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令 和 2 年 度
高根沢町 予算書
一 般 会 計
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
介 護 保 険 特 別 会 計
宝 積 寺 駅 西 第 一 土 地区 画 整 理 事 業 特 別 会 計
水 道 事 業 会 計
下 水 道 事 業 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
一 般 会 計 予 算 書 1
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 書 175
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書 203
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書 215
宝積寺駅西第一土地区画整理事業特別会計予算書 245
水 道 事 業 会 計 予 算 書 261
下 水 道 事 業 会 計 予 算 書 301
目 次
高 根 沢 町 一 般 会 計 予 算 書
令 和 2 年 度
目 次
令和2年度高根沢町一般会計予算 ··································· 1 第1表 歳入歳出予算 ············································ 2 第2表 継 続 費 ············································ 7 第3表 債務負担行為 ············································ 8
第4表 地 方 債 ········································· 11 予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書 1 総 括 (歳 入) ··············································· 15 (歳 出) ··············································· 16 2 歳 入 1 町 税 ··························· 17 2 地 方 譲 与 税 ··························· 19 3 利 子 割 交 付 金 ··························· 19 4 配 当 割 交 付 金 ··························· 20 5 株式等譲渡所得割交付金 ··························· 20 6 法 人 事 業 税 交 付 金 ··························· 20 7 地 方 消 費 税 交 付 金 ··························· 20
8 ゴルフ場利用税交付金 ··························· 20 9 自動車取得税交付金 ··························· 21 10 環 境 性 能 割 交 付 金 ··························· 21
11 地 方 特 例 交 付 金 ··························· 21 12 地 方 交 付 税 ··························· 21 13 交通安全対策特別交付金 ··························· 21 14 分 担 金 及 び 負 担 金 ··························· 21 15 使 用 料 及 び 手 数 料 ··························· 22 16 国 庫 支 出 金 ··························· 25
17 県 支 出 金 ··························· 26 18 財 産 収 入 ··························· 30 19 寄 附 金 ··························· 31 20 繰 入 金 ··························· 31 21 繰 越 金 ··························· 32 22 諸 収 入 ··························· 33 23 町 債 ··························· 35
3 歳 出
1 議 会 費 ···································· 37 2 総 務 費 ···································· 39 3 民 生 費 ···································· 60 4 衛 生 費 ···································· 79 5 労 働 費 ···································· 90 6 農 林 水 産 業 費 ···································· 90 7 商 工 費 ································· 100 8 土 木 費 ································· 104 9 消 防 費 ································· 113 10 教 育 費 ································· 117
11 災 害 復 旧 費 ································· 148 12 公 債 費 ································· 149 13 予 備 費 ································· 150
給与費明細書 ··············································· 151 継続費調書 ·················································· 160
債務負担行為調書 ········································· 162 地方債調書 ·················································· 170 一般会計予算款別一覧表
歳 入 ····················································· 171 歳 出 ····················································· 172
一般会計性質別総括表 ··································· 173
-1-
令 和 2 年 度 高 根 沢 町 一 般 会 計 予 算
令和2年度高根沢町の一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,760,000千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
(継続費)
第2条 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。
(債務負担行為)
第3条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。
(地方債)
第4条 地方自治法第 230条第 1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4
表 地方債」による。
(一時借入金)
第5条 地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第6条 地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
令和2年3月3日提出
高根沢町長 加 藤 公 博
金 額款
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
-2-
(単位:千円)歳 入
項
町 税1 4,249,583
町 民 税1 1,911,489
固 定 資 産 税2 1,938,575
軽 自 動 車 税3 89,951
町 た ば こ 税4 169,691
入 湯 税5 14,684
都 市 計 画 税6 125,193
地 方 譲 与 税2 133,601
地 方 揮 発 油 譲 与 税1 35,000
自 動 車 重 量 譲 与 税2 96,000
地 方 道 路 譲 与 税3 1
森 林 環 境 譲 与 税4 2,600
利 子 割 交 付 金3 3,000
利 子 割 交 付 金1 3,000
配 当 割 交 付 金4 10,000
配 当 割 交 付 金1 10,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 10,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 10,000
法 人 事 業 税 交 付 金6 12,000
法 人 事 業 税 交 付 金1 12,000
地 方 消 費 税 交 付 金7 600,000
地 方 消 費 税 交 付 金1 600,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金8 25,000
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金1 25,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金9 1
自 動 車 取 得 税 交 付 金1 1
-3-
金 額款
(単位:千円)
項
環 境 性 能 割 交 付 金10 21,000
環 境 性 能 割 交 付 金1 21,000
地 方 特 例 交 付 金11 20,000
地 方 特 例 交 付 金1 20,000
地 方 交 付 税12 1,000,000
地 方 交 付 税1 1,000,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金13 3,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 3,000
分 担 金 及 び 負 担 金14 67,768
負 担 金1 67,768
使 用 料 及 び 手 数 料15 91,780
使 用 料1 39,712
手 数 料2 52,068
国 庫 支 出 金16 1,368,831
国 庫 負 担 金1 629,464
国 庫 補 助 金2 732,561
委 託 金3 6,806
県 支 出 金17 942,112
県 負 担 金1 327,613
県 補 助 金2 544,105
委 託 金3 70,394
財 産 収 入18 6,310
財 産 運 用 収 入1 5,927
財 産 売 払 収 入2 383
寄 附 金19 3,581
寄 附 金1 3,581
金 額款
-4-
(単位:千円)
項
繰 入 金20 402,250
特 別 会 計 繰 入 金1 3,003
基 金 繰 入 金2 399,247
繰 越 金21 150,000
繰 越 金1 150,000
諸 収 入22 368,683
延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料1 962
町 預 金 利 子2 10
貸 付 金 元 利 収 入3 209,150
雑 入4 158,561
町 債23 1,271,500
町 債1 1,271,500
10,760,000歳 入 合 計
-5-
金 額款
(単位:千円)歳 出
項
1 議 会 費 117,187
議 会 費 1 117,187
2 総 務 費 910,620
総 務 管 理 費 1 551,545
徴 税 費 2 181,945
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 3 122,475
選 挙 費 4 13,084
統 計 調 査 費 5 12,740
監 査 委 員 費 6 28,831
3 民 生 費 3,882,860
社 会 福 祉 費 1 1,774,381
児 童 福 祉 費 2 2,108,478
災 害 救 助 費 3 1
4 衛 生 費 804,101
保 健 衛 生 費 1 426,223
清 掃 費 2 377,878
5 労 働 費 5,000
労 働 諸 費 1 5,000
6 農 林 水 産 業 費 360,034
農 業 費 1 358,405
林 業 費 2 1,629
7 商 工 費 266,999
商 工 費 1 266,999
8 土 木 費 1,103,034
土 木 管 理 費 1 98,249
道 路 橋 梁 費 2 254,467
金 額款
-6-
(単位:千円)
項
河 川 費 38 土 木 費 1,744
都 市 計 画 費 4 727,543
住 宅 費 5 21,031
9 消 防 費 773,067
消 防 費 1 773,067
10 教 育 費 1,926,388
教 育 総 務 費 1 403,672
小 学 校 費 2 651,763
中 学 校 費 3 61,627
社 会 教 育 費 4 352,608
保 健 体 育 費 5 456,718
11 災 害 復 旧 費 4
農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 1 2
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 2 2
12 公 債 費 600,706
公 債 費 1 600,706
13 予 備 費 10,000
予 備 費 1 10,000
10,760,000歳 出 合 計
-7-
第 2 表 継 続 費
(単位:千円)
款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額
10 教 育 費 4 社会教育費 図書館施設修繕・改修事業費 47,465
令和2年度 18,689
令和3年度 28,776
10 教 育 費 5 保健体育費 町民広場陸上競技場改修事業費 260,000
令和2年度 138,000
令和3年度 122,000
-8-
第 3 表 債 務 負 担 行 為
(単位:千円)
事 項 期 間 限 度 額
本 庁 舎 用 印 刷 機 リ ー ス 令和3年度から令和7年度まで 3,959
マイナンバーカード交付用統合端末機リース 令和3年度から令和7年度まで 848
マイナンバーカード暗証番号設定用機器リース 令和3年度から令和7年度まで 413
顔 認 証 シ ス テ ム 機 器 リ ー ス 令和3年度から令和6年度まで 196
後 期 高 齢 者 人 間 ド ッ ク 助 成 令和3年度 2,750
-9-
事 項 期 間 限 度 額
保 育 園 給 食 業 務 令和3年度から令和7年度まで 165,660
農 業 振 興 資 金 利 子 補 給 令和3年度から令和22年度まで 1,082
創 業 者 支 援 補 助 令和3年度から令和4年度まで 5,750
児 童 生 徒 健 康 診 断 令和3年度 4,027
小 中 学 校 I C T 機 器 リ ー ス 令和3年度から令和7年度まで 66,468
小 中 学 校 用 印 刷 機 リ ー ス 令和3年度から令和6年度まで 3,176
松 谷 正 光 ド リ ー ム 事 業 費 補 助 令和3年度 2,000
-10-
事 項 期 間 限 度 額
小 山 文 化 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費 補 助 令和3年度 3,000
学 校 給 食 調 理 ・ 配 送 業 務 令和3年度から令和7年度まで 330,000
-11-
第 4 表 地 方 債
(単位:千円)
起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
臨 時 財 政 対 策 債 420,000 普通貸借又は
証 券 発 行
5.0%以内
(ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率)
借入れの日から30年以内とし、その他に
ついては借入先の融資条件による。ただ
し、町財政の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、若しくは繰上償還または低
利に借換えすることができる。
道 路 橋 梁 事 業 債 85,200 同 上
消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 債 278,800 同 上
小 学 校 事 業 債 414,500 同 上
社 会 教 育 施 設 事 業 債 73,000 同 上
予 算 に 関 す る 説 明 書
-15-
款 比 較前 年 度 予 算 額
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括(単位:千円)歳 入
本 年 度 予 算 額
1 町 税 4,239,920 9,6634,249,583
2 地 方 譲 与 税 135,001 △1,400133,601
3 利 子 割 交 付 金 6,000 △3,0003,000
4 配 当 割 交 付 金 10,000 010,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 10,000 010,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金 0 12,00012,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金 450,000 150,000600,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 28,000 △3,00025,000
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 15,000 △14,9991
10 環 境 性 能 割 交 付 金 12,000 9,00021,000
11 地 方 特 例 交 付 金 17,000 3,00020,000
12 地 方 交 付 税 1,459,000 △459,0001,000,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 3,500 △5003,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金 113,644 △45,87667,768
15 使 用 料 及 び 手 数 料 103,604 △11,82491,780
16 国 庫 支 出 金 975,181 393,6501,368,831
17 県 支 出 金 736,638 205,474942,112
18 財 産 収 入 10,005 △3,6956,310
19 寄 附 金 4,701 △1,1203,581
20 繰 入 金 511,770 △109,520402,250
21 繰 越 金 150,000 0150,000
22 諸 収 入 361,836 6,847368,683
23 町 債 947,200 324,3001,271,500
歳 入 合 計 10,760,000 10,300,000 460,000
地 方 債
本年度予算額 比 較前年度予算額款
-16-
(単位:千円)
特 定 財 源一般財源
国県支出金 そ の 他
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
歳 出
1 117,381 △194117,187 117,187議 会 費
31,184131,5072 873,455 37,165910,620 747,929総 務 費
91,7111,871,6233 3,337,908 544,9523,882,860 1,919,526民 生 費
51,89824,9604 1,249,293 △445,192804,101 727,243衛 生 費
5,0005 5,000 05,000労 働 費
1,917101,6526 619,902 △259,868360,034 256,465農 林 水 産 業 費
200,6851,9327 279,556 △12,557266,999 64,382商 工 費
45,77585,200118,4128 852,424 250,6101,103,034 853,647土 木 費
138278,8008459 742,264 30,803773,067 493,284消 防 費
170,216487,50060,01010 1,582,481 343,9071,926,388 1,208,662教 育 費
211 4 04 2災 害 復 旧 費
101,17912 630,332 △29,626600,706 499,527公 債 費
13 10,000 010,000 10,000予 備 費
歳 出 合 計 10,760,000 10,300,000 460,000 2,310,943 851,500 699,703 6,897,854
-17-
2 歳 入
(単位:千円)町民税1町税(款) 1 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1,723,656現年課税分11,720,609個人1 15,1731,735,782 (税務課)
均等割 54,950
所得割 1,770,191
控除額 △91,066
特徴差額 6,992
1,723,656 計 1,741,067×99.00%
12,126滞納繰越分2 (税務課)
12,126滞納繰越分 36,916×32.85%
175,325現年課税分1192,197法人2 △16,490175,707 (税務課)
均等割 83,052
法人税割 92,801
175,325 計 175,853×99.70%
382滞納繰越分2 (税務課)
382滞納繰越分 791×48.34%
△1,3171,912,8061,911,489計
固定資産税(項) 2町税(款) 1
1,913,089現年課税分11,914,160固定資産税1 14,5571,928,717 (税務課)
土地分 633,166
家屋分 847,232
償却資産分 452,992
1,913,089 計 1,933,390×98.95%
15,628滞納繰越分2 (税務課)
15,628滞納繰越分 43,752×35.72%
9,858現年課税分19,912国有資産等所在市2 △549,858 (税務課)
町村交付金 9,858国有資産等所在市町村交付金
14,5031,924,0721,938,575計
-18-
(単位:千円)軽自動車税3町税(款) 1 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
4,000環境性能割12,000環境性能割1 2,0004,000 (税務課)
4,000環境性能割
84,546現年課税分182,544種別割2 3,40785,951 (税務課)
原動機付自転車(1,385台) 2,939
軽自動車 二輪 (615台) 2,214
軽自動車 (8,986台) 72,912
二輪小型自動車 (806台) 4,836
小型特殊自動車(1,378台) 3,831
84,546 計 (13,170台) 86,732×97.48%
1,405滞納繰越分2 (税務課)
1,405滞納繰越分 4,420×31.79%
5,40784,54489,951計
町たばこ税(項) 4町税(款) 1
169,690現年課税分1181,389町たばこ税1 △11,698169,691 (税務課)
169,690現年課税分
1滞納繰越分2 (税務課)
1滞納繰越分
△11,698181,389169,691計
入湯税(項) 5町税(款) 1
14,683現年課税分112,905入湯税1 1,77914,684 (税務課)
14,683現年課税分
1滞納繰越分2 (税務課)
1滞納繰越分
1,77912,90514,684計
-19-
(単位:千円)都市計画税6町税(款) 1 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
124,179現年課税分1124,204都市計画税1 989125,193 (税務課)
124,179現年課税分 125,497×98.95%
1,014滞納繰越分2 (税務課)
1,014滞納繰越分 2,830×35.86%
989124,204125,193計
地方揮発油譲与税(項) 1地方譲与税(款) 2
35,000地方揮発油譲与税139,000地方揮発油譲与税1 △4,00035,000 35,000地方揮発油譲与税(企画課)
△4,00039,00035,000計
自動車重量譲与税(項) 2地方譲与税(款) 2
96,000自動車重量譲与税196,000自動車重量譲与税1 096,000 96,000自動車重量譲与税(企画課)
096,00096,000計
地方道路譲与税(項) 3地方譲与税(款) 2
1地方道路譲与税11地方道路譲与税1 01 1地方道路譲与税(企画課)
011計
森林環境譲与税(項) 4地方譲与税(款) 2
2,600森林環境譲与税10森林環境譲与税1 2,6002,600 2,600森林環境譲与税(企画課)
2,60002,600計
利子割交付金(項) 1利子割交付金(款) 3
3,000利子割交付金16,000利子割交付金1 △3,0003,000 3,000利子割交付金(企画課)
-20-
(単位:千円)利子割交付金1利子割交付金(款) 3 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
△3,0006,0003,000計
配当割交付金(項) 1配当割交付金(款) 4
10,000配当割交付金110,000配当割交付金1 010,000 10,000配当割交付金(企画課)
010,00010,000計
株式等譲渡所得割交付金(項) 1株式等譲渡所得割交付金(款) 5
10,000株式等譲渡所得割110,000株式等譲渡所得割1 010,000 10,000株式等譲渡所得割交付金(企画課)
交付金交付金
010,00010,000計
法人事業税交付金(項) 1法人事業税交付金(款) 6
12,000法人事業税交付金10法人事業税交付金1 12,00012,000 12,000法人事業税交付金(企画課)
12,000012,000計
