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평 생 교 육 국
평생교육국
평 생 교 육 국개 요
□ 조 직 : 1국 4과(교육정책과, 평생교육과, 청소년정책과, 친환경급식과)
□ 인 력 : 83명(2급 1명, 4급 4명, 5급 19명, 6급이하 59명)
□ 예 산(단위 : 백만원)
구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %
일반회계
계 3,411,488 100.0 3,724,336 100.0 △312,848 △8.4
행정운영경비 309 - 337 - △28 △8.3
재무활동 - - 89 - △89 △100.0
사 업 비 3,411,179 100.0 3,723,910 100.0 △312,731 △8.4
기관임무
행복한 성장 및 창의인재 양성을 지원하는 교육도시 서울
평생교육국
예산규모
평생교육국 3,724,336,435 3,411,487,840 △312,848,595
(X13,307,370) (X11,578,003) (X△1,729,367)
평생교육국 교육정책과부서 : 3,481,981,825 3,150,874,195 △331,107,630
학교지원 및 우수인재양성정책 : 3,481,783,141 3,150,704,811 △331,078,330
학교교육 지원 62,360,220 65,646,553 3,286,333단위 :
(일반회계)
교육지원 행정운영 148,701 318,291 169,590
27,421(100-101-04) 기간제근로자등보수
27,421,000원 = 27,421ㅇ 초단시간 근로자 보수
170,600(100-201-01) 사무관리비
= 20,600ㅇ 교육경비 보조사업 운영
150,000원*6명*4회 = 3,600 · 위원 참석수당
4,250,000원*4회 = 17,000 · 회의운영비(인쇄, 녹취 등)
70,000,000원 = 70,000ㅇ 교육격차 해소 관련 인쇄물제작 등
80,000,000원 = 80,000ㅇ 은퇴자 강북지역학교 재능나눔
40,000(100-202-03) 국외업무여비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 국외업무여비
30,470(100-203-03) 시책추진업무추진비
30,470,000원 = 30,470ㅇ 교육기관 업무협의
49,800(100-204-03) 특정업무경비
50,000원*83명*12월 = 49,800ㅇ 대민활동비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
1 평생교육국
서울교육·복지민관협의회 운영 50,000 50,000 0
50,000(100-201-01) 사무관리비
= 11,650ㅇ 전체협의회운영
150,000원*15명*4회 = 9,000 · 위원 참석수당
662,500원*4회 = 2,650 · 회의운영비(인쇄비, 녹취 등)
= 38,350ㅇ 정책협의회운영
150,000원*15명*11회 = 24,750 · 위원 참석수당
700,000원*11회 = 7,700 · 회의운영비(인쇄비, 녹취 등)
1,900,000원 = 1,900 · 회의 물품 구입 등 기타
2,000,000원*2회 = 4,000 · 워크숍 등 개최
내진보강 등 시설개선 지원 2,230,000 2,600,000 370,000
2,600,000(100-308-08) 교육기관에대한보조
2,600,000,000원 = 2,600,000ㅇ 시설개선 등 지원
폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영 1,500,300 1,108,119 △392,181
606,480(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 606,480ㅇ 인건비(4대 보험)
2,527,000원*2.5인*12개월*8개소 = 606,480 · 기존운영(8개소)
252,500(100-201-01) 사무관리비
= 252,500ㅇ 사무관리비
17,000,000원*8개소 = 136,000 · 캠핑장 소요물품 구입 등
5,000,000원*5개소 = 25,000 · 폐교임대료
2,500,000원*8개소 = 20,000 · 행사운영비
480,000원*135개 = 64,800 · 텐트 구입비
5,400,000원 = 5,400 · 차량임차료 및 유류대
100,000원*13식 = 1,300 · 기간제 근로자 피복비
113,589(100-201-02) 공공운영비
= 113,589ㅇ 공공운영비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
2 평생교육국
6,952,500원*8개소 = 55,620 · 전기 및 상하수도 요금
4,635,000원*8개소 = 37,080 · 보험료
2,611,125원*8개소 = 20,889 · 기타 공공요금(전화, 인터넷 등)
4,050(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,050,000원 = 4,050ㅇ 관련기관간 업무협의
120,000(100-401-01) 시설비
= 120,000ㅇ 기존시설
15,000,000원*8개소 = 120,000 · 캠핑장 시설 개보수(8개소)
11,500(100-405-01) 자산및물품취득비
11,500,000원 = 11,500ㅇ 방송장비, 세탁기, 사무가구 등
꾸미고 꿈꾸는 학교 화장실 만들기 10,000,000 10,400,000 400,000
40,000(100-201-01) 사무관리비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 학교화장실 개선사업 홍보비
10,360,000(100-308-08) 교육기관에대한보조
10,360,000,000원 = 10,360,000
ㅇ 24개교 96개동 전면보수, 3개교 10개동 부분보수
초등학교 스쿨버스 운영 3,643,440 3,754,055 110,615
14,000(100-201-01) 사무관리비
2,000,000원 = 2,000ㅇ 선정위원회 운영 및 안전교육 실시
12,000,000원 = 12,000ㅇ 스쿨버스 하차확인시스템 설치
3,740,055(100-308-08) 교육기관에대한보조
= 2,905,031ㅇ 초등학교 스쿨버스 운영(53개교)
2,350,000원*53개교 = 124,550 · 통학버스 도색 등
4,699,790원*10월*53개교 = 2,490,889
· 등하교(운전자 인건비, 유류비 등)
546,400원*10개월*1명*53개교 = 289,592 · 탑승보호자인건비
= 765,134ㅇ 창의체험활동
273,180원*48회*53개교 = 694,970 · 현장체험학습 운영비
27,580원*48회*53개교 = 70,164 · 체험학습 탑승보호자 인건비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
