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8/14/2019 Budget 2014: Zahlen und Fakten
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Budget 2014
Zahlen und Fakten
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8/14/2019 Budget 2014: Zahlen und Fakten
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Landesschulden RA 2012in Mio.
Budgetr 1.364,90
Auerbudgetr 1.404,00
Summe 2.768,90
in Mio. Nicht fllige Verwaltungsschulden 2.038,80
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Tilgungsstruktur Land)
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653
.000
2.7
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72
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5
2.2
53
.000
91
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177
.653
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37
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.809
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80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
RA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2037
TILGUNG
JAHR
TILGUNGSSTRUKTUR
BANKEN
CH-FRANKEN
BFA
72, 253 Mio.
167,314 Mio.
112,192 Mio.
140, 00 Mio.
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Einsparungen 2014
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Sulendiagramm - Delta
1. Modellrechnung LVAE 2014 Einsparung
aktuell
Laufende Einnahmen 2.091.223.400 2.060.890.500 - 30.332.900
Laufende Ausgaben - 2.043.441.700 - 2.003.183.500 40.258.200
berschuss 47.781.700 57.707.000 9.925.300
Vermgen Einnahmen 12.197.100 11.772.700 - 424.400
Vermgen Ausgaben - 135.826.300 - 135.799.700 26.600
Maastricht Ergebnis lt. RQ - 75.847.500 - 66.320.000 9.527.500
Maastricht nach ESVG- Gesamt - 95.555.357 - 72.457.100 23.098.257
Vorgabe Stabilittspakt - 89.008.749 - 89.008.749
8/14/2019 Budget 2014: Zahlen und Fakten
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Fakten 2014
berschuss im laufenden Budget
+57,7 Mio. Altlasten der Vorgngerregierung
Tilgungen und Bindungen
Einnahmenausflle Reduktion der Ertragsanteile (-45,55 Mio. zur
Juniprognose des BMF)
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Ertragsanteilsprognosen 2014
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Neue Ertragsanteils-Prognosen des Finanzministeriums
treffen das Land Krnten besonders hart
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Einnahmenausfall ber die Periode: 272.560.000,--
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Budgetprogramm auf Basis
Ertragsanteilsprognose Juni 2013
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Querschnitt
BP 2014-2018
aktuell mit EA
Juniprognose
BP 2014-2018
aktuell mit EA
Juniprognose
BP 2014-2018
aktuell mit EA
Juniprognose
BP 2014-2018
aktuell mit EA
Juniprognose
BP 2014-2018
aktuell mit EA
Juniprognose
LVAE 2014 LVAE 2015 LVAE 2016 LVAE 2017 LVAE 2018
Laufende Einnahmen 2.106.440.500 2.173.095.900 2.256.223.900 2.327.683.600 2.402.795.500
Laufende Ausgaben -2.003.183.500 -2.047.273.200 -2.092.423.800 -2.153.991.800 -2.174.616.200
Summe 1 minus 2 103.257.000 125.822.700 163.800.100 173.691.800 228.179.300
Vermgen Einnahmen 11.772.700 7.370.600 5.167.000 5.300.300 5.437.200
Vermgen Ausgaben -135.799.700 -136.899.800 -135.351.900 -136.642.300 -137.959.000
Summe 3 minus 4 -124.027.000 -129.529.200 -130.184.900 -131.342.000 -132.521.800
Maastricht Ergebnis t. RQ -20.770.000 -3.706.500 33.615.200 42.349.800 95.657.500
Maastrichtergebnis nach ESVG (lt.
Statistik Austria)-1.907.100 -1.623.600 35.848.100 66.376.700 97.617.010
Maastrichtergebnis nach ESVG/Kopf-3,42 -2,91 +64,28 +119,02 +175,04
Maastricht nach ESVG-Gesamt -26.907.100 -6.623.600 30.848.100 61.376.700 92.617.010
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Positive Entwicklungen auf der Ausgabenseite
sind erkennbar
Innersterreichischer Stabilittspakt wird fr 2014 bereits erfllt Lcken zur Erreichung der Vorgaben des Stabilittspakts in den Jahren 2015-2017
resultieren aus den aktuellen, reduzierten Ertragsanteilsprognosen des Bundes
Laufende Ausgaben werden im Budgetvollzug 2014 unter 2 Mrd. EUR gedrckt werden(Budgetdisziplin)
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Fr 2014 wurden in den Budgetklausuren weitere
Manahmen mit Einsparungseffekten von 40 Mio. EURfixiert
Einsparungen ber die Periode:232.838.800,--
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2014 besteht kaum budgetrer Spielraum fr
neue Projekte
Groprojekte sollen im Jahr 2014 auf derenWirkungen anhand eines einheitlichenKriterienrasters evaluiert und priorisiert werden
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Ziele Nulldefizit 2015 nach Maastricht und keine
Neuverschuldung ab 2017 werden weiterhin angestrebt
Aufgabenreformprozess muss weitere Potenzialeidentifizieren:
Beitrag zur Erreichung der Budgetziele
Schaffung Spielraum zur Realisierung von
Groprojekten Maastrichtergebnis (nach ESVG Gesamt): Positive
Stabilittsbeitrge/berschsse ab 2016 (zur Erfllungdes innersterreichischen Stabilittspakts)
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