Upload
doancong
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasar Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang
berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. Rencana Strategis
3. Rencana Kerja Tahunan (dilaksanakan dengan penyusunan RKA)
4. Penetapan Perjanjian Kinerja (sesuai rumusan DPA)
5. Kinerja aktual yang dilanjutkan dengan review dan evaluasi kinerja dengan Laporan
pertanggungjawaban keuangan dan Laporan Kinerja
Catatan: dalam kesempatan ini akan disampaikan khusus untuk bidang Komunikasi
dan Informatika
VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
YANG SESUAI DENGAN TUPOKSI BIDANG KOMINFO
1. VISI Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2016 – 2021 adalah : “ Menuju
Kabupaten Blitar lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing “ yang diwujudkan
dalam 6 misi dengan 11 sasaran pembangunan daerah.
Dari 6 misi dan 11 sasaran tersbut, fokus DISHUBKOMINFO terdapat pada misi ke-4
dan ke-4, “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi
birokrasi, serta pelayanan public berbasis teknologi informasi.
Dengan sasaran utama pada nomor 7, adalah “ Meningkatnya kualitas pelayanan
publik”
2. Kedua misi tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan sebagai
rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perhubungan
melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran selama lima tahun
kedepan.
RENCANA STRATEGIS DISHUBKOMINFO
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2016 -2021
Sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
Bidang Kominfo telah menyusun Renstra yang tergabung dengan Renstra Dinas Perhubungan
dan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan. Dari 1 misi dan
1 sasaran RPJMD yang diemban oleh Bidang Kominfo, dalam pelaksanaannya dirumuskan
dalam 1 tujuan dengan 1 sasaran SKPD yang dilaksanakan dalam 2 program dan 10 kegiatan
Bidang Kominfo mengemban 1 misi Kepala Daerah dengan 1 sasaran utama yaitu
“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Sasaran tersebut selanjutnya pada Bidang
Kominfo difokuskan dalam 1 tujuan yaitu “ Meningkatkan dan memudahkan masyarakat
dalam mengakses informasi “ dengan rumusan sasaran utama “ Meningkatkan masyarakat
yang dapat mengakses informasi “. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dalam
pelaksanaannya telah disusun 2 program berupa : (1) Pengambangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa, dan (2) Penyeberluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintan
Daerah.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perhubungan telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
Dari 1 sasaran strategis Bidang Kominfo ditetapkan 1 indikator kinerja utama :
“Prosentase ruang publik yang terkoneksi dengan internet”
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh organisasi/satuan kerja melalui
berbagai kegiatan tahunan. Pada tahun 2016 Bidang Kominfo telah menyusun Rencana Kerja
Tahunan disertai dengan target capaian berdasarkan Renstra. Pada tahun anggaran 2016
Rencana Kinerja berdasarkan sasaran adalah “meningkatnya masyarakat yang dapat
mengakses informasi ditargetkan sebesar 60%”
Pada tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi
anggaran belanja langsung Bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 2.102.023.600,-
yang digunakan untuk pencapaian 1 sasaran : “Meningkatnya masyarakat yang dapat
mengakses informasi”.
PENGUKURAN KINERJA DAN ANGGARAN BIDANG KOMINFO
Dari rencana kinerja dan anggaran yang telah direncanakan, pada tahun anggaran
pelaksanaan kegiatan dilakukan review untuk dilakukan evaluasi sejauh mana capaian yang
dihasilkan, yaitu :
1. Dari 2 program yang direncanakan Capaian Kinerja untuk masing – masing adalah : 1
program mencapai 100% dan 1 program lebih dari 100%. Sedangkan untuk realisasi
dari alokasi anggaran untuk masing – masing program : 1 program mencapai 98%
dan1 program mencapai 99,83%.
2. Dari kedua program tersebut didapatkan Capaian Kinerja Sasaran sebesar 101,61%
dengan realisasi anggaran sebesar 98,33%
PPEENNCCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA DDAANN AANNGGGGAARRAANN
DINAS KOMINFO KAB BLITAR
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dengan membandingkan antara Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasi Anggaran
maka dapat diketahui tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Sasaran
yang diinginkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dengan Realisasi anggaran sebesar 98,33%
dapat menghasilkan Capaian Kinerja sebesar 101,61% yang mengandung arti bahwa tingkat
efisiensi pelaksanaan kegiatan sebesar 18,34%.
KESIMPULAN
A. Capaian Kinerja
Hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk urusan Komunikasi
dan Informatika didapatkan prosentae capaian 101,61%. Hal ini dapat dilihat dari capaian
selama tahun 2016 terdapat 2 indikator program dari 2 program yang ditetapkan :
1. Mencapai target 100%, diantaranya : Jumlah jaringan komunikasi, Jumlah surat kabar
nasional/lokal, Jumlah penyiaran radio & TV Lokal
2. 1 indikator program melampaui target yaitu Web site milik pemerintah daerah.
B. Capaian Anggaran
Hasil Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk urusan
Komunikasi dan Informatika mencapai 98,33%
C. Efisiensi Penggunaan Biaya
Dari hasil evaluasi efisiensi penggunaan biaya terhadap capaian kinerja dari masing – masing
sasaran dapat disimpulkan penggunaan biaya untuk pencapaian sasaran ini sangat efisien
dengan prosentase mencapai 18,34%.