Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
www.osmangazi.bel.tr www.osmangazi.bel.tr
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
www.osmangazi.bel.tr www.osmangazi.bel.tr
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
www.osmangazi.bel.tr
2
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İÇİNDEKİLER
1. 2016 Yılı Bütçe Kararnamesi ....................................................................................................... 1
2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli ........................................ 10
3. Ödenek (A) Cetveli .................................................................................................................... 11
4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli ......................................................................... 25
5. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ........................................................................ 22
6. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli ........................................................................ 30
7. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli .................................................................................................. 35
8. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli ........ 37
9. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ................................................................................................... 39
10. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli .......................................................... 39
11. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli .................................... 40
12. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli ................................................... 40
13. İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli ................................................................ 41
14. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli ....................................................... 49
15. 237 Sayılı Taşıt Kan.Göre Satın Alınacak Taşıtları Gös.(T-1) Cetveli ........................................ 50
16. Ayrıntılı Harcama Programı ....................................................................................................... 51
17. Finansman Programı ................................................................................................................. 54
18. Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel .................... 56
3
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve DengeGider
MADDE 1- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği üzere 430.000.000,00 TL’dir.
Gelir
MADDE 2- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği üzere 430.000.000,00 TL’dir.
Denge
MADDE 3- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 Yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile Finansmanın (Açık/Fazlanın) ekonomik sınıflandırması karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer HükümlerMADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C)cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
MADDE 5- Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Harcama Birimleri, (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
MADDE 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
MADDE 8- Vergi, Resim, Harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, Belediye Meclisine yetki verilen gelirler için ise birinci taksit Mayıs 2016, ikinci taksit Kasım 2016 tarihlerinde mesai saati sonuna kadar iki eşit taksitle tahsil edilir.
MADDE 9- 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 11.maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakdi tahsilatın azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05-Cari Transferler Bölümü, 4-Hane Halkına Yapılan Transferler kesimi 7-Sosyal Amaçlı Transferler, 51-Muhtaç Asker Ailesi Yardımı maddesine konulur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine Belediye Encümenince devir ödenen ödenek olarak aktarılır.
MADDE 10- Beş yıllık imar programı uygulanması ve ilçenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen işler için belirtilen miktarlarda belediye adına borçlanmaya 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir.
MADDE 11- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 35.inci maddesi gereğince
4
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
her yıl bütçe kanununda belirtilen miktar kadar avans verilebilir. Bu gibi harcamalar için bir defada verilmesi gereken para, bu miktardan çok ise ödeme bankada açılacak krediden yapılır.
MADDE 12- Belediye Başkan ödeneği 5393 Sayılı Kanunun 39.maddesine göre ödenir. Belediye Başkanının hastalıkları ve izinli bulunması halinde ödeneği tam olarak ödenmeye devam eder. Belediye Başkan Yardımcısının ödeneği 5393 Sayılı Kanunun 49.Maddesine göre Belediye Başkan ödeneğinin 2/3 kadar ödenek verilir. Belediye Başkan Yardımcısının hastalıkları ve izinli bulunması halinde ödeneği tam olarak ödenmeye devam öder. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı görev seyahatlerinde harcırah kanununa göre tahakkuk edilecek harcırah verilir. Belediye Encümen ve diğer komisyon üyelerine toplantı başına Meclis Üyelerine ödenen Huzur hakkı miktarı kadar hakkı huzur, Belediye Başkan Vekiline fiilen görev yaptığı günler için Başkanlık ödeneği üzerinden kıstelyevm hesaplanarak ödeme yapılır.
MADDE 13- Belediyemiz gelirlerinin tahsili için 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi uygulanacaktır. Gelir Tarifesinde mevcut olmayıp sonradan tahsili gereken gelirler için Büyükşehir Belediyesinin Gelir Tarifesi uygulanır.
MADDE 14- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.1. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli2. Ödenek (A) Cetveli3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli12. İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli15. Ayrıntılı Harcama Programı16. Finansman Programı17. Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel
MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu kararname hükümlerini Bursa Osmangazi Belediye Başkanı yürütür.
Meclis Başkanı veya Vekili Katip Üye Katip Üye
5
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ
Belediyemiz 2016 mali yılı bütçesi hazırlanırken;
İlçemizde tüm vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak; onların ekonomik, kültürel ve sosyal içerikli ihtiyaçlarını Belediyemizin maddi imkanları ölçüsünde gidermektir. Zorunluluk arz eden projeleri yaygınlaştırmak, hizmet üretimi ile ihtiyaçların karşılanmasında, ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet etkinlik analizleri yapılarak; kısıtlı olan kaynakları en verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanarak, Beldemizin altyapı sorunlarını temelden çözmektir. Hizmetleri gerçekçi bir şekilde yayarak üstün gayret ve eşgüdümlü çalışmalarımızı devam ettirmek ve aynı zamanda mali disiplini sağlayarak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası izlemek en baştaki görevlerimizdendir. Bu nedenle 2016 Mali Yılı Bütçesi, yukarıda belirtilen ilke ve hedefler doğrultusunda; Analitik Bütçe sınıflandırılmasına göre hazırlanmıştır.
Analitik bütçe sınıflandırılmasında;
Genel Kamu Hizmetleri, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ifa edilmektedir.
• Savunma Hizmetleri; Sivil Savunma Müdürlüğünce,
• Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünce;
• Ekonomik İşler ve Hizmetleri; Fen İşleri Müdürlüğünce,
• Çevre Koruma Hizmetleri; Temizlik İşleri Müdürlüğünce,
• İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğünce,
• Sağlık Hizmetleri; Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğünce,
• Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri; Park Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğünce verilmektedir.
Yukarıdaki hizmetler için yapılacak giderlerin, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde dağılımı aşağıda açıklanmıştır.
01 GENEL KAMU HİZMETLERİGenel Kamu Hizmetleri giderlerinin hesaplanmasında, 2015 yılı içerisinde yapılan artışlar göz önünde bulundurularak, 2016 yılında Merkezi İdarenin belirlediği ölçüler ve esaslar dikkate alınarak hesaplanmıştır. Belediyemizin Genel Kamu Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi giderleri için toplam 92.763.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 9.456.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.160.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.909.000,00 TL
6
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
Faiz Giderleri 1.168.000,00 TL
Cari Transferler 13.480.000,00 TL
Sermaye Giderleri 8.840.000,00 TL
Sermaye Transferleri 250.000,00 TL
Borç Verme 0,00 TL
Yedek Ödenekler 21.500.000,00 TL
02 SAVUNMA HİZMETLERİBelediyemizin Sivil Savunma Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi giderleri için toplam 7.913.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.913.000,00 TL
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİBelediyemizin Kamu Düzeni ve Güvenliğine ait her türlü hizmetlerinin sağlandığı Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimlerimizin giderlerini karşılamak üzere 9.043.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 7.496.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 988.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 559.000,00 TL
04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen her türlü yatırımlarının düzenlendiği Hizmet birimlerimizin giderleri için toplam 105.004.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 10.496.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.993.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.550.000,00 TL
Cari Transferler 0,00 TL
Sermaye Giderleri 90.965.000,00 TL
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİBelediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğünde meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine 64.927.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 2.050.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 338.000,00 TL
7
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 62.539.000,00 TL
Cari Transferler 0,00 TL
Sermaye Giderleri 0,00 TL
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİBelediyemizin Emlak İstimlak, Plan Proje, Yapı Kontrol, Kentsel Tasarım ve İmar Hizmetlerinden meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine 95.036.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 5.413.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 669.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.010.000,00 TL
Cari Transferler 0,00 TL
Sermaye Giderleri 85.944.000,00 TL
07 SAĞLIK HİZMETLERİBelediyemiz Genel Sağlık Hizmetlerinden oluşan hizmet birimleri için toplam 4.696.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 1.761.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 245.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.647.000,00 TL
Cari Transferler 10.000,00 TL
Sermaye Giderleri 33.000,00 TL
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİBelediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için toplam 50.618.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 19.341.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.992.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.326.000,00 TL
Cari Transferler 101.000,00 TL
Sermaye Giderleri 10.858.000,00 TL
Olmak üzere 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam 430.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
8
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ
2016 Mali Yılı Gelir Bütçemiz; 2464, 2380, 5216, 5393, 213, 4736 ve diğer ilgili Kanunlar çerçevesinde hazırlanmış ve Beldemizde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere; 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları ile 2015 yılının ilk altı ayının kesinleşmiş gelirler arasındaki oranlar göz önünde bulundurularak aşağıda gelir türlerinde, belirtilen miktarlar kadar tahmini gelir bütçesi hazırlanmıştır.
Buna göre;
01 VERGİ GELİRLERİ01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
2016 Mali Yılı içerisinde Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik Vergilerinden 136.085.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
2016 Mali Yılı Bütçesine 2464 sayılı kanun ve 5216 sayılı yasa gereğince tahsil edilen bu vergilerden 27.001.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
01.6 Harçlar
2464 Sayılı Kanun gereği tahsili yapılması öngörülen bu gelirler için 2016 Mali Yılı içerisinde 19.144.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
2016 Mali Yılı içerisinde Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergilerinden 10.000,00 TL toplam gelir tahmin edilmiştir.
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
2016 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Mal Satış Gelirlerinden 310.000,00 TL ve Hizmet Gelirlerinden 18.132.000,00 TL olmak üzere toplam 18.442.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
03.4 Kurumlar Hasılatı Gelirleri
2016 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Kurumlar Hasılatı Gel i r ler inden 4.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
03.6 Kira Gelirleri
Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden 2016 Mali Yılı içerisinde Taşınmaz Kiralar için 3.963.000,00 TL, Taşınır Kiralar için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 3.964.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Gelir olarak 5.000.000,00 TL tahmin edilmiştir.
9
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
Gelir olarak 600.000,00 TL konulmuştur.
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Al. Bağış ve Yard.
Gelir olarak 1.250.000,00 TL konulmuştur.
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar
2016 Mali Yılı içerisinde toplam 1.800.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
04.5 Proje Yardımları
Gelir olarak 600.000,00 TL konulmuştur.
05 DİĞER GELİRLER 05.1 Faiz Gelirleri
2016 Mali Yılında faiz geliri olarak Belediyemizce toplam 982.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden (İller Bankası Payı) 170.000.000,00 TL, Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylardan 9.000.000,00 TL, Kamu Harcamalarına Katılma Payından 1.952.000,00 TL, Mahalli İdarelere ait paylardan 51.000,00 TL ve Diğer Paylardan 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 182.003.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
05.3 Para Cezaları
2016 Mali Yılı içerisinde İdari para Cezalarından 1.000.000,00 TL, Vergi Cezalarından 10.020.000,00 TL ve Diğer Para Cezalarından 6.001.000,00 TL olmak üzere toplam 17.021.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler
Diğer Çeşitli Gelirlerden 2016 Mali Yılı içerisinde 6.373.000,00 TL gelir elde edilmesi tahmin edilmiştir.
06 SERMAYE GELİRLERİ 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri
2016 Mali Yılında Taşınmaz Satış Gelirlerinden 9.720.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
06.2 Taşınır Satış Gelirleri
2016 Mali Yılında Taşınır Satış Gelirlerinden 28.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.
09 RED ve İADELER İadesi gereken tutar olarak da 27.000,00 TL tahmin edilmiştir.
Buna göre 2016 Mali Yılında; VERGİ GELİRLERİ 182.240.000,00 TL TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 27.410.000,00 TL ALINAN BAĞIŞ VE YAR. İLE ÖZEL GELİRLER 4.250.000,00 TL DEĞER GELİRLER 206.379.000,00 TL SERMAYE GELİRLERİ 9.748.000,00 TL RED VE İADELER (-) 27.000,00 TL
TOPLAM (430.000.000,00) TL Gelir Tahmin edilmiştir.
10
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
FON
KS
İYO
NE
L V
E E
KO
NO
MİK
SIN
IFLA
ND
IRM
A D
ÜZ
EY
İND
E20
16 Y
ILI B
ÜT
ÇE
TE
KLİ
Fİ
Kurumsal Kod
Düze
yiKo
duAç
ıkla
ma
I46
Bele
diye
ve
Bağl
ı İda
rele
r
II16
Burs
a İli
III19
Osm
anga
zi
Kod
Açık
lam
a
0102
0304
0506
0708
09
Topl
amPe
rson
el
Gide
rleri
Sos.
Güv
. Kur
. De
vlet
Prim
i Gi
d.
Mal
ve
Hizm
et
Alım
Gid
erle
riFa
iz
Gide
rleri
Cari
Tran
sfer
ler
Serm
aye
Gide
rleri
Serm
aye
Tran
sfer
leri
Borç
Ve
rme
Yede
k Öd
enek
ler
01GE
NEL
KAM
U Hİ
ZMET
LERİ
9.45
6.00
0,00
1.16
0.00
0,00
36.9
09.0
00,0
01.
168.
000,
0013
.480
.000
,00
8.84
0.00
0,00
250.
000,
000,
0021
.500
.000
,00
92.7
63.0
00,0
0
02SA
VUNM
A Hİ
ZMET
LERİ
0,00
0,00
7.91
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.91
3.00
0,00
03KA
MU
DÜZE
Nİ V
E GÜ
VENL
İK H
İZM
ETLE
Rİ7.
496.
000,
0098
8.00
0,00
559.
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
009.
043.
000,
00
04EK
ONOM
İK İŞ
LER
VE
HİZM
ETLE
R10
.496
.000
,00
1.99
3.00
0,00
1.55
0.00
0,00
0,00
0,00
90.9
65.0
00,0
00,
000,
000,
0010
5.00
4.00
0,00
05ÇE
VRE
KORU
MA
HİZM
ETLE
Rİ2.
050.
000,
0033
8.00
0,00
62.5
39.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0064
.927
.000
,00
06İS
KAN
VE T
OPLU
M R
EFAH
I Hİ
ZMET
LERİ
5.41
3.00
0,00
669.
000,
003.
010.
000,
000,
000,
0085
.944
.000
,00
0,00
0,00
0,00
95.0
36.0
00,0
0
07SA
ĞLIK
HİZ
MET
LERİ
1.76
1.00
0,00
245.
000,
002.
647.
000,
000,
0010
.000
,00
33.0
00,0
00,
000,
000,
004.
696.
000,
00
08Dİ
NLEN
ME,
KÜL
TÜR
VE
DİN
HİZM
ETLE
Rİ19
.341
.000
,00
3.99
2.00
0,00
16.3
26.0
00,0
00,
0010
1.00
0,00
10.8
58.0
00,0
00,
000,
000,
0050
.618
.000
,00
Topl
am
56.0
13.0
00,0
09.
385.
000,
0013
1.45
3.00
0,00
1.16
8.00
0,00
13.5
91.0
00,0
019
6.64
0.00
0,00
250.
000,
000,
0021
.500
.000
,00
430.
000.
000,
00
11
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 Belediye Ve Bağlı İdareler 430.000.000,00
46 16 Bursa İli 430.000.000,00
46 16 19 Osmangazi 430.000.000,00
46 16 19 02 Özel Kalem Müdürlüğü 6.261.000,00
46 16 19 02 00 Özel Kalem Müdürlüğü 6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşl
6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri 6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 Mahalli İdareler 6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 01 Personel Giderleri 1.296.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 01 01 Memurlar 636.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 01 05 Diğer Personel 660.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
105.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 02 01 Memurlar 105.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.360.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 595.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 04 Görev Giderleri 100.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 05 Hizmet Alımları 100.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 2.500.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
65.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 05 Cari Transferler 1.500.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 05 03Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
1.500.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00
46 16 19 04 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 4.409.000,00
46 16 19 04 00 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 Mahalli İdareler 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 01 Personel Giderleri 3.033.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 01 01 Memurlar 3.033.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
355.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 02 01 Memurlar 355.000,00
12
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 721.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 11.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 40.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 600.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
50.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 20.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 Sermaye Giderleri 300.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 0,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 200.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 100.000,00
46 16 19 05 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 20.147.000,00
46 16 19 05 00 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 20.147.000,00
46 16 19 05 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 12.234.000,00
46 16 19 05 00 01 03 Genel Hizmetler 12.234.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 Genel Personel Hizmetleri 12.234.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 Mahalli İdareler 12.234.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 01 Personel Giderleri 1.252.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 01 01 Memurlar 652.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 01 03 İşçiler 100.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 01 04 Geçici Personel 500.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
95.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 02 01 Memurlar 95.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 7.467.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 75.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 03 Yolluklar 350.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 05 Hizmet Alımları 7.020.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
22.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 05 Cari Transferler 3.400.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 05 03Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
3.400.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 06 Sermaye Giderleri 20.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 06 01 Mamul Mal Alımları 20.000,00
13
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 05 00 02 Savunma Hizmetleri 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 Sivil Savunma Hizmetleri 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 Sivil Savunma Hizmetleri 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 Mahalli İdareler 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 143.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 100.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 7.530.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
140.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00
46 16 19 09 Sağlık İşleri Müdürlüğü 2.789.000,00
46 16 19 09 00 Sağlık İşleri Müdürlüğü 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 Sağlık Hizmetleri 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 04 Halk Sağlığı Hizmetleri 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 Halk Sağlığı Hizmetleri 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 Mahalli İdareler 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 01 Personel Giderleri 986.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 01 01 Memurlar 986.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
130.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 02 01 Memurlar 130.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.663.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 898.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 05 Hizmet Alımları 730.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
20.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 10.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 5.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 05 Cari Transferler 10.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 10.000,00
46 16 19 10 Bilgi İşlem Müdürlüğü 5.628.000,00
46 16 19 10 00 Bilgi İşlem Müdürlüğü 5.628.000,00
46 16 19 10 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 5.628.000,00
46 16 19 10 00 01 03 Genel Hizmetler 5.628.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 5.628.000,00
14
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 10 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 5.628.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 622.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 622.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
80.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 80.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 676.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 100.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 05 Hizmet Alımları 250.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
325.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 06 Sermaye Giderleri 4.250.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 06 01 Mamul Mal Alımları 2.250.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 2.000.000,00
46 16 19 11 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 19.850.000,00
46 16 19 11 00 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 03 Genel Hizmetler 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 880.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 880.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
110.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 110.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 14.640.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 300.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 6.275.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 04 Görev Giderleri 55.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 05 Hizmet Alımları 5.610.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
1.770.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 630.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 06 Sermaye Giderleri 4.220.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 06 01 Mamul Mal Alımları 4.120.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 100.000,00
46 16 19 13 Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.583.000,00
15
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 13 00 Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 Mahalli İdareler 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 01 Personel Giderleri 900.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 01 01 Memurlar 900.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
117.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 02 01 Memurlar 117.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 566.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 15.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 11.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 510.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
20.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 10.000,00
46 16 19 21 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 187.000,00
46 16 19 21 00 Teftiş Kurulu Müdürlüğü 187.000,00
46 16 19 21 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 187.000,00
46 16 19 21 00 01 03 Genel Hizmetler 187.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 187.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 187.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 158.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 158.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
25.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 25.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 4.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
4.000,00
46 16 19 22 Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 638.000,00
46 16 19 22 00 Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 638.000,00
46 16 19 22 00 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 638.000,00
46 16 19 22 00 03 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H
638.000,00
16
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 22 00 03 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H
638.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 Mahalli İdareler 638.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 01 Personel Giderleri 527.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 01 01 Memurlar 527.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
68.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 02 01 Memurlar 68.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 43.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 10.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 05 Hizmet Alımları 3.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
25.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 5.000,00
46 16 19 23 Plan Ve Proje Müdürlüğü 5.200.000,00
46 16 19 23 00 Plan Ve Proje Müdürlüğü 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 Mahalli İdareler 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 01 Personel Giderleri 637.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 01 01 Memurlar 637.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
90.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 02 01 Memurlar 90.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 503.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 28.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 10.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 140.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 310.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
15.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 06 Sermaye Giderleri 3.970.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 970.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 3.000.000,00
46 16 19 24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 2.963.000,00
46 16 19 24 00 Hukuk İşleri Müdürlüğü 2.963.000,00
46 16 19 24 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.963.000,00
17
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 24 00 01 03 Genel Hizmetler 2.963.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 2.963.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 2.963.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 458.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 458.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
75.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 75.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.430.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 10.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 04 Görev Giderleri 2.105.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 05 Hizmet Alımları 265.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
25.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 25.000,00
46 16 19 25 Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.806.000,00
46 16 19 25 00 Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşl
4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri 4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 Mahalli İdareler 4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 01 Personel Giderleri 334.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 01 01 Memurlar 334.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
38.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 02 01 Memurlar 38.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 4.234.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.224.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 05 Hizmet Alımları 1.780.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.200.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
30.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 06 Sermaye Giderleri 200.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 06 01 Mamul Mal Alımları 200.000,00
46 16 19 26 Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5.214.000,00
46 16 19 26 00 Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5.214.000,00
46 16 19 26 00 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 5.214.000,00
18
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 26 00 08 02 Kültür Hizmetleri 5.214.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 Kültür Hizmetleri 5.214.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 Mahalli İdareler 5.214.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 01 Personel Giderleri 293.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 01 01 Memurlar 293.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
50.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 02 01 Memurlar 50.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 4.320.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 900.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.580.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 150.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 340.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.000.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
250.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 100.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 05 Cari Transferler 101.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 101.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 06 Sermaye Giderleri 450.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 450.000,00
46 16 19 30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3.711.000,00
46 16 19 30 00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 03 Genel Hizmetler 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 583.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 583.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
88.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 88.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.890.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.315.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 03 05 Hizmet Alımları 800.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
775.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 06 Sermaye Giderleri 150.000,00
19
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 30 00 01 03 09 05 06 01 Mamul Mal Alımları 150.000,00
46 16 19 31 Emlak İstimlak Müdürlüğü 80.379.000,00
46 16 19 31 00 Emlak İstimlak Müdürlüğü 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 01 İskan İşleri Ve Hizmetleri 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 İskan İşleri Ve Hizmetleri 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 Mahalli İdareler 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 01 Personel Giderleri 608.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 01 01 Memurlar 608.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
75.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 02 01 Memurlar 75.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 587.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 04 Görev Giderleri 50.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 05 Hizmet Alımları 518.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
4.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 15.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 06 Sermaye Giderleri 79.109.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 06 04 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 79.109.000,00
46 16 19 32 Fen İşleri Müdürlüğü 105.004.000,00
46 16 19 32 00 Fen İşleri Müdürlüğü 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 Ekonomik İşler Ve Hizmetler 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 04 Madencilik, İmalat Ve İnşaat Hizmetleri 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 İnşaat İşleri Hizmetleri 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 Mahalli İdareler 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 01 Personel Giderleri 10.496.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 01 01 Memurlar 2.212.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 01 03 İşçiler 8.284.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
1.993.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 02 01 Memurlar 293.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 02 03 İşçiler 1.700.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.550.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 31.000,00
20
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 59.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 05 Hizmet Alımları 350.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
140.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 970.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 06 Sermaye Giderleri 90.965.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 06 01 Mamul Mal Alımları 100.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.765.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 7.100.000,00
46 16 19 33 Mali Hizmetler Müdürlüğü 35.133.000,00
46 16 19 33 00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşl
35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 Finansal Ve Mali İşler Ve Hizmetler 35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 Mahalli İdareler 35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 01 Personel Giderleri 2.942.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 01 01 Memurlar 2.942.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
461.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 02 01 Memurlar 461.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 232.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 153.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 04 Görev Giderleri 20.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 05 Hizmet Alımları 5.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
52.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 2.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 04 Faiz Giderleri 1.168.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 1.168.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 Cari Transferler 8.580.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 01 Görev Zararları 890.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 03Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
2.250.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 06 Yurtdışına Yapılan Transferler 100.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 5.340.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 07 Sermaye Transferleri 250.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 07 01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 250.000,00
21
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 Yedek Ödenekler 21.500.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 01 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 1.000.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 1.450.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 06 Yedek Ödenek 19.000.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 09 Diğer Yedek Ödenekler 50.000,00
46 16 19 34 Park Bahçeler Müdürlüğü 45.316.000,00
46 16 19 34 00 Park Bahçeler Müdürlüğü 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 01 Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 Mahalli İdareler 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 01 Personel Giderleri 18.972.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 01 01 Memurlar 1.040.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 01 02 Sözleşmeli Personel 862.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 01 03 İşçiler 17.070.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3.930.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 02 01 Memurlar 130.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 02 02 Sözleşmeli Personel 200.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 02 03 İşçiler 3.600.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 12.006.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 200.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 11.663.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 05 Hizmet Alımları 57.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
86.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 Sermaye Giderleri 10.408.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 8.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 200.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 9.600.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 600.000,00
46 16 19 35 Temizlik İşleri Müdürlüğü 64.927.000,00
46 16 19 35 00 Temizlik İşleri Müdürlüğü 64.927.000,00
46 16 19 35 00 05 Çevre Koruma Hizmetleri 64.927.000,00
46 16 19 35 00 05 01 Atık Yönetimi Hizmetleri 64.927.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 Atık Yönetimi Hizmetleri 64.927.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 Mahalli İdareler 64.927.000,00
22
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 35 00 05 01 00 05 01 Personel Giderleri 2.050.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 01 01 Memurlar 410.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 01 03 İşçiler 1.640.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
338.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 02 01 Memurlar 53.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 02 03 İşçiler 285.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 62.539.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 27.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 05 Hizmet Alımları 62.000.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
512.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 06 Sermaye Giderleri 0,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00
46 16 19 36 Veteriner İşleri Müdürlüğü 1.907.000,00
46 16 19 36 00 Veteriner İşleri Müdürlüğü 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 Sağlık Hizmetleri 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 04 Halk Sağlığı Hizmetleri 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 Halk Sağlığı Hizmetleri 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 Mahalli İdareler 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 01 Personel Giderleri 775.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 01 01 Memurlar 775.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
115.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 02 01 Memurlar 115.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 984.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 80.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 738.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 05 Hizmet Alımları 114.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
42.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 10.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 06 Sermaye Giderleri 33.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 33.000,00
46 16 19 37 Yazı İşleri Müdürlüğü 1.990.000,00
46 16 19 37 00 Yazı İşleri Müdürlüğü 1.990.000,00
46 16 19 37 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.990.000,00
23
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 37 00 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İşl
1.990.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri 1.990.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 Mahalli İdareler 1.990.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 01 Personel Giderleri 931.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 01 01 Memurlar 596.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 01 05 Diğer Personel 335.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
83.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 02 01 Memurlar 83.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 976.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 605.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 05 Hizmet Alımları 306.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
43.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 22.000,00
46 16 19 38 Zabıta Müdürlüğü 8.405.000,00
46 16 19 38 00 Zabıta Müdürlüğü 8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H
8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 Mahalli İdareler 8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 01 Personel Giderleri 6.969.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 01 01 Memurlar 6.969.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
920.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 02 01 Memurlar 920.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 516.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 166.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 05 Hizmet Alımları 22.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
84.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 244.000,00
46 16 19 39 İşletme Müdürlüğü 88.000,00
46 16 19 39 00 İşletme Müdürlüğü 88.000,00
46 16 19 39 00 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 88.000,00
46 16 19 39 00 08 02 Kültür Hizmetleri 88.000,00
24
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 39 00 08 02 00 Kültür Hizmetleri 88.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 Mahalli İdareler 88.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 01 Personel Giderleri 76.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 01 01 Memurlar 76.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
12.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 02 01 Memurlar 12.000,00
46 16 19 40 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 3.465.000,00
46 16 19 40 00 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 Mahalli İdareler 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 01 Personel Giderleri 235.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 01 01 Memurlar 235.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
32.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 02 01 Memurlar 32.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 633.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 5.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 03 Yolluklar 0,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 600.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
18.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 10.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 06 Sermaye Giderleri 2.565.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 1.200.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.365.000,00
TOPLAM 430.000.000,00
25
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
01 Vergi Gelirleri 182.240.000,00
01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 136.085.000,00
01 02 09 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 136.085.000,00
01 02 09 51 Bina Vergisi 90.000.000,00
01 02 09 52 Arsa Vergisi 36.000.000,00
01 02 09 53 Arazi Vergisi 85.000,00
01 02 09 54 Çevre Temizlik Vergisi 10.000.000,00
01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 27.001.000,00
01 03 02 Özel Tüketim Vergisi 21.000.000,00
01 03 02 51 Haberleşme Vergisi 1.000.000,00
01 03 02 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 20.000.000,00
01 03 09 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 6.001.000,00
01 03 09 51 Eğlence Vergisi 2.000.000,00
01 03 09 52 Yangın Sigortası Vergisi 1.000,00
01 03 09 53 İlan ve Reklam Vergisi 4.000.000,00
01 06 Harçlar 19.144.000,00
01 06 09 Diğer Harçlar 19.144.000,00
01 06 09 51 Bina İnşaat Harcı 5.500.000,00
01 06 09 52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 1.000,00
01 06 09 53 İşgal Harcı 7.500.000,00
01 06 09 54 İşyeri Açma İzni Harcı 500.000,00
01 06 09 55 Kaynak Suları Harcı 92.000,00
01 06 09 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 50.000,00
01 06 09 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 1.000.000,00
01 06 09 58 Tellallık Harcı 1.000,00
01 06 09 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 4.000.000,00
01 06 09 99 Diğer Harçlar 500.000,00
01 09 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 10.000,00
01 09 09 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 10.000,00
01 09 09 99 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 10.000,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.410.000,00
03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.442.000,00
03 01 01 Mal Satış Gelirleri 310.000,00
03 01 01 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 250.000,00
03 01 01 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 60.000,00
03 01 02 Hizmet Gelirleri 18.132.000,00
03 01 02 02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 12.000,00
26
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
03 01 02 13 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 150.000,00
03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 16.400.000,00
03 01 02 56 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler 120.000,00
03 01 02 57 Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 1.330.000,00
03 01 02 99 Diğer hizmet gelirleri 120.000,00
03 04 Kurumlar Hasılatı 4.000,00
03 04 05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 4.000,00
03 04 05 58 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 2.000,00
03 04 05 59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 2.000,00
03 06 Kira Gelirleri 3.964.000,00
03 06 01 Taşınmaz Kiraları 3.963.000,00
03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 1.000,00
03 06 01 02 Ecrimisil Gelirleri 600.000,00
03 06 01 03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 1.000,00
03 06 01 04 Spor Tesisi Kira Gelirleri 6.000,00
03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 3.355.000,00
03 06 02 Taşınır Kiraları 1.000,00
03 06 02 01 Taşınır Kira Gelirleri 1.000,00
03 09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00
03 09 09 Diğer Gelirler 5.000.000,00
03 09 09 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.250.000,00
04 01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 600.000,00
04 01 01 Cari 600.000,00
04 01 01 99 Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 600.000,00
04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan 1.250.000,00
04 02 01 Cari 1.250.000,00
04 02 01 99 Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alı 1.250.000,00
