37
平 成 29 年 度 吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 (付属書類) 1. 歳入歳出決算事項別明細書 2. 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 3. 財産に関する調書

¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

3.債権

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

千円 千円 千円

915 △ 220 695

4.基金

前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高

千円 千円 千円

1,344,834 △ 39,361 1,305,473

303,016 80,005 383,021

現 金 2,256 562 2,818

切 手 類 4,744 △ 562 4,182

現 金 34,545 15,705 50,250

127.67㎡ △ 127.67㎡ 0.00㎡

15,702 △ 15,702 0

2,133,013 △ 1,587,292 545,721

30,406 3 30,409

土地開発基金

土 地

鉄 道 建 設 基 金

庁 舎 建 設 基 金

郵便切手類購入基金

公 共 施 設 整 備 基 金

区    分

財 政 調 整 基 金

入 学 準 備 貸 付 金

区    分

平 成 29 年 度

吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

(付属書類)

1. 歳入歳出決算事項別明細書

2. 実質収支に関する調書

3. 財 産 に 関 す る 調 書

吉 川 市

Page 2: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5
Page 3: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5
Page 4: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 216 ―

歳  入

1 国民健康保険税 1,672,343,000

1 国民健康保険税 1,672,343,000

2 使用料及び手数料 7,000

1 手数料 7,000

3 国庫支出金 1,440,867,000

1 国庫負担金 1,280,824,000

2 国庫補助金 160,043,000

4 療養給付費交付金 131,810,000

1 療養給付費交付金 131,810,000

5 前期高齢者交付金 2,137,553,000

1 前期高齢者交付金 2,137,553,000

6 県支出金 383,696,000

1 県負担金 62,363,000

2 県補助金 321,333,000

7 共同事業交付金 1,746,758,000

1 共同事業交付金 1,746,758,000

8 財産収入 104,000

1 財産運用収入 104,000

9 繰入金 514,891,000

1 他会計繰入金 514,891,000

10 繰越金 435,383,000

1 繰越金 435,383,000

11 諸収入 29,473,000

1 延滞金、加算金及び過料 28,157,000

2 預金利子 10,000

3 雑入 1,306,000

8,492,885,000

- 1 -

項 予 算 現 額

平成29年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳   入   合   計

Page 5: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 217 ―

歳  入

1 国民健康保険税 1,672,343,000

1 国民健康保険税 1,672,343,000

2 使用料及び手数料 7,000

1 手数料 7,000

3 国庫支出金 1,440,867,000

1 国庫負担金 1,280,824,000

2 国庫補助金 160,043,000

4 療養給付費交付金 131,810,000

1 療養給付費交付金 131,810,000

5 前期高齢者交付金 2,137,553,000

1 前期高齢者交付金 2,137,553,000

6 県支出金 383,696,000

1 県負担金 62,363,000

2 県補助金 321,333,000

7 共同事業交付金 1,746,758,000

1 共同事業交付金 1,746,758,000

8 財産収入 104,000

1 財産運用収入 104,000

9 繰入金 514,891,000

1 他会計繰入金 514,891,000

10 繰越金 435,383,000

1 繰越金 435,383,000

11 諸収入 29,473,000

1 延滞金、加算金及び過料 28,157,000

2 預金利子 10,000

3 雑入 1,306,000

8,492,885,000

- 1 -

項 予 算 現 額

平成29年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳   入   合   計

(単位:円)

2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825 31,858,415

2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825 31,858,415

3,500 3,500 0 0 △3,500

3,500 3,500 0 0 △3,500

1,594,455,720 1,594,455,720 0 0 153,588,720

1,332,243,720 1,332,243,720 0 0 51,419,720

262,212,000 262,212,000 0 0 102,169,000

87,676,000 87,676,000 0 0 △44,134,000

87,676,000 87,676,000 0 0 △44,134,000

2,137,553,804 2,137,553,804 0 0 804

2,137,553,804 2,137,553,804 0 0 804

439,180,777 439,180,777 0 0 55,484,777

62,091,427 62,091,427 0 0 △271,573

377,089,350 377,089,350 0 0 55,756,350

1,754,102,358 1,754,102,358 0 0 7,344,358

1,754,102,358 1,754,102,358 0 0 7,344,358

133 133 0 0 △103,867

133 133 0 0 △103,867

514,890,788 514,890,788 0 0 △212

514,890,788 514,890,788 0 0 △212

435,383,175 435,383,175 0 0 175

435,383,175 435,383,175 0 0 175

50,869,959 49,024,651 569,994 1,275,314 19,551,651

36,982,045 36,982,045 0 0 8,825,045

1,993 1,993 0 0 △8,007

13,885,921 12,040,613 569,994 1,275,314 10,734,613

9,676,377,143 8,716,472,321 39,474,354 923,400,139 223,587,321

- 2 -

との比較調 定 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額収 入 済 額

予算現額と収入済額

Page 6: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 218 ―

歳  出

1 総務費 50,764,000

1 総務管理費 42,908,000

2 徴税費 6,845,000

3 運営協議会費 463,000

4 趣旨普及費 548,000

2 保険給付費 4,972,450,000

1 療養諸費 4,356,630,000

2 高額療養費 579,194,000

3 移送費 110,000

4 出産育児諸費 31,516,000

5 葬祭諸費 5,000,000

3 後期高齢者支援金等 960,682,000

1 後期高齢者支援金等 960,682,000

4 前期高齢者納付金等 3,518,000

1 前期高齢者納付金等 3,518,000

5 老人保健拠出金 30,000

1 老人保健拠出金 30,000

6 介護納付金 354,721,000

1 介護納付金 354,721,000

7 共同事業拠出金 1,893,503,000

1 共同事業拠出金 1,893,503,000

8 保健事業費 57,555,000

1 特定健康診査等事業費 56,922,000

2 保健事業費 633,000

9 基金積立金 80,486,000

1 基金積立金 80,486,000

10 諸支出金 110,185,000

1 償還金及び還付加算金 91,822,000

- 1 -

項 予 算 現 額

Page 7: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 219 ―

歳  出

1 総務費 50,764,000

1 総務管理費 42,908,000

2 徴税費 6,845,000

3 運営協議会費 463,000

4 趣旨普及費 548,000

2 保険給付費 4,972,450,000

1 療養諸費 4,356,630,000

2 高額療養費 579,194,000

3 移送費 110,000

4 出産育児諸費 31,516,000

5 葬祭諸費 5,000,000

3 後期高齢者支援金等 960,682,000

1 後期高齢者支援金等 960,682,000

4 前期高齢者納付金等 3,518,000

1 前期高齢者納付金等 3,518,000

5 老人保健拠出金 30,000

1 老人保健拠出金 30,000

6 介護納付金 354,721,000

1 介護納付金 354,721,000

7 共同事業拠出金 1,893,503,000

1 共同事業拠出金 1,893,503,000

8 保健事業費 57,555,000

1 特定健康診査等事業費 56,922,000

2 保健事業費 633,000

9 基金積立金 80,486,000

1 基金積立金 80,486,000

10 諸支出金 110,185,000

1 償還金及び還付加算金 91,822,000

- 1 -

項 予 算 現 額

(単位:円)

