Upload
duongtuyen
View
241
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
SISTEMATIKA BAB V
URUSAN DESENTRALISASI
Penyelenggaraan Urusan Wajib / Pilihan
A. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1. Program dan Kegiatan
Total Alokasi Anggaran sebesar Rp. 461.630.684.000,00
Belanja Tidak Langsung :
Kegiatan Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.296.200.000,00
dan realisasi anggaran Rp. 19.488.218.277,00 dengan target untuk gaji pegawai
sebanyak 300 orang.
Belanja Langsung
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 ) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.15.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.13.500.000,00
dengan target kegiatan untuk memenuhi biaya-biaya surat menyurat
selama 1 tahun
2 ) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.273.280.594,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
3 ) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.120.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.116.480.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi hak pegawai
PNS maupun Non PNS sesuai standart / beban kerja selama 1 tahun
4 ) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.240.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.240.000.000,00
dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan kantor
selama 1 tahun
5 ) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.250.000.000,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
Perbaikan Peralatan Kerja selama 1 tahun
6 ) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.200.000.000,00 dengan
target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ATK selama 1 tahun
7 ) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.964.900,00 dengan target kegiatan untuk tersedianya barang
cetak dan penggandaaan selama 1 tahun
2
8 ) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.120.731.650,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
9 ) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.294.901.500,00
dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan makan
dan minum karyawan dan rapat dinas selama 1 tahun
10 ) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.695.938.239,00 dengan target kegiatan untuk biaya-biaya rapat
koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 1 tahun
11 ) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Dokumen
Pengadaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.300.000,00 dengan target kegiatan untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan dan pengumpulan data informasi
dokumen pengadaan selama 1 tahun
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 ) Kegiatan Pembangunan gedung kantor dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.149.110.000,00
dengan target kegiatan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur
penunjang perkantoran
2 ) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.123.250.000,00 dengan target kegiatan untuk menambah sarana
prasarana kantor pendukung kinerja
3 ) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.100.000.000,00 dengan target kegiatan untuk pemeliharaan gedung
kantor
4 ) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.866.250.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.865.176.625,00 dengan target kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kendaraan roda 4,
kendaraan roda 6, kendaraan walles, ekscavator selama 1 tahun
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.173.800.000,00 dengan target kegiatan untuk menunjang kinerja
aparatur selama sebanyak 400 orang.
3
d) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Datar (Singaraja-Bolang) Desa Datar
Kecamatan Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.416.000,00 dan
volume kegiatan 2,50 m x 650 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
2 ) Kegiatan Peningkatan Jalan SMU Negeri Sampang Kec. Sampang
(lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.284.948.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
3 ) Kegiatan Peningkatan jalan Kedungwadas - Citembong kec. Bantarsari
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.486.190.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
4 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sidamulya - Bumireja Kec. Kedungreja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.475.018.000,00 dan volume kegiatan 4m x 181,30 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
5 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Rungkang - Karang Gedang Kec.
Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.199.731.200,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
3 m x 440 m, pj. Talud = 41,10 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
6 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Palugon - Jambu Kec. Wanareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.241.250.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 630 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
7 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sumpinghayu - Jambu Kec. Dayeuhluhur
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.241.700.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 530 m',
gr-2 plat = 4 m x 2,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
8 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gerilya Jambusari - Citepus Kec. Jeruklegi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.247.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 500 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
4
kelancaran transportasi.
9 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pemuda Kec. Kesugihan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.839.000,00 dan volume kegiatan 420 x 3 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
10 ) Kegiatan Lanjutan Peningkatan jalan Cipriyuk - Rejamulya Kec.
Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.297.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
x 898,50 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi.
11 ) Kegiatan Peningkatan jalan Prayadinangga (Jl. Tambakreja-Bumireja)
Kec. Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.239.556.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
3 m x 232 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi.
12 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Majenang - Pitulasi Kec. Majenang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.229.700.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
13 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Mangga 2 Kec. Patimuan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.096.723,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 250 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
14 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jl. Mangga 1 Kec.
Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.198.719.200,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
x 600 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
15 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jl. Segara Anakan
Desa Rawaapu Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1000.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.812.524.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. Beton = 3m x 1.225 m', pj. Talud = 639,80 m',
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
16 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pancangan - Timbang Air Kec. Patimuan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.477.735.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 1.020
m, pj. Turap = 485 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
5
17 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gunungtelu - Cidadap Kec. Karangpucung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.977.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 446 m',
pj. Turap = 27,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan kelancaran transportasi.
18 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sidamulya - Ciruyung Kec. Karangpucung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.240.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 500 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
19 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Karangpucung - Gunungtelu Kec.
Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.229.215.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
3,50 m x 465 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan kelancaran transportasi.
20 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Cireey Kec. Cimanggu dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.977.872.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 4,80 m x 21,20 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
21 ) Kegiatan Pemeliharaan Jl. Sadahayu - Jambu Kec. Majenang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.201.524.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 400 m'. Pj. Sayap
jbt = 17,20 m', pj. Gr-2 plat = 2,50 m x 6 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
22 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Ki Bangun, Dusun Pagelaran Desa Salebu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.239.810.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m X 450 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
23 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Babakan - Surusunda Kec. Karangpucung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.900.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 3m x
111 m', pj. Talud = 89,40 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
24 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Muktisari - Ciloning Desa Muktisari
Kecamatan Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.750.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 4m x 200 m' dan pj. Talud = 42 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
6
25 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Karanggintung - Rungkang Desa
Karanggintung Kecamatan Gandrungmangu dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.306.977,00
dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 408 m dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
26 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Sidamulya - Tlaga Kec. Karangpucung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.846.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 - 3,50 m
x 577 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
27 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Tayem Timur - Bongas Kec. Karangpucung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.857.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. 3m x 500m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
28 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gandrungmanis - Bulusari Kec.
Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.199.200.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
3 m x 350 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi.
29 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Cipetir Kec. Majenang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.360.000,00 dan volume kegiatan 2 bh. Abutment. dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
30 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Glempang - Panisihan Kec. Maos dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.190.969.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,75 m x 900 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
31 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Cirebah - Cinanas Kec. Karangpucung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.232.712.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 500m'
dan pj. Turap = 28,30 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
32 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cilumping - Sumpinghayu Kec. Dayeuhluhur
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.240.168.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
33 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Dayeuhluhur - Wanareja Kec.
Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
7
realisasi anggaran Rp.199.890.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
x 243 m, 2,50 m x 390 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
34 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Datar - Sumpinghayu Kec. Dayeuhluhur
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.201.701.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 600 m',
pj. Turap = 8 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan kelancaran transportasi.
35 ) Kegiatan Pembangunan jembatan Kedungwadas Kec. Bantarsari dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.970.275.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
36 ) Kegiatan Pembangunan jembatan Pentus Kec. Cipari dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.961.747.000,00 dan volume kegiatan 2 bh. Abutment, dan 2 bh,
pilar tengah dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi.
37 ) Kegiatan Peningkatan jalan Protokol (lanjutan) Desa Sidasari Kec. Cipari
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.242.034.600,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 446,50
m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
38 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Plumpatan Penghubung Desa
Binangun Kecamatan Bantarsari dengan Desa Panikel Kecamatan
Kampunglaut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2000.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.1761.690.000,00 dan volume kegiatan 1
paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
39 ) Kegiatan Peningkatan jalan kalenlingga desa cinyawang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.263.386.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 1050 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
40 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Dadap Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.920.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 360 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
41 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Boja-Bener Kecamatan Majenang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.090.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
8
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
42 ) Kegiatan Pembangunan Betonisasi Cisampih - Cipetey Karangsari (Ruas
Jl.kab.Kutabima - Karangsari) Desa Kutabima Kec. Cimanggu dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.800.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 3,50 m x 61 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
43 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Udang Desa Bulupayung Kec. Patimuan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.900.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 715 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
44 ) Kegiatan Pelebaran Jalan Flores Cilacap dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.1500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1424.910.000,00 dan volume kegiatan 400 x 3 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
45 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Tipar Desa Bajing Kulon Kec.
Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.297.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
46 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Stapelan Ciklpa Kedungreja
Penghubung Kec. Sidareja dan Kedungreja dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.4000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.3995.000.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
47 ) Kegiatan Pelebaran Jalan Damar Kec. Cilacap Utara dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.685.302.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
48 ) Kegiatan Perhitungan pedoman analisa harga satuan pekerjaan Jalan
dan jembatan di Kabupaten Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.25.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.25.000.000,00 dan volume
kegiatan 1 dokumen dengan target kegiatan untuk meningkatkan
perencanaan pembangunan jalan dan jembatan serta tersedianya
informasi AHS dan spek teknis bidang pertambangan
49 ) Kegiatan Perencanaan teknis jalan dan jembatan Kab. Cilacap dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.350.000.000,00 dan volume kegiatan 1 dokumen dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
9
50 ) Kegiatan Pelebaran Jalan Rinjani Kec. Cilacap Tengah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.3500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.3495.000.000,00 dan volume kegiatan 1.535 x 9m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
51 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Purbayasa Kec. Karangpucung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.479.182.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 3,05 m' x
9,50 m', ,pj. Sayap = 59,50 m', pj. Talud = 24,80 m', pj. Sal. = 7,50 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
52 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Cipicung Kec. Karangpucung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.800.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.674.199.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt = 6,60 m x 8 m, pj, turap
= 89,90 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
53 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Ruas Wanareja - Serang Kec.
Wanareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.436.953.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 6m
x 8m, pj. Sayap = 86 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
54 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Penyu Timur RW.13 dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.940.000,00 dan volume kegiatan 104 x 3 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
55 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Cikawung Kec. Majenang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.2000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.757.460.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
56 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Cipaku Kec. Karangpucung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.878.787.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
57 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Keramik Kec. Cilacap Utara dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.910.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 545 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
58 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Cigolongtomo Ruas Cileumeuh -
Napel Kec. Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.499.500.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
10
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
59 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Citengah Kec. Sidareja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.750.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
60 ) Kegiatan Pembangunan jembatan plat depan gedung TK desa
Ketanggung Kec. Sampang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.149.450.000,00 dan
volume kegiatan jbt. = 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
61 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Widarapayung Kec. Binangun
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2000.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.1939.054.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
62 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Doplang Kec. Adipala dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1493.320.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
63 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Tipar Kec. Kesugihan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.286.511.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
64 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan jalan irigasi IV Desa Sampang kec.
Sampang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.481.576.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
65 ) Kegiatan Peningkatan Jalan PU Lama Karanggedang Desa Cinangsi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.173.720.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 1,00 m
X 435 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
66 ) Kegiatan pembangunan jalan pertabatan desa sidareja dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.360.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 312 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
11
67 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sadang Kel. Gumilir Cilacap Utara dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.300.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 554 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
68 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cendana Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.700.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 405 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
69 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Salam Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.740.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 405 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
70 ) Kegiatan DED Jalan Lingkar Majenang dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.578.000,00 dan
volume kegiatan 1 dokumen dengan target kegiatan untuk perencanaan
peningkatan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
71 ) Kegiatan DED Jalan Lingkar Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.378.000,00 dan volume
kegiatan 1 dokumen dengan target kegiatan untuk perencanaan
peningkatan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
72 ) Kegiatan Peningkatan jalan citarum karangmangu Kec. Kroya dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.273.311.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
73 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Prapagan - Citepus Kec. Jeruklegi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.770.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 460 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
74 ) Kegiatan Peningkatan jalan dan pembangunan turap lintas kutawaru,
jalan nusa mandala-nusa tani-nusa dadi Kec. Cilacap Tengah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.246.314.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 350 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
75 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Wungli Kec. Binangun dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.489.968.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
12
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
76 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Mentasan-Kalijeruk Kec. Kawunganten
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.242.730.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 370 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi.
77 ) Kegiatan Lanjutan Peningkatan jalan Kedungreja - Jatisari - Bumireja
Kec. Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.240.233.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
3 m x 335 m , pj. Turap = 185,40 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
78 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Panikel-Grugu Kec. Kampunglaut dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.230.783.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 m x 300 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
79 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cireong Rawajaya Kec. Bantarsari dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.960.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 410 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
e) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 ) Kegiatan Pembangunan drainase Alur Buntu Kemantren Kamulyan
Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.139.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan
sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
2 ) Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Raya (Al-Munawaroh) Desa
Slarang Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.325.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
3 ) Kegiatan Normalisasi Afur Desa Pasuruhan Kec. Binangun dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.892.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran
pembuang air limpahan jalan
4 ) Kegiatan Normalisasi Saluran Drainase Desa Bojong Kec. Kawunganten
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
13
anggaran Rp.99.780.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai
saluran pembuang air limpahan jalan
5 ) Kegiatan Rehab Cros Drain/ Untuluwuk Desa Mulyasari Kec. Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.227.522.000,00 dan volume kegiatan pj. Crossdrain = 1000
m', pj. Sal = 12,70 m', pj. Pas. = 12,25 m' dengan target kegiatan untuk
sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang
air limpahan jalan
6 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Dusun Baregbeg Kec. Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.871.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 179 m'
dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan
sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
7 ) Kegiatan Pembangunan drainase dan gorong-gorong plat beton Jalan
Merdeka Desa Alangamba Kec. Binangun dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.197.680.000,00
dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
8 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Cilacap Utara dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.710.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran
pembuang air limpahan jalan
9 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Angsana Cilacap Utara dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.699.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran
pembuang air limpahan jalan
10 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Lingkar Selatan RW.07 Kel.
Tegalkamulyan Cilacap Selatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.610.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
11 ) Kegiatan Drainase Jl. Gerilya Dusun Bulukuning, Desa Kuripan Kidul
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.242.743.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase = 420 m'
dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan
sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
12 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang Afoor Sawah Bengkok Desa
Bunton Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar
14
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.909.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
13 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Citepus Kec.
Jeruklegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.072.000,00 dan volume kegiatan pj. Drainase =
97 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi
jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
14 ) Kegiatan Normalisasi saluran drainase Jalan Nusantara Kec. Cilacap
Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.868.000,00 dan volume kegiatan 315 m' dengan target
kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai
saluran pembuang air limpahan jalan
15 ) Kegiatan Pembangunan Dan Normalisasi Drainase Mulyadadi Desa
Mulyadadi Kec.Majenang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.763.000,00 dan
volume kegiatan pj. Crosdrain = 21,30m', pj. Plat beton = 7m', tebal = 25
cm', lebar = 1,90 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
16 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Karangsari - Kutabima Desa
Karangsaari Kec.Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.700.000,00 dan
volume kegiatan pj. Drainase = 177 m' dengan target kegiatan untuk
sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang
air limpahan jalan
17 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kuripan - Lebeng Kec.
Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.340.000,00 dan volume kegiatan 305 m'
dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan
sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
18 ) Kegiatan Pembangunan drainase Dusun Cinengah Pada Ruas Jalan
Kabupaten Cimencok - Pesahangan Desa Cijati Kec. Cimanggu dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.98.650.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 25 m' , pj. Turap =
85,60 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi
jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
19 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Tinggarjaya - Rejamulya - Menganti
Tinggar Jaya Kec. Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.149.321.000,00 dan
volume kegiatan pj. Drainase = 318 m' dengan target kegiatan untuk
sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang
15
air limpahan jalan
20 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Cinangsi - Cingebul (RT.05/04) Desa
Cinangsi Kec.Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.240.000,00 dan
volume kegiatan 148,3 dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
21 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kemerdekaan Timur Desa
Kesugihan Kec.Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.147.984.000,00 dan
volume kegiatan pj. Sal. = 148,30 m, pj, talud = 20 m' dengan target
kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai
saluran pembuang air limpahan jalan
22 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Srandil Adireja Wetan Kec.