04 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla 1.800.000,00
04 04 01 Cari 1.800.000,00
04 04 01 01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 1.200.000,00
04 04 01 02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 300.000,00
04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 300.000,00
04 05 Proje Yardımları 600.000,00
04 05 01 Cari 600.000,00
04 05 01 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 600.000,00
05 Diğer Gelirler 206.379.000,00
27
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
05 01 Faiz Gelirleri 982.000,00
05 01 08 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 2.000,00
05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 2.000,00
05 01 09 Diğer Faizler 980.000,00
05 01 09 03 Mevduat Faizleri 950.000,00
05 01 09 99 Diğer Faizler 30.000,00
05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 182.003.000,00
05 02 02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 179.000.000,00
05 02 02 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 170.000.000,00
05 02 02 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar 9.000.000,00
05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 1.952.000,00
05 02 04 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 2.000,00
05 02 04 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 1.800.000,00
05 02 04 99 Diğer Harcamalara Katılma Payları 150.000,00
05 02 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar 51.000,00
05 02 08 51 Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 25.000,00
05 02 08 52 Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 1.000,00
05 02 08 54 Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel 25.000,00
05 02 09 Diğer Paylar 1.000.000,00
05 02 09 99 Diğer Paylar 1.000.000,00
05 03 Para Cezaları 17.021.000,00
05 03 02 İdari Para Cezaları 1.000.000,00
05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 1.000.000,00
05 03 04 Vergi Cezaları 10.020.000,00
05 03 04 01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 10.000.000,00
05 03 04 99 Diğer Vergi Cezaları 20.000,00
05 03 09 Diğer Para Cezaları 6.001.000,00
05 03 09 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak G 1.000,00
05 03 09 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 6.000.000,00
05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 6.373.000,00
05 09 01 Diğer Çeşitli Gelirler 6.373.000,00
05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 60.000,00
05 09 01 02 İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 1.000,00
05 09 01 03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 12.000,00
05 09 01 06 Kişilerden Alacaklar 600.000,00
05 09 01 51 Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 2.200.000,00
05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 3.500.000,00
28
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
06 Sermaye Gelirleri 9.748.000,00
06 01 Taşınmaz Satış Gelirleri 9.720.000,00
06 01 01 Lojman Satış Gelirleri 120.000,00
06 01 01 01 Lojman Satış Gelirleri 120.000,00
06 01 03 Diğer Bina Satış Gelirleri 4.000.000,00
06 01 03 01 Diğer Bina Satış Gelirleri 4.000.000,00
06 01 04 Arazi Satışı 600.000,00
06 01 04 01 Arazi Satışı 600.000,00
06 01 05 Arsa Satışı 5.000.000,00
06 01 05 01 Arsa Satışı 5.000.000,00
06 01 09 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00
06 01 09 99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00
06 02 Taşınır Satış Gelirleri 28.000,00
06 02 01 Taşınır Satış Gelirleri 1.000,00
06 02 01 01 Taşınır Satış Gelirleri 1.000,00
06 02 02 Taşıt Satış Gelirleri 22.000,00
06 02 02 01 Taşıt Satış Gelirleri 22.000,00
06 02 09 Diğer Taşınır Satış Gelirleri 5.000,00
06 02 09 99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 5.000,00
09 Red ve İadeler (-) 27.000,00
09 01 Vergi Gelirleri 6.000,00
09 01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 5.000,00
09 01 02 09 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 5.000,00
09 01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00
09 01 03 02 Özel Tüketim Vergisi 0,00
09 01 03 09 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 0,00
09 01 06 Harçlar 1.000,00
09 01 06 09 Diğer Harçlar 1.000,00
09 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.000,00
09 03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.000,00
09 03 01 01 Mal Satış Gelirleri 1.000,00
09 03 01 02 Hizmet Gelirleri 1.000,00
09 03 06 Kira Gelirleri 0,00
09 03 06 01 Taşınmaz Kiraları 0,00
09 03 09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.000,00
09 03 09 09 Diğer Gelirler 1.000,00
09 05 Diğer Gelirler 18.000,00
29
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
09 05 01 Faiz Gelirleri 2.000,00
09 05 01 08 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 1.000,00
09 05 01 09 Diğer Faizler 1.000,00
09 05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.000,00
09 05 02 02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 0,00
09 05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 1.000,00
09 05 02 09 Diğer Paylar 0,00
09 05 03 Para Cezaları 15.000,00
09 05 03 02 İdari Para Cezaları 5.000,00
09 05 03 04 Vergi Cezaları 5.000,00
09 05 03 09 Diğer Para Cezaları 5.000,00
09 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 0,00
09 05 09 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00
TOPLAM 430.000.000,00
30
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
01 VERGİ GELİRLERİ
2464 S.K.17-22.mad.,5216S.K. 23/dMad.
01 03 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
01 03 09 DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ
01 03 09 51 EĞLENCE VERGİSİ
01 03 09 52 YANGIN SİGORTASI VERGİSİ 2464S.K.40-44.Mad.
01 03 09 53 İLAN VE REKLAM VERGİSİ2464 S.K.12-16.Mad.+5216 S.K.23/e Mad.
01 06 HARÇLAR
01 06 09 DİĞER HARÇLAR
01 06 09 51 BİNA İNŞAAT HARCI 2464S.K.EkMadde1-6
01 06 09 52 HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI 2464S.K.72-75Mad.
01 06 09 53 İŞGAL HARCI 2464S.K.52-57Mad.
01 06 09 54 İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI 2464S.K.81. Mad.
01 06 09 55 KAYNAK SULARI HARCI 2464S.K.63-66Mad.
01 06 09 56 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 2464S.K.76-78Mad.
01 06 09 57 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI 2464S.K.58-62Mad.
01 06 09 58 TELLALLIK HARCI 2464 S.K. 67-71. Mad.
01 06 09 59 TOPTANCI HALİ RESMİ 80S.K.6.Mad.
01 06 09 60 YAPI KULLANMA İZNİ HARCI 2464S.K.80,84. Mad.
01 06 09 99 DİĞER HARÇLAR 2464 S.K. 80-84. Mad.
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
03 01 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
03 01 01 MAL SATIŞ GELİRLERİ
03 01 01 01 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ5216S.K.23/oMad.,4734S.K.28.Mad.
03 01 01 02 KİTAP, YAYIN VB. SATIŞ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 01 04 DİĞER DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 01 99 DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 02 HİZMET GELİRLERİ
03 01 02 02 MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 03 AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 02 04 KURS TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB.FAALİYETGELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 05 DANIŞMANLIK/BİLGİLENDİRME GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 06 LABORATUVAR DENEY VE ANALİZ GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 07 KALİTE KONTROL HİZMET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 10 SPORTİF FAALİYET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 11 İLAN VE REKLAM GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 13 ÖLÇÜ VE AYAR HİZMET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
31
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
03 01 02 28 SERGİ VE FUAR GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 36 SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 39 İHALE İLAN YAYIN GELİRİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 02 40 OTOPARK İŞLETMESİ GELİRLERİ 5216S.K.23/fMad.
03 01 02 51 ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 52 DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 53 EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 54 EKONOMİK HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 55 KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİŞKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 56 SAĞLIKHİZMETLERİNEİLİŞKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 57 SOSYALHİZMETLEREİLİŞKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 58 SUHİZMETLERİNEİLİŞKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 59 ULAŞTIRMAHİZMETLERİNEİLİŞKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 60 TARIMSALHİZMETLEREİLİŞKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 99 DİĞERHİZMETGELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 03 KİTVEKAMUBANKALARIGELİRLERİ
03 03 01 HAZİNEPORTFÖYÜVEİŞTİRAKGELİRLERİ
03 03 01 02 İŞTİRAKGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 03 01 03 YENİDENDEĞERLENDİRMEFARKLARI 5216S.K.23/oMad.
03 03 01 99 DİĞERHAZİNEPORTFÖYÜVEİŞTİRAKGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 04 KURUMLARHASILATI
03 04 05 MAHALLİİDARELERKURUMLARHASILATI
03 04 05 51 ÇEVREVEESENLİKHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 52 DOĞALGAZHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 53 EĞİTİMHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 54 EKONOMİKHİZMETLEREİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 55 KÜLTÜRELHİZMETLEREİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 56 SAĞLIKHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 57 SOSYALHİZMETLEREİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 58 SUHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 59 ULAŞTIRMAHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 60 TARIMSALHİZMETLEREİLİŞKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 09 DİĞERKURUMLARHASILATI
03 04 09 99 DİĞERKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 05 KURUMLARKARLARI
03 05 05 MAHALLİİDARELER
03 05 05 51 ÇEVRE VEESENLİKHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad.
32
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
03 05 05 52 DOĞALGAZHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 05 05 53 EĞİTİMHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad.
03 05 05 54 EKONOMİKHİZMETLEREİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 05 05 55 KÜLTÜRELHİZMETLEREİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad.
03 05 05 56 SAĞLIKHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 05 05 57 SOSYALHİZMETLEREİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad.
03 05 05 58 SUHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/jMad
03 05 05 59 ULAŞTIRMAHİZMETLERİNEİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI5216S.K.23/jMad.,5216S.K.23/oMad.
03 05 05 60 TARIMSALHİZMETLEREİLİŞKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 05 09 DİĞERKURUMLARKARLARI
03 05 09 99 DİĞERKURUMLARKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 06 KİRAGELİRLERİ
03 06 01 TAŞINMAZKİRALARI
03 06 01 01 LOJMANKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 02 ECRİMİSİLGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 03 SOSYALTESİSKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 04 SPOR TESİSİKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 05 KÜLTÜRAMAÇLITESİSKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 99 DİĞERTAŞINMAZKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 02 TAŞINIRKİRALARI
03 06 02 01 TAŞINIRKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 09 DİĞER TEŞEBBÜSVEMÜLKİYETGELİRLERİ
03 09 09 DİĞERGELİRLER
03 09 09 99 DİĞERÇEŞİTLİTEŞEBBÜSVEMÜLKİYETGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
04 ALINANBAĞIŞVEYARDIMLARİLEÖZELGELİRLER
04 01 YURTDIŞINDANALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR
04 01 01 CARİ
04 01 01 01 AB'DENALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 01 02 DÜNYABANKASINDANALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 01 99 YURTDIŞINDANALINANDİĞERBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 02 SERMAYE
04 01 02 01 AB'DENALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 02 02 DÜNYABANKASINDANALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 02 99 YURTDIŞINDANALINANDİĞERBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 02MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
04 02 01 CARİ
33
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
04 02 01 01 HAZİNEYARDIMI 5216S.K.23/iMad.
04 02 01 51 MUHTARÖDENEKLERİİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 02 01 99 CARİNİTELİKLİDİĞERİŞLERİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 02 02 SERMAYE
04 02 02 01 HAZİNEYARDIMI 5216S.K.23/iMad.
04 02 02 51 ALTYAPIHİZMETLERİİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 02 02 52 EĞİTİMHİZMETLERİİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 02 02 99 SERMAYENİTELİKLİDİĞERİŞLERİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 03 DİĞERİDARELERDENALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR
04 03 01 CARİ
04 03 01 01SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216S.K.23/iMad.
04 03 01 02 MAHALLİİDARELERDENALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/iMad.
04 03 01 03 DİĞERLERİNDENALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/iMad.
04 03 02 SERMAYE
04 03 02 01SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
5216S.K.23/iMad.
04 03 02 02 MAHALLİİDARELERDENALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/iMad.
04 03 02 03 DİĞERLERİNDENALINANBAĞIŞVEYARDIMLAR 5216S.K.23/iMad.
04 04 KURUMLARDANVEKİŞİLERDENALINANYARDIMVEBAĞIŞLAR
04 04 01 CARİ
04 04 01 01 KURUMLARDANALINANBAĞIŞVEYADIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 04 01 02 KİŞİLERDENALINANBAĞIŞVEYADIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 04 02 SERMAYE
04 04 02 01 KURUMLARDANALINANBAĞIŞVEYADIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 04 02 02 KİŞİLERDENALINANBAĞIŞVEYADIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 05 PROJEYARDIMLARI
04 05 01 CARİ
04 05 01 01 GENELBÜTÇELİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 01 02 ÖZELBÜTÇELİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 01 03DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216S.K.23/iMad.
04 05 01 04 SOSYALGÜVENLİKKURUMLARINDANALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 01 05 MAHALLİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 01 09 DİĞERLERİNDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 02 SERMAYE
04 05 02 01 GENELBÜTÇELİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 02 02 ÖZELBÜTÇELİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
34
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
04 05 02 03DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216S.K.23/iMad.
04 05 02 04 SOSYALGÜVENLİKKURUMLARINDANALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 02 05 MAHALLİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 02 09 DİĞERLERİNDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
05 DİĞERGELİRLER
05 01 FAİZGELİRLERİ
05 01 03 KURUMCAVERİLENBORÇLARDANALACAKLARINFAİZLERİ
05 01 03 01 KURUMCAVERİLENBORÇLARDANALACAKLARINFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 04 TAKİPTEKİKURUMALACAKLARIFAİZLERİ
05 01 04 01 TAKİPTEKİKURUMALACAKLARIFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 05 MENKULKIYMET VEGECİKMİŞÖDEMELERFAİZLERİ
05 01 05 01 MENKULKIYMET VEGECİKMİŞÖDEMELERFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 08 VERGİ,RESİMVEHARÇGECİKMEFAİZLERİ
05 01 08 01 VERGİ,RESİMVEHARÇGECİKMEFAİZLERİ 213S.K.112.Mad.
05 01 09 DİĞERFAİZLER
05 01 09 01 KİŞİLERDENALACAKLARFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 09 03 MEVDUATFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 09 99 DİĞERFAİZLER 5216S.K.23/hMad.
05 02 KİŞİVEKURUMLARDANALINANPAYLAR
05 02 02 VERGİVEHARÇGELİRLERİNDENALINANPAYLAR
05 02 02 51 MERKEZİİDAREVERGİGELİRLERİNDENALINANPAYLAR 5779S.K.2.Mad.ve5.Mad.
05 02 02 52 ÇEVRETEMİZLİKVERGİSİNDENALINANPAYLAR 2464 S.K.mük.44. mad.
05 02 03 YÖNETİMGİDERLERİNEKATILMAPAYLARI
05 02 03 05MAHALLİİDARELERDENALINANYÖNETİMGİDERLERİNE KATILMAPAYLARI
5216S.K.23/oMad.
05 02 03 99 DİĞERLERİNDENALINANYÖNETİMGİDERLERİNEKATILMAPAYLARI 5216S.K.23/oMad.
05 02 04 KAMUHARCAMALARINAKATILMAPAYLARI
05 02 04 51 KANALİZASYONHARCAMALARINAKATILMAPAYI2464S.K.87.mad.,5216S.K.23/g Mad.
05 02 04 52 SUTESİSLERİHARCAMALARINAKATILMAPAYI2464S.K.88.mad.,5216S.K.23/g Mad.
05 02 04 53 YOLHARCAMALARINAKATILMAPAYI2464S.K.86.mad.,5216S.K.23/g Mad.
05 02 04 99 DİĞERHARCAMALARAKATILMAPAYLARI 5216S.K.23/oMad.
05 02 08 MAHALLİİDARELEREAİTPAYLAR
05 02 08 51 MADENİŞLETMELERİNDENALINANPAYLAR 2464S.K.Mükerrer97.mad.
05 02 08 52 MÜZEGİRİŞÜCRETLERİNDENALINANPAYLAR 2464S.K.Mükerrer97.mad.
35
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
05 02 08 53ORTAK ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN DİĞER KURUMLAR TARAFINDAN PAYLAR
5216S.K8. Mad.
05 02 08 99 MAHALLİİDARELEREAİTDİĞERPAYLAR2960S.K.15.Mad.,4706S.K.5.Mad,5216S.K.23/oMad.
05 02 09 DİĞER PAYLAR
05 02 09 99 DİĞER PAYLAR 5216S.K.23/oMad.
05 0302
99
PARA CEZALARI
5326S.K.,2872S.K.,3194S.K.,5216S.K.23/hMad.
05 03 İDARİPARACEZALARI
05 03 02 DİĞERİDARİPARACEZALARI
05 03 04 VERGİCEZALARI
05 03 04 01 VERGİVEDİĞERAMMEALACAKLARIGECİKMEZAMLARI 6183S.K. 51.Mad.
05 03 04 02 VERGİBARIŞITEFETUTARI
05 03 04 03 VERGİBARIŞIGEÇÖDEMEZAMMI
05 03 04 99 DİĞERVERGİCEZALARI 213 S.K. 344, 352. Mad.
05 03 09 DİĞERPARACEZALARI
05 03 09 01 DÜŞÜKOLANDEĞERLEMETUTARLARI5393S.K.Geçici5.Mad,5216SKGeçici3.Mad.
05 03 09 02ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELİRLERİNDEN ALINACAK GECİKME ZAMLARI
6183S.K.51. Mad.
05 03 09 99 YUKARIDATANIMLANMAYANDİĞERPARACEZALARI 5216S.K.23/hMad.
05 09 DİĞERÇEŞİTLİGELİRLER
05 09 01 DİĞERÇEŞİTLİGELİRLER
05 09 01 01 İRATKAYDEDİLECEKNAKDİTEMİNATLAR 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 02 İRATKAYDEDİLECEKHİSSESENEDİVETAHVİLLER 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 03 İRATKAYDEDİLECEKTEMİNATMEKTUPLARI 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 05 PARAFARKLARI 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 06 KİŞİLERDENALACAKLAR 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 07 AFETLERDEKULLANILACAKGELİRLER 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 11 MERAGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 51 OTOPARKYÖNETMELİĞİUYARINCAALINANOTOPARKBEDELİ 3194S.K. 44.Mad.
05 09 01 99 YUKARIDATANIMLANMAYANDİĞERÇEŞİTLİGELİRLER 5216S.K.23/oMad.
06 SERMAYEGELİRLERİ
06 01 TAŞINMAZSATIŞGELİRLERİ
06 01 01 LOJMANSATIŞGELİRLERİ
06 01 01 01 LOJMANSATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 01 02 SOSYALTESİSSATIŞGELİRLERİ
06 01 02 01 SOSYALTESİSSATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 01 03 DİĞERBİNASATIŞGELİRLERİ
36
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
06 01 03 01 DİĞERBİNASATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 01 04 ARAZİSATIŞI
06 01 04 01 ARAZİSATIŞI 5216S.K.23/lMad.
06 01 05 ARSASATIŞI
06 01 05 01 ARSASATIŞI 5216S.K.23/lMad.
06 01 09 DİĞERTAŞINMAZSATIŞGELİRLERİ
06 01 09 99 DİĞERÇEŞİTLİTAŞINMAZSATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 02 TAŞINIRSATIŞGELİRLERİ
06 02 01 TAŞINIRSATIŞGELİRLERİ
06 02 01 01 TAŞINIRSATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 02 02 TAŞITSATIŞGELİRLERİ
06 02 02 01 TAŞITSATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 02 03 STOKSATIŞGELİRLERİ
06 02 03 01 STOKSATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 02 09 DİĞERTAŞINIRSATIŞGELİRLERİ
06 02 09 99 DİĞERÇEŞİTLİTAŞINIRSATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 03 MENKULKIYMETVEVARLIKSATIŞGELİRLERİ
06 03 01 TAHVİLSENETVEBONOLAR
06 03 01 01 TAHVİLSENETVEBONOLAR 5216S.K.23/oMad.
06 03 02 ALTIN
06 03 02 01 ALTIN 5216S.K.23/oMad.
06 03 03 ALTINDIŞINDAKİKIYMETLİMADENLER
06 03 03 01 ALTINDIŞINDAKİKIYMETLİMADENLER 5216S.K.23/oMad.
06 03 04 KONVERTİBLOLMAYANYABANCIPARALAR
06 03 04 01 KONVERTİBLOLMAYANYABANCIPARALAR 5216S.K.23/oMad.
06 03 09 DİĞERÇEŞİTLİMENKULVARLIKLAR
06 03 09 99 DİĞERÇEŞİTLİMENKULVARLIKLAR 5216S.K.23/oMad.
06 09 DİĞERSERMAYESATIŞGELİRLERİ
06 09 09 DİĞERSERMAYESATIŞGELİRLERİ
06 09 09 99 DİĞERÇEŞİTLİSERMAYESATIŞGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
08 ALACAKLARDANTAHSİLAT
08 01 YURTİÇİALACAKLARDANTAHSİLAT
08 01 05 MAHALLİİDARELERDEN
08 01 05 01 İLÖZELİDARELERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 05 02 BELEDİYELERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 05 03 KÖYLERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 05 04 MAHALLİİDAREBİRLİKLERİNDEN 5216S.K.23/oMad.
37
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEŞİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
08 01 05 05 BAĞLIİDARELERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 DİĞERYURTİÇİALACAKLARDANTAHSİLAT
08 01 09 01 DERNEK,BİRLİK,KURUM,SANDIKVB.KURULUŞLARDAN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 03 DİĞERKAMUKURUMVEKURULUŞLARINDAN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 04 KAMU ORTAKLIKLARINDAN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 05 ÖZEL TEŞEBBÜSLERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 06 HANEHALKLARINDAN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 99 DİĞERLERİNDEN 5216S.K.23/oMad.
38
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
KODUAÇIKLAMALAR
2016 YILI TAHMİNİ
2017 YILI TAHMİNİ
2018 YILI TAHMİNİI II
01 PERSONEL GİDERLERİ 56.013.000,00 58.253.520,00 60.583.660,80
01 01 MEMURLAR 26.562.000,00 27.624.480,00 28.729.459,20
01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 862.000,00 896.480,00 932.339,20
01 03 İŞÇİLER 27.094.000,00 28.177.760,00 29.304.870,40
01 04 GEÇİCİ PERSONEL 500.000,00 520.000,00 540.800,00
01 05 DİĞER PERSONEL 995.000,00 1.034.800,00 1.076.192,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
9.385.000,00 9.760.400,00 10.150.816,00
02 01 MEMURLAR 3.600.000,00 3.744.000,00 3.893.760,00
02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 200.000,00 208.000,00 216.320,00
02 03 İŞÇİLER 5.585.000,00 5.808.400,00 6.040.736,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 131.453.000,00 136.711.120,00 142.179.564,80
03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.639.000,00 1.704.560,00 1.772.742,40
03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 25.578.000,00 26.601.120,00 27.665.164,80
03 03 YOLLUKLAR 350.000,00 364.000,00 378.560,00
03 04 GÖREV GİDERLERİ 2.771.000,00 2.881.840,00 2.997.113,60
03 05 HİZMET ALIMLARI 89.820.000,00 93.412.800,00 97.149.312,00
03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 4.700.000,00 4.888.000,00 5.083.520,00
03 07MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ
4.517.000,00 4.697.680,00 4.885.587,20
03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.073.000,00 2.155.920,00 2.242.156,80
03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 5.000,00 5.200,00 5.408,00
04 FAİZ GİDERLERİ 1.168.000,00 1.214.720,00 1.263.308,80
04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 1.168.000,00 1.214.720,00 1.263.308,80
05 CARİ TRANSFERLER 13.591.000,00 14.134.640,00 14.700.025,60
05 01 GÖREV ZARARLARI 890.000,00 925.600,00 962.624,00
05 03KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
7.150.000,00 7.436.000,00 7.733.440,00
05 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 111.000,00 115.440,00 120.057,60
05 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 100.000,00 104.000,00 108.160,00
05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 5.340.000,00 5.553.600,00 5.775.744,00
06 SERMAYE GİDERLERİ 196.640.000,00 204.505.600,00 212.685.824,00
06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 8.301.000,00 8.633.040,00 8.978.361,60
06 02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 300.000,00 312.000,00 324.480,00
06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 6.400.000,00 6.656.000,00 6.922.240,00
KURUM KODU 46.16.19
KURUM ADI Osmangazi
39
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
KODUAÇIKLAMALAR
2016 YILI TAHMİNİ
2017 YILI TAHMİNİ
2018 YILI TAHMİNİI II
06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 79.109.000,00 82.273.360,00 85.564.294,40
06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 94.830.000,00 98.623.200,00 102.568.128,00
06 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 600.000,00 624.000,00 648.960,00
06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7.100.000,00 7.384.000,00 7.679.360,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 250.000,00 260.000,00 270.400,00
07 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 250.000,00 260.000,00 270.400,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 21.500.000,00 22.360.000,00 23.254.400,00
09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00 1.040.000,00 1.081.600,00
09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.450.000,00 1.508.000,00 1.568.320,00
09 06 YEDEK ÖDENEK 19.000.000,00 19.760.000,00 20.550.400,00
09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 50.000,00 52.000,00 54.080,00
TOPLAM 430.000.000,00 447.200.000,00 465.088.000,00
40
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
FON
KS
İYO
NE
L V
E E
KO
NO
MİK
SIN
IFLA
ND
IRM
A D
ÜZ
EY
İND
E İZ
LEY
EN
İKİ Y
ILD
AN
2017
YIL
I BÜ
TÇ
E T
EK
LİFİ
Kurumsal Kod
Düze
yiKo
duAç
ıkla
ma
I46
Bele
diye
ve
Bağl
ı İda
rele
r
II16
Burs
a İli
III19
Osm
anga
zi
Kod
Açık
lam
a
0102
0304
0506
0708
09
Topl
amPe
rson
el
Gide
rleri
Sos.
Güv
. Kur
. De
vlet
Prim
i Gi
d.
Mal
ve
Hizm
et
Alım
Gid
erle
riFa
iz
Gide
rleri
Cari
Tran
sfer
ler
Serm
aye
Gide
rleri
Serm
aye
Tran
sfer
leri
Borç
Ve
rme
Yede
k Öd
enek
ler
01GE
NEL
KAM
U Hİ
ZMET
LERİ
9.83
4.24
0,00
1.20
6.40
0,00
38.3
85.3
60,0
01.
214.
720,
0014
.019
.200
,00
9.19
3.60
0,00
260.
