Upload
others
View
84
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangMengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2),
diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan
perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai
petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8
tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana
dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar 2016 mengacu pada RKPD
Kota Blitar Tahun 2015 Renstra Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar
Tahun 2016 2020, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan
periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan
penganggaran tahunan pembangunan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Blitar
3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja
Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 2
4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan
LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada
masyarakat.
1.2 Landasan HukumRenja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tahun 2016
berdasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara / Daerah;
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah
dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Perraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peratura Daerah Blitar Nomor tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar
Tahun 2011 – 2015 ;
11. Peraturan Walikota Blitar nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar
12. Peraturan Walikota Blitar nomor 45 tahun 2014 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Blitar;
1.3 Maksud dan TujuanRencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun
yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional
dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 4
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar yang
dianggarkan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun 2017;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat
sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun
anggaran 2017.
1.4 Sistematika PenulisanSistematika pembahasan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Blitar sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud
dan tujuan, landasan hukum serta sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi
pelaksanaan Renja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Tahun lalu dan capaian Renstra Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu , Analisis Kinerja Pelayanan Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu , Isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu , review terhadap rancangan awal Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu , dan penelaahan usulan
program masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai
telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran
Renja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan
rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tahun 2017
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU TAHUN 2015
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Kantor PelayananPerizinan Terpadu Tahun 2015
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan
Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan
secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
APBD.Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan
indikator-indikator sebagai berikut :
- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya
seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan
lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi
sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang
dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun
berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan
telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang
telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan
berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban
keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan
arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 6
Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur
dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 7
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016KP2T Kota Blitar
Kode Program dan Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (Outcome)
dan Kegiatan(Output)
Target KinerjaCapaian Program( Renstra SKPD )
Tahun 2016 -2021
Realisasi Target KinerjaHasil Program dan
keluaran Kegiatan s/dtahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2 )
Target Programdan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun2016 )
Perkiraan realisasi capaian targetRenstra SKPD s/d Tahun berjalan
Target RenjaSKPD Tahun 2015
Realisasi RenjaSKPD Tahun 2015
Tingkat Realisasi(%)
Realisasi capaianprogram dan
kegiatan s/d tahunberjalan (2016)
Tingkat CapaianRealisasi target
Renstra (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10=(5+7+9) 11=(10/4)
URUSAN PENANAMANMODAL
BIDANG URUSAN INVESTASIDAERAH
2 12 32 17 PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPERIZINAN
Prosentasepenyelesaianperizinan
2 12 32 17 1 Sosialisasi PelayananPerizinan
Terlaksananyasosialisasi pelayananperizinan bagipelaku usaha ditingkat Kelurahan,leaflet, baliho danbongkar pasangpapan reklame
600 org, 21spaduk, 35 Xbanner dan 6 bhbaliho serta 1.000leaflet
6 bh baliho , 3 spanduk,1.000 leaflet dan 30 Xbanner
840 org, 21spaduk, 35 Xbanner dan 6 bhbaliho
840 org, 21spaduk, 35 Xbanner dan 6 bhbaliho
100 % 400 org, 10 spaduk,35 X banner dan 6bh baliho serta1.000 leaflet
18 baliho, 34spanduk, 2.000leaflet dan 100 xbaner
5 baliho, 8spanduk, 500leaflet dan 25
x baner
2 12 32 17 2 Survey dan MonitoringLapangan PelayananPerizinan
Pelaksanaan surveydan monitoringlapangan
650 titik 100 titik 500 titik 500 titik 100 % 550 titik 1150 titik 287 titik
