ORGANIZACII 91.000 150.000 0 0 0 0 150.000

W00 91.000 150.000 0 0 0 0 150.000PROTIVPO@ARNA ZA[TITA

46 91.000 150.000 0 0 0 0 150.000SUBVENCII I TRANSFERI

463 91.000 150.000 0 0 0 0 150.000TRANSFERI DO NEVLADINI ORGANIZACII

29ILINDEN

Page 37: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

PRIHODI :

RASHODI :

WA 0 150.000 0 0 0 0 150.000PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI)

WA0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI) 0 150.000 0 0 0 0 150.000

48 KAPITALNI RASHODI 0 150.000 0 0 0 0 150.000480 KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI 0 150.000 0 0 0 0 150.000

WA0 0 150.000 0 0 0 0 150.000PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI)

48 0 150.000 0 0 0 0 150.000KAPITALNI RASHODI

480 0 150.000 0 0 0 0 150.000KUPUVAWE NA OPREMA I MA[INI

30ILINDEN

Page 38: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Kategorija O P I SStavka

Zavr{na smetka

Predhoden buxet

Buxet Rashodi od samofin. aktivnosti

Rashodi od donacii

Rashodi od dotacii

Rashodi od krediti

VKUPNI RASHODI

B U X E T ProgramaPodprograma 20102009

2011

Buxetot na Op{tinata za 2011 godina vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo " Slu`ben glasnik na Op{tinata", a }e se primenuva od 1 januari 2011 godina.

Br.

31ILINDEN

Page 39: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

Член 3

Буџетот на Општина Илинден за 2011 година влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Илинден", а ќе се применува од 01.01.2011 година. Совет на Општина Илинден Претседател Марјан Милошевски

Page 40: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

1

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Предлог Буџетот на Општина Илинден за 2011 година е во согласност со одредбите од Закон за буџетите (Службен весник на Република Македонија” број 64/2005) и насоките за изработка на буџетот за 2011 година и очекуваните приходи и расходи усогласени со новите законски промени во деловите на извори за финансирање на локалната самоуправа и согледувањата за локалниот економски развој на Општината.

Анализата на приходите и расходите на Општината во буџетот за минатите години се земени како основа во проектирањето на Буџетот на Општина Илинден за 2011 година.

Имајќи предвид дека буџетирањето е двонасочен процес (за и од граѓаните), применет е партиципативниот принцип на буџетирање при поставување на приоритетите на локалната заедница.

Извори на финансирање на општина Илинден

− од сопствени извори;

− од дотации од Буџетот на Република Македонија и од буџетите на фондовите;

− со задолжување;

Сопствени извори на приходи на општина Илинден

За целосно остварување на концептот на функционална и финансиско-економска

самостојност, општина Илинден како локална самоуправа,согласно Законот

самостојно ги определува, утврдува и наплатува сопствените извори на приходи, при

што самостојно ја утврдува висината на стапките, односно износите за пооделните

даноци и такси во рамките кои ги определува Законот.

Локални даноци

-данок на имот;

-данок на наследство и подарок;

-данок на промет на недвижности;

-други локални даноци утврдени со закон;

Локални такси -комунални такси;

-административни такси;

-други локални такси утврдени со закон;

Локални надоместоци

Page 41: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

2

-надоместок за уредување на градежно земјиште;

-надоместоци од комунална дејност;

-надоместоци за просторни и урбанистички планови;

-други локални надоместоци утврдени со закон;

Приходи од сопственост -приходи од закупнина;

-приходи од камати;

-продажба на имот;

Приходи од дел од персонален данок на доход -Персонален данок на доход од физички лица кои се занимаваат со

занаетчиска дејност и се регистрирани согласно Законот за занаетчиска

дејност целосно (100%) се распоредува како приход на општината;

-Персонален данок на доход на лични примања од плати, на општината

припаѓа 3% од приходот од персонален данок на доход од лични примања

остварен од физичките лица со постојано живеалиште или престојувалиште во

општина Илинден;

Приходи од парични казни -парични казни утврдени со закон;

Приходи од донации -донации во финансиски средства, претставуваат финансиски приходи;

-донации во предмети, се евидентираат во имотот на општината;

Други приходи -други приходи утврдени со закон;

Дотации од Буџетот на Републиката и буџетите на фондовите Согласно Законот општината се финансира и од дотации, односно преку

трансфер на средства од Буџетот на Р. Македонија и буџетите на фондовите до

буџетот на општината. Овој трансфер се врши согласно прописите за трезорско

работење. Преку дотациите централната власт обезбедува дополнителни приходи за

непречено извршување на надлежностите на општината. Владата ги известува

општините за видот и висината на дотациите за секоја општина одделно за

наредната буџетска година заедно со буџетскиот циркулар.

