96
. 명시이월 (17)-1. 다음년도 이월사업비 집행현황 예산현액 지출원인 행위액 지출액 다음연도 이월액㉰ 집행잔액 --이월사유 세부사업 통계목 회계구분 : 일반회계 (단위:) (176) 391,966,592,477 254,211,110,871 179,283,015,245 161,020,300,926 51,663,276,306 서울혁신기획관 사회혁신담당관 일반행정 서울혁신파크 조 성사업 시설비 17,296,469,897 8,099,089,541 6,372,458,231 9,031,660,000 1,892,351,666 설계공모에 따른 행정절차 이행(3개월 소요)과 사용자 중심 의 공간 활용을 위한 의견 수렴(3개월 소요) 등으로 설계가 지연됨에 따라 부득이 착공 지연 서울혁신기획관 사회혁신담당관 일반행정 서울혁신파크 조 성사업 감리비 646,500,000 644,068,000 45,068,000 599,000,000 2,432,000 설계공모에 따른 행정절차 이행(3개월 소요)과 사용자 중심 의 공간 활용을 위한 의견 수렴(3개월 소요) 등으로 설계가 지연됨에 따라 부득이 착공 지연 서울혁신기획관 사회혁신담당관 일반행정 서울혁신파크 조 성사업 시설부대비 35,831,140 12,459,170 12,459,170 12,321,200 11,050,770 설계공모에 따른 행정절차 이행(3개월 소요)과 사용자 중심 의 공간 활용을 위한 의견 수렴(3개월 소요) 등으로 설계가 지연됨에 따라 부득이 착공 지연 서울혁신기획관 지 역공동체담당관 일반행정 커뮤니티 공간 운영지원 시설비 3,941,000,000 3,421,180,400 3,421,180,400 513,000,000 6,819,600 16.11.18자 성미산 부지 토지 취득으로 사업기간 이 서울혁신기획관 지 역공동체담당관 일반행정 커뮤니티 공간 운영지원 감리비 22,000,000 22,000,000 16.11.18자 성미산 부지 토지 취득으로 사업기간 이 서울혁신기획관 지 역공동체담당관 일반행정 커뮤니티 공간 운영지원 시설부대비 15,000,000 15,000,000 16.11.18자 성미산 부지 토지 취득으로 사업기간 이 서울혁신기획관 청년정책담당관 일반행정 청년공간 무중력지 대 설치 및 운영(북권-주민참여) 사무관리비 100,000,000 5,415,300 5,415,300 94,000,000 584,700 조성공간 부지변경에 따른 대체부지 마련 등으로 설계 및 착공 지연 서울혁신기획관 청년정책담당관 일반행정 청년공간 무중력지 대 설치 및 운영(북권-주민참여) 시설비 300,000,000 300,000,000 조성공간 부지변경에 따른 대체부지 마련 등으로 설계 및 착공 지연 서울혁신기획관 청년정책담당관 일반행정 청년공간 무중력지 대 설치 및 운영(북권-주민참여) 자산및물품취득 100,000,000 100,000,000 조성공간 부지변경에 따른 대체부지 마련 등으로 설계 및 착공 지연 기획조정실 조직 담당관 일반행정 시정시책연구용 연구용역비 2,383,920,850 2,001,610,890 1,443,395,210 800,000,000 140,525,640 포괄 연구용역비로 용역 주관부서에 1,374백만원(81%) 재배정 하였으나, 학술용역은 대부분 준공 후 대금을 일괄 집행하고 있어 용역기간 등으로 이월 발생 예상 여성가족정책실 여성정책담당관 보육ㆍ가족및여 스페이스 살림 건립 추진(舊 대방동 미군 기지 이전부지 매입) 시설비 16,612,000,000 16,246,869,520 14,814,369,520 1,502,500,000 295,130,480 스페이스 살림 조성공사 설계용역 시행계획 방침(2016.7.18.) 에 따른 설계기간은 ‘ 16.7~17.6월까지로 설계용역비 준 공금 등 ‘ 17년 집행을 위해 명시이월 여성가족정책실 가족담당관 보육ㆍ가족및여 한부모가족복지 시설 기능보강 민간자본사업보 2,813,562,000 1,056,740,000 1,056,740,000 1,752,698,000 4,124,000 성북구 소재 한부모가족복지시설 영락모자원의 기능보강사업 2017년도 1월에 착공될 예정으로 '17년 집행을 위해 명시 이월하고자 함 평생교육정책관 청소년담당관 노인ㆍ청소년 시립청소년직업 체험센터 건립 시설비 6,420,676,000 395,066,000 213,616,000 5,169,000,000 1,038,060,000 지구단위계획변경('16.10월 완료) 및 이주보상('17년 상반기) 등 사전절차 이행 후 공사추진 가능하여 부득이 '17년도로 이월 평생교육정책관 청소년담당관 노인ㆍ청소년 시립청소년직업 체험센터 건립 감리비 74,000,000 74,000,000 지구단위계획변경('16.10월 완료) 및 이주보상('17년 상반기) 등 사전절차 이행 후 공사추진 가능하여 부득이 '17년도로 이월 평생교육정책관 청소년담당관 노인ㆍ청소년 시립청소년직업 체험센터 건립 시설부대비 18,000,000 5,200,000 5,200,000 12,736,000 64,000 지구단위계획변경('16.10월 완료) 및 이주보상('17년 상반기) 등 사전절차 이행 후 공사추진 가능하여 부득이 '17년도로 이월 정보기획관 정보 기획담당관 일반행정 정보화사업 통합 관리 및 감리 전산개발비 970,262,000 763,699,510 597,052,510 166,647,000 206,562,490 ㅇ전자정부법 및 정보시스템 감리기준에 의거 수행하는 정보 시스템 감리 사업으로, 감리 대상 사업의 추진 지연에 따른 이월 ※다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

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Page 1: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

가. 명시이월

(17)-1. 다음년도 이월사업비 집행현황

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

합 계(176건) 391,966,592,477 254,211,110,871 179,283,015,245 161,020,300,926 51,663,276,306

서울혁신기획관사회혁신담당관

일반행정서울혁신파크 조성사업

시설비 17,296,469,897 8,099,089,541 6,372,458,231 9,031,660,000 1,892,351,666설계공모에 따른 행정절차 이행(3개월 소요)과 사용자 중심의 공간 활용을 위한 의견 수렴(3개월 소요) 등으로 설계가지연됨에 따라 부득이 착공 지연

서울혁신기획관사회혁신담당관

일반행정서울혁신파크 조성사업

감리비 646,500,000 644,068,000 45,068,000 599,000,000 2,432,000설계공모에 따른 행정절차 이행(3개월 소요)과 사용자 중심의 공간 활용을 위한 의견 수렴(3개월 소요) 등으로 설계가지연됨에 따라 부득이 착공 지연

서울혁신기획관사회혁신담당관

일반행정서울혁신파크 조성사업

시설부대비 35,831,140 12,459,170 12,459,170 12,321,200 11,050,770설계공모에 따른 행정절차 이행(3개월 소요)과 사용자 중심의 공간 활용을 위한 의견 수렴(3개월 소요) 등으로 설계가지연됨에 따라 부득이 착공 지연

서울혁신기획관 지역공동체담당관 일반행정

커뮤니티 공간운영지원

시설비 3,941,000,000 3,421,180,400 3,421,180,400 513,000,000 6,819,600’ 16.11.18자 성미산 부지 토지 취득으로 사업기간 이월

서울혁신기획관 지역공동체담당관 일반행정

커뮤니티 공간운영지원

감리비 22,000,000 22,000,000’ 16.11.18자 성미산 부지 토지 취득으로 사업기간 이월

서울혁신기획관 지역공동체담당관 일반행정

커뮤니티 공간운영지원

시설부대비 15,000,000 15,000,000’ 16.11.18자 성미산 부지 토지 취득으로 사업기간 이월

서울혁신기획관청년정책담당관

일반행정청년공간 무중력지대 설치 및 운영(동북권-주민참여)

사무관리비 100,000,000 5,415,300 5,415,300 94,000,000 584,700조성공간 부지변경에 따른 대체부지 마련 등으로 설계및 착공 지연

서울혁신기획관청년정책담당관

일반행정청년공간 무중력지대 설치 및 운영(동북권-주민참여)

시설비 300,000,000 300,000,000조성공간 부지변경에 따른 대체부지 마련 등으로 설계및 착공 지연

서울혁신기획관청년정책담당관

일반행정청년공간 무중력지대 설치 및 운영(동북권-주민참여)

자산및물품취득비

100,000,000 100,000,000조성공간 부지변경에 따른 대체부지 마련 등으로 설계및 착공 지연

기획조정실 조직담당관

일반행정시정시책연구용역

연구용역비 2,383,920,850 2,001,610,890 1,443,395,210 800,000,000 140,525,640포괄 연구용역비로 용역 주관부서에 1,374백만원(81%) 재배정하였으나, 학술용역은 대부분 준공 후 대금을 일괄 집행하고있어 용역기간 등으로 이월 발생 예상

여성가족정책실여성정책담당관

보육ㆍ가족및여성

스페이스 살림 건립추진(舊 대방동 미군기지 이전부지 매입)

시설비 16,612,000,000 16,246,869,520 14,814,369,520 1,502,500,000 295,130,480스페이스 살림 조성공사 설계용역 시행계획 방침(2016.7.18.)에 따른 설계기간은 ‘ 16.7월~’ 17.6월까지로 설계용역비 준공금 등 ‘ 17년 집행을 위해 명시이월

여성가족정책실가족담당관

보육ㆍ가족및여성

한부모가족복지시설 기능보강

민간자본사업보조

2,813,562,000 1,056,740,000 1,056,740,000 1,752,698,000 4,124,000성북구 소재 한부모가족복지시설 영락모자원의 기능보강사업이 2017년도 1월에 착공될 예정으로 '17년 집행을 위해 명시이월하고자 함

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년시립청소년직업체험센터 건립

시설비 6,420,676,000 395,066,000 213,616,000 5,169,000,000 1,038,060,000지구단위계획변경('16.10월 완료) 및 이주보상('17년 상반기)등 사전절차 이행 후 공사추진 가능하여 부득이 '17년도로이월

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년시립청소년직업체험센터 건립

감리비 74,000,000 74,000,000지구단위계획변경('16.10월 완료) 및 이주보상('17년 상반기)등 사전절차 이행 후 공사추진 가능하여 부득이 '17년도로이월

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년시립청소년직업체험센터 건립

시설부대비 18,000,000 5,200,000 5,200,000 12,736,000 64,000지구단위계획변경('16.10월 완료) 및 이주보상('17년 상반기)등 사전절차 이행 후 공사추진 가능하여 부득이 '17년도로이월

정보기획관 정보기획담당관

일반행정정보화사업 통합관리 및 감리

전산개발비 970,262,000 763,699,510 597,052,510 166,647,000 206,562,490ㅇ전자정부법 및 정보시스템 감리기준에 의거 수행하는 정보시스템 감리 사업으로, 감리 대상 사업의 추진 지연에 따른이월

※다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

Page 2: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

정보기획관 정보기획담당관

일반행정서울 사물인터넷도시조성

전산개발비 851,240,000 181,200,000 181,200,000 350,000,000 320,040,000ㅇ실증지역서비스구축개발기간연장- 주거지역 시범서비스 100,000천원- 관광상권 시범서비스 250,000천원

정보기획관 정보기획담당관

일반행정서울 사물인터넷도시조성

시설비 988,000,000 829,192,230 325,246,100 291,627,000 371,126,900ㅇ사물인터넷 인큐베이션센터 구축공사 관련 일정에 따른 공사비 이월- 인큐베이션센터 공사비 291,627천원

정보기획관 정보기획담당관

일반행정서울 사물인터넷도시조성

자산및물품취득비

665,727,000 125,207,250 125,207,250 200,000,000 340,519,750ㅇ실증지역 서비스 구축 개발기간 연장- 주거지역 시범서비스 200,000천원

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정데이터 기반의 사회혁신 생태계 조성사업

사무관리비 68,000,000 38,227,490 38,227,490 29,772,510사전에 충분한 기술적 검토를 위해 1단계 사업 추진 후 2단계사업 추진으로기간 연장

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정데이터 기반의 사회혁신 생태계 조성사업

공공운영비 100,000,000 73,623,000 73,623,000 19,000,000 7,377,000사전에 충분한 기술적 검토를 위해 1단계 사업 추진 후 2단계사업 추진으로기간 연장

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정데이터 기반의 사회혁신 생태계 조성사업

전산개발비 1,118,100,000 450,576,000 450,576,000 653,000,000 14,524,000사전에 충분한 기술적 검토를 위해 1단계 사업 추진 후 2단계사업 추진으로기간 연장

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정데이터 기반의 사회혁신 생태계 조성사업

자산및물품취득비

1,621,900,000 722,911,600 722,742,600 887,000,000 12,157,400사전에 충분한 기술적 검토를 위해 1단계 사업 추진 후 2단계사업 추진으로기간 연장

정보기획관 공간정보담당관

일반행정실내공간정보시스템 고도화 및 활용서비스 개발

전산개발비 198,474,000 185,400,000 92,700,000 92,700,000 13,074,000과업기간 공기 부족으로 명시이월함.원인행위 금액 185,400천원 중선금 92,700천원 제외 금액사업기간 : ‘ 16.6.28~’ 17.1.27.

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울무역전시장복합개발 추진

시설비 1,450,000,000 263,610,000 1,450,000,000서울무역전시장 일대 복합개발 타당성 및 적격성 조사용역진행 중으로 용역종료 후 기본계획수립, 교통개선, 환경평가용역 등 후속절차 이행을 위한 사업비 이월

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울형 특화산업지구 지정·운영

시설비 2,384,358,390 2,142,736,660 1,716,479,690 424,913,000 242,965,700ㅇ 민원 및 평면재구성에 따른 설계변경으로 준공기한이 당초 ’ 16.12월에서 ‘ 17.3월로 연장됨에 따라 공사비, 감리비,부대비 명시이월 필요

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울형 특화산업지구 지정·운영

감리비 256,520,000 245,300,000 166,218,700 15,520,000 74,781,300민원 및 평면재구성에 따른 주얼리 2센터 설계 변경으로 준공기한이 연장 되어 감리비 이월

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울형 특화산업지구 지정·운영

시설부대비 4,100,350 2,813,740 2,793,970 1,000,000 306,380민원 및 평면재구성에 따른 주얼리2센터 설계 변경으로 준공기한이 연장 되어 시설부대비 이월

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진

시설비 1,300,000,000 1,102,660,000 458,864,000 586,740,000 254,396,000G밸리 실시계획 수립 용역 준공시기 미도래로 용역비이월

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리 근로자 복합공간 조성

시설비 4,284,765,000 2,294,133,400 1,715,733,400 2,569,031,600근로자 복합공간 조성 관련 국고보조금 용도가 설계비 및 공사비로 한정 되어있어, 기본 및 실시설계 용역준공(2017.7.)후 설계 및 공사비 집행

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리 근로자 복합공간 조성

시설부대비 37,000,000 3,452,320 3,452,320 30,000,000 3,547,680근로자 복합공간 조성 관련 국고보조금 용도가 설계비 및 공사비로 한정 되어있어, 기본 및 실시설계 용역준공(2017.7.)후 설계 및 공사비 집행

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리(서울디지털산업단지) 이미지개선및 브랜딩 추진

사무관리비 150,000,000 146,000,000 113,000,000 33,000,000 4,000,000 G밸리 홍보마케팅 용역 준공시기 미도래

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리(서울디지털산업단지) 이미지개선및 브랜딩 추진

시설비 200,000,000 170,000,000 200,000,000G밸리 테마역 조성 관련 공간 사용에 대한 협의지연으로 사업일정 지연 되었으며 17년 상반기 테마역 준공 및 집행 예정

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

홍릉 창조경제지식단지 조성

시설비 3,306,000,000 1,230,109,420 342,338,000 2,207,700,000 755,962,000서울바이오허브’ 시설의 단계별 추진 및 조성방향 변경(별관리모델링 →신축), 홍릉일대 과학문화 창조의 거리 조성 관련 문체부 협의 등으로 인한 일정 지연

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

홍릉 창조경제지식단지 조성

감리비 180,000,000 180,000,000‘ 서울바이오허브’ 시설의 단계별 추진 및 조성방향 변경(별관 리모델링 →신축), 홍릉일대 과학문화 창조의 거리 조성관련 문체부 협의 등으로 인한 일정 지연

Page 3: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

소상공인 전용 노란우산 공제 가입 지원

민간경상사업보조

1,994,946,000 780,000,000 780,000,000 1,214,946,000공제가입자별 장려금 지원기간이 신규가입일로부터 1년이며, 장려금은 월별로 지급되는 바, 2016년 연중 가입자의 2017년도분 장려금은 2016년 내에 지출할 수 없어 2017년으로 이월하여 집행

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

장기안심상가 조성 지원

민간자본사업보조

900,000,000 239,976,000 239,976,000 650,000,000 10,024,000지원대상 2차모집(2016.9.22.~10.20.) 선정 후 리모델링 등소요기간 감안 시 연내 집행곤란 (장기안심상가 건물주가 리모델링을 완료하고 비용지급을 신청하면현장 확인 후 지급)

경제진흥본부 문화융합경제과

문화예술서울애니메이션센터 재건축

시설비 1,000,000,000 185,996,700 185,996,700 814,000,000 3,300ㅇ 전문가 자문회의 결과를 반영하여 안정성 조사를 위한 지반조사 및 우수한 설계 참여를 위한 국제공모 실시 등 사전절차가 추가됨에 따른 설계용역 지연

경제진흥본부 디지털창업과

일반행정개포디지털혁신파크 조성

시설비 9,005,925,000 7,969,586,460 7,969,586,460 500,000,000 536,338,540개포디지털혁신파크 내 입주기관 입주시기가 2017. 1월 이후로 변경됨에 따라 입주기관 확정 시 해당기관의 요구사항을반영한 추가 시설공사를 위한 사업비 이월

경제진흥본부 디지털창업과

일반행정개포디지털혁신파크 조성

자산및물품취득비

1,643,472,000 1,284,542,320 1,284,542,320 250,000,000 108,929,680개포디지털혁신파크 내 입주기관 입주시기가 2017. 1월 이후로 변경됨에 따라 입주기관 확정 시 해당기관의 요구사항을반영한 물품구매를 위한 사업비 이월

경제진흥본부 도시농업과

농업ㆍ농촌 서울농장 조성 시설비 1,900,000,000 2,092,200 2,092,200 1,400,000,000 497,907,800서울농장 조성계획에 따른 적정부지 선정이 지연되어 우선추진가능한 학교부지를 매입하고 농장조성비 이월

일자리노동정책관노동정책담당관 노동

서울시 강북근로자복지관 운영

시설비 3,398,727,000 3,398,727,000서울시 강북근로자복지관 이전을 위해 舊상하수도협회(상수도사업본부)건물 리모델링 및증측에 소요되는 사업비. 당초 임차이전을 위해 편성한 사무관리비를 시설비로 예산 전용하여 `16. 10월 설계발주 후 설계공모 및 설계기간을 감안, `17. 3월 착공예정으로, `16년집행예정인 설계비를 포함한 사업비 전액 이월

일자리노동정책관노동정책담당관 노동

서울시 강북근로자복지관 운영

감리비 34,000,000 34,000,000서울시 강북근로자복지관 이전을 위해 舊상하수도협회(상수도사업본부)건물 리모델링 및증측에 소요되는 사업비. 당초 임차이전을 위해 편성한 사무관리비를 시설비로 예산 전용하여 `16. 10월 설계발주 후 설계공모 및 설계기간을 감안, `17. 3월 착공예정으로, `16년집행예정인 설계비를 포함한 사업비 전액 이월

일자리노동정책관노동정책담당관 노동

서울시 강북근로자복지관 운영

시설부대비 57,000,000 57,000,000서울시 강북근로자복지관 이전을 위해 舊상하수도협회(상수도사업본부)건물 리모델링 및증측에 소요되는 사업비. 당초 임차이전을 위해 편성한 사무관리비를 시설비로 예산 전용하여 `16. 10월 설계발주 후 설계공모 및 설계기간을 감안, `17. 3월 착공예정으로, `16년집행예정인 설계비를 포함한 사업비 전액 이월

복지본부 복지정책과

취약계층지원생활복지 통합정보시스템 구축

전산개발비 827,164,000 750,000,000 375,000,000 431,000,000 21,164,000ㅇ ISP(정보전략계획)완료(2016.4.7.~9.2.)후 단계적 추진ㅇ 시스템구축 기간(‘ 16. 8 .22. ~ ‘ 17. 4. 18.)으로 사업비 일부 명시이월 필요

복지본부 복지정책과

취약계층지원서울시 복지실태조사 및 복지시설 방향설정 연구용역

연구용역비 300,000,000 276,450,000 280,000,000 20,000,000ㅇ 16. 6월부터 ‘ 사회복지인프라 균형배치’ 연구용역 추진 중이며’ 17. 3월 용역준공 후 계약금 지급 예정으로 명시이월 필요- 계약금액 : 276,450천원 / 이월금액 : 280,000천원

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년어르신 복지시설기능보강

시설비 2,531,790,000 2,531,790,000ㅇ 시립중랑노인전문요양원 증축공사 설계변경(지상5층에서지하1층, 지상4층으로 변경) 등으로 공사발주 지연

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년어르신 복지시설기능보강

감리비 53,040,000 53,040,000ㅇ 시립중랑노인전문요양원 증축공사 설계변경(지상5층에서지하1층, 지상4층으로 변경) 등으로 공사발주 지연

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년어르신 복지시설기능보강

시설부대비 20,000,000 400,000 400,000 19,600,000ㅇ 시립중랑노인전문요양원 증축공사 설계변경(지상5층에서지하1층, 지상4층으로 변경) 등으로 공사발주 지연

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년어르신 복지시설설치 지원

시설비 1,550,090,000 1,333,489,000 1,329,428,715 50,000,000 170,661,285ㅇ 동북권 공공요양시설 도시계획시설 변경, 추가사업검토(청년주택 건립) 등 사전절차기간 추가 소요로 명시이월

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년어르신 복지시설설치 지원

시설부대비 6,655,000 5,000,000 1,655,000ㅇ 동북권 공공요양시설 도시계획시설 변경, 추가사업검토(청년주택 건립) 등 사전절차기간 추가 소요로 명시이월

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원서울시 하조대 희망들 건립 및 운영 시설비 700,000,000 700,000,000

ㅇ 양양군 지역주민(이장), 담당공무원 면담 : 이장주재로 주민요구사항 수렴해 줄 것을 약속('16.5.13)ㅇ 양양군 지역 주민요구사항 협의 등으로 사업 지연

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원어울림플라자(가칭)리모델링 사업 시설비 876,100,000 194,500,000 194,500,000 681,000,000 600,000

ㅇ 시 투자심사 및 중앙투자심사 등 사전절차 기간이추가로 소요되어 기존 건물 철거가 지연됨

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원장애인예산 모니터링 및 개인예산제연구용역

사무관리비 150,000,000 150,000,000ㅇ 학술용역 심의 및 계약체결 : '16.11월ㅇ 용역시행 및 준공 : '16.11월~'17.10월ㅇ 용역준공기한에 맞춰 예산이월

Page 4: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원장애인거주시설기능보강

민간자본사업보조

4,170,128,000 2,187,315,640 2,187,315,640 1,405,440,000 577,372,360ㅇ 2016년 장애인 거주시설 기능보강 사업을 변경신청(당초본관 리모델링 → 별관 증축으로 변경)ㅇ 공사기간이 길어(4개월 이상)'17년으로 명시이월 필요

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원장애인복지관 기능보강

민간대행사업비 657,938,000 371,428,070 371,428,070 254,485,000 32,024,930ㅇ지적장애인복지관 엘리베이터 설치는 보라매공원 내 위치하고 있는 장애인복지관으로 공원사업소와의 공원면적 변경에 따른 공원심의위원회 자료 제출 등으로 시일이 많이 소요되어 명시이월함

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원 시립 서대문 농아인복지관 별관 건립

시설비 500,000,000 500,000,000ㅇ시립서대문농아인복지관 별관 대상지 소유주와 매입 협의를 완료하고 부동산 매입 계약서 작성하고자 했으나 소유주의 거부 의사표시로 다른 부지를 찾는데 시일이 소요되어 명시이월

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원시립 서대문 농아인복지관 별관 건립 감리비 20,000,000 20,000,000

ㅇ 대상지 소유주와 매입 협의 완료 후 부동산 매입 계약서작성하고자 했으나 소유주의 거부 의사 표시로 다른 부지를찾는데 시일이 소요되어 명시이월

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원시립 서대문 농아인복지관 별관 건립 시설부대비 1,000,000 1,000,000

ㅇ시립서대문농아인복지관 별관 대상지 소유주와 매입 협의를 완료하고 부동산 매입 계약서 작성하고자 했으나 소유주의 거부 의사표시로 다른 부지를 찾는데 시일이 소요되어 명시이월

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원시립 서대문 농아인복지관 별관 건립

자산및물품취득비

2,100,000,000 4,264,700 4,264,700 2,095,735,000 300ㅇ시립서대문농아인복지관 별관 대상지 소유주와 매입 협의를 완료하고 부동산 매입 계약서 작성하고자 했으나 소유주의 거부 의사표시로 다른 부지를 찾는데 시일이 소요되어 명시이월

복지본부 자활지원과

취약계층지원노숙인 요양시설운영

민간대행사업비 1,985,684,000 60,000,000 60,000,000 1,854,480,000 71,204,000ㅇ 은평의마을 생활인 기능평가 결과 공사규모, 사업비 증가내용을 설계에 반영하고 건축 인허가 등 행정절차 이행에따른 기간이 필요하여 제3생활관 건립비를 명시이월함

기후환경본부 대기관리과

대기 그린카 보급민간자본사업보조

43,542,500,000 16,160,000,000 8,064,000,000 19,900,000,000 15,578,500,000전기차 보급 1천대 국,시비 증추경 실시('16.12월, 정부추경9월)로 사업대상 선정 등 사전절차 이행기간 소요되어 보조금 연내 집행곤란

기후환경본부 대기관리과

대기그린카 충전인프라 구축

공기관등에대한경상적대행사업비 4,000,000,000 4,000,000,000

충전인프라 1천대 국,시비 증추경 실시('16.12월, 정부추경 9월)로 사업대상 선정 등 사전절차 이행기간 소요되어 보조금연내 집행곤란

기후환경본부 대기관리과

대기운행경유차 저공해 사업

민간자본사업보조

51,232,894,000 43,956,881,700 43,956,881,700 7,233,962,000 42,050,300노후차 조기폐차(4,500대) 보조금 증추경('16.12월, 정부추경9월) 실시로, 신청접수, 서류검토, 승인(자동차환경협회)에약 2개월 소요되어 연내 집행곤란

문화본부 문화정책과

문화예술청계천 조형물유지관리

시설비 210,000,000 210,000,000청계천 조형물 도장용 페인트의 생산 중단(미국 PPG사)에 따라 대체 페인트의 공급 방법에 대한 작가(C.Oldenburg)와의 협의 지연,작가가 지정한 최적 도색시기 (‘ 17.5~6월)에 작업 예정

문화본부 문화정책과

문화예술미래 유산 보존및 활용 사업

사무관리비 1,154,428,430 706,916,250 606,916,250 260,000,000 287,512,1802016년 미래유산 선정심의를 위한 위원회 운영 연장으로 인해 미래유산 공표가 17.1월로 연기됨에 따라('17.1월) 후속단계로 아카이브 자료조사 및 홍보 추진에 수반되는 예산 이월 조치

문화본부 디자인정책과

문화및관광일반공공미술프로젝트 추진

시설비 2,500,000,000 2,213,809,810 236,529,000 200,000,000 2,063,471,000공공미술 자문회의 구성(7월) 후 자문결과에 따라 당초 광화문 광장을 대상으로 추진하였으나 역사성 등의 사유로 부정적인 의견이있어 대상지를 변경하여 추진하면서 사업이 지연됨

문화본부 디자인정책과

문화및관광일반유니버설 디자인종합 프로젝트

사무관리비 765,000,000 746,761,700 649,761,700 40,000,000 75,238,300유니버설디자인 통합가이드라인 개발 완료('16.12월)이후 추진가능함에 따라 '16.12월 계약되어 명시이월함

문화본부 역사문화재과

문화재국가지정문화재보수

시설비 752,000,000 463,673,000 261,003,000 245,000,000 245,997,000경희궁지 수목보존 및 배수로 정비사업은 동절기 공사진행시하자 발생이 예상되는 바, 명시이월하여 '17년 상반기 예산집행

문화본부 역사문화재과

문화재시지정문화재 보수

시설비 700,000,000 700,000,000매입 가옥의 세입자 퇴거일(17.2.) 미도래로 인한 매입 시기 지연

문화본부 역사문화재과

문화재문화재 방범·방재시설 설치

시설비 1,930,300,000 1,736,930,000 1,179,400,000 750,900,000문화재별 현장조사, 관계기관 협의(문화재청 등), 관계자 의견수렵(소유자, 관리자) 후 대상선정이 되어 설계(안)이 마련되고, 일상감사 등 시 사전절차 5단계를 진행되면서 사업기간이 절대 부족

문화본부 역사문화재과

문화재서울시지정문화재통합 보존관리 시스템 구축

전산개발비 320,000,000 305,000,000 65,000,000 120,000,000 135,000,000문화재 통합 보존관리시스템 정보화전략계획이 관계자 협의등의 이유로 지연됨에 따라 본 시스템 개발용역의 사업기간이 부족

문화본부 역사문화재과

문화재의정부 터 발굴조사

기간제근로자등보수

92,265,000 50,217,220 50,217,220 37,000,000 5,047,780사업지내 관광버스 주차장·공원관리사무소 부지 사용 연장 요청및 국유지 발굴 시기 변경 등에 의해 ‘ 16~17년간 연차로 시행될발굴조사 계획의 변경에 따라 ‘ 16년 예산 이월 필요

Page 5: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

문화본부 역사문화재과

문화재의정부 터 발굴조사

사무관리비 504,488,000 322,625,100 322,625,100 119,000,000 62,862,900사업지내 관광버스 주차장·공원관리사무소 부지 사용 연장 요청및 국유지 발굴 시기 변경 등에 의해 ‘ 16~17년간 연차로 시행될발굴조사 계획의 변경에 따라 ‘ 16년 예산 이월 필요

문화본부 역사문화재과

문화재의정부 터 발굴조사

시설비 770,000,000 525,454,760 209,776,760 560,223,240사업지내 관광버스 주차장·공원관리사무소 부지 사용 연장 요청및 국유지 발굴 시기 변경 등에 의해 ‘ 16~17년간 연차로 시행될발굴조사 계획의 변경에 따라 ‘ 16년 예산 이월 필요

문화본부 역사문화재과

문화재 보신각 타종행사 행사운영비 479,379,000 477,819,790 342,319,790 135,500,000 1,559,210제야의 종 타종행사 개최 용역 계약기간이 2016.10.~2017.1.31. (예정)으로 당해연도 집행 불가

문화본부 역사문화재과

문화재한성백제유적 유네스코 세계유산 등재추진

연구용역비 130,000,000 118,590,000 83,013,000 35,577,000 11,410,000전문가 자문, 계약심사, 2회 유찰, 수의계약 등 계약체결 기간 소요- 계약기간 : ’ 16.8.4.~’ 17.5.30.

문화본부 한양도성도감

문화재북한산성 보수,보존

시설비 1,465,000,000 52,745,000 52,745,000 539,255,000 873,000,000정밀안전진단 결과(전면 해체)와 문화재청 기술자문 의견(부분해체) 상이로 합동회의 등을 통한 보수 방향 결정에 장기간 소요

문화본부 한양도성도감

문화재북한산성 보수,보존

감리비 28,000,000 8,000,000 20,000,000정밀안전진단 결과(전면 해체)와 문화재청 기술자문 의견(부분해체) 상이로 합동회의 등을 통한 보수 방향 결정에 장기간 소요

문화본부 한양도성도감

문화재한양도성 경관저해시설 개선을 위한부지매입

시설비 2,972,778,000 1,444,245,700 1,444,245,700 1,516,565,000 11,967,300성북구에서 추진하고 있는 천사마을 (성북구 삼선동 1가 11-53호 일대) 주거환경 관리사업의 정비계획으로 삼선동 1가 5번지를 도시계획시설 (공공공지) 결정 후 토지보상 예정이었으나 성북구의 정비계획 수립 지연으로 보상 시기 미도래

문화본부 한양도성도감

문화재남산 회현자락 한양도성 보존,정비(3단계)

시설비 550,000,000 143,552,800 104,780,000 378,447,000 66,773,000성벽 발굴 유구를 원형대로 노출하는 현장유적박물관은 유사 사례가 없어 기본방향 설정에 장기간 소요

문화본부 한양도성도감

문화재한양도성 학술조사 및 연구

사무관리비 387,500,000 385,374,040 315,374,040 70,000,000 2,125,960`16. 3월 성벽훼손 발생 후 7월까지 성벽보수를 위한 전문가 자문결과, 보수범위 및 방법에 대해 전문가 사이에도 다양한 의견이 있어, 발굴·원인 규명선행 후 보수방안을 다시 논의 하기로 결정됨에 따라 이월 필요

문화본부 박물관과

문화재(가칭)시민생활사.로봇박물관 전시유물자료 확보

기타보상금 50,000,000 50,000,000SH공사와 대법원간 부지교환 지연으로 건축공사가 지연되어 유물구입 예산 이월 필요

문화본부 박물관과

문화재(가칭)시민생활사.로봇박물관 전시유물자료 확보

자산및물품취득비

270,000,000 270,000,000SH공사와 대법원간 부지교환 지연으로 건축공사가 지연되어 유물구입 예산 이월 필요

관광체육국 관광정책과

관광서소문밖 역사유적지 관광자원화

자치단체자본보조

8,783,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000 3,983,000,000'16년도 국비가 30억만 교부됨에 따라 분담 비율에 맞춰 시비를 18억으로 감액교부하고 미교부금은 이월조치

관광체육국 관광사업과

관광서울 매력명소 관광자원 개발 활용 사무관리비 891,000,000 831,620,050 732,995,050 104,625,000 53,379,950

노벨상 수상작가 섭외('16.6.)후 작가의 충분한 집필 기간 요청('16.8. ~ 12.)및 외국어 번역, 출판 기간 확보를 위하여이월조치

관광체육국 체육정책과

체육서울어울림체육센터 건립

시설비 55,000,000 44,383,090 55,000,000서울어울림체육센터 건립사업은 투자심사대상 사업으로 사전절차인 타당성 검증결과가 7월 말에 통보되어 ′ 16.10월 수시투자심사 거쳐 추진하기 위해 명시 이월하고자 함

관광체육국 체육정책과

체육서남권 돔구장 주변편의시설 확충 시설비 965,000,000 444,406,640 316,889,180 40,000,000 608,110,820

ㅇ 동절기 및 봄철 해빙기에 돔구장 수목관리를 위하여 명시이월하고자 함. (동절기 가지치기, 보온, 봄철 해빙기 병충해 방제, 거름주기 등 착생 시기에맞춰 수목관리 필요)

관광체육국 체육진흥과

체육생활체육시설 확충

시설비 18,066,350,970 13,781,088,150 9,118,625,980 1,335,000,000 7,612,724,990ㅇ 난지야구장 조성 : 난지물재생센터 개발제한구역 관리계획 변경 지연에 따른 소규모환경영향평가 등 용역 발주시기미도래로 명시이월하고자함

행정국 자치행정과

일반행정서울시민카드 사업시행자 공정한 선정 전산개발비 58,000,000 54,150,000 58,000,000

2016년 사업 추진 중 모바일플랫폼 기반 서울시민카드 발급으로 사업내용이 변경(‘ 16.8.10 시장보고)됨에 따라 사업기간부족으로 예산집행 차질 발생

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시서울의공원 홈페이지 확대개편 및 유지관리

전산개발비 123,988,000 107,000,000 94,300,000 12,700,000 16,988,000사업기간 미도래사업기간 : 2016.3.10.∼ 2017.2.9. (계약일로부터 11개월)

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시수성동계곡 물순환사업 및 복합시설조성

시설비 600,000,000 600,000,000사업진행 중 물순환시설 설치 반대 민원이 발생되어 주민협의(전문가 자문 4회, 주민설명회 3회)절차 이행 등으로 사업이 지연되었으나, 현재 의견이 대부분 조율됨에 따라 2017년 공사 시행하고자 함

Page 6: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

푸른도시국 공원조성과

지역및도시공원내 실내배드민턴장 조성

시설비 6,764,046,000 5,279,459,590 1,659,431,260 3,349,250,000 1,755,364,740실내배드민턴장 3개소(용왕산근린공원, 청룡산, 도곡근린공원) 사전행정절차(도시공원위원회 심의, 공원조성계획변경 고시 등) 이행에 따른 기간 소요로 명시이월하여 추진코자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시공원내 실내배드민턴장 조성

시설부대비 25,000,000 5,455,000 5,455,000 16,000,000 3,545,000실내배드민턴장 3개소(용왕산근린공원, 청룡산, 도곡근린공원) 사전행정절차(도시공원위원회 심의, 공원조성계획변경 고시 등) 이행에 따른 기간 소요로 명시이월하여 추진코자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시청소년 체험의숲 조성

시설비 1,291,000,000 52,662,200 1,291,000,000사업지 내 서울성곽 세계문화유산 등재에 따른 시설종류, 시설범위 조정검토 및 관련기관 협의 등에 기간 소요로 부득이명시이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시청소년 체험의숲 조성

시설부대비 7,000,000 7,000,000사업지 내 서울성곽 세계문화유산 등재에 따른 시설종류, 시설범위 조정검토 및 관련기관 협의 등에 기간 소요로 부득이명시이월 필요

푸른도시국 조경과

지역및도시중랑역 고가하부휴게공간 조성

시설비 1,000,000,000 24,804,000 971,620,000 28,380,000토지사용 관련 협의, 주민의견수렴(설문조사 실시) 등에 오랜 기간이 소요되어사업추진이 지연됨.타당성조사 용역(’ 16. 9.∼11.) 실시를 통해 합리적인 활용방안 등을 모색하여 2017년에 사업을 추진하고자 함.