2 12 32 17 3 Pemrosesan PelayananPerizinan Daerah
Fasilitasipemrosesanperijinan daerah
3560 izin 3250 izin 3500 izin 3500 izin 100 % 3525 izin 10.275 izin 2.558 izin
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 8
2 12 32 17 4 Pemanfaatan TeknologiInformasi di BidangPelayanan Perizinan
TerpeliharanyaSIMTAP, SMSGateway danWebsite KPPT
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 9 jenis 3 jenis
2 12 32 17 5 PeningkatanKemampuan AparatPenyedia PelayananPerizinan
- 3 kegiatan 0 0 0 0 3 kegiatan 1 kegiatan
2 12 32 17 6 Fasilitasi PenangananPengaduan BidangPerizinan
PenangananPengaduanmasyarakat yangmasuk
10 pengaduan 0 20 pengaduan 15 pengaduan 75 % 20 pengaduan 35 pengaduan 8 pengaduan
2 12 32 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
2 12 32 1 1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
volume pengirimansurat menyurat
32 kali 24 kali 20 kali 83 % 24 kali 44 kali 11 kali
2 12 32 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman
Makan minum tamu 375 OK 200 OK 350 OK 310 OK 88,5 % 350 OK 860 OK 215 OK
2 12 32 1 15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
3 jenis 2 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 8 jenis 2 jenis
2 12 32 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Jumlah peralatanrumah tangga dankebersihan kantor
35 jenis 17 jenis 29 jenis 29 jenis 100 % 30 jenis 76 jenis 19 jenis
2 12 32 1 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Peralatan danPerlengkapankantor yang tersedia
5 jenis 0 0 0 0 5 jenis 1 jenis
2 12 32 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor
Jumlah komponeninstalasi listrik /peneranganbangunan kantor
10 jenis 1 jenis 7 jenis 7 jenis 100 % 7 jenis 15 jenis 4 jenis
2 12 32 1 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan
12 jenis 10 jenis 11 jenis 11 jenis 100 % 11 jenis 32 jenis 8 jenis
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 9
2 12 32 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Penyediaan Alattulis kantor
38 jenis 45 jenis 34 jenis 34 jenis 100 % 34 jenis 113 jenis 28 jenis
2 12 32 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
TErpenuhinya jasakebersihan kantor
12 bln 12 bln 12 bln 100 % 12 bln 24 bulan 6 bulan
2 12 32 1 3 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Terpenuhinyakebutuhan JasaServis AC,Komputer, Printer,dan CCTV
4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 % 4 jenis 12 jenis 3 jenis
2 12 32 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Pembayaranrekening listrik,telepon dan internet
3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 9 jenis 2 jenis
2 12 32 1 18 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdan luar daerah
85 kali 50 kali 51 kali 45 kali 88 % 51 kali 146 kali 36 kali
2 12 32 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASARANAAPARATUR
Prosentase saranadan prasaranaaparatur dalamkondisi baik
2 12 32 2 10 Pengadaan Mebelair TersedianyaMebelair kantoryang memadai
0 0 0 0 1 stell 1 stell 1 stell
2 12 32 2 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Pengecetan GedungKantor, pembuatantaman belakang danpaving sertapenyekatan ruangdengan partisi danjalan penghubunglantai
2000 m2 1200 m2, 375 m2 0 0,00 0 2000 m2, 1 paketdan 1 paket
3.200 m2 550 m2
2 12 32 2 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas / Operasional
Jumlah pemenuhanPemeliharaan danperizinan kendaraandinas bermotor
2 unit mobil dan 4unit sepeda motor
2 unit mobil dan 4 unitsepeda motor
2 unit mobil dan 4unit sepeda motor
2 unit mobil dan 4unit sepeda motor
100 % 2 unit mobil dan 4unit sepeda motor
2 unit mobil dan 4unit sepeda motor
2 unit mobil dan 4unit sepedamotor
2 12 32 2 29 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur
Jumlahpemeliharaan rutin /berkala meubeler
2 stell 0 2 stell 2 stell 100 % 2 stell 4 stell 1 stell
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 10
2 12 32 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
2 12 32 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Tersusunnyadokumen IKM, SOP,Lakip, LPPD, SPP,spm, dsb
6 jenis 2 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % 6 jenis 14 jenis 4 jenis
2 12 32 6 5 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran
TersusunnyaRenstra, Renja, RKA,DPA dan RKBU skpd
5 jenis 0 5 jenis 4 jenis 80 % 5 jenis 9 jenis 2 jenis
2 12 32 7 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAH
Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas
2 12 32 7 11 FasilitasiKeperansertaan padaevent daerah dan HariBesar Nasional
Frekuensi Peranserta dalam eventdaerah dan haribesar nasional
4 event 0 4 Event 4 Event 100 % 4 event 8 event 2 event
2 12 32 7 12 PenyebarluasanInformasi Program /Kegiatan SKPD
Terlaksananyapenyebarluasaninformasi program /kegiatan
2 jenis 0 0 0,00 0 2 jenis 2 jenis 1 jenis
2 12 32 3 PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR
Rasio aparaturmemperolehfasilitas
2 12 32 3 2 Pengadaan PakaianDinas besertaPerlengkapan nya
Tersedianya pakaiandinas besertakelengkapannya
40 stell 45 stell 0 0,00 0 40 stell 85 stell 21 stell
2 12 32 3 5 Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah
sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2014
sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh
staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang
berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan
sektoral.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dalam
menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan
motivasi kerja yang tinggi.
d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu
memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
2.Faktor Penghambat :a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan
dan penelitian serta pengkajian.
b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka
pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi,
potensi dan kebutuhan masyarakat.