47,635,649 0 3,128,351 3,128,351

40,411,299 0 2,496,701 2,496,701

6,601,390 0 243,610 243,610

200,140 0 262,860 262,860

422,820 0 125,180 125,180

4,802,162,396 0 170,287,604 170,287,604

4,216,211,284 0 140,418,716 140,418,716

552,079,032 0 27,114,968 27,114,968

0 0 110,000 110,000

29,472,080 0 2,043,920 2,043,920

4,400,000 0 600,000 600,000

960,680,965 0 1,035 1,035

960,680,965 0 1,035 1,035

3,516,590 0 1,410 1,410

3,516,590 0 1,410 1,410

15,759 0 14,241 14,241

15,759 0 14,241 14,241

354,720,782 0 218 218

354,720,782 0 218 218

1,886,096,959 0 7,406,041 7,406,041

1,886,096,959 0 7,406,041 7,406,041

50,234,342 0 7,320,658 7,320,658

49,840,474 0 7,081,526 7,081,526

393,868 0 239,132 239,132

80,382,133 0 103,867 103,867

80,382,133 0 103,867 103,867

109,377,509 0 807,491 807,491

91,014,634 0 807,366 807,366

予算現額と支出済額 との比較

- 2 -

翌 年 度 繰 越 額 不 用 額支 出 済 額

Page 8: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 220 ―

2 繰出金 18,363,000

11 予備費 8,991,000

1 予備費 8,991,000

8,492,885,000

歳入歳出差引残額 円

うち基金繰入額 円

款 項

歳   出   合   計

421,649,237

0

- 3 -

予 算 現 額

Page 9: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 221 ―

2 繰出金 18,363,000

11 予備費 8,991,000

1 予備費 8,991,000

8,492,885,000

歳入歳出差引残額 円

うち基金繰入額 円

款 項

歳   出   合   計

421,649,237

0

- 3 -

予 算 現 額

(単位:円)

18,362,875 0 125 125

0 0 8,991,000 8,991,000

0 0 8,991,000 8,991,000

8,294,823,084 0 198,061,916 198,061,916

平成30年8月31日提出

吉川市長 中原 恵人

不 用 額 予算現額と支出済額 との比較

- 4 -

支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額

Page 10: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 222 ―

平成29年度  吉川市国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

総   括

(歳   入)

1 国民健康保険税 1,690,138,000 △ 17,795,000 0 1,672,343,000

2 使用料及び手数料 7,000 0 0 7,000

3 国庫支出金 1,386,067,000 54,800,000 0 1,440,867,000

4 療養給付費交付金 131,810,000 0 0 131,810,000

5 前期高齢者交付金 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000

6 県支出金 387,929,000 △ 4,233,000 0 383,696,000

7 共同事業交付金 1,997,422,000 △ 250,664,000 0 1,746,758,000

8 財産収入 4,000 100,000 0 104,000

9 繰入金 581,530,000 △ 66,639,000 0 514,891,000

10 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000

11 諸収入 29,473,000 0 0 29,473,000

8,440,079,000 52,806,000 0 8,492,885,000歳 入 合 計

予   算   現   額

当初予算額 補正予算額継続費及び

繰越事業費繰越財源充当

Page 11: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 223 ―

(単位:円)

2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825

3,500 3,500 0 0

1,594,455,720 1,594,455,720 0 0

87,676,000 87,676,000 0 0

2,137,553,804 2,137,553,804 0 0

439,180,777 439,180,777 0 0

1,754,102,358 1,754,102,358 0 0

133 133 0 0

514,890,788 514,890,788 0 0

435,383,175 435,383,175 0 0

50,869,959 49,024,651 569,994 1,275,314

9,676,377,143 8,716,472,321 39,474,354 923,400,139

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備考

Page 12: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 224 ―

総   括

(歳   出)

1 総務費 45,125,000 5,639,000 0 0 50,764,000

2 保険給付費 4,833,865,000 138,585,000 0 0 4,972,450,000

3 後期高齢者支援金等 963,464,000 △ 2,782,000 0 0 960,682,000

4 前期高齢者支援金等 3,481,000 37,000 0 0 3,518,000

5 老人保健拠出金 30,000 0 0 0 30,000

6 介護納付金 358,097,000 △ 3,376,000 0 0 354,721,000

7 共同事業拠出金 2,110,151,000 △ 216,648,000 0 0 1,893,503,000

8 保健事業費 57,555,000 0 0 0 57,555,000

9 基金積立金 4,000 80,482,000 0 0 80,486,000

10 諸支出金 58,307,000 50,869,000 0 1,009,000 110,185,000

11 予備費 10,000,000 0 0 △ 1,009,000 8,991,000

8,440,079,000 52,806,000 0 0 8,492,885,000歳 出 合 計

予   算   現   額

計当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費

繰越額

予備費支出及び

流用増減

Page 13: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 225 ―

(単位:円)

47,635,649 0 0 0 3,128,351

4,802,162,396 0 0 0 170,287,604

960,680,965 0 0 0 1,035

3,516,590 0 0 0 1,410

15,759 0 0 0 14,241

354,720,782 0 0 0 218

1,886,096,959 0 0 0 7,406,041

50,234,342 0 0 0 7,320,658

80,382,133 0 0 0 103,867

109,377,509 0 0 0 807,491

0 0 0 0 8,991,000

8,294,823,084 0 0 0 198,061,916

支出済額

翌 年 度 繰 越 額

継続費逓次繰越

繰越明許費 事故繰越不用額 備考

Page 14: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 226 ―

1 国民健康保険税 1,690,138,000 △17,795,000 0 1,672,343,000

1 国民健康保険税 1,690,138,000 △17,795,000 0 1,672,343,000

1 一般被保険者 1,650,543,000 0 0 1,650,543,000

国民健康保険

1 医療給付費 1,086,600,000

分現年課税

2 医療給付費 126,526,000

分滞納繰越

3 介護納付金 106,930,000

分現年課税

4 介護納付金 15,635,000

分滞納繰越

5 後期高齢者 287,318,000

支援金分現

年課税分

6 後期高齢者 27,534,000

支援金分滞

納繰越分

2 退職被保険者 39,595,000 △17,795,000 0 21,800,000

等国民健康保

険税

1 医療給付費 12,035,000

分現年課税

2 医療給付費 2,394,000

分滞納繰越

3 介護納付金 2,980,000

分現年課税

4 介護納付金 589,000

分滞納繰越

5 後期高齢者 3,209,000

支援金分現

年課税分

6 後期高齢者 593,000

支援金分滞

納繰越分

2 使用料及び手数料 7,000 0 0 7,000

1 手数料 7,000 0 0 7,000

1 督促手数料 7,000 0 0 7,000

1 督促手数料 7,000

3 国庫支出金 1,386,067,000 54,800,000 0 1,440,867,000

- 1 -

区   分

節款 項 目

予     算     現     額

金  額

平成29年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳  入

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

計当初予算額

Page 15: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 227 ―

1 国民健康保険税 1,690,138,000 △17,795,000 0 1,672,343,000

1 国民健康保険税 1,690,138,000 △17,795,000 0 1,672,343,000

1 一般被保険者 1,650,543,000 0 0 1,650,543,000

国民健康保険

1 医療給付費 1,086,600,000

分現年課税

2 医療給付費 126,526,000

分滞納繰越

3 介護納付金 106,930,000

分現年課税

4 介護納付金 15,635,000

分滞納繰越

5 後期高齢者 287,318,000

支援金分現

年課税分

6 後期高齢者 27,534,000

支援金分滞

納繰越分

2 退職被保険者 39,595,000 △17,795,000 0 21,800,000

等国民健康保

険税

1 医療給付費 12,035,000

分現年課税

2 医療給付費 2,394,000

分滞納繰越

3 介護納付金 2,980,000

分現年課税

4 介護納付金 589,000

分滞納繰越

5 後期高齢者 3,209,000

支援金分現

年課税分

6 後期高齢者 593,000

支援金分滞

納繰越分

2 使用料及び手数料 7,000 0 0 7,000

1 手数料 7,000 0 0 7,000

1 督促手数料 7,000 0 0 7,000

1 督促手数料 7,000

3 国庫支出金 1,386,067,000 54,800,000 0 1,440,867,000

- 1 -

区   分

節款 項 目

予     算     現     額

金  額

平成29年度吉川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳  入

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

計当初予算額

(単位:円)

