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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani
PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE ANNO
2016-2017-2018
Prop
osta
PEG
Il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2017-2018 (PEG) viene adottato sulla base di quanto previsto
dal D.Lgs 267/2000 che all’articolo 169:
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto
anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua
gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili
dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in
articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, ma-
croaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini
della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finan-
ziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popola-
zione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali
secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis. 3-bis. Il PEG è deliberato in
coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è alle-
gato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroa-
ggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente
testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, sono unificati organicamente nel PEG.
Dato atto che:
- il Dlgs 150/2009 configura il ciclo della performance come un processo che collega la
pianificazione strategica alla programmazione operativa, alla definizione degli obiettivi, alla
misurazione dei risultati e alla valutazione della performance declinata con riferimento
all’ambito organizzativo ed individuale;
- il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance
e definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la
rendicontazione della performance;
- Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le
linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire
una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell’ente.
Per il Comune di San Ferdinando di Puglia, il PEG, partendo dal programma amministrativo del
Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, traduce le linee di indirizzo
politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali, così come aggiornati
con delibera di Consiglio Comunale n. --- del 7 marzo 2016.
Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei
programmi e progetti delle linee programmatiche.
Il PEG per gli anni 2016-2017-2018 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 e
dell’art. 169 del d. lgs 267/2000 viene strutturato nelle risultanze di cui agli allegati di seguito elencati:
- Piano degli Obiettivi,
- Piano della Performance 2016/2018 con schede finanziarie 2016-2017-2018
- Scheda di valutazione
In particolare, nel presente documento, Piano degli Obiettivi, è stata fatta la scelta di suddividere gli
obiettivi gestionali in due diverse categorie:
Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all’attuazione del programma amministrativo
del Sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio. In particolare gli Obiettivi Strategici
rappresentano i risultati che l’amministrazione ha individuato come prioritari rispetto
all’attività dell’ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione i diversi settori.
Obiettivi di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le
performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.
Prop
osta
PEG
Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane
(evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni
settore con la parte finanziaria del Peg.
Il presente piano, dunque intende valorizzare i metodi e gli strumenti operativi adottati, rafforzando
il collegamento fra pianificazione strategica, traduzione operativa e gestione per obiettivi, con ciò
proponendosi di allineare le regole e le metodologie in uso e di sperimentare uno schema funzionale
specifico in relazione alle esigenze e alle peculiarità organizzative del Comune.
Questo documento, che viene predisposto annualmente ma con un orizzonte temporale triennale, si
propone di rappresentare in modo integrato gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e, attraverso
la Relazione sulla performance, di conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendiconta-
zione dell’ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i
vincoli esterni, e individuare margini di intervento per migliorare l’azione dell’ente.
Il Piano della Performance, delle Risorse e degli Obiettivi 2016-2018 diventa dunque l’occasione per:
fornire ai responsabili gestionali dell’Ente le linee guida sulle quali impostare la propria atti-vità gestionale, gli obiettivi da conseguire e le risorse rese disponibili
consentire una lettura agile e trasparente dei principali dati di programmazione,
fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente,
essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale
Prop
osta
PEG
Organigramma del comune di San Ferdinando di Puglia
Segretario Generale
Settore Settore Settore Settore Settore Settore Affari generale Servizi sociali, P.I., Cultura,
Attività ludico motorie Economico e Finanziario Lavori Pubblici, Manuten-
zioni, Sicurezza, Assetto del territorio, Am-biente, Attività produttive e di servizio, Agricoltura
Vigilanza e Polizia locale
Servizi Demografici, Stati-
stici, Cimiteriali Piano Sociale di Zona
Servizio Bilancio Servizio Lavori Pubblici Servizio Attività produt-
tive e sanzioni ammini-
strative
Servizio Segreteria P.M.,
Protezione Civile, Vigi-
lanza Edilizia ed Ambien-
tale
Servizio Affari Generali,
Istituzionali. Trasparenza Servizi Sociali Servizio Personale Servizio Manutenzioni, Si-
curezza Servizio Assetto del Terri-
torio, Edilizia e urbanistica Servizio Viabilità, Conten-
zioso Codice della Strada,
Polizia Annonaria
Servizio Appalti, Contratti
e Patrimonio Servizi Culturali, Scolastici
e sportivi Servizio Entrate Servizio Agricoltura
Servizio Contenzioso Biblioteca Comunale Servizio Provveditorato-
Economato Servizio Ambiente
Prop
osta
PEG
Il Comune in cifre
Popolazione legale al censimento del 2011 14361
Popolazione residente al 31-12-2015 14142
di cui: maschi 7039
femmine 7103
nuclei familiari 5401
comunità/convivenze 2
Popolazione al 1 gennaio 2015 14191
Nati nell'anno 125
Deceduti nell'anno 146
saldo naturale -21
Immigrati nell'anno 185
Emigrati nell'anno 217
saldo migratorio -32
Popolazione al 31-12-2015 14142
di cui
In età prescolare (0/6 anni) 918
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) 1238
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) 2885
In età adulta (30/65 anni) 6582
In età senile (oltre 65 anni) 2519
Il territorio
Superficie in Kmq
RISORSE IDRICHE * Fiumi e torrenti
1
STRADE * Statali Km. 14
* Provinciali Km. 12
* Comunali Km. 85
* Vicinali Km. 43
* Autostrade Km. 2
P.E.E.P. P.I.P.
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE mq. 7.000 mq. 7.000
mq. 160.000 mq. 10.000
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
Strutture e infrastrutture di Servizio
Tipologia Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Asili nido pubblici 1 1 1 1 1 Asili nido privati 1 1 1 1
Scuole infanzia pubbliche
1 6 6 5
Scuole Infanzia pa-ritarie
3 2 2 2
Scuole primarie 3 3 3 3
Scuole secondarie di primo grado
2 2 2 2
Km rete fognaria - bianca 5 5 5 - nera 50 50 50 - mista - - - Km rete acquedotto 49 49 49 Aree verdi, parchi, giardini n. Kmq 12 n. Kmq 12 n. Kmq. 12
Punti luce illum. pubblica n. 1700 n. 1700 n. 1700 Km rete gas 36,7 40 40 Tonnellate raccolta rifiuti Mezzi operativi Comune n. 10 n. 10 n. 10 Veicoli Comune n. 3 n. 3 n. 3
Organismi e strutture per la cultura, lo sport e il tempo libero
Associazioni culturali 9 Associazioni sportive 12 Associazioni di volontariato sociale 7 Biblioteca 1 Centro Civici 2 Sedi associative 28 Oratori 3 Centri sportivi 4 Palestre scolastiche 5
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
La salute del Comune
Stato di salute finanziaria
Indicatore Formula 2013 2014 2015
Equilibrio
Dipendenza da trasferi-menti statali
Contributi trasferimenti pubblici/ (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui)
12,12 34,26
Grado di copertura economica, equilibrio economico
Entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui)
96,03 97,12
Entrate
Pressione tributaria Gettito entrate tributarie titolo I / abitanti 399 364
Velocità riscossione en-trate proprie
Riscossione titolo I + titolo III/accertamenti titolo I + titolo III
0,88 0,82
Spese
Spesa corrente pro capite
Spesa corrente / abitanti 419 593
Investimenti annui pro capite
Spesa per investimenti /abitanti 157 513
Rigidità spesa corrente Spesa del personale e quota ammor-tamento mutui/totale entrate titolo I + II + III
0,56 0,41
Velocità gestione spese correnti
Pagamenti titolo I competenza/impegni titolo I competenza
0,76 0,61
Patrimonio
Dotazione immobiliare Mq fabbricati di proprietà comunale
Patrimonio pro capite
Valore dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni demaniali / abitanti
1501 1526
Valore dei beni patrimoniali disponi-bili/abitanti
262 264
Indebitamento
Indebitamento pro capite
Indebitamento/abitanti 900 1014
Rispetto patto stabilità sì/no Si SI
Vincoli finanza pubblica
Rispetto limite di spesa sul personale
si/no Si SI
Incidenza spesa di per-sonale
Spesa del personale /spesa corrente 37,60 26,62
Rapporto dipendenti/popolazione
Dipendenti/popolazione* 1000 3,56 3,70
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
Stato di salute organizzativa
Indicatore Formula 2014 2015 2016
Modello
Responsabilizzazione personale N. responsabili / tot. Dipendenti 11,3% 11,7%
Turn over in entrata N. nuovi dipendenti / tot. dipendenti
0 0
Capitale Umano
Capacità organizzativa personale Ore straordinario annue/ tot. dipendenti
16 15
Livello di formazione del personale N. dipendenti laureati / tot. dipendenti
20,7% 21,6%
Formazione
Grado di aggiornamento N. partecipanti a corsi di aggior-namento / tot. Dipendenti
52% 60%
Costo di formazione pro capite Spese di formazione / tot. dipendenti in servizio
12.000 14.000
Benessere
Quota salario accessorio per dipendente Risorse CCDI / tot. dipendenti
335.000 302.000
Capacità di incentivazione Risorse variabili CCDI / tot. dipendenti
163.000 125.000
Indicatori di ge-nere
Responsabili donne N. donne responsabili / Tot. responsabili
50% 33%
Donne a tempo indeterminato Dip. donne a tempo ind./ Tot. Dipendenti a tempo ind.
37,8% 35,3%
Donne a tempo determinato Dip. donne a tempo det./ Tot. Dipendenti a tempo det.
== 50%
Donne a tempo pieno Dip. donne a tempo pieno./ Tot. dipendenti
33,8% 35,8%
Donne a tempo parziale Dip. donne a tempo parz./ Tot. dipendenti
1,9% 1,8%
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
Le persone che lavorano in comune
Indicatore Valore
Analisi qualitativa/quantitativa
personale dipendente a tempo indeterminato 51 personale dipendente a tempo determinato =
età media del personale (anni) 53
età media delle posizioni organizzative (anni) 54
tasso di crescita personale nel triennio 2011-2014 -2,3%
posizioni organizzative in possesso di laurea magistrale / posizioni organizzative
67%
posizioni organizzative in possesso di laurea breve / posizioni organizzative
==
ore di formazione (media per dipendente/anno) 10
Analisi benessere organizzativo
tasso di dimissioni premature 0
tasso di richieste di trasferimento su n. dipendenti 0
tasso di infortuni sul lavoro 0
Analisi di genere personale femminile
totale personale femminile a tempo indeterminato 18
età media del personale dipendente femminile 53
età media del personale femminile che ricopre il ruolo di posizione organizzativa
45
% di personale femminile laureato rispetto al tot. personale femminile
39%
Analisi di genere personale maschile
totale personale maschile a tempo indeterminato 33
età media del personale dipendente maschile 53 età media del personale maschile che ricopre il ruolo di posizione organizzativa
60
% di personale maschile laureato rispetto al tot. perso-nale maschile
12%
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
Il programma di mandato, approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. xx del xx
xx xx, costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le
linee essenziali che dovranno guidare l’ente nelle successive scelte. Il programma di mandato è stato
integrato a seguito dell’accordo politico sancito in data 7/3/2016 e allegato alla delibera di consiglio
comunale in pari data n. ---
Dal programma di mandato, così come integrato dall’accordo politico su citato, sono state enucleate
sei linee strategiche di azione e i relativi obiettivi.
A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi che trovano una definizione
di dettaglio nella loro traduzione in obiettivi gestionali strategici assegnati ai diversi Responsabili di
settore.
Di seguiti gli obiettivi programmatici (Allegato A) le performance con le schede finanziarie (Allegato
B), scheda di valutazione.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
OBIETTIVI DEL 1° SETTORE "AFFARI GENERALI" ......................................................................... 9
1.01 Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali ................................................................................ 9 1.01.1 Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di stato civile ................................. 9 1.01.2 Aggiornamento e digitalizzazione toponomastica ......................................................................................... 9 1.01.3 Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) delegate. ........... 9 1.01.04 Gestione servizi cimiteriali ........................................................................................................................... 9
1.02 Servizio Affari Generali ed Istituzionali. Trasparenza ............................................................. 10 1.02.1 Coordinamento attività amministrativa ....................................................................................................... 10 1.02.2 Trasparenza Anticorruzione e controlli. ....................................................................................................... 10 1.02.3 Benessere organizzativo ............................................................................................................................... 11
1.03 Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio ................................................................................ 11 1.03.1 Gestione Patrimonio .................................................................................................................................... 11 1.03.2 Gestione Contratti e Appalti ........................................................................................................................ 11
1.04 Servizio Contenzioso ............................................................................................................ 11 1.04.1 Riduzione contenzioso legale ....................................................................................................................... 11
OBIETTIVI DEL 2° SETTORE "SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' LUDICO MOTORIE” ................................................................................................................... 12
2.01 Ufficio di Piano ......................................................................................................................... 12 2.01.1 Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro negli spazi urbani ...................................................................................................................................................................... 12 2.01.2 Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale .......................................................................... 14 2.01.3 Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza, l’integrazione e il dialogo interculturale .............................................................................................................................................. 15 2.01.4 Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la partecipazione ed il protagonismo delle nuove generazioni ................................................................................................................... 17 2.01.5 Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico integrata delle non autosufficienze .............................................................................................................. 19 2.01.6 Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza di genere e ai danni di minori .............................. 21
2.02 Servizi Sociali ......................................................................................................................... 22 2.02.1 Punto solidale ............................................................................................................................................... 22 2.02.2 Socializzazione anziani ................................................................................................................................. 22 2.02.3 Il sostegno al volontariato ............................................................................................................................ 22 2.02.4 Servizio Civile ................................................................................................................................................ 22
2.03 Servizi Culturali, Scolastici e sportivi ....................................................................................... 22 2.03.1 Patto formativo per la città .......................................................................................................................... 22 2.03.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico .......................................................................................................... 23 2.03.3 Mediazione culturale.................................................................................................................................... 23 2.03.4 Benessere alimentare................................................................................................................................... 23
2.04 Biblioteca Comunale ............................................................................................................ 24 2.04.1 Gestione servizi di back office ...................................................................................................................... 24 2.04.2 Gestione servizi rivolti all'utente .................................................................................................................. 24 2.04.3 Rassegna teatrale e cinematografica ........................................................................................................... 25 2.04.4 Promozione attività gruppi giovanili ............................................................................................................ 25
OBIETTIVI DEL 3° SETTORE "ECONOMICO E FINANZIARIO" ...................................................... 26
3.01 Servizio Bilancio ................................................................................................................... 26 3.01.1 Gestione finanziaria ..................................................................................................................................... 26 3.01.2 Dematerializzazione dei documenti contabili. ............................................................................................. 27
3.02 Servizio Personale ................................................................................................................ 27 3.02.1 Organizzazione generale .............................................................................................................................. 27 3.02.2 Gestione economica del personale .............................................................................................................. 27
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
3.02.3 Gestione assenze del personale ................................................................................................................... 28 3.02.4 Gestione relazioni sindacali .......................................................................................................................... 28 3.02.5 Valutazione delle prestazioni ....................................................................................................................... 28 3.02.6 Formazione personale dipendente .............................................................................................................. 28
3.03 Servizio Entrate .................................................................................................................... 28 3.03.1 IMU ............................................................................................................................................................... 29 3.03.2 TARI .............................................................................................................................................................. 29 3.03.3 Gestione COSAP ........................................................................................................................................... 29 3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle entrate comunali .......................................................................... 29 3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tributi erariali ................................................................................... 30
3.04 Servizio Provveditorato - Economato .................................................................................... 30 3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione magazzino .................................................................................... 30 3.04.2 Programmazione degli acquisti e assegnazione dotazione per uffici ........................................................... 30 3.04.3 Assicurazioni ................................................................................................................................................. 30
OBIETTIVI DEL 4° SETTORE "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SICUREZZA” .......................... 31
4.01 Servizio Lavori Pubblici ......................................................................................................... 31 4.01.1 Opere pubbliche ........................................................................................................................................... 31 4.01.2 Razionalizzazione consumi energetici .......................................................................................................... 32 4.01.3 Piano Urbano del Traffico ............................................................................................................................ 32
4.02 Servizio Manutenzioni, Sicurezza .......................................................................................... 32 4.02.1 Piano straordinario di manutenzione e vigilanza immobili comunali .......................................................... 32 4.02.2 Videosorveglianza ........................................................................................................................................ 32 4.02.3 Piano del verde pubblico e privato .............................................................................................................. 32 4.02.4 Attuazione Regolamento sottoservizi .......................................................................................................... 33
OBIETTIVI DEL 5° SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE” ...................................................................................................... 34
5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative ........................................................... 34 5.01.1 Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive ............................................................... 34 5.01.2 Commercio ................................................................................................................................................... 34 5.01.3 Pubblici esercizi/circoli ................................................................................................................................. 34
5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica .............................................................. 34 5.02.1 PUG - SIT ....................................................................................................................................................... 34 5.02.2 Monitoraggio Piani Urbanistici Attuativi Residenziali .................................................................................. 35 5.02.3 Completamento procedure condono edilizio .............................................................................................. 35 5.02.4 Rigenerazione urbana .................................................................................................................................. 35 5.02.5 Nuovo Piano Regolatore del cimitero .......................................................................................................... 35
5.03 Servizio Agricoltura .............................................................................................................. 35 5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli .................................................................................................................... 35 5.03.2 Fiera del Carciofo ......................................................................................................................................... 35
5.04 Ambiente ............................................................................................................................. 36 5.04.1 Monitoraggio Gestione rifiuti ....................................................................................................................... 36 5.04.2 Rapporto sullo stato dell’ambiente locale ................................................................................................... 36 5.04.3 Randagismo .................................................................................................................................................. 36
OBIETTIVI DEL 6° SETTORE " VIGILANZA E POLIZIA LOCALE " .................................................... 37
OBIETTIVI DELL’UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO .................................................................. 38
7.01 Completamento informatizzazione – Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici ....................................................................................................................................... 38
7.02 Dematerializzazione.................................................................................................................. 39
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
7.03 Informazione ai cittadini ........................................................................................................... 39
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
OBIETTIVI DEL 1° SETTORE "AFFARI GENERALI"
Obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale è la razionalizzazione dei flussi informativi
all’interno ed all’esterno del settore, la ottimizzazione delle risorse umane e finanziare al fine di
assicurare idonei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e servizi ai cittadini
quanto più rispondenti ai loro bisogni e alle loro necessità.
Il settore affari generali è suddiviso nei seguenti servizi:
1.01 Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali
1.02 Servizio Affari Generali e Istituzionali. Trasparenza
1.03 Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio
1.04 Servizio contenzioso
1.01 Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali
1.01.1 Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di stato civile
La razionalizzazione dei flussi informativi all’interno ed all’esterno del settore ed ottimizzazione dei
servizi all’utenza rappresentano un importante obiettivo da perseguire con i processi di snellimento
amministrativo ed il diffuso ricorso all'autocertificazione. In tal modo si tende a modificare il ruolo
dei servizi demografici da mero erogatore e fornitore di certificati ad elaboratore statistico della realtà
comunale, quale base per qualsiasi attività di programmazione e governo. Adesione ai principi del
codice dell'amministrazione digitale e della legge di riforma della Pubblica Amministrazione la
n.124/2015 (legge Madia), con l’obiettivo di evadere le richieste di certificazioni tramite modalità
telematica (certificati con timbro digitale, firma digitale e PEC). Stessi principi per la trasmissione
degli atti di stato civile, comunicazioni di stato civile e cambi di residenza tra comuni.
Stretta collaborazione con gli altri settori e servizi con la interconnessione della base dati anagrafica
in modo da avere sempre aggiornati i dati sui cittadini, sotto l’aspetto della residenza, del nucleo
familiare, dell’attività.
1.01.2 Aggiornamento e digitalizzazione toponomastica
L’esatta individuazione dell’immobile è obiettivo strategico dell’Ente, in quanto l’immobile
rappresenta la principale base imponibile delle entrate proprie dei comuni. L’attività consiste in una
rivisitazione dell’intera toponomastica con aggiornamento dei dati e georeferenziazione
dell’immobile con i dati toponomastici; va svolta in collaborazione con il settore assetto del territorio
e con l’Agenzia del Territorio, implementando e\o modificando anche i gestionali informatici in uso.
Al fine di meglio disciplinare la denominazione di vie e assegnazione di numeri civici è opportuna la
predisposizione di apposito regolamento per la toponomastica, da svolgersi in collaborazione con il
settore assetto del territorio.
1.01.3 Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale)
delegate.
Obiettivo è l’adeguamento ai cambiamenti normativi in materia
1.01.4 Gestione servizi cimiteriali
Nell’anno 2013 è stato completato il procedimento di ampliamento del cimitero, con il
perfezionamento degli atti ai fini urbanistici, e sono state soddisfatte le richieste di cittadini che, da
anni, avevano chiesto e pagato l’anticipo su lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie.
Essendo esauriti loculi nella Cappella comunale nell’anno 2014 è stato espletato un concorso di idee
per la realizzazione di una nuova Cappella Comunale; si rende necessario verificare la fattibilità
della costruzione della nuova cappella comunale al fine di rispondere alle richieste dei cittadini e di
operare una mitigazione dei costi dei loculi stessi. In una prima fase con l’espletamento di indagine
di mercato per la realizzazione e gestione diretta della nuova Cappella. In caso di esito negativo o
Prop
osta
PEG
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insufficiente di tale procedura provvedere all’affidamento in concessione della realizzazione e
gestione della nuova Cappella Comunale.
Altra esigenza da soddisfare con immediatezza è la gestione di ossari e la predisposizione delle aree
per le inumazioni nella parte di ampliamento del cimitero, previa predisposizione di progettazione
esecutiva di sistemazione delle nuove aree cimiteriali. Tale obiettivo, che comporta anche una
modifica al Piano Regolatore del cimitero, va predisposta in collaborazione con il settore Assetto
del territorio.
Gli obiettivi dei sevizi cimiteriali comprendono inoltre: organizzazione e gestione delle operazioni
cimiteriali di sepoltura, tumulazione, traslazione, estumulazione, esumazione, ecc; trattazione delle
pratiche amministrative e la concessione di spazi nei cimiteri per sepolture e traslazioni; rilascio di
permessi per la posa di monumenti e segni funebri, predisposizione di decreti per la loro traslazione
e cura; tenuta e aggiornamento dei registri del cimitero.
1.02 Servizio Affari Generali ed Istituzionali. Trasparenza
1.02.1 Coordinamento attività amministrativa
La segreteria generale svolge il compito di garantire la corretta gestione delle funzioni attribuite agli
organi politici, di controllare la legittimità degli atti da sottoporre all’approvazione della Giunta e del
Consiglio, di mantenere l’aggiornamento relativo alla legislazione vigente, di rivedere gli atti
normativi del Comune. Tra gli obiettivi vi è il coordinamento fra i vari settori, stesura di norme per il
funzionamento degli uffici, attività di assistenza alle sedute degli organi, preesame degli atti
deliberativi, attività di consultazione della vigente legislazione e raccolta di giurisprudenza e dottrina.
Il servizio affari generali si pone come obiettivo ulteriore lo snellimento delle attività amministrative.
L'abolizione dei controlli preventivi di legittimità rende necessario l'attivazione di sistemi di controllo
funzionali e per risultato. Obiettivo irrinunciabile è l’applicazione generalizzata di procedure
informatiche nella produzione, comunicazione e diffusione degli atti del comune.
Raccolta sistematica, in sinergia con gli altri Settori, di tutte le procedure autorizzatorie da svolgere
attraverso sportello unico e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della modulistica relativa.
Nell’anno 2014 è stato revisionato ed approvato il nuovo Statuto comunale ed il relativo Regolamento
del Consiglio Comunale. È necessario ed urgente procedere alla rivisitazione, aggiornamento e
snellimento di tutti i regolamenti comunali adeguandoli alle sopraggiunte disposizioni normative e al
nuovo Statuto, articolandoli per materie. L’obiettivo prevede anche la pubblicazione dei regolamenti
rivisitati.
1.02.2 Trasparenza Anticorruzione e controlli.
Nuove norme su trasparenza, open data e accessibilità: attività sul sito comunale e di
comunicazione e sensibilizzazione all’interno dell’Ente.
In seguito alle novità introdotte dal DLgs. 33/2013 in materia di trasparenza e L 190/2012 in materia
di anticorruzione, le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione di tutta una serie di informazioni
relative all'attività svolta dall'Amministrazione. Per rendere possibile il rispetto di tali obblighi vanno
adeguati i servizi informatici specifici per rilevare le informazioni utili, in modo automatico ed
indicizzato.
L’obiettivo consiste nell’adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza
delle attività e della comunicazione dell’Ente, condividendo con la struttura comunale l’attivazione
dei nuovi processi.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere correlato con il Piano delle
Performance e deve costituire una sezione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della
legalità ed il documento deve essere correlato con il sistema dei controlli interni e con il sistema di
valutazione dei responsabili attività gestionale.
Prop
osta
PEG
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L’obiettivo è il continuo monitoraggio, attuazione, implementazione e rispetto delle prescrizioni
normative in materia di trasparenza (D. Lgs 33/2013); in questo tutti i Responsabile di Settore sono
obbligati a collaborare e a trasmettere i dati richiesti dalla normativa.
Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della legalità redatto ai sensi della L. 190 del 2012
deve essere attuato ed essere strumento guida nell’attività dei settori.
1.02.3 Benessere organizzativo
Si ritiene in una logica di miglioramento, sviluppo e crescita dell’organizzazione procedere alla
ricognizione dei livelli di benessere organizzativo (art. 14, comma 5 del D. Lgs 150/2009 e art. 20,
comma 3 del d. Lgs 33/2013
1.03 Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio
1.03.1 Gestione Patrimonio
Parte del patrimonio dell’Ente non è ancora censito e catastalmente intestato al comune (sedi stradali,
piazze,) o non è stato ancoro completato l’accatastamento del bene. È urgente completare lo stato
patrimoniale del comune con l’accatastamento di tutti i beni, da effettuare in collaborazione con i
settori tecnici, anche al fine di dare attuazione al piano delle alienazioni e della valorizzazione del
patrimonio e giungere alla costituzione e gestione dell’inventario del patrimonio immobiliare in
formato digitale. Metodologicamente è necessario stipulare intesa con l’Agenzia del Territorio e, in
collaborazione con il settore Assetto del territorio, mappare tutti i beni intestati al comune di San
Ferdinando di Puglia, individuando sulla mappa i beni del comune di San Ferdinando di Puglia non
censiti e provvedere alla regolarizzazione catastale.
1.03.2 Gestione Contratti e Appalti
Supporto nella predisposizione e stipulazione di contratti, concessioni e convenzioni stipulati
dall’Ente, ai fini della prevenzione e contenimento del contenzioso.
Predisposizione, repertoriazione e registrazione dei contratti dell’Ente, su sopporto digitale.
Informatizzazione dei contratti del Comune di San Ferdinando di Puglia.
Database dei contratti con scadenze e costruzione pagina web per monitoraggio andamento ed
attuazione.
1.04 Servizio Contenzioso
1.04.1 Riduzione contenzioso legale
Si è già provveduto ad affidare l’incarico a dipendente in possesso dei requisiti professionali
(avvocato) necessari a meglio tutelare l’Ente nei vari gradi di giudizio.
Obiettivi irrinunciabili sono:
- gestione interna del maggior numero di cause possibili al fine di contenere sensibilmente i costi
della gestione del contenzioso attraverso una limitata attribuzione di incarichi legali esterni;
- riduzione del contenzioso, specie in materia risarcitoria per cadute accidentali, e la conclusione
delle procedure legali connesse all’attuazione della Piano per l’edilizia popolare;
- Tenuta archivio legale dell’Ente con un database efficiente e continuamente aggiornato per tutte
le pratiche legali.
Prop
osta
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
OBIETTIVI DEL 2° SETTORE "SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA
ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITA' LUDICO MOTORIE”
Obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale sono:
la creazione di un sistema di welfare di comunità e welfare mix
estendere e migliorare l’inclusione e l’accoglienza
ampliare nell’attività scolastica il tempo pieno e il tempo prolungato
Il settore è suddiviso nei seguenti servizi
2.01 Ufficio di Piano Sociale di Zona
2.02 Servizi Sociali
2.03 Servizi Culturali, Scolastici e sportivi
2.04 Biblioteca comunale
2.01 Piano Sociale di Zona - Ufficio di Piano
Il Comune di San Ferdinando di Puglia svolge le funzioni di Capofila del nuovo Piano Sociale di
Zona, Ambito territoriale “Tavoliere Meridionale” 2014-2016.
Gli obiettivi e le modalità gestionali previsti nel Piano Sociale di Zona sono assunti ed implementati,
quale parte integrante, del presente documento, e se ne richiamano gli elementi principali.
Assi portanti ed opzioni strategiche:
1. Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro
negli spazi urbani
2. Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale
3. Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza, l’in-
tegrazione e il dialogo interculturale
4. Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la partecipa-
zione e il protagonismo delle nuove generazioni
5. Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la
presa in carico integrata delle non autosufficienze
6. Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza ai danni di donne e minori
Per ciascuna opzione sono indicati gli obiettivi specifici, i risultati attesi, le azioni concrete che si
intendono mettere in campo ovvero gli interventi e i servizi da realizzare.
Per ciascun intervento sono evidenziai gli indicatori di risultato attesi.
2.01.1 Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e
lavoro negli spazi urbani
Fino al 2013 la rete dei servizi per la prima infanzia poteva contare su una sola struttura pubblica per
la prima infanzia a titolarità comunale: l’asilo nido comunale di San Ferdinando di Puglia, funzio-
nante da diversi anni, privo dell’autorizzazione ai sensi del R.R. 4/2007 e non inserito nel catalogo
regionale.
Al 31 dicembre 2015 sono autorizzate le seguenti strutture e servizi per la prima infanzia, distribuiti
sui tre comuni costituenti l’ambito:
Prop
osta
PEG
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ENTE TITOLARE SEDE SERVIZIO
EROGATO
ART.
R.R.
4/2007
AREA
UTENZA
PO
STI
TITOL
ARITA’
COOP. SOCIALE
ALBERO AZZURRO Margherita di Savoia Sezione Primavera 53
Prima In-
fanzia 15 Privata
A PICCOLI PASSI San Ferdinando di
Puglia Micro Nido 53
Prima In-
fanzia 10 Privata
COMUNE DI SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA
San Ferdinando di
Puglia Asilo Nido 53
Prima In-
fanzia 25 Pubblica
ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE PAPA
GIOVANNI XXII-
PASCOLI
Margherita di Savoia Sezione Primavera 53 Prima In-
fanzia 19 Pubblica
COOP. SOCIALE
ALBERO AZZURRO
Margherita di Savoia Centro Ludico
Prima Infanzia 90
Prima In-
fanzia 15 Privata
PARROCCHIA SANTO
STEFANO
PROTOMARTIRE
Trinitapoli Centro aperto poli-
valente per minori 104 Minori 50 Privata
ORATORIO
PARROCCHIALE SAN
DOMENICO SAVIO
San Ferdinando di
Puglia
Centro aperto poli-
valente per minori 104 Minori 50 Privata
COOP. SOCIALE FATE
e Folletti
Trinitapoli Sezione primavera 53
Prima In-
fanzia 15 Privata
CONSORZIO MATRIX Margherita di Savoia Servizio ADE 87 bis Minori Privato
COOP. AIRONE Margherita di Savoia Comunità Educa-
tiva 48 Minori 15 Privata
COMUNE DI
TRINITAPOLI
Trinitapoli Sezione primavera 53
Prima In-
fanzia 6 Pubblica
Sulla base di questi dati è evidente come l’offerta di posti nido attuale garantisce all’Ambito il rag-
giungimento dell’obiettivo di servizio dei 6 posti nido ogni 100 minori 0-36 mesi, ovvero la diponi-
bilità di 70 posti nido, che per essere efficace necessitano di essere tutti accreditati ed inseriti nel
catalogo regionale, al fine anche di accedere ai buoni servizi.
Sulla base di tali premesse e considerazioni l’obiettivo è la realizzazione di azioni tese a consolidare
e ampliare il sistema di offerta dei servizi per la prima infanzia puntando alla costruzione di una rete
integrata di servizi pubblico-privati convenzionati presenti sull’intero territorio in misura equilibrata
in grado di rappresentare per i nuclei familiari un valido ed efficace sostegno al ruolo educativo svolto
e favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Nello specifico le azioni che si intendono realizzare sono di seguito elencate.
Prop
osta
PEG
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Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Consolidare e ampliare il si-
stema di offerta e domanda
della rete dei servizi socio-
educativi per l’infanzia
Consolidamento/amplia-
mento territoriale della rete
dei servizi socio-educativi
per l’infanzia.
Ampliamento della domanda
di servizi pubblici e privati
convenzionati da parte delle
famiglie dell’Ambito territo-
riale.
a) Sostegno ed incremento dei posti nido pub-
blici e ampliamento della copertura territoriale
b) Attivazione di servizi integrativi socio educa-
tivi per la prima infanzia (art. 101 R.R.
4/2007)
c) Estensione erogazione dei “buoni servizio”
d) Estensione e consolidamento dei regimi di
convenzionamento con i servizi privati iscritti
al Catalogo telematico dell’offerta.
e) Fornire la massima diffusione alle informa-
zioni utili per consentire alle famiglie di acce-
dere alla rete dei servizi per la prima infanzia
e alle misure di sostegno della domanda (ta-
riffe agevolate mediante richiesta di buoni ser-
vizio regionali.)
f) Promuovere e sensibilizzare l’attenzione dei
servizi privati verso le opportunità di conven-
zionamento e adesione tramite iscrizione al
Catalogo telematico dell’offerta alla rete inte-
grata dei servizi pubblico-privati dell’infan-
zia.
Il consolidamento e l’ampliamento dell’offerta dei servizi per la prima infanzia ha ricadute dirette e
positive sull’alleggerimento dei carichi di cura familiari e dunque sulle aumentate possibilità per le
donne, in particolare, di entrare nel mercato del lavoro in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita
e lavoro. Su questa specifica dimensione al fine di consolidare l’esperienza, già avviata con la parte-
cipazione agli “Studi di fattibilità per i piani dei tempi e degli spazi”, è opportuno procedere alla
realizzazione delle sperimentazioni previste ed approvate dalla Regione Puglia, e al contempo pro-
muovere sul territorio e tra le istituzioni una cultura diffusa sul tema della conciliazione vita - lavoro
e della condivisione tra i generi del lavoro di cura, e sperimentare la istituzione della Banca del
tempo, che consenta di mettere a disposizione il proprio tempo in termini di ore o frazioni di ore per
fini solidaristici con il coinvolgimento di associazioni anche di categoria o ordini professionali o sin-
goli; uno scambio alla pari, una esperienza di reciprocità.
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Promuovere la realizzazione di
progetti integrati per favorire la
conciliazione vita-lavoro
Incremento delle azioni e dei
progetti integrati per la conci-
liazione vita-lavoro
Realizzazione delle sperimentazioni previste
Creazione Ufficio tempi e spazi
Istituzione Banca del tempo
2.01.2 Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale
L’esame dei dati di riferimento derivanti dall’analisi delle realizzazioni in corso e dell’esperienza
passata, integrata dagli apporti informativi e dalle riflessioni condivise in sede di programmazione
Prop
osta
PEG
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partecipata con le istituzioni e la rete dell’associazionismo e degli organismi del privato sociale ope-
ranti nel mondo della solidarietà sociale, ha evidenziato l’intensificarsi e ampliarsi di vecchie e nuove
forme di povertà diffuse nel tessuto sociale. L’attenzione dovrà necessariamente rivolgersi da un lato
alla realizzazione di una rete integrata tra servizi pubblici, privato sociale e organismi di solidarietà
in grado di offrire risposte adeguate a situazioni di emergenza sociale (sistema del pronto intervento
sociale); dall’altro alla messa in campo di percorsi inclusivi personalizzati di inserimento e reinseri-
mento socio-lavorativo fondati sull’integrazione degli interventi e la condivisione della presa in ca-
rico da parte dei servizi pubblici coinvolti, in una logica di rete e di gestione unica e condivisa del
caso, quali opzioni da privilegiare per avviare un’azione efficace di lotta alla povertà e di promozione
della partecipazione delle fasce più deboli della popolazione alle risorse di base, al mercato del lavoro,
ai servizi sociali e socio-sanitari.
Le azioni da promuovere e sostenere si individuano in:
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Potenziare servizi e strutture in-
tegrate per l’accoglienza nelle
situazioni connesse alle emer-
genze sociali e abitative
Immediato e diretto sostegno ai soggetti
che versano in condizioni di vulnerabilità
attraverso servizi di pronto intervento so-
ciale in rete con servizi di prossimità
(mensa, banco alimentare, prima acco-
glienza e igiene personale,)
Previsione di pronto intervento sociale
(PIS) in rete con organismi terzo settore
e volontariato
Potenziamento strutture per l’accoglienza
in situazioni di emergenza Creazione e/o potenziamento rete acco-
glienza attraverso convenzioni con strut-
ture e servizi del privato sociale e/o la
candidatura di programmi di infrastruttu-
razione sociale specifici Consolidamento di forme di accoglienza di
breve e media durata per persone a rischio
di esclusione sociale
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Costruire percorsi personaliz-
zati d’integrazione e reinseri-
mento socio-lavorativo di sog-
getti svantaggiati
Realizzazione di interventi integrati
in rete per l’inclusione socio-lavo-
rativa attiva delle fasce maggior-
mente a rischio di esclusione e mar-
ginalità sociale
Previsione di forme di sostegno ed accompagna-
mento personalizzate nella fase di accesso e/o
reinserimento nel mercato del lavoro di persone
svantaggiate, individui sottoposti a misure re-
strittive della libertà, persone con disabilità psi-
chica e con dipendenze patologiche in carico ai
servizi territoriali Asl,
Azioni tese a attivare un sistema di rete con i
soggetti del terzo settore, le istituzioni preposte
al governo del mercato del lavoro, gli organismi
della formazione professionale, il tessuto pro-
duttivo locale
2.01.3 Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza,
l’integrazione e il dialogo interculturale
Il sistema territoriale del welfare d’accesso rappresenta il fulcro centrale dell’intero impianto territo-
riale dei servizi sociali dell’ambito, l’interfaccia tra i cittadini e la rete dell’offerta pubblico privata
di servizi e prestazioni a carattere sociale e sociosanitario presenti sul territorio dell’ambito.
L’accesso ai servizi e alle prestazioni, il diritto all’informazione, l’orientamento e l’accompagna-
mento, la presa in carico sociale e socio - sanitaria, rappresentano le funzioni cardine a cui tale sistema
risponde attraverso la sua articolazione in:
a) servizio sociale professionale, cui spetta la funzione della presa in carico e della gestione
sociale del caso e della riposta alle emergenze sociali;
Prop
osta
PEG
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b) segretariato sociale, con funzioni di informazione, di accompagnamento, di ascolto, e di
orientamento dei cittadini alla fruizione dei servizi ed all’esercizio dei diritti di cittadinanza.