Adipala (Ruas Babakan - Srandil) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.397.640.000,00 dan
volume kegiatan pj. Drainase = 808 m' dengan target kegiatan untuk
sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang
air limpahan jalan
23 ) Kegiatan Pembangunan drainase jalan Laut Desa Bunton Kec. Adipala
(Ruas Adipala - Bunton) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.409.641.000,00 dan
volume kegiatan pj. Drainase = 544 m' dengan target kegiatan untuk
sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang
air limpahan jalan
24 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Diponegoro Desa Kuripan Kidul
Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.99.507.000,00 dan volume kegiatan 152 m'
dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan
sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
25 ) Kegiatan Pembangunan drainase jalan Protokol Desa Kalisabuk Kec.
Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.149.090.000,00 dan volume kegiatan 253 m'
dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan
sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
26 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kamulyan - Sarwadadi (Medeng
Desa Bulaksari) Kec.Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.660.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
16
27 ) Kegiatan Pembangunan gorong - gorong jalan Kalimantan Cilacap
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.540.000,00 dan volume kegiatan gor-2 = 1 unit dengan
target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai
saluran pembuang air limpahan jalan
28 ) Kegiatan Drainase Jalan Al Khitah Desa Mulyadadi Kec. Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.991.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 214, 90 m'
dengan target kegiatan untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan
sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
29 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Kancil RW 09/10 Kel.
Mertasinga Kec. Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.710.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
30 ) Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Sembrani RW 07 Kel.
Mertasinga Kec. Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.97.590.000,00 dan
volume kegiatan 192 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
31 ) Kegiatan Perbaikan Drainase Gunung Pati Kecamatan Maos dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.657.725.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran
pembuang air limpahan jalan
32 ) Kegiatan Perbaikan Drainase Ciwaringin Binangun dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.734.608.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran
pembuang air limpahan jalan
33 ) Kegiatan Perbaikan Drainase Jambe Kec. Nusawungu dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.582.137.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran
pembuang air limpahan jalan
34 ) Kegiatan Perbaikan Drainase Kedung Daon Kec. Kedungreja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.800.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.787.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran
pembuang air limpahan jalan
17
35 ) Kegiatan Perbaikan Drainase Karanggandul Kec. Kedungreja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.800.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.783.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk sebagai sarana penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran
pembuang air limpahan jalan
36 ) Kegiatan Perbaikan Drainase Rejamulya Kec. Kedungreja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.497.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Normalisasi = 2.000 m', pj.
Bronjong = 53 m' dengan target kegiatan untuk sebagai sarana
penunjang fungsi jalan dan sebagai saluran pembuang air limpahan jalan
f) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1 ) Kegiatan Pembangunan talud jalan Cimencok - Pesahangan Kec.
Cimanggu (KM.5 Cijati) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.850.000,00 dan
volume kegiatan pj. Talud = 195 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
2 ) Kegiatan Pembangunan talud jalan Cipesing - Garawangi Desa Cijati
Kec. Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.149.725.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
3 ) Kegiatan Pembangunan turap jalan Sepatnunggal - Sadahayu Kec.
Majenang (Solojambe) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.540.000,00 dan
volume kegiatan pj. Turap = 35 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
4 ) Kegiatan Peningkatan jalan dan pembangunan Talud Jalan Desa
Welahan Wetan - Jepara Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.277.500.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 450 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
5 ) Kegiatan Pembangunan Talud Ciawitali - Cisumur dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.240.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 366 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
6 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Sampang - Sikampuh Depan
Lapangan Nusajati Kec.Sampang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.230.000,00 dan
volume kegiatan pj. Talud = 174 m' dengan target kegiatan untuk
18
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
7 ) Kegiatan Pembangunan talud Sungai Ki Adeg Sindangsari Kec.
Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.609.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud =
73,10 m, pj. Peninggian pas. Talud = 34 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
8 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Kabupaten Desa Citepus Kec.
Jeruklegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.870.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 86
m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
9 ) Kegiatan Pembangunan Turap Ruas Jl. Kalisabuk Pringtutul Desa
Kalisabuk Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.198.280.000,00 dan
volume kegiatan 300 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
10 ) Kegiatan Pembangunan Talud jalan RT.01, 03 RW.20 Kel. Donan Kec.
Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.99.920.000,00 dan volume kegiatan 116,6 x 3
m dan 76 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan fungsi pengendalian longsor
11 ) Kegiatan Pembangunan talud jalan Sutami Kec. Patimuan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.260.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 203,10 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
12 ) Kegiatan Pembangunan talud jalan Panjaitan Desa Cinyawang Kec.
Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.149.530.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud =
373,50 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
fungsi pengendalian longsor
13 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Purwakanda Desa Mujur Lor
Kec.Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
14 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto Desa Binangun
Kec.Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.180.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud =
345 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
19
fungsi pengendalian longsor
15 ) Kegiatan Pembangunan Bronjong Penahan Erosi Karangsari Planjan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.889.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian
longsor
16 ) Kegiatan Pemabangunan Talud jl Mahesa Kel. Mertasinga Cilacap Utara
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.97.792.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 117,50 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
17 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jl. Seto Gumilir dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.320.000,00
dan volume kegiatan pj. Talud = 99 m3 dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
18 ) Kegiatan Pembangunan talud sungai Ciseda Desa Sindangsari Kec.
Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.767.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud =
109,30 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
fungsi pengendalian longsor
19 ) Kegiatan Pembangunan turap jalan Ujungbarang - Sadabumi Desa
Ujungbarang Kec. Majenang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.390.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
20 ) Kegiatan Pembangunan Bronjong Sungai Cipicung Desa Kutabima Kec.
Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.196.459.000,00 dan volume kegiatan pas.
Bronjong = 129,75 m3 dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
21 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Suhada Desa Ciklapa Kec.
Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.960.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
22 ) Kegiatan Pembangunan Turap Jalan Tayem - Bengbulang Kec.
Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.301.468.000,00 dan volume kegiatan pj.
Talud = 83,80 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan fungsi pengendalian longsor
20
23 ) Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Cirajayu di Dusun Tanjung Sari
Desa Surusunda Kec. Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.456.000,00 dan
volume kegiatan pj. Turap = 78 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
24 ) Kegiatan Pembangunan Talud dan Bronjong Jalan Kedungwadas -
Citembong, Desa Citembong Kec. Bantarsari (Lokasi Longsor) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.240.300.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
25 ) Kegiatan Bronjongisasi sungai ciglagah rt.02 rw.03 dusun salebu barat
desa salebu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.800.000,00 dan volume kegiatan pj,. Pas.
Bronjong = 340 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan fungsi pengendalian longsor
26 ) Kegiatan Pembangunan Talud jalan Karangkemiri - Karangrena Kec.
Maos dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.203.529.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 692,50 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
27 ) Kegiatan Pembangunan Turap Jl. Glempang - Panisihan Kec. Maos
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.228.253.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
28 ) Kegiatan Pembangunan Turap Jl. Mernek - Kalijaran Kec. Maos dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.209.216.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 386,50 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
29 ) Kegiatan Lanjutan pembangunan talud jalan penatusan maoskidul -
kalijaran Kec. Maos dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.198.170.000,00 dan
volume kegiatan pj. Talud = 307 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
30 ) Kegiatan Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Pagubugan Kulon-
Pesawahan Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.198.070.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
21
31 ) Kegiatan Pembangunan Talud jalan Doplang -Mernek Kec. Adipala
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.198.837.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 424 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
32 ) Kegiatan Pembangunan Talud Tersier Kidul Kendeng Desa Karangputat
Kec. Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.149.913.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
33 ) Kegiatan Pembangunan Turap Saluran Air RT 02 RW 01 Desa Keleng
Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.99.783.000,00 dan volume kegiatan 466 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
34 ) Kegiatan Pembangunan Talud Kali Jalan Keong Mas RW. 12 Mertasinga
Kec. Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.99.825.000,00 dan volume kegiatan 93,95 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
35 ) Kegiatan Pembangunan Talud Sungai Suryan RT I/VI Kec.
Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.199.951.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
36 ) Kegiatan Pembangunan talud Kali Ijo Selatan Jembatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.456.000,00 dan volume kegiatan 214 m dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
37 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Gerilya Dusun Karanganyar Desa
Karangtengah Kec. Sampang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.149.200.000,00 dan
volume kegiatan pj. Talud = 235 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan fungsi pengendalian longsor
38 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Perintis kemerdekaan menuju
SMPN 2 Gandrungmangu Cisumur Kec. Gandrungmangu dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.198.791.600,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 238 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
22
39 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Bringkeng - Bojong Kec.
Kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.755.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 85
m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
40 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pesarean Desa Bulupayung Kec.
Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.196.595.000,00 dan volume kegiatan 250 x 2,50m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
41 ) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Cimanggu - Karangreja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.198.800.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 206 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan fungsi
pengendalian longsor
42 ) Kegiatan Pembangunan Talud Kali Cibaringkeng Sudimara Bantarmangu
Kec. Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.149.168.000,00 dan volume kegiatan pj.
Talud = 93 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan fungsi pengendalian longsor
g) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX/RIGID) di Wilayah
UPT Jeruklegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11760.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.11485.554.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl.
= 3 - 11,50 m x 9.669 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
2 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX/RIGID) di Wilayah
UPT Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10000.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.9762.260.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 -
5 m x 7.470 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi
3 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX/RIGID) di Wilayah
UPT Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10000.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.9539.706.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
3 - 4 - 5m x 12.990 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
4 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (HOTMIX/RIGID) di Wilayah
UPT Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10000.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.9798.645.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. 4
- 4,50 m x 9.698,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
23
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
5 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Karimunjawa Kec. Cilacap Tengah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.750.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 527 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
6 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Maos Kidul - Kalijaran Kec. Maos dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.850.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
7 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Wayu Wayu Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap
Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.520.000,00 dan volume kegiatan 320 x 3m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
8 ) Kegiatan Peningkatan jalan RW 09 Kelurahan Tegalkamulyan Kec.
Cilacap Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.99.700.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
9 ) Kegiatan Peningkatan jalan Gebe Luar dan Gebe Dalam Kelurahan
Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.75.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.73.830.000,00 dan volume
kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 197 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
10 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Sriwijaya 1,2,3 dan 4 RW 09 Kel.
Tegalkamulyan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.98.490.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
11 ) Kegiatan Rehabilitasi jalan RW 14 Kelurahan Gunungsimping dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.97.640.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 226 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
12 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Mataram 1, Mataram 5, Jl. Mataram 10 dan Jl.
Mataram Raya RW 09 Kelurahan Tegalkamulyan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.049.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
24
13 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Karangsari - Babakan Desa Karangsari
Kec.Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.469.999.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
3 m x 762 m, pj. Turap = 108,70 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
14 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Anggrek Tritih Lor Kec.Jeruklegi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.336.350.000,00 dan volume kegiatan 1330 x 2,5 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
15 ) Kegiatan Rehab jalan Tirtamulyo Kelurahan Mertasinga Kec. Cilacap
Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.110.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 287 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
16 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Beji Kelurahan Tritih Kulon
Kec. Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.290.740.000,00 dan volume kegiatan 1
aboutmen dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
17 ) Kegiatan Pembangunan jembatan jalan Purwadadi - Cimrutu Kec.
Patimuan (Rw.05 Desa Purwadadi) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.500.000,00 dan volume
kegiatan pj. Jl. = 1,30 m x 12 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
18 ) Kegiatan Pembangunan jembatan jalan Purwadadi - Cimrutu Kec.
Patimuan (SMP Satu atap Patimuan) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.745.000,00 dan volume
kegiatan pj. Jl. = 1,20 m x 14 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
19 ) Kegiatan Peningkatan jalan lingkar Puskesmas Patimuan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.493.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 485 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
20 ) Kegiatan Peningkatan jalan Cilumping - Cijeruk (Balandongan)
Kec.Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.99.872.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2
m x 702 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
21 ) Kegiatan Peningkatan jalan Planjan - Karangjengkol Kec. Kesugihan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
25
anggaran Rp.199.630.000,00 dan volume kegiatan 290 x 3 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
22 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Distrik Desa Penggalang Kec. Adipala
(Ruas Karangsari - Penggalang) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.800.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 720 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
23 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Poros Glempangpasir - Kepudang Desa
Glempangpasir Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.299.116.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 609 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
24 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Jepara Wetan - Widarapayung Kulon Kec.
Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.197.830.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
25 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Doplang - Adiraja Kec. Adipala dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.198.120.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 720 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
26 ) Kegiatan Rehabilitasi jalan Ciheleut - Cigintung Kec. Wanareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.550.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.526.789.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 150 m', pj. Talud
= 76,50 m', pj. Sal = 63 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
27 ) Kegiatan Pelebaran jalan depan SMAN 1 Sidareja dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.603.140,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 450 m, pj. Talud =
106 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
28 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ciklapa-Panebasan (Suhada)
Kec.Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.475.371.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl.
Beton = 3 m x 300 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
29 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pertigaan Kutasari - Pertigaan Pengasinan
(Kutasari-Sidasari) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.99.167.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3
26
m x 175 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
30 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kalijaya - Banjaran Donan Kec. Cilacap
Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.823.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
x 365 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
31 ) Kegiatan Peningkatan jalan Paketingan - Maos Desa Paketingan Kec.
Maos dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.390.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
32 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Sungai Ciberem Kalijeruk -
Kawunganten Lor Desa kawunganten lor Kec.Kawunganten dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.919.908.000,00 dan volume kegiatan 40 x 4 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
33 ) Kegiatan Peningkatan jalan alpukat Desa Jenang Kec.Majenang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.570.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
34 ) Kegiatan Pembangunan jembatan Muktisari Kesugihan Kec.Kesugihan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.440.000,00 dan volume kegiatan 5 x 1,2 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
35 ) Kegiatan Peningkatan jalan Jambusari - Citepus Kec. Jeruklegi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.297.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 500 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
36 ) Kegiatan Pelebaran Jalan Karangkemiri - Jambusari Kec. Jeruklegi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.491.472.000,00 dan volume kegiatan 325 x 4m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
37 ) Kegiatan Peningkatan jalan Sumingkir - Mandala Kec. Jeruklegi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.510.000,00 dan volume kegiatan 425 x 4m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
27
38 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Kalijeruk - Sarwadadi Kec. Kawunganten
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 m x 790
m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
39 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pesanggrahan - Bulupayung Kec.
Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.760.000,00 dan volume kegiatan 500 x 3,7 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
40 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kuripan - Jangrana Kec. Kesugihan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.197.970.000,00 dan volume kegiatan 450 x 3 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
41 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Kertajaya - Kedungwadas Desa Kertajaya Kec.
Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.149.530.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
2,50 m x 325 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan kelancaran transportasi
42 ) Kegiatan Peningkatan jalan Jl. Karangreja Kutasari Kec. Cipari dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.490.081.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
43 ) Kegiatan Peningkatan jalan, JL. Pakis Kel. Karangtalun Kec. Cilacap
Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.880.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 m x 388
m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
44 ) Kegiatan Peningkatan Jalan, JL. Darusman Kel. Karangtalun Kec.
Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.890.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m
x 788 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
45 ) Kegiatan Peningkatan Jalan, JL. Timah Karangtalun Kel. Karangtalun
Kec. Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.99.975.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3
m x 234 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
46 ) Kegiatan Peningkatan Jalan, JL. Benggala timur Kel. Mertasinga Kec.
Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.890.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
28
x 1000 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
47 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Logawa Lor Igir Desa Bulupayung
Kecamatan Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.730.000,00 dan
volume kegiatan 290 x 3 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
48 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Cisagu Kec. Sidareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.267.331.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 m x 580,50 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
49 ) Kegiatan Peningkatan jalan Tendean Kec. Cilacap Selatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.570.000,00 dan volume kegiatan 447,5 x 7,7 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
50 ) Kegiatan Peningkatan jalan Swadaya Kec. Cilacap Selatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.860.000,00 dan volume kegiatan 593,3 x 5,80 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
51 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Binangun - Karangnangka Desa Kemojing
Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.297.720.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
52 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ujungmanik - Kutawaru Lewat Makam
ASTANALAYA Desa Ujungmanik Kec.Kawunganten dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.484.604.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 850 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
53 ) Kegiatan Peningkatan jalan Papandayan RT.06 RW.XX Kelurahan
Sidanegara Kec.Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.98.320.000,00 dan
volume kegiatan 209 x 4 dan 4,15 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
54 ) Kegiatan Rehab Jembatan Cinangsi - Cingebul (Dusun Pengayunan )
Desa Cinangsi Kec.Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.220.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jbt. 4 m x 25 m', pj. Sal. = 13,90 m', pj. Turap =
69,20 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
29
kelancaran transportasi
55 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Grugu - Ujungmanik dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.870.000,00 dan volume kegiatan 223 x 4m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
56 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Grugu - Babakan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.781.000,00
dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 610 m, pj. Talud = 113 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
57 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kalipada - Cirangkis Desa Pamulihan Kec.
Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.198.080.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
2,50 m x 440 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan kelancaran transportasi
58 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cirebah - Karangsari Desa Pamulihan Kec.
Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.199.070.000,00 dan volume kegiatan pj. jl. = 3
m x 450 m, pj. Turap = 11,60 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
59 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Surusunda - Cilimus Desa Surusunda Kec.
Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.198.960.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
60 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cidadap - Pangawaren Desa Cidadap
Kec.Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.090.000,00 dan
volume kegiatan Pj. Jl. = 4 m x 482 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
61 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cidadap - Karangmangun Desa Cidadap
Kec.Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.868.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 4m x 497m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
62 ) Kegiatan Pembangunan Jalan Gunungtelu - Blisuk Desa Gunungtelu
Kec.Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.198.870.000,00 dan
volume kegiatan pj,. Jl. = 3 m x 590 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
30
63 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Perjuangan Desa Jangrana Kec.Kesugihan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.180.000,00 dan volume kegiatan 450 x 3 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
64 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Karangtalun Desa Ciporos
Kec.Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1000.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.977.270.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
65 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Kalimati Desa Ciporos
Kec.Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.410.000,00 dan
volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
66 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Majingklak - Sauket Kec. Wanareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.463.712.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 700 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
67 ) Kegiatan Peningkatan jalan Bener - Sepatnunggal Kec. Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.630.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4m x 300m'
dan pj. Turap = 35,70 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
68 ) Kegiatan Peningkatan jalan Citra Mahameru Kel. Sidanegara Kec.
Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.199.980.000,00 dan volume kegiatan 403,26
x 4;5,2 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
69 ) Kegiatan Peningkatan jalan Anjasmoro Kel. Sidanegara Kel. Sidanegara
Kec. Cilacap Tengah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.000.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
70 ) Kegiatan Peningkatan jalan Stasiun Kec. Maos (stasiun ke barat) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.287.577.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 915 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
31
71 ) Kegiatan Peningkatan jalan Bunyu dan Dobo Perum GSP Kec. Cilacap
Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.470.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x
250 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
72 ) Kegiatan Peningkatan jalan Cimadura - Wanareja dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.230.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 m x 450 m, pj.
Talud = 146,70 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan kelancaran transportasi
73 ) Kegiatan Rehabilitasi drainase jalan Dawah Kec. Cilacap Selatan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.751.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
74 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pancangan Timbangair Ciberem Desa
Purwodadi Kec. Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.753.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 350 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
75 ) Kegiatan Peningkatan jalan Cimanggu - Karangtengah Kec. Cimanggu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.282.742.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 730 m'
dan pj. Talud = 64,90 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
76 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cikedondong - Kedungwadas Kec.
Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.243.819.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
x 525 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
77 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kamulyan - Cikedondong Kec. Bantarsari
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.840.000,00 dan volume kegiatan 150 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
78 ) Kegiatan Peningkatan jalan Sukun, Mundu, Gayam Barat, Duwet Barat,
Kluwih dan Kluwih Barat Kec. Cilacap Selatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.190.500.000,00
dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 - 4 m x 1.481 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
79 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Turi Kec. Cilacap Selatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.720.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
32
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
80 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Citembong dari Batas Desa CIkedondong /
Kedungwadas sampai Batas Perhutani Desa CItembong kec. Bantarsari
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.247.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 525 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
81 ) Kegiatan Peningkatan Jalan ruas Karangreja - Cimanggu dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.235.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 530 m' dan pj.
Talud = 35 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi
82 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Slamet Riyadi Desa Sudagaran Kec.
Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.238.866.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt = 5m
x 7m', pj. Turap = 64,60 m', pj. Talud = 482,90 m'. dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
83 ) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Penyarang - Karangreja Kec. Sidareja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.408.762.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 360 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
84 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nusa Jaya Kec. Cilacap Tengah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.238.416.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 620 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
85 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cigintung - Palugon Kec. Wanareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.242.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 685 m' pj. Turap
= 23,40 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
86 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Palugon - Hanum Kec. Wanareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.285.680.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 m x 880 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
87 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nyakra - Ciheulet Kec. Wanareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.240.650.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 620 m', pj. Talud
33
= 42,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
88 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Talud Jalan
Pesahangan - Cisalak Kec. Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.450.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.383.478.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 414m , pj. Jl. Beton = 3m x 64 m', pj. Sal. =
71,20 m'pj. Turap = 68 m' dan gr.plat = 2 bh. dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
89 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Napel - Cisalak Kec. Cimanggu dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.235.938.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 340 m, pj.
Turap = 27,20 m', pj. Sal. = 70,50 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
90 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kalijaran - Paketingan Kec. Maos dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.315.426.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
91 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Maos Kidul - Karangrena Kec. Maos dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.293.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 915 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
92 ) Kegiatan Peningkatan dan pelebaran jalan Lettu Suparto Kec. Kroya
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.347.107.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
93 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kalimati Sidaurip - Alangamba Kec.
Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.207.794.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
x 750 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
94 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nusawungu - Kedungbenda Kec.
Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.239.993.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m
x 230 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
95 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Bandeng Bulupayung - Kaliwungu Kec.
Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.295.533.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
x 350 m dan pj. Sal. = 135,70 m' dengan target kegiatan untuk
34
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
96 ) Kegiatan Peningkatan jalan Sidareja - Karangpucung Kab. Cilacap
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1000.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.853.739.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 7 m x
171,60 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
97 ) Kegiatan Rehabilitasi / Pelebaran Jembatan dan Pelurusan Jalan Sungai
Cimanceng Desa Kutaagung Kec. Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.750.000,00
dan volume kegiatan pj. Pelebara jbt. = 2,26 m' x 10,60 m', pj. Turap =
23,50 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
98 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nyamplung Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap
Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.204.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 410 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
99 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cidadap - Penyarang Kec. Karangpucung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.467.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 mx 413 m',
pj. Sal = 70 m', pj. Talud = 146,80 m', gr-2 plat 1 bh dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
100 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (RIGID) di Wilayah UPT Kroya
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.742.300.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
101 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (RIGID) di Wilayah UPT
Jeruklegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.742.300.000,00 dan volume kegiatan 220 m' x 5
m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
102 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (RIGID) di Wilayah UPT Sidareja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.737.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 6 m x
204,60 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
103 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten (RIGID) di Wilayah UPT
Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.739.940.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton
35
= dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
104 ) Kegiatan Rehab Jalan Purwosari - Cilongkrang, Wanareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.621.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 355 m, pj. Talud =
151 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
105 ) Kegiatan Peningkatan jalan Gatot Subroto Gintungreja Gandrungmangu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.808.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 250 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
106 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan pembangunan talud Jl. Kidang Timur
Kel. Mertasinga Kec. Cilacap Utara dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.013.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 132,60 m3 dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
107 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Penyarang-Karangreja Kec. Sidareja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.292.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 3m x
360 m', pj. Turap = 83,80 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
108 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Grugu-Binangun Baru Kec. Kawunganten
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.800.000,00 dan volume kegiatan 524 x 3m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
109 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Slarang - Gombolharjo Kec. Kesugihan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.890.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
110 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Binangun - Medeng Kec. Bantarsari dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.380.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 210 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
111 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Patimuan - Purwadadi Kec. Patimuan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.946.800,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
36
112 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Pakualam Kec. Patimuan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.198.871.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 180 m, pj. Talud =
96,20 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
113 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gabus Kec. Patimuan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.440.625.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 494 m' dan pj.
Sal. = 92 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi
114 ) Kegiatan Peningkatan jalan Sukun Kelurahan Tambakreja CIlacap
Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.570.000,00 dan volume kegiatan 287,4 x 3,50
m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
115 ) Kegiatan Peningkatan Jalan dan Perbaikan Drainase Jalan Sitopong -
Slarang Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.400.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.338.375.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 700 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
116 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Duwet barat RW XI Kelurahan Tambakreja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.570.000,00 dan volume kegiatan 251,25 x 4 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
117 ) Kegiatan Peningkatan jalan Jeruklegi Kulon - Brebeg Kec. Jeruklegi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.474.575.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
118 ) Kegiatan Peningkatan Jl Sentolokawat - Kelurahan Cilacap dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.760.000,00 dan volume kegiatan 388 x 4 m dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
119 ) Kegiatan Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Cilacap dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.6000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.5999.999.200,00 dan volume kegiatan 4 UPT dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
120 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gor Kec. Sidareja dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.371.200,00
dan volume kegiatan PJ. JL. 3M X 157 M, PJ. SAL. = 150 M' dengan
37
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
121 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gandrungmanis - Layansari Gintungreja
Kec. Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.233.130.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 336 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
122 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Raya Bulusari Kec. Gandrungmangu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.235.366.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 441 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
123 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Beringin dan jembatan Kel. Tritih Kulon
Cilacap Utara perbatasan dengan Tritih Wetan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.650.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.637.210.000,00
dan volume kegiatan 11,5 x 6,7 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
124 ) Kegiatan Peningkatan jalan menuju OW Pantai Congot Desa Jetis Kec.
Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.600.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
125 ) Kegiatan Peningkatan jalan Cipicung Desa Bengbulang Kec.
Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.199.620.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
3m x 500m' dan pj. Sal. = 50 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
126 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Utama Desa Brebeg Kec. Jeruklegi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.730.000,00 dan volume kegiatan 50 x 4 m / 213 x 4 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
127 ) Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Sikampuh -Mernek kec. Kroya dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.080.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
128 ) Kegiatan Peningkatan jalan Maos - Mernek Kec. Maos dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.830.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
38
129 ) Kegiatan Peningkatan jalan Desa Doplang Kec. Adipala dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.610.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 591 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
130 ) Kegiatan Peningkatan jalan Kejen - Sikampuh Kec. Kroya dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.446.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
131 ) Kegiatan Peningkatan jalan Jambuluwuk - Cisalak Kec. Cimanggu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.600.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 500 m
pj. Turap = 39 m', pj. Plesteran = 41,70 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
132 ) Kegiatan Peningkatan jalan Cibalung - Bantarmangu Kec. Cimanggu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.700.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 350 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
133 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ciheulet - Cipetir Kec. Wanareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.390.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 465 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
134 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Babakan - Cisalak Kec. Cimanggu dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.597.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. 3 m x 450 m, pj. Sal. = 52
m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
135 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Negarajati - Kutabima Kec. Cimanggu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.457.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 300
m', pj. Turap = 33 m', gr-2 plat = 1 bh. dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
136 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ciwalen - Dayeuhluhur Kec. Deyeuhluhur
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.198.520.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 525 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
137 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cinangka Babakan Pamulihan Desa
Babakan Kec. Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar
39
Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.425.734.000,00 dan
volume kegiatan pj. Jl. = 2,50 m x 820 m', pj. Sal. = 39,50 m, pj. Talud =
58,70 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
138 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kawunganten Lor - Sarwadadi Kec.
Kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.401.563.000,00 dan volume kegiatan 575 x 4m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
139 ) Kegiatan Rehabilitasi Jalan Cibeureum Desa Sidamulya Kec. Wanareja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.148.150.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 300 m
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
140 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Satria Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.580.000,00 dan volume kegiatan 325 x 2,50m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
141 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Singalaut Kec. Cilacap Utara dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.198.621.200,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 500 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
142 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Dawah Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.061.200,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
143 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Karangsari - Penggalang Kec. Adipala
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.879.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 710 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
144 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Danurji Kec. Nusawungu dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.827.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
145 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Manyar Kec. Cilacap Tengah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.540.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 500 m dengan
40
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
146 ) Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.10900.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.10868.840.000,00 dan volume kegiatan 4 UPT dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
147 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Gandrungmangu - Kedungwadas (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5000.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.4995.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 5.750
m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
148 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Kawunganten - Kalijeruk - Mentasan (Lanjutan)
(DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2500.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.2498.219.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m
x 2.600 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
149 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Kamulyan - Sarwodadi (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.4500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.3963.762.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 5.700 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
150 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Jeruklegi Kulon - Brebeg (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.3000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.2960.727.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 3.000 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
151 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Kunci - Rungkang (DAK 2016) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1489.822.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 1.500 m', pj. Sal.
= 177 m', pj. Talud = 573 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
152 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Kunci - Segaralangu (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1487.926.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 5 m x 1.200 m', pj.
Talud = 401,20 m', pj. Sal. = 148,20 m', 1 bh gr.2 plat dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
153 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Ciawitali - Cisumur (Lanjutan) (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2750.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.2743.670.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 2.500
m', pj. Talud = 1.453 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
41
154 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Ciraja - Pamulihan (Lanjutan) (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.2493.414.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 3.660
m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
155 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Tayem - Bengbulang - Cipicung (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.3491.937.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. Beton = 4 m x
3.200 m', pj. Sal. = 980,90 m', pj. Turap = 874,30 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
156 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Pamulihan - Karangsari (Lanjutan) (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.1423.531.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 2.000
m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
157 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Wanasuka - Kuningan (Lanjutan) (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.3500.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 3.950
m', pj. Sal. 306,50 m', pj. Turap = 740,50 m', plesteran sal. Pj. = 49 m',
gr-2 plat = 1 bh dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan kelancaran transportasi
158 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Cibungur - Seuket (Lanjutan) (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1500.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.1475.900.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 4 m x 2.003
m', pj. Turap = 124,80 m', pj. Sal. = 135,80 m' dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
159 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Cikukun - Malabar (DAK 2016) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.1500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1482.025.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 2.050 m', pj.
Turap = 388,70 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas
jalan dan kelancaran transportasi
160 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Wanareja - Sidamulya (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.2500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.2481.439.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 3.345 m', pj.
