44
BILANS NA PRIHODI - rebalans Nivo na: Potstavka Kategorija Stavka O P I S Buxetski prihodi Prihodi od samofinansira~ki aktivnosti Prihodi od dotacii Prihodi od donacii Prihodi od krediti Vkupni prihodi Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans 517.521.629 490.133.000 4.310.000 4.310.000 12.542.000 13.703.000 279.162.000 274.718.629 14.755.000 18.990.000 205.800.000 179.364.000 0 0 0 104.451.000 113.050.000 0 0 0 113.050.000 0 0 104.451.000 71 DANO^NI PRIHODI 0 0 0 4.230.000 4.910.000 0 0 0 0 0 4.230.000 4.910.000 711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite korisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnata samouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon 1.200.000 1.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.310.000 1.200.000 711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to vr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot 2.800.000 3.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400.000 2.800.000 711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost 150.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 150.000 711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod 80.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 80.000 0 0 0 34.850.000 30.540.000 0 0 0 0 0 34.850.000 30.540.000 713 Danoci na imot 713111 Danok na imot od fizicki lica 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000.000 13.000.000 713113 Danok na imot od pravni lica 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000 713211 Danok na nasledstvo i podarok 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 713311 Danok na promet na nedvi`nosti 14.650.000 10.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.520.000 14.650.000 713512 Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot 200.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 200.000 0 0 0 64.670.000 59.001.000 0 0 0 0 0 64.670.000 59.001.000 717 Danoci na specifi~ni uslugi 717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 500.000 717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na delovna prostorija 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000 717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni, motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se pla}a pri registracija na vozilata 4.000.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 4.000.000 717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 24.800.000 24.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800.000 24.800.000 717129 Drugi komunalni Taksi 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii za vr{ewe na dejnost 3.000.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 3.000.000 717132 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javni mesta 400.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 400.000 717135 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drug prostor vo gradovite i drugite naseleni mesta,so cel izlo`uvawe na predmeti, prireduvawe izlo`bi i zabavni priredbi za vr{ewe na dejnost 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 717136 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot za parkirawe na motorni vozila 400.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 400.000 1

BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA PRIHODI - rebalansNivo na: Potstavka

Kategorija

StavkaO P I S

Buxetski prihodiPrihodi od

samofinansira~ki aktivnosti

Prihodi od dotacii Prihodi od donacii Prihodi od krediti Vkupni prihodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00012.542.00013.703.000279.162.000274.718.62914.755.00018.990.000205.800.000 179.364.000

000104.451.000113.050.000 0 0 0 113.050.0000 0 104.451.00071 DANO^NI PRIHODI

0004.230.000 4.910.000 0 0 0 0 0 4.230.000 4.910.000711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki

711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite iedinkite korisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnata samouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon

1.200.000 1.310.000 00 00 0 0 0 0 1.310.0001.200.000

711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovskidru{tva, javni pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugipravni i fizi~ki lica {to vr{at dejnost koi ne sekorisnici i edinki korisnici na buxetot

2.800.000 3.400.000 00 00 0 0 0 0 3.400.0002.800.000

711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat sozanaet~iska dejnost

150.000 100.000 00 00 0 0 0 0 100.000150.000

711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnostspored pau{alno utvrden neto prihod

80.000 100.000 00 00 0 0 0 0 100.00080.000

00034.850.000 30.540.000 0 0 0 0 0 34.850.000 30.540.000713 Danoci na imot

713111 Danok na imot od fizicki lica 13.000.000 13.000.000 00 00 0 0 0 0 13.000.00013.000.000

713113 Danok na imot od pravni lica 6.000.000 6.000.000 00 00 0 0 0 0 6.000.0006.000.000

713211 Danok na nasledstvo i podarok 1.000.000 1.000.000 00 00 0 0 0 0 1.000.0001.000.000

713311 Danok na promet na nedvi`nosti 14.650.000 10.520.000 00 00 0 0 0 0 10.520.00014.650.000

713512 Kamata za nenavremeno pla}awe na Danokot na imot 200.000 20.000 00 00 0 0 0 0 20.000200.000

00064.670.000 59.001.000 0 0 0 0 0 64.670.000 59.001.000717 Danoci na specifi~ni uslugi

717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 00 00 0 0 0 0 450.000500.000

717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosnonaziv na delovna prostorija

6.000.000 6.000.000 00 00 0 0 0 0 6.000.0006.000.000

717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki,tovarni, motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se pla}a pri registracija na vozilata

4.000.000 3.200.000 00 00 0 0 0 0 3.200.0004.000.000

717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javnoosvetlenie

24.800.000 24.800.000 00 00 0 0 0 0 24.800.00024.800.000

717129 Drugi komunalni Taksi 100.000 100.000 00 00 0 0 0 0 100.000100.000

717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot preddelovni prostorii za vr{ewe na dejnost

3.000.000 3.200.000 00 00 0 0 0 0 3.200.0003.000.000

717132 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi ioglasi na javni mesta

400.000 100.000 00 00 0 0 0 0 100.000400.000

717135 Komunalna Taksa za koristewe na plo{tadi i drugprostor vo gradovite i drugite naseleni mesta,so celizlo`uvawe na predmeti, prireduvawe izlo`bi izabavni priredbi za vr{ewe na dejnost

50.000 50.000 00 00 0 0 0 0 50.00050.000

717136 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot zaparkirawe na motorni vozila

400.000 300.000 00 00 0 0 0 0 300.000400.000

1

Page 2: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 25.400.000 20.781.000 00 00 0 0 0 0 20.781.00025.400.000

717140 Kamata za nenavremeno pla}awe na komunalni Taksi 20.000 20.000 00 00 0 0 0 0 20.00020.000

0009.300.000 10.000.000 0 0 0 0 0 9.300.000 10.000.000koi se prihod na els

718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost718117 Nadomest za dobivawe na licenca za ugostitelska

dejnost vo no}en bar, kabare, diskoklub i diskoklubna otvoren prostor

500.000 500.000 00 00 0 0 0 0 500.000500.000

718134 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata,odnosno gradot skopje

800.000 800.000 00 00 0 0 0 0 800.000800.000

718140 Nadomest za odr`uvawe na javna ~istota 8.000.000 8.700.000 00 00 0 0 0 0 8.700.0008.000.000

0004.860.0003.500.000 17.780.000 13.545.000 0 21.280.0000 0 18.405.00072 NEDANO^NI PRIHODI

0001.100.000 1.660.000 0 0 0 0 0 1.100.000 1.660.000722 Globi, sudski i administrativni taksi

722147 Globi za paten soobrakajvo nadle`nost na els 40.000 40.000 00 00 0 0 0 0 40.00040.000

722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i 1.000.000 1.600.000 00 00 0 0 0 0 1.600.0001.000.000dejstvijata kaj organite na op{tinata

722316 Drugi lokalni Taksi 60.000 20.000 00 00 0 0 0 0 20.00060.000

0013.305.000600.000 900.000 17.630.000 0 0 0 0 18.230.000 14.205.000723 Taksi i nadomestoci

723012 Taksi za zapi{uvawe 0 0 200.0001.000.000 00 0 0 0 0 200.0001.000.000

723013 Taksa za ispiti 0 0 540.000400.000 00 0 0 0 0 540.000400.000

723019 Drugi obrazovni Taksi 0 0 100.00050.000 00 0 0 0 0 100.00050.000

723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 0 0 9.890.00014.000.000 00 0 0 0 0 9.890.00014.000.000

723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 0 0 1.925.0001.530.000 00 0 0 0 0 1.925.0001.530.000

723219 Prihodi od proda`ba na proizvodi i stoki 0 0 100.000100.000 00 0 0 0 0 100.000100.000

723411 ^lenarini vo institucii vo oblasta na kulturata 0 0 350.000350.000 00 0 0 0 0 350.000350.000

723911 Zakupnina od objekti 0 0 200.000200.000 00 0 0 0 0 200.000200.000

723914 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot 600.000 900.000 00 00 0 0 0 0 900.000600.000

00240.0001.800.000 2.300.000 150.000 0 0 0 0 1.950.000 2.540.000725 Drugi nedano~ni prihodi

725922 Prihodi od osiguruvawe na imot 200.000 100.000 00 00 0 0 0 0 100.000200.000

725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 800.000 1.400.000 240.000150.000 00 0 0 0 0 1.640.000950.000

725943 2% od naplatenite premii za osiguruvawe na motornivozila (kasko) i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite

800.000 800.000 00 00 0 0 0 0 800.000800.000

00015.853.00030.450.000 0 0 0 30.450.0000 0 15.853.00073 KAPITALNI PRIHODI

00030.450.000 15.853.000 0 0 0 0 0 30.450.000 15.853.000733 Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa

733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`nozamji{te vo sopstvenost na republika makedonija

20.400.000 8.252.000 00 00 0 0 0 0 8.252.00020.400.000

733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vosopstvenost na dr`avata

800.000 1.500.000 00 00 0 0 0 0 1.500.000800.000

733118 Nadomest za detalni geolo{ki istra`uvawa 0 0 00 00 0 0 0 0 00

733119 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralnisurovini (po osnova na prostor)

200.000 200.000 00 00 0 0 0 0 200.000200.000

733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralnisurovini (po osnova na eksploatirana mineralnasurovina)

4.000.000 3.000.000 00 00 0 0 0 0 3.000.0004.000.000

733131 Prihodi od Nadomest za dolgotraen zakup i vremenzakup na grade`no zemji{te

0 1.000 00 00 0 0 0 0 1.0000

733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status nabespravno izgradeni objekti

5.000.000 2.000.000 00 00 0 0 0 0 2.000.0005.000.000

733145 Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenie zapotvrduvawe na bespraven objekt ili oran`erijaizgraden na zemjodelsko zemji{te

50.000 500.000 00 00 0 0 0 0 500.00050.000

733147 Nadomest za koncesii za koristewe na voda zaproizvodstvo na elektri~na energija

0 400.000 00 00 0 0 0 0 400.0000

2

Page 3: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

12.542.00013.703.000274.718.62954.200.00058.800.000 1.210.000 1.210.000 279.162.000 348.431.6290 0 347.114.00074 TRANSFERI I DONACII

0274.718.6291.210.00058.800.000 54.200.000 1.210.000 279.162.000 0 0 0 334.728.629 334.572.000741 Transferi od drugi nivoa na vlast

1.000.000 200.000 1.210.0001.210.000 00 0 0 0 0 1.410.0002.210.000

3.000.000 8.300.000 00 00 0 0 0 0 8.300.0003.000.000

4.500.000 4.400.000 00 00 0 0 0 0 4.400.0004.500.000

40.300.000 39.300.000 00 00 0 0 0 0 39.300.00040.300.000

741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast

741112 Transferi od buxetot na rm

741113 Transferi od buxetite na fondovite

741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 741119 Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti od 0 0 00 07.278.000 7.278.000 0 0 0 7.278.0007.278.000

po`arnikarstvo741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 0 0 00 0267.440.629 271.884.000 0 0 0 271.884.000267.440.629

10.000.000 2.000.000 00 00 0 0 0 0 2.000.00010.000.000

12.542.000000 0 0 0 13.683.000 0 0 13.683.000 12.542.000

741211 Kapitalni transferi od drugi nivoa na vlast

742 Donacii od stranstvo

0 0 00 160.0000 0 160.000 0 0 160.000160.000

0 0 00 13.282.0000 0 12.121.000 0 0 12.121.00013.282.000

0 0 00 00 0 0 0 0 00

742111 Prihodi od obedinetite nacii

742114 Prihodi od evropskata unija

742115 Prihodi od evropskite dr`avi

742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 0 0 00 241.0000 0 261.000 0 0 261.000241.000

0000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0744 Tekovni donacii

744311 Drugi tekovni donaccii 0 0 00 20.0000 0 0 0 0 020.000

00000 0 0 0 4.310.0004.310.000 4.310.000 4.310.00075 DOMA{NO ZADOL@UVAWE

0000 0 0 0 0 4.310.000 4.310.000 4.310.000 4.310.000754 Drugo doma{no zadol`uvawe

754111 Drugi doma{ni zadol`uvawa 0 0 00 00 0 0 4.310.000 4.310.000 4.310.0004.310.000

3

Page 4: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA RASHODI - rebalansNivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~ki aktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