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 12
d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar
pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan.
e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali
tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( Renja SKPD ) tahun 2015 dapat dikatakan berhasil
walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu
ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal
tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai
berikut :
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 13
Tabel. 2.2.Pencapaian Pelayanan Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Blitar
NO Indikator SPM/StandarNasional
IKK (PP-6/2008)
Target Renstra KP2T Realisasi Capaian Proyeksi Catatananalisis2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. Tersedianya tenaga
pelayanan yang handal20 Orang 20 Orang 15 Orang 15 Orang 14 orang 12 orang 15 orang 15 orang
2. Ketersediaan kelengkapanaparatur
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
3. Meningkatnya kepercayaanmasyarakat
2kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
4. Menurunnya pengaduanmasyarakat
3Kegiatan
3Kegiatan
3kegiatan
3kegiatan
3kegiatan
3kegiatan
3kegiatan
3kegiatan
5. Peningkatan pelaksanaanprogram dan kegiatan
1 Kegiatan 1Kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
6. Meningkatnya kinerjapelayanan
1 kegiatan 1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
7. Koordinasi dan komunikasimeningkat.
15 kali 15 kali 25 kali 25 kali 15 kali 15 kali 25 kali 25 kali
8. Meningkatnya hubunganpemohon dengan KPT
4 kegiatan 4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
9. Meningkatnya aktivitaslayanan
20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
10. Kebenaran persyaratan dandata dilapang terpenuhi
2 kegiatan 2kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 14
11. Tingkat kesalahanpermohonan berkurang
2 kegiatan 2kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
12. Peningkatan peralatankantor
1 kegiatan 1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
13. Peningkatan pelayanankantor
2 kegiatan 2kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
14. Kelancaran operasionalpelayanan
4 kegiatan 4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
4kegiatan
15. Terpeliharanya kendaraanoperasional
1 kegiatan 1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
16. Kelancaran pelayananperijinan
7kegiatan
7kegiatan
7kegiatan
7kegiatan
17. Terpeliharanya Sarana danprasaran kantor
1 Kegiatan 1Kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
1Kegiatan
1Kegiatan
2kegiatan
2kegiatan
18. Terpeliharanya gedungkantor Umur ekonomisgedung meningkat
1 kegiatan 1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
1kegiatan
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan
Perizinan TerpaduDalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu
strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :
1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya
diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
sehingga belum optimal;
2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada
peningkatan kinerja;
3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program –
program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen
perencanaan;
5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya
perkembangan teknologi dan diberlakukannya perdagangan bebas;
6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum
sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat
menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan
daerah;
7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;
8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung
peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah
menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah,
yaitu: 1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2).
Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 16
serta kearifan local; 3). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai
– Nilai Keagamaan; 4) Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan
Kegiatan Keagamaan; 5). Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan
Tata Kelola Pendidikan; 6). Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan; 7). Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan
Masyarakat melalui Wajib Belajar 12 Tahun; 8). Peningkatan Mutu dan
Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing
Lulusan; 9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi
dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas
Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan; 10).
Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi Masyarakat
Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Jaminan
Kesehatan; 11). Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam
Pembangunan Kesehatan; 12).Peningkatan Kemandirian Masyarakat
untuk Hidup Sehat; 13). Peningkatan Kuantitas dan Kualitas
Infrastruktur Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata,
Perdagangan dan jasa daerah; 14). Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
15).Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalanuntuk
Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal;
16).Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan
antar Program; 17).Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;
18).Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan
Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 19).Peningkatan
Kualitas Pemberdayaan Masyarakat; 20).Peningkatan Pengarustamaan
Gender dalam Pembangunan; 21).Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi
dan kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan;
22).Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi; 23).Peningkatan
Manajemen Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan
Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang
Partisipatif; 24).Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan
Lingkungan Hidup; 25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 17
Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,
Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kota Blitar ditunjuk sebagai
penanggung jawab atau pelaksana 1 (satu) prioritas yang dijabarkan
dalam 6 (enam) Program kegiatan. Disamping itu, juga berkewajiban
mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021. Dukungan
tersebut, harus tercermin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan
perizinan, diantaranya :
1) Produk – produk perizinan yang lebih berkualitas;
2) Hasil – hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan perizinan dan
evaluasi kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut
perbaikan, proses perizinan di Kota Blitar.
Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan
kualitas perizinan daerah, program dan kegiatan pada Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar dilaksanakan sebagaimana
dalam tabel dibawah ;
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 18
Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017Kota Blitar
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerja
Target
capaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
kinerjaTargetcapaia
n
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
KP2T
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
KP2T
Penyediaan JasaSurat Menyurat
KP2Tvolume pengirimansurat menyurat
25 kali 2.990.000Penyediaan JasaSurat Menyurat
KP2Tvolumepengiriman suratmenyurat
25 kali 2.990.000
PenyediaanMakanan danMinuman
Makan minum tamu 250OK
9.425.000 PenyediaanMakanan danMinuman
Makan minumtamu
250 OK 9.425.000
Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-Undangan
KP2T
Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undangan
3 jenis 5.880.000 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-Undangan
KP2T
Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
3 jenis 5.880.000
PenyediaanPeralatan RumahTangga
Jumlah peralatan rumahtangga dan kebersihankantor
12jenis
13.183.200 PenyediaanPeralatan RumahTangga
Jumlah peralatanrumah tangga dankebersihan kantor
12 jenis 13.183.200
PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor
KP2T
Lemari Arsip 0 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor
KP2T
Lemari Arsip 0
PenyediaanKomponen InstalasiListrik /PeneranganBangunan Kantor
Jumlah komponeninstalasi listrik /penerangan bangunankantor
4 jenis 3.516.500 PenyediaanKomponenInstalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor
Jumlah komponeninstalasi listrik /peneranganbangunan kantor
4 jenis 3.516.500
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 19
Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
KP2T
Jumlah barang cetakandan penggandaan yangdisediakan
14jenis
85.059.000 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
KP2T
Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan
14 jenis 85.059.000
Penyediaan AlatTulis Kantor
Penyediaan Alat tuliskantor
40jenis
100.027.800 Penyediaan AlatTulis Kantor
Penyediaan Alattulis kantor
40 jenis 100.027.800
Penyediaan JasaKebersihan Kantor KP2T
TErpenuhinya jasakebersihan kantor
12 bln 2.400.000 Penyediaan JasaKebersihan Kantor KP2T
TErpenuhinya jasakebersihan kantor
12 bln 2.400.000
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapanKantor
Terpenuhinyakebutuhan Jasa ServisAC, Komputer, Printer,dan CCTV
4 jenis 25.000.000 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapanKantor
Terpenuhinyakebutuhan JasaServis AC,Komputer, Printer,dan CCTV
4 jenis 25.000.000
Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
KP2T
Pembayaran rekeninglistrik, telepon daninternet
3 jenis 90.300.000 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik
KP2T
Pembayaranrekening listrik,telepon daninternet
3 jenis 90.300.000
Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapatkoordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah
105kali
142.395.300 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat koordinasidan konsultasidalam dan luardaerah
105 kali 142.395.300
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
KP2T
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
KP2T
PengadaanMebelair KP2T
Tersedianya Mebelairkantor yang memadai
2 jenis 47.000.000 PengadaanMebelair KP2T
TersedianyaMebelair kantoryang memadai
2 jenis 47.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungKantor
Pengecetan GedungKantor, pembuatantaman belakang danpaving sertapenyekatan ruangdengan partisi dan jalanpenghubung lantai
2000m2
20.000.000 PemeliharaanRutin / BerkalaGedung Kantor
PengecetanGedung Kantor,pembuatan tamanbelakang danpaving sertapenyekatan ruangdengan partisi danjalan penghubunglantai
2000m2
20.000.000
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 20
Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas /Operasional KP2T
Jumlah pemenuhanPemeliharaan danperizinan kendaraandinas bermotor
2 unitmobildan 4unitsepedamotor
68.857.200 PemeliharaanRutin / BerkalaKendaraan Dinas /Operasional KP2T
JumlahpemenuhanPemeliharaan danperizinankendaraan dinasbermotor
2 unitmobildan 4unitsepedamotor
68.857.200
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Jumlah pemeliharaanrutin / berkala meubeler
2 stell 3.000.000 PemeliharaanRutin / BerkalaMebeleur
Jumlahpemeliharaanrutin / berkalameubeler
2 stell 3.000.000
PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR KP2T
PROGRAMPENINGKATANDISIPLINAPARATUR
KP2T
Pengadaan PakaianDinas besertaPerlengkapan nya KP2T
Tersedianya pakaiandinas besertakelengkapannya
40stell
25.000.000 PengadaanPakaian DinasbesertaPerlengkapan nya
KP2T
Tersedianyapakaian dinasbesertakelengkapannya
40 stell 25.000.000
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
KP2T
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
KP2T
PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
KP2T
Tersusunnya dokumenIKM, SOP, Lakip, LPPD,SPP, spm, dsb
6 jenis 17.549.200 PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
KP2T
Tersusunnyadokumen IKM,SOP, Lakip, LPPD,SPP, spm, dsb
6 jenis 17.549.200
PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
Tersusunnya Renstra,Renja, RKA, DPA danRKBU skpd
5 jenis 23.552.000 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
TersusunnyaRenstra, Renja,RKA, DPA danRKBU skpd
5 jenis 23.552.000
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 21