Attorno al nucleo costituito da questi due fondamentali servizi si ripropone l’attenzione al potenzia-
mento e alla qualificazione di due importanti articolazioni del sistema di accesso di ambito:
la Porta unica di accesso (PUA), quale canale unico di accesso alle prestazioni socio-sanita-
rie gestito in forma congiunta da parte dell’Ambito e dell’Asl, con l’apporto di personale sia
sociale che sanitario;
l’Unità di valutazione multidimensionale (UVM), quale organismo multidisciplinare inte-
grato tra professioni sanitarie e professioni sociali demandato alla valutazione multidimensio-
nale dei bisogni complessi di assistenza socio-sanitaria integrata e alla definizione dei percorsi
assistenziali individualizzati (PAI);
il Servizio di mediazione interculturale, per l’informazione, l’orientamento e l’accompa-
gnamento dei cittadini stranieri e dei loro nuclei familiari nell’accesso alla rete territoriale dei
servizi, la promozione del dialogo interculturale, la consulenza e l’assistenza degli operatori
dei servizi sociali, dell’istruzione, della sanità.
I prospetti riportati di seguito evidenziano all’interno del quadro degli obiettivi le azioni previste:
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Strutturare e potenziare un si-
stema di accesso a livello di
Ambito territoriale capace di
garantire le funzioni di prima
informazione ed accoglienza,
orientamento della domanda e
presa in carico
Consolidare e potenziare il sistema di
accesso assicurando i diversi servizi e le
funzioni proprie di tale sistema garan-
tendo un’adeguata presenza della figura
dell’assistente sociale in rapporto alla
dimensione demografica dell’ambito
territoriale di riferimento
Garantire un’adeguata presenza in organico
di figure professionali di supporto e assi-
stenza sociale in coerenza con l’Obiettivo di
Servizio
Promuovere e sostenere formazione ed ag-
giornamento professionale
Prevedere la creazione di punti di ac-
cesso al sistema che rispondano al crite-
rio della massima prossimità ai cittadini,
anche in collaborazione con altri sog-
getti pubblici e privati
Potenziare e qualificare la rete del segreta-
riato sociale
Prevedere modalità comunicative finaliz-
zate alla massima diffusione delle informa-
zioni sull’offerta territoriale dei servizi ai
cittadini
Implementare le forme di collabora-
zione e coordinamento del sistema di ac-
cesso
Individuazione di un coordinatore di ambito
dell’intera rete del welfare d’accesso
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Promuovere la creazione ed il
consolidamento di servizi per
l’accesso dedicati a specifiche
categorie di utenza anche con ri-
ferimento al tema dell’accesso
integrato alle prestazioni socio-
sanitarie
Consolidare e potenziare la presenza
degli sportelli per l’integrazione socio-
sanitaria-culturale delle persone immi-
grate (art. 108 R.R. 4/2007) in modo da
garantire attività d’informazione,
orientamento, accompagnamento e
promozione della cultura dell’intercul-
tura e dell’accoglienza e del reciproco
rispetto nelle comunità locali
Potenziamento e qualificazione delle fun-
zioni e interventi propri degli sportelli per
l’integrazione socio-sanitaria e culturale de-
gli immigrati sportello (art. 108 R.R.
4/2007) con presenza di personale qualifi-
cato nella mediazione interculturale presso
gli sportelli di segretariato sociale e PUA dei
Comuni dell’Ambito
Prop
osta
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Creazione di una rete stabile di collabora-
zione sull’intero territorio dell’ambito con la
rete del sistema di accesso e con i servizi e
le agenzie educative del territorio, con i ser-
vizi sanitari territoriali
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Promuovere e potenziare la
presa in carico integrata
nell’accesso ai “livelli es-
senziali di prestazioni”
(LEP)
Consolidamento operativo ed
estensione del livello di co-
pertura territoriale PUA
Protocolli operativi integrati Ambito/Distretto
Regolamento di funzionamento e organizzazione Am-
bito/Distretto (DGR 691/2011)
Assegnazione di personale dedicato Asl/Ambito con atti
amministrativi e/o ordini di servizio vincolanti
Dotazioni strutturali e logistiche degli sportelli di front of-
fice
Back office distrettuale unico (DGR 691/2011)
Sistema informativo unico
Integrazione con la rete territoriale dei servizi e con i punti
di accesso esistenti
Sviluppo e consolidamento
operativo UVM
2.01.4 Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la parte-
cipazione ed il protagonismo delle nuove generazioni
L’analisi e la riflessione promossa tra i diversi attori, istituzionali e non, in sede di concertazione e
programmazione partecipata per il nuovo triennio di attuazione del Piano sociale di zona dell’ambito
territoriale ha posto al centro della riflessione l’attenzione da porre al sostegno delle responsabilità
familiari, della relazione genitori-figli, della tutela dei diritti dei minori.
Nell’ottica della prevenzione del disagio minorile si è condiviso l’obiettivo di intervenire in maniera
congiunta sia sul versante del sostegno ai bisogni di crescita e di sviluppo dei minori, sia sul versante
del sostegno al ruolo genitoriale, al fine di prevenire e/o sostenere i nuclei familiari nei momenti di
crisi, favorire un clima educativo capace di fronteggiare le problematiche connesse ai compiti di svi-
luppo dei minori ed in particolare degli adolescenti, ridurre i rischi di istituzionalizzazione, favorire
percorsi di presa in carico delle situazioni di disagio in grado di costruire reti di interventi connessi
tra loro e capaci di riattivare dinamiche positive di collaborazione tra agenzie educative, servizi ter-
ritoriali, famiglie, associazionismo, in un’ottica di reciprocità e mutuo aiuto.
I prospetti riportati di seguito evidenziano all’interno del quadro degli obiettivi le azioni previste:
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Implementare e/o conso-
lidare i Centri ascolto per
le famiglie e/o i servizi di
sostegno alla genitorialità
Potenziamento e consolidamento opera-
tivo dei servizi e degli interventi di so-
stegno alla genitorialità
Sostenere il ruolo educativo e le responsabilità
genitoriali attraverso interventi diffusi sull’in-
tero territorio dell’ambito anche in forma di ser-
vizi integrati all’interno di strutture già esistenti
ed attive (centri diurni, rete dei consultori,
scuole,…) e a livello domiciliare (ADE)
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Potenziare l’assi-
stenza domiciliare
educativa (ADE)
Attivare la rete dell’educativa domiciliare e
qualificare gli interventi di sostegno educa-
tivo al fine di prevenire il disagio e l’istitu-
zionalizzazione dei minori e favorirne il rien-
tro in famiglia
Monitorare il servizio di assistenza domiciliare
educativa sul territorio dell’ambito, in stretto
raccordo con i servizi territoriali sociali e socio-
sanitari e con la rete dell’associazionismo e del
volontariato.
Prop
osta
PEG
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Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Potenziare e qualificare i
percorsi di affido fami-
liare
Incremento dei percorsi di affido familiare e
riduzione del numero di minori inseriti in
strutture residenziali Costituzione dell’équipe multidisciplinare in-
tegrata e sottoscrizione di protocollo opera-
tivo con DSS-Asl Bt 1 Qualificazione della presa in carico e svi-
luppo delle reti di sostegno
Recepimento degli indirizzi nazionali e regio-
nali
Costituzione dell’anagrafe delle famiglie af-
fidatarie di ambito
Costituzione di un ufficio di ambito dedicato
Contributo economico alle famiglie affidata-
rie
Sviluppare e qualificare i
percorsi di adozione na-
zionale ed internazionale
Consolidamento operativo équipe integrata
Qualificazione della presa in carico
Costituzione dell’équipe multidisciplinare in-
tegrata e sottoscrizione di protocollo opera-
tivo con DSS-Asl Bt 1
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Consolidare e qualifi-
care l’offerta di strut-
ture e servizi per i mi-
nori
Consolidamento della
rete dei centri diurni e
polivalenti per minori
(artt. 52 e 104 R.R.
4/2007)
Attuazione delle procedure amministrative per il completo utilizzo
delle risorse Pac e della successiva rendicontazione sia del primo
che del secondo riparto.
Estensione e consolidamento dei regimi di convenzionamento con
i servizi privati.
Fornire la massima diffusione alle informazioni utili per consentire
alle famiglie di accedere alla rete dei servizi per i minori e alle mi-
sure di sostegno della domanda (tariffe agevolate mediante richie-
sta di buoni servizio regionali).
Promuovere e sensibilizzare i servizi privati verso le opportunità di
convenzionamento e adesione tramite iscrizione al Catalogo tele-
matico dell’offerta alla rete integrata dei servizi pubblico-privati
per i minori.
Potenziare la dotazione infrastrutturale attraverso realizzazione di
nuove strutture pubbliche diurne per i minori (Centro diurno)
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Garantire gli inter-
venti indifferibili per
minori fuori famiglia
Qualificare gli interventi indifferibili
di messa in protezione ed acco-
glienza residenziale di minori fuori
famiglia in un’ottica di percorsi per-
sonalizzati orientati al rispetto del
diritto del minore a vivere nella pro-
pria famiglia e nel proprio contesto
sociale, prevedendo tempi e alterna-
tive all’istituzionalizzazione
Qualificazione della presa in carico dei minori fuori fa-
miglia, con definizione dei tempi di permanenza in strut-
tura e dei percorsi di rientro. Attivazione di convenzioni
con strutture di accoglienza. Monitoraggio costante dei
percorsi personalizzati e dei piani d’intervento attivati da
parte del servizio sociale competente in stretta collabo-
razione con il referente dell’UdP.
Costituzione di un fondo comune per il pagamento delle
rette cofinanziato da risorse comunali
Adeguata infrastrutturazione
dell’ambito
Potenziare la dotazione infrastrutturale dell'ambito per
l’accoglienza residenziale dei minori
Prop
osta
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2.01.5 Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e
la presa in carico integrata delle non autosufficienze
Domiciliarità, sviluppo di un’adeguata rete di offerta territoriale di servizi comunitari a ciclo diurno
e a ciclo residenziale, di natura sociale e socio-sanitaria, in grado di integrarsi tra loro consentendo di
completare la filiera delle prestazioni; percorsi integrati di inclusione e programmi socio-terapeutico-
riabilitativi, rappresentano le direttrici lungo le quali agire al fine di assicurare una presa in carico
appropriata ed efficace degli anziani e delle persone in condizione di non autosufficienza, dei pazienti
della salute mentale e dei servizi per le tossicodipendenze, nell’ottica dell’integrazione socio-sanita-
ria.
Al 31 dicembre 2015 sono autorizzate le seguenti strutture e servizi per anziani e diversamente abili
che hanno arricchito l’infrastrutturazione sociale consentendo di cominciare a dare risposte ai bisogni
emergenti.
ENTE TITOLARE SEDE SERVIZIO
EROGATO
ART.
R.R.
4/2007
AREA
UTENZA
PO
STI
TITOL
ARITA’
SO.GE.CA. s.r.l. Margherita di Savoia Casa Alloggio 64 Anziani 9 Privata
CONGREGAZIONE
DELLE SERVE DEI
POVERI
Margherita di Savoia
Casa di riposo 65 Anziani 25 Privata
DOMUS LAURETANA
S.R.L. Trinitapoli
Residenza sociosa-
nitaria assisten-
ziale
66 Anziani 40 Privata
DOMUS LAURETANA
S.R.L. Trinitapoli
Residenza sociale
assistenziale 67 Anziani 20 Privata
CENTRO SOCIALE
DON TONINO BELLO
San Ferdinando di
Puglia
Centro aperto poli-
valente per anziani 106 Anziani 50 Pubblica
CENTRO SOCIALE
DON TONINO BELLO
San Ferdinando di
Puglia
Centro aperto poli-
valente per disabili 105 Disabili 50 Pubblica
I prospetti riportati di seguito evidenziano le azioni previste: Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Consolidare e ampliare
il sistema di offerta do-
miciliare nei percorsi di
cura e di intervento so-
ciosanitario
Incremento della presa in carico
nell’ambito di percorsi domiciliari
di natura socio-sanitaria per la non
autosufficienza e la disabilità
Incrementare e qualificare la presa in carico di anziani
non autosufficienti in ADI
Incrementare e qualificare la presa in carico di minori
ed adulti (< 65 anni) non autosufficienti in ADI
Incremento della presa in carico
nell’ambito di percorsi domiciliari
di natura socio-assistenziale di an-
ziani e disabili
Incrementare e qualificare la presa in carico di anziani
non autosufficienti in SAD tramite UVM
Incrementare e qualificare la presa in carico di persone
(< 65 anni) non autosufficienti e/o in condizioni di li-
mitata autonomia e a rischio di esclusione sociale in
SAD
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
Finanziamento contributi a privati
per abbattimento barriere architet-
toniche nella abitazioni di resi-
denza
Qualificare i percorsi di sostegno alla vita indipen-
dente attraverso la predisposizione di pacchetti di in-
terventi tesi a garantire l’autonomia nello svolgimento
delle attività della vita quotidiana.
Implementazione di percorsi speri-
mentali e innovativi nell’ambito
della fruizione di servizi domici-
liari
Attuare istruttorie per procedure amministrative di
concessione contributi regionali per progetti di vita in-
dipendente
Attuare istruttorie per procedure amministrative per utilizzo dei buoni servizio di conciliazione
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Consolidare e am-
pliare il sistema di of-
ferta e domanda della
rete dei servizi socio-
assistenziali e socio-
sanitari comunitari, re-
sidenziali e a ciclo
diurno
Potenziamento e consolidamento
della rete dei centri diurni socioe-
ducativi e riabilitativi (art. 60 R.R.
4/2007)
Promuovere un'adeguata infrastrutturazione dell'ambito
Attivazione regime di convenzione con privati
Attuare istruttorie per procedure amministrative per uti-
lizzo dei buoni servizio di conciliazione per disabili e
anziani non autosufficienti
Promozione rete strutture residen-
ziali per il “dopo di noi”
Promuovere un'adeguata infrastrutturazione dell'ambito
Attivazione regime di convenzione con privati per ac-
quisto posti e/o erogazione voucher
Incremento presa in carico a ciclo
diurno delle persone affette da Al-
zheimer (art. 60 ter R.R. 4/2007)
Promuovere un'adeguata infrastrutturazione dell'ambito
Attivazione regime di convenzione con privati per ac-
quisto posti
Attuare istruttorie per procedure amministrative per uti-
lizzo dei buoni servizio di conciliazione
Potenziamento e consolidamento
rete centri aperti polivalenti per di-
sabili (art. 105) e anziani (art. 106)
Garantire spazi di socializzazione ad anziani e persone
con disabilità in condizione di bassa compromissione
dell'autonomia
Attuare istruttorie per procedure amministrative per uti-
lizzo dei buoni servizio di conciliazione per disabili e
anziani non autosufficienti
Promuovere un'adeguata infrastrutturazione dell'ambito
Consolidamento e potenziamento
dei servizi per l’integrazione scola-
stica ed extrascolastica dei minori
disabili (équipe specialistiche)
Qualificare il servizi d’integrazione scolastica miglio-
rando il raccordo con l’Asl e ampliare all’extrascuola gli
interventi educativi dell’équipe di assistenza speciali-
stica
Garantire il diritto allo studio e
l’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità (trasporto sco-
lastico)
Attivazione servizio di trasporto scolastico per studenti
delle Scuole medie superiori di II grado
Sviluppo e consolidamento servi-
zio di trasporto sociale per persone
disabili
Qualificare il servizio di trasporto sociale per disabili su
base di ambito attraverso accordo e collaborazione con
Asl
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Consolidare e ampliare la
presa in carico integrata
nell’accesso ai livelli essen-
ziali di prestazioni sociosani-
tarie delle persone con disabi-
lità psichica e psichiatrici sta-
bilizzati
Incremento e qualificazione della
presa in carico integrata nei percorsi
domiciliari
Garantire la presa in carico nei servizi di assi-
stenza domiciliare di persone con disabilità psi-
chica e pazienti psichiatrici stabilizzati
Incremento della presa in carico in-
tegrata nei percorsi di cura a regime
diurno
Promuovere un'adeguata infrastrutturazione
dell'ambito
Attivazione regime di convenzione con privati
per acquisto posti
Attuazione procedure amministrative per eroga-
zione buoni servizio
Consolidamento e/o incremento de-
gli accessi in strutture artt. 70 e 60
bis R.R. 4/2007
Promuovere un'adeguata infrastrutturazione
dell'ambito
Attivazione regime di convenzione con privati
per acquisto posti
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Consolidare e ampliare la presa in carico
integrata nell’accesso ai livelli essenziali
di prestazioni sociosanitarie in regime
domiciliare, comunitario e residenziale
delle persone affette da dipendenza pa-
tologica
Incremento della presa incarico inte-
grata nell’ambito di programmi di na-
tura socio-assistenziale e socio-sanita-
ria per le persone affette da dipendenze
patologiche
Attivare percorsi integrati di inclu-
sione sociale attiva
Consolidamento delle attività di pre-
venzione
Realizzare azioni di prevenzione in
ambito scolastico e negli abituali
luoghi di aggregazione giovanile in
collaborazione con i servizi socio-
sanitari, le scuole e la rete dell’asso-
ciazionismo e della solidarietà so-
ciale
2.01.6 Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza di genere e ai danni di minori
Si impone, data l’urgenza e la problematicità delle questioni attinenti al contrasto delle violenze di
genere e su minori, un’accelerazione degli adempimenti scaturiti dagli accordi inter-istituzionali per
l’attuazione del Piano d’Intervento Locale (PIL) predisposto dalla provincia BAT in accordo con gli
ambiti territoriali, in modo da garantire l’implementazione e la qualificazione della rete minima dei
servizi programmati sul territorio in sintonia con le Line guida regionali per la rete dei servizi di
prevenzione e contrasto della violenza (DGR 1890/2010).
Il prospetto riportato di seguito evidenzia le azioni specifiche programmate:
Obiettivi Risultati attesi Azioni da realizzare
Consolidare, sostenere e qualificare
la rete di strutture e servizi per la
prevenzione ed il contrasto della vio-
lenza su donne e minori, dello sfrut-
tamento e della tratta di esseri umani
Potenziamento e consolidamento
operativo della rete delle strutture e
dei servizi di prevenzione e contra-
sto della violenza
Garantire accoglienza residenziale di vit-
time di violenza in strutture residenziali de-
dicate/pagamento rette
Sviluppo e qualificazione della rete
tra i servizi
Promuovere un'adeguata infrastrutturazione
dell'ambito
Sviluppare la piena integrazione
operativa e gestionale dell’équipe
multidisciplinari integrate
Attivazione e consolidamento
équipe integrata multi-professio-
nale fra servizi sociali, sanitari di
base e specialistici, servizi giudi-
ziari
Definizione ed adozione di protocolli ope-
rativi
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
2.02 Servizi Sociali
2.02.1 Punto solidale
Nel 2014 è stato aperto e cominciato a funzionale il Punto Solidale, articolato in Banco indumenti e
Banco alimentare , grazie al fondamentale apporto di associazioni di volontariato, che ha reso pos-
sibile dare concreto sostegno a decine di nuclei familiari. Nel 2015, grazie all’utilizzo di un finanzia-
mento UNRRA, sono state acquistate scaffalature nuove e cella frigorifera, cha ha reso più funzionale
il centro.
Obiettivo è il rafforzamento e l’estensione di tale servizio\ struttura con l’attivazione di servizi per
l’igiene della persona e di mensa sociale.
2.02.2 Socializzazione anziani
È stato approvato il regolamento d’Ambito per l’accesso alle prestazioni e servizi sociali che deve
orientare l’erogazione dei servizi e prestazioni agli utenti.
Obiettivi sono l’organizzazione di eventi di socializzazione (soggiorni, serate di animazione, teatro,
tornei di giochi, letture, ecc) e l’estensione della partecipazione e frequenza del Centro aperto poli-
valente per anziani e per disabili con implementazione di nuovi servizi e prestazioni
2.02.3 Il sostegno al volontariato
Tanti sono i Sanferdinandesi che prestano la loro opera, appassionata e gratuita, in azioni di
volontariato negli ambiti più diversi (sociale, culturale, ambientale, ricreativo, sportivo, sanitario).
San Ferdinando di Puglia e l’insieme della popolazione debbono molto alle Associazioni che operano
nella nostra città e che rendono concreta la solidarietà. Quest’opera va valorizzata e resa più efficace
creando un costante raccordo e coordinamento fra i vari soggetti. L’approvazione del regolamento
per l’Albo delle Associazioni e del regolamento per Attività socialmente utili sono strumenti
indispensabili e per accrescere l’apporto dei volontari al raggiungimento di una comunità più solidale.
Obiettivo è reclutare e convenzionare associazioni e\ o singoli cittadini volontari in attività
socialmente utili.
2.02.4 Servizio Civile
Il Comune di San Ferdinando di Puglia nel 2014 e nel 2015 ha partecipato al bando per il servizio
civile, aggiudicandosi 4 unità in progetti di sostegno alle politiche sociali. I giovani sono stati reclutati
e stanno espletando il loro servizio.
Obiettivo è la gestione del servizio provvedendo all’attività di formazione e verifica dei giovani in
servizio e predisporre la documentazione necessaria alla partecipazione dei bandi per il 2016.
Il comune ha aderito alla convenzione Anci- Università per accettare tirocinanti presso i propri uffici
per dare la possibilità a tanti giovani di fare esperienza sul campo della Pubblica Amministrazione.
Obiettivo è la gestione della convenzione puntando ad accettare il maggior numero di richieste di
tirocinio, nei limiti delle convenzioni e delle norme nazionali in materia.
2.03 Servizi Culturali, Scolastici e sportivi
2.03.1 Patto formativo per la città
Il tema dell’educazione deve avere un ruolo centrale nel dibattito culturale e nell’azione
amministrativa. È l’intera città che deve farsi comunità educante all’interno di una rete progettuale,
che preveda in primo luogo l’ascolto dei soggetti interessati direttamente al processo educativo:
bambini e genitori, studenti e docenti, associazioni, ecc..
Il Comune deve rafforzare il suo ruolo di coordinamento tra istituzioni e territorio e farsi promotore
di un patto formativo per la città, finalizzato a:
rafforzare la scuola pubblica;
qualificare i servizi esistenti rivolti ai giovani e alle famiglie;
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
monitorare e analizzare i bisogni formativi, a cui rispondere con un’adeguata ed equa
offerta su tutto il territorio comunale;
coinvolgere le istituzioni del volontariato e del terzo settore impegnati in ambito
educativo;
Vanno ampliate e qualificate nelle scuole dell’obbligo le tipologie organizzative che supportano le
famiglie: il tempo pieno, il tempo prolungato, i servizi dell’extrascuola (attività sportiva, socio
ricreativa, spazi gioco) gestiti anche in collaborazione con associazioni o soggetti del terzo settore.
2.03.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico
È stato rinnovato l’appalto per il servizio mensa ed è stato esteso anche a classi della scuola primaria.
Fondamentale è che il servizio mensa continui ad essere incentrato su:
utilizzo del biologico, dei prodotti doc pugliesi, di frutta e verdura;
coinvolgimento delle famiglie nell’educazione alimentare;
progetto educazione alimentare, frutta a scuola
Ortocultura
adeguamento degli spazi all’attività di mensa.
Trasporto scolastico
È stato istituito a far data dall’anno scolastico 2015/2016 l’erogazione di un contributo mensile
massimo di €. 180,00 a titolo di rimborso spese omnicomprensivo da corrispondere per n.10 mesi
complessivi alle famiglie residenti nel Comune di San Ferdinando che provvedono direttamente ad
accompagnare e ritirare da scuola i propri figli diversamente abili ed in situazione di gravità rientranti
nell’obbligo scolastico, mentre per gli studenti frequentanti le scuole superiori di 2° Grado l’importo
è pari a €. 1.500,00 complessive e rimborsato all’Ente direttamente dalla Provincia
2.03.3 Mediazione culturale
La presenza sempre più numerosa di bambini che provengono da culture e paesi diversi rende
necessario prevedere un modello di inserimento e accoglienza che preveda:
il supporto linguistico e un percorso di educazione interculturale attraverso una
formazione specifica degli insegnanti,
l’utilizzo di mediatori,
protocolli di accoglienza,
una biblioteca multiculturale al servizio delle scuole,
l’intervento di un’associazione per curare il rapporto tra scuole e famiglie dei bambini
migranti.
2.03.4 Benessere alimentare
A) Educazione alimentare e riscoperta dei valori del mondo agricolo:
1) Educare ad una sana alimentazione ed a riconoscere i componenti dei principali prodotti ali-
mentari per i bimbi delle scuole primaria e secondaria inferiore del territorio comunale (Di-
dattica e Frutta a Scuola);
2) Riscoperta e/o nuove conoscenze sulle produzioni agricole e del ciclo di produzione, lavora-
zione e trasformazione dei principali prodotti tipici del territorio comunale e limitrofo (Vi-
site guidate e Agriteca);
3) Informare la popolazione sulle produzioni agroalimentari del territorio e sulle metodologie
di lavorazione e preparazione degli alimenti a partire dalle produzioni territoriali (Eventi e
Manifestazioni, Pagine Internet, Manifesti e Brochure)
B) Integrazione e inclusione sociale per la Terza Età e le Disabilità
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
1) Coinvolgimento di soggetti deboli come le persone di età avanzata e disabili nella gestione e
manutenzione del verde urbano, con la realizzazione di "Cantieri botanici della Terza Età e
Disabilità" (Ortoterapia)
2) Prevenzione di situazioni di difficoltà fisiche e psicologiche che danno luogo a fenomeni di
emarginazione per soggetti deboli come le persone di età avanzata e disabili (Benessere)
3) Realizzazione di spettacoli ed eventi artistici per le persone di età avanzata e disabili per fa-
vorire lo sviluppo di una cultura popolare incentrata sulla storia e tradizione rurale del terri-
torio (Arteterapia)
C) Pedibus
1) Favorire lo sviluppo della cultura di una mobilità sostenibile nei bimbi e ragazzi degli Istituti
Comprensivi cittadini.
2) Favorire processi di aggregazione e socializzazione tra i bimbi e contrastare fenomeni di bul-
lismo e vandalismo sui beni comuni.
3) Informazione sugli effetti benefici di una corretta mobilità sulla salute umana.
2.04 Biblioteca Comunale
2.04.1 Gestione servizi di back office
Funzionamento info point e terminali per ricerche e studio per accrescere i servizi alle nuove
generazioni.
Nell’anno 2015 il servizio di catalogazione, conservazione e collocazione è avvenuto attraverso il
Programma SBN Web in rete con il Polo Bibliotecario BAT che ha consentito la catalogazione di
3000 testi. Tale attività si supporto alla fruizione del bene libro va continuata ed estesa.
Nel 2013 e 2014 sono stati effettuati acquisti di libri per adulti e ragazzi consentendo l’accrescimento
del patrimonio librario della Biblioteca Civica, tenendo conto di una analisi di comunità e del registro
dei Desiderata, in cui sono gli utenti della Biblioteca a scegliere quale libro vorrebbero trovare nella
loro biblioteca; è stata allestita una Sala Lettura per Ragazzi e organizzate visite guidate in Biblioteca
al fine di offrire agli studenti degli Istituti Comprensivi occasioni di conoscenza della Biblioteca e di
arricchimento culturale e sociale.
Catalogare, conservare, accrescere, documentare, rendere accessibile e valorizzare il patrimonio della
Biblioteca Comunale. Collaborazione con il Servizio Bibliotecario Nazionale. Riproduzioni.
Sportello Informagiovani: dare attuazione allo Sportello e verificare le modalità gestionali e la
possibilità di coinvolgere le Associazioni al fine di promuovere una programmazione di carattere
culturale, formativo ed orientativo
2.04.2 Gestione servizi rivolti all'utente
Favorire l'esercizio al diritto allo studio e all'informazione. Gestione del prestito locale,
interbibliotecario: prestito al singolo, ai gruppi, agli enti.
Negli ultimi anni tale attività è notevolmente in crescita ed è opportuno continuare tale trend anche
con l’utilizzo degli strumenti di ricerca digitale (google books, opac SBN ) o con il costante
collegamento alla rete delle Biblioteche pubbliche. ANNO NUMERO UTENTI ANNO NUMERO PRESTITI
2012 200 603
2013 297 838
2014 392 1076
2015 356 668
Promuovere ogni iniziativa volta alla diffusione del libro e della lettura: presentazione di libri;
incontro con l'autore; lettura ad alta voce. Organizzare mostre ed esposizioni.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
Confermare anche per il 2016 il progetto di promozione alla lettura “Il Gusto di Leggere” in colla-
borazione con gli Istituti Comprensivi al fine di appassionare alla lettura gli alunni, e nell’ambito
dell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri” organizzare le iniziative “Biblioterapia” in collabora-
zione con l’Ufficio dei Servizi Sociali, e le cooperative con cui collaborano, iniziative rivolte a per-
sone disagiate, per promuovere il potere benefico dei libri. Per l’anno 2016 si intende organizzare per
il “Shakespeare 400” una iniziativa in collaborazione con la British Academy e le altre Associazione
del nostro territorio, una iniziativa dedicata all’anniversario della morte di William Shakespeare, in-
centrato sulla lettura, musica e danza che vedrà il coinvolgimento delle scuole del territorio In consi-
derazione della notevole partecipazione ai cicli di letture all’aria aperta, gli stessi vanno confermati e
ampliati utilizzando altri spazi pubblici.
2.04.3 Rassegna teatrale e cinematografica
Programmazione di una rassegna di teatro, cinema sia in estate che nel periodo autunno inverno, con
valorizzazione di artisti e compagnie locali.
In collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese organizzare spettacoli teatrali riservati agli alunni de-
gli Istituti comprensivi.
2.04.4 Promozione attività gruppi giovanili
In collaborazione con le Associazione del territorio prevedere iniziative di socializzazione e
aggregazione per gruppi giovanili incentrate sulla costituzione di un “Cantiere Giovane” quale
contenitore che coinvolge scuole, associazioni e giovani artisti in una serie di iniziative volte a
promuovere arte, musica, spettacolo e creatività:
"Omaggi e Tributi a personaggi illustri somparsi, per consentire alle nuove generazioni di
conoscere i grandi artisti dell musica pop e rock "
“Arena Spettacolo" rappresentazioni all'aperto dedicato alle associazioni presenti sul
territorio;
"Atelier della Creatività" mostre di giovani artisti, musicisti singoli o collettive.
Particolare attenzione va riservato alla realizzazione di incontri con autori e promozione di lettura ad
alta voce per adulti e bambini.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
OBIETTIVI DEL 3° SETTORE "ECONOMICO E FINANZIARIO"
Obiettivi e metodologia del settore:
1. Implementazione nuovo sistema contabile (bilancio armonizzato)
2. Costante monitoraggio delle disponibilità delle risorse finanziarie;
3. Rispetto tempi di pagamento
4. Chiarezza e trasparenza dell’azione amministrativa con riferimento all’utilizzo delle risorse
rispetto alla spesa pubblica;
5. Rispetto rigoroso degli adempimenti procedurali e gestionali orientata alla ricerca di nuove e
maggiori entrate, estendendo la base impositiva e riducendo il carico fiscale e tributario pro
capite, nonché alla ottimizzazione della spesa.
Il settore economico finanziario si articola nei servizi:
3.01 Servizio Bilancio
3.02 Servizio Personale
3.03 Servizio Entrate
3.04 Servizio Provveditorato - Economato
3.01 Servizio Bilancio
3.01.1 Gestione finanziaria
L’esigenza di armonizzazione dei bilanci della Pubblica Amministrazione, introdotta fin
dall’approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della
Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è divenuta realtà con
l’approvazione del Decreto legislativo n. 118 del 2011 e, ancor più, con il Decreto legislativo
integrativo e correttivo n. 126 del 2014.
La riforma stabilisce per regioni ed enti locali, l’adozione di regole contabili uniformi, di un comune
piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, l’adozione di un bilancio consolidato con le
aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili, nonché l’affiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.
La normativa sull’armonizzazione della contabilità pubblica comporta un importante riassetto negli
equilibri contabili del comune.
Nel 2016 entra in vigore, il nuovo sistema contabile (bilancio armonizzato).
Insieme al nuovo sistema armonizzato la nuova legge di stabilità ha previsto una accelerazione
dell’attribuzione del fondo di solidarietà in base ai costi standard e al recupero di capacità fiscale.
Sono tutti adempimenti che impongono un cambio di passo all’intero sistema burocratico dell’Ente,
con maggiore interazione tra i vari settori e l’assunzione del settore economico finanziario di un ruolo
centrale.
Necessità di potenziare il sistema informativo contabile per fornire ulteriori strumenti al sistema di
controllo interno (di gestione strategico).
I dati della contabilità economica devono poter essere disaggregati per contro di costo.
La contabilità deve fornire informazioni attendibili sulla consistenza patrimoniale dell'Ente.
La contabilità economico patrimoniale, sebbene con i limiti dovuti al fatto di derivare dalla contabilità
finanziaria potenziata, deve fornire dati attendibili anche in ottica del bilancio consolidato
Ciò stante l’attività gestionale del servizio bilancio dovrà focalizzarsi sui seguenti punti:
monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di
accertamento e riscossione delle entrate e di impegno delle spese
interventi atti a favorire la capacità di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili;
riscontro di nuovi spazi finanziari derivanti dallo svolgimento del ruolo di Comune capo fila
del Piano Sociale di Zona
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
riscontro di miglioramento equilibrio di bilancio con attribuzione di spazi finanziari dalla
Regione
miglioramento delle tecniche di presentazione del bilancio, variazioni di bilancio e connesse
risorse finanziarie, anche al fine di agevolare la discussione tra Consiglio ed Organo
Esecutivo;
Obbligo di redigere il conto economico e del patrimonio.
Al fine di migliorare la collaborazione tra i diversi settori dell’Ente e di estendere la responsabilità
contabile e gestionale, va consentito a tutti i capi settori di accedere in visione al gestionale bilancio
in modo tale che possano seguire costantemente l’andamento contabile dell’attività gestionale.
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, emanato
nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a ridurre i costi della politica ed a garantire un maggiore
rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica, ha introdotto varie modifiche nell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali. Il dlgs 174/2012 ha imposto infatti agli Enti Locali
l'introduzione di un Regolamento sui Controlli Interni diretto a disciplinare diverse tipologie di
controlli:
o controllo di gestione;
o controllo di regolarità amministrativa e contabile;
o controllo equilibri finanziari.
L'ufficio servizi finanziari si occuperà della parte del regolamento relativa al controllo sugli equilibri
finanziari.
Rispetto dei tempi ordinari per la predisposizione dei documenti contabili (conto consuntivo e
bilancio di previsione)
3.01.2 Dematerializzazione dei documenti contabili.
Al fine di ottimizzare le procedure con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione dei documenti
contabili e conclusione dei procedimenti, si svilupperà un'estensione ed implementazione della
procedura di liquidazione web che consenta la semplificazione dei processi contabili, in coerenza con
la fatturazione elettronica.
I visti o pareri di qualsivoglia natura devono essere acquisiti in forma digitale.
3.02 Servizio Personale
3.02.1 Organizzazione generale
Analisi e ottimizzazione delle procedure e metodi di lavoro. Elaborazione di proposte organizzative
e, più in generale, cura di tutte le attività di sviluppo organizzativo. Predisposizione degli atti
normativi in collaborazione con i settori interessati. Predisposizione atti relativamente all'assunzione
del personale, predisposizione dei fascicoli personali dei dipendenti e aggiornamento delle banche
dati, acquisizione della documentazione prevista, predisposizione degli accertamenti sanitari,
comunicazioni obbligatorie per l'assunzione personale.
3.02.2 Gestione economica del personale
In considerazione delle scarse risorse umane a disposizione e del sostanziale blocco di assunzioni,
nonché dell’aumento degli adempimenti in materia di elaborazione paghe, è opportuno prevedere la
esternalizzazione del servizio paghe e correlati adempimenti - gestione contributiva, assicurativa e
fiscale predisposizione denunce contributive e fiscali, mensili ed annuali - avendo cura che le
procedure siano compatibili ed implementabili con i gestionali in uso nell’Ente. Assistenza fiscale
del personale dipendente.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
3.02.3 Gestione assenze del personale
Registrazione delle assenze del personale per qualsiasi causa e nell'adozione di tutti gli atti
autorizzativi.
Controllo delle schede di presenza del personale e regolarizzazione anomalie, controllo turnazioni e
relativi riposi, controllo dello straordinario e delle modalità di recupero, controllo ed assegnazione
buoni pasto.
Richiesta accertamenti medici fiscali.
Predisposizione scheda giornaliera del personale in servizio
3.02.4 Gestione relazioni sindacali
Gestione delle relazioni sindacali attraverso la predisposizione delle proposte relative alla
contrattazione, concertazione, informativa sindacale, la formalizzazione degli atti relativi
all'approvazione del contratto decentrato integrativo, il supporto alla delegazione trattante di parte
pubblica (programmazione, invio convocazioni, predisposizione verbali, invio materiali, ecc...).
3.02.5 Valutazione delle prestazioni
Supporto all'applicazione del sistema di valutazione del personale, come importante leva di gestione
delle risorse umane, finalizzata al miglioramento continuo della professionalità dei dipendenti.
L'attività comprende: il coinvolgimento dei responsabili di settore, la raccolta degli esiti della
valutazione effettuata dai capi settori, l'informazione sull'andamento generale del procedimento alle
OO.SS. e alle R.S.U., la verifica qualitativa sull'andamento del processo di valutazione.
Supporto all'Organismo di Valutazione per l'applicazione del sistema di valutazione della prestazione
del personale incaricato di posizione organizzativa al fine della liquidazione della retribuzione di
risultato.
3.02.6 Formazione personale dipendente
Gestione formazione del personale dipendente di tutto l'ente attraverso:
la predisposizione del piano formativo annuale;
la programmazione e realizzazione dei corsi generali;
la valutazione dei corsi effettuati;
la redazione del consuntivo dell'attività svolta;
3.03 Servizio Entrate
La normativa di riferimento relativa alle risorse correnti degli Enti Locali è profondamente mutata,
per effetto dell’avvenuta approvazione da parte del governo del D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 “Disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale”, pubblicato nella Gazz. Uff. del 23 marzo 2011, n.
67, che prevede la progressiva soppressione dei trasferimenti statali, con sostituzione degli stessi con
tributi propri e devoluzione ai Comuni, in tutto o in parte, del gettito dei tributi erariali inerenti il
comparto territoriale e immobiliare; risulta pertanto assolutamente strategico e prioritario per l’Ente
dotarsi di un sistema tributario autonomo efficiente ed adeguato al nuovo scenario, in quanto in tale
prospettiva gli Enti Locali potranno contare, per il finanziamento dei propri compiti istituzionali, in
maniera pressoché esclusiva sulle risorse finanziarie che riusciranno ad acquisire con la propria
organizzazione tributaria e rende di fatto obbligata la strada del contrasto dell’evasione ed elusione
fiscale in tale ambito, in quanto lo stesso impianto della riforma federalista risulta finanziariamente
sostenibile solo per i Comuni che riusciranno a garantire l’emersione di base imponibile, con
particolare riguardo ai tributi immobiliari.