40 PLATI I NADOMESTOCI 41.999.000 38.361.000 0 0 0 0218.099.000 218.278.000 0 0 260.098.000 256.639.000

0401 Osnovni plati 28.205.900 25.655.000 0 158.978.000 159.124.000 0 0 0 0 187.183.900 184.779.000

0401110 Osnovni plati -funkcioneri 850.000 800.000 00 0 000 0 800.000850.000

0401120 Osnovni plati - dr`avni slu`benici 22.500.000 20.200.000 00 0 000 0 20.200.00022.500.000

147.261.000401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 2.292.000 2.233.000 00 147.223.000 000 0 149.494.000149.515.000

150.000401210 Plata za prekuvremena rabota 14.000 34.000 00 200.000 000 0 184.000214.000

220.000401220 Plata za vreme na praznici 6.800 33.000 00 90.000 000 0 253.00096.800

530.000401230 Plata za rabota vo no}na smena 39.000 39.000 00 500.000 000 0 569.000539.000

180.000401240 Plata za de`urstva 12.100 6.000 00 160.000 000 0 186.000172.100

10.783.000401310 Personalen danok na dohod od plata 2.112.000 1.930.000 00 10.805.000 000 0 12.713.00012.917.000

0380.000 380.000 00 0 000 0 380.000380.000

0

401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.493.100 9.506.000 0 59.121.000 59.154.000 0 0 0 0 69.614.100 68.660.000

39.247.000402110 Osnovni pridonesi za PIO 6.935.800 6.155.000 00 39.151.000 000 0 45.402.00046.086.800

315.000402120 Pridones za benificiran sta` 24.200 20.000 00 315.000 000 0 335.000339.200

15.810.000402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 2.831.900 2.643.000 00 15.860.000 000 0 18.453.00018.691.900

1.112.000Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

402220 209.700 220.000 00 1.110.000 000 0 1.332.0001.319.700

2.670.000Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

402310 491.500 468.000 00 2.685.000 000 0 3.138.0003.176.500

0404 Nadomestoci 3.300.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000 3.200.000

0404150 Drugi nadomestoci 3.300.000 3.200.000 00 0 000 0 3.200.0003.300.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 650.000 650.000 0 0 0 00 0 0 0 650.000 650.000

0412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000

0150.000 150.000 00 0 000 0 150.000150.000

0

412110 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000

0413110 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 500.000 500.000 00 0 000 0 500.000500.000

42 STOKI I USLUGI 52.157.000 42.776.000 16.370.000 12.383.000 1.167.000 1.652.00054.575.300 58.956.000 0 0 124.269.300 115.767.000

1

Page 5: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA RASHODI - rebalansNivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~ki aktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

470.000420 Patni i dnevni rashodi 1.235.000 380.000 430.000 190.000 140.000 380.000 865.000 0 0 2.275.000 1.815.000

090.000 20.000 15.00040.000 0 000 0 35.000130.000

140.000120.000 60.000 195.000100.000 190.000 030.00030.000 0 425.000440.000

0355.000 260.000 20.00030.000 0 000 0 280.000385.000

0170.000 0 00 0 0320.000120.000 0 320.000290.000

0400.000 40.000 200.000300.000 0 0230.000130.000 0 470.000830.000

0

420110 Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

420130 Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

420210 Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

420220 Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi 420230

Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe 100.000 0 00 0 0285.000100.000 0 285.000200.000

2.114.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i 11.909.000 9.827.000 2.405.000 19.453.000 19.083.000 0 0 0 0 33.476.000 31.315.000

3.537.000

transport

421110 Elektri~na energija 6.280.000 5.550.000 700.000730.000 3.608.000 000 0 9.787.00010.618.000

4.050.0001.600.000 1.000.000 700.000804.000 2.610.000 000 0 5.750.0005.014.000

150.0000 0 00 0 000 0 150.0000

022.000 22.000 00 0 000 0 22.00022.000

1.570.0000 0 00 2.133.000 000 0 1.570.0002.133.000

860.00072.000 0 00 1.112.000 000 0 860.0001.184.000

8.092.0000 0 570.00015.000 9.163.000 000 0 8.662.0009.178.000

135.000500.000 600.000 40.00045.000 130.000 000 0 775.000675.000

636.0001.180.000 1.150.000 140.000130.000 667.000 000 0 1.926.0001.977.000

5.0000 0 00 0 000 0 5.0000

0900.000 750.000 151.000280.000 0 000 0 901.0001.180.000

0130.000 100.000 70.00060.000 0 000 0 170.000190.000

10.0000 0 00 10.000 000 0 10.00010.000

38.000

421120 Vodovod i kanalizacija 421130

\ubretarina

421190 Drugi komunalni taksi i uslugi

421210 Centralno greewe

421220 Drva

421240 Te~ni goriva

421310 Po{ta

421320 Telefon i telefaks

421390 Drugi tro{oci za komunikacija

421410 Goriva i masla (motorni vozila)

421420 Registracija na motorni vozila

421430 Transport na stoki

421440 Transport na lu|e 1.225.000 655.000 34.00050.000 20.000 000 0 727.0001.295.000

9.692.000423 Materijali i siten inventar 5.405.000 5.440.000 5.720.000 2.663.000 2.353.000 387.000 387.000 0 0 18.147.000 13.900.000

529.000423110 Kancelariski materijali 500.000 600.000 219.500240.000 660.000 061.00061.000 0 1.409.5001.461.000

2

Page 6: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA RASHODI - rebalansNivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~ki aktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

166.000Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vrabotenite

423120 150.000 100.000 65.00060.000 191.000 000 0 331.000401.000

0650.000 450.000 00 0 000 0 450.000650.000

35.000985.000 985.000 170.000150.000 0 000 0 1.190.0001.135.000

00 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000

00 0 0150.000 0 000 0 0150.000

0400.000 400.000 4.000.0007.400.000 0 0206.000206.000 0 4.606.0008.006.000

5.000400.000 500.000 00 0 000 0 505.000400.000

00 0 00 0 000 0 00

263.0000 0 215.000327.000 359.000 030.00030.000 0 508.000716.000

90.0000 0 30.0000 100.000 000 0 120.000100.000

499.000100.000 150.000 213.500610.000 670.000 035.00035.000 0 897.5001.415.000

91.0000 0 308.000280.000 80.000 000 0 399.000360.000

483.000100.000 50.000 189.000130.000 493.000 020.00020.000 0 742.000743.000

01.100.000 1.750.000 30.00050.000 0 0035.000 0 1.780.0001.185.000

192.000

423210 Materijali za AOP

423310 Uniformi

423320 Obuvki

423330 Postelnina

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci

423510 Lekovi

423540 Ortopedski sredstva i inplantanti

423610 Nastavno-obrazovni pomagala 423620

U~ili{ni materijali

423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena

423720 Materijali za razni popravki 423810

Siten inventar

423910 Drugi materijali za specijalna namena

423990 Drugi materijali 1.020.000 455.000 130.000145.000 110.000 035.0000 0 812.0001.275.000

1.320.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 18.250.000 16.020.000 1.355.000 2.046.000 1.720.000 0 0 0 0 21.616.000 19.095.000

0Popravki i servisirawe na lesni vozila424110 700.000 450.000 100.00065.000 0 000 0 550.000765.000

0162.000 100.000 00 0 000 0 100.000162.000

502.0000 0 640.000750.000 802.000 000 0 1.142.0001.552.000

104.0001.588.000 1.488.000 35.00035.000 134.000 000 0 1.627.0001.757.000

08.000.000 8.182.000 00 0 000 0 8.182.0008.000.000

0

(vklu~uva rezervni delovi, gumi) 424120

Popravki i servisirawe na tovarni vozila 424210

Odr`uvawe na zgradi

424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

424320 Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

424390 Odr`uvawe na drugi gradbi 3.350.000 1.950.000 86.0000 0 000 0 2.036.0003.350.000

209.000Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema

424420 200.000 230.000 155.00035.000 200.000 000 0 594.000435.000

3

Page 7: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA RASHODI - rebalansNivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~ki aktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

835.0001.650.000 60.000 339.000435.000 890.000 000 0 1.234.0002.975.000

70.0000 0 00 20.000 000 0 70.00020.000

0

424440 Popravki i odr`uvawe na druga oprema

424510 Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi

424590 Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini 2.600.000 3.560.000 00 0 000 0 3.560.0002.600.000

2.084.000425 Dogovorni uslugi 7.608.000 3.789.000 1.963.000 26.774.000 32.373.000 335.000 335.000 0 0 36.801.000 38.460.000

040.000 0 00 0 000 0 040.000

00 0 00 0 000 0 00

0180.000 120.000 00 0 000 0 120.000180.000

040.000 20.000 60.000133.000 0 000 0 80.000173.000

165.000450.000 100.000 74.00036.000 207.000 000 0 339.000693.000

0290.000 370.000 10.0000 0 000 0 380.000290.000

10.0000 5.000 29.0002.000 16.000 000 0 44.00018.000

030.000 55.000 614.000536.000 0 000 0 669.000566.000

0100.000 30.000 00 0 000 0 30.000100.000

96.00020.000 120.000 10.00037.000 0 000 0 226.00057.000

42.0000 0 00 0 000 0 42.0000

395.000

425110 Iznajmuvawe na kancelariski prostor

425130 Iznajmuvawe na drug tip na prostor 425230

Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 425240

Osiguruvawe za povreda i invaliditet 425250

Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 425260

Osiguruvawe na motorni vozila

425290 Drugi finansiski uslugi

425310 Pravni uslugi

425320 Sudski ve{ta~ewa

425360 Pla}awe na sudski taksi

425420 Primarna zdravstvena za{tita

425490 Drugi zdravsteveni uslugi 350.000 100.000 146.000235.000 272.000 000 0 641.000857.000

0Ispituvawe na kavalitetot na vodite ivozduhot

425630 218.000 118.000 00 0 000 0 118.000218.000

12.000Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki425640 3.000.000 851.000 00 0 000 0 863.0003.000.000

30.773.0000 0 393.000190.000 25.329.000 000 0 31.166.00025.519.000

110.0000 0 80.00040.000 60.000 000 0 190.000100.000

030.000 0 00 0 000 0 030.000

140.0001.000.000 700.000 125.00085.000 120.000 035.00035.000 0 1.000.0001.240.000

0

planovi

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 425790

Drugi obrazovni uslugi

425910 Preveduva~i

425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

425940 Ru{ewe na objekti 400.000 100.000 00 0 000 0 100.000400.000

30.000425970 Konsultantski uslugi 250.000 100.000 00 30.000 000 0 130.000280.000

4

Page 8: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA RASHODI - rebalansNivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~ki aktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

10.000425980 Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata 0 0 30.0000 0 000 0 40.0000

590.0001.210.000 1.000.000 392.000790.000 740.000 0300.000300.000 0 2.282.0003.040.000

450.000

425990 Drugi dogovorni uslugi

426 Drugi tekovni rashodi 3.750.000 3.620.000 510.000 519.000 592.000 65.000 65.000 0 0 4.784.000 4.787.000

77.0001.000.000 800.000 57.00060.000 55.000 030.00030.000 0 964.0001.145.000

30.0001.390.000 1.160.000 55.00025.000 30.000 000 0 1.245.0001.445.000

060.000 60.000 45.00040.000 0 000 0 105.000100.000

351.0001.000.000 1.300.000 200.00080.000 299.000 000 0 1.851.0001.379.000

134.000

426120 ^lenarini vo doma{ni organizacii

426210 Rashodi za reprezentacija 426310

Seminari i konferencii

426410 Objavuvawe na oglasi

426990 Drugi operativni rashodi 300.000 300.000 153.000245.000 135.000 035.00035.000 0 622.000715.000

240.000427 Privremeni vrabotuvawa 4.000.000 3.700.000 0 2.930.300 2.695.000 0 0 0 0 7.170.300 6.395.000

2.695.0004.000.000 3.700.000 0240.000 2.930.300 000 0 6.395.0007.170.300427110 Privremeni vrabotuvawa

45 KAMATNI PLA]AWA 450.000 102.000 0 0 0 00 0 0 0 450.000 102.000

0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 450.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 102.000

0450.000 102.000 00 0 000 0 102.000450.000452410 Kamata na krediti

46 SUBVENCII I TRANSFERI 8.155.000 8.359.000 1.285.000 1.172.000 3.471.000 2.911.000600.000 655.000 0 0 13.511.000 13.097.000