Page 42: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

3

Со законот се предвидуваат следниве видови на дотации:

Приходи од данок на додадена вредност;

Наменска дотација;

Капитална дотација;

Блок дотација и

Дотација за делегирана надлежност

Структура на планирани приходи:

а) Сопствени приходи

Приходи од сопствени извори во 2011 година се планираат во износ од 183.605.000,00 денари, што претставува 60 % од вкупните приходи на општината.

Локални даноци 28.010.000 Локални такси 19.707.000 Локални надоместоци 67.598.000 Приходи од продажба на државно градежно неизградено земјиште

61.000.000

Приходи од дел од персонален данок на доход 2.136.000 Донации 3.550.000 Други приходи 1.604.000

ВКУПНО : 183.605.000 б) Дотации од Буџетот на РМ и од буџетите на фондовите

Блок дотација за основното образование 63.857.000 Блок дотација за детска заштита 4.049.000 Данок на додадена вредност 10.549.000 Трансвери за локални патишта и улици 5.000.000 Трансвери други нивоа на власт 18.850.000

ВКУПНО: 102.305.000

Сопствени извори на финансирање 183.605.000 60,02% Дотации од Буџетот на РМ и од буџетите на фондовите 102.305.000 33,44% Задолжување 20.000.000 6,54%

ВКУПНО : 305.910.000

Page 43: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

4

Структура на планирани расходи на основниот буџет:

Плати, наемнини и надоместоци 24.243.000 11,57% Резерви и недефинирани расходи 1.000.000 0,48% Стоки и услуги 40.120.000 19,14% Субвенции и трансфери 2.490.000 1,19% Капитални расходи 141.710.000 67,62%

ВКУПНО : 209.563.000 Планирани расходи за основно образование и детска заштита

Основното образование 71.967.000 Детска заштита 7.235.000

ВКУПНО: 79.202.000

Посебен акцент во основноит буџет за 2011 година е ставен на капиталните расходи кои завземаат 67,62 % од од планираните средства во основниот буџет.

Процесот на инвестирање во основа трае релативно долго, бара големи

напори и предизвикува значајни трошоци посебно ако се работи за крупни инвестициски проекти и предмети на вложување. Сето ова наметнува потреба од рационализација на целиот процес како и на неговото планирање.

Планирањето на инвестициските проекти претставува постапка преку која на

креативен начин се врши оптимизација на употребата на расположивите ресурси, во

правец на остварување на потребната економска ефикасност.

Планирањето во себе вклучува подготовка, оценка, изведба и понатамошно стопанисување со инвестицискиот проект. По правило, средствата кои се наменети за да се имплементираат во целост сите надлежности делегирани на Општината и реализација на развојни проекти, секогаш се помалку од потребите. Тоа ги прави средствата за инвестиции да бидат многу скап ресурс а нивната правилна алокација односно вистинскиот избор на предметот на инвестиции се наметнува како пресуден фактор за обезбедување на континуиран и одржлив економски развој и обезбедување на јавни ефективни услуги на локално ниво.

Концептот на општината е да ги искористи сите расположиви извори на

финансирање согласно Законот за финансирање на ЕЛС за реализација на стратешкитот план преку користење на фондовите од централната власт, користење на средства од меѓународните финансиски институции (Светска банка, EBRD, UNDP, USAID и други), меѓуопштинска соработка, соработка со Бирото за рамномерен

Page 44: БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2011 година · Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodite po osnovni nameni

5

регионален развој, задолжување, емисија на општински обврзници, јавно приватно партнерство, донација од билатерална соработка и др.

Најголем дел од капиталните расходи во износ од 50.000.000,00 денари се

планирани во програмата за изградба и реконструкција на локални улици , патишта и пешачки патеки. Во оваа програма на буџетот планирани се 42.500.000,00 денари за изградба и реконструкција на патна инфрасруктура, 3.000.000,00 денари планирани се за изработка на проекти за изградба и реконструкција на патна инфраструктура и 4.500.000,00 денари планирани се изградба на мостови во повеќе населени места во општината.

Во програмата за изградба на фекална канализација планирани се 30.000.000,00 денари за довршување на изградбата на започнатите со градба сегменти во н.Илинден и н.Кадино.

Значаен дел од буџетските средства се планирани за изградба на Дом на култура во н.Илинден, во износ од 18.000.000,00 денари.

За реконструкција на Домовите на култура во населените места во Општина Илинден планирани се 12.000.000,00 денари бидејки истите во поголем дел се руинирани и неопходна е нивна реконструкција и санација.

Планирана е изградба на ново модуларно училиште (средно и основно). Со негова изградба се планира подобрување на условите во образованието преку поквалитетна настава и одвивање на настава во средно образование, како и се дава можност за проширување на детската градинка.

Буџетот на Општина Илинден за 2011 година е составен од повеќе програми и

потпрограми во кои се детално прикажани сите планирани расходи од Буџетот на Општината.

Градоначалник на Општина Илинден Жика Стојановски