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUAN KERJAPERANGKATDAERAH
KP2T
PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUAN KERJAPERANGKATDAERAH
KP2T
FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan Hari BesarNasional
KP2T
Frekuensi Peran sertadalam event daerah danhari besar nasional
4 event 50.000.000 FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan Hari BesarNasional
KP2T
Frekuensi Peranserta dalam eventdaerah dan haribesar nasional
4 event 50.000.000
PenyebarluasanInformasi Program/ Kegiatan SKPD
Terlaksananyapenyebarluasaninformasi program /kegiatan
2 jenis 14.000.000 PenyebarluasanInformasi Program/ Kegiatan SKPD
Terlaksananyapenyebarluasaninformasi program/ kegiatan
2 jenis 14.000.000
PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPERIJINAN
KP2T
PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPERIJINAN
KP2T
SosialisasiPelayananPerizinan
KP2T
Terlaksananya sosialisasipelayanan perizinan bagipelaku usaha di tingkatKelurahan, leaflet,baliho dan bongkarpasang papan reklame
400org, 10spaduk, 35 Xbannerdan 6bhbaliho
90.753.200 SosialisasiPelayananPerizinan
KP2T
Terlaksananyasosialisasipelayananperizinan bagipelaku usaha ditingkat Kelurahan,leaflet, baliho danbongkar pasangpapan reklame
400org,10spaduk,35 Xbannerdan 6 bhbaliho
90.753.200
Survey danMonitoringLapanganPelayananPerizinan
Pelaksanaan survey danmonitoring lapangan
500titik
6.693.000 Survey danMonitoringLapanganPelayananPerizinan
Pelaksanaansurvey danmonitoringlapangan
500 titik 6.693.000
PemrosesanPelayananPerizinan Daerah
KP2TFasilitasi pemrosesanperijinan daerah
3575izin
49.074.000 PemrosesanPelayananPerizinan Daerah
KP2TFasilitasipemrosesanperijinan daerah
3575 izin 49.074.000
PemanfaatanTeknologi Informasidi BidangPelayananPerizinan
Terpeliharanya SIMTAP,SMS Gateway danWebsite KPPT
3 jenis 20.000.000 PemanfaatanTeknologiInformasi diBidang PelayananPerizinan
TerpeliharanyaSIMTAP, SMSGateway danWebsite KPPT
3 jenis 20.000.000
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 22
Fasilitasi PenangananPengaduan BidangPerizinan KP2T
Penanganan Pengaduanmasyarakat yang masuk
18pengaduan
4.970.000 FasilitasiPenangananPengaduan BidangPerizinan
KP2T
PenangananPengaduanmasyarakat yangmasuk
18pengaduan
4.970.000
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatProgram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu juga berasal dari para pemangku kepentingan baik
dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD
dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi
sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan
kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4.sebagai berikut :
Tabel. 2.4.Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota BlitarTahun 2017
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
KP2T Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran selama12 bulan
100%
Penyediaan Jasa SuratMenyurat KP2T
Terpenuhinyakelancaran suratmenyurat
12 bulan
Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
KP2T Pembayaran rekeninglistrik, air daninternet
3 jenis
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
KP2T Tersedianya jasaservis komputer,printer, AC, mejakursi dan CCTV
5 jenis
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
KP2T Terfasilitasinyatenaga kebersihangedung
12 bulan
Penyediaan Alat TulisKantor
KP2T Pembelian 4 paket (36 jenis ATK )
4 paket ( 36jenis ATK )
Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
KP2T Tersedianya barangcetakan dan biayafoto copy
12 jenis dan30.000 lbr
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
KP2T Tersedianya Lampuhemat energi, 10
50 bh lampu,10
Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
KP2T 0 0
Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Tersedianyaperalatan rumahtangga
29 jenis
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 24
Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
KP2T Tersedianya bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
3 jenisbacaan
Penyediaan Makanandan Minuman
KP2T Tersedianya makanandan minuman tamudan rapat - rapatkoordinasi
20 orang x30
Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar daerah
KP2T Perjalanan dinasrapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah
25 kali
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANA APARATUR
KP2T Rasio GedungKantor dalamkondisi baik
80%
Pengadaan Meubelair Tersedianya mebelairyang memadai
2 jenis
PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Pengecatan gedungkantor
1 paket
PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
KP2T Terfasilitasinyapemeliharaan danHer kendaraan dinasroda 2 dan roda 4
2 mobil,4 sepedamotor
PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur
KP2T Terfasilitasinyapemeliharaan rutin /berkala meubeleur
2 set
PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR
KP2T Terpenuhinyakelengkapan dinasaparatur
80%
Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya
KP2TTersedianya pakaianDinas besertaperlengkapannya
20 orang
Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu
Tersedinya pakaiankhusus hari-haritertentu
20 orang
PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAH
KP2T Terpenuhinya Peranserta dalam eventdaerah dan haribesar nasional
70%
Fasilitasikeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional
KP2T Peran serta dalamevent daerah dan haribesar nasional
4 event
Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD
KP2T Terpublikasikannyakegiatan KPPTmelalui media cetakdan media elektronik
2 kali
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