0463 Transferi do nevladini organizacii 4.070.000 4.060.000 0 0 0 0 0 0 0 4.070.000 4.060.000

0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii

463110 1.390.000 1.230.000 00 0 000 0 1.230.0001.390.000

0463120 Transferi do sportski klubovi 2.030.000 2.230.000 00 0 000 0 2.230.0002.030.000

0650.000 600.000 00 0 000 0 600.000650.000

1.285.000

463170 Transferi do politi~ki partii

464 Razni transferi 4.085.000 4.299.000 1.172.000 600.000 655.000 3.471.000 2.911.000 0 0 9.441.000 9.037.000

0450.000 400.000 00 0 000 0 400.000450.000

0250.000 70.000 00 0 000 0 70.000250.000

00 70.000 1.102.0001.145.000 0 000 0 1.172.0001.145.000

430.000100.000 142.000 00 250.000 000 0 572.000350.000

225.000

464110 Stipendii za studenti

464410 Dr`avni nagradi

464910 Pla}awe po sudski re{enija

464940 Transferi pri penzionirawe

464990 Drugi transferi 3.285.000 3.617.000 70.000140.000 350.000 02.911.0003.471.000 0 6.823.0007.246.000

48 KAPITALNI RASHODI 91.909.000 78.645.000 1.335.000 1.200.000 9.065.000 7.979.0001.444.329 1.273.000 4.310.000 4.310.000 108.063.329 93.407.000

5

Page 9: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

965.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.350.000 670.000 980.000 250.000 250.000 65.000 65.000 0 0 2.630.000 1.965.000

0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 900.000 615.000 400.000460.000 0 035.00035.000 0 1.050.0001.395.000

0Kupuvawe na kujnska oprema480150 0 0 37.00035.000 0 000 0 37.00035.000

0Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 100.000 5.000 210.000210.000 0 000 0 215.000310.000

250.000Kupuvawe na druga oprema480190 350.000 50.000 333.000260.000 250.000 030.00030.000 0 663.000890.000

150.000481 Grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0

0Podgotvuvawe proekti na delovni objekti481210 0 0 0150.000 0 000 0 0150.000

0482 Drugi grade`ni objekti 85.809.000 77.025.000 0 542.329 371.000 9.000.000 7.914.000 4.310.000 4.310.000 99.661.329 89.620.000

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn naulici, pati{ta i avtopati

482110 1.900.000 2.900.000 00 0 000 0 2.900.0001.900.000

0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 35.503.000 27.642.000 00 0 4.310.0007.914.0009.000.000 4.310.000 39.866.00048.813.000

0Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 1.600.000 6.265.000 00 0 000 0 6.265.0001.600.000

0Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn napre~istitelni stanici i kolektori

482310 500.000 200.000 00 0 000 0 200.000500.000

0Izgradba na pre~istitelni stanici ikolektori

482320 4.640.000 4.800.000 00 0 000 0 4.800.0004.640.000

0Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe482720 1.800.000 1.000.000 00 0 000 0 1.000.0001.800.000

0Izgradba na kapaciteti vo energetikata482820 310.000 1.860.000 00 0 000 0 1.860.000310.000

0Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata482830 21.650.000 19.030.000 00 0 000 0 19.030.00021.650.000

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti

482910 800.000 1.300.000 00 0 000 0 1.300.000800.000

0Izgradba na drugi objekti482920 14.806.000 10.278.000 00 0 000 0 10.278.00014.806.000

371.000Rekonstrukcija na drugi objekti482930 2.100.000 1.450.000 00 542.329 000 0 1.821.0002.642.329

0Nadzor nad izgradbata482940 200.000 300.000 00 0 000 0 300.000200.000

120.000483 Kupuvawe na mebel 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000

0Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 120.000120.000 0 000 0 120.000120.000

100.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 4.500.000 700.000 100.000 652.000 652.000 0 0 0 0 5.252.000 1.452.000

50.000Kni`evni i umetni~ki originali485210 0 0 00 50.000 000 0 50.00050.000

6

Page 10: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

30.000Kompjuterstki softver485230 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000

0Nadomest za odzemen imot485420 4.500.000 700.000 00 0 000 0 700.0004.500.000

572.000Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 100.000100.000 572.000 000 0 672.000672.000

0486 Kupuvawe na vozila 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000

0Kupuvawe na drugi motorni vozila486190 250.000 250.000 00 0 000 0 250.000250.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA 10.480.000 10.471.000 0 0 0 00 0 0 0 10.480.000 10.471.000

0493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 10.480.000 10.471.000 0 0 0 0 0 0 0 10.480.000 10.471.000

0Otplata na glavninata na dolgoro~nipozajmuvawa od centralniot buxet

493210 10.480.000 10.471.000 00 0 000 0 10.471.00010.480.000

7

Page 11: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA KAPITALNI RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

108.063.329 93.407.0004.310.000 4.310.0009.065.0001.273.0001.444.3291.335.00091.909.000 78.645.000 1.200.000 7.979.000

Potstavka

48 KAPITALNI RASHODI 91.909.000 78.645.000 1.335.000 1.200.000 9.065.000 7.979.0001.444.329 1.273.000 4.310.000 4.310.000 108.063.329 93.407.000

965.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.350.000 670.000 980.000 250.000 250.000 65.000 65.000 0 0 2.630.000 1.965.000

0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 900.000 615.000 400.000460.000 0 035.00035.000 0 1.050.0001.395.000

0Kupuvawe na kujnska oprema480150 0 0 37.00035.000 0 000 0 37.00035.000

0Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 100.000 5.000 210.000210.000 0 000 0 215.000310.000

250.000Kupuvawe na druga oprema480190 350.000 50.000 333.000260.000 250.000 030.00030.000 0 663.000890.000

150.000481 Grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0

0Podgotvuvawe proekti na delovni objekti481210 0 0 0150.000 0 000 0 0150.000

0482 Drugi grade`ni objekti 85.809.000 77.025.000 0 542.329 371.000 9.000.000 7.914.000 4.310.000 4.310.000 99.661.329 89.620.000

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn naulici, pati{ta i avtopati

482110 1.900.000 2.900.000 00 0 000 0 2.900.0001.900.000

0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 35.503.000 27.642.000 00 0 4.310.0007.914.0009.000.000 4.310.000 39.866.00048.813.000

0Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 1.600.000 6.265.000 00 0 000 0 6.265.0001.600.000

0Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn napre~istitelni stanici i kolektori

482310 500.000 200.000 00 0 000 0 200.000500.000

0Izgradba na pre~istitelni stanici ikolektori

482320 4.640.000 4.800.000 00 0 000 0 4.800.0004.640.000

0Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe482720 1.800.000 1.000.000 00 0 000 0 1.000.0001.800.000

0Izgradba na kapaciteti vo energetikata482820 310.000 1.860.000 00 0 000 0 1.860.000310.000

0Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata482830 21.650.000 19.030.000 00 0 000 0 19.030.00021.650.000

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti

482910 800.000 1.300.000 00 0 000 0 1.300.000800.000

0Izgradba na drugi objekti482920 14.806.000 10.278.000 00 0 000 0 10.278.00014.806.000

371.000Rekonstrukcija na drugi objekti482930 2.100.000 1.450.000 00 542.329 000 0 1.821.0002.642.329

0Nadzor nad izgradbata482940 200.000 300.000 00 0 000 0 300.000200.000

120.000483 Kupuvawe na mebel 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000

0Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 120.000120.000 0 000 0 120.000120.000

100.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 4.500.000 700.000 100.000 652.000 652.000 0 0 0 0 5.252.000 1.452.000

1

Page 12: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA KAPITALNI RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

108.063.329 93.407.0004.310.000 4.310.0009.065.0001.273.0001.444.3291.335.00091.909.000 78.645.000 1.200.000 7.979.000

Potstavka

50.000Kni`evni i umetni~ki originali485210 0 0 00 50.000 000 0 50.00050.000

30.000Kompjuterstki softver485230 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000

0Nadomest za odzemen imot485420 4.500.000 700.000 00 0 000 0 700.0004.500.000

572.000Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 100.000100.000 572.000 000 0 672.000672.000

0486 Kupuvawe na vozila 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000

0Kupuvawe na drugi motorni vozila486190 250.000 250.000 00 0 000 0 250.000250.000

2

Page 13: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

409.458.300 396.726.0000 04.638.000277.889.000273.274.30017.655.000113.891.000 100.719.000 13.555.000 4.563.000

Potstavka

40 PLATI I NADOMESTOCI 41.999.000 38.361.000 0 0 0 0218.099.000 218.278.000 0 0 260.098.000 256.639.000

0401 Osnovni plati 28.205.900 25.655.000 0 158.978.000 159.124.000 0 0 0 0 187.183.900 184.779.000

0Osnovni plati -funkcioneri401110 850.000 800.000 00 0 000 0 800.000850.000

0Osnovni plati - dr`avni slu`benici401120 22.500.000 20.200.000 00 0 000 0 20.200.00022.500.000

147.261.000Osnovni plati - drugi vraboteni401130 2.292.000 2.233.000 00 147.223.000 000 0 149.494.000149.515.000

150.000Plata za prekuvremena rabota401210 14.000 34.000 00 200.000 000 0 184.000214.000

220.000Plata za vreme na praznici401220 6.800 33.000 00 90.000 000 0 253.00096.800

530.000Plata za rabota vo no}na smena401230 39.000 39.000 00 500.000 000 0 569.000539.000

180.000Plata za de`urstva401240 12.100 6.000 00 160.000 000 0 186.000172.100

10.783.000Personalen danok na dohod od plata401310 2.112.000 1.930.000 00 10.805.000 000 0 12.713.00012.917.000

0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 380.000 380.000 00 0 000 0 380.000380.000

0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 10.493.100 9.506.000 0 59.121.000 59.154.000 0 0 0 0 69.614.100 68.660.000

39.247.000Osnovni pridonesi za PIO402110 6.935.800 6.155.000 00 39.151.000 000 0 45.402.00046.086.800

315.000Pridones za benificiran sta`402120 24.200 20.000 00 315.000 000 0 335.000339.200

15.810.000Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 2.831.900 2.643.000 00 15.860.000 000 0 18.453.00018.691.900

1.112.000Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe

402220 209.700 220.000 00 1.110.000 000 0 1.332.0001.319.700

2.670.000Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe

402310 491.500 468.000 00 2.685.000 000 0 3.138.0003.176.500

0404 Nadomestoci 3.300.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000 3.200.000

0Drugi nadomestoci404150 3.300.000 3.200.000 00 0 000 0 3.200.0003.300.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 650.000 650.000 0 0 0 00 0 0 0 650.000 650.000

0412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000

0Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)412110 150.000 150.000 00 0 000 0 150.000150.000

0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000

0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 500.000 500.000 00 0 000 0 500.000500.000

42 STOKI I USLUGI 52.157.000 42.776.000 16.370.000 12.383.000 1.167.000 1.652.00054.575.300 58.956.000 0 0 124.269.300 115.767.000

1

Page 14: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

409.458.300 396.726.0000 04.638.000277.889.000273.274.30017.655.000113.891.000 100.719.000 13.555.000 4.563.000

Potstavka

470.000420 Patni i dnevni rashodi 1.235.000 380.000 430.000 190.000 140.000 380.000 865.000 0 0 2.275.000 1.815.000

0Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)420110 90.000 20.000 15.00040.000 0 000 0 35.000130.000

140.000Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 120.000 60.000 195.000100.000 190.000 030.00030.000 0 425.000440.000

0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 355.000 260.000 20.00030.000 0 000 0 280.000385.000

0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 170.000 0 00 0 0320.000120.000 0 320.000290.000

0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 400.000 40.000 200.000300.000 0 0230.000130.000 0 470.000830.000

0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 100.000 0 00 0 0285.000100.000 0 285.000200.000

2.114.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

11.909.000 9.827.000 2.405.000 19.453.000 19.083.000 0 0 0 0 33.476.000 31.315.000

3.537.000Elektri~na energija421110 6.280.000 5.550.000 700.000730.000 3.608.000 000 0 9.787.00010.618.000

4.050.000Vodovod i kanalizacija421120 1.600.000 1.000.000 700.000804.000 2.610.000 000 0 5.750.0005.014.000

150.000\ubretarina421130 0 0 00 0 000 0 150.0000

0Drugi komunalni taksi i uslugi421190 22.000 22.000 00 0 000 0 22.00022.000

1.570.000Centralno greewe421210 0 0 00 2.133.000 000 0 1.570.0002.133.000

860.000Drva421220 72.000 0 00 1.112.000 000 0 860.0001.184.000

8.092.000Te~ni goriva421240 0 0 570.00015.000 9.163.000 000 0 8.662.0009.178.000

135.000Po{ta421310 500.000 600.000 40.00045.000 130.000 000 0 775.000675.000

636.000Telefon i telefaks421320 1.180.000 1.150.000 140.000130.000 667.000 000 0 1.926.0001.977.000

