Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 1
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)
menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang telah diubah kedua kalinya.
Pemerintah Daerah secara maksimal melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif,
dengan memanfaatkan seluruh potensi dan karakteristik daerah namun tidak lepas dari
komplektifitas masalah dalam penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan
banyaknya hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk menuju Pemerintah yang baik yang
disebut Good Governance dengan mendayagunakan aparatur negara sebagai abdi
masyarakat, yang mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip-prinsip Good Governance sebagai
bukti bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan rakyat untuk menanggulangi
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan memberikan pelayanan masyarakat yang
prima sebagaimana tertuang dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.
Oleh karena itu, Aparatur Pemerintah harus benar-benar profesional dan memiliki disiplin
tinggi yang dapat melayani kemauan masyarakat dengan mudah dan transparan.
Berdasarkan potensi dan kondisi yang ada di Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota
Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo, diharapkan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai pertanggung jawaban setiap penyelenggara pemerintahan diwajibkan membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sebagaimana tertuang dalam
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang dimulai dari pejabat Eselon II, Eselon III untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
tolak ukur perencanaan strategis.
1.2 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
adalah pencapaian kinerja untuk mewujudkan Administrasi Kinerja Instansi yang
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 2
Kademangan Kota Probolinggo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta
sebagai penyelenggara pemerintah yang mengacu pada prinsip-prinsip Good
Governance sehingga tercipta Pemerintahan yang bersih, mudah, transparan dan mampu
memberikan pelayanan yang prima sebagaimana harapan masyarakat.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah
merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja yang merupakan
kewajiban setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo untuk mencapai visi yang didukung beberapa misi selama kurun waktu tahun
2015. Sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan di masa yang akan
datang.
1.3 Dasar Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah :
a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
c. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) ;
e. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
f. Surat Walikota Probolinggo tanggal 1 Desember 2016 Nomor 060/2958/425.022/2016
Perihal Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 3
2.1 Visi dan Misi
1. Visi
Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Probolinggo di Bidang
Pelayanan masyarakat khususnya, dengan memperhatikan kepada tuntutan kinerja dan kualitas
aparatur yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Maka
dengan berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo perlu merumuskan Visi
dan Misi yang saling menunjang dengan rangkaian kebijakan yang akan dilaksanakan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun.
Visi yang dirumuskan seyogyanya merupakan sesuatu keadaan yang diinginkan dan
mudah untuk dicapai, karena Visi berkaitan dengan tantangan kehidupan menyangkut kemana
instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.
Keberadaan Kecamatan Kademangan memiliki Visi yang jelas, yaitu :
“ Terwujudnya Pelayanan Yang Berkualitas Menuju Kecamatan Kademangan Yang Mandiri,
Dinamis dan Berdaya Saing“
Dengan demikian kegiatan pelayanan di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
dengan barometer Visi tersebut diatas dapat memacu tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.
2. Misi
Misi merupakan serangkaian kegiatan suatu organisasi yang berupa upaya-upaya untuk
mendukung tercapainya visi yang ditetapkan.Guna mencapai visi yang diharapkan, maka
Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo telah membuat beberapa strategi yang berbentuk
kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung terwujudnya visi. Strategi dimaksud dinyatakan
dengan jelas sebagai Misi dari Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sebagai berikut :
1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat dan Tepat Sesuai dengan Standart
Operasional Prosedur;
2) Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Yang Baik;
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 4
2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
a. Tujuan
Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi
yang mengandung makna :
1) Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan Yang Efektif ;
2) Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
Sesuai arahan arti makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam
kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Kademangan dalam
mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mewujudkan misi ke-1 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat dan
Tepat Sesuai dengan Standart Operasional Prosedur”, maka ditetapkan tujuan :
a. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan Yang Efektif;
2. Untuk mewujudkan misi ke-2 “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Yang Baik”, maka
ditetapkan tujuan :
a. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Yang Baik;
b. Sasaran
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-
hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh
karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
operasional dan kegitan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat
dicapai.
Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses
perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya
organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi
kriteria specific, measurable, agresive but attainable, resurlt oriented dan time bond. Guna
memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator
sasaran yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur
keberhasilan pancapaian sasaran.