3 평생교육국
69,890,000원 = 69,890ㅇ 안전교육비
서울형혁신교육지구 지원 11,090,000 12,530,000 1,440,000
30,000(100-201-01) 사무관리비
30,000,000원 = 30,000ㅇ 혁신교육지구 운영지원
12,500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
12,500,000,000원 = 12,500,000ㅇ 혁신교육지구(25개구)
학교보안관 운영 등 지원 28,603,687 31,830,731 3,227,044
44,200(100-201-01) 사무관리비
= 23,800ㅇ 학교보안관 운영
15,800,000원 = 15,800 · 직무교육 대관료, 강사비 등
8,000,000원 = 8,000 · 대체인력 상해보험가입, 조끼 제작 등
= 20,400ㅇ 학교폭력지역대책위원회 운영
200,000원*8명*12회 = 19,200 · 위원수당
1,200,000원 = 1,200 · 위원회운영비
6,480(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,480,000원 = 6,480ㅇ 학교관계자 간담회 등
31,780,051(100-308-08) 교육기관에대한보조
= 31,780,051ㅇ 인건비
29,713,345,000원 = 29,713,345 · 보안관 인건비
1,294,379,000원 = 1,294,379 · 연차수당, 명절수당
13개교*2명*26,012,576.9원 = 676,327
· 특수학교 추가배치 인건비(13개교)
480,000원*200명 = 96,000 · 교체자 유니폼 지원(15%)
독서학습지도 멘토링 운영 286,897 297,357 10,460
297,357(100-201-01) 사무관리비
= 295,257ㅇ 독서학습지도 멘토링 운영(용역)
188,347,000원 = 188,347 · 인건비(독서교사 등)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
4 평생교육국
9,750,000원 = 9,750 · 독서교사 교육 훈련비
32,000,000원 = 32,000 · 학생용 독서지도 교재
7,200,000원 = 7,200 · 지역아동복지센터 독서활동 증진 지원
57,960,000원 = 57,960 · 기타 사업 운영비
= 2,100ㅇ 운영자 선정 심사비 및 관리비
7명*150,000원*2회 = 2,100 · 운영자 선정 심사, 자문
저소득 가정 아동 인지능력 향상을 위한 독서지도 프로그램(시민참여)
0 500,000 500,000
500,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
100명*10개월*25개구*20,000원 = 500,000ㅇ 방문독서지도 서비스 제공
학생, 학부모 창의인성교육 시범지원 0 2,258,000 2,258,000
2,258,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
926,000,000원 = 926,000ㅇ 학생, 학부모 코칭 프로그램 운영
720,000,000원 = 720,000ㅇ 4차산업 미래교육
612,000,000원 = 612,000ㅇ 우리말 바로쓰기 교육
창의적 우수인재 양성 11,518,317 11,111,049 △407,268단위 :
(일반회계)
서울장학사업 추진 11,518,317 11,111,049 △407,268
11,111,049(100-306-01) 출연금
= 10,166,142ㅇ 장학사업비
1,000,000원*2,000명*2회 = 4,000,000 · 대학분야 등록금 지원
1,000,000원*200명*2회 = 400,000
· 대학분야 학업장려금(진로활동) 지원
1,500,000원*50명*2회 = 150,000 · 대학분야 학업장려금(공익활동) 지원
2,000,000원*10명 = 20,000 · 서울평화희망장학금
457,000원*2,200명*4회 = 4,021,600 · 고교분야 등록금 지원
750,000원*668명*2회 = 1,002,000 · 고교분야 학업장려금(진로활동) 지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
5 평생교육국
1,500,000원*100명*2회 = 300,000 · 고교 예체능 장학금
300,000원*75명*4회 = 90,000 · 고교분야(하나고) 장학금 지원
25,000,000원 = 25,000 · 장학생 커뮤니티 지원사업
50,400,000원 = 50,400 · 장학생 선발경비
107,142,000원 = 107,142 · 정보화 사업비
= 944,907ㅇ 장학재단 경상운영비 등
944,907,000원 = 944,907 · 인건비 등 장학재단 운영비
교육비특별회계 전출금 지원 3,407,904,604 3,073,947,209 △333,957,395단위 :
(일반회계)
지방세 전출 1,442,111,611 1,267,921,937 △174,189,674
1,267,921,937(100-703-01) 법정전출금
1,267,921,936,400원 = 1,267,921,937ㅇ 지방세 전출
담배소비세 전출 281,188,628 254,328,750 △26,859,878
254,328,750(100-703-01) 법정전출금
254,328,750,000원 = 254,328,750ㅇ 담배소비세 전출
지방교육세 전출 1,647,280,382 1,492,337,637 △154,942,745
1,492,337,637(100-703-01) 법정전출금
1,492,337,636,400원 = 1,492,337,637ㅇ 지방교육세 전출
학교용지 매입비 부담 9,055,794 6,058,885 △2,996,909
6,058,885(100-703-01) 법정전출금
6,058,885,000원 = 6,058,885ㅇ 학교용지매입비 부담
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
6 평생교육국
교육경비 보조(조례상 전출금) 28,268,189 53,300,000 25,031,811
53,300,000(100-703-02) 비법정전출금
53,300,000,000원 = 53,300,000ㅇ 교육경비보조금
행정운영경비(평생교육국 교육정책과)정책 : 198,684 169,384 △29,300
기본경비 198,684 169,384 △29,300단위 :
(일반회계)
기본경비 198,684 169,384 △29,300
73,944(100-201-01) 사무관리비
= 36,644ㅇ 공통경비
21,000원*24명*0.9 = 454 · 기본사무용종이류
5,000원*24명 = 120 · 소규모수선비
280,000원*5대*0.9 = 1,260 · 행정장비수리비