5.000Drugi tro{oci za komunikacija421390 0 0 00 0 000 0 5.0000

0Goriva i masla (motorni vozila)421410 900.000 750.000 151.000280.000 0 000 0 901.0001.180.000

0Registracija na motorni vozila421420 130.000 100.000 70.00060.000 0 000 0 170.000190.000

10.000Transport na stoki421430 0 0 00 10.000 000 0 10.00010.000

38.000Transport na lu|e421440 1.225.000 655.000 34.00050.000 20.000 000 0 727.0001.295.000

9.692.000423 Materijali i siten inventar 5.405.000 5.440.000 5.720.000 2.663.000 2.353.000 387.000 387.000 0 0 18.147.000 13.900.000

529.000Kancelariski materijali423110 500.000 600.000 219.500240.000 660.000 061.00061.000 0 1.409.5001.461.000

2

Page 15: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

409.458.300 396.726.0000 04.638.000277.889.000273.274.30017.655.000113.891.000 100.719.000 13.555.000 4.563.000

Potstavka

166.000Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite

423120 150.000 100.000 65.00060.000 191.000 000 0 331.000401.000

0Materijali za AOP423210 650.000 450.000 00 0 000 0 450.000650.000

35.000Uniformi423310 985.000 985.000 170.000150.000 0 000 0 1.190.0001.135.000

0Obuvki423320 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000

0Postelnina423330 0 0 0150.000 0 000 0 0150.000

0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 400.000 400.000 4.000.0007.400.000 0 0206.000206.000 0 4.606.0008.006.000

5.000Lekovi423510 400.000 500.000 00 0 000 0 505.000400.000

0Ortopedski sredstva i inplantanti423540 0 0 00 0 000 0 00

263.000Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 215.000327.000 359.000 030.00030.000 0 508.000716.000

90.000U~ili{ni materijali423620 0 0 30.0000 100.000 000 0 120.000100.000

499.000Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 100.000 150.000 213.500610.000 670.000 035.00035.000 0 897.5001.415.000

91.000Materijali za razni popravki423720 0 0 308.000280.000 80.000 000 0 399.000360.000

483.000Siten inventar423810 100.000 50.000 189.000130.000 493.000 020.00020.000 0 742.000743.000

0Drugi materijali za specijalna namena423910 1.100.000 1.750.000 30.00050.000 0 0035.000 0 1.780.0001.185.000

192.000Drugi materijali423990 1.020.000 455.000 130.000145.000 110.000 035.0000 0 812.0001.275.000

1.320.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 18.250.000 16.020.000 1.355.000 2.046.000 1.720.000 0 0 0 0 21.616.000 19.095.000

0Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)

424110 700.000 450.000 100.00065.000 0 000 0 550.000765.000

0Popravki i servisirawe na tovarni vozila424120 162.000 100.000 00 0 000 0 100.000162.000

502.000Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 640.000750.000 802.000 000 0 1.142.0001.552.000

104.000Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 1.588.000 1.488.000 35.00035.000 134.000 000 0 1.627.0001.757.000

0Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta424320 8.000.000 8.182.000 00 0 000 0 8.182.0008.000.000

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 3.350.000 1.950.000 86.0000 0 000 0 2.036.0003.350.000

209.000Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema

424420 200.000 230.000 155.00035.000 200.000 000 0 594.000435.000

3

Page 16: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

409.458.300 396.726.0000 04.638.000277.889.000273.274.30017.655.000113.891.000 100.719.000 13.555.000 4.563.000

Potstavka

835.000Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 1.650.000 60.000 339.000435.000 890.000 000 0 1.234.0002.975.000

70.000Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 00 20.000 000 0 70.00020.000

0Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 2.600.000 3.560.000 00 0 000 0 3.560.0002.600.000

2.084.000425 Dogovorni uslugi 7.608.000 3.789.000 1.963.000 26.774.000 32.373.000 335.000 335.000 0 0 36.801.000 38.460.000

0Iznajmuvawe na kancelariski prostor425110 40.000 0 00 0 000 0 040.000

0Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 0 0 00 0 000 0 00

0Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 180.000 120.000 00 0 000 0 120.000180.000

0Osiguruvawe za povreda i invaliditet425240 40.000 20.000 60.000133.000 0 000 0 80.000173.000

165.000Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 450.000 100.000 74.00036.000 207.000 000 0 339.000693.000

0Osiguruvawe na motorni vozila425260 290.000 370.000 10.0000 0 000 0 380.000290.000

10.000Drugi finansiski uslugi425290 0 5.000 29.0002.000 16.000 000 0 44.00018.000

0Pravni uslugi425310 30.000 55.000 614.000536.000 0 000 0 669.000566.000

0Sudski ve{ta~ewa425320 100.000 30.000 00 0 000 0 30.000100.000

96.000Pla}awe na sudski taksi425360 20.000 120.000 10.00037.000 0 000 0 226.00057.000

42.000Primarna zdravstvena za{tita425420 0 0 00 0 000 0 42.0000

395.000Drugi zdravsteveni uslugi425490 350.000 100.000 146.000235.000 272.000 000 0 641.000857.000

0Ispituvawe na kavalitetot na vodite ivozduhot

425630 218.000 118.000 00 0 000 0 118.000218.000

12.000Izrabotka na prostorni i urbanisti~kiplanovi

425640 3.000.000 851.000 00 0 000 0 863.0003.000.000

30.773.000Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 0 0 393.000190.000 25.329.000 000 0 31.166.00025.519.000

110.000Drugi obrazovni uslugi425790 0 0 80.00040.000 60.000 000 0 190.000100.000

0Preveduva~i425910 30.000 0 00 0 000 0 030.000

140.000Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 1.000.000 700.000 125.00085.000 120.000 035.00035.000 0 1.000.0001.240.000

0Ru{ewe na objekti425940 400.000 100.000 00 0 000 0 100.000400.000

30.000Konsultantski uslugi425970 250.000 100.000 00 30.000 000 0 130.000280.000

4

Page 17: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

409.458.300 396.726.0000 04.638.000277.889.000273.274.30017.655.000113.891.000 100.719.000 13.555.000 4.563.000

Potstavka

10.000Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata425980 0 0 30.0000 0 000 0 40.0000

590.000Drugi dogovorni uslugi425990 1.210.000 1.000.000 392.000790.000 740.000 0300.000300.000 0 2.282.0003.040.000

450.000426 Drugi tekovni rashodi 3.750.000 3.620.000 510.000 519.000 592.000 65.000 65.000 0 0 4.784.000 4.787.000

77.000^lenarini vo doma{ni organizacii426120 1.000.000 800.000 57.00060.000 55.000 030.00030.000 0 964.0001.145.000

30.000Rashodi za reprezentacija426210 1.390.000 1.160.000 55.00025.000 30.000 000 0 1.245.0001.445.000

0Seminari i konferencii426310 60.000 60.000 45.00040.000 0 000 0 105.000100.000

351.000Objavuvawe na oglasi426410 1.000.000 1.300.000 200.00080.000 299.000 000 0 1.851.0001.379.000

134.000Drugi operativni rashodi426990 300.000 300.000 153.000245.000 135.000 035.00035.000 0 622.000715.000

240.000427 Privremeni vrabotuvawa 4.000.000 3.700.000 0 2.930.300 2.695.000 0 0 0 0 7.170.300 6.395.000

2.695.000Privremeni vrabotuvawa427110 4.000.000 3.700.000 0240.000 2.930.300 000 0 6.395.0007.170.300

45 KAMATNI PLA]AWA 450.000 102.000 0 0 0 00 0 0 0 450.000 102.000

0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 450.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 102.000

0Kamata na krediti452410 450.000 102.000 00 0 000 0 102.000450.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 8.155.000 8.359.000 1.285.000 1.172.000 3.471.000 2.911.000600.000 655.000 0 0 13.511.000 13.097.000

0463 Transferi do nevladini organizacii 4.070.000 4.060.000 0 0 0 0 0 0 0 4.070.000 4.060.000

0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii

463110 1.390.000 1.230.000 00 0 000 0 1.230.0001.390.000

0Transferi do sportski klubovi463120 2.030.000 2.230.000 00 0 000 0 2.230.0002.030.000

0Transferi do politi~ki partii463170 650.000 600.000 00 0 000 0 600.000650.000

1.285.000464 Razni transferi 4.085.000 4.299.000 1.172.000 600.000 655.000 3.471.000 2.911.000 0 0 9.441.000 9.037.000

0Stipendii za studenti464110 450.000 400.000 00 0 000 0 400.000450.000

0Dr`avni nagradi464410 250.000 70.000 00 0 000 0 70.000250.000

0Pla}awe po sudski re{enija464910 0 70.000 1.102.0001.145.000 0 000 0 1.172.0001.145.000

430.000Transferi pri penzionirawe464940 100.000 142.000 00 250.000 000 0 572.000350.000

225.000Drugi transferi464990 3.285.000 3.617.000 70.000140.000 350.000 02.911.0003.471.000 0 6.823.0007.246.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA 10.480.000 10.471.000 0 0 0 00 0 0 0 10.480.000 10.471.000

5

Page 18: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

409.458.300 396.726.0000 04.638.000277.889.000273.274.30017.655.000113.891.000 100.719.000 13.555.000 4.563.000

Potstavka

0493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 10.480.000 10.471.000 0 0 0 0 0 0 0 10.480.000 10.471.000

0Otplata na glavninata na dolgoro~nipozajmuvawa od centralniot buxet

493210 10.480.000 10.471.000 00 0 000 0 10.471.00010.480.000

6

Page 19: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

A00 SOVET NA OP{TINA 6.630.000 5.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.630.000 5.770.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 3.680.000 3.580.000 0 0 0 00 0 0 0 3.680.000 3.580.000

0401 Osnovni plati 380.000 380.000 0 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000

0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 380.000 380.000 00 0 000 0 380.000380.000

0404 Nadomestoci 3.300.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000 3.200.000

0Drugi nadomestoci404150 3.300.000 3.200.000 00 0 000 0 3.200.0003.300.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000

0412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000

0Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi)412110 150.000 150.000 00 0 000 0 150.000150.000

0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000

0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 450.000 450.000 00 0 000 0 450.000450.000

42 STOKI I USLUGI 2.000.000 1.520.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 1.520.000

0420 Patni i dnevni rashodi 170.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 170.000 20.000

0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 20.000 20.000 00 0 000 0 20.00020.000

0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 100.000 0 00 0 000 0 0100.000

0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 50.000 0 00 0 000 0 050.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

80.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 50.000

0Telefon i telefaks421320 80.000 50.000 00 0 000 0 50.00080.000

0423 Materijali i siten inventar 400.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 350.000

0Materijali za AOP423210 350.000 350.000 00 0 000 0 350.000350.000

0Drugi materijali423990 50.000 0 00 0 000 0 050.000

0425 Dogovorni uslugi 700.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000 400.000

0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 700.000 400.000 00 0 000 0 400.000700.000

0426 Drugi tekovni rashodi 650.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 650.000 700.000

0Rashodi za reprezentacija426210 200.000 150.000 00 0 000 0 150.000200.000

0Objavuvawe na oglasi426410 450.000 550.000 00 0 000 0 550.000450.000

1

Page 20: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

46 SUBVENCII I TRANSFERI 350.000 70.000 0 0 0 00 0 0 0 350.000 70.000

0464 Razni transferi 350.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 70.000

0Dr`avni nagradi464410 250.000 70.000 00 0 000 0 70.000250.000

0Drugi transferi464990 100.000 0 00 0 000 0 0100.000

A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 650.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 600.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 650.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 650.000 600.000

0463 Transferi do nevladini organizacii 650.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 650.000 600.000

0Transferi do politi~ki partii463170 650.000 600.000 00 0 000 0 600.000650.000

D00 GRADONA^ALNIK 3.010.000 2.375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.010.000 2.375.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 1.300.000 1.223.000 0 0 0 00 0 0 0 1.300.000 1.223.000