Con l’approvazione della nuova Legge di Stabilità c’è stata una accelerazione dell’attribuzione del
fondo di solidarietà in funzione dei costi standard e della capacità fiscale dei territori, cosa che rende
sempre più urgente un ampliamento della base impositiva, recupero di sacche di evasione ed elusione
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
e collaborazione con l’Agenzia delle entrate. Collaborazione che ha reso possibile, nel corso del 2014
e del 2015, l’attribuzione di risorse aggiuntive derivante dalla lotta all’evasione da parte dello Stato.
Con l’entrata a regime del bilancio armonizzato e della verifica della effettiva esigibilità dei residui
attivi, diventa inderogabile l’esigenza di un miglioramento dell’attività di riscossione, con il
superamento del sistema Equitalia e l’implementazione della riscossione coattiva con il l’ingiunzione
di pagamento, e la esternalizzazione della gestione dei tributi minori.
Massimizzare la riscossione delle entrate Bilancio e Programmazione finanziaria
Il contesto che rende strategico l'obiettivo di massimizzazione delle entrate è il seguente:
- progressivo adeguamento degli accantonamenti annuali a fondo crediti di dubbia esigibilità
che drena risorse sulla parte corrente;
- introduzione della regola costituzionale del pareggio di bilancio che impone il pareggio di
competenza e di cassa a preventivo e a consuntivo, sia sulla parte corrente che fra entrate e
spese finali;
Aumentare la capacità di accertamento e riscossione delle entrate proprie; aumentare la base imponi-
bile; evitare l'incremento della pressione fiscale.
Nel dettaglio.
3.03.1 IMU
aggiornare la banca dati degli immobili assoggettabili ad IMU con l’incrocio della banca dati
utenze elettriche o altre banche dati contenenti dati sugli immobili;
prosecuzione aggiornamento classamento degli immobili;
completare il censimento delle aree edificabili come da Piano Urbanistico Generale vigente,
e determinazione del costo delle stesse;
attivare canali di comunicazione e di integrazioni delle varie banche dati in possesso
implementazione dei dati toponomastici geo referenziati per un maggiore controllo della base
impositiva.
Predisporre link sul portale del comune a calcolatori personalizzati di IMU al fine di aiutare i
contribuenti al calcolo esatto del tributo.
3.03.2 TARI
l’obiettivo è estendere la base impositiva sia di utenze non censite (evasione) sia di utenze
censite in modo non conforme all’effettivo uso della stessa (elusione) che permetterà di ridurre
l’aliquota TARI. I servizi interessati, oltre al servizio tributi, sono il servizio ambiente, il
servizio attività produttive, il servizio demografico ed il servizio cultura e scuola. Occorre a
tal fine migliorare e potenziare la trasmissione informatizzata delle variazioni anagrafiche tra
i servizi demografici ed il Servizio Tributi. In considerazione delle difficoltà storicamente
riscontrate nell’attività di riscossione coattiva della tassa sui rifiuti, determinata
essenzialmente dai cambi di residenza, è indispensabile accorciare i tempi dell’attività
accertativa e di liquidazione, al massimo entro l’anno successivo al periodo di imposta, al fine
di rendere più efficace l’attività di riscossione coattiva, ricorrendo all’ingiunzione di
pagamento.
3.03.3 Gestione COSAP
Gestione della riscossione del canone riferito alle occupazioni di suolo pubblico permanenti, con
emissione dei bollettini di pagamento annuale e verifica dei versamenti eseguiti. Formazione degli
atti necessari al recupero coattivo del canone (liste carico ruoli o ingiunzioni).
Predisposizione della gara per l’esternalizzazione dell’intera attività dei tributi minori.
3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle entrate comunali
Recupero dell’arretrato con l’obiettivo di arrivare all’anno 2015 mediante verifica dell'esattezza e
della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti (liquidazione d'imposta in senso stretto)
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati (catastali per
i fabbricati) e/o altri elementi (es. PUG. e valori di mercato per aree edificabili) ai fini dell'attività di
accertamento di violazioni più gravi (infedeltà delle denunce e/o omissioni totali/parziali di dati con
conseguente evasione d'imposta). Gestione degli atti di autotutela e attivazione della riscossione
coattiva.
Il Servizio deve svolgere un’importante attività di front office, volta ad informare il contribuente sui
propri obblighi tributari. Il servizio di informazione deve essere fornito anche attraverso il costante
aggiornamento del sito istituzionale del Comune.
3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tributi erariali
Attuazione delle disposizioni normative nazionali (es. accordi/protocolli d'intesa), in collaborazione
con le Agenzie e con gli organi di vigilanza, in materia di lotta all'evasione. Dotazione di
strumentazione informatica a supporto dell'attività di verifica, attraverso l'adesione a specifici
progetti.
3.04 Servizio Provveditorato - Economato
3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione magazzino
Gestione informatizzata dell’inventario per una migliore e più efficiente gestione dei beni durevoli.
Gestione informatizzata del magazzino anche per i beni di consumo con reportistica d’uso.
3.04.2 Programmazione degli acquisti e assegnazione dotazione per uffici
Programmare l’acquisto dei beni di consumo sulla base delle assegnazioni agli uffici per efficientare
i costi e migliorare uso. Acquisto esclusivamente a prezzi di base piattaforme pubbliche (Consip,
MEPA ed Empulia), con verifica di qualità dei prodotti.
3.04.3 Assicurazioni
Gestione delle polizze assicurative:
- Stipula e gestione delle polizze assicurative;
- Apertura dei sinistri;
- Analisi delle fasi della pratica
- Supporto ai servizi comunali in materia assicurativa, in particolare per l'individuazione delle ade-
guate coperture dei rischi;
- interfaccia con il broker dell'Ente.
Pr
opos
ta P
EG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
OBIETTIVI DEL 4° SETTORE "LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E
SICUREZZA”
Obiettivo strategico dell’intero settore è l’informatizzazione di tutte le procedure con
implementazione nel sistema informatico dell’Ente. Occorre a tal fine predisporre, unitamente al
servizio appalti, delle schede progetto con un cronoprogamma delle attività, fondamentale per la
gestione economica del progetto.
Il Settore è articolato in due servizi per rispondere alle esigenze dell’Ente:
4.01 Servizio Lavori Pubblici
4.02 Servizio Manutenzioni e Sicurezza
4.01 Servizio Lavori Pubblici
4.01.1 Opere pubbliche
Nel 2013 sono stati definiti i procedimenti per la realizzazione di importanti opere pubbliche
- Video sorveglianza
- Ristrutturazione Piazza Umberto I (ora Piazza della Costituzione)
- Sede comunale
- Ristrutturazione campo sportivo
- Ristrutturazione palestre istituti scolastici
- Ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità di due quartieri
- Ristrutturazione e messa in sicurezza Villa comunale
- Efficientemento energetico Istituti scolastici
Tutte le opere sono state concluse e sono nella fase di collaudo. Obiettivo è il completamento delle
procedure di accatastamento e utilizzo degli impianti fotovoltaici presenti sugli edifici.
a) Nel nuovo piano triennale dei lavori pubblici è prevista la realizzazione dell’efficientamento
energetico della Pubblica illuminazione, opera che deve essere urgentemente appaltata.
b) Sono stati aggiudicati i lavori per la ristrutturazione del plesso scolastico Pasculli,
completando in tal modo la ristrutturazione di tutti i plessi scolastici, rispettando i tempi stretti
dati dal Governo ed i lavori inizieranno a breve. Obiettivo è il completamento dell’opera nei
tempi contrattuali previsti, determinando meno disagio possibile alla popolazione scolastica
del plesso.
c) Sono in fase di aggiudicazione la sistemazione delle strade in due quartieri della città.
Obiettivo è completare i lavori nei tempi contrattualmente previsti e predisporre gli atti per
l’utilizzo delle economie d’asta da utilizzare prioritariamente per la realizzazione della
rotonda in via Barletta.
d) Impianti sportivi.
i. L’Istituto di Credito Sportivo ha emesso un bando per 500 impianti sportivi annessi
alle scuole con finanziamento a tasso zero ed il comune di San Ferdinando ha
presentato ed ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione della palestra annessa
al Plesso Pasculli. Vanno completate le procedure di mutuo e di appalto dell’opera.
ii. Il consiglio comunale ha deciso di rescindere il contratto con la ditta aggiudicataria
del “palazzetto” sportivo, rimodulare il progetto prevedendo una tensostruttura con
previsione di numero considerevole di posti a sedere (400-500): Obiettivo è
completare i lavori entro l’autunno del corrente anno.
iii. È stato realizzato un campo polifunzionale presso l’istituto scolastico Papa Giovanni
XXIII che può essere utilizzato anche da associazioni sportive in orari extrascolastici.
È opportuno, al fine di una migliore funzionalità, prevedere la realizzazione di una
rete di protezione, di impianto di illuminazione, di canestri da pallacanestro mobili,
pali e reti per pallavolo e tennis e porte per calcetto. Predisporre regolamento per
l’utilizzo.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
iv. è stato ristrutturato il campo sportivo comunale sia il terreno di gioco che gli
spogliatoi. Predisposizione delle procedure per l’affidamento in concessione ad
associazioni o enti sportivi, supportandoli nelle procedure per l’autorizzazione a gare
calcistiche.
v. È stato messo in sicurezza l’impianto sportivo di via Tobagi. Predisposizione delle
procedure per l’affidamento in concessione ad associazioni, enti, privati che preveda
la ristrutturazione dello stesso anche con la realizzazione di spogliatoi e\o chioschi.
vi. È stato ristrutturato l’impianto sportivo di via Piantata a ridosso Chiesa Sacro
Cuore. Verificare la possibilità di affidamento all’istituzione ecclesiastica o in
alternativa ad associazioni, enti, privati.
4.01.2 Razionalizzazione consumi energetici
Indizione gara per affidamento in concessione dell’efficientamento e a gestione della pubblica
illuminazione;
Attivazione impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici;
Tutti gli edifici comunali devono disporre di sistemi di regolazione e controllo ed un sistema
di programmazione che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o
il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non
occupazione.
Istituzione di un libretto del fabbricato contenente i consumi energetici.
4.01.3 Piano Urbano del Traffico
È stato affidato l’incarico per la redazione del Piano Urbano del traffico incentrato su:
estensione di aree pedonali
zone 30 in prossimità di uffici pubblici, scuole, presìdi sanitari, luoghi di culto
revisione piste ciclabili
deve essere approvato entro l’anno con avvio delle attività ivi previste.
4.02 Servizio Manutenzioni, Sicurezza
4.02.1 Piano straordinario di manutenzione e vigilanza immobili comunali
Predisposizione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e\o ordinaria e vigilanza
degli immobili comunali, con affidamento ad istituti di vigilanza autorizzati.
Ordinanza per danneggiamenti contro il patrimonio immobiliare comunale.
4.02.2 Videosorveglianza
Potenziamento del sistema di videosorveglianza (sede comunale, villa comunale, zona PIP, ingressi
della città) per ridurre le manomissioni del patrimonio pubblico e l’abbandono di rifiuti.
Incentivi (riduzione imposte e tributi comunali) per installazione di sistemi di videosorveglianza
presso attività produttive, di servizio o commerciali.
4.02.3 Piano del verde pubblico e privato
In collaborazione con il settore Assetto del territorio predisporre Piano di gestione del verde cittadino,
sia pubblico che privato, incentrato su:
incremento spazi verdi e patrimonio arboreo
scelte delle specie arboree rispettose del contesto botanico, storico, architettonico esistente e
delle esigenze fisiologiche delle piante, in relazione alle locali condizioni microclimatiche
programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, con affidamento pluriennale a ditte
specializzate
dare piena attuazione al Regolamento comunale che permette l’adozione di aree verdi
comunali.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
4.02.4 Attuazione Regolamento sottoservizi
Attento monitoraggio delle manomissioni sedi stradali da parte di privati e aziende gestori di servizi
pubblici, con obbligo di ripristino a regola d’arte.
I controlli sul territorio devono essere effettuati con un intervallo di 15 giorni.
Il Servizio bilancio deve prevedere apposito capitolo di entrate e spesa per il ripristino in danno.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
OBIETTIVI DEL 5° SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE”
Obiettivo strategico del settore è l’informatizzazione di tutte le procedure del settore con
implementazione nel sistema gestionale informatico dell’Ente
Il settore è suddiviso in:
5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative
5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica
5.03 Servizio Agricoltura
5.04 Ambiente
5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative
5.01.1 Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive
Informatizzazione spinta di tutte le procedure dello sportello unico con predisposizione della
modulistica web oriented, con coinvolgimento delle altre Pubbliche amministrazionI coinvolte nel
procedimento, con utilizzo diffuso delle conferenze di servizio, così come previsto dalla recente legge
124/2015 (legge Madia)
Utilizzo della modulistica unica nazionale.
Affidamento Lotto A Centro servizi in zona PIP anche per azioni di reinserimento in ambito
lavorativo.
Completamento lotto B Centro servizi e affidamento per attività istituzionali e politiche attive per il
lavoro.
5.01.2 Commercio
Gestione delle procedure relative all'apertura degli esercizi commerciali con verifica dei requisiti e
delle condizioni dichiarate dall'interessato e stabilite dalla normativa, a campione.
Gestione delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, su posteggi dati in concessione nelle aree mercatali oppure in qualsiasi area purché in
forma itinerante.
Gestione della procedura relativa allo svolgimento delle fiere e dei mercati straordinari su area
pubblica di cui al D.Lgs. n.114/98.
Informatizzazione della gestione degli esercizi commerciali ed operatori economici ed attivazione di
programma gestionale.
Autorizzazione occupazione del suolo pubblico: obiettivo è che il servizio attività produttive
unitamente al servizio entrate ed al servizio polizia locale sinergicamente pongono in essere tutte le
misure divulgative verso gli operatori commerciali in merito alle nuove modalità di occupazione
(Dehors) e di rilascio delle autorizzazioni
5.01.3 Pubblici esercizi/circoli
Gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione all'apertura di esercizi in cui si svolge la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti). Le procedure riguardano anche
la somministrazione in Circoli privati (DPR 235/2001) ed in genere in tutti gli esercizi anche annessi
ad altre attività (ad es. in locali di pubblico spettacolo, mense aziendali, etc.), comprese le
manifestazioni temporanee su area pubblica.
5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica
5.02.1 PUG - SIT
Completamento iter procedurale Piano Urbanistico Generale con implementazione gestione
informatizzata dei permessi di costruzione. Gestione SIT.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
5.02.2 Monitoraggio Piani Urbanistici Attuativi Residenziali
Attento monitoraggio dei Piani Urbanistici attuativi approvati con verifica puntuale degli obblighi
convenzionali e del rispetto dei tempi
5.02.3 Completamento procedure condono edilizio
Completamento entro l’anno di tutte le procedure dei condoni edilizi (1985 e 1994) con la definizione
delle pratiche allo stato della documentazione prodotta e con attivazione anche di procedure di
riscossione coatta per i relativi proventi.
5.02.4 Rigenerazione urbana
È stato sottoscritto accordo con la Curia Vescovile Diocesi di Trani un accordo per la valorizzazione,
previo intervento di rigenerazione urbana, del complesso immobiliare di via Ricciardelli (Palazzo
Pirronti). Obiettivo è la predisposizione ed indizione del bando per acquisire proposte anche di privati
per l’intervento di valorizzazione.
5.02.5 Nuovo Piano Regolatore del cimitero
I loculi nella Cappella comunale sono esauriti e nell’anno 2014 è stato espletato un concorso di idee
per la realizzazione di una nuova Cappella Comunale; si rende necessario predisporre un nuovo
Piano Regolatore del Cimitero che preveda lo spostamento delle aree per mineralizzazione e il
reperimento di aree per confraternite e zone monumentali e verificare la fattibilità della costruzione
della nuova cappella comunale al fine di rispondere alle richieste dei cittadini e di operare una
mitigazione dei costi dei loculi stessi.
5.03 Servizio Agricoltura
5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli
Obiettivo fondamentale è la valorizzazione dei prodotti agricoli comunale (De.Co.), con realizzazione
dei relativi marchi di qualità promuovendo:
la cultura di aggregazione dei produttori del settore agricolo (OP), puntando sulla
valorizzazione dei prodotti tipici del nostro comune (uva, pesche, vino carciofi, olio);
la realizzazione dei relativi marchi di qualità (IGP-DOP e DOC) utili ad imporre sui mercati i
nostri prodotti;
promuovere i prodotti agricoli tipici del nostro territorio, tramite azioni di marketing territoriale,
che consentano di far conoscere la qualità dei prodotti locali, in altre realtà nazionali ed
internazionali;
promuovere la formazione degli operatori agricoli, tramite la realizzazione di corsi per rilascio
di patentini fitosanitari;
promuovere ed organizzare iniziative in tema di SICUREZZA SUL LAVORO con particolare
riferimento ai rischi derivanti dall’impiego di attrezzature agricole.
istituire sul sito internet del comune una pagina dedicata alle aziende agricole ed agli operatori
del settore che contenga informazioni utili per adempiere a provvedimenti e per accedere a
bandi regionali e/o comunitari;
5.03.2 Fiera del Carciofo
Le edizioni 2014 e 2015 della Fiera del Carciofo hanno avuto un rilevante successo sia da un punto
di vista organizzativo che di partecipazione, anche grazie alla collaborazione con il Gal. L’edizione
2016, partendo da tali positivi risultati, deve porsi l’obiettivo di estendere ulteriormente la
partecipazione delle imprese locali e qualificare sempre più la Fiera quale fondamentale vetrina della
produzione, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli, cercando collaborazioni o
partnership con altre Fiere alimentari.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
In collaborazione con i ristoratori locali e con l’Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia va
prevista l’organizzazione di un percorso enogastronomico al fine di promuovere le eccellenze
alimentari.
5.04 Ambiente
5.04.1 Monitoraggio Gestione rifiuti
Verifica e controllo della gestione del nuovo sistema di gestione rifiuti con predisposizione di report
trimestrali ed implementazione dell’ordinanza ambientale con applicazione del D.Lgs 152 e relative
sanzioni.
Gestione nuovo contratto di servizio con Sia e provvedere a:
- individuare le problematiche inerenti il servizio rifiuti e gli interventi necessari comunicandoli al
gestore;
- controllo della risoluzione delle problematiche denunciate.
Trimestralmente i dati sulla raccolta dei rifiuti devono essere acquisiti dal gestore al fine di darne
pubblicazione sul sito internet del Comune
5.04.2 Rapporto sullo stato dell’ambiente locale
Aggiornamento del Rapporto sullo stato dell’Ambiente locale
Installazione di centralina per il monitoraggio della qualità dell’area
5.04.3 Randagismo
Realizzazione canile sanitario presso il centro ambientale e predisposizione regolamento e atti per
assegnazione in concessione
Predisposizione regolamento comunale animali da affezione
In collaborazione con il settore vigilanza incisive azioni sia di comunicazione che di repressione per
l’abbandono di deiezioni canine.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
OBIETTIVI DEL 6° SETTORE " VIGILANZA E POLIZIA LOCALE "
I dipendenti in pianta stabile del settore di Polizia Municipale si sono ulteriormente ridotti, non
consentendo una efficace azione di controllo del territorio e di espletamento delle funzioni tipiche
della polizia locale. Nel 2014 e 2015 si è provveduto per diversi mesi ad assumere personale a tempo
determinato che ha consentito di sopperire in parte alle necessità di polizia locale.
È necessaria una complessiva riorganizzazione del corpo di polizia locale, con una rotazione degli
incarichi onde accrescere efficienza ed efficacia e qualità della funzione di vigile urbano.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
OBIETTIVI DELL’UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO
Struttura di supporto alla attività di direzione politica dell’Amministrazione comunale. Gestisce i
rapporti con i gruppi consiliari e con le altre Pubbliche amministrazioni.
La struttura è titolare del sistema informativo. Il Sistema Informativo Comunale - combinazione di
risorse, umane e materiali, e di procedure organizzate - è finalizzato alla raccolta, archiviazione,
elaborazione e scambio delle diverse informazioni e dei diversi dati necessari per l’espletamento delle
attività operative, programmatiche e di controllo dell’ente stesso
Il Sistema Informativo Centrale dell’ente è rappresentato da quella parte del sistema informativo in
cui le informazioni sono raccolte, elaborate, archiviate e scambiate usando un sistema informatico,
ossia quell’insieme delle tecnologie informatiche e della comunicazione (Information and
Communication Technologies, ICT) a loro volta rappresentate da infrastrutture hardware e software
di base, da programmi applicativi e da reti di comunicazione e cooperazione interna/esterna.
Gli applicativi e le procedure automatizzate di cui si compone il Sistema Informativo Centrale
dell’ente sono rappresentati da:
Applicativi Trasversali
Piattaforma per l’automazione dei procedimenti amministrativi (Determine, Delibere di
Giunta e di Consiglio, Atti di liquidazione);
Protocollo Informatico;
Albo Pretorio e Notifiche;
Intranet Istituzionale;
Applicativi Verticali
Piattaforma Applicativa per l’area Popolazione (Servizi Demografici, Stato Civile, Servizi
Elettorali, Statistiche);
Piattaforma Applicativa per l’area Economico-Finanziaria (Bilancio, Contabilità Finanziaria,
Contabilità Economico Patrimoniale, Contabilità Analitica, Controllo di Gestione);
Piattaforma Applicativa per l’area Risorse Umane (Gestione giuridica ed economica del
personale, Gestione Presenze/Assenze);
Applicativo per la Gestione dei Tributi;
Applicativo per la Polizia Municipale.
Sono in fase di implementazione altri applicativi afferenti i settori Lavori Pubblici e Assetto del
territorio.
Obiettivo: verificare l’efficacia e l’efficienza degli applicativi in uso anche attraverso attività di
benchmark con altre software house.
Il Servizio ha responsabilità per:
pianificazione strategica (piano d’informatizzazione) di tutti gli aspetti relativi all’utilizzo
dell’ICT nell’ente;
sviluppo di nuove iniziative ed attività per il miglioramento del grado di efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa tramite l’utilizzo di opportuni sistemi informativi e delle
opportune infrastrutture informatiche e telematiche;
mantenimento in efficienza dei sistemi informativi comunali, delle infrastrutture ed
apparecchiature informatiche e di rete trasmissione dati utilizzate dall’ente;
consulenza e supporto alle strutture organizzative dell’ente su aspetti che attengono in qualche
misura all’ICT;
Obiettivi strategici da raggiungere:
7.01 Completamento informatizzazione – Regolamento per il corretto utilizzo degli stru-
menti informatici
È urgente completare il processo di informatizzazione con implementazione delle procedure per i
settori Assetto del Territorio e Lavori pubblici, con utilizzo sempre più spinto di software open source
e\o di software di riuso.
Prop
osta
PEG
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2017-2018 - OBIETTIVI
La diffusione repentina di sempre nuove tecnologie informatiche impone la necessità di predisporre
un regolamento che preveda criteri e regole per l’utilizzo da parte della propria organizzazione delle
strumentazioni e delle banche dati di proprietà del Comune e ciò al fine di prevenire il rischio di un
loro utilizzo improprio ed evitare minacce alla sicurezza del trattamento dei dati
In attuazione degli obblighi di accessibilità dei siti web della pubblica amministrazione si deve
procedere a monitorare in modo sistematico ed adeguato il sito web comunale e i documenti in esso
pubblicati. L’obbiettivo è l’accessibilità tecnica al sito web.
7.02 Dematerializzazione
Applicazione di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale attraverso interventi di
vario tipo al fine di dematerializzare i documenti e le comunicazioni. E’ necessario predisporre piano
per massiccia dematerializzazione in linea con le indicazioni del D.L. 179/2012.
Da una parte prosegue il percorso di sensibilizzazione nell'utilizzo degli strumenti già in uso e
dall'altra uno sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie.
7.03 Informazione ai cittadini
Potenziamento delle attività di informazione ai cittadini dell’attività dell’Ente.
In attuazione degli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione si ritiene di porre in essere
le misure necessarie a rendere fruibili i documenti amministrativi da parte dei cittadini migliorandone
la comprensione attraverso la semplificazione del linguaggio di accompagnamento formativo che
coinvolga sia i redattori web sia gli operatori che producono atti amministrativi.
L'attenzione sulla rilevazione della qualità dei servizi è un aspetto ricorrente nella normativa degli
ultimi anni: la L. 150/2009 le introduce come elementi di misurazione della performance
organizzativa dell'ente, il D.L. 174/2012 introduce fra i controlli interni da attivare da parte degli enti
locali quello sulla qualità dei servizi, il D.Lgs 33/ 2013 (normativa sulla Trasparenza) stabilisce che
sul sito dell'ente vengano pubblicati i dati sulla qualità dei servizi. A tal fine obiettivo dell’Ente è
l’implementazione di un sistema di rilevazione della costumer satisfaction attraverso un sistema di
ascolto del cittadino (reclami – segnalazioni – suggerimenti)
Prop
osta
PEG
1
Allegato B)
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta Andria Trani
Assegnazione Risorse Umane
GABINETTO DEL SINDACO - Servizi Informativi
1° SETTORE "AFFARI GENERALI"
n. 1 Responsabile di Settore Cat. D
1.01 Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali
1.02 Servizio Affari Generali, Istituzionali. Trasparenza
1.03 Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio
1.04 Servizio contenzioso
n. 1 Responsabile di servizio cat. D
n. 1 Responsabile di Servizio Cat. C
n. 2 Istruttore amministrativo categoria C
n. 4 Collaboratore amministrativo categoria B
n. 1 Collaboratore tecnico - categoria B
n. 2 Operatore categoria A
2° SETTORE "SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA ATTIVITA' LUDICO MOTORIE"
n. 1 Responsabile di Settore Cat. D
2.01 Piano Sociale di Zona
2.02 Servizi Sociali
2.03 Servizi Culturali, Scolastici e sportivi
2.04 Biblioteca Comunale
n. 1 Responsabile di Servizio Cat. D
n. 2 Responsabile di Servizio Cat. C
n. 1 Funzionario Amministrativo Cat. D
n. 1 Collaboratore tecnico sociale categoria B
3° SETTORE "SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO"
n. 1 Responsabile di Settore Cat. D
Prop
osta
PEG
2
3.01 Servizio Bilancio
3.02 Servizio Personale
3.03 Servizio Entrate
3.04 Servizio Provveditorato-Economato
n. 4 Responsabile di Servizio Cat. C
n. 1 Istruttore amministrativo categoria C
n. 1 Istruttore contabile categoria C
n. 3 Collaboratore amministrativo categoria B
4° SETTORE "SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SICUREZZA, AMBIENTE"
n. 1 Responsabile di Settore Cat. D
4.01 Servizio Lavori Pubblici
4.02 Servizio Manutenzioni, Sicurezza
4.03 Servizio Ambiente
n. 1 Responsabile di Servizio Cat. D
n. 1 Istruttore amministrativo categoria C
n. 2 Collaboratore amministrativo categoria B
n. 2 Operatore categoria A
5° SETTORE "SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA "
n. 1 Responsabile di Settore Cat. D
5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative
5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica
5.03 Servizio Agricoltura
n. 4 Responsabile di Servizio Cat. C
n. 1 Collaboratore tecnico - categoria B
6° SETTORE "SETTORE VIGILANZA E POLIZIA LOCALE "
n. 1 Responsabile di Settore Cat. D
6.01 Servizio Segretaria P.M., Protezione Civile, Vigilanza Edilizia ed Ambientale
6.02 Servizio Viabilità, Contenzioso Codice della Strada, Polizia Annonaria
n. 2 Responsabile di Servizio Cat. C
n. 3 Operatori di P.M. categoria C
n. 1 Collaboratore amministrativo ctg B
n 1 Operatore PM categoria C (distaccato Ufficio Giudice di Pace)
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 - 2018
SETTORE AFFARI GENERALI
ANNO 2016
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
SERVIZI:
1.01 - Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali;
1.02 - Servizio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza;
1.03 - Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio;
1.04 - Servizio Contenzioso Responsabile del Settore: Daluiso Vincenzo
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE
Responsabile di Settore: Daluiso Vincenzo;
Responsabile servizi Appalti, contratti e patrimonio: Filomena Farano
Responsabile Servizi Demografici, Statistici, Cimiteriali e Contenzioso: Filiberto Rizzitiello
Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza: Filomena Farano
Responsabile del servizio legale Filiberto Rizzitiello
Istruttore amministrativo Categ. C: Rosalia Spina;
Istruttore amministrativo Categ. C: Maria Minunno;
Collaboratore amministrativo Categ. B: Francesco Carbonaro;
Collaboratore amministrativo Categ. B: Antonio Zambrino;
Collaboratore amministrativo Categ. B: Giuseppe Sacchitelli
Collaboratore Amministrativo: Categ. B: Franco Frontino;
Collaboratore Tecnico Categ. B: Nicola De Michele
Operatore servizi cimiteriali Categ. A: Ruggiero Guiduccio
Operatore Categ. A: Giovanni Dinisi
Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad
ogni singolo servizio del Settore.
Settore
I AFFARI GENERALI
Codifica
1.01
Servizio
Demografici, Statistici, Cimiteriali
Responsabile P.O.
Vincenzo Daluiso
Responsabile Servizio
Filiberto Rizzitiello
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Vincenzo Daluiso
D
Istruttore Direttivo Amministrativo
Filiberto Rizzitiello C Istruttore Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.01 - SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI, CIMITERIALI
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO, ELETTORALE E STATI-
STICO, CIMITERIALE
Progettazione interna atta a misure organizzative più idonee per accrescere la fruibilità dei servizi
anagrafici (es. appuntamenti per il rilascio della Carta di identità);
Determinazioni, delibere di Consiglio e di Giunta;
Rapporti con il pubblico;
Rilascio al pubblico di certificazioni, attestati, duplicati, ecc, procedimenti immigratori e cambi di
Via, passaggio di proprietà dei motoveicoli e autoveicoli, consultazioni elettorali;
Attività connesse a servizi aggiuntivi a favore dell’utenza;
Rapporti con Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Ministeri, Istat, Questure, Procure Tribunali,
Carabinieri, Ordini professionali e di Categoria, Forze politiche, Sindacati, Cittadini, ecc.;
Cura dell’approvvigionamento dei supporti cartacei ed informatici per il rilascio delle carte di iden-
tità;
Inoltro telematico delle variazioni anagrafiche ed implementazione delle novità legislative in me-
rito;
Verifica della scadenza del permesso di soggiorno dei cittadini non appartenenti a paesi membri
della Comunità Europea;
Verifica della regolarità di soggiorno dei cittadini appartenenti a paesi membri della Comunità Eu-
ropea;
Statistiche sulla popolazione a cadenza mensile ed annuale;
Sistemazione dei fogli di famiglia e dei cartellini individuali relativi ai cambiamenti anagrafici;
Predisposizione delle attività e fasi elettorali sia durante le elezioni che per le revisioni dinamiche
semestrale ordinarie;
Revisione degli albi dei Giudici popolari, dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
Rapporti con Settori interni del Comune per il rilascio di statistiche, elenchi e dati necessari per le
rispettive attività;
Indagini statistiche per conto dell’ISTAT
Approntamento e attuazione di tutte le attività propedeutiche e successive al Censimento della po-
polazione e delle abitazioni;
Progettazione interna atta a misure organizzative più idonee per accrescere la fruibilità dei servizi
di Stato civile e del Cimitero;
Predisposizione degli atti per la celebrazione dei matrimoni con rito civile;
Formazione e trascrizione degli atti di Stato Civile: nascite, matrimoni, morti cittadinanze;
Annotazione degli atti di Stato Civile;
Cura l’approvvigionamento dei supporti cartacei per i registri dello Stato Civile;
Inserimento nell’Albo on line delle pubblicazioni di matrimonio;
Tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)
Formazione delle liste di leva e aggiornamento dei ruoli matricolari;
Atti inerenti i riconoscimenti e disconoscimenti della prole, cambi di nomi, acquisto e perdita della
cittadinanza;
Comunicazione all’Istat degli eventi di stato civile;
Sistemazione dei fogli di famiglia e dei cartellini individuali relativi ai cambiamenti di stato civile;
Concessione loculi, cappelle e ossari;
Autorizzazione al trasporto e seppellimento delle salme;
Sottoscrizione dei contratti di concessione dei loculi, ossari e cappelle;
Permessi per la traslazione di salme e/o resti mortali.
Attuazione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del Regolamento sulle Unioni Civili.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzio-
nali.
PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI
PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI E CIMI-
TERIALI
OBIETTIVO N. 1.01.1 - 2016
Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di stato civile
Numero Descrizione Tempistica
30/04/2016 30/08/2016 31/12/2016
Azione 1 La razionalizzazione dei flussi informativi
all’interno ed all’esterno del settore ed ot-
timizzazione dei servizi all’utenza rappre-
sentano un importante obiettivo da perse-
guire con i processi di snellimento ammi-
nistrativo ed il diffuso ricorso all'autocer-
tificazione. In tal modo si tende a modifi-
care il ruolo dei servizi demografici da
mero erogatore e fornitore di certificati ad
elaboratore statistico della realtà comu-
nale, quale base per qualsiasi attività di
programmazione e governo. Rispettare i
tempi del passaggio al nuovo sistema ana-
grafico e alla gestione del servizio eletto-
rale. Report quadrimestrali
X X X
Azione 2
Adesione ai principi del codice dell'ammi-
nistrazione digitale con l’obiettivo di eva-
dere le richieste di certificazioni tramite
modalità telematica (fax digitali, certifi-
cati con timbro digitale, firma digitale e
PEC). Stessi principi per la trasmissione
degli atti di stato civile, comunicazioni di
stato civile e cambi di residenza tra co-
muni. Stretta collaborazione con gli altri
settori e servizi con la interconnessione
della base dati anagrafica in modo da
avere sempre aggiornati i dati sui citta-
dini, sotto l’aspetto della residenza, del
nucleo familiare, dell’attività.
X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 1.01.2 - 2016
Aggiornamento e digitalizzazione toponomastica
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 L’esatta individuazione dell’immobile è
obiettivo strategico dell’Ente, in quanto
l’immobile rappresenta la principale base
imponibile delle entrate proprie dei co-
muni. L’attività consiste in una rivisita-
zione dell’intera toponomastica con ag-
giornamento dei dati e georeferenziazione
dell’immobile con i dati toponomastici in
collaborazione con il settore Assetto del
territorio; va svolta in collaborazione con
il settore assetto del territorio e con
l’Agenzia del Territorio, implementando
e\o modificando anche i gestionali infor-
matici in uso.
X
Azione 2
Adeguamento regolamento della topono-
mastica con integrazione regolamento edi-
lizio
X
OBIETTIVO N. 1.01.3 - 2016
Assicurare le funzioni in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) delegate.
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Obiettivo è l’adeguamento ai cambiamenti
normativi in materia
X X X
OBIETTIVO N. 1.01.4 - 2016
Gestione servizi cimiteriali
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 L'attività comprende: organizzazione e ge-
stione delle operazioni cimiteriali di sepol-
tura, tumulazione, traslazione, estumula-
zione, esumazione, ecc;.
x x x
Azione 2
Trattazione delle pratiche amministrative
e la concessione di spazi nei cimiteri per
sepolture e traslazioni; rilascio di permessi
per la posa di monumenti e segni funebri,
predisposizione di decreti per la loro tra-
slazione e cura
x x x
Azione 3 Tenuta e aggiornamento dei registri del ci-
mitero e svolgimento degli adempimenti
relativi
x x x
Azione 4 Attivazione delle procedure per la
costruzione di una nuova cappella
cimiteriale comunale (in collaborazione
con Settore Assetto del territorio)
x x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI16002 3.846,63 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,002.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO VINCENZO
SERVIZI DEMOGRAFICI 2.02.0150
Totale Categoria 2 3.846,63 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Categoria 4 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazionePROVENTI ISTAT45011 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,002.01.01.04.0001.3.1.01.04DALUISO VINCENZO
SERVIZI DEMOGRAFICI 2.05.0440
Totale Categoria 4 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00
Totale Tipologia 101 3.846,63 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00
Totale Titolo 2 3.846,63 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziANAGRAFE- CERTIFICAZIONI VARIETit.3010470
48000 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO
SERVIZI DEMOGRAFICI 3.01.0470
Totale Categoria 2 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Totale Tipologia 100 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Totale Titolo 3 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Categoria 99 Altre entrate per conto terziCONSULTAZIONI ELETTORALI118016 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,009.02.99.99.000
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI 6.05.0000
Totale Categoria 99 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 200 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Titolo 9 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Centro di Responsabilità 3.846,63 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate3.846,63 12.000,00 12.000,00112.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 12.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 3.846,63 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCONSULTAZIONI ELETTORALI- ACQUISTI104003 0,01 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.07.02
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
0,01di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,01
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,01 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePROVENTI ISTAT - COMPENSIDIPENDENTI ANAGRAFE V. CAP.ENTRATA 450.11
103200 0,00 1.511,72 1.511,721.511,72previsione di competenza
previsione di cassa 1.511,72
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO VINCENZO
SERVIZI DEMOGRAFICI
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.07.01
PROVENTI ISTAT - ONERI RIFLESSI V.CAP. ENTRATA 450.11
103201 0,00 359,79 359,79359,79previsione di competenza
previsione di cassa 359,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.07.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
CONSULTAZIONI ELETTORALI- COMPENSISTRAORDINARIO
103500 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.01.01.01.0002.1.4.011.01.07.01
0,00
1.871,510,00
1.871,51Totale Macroaggretato 1010,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.871,51
previsione di cassa
1.871,51
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteCONSULTAZIONI ELETTORALI- COMPENSISTRAORDINARIO-ONERI RIFLESSI
103501 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO VINCENZO
SERVIZI DEMOGRAFICI
1.01.02.01.0002.1.4.021.01.07.01
PROVENTI ISTAT - IRAP V. CAP.ENTRATA 450.11
115002 0,00 128,49 128,49128,49previsione di competenza
previsione di cassa 128,49
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.02.01.99.000
1.01.07.07
CONSULTAZIONI ELETTORALI- COMPENSISTRAORDINARIO-IRAP
115004 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.02.01.01.0002.1.9.01.01.0011.01.01.07
0,00
128,490,00
128,49Totale Macroaggretato 1020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
128,49
previsione di cassa
128,49
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO BENI ANAGRAFE104000 2.522,20 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.07.02
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONEELETTORALE CIRCONDAR. ANAGRAFE
105000 2.569,59 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03
PRESTAZIONI SERVIZI ANAGRAFE105001 5.900,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03
CONSULTAZIONI ELETTORALI-PRESTAZIONI
105005 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.07.03
0,00
7.000,000,00
7.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
10.991,79di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
7.000,00
previsione di cassa
7.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
9.000,0010.991,79
0,00
9.000,000,00
0,009.000,00
9.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
10.991,79 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 9.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 70,000,00
0,000,00
Totale Missione 1 10.991,80 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 9.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.3 PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 702 Uscite per conto terziCONSULTAZIONI ELETTORALI1701016 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO VINCENZOSERVIZI DEMOGRAFICI
7.02.99.99.0002.4.7.04.994.00.00.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 7020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 7
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 99 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 10.991,80 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 9.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 10.991,80 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 9.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.1 PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati
Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniRIFIUTI CIMITERIALI TARSU8100 14.984,52 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.000,001.01.01.51.0001.1.1.01.51DALUISO VINCENZO
SERVIZI CIMITERIALI 1.02.0070
Totale Categoria 51 14.984,52 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00
Totale Tipologia 101 14.984,52 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00
Totale Titolo 1 14.984,52 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.1 PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziLAMPADE VOTIVE -Servizio a domandaindividuale
75000 52.968,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 55.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO
SERVIZI CIMITERIALI 3.01.0740
Totale Categoria 2 52.968,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 55.000,00
Totale Tipologia 100 52.968,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 55.000,00
Totale Titolo 3 52.968,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 55.000,00
Totale Centro di Responsabilità 67.952,52 70.000,00 70.000,0070.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 70.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate67.952,52 70.000,00 70.000,00170.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 70.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 67.952,52 70.000,00 70.000,0070.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 70.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.1 PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI BENI SERVIZI CIMITERIALI648000 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI CIMITERIALI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.05.02
CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTOELE TTRICO SERVIZIO CIMITERIALE
649000 2.933,36 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI CIMITERIALI
1.03.02.09.0002.1.2.01.071.10.05.03
PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI649002 1.600,01 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI CIMITERIALI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.05.03
0,00
16.000,000,00
16.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
4.533,37di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
16.000,00
previsione di cassa
16.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
16.000,004.533,37
0,00
16.000,000,00
0,0016.000,00
16.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
4.533,37 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 16.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 90,000,00
0,000,00
Totale Missione 12 4.533,37 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 16.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.1 PROGETTO SERVIZI CIMITERIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Centro di Responsabilità 4.533,37 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 16.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 4.533,37 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 16.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
I AFFARI GENERALI
Codifica
1.02
Servizio
Servizio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza
Responsabile P.O.