地方消費税交付金(項) 1地方消費税交付金(款) 7
600,000地方消費税交付金1450,000地方消費税交付金1 150,000600,000 600,000地方消費税交付金(企画課)
150,000450,000600,000計
ゴルフ場利用税交付金(項) 1ゴルフ場利用税交付金(款) 8
25,000ゴルフ場利用税交128,000ゴルフ場利用税交1 △3,00025,000 25,000ゴルフ場利用税交付金(企画課)
付金付金
△3,00028,00025,000計
-21-
(単位:千円)自動車取得税交付金1自動車取得税交付金(款) 9 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1自動車取得税交付115,000自動車取得税交付1 △14,9991 1自動車取得税交付金(企画課)
金金
△14,99915,0001計
環境性能割交付金(項) 1環境性能割交付金(款) 10
21,000環境性能割交付金112,000環境性能割交付金1 9,00021,000 21,000環境性能割交付金(企画課)
9,00012,00021,000計
地方特例交付金(項) 1地方特例交付金(款) 11
20,000地方特例交付金117,000地方特例交付金1 3,00020,000 20,000地方特例交付金(企画課)
3,00017,00020,000計
地方交付税(項) 1地方交付税(款) 12
1,000,000地方交付税11,459,000地方交付税1 △459,0001,000,000 900,000普通交付税(企画課)
100,000特別交付税(企画課)
△459,0001,459,0001,000,000計
交通安全対策特別交付金(項) 1交通安全対策特別交付金(款) 13
3,000交通安全対策特別13,500交通安全対策特別1 △5003,000 3,000交通安全対策特別交付金(企画課)
交付金交付金
△5003,5003,000計
負担金(項) 1分担金及び負担金(款) 14
835老人福祉費負担金1113,644民生費負担金1 △45,87667,768 835老人保護措置費負担金(健康福祉課)
(現年度分)
-22-
(単位:千円)負担金1分担金及び負担金(款) 14 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
66,802児童福祉費負担金2 13,212公立保育園児童保護者負担金(こどもみらい課)
(現年度分) 52,243私立保育園児童保護者負担金(こどもみらい課)
にじいろ保育園延長保育児童保護者負担金
32(こどもみらい課)
のびのび保育園延長保育児童保護者負担金
252(こどもみらい課)
にじいろ保育園一時保育児童保護者負担金
396(こどもみらい課)
のびのび保育園一時保育児童保護者負担金
576(こどもみらい課)
91短期入所保護者負担金(こどもみらい課)
131児童福祉費負担金3 120公立保育園児童保護者負担金(こどもみらい課)
(過年度分) 11私立保育園児童保護者負担金(こどもみらい課)
△45,876113,64467,768計
使用料(項) 1使用料及び手数料(款) 15
192庁舎使用料1537総務使用料1 △1536 180自動販売機設置使用料(総務課)
12広告付き案内図板設置使用料(総務課)
344土地使用料2 344土地使用料(総務課)
280老人福祉施設使用1279民生使用料2 1280 280福祉センター目的外使用料(健康福祉課)
料
1,975墓地永代使用料11,975衛生使用料3 01,975 1,975墓地永代使用料(環境課)
2,247農村環境改善施設19,735農林水産使用料4 △6,8872,848 144トレ-ニングセンタ-使用料(生涯学習課)
使用料 3多目的運動広場使用料(生涯学習課)
180改善センタ-使用料(生涯学習課)
1,500町民ホ-ル使用料(生涯学習課)
420自動販売機設置使用料(生涯学習課)
-23-
(単位:千円)使用料1使用料及び手数料(款) 15 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
601農林施設使用料2 道の駅たかねざわ元気あっぷむら目的外使用料
600(元気あっぷ創生課)
1びれっじセンター使用料(産業課)
630クリエイターズ・1630商工使用料5 0630 630クリエイターズ・デパートメント使用料(産業課)
デパートメント使
用料
25,065住宅使用料(現年129,666土木使用料6 48530,151 22,725町営住宅使用料(都市整備課)
度分) 2,340町営住宅駐車場使用料(都市整備課)
2住宅使用料(過年2 1町営住宅使用料(都市整備課)
度分) 1町営住宅駐車場使用料(都市整備課)
4,963道路占用料3 4,963道路占用料(都市整備課)
121都市施設使用料4 120自動販売機設置使用料(都市整備課)
1土地使用料(都市整備課)
912社会教育施設使用13,713教育使用料7 △4213,292 312タウンセンター使用料(生涯学習課)
料 600自動販売機設置使用料(生涯学習課)
2,380社会体育施設使用2 120石末運動場使用料(生涯学習課)
料 180町民広場陸上競技場使用料(生涯学習課)
1町民広場野球場使用料(生涯学習課)
840学校開放施設使用料(体育館)(生涯学習課)
660情報の森テニスコ-ト使用料(生涯学習課)
3武道館使用料(生涯学習課)
24弓道場使用料(生涯学習課)
360キリン体育館使用料(生涯学習課)
12キリン運動場使用料(生涯学習課)
180自動販売機設置使用料(生涯学習課)
△6,82346,53539,712計
-24-
(単位:千円)手数料2使用料及び手数料(款) 15 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1諸証明手数料110,960総務手数料1 △8010,880 1諸証明手数料(総務課)
2,178徴税手数料2 1,500税務証明手数料(税務課)
461督促手数料(税務課)
217自動車臨時運行許可手数料(税務課)
8,701戸籍住民基本台帳3 3,887戸籍手数料(住民課)
手数料 2,531住民基本台帳手数料(住民課)
2,149印鑑証明手数料(住民課)
104その他証明手数料(住民課)
30通知カード・個人番号カード再交付手数料(住民課)
5民生手数料18民生手数料2 △35 5督促手数料(こどもみらい課)
41,085衛生手数料(現年145,056衛生手数料3 △3,97141,085 1,890墓地維持管理手数料(環境課)
度分) 1墓地改葬許可申請手数料(環境課)
30一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料(環境課)
240粗大ごみ収集運搬手数料(環境課)
37,890可燃ごみ処理手数料(環境課)
15剪定枝等破砕処理手数料(環境課)
300犬の登録手数料(環境課)
693狂犬病予防注射済票交付手数料(環境課)
26小規模特定事業許可申請手数料(環境課)
32農業手数料1978農林水産手数料4 △94632 10地籍調査成果品証明手数料(都市整備課)
1土づくりセンター処理手数料(産業課)
20有機肥料散布手数料(産業課)
1農用地証明手数料(産業課)
15商工手数料115商工手数料5 015 15煙火消費許可申請手数料(産業課)
51土木手数料152土木手数料6 △151 1督促手数料(都市整備課)
50屋外広告物手数料(都市整備課)
△5,00157,06952,068計
-25-
(単位:千円)国庫負担金1国庫支出金(款) 16 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
304,527社会福祉費負担金1603,739民生費国庫負担金1 25,325629,064 26,629国民健康保険基盤安定制度負担金(住民課)
260,998障害福祉サービス費等負担金(健康福祉課)
16,900障害者医療費負担金(健康福祉課)
6,137老人福祉費負担金2 6,137介護保険料低所得者軽減措置費負担金(健康福祉課)
318,400児童手当負担金3 318,400児童手当負担金(こどもみらい課)
400母子保健衛生費負1400衛生費国庫負担金2 0400 400養育医療費負担金(健康福祉課)
担金
25,325604,139629,464計
国庫補助金(項) 2国庫支出金(款) 16
53,126総務費補助金19,309総務費国庫補助金1 43,81753,126 31,617社会保障・税番号制度システム整備補助金(住民課)
14,272地方創生推進交付金(企画課)
自治体中間サーバプラットフォーム運用費補助金
3,267(企画課)
3,970マイナポイント事業費補助金(企画課)
18,019社会福祉費補助金1191,305民生費国庫補助金2 304,150495,455 13,995地域生活支援事業費等補助金(健康福祉課)
30生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(健康福祉課)
2,903地域力強化推進事業費補助金(健康福祉課)
多機関の協働による包括的支援体制構築事業補助金
1,091(健康福祉課)
477,436児童福祉費補助金2 29,739子ども・子育て支援交付金(こどもみらい課)
子どものための教育・保育給付交付金
267,507(こどもみらい課)
3,170子ども・子育て支援事業費補助金(こどもみらい課)
子育てのための施設等利用給付交付金
52,020(こどもみらい課)
125,000保育所等整備交付金(こどもみらい課)
-26-
(単位:千円)国庫補助金2国庫支出金(款) 16 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
16,907保健衛生費補助金114,568衛生費国庫補助金3 2,33916,907 14,345循環型社会形成推進交付金(上下水道課)
73がん検診推進事業費補助金(健康福祉課)
2,489母子保健衛生費国庫補助金(健康福祉課)
80,120道路改良事業費補176,711土木費国庫補助金4 33,830110,541 80,120社会資本整備総合交付金(都市整備課)
助金
24,800都市計画事業費補2 24,800社会資本整備総合交付金(都市整備課)
助金
5,621民間住宅等関連事3 5,610地域住宅交付金(都市整備課)
業費交付金 11住宅・建築物耐震改修等事業費補助金(都市整備課)
56,532教育総務費補助金172,847教育費国庫補助金5 △16,31556,532 43要保護児童生徒費補助金(学校教育課)
448特別支援教育就学奨励費補助金(学校教育課)
56,041学校施設環境改善交付金(学校教育課)
367,821364,740732,561計
委託金(項) 3国庫支出金(款) 16
188総務費委託金1138総務費委託金1 50188 188中長期在留者住居地届出等事務委託金(住民課)
6,526社会福祉費委託金16,164民生費委託金2 4546,618 4,208基礎年金等事務費委託金(住民課)
2,318国民年金事務委託金(住民課)
92特別児童扶養手当2 92特別児童扶養手当事務取扱交付金(健康福祉課)
委託金
5046,3026,806計
県負担金(項) 1県支出金(款) 17
251,329社会福祉費負担金1307,015民生費県負担金1 15,432322,447 72,235国民健康保険基盤安定制度負担金(住民課)
39,916後期高齢者医療費負担金(住民課)
-27-
(単位:千円)県負担金1県支出金(款) 17 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
130,498障害福祉サービス費等負担金(健康福祉課)
8,450障害者医療費負担金(健康福祉課)
230行旅死亡人取扱費用負担金(健康福祉課)
3,068老人福祉費負担金2 3,068介護保険料低所得者軽減措置費負担金(健康福祉課)
68,050児童手当負担金3 68,050児童手当負担金(こどもみらい課)
200母子保健衛生費負1200衛生費県負担金2 0200 200養育医療費負担金(健康福祉課)
担金
4,966農業費負担金15,198農林水産業費県負3 △2324,966 4,966地籍調査事業負担金(都市整備課)
担金
15,200312,413327,613計
県補助金(項) 2県支出金(款) 17
16,460総務費補助金141,152総務費県補助金1 △24,69216,460 7,678市町村総合交付金(企画課)
1,100栃木県わがまち未来創造事業交付金(企画課)
3,750移住支援金交付事業費補助金(企画課)
小さな拠点づくり支援事業費補助金
3,932(元気あっぷ創生課)
26,260社会福祉費補助金1186,425民生費県補助金2 231,486417,911 19,000重度心身障害者医療費補助金(健康福祉課)
7,072地域生活支援事業費等補助金(健康福祉課)
88軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金(健康福祉課)
医療的ケア児短期入所受入促進事業費補助金
100(健康福祉課)
142,688老人福祉費補助金2 777在宅福祉事業費補助金(健康福祉課)
72低所得者利用者負担対策事業費補助金(健康福祉課)
141,839医療介護総合確保基金交付金(健康福祉課)
204,379児童福祉費補助金3 10,206特別保育事業等推進費補助金(こどもみらい課)
-28-
(単位:千円)県補助金2県支出金(款) 17 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
第3子以降保育料等免除事業費補助金
4,671(こどもみらい課)
29,739子ども・子育て支援交付金(こどもみらい課)
子どものための教育・保育給付交付金
133,753(こどもみらい課)
子育てのための施設等利用給付交付金
26,010(こどもみらい課)
44,584母子福祉費補助金4 38,084こども医療対策費補助金(こどもみらい課)
3,250妊産婦医療対策費補助金(こどもみらい課)
3,250ひとり親家庭医療費補助金(こどもみらい課)
6,491保健衛生費補助金14,991衛生費県補助金3 1,5006,491 951健康増進事業費補助金(健康福祉課)
210骨髄移植ドナー支援事業費補助金(健康福祉課)
30栃木県地域自殺対策強化交付金(健康福祉課)
5,300浄化槽設置整備費補助金(上下水道課)
96,973農業費補助金1115,921農林水産業費県補4 △18,34897,573 3,000農業委員会交付金(農業委員会事務局)
助金 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金
80(農業委員会事務局)
7,992農地利用最適化交付金(農業委員会事務局)
107地域農業マスタープラン事業費交付金(産業課)
13,500農業人材力強化総合支援事業費補助金(産業課)
7,500機構集積協力金事業費交付金(産業課)
8,078経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金(産業課)
1農業災害対策特別措置補助金(産業課)
25,000強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産業課)
2,265多面的機能支払交付金(産業課)
1,980環境保全型農業直接支払交付金(産業課)
25,270畜産担い手育成総合事業費補助金(産業課)
2,200農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金(産業課)
600林業費補助金2 500森づくり支援事業費交付金(産業課)
とちぎ材の家づくり耐震支援事業費補助金
100(都市整備課)
-29-
(単位:千円)県補助金2県支出金(款) 17 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1,832商工総務費補助金11,656商工費県補助金5 1761,832 1,832消費者行政活性化事業費補助金(産業課)
2,805住宅管理費補助金12,475土木費県補助金6 3302,805 55民間住宅耐震診断助成事業補助金(都市整備課)
2,750民間住宅耐震改修助成事業補助金(都市整備課)
186教育総務費補助金11,826教育費県補助金7 △1,640186 105就学時心臓検診充実強化事業補助金(学校教育課)
81歯科疾患予防推進事業費補助金(学校教育課)
1農地災害復旧費補12災害復旧費県補助8 02 1農地災害復旧費補助金(産業課)
助金金
1農業用施設災害復2 1農業用施設災害復旧費補助金(産業課)
旧費補助金
845消防費補助金10消防費県補助金9 845845 845地域防災力強化推進事業補助金(地域安全課)
189,657354,448544,105計
委託金(項) 3県支出金(款) 17
10,569総務費委託金169,277総務費委託金1 1,10270,379 31人口動態統計事務委託金(住民課)
27自衛官募集事務委託金(住民課)
7在外選挙特別経費委託金(選挙管理委員会)
10,504栃木県知事選挙市町村交付金(選挙管理委員会)
47,100徴税費委託金2 47,100個人県民税徴収取扱委託金(税務課)
12,710統計調査費委託金3 16学校基本調査委託金(企画課)
27統計調査員確保対策事業委託金(企画課)
67経済センサス調査委託金(企画課)
76工業統計調査委託金(企画課)
24農林業センサス委託金(企画課)
12,500国勢調査委託金(企画課)
15社会福祉費委託金1500民生費委託金2 △48515 15地域人権啓発活動活性化委託金(健康福祉課)
-30-
(単位:千円)委託金3県支出金(款) 17 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
61769,77770,394計
財産運用収入(項) 1財産収入(款) 18
4,834土地建物貸付収入14,836財産貸付収入1 04,836 4,834土地建物貸付収入(総務課)
(現年度分)
1土地建物貸付収入2 1土地建物貸付収入(総務課)
(過年度分)
1その他普通財産貸3 1その他普通財産貸付収入(総務課)
付収入
1,091利子及び配当金14,799利子及び配当金2 △3,7081,091 151財政調整基金利子(企画課)
97減債基金利子(企画課)
150都市計画施設整備基金利子(企画課)
8地域づくり推進基金利子(企画課)
6地域福祉基金利子(企画課)
415庁舎整備基金利子(企画課)
2小山文化スポーツ振興基金利子(企画課)
203学校施設整備基金利子(企画課)
3松谷正光ドリーム基金利子(企画課)
40企業立地促進基金利子(企画課)
1森林環境譲与税基金利子(企画課)
14国際交流推進基金利子(企画課)
1印紙等購買基金利子(企画課)
△3,7089,6355,927計
財産売払収入(項) 2財産収入(款) 18
1土地売払収入13不動産売払収入1 03 1土地売払収入(総務課)
1建物売払収入2 1建物売払収入(総務課)
-31-
(単位:千円)財産売払収入2財産収入(款) 18 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1その他不動産売払3 1その他不動産売払収入(総務課)
収入
1生産物売払収入1367生産物売払収入2 12379 1堆肥販売金(産業課)
378太陽光発電設備電2 太陽光発電設備電力供給収入(びれっじセンター)
力供給収入 53(産業課)
太陽光発電設備電力供給収入(北小学校)
264(学校教育課)
太陽光発電設備電力供給収入(阿久津小学校)
61(学校教育課)
1物品売払収入10物品売払収入3 11 1物品売払収入(総務課)
13370383計
寄附金(項) 1寄附金(款) 19
3,581一般寄附金14,701一般寄附金1 △1,1203,581 1一般寄附金(総務課)
3,580ふるさと納税寄附金(総務課)
△1,1204,7013,581計
特別会計繰入金(項) 1繰入金(款) 20
1後期高齢者医療特11後期高齢者医療特1 01 1後期高齢者医療特別会計繰入金(住民課)
別会計繰入金別会計繰入金
1介護保険特別会計11介護保険特別会計2 01 1介護保険特別会計繰入金(健康福祉課)
繰入金繰入金
3,001国民健康保険特別13,001国民健康保険特別3 03,001 3,001国民健康保険特別会計繰入金(住民課)
会計繰入金会計繰入金
03,0033,003計
-32-
(単位:千円)基金繰入金2繰入金(款) 20 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
233,113財政調整基金繰入1425,091財政調整基金繰入1 △191,978233,113 233,113財政調整基金繰入金(企画課)
金金
100,000減債基金繰入金10減債基金繰入金2 100,000100,000 100,000減債基金繰入金(企画課)
12,000都市計画施設整備125,900都市計画施設整備3 △13,90012,000 12,000都市計画施設整備基金繰入金(企画課)
基金繰入金基金繰入金
3,000地域づくり推進基13,000地域づくり推進基4 03,000 3,000地域づくり推進基金繰入金(企画課)
金繰入金金繰入金
8,000地域福祉基金繰入19,300地域福祉基金繰入5 △1,3008,000 8,000地域福祉基金繰入金(企画課)
金金
2,998小山文化スポーツ12,997小山文化スポーツ6 12,998 2,998小山文化スポーツ振興基金繰入金(企画課)
振興基金繰入金振興基金繰入金
30,000学校施設整備基金133,000学校施設整備基金7 △3,00030,000 30,000学校施設整備基金繰入金(企画課)
繰入金繰入金
3,500松谷正光ドリーム13,500松谷正光ドリーム8 03,500 3,500松谷正光ドリーム基金繰入金(企画課)
基金繰入金基金繰入金
650森林環境譲与税基10森林環境譲与税基9 650650 650森林環境譲与税基金繰入金(企画課)
金繰入金金繰入金
5,986国際交流推進基金15,979国際交流推進基金10 75,986 5,986国際交流推進基金繰入金(企画課)
繰入金繰入金
△109,520508,767399,247計
繰越金(項) 1繰越金(款) 21
150,000繰越金1150,000繰越金1 0150,000 150,000繰越金(企画課)
-33-
(単位:千円)繰越金1繰越金(款) 21 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
0150,000150,000計
延滞金加算金及び過料(項) 1諸収入(款) 22
961延滞金11,379延滞金1 △417962 961町税延滞金(税務課)
1過料2 1過料(税務課)
△4171,379962計
町預金利子(項) 2諸収入(款) 22
10町預金利子110町預金利子1 010 10町預金利子(企画課)
01010計
貸付金元利収入(項) 3諸収入(款) 22
4,150民生費貸付金元利1208,937貸付金元利収入1 213209,150 2,000高額医療費貸付金返還金(住民課)
収入 2,028災害援護資金貸付金返還金(元金)(健康福祉課)
52災害援護資金貸付金返還金(利子)(健康福祉課)
災害援護資金貸付金返還金滞納繰越分(元金)
58(健康福祉課)
災害援護資金貸付金返還金滞納繰越分(利子)
12(健康福祉課)
5,000労働費貸付金元利2 5,000勤労者住宅資金融資預託金回収金(産業課)
収入
200,000商工費貸付金元利3 200,000中小企業振興資金融資預託金回収金(産業課)
収入
213208,937209,150計
-34-
(単位:千円)雑入4諸収入(款) 22 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
1滞納処分費11滞納処分費1 01 1滞納処分費(税務課)
15弁償金119弁償金2 △415 15自動車標識亡失弁償金(税務課)
118,573学校給食費保護者1151,490雑入3 7,055158,545 118,300学校給食費保護者等負担金(学校教育課)
等負担金 学校給食費保護者等負担金(滞納繰越分)
273(学校教育課)
39,972雑入2 160団体生命保険事務取扱手数料(総務課)
1,145職員駐車場借地料等職員負担金(総務課)
1広告料収入(郵送用封筒)(総務課)
120広告料収入(広告付き案内図板)(総務課)
5,950送電線線下補償金(総務課)
1工作物補償金(総務課)
5,700自治総合センターコミュニティ助成金(総務課)
5,000県市町村振興協会市町村交付金(企画課)
防災行政情報通信ネットワークシステム回線使用料助成
138金(企画課)
240広告料収入(広報・ウェブサイト)(企画課)
1町の歌等販売代金(企画課)
60広告料収入(窓口用封筒)(住民課)
2,500後期高齢者医療特別対策補助金(住民課)
23実習指導謝礼金(健康福祉課)
78健康教室参加負担金(健康福祉課)
1宝積寺聖地公園用地使用料(環境課)
105コンテナ販売代金(環境課)
3,606古紙等回収販売代金(環境課)
1廃食用油回収販売代金(環境課)
24小型家電回収販売代金(環境課)
15地図販売代金(都市整備課)
496住宅防火施設整備補助金(都市整備課)
1道路網図販売代金(都市整備課)
51都市計画図販売代金(都市整備課)
550農業者年金業務委託手数料(農業委員会事務局)
40特例事業等業務委託手数料(農業委員会事務局)
-35-
(単位:千円)雑入4諸収入(款) 22 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
32学校給食関係研修助成金(学校教育課)
日本スポーツ振興センター保護者負担金(小中学校)
920(学校教育課)
302送電線線下補償金(学校教育課)
日本スポーツ振興センター保護者負担金(保育園)
38(こどもみらい課)
子育て支援センターイベント参加負担金
40(こどもみらい課)
ファミリーサポートセンター交流会参加負担金
3(こどもみらい課)
237病後児保育事業(広域連携)負担金(こどもみらい課)
にじいろ保育園職員給食代実費弁償費
1,667(こどもみらい課)
にじいろ保育園副食材料費保護者等負担金
4,050(こどもみらい課)
のびのび保育園職員給食代実費弁償費
1,560(こどもみらい課)
のびのび保育園副食材料費保護者等負担金
2,592(こどもみらい課)
1電話使用料(武道館分)(生涯学習課)
1電話使用料(改善センター分)(生涯学習課)
1,650自主事業入場料(生涯学習課)
20高根沢町史販売代金(生涯学習課)
30高根沢高校夜間照明施設使用料(生涯学習課)
320体験・交流活動参加負担金(生涯学習課)
450収入印紙売捌手数料(会計課)
52栃木県収入証紙売捌手数料(会計課)
7,051151,510158,561計