0401 Osnovni plati 935.000 885.000 0 0 0 0 0 0 0 935.000 885.000

0Osnovni plati -funkcioneri401110 850.000 800.000 00 0 000 0 800.000850.000

0Personalen danok na dohod od plata401310 85.000 85.000 00 0 000 0 85.00085.000

0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 365.000 338.000 0 0 0 0 0 0 0 365.000 338.000

0Osnovni pridonesi za PIO402110 240.000 220.000 00 0 000 0 220.000240.000

0Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 93.000 93.000 00 0 000 0 93.00093.000

0Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe

402220 7.000 7.000 00 0 000 0 7.0007.000

0Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe

402310 25.000 18.000 00 0 000 0 18.00025.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 50.000 50.000 0 0 0 00 0 0 0 50.000 50.000

0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000

42 STOKI I USLUGI 810.000 360.000 0 0 0 00 0 0 0 810.000 360.000

0420 Patni i dnevni rashodi 290.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 290.000 10.000

0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 40.000 10.000 00 0 000 0 10.00040.000

0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 50.000 0 00 0 000 0 050.000

2

Page 21: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 150.000 0 00 0 000 0 0150.000

0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 50.000 0 00 0 000 0 050.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

200.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 150.000

0Telefon i telefaks421320 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000

0Goriva i masla (motorni vozila)421410 100.000 50.000 00 0 000 0 50.000100.000

0426 Drugi tekovni rashodi 320.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 320.000 200.000

0Rashodi za reprezentacija426210 320.000 200.000 00 0 000 0 200.000320.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 850.000 742.000 0 0 0 00 0 0 0 850.000 742.000

0464 Razni transferi 850.000 742.000 0 0 0 0 0 0 0 850.000 742.000

0Stipendii za studenti464110 450.000 400.000 00 0 000 0 400.000450.000

0Transferi pri penzionirawe464940 100.000 142.000 00 0 000 0 142.000100.000

0Drugi transferi464990 300.000 200.000 00 0 000 0 200.000300.000

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 64.582.000 57.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 64.582.000 57.640.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 36.460.000 33.005.000 0 0 0 00 0 0 0 36.460.000 33.005.000

0401 Osnovni plati 26.500.000 24.000.000 0 0 0 0 0 0 0 26.500.000 24.000.000

0Osnovni plati - dr`avni slu`benici401120 22.500.000 20.200.000 00 0 000 0 20.200.00022.500.000

0Osnovni plati - drugi vraboteni401130 2.000.000 2.000.000 00 0 000 0 2.000.0002.000.000

0Personalen danok na dohod od plata401310 2.000.000 1.800.000 00 0 000 0 1.800.0002.000.000

0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 9.960.000 9.005.000 0 0 0 0 0 0 0 9.960.000 9.005.000

0Osnovni pridonesi za PIO402110 6.600.000 5.900.000 00 0 000 0 5.900.0006.600.000

0Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 2.700.000 2.500.000 00 0 000 0 2.500.0002.700.000

0Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe

402220 200.000 185.000 00 0 000 0 185.000200.000

0Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe

402310 460.000 420.000 00 0 000 0 420.000460.000

42 STOKI I USLUGI 16.992.000 13.892.000 0 0 0 00 0 0 0 16.992.000 13.892.000

3

Page 22: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0420 Patni i dnevni rashodi 360.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 360.000 100.000

0Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)420110 90.000 20.000 00 0 000 0 20.00090.000

0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 60.000 30.000 00 0 000 0 30.00060.000

0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 40.000 10.000 00 0 000 0 10.00040.000

0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 70.000 0 00 0 000 0 070.000

0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 100.000 40.000 00 0 000 0 40.000100.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

5.232.000 4.372.000 0 0 0 0 0 0 0 5.232.000 4.372.000

0Elektri~na energija421110 2.080.000 1.350.000 00 0 000 0 1.350.0002.080.000

0Vodovod i kanalizacija421120 700.000 600.000 00 0 000 0 600.000700.000

0Drugi komunalni taksi i uslugi421190 22.000 22.000 00 0 000 0 22.00022.000

0Drva421220 0 0 00 0 000 0 00

0Po{ta421310 500.000 600.000 00 0 000 0 600.000500.000

0Telefon i telefaks421320 1.000.000 1.000.000 00 0 000 0 1.000.0001.000.000

0Goriva i masla (motorni vozila)421410 800.000 700.000 00 0 000 0 700.000800.000

0Registracija na motorni vozila421420 130.000 100.000 00 0 000 0 100.000130.000

0423 Materijali i siten inventar 1.800.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 1.550.000

0Kancelariski materijali423110 500.000 600.000 00 0 000 0 600.000500.000

0Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite

423120 150.000 100.000 00 0 000 0 100.000150.000

0Materijali za AOP423210 300.000 100.000 00 0 000 0 100.000300.000

0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 400.000 400.000 00 0 000 0 400.000400.000

0Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 100.000 150.000 00 0 000 0 150.000100.000

0Siten inventar423810 100.000 50.000 00 0 000 0 50.000100.000

0Drugi materijali423990 250.000 150.000 00 0 000 0 150.000250.000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 740.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 740.000

4

Page 23: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)

424110 700.000 450.000 00 0 000 0 450.000700.000

0Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema

424420 200.000 230.000 00 0 000 0 230.000200.000

0Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 100.000 60.000 00 0 000 0 60.000100.000

0425 Dogovorni uslugi 2.570.000 1.460.000 0 0 0 0 0 0 0 2.570.000 1.460.000

0Iznajmuvawe na kancelariski prostor425110 40.000 0 00 0 000 0 040.000

0Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 140.000 100.000 00 0 000 0 100.000140.000

0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 450.000 100.000 00 0 000 0 100.000450.000

0Osiguruvawe na motorni vozila425260 250.000 350.000 00 0 000 0 350.000250.000

0Drugi finansiski uslugi425290 0 5.000 00 0 000 0 5.0000

0Pravni uslugi425310 30.000 55.000 00 0 000 0 55.00030.000

0Sudski ve{ta~ewa425320 100.000 30.000 00 0 000 0 30.000100.000

0Pla}awe na sudski taksi425360 20.000 120.000 00 0 000 0 120.00020.000

0Drugi zdravsteveni uslugi425490 350.000 100.000 00 0 000 0 100.000350.000

0Preveduva~i425910 30.000 0 00 0 000 0 030.000

0Konsultantski uslugi425970 250.000 100.000 00 0 000 0 100.000250.000

0Drugi dogovorni uslugi425990 910.000 500.000 00 0 000 0 500.000910.000

0426 Drugi tekovni rashodi 2.030.000 1.970.000 0 0 0 0 0 0 0 2.030.000 1.970.000

0^lenarini vo doma{ni organizacii426120 1.000.000 800.000 00 0 000 0 800.0001.000.000

0Rashodi za reprezentacija426210 120.000 60.000 00 0 000 0 60.000120.000

0Seminari i konferencii426310 60.000 60.000 00 0 000 0 60.00060.000

0Objavuvawe na oglasi426410 550.000 750.000 00 0 000 0 750.000550.000

0Drugi operativni rashodi426990 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000

0427 Privremeni vrabotuvawa 4.000.000 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 3.700.000

0Privremeni vrabotuvawa427110 4.000.000 3.700.000 00 0 000 0 3.700.0004.000.000

5

Page 24: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

45 KAMATNI PLA]AWA 450.000 102.000 0 0 0 00 0 0 0 450.000 102.000

0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 450.000 102.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 102.000

0Kamata na krediti452410 450.000 102.000 00 0 000 0 102.000450.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 200.000 170.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 170.000

0464 Razni transferi 200.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 170.000

0Pla}awe po sudski re{enija464910 0 70.000 00 0 000 0 70.0000

0Drugi transferi464990 200.000 100.000 00 0 000 0 100.000200.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA 10.480.000 10.471.000 0 0 0 00 0 0 0 10.480.000 10.471.000

0493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 10.480.000 10.471.000 0 0 0 0 0 0 0 10.480.000 10.471.000

0Otplata na glavninata na dolgoro~nipozajmuvawa od centralniot buxet

493210 10.480.000 10.471.000 00 0 000 0 10.471.00010.480.000

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 3.100.000 2.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000 2.070.000

48 KAPITALNI RASHODI 3.100.000 2.070.000 0 0 0 00 0 0 0 3.100.000 2.070.000

0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.000.000 620.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 620.000

0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 900.000 615.000 00 0 000 0 615.000900.000

0Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 100.000 5.000 00 0 000 0 5.000100.000

0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 00 0 000 0 00

0482 Drugi grade`ni objekti 2.100.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 1.450.000

0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 2.100.000 1.450.000 00 0 000 0 1.450.0002.100.000

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 3.500.000 1.903.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 1.903.000

42 STOKI I USLUGI 3.000.000 851.000 0 0 0 00 0 0 0 3.000.000 851.000

0425 Dogovorni uslugi 3.000.000 851.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 851.000

0Izrabotka na prostorni i urbanisti~kiplanovi

425640 3.000.000 851.000 00 0 000 0 851.0003.000.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 500.000 1.052.000 0 0 0 00 0 0 0 500.000 1.052.000

0464 Razni transferi 500.000 1.052.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 1.052.000

0Drugi transferi464990 500.000 1.052.000 00 0 000 0 1.052.000500.000

6

Page 25: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 400.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 100.000

42 STOKI I USLUGI 400.000 100.000 0 0 0 00 0 0 0 400.000 100.000

0425 Dogovorni uslugi 400.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 100.000

0Ru{ewe na objekti425940 400.000 100.000 00 0 000 0 100.000400.000

FAA ureduvawe na grade`no zemji[te vo op[tinata 15.606.000 11.578.000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.606.000 11.578.000

48 KAPITALNI RASHODI 15.606.000 11.578.000 0 0 0 00 0 0 0 15.606.000 11.578.000

0482 Drugi grade`ni objekti 15.606.000 11.578.000 0 0 0 0 0 0 0 15.606.000 11.578.000

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn naulici, pati{ta i avtopati

482110 0 0 00 0 000 0 00

0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 0 0 00 0 000 0 00

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti

482910 800.000 1.300.000 00 0 000 0 1.300.000800.000

0Izgradba na drugi objekti482920 14.806.000 10.278.000 00 0 000 0 10.278.00014.806.000

FDA Ureduvawe na prostor vo ruralni podra~ja voop[tinata

6.302.000 5.840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.302.000 5.840.000

48 KAPITALNI RASHODI 6.302.000 5.840.000 0 0 0 00 0 0 0 6.302.000 5.840.000

0482 Drugi grade`ni objekti 6.302.000 5.840.000 0 0 0 0 0 0 0 6.302.000 5.840.000

0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 6.302.000 5.840.000 00 0 000 0 5.840.0006.302.000

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKIRAZVOJ

890.000 890.000 0 0 0 0 160.000 160.000 0 0 1.050.000 1.050.000

42 STOKI I USLUGI 290.000 380.000 0 0 0 00 0 0 0 290.000 380.000

0420 Patni i dnevni rashodi 190.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 190.000 150.000

0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 90.000 150.000 00 0 000 0 150.00090.000

0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 50.000 0 00 0 000 0 050.000

0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 50.000 0 00 0 000 0 050.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

50.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 180.000

0Transport na lu|e421440 50.000 180.000 00 0 000 0 180.00050.000

7

Page 26: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 0 0 00 0 000 0 00

0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 00 0 000 0 00

0Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 00 0 000 0 00

0426 Drugi tekovni rashodi 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000

0Rashodi za reprezentacija426210 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 600.000 510.000 0 0 160.000 160.0000 0 0 0 760.000 670.000

0463 Transferi do nevladini organizacii 400.000 410.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 410.000

0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii

463110 400.000 410.000 00 0 000 0 410.000400.000

0464 Razni transferi 200.000 100.000 0 0 0 160.000 160.000 0 0 360.000 260.000

0Drugi transferi464990 200.000 100.000 00 0 0160.000160.000 0 260.000360.000

48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 00 0 000 0 00

GDB Energetska efikasnost so rekonstrukcija nauli~noto osvetluvawe

22.210.000 19.590.000 0 0 0 0 0 0 0 0 22.210.000 19.590.000

48 KAPITALNI RASHODI 22.210.000 19.590.000 0 0 0 00 0 0 0 22.210.000 19.590.000

0482 Drugi grade`ni objekti 21.960.000 19.340.000 0 0 0 0 0 0 0 21.960.000 19.340.000

0Izgradba na kapaciteti vo energetikata482820 310.000 310.000 00 0 000 0 310.000310.000