Vincenzo Daluiso
Responsabile Serv.
Filomena Farano
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Vincenzo Daluiso
D
Istruttore Direttivo Amministrativo
Filomena Farano D Istruttore Direttivo Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.02 - SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E TRA-
SPARENZA
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E TRASPARENZA
Supporta l’azione degli organi politici dell’Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comu-
nale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi
alle attività degli stessi organi;
Provvede alla movimentazione degli atti deliberativi e supporta il Segretario Generale nello svolgi-
mento delle funzioni proprie;
Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di ado-
zione ed esecutività degli stessi;
Cura, in ordine alle determinazioni dirigenziali, l’esecutività, la pubblicazione e la registrazione
delle stesse;
Cura la predisposizione dell’o.d.g. del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, supporta il
Segretario Generale durante le sedute consiliari e nella verbalizzazione delle stesse;
Con riferimento agli amministratori, provvede alla gestione delle missioni, rimborsi spese, gettoni
di presenza per le sedute consiliari e rimborsi ai datori di lavoro per permessi;
Cura la tenuta degli atti deliberativi, delle determinazioni dirigenziali, dei Decreti del Sindaco e dei
relativi registri anche su supporto informatico;
Svolge gli adempimenti di cui alla L. 241/90 per gli atti di cui cura il deposito definitivo;
Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ed al loro adeguamento se ed in
quanto i regolamenti non siano di competenza esclusiva di altri settori;
Svolge funzioni di supporto giuridico e legale agli altri settori e/o servizi;
Provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio degli atti, degli avvisi, delle Leggi e dei Regolamenti
nonché alla tenuta dell’apposito Registro cronologico;
Provvede al servizio di notifica, fatta eccezione per gli atti del Settore Polizia, alla tenuta del cen-
tralino e alla custodia (apertura e chiusura sedi) della sede comunale, nei giorni ed orari di apertura;
Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ai sensi di legge.
Cura la tenuta del protocollo generale, relativo archivio corrente e di deposito, e la gestione dell’ac-
cesso all’archivio storico;
Provvede alla registrazione e alla classificazione della posta in arrivo dell’Ente, all’acquisizione
informatica e alla trasmissione agli altri settori.
Provvede alla registrazione e classificazione della posta in partenza del settore Affari Generali. Cura
la spedizione degli atti e della corrispondenza.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzionali.
PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI
PROGETTO SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, AFFARI GENE-
RALI ED ISTITUZIONALI. TRASPARENZA
OBIETTIVO N. 1.02.1 - 2016
Coordinamento attività amministrativa
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 La segreteria generale svolge il compito di
garantire la corretta gestione delle funzioni
attribuite agli organi politici, di controllare
la legittimità degli atti da sottoporre all’ap-
provazione della Giunta e del Consiglio, di
mantenere l’aggiornamento relativo alla
legislazione vigente, di rivedere gli atti
normativi del Comune, le convenzioni, le
ordinanze. Tra gli obiettivi vi è il coordi-
namento fra i vari settori, stesura di norme
per il funzionamento degli uffici, attività
di assistenza alle sedute degli organi, pree-
same degli atti deliberativi, attività di con-
sultazione della vigente legislazione e rac-
colta di giurisprudenza e dottrina. ..
x x x
Azione 2 L'abolizione dei controlli preventivi di le-
gittimità rende necessario l'attivazione di
sistemi di controllo funzionali e per risul-
tato. Pubblicazione report controlli ogni
sei mesi
X x x
Azione 3 Obiettivo irrinunciabile è l’applicazione
generalizzata di procedure informatiche
nella produzione, comunicazione e
diffusione degli atti del comune. Raccolta
sistematica, in sinergia con gli altri Settori,
di tutte le procedure autorizzatorie da
svolgere attraverso sportello unico e
pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune. Dopo l’approvazione delle
modifiche allo Statuto comunale e al
regolamento del Consiglio Comunale
avvenuta nel 2014, è opportuno procedere
all’adeguamento di tutti i regolamenti
comunali alle intervenute modifiche
legislative e al nuovo Statuto,
raggruppandoli per materia
x x x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 1.02.2 – 2016-2018
Trasparenza Anticorruzione e controlli Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Verifica e adeguamento del Piano per la
Prevenzione della Corruzione e della
legalità, correlato con il sistema dei
controlli interni e con il sistema di
valutazione dei responsabili attività
gestionale.
Si tratta di procedere al coinvolgimento e
alla formazione dei Responsabili di Settore
per pervenire:
a. Alla mappatura dei rischi al fine
di identificare quelli più probabili
e con impatto più significativo;
b. Progettazione ed
implementazione delle regole e
dei controlli tesi a
limitare/eliminare i rischi.
Relazione sull’attuazione del Piano e
report attività svolta nel 2015
x
Azione 2 L’obiettivo è il continuo monitoraggio,
attuazione, implementazione e rispetto
delle prescrizioni normative in materia di
Trasparenza (D. Lgs 33/2013).
X
X X
Azione 3 Per effetto del DL. 174/2012 il D. Lgs
267/2000 è stato modificato, prevedendo,
tra l’altro, l’obbligo di implementare un
sistema di controlli successivi di
regolarità amministrativa. Tale tipo di
controllo e le relative modalità attuative
sono state disciplinate con Regolamento
dei Controlli interni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
L’obiettivo si prefigge la progressiva piena
operatività del sistema.
X X X
OBIETTIVO N. 1.02.3 - 2016
Benessere organizzativo
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Si ritiene in una logica di miglioramento,
sviluppo e crescita dell’organizzazione
procedere alla ricognizione dei livelli di
benessere organizzativo (art. 14, comma 5
del D. Lgs 150/2009 e art. 20, comma 3
del d. Lgs 33/2013, mediante
somministrazione di questionario e
successiva elaborazione, in collaborazione
servizio personale
x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.5 PROGETTO AFFARI GENERALI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziDIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTISOGGETTI A PARTECIPAZIONE DELL'AGENZIA S.C.P.
46001 0,00 22.725,00 22.725,0022.725,00previsione di competenzaprevisione di cassa 22.725,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99
DALUISO VINCENZOSERVIZIO AFFARI GENERALI
3.01.0450
DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A PARTECIPAZIONE DELL'AGENZIA S.C.P.TIT.3010450
46100 0,00 3.098,00 3.098,003.098,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.098,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99
DALUISO VINCENZOSERVIZIO AFFARI GENERALI
3.01.0450
DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZACOMUNALE TIT.3010450
46200 0,00 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 8.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO
SERVIZIO AFFARI GENERALI 3.01.0450
DIRITTI NOTIFICA ATTI50000 6,48 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO
SERVIZIO AFFARI GENERALI 3.01.0490GESTIONE DEI FABBRICATI Tit.302086087000 0,00 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 26.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO
SERVIZIO AFFARI GENERALI 3.02.0860FITTO BOX TIT.3020086087100 0,00 2.700,00 2.700,002.700,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.700,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO VINCENZO
SERVIZIO AFFARI GENERALI 3.02.0860
Totale Categoria 2 6,48 63.523,00 63.523,0063.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 63.523,00
Totale Tipologia 100 6,48 63.523,00 63.523,0063.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 63.523,00
Totale Titolo 3 6,48 63.523,00 63.523,0063.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 63.523,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.5 PROGETTO AFFARI GENERALI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiCONGUAGLIO INDENNITARIO CESSIONIAREE P.E.E.P.
94107 194.066,15 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.04.03.99.000
DALUISO PASQUALINASERVIZIO AFFARI GENERALI 4.01.0960
Totale Categoria 3 194.066,15 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 400 194.066,15 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Titolo 4 194.066,15 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.5 PROGETTO AFFARI GENERALI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Categoria 4 Depositi di/presso terziDEPOSITI CAUZIONALI117000 0,00 150.000,00 150.000,00150.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 150.000,009.02.04.02.0001.3.2.08.04DALUISO VINCENZO
SERVIZIO AFFARI GENERALI 6.04.0000DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI120000 2.419,20 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 50.000,009.02.04.02.0001.3.2.08.04DALUISO VINCENZO
SERVIZIO AFFARI GENERALI 6.07.0000
Totale Categoria 4 2.419,20 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 200.000,00
Totale Tipologia 200 2.419,20 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 200.000,00
Totale Titolo 9 2.419,20 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 200.000,00
Totale Centro di Responsabilità 196.491,83 263.523,00 263.523,00263.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 263.523,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate196.491,83 263.523,00 263.523,00363.523,00previsione di competenza
previsione di cassa 263.523,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 196.491,83 263.523,00 263.523,00263.523,00previsione di competenzaprevisione di cassa 263.523,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2017
Settore
I AFFARI GENERALI
Codifica
1.03
Servizio
Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio
Responsabile P.O.
Pasquale Mazzone
Responsabile Serv.
Filomena Farano
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Pasquale mazzone
Dirigente
Filomena Farano D Funzionario Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.03 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO
Il Servizio Appalti e contratti deve studiare, curare e gestire ogni aspetto relativo:
alle verifiche dei requisiti e della capacità a contrattare dei concorrenti e affidatari ai sensi di Legge
al fine della successiva aggiudicazione definitiva ed conseguente impegno contabile che rientrano
nella competenza del Responsabile del Settore interessato;
alla redazione dei contratti, delle convenzioni, delle concessioni, dei cottimi e dei disciplinari d’in-
carico;
alla gestione dei contratti anche in forma elettronica, da stipulare in forma pubblica amministrativa
o di scrittura privata, dalla predisposizione della documentazione fino alla sottoscrizione e alla suc-
cessiva registrazione e archiviazione degli stessi. In particolare: alla richiesta all’impresa aggiudi-
cataria della documentazione amministrativa, del deposito cauzionale e delle coperture assicurative,
redazione e stipulazione dei contratti, espletamento delle procedure relative alle eventuali certifica-
zioni antimafia, tenuta del repertorio cronologico dei contratti, registrazione degli atti presso
l’Agenzia delle Entrate.
alla tenuta del repertorio e dei registri;
alla registrazione, alla trascrizione ed alla voltura (quest’ultima col supporto dei Servizi tecnici);
alla registrazione in forma elettronica dei Contratti e adeguamento alla normativa di settore e alle
procedure di contabilità dei diritti di rogito e di segreteria
alla rilevazione, valorizzazione, dismissione del patrimonio comunale
a garantire la migliore utilizzazione possibile del patrimonio comunale attraverso anche azioni di
riconversione e riqualificazione degli stessi e questo di concerto con gli uffici tecnici comunali;
a porre in essere le procedure di vendita del patrimonio immobiliare del comune
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzio-
nali.
PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI
PROGETTO SERVIZI APPALTI, CONTRATTI E PATRIMO-
NIO
OBIETTIVO N. 1.03.1 - 2016
Gestione Patrimonio
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Parte del patrimonio dell’Ente non è
ancora censito e catastalmente
intestato al comune (sedi stradali,
piazze,) o non è stato ancora
completato l’accatastamento del bene.
È urgente completare lo stato
patrimoniale del comune con
l’accatastamento di tutti i beni, anche
al fine di dare attuazione al piano delle
alienazioni e della valorizzazione del
patrimonio e giungere alla
costituzione e gestione dell’inventario
del patrimonio immobiliare in
formato digitale, in collaborazione
con i Settori tecnici.
X
x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 1.03.2 - 2016
Gestione Contratti ed Appalti
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Supporto nella predisposizione e
stipulazione di contratti, concessioni e
convenzioni stipulati dall’Ente, ai fini
della prevenzione e contenimento del
contenzioso;
Database dei contratti con scadenze e
costruzione pagina web per monitoraggio
andamento ed attuazione.
X
X X
Azione 2 Predisposizione, repertoriazione e
registrazione dei contratti dell’Ente, su
sopporto digitale.
Informatizzazione dei contratti del
Comune di San Ferdinando di Puglia
X x x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018
Settore
I AFFARI GENERALI
Codifica
1.04
Servizio
Servizio Contenzioso
Responsabile P.O.
Pasquale Mazzone
Responsabile Serv.
Filiberto Rizzitiello
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Pasquale Mazzone
Dirigente
Filiberto Rizzitiello C Istruttore Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
FUNZIONI DEL SERVIZIO 1.04 - CONTENZIOSO
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO CONTENZIOSO Il Servizio contenzioso:
Assicura le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati
qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;
Cura la conservazione in collaborazione con gli specifici settori di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui
l‘Ente è parte;
Cura, con il supporto degli altri settori, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura
Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politici o
non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri settori; Obiettivo prioritario rimane garantire la tutela dell'Ente in caso di contenzioso con privati, Enti e/o imprese appaltatrici,
nei vari gradi di giudizio, e curare il contenzioso dell'Ente in un'ottica di collaborazione e cooperazione con gli uffici
comunali. Finalità di questa funzione sono:
esaminare i ricorsi e gli atti di citazione notificati al Comune, curandone la trasmissione agli uffici competenti.
Previo esame della problematica, sentire le osservazioni dei predetti uffici e verificare con il Responsabile com-
petente la proposta dell'opportunità o meno della costituzione in giudizio.
verificare lo stato delle pratiche quiescenti ed eventualmente promuovere azioni propositive;
controllare la corrispondenza delle parcelle con quanto scritto nella convenzione, ponendo particolare attenzione
alla valutazione delle richieste di integrazione.
predisposizioni costituzioni in giudizio senza l'assistenza di un legale (ove consentito dalle norme);
sensibilizzazione ai settori dell'Ente potenzialmente interessati (civile) sulle facoltà della mediazione e sui benefici
conseguenti, allo scopo di potere tentare la procedura conciliative (Digs 28/2010);
nei casi di proposte transattive predisposizione degli atti autorizzatori, ove necessari;
II servizio sarà di supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo della regolarità amministrativa degli atti con
compiti di studio e approfondimento, necessario a garanzia di un efficace servizio di confronto.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Partecipazione e democrazia. Assetti istituzionali.
PROGRAMMA N. 1 AFFARI GENERALI
PROGETTO SERVIZIO CONTENZIOSO
OBIETTIVO N. 1.04 - 2016
Riduzione contenzioso legale
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Gestione interna del maggior numero
di cause al fine di contenere
sensibilmente i costi della gestione
del contenzioso attraverso una
limitata attribuzione di incarichi legali
esterni;
la riduzione del contenzioso, specie in
materia risarcitoria per cadute
accidentali, e la conclusione delle
procedure legali connesse
all’attuazione della Piano per
l’edilizia popolare
x x x
Azione 2 Tenuta archivio legale dell’Ente e
realizzazione un database efficiente e
continuamente aggiornato per tutte le
pratiche legali.
X
x x
Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.9 SERVIZIO CONTENZIOSO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE LEGALI20000 245.873,42 75.000,00 75.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
SEGRETARIO GENERALESERVIZIO CONTENZIOSO
1.03.02.11.0002.1.2.01.091.01.02.03
GARE APPALTI SPESE DIREGISTRAZIONE ATTI
20010 2.157,21 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 3.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
SEGRETARIO GENERALESERVIZIO CONTENZIOSO
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03
SPESE LEGALI- DEBITI FUORI BILANCIO20040 18.911,38 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CONTENZIOSO
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03
0,00
103.000,000,00
78.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
266.942,01di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
103.000,00
previsione di cassa
78.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
78.000,00266.942,01
0,00
103.000,000,00
0,00103.000,00
78.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
266.942,01 78.000,00 78.000,00103.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 103.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 110 Altre spese correnti
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 1.9 SERVIZIO CONTENZIOSO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
SOPRAVVENIENZE PASSIVE48005 38.990,69 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
SEGRETARIO GENERALESERVIZIO CONTENZIOSO
1.10.99.99.000
1.01.03.08
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1100,00
38.990,69di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,0038.990,69
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
38.990,69 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 30,000,00
0,000,00
Totale Missione 1 305.932,70 78.000,00 78.000,00103.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 103.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 305.932,70 78.000,00 78.000,00103.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 103.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 305.932,70 78.000,00 78.000,00103.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 103.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
INDICATORI OBIETTIVO
N. DESCRIZIONE Indicatore
Azione Tipo indica-
tore
Formula Dati da riscon-
trare
1 1.01.1 - Informatizzazione e de-
materializzazione dei procedi-
menti anagrafici e di stato civile
Azione 1 Efficacia Relazione del Re-
sponsabile
Azione 2 Efficacia Relazione del Re-
sponsabile
2 1.01.2 – Aggiornamento e digita-
lizzazione toponomastica
Azione 1 Efficacia Percentuale di di-
gitalizzazione
Azione 2 Efficacia Percentuale di ag-
giornamento
3 1.01.3 Assicurare le funzioni in
materia di servizi demografici
delegate
Azione 1 Efficacia Relazione Re-
sponsabile
4 1.01.4 - Gestione servizi cimite-
riali
Azione 1 Efficacia Predisposizione
attività di estumu-
lazione e esuma-
zione
Azione 2 Efficacia Relazione del Re-
sponsabile
Azione 3 Efficacia Relazione del Re-
sponsabile
Azione 4 Efficacia Progettazione
5 1.02.1 - Coordinamento attività
amministrativa e controlli
Azione 1 Efficacia Predisposizione
atti
Azione 2 Efficienza Riduzione atti
Azione 3 Efficacia Approvazione re-
golamento
6 1.02.2 Trasparenza Anticorru-
zione e controlli
Azione 1 Efficienza Riduzione del
contenzioso del
30%
Azione 2 Efficacia Realizzazione da-
tabase
Azione 3
7 1.02.3 – Benessere organizzativo Azione 1 Efficacia Realizzazione da-
tabase
8 1.03.1 Gestione Patrimonio Azione 1
9 1.03.2 – Gestione Contratti ed
appalti
Azione 1 Efficacia Relazione del Re-
sponsabile
Azione 2 Efficacia
10 1.04.01 Riduzione contenzioso
legale
Azione 1 Efficacia
Azione 2 Efficacia
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVI SETTORE AFFARI GENERALI
N. Servizio Obiettivo Peso % 1 1.01 - Servizi Demografici, Stati-
stici, Cimiteriali;
1.01.1 - Informatizzazione e dematerializzazione
dei procedimenti anagrafici e di stato civile 5%
2 1.01 - Servizi Demografici, Stati-
stici, Cimiteriali;
1.01.2 – Aggiornamento e digitalizzazione topo-
nomastica
15%
3 1.01 - Servizi Demografici, Stati-
stici, Cimiteriali
1.01.3 – Assicurare funzioni in materia di servizi
demografici delegate 5%
4 1.01 - Servizi Demografici, Stati-
stici, Cimiteriali;
1.01.4 - Gestione servizi cimiteriali
5 %
5 1.02 - Servizio Affari Generali,
Istituzionali e Trasparenza
1.02.1 - Coordinamento attività amministrativa e
controlli 15%
6 1.02 - Servizio Affari Generali,
Istituzionali e Trasparenza
1.02.2 Trasparenza Anticorruzione e controlli 15%
7 1.02 - Servizio Affari Generali,
Istituzionali e Trasparenza
1.02.3 Benessere organizzativo 5%
8 1.03 - Servizio Appalti, Contratti e
Patrimonio;
1.03.1 – Gestione Patrimonio 5%
9 1.03 - Servizio Appalti, Contratti e
Patrimonio;
1.03.2 – Gestione Contratti ed appalti 10%
10 1.04 – Servizio Legale 1.04.1 Riduzione contenzioso legale 20 %
TOTALE 100 %
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018
SETTORE II - SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO
MOTORIE
ANNO 2016
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
SERVIZI:
2.01 - Ufficio di Piano Sociale di Zona
2.02 - Servizi Sociali
2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi
2.04 - Biblioteca comunale
Responsabile del Settore: Pasqualina Daluiso
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE
Responsabile di Settore: Pasqualina Daluiso
Responsabile Piano Sociale di Zona Pasqualina Daluiso
Responsabile servizio Ufficio Piano sociale di Zona Giulia Distasi
Funzionario Amministrativo Catg. D Paolina Magaldi
Responsabile servizi culturali - scolastici e sportivi: Maria Pia Spera;
Collaboratore amministrativo: Maddalena Russo
Responsabile del Servizio Biblioteca Comunale: Maria Altomare Patruno
Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad
ogni singolo servizio del Settore.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
II SETTORE
SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
Codifica
2.01
Servizio
Piano Sociale di Zona
Responsabile P.O.
Pasqualina Daluiso
Responsabile Serv.
Giulia Distasi
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Pasqualina Daluiso
D
Istruttore Direttivo Amministrativo
Giulia Distasi D Istruttore Direttivo Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.01 – Piano Sociale di Zona
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL Piano Sociale di Zona Il Comune di San Ferdinando di Puglia svolge la funzione di Capofila del nuovo Piano Sociale di Zona, Ambito terri-
toriale “Tavoliere Meridionale” 2013-2016.
Gli obiettivi e le modalità gestionali previsti nel Piano Sociale di Zona sono assunti ed implementati, quale parte inte-
grante, del presente documento, e se ne richiamano gli elementi principali.
Assi portanti ed opzioni strategiche:
1. Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro negli spazi urbani
2. Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale
3. Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’accoglienza, l’integrazione e il
dialogo interculturale
4. Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la partecipazione e il protago-
nismo delle nuove generazioni
5. Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico
integrata delle non autosufficienze
6. Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza ai danni di donne e minori
Per ciascuna opzione sono indicati gli obiettivi specifici, i risultati attesi, le azioni concrete che si intendono met-
tere in campo ovvero gli interventi e i servizi da realizzare.
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche
giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Piano Sociale di Zona - Minori
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.01.1 - 2016
2.01.1 Sostenere la rete dei servizi per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro negli
spazi urbani
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità Fino al 2013 la rete dei servizi per la prima
infanzia poteva contare su una sola strut-
tura pubblica per la prima infanzia a tito-
larità comunale: l’asilo nido comunale di
San Ferdinando di Puglia, funzionante da
diversi anni, privo dell’autorizzazione ai
sensi del R.R. 4/2007 e non inserito nel ca-
talogo regionale.
Nel 2014 sono stati autorizzati diverse
strutture e servizi per la prima infanzia, di-
stribuiti sui tre comuni costituenti l’ambito
che consentono di garantire all’Ambito il
raggiungimento dell’obiettivo di servizio
dei 6 posti nido ogni 100 minori 0-36
mesi, ovvero la diponibilità di 70 posti
nido.
Sulla base di tali premesse e considera-
zioni l’obiettivo è la realizzazione di
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
azioni tese a consolidare e ampliare il si-
stema di offerta dei servizi per la prima in-
fanzia puntando alla costruzione di una
rete integrata di servizi pubblico-privati
convenzionati presenti sull’intero territo-
rio in misura equilibrata in grado di rap-
presentare per i nuclei familiari un valido
ed efficace sostegno al ruolo educativo
svolto e favorire la conciliazione dei tempi
di vita e lavoro. Completare le attività pre-
viste dal PAC Infanzia I riparto e avviare
le procedure per l’utilizzo delle risorse del
PAC Infanzia II riparto.
Nello specifico le azioni che si intendono
realizzare sono di seguito elencate.
Azione 1 Sostegno ed incremento dei posti nido
pubblici e ampliamento della copertura
territoriale con utilizzo risorse PAC Infan-
zia I riparto
X
Azione 2 Attivazione di servizi integrativi socio
educativi per la prima infanzia (art. 101
R.R. 4/2007)
X
Azione 3 Estensione erogazione dei “buoni servi-
zio” X
Azione 4 Estensione e consolidamento dei regimi di
convenzionamento con i servizi privati
iscritti al Catalogo telematico dell’offerta
X
Azione 5 Fornire la massima diffusione alle infor-
mazioni utili per consentire alle famiglie
di accedere alla rete dei servizi per la
prima infanzia e alle misure di sostegno
della domanda (tariffe agevolate mediante
richiesta di buoni servizio regionali.
X X X
Azione 6 Promuovere e sensibilizzare l’attenzione
dei servizi privati verso le opportunità di
convenzionamento e adesione tramite
iscrizione al Catalogo telematico dell’of-
ferta alla rete integrata dei servizi pub-
blico-privati dell’infanzia.
X X X
Azione 7 Promuovere la realizzazione di progetti in-
tegrati per favorire la conciliazione vita-
lavoro con la Creazione Ufficio tempi e
spazi
X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche
giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Piano Sociale di Zona – Contrasto Povertà
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.01.2 - 2016
2.01.2 Contrastare le povertà e promuovere l’inclusione sociale
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità L’esame dei dati di riferimento derivanti
dall’analisi delle realizzazioni in corso e
dell’esperienza passata, integrata dagli ap-
porti informativi e dalle riflessioni condi-
vise in sede di programmazione parteci-
pata con le istituzioni e la rete dell’asso-
ciazionismo e degli organismi del privato
sociale operanti nel mondo della solida-
rietà sociale, ha evidenziato l’intensifi-
carsi e ampliarsi di vecchie e nuove forme
di povertà diffuse nel tessuto sociale. L’at-
tenzione dovrà necessariamente rivolgersi
da un lato alla realizzazione di una rete in-
tegrata tra servizi pubblici, privato sociale
e organismi di solidarietà in grado di of-
frire risposte adeguate a situazioni di
emergenza sociale (sistema del pronto
intervento sociale); dall’altro alla messa
in campo di percorsi inclusivi personaliz-
zati di inserimento e reinserimento socio-
lavorativo fondati sull’integrazione degli
interventi e la condivisione della presa in
carico da parte dei servizi pubblici coin-
volti, in una logica di rete e di gestione
unica e condivisa del caso, quali opzioni
da privilegiare per avviare un’azione effi-
cace di lotta alla povertà e di promozione
della partecipazione delle fasce più deboli
della popolazione alle risorse di base, al
mercato del lavoro, ai servizi sociali e so-
cio-sanitari.
Le azioni da promuovere e sostenere si in-
dividuano in:
Azione 1 Pronto intervento sociale (PIS) in rete con
organismi terzo settore e volontariato X
Azione 2 Creazione e/o potenziamento rete acco-
glienza attraverso convenzioni con strut-
ture e servizi del privato sociale e/o la can-
didatura di programmi di infrastruttura-
zione sociale specifici
X
Azione 3 Costruire percorsi personalizzati d’inte-
grazione e reinserimento socio-lavorativo
di soggetti svantaggiati
X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche
giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Piano sociale di zona - Accessibilità servizi, acco-
glienza, integrazione
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.01.3 - 2016
2.01.3 Favorire l’accesso dei cittadini alla rete dei servizi territoriali, promuovere l’acco-
glienza, l’integrazione e il dialogo interculturale Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.201
Finalità Il sistema territoriale del welfare d’accesso
rappresenta il fulcro centrale dell’intero
impianto territoriale dei servizi sociali
dell’ambito, l’interfaccia tra i cittadini e la
rete dell’offerta pubblico privata di servizi
e prestazioni a carattere sociale e sociosa-
nitario presenti sul territorio dell’ambito.
L’accesso ai servizi e alle prestazioni, il di-
ritto all’informazione, l’orientamento e
l’accompagnamento, la presa in carico so-
ciale e socio - sanitaria, rappresentano le
funzioni cardine a cui tale sistema ri-
sponde attraverso le sua articolazione in:
a) servizio sociale professionale,
cui spetta la funzione della presa
in carico e della gestione sociale
del caso e della riposta alle
emergenze sociali;
b) segretariato sociale, con fun-
zioni di informazione, di accom-
pagnamento, di ascolto, e di
orientamento dei cittadini alla
fruizione dei servizi ed all’eser-
cizio dei diritti di cittadinanza.
Attorno al nucleo costituito da questi due
fondamentali servizi si ripropone l’atten-
zione al potenziamento e alla qualifica-
zione di due importanti articolazioni del si-
stema di accesso di ambito:
la Porta unica di accesso
(PUA), quale canale unico di ac-
cesso alle prestazioni socio-sani-
tarie gestito in forma congiunta
da parte dell’Ambito e dell’Asl,
con l’apporto di personale sia so-
ciale che sanitario;
l’Unità di valutazione multidi-
mensionale (UVM), quale orga-
nismo multidisciplinare integrato
tra professioni sanitarie e profes-
sioni sociali demandato alla valu-
tazione multidimensionale dei bi-
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
sogni complessi di assistenza so-
cio-sanitaria integrata e alla defi-
nizione dei percorsi assistenziali
individualizzati (PAI);
il Servizio di mediazione inter-
culturale, per l’informazione,
l’orientamento e l’accompagna-
mento dei cittadini stranieri e dei
loro nuclei familiari nell’accesso
alla rete territoriale dei servizi, la
promozione del dialogo intercul-
turale, la consulenza e l’assi-
stenza degli operatori dei servizi
sociali, dell’istruzione, della sa-
nità.
Le azioni previste:
Azione 1 Consolidare e potenziare il sistema di ac-
cesso assicurando i diversi servizi e le fun-
zioni proprie di tale sistema con la crea-
zione di punti di accesso che rispondano al
criterio della massima prossimità ai citta-
dini, anche in collaborazione con altri sog-
getti pubblici e privati
x x X
Azione 2 Consolidare e potenziare la presenza degli
sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-
culturale delle persone immigrate in modo
da garantire attività d’informazione, orien-
tamento, accompagnamento e promozione
della cultura dell’Intercultura e dell’acco-
glienza e del reciproco rispetto nelle co-
munità locali
X X X
Azione 3 Consolidamento operativo ed estensione
del livello di copertura PUA X X X
Azione 4 Sviluppo e consolidamento operativo
UVM X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche
giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Piano sociale di Zona - Famiglia
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.01.4 - 2016
2.01.4 Sostenere le responsabilità genitoriali, tutelare i diritti dei minori, promuovere la par-
tecipazione ei il protagonismo delle nuove generazioni
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità L’analisi e la riflessione promossa tra i diversi attori,
istituzionali e non, in sede di concertazione e pro-
grammazione partecipata per il nuovo triennio di at-
tuazione del Piano sociale di zona dell’ambito terri-
toriale ha posto al centro della riflessione l’atten-
zione da porre al sostegno delle responsabilità fami-
liari, della relazione genitori-figli, della tutela dei di-
ritti dei minori.
Nell’ottica della prevenzione del disagio minorile si
è condiviso l’obiettivo di intervenire in maniera con-
giunta sia sul versante del sostegno ai bisogni di cre-
scita e di sviluppo dei minori, sia sul versante del
sostegno al ruolo genitoriale, al fine di prevenire e/o
sostenere i nuclei familiari nei momenti di crisi, fa-
vorire un clima educativo capace di fronteggiare le
problematiche connesse ai compiti di sviluppo dei
minori ed in particolare degli adolescenti, ridurre i
rischi di istituzionalizzazione, favorire percorsi di
presa in carico delle situazioni di disagio in grado di
costruire reti di interventi connessi tra loro e capaci
di riattivare dinamiche positive di collaborazione tra
agenzie educative, servizi territoriali, famiglie, asso-
ciazionismo, in un’ottica di reciprocità e mutuo
aiuto.
Le azioni previste:
Azione 1 Sostenere il ruolo educativo e le responsabilità ge-
nitoriali attraverso interventi diffusi sull’intero ter-
ritorio dell’ambito anche in forma di servizi integrati
all’interno di strutture già esistenti ed attive (centri
diurni, rete dei consultori, scuole,…) e a livello do-
miciliare (ADE)
x x x
Azione 2 Estensione assistenza domiciliare educativa sul ter-
ritorio dell’ambito prevedendo progetti e percorsi
personalizzati rivolti sia ai genitori (sostegno alla
genitorialità, accesso ai servizi, informazione e for-
mazione) che ai minori, in stretto raccordo con i ser-
vizi territoriali sociali e socio-sanitari e con la rete
dell’associazionismo e del volontariato.
X X X
Azione 3 Potenziare e qualificare i percorsi di affido familiare X X X
Azione 4 Costituzione dell’anagrafe delle famiglie affidatarie
di ambito X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-
VITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere
l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico integrata
delle non autosufficienze
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.01.5 - 2016
2.01.5 Favorire il benessere delle persone anziane e promuovere l’integrazione sociosanitaria
e la presa in carico integrata delle non autosufficienze Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità Domiciliarità, sviluppo di un’adeguata rete di offerta
territoriale di servizi comunitari a ciclo diurno e a ci-
clo residenziale, di natura sociale e socio-sanitaria,
in grado di integrarsi tra loro consentendo di com-
pletare la filiera delle prestazioni; percorsi integrati
di inclusione e programmi socio-terapeutico-riabili-
tativi, rappresentano le direttrici lungo le quali agire
nel prossimo triennio di attuazione del Piano sociale
di zona al fine di assicurare una presa in carico ap-
propriata ed efficace degli anziani e delle persone in
condizione di non autosufficienza, dei pazienti della
salute mentale e dei servizi per le tossicodipendenze,
nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria.
Le azioni previste:
Azione 1 Incrementare e qualificare la presa in carico di an-
ziani non autosufficienti in ADI x x X
Azione 2 Incrementare e qualificare la presa in carico di mi-
nori ed adulti (< 65 anni) non autosufficienti in ADI X X X
Azione 3 Incrementare e qualificare la presa in carico di an-
ziani non autosufficienti in SAD tramite UVM X X X
Azione 4 Qualificare i percorsi di sostegno alla vita indipen-
dente attraverso la predisposizione di pacchetti di in-
terventi tesi a garantire l’autonomia nello svolgi-
mento delle attività della vita quotidiana.
X X
Azione 5 Consolidare e ampliare il sistema di offerta e do-
manda della rete dei servizi socio-assistenziali e so-
cio-sanitari comunitari, residenziali e a ciclo diurno
X X
Azione 6 Qualificare i servizi d’integrazione scolastica mi-
gliorando il raccordo con l’Asl e ampliare all’extra-
scuola gli interventi educativi dell’équipe di assi-
stenza specialistica
X X
Azione 7 Qualificare il servizio di trasporto sociale per disabili
su base di ambito attraverso accordo e collabora-
zione con Asl
X X
Azione 8 Garantire la presa in carico nei servizi di assistenza
domiciliare di persone con disabilità psichica e pa-
zienti psichiatrici stabilizzati
X X
Azione 9 Presa incarico integrata nell’ambito di programmi di
natura socio-assistenziale e socio-sanitaria per le
persone affette da dipendenze patologiche
X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-
VITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Piano sociale di zona - Prevenire e contrastare il maltrat-
tamento e la violenza di genere e ai danni di minori INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.01.6 - 2016
2.01.6 Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza di genere e ai danni di minori Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità Si impone, data l’urgenza e la problematicità
delle questioni attinenti al contrasto delle vio-
lenze di genere e su minori, un’accelerazione
degli adempimenti scaturiti dagli accordi inter-
istituzionali per l’attuazione del Piano d’Inter-
vento Locale (PIL) predisposto dalla provincia
BAT in accordo con gli ambiti territoriali, in
modo da garantire l’implementazione e la qua-
lificazione della rete minima dei servizi pro-
grammati sul territorio in sintonia con le Line
guida regionali per la rete dei servizi di preven-
zione e contrasto della violenza (DGR
1890/2010).