町債(項) 1町債(款) 23
420,000臨時財政対策債1430,000総務債1 △10,000420,000 420,000臨時財政対策債(企画課)
85,200道路橋梁事業債10土木債2 85,20085,200 55,600橋梁修繕事業債(企画課)
-36-
(単位:千円)町債1町債(款) 23 (項)
前 年 度 説 明金 額区 分
節比 較本 年 度目
17,800町道375号線道路改良事業債(企画課)
11,800駅東第一駐輪場整備事業債(企画課)
278,800消防防災施設整備1277,200消防債3 1,600278,800 278,800防災無線整備事業債(企画課)
事業債
414,500小学校事業債1204,000教育債4 283,500487,500 161,500西小学校改修事業債(企画課)
253,000東小学校校舎等解体事業債(企画課)
73,000社会教育施設事業2 73,000町民広場陸上競技場改修事業債(企画課)
債
36,000農林水産業債 △36,0000 廃目整理
324,300947,2001,271,500計
-37-
3 歳 出
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1議会費 117,187 117,381 △194 117,187 1報 酬 47,700 ◎職員給与費(議会事務局) 29,346
給料 14,0162給 料 14,016 職員手当等 10,838
共済費 4,4923職 員 手 当 等 26,381 ◎議会運営経常経費 84,155
(議会事務局)
4共 済 費 21,045 ○議会運営費 81,623
報酬
7報 償 費 184 議員報酬 47,700
職員手当等
8旅 費 879 議員期末手当 15,543
共済費
9交 際 費 150 議員共済会負担金 16,313
議員共済事務費負担金 24010需 用 費 2,536 報償費
記念品等 2412委 託 料 1,884 旅費
費用弁償 6113使 用 料 及 び 1,220 普通旅費 35
賃 借 料 交際費
議長交際費 15018負担金、補助 1,192 需用費
及 び 交 付 金 消耗品費 281
食糧費 34
使用料及び賃借料
タクシー利用料 50
負担金補助及び交付金
町村議会議長会負担金 1,081
塩谷市町村議会議長会負
担金 51
塩谷市町村議会議長会行
政視察研修負担金 60
○議会会議録作成事業費 2,532
-38-
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
需用費
印刷製本費 993
委託料
データ作成委託 1,011
使用料及び賃借料
システム使用料 528
◎議会運営政策経費 3,686
(議会事務局)
○議員研修事業費 1,243
報償費
講師謝金 60
旅費
費用弁償 691
普通旅費 92
使用料及び賃借料
バス借上料 400
○日常調査事業費 342
報償費
講師謝金 100
使用料及び賃借料
バス借上料 242
○議会報告会事業費 22
需用費
消耗品費 22
○議会だより発行費 2,079
需用費
消耗品費 9
印刷製本費 1,197
委託料
折込委託 873
計 117,187 117,381 △194 117,187
-39-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1一般管理 275,023 291,228 △16,205 2,000 168 272,855 1報 酬 1,050 ◎職員給与費 229,171
費 ○特別職給与費(総務課) 30,2862給 料 105,637 給料 16,068
職員手当等 9,7303職 員 手 当 等 76,641 共済費 4,488
○職員給与費(総務課) 107,4204共 済 費 78,270 給料 45,276
職員手当等 33,3917報 償 費 72 共済費 28,753
○職員給与費(企画課) 62,8148旅 費 569 給料 29,575
職員手当等 24,1289交 際 費 700 共済費 9,111
○職員給与費(会計課) 28,65110需 用 費 1,003 給料 14,718
職員手当等 9,39211役 務 費 197 共済費 4,541
◎総務管理経常経費(総務課) 5,23812委 託 料 6,050 ○総務事務費 3,672
報酬
13使 用 料 及 び 2,245 行政不服審査会委員 90賃 借 料 報償費
行政相談委員報償 7218負担金、補助 2,589 需用費
及 び 交 付 金 消耗品費 304
印刷製本費 455
委託料
弁護委託等 1,410
使用料及び賃借料
官庁官報情報使用料 1,089
負担金補助及び交付金
県町村会負担金 252
○秘書事務費 1,566
-40-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
旅費
普通旅費 467
交際費
町長交際費 700
需用費
消耗品費 70
食糧費 30
印刷製本費 44
役務費
広告料 165
使用料及び賃借料
タクシー使用料等 60
負担金補助及び交付金
研修参加等負担金 28
平和首長会議負担金 2
◎総務管理政策経費(総務課) 1,754
○ふるさと納税奨励事業費 1,754
委託料
発送委託等 1,754
◎人事管理経常経費(総務課) 37,240
○人事事務費 2,240
報酬
特別職報酬審議会委員 60
需用費
消耗品費 59
印刷製本費 21
役務費
手数料 23
委託料
職員採用試験委託等 350
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 1,096
負担金補助及び交付金
-41-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
公平委員会負担金 14
安全運転管理者協議会負
担金 34
さくら地区職域交通安全
連合会負担金 30
防火管理者資格取得講習
会負担金 31
丙種危険物取扱者資格取
得講習会負担金 14
無線技士養成講習会負担
金 30
非常勤職員公務災害補償
等事務処理負担金 478
○職員健康管理費 2,915
報酬
産業医 900
需用費
消耗品費 10
通信運搬費 9
委託料
職員健康診断委託等 1,996
○職員福利厚生費 700
負担金補助及び交付金
職員互助会交付金 700
○臨時職員費 31,385
共済費
社会保険料等 31,377
負担金補助及び交付金
県社会保険協会負担金 8
◎人事管理政策経費(総務課) 1,620
○職員研修費 1,620
旅費
普通旅費 102
-42-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
需用費
消耗品費 10
委託料
研修委託 540
負担金補助及び交付金
研修参加負担金 100
ブロック研修連絡協議会
負担金 530
ブロック新採研修負担金 216
県市町村振興協会研修負
担金 122
2文書管理 16,322 16,287 35 16,322 1報 酬 90 ◎文書管理経常経費(総務課) 16,322
費 ○文書管理事務費 12,99710需 用 費 3,662 需用費
消耗品費 3,28211役 務 費 2,880 修繕料 100
役務費
12委 託 料 1,311 通信運搬費 2,880
委託料
13使 用 料 及 び 8,195 システム保守委託等 1,311賃 借 料 使用料及び賃借料
事務機器使用料等 5,24014工 事 請 負 費 184 工事請負費
LAN配線工事 184
○例規集管理費 3,235
需用費
消耗品費 280
使用料及び賃借料
データベース使用料 2,955
○情報公開推進費 90
報酬
情報公開審査会委員 90
-43-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
3財政管理 2,964 2,938 26 2,964 10需 用 費 60 ◎財政管理経常経費(企画課) 2,964
費 ○財政管理事務費 2,96413使 用 料 及 び 2,904 需用費
賃 借 料 消耗品費 60
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 2,904
4会計管理 1,134 1,201 △67 503 631 10需 用 費 497 ◎出納管理経常経費(会計課) 1,134
費 ○出納事務費 1,13411役 務 費 256 需用費
消耗品費 26012委 託 料 85 印刷製本費 207
修繕料 3017備 品 購 入 費 296 役務費
手数料 256
委託料
機器保守委託 85
備品購入費
プリンター 296
5財産管理 53,342 46,570 6,772 12,586 40,756 1報 酬 72 ◎財産管理経常経費(総務課) 49,282
費 ○庁舎維持管理費 26,1077報 償 費 84 需用費
消耗品費 64510需 用 費 17,411 燃料費 118
食糧費 3811役 務 費 13,604 光熱水費 7,755
修繕料 1,10012委 託 料 7,838 役務費
通信運搬費 1,84813使 用 料 及 び 9,471 手数料 104
賃 借 料 保険料 6,000
-44-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
14工 事 請 負 費 854 委託料
本庁舎維持管理委託等 5,54417備 品 購 入 費 3,100 使用料及び賃借料
土地賃借料等 2,10121補 償 、 補 填 300 工事請負費
及 び 賠 償 金 エアコン更新工事 854
○公用車維持管理費 17,26626公 課 費 608 需用費
消耗品費 30
燃料費 2,535
修繕料 5,184
役務費
手数料 528
保険料 2,331
使用料及び賃借料
バス借上料等 5,750
補償補填及び賠償金
損害賠償金 300
公課費
自動車重量税 608
○町有財産管理費 3,116
報酬
選定委員会委員報酬 72
報償費
審査委員会委員報償 84
需用費
消耗品費 3
食糧費 3
委託料
システム導入委託等 2,294
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 660
○賠償保険事業費 2,793
-45-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
役務費
保険料 2,793
◎財産管理政策経費(総務課) 4,060
○公用車更新費 4,060
使用料及び賃借料
車両リース料 960
備品購入費
公用車 3,100
6企画費 76,178 50,354 25,824 17,775 1 58,402 7報 償 費 84 ◎企画管理経常経費(企画課) 40,380
○企画総務事務費 40,3808旅 費 60 負担金補助及び交付金
県央都市圏首長懇談会負
10需 用 費 1,699 担金 31
広域行政組合総務費負担
12委 託 料 28,955 金 40,349
◎企画管理政策経費(企画課) 35,79818負担金、補助 45,380 ○計画推進事業費 1,748
及 び 交 付 金 報償費
総合戦略推進会議委員報
償 84
旅費
普通旅費 60
需用費
消耗品費 6
印刷製本費 1,463
委託料
折込委託 135
○移住支援金交付事業費 5,000
負担金補助及び交付金
移住者補助金 5,000
○「とちぎの星」を活用したプ
ロモーション事業費 28,050
-46-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
委託料
プロモーション委託等 28,050
○大嘗祭モニュメント設置事業
費 1,000
需用費
消耗品費 230
委託料
モニュメント設置委託 770
7広報費 7,200 7,347 △147 240 6,960 10需 用 費 2,808 ◎広報発信政策経費(企画課) 7,200
○広報たかねざわ発行費 5,62511役 務 費 89 需用費
消耗品費 3012委 託 料 4,303 印刷製本費 2,758
修繕料 20
役務費
通信運搬費 89
委託料
折込委託 2,728
○情報発信事業費 1,575
委託料
データ放送委託等 1,575
8情報管理 48,761 49,423 △662 3,267 45,494 10需 用 費 510 ◎情報管理経常経費(企画課) 48,761
費 ○基幹系システム管理費 23,71311役 務 費 5,143 役務費
通信運搬費 4,98212委 託 料 11,641 委託料
システム保守委託等 5,15013使 用 料 及 び 25,041 使用料及び賃借料
賃 借 料 クラウド使用料等 7,392
負担金補助及び交付金
17備 品 購 入 費 237 中間サーバー・プラット
-47-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18負担金、補助 6,189 フォーム運用負担金 6,189及 び 交 付 金 ○元気ネット管理費 25,048
需用費
消耗品費 50
修繕料 460
役務費
通信運搬費 161
委託料
システム保守委託等 6,491
使用料及び賃借料
サーバ・パソコン使用料 17,649
備品購入費
プリンター 237
9財政調整 3,631 4,511 △880 1,031 2,600 24積 立 金 3,631 ◎財政調整基金(企画課) 3,631
基金費 ○財政調整基金 151
積立金 151
○減債基金 97
積立金 97
○都市計画施設整備基金 150
積立金 150
○地域づくり推進基金 8
積立金 8
○地域福祉基金 6
積立金 6
○庁舎整備基金 415
積立金 415
○学校施設整備基金 203
積立金 203
○森林環境譲与税基金 2,601
積立金 2,601
10交通対策 39,355 38,915 440 39,355 7報 償 費 5,040 ◎交通安全対策経常経費 5,077
-48-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
費 8旅 費 21 (地域安全課)
○交通対策事務費 5,07710需 用 費 192 報償費
交通指導員 4,86011役 務 費 4 旅費
普通旅費 2112委 託 料 32,935 需用費
消耗品費 19213使 用 料 及 び 63 役務費
賃 借 料 保険料 4
◎交通安全対策政策経費 1,12018負担金、補助 1,100 (地域安全課)
及 び 交 付 金 ○交通安全組織育成費 500
負担金補助及び交付金
交通安全対策事業費補助 500
○交通安全意識醸成事業費 320
報償費
高齢者運転免許証自主返
納者報償 120
負担金補助及び交付金
車安全装置設置補助 200
○人にやさしいユニバーサルデ
ザインタクシー整備事業費補
金 300
負担金補助及び交付金
ユニバーサルデザインタ
クシー整備事業費補助 300
◎公共交通対策経常経費 160
(地域安全課)
○公共交通対策事務費 160
報償費
地域公共交通会議委員報
償 60
-49-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
負担金補助及び交付金
公共交通利活用促進協議
会負担金 100
◎公共交通対策政策経費 32,998
(地域安全課)
○デマンドバス運行事業費 32,998
委託料
デマンドバス運営・運行 32,935
委託
使用料及び賃借料
無線機システム使用料 63
11防犯対策 11,308 11,190 118 11,308 10需 用 費 4,274 ◎防犯対策経常経費 10,518
費 (地域安全課)
12委 託 料 5,234 ○防犯対策事務費 506
需用費
13使 用 料 及 び 532 消耗品費 28賃 借 料 負担金補助及び交付金
さくら地区防犯協会負担
18負担金、補助 1,268 金 300及 び 交 付 金 幼児対象誘拐防止巡回指
導負担金 117
被害者支援センターとち
ぎ負担金 61
○防犯施設維持管理費 10,012
需用費
光熱水費 4,246
委託料
防犯灯管理委託等 5,234
使用料及び賃借料
宝積寺駅防犯カメラ賃借
料 532
◎防犯対策政策経費 790
-50-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
(地域安全課)
○自主防犯組織育成費 700
負担金補助及び交付金
自主防犯対策事業費補助 700
○特殊詐欺等被害防止対策機器
設置補助事業費 90
負担金補助及び交付金
特殊詐欺等被害防止対策
機器設置補助 90
12自治振興 16,327 26,623 △10,296 5,700 10,627 1報 酬 36 ◎自治振興経常経費(総務課) 5,627
費 ○自治会活動支援事業費 4,8177報 償 費 739 旅費
普通旅費 248旅 費 24 負担金補助及び交付金
県自治会連合会負担金 910需 用 費 11 自治会連合会補助 4,784
○町功労費 81011役 務 費 24 報酬
功労者表彰審議会委員 3618負担金、補助 15,493 報償費
及 び 交 付 金 記念品等 739
需用費
消耗品費 11
役務費
筆耕翻訳料 24
◎自治振興政策経費(総務課) 10,700
○自治総合センターコミュニ
ティ助成事業費 5,700
負担金補助及び交付金
一般コミュニティ助成 5,700
○集会施設整備事業費 5,000
負担金補助及び交付金
-51-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
集会施設整備事業費補助 5,000
計 551,545 546,587 4,958 23,042 20,229 508,274
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
1税務総務 133,220 129,120 4,100 21,664 1,717 109,839 1報 酬 72 ◎職員給与費(税務課) 109,767
費 給料 55,6192給 料 55,619 職員手当 37,966
共済費 16,1823職 員 手 当 等 37,966 ◎税務管理経常経費(税務課) 23,381
○税務総務事務費 16,9754共 済 費 16,182 需用費
消耗品費 43710需 用 費 852 印刷製本費 11
修繕料 10011役 務 費 839 役務費
通信運搬費 20712委 託 料 4,199 委託料
システム保守委託 39013使 用 料 及 び 2,974 使用料及び賃借料
賃 借 料 システム機器リース等 1,313
備品購入費
17備 品 購 入 費 237 プリンター 237
負担金補助及び交付金
18負担金、補助 780 評価システム研究センタ
及 び 交 付 金 -会費 60
氏家地区税務協議会負担
22償還金、利子 13,500 金 13及 び 割 引 料 地方税電子化協議会負担
金 707
償還金利子及び割引料
過年度還付金 13,500
-52-
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○税務申告事務費 6,406
需用費
消耗品費 188
印刷製本費 116
役務費
通信運搬費 632
委託料
システム保守管理委託等 3,809
使用料及び賃借料
システムソフト使用料等 1,661
◎固定資産評価審査委員会経常経
費(固定資産評価審査委員会) 72
○固定資産評価審査委員会費 72
報酬
固定資産評価審査委員 72
2賦課徴収 48,725 55,424 △6,699 25,436 477 22,812 8旅 費 50 ◎賦課徴収経常経費(税務課) 48,725
費 ○住民税賦課事務費 14,43410需 用 費 7,715 需用費
消耗品費 8211役 務 費 9,002 印刷製本費 3,065
役務費
12委 託 料 23,043 通信運搬費 2,853
委託料
13使 用 料 及 び 8,798 電算処理委託等 4,067賃 借 料 使用料及び賃借料
システムソフト使用料等 4,36718負担金、補助 117 ○固定資産税賦課事務費 20,087
及 び 交 付 金 需用費
消耗品費 239
印刷製本費 2,161
役務費
通信運搬費 913
-53-
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
委託料
電算処理委託 16,444
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 330
○軽自動車税賦課事務費 2,740
需用費
消耗品費 43
印刷製本費 988
役務費
通信運搬費 983
委託料
電算処理委託 373
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 236
負担金補助及び交付金
徴収取扱費交付金 117
○徴収事務費 11,464
旅費
普通旅費 50
需用費
消耗品費 237
印刷製本費 900
役務費
通信運搬費 1,619
手数料 2,634
委託料
電算処理委託 2,159
使用料及び賃借料
システムソフト使用料等 3,865
計 181,945 184,544 △2,599 47,100 2,194 132,651
-54-
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1戸籍住民 122,475 89,550 32,925 38,144 8,761 75,570 2給 料 30,867 ◎職員給与費(住民課) 62,237
基本台帳 給料 30,867
費 3職 員 手 当 等 22,250 職員手当等 22,250
共済費 9,1204共 済 費 9,120 ◎戸籍住民基本台帳管理経常経費 55,844
(住民課)
10需 用 費 3,458 ○住民基本台帳事務費 3,192
需用費
11役 務 費 2,369 消耗品費 1,220
印刷製本費 21312委 託 料 25,389 修繕料 30
役務費
13使 用 料 及 び 13,828 通信運搬費 17賃 借 料 委託料
システム保守管理委託等 1,70217備 品 購 入 費 984 負担金補助及び交付金
県防衛協会負担金 1018負担金、補助 14,210 ○旅券事務費 20
及 び 交 付 金 需用費
消耗品費 10
修繕料 10
○戸籍事務費 7,946
需用費
消耗品費 434
印刷製本費 247
修繕料 44
役務費
通信運搬費 45
委託料
システム保守管理委託 1,271
使用料及び賃借料
システムソフト使用料等 5,896
負担金補助及び交付金
-55-
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
県連合戸籍住民基本台帳
事務協議会負担金 6
宇都宮地方法務局直轄管
内戸籍事務協議会負担金 3
○住民基本台帳ネットワークシ
ステム運営費 3,069
需用費
消耗品費 197
修繕料 100
委託料
システム保守管理委託 1,394
使用料及び賃借料
システム機器リース料 1,378
○住民記録システム運営費 4,836
需用費
消耗品費 707
修繕料 100
委託料
事務機器保守管理委託 283
使用料及び賃借料
システムソフト使用料等 3,746
○マイナンバーシステム運営費 36,781
需用費
消耗品費 82
印刷製本費 64
役務費
通信運搬費 1,969
委託料
マイナンバー交付業務等
従事者派遣委託等 20,014
使用料及び賃借料
システム機器リース料 168
備品購入費
-56-
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
システム機器 984
負担金補助及び交付金
通知カード等事務委任交
付金 13,500
◎戸籍住民基本台帳管理政策経費 4,394
(住民課)
○コンビニ交付事業費 4,394
役務費
手数料 338
委託料
システム接続試験委託等 725
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 2,640
負担金補助及び交付金
コンビニ交付市町村負担
金 691
計 122,475 89,550 32,925 38,144 8,761 75,570
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
1選挙管理 1,796 1,743 53 7 1,789 1報 酬 408 ◎職員給与費(選挙管理委員会) 121
委員会費 職員手当等 1213職 員 手 当 等 121 ◎選挙管理委員会経常経費 1,675
(選挙管理委員会)
7報 償 費 42 ○選挙管理委員会運営費 519
報酬
10需 用 費 119 選挙管理委員 408
報償費
11役 務 費 7 記念品 42
需用費
12委 託 料 102 消耗品費 68
-57-
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
13使 用 料 及 び 997 食糧費 1賃 借 料 ○選挙人名簿作成費 1,156
需用費
消耗品費 50
役務費
通信運搬費 7
委託料
事務機器保守管理委託 102
使用料及び賃借料
システムソフト使用料等 997
2県知事選 11,288 0 11,288 10,504 784 1報 酬 1,214 ◎職員給与費(選挙管理委員会) 3,134
挙費 職員手当等 3,1343職 員 手 当 等 3,134 ◎県知事選挙費 8,154
(選挙管理委員会)
7報 償 費 686 ○県知事選挙費 8,154
報酬
8旅 費 7 投開票立会人等 1,214
報償費
10需 用 費 834 投開票事務従事者報償 686
旅費
11役 務 費 1,007 費用弁償 7
需用費
12委 託 料 3,031 消耗品費 300
燃料費 2213使 用 料 及 び 110 食糧費 136
賃 借 料 印刷製本費 376
役務費
17備 品 購 入 費 1,265 通信運搬費 772
手数料 235
委託料
期日前投票事務委託等 3,031
使用料及び賃借料
-58-
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
事務機器借上料等 110
備品購入費
選挙機材 1,265
県議会議 0 7,174 △7,174 廃目整理
員選挙費
参議院議 0 13,342 △13,342 廃目整理
員選挙費
計 13,084 22,259 △9,175 10,511 2,573
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費
1統計調査 12,740 3,634 9,106 12,710 30 1報 酬 11,436 ◎統計管理経常経費(企画課) 12,740
費 ○統計調査事務費 283職 員 手 当 等 733 需用費
消耗品費 108旅 費 16 役務費
通信運搬費 1810需 用 費 261 ○学校基本調査事務費 17
需用費
11役 務 費 233 消耗品費 17
