Upload
lyngoc
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kecamatan Babat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata- rata ± 7 meterdiatas permukaan laut, terletak pada posisi 07⁰04′15″Lintang Utara dan 07⁰ 07′35″ LintangSelatan, serta 112⁰09′47″ dan 112⁰15′29″ bujur Timur.Luas wilayah Kecamatan Babat adalah berupa daratan seluas 63,08 km2.Dengan Batas-batas wilayah sebagai berikut :
2
GAMBARAN UMUM
• Kec. Sekaran dan Kab. Tuban
Sebelah Utara
• Kec.PucukSebelah Timur
•Kec. Sugio, Kec. Kedungpring dan Kec.
Modo
Sebelah Selatan
• Kab. BojonegoroSebelah
Barat
KEWENANGAN DELEGATIF
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48Tahun 2016 tentang Perubahan Perbup Nomor 35Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian KewenanganKepala Daerah Kepada Camat
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh KepalaDaerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
1. Perizinan;2. Rekomendasi;3. Koordinasi;4. Pembinaan;5. Fasilitasi;6. Penetapan;7. Penyelenggaraan;
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN BABAT
1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
2. Pelayanan Kartu Keluarga
3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar
4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK)5. Pelayanan Izin :
- Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK)- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= 100 m2 tidak termasuk
perumahan/real estate;-Daftar Ulang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras
skala kecil;
6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu
7. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL
LaporanPertanggungjawaban
KeuanganLaporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI/FINIS
MISI
Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel ubtuk Peningkatan Pelayanan Publik
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
SasaranMeningkatnya kinerja Pelayanan Publik
IndikatorSasaran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
Visi :
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
7
MISIMEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUANMENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
Visi :
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
DI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN 1:Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan Babat ;
INDIKATOR SASARAN :
1. Hasil Indeks Kepuasan
Masyarakat.
2. Prosentase Pelayanan
Publik Kecamatan
(PATEN) yang sesuai
dengan SOP
INDIKATOR TUJUAN
INDEKS REFORMASI BIROKRASI
INDIKATOR TUJUAN : 1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)2. PRESENTASE DESA MAJU
SASARAN 2 :Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
INDIKATOR SASARAN :1. Presentase rekomendasi hasil
bidang pemerintahan,
ketentraman, ketertiban dan
perekonomian pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat
dan desa yang ditindak lanjuti;
2. Presentase desa yang
menerapkan anggaran berbasis
kinerja.
SASARANMENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN
PUBLIK
INDIKATOR SASARANINDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
SASARAN : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik
Cascading Kinerja Pelayanan Publik
Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di KecamatanIndikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan PublikIndikator :1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat2. Prosentase Pelayanan Publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP
BUPATI
CAMAT Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baikIndikator : Presentase Desa Maju
Sasaran : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator :1. Presentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban
dan perekonomian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa
yang ditindak lanjuti;
2. Presentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja.
KASI
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator : Jumlah Pelayanan PATEN yang di Proses sesuai dengan SOPTarget : 7 Jenis Pelayanan
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Indikator : Pelaksanaan Rakor dan Sosialasi Penyelenggaraan Pemerintahan DesaTarget : 21 Desa
MATRIK RENSTRA KECAMATAN BABATTAHUN 2016-2021
9
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1.Prosentase layanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP
1. Jumlah Pelayanan yang sesuai dengan SOP / Jumlah Pelayanan 76
,25
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,
25
2. Hasil Indeks kepuasanMasyarakat (IKM)
2. Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
76,2
5
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,
25
Tujuan 1Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
Persentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
________________________x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Persentase desa yang
sudah menerapkan
Anggaran dengan Berbasis
Kinerja
Jumlah desa yang sudah
menenerapkan Anggranan dengan
berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa
75 %
75 %
77,5
%
80
%
82,
5 %
85
%
87,
5 %
Tujuan 2Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
Indikator Tujuan : Prosentase Desa Maju
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data
Penanggung Jawab
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Hasil Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
( IKM )
Hasil Perhitungan Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Setiap
Tahun
Dokumen
IKM
Sekcam dan
Kasi Tata
Pemerintahan
Prosentase Pelayanan Publik
(PATEN) yang sesuai SOP
Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP
_________________________X 100 %
Jumlah Pelayanan
Laporan
Petugas
Pelayanan
PATEN
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
1. Persentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan pembangunan
fisik
Laporan dari
semua Kasi
Semua Kasi
2. Persentase desa yang
sudah menerapkan
Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menenerapkan
Anggranan dengan berbasis kinerja
__________________________x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDes dan
LPPD
Kasi
Pemerintahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERJANJIAN KINERJA CAMAT
12
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET
1 Meningkatnya kualitas pelayananpublik
1. Indeks Kepuasan Masyarakat2. Prosentase pelayanan publik (PATEN) yang sesuai dengan SOP
78.75 %78.75 %
2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraanpemerintahan Desa
1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti
2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja
100 %
80 %
N0 P R O G R A M PAGU ANGGARAN (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 411.440.100
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 3 Kegiatan ) 147.000.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan) 18.800.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan ) 10.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 38.850.000
6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 6 Kegiatan ) 314.395.203
Jumlah 940.485.303
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SUMBER
DATA
1 Meningkatnya efektifitas kelembagaan
pemerintahan dan tertib administrasi
Prosentase kinerja pelayanan administrasi
perkantoran
Jumlah pelayanan adminitrasi terpenuhi
------------------------------------------ ------------------x 100%
Jumlah semua pelayanan administrasi
2 Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa
perkantoran serta sarana dan prasarana
aparatur
Prosentase pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana
Jumlah pengadaan dan pemeliharaan
-------------------------------------------------------------x 100%
Jumlah seluruh sarana prasarana
3 Meningkatnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase laporan capaian kinerja dan
keuangan tepat waktu
Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar
dan tepat waktu
------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan
4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan
kecamatan
Jumlah Pelayanan yang terlayani
------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah Pelayanan Publik
5 Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Perencanaan serta
Pengendalian Pembangunan
Prosentase jumlah koordinasi dan
pembinaan di bidang Pemerintahan,
keamanan dan ketertiban sosial dan
pembangunan di wilayah
Jumlah Desa yang terkoordinasi
------------------------------------------------------x 100%
Jumlah Desa
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Tugas : Merencanakan , melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan
pelayanan teknis dan administrasi kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program,
keuangan serta hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan
Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Babat
14
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terlaksananya Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan
Jumlah pelayanan PATEN yang diproses sesuai SOP 7 Jenis
2 Terlaksananya Monitoring dan EvaluasiAPBD Desa dan PERDES
Jumlah MONEV APBD Desa dan PERDES yang dilaksanakan 3 kali
.3 Terlaksananya Fasilitasipenyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yangdilaksanakan
9 Desa
NO KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA
1 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 38.850.000 APBD
2 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 APBD
3 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa 33.075.000 APBD
Jumlah 121.925.000
PERJANJIAN KINERJA KASI TAPEM
PROSES BISNIS
15
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di KecamatanBabat
Level I Meningkatnya SDMMeningkatnya
Sarana Prasarana
MeningkatnyaJaringan IT
Level IIBIMTEK/Pelatihan
SDMPembenahan &
PengadaanPembenahan &
Peningkatan
Level IIIPelatihan Operator PATEN Kecamatan
Pengadaan SarprasPATEN
PembenahanAntera/Tower SIMDUK
PROGRAM
KEGIATAN
16
Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan DesaYang Baik
Level I SDMSistem Pemerintahan Yang
Baik dan Akuntabilitas
MeningkatnyaJaringan IT
Level IIBIMTEK/Pelatihan
SDMKoordinasi &
EvaluasiPembenahan &
Peningkatan
Level IIIPelatihan Operator Pemerintahan Desa
Penyuluhan danMonitoring Desa
Pemasangan Antena/ IT
PROGRAM
KEGIATAN
1717
Sasaran Indikator Target Program Indikator Target Kegiatan Indikator Target Anggaran
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
publik
1. Hasil Indeks
Kepuasan
Masyarakat
2. Prosentase
pelayanan publik
(PATEN) yang
sesuai dengan
SOP
78.75 %
78.75 %
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Jumlah kulaitas pelayanankecamatan
78.75 %
78.75 %
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Jumlah
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
yang
diproses
7 Jenis 38.850.000
URUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.08 – KECAMATAN BABAT
PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.002 – PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN BABAT
SUMBER DANA APBD KABUPATEN LAMONGAN
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Jumlah Kualitas Pelayanan publik 78.75 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 38.850.000
KELUARAN Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang diproses 7 Jenis
HASIL 1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase pelayanan PATEN yang sesuai dengan SOP
78.75 %78.75 %
RENCANA AKSI 2018KECAMATAN BABAT
18
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya Hasil Indeks kepuasanmasyarakat ( IKM )
Hasil IndeksKepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
78.75
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA
AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
4 5 6 7 8 10Program :Peningkatan Kualitas PelayananKecamatan
Kegiatan :Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi
1 Paket - 38.850.000 3,552,400 21,897,400 10,607,800 2,792,400