50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비
960,000원*24명*1.5 = 34,560 · 주요업무추진 급량비
= 37,300ㅇ 조직별경비
17,500,000원 = 17,500 · 의회 및 국감자료 등 인쇄
1,800,000원*6회 = 10,800 · 교육지원 관련 회의 운영
1,800,000원*5팀 = 9,000 · 행정장비소모품비
81,340(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*83명*0.7 = 81,340ㅇ 국내여비
9,900(100-203-01) 기관운영업무추진비
9,900,000원*1명 = 9,900ㅇ 2~3급 기관
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
7 평생교육국
평생교육국 평생교육과부서 : 12,268,235 16,137,301 3,869,066
(X230,000) (X△230,000)
다양한 평생교육환경 조성정책 : 12,224,112 16,095,698 3,871,586
(X230,000) (X△230,000)
평생교육사업 효율적 추진 10,795,435 14,679,128 3,883,693
(X230,000) (X△230,000)
단위 :
(일반회계)
평생학습포털시스템 운영 활성화 624,546 905,877 281,331
463,100(100-201-01) 사무관리비
458,600,000원 = 458,600ㅇ 사이버 학습 콘텐츠 임차
4,500,000원 = 4,500ㅇ 평가수당 등
252,527(100-201-02) 공공운영비
234,577,000원 = 234,577ㅇ 평생학습포털시스템 등 유지보수 2건
17,950,000원 = 17,950ㅇ 문자발송 비용
190,250(100-207-02) 전산개발비
161,150,000원 = 161,150ㅇ 평생학습포털시스템 기능개선
29,100,000원 = 29,100ㅇ 평생학습포털시스템 기능개선 감리비
평생교육협의회 및 평생교육 성과 공유대회 운영 53,500 106,324 52,824
96,300(100-201-01) 사무관리비
58,000,000원 = 58,000ㅇ 평생교육워크숍 및 홍보 강화
= 5,300ㅇ 평생교육협의회 개최
150,000원*15명*2회 = 4,500 · 위원 참석수당
400,000원*2회 = 800 · 회의자료 인쇄 및 운영비
= 33,000ㅇ 평생교육 성과 공유대회
20,000,000원*1회 = 20,000 · 성과 공유대회 운영
13,000,000원*1회 = 13,000 · 우수사례 책자 발간 등
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
8 평생교육국
10,024(100-203-03) 시책추진업무추진비
10,024,000원 = 10,024ㅇ 평생교육 운영 활성화 추진
평생학습 프로그램 운영 지원 627,800 664,300 36,500
9,300(100-201-01) 사무관리비
150,000원*8명*2회 = 2,400ㅇ 공모사업 선정 심사수당
22,000원*250회 = 5,500ㅇ 모니터링 수당
20,000원*15명 = 300ㅇ 모니터링 상해보험
150,000원*6명 = 900ㅇ 평가수당
100,000원*2회 = 200ㅇ 운영비(심사, 평가)
655,000(100-307-02) 민간경상사업보조
8,500,000원*30개 사업 = 255,000ㅇ 네트워크 사업
5,000,000원*80개 사업 = 400,000ㅇ 일반지원 사업
서울자유시민대학 운영 3,208,380 3,649,258 440,878
3,649,258(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
= 1,050,664ㅇ 인건비
645,322,000원 = 645,322 · 기본급
405,342,000원 = 405,342 · 제수당
= 2,176,414ㅇ 사업비
= 33,600 · 교육과정 설계 및 개발 자문단 운영
150,000원*5명*8개 분과*5회 = 30,000 - 회의수당
3,600,000원 = 3,600 - 회의운영
= 840,170 · 캠퍼스별 교육과정 운영
376,000,000원 = 376,000 - 본부캠퍼스(100개 강좌)
106,600,000원 = 106,600 - 도심권캠퍼스(48개 강좌)
98,000,000원 = 98,000 - 동남권캠퍼스(48개 강좌)
137,850,000원 = 137,850 - 서북권캠퍼스(48개 강좌)
59,750,000원 = 59,750 - 동북권캠퍼스(30개 강좌)
47,100,000원 = 47,100 - 서남권캠퍼스(24개 강좌)
14,870,000원 = 14,870 - 권역별 캠퍼스 특별강좌 운영(19개 강좌)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
9 평생교육국
635,700,000원 = 635,700 · 대학연계 시민대학
200,000,000원 = 200,000 · 네트워크 시민대학
200,000,000원 = 200,000 · 시민아카데미(서남, 동남권)
37,100,000원 = 37,100 · 재능나눔학교 운영
180,100,000원 = 180,100 · 홍보 및 온오프라인 소통 강화
11,044,000원 = 11,044 · 교육과정 품질관리체계 관리 및 강사역량 강화
38,700,000원 = 38,700 · (가칭)시민연구회, 학생회 운영
= 422,180ㅇ 운영비
95,180,000원 = 95,180 · 공공요금
280,000,000원 = 280,000 · 시설관리유지비
47,000,000원 = 47,000 · 업무추진비, 여비 등 운영비
평생교육 진흥원 운영 4,678,284 5,639,651 961,367
5,639,651(100-306-01) 출연금
5,639,651,000원 = 5,639,651ㅇ 서울시 평생교육진흥원 출연금
장애인 평생교육시설 운영 지원 305,000 344,054 39,054
344,054(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
344,054,000원 = 344,054ㅇ 장애인 평생교육시설 운영비 지원
민주시민교육 추진 635,455 661,384 25,929
6,400(100-201-01) 사무관리비
= 6,400ㅇ 민주시민교육 자문위원회 운영
100,000원*15명*4회 = 6,000 · 참석수당
100,000원*4회 = 400 · 회의운영비
654,984(100-307-05) 민간위탁금
= 189,355ㅇ 인건비
123,245,000원 = 123,245 · 기본급
50,390,000원 = 50,390 · 제수당