000,
000,
0022
.360
.000
,00
96.4
73.5
20,0
0
02SA
VUNM
A Hİ
ZMET
LERİ
0,00
0,00
8.22
9.52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.22
9.52
0,00
03KA
MU
DÜZE
Nİ V
E GÜ
VENL
İK H
İZM
ETLE
Rİ7.
795.
840,
001.
027.
520,
0058
1.36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.40
4.72
0,00
04EK
ONOM
İK İŞ
LER
VE
HİZM
ETLE
R10
.915
.840
,00
2.07
2.72
0,00
1.61
2.00
0,00
0,00
0,00
94.6
03.6
00,0
00,
000,
000,
0010
9.20
4.16
0,00
05ÇE
VRE
KORU
MA
HİZM
ETLE
Rİ2.
132.
000,
0035
1.52
0,00
65.0
40.5
60,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0067
.524
.080
,00
06İS
KAN
VE T
OPLU
M R
EFAH
I Hİ
ZMET
LERİ
5.62
9.52
0,00
695.
760,
003.
130.
400,
000,
000,
0089
.381
.760
,00
0,00
0,00
0,00
98.8
37.4
40,0
0
07SA
ĞLIK
HİZ
MET
LERİ
1.83
1.44
0,00
254.
800,
002.
752.
880,
000,
0010
.400
,00
34.3
20,0
00,
000,
000,
004.
883.
840,
00
08Dİ
NLEN
ME,
KÜL
TÜR
VE
DİN
HİZM
ETLE
Rİ20
.114
.640
,00
4.15
1.68
0,00
16.9
79.0
40,0
00,
0010
5.04
0,00
11.2
92.3
20,0
00,
000,
000,
0052
.642
.720
,00
Sayf
a To
plam
ı58
.253
.520
,00
9.76
0.40
0,00
136.
711.
120,
001.
214.
720,
0014
.134
.640
,00
204.
505.
600,
0026
0.00
0,00
0,00
22.3
60.0
00,0
044
7.20
0.00
0,00
Topl
am58
.253
.520
,00
9.76
0.40
0,00
136.
711.
120,
001.
214.
720,
0014
.134
.640
,00
204.
505.
600,
0026
0.00
0,00
0,00
22.3
60.0
00,0
044
7.20
0.00
0,00
41
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
FON
KS
İYO
NE
L V
E E
KO
NO
MİK
SIN
IFLA
ND
IRM
A D
ÜZ
EY
İND
E İZ
LEY
EN
İKİ Y
ILD
AN
2018
YIL
I BÜ
TÇ
E T
EK
LİFİ
Kurumsal Kod
Düze
yiKo
duAç
ıkla
ma
I46
Bele
diye
ve
Bağl
ı İda
rele
r
II16
Burs
a İli
III19
Osm
anga
zi
Kod
Açık
lam
a
0102
0304
0506
0708
09
Topl
amPe
rson
el
Gide
rleri
Sos.
Güv
. Kur
. De
vlet
Prim
i Gi
d.
Mal
ve
Hizm
et
Alım
Gid
erle
riFa
iz
Gide
rleri
Cari
Tran
sfer
ler
Serm
aye
Gide
rleri
Serm
aye
Tran
sfer
leri
Borç
Ve
rme
Yede
k Öd
enek
ler
01GE
NEL
KAM
U Hİ
ZMET
LERİ
10.2
27.6
09,6
01.
254.
656,
0039
.920
.774
,40
1.26
3.30
8,80
14.5
79.9
68,0
09.
561.
344,
0027
0.40
0,00
0,00
23.2
54.4
00,0
010
0.33
2.46
0,80
02SA
VUNM
A Hİ
ZMET
LERİ
0,00
0,00
8.55
8.70
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.55
8.70
0,80
03KA
MU
DÜZE
Nİ V
E GÜ
VENL
İK H
İZM
ETLE
Rİ8.
107.
673,
601.
068.
620,
8060
4.61
4,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.78
0.90
8,80
04EK
ONOM
İK İŞ
LER
VE
HİZM
ETLE
R11
.352
.473
,60
2.15
5.62
8,80
1.67
6.48
0,00
0,00
0,00
98.3
87.7
44,0
00,
000,
000,
0011
3.57
2.32
6,40
05ÇE
VRE
KORU
MA
HİZM
ETLE
Rİ2.
217.
280,
0036
5.58
0,80
67.6
42.1
82,4
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0070
.225
.043
,20
06İS
KAN
VE T
OPLU
M R
EFAH
I Hİ
ZMET
LERİ
5.85
4.70
0,80
723.
590,
403.
255.
616,
000,
000,
0092
.957
.030
,40
0,00
0,00
0,00
102.
790.
937,
60
07SA
ĞLIK
HİZ
MET
LERİ
1.90
4.69
7,60
264.
992,
002.
862.
995,
200,
0010
.816
,00
35.6
92,8
00,
000,
000,
005.
079.
193,
60
08Dİ
NLEN
ME,
KÜL
TÜR
VE
DİN
HİZM
ETLE
Rİ20
.919
.225
,60
4.31
7.74
7,20
17.6
58.2
01,6
00,
0010
9.24
1,60
11.7
44.0
12,8
00,
000,
000,
0054
.748
.428
,80
Sayf
a To
plam
ı60
.583
.660
,80
10.1
50.8
16,0
014
2.17
9.56
4,80
1.26
3.30
8,80
14.7
00.0
25,6
021
2.68
5.82
4,00
270.
400,
000,
0023
.254
.400
,00
465.
088.
000,
00
Topl
am60
.583
.660
,80
10.1
50.8
16,0
014
2.17
9.56
4,80
1.26
3.30
8,80
14.7
00.0
25,6
021
2.68
5.82
4,00
270.
400,
000,
0023
.254
.400
,00
465.
088.
000,
00
42
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ
KODUAÇIKLAMALAR
2016 YILI TAHMİNİ
2017 YILI TAHMİNİ
2018 YILI TAHMİNİI II
01 Vergi Gelirleri 182.240.000,00 189.529.600,00 196.819.200,00
01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 136.085.000,00 141.528.400,00 146.971.800,00
01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 27.001.000,00 28.081.040,00 29.161.080,00
01 06 Harçlar 19.144.000,00 19.909.760,00 20.675.520,00
01 09 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 10.000,00 10.400,00 10.800,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.410.000,00 28.506.400,00 29.602.800,00
03 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.442.000,00 19.179.680,00 19.917.360,00
03 04 Kurumlar Hasılatı 4.000,00 4.160,00 4.320,00
03 06 Kira Gelirleri 3.964.000,00 4.122.560,00 4.281.120,00
03 09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.250.000,00 4.420.000,00 4.590.000,00
04 01 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 600.000,00 624.000,00 648.000,00
04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan 1.250.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00
04 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla 1.800.000,00 1.872.000,00 1.944.000,00
04 05 Proje Yardımları 600.000,00 624.000,00 648.000,00
05 Diğer Gelirler 206.379.000,00 214.634.160,00 222.889.320,00
05 01 Faiz Gelirleri 982.000,00 1.021.280,00 1.060.560,00
05 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 182.003.000,00 189.283.120,00 196.563.240,00
05 03 Para Cezaları 17.021.000,00 17.701.840,00 18.382.680,00
05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 6.373.000,00 6.627.920,00 6.882.840,00
06 Sermaye Gelirleri 9.748.000,00 10.137.920,00 10.527.840,00
06 01 Taşınmaz Satış Gelirleri 9.720.000,00 10.108.800,00 10.497.600,00
06 02 Taşınır Satış Gelirleri 28.000,00 29.120,00 30.240,00
09 Red ve İadeler (-) 27.000,00 28.080,00 29.160,00
09 01 Vergi Gelirleri 6.000,00 6.240,00 6.480,00
09 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.000,00 3.120,00 3.240,00
09 05 Diğer Gelirler 18.000,00 18.720,00 19.440,00
TOPLAM 430.000.000,00 447.200.000,00 464.400.000,00
YIL 2015
KURUM KODU 46.16.19
KURUM ADI Osmangazi
43
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER CETVELİ
TAAHÜTÜN MAHİYETİ TUTARI
HİZMET BİNALARI TEMİZLİK HİZMETİ ALINMASI 8.419.380,07
PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLARIN BAKIMI 21.118.499,47
BELEDİYEMİZİN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İŞİ 21.841.782,61
DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İŞİ 18.447.990,56
MUH MAH CADDE VE SOKAKLARINDA ASFALT VE YAMA YAPILMASI 17.809.468,28
PANOROMA MÜZE YAPIMI 24.676.160,00
TOPLAM 112.313.280,99
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ
YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI VERİLECEK YOL GİDERİ
Belediye Başkanı Tarafından Görevlendirilecek Kimseler
6245 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince 4.derecedeki memurun aldığı harcırah miktarını geçmemek üzere ödeneklerinin tekabül ettiği en yakın memur
Mutad Ve Ekonomik Olan Taşıt Araçlarına Ait Hakiki Yol Giderleri
T.C.OSMANGAZİ BELEDİYESİ
G-CETVELİ
44
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
1 GİH Belediye Başkan Yardımcısı 1 4 06.09.2006 753
2 GİH BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 1 1 07.05.2014 361
3 GİH Yazı İşleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
4 GİH Mali Hizmetler Müdürü 1 1 07.03.2007 260
5 GİH Fen İşleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
6 GİH İmar Ve Şehircilik Müdürü 1 1 06.09.2006 753
7 GİH Teftiş Kurulu Müdürü 1 1 06.09.2006 753
8 GİH Temizlik İşleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
9 GİH Zabıta Müdürü 1 1 06.09.2006 753
10 GİH Hukuk İşleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
11 GİH Özel Kalem Müdürü 1 1 06.09.2006 753
12 GİH İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü 1 1 06.09.2006 753
13 GİH Emlak Ve İstimlak Müdürü 1 1 06.09.2006 753
14 GİH Sağlık İşleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
15 GİH Ulaşım Hizmetleri Müdürü 1 1 07.03.2007 260
16 GİH Ruhsat Ve Denetim Müdürü 1 1 07.03.2007 260
17 GİH Plan Ve Proje Müdürü 1 1 06.09.2006 753
18 GİH Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürü 1 1 06.09.2006 753
19 GİH Park Ve Bahçeler Müdürü 1 1 06.09.2006 753
20 GİH Destek Hizmetleri Müdürü 1 1 07.03.2007 260
21 GİH Veteriner İşleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
22 GİH Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü 1 1 06.01.2010 477
23 GİH İşletme Müdürü 1 1 07.07.2010 472
24 GİH Bilgi İşlem Müdürü 1 1 07.06.2010 408
25 GİH Yapı Kontrol Müdürü 1 1 07.03.2012 254
26 GİH KENTSEL TASARIM MÜDÜRÜ 1 1 07.05.2014 361
27 GİH Sivil Savunma Uzmanı 1 1 06.09.2006 753
28 GİH Müfettiş 1 1 06.09.2006 753
29 GİH Müfettiş 2 1 04.10.2006 922
30 GİH Müfettiş 5 1 06.09.2006 753
31 GİH Müfettiş 6 1 08.10.2008 369
32 GİH Müfettiş Yardımcısı 5 1 04.10.2006 922
33 GİH Müfettiş Yardımcısı 8 1 04.10.2006 922
34 GİH İç Denetçi 1 1 01.11.2006 1006
T.C.OSMANGAZİ BELEDİYESİ
K-1 CETVELİ
45
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
35 GİH İç Denetçi 1 1 05.05.2010 324
36 GİH İç Denetçi 2 1 01.11.2006 1006
37 GİH İç Denetçi 4 1 02.04.2008 256
38 GİH İç Denetçi 5 1 01.11.2006 1006
39 GİH Uzman 1 6 07.03.2007 260
40 GİH Uzman 1 2 02.03.2011 227
41 GİH Uzman 1 1 08.02.2012 121
42 GİH Uzman 1 3 07.05.2014 361
43 GİH Uzman 3 1 07.05.2014 361
44 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 1 07.03.2007 260
45 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 2 1 07.03.2007 260
46 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3 1 07.03.2007 260
47 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4 1 07.03.2007 260
48 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5 1 07.03.2007 260
49 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 6 3 07.03.2007 260
50 GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 5 1 07.03.2007 260
51 GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 7 1 07.03.2007 260
52 GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 2 07.03.2007 260
53 GİH Şef 3 4 07.03.2007 260
54 GİH Şef 3 1 05.09.2007 778
55 GİH Şef 3 1 06.02.2009 4
56 GİH Şef 3 5 03.06.2009 345
57 GİH Şef 3 5 05.01.2011 63
58 GİH Şef 3 6 08.02.2012 121
59 GİH Şef 4 10 05.01.2011 63
60 GİH Şef 4 1 03.06.2009 345
61 GİH Anbar Memuru 5 2 06.09.2006 753
62 GİH Ayniyat Saymanı 3 1 06.09.2006 753
63 GİH Ayniyat Memuru 5 1 04.10.2006 922
64 TH Programcı 6 1 09.10.2013 778
65 TH Programcı 5 1 07.05.2014 361
66 TH Programcı 5 1 06.11.2013 853
67 TH Çözümleyici 7 1 07.03.2007 260
68 TH Çözümleyici 7 1 06.07.2011 613
69 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 5 06.09.2006 753
70 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 04.10.2006 922
71 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 05.09.2007 778
46
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
72 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 02.04.2008 256
73 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 08.02.2012 121
74 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 05.10.2011 784
75 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 2 05.01.2011 63
76 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 3 06.07.2011 613
77 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 02.02.2011 155
78 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 04.05.2011 464
79 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 3 03.06.2015 564
80 GİH Bilgisayar İşletmeni 4 2 02.03.2011 227
81 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 06.11.2013 853
82 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 2 08.01.2014 45
83 GİH Bilgisayar İşletmeni 4 1 06.07.2011 613
84 GİH Bilgisayar İşletmeni 3 1 03.12.2014 966
85 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 08.10.2008 369
86 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 04.10.2006 30
87 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 03.06.2009 345
88 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 07.07.2010 472
89 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 06.10.2010 678
90 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 2 06.07.2011 613
91 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 08.11.2010 745
92 GİH Bilgisayar İşletmeni 6 1 05.10.2011 784
93 GİH Bilgisayar İşletmeni 6 1 02.02.2011 155
94 GİH Bilgisayar İşletmeni 6 2 08.11.2010 745
95 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 08.01.2014 45
96 GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 04.10.2006 922
97 GİH Bilgisayar İşletmeni 5 1 03.06.2015 564
98 GİH Bilgisayar İşletmeni 8 1 05.01.2011 63
99 GİH Bilgisayar İşletmeni 11 4 06.10.2010 678
100 GİH Evlendirme Memuru 5 2 06.09.2006 753
101 GİH Evlendirme Memuru 5 1 03.06.2009 345
102 GİH Evlendirme Memuru 5 1 14.11.2011 897
103 GİH Memur 5 2 06.09.2006 753
104 GİH Memur 5 1 04.10.2006 30
105 GİH Memur 5 1 05.01.2011 63
106 GİH Memur 5 3 03.06.2015 564
107 GİH Memur 7 3 06.10.2010 678
108 GİH Memur 10 1 03.06.2009 345
47
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
109 GİH MEMUR 10 3 07.05.2014 361
110 GİH MEMUR 7 2 07.05.2014 361
111 GİH Memur 10 1 06.07.2011 613
112 GİH Memur 8 1 03.10.2012 923
113 GİH Tahsildar 5 2 06.09.2006 753
114 GİH Tahsildar 5 1 06.07.2011 613
115 GİH Tahsildar 6 1 05.12.2007 1061
116 GİH Tahsildar 6 1 06.02.2009 4
117 GİH Tahsildar 6 1 05.01.2011 63
118 GİH Tahsildar 7 1 04.10.2006 30
119 GİH Tahsildar 7 1 07.03.2007 260
120 GİH Tahsildar 8 7 04.04.2012 371
121 GİH Tahsildar 12 1 07.06.2010 408
122 GİH Muhasebeci 1 1 04.02.2015 137
123 GİH Muhasebeci 3 1 11.02.2009 51
124 GİH Muhasebeci 3 1 05.01.2011 63
125 GİH Muhasebeci 2 1 10.09.2014 722
126 GİH Muhasebeci 8 1 05.10.2011 784
127 GİH Veznedar 4 1 06.09.2006 753
128 GİH Veznedar 4 1 04.10.2006 922
129 GİH Veznedar 4 3 07.06.2010 408
130 GİH Veznedar 4 1 07.07.2010 472
131 GİH Veznedar 4 4 08.11.2010 745
132 GİH Veznedar 5 1 07.06.2010 408
133 GİH Veznedar 7 2 07.07.2010 472
134 GİH Veznedar 7 5 06.10.2010 678
135 GİH Mutemet 5 1 04.10.2006 922
136 TH Sosyolog 5 1 06.11.2013 853
137 GİH Kameraman 5 1 09.10.2013 778
138 GİH Kameraman 5 2 06.11.2013 853
139 GİH Kameraman 5 1 06.05.2015 437
140 GİH Kameraman 9 1 04.06.2014 456
141 TH Kütüphaneci 9 1 04.06.2014 456
142 GİH Fotoğrafçı 11 1 04.10.2006 922
143 GİH Tercüman 11 2 06.10.2010 678
144 GİH Çocuk Eğiticisi 8 2 06.11.2013 853
145 GİH Zabıta Amiri 1 1 06.09.2006 753
48
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
146 GİH Zabıta Amiri 1 1 04.10.2006 922
147 GİH Zabıta Amiri 1 3 06.07.2011 613
148 GİH Zabıta Amiri 1 4 08.02.2012 121
149 GİH Zabıta Amiri 2 1 04.10.2006 922
150 GİH Zabıta Amiri 2 1 07.03.2007 260
151 GİH Zabıta Amiri 3 2 04.10.2006 922
152 GİH Zabıta Amiri 4 1 04.10.2006 922
153 GİH Zabıta Amiri 5 2 04.10.2006 922
154 GİH Zabıta Amiri 5 1 08.07.2009 435
155 GİH Zabıta Komiseri 3 8 03.10.2012 923
156 GİH Zabıta Komiseri 3 1 04.10.2006 922
157 GİH Zabıta Komiseri 1 7 06.05.2015 437
158 GİH Zabıta Komiseri 3 2 02.04.2008 256
159 GİH Zabıta Komiseri 3 8 08.02.2012 121
160 GİH Zabıta Komiseri 4 1 03.06.2009 345
161 GİH Zabıta Komiseri 4 1 07.06.2010 408
162 GİH Zabıta Komiseri 4 1 06.10.2010 678
163 GİH Zabıta Komiseri 4 1 05.10.2011 784
164 GİH Zabıta Komiseri 4 1 06.05.2015 437
165 GİH Zabıta Komiseri 8 1 08.10.2008 369
166 GİH Zabıta Komiseri 8 2 08.07.2009 435
167 GİH Zabıta Komiser Yardımcısı 1 4 03.06.2015 564
168 GİH Zabıta Memuru 3 26 06.05.2015 437
169 GİH Zabıta Memuru 4 12 06.05.2015 437
170 GİH Zabıta Memuru 5 3 06.09.2006 753
171 GİH Zabıta Memuru 6 1 06.09.2006 753
172 GİH Zabıta Memuru 6 2 04.10.2006 922
173 GİH Zabıta Memuru 6 1 05.01.2011 63
174 GİH Zabıta Memuru 6 6 08.02.2012 121
175 GİH Zabıta Memuru 7 1 06.09.2006 753
176 GİH Zabıta Memuru 5 1 06.05.2015 437
177 GİH Zabıta Memuru 7 1 04.10.2006 922
178 GİH Zabıta Memuru 7 1 02.04.2008 256
179 GİH Zabıta Memuru 7 2 03.06.2009 345
180 GİH Zabıta Memuru 7 1 05.05.2010 324
181 GİH Zabıta Memuru 7 1 07.07.2010 472
182 GİH Zabıta Memuru 7 1 05.01.2011 63
49
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
183 GİH Zabıta Memuru 7 10 08.02.2012 121
184 GİH Zabıta Memuru 8 2 06.09.2006 753
185 GİH Zabıta Memuru 8 3 07.07.2010 472
186 GİH Zabıta Memuru 8 6 06.07.2011 613
187 GİH Zabıta Memuru 8 9 08.02.2012 121
188 GİH Zabıta Memuru 5 1 07.05.2014 361
189 GİH Zabıta Memuru 9 2 06.09.2006 753
190 GİH Zabıta Memuru 9 1 04.10.2006 922
191 GİH Zabıta Memuru 9 1 07.03.2007 260
192 GİH Zabıta Memuru 9 1 05.09.2007 778
193 GİH Zabıta Memuru 9 5 08.10.2008 369
194 GİH Zabıta Memuru 9 6 08.07.2009 435
195 GİH Zabıta Memuru 9 10 06.07.2011 613
196 GİH Zabıta Memuru 9 10 08.02.2012 121
197 GİH Zabıta Memuru 10 4 06.09.2006 753
198 GİH Zabıta Memuru 10 8 04.10.2006 922
199 GİH Zabıta Memuru 10 20 06.07.2011 613
200 GİH Zabıta Memuru 10 10 08.02.2012 121
201 GİH Zabıta Memuru 11 12 04.10.2006 922
202 GİH Zabıta Memuru 11 12 07.03.2007 260
203 GİH Zabıta Memuru 11 5 08.10.2008 369
204 GİH Zabıta Memuru 11 6 08.07.2009 435
205 GİH Şoför 5 1 03.10.2007 5461
206 GİH Şoför 6 1 04.10.2006 30
207 GİH Şoför 7 1 28.12.2001 3661
208 GİH Şoför 7 1 03.10.2007 5461
209 GİH Şoför 5 1 03.06.2015 564
210 GİH Şoför 7 1 03.06.2015 564
211 GİH Şoför 9 1 30.12.2004 8453
212 TH Mühendis 5 6 09.10.2013 778
213 TH Mühendis 1 2 06.09.2006 753
214 TH Mühendis 2 1 09.07.2014 566
215 TH Mühendis 1 3 05.09.2007 778
216 TH Mühendis 1 1 09.07.2014 566
217 TH Mühendis 5 13 06.11.2013 853
218 TH Mühendis 1 1 08.07.2009 435
219 TH Mühendis 1 2 02.02.2011 155
50
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
220 TH Mühendis 1 3 03.04.2013 325
221 TH Mühendis 1 1 10.09.2014 722
222 TH Mühendis 1 2 06.05.2015 437
223 TH Mühendis 1 2 03.06.2015 564
224 TH Mühendis 1 4 07.05.2014 361
225 TH Mühendis 1 3 05.02.2014 119
226 TH Mühendis 1 3 06.11.2013 853
227 TH Mühendis 4 1 08.11.2012 1022
228 TH Mühendis 1 2 08.01.2014 45
229 TH Mühendis 4 1 04.02.2015 137
230 TH Mühendis 3 1 05.02.2014 119
231 TH Mühendis 4 1 06.11.2013 853
232 TH Mühendis 4 1 03.12.2014 966
233 TH Mühendis 3 1 06.11.2013 853
234 TH Mühendis 8 1 02.05.2007 466
235 TH Mühendis 3 1 04.02.2015 137
236 TH Mühendis 5 1 09.07.2014 566
237 TH Mühendis 6 1 10.09.2014 722
238 TH Ekonomist 8 1 09.01.2013 60
239 TH Mimar 1 1 06.09.2006 753
240 TH Mimar 5 2 09.10.2013 778
241 TH Mimar 5 4 06.11.2013 853
242 TH Mimar 1 1 07.03.2012 254
243 TH Mimar 1 1 04.02.2015 137
244 TH Mimar 8 1 02.05.2007 466
245 TH Mimar 5 1 08.01.2014 45
246 TH Mimar 2 1 10.09.2014 722
247 TH Mimar 2 1 06.05.2015 437
248 TH Mimar 6 1 10.09.2014 722
249 TH Şehir Plancısı 1 1 07.03.2007 260
250 TH Şehir Plancısı 1 1 08.02.2012 121
251 TH Şehir Plancısı 1 1 10.09.2014 722
252 TH Şehir Plancısı 1 1 05.02.2014 119
253 TH Şehir Plancısı 2 1 10.09.2014 722
254 TH Şehir Plancısı 4 1 03.06.2015 564
255 TH Şehir Plancısı 5 1 05.02.2014 119
256 TH Şehir Plancısı 5 1 06.11.2013 853
51
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
257 TH İstatistikçi 4 1 04.02.2015 137
258 TH Kimyager 8 1 06.10.2010 678
259 TH Tekniker 1 1 06.09.2006 753
260 TH Tekniker 1 2 06.11.2013 853
261 TH Tekniker 1 1 03.06.2009 345
262 TH Tekniker 1 1 07.06.2010 408
263 TH Tekniker 1 1 07.07.2010 472
264 TH Tekniker 1 1 08.11.2010 745
265 TH Tekniker 1 1 08.11.2012 1022
266 TH Tekniker 5 4 09.10.2013 778
267 TH Tekniker 1 1 04.02.2015 137
268 TH Tekniker 2 1 10.09.2014 722
269 TH Tekniker 3 1 05.12.2012 1124
270 TH Tekniker 1 1 03.07.2013 562
271 TH Tekniker 1 1 07.05.2014 361
272 TH Tekniker 1 2 05.02.2014 119
273 TH Tekniker 3 1 03.06.2015 564
274 TH Tekniker 3 1 06.11.2013 853
275 TH Tekniker 4 2 06.11.2013 853
276 TH Tekniker 8 1 06.07.2011 613
277 TH Tekniker 5 19 06.11.2013 853
278 TH Tekniker 8 1 07.03.2012 254
279 TH Tekniker 8 1 04.04.2012 371
280 TH Tekniker 1 2 08.01.2014 45
281 TH Tekniker 10 1 02.05.2007 466
282 TH Tekniker 2 2 06.05.2015 437
283 TH Tekniker 3 2 10.09.2014 722
284 TH Tekniker 2 1 07.05.2014 361
285 TH Teknisyen 9 1 06.02.2013 136
286 TH Teknisyen 11 1 03.07.2013 562
287 TH Teknisyen 8 5 06.11.2013 853
288 TH Teknisyen 3 5 06.09.2006 753
289 TH Tekniker 9 1 09.10.2013 778
290 TH Teknisyen 3 2 07.03.2007 260
291 TH Teknisyen 3 1 02.04.2008 256
292 TH Teknisyen 3 1 08.07.2009 435
293 TH Teknisyen 3 1 05.05.2010 324
52
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
294 TH Teknisyen 10 5 07.05.2014 361
295 TH Teknisyen 3 1 05.01.2011 63
296 TH Teknisyen 3 1 02.02.2011 155
297 TH Teknisyen 3 1 04.05.2011 464
298 TH Teknisyen 3 1 06.11.2013 853
299 TH Teknisyen 3 1 03.04.2013 325
300 TH Teknisyen 5 2 06.11.2013 853
301 TH Teknisyen 3 1 05.02.2014 119
302 TH Teknisyen 7 1 06.09.2006 753
303 TH Teknisyen 8 1 07.03.2007 260
304 TH Teknisyen 5 1 06.05.2015 437
305 TH Teknisyen 10 4 06.10.2010 678
306 TH Teknisyen 10 1 05.10.2011 784
307 TH Teknisyen 10 3 08.02.2012 121
308 TH Teknik Ressam 3 1 05.09.2007 778
309 TH Grafiker 5 1 06.05.2015 437
310 TH Sürveyan 3 1 30.12.2004 8453
311 TH Sürveyan 3 1 02.04.2008 256
312 TH Ölçü Ve Ayar Memuru 3 1 05.09.2007 778
313 TH Ölçü Ve Ayar Memuru 8 1 06.11.2013 853
314 TH Restoratör 5 1 07.05.2014 361
315 TH Restoratör 5 1 06.11.2013 853
316 TH Restoratör 8 1 06.11.2013 853
317 TH Sanat Tarihçisi 8 1 06.10.2010 678
318 SH Tabip 1 1 09.07.2014 566
319 SH Tabip 1 1 07.05.2014 361
320 SH Tabip 8 1 07.03.2007 260
321 SH Tabip 6 1 07.03.2007 260
322 SH Veteriner Hekim 1 1 06.09.2006 753
323 SH Veteriner Hekim 1 1 08.10.2008 369
324 SH Veteriner Hekim 1 1 08.01.2014 45
325 SH Veteriner Hekim 1 1 03.10.2012 923
326 SH Veteriner Hekim 5 2 06.11.2013 853
327 SH Veteriner Sağlık Teknikeri 5 1 10.09.2014 722
328 SH Sağlık Memuru 1 1 04.05.2011 464
329 SH Sağlık Memuru 2 1 07.05.2014 361
330 SH Hemşire 1 1 01.12.2010 841
53
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
331 SH Hemşire 1 1 03.07.2013 562
332 SH Laborant 5 1 09.10.2013 778
333 SH Laborant 3 1 03.06.2009 345
334 SH Sağlık Teknikeri 5 1 06.11.2013 853
335 SH Laborant 5 1 06.11.2013 853
336 SH Laborant 10 1 05.12.2007 1061
337 SH Biolog 1 1 05.07.2007 19
338 SH Biolog 1 2 07.05.2014 361
339 SH Biolog 5 1 06.11.2013 853
340 SH Psikolog 8 1 06.10.2010 678
341 AH Avukat 1 1 06.09.2006 753
342 AH Avukat 5 1 09.10.2013 778
343 AH Avukat 5 1 04.10.2006 922
344 AH Avukat 5 1 04.04.2012 371
345 AH Avukat 5 2 06.11.2013 853
346 AH Avukat 5 1 03.06.2015 564
347 AH Avukat 8 7 04.04.2012 371
348 AH Avukat 9 2 04.10.2006 922
349 YH Çocuk Bakıcısı 13 1 06.10.2010 678
350 YH Dağıtıcı 9 1 04.10.2006 922
351 YH Dağıtıcı 10 1 04.10.2006 922
352 YH Dağıtıcı 11 1 08.10.2008 369
353 YH Hayvan Bakıcısı 10 1 04.10.2006 922
354 YH Hayvan Bakıcısı 11 2 04.10.2006 922
355 YH Teknisyen Yardımcısı 11 3 04.10.2006 922
356 YH Sağlık Teknisyen Yardımcısı 11 3 08.10.2008 369
357 YH Hizmetli 7 1 03.10.2007 5461
358 YH Hizmetli 8 1 04.11.2009 702
359 YH Hizmetli 11 1 08.10.2008 369
360 YH Hizmetli 13 2 07.06.2010 408
361 YH Hizmetli 13 6 09.01.2013 60
362 YH Temizlik Hizmetlisi 6 1 14.11.2011 897
363 YH Bekçi 6 1 04.10.2006 30
364 YH Temizlik Hizmetlisi 7 1 05.11.1987 12301
365 YH Temizlik Hizmetlisi 7 1 06.09.2006 4151
366 YH Temizlik Hizmetlisi 7 1 03.10.2007 5461
367 YH Temizlik Hizmetlisi 7 2 04.11.2009 702
54
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı1 10820 İŞÇİ 199 07.03.2007 2592 26320 YAĞCI 1 07.03.2007 2593 22580 ŞOFÖR 66 07.03.2007 2594 17840 OPERATÖR 12 07.03.2007 2595 25560 USTA 10 07.03.2007 2596 25700 USTABAŞI 2 07.03.2007 259
Sıra No Taşıtın Cinsi Difarensiyel Adet Kullanım Yeri Finansman Kaynağı1 Damperli Kamyon Çift Dingil 5 Fen İşleri Müdürlüğü Özkaynak2 Damperli Kamyon Tek Dingil 3 Fen İşleri Müdürlüğü Özkaynak3 Çift Kabin Kamyon Tek Dingil 3 Fen İşleri Müdürlüğü Özkaynak4 Çift Kabin Kamyonet 4x4 2 Fen İşleri Müdürlüğü Özkaynak5 Çift Kabin Kamyonet 4x4 2 Park Bahçeler Müdürlüğü Özkaynak6 Damperli Kamyon Tek Dingil 1 Park Bahçeler Müdürlüğü Özkaynak 7 Çift Kabin Kamyonet 4x4 2 Veteriner İşleri Müdürlüğü Özkaynak6 Binek Araç 6 Yapı Kontrol Müdürlüğü Özkaynak
Sıra No Taşıtın Cinsi Adet1 Binek Otomobil 102 Minibüs (17 Kişilik) 23 Pick-up (Kamyonet,Damperli,Kapalı Kasa,Kurtarma Aracı) 184 Panelvan 365 Kamyon(Damperli,Arazöz) 306 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 27 Cenaze Aracı 28 Motorsiklet 49 Motorlu Bisiklet 310 Minibüs (9/12/15/18 Kişilik) 1111 Mobil Tahsilat Aracı (6 Kişilik) 112 Yol Süpürme Aracı 213 Asfalt Yama Aracı 214 Silindir Nakil Aracı 115 Sepetli Araç 216 Kamyon(Elektrikli 2 m3 Hidrolik Çöp Depolama) 217 İş Makineleri(Exkavatör,Greyder,Silindir,Kazıcı Yükleyici,Loder,Asfalt Kazıma,Forklift) 2618 Otobüs (16/20/27/30/31/34/42/43/63 Kişilik) 919 Tek Katlı Otobüs (16/30 Kişilik) 420 Çift Katlı Otobüs (63 Kişilik) 121 Traktör(Kabinli-Romorklu) 2
T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ K-2 CETVELİ
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE2016 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR (T-1) CETVELİ
T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2)
55
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
2016
YIL
I AY
RIN
TIL
I HA
RC
AM
A P
RO
GR
AM
I TO
PLA
M
Ekon
omik
Kod
lam
aI.