2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825

2,662,260,929 1,704,201,415 38,904,360 922,124,825

2,625,271,888 1,681,330,366 38,524,708 908,386,485

1,157,962,274 1,089,906,757 5,642 70,611,386 ・医療給付費分現年課税分 1,089,906,757

 (内還付未済額 2,561,511円)

787,445,190 146,200,164 30,357,399 610,932,087 ・医療給付費分滞納繰越分 146,200,164

 (内還付未済額 44,460円)

118,214,927 108,242,432 0 10,084,399 ・介護納付金分現年課税分 108,242,432

 (内還付未済額 111,904円)

103,368,544 18,232,335 4,002,246 81,134,280 ・介護納付金分滞納繰越分 18,232,335

 (内還付未済額 317円)

306,573,465 288,200,971 1,358 18,622,405 ・後期高齢者支援金分現年課税分 288,200,971

 (内還付未済額 251,269円)

151,707,488 30,547,707 4,158,063 117,001,928 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 30,547,707

 (内還付未済額 210円)

36,989,041 22,871,049 379,652 13,738,340

13,102,488 12,865,492 0 236,996 ・医療給付費分現年課税分 12,865,492

12,082,192 2,398,029 246,765 9,437,398 ・医療給付費分滞納繰越分 2,398,029

3,248,532 3,185,383 0 63,149 ・介護納付金分現年課税分 3,185,383

2,832,866 536,558 68,055 2,228,253 ・介護納付金分滞納繰越分 536,558

3,498,214 3,434,086 0 64,128 ・後期高齢者支援金分現年課税分 3,434,086

2,224,749 451,501 64,832 1,708,416 ・後期高齢者支援金分滞納繰越分 451,501

3,500 3,500 0 0

3,500 3,500 0 0

3,500 3,500 0 0

3,500 3,500 0 0 ・督促手数料 3,500

1,594,455,720 1,594,455,720 0 0

3国庫支出金

不納欠損額 収入未済額

- 2 -

調 定 額 収入済額 備     考

Page 16: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 228 ―

1 国庫負担金 1,246,840,000 33,984,000 0 1,280,824,000

1 療養給付費等 1,171,425,000 47,036,000 0 1,218,461,000

負担金

1 現年度分 1,218,461,000

2 高額医療費共 65,571,000 △11,642,000 0 53,929,000

同事業負担金

1 高額医療費 53,929,000

共同事業負

担金

3 特定健康診査 9,844,000 △1,410,000 0 8,434,000

等負担金

1 特定健康診 7,398,000

査等負担金

2 特定健康診 1,036,000

査等負担金

(過年度分

2 国庫補助金 139,227,000 20,816,000 0 160,043,000

1 財政調整交付 132,427,000 14,548,000 0 146,975,000

1 普通調整交 133,268,000

付金

2 特別調整交 13,707,000

付金

2 国民健康保険 6,800,000 6,268,000 0 13,068,000

広域化補助金

1 制度関係業 13,068,000

務準備事業

費補助金

6 災害臨時特例 0 0 0 0

補助金

1 災害臨時特 0

例補助金

4 療養給付費交付金 131,810,000 0 0 131,810,000

1 療養給付費交付 131,810,000 0 0 131,810,000

1 療養給付費交 131,810,000 0 0 131,810,000

付金

1 現年度分 131,810,000

5 前期高齢者交付金 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000

1 前期高齢者交付 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000

1 前期高齢者交 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000

付金

1 前期高齢者 2,059,839,000

交付金

2 前期高齢者 77,714,000

交付金 (

過年度分)

計款 項 目

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

予     算     現     額

区   分 金  額

- 3 -

当初予算額

Page 17: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 229 ―

1 国庫負担金 1,246,840,000 33,984,000 0 1,280,824,000

1 療養給付費等 1,171,425,000 47,036,000 0 1,218,461,000

負担金

1 現年度分 1,218,461,000

2 高額医療費共 65,571,000 △11,642,000 0 53,929,000

同事業負担金

1 高額医療費 53,929,000

共同事業負

担金

3 特定健康診査 9,844,000 △1,410,000 0 8,434,000

等負担金

1 特定健康診 7,398,000

査等負担金

2 特定健康診 1,036,000

査等負担金

(過年度分

2 国庫補助金 139,227,000 20,816,000 0 160,043,000

1 財政調整交付 132,427,000 14,548,000 0 146,975,000

1 普通調整交 133,268,000

付金

2 特別調整交 13,707,000

付金

2 国民健康保険 6,800,000 6,268,000 0 13,068,000

広域化補助金

1 制度関係業 13,068,000

務準備事業

費補助金

6 災害臨時特例 0 0 0 0

補助金

1 災害臨時特 0

例補助金

4 療養給付費交付金 131,810,000 0 0 131,810,000

1 療養給付費交付 131,810,000 0 0 131,810,000

1 療養給付費交 131,810,000 0 0 131,810,000

付金

1 現年度分 131,810,000

5 前期高齢者交付金 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000

1 前期高齢者交付 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000

1 前期高齢者交 2,135,699,000 1,854,000 0 2,137,553,000

付金

1 前期高齢者 2,059,839,000

交付金

2 前期高齢者 77,714,000

交付金 (

過年度分)

計款 項 目

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

予     算     現     額

区   分 金  額

- 3 -

当初予算額

(単位:円)