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir Tahun
2016 Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai
berikut:
Misi I
Tujuan :
1. ”Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan Yang Efektif”, maka ditetapkan sasaran
sebagai berikut:
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan, dengan
indikator ;
Survey Kepuasan Masyarakat
Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administrastif yang ditindaklanjuti
Persentase pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Kademangan
yang tepat waktu
Persentase pelayanan administrasi umum lainnya pada Kecamatan Kademangan
yang tepat waktu
MISI 2
Tujuan :
1. ”Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Yang Baik”, maka
ditetapkan sasaran sebagai berikut :
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan
Kademangan, dengan indikator :
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
Persentase RW Aktif
Persentase Laporan yang tepat waktu
.
c. Kebijakan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi pencapaiannya.Strategi
tersebut berupa penetapan kebijakan dan program satuan kerja.Kebijakan adalah arah/tindakan
yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
ditetapkan.Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Untuk mencapai tujuan dan
sasaran berikut indikator kinerja ditetapkan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh
jajaran pejabat dan pelaksana (karyawan/karyawati) di Kantor Kecamatan Kademangan sebagai
berikut :
a. Optimalkan dan pemerataan pembangunan
b. Fasilitasi pengembangan UKM
c. Pembinaan dan pemberdayaan UKM
d. Mendorong aktifitas jasmani masyarakat
e. Menumbuh kembangkan kesadaran kualitas kesehatan masyarakat
f. Menumbuh kembangkan kesadaran lingkungan sehat
g. Menciptakan Stabilitas Keamanan
h. Pengembangan Sisitem Keamanan Lingkungan
i. Menciptakan Stabilitas Ketertiban
j. Pengembangan pendidikan non formal
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 6
k. Pengembangan dan pembinaan pemasyarakatan olah raga yang berkembangan di
masyarakat
l. Pelaksanaan Bantuan Kemiskinan
m. Pelaksanaan pengembangan potensi masyarakat miskin
n. Meningkatkan Kompetensi Aparatur
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang
dimiliki oleh instansi. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut (terlampir) :
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 7
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KECAMATAN KADEMANGAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan Anggaran (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan
Tersedianya Dokumen IKM 1 dokumen Evaluasi dan peningkatan pelayanan publik 12.125.000
Perpanjangan sewa Hosting selama 1 tahun dan upgrade website
1 kali Pengelolaan Informasi dan Data 4.750.000
Prosentase Pemenuhan Sarana Penunjang Pelayanan
1 tahun Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
15.125.000
Rekening listrik, air dan telepon 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
94.500.000
Terbayarnya Honorarium tenaga pengadministrasi dan pengelola keuangan
12 bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 92.400.000
Undangan dan tugas keluar daerah 12 bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
148.323.000
Penunjang Administrasi dan Kebutuhan Rutin Kantor lainnya
12 bulan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan
240.342.500
Pengadaan alat kantor,alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
1 tahun Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
334.675.000
Pengadaan Tempat Parkir Tamu dan pengunjung
1 kegiatan Pengadaan Taman dan Bangunan lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
30.000.000
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 8
Pemeliharaan atap, pengecatan dinding, kamar mandi Rumah Dinas
1 kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 75.000.000
Pelaksanaan Pengecatan gedung kantor dan rehab gedung kantor
2 kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 44.744.000
Pemeliharaan mobil Jabatan 1 unit Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 25.037.500
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
37.476.000
Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
12 bulan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
39.500.000
Pengecatan dan penggantian bunga yang mati
1 kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
39.000.000
Pengadaan pakaian dinas 85 stel Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
38.250.000
Pengadaan Pakaian Batik 137 stel Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
66.600.000
Terlaksananya kegiatan hari jadi Kota Probolinggo
1 kegiatan Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo
37.399.000
Pelaksanaan Lomba Budaya dan Disiplin Kerja
1 kegiatan Lomba Budaya dan Disiplin Kerja 2.750.000
Pembinaan Santapan Rohani 3 kegiatan Peningkatan Mental Spiritual Aparatur 20.880.000
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 9
Sosialisasi dan Pembinaan Kepegawaian 3 kegiatan Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
25.164.000
Sosialisasi Rekonsiliasi dan Monitoring PBB 4 kali Intensifikasi PBB/Sosialisasi dan Monitoring Pendapatan Daerah