Le azioni specifiche programmate:
Azione 1 Realizzazione e consolidamento operativo
della rete delle strutture e dei servizi di preven-
zione e contrasto della violenza
x X
Azione 2 Attivazione e consolidamento équipe integrata
multi-professionale fra servizi sociali, sanitari
di base e specialistici, servizi giudiziari
X X
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliPAC INFANZIA -CONTRIBUTO STATALE15901 334.848,40 579.494,00 579.494,00579.494,00previsione di competenza
previsione di cassa 579.494,002.01.01.01.0001.3.1.01.01DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.01.0140PAC ANZIANI -CONTRIBUTO STATALE15902 290.553,70 322.700,00 322.700,00322.700,00previsione di competenza
previsione di cassa 322.700,002.01.01.01.0001.3.1.01.01DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.01.0140ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PAC-CONTRIBUTO STATALE
15912 6.110,50 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.01.0001.3.1.01.01.001DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.01.0140
Totale Categoria 1 631.512,60 902.194,00 902.194,00902.194,00previsione di competenzaprevisione di cassa 902.194,00
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliPROGETTO AFFIDO- CONTRIBUTOREGIONALE
35013 6.791,13 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.03.0340
CANTIERI DI CITTADINANZA- CONTRIBUTOREGIONALE
35016 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.000
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA 2.03.0340
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE-CONTRIBUTO REGIONALE
35017 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.03.0340
INTESA STATO-FAMIGLIA PER BUONISERVIZI-CONTRIBUTO REGIONALE
35018 9.986,76 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.03.0340
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
CANTIERI MINIMI DI CITTADINANZA-CONTRIBUTO REGIONALE
35019 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.03.0340
INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA-CONTRIBUTO REGIONALE
35020 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.01.0001.3.1.01.02.0012.03.0340
CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMUNITRASPORTO DISABILI
45019 0,00 15.500,00 15.500,0015.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.500,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.05.0440
Trasferimento Comune di Margherita di Savoiaresidui Piano di Zona 2013
45020 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.05.0440
CONTRIBUTO DONNE VITTIME DIVIOLENZA. CONTRIBUTO PROVINCIA
45021 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02.002DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA 2.05.0440
Totale Categoria 2 16.777,89 15.500,00 15.500,0015.500,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.500,00
Totale Tipologia 101 648.290,49 917.694,00 917.694,00917.694,00previsione di competenzaprevisione di cassa 917.694,00
Totale Titolo 2 648.290,49 917.694,00 917.694,00917.694,00previsione di competenzaprevisione di cassa 917.694,00
Totale Centro di Responsabilità 648.290,49 917.694,00 917.694,00917.694,00previsione di competenzaprevisione di cassa 917.694,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate648.290,49 917.694,00 917.694,001.017.694,00previsione di competenza
previsione di cassa 917.694,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 648.290,49 917.694,00 917.694,00917.694,00previsione di competenzaprevisione di cassa 917.694,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-PACINFANZIA-AVANZO 2014
581009 285.175,93 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.01.03
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PAC-CONTRIBUTO STATALE-PRESTAZIONI
632215 6.110,50 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.99.9991.10.04.03
BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONEINFANZIA- CONTRIBUTO REGIONALE-PRESTAZIONI SERVIZI-AVANZO 2014
632216 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.01.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
291.286,43di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00291.286,43
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniSPESE PER LAVORI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI -PAC INFANZIA
1242303 37.924,00 37.924,00 37.924,0037.924,00previsione di competenza
previsione di cassa 37.924,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.01.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-PACINFANZIA- AVANZO 2014
1246002 24.800,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
2.02.01.03.0001.2.2.02.032.10.01.05
0,00
37.924,000,00
37.924,00Totale Macroaggretato 2020,00
62.724,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
37.924,00
previsione di cassa
37.924,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
37.924,0062.724,00
0,00
37.924,000,00
0,0037.924,00
37.924,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
354.010,43 37.924,00 37.924,0037.924,00previsione di competenza
previsione di cassa 37.924,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 3 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziBuoni servizio conciliazione anziani nonautosufficienti e disabili-Contributo regionale-Prestazioni servizi
632207 0,00 209.933,75 209.933,75209.933,75previsione di competenza
previsione di cassa 209.933,75
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
PRESTAZIONI SERVIZI -PAC ANZIANI632214 0,00 322.700,00 322.700,00322.700,00previsione di competenza
previsione di cassa 322.700,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.99.000
1.10.04.03
0,00
532.633,750,00
532.633,75Totale Macroaggretato 1030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
532.633,75
previsione di cassa
532.633,75
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
532.633,750,00
0,00
532.633,750,00
0,00532.633,75
532.633,75
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 532.633,75 532.633,75532.633,75previsione di competenza
previsione di cassa 532.633,75
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 30,000,00
0,000,00
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-CONTRIBUTO REGIONALE-PRESTAZIONI -AVANZO 2014
632034 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correntiINTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI EASSISTENZIALI PER MINORI-(INTEGRAZIONE CONTRIBUTOREGIONALE) -PRESTAZIONI
632035 92.227,41 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1100,00
92.227,41di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,0092.227,41
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
92.227,41 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Programma 5 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziUFFICIO DI PIANO-ACQUISTI631015 638,00 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 3.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.02
ASSISTENZA DOMICILIARE NONAUTOSUFF. - SAD-PRESTAZIONI
632022 140.000,00 55.000,00 55.000,0055.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 55.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
TRASPORTO DISABILI- CONTRIBUTOINTEGRATIVO COMUNI
632033 0,00 15.500,00 15.500,0015.500,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.500,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.15.0002.1.2.01.131.10.04.03
BUONI SERVIZIO CONCILIAZIONEINFANZIA E ADOLESCENZA-CONTRIBUTOREGIONALE-PRESTAZIONI DI SERVIZI
632206 16.705,00 216.704,00 216.704,00216.704,00previsione di competenza
previsione di cassa 216.704,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
PROGETTO AFFIDO-PRESTAZIONI-AVANZO 2014
632218 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.01.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
TRASFERIMENTO COMUNE DIMARGHERITA DI SAVOIA RESIDUI PIANODI ZONA 2013-PRESTAZIONI
632300 18.469,91 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
0,00
290.204,000,00
290.204,00Totale Macroaggretato 1030,00
175.812,91di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
290.204,00
previsione di cassa
290.204,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO DONNE VITTIME DIVIOLENZA. CONTRIBUTI
635015 8.400,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.04.02.02.0002.3.1.02.02.9991.10.04.05
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE-CONTRIBUTO REGIONALE-CONTRIBUTI
635016 14.477,20 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05
INTESA STATO-FAMIGLIA PER BUONISERVIZI-CONTRIBUTO REGIONALE-PRESTAZIONI
635017 9.988,76 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
1.04.02.02.0002.3.1.02.02.9991.10.04.05
CANTIERI MINIMI DI CITTADINANZA-CONTRIBUTI
635020 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.04.02.02.0002.3.1.02.02.9991.10.04.05
TRASFERIMENTO COMUNE DIMARGHERITA DI SAVOIA RESIDUI PIANODI ZONA 2013-CONTRIBUTI
636002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
PIANO DI ZONA
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.10.04.05
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1040,00
32.865,96di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Macroaggregato 105 Trasferimenti di tributiCANTIERI DI CITTADINANZA- CONTRIBUTI635014 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.05
PROGETTO AFFIDO-CONTRIBUTI-AVANZO2014
635018 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.3.1.02.991.10.04.05
PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE -CONTRIBUTI-AVANZO 2014
635019 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.04.02.05.0002.3.1.02.99.9991.10.04.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1050,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
290.204,00208.678,87
0,00
290.204,000,00
0,00290.204,00
290.204,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
208.678,87 290.204,00 290.204,00290.204,00previsione di competenza
previsione di cassa 290.204,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
PROGETTO AFFIDO-ACQUISTI631014 1.100,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02
PREMIALITÀ FONDO NAZIONALEPOLITICHE SOCIALI 2010- PRESTAZIONI
632211 34.137,70 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
35.237,70di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Macroaggregato 110 Altre spese correntiSERVIZIO ADI- PRESTAZIONI SERVIZI632213 7.559,70 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINAPIANO DI ZONA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1100,00
7.559,70di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,0042.797,40
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
42.797,40 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 70,000,00
0,000,00
Totale Missione 12 697.714,11 860.761,75 860.761,75860.761,75previsione di competenza
previsione di cassa 860.761,75
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.9 PIANO DI ZONA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Centro di Responsabilità 697.714,11 860.761,75 860.761,75860.761,75previsione di competenza
previsione di cassa 860.761,75
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 697.714,11 860.761,75 860.761,75860.761,75previsione di competenza
previsione di cassa 860.761,75
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 8Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
II SETTORE
SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
Codifica
2.02
Servizio
Servizi Sociali
Responsabile P.O.
Pasqualina Daluiso
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Pasqualina Daluiso
D
Istruttore Direttivo Amministrativo
Paolina Magaldi D Istruttore Direttivo Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL Piano Sociale di Zona Nell’ambito del servizio sono svolte le funzioni di:
- cura e gestione istruttoria per l’erogazione dell’assegno di maternità e per l’assegno ai nuclei familiari
- Collaborazione con le Associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio predisponendo l’istruttoria
per la concessione dei contributi economici alle stesse ai sensi del regolamento comunale in materia;
- programmazione, coordinamento e gestione le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
- gestione aspetti amministrativi relativi all’erogazione in denaro e in altra natura di prestazioni socio assisten-
ziali di propria competenza rivolte a persone in situazione di difficoltà socio-economica.
- provvedere ad accogliere le richieste di iscrizione al servizio di trasporto per i soggiorni marini e termali degli
anziani, ne predispone l’organizzandone;
- predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
- elaborazione di statistiche e rendicontazioni dei servizi in gestione diretta ed esternalizzata;
- cura e predisposizione di materiale informativo relativo all’organizzazione dei servizi di competenza;
- gestione segnalazioni relativamente alle dichiarazioni non veritiere rese in sede di autocertificazione provve-
dendo anche al recupero delle somme indebitamente percepite; collabora con la Guardia di Finanza, predi-
sponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti
relativamente alla richiesta di benefici economici;
- cura e gestione istruttoria erogazione dei fondi della Legge 431/98 art. 11 (fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione);
- cura e gestione istruttoria per l’erogazione del bonus energia elettrica Decreto Interministeriale 28/12/2007;
- gestione rapporti con il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE);
- predispone l’organizzazione per manifestazioni ed eventi di animazione e aggregazione nel territorio;
- cura l’accoglienza e l’ascolto del cittadino, fornisce informazioni, orientamento, e accompagnamento;
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-
VITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO 2.02.1 Punto solidale
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.02.1 - 2016
2.02.1 Punto solidale
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Il livello di povertà o di vera è propria
indigenza negli ultimi anni è salito
vertiginosamente non solo tra le
popolazioni migranti ma anche in strati
della popolazione (disoccupati di lungo
corso, anziani) determinando la necessità
di fornire gli elementi essenziali (vitto e
indumenti) per alleviare l’indigenza.
Il punto solidale può dare risposte
nell’immediato e rappresentare un punto
di raccordo tra la solidarietà ed i bisogni.
Fondamentale è la partecipazione delle
associazioni di volontariato.
Azione 1 Gestione Banco indumenti ed alimentare x x X
Azione 2 Attivazione di servizi per l’igiene della
persona e di mensa sociale
X x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-
VITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO 2.02.2 Socializzazione anziani
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.02.2 - 2016
2.02.2 Socializzazione anziani Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità La struttura demografica della
popolazione e profondamente mutata:
l’aspettativa di vita è cresciuta
accompagnata da un calo delle nascite e
dal rischio di nuove marginalità. È
necessario realizzare una rete di incontri e
socializzazioni per dare vita agli anni.
Azioni previste:
Azione 1 Apertura e gestione del Centro diurno per
anziani e disabili
X x X
Azione 2 Organizzazione di soggiorni e momenti
di socializzazioni
X X
Azione 3 Bando per “nonni civici” X
Azione 4 Integrazione e inclusione sociale per la
Terza Età e le Disabilità
1) Coinvolgimento di soggetti de-
boli come le persone di età avan-
zata e disabili nella gestione e
manutenzione del verde urbano,
con la realizzazione di "Cantieri
botanici della Terza Età e Disabi-
lità" (Ortoterapia)
2) Prevenzione di situazioni di diffi-
coltà fisiche e psicologiche che
danno luogo a fenomeni di emar-
ginazione per soggetti deboli
come le persone di età avanzata e
disabili (Benessere)
3) Realizzazione di spettacoli ed
eventi artistici per le persone di
età avanzata e disabili per favo-
rire lo sviluppo di una cultura po-
polare incentrata sulla storia e
tradizione rurale del territorio
(Arteterapia)
X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-
VITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Il sostegno al volontariato
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.02.3 - 2016
2.02.3 Il sostegno al volontariato Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Tanti sono i sanferdinandesi che prestano la loro
opera, appassionata e gratuita, in azioni di
volontariato negli ambiti più diversi (sociale,
culturale, ambientale, ricreativo, sportivo,
sanitario). San Ferdinando di Puglia e l’insieme
della popolazione debbono molto alle
Associazioni che operano nella nostra città e che
rendono concreta la solidarietà. Quest’opera va
valorizzata e resa più efficace creando un
costante raccordo e coordinamento fra i vari
soggetti. Con l’approvazione del regolamento
per l’Albo delle Associazioni e del regolamento
per Attività socialmente utili sono stati creati i
presupposti normativi per una collaborazione
strutturata e non episodica utili alla costruzione
di una comunità più solidale.
Azione 1 Convenzione Associazioni di volontariato in at-
tività socialmente utili
x X
Azione 2 Organizzazione “Giornata del Volontario” X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, ATTI-
VITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Servizio Civile
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.02.4 - 2016
2.02.4 Servizio Civile Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Il Comune di San Ferdinando di Puglia nel
2014 e 2015 ha partecipato al bando per il
servizio civile, aggiudicandosi 4 unità in
progetti di sostegno alle politiche sociali. I
giovani sono stati reclutati e stanno esple-
tando il loro servizio.
Anche per il 2016 è stata fatta istanza di
partecipazione al bando con l‘auspicio di
essere ancora tra gli assegnatari di giovani.
Obiettivo è la gestione del servizio prov-
vedendo all’attività di formazione e veri-
fica dei giovani in servizio e, in caso di ag-
giudicazione anche per il 2016, espletare
le procedure selettive nel rispetto dei
tempi.
Il comune ha aderito alla convenzione
Anci - Università per accettare tirocinanti
presso i propri uffici per dare la possibilità
a tanti giovani di fare esperienza sul
campo della Pubblica Amministrazione
Azione 1 Gestione del servizio provvedendo all’at-
tività di formazione e verifica dei giovani
in servizio
X
Azione 2 Procedure per nuovo bando servizio ci-
vile
X
Pr
opos
ta P
EG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziPROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE - FEASR- INTERVENTO A)-ACQUISTI
631016 287,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.02
PROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE - INTERVENTO A)- ACQUISTI- IVA
631017 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
1.03.01.02.0002.1.1.011.10.04.02
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
287,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00287,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONEE INCLUSIONE SOCIALE - INTERVENTOB)-LAVORI- IVA
1272003 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.04.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
PROGETTO UNRRA-BENI MOBILI-IVA--ECONOMIE RINEGOZIAZIONE 2014 E 2015
1276011 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
2.02.01.05.0001.2.2.02.052.10.04.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
287,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Programma 5 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE- FEASR-INTERVENTO A -COLLABORAZIONI
630400 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.10.04.01
PROGETTO INTEGRAZIONE EDINCLUSIONE SOCIALE - FEASR -INTERVENTO B) COLLABORAZIONI
630401 409,59 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.10.04.01
PROGETTO PEDIBUS - FEASR -INTERVENTO D) - COLLABORAZIONI
630402 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.10.04.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1010,00
409,59di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'entePROGETTO SERVIZI EDUCAZIONEALIMENTARE -FEASR INTERVENTO a) -IRAP
642003 0,03 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
1.02.01.99.000
1.10.04.07
PROGETTO ATTIVITA' INTEGRAZIONE EINCLUSIONE SOCIALE - FEASR -INTERVENTO b) IRAP
642004 47,60 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
1.02.01.99.000
1.10.04.07
PROGETTO PEDIBUS - FEASRINTERVENTO d) -IRAP
642005 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.02.01.99.000
1.10.04.07
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1020,00
47,63di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO BENI ASSISTENZA631000 1.300,70 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02
Progetto Attività di integrazione e inclusionesociale - FEASR- Intervento b)- Acquisti
631008 0,01 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Progetto Attività di integrazione e inclusionesociale - Intervento b)- Acquisti - IVA
631009 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02
Progetto PEDIBUS - FEASR- Intervento d)-Acquisti
631010 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02
Progetto PEDIBUS - Intervento d)- Acquisti -IVA
631011 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02
CONTRATTI FITTO CASA INDIGENTI632001 9.550,68 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 12.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA'ASSISTENZIALI
632002 5.014,24 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 25.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
SOGGIORNO ANZIANI632004 2.244,00 58.000,00 58.000,0058.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 58.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
SOCIALIZZAZIONE ANZIANI632005 0,00 17.000,00 17.000,0017.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 17.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
PROGETTO PEDIBUS - INTERVENDO d) -PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA
632205 110,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
122.000,000,00
122.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
18.219,63di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
122.000,00
previsione di cassa
122.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTI ASSISTENZIALI PERSONEBISOGNOSE-
634000 3.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 40.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.04.02.05.0002.3.1.02.991.10.04.05
CONTRIBUTI ASSISTENZIALIASSOCIAZIONI
634001 9.800,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
FARANO FILOMENASERVIZI SOCIALI
1.04.02.02.0002.3.1.02.021.10.04.05
ABITAZIONI IN LOCAZIONECONTR.REGIONALE
634003 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenza
previsione di cassa 99.172,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.04.02.05.0002.3.1.02.991.10.04.05
CONTRIBUTO COMUNALE ABITAZIONI INLOCAZIONE
635007 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.04.02.05.0002.3.1.02.991.10.04.05
0,00
159.172,790,00
159.172,79Totale Macroaggretato 1040,00
125.598,21di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
159.172,79
previsione di cassa
159.172,79
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
281.172,79144.275,06
0,00
281.172,790,00
0,00281.172,79
281.172,79
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
144.275,06 281.172,79 281.172,79281.172,79previsione di competenza
previsione di cassa 281.172,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE - FEASR- INTERVENTO A)-COMPENSI PERSONALE
630403 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0021.10.04.01
PROGETTO ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONEE INCLUSIONE SOCIALE - FEASR-INTERVENTO B)- COMPENSI PERSONALE
630405 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0021.10.04.01
PROGETTO PEDIBUS-FEASR-INTEVENTOD)- COMPENSI PERSONALE
630407 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.01.01.01.0002.1.4.01.011.10.04.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1010,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziPROGETTO UNRRA-ACQUISTI631012 3.848,15 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02
PROGETTO UNRRA -ACQUISTI IVA631013 846,59 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.10.04.02
PROGETTO UNRRA-PRESTAZIONI632209 2.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
PROGETTO UNRRA - PRESTAZIONI IVA632210 440,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
7.134,74di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,007.134,74
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO UNRRA- BENI MOBILI1276008 29.900,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
2.02.01.03.0001.2.2.02.032.10.04.05
PROGETTO UNRRA - BENI MOBILI IVA1276009 6.578,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
2.02.01.03.0001.2.2.02.032.10.04.05
PROGETTO UNRRA- BENI MOBILI1276010 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZI SOCIALI
2.02.01.05.0001.2.2.02.052.10.04.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
36.478,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,0036.478,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 8Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
43.612,74 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 70,000,00
0,000,00
Totale Missione 12 188.174,80 281.172,79 281.172,79281.172,79previsione di competenza
previsione di cassa 281.172,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 188.174,80 281.172,79 281.172,79281.172,79previsione di competenza
previsione di cassa 281.172,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 188.174,80 281.172,79 281.172,79281.172,79previsione di competenza
previsione di cassa 281.172,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 8Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTO REGIONALE ABITAZIONI INLOCAZIONE
24002 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 99.172,79
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI 2.02.0230
Totale Categoria 2 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 99.172,79
Totale Tipologia 101 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 99.172,79
Totale Titolo 2 112.798,21 99.172,79 99.172,7999.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 99.172,79
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI SOGGIORNI Tit.301073074000 2.257,70 52.000,00 52.000,0052.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 52.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI 3.01.0730PROVENTI SOCIALIZZAZIONE ANZIANITIT.30100730
74200 0,00 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI 3.01.0730
Totale Categoria 2 2.257,70 67.000,00 67.000,0067.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 67.000,00
Totale Tipologia 100 2.257,70 67.000,00 67.000,0067.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 67.000,00
Totale Titolo 3 2.257,70 67.000,00 67.000,0067.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 67.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.6 PROGETTO SERVIZI SOCIALI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheCONTRIBUTO STATALE PROGETTO UNRRA-PARTE INVESTIMENTI
98007 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0002.1.3.04.01.01.001DALUISO PASQUALINA
SERVIZI SOCIALI 4.02.1000
Totale Categoria 1 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 200 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Titolo 4 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Centro di Responsabilità 115.055,91 166.172,79 166.172,79166.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 166.172,79
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate115.055,91 166.172,79 166.172,79266.172,79previsione di competenza
previsione di cassa 166.172,79
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 115.055,91 166.172,79 166.172,79166.172,79previsione di competenzaprevisione di cassa 166.172,79
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
II SETTORE
SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
Codifica
2.03
Servizio
Servizi Culturali, Scolastici e sportivi
Responsabile P.O.
Pasqualina Daluiso
Responsabile Serv.
Maria Pia Spera
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Pasqualina Daluiso
D
Istruttore Direttivo Amministrativo
Maria Pia Spera C Istruttore Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.03 - SERVIZI CULTURALI, SCOLASTICI E SPORTIVI
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEI SERVIZI CULTURALI, SCOLASTICI E SPORTIVI
Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di:
- I servizi educativi di competenza comunale rivolti alla popolazione scolastica, dalla Scuola dell’Infanzia
al termine del ciclo scolastico.
- Adempimenti connessi con l’osservanza dell’obbligo scolastico e del diritto allo studio;
- Cura i rapporti con gli organismi scolastici di ogni ordine e grado, nonché con Regione, Provincia e con
gli organi centrali e periferici del Ministero della P.I.;
- Cura l’organizzazione della maggior parte dei servizi del diritto allo studio (fornitura libri di testo per
alunni delle scuole elementari, contributi per l’acquisto dei testi scolastici per alunni di scuole medie e
superiori, sussidi per le scuole, organizzazione del trasporto per le visite di istruzione, fornitura di ma-
teriale didattico speciale per alunni svantaggiati quello sostitutivo dei libri di testo, ma computer, attrez-
zature, tavoli speciali, ecc..)
- Programma e gestisce interventi di supporto al funzionamento delle scuole dell’obbligo, quali il pre-
scuola ed i servizi volti al prolungamento dell’orario scolastico;
- Gestisce la fornitura di arredi per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Media;
- Predispone l’affidamento a terzi dei servizi esternalizzati;
- Cura la programmazione, l’organizzazione, l’appalto, il controllo, i monitoraggi, le liquidazioni, la Ri-
scossione e quant’altro relativo ai servizi gestiti;
- Provvede alla fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant’altro necessario al funzionamento
dell’attività scolastica e dei servizi di competenza;
- Predispone per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
- Elabora regolamenti, convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma con soggetti pubblici e
privati;
- Collabora con gli uffici periferici dell’Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto
della salute dei minori ( definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare nelle
scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni, ecc…);
- Cura i contatti con la Regione, con la Provincia, con il Ministero P.I. e gli Organi periferici dello stesso
e con i Comuni limitrofi;
- Collabora con l’Ufficio Tecnico Comunale per tutti gli interventi da effettuare negli edifici scolastici,
comprese le cucine, nonché la programmazione dei nuovi e l’adeguamento di quelli esistenti.
- Gestisce l’utilizzo degli impianti sportivi, le convenzioni con le Società Sportive per la concessione in
uso prioritario degli impianti, i contributi per le attività delle stesse Società, i contributi per le manife-
stazioni sportive, le riscossioni dei pagamenti relativi all’uso degli impianti sportivi comunali, comprese
le riscossioni coattive verso le società morose;
- Organizza e gestisce manifestazioni sportive e collabora in quelle organizzate dalle scuole, dal volonta-
riato, dalle società sportive ecc…;
- Gestisce i servizi connessi alle attività sportive e agli impianti sportivi;
- Collabora con gli uffici tecnici dell’Ente per la manutenzione degli impianti sportivi, per la program-
mazione dei nuovi e per l’adeguamento degli esistenti;
- Cura la fornitura attrezzature sportive per le palestre,
- Cura i contatti con la Regione, con gli Organi competenti dello Stato, con le Federazioni Nazionali e
Locali e con i Comuni limitrofi in materia di sport;
- Programma le attività di promozione sportiva in collaborazione con le Società sportive locali e con le
Federazioni e organizza e gestisce manifestazioni pubbliche anche a largo raggio;
- Gestisce i rapporti con l’utenza sportiva, collaborando con le scuole per le attività relative all’utenza
scolastica.
- Elabora la programmazione culturale annuale dell’Ente, finalizzata alla crescita culturale della popola-
zione in ogni fascia d’età, attraverso momenti culturali di vario genere;
- Gestisce i servizi comunali volti alla promozione culturale dei cittadini
- Predispone la documentazione e cura gli atti per la richiesta di sponsorizzazioni di Enti , Società o privati
a favore dei servizi di sua competenza;
- Cura la programmazione delle attività culturali estive ed invernali;
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
- Cura la realizzazione di mostre, convegni, dibattiti seminari e conferenze volte alla diffusione della
cultura nei suoi vari settori ed espressioni;
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti;
- Programma e gestisce gli interventi economici a favore di scuole, associazioni culturali e ricreative, e
ne gestisce le procedure;
- Tiene i rapporti con gli Enti e gli Istituti Culturali e Scolastici locali, regionali e nazionali;
- Promuove l’attività e manifestazioni connesse con il tempo libero e ne sollecita l’organizzazione da
parte di organismi e associazioni, collaborando;
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche
giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Servizi culturali e scolastici - Politiche educative
e scolastiche
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N. 2.03.1 - 2016
2.03.1 Patto formativo per la città Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità Il tema dell’educazione deve avere un
ruolo centrale nel dibattito culturale e
nell’azione amministrativa. È l’intera città
che deve farsi comunità educante all’in-
terno di una rete progettuale, che preveda
in primo luogo l’ascolto dei soggetti inte-
ressati direttamente al processo educativo:
bambini e genitori, studenti e docenti, as-
sociazioni, ecc.. Azioni previste:.
Azione 1 Rafforzare ruolo di coordinamento tra isti-
tuzioni scolastiche e territorio e farsi pro-
motore di un patto formativo per la città,
finalizzato a:
rafforzare la scuola pubblica;
qualificare i servizi esistenti rivolti ai
giovani e alle famiglie;
monitorare e analizzare i bisogni for-
mativi, a cui rispondere con un’ade-
guata ed equa offerta su tutto il terri-
torio comunale;
coinvolgere le istituzioni del volonta-
riato e del terzo settore impegnati in
ambito educativo;
x x x
Azione 2 Vanno ampliate e qualificate nelle scuole
dell’obbligo le tipologie organizzative che
supportano le famiglie: il tempo pieno, il
tempo prolungato, i servizi dell’extra-
scuola (attività sportiva, socio ricreativa,
spazi gioco) gestiti anche in collabora-
zione con associazioni o soggetti del terzo
settore.
x x x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 2.03.2 - 2016
2.03.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità È stato rinnovato l’appalto per il servizio
mensa ed è stato esteso anche a classi della
scuola primaria. Fondamentale è che il
servizio mensa continui ad essere
incentrato su:
utilizzo del biologico, dei prodotti doc
pugliesi, di frutta e verdura;
coinvolgimento delle famiglie
nell’educazione alimentare;
progetto educazione alimentare;
adeguamento degli spazi all’attività di
mensa.
Azione 1 Estensione mensa scuola primaria X
Azione 2 Progetto educazione alimentare X X x
Azione 3 Adeguamento spazi per attività di mensa
(collaborazione servizio manutenzione) x x
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche
giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Servizi culturali e scolastici - attività culturali
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N. 2.03.3 - 2016
2.03.3 Mediazione culturale Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità La presenza sempre più numerosa di bam-
bini che provengono da culture e paesi di-
versi rende necessario prevedere un mo-
dello di inserimento e accoglienza. Azioni
previste:
Azioni 1 supporto linguistico e un percorso di
educazione interculturale attraverso
una formazione specifica degli inse-
gnanti,
utilizzo di mediatori,
protocolli di accoglienza,
biblioteca multiculturale al servizio
delle scuole,
intervento di un’associazione per cu-
rare il rapporto tra scuole e famiglie
dei bambini migranti.
x x x
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche
giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Attività sportive - Giovani diritto al futuro
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 2.03.4 - 2016
2.03.4 Benessere alimentare Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità La qualità della vita e buone condizioni di salute ne-
cessitano di corrette abitudini di vita ed alimentari in-
centrate sulla dieta mediterranea e sull’attività fisica.
La riscoperta delle qualità nutrizionali della frutta e
della verdura, insieme alla riscoperta delle tradizioni
della terra, dell’agricoltura è un obiettivo strategico,
sia per migliorare le condizioni di vita dei ragazzi che
in una prospettiva di sviluppo economico.
Azioni previste sono:
Azione 1 Educazione alimentare e riscoperta dei valori del
mondo agricolo:
1) Educare ad una sana alimentazione ed a rico-
noscere i componenti dei principali prodotti
alimentari per i bimbi delle scuole primaria e
secondaria inferiore del territorio comunale
(Didattica e Frutta a Scuola);
2) Riscoperta e/o nuove conoscenze sulle pro-
duzioni agricole e del ciclo di produzione, la-
vorazione e trasformazione dei principali
prodotti tipici del territorio comunale e limi-
trofo (Visite guidate e Agriteca);
3) Informare la popolazione sulle produzioni
agroalimentari del territorio e sulle metodo-
logie di lavorazione e preparazione degli ali-
menti a partire dalle produzioni territoriali
(Eventi e Manifestazioni, Pagine Internet,
Manifesti e Brochure)
x x
Azione 2 Pedibus
1) Favorire lo sviluppo della cultura di una mo-
bilità sostenibile nei bimbi e ragazzi degli
Istituti Comprensivi cittadini.
2) Favorire processi di aggregazione e socializ-
zazione tra i bimbi e contrastare fenomeni di
bullismo e vandalismo sui beni comuni.
3) Informazione sugli effetti benefici di una cor-
retta mobilità sulla salute umana.
X X
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 5Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliLIBRI DI TESTO15200 0,00 45.919,00 45.919,0045.919,00previsione di competenza
previsione di cassa 45.919,002.01.01.01.0001.3.1.01.01DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.01.0140
Totale Categoria 1 0,00 45.919,00 45.919,0045.919,00previsione di competenzaprevisione di cassa 45.919,00
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliCONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO Tit.2030280
29000 0,00 27.465,00 27.465,0027.465,00previsione di competenzaprevisione di cassa 27.465,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.03.0280
CONTRIBUTO REGIONALE FACILITAZIONISCOLASTICHE
29001 0,00 6.200,00 6.200,006.200,00previsione di competenzaprevisione di cassa 6.200,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.03.0280
BORSE DI STUDIO(LEGGE 62/2000)CONTRIBUTO REGIONALE
29002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.03.0280
CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE29006 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02.001DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.03.0280
TRASPORTO SCOLASTICO- CONTRIBUTOPROVINCIALE
45014 0,00 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.05.0440
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 5Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Categoria 2 0,00 45.665,00 45.665,0045.665,00previsione di competenzaprevisione di cassa 45.665,00
Totale Tipologia 101 0,00 91.584,00 91.584,0091.584,00previsione di competenzaprevisione di cassa 91.584,00
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo
Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaProgetto Servizi di educazione alimentare -FEASR- Intervento a)
44001 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.05.01.0001.3.1.05.01DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.04.0430
Progetto Attività di integrazione e inclusionesociale - FEASR- Intervento b)
44002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.05.01.0001.3.1.05.01DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.04.0430
Progetto PEDIBUS - FEASR- Intervento d)44003 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.05.01.0001.3.1.05.01DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.04.0430
Totale Categoria 1 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 105 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Titolo 2 0,00 91.584,00 91.584,0091.584,00previsione di competenzaprevisione di cassa 91.584,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 5Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziMENSA SCUOLA MATERNA56000 0,00 111.000,00 111.000,00111.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 111.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
3.01.0550
PROVENTI DA ESCURSIONI DIDATTICHE56001 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
3.01.0550
PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO56002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DISTASI GIULIA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
3.01.0550
SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DAPRIVATI SCUOLA
56003 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
3.01.0550
Totale Categoria 2 0,00 122.000,00 122.000,00122.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 122.000,00
Totale Tipologia 100 0,00 122.000,00 122.000,00122.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 122.000,00
Totale Titolo 3 0,00 122.000,00 122.000,00122.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 122.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 5Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblichePROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONESOCIALE - FEASR - INTERVENTO B)
100072 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
4.03.1020
PROGETTO PEDIBUS FEASR - INTERVENTOD)
100073 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
4.03.1020
Totale Categoria 10 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 300 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Titolo 4 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Centro di Responsabilità 0,00 213.584,00 213.584,00213.584,00previsione di competenzaprevisione di cassa 213.584,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate0,00 213.584,00 213.584,00313.584,00previsione di competenza
previsione di cassa 213.584,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 0,00 213.584,00 213.584,00213.584,00previsione di competenzaprevisione di cassa 213.584,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 5Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE-CONTRIBUTO REGIONALE
295006 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.04.01.0002.3.1.04.01.0011.04.05.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1040,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziLIBRI SCUOLA ELEMENTAREISTRUZIONE ELEMENTARE
240000 2.500,00 23.000,00 23.000,0023.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 23.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.02.02
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
23.000,000,00
23.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
2.500,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
23.000,00
previsione di cassa
23.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
23.000,002.500,00
0,00
23.000,000,00
0,0023.000,00
23.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniATTREZZATURE SCOLASTICHE1046001 6.687,38 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.04.02.05
ATTREZZATURE SCOLASTICHE-ECONOMIE DA RINEGOZIAZIONE 2010
1046002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.04.02.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
6.687,38di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,006.687,38
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
9.187,38 23.000,00 23.000,0023.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 23.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 1 Spese correnti
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI ASSISTENZA SCOLASTICA291000 325,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.05.02
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZASCOLASTICA
292001 5.186,80 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.04.05.03
ESCURSIONI DIDATTICHE292003 62,99 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03
ATTIVITA'SCOLAST.E PARASCOL.-PRESTAZIONI-CONTRIB UTO REGIONALE
292005 0,00 2.214,00 2.214,002.214,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.214,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.04.05.03
MENSA SCUOLA MATERNA SPESAC/ENTE-CONTRATTO
292006 61.867,43 173.000,00 143.000,00173.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 173.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03
MENSA SCUOLA MATERNA CONTRIBUTOREG IONALE
292007 7.874,40 17.160,00 17.160,0017.160,00previsione di competenza
previsione di cassa 17.160,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03
TRASPORTI SCOLASTICI SPESA C/ENTE -CONTRATTO-
292008 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DAPRIVATI-PRESTAZIONI SERVIZI.
292011 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.04.05.03
TRASPORTI SCOLASTICI-CONTRIBUTOPROVINCIALE
292013 1.043,35 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.15.0002.1.2.01.131.04.05.03
0,00
209.374,000,00
179.374,00Totale Macroaggretato 1030,00
76.359,97di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
209.374,00
previsione di cassa
209.374,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO REGIONALE SCUOLEPRIVATE
295000 5.045,00 5.677,00 5.677,005.677,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.677,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.04.05.05
BORSE DI STUDIO(LEGGE 62/2000)295001 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.02.05.0002.3.1.02.991.04.05.05
LIBRI DI TESTO- CONTRIBUTO STATALE295002 0,00 45.919,00 45.919,0045.919,00previsione di competenza
previsione di cassa 45.919,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.02.05.0002.3.1.02.991.04.05.05
CONTRIBUTO REGIONALE FACILITAZIONISCOLASTICHE
295005 0,49 6.200,00 6.200,006.200,00previsione di competenza
previsione di cassa 6.200,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.04.05.05
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DAPRIVATI - TRASFERIMENTI.
300001 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.04.05.05
TRASPORTI SCOLASTICI -CONTRIBUTOPROVINCIALE-CONTRIBUTIENTRATA CAP. 290
300002 1.043,35 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 12.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.02.05.0002.3.1.02.99.9991.04.05.05
TRASPORTI SCOLASTICI -SPESA C/ENTECONTRIBUTI
300003 1.000,00 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 13.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.02.05.0002.3.1.02.99.9991.04.05.05
Trasporti scolastici - Contrib. RegionaleContributi Entrata cap. 290
300004 2.900,00 2.414,00 2.414,002.414,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.414,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.02.02.0002.3.1.02.99.9991.04.05.05
0,00
90.210,000,00
90.210,00Totale Macroaggretato 1040,00
9.988,84di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
90.210,00
previsione di cassa
90.210,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
299.584,0086.348,81
0,00
299.584,000,00
0,00299.584,00
269.584,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
86.348,81 299.584,00 269.584,00299.584,00previsione di competenza
previsione di cassa 299.584,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Missione 4 95.536,19 322.584,00 292.584,00322.584,00previsione di competenza
previsione di cassa 322.584,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI336001 205,69 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.02.01.99.000
1.05.02.07
0,00
1.000,000,00
1.000,00Totale Macroaggretato 1020,00
205,69di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.000,00
previsione di cassa
1.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI
325000 1.910,99 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.05.02.02
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA'CULTURALI
326000 9.535,22 20.000,00 0,0020.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 20.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03
PRESTAZIONI CINEMA E TEATRO326002 1.100,00 20.000,00 10.000,0020.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 20.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03
PRESTAZIONI DI SERVIZI AUDITORIUM ESALA LETTURA BIBLIOTECA-ISITUZIONE
326003 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI-PRESTAZIONI SERVIZIO CULTURA-
326006 0,00 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 20.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03
0,00
67.000,000,00
37.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
12.546,21di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
67.000,00
previsione di cassa
67.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
68.000,0012.751,90
0,00
68.000,000,00
0,0068.000,00
38.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
12.751,90 68.000,00 38.000,0068.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 68.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 5 12.751,90 68.000,00 38.000,0068.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 68.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO PISCINA351000 14.028,54 43.000,00 43.000,0043.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 43.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.04.03.99.000
1.06.01.05
0,00
43.000,000,00
43.000,00Totale Macroaggretato 1040,00
14.028,54di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
43.000,00
previsione di cassa
43.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
43.000,0014.028,54
0,00
43.000,000,00
0,0043.000,00
43.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
14.028,54 43.000,00 43.000,0043.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 43.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 6 14.028,54 43.000,00 43.000,0043.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 43.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO PEDIBUS FEASR-INTERVENTO D) - LAVORI
1182507 3.677,50 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
PROGETTO PEDIBUS - INTERVENDO d) -LAVORI - IVA
1182508 367,75 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
4.045,25di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,004.045,25
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
4.045,25 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 8 4.045,25 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 10 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziPROGETTO SERVIZI EDUCAZIUONEALIMENTARE - FEASR - INTERVENTO A) -PRESTAZIONI SERVIZI
632200 4.480,01 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
PROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE INTERVENTO a) PRESTAZ.DI SERVIZI - IVA
632203 5.203,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
9.683,01di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,009.683,01
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
9.683,01 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 5 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
Stampato il 21/03/2016 Pagina 11 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
PROGETTO INEGRAZIONE EDINCLUSIONE SOCIALE - FEASR -INTERVENTO B) PRESTAZIONI DI SERVIZI
632201 5.357,90 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
PROGETTO PEDIBUS - FEASR -INTERVENTO D) PRESTAZIONI DI SERVIZI
632202 500,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
PROGETTO ATTIVITA' INTEGRAZIONE EINCLUSIONE SOCIALE - INTERVENTO b)PRESTAZIONE SERVIZI - IVA
632204 1.178,73 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.10.04.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
7.036,63di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,007.036,63
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO SERVIZI EDUCAZIONEALIMENTARE - FEASR - INTERVENTO A)
1276001 0,11 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05
PROGETTO INTEGRAZIONE EDINCLUSIONE SOCIALE - FEASRINTERVENTO B)
1276002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI E
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05
Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267SPORTIVI
PROGETTO PEDIBUS FEASR -INTERVENTO D) - BENI MOBILI
1276003 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05
PROGETTO SERVIZI DI EDUCAZIONEALIMENTARE INTERVENTO a) - IVA
1276004 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05
PROGETTO PEDIBUS - INTERVENDO d) -BENI MOBILI - IVA
1276006 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO CULTURA, SCOLASTICI ESPORTIVI
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.10.04.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
0,11di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,11
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
7.036,74 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Totale Missione 12 16.719,75 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 14Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.2 PROGETTO CULTURA, SCOLASTICI E SPORTIVI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Centro di Responsabilità 143.081,63 433.584,00 373.584,00433.584,00previsione di competenza
previsione di cassa 433.584,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 143.081,63 433.584,00 373.584,00433.584,00previsione di competenza
previsione di cassa 433.584,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 14Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
II SETTORE
SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
Codifica
2.04
Servizio
Biblioteca Comunale
Responsabile P.O.