0Rekonstrukcija na kapaciteti vo energetikata482830 21.650.000 19.030.000 00 0 000 0 19.030.00021.650.000

0Nadzor nad izgradbata482940 0 0 00 0 000 0 00

0486 Kupuvawe na vozila 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000

0Kupuvawe na drugi motorni vozila486190 250.000 250.000 00 0 000 0 250.000250.000

J30 JAVNO OSVETLUVAWE 6.850.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.850.000 7.500.000

42 STOKI I USLUGI 6.850.000 5.950.000 0 0 0 00 0 0 0 6.850.000 5.950.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000 4.200.000

8

Page 27: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0Elektri~na energija421110 4.200.000 4.200.000 00 0 000 0 4.200.0004.200.000

0423 Materijali i siten inventar 1.100.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 1.100.000 1.750.000

0Drugi materijali za specijalna namena423910 1.100.000 1.750.000 00 0 000 0 1.750.0001.100.000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 0

0Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 1.550.000 0 00 0 000 0 01.550.000

48 KAPITALNI RASHODI 0 1.550.000 0 0 0 00 0 0 0 0 1.550.000

0482 Drugi grade`ni objekti 0 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000

0Izgradba na kapaciteti vo energetikata482820 0 1.550.000 00 0 000 0 1.550.0000

J40 JAVNA ^ISTOTA 6.200.000 6.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.200.000 6.530.000

42 STOKI I USLUGI 6.200.000 6.530.000 0 0 0 00 0 0 0 6.200.000 6.530.000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 6.200.000 6.530.000 0 0 0 0 0 0 0 6.200.000 6.530.000

0Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta424320 6.200.000 6.530.000 00 0 000 0 6.530.0006.200.000

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 0 0 00 0 000 0 00

J50 JAVEN LOKALEN PREVOZ NA PATNICI 850.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 850.000 160.000

42 STOKI I USLUGI 850.000 160.000 0 0 0 00 0 0 0 850.000 160.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

850.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 850.000 160.000

0Transport na lu|e421440 850.000 160.000 00 0 000 0 160.000850.000

J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNIPATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IMNA SOOBRAKAJOT

3.200.000 2.452.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 2.452.000

42 STOKI I USLUGI 3.200.000 2.452.000 0 0 0 00 0 0 0 3.200.000 2.452.000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.200.000 2.452.000 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 2.452.000

0Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta424320 1.800.000 1.652.000 00 0 000 0 1.652.0001.800.000

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 1.400.000 800.000 00 0 000 0 800.0001.400.000

J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI IZELENILO

3.200.000 3.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 3.560.000

9

Page 28: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

42 STOKI I USLUGI 3.200.000 3.560.000 0 0 0 00 0 0 0 3.200.000 3.560.000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 3.200.000 3.560.000 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 3.560.000

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 600.000 0 00 0 000 0 0600.000

0Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 2.600.000 3.560.000 00 0 000 0 3.560.0002.600.000

J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 400.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 800.000

42 STOKI I USLUGI 0 400.000 0 0 0 00 0 0 0 0 400.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000

0Vodovod i kanalizacija421120 0 400.000 00 0 000 0 400.0000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 0 0 00 0 000 0 00

0425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 00 0 000 0 00

46 SUBVENCII I TRANSFERI 400.000 400.000 0 0 0 00 0 0 0 400.000 400.000

0464 Razni transferi 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000

0Drugi transferi464990 400.000 400.000 00 0 000 0 400.000400.000

JDA Izgradba i rekonstrukcija na lokalni pati[tai ulici v o op[tinata

37.401.000 29.467.000 0 0 0 0 9.000.000 7.914.000 4.310.000 4.310.000 50.711.000 41.691.000

48 KAPITALNI RASHODI 37.401.000 29.467.000 0 0 9.000.000 7.914.0000 0 4.310.000 4.310.000 50.711.000 41.691.000

0482 Drugi grade`ni objekti 32.901.000 28.767.000 0 0 0 9.000.000 7.914.000 4.310.000 4.310.000 46.211.000 40.991.000

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn naulici, pati{ta i avtopati

482110 1.900.000 400.000 00 0 000 0 400.0001.900.000

0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 29.201.000 21.802.000 00 0 4.310.0007.914.0009.000.000 4.310.000 34.026.00042.511.000

0Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 1.600.000 6.265.000 00 0 000 0 6.265.0001.600.000

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti

482910 0 0 00 0 000 0 00

0Nadzor nad izgradbata482940 200.000 300.000 00 0 000 0 300.000200.000

0485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 4.500.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 4.500.000 700.000

10

Page 29: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0Nadomest za odzemen imot485420 4.500.000 700.000 00 0 000 0 700.0004.500.000

JGA Izgradba na sistemi za vodosnabduvawe vooptinata

2.700.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 3.500.000

42 STOKI I USLUGI 900.000 0 0 0 0 00 0 0 0 900.000 0

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0

0Vodovod i kanalizacija421120 900.000 0 00 0 000 0 0900.000

48 KAPITALNI RASHODI 1.800.000 3.500.000 0 0 0 00 0 0 0 1.800.000 3.500.000

0482 Drugi grade`ni objekti 1.800.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 1.800.000 3.500.000

0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn naulici, pati{ta i avtopati

482110 0 2.500.000 00 0 000 0 2.500.0000

0Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe482720 1.800.000 1.000.000 00 0 000 0 1.000.0001.800.000

JIA Izgradba na fekalna kanalizacija vo op[tinata 5.740.000 5.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.740.000 5.650.000

42 STOKI I USLUGI 600.000 650.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 650.000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 600.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 650.000

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 600.000 650.000 00 0 000 0 650.000600.000

48 KAPITALNI RASHODI 5.140.000 5.000.000 0 0 0 00 0 0 0 5.140.000 5.000.000

0482 Drugi grade`ni objekti 5.140.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.140.000 5.000.000

0Podgotvuvawe proekti, vklu~uvaj}i dizajn napre~istitelni stanici i kolektori

482310 500.000 200.000 00 0 000 0 200.000500.000

0Izgradba na pre~istitelni stanici ikolektori

482320 4.640.000 4.800.000 00 0 000 0 4.800.0004.640.000

JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 400.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 50.000

42 STOKI I USLUGI 50.000 0 0 0 0 00 0 0 0 50.000 0

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 50.000 0 00 0 000 0 050.000

48 KAPITALNI RASHODI 350.000 50.000 0 0 0 00 0 0 0 350.000 50.000

0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 350.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 50.000

11

Page 30: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0Kupuvawe na druga oprema480190 350.000 50.000 00 0 000 0 50.000350.000

K10 BIBLIOTEKARSTVO 0 0 500.000 500.000 6.444.629 6.959.000 0 0 0 0 6.944.629 7.459.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 03.500.000 3.723.000 0 0 3.500.000 3.723.000

0401 Osnovni plati 0 0 0 2.600.000 2.763.000 0 0 0 0 2.600.000 2.763.000

2.560.000Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 2.400.000 000 0 2.560.0002.400.000

203.000Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 200.000 000 0 203.000200.000

0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 900.000 960.000 0 0 0 0 900.000 960.000

620.000Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 600.000 000 0 620.000600.000

220.000Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 200.000 000 0 220.000200.000

40.000Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe

402220 0 0 00 30.000 000 0 40.00030.000

80.000Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe

402310 0 0 00 70.000 000 0 80.00070.000

42 STOKI I USLUGI 0 0 310.000 310.000 0 01.800.300 2.201.000 0 0 2.110.300 2.511.000

40.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 40.000 50.000 50.000 0 0 0 0 90.000 90.000

50.000Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 40.00040.000 50.000 000 0 90.00090.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

0 0 0 650.000 650.000 0 0 0 0 650.000 650.000

100.000Elektri~na energija421110 0 0 00 100.000 000 0 100.000100.000

80.000Vodovod i kanalizacija421120 0 0 00 80.000 000 0 80.00080.000

280.000Te~ni goriva421240 0 0 00 280.000 000 0 280.000280.000

10.000Po{ta421310 0 0 00 10.000 000 0 10.00010.000

150.000Telefon i telefaks421320 0 0 00 150.000 000 0 150.000150.000

10.000Transport na stoki421430 0 0 00 10.000 000 0 10.00010.000

20.000Transport na lu|e421440 0 0 00 20.000 000 0 20.00020.000

80.000423 Materijali i siten inventar 0 0 80.000 150.000 150.000 0 0 0 0 230.000 230.000

30.000Kancelariski materijali423110 0 0 20.00020.000 30.000 000 0 50.00050.000

12

Page 31: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

60.000Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite

423120 0 0 20.00020.000 60.000 000 0 80.00080.000

30.000Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 10.00010.000 30.000 000 0 40.00040.000

30.000Materijali za razni popravki423720 0 0 30.00030.000 30.000 000 0 60.00060.000

0Siten inventar423810 0 0 00 0 000 0 00

50.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 50.000 100.000 100.000 0 0 0 0 150.000 150.000

40.000Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 20.00020.000 40.000 000 0 60.00060.000

40.000Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 30.00030.000 40.000 000 0 70.00070.000

20.000Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 00 20.000 000 0 20.00020.000

80.000425 Dogovorni uslugi 0 0 80.000 200.000 200.000 0 0 0 0 280.000 280.000

30.000Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000

50.000Drugi obrazovni uslugi425790 0 0 40.00040.000 50.000 000 0 90.00090.000

30.000Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000

30.000Konsultantski uslugi425970 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000

60.000Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 40.00040.000 60.000 000 0 100.000100.000

60.000426 Drugi tekovni rashodi 0 0 60.000 70.000 70.000 0 0 0 0 130.000 130.000

20.000^lenarini vo doma{ni organizacii426120 0 0 20.00020.000 20.000 000 0 40.00040.000

30.000Rashodi za reprezentacija426210 0 0 20.00020.000 30.000 000 0 50.00050.000

20.000Drugi operativni rashodi426990 0 0 20.00020.000 20.000 000 0 40.00040.000

0427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 580.300 981.000 0 0 0 0 580.300 981.000

981.000Privremeni vrabotuvawa427110 0 0 00 580.300 000 0 981.000580.300

46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 40.000 40.000 0 0100.000 100.000 0 0 140.000 140.000

40.000464 Razni transferi 0 0 40.000 100.000 100.000 0 0 0 0 140.000 140.000

100.000Drugi transferi464990 0 0 40.00040.000 100.000 000 0 140.000140.000

48 KAPITALNI RASHODI 0 0 150.000 150.000 0 01.044.329 935.000 0 0 1.194.329 1.085.000

50.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 50.000 250.000 250.000 0 0 0 0 300.000 300.000

13

Page 32: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 00 0 000 0 00

0Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 0 0 00 0 000 0 00

250.000Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 50.00050.000 250.000 000 0 300.000300.000

0482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 142.329 33.000 0 0 0 0 142.329 33.000

33.000Rekonstrukcija na drugi objekti482930 0 0 00 142.329 000 0 33.000142.329

100.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 100.000 652.000 652.000 0 0 0 0 752.000 752.000

50.000Kni`evni i umetni~ki originali485210 0 0 00 50.000 000 0 50.00050.000

30.000Kompjuterstki softver485230 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000

572.000Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 100.000100.000 572.000 000 0 672.000672.000

K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 3.345.000 3.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.345.000 3.345.000

42 STOKI I USLUGI 1.825.000 1.725.000 0 0 0 00 0 0 0 1.825.000 1.725.000

0420 Patni i dnevni rashodi 225.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 225.000 100.000

0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 225.000 100.000 00 0 000 0 100.000225.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

200.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 120.000

0Transport na lu|e421440 200.000 120.000 00 0 000 0 120.000200.000

0423 Materijali i siten inventar 200.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 105.000

0Drugi materijali423990 200.000 105.000 00 0 000 0 105.000200.000

0425 Dogovorni uslugi 600.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 800.000

0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000

0Drugi dogovorni uslugi425990 300.000 500.000 00 0 000 0 500.000300.000

0426 Drugi tekovni rashodi 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000

0Rashodi za reprezentacija426210 600.000 600.000 00 0 000 0 600.000600.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 1.520.000 1.620.000 0 0 0 00 0 0 0 1.520.000 1.620.000

0463 Transferi do nevladini organizacii 820.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 820.000 650.000

0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii

463110 820.000 650.000 00 0 000 0 650.000820.000

14

Page 33: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0464 Razni transferi 700.000 970.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000 970.000

0Drugi transferi464990 700.000 970.000 00 0 000 0 970.000700.000

L00 SPORT I REKREACIJA 3.200.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200.000 3.200.000