= 4 m x 450 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi
161 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Majenang - Sepatnunggal (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.2500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.2455.494.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50 m x 3.300 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
42
162 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Sepatnunggal - Ujungbarang (Lanjutan) (DAK
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2000.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.1847.140.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m
x 3.000 m', pj. Sal. = 171,90 m', pj. Turap = 415,80 m', dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
163 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Cigaru - Cigintung (DAK 2016) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.2000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1992.302.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 3.150 m', pj. Sal.
= 151 m', pj. Turap = 314 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
164 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Cisalak - Kutabima - Karangsari (Lanjutan)
(DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2500.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.2498.899.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. =
4,50 m x 2.800 m', pj. Jl. Beton = 140 m', pj. Sal. = 504,60 m', pj. Talud =
44 m', pj. Turap = 151 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
165 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Cileumeuh - Karangreja (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.2500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.2394.938.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = '4 m x 3.060 m', pj.
Turap = 488,60m, pj. Sal. = 162 m'. dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
166 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Nusawungu - Karangpakis (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.2500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.2374.314.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = '3 m x 2.000 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
167 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Kesugihan - Lebeng (DAK dan Pendamping
DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4000.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.3935.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = '4
m x 960 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi
168 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Tritih Lor - Lebeng - Kesugihan (lanjutan )
(Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.6010.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.5658.191.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
169 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Karangpucung-Tayem (Tayem-Dermaji)
(Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.2008.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1998.151.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
43
170 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Karangpucung - Cinangsi, Kec.
Karangpucung, Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1607.500.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1391.030.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
171 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Tayem - Pekuncen, Kec. Karangpucung,
Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.2408.500.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.2387.790.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
172 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Sriwijaya - Karangturi (Bantuan Propinsi
Tahun 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7512.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.7060.620.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
173 ) Kegiatan Peningkatan Jalan SMU Sampang (Bantuan Propinsi Tahun
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7512.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.7413.020.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
174 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kawunganten - Bulaksari, Kec. Bantarsari,
Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.10016.600.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.10016.600.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
175 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ujungmanik - Brebeg, Kec. Kawunganten
Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.706.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.652.480.000,00
dan volume kegiatan P : 181,5 x 4,5 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
176 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Bangunreja - Rejamulya, Kec. Kedungreja,
Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.706.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.621.076.000,00
dan volume kegiatan P : 610 x 3,5 m dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
177 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ciruyung - Sidamulya, Kec. Karangpucung
Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.706.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.693.500.000,00
dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
44
178 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kawunganten-Kalijeruk Kecamatan
Kawunganten Kabupaten Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3008.500.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.3008.340.000,00 dan volume kegiatan P : 610 x 5 m ; P :
423,5 x 4,5 m dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi
179 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Kalikudi-Doplang Kec. Adipala, Kab. Cilacap
(Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.4010.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.3943.630.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi
180 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Bojong-Grugu Kec. Kawungaten, Kab.
Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.4010.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.4008.800.000,00 dan volume kegiatan P : 1.028,5 x 4,5 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
181 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Gandrungmanis - Cisumur, Kec.
Gandrungmangu, Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.3409.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.3406.634.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
182 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Cileumuh - Karangtengah, Kec. Cimanggu
Kab. Cilacap (Bantuan Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.3008.500.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.3003.880.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
183 ) Kegiatan Pengawasan Kegiatan DAK Bidang Bina Marga (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.646.250.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.599.505.479,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk menunjang peningkatan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
184 ) Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan DAK (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.66.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.65.954.950,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk menunjang peningkatan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
185 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Rama Kel. Gumilir Cilacap Utara (Sisa DAK)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.814.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
45
186 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Nusadadi Kel. Kutawaru Kec. Cilacap
Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.460.851.000,00 dan volume kegiatan 526,5x4
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
187 ) Kegiatan Peningkatan Jl. May. Laut Wiratno (DAK Perubahan 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10000.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.9933.220.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
188 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Danasri - Nusawungu (DAK Perubahan 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21369.918.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.20954.445.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi
189 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Binangun - Pucung Kidul (DAK Perubahan
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16000.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.15706.618.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
190 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Madukara (DAK Perubahan 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.16000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.15636.671.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
191 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Kroya - Jepara (DAK Perubahan 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.11000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.10998.886.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi
192 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Mertasinga - Tritih Wetan (DAK Perubahan
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8000.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.7995.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
193 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Kedungreja - Tambaksari (DAK Perubahan
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11000.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.10998.844.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan
kelancaran transportasi
h) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
46
1 ) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.125.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.125.000.000,00
dan volume kegiatan 12 bulan dengan target kegiatan untuk
terpantaunya kegiatan infrastruktur ke-PUan pada 24 kecamatan selama
1 tahun
2 ) Kegiatan Penyusunan Leger Jalan Kabupaten dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.200.000.000,00
dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk tersusunnya
leger Jalan di Kab Cilacap
i) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1 ) Kegiatan Pengadaan alat-alat berat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.2000.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1978.239.200,00 dan
volume kegiatan Excavator dengan target kegiatan untuk Meningkatkan
fasilitas sarana dan prasarana ke-PU-an
2 ) Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.087.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana ke-PU-
an
3 ) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.75.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana ke-PU-
an
j) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
1 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Rimpak 40 Ha dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.146.379.000,00 dan volume kegiatan pj. Talud = 62 m', pj. Turap =
8,40 m', pj. Sal. = 118 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
2 ) Kegiatan Rehabilitasi bendung dan saluran D.I Leuwi Jawa 50 Ha dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.755.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
3 ) Kegiatan Pembangunan pintu klep air Dusun Kebonsari Desa Penggalang
Kec. Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.488.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
47
pertanian
4 ) Kegiatan Pemeliharaan irigasi SS Desa Karangkandri Kec. Kesugihan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.902.000,00 dan volume kegiatan 354 m dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
5 ) Kegiatan Normalisasi Saluran Irigasi Cijalu Desa Mulyasari Kec.Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.760.000,00 dan volume kegiatan pj. peninggian sal. =
130,80 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan
irigasi dan hasil pertanian
6 ) Kegiatan Rehabilitasi Saluran Irigasi HM 00-20 Desa Jenang
Kec.Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.97.190.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
7 ) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Tersier Desa Nusajati Kec.Sampang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.870.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
8 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang Jumbre Paketingan
Kec.Sampang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.262.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
9 ) Kegiatan Rehabilitasi bendung dan saluran DI Cihideung, 30 Ha. Kec.
Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.143.024.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
10 ) Kegiatan Normalisasi saluran irigasi desa triitih wetan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.875.000,00 dan volume kegiatan 42,65 m dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
11 ) Kegiatan Peningkatan Bendung dan Saluran DI Cidatar Desa Madusari
Kec. Wanareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.622.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap =
20,30 m', pj. Intek = 8,10 m', pj. Bendung = 9 m', pj. Graundseel = 9 m' pj.
Sal = 51 m', pj. Talang paralon = 12 m'. dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
48
12 ) Kegiatan Pembangunan Irigasi Cikukun Desa Adimulya Kec. Wanareja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.149.104.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 86,90 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
13 ) Kegiatan Peningkatan Bendung dan saluran D.I Cimanceng I dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.456.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 11,20 m', pj.
Sayap = 35,90 m', pj. Sal. = 20,40 m'. dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
14 ) Kegiatan Peningkatan Bendung dan saluran D.I Citengah dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.198.451.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
15 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Cibunihayu 30 Ha. dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.800.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 9,50 m', pj.
Graundseel = 9,50 m', pj. Intek = 10,50 m', pj. Sayap = 32,60 m', pj. Sal. =
71,50 m', pj. Turap = 14,50 m', pj. Baya-2 = 3,50 m'. dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
16 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Cibeurih 27 Ha dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.197.364.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal.= 228 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
17 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Leuwi Heras 25 Ha dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.500.000,00 dan volume kegiatan Pj. Intek = 13,90 m', pj. Sal. =
143,80 m', pj. Turap = 17 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
18 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Puntanglalay 42 Ha dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.286.649.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
19 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Gualalay 150 Ha dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.753.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
20 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Cimanceng 30 Ha dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.290.507.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap = 26,90 m', pj. Intik =
10 m', pj. Bendung = 9 m', pj. Turap = 13,70 m', pj. Talud = 142,50 m', pj.
49
Sal. = 110, 70 m', pj. Sal. Tertutup = 36 m', bang. Afoor = 1 bh dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
21 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Cimanceng IV 36 Ha dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.290.420.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
22 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Ciparung 30 Ha dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.899.000,00 dan volume kegiatan pj. Saluran = 314 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
23 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Ciengang III 34 Ha dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.600.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 100 m' pj. Talud = 94
m', pj. Talang = 8 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
24 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Cikalapa 50 Ha dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.628.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap bendung = 8,80 m', pj.
Sal. = 21 m', pj. Talud = 185,80, pj. Pelimpah = 3,50 m dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
25 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Cipetey 25 Ha dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.825.000,00 dan volume kegiatan pj. Saluran = 161 m', perbaikan
lantai sal. Pj = 5 m', pj. Sayap = 4,90 m' pj, kolam olah = 3 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
26 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Cikalong III 35 Ha dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.233.660.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
27 ) Kegiatan Peningkatan Bendung dan Saluran D.I. Cijurey dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.650.000,00 dan volume kegiatan 1 unit bendung dan pj. Saluran =
23 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi
dan hasil pertanian
28 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Cadas Gantung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.801.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 75 m' pj. Intek = 2,65 m,
pj. Talud = 7 m', pj. Sayap = 14 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
50
29 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I. Cisurian II dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.759.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
30 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Cisurian I dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.619.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 268 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
31 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I.Cibengang II dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.900.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 5 m', pj. Intik =
7,65 m', pj. Talud = 135 m', pj. Graundseel. = 5 m', pj. Sal. = 25,70 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
32 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Ciurut dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.197.980.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
33 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I.Parakan Panjang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.832.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
34 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I.Cidayeuh dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.536.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
35 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Nanggung dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.900.000,00 dan volume kegiatan pj.bendung = 16,50m', pj. Intek =
11,50 m', pj. Sayap = 22,70 m', pj. Saluran = 20 m', pj. Afoor = 16,50 m'.
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
36 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Citaman dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.659.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
37 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Cidadap dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.885.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 131,70 m', pj. Sal. =
59,90 m', pj, enggelan = 4 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
51
38 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Cipamuntuan I dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.830.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
39 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I.Sunia III dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.861.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
40 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I.Cisagu II dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.304.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 92 m', pj. Sayap =
38,40 m', pj. Bendung = 6,15 m', pj. Intek = 3,80 m' dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
41 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I.Cibungur dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.471.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 60,50 m', pj. Intek =
6,30 m', pj. Sayap = 25,30 m', pj. Talud = 18,60 m' dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
42 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I.Cipadangan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.146.450.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
43 ) Kegiatan Peningkatan Daerah Irigasi Larangan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.630.000,00 dan
volume kegiatan pj. Talud = 80 m', pj. Sayap = 18,30 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
44 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Cibaregbeg dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.577.000,00 dan
volume kegiatan pj. = sal. = 204,30 m', pj. Talang = 3,50 m', pj. Intek = 11
m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
45 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Cipicung dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.478.000,00 dan
volume kegiatan pj. Talud = 93 m', pj. Talang = 6 m', pj. Intek = 7 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
46 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Cidawuh dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.750.000,00 dan
volume kegiatan pj. Talud. = 92 m', pj. Talang = 5 m' pj. Intek = 10,50 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
52
47 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Cigombong dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.566.000,00 dan
volume kegiatan pj. Bendung = 7 m', pj.intek = 6,50 m' pj. Sal. = 17 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
48 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Liang Maung dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.301.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
49 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Sudagar dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.810.000,00 dan
volume kegiatan pj. Sal. = 34 m', pj. Talud = 186 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
50 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Tigasari dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.149.700.000,00
dan volume kegiatan pj. Sal. = 76 m', pj. Talang = 6 m', pj. Talud = 180.80
m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
51 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Sawah Gede dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.660.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 99,90 m' dan pj. Turap =
4,80 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi
dan hasil pertanian
52 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Buniasih dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.400.000,00 dan
volume kegiatan pj. Talud = 258 m', dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
53 ) Kegiatan Rehabilitasi Gronsil Kali Bacin dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.629.000,00 dan volume
kegiatan 1 unit gronsill dan sayap dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
54 ) Kegiatan Rehabilitasi Turap Drain Ciseda dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.800.000,00
dan volume kegiatan 140,69 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi pengendalian banjir
55 ) Kegiatan Rehabilitasi dan peningkatan Bendung Suplesi Saluran Tajur
Sereh / Bendung Ciglagah Desa Salebu Kec. Majenang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.832.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 10 m' , pj. Sayap
66,10 m', pj. Intek = 3,90 m', pj. Graundseel = 10 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
53
56 ) Kegiatan Rehabilitasi saluran D.I. Cicacaban dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.500.000,00
dan volume kegiatan pj. Bendung = 8 m, pj. Sal. = 168,50 m', pj. Talud =
37,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan
irigasi dan hasil pertanian
57 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan peningkatan Saluran D.I. Cisereh
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.149.426.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 8,50 m,
pj. Intek = 4,70 m', pj. Graundseel = 8,50 m', pj. Sayap = 42,30 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
58 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I.Nangka Pusar I dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.720.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 14,90 m', pj.
Graudseel = 14,90 m', pj. Talud = 40 m', pj. Sayap = 20,20 m', dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
59 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I.Nangka Pusar 2 dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.900.000,00 dan volume kegiatan pj.bendung = 10,80m', pj. Intek =
10,40 m', pj. Sayap = 32,50 m'. dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
60 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan peningkatan Saluran D.I. Sukamandi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.222.250.000,00 dan volume kegiatan Pj. Bendung = 8m, pj.
Intek = 34 m', ppj. Sayap = 56 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
61 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan peningkatan Saluran D.I. Ciawitali 4
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.597.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
62 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan peningkatan Saluran D.I.Cigayam
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.149.494.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 4,70 m,
pj. Intek = 5 m'. Pj. Sayap = 48,80 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
63 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Peningkatan Saluran D.I.Cileungsir
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.700.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 72 m' , pj.
Talud = 36 m', pj. Pelimpah = 4,60 m, pj. Bang.penguras = 3 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
54
pertanian
64 ) Kegiatan Rehabilitasi Saluran D.I. Kapas dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.324.000,00 dan
volume kegiatan pj. Sal. = 240 m', pj. Sal. = 9 m', pj. Pelimpah = 2,75 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
65 ) Kegiatan Rehabilitasi Saluran D.I.Ciembe dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.900.000,00 dan
volume kegiatan pj. Sal. = 63,50 m' dan bang. Pelimpah pj. 6,80 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
66 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Peningkatan Saluran D.I.Ciraja mantri
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.245.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 11 m',
pj. Intek = 2,50 m', pj. Sayap = 32,40 m', pj. Turap = 8,60 m', pj. Sal. =
19,80m'. dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan
irigasi dan hasil pertanian
67 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Peningkatan saluran DI Cilimus
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.247.500.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 6,50 m',
pj. Sayap = 28 m', pj. Intik = 4,60 m', pj. Baya2 = 3,50 m', pj. Talang afoor
= 7,30 m', pj. Talang paralon = 50 m', pj. Saluran = 46,40 m', dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
68 ) Kegiatan Pembangunan Bendung dan Saluran D.I. Lirip I dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.231.900.000,00 dan volume kegiatan pj. Perbaikan selimut bendung pj.