○経済センサス調査事務費 6813使 用 料 及 び 61 職員手当等 27
賃 借 料 需用費
消耗品費 36
役務費
通信運搬費 5
○農林業センサス事務費 25
需用費
消耗品費 15
役務費
-59-
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
通信運搬費 10
○国勢調査事務費 12,523
報酬
調査員 11,379
職員手当等 700
旅費
費用弁償 16
需用費
消耗品費 130
食糧費 38
役務費
通信運搬費 199
使用料及び賃借料
地図複製利用料 61
○工業統計調査事務費 79
報酬
統計調査員 57
職員手当等 6
需用費
消耗品費 14
食糧費 1
役務費
通信運搬費 1
計 12,740 3,634 9,106 12,710 30
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
1監査委員 28,831 26,881 1,950 28,831 1報 酬 504 ◎職員給与費(監査委員事務局) 27,909
費 給料 14,0402給 料 14,040 職員手当等 9,618
共済費 4,2513職 員 手 当 等 9,618 ◎監査委員経常経費 874
-60-
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
4共 済 費 4,251 (監査委員事務局)
○監査委員事務費 8748旅 費 30 報酬
監査委員 5049交 際 費 10 交際費
代表監査委員交際費 1010需 用 費 128 需用費
消耗品費 12212委 託 料 220 食糧費 6
委託料
13使 用 料 及 び 12 工事技術調査委託 220賃 借 料 使用料及び賃借料
ホームページ閲覧料 1218負担金、補助 18 ◎監査委員政策経費 48
及 び 交 付 金 (監査委員事務局)
○監査事務研修費 48
旅費
費用弁償 20
普通旅費 10
負担金補助及び交付金
研修参加負担金 18
計 28,831 26,881 1,950 28,831
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
1社会福祉 112,837 120,386 △7,549 11,785 971 100,081 1報 酬 3,986 ◎職員給与費 83,522
総務費 ○職員給与費(健康福祉課) 53,3372給 料 40,248 給料 25,135
職員手当等 20,3693職 員 手 当 等 31,138 共済費 7,833
○職員給与費(住民課) 30,1854共 済 費 12,136 給料 15,113
-61-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
7報 償 費 10 職員手当等 10,769
共済費 4,3038旅 費 72 ◎社会福祉総務経常経費 23,380
(健康福祉課)
10需 用 費 481 ○社会福祉総務費 23,149
報酬
11役 務 費 169 社会福祉委員 3,986
旅費
12委 託 料 4,016 費用弁償 12
需用費
13使 用 料 及 び 3,853 消耗品費 145賃 借 料 使用料及び賃借料
システムソフト使用料等 2,50918負担金、補助 16,497 負担金補助及び交付金
及 び 交 付 金 県民生委員児童委員協議
会負担金 4919扶 助 費 231 宇都宮人権擁護委員協議
会負担金 58
県社会福祉協議会負担金 19
塩谷保護区保護司会負担
金 29
町社会福祉協議会補助 15,376
町民生児童委員協議会補
助 689
町人権擁護委員会補助 60
町保護司会補助 150
町更生保護女性会補助 67
○行旅死亡人取扱費 231
扶助費
行旅死亡人取扱費 231
◎社会福祉総務政策経費 5,935
(健康福祉課)
○DV被害者対策推進事業費 300
-62-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
委託料
被害者相談委託 300
○要援護者支援事業費 309
需用費
消耗品費 130
役務費
通信運搬費 89
委託料
家具転倒防止器具等取付
委託 90
○地域力強化推進事業費 3,871
報償費
講師謝金 10
旅費
普通旅費 60
需用費
消耗品費 49
食糧費 2
印刷製本費 99
役務費
通信運搬費 59
委託料
地域力強化推進事業委託 3,568
使用料及び賃借料
会場使用料 24
○多機関の協働による包括的支
援体制構築事業費 1,455
需用費
消耗品費 56
役務費
通信運搬費 21
委託料
総合相談体制構築委託 58
-63-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 1,320
2障害者福 642,304 598,258 44,046 448,856 193,448 1報 酬 1,726 ◎障害者支援経常経費 2,028
祉費 (健康福祉課)
2給 料 2,216 ○心身障害児・者支援事務費 2,028
負担金補助及び交付金
3職 員 手 当 等 239 県精神保健福祉会負担金 12
町身体障害者福祉会補助 4007報 償 費 192 広域行政組合障害児通園
施設負担金 1,6168旅 費 50 ◎障害者支援政策経費 39,528
(健康福祉課)
10需 用 費 260 ○特定疾患者見舞金 1,310
扶助費
11役 務 費 176 特定疾患者見舞金 1,310
○自立支援協議会運営事業費 3,94812委 託 料 30,106 報償費
自立支援協議会委員報償 19213使 用 料 及 び 1,690 需用費
賃 借 料 消耗品費 19
食糧費 518負担金、補助 2,028 役務費
及 び 交 付 金 通信運搬費 132
委託料
19扶 助 費 603,621 調査分析委託 3,600
○地域活動支援事業費 16,768
役務費
手数料 9
委託料
地域生活支援事業委託 9,123
扶助費
地域生活支援事業費 7,636
-64-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○障害者地域生活相談支援事業
費 16,190
委託料
相談支援委託 16,190
○軽度・中等度難聴児補聴器購
入費等助成事業費 177
扶助費
軽度・中等度難聴児補聴
器購入費助成金 177
○ひきこもりサポーター派遣事
業費 31
旅費
費用弁償 25
役務費
保険料 6
○障害者虐待防止事業費 404
委託料
緊急一時保護委託 404
○医療的ケア児短期入所受入促
進事業費 200
扶助費
医療的ケア児短期入所受
入促進事業費 200
○要支援者等外出支援事業費 500
扶助費
要支援者等外出支援事業
費 500
◎自立支援制度経常経費 2,309
(健康福祉課)
○自立支援制度事務費 2,309
需用費
消耗品費 64
印刷製本費 70
-65-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
委託料
審査支払委託 485
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 1,690
◎自立支援制度政策経費 559,752
(健康福祉課)
○障害福祉サービス費支給事業
費 515,983
扶助費
障害福祉サービス費支給
費 515,983
○補装具費支給事業費 6,015
扶助費
補装具支給費 6,015
○自立支援医療費支給事業費 33,057
委託料
審査支払委託 57
扶助費
自立支援医療費支給費 33,000
○障害支援区分認定等事業費 3,892
報酬
障害支援区分認定審査会
委員 1,185
給料 2,216
職員手当等 239
需用費
食糧費 1
役務費
通信運搬費 9
委託料
医師意見書作成委託 242
○育成医療費助成事業費 805
委託料
-66-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
審査支払委託 5
扶助費
育成医療費助成 800
◎重度心身障害者支援経常経費 594
(健康福祉課)
○重度心身障害者医療費助成事
務費 594
報酬
事務補助 541
旅費
費用弁償 25
需用費
消耗品費 8
印刷製本費 20
◎重度心身障害者支援政策経費 38,000
(健康福祉課)
○重度心身障害者医療費助成事
業費 38,000
扶助費
重度心身障害者医療費 38,000
◎特別児童扶養手当給付経常経費 93
(健康福祉課)
○特別児童扶養手当委任事務費 93
需用費
消耗品費 73
役務費
通信運搬費 20
3老人福祉 552,239 347,048 205,191 151,893 9,115 391,231 2給 料 7,219 ◎職員給与費(健康福祉課) 15,054
費 給料 7,2193職 員 手 当 等 5,883 職員手当等 5,883
共済費 1,9524共 済 費 1,952 ◎高齢者支援経常経費 1,944
-67-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
7報 償 費 2,228 (健康福祉課)
○高齢対策事務費 1,94410需 用 費 150 負担金補助及び交付金
町老人クラブ育成活動費
11役 務 費 73 補助 1,214
町老人クラブ補助 62012委 託 料 19,046 町遺族会補助 110
◎高齢者支援政策経費 535,24114工 事 請 負 費 2,000 (健康福祉課)
○老人施設入所措置事業費 7,18618負担金、補助 170,083 報償費
及 び 交 付 金 入所判定委員報償 75
委託料
19扶 助 費 2,596 老人保護措置委託 7,111
○緊急通報装置貸付事業費 6,75227繰 出 金 341,009 委託料
緊急通報対応委託 6,752
○低所得者利用者負担対策事業
費 96
扶助費
低所得者支援扶助費 96
○認知症徘徊高齢者探索機器貸
与事業費 31
委託料
徘徊高齢者探索委託 31
○シルバー人材センター補助事
業費 6,000
負担金補助及び交付金
シルバー人材センター補
助 6,000
○ご長寿祝福事業費 2,153
報償費
敬老お祝い金等 2,153
-68-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○高齢者外出支援事業費 2,633
需用費
消耗品費 60
役務費
通信運搬費 73
扶助費
高齢者外出支援事業費 2,500
○戦没者追悼式事業費 90
需用費
消耗品費 90
○福祉センター指定管理委託事
業費 5,152
委託料
指定管理委託 5,152
○介護保険特別会計繰出金 341,009
繰出金 341,009
○福祉センター改修事業費 2,000
工事請負費
屋上防水改修工事 2,000
○地域密着型特別養護老人ホー
ム整備費補助事業費 162,139
負担金補助及び交付金
地域密着型特別養護老人
ホーム整備補助金 162,139
4保険・年 467,001 476,816 △9,815 138,867 4,500 323,634 10需 用 費 87 ◎医療保険事業政策経費 466,914
金事務費 (住民課)
11役 務 費 41 ○高額医療対策事業費 2,000
貸付金
18負担金、補助 4,498 高額医療費貸付金 2,000及 び 交 付 金 ○国民健康保険特別会計繰出金 154,274
繰出金 154,27420貸 付 金 2,000 ○県後期高齢者医療広域連合事
-69-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
27繰 出 金 460,375 業費 248,785
負担金補助及び交付金
県後期高齢者医療広域連
合負担金 1,998
繰出金 246,787
○後期高齢者医療特別会計繰出
金 59,314
繰出金 59,314
○後期高齢者人間ドック等助成
事業費 2,541
役務費
通信運搬費 41
負担金補助及び交付金
後期高齢者人間ドック助
成 2,500
◎国民年金事業経常経費 87
(住民課)
○国民年金事務費 87
需用費
消耗品費 20
印刷製本費 67
計 1,774,381 1,542,508 231,873 751,401 14,586 1,008,394
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
1児童福祉 1,148,022 846,796 301,226 684,998 52,652 410,372 1報 酬 1,311 ◎児童福祉経常経費 758,929
総務費 (こどもみらい課)
2給 料 7,419 ○児童福祉事務費 2,723
報酬
3職 員 手 当 等 2,547 児童委員等 544
旅費
7報 償 費 125 費用弁償 15
-70-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
8旅 費 48 需用費
燃料費 10910需 用 費 1,723 修繕料 20
委託料
11役 務 費 158 システム保守管理委託 396
使用料及び賃借料
12委 託 料 719,412 児童館用地賃借料等 1,639
○保育事務費 4,14013使 用 料 及 び 4,517 報酬
賃 借 料 保育園運営審議会委員 96
需用費
14工 事 請 負 費 10,848 消耗品費 92
印刷製本費 5016公 有 財 産 30,628 役務費
購 入 費 手数料 53
委託料
17備 品 購 入 費 13 システム保守管理委託等 770
使用料及び賃借料
18負担金、補助 265,233 保育園用地賃借料等 2,878及 び 交 付 金 負担金補助及び交付金
県北部地区保育研究会負
19扶 助 費 104,040 担金 16
県保育協議会負担金 55
県保育士部会会費 27
県社会福祉協議会負担金 6
日本スポーツ振興センタ
ー負担金 68
子育て支援員研修事業負
担金 29
○子どものための教育・保育給
付事業費 644,856
委託料
保育業務委託 644,856
-71-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○子育てのための施設等利用給
付事業費 104,040
扶助費
子育てのための施設等利
用給付事業費 104,040
○幼児教育・保育無償化事務費 3,170
職員手当等 1,470
需用費
消耗品費 500
印刷製本費 200
委託料
法整備委託 1,000
◎児童福祉政策経費 385,229
(こどもみらい課)
○子ども・子育て会議事業費 135
報酬
子ども・子育て会議委員 132
需用費
食糧費 3
○子育て支援センターれんげそ
う事業費 3,240
報酬
非常勤保育士 539
給料 2,265
職員手当等 231
報償費
講師謝金 45
旅費
費用弁償 12
需用費
消耗品費 93
役務費
保険料 22
-72-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
委託料
人形劇委託 20
備品購入費
室内用遊具 13
○ファミリーサポートセンター
事業費 2,704
給料 2,265
職員手当等 180
報償費
講師謝金 40
需用費
消耗品費 76
食糧費 30
印刷製本費 30
役務費
保険料 83
○みんなのひろば指定管理委託
事業費 15,278
委託料
指定管理委託 15,278
○きのこのもり指定管理委託事
業費 16,297
委託料
指定管理委託 16,297
○学童保育所指定管理委託事業
費 27,195
委託料
指定管理委託 27,195
○障害児養育支援事業費 12,223
委託料
指定管理委託 12,223
○特別保育事業費 78,068
委託料
-73-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
病児病後児保育委託 536
負担金補助及び交付金
民間保育園等補助 77,532
○児童福祉施設維持補修事業費 3,000
需用費
修繕料 500
工事請負費
修繕改修工事 2,500
○のびのび保育園整備事業費 30,669
旅費
普通旅費 21
需用費
消耗品費 20
公有財産購入費
用地購入 30,628
○児童福祉施設整備事業費 187,500
負担金補助及び交付金
園舎整備補助 187,500
○みんなのひろば整備事業費 8,920
委託料
設計委託 572
工事請負費
雨水対策工事等 8,348
◎要保護児童対策政策経費 3,864
(こどもみらい課)
○要保護児童対策事業費 3,864
給料 2,889
職員手当等 666
報償費
講師謝金 40
委託料
短期入所委託 269
-74-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
2保育園費 282,662 269,257 13,405 3,019 24,337 255,306 1報 酬 24,110 ◎職員給与費(こどもみらい課) 153,516
給料 77,3262給 料 113,682 職員手当等 54,004
共済費 22,1863職 員 手 当 等 64,060 ◎にじいろ保育園経常経費 59,677
(こどもみらい課)
4共 済 費 22,186 ○保育事務費 41,493
報酬
7報 償 費 335 非常勤保育士等 12,151
給料 15,9148旅 費 844 職員手当等 4,730
旅費
10需 用 費 13,433 普通旅費 33
費用弁償 36911役 務 費 1,463 需用費
消耗品費 58112委 託 料 35,111 燃料費 71
印刷製本費 2713使 用 料 及 び 1,175 光熱水費 3,914
賃 借 料 修繕料 714
役務費
14工 事 請 負 費 5,250 通信運搬費 200
手数料 39717備 品 購 入 費 961 委託料
施設維持管理委託等 1,77918負担金、補助 52 使用料及び賃借料
及 び 交 付 金 事務機器使用料等 285
備品購入費
屋外用避難車等 328
○保育事業費 18,184
報償費
講師謝金等 223
需用費
-75-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
消耗品費 830
食糧費 20
印刷製本費 58
役務費
手数料 200
委託料
給食業務委託等 16,539
使用料及び賃借料
バス借上料 288
負担金補助及び交付金
研修参加負担金 26
◎のびのび保育園経常経費 69,469
(こどもみらい課)
○保育事務費 51,986
報酬
非常勤保育士等 11,959
給料 20,442
職員手当等 5,326
旅費
普通旅費 33
費用弁償 409
需用費
消耗品費 420
燃料費 81
印刷製本費 27
光熱水費 5,382
修繕料 249
役務費
通信運搬費 135
手数料 381
委託料
施設維持管理委託等 1,596
使用料及び賃借料
-76-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
事務機器使用料等 296
工事請負費
エアコン更新工事等 5,250
○保育事業費 17,483
報償費
講師謝金等 112
需用費
消耗品費 1,042
食糧費 17
役務費
手数料 150
委託料
給食業務委託等 15,197
使用料及び賃借料
バス借上料 306
備品購入費
保育室用椅子等 633
負担金補助及び交付金
研修参加負担金 26
3児童措置 516,549 521,173 △4,624 386,583 136 129,830 2給 料 30,133 ◎職員給与費(こどもみらい課) 60,507
費 給料 30,1333職 員 手 当 等 21,396 職員手当等 21,396
共済費 8,9784共 済 費 8,978 ◎児童手当給付経常経費 1,218
(こどもみらい課)
10需 用 費 230 ○児童手当事務費 1,218
需用費
11役 務 費 460 消耗品費 30
印刷製本費 20012委 託 料 528 役務費
通信運搬費 46019扶 助 費 454,824 委託料
-77-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
システム保守管理委託 528
◎児童手当給付政策経費 454,500
(こどもみらい課)
○児童手当給付費 454,500
扶助費
児童手当給付費 454,500
◎遺児対策政策経費 324
(こどもみらい課)
○遺児手当給付費 324
扶助費
遺児手当 324
4母子福祉 161,245 158,173 3,072 45,622 115,623 10需 用 費 406 ◎こども・妊産婦対策経常経費 4,704
費 (こどもみらい課)
11役 務 費 69 ○こども医療費事務費 4,697
需用費
12委 託 料 4,258 消耗品費 15
印刷製本費 37718負担金、補助 102 役務費
及 び 交 付 金 通信運搬費 47
委託料
19扶 助 費 156,410 レセプト審査委託 4,258
○妊産婦医療費事務費 7
需用費
消耗品費 7
◎こども・妊産婦対策政策経費 142,100
(こどもみらい課)
○こども医療費助成費 135,600
扶助費
こども医療費 135,600
○妊産婦医療費助成費 6,500
扶助費
妊産婦医療費 6,500
-78-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
◎ひとり親家庭対策経常経費 131
(こどもみらい課)
○ひとり親家庭医療費事務費 131
需用費
消耗品費 7
役務費
通信運搬費 22
負担金補助及び交付金
県ひとり親家庭福祉会連
合会負担金 2
町ひとり親家庭福祉会補
助 100
◎ひとり親家庭対策政策経費 6,500
(こどもみらい課)
○ひとり親家庭医療費助成費 6,500
扶助費
ひとり親家庭医療費 6,500
◎不妊対策政策経費 7,810
(こどもみらい課)
○不妊治療費助成費 7,810
扶助費
不妊治療助成金 7,810
計 2,108,478 1,795,399 313,079 1,120,222 77,125 911,131
(款) 3 民生費 (項) 3 災害救助費
1災害救助 1 1 0 1 10需 用 費 1 ◎災害救助費(地域安全課) 1
費 ○災害救助費 1
需用費
消耗品費 1
計 1 1 0 1
-79-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1保健総務 72,581 67,284 5,297 72,581 2給 料 30,526 ◎職員給与費(健康福祉課) 59,596
費 給料 30,5263職 員 手 当 等 20,479 職員手当等 20,479
共済費 8,5914共 済 費 8,591 ◎保健活動経常経費 12,985
(健康福祉課)
8旅 費 20 ○保健活動事務費 12,985
旅費
18負担金、補助 12,965 普通旅費 20及 び 交 付 金 負担金補助及び交付金
県市町村保健師業務研究
会負担金 13
研修参加負担金 10
広域行政組合救急医療対
策費負担金 12,942
2予防費 290,122 185,034 105,088 4,955 101 285,066 1報 酬 9,325 ◎健康づくり推進経常経費 6,615
(健康福祉課)
3職 員 手 当 等 296 ○保健事務費 980
報償費
7報 償 費 5,195 医師報償 174
需用費
8旅 費 170 印刷製本費 374
委託料
10需 用 費 3,421 折込委託 301
負担金補助及び交付金
11役 務 費 1,997 県がん集検協議会負担金 2
健康増進事業推進協力交
12委 託 料 154,504 付金 129
○休日当番医設置費 2,96713使 用 料 及 び 1,367 報償費
賃 借 料 休日当番医報償 2,967
-80-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18負担金、補助 108,674 ○母子健康増進事務費 2,668及 び 交 付 金 報酬
健康診査医師 2,66819扶 助 費 5,173 ◎健康づくり推進政策経費 280,063
(健康福祉課)
○妊婦一般健康診査事業費 27,835
需用費
印刷製本費 75
委託料
健康診査委託 26,600
扶助費
妊婦一般健康診査費助成 1,160
○産科誘致補助事業費 100,000
負担金補助及び交付金
産科誘致補助 100,000
○産前産後サポート事業費 6,204
報酬
助産師 994
職員手当等 77
旅費
費用弁償 13
需用費
消耗品費 149
印刷製本費 60
役務費
通信運搬費 10
委託料
産後ケア委託等 4,601
扶助費
産前産後サポート事業費 300
○産後一ヶ月児健診事業費 1,456
需用費
消耗品費 15
-81-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
印刷製本費 12
役務費
通信運搬費 29
委託料
健康診査委託 1,200
扶助費
1ヶ月児健康診査費助成 200
○未熟児訪問指導・養育医療費
助成事業費 1,092
委託料
審査支払委託等 92
扶助費
養育医療費助成 1,000
○赤ちゃん訪問事業費 1,237
報酬
助産師 290
旅費
費用弁償 13
需用費
消耗品費 40
通信運搬費 54
委託料
訪問委託 840
○赤ちゃんの駅設置推進事業費 132
委託料
看板等デザイン委託 132
○育児支援事業費 8,037
報酬
保健師等 3,760
職員手当等 136
報償費
心理判定員報償等 1,286
旅費
-82-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
費用弁償 59
需用費
消耗品費 138
印刷製本費 99
役務費
通信運搬費 129
委託料
心理相談員派遣委託等 1,620
扶助費
股脱検診受診費 560
新生児聴力検査費 250
○予防接種事業費 89,483
報酬
看護師 1,122
職員手当等 83
旅費
費用弁償 72
需用費
消耗品費 70
印刷製本費 460
医薬材料費 42
役務費
通信運搬費 106
手数料 247
委託料
予防接種委託 85,990
扶助費
麻しん等予防接種費助成 1,291
○インフルエンザ予防接種事業
費 3,332
需用費
印刷製本費 66
委託料
-83-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
インフルエンザ予防接種
委託 2,854
扶助費
インフルエンザ予防接種
事業費 412
○健康診査事業費 38,708
需用費
消耗品費 64
印刷製本費 260
役務費
通信運搬費 1,176
委託料
健康審査委託 29,123
負担金補助及び交付金
特定健康審査等負担金 8,085
○生活習慣病予防事業費 2,097
報酬
栄養士 491
報償費
講師謝金等 738
旅費
費用弁償 13
需用費
消耗品費 582
印刷製本費 53
委託料
運動指導委託 182
負担金補助及び交付金
町食生活改善推進員協議
会補助 38