푸른도시국 자연생태과

자연단절된 녹지축연결

시설비 13,721,829,000 8,914,253,460 3,255,377,290 3,607,000,000 6,859,451,710양재고개 녹지연결로- 공청회 등 투자심사 절차이행에 따른 기본계획 용역기간연장 및 현상공모 선행 후 기본설계 등 절차 이행 필요호암로 녹지연결로- 기본계획 용역기간 연장으로 설계 및 공사 추진 지연

푸른도시국 자연생태과

자연단절된 녹지축연결

감리비 64,000,000 17,000,000 17,000,000 47,000,000 무악재 및 서오릉고개 공사착수 시기 미도래

푸른도시국 자연생태과

자연단절된 녹지축연결

시설부대비 21,000,000 3,491,800 3,491,800 5,000,000 12,508,200무악재, 서오릉고개 녹지연결로 공사 추진 관련 시설부대비 이월

푸른도시국 자연생태과

자연역사가 흐르는공원길 명소화

시설비 160,000,000 13,942,000 13,942,000 145,000,000 1,058,0002016년 시범사업으로 스토리텔링 발굴 등을 위해 사업기간 연장필요- ’ 16.5월 자문회의결과 대상지로 동작구 사육신공원 추진 결정- ’ 16.8월 실시설계 중간보고결과 스토리텔링 발굴 등 추가적인 콘텐츠 개발이 필요하여 사업기간 연장 추진

푸른도시국 자연생태과

자연노원곤충테마의숲 조성

시설비 995,000,000 93,970,000 24,190,000 896,808,000 74,002,000기본설계, 공원조성계획(변경) 심의, 투자심사 추진 등에 시일이 소요되어 연내 공사계약 곤란- 공원조성계획(변경) 심의 완료- 투자심사 ’ 16.10월말 예정- 투자심사 이후 실시설계 완료, 계약심사, 입찰공고, 적격심사 등 추진

푸른도시국 자연생태과

자연노원곤충테마의숲 조성

시설부대비 5,000,000 5,000,000기본설계, 공원조성계획(변경) 심의, 투자심사 추진 등에 시일이 소요되어 연내 공사계약 곤란- 공원조성계획(변경) 심의 완료- 투자심사 ’ 16.10월말 예정- 투자심사 이후 실시설계 완료, 계약심사, 입찰공고, 적격심사 등 추진

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

시민 안전문화활성화

사무관리비 200,700,000 191,169,890 191,169,890 9,500,000 30,110시민 안전문화 활성화를 위한 시민안전보고서 과업기간('16.10.∼'17.1.)소요로 집행 시기 미도래

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

국내외 도시안전포럼 개최

사무관리비 117,500,000 113,600,000 117,500,000도시안전포럼 결과를 반영하여 작성되는 "국내외 의견수렴을통한 시민안전보고서" 과업기간('16.10.∼'17.1.) 소요로 집행 시기 미도래

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

여의도 지하벙커개선사업

시설비 1,938,000,000 1,079,268,420 208,589,220 1,370,000,000 359,410,780예상치 못한 지장물 발견으로 설계기간이 증가하고 지장물이설시간이 소요되어 절대공기 부족으로 '17년 상반기 공사준공 예정

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

여의도 지하벙커개선사업

감리비 51,000,000 51,000,000 30,000,000 21,000,000예상치 못한 지장물 발견으로 설계기간이 증가하고 지장물이설시간이 소요되어 절대공기 부족으로 '17년 상반기 공사준공 예정

안전총괄본부 도로계획과

도로도로건설사업 사후관리 및 조경식재유지관리

시설비 140,042,000 73,216,410 72,886,410 67,155,590암사대교 건설공사가 2016년 11월 준공됨에 따라 인계 후 유지 관리 부서에서 금년도 조경식재 유지관리 공사 발주가 곤란하여 명시이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로도로건설사업 사후관리 및 조경식재유지관리

민간대행사업비 19,000,000 12,600,000 12,600,000 6,400,000암사대교 건설공사가 2016년 11월 준공됨에 따라 인계 후 유지 관리 부서에서 금년도 조경식재 유지관리 공사 발주가 곤란하여 명시이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로건설현장의 공사관리 및 감리감독 체계 개선

시설비 200,000,000 181,560,000 90,780,000 90,780,000 18,440,000건설현장의 공사관리 및 감리감독 체계 개선 용역 과업기간('16.5.12 ∼'17.3.7) 소요로 집행 시기 미도래

안전총괄본부 도로관리과

도로노후 도로조명개선 사업

시설비 11,160,000,000 10,568,671,910 10,038,645,160 530,000,000 591,354,840서울역고가 보행길 사업과 연계하는 보행환경개선공사('16.11.∼'17.10.)와 병행하여 도로조명 개선 사업을 추진하는 사업으로 토목공사 공정까지 기간 연장

Page 7: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

안전총괄본부 도로관리과

도로도로정보화시스템 유지운영

공공운영비 174,389,000 26,830,000 26,830,000 147,150,000 409,000기존 개별적으로 구축하여 유지운영하던 도로관리시스템 및포장도로관리시스템을 통합하여 도로통합관리시스템으로 기능개편 및 유지관리로 사업내용 변경

안전총괄본부 도로관리과

도로2016년 도로관리시스템 DB갱신

전산개발비 364,000,000 45,100,000 45,100,000 192,000,000 126,900,000도로포장 빅데이터시스템 구축과 연계하여 실지형 도로셀 DB구축으로 과업내용을 확대하고 물량산출하여 정비

안전총괄본부 도로관리과

도로 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수.보강

시설비 1,861,000,000 1,853,643,130 1,835,926,130 20,000,000 5,073,870현장조사, 기술용역 타당성심사, 공정성과 내실있는 사업추진을 위한 계약방법검토 등 사전절차 이행기간 소요로 하반기 발주 및 도로옹벽 변위를 1년간 계측하여 안전성을 파악하는 것으로 절대공기 부족

안전총괄본부 도로관리과

도로가로등 LED광원교체 사업

시설비 3,403,000,000 3,273,387,060 3,154,346,260 119,000,000 129,653,740서울역고가 보행길 사업과 연계하는 보행환경개선공사 ('16.11.∼'17.4.)와 병행하여 도로조명 개선 사업을 추진하는 사업으로 토목공사 공정까지 기간 연장

안전총괄본부 도로관리과

도로노면하부 동공탐사

시설비 3,400,000,000 3,147,160,000 219,375,000 3,180,625,0003단계로 분리 발주 시행으로 발주 단계별로 각각 기술용역심사, 일상감사, 사전공고 등 절차 이행 기간이 소요되어 준공기한이 당해 연도를 넘어감

주택건축국 건축기획과

지역및도시재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업

전산개발비 100,000,000 90,000,000 100,000,000본 용역은 재난취약시설 현장점검 시스템 개발용역으로, 내부망에서 접속하는방식으로 개발중이나, 외부 에서 인터넷망으로 접속 가능하도록 변경하고자,국가정보원 승인 협의 등 추가 개발 기간이 소요되어 이월

주택건축국 건축기획과

지역및도시녹색건축 활성화사업 추진

시설비 75,000,000 70,840,000 35,420,000 35,420,000 4,160,000용역기간 7개월로 계약되어,`17. 2.26. 까지 과업 수행 예정으로 `16.12.31. 까지 지급되는 기성금을 제외한 나머지 금액에 대해 이월

주택건축국 건축기획과

지역및도시건물 에너지 및 온실가스 감축 추진방안 연구

시설비 150,000,000 125,989,300 62,994,650 62,994,000 24,011,350용역기간 12개월로 계약되어,`17. 8.3. 까지 과업 수행 예정으로 `16.12.31. 까지 지급되는 기성금을 제외한 나머지 금액에 대해 이월

주택건축국 한옥조성과

문화재서울시 한옥포털구축

전산개발비 286,036,000 236,583,000 138,908,000 97,675,000 49,453,000용역기간 8개월로 계약되어 '17.1.20.까지 과업 수행예정으로 선급금을 제외한 나머지 금액 이월

도시계획국 도시관리과

지역및도시소외·낙후지역도시경관개선

시설비 4,568,037,250 2,305,010,880 928,243,930 1,980,632,000 1,659,161,3201. 국토교통부 선정 '도시활력증진지역 개발사업'과 연계 시행으로 사전절차 지연2. 자치구 매칭부담분 확보 어려워 사전절차 지연

도시계획국 시설계획과

지역및도시방화대교 남단 폐기물처리시설 이전부지 활용방안 구상(제2서울숲 조성을 포함한 활용방안 구상)

연구용역비 200,000,000 135,000,000 135,000,000 65,000,000- 용역 준공예정일이 ‘ 17.8월 로서 집행시기 미도래에 따른 명시이월※ 폐기물처리시설 실태분석 및 관리방안 연구(방화대교 남단 제2서울숲 조성방안) 용역 기간 : 2016.8.17. ~ 2017.8.16

도시계획국 도시빛정책과

지역및도시에너지절약형 LED간판 교체

시설비 300,000,000 300,000,000도시재생사업 구간내 공공시설물 간판개선사업으로 재생사업과 연계추진 사항으로 시기 미도래에 따른 이월

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질양평1유수지 CSOs저류조 설치

시설비 8,277,389,000 8,255,298,290 1,683,285,290 6,572,000,000 22,103,710ㅇ국고보조금 지원대상에 따른 환경부승인 지연 및 입찰과정에서 적격심사기준에 대한 민원발생으로 계약분쟁조정위원회심의절차에 따라 계약지연

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질양평1유수지 CSOs저류조 설치

감리비 406,929,000 406,929,000 406,929,000ㅇ국고보조금 지원대상에 따른 환경부승인 지연 및 입찰과정에서 적격심사기준에 대한 민원발생으로 계약분쟁조정위원회심의절차에 따라 계약지연

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질지역단위 빗물관리지구단위계획 수립 시설비 500,000,000 447,000,000 223,500,000 223,500,000 53,000,000 ㅇ용역 수행에 절대 공기 부족

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질서울형 물순환 협력협업통합메뉴얼 구축 및 장기모니터링 연구

시설비 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 ㅇ용역 수행에 절대 공기 부족

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질가뭄대응을 위한선제적 조치

사무관리비 200,000,000 54,780,700 54,780,700 145,000,000 219,300ㅇ 2016 봄철 가뭄기간 미도래ㅇ 가뭄관련 용역(10.31일 완료)에서 제시되는 시민홍보방안에 따라 예산 집행 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원동작구 사당역일대 배수개선

시설비 2,400,000,000 2,101,390,860 4,091,230 1,800,000,000 595,908,770ㅇ 주민공람, 도시계획위원회 자문, 도시공원위원회 심의, 도시계획위원회 심의 등 사전절차 이행에 따른 사업지연ㅇ 계약심의위원회(동작구)결과에 따라 조달청발주 하였으며, 11월초 착공예정으로 공사비 일부 이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원동작구 사당역일대 배수개선

감리비 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000ㅇ주민공람, 도시계획위원회 자문, 도시공원위원회 심의, 도시계획위원회 심의등 사전절차 이행에 따른 사업지연ㅇ계약심의위원회(동작구)결과에 따라 조달청발주 하였으며, 11월초 착공예정으로 공사비 일부 이월 필요

Page 8: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

물순환안전국 하천관리과

수자원강남역 일대 침수방지

시설비 7,982,000,000 5,662,171,500 2,644,183,000 5,337,817,000ㅇ 수리모형 실험을 위한 자문회의 시 보완자료 요구 등으로 인한 수리모형실험 지연ㅇ 현장조사중 발견된 지장물에 대해 보완설계 과정에서 사업지연ㅇ10월말 착공 예정으로 이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원관악산저류조 설치

감리비 750,000,000 750,000,000 681,000,000 69,000,000 ㅇ감리 계약기간이 ´17.1.31로 집행 시기 미도래

물순환안전국 하천관리과

수자원양재근린공원 빗물저류조 설치

시설비 11,133,000,000 10,819,534,800 6,968,349,160 3,771,575,865 393,074,975ㅇ사업계획변경(도시계획시설-주차장 추가)에 따른 심의지연으로 미집행 잔액 이월ㅇ감리 계약기간이 ´17.6.1로 집행 시기 미도래

물순환안전국 하천관리과

수자원양재근린공원 빗물저류조 설치

감리비 367,000,000 90,000,000 90,000,000 267,000,000 10,000,000ㅇ사업계획변경(도시계획시설-주차장 추가)에 따른 심의지연으로 미집행 잔액 이월ㅇ감리 계약기간이 ´17.6.1로 집행 시기 미도래

물순환안전국 하천관리과

수자원광장동 빗물펌프장 용역비

시설비 100,000,000 21,620,000 21,620,000 76,200,000 2,180,000ㅇ '16.10월 광장유수지 타당성조사 용역(23,800천원)) 완료에 따라 기본 및 실시 설계용역 시행 예정으로, 예산 잔액을 명시이월하여, ’ 17년도에 기본 및 실시 설계 용역을 추진코자함.

물순환안전국 하천관리과

수자원청계천 개선보완사업

시설비 2,000,000,000 1,999,858,010 758,912,380 1,241,087,620ㅇ 설계용역 사전절차 지연, 도심지 하천내 공사로 수방기간(5.15~10.15)이후 공사 시행에 따른 착공지연

물순환안전국 하천관리과

수자원오류천 복개구조물 확장

시설비 1,850,000,000 1,834,972,300 62,988,000 700,000,000 1,087,012,000ㅇ지방하천관리위원회 및 서울시 건설기술심의 지적사항 보완에 (유량분배 3D 모형실험 추가) 따른 지연ㅇ10월 공사발주 및 계약이 이루어질 예정으로 공사비 이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원오류천 복개구조물 확장

감리비 150,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000ㅇ 지방하천관리위원회 및 서울시 건설기술심의 지적사항 보완에 (유량분배 3D 모형실험 추가) 따른 지연ㅇ 10월 공사발주 및 계약이 이루어질 예정으로 공사비 이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원 시흥천 단면확장 시설비 1,850,000,000 1,849,986,610 1,418,430,790 431,569,210ㅇ 설계VE,계약심사 등이 8월 초에 완료되어ㅇ 8.9월공사발주하여 800일 계약하여 공사시행 중ㅇ 공기부족에 따라 공사비 이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원 시흥천 단면확장 감리비 150,000,000 150,000,000 102,564,000 47,436,000ㅇ 설계VE,계약심사 등이 8월 초에 완료되어ㅇ 8.9월공사발주하여 800일 계약하여 공사시행 중ㅇ 공기부족에 따라 공사비 이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원여의천 하천정비(단면확장)

시설비 2,050,000,000 2,005,679,030 1,493,564,880 556,435,120ㅇ 토지보상 대상자 사망에 따른 가족간 분쟁으로 보상절차가 지연됨ㅇ토지수용위원회 개최(9.30)시 공탁금(10억원)은 집행가능하나 공사비 일부는이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원광나루터(광진구)주변 수변무대 설치 시설비 2,000,000,000 2,000,000,000

ㅇ수변무대를 광진구 광장동 광나루터(한강) 일대에 조성코자 하였으나, 동 위치가 상수원 보호구역으로 설치가 어려우며, 보호구역을 벗어난 지역에 설치등 검토 중에 있으므로 사업지연에 따른 예산의 명시이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원중랑천 마스터플랜단기사업 기본 및실시설계

시설비 1,600,000,000 500,000,000 500,000,000 1,100,000,000ㅇ상반기 중랑천 홍수방어대책 협의(국토부)로 7월 설계용역착수하여 연내 완료가 어려우며, 국토부와 중랑천 홍수방어대책 용역 시행(서울시 30%, 10억원)을 위해 사업비 명시이월

물순환안전국 하천관리과

수자원대림3유수지 문화체육시설 조성에 따른타당성조사 용역

시설비 100,000,000 85,000,000 100,000,000ㅇ자치구에서 자체 발주 용역사업인 대림3유수지내 기존 재활용센터를 문화시설(박물관)로 변경하는 용역이 7월말에 준공됨에 따라, 본 타당성 조사용역발주가 늦어졌으며, 현재 제안서 평가 중에 있고 12월에 용역계약 예정으로서,명시이월하여 ‘ 17년도 집행계획임.

물순환안전국 하천관리과

수자원성북천 유지용수공급 개선사업

시설비 150,000,000 46,110,000 46,110,000 101,432,000 2,458,000ㅇ성북천과 관련된 청계천 용수의 유량변화 등 타당성 조사에 시일이 많이 소요되었고, 실시설계 용역 입찰기간 소요(2회 유찰)로 12.31 완료 후 ’ 17년 공사예정

물순환안전국 하천관리과

수자원동방1교 재설치공사

시설비 1,940,000,000 1,933,082,690 1,033,250,000 906,750,000ㅇ 설계용역 중 인접 신림경전철 간섭부분 협의 등으로 설계지연ㅇ설계기간이 늘어나 공사발주 및 착수는 10월 말 예정으로 공사비및 감리비 이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원동방1교 재설치공사

감리비 60,000,000 60,000,000ㅇ설계용역 중 인접 신림경전철 간섭부분 협의 등으로 설계지연ㅇ 설계기간이 늘어나 공사발주 및 착수는 10월 말 예정으로 공사비 및 감리비 이월 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원도림2유수지 복개공사

시설비 4,300,000,000 2,681,785,000 199,834,000 4,100,166,000ㅇ도림유수지 복개공사의 기본 및 실시설계 용역이 ‘ 16.10월말 준공예정으로서, 시설공사비를 명시이월하여 ‘ 17년도에집행계획임

물순환안전국 하천관리과

수자원사당천 복원 타당성 조사연구

시설비 100,000,000 83,822,000 60,000,000 40,000,000ㅇ 사업방향에 대해 시의원 협의 및 용역발주전 사전절차 (과업내용서 공개, 서울연구원 협의) 이행에 따른 발주 지연으로 이월 필요

Page 9: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

데이터센터 기획관리과

일반행정급여관리시스템유지관리

공공운영비 113,759,000 109,754,000 34,711,000 78,993,000 55,000’ 16년 귀속년도 국세청 연말정산 처리일정(’ 16. 10. ∼ ’ 17. 3.)에 따라,우리시도 ’ 17. 3.까지 처리되어야 하므로 용역비를 이월하여 사업을 추진

데이터센터 기획관리과

일반행정클라우드센터 인프라 구축

사무관리비 293,800,000 293,800,000 293,800,000사업 추진을 위한 사전절차 이행 기간 소요로 '16.8.8일 계약체결, 사업기간은7개월로 일부 예산 이월 발생

데이터센터 기획관리과

일반행정클라우드센터 인프라 구축

자산및물품취득비

10,225,050,000 8,766,200,000 7,807,353,000 958,847,000 1,458,850,000사업 추진을 위한 사전절차 이행 기간 소요로 '16.8.8일 계약체결, 사업기간은7개월로 일부 예산 이월 발생

어린이병원 원무과

보건의료어린이병원 발달센터 건립

시설비 11,210,649,200 11,145,682,810 5,088,303,969 6,122,345,231당초 2016년 예산편성 시 2차수계약(`15.12.21.~ `16.8.31.)후 3차수 계약(`16.9월)예정 이었으나, 예상치 못한 지중 폐기물(기존 매립폐기물, 암반 등) 발생(5,200톤)으로 100일간 공기연장(`16.8.31.→`16.12.9.)되어 기 확보 예산중 6,170,654천원에 대한 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 코자 함

한성백제박물관총무과

문화재선사 · 고대 기획전

사무관리비 181,800,000 152,952,740 97,952,740 80,000,000 3,847,260선사고대기획전이 겨울 전시(전시기간 : '16.12.29. ~ '17. 2.26.)로 기획되어 전시기간 종료 후 사업비 집행

한성백제박물관총무과

문화재선사 · 고대 기획전

행사운영비 5,000,000 5,000,000 5,000,000선사고대기획전이 겨울 전시(전시기간 : '16.12.29. ~ '17. 2.26.)로 기획되어 전시기간 종료 후 사업비 집행

한성백제박물관총무과

문화재선사 · 고대 기획전

행사관련시설비 60,000,000 60,000,000 55,000,000 5,000,000선사고대기획전이 겨울 전시(전시기간 : '16.12.29. ~ '17. 2.26.)로 기획되어 전시기간 종료 후 사업비 집행

서울도서관 행정지원과

문화예술헌책 보물섬 조성사업

시설비 2,931,000,000 107,554,800 107,554,800 2,810,882,130 12,563,070‘ 16년도 하반기 공사착수 예정이었으나 실시설계용역 기간이 당초계획(’ 16년7월 완료)보다 3개월 더 소요됨에 따라 ’ 17년도 상반기 공사착수 예정으로 리모델링 공사비에 대하여 명시이월 필요

서울대공원 총무과

지역및도시서울랜드 및 곤돌라기본계획 수립 사무관리비 30,000,000 30,000,000

관련부서 정책결정 중으로 서울대공원 비전 TF 및 자문회의 완료 후 용역 추진

서울대공원 총무과

지역및도시 서울랜드 및 곤돌라기본계획 수립 시설비 300,000,000 300,000,000

관련부서 정책결정 중으로 서울대공원 비전 TF 및 자문회의 완료 후 용역 추진

품질시험소 총무과

도로도로포장 품질향상

시설비 1,285,300,000 1,177,382,000 921,999,000 100,000,000 263,301,000포장도로 유지보수 기법 및 적용기준 개발(1차) 용역계약액 500,000천원중 최종준공금액 이월요구- 본 용역의 계약기간은 2016.04.20 ∼ 2017.02.13.로서, 준공금액 100,000

천원 명시이월

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반한강공원 매점유지관리

사무관리비 380,000,000 485,000 485,000 379,000,000 515,000º 계약종료자(한강체인본부)의 소송제기, 불법점유, 법원의강제집행정지 명령으로 소송종결이후 사업비 집행 가능

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반한강공원 매점유지관리

공공운영비 120,000,000 75,456,700 75,456,700 44,543,000 300º 계약종료자(한강체인본부)의 소송제기, 불법점유, 법원의강제집행정지 명령으로 소송종결이후 사업비 집행 가능

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반한강시민위원회운영

연구용역비 250,000,000 210,987,000 250,000,000 용역 내용 관련 시민위원회 등 전문가 자문 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반수상레포츠 통합센터 조성

시설비 2,900,000,000 17,100,000 17,100,000 2,882,900,000서울연구원 출연금으로 타당성조사 실시함에 따라 사업 추진 및 기본설계 발주 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반수상레포츠 통합센터 조성

감리비 100,000,000 100,000,000서울연구원 출연금으로 타당성조사 실시함에 따라 사업 추진 및 기본설계 발주 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반한강 함상공원조성

사무관리비 100,000,000 36,525,490 36,525,490 30,000,000 33,474,510 관련용역 입찰 유찰에 따른 용역 발주 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반한강 함상공원조성

시설비 800,000,000 280,000,000 280,000,000 520,000,000설계용역 입찰 유찰에 따른 용역 발주 지연 (`16.10계약, `17, 2 준공)

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반서부이촌동 보행육교 개선

시설비 2,300,000,000 1,706,061,570 1,118,613,390 1,181,386,610계약심사 등 본공사 발주를 위한 사전절차 지연에 따른 준공기한 미도래

Page 10: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반서부이촌동 보행육교 개선

감리비 300,000,000 264,000,000 132,000,000 168,000,000계약심사 등 본공사 발주를 위한 사전절차 지연에 따른 준공기한 미도래

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반공원순환 및 수상교통수단 확충

시설비 56,400,000 11,400,000 11,400,000 45,000,000관광자원화 4대사업 연계에 따른 시기조정으로 용역발주 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반밤섬 생태관찰데크 조성

시설비 400,000,000 83,366,590 83,366,590 316,633,000 410시기미도래(지명설계선정(안)-'16.12월, 기본실시설계-'17.5월 완료)

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반이동형 문화·편의시설(무빙스토어)조성

사무관리비 40,000,000 20,742,000 20,742,000 17,000,000 2,258,000사업대상지 변경에(여의도->잠실) 따른 문체부 협의지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반이동형 문화·편의시설(무빙스토어)조성

공공운영비 60,000,000 60,000,000사업대상지 변경에(여의도->잠실) 따른 문체부 협의지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반이동형 문화·편의시설(무빙스토어)조성

시설비 1,200,000,000 1,200,000,000사업대상지 변경에(여의도->잠실) 따른 문체부 협의지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반공공 예술공간조성

사무관리비 1,100,000,000 1,000,134,000 700,000,000 400,000,000관광자원화 4대사업 연계 대상지 조정에 따라 사업대상지 선정에 기간 소요

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반공공 예술공간조성

행사운영비 100,000,000 100,000,000 100,000,000관광자원화 4대사업 연계 대상지 조정에 따라 사업대상지 선정에 기간 소요

Page 11: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시철도건설사업비특별회계(단위:원)

합 계(10건) 127,690,499,440 47,203,514,240 42,930,824,290 66,240,861,370 18,518,813,780

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

경전철 민간투자사업 추진

사무관리비 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000민간사업자의 제안서 작성 및 검토시간 소요로 16년내제안서 제출이 어려워 이월 필요

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 진접선(4호선연장)차량기지 건설

시설비 11,486,870,140 5,656,870,140 4,191,543,780 5,830,000,000 1,465,326,360국토교통부의 진접차량기지 기본계획 변경승인 지연에따른 설계용역 및 보상 지연

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도진접선(4호선연장)차량기지 건설 감리비 2,000,000,000 875,461,000 783,537,500 1,216,462,500

국토교통부의 진접차량기지 기본계획 변경승인 지연에따른 설계용역 및 보상 지연

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도진접선(4호선연장)차량기지 건설 시설부대비 98,620,000 8,484,430 8,484,430 46,540,000 43,595,570

국토교통부의 진접차량기지 기본계획 변경승인 지연에따른 설계용역 및 보상 지연

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도우이~신설 지하경전철 건설

시설비 75,978,496,000 32,952,561,930 32,952,561,930 39,905,934,070 3,120,000,000우이-신설 경전철 민간투자사업은 ‘ 16년 11월 준공을 목표로추진 하였 으나, 공사지연되어 ’ 17년 준공 예정 으로 ‘ 16년도 집행잔액분 명시이월 조치

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도우이~신설 지하경전철 건설

감리비 6,115,031,000 5,258,074,290 3,633,634,200 2,409,666,800 71,730,000우이-신설 경전철 민간투자사업은 ‘ 16년 11월 준공을 목표로추진 하였 으나, 공사지연되어 ’ 17년 준공 예정 으로 ‘ 16년도 집행잔액분 명시이월 조치코자 함.

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도우이~신설 지하경전철 건설

시설부대비 287,000,000 133,592,000 133,592,000 151,258,000 2,150,000우이-신설 경전철 민간투자사업은 ‘ 16년 11월 준공을 목표로추진 하였 으나, 공사지연되어 ’ 17년 준공 예정 으로 ‘ 16년도 집행잔액분 명시이월 조치코자 함.

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도신림선 경전철건설(민자)

시설비 29,140,000,000 9,176,450 9,176,450 15,988,000,000 13,142,823,550신림선 경전철 민간투자사업은 ‘ 16년 4월 착공을 목표로 추진되었으나, 금년도 10월 말까지 실시설계를 보완 하여 11월 실제 공사 착공 예정으로, 일정상연내 예산 집행이 어려워 명시이월 조치코자 함.

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도신림선 경전철건설(민자)

감리비 2,173,594,000 2,173,594,000 1,082,594,000 543,000,000 548,000,000신림선 경전철 민간투자사업은 ‘ 16년 4월 착공을 목표로 추진되었으나, 금년도 10월 말까지 실시설계를 보완 하여 11월 실제 공사 착공 예정으로, 일정상연내 예산 집행이 어려워 명시이월 조치코자 함.

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도신림선 경전철건설(민자)

시설부대비 110,888,300 35,700,000 35,700,000 50,000,000 25,188,300신림선 경전철 민간투자사업은 ‘ 16년 4월 착공을 목표로 추진되었으나, 금년도 10월 말까지 실시설계를 보완 하여 11월 실제 공사 착공 예정으로, 일정상연내 예산 집행이 어려워 명시이월 조치코자 함.

Page 12: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 교통사업특별회계(단위:원)

합 계(21건) 391,887,824,000 319,464,778,920 311,012,508,020 60,896,366,770 19,978,949,210

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

녹색교통진흥지역 운영

시설비 1,554,000,000 1,504,000,000 50,000,000국토교통부의 녹색교통진흥지역 지정 지연으로 사업 추진 일정상 16년도 회계연도 내 사업완료 및 지출이 어려워 명시이월 필요

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

녹색교통진흥지역 운영

감리비 37,000,000 37,000,000국토교통부의 녹색교통진흥지역 지정 지연으로 사업 추진 일정상 16년도 회계연도 내 사업완료 및 지출이 어려워 명시이월 필요

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

수도권 대중교통 통합환승 요금체계 개선방안 연구용역

연구용역비 230,000,000 230,000,0004개 관련기관 간 사업범위, 내용 등 합의기간 소요로연내 공동용역 발주 불가

도시교통본부 버스정책과

대중교통ㆍ물류등기타

운수업계(버스)유가보조금

운수업계보조금 10,530,000,000 9,680,869,440 9,680,869,440 800,000,000 49,130,560사업 추진 일정상 16년 12월에 사용된 유가 보조금은 17년 1월 정산 후 지급으로 16년도 회계연도 내 지출이 어려워 명시이월이 필요함

도시교통본부 택시물류과

대중교통ㆍ물류등기타

운수업계(택시.화물) 유가보조금 지원 운수업계보조금 339,935,769,000 297,467,822,060 297,467,822,060 28,000,000,000 14,467,946,940

'16년 12월에 사용된 유가에 대한 보조금은 '17년 1월 정산후 지급예정으로 회계연도 내 지출이 어려워 명시이월 필요

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

필운대로 지하공영주차장 건설

시설비 1,781,000,000 621,000,000 503,200,000 1,160,000,000 117,800,000기본 및 실시설계 용역 (??16.5~??17.4) 중으로공사비 연내 집행어려움

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

신당동 공영주차장 건설

자치단체자본보조

4,960,550,000 4,960,550,000'16.2월초부터 건설반대 민원제기로 민원해결 후 예산교부 예정

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

양평2동 공영지하주차장 건립

자치단체자본보조

1,000,000,000 1,000,000,000자치구 투자심사 자료 보완(사업비 절감방안 강구)후 향후재의뢰 예정(시 투심 결과에 의거 교부예정)※ 4차 투심(9.28일)은 자진철회

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

광나루역 환승주차장 건설

시설비 2,500,000,000 2,500,000,000기본 및 실시설계용역(’ 16.5.~’ 16.9.)중으로 공사비 이월.

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

보행편의시설 확충 및 정비

시설비 4,525,100,000 1,621,180,240 712,116,840 2,532,100,000 1,280,883,160주민 의견 반영 등에 따른 설계 지연(중랑)과 전선지중화 사업 등과 병행 추진으로 인한 사업 지연(송파) 등으로 연내 공사 준공이 어려워 명시이월 필요

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

도심보행길 조성사업

시설비 1,966,405,000 1,384,094,060 661,543,950 600,000,000 704,861,050스토리텔링 내실화를 위한 MP 지정 등 스토리텔링 자문단 운영 절차를 선행하는 등의 사유로 예산 집행이 지연됨용역준공이 연내 어려워 용역에 따른 공사비(600백만원)

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

지역중심 대표보행거리 조성

시설비 3,351,000,000 2,135,443,500 242,797,870 1,100,000,000 2,008,202,130성북구(성북로) 주민의견 수렴 과정에서 갈등이 발생하여 연내 사업진행이 어려울 것으로 판단되어 명시이월 필요

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

지역중심 대표보행거리 조성

감리비 36,000,000 12,000,000 24,000,000성북구(성북로) 주민의견 수렴 과정에서 갈등이 발생하여 연내 사업진행이 어려울 것으로 판단되어 명시이월 필요

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

천호대로 중앙버스전용차로 확충

시설비 5,150,000,000 82,229,000 24,201,000 5,050,000,000 75,799,000천호지하차도에 대한 타당성 용역(도로계획과)이 진행되고있어 천호지하차도 존폐여부 결과에 따라 17년도 공사 예정

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

종로, 남대문로 중앙버스전용차로 설치

시설비 3,450,000,000 2,684,658,010 3,450,000,000설계 및 공사 지연으로 공사기간 부족(동절기 굴착공사 불가)로 인하여 17년도 공사 완료 예정

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

종로, 남대문로 중앙버스전용차로 설치

감리비 51,000,000 51,000,000설계 및 공사 지연으로 공사기간 부족(동절기 굴착공사 불가)로 인하여 17년도 공사 완료 예정

안전총괄본부 도로계획과

도로사천교 확장(교통개선분담금계정) 시설비 3,530,000,000 3,529,482,610 1,719,956,860 867,716,770 942,326,370

'16.4월 공사착공 및 하천점용 및 철도공사 업무협의를 병행추진 하였으나 '16.8월 협의가 완료되어 실제 공정이 지연됨에 따라 절대공기 부족하여 '17년 상반기 공사 준공 예정

안전총괄본부 도로계획과

도로 사천교 확장(교통개선분담금계정) 감리비 300,000,000 258,000,000 42,000,000 258,000,000

'16.4월 공사착공 및 하천점용 및 철도공사 업무협의를 병행추진 하였으나 '16.8월 협의가 완료되어 실제 공정이 지연됨에 따라 절대공기 부족하여 '17년 상반기 공사 준공 예정

Page 13: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 교통사업특별회계(단위:원)

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도별내선(8호선연장)광역철도 건설(교통개선분담금)

시설비 6,793,000,000 6,793,000,000 기본 및 실시설계 진행중으로 집행시기 미도래

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도별내선(8호선연장)광역철도 건설(교통개선분담금)

감리비 186,000,000 186,000,000 기본 및 실시설계 진행중으로 집행시기 미도래

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도별내선(8호선연장)광역철도 건설(교통개선분담금)

시설부대비 21,000,000 21,000,000 기본 및 실시설계 진행중으로 집행시기 미도래

Page 14: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 광역교통시설특별회계(단위:원)

합 계(8건) 51,726,455,300 38,596,345,100 23,741,719,380 20,535,152,880 7,449,583,040

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

광역철도건설비부담

시설비 360,700,000 349,098,000 130,700,000 230,000,000사전 타당성조사 용역을 하반기 중 발주하여 '17.3월까지 대안마련이 시급한 실정으로 용역비 이월 필요

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

영동대로 광역복합환승체계 사업 타당성 조사 및기본계획 수립

시설비 1,971,000,000 1,568,607,800 494,144,000 689,312,000 787,544,000용역추진 일정상 16년도 회계연도 내 완료가 어려워이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로태릉~구리IC간 도로확장

시설비 1,476,000,000 1,476,000,000 1,123,200,000 352,800,000사업비 분담방안에 대한 국토부, 구리시와 협의 시행, 중앙투자심사 및 시 투자심사 등을 통한 사업의 적정성 확보 및 기본 및 실시설계 용역 발주를 위한사전절차 이행으로 설계용역 발주 지연('16.09)으로 이월 필요

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도하남선(5호선연장)광역철도 건설(광역교통시설특별회계)

시설비 27,897,000,000 26,508,784,960 16,206,733,840 11,690,266,160지장물 이설 및 국유지 사용 협의로 인한 시스템분야총사업비 협의지연으로 실시설계용역 발주 지연

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도하남선(5호선연장)광역철도 건설(광역교통시설특별회계)

시설부대비 43,258,800 40,764,080 40,764,080 2,374,720 120,000지장물 이설 및 국유지 사용 협의로 인한 시스템분야총사업비 협의지연으로 실시설계용역 발주 지연

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도별내선(8호선연장)광역철도건설

시설비 19,612,496,500 8,634,751,500 6,851,038,700 6,599,000,000 6,162,457,800 기본 및 실시설계 진행중으로 집행시기 미도래

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도별내선(8호선연장)광역철도건설

감리비 305,000,000 180,000,000 125,000,000 기본 및 실시설계 진행중으로 집행시기 미도래

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도별내선(8호선연장)광역철도건설

시설부대비 61,000,000 18,338,760 18,338,760 21,000,000 21,661,240 기본 및 실시설계 진행중으로 집행시기 미도래

Page 15: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 주택사업특별회계(단위:원)

합 계(15건) 63,926,938,640 32,238,915,244 23,229,878,764 25,701,472,000 14,995,587,876

도시재생본부 주거재생과

주택창신숭인 도시재생선도사업 추진

시설비 3,758,277,400 2,740,925,220 1,736,636,010 869,678,000 1,151,963,390o 마을탐방로 조성 기본방향에 대한 시·구·주민간 의견수렴, 조율과정이 장기간 소요된 이후 실시설계('16.10월중 발주예정)를 거치므로, 금년내 공사발주가 불가하여 명시이월 불가피

도시재생본부 주거재생과

주택해방촌 도시재생사업 추진

시설비 1,886,400,000 187,311,130 115,940,000 1,642,460,000 128,000,000o'16.12월말 국비교부예정으로 절대공기부족에 따른 명시이월(국비 118,000천원)o'16년말 활성화계획 수립예정으로 절대공기부족에 따른 시설비 명시이월

도시재생본부 주거재생과

주택가리봉지구 도시재생사업 추진

시설비 3,958,290,450 1,489,261,260 1,450,211,260 2,458,000,000 50,079,190o'16.12월말 국비교부예정으로 절대공기부족에 따른 명시이월(국비 118,000천원)o'16년말 활성화계획 수립예정으로 절대공기부족에 따른 시설비 명시이월

도시재생본부 재생협력과

주택일반정비사업 사용비용 보조

자치단체경상보조금

7,475,000,000 1,119,590,770 1,119,590,770 5,947,931,000 407,478,230o 직권해제 후 신청된 사용비용 등에 대한 검증(2회) 소요기간(최소 6개월) 등을 감안, 명시이월 필요-‘ 15.10. 직권해제(27개 구역) 중 6개 구역(장안4 등) 사용비용 보조(848백만원)-‘ 16년 직권해제 추진(43개 구역)중이므로 검증기간 등 감안시 연도내 지급이 어려운 사용비용 보조(5,100백만원)

도시재생본부 재생협력과

주택뉴타운 정비사업사용비용 보조

자치단체경상보조금

3,205,613,000 2,289,641,710 2,289,641,710 907,153,000 8,818,290º 주민의견 수렴을 거쳐 한남1구역에 대한 직권해제 절차가 진행중이며, 이후자치구 검증위원회의 사용비용 검증(2회)에 최소 6개월 정도가 소요됨에 따라관련 사업비용 보조를 위해 명시이월 불가피

도시재생본부 주거사업과

지역및도시전농동588~배봉로간연결고가도로 건설공사

시설비 1,958,113,320 1,073,701,000 1,073,701,000 231,000,000 653,412,320º 토지소유자의 수용결정에 대한 이의신청 등 보상금 지급 지연으로 공사착수 지연

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시주거환경관리사업계획수립(도정) 시설비 2,148,874,820 1,389,542,310 1,136,741,310 600,000,000 412,133,510

o '16년 11월 현재 주민동의 50% 이상 완료되어 정비계획용역발주 예정이나 입찰공고시 회계연도 마감으로 명시이월

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시주거환경 관리사업(도정)

시설비 12,695,585,350 10,619,544,840 6,896,676,450 1,000,000,000 4,798,908,900o 사전절차 지연(도시계획위원회 심의결과 : 보류)o 일반주거지역 종변경(1종→2종) 수용에 따른 최대개발규모 등 지구단위계획내용을 보완하여 재심의토록 함에 따라 절차이행 기간소요

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시성곽마을 보전·관리사업

시설비 18,700,534,300 10,620,721,280 6,702,064,530 5,300,000,000 6,698,469,770? ‘ 16년말 권역별 계획수립이 완료됨에 따라 기반시설 확충 및 공사비 일부 이월 필요

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시저층주거지 주택개량 보편적 지원체계마련

전산개발비 138,400,000 138,400,000o 홈페이지 운영에 따른 보완사항 발굴, 콘텐츠 등록 이후 관련 기능을 고도화하는 용역을 '17년 4월에 추진하기 위해 전산개발비 예산을 명시이월코자 함

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시서울가꿈주택 시범사업

시설비 1,290,000,000 1,290,000,000o 자치구로부터 기반시설 대상지가 10월에 통보됨에 따라 향후 타당성심사 및 예산재배정, 설계, 공사시행 등에 많은 기간 소요로 절대공기 부족하여 명시이월 불가피

주택건축국 주택정책과

주택민간임대주택 공급활성화

이차보전금 1,381,000,000 404,675,724 404,675,724 510,000,000 466,324,276준공공임대주택 사업자 이차보전금(역세권 2030사업 지원을위해 이월), 민간임대주택 월세보증금 지원금(협약은행 상품계획 기간 소요 등)

주택건축국 임대주택과

주택공공원룸주택 매입·건설 공급

연구용역비 500,000,000 100,000,000 100,000,000 180,000,000 220,000,000학술용역 심의 절차로 인해 10월 계약, 준공기한 미도래로 17년 초 준공금지급예정

주택건축국 한옥조성과

지역및도시한옥 등 건축자산공공사업(필운역사문화거리등)

시설비 4,000,946,000 204,000,000 204,000,000 3,796,946,000필운대로 보행환경개선 기본 및 실시설계용역 시행중사업시기 미도래

주택건축국 한옥조성과

지역및도시한옥 옛길 및 안심마을 조성

시설비 829,904,000 829,904,000전선지중화사업이 추가되어, 관련기관(한전등)과 협약, 설계등 전차 추가에 따라 사업시기 미도래

Page 16: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

합 계(82건) 452,407,094,581 359,259,388,215 297,427,118,369 124,529,348,928 30,450,627,284

도시교통본부 보행정책과

도로한양도성안 도로공간재편(퇴계로) 시설비 2,200,000,000 15,805,000 15,805,000 2,183,000,000 1,195,000

설계과정에서 주민의견수렴, 교통안전시설 심의, 디자인 심의 등에 기간소요로 설계가 늦어져 공사비 명시이월 필요

도시교통본부 보행정책과

도로 한양도성안 도로공간재편(퇴계로)

감리비 100,000,000 100,000,000 설계과정에서 주민의견수렴, 교통안전시설 심의, 디자인 심의 등에 기간소요로 설계가 늦어져 공사비 명시이월 필요

도시교통본부 보행정책과

도로한양도성안 도로공간재편(퇴계로) 시설부대비 100,000,000 100,000,000

설계과정에서 주민의견수렴, 교통안전시설 심의, 디자인 심의 등에 기간소요로 설계가 늦어져 공사비 명시이월 필요

문화본부 문화정책과

문화예술체부동 성결교회매입 및 활용

시설비 3,835,000,000 3,357,569,000 3,357,569,000 477,431,000도시기반시설본부 건축사업 적정성 평가 결과, 현상설계 공모기간 반영(3개월), 공사기간 연장(4개월)으로 사업기간이 7개월 연장되어 '17년 공사 추진

문화본부 문화정책과

문화예술체부동 성결교회매입 및 활용

감리비 13,000,000 13,000,000도시기반시설본부 건축사업 적정성 평가 결과, 현상설계 공모기간 반영(3개월), 공사기간 연장(4개월)으로 사업기간이 7개월 연장되어 '17년 공사 추진

문화본부 문화정책과

문화예술체부동 성결교회매입 및 활용

시설부대비 10,000,000 1,334,000 1,334,000 8,666,000도시기반시설본부 건축사업 적정성 평가 결과, 현상설계 공모기간 반영(3개월), 공사기간 연장(4개월)으로 사업기간이 7개월 연장되어 '17년 공사 추진

문화본부 박물관과

문화예술돈화문로 전통문화시설 건립

시설비 6,684,515,341 4,531,234,667 4,485,880,667 2,148,879,000 49,755,674민요박물관 건립 기본계획수립 용역('15.12월~'16.7월) 및 총괄건축가 자문결과를 반영하기 위하여 도시기반시설본부와 설계공모를추진하기로 협의함('16.8월)에 따라 '17년 설계 및 공사발주 예정

문화본부 박물관과

문화예술돈화문로 전통문화시설 건립

감리비 502,226,500 294,226,500 294,226,500 208,000,000민요박물관 건립 기본계획수립 용역('15.12월~'16.7월) 및 총괄건축가 자문결과를 반영하기 위하여 도시기반시설본부와 설계공모를추진하기로 협의함('16.8월)에 따라 '17년 설계 및 공사발주 예정

문화본부 박물관과

문화예술돈화문로 전통문화시설 건립

시설부대비 70,470,000 2,100,000 2,100,000 10,000,000 58,370,000민요박물관 건립 기본계획수립 용역('15.12월~'16.7월) 및 총괄건축가 자문결과를 반영하기 위하여 도시기반시설본부와 설계공모를추진하기로 협의함('16.8월)에 따라 '17년 설계 및 공사발주 예정

문화본부 박물관과

문화재(가칭)"시민생활사박물관(박물관몰)"건립

시설비 1,109,537,000 1,109,537,000 SH공사와 대법원간 부지교환 지연으로 건축공사 지연

문화본부 박물관과

문화재(가칭)"시민생활사박물관(박물관몰)"건립

감리비 73,783,000 73,783,000 SH공사와 대법원간 부지교환 지연으로 건축공사 지연

문화본부 문화시설과

문화예술창작연극지원시설 건립

시설비 200,000,000 200,000,000타당성조사 용역이 '16.6월 완료되어 시 투자심사('16.10월),중앙투자심사 ('17.1월) 이행 후 '17년 설계공모 시행 예정

문화본부 문화시설과

문화예술강북구 아동예술교육센터 건립

시설비 202,000,000 202,000,000시 투자심사 통과(’ 16.5월) 후 중앙투자심사 진행 중으로 연내 설계공모 보상비 집행 불가

문화본부 문화시설과

문화예술대전차방호시설 예술창작공간 조성 시설비 1,342,000,000 1,140,941,770 230,000,000 1,112,000,000

- 공원조성계획 및 행정절차 이행(‘ 16.2~8월)에 따른 실시설계기간이 당초 ’16.1월에서 11월까지로 기한 연장되어 공사착공 지연.- ‘ 16.12. 공사계약 체결 후 ’ 17.9월 준공 예정으로 미집행 예산 명시이월추진 필요

문화본부 문화시설과

문화예술대전차방호시설 예술창작공간 조성 시설부대비 8,000,000 8,000,000

공원조성계획 및 도시계획시설 결정 행정절차 진행(’ 16.2월~8월)에 따른 공사지연으로 인해 사업추진 지연

문화본부 문화시설과

문화예술대전차방호시설 예술창작공간 조성 민간대행사업비 150,000,000 150,000,000

공원조성계획 및 도시계획시설 결정 행정절차 진행(’ 16.2월~8월)에 따른 공사지연으로 인해 사업추진 지연

행정국 정보공개정책과

일반행정 서울기록원 건립 시설비 16,638,000,000 4,509,975,760 1,151,254,000 15,486,746,000임반 터파기 공사에 따른 인근 주민 소음, 진동 민원으로 터파기 공사 지연으로 기초 및 골조공사 관련 예산 집행 차질발생

행정국 정보공개정책과

일반행정 서울기록원 건립 감리비 1,470,000,000 700,000,000 460,000,000 1,010,000,000임반 터파기 공사에 따른 인근 주민 소음, 진동 민원으로 터파기 공사 지연으로 기초 및 골조공사 관련 예산 집행 차질발생

Page 17: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

행정국 정보공개정책과

일반행정 서울기록원 건립 시설부대비 32,000,000 32,000,000임반 터파기 공사에 따른 인근 주민 소음, 진동 민원으로 터파기 공사 지연으로 기초 및 골조공사 관련 예산 집행 차질발생

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시생활권 공원녹지조성

시설비 7,559,192,310 2,361,271,710 1,155,803,860 4,900,000,000 1,503,388,450도시계획시설 결정 및 보상관련 사전절차 이행 후 내년 공사 발주해 사업 추진에 따른 명시이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시배봉산근린공원(동대문) 조성

시설비 2,262,394,220 469,576,130 424,608,630 1,837,657,000 128,590배봉산 정상부 공원조성 추진 중 사업부지 내 유적발견으로 이에 대한 발굴조사와 문화재 지정 검토 등으로 상당 기간이 소요됨에 따라 연내 사업완료가 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시이월하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시배봉산근린공원(동대문) 조성

시설부대비 5,000,000 3,695,000 3,695,000 1,305,000배봉산 정상부 공원조성 추진 중 사업부지 내 유적발견으로 이에 대한 발굴조사와 문화재 지정 검토 등으로 상당 기간이 소요됨에 따라 연내 사업완료가 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시이월하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시관악산도시자연공원(문성지구) 조성 시설비 4,537,900,000 4,375,354,060 1,562,364,640 851,320,000 2,124,215,360

문성지구 실내배드민턴장 건립 공사를 진행 중에 있으며 '17.4월 공사준공 예정으로 연내 사업 완료가 불가능하며,준공 후 불법배드민턴장 4개소 철거 등 사업시행이 필요함에 따라 불가피하게명시이월 후 사업을 추진하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시천왕도시자연공원(항골지구) 조성 시설비 1,183,999,080 1,089,020,670 1,089,020,670 93,874,000 1,104,410

토지주와의 토지보상 협의 지연으로 인해 상당한 시일이 소요되었고 수용재결 등 후속절차 이행에 따라 연내 사업비 집행이 어려울것으로 판단되어, 불가피하게 명시이월하여 사업 추진하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시장군봉근린공원(관악) 조성

시설비 747,000,000 651,131,360 747,000,000배드민턴장 규모 축소(3개소 14면→1개소 4면)에 따른 기존 이용자 면담 및 이해설득에 많은 시일이 소요됨에 따라 공원조성계획변경 등 행정절차 이행이 순연되었으며, 사업추진 일정상 연내 사업완료가 어려우므로, 원활한 사업추진을위해 명시이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시장군봉근린공원(관악) 조성

시설부대비 3,000,000 3,000,000배드민턴장 규모 축소(3개소 14면→1개소 4면)에 따른 기존 이용자 면담 및 이해설득에 많은 시일이 소요됨에 따라 공원조성계획변경 등 행정절차 이행이 순연되었으며, 사업추진 일정상 연내 사업완료가 어려우므로, 원활한 사업추진을위해 명시이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시경의선숲길 공원조성

사무관리비 46,000,000 36,906,000 16,906,000 21,000,000 8,094,000경의선숲길을 홍보하기 위한 소책자 제작기간이 15개월(4계절+행정절차 이행)로 '17.12월 준공예정으로 명시이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시경의선숲길 공원조성

시설비 9,910,682,040 7,567,925,720 7,496,824,590 2,000,000,000 413,857,450경의선숲길 단절구간 해소(서강로 보행교 및 양화로·마포대로 횡단보도 설치 등) 등을 위하여 부득이 명시이월하여 사업 추진하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시경의선숲길 공원조성

시설부대비 12,000,000 7,070,000 7,070,000 4,000,000 930,000경의선숲길 단절구간 해소(서강로 보행교 및 양화로·마포대로 횡단보도 설치 등) 등을 위하여 부득이 명시이월하여 사업 추진하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시암사역사생태공원 조성

시설비 7,099,740,400 3,607,855,610 3,607,855,610 577,767,000 2,914,117,790공원조성계획 변경을 위한 전문가 자문 및 사업추진 관련 업무협의 등에 상당기간이 소요되었고, 공원조성계획 변경을 위한 도시공원위원회 심의, 공사계약심사 등 사전절차 이행에 많은 기간이 소요됨에 따라 연내 공사완료가 어려울것으로 판단되어 부득이 사업비를 명시이월하여 추진하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시암사역사생태공원 조성

시설부대비 7,000,000 7,000,000공원조성계획 변경을 위한 전문가 자문 및 사업추진 관련 업무협의 등에 상당기간이 소요되었고, 공원조성계획 변경을 위한 도시공원위원회 심의, 공사계약심사 등 사전절차 이행에 많은 기간이 소요됨에 따라 연내 공사완료가 어려울것으로 판단되어 부득이 사업비를 명시이월하여 추진하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시마포 석유비축기지재생 및 공원조성 시설비 32,751,765,200 32,295,194,694 16,561,532,980 13,600,000,000 2,590,232,220

'16.12월~'17.2월 기간에 마감 공사가 집중되어 있어 기성금집행 가능시기가 '17년 초가 되므로 불가피하게 명시이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시마포 석유비축기지재생 및 공원조성 감리비 1,800,000,000 1,800,000,000 854,081,000 672,452,000 273,467,000

'16.12월~'17.2월 기간에 마감 공사가 집중되어 있어 기성금집행 가능시기가 '17년 초가 되므로 불가피하게 명시이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시마포 석유비축기지재생 및 공원조성 시설부대비 108,000,000 25,889,000 25,889,000 70,661,000 11,450,000

'16.12월~'17.2월 기간에 마감 공사가 집중되어 있어 기성금집행 가능시기가 '17년 초가 되므로 불가피하게 명시이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시경의선 선형의숲공원조성

시설비 1,741,889,050 247,449,570 247,449,570 1,492,000,000 2,439,480공원조성 공사시행을 위한 관련 사업절차[국유지 사용허가, 도시관리계획(공원) 결정 등] 추진에 상당한 기간이 소요되어 연내 사업비 집행이 불투명하므로,부득이 본 사업비를 명시 이월하여 사업추진 하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시경의선 선형의숲공원조성

시설부대비 8,000,000 8,000,000공원조성 공사시행을 위한 관련 사업절차[국유지 사용허가, 도시관리계획(공원) 결정 등] 추진에 상당한 기간이 소요되어 연내 사업비 집행이 불투명하므로,부득이 본 사업비를 명시 이월하여 사업추진 하고자 함.