15,720,000원 = 15,720 · 퇴직충당금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
10 평생교육국
52,838,000원 = 52,838ㅇ 운영비
615,000원 = 615ㅇ 자산취득비
412,176,000원 = 412,176ㅇ 사업비
학교형태 평생교육시설(학력미인정) 프로그램 운영 지원
100,000 104,980 4,980
2,980(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 사업선정 심사수당
22,000원*40회 = 880ㅇ 모니터링 수당
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 평가 수당
102,000(100-307-02) 민간경상사업보조
102,000,000원 = 102,000
ㅇ 학교형태 평생교육시설(학력미인정) 운영비 지원
문해교육(학력미인정) 프로그램 운영 지원 103,300 103,300 0
3,300(100-201-01) 사무관리비
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 공모사업 선정 심사수당
20,000원*40회 = 800ㅇ 모니터링 수당
150,000원*7명 = 1,050ㅇ 운영결과 평가수당
400,000원 = 400ㅇ 운영비
100,000(100-307-02) 민간경상사업보조
5,000,000원*20개 사업 = 100,000ㅇ 문해교육 프로그램 공모사업
지역인재 육성 및 역량강화 0 2,500,000 2,500,000
20,000(100-201-01) 사무관리비
10명*6회*150,000원 = 9,000ㅇ 자문회의
1,000,000원 = 1,000ㅇ 평가위원회 운영
5,000,000원*2회 = 10,000ㅇ 관계자 워크숍 및 성과보고회
2,480,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
5개구*5개 고등학교*99,200,000원 = 2,480,000ㅇ 지역인재 육성 및 역량강화
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
11 평생교육국
서울 영어 및 창의마을 지원 1,428,677 1,416,570 △12,107단위 :
(일반회계)
서울 영어 및 창의마을 운영 882,877 827,236 △55,641
3,400(100-201-01) 사무관리비
= 3,400ㅇ 서울영어창의마을 민간위탁 추진
150,000원*10명*2회 = 3,000 · 심사위원 수당
200,000원*2회 = 400 · 심사위원회 운영
976(100-203-03) 시책추진업무추진비
976,000원 = 976ㅇ 서울영어창의마을 운영 업무 추진
822,860(100-307-05) 민간위탁금
= 448,860ㅇ 서울영어창의마을 단체입소 학생 참가비 지원
20,000원*17,943명 = 358,860 · 2박 3일형(2일)
30,000원*3,000명 = 90,000 · 4박 5일형(5일)
= 374,000ㅇ 서울영어창의마을 단체입소 학생 차량운행비 지원
110,000원*250대 = 27,500 · 차량운행비 지원(25인승)
231,000원*1,500대 = 346,500 · 차량운행비 지원(45인승)
서울 영어 및 창의마을 기능보강 및 장비구입 545,800 589,334 43,534
21,000(100-201-01) 사무관리비
300,000원*3개 분야*3개시설*2회 = 5,400
ㅇ 서울영어창의마을 시설안전관리실태 점검자문 수당
= 15,600ㅇ 기능전환 추진 자문단 운영
250,000원*10명*6회 = 15,000 · 참석수당 및 검토수당
100,000원*6회 = 600 · 회의운영비
77,900(100-401-01) 시설비
77,900,000원 = 77,900ㅇ 구조안전진단 용역
389,434(100-402-03) 민간위탁사업비
= 274,000ㅇ 서울영어창의마을 기능보강사업비 지원
55,000,000원 = 55,000 · 수유영어마을 시설물 정비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
12 평생교육국
54,000,000원 = 54,000 · 관악영어마을 시설물 정비
65,000,000원 = 65,000 · 풍납창의마을 시설물 정비
100,000,000원 = 100,000 · 풍납창의마을 리모델링
= 115,434ㅇ 내진성능 보강공사
115,434,000원 = 115,434 · 수유영어마을 내진보강
101,000(100-405-01) 자산및물품취득비
= 101,000ㅇ 서울영어창의마을 노후장비 교체 지원
22,000,000원 = 22,000 · 수유영어마을
25,000,000원 = 25,000 · 관악영어마을
54,000,000원 = 54,000 · 풍납창의마을
행정운영경비(평생교육국 평생교육과)정책 : 44,123 41,603 △2,520
기본경비 44,123 41,603 △2,520단위 :
(일반회계)
기본경비 44,123 41,603 △2,520
38,003(100-201-01) 사무관리비
= 17,203ㅇ 공통경비
21,000원*16명*0.9 = 303 · 기본 사무용 종이류
5,000원*16명 = 80 · 소규모수선비
280,000원*5대*0.9 = 1,260 · 행정장비 수리비
50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비
960,000원*16명 = 15,360 · 주요업무추진급량비
= 20,800ㅇ 조직별 경비
3,400,000원*4회 = 13,600 · 회의자료 등 인쇄
1,800,000원*4팀 = 7,200 · 행정장비소모품비
3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비
300,000원 * 12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
13 평생교육국
평생교육국 청소년정책과부서 : 71,776,225 75,703,862 3,927,637
(X12,770,170) (X11,578,003) (X△1,192,167)
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진정책 : 71,631,529 75,646,198 4,014,669
(X12,770,170) (X11,578,003) (X△1,192,167)
청소년시설 확충 및 운영개선 추진 58,155,699 59,781,381 1,625,682
(X9,656,121) (X8,138,276) (X△1,517,845)
단위 :
(일반회계)
시립청소년특화시설 위탁운영 지원 6,932,528 8,774,258 1,841,730
6,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