3 Ay
lık(O
cak-
Şuba
t-Mar
t)II.
3 Ay
lık(N
isan-
May
ıs-Ha
ziran
)III.
3 A
ylık
(Tem
muz
- Ağu
stos
-Eylü
l)IV.
3 A
ylık
(Eki
m-K
asım
-Ara
lık)
Topl
am
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
01
PERS
ONEL
GİD
ERLE
Rİ14
.003
.250
,00
14
.003
.250
,00
14
.003
.250
,00
14
.003
.250
,00
56
.013
.000
,00
0101
MEM
URLA
R6.
640.
500,
0025
6.64
0.50
0,00
256.
640.
500,
0025
6.64
0.50
0,00
2526
.562
.000
,00
100
0102
SÖZL
EŞM
ELİ
PERS
ONEL
215.
500,
0025
215.
500,
0025
215.
500,
0025
215.
500,
0025
862.
000,
0010
0
0103
İŞÇİ
LER
6.77
3.50
0,00
256.
773.
500,
0025
6.77
3.50
0,00
256.
773.
500,
0025
27.0
94.0
00,0
010
0
0104
GEÇİ
Cİ P
ERSO
NEL
125.
000,
0025
125.
000,
0025
125.
000,
0025
125.
000,
0025
500.
000,
0010
0
0105
DİĞE
R PE
RSON
EL24
8.75
0,00
2524
8.75
0,00
2524
8.75
0,00
2524
8.75
0,00
2599
5.00
0,00
100
02
SOSY
AL G
ÜVEN
LİK
KURU
MLA
RINA
DE
VLET
PRİ
Mİ G
İDER
LERİ
2.34
6.25
0,00
2.
346.
250,
00
2.34
6.25
0,00
2.
346.
250,
00
9.38
5.00
0,00
0201
MEM
URLA
R90
0.00
0,00
2590
0.00
0,00
2590
0.00
0,00
2590
0.00
0,00
253.
600.
000,
0010
0
0202
SÖZL
EŞM
ELİ P
ERSO
NEL
50.0
00,0
025
50.0
00,0
025
50.0
00,0
025
50.0
00,0
025
200.
000,
0010
0
0203
İŞÇİ
LER
1.39
6.25
0,00
251.
396.
250,
0025
1.39
6.25
0,00
251.
396.
250,
0025
5.58
5.00
0,00
100
03
MAL
VE
HİZM
ET A
LIM
GİD
ERLE
Rİ32
.863
.250
,00
32
.863
.250
,00
32
.863
.250
,00
32
.863
.250
,00
13
1.45
3.00
0,00
0301
ÜRET
İME
YÖNE
LİK
MAL
VE
MAL
ZEM
E AL
IMLA
RI40
9.75
0,00
2540
9.75
0,00
2540
9.75
0,00
2540
9.75
0,00
251.
639.
000,
0010
0
0302
TÜKE
TİM
E YÖ
NELİ
K M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
6.39
4.50
0,00
256.
394.
500,
0025
6.39
4.50
0,00
256.
394.
500,
0025
25.5
78.0
00,0
010
0
0303
YOLL
UKLA
R87
.500
,00
2587
.500
,00
2587
.500
,00
2587
.500
,00
2535
0.00
0,00
100
0304
GÖRE
V Gİ
DERL
ERİ
692.
750,
0025
692.
750,
0025
692.
750,
0025
692.
750,
0025
2.77
1.00
0,00
100
0305
HİZM
ET A
LIM
LARI
22.4
55.0
00,0
025
22.4
55.0
00,0
025
22.4
55.0
00,0
025
22.4
55.0
00,0
025
89.8
20.0
00,0
010
0
KURU
M A
DIOs
man
gazi
KURU
MSA
L KO
D 46
1619
56
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiEk
onom
ik K
odla
ma
I. 3
Aylık
(Oca
k-Şu
bat-M
art)
II. 3
Aylık
(Nisa
n-M
ayıs-
Hazir
an)
III. 3
Aylı
k(T
emm
uz- A
ğust
os-E
ylül)
IV. 3
Aylı
k(E
kim
-Kas
ım-A
ralık
)To
plam
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
0306
TEM
SİL
VE T
ANIT
MA
GİDE
RLER
İ1.
175.
000,
0025
1.17
5.00
0,00
251.
175.
000,
0025
1.17
5.00
0,00
254.
700.
000,
0010
0
0307
MEN
KUL
MAL
,GAY
RİM
ADDİ
HAK
AL
IM, B
AKIM
VE
ONAR
IM G
İ1.
129.
250,
0025
1.12
9.25
0,00
251.
129.
250,
0025
1.12
9.25
0,00
254.
517.
000,
0010
0
0308
GAYR
İMEN
KUL
MAL
BAK
IM V
E ON
ARIM
GİD
ERLE
Rİ51
8.25
0,00
2551
8.25
0,00
2551
8.25
0,00
2551
8.25
0,00
252.
073.
000,
0010
0
0309
TEDA
Vİ V
E CE
NAZE
GİD
ERLE
Rİ1.
250,
0025
1.25
0,00
251.
250,
0025
1.25
0,00
255.
000,
0010
0
04
FAİZ
GİD
ERLE
Rİ29
2.00
0,00
29
2.00
0,00
29
2.00
0,00
29
2.00
0,00
1.
168.
000,
00
0402
DİĞE
R İÇ
BOR
Ç FA
İZ G
İDER
LERİ
292.
000,
0025
292.
000,
0025
292.
000,
0025
292.
000,
0025
1.16
8.00
0,00
100
05
CARİ
TRA
NSFE
RLER
3.39
7.75
0,00
3.
397.
750,
00
3.39
7.75
0,00
3.
397.
750,
00
13.5
91.0
00,0
0
0501
GÖRE
V ZA
RARL
ARI
222.
500,
0025
222.
500,
0025
222.
500,
0025
222.
500,
0025
890.
000,
0010
0
0503
KAR
AMAC
I GÜT
MEY
EN
KURU
LUŞL
ARA
YAPI
LAN
TRAN
SFER
LER
1.78
7.50
0,00
251.
787.
500,
0025
1.78
7.50
0,00
251.
787.
500,
0025
7.15
0.00
0,00
100
0504
HANE
HAL
KINA
YAP
ILAN
TR
ANSF
ERLE
R27
.750
,00
2527
.750
,00
2527
.750
,00
2527
.750
,00
2511
1.00
0,00
100
0506
YURT
DIŞI
NA Y
APIL
AN T
RANS
FERL
ER25
.000
,00
2525
.000
,00
2525
.000
,00
2525
.000
,00
2510
0.00
0,00
100
0508
GELİ
RLER
DEN
AYRI
LAN
PAYL
AR1.
335.
000,
0025
1.33
5.00
0,00
251.
335.
000,
0025
1.33
5.00
0,00
255.
340.
000,
0010
0
06
SERM
AYE
GİDE
RLER
İ49
.160
.000
,00
49
.160
.000
,00
49
.160
.000
,00
49
.160
.000
,00
19
6.64
0.00
0,00
0601
MAM
UL M
AL A
LIM
LARI
2.07
5.25
0,00
252.
075.
250,
0025
2.07
5.25
0,00
252.
075.
250,
0025
8.30
1.00
0,00
100
0602
MEN
KUL
SERM
AYE
ÜRET
İM
GİDE
RLER
İ75
.000
,00
2575
.000
,00
2575
.000
,00
2575
.000
,00
2530
0.00
0,00
100
0603
GAYR
İ MAD
Dİ H
AK A
LIM
LARI
1.60
0.00
0,00
251.
600.
000,
0025
1.60
0.00
0,00
251.
600.
000,
0025
6.40
0.00
0,00
100
0604
GAYR
İMEN
KUL
ALIM
LARI
VE
KAM
ULAŞ
TIRM
ASI
19.7
77.2
50,0
025
19.7
77.2
50,0
025
19.7
77.2
50,0
025
19.7
77.2
50,0
025
79.1
09.0
00,0
010
0
0605
GAYR
İMEN
KUL
SERM
AYE
ÜRET
İM
GİDE
RLER
İ23
.707
.500
,00
2523
.707
.500
,00
2523
.707
.500
,00
2523
.707
.500
,00
2594
.830
.000
,00
100
57
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
Ekon
omik
Kod
lam
aI.
3 Ay
lık(O
cak-
Şuba
t-Mar
t)II.
3 Ay
lık(N
isan-
May
ıs-Ha
ziran
)III.
3 A
ylık
(Tem
muz
- Ağu
stos
-Eylü
l)IV.
3 A
ylık
(Eki
m-K
asım
-Ara
lık)
Topl
am
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
0606
MEN
KUL
MAL
LARI
N BÜ
YÜK
ONAR
IM
GİDE
RLER
İ15
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2560
0.00
0,00
100
0607
GAYR
İMEN
KUL
BÜYÜ
K ON
ARIM
Gİ
DERL
ERİ
1.77
5.00
0,00
251.
775.
000,
0025
1.77
5.00
0,00
251.
775.
000,
0025
7.10
0.00
0,00
100
07
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
62.5
00,0
0
62.5
00,0
0
62.5
00,0
0
62.5
00,0
0
250.
000,
00
0701
YURT
İÇİ S
ERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
62.5
00,0
025
62.5
00,0
025
62.5
00,0
025
62.5
00,0
025
250.
000,
0010
0
09
YEDE
K ÖD
ENEK
LER
5.37
5.00
0,00
5.
375.
000,
00
5.37
5.00
0,00
5.
375.
000,
00
21.5
00.0
00,0
0
0901
PERS
ONEL
GİD
ERLE
RİNİ
KAR
ŞILA
MA
ÖDEN
EĞİ
250.
000,
0025
250.
000,
0025
250.
000,
0025
250.
000,
0025
1.00
0.00
0,00
100
0903
YATI
RIM
LARI
HIZ
LAND
IRM
A ÖD
ENEĞ
İ36
2.50
0,00
2536
2.50
0,00
2536
2.50
0,00
2536
2.50
0,00
251.
450.
000,
0010
0
0906
YEDE
K ÖD
ENEK
4.75
0.00
0,00
254.
750.
000,
0025
4.75
0.00
0,00
254.
750.
000,
0025
19.0
00.0
00,0
010
0
0909
DİĞE
R YE
DEK
ÖDEN
EKLE
R12
.500
,00
2512
.500
,00
2512
.500
,00
2512
.500
,00
2550
.000
,00
100
TOP
LAM
107.
500.
000,
0010
7.50
0.00
0,00
107.
500.
000,
0010
7.50
0.00
0,00
430.
000.
000,
00
58
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
FİN
AN
SM
AN
PR
OG
RA
MI
Ekon
omik
Kod
lam
aI.
3 Ay
lık(O
cak-
Şuba
t-Mar
t)II.
3 Ay
lık(N
isan-
May
ıs-Ha
ziran
)III.
3 A
ylık
(Tem
muz
- Ağu
stos
-Eylü
l)IV.
3 A
ylık
(Eki
m-K
asım
-Ara
lık)
Topl
am
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
01
Verg
i Gel
irler
i45
.560
.000
,00
45
.560
.000
,00
45
.560
.000
,00
45
.560
.000
,00
18
2.24
0.00
0,00
0102
Mül
kiye
t Üze
rinde
n Al
ınan
Ver
gile
r 34
.021
.250
,00
2534
.021
.250
,00
2534
.021
.250
,00
2534
.021
.250
,00
2513
6.08
5.00
0,00
100
0103
Dahi
lde
Alın
an M
al v
e Hi
zmet
Ve
rgile
ri6.
750.
250,
0025
6.75
0.25
0,00
256.
750.
250,
0025
6.75
0.25
0,00
2527
.001
.000
,00
100
0106
Harç
lar
4.78
6.00
0,00
254.
786.
000,
0025
4.78
6.00
0,00
254.
786.
000,
0025
19.1
44.0
00,0
010
0
0109
Başk
a Ye
rde
Sını
fland
ırılm
ayan
Ve
rgile
r2.
500,
0025
2.50
0,00
252.
500,
0025
2.50
0,00
2510
.000
,00
100
03
Teşe
bbüs
ve
Mül
kiye
t Gel
irler
i6.
852.
500,
00
6.85
2.50
0,00
6.
852.
500,
00
6.85
2.50
0,00
27
.410
.000
,00
0301
Mal
ve
Hizm
et S
atış
Gel
irler
i4.
610.
500,
0025
4.61
0.50
0,00
254.
610.
500,
0025
4.61
0.50
0,00
2518
.442
.000
,00
100
0304
Kuru
mla
r Has
ılatı
1.00
0,00
251.
000,
0025
1.00
0,00
251.
000,
0025
4.00
0,00
100
0306
Kira
Gel
irler
i99
1.00
0,00
2599
1.00
0,00
2599
1.00
0,00
2599
1.00
0,00
253.
964.
000,
0010
0
0309
Diğe
r Teş
ebbü
s ve
Mül
kiye
t Gel
irler
i1.
250.
000,
0025
1.25
0.00
0,00
251.
250.
000,
0025
1.25
0.00
0,00
255.
000.
000,
0010
0
04
Alın
an B
ağış
ve
Yard
ımla
r ile
Öze
l Ge
lirle
r1.
062.
500,
00
1.06
2.50
0,00
1.
062.
500,
00
1.06
2.50
0,00
4.
250.
000,
00
0401
Yurt
Dışı
ndan
Alın
an B
ağış
ve
Yard
ımla
r15
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2560
0.00
0,00
100
0402
Mer
kezi
Yön
etim
Büt
çesi
ne D
ahil
İdar
eler
den
Alın
an31
2.50
0,00
2531
2.50
0,00
2531
2.50
0,00
2531
2.50
0,00
251.
250.
000,
0010
0
0404
Kuru
mla
rdan
ve
Kişi
lerd
en A
lınan
Ya
rdım
ve
Bağı
şla
450.
000,
0025
450.
000,
0025
450.
000,
0025
450.
000,
0025
1.80
0.00
0,00
100
0405
Proj
e Ya
rdım
ları
150.
000,
0025
150.
000,
0025
150.
000,
0025
150.
000,
0025
600.
000,
0010
0
KURU
M A
DIOs
man
gazi
KURU
MSA
L KO
D 46
1619
59
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
Ekon
omik
Kod
lam
aI.
3 Ay
lık(O
cak-
Şuba
t-Mar
t)II.
3 Ay
lık(N
isan-
May
ıs-Ha
ziran
)III.
3 A
ylık
(Tem
muz
- Ağu
stos
-Eylü
l)IV.
3 A
ylık
(Eki
m-K
asım
-Ara
lık)
Topl
am
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
05
Diğe
r Gel
irler
51.5
94.7
50,0
0
51.5
94.7
50,0
0
51.5
94.7
50,0
0
51.5
94.7
50,0
0
206.
379.
000,
00
0501
Faiz
Gel
irler
i24
5.50
0,00
2524
5.50
0,00
2524
5.50
0,00
2524
5.50
0,00
2598
2.00
0,00
100
0502
Kişi
ve
Kuru
mla
rdan
Alın
an P
ayla
r45
.500
.750
,00
2545
.500
.750
,00
2545
.500
.750
,00
2545
.500
.750
,00
2518
2.00
3.00
0,00
100
0503
Para
Cez
alar
ı4.
255.
250,
0025
4.25
5.25
0,00
254.
255.
250,
0025
4.25
5.25
0,00
2517
.021
.000
,00
100
0509
Diğe
r Çeş
itli G
elirl
er1.
593.
250,
0025
1.59
3.25
0,00
251.
593.
250,
0025
1.59
3.25
0,00
256.
373.
000,
0010
0
06
Serm
aye
Gelir
leri
2.43
7.00
0,00
2.
437.
000,
00
2.43
7.00
0,00
2.
437.
000,
00
9.74
8.00
0,00
0601
Taşı
nmaz
Sat
ış G
elirl
eri
2.43
0.00
0,00
252.
430.
000,
0025
2.43
0.00
0,00
252.
430.
000,
0025
9.72
0.00
0,00
100
0602
Taşı
nır S
atış
Gel
irler
i7.
000,
0025
7.00
0,00
257.
000,
0025
7.00
0,00
2528
.000
,00
100
09
Red
ve İa
dele
r (-)
6.75
0,00
6.
750,
00
6.75
0,00
6.
750,
00
27.0
00,0
0
0901
Verg
i Gel
irler
i1.
500,
0025
1.50
0,00
251.
500,
0025
1.50
0,00
256.
000,
0010
0
0903
Teşe
bbüs
ve
Mül
kiye
t Gel
irler
i75
0,00
2575
0,00
2575
0,00
2575
0,00
253.
000,
0010
0
0905
Diğe
r Gel
irler
4.50
0,00
254.
500,
0025
4.50
0,00
254.
500,
0025
18.0
00,0
010
0
TOP
LAM
107.
500.
000,
0010
7.50
0.00
0,00
107.
500.
000,
0010
7.50
0.00
0,00
430.
000.
000,
00
60
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL
BÜTÇENİN PERSONEL HARCAMA KALEMİTOPLAMI
EN SON YILBÜTÇE GELİRLERİTOPLAMI
YENİDEN DEĞERLEME KATSAYISI (%)
YENİDEN DEĞERLEME SONUCU OLUŞAN GELİR
TOPLAM GELİR MATRAHI
ORANI%
56.013.000,00 261.315.631,81 5,58 14.581.412,25 275.897.044,06 %20,30
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
www.osmangazi.bel.tr www.osmangazi.bel.tr
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
www.osmangazi.bel.tr
2
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İÇİNDEKİLER
1. 2016 Yılı Bütçe Kararnamesi ....................................................................................................... 1
2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli ........................................ 10
3. Ödenek (A) Cetveli .................................................................................................................... 11
4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli ......................................................................... 25
5. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ........................................................................ 22
6. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli ........................................................................ 30
7. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli .................................................................................................. 35
8. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli ........ 37
9. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ................................................................................................... 39
10. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli .......................................................... 39
11. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli .................................... 40
12. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli ................................................... 40
13. İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli ................................................................ 41
14. İhdas Edilen Sürekli İșçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli ....................................................... 49
15. 237 Sayılı Tașıt Kan.Göre Satın Alınacak Tașıtları Gös.(T-1) Cetveli ........................................ 50
16. Ayrıntılı Harcama Programı ....................................................................................................... 51
17. Finansman Programı ................................................................................................................. 54
18. Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel .................... 56
3
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir ve DengeGider
MADDE 1- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği üzere 430.000.000,00 TL’dir.
Gelir
MADDE 2- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği üzere 430.000.000,00 TL’dir.
Denge
MADDE 3- Bursa Osmangazi Belediyesi 2016 Yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile Finansmanın (Açık/Fazlanın) ekonomik sınıflandırması karșılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıștır.
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer HükümlerMADDE 4- Gelir çeșitlerinin yasal dayanakları (C)cetvelinde gösterilmiștir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
MADDE 5- Bursa Osmangazi Belediye Bașkanlığı Harcama Birimleri, (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleșme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıșı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
MADDE 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değișiklik yapılabilir.
MADDE 8- Vergi, Resim, Harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, Belediye Meclisine yetki verilen gelirler için ise birinci taksit Mayıs 2016, ikinci taksit Kasım 2016 tarihlerinde mesai saati sonuna kadar iki eșit taksitle tahsil edilir.
MADDE 9- 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 11.maddesine göre bir yıl önceki gerçekleșen nakdi tahsilatın azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin 05-Cari Transferler Bölümü, 4-Hane Halkına Yapılan Transferler kesimi 7-Sosyal Amaçlı Transferler, 51-Muhtaç Asker Ailesi Yardımı maddesine konulur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine Belediye Encümenince devir ödenen ödenek olarak aktarılır.
MADDE 10- Beș yıllık imar programı uygulanması ve ilçenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen ișler için belirtilen miktarlarda belediye adına borçlanmaya 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir.
MADDE 11- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 35.inci maddesi gereğince
4
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
her yıl bütçe kanununda belirtilen miktar kadar avans verilebilir. Bu gibi harcamalar için bir defada verilmesi gereken para, bu miktardan çok ise ödeme bankada açılacak krediden yapılır.
MADDE 12- Belediye Bașkan ödeneği 5393 Sayılı Kanunun 39.maddesine göre ödenir. Belediye Bașkanının hastalıkları ve izinli bulunması halinde ödeneği tam olarak ödenmeye devam eder. Belediye Bașkan Yardımcısının ödeneği 5393 Sayılı Kanunun 49.Maddesine göre Belediye Bașkan ödeneğinin 2/3 kadar ödenek verilir. Belediye Bașkan Yardımcısının hastalıkları ve izinli bulunması halinde ödeneği tam olarak ödenmeye devam öder. Ayrıca yurt içi ve yurt dıșı görev seyahatlerinde harcırah kanununa göre tahakkuk edilecek harcırah verilir. Belediye Encümen ve diğer komisyon üyelerine toplantı bașına Meclis Üyelerine ödenen Huzur hakkı miktarı kadar hakkı huzur, Belediye Bașkan Vekiline fiilen görev yaptığı günler için Bașkanlık ödeneği üzerinden kıstelyevm hesaplanarak ödeme yapılır.
MADDE 13- Belediyemiz gelirlerinin tahsili için 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesi uygulanacaktır. Gelir Tarifesinde mevcut olmayıp sonradan tahsili gereken gelirler için Büyükșehir Belediyesinin Gelir Tarifesi uygulanır.
MADDE 14- Bütçeye așağıda belirtilen cetveller eklenmiștir.1. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli2. Ödenek (A) Cetveli3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli6. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli12. İhdas Edilen Memur Kadroları Gösterir (K-1) Cetveli13. İhdas Edilen Sürekli İșçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli14. 237 Sayılı Tașıt Kanununa Göre Satın Alınacak Tașıtları Gösterir (T-1) Cetveli15. Ayrıntılı Harcama Programı16. Finansman Programı17. Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranını Gösterir Cetvel
MADDE 15- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu kararname hükümlerini Bursa Osmangazi Belediye Bașkanı yürütür.
Meclis Bașkanı veya Vekili Katip Üye Katip Üye
5
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
2016 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ
Belediyemiz 2016 mali yılı bütçesi hazırlanırken;
İlçemizde tüm vatandașlarımıza en iyi hizmeti sunmak; onların ekonomik, kültürel ve sosyal içerikli ihtiyaçlarını Belediyemizin maddi imkanları ölçüsünde gidermektir. Zorunluluk arz eden projeleri yaygınlaștırmak, hizmet üretimi ile ihtiyaçların karșılanmasında, ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet etkinlik analizleri yapılarak; kısıtlı olan kaynakları en verimli ve tasarruflu bir șekilde kullanarak, Beldemizin altyapı sorunlarını temelden çözmektir. Hizmetleri gerçekçi bir șekilde yayarak üstün gayret ve eșgüdümlü çalıșmalarımızı devam ettirmek ve aynı zamanda mali disiplini sağlayarak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası izlemek en baștaki görevlerimizdendir. Bu nedenle 2016 Mali Yılı Bütçesi, yukarıda belirtilen ilke ve hedefler doğrultusunda; Analitik Bütçe sınıflandırılmasına göre hazırlanmıștır.