KP2T Tersusunnyadokumen pelaporan
85%
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 25
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
KP2T Tersusunya IKM,SOP, Lakip, LPPD,SPP, SPM danpermintaan data
7 jenis
PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran
KP2T Tersusunya Renstra,Renja, RKA, DPA danRKBU SKPD
5 jenis
PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPERIJINAN
KP2T Jumlahpenyelesaianperijinan sesuaidengan SOP
100%
Sosialisasi PelayananPerijinan
KP2T Terlaksananyasosialisasi pelayananperizinan bagi pelakuusaha di tingkatkelurahan
10Kelurahan
Survey dan MonitoringLapangan PelayananPerijinan
KP2T Terlaksananya surveydan monitoringlapangan
21 kelurahan
Pemrosesan PelayananPerijinan Daerah
KP2T Terlaksananya prosesperizinan mulai darirapat Tim Teknissampai surveylapangan
8 jenis
Pemanfaatan TeknologiInformasi di BidangPelayanan Perijinan
KP2T TerpeliharanyaSIMTAP, SMSGateway dan danWebsite KPT
3 jenis
Peningkatankemampuan aparatpenyedia pelayananperijinan
KP2T Jumlah pengrimanaparatur mengikutipeningkatankemampuan
20 orang
Fasilitasi PenangananPengaduan BidangPerijinan
KP2T Rasio pengaduantertangani
80 %
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 26
BAB IIITUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONALSebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah
disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di
prioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan
nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan.
Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka
diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau
lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke
tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar
bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.
Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang
dilaksanakan sebagai berikut :
1. Penguatan kelembagaan dalam rangka kelancaran didalam
pelayanan perizinan, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan
para pemangku kepentingan ( TIM Teknis );
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan perizinan serta
perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan perizinan;
3. Peningkatan kualitas data dan informasi perizinan ;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan
berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better
performance) lembaga dan pegawai.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIZINANTERPADU
1. Sasaran dan Indikator Sasaran.Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan
oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui berbagai kegiatan
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 27
tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai
dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
TABEL 3.1Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan
NO INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN
1 2 3
1 Nilai survey KepuasanMasyarakat ( SKM )
1 Hasil Survey kepuasan masyarakatterhadap pelayanan publik yang diberikanSKPD Kota Blitar
2 Nilai SAKIP 1 Nilai B
TABEL. 3.2Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD
Tahun 2017
No. Sasaran IndikatorKinerja Target Program Kegiatan Rp.
1 Meningkatnyakualitas dibidangpelayananperizinan
NilaiSurveyKepuasanMasyarakat(SKM)
Baik ProgramPeningkatanPelayananPerizinan
1). Sosiali-sasipelayananperizinankepadamasyarakatpenggunalayanan
90.753,200,-
2). SurveydanMonitoringLapanganPelayananPerizinan
6.693.000,-
3).PemrosesanPelayananPerizinanDaerah
49.074.000,-
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 28
4).PemanfaatanTeknologiInformasi diBidangPelayananPerizinan
20.000.000,-
5). FasilitasiPenangananPengaduanBidangPerizinan
4.970.000,-
3.3. PROGRAM DAN KEGIATANUntuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang
hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja
dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-
interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara
kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.
Sehingga ditentukan indikator Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :
Sasaran 1. Meningkatkan kelancaran pemenuhan administrasi kantor
dan administrasi perijinan.
PROGRAMKEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGETPelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan JasaKomunikasi, SDA,dan Listrik
PembayaranRekening Telepondan Internet
Bulan 12
Penyediaan Alat TulisKantor
Alat Tulis Kantor Jenis 45
Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
PenggandaanDokumen Kedinasan
Jenis 10
Penyediaan JasaSurat Menyurat
Terpenuhinya jasasurat menyurat
Kali 60
Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Terpenuhinya jasakebersihan kantor
Bulan 12
Penyediaan JasaPeralatan DanPerlengkapan Kantor
Terpenuhinya jasaservis peralatan danperlengkapan kantor
Jenis 25
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 29
Penyediaankomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor
Pengadaan peralatanlistrik
buah 25
Penyediaan Peralatanrumah tangga
Pengadaan saranadan prasaranakebersihan kantor
Jenis 17
Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
Tersedianya SaranaInformasi melaluiMedia Cetak
Jenis 2
Penyediaan Makanandan Minuman
Konsumsi Rapat stafdan tamu
Kotak 2.160
Rapat – RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah
Jumlah koordinasidan konsultasitingkat regional
Kali 39
Jumlah koordinasidan konsultasitingkat nasional
Kali 8
Sasaran 2. Terwujudnya disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas
sehari hari.
PROGRAMKEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGETPeningkatan disiplinaparatur
Pengadaan pakaiandinas
Meningkatnyakerapihan dandisiplin aparatur
Jenis 3
Sasaran 3. Terwujudnya laporan PAD hasil rekonsiliasi dan SKPD yang
terkait lebih akurat, serta tersedianya acuan pelaksanaan
kerja.
PROGRAMKEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGETPeningkata Penyusunan laporan Tersedianya Jenis 10
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 30
npengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan
capaian kinerja danihktisar realisasikinerja SKPD
dokumenperencanaan danpelaporan
PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran
TersusunnyaDokumenPerencanaan SKPD
jenis 5
Sasaran 4. Terwujudnya kelancaran dalam partisipasi event daerah dan
hari besar nasional.
PROGRAMKEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGETKemitraanpengembanganwawasankebangsaan
Fasilitasikeperansertaan padaevent daerah danhari besar nasional
Terwujudnyakemitraanpengembanganwawasankebangsaan
event 4
Sasaran 5. Terwujudnya terlaksananya kelancaran pemrosesan perijinan
daerah
PROGRAMKEGIATAN
KETURAIAN INDIKATOR
KINERJA SAT TARGETProgrampeningkatanpelayananperijinan
Sosialisasipelayanan perijinan
Terpenuhinyainformasi perjinanbagi masyarakat
kali 10
Survey danmonitoring lapanganpelayanan perijinan
Terlaksananyasurvey danmonitoring perijinan
orang 52
Pemrosesanpelayanan perijinandaerah
Terlaksananyakelancaranpemrosesan perijinan
Bulan 12
Pemanfaatanteknologi informasidi bidang pelayananperjinan
Terwujudnyapemanfaatanteknologi secaraoptimal
unit 1
Peningkatankemampuan aparatpenyedia pelayananperijinan
Terwujudnyapeningkatanpelayanan perijinan
Keg. 12
FasilitasiPenangananPengaduan bidangperizinan
Terselesaikannyapengaduan dibidang perizinan
% 80
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 31
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 32
Tabel. 3.3.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBD
PROV
APBN APBDAPBD
PROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 2
01.20.
321 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORANTerpenuhinya kebutuhanpenyelenggaraan administrasiperkantoran selama 12 bulan
100%480.176.800 - -
100% 663250000 0 0
1 20
1.20.32
1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kelancaran suratmenyurat
KPPT 12 bulan 2990000 0 0 12 bulan 3250000 0 0
1 20
1.20.32
1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Pembayaran rekening listrik, air daninternet
KPPT 3 jenis 90300000 0 0 12 bulan 107500000 0 0
1 20
1.20.32
1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersedianya jasa servis komputer,printer, AC, meja kursi dan CCTV
KPPT 5 jenis 25000000 0 0 5 jenis 32000000 0 0
1 20
1.20.32
1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terfasilitasinya tenaga kebersihangedung
KPPT 12 bulan 2400000 0 0 12 bulan 3000000 0 0
1 20
1.20.32
1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian 4 paket ( 36 jenis ATK ) KPPT 4 paket ( 36 jenis ATK)
100027800 0 0 4 paket (38 Jenis
ATK )
96500000 0 0
1 20
1.20.32
1 11 Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan
Tersedianya barang cetakan danbiaya foto copy
KPPT 12 jenis dan 30.000lbr
85059000 0 0 12 jenis,30.000lbr fotocopy
76500000 0 0
1 20
1.20.32
1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Lampu hemat energi, 10kabel roll dan stop kontak
KPPT 50 bh lampu, 10 rollkabel dan 10 bh stop
kontak
3516500 0 0 60 bhlampu,12 rollkabel
dan 12bh stopkontak
8500000 0 0
1 20
1.20.32
1 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
Tersedianya AC, CCTV, mejapelayanan, TV "40", kursi tunggu,kursi hadap dan kamera
KPPT 6 bh AC, 6 bh CCTV,1 set, 1 bh TV, 2 set
kursi tunggu, 10 kursihadap dan 1 bh
kamera
0 0 0 20 buah 200000000 0 0
1 20
1.20.32
1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga KPPT 29 jenis 13183200 0 0 32 jenis 32000000 0 0
1 20
1.20.32
1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
KPPT 2 jenis bacaan 5880000 0 0 2 jenis 7500000 0 0
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 33
1 20
1.20.32
1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumantamu dan rapat - rapat koordinasi
KPPT 25 orang x 12 9425000 0 0 30 orangx 12
15500000 0 0
1 20
1.20.32
1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalamdan Luar daerah
Perjalanan dinas rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
KPPT 15 kali 142395300 0 0 18 kali 71000000 0 0
1 20
1.20.32