42 STOKI I USLUGI 800.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 800.000 600.000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 700.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000 500.000

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 700.000 500.000 00 0 000 0 500.000700.000

0426 Drugi tekovni rashodi 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000

0Rashodi za reprezentacija426210 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 2.400.000 2.600.000 0 0 0 00 0 0 0 2.400.000 2.600.000

0463 Transferi do nevladini organizacii 2.030.000 2.230.000 0 0 0 0 0 0 0 2.030.000 2.230.000

0Transferi do sportski klubovi463120 2.030.000 2.230.000 00 0 000 0 2.230.0002.030.000

0464 Razni transferi 370.000 370.000 0 0 0 0 0 0 0 370.000 370.000

0Drugi transferi464990 370.000 370.000 00 0 000 0 370.000370.000

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 0 0 0 0 0 0 2.360.000 1.800.000 0 0 2.360.000 1.800.000

42 STOKI I USLUGI 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0423 Materijali i siten inventar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0Kancelariski materijali423110 0 0 00 0 000 0 00

0425 Dogovorni uslugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 00 0 000 0 00

46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 2.360.000 1.800.0000 0 0 0 2.360.000 1.800.000

0464 Razni transferi 0 0 0 0 0 2.360.000 1.800.000 0 0 2.360.000 1.800.000

0Drugi transferi464990 0 0 00 0 01.800.0002.360.000 0 1.800.0002.360.000

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 0 0 1.570.000 1.615.000 138.910.000 140.999.000 622.000 622.000 0 0 141.102.000 143.236.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 0120.553.000 120.477.000 0 0 120.553.000 120.477.000

0401 Osnovni plati 0 0 0 87.966.000 87.947.000 0 0 0 0 87.966.000 87.947.000

81.959.000Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 81.872.000 000 0 81.959.00081.872.000

15

Page 34: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

5.988.000Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 6.094.000 000 0 5.988.0006.094.000

0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 32.587.000 32.530.000 0 0 0 0 32.587.000 32.530.000

21.689.000Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 21.689.000 000 0 21.689.00021.689.000

8.790.000Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 8.814.000 000 0 8.790.0008.814.000

602.000Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe

402220 0 0 00 599.000 000 0 602.000599.000

1.449.000Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe

402310 0 0 00 1.485.000 000 0 1.449.0001.485.000

42 STOKI I USLUGI 0 0 1.330.000 1.375.000 31.000 31.00017.707.000 19.919.000 0 0 19.068.000 21.325.000

40.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 40.000 50.000 0 0 0 0 0 90.000 40.000

0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 40.00040.000 50.000 000 0 40.00090.000

90.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

0 0 55.000 10.373.000 10.648.000 0 0 0 0 10.463.000 10.703.000

1.937.000Elektri~na energija421110 0 0 030.000 1.908.000 000 0 1.937.0001.938.000

3.097.000Vodovod i kanalizacija421120 0 0 00 1.830.000 000 0 3.097.0001.830.000

850.000Centralno greewe421210 0 0 00 1.413.000 000 0 850.0001.413.000

485.000Drva421220 0 0 00 582.000 000 0 485.000582.000

3.900.000Te~ni goriva421240 0 0 00 4.273.000 000 0 3.900.0004.273.000

75.000Po{ta421310 0 0 010.000 80.000 000 0 75.00090.000

286.000Telefon i telefaks421320 0 0 00 287.000 000 0 286.000287.000

0Goriva i masla (motorni vozila)421410 0 0 21.0000 0 000 0 21.0000

18.000Transport na lu|e421440 0 0 34.00050.000 0 000 0 52.00050.000

230.000423 Materijali i siten inventar 0 0 290.000 1.730.000 1.420.000 31.000 31.000 0 0 1.991.000 1.741.000

399.000Kancelariski materijali423110 0 0 79.50060.000 480.000 031.00031.000 0 509.500571.000

71.000Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite

423120 0 0 00 81.000 000 0 71.00081.000

25.000Uniformi423310 0 0 00 0 000 0 25.0000

193.000Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 40.00030.000 309.000 000 0 233.000339.000

16

Page 35: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

229.000Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 3.50050.000 400.000 000 0 232.500450.000

11.000Materijali za razni popravki423720 0 0 78.0000 0 000 0 89.0000

350.000Siten inventar423810 0 0 39.00045.000 400.000 000 0 389.000445.000

142.000Drugi materijali423990 0 0 50.00045.000 60.000 000 0 192.000105.000

330.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 275.000 1.454.000 1.173.000 0 0 0 0 1.784.000 1.448.000

278.000Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 60.000160.000 538.000 000 0 338.000698.000

36.000Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 0 0 00 66.000 000 0 36.00066.000

0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 0 0 86.0000 0 000 0 86.0000

124.000Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema

424420 0 0 65.0000 50.000 000 0 189.00050.000

695.000Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 64.000170.000 800.000 000 0 759.000970.000

40.000Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 00 0 000 0 40.0000

520.000425 Dogovorni uslugi 0 0 660.000 3.826.000 6.331.000 0 0 0 0 4.346.000 6.991.000

0Osiguruvawe za povreda i invaliditet425240 0 0 10.00060.000 0 000 0 10.00060.000

95.000Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 0 0 00 105.000 000 0 95.000105.000

10.000Drugi finansiski uslugi425290 0 0 20.0000 10.000 000 0 30.00010.000

96.000Pla}awe na sudski taksi425360 0 0 00 0 000 0 96.0000

345.000Drugi zdravsteveni uslugi425490 0 0 00 182.000 000 0 345.000182.000

12.000Izrabotka na prostorni i urbanisti~kiplanovi

425640 0 0 00 0 000 0 12.0000

5.473.000Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 0 0 380.000190.000 3.129.000 000 0 5.853.0003.319.000

60.000Drugi obrazovni uslugi425790 0 0 00 10.000 000 0 60.00010.000

40.000Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 65.00020.000 50.000 000 0 105.00070.000

0Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata425980 0 0 30.0000 0 000 0 30.0000

200.000Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 155.000250.000 340.000 000 0 355.000590.000

120.000426 Drugi tekovni rashodi 0 0 55.000 274.000 347.000 0 0 0 0 394.000 402.000

17

Page 36: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

22.000^lenarini vo doma{ni organizacii426120 0 0 2.0000 0 000 0 24.0000

261.000Objavuvawe na oglasi426410 0 0 00 209.000 000 0 261.000209.000

64.000Drugi operativni rashodi426990 0 0 53.000120.000 65.000 000 0 117.000185.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 591.000 591.000250.000 265.000 0 0 841.000 856.000

0464 Razni transferi 0 0 0 250.000 265.000 591.000 591.000 0 0 841.000 856.000

140.000Transferi pri penzionirawe464940 0 0 00 0 000 0 140.0000

125.000Drugi transferi464990 0 0 00 250.000 0591.000591.000 0 716.000841.000

48 KAPITALNI RASHODI 0 0 240.000 240.000 0 0400.000 338.000 0 0 640.000 578.000

240.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 240.000 240.000

0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 060.000 0 000 0 060.000

0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 240.000180.000 0 000 0 240.000180.000

0482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 400.000 338.000 0 0 0 0 400.000 338.000

338.000Rekonstrukcija na drugi objekti482930 0 0 00 400.000 000 0 338.000400.000

N20 SREDNO OBRAZOVANIE 130.000 130.000 1.710.000 1.300.000 94.870.000 96.360.000 1.300.000 1.785.000 0 0 98.010.000 99.575.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 064.668.000 63.050.000 0 0 64.668.000 63.050.000

0401 Osnovni plati 0 0 0 47.200.000 46.000.000 0 0 0 0 47.200.000 46.000.000

42.770.000Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 43.926.000 000 0 42.770.00043.926.000

3.230.000Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 3.274.000 000 0 3.230.0003.274.000

0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 17.468.000 17.050.000 0 0 0 0 17.468.000 17.050.000

11.350.000Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 11.636.000 000 0 11.350.00011.636.000

4.600.000Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 4.720.000 000 0 4.600.0004.720.000

325.000Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe

402220 0 0 00 330.000 000 0 325.000330.000

775.000Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe

402310 0 0 00 782.000 000 0 775.000782.000

42 STOKI I USLUGI 0 0 1.650.000 1.240.000 875.000 1.360.00030.202.000 33.310.000 0 0 32.727.000 35.910.000

300.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 300.000 90.000 90.000 380.000 865.000 0 0 770.000 1.255.000

18

Page 37: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

90.000Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 100.0000 90.000 030.00030.000 0 220.000120.000

0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 0 0 00 0 0320.000120.000 0 320.000120.000

0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 0 0 200.000300.000 0 0230.000130.000 0 430.000430.000

0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 0 0 00 0 0285.000100.000 0 285.000100.000

180.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

0 0 70.000 5.920.000 5.973.000 0 0 0 0 6.100.000 6.043.000

1.500.000Elektri~na energija421110 0 0 00 1.600.000 000 0 1.500.0001.600.000

873.000Vodovod i kanalizacija421120 0 0 00 700.000 000 0 873.000700.000

150.000\ubretarina421130 0 0 00 0 000 0 150.0000

720.000Centralno greewe421210 0 0 00 720.000 000 0 720.000720.000

375.000Drva421220 0 0 00 530.000 000 0 375.000530.000

2.100.000Te~ni goriva421240 0 0 00 2.100.000 000 0 2.100.0002.100.000

50.000Po{ta421310 0 0 00 40.000 000 0 50.00040.000

200.000Telefon i telefaks421320 0 0 10.0000 230.000 000 0 210.000230.000

5.000Drugi tro{oci za komunikacija421390 0 0 00 0 000 0 5.0000

0Goriva i masla (motorni vozila)421410 0 0 30.000160.000 0 000 0 30.000160.000

0Registracija na motorni vozila421420 0 0 30.00020.000 0 000 0 30.00020.000

307.000423 Materijali i siten inventar 0 0 290.000 783.000 783.000 95.000 95.000 0 0 1.185.000 1.168.000

100.000Kancelariski materijali423110 0 0 40.00010.000 150.000 030.00030.000 0 170.000190.000

35.000Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite

423120 0 0 15.0000 50.000 000 0 50.00050.000

10.000Uniformi423310 0 0 20.0000 0 000 0 30.0000

5.000Lekovi423510 0 0 00 0 000 0 5.0000

70.000Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 25.000147.000 50.000 030.00030.000 0 125.000227.000

90.000U~ili{ni materijali423620 0 0 30.0000 100.000 000 0 120.000100.000

240.000Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 00 240.000 000 0 240.000240.000

19

Page 38: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

50.000Materijali za razni popravki423720 0 0 00 50.000 000 0 50.00050.000

133.000Siten inventar423810 0 0 100.00050.000 93.000 000 0 233.000143.000

0Drugi materijali za specijalna namena423910 0 0 30.00050.000 0 0035.000 0 30.00085.000

50.000Drugi materijali423990 0 0 30.00050.000 50.000 035.0000 0 115.000100.000

150.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 200.000 492.000 447.000 0 0 0 0 642.000 647.000

0Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)

424110 0 0 30.00030.000 0 000 0 30.00030.000

184.000Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 75.00065.000 224.000 000 0 259.000289.000

68.000Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 0 0 00 68.000 000 0 68.00068.000

85.000Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema

424420 0 0 30.0000 150.000 000 0 115.000150.000

100.000Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 65.00055.000 50.000 000 0 165.000105.000

10.000Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 00 0 000 0 10.0000

403.000425 Dogovorni uslugi 0 0 225.000 22.742.000 25.842.000 335.000 335.000 0 0 23.480.000 26.402.000

0Osiguruvawe za povreda i invaliditet425240 0 0 50.00073.000 0 000 0 50.00073.000

40.000Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 0 0 50.0000 72.000 000 0 90.00072.000

0Osiguruvawe na motorni vozila425260 0 0 10.0000 0 000 0 10.0000

0Drugi finansiski uslugi425290 0 0 5.0000 0 000 0 5.0000

0Pravni uslugi425310 0 0 20.0000 0 000 0 20.0000

42.000Primarna zdravstvena za{tita425420 0 0 00 0 000 0 42.0000

50.000Drugi zdravsteveni uslugi425490 0 0 00 90.000 000 0 50.00090.000

25.300.000Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 0 0 13.0000 22.200.000 000 0 25.313.00022.200.000

70.000Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 30.00030.000 40.000 035.00035.000 0 135.000105.000

10.000Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata425980 0 0 00 0 000 0 10.0000