Analitik bütçe sınıflandırılmasında;
Genel Kamu Hizmetleri, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlișkiler Müdürlüğü, Bilgi İșlem Müdürlüğü, Teftiș Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İșleri Müdürlüğü, Yazı İșleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ulașım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ifa edilmektedir.
• Savunma Hizmetleri; Sivil Savunma Müdürlüğünce,
• Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünce;
• Ekonomik İșler ve Hizmetleri; Fen İșleri Müdürlüğünce,
• Çevre Koruma Hizmetleri; Temizlik İșleri Müdürlüğünce,
• İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri; İmar ve Șehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğünce,
• Sağlık Hizmetleri; Sağlık İșleri Müdürlüğü ve Veteriner İșleri Müdürlüğünce,
• Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri; Park Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İșler Müdürlüğü ve İșletme Müdürlüğünce verilmektedir.
Yukarıdaki hizmetler için yapılacak giderlerin, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde dağılımı așağıda açıklanmıștır.
01 GENEL KAMU HİZMETLERİGenel Kamu Hizmetleri giderlerinin hesaplanmasında, 2015 yılı içerisinde yapılan artıșlar göz önünde bulundurularak, 2016 yılında Merkezi İdarenin belirlediği ölçüler ve esaslar dikkate alınarak hesaplanmıștır. Belediyemizin Genel Kamu Hizmetlerinden olușan bu hizmet birimi giderleri için toplam 92.763.000,00 TL ödenek ayrılmıștır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 9.456.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.160.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36.909.000,00 TL
6
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
Faiz Giderleri 1.168.000,00 TL
Cari Transferler 13.480.000,00 TL
Sermaye Giderleri 8.840.000,00 TL
Sermaye Transferleri 250.000,00 TL
Borç Verme 0,00 TL
Yedek Ödenekler 21.500.000,00 TL
02 SAVUNMA HİZMETLERİBelediyemizin Sivil Savunma Hizmetlerinden olușan bu hizmet birimi giderleri için toplam 7.913.000,00 TL ödenek ayrılmıștır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.913.000,00 TL
03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİBelediyemizin Kamu Düzeni ve Güvenliğine ait her türlü hizmetlerinin sağlandığı Zabıta ve Ruhsat Denetim Hizmetlerinden olușan bu hizmet birimlerimizin giderlerini karșılamak üzere 9.043.000,00 TL ödenek ayrılmıștır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 7.496.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 988.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 559.000,00 TL
04 EKONOMİK İȘLER VE HİZMETLER Belediyemiz tarafından yapılması düșünülen her türlü yatırımlarının düzenlendiği Hizmet birimlerimizin giderleri için toplam 105.004.000,00 TL ödenek ayrılmıștır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 10.496.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.993.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.550.000,00 TL
Cari Transferler 0,00 TL
Sermaye Giderleri 90.965.000,00 TL
05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİBelediyemizin Temizlik İșleri Müdürlüğünde meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine 64.927.000,00 TL ödenek ayrılmıștır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 2.050.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 338.000,00 TL
7
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 62.539.000,00 TL
Cari Transferler 0,00 TL
Sermaye Giderleri 0,00 TL
06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİBelediyemizin Emlak İstimlak, Plan Proje, Yapı Kontrol, Kentsel Tasarım ve İmar Hizmetlerinden meydana gelen bu hizmet birimleri giderlerine 95.036.000,00 TL ödenek ayrılmıștır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 5.413.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 669.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.010.000,00 TL
Cari Transferler 0,00 TL
Sermaye Giderleri 85.944.000,00 TL
07 SAĞLIK HİZMETLERİBelediyemiz Genel Sağlık Hizmetlerinden olușan hizmet birimleri için toplam 4.696.000,00 TL ödenek ayrılmıștır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 1.761.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 245.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.647.000,00 TL
Cari Transferler 10.000,00 TL
Sermaye Giderleri 33.000,00 TL
08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİBelediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için toplam 50.618.000,00 TL ödenek ayrılmıștır.
Ödeneğin Ekonomik olarak sınıflandırılma dağılımı;
Personel Giderleri 19.341.000,00 TL
Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.992.000,00 TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.326.000,00 TL
Cari Transferler 101.000,00 TL
Sermaye Giderleri 10.858.000,00 TL
Olmak üzere 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam 430.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiștir.
8
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
2016 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE GEREKÇESİ
2016 Mali Yılı Gelir Bütçemiz; 2464, 2380, 5216, 5393, 213, 4736 ve diğer ilgili Kanunlar çerçevesinde hazırlanmıș ve Beldemizde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere; 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları ile 2015 yılının ilk altı ayının kesinleșmiș gelirler arasındaki oranlar göz önünde bulundurularak așağıda gelir türlerinde, belirtilen miktarlar kadar tahmini gelir bütçesi hazırlanmıștır.
Buna göre;
01 VERGİ GELİRLERİ01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
2016 Mali Yılı içerisinde Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik Vergilerinden 136.085.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
2016 Mali Yılı Bütçesine 2464 sayılı kanun ve 5216 sayılı yasa gereğince tahsil edilen bu vergilerden 27.001.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
01.6 Harçlar
2464 Sayılı Kanun gereği tahsili yapılması öngörülen bu gelirler için 2016 Mali Yılı içerisinde 19.144.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
01.9 Bașka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
2016 Mali Yılı içerisinde Bașka Yerde Sınıflandırılamayan Vergilerinden 10.000,00 TL toplam gelir tahmin edilmiștir.
03 TEȘEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ03.1 Mal ve Hizmet Satıș Gelirleri
2016 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Mal Satıș Gelirlerinden 310.000,00 TL ve Hizmet Gelirlerinden 18.132.000,00 TL olmak üzere toplam 18.442.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
03.4 Kurumlar Hasılatı Gelirleri
2016 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yapılacak olan Kurumlar Hasılatı Gel i r ler inden 4.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
03.6 Kira Gelirleri
Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden 2016 Mali Yılı içerisinde Tașınmaz Kiralar için 3.963.000,00 TL, Tașınır Kiralar için 1.000,00 TL olmak üzere toplam 3.964.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
03.9 Diğer Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Gelir olarak 5.000.000,00 TL tahmin edilmiștir.
9
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
04 ALINAN BAĞIȘ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04.1 Yurt Dıșından Alınan Bağıș ve Yardımlar
Gelir olarak 600.000,00 TL konulmuștur.
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Al. Bağıș ve Yard.
Gelir olarak 1.250.000,00 TL konulmuștur.
04.4 Kurumlardan ve Kișilerden Alınan Bağıș ve Yardımlar
2016 Mali Yılı içerisinde toplam 1.800.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
04.5 Proje Yardımları
Gelir olarak 600.000,00 TL konulmuștur.
05 DİĞER GELİRLER 05.1 Faiz Gelirleri
2016 Mali Yılında faiz geliri olarak Belediyemizce toplam 982.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
05.2 Kiși ve Kurumlardan Alınan Paylar
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden (İller Bankası Payı) 170.000.000,00 TL, Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylardan 9.000.000,00 TL, Kamu Harcamalarına Katılma Payından 1.952.000,00 TL, Mahalli İdarelere ait paylardan 51.000,00 TL ve Diğer Paylardan 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 182.003.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
05.3 Para Cezaları
2016 Mali Yılı içerisinde İdari para Cezalarından 1.000.000,00 TL, Vergi Cezalarından 10.020.000,00 TL ve Diğer Para Cezalarından 6.001.000,00 TL olmak üzere toplam 17.021.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
05.9 Diğer Çeșitli Gelirler
Diğer Çeșitli Gelirlerden 2016 Mali Yılı içerisinde 6.373.000,00 TL gelir elde edilmesi tahmin edilmiștir.
06 SERMAYE GELİRLERİ 06.1 Tașınmaz Satıș Gelirleri
2016 Mali Yılında Tașınmaz Satıș Gelirlerinden 9.720.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
06.2 Tașınır Satıș Gelirleri
2016 Mali Yılında Tașınır Satıș Gelirlerinden 28.000,00 TL gelir tahmin edilmiștir.
09 RED ve İADELER İadesi gereken tutar olarak da 27.000,00 TL tahmin edilmiștir.
Buna göre 2016 Mali Yılında; VERGİ GELİRLERİ 182.240.000,00 TL TEȘEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 27.410.000,00 TL ALINAN BAĞIȘ VE YAR. İLE ÖZEL GELİRLER 4.250.000,00 TL DEĞER GELİRLER 206.379.000,00 TL SERMAYE GELİRLERİ 9.748.000,00 TL RED VE İADELER (-) 27.000,00 TL
TOPLAM (430.000.000,00) TL Gelir Tahmin edilmiștir.
10
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
FON
KS
İYO
NE
L V
E E
KO
NO
MİK
SIN
IFLA
ND
IRM
A D
ÜZ
EY
İND
E20
16 Y
ILI B
ÜT
ÇE
TE
KLİ
Fİ
Kurumsal Kod
Düze
yiKo
duAç
ıkla
ma
I46
Bele
diye
ve
Bağl
ı İda
rele
r
II16
Burs
a İli
III19
Osm
anga
zi
Kod
Açık
lam
a
0102
0304
0506
0708
09
Topl
amPe
rson
el
Gide
rleri
Sos.
Güv
. Kur
. De
vlet
Prim
i Gi
d.
Mal
ve
Hizm
et
Alım
Gid
erle
riFa
iz
Gide
rleri
Cari
Tran
sfer
ler
Serm
aye
Gide
rleri
Serm
aye
Tran
sfer
leri
Borç
Ve
rme
Yede
k Öd
enek
ler
01GE
NEL
KAM
U Hİ
ZMET
LERİ
9.45
6.00
0,00
1.16
0.00
0,00
36.9
09.0
00,0
01.
168.
000,
0013
.480
.000
,00
8.84
0.00
0,00
250.
000,
000,
0021
.500
.000
,00
92.7
63.0
00,0
0
02SA
VUNM
A Hİ
ZMET
LERİ
0,00
0,00
7.91
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.91
3.00
0,00
03KA
MU
DÜZE
Nİ V
E GÜ
VENL
İK H
İZM
ETLE
Rİ7.
496.
000,
0098
8.00
0,00
559.
000,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
009.
043.
000,
00
04EK
ONOM
İK İȘ
LER
VE
HİZM
ETLE
R10
.496
.000
,00
1.99
3.00
0,00
1.55
0.00
0,00
0,00
0,00
90.9
65.0
00,0
00,
000,
000,
0010
5.00
4.00
0,00
05ÇE
VRE
KORU
MA
HİZM
ETLE
Rİ2.
050.
000,
0033
8.00
0,00
62.5
39.0
00,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0064
.927
.000
,00
06İS
KAN
VE T
OPLU
M R
EFAH
I Hİ
ZMET
LERİ
5.41
3.00
0,00
669.
000,
003.
010.
000,
000,
000,
0085
.944
.000
,00
0,00
0,00
0,00
95.0
36.0
00,0
0
07SA
ĞLIK
HİZ
MET
LERİ
1.76
1.00
0,00
245.
000,
002.
647.
000,
000,
0010
.000
,00
33.0
00,0
00,
000,
000,
004.
696.
000,
00
08Dİ
NLEN
ME,
KÜL
TÜR
VE
DİN
HİZM
ETLE
Rİ19
.341
.000
,00
3.99
2.00
0,00
16.3
26.0
00,0
00,
0010
1.00
0,00
10.8
58.0
00,0
00,
000,
000,
0050
.618
.000
,00
Topl
am
56.0
13.0
00,0
09.
385.
000,
0013
1.45
3.00
0,00
1.16
8.00
0,00
13.5
91.0
00,0
019
6.64
0.00
0,00
250.
000,
000,
0021
.500
.000
,00
430.
000.
000,
00
11
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 Belediye Ve Bağlı İdareler 430.000.000,00
46 16 Bursa İli 430.000.000,00
46 16 19 Osmangazi 430.000.000,00
46 16 19 02 Özel Kalem Müdürlüğü 6.261.000,00
46 16 19 02 00 Özel Kalem Müdürlüğü 6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İșl
6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri 6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 Mahalli İdareler 6.261.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 01 Personel Giderleri 1.296.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 01 01 Memurlar 636.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 01 05 Diğer Personel 660.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
105.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 02 01 Memurlar 105.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.360.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 595.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 04 Görev Giderleri 100.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 05 Hizmet Alımları 100.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 2.500.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
65.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 05 Cari Transferler 1.500.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 05 03Kar Amacı Gütmeyen Kurulușlara Yapılan Transferler
1.500.000,00
46 16 19 02 00 01 01 01 05 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00
46 16 19 04 İmar Ve Șehircilik Müdürlüğü 4.409.000,00
46 16 19 04 00 İmar Ve Șehircilik Müdürlüğü 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 Mahalli İdareler 4.409.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 01 Personel Giderleri 3.033.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 01 01 Memurlar 3.033.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
355.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 02 01 Memurlar 355.000,00
12
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 721.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 11.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 40.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 600.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
50.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 20.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 Sermaye Giderleri 300.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 0,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 200.000,00
46 16 19 04 00 06 02 00 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 100.000,00
46 16 19 05 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 20.147.000,00
46 16 19 05 00 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 20.147.000,00
46 16 19 05 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 12.234.000,00
46 16 19 05 00 01 03 Genel Hizmetler 12.234.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 Genel Personel Hizmetleri 12.234.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 Mahalli İdareler 12.234.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 01 Personel Giderleri 1.252.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 01 01 Memurlar 652.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 01 03 İșçiler 100.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 01 04 Geçici Personel 500.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
95.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 02 01 Memurlar 95.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 7.467.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 75.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 03 Yolluklar 350.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 05 Hizmet Alımları 7.020.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
22.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 05 Cari Transferler 3.400.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 05 03Kar Amacı Gütmeyen Kurulușlara Yapılan Transferler
3.400.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 06 Sermaye Giderleri 20.000,00
46 16 19 05 00 01 03 01 05 06 01 Mamul Mal Alımları 20.000,00
13
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 05 00 02 Savunma Hizmetleri 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 Sivil Savunma Hizmetleri 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 Sivil Savunma Hizmetleri 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 Mahalli İdareler 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 7.913.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 143.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 100.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 7.530.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
140.000,00
46 16 19 05 00 02 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00
46 16 19 09 Sağlık İșleri Müdürlüğü 2.789.000,00
46 16 19 09 00 Sağlık İșleri Müdürlüğü 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 Sağlık Hizmetleri 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 04 Halk Sağlığı Hizmetleri 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 Halk Sağlığı Hizmetleri 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 Mahalli İdareler 2.789.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 01 Personel Giderleri 986.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 01 01 Memurlar 986.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
130.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 02 01 Memurlar 130.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.663.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 898.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 05 Hizmet Alımları 730.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
20.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 10.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 03 09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri 5.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 05 Cari Transferler 10.000,00
46 16 19 09 00 07 04 00 05 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 10.000,00
46 16 19 10 Bilgi İșlem Müdürlüğü 5.628.000,00
46 16 19 10 00 Bilgi İșlem Müdürlüğü 5.628.000,00
46 16 19 10 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 5.628.000,00
46 16 19 10 00 01 03 Genel Hizmetler 5.628.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 5.628.000,00
14
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 10 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 5.628.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 622.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 622.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
80.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 80.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 676.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 100.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 05 Hizmet Alımları 250.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
325.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 06 Sermaye Giderleri 4.250.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 06 01 Mamul Mal Alımları 2.250.000,00
46 16 19 10 00 01 03 09 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 2.000.000,00
46 16 19 11 Ulașım Hizmetleri Müdürlüğü 19.850.000,00
46 16 19 11 00 Ulașım Hizmetleri Müdürlüğü 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 03 Genel Hizmetler 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 19.850.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 880.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 880.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
110.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 110.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 14.640.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 300.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 6.275.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 04 Görev Giderleri 55.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 05 Hizmet Alımları 5.610.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
1.770.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 630.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 06 Sermaye Giderleri 4.220.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 06 01 Mamul Mal Alımları 4.120.000,00
46 16 19 11 00 01 03 09 05 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 100.000,00
46 16 19 13 Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.583.000,00
15
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 13 00 Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 Mahalli İdareler 1.583.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 01 Personel Giderleri 900.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 01 01 Memurlar 900.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
117.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 02 01 Memurlar 117.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 566.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 15.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 11.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 510.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
20.000,00
46 16 19 13 00 06 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 10.000,00
46 16 19 21 Teftiș Kurulu Müdürlüğü 187.000,00
46 16 19 21 00 Teftiș Kurulu Müdürlüğü 187.000,00
46 16 19 21 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 187.000,00
46 16 19 21 00 01 03 Genel Hizmetler 187.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 187.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 187.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 158.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 158.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
25.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 25.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 4.000,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0,00
46 16 19 21 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
4.000,00
46 16 19 22 Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 638.000,00
46 16 19 22 00 Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü 638.000,00
46 16 19 22 00 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 638.000,00
46 16 19 22 00 03 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H
638.000,00
16
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 22 00 03 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H
638.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 Mahalli İdareler 638.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 01 Personel Giderleri 527.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 01 01 Memurlar 527.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
68.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 02 01 Memurlar 68.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 43.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 10.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 05 Hizmet Alımları 3.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
25.000,00
46 16 19 22 00 03 09 09 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 5.000,00
46 16 19 23 Plan Ve Proje Müdürlüğü 5.200.000,00
46 16 19 23 00 Plan Ve Proje Müdürlüğü 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 Mahalli İdareler 5.200.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 01 Personel Giderleri 637.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 01 01 Memurlar 637.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
90.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 02 01 Memurlar 90.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 503.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 28.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 10.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 140.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 310.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
15.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 06 Sermaye Giderleri 3.970.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 970.000,00
46 16 19 23 00 06 02 00 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 3.000.000,00
46 16 19 24 Hukuk İșleri Müdürlüğü 2.963.000,00
46 16 19 24 00 Hukuk İșleri Müdürlüğü 2.963.000,00
46 16 19 24 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 2.963.000,00
17
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 24 00 01 03 Genel Hizmetler 2.963.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 2.963.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 2.963.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 458.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 458.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
75.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 75.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.430.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 10.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 04 Görev Giderleri 2.105.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 05 Hizmet Alımları 265.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
25.000,00
46 16 19 24 00 01 03 09 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 25.000,00
46 16 19 25 Basın Ve Halkla İlișkiler Müdürlüğü 4.806.000,00
46 16 19 25 00 Basın Ve Halkla İlișkiler Müdürlüğü 4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İșl
4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri 4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 Mahalli İdareler 4.806.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 01 Personel Giderleri 334.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 01 01 Memurlar 334.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
38.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 02 01 Memurlar 38.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 4.234.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.224.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 05 Hizmet Alımları 1.780.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.200.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
30.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 06 Sermaye Giderleri 200.000,00
46 16 19 25 00 01 01 01 05 06 01 Mamul Mal Alımları 200.000,00
46 16 19 26 Kültür Ve Sosyal İșler Müdürlüğü 5.214.000,00
46 16 19 26 00 Kültür Ve Sosyal İșler Müdürlüğü 5.214.000,00
46 16 19 26 00 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 5.214.000,00
18
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 26 00 08 02 Kültür Hizmetleri 5.214.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 Kültür Hizmetleri 5.214.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 Mahalli İdareler 5.214.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 01 Personel Giderleri 293.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 01 01 Memurlar 293.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
50.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 02 01 Memurlar 50.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 4.320.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 900.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.580.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 04 Görev Giderleri 150.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 340.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.000.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
250.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 100.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 05 Cari Transferler 101.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler 101.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 06 Sermaye Giderleri 450.000,00
46 16 19 26 00 08 02 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 450.000,00
46 16 19 30 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3.711.000,00
46 16 19 30 00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 03 Genel Hizmetler 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 Diğer Genel Hizmetler 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 Mahalli İdareler 3.711.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 01 Personel Giderleri 583.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 01 01 Memurlar 583.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
88.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 02 01 Memurlar 88.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.890.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 1.315.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 03 05 Hizmet Alımları 800.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
775.000,00
46 16 19 30 00 01 03 09 05 06 Sermaye Giderleri 150.000,00
19
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 30 00 01 03 09 05 06 01 Mamul Mal Alımları 150.000,00
46 16 19 31 Emlak İstimlak Müdürlüğü 80.379.000,00
46 16 19 31 00 Emlak İstimlak Müdürlüğü 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 01 İskan İșleri Ve Hizmetleri 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 İskan İșleri Ve Hizmetleri 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 Mahalli İdareler 80.379.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 01 Personel Giderleri 608.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 01 01 Memurlar 608.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
75.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 02 01 Memurlar 75.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 587.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 0,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 04 Görev Giderleri 50.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 05 Hizmet Alımları 518.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
4.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 15.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 06 Sermaye Giderleri 79.109.000,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00
46 16 19 31 00 06 01 00 05 06 04 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaștırması 79.109.000,00
46 16 19 32 Fen İșleri Müdürlüğü 105.004.000,00
46 16 19 32 00 Fen İșleri Müdürlüğü 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 Ekonomik İșler Ve Hizmetler 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 04 Madencilik, İmalat Ve İnșaat Hizmetleri 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 İnșaat İșleri Hizmetleri 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 Mahalli İdareler 105.004.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 01 Personel Giderleri 10.496.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 01 01 Memurlar 2.212.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 01 03 İșçiler 8.284.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
1.993.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 02 01 Memurlar 293.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 02 03 İșçiler 1.700.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 1.550.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 31.000,00
20
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 59.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 05 Hizmet Alımları 350.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
140.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 970.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 06 Sermaye Giderleri 90.965.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 06 01 Mamul Mal Alımları 100.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 83.765.000,00
46 16 19 32 00 04 04 03 05 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 7.100.000,00
46 16 19 33 Mali Hizmetler Müdürlüğü 35.133.000,00
46 16 19 33 00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İșl
35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 Finansal Ve Mali İșler Ve Hizmetler 35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 Mahalli İdareler 35.133.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 01 Personel Giderleri 2.942.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 01 01 Memurlar 2.942.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
461.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 02 01 Memurlar 461.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 232.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 153.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 04 Görev Giderleri 20.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 05 Hizmet Alımları 5.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
52.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 2.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 04 Faiz Giderleri 1.168.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 1.168.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 Cari Transferler 8.580.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 01 Görev Zararları 890.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 03Kar Amacı Gütmeyen Kurulușlara Yapılan Transferler
2.250.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 06 Yurtdıșına Yapılan Transferler 100.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 05 08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 5.340.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 07 Sermaye Transferleri 250.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 07 01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 250.000,00
21
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 Yedek Ödenekler 21.500.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 01 Personel Giderlerini Karșılama Ödeneği 1.000.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 1.450.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 06 Yedek Ödenek 19.000.000,00
46 16 19 33 00 01 01 02 05 09 09 Diğer Yedek Ödenekler 50.000,00
46 16 19 34 Park Bahçeler Müdürlüğü 45.316.000,00