1,332,243,720 1,332,243,720 0 0

1,270,152,293 1,270,152,293 0 0

1,270,152,293 1,270,152,293 0 0 ・療養給付費等負担金 1,270,152,293

53,657,427 53,657,427 0 0

53,657,427 53,657,427 0 0 ・高額医療費共同事業負担金 53,657,427

8,434,000 8,434,000 0 0

7,398,000 7,398,000 0 0 ・特定健康診査等負担金 7,398,000

1,036,000 1,036,000 0 0 ・特定健康診査等負担金(過年度分) 1,036,000

262,212,000 262,212,000 0 0

248,462,000 248,462,000 0 0

161,449,000 161,449,000 0 0 ・普通調整交付金 161,449,000

87,013,000 87,013,000 0 0 ・特別調整交付金 87,013,000

13,068,000 13,068,000 0 0

13,068,000 13,068,000 0 0 ・制度関係業務準備事業費補助金 13,068,000

682,000 682,000 0 0

682,000 682,000 0 0 ・災害臨時特例補助金 682,000

87,676,000 87,676,000 0 0

87,676,000 87,676,000 0 0

87,676,000 87,676,000 0 0

87,676,000 87,676,000 0 0 ・退職被保険者等医療費分 87,676,000

2,137,553,804 2,137,553,804 0 0

2,137,553,804 2,137,553,804 0 0

2,137,553,804 2,137,553,804 0 0

2,059,839,301 2,059,839,301 0 0 ・前期高齢者交付金 2,059,839,301

77,714,503 77,714,503 0 0 ・前期高齢者交付金(過年度分) 77,714,503

5前期高齢者交付金

不納欠損額 収入未済額収入済額調 定 額 備     考

- 4 -

Page 18: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 230 ―

6 県支出金 387,929,000 △4,233,000 0 383,696,000

1 県負担金 75,415,000 △13,052,000 0 62,363,000

1 高額医療費共 65,571,000 △11,642,000 0 53,929,000

同事業負担金

1 高額医療費 53,929,000

共同事業負

担金

2 特定健康診査 9,844,000 △1,410,000 0 8,434,000

等負担金

1 特定健康診 7,398,000

査等負担金

2 特定健康診 1,036,000

査等負担金

(過年度分

2 県補助金 312,514,000 8,819,000 0 321,333,000

1 財政調整交付 312,514,000 8,819,000 0 321,333,000

1 普通調整交 228,461,000

付金

2 特別調整交 92,872,000

付金

3 国民健康保険 0 0 0 0

広域化交付金

1 保険財政広 0

域化支援事

業交付金

7 共同事業交付金 1,997,422,000 △250,664,000 0 1,746,758,000

1 共同事業交付金 1,997,422,000 △250,664,000 0 1,746,758,000

1 高額医療費共 181,393,000 △34,322,000 0 147,071,000

同事業交付金

1 高額医療費 147,071,000

共同事業交

付金

2 保険財政共同 1,816,029,000 △216,342,000 0 1,599,687,000

安定化事業交

付金

1 保険財政共 1,599,687,000

同安定化事

業交付金

8 財産収入 4,000 100,000 0 104,000

1 財産運用収入 4,000 100,000 0 104,000

1 利子及び配当 4,000 100,000 0 104,000

1 利子及び配 104,000

当金

9 繰入金 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000

1 他会計繰入金 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000

計款 項 目

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

予     算     現     額

区   分 金  額

- 5 -

当初予算額

Page 19: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 231 ―

6 県支出金 387,929,000 △4,233,000 0 383,696,000

1 県負担金 75,415,000 △13,052,000 0 62,363,000

1 高額医療費共 65,571,000 △11,642,000 0 53,929,000

同事業負担金

1 高額医療費 53,929,000

共同事業負

担金

2 特定健康診査 9,844,000 △1,410,000 0 8,434,000

等負担金

1 特定健康診 7,398,000

査等負担金

2 特定健康診 1,036,000

査等負担金

(過年度分

2 県補助金 312,514,000 8,819,000 0 321,333,000

1 財政調整交付 312,514,000 8,819,000 0 321,333,000

1 普通調整交 228,461,000

付金

2 特別調整交 92,872,000

付金

3 国民健康保険 0 0 0 0

広域化交付金

1 保険財政広 0

域化支援事

業交付金

7 共同事業交付金 1,997,422,000 △250,664,000 0 1,746,758,000

1 共同事業交付金 1,997,422,000 △250,664,000 0 1,746,758,000

1 高額医療費共 181,393,000 △34,322,000 0 147,071,000

同事業交付金

1 高額医療費 147,071,000

共同事業交

付金

2 保険財政共同 1,816,029,000 △216,342,000 0 1,599,687,000

安定化事業交

付金

1 保険財政共 1,599,687,000

同安定化事

業交付金

8 財産収入 4,000 100,000 0 104,000

1 財産運用収入 4,000 100,000 0 104,000

1 利子及び配当 4,000 100,000 0 104,000

1 利子及び配 104,000

当金

9 繰入金 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000

1 他会計繰入金 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000

計款 項 目

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

予     算     現     額

区   分 金  額

- 5 -

当初予算額

(単位:円)

439,180,777 439,180,777 0 0

62,091,427 62,091,427 0 0

53,657,427 53,657,427 0 0

53,657,427 53,657,427 0 0 ・高額医療費共同事業負担金 53,657,427

8,434,000 8,434,000 0 0

7,398,000 7,398,000 0 0 ・特定健康診査等負担金 7,398,000

1,036,000 1,036,000 0 0 ・特定健康診査等負担金(過年度分) 1,036,000

377,089,350 377,089,350 0 0

376,992,000 376,992,000 0 0

258,416,000 258,416,000 0 0 ・普通調整交付金 258,416,000

118,576,000 118,576,000 0 0 ・特別調整交付金 118,576,000

97,350 97,350 0 0

97,350 97,350 0 0 ・保険財政広域化支援事業交付金 97,350

1,754,102,358 1,754,102,358 0 0

1,754,102,358 1,754,102,358 0 0

156,748,212 156,748,212 0 0

156,748,212 156,748,212 0 0 ・高額医療費共同事業交付金 156,748,212

1,597,354,146 1,597,354,146 0 0

1,597,354,146 1,597,354,146 0 0 ・保険財政共同安定化事業交付金 1,597,354,146

133 133 0 0

133 133 0 0

133 133 0 0

133 133 0 0 ・基金積立金利子 133

514,890,788 514,890,788 0 0

514,890,788 514,890,788 0 0

9繰入金

不納欠損額 収入未済額収入済額調 定 額 備     考

- 6 -

Page 20: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 232 ―

1 一般会計繰入 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000

1 保険基盤安 257,993,000

定繰入金

2 事務費繰入 4,365,000

3 出産育児一 21,000,000

時金繰入金

4 財政安定化 12,095,000

支援事業繰

入金

5 その他繰入 219,438,000

10 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000

1 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000

1 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000

1 前年度繰越 435,383,000

11 諸収入 29,473,000 0 0 29,473,000

1 延滞金、加算金 28,157,000 0 0 28,157,000

及び過料

1 一般被保険者 1,000 0 0 1,000

加算金

1 一般被保険 1,000

者加算金

2 退職被保険者 1,000 0 0 1,000

等加算金

1 退職被保険 1,000

者等加算金

3 一般被保険者 28,154,000 0 0 28,154,000

延滞金

1 一般被保険 28,154,000

者延滞金

4 退職被保険者 1,000 0 0 1,000

等延滞金

1 退職被保険 1,000

者等延滞金

2 預金利子 10,000 0 0 10,000

1 預金利子 10,000 0 0 10,000

1 預金利子 10,000

3 雑入 1,306,000 0 0 1,306,000

1 滞納処分費 1,000 0 0 1,000

1 滞納処分費 1,000

2 一般被保険者 201,000 0 0 201,000

第三者納付金

1 現年度分 200,000

2 過年度分 1,000

3 一般被保険者 2,000 0 0 2,000

返納金

計款 項 目

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

予     算     現     額

区   分 金  額

- 7 -

当初予算額

Page 21: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 233 ―

1 一般会計繰入 581,530,000 △66,639,000 0 514,891,000

1 保険基盤安 257,993,000

定繰入金

2 事務費繰入 4,365,000

3 出産育児一 21,000,000

時金繰入金

4 財政安定化 12,095,000

支援事業繰

入金

5 その他繰入 219,438,000

10 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000

1 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000

1 繰越金 100,000,000 335,383,000 0 435,383,000

1 前年度繰越 435,383,000

11 諸収入 29,473,000 0 0 29,473,000

1 延滞金、加算金 28,157,000 0 0 28,157,000

及び過料

1 一般被保険者 1,000 0 0 1,000

加算金

1 一般被保険 1,000

者加算金

2 退職被保険者 1,000 0 0 1,000

等加算金

1 退職被保険 1,000

者等加算金

3 一般被保険者 28,154,000 0 0 28,154,000

延滞金

1 一般被保険 28,154,000

者延滞金

4 退職被保険者 1,000 0 0 1,000

等延滞金

1 退職被保険 1,000

者等延滞金

2 預金利子 10,000 0 0 10,000

1 預金利子 10,000 0 0 10,000

1 預金利子 10,000

3 雑入 1,306,000 0 0 1,306,000

1 滞納処分費 1,000 0 0 1,000

1 滞納処分費 1,000

2 一般被保険者 201,000 0 0 201,000

第三者納付金

1 現年度分 200,000

2 過年度分 1,000

3 一般被保険者 2,000 0 0 2,000

返納金

計款 項 目

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

予     算     現     額

区   分 金  額

- 7 -

当初予算額

(単位:円)