6,200,000원 = 6,200ㅇ 시립청소년특화시설 운영관련 간담회
8,582,058(100-307-05) 민간위탁금
1,406,000,000원 = 1,406,000ㅇ 청소년미디어센터 운영
1,883,000,000원 = 1,883,000ㅇ 청소년직업체험센터 운영
787,000,000원 = 787,000ㅇ 청소년문화교류센터 운영
1,918,000,000원 = 1,918,000ㅇ 청소년드림센터 운영
89,058,000원 = 89,058ㅇ 유스내비 기능보강 유지관리
1,159,000,000원 = 1,159,000ㅇ 은평청소년미래진로센터 운영
1,340,000,000원 = 1,340,000ㅇ 노원청소년직업체험센터운영
186,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
186,000,000원 = 186,000ㅇ 운동장(축구장, 풋살장) 관리 운영
시립청소년상담복지센터 운영 1,356,996 1,412,601 55,605
1,412,601(100-307-05) 민간위탁금
1,412,601,000원 = 1,412,601ㅇ 시립청소년상담복지센터 운영
지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net) 구축 지원 2,598,200 2,638,500 40,300
(X1,299,100) (X1,317,600) (X18,500)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
14 평생교육국
3,300(100-201-01) 사무관리비
3,300,000원 = 3,300ㅇ 운영위원회 수당
385,920(100-307-05) 민간위탁금
385,920,000원 = 385,920(X192,960)ㅇ CYS-Net 지원센터 운영
2,249,280(100-308-01) 자치단체경상보조금
2,249,280,000원 = 2,249,280(X1,124,640)ㅇ 자치구 청소년상담복지센터 24개소 운영
경찰청 117학교폭력 신고센터 운영지원 87,471 90,780 3,309
(X87,471) (X90,780) (X3,309)
90,780(100-307-05) 민간위탁금
90,780,000원 = 90,780(X90,780)ㅇ 시 상담복지센터 117 학교폭력 운영
청소년활동진흥센터 운영지원 877,488 865,832 △11,656
(X187,900) (X190,100) (X2,200)
865,832(100-307-05) 민간위탁금
865,832,000원 = 865,832(X190,100)ㅇ 청소년활동진흥센터 운영
위기청소년 특별지원 360,000 360,000 0
(X180,000) (X180,000)
360,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
360,000,000원 = 360,000(X180,000)ㅇ 특별지원대상 청소년 지원
청소년성문화센터 운영 1,752,570 1,833,382 80,812
(X592,272) (X602,344) (X10,072)
1,607,503(100-307-05) 민간위탁금
1,607,503,000원 = 1,607,503(X451,758)ㅇ 시립 청소년성문화센터 운영지원
150,586(100-307-11) 사회복지사업보조
150,586,000원 = 150,586(X75,293)ㅇ 민간 성문화센터 운영지원
75,293(100-308-01) 자치단체경상보조금
75,293,000원 = 75,293(X75,293)ㅇ 구립 성문화센터 운영지원
청소년동반자 프로그램 운영 2,230,476 2,259,212 28,736
(X1,115,238) (X1,129,606) (X14,368)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
15 평생교육국
2,259,212(100-307-05) 민간위탁금
2,259,212,000원 = 2,259,212(X1,129,606)ㅇ 청소년동반자 활동비 및 사업비
시립청소년수련관 위탁운영 지원 19,301,353 20,013,435 712,082
113,427(100-201-01) 사무관리비
93,427,000원 = 93,427ㅇ 청소년 시설 위탁 심사 및 시설평가
20,000,000원 = 20,000ㅇ 청소년 수련관 이용 홍보
226,840(100-201-02) 공공운영비
226,840,000원 = 226,840ㅇ 청소년시설 통합정보시스템 유지관리
4,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
4,800,000원 = 4,800ㅇ 청소년시설 관련 간담회
70,000(100-301-12) 기타보상금
70,000,000원 = 70,000ㅇ 성과평가에 따른 인센티브
100,000(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
100,000,000원 = 100,000ㅇ 청소년시설협회운영 등
19,498,368(100-307-05) 민간위탁금
19,498,368,000원 = 19,498,368ㅇ 청소년수련관(21개소) 위탁운영비 등
인터넷중독예방상담센터 운영 3,638,294 4,276,215 637,921
3,666,215(100-307-05) 민간위탁금
3,666,215,000원 = 3,666,215ㅇ 시립 인터넷중독예방상담센터 운영
610,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
610,000,000원 = 610,000ㅇ 인터넷중독예방상담 지원
청소년시설 운영 우수프로그램 지원 131,500 117,900 △13,600
(X86,500) (X75,400) (X△11,100)
85,000(100-307-05) 민간위탁금
85,000,000원 = 85,000(X42,500)ㅇ 시립 청소년수련관 프로그램 운영지원
32,900(100-308-01) 자치단체경상보조금
32,900,000원 = 32,900(X32,900)ㅇ 구립 청소년수련관 및 문화의집 프로그램 운영지원
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
16 평생교육국
청소년수련시설 지도사 추가 채용 지원 634,038 669,216 35,178
(X404,340) (X434,856) (X30,516)
468,720(100-307-05) 민간위탁금
468,720,000원 = 468,720(X234,360)ㅇ 시립 청소년수련시설 지도사 지원
200,496(100-308-01) 자치단체경상보조금
200,496,000원 = 200,496(X200,496)ㅇ 구립 청소년수련관 및 문화의집 지도사 지원
시립청소년시설 기능보강 7,348,161 4,752,800 △2,595,361
(X1,380,000) (X1,380,000)