안전총괄본부 보도환경개선과

도로보도상 장애인안전시설 정비

시설비 3,946,000,000 3,229,498,710 2,022,788,350 1,788,000,000 135,211,650실시설계 등 사전절차 이행 기간 소요로 이에따른 절대공기 부족

Page 18: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

안전총괄본부 도로계획과

도로강남순환도시고속도로건설

시설비 124,007,239,930 118,872,598,022 115,972,524,722 8,034,638,778 76,430과천시 구간 도시계획시설사업 실시계획 변경인가 협의 중으로서 변경인가 이후 집행 가능함에 따라 집행시기 미도래

안전총괄본부 도로계획과

도로율곡로(창경궁앞)구조개선

시설비 6,385,364,050 5,809,146,950 3,194,654,570 1,640,189,020 1,550,520,460종점부 도로확장구간 보상협의지연에 따른 집행시기 미도래(보상비 : 1,000,000천원)단계별 교통전환 시기 조정 등으로 집행시기 미도래 (공사비 : 700,000천원)

안전총괄본부 도로계획과

도로장기미집행 도시계획시설(도로, 광장)매수청구 보상

시설비 6,055,808,000 5,991,238,100 5,891,855,300 124,200,000 39,752,700장기미집행 도시계획시설(도로, 광장) 정비계획 수립 용역시행 중으로 지출시기 미도래용역기간 : '16.06.∼'17.03.

안전총괄본부 도로계획과

도로선사로~고덕지구간도로확장(도시개발특별회계)

시설비 15,333,644,030 15,153,220,930 11,361,136,730 3,972,459,270 48,030고덕시영 재건축 경계부 협의 및 상호 간섭으로 공사착수 지연생태육교(파형강판)에 대한 총괄건설정책자문단 자문결과에 따른재설계 시행 등으로 후속공사 지연됨에 따라 명시이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 시설비 15,627,453,780 14,708,374,070 14,708,374,070 919,079,000 710

가산동 구간에 대한 손실보상을 2016년 10월경 실시 예정이며손실보상 절차 이행 등에 6개월 이상 소요되어 보상비 이월필요

안전총괄본부 도로계획과

도로사당로 (구) 범진여객~솔밭로입구 도로확장

시설비 460,000,000 347,360,000 120,000,000 227,360,000 112,640,000기본 및 실시설계 용역의 준공시기('17.5.17) 미도래에 따른 용역비 명시이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로서초역~방배로간도로확장

시설비 20,022,000,000 20,022,000,000 10,478,168,470 3,763,000,000 5,780,831,530시점부(내방역 측) 설계변경 요구 민원처리로 인한 공사지연 발생

안전총괄본부 도로계획과

도로서초역~방배로간도로확장

감리비 1,000,000,000 1,000,000,000 732,000,000 259,000,000 9,000,000감리계약(2차) 준공시기 미도래(계약기간 '16.2.2~'17.3.28)

안전총괄본부 도로계획과

도로 성북동길 확장 시설비 2,000,000,000 643,727,100 643,727,100 1,356,272,900"공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률" 개정('16.6.30)사항 반영에 따른 도시계획사업 절차 이행이 지연되어 보상 지연됨

안전총괄본부 도로계획과

도로 국회대로 지하차도및 상부 공원화 시설비 12,500,000,000 1,546,884,000 682,990,000 11,500,000,000 317,010,000

전체 사업구간 중 1단계 구간에 대하여 일괄입찰 공사 발주하였으나, 2회 유찰당초 국회대로 1단계구간 지하차도 구조물 과 민자사업 구조물을 분리하여 설치할 계획으로 별건 공사로 발주하였으나, 민자터널 관련 협의, 교통심의 결과 등 여건 변화로 일부구간 중첩됨에 따라 별건 공사로 추진 불가입찰방법 변경(일괄→기타) 방안에 대하여 검토기간 소요로 설계, 공사 지연

안전총괄본부 도로계획과

도로국회대로 지하차도및 상부 공원화 감리비 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

전체 사업구간 중 1단계 구간에 대하여 일괄입찰 공사 발주하였으나, 2회 유찰당초 국회대로 1단계구간 지하차도 구조물 과 민자사업 구조물을 분리하여 설치할 계획으로 별건 공사로 발주하였으나, 민자터널 관련 협의, 교통심의 결과 등 여건 변화로 일부구간 중첩됨에 따라 별건 공사로 추진 불가입찰방법 변경(일괄→기타) 방안에 대하여 검토기간 소요로 설계, 공사 지연

안전총괄본부 도로계획과

도로 금호로 확장 시설비 350,000,000 350,000,000 206,323,060 143,676,940기본 및 실시설계 용역의 준공시기('17.9.13) 미도래에 따른 용역비 명시이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로상일동 172번지 앞외 1개소 도로구조개선

시설비 600,000,000 360,892,860 14,140,000 404,600,000 181,260,000기본 및 실시설계 용역 중 옹벽구조물의 형식과 안정성 확보관련 추가검토가필요하여 설계지연('16.03.∼09.),도시관리계획 변경 등 관련 절차이행 후 공사 착공이 '16.12월 가능함에 따라명시이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로우이동광장 주변도로구조개선

시설비 300,000,000 299,916,630 15,091,850 150,000,000 134,908,150실시설계 완료이후('16.6월) 설계 보완에 따른 공사착공('16.10월) 지연에 따른 집행시기 미도래

안전총괄본부 도로계획과

도로잠실대교 및 천호대교 남단 주변 연결체계 개선

시설비 1,600,000,000 1,385,938,000 708,925,510 681,563,000 209,511,490기본 및 실시설계용역 과업기간('16.6.9∼'17.10.1월)소요로 집행 시기 미도래

안전총괄본부 도로계획과

도로잠실대교 및 천호대교 남단 주변 연결체계 개선

감리비 250,000,000 250,000,000기본 및 실시설계용역 과업기간('16.6.9∼'17.10.1월)소요로 집행 시기 미도래

안전총괄본부 도로계획과

도로사고위험도로 구조개선

시설비 450,000,000 409,173,000 60,622,000 373,687,000 15,691,000교통규제심의 지연(제한속도 하향, 보도공간 확보 및 안전조치 개선 등) 에 따른 용역 10월 준공 예정 및 11월 공사발주에 따른 절대공기 부족

안전총괄본부 도로계획과

도로구천면길 도로확장

시설비 1,000,000,000 123,481,800 123,481,800 876,518,200현재 보상을 위한 분할측량 추진 중으로, 실시계획 변경인가및 보상계획 공고 등 관련 절차이행 후 보상협의 시행으로보상비 명시이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로선잠단지 앞 도로구조 개선사업

시설비 1,000,000,000 40,120,000 19,000,000 960,000,000 21,000,000성북구 역사문회지구 특화거리 조성사업과 병행하여 사업 추진 중으로 '16. 12월 설계 완료, '17.2월 공사발주 예정으로절대공기 부족

Page 19: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

안전총괄본부 도로계획과

도로서강대교북단 진출입개선 타당성 용역 시설비 200,000,000 170,431,000 110,000,000 60,431,000 29,569,000

'16. 9월 재배포된 "2016년 수도권 DB OD" 자료를 교통수요및 경제성 재분석에 적용함에 따라 용역추진 일정이 지연되었음

안전총괄본부 도로관리과

도로노후포장도로 정비공사

시설비 63,989,135,000 59,512,744,080 57,890,920,710 1,442,500,000 4,655,714,290도로포장 품질관리시스템(PQMS)을 구축·반영하여 도로포장의 품질을 실시간으로 검증하고 사후관리를 철저히하기 위한바, PQMS 기술 용역을 우선적으로 수행하고 그 결과물을 전산 상으로 반영해야하는 작업이 포함되어있어 용역의 절대공기가 부족하여 명시이월 함(1,200,000천원)서울시 도로포장 유지관리 기본계획 수립 용역 : 건설기술심의, 사전공고, 업체선정 등 절차 이행 기간 소요로용역 절대공기 부족(242,500천원)

안전총괄본부 도로관리과

도로도로사업소 청사신축

시설비 12,152,448,000 11,485,846,000 11,393,515,500 685,500,000 73,432,500청사 건축 공사비(666,000천원) : 남부도로사업소 청사 이전부지 보상에 따른기간 소요로 기존 건축물 철거 공사비 이월가산2빗물펌프장 유수지 복개(차고지) 기본 및 실시설계용역(19,500천원) : 차고지 이전 대상지 추가검토에 따른 기간연장으로 용역 절대공기 부족

안전총괄본부 도로관리과

도로도로사업소 청사신축

감리비 320,000,000 320,000,000남부도로사업소 청사 이전부지 보상에 따른 기간 소요로 기존 건축물 철거 감리비 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로성산대교 성능개선

시설비 5,303,471,000 121,041,000 84,031,000 5,150,000,000 69,440,000실시설계 중 가설교량 선정 업체의 과업 참여 포기로 가설교량 설계가 지연되었으며, 건설기술심의 등 행정절차 이행에 시일 소요로2016년 회기내에 예산 집행이 어려워 공사비 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로성산대교 성능개선

감리비 300,000,000 5,000,000 5,000,000 295,000,000실시설계 중 가설교량 선정 업체의 과업 참여 포기로 가설교량 설계가 지연되었으며, 건설기술심의 등 행정절차 이행에 시일 소요로2016년 회기내에 예산 집행이 어려워 감리비 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로 장안교 성능개선 감리비 665,000,000 665,000,000 619,000,000 46,000,000건설사업관리용역(2차) 준공시기 ('17.1.31)로 인해 2016년 회기내에 예산 집행이 어려워 감리비 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로북악스카이웨이1교 개축공사

시설비 6,522,788,000 2,827,470,650 891,726,150 2,362,700,000 3,268,361,850토지 보상 협의가 원활하게 이루어지지 못하여 중앙토지 수용 위원회 수용재결 등 관련절차 이행에 시일 소요되어 공사착공 지연으로 사업비 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로 사천교 성능개선 시설비 1,000,000,000 913,786,900 14,428,870 985,571,000 130사천교 성능개선공사는 현재 진행중인 사천교 확장공사 완료 후 착공 예정이었으나, 확장공사가 11월 이후 완료 예정으로 동절기 품질저하 및 안전을 고려하여 '17년 상반기 착공으로 사업비 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로중차량 운행허가시스템 보완 구축 용역

시설비 592,134,000 585,990,000 287,120,000 298,870,000 6,144,000용역 준공 시기가 '17.3월로 집행 금액을 제외한 용역비 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로고가하부 공간활용타당성조사 및 기본계획 용역

시설비 287,989,000 269,500,000 134,750,000 134,750,000 18,489,000용역 준공 시기가 '17.2월로 집행 금액을 제외한 용역비 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로고가하부 공간활용 시범사업

시설비 800,000,000 800,000,000고가하부공간 활용 타당성 조사 및 기본계획에 시범사업 대상지를 선정 추진하는 것으로, 현재 사업대상지 선정 마무리 단계로 하부공간 활용 시범사업 조성을 2017년 상반기 완료 예정으로 공사비 전액 이월

안전총괄본부 교량안전과

도로교량시설물 안전점검 및 진단

시설비 6,408,191,000 5,719,117,110 5,656,067,110 40,000,000 712,123,890모래내고가 추가 과업 및 중장기 보수보강 계획 수립에 따른 용역기간 연장 필요로('16년 12월→ '17. 2월) 집행 금액을 제외한 용역비 이월- 모래내고가 중장기 보수보강 계획 수립 T/F팀 운영 연계 및 RC박스 강연선장력 추가 측정 등 추가 과업 시행

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시DDP일대 관광특화공간 조성방안 수립 시설비 290,266,000 290,266,000

o DDP주변 활용 가능한 공공부지 확보와 연계한 특화공간 조성전략 및 기본구상을 마련하고자하였으나, 부지 확보가 장기화됨에 따라 사업추진 시기 순연으로 부득이 이월필요

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시한강 통합선착장조성

시설비 1,200,000,000 470,800,000 700,000,000 500,000,000o 실시설계 시기 미도래 (`17.3월 발주예정)o 공모 포상금 집행시기 미도래 (`17년 2월 집행예정)

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시한강 피어데크조성

시설비 1,700,000,000 530,000,000 475,400,000 1,100,000,000 124,600,000o 실시설계 시기 미도래 : `17. 7월 발주예정

o 공모추진 시기 미도래 : `17.3월 공모용역 발주예정

도시재생본부 공공재생과

지역및도시남산 예장자락재생사업

시설비 10,562,068,650 4,626,262,720 3,806,109,720 5,108,000,000 1,647,958,930o 문화재 정밀조사에 따른 본 공사 착공지연('16.11년→'17.4월)으로 공사비 이월

도시재생본부 공공재생과

지역및도시남산 예장자락재생사업

감리비 440,000,000 440,000,000 142,100,000 255,000,000 42,900,000o 문화재 정밀조사에 따른 본 공사 착공지연('16.11년→'17.4월)으로 공사감리비 이월

물순환안전국 하천관리과

수자원 용산구 한강로 일대방재시설 확충 시설비 3,424,000,000 3,424,000,000 2,026,402,180 1,397,597,820

ㅇ 빗물펌프장 설치위치 변경으로 교통처리계획반영등 사전절차 이행에 따른 가시설공사가 지연됨

Page 20: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

물순환안전국 하천관리과

수자원용산구 한강로 일대방재시설 확충 감리비 500,000,000 500,000,000 300,000,000 200,000,000

ㅇ 빗물펌프장 설치위치 변경으로 교통처리계획반영등 사전절차 이행에 따른 가시설공사가 지연됨

물순환안전국 하천관리과

수자원합정 빗물펌프장시설용량 증대

시설비 5,876,000,000 5,831,412,502 3,364,340,840 2,331,000,000 180,659,160ㅇ 장소 협소, 건축물 인접으로 관로부설 및 펌프장공사 동시 추진 불가로 사업지연, 예산 지출 곤란

물순환안전국 하천관리과

수자원합정 빗물펌프장시설용량 증대

감리비 90,000,000 89,142,130 90,000,000ㅇ 장소 협소, 건축물 인접으로 관로부설 및 펌프장공사 동시 추진 불가로 사업지연, 예산 지출 곤란

물순환안전국 하천관리과

수자원신월 빗물저류배수시설 설치

시설비 9,260,000,000 320,744,040 165,832,040 8,723,000,000 371,167,960ㅇ 실시설계 기간소요로 본 공사 착공이 지연되어 누적 이월예산 발생ㅇ 발파로 인한 소음,진동 민원제기및 현장여건 변동(설계대비 암질상이)에 따른 공기 지연

물순환안전국 하천관리과

수자원흑석펌프장 이전타당성조사

시설비 300,000,000 76,144,690 53,300,000 246,700,000ㅇ금년도에 펌프장 이전 타당성 용역시행중, 이전협의가 지연됨 '16.11월 이전방안 확정, ’ 17년 타당성조사 및 기본계획 용역 추진할 계획

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시동북권창업센터조성

시설비 800,000,000 800,000,000국비가 10월말에 지원되고, 지원된 사업비에 대한 시비의 추경편성이 12월 중순이후로 금년도에는 예산 집행이 어려워명시이월코자 함

지역발전본부 서북권사업과

지역및도시세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 감리비 1,012,000,000 289,859,000 722,141,000 289,859,000

투자심사, 도시계획시설결정, 공유재산관리계획 등 사전절차이행을 위한 설계기간 연장으로 인하여 착공시기 지연에 따른 시기미도래

Page 21: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 하수도사업특별회계(단위:원)

합 계(21건) 115,167,975,940 76,860,840,800 61,824,859,980 47,214,439,010 6,128,676,950

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질하수도 사업관리용역

시설비 1,225,234,000 1,122,914,000 569,114,000 553,800,000 102,320,000ㅇ사전절차 이행(건설기술 심의 등)과 입찰과정에 2번 유찰되어 수의계약을 한 사업으로용역 계약기간이 2016.5.17.∼2017.5.16.까지로 용역과업이 연내준공이 불가하여 명시이월하고자함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질노후불량 하수관로 조사

시설비 6,725,908,000 5,746,249,000 1,165,039,000 984,650,000 4,576,219,000ㅇ기 시행 중인 조사용역 결과를 반영한 방향 및 사업규모 설정으로 용역 발주가 지연되었음. 용역계약기간은 2016. 8. 9. ~ 2017.4. 5. 까지로 연내 준공이 불가하여 명시이월하고자함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질하수도공기업 예산회계시스템 사용료납부

사무관리비 8,500,000 8,500,000ㅇ본 사업은 2016년 2월 관련 조례 제정 후에 진행예정이던 사업으로 2016년 세출예산에 편성되었으나, 관련 부서와의 협의에 따라관련 조례 제정을 2017년 초로 연기함에 따라 명시이월하고자함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질노후 하수관로정비

시설비 40,938,570,650 9,219,756,700 9,194,671,590 31,500,000,000 243,899,060ㅇ예비비로 편성된 국고보조금으로 금년 내 교부가 될 것으로 예상하여 추경예산으로 편성한 사업으로 금년 내 예산 집행 불가하여 부득이하게 명시이월하고자 함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질망원2동 470-24번지일대 하수관로 개량

시설비 430,000,000 430,000,000 430,000,000ㅇ망원배수구역 전차용역(’ 15.12)을 바탕으로 용역을 추진하는 것으로 용역시행 관련 관계부서 사전협의 및 공고, 입찰자 선정 등기간소요로 연내 예산집행이 어려워 명시이월하고자함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질성산1동 37-8번지주변 하수관로 개량 시설비 700,000,000 700,000,000 700,000,000

ㅇ망원배수구역 전차용역(’ 15.12)을 바탕으로 용역을 추진하는 것으로 용역시행 관련 관계부서 사전협의 및 공고, 입찰자 선정 등기간소요로 연내 예산집행이 어려워 명시이월하고자함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비

시설비 10,323,227,690 8,290,648,450 4,422,659,640 5,900,568,050ㅇ가양역사거리 지장물 이설 지연(한전케이블 이설 설계 등)에 따른 공사 지연으로 연내 사업비 지출이 어려운 상황이며, 금년도 추진 공사분의 계약기간이2016.2.2.∼2017.8.31.까지로 연내 준공이 불가하여 명시이월하고자 함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질사당역 주변 하수관로 개량

시설비 700,000,000 658,676,000 329,338,000 291,621,000 79,041,000ㅇ상위계획(사당역 일대 배수개선대책 기본설계) 변경 및 용역기간연장으로 실시설계 발주가 지연됨. 본 용역은 2016. 7. 13. ~ 2017. 5. 8. 까지로 연내 용역 준공이 불가하여 명시이월하고자함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 방이동 43번지 주변사각형거 개량 시설비 450,000,000 260,252,970 92,710,490 356,928,000 361,510

ㅇ 사업구간내 방이동43 오피스텔신축공사 현장에서 지하 터파기 공사로 인해인접 방이동43-6호 건축물에 건물균열, 누수등의 피해 발생으로 양측간 소송진행중이며, 재판부에서 현장감정 진행으로 공사지연되어 명시이월하고자함

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질서남물재생센터시설현대화

감리비 1,342,500,000 1,342,500,000 1,052,500,000 290,000,000ㅇ감리원 투입조정(하도급사 손실보전 요구분쟁 공사중지기간 감리원 투입축소)

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질난지물재생센터환경개선

시설비 3,000,000,000 2,998,708,860 1,448,498,040 1,551,501,960ㅇGB관리계획 변경 절차 지연에 따른 사업추진이 지연되었으며, ’ 16. 8월 발주한 악취저감 설비공사 절대공기 부족으로지출잔액을 이월코자 함

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질난지물재생센터환경개선

감리비 180,000,000 180,000,000 120,000,000 60,000,000ㅇGB관리계획 변경 절차 지연에 따른 사업추진이 지연되었으며, ’ 16. 8월 발주한 악취저감 설비공사 절대공기 부족으로지출잔액을 이월코자 함

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치 시설비 5,185,500,000 4,569,959,700 4,112,172,110 1,026,000,000 47,327,890

ㅇ기본설계 완료후 2차계약 진행 중ㅇ분야별(토목,기계,전기,기자재) 공사발주에 대한 중소기업청, 조달청과의 협의지연으로 준공기한연장(’ 16.12→’ 17.2)

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질물재생센터 슬러지자체처리시설 설치 시설비 3,000,000,000 2,435,743,840 1,155,065,000 1,152,000,000 692,935,000

ㅇ4개 센터 슬러지자체처리시설 설치 기본 및 실시설계 용역으로, 설계용역의 절대공기부족으로 용역비 지출잔액 이월

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질지역형 소규모수처리시설 설치

시설비 500,000,000 432,690,000 216,000,000 216,690,000 67,310,000ㅇ용역발주 심의 등 사전절차 이행에 따른 절대용역기간 부족

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질물재생센터 운영체계 전환 방안 연구 연구용역비 120,000,000 35,900,000 35,900,000 84,100,000

ㅇ행자부고시(제2016-11호)에 의거, 1차용역(기본계획연구용역)과 2차용역(설립타당성 검토연구용역)으로 분리발주(17년초 2차용역 발주예정)

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질하수악취(정화조) 저감 추진

시설비 813,000,000 19,426,000 19,426,000 783,000,000 10,574,000 ㅇ11월 추가 교부된 국고보조금에 대한 명시이월 요청

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 물재생센터 에너지종합계획 수립 용역 시설비 400,000,000 286,297,000 143,148,500 143,148,000 113,703,500

ㅇ용역이 ‘ 17.1.26일 준공될 예정으로, 미지출 계약금액 이월

Page 22: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 하수도사업특별회계(단위:원)

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질공공수역 녹조발생 대응

재료비 55,000,000 55,000,000ㅇ11월 추가로 교부된 국고보조금에 대하여 명시이월요청

중랑물재생센터관리과

상하수도ㆍ수질중랑물재생센터운영

공공운영비 32,177,168,000 32,038,449,110 31,922,879,840 120,000,000 134,288,160ㅇ상시 발생되는 슬러지케익의 수집·운반·처리가 연말까지중단없이 지속되어야 함으로 12월 처리분을 이월함.

중랑물재생센터관리과

상하수도ㆍ수질 중랑물재생센터 오니처리 유지보수

시설비 6,893,367,600 6,092,669,170 5,945,737,770 946,932,000 697,830ㅇ소화가스 탈황설비의 `16년 설치분을 '17년으로 이월함.ㅇ`17년부터 적용되는 굴뚝TMS 장비 구매설치 후 검수기일이연장될것으로 판단되어 이월함.

Page 23: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 한강수질개선특별회계(단위:원)

합 계(1건) 12,748,000,000 12,320,427,230 11,307,093,330 140,000,000 1,300,906,670

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질환경기초시설설치(한강수질개선특별회계)

시설비 12,748,000,000 12,320,427,230 11,307,093,330 140,000,000 1,300,906,670ㅇ사업구간내 터파기 공사로 인접 건축물에 건물균열,누수 등의 피해 발생으로 소송진행 중

Page 24: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 소방안전특별회계(단위:원)

합 계(6건) 61,924,606,000 54,461,712,026 34,421,452,636 23,344,867,000 4,158,286,364

소방재난본부 소방행정과

소방소방행정타운 건립

시설비 35,246,606,000 34,661,216,646 18,554,349,606 14,732,045,000 1,960,211,39415.12월 착공 계획하여 ’ 16년 1년간 소요공사비를 책정하였으나, 설계기간 연장 및 공사계약 전 사전절치 이행(계약심의위원회, 일상감사 등) 기간 소요로 인해 6개월 지연된 ‘ 16.5.18. 공사 착공함? 공사 착공 지연에 따라 금년 공사비중 6개월분 공사비 147억원은 ’ 17년도로 이월- 공사기간 : 2016.05.~2018.05.

소방재난본부 소방행정과

소방소방행정타운 건립

감리비 590,000,000 590,000,000 590,000,00015.12월 착공 계획하여 ’ 16년 1년간 소요공사비를 책정하였으나, 설계기간 연장 및 공사계약 전 사전절치 이행(계약심의위원회, 일상감사 등) 기간 소요로 인해 6개월 지연된 ‘ 16.5.18. 공사 착공함? 공사 착공 지연에 따라 금년 공사비중 6개월분 공사비 147억원은 ’ 17년도로 이월- 공사기간 : 2016.05.~2018.05.

소방재난본부 소방행정과

소방 성동소방서 신설 시설비 11,820,000,000 11,337,539,380 8,526,451,560 1,387,000,000 1,906,548,440태양광 설비 등 관급자재 설치가 공사 진행에 따른 공종별 추진과 맞물려 2개년에 걸쳐 진행 되는 사업으로 회계연도 내에 일부 기계설비 설치가 어려워’ 17년도로 이월- 공사기간 : 2015.12.~2017.05.

소방재난본부 소방행정과

소방 성동소방서 신설 감리비 780,000,000 777,000,000 360,463,470 228,000,000 191,536,530태양광 설비 등 관급자재 설치가 공사 진행에 따른 공종별 추진과 맞물려 2개년에 걸쳐 진행 되는 사업으로 회계연도 내에 일부 기계설비 설치가 어려워’ 17년도로 이월- 공사기간 : 2015.12.~2017.05.

소방재난본부 소방행정과

소방 금천소방서 신설 시설비 435,000,000 42,956,000 27,178,000 407,822,000사업부지(사유지) 토지주와 협의 지연(6개월)으로 도시계획시설 결정용역과 토지보상이행절차 용역비 ‘ 17년도 이월

소방재난본부 안전지원과

소방 소방차량 대폐차자산및물품취득비

13,053,000,000 7,053,000,000 6,953,010,000 6,000,000,000 99,990,000소방안전교부세 추가지원에 따른 추가경정예산편성 및제작기간(10개월) 부족으로 ‘ 17년도 이월

Page 25: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

나. 사고이월

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

합 계(197건) 377,161,847,373 296,757,694,566 204,827,395,345 85,210,207,561 87,124,244,467

서울혁신기획관사회혁신담당관

일반행정서울혁신파크 조

성사업시설비 17,296,469,897 8,099,089,541 6,372,458,231 1,681,496,700 9,242,514,966

설계공모에 따른 행정절차, 의견수렴, 착공 전 행정절차 등 이행과정 소요로 공사 착수가 12월로 지연됨

서울혁신기획관 지역공동체담당관 일반행정

마을공동체 사례발굴,확산

사무관리비 148,000,000 130,243,270 114,782,440 15,460,830 17,756,730본 사업은 마을공동체 홍보팸플릿 제작사업으로, 시 내부 간행물 및 홍보물 심의 등의 일정에 따른 사업지연으로 인해 '17년 3월까지 물품구매 완료 예정임

서울혁신기획관청년정책담당관

일반행정서울 청년활동

보장전산개발비 98,500,000 91,245,000 91,245,000 7,255,000

보건복지부 직권취소로 인하여 사업 중단이 되었으나 '17년도 사업 확대에 따른 온라인 플랫폼 구축 필요성이 제기됨에 따라 '16. 12월에 용역을 착수하여'17. 4월까지 사업 추진이 불가피한 실정임

서울혁신기획관인권담당관

일반행정인권감수성 향상을위한 인권교육 사무관리비 435,623,000 396,239,880 342,797,880 53,442,000 39,383,120

인권교육 모니터링 용역, 강사양성과정 운영 용역, 표준강의안 개발 용역 준공 시기 미도래로 준공금 이월

서울혁신기획관인권담당관

일반행정서울시민 인권실

태조사사무관리비 102,250,000 96,612,600 14,007,600 82,605,000 5,637,400

2회 유찰 등 사전절차에 장기간 소요되어 부득이하게이월(17.7월 준공)

서울혁신기획관인권담당관

일반행정서울시민 인권보

고서사무관리비 45,000,000 26,600,000 26,600,000 18,400,000 사전절차지연으로 인해 계약 후 다음 회계년도에 지출

기획조정실 재정관리담당관

재정ㆍ금융재정통계 분석관

리전산개발비 379,512,000 346,089,760 236,839,760 109,250,000 33,422,240 사업계획 변경에 의한 사고이월

여성가족정책실여성정책담당관

보육ㆍ가족및여성

북부여성창업플라자 설치운영

시설비 10,221,591,000 8,961,280,397 5,227,592,607 3,741,687,790 1,252,310,603 설계용역 연장으로 인한 설계 준공금 지급기한 연기

여성가족정책실여성정책담당관

보육ㆍ가족및여성

북부여성창업플라자 설치운영

감리비 861,740,000 735,200,000 522,026,000 213,174,000 126,540,0001분기에 공사 발주하였으나, 건물 안전진단 및 보강등 추가로 준공시기 연기('16.12.31→'17.2.15)

평생교육정책관평생교육담당관

평생ㆍ직업교육모두의 학교 설립 운영

시설비 3,433,875,000 3,433,874,740 395,690,740 3,038,184,000 260리모델링 공사 계약이 '16년 12월말 체결되어 준공에필요한 공기 절대 부족

평생교육정책관평생교육담당관

평생ㆍ직업교육모두의 학교 설립 운영

감리비 177,561,000 177,561,000 177,561,000리모델링 공사 계약이 '16년 12월말 체결되어 준공에필요한 공기 절대 부족

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년시립청소년특화시설 위탁운영 지원 시설비 329,000,000 279,082,000 217,987,000 61,095,000 49,918,000

근로청소년복지관 지구단위계획 수립에 따라 전략환경영향평가 계약체결(12월)하였으나, 절대공기 부족하여 사고이월

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년시립청소년수련관위탁운영 지원 시설비 90,000,000 73,921,180 36,960,590 36,960,590 16,078,820

종로청소년수련관 도시계획시설 결정용역 계약체결(5월)하였으나, 절대 공기 부족으로 사고이월('16.7월 준공예정)

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년시립청소년수련관위탁운영 지원 시설부대비 10,000,000 10,000,000

종로청소년수련관 도시계획시설 결정용역 계약체결(5월)하였으나, 절대 공기 부족으로 사고이월('16.7월 준공예정)

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년시립청소년직업체험센터 건립

시설비 6,420,676,000 395,066,000 213,616,000 658,963,500 5,548,096,500실시설계용역 준공기간 미도래('17.6월 준공예정, 181백만원), 보상절차 진행중('17.상반기 완료 예정 478백만원)

정보기획관 정보기획담당관

일반행정 서울시 홈페이지 기능개선 및 고도화

자산및물품취득비

261,650,000 225,650,000 197,650,000 28,000,000 36,000,000홈페이지 통합게시판 재구축 사업에 따른 기능개발 및데이터 이관 작업 지연으로 사고이월 필요

※다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

정보기획관 정보기획담당관

일반행정서울시 홈페이지 콘텐츠 서비스 개선 전산개발비 200,000,000 186,150,000 120,577,340 65,572,660 13,850,000

홈페이지 통합게시판 재구축 사업에 따른 기능개발 및데이터 이관 작업 지연으로 사고이월 필요

정보기획관 정보기획담당관

일반행정서울 사물인터넷

도시조성시설비 988,000,000 829,192,230 325,246,100 212,319,130 450,434,770

인큐베이션센터 민간위탁 승인 지연('16.3월→'16.6월)으로센터 공사 구축 일정또한 지연되어 '17.1월 준공예정인 공사비 지출예정 금액 사고이월

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정 시민체감형 도시통계지도 기능 개선

전산개발비 336,000,000 331,728,770 239,000,000 92,728,770 4,271,230최신기술(키넥트) 추가 도입 및 관련부서와의 협의 등을 위한 추가 사업기간 필요

정보기획관 정보통신보안담당관

일반행정지능형 악성코드공격 대응시스템 확충 사무관리비 715,224,000 648,915,750 482,241,560 166,674,190 66,308,250

4월에 발주하였으나 2회 유찰로 7월 계약되었으며, 과업의 범위가 많아 최소6개월의 소요기간이 필요

정보기획관 정보통신보안담당관

일반행정개인정보 부정사용모니터링시스템 구

축전산개발비 73,000,000 63,406,700 63,406,700 9,593,300

기 운영중인 통합로그관리시스템 연계 설계, 부정사용 모니터링 시스템 규격및 가격조사 등 사전 준비로 사업 발주가 지연되었고, 적격업체가 없어 유찰됨에따라 사고이월 필요

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울형 특화산업지구 지정·운영

시설비 2,384,358,390 2,142,736,660 1,716,479,690 205,285,880 462,592,820 주얼리 2센터 준공기한 연장에 따른 집행시기 미도래

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울형 특화산업지구 지정·운영

감리비 256,520,000 245,300,000 166,218,700 74,781,300 15,520,000 주얼리센터 준공기한 연장에 따른 집행시기 미도래

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

도시형 제조업(소공인) 지원

사무관리비 430,000,000 339,855,850 339,855,850 80,000,000 10,144,150주얼리를 소재로 하는 1인 크리에이터 콘텐츠 제작 및 홍보용역비로 영상물 심의 및 협상에 의한 계약 사전절차 이행등으로 이월 불가피

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

도시형 제조업(소공인) 지원

연구용역비 33,000,000 33,000,000 33,000,000 도시형 소공인 육성방안 연구용역 준공시기 미도래

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

온수산업단지 재생(개발) 계획

시설비 420,000,000 411,537,000 170,700,000 240,837,000 8,463,000온수산업단지 재생사업지구계획 수립 및 환경영향평가용역 준공시기 미도래

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

DMC 택지공급 사무관리비 282,000,000 266,390,600 82,090,600 184,300,000 15,609,400DMC 다큐멘터리 및 홍보동영상 제작 용역이 1회 유찰되어 계약지연으로 사업비이월

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

DMC 택지공급 행사운영비 170,000,000 165,900,000 165,900,000 4,100,000DMC 국제컨퍼런스 용역이 1회 유찰되어 재공고후 선정등 계약지연으로 사업비이월

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

DMC 택지공급 연구용역비 100,000,000 100,000,000 100,000,000DMC 2단계 활성화 방안 연구용역 과업추가로 용역기간연장('17.2월)되어 이월

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추

진시설비 1,300,000,000 1,102,660,000 458,864,000 89,000,000 752,136,000

G밸리 메인스트리트조성 가이드라인 수립 용역 양질의용역성과품 도출을 위해 과업기간 연장

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

홍릉 창조경제지식단지 조성

시설비 3,306,000,000 1,230,109,420 342,338,000 755,962,000 2,207,700,000앵커 실시설계비와 상월곡 사이언스 스테이션 전시시설 설치용역 안전강화 등 설계보완에 따른 이월

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

서울특별시 소상공인 종합지원

행사운영비 100,000,000 94,610,000 84,380,000 10,230,000 5,390,000크리스마스 마켓 행사가 2016.12.31까지 진행됨에 따라 정산 후 사업비 지급을 위해 사업비 이월

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

불공정거래 및 임대차 피해구제를 통한소상공인 보호

사무관리비 183,000,000 178,937,640 145,137,640 33,800,000 4,062,360대형복합몰 실태조사 용역 대상지 변경(동작구 롯데마트 입점 취소)에 따른 실태조사 용역 준공 및 예산집행 지연

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

중소기업 적합업종 보호 활성화

사무관리비 100,000,000 82,322,600 35,157,600 47,165,000 17,677,400적합업종 지정을 위한 실태조사 용역 준공시기 미도래로 사업비 이월

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

전통시장 상인역량강화 및 조직활성화

지원사무관리비 436,500,000 226,208,610 131,438,610 94,770,000 210,291,390

상인교육 교재개발 및 전통시장 마케팅지원 자문회의 결과를반영한 과업수행을 위해 사업기간이 연장됨에 따라 사업비이월

Page 27: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

시민시장 활성화지원

행사운영비 70,000,000 70,000,000 70,000,000크리스마스 마켓이 2016.12.31까지 진행되어 행사종료후 사업비정산 및 지급하고자 이월

경제진흥본부 문화융합경제과

문화예술창신동 봉제박물관및 봉제거리 조성 시설비 1,516,478,000 1,504,715,230 83,523,000 1,421,192,230 11,762,770

거주자의 이주 기간 연장 요청 등에 따른 설계 및 공사 착수시기 지연

경제진흥본부 문화융합경제과

문화예술 창신동 봉제박물관및 봉제거리 조성

감리비 18,000,000 18,000,000 18,000,000거주자의 이주 기간 연장 요청 등에 따른 설계 및 공사 착수시기 지연

경제진흥본부 디지털창업과

산업ㆍ중소기업일반

챌린지 1000 프로젝트

시설비 8,965,696,000 8,788,175,690 8,328,090,851 444,881,039 192,724,110서울창업허브 설비분야 준공(납품)시기 미도래 및 창업카페 조성공사 준공시기 미도래에 따라 사업비 이월

경제진흥본부 디지털창업과

산업ㆍ중소기업일반

챌린지 1000 프로젝트

자산및물품취득비

380,000,000 281,960,930 57,560,930 224,400,000 98,039,0702016.12월 물품구매 계약이 체결되어 2017.2월 납품완료 후 사업비 집행을 위한 예산이월

일자리노동정책관사회적경제담당관 사회복지일반

사회적경제 인식제고 및 성과관리 전산개발비 50,000,000 45,300,000 45,300,000 4,700,000 제안서평가 완료 후 협상에 의한 계약

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년어르신 복지시설

기능보강민간대행사업비 5,746,109,000 5,613,886,970 3,055,606,850 2,496,600,650 193,901,500

동대문청소년수련관과 같이 석면공사하고자 했으며 프로그램진행등으로 11월 발주가 되었고2017년 1월 공사준공예정

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년어르신 이용시설 활성화를 위한 연구용

역연구용역비 100,000,000 60,700,000 60,700,000 39,300,000

기본구상의 심뮬레이션 및 도면 작성 추가사업 진행하기 위해 사고이월 필요

복지본부 인생이모작지원과

노인ㆍ청소년 50+캠퍼스 확충 시설비 10,442,000,000 8,868,353,025 8,567,844,015 809,000,000 1,065,155,985동북50+캠퍼스는 사업방식 변경(단독 개발→복합개발)에 따른 사전절차 이행으로 공정 지연, 제2동북50+캠퍼스는 주차장추가 건립 민원 등으로 설계용역공모 등 공정 지연

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원발달장애인 평생교육센터 운영

사무관리비 100,000,000 88,800,000 20,900,000 67,900,000 11,200,000발달장애인 보호자,전문가 등 다양한 의견반영을 위하여 용역기간 연장필요

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원장애인수화통역센터 운영

민간자본사업보조

178,520,000 162,881,000 48,520,000 114,361,000 15,639,000 공사지연으로 사업기간 연장에 따라 사업비 이월

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원장애인복지관 기

능보강시설비 514,203,000 136,100,000 9,100,000 127,000,000 378,103,000

북부장애인복지관 증축사업을 당초 3층 증축으로 추진하였으나,도기본 건축부 심의회에서 별관 건립의견임에 따라 별관 건립을 의뢰하였다가, 다시 ‘ 증축 타당’ 결정되어 기일 연장됨.