○骨髄移植ドナー支援事業費 420
負担金補助及び交付金
骨髄移植ドナー支援補助 420
-84-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○自殺防止対策推進事業費 30
報償費
講師謝金等 30
◎保健センター経常経費 3,444
(健康福祉課)
○保健センター維持管理費 3,444
需用費
消耗品費 217
燃料費 359
食糧費 6
光熱水費 80
修繕料 200
役務費
通信運搬費 238
手数料 8
委託料
施設維持管理委託等 969
使用料及び賃借料
システムソフト使用料等 1,367
3環境衛生 62,353 57,872 4,481 20,005 1,545 40,803 1報 酬 2,165 ◎環境対策経常経費(環境課) 2,740
費 ○環境対策事務費 1,4358旅 費 72 報酬
環境美化推進員 33010需 用 費 226 環境美化指導員 720
ふるさとづくり委員 18011役 務 費 139 旅費
普通旅費 7212委 託 料 1,073 需用費
消耗品費 5918負担金、補助 42,058 委託料
及 び 交 付 金 環境放射線モニタリング 74
-85-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
27繰 出 金 16,620 システム保守管理委託
○犬の登録事務費 506
需用費
消耗品費 47
印刷製本費 49
役務費
通信運搬費 133
委託料
狂犬病予防注射済票交付
手数料徴収事務委託等 277
○町営墓地維持管理費 33
需用費
消耗品費 27
役務費
手数料 6
○東高谷墓地管理費 116
需用費
光熱水費 22
委託料
植栽剪定委託等 94
○宝積寺聖地公園管理費 650
需用費
光熱水費 22
委託料
植栽剪定委託等 628
◎環境対策政策経費(環境課) 600
○犬猫の不妊去勢手術費用助成
事業費 600
負担金補助及び交付金
犬・猫の不妊去勢費補助 600
◎衛生対策経常経費 13,558
○衛生事務費(環境課) 13,533
報酬
-86-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
保健委員 935
負担金補助及び交付金
県公衆衛生協会負担金 3
町保健委員会活動費補助 205
広域行政組合斎場管理負
担金 12,390
○浄化槽設置整備事務費 25
(上下水道課)
負担金補助及び交付金
県浄化槽推進協議会負担
金 25
◎衛生対策政策経費 45,455
○家庭用生ごみ処理機器設置費
補助事業費(環境課) 145
負担金補助及び交付金
家庭用生ごみ処理機器設
置費補助 145
○浄化槽設置整備事業費 28,690
(上下水道課)
負担金補助及び交付金
浄化槽設置整備費補助 28,690
○水道事業会計出資金 16,620
(上下水道課)
出資金 16,620
4公害対策 1,167 1,050 117 1,167 11役 務 費 1,149 ◎公害対策経常経費(環境課) 37
費 ○公害対策事務費 3718負担金、補助 18 役務費
及 び 交 付 金 手数料 19
負担金補助及び交付金
五行川水質調査連絡協議 18
会負担金
◎公害対策政策経費(環境課) 1,130
-87-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○水質調査事業費 1,130
役務費
手数料 1,130
計 426,223 311,240 114,983 24,960 1,646 399,617
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
1清掃総務 61,191 57,572 3,619 8,357 52,834 2給 料 22,212 ◎職員給与費(環境課) 43,181
費 給料 22,2123職 員 手 当 等 14,431 職員手当等 14,431
共済費 6,5384共 済 費 6,538 ◎リサイクル推進経常経費 200
(環境課)
7報 償 費 520 ○リサイクル推進事務費 200
旅費
8旅 費 24 普通旅費 24
需用費
10需 用 費 1,352 消耗品費 172
負担金補助及び交付金
12委 託 料 16,110 県清掃事業連絡協議会負
担金 418負担金、補助 4 ◎リサイクル推進政策経費 17,810
及 び 交 付 金 (環境課)
○剪定枝等資源化事業費 308
委託料
破砕作業委託 308
○資源ごみリサイクル事業費 520
報償費
リサイクル報償金 520
○エコ・ハウスたかねざわ指定
管理委託事業費 16,982
需用費
-88-
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕料 1,180
委託料
指定管理委託 15,802
2ごみ処理 316,687 880,481 △563,794 41,895 274,792 7報 償 費 106 ◎一般廃棄物処理経常経費 199,647
費 (環境課)
10需 用 費 11,324 ○ごみ処理事務費 199,647
報償費
11役 務 費 4 記念品 36
需用費
12委 託 料 107,146 消耗品費 907
印刷製本費 47518負担金、補助 198,107 委託料
及 び 交 付 金 折込委託 122
負担金補助及び交付金
広域行政組合清掃総務費
負担金 6,184
広域行政組合塵芥処理費
負担金 171,415
広域行政組合し尿処理費
負担金 20,508
◎一般廃棄物処理政策経費 117,040
(環境課)
○可燃ごみ収集事業費 62,532
需用費
消耗品費 9,074
委託料
可燃ごみ収集委託 53,458
○粗大ごみ収集事業費 792
委託料
粗大ごみ収集委託 792
○資源ごみ回収事業費 16,984
委託料
-89-
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
資源ごみ収集委託 16,984
○動物死体収集事業費 832
委託料
動物死体収集委託 832
○古紙回収事業費 17,127
委託料
古紙回収委託 17,127
○ペットボトル回収事業費 4,950
委託料
ペットボトル回収委託 4,950
○不法投棄物収集事業費 1,129
需用費
消耗品費 352
役務費
手数料 4
委託料
運搬・処理委託 773
○プラスチック回収再資源化
事業費 9,945
報償費
回収協力報償 70
需用費
消耗品費 66
委託料
運搬・処理委託 9,809
○みまもり収集事業費 1,764
委託料
みまもり収集委託 1,764
○小型家電リサイクル事業費 585
需用費
消耗品費 50
委託料
収集・処理委託等 535
-90-
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○まち美化パートナー事業費 400
需用費
消耗品費 400
計 377,878 938,053 △560,175 50,252 327,626
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費
1労働諸費 5,000 5,000 0 5,000 20貸 付 金 5,000 ◎勤労者対策経常経費(産業課) 5,000
○勤労者対策費 5,000
貸付金
勤労者住宅資金融資預託
金 5,000
計 5,000 5,000 0 5,000
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
1農業委員 42,321 43,664 △1,343 11,072 590 30,659 1報 酬 13,632 ◎職員給与費 25,976
会費 (農業委員会事務局)
2給 料 13,031 給料 13,031
職員手当等 9,0293職 員 手 当 等 9,029 共済費 3,916
◎農業委員会経常経費 16,3454共 済 費 3,916 (農業委員会事務局)
○農業委員会運営費 15,6218旅 費 506 報酬
委員報酬 13,6329交 際 費 30 旅費
費用弁償 41310需 用 費 685 普通旅費 93
交際費
11役 務 費 85 会長交際費 30
-91-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12委 託 料 155 需用費
消耗品費 26113使 用 料 及 び 919 食糧費 22
賃 借 料 印刷製本費 207
役務費
18負担金、補助 333 通信運搬費 85及 び 交 付 金 委託料
伐採委託等 75
使用料及び賃借料
バス借上料等 470
負担金補助及び交付金
県農業会議負担金 251
塩谷地方農業振興協議会
負担金 72
県農業委員会事務研究会
負担金 10
○農地調査基本台帳整備事業費 604
需用費
消耗品費 55
食糧費 20
委託料
システム保守管理委託 80
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 449
○農業者年金委託事務費 120
需用費
消耗品費 120
2農業総務 115,085 113,849 1,236 1 1 115,083 2給 料 54,435 ◎職員給与費 113,784
費 ○職員給与費(産業課) 70,7483職 員 手 当 等 42,855 給料 34,627
職員手当等 26,0144共 済 費 16,494 共済費 10,107
-92-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
7報 償 費 144 ○職員給与費 43,036
(元気あっぷ創生課)
8旅 費 94 給料 19,808
職員手当等 16,84110需 用 費 100 共済費 6,387
◎農業総務経常経費 1,30112委 託 料 377 (産業課)
○農政事務費 1,15618負担金、補助 586 旅費
及 び 交 付 金 普通旅費 94
需用費
消耗品費 100
委託料
システム保守管理委託 377
負担金補助及び交付金
町農業会議補助 500
農業振興資金利子補給 85
○農業災害対策特別措置補助事
業費 1
負担金補助及び交付金
農業災害対策特別措置補
助 1
○農業振興地域整備計画策定事
業費 144
報償費
農業振興地域整備促進協
議会委員報償 144
3農業振興 121,205 377,919 △256,714 54,531 600 66,074 7報 償 費 221 ◎農業振興対策政策経費 62,328
対策費 (産業課)
8旅 費 164 ○認定農業者等育成確保対策事
業費 2010需 用 費 426 需用費
-93-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
11役 務 費 12 消耗品費 20
○農業人材力強化総合支援事業
12委 託 料 52,879 費補助金 13,500
負担金補助及び交付金
13使 用 料 及 び 843 農業次世代人材投資資金 13,500賃 借 料 ○機構集積協力金事業費交付金 7,500
負担金補助及び交付金
14工 事 請 負 費 5,000 農地集積協力金 7,500
○地域農業マスタープラン事業
18負担金、補助 61,660 費 109及 び 交 付 金 報償費
人・農地プラン検討委員
報償 42
需用費
消耗品費 67
○多面的機能支払交付金事業費 3,000
需用費
消耗品費 70
負担金補助及び交付金
多面的機能支払交付金 2,930
○環境保全型農業直接支払交付
金 2,640
負担金補助及び交付金
環境保全型農業直接支払
交付金 2,640
○強い農業・担い手づくり総合
支援交付金 25,000
負担金補助及び交付金
強い農業・担い手づくり
総合支援交付金 25,000
○園芸振興事業費 10,000
負担金補助及び交付金
園芸作物推進支援事業補
-94-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
助 10,000
○農産物・加工品ブランド化推
進事業費 64
需用費
消耗品費 20
印刷製本費 44
○とちぎの星を核とした農産物
販売促進事業費 495
報償費
農業者報償等 111
需用費
消耗品費 50
食糧費 6
役務費
保険料 12
委託料
チラシデザイン委託 35
使用料及び賃借料
バス借上料 281
◎道の駅たかねざわ元気あっぷむ
ら政策経費 50,084
(元気あっぷ創生課)
○道の駅たかねざわ元気あっぷ
むら指定管理委託事業費 44,000
委託料
指定管理委託 44,000
○道の駅たかねざわ元気あっぷ
むら維持管理費 6,084
委託料
点検業務委託 781
使用料及び賃借料
土地賃借料 303
工事請負費
-95-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
緊急工事 5,000
◎元気あっぷ創生経常経費 283
(元気あっぷ創生課)
○元気あっぷ創生事務費 283
旅費
普通旅費 164
需用費
消耗品費 10
使用料及び賃借料
高速道路使用料 19
負担金補助及び交付金
全国道の駅連絡協議会 20
関東道の駅連絡協議会 50
栃木県道の駅連絡協議会 20
◎元気あっぷ創生政策経費 8,510
(元気あっぷ創生課)
○道の駅たかねざわ元気あっぷ
むら付加価値化事業費 7,915
需用費
消耗品費 50
委託料
プロモーション委託 7,865
○道の駅たかねざわ元気あっぷ
むらリニューアルオープン式
典事業費 595
報償費
式典記念品等 68
需用費
消耗品費 83
食糧費 6
委託料
チラシデザイン委託等 198
使用料及び賃借料
-96-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
会場使用料 240
4農畜産振 35,386 49,483 △14,097 25,270 76 10,040 8旅 費 36 ◎農畜産振興経常経費(産業課) 4,659
興費 ○農畜産振興事務費 4,65910需 用 費 2,681 旅費
普通旅費 3611役 務 費 542 需用費
消耗品費 1812委 託 料 1,235 使用料及び賃借料
高速道路使用料 1813使 用 料 及 び 330 負担金補助及び交付金
賃 借 料 県畜産協会負担金 30
農産物広域共同防除事業
18負担金、補助 30,562 費補助 2,550及 び 交 付 金 家畜防疫推進事業費補助 200
町青少年クラブ協議会補
助 100
町農業士会補助 100
畜産環境対策事業費補助 260
農業用廃プラスチック処
理補助 1,347
◎土づくりセンター経常経費 3,066
(産業課)
○土づくりセンター運営費 3,066
需用費
消耗品費 50
燃料費 100
光熱水費 449
修繕料 1,290
役務費
通信運搬費 66
手数料 230
保険料 140
-97-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
委託料
堆肥散布委託等 741
◎びれっじセンター経常経費 1,686
(産業課)
○びれっじセンター運営費 1,686
需用費
消耗品費 30
燃料費 93
光熱水費 651
役務費
通信運搬費 106
委託料
施設維持管理委託 494
使用料及び賃借料
事務機器使用料 312
◎びれっじセンター政策経費 25,975
(産業課)
○びれっじセンター運営委員会
助成事業費 705
負担金補助及び交付金
びれっじセンター運営委
員会負担金 705
○畜産担い手育成総合事業費 25,270
負担金補助及び交付金
畜産担い手育成総合事業
補助 25,270
5水田農業 17,278 17,500 △222 8,078 9,200 18負担金、補助 17,278 ◎水田農業振興政策経費 17,278
対策費 及 び 交 付 金 (産業課)
○水田農業確立対策室助成事業
費 9,200
負担金補助及び交付金
水田農業確立対策室負担
-98-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
金 9,200
○経営所得安定対策直接支払推
進事業費 8,078
負担金補助及び交付金
経営所得安定対策直接支
払推進事業費補助 8,078
6農地費 27,130 15,080 12,050 2,200 24,930 10需 用 費 465 ◎土地改良経常経費(産業課) 6,676
○土地改良施設事務費 6,67612委 託 料 3,228 負担金補助及び交付金
利根川水系農業水利協議
14工 事 請 負 費 5,663 会栃木支部負担金 8
土地改良施設維持管理交
18負担金、補助 17,774 付金 6,591及 び 交 付 金 県土地改良事業団体連合
会賦課金 77
◎土地改良政策経費(産業課) 13,298
○土地改良施設改修整備事業費 11,098
負担金補助及び交付金
土地改良施設維持管理適
正化事業補助 1,780
県営農業農村整備事業補
助 1,443
県営農地耕作条件改善事
業補助(高田堰) 4,800
県営農地耕作条件改善事
業補助(赤渕堰) 3,075
○ため池ハザードマップ作成事
業費 2,200
委託料
ハザードマップ作成委託 2,200
◎農道整備経常経費 65
(都市整備課)
-99-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○農道整備事務費 65
需用費
消耗品費 65
◎農村振興経常経費 1,428
(都市整備課)
○農村公園維持管理費 1,428
需用費
修繕料 400
委託料
農村公園管理委託等 1,028
◎農村振興政策経費 5,663
(都市整備課)
○大谷農村公園トイレ更新事業
費 5,663
工事請負費
トイレ更新工事 5,663
計 358,405 617,495 △259,090 101,152 1,267 255,986
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費
1林業費 1,629 2,407 △778 500 650 479 1報 酬 320 ◎林業振興経常経費(産業課) 441
○林業振興事務費 44110需 用 費 63 報酬
鳥獣被害対策実施隊員 32012委 託 料 650 需用費
消耗品費 2518負担金、補助 596 負担金補助及び交付金
及 び 交 付 金 とちぎ環境・みどり推進
機構負担金 16
森林・山村多面的機能発
揮対策事業負担金 70
町鳥獣被害対策協議会補
-100-
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
助 10
◎林業振興政策経費(産業課) 1,188
○とちぎの元気な森づくり事業
費 500
負担金補助及び交付金
とちぎの元気な森づくり
市町村交付金 500
○森林環境譲与税事業費 688
需用費
消耗品費 10
食糧費 28
委託料
木の良さ普及啓発委託等 650
計 1,629 2,407 △778 500 650 479
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
1商工総務 259,417 272,369 △12,952 200,685 58,732 1報 酬 4,863 ◎職員給与費(産業課) 18,701
費 給料 9,2762給 料 9,276 職員手当等 6,816
共済費 2,6093職 員 手 当 等 7,159 ◎商工振興経常経費(産業課) 1,481
○商工総務事務費 1,4814共 済 費 2,609 需用費
消耗品費 307報 償 費 12 使用料及び賃借料
土地賃借料 3628旅 費 426 負担金補助及び交付金
県中小企業団体中央会負
10需 用 費 433 担金 26
県信用保証協会市町村特
11役 務 費 132 別保証制度負担金 1,000
-101-
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12委 託 料 4,031 ジェトロ貿易情報センタ
ー設置負担金 3013使 用 料 及 び 362 県産業振興センター会費 10
賃 借 料 町経済懇話会会費 10
高度技術産業集積地域対
18負担金、補助 30,114 象事業費補助 13及 び 交 付 金 ◎商工振興政策経費(産業課) 222,300
○町中小企業融資振興対策費 202,50020貸 付 金 200,000 負担金補助及び交付金
町中小企業融資信用保証
料補助 2,500
貸付金
中小企業振興資金預
託金 200,000
○商工会活動支援事業費 8,800
負担金補助及び交付金
町商工会補助 8,800
○産業育成事業費 11,000
負担金補助及び交付金
町企業定着促進拡大再投
資補助 10,000
町販路開拓支援事業費補
助 1,000
◎地域経済活性化政策経費 16,935
(産業課)
○創業支援事業費 7,127
報償費
講師謝金 12
需用費
消耗品費 2
食糧費 6
委託料
創業支援相談委託 462
-102-
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
負担金補助及び交付金
創業支援補助 6,620
特定創業支援事業受講料
補助 25
○クリエイターズ・デパートメ
ント事業費 6,209
報酬
センター職員 4,863
職員手当等 343
旅費
費用弁償 130
需用費
消耗品費 100
印刷製本費 131
光熱水費 164
役務費
通信運搬費 132
委託料
広場管理委託等 346
○TAKANEZAWA ROCKSIDE MARKET
開催事業費 3,223
委託料
イベント開催委託 3,223
○企業立地促進事業費 376
旅費
普通旅費 296
負担金補助及び交付金
県企業立地促進協議会負
担金 80
2観光費 3,559 3,533 26 100 3,459 10需 用 費 32 ◎観光振興経常経費(産業課) 209
○観光振興事務費 14712委 託 料 50 需用費
-103-
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18負担金、補助 3,477 消耗品費 20及 び 交 付 金 負担金補助及び交付金
県アンテナショップ協議 127
会負担金
○観光施設管理費 62
需用費
光熱水費 12
委託料
展望台管理委託等 50
◎観光振興政策経費(産業課) 3,350
○観光振興事業費 3,350
負担金補助及び交付金
塩谷地域食の街道推進協
議会負担金 250
自転車を活用した地域活
性化事業負担金 200
町観光協会補助 1,600
たんたん祭り実施事業交
付金 1,300
3消費者行 4,023 3,654 369 1,832 2,191 1報 酬 3,005 ◎消費者行政政策経費(産業課) 4,023
政推進費 ○消費生活センター事業費 4,0233職 員 手 当 等 212 報酬
相談員 3,0058旅 費 279 職員手当等 212
旅費
10需 用 費 441 費用弁償 279
需用費
12委 託 料 41 消耗品費 331
印刷製本費 11018負担金、補助 45 委託料
及 び 交 付 金 折込委託 41
負担金補助及び交付金
-104-
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
研修参加負担金 45
計 266,999 279,556 △12,557 1,932 200,685 64,382
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
1土木総務 86,427 94,115 △7,688 19,360 67,067 2給 料 39,655 ◎職員給与費(都市整備課) 80,351
費 給料 39,6553職 員 手 当 等 28,977 職員手当等 28,977
共済費 11,7194共 済 費 11,719 ◎土木総務経常経費 6,076
(都市整備課)
8旅 費 170 ○土木事務費 6,076
旅費
10需 用 費 1,151 普通旅費 170
需用費
12委 託 料 3,223 消耗品費 153
食糧費 513使 用 料 及 び 1,254 光熱水費 993
賃 借 料 委託料
道路台帳整備委託等 3,22318負担金、補助 178 使用料及び賃借料
及 び 交 付 金 システムソフト使用料等 1,254
負担金補助及び交付金
21補 償 、 補 填 100 国道4号栃木県北部地域
及 び 賠 償 金 整備促進期成同盟会負担
金 30
鬼怒川新橋整備促進期成
同盟会負担金 20
常総・宇都宮東部連絡道
路・鬼怒テクノ通り整備
促進期成同盟会負担金 50
県土整備事業協議会負担
-105-
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
金 51
関東国道協会負担金 18
県地区用地対策連絡協議
会負担金 9
補償補填及び賠償金
道路管理瑕疵賠償金 100
2地籍調査 11,822 12,237 △415 4,966 10 6,846 8旅 費 51 ◎地籍調査経常経費 5,180
費 (都市整備課)
10需 用 費 20 ○地籍調査事務費 5,180
旅費
11役 務 費 294 普通旅費 51
役務費
12委 託 料 10,563 手数料 294
委託料
13使 用 料 及 び 832 地籍調査成果修正測量委
賃 借 料 託等 3,941
使用料及び賃借料
18負担金、補助 62 事務機器使用料 832及 び 交 付 金 負担金補助及び交付金
県国土調査推進協議会負
担金 62
◎地籍調査政策経費 6,642
(都市整備課)
○飯室Ⅰ地区事業費 6,642
需用費
消耗品費 20
委託料
地籍調査委託 6,622
計 98,249 106,352 △8,103 4,966 19,370 73,913
-106-
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1道路維持 239,165 96,513 142,652 80,120 55,600 7,963 95,482 10需 用 費 846 ◎道路維持管理経常経費 48,471
費 (都市整備課)
12委 託 料 57,460 ○道路維持管理事務費 715
負担金補助及び交付金
13使 用 料 及 び 1,000 町道路愛護会補助 715賃 借 料 ○道路維持修繕費 41,346
需用費
14工 事 請 負 費 169,000 消耗品費 699
燃料費 1715原 材 料 費 5,500 修繕料 130
委託料
16公 有 財 産 4,644 道路補修委託等 20,000購 入 費 工事請負費
維持修繕工事 20,00018負担金、補助 715 原材料費
及 び 交 付 金 舗装用材料等 500
○砂利道補修費 6,410
委託料
砂利道路補修委託 3,410
原材料費
再生骨材 3,000
◎道路維持管理政策経費 190,694
(都市整備課)
○町道108号線舗装修繕事業
費 9,000
工事請負費
舗装修繕工事 9,000
○橋梁修繕事業費 17,500
委託料
橋梁点検委託 17,500
○421-7号橋架替更新事業
費 161,194
委託料
-107-