Pasqualina Daluiso
Responsabile Serv.
Patruno Maria Altomare
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Pasqualina Daluiso
D
Istruttore Direttivo Amministrativo
Patruno Maria Altomare C Istruttore Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 2.04 - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO Biblioteca Comunale - Cura la catalogazione, conservazione e valorizzazione il patrimonio librario.
- Collabora con il Servizio Bibliotecario Nazionale.
- Favorisce l’esercizio al diritto allo studio e all’informazione.
- Gestisce il prestito locale, interbibliotecario: prestito al singolo, ai gruppi, agli enti.
- Promuovere ogni iniziativa volta alla diffusione del libro e della lettura: presentazione di libri; incontro con l’au-
tore; lettura ad alta voce. Organizza mostre ed esposizioni
- Cura la programmazione, di concerto con il servizio cultura, di una rassegna di teatro, cinema sia in estate che nel
periodo autunno inverno, con valorizzazione di artisti e compagnie locali.
- Cura iniziative di socializzazione e aggregazione per gruppi giovanili incentrate sulla costituzione di un “Cantiere
Giovane” quale contenitore che coinvolge scuole, associazioni e giovani artisti in una serie di iniziative volte a
promuovere arte e creatività.
PROGRAMMA DI MANDATO Servizi alle persone. Attività culturali. Politiche
giovanili.
PROGRAMMA N. 2 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE,
CULTURA, ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
PROGETTO Servizio Biblioteca comunale
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N. 2.04.1 - 2016
2.04.1 Gestione servizi di back office. Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Nell’anno 2015 il servizio di cataloga-
zione, conservazione e collocazione è av-
venuto attraverso il Programma SBN Web
in rete con il Polo Bibliotecario BAT che
ha consentito la catalogazione di 3000 te-
sti. Tale attività di supporto alla fruizione
del bene libro va continuata ed estesa.
Nel 2013 , 2014 e 2015 sono stati effettuati
acquisti di libri per adulti e ragazzi consen-
tendo l’accrescimento del patrimonio li-
brario della Biblioteca Civica, tenendo
conto di una analisi di comunità e del regi-
stro dei desiderata, in cui sono gli utenti
della Biblioteca a scegliere quale libro vor-
rebbero trovare nella loro biblioteca; è
stata allestita una Sala Lettura per Ragazzi
e organizzate visite guidate in Biblioteca
al fine di offrire agli studenti degli Istituti
Comprensivi occasioni di conoscenza
della Biblioteca e di arricchimento cultu-
rale e sociale.
Catalogare, conservare, accrescere,
documentare, rendere accessibile e
valorizzare il patrimonio della Biblioteca
Comunale.
Collaborazione con il Servizio
Bibliotecario Nazionale.
Riproduzioni.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Attuazione Sportello informa giovani e
verificare le modalità gestionali e la
possibilità di coinvolgere le Associazioni
al fine di promuovere una
programmazione di carattere culturale,
formativa ed orientativa Azione 1 Catalogare, conservare, accrescere, docu-
mentare, rendere accessibile e valorizzare
il patrimonio della Biblioteca Comunale.
Collaborazione con il Servizio Biblioteca-
rio Nazionale. Riproduzioni. Attività am-
ministrativa e di programmazione e con-
trollo dell’Istituzione.
X x x
Azione 2 Sportello Informagiovani X X
OBIETTIVO N. 2.04.2 - 2016
2.04.2 Gestione servizi rivolti all’utente Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Favorire l'esercizio al diritto allo studio e
all'informazione. Gestione del prestito
locale, interbibliotecario: prestito al
singolo, ai gruppi, agli enti.
Negli ultimi anni tale attività è
notevolmente in crescita ed è opportuno
continuare tale trend anche con l’utilizzo
degli strumenti di ricerca digitale (google
books) o con il costante collegamento alla
rete delle Biblioteche pubbliche. Promuovere ogni iniziativa volta alla
diffusione del libro e della lettura.
Confermare anche per il 2016 il progetto
di promozione alla lettura “Il Gusto di
Leggere” in collaborazione con gli Istituti
Comprensivi al fine di appassionare alla
lettura gli alunni, e nell’ambito
dell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei
Libri” organizzare la riproporre la 4a
edizione di “Premiare il Lettore” con la
donazione di un libro ai più assidui
frequentatori e lettori della biblioteca.
In considerazione della notevole
partecipazione ai cicli di letture all’aria
aperta, gli stessi vanno confermati e
ampliati utilizzando altri spazi pubblici.
Azione 1 Gestione del prestito locale, interbibliote-
cario: prestito al singolo, ai gruppi, agli
enti.
X x x
Azione 2 Promuovere ogni iniziativa volta alla dif-
fusione del libro e della lettura: presenta-
zione di libri; incontro con l’autore; lettura
ad alta voce. Organizzare mostre ed espo-
sizioni.
X x
Azione 3 Organizzare il Gusto di Leggere e Pre-
miare il Lettore
X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 2.04.3 - 2016
2.04.3 Rassegna teatrale e cinematografica Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Programmazione di una rassegna di tea-
tro, cinema sia in estate che nel periodo
autunno inverno, con valorizzazione di
artisti e compagnie locali, in collabora-
zione con il Teatro Pubblico Pugliese
X x
OBIETTIVO N. 2.04.4 - 2016
2.04.4 Promozione attività gruppi giovanili Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 In collaborazione con SAM prevedere ini-
ziative di socializzazione e aggregazione
per gruppi giovanili incentrate sulla costi-
tuzione di un “Cantiere Giovane” quale
contenitore che coinvolge scuole, associa-
zioni e giovani artisti in una serie di inizia-
tive volte a promuovere arte e creatività:
“Scuola in Teatro”
“Arena Spettacolo” rappresenta-
zioni all’aperto dedicato alle as-
sociazioni presenti sul territorio;
“Atelier della Creatività” mostre
di giovani artisti, singoli o col-
lettive
X x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziINTROITI CINEMA E TEATRO-SERV.DOM.INDIVIDUALE
58000 1.000,00 12.000,00 12.000,0012.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0570
ALTRI PROVENTI CULTURA(AUDITORIUM SALA LETTURA BIBLIOTECA)-serv. dom. indiv.
58001 0,00 1.600,00 1.600,001.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.600,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0570
SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DAPRIVATI SERVIZIO CULTURA
58003 0,00 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 20.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0570
PROVENTI CULTURA58005 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0570PIANO COMUNALE DELLA GIOVENTU'-CORRELATO
61003 0,00 30.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 30.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99DALUISO PASQUALINA
SERVIZIO BIBLIOTECA 3.01.0600
Totale Categoria 2 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00
Totale Tipologia 100 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00
Totale Titolo 3 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00
Totale Centro di Responsabilità 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate1.000,00 64.600,00 64.600,00164.600,00previsione di competenza
previsione di cassa 64.600,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 1.000,00 64.600,00 64.600,0064.600,00previsione di competenzaprevisione di cassa 64.600,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziBIBLIOTECA-ACQUISTI325001 239,80 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO BIBLIOTECA
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.05.02.02
BIBLIOTECA-PRESTAZIONI DI SERVIZI326001 3.010,40 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO BIBLIOTECA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.05.02.03
0,00
15.000,000,00
15.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
3.250,20di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
15.000,00
previsione di cassa
15.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiQUOTE ASSOCIATIVE CULTURA331000 0,00 4.216,40 4.216,404.216,40previsione di competenza
previsione di cassa 4.216,40
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO BIBLIOTECA
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.05.02.05
0,00
4.216,400,00
4.216,40Totale Macroaggretato 1040,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
4.216,40
previsione di cassa
4.216,40
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
19.216,403.250,20
0,00
19.216,400,00
0,0019.216,40
19.216,40
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
3.250,20 19.216,40 19.216,4019.216,40previsione di competenza
previsione di cassa 19.216,40
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 5 3.250,20 19.216,40 19.216,4019.216,40previsione di competenza
previsione di cassa 19.216,40
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 2.4 PROGETTO BIBLIOTECA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziPIANO COMUNALE GIOVENTU'377002 4.250,00 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 40.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DALUISO PASQUALINASERVIZIO BIBLIOTECA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.06.03.03
0,00
40.000,000,00
40.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
4.250,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
40.000,00
previsione di cassa
40.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
40.000,004.250,00
0,00
40.000,000,00
0,0040.000,00
40.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
4.250,00 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 40.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 6 4.250,00 40.000,00 40.000,0040.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 40.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 7.500,20 59.216,40 59.216,4059.216,40previsione di competenza
previsione di cassa 59.216,40
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 7.500,20 59.216,40 59.216,4059.216,40previsione di competenza
previsione di cassa 59.216,40
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
INDICATORI OBIETTIVO
N. DESCRIZIONE Indicatore
Azione Tipo in-
dicatore
Formula Dati da riscontrare
1 2.01.1 Sostenere la rete dei ser-
vizi per la prima infanzia e la
conciliazione dei tempi di vita e
lavoro negli spazi urbani
Azione 1 Efficacia Posti sili nido
2016 > posti
asilo nido 2014
Numero posti asili
Azione 2 Efficacia Servizi attivati
Azione 3 Efficienza Buoni servizi erogati
Azione 4 Efficienza Convenzioni stipulate
Azione 5 Efficacia Report informativo
Azione 6 Efficacia Iscrizione al catalogo
regioanle
Azione 7 Efficienza Costituzione ufficio
2 2.01.2 Contrastare le povertà e
promuovere l’inclusione sociale
Azione 1 Efficacia Istituzione PIS
Azione 2 Efficacia Costituzione rete acco-
glienza
Azione 3 Efficacia Numero reinserimento
lavorativo
3 2.01.3 Favorire l’accesso dei cit-
tadini alla rete dei servizi territo-
riali, promuovere l’accoglienza,
l’integrazione e il dialogo inter-
culturale
Azione 1 Efficacia Punti di accesso
Azione 2 Efficacia Ufficio mediazione cul-
turale
Azione 3 Efficienza Istituzione PUA
Azione 4 Efficacia Funzionamento UVM
4 2.01.4 Sostenere le responsabilità
genitoriali, tutelare i diritti dei
minori, promuovere la partecipa-
zione ei il protagonismo delle
nuove generazioni
Azione 1 Efficacia Attivazione e funziona-
mento ADE
Azione 2 Efficienza Incremento ADE
Azione 3 Efficacia Numero di affido
Azione 4
Efficienza Istituzione elenco
5 2.01.5 Favorire il benessere delle
persone anziane e promuovere
l’integrazione sociosanitaria e la
presa in carico integrata delle non
autosufficienze
Azione 1 Efficienza Utenti ADI
Azione 2 Efficacia Numero Utenti
Azione 3 Efficacia Numero Utenti
Azione 4 Efficacia Numero percorsi
Azione 5 Efficienza Rete/offerta
Azione 6 Efficienza Numero interventi
Azione 7 Efficacia Stipula accordo
Azione 8 Efficienza Numero presa in carico
Azione 9 Efficienza Numero presa in carico
6 2.01.6 Prevenire e contrastare il
maltrattamento e la violenza di
genere e ai danni di minori
Azione 1 Efficacia Costituzione rete
Azione 2 Efficienza Costituzione equipe
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
7 2.02.1 Punto solidale Azione 1 Efficienza Numero utenti
Azione 2 Efficacia Istituzione servizio
8 2.02.2 Socializzazione anziani Azione 1 Efficacia Apertura centro
Azione 2 Efficienza Organizzazione sog-
giorni
Azione 3 Efficienza Numero volontari
Azione 4 Efficacia Realizzazione orti e ar-
teterapia
9 2.02.3 Il sostegno al volontariato Azione 1 Efficacia Numero convenzioni
Azione 2 Efficienza Organizzazione evento
10 2.02.4 Servizio Civile Azione1 Efficienza Attività di formazione
Azione 2 Efficacia Partecipazione bando
11 2.03.1 Patto formativo per la città
Azione 1 Efficienza Miglioramento inter-
venti con le stesse ri-
sorse
Azione 2 Efficacia Numero di attività ex-
trascolastiche e au-
mento tempo pieno
12 2.03.2 Servizio Mensa e trasporto
scolastico
Azione 1 Efficacia Numero utenti
Azione 2 Efficienza Attuazione progetto
Azione 3 Efficacia Certificazione idoneità
13 2.03.3 Mediazione culturale
Azione 1 Efficacia Relazione del Respon-
sabile
14 2.03.4 Benessere alimentare
Azione 1 Efficacia Numero visite e nu-
mero eventi
Azione 3 Efficacia Numero utenti
15 2.04.1 Gestione servizi di back
office.
Azione 1 Efficacia Numero libri catalogati
Azione 2 Efficacia Apertura sportello
16 2.04.2 Gestione servizi rivolti
all’utente
Azione 1 Efficienza Aumento utenza con le
medesime risorse fi-
nanziarie.
Azione 2 Efficacia Numero eventi
17 2.04.3 Rassegna teatrale e cine-
matografica
Azione 1 Efficienza Organizzazione rasse-
gna
18 2.04.4 Promozione attività gruppi
giovanili
Azione 1 Efficacia Numero eventi
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVI SETTORE SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE
N. Servizio Obiettivo Peso % 1 2.01 Piano sociale di zona 2.01.1 Sostenere la rete dei servizi per la prima
infanzia e la conciliazione dei tempi di vita e
lavoro negli spazi urbani
7 %
2 2.01 Piano sociale di zona 2.01.2 Contrastare le povertà e promuovere
l’inclusione sociale
5 %
3 2.01 Piano sociale di zona 2.01.3 Favorire l’accesso dei cittadini alla rete
dei servizi territoriali, promuovere l’acco-
glienza, l’integrazione e il dialogo intercultu-
rale
5%
4 2.01 Piano sociale di zona 2.01.4 Sostenere le responsabilità genitoriali,
tutelare i diritti dei minori, promuovere la par-
tecipazione ei il protagonismo delle nuove ge-
nerazioni
8 %
5 2.01 Piano sociale di zona 2.01.5 Favorire il benessere delle persone an-
ziane e promuovere l’integrazione sociosani-
taria e la presa in carico integrata delle non au-
tosufficienze
10 %
6 2.01 Piano sociale di zona 2.01.6 Prevenire e contrastare il maltratta-
mento e la violenza di genere e ai danni di mi-
nori
5%
7 2.02 Servizi sociali 2.02.1 Punto solidale 5%
8 2.02 Servizi sociali 2.02.2 Socializzazione anziani 7%
9 2.02 Servizi sociali 2.02.3 Il sostegno al volontariato 2%
10 2.02 Servizi sociali 2.02.4 Servizio Civile 3%
11 2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.03.1 Patto formativo per la città 5%
12 2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.03.2 Servizio Mensa e trasporto scolastico 5%
13 2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.03.3 Mediazione culturale 5%
14 2.03 - Servizi Culturali, Scolastici e sportivi 2.04.4 Benessere alimentare 8%
15 2.04 - Biblioteca Comunale 2.04.1 Gestione servizi di back 5%
16 2.04 - Biblioteca Comunale 2.04.2 Gestione servizi rivolti all'utente 5%
17 2.04 - Biblioteca Comunale 2.04.3 Rassegna teatrale e cinematografica 5%
18 2.04 - Biblioteca Comunale 2.04.4 Promozione attività gruppi giovanili 5%
TOTALE 100 %
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 - 2018
SETTORE III - ECONOMICO FINANZIARIO
ANNO 2016
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
SERVIZI:
3.01 Servizio Bilancio;
3.02 Servizio Personale;
3.03 Servizio Entrate;
3.04 Servizio Provveditorato - Economato;
Responsabile del Settore: Dott.ssa Filomena Consiglia Dipace
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE
Responsabile di Settore: Filomena Consiglia Dipace
Responsabile servizio bilancio: Raffaele Capuano
Responsabile servizio personale: Patrizia Camporeale
Responsabile del Servizio Entrate: Giuseppe Lauriola
Responsabile Provveditorato ed Economato: Leonardo Ingravallo
Istruttore amministrativo categoria C: Antonio Giacomoantonio
Istruttore amministrativo categoria C: Rosa Dipaola
Collaboratore amministrativo categoria B: Ruggiero Rinella
Collaboratore amministrativo categoria B: Maria Piazzolla
Collaboratore amministrativo categoria B: Michele Spina
Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad
ogni singolo servizio del Settore.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
III SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Codifica
3.01
Servizio
Servizio Bilancio
Responsabile P.O.
Filomena Consiglia Dipace
Responsabile Serv.
Raffaele Capuano
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Filomena Consiglia Dipace
D
Istruttore Direttivo Contabile
Raffaele Capuano C Istruttore Amministrativo Contabile
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.01 - SERVIZIO BILANCIO
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO BILANCIO Il servizio Bilancio si occupa della programmazione economico finanziaria dell’ente attraverso la predisposizione dei
seguenti documenti:
o Relazione previsionale e programmatica
o Bilancio pluriennale di previsione
o Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accerta-
mento delle entrate e di impegno di spese;
- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali,
mandati);
- Cura tutti gli adempimenti connessi al mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Coordina l’operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Predispone la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto
di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all’IVA;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge alla redazione della dichiarazione IRAP, e in collabo-
razione con il Servizio Personale e Organizzazione, del Mod.770 curandone la trasmissione.
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e
dell'IRAP;
- Cura i rapporti con le società di capitali e gli altri organismi cui il comune partecipa in riferimenti alla gestione
degli adempimenti amministrativi connessi;
- Cura tutti gli adempimenti relativi all’accensione e al rimborso dei prestiti.
- Cura l’aggiornamento del Regolamento di contabilità dell’ente;
- Cura i rapporti: con la Corte dei Conti, per quanto di competenza; con il servizio di tesoreria anche per la gestione
del progetto SIOPE ed alla procedura degli ordinativi informatici; con gli agenti contabili e riscuotitori interni;
con l’organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul
bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci
di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2017
PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE
PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROGETTO Servizio Bilancio
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2015 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N. 3.01.1 - 2016
3.01.1 Gestione finanziaria
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità L’esigenza di armonizzazione dei bilanci
della Pubblica Amministrazione,
introdotta fin dall’approvazione della
Legge Delega sul federalismo fiscale
(legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della
Legge di contabilità e finanza pubblica
(legge n. 196 del 31 dicembre 2009), è
divenuta realtà con l’approvazione del
Decreto legislativo n. 118 del 2011 e,
ancor più, con il Decreto legislativo
integrativo e correttivo n. 126 del 2014.
La riforma stabilisce per regioni ed enti
locali, l’adozione di regole contabili
uniformi, di un comune piano dei conti
integrato e di comuni schemi di bilancio,
l’adozione di un bilancio consolidato con
le aziende, società o altri organismi
controllati, la definizione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili,
nonché l’affiancamento, a fini conoscitivi,
di un sistema di contabilità economico-
patrimoniale al sistema di contabilità
finanziaria.
Nel 2016 è entrato in vigore il nuovo
sistema contabile (bilancio armonizzato)
Insieme al nuovo sistema armonizzato la
nuova legge di stabilità ha previsto una
accelerazione dell’attribuzione del fondo
di solidarietà in base ai costi standard e al
recupero di capacità fiscale.
Sono tutti adempimenti che impongono un
cambio di passo all’intero sistema
burocratico dell’Ente, con maggiore
interazione tra i vari settori e l’assunzione
del settore economico finanziario di un
ruolo centrale.
Ciò stante l’attività gestionale del servizio
bilancio dovrà focalizzarsi sui seguenti
punti:
introduzione del nuovo sistema conta-
bile armonizzato previsto dal D.Lgs
118/2011;
consolidamento del nuovo sistema in-
formativo contabile
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
costante monitoraggio dei flussi fi-
nanziari in entrata e in uscita per it ri-
spetto degli equilibri di bilancio;
monitoraggio mensile dell'indice di
tempestività dei pagamenti;
introduzione contabilità economico
patrimoniale in partite doppia;
sviluppo di ulteriori forme di facilita-
zione dei cittadini nei pagamenti a fa-
vore della pubblica amministrazione,
con ('introduzione dell'Identificativo
unico di versamento (IUV);
collaborazione e supporto alle attività
del Revisore dei Conti;
predisposizione del Documento
Unico di Programmazione e avvio a
regime del nuovo Sistema di Bilancio,
controllo e consuntivazione previsto
dal D.Lgs. 118/2011;
predisposizione bilancio consolidato
dell'Ente, comprensivo delle società
partecipate.
monitoraggio del mantenimento degli
equilibri di bilancio attraverso il
controllo dello stato di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese
interventi atti a favorire la capacità di
spesa rispetto agli stanziamenti di
bilancio disponibili;
miglioramento delle tecniche di
presentazione del bilancio, variazioni
di bilancio, e connesse risorse
finanziarie, anche al fine di agevolare
la discussione tra Consiglio ed
Organo Esecutivo;
riscontro di nuovi spazi finanziari
derivanti dallo svolgimento del ruolo
di Comune capo fila del Piano Sociale
di Zona
interventi atti a favorire la capacità di
spesa rispetto agli stanziamenti di
bilancio disponibili;
Le azioni:
Azione 1 Adeguamento nuove codifiche di bilancio x
Azione 2 monitoraggio mensile dell'indice di tempe-
stività dei pagamenti X X X
Azione 3 monitoraggio del mantenimento degli
equilibri di bilancio attraverso il controllo
dello stato di accertamento delle entrate e
di impegno delle spese, nonché attraverso
un’attenta analisi dei residui attivi e pas-
sivi;
X X X
Azione 4 miglioramento delle tecniche di presenta-
zione del bilancio, variazioni di bilancio, e
connesse risorse finanziarie, anche al fine
di agevolare la discussione tra Consiglio
ed Organo Esecutivo
X
Azione 5 costante verifica del rispetto degli obblighi
imposti dalle norme finalizzate al rispetto
del patto di stabilità interno.
X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 3.01.2 - 2012 3.01.2 Dematerializzazione dei documenti contabili.
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Al fine di ottimizzare le procedure con
conseguente riduzione dei tempi di lavora-zione dei documenti contabili e conclu-sione dei procedimenti, si svilupperà un'e-stensione ed implementazione della proce-dura di liquidazione web che consenta la semplificazione dei processi contabili, in coerenza con la fatturazione elettronica. I visti o pareri di qualsivoglia natura de-vono essere acquisiti in forma digitale.
Azione 1 Invio mensile delle fatture liquidate 100% 100% 100%
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 9Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati
Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE12300 77.190,01 2.260.460,38 2.260.460,382.260.460,38previsione di competenza
previsione di cassa 2.260.460,381.03.01.01.0001.1.1.01.99DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 1.03.0120
Totale Categoria 99 77.190,01 2.260.460,38 2.260.460,382.260.460,38previsione di competenzaprevisione di cassa 2.260.460,38
Totale Tipologia 101 77.190,01 2.260.460,38 2.260.460,382.260.460,38previsione di competenzaprevisione di cassa 2.260.460,38
Totale Titolo 1 77.190,01 2.260.460,38 2.260.460,382.260.460,38previsione di competenzaprevisione di cassa 2.260.460,38
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 9Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliCONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTROIL 1993 TIT.2010130
14004 0,00 0,00 0,0024.880,37previsione di competenzaprevisione di cassa 24.880,37
2.01.01.01.0001.3.1.01.01
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
2.01.0130
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMUIMPRESE COSTRUTTRICI, FORZEARMATE(ART.3 D.L. 102/2013)
15906 0,00 15.142,25 15.142,2515.142,25previsione di competenzaprevisione di cassa 15.142,25
2.01.01.01.0001.3.1.01.01
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
2.01.0140
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMUTERRENI AGRICOLI
15907 0,00 37.748,86 37.748,8637.748,86previsione di competenzaprevisione di cassa 37.748,86
2.01.01.01.0001.3.1.01.01DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 2.01.0140
CONTRIBUTO VISITE FISCALI15910 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00
2.01.01.01.0001.3.1.01.01.001DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 2.01.0140CONTRIBUTO ART. 8, COMMA 10, D.L.78/2015
15911 0,00 93.000,00 93.000,0093.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 93.000,00
2.01.01.01.0001.3.1.01.01DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 2.01.0140
CONTRIBUTO C/INTERESSI SU MUTUICONTRATTI NEL 2015
15913 0,00 57.820,43 56.456,3559.144,76previsione di competenzaprevisione di cassa 59.144,76
2.01.01.01.0001.1.3.01.01.001DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 2.01.0140
Totale Categoria 1 0,00 204.711,54 203.347,46230.916,24previsione di competenzaprevisione di cassa 230.916,24
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliFUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONDI GESTIONE E DI CONTROLLOPERSONALE EX 285
16000 24.084,00 24.084,00 24.084,0024.084,00previsione di competenzaprevisione di cassa 24.084,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02
DIPACE FILOMENA 2.02.0150
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 9Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
SERVIZIO BILANCIO
TRASFERIMENTO REGIONALE PERSONALEEX UMA-COMPETENZE FISSE
25000 0,00 33.706,34 33.706,3433.706,34previsione di competenzaprevisione di cassa 33.706,34
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 2.02.0240
TRASFERIMENTO REGIONALE PERSONALEEX UMA-COMPETENZE ACCESSORIE
25001 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 2.02.0240
Totale Categoria 2 24.084,00 62.790,34 62.790,3462.790,34previsione di competenzaprevisione di cassa 62.790,34
Totale Tipologia 101 24.084,00 267.501,88 266.137,80293.706,58previsione di competenzaprevisione di cassa 293.706,58
Totale Titolo 2 24.084,00 267.501,88 266.137,80293.706,58previsione di competenzaprevisione di cassa 293.706,58
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osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 300 Interessi attivi
Categoria 3 Altri interessi attiviINTERESSI ATTIVI V/BANCA89200 0,00 5.000,00 5.000,003.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 3.000,003.03.03.99.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 3.03.0890
Totale Categoria 3 0,00 5.000,00 5.000,003.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.000,00
Totale Tipologia 300 0,00 5.000,00 5.000,003.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.000,00
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.PROVENTI VARI Tit.305094092000 195,64 35.000,00 35.000,0030.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 30.000,003.05.99.99.0001.4.9.99DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 3.05.0940IVA A CREDITO PER ATTIVITA'COMMERCIALI TIT.305940
92004 4.697,18 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
3.05.99.99.0001.4.9.99DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 3.05.0940
Totale Categoria 99 4.892,82 35.000,00 35.000,0030.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 30.000,00
Totale Tipologia 500 4.892,82 35.000,00 35.000,0030.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 30.000,00
Totale Titolo 3 4.892,82 40.000,00 40.000,0033.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 33.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 9Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereANTICIPAZIONI DI TESORERIA Tit.5011090107000 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.200.000,007.01.01.01.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 5.01.1090
Totale Categoria 1 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.200.000,00
Totale Tipologia 100 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.200.000,00
Totale Titolo 7 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.200.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 9Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100 Entrate per partite di giro
Categoria 1 Altre ritenuteRITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZI LIAL PERSONALE
114000 21.589,83 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 600.000,00
9.01.01.99.0002.4.7.04.15DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 6.01.0000
Totale Categoria 1 21.589,83 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 600.000,00
Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendenteRITENUTE ERARIALI(dipendenti)115000 84.231,12 700.000,00 700.000,00700.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 700.000,009.01.02.01.0002.4.5.05.02DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000RITENUTE ERARIALI(professionisti)115100 46.344,60 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,009.01.02.01.0002.4.5.05.02DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000RITENUTE ERARIALI(esproprio)115200 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,009.01.02.02.0002.4.6.02.01DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000RITENUTE CONTRIBUTI115300 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,009.01.02.02.0002.4.6.02.01DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000
Totale Categoria 2 130.575,72 1.300.000,00 1.300.000,001.300.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.300.000,00
Categoria 99 Altre entrate per partite di giroALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI116000 1.922,11 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,009.01.99.99.0002.4.7.04.99DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 6.03.0000
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 9Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ASPESE CORRENTI ART. 195 TUEL
118018 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
9.01.99.06.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.05.0000
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195TUEL
118019 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
9.01.99.06.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.05.0000
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ASPESE CORRENTI ART. 195 TUEL
120010 0,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000.000,00
9.01.99.06.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.07.0000
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195TUEL
120011 0,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000.000,00
9.01.99.06.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.07.0000
Totale Categoria 99 1.922,11 10.200.000,00 10.200.000,0010.200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.200.000,00
Totale Tipologia 100 154.087,66 12.100.000,00 12.100.000,0012.100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 12.100.000,00
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terziRITENUTE IVA (SPLIT PAYMENT)115400 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.500.000,009.02.05.01.0002.4.5.04.01.01DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 6.02.0000
Totale Categoria 5 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.500.000,00
Categoria 99 Altre entrate per conto terziRIMBORSO SPESE CONTO TERZI118000 0,00 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 600.000,009.02.99.99.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO 6.05.0000
Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 9Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
RITENUTE IVA (SPLIT PAYMENT)118020 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.500.000,00
9.02.99.99.0001.3.2.08.05.02.001DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO 6.05.0000
Totale Categoria 99 0,00 2.100.000,00 2.100.000,002.100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.100.000,00
Totale Tipologia 200 0,00 3.600.000,00 3.600.000,003.600.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.600.000,00
Totale Titolo 9 154.087,66 15.700.000,00 15.700.000,0015.700.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.700.000,00
Totale Centro di Responsabilità 260.254,49 23.467.962,26 23.466.598,1823.487.166,96previsione di competenzaprevisione di cassa 23.487.166,96
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate260.254,49 23.467.962,26 23.466.598,1823.587.166,96previsione di competenza
previsione di cassa 23.487.166,96
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 260.254,49 23.467.962,26 23.466.598,1823.487.166,96previsione di competenzaprevisione di cassa 23.487.166,96
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 9Prop
osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI
13003 3.590,17 12.800,00 12.800,0012.800,00previsione di competenza
previsione di cassa 12.800,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.02.01.99.000
1.01.01.07
0,00
12.800,000,00
12.800,00Totale Macroaggretato 1020,00
3.590,17di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
12.800,00
previsione di cassa
12.800,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziINDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI3001 9.220,12 115.000,00 115.000,00115.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 115.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.01.03
CONVENZIONE REVISORE DEI CONTI3003 16.111,92 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 8.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.01.03
0,00
123.000,000,00
123.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
25.332,04di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
123.000,00
previsione di cassa
123.000,00
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ORGANI ISTITUZIONALI
12000 0,00 622,26 610,68633,33previsione di competenza
previsione di cassa 633,33
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.01.01.06
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 30Prop
osta
PEG
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
633,330,00
610,68Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
633,33
previsione di cassa
622,26
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
136.422,2628.922,21
0,00
136.433,330,00
0,00136.433,33
136.410,68
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
28.922,21 136.422,26 136.410,68136.433,33previsione di competenza
previsione di cassa 136.433,33
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SEGRETERIA GENERALE
29000 0,00 9.073,46 8.844,209.297,31previsione di competenza
previsione di cassa 9.297,31
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.01.02.06
0,00
9.297,310,00
8.844,20Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
9.297,31
previsione di cassa
9.073,46
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
9.073,460,00
0,00
9.297,310,00
0,009.297,31
8.844,20
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 9.073,46 8.844,209.297,31previsione di competenza
previsione di cassa 9.297,31
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO DI BENI RAGIONERIA36000 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.01.01.0002.1.1.01.011.01.03.02
PRESTAZIONI RAGIONERIA37000 6.772,78 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.03.03
CONVENZIONE BANCA CARIMETESORERIA COMUNALE
37001 15.027,78 36.600,00 36.600,0036.600,00previsione di competenza
previsione di cassa 36.600,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.03.03
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE37003 0,00 100,00 100,00100,00previsione di competenza
previsione di cassa 100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.03.03
CONTRATTO MITOS IVA37005 0,00 2.500,00 2.500,002.500,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.500,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.03.03
0,00
44.200,000,00
44.200,00Totale Macroaggretato 1030,00
21.800,56di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
44.200,00
previsione di cassa
44.200,00
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI V/BANCA GESTIONEECONOMICA
46000 0,00 21.000,00 21.000,0021.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 21.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.06.99.0003.1.1.07.031.01.03.06
0,00
21.000,000,00
21.000,00Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
21.000,00
previsione di cassa
21.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 30Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
65.200,0021.800,56
0,00
65.200,000,00
0,0065.200,00
65.200,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
21.800,56 65.200,00 65.200,0065.200,00previsione di competenza
previsione di cassa 65.200,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 30,000,00
0,000,00
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCOMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI54001 1.558,84 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.04.03
RISCOSSIONI TRIBUTI-SPESE POSTALI54002 10.339,72 10.000,00 10.000,0020.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 20.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.04.03
0,00
24.000,000,00
14.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
11.898,56di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
24.000,00
previsione di cassa
14.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
14.000,0011.898,56
0,00
24.000,000,00
0,0024.000,00
14.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
11.898,56 14.000,00 14.000,0024.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 24.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 30Prop
osta
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI GESTIONE BENI DEMANIALI EPATRIMONI ALI
80000 0,00 2.739,06 2.648,172.826,02previsione di competenza
previsione di cassa 2.826,02
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.01.05.06
0,00
2.826,020,00
2.648,17Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
2.826,02
previsione di cassa
2.739,06
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
2.739,060,00
0,00
2.826,020,00
0,002.826,02
2.648,17
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 2.739,06 2.648,172.826,02previsione di competenza
previsione di cassa 2.826,02
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI UFFICIO TECNICO
97000 0,00 1.770,92 1.738,641.801,76previsione di competenza
previsione di cassa 1.801,76
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.01.06.06
0,00
1.801,760,00
1.738,64Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.801,76
previsione di cassa
1.770,92
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
1.770,920,00
0,00
1.801,760,00
0,001.801,76
1.738,64
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 30Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00 1.770,92 1.738,641.801,76previsione di competenza
previsione di cassa 1.801,76
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIVA A DEBITO PER ATTIVITA'COMMERCIALI
132000 4.882,24 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.10.03.01.0002.4.5.06.031.01.08.07
0,00
5.000,000,00
5.000,00Totale Macroaggretato 1020,00
4.882,24di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
5.000,00
previsione di cassa
5.000,00
Macroaggregato 110 Altre spese correntiFONDO DI RISERVA ALTRI SERVIZIGENERALI
136000 0,00 43.998,52 43.579,7744.109,56previsione di competenza
previsione di cassa 44.109,56
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.10.01.01.000
1.01.08.11
0,00
44.109,560,00
43.579,77Totale Macroaggretato 1100,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
44.109,56
previsione di cassa
43.998,52
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
48.998,524.882,24
0,00
49.109,560,00
0,0049.109,56
48.579,77
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
4.882,24 48.998,52 48.579,7749.109,56previsione di competenza
previsione di cassa 49.109,56
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 110,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 30Prop
osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO
CAPITOLO
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PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Missione 1 67.503,57 278.204,22 277.421,46288.667,98previsione di competenza
previsione di cassa 288.667,98
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 30Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
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Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI POLIZIA MUNICIPALETIT.1030106
182000 0,00 1.341,31 1.318,391.363,12previsione di competenza
previsione di cassa 1.363,12
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.03.01.06
0,00
1.363,120,00
1.318,39Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.363,12
previsione di cassa
1.341,31
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
1.341,310,00
0,00
1.363,120,00
0,001.363,12
1.318,39
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 1.341,31 1.318,391.363,12previsione di competenza
previsione di cassa 1.363,12
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 3 0,00 1.341,31 1.318,391.363,12previsione di competenza
previsione di cassa 1.363,12
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 30Prop
osta
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
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Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SCUOLA MATERNA
233000 0,00 13.253,42 13.021,5613.474,32previsione di competenza
previsione di cassa 13.474,32
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.04.01.06
0,00
13.474,320,00
13.021,56Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
13.474,32
previsione di cassa
13.253,42
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
13.253,420,00
0,00
13.474,320,00
0,0013.474,32
13.021,56
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 13.253,42 13.021,5613.474,32previsione di competenza
previsione di cassa 13.474,32
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ISTRUZIONE ELEMENTARE
250000 0,00 43.796,03 42.932,5244.625,08previsione di competenza
previsione di cassa 44.625,08
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.04.02.06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ISTRUZIONE MEDIA
267000 0,00 22.399,49 21.866,3622.917,85previsione di competenza
previsione di cassa 22.917,85
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.04.03.06
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
67.542,930,00
64.798,88Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
67.542,93
previsione di cassa
66.195,52
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
66.195,520,00
0,00
67.542,930,00
0,0067.542,93
64.798,88
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 66.195,52 64.798,8867.542,93previsione di competenza
previsione di cassa 67.542,93
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI TRASPORTO
301000 0,00 4.750,53 4.482,875.032,14previsione di competenza
previsione di cassa 5.032,14
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.04.05.06
0,00
5.032,140,00
4.482,87Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
5.032,14
previsione di cassa
4.750,53
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
4.750,530,00
0,00
5.032,140,00
0,005.032,14
4.482,87
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 4.750,53 4.482,875.032,14previsione di competenza
previsione di cassa 5.032,14
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
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RESPONSABILE DI SPESA
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Cod. Bilancio tuel 267
Totale Missione 4 0,00 84.199,47 82.303,3186.049,39previsione di competenza
previsione di cassa 86.049,39
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI BIBLIOTECHE
318000 0,00 10.326,39 10.106,5810.538,64previsione di competenza
previsione di cassa 10.538,64
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.05.01.06
0,00
10.538,640,00
10.106,58Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
10.538,64
previsione di cassa
10.326,39
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
10.326,390,00
0,00
10.538,640,00
0,0010.538,64
10.106,58
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 10.326,39 10.106,5810.538,64previsione di competenza
previsione di cassa 10.538,64
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 5 0,00 10.326,39 10.106,5810.538,64previsione di competenza
previsione di cassa 10.538,64
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 30Prop
osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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Cod. Bilancio tuel 267
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI PISCINE COMUNALI
352000 0,00 3.486,08 3.420,793.548,54previsione di competenza
previsione di cassa 3.548,54
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.06.99.0003.1.1.07.031.06.01.06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI STADIO COMUNALE
369000 0,00 11.339,11 10.084,1412.546,16previsione di competenza
previsione di cassa 12.546,16
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.04.04.0003.1.1.03.011.06.02.06
0,00
16.094,700,00
13.504,93Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
16.094,70
previsione di cassa
14.825,19
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
14.825,190,00
0,00
16.094,700,00
0,0016.094,70
13.504,93
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 14.825,19 13.504,9316.094,70previsione di competenza
previsione di cassa 16.094,70
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 6 0,00 14.825,19 13.504,9316.094,70previsione di competenza
previsione di cassa 16.094,70
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 30Prop
osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
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RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITOR IO
488000 0,00 25.689,56 25.231,9426.126,01previsione di competenza
previsione di cassa 26.126,01
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.01.06
0,00
26.126,010,00
25.231,94Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
26.126,01
previsione di cassa
25.689,56
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
25.689,560,00
0,00
26.126,010,00
0,0026.126,01
25.231,94
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 25.689,56 25.231,9426.126,01previsione di competenza
previsione di cassa 26.126,01
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA LOCA LE E PIANI DI EDILIZIAECONOMICA-PO
505000 0,00 29.542,19 28.395,7030.632,31previsione di competenza
previsione di cassa 30.632,31
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.02.06
Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 30Prop
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PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
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RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
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Cod. Bilancio tuel 267
0,00
30.632,310,00
28.395,70Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
30.632,31
previsione di cassa
29.542,19
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
29.542,190,00
0,00
30.632,310,00
0,0030.632,31
28.395,70
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 29.542,19 28.395,7030.632,31previsione di competenza
previsione di cassa 30.632,31
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 8 0,00 55.231,75 53.627,6456.758,32previsione di competenza
previsione di cassa 56.758,32
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 15 di 30Prop
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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PIANO DEI CONTIECONOMICO
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 3 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
556000 0,00 10.807,98 10.609,1810.997,99previsione di competenza
previsione di cassa 10.997,99
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.05.06
0,00
10.997,990,00
10.609,18Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
10.997,99
previsione di cassa
10.807,98
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
10.807,980,00
0,00
10.997,990,00
0,0010.997,99
10.609,18
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 10.807,98 10.609,1810.997,99previsione di competenza
previsione di cassa 10.997,99
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 30,000,00
0,000,00
Programma 4 Servizio idrico integrato
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
539000 0,00 11.766,10 11.486,8112.035,41previsione di competenza
previsione di cassa 12.035,41
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.04.06
0,00
12.035,410,00
11.486,81Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
12.035,41
previsione di cassa
11.766,10
Stampato il 21/03/2016 Pagina 16 di 30Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
11.766,100,00
0,00
12.035,410,00
0,0012.035,41
11.486,81
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 11.766,10 11.486,8112.035,41previsione di competenza
previsione di cassa 12.035,41
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBI ENTALE DEL VERDE EDALTRI SERVIZI R