5,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ ㅇ청소년수련시설 기능보강 현장점검
40,000(100-401-01) 시설비
40,000,000원 = 40,000
ㅇ 청소년시설 안전점검 용역(2종,3종 시설 22개소)
4,707,800(100-402-03) 민간위탁사업비
4,628,000,000원 = 4,628,000(X1,380,000)ㅇ 청소년수련시설기능보강
2,660,000원*30kW = 79,800ㅇ 태양광 발전시설 설치비 지원(1개소)
청소년지원센터 지원(꿈드림 운영) 3,106,600 3,245,180 138,580
(X1,553,300) (X1,622,590) (X69,290)
333,700(100-307-05) 민간위탁금
333,700,000원 = 333,700(X166,850)ㅇ 서울시 청소년지원센터 꿈드림 운영
2,911,480(100-308-01) 자치단체경상보조금
2,911,480,000원 = 2,911,480(X1,455,740)ㅇ 자치구 청소년지원센터 꿈드림 운영
놀라운 토요일 프로젝트 운영 362,024 210,827 △151,197
210,827(100-307-05) 민간위탁금
210,827,000원 = 210,827ㅇ 청소년 주말활동사업 운영
시립청소년직업체험센터 건립 900,000 2,614,243 1,714,243
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
17 평생교육국
2,520,092(100-401-01) 시설비
2,520,092,000원 = 2,520,092ㅇ 노원청소년직업체험센터 공사
71,751(100-401-02) 감리비
71,751,000원 = 71,751ㅇ 감리비
22,400(100-401-03) 시설부대비
22,400,000원 = 22,400ㅇ 자문 및 감독, 준공식 행사비
청소년문화의집 건립 지원 3,155,000 2,115,000 △1,040,000
(X1,672,000) (X1,115,000) (X△557,000)
2,115,000(100-403-01) 자치단체자본보조
= 2,115,000ㅇ 청소년문화의집 건립 지원
815,000,000원 = 815,000(X815,000) · 구로구 청소년문화의 집
300,000,000원 = 300,000(X300,000) · 노원구 청소년문화의 집
1,000,000,000원 = 1,000,000 · 도봉구 청소년문화의 집
청소년 친화도시 서울 조성 1,410,000 2,931,000 1,521,000
25,000(100-201-01) 사무관리비
5,000,000원 = 5,000ㅇ 청소년친화도시 추진위원회 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 청소년 친화도시 서울 홍보
250,000(100-307-02) 민간경상사업보조
200,000,000원 = 200,000ㅇ 청소년 국제 역사문화체험
50,000,000원 = 50,000ㅇ 내몽고 쿠부치사막 사막화방지 나무심기
1,556,000(100-307-05) 민간위탁금
750,000,000원 = 750,000ㅇ 마을속 청소년 코디네이터 활동
20,000,000원 = 20,000ㅇ 청소년활동 참여기록부 개발운영
586,000,000원 = 586,000ㅇ 학교 밖 청소년 지원확대
50,000,000원 = 50,000ㅇ 청소년종합지원센터 시범 운영
150,000,000원 = 150,000ㅇ 청소년수련관내 자유공간 확대
1,100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 서울형 청소년 아지트 조성
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
18 평생교육국
시립청소년음악창작센터 건립 705,000 300,000 △405,000
300,000(100-401-01) 시설비
300,000,000원 = 300,000ㅇ 공사계약(선금지급)
시립청소년진로체험센터 추가건립 타당성조사 0 200,000 200,000
200,000(100-401-01) 시설비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 시립청소년진로체험센터 추가건립 타당성 조사
마을과 함께하는 동아리 박람회 개최(시민참여) 0 70,000 70,000
70,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
70,000,000원 = 70,000ㅇ 청소년 동아리 박람회 개최
복숭아꽃 피는 마을 "청소년카페" 조성(시민참여) 0 21,000 21,000
21,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
21,000,000원 = 21,000ㅇ 청소년카페 조성
"청소년의 재능으로 골목을 바꾼다" 골목환경개선(시민참여)
0 10,000 10,000
10,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 골목환경개선
청소년 수련 프로그램 운영지원 913,050 813,050 △100,000
(X354,100) (X354,100)
단위 :
(일반회계)
어린이날, 성년의날 기념행사 개최 52,000 52,000 0
14,000(100-201-01) 사무관리비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
19 평생교육국
14,000,000원 = 14,000ㅇ 어린이날 기념프로그램 운영
10,000(100-201-03) 행사운영비
10,000,000원 = 10,000ㅇ 서울시민상 심사 및 시상
28,000(100-307-04) 민간행사사업보조
28,000,000원 = 28,000ㅇ 성년의날 기념행사
청소년 어울림마당 지원 256,050 256,050 0
(X134,100) (X134,100)
71,250(100-307-02) 민간경상사업보조
71,250,000원 = 71,250(X28,500)ㅇ 서울시 대표 어울림마당 운영
184,800(100-308-01) 자치단체경상보조금
184,800,000원 = 184,800(X105,600)ㅇ 자치구 대표 어울림마당 운영 지원
청소년 동아리활동 지원 505,000 505,000 0
(X220,000) (X220,000)
400,000(100-307-02) 민간경상사업보조
400,000,000원 = 400,000(X160,000)ㅇ 서울시 청소년 동아리 지원
105,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
105,000,000원 = 105,000(X60,000)ㅇ 자치구 청소년 동아리 지원
유해환경으로부터 청소년보호 지원 12,562,780 15,051,767 2,488,987