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
積算委託等 16,550
工事請負費
架替更新工事 140,000
公有財産購入費
用地購入 4,644
○道普請事業費 3,000
使用料及び賃借料
重機借上料 1,000
原材料費
コンクリート等 2,000
2道路新設 10,225 8,369 1,856 4,000 6,225 12委 託 料 4,000 ◎道路新設改良政策経費 10,225
改良費 (都市整備課)
14工 事 請 負 費 1,100 ○町道119号線道路改良事業
費 9,12516公 有 財 産 5,125 委託料
購 入 費 用地測量委託等 4,000
公有財産購入費
用地購入 5,125
○雨水対策事業費 1,100
工事請負費
浸透槽設置工事 1,100
3交通安全 5,077 4,023 1,054 5,077 10需 用 費 250 ◎交通安全施設整備政策経費 5,077
施設整備 (都市整備課)
費 14工 事 請 負 費 4,827 ○交通安全施設整備事業費 3,000
需用費
消耗品費 200
修繕料 50
工事請負費
カーブミラー設置工事等 2,750
○通学路安全対策事業費 2,077
工事請負費
-108-
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
路肩工事等 2,077
計 254,467 108,905 145,562 80,120 55,600 11,963 106,784
(款) 8 土木費 (項) 3 河川費
1河川総務 1,744 1,573 171 1,744 10需 用 費 290 ◎河川管理経常経費 1,744
費 (都市整備課)
12委 託 料 776 ○河川管理事務費 1,744
需用費
18負担金、補助 678 食糧費 17及 び 交 付 金 光熱水費 24
修繕料 249
委託料
宝積寺排水樋管維持管理 776
委託等
負担金補助及び交付金
利根川治水同盟会負担金 13
鬼怒川上流改修維持期成
同盟会負担金 5
町河川愛護会補助 660
計 1,744 1,573 171 1,744
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費
1都市計画 11,615 19,536 △7,921 8,101 3,514 1報 酬 276 ◎都市計画推進経常経費 279
費 (都市整備課)
8旅 費 20 ○都市計画推進事務費 279
報酬
10需 用 費 44 都市計画審議会委員 180
需用費
12委 託 料 11,220 消耗品費 40
-109-
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
18負担金、補助 55 食糧費 4及 び 交 付 金 負担金補助及び交付金
都市計画協会負担金 47
全国街路事業促進協議会
負担金 8
◎都市計画推進政策経費 11,336
(都市整備課)
○景観推進事業費 116
報酬
景観審議会委員 96
旅費
費用弁償 20
○宝積寺南通り整備事業費 8,580
委託料
測量委託等 8,580
○宝積寺西通り整備事業費 2,640
委託料
権利調査委託 2,640
2下水道費 497,908 453,857 44,051 497,908 2給 料 1,925 ◎職員給与費(上下水道課) 3,638
給料 1,9253職 員 手 当 等 1,190 職員手当等 1,190
共済費 5234共 済 費 523 ◎下水道管理経常経費 11,537
(上下水道課)
10需 用 費 3,102 ○宝積寺住宅団地終末処理場維
持管理費 6,52212委 託 料 17,435 需用費
光熱水費 3,10214工 事 請 負 費 2,000 委託料
汚泥清掃委託 2,42027繰 出 金 471,733 工事請負費
機器修繕工事 1,000
-110-
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○排水処理施設維持管理費 5,015
委託料
調整池除草委託等 4,015
工事請負費
調整池浚渫工事 1,000
◎下水道管理政策経費 482,733
(上下水道課)
○包括的業務委託事業費 11,000
委託料
施設運転管理委託 11,000
○下水道事業会計出資金 471,733
出資金 471,733
3公園費 40,316 30,844 9,472 60 40,256 10需 用 費 4,620 ◎公園施設整備経常経費 31,116
(都市整備課)
12委 託 料 22,125 ○公園施設管理事務費 50
負担金補助及び交付金
13使 用 料 及 び 2,342 日本公園緑地協会負担金 25賃 借 料 全国都市公園整備促進協
議会負担金 2514工 事 請 負 費 11,179 ○公園施設維持費 31,066
需用費
18負担金、補助 50 消耗品費 376及 び 交 付 金 光熱水費 3,188
修繕料 1,056
委託料
公園維持管理委託等 21,925
使用料及び賃借料
土地賃借料等 2,342
工事請負費
スロープ設置工事等 2,179
◎公園施設整備政策経費 9,200
(都市整備課)
-111-
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○宝石台ふれあい公園トイレ更
新事業費 9,200
委託料
監理委託 200
工事請負費
トイレ更新工事 9,000
4都市整備 93,689 75,572 18,117 93,689 27繰 出 金 93,689 ◎都市整備政策経費 93,689
費 (都市整備課)
○区画整理事業特別会計繰出金 93,689
繰出金 93,689
5まちづく 84,015 36,744 47,271 24,800 29,600 60 29,555 10需 用 費 500 ◎まちづくり推進経常経費 695
り推進費 (都市整備課)
12委 託 料 28,455 ○まちづくり推進事務費 195
委託料
14工 事 請 負 費 55,000 撤去自転車運搬委託 135
負担金補助及び交付金
18負担金、補助 60 県まちなか元気会議負担
及 び 交 付 金 金 60
○ちょっ蔵広場維持修繕事業費 500
需用費
修繕料 500
◎まちづくり推進政策経費 83,320
(都市整備課)
○ちょっ蔵広場及び宝積寺駅東
西連絡通路指定管理委託事業
費 15,920
委託料
指定管理委託 15,920
○都市再生整備計画事業費 67,400
委託料
設計委託等 12,400
-112-
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
工事請負費
道路改良工事等 55,000
計 727,543 616,553 110,990 24,800 29,600 8,221 664,922
(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費
1住宅管理 21,031 19,041 1,990 8,526 6,221 6,284 1報 酬 84 ◎住宅管理経常経費 9,419
費 (都市整備課)
7報 償 費 28 ○住宅管理事務費 111
報酬
10需 用 費 5,979 町営住宅入居者選考委員 84
需用費
11役 務 費 154 消耗品費 20
手数料 712委 託 料 2,704 ○住宅維持管理費 9,206
需用費
13使 用 料 及 び 660 消耗品費 34賃 借 料 光熱水費 583
修繕料 5,34218負担金、補助 11,422 役務費
及 び 交 付 金 保険料 147
委託料
町営住宅維持管理委託等 2,440
使用料及び賃借料
システム使用料 660
○住宅取得資金利子補給事業 102
負担金補助及び交付金
住宅取得資金利子補給 102
◎住宅管理政策経費 11,612
(都市整備課)
○民間住宅耐震診断事業費 248
報償費
-113-
(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
耐震アドバイザー報償 28
負担金補助及び交付金
木造住宅耐震診断補助 220
○民間住宅耐震改修事業費 11,100
負担金補助及び交付金
木造住宅耐震改修補助 11,000
とちぎ材の家づくり耐震
支援事業補助 100
○空き家バンクシステム事業費 264
委託料
システム維持管理委託 264
計 21,031 19,041 1,990 8,526 6,221 6,284
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
1非常備消 71,140 61,874 9,266 25 71,115 1報 酬 11,779 ◎職員給与費(地域安全課) 39,210
防費 給料 18,8292給 料 18,829 職員手当等 14,633
共済費 5,7483職 員 手 当 等 14,633 ◎非常備消防経常経費 28,564
(地域安全課)
4共 済 費 5,748 ○非常備消防事務費 17,811
報酬
7報 償 費 2,171 消防委員 66
防災会議委員 2048旅 費 59 消防団員 11,467
旅費
9交 際 費 30 普通旅費 46
交際費
10需 用 費 10,844 団長交際費 30
需用費
11役 務 費 775 消耗品費 50
-114-
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12委 託 料 31 負担金補助及び交付金
県消防協会負担金 11613使 用 料 及 び 157 県消防協会塩谷支部負担
賃 借 料 金 72
町婦人防火クラブ活動補
18負担金、補助 6,084 助 177及 び 交 付 金 消防団員等公務災害補償
等負担金 5,583
○町消防団活動運営費 10,710
報償費
訓練出場報償等 2,171
旅費
費用弁償 12
需用費
消耗品費 6,886
食糧費 462
印刷製本費 80
役務費
筆耕翻訳料 10
保険料 765
委託料
信号雷打上委託 31
使用料及び賃借料
バス借上料 157
負担金補助及び交付金
県消防協会塩谷支部評議
員会負担金 15
県消防協会正副団長会議
負担金 45
県消防協会塩谷支部正副
団長研修会負担金 45
団員教育入校負担金 14
県消防協会塩谷支部団長
-115-
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
会議負担金 5
広域女性防火クラブ連合
会研修負担金 12
○国民保護推進費 42
報酬
国民保護協議会委員 42
○災害支援事業費 1
旅費
普通旅費 1
◎非常備消防政策経費 3,366
(地域安全課)
○ハザードマップ更新事業費 3,366
需用費
印刷製本費 3,366
2消防施設 701,834 680,297 21,537 820 278,800 138 422,076 10需 用 費 7,583 ◎消防施設整備経常経費 414,322
費 (地域安全課)
11役 務 費 1,632 ○消防施設維持管理費 414,322
需用費
12委 託 料 6,068 消耗品費 1,842
燃料費 37213使 用 料 及 び 1,904 光熱水費 1,542
賃 借 料 修繕料 1,817
役務費
14工 事 請 負 費 275,717 通信運搬費 989
手数料 10517備 品 購 入 費 2,900 保険料 72
委託料
18負担金、補助 405,526 防災行政無線保守管理委
及 び 交 付 金 託等 2,581
使用料及び賃借料
26公 課 費 504 電波使用料等 782
負担金補助及び交付金
-116-
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
県防災行政無線維持管理
負担金 140
消火栓設置負担金 550
広域行政組合消防費負担
金 403,026
公課費
自動車重量税 504
◎消防施設整備政策経費 287,512
(地域安全課)
○防災拠点施設整備費 6,698
需用費
消耗品費 1,910
役務費
通信運搬費 466
委託料
建築確認申請委託 300
使用料及び賃借料
緊急防災メールシステム
使用料 1,122
備品購入費
防災倉庫 2,900
○自主防災組織育成事業費 1,810
負担金補助及び交付金
防災士資格取得補助 310
自主防災組織活動支援補
助 1,500
○防災無線デジタル化事業費 279,004
需用費
印刷製本費 100
委託料
監理委託等 3,187
工事請負費
防災情報システム整備工
-117-
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
事 275,717
3水防費 93 93 0 93 1報 酬 12 ◎水防経常経費(地域安全課) 93
○水防事務費 9310需 用 費 81 報酬
水防会議委員 12
需用費
消耗品費 81
計 773,067 742,264 30,803 845 278,800 138 493,284
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
1教育委員 2,297 2,334 △37 2,297 1報 酬 1,008 ◎教育委員会運営経常経費 2,297
会費 (学校教育課)
7報 償 費 525 ○教育委員会運営費 2,297
報酬
8旅 費 100 教育委員 1,008
報償費
9交 際 費 50 卒業記念品等 525
旅費
18負担金、補助 614 費用弁償 100及 び 交 付 金 交際費
教育長交際費 50
負担金補助及び交付金
県市町村教育委員会連合
会負担金 28
塩谷南那須地区教育委員
会連合会負担金 184
県市町村教育委員会連合
会事務局負担金 387
関東甲信越静市町村教育
委員会連合会負担金 15
-118-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
2事務局費 383,160 349,871 33,289 186 1,222 381,752 1報 酬 78,920 ◎職員給与費(学校教育課) 115,410
○教育長給与費 12,2972給 料 74,995 給料 6,552
職員手当等 3,8373職 員 手 当 等 49,218 共済費 1,908
○職員給与費 103,1134共 済 費 17,324 給料 49,439
職員手当等 38,2587報 償 費 468 共済費 15,416
◎教育行政推進経常経費 50,8518旅 費 2,825 (学校教育課)
○事務局事務費 30,37610需 用 費 7,753 報酬
教育支援委員 3611役 務 費 2,404 学校医 7,217
学校事務職員 4,94912委 託 料 79,334 給料 7,449
職員手当等 1,17913使 用 料 及 び 51,126 報償費
賃 借 料 講師謝金等 348
旅費
14工 事 請 負 費 8,500 普通旅費 50
費用弁償 17217備 品 購 入 費 432 需用費
消耗品費 84118負担金、補助 9,761 燃料費 755
及 び 交 付 金 食糧費 3
印刷製本費 40021補 償 、 補 填 100 修繕料 50
及 び 賠 償 金 役務費
通信運搬費 144
保険料 9
委託料
-119-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
電算処理委託等 1,613
使用料及び賃借料
事務機器使用料等 1,600
負担金補助及び交付金
日本スポーツ振興センタ
ー負担金 2,127
さくら地区学校警察補導
連絡協議会負担金 21
北関東町村教育長会負担
金 3
北関東町村教育長会定期
総会負担金 15
塩谷郡市心臓検診委員会
負担金 60
塩谷地区学校保健会負担
金 13
塩谷地区小学校体育連盟
負担金 25
塩谷地区中学校体育連盟
負担金 110
塩谷南那須採択地区教科
用図書採択協議会負担金 38
塩谷地区特別支援教育振
興会負担金 51
塩谷地区特別支援学級設
置校運動会負担金 30
塩谷地区学校結核対策委
員会負担金 35
塩谷地区市町教育委員会
連合会県外研修負担金 30
県公立学校施設整備期成
会負担金 2
県特別支援学校教育振興
-120-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
会負担金 4
県公立小中学校教頭会負
担金 25
県養護教育研究会負担金 4
県中学校体育連盟負担金 107
県小学校長会負担金 34
県中学校長会負担金 11
県連合学校保健会負担金 11
県中学校文化連盟負担金 5
非常勤講師等校外学習負
担金 170
町小学校体育連盟補助 260
自転車通学用ヘルメット
購入補助 270
補償補填及び賠償金
損害賠償金 100
○小中学校情報管理事務費 13,574
需用費
修繕料 450
役務費
通信運搬費 1,786
委託料
事務機器保守管理委託等 888
使用料及び賃借料
パソコン機器リース料等 10,450
○学校保健事業費 925
報酬
就学前児童健診医師 522
報償費
講師謝金 30
需用費
消耗品費 243
印刷製本費 130
-121-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○児童生徒健診事業費 4,636
需用費
消耗品費 102
役務費
手数料 101
委託料
健診委託 4,001
備品購入費
聴覚検査用機器 432
○教職員健診事業費 1,340
委託料
健診委託 1,340
◎教育行政推進政策経費 216,899
(学校教育課)
○ALT事業費 24,734
報酬
外国語指導助手 11,558
職員手当等 312
旅費
費用弁償 324
委託料
外国語指導委託 12,540
○マイチャレンジ推進事業費 128
報償費
講師謝金 60
役務費
保険料 68
○夢の教室開催事業費 1,100
委託料
開催委託 1,100
○小中学校文化スポーツ奨励事
業費 6,300
負担金補助及び交付金
-122-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
小中学生文化スポーツ奨
励費交付金 6,300
○学力向上支援事業費 9,162
報酬
講師報酬 8,306
職員手当等 579
旅費
費用弁償 277
○個別の支援教室事業費 16,031
報酬
講師報酬 14,534
職員手当等 1,013
旅費
費用弁償 484
○教育支援充実事業費 27,419
報酬
学校支援員 24,794
職員手当等 1,727
旅費
費用弁償 898
○ひよこの家運営事業費 14,126
報酬
事務補助 1,892
給料 8,666
職員手当等 1,395
報償費
講師謝金 30
旅費
費用弁償 281
需用費
消耗品費 150
燃料費 94
光熱水費 200
-123-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
修繕料 200
役務費
通信運搬費 296
委託料
施設維持管理委託等 224
使用料及び賃借料
土地家屋賃借料等 698
○スクールカウンセラー・スク
ールソーシャルワーカー活用
事業費 9,258
報酬
スクールカウンセラー 5,112
給料 2,889
職員手当等 918
旅費
費用弁償 339
○スクールバス運行事業費 42,225
委託料
スクールバス運行委託 42,225
○小中学校施設修繕・改修事業
費 11,580
需用費
修繕料 2,000
委託料
点検委託等 1,080
工事請負費
修繕改修工事 8,500
○いじめ・不登校予防対策事業
費 2,025
需用費
消耗品費 2,025
○学校施設等長寿命化計画策定
事業費 12,282
-124-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
委託料
長寿命化計画策定委託 12,282
○ICT教育推進事業費 35,805
需用費
消耗品費 110
使用料及び賃借料
ICT機器リース 35,695
○小中学校防犯カメラ設置事業
費 2,683
使用料及び賃借料
防犯カメラリース料 2,683
○運動能力向上事業費 400
委託料
BOKSプログラム委託 400
○学習支援事業費 1,641
委託料
不登校児童生徒学習支援
委託 1,641
3就学援助 14,555 12,860 1,695 491 14,064 19扶 助 費 14,555 ◎就学援助政策経費 14,555
費 (学校教育課)
○小学校児童就学援助費 6,114
扶助費
児童生徒就学援助費 6,114
○小学校特別支援教育就学奨励
費 624
扶助費
特別支援教育就学奨励費 624
○中学校生徒就学援助費 6,779
扶助費
児童生徒就学援助費 6,779
○中学校特別支援教育就学奨励
費 1,038
-125-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
扶助費
特別支援教育就学奨励費 1,038
4幼稚園費 3,660 68,038 △64,378 2,292 1,368 18負担金、補助 960 ◎幼稚園政策経費 3,660及 び 交 付 金 (こどもみらい課)
○幼稚園運営費補助金 22019扶 助 費 2,700 負担金補助及び交付金
私立幼稚園運営費補助 220
○一時預かり事業費 740
負担金補助及び交付金
一時預かり事業補助 740
○幼稚園補足給付事業費 2,700
扶助費
幼稚園補足給付事業費 2,700
計 403,672 433,103 △29,431 2,969 1,222 399,481
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
1学校管理 614,359 405,150 209,209 56,041 414,500 30,325 113,493 2給 料 7,235 ◎職員給与費(学校教育課) 10,991
費 給料 7,2353職 員 手 当 等 2,775 職員手当等 2,775
共済費 9814共 済 費 981 ◎小学校管理経常経費 83,625
(学校教育課)
10需 用 費 37,184 ○小学校管理費 33,138
委託料
11役 務 費 3,101 施設維持管理委託等 7,774
使用料及び賃借料
12委 託 料 23,337 エアコンリース料等 25,364
○阿久津小学校管理費 14,08413使 用 料 及 び 28,743 需用費
賃 借 料 消耗品費 2,001
-126-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
14工 事 請 負 費 508,202 燃料費 674
食糧費 517備 品 購 入 費 2,801 印刷製本費 147
光熱水費 6,540
修繕料 720
役務費
通信運搬費 435
手数料 224
委託料
施設維持管理委託等 1,179
使用料及び賃借料
事務機器使用料等 896
備品購入費
学校用備品 1,263
○中央小学校管理費 7,738
需用費
消耗品費 1,287
燃料費 254
食糧費 22
印刷製本費 40
光熱水費 4,072
修繕料 500
役務費
通信運搬費 256
手数料 162
委託料
施設維持管理委託等 420
使用料及び賃借料
事務機器使用料等 380
備品購入費
学校用備品 345
○東小学校管理費 3,787
需用費
-127-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
消耗品費 1,068
燃料費 99
食糧費 10
印刷製本費 23
光熱水費 36
修繕料 300
役務費
通信運搬費 390
手数料 158
委託料
施設維持管理委託等 725
使用料及び賃借料
事務機器使用料等 416
備品購入費
学校用備品 562
○上高根沢小学校管理費 5,773
需用費
消耗品費 799
燃料費 169
食糧費 10
印刷製本費 54
光熱水費 3,148
修繕料 200
役務費
通信運搬費 260
手数料 120
委託料
施設維持管理委託等 538
使用料及び賃借料
事務機器使用料等 420
備品購入費
学校用備品 55
○北小学校管理費 6,847
-128-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
需用費
消耗品費 1,118
燃料費 207
食糧費 11
印刷製本費 50
光熱水費 3,183
修繕料 430
役務費
通信運搬費 234
手数料 265
委託料
施設維持管理委託等 520
使用料及び賃借料
事務機器使用料 660
備品購入費
学校用備品 169
○西小学校管理費 12,258
需用費
消耗品費 1,895
燃料費 525
食糧費 20
印刷製本費 115
光熱水費 7,002
修繕料 450
役務費
通信運搬費 274
手数料 323
委託料
施設維持管理委託等 640
使用料及び賃借料
事務機器使用料 607
備品購入費
学校用備品 407
-129-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
◎小学校管理政策経費 519,743
(学校教育課)
○西小学校改修事業費 234,143
委託料
監理委託 7,541
工事請負費
大規模改修工事 226,602
○東小学校校舎解体事業費 285,600
委託料
監理委託 4,000
工事請負費
解体工事 281,600
2教育振興 37,404 16,924 20,480 37,404 7報 償 費 321 ◎小学校教育振興経常経費 37,404
費 (学校教育課)
10需 用 費 30,830 ○小学校教育振興事務費 22,534
需用費
11役 務 費 42 消耗品費 22,534
○阿久津小学校教育振興費 4,25812委 託 料 88 報償費
講師謝金 12013使 用 料 及 び 2,011 需用費
賃 借 料 消耗品費 2,492
手数料 1417備 品 購 入 費 4,112 委託料
農園管理委託 33
使用料及び賃借料
バス借上料等 700
備品購入費
教授用備品 899
○中央小学校教育振興費 1,878
報償費
講師謝金 6
-130-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
需用費
消耗品費 1,199
使用料及び賃借料
バス借上料等 70
備品購入費
教授用備品 603
○東小学校教育振興費 2,270
報償費
講師謝金 30
需用費
消耗品費 1,060
食糧費 10
役務費
手数料 7
使用料及び賃借料
バス借上料 232
備品購入費
教授用備品 931
○上高根沢小学校教育振興費 1,283
報償費
講師謝金 32
需用費
消耗品費 786
食糧費 10
委託料
学校田管理委託 55
使用料及び賃借料
バス借上料 175
備品購入費
教授用備品 225
○北小学校教育振興費 1,833
報償費
講師謝金 13
-131-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
需用費
消耗品費 889
食糧費 10
役務費
手数料 7
使用料及び賃借料