시민건강국 보건의료정책과

보건의료재난대비 전문 의료인력 확보 지원 사무관리비 180,000,000 167,398,000 63,520,000 103,878,000 12,602,000 2017.4.26.까지 용역 수행 중으로 사고이월 필요

시민건강국 보건의료정책과

보건의료정신질환자 사회복귀시설 기능보강 시설비 4,596,005,000 4,595,521,070 2,208,371,158 2,387,149,912 483,930

영보정신요양원 추가공사 및 변경요구 등으로 사업 지연

시민건강국 보건의료정책과

보건의료정신질환자 사회복귀시설 기능보강 감리비 216,618,000 207,416,200 105,672,630 101,743,570 9,201,800

영보정신요양원 증개축 중으로 추가공사 및 변경요구등으로 지연

시민건강국 보건의료정책과

보건의료정신질환자 사회복귀시설 기능보강 시설부대비 12,934,830 5,339,400 5,339,400 7,084,000 511,430

영보정신요양원 증개축 중으로 추가공사 및 변경요구등으로 지연

시민건강국 생활보건과

보건의료MERS, 신종플루 등신종감염병 대책 시설비 446,520,000 394,010,210 14,667,400 379,342,810 52,509,790

서울시 예방의약품비축소 보수보강공사 진행중으로 2017. 5월말 완공 예정임

기후환경본부 환경정책과

환경보호일반사회복지시설 등 공공건물 에너지효율

화사업시설비 300,000,000 243,965,750 97,784,500 146,181,250 56,034,250

자치구 대상 수요조사 선정(3~4월), 구조안전진단실시 및 에너지 성능검토 등 시공을 위한 사전절차이행 기간 소요로 시공발주가 지연되어 연내 준공 곤란

기후환경본부 환경정책과

환경보호일반사회복지시설 등 공공건물 에너지효율

화사업감리비 45,000,000 18,276,000 4,550,000 13,726,000 26,724,000

에너지효율화 시공발주 지연으로 연내 준공이 어려워감리비 이월

Page 28: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

기후환경본부 환경정책과

환경보호일반공공기관 LED조명

보급 사업시설비 900,000,000 900,000,000 500,000,000 400,000,000

사업계획 변경에 대한 산자부 승인 및 터널등 교체 설계 기일 소요로 실제 공사발주가 12월에 시행되어 연내 준공곤란

기후환경본부 환경정책과

대기서울형 GT 육성을위한 R&D 지원

연구용역비 738,285,000 572,379,120 488,914,120 83,465,000 165,905,880동절기 실증을 통한 진단 및 성과물 품질향상을 위한용역 준공기한 연장

기후환경본부 대기관리과

대기천연가스자동차

보급민간자본사업보

조2,224,000,000 1,918,000,000 1,743,000,000 175,000,000 306,000,000

현대차 노사분규 발생 등에 따라 CNG마을버스 출고지연

기후환경본부 대기관리과

대기 그린카 보급민간자본사업보

조43,542,500,000 16,160,000,000 8,064,000,000 8,096,000,000 27,382,500,000

차량출고 지연 및 보조금 서류 수납확인을 위한 사전절차기간 소요

기후환경본부 대기관리과

대기그린카 충전인프

라 구축민간자본사업보

조5,760,000,000 3,004,409,900 1,179,209,900 1,825,200,000 2,755,590,100

차량출고 지연 및 충전기 설치를 위한 현장실사, 아파트 입주민 동의, 설치 공사기간 소요 등으로 예산집행지연

기후환경본부 대기관리과

대기 전기이륜차 보급민간자본사업보

조240,000,000 105,000,000 105,000,000 135,000,000

보조금 지급대상 차량이 '16.12월에 환경부 인증을 완료하여,'16.12월에 신청접수가 집중됨에 따라 '16년내 차량 출고 및예산집행 불가

기후환경본부 대기관리과

대기G밸리 전기차 친환경 특화단지 조성 시설비 131,000,000 99,436,990 27,386,990 72,050,000 31,563,010 부지선정 지연 및 계약유찰에 따른 기간소요

기후환경본부 자원순환과

폐기물자원회수시설 운영효율화

시설비 300,000,000 283,500,000 85,050,000 198,450,000 16,500,000자원회수시설 주변영향지역 주민의견 수렴 및 협의 사전절차에 따른 발주 지연 / 건설기술심의 자문결과 충실한 과업 수행을 위해서 용역기간 증가(10개월→12개월)

기후환경본부 자원순환과

폐기물가연성폐기물 선별시설 도입(강남) 시설비 1,900,000,000 958,788,200 18,330,000 940,458,200 941,211,800

2016.12월 기본 및 실시설계용역 발주하여 2017.11월준공예정으로 이월필요

기후환경본부 자원순환과

폐기물자원순환단지 조성타당성 검토 및 기본계획 수립

연구용역비 370,000,000 282,600,000 282,600,000 87,400,000 방화 건폐집적구역 대체지 검토 및 환경성 제고방안 연구 계약이 '16.9월에 체결되어 '17.9월 준공예정으로 이월 필요

기후환경본부 생활환경과

폐기물노출인구 분석을 통한 교통소음 저감사

업시설비 1,064,534,000 1,000,534,000 364,534,000 636,000,000 64,000,000

2차년도 용역수행을 위한 사전절차 기간소요료 '16.12월 용역계약이 체결되어 이월('17.12월 준공)

문화본부 문화정책과

문화예술미래 유산 보존및 활용 사업

사무관리비 1,154,428,430 706,916,250 606,916,250 100,000,000 447,512,180미래유산 시민 인지도 제고를 위한 방송협력사업과 관련 방송이 12.30일 종료(방송기간: '16.12.20. ~ 12.30)됨에 따라방송종료 후 준공금을 지급하기 위해 사고 이월함

문화본부 문화정책과

문화예술공예공방 활성화지원 사업

사무관리비 370,000,000 228,032,400 228,032,400 68,140,000 73,827,600회현제2시민아파트를 문화복합시설(공예공방), 예술인 주거공간 등으로 활용하기위해 추진 중 미 이주주민 문제 등으로타당성 용역발주 지연됨('16.12월)

문화본부 디자인정책과

문화및관광일반공공미술프로젝트 추진

시설비 2,500,000,000 2,213,809,810 236,529,000 1,977,280,810 286,190,190 관련부서 및 기관 협의 등 사전절차 지연

문화본부 디자인정책과

문화및관광일반유니버설 디자인종합 프로젝트

사무관리비 765,000,000 746,761,700 649,761,700 57,000,000 58,238,300유니버설디자인 통합가이드라인 개발 완료('16.12월)이후 추진가능함에 따라 '16.12월 계약되어 사고이월함

문화본부 역사문화재과

문화재국가지정문화재

보수시설비 752,000,000 463,673,000 261,003,000 186,136,000 304,861,000

경희궁지 배수로 정비 관련 사업주체 결정, 관련기관협의 등 사전절차 지연으로 사고 이월함

문화본부 역사문화재과

문화재국가지정문화재

보수감리비 40,000,000 6,869,000 6,869,000 33,131,000

경희궁지 배수로 정비 관련 사업주체 결정, 관련기관협의 등 사전절차 지연으로 사고 이월함

문화본부 역사문화재과

문화재 종묘광장 정비 시설비 1,267,592,920 1,253,151,010 1,232,251,010 20,900,000 14,441,910지장전주 이설공사와 관련 시비 추경편성 후 '16.12.19일 계약 체결, 내년도 해빙기 공사예정으로 사고이월함

문화본부 역사문화재과

문화재살곶이다리 원형

복원시설비 1,000,000,000 690,040,720 131,060,000 668,980,720 199,959,280

하천점용허가 시 국토관리청 허가 조건(우기기간인 5월 ~ 10월 중 제방도로 철거 등 하천공사 불가)에 따라, 하천부지 내 지장물철거 및 복원공사 착공을 2016년 11월로 일정 조정함에 따라 사고이월처리함

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

문화본부 역사문화재과

문화재서울시지정문화재통합 보존관리 시스

템 구축전산개발비 320,000,000 305,000,000 65,000,000 120,000,000 135,000,000

관계자 협의, 전문가 자문회의 등으로 정보화전략계획의 준공이 지연됨에 따라 계약체결(`16.12.30.계약체결 예정)이늦어져 사고이월함

문화본부 역사문화재과

문화재필동 충정사 보

수시설비 80,000,000 69,317,800 7,760,000 61,557,800 10,682,200

석면처리 공사물량 확대(34㎡ -> 70㎡)로 노동부 신고처리 및화장실 분리공사 등으로 공사기간이 연장되어 사고이월함

문화본부 박물관과

문화예술평창동 문화복합시설 건립

시설비 202,000,000 112,231,100 26,202,400 175,797,600 사업계획변경(도시계획시설 변경)

문화본부 박물관과

문화재테마박물관 조성

및 운영시설비 560,000,000 81,500,000 40,750,000 40,750,000 478,500,000 본공사,용역지연

문화본부 박물관과

문화재(가칭)"시민생활사박물관(박물관몰)"

건립시설비 1,500,000,000 1,119,255,260 526,300,000 592,955,260 380,744,740 사전절차지연(설계지연)

문화본부 문화시설과

문화예술서울시향 클래식

홀 건립시설비 200,000,000 21,340,000 21,340,000 178,660,000

중투심사 자료 보완을 위한 경제성분석 컨설팅 용역이'17.3월 준공으로 사고이월함

문화본부 문화시설과

문화예술대전차방호시설 예술창작공간 조성 시설비 1,451,411,200 1,451,411,200 55,800,000 1,395,611,200

공원조성계획 및 도시계획시설 결정 행정절차 진행('16.2~8월) 등에 따라 착공시기 지연으로 사고이월함

문화본부 문화시설과

문화예술 통일문화관 건립 연구용역비 100,000,000 58,200,000 40,370,000 17,830,000 41,800,000학술용역심의 절차이행(16.6월) 후 타당성 조사 및 기본계획수립 연구용역이 '17. 3월 준공예정으로 사고이월함

관광체육국 관광정책과

관광서울 관광동향

분석연구용역비 100,000,000 98,600,000 69,500,000 29,100,000 1,400,000

용역계약이 2회 유찰됨에 따라 계약착수 지연, 평창동계올림픽계기 강원도, 경기도와의 공동관광마케팅 업무협약에 따른사업내용 반영을 위해 사고이월 필요

관광체육국 관광정책과

관광견지동 역사문화관광자원 조성

시설비 300,000,000 228,656,400 135,100,000 93,556,400 71,343,600조계사주변 지구단위계획 재정비 용역 관련 주민의견수렴절차 이행 등

관광체육국 관광사업과

관광주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활

성화시설비 392,500,000 382,590,000 49,160,000 333,430,000 9,910,000

주변 상인 등과의 의견 조율 및 갈등요소 해소를 위해 실시설계가 변경되어 홍대 걷고싶은거리 조성공사 착공 지연

관광체육국 관광사업과

관광서울 매력명소 관광자원 개발 활용 시설비 1,747,000,000 1,733,781,980 1,291,202,640 442,579,340 13,218,020

주변 상인 등과의 의견조율 및 갈등요소 해소를 위해 실시설계가 변경되어 홍대걷고싶은거리 조성공사 착공 지연 및 관련공사(전기, 정보통신) 준공 또한 지연

관광체육국 체육정책과

체육광장동 체육시설 부지 조성 타당성 용

역시설비 100,000,000 46,260,000 450,000 45,810,000 53,740,000

부지 소유권 정리 및 개발방향에 대한 광진구와의 의견 차이로 용역착수가 지연됨에 따라 이월조치

관광체육국 체육정책과

체육서남권 돔구장 주변편의시설 확충 시설비 965,000,000 444,406,640 316,889,180 98,850,000 549,260,820

야구시즌 중 실체 교통흐름과 관람객 분산 등에 대한모니터링 필요함

관광체육국 체육정책과

체육목동테니스장 시설 현대화

시설비 624,000,000 624,000,000 624,000,000목동테니스장 시설 현대화 관련 주요 관급자재 선정, 구매(`16.10.12) 및 연합회 의견 수렴, 기존 이용자 반발 등 민원발생에 따른 이해 설득시간이 소요됨으로써 사업 지연

관광체육국 체육정책과

체육서울 스포츠백서

발간사무관리비 200,000,000 129,109,500 66,059,500 63,050,000 70,890,500

서울 스포츠백서 용역기간이 `16.8.8.~`17.2.3.으로 용역 준공기간이 미도래로 준공금 63백만원에 대해 사고이월 필요

관광체육국 체육정책과

체육서남권 돔야구장

운영시설비 2,000,000,000 1,977,440,000 1,400,000,000 577,440,000 22,560,000 집행시기 미도래로 사고이월요청

관광체육국 체육진흥과

체육생활체육시설 확

충시설비 18,066,350,970 13,781,088,150 9,118,625,980 3,479,248,980 5,468,476,010

복돌이야구장 기본시설 조성 : 야구장 준공('16.12월말)에 맞춰 사업을 진행하기 위해 사업계획이 하반기에 수립되어, 동절기 공사지난

관광체육국 체육진흥과

체육생활체육시설 확

충감리비 17,000,000 15,540,000 15,540,000 1,460,000 도림유수지 인공암벽장 조성 : 사업계획 변경(양평유수지 축

구장→도림유수지 인공암벽장)에 따른 공기부족

Page 30: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

행정국 정보공개정책과

일반행정서울기록원 운영기반 준비

사무관리비 80,500,000 67,690,050 57,477,520 10,212,530 12,809,950시의 과업 수행인력 및 조사대상기관 변경 요청에 따른 용역추진기간 추가 소요

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시공원내 공원등시

설 개선시설비 3,055,900,000 3,011,130,210 2,799,150,170 212,442,530 44,307,300

이용자들의 의견수렴, 전문조명인 LED 스포츠조명 설치 검토 등 교체기간 부족하여 오금근린공워너 테니스장 스포츠조명 설치비용 연내 집행 곤란함, 데크산책로의 노선 조정으로 추가공정 발생하여 응봉산 야간경관조명 개선을 위한사업비 연내 집행 곤란함

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시녹색복지센터 건

립시설비 216,000,000 187,190,000 9,500,000 177,690,000 28,810,000

설계업체 선정을 위한 시일소요(2회 유찰)로 인한 절대공기 부족으로 이월이 불가피함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시유아숲체험장 조

성시설비 2,902,696,170 2,794,357,710 2,508,384,770 277,797,590 116,513,810

1필지(500㎡) 공유지분 9명 중 7명이 '16.10.21. 협의보상 완료하였으나, 공유지분자 2명에대하여는 협의 불성립으로 '16.12.6. 서토위에 수용재결 신청함에 따라,보상완료 구간내 거주자 이전('16.12.4.)이 지연됨에 공사 실착공('16.12.5.)이 늦어져 절대공기가 부족한 상태로 사고이월이 불가피함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시공원내 실내배드민턴장 조성

시설비 6,764,046,000 5,279,459,590 1,659,431,260 1,749,622,060 3,354,992,680용왕산 근린공원 내 실내배드민턴장 건립을 위한 주민의견 청취, 도시공원위원회 심의 등 절차 이행에 상당 시간이 소요되어 실시설계가 지연됨에 따라 부득이 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시남산공원 회현지

구 정비시설비 1,635,731,170 1,634,878,950 1,236,317,260 364,967,140 34,446,770

장기계속사업으로 2016년 공사시행중 한양도성도감의 분수광장 주변 현장박물관 설치 계획 및 문화재 현상변경허가 등 절차에 따라 2차공사 내역 중 기간내에 시공이 어려운 항목을 장래차수(3차)로 계약내역 변경 사고이월하여 추진하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시테마가 있는 서울의공원 조성

시설비 920,000,000 870,783,350 729,195,250 141,588,100 49,216,6502016. 8월 사업방침 수립후 10월 설계용역 완료하고 11월 공사착공을 하였으나, 사업효과 극대화를 위해 본 사업과 유사한 효사정 문학공원 조성사업(특별교부금, 20억)과 병행 추진을 위해 본 사업을 이월하고자 함※ 효사정 문학공원 조성사업은 2016.12. ~ 2017. 3. 실시설계 용역을 시행하고 2017. 4. ~ 11. 공사시행 및

준공예정

푸른도시국 공원조성과

지역및도시헬로우 남산 프

로젝트연구용역비 20,000,000 19,000,000 19,000,000 1,000,000

남산포럼에서 발의되어 타당성 내부검토, 추진방침 수립('16.5.), 학술용역 심사('16.6.), 예산변경('16.11.) 후 발주된 학술용역으로, 사전절차 이행 및 수의계약 상대자와 사전협의 등 시일소요에 따라 사고이월하여 시행코자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시헬로우 남산 프

로젝트시설비 630,000,000 592,252,860 316,631,710 193,771,110 119,597,180

헬로우남산프로젝트의 일환으로 시행하는 사업으로 전망데크의 안전한 설계 및 시공, 동절기 초화류식재 불가에 따라 사고이월하여 시행코자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시오금근린공원 재

조성시설비 994,000,000 917,514,870 466,331,410 459,615,590 68,053,000

관련절차 이행 후 2016년 10월 착공한 사항으로 주요 공종인 배수지 하부에 매립된 저수조(50m×60m×H6m) 철거 및 성토 물량이 증가하여 작업 일정에 차질이 발생하였으며,대규모 성토 지반내 공원을 조성함에 있어 겨울철 침하발생이 우려되어 부실공사 및 하자발생 예방을 위해 부득이 사고이월 조치코자 함.

푸른도시국 조경과

지역및도시도시녹화(녹지활용계약 쉼터)조성 시설비 380,000,000 340,283,940 141,628,580 198,655,360 39,716,060

대상지가 생태보존지구로 사업추진으로 인한 관련심의등 사전절차 이행에 따라 공사발주 등의 지연

푸른도시국 조경과

지역및도시물을 이용한 친수공간 조성

시설비 2,103,001,770 2,014,392,700 1,879,873,690 149,519,000 73,609,080대상지 활용방안에 대한 검토 및 협의 등에 오랜기간이 소요되어 사업추진이 지연됨

푸른도시국 조경과

지역및도시방학사계광장 보수정비(주민참여) 시설비 200,000,000 184,903,000 11,050,000 173,853,000 15,097,000

사전절차 지연 등으로 11월 공사발주하였으나, 동절기 공사시 부실시공 및 안전사고 발생 등의 우려가 있어 사고이월함

푸른도시국 조경과

지역및도시중랑역 고가하부휴게공간 조성

시설비 1,000,000,000 24,804,000 24,804,000 975,196,000주민의견 수렴 등에 따른 과업 범위 확대 필요 및 추가 조사사항 발생 등으로 용역기간을 ‘ 17년 3월 연장

푸른도시국 조경과

지역및도시 서울정원박람회 시설비 167,220,000 158,364,070 148,764,070 9,600,000 8,855,9302017년 이후 서울정원박람회 기본구상계획을 수립하는용역으로 절대과업기간이 필요하여 부득이 사고이월

푸른도시국 조경과

지역및도시 가로정원 조성 시설비 1,711,000,000 1,571,935,240 1,139,470,530 432,464,710 139,064,760대상지 내 타 사업(가스정압기 이설, 대표보행거리조성) 추진에 따라 연내 사업완료가 어려워 사고이월

푸른도시국 조경과

지역및도시가로수생육환경 개선 및 가로변 녹지

량 확충시설비 12,500,734,976 11,944,688,130 10,539,582,600 1,403,241,520 557,910,856

유명조경가와 함께하는 가로변 조경개선 시범사업 대상지로선정되어 11월 실시셜계 완료하였으나 동절기로 ‘ 17년으로공사 연기

푸른도시국 자연생태과

자연하천생태 복원및 녹화

시설비 5,010,000,000 4,852,103,450 4,416,300,200 431,443,900 162,255,900도봉구 중랑천 녹색브랜드화사업 대상지내 타공사 중복으로 인한 사고이월

푸른도시국 자연생태과

자연단절된 녹지축

연결시설비 13,721,829,000 8,914,253,460 3,255,377,290 4,723,661,840 5,742,789,870

방학로 녹지연결로 동절기 공사중단으로 인한 사고이월

Page 31: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

푸른도시국 자연생태과

자연단절된 녹지축

연결시설부대비 21,000,000 3,491,800 3,491,800 3,760,000 13,748,200 방학로 녹지연결로 준공시기 미도래로 인한 사고이월

푸른도시국 자연생태과

자연지역산림휴양, 진흥및 병해충방제계획

용역연구용역비 90,000,000 87,318,000 29,566,350 57,751,650 2,682,000

용역준공기한 미도래(용역기간 10개월)되어 사고이월불가피

푸른도시국 자연생태과

자연근교산 등산로

정비시설비 14,754,642,000 12,583,441,540 12,408,393,680 168,276,780 2,177,971,540

공사시행을 위한 토지주 사전협의 등 사전절차 지연으로 공사발주가 늦어져 사고이월

푸른도시국 자연생태과

자연생태경관보전지역 지정 및 관리

연구용역비 116,836,000 109,696,000 73,266,000 36,430,000 7,140,000용역준공기한 미도래(용역기간 13개월)되어 사고이월불가피

푸른도시국 자연생태과

자연노원곤충테마의숲 조성

시설비 995,000,000 93,970,000 24,190,000 69,780,000 901,030,000 공원심의 등 각종 절차이행이 지연되어 이월이 필요함

푸른도시국 자연생태과

자연야생생물 보호및 관리강화

연구용역비 50,000,000 44,000,000 22,000,000 22,000,000 6,000,0001분기 발주하였으나 유찰로 인한 용역기간 부족에 따라 사고이월 불가피

푸른도시국 산지방재과

재난방재ㆍ민방위

사면전수조사 및 산사태피해저감 시스

템 구축전산개발비 438,367,000 435,117,000 276,250,000 158,867,000 3,250,000

사면관리시스템 2단계 구축 내용에 대하여 시스템 적정성 및 이용자 사용성 확보를 위해 설문조사를 실시하였으며, 그 결과를 반영한 3단계 사업계획 변경으로 인하여 사업시행이 지연됨

도시공간개선단 지역및도시서울시 도시건축 문화 선진화 사업 사무관리비 325,119,000 223,384,340 202,484,340 90,900,000 31,734,660 용역준공 미도래에 따른 사고이월 요구

도시공간개선단 지역및도시도시공간 및 건축문화 개선 기본전략

수립시설비 574,000,000 544,311,600 424,776,600 119,535,000 29,688,400 용역준공 미도래에 따른 사고이월 요구

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

서울시 노후시설물종합관리 계획 수립 시설비 192,814,000 187,000,000 158,950,000 28,050,000 5,814,000

당초 과업내용 확대(시범적용 교량 10개소에서 교량 360개소로 확대, 현 유지관리 예산추이와의 비교분석 추가)로 과업기간 연장

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

여의도 지하벙커개선사업

시설비 1,938,000,000 1,079,268,420 208,589,220 357,256,880 1,372,153,900전면책임감리용역의 입찰이 유찰되면서 공사착공이 늦어졌고유동인구와 차량의 통행이 많은 현장의 특성상 유관기관과의 협의 등에 많은 시간이 소요되어 절대공기 부족

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

여의도 지하벙커개선사업

감리비 51,000,000 51,000,000 21,000,000 30,000,000전면책임감리용역의 입찰이 유찰되면서 감리비 집행이지연됨으로 2016년 내 지출 불가

안전총괄본부 보도환경개선과

도로가공배전선 지중화 사업 추진

시설비 10,023,000,000 9,697,617,251 9,486,997,311 210,619,940 325,382,749 사근동길 지중화 공사 지연에 따른 예산집행 불가

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시토지자원의 선제적 관리및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영

사무관리비 260,745,000 170,988,730 163,288,730 15,400,000 82,056,270어울림플라자 위탁개발 제안서 컨설팅 용역이 `17. 2월에 완료 예정으로 원인행위액 이월

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시토지자원의 선제적 관리및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영

연구용역비 98,000,000 98,000,000 98,000,000사업 준공기한 미도래에 따른 사고이월(도시계획변경사전협상 지원 및 제도개선방안 검토용역)

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시토지자원의 선제적 관리및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영

시설비 475,080,000 454,080,000 169,080,000 285,000,000 21,000,000사업 준공기한 미도래에 따른 사고이월(도시계획변경사전협상 지원 및 제도개선방안 검토용역)

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시광화문광장 관리

운영사무관리비 198,114,000 193,735,660 54,649,660 139,086,000 4,378,340

발주방법 변경으로 용역이 다소 지연되었으며 2016.11월 착수 2017.3월 1차 준공 예정

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시옛길 영상 기록화 사업

사무관리비 200,000,000 200,000,000 21,000,000 179,000,0001차 사업 결과물에 대한 전시회 추진, 2차 사업의 절대공기 부족으로 사고이월 필요

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 정동일대 도시재생활성화계획 수립 사무관리비 33,000,000 32,000,000 32,000,000 1,000,000 준공기한(2017.12월) 미도래

Page 32: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시정동일대 도시재생활성화계획 수립 시설비 300,000,000 255,000,000 102,000,000 153,000,000 45,000,000 준공기한(2017.12월) 미도래

주택건축국 주택정책과

주택희망의 집수리사

업공공운영비 12,916,000 5,820,000 4,850,000 970,000 7,096,000

시스템 유지보수 용역체결 건으로서, 유지보수 준공검사 후 비용을 지급하는 형태임

주택건축국 주택정책과

주택민간임대주택 공급 활성화

사무관리비 119,000,000 115,000,000 76,240,000 38,760,000 4,000,000일반경쟁 사업자 공모 2회 유찰에 따른 계약지연으로사업완료를 위한 절대공기부족

주택건축국 주택정책과

주택공동체주택 활성

화 추진공공운영비 16,800,000 16,800,000 16,800,000

2016. 9월 정보화사업 보안성검토 지연, 사업자와의사업범위 조정에 따른 선행작업지연으로 공기 부족

주택건축국 주택정책과

주택공동체주택 활성

화 추진전산개발비 64,900,000 61,464,450 61,464,450 3,435,550

2016. 9월 정보화사업 보안성검토 지연, 사업자와의사업범위 조정에 따른 선행작업지연으로 공기 부족

주택건축국 건축기획과

지역및도시공개공지 이용 활성화를 위한 실태조사

등 개선계획연구용역비 60,000,000 57,900,000 57,900,000 2,100,000

동 용역은 용역기간이 `16.8.10.~`17.1.10.까지 5개월로서 `17.1월 용역준공 시 집행 완료 예정 (충실한 과업수행을 위하여 필요시, 용역기한 연장 추진)

주택건축국 한옥조성과

지역및도시한옥 옛 길 및 안심마을 조성

시설비 800,000,000 722,733,300 42,373,300 665,136,000 92,490,700전선지중화 협의등으로 설계지연으로 16.12월 공사계약으로 절대공기 부족

주택건축국 한옥조성과

지역및도시북촌 제1종지구단위계획구역 재정비

용역시설비 420,000,000 420,000,000 118,000,000 240,000,000 62,000,000

2017년 사업시행(16.11.18~20 입찰공고, 16.12.23~27계약예정)

주택건축국 한옥조성과

지역및도시한양도성주변 군시설부지(겸재정선 인곡정사터)활용 방안에 관한 타당성

조사용역

시설비 20,000,000 18,998,100 18,998,100 1,001,900전차용역 지연으로 16.12월 용역계약으로 절대공기 부족하여 사고이월 필요

주택건축국 한옥조성과

지역및도시 한옥 등 건축자산기본계획 수립 시설비 495,000,000 466,000,000 466,000,000 29,000,000

전차 용역(건축자산진흥구역 지정을 위한 시범구역 실태조사 및 타당성 용역)

도시계획국 도시계획과

지역및도시2016 도시정책 컨퍼런스 운영

사무관리비 260,000,000 242,108,010 146,778,000 50,000,000 63,222,000 용역 준공시기('17.2월) 미도래에 따른 이월

도시계획국 도시계획과

지역및도시권역별 생활권계

획 수립시설비 2,275,834,000 2,275,833,600 2,011,694,580 264,139,020 400

법정화 절차 및 보고서 작성 소요기간에 따른 용역 준공기한 변경 (`16.12.31 → `17.8.31)

도시계획국 도시계획과

지역및도시서울 도시기본계획상시 모니터링체계

운영연구용역비 150,000,000 137,000,000 137,000,000 13,000,000 용역 준공시기('17.5월) 미도래에 따른 이월

도시계획국 도시계획과

지역및도시수도권 종합발전계획 수립

연구용역비 200,000,000 182,100,000 182,100,000 17,900,000 용역 준공시기('17.3월) 미도래에 따른 이월

도시계획국 도시계획과

지역및도시합리적 도시관리를위한 개발제한구역

정비용역시설비 150,000,000 133,220,000 133,220,000 16,780,000 용역 준공시기('17.6월) 미도래에 따른 이월

도시계획국 도시계획과

지역및도시노량진 일대 종합마스터플랜 수립 시설비 300,000,000 300,000,000 236,000,000 64,000,000 용역 준공시기('17.2월) 미도래에 따른 이월

도시계획국 도시관리과

지역및도시소외·낙후지역도시경관개선

시설비 4,568,037,250 2,305,010,880 928,243,930 1,475,885,220 2,163,908,100지속적인 민원으로 10월말 2단계 공사 추진 결정되어절대공기 부족

도시계획국 도시빛정책과

지역및도시에너지절약형 LED

간판 교체민간경상사업보

조1,456,500,000 1,438,631,220 1,340,112,000 98,519,220 17,868,780 주민협의회 협의 지연

도시계획국 도시빛정책과

지역및도시 스마트조명 빛공해제로마을 조성 시설비 141,000,000 132,000,000 66,000,000 66,000,000 9,000,000 용역 준공시기('17.2월) 미도래에 따른 이월

Page 33: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질빗물마을 조성사

업시설비 1,480,000,000 1,333,811,150 965,909,450 367,901,700 146,188,850

ㅇ사전절차지연(빗물대상지 선정 및 주민의견수렴등사전절차 지연 2016.12.26 공사계약체결)

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질서울시 지하수 관측망 실태조사 및 분

석용역시설비 190,000,000 170,940,360 143,940,360 27,000,000 19,059,640 ㅇ용역 준공기한('17.2.28) 미도래

물순환안전국 하천관리과

수자원신월 빗물저류배수시설 설치

시설비 28,569,574,000 28,569,000,000 26,572,000,000 1,997,000,000 574,000ㅇ발파로 인한 집단민원, 지질여건 불량에 따른 지반보강 및차수그라우팅에 따른 공정 지연으로 저류배수터널 굴착 소요비용 이월

물순환안전국 하천관리과

수자원동작구 사당역일대 배수개선

시설비 2,400,000,000 2,101,390,860 4,091,230 595,908,770 1,800,000,000ㅇ구청 설명회('16.2.), 배수개선대책 주민설명회('16.5.) 후 공사계약('16.11.)하여 '16.12 착공 및 선금지급 예정이었으나, 지역주민 민원에 따른 주민설명회 및 설득으로 착공이 지연

물순환안전국 하천관리과

수자원동작구 사당역일대 배수개선

감리비 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000ㅇ구청 설명회('16.2.), 배수개선대책 주민설명회('16.5.) 후 공사계약('16.11.)하여 '16.12 착공 및 선금지급 예정이었으나, 지역주민 민원에 따른 주민설명회 및 설득으로 착공이 지연

물순환안전국 하천관리과

수자원관악산저류조 설

치시설비 9,007,050,000 8,998,165,799 8,546,797,520 450,518,259 9,734,221

ㅇ 2017. 5월 준공을 위한 펌프 제작비 및 관급자재(철근) 연내 납품불가

물순환안전국 하천관리과

수자원정밀안전진단(빗물펌프장, 수문)

시설비 2,654,000,000 2,428,511,230 2,409,336,230 18,845,000 225,818,770ㅇ건설기술심의소위원회(11월15일) 재심의 의결로, 연내 준공및 지출 불가

물순환안전국 하천관리과

수자원우이천(강북구) 쌍문414앞교 재설치 시설비 2,300,000,000 2,300,000,000 1,381,963,190 918,036,810

ㅇ통신, 한전주 이설복구비 등 이전비에 대해 시기 미도래로인해 사고이월 요청한 것으로 '17년 사업완료를 위해 사고이월함이 타당

물순환안전국 하천관리과

수자원우이천(도봉구)상류 정비

시설비 1,400,000,000 1,399,411,340 1,293,630,970 105,780,370 588,660ㅇ전기공사, 폐기물 처리용역 공사비 및 관급자재비집행시기 미도래

물순환안전국 하천관리과

수자원중랑천 초안산앞보행교량 설치

시설비 1,860,000,000 1,858,300,530 270,788,560 1,587,511,970 1,699,470 ㅇ월계역사 연장계획에 따른 추가 설계 기간소요로 일부 공사가 중지되어 잔여공정 시공을 위해 절대공기가 부족

물순환안전국 하천관리과

수자원중랑천 초안산앞보행교량 설치

감리비 200,000,000 200,000,000 188,000,000 12,000,000ㅇ월계역사 연장계획에 따른 추가 설계 기간소요로 일부 공사가 중지되어 잔여공정 시공을 위해 절대공기가 부족

물순환안전국 하천관리과

수자원홍제천 및 불광천(서대문구) 안전시설

물 개선시설비 600,000,000 592,442,520 362,746,020 229,696,320 7,557,660

ㅇ공사는 12월 31일경 완료가능하나 회계 처리 및 준공전 공사 품질 확인 등에 최소소요 기간 필요

물순환안전국 하천관리과

수자원오류천 복개구조

물 확장시설비 1,850,000,000 1,834,972,300 62,988,000 1,087,012,000 700,000,000

ㅇ서울시 하천관리위원회 및 서울시 건설위원회 심의 결과 오류천유량분배 수치해석(6개월 소요) 및 실시설계, 계약심사, 공사발주등 관련 절차 이행(3개월 소요)으로 공사 착수가 지연

물순환안전국 하천관리과

수자원오류천 복개구조

물 확장감리비 150,000,000 150,000,000 50,000,000 100,000,000

ㅇ서울시 하천관리위원회 및 서울시 건설위원회 심의 결과 오류천유량분배 수치해석(6개월 소요) 및 실시설계, 계약심사, 공사발주등 관련 절차 이행(3개월 소요)으로 공사 착수가 지연

물순환안전국 하천관리과

수자원성북천 우안 산책로 설치 공사

시설비 1,100,000,000 1,086,056,860 963,758,860 122,298,000 13,943,140ㅇ생태훼손 민원으로 공사가 중단되었고 2016.10.21. 공사가재개되었으나 잔여공정 시공을 위해서는 절대공기가 부족

물순환안전국 하천관리과

수자원도림천 하천시설물 정비(관악구)

시설비 2,000,000,000 1,974,277,450 1,913,052,190 61,225,260 25,722,550ㅇ하천변 옹벽에 설치하는 타일벽화 시공은 특성상 동절기공사시 하자 발생우려가 있어, 타일벽화 시공 부분만 사고이월하여 2017년 상반기중 공사를 완료하고자 함

물순환안전국 하천관리과

수자원당현천(노원구) 하천기본계획 변경 시설비 50,000,000 44,460,000 44,460,000 5,540,000

ㅇ하천관리위원회 심의('16.10.12) 결과를 반영하여 재검토후 주민공람공고, 보고서작성 등 용역 준공을 위한 후속 절차 진행 기간이 부족

물순환안전국 하천관리과

수자원신우연립앞교,계성교 재설치공사 설계

용역시설비 200,000,000 197,800,000 134,440,000 63,360,000 2,200,000

ㅇ용역 준공기한('17.1.9.) 미도래 에 따라 사고이월요청

물순환안전국 하천관리과

수자원홍제천 상류 자연성회복 및 경관 복원기본계획 용역

시설비 300,000,000 300,000,000 300,000,000 ㅇ선행사업인 홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원 타당성조사 용역 진행 지연에 따른 기본계획 용역의 준공기한 부족

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

물순환안전국 하천관리과

수자원한강 관광자원화

사업시설비 8,900,000,000 8,550,326,360 5,754,195,950 3,144,865,270 938,780

ㅇ국비 배정 지연('16.8월)으로 공사 발주(계약)가 늦어져 준공시기 미도래

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시동남권 국제교류복합지구 조성계획 수

립사무관리비 1,339,425,000 1,142,077,160 1,052,205,160 89,872,000 197,347,840

브랜드 개발 보완, 주민 의견수렴 등 완성도 높은 브랜드개발 필요성에 따른 사업기간 연장 필요

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시동남권 국제교류복합지구 조성계획 수

립전산개발비 111,993,000 94,628,000 94,628,000 17,365,000

브랜드 개발과 연계한 홈페이지 구축을 위해 사업기간연장 필요

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시잠실종합운동장 주경기장 리모델링 시설비 270,000,000 222,480,000 141,480,000 81,000,000 47,520,000

잠실종합운동장 일대 민간제안 사업이 제출되어 본 재정사업의 보조경기장 이전 등 배치계획 변경에 따른 지연

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시동북권 창업지원센터 조성

시설비 296,790,000 296,790,000 86,790,000 210,000,0002016.4월 창업센터, 50+캠퍼스 등 복합개발로 계획변경, 관련부서 협의 등 거쳐 설계자 선정을 위한 현상공모 관리용역을2016.12월 계약(2017.5월 준공예정)

지역발전본부 서남권사업과

산업단지마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 시설비 2,065,000,000 2,065,000,000 100,000,000 1,965,000,000

건축정책위원회 심의 등 사전절차 이행과정에 추가 검토사항 발생으로 설계착수지연, 준공시기 미도래

서북병원 원무과 보건의료서북병원 청사시설 운영관리

시설비 1,320,000,000 1,119,877,743 215,387,082 1,084,259,671 20,353,247 BL3 구축공사 사고이월

서울역사박물관총무과

문화예술박물관 유지·운

영시설비 1,201,000,000 1,059,395,110 934,283,910 125,111,200 141,604,890

수입물품의 수송, 통관 등에 소요되는 기간을 고려,사고이월 불가피

서울도서관 행정지원과

문화예술책방 활성화 사

업행사운영비 390,000,000 362,330,340 319,625,340 42,705,000 27,669,660 사업계획변경

중부공원녹지사업소 공원운영과

지역및도시 남산 및 산하공원시설물 보수 정비 시설비 2,542,895,680 2,459,702,820 1,701,502,900 758,199,920 83,192,860

낙산공원 재조성사업-동절기로 인하여 공사시행에 어려움 있음

서울대공원 총무과

지역및도시동물전시 프로그램 개발운영

시설비 1,568,000,000 1,568,000,000 907,955,980 660,044,020°각종 인허가(GB관리계획변경, 공원조성계획변경, 건축허가) 지연(2016.8.16 허가완료) 및 동절기 공사중지에 따른 사업(공사)기간 연장

서울대공원 총무과

지역및도시공원편익(판매)시설유지 및 보수 시설비 47,500,000 42,897,000 29,287,000 13,610,000 4,603,000

"°조류독감(AI) 발생에 따라 동물원을 휴장하여 야외데크 철거공사 중단이되어 재 개장 후 마무리 공사가 필요함."

서울대공원 총무과

지역및도시서울대공원 전산

화 사업전산개발비 50,000,000 47,320,000 23,660,000 23,660,000 2,680,000

°동물원 사육부서 조직개편에 따른 사육일지 설계 변경 및 연령별 통계 작성을 위한 동물 자료 정비, 사료 급여량 자료관리를 위한 사료 종류의 정비 기간이 필요함에 따라 연내 완료가 어려워 사고이월 요청함

서울대공원 총무과

지역및도시시민만족 서비스수준 향상

시설비 34,000,000 29,162,500 22,658,000 6,504,500 4,837,500"° 서울대공원 AT발생으로 공사현장 진입 불가° 동물분뇨 자동 상차 처리시스템은 신규 시설로 적격업체선정에 애로"

서울대공원 총무과

지역및도시쾌적하고 안전한 대공원 환경조성

자산및물품취득비

76,580,000 71,456,740 30,496,740 40,960,000 5,123,260° 서울대공원 청소용 다목적 운반차(밧데리카) 구매건으로 기존 밧데리카가노후(8~10년) 되어 공개입찰로 구매중이나 제품의 규격요건에 맞는 적정업체가없어 재입찰('16.12.6 현재)을 진행중이며 제작에 최소 30일임이 소요됨을 감안하여 부득이 공기부족으로 사고이월하고 2017.2월내 준공 예정임

서울대공원 총무과

지역및도시고객 이동편의 개선을 위한 동선체계

용역시설비 92,000,000 91,936,000 51,600,000 40,336,000 64,000

° 용역 보고회 결과에 따라 기본계획 내용 보완 및 추가 대안 검토, 관련부서협의 등을 통해 보다 충실한 용역결과를 얻기 위해 부득이하게 기간 연장이필요함

서울대공원 총무과

지역및도시동물분 환경처리

장 정비시설비 47,460,000 45,250,500 33,030,000 12,220,500 2,209,500

"° 서울대공원 AT발생으로 공사현장 진입 불가° 동물분뇨 자동 상차 처리시스템은 신규 시설로 적격업체선정에 애로"

서울대공원 총무과

지역및도시세계유수동물원과교류 및 동물확보

자산및물품취득비

347,500,000 317,270,000 185,766,660 131,503,340 30,230,000°그랜트 얼룩말:구입동물을 변경하고 납품기한을 '17년으로 연장함.°큰개미핥기 : 국제적멸종위기동물로 수출입 허가절차에 상당시일 소요로 연내 도입불가하여 기한연장함.°1 재규어 구매: 12월 발주하였으며 국제적멸종위기동물로 수출입허가절차에 상당시일 소요됨.