50.126.000
Sosialisasi pentingnya pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dibawah 70 m2
1 kegiatan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Fasilitasi Pengurusan IMB Dibawah 70 m2
14.552.000
Pengadaan PJU 1 kegiatan Peningkatan PJU 60.000.000
Pemeliharaan PJU 1 tahun Pemeliharaan PJU 40.176.000
2 Meningkatnya kinerja penyelengaraan tugas umum Pemerintahan di Kecamatan Kademangan
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang
12 bulan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang
147.388.000
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang
12 bulan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang
163.396.000
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor
12 bulan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor
140.740.000
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul
12 bulan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul
145.564.000
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul
12 bulan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul
158.572.000
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 10
Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan
12 bulan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan
141.306.000
Pemberian Honor RT dan RW 2 semester Peningkatan Kinerja RT dan RW 357.832.000
Pembinaan RT dan RW 2 kali Pembinaan RT dan RW 35.821.000
Prosentase Ketepatan Pelaporan Pelayanan 12 bulan Peningkatan SIAK 15.522.000
Pelaksanaan Lomba Kelurahan Berhasil 6 kelurahan Lomba Kelurahan Berhasil 12.000.000
Pelaksanaan Lomba Kelurahan Berseri 1 kegiatan Lomba Kelurahan 10.000.000
Pelaksanaan Lomba Kelurahan Gotong Royong
1 kegiatan Lomba Kelurahan Gotong Royong 10.000.000
Lomba Siskamling Kelurahan se-Kecamatan Kademangan
6 siskamling Lomba Siskamling antar Kelurahan 8.400.000
Lomba baris berbaris Linmas Kelurahan (Peraturan baris berbaris)
33 orang Pelatihan dan Lomba PBB Anggota Linmas antar Kelurahan
14.850.000
Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan 10 program pokok PKK
12 kali @80 org Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK
94.216.000
Sosialisasi Pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dibindang Pendidikan, Kesehatan, perlindungan hukum dan ketenagakerjaan
2 kali @100 orang Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan
10.000.000
Sosialisasi Pembinaan UMKM 2 kali @80 orang Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
16.800.000
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 11
Sosialisasi Pembinaan kegiatan peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah bagi guru pembina UKS agar tercipta pendidik yang berwawasan dan bekerja secara profesional
2 kali @100 orang Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah UKS
20.000.000
Sosialisasi Pembinaan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat
12 kali @70 orang Peningkatan Kelurahan Siaga Sehat Aktif 50.000.000
Sosialisasi/Pembinaan dan Fasilitasi dalam peningkatan capaian tujuan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan
5 kali Peningkatan Capaian Tujuan Pembangunan Milenium MDG's
60.000.000
Jumlah jalan dan selokan yang dibersihkan 6 kelurahan Peningkatan Kebersihan Lingkungan 50.000.000
Sosialisasi / pembinaan Anggota Linmas 4 kali @ 150 org Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu 270.177.000
Rapat koordinasi Deteksi Dini kerawanan sosial
1 tahun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 25.000.000
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1 kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
32.183.000
Monitoring dan evaluasi rumah pemondokan 12 kali Operasional Pengendalian Keamanan tingkat Kecamatan
15.000.000
Pameran / Promosi Potensi Kecamatan 8 kegiatan Fasilitasi Promosi Pengembangan Potensi Kecamatan
77.975.000
1.Sosialisasi tentang santunan kematian,2. sosialisasi tentang program Keluarga Harapan
2 kali Dana Operasional Gardu Taskin -
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 12
Pelaksanaan Tasyakuran peringatan Hari Kemerdekaan RI
1 kali Peringatan Hari- Hari Besar Nasional dan Keagamaan
13.600.000
Terlaksananya kegiatan pasar murah 1 kali Pameran Pembangunan dan Promosi Pasar Murah
750.000
Penyusunan LKjIP, LPPD dan LKPJ 6 dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.985.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3 dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.975.000
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
2 kali (@1 dokumen) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
10.125.000
Dokumen KUA PPAS 2 kali (@1 dokumen) Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
6.105.000
Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan Kademangan
16 buku Penyusunan Profil SKPD 2.914.000
JUMLAH 3.715.091.000
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan metode perbandingan antara rencana tingkat
capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran.
Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dapat dilihat
lampiran formulir pengukuran kinerja.