RENCANA AKSI 2018KECAMATAN BABAT
19
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahan danpenyelenggaraan pemerintahan desa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidangpemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomiandan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,ditindaklanjuti
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA
AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2TR
3
TR
4
4 5 6 7 8 10
Program :
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
Kegiatan :
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Jumlah kegiatan
Musrenbang yang
dilaksanakan
3 kali
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
musrenbang
11.550.000 9,375,000 2,175,000
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATAN
RENCANA
AKSI
ANGGARAN
(Rp)
PENYERAPAN
TR 1 TR 2TR
3
TR
4
1 2 3 4 5Program :Peningkatan Kualitas PelayananKecamatan
Kegiatan :Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi
1 Paket - 38.850.000
- 7.004.000 - -
21
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2018
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV %Total
RealisasiTARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
1. Indeks KepuasanMasyarakat
2. Prosentasepelayanan publik(PATEN) yangsesuai denganSOP
78.75 %
78.75 %
8,75 %
0 %
8,75 %
0 %
20%
20%
20 %
20%
%
20%
20%
12,5%
15%
28,75 %
20%
2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
1. Prosentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat danDesa, yangditindaklanjuti;
1. Prosentase desayang menerapkananggaran berbasiskinerja
100%
80 %
25%
20%
25%
20%
25%
20 %
25%
20%
25%
20 %
25%
20 %
50 %
40 %
PROSES BISNIS
22
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di KecamatanBabat
Level I Meningkatnya SDMMeningkatnya
Sarana Prasarana
Meningkatnya JaringanIT
Level IIBIMTEK/Pelatihan
SDMPembenahan &
PengadaanPembenahan &
Peningkatan
Level IIIPelatihan Operator PATEN Kecamatan
Pengadaan SarprasPATEN
PembenahanAntera/Tower SIMDUK
PROGRAM
KEGIATAN
23
Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan DesaYang Baik
Level I SDMSistem Pemerintahan Yang
Baik dan Akuntabilitas
Meningkatnya JaringanIT
Level IIBIMTEK/Pelatihan
SDMKoordinasi &
EvaluasiPembenahan &
Peningkatan
Level IIIPelatihan Operator Pemerintahan Desa
Penyuluhan danMonitoring Desa
Pemasangan Antena/ IT
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Babat
Meningkatkan Kompetensi SDM
Tersedianya Mekanisme Pelayanan yang Baik
Meningkatkan Sarana Prasarana
1. BIMTEK/Pelatihan SDM,
2. SDM yang memenuhi kualifikasi
1. Pengadaan Aplikasi dan perangkat pendukung Pelayanan
2. Jaringan IT yang lancar
Penetapan SOP Pelayanan
Tujuan 1: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Di Kecamatan
MISI:
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Visi : ( RPJMD )
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Tujuan RPJMD :
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel untuk
peningkatan pelayanan public
SASARAN RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
PROSES BISNIS (Tujuan 1 )
SASARAN 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peningkatan Kualias SDM
Peningkatan tertib administrasi Desa
Peningkatan koordinasi
Pemerintahan Desa
PembinaanAparatur
Desa
PelaporanPenyelenggaraan
pemerintahan Desayang benar dan
Tepat Waktu
1. PengadaanAplikasi dan
Perangkat Desa2.
Pembangunan/ infrastruk desa
Peningkatansarana prasarana
Desa
Peningkatanpemberdayaan
Maasyarakat Desa
1. Pelatihan UKM2. Pembinaan
Kepemudaan3. Pembinaan
BUMDES
1. RapatKoordinasi
2. PelaksanaanMUSRENBANG
3. PeningkatanKetentramanMasyarakat
danLingkungan
MISI:
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Visi : ( RPJMD )
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Tujuan RPJMD :
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel untuk
peningkatan pelayanan public
SASARAN RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Tujuan 2 : Meningkatnya Tatat Kelola Pemerintahan Desa yang Baik
SASARAN 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peningkatan SDM Aparatur
Peningkatan tertib
administrasi Desa
Peningkatan koordinasi
Pemerintahan Desa
Pembinaan aparatur Desa
Pelaporan penyelenggaraan peerintahan Desa yang Benar dan
Tepat Waktu
1. PemberdayaanUKM
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
3. Pembinaan BUMDes
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik
MISI: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Peningkatan sarana prasarana
Desa
Peningkatan pemberdayaan
Maasyarakat Desa
1. Pengadaan Aplikasi dan perangkat pendukung Pelayanan
2. Pembangunan / perbaikan Ifrastruktur Desa
Tujuan RPJM :
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
ALUR DALAM MUSRENBANG
PROGAM PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
KASI PMD KASI TAPEM KASI TRANTIB KASI EKBANG
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
PEMBINAAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN
PASILITASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
PENGENDALIAAN
KEAMANAN
LINGKUNGAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG
PERBANDINGAN PROSES BISNIS
DENGAN STRUKTUR ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TERWUJUDNYA
TATA KELOLA
DESA YANG BAIK
PENINGKATAN
KOORDINASI
PEMERINTAHAN
DESA
SEKRETARIS
Kecamatan
KASI EKBANG
MENYUSUN JADWAL DAN
MEMBUAT UNDANGAN KE DESA
SETELAH PROSES MUSRENBANG
DES SELESAI
CAMAT
SEKRETARIS
KASI TAPEMKASI
TRANTIBUMKASI PMD
KASUBAG KEUANGAN
KASUBAG UMUM
Peningkatan SDM Aparatur
Peningkatan koordinasi
Pemerintahan Desa
Peningkatan sarana
prasarana Desa
Peningkatan pemberdayaan
Maasyarakat Desa
MENYUSUN DAN MENGINPUT
HASIL MUSRENBANGCAM KE i-
Plaining untuk selanjutnya di
usulkan pada MUSRENBANGKAB
PROSES BISNIS
Kegiatan : MUSRENBANG
INPUT
Ketersediaan
Anggaran
Proses dalam
penyusunan RKPD
PROSES
Musrenbang Desa
Musrenbang cam
Musrenbang kab
OUTPUT
Tersusunya RKPD
Pembangunan
dapat terlaksana
UPLOAD DATA SAKIP