서울대공원 총무과

지역및도시 동물사 유지관리 시설비 350,000,000 348,891,050 340,491,050 8,400,000 1,108,950° 서울대공원 조류인플루엔자 특별방역을 위한 임시 휴장 결정으로동물원내공사진행이 중단되어 상황종료시까지 예산집행이 불가능

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 일반회계(단위:원)

서울대공원 총무과

지역및도시공원 안전시설보수 및 정비

시설비 9,910,081,720 9,836,966,830 6,992,126,790 2,778,515,040 139,439,890° 해양관 리모델링 계획 변경에 따른 보수보강공사 추가 시행으로 공사발주 지연

품질시험소 총무과

도로도로포장 품질향

상사무관리비 118,572,000 95,049,080 74,215,080 20,834,000 23,522,920

-`16.11월 기술용역 타당성 심사, `16.12월 계약으로인하여 절대공기 부족 및 준공기한(2017.4월) 미도래

품질시험소 총무과

도로도로포장 품질향

상시설비 1,285,300,000 1,177,382,000 921,999,000 155,383,000 207,918,000 ° 준공기한(2017.02.18.) 미도래, `16.11월 기술용역 타당

성 심사, `16.12월 계약으로 인하여 절대공기 부족 등

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반한강 스토리텔링을통한 관광 상품화 사무관리비 357,176,000 345,814,000 248,814,000 97,000,000 11,362,000 전문가 자문에 따른 사업 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반한강공원 나들목증설 및 개선

시설비 6,000,000,000 5,960,301,370 5,894,701,000 79,550,280 25,748,720 관급자재 구매 지연 등

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반이촌권역 자연성

회복시설비 4,000,000,000 3,999,910,140 2,384,871,530 1,615,038,610 89,860 토사 과다 발생에 따른 공사 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반여의도 샛강 생태거점 조성

시설비 400,000,000 325,555,000 117,700,000 207,855,000 74,445,000 한강시민위원회 자문에 따른 설계 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반자연(형) 호안 복

원시설비 440,000,000 311,142,700 180,619,000 130,523,700 128,857,300 한강시민위원회 자문에 따른 설계 지연

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 불투수포장 개선 시설비 300,000,000 224,170,000 82,000,000 142,170,000 75,830,000 한강시민위원회 자문에 따른 설계 지연

의회사무처 의정담당관

입법및선거관리여론조사 및 의정모니터 운영

사무관리비 284,850,000 261,899,440 244,425,440 17,474,000 22,950,56016년 12월 발주하여 연내 준공완료 불가능(용역기간 2016.12.14~2017.1.10)

Page 36: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시철도건설사업비특별회계(단위:원)

합 계(5건) 280,705,569,140 210,463,280,390 178,992,635,950 27,788,198,960 73,924,734,230

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

광나루역 출입구 설치 타당성 조사 시설비 50,000,000 26,533,000 26,533,000 23,467,000 용역준공시기 미도래에 따른 용역 준공금 이월

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도도시철도 9호선 3단계 건설

시설비 253,193,238,000 190,436,372,960 164,518,323,970 23,788,313,600 64,886,600,4309호선 혼잡도 개선을 위해 구매한 차량비의 계약체결 지연및 관급자재 납품기한 미래 등에 따른 이월로 9호선3단계 사업의 원활한 추진을 위해 사고이월 필요

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도도시철도 9호선 3단계 건설

감리비 9,860,430,000 9,085,430,000 6,649,134,000 2,436,296,000 775,000,000'18.10월 개통을 위해 감리원 투입계획 조정함에 따라 발생한이월로 해당 공사의 원활한 추진을 위해 이월 필요

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도진접선(4호선연장)차량기지 건설 시설비 11,486,870,140 5,656,870,140 4,191,543,780 1,465,326,360 5,830,000,000

국토교통부가 기본계획 변경 승인을 지연하여 기본계획 변경 이후 사전재해영향성 검토, 환경영향평가 등 각종 행정절차를 이행하고 실시설계를 2017. 10말까지 완료하기 위한 설계용역 및 환경영향평가용역의 잔여사업비를 사고이월

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도우이~신설 지하경전철 건설

감리비 6,115,031,000 5,258,074,290 3,633,634,200 71,730,000 2,409,666,800 민간투자사업 준공기한 연기에 따른 이월

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 교통사업특별회계(단위:원)

합 계(58건) 118,330,027,540 99,153,552,485 66,194,831,855 31,975,463,980 20,159,731,705

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

교통혼잡지역 교통수요관리 강화

사무관리비 150,000,000 129,509,600 8,000,000 121,509,600 20,490,400교통유발과다시설 교통현황 모니터링 용역은 17. 1월 지출예정, 혼잡통행료 부과지역 및 도심지역 교통현황 모니터링 용역은 2회 유찰에 따른 사업계약 지연

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

지하철 양공사통합혁신 추진

사무관리비 93,060,000 93,060,000 73,860,000 19,200,000안전한 지하철 운영과 기관사 건강증진 방안을 마련하고자 추진하는 용역사업으로 '17. 4월 준공예정

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

녹색교통진흥지역 운영

사무관리비 403,000,000 353,509,040 123,509,040 230,000,000 49,490,960녹색교통진흥지역 및 대중교통이용활성화 홍보용역 준공기일 미도래

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

G밸리 교통 종합대책 수립

시설비 300,000,000 253,658,000 76,097,000 177,561,000 46,342,000 준공기한 미도래에 따른 용역 준공금 이월

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

서울시 대중교통계획 수립을 위한 연

구용역연구용역비 200,000,000 169,138,000 84,569,000 84,569,000 30,862,000

서울시 대중교통계획수립 연구용역 준공기한 미도래(17.1.21)

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

교통영향분석 및개선대책 수립

시설비 300,000,000 253,110,000 75,933,000 177,177,000 46,890,000 준공기한 미도래에 따른 용역 준공금 이월

도시교통본부 버스정책과

대중교통ㆍ물류등기타

저상버스 도입민간자본사업보

조34,375,616,000 34,375,616,000 27,930,188,000 6,445,428,000

현대자동차 출고지연으로 기 계약한 물량 중 연내 출고가 어려운 66대분은 차년 도입완료 후 보조금 집행필요

도시교통본부 버스정책과

대중교통ㆍ물류등기타

가로변 버스정류소 개선사업

시설비 3,566,692,820 2,829,629,800 1,279,848,920 1,612,563,280 674,280,620계약심사 등 사전절차이행으로 인한 공사기간 부족 및 동절기('16. 12.~'17. 2.) 굴착통제로 인한 공사 중지로 사고이월하여 '17. 6월까지 준공조치

도시교통본부 택시물류과

대중교통ㆍ물류등기타

택시서비스 평가강화

사무관리비 300,000,000 239,208,360 208,360 239,000,000 60,791,640 택시회사 평가 용역이 '17.1.17일 완료 후 지급

도시교통본부 택시물류과

대중교통ㆍ물류등기타

택시요금체계 다양화 등 요금제도 개

선연구용역비 100,000,000 81,500,000 81,500,000 18,500,000

택시운송원가 분석 및 요금체계 개선 용역이 '17. 2.17 완료됨에 따라 용역 완료 이후 용역비를 지급

도시교통본부 택시물류과

대중교통ㆍ물류등기타

서울시 물류기본계획 수립 연구

연구용역비 230,000,000 190,000,000 190,000,000 40,000,000 2017년 10월 용역 완료 후 용역비를 지출

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

공영주차장 운영시스템 유지관리

전산개발비 125,549,000 115,924,930 66,000,000 49,924,930 9,624,070금년 하반기에 상암동 클라우드센터 입주가 2018년으로 변경됨에 따라 서버 이중화가 필요한데, 후속 사업인 서버 이중화 사업을 진행하기엔 절대 공기 부족

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

명륜동 주택가공동주차장 건설

시설비 2,451,000,000 2,451,000,000 537,747,000 1,913,253,000설계용역 후 계약심사절차 등 (3개월) 및 매장문화재 발굴용역 추가시행(3개월)에 따른 소요기간 필요, 연내 공사비 집행곤란하여 사고이월

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

필운대로 지하공영주차장 건설

시설비 1,781,000,000 621,000,000 503,200,000 117,800,000 1,160,000,000문화재 발굴관련 설계용역 진행 중으로 인해 연내 용역비 집행곤란으로 사고이월

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

천호3동 주택가공동주차장 건설

시설비 5,285,000,000 5,285,000,000 3,432,430,330 1,852,569,670공사진행 중으로 준공시기 미도래로 인해 연내 공사비집행 곤란하여 사고이월

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

공영주차장 및차고지 감정평가

사무관리비 358,996,000 290,971,700 281,971,700 9,000,000 68,024,300광고 대행 시 대행수수료 산정 등 과업을 수행하기에는 공기가 절대적으로 부족하므로 이월이 불가피함

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

공영주차장 건립타당성 조사

시설비 360,000,000 173,220,700 107,160,900 66,059,800 186,779,300타당성 조사용역 진행 중으로 지출시기 미도래로 인한사고이월 (면목역 광장 등)

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

정릉동 공영차고지 건설

시설비 352,000,000 352,000,000 109,632,000 242,368,000현재 기본 및 실시설계 용역 진행 중으로, 준공기한미도래로 인한 사고이월요구(준공예정일 : '17.5월)

Page 38: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 교통사업특별회계(단위:원)

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

보행자 우선도로조성

시설비 2,200,000,000 2,085,686,540 1,979,909,140 98,026,500 122,064,360서초구(교통행정과) 사업대상지(강남대로77길) 선행공사(빗물받이 설치공사)로 인한 공사 지연

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

보행편의시설 확충 및 정비

시설비 4,525,100,000 1,621,180,240 712,116,840 598,088,000 3,214,895,160재배정받은 자치구에서 주민간담회 및 유관기관 협의등 사전절차 지연으로 절대공기 부족

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

도심보행길 조성사업

시설비 1,966,405,000 1,384,094,060 661,543,950 667,050,110 637,810,940재배정받은 자치구에서 공사 계약 및 발주(2016.11.24.)가 늦어져 절대공기가 부족

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

지역중심 대표보행거리 조성

시설비 3,351,000,000 2,135,443,500 242,797,870 1,892,645,630 1,215,556,500지역주민 의견수렴 필수적인 사업으로 충분한 사전 주민협의 기간이 필요

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

시민참여를 통한 ‘걷는 도시, 서울’평가 및 개선

시설비 550,000,000 488,263,850 145,686,740 372,105,210 32,208,050지역주민 의견수렴이 필수적인 사업으로 충분한 사전주민협의 기간이 필요

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

보행환경개선을 위한 생활권 도로다이

어트시설비 450,000,000 412,119,130 400,919,130 11,200,000 37,880,870

사후 모니터링 용역 준공 기한 미도래(2017. 1. 11.완성 예정)

도시교통본부 자전거정책과

대중교통ㆍ물류등기타

자전거 이용 안전을위한 기반 조성 사무관리비 324,000,000 238,695,330 176,545,330 48,950,000 98,504,670 준공기간 변경 및 계약기간 연장

도시교통본부 자전거정책과

대중교통ㆍ물류등기타

자전거도로 유지보수

시설비 6,392,765,000 6,018,372,138 5,494,558,868 545,716,980 352,489,152지역주민 민원해소 및 자전거 이용사고 예방을 위한 사업으로 사전 협의절차 기간이 필요(동절기 등 절대공기 부족)

도시교통본부 자전거정책과

대중교통ㆍ물류등기타

도심내 자전거도로망 확충

시설비 4,020,112,000 3,098,001,407 1,769,504,017 1,515,049,050 735,558,933지역주민 등 협의절차 지연으로 공사기간 부족 및 동절기 등을 고려하여 사업추진시기 조정

도시교통본부 자전거정책과

대중교통ㆍ물류등기타

도심내 자전거도로망 확충

감리비 63,514,000 21,054,000 21,054,000 42,460,000지역주민 등 협의절차 지연으로 인해 동절기 착공 (굴착통제기간) 및 품질저하 우려

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

헌릉로 중앙버스전용차로 설치

시설비 600,000,000 267,000,000 114,711,300 152,288,700 333,000,000 주민 협의지연

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

천호대로 중앙버스전용차로 확충

시설비 5,150,000,000 82,229,000 24,201,000 58,028,000 5,067,771,000 설계용역 추진 중

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

천호대로 중앙버스전용차로 확충

감리비 791,000,000 791,000,000 387,200,000 403,800,000시설공사 공정계획 변경(파형강판 보완 시공)에 따른지급시기 미도래

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

중앙버스전용차로 흐름개선

사무관리비 97,000,000 94,849,000 47,930,100 46,918,900 2,151,000 거버넌스 용역(16.11~17.03)으로 인한 이월

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

중앙버스전용차로 흐름개선

시설비 2,362,000,000 1,811,847,440 944,635,920 921,978,050 495,386,030 동작대로, 한남대로 등 설계지연 등으로 인한 이월

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

교통신호기 신설및 보수

감리비 798,719,000 694,757,000 653,923,500 40,833,500 103,962,000감리대상 사업인 `교통신호제어시스템 통신사업자 선정`이 2016. 1. 7 ~ 2018. 1. 7.까지 2년 사업

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정

비시설비 3,181,950,000 2,533,243,180 2,052,032,770 481,210,410 648,706,820 동절기 공사제한으로 이월

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

차세대 신호운영체계 구축 시범사업 시설비 300,000,000 284,886,000 90,000,000 194,886,000 15,114,000

2회 유찰등 사업자 선정이 지연되어 17.8월 사업 준공예정임

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

도로교통 소통개선

시설비 8,150,000,000 7,269,154,960 5,004,162,690 2,228,854,130 916,983,180 지장물 발생으로 인한 공사지연

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 교통사업특별회계(단위:원)

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

도로교통 소통개선

감리비 236,000,000 189,974,090 84,474,090 105,500,000 46,025,910 공사중 지장물 발생으로 공사지연

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

교통사망사고 줄이기 사업

사무관리비 630,000,000 610,107,930 520,657,930 89,450,000 19,892,070 업체선정 지연

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

교통사망사고 줄이기 사업

연구용역비 200,000,000 190,000,000 76,000,000 114,000,000 10,000,000 업체선정 지연

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

교통사망사고 줄이기 사업

시설비 3,574,767,720 3,102,658,300 2,772,270,100 282,362,970 520,134,650 사전절차 지연 및 동절기 공사제한으로 이월

도시교통본부 교통지도과

대중교통ㆍ물류등기타

불법주정차 특별단속

연구용역비 85,000,000 82,450,000 82,450,000 2,550,000 연구용역기간 연장

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

교통량 수집 시스템 재구축

시설비 743,610,000 666,478,770 275,505,100 390,973,670 77,131,230 두차례 유찰 등 계약일자 지연에 따른 절대공기 부족

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

교통량 수집 시스템 재구축

감리비 62,440,000 53,714,000 53,714,000 8,726,000 본사업 계약기간 연장에 따른 감리사업 사고이월

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

도시고속도로 교통관리센터 운영 및 관리시스템 유지관리

시설비 1,587,021,000 1,292,087,960 1,193,500,500 98,587,460 294,933,040구청 및 지역주민의 의견을 수렴한 도로전광표지 설치위치선정 문제로 준공기일 미도래

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

강남순환도시고속도로 교통관리시스

템 구축전산개발비 1,292,699,000 1,178,830,000 504,539,240 674,290,760 113,869,000 집행시기 미도래

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

강남순환도시고속도로 교통관리시스

템 구축감리비 753,643,000 592,072,000 480,000,000 112,072,000 161,571,000 강남순환로 소프트웨어 개발 기간이 ‘ 17년 4월 준공이므로

이에 따라 감리 용역을 ’ 17년 5월 준공하게 됨

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

빅데이터기반 교통예측시스템 구축 전산개발비 400,000,000 355,000,000 225,810,000 129,190,000 45,000,000

두차례 유찰 등 입찰기간 지연으로 준공일자가 2017년3월로 계약

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

무인단속시스템구축 및 운영

시설비 1,992,000,000 1,821,134,850 1,656,834,550 164,300,300 170,865,150 절대공기 부족으로 사고이월 요청

안전총괄본부 도로계획과

도로올림픽대로~여의도간진입램프 설치(교통개선분담금 계정)

시설비 1,800,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 200,000,000사업비 증가에 따른 재투자 심사와 계약심사 등 발주를 위한행정절차 이행으로 '16.11.25. 시설공사 계약에 따른 집행기간 부족

안전총괄본부 도로계획과

도로올림픽대로~여의도간진입램프 설치(교통개선분담금 계정)

감리비 100,000,000 100,000,000 100,000,000시설공사 발주에 맞추어 건설사업관리용역 계약에 따른 집행기간 부족

안전총괄본부 도로계획과

도로제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정)

시설비 1,257,368,000 364,799,070 268,219,070 96,580,000 892,568,930기본설계 건설기술심의가 '16.12.20(화)에 심의완료 후 설계보완을 위한 추가 설계기간이 필요(준공기한 '17.1.31)

안전총괄본부 도로계획과

도로사천교 확장(교통개선분담금계정) 시설비 3,530,000,000 3,529,482,610 1,719,956,860 942,326,370 867,716,770

'16.4월 공사착공 및 철도보호지구 내 공사업무 협의 등을 병행추진 하였으나 '16.8월에 철도보호지구 내 공사 승인이 완료됨에 따라 실제 착공이 지연되어 절대공기 부족

안전총괄본부 도로계획과

도로사천교 확장(교통개선분담금계정) 감리비 300,000,000 258,000,000 258,000,000 42,000,000

시설공사 지연에 따라 감리용역 1차계약분 준공기한을 당초'16.12.31에서 '17.2.28까지 연기 조치하여 감리용역비 사고이월

안전총괄본부 도로계획과

도로여의교 확장 및 여의교남단 교차로 설치(교통개

선분담금계정)시설비 1,800,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 200,000,000

사업비 증가에 따른 재투자 심사와 계약심사 등 발주를 위한행정절차 이행으로 '16.11.29. 시설공사 계약에 따른 집행기간 부족

안전총괄본부 도로계획과

도로여의교 확장 및 여의교남단 교차로 설치(교통개

선분담금계정)감리비 100,000,000 100,000,000 100,000,000

시설공사 발주에 맞추어 건설사업관리용역 계약에 따른 집행기간 부족

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 교통사업특별회계(단위:원)

안전총괄본부 도로계획과

도로탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금

계정)시설비 300,000,000 298,029,000 248,029,000 50,000,000 1,971,000

용역을 '16.4.29일 착수하여 '17.3.31일 준공 예정으로 추진중이며, 용역비 집행시기 미도래로 계약금 250백만원 중 50백만원 이월

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도하남선(5호선연장)광역철도 건설(교통개선분담금)

감리비 1,580,000,000 1,579,801,000 576,301,000 1,003,500,000 199,000하남선(5호선연장) 건설사업관리기술자의 투입계획 조정 등에 따라 발생한 이월로 원활한 공사추진을 위해 이월 필요

Page 41: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 광역교통시설특별회계(단위:원)

합 계(10건) 93,313,633,900 71,737,794,480 41,629,556,780 28,149,964,320 23,534,112,800

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

영동대로 광역복합환승체계 사업 타당성 조사 및

기본계획 수립시설비 1,971,000,000 1,568,607,800 494,144,000 385,151,800 1,091,704,200 준공기한 미도래에 따른 용역 준공금 이월

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

신림공영차고지건설-광역(특)

시설비 7,625,160,000 7,245,034,300 38,734,300 7,206,300,000 380,125,700신림공영차고지 실시설계 용역 준공시기 미도래로 인한 연내 예산집행 곤란

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

신림공영차고지건설-광역(특)

시설부대비 6,840,000 4,837,620 4,837,620 2,002,380감정평가완료 후 토지보상 안내문 송달위해, 필요한 우편요금 등 부대경비 예산의 연내 집행이 곤란하여 사고이월

안전총괄본부 도로계획과

도로동부간선도로(녹천교∼의정부시계)

확장시설비 41,566,514,000 41,269,332,340 25,828,376,590 15,440,955,750 297,181,660

2공구 지하화 추가연장에 따른 사업계획변경으로 도봉지하차도 보완설계 이행('16.1.~11.), 3공구 노원측 구간내 방음시설 형식변경에 따라 변경 설계, 디자인심의 등 절차이행으로 공사 지연

안전총괄본부 도로계획과

도로사가정길~암사동간도로개설(암사대교

건설)시설비 14,612,772,000 5,304,219,300 4,215,285,770 1,115,933,530 9,281,552,700

11월 서울시 계약심사를 완료하고 12월 현재 계약 및 착공된상태로 절대공기 부족에 의한 사고이월이 불가피한 실정임

안전총괄본부 도로계획과

도로상도교~호장교간

도로확장시설비 5,627,851,400 5,462,672,860 3,776,701,040 1,685,971,820 165,178,540

추경예산('16.12월) 확보 및 국비 재배정('16.11.~12.)이 늦어 절대공기 부족으로 불가피하게 사고이월

안전총괄본부 도로계획과

도로태릉~구리IC간 도

로확장시설비 1,476,000,000 1,476,000,000 352,800,000 1,123,200,000

시 투자심사('16.3), 중앙투자심사('16.5) 및 기재부 총사업비 협의 이후 기본 및 실시설계 용역발주 등 사전절차 이행 기간 소요로인해설계용역 착수가 지연됨에 따라 설계완료 시기 미도래

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도하남선(5호선연장)광역철도 건설(광역교통시설특별회계)

감리비 754,000,000 754,000,000 402,100,000 351,900,000하남선(5호선연장) 건설사업관리기술자의 투입계획 조정 등에 따라 발생한 이월로 원활한 공사추진을 위해 이월 필요

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도별내선(8호선연장)광역철도건설

시설비 19,612,496,500 8,634,751,500 6,851,038,700 1,601,457,800 11,160,000,000경기도 시행구간과 통합 예산편성하는 관계로 '15년 100억원의 국비가 교부되어('15년 시비 미편성) 집행하였으나, 설계용역 기간이2015.9.17 ~ 2017.5.31로 집행시기가 미도래하여 이월

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도별내선(8호선연장)광역철도건설

시설부대비 61,000,000 18,338,760 18,338,760 7,491,240 35,170,000경기도 시행구간과 통합 예산편성하는 관계로 '15년 100억원의 국비가 교부되어('15년 시비 미편성) 집행하였으나, ,그간 중앙정부 협의(총사업지 조정 등)와 건설기술심의, 설계ve 등 행정절차를 진행하였으나 다소 지연되어 신문공고료, 공공측량수수료, 기타 수수료 등의 년내 집행이 어려워 이월

Page 42: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 주택사업특별회계(단위:원)

합 계(27건) 70,298,162,790 53,283,592,800 28,263,657,470 24,367,913,770 17,666,591,550

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시도시환경정비사업완료지구 운영관리

방안시설비 300,000,000 281,381,000 112,552,400 168,828,600 18,619,000 집행(준공) 시기 미도래

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시도시환경정비사업수법 마련

시설비 200,000,000 195,500,000 142,715,000 52,785,000 4,500,000 용역준공기한 미도래

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시도심산업 활력촉매제, 세운상가군 재

생사업사무관리비 1,178,456,000 1,162,199,650 822,299,650 339,900,000 16,256,350

거좀공간 활용방안 및 거버넌스 용역 등 2017년 2월준공예정 사고이월

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시도심산업 활력촉매제, 세운상가군 재

생사업시설비 17,581,181,470 17,545,195,570 5,661,405,500 11,883,790,070 35,985,900 2017년 준공예정으로 이월 필요

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시도심산업 활력촉매제, 세운상가군 재

생사업감리비 1,280,000,000 1,280,000,000 479,263,000 800,737,000 2017년 준공예정으로 전액 이월

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시회현동일대 지구단위계획 수립

시설비 260,900,000 230,807,000 161,888,500 68,918,500 30,093,000 준공시기 미도래(2017.5월 준공예정)

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시낙원상가, 돈화문로주변지역 활성화

사업사무관리비 426,000,000 394,275,880 250,275,880 144,000,000 31,724,120

거버넌스 구축 및 운영용역 추진 중으로 추가적인 소요기간 필요

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시낙원상가, 돈화문로주변지역 활성화

사업시설비 100,000,000 73,260,000 73,260,000 26,740,000

도시재생 융복합지원센터 건립 타당성 조사용역 절대공기 부족(2017.6월 준공예정)

도시재생본부 주거재생과

주택주거재생사업 관

리사무관리비 455,200,000 383,798,690 369,598,690 14,200,000 71,401,310

관련부서 협의 지연에 따라 용역계약이 2016년 12월 16일 채결되어 과업기잔 부족에 따른 이월

도시재생본부 주거재생과

주택창신숭인 도시재생선도사업 추진

시설비 3,758,277,400 2,740,925,220 1,736,636,010 990,541,210 1,031,100,180친황경 자연형 어린이놀이터 실시설계용역 과업기간미도래에 따른 사고이월

도시재생본부 주거재생과

주택해방촌 도시재생사업 추진

시설비 1,886,400,000 187,311,130 115,940,000 71,371,130 1,699,088,870해방촌 도시재생 테마가로 조성 설계용역으로 과업기간 부족에 따른 사고이월

도시재생본부 주거재생과

주택뉴타운 해제지역 등저층주거지 관리및 재생모델 개발

시설비 480,000,000 480,000,000 306,000,000 174,000,000용역 준공기한('16..18~'17.6.17) 미도래에 따른 사고이월

도시재생본부 주거재생과

주택가리봉지구 도시재생사업 추진

시설비 3,958,290,450 1,489,261,260 1,450,211,260 39,050,000 2,469,029,190가리봉 앵커시설 활용계획 설계용역으로 11월 발주되어 용역기간 부족에 따른 사고이월

도시재생본부 재생협력과

주택공공정비계획수

립시설비 819,930,000 771,450,000 257,225,000 514,225,000 48,480,000

2016.12월 용역 착수에 따른 준공기한 미도래 등으로선금 지급 후 잔액에 대하여 사고이월

도시재생본부 재생협력과

주택정비사업 예산회계프로그램 구축 전산개발비 453,000,000 374,000,000 187,000,000 187,000,000 79,000,000 준공기간 미도래

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시주거환경관리사업계획수립(도정) 시설비 2,148,874,820 1,389,542,310 1,136,741,310 252,801,000 759,332,510 2016.하반기 용역 발주로 준공기한 미도래

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시주거환경 관리사업(도정)

시설비 12,695,585,350 10,619,544,840 6,896,676,450 4,549,370,580 1,249,538,320 2016년 하반기 공사발주로 준공시기 미도래

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시주거환경 관리사업(도정)

감리비 58,300,000 34,252,000 13,800,000 20,452,000 24,048,000 2016년 하반기 공사발주로 준공기한 미도래

Page 43: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 주택사업특별회계(단위:원)

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시성곽마을 보전·관리사업

사무관리비 650,000,000 398,708,540 333,313,540 65,395,000 251,291,460 2016년 하반기 공사발주로 준공기한 미도래

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시성곽마을 보전·관리사업

시설비 18,700,534,300 10,620,721,280 6,702,064,530 2,443,429,750 9,555,040,020 보상시기 미도래

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시저층주거지 주택개량 보편적 지원체계

마련사무관리비 595,568,000 398,658,100 294,190,750 104,467,350 196,909,900 2016년 하반기 공사발주로 준공기한 미도래

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시주거환경관리사업(재촉)

시설비 1,810,000,000 1,795,613,330 685,551,000 1,120,513,580 3,935,420 2016년 하반기 공사발주로 준공기한 미도래

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시주거환경관리사업(재촉)

감리비 30,000,000 19,058,000 19,058,000 10,942,000 2016년 하반기 공사발주로 준공기한 미도래

주택건축국 주택정책과

주택서울시 주택상태및 임대료 조사

사무관리비 126,600,000 109,715,000 16,715,000 93,000,000 16,885,000사전절차 검토를 통해 서울시주거실태조사 용역 16.12월 시행

주택건축국 주택정책과

주택서울시 주택상태및 임대료 조사

연구용역비 149,815,000 139,200,000 139,200,000 10,615,000 17.4월 준공예정

주택건축국 주택정책과

주택서울시 외국인 주택정책수립을 위한 심

층조사연구용역비 150,000,000 126,974,000 106,974,000 20,000,000 23,026,000

3회 연속유찰로 '16.6월 계약체결 후 준공기한 미도래('17.3월)

주택건축국 주택정책과

주택서울시 주택시장 모니터링단 조사 사무관리비 45,250,000 42,240,000 24,620,000 17,620,000 3,010,000

‘ 16년 4월 계약, 준공기한이 ’ 17년 1월(계약기간 9개월)로 준공기한 미도래

Page 44: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

합 계(125건) 711,736,893,371 571,199,370,159 408,597,083,325 146,970,968,330 156,168,841,716

경제진흥본부 디지털창업과

산업ㆍ중소기업일반

서울창업허브 조성

시설비 18,432,000,000 18,393,330,040 6,869,667,990 11,523,662,050 38,669,960서울창업허브 서울지부 설비공사 및 본관동 설계변경증액분 등 준공(납품)시기 미도래로 사업비 이월

경제진흥본부 디지털창업과

산업ㆍ중소기업일반

서울창업허브 조성

감리비 880,000,000 749,975,000 749,975,000 130,025,000서울창업허브 건축분야 준공(납품)시기 미도래에 따라사업비 이월

복지본부 인생이모작지원과

노인ㆍ청소년서남권 50+ 캠퍼

스 건립시설비 12,919,084,000 12,779,503,510 5,991,230,070 6,788,273,440 139,580,490

공사장 주변 민원 발생 및 다량의 지하암 발견 등으로 공정지연되어 연내 집행이 어려워 사고이월 하여 연속성 있는 사업 추진하고자 함.

복지본부 인생이모작지원과

노인ㆍ청소년서남권 50+ 캠퍼

스 건립감리비 1,244,000,000 1,244,000,000 577,297,600 666,702,400

공사장 주변 민원 발생 및 다량의 지하암 발견 등으로 공정지연되어 연내 집행이 어려워 사고이월 하여 연속성 있는 사업 추진하고자 함.

복지본부 인생이모작지원과

노인ㆍ청소년서남권 50+ 캠퍼

스 건립시설부대비 15,000,000 600,000 600,000 9,400,000 5,000,000 공사비 사고이월

기후환경본부 자원순환과

폐기물서울 재사용 플라자조성(도시개발) 시설비 17,691,109,000 17,522,078,308 11,125,669,100 6,396,409,208 169,030,692

중랑물재생센터 하수과학관과의 연결테크 설계·시공 등으로공사기간 연장, 선행공정(건축공사) 지연에 따른 기계, 전기설비, 조경공사 연기

기후환경본부 자원순환과

폐기물서울 재사용 플라자조성(도시개발) 감리비 1,183,291,000 1,183,291,000 698,960,000 484,331,000

중랑물재생센터 하수과학관과의 연결테크 설계·시공등으로 공사기간 연장

문화본부 역사문화재과

문화재 풍납토성 복원 시설비 129,600,000,000 56,742,857,000 27,702,835,680 29,040,021,320 72,857,143,000(주)삼표산업 풍납공장 사업인정고시 취소소송 장기화로 국고보조사업 세부지침 변경(’ 16.5.31.) 및 보상예산 재배정(’ 16.6.3.), ’ 16. 4차 소규모 주택보상절차 진행 중 감정평가 장기화에 따른 보상협의기간 연장(보상협의기간:’ 16.12.26~’ 17.1.25.)

문화본부 박물관과

문화예술돈화문로 전통문화시설 건립

시설비 6,684,515,341 4,531,234,667 4,485,880,667 39,834,000 2,158,800,674 본공사, 용역지연

문화본부 박물관과

문화예술서울공예문화박물관 건립

시설비 41,253,091,000 40,871,038,720 40,025,085,680 845,953,040 382,052,280 사전절차지연(설계지연)

관광체육국 체육정책과

체육서남권 돔야구장

건립시설비 3,308,673,940 3,150,884,170 2,802,297,950 348,586,220 157,789,770 ° 사업주관 부서변경(서울시→구로구)과 서울지방국토관리청 하천점용허가 지

연에 따라 `16.12월 공사 착수, 집행시기 미도래로 사고이월 필요

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시시 공원 유지관리및 보수 정비(도시개발특별회계)

시설비 25,808,802,150 25,247,166,880 22,110,291,240 3,122,088,560 576,422,350주민의견수렴, 사전행정절차 이행등에 상당한 기간이소요되어 절대공기 부족으로 사고이월 불가피

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시생활권 공원녹지

조성시설비 7,559,192,310 2,361,271,710 1,155,803,860 1,215,967,850 5,187,420,600

관련부서협의, 주민의견수렴, 사전행정절차이행에 상당한 기간이 소요되어 절대공기 부족으로 사고이월 불가피

푸른도시국 공원조성과

지역및도시용마도시자연공원(구의지구)조성 시설비 442,784,000 1,342,000 1,342,000 441,442,000

열람공고 결과, 보상대상지에 설정된 송전철탑 구분지상권을 이해관계인(한전)이 보전 요청하여 구분지상권 설정 지역을 제외하고 보상을 추진함에 따라 구분지상권 말소를 위한 측량, 토지분할, 등기표시변경 등 절차 이행에 시일 소요. 토지보상법 개정으로 신설된 중토위 사업인정 의견 청취 절차 이행에 시일이 소요되고,- 감정평가 업체간 의견차로 평가기간을 연장함에 따라 회계연도내 지출이 어려워 불가피하게 사고이월하여

사업 추진코자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시봉화산근린공원(중랑) 조성

시설비 6,132,034,000 6,033,858,000 5,788,561,120 245,296,880 98,176,0002016. 6. 8. 공사 착공하여 2016. 12. 12. 현재 공정율 90%이나 동절기 한파등에 따라 공사가 어려워 공사품질 향상을 위해 공사기간을 연장함에 따라 회계년도내 예산집행이 어려워 부득이하게 사고이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시봉화산근린공원(중랑) 조성

시설부대비 12,000,000 9,705,000 9,705,000 2,295,000본공사가 연기됨에 따라 사업준공 후 준공식 행사에 필요한최소한의 비용(시설부대비)을 부득이하게 사고이월 필요.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시초안산근린공원(도봉) 조성

시설비 7,975,715,100 7,682,442,540 7,441,814,310 459,118,690 74,782,100(보상)2015~2016년 보상대상지(12필지)에 대하여 95% 이상 보상 완료하였으나 일부 필지에 대한 수용재결, 이의신청, 공탁 절차를 연내에 완료할 수 없어 부득이하게 보상비를 사고이월하여 추진하고자 함. (공사) 창동 산156-3, 4(2필지) 보상이 완료되지 않고 재결, 공탁 등 절차이행이 필요하여 부득이하게 착공 후 준공기한을 연기하여 공사비, 관급자재비 및 부대비(공사감독 여비)를 사고이월 요구하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시초안산근린공원(도봉) 조성

시설부대비 1,000,000 1,000,000 공사비 이월에 따른 부대경비 사고이월

Page 45: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

푸른도시국 공원조성과

지역및도시초안산근린공원(노원) 조성

시설비 6,115,303,480 6,115,005,000 3,644,478,590 2,470,526,410 298,480실시설계 추진 중 건설기술심의('16.3.29.), 계약심사('16.6.9.) 시 지적사항에 대한 설계보완 등 관련절차 이행으로 공사착공('16.9.26.)이 순연되어, 절대공기 부족 및 동절기 공사추진에 어려움이 있으므로, 사고이월하여 사업완료하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시초안산근린공원(노원) 조성

시설부대비 7,000,000 7,000,000 3,200,000 3,800,000 공사비 이월에 따른 부대경비 사고이월

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 불암산도시자연공원(중계지구)조성

시설비 3,000,000,000 3,000,000,000 2,920,062,360 79,937,640미완료 1필지 500㎡는 공유지분 9명 중 7명은 '16.10.21.자 협의보상 완료하였으나, 공유지분자 2명에 대하여는 협의불성립으로 '16.12.6.자 서토위에 수용재결 신청하였으며, '17. 4. 수용완료 예정으로 사고이월하여 토지보상을 완료하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시백련근린공원(은평) 조성

시설비 1,400,831,000 1,400,830,800 1,322,772,800 78,058,000 200토지보상을 위해 실시계획 열람공고('16.3.17.~3.31.) 및 인가고시('16.5.5.), 손실보상 계획공고('16.5.25.), 감정평가('16.7.~9.), 분할측량 등 행정절차를 이행하였으며, 토지소유자 19명중 15명은 협의보상 완료하였으나 4명은 보상협의가 지연되어 수용재결 및 공탁진행에 따른 행정절차 시일소요 등으로 회계연도내 예산집행이 어려워 부득이하게 사고이월 필요

푸른도시국 공원조성과

지역및도시꿩고개근린공원(강서) 조성

시설비 1,214,821,560 890,255,700 890,255,700 318,703,300 5,862,560지장물(분묘) 연고자 모두 윤달이 있는 2017년에 묘지 이장을 원하고 있어, 이에 따른 사업 지연및 방화동 산130-4번지 지상권설정 말소등기 절차 이행에 따라 보상협의가 지연되어 사고이월이 불가피함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시관악산도시자연공원(문성지구) 조성 시설비 4,537,900,000 4,375,354,060 1,562,364,640 2,124,214,920 851,320,440

도시공원위원회 심의, 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행에 1년이상 소요되어 실시설계가 지연됨에 따라 실내배드민턴장 건립공사 착공이 지연되었으며 공사품질 향상을 위해 겨울철 동절기 기간 공사중단 등 연내 사업완료가 불가능. 준공 후 불법배드민턴장 4개소 철거 등 사업시행이 필요함에 따라 불가피하게 사고이월 후 사업을 추진하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시관악산도시자연공원(문성지구) 조성 감리비 45,000,000 43,952,130 16,440,000 27,512,130 1,047,870

도시공원위원회 심의, 공원조성계획 변경 등 행정절차 이행에 1년이상 소요되어 실시설계가 지연됨에 따라 실내배드민턴장 건립공사 착공이 지연되었으며 공사품질 향상을 위해 겨울철 동절기 기간 공사중단 등 연내 사업완료가 불가능. 준공 후 불법배드민턴장 4개소 철거 등 사업시행이 필요함에 따라 불가피하게 사고이월 후 사업을 추진하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시서리풀근린공원(서초) 조성

시설비 1,245,000,000 4,854,300 4,854,300 1,240,145,700서리풀근린공원조성사업에 편입되는 토지(반포동 산85-46번지)에 대한 보상가액이 결정되어, 토지주에게 보상 협의 요청하였으나, 협의 불성립으로 수용재결 절차이행을 위해 연내 보상이 불가하여 사고이월 후 보상실시하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시북악산도시자연공원(성북지구) 조성 시설비 3,612,781,000 3,612,781,000 2,364,175,730 699,633,000 548,972,270

보상대상(토지 18필지 6,681㎡ 및 무허가건물 3동, 영업권 1동 등) 중 2필지2,526㎡(무허가건물 1동 포함) 수용재결 이의신청에 따른 재결 진행

중으로 연내 사업 추진 불가(중앙토지수용위원회 재결 진행 중)

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 불암산도시자연공원(공릉지구) 조성 시설비 4,272,831,000 4,272,831,000 1,465,012,780 2,807,818,220

실시설계 추진 중 계약심사와 건설기술심의에서 조건 부여된 특정제품선정심사, 사전재해영향평가 실시 등 관련절차 이행에 따라 실시설계 완료('16.4.20.) 및 공사발주('16.4.25.)가 지연되고, 공사입찰 적격심사에서 최초업체가 부적격으로 선정되지 못해 재입찰 하였으며, 공사착공('16.6.23.) 이후 현장 암반발생으로 인한 터파기작업 등 전체공정이 순연된 사업으로, 동절기 공사추진에 어려움이 있으므로 사고이월하여 사업완료하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시불암산도시자연공원(공릉지구) 조성 시설부대비 9,000,000 9,000,000 5,910,000 3,090,000 공사비 이월에 따른 부대경비 사고이월

푸른도시국 공원조성과

지역및도시달터근린공원(강남) 조성

시설비 2,372,000,000 2,357,738,780 1,244,248,530 1,113,490,250 14,261,2202016년 1~4차 무허가건물 보상협의는 하였으나 일부 세대가 이주를 하지 않아보상금이 미지급된 금액을 사고 이월하여 이주 시 보상이 필요하며,무허가건물 입주민 이주 지연에 따른 공가 건물에 대한 철거 및 폐기물처리공사가 지연됨에 따라 불가피하게 사고이월하여 정비 완료하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시관악산입구(광장)시설재정비 타당성

조사시설비 100,000,000 87,848,000 5,150,000 94,850,000

신림선경전철, 신림공영차고지 등 설계가 마무리되지 않은 상황으로 공원의 기본계획이 다소 유동적이며, 지역 일대의 계획 및 현황분석을 통한 전문가 자문등 기본계획안이 아직 검토되고 있으며, 향후 투자심사, 공원조성계획 변경등 절차를 이행하는 등 사업추진에 추가적인 시일이 요구됨

푸른도시국 공원조성과

지역및도시동네뒷산 공원조

성시설비 10,169,716,100 10,044,198,522 9,814,247,782 223,263,480 132,204,838

(불암산도시자연공원 중계동) 실시계획인가고시('16.3.24.) 이후 감정평가 결과 확보예산이 부족함에 따라 사업규모를 축소(당초 1,400㎡→변경 500㎡)하여 실시계획 변경인가('16.7.28. /10.17) 하였으며, 토지주 보상협의 불성립으로 '16.12.30.자 서토위에 수용재결 신청하였으며, '17. 4. 수용완료 예정으로, 사고이월하여 토지보상을 완료하고자 함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시경춘선 폐선부지

공원조성사무관리비 26,000,000 24,840,350 2,840,350 22,000,000 1,159,650

경춘선숲길 홍보물(e-book) 제작 건으로 경춘선숲길 조성 완료 후 제작 완료 가능함에 따라 사고이월 불가피하며, 제작기간 또한 '17년 12월까지임.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시경춘선 폐선부지

공원조성시설비 20,181,392,800 20,156,950,100 11,679,236,240 8,502,131,650 24,910

경춘선숲길은 도시계획시설 공원이 아닌 일반부지로 무허가건물 구간 등 도시계획시설결정 후 보상이 필요함에따라, 도시계획시설 결정 및 보상절차 이행에 장시간이 소요되어 보상비 사고이월 불가피.또한, 토지 소유자 협의 및 관련부서 의견 반영 및 조율 등에 시일이 소요됨에 따라 3단계 설계가 '16.11월 완료되었으며, '16년 12월 착공하여 '17년 5월 완료할 예정으로 공정계획에 따라 진행중이나 집행시기 미도래에따른 사고이월 불가피.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시경춘선 폐선부지

공원조성감리비 683,614,000 683,614,000 637,457,000 46,157,000

경춘선숲길 장기계속공사 감리용역으로 경춘선숲길 공사가 '17년 5월까지임을 감안 감리비 사고이월 불가피함.

푸른도시국 공원조성과

지역및도시암사역사생태공원 조성

시설비 7,099,740,400 3,607,855,610 3,607,855,610 2,914,117,790 577,767,000암사동 195번지 등 5필지(5,798㎡) 토지보상을 위해 2016.10.25. 감정평가를완료하고 토지주와 협의하였으나 암사동 195번지(3,121㎡) 소유주가 협의 보상에 응하지 않아 수용재결 등에 따른 절대기간이 필요하여 사고이월하고자 함

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 마포 석유비축기지재생 및 공원조성 시설비 32,751,765,200 32,295,194,694 16,561,532,980 2,590,232,220 13,600,000,000

월드컵경기장 입체교차로 계획 및 횡단보도 이전계획에 따라공원 입구부 보완설계 진행으로 공사가 지연되어 사고이월불가피

Page 46: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

푸른도시국 공원조성과

지역및도시마포 석유비축기지재생 및 공원조성 감리비 1,800,000,000 1,800,000,000 854,081,000 273,467,000 672,452,000

임시 주차장 부지(2단계 공사) 공사 지연으로 인한 감리원 미배치로 인한 기성 미도래

푸른도시국 조경과

지역및도시암사동 마을숲

조성시설비 500,000,000 288,677,220 157,618,800 131,058,420 211,322,780 토지보상에 많은 시일이 소요되어 공사발주 지연

안전총괄본부 도로계획과

도로도시고속도로 연결램프 추가설치

시설비 3,551,961,050 3,551,961,050 3,472,207,410 79,753,640'16년 시설비 예산(공사비, 폐기물처리용역비, 관급자재비)집행중 추가 발생된 공사로 연내 집행할 수 없는 폐기물처리용역비를 사고이월

안전총괄본부 도로계획과

도로동부간선도로 지하화및 대체도로 타당성조사 및 기본계획

시설비 500,000,000 425,445,000 340,316,000 85,129,000 74,555,000시기 미도래(타당성 조사 및 기본계획 용역 완료기간'17.1.19 미도래)

안전총괄본부 도로계획과

도로내부순환로 구조개선 타당성 조사 시설비 100,000,000 73,128,000 40,000,000 33,128,000 26,872,000

내부순환로와 북부간선도로간 직결램프 설치에 대한 교통량조사 및 분석 등 추가 과업 발생에 따른 준공기한 연기('16.12월→'17.2월)

안전총괄본부 도로계획과

도로한강상 교량 연결램프 구조개선

시설비 5,546,000,000 5,545,862,833 2,115,809,853 3,430,052,980 137,167소규모 환경영향평가 및 하천점용허가에 따른 공사 중지로('16.08.08~'16.10.31) 인해 절대공기가 부족

안전총괄본부 도로계획과

도로한강상 교량 연결램프 구조개선

감리비 390,530,000 390,530,000 340,530,000 50,000,000소규모 환경영향평가 및 하천점용허가에 따른 공사 중지로('16.08.08~'16.10.31) 인해 건설기술자 배치기간 조정에 따른금년예산 집행이 불가

안전총괄본부 도로계획과

도로 응봉교 재설치 시설비 9,317,000,000 9,287,779,403 8,885,252,003 402,527,400 29,220,597해운사태로 인해 해당 물품의 수급(수입)과 납품 지연되어 절대공기 부족으로 사고이월이 필요함

안전총괄본부 도로계획과

도로신림~봉천터널

건설시설비 13,131,000,000 13,131,000,000 12,982,720,000 148,280,000

경전철 구간의 중첩으로 인한 종단선형 변경에 따른재 설계에 소요되는 절대공기 부족

안전총괄본부 도로계획과

도로월드컵 대교 건

설시설비 26,100,000,000 26,099,677,196 25,231,544,780 868,132,416 322,804

월드컵대교 북단 지장물 이설 지연에 따른 주요 공종지연

안전총괄본부 도로계획과

도로월드컵 대교 건

설감리비 1,190,000,000 1,190,000,000 851,700,000 338,300,000 8차 감리용역 준공기간 미도래

안전총괄본부 도로계획과

도로율곡로(창경궁앞)구조개선

시설비 6,385,364,050 5,809,146,950 3,194,654,570 1,548,728,510 1,641,980,970가로수 제거 지연(민원 발생) 및 종점부 보상지연으로이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로율곡로(창경궁앞)구조개선

감리비 441,000,000 441,000,000 390,500,000 50,500,000 시설공사 지연에 따른 감리 투입기간 조정

안전총괄본부 도로계획과

도로 겸재교 건설 시설비 6,000,000,000 5,907,050,590 5,087,530,430 867,182,700 45,286,870사업계획 변경 및 추가공사(중랑천E/V, 교량점검시설)로 인한절대공기 부족으로 공사지연 발생, 공공요금 등

안전총괄본부 도로계획과

도로 겸재교 건설 감리비 500,000,000 500,000,000 412,000,000 88,000,000사업계획 변경 및 추가공사(중랑천E/V, 교량점검시설)로 인한 절대공기 부족으로 공사지연 발생

안전총괄본부 도로계획과

도로 안양교 확장 시설비 6,299,790,000 6,299,731,790 4,603,453,280 1,696,278,510 58,210안양천 하천점용이 '16년 8월에 허가되었고 하절기 하천공사통제로 인하여 '16년 10월에 본공사(가교설치) 개시하여 절대공기 부족으로 공사비 이월

안전총괄본부 도로계획과

도로 안양교 확장 감리비 500,000,000 500,000,000 288,700,000 211,300,000'16년 10월에 본공사(가교설치) 개시로 감리투입 시기 조정

안전총괄본부 도로계획과

도로사가정길(장안삼거리~전농삼거리) 확

장시설비 3,264,000,000 3,262,089,100 2,819,027,850 433,997,250 10,974,900 지장물이설 지연에 따른 준공기간 연장

안전총괄본부 도로계획과

도로서초역~방배로간

도로확장시설비 20,022,000,000 20,022,000,000 10,478,168,470 3,000,000,000 6,543,831,530

정보사 이전 지연 및 시점부 민원으로 당초 계획공정에 차질이 발생되어 부득이 사고이월

Page 47: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

안전총괄본부 도로계획과

도로남부순환로(개봉사거리) 평탄화

시설비 3,450,000,000 2,913,496,880 1,563,052,830 1,886,947,170주민민원에 의한 본선구간 공사지연에 따른 사고이월필요

안전총괄본부 도로계획과

도로남부순환로(개봉사거리) 평탄화

감리비 550,000,000 550,000,000 113,690,000 436,310,000주민민원에 의한 본선구간 공사지연에 따른 사고이월필요

안전총괄본부 도로계획과

도로배봉로 도로구조

개선시설비 345,450,400 77,471,760 52,316,960 293,133,440

토지소유자의 협의보상 거부 및 중앙토지수용위원회수용재결신청에 따른 기일 소요로 보상지연

안전총괄본부 도로계획과

도로국회대로 지하차도및 상부 공원화 시설비 12,500,000,000 1,546,884,000 682,990,000 317,010,000 11,500,000,000

당초 일괄발주(턴키, 설계+시공) 계획으로 시행 중 2회 유찰에 따른 발주 지연으로 절대공기가 부족하여 사고이월이 필요함.