Capaian Kinerja (Performance Results) untuk masing-masing sasaran dan indikator
kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Sasaran 1 :
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan”
No. Indikator Target Realisasi Persentase
Capaian
1 Tersedianya Dokumen IKM 1 dokumen 1 dokumen 100%
2 Perpanjangan sewa Hosting selama 1 tahun dan upgrade website
1 kali 1 kali 100%
3 Prosentase Pemenuhan Sarana Penunjang Pelayanan
1 tahun 1 tahun 100%
4 Rekening listrik, air dan telepon 12 bulan 12 bulan 100%
5 Terbayarnya Honorarium tenaga pengadministrasi dan pengelola keuangan
12 bulan 12 bulan 100%
6 Undangan dan tugas keluar daerah 12 bulan 12 bulan 100%
7 Penunjang Administrasi dan Kebutuhan Rutin Kantor lainnya
12 bulan 12 bulan 100%
8 Pengadaan alat kantor,alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
1 tahun 1 tahun 100%
9 Pengadaan Tempat Parkir Tamu dan pengunjung
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
10 Pemeliharaan atap, pengecatan dinding, kamar mandi Rumah Dinas
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
11 Pelaksanaan Pengecatan gedung kantor dan rehab gedung kantor
2 kegiatan 2 kegiatan 100%
12 Pemeliharaan mobil Jabatan 1 unit 1 unit 100%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 14
13 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun 1 tahun 100%
14 Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
12 bulan 12 bulan 100%
15 Pengecatan dan penggantian bunga yang mati
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
16 Pengadaan pakaian dinas 85 stel 85 stel 100%
17 Pengadaan Pakaian Batik 137 stel 137 stel 100%
18 Terlaksananya kegiatan hari jadi Kota Probolinggo
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
19 Pelaksanaan Lomba Budaya dan Disiplin Kerja
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
20 Pembinaan Santapan Rohani 3 kegiatan 3 kegiatan 100%
21 Sosialisasi dan Pembinaan Kepegawaian 3 kegiatan 3 kegiatan 100%
22 Sosialisasi Rekonsiliasi dan Monitoring PBB 4 kali 4 kali 100%
23 Sosialisasi pentingnya pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dibawah 70 m2
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
24 Pengadaan PJU 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
25 Pemeliharaan PJU 1 tahun 1 tahun 100%
Rata rata Pencapaian Sasaran 100%
Dari Penyajian pencapaian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap masing-masing
indikator sasaran dapat dicapai dengan baik dengan rata – rata 100%. Capaian
tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
1. Evaluasi dan peningkatan pelayanan public
2. Pengelolaan Informasi dan Data
3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
7. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan
8. Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
9. Pengadaan Taman dan Bangunan lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan,
Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
11. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 15
13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan
Alat Komunikasi
15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos
Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
16. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
18. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo
19. Lomba Budaya dan Disiplin Kerja
20. Peningkatan Mental Spiritual Aparatur
21. Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
22. Intensifikasi PBB/Sosialisasi dan Monitoring Pendapatan Daerah
23. Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Fasilitasi Pengurusan IMB
Dibawah 70 m2
24. Peningkatan PJU
25. Pemeliharaan PJU
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat diperoleh (outcome) sebagai berikut :
1. Terlaksananya kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Informasi dan Data
3. Terlaksananya pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk mendukung
operasional kantor
5. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dalam pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan koordinasi aparatur dengan daerah lain
7. Tersedianya penunjang administrasi dan operasional rutin kantor / kedinasan
8. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kantor dan pengelolaan aset daerah
9. Meningkatkan jumlah taman Kecamatan Kademangan
10. Meningkatkan prasarana rumah dinas
11. Meningkatkan prasarana gedung kantor
12. Meningkatkan kelancaran operasional mobil dinas
13. Meningkatkan kelancaran operasional kendaraan dinas
14. Meningkatkan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
15. Terpeliharanya Taman Kecamatan Kademangan
16. Tersedianya pakaian dinas aparatur Kecamatan dan Kelurahan
17. Tersedianya pakaian batik Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
18. Terselenggaranya peringatan dan Upacara hari jadi Kota Probolinggo
19. Mengikuti kegiatan Lomba Kelompok Budaya Kerja
20. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dalam meningkatkan mental spiritual aparatur
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 16
21. Peningkatan Pembinaan ketatalaksanaan dan Kepegawaian
22. Peningkatan dan Monitoring Pendapatan Daerah
23. Meningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB
24. Terpasangnya lampu Penerangan Jalan Umum
25. Terpeliharanya lampu Penerangan Jalan Umum
2) Sasaran 2 :
“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di
Kecamatan Kademangan ”
No. Indikator Target Realisasi Persentase
Capaian
1 Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang
12 bulan 12 bulan 100%
2 Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang
12 bulan 12 bulan 100%
3 Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor
12 bulan 12 bulan 100%
4 Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul
12 bulan 12 bulan 100%
5 Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul
12 bulan 12 bulan 100%
6 Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan
12 bulan 12 bulan 100%
7 Pemberian Honor RT dan RW 2 semester 2 semester 100%
8 Pembinaan RT dan RW 2 kali 2 kali 100%
9 Prosentase Ketepatan Pelaporan Pelayanan
12 bulan 12 bulan 100%
10 Pelaksanaan Lomba Kelurahan Berhasil 6 kelurahan 6 kelurahan 100%
11 Pelaksanaan Lomba Kelurahan Berseri 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
12 Pelaksanaan Lomba Kelurahan Gotong Royong
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
13 Lomba Siskamling Kelurahan se-Kecamatan Kademangan
6 siskamling 6 siskamling 100%
14 Lomba baris berbaris Linmas Kelurahan (Peraturan baris berbaris)
33 orang 33 orang 100%
15 Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan 10 program pokok PKK
12 kali @80 org
12 kali @80 org 100%
16 Sosialisasi Pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dibindang Pendidikan, Kesehatan, perlindungan hukum dan ketenagakerjaan
2 kali @100 orang
2 kali @100 orang
100%
17 Sosialisasi Pembinaan UMKM 2 kali @80 orang
2 kali @80 orang
100%
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 17
18 Sosialisasi Pembinaan kegiatan peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah bagi guru pembina UKS agar tercipta pendidik yang berwawasan dan bekerja secara profesional
2 kali @100 orang
2 kali @100 orang
100%
19 Sosialisasi Pembinaan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat
12 kali @70 orang
12 kali @70 orang
100%
20 Sosialisasi/Pembinaan dan Fasilitasi dalam peningkatan capaian tujuan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan
5 kali 5 kali 100%
21 Jumlah jalan dan selokan yang dibersihkan 6 kelurahan 6 kelurahan 100%
22 Sosialisasi / pembinaan Anggota Linmas 4 kali @ 150 org
4 kali @ 150 org
100%
23 Rapat koordinasi Deteksi Dini kerawanan sosial
1 tahun 1 tahun 100%
24 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
25 Monitoring dan evaluasi rumah pemondokan
12 kali 12 kali 100%
26 Pameran / Promosi Potensi Kecamatan 8 kegiatan 8 kegiatan 100%
27 1.Sosialisasi tentang santunan kematian,2. sosialisasi tentang program Keluarga Harapan
2 kali 0 0%
28 Pelaksanaan Tasyakuran peringatan Hari Kemerdekaan RI
1 kali 1 kali 100%
29 Terlaksananya kegiatan pasar murah 1 kali 1 kali 100%
30 Penyusunan LKjIP, LPPD dan LKPJ 6 dokumen 6 dokumen 100%
31 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 dokumen 3 dokumen 100%
32 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
2 kali (@1 dokumen)
2 kali (@1 dokumen)
100%
33 Dokumen KUA PPAS 2 kali (@1 dokumen)
2 kali (@1 dokumen)
100%
34 Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan Kademangan
16 buku 16 buku 100%
Rata rata Pencapaian Sasaran 97%
Dari Penyajian pencapaian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap masing-masing
indikator sasaran dapat dicapai dengan baik dengan rata – rata 100%. Capaian
tersebut mampu direalisasikan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 18
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang
3. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor
4. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul
5. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul
6. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan
7. Peningkatan Kinerja RT dan RW
8. Pembinaan RT dan RW
9. Peningkatan SIAK
10. Lomba Kelurahan Berhasil
11. Lomba Kelurahan
12. Lomba Kelurahan Gotong Royong
13. Lomba Siskamling antar Kelurahan
14. Pelatihan dan Lomba PBB Anggota Linmas antar Kelurahan
15. Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK
16. Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan
17. Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
18. Pelayanan Kesehatan Usaha Kesehatan Sekolah UKS
19. Peningkatan Kelurahan Siaga Sehat Aktif
20. Peningkatan Capaian Tujuan Pembangunan Milenium MDG's
21. Peningkatan Kebersihan Lingkungan
22. Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu
23. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
25. Operasional Pengendalian Keamanan tingkat Kecamatan
26. Fasilitasi Promosi Pengembangan Potensi Kecamatan
27. Dana Operasional Gardu Taskin
28. Peringatan Hari- Hari Besar Nasional dan Keagamaan
29. Pameran Pembangunan dan Promosi Pasar Murah
30. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
31. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
32. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
33. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA PPAS)
34. Penyusunan Profil SKPD
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat diperoleh (outcome) sebagai berikut :