(X2,759,949) (X3,085,627) (X325,678)
단위 :
(일반회계)
청소년 선도활동 지원 137,600 108,600 △29,000
(X36,000) (X34,000) (X△2,000)
8,000(100-307-03) 민간단체법정운영비보조
8,000,000원 = 8,000(X4,000)ㅇ 청소년유해환경감시단 협의회 사업비 지원
100,600(100-308-01) 자치단체경상보조금
100,600,000원 = 100,600(X30,000)ㅇ 청소년유해환경감시단 지원
어린이·청소년 참여위원회(특별회의) 운영 60,500 60,500 0
(X12,000) (X12,000)
25,500(100-307-05) 민간위탁금
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
20 평생교육국
25,500,000원 = 25,500(X5,000)ㅇ 서울시 어린이·청소년 참여위원회 운영
35,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
35,000,000원 = 35,000(X7,000)ㅇ 자치구 어린이·청소년 참여위원회 운영 지원
청소년운영위원회 운영 66,000 120,120 54,120
(X44,000) (X44,000)
71,240(100-307-05) 민간위탁금
42,240,000원 = 42,240(X21,120)
ㅇ 시립 청소년수련관 및 특화시설 청소년운영위원회 운영
29,000,000원 = 29,000ㅇ 시립 청소년수련시설 청소년운영위원회 워크숍
48,880(100-308-01) 자치단체경상보조금
22,880,000원 = 22,880(X22,880)
ㅇ 구립 청소년수련관 및 문화의집 청소년운영위원회 운영
26,000,000원 = 26,000ㅇ 구립 청소년수련시설 청소년운영위원회 워크숍
청소년 쉼터 운영지원 7,406,882 7,489,477 82,595
(X2,263,949) (X2,340,627) (X76,678)
20,000(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 가출청소년 보호 홍보
6,820,717(100-307-05) 민간위탁금
6,820,717,000원 = 6,820,717(X1,863,412)ㅇ 청소년쉼터 운영지원(14개소)
343,090(100-307-11) 사회복지사업보조
343,090,000원 = 343,090(X171,545)ㅇ 민간 청소년쉼터 운영지원(2개소)
305,670(100-308-01) 자치단체경상보조금
305,670,000원 = 305,670(X305,670)ㅇ 자치구 청소년쉼터 운영지원(2개소)
비인가 대안학교 지원 3,387,298 5,265,070 1,877,772
200,000(100-201-01) 사무관리비
200,000,000원 = 200,000ㅇ 학교 밖 청소년 실태조사
4,965,070(100-307-05) 민간위탁금
600,620,000원 = 600,620ㅇ 학교 밖 청소년 지원센터 운영비
3,510,000,000원 = 3,510,000ㅇ 비인가 대안교육기관 운영비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
21 평생교육국
854,450,000원 = 854,450ㅇ 비인가 대안교육기관 급식비 지원
100,000(100-308-01) 자치단체경상보조금
100,000,000원 = 100,000ㅇ 학교 밖 청소년을 위한 문화예술 지원
청소년 건강지원사업 875,500 1,407,500 532,000
(X404,000) (X655,000) (X251,000)
1,407,500(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,407,500,000원 = 1,407,500(X655,000)ㅇ 저소득층 여성청소년 위생용품 지원
청소년 인권보장 증진 375,500 425,500 50,000
80,500(100-201-01) 사무관리비
9,500,000원 = 9,500ㅇ 어린이청소년 인권위원회 참석수당
1,000,000원 = 1,000ㅇ 어린이청소년 인권위원회 운영
20,000,000원 = 20,000ㅇ 어린이청소년 인권이슈 등 홍보
50,000,000원 = 50,000ㅇ 어린이청소년 인권실태조사
345,000(100-307-05) 민간위탁금
10,000,000원 = 10,000ㅇ 희망총회
25,000,000원 = 25,000ㅇ 어린이청소년 인권 페스티벌
15,000,000원 = 15,000ㅇ 어린이청소년 인권 시민발언대 운영
221,000,000원 = 221,000ㅇ 어린이청소년 인권교육, 강사양성
24,000,000원 = 24,000ㅇ 어린이청소년 시설 인권컨설팅
50,000,000원 = 50,000ㅇ 청소년 의회 운영 등
학교 밖 청소년 환경복지 교육지원 사업(시민참여) 0 175,000 175,000
175,000(100-307-02) 민간경상사업보조
175,000,000원 = 175,000ㅇ 위탁기관 실태조사 및 생활환경교육 등
행정운영경비(평생교육국 청소년정책과)정책 : 55,696 57,664 1,968
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
22 평생교육국
기본경비 55,696 57,664 1,968단위 :
(일반회계)
기본경비 55,696 57,664 1,968
47,798(100-201-01) 사무관리비
= 24,090ㅇ 공통경비 사무관리비
21,000원*23명*90% = 435 · 기본사무용종이류
5,000원*23명 = 115 · 소규모수선비
280,000원*5대*90% = 1,260 · 행정장비수리비
50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비
960,000원*23명 = 22,080 · 주요업무추진급량비
= 23,708ㅇ 조직별경비 사무관리비
13,628,000원 = 13,628 · 인쇄물 및 유인물제작비
100,000원*8명*14회*90% = 10,080 · 회의운영비
5,666(100-201-02) 공공운영비
5,666,000원 = 5,666ㅇ 공공운영비
4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비
350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비
평생교육국 친환경급식과부서 : 158,310,150 168,772,482 10,462,332
(X307,200) (X△307,200)
친환경급식 정책 실현정책 : 158,271,455 168,731,796 10,460,341
(X307,200) (X△307,200)
친환경급식 운영 지원 158,271,455 168,731,796 10,460,341