514,890,788 514,890,788 0 0

257,994,281 257,994,281 0 0 ・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 155,636,500

・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 102,357,781

4,365,000 4,365,000 0 0 ・事務費繰入金 4,365,000

21,000,000 21,000,000 0 0 ・出産育児一時金繰入金 21,000,000

12,095,507 12,095,507 0 0 ・財政安定化支援事業繰入金 12,095,507

219,436,000 219,436,000 0 0 ・その他繰入金 219,436,000

435,383,175 435,383,175 0 0

435,383,175 435,383,175 0 0

435,383,175 435,383,175 0 0

435,383,175 435,383,175 0 0 ・前年度繰越金 435,383,175

50,869,959 49,024,651 569,994 1,275,314

36,982,045 36,982,045 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

36,982,045 36,982,045 0 0

36,982,045 36,982,045 0 0 ・一般被保険者延滞金 36,982,045

0 0 0 0

0 0 0 0

1,993 1,993 0 0

1,993 1,993 0 0

1,993 1,993 0 0 ・預金利子 1,993

13,885,921 12,040,613 569,994 1,275,314

0 0 0 0

0 0 0 0

4,493,471 4,493,471 0 0

1,298,248 1,298,248 0 0 ・一般被保険者第三者納付金 1,298,248

3,195,223 3,195,223 0 0 ・過年度分 3,195,223

8,493,979 6,648,671 569,994 1,275,314

11諸収入

不納欠損額 収入未済額収入済額調 定 額 備     考

- 8 -

Page 22: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 234 ―

1 現年度分 1,000

2 過年度分 1,000

4 退職被保険者 2,000 0 0 2,000

等返納金

1 現年度分 1,000

2 過年度分 1,000

5 雑入 1,100,000 0 0 1,100,000

1 雑入 1,100,000

8,440,079,000 52,806,000 0 8,492,885,000

当初予算額 計款 項 目

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

歳 入 合 計

予     算     現     額

区   分 金  額

- 9 -

Page 23: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 235 ―

1 現年度分 1,000

2 過年度分 1,000

4 退職被保険者 2,000 0 0 2,000

等返納金

1 現年度分 1,000

2 過年度分 1,000

5 雑入 1,100,000 0 0 1,100,000

1 雑入 1,100,000

8,440,079,000 52,806,000 0 8,492,885,000

当初予算額 計款 項 目

補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

歳 入 合 計

予     算     現     額

区   分 金  額

- 9 -

(単位:円)

5,611,422 4,887,940 0 723,482 ・一般被保険者返納金 4,887,940

2,882,557 1,760,731 569,994 551,832 ・過年度分 1,760,731

7,217 7,217 0 0

7,217 7,217 0 0 ・退職被保険者等返納金 7,217

0 0 0 0

891,254 891,254 0 0

891,254 891,254 0 0 ・雇用保険料徴収金 5,133

・指定公費負担分 886,121

9,676,377,143 8,716,472,321 39,474,354 923,400,139

11諸収入

不納欠損額 収入未済額収入済額調 定 額 備     考

- 10 -

Page 24: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 236 ―

1 総務費 45,125,000 5,639,000 0 0 50,764,000

1 総務管理費 37,269,000 5,639,000 0 0 42,908,000

1 一般管理 36,245,000 5,639,000 0 0 41,884,000

4 共済費 286,000

7 賃金 1,773,000

9 旅費 50,000

11 需用費 657,000

12 役務費 9,079,000

13 委託料 30,031,000

19 負担金補 8,000

助及び交

付金

2 連合会負 1,024,000 0 0 0 1,024,000

担金

19 負担金補 1,024,000

助及び交

付金

2 徴税費 6,845,000 0 0 0 6,845,000

1 賦課徴収 6,845,000 0 0 0 6,845,000

11 需用費 152,000

12 役務費 2,549,000

13 委託料 4,144,000

3 運営協議会 463,000 0 0 0 463,000

1 運営協議 463,000 0 0 0 463,000

会費

1 報酬 421,000

9 旅費 5,000

歳  出

- 1 -

款 項 目 節

区   分

予     算     現     額

金 額

継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計当初予算額 補正予算額

Page 25: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 237 ―

1 総務費 45,125,000 5,639,000 0 0 50,764,000

1 総務管理費 37,269,000 5,639,000 0 0 42,908,000

1 一般管理 36,245,000 5,639,000 0 0 41,884,000

4 共済費 286,000

7 賃金 1,773,000

9 旅費 50,000

11 需用費 657,000

12 役務費 9,079,000

13 委託料 30,031,000

19 負担金補 8,000

助及び交

付金

2 連合会負 1,024,000 0 0 0 1,024,000

担金

19 負担金補 1,024,000

助及び交

付金

2 徴税費 6,845,000 0 0 0 6,845,000

1 賦課徴収 6,845,000 0 0 0 6,845,000

11 需用費 152,000

12 役務費 2,549,000

13 委託料 4,144,000

3 運営協議会 463,000 0 0 0 463,000

1 運営協議 463,000 0 0 0 463,000

会費

1 報酬 421,000

9 旅費 5,000

歳  出

- 1 -

款 項 目 節

区   分

予     算     現     額

金 額

継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計当初予算額 補正予算額

(単位:円)