= 7 m', pj. Sayap = 12,90 m', pj. Sal. = 91,90 m', pj. Talud = 23 m',pj.
Perbaikan koperan = 12 m', pj. Peninggian sayap = 4,50 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
69 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Leuwi Pesing dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.148.677.000,00 dan volume kegiatan pj. = sayap = 53,30 m', pj. Talud
= 98,50 m',pj. Bendung = 11,50 m', pj. Sal. = 21 m', dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
70 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Ciroyom II dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.479.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 28,50 m', pj. Turap =
55,30 m', pj. Talud = 3,50 m', perbaikan lantai sal. Pj. = 9,50 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
55
pertanian
71 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Cihaur Girang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.149.663.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap = 53,20 m', pj. Sal.= 53
m', perbaikan mercu pj. = 8 m' pj. Graundseel = 8 m', dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
72 ) Kegiatan Rehab Bendung dan Saluran D.I Dermaji Girang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.524.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 18,90 m', pj. Turap =
4m', pj. Talud = 72 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
73 ) Kegiatan Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Kabupaten Cilacap
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.700.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
74 ) Kegiatan Rapat Komisi Irigasi dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
75 ) Kegiatan Pembinaan OP Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
76 ) Kegiatan Lomba OP Irigasi Tingkat Mantri dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.150.000.000,00
dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
77 ) Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Bidang SDA dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.150.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
78 ) Kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) ( Lanjutan ) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.193.220.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
79 ) Kegiatan Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi
(AKNPI) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.96.321.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
56
80 ) Kegiatan Pemeliharaan Sungai dan Drainase se - Kab. Cilacap dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.4125.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.4119.427.000,00 dan volume kegiatan 4 UPT dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
81 ) Kegiatan Pembinaan Teknis OP Irigasi Bagi P3A/GP3A/IP3A dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 12 kegiatan dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
82 ) Kegiatan Survey dan Desain Bidang SDA dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00
dan volume kegiatan 5 kegiatan dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
83 ) Kegiatan Penyusunan Kinerja Sistim Irigasi, Kab. Cilacap dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.48.708.675,00 dan volume kegiatan 1 dokumen dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
84 ) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang SDA dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 6 kegiatan dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
85 ) Kegiatan Peningkatan DI.Kedungbunder Saluran DI.Kedungbunder
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.952.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 157,20 m', pj.
Talud = 42,40 m', pj. Crosdrain = 7 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
86 ) Kegiatan Pembuatan Rumah Jaga bendung Cijambe dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.132.000,00 dan volume kegiatan 1 unit rumah jaga (6m x 6m)
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
87 ) Kegiatan Perbaikan Bendung lengkong dan Saluran DI.Lengkong dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.353.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
88 ) Kegiatan Peningkatan Saluran DI. Parid dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.845.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
89 ) Kegiatan Normalisasi Drain Ciwera/Pecawangan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.897.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya
57
fungsi pengendalian banjir
90 ) Kegiatan Normalisasi Drain Rawa Kata dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.750.000,00 dan volume
kegiatan pj. Drain = 128 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi pengendalian banjir
91 ) Kegiatan Normalisasi Drain Rawa Bangkir dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.616.000,00 dan
volume kegiatan pj. Drain = 190 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi pengendalian banjir
92 ) Kegiatan Normalisasi Drain Rawa bakung dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.853.000,00 dan
volume kegiatan pj. Normalisasi drain = 950 m' dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
93 ) Kegiatan Normalisasi Drain Bulukuning dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.724.000,00 dan volume
kegiatan pj. Normalisasi drain = 650 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi pengendalian banjir
94 ) Kegiatan Normalisasi Drain Panggang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.771.000,00 dan volume
kegiatan pj. Normalisasi drain = 731 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi pengendalian banjir
95 ) Kegiatan Normalisasi Drain Tapungan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.810.000,00 dan volume
kegiatan pj. Normalisasi = 208 m', pj. Talud = 170,20 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
96 ) Kegiatan Normalisasi Drain Awiluar dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.929.000,00 dan volume
kegiatan pj. Normalisasi = 361,31m', pj. Sal. = 68 m', pas. Gr-2 0,60 m' pj.
= 4 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian
banjir
97 ) Kegiatan Normalisasi Drain Nusadadi dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.242.307.000,00 dan volume
kegiatan pj. Turap = 102,50 m', pj. Sal. 386 m', pj. Graundseel = 4,25 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
98 ) Kegiatan Normalisasi Sungai Ciputat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.500.000,00 dan volume
kegiatan PJ. SAL. = 198 M' dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi pengendalian banjir
58
99 ) Kegiatan Normalisasi Sungai Cibulakan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.239.590.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
pengendalian banjir
100 ) Kegiatan Normalisasi Sungai Cijati dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.240.911.000,00 dan volume
kegiatan pj. Normalisasi = 1.550 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi pengendalian banjir
101 ) Kegiatan Operasi dan pemeliharaan irigasi se - Kab. Cilacap dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.4205.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.4038.396.000,00 dan volume kegiatan 4 UPT dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
102 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung Gambuh dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.207.966.000,00 dan volume
kegiatan pj. Sal= 117 m, pj. Brojong = 57 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
103 ) Kegiatan Rehabilitasi Drainase Cikondang dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.836.000,00 dan
volume kegiatan pj. Normalisasi = 1050 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
104 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung Cikalong III dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.902.000,00 dan
volume kegiatan pj. Sayap = 32,90 m', pj. Bendung = 4 m', pj. Saluran =
72,60 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan
irigasi dan hasil pertanian
105 ) Kegiatan Rehabilitasi sal.bendung Pengasinan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.307.000,00 dan
volume kegiatan pj. Sal. = 94,48 m dan jbt. 1,90 m x 5,30 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
106 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I Penyarang II dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.925.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap = 29 m', pj. Bendung =
9,60 m', pj. Saluran = 42,50 m'. dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
107 ) Kegiatan Rehabilitasi Drainase Sidamulya II dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.800.000,00 dan
volume kegiatan pj. Drainase = 1.180 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
108 ) Kegiatan Rehabilitasi Sal.D.I Kedungrinjing dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.393.000,00
dan volume kegiatan pj. Bronjong = 20,50 m', pj. Sal. = 15 m', pj. Talud =
59
11,20 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan
irigasi dan hasil pertanian
109 ) Kegiatan Reahabilitasi sal.D.I Cibaya dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.213.334.000,00 dan volume
kegiatan pj. Sal, = 123,10 m' dan pj. Normalisasi = 300 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
110 ) Kegiatan Rehabilitasi Klep Drainase Cipriuk 2 dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.724.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
111 ) Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Simbar dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.500.000,00
dan volume kegiatan pj. Intek = 4,95 m', pj. Sayap = 39,60 m', pj. Sal. = 40
m', pj. Bendung = 9,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
112 ) Kegiatan rehabilitasi kali gatel desa karangjati dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.426.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi pengendalian banjir
113 ) Kegiatan Rehabilitasi afoor pembuang wangkal desa adireja wetan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.753.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
114 ) Kegiatan Rehabilitasi jarinagn irigasi tersier jambean sawah baru desa
panisihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.884.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
115 ) Kegiatan Rehabilitasi Pasangan kali ciglagah dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.149.888.000,00
dan volume kegiatan 59 m dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi pengendalian banjir
116 ) Kegiatan Rehabilitasi Kali Tanjung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.540.000,00 dan volume
kegiatan 19 m dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
pengendalian banjir
117 ) Kegiatan Pembangunan kantor mantri pengairan Karangpucung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.0..0,00 dan volume kegiatan - dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
60
118 ) Kegiatan Rehabilitasi bronjong penahan erosi kali jambu dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.461.000,00 dan volume kegiatan 45 m dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
119 ) Kegiatan Rehabilitasi kali penapen (hulu bendung penapen) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.721.000,00 dan volume kegiatan 600 m dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
120 ) Kegiatan Rehabilitasi bronjong penahan erosi kali dondong dusun
muktisari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.240.300.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
121 ) Kegiatan Rehabilitasi drainase karang ela desa planjan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.685.000,00 dan volume kegiatan 450 m dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
122 ) Kegiatan Rehabilitasi drainase depok desa karangjengkol dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.800.000,00 dan volume kegiatan dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi pengendalian banjir
123 ) Kegiatan Rehabilitasi drain dusun karangjengkol kulon dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.901.000,00 dan volume kegiatan 890 m dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
124 ) Kegiatan Rehabilitasi bronjong pengaman tebing kalipucang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.238.180.000,00 dan volume kegiatan dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
125 ) Kegiatan Rehabilitasi bronjong penahan erosi kalisabuk dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.242.821.000,00 dan volume kegiatan 95 m dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
126 ) Kegiatan Rehabilitasi tebing kali dondong desa dondong dusun kedungsari
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.220.071.000,00 dan volume kegiatan 110 m dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
127 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Cilimus II dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.230.800.000,00 dan volume
kegiatan pj. Bendung = 5,20 m', pj. Intek = 8 m', pj. Sayap = 59 m, pj. Sal.
= 67 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi
dan hasil pertanian
61
128 ) Kegiatan Rehabilitasi bendung dan peningkatan saluran di cibenda desa
ciwaolen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.362.000,00 dan volume kegiatan pj. Saluran =
227 m' dan sal. Pembuang = 1 bh dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
129 ) Kegiatan Rehabilitasi bendung dan peningkatan saluran DI Cikukus I Ds.
Ciwalen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.624.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung =
6 m', pj. Intek = 12 m', pj. Sayap = 41 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
130 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan peningkatan Saluran DI Awijajar
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.527.000,00 dan volume kegiatan Pj. Sal. = 68 m' pj. Talud
= 32 m', dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi
dan hasil pertanian
131 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan peningkatan saluran cikedung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.245.804.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 10 m', pj. Intek =
13,70 m'. Pj. Sayap = 11,90 m', pj. Sal = 121 m' dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
132 ) Kegiatan Rehabilitasi bendung dan saluran Di.Cipalayan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.750.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
133 ) Kegiatan Rehabilitasi Bendung kemuning (Cik arang gading I dan II)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.201.259.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 6,50m',
pj. Baya-2 = 5,50 m', pj. Sayap = 14,50 m', pj. Sal. = 62 m', pj. Talud =
23,70 m', pj. Talang = 18 m', pj. Talang paralon = 20 m'. dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
134 ) Kegiatan Rehabilitasi bendung dan saluran Di. Cimonyet dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.976.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
135 ) Kegiatan Rehabilitasi bendung dan saluran Di. Cirateun dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.198.854.000,00 dan volume kegiatan pj. Mercu = 2 m', pj. Sayap = 55
m', pj. Turap = 29,60 m', pj. Talud = 255 m', dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
136 ) Kegiatan Rehabilitasi bendung dan peningkatan saluran DI. Cibuluh
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
62
anggaran Rp.199.144.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 3 m', pj.
Turap = 48 m', pj. Talud = 51 m', pj. Sal. = 13,30 m'. Pj. Sayap = 41 m', pj.
Pelimpah = 9,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
137 ) Kegiatan Rehabilitasi DI Ciloning dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.281.262.000,00 dan volume
kegiatan pj. Talud = 126 m', pj. Parapet = 19,80 m' dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
138 ) Kegiatan Normalisai drainase sindeh dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.878.000,00 dan volume
kegiatan pj. Drainase = 169,50 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi pengendalian banjir
139 ) Kegiatan Normalisasi Drainase Karanganya dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.642.000,00 dan
volume kegiatan pj. Normaslisasi = 1000 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi pengendalian banjir
140 ) Kegiatan Normalisasi saluaran pembuang kali cangkringan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.550.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
141 ) Kegiatan Normalisai afoor pembuang sawah lor selok desa karangbenda
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.564.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
142 ) Kegiatan Normalisasi afoor pembuang sawah depan balidesa doplang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.616.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
143 ) Kegiatan Normalisasi afoor sinding desa glempang pasirwelahan wetan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.823.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
144 ) Kegiatan Normalisasi kali sesepan desa wlahar dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.134.000,00
dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
145 ) Kegiatan Rehabilitasi saluran irigasi dusunnglempang desa kalikudi kec
adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.839.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
63
146 ) Kegiatan Normalisasi afoor pembuang desa karangkemiri dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.832.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
147 ) Kegiatan Normalisasi afoor pembuang desa maos kidul dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.689.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
148 ) Kegiatan Normalisasi saluran pembuang kali klapagada desa klapagada
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
149 ) Kegiatan Normalisasi saluran pembuang jepara wetan desa jepara wetan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.830.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
150 ) Kegiatan Normalisasi afoor sidat sikandi kejen desa danasri lor dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.899.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
151 ) Kegiatan Normalisasi drainase jalan bali dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.889.000,00 dan volume
kegiatan 192 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
pengendalian banjir
152 ) Kegiatan Normalisasi drainase Jl. Sulawesi dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.98.389.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi pengendalian banjir
153 ) Kegiatan Normalisasi drainase RSUD Bandengan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.858.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
154 ) Kegiatan Normalisasi drainase makam baron desa karangtalun dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.294.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
155 ) Kegiatan Normalisasi drain sitinggil dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.234.040.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
pengendalian banjir
64
156 ) Kegiatan Normalisasi Drainase DS. Sarwodadi dusun karangsari dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.081.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
157 ) Kegiatan Rehabilitasi saluran pembawa batas desa paberasan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.720.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
158 ) Kegiatan Perkuatan tebing saluran pembawa kali tugu dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.140.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
159 ) Kegiatan Pembangunan Saluran pembuang kayu langit desa sikampuh
kec. kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.195.673.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
160 ) Kegiatan Pembangunan saluran pembuang gunung nangka desa
gentasari kec. sampang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.147.976.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
pengendalian banjir
161 ) Kegiatan Normalisasi afoor pembuang desa glempang wetan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.148.847.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
162 ) Kegiatan Normalisasi tebing sungai Tipar Desa Bunton Kec. Adipala
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.149.196.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
163 ) Kegiatan Pembangunan saluran pembuang jalan tambangan Desa
Kedungbenda Kec. Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.149.921.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
pengendalian banjir
164 ) Kegiatan Normalisasi dan Penanggulan sungai Cibogo RT.03/02 dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.850.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap = 39,60 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
165 ) Kegiatan Pembangunan irigasi sungai Cikondang 02 Desa Babakan Kec.
Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.199.912.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap =
65
33,20 m', pj. Sal. = 48 m', pj. Bendung = 8,90 m', pj. Intik = 10,80 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
166 ) Kegiatan Normalisasi dan Pembangunan talud kali Ciwelutan,Bulupayung
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.241.957.000,00 dan volume kegiatan pj. Normaisasi = 203
m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
167 ) Kegiatan Pembangunan Irigasi KK I Desa Adireja Kulon Kec. Adipala
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.182.000,00 dan volume kegiatan 33,2 dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
168 ) Kegiatan Pembangunan saluran Drainase jalan raya Desa Sarwadadi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.199.180.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
169 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Teknis Desa Ujunggagak Kec.
Kampung Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.147.627.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
170 ) Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi Desa Klaces Kec. Kampung laut
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.149.855.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
171 ) Kegiatan Pembangunan drainase Jalan Laut Desa Menganti Kec.
Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.217.182.000,00 dan volume kegiatan 163 m dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
172 ) Kegiatan Rehabilitasi dan pembuatan jaringan irigasi tersier sawah blok
ciputat Desa Karangtengah Kec. Sampang dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.149.565.000,00
dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya
fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
173 ) Kegiatan Pembangunan Jaringan irigasi Areng-areng - Majingklak Desa
Bangkal Kecamatan Binangun dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.242.725.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
174 ) Kegiatan Pembangunan saluran irigasi Karangbawang - Cengkoreh Kec.
Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan
66
realisasi anggaran Rp.149.621.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
175 ) Kegiatan Rehabilitasi Saluran Pembuang Gombol Desa Nusajati dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.016.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
176 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Komplek Rawa Bendungan
dengan Pompa Hydrant Desa Tritih Wetan Kec. Jeruklegi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.810.000,00 dan volume kegiatan 2 Unit dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
177 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Cisalado 36 Ha (Silpa Dak 2015) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.190.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.189.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
178 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Citengah II 100 Ha (Silpa Dak 2015) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.190.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.189.786.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
179 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Datarwuni 50 Ha (Silpa Dak 2015) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.190.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.189.800.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 5 m', pj. Intek =
6,50 m', pj. Talud = 17,50 m', pj. Sal. = 61 m', pj. Pelimpah = 6,60 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
180 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Cibumi Ayu 40 Ha (Silpa Dak 2015) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.190.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.189.347.000,00 dan volume kegiatan 1 unit bendung dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
181 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Babakan 40 Ha (Silpa Dak 2015) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.190.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.189.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
182 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Cibutut V 36 Ha (Silpa Dak 2015) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.180.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.179.634.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap = 30 m', pj. Bendung =
7,40 m'. Pj. Intek = 8 m', pj. Sal.= 64,70 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
183 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Tonjong 40 Ha (Silpa Dak 2015) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.190.000.000,00 dan realisasi anggaran
67
Rp.189.800.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal.. = 84 m', pj. talud =
219,50 m' pj. talang = 5 m', pj. Sal. Tertutup = 33,80 m'. dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
184 ) Kegiatan Rehabilitasi DI. Cike 30 Ha (Silpa Dak 2015) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.180.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.179.840.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
185 ) Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Bendung DI Kalikancar Kec.
Kesugihan (Silpa Dak 2015) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.148.609.000,00 dan volume
kegiatan 1 unit dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan
irigasi dan hasil pertanian
186 ) Kegiatan Perbaikan Kali Lancang Kecamatan Binangun dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.727.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
187 ) Kegiatan Perbaikan Kali Bodong Kec. Nusawungu dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.579.646.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
188 ) Kegiatan Perbaikan Saluran Pembuang Mindri dan Karangmendil Kec.
Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.557.858.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
189 ) Kegiatan Perbaikan Kali Dondong Kec. Kesugihan ( Lanjutan ) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.465.459.000,00 dan volume kegiatan 2900 m dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
190 ) Kegiatan Perbaikan Kali Cikalong Kec. Majenang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.707.650.000,00 dan volume kegiatan pj. Perbaikan = 392,60 m', pj.
Peninggian sal = 42 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
pengendalian banjir
191 ) Kegiatan Normalisasi Kali Ontor Bondol Desa Banjarsari Kec. Nusawungu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.292.259.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
192 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang Samar Desa Banjareja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.297.053.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi pengendalian banjir
68
193 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cinila/Bojong 46 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.690.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.668.300.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 960 m', pj.
Sal. Dilantai = 175 m', pj. Pas. Turap = 67,20 m', pj. Pas. Batu muka =
25,40m', pj. Sal. Tertutup = 40 m', bangunan afoor = 2 bh. dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
194 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cipetir 38 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.570.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.487.096.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 18 m',
pj. Graundseel = 18 m', pj. Intik = 16,90 m' pj. Baya2 = 8,50 m', pj. Sayap =
35,80 m', pj. Talud = 17,70 m' pj. Turap = 64,90 m', pj. Pelimpah = 9,50 m'
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
195 ) Kegiatan Peningkatan DI. Mungkal Bontang 30 Ha Kec. Dayeuhluhur
(DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.430.900.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung =
10,20 m', pj. Sayap = 37,90m', pj. Sal. = 82.40 m', pj. Intek. = 12,40m '
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
196 ) Kegiatan Peningkatan DI.Ciung 25 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.375.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.361.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 20 m',
pj. Intek = 13 m', pj. Sayap = 18 m' dan bang. Pelimpah = 1 unit dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
197 ) Kegiatan Peningkatan DI. Ciburang I/Cadas Ngampar 40 Ha Kec.
Majenang (DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.600.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.594.592.000,00 dan volume
kegiatan pj. Bendung = 30 m', pj. Intik = 11,30 m', pj. Sayap = 74,40 m', pj.
Saluran = 190 m', pj. Talud = 13 m', bang. Pelimpah = 1 bh, bang. Talang
= 3 bh. dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi
dan hasil pertanian
198 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cimayana 40 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.554.023.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 12 m',
pj. Graundseel = 12 m', pj. Afoor = 6,70 m', pj. Sayap = 42 m', pj. Talud =
59,80 m', pj. Peninggian sayap = 26,60 m', pj. Peninggian intik = 10,10 m',
bang. Pelimpah pj. 3,50 m', perbaikan mercu/ bendung pj. 12 m', pj. Sal. =
495 m', dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi
dan hasil pertanian
69
199 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cigebeg 120 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1300.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.1181.402.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
200 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cikarag 175 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.1047.559.000,00 dan volume kegiatan 1 unit dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
201 ) Kegiatan Peningkatan DI. Tonjong 25 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.375.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.302.740.000,00 dan volume kegiatan pj. Intek = 11,80 m', pj.
Sal. = 187,70m', pj. Turap = 18,90 m', pj. Talud = 265 m', pj. Sal. Tertutup
= 48,70 m', bang. Afoor = 1 bh, bang. Pelimpah = 3 bh dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
202 ) Kegiatan Peningkatan DI. Gempalan 40 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.542.531.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
203 ) Kegiatan Peningkatan DI. Nagrak 40 Ha Kec. Dayeuhluhur (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.581.315.000,00 dan volume kegiatan pj. Peninggian intik =
36,50 m', pj. Bendung = 9,80 m', pj. Sayap = 41,30 m', pj. Turap = 44,70
m', pj. Peniggian sal. = 26 m', pj. Talud = 418 m', pj. Sal. = 230 m', pj. Sal.
Tertutup = 52,40 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
204 ) Kegiatan Peningkatan DI. Bowong 25 Ha Kec. Wanareja (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.375.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.357.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Baya2 = 3,50 m', pj.
Intik = 14,50 m', pj. Sayap = 35,50 m', pj. Bendung = 26,50 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
205 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cipicung/Ciawitali 62 Ha Kec. Wanareja (DAK
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.930.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.887.698.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 5 m, pj.
Graundseel = 5 m', pj. Intek = 16 m', pj. Sal. 564,40 m', pj. Peninggian
Sayap = 12 m', pj. Pas. Batu muka = 20,90 m', bangunan pelimpah = 2 bh
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
206 ) Kegiatan Peningkatan DI. Gembonggirang 25 Ha Kec. Wanareja (DAK
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.375.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.360.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Talang = 9 m', pj.
70
Sayap talang = 22,10 m', pj. Intek = 22 m', pj. Turap = 13 m', pj. Sal =
39,15 m', pj. Sayap pas. Batu muka = 17 m', pj. Talud = 18,20 m', gr-2 plat
pj. 1m x 5 m'. dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan
irigasi dan hasil pertanian
207 ) Kegiatan Peningkatan DI .Brujulan 30 Ha Kec. Majenang (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.975.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.935.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 16,50
m', pj. Intek = 7,80 m', pj. Sayap = 143,60 m', pj. Talud = 12 m', pj. Turap =
6,20 m' pj. Sal. Tertutup = 56 m', pj. Sal. = 10 m' bangunan suplesi = 1 bh,
bang. Pelimpah = 1 bh dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
208 ) Kegiatan Peningkatan DI. Curug Bebek 20 Ha Kec. Cimanggu (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.298.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
209 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cibutut II 85 Ha Kec. Cimanggu (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1275.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.1225.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
210 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cimengor 30 Ha Kec. Cimanggu (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.429.524.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung =10,50 m',
pj. Graundseel = 11 m', pj. Afoor = 10,80 m', pj. Turap = 11 m', pj. Sal .=
297 m', pj. Sayap = 50,20 m',pj. Intek = 12,20 m'. dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
211 ) Kegiatan Peningkatan DI. Citetegong 35 Ha Kec. Cimanggu (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.525.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.509.000.000,00 dan volume kegiatan pj. Sal. = 29,70m, pj.
Turap = 12m', pj. Sayap = 27,50 m', pj. Intek = 23,65 m, pj, bendung = 24
m.= dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
212 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cikawung I - II 30 Ha Kec. Cimanggu (DAK
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.368.411.000,00 dan volume kegiatan pj. Bendung = 11,50
m', pj. Intek = 12,30 m', pj. Talang = 9,50 m', pj. Sayap = 74 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
213 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cikuya Liunggunung 50 Ha Kec. Karangpucung
(DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.601.951.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
71
hasil pertanian
214 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cijambe 104 Ha Kec. Cipari (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.1418.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1375.469.000,00 dan volume kegiatan pj. Graundseel = 18,30 m', pj.
Sayap = 24,30 m', pj. pas. Brojong = 172,20 m', pj. Peninggian sal. = 253
m', pj. Sal. = 983,70 m', pintu air = 1 unit, pj. Perbaikan pas batu muka
mercu = 17 m' dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan
irigasi dan hasil pertanian
215 ) Kegiatan Peningkatan DI. Cibatu 112 Ha Kec. Cipari (DAK 2016) dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.714.799.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
216 ) Kegiatan Peningkatan DI. Lengkong 40 Ha Kec. Cipari (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.444.608.000,00 dan volume kegiatan pj. Sayap = 72,40 m',
pj. Talud = 102,90 m', pj. Parapet = 222,20 m', pj. Peninggian sayap =
78,30 m', pj. Lantai sal. = 19,20 m', dengan target kegiatan untuk
meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
217 ) Kegiatan Peningkatan Bd. Kunci 1 34 Ha Kec. Sidareja (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.510.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.503.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
218 ) Kegiatan Peningkatan DI. Keleng 43 Ha Kec. Kesugihan (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.645.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.625.544.000,00 dan volume kegiatan 1 Unit., 370 m dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
219 ) Kegiatan Peningkatan DI. Jagang 77 Ha Kec. Kesugihan (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1155.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.942.189.000,00 dan volume kegiatan 1 Unit., 490 m dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
pertanian
220 ) Kegiatan Peningkatan DI. Kebogoran 624 Ha Kec. Kec. Bantarsari (DAK
2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1175.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.1041.413.000,00 dan volume kegiatan 1 Unit dengan target
kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
221 ) Kegiatan Peningkatan DI. Sigitselo 350 Ha Kec. Kawunganten (DAK 2016)
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.800.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.779.095.000,00 dan volume kegiatan 1 Unit., 320 m dengan
target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil
72
pertanian
222 ) Kegiatan Pengendalian Infrastruktur Irigasi (DAK 2016) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.78.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.78.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
223 ) Kegiatan Peningkatan Bendung dan Saluran DI Cigeugeumeuh (Bantuan
Propinsi Tahun 2016) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.906.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.876.686.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan hasil pertanian
224 ) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Cilaca (Bantuan Propinsi
Tahun 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.906.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.867.228.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan
hasil pertanian
225 ) Kegiatan Pengawasan Infrastruktur Irigasi (DAK 2016) dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.172.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.172.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
226 ) Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Aset Irigasi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.248.254.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatnya fungsi jaringan irigasi dan hasil pertanian
k) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1 ) Kegiatan Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.189.100.000,00
dan volume kegiatan 1 titik dengan target kegiatan untuk penyediaan air
untuk kebutuhan masyarakat.
2 ) Kegiatan Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.194.890.000,00
dan volume kegiatan 1 titik dengan target kegiatan untuk penyediaan air
untuk kebutuhan masyarakat.
3 ) Kegiatan Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.194.070.000,00
dan volume kegiatan 1 titik dengan target kegiatan untuk penyediaan air
untuk kebutuhan masyarakat.
4 ) Kegiatan Penentuan titik lokasi pengeboran air tanah melalui survey
Geolistrik di kec. Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.248.000,00 dan volume
73
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk penyediaan air untuk
kebutuhan masyarakat.
5 ) Kegiatan Penentuan Titik Lokasi Pengeboran Air Tanah melalui Survey
Geolistrik di Kec. Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.223.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk penyediaan air untuk
kebutuhan masyarakat.
6 ) Kegiatan Penentuan Titik Lokasi Pengeboran Air Tanah melalui Survey
Geolistrik di Kec. Dayeuhluhur dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.248.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk penyediaan air untuk
kebutuhan masyarakat.
7 ) Kegiatan Survey Hidrogeologi (14 kecamatan) dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.937.000,00 dan
volume kegiatan 14 lokasi dengan target kegiatan untuk penyediaan air
untuk kebutuhan masyarakat.
8 ) Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Dalam di Kecamatan Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.195.690.000,00 dan volume kegiatan 1 titik dengan target
kegiatan untuk penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
9 ) Kegiatan Pembangunan Sumur Bor Dalam di Kecamatan Cimanggu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.194.050.000,00 dan volume kegiatan 1 titik dengan target
kegiatan untuk penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
10 ) Kegiatan Penentuan Titik Lokasi Pengeboran Air Tanah melalui Survey
Geolistrik di Kecamatan Kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.336.000,00 dan volume
kegiatan 1 listrik dengan target kegiatan untuk penyediaan air untuk
kebutuhan masyarakat.
11 ) Kegiatan Penentuan Titik Lokasi Pengeboran Air Tanah melalui Survey
Geolistrik di Kecamatan Patimuan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.336.000,00 dan volume
kegiatan 1 listrik dengan target kegiatan untuk penyediaan air untuk
kebutuhan masyarakat.
12 ) Kegiatan Penentuan Titik Lokasi Pengeboran Air Tanah melalui Survey
Geolistrik di Kecamatan Cipari dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.248.000,00 dan volume
kegiatan 1 listrik dengan target kegiatan untuk penyediaan air untuk
kebutuhan masyarakat.
13 ) Kegiatan Penentuan Titik Lokasi Pengeboran Air Tanah melalui Survey
Geolistrik di Kecamatan Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar
74
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.254.000,00 dan volume
kegiatan 1 listrik dengan target kegiatan untuk penyediaan air untuk
kebutuhan masyarakat.
l) Program pembangunan infrastruktur pedesaan
1 ) Kegiatan Peningkatatan Jalan Sangkuriang / Puteran Sidareja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.148.150.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 376 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
2 ) Kegiatan Pemeliharaan Jl. Tinggar Jengkol - Jumbre Menuju SMP N 2
Sampang (P.1,5 km) Desa Glempang Kec. Maos dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.660.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
3 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Jongkeng - Panisihan Kec.maos (Ruas
Glempang - Panisihan) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.260.000,00 dan volume
kegiatan pj. Jl. = 2,50 m x 825 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
4 ) Kegiatan Penerangan Jalan Umum dan Pasar Banjareja - Kuburan /
Makam Desa Banjareja Kec.Nusawungu dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.93.421.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
5 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Bojong - Bringkeng - Grugu
Kec.Kawunganten dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.487.120.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
6 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Menganti - Kuripan Kec. Kesugihan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.745.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
7 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ciawi Pengadegan Desa Sepatnunggal Kec.
Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.198.745.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3,50
m x 375 m', pj. Sal = 26 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
8 ) Kegiatan Pembangunan Turap Draine Cilaren Dusun Ciseda RT 02 RW
11 Desa jenang Kec. Majenang dengan alokasi anggaran sebesar
75
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.754.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi.
9 ) Kegiatan Pembangunan jembatan kali dondong Dusun Kedungsari Desa
Dondong Kec. Kesugihan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.199.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi.
10 ) Kegiatan Rehab Jembatan Kali Cilalab 2 Dayeuhluhur - Datar dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.090.000,00 dan volume kegiatan pj. Jbt. = 5 m x 6 m ( 1 unit )
dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
11 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Wanasuka - Bolang dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.277.185.000,00
dan volume kegiatan pj. Jl. = 4m x 600 m' dan pj. Talud = 18 m' dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
12 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Air RT 06/I Menuju Kebonan Desa
Glempang Kec. Maos dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.199.500.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan kelancaran transportasi.
13 ) Kegiatan Perbaikan saluran air di cipicung girang desa madusari
kec.wanareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.198.350.000,00 dan volume kegiatan pj, peninggian
sal. = 138,70 m, pj. Talud = 269,10 m' dengan target kegiatan untuk
meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
14 ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Rancabeureum - Bingkeung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.600.000,00 dan volume kegiatan jbt. = 1 unit dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
15 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Ciwuni - Dondong Kec. Kesugihan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.780.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
16 ) Kegiatan Peningkatan jalan Karang Jati- Pabrasan Kec. Sampang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.199.190.000,00 dan volume kegiatan pj. Jl. = 3 m x 700 m dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
76
17 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Serang - Hanum dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.300.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.266.069.000,00
dan volume kegiatan pj. Jl. = 3m x 600 m', pj. Turap = 19 m' dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
18 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Jl.Bengbulang-Ciruyung Desa Bengbulang
Kec. Karangpucung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.149.830.000,00 dan volume kegiatan pj. Turap
= 33,15 m, tinggi, 3,50 m' dengan target kegiatan untuk meningkatkan
kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
19 ) Kegiatan Pembangunan affour RW 01 Desa Karangturi Kec. Kroya
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.479.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
20 ) Kegiatan Peningkatan Jl. Pakuran Bulupayung Kec. Kesugihan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.630.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
21 ) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Jl. Melati Desa Pucung Kidul
Kec. Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.720.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran
transportasi.
22 ) Kegiatan Peningkatan Jalan Irian Jaya Desa Mergawati Kec. Kroya
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.340.833.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan kelancaran transportasi.
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM
Kabupaten Cilacap menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pekerjaan
Umum dengan dasar hukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan
dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap meliputi:
a) Sumber Daya Air
Jenis pelayanan dasar yaitu penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat.
Indikator SPM adalah persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya, target pada
tahun 2016 adalah 72% dan realisasi 96,91%.
b) Jalan
Jenis pelayanan dasar meliputi:
77
Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
1. Indikator SPM Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan
sedang target pada tahun 2016 adalah 77% dan realisasi 71,06%.
2. Indikator SPM Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat
produksi di wilayah kabupaten/kota target pada tahun 2016 adalah 100%
dan realisasi 80,19%.
3. Kepegawaian
Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di atas, Dinas Bina
Marga Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap pada
Urusan Wajib Pekerjaan Umum memiliki sumber daya manusia (personil) yang dapat
dirinci sebagai berikut :
a. Menurut Kualifikasi Pendidikan
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
Pendidikan Jumlah
S2 16 Orang
S1 35 Orang
D3 3 Orang
SLTA 162 Orang
SLTP 35 Orang
SD 9 Orang
Jumlah 258 Orang
JUMLAH HARIAN DINAS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
Pendidikan Jumlah S1 D 3
4 Orang 4 Orang
SLTA 67 Orang
SLTP 31 Orang
SD 5 Orang
Jumlah 112 Orang
b. Menurut Pangkat dan Golongan
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN :
Pangkat/Gol. Jumlah Pangkat / Gol Jumlah Jumlah seluruh
IV / d 0 Orang II / d 11 Orang
IV / c 1 Orang II / c 43 Orang
IV / b 1 Orang II / b 69 Orang
IV / a 1 Orang II / a 39 Orang
III / d 10 Orang I / d 15 Orang
III / c 15 Orang I / c 8 Orang
III / b 25 Orang I / b 0 Orang
III / a 20 Orang I / a 0 Orang
258 Orang
c. Pejabat Struktural
78
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL :
ESELON JUMLAH
IIb 1 orang
IIIa 1 orang
IIIb 4 orang
IVa 17 orang
IVb 6 orang
Jumlah 29 orang
d. Pejabat Struktural Berdasarkan Diklatpim yg pernah diikuti :
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN DIKLATPIM YANG PERNAH IKUT :
Yang sudah Yang belum 20 Orang 9 Orang
e. Pejabat Fungsional
1 orang
4. Proses Perencanaan Pembangunan
a. Program yang ditetapkan dalam RPJMD pasa urusan yang bersangkutan meliputi:
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program Pembangunan dan Pengelolaan Jarigan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan Lainnya
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
b. Program yang ditetapkan dalam RKPD pada urusan yang bersangkutan, meliputi:
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamergaan
- Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
79
c. Program yang ditetapkan dalam Renja SKPD pada urusan yang bersangkutan,
meliputi:
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamergaan
- Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
d. Program yang ditetapkan dalam RKA-SKPD pada urusan yang bersangkutan,
meliputi:
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamergaan
- Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
e. Program yang ditetapkan dalam DPA-SKPD pada urusan yang bersangkutan,
meliputi:
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamergaan
- Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Program pembangunan infrastruktur perdesaan
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-
hari antara
80
lain: kendaraan, alat ukur, mesin hitung, alat elektronik serta barang-barang inventaris
lain. Data perlengkapan operasional Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :
NO.
JENIS / NAMA SARANA DAN
PRASARANA JML KONDISI KETERANGAN
1 2 3 4 5
1. A. DINAS BINA MARGA SDA ESDM (INDUK )
a. Gedung Kantor Utama (520 m2) 1 Baik Mencukupi
b. Gedung Kantor SDA (130 m2) 1 Baik Mencukupi
c. Gedung Kantor Bina Marga (130 m2) 1 Baik Mencukupi
d. Gedung Kantor Ketenagalistrikan dan
PJU 1 Sedang Mencukupi
e. Gedung Kantor Pertambangan 1 Baik Mencukupi
f. Gedung Pertemuan (Aula) 1 Baik Mencukupi
2. B. UPT JERUKLEGI
a. Gedung Kantor 1 Baik Mencukupi
b. Gedung Pendopo 1 Baik Mencukupi
c. Garasi 1 Baik Mencukupi
d. Bangunan Eks Kantor Ranting
Pengairan 1 Kurang Baik Tidak Mencukupi
e. Bangunan Eks Direksi Keet 1 Kurang Baik Tidak Mencukupi
f. Bangunan Eks Direksi Keet 1 Baik Tidak Mencukupi
g. Kantor Eks Ranting Pengairan 1 Kurang Baik Tidak Mencukupi
h. Ruang Dinas Kepala UPT 1 Kurang Baik Tidak Mencukupi
i. Ruang Rapat 1 Kurang Baik Tidak Mencukupi
j. Ruang Dinas Mantri 7 Kurang Baik Tidak Mencukupi
k. Ruang Dinas PPA 1 Kurang Baik Tidak Mencukupi
l. Rumah Penjaga Lapangan Tenis 1 Baik Mencukupi
3. C. UPT KROYA
a. Gedung Kantor
1 Sedang Mencukupi
4. D. UPT MAJENANG
a. Gedung Kantor 1 Baik Mencukupi
b. Gedung Pertemuan 1 Baik Mencukupi
c. Gedung UPT 1 Baik Mencukupi
d. Gedung Pertemuan Dharma Wanita 1 Baik Mencukupi
e. Garasi UPT 2 Baik Mencukupi
f. Gudang 1 Baik Mencukupi
g. Mushola 1 Baik Mencukupi
h. Rumah Dinas Ka. UPT 1 Baik Mencukupi
i. Rumah Dinas Karyawan 2 Baik Mencukupi
5. E. UPT SIDAREJA
a. Gedung Kantor 1 Baik Mencukupi
b. Bangunan Gedung Pertemuan 1 Baik Mencukupi
c. Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 Baik Mencukupi
d. Bangunan lain-lain 7 Baik Mencukupi
81
6. E. UPT PERBENGKELAN
a. Bangunan Garasi + Perbengkelan 1 Baik Mencukupi
b. Bangunan Laborat 1 Baik Mencukupi
c. Bangunan Gudang 3 Baik Mencukupi
6. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap terdapat beberapa permassalahan,
yaitu sebagai berikut:
1) Keterbatassan anggaran dibandingkan dengan kebutuhan daerah yang
terlayani berdasarkan banyaknya usulan yang masuk, mengakibatkan tidak
semua kegiatan dapat tercapai.
2) Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang untuk keperluan
penyelenggaraan prasarana wilayah, baik norma, standar, pedoman maupun
manual.
3) Keterbatasan sumber daya manusia terutama tenaga teknis dibandingkan
dengan beban tugas yang ada.
4) Belum intensnya koordinasi antar instansi sehingga dalam beberapa aspek
menimbulkan adanya perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah.
5) Masih terjadinya inefisiensi pada beberapa aspek penyelenggaraan
prasarana wilayah.
6) Belum tercapainya kesinambungan antara program jangka panjang, jangka
menengah dan program tahunan.
b. Solusi
Tindaklanjut penyelesaian dari permasalahan adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan serta
penyusunan program berikut penganggaran di bidang infrastruktur,
manajemen peralatan berikut bahan serta bahan serta prioritas penanganan.
2) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian serta pengembangan, berupa
standar/pedoman dan teknologi di bidang prasarana wilayah, dan
manajemen peralatan serta bahan jalan.
3) Mengoptimalisasi SDM yang ada dengan melakukan bimbingan teknis guna
meningkatkan pengetahuan dibidang prasarana jalan serta manajemen
peralatan dan bahan jalan.
4) Meningkatkan sarana informasi di bidang prasarana jalan khususnya melalui
media elektronik (internet)
5) Mengoptimalisasi pemanfaatan fungsi infrastruktur dengan mengevaluasi
semua kegiatan sampai terselenggaranya prasarana jalan yang dibangun.
6) Mengupayakan sumber-sumber pendanaan baru yang mampu menjamin
kepastian kelangsungan pembangunan infrastruktur.
82
7. Prestasi yang diraih
Prestasi yang pernah diraih oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan
Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap sebagai berikut:
a. Tidak Ada
8. Materi/ Pointer
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun
2016 telah memenuhi 95,91% penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat dan
71,06% jalan kabupaten/kota telah ditingkatkan dengan kondisi baik.
Cilacap, 2016 KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN CILACAP
Ir. A. RISTIYANTO, MT Pembina Utama Muda
NIP 19640503 1999039 1 001
83
SISTEMATIKA BAB V
URUSAN DESENTRALISASI
Penyelenggaraan Urusan Wajib / Pilihan
B. Urusan Pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral
1. Program dan Kegiatan
a) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1 ) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.138.830.000,00 dan volume kegiatan 300 pangkalan LPG tabung 3 kg,
17 agen LPG Tabung 3 kg, 23 SPBU, 2 SPBE dengan target kegiatan
untuk Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas
2 ) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.76.942.750,00 dan volume kegiatan 60 pelaku usaha dengan target
kegiatan untuk terbinanya dan terawasinya usaha pertambangan
3 ) Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Air Tanah dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.77.480.000,00 dan volume kegiatan 30 pelaku usaha dengan target
kegiatan untuk terbina dan tersosialisasinya pemanfaatan air tanah
4 ) Kegiatan Pemetaan Sistem Informasi dan Monitoring Pangkalan LPG
Tabung 3 Kg di Kabupaten Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.497.000,00 dan volume
kegiatan 1 database dengan target kegiatan untuk Tersedianya peta
Sistem Informasi dan Monitoring Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di
Kabupaten Cilacap
b) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi
Merusak Lingkungan.
1 ) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan
lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.41.665.200,00 dan
volume kegiatan 2 kegiatan sosialisasi dengan target kegiatan untuk
Termonitoring, terevaluasi dan terlapornya dampak kerusakan lingkungan
akibat kegiatan pertambangan rakyat
2 ) Kegiatan Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.500.000,00 dan volume kegiatan 1 peta/dokumen dengan target
kegiatan untuk tersebarnya peta daerah rawan bencana alam geologi
3 ) Kegiatan Kajian Lingkungan Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi
84
anggaran Rp.48.347.000,00 dan volume kegiatan 1 kajian dengan target
kegiatan untuk Terkajinya Lingkungan Rencana Wilayah Pertambangan
Rakyat
4 ) Kegiatan Ground Check Geologi Teknik Ruas Jalan Cinangsi-
Karangpucung, Kawunganten-Citembong, dan Tayem-Cipicung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.173.366.000,00 dan volume kegiatan 1 data dan peta dengan target
kegiatan untuk Terkajinya Ground Check Geologi Teknik Ruas Jalan
Cinangsi-Karangpucung, Kawunganten-Citembong, dan Tayem-Cipicung
5 ) Kegiatan Pemetaan Lahan Bekas Tambang Mineral Bukan Logam dan
Batuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.48.397.000,00 dan volume kegiatan 1 peta dengan target
kegiatan untuk Terpetanya Lahan Bekas Tambang Mineral Bukan Logam
dan Batuan
6 ) Kegiatan Kajian Geologi Lingkungan Kawasan Segara Anakan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.140.245.000,00 dan volume kegiatan 1 peta dan data dengan target
kegiatan untuk Terkajinya Geologi Lingkungan Kawasan Segara Anakan
7 ) Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah (CAT) Majenang di Kabupaten Cilacap dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.90.234.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk Tersusunnya Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada
Cekungan Air Tanah (CAT) Majenang di Kabupaten Cilacap
c) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan
1 ) Kegiatan Pemeliharaan LPJU di Wilayah Kab. Cilacap dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.2000.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.1708.017.896,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpeliharanya PJU
2 ) Kegiatan Perencanaan Ketenagalistrikan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.900.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terencananya
ketenagalistrikan
3 ) Kegiatan Perencanaan PJU dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.48.900.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terencananya PJU
4 ) Kegiatan Penataan LPJU Jl.Nusantara Cilacap dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.600.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.597.073.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk tertatanya PJU
85
5 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Dusun II Desa Sampang Kec. Sampang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
6 ) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Dusun Ayamalas
Kecamatan Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.146.554.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk terbangunnya jaringan listrik
7 ) Kegiatan Perluasan Jaringan Listrik Jl. Lingkar Sidadadi Desa Pegadingan
Kec. Cipari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.74.267.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terbangunnya jaringan listrik
8 ) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Desa Karangasem Kec.