(X307,200) (X△307,200)
단위 :
(일반회계)
친환경 학교급식 지원 136,005,116 147,900,491 11,895,375
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
23 평생교육국
19,966(100-201-01) 사무관리비
= 4,800ㅇ 친환경 학교급식 심의위원회 운영
100,000원*12명*4회 = 4,800 · 본위원회 참석수당
= 14,000ㅇ 친환경급식지원 관련 위원회 운영
100,000원*10명*14회 = 14,000 · 위원참석 수당
1,166,000원 = 1,166ㅇ 기타 회의 준비 등
2,000(100-202-01) 국내여비
500,000원*4명 = 2,000ㅇ 식재료 생산지 실태조사
3,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
3,000,000원 = 3,000ㅇ 친환경급식 관련 시책추진
147,875,525(100-308-08) 교육기관에대한보조
= 147,875,525ㅇ 학교급식비 지원
410,000명*156일*3,628원*30% = 69,614,064 · 공립초
209,487명*155일*5,406원*30% = 52,660,633 · 중학교(국제중포함)
19,928명*4,649원*155.0367일*30% = 4,309,026 · 국사립초
84,700명*5,406원*155일*30% = 21,291,802 · 고등학교
고교 등 친환경 식재료 지원 3,405,034 2,769,647 △635,387
2,769,647(100-308-08) 교육기관에대한보조
= 2,769,647ㅇ 친환경식재료 차액지원
260원*168일*54,260.48명 = 2,370,098 · 고등학교
510원*168일*4,663.26명 = 399,549 · 특수학교
친환경급식 식생활교육 지원 121,300 123,300 2,000
123,300(100-201-01) 사무관리비
20,000,000원 = 20,000ㅇ 학부모 안심식재료 모니터링단 운영
30,000,000원 = 30,000ㅇ 급식관계자 전문역량교육 및 체험교육
4,000,000원*4종 = 16,000ㅇ 친환경 식생활교육 콘텐츠 연구 운영 및 개발
80,000원*400회 = 32,000ㅇ 찾아가는 서울시 식생활 교육
= 25,300ㅇ 식생활교육 학부모강사 양성
2,500,000원*2회 = 5,000 · 심화교육(2회)
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
24 평생교육국
200,000원*80명 = 16,000 · 신규양성과정(8기)
4,300,000원 = 4,300 · 강사 활성화지원
친환경급식 홍보 및 유관기관 청책토론회 78,000 69,000 △9,000
61,000(100-201-01) 사무관리비
= 40,000ㅇ 유관기관 소통강화
5,000,000원*4회 = 20,000 · 학교급식 관계자 청책토론회
20,000,000원 = 20,000 · 친환경급식 공동생산자 대회
21,000,000원 = 21,000ㅇ 친환경급식 홍보대사 운영
8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비
8,000,000원 = 8,000
ㅇ 자치구급식센터, 친환경유통센터 및 학교 급식 관계자 간 업무협의 등
도농상생 공공급식 지원 10,473,599 10,820,022 346,423
50,000(100-201-01) 사무관리비
150,000원*10명*16회 = 24,000ㅇ 공공급식위원회 운영(3개)
20,000,000원*1식 = 20,000ㅇ 도농상생 공공급식 워크숍
500,000원*12회 = 6,000ㅇ 도농회의 및 간담회
219,000(100-207-02) 전산개발비
219,000,000원*1식 = 219,000ㅇ 수발주시스템 '19년 운영유지 확산
10,051,022(100-308-01) 자치단체경상보조금
1,091,885,000원 = 1,091,885ㅇ 19년 신규 참여자치구(3개구)
8,959,137,000원 = 8,959,137ㅇ 기존 자치구(10개구)
500,000(100-403-01) 자치단체자본보조
25,000,000원*4대*3개구 = 300,000ㅇ 차량 구입비(19년신규)
25,000,000원*4대*2개구 = 200,000ㅇ 차량 구입비(18년참여)
친환경급식 식재료 관리 등 사무위탁 5,721,395 6,184,561 463,166
15,000(100-201-01) 사무관리비
15,000,000원 = 15,000ㅇ 이용학교 만족도 조사
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
25 평생교육국
6,169,561(100-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비
2,448,250,000원 = 2,448,250ㅇ 인건비
2,340,998,000원 = 2,340,998ㅇ 운영비
1,380,313,000원 = 1,380,313ㅇ 사업비
비GMO 가공품 차액지원 1,000,000 864,775 △135,225
23,900(100-201-01) 사무관리비
= 23,900ㅇ 안전성 관리 등 지원 운영
5,000,000원 = 5,000 · 운영비(설명회, 간담회 등)
18,900,000원 = 18,900 · 안전성 등 지원관리
840,875(100-308-01) 자치단체경상보조금
840,875,000원 = 840,875ㅇ 비GMO 가공품 보조금 지원
행정운영경비(평생교육국 친환경급식과)정책 : 38,695 40,686 1,991
기본경비 38,695 40,686 1,991단위 :
(일반회계)
기본경비 38,695 40,686 1,991
37,086(100-201-01) 사무관리비
= 20,886ㅇ 공통경비
21,000원*20명*90% = 378 · 기본사무용종이류
5,000원*20명 = 100 · 소규모수선비
280,000원*4대*90% = 1,008 · 행정장비 수리비
50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비
960,000원*20명 = 19,200 · 주요업무추진급량비
= 16,200ㅇ 조직별 경비
1,800,000원*5회 = 9,000 · 회의자료 등 인쇄
1,800,000원*4회 = 7,200 · 시의회 자료 인쇄
3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
26 평생교육국
300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비
(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부
27 평생교육국