46 16 19 34 00 Park Bahçeler Müdürlüğü 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 01 Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 Mahalli İdareler 45.316.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 01 Personel Giderleri 18.972.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 01 01 Memurlar 1.040.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 01 02 Sözleșmeli Personel 862.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 01 03 İșçiler 17.070.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3.930.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 02 01 Memurlar 130.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 02 02 Sözleșmeli Personel 200.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 02 03 İșçiler 3.600.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 12.006.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 200.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 11.663.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 05 Hizmet Alımları 57.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
86.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 Sermaye Giderleri 10.408.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 8.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 200.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 9.600.000,00
46 16 19 34 00 08 01 00 05 06 06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 600.000,00
46 16 19 35 Temizlik İșleri Müdürlüğü 64.927.000,00
46 16 19 35 00 Temizlik İșleri Müdürlüğü 64.927.000,00
46 16 19 35 00 05 Çevre Koruma Hizmetleri 64.927.000,00
46 16 19 35 00 05 01 Atık Yönetimi Hizmetleri 64.927.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 Atık Yönetimi Hizmetleri 64.927.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 Mahalli İdareler 64.927.000,00
22
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 35 00 05 01 00 05 01 Personel Giderleri 2.050.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 01 01 Memurlar 410.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 01 03 İșçiler 1.640.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
338.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 02 01 Memurlar 53.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 02 03 İșçiler 285.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 62.539.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 27.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 05 Hizmet Alımları 62.000.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
512.000,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 0,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 06 Sermaye Giderleri 0,00
46 16 19 35 00 05 01 00 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00
46 16 19 36 Veteriner İșleri Müdürlüğü 1.907.000,00
46 16 19 36 00 Veteriner İșleri Müdürlüğü 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 Sağlık Hizmetleri 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 04 Halk Sağlığı Hizmetleri 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 Halk Sağlığı Hizmetleri 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 Mahalli İdareler 1.907.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 01 Personel Giderleri 775.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 01 01 Memurlar 775.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
115.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 02 01 Memurlar 115.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 984.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 80.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 738.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 05 Hizmet Alımları 114.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
42.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 10.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 06 Sermaye Giderleri 33.000,00
46 16 19 36 00 07 04 00 05 06 01 Mamul Mal Alımları 33.000,00
46 16 19 37 Yazı İșleri Müdürlüğü 1.990.000,00
46 16 19 37 00 Yazı İșleri Müdürlüğü 1.990.000,00
46 16 19 37 00 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.990.000,00
23
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 37 00 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları, Finansal Ve Mali İșl
1.990.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri 1.990.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 Mahalli İdareler 1.990.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 01 Personel Giderleri 931.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 01 01 Memurlar 596.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 01 05 Diğer Personel 335.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
83.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 02 01 Memurlar 83.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 976.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 605.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 05 Hizmet Alımları 306.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
43.000,00
46 16 19 37 00 01 01 01 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 22.000,00
46 16 19 38 Zabıta Müdürlüğü 8.405.000,00
46 16 19 38 00 Zabıta Müdürlüğü 8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik H
8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 Mahalli İdareler 8.405.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 01 Personel Giderleri 6.969.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 01 01 Memurlar 6.969.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
920.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 02 01 Memurlar 920.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 516.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 166.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 05 Hizmet Alımları 22.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
84.000,00
46 16 19 38 00 03 09 09 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 244.000,00
46 16 19 39 İșletme Müdürlüğü 88.000,00
46 16 19 39 00 İșletme Müdürlüğü 88.000,00
46 16 19 39 00 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 88.000,00
46 16 19 39 00 08 02 Kültür Hizmetleri 88.000,00
24
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÖDENEK CETVELİ-A
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
FİN.TİPİ
EKO. SINIF. AÇIKLAMA
2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL)
I II III IV V I II III IV I I II
46 16 19 39 00 08 02 00 Kültür Hizmetleri 88.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 Mahalli İdareler 88.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 01 Personel Giderleri 76.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 01 01 Memurlar 76.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
12.000,00
46 16 19 39 00 08 02 00 05 02 01 Memurlar 12.000,00
46 16 19 40 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 3.465.000,00
46 16 19 40 00 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 02 Toplum Refahı Hizmetleri 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 Toplum Refahı Hizmetleri 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 Mahalli İdareler 3.465.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 01 Personel Giderleri 235.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 01 01 Memurlar 235.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
32.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 02 01 Memurlar 32.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 633.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 5.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 03 Yolluklar 0,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 05 Hizmet Alımları 600.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 0,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 07Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gi
18.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 10.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 06 Sermaye Giderleri 2.565.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 1.200.000,00
46 16 19 40 00 06 02 00 05 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.365.000,00
TOPLAM 430.000.000,00
25
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
01 Vergi Gelirleri 182.240.000,00
01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 136.085.000,00
01 02 09 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 136.085.000,00
01 02 09 51 Bina Vergisi 90.000.000,00
01 02 09 52 Arsa Vergisi 36.000.000,00
01 02 09 53 Arazi Vergisi 85.000,00
01 02 09 54 Çevre Temizlik Vergisi 10.000.000,00
01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 27.001.000,00
01 03 02 Özel Tüketim Vergisi 21.000.000,00
01 03 02 51 Haberleșme Vergisi 1.000.000,00
01 03 02 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 20.000.000,00
01 03 09 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 6.001.000,00
01 03 09 51 Eğlence Vergisi 2.000.000,00
01 03 09 52 Yangın Sigortası Vergisi 1.000,00
01 03 09 53 İlan ve Reklam Vergisi 4.000.000,00
01 06 Harçlar 19.144.000,00
01 06 09 Diğer Harçlar 19.144.000,00
01 06 09 51 Bina İnșaat Harcı 5.500.000,00
01 06 09 52 Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 1.000,00
01 06 09 53 İșgal Harcı 7.500.000,00
01 06 09 54 İșyeri Açma İzni Harcı 500.000,00
01 06 09 55 Kaynak Suları Harcı 92.000,00
01 06 09 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 50.000,00
01 06 09 57 Tatil Günlerinde Çalıșma Ruhsatı Harcı 1.000.000,00
01 06 09 58 Tellallık Harcı 1.000,00
01 06 09 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 4.000.000,00
01 06 09 99 Diğer Harçlar 500.000,00
01 09 Bașka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 10.000,00
01 09 09 Bașka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 10.000,00
01 09 09 99 Bașka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 10.000,00
03 Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.410.000,00
03 01 Mal ve Hizmet Satıș Gelirleri 18.442.000,00
03 01 01 Mal Satıș Gelirleri 310.000,00
03 01 01 01 Șartname, Basılı Evrak, Form Satıș Gelirleri 250.000,00
03 01 01 99 Diğer Mal Satıș Gelirleri 60.000,00
03 01 02 Hizmet Gelirleri 18.132.000,00
03 01 02 02 Muayene, denetim ve kontrol ücretleri 12.000,00
26
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
03 01 02 13 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 150.000,00
03 01 02 51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlișkin Gelirler 16.400.000,00
03 01 02 56 Sağlık Hizmetlerine İlișkin Gelirler 120.000,00
03 01 02 57 Sosyal Hizmetlere İlișkin Gelirler 1.330.000,00
03 01 02 99 Diğer hizmet gelirleri 120.000,00
03 04 Kurumlar Hasılatı 4.000,00
03 04 05 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 4.000,00
03 04 05 58 Su Hizmetlerine İlișkin Kurumlar Hasılatı 2.000,00
03 04 05 59 Ulaștırma Hizmetlerine İlișkin Kurumlar Hasılatı 2.000,00
03 06 Kira Gelirleri 3.964.000,00
03 06 01 Tașınmaz Kiraları 3.963.000,00
03 06 01 01 Lojman Kira Gelirleri 1.000,00
03 06 01 02 Ecrimisil Gelirleri 600.000,00
03 06 01 03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 1.000,00
03 06 01 04 Spor Tesisi Kira Gelirleri 6.000,00
03 06 01 99 Diğer Tașınmaz Kira Gelirleri 3.355.000,00
03 06 02 Tașınır Kiraları 1.000,00
03 06 02 01 Tașınır Kira Gelirleri 1.000,00
03 09 Diğer Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00
03 09 09 Diğer Gelirler 5.000.000,00
03 09 09 99 Diğer Çeșitli Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00
04 Alınan Bağıș ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.250.000,00
04 01 Yurt Dıșından Alınan Bağıș ve Yardımlar 600.000,00
04 01 01 Cari 600.000,00
04 01 01 99 Yurtdıșından Alınan Diğer Bağıș ve Yardımlar 600.000,00
04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan 1.250.000,00
04 02 01 Cari 1.250.000,00
04 02 01 99 Cari nitelikli diğer ișler için genel bütçeden alı 1.250.000,00
04 04 Kurumlardan ve Kișilerden Alınan Yardım ve Bağıșla 1.800.000,00
04 04 01 Cari 1.800.000,00
04 04 01 01 Kurumlardan alınan Bağıș ve Yadımlar 1.200.000,00
04 04 01 02 Kișilerden alınan Bağıș ve Yadımlar 300.000,00
04 04 01 03 Kurumlardan Alınan Șartlı Bağıș ve Yardımlar 300.000,00
04 05 Proje Yardımları 600.000,00
04 05 01 Cari 600.000,00
04 05 01 09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 600.000,00
05 Diğer Gelirler 206.379.000,00
27
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
05 01 Faiz Gelirleri 982.000,00
05 01 08 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 2.000,00
05 01 08 01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 2.000,00
05 01 09 Diğer Faizler 980.000,00
05 01 09 03 Mevduat Faizleri 950.000,00
05 01 09 99 Diğer Faizler 30.000,00
05 02 Kiși ve Kurumlardan Alınan Paylar 182.003.000,00
05 02 02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 179.000.000,00
05 02 02 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 170.000.000,00
05 02 02 52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar 9.000.000,00
05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 1.952.000,00
05 02 04 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 2.000,00
05 02 04 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 1.800.000,00
05 02 04 99 Diğer Harcamalara Katılma Payları 150.000,00
05 02 08 Mahalli İdarelere Ait Paylar 51.000,00
05 02 08 51 Maden İșletmelerinden Alınan Paylar 25.000,00
05 02 08 52 Müze Giriș Ücretlerinden Alınan Paylar 1.000,00
05 02 08 54 Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel 25.000,00
05 02 09 Diğer Paylar 1.000.000,00
05 02 09 99 Diğer Paylar 1.000.000,00
05 03 Para Cezaları 17.021.000,00
05 03 02 İdari Para Cezaları 1.000.000,00
05 03 02 99 Diğer İdari Para Cezaları 1.000.000,00
05 03 04 Vergi Cezaları 10.020.000,00
05 03 04 01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 10.000.000,00
05 03 04 99 Diğer Vergi Cezaları 20.000,00
05 03 09 Diğer Para Cezaları 6.001.000,00
05 03 09 02 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak G 1.000,00
05 03 09 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 6.000.000,00
05 09 Diğer Çeșitli Gelirler 6.373.000,00
05 09 01 Diğer Çeșitli Gelirler 6.373.000,00
05 09 01 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 60.000,00
05 09 01 02 İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 1.000,00
05 09 01 03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 12.000,00
05 09 01 06 Kișilerden Alacaklar 600.000,00
05 09 01 51 Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 2.200.000,00
05 09 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeșitli Gelirler 3.500.000,00
28
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
06 Sermaye Gelirleri 9.748.000,00
06 01 Tașınmaz Satıș Gelirleri 9.720.000,00
06 01 01 Lojman Satıș Gelirleri 120.000,00
06 01 01 01 Lojman Satıș Gelirleri 120.000,00
06 01 03 Diğer Bina Satıș Gelirleri 4.000.000,00
06 01 03 01 Diğer Bina Satıș Gelirleri 4.000.000,00
06 01 04 Arazi Satıșı 600.000,00
06 01 04 01 Arazi Satıșı 600.000,00
06 01 05 Arsa Satıșı 5.000.000,00
06 01 05 01 Arsa Satıșı 5.000.000,00
06 01 09 Diğer Tașınmaz Satıș Gelirleri 0,00
06 01 09 99 Diğer Çeșitli Tașınmaz Satıș Gelirleri 0,00
06 02 Tașınır Satıș Gelirleri 28.000,00
06 02 01 Tașınır Satıș Gelirleri 1.000,00
06 02 01 01 Tașınır Satıș Gelirleri 1.000,00
06 02 02 Tașıt Satıș Gelirleri 22.000,00
06 02 02 01 Tașıt Satıș Gelirleri 22.000,00
06 02 09 Diğer Tașınır Satıș Gelirleri 5.000,00
06 02 09 99 Diğer Çeșitli Tașınır Satıș Gelirleri 5.000,00
09 Red ve İadeler (-) 27.000,00
09 01 Vergi Gelirleri 6.000,00
09 01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 5.000,00
09 01 02 09 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 5.000,00
09 01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00
09 01 03 02 Özel Tüketim Vergisi 0,00
09 01 03 09 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 0,00
09 01 06 Harçlar 1.000,00
09 01 06 09 Diğer Harçlar 1.000,00
09 03 Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.000,00
09 03 01 Mal ve Hizmet Satıș Gelirleri 2.000,00
09 03 01 01 Mal Satıș Gelirleri 1.000,00
09 03 01 02 Hizmet Gelirleri 1.000,00
09 03 06 Kira Gelirleri 0,00
09 03 06 01 Tașınmaz Kiraları 0,00
09 03 09 Diğer Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.000,00
09 03 09 09 Diğer Gelirler 1.000,00
09 05 Diğer Gelirler 18.000,00
29
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
GELİRİN KODUAÇIKLAMA
2016 YILI GELİR TAHMİNİ (TL)I II III IV
09 05 01 Faiz Gelirleri 2.000,00
09 05 01 08 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 1.000,00
09 05 01 09 Diğer Faizler 1.000,00
09 05 02 Kiși ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.000,00
09 05 02 02 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 0,00
09 05 02 04 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 1.000,00
09 05 02 09 Diğer Paylar 0,00
09 05 03 Para Cezaları 15.000,00
09 05 03 02 İdari Para Cezaları 5.000,00
09 05 03 04 Vergi Cezaları 5.000,00
09 05 03 09 Diğer Para Cezaları 5.000,00
09 05 09 Diğer Çeșitli Gelirler 0,00
09 05 09 01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00
TOPLAM 430.000.000,00
30
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEȘİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
01 VERGİ GELİRLERİ
2464 S.K.17-22.mad.,5216S.K. 23/dMad.
01 03 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
01 03 09 DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ
01 03 09 51 EĞLENCE VERGİSİ
01 03 09 52 YANGIN SİGORTASI VERGİSİ 2464S.K.40-44.Mad.
01 03 09 53 İLAN VE REKLAM VERGİSİ2464 S.K.12-16.Mad.+5216 S.K.23/e Mad.
01 06 HARÇLAR
01 06 09 DİĞER HARÇLAR
01 06 09 51 BİNA İNȘAAT HARCI 2464S.K.EkMadde1-6
01 06 09 52 HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI 2464S.K.72-75Mad.
01 06 09 53 İȘGAL HARCI 2464S.K.52-57Mad.
01 06 09 54 İȘYERİ AÇMA İZNİ HARCI 2464S.K.81. Mad.
01 06 09 55 KAYNAK SULARI HARCI 2464S.K.63-66Mad.
01 06 09 56 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI 2464S.K.76-78Mad.
01 06 09 57 TATİL GÜNLERİNDE ÇALIȘMA RUHSATI HARCI 2464S.K.58-62Mad.
01 06 09 58 TELLALLIK HARCI 2464 S.K. 67-71. Mad.
01 06 09 59 TOPTANCI HALİ RESMİ 80S.K.6.Mad.
01 06 09 60 YAPI KULLANMA İZNİ HARCI 2464S.K.80,84. Mad.
01 06 09 99 DİĞER HARÇLAR 2464 S.K. 80-84. Mad.
03 TEȘEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
03 01 MAL VE HİZMET SATIȘ GELİRLERİ
03 01 01 MAL SATIȘ GELİRLERİ
03 01 01 01 ȘARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIȘ GELİRLERİ5216S.K.23/oMad.,4734S.K.28.Mad.
03 01 01 02 KİTAP, YAYIN VB. SATIȘ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 01 04 DİĞER DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 01 99 DİĞER MAL SATIȘ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 02 HİZMET GELİRLERİ
03 01 02 02 MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 03 AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ GELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 02 04 KURS TOPLANTI, SEMİNER, EĞİTİM VB.FAALİYETGELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 05 DANIȘMANLIK/BİLGİLENDİRME GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 06 LABORATUVAR DENEY VE ANALİZ GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 07 KALİTE KONTROL HİZMET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 10 SPORTİF FAALİYET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 11 İLAN VE REKLAM GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 13 ÖLÇÜ VE AYAR HİZMET GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
31
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEȘİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
03 01 02 28 SERGİ VE FUAR GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 36 SOSYAL TESİS İȘLETME GELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 39 İHALE İLAN YAYIN GELİRİ 5216S.K.23/oMad.
03 01 02 40 OTOPARK İȘLETMESİ GELİRLERİ 5216S.K.23/fMad.
03 01 02 51 ÇEVRE VE ESENLİK HİZMETLERİNE İLİȘKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 52 DOĞALGAZ HİZMETLERİNE İLİȘKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 53 EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİȘKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 54 EKONOMİK HİZMETLERE İLİȘKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 55 KÜLTÜREL HİZMETLERE İLİȘKİN GELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 56 SAĞLIKHİZMETLERİNEİLİȘKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 57 SOSYALHİZMETLEREİLİȘKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 58 SUHİZMETLERİNEİLİȘKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 59 ULAȘTIRMAHİZMETLERİNEİLİȘKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 60 TARIMSALHİZMETLEREİLİȘKİNGELİRLER 2464S.K.97. Mad.
03 01 02 99 DİĞERHİZMETGELİRLERİ 2464S.K.97. Mad.
03 03 KİTVEKAMUBANKALARIGELİRLERİ
03 03 01 HAZİNEPORTFÖYÜVEİȘTİRAKGELİRLERİ
03 03 01 02 İȘTİRAKGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 03 01 03 YENİDENDEĞERLENDİRMEFARKLARI 5216S.K.23/oMad.
03 03 01 99 DİĞERHAZİNEPORTFÖYÜVEİȘTİRAKGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
03 04 KURUMLARHASILATI
03 04 05 MAHALLİİDARELERKURUMLARHASILATI
03 04 05 51 ÇEVREVEESENLİKHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 52 DOĞALGAZHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 53 EĞİTİMHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 54 EKONOMİKHİZMETLEREİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 55 KÜLTÜRELHİZMETLEREİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 56 SAĞLIKHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 57 SOSYALHİZMETLEREİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 58 SUHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 59 ULAȘTIRMAHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 05 60 TARIMSALHİZMETLEREİLİȘKİNKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 04 09 DİĞERKURUMLARHASILATI
03 04 09 99 DİĞERKURUMLARHASILATI 5216S.K.23/oMad.
03 05 KURUMLARKARLARI
03 05 05 MAHALLİİDARELER
03 05 05 51 ÇEVRE VEESENLİKHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad.
32
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEȘİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
03 05 05 52 DOĞALGAZHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 05 05 53 EĞİTİMHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad.
03 05 05 54 EKONOMİKHİZMETLEREİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 05 05 55 KÜLTÜRELHİZMETLEREİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad.
03 05 05 56 SAĞLIKHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 05 05 57 SOSYALHİZMETLEREİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad.
03 05 05 58 SUHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/jMad
03 05 05 59 ULAȘTIRMAHİZMETLERİNEİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI5216S.K.23/jMad.,5216S.K.23/oMad.
03 05 05 60 TARIMSALHİZMETLEREİLİȘKİNKURUMLARINKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 05 09 DİĞERKURUMLARKARLARI
03 05 09 99 DİĞERKURUMLARKARLARI 5216S.K.23/oMad
03 06 KİRAGELİRLERİ
03 06 01 TAȘINMAZKİRALARI
03 06 01 01 LOJMANKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 02 ECRİMİSİLGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 03 SOSYALTESİSKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 04 SPOR TESİSİKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 05 KÜLTÜRAMAÇLITESİSKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 01 99 DİĞERTAȘINMAZKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 06 02 TAȘINIRKİRALARI
03 06 02 01 TAȘINIRKİRAGELİRLERİ 5216S.K.23/hMad.
03 09 DİĞER TEȘEBBÜSVEMÜLKİYETGELİRLERİ
03 09 09 DİĞERGELİRLER
03 09 09 99 DİĞERÇEȘİTLİTEȘEBBÜSVEMÜLKİYETGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
04 ALINANBAĞIȘVEYARDIMLARİLEÖZELGELİRLER
04 01 YURTDIȘINDANALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR
04 01 01 CARİ
04 01 01 01 AB'DENALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 01 02 DÜNYABANKASINDANALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 01 99 YURTDIȘINDANALINANDİĞERBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 02 SERMAYE
04 01 02 01 AB'DENALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 02 02 DÜNYABANKASINDANALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 01 02 99 YURTDIȘINDANALINANDİĞERBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 02MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIȘ VE YARDIMLAR
04 02 01 CARİ
33
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEȘİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
04 02 01 01 HAZİNEYARDIMI 5216S.K.23/iMad.
04 02 01 51 MUHTARÖDENEKLERİİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 02 01 99 CARİNİTELİKLİDİĞERİȘLERİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 02 02 SERMAYE
04 02 02 01 HAZİNEYARDIMI 5216S.K.23/iMad.
04 02 02 51 ALTYAPIHİZMETLERİİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 02 02 52 EĞİTİMHİZMETLERİİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 02 02 99 SERMAYENİTELİKLİDİĞERİȘLERİÇİNGENELBÜTÇEDENALINAN 5216S.K.23/iMad.
04 03 DİĞERİDARELERDENALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR
04 03 01 CARİ
04 03 01 01SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN BAĞIȘ VE YARDIMLAR
5216S.K.23/iMad.
04 03 01 02 MAHALLİİDARELERDENALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/iMad.
04 03 01 03 DİĞERLERİNDENALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/iMad.
04 03 02 SERMAYE
04 03 02 01SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINAN BAĞIȘ VE YARDIMLAR
5216S.K.23/iMad.
04 03 02 02 MAHALLİİDARELERDENALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/iMad.
04 03 02 03 DİĞERLERİNDENALINANBAĞIȘVEYARDIMLAR 5216S.K.23/iMad.
04 04 KURUMLARDANVEKİȘİLERDENALINANYARDIMVEBAĞIȘLAR
04 04 01 CARİ
04 04 01 01 KURUMLARDANALINANBAĞIȘVEYADIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 04 01 02 KİȘİLERDENALINANBAĞIȘVEYADIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 04 02 SERMAYE
04 04 02 01 KURUMLARDANALINANBAĞIȘVEYADIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 04 02 02 KİȘİLERDENALINANBAĞIȘVEYADIMLAR 5216S.K.23/nMad.
04 05 PROJEYARDIMLARI
04 05 01 CARİ
04 05 01 01 GENELBÜTÇELİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 01 02 ÖZELBÜTÇELİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 01 03DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216S.K.23/iMad.
04 05 01 04 SOSYALGÜVENLİKKURUMLARINDANALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 01 05 MAHALLİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 01 09 DİĞERLERİNDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 02 SERMAYE
04 05 02 01 GENELBÜTÇELİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 02 02 ÖZELBÜTÇELİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
34
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEȘİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
04 05 02 03DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARDAN ALINAN PROJE YARDIMLARI
5216S.K.23/iMad.
04 05 02 04 SOSYALGÜVENLİKKURUMLARINDANALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 02 05 MAHALLİİDARELERDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
04 05 02 09 DİĞERLERİNDENALINANPROJEYARDIMLARI 5216S.K.23/iMad.
05 DİĞERGELİRLER
05 01 FAİZGELİRLERİ
05 01 03 KURUMCAVERİLENBORÇLARDANALACAKLARINFAİZLERİ
05 01 03 01 KURUMCAVERİLENBORÇLARDANALACAKLARINFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 04 TAKİPTEKİKURUMALACAKLARIFAİZLERİ
05 01 04 01 TAKİPTEKİKURUMALACAKLARIFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 05 MENKULKIYMET VEGECİKMİȘÖDEMELERFAİZLERİ
05 01 05 01 MENKULKIYMET VEGECİKMİȘÖDEMELERFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 08 VERGİ,RESİMVEHARÇGECİKMEFAİZLERİ
05 01 08 01 VERGİ,RESİMVEHARÇGECİKMEFAİZLERİ 213S.K.112.Mad.
05 01 09 DİĞERFAİZLER
05 01 09 01 KİȘİLERDENALACAKLARFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 09 03 MEVDUATFAİZLERİ 5216S.K.23/hMad.
05 01 09 99 DİĞERFAİZLER 5216S.K.23/hMad.
05 02 KİȘİVEKURUMLARDANALINANPAYLAR
05 02 02 VERGİVEHARÇGELİRLERİNDENALINANPAYLAR
05 02 02 51 MERKEZİİDAREVERGİGELİRLERİNDENALINANPAYLAR 5779S.K.2.Mad.ve5.Mad.
05 02 02 52 ÇEVRETEMİZLİKVERGİSİNDENALINANPAYLAR 2464 S.K.mük.44. mad.
05 02 03 YÖNETİMGİDERLERİNEKATILMAPAYLARI
05 02 03 05MAHALLİİDARELERDENALINANYÖNETİMGİDERLERİNE KATILMAPAYLARI
5216S.K.23/oMad.
05 02 03 99 DİĞERLERİNDENALINANYÖNETİMGİDERLERİNEKATILMAPAYLARI 5216S.K.23/oMad.
05 02 04 KAMUHARCAMALARINAKATILMAPAYLARI
05 02 04 51 KANALİZASYONHARCAMALARINAKATILMAPAYI2464S.K.87.mad.,5216S.K.23/g Mad.
05 02 04 52 SUTESİSLERİHARCAMALARINAKATILMAPAYI2464S.K.88.mad.,5216S.K.23/g Mad.
05 02 04 53 YOLHARCAMALARINAKATILMAPAYI2464S.K.86.mad.,5216S.K.23/g Mad.
05 02 04 99 DİĞERHARCAMALARAKATILMAPAYLARI 5216S.K.23/oMad.
05 02 08 MAHALLİİDARELEREAİTPAYLAR
05 02 08 51 MADENİȘLETMELERİNDENALINANPAYLAR 2464S.K.Mükerrer97.mad.
05 02 08 52 MÜZEGİRİȘÜCRETLERİNDENALINANPAYLAR 2464S.K.Mükerrer97.mad.
35
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEȘİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
05 02 08 53ORTAK ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN DİĞER KURUMLAR TARAFINDAN PAYLAR
5216S.K8. Mad.
05 02 08 99 MAHALLİİDARELEREAİTDİĞERPAYLAR2960S.K.15.Mad.,4706S.K.5.Mad,5216S.K.23/oMad.
05 02 09 DİĞER PAYLAR
05 02 09 99 DİĞER PAYLAR 5216S.K.23/oMad.
05 0302
99
PARA CEZALARI
5326S.K.,2872S.K.,3194S.K.,5216S.K.23/hMad.
05 03 İDARİPARACEZALARI
05 03 02 DİĞERİDARİPARACEZALARI
05 03 04 VERGİCEZALARI
05 03 04 01 VERGİVEDİĞERAMMEALACAKLARIGECİKMEZAMLARI 6183S.K. 51.Mad.
05 03 04 02 VERGİBARIȘITEFETUTARI
05 03 04 03 VERGİBARIȘIGEÇÖDEMEZAMMI
05 03 04 99 DİĞERVERGİCEZALARI 213 S.K. 344, 352. Mad.
05 03 09 DİĞERPARACEZALARI
05 03 09 01 DÜȘÜKOLANDEĞERLEMETUTARLARI5393S.K.Geçici5.Mad,5216SKGeçici3.Mad.
05 03 09 02ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GELİRLERİNDEN ALINACAK GECİKME ZAMLARI
6183S.K.51. Mad.
05 03 09 99 YUKARIDATANIMLANMAYANDİĞERPARACEZALARI 5216S.K.23/hMad.
05 09 DİĞERÇEȘİTLİGELİRLER
05 09 01 DİĞERÇEȘİTLİGELİRLER
05 09 01 01 İRATKAYDEDİLECEKNAKDİTEMİNATLAR 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 02 İRATKAYDEDİLECEKHİSSESENEDİVETAHVİLLER 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 03 İRATKAYDEDİLECEKTEMİNATMEKTUPLARI 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 05 PARAFARKLARI 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 06 KİȘİLERDENALACAKLAR 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 07 AFETLERDEKULLANILACAKGELİRLER 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 11 MERAGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
05 09 01 51 OTOPARKYÖNETMELİĞİUYARINCAALINANOTOPARKBEDELİ 3194S.K. 44.Mad.
05 09 01 99 YUKARIDATANIMLANMAYANDİĞERÇEȘİTLİGELİRLER 5216S.K.23/oMad.
06 SERMAYEGELİRLERİ
06 01 TAȘINMAZSATIȘGELİRLERİ
06 01 01 LOJMANSATIȘGELİRLERİ
06 01 01 01 LOJMANSATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 01 02 SOSYALTESİSSATIȘGELİRLERİ
06 01 02 01 SOSYALTESİSSATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 01 03 DİĞERBİNASATIȘGELİRLERİ
36
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEȘİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
06 01 03 01 DİĞERBİNASATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 01 04 ARAZİSATIȘI
06 01 04 01 ARAZİSATIȘI 5216S.K.23/lMad.
06 01 05 ARSASATIȘI
06 01 05 01 ARSASATIȘI 5216S.K.23/lMad.
06 01 09 DİĞERTAȘINMAZSATIȘGELİRLERİ
06 01 09 99 DİĞERÇEȘİTLİTAȘINMAZSATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 02 TAȘINIRSATIȘGELİRLERİ
06 02 01 TAȘINIRSATIȘGELİRLERİ
06 02 01 01 TAȘINIRSATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 02 02 TAȘITSATIȘGELİRLERİ
06 02 02 01 TAȘITSATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 02 03 STOKSATIȘGELİRLERİ
06 02 03 01 STOKSATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 02 09 DİĞERTAȘINIRSATIȘGELİRLERİ
06 02 09 99 DİĞERÇEȘİTLİTAȘINIRSATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/lMad.
06 03 MENKULKIYMETVEVARLIKSATIȘGELİRLERİ
06 03 01 TAHVİLSENETVEBONOLAR
06 03 01 01 TAHVİLSENETVEBONOLAR 5216S.K.23/oMad.
06 03 02 ALTIN
06 03 02 01 ALTIN 5216S.K.23/oMad.
06 03 03 ALTINDIȘINDAKİKIYMETLİMADENLER
06 03 03 01 ALTINDIȘINDAKİKIYMETLİMADENLER 5216S.K.23/oMad.
06 03 04 KONVERTİBLOLMAYANYABANCIPARALAR
06 03 04 01 KONVERTİBLOLMAYANYABANCIPARALAR 5216S.K.23/oMad.
06 03 09 DİĞERÇEȘİTLİMENKULVARLIKLAR
06 03 09 99 DİĞERÇEȘİTLİMENKULVARLIKLAR 5216S.K.23/oMad.
06 09 DİĞERSERMAYESATIȘGELİRLERİ
06 09 09 DİĞERSERMAYESATIȘGELİRLERİ
06 09 09 99 DİĞERÇEȘİTLİSERMAYESATIȘGELİRLERİ 5216S.K.23/oMad.
08 ALACAKLARDANTAHSİLAT
08 01 YURTİÇİALACAKLARDANTAHSİLAT
08 01 05 MAHALLİİDARELERDEN
08 01 05 01 İLÖZELİDARELERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 05 02 BELEDİYELERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 05 03 KÖYLERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 05 04 MAHALLİİDAREBİRLİKLERİNDEN 5216S.K.23/oMad.
37
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
GELİRİN KODUGELİRİN ÇEȘİDİ GELİRİN YASAL DAYANAĞI
I II III IV
08 01 05 05 BAĞLIİDARELERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 DİĞERYURTİÇİALACAKLARDANTAHSİLAT
08 01 09 01 DERNEK,BİRLİK,KURUM,SANDIKVB.KURULUȘLARDAN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 03 DİĞERKAMUKURUMVEKURULUȘLARINDAN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 04 KAMU ORTAKLIKLARINDAN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 05 ÖZEL TEȘEBBÜSLERDEN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 06 HANEHALKLARINDAN 5216S.K.23/oMad.
08 01 09 99 DİĞERLERİNDEN 5216S.K.23/oMad.