1. Terealisasinya Operasional Kelurahan Pilang
2. Terealisasinya Operasional Kelurahan Ketapang
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 19
3. Terealisasinya Operasional Kelurahan Triwung Lor
4. Terealisasinya Operasional Kelurahan Triwung Kidul
5. Terealisasinya Operasional Kelurahan Pohsangit Kidul
6. Terealisasinya Operasional Kelurahan Kademangan
7. Meningkatnya kinerja RT/RW
8. Terselenggaranya pembinaan RT/RW
9. Tersedianya data kependudukan Kecamatan Kademangan
10. Terselenggaranya Lomba Kelurahan Berhasil tingkat Kecamatan
11. Terselenggaranya Lomba Kelurahan Berseri tingkat Kecamatan Kademangan
12. Terselenggaranya Lomba Kelurahan Gotong Royong tingkat Kecamatan
Kademangan
13. Meningkatkan pengendalian Keamanan Lingkungan
14. Terlaksananya keguiatan latihan dan lomba PBB Linmas antar Kecamatan
15. Terlaksananya kegiatan 10 Program Pokok PKK Kecamatan dan Kelurahan
16. Meningkatkan kesejahteraan anak dibidang Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan
Hukum dan Ketenagakerjaan
17. Meningkatkan pendapatan UMKM
18. Meningkatkan kualitas Usaha Kesehatan Sekolah se-wilayah Kecamatan
Kademangan
19. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
20. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu
21. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan
22. Meningkatkan Sistem Kemanan Terpadu
23. Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
24. Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang mampu menampung
aspirasi masyarakat
25. Meningkatkan ijin rumah pemondokan / kost-kostan
26. Terselenggaranya kegiatan SPK dan Pameran Semipro
27. Tidak terlaksana kegiatan operasional gardu taskin dikarenakan tidak sesuai
dengan tupoksi Kecamatan seharusnya ada di Dinas Sosial
28. Terlaksananya Peringatan Hari – hari Besar Nasional dan Keagamaan
29. Terlaksananya kegiatan pasar murah
30. Tersusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan
Ikhtisar
31. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
32. Tersusunnya RKA dan RAPBD
33. Tersusunnya KUA PPAS
34. Tersusunnya Profil SKPD
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 20
3.2. Realisasi Anggaran
Capaian Anggaran untuk masing-masing Program / Kegiatan Kecamatan Kademangan
Kota Probolinggo Tahun 2016 dapat dijelaskan pada Tabel 3.2 :
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 21
Tabel 3.2
REALISASI ANGGARAN
No. Program Kegiatan
Jumlah (Rp) % Keterangan
Anggaran Realisasi Sisa
1 2 3 4 5 6 7 8 1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 1 Pelayanan Kesehatan Usaha
Kesehatan Sekolah(UKS) 20.000.000 20.000.000 0 100,00 Sosialisasi Pembinaan kegiatan peningkatan
Usaha Kesehatan Sekolah bagi guru pembina UKS agar tercipta pendidik
2 Peningkatan Kelurahan Siaga Sehat Aktif
50.000.000 50.000.000 0 100,00 Sosialisasi Pembinaan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi dan Pusat
32.183.000 32.183.000 0 100,00 Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan yang diikuti oleh seluruh Satker terkait
3 Program Pengembangan Potensi Kelurahan
1 Lomba Kelurahan 10.000.000 10.000.000 0 100,00 Terselengaranya Lomba Kelurahan Berseri tingkat Kelurahan se-Kecamatan Kademangan
2 Lomba Kelurahan Gotong Royong 10.000.000 10.000.000 0 100,00 Terselenggaranya Lomba Gotong Royong tingkat Kelurahan se-kecamatan Kademangan
4 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1 Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK
94.216.000 94.216.000 0 100,00 Pertemuan Rutin 12 bulan, pembinaan ke 6 Kelurahan, Pembinaan Posyandu Balita, Monitoring Kelompok Pengajian
2 Pelayanan Penyelenggaraan Kota Layak Anak
10.000.000 10.000.000 0 100,00 Sosialisasi Pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dibindang Pendidikan, Kesehatan, perlindungan hukum dan ketenagakerjaan
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 22
5 Program Pemantapan Gardu Taskin 1 Dana Operasional Gardu Taskin 0 0 0 - Tidak terlaksana kegiatan operasional gardu taskin dikarenakan tidak sesuai dengan tupoksi Kecamatan seharusnya ada di Dinas Sosial
6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
16.800.000 16.800.000 0 100,00 Sosialisasi Pembinaan UMKM
7 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1 Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu
270.177.000 269.777.000 400.000 99,85 Terbayarnya Honorarium Tim Sistem kemanan Terpadu sejumlah 150 orang
2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
25.000.000 25.000.000 0 100,00 Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
94.500.000 71.963.182 22.536.818 76,15 Terbayarnya tagihan air 12 bulan, telepon 12 bulan, listrik 12 bulan
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
92.400.000 90.300.000 2.100.000 97,73 Terbayarnya honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
148.323.000 147.288.900 1.034.100 99,30 Terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam perjalanan dinas
4 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan
240.342.500 225.836.144 14.506.356 93,96 Terpenuhinya kebutuhan ATK,alat listrik,perangko,alat kebersihan,surat kabar,belanja cetak,foto copy
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 23