안전총괄본부 도로계획과

도로노들로 일반도로화에 따른 도로개선 시설비 100,000,000 87,990,000 44,000,000 43,990,000 12,010,000

시기 미도래(구간별 세부검토, 자문 및 지역의견 수렴등을 위한 타성성조사 및 기본계획용역 기간연장)

안전총괄본부 도로계획과

도로덕수궁 돌담길(영국대사관 주변) 회복 시설비 2,680,000,000 134,805,670 100,470,670 34,335,000 2,545,194,330

서울시 구간 100m를 우선 반환하기로 ’ 16.10.6 최종 협의됨에 따라 시구간에 대한 설계 추진 중이나 절대공기 부족하여부득이 준공기한 연기

안전총괄본부 도로계획과

도로 밤고개로 확장 시설비 800,000,000 778,055,500 500,924,000 277,131,500 21,944,500기본 및 실시설계 용역 및 소규모환경영향평가용역 계약·착수(1차분)하여 '17.2.~3.월 준공예정으로 설계비 집행시기 미도래

안전총괄본부 도로계획과

도로상일동 172번지 앞외 1개소 도로구조

개선시설비 600,000,000 360,892,860 14,140,000 124,362,000 461,498,000 주민민원에 의한 설계 지연되어 공사착수 지연

안전총괄본부 도로계획과

도로양평교 진입램프

구조개선시설비 50,000,000 48,499,000 22,000,000 26,499,000 1,501,000

시기 미도래(경찰청 교통안전시설 심의를 위한 기본및 실시설계용역 기간연장)

안전총괄본부 도로계획과

도로우이동광장 주변도로구조개선

시설비 300,000,000 299,916,630 15,091,850 134,908,150 150,000,0002016년 6월 설계 완료 후 도시계획시설(도로) 변경 협의 및 절차이행 등으로 지연

안전총괄본부 도로계획과

도로천호대로(광나루역) 확장

시설비 11,000,000,000 11,000,000,000 6,041,838,440 958,161,560 4,000,000,000'파형강판' 구조물 안전성 검증 및 대안 제시 용역 시행으로지하차도 시공시기 미도래에 따른 사고이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로천호사거리 지하차도 원상복구 타당성

조사시설비 100,000,000 87,604,000 60,000,000 27,604,000 12,396,000

타당성조사 용역을 '16.5.17일 계약·착수하여 '17.3.31일 준공예정으로 집행시기 미도래로 이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로철산교 확장외 1개소 타당성 조사 시설비 150,000,000 133,441,000 66,720,500 66,720,500 16,559,000

G밸리 교통종합개선계획과 연계검토 추진할 계획으로사고이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로한남IC→강남대로접속램프 타당성 조

사시설비 100,000,000 85,492,000 85,492,000 14,508,000

'16년 12월 착수하여 용역 수행 기간 부족과 준공기한미도래에 따라 사고이월 필요

안전총괄본부 도로계획과

도로선잠단지 앞 도로구조 개선사업

시설비 1,000,000,000 40,120,000 19,000,000 21,000,000 960,000,000성북로 대표보행거리 조성사업 연계시행에 따라 설계가 지연되어 미착공

안전총괄본부 도로관리과

도로노후포장도로 정

비공사시설비 63,989,135,000 59,512,744,080 57,890,920,710 1,017,804,850 5,080,409,440

광화문광장 단속카메라설치(10.29. 이후 계속되는 촛불집회로인하여 광화문광장 차도정비와 함께 사고이월 필요)

안전총괄본부 도로관리과

도로도로사업소 청사

신축시설비 12,152,448,000 11,485,846,000 11,393,515,500 72,830,500 686,102,000

보상 미협의 세대에 대한 수용재결 신청('16.10.31) 등 사전절차 이행에 따른 기간소요로 보상 후 건축인허가 협의 등을위한 용역 절대공기 부족

안전총괄본부 도로시설과

도로자동차전용도로 방음시설 타당성 조사 시설비 300,000,000 287,900,000 287,900,000 12,100,000

소음측정·분석과 기존 도로시설물의 구조해석이 복합된 유형의 용역으로, 입찰공고 결과 3회 유찰(무응찰)됨에 따라 '16.12월 계약으로 사고이월 불가피

안전총괄본부 도로시설과

도로 도로시설물(자치구위임관리) 긴급보수 시설비 2,100,000,000 1,979,998,720 1,749,030,440 230,968,280 120,001,280

긴급 보수대상 발생시 연중 시행하는 사업으로 하반기 공사시행 사유 발생되어 '16.12월에 계약하여, 공사 품질확보를 위해 동절기에공사를 시행하지 않고 '17년 상반기 공사시행 예정

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

안전총괄본부 도로시설과

도로교량터널 통합관리센터 구축 용역 시설비 400,000,000 388,000,000 388,000,000 12,000,000

용역 입찰 2회 유찰에 따른 용역착수 지연('16.4.15) 및 용역수행 절대공기 필요 등에 의하여 사고이월 필요('17.2.8 완료예정)

안전총괄본부 교량안전과

도로한강교량 수중구조물 상시점검

시설비 588,329,240 493,608,900 478,608,900 15,000,000 94,720,340'15년 점검사항 결과 분석, 기술자문회의, 공법심의, VE(설계의 경제성) 심사 등 사전절차 이행에 따라 용역 절대공기 부족으로 사고이월

안전총괄본부 교량안전과

도로북악스카이웨이1교 개축공사

시설비 6,522,788,000 2,827,470,650 891,726,150 1,967,026,000 3,664,035,850 중앙토지수용위원회 수용재결 신청에 따라, 이에 따른 관련절차 이행에 시일이 소요되어 보상비 사고이월 필요

안전총괄본부 교량안전과

도로 목동교 성능개선 시설비 6,030,414,000 6,030,053,500 5,264,982,290 765,071,210 360,500PC 슬래브 제작(설치) 특허업체의 법정관리('16.10.12) 신청및 부도로 작업이 중단(59일)되어 2차분 공사를 위한 절대공기 부족 및 관급자재 사용 시기 미도래로 사고이월 필요

안전총괄본부 교량안전과

도로 목동교 성능개선 감리비 400,000,000 400,000,000 359,900,000 40,100,000본공사(2차) 준공기한 연기에 따른 건설사업관리용역(2차) 사고이월 필요

안전총괄본부 교량안전과

도로교량시설물 안전점검 및 진단

시설비 6,408,191,000 5,719,117,110 5,656,067,110 23,050,000 729,073,890도림고가 하부 조사를 위한 철도횡단구간 선로차단허가 지연 및 P13, P16 긴급 보수보강으로 인한 재하시험 추가 조사로 정밀안전진단 기술심의를 위한 절대공기부족에 따른 사고이월 필요

안전총괄본부 서울역일대종합발전기

획단도로

서울역 7017 프로젝트 추진

시설비 27,200,043,600 27,198,836,050 20,931,619,700 6,267,216,350 1,207,550서울역 7017 프로젝트 분야별 공사(토목, 건축, 설비공사)가 2017년 5~6월 완료로 사고이월 필요

안전총괄본부 서울역일대종합발전기

획단도로

서울역 7017 프로젝트 추진

감리비 1,721,850,000 1,721,850,000 993,850,000 728,000,000서울역 7017 프로젝트 감독권한대행 등 건설사업관리용역이 2017년 8월 완료로 사고이월

안전총괄본부 서울역일대종합발전기

획단도로

시민위원회 운영 및홈페이지 고도화 사무관리비 931,200,000 790,483,750 624,803,750 165,680,000 140,716,250

7017 프로젝트 백서 제작 및 기록화 용역, 기록영상제작 용역이 2017년 5월 31일 완료 예정으로 사고이월

도시재생본부 재생정책과

지역및도시서울형 도시재생 모니터링 평가체계 구

축 및 운영연구용역비 280,000,000 274,500,000 274,500,000 5,500,000 준공기한 미도래

도시재생본부 재생정책과

지역및도시시민참여형 공공장소, 시민누리공간

만들기사무관리비 480,000,000 432,835,240 406,835,240 56,296,000 16,868,760 용역 준공기한 미도래

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시공공토지자원의 수요맞춤형 활용계획

수립시설비 471,400,000 438,400,000 243,400,000 195,000,000 33,000,000 준공기일 미도래

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시수색역 일대 등 도시개발사업 기본구

상 수립시설비 300,000,000 133,500,000 33,375,000 100,125,000 166,500,000 준공기한 미도래

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시공공부지 혼재지역의 협력적 개발방안

마련시설비 100,000,000 100,000,000 60,000,000 40,000,000 용역기간 부족으로 사고이월 필요

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시한강 통합선착장

조성시설비 1,200,000,000 470,800,000 470,800,000 729,200,000 준공기한 미도래

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시한강 피어데크

조성시설비 1,700,000,000 530,000,000 475,400,000 54,600,000 1,170,000,000 준공기한 미도래

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시한강 여의테라스

조성시설비 200,000,000 199,000,000 130,000,000 69,000,000 1,000,000 준공기한 미도래

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시한강 복합문화시

설 조성시설비 205,000,000 205,000,000 130,000,000 70,000,000 5,000,000 타당성 및 적격성 조사 용역기간 연기

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시마장 축산물시장 일대 도시활성화방안

마련시설비 280,000,000 249,900,000 174,930,000 74,970,000 30,100,000 용역기간 미도래로 이월함

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과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

도시재생본부 공공재생과

지역및도시노들섬 문화명소

조성사업시설비 2,397,422,000 2,322,422,000 1,266,422,000 1,056,000,000 75,000,000 노들섬 문화명소화 조성사업 기본 및 실시설계용역

도시재생본부 공공재생과

지역및도시남산 예장자락재생사업

시설비 10,562,068,650 4,626,262,720 3,806,109,720 820,153,000 5,935,805,930 용역 미준공에 따라 준공금 이월

도시재생본부 공공재생과

지역및도시남산 예장자락재생사업

감리비 440,000,000 440,000,000 142,100,000 42,900,000 255,000,000 본 공사 착공지연에 따라 사업관리용역 추진 지연

도시재생본부 공공재생과

지역및도시서울역일대 도시재생사업 추진

시설비 1,919,140,000 1,692,817,150 910,668,170 819,948,980 188,522,850 준공기한 미도래

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시자동차산업 종합정보센터 조성

시설비 2,630,000,000 2,547,474,410 9,229,000 2,538,275,410 82,495,590 집행시기 미도래

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시자동차산업 종합정보센터 조성

감리비 40,000,000 38,100,000 38,100,000 1,900,000 집행시기 미도래

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시자동차산업 종합정보센터 조성

시설부대비 10,000,000 4,356,000 4,356,000 5,644,000 집행시기미도래

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시지역거점 도시환경정비계획 수립(장안

평)시설비 708,180,000 296,000,000 135,095,000 285,529,600 287,555,400 집행시기미도래

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시도심부 매장유구를활용한 도시재생 수립기준 마련 용역

시설비 200,000,000 191,000,000 133,700,000 57,300,000 9,000,000 준공기한 미도래

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시익선 지구단위계

획 수립시설비 50,000,000 50,000,000 50,000,000 준공기한 연기로 2017.5월 준공예정

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시옛길 역사특성보존계획 수립

시설비 139,500,000 125,025,000 125,025,000 14,475,0001차 사업 준공기한 연기(2016.7월)로 2차 사업 절대공기 부족으로 사고이월

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시3.1 독립운동 흔적 살리기

시설비 200,000,000 174,500,000 174,500,000 25,500,000창덕궁앞 역사인문재생활성화계획과 연계하여 진행되면서 2016년 10월 발주되어 절대공기 부족

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시오장동 지구단위계획 수립

시설비 197,000,000 197,000,000 100,000,000 97,000,0001차분 용역비 대비 과업기간이 부족하여 잔여 공정분사고이월

도시계획국 도시관리과

지역및도시GB해제지역 지구단위계획 수립방안 시설비 300,000,000 271,000,000 93,000,000 178,000,000 29,000,000

자문회의 결과, 생활문화 기록화 과업을 추가할 필요성이 있어 설계변경(금액증가, 과업기간 연장) 실시

도시계획국 시설계획과

지역및도시성북구 캠퍼스 마을만들기 기본구상

수립시설비 200,000,000 195,060,000 95,060,000 100,000,000 4,940,000

성북구 재배정 예산으로 용역 발주 지연에 따른 사고이월

물순환안전국 하천관리과

수자원도곡(대치1) 빗물펌프장 신설

시설비 4,676,000,000 4,308,592,510 3,119,369,420 1,556,534,670 95,910ㅇ하수박스 부설 예정지점에 광역상수도관(D2,200mm)이 저촉되어하수박스 부설위치 변경을 위한 공사 재설계 등 토목 구조물 공사지연에 후속 공정(전기설비 등)이 순차적으로 지연

물순환안전국 하천관리과

수자원신월 빗물저류배수시설 설치

시설비 9,260,000,000 320,744,040 165,832,040 371,167,960 8,723,000,000ㅇ발파로 인한 집단민원 발생, 지질여건 불량에 따른 지반보강에 따라 본공사에 대한 폐기물처리비용 집행시기 미도래

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시올림픽대로 및 탄천동서측도로 지하화 시설비 250,000,000 217,400,000 108,700,000 108,700,000 32,600,000

타당성조사용역 추가과업으로 인한 기본계획 용역 계약 지연- 기본계획 수립용역 2016.11.25 착수, 준공시기 미도래(2017.9)

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시공공기여 제공 기반시설 건설사업 타당

성 조사시설비 500,000,000 422,985,240 48,094,000 374,891,240 77,014,760

공공기여 제공 기반시설 건설사업에 대한 도시건축공동위원회 심의가 '16.9월 완료됨. 타당성조사 등 용역 발주절차 이행으로 '16.12월 용역착수, '17.8월 용역준공예정

Page 50: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 도시개발특별회계(단위:원)

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시탄천 양안 및 한강변 정비

시설비 500,000,000 470,000,000 329,000,000 141,000,000 30,000,000 용역준공시기 미도래

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시 탄천보행교 조성 시설비 220,000,000 207,100,000 153,560,000 53,540,000 12,900,000 2회 유찰에 따른 용역계약 지연

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 서울 아레나 건립문화예술 거점 조성

사무관리비 153,000,000 120,010,000 12,450,000 107,560,000 32,990,000 용역 준공시기 미도래

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시서울 아레나 건립문화예술 거점 조성 연구용역비 197,000,000 188,000,000 94,000,000 94,000,000 9,000,000 용역 준공시기 미도래

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시창동상계 동서간 연결도로 기본계획 수

립시설비 200,000,000 174,044,800 165,105,660 8,939,140 25,955,200

자문회의, 용역 추진사항 보고시 검토사항 추가발생, 도시재생활성화계획 등 검토 및 반영코자 준공기한 연장 (용역계약기간 미도래)

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립 시설비 80,000,000 69,138,000 62,224,200 6,913,800 10,862,000

도봉면허시험장 이전후보지 확정을 위하여 경찰청, 도로교통공단 등 관련기관과 협의기간 소요에 따른 사고이월 불가피

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시동북권 체육공원

조성시설비 14,206,000,000 7,998,087,500 1,650,307,660 12,337,992,340 217,700,000

2016.8월 보상공고 및 10월 협의보상착수. 토지등 보상을 위하여 사고이월 필요

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시동북권 체육공원

조성감리비 100,000,000 100,000,000 100,000,000

공사와 같은 시기 발주하여 '16.12월 계약, '17년말준공예정으로 감리용역을 위해 사고이월 필요

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시동북권 체육공원

조성시설부대비 18,000,000 5,984,500 5,984,500 12,015,500 2017년 공사 완료예정으로 시설부대비 사고이월 필요

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 동북권 체육공원 주변 보행환경 개선 시설비 50,000,000 49,973,000 14,140,500 35,832,500 27,000 추가과업지시로 준공기한 연기

지역발전본부 서북권사업과

지역및도시세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 시설비 7,109,700,000 7,052,159,266 1,702,423,310 5,400,249,486 7,027,204

° 실시설계용역기간 연장(2016.2월 준공)° `16.12월 도시건축박물관 전시공간 연구용역 추진중(`17.8월 준공)

지역발전본부 서북권사업과

지역및도시세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 감리비 1,012,000,000 289,859,000 289,859,000 722,141,000 용역준공기한 미도래

Page 51: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 하수도사업특별회계(단위:원)

합 계(26건) 103,586,483,410 97,068,493,116 69,040,598,706 26,589,769,060 7,956,115,644

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질하수박스 안전진단 등 용역

시설비 1,200,000,000 940,558,330 600,673,210 338,684,000 260,642,790ㅇ간선 하수암거 실태 파악과 DB 구축을 위하여 최초 시범사업으로 11월 중순 용역 발주하여 용역기간이 최소 6개월이 소요되어 불가피하게 사고이월이 필요함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질노후불량 하수관

로 조사시설비 6,725,908,000 5,746,249,000 1,165,039,000 3,696,560,000 1,864,309,000

ㅇ예산액(‘ 16년 국비 315억 + ’ 17년 시비)에 맞춰 공사시행에 필요한 자치구 요청사항(권역별 분리발주 등)을 반영 한 설계도서(설계도면, 내역서 등) 작성을 위하여 사고이월이 필요함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분

할)시설비 4,816,147,760 4,816,147,760 4,738,408,900 77,738,860

ㅇ빗물펌프장 가시설 설치를 위한 공사 중 교통처리계획 반영 등에 따른 공기 연장 및 공사 지연으로 예산을 이월하여집행하고자함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질이태원로 179번지~녹사평대로 132번지하수관로 개량

시설비 2,800,000,000 2,395,880,160 1,329,791,200 1,200,803,560 269,405,240ㅇ공사할 수 있는 시간이 한정되어 있는 상황에서 지장물(도시가스, 상수도 등)을 매달기하고 암깨기(암터파기 평균 h=3m) 및 터파기 작업(굴착심도 평균 h=4.5m)이 반복되는 등 작업효율이 떨어져 공정지연이 발생으로 사고이월을 하고자 함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량 시설비 2,250,000,000 2,094,619,800 1,758,078,800 289,611,000 202,310,200

ㅇ본 공사는 1분기 발주하여 4.27일 착공한 하수박스 확장공사로, 그 간 간섭된 여러 지장물(상수관, 도시가스) 이설작업및 민원발생으로 불가피하게 사고이월하고자 함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질가양이마트~가양빗물펌프장 간 하수암

거 정비시설비 3,500,000,000 3,482,222,870 3,250,366,990 231,855,880 17,777,130

ㅇ당초 계획보다 이설대상 물량이 확대되고 대구경 광케이블이설에 따른 유관기관간 협의가 지연되어 연내 예산집행이어려워 사고이월을 하고자 함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질사당역 주변 하수관로 개량

시설비 700,000,000 658,676,000 329,338,000 37,717,000 332,945,000ㅇ본 용역의 상위계획 추진 중 저류시설 설치 계획이 검토되어 상위계획 결과를 반영한 용역 시행에 따라 용역발주가 지연되어 절대공기 부족함에 따라 사고이월이 필요함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설 시설비 8,300,000,000 7,318,775,536 6,875,332,286 464,377,790 960,289,924

ㅇ사업구간 중 함지박 사거리 주변 이설비 (상수도 ?900 L=120m, 통신관로 ?300 L=230m 등) 이설협의 중으로 이설비 미집행으로 사고이월이 필요함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질강남역 일대 침수방지(배수구역경계조

정)시설비 4,000,000,000 3,255,931,320 2,699,380,450 924,197,870 376,421,680

ㅇ설계와 공사를 병행 추진하여 조기설계 완료된 1,2차분은공사를 준공하였으나, 8월 발주된 3차분은 절대공기 부족으로 이월이 필요

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질대치1 빗물펌프장유입관로 공사 시설비 7,710,000,000 7,472,680,630 5,508,419,530 2,201,580,470

ㅇ사업 추진 중 하수박스 부설 예정지점에 광역상수도관(D2,200㎜) 저촉이 발견되어(2016.11.15.) 하수암거 부설 위치를변경해야 함에 따라 사업이 지연되어 이월이 필요

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질둔촌로 일대 하수관로 신설

시설비 5,470,000,000 5,459,650,530 4,796,933,910 662,716,620 10,349,470ㅇ당초 계획노선에 상수도관(D2000㎜,D1200mm) 저촉으로 노선변경을 실시함에 따라 공사규모와 공법이 변경으로 지장물처리 및 협의기간 소요로 공사 절대공기가 부족하였음

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질암사역 주변 침

수해소시설비 8,818,526,080 8,155,251,810 6,660,562,090 2,144,580,890 13,383,100

ㅇ공사현장 진동에 따른 공사중단 및 건물 안전진단 요구,영업손실 보상 등 민원 발생, 지장물 이설에 따른 협의기간소요로 공사 절대공기가 부족하였음

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질암사역 주변 침

수해소감리비 680,000,000 680,000,000 525,500,000 154,500,000

ㅇ1차 계약 준공(345백만원)후 2차 계약(155백만원)착수함에따라 준공기한 미도래하여 부득이 하게 사고이월함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질영등포 7가 43-7~63-46호 간 하수관로

개량시설비 407,006,570 315,199,720 164,219,750 242,786,820

ㅇ작업구 철거 및 케이블 이설에 따른 KT측의 협의 지연으로협의완료 후(11.13) 공사를 시행코자 하나 동절기 굴착통제로인하여 부득이하고 사고이월함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질도림1 배수분구 하수관로 종합정비 시설비 4,700,000,000 4,584,501,210 2,784,555,320 1,800,000,000 115,444,680

ㅇ도림1배수분구 5구역(3블럭, 5블럭)의 정산 준공에 따른 집행잔액이 발생하였으며, 5구역 준공이 늦어짐에 따라 3구역 발주가 늦어져(’ 16.12계약) 준공기한이 미도래하여 부득이하게 사고이월하고자 함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질방화대로25길 3 일대 원형관로 보수보

강시설비 2,500,000,000 2,330,771,550 12,600,000 2,406,157,550 81,242,450

ㅇ당초보다 예산이 증액편성되어 사업대상지 추가 조사가 필요함에따라 노후관로 CCTV조사 등 설계 등 추가 실시하여 10월에 착공함에 따라 예산 집행이 연내 불가하여 부득이하게 사고이월함

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질둔촌동 611-1~4 일대 원형관로 보수보

강시설비 800,000,000 761,882,590 700,315,590 61,567,000 38,117,410

ㅇ하반기에 발주하여 현재 공정율 95%로 준공처리코자 하였으나, 비굴착전체보수보강 구간 중 일부구간 품질향상을 위해 보완시공 필요에 따라 시고이월함

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질난지물재생센터환경개선

감리비 180,000,000 180,000,000 60,000,000 120,000,000 ㅇ사전행정절차이행(2016.11.23. 계약 및 착수)

Page 52: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 하수도사업특별회계(단위:원)

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치 시설비 5,185,500,000 4,569,959,700 4,112,172,110 25,549,790 1,047,778,100

ㅇ'16.7월 2차계약후 ’ 16년12월 말 용역준공 예정으로 선급금 지급하였으나,용역준공이 ’ 17.3월로 연기되어 기성지급대상 금액을 제외하고 명시이월을 하였으나, 기지급된 선급금 정산금액 발생으로 사고이월 필요

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질차집관로 성능개

선시설비 7,399,000,000 7,026,762,290 5,893,300,970 1,033,580,250 472,118,780

ㅇ추가과업(개봉유수지 실시설계)발생으로 용역과업 수행기간 부족 °지하매설물 이설지연에 따른 절대공기부족

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 탄천물재생센터 복개공원화(4단계)

시설비 9,041,855,000 9,041,677,970 4,960,789,680 4,080,888,290 177,030 ㅇ복개상부 텃밭대신 체육관 설치 등 민원에 따른 주민 의견반영 등으로 '17.4로 준공기한 연기되어 사업비 이월

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 감리비 574,740,000 574,740,000 308,640,000 266,100,000

ㅇ복개상부 텃밭대신 체육관 설치 등 민원에 따른 주민 의견반영 등으로 '17.4로 준공기한 연기되어 사업비 이월

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질마곡지구내 재생수공급(하수도특별) 시설비 1,651,000,000 1,636,460,810 190,623,230 1,445,837,580 14,539,190

ㅇ마곡지구 택지개발사업 지연으로 재생수 공급시기도 지연되어 사고이월 요청, 사고이월 대상 금액 전체가 원인행위완료되었고, '17년 사업비 집행을 위해 사고이월함.

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질물재생센터 슬러지자체처리시설 설치 시설비 3,000,000,000 2,435,743,840 1,155,065,000 128,720,840 1,716,214,160

ㅇ본 용역 추진공정에 따라 선행되는 부대공정 추진(본 용역 : 명시이월 사업, '16. 6.23 ~'17. 2.25)

중랑물재생센터관리과

상하수도ㆍ수질중랑물재생센터 공통분야 유지보수 시설비 8,356,800,000 8,334,540,140 5,854,702,140 2,479,838,000 22,259,860

ㅇ2016년 노후 차집관로 시설물 보수공사-동대문구청의 하천 보행로 탄성포장재시공 등으로 인한 정릉천 공사구간 장비 운행 통제에 따른 인력시공 비율증가로 인한 작업일수 증가에 따른 절대공기 부족

난지물재생센터관리과

상하수도ㆍ수질난지물재생센터수처리 유지보수

시설비 2,820,000,000 2,799,609,550 2,665,790,550 133,819,000 20,390,450 ㅇ유입동 모터펌프 납품지연

Page 53: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 한강수질개선특별회계(단위:원)

합 계(1건) 12,748,000,000 12,320,427,230 11,307,093,330 1,011,491,040 429,415,630

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질환경기초시설설치(한강수질개선특별

회계)시설비 12,748,000,000 12,320,427,230 11,307,093,330 1,011,491,040 429,415,630

ㅇ하수관로 신설구간 지장물 처리 및 협의기간 소요로공사가 지연

Page 54: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도이월액㉰

집행잔액㉮-㉯-㉰

이월사유조 직 부 문 세부사업 통계목

회계구분 : 소방안전특별회계(단위:원)

합 계(6건) 62,370,273,000 55,269,465,756 35,595,976,366 4,401,591,656 22,372,704,978

소방재난본부 소방행정과

소방소방행정타운 건

립시설비 35,246,606,000 34,661,216,646 18,554,349,606 1,956,103,736 14,736,152,658

토목공사 하도급업체 공사포기 및 본관동 암반공정 계획변경(타공→발파)으로 인한 공사지연

소방재난본부 소방행정과

소방 성동소방서 신설 시설비 11,820,000,000 11,337,539,380 8,526,451,560 1,906,548,440 1,387,000,000 공사지연으로 설치시기 미도래

소방재난본부 소방행정과

소방 성동소방서 신설 감리비 780,000,000 777,000,000 360,463,470 191,536,530 228,000,000 공사지연으로 건설사업관리 기성실적 부족

소방재난본부 소방행정과

소방 성동소방서 신설 시설부대비 11,667,000 3,112,050 3,112,050 8,404,950 150,000 공사지연으로 각종 인증비 미지출

소방재난본부 안전지원과

소방 소방차량 대폐차자산및물품취득

비13,053,000,000 7,053,000,000 6,953,010,000 99,990,000 6,000,000,000

소방항공대 급유차 1대 제작기간 6개월 소요로 납품기한 미도래

소방재난본부 현장대응단

소방드론 등 첨단기술활용한 재난대응시

스템 개발

자산및물품취득비

1,459,000,000 1,437,597,680 1,198,589,680 239,008,000 21,402,320 지휘관제용 드론 납품지연

Page 55: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

(17)-2. 다음년도 이월사업비 집행현황

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

합 계(345건) 634,266,923,913 478,987,992,726 348,128,063,029 161,020,300,926 85,210,207,561 39,908,352,397

서울혁신기획관사회혁신담당관

일반행정 서울혁신파크 조성사업 시설비 17,296,469,897 8,099,089,541 6,372,458,231 9,031,660,000 1,681,496,700 210,854,966

서울혁신기획관사회혁신담당관

일반행정 서울혁신파크 조성사업 감리비 646,500,000 644,068,000 45,068,000 599,000,000 2,432,000

서울혁신기획관사회혁신담당관

일반행정 서울혁신파크 조성사업 시설부대비 35,831,140 12,459,170 12,459,170 12,321,200 11,050,770

서울혁신기획관 지역공동체담당관 일반행정 커뮤니티 공간 운영지원 시설비 3,941,000,000 3,421,180,400 3,421,180,400 513,000,000 6,819,600

서울혁신기획관 지역공동체담당관 일반행정 커뮤니티 공간 운영지원 감리비 22,000,000 22,000,000

서울혁신기획관 지역공동체담당관 일반행정 커뮤니티 공간 운영지원 시설부대비 15,000,000 15,000,000

서울혁신기획관 지역공동체담당관 일반행정 마을공동체 사례발굴,확산 사무관리비 148,000,000 130,243,270 114,782,440 15,460,830 17,756,730

서울혁신기획관청년정책담당관

일반행정 서울 청년활동 보장 전산개발비 98,500,000 91,245,000 91,245,000 7,255,000

서울혁신기획관청년정책담당관

일반행정 청년공간 무중력지대 설치 및 운영(동북권-주민참여) 사무관리비 100,000,000 5,415,300 5,415,300 94,000,000 584,700

서울혁신기획관청년정책담당관

일반행정 청년공간 무중력지대 설치 및 운영(동북권-주민참여) 시설비 300,000,000 300,000,000

서울혁신기획관청년정책담당관

일반행정 청년공간 무중력지대 설치 및 운영(동북권-주민참여)자산및물품취득비

100,000,000 100,000,000

서울혁신기획관인권담당관

일반행정 인권감수성 향상을 위한 인권교육 사무관리비 435,623,000 396,239,880 342,797,880 53,442,000 39,383,120

서울혁신기획관인권담당관

일반행정 서울시민 인권실태조사 사무관리비 102,250,000 96,612,600 14,007,600 82,605,000 5,637,400

서울혁신기획관인권담당관

일반행정 서울시민 인권보고서 사무관리비 45,000,000 26,600,000 26,600,000 18,400,000

기획조정실 조직담당관

일반행정 시정시책연구용역 연구용역비 2,383,920,850 2,001,610,890 1,443,395,210 800,000,000 140,525,640

기획조정실 재정관리담당관

재정ㆍ금융 재정통계 분석관리 전산개발비 379,512,000 346,089,760 236,839,760 109,250,000 33,422,240

※다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

Page 56: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

여성가족정책실여성정책담당관

보육ㆍ가족및여성

스페이스 살림 건립 추진(舊 대방동 미군기지 이전부지 매입)

시설비 16,612,000,000 16,246,869,520 14,814,369,520 1,502,500,000 295,130,480

여성가족정책실여성정책담당관

보육ㆍ가족및여성

북부여성창업플라자 설치운영 시설비 10,221,591,000 8,961,280,397 5,227,592,607 3,741,687,790 1,252,310,603

여성가족정책실여성정책담당관

보육ㆍ가족및여성

북부여성창업플라자 설치운영 감리비 861,740,000 735,200,000 522,026,000 213,174,000 126,540,000

여성가족정책실가족담당관

보육ㆍ가족및여성

한부모가족복지시설 기능보강민간자본사업보조

2,813,562,000 1,056,740,000 1,056,740,000 1,752,698,000 4,124,000

평생교육정책관평생교육담당관

평생ㆍ직업교육 모두의 학교 설립 운영 시설비 3,433,875,000 3,433,874,740 395,690,740 3,038,184,000 260

평생교육정책관평생교육담당관

평생ㆍ직업교육 모두의 학교 설립 운영 감리비 177,561,000 177,561,000 177,561,000

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년 시립청소년특화시설 위탁운영 지원 시설비 329,000,000 279,082,000 217,987,000 61,095,000 49,918,000

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년 시립청소년수련관 위탁운영 지원 시설비 90,000,000 73,921,180 36,960,590 36,960,590 16,078,820

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년 시립청소년수련관 위탁운영 지원 시설부대비 10,000,000 10,000,000

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년 시립청소년직업체험센터 건립 시설비 6,420,676,000 395,066,000 213,616,000 5,169,000,000 658,963,500 379,096,500

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년 시립청소년직업체험센터 건립 감리비 74,000,000 74,000,000

평생교육정책관청소년담당관

노인ㆍ청소년 시립청소년직업체험센터 건립 시설부대비 18,000,000 5,200,000 5,200,000 12,736,000 64,000

정보기획관 정보기획담당관

일반행정 서울시 홈페이지 기능개선 및 고도화자산및물품취득비

261,650,000 225,650,000 197,650,000 28,000,000 36,000,000

정보기획관 정보기획담당관

일반행정 서울시 홈페이지 콘텐츠 서비스 개선 전산개발비 200,000,000 186,150,000 120,577,340 65,572,660 13,850,000

정보기획관 정보기획담당관

일반행정 정보화사업 통합관리 및 감리 전산개발비 970,262,000 763,699,510 597,052,510 166,647,000 206,562,490

정보기획관 정보기획담당관

일반행정 서울 사물인터넷 도시조성 전산개발비 851,240,000 181,200,000 181,200,000 350,000,000 320,040,000

정보기획관 정보기획담당관

일반행정 서울 사물인터넷 도시조성 시설비 988,000,000 829,192,230 325,246,100 291,627,000 212,319,130 158,807,770

정보기획관 정보기획담당관

일반행정 서울 사물인터넷 도시조성자산및물품취득비

665,727,000 125,207,250 125,207,250 200,000,000 340,519,750

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정 시민체감형 도시통계지도 기능 개선 전산개발비 336,000,000 331,728,770 239,000,000 92,728,770 4,271,230

Page 57: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정 데이터 기반의 사회혁신 생태계 조성 사업 사무관리비 68,000,000 38,227,490 38,227,490 29,772,510

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정 데이터 기반의 사회혁신 생태계 조성 사업 공공운영비 100,000,000 73,623,000 73,623,000 19,000,000 7,377,000

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정 데이터 기반의 사회혁신 생태계 조성 사업 전산개발비 1,118,100,000 450,576,000 450,576,000 653,000,000 14,524,000

정보기획관 통계데이터담당관

일반행정 데이터 기반의 사회혁신 생태계 조성 사업자산및물품취득비

1,621,900,000 722,911,600 722,742,600 887,000,000 12,157,400

정보기획관 공간정보담당관

일반행정 실내공간정보시스템 고도화 및 활용서비스 개발 전산개발비 198,474,000 185,400,000 92,700,000 92,700,000 13,074,000

정보기획관 정보통신보안담당관

일반행정 지능형 악성코드공격 대응시스템 확충 사무관리비 715,224,000 648,915,750 482,241,560 166,674,190 66,308,250

정보기획관 정보통신보안담당관

일반행정 개인정보 부정사용 모니터링시스템 구축 전산개발비 73,000,000 63,406,700 63,406,700 9,593,300

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울무역전시장 복합개발 추진 시설비 1,450,000,000 263,610,000 1,450,000,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울형 특화산업지구 지정·운영 시설비 2,384,358,390 2,142,736,660 1,716,479,690 424,913,000 205,285,880 37,679,820

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울형 특화산업지구 지정·운영 감리비 256,520,000 245,300,000 166,218,700 15,520,000 74,781,300

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

서울형 특화산업지구 지정·운영 시설부대비 4,100,350 2,813,740 2,793,970 1,000,000 306,380

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

도시형 제조업(소공인) 지원 사무관리비 430,000,000 339,855,850 339,855,850 80,000,000 10,144,150

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

도시형 제조업(소공인) 지원 연구용역비 33,000,000 33,000,000 33,000,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

온수산업단지 재생(개발) 계획 시설비 420,000,000 411,537,000 170,700,000 240,837,000 8,463,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

DMC 택지공급 사무관리비 282,000,000 266,390,600 82,090,600 184,300,000 15,609,400

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

DMC 택지공급 행사운영비 170,000,000 165,900,000 165,900,000 4,100,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

DMC 택지공급 연구용역비 100,000,000 100,000,000 100,000,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리(서울디지털산업단지) 활성화 추진 시설비 1,300,000,000 1,102,660,000 458,864,000 586,740,000 89,000,000 165,396,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리 근로자 복합공간 조성 시설비 4,284,765,000 2,294,133,400 1,715,733,400 2,569,031,600

Page 58: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리 근로자 복합공간 조성 시설부대비 37,000,000 3,452,320 3,452,320 30,000,000 3,547,680

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리(서울디지털산업단지) 이미지개선 및 브랜딩 추진

사무관리비 150,000,000 146,000,000 113,000,000 33,000,000 4,000,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

G밸리(서울디지털산업단지) 이미지개선 및 브랜딩 추진

시설비 200,000,000 170,000,000 200,000,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

홍릉 창조경제 지식단지 조성 시설비 3,306,000,000 1,230,109,420 342,338,000 2,207,700,000 755,962,000

경제진흥본부 경제정책과

산업진흥ㆍ고도화

홍릉 창조경제 지식단지 조성 감리비 180,000,000 180,000,000

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

서울특별시 소상공인 종합지원 행사운영비 100,000,000 94,610,000 84,380,000 10,230,000 5,390,000

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

불공정거래 및 임대차 피해구제를 통한 소상공인 보호 사무관리비 183,000,000 178,937,640 145,137,640 33,800,000 4,062,360

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

소상공인 전용 노란우산 공제 가입 지원민간경상사업보조

1,994,946,000 780,000,000 780,000,000 1,214,946,000

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

장기안심상가 조성 지원민간자본사업보조

900,000,000 239,976,000 239,976,000 650,000,000 10,024,000

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

중소기업 적합업종 보호 활성화 사무관리비 100,000,000 82,322,600 35,157,600 47,165,000 17,677,400

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

전통시장 상인역량강화 및 조직활성화 지원 사무관리비 436,500,000 226,208,610 131,438,610 94,770,000 210,291,390

경제진흥본부 소상공인지원과

산업진흥ㆍ고도화

시민시장 활성화 지원 행사운영비 70,000,000 70,000,000 70,000,000

경제진흥본부 문화융합경제과

문화예술 창신동 봉제박물관 및 봉제거리 조성 시설비 1,516,478,000 1,504,715,230 83,523,000 1,421,192,230 11,762,770

경제진흥본부 문화융합경제과

문화예술 창신동 봉제박물관 및 봉제거리 조성 감리비 18,000,000 18,000,000 18,000,000

경제진흥본부 문화융합경제과

문화예술 서울애니메이션센터 재건축 시설비 1,000,000,000 185,996,700 185,996,700 814,000,000 3,300

경제진흥본부 디지털창업과

산업ㆍ중소기업일반

챌린지 1000 프로젝트 시설비 8,965,696,000 8,788,175,690 8,328,090,851 444,881,039 192,724,110

경제진흥본부 디지털창업과

산업ㆍ중소기업일반

챌린지 1000 프로젝트자산및물품취득비

380,000,000 281,960,930 57,560,930 224,400,000 98,039,070

경제진흥본부 디지털창업과

일반행정 개포디지털혁신파크 조성 시설비 9,005,925,000 7,969,586,460 7,969,586,460 500,000,000 536,338,540

경제진흥본부 디지털창업과

일반행정 개포디지털혁신파크 조성자산및물품취득비

1,643,472,000 1,284,542,320 1,284,542,320 250,000,000 108,929,680

Page 59: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

경제진흥본부 도시농업과

농업ㆍ농촌 서울농장 조성 시설비 1,900,000,000 2,092,200 2,092,200 1,400,000,000 497,907,800

일자리노동정책관노동정책담당관 노동 서울시 강북근로자복지관 운영 시설비 3,398,727,000 3,398,727,000

일자리노동정책관노동정책담당관

노동 서울시 강북근로자복지관 운영 감리비 34,000,000 34,000,000

일자리노동정책관노동정책담당관 노동 서울시 강북근로자복지관 운영 시설부대비 57,000,000 57,000,000

일자리노동정책관사회적경제담당관 사회복지일반 사회적경제 인식제고 및 성과관리 전산개발비 50,000,000 45,300,000 45,300,000 4,700,000

복지본부 복지정책과

취약계층지원 생활복지 통합정보시스템 구축 전산개발비 827,164,000 750,000,000 375,000,000 431,000,000 21,164,000

복지본부 복지정책과

취약계층지원 서울시 복지실태조사 및 복지시설 방향설정 연구용역 연구용역비 300,000,000 276,450,000 280,000,000 20,000,000

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년 어르신 복지시설 기능보강 시설비 2,531,790,000 2,531,790,000

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년 어르신 복지시설 기능보강 감리비 53,040,000 53,040,000

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년 어르신 복지시설 기능보강 시설부대비 20,000,000 400,000 400,000 19,600,000

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년 어르신 복지시설 기능보강 민간대행사업비 5,746,109,000 5,613,886,970 3,055,606,850 2,496,600,650 193,901,500

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년 어르신 복지시설 설치 지원 시설비 1,550,090,000 1,333,489,000 1,329,428,715 50,000,000 170,661,285

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년 어르신 복지시설 설치 지원 시설부대비 6,655,000 5,000,000 1,655,000

복지본부 어르신복지과

노인ㆍ청소년 어르신 이용시설 활성화를 위한 연구용역 연구용역비 100,000,000 60,700,000 60,700,000 39,300,000

복지본부 인생이모작지원과

노인ㆍ청소년 50+캠퍼스 확충 시설비 10,442,000,000 8,868,353,025 8,567,844,015 809,000,000 1,065,155,985

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원 서울시 하조대 희망들 건립 및 운영 시설비 700,000,000 700,000,000

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원 발달장애인 평생교육센터 운영 사무관리비 100,000,000 88,800,000 20,900,000 67,900,000 11,200,000

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원 어울림플라자(가칭) 리모델링 사업 시설비 876,100,000 194,500,000 194,500,000 681,000,000 600,000

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원 장애인예산 모니터링 및 개인예산제연구용역 사무관리비 150,000,000 150,000,000

Page 60: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

복지본부 장애인복지정책과

취약계층지원 장애인거주시설 기능보강민간자본사업보조

4,170,128,000 2,187,315,640 2,187,315,640 1,405,440,000 577,372,360

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원 장애인수화통역센터 운영민간자본사업보조

178,520,000 162,881,000 48,520,000 114,361,000 15,639,000

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원 장애인복지관 기능보강 시설비 514,203,000 136,100,000 9,100,000 127,000,000 378,103,000

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원 장애인복지관 기능보강 민간대행사업비 657,938,000 371,428,070 371,428,070 254,485,000 32,024,930

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원 시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립 시설비 500,000,000 500,000,000

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원 시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립 감리비 20,000,000 20,000,000

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원 시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립 시설부대비 1,000,000 1,000,000

복지본부 장애인자립지원과

취약계층지원 시립 서대문 농아인 복지관 별관 건립자산및물품취득비

2,100,000,000 4,264,700 4,264,700 2,095,735,000 300

복지본부 자활지원과

취약계층지원 노숙인 요양시설 운영 민간대행사업비 1,985,684,000 60,000,000 60,000,000 1,854,480,000 71,204,000

시민건강국 보건의료정책과

보건의료 재난대비 전문 의료인력 확보 지원 사무관리비 180,000,000 167,398,000 63,520,000 103,878,000 12,602,000

시민건강국 보건의료정책과

보건의료 정신질환자 사회복귀시설 기능보강 시설비 4,596,005,000 4,595,521,070 2,208,371,158 2,387,149,912 483,930

시민건강국 보건의료정책과

보건의료 정신질환자 사회복귀시설 기능보강 감리비 216,618,000 207,416,200 105,672,630 101,743,570 9,201,800

시민건강국 보건의료정책과

보건의료 정신질환자 사회복귀시설 기능보강 시설부대비 12,934,830 5,339,400 5,339,400 7,084,000 511,430

시민건강국 생활보건과

보건의료 MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책 시설비 446,520,000 394,010,210 14,667,400 379,342,810 52,509,790

기후환경본부 환경정책과

환경보호일반 사회복지시설 등 공공건물 에너지효율화사업 시설비 300,000,000 243,965,750 97,784,500 146,181,250 56,034,250

기후환경본부 환경정책과

환경보호일반 사회복지시설 등 공공건물 에너지효율화사업 감리비 45,000,000 18,276,000 4,550,000 13,726,000 26,724,000

기후환경본부 환경정책과

환경보호일반 공공기관 LED조명 보급 사업 시설비 900,000,000 900,000,000 500,000,000 400,000,000

기후환경본부 환경정책과

대기 서울형 GT 육성을 위한 R&D 지원 연구용역비 738,285,000 572,379,120 488,914,120 83,465,000 165,905,880

기후환경본부 대기관리과

대기 천연가스자동차 보급민간자본사업보조

2,224,000,000 1,918,000,000 1,743,000,000 175,000,000 306,000,000

Page 61: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

기후환경본부 대기관리과

대기 그린카 보급민간자본사업보조

43,542,500,000 16,160,000,000 8,064,000,000 19,900,000,000 8,096,000,000 7,482,500,000