Sampang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.92.251.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terbangunnya jaringan listrik
9 ) Kegiatan Pemasangan PJU dan Meterisasi Jalan Pramuka Perempatan
Alfamart - GOR Desa Sindangsari Kec.Majenang dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.295.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
10 ) Kegiatan Pemasangan PJU dan Meterisasi SMK Al Ma'ata Sampai
Pertigaan El bayan Desa Padangsari Kec.Majenang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
11 ) Kegiatan Pemasangan PJU dan Meterisasi Pertigaan El Bayan - Ke Barat
Desa Padangsari Kec.Majenang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.47.181.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
12 ) Kegiatan Pemasangan PJU dan Meterisasi Jalan H Mansyur Desa
Sindangsari Kec.Majenang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.377.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
13 ) Kegiatan Pemasangan PJU Highmast Tugu Wecong Cigobang Desa
Jenang Kec.Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.49.118.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
14 ) Kegiatan Pemasangan PJU Highmast Depan Balaidesa Desa Jenang
Kec.Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.47.974.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
86
15 ) Kegiatan Pemasangan PJU Jalan Kapten Soeyono Desa Jenang
Kec.Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.46.481.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
16 ) Kegiatan Pemasangan PJU Pahonjean dari depan Rumah Sakit Amanu
Keselatan Desa Mulyadadi Pahonjean Kec.Majenang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
17 ) Kegiatan Pemasangan PJU Oktagonal Tikungan Tegong Cilanggir sampai
Jembatan Cilanggir Desa Pahonjean Kec.Majenang dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
18 ) Kegiatan Pemasangan PJU Pahonjean dari Pasar Hewan ke Timur jalan
Jagadesa Desa Pahonjean Kec.Majenang dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.500.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
19 ) Kegiatan Pemasangan PJU Pasar Pahonjean Kec.Majenang dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
20 ) Kegiatan Pemasangan PJU Pasar Cimanggu Ke Barat sampai Timur Desa
Cimanggu Kec.Cimanggu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.49.066.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
21 ) Kegiatan Pemasangan PJU Jalan Pasar Cisumur dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.98.480.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
22 ) Kegiatan Pembangunan jaringan listrik Perdesaan Sindujaya Desa Jepara
Wetan Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.97.772.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terbangunnya jaringan listrik
23 ) Kegiatan Pemasangan Lampu LPJU Jalan Raya Layansari Desa Layansari
Kec.Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.98.648.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
24 ) Kegiatan Pemasangan Lampu LPJU Jalan Raya Ciawitali - Cisumur Desa
Cisumur Kec.Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.98.863.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
87
25 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Tambaksari Desa Tambaksari
Kec.Kedungreja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.75.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
26 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Sampang - Sikampuh Kec. Sampang
(Ketanggung) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.49.204.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
27 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Desa Bajingkulon Kec. Kroya dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.96.549.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
28 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Tinggajati - Sikampuh Desa Gentasari Kec.
Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.068.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
29 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Sikampuh - Nusajati Desa Sikampuh Kec.
Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
30 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Pakuran Desa Bulupayung Kec. Kesugihan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.802.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
31 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Desa Gentasari Kec. Kroya dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.90.330.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
32 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Casemita Desa Ketanggung Kec.
Sampang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.98.687.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
33 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Dusun Jambu Desa Penggalang Kec. Adipala
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.45.630.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
34 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Dusun Nusasari Desa Karangsari Kec.
Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.47.074.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
88
35 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Gatot Subroto Desa Pucung Kidul Kec.
Kroya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.0..0,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
36 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Komplek SMAN 1 Sidareja Kec. Sidareja
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.425.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
37 ) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan Pasirungit Desa
Mulyadadi Kec. Cipari dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.76.927.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terbangunnya jaringan listrik
38 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Gabus Desa Bulupayung Kec. Patimuan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.97.655.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
39 ) Kegiatan Pemasangan PJU Alun - Alun Sidareja dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.98.264.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
40 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Balai Desa - Lapang Desa Penyarang Kec.
Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
41 ) Kegiatan Penggantian tiang dan komponen LPJU di Lingkar Timur dan
Lingkar Selatan Kota Cilacap (Lanjutan) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1300.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.1279.419.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
42 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di jalan Dulangmas Desa Sampang
Kecamatan Sampang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.97.070.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
43 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Desa Karangpakis (depan SMP 2
Nusawungu) Kecamatan Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
44 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Laut Desa Adipala Kec. Adipala dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
45 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Pantai Selok Desa Karangbenda Kec.
Adipala dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
89
anggaran Rp.0..0,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
46 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Gereja Desa Adiraja Kec. Adipala dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.98.439.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
47 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Wiling Desa Wlahar Kec. Adipala dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.97.457.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
48 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Nusa Indah Desa Karangreja Kec. Maos
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.141.530.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
49 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Jl. Damar Cilacap dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.139.411.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
50 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Jl. Kebonjati Cilacap dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.94.576.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
51 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Jl. Diponegoro Kuripan Cilacap
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.563.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
52 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Komplek Pendopo Kabupaten
Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.814.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
53 ) Kegiatan Penggantian Tiang LPJU Warung Batok Panulisan Cilacap - Kab.
Banjar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.090.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
54 ) Kegiatan Penggantian LPJU Batas Kabupaten Cilacap - Kebumen Desa
Jetis Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.192.556.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
55 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Kecamatan Gandrungmangu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.97.905.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
90
kegiatan untuk terpasangnya PJU
56 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Komplek Kecamatan Cimanggu
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.613.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
57 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Stasiun Mlewong Kecamatan
Cipari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.0..0,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
58 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Cilopadang - Salem Kec. Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.052.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
59 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi di Jl. Pahlawan Kec. Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.68.422.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
60 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi di Jl. Dr. Sutomo Kec. Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.95.603.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
61 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Jalan Raya Maos - Sampang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.165.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
62 ) Kegiatan Penataan LPJU Pertigaan Sampang dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.95.754.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
63 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi Jl. Wijayakusuma Kel. Sidanegara
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.96.253.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
64 ) Kegiatan Pemasangan LPJU dengan High Mast di Wilayah Eks Distrik
Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.334.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
65 ) Kegiatan Pemasangan LPJU dengan High Mast di Wilayah Cilacap Kota
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.613.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
91
66 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Jalan Raya Dayeuhluhur - Mergosari -
Wanareja - Majenang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket
dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
67 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Komplek Kecamatan Kedungreja dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
68 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Komplek Kecamatan Kawunganten dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.95.897.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
69 ) Kegiatan Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero)
Rayon Sidareja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.700.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
70 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Komplek Balai Desa Adiraja Kec. Adipala
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
71 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Jalan Maos Kidul - Mernek komplek Balai
Desa Kalijaran Kec. Maos dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
72 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Jalan Sampang - Nusajati komplek Balai
Desa Sampang Kec. Sampang dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.99.319.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
73 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Jalan Sampang - Nusajati komplek Masjid
Baitul Mutaqin Desa Sampang Kec. Sampang dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.75.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.71.725.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
74 ) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Crane dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.4800.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.4798.051.512,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk tersedianya
kendaraan crane
75 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Mutiara Cilacap (menuju Palabuhan
Penyebrangan Lomanis) dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.63.281.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
92
76 ) Kegiatan Pemasangan PJU JL. Laut - Kol. Sugiono dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.616.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
77 ) Kegiatan Pemasangan LPJU JL. Jati dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.98.058.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
78 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Meterisasi JL. Veteran - Kebonjati Cilacap
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.94.898.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
79 ) Kegiatan Pengecetan Tiang LPJU di Kabupaten Cilacap dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.442.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
80 ) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan di Kabupaten Cilacap
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5000.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.4922.811.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
81 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Desa Wlahar Kecamatan Adipala dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.428.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
82 ) Kegiatan Pemasangan LPJU di Lapangan Bima Sakti Desa Bantar
Kecamatan Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00
dan realisasi anggaran Rp.0..0,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
83 ) Kegiatan Penataan LPJU di Kota Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.4000.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.3958.716.000,00 dan
volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
84 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Tempat Sandaran Perahu Nelayan Desa Jetis
Kec. Nusawungu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.95.194.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
85 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Merdeka
Kec. Binangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.95.161.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
86 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Raya Karangtengah Kec. Sampang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.95.124.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
93
kegiatan untuk terpasangnya PJU
87 ) Kegiatan Pemasangan Lampu PJU Kota Kecamatan Dayeuhluhur dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.96.778.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
88 ) Kegiatan Pengadaan Genset dan Instalasi Dinas Bina Marga SDA ESDM
Kab. Cilacap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.298.656.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk tersedianya genset
89 ) Kegiatan Inventarisasi LPJU Kec. Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.372.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
90 ) Kegiatan Inventarisasi LPJU Cimanggu, Karangpucung, Caruy dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.322.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
91 ) Kegiatan Penerangan Jalan umum komplek makam paseban jati Desa
Pucung Kidul Kec. Kroya dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran Rp.46.237.000,00 dan volume
kegiatan 1 paket dengan target kegiatan untuk terpasangnya PJU
92 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Dusun I Desa Sampang Kec. Sampang
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
93 ) Kegiatan Inventarisasi LPJU Patimuan, Kedungreja, Sidareja, Cipari
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.322.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
94 ) Kegiatan Inventarisasi LPJU Gandrungmangu, Kawunganten, Bantarsari
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.222.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
95 ) Kegiatan Meterisasi LPJU Abonemen Desa Padangjaya ID PEL.
525020379597 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.149.559.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
96 ) Kegiatan Meterisasi LPJU Abonemen Desa Jenang ID PEL. 525020379522
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.816.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
94
kegiatan untuk terpasangnya PJU
97 ) Kegiatan Meterisasi LPJU Abonemen Desa Sindangsari ID PEL.
525020379530 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.99.925.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
98 ) Kegiatan Meterisasi LPJU Abonemen Sidanegara IDPEL. 525010601476
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.94.900.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
99 ) Kegiatan Meterisasi LPJU Abonemen Tritih Wetan IDPEL 525010008554
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
100 ) Kegiatan Meterisasi LPJU Abonemen Tritih Kulon IDPEL 525010608792
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.99.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
101 ) Kegiatan Meterisasi Abunemen PJU Desa Sampang IDPEL 525050593735
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.149.860.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
102 ) Kegiatan Meterisasi Abunemen PJU Desa Karangjati IDPEL 525050593727
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.96.320.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
103 ) Kegiatan Meterisasi Abunemen PJU Desa Gentasari IDPEL 525050593918
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.98.437.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
104 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Desa Gombolharjo Kec. Adipala dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.49.500.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
105 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Desa Kalikudi Kec. Adipala dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.46.224.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
106 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Cikedondong - Kedungwadas Kec
Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.73.778.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
95
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
107 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Kedungwadas - Citembong Kec
Bantarsari dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.73.279.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
108 ) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik pedesaan Desa Karangputat Kec.
Nusawngu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.94.035.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
109 ) Kegiatan Pemasangan PJU Jalan Lapangan Desa Karanganyar Kec.
Gandrungmangu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan
realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan
target kegiatan untuk terpasangnya PJU
110 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Stasiun Maos Desa Karengreja Kec. Maos
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.71.023.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
111 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jl. Singalaut, Kel. Mertasinga Kec. Cilacap
Utara dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.74.883.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpasangnya PJU
112 ) Kegiatan Pemeliharaan prasarana jaringan kelistrikan Stadion Wijaya
Kusuma dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan realisasi
anggaran Rp.74.700.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target
kegiatan untuk terpeliharanya prasarana jaringan kelistrikan
113 ) Kegiatan Pembangunan gedung trafo dan instalasi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.65.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.64.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terbangunnya gedung trafo
114 ) Kegiatan Penambahan Jaringan Listrik Untuk Fasilitas Umum dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.65.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.64.995.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terbangunnya jaringan listrik
115 ) Kegiatan Penambahan LPJU Jl. Madukara Jeruklegi dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.85.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.58.254.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
untuk terpasangnya PJU
116 ) Kegiatan Pemasangan LPJU Jalan Utama Desa Karangkemiri dengan
alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan realisasi anggaran
Rp.99.800.000,00 dan volume kegiatan 1 paket dengan target kegiatan
96
untuk terpasangnya PJU
2. Kepegawaian
Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di atas, Dinas
Bina Marga Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap
pada Urusan PilihanEnergi Sumber Daya Dan Mineral memiliki sumber daya
manusia (personil) yang dapat dirinci sebagai berikut :
a. Menurut Kualifikasi Pendidikan
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
Pendidikan Jumlah
S2 1 Orang
S1 10 Orang
D3 6Orang
SLTA 4 Orang
SLTP 1 Orang
SD 1 Orang
Jumlah 23 Orang
JUMLAH HARIAN DINAS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
Pendidikan Jumlah
D 3 3 Orang
SLTA 3 Orang
SLTP 1 Orang
SD 1 Orang
Jumlah 8 Orang
b. Menurut Pangkat dan Golongan
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN :
Pangkat/Gol. Jumlah Pangkat / Gol Jumlah Jumlah seluruh
IV / d 0 Orang II / d 4 Orang
IV / c 0 Orang II / c 0 Orang
IV / b 1 Orang II / b 1 Orang
IV / a 0 Orang II / a 1 Orang
III / d 3 Orang I / d 0 Orang
III / c 4 Orang I / c 2 Orang
III / b 5 Orang I / b 0 Orang
III / a 2 Orang I / a 0 Orang
23 Orang
c. Pejabat Struktural
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL :
ESELON GOLONGAN JUMLAH
IIIb IV / b 1 orang
IIIb III / c 1 orang
IVa III / d 1 orang
IVa III / c 3 orang
Jumlah 6 orang
97
d. Pejabat Struktural Berdasarkan Diklatpim yg pernah diikuti :
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN DIKLATPIM YANG PERNAH IKUT :
Yang sudah Yang belum 6 Orang 0 Orang
e. Pejabat Fungsional
1 orang
3. Proses Perencanaan Pembangunan
a. Program yang ditetapkan dalam RPJMD pasa urusan yang bersangkutan
meliputi:
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
b. Program yang ditetapkan dalam RKPD pada urusan yang bersangkutan,
meliputi:
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
c. Program yang ditetapkan dalam Renja SKPD pada urusan yang bersangkutan,
meliputi:
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
d. Program yang ditetapkan dalam RKA-SKPD pada urusan yang bersangkutan,
meliputi:
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
e. Program yang ditetapkan dalam DPA-SKPD pada urusan yang bersangkutan,
meliputi:
- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
98
- Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
5 Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
terdapat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:
1) Identifikasi potensi bahan galian di Kabupaten Cilacap masih sangat minim
karena keterbatasan sarana dan prasarana;
2) Masih ada pelaku usaha di bidang energi dan sumber daya mineral yang belum
memahami prosedur maupun peraturan yang berlaku;
3) Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan karena tidak adanya peralatan
pengukuran/analisa seperti GPS Geodetik, Geolistrik, dll;
4) Kurangnya anggaran untuk Program Pengembangan Ketenagalistrikan,
sehingga masih banyak Rencana Kerja Program Pengembangan
Ketenagalistrikan tahun 2016 yang belum terealisasi.
b. Solusi
Tindak lanjut penyelesaian dari permasalahan adalah sebagai berikut:
1) Perlu adanya dukungan peralatan yang memadai untuk identifikasi potensi
bahan galian serta survey di lapangan untuk menemukan potensi bahan galian
baru;
2) Terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha
bidang energi dan sumber daya mineral;
3) Mengusulkan pengadaan peralatan pengukuran/analisa setiap tahunnya dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun usulan rencana tindak program
provinsi Jateng;
4) Mengusulkan pendanaan untuk pengembangan ketenagalistrikan pada APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN;
5) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Cilacap, 2016
KEPALA DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN CILACAP
Ir. A. RISTIYANTO, MT Pembina Utama Muda
NIP 19640503 1999039 1 001