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
334.675.000 259.449.556 75.225.444 77,52 Terbelinya : Filling kabinet kelurahan 4 unit, rak arsip besi 4 unit, lemari katalog kelurahan 3 unit, papan informasi, papan informasi kecil, papan tulisan PATEN, running text, CCTV 1 paket, meja 3 unit, kursi staf 10 unit, teralis 24 buah, gordyn 1 set, kipas exhaust fan 1 unit, DVD 1 unit, Tandon Air 1 unit, PC Kelurahan dan Kecamatan 7 unit, Printer inkjet A4 6 unit, Printer inkjet dan scan 1 unit, printer inkjet Kelurahan dan Kecamatan 7 unit, printer dotmatrik 1 unit, router wifi 1 unit, switch Hub Keluran dan Kecamatan 7 unit, Lemari arsip 2 unit, Microphone 2 unit, Taplak Meja 2 unit, Taplak Meja Kecil 2 unit, Finger Print 7 unit, printer inkjet all in one 2 unit
2 Pengadaan Taman dan Bangunan lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
30.000.000 29.910.000 90.000 99,70 Pembangunan Tempat parkir
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
75.000.000 74.729.000 271.000 99,64 Terealisasinya pemeliharaan rumah dinas
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
44.744.000 44.744.000 0 100,00 Terealisasinya pemeliharaan gedung kantor kec. Kademangan
5 Pemeliharaan Rutin/Bekala Mobil Jabatan
25.037.500 24.463.900 573.600 97,71 Terpeliharanya mobil jabatan dalam menunjang kinerja pimpinan (1 unit)
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 24
6 Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional
37.476.000 37.066.700 409.300 98,91 Belanja pengurusan Pajak &STNK sejumlah 17 unit jasa servis ,suku cadang,oli untuk (5 unit sepeda motor ,kend roda 3 (tossa) 1 unit, mobil ambulance 1 unit )
7 Pemeliharaan Rutin/Bekala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
39.500.000 39.500.000 0 100,00 Belanja pemeliharaan : mesin ketik 2 unit,meja kerja 5 unit,AC 5 unit,lap top 5 unit,komputer 7 unit, printer 15 unit
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
39.000.000 39.000.000 0 100,00 Pemeliharaan taman sejumlah 11 taman (Jl. Bromo (depan Kel. Triwung Lor), Jl. Bromo (depan Kantor Bina Marga Propinsi), Jl. Soekarno Hatta (depan Pustu Pilang), Jl. Soekarno Hatta (depan Kantor Kelurahan Pilang), Jl. Brantas (depan Perum KTI / Amarylis Garden ), Jl. Brantas ( depan Perum KTI/Amarylis Garden), Jl. Brantas (depan Garasi truk Karya Mandala), Jl. Brantas (depan garasi truk Rajawali/Pabrik PAI), Jl. Brantas (depan Perum Kademangan Asri), Jl. Mastrip (depan Kuburan Cina), Jl. Basuki Rahmad baratnya pertigaan Jl. Hayam Wuruk
10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
38.250.000 38.250.000 0 100,00 Terbelinya pakaian dinas (keki) sejumlah 85 stel (Pembelian pakaian dinas hanya untuk PNS, tidak untuk THL)
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
66.600.000 66.334.000 266.000 99,60 Terbelinya batik janggelan jagung sebanyak 85 stel dan rompi 3 Pilar sebanyak 52 stel
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 25
3 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo
37.399.000 36.807.000 592.000 98,42 Peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo (Pawai)
4 Lomba Budaya dan Disiplin Kerja 2.750.000 2.750.000 0 100,00 pelaksanaan Lomba Budaya dan Disiplin Kerja ditiadakan berdasarkan surat dari Sekda Kota Probolinggo tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 060/1703/425,022/2016, Tetapi sebagian anggaran sudah diserap untuk pembelian batik dan mamin rapat
11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Peningkatan Mental Spiritual Aparatur
20.880.000 20.705.000 175.000 99,16 Sosialisasi dan pembinaan disiplin PNS dilaksanakan bulan Januari, Mei, September
12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.985.000 3.983.000 2.000 99,95 Tercetaknya 2 buku Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP)
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.975.000 5.975.000 0 100,00 Tercetaknya 3 buah buku laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
10.125.000 10.101.000 24.000 99,76 Tercetaknya 4 buah buku Rencana Kerja Anggaran
4 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
6.105.000 5.842.500 262.500 95,70 Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
13 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
1 Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
12.125.000 12.125.000 0 100,00 Tersusunnya dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2 Pengelolaan Informasi dan Data
4.750.000 4.750.000 0 100,00 Tersajinya informasi dan data lewat website.
3 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
15.125.000 15.125.000 0 100,00 Tersajinya informasi pelayanan terpadu Kecamatan
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 26
14 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
1 Pembinaan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
25.164.000 24.970.000 194.000 99,23 Sosialisasi dan Pembinaan Kepegawaian
2 Penyusunan Profil SKPD 2.914.000 2.914.000 0 100,00 Tercetaknya 16 buah buku profil Kecamatan.
15 Program Peningkatan Penerimaan Daerah
1 Intensifikasi PBB /Sosialisasi dan Monitoring Pendapatan Daerah
50.126.000 49.376.000 750.000 98,50 Sosialisasi ,monitoring dan Evaluasi PAD pada pemungut PBB oleh Narasumber dari DPPKA.