기후환경본부 대기관리과

대기 그린카 충전인프라 구축공기관등에대한경상적대행사업비 4,000,000,000 4,000,000,000

기후환경본부 대기관리과

대기 그린카 충전인프라 구축민간자본사업보조

5,760,000,000 3,004,409,900 1,179,209,900 1,825,200,000 2,755,590,100

기후환경본부 대기관리과

대기 전기이륜차 보급민간자본사업보조

240,000,000 105,000,000 105,000,000 135,000,000

기후환경본부 대기관리과

대기 G밸리 전기차 친환경 특화단지 조성 시설비 131,000,000 99,436,990 27,386,990 72,050,000 31,563,010

기후환경본부 대기관리과

대기 운행경유차 저공해 사업민간자본사업보조

51,232,894,000 43,956,881,700 43,956,881,700 7,233,962,000 42,050,300

기후환경본부 자원순환과

폐기물 자원회수시설 운영효율화 시설비 300,000,000 283,500,000 85,050,000 198,450,000 16,500,000

기후환경본부 자원순환과

폐기물 가연성폐기물 선별시설 도입(강남) 시설비 1,900,000,000 958,788,200 18,330,000 940,458,200 941,211,800

기후환경본부 자원순환과

폐기물 자원순환단지 조성 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역비 370,000,000 282,600,000 282,600,000 87,400,000

기후환경본부 생활환경과

폐기물 노출인구 분석을 통한 교통소음 저감사업 시설비 1,064,534,000 1,000,534,000 364,534,000 636,000,000 64,000,000

문화본부 문화정책과

문화예술 청계천 조형물 유지관리 시설비 210,000,000 210,000,000

문화본부 문화정책과

문화예술 미래 유산 보존 및 활용 사업 사무관리비 1,154,428,430 706,916,250 606,916,250 260,000,000 100,000,000 187,512,180

문화본부 문화정책과

문화예술 공예공방 활성화 지원 사업 사무관리비 370,000,000 228,032,400 228,032,400 68,140,000 73,827,600

문화본부 디자인정책과

문화및관광일반 공공미술프로젝트 추진 시설비 2,500,000,000 2,213,809,810 236,529,000 200,000,000 1,977,280,810 86,190,190

문화본부 디자인정책과

문화및관광일반 유니버설 디자인 종합 프로젝트 사무관리비 765,000,000 746,761,700 649,761,700 40,000,000 57,000,000 18,238,300

문화본부 역사문화재과

문화재 국가지정문화재 보수 시설비 752,000,000 463,673,000 261,003,000 245,000,000 186,136,000 59,861,000

문화본부 역사문화재과

문화재 국가지정문화재 보수 감리비 40,000,000 6,869,000 6,869,000 33,131,000

문화본부 역사문화재과

문화재 시지정문화재 보수 시설비 700,000,000 700,000,000

문화본부 역사문화재과

문화재 종묘광장 정비 시설비 1,267,592,920 1,253,151,010 1,232,251,010 20,900,000 14,441,910

Page 62: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

문화본부 역사문화재과

문화재 문화재 방범·방재시설 설치 시설비 1,930,300,000 1,736,930,000 1,179,400,000 750,900,000

문화본부 역사문화재과

문화재 살곶이다리 원형복원 시설비 1,000,000,000 690,040,720 131,060,000 668,980,720 199,959,280

문화본부 역사문화재과

문화재 서울시지정문화재 통합 보존관리 시스템 구축 전산개발비 320,000,000 305,000,000 65,000,000 120,000,000 120,000,000 15,000,000

문화본부 역사문화재과

문화재 의정부 터 발굴조사기간제근로자등보수

92,265,000 50,217,220 50,217,220 37,000,000 5,047,780

문화본부 역사문화재과

문화재 의정부 터 발굴조사 사무관리비 504,488,000 322,625,100 322,625,100 119,000,000 62,862,900

문화본부 역사문화재과

문화재 의정부 터 발굴조사 시설비 770,000,000 525,454,760 209,776,760 560,223,240

문화본부 역사문화재과

문화재 필동 충정사 보수 시설비 80,000,000 69,317,800 7,760,000 61,557,800 10,682,200

문화본부 역사문화재과

문화재 보신각 타종행사 행사운영비 479,379,000 477,819,790 342,319,790 135,500,000 1,559,210

문화본부 역사문화재과

문화재 한성백제유적 유네스코 세계유산 등재 추진 연구용역비 130,000,000 118,590,000 83,013,000 35,577,000 11,410,000

문화본부 한양도성도감

문화재 북한산성 보수,보존 시설비 1,465,000,000 52,745,000 52,745,000 539,255,000 873,000,000

문화본부 한양도성도감

문화재 북한산성 보수,보존 감리비 28,000,000 8,000,000 20,000,000

문화본부 한양도성도감

문화재 한양도성 경관저해시설 개선을 위한 부지매입 시설비 2,972,778,000 1,444,245,700 1,444,245,700 1,516,565,000 11,967,300

문화본부 한양도성도감

문화재 남산 회현자락 한양도성 보존,정비(3단계) 시설비 550,000,000 143,552,800 104,780,000 378,447,000 66,773,000

문화본부 한양도성도감

문화재 한양도성 학술조사 및 연구 사무관리비 387,500,000 385,374,040 315,374,040 70,000,000 2,125,960

문화본부 박물관과

문화예술 평창동 문화복합시설 건립 시설비 202,000,000 112,231,100 26,202,400 175,797,600

문화본부 박물관과

문화재 테마박물관 조성 및 운영 시설비 560,000,000 81,500,000 40,750,000 40,750,000 478,500,000

문화본부 박물관과

문화재 (가칭)"시민생활사박물관(박물관몰)" 건립 시설비 1,500,000,000 1,119,255,260 526,300,000 592,955,260 380,744,740

문화본부 박물관과

문화재 (가칭)시민생활사.로봇박물관 전시유물자료 확보 기타보상금 50,000,000 50,000,000

문화본부 박물관과

문화재 (가칭)시민생활사.로봇박물관 전시유물자료 확보자산및물품취득비

270,000,000 270,000,000

Page 63: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

문화본부 문화시설과

문화예술 서울시향 클래식홀 건립 시설비 200,000,000 21,340,000 21,340,000 178,660,000

문화본부 문화시설과

문화예술 대전차방호시설 예술창작공간 조성 시설비 1,451,411,200 1,451,411,200 55,800,000 1,395,611,200

문화본부 문화시설과

문화예술 통일문화관 건립 연구용역비 100,000,000 58,200,000 40,370,000 17,830,000 41,800,000

관광체육국 관광정책과

관광 서울 관광동향 분석 연구용역비 100,000,000 98,600,000 69,500,000 29,100,000 1,400,000

관광체육국 관광정책과

관광 서소문밖 역사유적지 관광자원화자치단체자본보조

8,783,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000 3,983,000,000

관광체육국 관광정책과

관광 견지동 역사문화관광자원 조성 시설비 300,000,000 228,656,400 135,100,000 93,556,400 71,343,600

관광체육국 관광사업과

관광 주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활성화 시설비 392,500,000 382,590,000 49,160,000 333,430,000 9,910,000

관광체육국 관광사업과

관광 서울 매력명소 관광자원 개발 활용 사무관리비 891,000,000 831,620,050 732,995,050 104,625,000 53,379,950

관광체육국 관광사업과

관광 서울 매력명소 관광자원 개발 활용 시설비 1,747,000,000 1,733,781,980 1,291,202,640 442,579,340 13,218,020

관광체육국 체육정책과

체육 광장동 체육시설 부지 조성 타당성 용역 시설비 100,000,000 46,260,000 450,000 45,810,000 53,740,000

관광체육국 체육정책과

체육 서울어울림체육센터 건립 시설비 55,000,000 44,383,090 55,000,000

관광체육국 체육정책과

체육 서남권 돔구장 주변 편의시설 확충 시설비 965,000,000 444,406,640 316,889,180 40,000,000 98,850,000 509,260,820

관광체육국 체육정책과

체육 목동테니스장 시설 현대화 시설비 624,000,000 624,000,000 624,000,000

관광체육국 체육정책과

체육 서울 스포츠백서 발간 사무관리비 200,000,000 129,109,500 66,059,500 63,050,000 70,890,500

관광체육국 체육정책과

체육 서남권 돔야구장 운영 시설비 2,000,000,000 1,977,440,000 1,400,000,000 577,440,000 22,560,000

관광체육국 체육진흥과

체육 생활체육시설 확충 시설비 18,066,350,970 13,781,088,150 9,118,625,980 1,335,000,000 3,479,248,980 4,133,476,010

관광체육국 체육진흥과

체육 생활체육시설 확충 감리비 17,000,000 15,540,000 15,540,000 1,460,000

행정국 자치행정과

일반행정 서울시민카드 사업시행자 공정한 선정 전산개발비 58,000,000 54,150,000 58,000,000

행정국 정보공개정책과

일반행정 서울기록원 운영 기반 준비 사무관리비 80,500,000 67,690,050 57,477,520 10,212,530 12,809,950

Page 64: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시 공원내 공원등시설 개선 시설비 3,055,900,000 3,011,130,210 2,799,150,170 212,442,530 44,307,300

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시 서울의공원 홈페이지 확대개편 및 유지관리 전산개발비 123,988,000 107,000,000 94,300,000 12,700,000 16,988,000

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시 녹색복지센터 건립 시설비 216,000,000 187,190,000 9,500,000 177,690,000 28,810,000

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시 수성동계곡 물순환사업 및 복합시설 조성 시설비 600,000,000 600,000,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 유아숲체험장 조성 시설비 2,902,696,170 2,794,357,710 2,508,384,770 277,797,590 116,513,810

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 공원내 실내배드민턴장 조성 시설비 6,764,046,000 5,279,459,590 1,659,431,260 3,349,250,000 1,749,622,060 5,742,680

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 공원내 실내배드민턴장 조성 시설부대비 25,000,000 5,455,000 5,455,000 16,000,000 3,545,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 남산공원 회현지구 정비 시설비 1,635,731,170 1,634,878,950 1,236,317,260 364,967,140 34,446,770

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 청소년 체험의 숲 조성 시설비 1,291,000,000 52,662,200 1,291,000,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 청소년 체험의 숲 조성 시설부대비 7,000,000 7,000,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 테마가 있는 서울의공원 조성 시설비 920,000,000 870,783,350 729,195,250 141,588,100 49,216,650

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 헬로우 남산 프로젝트 연구용역비 20,000,000 19,000,000 19,000,000 1,000,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 헬로우 남산 프로젝트 시설비 630,000,000 592,252,860 316,631,710 193,771,110 119,597,180

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 오금근린공원 재조성 시설비 994,000,000 917,514,870 466,331,410 459,615,590 68,053,000

푸른도시국 조경과

지역및도시 도시녹화(녹지활용계약 쉼터)조성 시설비 380,000,000 340,283,940 141,628,580 198,655,360 39,716,060

푸른도시국 조경과

지역및도시 물을 이용한 친수공간 조성 시설비 2,103,001,770 2,014,392,700 1,879,873,690 149,519,000 73,609,080

푸른도시국 조경과

지역및도시 방학사계광장 보수정비(주민참여) 시설비 200,000,000 184,903,000 11,050,000 173,853,000 15,097,000

푸른도시국 조경과

지역및도시 중랑역 고가하부 휴게공간 조성 시설비 1,000,000,000 24,804,000 971,620,000 24,804,000 3,576,000

푸른도시국 조경과

지역및도시 서울정원박람회 시설비 167,220,000 158,364,070 148,764,070 9,600,000 8,855,930

Page 65: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

푸른도시국 조경과

지역및도시 가로정원 조성 시설비 1,711,000,000 1,571,935,240 1,139,470,530 432,464,710 139,064,760

푸른도시국 조경과

지역및도시 가로수생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충 시설비 12,500,734,976 11,944,688,130 10,539,582,600 1,403,241,520 557,910,856

푸른도시국 자연생태과

자연 하천생태 복원 및 녹화 시설비 5,010,000,000 4,852,103,450 4,416,300,200 431,443,900 162,255,900

푸른도시국 자연생태과

자연 단절된 녹지축 연결 시설비 13,721,829,000 8,914,253,460 3,255,377,290 3,607,000,000 4,723,661,840 2,135,789,870

푸른도시국 자연생태과

자연 단절된 녹지축 연결 감리비 64,000,000 17,000,000 17,000,000 47,000,000

푸른도시국 자연생태과

자연 단절된 녹지축 연결 시설부대비 21,000,000 3,491,800 3,491,800 5,000,000 3,760,000 8,748,200

푸른도시국 자연생태과

자연 지역산림휴양, 진흥 및 병해충방제계획 용역 연구용역비 90,000,000 87,318,000 29,566,350 57,751,650 2,682,000

푸른도시국 자연생태과

자연 근교산 등산로 정비 시설비 14,754,642,000 12,583,441,540 12,408,393,680 168,276,780 2,177,971,540

푸른도시국 자연생태과

자연 생태경관보전지역 지정 및 관리 연구용역비 116,836,000 109,696,000 73,266,000 36,430,000 7,140,000

푸른도시국 자연생태과

자연 역사가 흐르는 공원길 명소화 시설비 160,000,000 13,942,000 13,942,000 145,000,000 1,058,000

푸른도시국 자연생태과

자연 노원곤충테마의숲 조성 시설비 995,000,000 93,970,000 24,190,000 896,808,000 69,780,000 4,222,000

푸른도시국 자연생태과

자연 노원곤충테마의숲 조성 시설부대비 5,000,000 5,000,000

푸른도시국 자연생태과

자연 야생생물 보호 및 관리강화 연구용역비 50,000,000 44,000,000 22,000,000 22,000,000 6,000,000

푸른도시국 산지방재과

재난방재ㆍ민방위

사면전수조사 및 산사태피해저감 시스템 구축 전산개발비 438,367,000 435,117,000 276,250,000 158,867,000 3,250,000

도시공간개선단 지역및도시 서울시 도시건축 문화 선진화 사업 사무관리비 325,119,000 223,384,340 202,484,340 90,900,000 31,734,660

도시공간개선단 지역및도시 도시공간 및 건축문화 개선 기본전략 수립 시설비 574,000,000 544,311,600 424,776,600 119,535,000 29,688,400

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

시민 안전문화 활성화 사무관리비 200,700,000 191,169,890 191,169,890 9,500,000 30,110

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

국내외 도시안전포럼 개최 사무관리비 117,500,000 113,600,000 117,500,000

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

서울시 노후시설물 종합관리 계획 수립 시설비 192,814,000 187,000,000 158,950,000 28,050,000 5,814,000

Page 66: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

여의도 지하벙커 개선사업 시설비 1,938,000,000 1,079,268,420 208,589,220 1,370,000,000 357,256,880 2,153,900

안전총괄본부 안전총괄과

재난방재ㆍ민방위

여의도 지하벙커 개선사업 감리비 51,000,000 51,000,000 30,000,000 21,000,000

안전총괄본부 보도환경개선과

도로 가공배전선 지중화 사업 추진 시설비 10,023,000,000 9,697,617,251 9,486,997,311 210,619,940 325,382,749

안전총괄본부 도로계획과

도로 도로건설사업 사후관리 및 조경식재 유지관리 시설비 140,042,000 73,216,410 72,886,410 67,155,590

안전총괄본부 도로계획과

도로 도로건설사업 사후관리 및 조경식재 유지관리 민간대행사업비 19,000,000 12,600,000 12,600,000 6,400,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 건설현장의 공사관리 및 감리감독 체계 개선 시설비 200,000,000 181,560,000 90,780,000 90,780,000 18,440,000

안전총괄본부 도로관리과

도로 노후 도로조명 개선 사업 시설비 11,160,000,000 10,568,671,910 10,038,645,160 530,000,000 591,354,840

안전총괄본부 도로관리과

도로 도로정보화시스템 유지운영 공공운영비 174,389,000 26,830,000 26,830,000 147,150,000 409,000

안전총괄본부 도로관리과

도로 2016년 도로관리시스템 DB갱신 전산개발비 364,000,000 45,100,000 45,100,000 192,000,000 126,900,000

안전총괄본부 도로관리과

도로 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수.보강 시설비 1,861,000,000 1,853,643,130 1,835,926,130 20,000,000 5,073,870

안전총괄본부 도로관리과

도로 가로등 LED광원 교체 사업 시설비 3,403,000,000 3,273,387,060 3,154,346,260 119,000,000 129,653,740

안전총괄본부 도로관리과

도로 노면하부 동공탐사 시설비 3,400,000,000 3,147,160,000 219,375,000 3,180,625,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영

사무관리비 260,745,000 170,988,730 163,288,730 15,400,000 82,056,270

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영

연구용역비 98,000,000 98,000,000 98,000,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영

시설비 475,080,000 454,080,000 169,080,000 285,000,000 21,000,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 광화문광장 관리 운영 사무관리비 198,114,000 193,735,660 54,649,660 139,086,000 4,378,340

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 옛길 영상 기록화 사업 사무관리비 200,000,000 200,000,000 21,000,000 179,000,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 정동일대 도시재생활성화계획 수립 사무관리비 33,000,000 32,000,000 32,000,000 1,000,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 정동일대 도시재생활성화계획 수립 시설비 300,000,000 255,000,000 102,000,000 153,000,000 45,000,000

Page 67: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

주택건축국 주택정책과

주택 희망의 집수리사업 공공운영비 12,916,000 5,820,000 4,850,000 970,000 7,096,000

주택건축국 주택정책과

주택 민간임대주택 공급 활성화 사무관리비 119,000,000 115,000,000 76,240,000 38,760,000 4,000,000

주택건축국 주택정책과

주택 공동체주택 활성화 추진 공공운영비 16,800,000 16,800,000 16,800,000

주택건축국 주택정책과

주택 공동체주택 활성화 추진 전산개발비 64,900,000 61,464,450 61,464,450 3,435,550

주택건축국 건축기획과

지역및도시 재난취약시설 정밀안전진단 등 지원사업 전산개발비 100,000,000 90,000,000 100,000,000

주택건축국 건축기획과

지역및도시 공개공지 이용 활성화를 위한 실태조사 등 개선계획 연구용역비 60,000,000 57,900,000 57,900,000 2,100,000

주택건축국 건축기획과

지역및도시 녹색건축 활성화사업 추진 시설비 75,000,000 70,840,000 35,420,000 35,420,000 4,160,000

주택건축국 건축기획과

지역및도시 건물 에너지 및 온실가스 감축 추진방안 연구 시설비 150,000,000 125,989,300 62,994,650 62,994,000 24,011,350

주택건축국 한옥조성과

지역및도시 한옥 옛 길 및 안심마을 조성 시설비 800,000,000 722,733,300 42,373,300 665,136,000 92,490,700

주택건축국 한옥조성과

지역및도시 북촌 제1종지구단위 계획구역 재정비 용역 시설비 420,000,000 420,000,000 118,000,000 240,000,000 62,000,000

주택건축국 한옥조성과

지역및도시한양도성주변 군시설부지(겸재정선 인곡정사터) 활용방안에 관한 타당성 조사용역

시설비 20,000,000 18,998,100 18,998,100 1,001,900

주택건축국 한옥조성과

지역및도시 한옥 등 건축자산 기본계획 수립 시설비 495,000,000 466,000,000 466,000,000 29,000,000

주택건축국 한옥조성과

문화재 서울시 한옥포털 구축 전산개발비 286,036,000 236,583,000 138,908,000 97,675,000 49,453,000

도시계획국 도시계획과

지역및도시 2016 도시정책 컨퍼런스 운영 사무관리비 260,000,000 242,108,010 146,778,000 50,000,000 63,222,000

도시계획국 도시계획과

지역및도시 권역별 생활권계획 수립 시설비 2,275,834,000 2,275,833,600 2,011,694,580 264,139,020 400

도시계획국 도시계획과

지역및도시 서울 도시기본계획 상시 모니터링체계 운영 연구용역비 150,000,000 137,000,000 137,000,000 13,000,000

도시계획국 도시계획과

지역및도시 수도권 종합발전계획 수립 연구용역비 200,000,000 182,100,000 182,100,000 17,900,000

도시계획국 도시계획과

지역및도시 합리적 도시관리를 위한 개발제한구역 정비용역 시설비 150,000,000 133,220,000 133,220,000 16,780,000

도시계획국 도시계획과

지역및도시 노량진 일대 종합 마스터플랜 수립 시설비 300,000,000 300,000,000 236,000,000 64,000,000

Page 68: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

도시계획국 도시관리과

지역및도시 소외·낙후지역 도시경관개선 시설비 4,568,037,250 2,305,010,880 928,243,930 1,980,632,000 1,475,885,220 183,276,100

도시계획국 시설계획과

지역및도시방화대교 남단 폐기물처리시설 이전부지 활용방안 구상(제2서울숲 조성을 포함한 활용방안 구상)

연구용역비 200,000,000 135,000,000 135,000,000 65,000,000

도시계획국 도시빛정책과

지역및도시 에너지절약형 LED 간판 교체민간경상사업보조

1,456,500,000 1,438,631,220 1,340,112,000 98,519,220 17,868,780

도시계획국 도시빛정책과

지역및도시 에너지절약형 LED 간판 교체 시설비 300,000,000 300,000,000

도시계획국 도시빛정책과

지역및도시 스마트조명 빛공해 제로마을 조성 시설비 141,000,000 132,000,000 66,000,000 66,000,000 9,000,000

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질 빗물마을 조성사업 시설비 1,480,000,000 1,333,811,150 965,909,450 367,901,700 146,188,850

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 시설비 8,277,389,000 8,255,298,290 1,683,285,290 6,572,000,000 22,103,710

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 감리비 406,929,000 406,929,000 406,929,000

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질 지역단위 빗물관리 지구단위계획 수립 시설비 500,000,000 447,000,000 223,500,000 223,500,000 53,000,000

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질서울형 물순환 협력협업 통합메뉴얼 구축 및 장기모니터링 연구

시설비 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질 가뭄대응을 위한 선제적 조치 사무관리비 200,000,000 54,780,700 54,780,700 145,000,000 219,300

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질 서울시 지하수 관측망 실태조사 및 분석용역 시설비 190,000,000 170,940,360 143,940,360 27,000,000 19,059,640

물순환안전국 하천관리과

수자원 신월 빗물저류배수시설 설치 시설비 28,569,574,000 28,569,000,000 26,572,000,000 1,997,000,000 574,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 동작구 사당역 일대 배수개선 시설비 2,400,000,000 2,101,390,860 4,091,230 1,800,000,000 595,908,770

물순환안전국 하천관리과

수자원 동작구 사당역 일대 배수개선 감리비 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 강남역 일대 침수방지 시설비 7,982,000,000 5,662,171,500 2,644,183,000 5,337,817,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 관악산저류조 설치 시설비 9,007,050,000 8,998,165,799 8,546,797,520 450,518,259 9,734,221

물순환안전국 하천관리과

수자원 관악산저류조 설치 감리비 750,000,000 750,000,000 681,000,000 69,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 양재근린공원 빗물저류조 설치 시설비 11,133,000,000 10,819,534,800 6,968,349,160 3,771,575,865 393,074,975

Page 69: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

물순환안전국 하천관리과

수자원 양재근린공원 빗물저류조 설치 감리비 367,000,000 90,000,000 90,000,000 267,000,000 10,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 정밀안전진단(빗물펌프장, 수문) 시설비 2,654,000,000 2,428,511,230 2,409,336,230 18,845,000 225,818,770

물순환안전국 하천관리과

수자원 광장동 빗물펌프장 용역비 시설비 100,000,000 21,620,000 21,620,000 76,200,000 2,180,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 청계천 개선보완 사업 시설비 2,000,000,000 1,999,858,010 758,912,380 1,241,087,620

물순환안전국 하천관리과

수자원 우이천(강북구) 쌍문414앞교 재설치 시설비 2,300,000,000 2,300,000,000 1,381,963,190 918,036,810

물순환안전국 하천관리과

수자원 우이천(도봉구) 상류 정비 시설비 1,400,000,000 1,399,411,340 1,293,630,970 105,780,370 588,660

물순환안전국 하천관리과

수자원 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 시설비 1,860,000,000 1,858,300,530 270,788,560 1,587,511,970 1,699,470

물순환안전국 하천관리과

수자원 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 감리비 200,000,000 200,000,000 188,000,000 12,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 홍제천 및 불광천(서대문구) 안전시설물 개선 시설비 600,000,000 592,442,520 362,746,020 229,696,320 7,557,660

물순환안전국 하천관리과

수자원 오류천 복개구조물 확장 시설비 1,850,000,000 1,834,972,300 62,988,000 700,000,000 1,087,012,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 오류천 복개구조물 확장 감리비 150,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 시흥천 단면확장 시설비 1,850,000,000 1,849,986,610 1,418,430,790 431,569,210

물순환안전국 하천관리과

수자원 시흥천 단면확장 감리비 150,000,000 150,000,000 102,564,000 47,436,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 여의천 하천정비(단면확장) 시설비 2,050,000,000 2,005,679,030 1,493,564,880 556,435,120

물순환안전국 하천관리과

수자원 광나루터(광진구) 주변 수변무대 설치 시설비 2,000,000,000 2,000,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 중랑천 마스터플랜 단기사업 기본 및 실시설계 시설비 1,600,000,000 500,000,000 500,000,000 1,100,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원대림3유수지 문화체육시설 조성에 따른 타당성조사 용역

시설비 100,000,000 85,000,000 100,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 성북천 우안 산책로 설치 공사 시설비 1,100,000,000 1,086,056,860 963,758,860 122,298,000 13,943,140

물순환안전국 하천관리과

수자원 도림천 하천시설물 정비(관악구) 시설비 2,000,000,000 1,974,277,450 1,913,052,190 61,225,260 25,722,550

Page 70: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

물순환안전국 하천관리과

수자원 당현천(노원구) 하천기본계획 변경 시설비 50,000,000 44,460,000 44,460,000 5,540,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 성북천 유지용수 공급 개선사업 시설비 150,000,000 46,110,000 46,110,000 101,432,000 2,458,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 신우연립앞교,계성교 재설치공사 설계용역 시설비 200,000,000 197,800,000 134,440,000 63,360,000 2,200,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 동방1교 재설치 공사 시설비 1,940,000,000 1,933,082,690 1,033,250,000 906,750,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 동방1교 재설치 공사 감리비 60,000,000 60,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 도림2유수지 복개공사 시설비 4,300,000,000 2,681,785,000 199,834,000 4,100,166,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 홍제천 상류 자연성 회복 및 경관 복원 기본계획 용역 시설비 300,000,000 300,000,000 300,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 사당천 복원 타당성 조사연구 시설비 100,000,000 83,822,000 60,000,000 40,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 한강 관광자원화 사업 시설비 8,900,000,000 8,550,326,360 5,754,195,950 3,144,865,270 938,780

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시 동남권 국제교류복합지구 조성계획 수립 사무관리비 1,339,425,000 1,142,077,160 1,052,205,160 89,872,000 197,347,840

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시 동남권 국제교류복합지구 조성계획 수립 전산개발비 111,993,000 94,628,000 94,628,000 17,365,000

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 시설비 270,000,000 222,480,000 141,480,000 81,000,000 47,520,000

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 동북권 창업지원센터 조성 시설비 296,790,000 296,790,000 86,790,000 210,000,000

지역발전본부 서남권사업과

산업단지 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 시설비 2,065,000,000 2,065,000,000 100,000,000 1,965,000,000

데이터센터 기획관리과

일반행정 급여관리시스템 유지관리 공공운영비 113,759,000 109,754,000 34,711,000 78,993,000 55,000

데이터센터 기획관리과

일반행정 클라우드센터 인프라 구축 사무관리비 293,800,000 293,800,000 293,800,000

데이터센터 기획관리과

일반행정 클라우드센터 인프라 구축자산및물품취득비

10,225,050,000 8,766,200,000 7,807,353,000 958,847,000 1,458,850,000

어린이병원 원무과

보건의료 어린이병원 발달센터 건립 시설비 11,210,649,200 11,145,682,810 5,088,303,969 6,122,345,231

서북병원 원무과 보건의료 서북병원 청사시설 운영관리 시설비 1,320,000,000 1,119,877,743 215,387,082 1,084,259,671 20,353,247

Page 71: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

서울역사박물관총무과

문화예술 박물관 유지·운영 시설비 1,201,000,000 1,059,395,110 934,283,910 125,111,200 141,604,890

한성백제박물관총무과

문화재 선사 · 고대 기획전 사무관리비 181,800,000 152,952,740 97,952,740 80,000,000 3,847,260

한성백제박물관총무과

문화재 선사 · 고대 기획전 행사운영비 5,000,000 5,000,000 5,000,000

한성백제박물관총무과

문화재 선사 · 고대 기획전 행사관련시설비 60,000,000 60,000,000 55,000,000 5,000,000

서울도서관 행정지원과

문화예술 헌책 보물섬 조성사업 시설비 2,931,000,000 107,554,800 107,554,800 2,810,882,130 12,563,070

서울도서관 행정지원과

문화예술 책방 활성화 사업 행사운영비 390,000,000 362,330,340 319,625,340 42,705,000 27,669,660

중부공원녹지사업소 공원운영과

지역및도시 남산 및 산하공원 시설물 보수 정비 시설비 2,542,895,680 2,459,702,820 1,701,502,900 758,199,920 83,192,860

서울대공원 총무과

지역및도시 동물전시 프로그램 개발운영 시설비 1,568,000,000 1,568,000,000 907,955,980 660,044,020

서울대공원 총무과

지역및도시 공원편익(판매)시설 유지 및 보수 시설비 47,500,000 42,897,000 29,287,000 13,610,000 4,603,000

서울대공원 총무과

지역및도시 서울대공원 전산화 사업 전산개발비 50,000,000 47,320,000 23,660,000 23,660,000 2,680,000

서울대공원 총무과

지역및도시 시민만족 서비스 수준 향상 시설비 34,000,000 29,162,500 22,658,000 6,504,500 4,837,500

서울대공원 총무과

지역및도시 쾌적하고 안전한 대공원 환경조성자산및물품취득비

76,580,000 71,456,740 30,496,740 40,960,000 5,123,260

서울대공원 총무과

지역및도시 고객 이동편의 개선을 위한 동선체계 용역 시설비 92,000,000 91,936,000 51,600,000 40,336,000 64,000

서울대공원 총무과

지역및도시 서울랜드 및 곤돌라 기본계획 수립 사무관리비 30,000,000 30,000,000

서울대공원 총무과

지역및도시 서울랜드 및 곤돌라 기본계획 수립 시설비 300,000,000 300,000,000

서울대공원 총무과

지역및도시 동물분 환경처리장 정비 시설비 47,460,000 45,250,500 33,030,000 12,220,500 2,209,500

서울대공원 총무과

지역및도시 세계유수동물원과 교류 및 동물확보자산및물품취득비

347,500,000 317,270,000 185,766,660 131,503,340 30,230,000

서울대공원 총무과

지역및도시 동물사 유지관리 시설비 350,000,000 348,891,050 340,491,050 8,400,000 1,108,950

서울대공원 총무과

지역및도시 공원 안전시설 보수 및 정비 시설비 9,910,081,720 9,836,966,830 6,992,126,790 2,778,515,040 139,439,890

Page 72: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

품질시험소 총무과

도로 도로포장 품질향상 사무관리비 118,572,000 95,049,080 74,215,080 20,834,000 23,522,920

품질시험소 총무과

도로 도로포장 품질향상 시설비 1,285,300,000 1,177,382,000 921,999,000 100,000,000 155,383,000 107,918,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 한강공원 매점 유지관리 사무관리비 380,000,000 485,000 485,000 379,000,000 515,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 한강공원 매점 유지관리 공공운영비 120,000,000 75,456,700 75,456,700 44,543,000 300

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 한강시민위원회 운영 연구용역비 250,000,000 210,987,000 250,000,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 한강 스토리텔링을 통한 관광 상품화 사무관리비 357,176,000 345,814,000 248,814,000 97,000,000 11,362,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 수상레포츠 통합센터 조성 시설비 2,900,000,000 17,100,000 17,100,000 2,882,900,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 수상레포츠 통합센터 조성 감리비 100,000,000 100,000,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 한강 함상공원 조성 사무관리비 100,000,000 36,525,490 36,525,490 30,000,000 33,474,510

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 한강 함상공원 조성 시설비 800,000,000 280,000,000 280,000,000 520,000,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 한강공원 나들목 증설 및 개선 시설비 6,000,000,000 5,960,301,370 5,894,701,000 79,550,280 25,748,720

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 서부이촌동 보행육교 개선 시설비 2,300,000,000 1,706,061,570 1,118,613,390 1,181,386,610

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 서부이촌동 보행육교 개선 감리비 300,000,000 264,000,000 132,000,000 168,000,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 이촌권역 자연성 회복 시설비 4,000,000,000 3,999,910,140 2,384,871,530 1,615,038,610 89,860

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 여의도 샛강 생태거점 조성 시설비 400,000,000 325,555,000 117,700,000 207,855,000 74,445,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 자연(형) 호안 복원 시설비 440,000,000 311,142,700 180,619,000 130,523,700 128,857,300

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 불투수포장 개선 시설비 300,000,000 224,170,000 82,000,000 142,170,000 75,830,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 공원순환 및 수상교통수단 확충 시설비 56,400,000 11,400,000 11,400,000 45,000,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 밤섬 생태관찰데크 조성 시설비 400,000,000 83,366,590 83,366,590 316,633,000 410

Page 73: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 이동형 문화·편의시설(무빙스토어) 조성 사무관리비 40,000,000 20,742,000 20,742,000 17,000,000 2,258,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 이동형 문화·편의시설(무빙스토어) 조성 공공운영비 60,000,000 60,000,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 이동형 문화·편의시설(무빙스토어) 조성 시설비 1,200,000,000 1,200,000,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 공공 예술공간 조성 사무관리비 1,100,000,000 1,000,134,000 700,000,000 400,000,000

한강사업본부 기획예산과

환경보호일반 공공 예술공간 조성 행사운영비 100,000,000 100,000,000 100,000,000

의회사무처 의정담당관

입법및선거관리 여론조사 및 의정모니터 운영 사무관리비 284,850,000 261,899,440 244,425,440 17,474,000 22,950,560

Page 74: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시철도건설사업비특별회계

(단위:원)

합 계(13건) 390,794,167,440 246,751,850,200 214,098,282,260 66,240,861,370 27,788,198,960 82,666,824,850

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

경전철 민간투자사업 추진 사무관리비 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

광나루역 출입구 설치 타당성 조사 시설비 50,000,000 26,533,000 26,533,000 23,467,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 도시철도 9호선 3단계 건설 시설비 253,193,238,000 190,436,372,960 164,518,323,970 23,788,313,600 64,886,600,430

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 도시철도 9호선 3단계 건설 감리비 9,860,430,000 9,085,430,000 6,649,134,000 2,436,296,000 775,000,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 진접선(4호선연장)차량기지 건설 시설비 11,486,870,140 5,656,870,140 4,191,543,780 5,830,000,000 1,465,326,360

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 진접선(4호선연장)차량기지 건설 감리비 2,000,000,000 875,461,000 783,537,500 1,216,462,500

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 진접선(4호선연장)차량기지 건설 시설부대비 98,620,000 8,484,430 8,484,430 46,540,000 43,595,570

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 우이~신설 지하경전철 건설 시설비 75,978,496,000 32,952,561,930 32,952,561,930 39,905,934,070 3,120,000,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 우이~신설 지하경전철 건설 감리비 6,115,031,000 5,258,074,290 3,633,634,200 2,409,666,800 71,730,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 우이~신설 지하경전철 건설 시설부대비 287,000,000 133,592,000 133,592,000 151,258,000 2,150,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 신림선 경전철 건설(민자) 시설비 29,140,000,000 9,176,450 9,176,450 15,988,000,000 13,142,823,550

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 신림선 경전철 건설(민자) 감리비 2,173,594,000 2,173,594,000 1,082,594,000 543,000,000 548,000,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 신림선 경전철 건설(민자) 시설부대비 110,888,300 35,700,000 35,700,000 50,000,000 25,188,300

Page 75: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 교통사업특별회계

(단위:원)

합 계(72건) 489,614,346,540 408,986,901,995 373,343,523,355 60,896,366,770 31,975,463,980 23,398,992,435

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

교통혼잡지역 교통수요관리 강화 사무관리비 150,000,000 129,509,600 8,000,000 121,509,600 20,490,400

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

지하철 양공사 통합혁신 추진 사무관리비 93,060,000 93,060,000 73,860,000 19,200,000

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

녹색교통진흥지역 운영 사무관리비 403,000,000 353,509,040 123,509,040 230,000,000 49,490,960

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

녹색교통진흥지역 운영 시설비 1,554,000,000 1,504,000,000 50,000,000

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

녹색교통진흥지역 운영 감리비 37,000,000 37,000,000

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

G밸리 교통 종합대책 수립 시설비 300,000,000 253,658,000 76,097,000 177,561,000 46,342,000

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

수도권 대중교통 통합환승 요금체계 개선방안 연구용역

연구용역비 230,000,000 230,000,000

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

서울시 대중교통계획 수립을 위한 연구용역 연구용역비 200,000,000 169,138,000 84,569,000 84,569,000 30,862,000

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

교통영향분석 및 개선대책 수립 시설비 300,000,000 253,110,000 75,933,000 177,177,000 46,890,000

도시교통본부 버스정책과

대중교통ㆍ물류등기타

저상버스 도입민간자본사업보조

34,375,616,000 34,375,616,000 27,930,188,000 6,445,428,000

도시교통본부 버스정책과

대중교통ㆍ물류등기타

가로변 버스정류소 개선사업 시설비 3,566,692,820 2,829,629,800 1,279,848,920 1,612,563,280 674,280,620

도시교통본부 버스정책과

대중교통ㆍ물류등기타

운수업계(버스) 유가보조금 운수업계보조금 10,530,000,000 9,680,869,440 9,680,869,440 800,000,000 49,130,560

도시교통본부 택시물류과

대중교통ㆍ물류등기타

택시서비스 평가 강화 사무관리비 300,000,000 239,208,360 208,360 239,000,000 60,791,640

도시교통본부 택시물류과

대중교통ㆍ물류등기타

운수업계(택시.화물) 유가보조금 지원 운수업계보조금 339,935,769,000 297,467,822,060 297,467,822,060 28,000,000,000 14,467,946,940

도시교통본부 택시물류과

대중교통ㆍ물류등기타

택시요금체계 다양화 등 요금제도 개선 연구용역비 100,000,000 81,500,000 81,500,000 18,500,000

도시교통본부 택시물류과

대중교통ㆍ물류등기타

서울시 물류기본계획 수립 연구 연구용역비 230,000,000 190,000,000 190,000,000 40,000,000

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

공영주차장 운영시스템 유지관리 전산개발비 125,549,000 115,924,930 66,000,000 49,924,930 9,624,070

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

명륜동 주택가 공동주차장 건설 시설비 2,451,000,000 2,451,000,000 537,747,000 1,913,253,000

Page 76: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 교통사업특별회계

(단위:원)

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

필운대로 지하 공영주차장 건설 시설비 1,781,000,000 621,000,000 503,200,000 1,160,000,000 117,800,000

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

신당동 공영주차장 건설자치단체자본보조

4,960,550,000 4,960,550,000

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

천호3동 주택가 공동주차장 건설 시설비 5,285,000,000 5,285,000,000 3,432,430,330 1,852,569,670

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

공영주차장 및 차고지 감정평가 사무관리비 358,996,000 290,971,700 281,971,700 9,000,000 68,024,300

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

양평2동 공영지하주차장 건립자치단체자본보조

1,000,000,000 1,000,000,000

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

공영주차장 건립 타당성 조사 시설비 360,000,000 173,220,700 107,160,900 66,059,800 186,779,300

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

광나루역 환승주차장 건설 시설비 2,500,000,000 2,500,000,000

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

정릉동 공영차고지 건설 시설비 352,000,000 352,000,000 109,632,000 242,368,000

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

보행자 우선도로 조성 시설비 2,200,000,000 2,085,686,540 1,979,909,140 98,026,500 122,064,360

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

보행편의시설 확충 및 정비 시설비 4,525,100,000 1,621,180,240 712,116,840 2,532,100,000 598,088,000 682,795,160

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

도심보행길 조성 사업 시설비 1,966,405,000 1,384,094,060 661,543,950 600,000,000 667,050,110 37,810,940

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

지역중심 대표보행거리 조성 시설비 3,351,000,000 2,135,443,500 242,797,870 1,100,000,000 1,892,645,630 115,556,500

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

지역중심 대표보행거리 조성 감리비 36,000,000 12,000,000 24,000,000

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

시민참여를 통한 ‘ 걷는 도시, 서울’ 평가 및 개선 시설비 550,000,000 488,263,850 145,686,740 372,105,210 32,208,050

도시교통본부 보행정책과

대중교통ㆍ물류등기타

보행환경개선을 위한 생활권 도로다이어트 시설비 450,000,000 412,119,130 400,919,130 11,200,000 37,880,870

도시교통본부 자전거정책과

대중교통ㆍ물류등기타

자전거 이용 안전을 위한 기반 조성 사무관리비 324,000,000 238,695,330 176,545,330 48,950,000 98,504,670

도시교통본부 자전거정책과

대중교통ㆍ물류등기타

자전거도로 유지보수 시설비 6,392,765,000 6,018,372,138 5,494,558,868 545,716,980 352,489,152

도시교통본부 자전거정책과

대중교통ㆍ물류등기타

도심내 자전거도로망 확충 시설비 4,020,112,000 3,098,001,407 1,769,504,017 1,515,049,050 735,558,933

도시교통본부 자전거정책과

대중교통ㆍ물류등기타

도심내 자전거도로망 확충 감리비 63,514,000 21,054,000 21,054,000 42,460,000

Page 77: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 교통사업특별회계

(단위:원)

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

헌릉로 중앙버스 전용차로 설치 시설비 600,000,000 267,000,000 114,711,300 152,288,700 333,000,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

천호대로 중앙버스전용차로 확충 시설비 5,150,000,000 82,229,000 24,201,000 5,050,000,000 58,028,000 17,771,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

천호대로 중앙버스전용차로 확충 감리비 791,000,000 791,000,000 387,200,000 403,800,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

중앙버스전용차로 흐름개선 사무관리비 97,000,000 94,849,000 47,930,100 46,918,900 2,151,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

중앙버스전용차로 흐름개선 시설비 2,362,000,000 1,811,847,440 944,635,920 921,978,050 495,386,030

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

종로, 남대문로 중앙버스전용차로 설치 시설비 3,450,000,000 2,684,658,010 3,450,000,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

종로, 남대문로 중앙버스전용차로 설치 감리비 51,000,000 51,000,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

교통신호기 신설 및 보수 감리비 798,719,000 694,757,000 653,923,500 40,833,500 103,962,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비 시설비 3,181,950,000 2,533,243,180 2,052,032,770 481,210,410 648,706,820

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

차세대 신호운영체계 구축 시범사업 시설비 300,000,000 284,886,000 90,000,000 194,886,000 15,114,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

도로교통 소통 개선 시설비 8,150,000,000 7,269,154,960 5,004,162,690 2,228,854,130 916,983,180

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

도로교통 소통 개선 감리비 236,000,000 189,974,090 84,474,090 105,500,000 46,025,910

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

교통사망사고 줄이기 사업 사무관리비 630,000,000 610,107,930 520,657,930 89,450,000 19,892,070

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

교통사망사고 줄이기 사업 연구용역비 200,000,000 190,000,000 76,000,000 114,000,000 10,000,000

도시교통본부 교통운영과

대중교통ㆍ물류등기타

교통사망사고 줄이기 사업 시설비 3,574,767,720 3,102,658,300 2,772,270,100 282,362,970 520,134,650

도시교통본부 교통지도과

대중교통ㆍ물류등기타

불법주정차 특별단속 연구용역비 85,000,000 82,450,000 82,450,000 2,550,000

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

교통량 수집 시스템 재구축 시설비 743,610,000 666,478,770 275,505,100 390,973,670 77,131,230

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

교통량 수집 시스템 재구축 감리비 62,440,000 53,714,000 53,714,000 8,726,000

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

도시고속도로 교통관리센터 운영 및 관리시스템 유지관리

시설비 1,587,021,000 1,292,087,960 1,193,500,500 98,587,460 294,933,040

Page 78: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 교통사업특별회계

(단위:원)

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

강남순환도시고속도로 교통관리시스템 구축 전산개발비 1,292,699,000 1,178,830,000 504,539,240 674,290,760 113,869,000

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

강남순환도시고속도로 교통관리시스템 구축 감리비 753,643,000 592,072,000 480,000,000 112,072,000 161,571,000

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

빅데이터기반 교통예측시스템 구축 전산개발비 400,000,000 355,000,000 225,810,000 129,190,000 45,000,000

도시교통본부 교통정보과

대중교통ㆍ물류등기타

무인단속시스템 구축 및 운영 시설비 1,992,000,000 1,821,134,850 1,656,834,550 164,300,300 170,865,150