330.000Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 47.000300.000 340.000 0300.000300.000 0 677.000940.000

70.000426 Drugi tekovni rashodi 0 0 155.000 175.000 175.000 65.000 65.000 0 0 310.000 395.000

20

Page 39: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

35.000^lenarini vo doma{ni organizacii426120 0 0 35.00040.000 35.000 030.00030.000 0 100.000105.000

0Rashodi za reprezentacija426210 0 0 35.0000 0 000 0 35.0000

0Seminari i konferencii426310 0 0 5.0000 0 000 0 5.0000

90.000Objavuvawe na oglasi426410 0 0 50.0000 90.000 000 0 140.00090.000

50.000Drugi operativni rashodi426990 0 0 30.00030.000 50.000 035.00035.000 0 115.000115.000

240.000427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0

0Privremeni vrabotuvawa427110 0 0 0240.000 0 000 0 0240.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 130.000 130.000 0 0 360.000 360.0000 0 0 0 490.000 490.000

0464 Razni transferi 130.000 130.000 0 0 0 360.000 360.000 0 0 490.000 490.000

0Drugi transferi464990 130.000 130.000 00 0 0360.000360.000 0 490.000490.000

48 KAPITALNI RASHODI 0 0 60.000 60.000 65.000 65.0000 0 0 0 125.000 125.000

60.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 60.000 0 0 65.000 65.000 0 0 125.000 125.000

0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 30.00030.000 0 035.00035.000 0 65.00065.000

0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 30.00030.000 0 030.00030.000 0 60.00060.000

R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 1.806.000 1.606.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.806.000 1.606.000

42 STOKI I USLUGI 1.806.000 1.606.000 0 0 0 00 0 0 0 1.806.000 1.606.000

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.588.000 1.488.000 0 0 0 0 0 0 0 1.588.000 1.488.000

0Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 1.588.000 1.488.000 00 0 000 0 1.488.0001.588.000

0425 Dogovorni uslugi 218.000 118.000 0 0 0 0 0 0 0 218.000 118.000

0Ispituvawe na kavalitetot na vodite ivozduhot

425630 218.000 118.000 00 0 000 0 118.000218.000

T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATAZA[TITA

1.600.000 1.360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.360.000

42 STOKI I USLUGI 1.045.000 895.000 0 0 0 00 0 0 0 1.045.000 895.000

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

125.000 195.000 0 0 0 0 0 0 0 125.000 195.000

0Transport na lu|e421440 125.000 195.000 00 0 000 0 195.000125.000

21

Page 40: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0423 Materijali i siten inventar 920.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 920.000 700.000

0Lekovi423510 400.000 500.000 00 0 000 0 500.000400.000

0Ortopedski sredstva i inplantanti423540 0 0 00 0 000 0 00

0Drugi materijali423990 520.000 200.000 00 0 000 0 200.000520.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 555.000 465.000 0 0 0 00 0 0 0 555.000 465.000

0463 Transferi do nevladini organizacii 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 170.000 170.000

0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii

463110 170.000 170.000 00 0 000 0 170.000170.000

0464 Razni transferi 385.000 295.000 0 0 0 0 0 0 0 385.000 295.000

0Drugi transferi464990 385.000 295.000 00 0 000 0 295.000385.000

V10 DETSKI GRADINKI 0 0 15.210.000 11.340.000 27.216.000 27.566.000 261.000 261.000 0 0 42.687.000 39.167.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 022.100.000 23.750.000 0 0 22.100.000 23.750.000

0401 Osnovni plati 0 0 0 16.133.000 17.333.000 0 0 0 0 16.133.000 17.333.000

16.283.000Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 15.236.000 000 0 16.283.00015.236.000

1.050.000Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 897.000 000 0 1.050.000897.000

0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 5.967.000 6.417.000 0 0 0 0 5.967.000 6.417.000

4.263.000Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 3.976.000 000 0 4.263.0003.976.000

1.734.000Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 1.616.000 000 0 1.734.0001.616.000

120.000Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe

402220 0 0 00 111.000 000 0 120.000111.000

300.000Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe

402310 0 0 00 264.000 000 0 300.000264.000

42 STOKI I USLUGI 0 0 13.080.000 9.458.000 261.000 261.0004.866.000 3.526.000 0 0 18.207.000 13.245.000

90.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 90.000 50.000

0Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)420110 0 0 15.00040.000 0 000 0 15.00040.000

0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 15.00020.000 0 000 0 15.00020.000

0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 0 0 20.00030.000 0 000 0 20.00030.000

22

Page 41: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

1.844.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

0 0 2.280.000 2.510.000 1.812.000 0 0 0 0 4.354.000 4.092.000

0Elektri~na energija421110 0 0 700.000700.000 0 000 0 700.000700.000

0Vodovod i kanalizacija421120 0 0 700.000804.000 0 000 0 700.000804.000

1.812.000Te~ni goriva421240 0 0 570.00015.000 2.510.000 000 0 2.382.0002.525.000

0Po{ta421310 0 0 40.00035.000 0 000 0 40.00035.000

0Telefon i telefaks421320 0 0 130.000130.000 0 000 0 130.000130.000

0Goriva i masla (motorni vozila)421410 0 0 100.000120.000 0 000 0 100.000120.000

0Registracija na motorni vozila421420 0 0 40.00040.000 0 000 0 40.00040.000

9.075.000423 Materijali i siten inventar 0 0 5.060.000 0 0 261.000 261.000 0 0 9.336.000 5.321.000

0Kancelariski materijali423110 0 0 80.000150.000 0 000 0 80.000150.000

0Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite

423120 0 0 30.00040.000 0 000 0 30.00040.000

0Uniformi423310 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000

0Obuvki423320 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000

0Postelnina423330 0 0 0150.000 0 000 0 0150.000

0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 0 0 4.000.0007.400.000 0 0206.000206.000 0 4.206.0007.606.000

0Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000

0Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 200.000550.000 0 035.00035.000 0 235.000585.000

0Materijali za razni popravki423720 0 0 200.000250.000 0 000 0 200.000250.000

0Siten inventar423810 0 0 50.00035.000 0 020.00020.000 0 70.00055.000

0Drugi materijali423990 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000

790.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 830.000 0 0 0 0 0 0 790.000 830.000

0Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)

424110 0 0 70.00035.000 0 000 0 70.00035.000

0Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 485.000505.000 0 000 0 485.000505.000

0Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 0 0 35.00035.000 0 000 0 35.00035.000

23

Page 42: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema

424420 0 0 60.00035.000 0 000 0 60.00035.000

0Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 180.000180.000 0 000 0 180.000180.000

1.081.000425 Dogovorni uslugi 0 0 998.000 6.000 0 0 0 0 0 1.087.000 998.000

0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 0 0 24.00036.000 0 000 0 24.00036.000

0Drugi finansiski uslugi425290 0 0 4.0002.000 6.000 000 0 4.0008.000

0Pravni uslugi425310 0 0 594.000536.000 0 000 0 594.000536.000

0Pla}awe na sudski taksi425360 0 0 10.00037.000 0 000 0 10.00037.000

0Drugi zdravsteveni uslugi425490 0 0 146.000235.000 0 000 0 146.000235.000

0Drugi obrazovni uslugi425790 0 0 40.0000 0 000 0 40.0000

0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 30.00035.000 0 000 0 30.00035.000

0Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 150.000200.000 0 000 0 150.000200.000

200.000426 Drugi tekovni rashodi 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 200.000 240.000

0Rashodi za reprezentacija426210 0 0 05.000 0 000 0 05.000

0Seminari i konferencii426310 0 0 40.00040.000 0 000 0 40.00040.000

0Objavuvawe na oglasi426410 0 0 150.00080.000 0 000 0 150.00080.000

0Drugi operativni rashodi426990 0 0 50.00075.000 0 000 0 50.00075.000

0427 Privremeni vrabotuvawa 0 0 0 2.350.000 1.714.000 0 0 0 0 2.350.000 1.714.000

1.714.000Privremeni vrabotuvawa427110 0 0 00 2.350.000 000 0 1.714.0002.350.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 1.245.000 1.132.000 0 0250.000 290.000 0 0 1.495.000 1.422.000

1.245.000464 Razni transferi 0 0 1.132.000 250.000 290.000 0 0 0 0 1.495.000 1.422.000

0Pla}awe po sudski re{enija464910 0 0 1.102.0001.145.000 0 000 0 1.102.0001.145.000

290.000Transferi pri penzionirawe464940 0 0 00 250.000 000 0 290.000250.000

0Drugi transferi464990 0 0 30.000100.000 0 000 0 30.000100.000

48 KAPITALNI RASHODI 0 0 885.000 750.000 0 00 0 0 0 885.000 750.000

615.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 630.000 0 0 0 0 0 0 615.000 630.000

24

Page 43: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 370.000370.000 0 000 0 370.000370.000

0Kupuvawe na kujnska oprema480150 0 0 37.00035.000 0 000 0 37.00035.000

0Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 0 0 210.000210.000 0 000 0 210.000210.000

0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 13.0000 0 000 0 13.0000

150.000481 Grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0

0Podgotvuvawe proekti na delovni objekti481210 0 0 0150.000 0 000 0 0150.000

120.000483 Kupuvawe na mebel 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000

0Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 120.000120.000 0 000 0 120.000120.000

W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 1.898.000 1.698.000 0 0 7.278.000 7.278.000 0 0 0 0 9.176.000 8.976.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 559.000 553.000 0 0 0 07.278.000 7.278.000 0 0 7.837.000 7.831.000

0401 Osnovni plati 390.900 390.000 0 5.079.000 5.081.000 0 0 0 0 5.469.900 5.471.000

3.689.000Osnovni plati - drugi vraboteni401130 292.000 233.000 00 3.789.000 000 0 3.922.0004.081.000

150.000Plata za prekuvremena rabota401210 14.000 34.000 00 200.000 000 0 184.000214.000

220.000Plata za vreme na praznici401220 6.800 33.000 00 90.000 000 0 253.00096.800

530.000Plata za rabota vo no}na smena401230 39.000 39.000 00 500.000 000 0 569.000539.000

180.000Plata za de`urstva401240 12.100 6.000 00 160.000 000 0 186.000172.100

312.000Personalen danok na dohod od plata401310 27.000 45.000 00 340.000 000 0 357.000367.000

0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 168.100 163.000 0 2.199.000 2.197.000 0 0 0 0 2.367.100 2.360.000

1.325.000Osnovni pridonesi za PIO402110 95.800 35.000 00 1.250.000 000 0 1.360.0001.345.800

315.000Pridones za benificiran sta`402120 24.200 20.000 00 315.000 000 0 335.000339.200

466.000Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 38.900 50.000 00 510.000 000 0 516.000548.900

25.000Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe

402220 2.700 28.000 00 40.000 000 0 53.00042.700

66.000Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe

402310 6.500 30.000 00 84.000 000 0 96.00090.500

42 STOKI I USLUGI 1.339.000 1.145.000 0 0 0 00 0 0 0 1.339.000 1.145.000

25

Page 44: BILANS NA PRIHODI - rebalans - Kocanikocani.gov.mk/wp-content/uploads/2018/12/Binder1.pdf717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 500.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 450.000

PREGLED NA RASHODI - rebalans

Nivo na: Potstavka i potprogrami

Kategorija

Stavka O P I S

Buxetski rashodiRashodi od

samofinansira~kiaktivnosti

Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi

Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans

517.521.629 490.133.0004.310.000 4.310.00013.703.000279.162.000274.718.62918.990.000205.800.000 179.364.000 14.755.000 12.542.000

Potstavka

0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport

72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 0

0Drva421220 72.000 0 00 0 000 0 072.000

0423 Materijali i siten inventar 985.000 985.000 0 0 0 0 0 0 0 985.000 985.000

0Uniformi423310 985.000 985.000 00 0 000 0 985.000985.000

0Obuvki423320 0 0 00 0 000 0 00

0Drugi materijali za specijalna namena423910 0 0 00 0 000 0 00

0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 162.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 162.000 100.000

0Popravki i servisirawe na tovarni vozila424120 162.000 100.000 00 0 000 0 100.000162.000

0425 Dogovorni uslugi 120.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 60.000

0Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 40.000 20.000 00 0 000 0 20.00040.000

0Osiguruvawe za povreda i invaliditet425240 40.000 20.000 00 0 000 0 20.00040.000

0Osiguruvawe na motorni vozila425260 40.000 20.000 00 0 000 0 20.00040.000

26