47,635,649 0 3,128,351

40,411,299 0 2,496,701

39,423,049 0 2,460,951

271,785 0 14,215 ○国民健康保険特別会計運営事業 39,423,049

1,710,720 0 62,280 ・共済費 271,785

41,547 0 8,453   臨時職員社会保険料 271,785

466,206 0 190,794 ・賃金 1,710,720

8,376,510 0 702,490   臨時職員賃金 1,710,720

28,549,201 0 1,481,799 ・旅費 41,547

7,080 0 920   普通旅費 41,547

・需用費 466,206

  消耗品費 242,745

  印刷製本費 223,461

・役務費 8,376,510

  通信運搬費 8,037,786

  手数料 338,724

・委託料 28,549,201

  計算委託料 3,753,243

  共同電算委託料 7,372,507

  レセプト点検委託料 1,428,651

  システム改修委託料 15,994,800

・負担金補助及び交付金 7,080

  システム利用料負担金 7,080

988,250 0 35,750

988,250 0 35,750 ○連合会事業 988,250

・負担金補助及び交付金 988,250

  県連合会負担金 988,250

6,601,390 0 243,610

6,601,390 0 243,610

125,314 0 26,686 ○賦課徴収事業 6,601,390

2,430,057 0 118,943 ・需用費 125,314

4,046,019 0 97,981   消耗品費 6,946

  印刷製本費 118,368

・役務費 2,430,057

  通信運搬費 2,430,057

・委託料 4,046,019

  計算作成委託料 3,549,219

  システム改修委託料 496,800

200,140 0 262,860

200,140 0 262,860

167,800 0 253,200 ○運営協議会事業 200,140

4,055 0 945 ・報酬 167,800

  運営協議会委員報酬 167,800

・旅費 4,055

1総務費

- 2 -

備     考支出済額  継続費逓次繰越  繰越明許費  事故繰越

翌年度繰越額不 用 額

Page 26: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 238 ―

19 負担金補 37,000

助及び交

付金

4 趣旨普及費 548,000 0 0 0 548,000

1 趣旨普及 548,000 0 0 0 548,000

11 需用費 548,000

2 保険給付費 4,833,865,000 138,585,000 0 0 4,972,450,000

1 療養諸費 4,244,788,000 111,842,000 0 0 4,356,630,000

1 一般被保 4,048,599,000 111,842,000 0 0 4,160,441,000

険者療養

給付費

19 負担金補 4,160,441,000

助及び交

付金

2 退職被保 106,882,000 0 0 0 106,882,000

険者等療

養給付費

19 負担金補 106,882,000

助及び交

付金

3 一般被保 75,689,000 0 0 0 75,689,000

険者療養

19 負担金補 75,689,000

助及び交

付金

4 退職被保 2,920,000 0 0 0 2,920,000

険者等療

養費

19 負担金補 2,920,000

助及び交

付金

5 審査支払 10,698,000 0 0 0 10,698,000

手数料

12 役務費 10,698,000

2 高額療養費 544,047,000 35,147,000 0 0 579,194,000

1 一般被保 522,745,000 35,147,000 0 0 557,892,000

険者高額

療養費

19 負担金補 557,892,000

助及び交

付金

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 3 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

Page 27: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 239 ―

19 負担金補 37,000

助及び交

付金

4 趣旨普及費 548,000 0 0 0 548,000

1 趣旨普及 548,000 0 0 0 548,000

11 需用費 548,000

2 保険給付費 4,833,865,000 138,585,000 0 0 4,972,450,000

1 療養諸費 4,244,788,000 111,842,000 0 0 4,356,630,000

1 一般被保 4,048,599,000 111,842,000 0 0 4,160,441,000

険者療養

給付費

19 負担金補 4,160,441,000

助及び交

付金

2 退職被保 106,882,000 0 0 0 106,882,000

険者等療

養給付費

19 負担金補 106,882,000

助及び交

付金

3 一般被保 75,689,000 0 0 0 75,689,000

険者療養

19 負担金補 75,689,000

助及び交

付金

4 退職被保 2,920,000 0 0 0 2,920,000

険者等療

養費

19 負担金補 2,920,000

助及び交

付金

5 審査支払 10,698,000 0 0 0 10,698,000

手数料

12 役務費 10,698,000

2 高額療養費 544,047,000 35,147,000 0 0 579,194,000

1 一般被保 522,745,000 35,147,000 0 0 557,892,000

険者高額

療養費

19 負担金補 557,892,000

助及び交

付金

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 3 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

(単位:円)

28,285 0 8,715   普通旅費 1,727

  費用弁償 2,328

・負担金補助及び交付金 28,285

  県国保協議会負担金 28,285

422,820 0 125,180

422,820 0 125,180

422,820 0 125,180 ○趣旨普及事業 422,820

・需用費 422,820

  印刷製本費 422,820

4,802,162,396 0 170,287,604

4,216,211,284 0 140,418,716

4,074,292,265 0 86,148,735

4,074,292,265 0 86,148,735 ○一般被保険者療養費給付事業 4,074,292,265

・負担金補助及び交付金 4,074,292,265

  一般被保険者療養費給付費 4,074,292,265

59,391,621 0 47,490,379

59,391,621 0 47,490,379 ○退職被保険者等療養費給付事業 59,391,621

・負担金補助及び交付金 59,391,621

  退職被保険者等療養費給付費 59,391,621

71,541,296 0 4,147,704

71,541,296 0 4,147,704 ○一般被保険者療養費支給事業 71,541,296

・負担金補助及び交付金 71,541,296

  一般被保険者療養費 71,541,296

1,496,094 0 1,423,906

1,496,094 0 1,423,906 ○退職被保険者等療養費支給事業 1,496,094

・負担金補助及び交付金 1,496,094

  退職被保険者等療養費 1,496,094

9,490,008 0 1,207,992

9,490,008 0 1,207,992 ○審査支払事業 9,490,008

・役務費 9,490,008

  手数料 9,490,008

552,079,032 0 27,114,968

539,557,098 0 18,334,902

539,557,098 0 18,334,902 ○一般被保険者高額療養費給付事業 539,557,098

・負担金補助及び交付金 539,557,098

  一般被保険者高額療養費 539,557,098

2保険給付費

翌年度繰越額不 用 額支出済額

- 4 -

備     考  継続費逓次繰越  繰越明許費  事故繰越

Page 28: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 240 ―

2 退職被保 19,302,000 0 0 0 19,302,000

険者等高

額療養費

19 負担金補 19,302,000

助及び交

付金

3 一般被保 1,000,000 0 0 0 1,000,000

険者高額

介護合算

療養費

19 負担金補 1,000,000

助及び交

付金

4 退職被保 1,000,000 0 0 0 1,000,000

険者等高

額介護合

算療養費

19 負担金補 1,000,000

助及び交

付金

3 移送費 110,000 0 0 0 110,000

1 一般被保 55,000 0 0 0 55,000

険者移送

19 負担金補 55,000

助及び交

付金

2 退職被保 55,000 0 0 0 55,000

険者等移

送費

19 負担金補 55,000

助及び交

付金

4 出産育児諸 39,920,000 △8,404,000 0 0 31,516,000

1 出産育児 39,920,000 △8,404,000 0 0 31,516,000

一時金

12 役務費 16,000

19 負担金補 31,500,000

助及び交

付金

5 葬祭諸費 5,000,000 0 0 0 5,000,000

1 葬祭費 5,000,000 0 0 0 5,000,000

19 負担金補 5,000,000

助及び交

付金

3 後期高齢者支援 963,464,000 △2,782,000 0 0 960,682,000

金等

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 5 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

Page 29: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 241 ―

2 退職被保 19,302,000 0 0 0 19,302,000

険者等高

額療養費

19 負担金補 19,302,000

助及び交

付金

3 一般被保 1,000,000 0 0 0 1,000,000

険者高額

介護合算

療養費

19 負担金補 1,000,000

助及び交

付金

4 退職被保 1,000,000 0 0 0 1,000,000

険者等高

額介護合

算療養費

19 負担金補 1,000,000

助及び交

付金

3 移送費 110,000 0 0 0 110,000

1 一般被保 55,000 0 0 0 55,000

険者移送

19 負担金補 55,000

助及び交

付金

2 退職被保 55,000 0 0 0 55,000

険者等移

送費

19 負担金補 55,000

助及び交

付金

4 出産育児諸 39,920,000 △8,404,000 0 0 31,516,000

1 出産育児 39,920,000 △8,404,000 0 0 31,516,000

一時金

12 役務費 16,000

19 負担金補 31,500,000

助及び交

付金

5 葬祭諸費 5,000,000 0 0 0 5,000,000

1 葬祭費 5,000,000 0 0 0 5,000,000

19 負担金補 5,000,000

助及び交

付金

3 後期高齢者支援 963,464,000 △2,782,000 0 0 960,682,000

金等

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 5 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