안전총괄본부 도로계획과

도로올림픽대로~여의도간 진입램프 설치(교통개선분담금계정)

시설비 1,800,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 200,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로올림픽대로~여의도간 진입램프 설치(교통개선분담금계정)

감리비 100,000,000 100,000,000 100,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정)

시설비 1,257,368,000 364,799,070 268,219,070 96,580,000 892,568,930

안전총괄본부 도로계획과

도로 사천교 확장(교통개선분담금계정) 시설비 3,530,000,000 3,529,482,610 1,719,956,860 867,716,770 942,326,370

안전총괄본부 도로계획과

도로 사천교 확장(교통개선분담금계정) 감리비 300,000,000 258,000,000 42,000,000 258,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로여의교 확장 및 여의교 남단 교차로 설치(교통개선분담금계정)

시설비 1,800,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 200,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로여의교 확장 및 여의교 남단 교차로 설치(교통개선분담금계정)

감리비 100,000,000 100,000,000 100,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정) 시설비 300,000,000 298,029,000 248,029,000 50,000,000 1,971,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금) 감리비 1,580,000,000 1,579,801,000 576,301,000 1,003,500,000 199,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금) 시설비 6,793,000,000 6,793,000,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금) 감리비 186,000,000 186,000,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금) 시설부대비 21,000,000 21,000,000

Page 79: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 주택사업특별회계

(단위:원)

합 계(36건) 91,077,139,110 58,475,202,004 33,455,266,674 25,701,472,000 24,367,913,770 7,552,486,666

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시 도시환경정비사업 완료지구 운영관리방안 시설비 300,000,000 281,381,000 112,552,400 168,828,600 18,619,000

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시 도시환경정비사업수법 마련 시설비 200,000,000 195,500,000 142,715,000 52,785,000 4,500,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 도심산업 활력촉매제, 세운상가군 재생사업 사무관리비 1,178,456,000 1,162,199,650 822,299,650 339,900,000 16,256,350

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 도심산업 활력촉매제, 세운상가군 재생사업 시설비 17,581,181,470 17,545,195,570 5,661,405,500 11,883,790,070 35,985,900

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 도심산업 활력촉매제, 세운상가군 재생사업 감리비 1,280,000,000 1,280,000,000 479,263,000 800,737,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 회현동일대 지구단위계획 수립 시설비 260,900,000 230,807,000 161,888,500 68,918,500 30,093,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 낙원상가, 돈화문로 주변지역 활성화 사업 사무관리비 426,000,000 394,275,880 250,275,880 144,000,000 31,724,120

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 낙원상가, 돈화문로 주변지역 활성화 사업 시설비 100,000,000 73,260,000 73,260,000 26,740,000

도시재생본부 주거재생과

주택 주거재생사업 관리 사무관리비 455,200,000 383,798,690 369,598,690 14,200,000 71,401,310

도시재생본부 주거재생과

주택 창신숭인 도시재생선도사업 추진 시설비 3,758,277,400 2,740,925,220 1,736,636,010 869,678,000 990,541,210 161,422,180

도시재생본부 주거재생과

주택 해방촌 도시재생사업 추진 시설비 1,886,400,000 187,311,130 115,940,000 1,642,460,000 71,371,130 56,628,870

도시재생본부 주거재생과

주택뉴타운 해제지역 등 저층주거지 관리 및 재생모델 개발

시설비 480,000,000 480,000,000 306,000,000 174,000,000

도시재생본부 주거재생과

주택 가리봉지구 도시재생사업 추진 시설비 3,958,290,450 1,489,261,260 1,450,211,260 2,458,000,000 39,050,000 11,029,190

도시재생본부 재생협력과

주택 공공정비계획수립 시설비 819,930,000 771,450,000 257,225,000 514,225,000 48,480,000

도시재생본부 재생협력과

주택 정비사업 예산회계 프로그램 구축 전산개발비 453,000,000 374,000,000 187,000,000 187,000,000 79,000,000

도시재생본부 재생협력과

주택 일반정비사업 사용비용 보조자치단체경상보조금

7,475,000,000 1,119,590,770 1,119,590,770 5,947,931,000 407,478,230

도시재생본부 재생협력과

주택 뉴타운 정비사업 사용비용 보조자치단체경상보조금

3,205,613,000 2,289,641,710 2,289,641,710 907,153,000 8,818,290

도시재생본부 주거사업과

지역및도시 전농동588~배봉로간 연결고가도로 건설 공사 시설비 1,958,113,320 1,073,701,000 1,073,701,000 231,000,000 653,412,320

Page 80: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 주택사업특별회계

(단위:원)

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 주거환경관리사업 계획수립(도정) 시설비 2,148,874,820 1,389,542,310 1,136,741,310 600,000,000 252,801,000 159,332,510

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 주거환경 관리사업(도정) 시설비 12,695,585,350 10,619,544,840 6,896,676,450 1,000,000,000 4,549,370,580 249,538,320

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 주거환경 관리사업(도정) 감리비 58,300,000 34,252,000 13,800,000 20,452,000 24,048,000

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 성곽마을 보전·관리사업 사무관리비 650,000,000 398,708,540 333,313,540 65,395,000 251,291,460

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 성곽마을 보전·관리사업 시설비 18,700,534,300 10,620,721,280 6,702,064,530 5,300,000,000 2,443,429,750 4,255,040,020

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 저층주거지 주택개량 보편적 지원체계 마련 사무관리비 595,568,000 398,658,100 294,190,750 104,467,350 196,909,900

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 저층주거지 주택개량 보편적 지원체계 마련 전산개발비 138,400,000 138,400,000

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 서울가꿈주택 시범사업 시설비 1,290,000,000 1,290,000,000

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 주거환경관리사업(재촉) 시설비 1,810,000,000 1,795,613,330 685,551,000 1,120,513,580 3,935,420

도시재생본부 주거환경개선과

지역및도시 주거환경관리사업(재촉) 감리비 30,000,000 19,058,000 19,058,000 10,942,000

주택건축국 주택정책과

주택 서울시 주택상태 및 임대료 조사 사무관리비 126,600,000 109,715,000 16,715,000 93,000,000 16,885,000

주택건축국 주택정책과

주택 서울시 주택상태 및 임대료 조사 연구용역비 149,815,000 139,200,000 139,200,000 10,615,000

주택건축국 주택정책과

주택 서울시 외국인 주택정책수립을 위한 심층조사 연구용역비 150,000,000 126,974,000 106,974,000 20,000,000 23,026,000

주택건축국 주택정책과

주택 서울시 주택시장 모니터링단 조사 사무관리비 45,250,000 42,240,000 24,620,000 17,620,000 3,010,000

주택건축국 주택정책과

주택 민간임대주택 공급활성화 이차보전금 1,381,000,000 404,675,724 404,675,724 510,000,000 466,324,276

주택건축국 임대주택과

주택 공공원룸주택 매입·건설 공급 연구용역비 500,000,000 100,000,000 100,000,000 180,000,000 220,000,000

주택건축국 한옥조성과

지역및도시 한옥 등 건축자산 공공사업(필운역사문화거리등) 시설비 4,000,946,000 204,000,000 204,000,000 3,796,946,000

주택건축국 한옥조성과

지역및도시 한옥 옛길 및 안심마을 조성 시설비 829,904,000 829,904,000

Page 81: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

합 계(185건) 949,656,880,001 767,186,043,593 582,970,966,817 124,529,348,928 146,970,968,330 95,185,595,926

경제진흥본부 디지털창업과

산업ㆍ중소기업일반

서울창업허브 조성 시설비 18,432,000,000 18,393,330,040 6,869,667,990 11,523,662,050 38,669,960

경제진흥본부 디지털창업과

산업ㆍ중소기업일반

서울창업허브 조성 감리비 880,000,000 749,975,000 749,975,000 130,025,000

복지본부 인생이모작지원과

노인ㆍ청소년 서남권 50+ 캠퍼스 건립 시설비 12,919,084,000 12,779,503,510 5,991,230,070 6,788,273,440 139,580,490

복지본부 인생이모작지원과

노인ㆍ청소년 서남권 50+ 캠퍼스 건립 감리비 1,244,000,000 1,244,000,000 577,297,600 666,702,400

복지본부 인생이모작지원과

노인ㆍ청소년 서남권 50+ 캠퍼스 건립 시설부대비 15,000,000 600,000 600,000 9,400,000 5,000,000

도시교통본부 보행정책과

도로 한양도성안 도로공간재편(퇴계로) 시설비 2,200,000,000 15,805,000 15,805,000 2,183,000,000 1,195,000

도시교통본부 보행정책과

도로 한양도성안 도로공간재편(퇴계로) 감리비 100,000,000 100,000,000

도시교통본부 보행정책과

도로 한양도성안 도로공간재편(퇴계로) 시설부대비 100,000,000 100,000,000

기후환경본부 자원순환과

폐기물 서울 재사용 플라자 조성(도시개발) 시설비 17,691,109,000 17,522,078,308 11,125,669,100 6,396,409,208 169,030,692

기후환경본부 자원순환과

폐기물 서울 재사용 플라자 조성(도시개발) 감리비 1,183,291,000 1,183,291,000 698,960,000 484,331,000

문화본부 문화정책과

문화예술 체부동 성결교회 매입 및 활용 시설비 3,835,000,000 3,357,569,000 3,357,569,000 477,431,000

문화본부 문화정책과

문화예술 체부동 성결교회 매입 및 활용 감리비 13,000,000 13,000,000

문화본부 문화정책과

문화예술 체부동 성결교회 매입 및 활용 시설부대비 10,000,000 1,334,000 1,334,000 8,666,000

문화본부 역사문화재과

문화재 풍납토성 복원 시설비 129,600,000,000 56,742,857,000 27,702,835,680 29,040,021,320 72,857,143,000

문화본부 박물관과

문화예술 돈화문로 전통문화시설 건립 시설비 6,684,515,341 4,531,234,667 4,485,880,667 2,148,879,000 39,834,000 9,921,674

문화본부 박물관과

문화예술 돈화문로 전통문화시설 건립 감리비 502,226,500 294,226,500 294,226,500 208,000,000

문화본부 박물관과

문화예술 돈화문로 전통문화시설 건립 시설부대비 70,470,000 2,100,000 2,100,000 10,000,000 58,370,000

문화본부 박물관과

문화예술 서울공예문화박물관 건립 시설비 41,253,091,000 40,871,038,720 40,025,085,680 845,953,040 382,052,280

Page 82: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

문화본부 박물관과

문화재 (가칭)"시민생활사박물관(박물관몰)" 건립 시설비 1,109,537,000 1,109,537,000

문화본부 박물관과

문화재 (가칭)"시민생활사박물관(박물관몰)" 건립 감리비 73,783,000 73,783,000

문화본부 문화시설과

문화예술 창작연극지원시설 건립 시설비 200,000,000 200,000,000

문화본부 문화시설과

문화예술 강북구 아동예술교육센터 건립 시설비 202,000,000 202,000,000

문화본부 문화시설과

문화예술 대전차방호시설 예술창작공간 조성 시설비 1,342,000,000 1,140,941,770 230,000,000 1,112,000,000

문화본부 문화시설과

문화예술 대전차방호시설 예술창작공간 조성 시설부대비 8,000,000 8,000,000

문화본부 문화시설과

문화예술 대전차방호시설 예술창작공간 조성 민간대행사업비 150,000,000 150,000,000

관광체육국 체육정책과

체육 서남권 돔야구장 건립 시설비 3,308,673,940 3,150,884,170 2,802,297,950 348,586,220 157,789,770

행정국 정보공개정책과

일반행정 서울기록원 건립 시설비 16,638,000,000 4,509,975,760 1,151,254,000 15,486,746,000

행정국 정보공개정책과

일반행정 서울기록원 건립 감리비 1,470,000,000 700,000,000 460,000,000 1,010,000,000

행정국 정보공개정책과

일반행정 서울기록원 건립 시설부대비 32,000,000 32,000,000

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시 시 공원 유지관리 및 보수 정비(도시개발특별회계) 시설비 25,808,802,150 25,247,166,880 22,110,291,240 3,122,088,560 576,422,350

푸른도시국 공원녹지정책과

지역및도시 생활권 공원녹지 조성 시설비 7,559,192,310 2,361,271,710 1,155,803,860 4,900,000,000 1,215,967,850 287,420,600

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 용마도시자연공원(구의지구)조성 시설비 442,784,000 1,342,000 1,342,000 441,442,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 배봉산근린공원(동대문) 조성 시설비 2,262,394,220 469,576,130 424,608,630 1,837,657,000 128,590

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 배봉산근린공원(동대문) 조성 시설부대비 5,000,000 3,695,000 3,695,000 1,305,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 봉화산근린공원(중랑) 조성 시설비 6,132,034,000 6,033,858,000 5,788,561,120 245,296,880 98,176,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 봉화산근린공원(중랑) 조성 시설부대비 12,000,000 9,705,000 9,705,000 2,295,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 초안산근린공원(도봉) 조성 시설비 7,975,715,100 7,682,442,540 7,441,814,310 459,118,690 74,782,100

Page 83: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 초안산근린공원(도봉) 조성 시설부대비 1,000,000 1,000,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 초안산근린공원(노원) 조성 시설비 6,115,303,480 6,115,005,000 3,644,478,590 2,470,526,410 298,480

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 초안산근린공원(노원) 조성 시설부대비 7,000,000 7,000,000 3,200,000 3,800,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 불암산도시자연공원(중계지구)조성 시설비 3,000,000,000 3,000,000,000 2,920,062,360 79,937,640

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 백련근린공원(은평) 조성 시설비 1,400,831,000 1,400,830,800 1,322,772,800 78,058,000 200

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 꿩고개근린공원(강서) 조성 시설비 1,214,821,560 890,255,700 890,255,700 318,703,300 5,862,560

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 관악산도시자연공원(문성지구) 조성 시설비 4,537,900,000 4,375,354,060 1,562,364,640 851,320,000 2,124,214,920 440

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 관악산도시자연공원(문성지구) 조성 감리비 45,000,000 43,952,130 16,440,000 27,512,130 1,047,870

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 서리풀근린공원(서초) 조성 시설비 1,245,000,000 4,854,300 4,854,300 1,240,145,700

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 북악산도시자연공원(성북지구) 조성 시설비 3,612,781,000 3,612,781,000 2,364,175,730 699,633,000 548,972,270

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 불암산도시자연공원(공릉지구) 조성 시설비 4,272,831,000 4,272,831,000 1,465,012,780 2,807,818,220

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 불암산도시자연공원(공릉지구) 조성 시설부대비 9,000,000 9,000,000 5,910,000 3,090,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 천왕도시자연공원(항골지구) 조성 시설비 1,183,999,080 1,089,020,670 1,089,020,670 93,874,000 1,104,410

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 장군봉근린공원(관악) 조성 시설비 747,000,000 651,131,360 747,000,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 장군봉근린공원(관악) 조성 시설부대비 3,000,000 3,000,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 달터근린공원(강남) 조성 시설비 2,372,000,000 2,357,738,780 1,244,248,530 1,113,490,250 14,261,220

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 관악산입구(광장) 시설재정비 타당성 조사 시설비 100,000,000 87,848,000 5,150,000 94,850,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 동네뒷산 공원조성 시설비 10,169,716,100 10,044,198,522 9,814,247,782 223,263,480 132,204,838

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 경춘선 폐선부지 공원조성 사무관리비 26,000,000 24,840,350 2,840,350 22,000,000 1,159,650

Page 84: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 경춘선 폐선부지 공원조성 시설비 20,181,392,800 20,156,950,100 11,679,236,240 8,502,131,650 24,910

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 경춘선 폐선부지 공원조성 감리비 683,614,000 683,614,000 637,457,000 46,157,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 경의선숲길 공원조성 사무관리비 46,000,000 36,906,000 16,906,000 21,000,000 8,094,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 경의선숲길 공원조성 시설비 9,910,682,040 7,567,925,720 7,496,824,590 2,000,000,000 413,857,450

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 경의선숲길 공원조성 시설부대비 12,000,000 7,070,000 7,070,000 4,000,000 930,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 암사역사생태공원 조성 시설비 7,099,740,400 3,607,855,610 3,607,855,610 577,767,000 2,914,117,790

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 암사역사생태공원 조성 시설부대비 7,000,000 7,000,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성 시설비 32,751,765,200 32,295,194,694 16,561,532,980 13,600,000,000 2,590,232,220

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성 감리비 1,800,000,000 1,800,000,000 854,081,000 672,452,000 273,467,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성 시설부대비 108,000,000 25,889,000 25,889,000 70,661,000 11,450,000

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 경의선 선형의숲 공원조성 시설비 1,741,889,050 247,449,570 247,449,570 1,492,000,000 2,439,480

푸른도시국 공원조성과

지역및도시 경의선 선형의숲 공원조성 시설부대비 8,000,000 8,000,000

푸른도시국 조경과

지역및도시 암사동 마을숲 조성 시설비 500,000,000 288,677,220 157,618,800 131,058,420 211,322,780

안전총괄본부 보도환경개선과

도로 보도상 장애인 안전시설 정비 시설비 3,946,000,000 3,229,498,710 2,022,788,350 1,788,000,000 135,211,650

안전총괄본부 도로계획과

도로 강남순환도시고속도로건설 시설비 124,007,239,930 118,872,598,022 115,972,524,722 8,034,638,778 76,430

안전총괄본부 도로계획과

도로 도시고속도로 연결램프 추가설치 시설비 3,551,961,050 3,551,961,050 3,472,207,410 79,753,640

안전총괄본부 도로계획과

도로동부간선도로 지하화 및 대체도로 타당성조사 및 기본계획

시설비 500,000,000 425,445,000 340,316,000 85,129,000 74,555,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 내부순환로 구조개선 타당성 조사 시설비 100,000,000 73,128,000 40,000,000 33,128,000 26,872,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 한강상 교량 연결램프 구조개선 시설비 5,546,000,000 5,545,862,833 2,115,809,853 3,430,052,980 137,167

Page 85: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

안전총괄본부 도로계획과

도로 한강상 교량 연결램프 구조개선 감리비 390,530,000 390,530,000 340,530,000 50,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 응봉교 재설치 시설비 9,317,000,000 9,287,779,403 8,885,252,003 402,527,400 29,220,597

안전총괄본부 도로계획과

도로 신림~봉천터널 건설 시설비 13,131,000,000 13,131,000,000 12,982,720,000 148,280,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 월드컵 대교 건설 시설비 26,100,000,000 26,099,677,196 25,231,544,780 868,132,416 322,804

안전총괄본부 도로계획과

도로 월드컵 대교 건설 감리비 1,190,000,000 1,190,000,000 851,700,000 338,300,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 율곡로(창경궁앞)구조개선 시설비 6,385,364,050 5,809,146,950 3,194,654,570 1,640,189,020 1,548,728,510 1,791,950

안전총괄본부 도로계획과

도로 율곡로(창경궁앞)구조개선 감리비 441,000,000 441,000,000 390,500,000 50,500,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 겸재교 건설 시설비 6,000,000,000 5,907,050,590 5,087,530,430 867,182,700 45,286,870

안전총괄본부 도로계획과

도로 겸재교 건설 감리비 500,000,000 500,000,000 412,000,000 88,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 장기미집행 도시계획시설(도로, 광장)매수청구 보상 시설비 6,055,808,000 5,991,238,100 5,891,855,300 124,200,000 39,752,700

안전총괄본부 도로계획과

도로 안양교 확장 시설비 6,299,790,000 6,299,731,790 4,603,453,280 1,696,278,510 58,210

안전총괄본부 도로계획과

도로 안양교 확장 감리비 500,000,000 500,000,000 288,700,000 211,300,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 선사로~고덕지구간 도로확장(도시개발특별회계) 시설비 15,333,644,030 15,153,220,930 11,361,136,730 3,972,459,270 48,030

안전총괄본부 도로계획과

도로 디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 시설비 15,627,453,780 14,708,374,070 14,708,374,070 919,079,000 710

안전총괄본부 도로계획과

도로 사가정길(장안삼거리~전농삼거리) 확장 시설비 3,264,000,000 3,262,089,100 2,819,027,850 433,997,250 10,974,900

안전총괄본부 도로계획과

도로 사당로 (구) 범진여객~솔밭로입구 도로 확장 시설비 460,000,000 347,360,000 120,000,000 227,360,000 112,640,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 서초역~방배로간 도로확장 시설비 20,022,000,000 20,022,000,000 10,478,168,470 3,763,000,000 3,000,000,000 2,780,831,530

안전총괄본부 도로계획과

도로 서초역~방배로간 도로확장 감리비 1,000,000,000 1,000,000,000 732,000,000 259,000,000 9,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 남부순환로(개봉사거리) 평탄화 시설비 3,450,000,000 2,913,496,880 1,563,052,830 1,886,947,170

Page 86: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

안전총괄본부 도로계획과

도로 남부순환로(개봉사거리) 평탄화 감리비 550,000,000 550,000,000 113,690,000 436,310,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 성북동길 확장 시설비 2,000,000,000 643,727,100 643,727,100 1,356,272,900

안전총괄본부 도로계획과

도로 배봉로 도로구조개선 시설비 345,450,400 77,471,760 52,316,960 293,133,440

안전총괄본부 도로계획과

도로 국회대로 지하차도 및 상부 공원화 시설비 12,500,000,000 1,546,884,000 682,990,000 11,500,000,000 317,010,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 국회대로 지하차도 및 상부 공원화 감리비 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 금호로 확장 시설비 350,000,000 350,000,000 206,323,060 143,676,940

안전총괄본부 도로계획과

도로 노들로 일반도로화에 따른 도로개선 시설비 100,000,000 87,990,000 44,000,000 43,990,000 12,010,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 덕수궁 돌담길(영국대사관 주변) 회복 시설비 2,680,000,000 134,805,670 100,470,670 34,335,000 2,545,194,330

안전총괄본부 도로계획과

도로 밤고개로 확장 시설비 800,000,000 778,055,500 500,924,000 277,131,500 21,944,500

안전총괄본부 도로계획과

도로 상일동 172번지 앞 외 1개소 도로구조개선 시설비 600,000,000 360,892,860 14,140,000 404,600,000 124,362,000 56,898,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 양평교 진입램프 구조개선 시설비 50,000,000 48,499,000 22,000,000 26,499,000 1,501,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 우이동광장 주변 도로구조개선 시설비 300,000,000 299,916,630 15,091,850 150,000,000 134,908,150

안전총괄본부 도로계획과

도로 천호대로(광나루역) 확장 시설비 11,000,000,000 11,000,000,000 6,041,838,440 958,161,560 4,000,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 천호사거리 지하차도 원상복구 타당성조사 시설비 100,000,000 87,604,000 60,000,000 27,604,000 12,396,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 철산교 확장외 1개소 타당성 조사 시설비 150,000,000 133,441,000 66,720,500 66,720,500 16,559,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 잠실대교 및 천호대교 남단 주변 연결체계 개선 시설비 1,600,000,000 1,385,938,000 708,925,510 681,563,000 209,511,490

안전총괄본부 도로계획과

도로 잠실대교 및 천호대교 남단 주변 연결체계 개선 감리비 250,000,000 250,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 사고위험도로 구조개선 시설비 450,000,000 409,173,000 60,622,000 373,687,000 15,691,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 구천면길 도로확장 시설비 1,000,000,000 123,481,800 123,481,800 876,518,200

Page 87: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

안전총괄본부 도로계획과

도로 한남IC→강남대로 접속램프 타당성 조사 시설비 100,000,000 85,492,000 85,492,000 14,508,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 선잠단지 앞 도로구조 개선사업 시설비 1,000,000,000 40,120,000 19,000,000 960,000,000 21,000,000

안전총괄본부 도로계획과

도로 서강대교북단 진출입개선 타당성 용역 시설비 200,000,000 170,431,000 110,000,000 60,431,000 29,569,000

안전총괄본부 도로관리과

도로 노후포장도로 정비공사 시설비 63,989,135,000 59,512,744,080 57,890,920,710 1,442,500,000 1,017,804,850 3,637,909,440

안전총괄본부 도로관리과

도로 도로사업소 청사 신축 시설비 12,152,448,000 11,485,846,000 11,393,515,500 685,500,000 72,830,500 602,000

안전총괄본부 도로관리과

도로 도로사업소 청사 신축 감리비 320,000,000 320,000,000

안전총괄본부 도로시설과

도로 자동차전용도로 방음시설 타당성 조사 시설비 300,000,000 287,900,000 287,900,000 12,100,000

안전총괄본부 도로시설과

도로 도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수 시설비 2,100,000,000 1,979,998,720 1,749,030,440 230,968,280 120,001,280

안전총괄본부 도로시설과

도로 교량터널 통합관리센터 구축 용역 시설비 400,000,000 388,000,000 388,000,000 12,000,000

안전총괄본부 교량안전과

도로 한강교량 수중구조물 상시점검 시설비 588,329,240 493,608,900 478,608,900 15,000,000 94,720,340

안전총괄본부 교량안전과

도로 성산대교 성능개선 시설비 5,303,471,000 121,041,000 84,031,000 5,150,000,000 69,440,000

안전총괄본부 교량안전과

도로 성산대교 성능개선 감리비 300,000,000 5,000,000 5,000,000 295,000,000

안전총괄본부 교량안전과

도로 장안교 성능개선 감리비 665,000,000 665,000,000 619,000,000 46,000,000

안전총괄본부 교량안전과

도로 북악스카이웨이1교 개축공사 시설비 6,522,788,000 2,827,470,650 891,726,150 2,362,700,000 1,967,026,000 1,301,335,850

안전총괄본부 교량안전과

도로 목동교 성능개선 시설비 6,030,414,000 6,030,053,500 5,264,982,290 765,071,210 360,500

안전총괄본부 교량안전과

도로 목동교 성능개선 감리비 400,000,000 400,000,000 359,900,000 40,100,000

안전총괄본부 교량안전과

도로 사천교 성능개선 시설비 1,000,000,000 913,786,900 14,428,870 985,571,000 130

안전총괄본부 교량안전과

도로 중차량 운행허가시스템 보완 구축 용역 시설비 592,134,000 585,990,000 287,120,000 298,870,000 6,144,000

안전총괄본부 교량안전과

도로 고가하부 공간활용 타당성조사 및 기본계획 용역 시설비 287,989,000 269,500,000 134,750,000 134,750,000 18,489,000

Page 88: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

안전총괄본부 교량안전과

도로 고가하부 공간활용 시범사업 시설비 800,000,000 800,000,000

안전총괄본부 교량안전과

도로 교량시설물 안전점검 및 진단 시설비 6,408,191,000 5,719,117,110 5,656,067,110 40,000,000 23,050,000 689,073,890

안전총괄본부 서울역일대종합발전기획단

도로 서울역 7017 프로젝트 추진 시설비 27,200,043,600 27,198,836,050 20,931,619,700 6,267,216,350 1,207,550

안전총괄본부 서울역일대종합발전기획단

도로 서울역 7017 프로젝트 추진 감리비 1,721,850,000 1,721,850,000 993,850,000 728,000,000

안전총괄본부 서울역일대종합발전기획단

도로 시민위원회 운영 및 홈페이지 고도화 사무관리비 931,200,000 790,483,750 624,803,750 165,680,000 140,716,250

도시재생본부 재생정책과

지역및도시 서울형 도시재생 모니터링 평가체계 구축 및 운영 연구용역비 280,000,000 274,500,000 274,500,000 5,500,000

도시재생본부 재생정책과

지역및도시 시민참여형 공공장소, 시민누리공간 만들기 사무관리비 480,000,000 432,835,240 406,835,240 56,296,000 16,868,760

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 공공토지자원의 수요맞춤형 활용계획 수립 시설비 471,400,000 438,400,000 243,400,000 195,000,000 33,000,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 DDP일대 관광특화공간 조성방안 수립 시설비 290,266,000 290,266,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 수색역 일대 등 도시개발사업 기본구상 수립 시설비 300,000,000 133,500,000 33,375,000 100,125,000 166,500,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 공공부지 혼재지역의 협력적 개발방안 마련 시설비 100,000,000 100,000,000 60,000,000 40,000,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 한강 통합선착장 조성 시설비 1,200,000,000 470,800,000 700,000,000 470,800,000 29,200,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 한강 피어데크 조성 시설비 1,700,000,000 530,000,000 475,400,000 1,100,000,000 54,600,000 70,000,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 한강 여의테라스 조성 시설비 200,000,000 199,000,000 130,000,000 69,000,000 1,000,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 한강 복합문화시설 조성 시설비 205,000,000 205,000,000 130,000,000 70,000,000 5,000,000

도시재생본부 공공개발센터

지역및도시 마장 축산물시장 일대 도시활성화방안 마련 시설비 280,000,000 249,900,000 174,930,000 74,970,000 30,100,000

도시재생본부 공공재생과

지역및도시 노들섬 문화명소 조성사업 시설비 2,397,422,000 2,322,422,000 1,266,422,000 1,056,000,000 75,000,000

도시재생본부 공공재생과

지역및도시 남산 예장자락 재생사업 시설비 10,562,068,650 4,626,262,720 3,806,109,720 5,108,000,000 820,153,000 827,805,930

도시재생본부 공공재생과

지역및도시 남산 예장자락 재생사업 감리비 440,000,000 440,000,000 142,100,000 255,000,000 42,900,000

Page 89: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

도시재생본부 공공재생과

지역및도시 서울역일대 도시재생사업 추진 시설비 1,919,140,000 1,692,817,150 910,668,170 819,948,980 188,522,850

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시 자동차산업 종합정보센터 조성 시설비 2,630,000,000 2,547,474,410 9,229,000 2,538,275,410 82,495,590

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시 자동차산업 종합정보센터 조성 감리비 40,000,000 38,100,000 38,100,000 1,900,000

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시 자동차산업 종합정보센터 조성 시설부대비 10,000,000 4,356,000 4,356,000 5,644,000

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시 지역거점 도시환경정비계획 수립(장안평) 시설비 708,180,000 296,000,000 135,095,000 285,529,600 287,555,400

도시재생본부 도시활성화과

지역및도시도심부 매장유구를 활용한 도시재생 수립기준 마련 용역

시설비 200,000,000 191,000,000 133,700,000 57,300,000 9,000,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 익선 지구단위계획 수립 시설비 50,000,000 50,000,000 50,000,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 옛길 역사특성 보존계획 수립 시설비 139,500,000 125,025,000 125,025,000 14,475,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 3.1 독립운동 흔적 살리기 시설비 200,000,000 174,500,000 174,500,000 25,500,000

도시재생본부 역사도심재생과

지역및도시 오장동 지구단위계획 수립 시설비 197,000,000 197,000,000 100,000,000 97,000,000

도시계획국 도시관리과

지역및도시 GB해제지역 지구단위계획 수립방안 시설비 300,000,000 271,000,000 93,000,000 178,000,000 29,000,000

도시계획국 시설계획과

지역및도시 성북구 캠퍼스 마을 만들기 기본구상 수립 시설비 200,000,000 195,060,000 95,060,000 100,000,000 4,940,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 용산구 한강로 일대 방재시설 확충 시설비 3,424,000,000 3,424,000,000 2,026,402,180 1,397,597,820

물순환안전국 하천관리과

수자원 용산구 한강로 일대 방재시설 확충 감리비 500,000,000 500,000,000 300,000,000 200,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 합정 빗물펌프장 시설용량 증대 시설비 5,876,000,000 5,831,412,502 3,364,340,840 2,331,000,000 180,659,160

물순환안전국 하천관리과

수자원 합정 빗물펌프장 시설용량 증대 감리비 90,000,000 89,142,130 90,000,000

물순환안전국 하천관리과

수자원 도곡(대치1) 빗물펌프장 신설 시설비 4,676,000,000 4,308,592,510 3,119,369,420 1,556,534,670 95,910

물순환안전국 하천관리과

수자원 신월 빗물저류배수시설 설치 시설비 9,260,000,000 320,744,040 165,832,040 8,723,000,000 371,167,960

물순환안전국 하천관리과

수자원 흑석펌프장 이전 타당성조사 시설비 300,000,000 76,144,690 53,300,000 246,700,000

Page 90: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 도시개발특별회계

(단위:원)

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시 올림픽대로 및 탄천 동서측도로 지하화 시설비 250,000,000 217,400,000 108,700,000 108,700,000 32,600,000

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시 공공기여 제공 기반시설 건설사업 타당성 조사 시설비 500,000,000 422,985,240 48,094,000 374,891,240 77,014,760

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시 탄천 양안 및 한강변 정비 시설비 500,000,000 470,000,000 329,000,000 141,000,000 30,000,000

지역발전본부 동남권사업단

지역및도시 탄천보행교 조성 시설비 220,000,000 207,100,000 153,560,000 53,540,000 12,900,000

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 서울 아레나 건립 문화예술 거점 조성 사무관리비 153,000,000 120,010,000 12,450,000 107,560,000 32,990,000

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 서울 아레나 건립 문화예술 거점 조성 연구용역비 197,000,000 188,000,000 94,000,000 94,000,000 9,000,000

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 동북권창업센터 조성 시설비 800,000,000 800,000,000

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 창동상계 동서간 연결도로 기본계획 수립 시설비 200,000,000 174,044,800 165,105,660 8,939,140 25,955,200

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 도봉면허시험장 이전 재배치계획 수립 시설비 80,000,000 69,138,000 62,224,200 6,913,800 10,862,000

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 동북권 체육공원 조성 시설비 14,206,000,000 7,998,087,500 1,650,307,660 12,337,992,340 217,700,000

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 동북권 체육공원 조성 감리비 100,000,000 100,000,000 100,000,000

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 동북권 체육공원 조성 시설부대비 18,000,000 5,984,500 5,984,500 12,015,500

지역발전본부 동북권사업단

지역및도시 동북권 체육공원 주변 보행환경 개선 시설비 50,000,000 49,973,000 14,140,500 35,832,500 27,000

지역발전본부 서북권사업과

지역및도시 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 시설비 7,109,700,000 7,052,159,266 1,702,423,310 5,400,249,486 7,027,204

지역발전본부 서북권사업과

지역및도시 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 감리비 1,012,000,000 289,859,000 722,141,000 289,859,000

Page 91: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

합 계(42건) 202,963,051,350 160,338,705,376 124,103,844,576 47,214,439,010 26,589,769,060 5,054,998,704

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 하수박스 안전진단 등 용역 시설비 1,200,000,000 940,558,330 600,673,210 338,684,000 260,642,790

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 하수도 사업관리 용역 시설비 1,225,234,000 1,122,914,000 569,114,000 553,800,000 102,320,000

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 노후불량 하수관로 조사 시설비 6,725,908,000 5,746,249,000 1,165,039,000 984,650,000 3,696,560,000 879,659,000

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 하수도공기업 예산회계시스템 사용료 납부 사무관리비 8,500,000 8,500,000

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 노후 하수관로 정비 시설비 40,938,570,650 9,219,756,700 9,194,671,590 31,500,000,000 243,899,060

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할) 시설비 4,816,147,760 4,816,147,760 4,738,408,900 77,738,860

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 이태원로 179번지~녹사평대로 132번지 하수관로 개량 시설비 2,800,000,000 2,395,880,160 1,329,791,200 1,200,803,560 269,405,240

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 망원2동 470-24번지 일대 하수관로 개량 시설비 430,000,000 430,000,000 430,000,000

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 성산1동 37-8번지 주변 하수관로 개량 시설비 700,000,000 700,000,000 700,000,000

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 구 신월지하차도 하류부 하수관로 개량 시설비 2,250,000,000 2,094,619,800 1,758,078,800 289,611,000 202,310,200

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 가양이마트~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비 시설비 3,500,000,000 3,482,222,870 3,250,366,990 231,855,880 17,777,130

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 강서구청사거리~가양빗물펌프장 간 하수암거 정비 시설비 10,323,227,690 8,290,648,450 4,422,659,640 5,900,568,050

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 사당역 주변 하수관로 개량 시설비 700,000,000 658,676,000 329,338,000 291,621,000 37,717,000 41,324,000

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설 시설비 8,300,000,000 7,318,775,536 6,875,332,286 464,377,790 960,289,924

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 강남역 일대 침수방지(배수구역경계조정) 시설비 4,000,000,000 3,255,931,320 2,699,380,450 924,197,870 376,421,680

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 대치1 빗물펌프장 유입관로 공사 시설비 7,710,000,000 7,472,680,630 5,508,419,530 2,201,580,470

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 방이동 43번지 주변 사각형거 개량 시설비 450,000,000 260,252,970 92,710,490 356,928,000 361,510

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 둔촌로 일대 하수관로 신설 시설비 5,470,000,000 5,459,650,530 4,796,933,910 662,716,620 10,349,470

Page 92: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 암사역 주변 침수해소 시설비 8,818,526,080 8,155,251,810 6,660,562,090 2,144,580,890 13,383,100

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 암사역 주변 침수해소 감리비 680,000,000 680,000,000 525,500,000 154,500,000

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 영등포 7가 43-7~63-46호 간 하수관로 개량 시설비 407,006,570 315,199,720 164,219,750 242,786,820

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 도림1 배수분구 하수관로 종합정비 시설비 4,700,000,000 4,584,501,210 2,784,555,320 1,800,000,000 115,444,680

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 방화대로25길 3 일대 원형관로 보수보강 시설비 2,500,000,000 2,330,771,550 12,600,000 2,406,157,550 81,242,450

물순환안전국 물재생계획과

상하수도ㆍ수질 둔촌동 611-1~4 일대 원형관로 보수보강 시설비 800,000,000 761,882,590 700,315,590 61,567,000 38,117,410

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 서남물재생센터 시설현대화 감리비 1,342,500,000 1,342,500,000 1,052,500,000 290,000,000

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 난지물재생센터 환경개선 시설비 3,000,000,000 2,998,708,860 1,448,498,040 1,551,501,960

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 난지물재생센터 환경개선 감리비 180,000,000 180,000,000 120,000,000 60,000,000

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치 시설비 5,185,500,000 4,569,959,700 4,112,172,110 1,026,000,000 25,549,790 21,778,100

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 차집관로 성능개선 시설비 7,399,000,000 7,026,762,290 5,893,300,970 1,033,580,250 472,118,780

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 시설비 9,041,855,000 9,041,677,970 4,960,789,680 4,080,888,290 177,030

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 감리비 574,740,000 574,740,000 308,640,000 266,100,000

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 마곡지구내 재생수 공급(하수도특별) 시설비 1,651,000,000 1,636,460,810 190,623,230 1,445,837,580 14,539,190

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 시설비 3,000,000,000 2,435,743,840 1,155,065,000 1,152,000,000 128,720,840 564,214,160

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 지역형 소규모 수처리시설 설치 시설비 500,000,000 432,690,000 216,000,000 216,690,000 67,310,000

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 물재생센터 운영체계 전환 방안 연구 연구용역비 120,000,000 35,900,000 35,900,000 84,100,000

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 하수악취(정화조) 저감 추진 시설비 813,000,000 19,426,000 19,426,000 783,000,000 10,574,000

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 물재생센터 에너지 종합계획 수립 용역 시설비 400,000,000 286,297,000 143,148,500 143,148,000 113,703,500

Page 93: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

물순환안전국 물재생시설과

상하수도ㆍ수질 공공수역 녹조발생 대응 재료비 55,000,000 55,000,000

중랑물재생센터관리과

상하수도ㆍ수질 중랑물재생센터 운영 공공운영비 32,177,168,000 32,038,449,110 31,922,879,840 120,000,000 134,288,160

중랑물재생센터관리과

상하수도ㆍ수질 중랑물재생센터 공통분야 유지보수 시설비 8,356,800,000 8,334,540,140 5,854,702,140 2,479,838,000 22,259,860

중랑물재생센터관리과

상하수도ㆍ수질 중랑물재생센터 오니처리 유지보수 시설비 6,893,367,600 6,092,669,170 5,945,737,770 946,932,000 697,830

난지물재생센터관리과

상하수도ㆍ수질 난지물재생센터 수처리 유지보수 시설비 2,820,000,000 2,799,609,550 2,665,790,550 133,819,000 20,390,450

Page 94: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 한강수질개선특별회계

(단위:원)

합 계(1건) 12,748,000,000 12,320,427,230 11,307,093,330 140,000,000 1,011,491,040 289,415,630

물순환안전국 물순환정책과

상하수도ㆍ수질 환경기초시설설치(한강수질개선특별회계) 시설비 12,748,000,000 12,320,427,230 11,307,093,330 140,000,000 1,011,491,040 289,415,630

Page 95: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 광역교통시설특별회계

(단위:원)

합 계(14건) 121,919,592,700 98,636,441,520 58,007,754,700 20,535,152,880 28,149,964,320 15,226,720,800

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

광역철도건설비 부담 시설비 360,700,000 349,098,000 130,700,000 230,000,000

도시교통본부 교통정책과

대중교통ㆍ물류등기타

영동대로 광역복합환승체계 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립

시설비 1,971,000,000 1,568,607,800 494,144,000 689,312,000 385,151,800 402,392,200

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

신림공영차고지 건설-광역(특) 시설비 7,625,160,000 7,245,034,300 38,734,300 7,206,300,000 380,125,700

도시교통본부 주차계획과

대중교통ㆍ물류등기타

신림공영차고지 건설-광역(특) 시설부대비 6,840,000 4,837,620 4,837,620 2,002,380

안전총괄본부 도로계획과

도로 동부간선도로(녹천교∼의정부시계) 확장 시설비 41,566,514,000 41,269,332,340 25,828,376,590 15,440,955,750 297,181,660

안전총괄본부 도로계획과

도로 사가정길~암사동간도로개설(암사대교건설) 시설비 14,612,772,000 5,304,219,300 4,215,285,770 1,115,933,530 9,281,552,700

안전총괄본부 도로계획과

도로 상도교~호장교간 도로확장 시설비 5,627,851,400 5,462,672,860 3,776,701,040 1,685,971,820 165,178,540

안전총괄본부 도로계획과

도로 태릉~구리IC간 도로확장 시설비 1,476,000,000 1,476,000,000 1,123,200,000 352,800,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)

시설비 27,897,000,000 26,508,784,960 16,206,733,840 11,690,266,160

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)

감리비 754,000,000 754,000,000 402,100,000 351,900,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)

시설부대비 43,258,800 40,764,080 40,764,080 2,374,720 120,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 별내선(8호선연장)광역철도건설 시설비 19,612,496,500 8,634,751,500 6,851,038,700 6,599,000,000 1,601,457,800 4,561,000,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 별내선(8호선연장)광역철도건설 감리비 305,000,000 180,000,000 125,000,000

도시기반시설본부 기획예산과

도시철도 별내선(8호선연장)광역철도건설 시설부대비 61,000,000 18,338,760 18,338,760 21,000,000 7,491,240 14,170,000

Page 96: (17)-1. 다음년도이월사업비집행현황 · 2019-06-11 · 가.명시이월 (17)-1.다음년도이월사업비집행현황 과 목 예산현액 ㉮ 지출원인 행위액 지출액

과 목 예산현액㉮

지출원인행위액

지출액㉯

다음연도 이월액㉰ 집행잔액㉮-㉯-㉰조 직 부 문 세부사업 통계목 명시이월 사고이월 계속비이월

회계구분 : 소방안전특별회계

(단위:원)

합 계(8건) 63,395,273,000 55,902,421,756 35,623,154,366 23,344,867,000 4,401,591,656 25,659,978

소방재난본부 소방행정과

소방 소방행정타운 건립 시설비 35,246,606,000 34,661,216,646 18,554,349,606 14,732,045,000 1,956,103,736 4,107,658

소방재난본부 소방행정과

소방 소방행정타운 건립 감리비 590,000,000 590,000,000 590,000,000

소방재난본부 소방행정과

소방 성동소방서 신설 시설비 11,820,000,000 11,337,539,380 8,526,451,560 1,387,000,000 1,906,548,440

소방재난본부 소방행정과

소방 성동소방서 신설 감리비 780,000,000 777,000,000 360,463,470 228,000,000 191,536,530

소방재난본부 소방행정과

소방 성동소방서 신설 시설부대비 11,667,000 3,112,050 3,112,050 8,404,950 150,000

소방재난본부 소방행정과

소방 금천소방서 신설 시설비 435,000,000 42,956,000 27,178,000 407,822,000

소방재난본부 안전지원과

소방 소방차량 대폐차자산및물품취득비

13,053,000,000 7,053,000,000 6,953,010,000 6,000,000,000 99,990,000

소방재난본부 현장대응단

소방 드론 등 첨단기술 활용한 재난대응시스템 개발자산및물품취득비

1,459,000,000 1,437,597,680 1,198,589,680 239,008,000 21,402,320