573000 0,00 25.472,93 24.784,2326.169,44previsione di competenza
previsione di cassa 26.169,44
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.09.06.06
0,00
26.169,440,00
24.784,23Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
26.169,44
previsione di cassa
25.472,93
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
25.472,930,00
0,00
26.169,440,00
0,0026.169,44
24.784,23
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 25.472,93 24.784,2326.169,44previsione di competenza
previsione di cassa 26.169,44
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Totale Missione 9 0,00 48.047,01 46.880,2249.202,84previsione di competenza
previsione di cassa 49.202,84
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 17 di 30Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 2 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO OPERE FARI E FANALI464000 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.08.03.05
0,00
1.000,000,00
1.000,00Totale Macroaggretato 1040,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.000,00
previsione di cassa
1.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
1.000,000,00
0,00
1.000,000,00
0,001.000,00
1.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI437000 0,00 213.656,48 208.553,85218.737,29previsione di competenza
previsione di cassa 218.737,29
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.08.01.06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI
454000 0,00 16.467,22 16.179,5416.741,26previsione di competenza
previsione di cassa 16.741,26
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.08.02.06
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osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
235.478,550,00
224.733,39Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
235.478,55
previsione di cassa
230.123,70
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
230.123,700,00
0,00
235.478,550,00
0,00235.478,55
224.733,39
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 230.123,70 224.733,39235.478,55previsione di competenza
previsione di cassa 235.478,55
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Totale Missione 10 0,00 231.123,70 225.733,39236.478,55previsione di competenza
previsione di cassa 236.478,55
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ASILI NIDO
590000 0,00 11.528,02 11.317,3011.729,32previsione di competenza
previsione di cassa 11.729,32
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.10.01.06
0,00
11.729,320,00
11.317,30Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
11.729,32
previsione di cassa
11.528,02
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
11.528,020,00
0,00
11.729,320,00
0,0011.729,32
11.317,30
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 11.528,02 11.317,3011.729,32previsione di competenza
previsione di cassa 11.729,32
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 5 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ASSISTENZA
641000 0,00 11.605,50 11.347,4411.855,58previsione di competenza
previsione di cassa 11.855,58
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.10.04.06
0,00
11.855,580,00
11.347,44Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
11.855,58
previsione di cassa
11.605,50
Stampato il 21/03/2016 Pagina 20 di 30Prop
osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
11.605,500,00
0,00
11.855,580,00
0,0011.855,58
11.347,44
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 11.605,50 11.347,4411.855,58previsione di competenza
previsione di cassa 11.855,58
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE
658000 0,00 4.916,71 4.829,235.000,13previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,13
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.10.05.06
0,00
5.000,130,00
4.829,23Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
5.000,13
previsione di cassa
4.916,71
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
4.916,710,00
0,00
5.000,130,00
0,005.000,13
4.829,23
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 4.916,71 4.829,235.000,13previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,13
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 90,000,00
0,000,00
Totale Missione 12 0,00 28.050,23 27.493,9728.585,03previsione di competenza
previsione di cassa 28.585,03
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 21 di 30Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZI RELATIVIALL'INDUSTRIA TIT.1110406
726000 0,00 15.540,78 15.244,9515.823,20previsione di competenza
previsione di cassa 15.823,20
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.11.04.06
0,00
15.823,200,00
15.244,95Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
15.823,20
previsione di cassa
15.540,78
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
15.540,780,00
0,00
15.823,200,00
0,0015.823,20
15.244,95
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 15.540,78 15.244,9515.823,20previsione di competenza
previsione di cassa 15.823,20
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI FIERE
692000 0,00 26.365,45 25.843,2926.866,90previsione di competenza
previsione di cassa 26.866,90
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.11.02.06
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI MATTATOIO E SERVIZICONNESSI
709000 0,00 1.571,35 1.501,431.641,29previsione di competenza
previsione di cassa 1.641,29
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.11.03.06
Stampato il 21/03/2016 Pagina 22 di 30Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI SERVIZI RELATIVI ALCOMMERCIO
743000 0,00 10.127,66 9.934,2710.312,89previsione di competenza
previsione di cassa 10.312,89
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.11.05.06
0,00
38.821,080,00
37.278,99Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
38.821,08
previsione di cassa
38.064,46
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
38.064,460,00
0,00
38.821,080,00
0,0038.821,08
37.278,99
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 38.064,46 37.278,9938.821,08previsione di competenza
previsione di cassa 38.821,08
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 107 Interessi passiviINTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIAR IDIVERSI ALTRI SERVIZI PRODUTTIVITIT.1120606
879000 0,00 59.005,63 57.781,6360.184,11previsione di competenza
previsione di cassa 60.184,11
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
1.07.05.05.0003.1.1.04.021.12.06.06
INTERESSI PASSIVI879001 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.07.06.99.0003.1.1.07.031.12.06.06
0,00
65.184,110,00
62.781,63Totale Macroaggretato 1070,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
65.184,11
previsione di cassa
64.005,63
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osta
PEG
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PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
64.005,630,00
0,00
65.184,110,00
0,0065.184,11
62.781,63
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 64.005,63 62.781,6365.184,11previsione di competenza
previsione di cassa 65.184,11
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Totale Missione 14 0,00 117.610,87 115.305,57119.828,39previsione di competenza
previsione di cassa 119.828,39
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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osta
PEG
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Missione 20 Fondi e accantonamentiProgramma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 110 Altre spese correntiFONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'135001 0,00 568.636,25 690.486,88446.785,63previsione di competenza
previsione di cassa 446.785,63
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
1.10.01.03.000
1.01.08.10
0,00
446.785,630,00
690.486,88Totale Macroaggretato 1100,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
446.785,63
previsione di cassa
568.636,25
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
568.636,250,00
0,00
446.785,630,00
0,00446.785,63
690.486,88
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 568.636,25 690.486,88446.785,63previsione di competenza
previsione di cassa 446.785,63
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 20 0,00 568.636,25 690.486,88446.785,63previsione di competenza
previsione di cassa 446.785,63
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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osta
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Missione 50 Debito pubblicoProgramma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 4 Rimborso di prestiti
Macroaggregato 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineRIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUIE PRESTITI GESTIONE ECONOMICA
1444000 0,00 394.115,87 406.165,84382.564,37previsione di competenza
previsione di cassa 382.564,37
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
4.03.01.04.0002.4.1.04.033.01.03.03
0,00
382.564,370,00
406.165,84Totale Macroaggretato 4030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
382.564,37
previsione di cassa
394.115,87
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 4
di cui fondo pluriennale vincolato
394.115,870,00
0,00
382.564,370,00
0,00382.564,37
406.165,84
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 394.115,87 406.165,84382.564,37previsione di competenza
previsione di cassa 382.564,37
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 50 0,00 394.115,87 406.165,84382.564,37previsione di competenza
previsione di cassa 382.564,37
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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Missione 60 Anticipazioni finanziarieProgramma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Macroaggregato 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereRIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSAGESTIONE ECONOMICA
1442000 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
5.01.01.01.000
3.01.03.01
0,00
5.200.000,000,00
5.200.000,00Totale Macroaggretato 5010,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
5.200.000,00
previsione di cassa
5.200.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 5
di cui fondo pluriennale vincolato
5.200.000,000,00
0,00
5.200.000,000,00
0,005.200.000,00
5.200.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 60 0,00 5.200.000,00 5.200.000,005.200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giroRITENUTE PREVIDENZIALI ALPERSONALE
1697000 22.672,53 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 600.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.01.01.99.0002.4.7.04.154.00.00.01
RITENUTE ERARIALI (dipendenti)1698000 86.241,99 700.000,00 700.000,00700.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 700.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.01.02.01.0002.4.5.05.024.00.00.02
RITENUTE ERARIALI(PROFESSIONISTI)1698100 50.353,51 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.01.03.01.0002.4.5.05.034.00.00.02
RITENUTE ERARIALI (ESPROPRIO)1698200 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.02.05.01.0002.4.5.04.01.014.00.00.02
RITENUTE CONTRIBUTI1698300 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.01.01.99.0002.4.7.04.154.00.00.02
ALTRE RITENUTE AL PERSONALEC/TERZI
1699000 1.801,34 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.01.99.99.0002.4.7.04.994.00.00.03
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195TUEL
1701018 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.01.99.06.000
4.00.00.05
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osta
PEG
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DESTINAZIONE INCASSI LIBERI ALREINTEGRO INCASSI VINCOLATI 195TUEL
1701019 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
7.01.99.06.000
4.00.00.05
UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195TUEL
1703010 0,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.01.99.06.000
4.00.00.07
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI ALREINTEGRO INCASSI VINCOLATI 195TUEL
1703011 0,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00DIPACE FILOMENA
SERVIZIO BILANCIO
7.01.99.06.000
4.00.00.07
0,00
12.100.000,000,00
12.100.000,00Totale Macroaggretato 7010,00
161.069,37di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
12.100.000,00
previsione di cassa
12.100.000,00
Macroaggregato 702 Uscite per conto terziRITENUTA IVA (SPLIT PAYMENT)1698400 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.500.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.02.05.01.000
4.00.00.02
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONT O DI TERZI
1701000 123.836,85 600.000,00 600.000,00600.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 600.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.02.99.99.0002.4.7.04.994.00.00.05
RITENUTE IVA (SPLIT PAYMENT)1701020 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.500.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO BILANCIO
7.02.99.99.0002.4.7.04.994.00.00.05
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osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.3 PROGETTO BILANCIO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
3.600.000,000,00
3.600.000,00Totale Macroaggretato 7020,00
123.836,85di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
3.600.000,00
previsione di cassa
3.600.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 7
di cui fondo pluriennale vincolato
15.700.000,00284.906,22
0,00
15.700.000,000,00
0,0015.700.000,00
15.700.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
284.906,22 15.700.000,00 15.700.000,0015.700.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.700.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 99 284.906,22 15.700.000,00 15.700.000,0015.700.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.700.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 352.409,79 22.731.712,26 22.850.348,1822.622.916,96previsione di competenza
previsione di cassa 22.622.916,96
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 352.409,79 22.731.712,26 22.850.348,1822.622.916,96previsione di competenza
previsione di cassa 22.622.916,96
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 30 di 30Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
III SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Codifica
3.03
Servizio
Servizio Personale
Responsabile P.O.
Filomena Consiglia Dipace
Responsabile Serv.
Patrizia Camporeale
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Filomena Consiglia Dipace
D Istruttore Direttivo Contabile
Patrizia Camporeale C Istruttore Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.02 - SERVIZIO PERSONALE
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO PERSONALE - Rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche;
- Straordinari: calcolo ore e liquidazioni (istat – elezioni);
- Congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione;
- Controllo articolazioni turni vari di lavoro (reperibilità, orario spezzato, ecc.) e liquidazione delle competenze;
- Gestione giuridica assenze (L. 104, maternità, permessi studio, malattia etc.)
- Gestione buoni pasto;
- Comunicazioni mensili di:
o L. 104;
o Assenze;
o Tasso presenza;
- Comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, trasferimenti);
- Gestione personale dipendente (modulistica);
- Mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica;
- Concessioni aspettative che non interrompono l’anzianità;
- Elabora statistiche previste da specifiche disposizioni di legge, quali:
o Distacchi e permessi sindacali;
o Relazioni sindacali;
o Comunicazione scioperi
o Elezioni RSU;
- Predispone i contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo;
- Cura la politica di incentivazione, basata su meccanismi contrattuali e predispone per l’Amministrazione comunale
schemi di accordi contrattuali decentrati ed in particolare:
o Attribuisce il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
o Quantifica il fondo efficienza servizi (art. 15 C.C.N.L.) con la gestione diretta della parte del fondo de-
stinata alla remunerazione di particolari articolazioni dell'orario di lavoro, turni, reperibilità e straordina-
rio, indennità area direttiva, incentivazione generale e finalizzata, progressioni economiche orizzontali e
produttività;
- Attività di studio e definizione dei criteri e delle modalità di selezione e reclutamento del personale attraverso la
formulazione del Regolamento Concorsi;
- Cura delle procedure richieste per l'espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizza-
zione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario verbalizzante,
liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta delle graduatorie;
- Cura delle procedure previste per il reclutamento del personale:
o assunzioni in ruolo;
o assunzioni a tempo determinato;
o procedure di mobilità (avvisi);
- Cura delle procedure previste per l'attuazione della mobilità di personale interna ed esterna:
o trasferimenti;
o comandi;
o distacchi;
- Liquidazione mensile delle retribuzioni (immissione nuovi dati, variazioni dati già memorizzati, elaborazione sti-
pendi mensili, controllo dati elaborati, stesura dei relativi atti e delle richieste di liquidazione );
- Adempimenti contributivi ed assicurativi mensili verso gli enti previdenziali ed assistenziali preposti;
- Trattenute fiscali ai lavoratori dipendenti (ricezione dei modelli di richiesta per detrazioni fiscali ed immissione
dati, elaborazione certificazioni annuali per i redditi di cui agli art. 23 - 24 - del D.P .R. n. 600/73, consegna diretta
delle certificazioni di cui sopra nei termini previsti dall' art. 16 legge. 114/77, compilazione dichiarazioni annuali
dei sostituti di imposta relativamente ai quadri di competenza);
- Mod. 730 (circolari di informazioni ai dipendenti, ricezione dei moduli di liquidazione da parte dei CAAF, im-
missione dei dati delle risultanze nella procedura stipendi, servizio di consulenza per la compilazione del mod.
730);
- Conto annuale, il costo annuo e la relazione sulla gestione del personale (art. 65 D.Lgs. 29/93);
- Liquidazione stipendi amministratori e relative denunce per contributi forfettari;
- Modello 770;
- Cura tutti i procedimenti amministrativi relativi alla posizione giuridica del dipendente dal momento dell'assun-
zione fino alla cessazione dal servizio;
- Gestione bilancio personale e PEG del Servizio;
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE
PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROGETTO Servizio Personale
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2014 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N. 3.02.1 - 2016
3.02.1 Organizzazione generale Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità Ottimizzazione gestione risorse umane:
utilizzo
formazione
intescambiabilità
Azione 1 Elaborazione di proposte organizzative e,
più in generale, cura di tutte le attività di
sviluppo organizzativo
X X X
Azione 2 predisposizione dei fascicoli personali dei
dipendenti e aggiornamento delle banche
dati
x x
Azione 3 Adempimenti Dlgs 81/2008, limitata-
mente alla verifica adempimenti X X X
OBIETTIVO N. 3.02.2 - 2016
3.02.2 Gestione economica del personale Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Esternalizzazione del servizio paghe e re-
lativi adempimenti previdenziali e assicu-
rativi del personale.
Compito che ha assunto negli anni mag-
giore valenza e complessità è la gestione
del budget relativo al personale per sup-
portare le funzioni decisionali con certifi-
cazioni inerenti i conti nel rispetto di tutti
i limiti di spesa previsti dalla normativa vi-
gente.
Verrà effettuato un attento e costante mo-
nitoraggio dell'andamento delle spese di
personale per verificarne il rispetto della
Legge 296/2006 art. 1 comma 557 e se-
guenti.
In collaborazione con il servizio bilancio
verranno redatte le sezioni attinenti alla
spesa di personale nel:
questionario corte dei conti sulle
spese del personale,
questionari SOSE.
x x x
Azione 1 Tempistica degli adempimenti contabili
della gestione risorse umane
X X X
Azione 2 Tempistica gestione contributiva, assicu-
rativa e fiscale dei compensi
X X X
Azione 3 Assistenza fiscale del personale dipen-
dente.
X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 3.02.3 - 2016
3.02.3 Gestione assenze del personale Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Registrazione delle assenze del personale
per qualsiasi causa. Controllo delle schede
di presenza del personale e regolarizza-
zione anomalie, controllo turnazioni e re-
lativi riposi, controllo dello straordinario e
delle modalità di recupero, controllo ed as-
segnazione buoni pasto. Richiesta accerta-
menti medici fiscali.
x x x
OBIETTIVO N. 3.02.4 - 2016
3.02.4 Gestione relazioni sindacali Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Gestione delle relazioni sindacali attra-
verso la predisposizione delle proposte re-
lative alla contrattazione, concertazione,
informativa sindacale, la formalizzazione
degli atti relativi all'approvazione del con-
tratto decentrato integrativo, il supporto
alla delegazione trattante di parte pubblica
(programmazione, invio convocazioni,
predisposizione verbali, invio materiali,
ecc...).
X X X
OBIETTIVO N. 3.02.5- 2016
3.02.5 Valutazione delle prestazioni Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Supporto all'applicazione del sistema di
valutazione del personale, con il coinvol-
gimento dei responsabili di settore, la rac-
colta degli esiti della valutazione effet-
tuata dai capi settori, l'informazione
sull'andamento generale del procedimento
alle OO.SS. e alle R.S.U., la verifica qua-
litativa sull'andamento del processo di va-
lutazione.
x x x
Azione 2 Supporto all'Organismo di Valutazione
per l'applicazione del sistema di valuta-
zione della prestazione del personale inca-
ricato di posizione organizzativa al fine
della liquidazione della retribuzione di ri-
sultato.
X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 3.02.6- 2016
3.02.6 Formazione personale dipendente
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Predisposizione del piano formativo an-
nuale; x
Azione 2 la programmazione e realizzazione dei
corsi generali; X X
Azione 3 la valutazione dei corsi effettuati X
Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SEGRETERIA GENERALE18000 42.621,66 219.243,00 219.243,00219.243,00previsione di competenza
previsione di cassa 219.243,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.02.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI18001 15.670,42 62.587,96 62.587,9662.587,96previsione di competenza
previsione di cassa 62.587,96
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01
TRATTAMENTO ACCESSORIO DELPERSONALE
18100 91.325,95 99.912,22 99.912,2299.912,22previsione di competenza
previsione di cassa 99.912,22
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0021.01.02.01
ONERI CONTRIBUTIVI ACCESSORI18101 22.970,94 27.775,60 27.775,6027.775,60previsione di competenza
previsione di cassa 27.775,60
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01
PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2006 -TRATTAMENTO ACCESSORIO
18200 36.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.02.01
PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2006-ONERIRIFLESSI- TRATTAMENTO ACCESSORIO
18201 10.940,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01
INDENNITA' POSIZIONE E RISULTATO18300 44.721,40 70.000,00 70.000,0070.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 70.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0021.01.02.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 25Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE
18301 10.642,26 18.956,00 18.956,0018.956,00previsione di competenza
previsione di cassa 18.956,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO18400 337,79 100.000,00 100.000,0060.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 60.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0031.01.02.01
ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPODETERMINATO
18401 150,33 32.000,00 32.000,0015.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.02.01
0,00
573.474,780,00
630.474,78Totale Macroaggretato 1010,00
275.380,75di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
573.474,78
previsione di cassa
630.474,78
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente IRAP STIPENDI SEGRETERIA GENERALE30000 7.707,91 18.024,65 18.024,6518.024,65previsione di competenza
previsione di cassa 18.024,65
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.02.07
IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO30001 7.986,68 8.492,54 8.492,548.492,54previsione di competenza
previsione di cassa 8.492,54
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.02.07
IRAP INDENNITA' POSIZIONE30002 3.773,80 5.950,00 5.950,005.950,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.950,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.02.07
IRAP NUCLEO VALUTAZIONE30003 101,24 800,00 800,00800,00previsione di competenza
previsione di cassa 800,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.02.07
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 25Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Progetti obiettivo anno 2006 - IRAP -trattamento accessorio
30005 3.060,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.02.07
IRAP PERSONALE PROVVISORIO30008 160,55 8.000,00 8.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.02.07
0,00
38.267,190,00
41.267,19Totale Macroaggretato 1020,00
22.790,18di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
38.267,19
previsione di cassa
41.267,19
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSERVIZIO BUONI MENSA20005 57,20 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 16.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.02.03
COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE20032 4.270,83 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.03.02.01.0002.1.2.01.011.01.02.03
MISSIONI20034 2.144,80 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 3.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.03.02.02.0002.1.2.01.021.01.02.03
0,00
24.000,000,00
24.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
6.472,83di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
24.000,00
previsione di cassa
24.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
695.741,97304.643,76
0,00
635.741,970,00
0,00635.741,97
695.741,97
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 25Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
304.643,76 695.741,97 695.741,97635.741,97previsione di competenza
previsione di cassa 635.741,97
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI GESTIONE ECONOMICA35000 0,08 97.347,96 97.347,9697.347,96previsione di competenza
previsione di cassa 97.347,96
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.03.01
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI35001 2.111,14 28.732,25 28.732,2528.732,25previsione di competenza
previsione di cassa 28.732,25
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.03.01
0,00
126.080,210,00
126.080,21Totale Macroaggretato 1010,00
2.111,22di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
126.080,21
previsione di cassa
126.080,21
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIMPOSTE E TASSE IRAP STIPENDIGESTIONE ECONOMICA
47000 2,83 8.274,58 8.274,588.274,58previsione di competenza
previsione di cassa 8.274,58
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.03.07
0,00
8.274,580,00
8.274,58Totale Macroaggretato 1020,00
2,83di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
8.274,58
previsione di cassa
8.274,58
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
134.354,792.114,05
0,00
134.354,790,00
0,00134.354,79
134.354,79
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 25Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
2.114,05 134.354,79 134.354,79134.354,79previsione di competenza
previsione di cassa 134.354,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 30,000,00
0,000,00
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZIO TRIBUTI51000 1.305,42 93.269,01 93.269,0193.269,01previsione di competenza
previsione di cassa 93.269,01
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.04.01
ONERI CONTRIBUTIVI - STIPENDISERVIZIO TRIBUTI
51001 2.076,40 26.501,86 26.501,8626.501,86previsione di competenza
previsione di cassa 26.501,86
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.04.01
0,00
119.770,870,00
119.770,87Totale Macroaggretato 1010,00
3.381,82di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
119.770,87
previsione di cassa
119.770,87
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI TRIBUTI64000 0,68 7.632,25 7.632,257.632,25previsione di competenza
previsione di cassa 7.632,25
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.04.07
0,00
7.632,250,00
7.632,25Totale Macroaggretato 1020,00
0,68di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
7.632,25
previsione di cassa
7.632,25
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
127.403,123.382,50
0,00
127.403,120,00
0,00127.403,12
127.403,12
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 25Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
3.382,50 127.403,12 127.403,12127.403,12previsione di competenza
previsione di cassa 127.403,12
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALIE PATRIMONI ALI
69000 0,00 45.407,59 45.407,5945.407,59previsione di competenza
previsione di cassa 45.407,59
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.05.01
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
69001 1.014,99 12.757,44 12.757,4412.757,44previsione di competenza
previsione di cassa 12.757,44
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.05.01
0,00
58.165,030,00
58.165,03Totale Macroaggretato 1010,00
1.014,99di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
58.165,03
previsione di cassa
58.165,03
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI GESTIONE BENIDEMANIALI E PATRIMONI ALI
81000 0,80 3.674,01 3.674,013.674,01previsione di competenza
previsione di cassa 3.674,01
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.05.07
0,00
3.674,010,00
3.674,01Totale Macroaggretato 1020,00
0,80di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
3.674,01
previsione di cassa
3.674,01
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
61.839,041.015,79
0,00
61.839,040,00
0,0061.839,04
61.839,04
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 25Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
1.015,79 61.839,04 61.839,0461.839,04previsione di competenza
previsione di cassa 61.839,04
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI UFFICIO TECNICO86000 5.748,31 220.920,87 220.920,87220.920,87previsione di competenza
previsione di cassa 220.920,87
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.06.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI86001 4.901,46 63.296,93 63.296,9363.296,93previsione di competenza
previsione di cassa 63.296,93
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.06.01
0,00
284.217,800,00
284.217,80Totale Macroaggretato 1010,00
10.649,77di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
284.217,80
previsione di cassa
284.217,80
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI UFFICIO TECNICO98000 11,67 18.228,83 18.228,8318.228,83previsione di competenza
previsione di cassa 18.228,83
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.06.07
0,00
18.228,830,00
18.228,83Totale Macroaggretato 1020,00
11,67di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
18.228,83
previsione di cassa
18.228,83
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
302.446,6310.661,44
0,00
302.446,630,00
0,00302.446,63
302.446,63
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
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osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
10.661,44 302.446,63 302.446,63302.446,63previsione di competenza
previsione di cassa 302.446,63
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ANAGRAFE103000 201,55 92.824,56 92.824,5692.824,56previsione di competenza
previsione di cassa 92.824,56
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.01.07.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI103001 2.636,11 26.808,34 26.808,3426.808,34previsione di competenza
previsione di cassa 26.808,34
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.07.01
0,00
119.632,900,00
119.632,90Totale Macroaggretato 1010,00
2.837,66di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
119.632,90
previsione di cassa
119.632,90
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI ANAGRAFE115000 1,54 7.720,51 7.720,517.720,51previsione di competenza
previsione di cassa 7.720,51
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.01.07.07
0,00
7.720,510,00
7.720,51Totale Macroaggretato 1020,00
1,54di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
7.720,51
previsione di cassa
7.720,51
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
127.353,412.839,20
0,00
127.353,410,00
0,00127.353,41
127.353,41
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
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osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
2.839,20 127.353,41 127.353,41127.353,41previsione di competenza
previsione di cassa 127.353,41
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 70,000,00
0,000,00
Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteQUOTA CPDEL PERSONALE INQUIESCIEN ZA
120010 0,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.08.01
0,00
4.000,000,00
4.000,00Totale Macroaggretato 1010,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
4.000,00
previsione di cassa
4.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
4.000,000,00
0,00
4.000,000,00
0,004.000,00
4.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 110,000,00
0,000,00
Totale Missione 1 324.656,74 1.453.138,96 1.453.138,961.393.138,96previsione di competenza
previsione di cassa 1.393.138,96
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendentePERSONALE STIPENDI P.M.171000 2.788,64 179.588,78 179.588,78179.588,78previsione di competenza
previsione di cassa 179.588,78
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.03.01.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI171001 3.492,26 53.351,59 53.351,5953.351,59previsione di competenza
previsione di cassa 53.351,59
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.03.01.01
PERSONALE PROVVISORIO P.M.RETRIBUZIONI
171400 1.886,40 27.000,00 27.000,0027.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 27.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.03.01.01
ONERI RIFLESSI PERSONALEPROVVISORI O P.M.
171401 673,38 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 9.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.03.01.01
0,00
268.940,370,00
268.940,37Totale Macroaggretato 1010,00
8.840,68di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
268.940,37
previsione di cassa
268.940,37
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE183000 8,56 15.008,72 15.008,7215.008,72previsione di competenza
previsione di cassa 15.008,72
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.03.01.07
IRAP PERSONALE PROVVISORIO P.M.183003 168,71 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.03.01.07
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
17.008,720,00
17.008,72Totale Macroaggretato 1020,00
177,27di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
17.008,72
previsione di cassa
17.008,72
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
285.949,099.017,95
0,00
285.949,090,00
0,00285.949,09
285.949,09
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
9.017,95 285.949,09 285.949,09285.949,09previsione di competenza
previsione di cassa 285.949,09
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 3 9.017,95 285.949,09 285.949,09285.949,09previsione di competenza
previsione di cassa 285.949,09
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZIO SCUOLA290000 0,10 72.669,16 72.669,1672.669,16previsione di competenza
previsione di cassa 72.669,16
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.04.05.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI290001 2.051,40 21.448,30 21.448,3021.448,30previsione di competenza
previsione di cassa 21.448,30
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.04.05.01
0,00
94.117,460,00
94.117,46Totale Macroaggretato 1010,00
2.051,50di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
94.117,46
previsione di cassa
94.117,46
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI SERVIZIO SCUOLA297000 16,97 6.176,88 6.176,886.176,88previsione di competenza
previsione di cassa 6.176,88
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.04.05.07
0,00
6.176,880,00
6.176,88Totale Macroaggretato 1020,00
16,97di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
6.176,88
previsione di cassa
6.176,88
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
100.294,342.068,47
0,00
100.294,340,00
0,00100.294,34
100.294,34
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
2.068,47 100.294,34 100.294,34100.294,34previsione di competenza
previsione di cassa 100.294,34
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 25Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
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Totale Missione 4 2.068,47 100.294,34 100.294,34100.294,34previsione di competenza
previsione di cassa 100.294,34
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 25Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
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Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZI CULTURALI324000 196,07 23.205,97 23.205,9723.205,97previsione di competenza
previsione di cassa 23.205,97
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.05.02.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI324001 633,34 6.429,26 6.429,266.429,26previsione di competenza
previsione di cassa 6.429,26
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.05.02.01
0,00
29.635,230,00
29.635,23Totale Macroaggretato 1010,00
829,41di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
29.635,23
previsione di cassa
29.635,23
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI SERVIZI CULTURALI336000 1.851,26 1.851,56 1.851,561.851,56previsione di competenza
previsione di cassa 1.851,56
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.05.02.07
0,00
1.851,560,00
1.851,56Totale Macroaggretato 1020,00
1.851,26di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.851,56
previsione di cassa
1.851,56
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
31.486,792.680,67
0,00
31.486,790,00
0,0031.486,79
31.486,79
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
2.680,67 31.486,79 31.486,7931.486,79previsione di competenza
previsione di cassa 31.486,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO
CAPITOLO
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Totale Missione 5 2.680,67 31.486,79 31.486,7931.486,79previsione di competenza
previsione di cassa 31.486,79
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 15 di 25Prop
osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 3 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SER. SMALTIMENTO RIFIUTI545000 0,00 24.439,82 24.439,8224.439,82previsione di competenza
previsione di cassa 24.439,82
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.09.05.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI545001 879,70 7.384,49 7.384,497.384,49previsione di competenza
previsione di cassa 7.384,49
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.09.05.01
0,00
31.824,310,00
31.824,31Totale Macroaggretato 1010,00
879,70di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
31.824,31
previsione di cassa
31.824,31
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI ECOLOGIA557000 0,00 2.077,38 2.077,382.077,38previsione di competenza
previsione di cassa 2.077,38
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.09.05.07
0,00
2.077,380,00
2.077,38Totale Macroaggretato 1020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
2.077,38
previsione di cassa
2.077,38
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
33.901,69879,70
0,00
33.901,690,00
0,0033.901,69
33.901,69
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
879,70 33.901,69 33.901,6933.901,69previsione di competenza
previsione di cassa 33.901,69
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 30,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 16 di 25Prop
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Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZIO VERDE PUBBLICO562000 821,22 38.304,61 38.304,6138.304,61previsione di competenza
previsione di cassa 38.304,61
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.09.06.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI562001 10,24 11.294,70 11.294,7011.294,70previsione di competenza
previsione di cassa 11.294,70
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.09.06.01
0,00
49.599,310,00
49.599,31Totale Macroaggretato 1010,00
831,46di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
49.599,31
previsione di cassa
49.599,31
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI VERDE PUBBLICO574000 0,00 3.177,39 3.177,393.177,39previsione di competenza
previsione di cassa 3.177,39
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.09.06.07
0,00
3.177,390,00
3.177,39Totale Macroaggretato 1020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
3.177,39
previsione di cassa
3.177,39
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
52.776,70831,46
0,00
52.776,700,00
0,0052.776,70
52.776,70
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
831,46 52.776,70 52.776,7052.776,70previsione di competenza
previsione di cassa 52.776,70
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 17 di 25Prop
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Totale Missione 9 1.711,16 86.678,39 86.678,3986.678,39previsione di competenza
previsione di cassa 86.678,39
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 18 di 25Prop
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PREVISIONI ANNO2017
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 5 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI ASSISTENZA630000 11.796,07 49.364,48 49.364,4849.364,48previsione di competenza
previsione di cassa 49.364,48
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.10.04.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI630001 8.852,60 14.915,48 14.915,4814.915,48previsione di competenza
previsione di cassa 14.915,48
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.10.04.01
0,00
64.279,960,00
64.279,96Totale Macroaggretato 1010,00
20.648,67di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
64.279,96
previsione di cassa
64.279,96
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI ASSISTENZA642000 1.006,94 4.195,98 4.195,984.195,98previsione di competenza
previsione di cassa 4.195,98
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.10.04.07
0,00
4.195,980,00
4.195,98Totale Macroaggretato 1020,00
1.006,94di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
4.195,98
previsione di cassa
4.195,98
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMISSIONI SERVIZI SOCIALI632014 0,00 1.300,00 1.300,001.300,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.300,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.03.02.02.0002.1.2.01.021.10.04.03
0,00
1.300,000,00
1.300,00Totale Macroaggretato 1030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.300,00
previsione di cassa
1.300,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 19 di 25Prop
osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
69.775,9421.655,61
0,00
69.775,940,00
0,0069.775,94
69.775,94
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
21.655,61 69.775,94 69.775,9469.775,94previsione di competenza
previsione di cassa 69.775,94
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE
647000 1.084,83 20.542,25 20.542,2520.542,25previsione di competenza
previsione di cassa 20.542,25
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.10.05.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI647001 304,38 5.882,51 5.882,515.882,51previsione di competenza
previsione di cassa 5.882,51
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.10.05.01
0,00
26.424,760,00
26.424,76Totale Macroaggretato 1010,00
1.389,21di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
26.424,76
previsione di cassa
26.424,76
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI SERVIZIONECROSCOPICO E CIMITERIALE
659000 108,71 1.654,85 1.654,851.654,85previsione di competenza
previsione di cassa 1.654,85
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.10.05.07
0,00
1.654,850,00
1.654,85Totale Macroaggretato 1020,00
108,71di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.654,85
previsione di cassa
1.654,85
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osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
28.079,611.497,92
0,00
28.079,610,00
0,0028.079,61
28.079,61
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
1.497,92 28.079,61 28.079,6128.079,61previsione di competenza
previsione di cassa 28.079,61
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 90,000,00
0,000,00
Totale Missione 12 23.153,53 97.855,55 97.855,5597.855,55previsione di competenza
previsione di cassa 97.855,55
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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osta
PEG
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Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI AA.PP.732000 0,00 24.507,03 24.507,0324.507,03previsione di competenza
previsione di cassa 24.507,03
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.11.05.01
ONERI CONTRIBUTIVI STIPENDI732001 710,63 7.233,25 7.233,257.233,25previsione di competenza
previsione di cassa 7.233,25
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.11.05.01
0,00
31.740,280,00
31.740,28Totale Macroaggretato 1010,00
710,63di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
31.740,28
previsione di cassa
31.740,28
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI ATTIVITA' PRODUTTIVE744000 0,37 2.083,10 2.083,102.083,10previsione di competenza
previsione di cassa 2.083,10
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.11.05.07
IRAP INDENNITA' POSIZIONE TIT.1110507744002 29,61 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.01.000
1.11.05.07
0,00
2.083,100,00
2.083,10Totale Macroaggretato 1020,00
29,98di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
2.083,10
previsione di cassa
2.083,10
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
33.823,38740,61
0,00
33.823,380,00
0,0033.823,38
33.823,38
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
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osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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740,61 33.823,38 33.823,3833.823,38previsione di competenza
previsione di cassa 33.823,38
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 14 740,61 33.823,38 33.823,3833.823,38previsione di competenza
previsione di cassa 33.823,38
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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osta
PEG
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Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteSTIPENDI AGRICOLTURA766000 4,73 24.298,99 24.298,9924.298,99previsione di competenza
previsione di cassa 24.298,99
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.01.0002.1.4.01.01.0011.11.07.01
ONERI STIPENDI AGRICOLTURA766001 917,22 7.341,94 7.341,947.341,94previsione di competenza
previsione di cassa 7.341,94
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.11.07.01
COMPENSI ACCESSORI UAZ766002 0,00 3.779,29 3.779,293.779,29previsione di competenza
previsione di cassa 3.779,29
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.11.07.01
ONERI COMPENSI ACCESSORI UAZ766003 0,00 899,47 899,47899,47previsione di competenza
previsione di cassa 899,47
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.11.07.01
0,00
36.319,690,00
36.319,69Totale Macroaggretato 1010,00
921,95di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
36.319,69
previsione di cassa
36.319,69
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP STIPENDI AGRICOLTURA-PERSONALE UAZ
778000 2,00 2.065,41 2.065,412.065,41previsione di competenza
previsione di cassa 2.065,41
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.11.07.07
IRAP COMPENSI ACCESSORI UAZ778001 0,00 321,24 321,24321,24previsione di competenza
previsione di cassa 321,24
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PERSONALE
1.02.01.99.000
1.11.07.07
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osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.2 PROGETTO PERSONALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
2.386,650,00
2.386,65Totale Macroaggretato 1020,00
2,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
2.386,65
previsione di cassa
2.386,65
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
38.706,34923,95
0,00
38.706,340,00
0,0038.706,34
38.706,34
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
923,95 38.706,34 38.706,3438.706,34previsione di competenza
previsione di cassa 38.706,34
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 16 923,95 38.706,34 38.706,3438.706,34previsione di competenza
previsione di cassa 38.706,34
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 364.953,08 2.127.932,84 2.127.932,842.067.932,84previsione di competenza
previsione di cassa 2.067.932,84
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 364.953,08 2.127.932,84 2.127.932,842.067.932,84previsione di competenza
previsione di cassa 2.067.932,84
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 25 di 25Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
III SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Codifica
3.03
Servizio
Servizio Entrate
Responsabile P.O.