(単位:円)

12,006,506 0 7,295,494

12,006,506 0 7,295,494 ○退職被保険者等高額療養費給付事業 12,006,506

・負担金補助及び交付金 12,006,506

  退職被保険者等高額療養費 12,006,506

281,260 0 718,740

281,260 0 718,740 ○一般被保険者高額介護合算療養費給付事業 281,260

・負担金補助及び交付金 281,260

  一般被保険者高額介護合算療養費 281,260

234,168 0 765,832

234,168 0 765,832 ○退職被保険者等高額介護合算療養費給付事業 234,168

・負担金補助及び交付金 234,168

  退職被保険者等高額介護合算療養費 234,168

0 0 110,000

0 0 55,000

0 0 55,000

0 0 55,000

0 0 55,000

29,472,080 0 2,043,920

29,472,080 0 2,043,920

14,280 0 1,720 ○出産育児一時金支給事業 29,472,080

29,457,800 0 2,042,200 ・役務費 14,280

  手数料 14,280

・負担金補助及び交付金 29,457,800

  出産育児一時金 29,457,800

4,400,000 0 600,000

4,400,000 0 600,000

4,400,000 0 600,000 ○葬祭費支給事業 4,400,000

・負担金補助及び交付金 4,400,000

  弔慰金 4,400,000

960,680,965 0 1,035

3後期高齢者支援金等

翌年度繰越額不 用 額支出済額

- 6 -

備     考  継続費逓次繰越  繰越明許費  事故繰越

Page 30: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 242 ―

1 後期高齢者 963,464,000 △2,782,000 0 0 960,682,000

支援金等

1 後期高齢 963,395,000 △2,782,000 0 0 960,613,000

者支援金

19 負担金補 960,613,000

助及び交

付金

2 後期高齢 69,000 0 0 0 69,000

者関係事

務費拠出

19 負担金補 69,000

助及び交

付金

4 前期高齢者納付 3,481,000 37,000 0 0 3,518,000

金等

1 前期高齢者 3,481,000 37,000 0 0 3,518,000

納付金等

1 前期高齢 3,414,000 37,000 0 0 3,451,000

者納付金

19 負担金補 3,451,000

助及び交

付金

2 前期高齢 67,000 0 0 0 67,000

者関係事

務費拠出

19 負担金補 67,000

助及び交

付金

5 老人保健拠出金 30,000 0 0 0 30,000

1 老人保健拠 30,000 0 0 0 30,000

出金

1 老人保健 30,000 0 0 0 30,000

事務費拠

出金

19 負担金補 30,000

助及び交

付金

6 介護納付金 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000

1 介護納付金 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000

1 介護納付 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000

19 負担金補 354,721,000

助及び交

付金

7 共同事業拠出金 2,110,151,000 △216,648,000 0 0 1,893,503,000

1 共同事業拠 2,110,151,000 △216,648,000 0 0 1,893,503,000

出金

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 7 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

Page 31: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 243 ―

1 後期高齢者 963,464,000 △2,782,000 0 0 960,682,000

支援金等

1 後期高齢 963,395,000 △2,782,000 0 0 960,613,000

者支援金

19 負担金補 960,613,000

助及び交

付金

2 後期高齢 69,000 0 0 0 69,000

者関係事

務費拠出

19 負担金補 69,000

助及び交

付金

4 前期高齢者納付 3,481,000 37,000 0 0 3,518,000

金等

1 前期高齢者 3,481,000 37,000 0 0 3,518,000

納付金等

1 前期高齢 3,414,000 37,000 0 0 3,451,000

者納付金

19 負担金補 3,451,000

助及び交

付金

2 前期高齢 67,000 0 0 0 67,000

者関係事

務費拠出

19 負担金補 67,000

助及び交

付金

5 老人保健拠出金 30,000 0 0 0 30,000

1 老人保健拠 30,000 0 0 0 30,000

出金

1 老人保健 30,000 0 0 0 30,000

事務費拠

出金

19 負担金補 30,000

助及び交

付金

6 介護納付金 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000

1 介護納付金 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000

1 介護納付 358,097,000 △3,376,000 0 0 354,721,000

19 負担金補 354,721,000

助及び交

付金

7 共同事業拠出金 2,110,151,000 △216,648,000 0 0 1,893,503,000

1 共同事業拠 2,110,151,000 △216,648,000 0 0 1,893,503,000

出金

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 7 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

(単位:円)

960,680,965 0 1,035

960,612,245 0 755

960,612,245 0 755 ○後期高齢者支援金事業 960,612,245

・負担金補助及び交付金 960,612,245

  後期高齢者支援金 960,612,245

68,720 0 280

68,720 0 280 ○後期高齢者関係事務費拠出事業 68,720

・負担金補助及び交付金 68,720

  後期高齢者関係事務費拠出金 68,720

3,516,590 0 1,410

3,516,590 0 1,410

3,450,264 0 736

3,450,264 0 736 ○前期高齢者納付金事業 3,450,264

・負担金補助及び交付金 3,450,264

  前期高齢者納付金 3,450,264

66,326 0 674

66,326 0 674 ○前期高齢者関係事務費拠出事業 66,326

・負担金補助及び交付金 66,326

  前期高齢者関係事務費拠出金 66,326

15,759 0 14,241

15,759 0 14,241

15,759 0 14,241

15,759 0 14,241 ○老人保健事務費拠出事業 15,759

・負担金補助及び交付金 15,759

  老人保健事務費拠出金 15,759

354,720,782 0 218

354,720,782 0 218

354,720,782 0 218

354,720,782 0 218 ○介護保険納付事業 354,720,782

・負担金補助及び交付金 354,720,782

  介護納付金 354,720,782

1,886,096,959 0 7,406,041

1,886,096,959 0 7,406,041

7共同事業拠出金

翌年度繰越額不 用 額支出済額

- 8 -

備     考  継続費逓次繰越  繰越明許費  事故繰越

Page 32: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 244 ―

1 高額医療 262,287,000 △46,570,000 0 0 215,717,000

費共同事

業医療費

拠出金

19 負担金補 215,717,000

助及び交

付金

2 保険財政 1,847,862,000 △170,078,000 0 0 1,677,784,000

共同安定

化事業拠

出金

19 負担金補 1,677,784,000

助及び交

付金

3 その他共 2,000 0 0 0 2,000

同事業事

務費拠出

19 負担金補 2,000

助及び交

付金

8 保健事業費 57,555,000 0 0 0 57,555,000

1 特定健康診 56,922,000 0 0 0 56,922,000

査等事業費

1 特定健康 56,922,000 0 0 0 56,922,000

診査等事

業費

8 報償費 100,000

11 需用費 2,694,000

12 役務費 5,892,000

13 委託料 48,203,000

19 負担金補 33,000

助及び交

付金

2 保健事業費 633,000 0 0 0 633,000

1 保健衛生 78,000 0 0 0 78,000

普及費

8 報償費 78,000

2 保養所費 555,000 0 0 0 555,000

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 9 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