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASANA APARATUR
Rasio Gedung Kantor dalamkondisi baik
80%91.857.200 - -
80% 76000000 0 0
1 20
1.20.32
2 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor KPPT 2 set 0 0 0 0 0 0 0
1 20
1.20.32
2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengecatan gedung kantor KPPT 1 paket 20000000 0 0 1 paket 25000000 0 0
1 20
1.20.32
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional
Terfasilitasinya pemeliharaan danHer kendaraan dinas roda 2 danroda 4
KPPT 2 mobil, 4 sepedamotor
68857200 0 0 2 mobil,4 spdmotor
51000000 0 0
1 20
1.20.32
2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala meubeleur
KPPT 1 set 3000000 0 0 3 set 0 0 0
1 20
1.20.32
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
Terpenuhinya kelengkapan dinasaparatur
80%25.000.000 - -
80% 25000000 0 0
1 20
1.20.32
3 2 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas besertaperlengkapannya
KPPT 20 orang 25000000 0 0 20 orang 25000000 0 0
1 20
1.20.32
3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu
Tersedinya pakaian khusus hari-haritertentu
KPPT 20 orang 0 0 0 20 orang 0 0 0
1 20
1.20.32
5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR
Terpenuhinya kebutuhan Aparaturdalam peningkatan kapasitas
70%64.000.000 - -
75% 67000000 0 0
1 20
1.20.32
5 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerahdan hari besar nasional
Peran serta dalam event daerah danhari besar nasional
KotaBlitar
4 event 50000000 0 0 4 event 50000000 0 0
1 20
1.20.32
5 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatanSKPD
Terpublikasikannya kegiatan KPPTmelalui media cetak dan mediaelektronik
KotaBlitar
2 kali 14000000 0 0 2 kali 17000000 0 0
1 20
1.20.32
6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Tersusunnya dokumen pelaporan 85%41.101.200 - -
85% 32500000 0 0
1 20
1.20.32
6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunya IKM, SOP, Lakip, LPPD,SPP, SPM dan permintaan data
KotaBlitar
7 jenis 17549200 0 0 7 jenis 17500000 0 0
1 20
1.20.32
6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan danAnggaran
Tersusunya Renstra, Renja, RKA,DPA dan RKBU SKPD
KotaBlitar
5 jenis 23552000 0 0 5 jenis 15000000 0 0
1 16
1.20.32
17
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPERIJINAN
Jumlah penyelesaian perijinansesuai dengan SOP
100%167.916.200 - -
100% 225500000 0 0
1 16
1.20.32
17
1 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terlaksananya sosialisasi pelayananperizinan bagi pelaku usaha ditingkat kelurahan
KotaBlitar
21 Kelurahan 90753200 0 0 21Keluraha
n
105000000 0 0
1 16
1.20.32
17
2 Survey dan Monitoring Lapangan PelayananPerijinan
Terlaksananya survey danmonitoring lapangan
KotaBlitar
21 kelurahan 6693000 0 0 21keluraha
n
8000000 0 0
1 16
1.20.32
17
3 Pemrosesan Pelayanan Perijinan Daerah Terlaksananya proses perizinanmulai dari rapat Tim Teknis sampaisurvey lapangan
KotaBlitar
8 jenis 45500000 0 0 8 jenis 45500000 0 0
1 16
1.20.32
17
4 Pemanfaatan Teknologi Informasi di BidangPelayanan Perijinan
Terpeliharanya SIMTAP, SMSGateway dan dan Website KPT
KotaBlitar
3 jenis 20000000 0 0 3 jenis 60000000 0 0
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 34
1 16
1.20.32
17
5 Peningkatan kemampuan aparat penyediapelayanan perijinan
Jumlah pengriman aparaturmengikuti peningkatan kemampuan
KotaBlitar
20 orang 0 0 0 20 orang 0 0 0
1 16
1.20.32
17
6 Fasilitasi Penanganan Pengaduan BidangPerijinan
Rasio pengaduan tertangani KotaBlitar
80% 4970000 0 0 90% 70000000 0 0
Total873.625.400
0 0 1.079.250.000
0 0
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 35
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tahun 2017 sebagai
penjabaran Renstra Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana
ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat
kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya
Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu
dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar
dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 pada Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Blitar.
Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan
kerja keras, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi
positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good
governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Blitar, 06 Juni 2016KEPALA KP2T KOTA BLITAR
SUHARYONO, SH.NIP. 19650925 199003 1 007
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 36