38
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
KODUAÇIKLAMALAR
2016 YILI TAHMİNİ
2017 YILI TAHMİNİ
2018 YILI TAHMİNİI II
01 PERSONEL GİDERLERİ 56.013.000,00 58.253.520,00 60.583.660,80
01 01 MEMURLAR 26.562.000,00 27.624.480,00 28.729.459,20
01 02 SÖZLEȘMELİ PERSONEL 862.000,00 896.480,00 932.339,20
01 03 İȘÇİLER 27.094.000,00 28.177.760,00 29.304.870,40
01 04 GEÇİCİ PERSONEL 500.000,00 520.000,00 540.800,00
01 05 DİĞER PERSONEL 995.000,00 1.034.800,00 1.076.192,00
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
9.385.000,00 9.760.400,00 10.150.816,00
02 01 MEMURLAR 3.600.000,00 3.744.000,00 3.893.760,00
02 02 SÖZLEȘMELİ PERSONEL 200.000,00 208.000,00 216.320,00
02 03 İȘÇİLER 5.585.000,00 5.808.400,00 6.040.736,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 131.453.000,00 136.711.120,00 142.179.564,80
03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.639.000,00 1.704.560,00 1.772.742,40
03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 25.578.000,00 26.601.120,00 27.665.164,80
03 03 YOLLUKLAR 350.000,00 364.000,00 378.560,00
03 04 GÖREV GİDERLERİ 2.771.000,00 2.881.840,00 2.997.113,60
03 05 HİZMET ALIMLARI 89.820.000,00 93.412.800,00 97.149.312,00
03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 4.700.000,00 4.888.000,00 5.083.520,00
03 07MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ
4.517.000,00 4.697.680,00 4.885.587,20
03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.073.000,00 2.155.920,00 2.242.156,80
03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 5.000,00 5.200,00 5.408,00
04 FAİZ GİDERLERİ 1.168.000,00 1.214.720,00 1.263.308,80
04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 1.168.000,00 1.214.720,00 1.263.308,80
05 CARİ TRANSFERLER 13.591.000,00 14.134.640,00 14.700.025,60
05 01 GÖREV ZARARLARI 890.000,00 925.600,00 962.624,00
05 03KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUȘLARA YAPILAN TRANSFERLER
7.150.000,00 7.436.000,00 7.733.440,00
05 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 111.000,00 115.440,00 120.057,60
05 06 YURTDIȘINA YAPILAN TRANSFERLER 100.000,00 104.000,00 108.160,00
05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 5.340.000,00 5.553.600,00 5.775.744,00
06 SERMAYE GİDERLERİ 196.640.000,00 204.505.600,00 212.685.824,00
06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 8.301.000,00 8.633.040,00 8.978.361,60
06 02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 300.000,00 312.000,00 324.480,00
06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 6.400.000,00 6.656.000,00 6.922.240,00
KURUM KODU 46.16.19
KURUM ADI Osmangazi
39
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
KODUAÇIKLAMALAR
2016 YILI TAHMİNİ
2017 YILI TAHMİNİ
2018 YILI TAHMİNİI II
06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAȘTIRMASI 79.109.000,00 82.273.360,00 85.564.294,40
06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 94.830.000,00 98.623.200,00 102.568.128,00
06 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 600.000,00 624.000,00 648.960,00
06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 7.100.000,00 7.384.000,00 7.679.360,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 250.000,00 260.000,00 270.400,00
07 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 250.000,00 260.000,00 270.400,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 21.500.000,00 22.360.000,00 23.254.400,00
09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARȘILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00 1.040.000,00 1.081.600,00
09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.450.000,00 1.508.000,00 1.568.320,00
09 06 YEDEK ÖDENEK 19.000.000,00 19.760.000,00 20.550.400,00
09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 50.000,00 52.000,00 54.080,00
TOPLAM 430.000.000,00 447.200.000,00 465.088.000,00
40
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
FON
KS
İYO
NE
L V
E E
KO
NO
MİK
SIN
IFLA
ND
IRM
A D
ÜZ
EY
İND
E İZ
LEY
EN
İKİ Y
ILD
AN
2017
YIL
I BÜ
TÇ
E T
EK
LİFİ
Kurumsal Kod
Düze
yiKo
duAç
ıkla
ma
I46
Bele
diye
ve
Bağl
ı İda
rele
r
II16
Burs
a İli
III19
Osm
anga
zi
Kod
Açık
lam
a
0102
0304
0506
0708
09
Topl
amPe
rson
el
Gide
rleri
Sos.
Güv
. Kur
. De
vlet
Prim
i Gi
d.
Mal
ve
Hizm
et
Alım
Gid
erle
riFa
iz
Gide
rleri
Cari
Tran
sfer
ler
Serm
aye
Gide
rleri
Serm
aye
Tran
sfer
leri
Borç
Ve
rme
Yede
k Öd
enek
ler
01GE
NEL
KAM
U Hİ
ZMET
LERİ
9.83
4.24
0,00
1.20
6.40
0,00
38.3
85.3
60,0
01.
214.
720,
0014
.019
.200
,00
9.19
3.60
0,00
260.
000,
000,
0022
.360
.000
,00
96.4
73.5
20,0
0
02SA
VUNM
A Hİ
ZMET
LERİ
0,00
0,00
8.22
9.52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.22
9.52
0,00
03KA
MU
DÜZE
Nİ V
E GÜ
VENL
İK H
İZM
ETLE
Rİ7.
795.
840,
001.
027.
520,
0058
1.36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.40
4.72
0,00
04EK
ONOM
İK İȘ
LER
VE
HİZM
ETLE
R10
.915
.840
,00
2.07
2.72
0,00
1.61
2.00
0,00
0,00
0,00
94.6
03.6
00,0
00,
000,
000,
0010
9.20
4.16
0,00
05ÇE
VRE
KORU
MA
HİZM
ETLE
Rİ2.
132.
000,
0035
1.52
0,00
65.0
40.5
60,0
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0067
.524
.080
,00
06İS
KAN
VE T
OPLU
M R
EFAH
I Hİ
ZMET
LERİ
5.62
9.52
0,00
695.
760,
003.
130.
400,
000,
000,
0089
.381
.760
,00
0,00
0,00
0,00
98.8
37.4
40,0
0
07SA
ĞLIK
HİZ
MET
LERİ
1.83
1.44
0,00
254.
800,
002.
752.
880,
000,
0010
.400
,00
34.3
20,0
00,
000,
000,
004.
883.
840,
00
08Dİ
NLEN
ME,
KÜL
TÜR
VE
DİN
HİZM
ETLE
Rİ20
.114
.640
,00
4.15
1.68
0,00
16.9
79.0
40,0
00,
0010
5.04
0,00
11.2
92.3
20,0
00,
000,
000,
0052
.642
.720
,00
Sayf
a To
plam
ı58
.253
.520
,00
9.76
0.40
0,00
136.
711.
120,
001.
214.
720,
0014
.134
.640
,00
204.
505.
600,
0026
0.00
0,00
0,00
22.3
60.0
00,0
044
7.20
0.00
0,00
Topl
am58
.253
.520
,00
9.76
0.40
0,00
136.
711.
120,
001.
214.
720,
0014
.134
.640
,00
204.
505.
600,
0026
0.00
0,00
0,00
22.3
60.0
00,0
044
7.20
0.00
0,00
41
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
FON
KS
İYO
NE
L V
E E
KO
NO
MİK
SIN
IFLA
ND
IRM
A D
ÜZ
EY
İND
E İZ
LEY
EN
İKİ Y
ILD
AN
2018
YIL
I BÜ
TÇ
E T
EK
LİFİ
Kurumsal Kod
Düze
yiKo
duAç
ıkla
ma
I46
Bele
diye
ve
Bağl
ı İda
rele
r
II16
Burs
a İli
III19
Osm
anga
zi
Kod
Açık
lam
a
0102
0304
0506
0708
09
Topl
amPe
rson
el
Gide
rleri
Sos.
Güv
. Kur
. De
vlet
Prim
i Gi
d.
Mal
ve
Hizm
et
Alım
Gid
erle
riFa
iz
Gide
rleri
Cari
Tran
sfer
ler
Serm
aye
Gide
rleri
Serm
aye
Tran
sfer
leri
Borç
Ve
rme
Yede
k Öd
enek
ler
01GE
NEL
KAM
U Hİ
ZMET
LERİ
10.2
27.6
09,6
01.
254.
656,
0039
.920
.774
,40
1.26
3.30
8,80
14.5
79.9
68,0
09.
561.
344,
0027
0.40
0,00
0,00
23.2
54.4
00,0
010
0.33
2.46
0,80
02SA
VUNM
A Hİ
ZMET
LERİ
0,00
0,00
8.55
8.70
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.55
8.70
0,80
03KA
MU
DÜZE
Nİ V
E GÜ
VENL
İK H
İZM
ETLE
Rİ8.
107.
673,
601.
068.
620,
8060
4.61
4,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.78
0.90
8,80
04EK
ONOM
İK İȘ
LER
VE
HİZM
ETLE
R11
.352
.473
,60
2.15
5.62
8,80
1.67
6.48
0,00
0,00
0,00
98.3
87.7
44,0
00,
000,
000,
0011
3.57
2.32
6,40
05ÇE
VRE
KORU
MA
HİZM
ETLE
Rİ2.
217.
280,
0036
5.58
0,80
67.6
42.1
82,4
00,
000,
000,
000,
000,
000,
0070
.225
.043
,20
06İS
KAN
VE T
OPLU
M R
EFAH
I Hİ
ZMET
LERİ
5.85
4.70
0,80
723.
590,
403.
255.
616,
000,
000,
0092
.957
.030
,40
0,00
0,00
0,00
102.
790.
937,
60
07SA
ĞLIK
HİZ
MET
LERİ
1.90
4.69
7,60
264.
992,
002.
862.
995,
200,
0010
.816
,00
35.6
92,8
00,
000,
000,
005.
079.
193,
60
08Dİ
NLEN
ME,
KÜL
TÜR
VE
DİN
HİZM
ETLE
Rİ20
.919
.225
,60
4.31
7.74
7,20
17.6
58.2
01,6
00,
0010
9.24
1,60
11.7
44.0
12,8
00,
000,
000,
0054
.748
.428
,80
Sayf
a To
plam
ı60
.583
.660
,80
10.1
50.8
16,0
014
2.17
9.56
4,80
1.26
3.30
8,80
14.7
00.0
25,6
021
2.68
5.82
4,00
270.
400,
000,
0023
.254
.400
,00
465.
088.
000,
00
Topl
am60
.583
.660
,80
10.1
50.8
16,0
014
2.17
9.56
4,80
1.26
3.30
8,80
14.7
00.0
25,6
021
2.68
5.82
4,00
270.
400,
000,
0023
.254
.400
,00
465.
088.
000,
00
42
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ
KODUAÇIKLAMALAR
2016 YILI TAHMİNİ
2017 YILI TAHMİNİ
2018 YILI TAHMİNİI II
01 Vergi Gelirleri 182.240.000,00 189.529.600,00 196.819.200,00
01 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 136.085.000,00 141.528.400,00 146.971.800,00
01 03 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 27.001.000,00 28.081.040,00 29.161.080,00
01 06 Harçlar 19.144.000,00 19.909.760,00 20.675.520,00
01 09 Bașka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 10.000,00 10.400,00 10.800,00
03 Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.410.000,00 28.506.400,00 29.602.800,00
03 01 Mal ve Hizmet Satıș Gelirleri 18.442.000,00 19.179.680,00 19.917.360,00
03 04 Kurumlar Hasılatı 4.000,00 4.160,00 4.320,00
03 06 Kira Gelirleri 3.964.000,00 4.122.560,00 4.281.120,00
03 09 Diğer Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00 5.200.000,00 5.400.000,00
04 Alınan Bağıș ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.250.000,00 4.420.000,00 4.590.000,00
04 01 Yurt Dıșından Alınan Bağıș ve Yardımlar 600.000,00 624.000,00 648.000,00
04 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan 1.250.000,00 1.300.000,00 1.350.000,00
04 04 Kurumlardan ve Kișilerden Alınan Yardım ve Bağıșla 1.800.000,00 1.872.000,00 1.944.000,00
04 05 Proje Yardımları 600.000,00 624.000,00 648.000,00
05 Diğer Gelirler 206.379.000,00 214.634.160,00 222.889.320,00
05 01 Faiz Gelirleri 982.000,00 1.021.280,00 1.060.560,00
05 02 Kiși ve Kurumlardan Alınan Paylar 182.003.000,00 189.283.120,00 196.563.240,00
05 03 Para Cezaları 17.021.000,00 17.701.840,00 18.382.680,00
05 09 Diğer Çeșitli Gelirler 6.373.000,00 6.627.920,00 6.882.840,00
06 Sermaye Gelirleri 9.748.000,00 10.137.920,00 10.527.840,00
06 01 Tașınmaz Satıș Gelirleri 9.720.000,00 10.108.800,00 10.497.600,00
06 02 Tașınır Satıș Gelirleri 28.000,00 29.120,00 30.240,00
09 Red ve İadeler (-) 27.000,00 28.080,00 29.160,00
09 01 Vergi Gelirleri 6.000,00 6.240,00 6.480,00
09 03 Teșebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.000,00 3.120,00 3.240,00
09 05 Diğer Gelirler 18.000,00 18.720,00 19.440,00
TOPLAM 430.000.000,00 447.200.000,00 464.400.000,00
YIL 2015
KURUM KODU 46.16.19
KURUM ADI Osmangazi
43
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER CETVELİ
TAAHÜTÜN MAHİYETİ TUTARI
HİZMET BİNALARI TEMİZLİK HİZMETİ ALINMASI 8.419.380,07
PARK BAHÇE VE YEȘİL ALANLARIN BAKIMI 21.118.499,47
BELEDİYEMİZİN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIM İȘİ 21.841.782,61
DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İȘİ 18.447.990,56
MUH MAH CADDE VE SOKAKLARINDA ASFALT VE YAMA YAPILMASI 17.809.468,28
PANOROMA MÜZE YAPIMI 24.676.160,00
TOPLAM 112.313.280,99
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ
YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI VERİLECEK YOL GİDERİ
Belediye Bașkanı Tarafından Görevlendirilecek Kimseler
6245 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince 4.derecedeki memurun aldığı harcırah miktarını geçmemek üzere ödeneklerinin tekabül ettiği en yakın memur
Mutad Ve Ekonomik Olan Tașıt Araçlarına Ait Hakiki Yol Giderleri
T.C.OSMANGAZİ BELEDİYESİ
G-CETVELİ
44
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
1 GİH Belediye Bașkan Yardımcısı 1 4 06.09.2006 753
2 GİH BELEDİYE BAȘKAN YARDIMCISI 1 1 07.05.2014 361
3 GİH Yazı İșleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
4 GİH Mali Hizmetler Müdürü 1 1 07.03.2007 260
5 GİH Fen İșleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
6 GİH İmar Ve Șehircilik Müdürü 1 1 06.09.2006 753
7 GİH Teftiș Kurulu Müdürü 1 1 06.09.2006 753
8 GİH Temizlik İșleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
9 GİH Zabıta Müdürü 1 1 06.09.2006 753
10 GİH Hukuk İșleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
11 GİH Özel Kalem Müdürü 1 1 06.09.2006 753
12 GİH İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü 1 1 06.09.2006 753
13 GİH Emlak Ve İstimlak Müdürü 1 1 06.09.2006 753
14 GİH Sağlık İșleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
15 GİH Ulașım Hizmetleri Müdürü 1 1 07.03.2007 260
16 GİH Ruhsat Ve Denetim Müdürü 1 1 07.03.2007 260
17 GİH Plan Ve Proje Müdürü 1 1 06.09.2006 753
18 GİH Basın Yayın Ve Halkla İlișkiler Müdürü 1 1 06.09.2006 753
19 GİH Park Ve Bahçeler Müdürü 1 1 06.09.2006 753
20 GİH Destek Hizmetleri Müdürü 1 1 07.03.2007 260
21 GİH Veteriner İșleri Müdürü 1 1 06.09.2006 753
22 GİH Kültür Ve Sosyal İșler Müdürü 1 1 06.01.2010 477
23 GİH İșletme Müdürü 1 1 07.07.2010 472
24 GİH Bilgi İșlem Müdürü 1 1 07.06.2010 408
25 GİH Yapı Kontrol Müdürü 1 1 07.03.2012 254
26 GİH KENTSEL TASARIM MÜDÜRÜ 1 1 07.05.2014 361
27 GİH Sivil Savunma Uzmanı 1 1 06.09.2006 753
28 GİH Müfettiș 1 1 06.09.2006 753
29 GİH Müfettiș 2 1 04.10.2006 922
30 GİH Müfettiș 5 1 06.09.2006 753
31 GİH Müfettiș 6 1 08.10.2008 369
32 GİH Müfettiș Yardımcısı 5 1 04.10.2006 922
33 GİH Müfettiș Yardımcısı 8 1 04.10.2006 922
34 GİH İç Denetçi 1 1 01.11.2006 1006
T.C.OSMANGAZİ BELEDİYESİ
K-1 CETVELİ
45
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
35 GİH İç Denetçi 1 1 05.05.2010 324
36 GİH İç Denetçi 2 1 01.11.2006 1006
37 GİH İç Denetçi 4 1 02.04.2008 256
38 GİH İç Denetçi 5 1 01.11.2006 1006
39 GİH Uzman 1 6 07.03.2007 260
40 GİH Uzman 1 2 02.03.2011 227
41 GİH Uzman 1 1 08.02.2012 121
42 GİH Uzman 1 3 07.05.2014 361
43 GİH Uzman 3 1 07.05.2014 361
44 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 1 07.03.2007 260
45 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 2 1 07.03.2007 260
46 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 3 1 07.03.2007 260
47 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 4 1 07.03.2007 260
48 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5 1 07.03.2007 260
49 GİH Mali Hizmetler Uzmanı 6 3 07.03.2007 260
50 GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 5 1 07.03.2007 260
51 GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 7 1 07.03.2007 260
52 GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 2 07.03.2007 260
53 GİH Șef 3 4 07.03.2007 260
54 GİH Șef 3 1 05.09.2007 778
55 GİH Șef 3 1 06.02.2009 4
56 GİH Șef 3 5 03.06.2009 345
57 GİH Șef 3 5 05.01.2011 63
58 GİH Șef 3 6 08.02.2012 121
59 GİH Șef 4 10 05.01.2011 63
60 GİH Șef 4 1 03.06.2009 345
61 GİH Anbar Memuru 5 2 06.09.2006 753
62 GİH Ayniyat Saymanı 3 1 06.09.2006 753
63 GİH Ayniyat Memuru 5 1 04.10.2006 922
64 TH Programcı 6 1 09.10.2013 778
65 TH Programcı 5 1 07.05.2014 361
66 TH Programcı 5 1 06.11.2013 853
67 TH Çözümleyici 7 1 07.03.2007 260
68 TH Çözümleyici 7 1 06.07.2011 613
69 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 5 06.09.2006 753
70 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 04.10.2006 922
71 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 05.09.2007 778
46
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
72 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 02.04.2008 256
73 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 08.02.2012 121
74 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 05.10.2011 784
75 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 2 05.01.2011 63
76 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 3 06.07.2011 613
77 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 02.02.2011 155
78 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 04.05.2011 464
79 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 3 03.06.2015 564
80 GİH Bilgisayar İșletmeni 4 2 02.03.2011 227
81 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 06.11.2013 853
82 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 2 08.01.2014 45
83 GİH Bilgisayar İșletmeni 4 1 06.07.2011 613
84 GİH Bilgisayar İșletmeni 3 1 03.12.2014 966
85 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 1 08.10.2008 369
86 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 1 04.10.2006 30
87 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 1 03.06.2009 345
88 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 1 07.07.2010 472
89 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 1 06.10.2010 678
90 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 2 06.07.2011 613
91 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 1 08.11.2010 745
92 GİH Bilgisayar İșletmeni 6 1 05.10.2011 784
93 GİH Bilgisayar İșletmeni 6 1 02.02.2011 155
94 GİH Bilgisayar İșletmeni 6 2 08.11.2010 745
95 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 1 08.01.2014 45
96 GİH Bilgisayar İșletmeni 7 1 04.10.2006 922
97 GİH Bilgisayar İșletmeni 5 1 03.06.2015 564
98 GİH Bilgisayar İșletmeni 8 1 05.01.2011 63
99 GİH Bilgisayar İșletmeni 11 4 06.10.2010 678
100 GİH Evlendirme Memuru 5 2 06.09.2006 753
101 GİH Evlendirme Memuru 5 1 03.06.2009 345
102 GİH Evlendirme Memuru 5 1 14.11.2011 897
103 GİH Memur 5 2 06.09.2006 753
104 GİH Memur 5 1 04.10.2006 30
105 GİH Memur 5 1 05.01.2011 63
106 GİH Memur 5 3 03.06.2015 564
107 GİH Memur 7 3 06.10.2010 678
108 GİH Memur 10 1 03.06.2009 345
47
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
109 GİH MEMUR 10 3 07.05.2014 361
110 GİH MEMUR 7 2 07.05.2014 361
111 GİH Memur 10 1 06.07.2011 613
112 GİH Memur 8 1 03.10.2012 923
113 GİH Tahsildar 5 2 06.09.2006 753
114 GİH Tahsildar 5 1 06.07.2011 613
115 GİH Tahsildar 6 1 05.12.2007 1061
116 GİH Tahsildar 6 1 06.02.2009 4
117 GİH Tahsildar 6 1 05.01.2011 63
118 GİH Tahsildar 7 1 04.10.2006 30
119 GİH Tahsildar 7 1 07.03.2007 260
120 GİH Tahsildar 8 7 04.04.2012 371
121 GİH Tahsildar 12 1 07.06.2010 408
122 GİH Muhasebeci 1 1 04.02.2015 137
123 GİH Muhasebeci 3 1 11.02.2009 51
124 GİH Muhasebeci 3 1 05.01.2011 63
125 GİH Muhasebeci 2 1 10.09.2014 722
126 GİH Muhasebeci 8 1 05.10.2011 784
127 GİH Veznedar 4 1 06.09.2006 753
128 GİH Veznedar 4 1 04.10.2006 922
129 GİH Veznedar 4 3 07.06.2010 408
130 GİH Veznedar 4 1 07.07.2010 472
131 GİH Veznedar 4 4 08.11.2010 745
132 GİH Veznedar 5 1 07.06.2010 408
133 GİH Veznedar 7 2 07.07.2010 472
134 GİH Veznedar 7 5 06.10.2010 678
135 GİH Mutemet 5 1 04.10.2006 922
136 TH Sosyolog 5 1 06.11.2013 853
137 GİH Kameraman 5 1 09.10.2013 778
138 GİH Kameraman 5 2 06.11.2013 853
139 GİH Kameraman 5 1 06.05.2015 437
140 GİH Kameraman 9 1 04.06.2014 456
141 TH Kütüphaneci 9 1 04.06.2014 456
142 GİH Fotoğrafçı 11 1 04.10.2006 922
143 GİH Tercüman 11 2 06.10.2010 678
144 GİH Çocuk Eğiticisi 8 2 06.11.2013 853
145 GİH Zabıta Amiri 1 1 06.09.2006 753
48
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
146 GİH Zabıta Amiri 1 1 04.10.2006 922
147 GİH Zabıta Amiri 1 3 06.07.2011 613
148 GİH Zabıta Amiri 1 4 08.02.2012 121
149 GİH Zabıta Amiri 2 1 04.10.2006 922
150 GİH Zabıta Amiri 2 1 07.03.2007 260
151 GİH Zabıta Amiri 3 2 04.10.2006 922
152 GİH Zabıta Amiri 4 1 04.10.2006 922
153 GİH Zabıta Amiri 5 2 04.10.2006 922
154 GİH Zabıta Amiri 5 1 08.07.2009 435
155 GİH Zabıta Komiseri 3 8 03.10.2012 923
156 GİH Zabıta Komiseri 3 1 04.10.2006 922
157 GİH Zabıta Komiseri 1 7 06.05.2015 437
158 GİH Zabıta Komiseri 3 2 02.04.2008 256
159 GİH Zabıta Komiseri 3 8 08.02.2012 121
160 GİH Zabıta Komiseri 4 1 03.06.2009 345
161 GİH Zabıta Komiseri 4 1 07.06.2010 408
162 GİH Zabıta Komiseri 4 1 06.10.2010 678
163 GİH Zabıta Komiseri 4 1 05.10.2011 784
164 GİH Zabıta Komiseri 4 1 06.05.2015 437
165 GİH Zabıta Komiseri 8 1 08.10.2008 369
166 GİH Zabıta Komiseri 8 2 08.07.2009 435
167 GİH Zabıta Komiser Yardımcısı 1 4 03.06.2015 564
168 GİH Zabıta Memuru 3 26 06.05.2015 437
169 GİH Zabıta Memuru 4 12 06.05.2015 437
170 GİH Zabıta Memuru 5 3 06.09.2006 753
171 GİH Zabıta Memuru 6 1 06.09.2006 753
172 GİH Zabıta Memuru 6 2 04.10.2006 922
173 GİH Zabıta Memuru 6 1 05.01.2011 63
174 GİH Zabıta Memuru 6 6 08.02.2012 121
175 GİH Zabıta Memuru 7 1 06.09.2006 753
176 GİH Zabıta Memuru 5 1 06.05.2015 437
177 GİH Zabıta Memuru 7 1 04.10.2006 922
178 GİH Zabıta Memuru 7 1 02.04.2008 256
179 GİH Zabıta Memuru 7 2 03.06.2009 345
180 GİH Zabıta Memuru 7 1 05.05.2010 324
181 GİH Zabıta Memuru 7 1 07.07.2010 472