バス借上料 270
備品購入費
教授用備品 644
○西小学校教育振興費 3,348
報償費
講師謝金 120
需用費
消耗品費 1,835
食糧費 5
役務費
手数料 14
使用料及び賃借料
バス借上料 564
備品購入費
教授用備品 810
計 651,763 422,074 229,689 56,041 414,500 30,325 150,897
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
1学校管理 45,323 47,175 △1,852 45,323 10需 用 費 17,841 ◎中学校管理経常経費 45,323
費 (学校教育課)
11役 務 費 957 ○中学校管理費 22,180
委託料
12委 託 料 5,822 施設維持管理委託等 3,834
使用料及び賃借料
13使 用 料 及 び 19,608 エアコンリース料等 18,346
-132-
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
賃 借 料 ○阿久津中学校管理費 11,824
需用費
17備 品 購 入 費 1,095 消耗品費 1,800
燃料費 606
食糧費 4
印刷製本費 70
光熱水費 5,712
修繕料 800
役務費
通信運搬費 556
手数料 187
委託料
施設維持管理委託等 781
使用料及び賃借料
事務機器使用料等 745
備品購入費
学校用備品 563
○北高根沢中学校管理費 11,319
需用費
消耗品費 988
燃料費 396
食糧費 15
印刷製本費 80
光熱水費 6,970
修繕料 400
役務費
通信運搬費 97
手数料 117
委託料
施設維持管理委託等 1,207
使用料及び賃借料
事務機器使用料等 517
備品購入費
-133-
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
学校用備品 532
2教育振興 16,304 16,542 △238 16,304 7報 償 費 110 ◎中学校教育振興経常経費 16,304
費 (学校教育課)
10需 用 費 3,220 ○中学校教育振興事務費 50
需用費
11役 務 費 643 消耗品費 50
○阿久津中学校教育振興費 10,52413使 用 料 及 び 10,119 報償費
賃 借 料 講師謝金 110
需用費
17備 品 購 入 費 2,212 消耗品費 1,965
食糧費 5
役務費
通信運搬費 10
手数料 480
保険料 3
使用料及び賃借料
バス借上料等 7,119
備品購入費
教授用備品 832
○北高根沢中学校教育振興費 5,730
需用費
消耗品費 1,180
食糧費 20
役務費
手数料 150
使用料及び賃借料
バス借上料等 3,000
備品購入費
教授用備品 1,380
計 61,627 63,717 △2,090 61,627
-134-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
1社会教育 110,964 103,152 7,812 12,823 98,141 1報 酬 540 ◎職員給与費(生涯学習課) 88,574
総務費 給料 44,2242給 料 44,224 職員手当等 31,760
共済費 12,5903職 員 手 当 等 31,760 ◎生涯学習推進経常経費 5,779
(生涯学習課)
4共 済 費 12,590 ○生涯学習推進事務費 4,063
報酬
7報 償 費 1,530 社会教育委員 540
報償費
8旅 費 70 少年指導員報償 136
旅費
10需 用 費 1,825 費用弁償 35
普通旅費 3511役 務 費 304 需用費
消耗品費 50312委 託 料 2,805 印刷製本費 566
役務費
13使 用 料 及 び 2,197 通信運搬費 95賃 借 料 委託料
折込委託 12018負担金、補助 13,119 使用料及び賃借料
及 び 交 付 金 高速道路使用料等 21
負担金補助及び交付金
県社会教育委員協議会負
担金 5
塩谷地区青少年健全育成
連絡協議会負担金 46
県公立文化施設協議会負
担金 5
社会教育委員研修負担金 5
県青少年育成指導員会負
担金 3
-135-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
とちぎ結婚サポーター負
担金 90
高根沢湧泉太鼓補助 300
町文化協会補助 380
さくら警察署管内少年指
導委員会補助 80
町青少年健全育成推進委
員会補助 250
町子ども会育成会連絡協
議会補助 148
町国際交流協会補助 700
○情報提供・予約管理システム
管理事務費 1,716
使用料及び賃借料
システムソフト使用料 1,716
◎生涯学習推進政策経費 16,611
(生涯学習課)
○青少年対象体験活動支援事業
費 820
報償費
講師謝金 223
需用費
消耗品費 396
食糧費 15
役務費
通信運搬費 79
使用料及び賃借料
バス借上料 100
負担金補助及び交付金
地区リーダー研修会参加
負担金 7
○小山文化スポーツ振興事業費 3,000
負担金補助及び交付金
-136-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
小山文化スポーツ振興事
業補助 3,000
○成人式典費 792
報償費
記念品等 619
需用費
消耗品費 36
食糧費 28
印刷製本費 4
役務費
通信運搬費 105
○中学生海外派遣事業費 6,000
負担金補助及び交付金
中学生海外派遣事業交付
金 6,000
○体験・交流活動事業費 841
報償費
講師謝金 484
需用費
消耗品費 202
委託料
講座委託 35
使用料及び賃借料
バス借上料 120
○松谷正光ドリーム事業費 3,518
報償費
選考委員報償 18
需用費
消耗品費 5
印刷製本費 5
委託料
講演委託 1,250
使用料及び賃借料
-137-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
バス借上料 240
負担金補助及び交付金
松谷正光ドリーム事業補
助 2,000
○男女共同参画事業費 214
報償費
講師謝金 50
需用費
消耗品費 26
印刷製本費 30
役務費
通信運搬費 8
負担金補助及び交付金
町女性団体連絡協議会補
助 100
○結婚活動推進事業費 1,426
需用費
消耗品費 9
役務費
通信運搬費 17
委託料
イベント委託 1,400
2施設管理 80,973 77,685 3,288 2,473 78,500 1報 酬 2,630 ◎社会教育施設管理経常経費 75,973
費 (生涯学習課)
3職 員 手 当 等 187 ○改善センター維持管理費 3,170
需用費
8旅 費 185 消耗品費 354
燃料費 55010需 用 費 24,462 光熱水費 146
修繕料 50011役 務 費 1,454 委託料
-138-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12委 託 料 32,738 施設維持管理委託等 620
使用料及び賃借料
13使 用 料 及 び 1,517 事務機器使用料等 1,000賃 借 料 ○町民ホール維持管理費 9,431
需用費
14工 事 請 負 費 17,800 消耗品費 114
燃料費 1,848
修繕料 900
委託料
施設維持管理委託等 6,516
使用料及び賃借料
AEDリース料 53
○町民広場維持管理費 57,666
報酬
施設管理職員 2,630
職員手当等 187
旅費
費用弁償 185
需用費
消耗品費 130
燃料費 639
光熱水費 16,460
修繕料 500
役務費
通信運搬費 1,140
手数料 176
委託料
施設維持管理委託等 20,977
使用料及び賃借料
清掃用品使用料等 342
工事請負費
第二受電設備工事等 14,300
○タウンセンター維持管理費 5,706
-139-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
需用費
消耗品費 90
光熱水費 1,031
修繕料 200
役務費
通信運搬費 138
委託料
施設維持管理委託等 4,125
使用料及び賃借料
AEDリース料等 122
◎社会教育施設管理政策経費 5,000
(生涯学習課)
○社会教育施設修繕・改修事業
費 5,000
需用費
修繕料 1,000
委託料
設計委託 500
工事請負費
修繕改修工事 3,500
3公民館費 1,276 1,306 △30 1,276 18負担金、補助 1,276 ◎公民館活動推進経常経費 1,276及 び 交 付 金 (生涯学習課)
○地域コミュニティ活動推進事
業費 1,276
負担金補助及び交付金
県公民館連絡協議会負担
金 46
町自治公民館活動推進費
補助 1,230
4歴史・文 12,644 11,785 859 1,670 10,974 1報 酬 4,765 ◎歴史・文化振興経常経費 5,960
-140-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
化振興費 3職 員 手 当 等 307 (生涯学習課)
○文化財保護推進事務費 6967報 償 費 141 報酬
文化財保護審議会委員 1708旅 費 294 歴史民俗資料館運営委員 240
需用費
10需 用 費 930 消耗品費 36
役務費
11役 務 費 178 通信運搬費 5
委託料
12委 託 料 4,555 文化財調査委託等 240
負担金補助及び交付金
13使 用 料 及 び 129 県博物館協会会費 5賃 借 料 ○歴史民俗資料館維持管理費 5,264
報酬
14工 事 請 負 費 220 専門員・事務補助 4,355
職員手当等 30718負担金、補助 1,125 旅費
及 び 交 付 金 費用弁償 294
需用費
消耗品費 129
修繕料 100
使用料及び賃借料
事務機器使用料 79
◎歴史・文化振興政策経費 6,684
(生涯学習課)
○地域文化活動支援事業費 2,871
報償費
講師謝金等 141
需用費
消耗品費 119
印刷製本費 166
役務費
-141-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
保険料 30
委託料
資料運搬委託 1,415
負担金補助及び交付金
文化祭開催事業交付金 1,000
○郷土資源・文化財活用事業費 340
工事請負費
文化財標柱設置工事等 220
負担金補助及び交付金
町指定文化財保存事業費
補助 120
○町民ホール事業費 3,473
需用費
消耗品費 116
食糧費 31
印刷製本費 233
役務費
通信運搬費 35
手数料 108
委託料
公演開催委託等 2,900
使用料及び賃借料
著作権使用料 50
5図書館費 146,751 187,634 △40,883 540 146,211 12委 託 料 128,161 ◎図書館政策経費 146,751
(生涯学習課)
14工 事 請 負 費 18,590 ○図書館指定管理委託事業費 128,062
委託料
指定管理委託 128,062
○図書館施設修繕・改修事業費 18,689
委託料
監理委託 99
工事請負費
-142-
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
空気調和機等改修工事 18,590
計 352,608 381,562 △28,954 17,506 335,102
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費
1保健体育 16,225 10,551 5,674 1,000 15,225 1報 酬 480 ◎社会体育振興経常経費 4,911
総務費 (生涯学習課)
7報 償 費 389 ○社会体育振興事務費 4,911
報酬
8旅 費 4,060 スポーツ推進委員 480
旅費
10需 用 費 1,770 費用弁償 200
普通旅費 2411役 務 費 339 需用費
消耗品費 10112委 託 料 377 食糧費 12
役務費
13使 用 料 及 び 248 通信運搬費 32賃 借 料 負担金補助及び交付金
県スポーツ推進委員協議
18負担金、補助 8,562 会負担金 30及 び 交 付 金 塩谷地区体育協会負担金 149
全国スポーツ推進委員研
究協議会栃木大会参加負
担金 60
町体育協会補助 3,823
◎社会体育振興政策経費 11,314
(生涯学習課)
○スポーツ教室・講座開催事業
費 263
報償費
講師謝金等 15
-143-
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
需用費
消耗品費 136
役務費
通信運搬費 9
委託料
大会運営委託等 103
○スポーツイベント開催事業費 502
報償費
賞品 154
需用費
消耗品費 156
食糧費 60
役務費
通信運搬費 48
委託料
審判運営委託等 74
使用料及び賃借料
競技用具賃借料 10
○元気あっぷハーフマラソン大
会事業費 2,500
負担金補助及び交付金
大会交付金 2,500
○たかねざわスポーツフェスタ
事業費 2,000
負担金補助及び交付金
大会交付金 2,000
○東京2020競技大会ホストタウ
ン推進事業費 6,049
報償費
記念品等 220
旅費
費用弁償 3,836
需用費
-144-
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
消耗品費 340
食糧費 665
印刷製本費 300
役務費
通信運搬費 100
保険料 150
委託料
通訳委託 200
使用料及び賃借料
施設使用料等 238
2体育施設 163,924 21,456 142,468 73,000 2,558 88,366 10需 用 費 5,675 ◎体育施設管理経常経費 21,084
費 (生涯学習課)
11役 務 費 117 ○石末運動場維持管理費 1,879
需用費
12委 託 料 14,336 消耗品費 94
光熱水費 56713使 用 料 及 び 846 修繕料 200
賃 借 料 委託料
施設維持管理委託 56314工 事 請 負 費 142,840 使用料及び賃借料
土地賃借料 45517備 品 購 入 費 110 ○学校体育施設維持管理費 1,423
需用費
消耗品費 33
修繕料 40
委託料
施設維持管理委託 1,186
使用料及び賃借料
高根沢高校夜間照明使用
料 54
備品購入費
体育用品 110
-145-
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
○町民広場維持管理費 10,540
需用費
消耗品費 151
修繕料 1,000
委託料
施設維持管理委託 9,389
○トレーニングセンター維持管
理費 222
需用費
消耗品費 69
修繕料 100
使用料及び賃借料
AEDリース料 53
○武道館維持管理費 1,999
需用費
消耗品費 45
光熱水費 588
修繕料 199
役務費
通信運搬費 45
委託料
施設維持管理委託 1,021
使用料及び賃借料
AEDリース料等 101
○情報の森テニスコート維持管
理費 1,133
需用費
消耗品費 179
光熱水費 462
修繕料 100
委託料
施設維持管理委託 392
○キリン体育館維持管理費 3,339
-146-
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
需用費
消耗品費 160
光熱水費 1,136
修繕料 320
役務費
通信運搬費 72
委託料
施設維持管理委託 1,468
使用料及び賃借料
AEDリース料等 183
○キリン運動場維持管理費 549
需用費
消耗品費 132
修繕料 100
委託料
施設維持管理委託 317
◎体育施設管理政策経費 142,840
(生涯学習課)
○石末運動場トイレ改修事業費 4,840
工事請負費
女子トイレ新設工事 4,840
○町民広場陸上競技場改修事業
費 138,000
工事請負費
陸上競技場改修工事 138,000
3学校給食 276,569 250,018 26,551 118,605 157,964 1報 酬 420 ◎学校給食センター経常経費 106,960
センター (学校教育課)
費 7報 償 費 20 ○給食運営費 68,221
報酬
10需 用 費 153,332 給食センター運営委員 132
需要費
11役 務 費 936 消耗品費 86
-147-
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
12委 託 料 73,325 役務費
通信運搬費 11913使 用 料 及 び 5,379 手数料 439
賃 借 料 委託料
給食調理・配送等委託 62,34014工 事 請 負 費 42,460 使用料及び賃借料
給食用食器リース等 4,40817備 品 購 入 費 693 備品購入費
配送用コンテナ 69318負担金、補助 4 負担金補助及び交付金
及 び 交 付 金 学校給食センター研究会
負担金 4
○給食施設設備管理費 37,352
需用費
消耗品費 1,408
燃料費 8,000
光熱水費 18,000
修繕料 5,370
役務費
手数料 21
委託料
施設維持管理委託等 4,553
○学校給食費管理事務費 1,387
需用費
印刷製本費 18
役務費
通信運搬費 42
手数料 315
委託料
システム保守管理委託等 41
使用料及び賃借料
学校給食システム使用料
等 971
-148-
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
◎学校給食センター政策経費 169,609
(学校教育課)
○学校給食町内産利用拡大事業
費 120,380
需用費
賄材料費 120,380
○学校給食センター整備事業費 48,851
委託料
設計委託 6,391
工事請負費
ボイラー設備更新工事 42,460
○食育推進事業費 378
報酬
食育・地産地消推進委員 288
報償費
講師謝金 20
需用費
消耗品費 50
食糧費 20
計 456,718 282,025 174,693 1,000 73,000 121,163 261,555
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費
1農地災害 1 1 0 1 12委 託 料 1 ◎農地災害復旧費(産業課) 1
復旧費 ○農地災害復旧事業費 1
委託料
設計委託 1
2農業用施 1 1 0 1 12委 託 料 1 ◎農業用施設災害復旧費 1
設災害復 (産業課)
旧費 ○農業用施設災害復旧事業費 1
委託料
-149-
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
設計委託 1
計 2 2 0 2
(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
1道路橋梁 1 1 0 1 12委 託 料 1 ◎道路橋梁災害復旧費 1
災害復旧 (都市整備課)
費 ○道路橋梁災害復旧事業費 1
委託料
設計委託 1
2河川災害 1 1 0 1 12委 託 料 1 ◎河川災害復旧費(都市整備課) 1
復旧費 ○河川災害復旧事業費 1
委託料
設計委託 1
計 2 2 0 2
(款) 12 公債費 (項) 1 公債費
1元金 552,682 576,080 △23,398 101,179 451,503 22償還金、利子 552,682 ◎公債費(元金)(企画課) 550,738及 び 割 引 料 償還金利子及び割引料
償還金元金 550,738
◎災害援護資金貸付金 1,944
(健康福祉課)
償還金利子及び割引料
災害援護資金貸付金償還金 1,944
2利子 48,024 54,252 △6,228 48,024 22償還金、利子 48,024 ◎公債費(利子)(企画課) 48,024及 び 割 引 料 償還金利子及び割引料
償還金利子 48,024
-150-
(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 説 明
節
一般財源 区 分 金 額国県支出金 地 方 債 そ の 他
計 600,706 630,332 △29,626 101,179 499,527
(款) 13 予備費 (項) 1 予備費
1予備費 10,000 10,000 0 10,000 予 備 費 10,000 ◎予備費(企画課) 10,000
計 10,000 10,000 0 10,000
1 特 別 職
職 員 数 報 酬 給 料 期 末 手 当 (千円) その他手当 計 共 済 費 合 計 備 考
(人) (千円) (千円) 年 間 支 給 率 (月分) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等 3 22,620 9,294 (3.4) 4,273 36,187 6,396 42,583
議 員 16 47,700 15,543 (3.4) 63,243 16,553 79,796
その他の特 別 職
1,086 61,818 61,818 61,818
計 1,105 109,518 22,620 24,837 4,273 161,248 22,949 184,197
長 等 3 22,620 9,281 (3.35) 4,821 36,722 6,372 43,094
議 員 16 47,700 15,314 (3.35) 63,014 17,244 80,258
その他の特 別 職
1,134 79,484 79,484 79,484
計 1,153 127,184 22,620 24,595 4,821 179,220 23,616 202,836
長 等 13 (0.05) △ 548 △ 535 24 △ 511
議 員 229 (0.05) 229 △ 691 △ 462
その他の特 別 職
△ 48 △ 17,666 △ 17,666 △ 17,666
計 △ 48 △ 17,666 242 △ 548 △ 17,972 △ 667 △ 18,639
比 較
給 与 費 明 細 書
区 分
給 与 費
本 年 度
前 年 度
-151-
-152-
2 一般職
(1)総 括
(千円) (千円) 職員手当(千円) (千円)
( )内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。
比 較 △ 306 4 △ 27,808
前 年 度 540 9,479 531 131,658
本 年 度 540 9,173 535 103,850
( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 )
892 32,128
の 内 訳区 分
管理職員特別勤務手当 住 居 手 当 宿 日 直 手 当 退 職 手 当
職 員 手 当 比 較 △ 1,111 2,690 △ 2,642 11,524
63,093
前 年 度 13,495 8,841 27,681 143,446 107,793 30,965
本 年 度 12,384 11,531 25,039 154,970 108,685
区 分扶 養 手 当 通 勤 手 当 管 理 職 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当
206,553 1,330,669
時 間 外 勤 務 手 当
( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 )
31,651 230,575
176
比 較(95)
118,421 65,132 15,371 198,924
238,204 1,561,244204
前 年 度(2)
649,687 474,429 1,124,116
28
計
本 年 度(97)
118,421 714,819 489,800 1,323,040
区 分職 員 数 給 与 費
共済費 (千円) 合 計 (千円) 備 考 (人) 報 酬 給 料
2 一般職
ア 会計年度任用職員以外の職員
(千円) 職員手当(千円) (千円)
( )内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。
比 較 △ 306 4 △ 27,808
前 年 度 540 9,479 531 131,658
本 年 度 540 9,173 535 103,850
( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 )
892 26,304
の 内 訳区 分
管理職員特別勤務手当 住 居 手 当 宿 日 直 手 当 退 職 手 当
職 員 手 当 比 較 △ 1,111 532 △ 2,642 △ 334
57,269
前 年 度 13,495 8,841 27,681 143,446 107,793 30,965
本 年 度 12,384 9,373 25,039 143,112 108,685
( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 )
2
区 分扶 養 手 当 通 勤 手 当 管 理 職 手 当 期 末 手 当
比 較(1)
137 △ 4,469 △ 4,332 274 △ 4,058
勤 勉 手 当 時 間 外 勤 務 手 当
1,326,611178
前 年 度(2)
649,687 474,429 1,124,116 206,553 1,330,669
本 年 度(3)
649,824 469,960 1,119,784 206,827
176
区 分職 員 数 給 与 費
共済費 (千円) 合 計 (千円) 備 考 (人) 給 料 計
-153-
-154-
2 一般職
イ 会計年度任用職員
(千円) (千円) 職員手当(千円) (千円)
( )内は、パートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。
の 内 訳 前 年 度
比 較 2,158 11,858 5,824
職 員 手 当 本 年 度 2,158 11,858 5,824
区 分通 勤 手 当 期 末 手 当 時 間 外 勤 務 手 当
( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 )
203,256 31,377 234,63326
比 較( 94 )
118,421 64,995 19,840
前 年 度( )
203,256 31,377 234,63326
本 年 度( 94 )
118,421 64,995 19,840
区 分職 員 数 給 与 費
共済費 (千円) 合 計 (千円) 備 考 (人) 報 酬 給 料 計
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 ( 千 円 )
給 料 65,132 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 976