2 Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Fasilitasi Pengurusan IMB Dibawah Tipe 70
14.552.000 14.552.000 0 100,00 Sosialisasi pengurusan IMB dibawah Tipe 70 pada masyarakat
16 Program Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan
1 Peringatan Hari- Hari Besar Nasional dan Keagamaan
13.600.000 13.300.000 300.000 97,79 Tasyakuran peringatan Hari Kemerdekaan RI
17 Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bangsa
1 Pameran Pembangunan dan Promosi Pasar Murah
750.000 750.000 0 100,00 Terlaksananya Pasar Murah 1 kali pada bulan Mei 2016
18 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kota
1 Lomba Siskamling Antar Kelurahan 8.400.000 8.400.000 0 100,00 Lomba Siskamling antar kelurahan se Kecamatan Kademangan
2 Pelatihan dan Lomba PBB Linmas Antar Kelurahan
14.850.000 14.850.000 0 100,00 Partisipasi anggota linmas dalam mengikuti lomba PBB antar Kecamatan Se Kota Probolinggo
3 Operasional Pengendalian Keamanan
15.000.000 15.000.000 0 100,00 Sosialisasi tentang ijin rumah pemondokan/ kos-kosan kepada masyarakat.
19 Program Pemantapan Otonomi Kota 1 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang
147.388.000 132.009.394 15.378.606 89,57 Terealisasinya Anggaran Kegiatan Kelurahan Pilang
2 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang
163.396.000 160.700.995 2.695.005 98,35 Terealisasinya Anggaran Kegiatan Kelurahan Ketapang
3 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor
140.740.000 138.388.599 2.351.401 98,33 Terealisasinya Anggaran Kegiatan Kelurahan Triwung Lor
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 27
4 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul
145.564.000 140.597.023 4.966.977 96,59 Terealisasinya Anggaran Kegiatan Kelurahan Triwung Kidul
5 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul
158.572.000 153.207.131 5.364.869 96,62 Terealisasinya Anggaran Kegiatan Kelurahan Pohsangit Kidul
6 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan
141.306.000 137.676.909 3.629.091 97,43 Terealisasinya Anggaran Kegiatan Kelurahan Kademangan
7 Peningkatan Kinerja RT dan RW 357.832.000 354.832.000 3.000.000 99,16 Terealisasinya pemberian honorarium RT/RW
8 Pembinaan RT dan RW
35.821.000 35.611.000 210.000 99,41 Sosialisasi RT/RW sejumlah 175 RT dan 33 RW.
9 Peningkatan SIAK
15.522.000 15.522.000 0 100,00 Rapat Koordinasi dengan 6 Kelurahan tentang sinkronisasi pelayanan Kependudukan.
20 Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
1 Peningkatan PJU 60.000.000 59.890.000 110.000 99,82 4 Titik Lampu penerangan yang terpasang
2 Pemeliharaan PJU 40.176.000 40.176.000 0 100,00 jumlah lampu yg terpelihara sebanyak 118 titik
21 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1 Lomba Kelurahan Berhasil tingkat Kecamatan
12.000.000 11.500.000 500.000 95,83 Terselengaranya Lomba Kelurahan Berhasil tingkat Kelurahan se-Kecamatan Kademangan
2 Peningkatan Kebersihan Lingkungan 50.000.000 50.000.000 0 100,00 Terselenggaranya Kerja Bakti di Kelurahan se-Kecamatan Kademangan
22 Program Pengembangan Potensi Kecamatan
1 Fasilitasi Promosi Pengembangan Potensi Kecamatan
77.975.000 70.219.000 7.756.000 90,05 Kegiatan SPK sebanyak 5 kali , MPS2 sebanyak 2 kali
23 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1 Peningkatan Capaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's)
60.000.000 60.000.000 0 100,00 Sosialisasi tentang Program MDG'S pada masyarakat
JUMLAH 3.715.091.000 3.549.416.933 165.674.067 95,54
LAKIP 2016 Kec.Kademangan 28
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD di Kecamatan
Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2016 disusun berdasarkan Surat Walikota Probolinggo
tanggal 1 Desember 2016 Nomor : 060/2958/425.022/2016 Perihal Penyusunan Dokumen
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan
tujuan, maka Kecamatan Kademangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Kademangan
dalam kurun waktu yang telah ditetapkan berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan
system akuntabilitas yang memadai.
Hasil yang diperoleh dari Pengukuran sasaran Kinerja dapat diketahui bahwa 11
sasaran tercapai dengan capaian 100% dan ini dikategorikan berhasil, walau demikian dengan
mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 masih perlu adanya
beberapa inovasi kegiatan baru yang mampu mewujudkan keberhasilan sasaran strategis
SKPD 2015-2019, dimana didalam merencanakan kegiatan baru tersebut sering kali
terkendala dengan terbatas anggaran yang ada sehingga memerlukan upaya dan komitmen
bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaatnya dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun
mendatang sangat kami harapkan.
BAB IV P E N U T U P