Page 33: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 245 ―

1 高額医療 262,287,000 △46,570,000 0 0 215,717,000

費共同事

業医療費

拠出金

19 負担金補 215,717,000

助及び交

付金

2 保険財政 1,847,862,000 △170,078,000 0 0 1,677,784,000

共同安定

化事業拠

出金

19 負担金補 1,677,784,000

助及び交

付金

3 その他共 2,000 0 0 0 2,000

同事業事

務費拠出

19 負担金補 2,000

助及び交

付金

8 保健事業費 57,555,000 0 0 0 57,555,000

1 特定健康診 56,922,000 0 0 0 56,922,000

査等事業費

1 特定健康 56,922,000 0 0 0 56,922,000

診査等事

業費

8 報償費 100,000

11 需用費 2,694,000

12 役務費 5,892,000

13 委託料 48,203,000

19 負担金補 33,000

助及び交

付金

2 保健事業費 633,000 0 0 0 633,000

1 保健衛生 78,000 0 0 0 78,000

普及費

8 報償費 78,000

2 保養所費 555,000 0 0 0 555,000

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 9 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

(単位:円)

214,629,709 0 1,087,291

214,629,709 0 1,087,291 ○高額医療費共同事業医療費拠出事業 214,629,709

・負担金補助及び交付金 214,629,709

  高額医療費共同事業医療費拠出金 214,629,709

1,671,466,340 0 6,317,660

1,671,466,340 0 6,317,660 ○保険財政共同安定化事業拠出事業 1,671,466,340

・負担金補助及び交付金 1,671,466,340

  保険財政共同安定化事業拠出金 1,671,466,340

910 0 1,090

910 0 1,090 ○その他共同事業事務費拠出事業 910

・負担金補助及び交付金 910

  その他共同事業事務費拠出金 910

50,234,342 0 7,320,658

49,840,474 0 7,081,526

49,840,474 0 7,081,526

50,000 0 50,000 ○特定健康診査等事業 49,840,474

2,406,941 0 287,059 ・報償費 50,000

4,967,564 0 924,436   講師謝礼 50,000

42,387,166 0 5,815,834 ・需用費 2,406,941

28,803 0 4,197   消耗品費 196,970

  印刷製本費 2,209,971

・役務費 4,967,564

  通信運搬費 4,089,359

  健診データ管理等手数料 878,205

・委託料 42,387,166

  特定健診委託料 39,078,046

  特定健診事務委託料 3,309,120

・負担金補助及び交付金 28,803

  県連合会負担金 28,803

393,868 0 239,132

6,868 0 71,132

6,868 0 71,132 ○保健衛生普及事業 6,868

・報償費 6,868

  記念品代 6,868

387,000 0 168,000

8保健事業費

翌年度繰越額不 用 額支出済額

- 10 -

備     考  継続費逓次繰越  繰越明許費  事故繰越

Page 34: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 246 ―

19 負担金補 555,000

助及び交

付金

9 基金積立金 4,000 80,482,000 0 0 80,486,000

1 基金積立金 4,000 80,482,000 0 0 80,486,000

1 保険給付 4,000 0 0 0 4,000

費支払基

金積立金

25 積立金 4,000

2 財政調整 0 80,482,000 0 0 80,482,000

基金積立

25 積立金 80,482,000

10 諸支出金 58,307,000 50,869,000 0 1,009,000 110,185,000

1 償還金及び 8,307,000 82,506,000 0 1,009,000 91,822,000

還付加算金

1 一般被保 8,307,000 1,026,000 0 1,009,000 10,342,000

険者保険

税還付金

23 償還金利 10,342,000

子及び割

引料

2 償還金 0 81,480,000 0 0 81,480,000

23 償還金利 81,480,000

子及び割

引料

2 繰出金 50,000,000 △31,637,000 0 0 18,363,000

1 一般会計 50,000,000 △31,637,000 0 0 18,363,000

繰出金

28 繰出金 18,363,000

11 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000

1 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000

1 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000

8,440,079,000 52,806,000 0 0 8,492,885,000歳 出 合 計

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 11 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

Page 35: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 247 ―

19 負担金補 555,000

助及び交

付金

9 基金積立金 4,000 80,482,000 0 0 80,486,000

1 基金積立金 4,000 80,482,000 0 0 80,486,000

1 保険給付 4,000 0 0 0 4,000

費支払基

金積立金

25 積立金 4,000

2 財政調整 0 80,482,000 0 0 80,482,000

基金積立

25 積立金 80,482,000

10 諸支出金 58,307,000 50,869,000 0 1,009,000 110,185,000

1 償還金及び 8,307,000 82,506,000 0 1,009,000 91,822,000

還付加算金

1 一般被保 8,307,000 1,026,000 0 1,009,000 10,342,000

険者保険

税還付金

23 償還金利 10,342,000

子及び割

引料

2 償還金 0 81,480,000 0 0 81,480,000

23 償還金利 81,480,000

子及び割

引料

2 繰出金 50,000,000 △31,637,000 0 0 18,363,000

1 一般会計 50,000,000 △31,637,000 0 0 18,363,000

繰出金

28 繰出金 18,363,000

11 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000

1 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000

1 予備費 10,000,000 0 0 △1,009,000 8,991,000

8,440,079,000 52,806,000 0 0 8,492,885,000歳 出 合 計

款 項 目

区   分 金 額

予     算     現     額

- 11 -

当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額

予備費支出及び

流用増減計

(単位:円)

387,000 0 168,000 ○健康保持推進事業 387,000

・負担金補助及び交付金 387,000

  利用者助成金 387,000

80,382,133 0 103,867

80,382,133 0 103,867

0 0 4,000

0 0 4,000

80,382,133 0 99,867

80,382,133 0 99,867 ○財政調整基金積立事業 80,382,133

・積立金 80,382,133

  財政調整基金積立金 80,382,133

109,377,509 0 807,491

91,014,634 0 807,366

9,536,448 0 805,552

9,536,448 0 805,552 ○保険税還付金事業 9,536,448

・償還金利子及び割引料 9,536,448

  国民健康保険税還付金 9,536,448

81,478,186 0 1,814

81,478,186 0 1,814 ○償還事業 81,478,186

・償還金利子及び割引料 81,478,186

  療養給付費等負担金返還金 78,765,078

  療養給付費交付金返還金 2,710,658

  一般被保険者誤納金返還金 2,450

18,362,875 0 125

18,362,875 0 125

18,362,875 0 125 ○一般会計繰出事業 18,362,875

・繰出金 18,362,875

  一般会計繰出金 18,362,875

0 0 8,991,000

0 0 8,991,000

0 0 8,991,000

8,294,823,084 0 198,061,916

11予備費

翌年度繰越額不 用 額支出済額

- 12 -

備     考  継続費逓次繰越  繰越明許費  事故繰越

Page 36: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 248 ―

(吉川市国民健康保険特別会計) (単位:千円)

  

1 8,716,472

2 8,294,823

3 421,649

(1) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0

(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0

(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0

0

5 421,649

6 0

実 質 収 支 額

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

- 1 -

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

区               分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 額

金     額

Page 37: ¸ ú ã 7dI 9 0£ S ° S ô'ì i59335,c,html/... · S ° \ ¸ ú ã 7d&ï \ ¸ ú ã 7d&ï Q#Ý q lg m X q m X q \ Ü - 5 \ Ü2 ¸5

― 249 ―

財 産 に 関 す る 調 書

1.基 金 国民健康保険特別会計

区 分 前 年 度 末 残 高

千円

決算年度中増減高

千円

決 算 年 度 残 高

千円

国民健康保険財政調整基金 1,332 80,382 81,714