普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分 6,834
昇給期間短縮に伴う増加分
そ の 他 の 増 減 分 57,322
職 員 手 当 15,371 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 △ 21,763
そ の 他 の 増 減 分 37,134
(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人当たりの給与
一 般 行 政 職
平均給料月額(円) 308,506
令和2年1月1日現在 平均給与月額(円) 376,348
平 均 年 齢 42歳 6月
平均給料月額(円) 317,867
平成31年1月1日現在 平均給与月額(円) 367,997
平 均 年 齢 43歳 0月
56歳 7月
293,667
319,761
58歳 5月
会計年度任用職員制度の導入による増等
区 分 技 能 労 務 職
263,396
280,522
会計職員任用職員制度の導入による増等
勤勉手当 2,709 住居手当 △234退職手当 △24,238
増 減 事 由 別 内 訳 (千円) 説 明 備 考
-155-
-156-
イ 初 任 給
区 分 学 歴 一 般 行 政 職 (円) 技 能 労 務 職 (円)
中 学 卒
高 校 卒 150,600 146,000
短 大 卒 163,100
大 学 卒 182,200
一 般 行 政 職 (円) 技 能 労 務 職 (円)
中 学 卒
高 校 卒 150,600 146,000
短 大 卒 163,100
大 学 卒 182,200
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在
区 分 学 歴国 の 制 度
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在
ウ 級別職員数
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ) ( ) ( )
( ) ) ( ) ( )
( ) )
( ) )
( ) )
( ) )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ) ( ) ( )
( ) ) ( ) ( )
( ) )
( ) )
( ) )
( ) )
( ) ( ) ( ) ( )
( )内は、再任用短時間勤務職員で外数です。
課 長 参 事技 能 労 務 職 労 務 主 事 技 能 主 事 技 能 主 事
5級 6級 7級一 般 行 政 職 主 事 主 任 主 事 主 査 係 長 課 長 補 佐
(級別の基準となる職務内容) 区 分 1級 2級 3級 4級
計
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在
1級
計1 100.0
162 100.0 3 100.0
7級 4 2.5
6級13 8.0
5級26 16.0
4級38 23.5
3級 3級30 18.5 3 100.0
2級 2級23 14.2
計 計1
1 100.028 17.3
100.0170 100.0 4 100.0
1級
7級3 1.8
6級14 8.2
5級28 16.5
4級36 21.2
25 14.7
3級 3級27 15.8 4 100.0
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在
1級 1級1
区 分一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
級 職 員 数 ( 人 ) 構 成 比 ( % ) 級 職 員 数 ( 人 ) 構 成 比 ( % )100.0
37 21.8
2級 2級
-157-
-158-
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
181 176 5
148 147 1
1 号 給 ( 人 )
2 号 給 ( 人 )
3 号 給 ( 人 ) 16 16
4 号 給 ( 人 ) 132 131 1
6 号 給 ( 人 )
8 号 給 ( 人 )
81.8 83.5 20.0
176 173 3
146 146
1 号 給 ( 人 )
2 号 給 ( 人 )
3 号 給 ( 人 ) 20 20
4 号 給 ( 人 ) 126 126
6 号 給 ( 人 )
8 号 給 ( 人 )
83.0 84.4
前 年 度
職 員 数 (A) (人)
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)
号 給 数 別 内 訳
比 率 (B)/(A) (%)
エ 昇 給
区 分 合 計代 表 的 な 職 種
本 年 度
職 員 数 (A) (人)
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)
号 給 数 別 内 訳
比 率 (B)/(A) (%)
(2.35)
4.5
(2.35)
4.45
(2.35)
4.5
20年勤続の者 最 高 限 度 額 そ の 他 の 加 算
(月分) (月分) 措 置 等
住 居 手 当 同 じ
通 勤 手 当 同 じ
キ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差異の内容
扶 養 手 当 同 じ
栃木県市町村総合事務組合加入
国 の 制 度
( 支 給 率 )24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)
支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)
カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当
区 分25年勤続の者 35年勤続の者
備 考(月分) (月分)
国 の 制 度(1.175) (1.175)
有2.25 2.25
前 年 度(1.175) (1.175)
有2.225 2.225
本 年 度(1.175) (1.175)
有2.25 2.25
備 考6 月 ( 月 分 ) 12 月 ( 月 分 )
オ 期末手当 ・ 勤勉手当
区 分支 給 期 別 支 給 率
支給率計(月分)職制上の段階、職務の級等による加算措置
-159-
-160-
(単位:千円)
国 県支出金
地方債 その他
令和元年度 202,759 202,700 59 202,759 202,759 42.1
令和2年度 278,854 278,800 54 278,854 278,854 57.9
計 481,613 481,500 113 202,759 278,854 481,613 100.0
令和元年度 141,540 40,580 81,000 19,000 960 141,540 141,540 37.7
令和2年度 234,143 56,041 161,500 16,602 234,143 234,143 62.3
計 375,683 96,621 242,500 19,000 17,562 141,540 234,143 375,683 100.0
10 教育費 2小学校費
西小学校改修事業費
継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
9 1
事業名年 度 年割額
款 項
翌年度 以降支 出予定 額
継続費 の総額 に対す る進捗 率
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源
全 体 計 画
当該年 度支出 予定額
当該年 度末ま での支 出予定 額
前年度 末まで の支出 (見込) 額
前々年 度末ま での支 出額
消防費 消防費防災無線デジタル化事業費
(単位:千円)
国 県支出金
地方債 その他
令和2年度 18,689 18,689 18,689 18,689 39.4
令和3年度 28,776 28,776 28,776 60.6
計 47,465 47,465 18,689 18,689 28,776 100.0
令和2年度 138,000 73,000 65,000 138,000 138,000 53.1
令和3年度 122,000 90,000 32,000 122,000 46.9
計 260,000 163,000 97,000 138,000 138,000 122,000 100.0
一 般財 源
10 教育費 5保健体育費
町民広場陸上競技場改修事業費
10 教育費 4社会教育費
図書館施設修繕・改修事業費
款 項 事業名
全 体 計 画 前々年 度末ま での支 出額
前年度 末まで の支出 (見込) 額
当該年 度支出 予定額
当該年 度末ま での支 出予定 額
翌年度 以降支 出予定 額
継続費 の総額 に対す る進捗 率
年 度 年割額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
-161-
-162-
(単位:千円)
国 県支出金
地方債 その他
(6)
164
(9)
200
(5)
824
(7)
29
(4,476)
29,517
(15,802)
18,904
(8,123)
26,112
29170 141
29,517
令和2年度から令和3年度まで
18,904
164770 606令和2年度から令和3年度まで
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
ま た は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
平成10年度農林漁業金融公庫資金借入に対する利子補給
平成11年度から令和元年度まで
平成11年度農林漁業金融公庫資金借入に対する利子補給
平成12年度から令和元年度まで
令和2年度から令和3年度まで
事 項
金 額
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源期 間 金 額 期 間
200975 775
平成20年度農業近代化資金借入に対する利子補給
平成21年度から令和元年度まで
令和2年度から令和5年度まで
8241,000 176
平成26年度防犯灯LED化ESCO事業委託
平成27年度から令和元年度まで
令和2年度から令和6年度まで
50,000 20,483
平成21年度農林漁業金融公庫資金借入に対する利子補給
平成22年度から令和元年度まで
令和2年度から令和16年度まで
平成27年度エコ・ハウスたかねざわ指定管理委託
75,000平成28年度から令和元年度まで
56,096 令和2年度
平成28年度情報セキュリティ強靭化システム機器リース
50,494平成29年度から令和元年度まで
24,382 26,112
国 県支出金
地方債 その他
事 項
金 額
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源期 間 金 額 期 間
(102)
5,976
(6,752)
8,488
(70,993)
159,994
(1,347)
9,819
(15,920)
36,173
(38,603)
468,312
(2,903)
11,350
令和2年度から令和3年度まで
平成28年度小中学校エアコンリース
577,797平成29年度から令和元年度まで
109,485令和2年度から令和9年度まで
平成28年度ハイテクパーク照明器具リース
13,860平成29年度から令和元年度まで
4,041令和2年度から令和8年度まで
平成29年度から令和元年度まで
42,200令和2年度から令和3年度まで
平成28年度給食用食器・シャトルコンテナーリース
19,900平成29年度から令和元年度まで
8,550令和2年度から令和5年度まで
平成28年度住宅取得資金利子補給
6,330平成29年度から令和元年度まで
354
平成28年度児童館・学童保育指定管理委託
369,740平成29年度から令和元年度まで
209,746令和2年度から令和3年度まで
36,173
9,819
11,350
468,312
平成28年度緊急通報装置貸付 26,520平成29年度から令和元年度まで
18,032 令和2年度 8,488
159,994
平成28年度ちょっ蔵広場・東西連絡通路指定管理委託
78,373
5,976
-163-
-164-
国 県支出金
地方債 その他
事 項
金 額
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源期 間 金 額 期 間
(3,531)
7,370
(621)
1,311
(172)
562
(11,000)
33,435
(3,364)
9,999
(2,041)
9,050
(29,170)
30,460
9,999平成29年度小中学校ICT機器リース
16,605平成30年度から令和元年度まで
6,606令和2年度から令和4年度まで
30,460
平成29年度下水道施設包括的民間委託
55,135平成30年度から令和元年度まで
21,700令和2年度から令和4年度まで
平成29年度戸籍システムリース
13,132平成30年度から令和元年度まで
4,082
平成29年度デマンドバス運行事業
88,500 58,040
令和2年度から令和4年度まで
338
令和2年度まで
令和2年度から令和3年度まで
平成30年度から令和元年度まで
平成29年度文書管理システムリース
14,304
2,536平成30年度から令和元年度まで
1,225
令和2年度から令和4年度まで
平成30年度から令和元年度まで
6,934
平成29年度文書管理システム保守
平成29年度選挙システム機器リース
900平成30年度から令和元年度まで
令和2年度から令和3年度まで
9,050
1,311
7,370
33,435
562
国 県支出金
地方債 その他
事 項
金 額
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源期 間 金 額 期 間
(31,460)
37,709
(138)
441
(832)
2,586
(125,733)
377,253
(62,340)
68,840
(8,283)
34,520
(1,378)
7,1967,196
平成29年度地籍調査支援システムリース
4,220平成30年度から令和元年度まで
1,634令和2年度から令和4年度まで
2,586
377,253
平成29年度学校給食調理・配送業務
191,819平成30年度から令和元年度まで
122,979 令和2年度
34,520
37,709
令和2年度から令和4年度まで
平成30年度から令和元年度まで
58,391 令和2年度
平成30年度職員用パソコンサーバリース
42,803 令和元年度 8,283令和2年度から令和5年度まで
平成29年度健康管理システム機器リース
697平成30年度から令和元年度まで
256
平成30年度住民基本台帳ネットワークシステム機器リース
8,574 令和元年度 1,378令和2年度から令和5年度まで
平成29年度図書館・公民館指定管理委託
628,720平成30年度から令和元年度まで
251,467
96,100平成29年度保育園給食業務
令和2年度から令和4年度まで
68,840
441
-165-
-166-
国 県支出金
地方債 その他
事 項
金 額
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源期 間 金 額 期 間
(825)
3,108
(620)
4,370
(28,140)
114,623
(971)
4,038
(23,879)
67,009
(1,881)
7,944
(9,167)
42,589
平成30年度健康診査委託 81,436 令和元年度 14,427令和2年度から令和3年度まで
42,589平成30年度教職員パソコンリース
46,409 令和元年度 3,820令和2年度から令和6年度まで
平成30年度職員健康診断 9,469 令和元年度 1,525令和2年度から令和3年度まで
7,944
3,108
67,009
平成30年度小中学校ICT機器リース
令和元年度
平成30年度小中学校防犯カメラリース
5,000 令和元年度 962令和2年度から令和5年度まで
142,252 27,629令和2年度から令和5年度まで
平成30年度選挙システムリース
3,927 令和元年度 819令和2年度から令和4年度まで
平成30年度創業者支援補助 5,750 令和元年度 1,380 令和2年度 4,370
114,623
4,038
国 県支出金
地方債 その他
事 項
金 額
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源期 間 金 額 期 間
(1,340)
3,843
(532)
2,128
(987)
5,252
(930)
4,503
(337)
1,434
令和元年度宝積寺駅防犯カメラシステムリース
2,128令和2年度から令和6年度まで
令和元年度税務情報システムリース
4,503令和2年度から令和6年度まで
令和元年度住民記録システムリース
5,252令和2年度から令和6年度まで
令和元年度デマンドバス運行事業
35,000 令和2年度 35,000
令和元年度後期高齢者人間ドック助成
2,750 令和2年度 2,750
平成30年度教職員健康診断 4,356 令和元年度 513令和2年度から令和3年度まで
令和元年度社会福祉システムリース
1,434令和2年度から令和6年度まで
3,843
1,434
2,750
5,252
4,503
35,000
2,128
-167-
-168-
国 県支出金
地方債 その他
事 項
金 額
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源期 間 金 額 期 間
(195)
1,014
(336)
5,750
(1,890)
8,688
(1,713)
7,800
令和元年度松谷正光ドリーム事業費補助
2,000 令和2年度 2,000
令和元年度小山文化スポーツ振興事業費補助
3,000 令和2年度 3,000
令和元年度小中学校防犯カメラリース
7,800
令和元年度創業者支援補助 5,750令和2年度から令和3年度まで
令和元年度児童生徒健康診断 3,987 令和2年度 3,987
令和元年度小中学校ICT機器リース
令和2年度から令和6年度まで
8,688令和2年度から令和6年度まで
令和元年度児童福祉システムリース
1,014令和2年度から令和6年度まで
8,688
3,987
1,014
2,000
7,800
5,750
3,000
国 県支出金
地方債 その他
事 項
金 額
限度額
前年度末までの
支出(見込)額
当該年度以降の
支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般財 源期 間 金 額 期 間
(2,329)
8,100
(179)
716
(5,152)
25,760
(44,000)
220,000
(12,540)
37,620
( )書きは当該年度における支出予定額
令和元年度学校給食システムリース
716令和2年度から令和5年度まで
令和元年度図書館・公民館指定管理委託
8,100令和2年度から令和4年度まで
716
8,100
小学校教師用指導書・補助教材購入
22,534 令和2年度 22,53422,534
令和元年度福祉センター指定管理委託
25,760令和2年度から令和6年度まで
25,760
道の駅たかねざわ元気あっぷむら指定管理委託
220,000令和2年度から令和6年度まで
220,000
外国語指導助手派遣委託 37,620令和2年度から令和4年度まで
37,620
-169-
-170-
(単位:千円)
当該年度中起債 当該年度中元金
見 込 額 償 還 見 込 額
1. 7,045,698 7,459,163 1,271,500 552,682 8,177,981
(1) 総 務 5,322,120 5,365,182 420,000 401,001 5,384,181
(2) 民 生 32,365 18,501 0 9,539 8,962
(3) 衛 生 14,044 12,288 0 1,756 10,532
(4) 農 林 水 産 業 36,559 218,822 0 7,279 211,543
(5) 土 木 221,327 142,008 85,200 42,539 184,669
(6) 消 防 33,000 230,450 278,800 5,250 504,000
(7) 教 育 1,386,283 1,471,912 487,500 85,318 1,874,094
2. 0 28,800 0 0 28,800
(1) 土 木 0 28,800 0 0 28,800
7,045,698 7,487,963 1,271,500 552,682 8,206,781
当該年度末現在高
見 込 額
前 々 年 度 末
現 在 高
前 年 度 末
現在高見込額
当 該 年 度 中 増 減 見 込
普 通 債
災 害 復 旧 債
合 計
区 分
地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末
及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 に 関 す る 調 書
歳 入
1 町 税 4,249,583 千円 39.5 % 4,239,920 千円 41.2 % 0.2 %
2 地 方 譲 与 税 133,601 1.3 135,001 1.3 △ 1.0
3 利 子 割 交 付 金 3,000 0.0 6,000 0.1 △ 50.0
4 配 当 割 交 付 金 10,000 0.1 10,000 0.1 0.0
5 株式等譲渡所得割交付金 10,000 0.1 10,000 0.1 0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金 12,000 0.1 0 0.0 皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金 600,000 5.6 450,000 4.4 33.3
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 25,000 0.2 28,000 0.3 △ 10.7
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 0.0 15,000 0.1 △ 100.0
10 環 境 性 能 割 交 付 金 21,000 0.2 12,000 0.1 75.0
11 地 方 特 例 交 付 金 20,000 0.2 17,000 0.2 17.6
12 地 方 交 付 税 1,000,000 9.3 1,459,000 14.2 △ 31.5
13 交通安全対策特別交付金 3,000 0.0 3,500 0.0 △ 14.3
14 分 担 金 及 び 負 担 金 67,768 0.6 113,644 1.1 △ 40.4
15 使 用 料 及 び 手 数 料 91,780 0.9 103,604 1.0 △ 11.4
16 国 庫 支 出 金 1,368,831 12.7 975,181 9.5 40.4
17 県 支 出 金 942,112 8.8 736,638 7.1 27.9
18 財 産 収 入 6,310 0.1 10,005 0.0 △ 36.9
19 寄 附 金 3,581 0.0 4,701 0.0 △ 23.8
20 繰 入 金 402,250 3.7 511,770 5.0 △ 21.4
21 繰 越 金 150,000 1.4 150,000 1.5 0.0
22 諸 収 入 368,683 3.4 361,836 3.5 1.9
23 町 債 1,271,500 11.8 947,200 9.2 34.2
10,760,000 100.0 10,300,000 100.0 4.5
構 成 比 対前年度比
歳 入 合 計
令和2年度 一般会計予算款別一覧表
本 年 度 予 算 額 構 成 比款 前 年 度 予 算 額
-171-
-172-
歳 出
1 議 会 費 117,187 千円 1.1 % 117,381 千円 1.1 % △ 0.2 %
2 総 務 費 910,620 8.5 873,455 8.5 4.3
3 民 生 費 3,882,860 36.1 3,337,908 32.4 16.3
4 衛 生 費 804,101 7.5 1,249,293 12.1 △ 35.6
5 労 働 費 5,000 0.0 5,000 0.1 0.0
6 農 林 水 産 業 費 360,034 3.3 619,902 6.0 △ 41.9
7 商 工 費 266,999 2.5 279,556 2.7 △ 4.5
8 土 木 費 1,103,034 10.2 852,424 8.3 29.4
9 消 防 費 773,067 7.2 742,264 7.2 4.1
10 教 育 費 1,926,388 17.9 1,582,481 15.4 21.7
11 災 害 復 旧 費 4 0.0 4 0.0 0.0
12 公 債 費 600,706 5.6 630,332 6.1 △ 4.7
13 予 備 費 10,000 0.1 10,000 0.1 0.0
10,760,000 100.0 10,300,000 100.0 4.5歳 出 合 計
款 本 年 度 予 算 額 構 成 比 前 年 度 予 算 額 構 成 比 対前年度比
人 件 費 1,744,710 千円 16.2 % 1,534,205 千円 14.9 % 13.7 %
物 件 費 2,324,362 21.6 2,490,160 24.2 △ 6.7
維 持 補 修 費 28,619 0.3 22,318 0.2 28.2
扶 助 費 1,564,618 14.6 1,433,960 13.9 9.1
補 助 費 等 957,606 8.9 1,513,067 14.7 △ 36.7
普 通 建 設 事 業 費 1,935,318 18.0 1,158,068 11.2 67.1
災 害 復 旧 事 業 費 4 0.0 4 0.0 0.0
公 債 費 600,706 5.6 630,332 6.1 △ 4.7
積 立 金 3,631 0.0 4,511 0.1 △ 19.5
投 資 及 び 出 資 金 488,353 4.5 446,481 4.3 9.4
貸 付 金 207,000 1.9 207,000 2.0 0.0
繰 出 金 895,073 8.3 849,894 8.3 5.3
予 備 費 10,000 0.1 10,000 0.1 0.0
10,760,000 100.0 10,300,000 100.0 4.5
令和2年度 一般会計歳出予算性質別一覧表
計
区 分 本 年 度 予 算 額 構 成 比 前 年 度 予 算 額 構 成 比 対前年度比
-173-