182 GİH Zabıta Memuru 7 1 05.01.2011 63
49
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
183 GİH Zabıta Memuru 7 10 08.02.2012 121
184 GİH Zabıta Memuru 8 2 06.09.2006 753
185 GİH Zabıta Memuru 8 3 07.07.2010 472
186 GİH Zabıta Memuru 8 6 06.07.2011 613
187 GİH Zabıta Memuru 8 9 08.02.2012 121
188 GİH Zabıta Memuru 5 1 07.05.2014 361
189 GİH Zabıta Memuru 9 2 06.09.2006 753
190 GİH Zabıta Memuru 9 1 04.10.2006 922
191 GİH Zabıta Memuru 9 1 07.03.2007 260
192 GİH Zabıta Memuru 9 1 05.09.2007 778
193 GİH Zabıta Memuru 9 5 08.10.2008 369
194 GİH Zabıta Memuru 9 6 08.07.2009 435
195 GİH Zabıta Memuru 9 10 06.07.2011 613
196 GİH Zabıta Memuru 9 10 08.02.2012 121
197 GİH Zabıta Memuru 10 4 06.09.2006 753
198 GİH Zabıta Memuru 10 8 04.10.2006 922
199 GİH Zabıta Memuru 10 20 06.07.2011 613
200 GİH Zabıta Memuru 10 10 08.02.2012 121
201 GİH Zabıta Memuru 11 12 04.10.2006 922
202 GİH Zabıta Memuru 11 12 07.03.2007 260
203 GİH Zabıta Memuru 11 5 08.10.2008 369
204 GİH Zabıta Memuru 11 6 08.07.2009 435
205 GİH Șoför 5 1 03.10.2007 5461
206 GİH Șoför 6 1 04.10.2006 30
207 GİH Șoför 7 1 28.12.2001 3661
208 GİH Șoför 7 1 03.10.2007 5461
209 GİH Șoför 5 1 03.06.2015 564
210 GİH Șoför 7 1 03.06.2015 564
211 GİH Șoför 9 1 30.12.2004 8453
212 TH Mühendis 5 6 09.10.2013 778
213 TH Mühendis 1 2 06.09.2006 753
214 TH Mühendis 2 1 09.07.2014 566
215 TH Mühendis 1 3 05.09.2007 778
216 TH Mühendis 1 1 09.07.2014 566
217 TH Mühendis 5 13 06.11.2013 853
218 TH Mühendis 1 1 08.07.2009 435
219 TH Mühendis 1 2 02.02.2011 155
50
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
220 TH Mühendis 1 3 03.04.2013 325
221 TH Mühendis 1 1 10.09.2014 722
222 TH Mühendis 1 2 06.05.2015 437
223 TH Mühendis 1 2 03.06.2015 564
224 TH Mühendis 1 4 07.05.2014 361
225 TH Mühendis 1 3 05.02.2014 119
226 TH Mühendis 1 3 06.11.2013 853
227 TH Mühendis 4 1 08.11.2012 1022
228 TH Mühendis 1 2 08.01.2014 45
229 TH Mühendis 4 1 04.02.2015 137
230 TH Mühendis 3 1 05.02.2014 119
231 TH Mühendis 4 1 06.11.2013 853
232 TH Mühendis 4 1 03.12.2014 966
233 TH Mühendis 3 1 06.11.2013 853
234 TH Mühendis 8 1 02.05.2007 466
235 TH Mühendis 3 1 04.02.2015 137
236 TH Mühendis 5 1 09.07.2014 566
237 TH Mühendis 6 1 10.09.2014 722
238 TH Ekonomist 8 1 09.01.2013 60
239 TH Mimar 1 1 06.09.2006 753
240 TH Mimar 5 2 09.10.2013 778
241 TH Mimar 5 4 06.11.2013 853
242 TH Mimar 1 1 07.03.2012 254
243 TH Mimar 1 1 04.02.2015 137
244 TH Mimar 8 1 02.05.2007 466
245 TH Mimar 5 1 08.01.2014 45
246 TH Mimar 2 1 10.09.2014 722
247 TH Mimar 2 1 06.05.2015 437
248 TH Mimar 6 1 10.09.2014 722
249 TH Șehir Plancısı 1 1 07.03.2007 260
250 TH Șehir Plancısı 1 1 08.02.2012 121
251 TH Șehir Plancısı 1 1 10.09.2014 722
252 TH Șehir Plancısı 1 1 05.02.2014 119
253 TH Șehir Plancısı 2 1 10.09.2014 722
254 TH Șehir Plancısı 4 1 03.06.2015 564
255 TH Șehir Plancısı 5 1 05.02.2014 119
256 TH Șehir Plancısı 5 1 06.11.2013 853
51
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
257 TH İstatistikçi 4 1 04.02.2015 137
258 TH Kimyager 8 1 06.10.2010 678
259 TH Tekniker 1 1 06.09.2006 753
260 TH Tekniker 1 2 06.11.2013 853
261 TH Tekniker 1 1 03.06.2009 345
262 TH Tekniker 1 1 07.06.2010 408
263 TH Tekniker 1 1 07.07.2010 472
264 TH Tekniker 1 1 08.11.2010 745
265 TH Tekniker 1 1 08.11.2012 1022
266 TH Tekniker 5 4 09.10.2013 778
267 TH Tekniker 1 1 04.02.2015 137
268 TH Tekniker 2 1 10.09.2014 722
269 TH Tekniker 3 1 05.12.2012 1124
270 TH Tekniker 1 1 03.07.2013 562
271 TH Tekniker 1 1 07.05.2014 361
272 TH Tekniker 1 2 05.02.2014 119
273 TH Tekniker 3 1 03.06.2015 564
274 TH Tekniker 3 1 06.11.2013 853
275 TH Tekniker 4 2 06.11.2013 853
276 TH Tekniker 8 1 06.07.2011 613
277 TH Tekniker 5 19 06.11.2013 853
278 TH Tekniker 8 1 07.03.2012 254
279 TH Tekniker 8 1 04.04.2012 371
280 TH Tekniker 1 2 08.01.2014 45
281 TH Tekniker 10 1 02.05.2007 466
282 TH Tekniker 2 2 06.05.2015 437
283 TH Tekniker 3 2 10.09.2014 722
284 TH Tekniker 2 1 07.05.2014 361
285 TH Teknisyen 9 1 06.02.2013 136
286 TH Teknisyen 11 1 03.07.2013 562
287 TH Teknisyen 8 5 06.11.2013 853
288 TH Teknisyen 3 5 06.09.2006 753
289 TH Tekniker 9 1 09.10.2013 778
290 TH Teknisyen 3 2 07.03.2007 260
291 TH Teknisyen 3 1 02.04.2008 256
292 TH Teknisyen 3 1 08.07.2009 435
293 TH Teknisyen 3 1 05.05.2010 324
52
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
294 TH Teknisyen 10 5 07.05.2014 361
295 TH Teknisyen 3 1 05.01.2011 63
296 TH Teknisyen 3 1 02.02.2011 155
297 TH Teknisyen 3 1 04.05.2011 464
298 TH Teknisyen 3 1 06.11.2013 853
299 TH Teknisyen 3 1 03.04.2013 325
300 TH Teknisyen 5 2 06.11.2013 853
301 TH Teknisyen 3 1 05.02.2014 119
302 TH Teknisyen 7 1 06.09.2006 753
303 TH Teknisyen 8 1 07.03.2007 260
304 TH Teknisyen 5 1 06.05.2015 437
305 TH Teknisyen 10 4 06.10.2010 678
306 TH Teknisyen 10 1 05.10.2011 784
307 TH Teknisyen 10 3 08.02.2012 121
308 TH Teknik Ressam 3 1 05.09.2007 778
309 TH Grafiker 5 1 06.05.2015 437
310 TH Sürveyan 3 1 30.12.2004 8453
311 TH Sürveyan 3 1 02.04.2008 256
312 TH Ölçü Ve Ayar Memuru 3 1 05.09.2007 778
313 TH Ölçü Ve Ayar Memuru 8 1 06.11.2013 853
314 TH Restoratör 5 1 07.05.2014 361
315 TH Restoratör 5 1 06.11.2013 853
316 TH Restoratör 8 1 06.11.2013 853
317 TH Sanat Tarihçisi 8 1 06.10.2010 678
318 SH Tabip 1 1 09.07.2014 566
319 SH Tabip 1 1 07.05.2014 361
320 SH Tabip 8 1 07.03.2007 260
321 SH Tabip 6 1 07.03.2007 260
322 SH Veteriner Hekim 1 1 06.09.2006 753
323 SH Veteriner Hekim 1 1 08.10.2008 369
324 SH Veteriner Hekim 1 1 08.01.2014 45
325 SH Veteriner Hekim 1 1 03.10.2012 923
326 SH Veteriner Hekim 5 2 06.11.2013 853
327 SH Veteriner Sağlık Teknikeri 5 1 10.09.2014 722
328 SH Sağlık Memuru 1 1 04.05.2011 464
329 SH Sağlık Memuru 2 1 07.05.2014 361
330 SH Hemșire 1 1 01.12.2010 841
53
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı Derece AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı
331 SH Hemșire 1 1 03.07.2013 562
332 SH Laborant 5 1 09.10.2013 778
333 SH Laborant 3 1 03.06.2009 345
334 SH Sağlık Teknikeri 5 1 06.11.2013 853
335 SH Laborant 5 1 06.11.2013 853
336 SH Laborant 10 1 05.12.2007 1061
337 SH Biolog 1 1 05.07.2007 19
338 SH Biolog 1 2 07.05.2014 361
339 SH Biolog 5 1 06.11.2013 853
340 SH Psikolog 8 1 06.10.2010 678
341 AH Avukat 1 1 06.09.2006 753
342 AH Avukat 5 1 09.10.2013 778
343 AH Avukat 5 1 04.10.2006 922
344 AH Avukat 5 1 04.04.2012 371
345 AH Avukat 5 2 06.11.2013 853
346 AH Avukat 5 1 03.06.2015 564
347 AH Avukat 8 7 04.04.2012 371
348 AH Avukat 9 2 04.10.2006 922
349 YH Çocuk Bakıcısı 13 1 06.10.2010 678
350 YH Dağıtıcı 9 1 04.10.2006 922
351 YH Dağıtıcı 10 1 04.10.2006 922
352 YH Dağıtıcı 11 1 08.10.2008 369
353 YH Hayvan Bakıcısı 10 1 04.10.2006 922
354 YH Hayvan Bakıcısı 11 2 04.10.2006 922
355 YH Teknisyen Yardımcısı 11 3 04.10.2006 922
356 YH Sağlık Teknisyen Yardımcısı 11 3 08.10.2008 369
357 YH Hizmetli 7 1 03.10.2007 5461
358 YH Hizmetli 8 1 04.11.2009 702
359 YH Hizmetli 11 1 08.10.2008 369
360 YH Hizmetli 13 2 07.06.2010 408
361 YH Hizmetli 13 6 09.01.2013 60
362 YH Temizlik Hizmetlisi 6 1 14.11.2011 897
363 YH Bekçi 6 1 04.10.2006 30
364 YH Temizlik Hizmetlisi 7 1 05.11.1987 12301
365 YH Temizlik Hizmetlisi 7 1 06.09.2006 4151
366 YH Temizlik Hizmetlisi 7 1 03.10.2007 5461
367 YH Temizlik Hizmetlisi 7 2 04.11.2009 702
54
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
İHDAS OLUNAN İȘÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL
SıraNo
Sınıfı Görev Unvanı AdetKadrolarla İlgili Belediye Meclis Kararının
Tarihi Sayısı1 10820 İȘÇİ 199 07.03.2007 2592 26320 YAĞCI 1 07.03.2007 2593 22580 ȘOFÖR 66 07.03.2007 2594 17840 OPERATÖR 12 07.03.2007 2595 25560 USTA 10 07.03.2007 2596 25700 USTABAȘI 2 07.03.2007 259
Sıra No Tașıtın Cinsi Difarensiyel Adet Kullanım Yeri Finansman Kaynağı1 Damperli Kamyon Çift Dingil 5 Fen İșleri Müdürlüğü Özkaynak2 Damperli Kamyon Tek Dingil 3 Fen İșleri Müdürlüğü Özkaynak3 Çift Kabin Kamyon Tek Dingil 3 Fen İșleri Müdürlüğü Özkaynak4 Çift Kabin Kamyonet 4x4 2 Fen İșleri Müdürlüğü Özkaynak5 Çift Kabin Kamyonet 4x4 2 Park Bahçeler Müdürlüğü Özkaynak6 Damperli Kamyon Tek Dingil 1 Park Bahçeler Müdürlüğü Özkaynak 7 Çift Kabin Kamyonet 4x4 2 Veteriner İșleri Müdürlüğü Özkaynak6 Binek Araç 6 Yapı Kontrol Müdürlüğü Özkaynak
Sıra No Tașıtın Cinsi Adet1 Binek Otomobil 102 Minibüs (17 Kișilik) 23 Pick-up (Kamyonet,Damperli,Kapalı Kasa,Kurtarma Aracı) 184 Panelvan 365 Kamyon(Damperli,Arazöz) 306 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 27 Cenaze Aracı 28 Motorsiklet 49 Motorlu Bisiklet 310 Minibüs (9/12/15/18 Kișilik) 1111 Mobil Tahsilat Aracı (6 Kișilik) 112 Yol Süpürme Aracı 213 Asfalt Yama Aracı 214 Silindir Nakil Aracı 115 Sepetli Araç 216 Kamyon(Elektrikli 2 m3 Hidrolik Çöp Depolama) 217 İș Makineleri(Exkavatör,Greyder,Silindir,Kazıcı Yükleyici,Loder,Asfalt Kazıma,Forklift) 2618 Otobüs (16/20/27/30/31/34/42/43/63 Kișilik) 919 Tek Katlı Otobüs (16/30 Kișilik) 420 Çift Katlı Otobüs (63 Kișilik) 121 Traktör(Kabinli-Romorklu) 2
T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ K-2 CETVELİ
237 SAYILI TAȘIT KANUNUNA GÖRE2016 YILINDA EDİNİLECEK TAȘITLAR (T-1) CETVELİ
T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEVCUT TAȘITLAR LİSTESİ (T-2)
55
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
2016
YIL
I AY
RIN
TIL
I HA
RC
AM
A P
RO
GR
AM
I TO
PLA
M
Ekon
omik
Kod
lam
aI.
3 Ay
lık(O
cak-
Șuba
t-Mar
t)II.
3 Ay
lık(N
isan-
May
ıs-Ha
ziran
)III.
3 A
ylık
(Tem
muz
- Ağu
stos
-Eylü
l)IV.
3 A
ylık
(Eki
m-K
asım
-Ara
lık)
Topl
am
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
01
PERS
ONEL
GİD
ERLE
Rİ14
.003
.250
,00
14
.003
.250
,00
14
.003
.250
,00
14
.003
.250
,00
56
.013
.000
,00
0101
MEM
URLA
R6.
640.
500,
0025
6.64
0.50
0,00
256.
640.
500,
0025
6.64
0.50
0,00
2526
.562
.000
,00
100
0102
SÖZL
EȘM
ELİ
PERS
ONEL
215.
500,
0025
215.
500,
0025
215.
500,
0025
215.
500,
0025
862.
000,
0010
0
0103
İȘÇİ
LER
6.77
3.50
0,00
256.
773.
500,
0025
6.77
3.50
0,00
256.
773.
500,
0025
27.0
94.0
00,0
010
0
0104
GEÇİ
Cİ P
ERSO
NEL
125.
000,
0025
125.
000,
0025
125.
000,
0025
125.
000,
0025
500.
000,
0010
0
0105
DİĞE
R PE
RSON
EL24
8.75
0,00
2524
8.75
0,00
2524
8.75
0,00
2524
8.75
0,00
2599
5.00
0,00
100
02
SOSY
AL G
ÜVEN
LİK
KURU
MLA
RINA
DE
VLET
PRİ
Mİ G
İDER
LERİ
2.34
6.25
0,00
2.
346.
250,
00
2.34
6.25
0,00
2.
346.
250,
00
9.38
5.00
0,00
0201
MEM
URLA
R90
0.00
0,00
2590
0.00
0,00
2590
0.00
0,00
2590
0.00
0,00
253.
600.
000,
0010
0
0202
SÖZL
EȘM
ELİ P
ERSO
NEL
50.0
00,0
025
50.0
00,0
025
50.0
00,0
025
50.0
00,0
025
200.
000,
0010
0
0203
İȘÇİ
LER
1.39
6.25
0,00
251.
396.
250,
0025
1.39
6.25
0,00
251.
396.
250,
0025
5.58
5.00
0,00
100
03
MAL
VE
HİZM
ET A
LIM
GİD
ERLE
Rİ32
.863
.250
,00
32
.863
.250
,00
32
.863
.250
,00
32
.863
.250
,00
13
1.45
3.00
0,00
0301
ÜRET
İME
YÖNE
LİK
MAL
VE
MAL
ZEM
E AL
IMLA
RI40
9.75
0,00
2540
9.75
0,00
2540
9.75
0,00
2540
9.75
0,00
251.
639.
000,
0010
0
0302
TÜKE
TİM
E YÖ
NELİ
K M
AL V
E M
ALZE
ME
ALIM
LARI
6.39
4.50
0,00
256.
394.
500,
0025
6.39
4.50
0,00
256.
394.
500,
0025
25.5
78.0
00,0
010
0
0303
YOLL
UKLA
R87
.500
,00
2587
.500
,00
2587
.500
,00
2587
.500
,00
2535
0.00
0,00
100
0304
GÖRE
V Gİ
DERL
ERİ
692.
750,
0025
692.
750,
0025
692.
750,
0025
692.
750,
0025
2.77
1.00
0,00
100
0305
HİZM
ET A
LIM
LARI
22.4
55.0
00,0
025
22.4
55.0
00,0
025
22.4
55.0
00,0
025
22.4
55.0
00,0
025
89.8
20.0
00,0
010
0
KURU
M A
DIOs
man
gazi
KURU
MSA
L KO
D 46
1619
56
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiEk
onom
ik K
odla
ma
I. 3
Aylık
(Oca
k-Șu
bat-M
art)
II. 3
Aylık
(Nisa
n-M
ayıs-
Hazir
an)
III. 3
Aylı
k(T
emm
uz- A
ğust
os-E
ylül)
IV. 3
Aylı
k(E
kim
-Kas
ım-A
ralık
)To
plam
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
0306
TEM
SİL
VE T
ANIT
MA
GİDE
RLER
İ1.
175.
000,
0025
1.17
5.00
0,00
251.
175.
000,
0025
1.17
5.00
0,00
254.
700.
000,
0010
0
0307
MEN
KUL
MAL
,GAY
RİM
ADDİ
HAK
AL
IM, B
AKIM
VE
ONAR
IM G
İ1.
129.
250,
0025
1.12
9.25
0,00
251.
129.
250,
0025
1.12
9.25
0,00
254.
517.
000,
0010
0
0308
GAYR
İMEN
KUL
MAL
BAK
IM V
E ON
ARIM
GİD
ERLE
Rİ51
8.25
0,00
2551
8.25
0,00
2551
8.25
0,00
2551
8.25
0,00
252.
073.
000,
0010
0
0309
TEDA
Vİ V
E CE
NAZE
GİD
ERLE
Rİ1.
250,
0025
1.25
0,00
251.
250,
0025
1.25
0,00
255.
000,
0010
0
04
FAİZ
GİD
ERLE
Rİ29
2.00
0,00
29
2.00
0,00
29
2.00
0,00
29
2.00
0,00
1.
168.
000,
00
0402
DİĞE
R İÇ
BOR
Ç FA
İZ G
İDER
LERİ
292.
000,
0025
292.
000,
0025
292.
000,
0025
292.
000,
0025
1.16
8.00
0,00
100
05
CARİ
TRA
NSFE
RLER
3.39
7.75
0,00
3.
397.
750,
00
3.39
7.75
0,00
3.
397.
750,
00
13.5
91.0
00,0
0
0501
GÖRE
V ZA
RARL
ARI
222.
500,
0025
222.
500,
0025
222.
500,
0025
222.
500,
0025
890.
000,
0010
0
0503
KAR
AMAC
I GÜT
MEY
EN
KURU
LUȘL
ARA
YAPI
LAN
TRAN
SFER
LER
1.78
7.50
0,00
251.
787.
500,
0025
1.78
7.50
0,00
251.
787.
500,
0025
7.15
0.00
0,00
100
0504
HANE
HAL
KINA
YAP
ILAN
TR
ANSF
ERLE
R27
.750
,00
2527
.750
,00
2527
.750
,00
2527
.750
,00
2511
1.00
0,00
100
0506
YURT
DIȘI
NA Y
APIL
AN T
RANS
FERL
ER25
.000
,00
2525
.000
,00
2525
.000
,00
2525
.000
,00
2510
0.00
0,00
100
0508
GELİ
RLER
DEN
AYRI
LAN
PAYL
AR1.
335.
000,
0025
1.33
5.00
0,00
251.
335.
000,
0025
1.33
5.00
0,00
255.
340.
000,
0010
0
06
SERM
AYE
GİDE
RLER
İ49
.160
.000
,00
49
.160
.000
,00
49
.160
.000
,00
49
.160
.000
,00
19
6.64
0.00
0,00
0601
MAM
UL M
AL A
LIM
LARI
2.07
5.25
0,00
252.
075.
250,
0025
2.07
5.25
0,00
252.
075.
250,
0025
8.30
1.00
0,00
100
0602
MEN
KUL
SERM
AYE
ÜRET
İM
GİDE
RLER
İ75
.000
,00
2575
.000
,00
2575
.000
,00
2575
.000
,00
2530
0.00
0,00
100
0603
GAYR
İ MAD
Dİ H
AK A
LIM
LARI
1.60
0.00
0,00
251.
600.
000,
0025
1.60
0.00
0,00
251.
600.
000,
0025
6.40
0.00
0,00
100
0604
GAYR
İMEN
KUL
ALIM
LARI
VE
KAM
ULAȘ
TIRM
ASI
19.7
77.2
50,0
025
19.7
77.2
50,0
025
19.7
77.2
50,0
025
19.7
77.2
50,0
025
79.1
09.0
00,0
010
0
0605
GAYR
İMEN
KUL
SERM
AYE
ÜRET
İM
GİDE
RLER
İ23
.707
.500
,00
2523
.707
.500
,00
2523
.707
.500
,00
2523
.707
.500
,00
2594
.830
.000
,00
100
57
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
Ekon
omik
Kod
lam
aI.
3 Ay
lık(O
cak-
Șuba
t-Mar
t)II.
3 Ay
lık(N
isan-
May
ıs-Ha
ziran
)III.
3 A
ylık
(Tem
muz
- Ağu
stos
-Eylü
l)IV.
3 A
ylık
(Eki
m-K
asım
-Ara
lık)
Topl
am
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
0606
MEN
KUL
MAL
LARI
N BÜ
YÜK
ONAR
IM
GİDE
RLER
İ15
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2560
0.00
0,00
100
0607
GAYR
İMEN
KUL
BÜYÜ
K ON
ARIM
Gİ
DERL
ERİ
1.77
5.00
0,00
251.
775.
000,
0025
1.77
5.00
0,00
251.
775.
000,
0025
7.10
0.00
0,00
100
07
SERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
62.5
00,0
0
62.5
00,0
0
62.5
00,0
0
62.5
00,0
0
250.
000,
00
0701
YURT
İÇİ S
ERM
AYE
TRAN
SFER
LERİ
62.5
00,0
025
62.5
00,0
025
62.5
00,0
025
62.5
00,0
025
250.
000,
0010
0
09
YEDE
K ÖD
ENEK
LER
5.37
5.00
0,00
5.
375.
000,
00
5.37
5.00
0,00
5.
375.
000,
00
21.5
00.0
00,0
0
0901
PERS
ONEL
GİD
ERLE
RİNİ
KAR
ȘILA
MA
ÖDEN
EĞİ
250.
000,
0025
250.
000,
0025
250.
000,
0025
250.
000,
0025
1.00
0.00
0,00
100
0903
YATI
RIM
LARI
HIZ
LAND
IRM
A ÖD
ENEĞ
İ36
2.50
0,00
2536
2.50
0,00
2536
2.50
0,00
2536
2.50
0,00
251.
450.
000,
0010
0
0906
YEDE
K ÖD
ENEK
4.75
0.00
0,00
254.
750.
000,
0025
4.75
0.00
0,00
254.
750.
000,
0025
19.0
00.0
00,0
010
0
0909
DİĞE
R YE
DEK
ÖDEN
EKLE
R12
.500
,00
2512
.500
,00
2512
.500
,00
2512
.500
,00
2550
.000
,00
100
TOP
LAM
107.
500.
000,
0010
7.50
0.00
0,00
107.
500.
000,
0010
7.50
0.00
0,00
430.
000.
000,
00
58
2 0 1 6 Mali Yılı BütçesiT
.C.
OS
MA
NG
AZ
İ BE
LED
İYE
Sİ
FİN
AN
SM
AN
PR
OG
RA
MI
Ekon
omik
Kod
lam
aI.
3 Ay
lık(O
cak-
Șuba
t-Mar
t)II.
3 Ay
lık(N
isan-
May
ıs-Ha
ziran
)III.
3 A
ylık
(Tem
muz
- Ağu
stos
-Eylü
l)IV.
3 A
ylık
(Eki
m-K
asım
-Ara
lık)
Topl
am
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
01
Verg
i Gel
irler
i45
.560
.000
,00
45
.560
.000
,00
45
.560
.000
,00
45
.560
.000
,00
18
2.24
0.00
0,00
0102
Mül
kiye
t Üze
rinde
n Al
ınan
Ver
gile
r 34
.021
.250
,00
2534
.021
.250
,00
2534
.021
.250
,00
2534
.021
.250
,00
2513
6.08
5.00
0,00
100
0103
Dahi
lde
Alın
an M
al v
e Hi
zmet
Ve
rgile
ri6.
750.
250,
0025
6.75
0.25
0,00
256.
750.
250,
0025
6.75
0.25
0,00
2527
.001
.000
,00
100
0106
Harç
lar
4.78
6.00
0,00
254.
786.
000,
0025
4.78
6.00
0,00
254.
786.
000,
0025
19.1
44.0
00,0
010
0
0109
Bașk
a Ye
rde
Sını
fland
ırılm
ayan
Ve
rgile
r2.
500,
0025
2.50
0,00
252.
500,
0025
2.50
0,00
2510
.000
,00
100
03
Teșe
bbüs
ve
Mül
kiye
t Gel
irler
i6.
852.
500,
00
6.85
2.50
0,00
6.
852.
500,
00
6.85
2.50
0,00
27
.410
.000
,00
0301
Mal
ve
Hizm
et S
atıș
Gel
irler
i4.
610.
500,
0025
4.61
0.50
0,00
254.
610.
500,
0025
4.61
0.50
0,00
2518
.442
.000
,00
100
0304
Kuru
mla
r Has
ılatı
1.00
0,00
251.
000,
0025
1.00
0,00
251.
000,
0025
4.00
0,00
100
0306
Kira
Gel
irler
i99
1.00
0,00
2599
1.00
0,00
2599
1.00
0,00
2599
1.00
0,00
253.
964.
000,
0010
0
0309
Diğe
r Teș
ebbü
s ve
Mül
kiye
t Gel
irler
i1.
250.
000,
0025
1.25
0.00
0,00
251.
250.
000,
0025
1.25
0.00
0,00
255.
000.
000,
0010
0
04
Alın
an B
ağıș
ve
Yard
ımla
r ile
Öze
l Ge
lirle
r1.
062.
500,
00
1.06
2.50
0,00
1.
062.
500,
00
1.06
2.50
0,00
4.
250.
000,
00
0401
Yurt
Dıșı
ndan
Alın
an B
ağıș
ve
Yard
ımla
r15
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2515
0.00
0,00
2560
0.00
0,00
100
0402
Mer
kezi
Yön
etim
Büt
çesi
ne D
ahil
İdar
eler
den
Alın
an31
2.50
0,00
2531
2.50
0,00
2531
2.50
0,00
2531
2.50
0,00
251.
250.
000,
0010
0
0404
Kuru
mla
rdan
ve
Kiși
lerd
en A
lınan
Ya
rdım
ve
Bağı
șla
450.
000,
0025
450.
000,
0025
450.
000,
0025
450.
000,
0025
1.80
0.00
0,00
100
0405
Proj
e Ya
rdım
ları
150.
000,
0025
150.
000,
0025
150.
000,
0025
150.
000,
0025
600.
000,
0010
0
KURU
M A
DIOs
man
gazi
KURU
MSA
L KO
D 46
1619
59
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
Ekon
omik
Kod
lam
aI.
3 Ay
lık(O
cak-
Șuba
t-Mar
t)II.
3 Ay
lık(N
isan-
May
ıs-Ha
ziran
)III.
3 A
ylık
(Tem
muz
- Ağu
stos
-Eylü
l)IV.
3 A
ylık
(Eki
m-K
asım
-Ara
lık)
Topl
am
III
Açık
lam
aM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
anM
ikta
rOr
an
05
Diğe
r Gel
irler
51.5
94.7
50,0
0
51.5
94.7
50,0
0
51.5
94.7
50,0
0
51.5
94.7
50,0
0
206.
379.
000,
00
0501
Faiz
Gel
irler
i24
5.50
0,00
2524
5.50
0,00
2524
5.50
0,00
2524
5.50
0,00
2598
2.00
0,00
100
0502
Kiși
ve
Kuru
mla
rdan
Alın
an P
ayla
r45
.500
.750
,00
2545
.500
.750
,00
2545
.500
.750
,00
2545
.500
.750
,00
2518
2.00
3.00
0,00
100
0503
Para
Cez
alar
ı4.
255.
250,
0025
4.25
5.25
0,00
254.
255.
250,
0025
4.25
5.25
0,00
2517
.021
.000
,00
100
0509
Diğe
r Çeș
itli G
elirl
er1.
593.
250,
0025
1.59
3.25
0,00
251.
593.
250,
0025
1.59
3.25
0,00
256.
373.
000,
0010
0
06
Serm
aye
Gelir
leri
2.43
7.00
0,00
2.
437.
000,
00
2.43
7.00
0,00
2.
437.
000,
00
9.74
8.00
0,00
0601
Tașı
nmaz
Sat
ıș G
elirl
eri
2.43
0.00
0,00
252.
430.
000,
0025
2.43
0.00
0,00
252.
430.
000,
0025
9.72
0.00
0,00
100
0602
Tașı
nır S
atıș
Gel
irler
i7.
000,
0025
7.00
0,00
257.
000,
0025
7.00
0,00
2528
.000
,00
100
09
Red
ve İa
dele
r (-)
6.75
0,00
6.
750,
00
6.75
0,00
6.
750,
00
27.0
00,0
0
0901
Verg
i Gel
irler
i1.
500,
0025
1.50
0,00
251.
500,
0025
1.50
0,00
256.
000,
0010
0
0903
Teșe
bbüs
ve
Mül
kiye
t Gel
irler
i75
0,00
2575
0,00
2575
0,00
2575
0,00
253.
000,
0010
0
0905
Diğe
r Gel
irler
4.50
0,00
254.
500,
0025
4.50
0,00
254.
500,
0025
18.0
00,0
010
0
TOP
LAM
107.
500.
000,
0010
7.50
0.00
0,00
107.
500.
000,
0010
7.50
0.00
0,00
430.
000.
000,
00
60
2 0 1 6 Mali Yılı Bütçesi
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR CETVEL
BÜTÇENİN PERSONEL HARCAMA KALEMİTOPLAMI
EN SON YILBÜTÇE GELİRLERİTOPLAMI
YENİDEN DEĞERLEME KATSAYISI (%)
YENİDEN DEĞERLEME SONUCU OLUȘAN GELİR
TOPLAM GELİR MATRAHI
ORANI%
56.013.000,00 261.315.631,81 5,58 14.581.412,25 275.897.044,06 %20,30
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleșen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu așamaz.
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
OSMANGAZİ BELEDİYESİ
www.osmangazi.bel.tr www.osmangazi.bel.tr
2016Mali Yılı Bütçesi2016 - 2018 Gelir Gider Tahminleri