Filomena Consiglia Dipace
Responsabile Serv.
Giuseppe Lauriola
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Filomena Consiglia Dipace
D
Istruttore Direttivo Contabile
Giuseppe Lauriola C Istruttore Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.03 - SERVIZIO ENTRATE
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ENTRATE Il Servizio denominato "Entrate" è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvi-
gionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere
istituzionale.
Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria Imposte e Tasse - ed
alla riscossione di alcune entrate di natura extratributaria - Servizi a domanda individuale ed altri.
Al Servizio Tributi ed altre Entrate spetta:
- la cura delle Entrate di natura tributaria in via generale, e di alcune di natura extra-tributarie,
- l’applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di con-
trollo;
- l’attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari,
- collegamento con gli altri Uffici comunali,
- rapporti con altre PP.AA. per le materie di competenza,
- rapporti con i contribuenti e l'utenza,
- redazione delle relazioni sulle entrate.
Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:
IUC
TARSU/TARES
I.C.I./IMU
C.O.S.A.P.
Tributi minori
Inoltre:
- cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,
- cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli
aggiornamenti tariffari,
- cura l'eventuale contenzioso tributario.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE
PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROGETTO Servizio Entrate
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N. 3.03.1- 2016
3.03.1 IMU -TASI
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità La normativa di riferimento relativa alle ri-
sorse correnti degli Enti Locali è in conti-
nuo cambiamento a partire dall’approva-
zione del D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 “Dispo-
sizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale”, che prevede la progressiva
soppressione dei trasferimenti statali, con
sostituzione degli stessi con tributi propri;
risulta pertanto assolutamente strategico e
prioritario per l’Ente dotarsi di un sistema
tributario autonomo efficiente ed adeguato
al nuovo scenario.
Con l’entrata a regime del bilancio armo-
nizzato e dell’obbligo del riaccertamento
straordinario dei residui al fine di verifi-
care la effettiva esigibilità dei residui at-
tivi, diventa inderogabile l’esigenza di un
miglioramento dell’attività di riscossione,
con il superamento del sistema Equitalia e
l’implementazione della riscossione coat-
tiva con il l’ingiunzione di pagamento, e la
esternalizzazione della gestione dei tributi
minori.
Per assicurare entrate adeguate è indispen-
sabile una base dati dei cespiti, essenzial-
mente degli immobili, aggiornata e proce-
dure snelle.
Dovrà essere assicurata la predisposizione
degli atti normativi e tariffari della Impo-
sta Unica Comunale (IUC).
In particolare dovrà proseguire il Servizio
di Calcolo dell'importo dovuto per I'IMU,
in prossimità delle scadenze di pagamento
delle rate di acconto e saldo, sia diretta-
mente allo sportello, sia tramite tecnologia
WEB con accesso dal sito internet del Co-
mune, che consenta la visualizzazione
della base dati e il calcolo dell'importo do-
vuto.
Dovrà proseguire l'azione di controllo sui
fabbricati ed aree per le annualità fino al
2014, con sviluppo crescente del controllo
sostanziale, attraverso l'accesso alle ban-
che dati tributarie nazionali e l‘integra-
zione delle diverse base dati comunali ed
esterne con sistemi informativi territoriali
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
evoluti, ed emissione dei relativi provve-
dimenti di recupero evasione.
In relazione alla TARI, dovrà essere curata
la fase di controllo del pagato e l'avvio de-
gli avvisi di accertamento per omessa di-
chiarazione e per omesso o parziale versa-
mento.
Verrà completato il nuovo sistema infor-
mativo tributario comunale integrato.
Dovranno essere sviluppati e avviati nuovi
servizi semplificati di pagamento delle en-
trate comunali, con l'introduzione dell'I-
dentificativo Unico di Versamento (IUV)
esteso a tutte le entrate comunali riscosse
a mezzo bollettazione.
Verranno avviate le azioni di contrasto
all'evasione fiscale erariale e contributiva
con la creazione di una banca dati integrata
della fiscalità locale e erariale
Azioni previste:
Azione 1 Aggiornare la banca dati degli immobili
assoggettabili ad IMU con i dati catastali e
con l’incrocio della banca dati utenze elet-
triche o altre banche dati contenenti dati
sugli immobili;
X X X
Azione 2 Completare aggiornamento classamento
degli immobili X
Azione 3 completare il censimento delle aree
edificabili come da Piano Urbanistico
Generale vigente, e determinazione del
costo delle stesse;
X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 3.03.2- 2016
3.03.2 TARI
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Le recenti disposizioni di legge hanno im-
posto la copertura integrale del servizio di
Raccolta rifiuti urbani con la TARI.
Occorre a tal fine estendere la base impo-
sitiva sia di utenze non censite (evasione)
sia di utenze censite in modo non con-
forme all’effettivo uso della stessa (elu-
sione), migliorare e potenziare la trasmis-
sione informatizzata delle variazioni ana-
grafiche tra i servizi demografici ed il Ser-
vizio Tributi.
In considerazione delle difficoltà storica-
mente riscontrate nell’attività di riscos-
sione coattiva della tassa sui rifiuti, deter-
minata essenzialmente dai cambi di resi-
denza, è indispensabile accorciare i tempi
dell’attività accertativa e di liquidazione,
al massimo entro l’anno successivo al pe-
riodo di imposta, al fine di rendere più ef-
ficace l’attività di riscossione coattiva. Le
azioni da conseguire:
Azione 1 potenziare e migliorare l’imposizione e ri-
scossione del tributo sui rifiuti sugli im-
mobili locati, in particolare locazioni tem-
poranee a cittadini neocomunitari e\o ex-
tracomunitari;
X X X
Azione 2 migliorare e potenziare la trasmissione in-
formatizzata delle variazioni anagrafiche
tra i servizi demografici ed il Servizio Tri-
buti
X X X
Azione 3 aggiornare le procedure di verifica e regi-
strazione delle superfici imponibili per la
tassazione sui rifiuti solidi urbani degli im-
mobili ad uso produttivo\commerciale
X X X
Azione 4 migliorare e potenziare la comunicazione
informatizzata tra il Settore Assetto del
territorio ed il Servizio Tributi, preve-
dendo in particolar modo la verifica della
destinazione d’uso degli immobili effetti-
vamente usati per uso non abitativo (usi
commerciale, produttivo, di servizi, sedi di
uffici, studi professionali, sedi associative,
ecc.);
X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 3.03.3- 2016
3.03.3 Gestione COSAP Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.10.2013
Azione 1 Gestione della riscossione del canone rife-
rito alle occupazioni di suolo pubblico
permanenti, con emissione dei bollettini di
pagamento annuale e verifica dei versa-
menti eseguiti. Formazione degli atti ne-
cessari al recupero coattivo del canone (li-
ste carico ruoli o ingiunzioni).
x x x
Azione 2 Esternalizzazione dei tributi minori X
OBIETTIVO N. 3.03.4- 2016
3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle entrate comunali Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Il recupero dell’evasione e dell’elusione è
fondamentale per l’Ente, sia per principio
di giustizia fiscale ma anche per recupe-
rare credibilità dei cittadini.
Azione 1 Recupero dell’arretrato con l’obiettivo di
arrivare almeno all’anno 2015 mediante
verifica dell'esattezza e della tempestività
dei versamenti effettuati dai contribuenti
(liquidazione d'imposta in senso stretto)
rispetto ai dati dichiarati e ai termini di
legge.
Annualità
2012-2013
Annualità
2014
Annualità
2015
Azione 2 Attività antielusiva con controllo integrato
con altre banche dati (catastali per i fabbri-
cati) e/o altri elementi (es. PUG.) e valori
di mercato per aree edificabili)
X X X
Azione 3 Gestione degli atti di autotutela e attiva-
zione della riscossione coattiva.
X X X
OBIETTIVO N. 3.03.5- 2016
3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tributi erariali Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Le recenti disposizioni in materia di con-
trasto all’evasione dei tributi erariali pre-
vedono la compartecipazione dei comuni
con devoluzione delle risorse recuperate
Azione 1 Attuazione delle disposizioni normative
nazionali (es. accordi/protocolli d'intesa),
in collaborazione con le Agenzie e con gli
organi di vigilanza, in materia di lotta all'e-
vasione.
x x x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 5Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.4 PROGETTO ENTRATE
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati
Categoria 6 Imposta municipale propriaRECUPERO EVASIONE IMPOSTACOMUNALE SUGLI IMMOBILI
2000 262.836,88 700.000,00 700.000,00700.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 700.000,00
1.01.01.06.0001.1.1.01.06DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.01.0010
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA2002 238.154,74 1.830.000,00 1.830.000,001.730.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.730.000,00
1.01.01.06.0001.1.1.01.06DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.01.0010TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI(TASI)2004 11.858,74 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,001.01.01.06.0001.1.1.01.06DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.01.0010
Totale Categoria 6 512.850,36 2.540.000,00 2.540.000,002.440.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.440.000,00
Categoria 16 Addizionale comunale IRPEFADDIZIONALE IRPEF6000 260.121,82 450.000,00 450.000,00450.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 450.000,001.01.01.16.0001.1.1.01.16DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.01.0041
Totale Categoria 16 260.121,82 450.000,00 450.000,00450.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 450.000,00
Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniTASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIU- TISOLIDI URBANI
8000 116.625,25 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
1.01.01.51.0001.1.1.01.51DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.02.0070
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI-RECUPEROEVASIONE
8300 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00
1.01.01.51.0001.1.1.01.51DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.02.0070
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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -TARI8400 905.288,90 1.423.000,00 1.423.000,001.423.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.423.000,00
1.01.01.51.0001.1.1.01.51DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.02.0070
Totale Categoria 51 1.021.914,15 1.523.000,00 1.523.000,001.523.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.523.000,00
Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'4000 0,00 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.000,001.01.01.53.0001.1.1.01.53DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.01.0030DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONITit.1030110
12000 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
1.01.01.53.0001.1.1.01.53DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 1.03.0110
Totale Categoria 53 0,00 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 25.000,00
Totale Tipologia 101 1.794.886,33 4.538.000,00 4.538.000,004.438.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.438.000,00
Totale Titolo 1 1.794.886,33 4.538.000,00 4.538.000,004.438.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.438.000,00
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Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziCOSAP89101 1.000,00 160.000,00 160.000,00130.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 130.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99DIPACE FILOMENA
SERVIZIO ENTRATE 3.02.0882
Totale Categoria 2 1.000,00 160.000,00 160.000,00130.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 130.000,00
Totale Tipologia 100 1.000,00 160.000,00 160.000,00130.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 130.000,00
Totale Titolo 3 1.000,00 160.000,00 160.000,00130.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 130.000,00
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Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Categoria 99 Altre entrate per conto terziTRIBUTO PROVINCIALE TASSASMALTIMENTO RIFIUTI
118010 29.338,02 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 56.920,00
9.02.99.99.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE 6.05.0000
Totale Categoria 99 29.338,02 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 56.920,00
Totale Tipologia 200 29.338,02 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 56.920,00
Totale Titolo 9 29.338,02 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 56.920,00
Totale Centro di Responsabilità 1.825.224,35 4.754.920,00 4.754.920,004.624.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.624.920,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate1.825.224,35 4.754.920,00 4.754.920,004.724.920,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.624.920,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 1.825.224,35 4.754.920,00 4.754.920,004.624.920,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.624.920,00
0,00 0,00
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteINCENTIVI AL PERSONALE RECUPERO ICI51100 10.827,67 11.337,87 11.337,8711.337,87previsione di competenza
previsione di cassa 11.337,87
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.04.01
ONERI RIFLESSI INCENTIVI ALPERSONALE RECUPERO ICI
51101 2.576,99 2.698,41 2.698,412.698,41previsione di competenza
previsione di cassa 2.698,41
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.01.02.01.0002.1.4.02.991.01.04.01
0,00
14.036,280,00
14.036,28Totale Macroaggretato 1010,00
13.404,66di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
14.036,28
previsione di cassa
14.036,28
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP INCENTIVI AL PERSONALERECUPERO ICI
64001 920,35 963,72 963,72963,72previsione di competenza
previsione di cassa 963,72
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.02.01.99.000
1.01.04.07
0,00
963,720,00
963,72Totale Macroaggretato 1020,00
920,35di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
963,72
previsione di cassa
963,72
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI SERVIZI ENTRATE TRIBUTARIE53001 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.04.02
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PRESTAZIONI DI SERVIZI ENTRATETRIBUTARIE
54000 6.798,31 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.04.03
SPESE POSTALI TRIBUTI54008 0,00 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 3.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.04.03
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE54009 0,00 100,00 100,00100,00previsione di competenza
previsione di cassa 100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.04.03
SERVIZIO AFFISSIONI54011 220,00 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 8.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.04.03
0,00
18.100,000,00
18.100,00Totale Macroaggretato 1030,00
7.018,31di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
18.100,00
previsione di cassa
18.100,00
Macroaggregato 110 Altre spese correntiSGRAVI TRIBUTARI65000 1.830,67 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.10.99.99.000
1.01.04.08
RIDUZIONE ED ESENZIONI TRIBUTARIE65001 4.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
1.10.99.99.000
1.01.04.08
RESTITUZIONE IMU65002 1.498,55 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
SERVIZIO ENTRATESERVIZIO ENTRATE
1.10.99.99.000
1.01.04.08
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0,00
12.000,000,00
12.000,00Totale Macroaggretato 1100,00
7.329,22di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
12.000,00
previsione di cassa
12.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
45.100,0028.672,54
0,00
45.100,000,00
0,0045.100,00
45.100,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
28.672,54 45.100,00 45.100,0045.100,00previsione di competenza
previsione di cassa 45.100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Totale Missione 1 28.672,54 45.100,00 45.100,0045.100,00previsione di competenza
previsione di cassa 45.100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 702 Uscite per conto terziTRIBUTO PROVINCIALE TASSASMALTIMENTO
1701010 120.409,53 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenza
previsione di cassa 56.920,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO ENTRATE
7.02.05.01.0002.4.5.04.01.014.00.00.05
0,00
56.920,000,00
56.920,00Totale Macroaggretato 7020,00
120.409,53di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
56.920,00
previsione di cassa
56.920,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 7
di cui fondo pluriennale vincolato
56.920,00120.409,53
0,00
56.920,000,00
0,0056.920,00
56.920,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
120.409,53 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenza
previsione di cassa 56.920,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 99 120.409,53 56.920,00 56.920,0056.920,00previsione di competenza
previsione di cassa 56.920,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 149.082,07 102.020,00 102.020,00102.020,00previsione di competenza
previsione di cassa 102.020,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 149.082,07 102.020,00 102.020,00102.020,00previsione di competenza
previsione di cassa 102.020,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
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osta
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PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
III SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Codifica
3.04
Servizio
Servizio Economato Provveditorato
Responsabile P.O.
Filomena Consiglia Dipace
Responsabile Serv.
Leonardo Ingravallo
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Filomena Consiglia Dipace
D
Istruttore Direttivo Contabile
Leonardo Ingravallo C Istruttore Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Pr
opos
ta P
EG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 3.04 - SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO - Cura la conservazione del patrimonio mobiliare e la tenuta degli inventari relativi.
- Cura la tenuta di un’opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimo-
nio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio dei beni mobili.
- Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;
- Provvede all’acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli Uffici Comunali
di strumenti informatici e alla relativa manutenzione a assistenza, agli abbonamenti a riviste e quotidiani, alle
pulizie degli uffici, all’acquisto di materiali igienici e del carburante e gasolio a servizio degli automezzi
comunali e al pagamento dei relativi bolli, all’acquisto di arredi e attrezzature d’ufficio, all’acquisto di auto-
mezzi;
- Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi
dell’Ente;
- Cura la tenuta del magazzino economale;
- Rende il conto dell’Economo e dell’agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n.194/96;
- Gestisce il servizio degli oggetti smarriti.
- Gestione del parco macchine dell’Ente e relativa manutenzione, ad esclusione delle autovetture in dotazione
ai Vigili Urbani e degli automezzi adibiti a servizi tecnici.
PROGRAMMA DI MANDATO RISORSE FINANZIARIE
PROGRAMMA N. 3 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROGETTO Servizio Economato Provveditorato
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N. 3.04.1 - 2016
3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione magazzino Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Gestione informatizzata dell’inventario
per una migliore e più efficiente gestione
dei beni durevoli. Gestione informatizzata
del magazzino anche per i beni di con-
sumo con reportistica d’uso.
Implementa-
zione soft-
ware gestio-
nale
Operatività
OBIETTIVO N. 3.04.2- 2016
3.04.2 Programmazione degli acquisti e assegnazione dotazione per uffici
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Programmare l’acquisto dei beni di con-
sumo sulla base delle assegnazioni agli
uffici per efficientare i costi e migliorare
uso. Acquisto esclusivamente a prezzi di
base piattaforme pubbliche (Consip, Em-
pulia, MEPA), con verifica di qualità dei
prodotti.
x x x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 3.04.3- 2016
3.04.3 Assicurazioni
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Gestione delle polizze assicurative:
- Stipula e gestione delle polizze assi-
curative;
- Apertura dei sinistri;
- Analisi delle fasi della pratica
- Supporto ai servizi comunali in mate-
ria assicurativa, in particolare per l'in-
dividuazione delle adeguate coperture
dei rischi;
- interfaccia con il broker dell'Ente.
x x x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 200 Entrate per conto terzi
Categoria 99 Altre entrate per conto terziRIMBORSO ANTITIPAZIONI FONDI ECONOMATO
119000 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00
9.02.99.99.000
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO 6.06.0000
Totale Categoria 99 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00
Totale Tipologia 200 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00
Totale Titolo 9 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00
Totale Centro di Responsabilità 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate0,00 100.000,00 100.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 100.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteSPESE ECONOMALI IMPOSTE - TASSE EBOLLI
30030 0,00 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 6.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.02.01.02.000
1.01.02.07
0,00
6.000,000,00
6.000,00Totale Macroaggretato 1020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
6.000,00
previsione di cassa
6.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTO BENI SEDE COMUNALE19001 149,98 9.000,00 9.000,009.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 9.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02
SPESE ECONOMALI ACQUISTI SEDE19007 0,00 14.000,00 14.000,0014.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 14.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02
PRESTAZIONI SERVIZI SEDE COMUNALE20001 2.000,99 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.02.03
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWAREARION LINE
20002 122,00 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 20.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.02.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
TELECOM IMMOBILI COMUNALI20004 5.196,95 16.000,00 16.000,0016.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 16.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03
ASSICURAZIONE MEZZI20008 0,00 9.740,00 9.740,009.740,00previsione di competenza
previsione di cassa 9.740,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.10.04.01.0002.1.9.03.011.01.02.03
SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI SEDE20009 0,00 7.000,00 7.000,0017.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 17.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.02.03
CONVENZIONE DE AGOSTINIPROFESSIONALE
20012 1.215,12 1.250,00 1.250,001.250,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.250,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03
CONVENZIONE IL SOLE 24 ORE20013 0,00 1.850,00 1.850,001.850,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.850,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03
CANONE CONNETTIVITA' ECOLLEGAMENTO WI-FI
20023 10.905,77 17.000,00 17.000,0017.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 17.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE20039 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.10.04.01.0002.1.9.03.011.01.02.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE20041 20.280,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.19.0002.1.2.01.161.01.02.03
ASSICURAZIONE USO MEZZO PROPRIOPER MISSIONI
20042 0,00 1.400,00 1.400,001.400,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.400,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.10.04.01.0002.1.9.03.011.01.02.03
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI21001 3.794,25 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.07.0002.1.3.99.991.01.02.04
0,00
121.240,000,00
111.240,00Totale Macroaggretato 1030,00
43.665,06di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
121.240,00
previsione di cassa
111.240,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
117.240,0043.665,06
0,00
127.240,000,00
0,00127.240,00
117.240,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCOMPUTER ED ARREDI916002 4.356,30 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.01.02.05
ACQUISTI COMPUTER E ARREDI-ONERIDI URBANIZZAZIONE
916003 3.660,00 0,00 0,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.01.02.05
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
10.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
8.016,30di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
10.000,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,008.016,30
0,00
10.000,000,00
0,0010.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
51.681,36 117.240,00 117.240,00137.240,00previsione di competenza
previsione di cassa 137.240,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE ECONOMALI-TRIBUTI SPESEPOSTALI
54006 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.16.0002.1.2.01.141.01.04.03
0,00
1.000,000,00
1.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.000,00
previsione di cassa
1.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
1.000,000,00
0,00
1.000,000,00
0,001.000,00
1.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Missione 1 51.681,36 118.240,00 118.240,00138.240,00previsione di competenza
previsione di cassa 138.240,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMATERIALE IGIENICO SCUOLE MATERNE223000 753,78 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 3.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.01.05.0002.1.1.01.051.04.01.02
TELECOM SCUOLE MATERNE224000 2.737,91 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03
0,00
8.000,000,00
8.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
3.491,69di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
8.000,00
previsione di cassa
8.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
8.000,003.491,69
0,00
8.000,000,00
0,008.000,00
8.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
3.491,69 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 8.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSPESE ECONOMALI ACQUISTI SCUOLE240001 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.04.02.02
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
2.000,000,00
2.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
2.000,00
previsione di cassa
2.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
2.000,000,00
0,00
2.000,000,00
0,002.000,00
2.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 4 3.491,69 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziASSICURAZIONE IMMOBILI309010 0,00 1.800,00 1.800,001.800,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.800,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
1.10.04.01.0002.1.9.03.011.05.01.03
0,00
1.800,000,00
1.800,00Totale Macroaggretato 1030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.800,00
previsione di cassa
1.800,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
1.800,000,00
0,00
1.800,000,00
0,001.800,00
1.800,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 1.800,00 1.800,001.800,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.800,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 5 0,00 1.800,00 1.800,001.800,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.800,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 99 Servizi per conto terziProgramma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 701 Uscite per partite di giroRIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DEI FONDIPER IL SERVIZIO ECONOMATO
1702000 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
7.01.99.03.000
4.00.00.06
0,00
100.000,000,00
100.000,00Totale Macroaggretato 7010,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
100.000,00
previsione di cassa
100.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 7
di cui fondo pluriennale vincolato
100.000,000,00
0,00
100.000,000,00
0,00100.000,00
100.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 99 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 55.173,05 230.040,00 230.040,00250.040,00previsione di competenza
previsione di cassa 250.040,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 10Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 3.1 PROGETTO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Generale delle Spese 55.173,05 230.040,00 230.040,00250.040,00previsione di competenza
previsione di cassa 250.040,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 10 di 10Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
INDICATORI OBIETTIVO
N. DESCRIZIONE Indicatore
Azione Tipo indica-
tore
For-
mula
Dati da riscontrare
1 3.01.1 Gestione finanziaria
Azione 1 Efficienza Rispetto dei tempi
Azione 2 Efficacia Allineamento contabilità
finanziaria ed armonizzata
Azione 3 Efficacia Verifica equilibrio di bi-
lancio
Azione 4 Efficacia Pubblicazione report di bi-
lancio
Azione 5 Efficacia Report patto di stabilità
2 3.01.2 Dematerializzazione dei do-
cumenti contabili.
Azione 1 Efficienza ed
Efficacia
Miglioramento tempistica
di pagamento
3 3.02.1 Organizzazione generale
Azione 1 Efficacia Relazione del Responsa-
bile
Atti predisposti
Azione 2 Efficienza Numero fascicoli aggior-
nati
Azione 3 Efficacia Verifica attuazione DVR
4 3.02.2 Gestione economica del per-
sonale
Azione 1 Efficienza Rispetto dei tempi
Azione 2 Efficienza Rispetto dei tempi
Azione 3 Efficacia Grado di soddisfazione
5 3.02.3 Gestione assenze del perso-
nale
Azione 1 Efficienza Report mensili
6 3.02.4 Gestione relazioni sindacali Azione 1 Efficienza Sottoscrizione CID e invio
ARAN
7 3.02.5 Valutazione delle prestazioni Azione 1 Efficacia Relazione del Responsa-
bile
Azione 2 Efficacia Verifica valutazione
8 3.02.6 Formazione personale dipen-
dente
Azione 1 Efficienza Predisposizione piano
Azione 2 Efficacia Numero corsi effettuati
Azione 3 Efficacia Valutazione corsi
9 3.03.1 IMU Azione 1 Efficacia Allineamento banche dati
Azione 2 Efficienza Completamento riclassa-
mento
Azione 3 Efficienza Completamento individua-
zione e valutazione aree
edificabili
10 3.03.2 TARI
Azione 1 Efficienza Aumento base impositiva
Azione 2 Efficienza Allineamento banche dati
Azione 3 Efficienza Allineamento banche dati
Azione 4 Efficienza Allineamento banche dati
11 3.03.3 Gestione COSAP
Azione 1 Efficienza Riscossione tributo
Azione 2 Efficienza Effettuazione gara
12 3.03.4 Lotta alla evasione e alla elu-
sione delle entrate comunali
Azione 1 Efficacia Predisposizione ruoli
Azione 2 Efficienza Grado di recupero
Azione 3 Efficienza Rispetto dei tempi
13 3.03.5 Lotta alla evasione e alla elu-
sione dei tributi erariali
Azione 1 Efficacia Dati inviati
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
14 3.04.1 Informatizzazione inventario
e gestione magazzino
Azione 1 Efficacia Operatività del sistema
15 3.04.2 Programmazione degli acqui-
sti e assegnazione dotazione per uf-
fici
Azione 1 Efficacia Risparmio di spesa
16 3.04.3 Assicurazioni Azione Efficienza Rispetto dei tempi
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVI SETTORE ECONOMICO FUINANZIARIO N. Servizio Obiettivo Peso %
1 3.01 Servizio Bilancio; 3.01.1 Gestione finanziaria 15 %
2 3.01 Servizio Bilancio;
3.01.2 Dematerializzazione dei documenti con-
tabili
15 %
3 3.02 Servizio Personale; 3.02.1 Organizzazione generale 2 %
4 3.02 Servizio Personale; 3.02.2 Gestione economica del personale 3 %
5 3.02 Servizio Personale; 3.02.3 Gestione assenze del personale 3 %
6 3.02 Servizio Personale; 3.02.4 Gestione relazioni sindacali 2 %
7 3.02 Servizio Personale; 3.02.5 Valutazione delle prestazioni 2 %
8 3.02 Servizio Personale; 3.02.6 Formazione personale dipendente 3 %
9 3.03 Servizio Entrate 3.03.1 IMU 10 %
10 3.03 Servizio Entrate 3.03.2 TARI 10 %
11 3.03 Servizio Entrate 3.03.3 Gestione COSAP 5 %
12 3.03 Servizio Entrate 3.03.4 Lotta alla evasione e alla elusione delle
entrate comunali
10 %
13 3.03 Servizio Entrate 3.03.5 Lotta alla evasione e alla elusione dei tri-
buti erariali
5 %
14 3.04 Servizio Economato e Provve-
ditorato
3.04.1 Informatizzazione inventario e gestione
magazzino
5%
15 3.04 Servizio Economato e Provve-
ditorato
3.04.2 Programmazione degli acquisti e asse-
gnazione dotazione per uffici
5%
16 3.04 Servizio Economato e Provve-
ditorato
3.04.3 Assicurazioni 5%
TOTALE 100 %
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018
IV SETTORE
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA
ANNO 2016
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
SERVIZI:
4.1. Servizio Lavori Pubblici;
4.2. Servizio Manutenzioni, Sicurezza;
Responsabile del Settore: Vito Evangelista
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE
Responsabile di Settore: Vito Evangelista;
Responsabile del Servizio manutenzioni, sicurezza: Mauro Ciccarelli;
Istruttore amministrativo categ. C : Angela Musci
Collaboratore amministrativo Categ. B: Cosimo Damiano Borraccino
Collaboratore amministrativo Catg. B: Raffaele Maldone;
Operatore categoria A Antonio Carbonara
Operatore categoria A Raffaele Riontino
Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad
ogni singolo servizio del Settore.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
IV SETTORE
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - AM-
BIENTE
Codifica
4.01
Servizio
Servizio Lavori Pubblici
Responsabile P.O.
Ing. Vito Evangelista
Responsabile Serv.
Ing. Vito Evangelista
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Ing. Vito Evangelista
D
Istruttore Direttivo Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 4.01 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Programmazione dei lavori pubblici in relazione a singoli incarichi ricevuti dagli organi di governo dell’ente:
progettazione,
appalto,
esecuzione,
contabilizzazione dei lavori pubblici;
aspetti tecnico-progettuali della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed architettonici;
adempimenti relativi alla sicurezza dei lavoratori e dei beni comunali con funzioni di datore di lavoro (D. Lgs.
81/2008);
procedure espropriative;
edilizia scolastica;
contabilità fondi P.O.R. e contabilità MIR;
rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti per somministrazioni;
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2016-2017
PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE AM-
BIENTALI
PROGRAMMA N. 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTEN-
ZIONI – SICUREZZA
PROGETTO Servizio Lavori pubblici
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N. 4.01.1 - 2016
4.01.1 Opere Pubbliche
Numero Descrizione Tempistica
30.03.2013 31.07.2013 31.12.2016 Finalità Nel 2013 sono stati definiti i procedimenti per la realizza-
zione di importanti opere pubbliche
- Video sorveglianza
- Ristrutturazione Piazza Umberto I (ora Piazza
della Costituzione)
- Sede comunale
- Ristrutturazione campo sportivo
- Ristrutturazione palestre istituti scolastici
- Ristrutturazione e messa in sicurezza viabilità di
due quartieri
- Ristrutturazione e messa in sicurezza Villa co-
munale
- Efficientemento energetico Istituti scolastici
Tutte le opere sono state concluse e sono nella fase di col-
laudo. Obiettivo è il completamento delle procedure di ac-catastamento e utilizzo degli impianti fotovoltaici presenti
sugli edifici.
a) Nel nuovo piano triennale dei lavori pubblici è prevista la realizzazione dell’efficientamento
energetico della Pubblica illuminazione, opera
che deve essere urgentemente appaltata. b) Sono stati aggiudicati i lavori per la ristruttura-
zione del plesso scolastico Pasculli, comple-
tando in tal modo la ristrutturazione di tutti i plessi scolastici, rispettando i tempi stretti dati
dal Governo ed i lavori inizieranno a breve.
Obiettivo è il completamento dell’opera nei tempi contrattuali previsti, determinando meno
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
disagio possibile alla popolazione scolastica del
plesso.
c) Sono in fase di aggiudicazione la sistemazione
delle strade in due quartieri della città. Obiettivo
è completare i lavori nei tempi contrattualmente
previsti e predisporre gli atti per l’utilizzo delle economie d’asta da utilizzare prioritariamente
per la realizzazione della rotonda in via Barletta. d) Impianti sportivi.
i. L’Istituto di Credito Sportivo ha
emesso un bando per 500 impianti sportivi annessi alle scuole con finan-
ziamento a tasso zero ed il comune di
San Ferdinando ha presentato ed otte-nuto il finanziamento per la ristruttu-
razione della palestra annessa al
Plesso Pasculli. Vanno completate le procedure di mutuo e di appalto
dell’opera.
ii. Il consiglio comunale ha deciso di re-scindere il contratto con la ditta ag-
giudicataria del “palazzetto” spor-
tivo, rimodulare il progetto preve-dendo una tensostruttura con previ-
sione di numero considerevole di po-
sti a sedere (400-500): Obiettivo è completare i lavori entro l’autunno
del corrente anno.
iii. È stato realizzato un campo polifun-
zionale presso l’istituto scolastico
Papa Giovanni XXIII che può essere
utilizzato anche da associazioni spor-tive in orari extrascolastici. È oppor-
tuno, al fine di una migliore funziona-
lità, prevedere la realizzazione di una
rete di protezione, di impianto di illu-
minazione, di canestri da pallacane-
stro mobili, pali e reti per pallavolo e tennis e porte per calcetto. Predi-
sporre regolamento per l’utilizzo.
iv. è stato ristrutturato il campo sportivo
comunale sia il terreno di gioco che
gli spogliatoi. Predisposizione delle
procedure per l’affidamento in con-cessione ad associazioni o enti spor-
tivi, supportandoli nelle procedure
per l’autorizzazione a gare calcisti-che.
v. È stato messo in sicurezza l’impianto
sportivo di via Tobagi. Predisposi-zione delle procedure per l’affida-
mento in concessione ad associa-
zioni, enti, privati che preveda la ri-
strutturazione dello stesso anche con
la realizzazione di spogliatoi e\o chio-
schi. vi. È stato ristrutturato l’impianto spor-
tivo di via Piantata a ridosso Chiesa Sacro Cuore. Verificare la possibilità
di affidamento all’istituzione eccle-
siastica o in alternativa ad associa-zioni, enti, privati.
Azione 1 Completamento e trasferimento Sede Comunale X
Azione 2 Potenziamento Video sorveglianza X X X
Azione 3 Ristrutturazione scuola Pasculli X X
Azione 4 Affidamento impianti sportivi
Azione 5 Completamento Viabilità Via Marconi X
Azione 6 Completamento Villa comunale X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 4.01.2 - 2016
4.01.2 Razionalizzazione consumi energetici
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Predisporre progetto per l’efficienta-
mento, gestione e manutenzione della
Pubblica Illuminazione con l’obiettivo di
ridurre i costi con sistemi a basso consumo
(led o vapori di sodio), mettere in sicu-
rezza gli impianti e piano programmato
della manutenzione.
Indizione
gara
Inizio lavori Ultimazione
lavori
Azione 1 Attivazione impianti fotovoltaici edifici
pubblici X
Azione 2 Gli edifici comunali devono disporre di si-
stemi di regolazione e controllo ed un si-
stema di programmazione che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o
l'intercettazione o il funzionamento in re-
gime di attenuazione del sistema di riscal-
damento nei periodi di non occupazione.
x
Azione 3 Istituzione di un libretto del fabbricato
contenente i consumi energetici.
x
OBIETTIVO N. 4.01.3 - 2016
4.01.3 Piano Urbano del Traffico Numero Descrizione Tempistica
31.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Approvazione PUT X
Azione 2 Revisione piste ciclabili x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblichePROGETTOP ARCO ARCHEOLOGICO.FINANZIAMENTO POR
100013 0,00 5.164.568,99 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.02.01.02.0001.3.2.01.02EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
CONTRUZIONE RETE FOGNA BIANCA - POR100044 0,00 5.500.000,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.02.01.02.0002.1.3.04EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020RECUPERO POSTA S. CASSANO- AREAVASTA- SPESA CAP. 10920..01
100051 0,00 2.995.000,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.02.01.02.0001.3.2.01.02EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONEMUSEO CIVICO (FSC)-spesa cap. 10826.04
100058 0,00 0,00 0,00600.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 600.000,00
4.02.01.02.0001.3.2.01.02EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLANORMATIVA VIGENTE PLESSO PASCULLI-CONTRIBUTO REGIONALE
100076 950.000,00 0,00 0,00195.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 195.000,00
4.02.01.02.0001.3.2.01.02.001
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
4.03.1020
ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLAMATERNA VIA OFANTO- CONTRIBUTOREGIONALE
100077 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.02.01.02.0001.3.2.01.02.001
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
4.03.1020
Totale Categoria 1 950.000,00 13.659.568,99 0,00795.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 795.000,00
Categoria 2 Contributi agli investimenti da FamiglieMONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO104004 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,004.02.02.01.000
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.05.1060
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Categoria 2 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 200 950.000,00 13.659.568,99 0,00795.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 795.000,00
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale
Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblicheADEGUAMENTO SISMICO SEDECOMUNALE- CONTRIBUTO STATALE- V.cap. spesa 9020..02
98004 123.694,35 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
4.02.1000
ROTATORIE Via BARLETTA E CERIGNOLA-CONTRIBUTO STATALE
98005 0,00 0,00 0,00180.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 180.000,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.02.1000
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICICOMUNALI -FESR- Spesa 9129.15
100059 65.604,24 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
RECUPERO AMBIENTALE EX CAVACAFIERO (FESR)- SPESA 12320.13
100060 41.775,79 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
RIGENERAZIONE URBANA- CENTROSTORICO (FESR)- Spesa 11820.01
100061 25.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
RIGENERAZIONE URBANA- PERIFERIAURBANA (FESR)- S. 11820..02
100062 22.273,93 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE CAVACAFIERO- FESR - SPESA CAPITOLO12320.17
100065 18.517,53 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
4.03.1020
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PERMINORI - FESR
100066 0,00 0,00 0,001.000.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000.000,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PERANZIANI - FESR
100067 0,00 0,00 0,001.500.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.500.000,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLADE AMICIS (FESR)
100068 322.003,52 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLAPAPA GIOVANNI (FESR)
100069 302.552,68 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSOPASCULLI-CONTRIBUTO REGIONALE
100070 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
COMPLETAMENTO OPERE RIGENERAZIONEURBANA-FESR
100074 0,00 0,00 0,00400.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 400.000,00
4.03.10.01.0005.2.1.10.01EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.03.1020
ROTATORIE VIA BARLETTA E CERIGNOLA-CONTRIBUTO PROVINCIA
102000 0,00 0,00 0,00180.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 180.000,00
4.03.10.02.0005.2.1.10.02EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.04.1040
Totale Categoria 10 921.422,04 0,00 0,003.260.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.260.000,00
Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da ImpreseCAVA DI CAFIERO. RECUPERO SOMME104005 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,004.03.12.99.0002.1.3.05EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.05.1060
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Categoria 12 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 300 921.422,04 0,00 0,003.260.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 3.260.000,00
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiAMPLIAMENTO CIMITERO94106 0,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 285.000,004.04.03.99.000
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.01.0960
Totale Categoria 3 0,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 285.000,00
Totale Tipologia 400 0,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 285.000,00
Totale Titolo 4 1.871.422,04 13.659.568,99 0,004.340.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.340.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 6 Accensione prestiti
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termineMESSA IN SICUREZZA VIABILITA'1090138 396.355,50 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,006.03.01.04.0002.4.1.04.03EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 5.03.1110MESSA IN SICUREZZA PARCO DI VITTORIOE AREE STRADALI CIRCOSTANTI
1090139 110.793,76 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
6.03.01.04.0002.4.1.04.03EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 5.03.1110
MESSA IN SICUREZZA PALESTRE DEGLIISTITUTI COMPRENSIVI
1090140 2.536,34 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
6.03.01.04.0002.4.1.04.03EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 5.03.1110
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZAIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONECITTADINO-MUTUO CASSA DD.PP.
1090143 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
6.03.01.02.0002.4.1.03.04.02
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
5.03.1110
MESSA IN SICUREZZA PALESTRAPASCULLI-MUTUO ICS
1090146 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
6.03.01.02.0003.2.2.02EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 5.03.1120
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA DI VIA ROMA (TRATTOLARIANO-S. TOMMASO) E VIA CERIGNOLA-MUTUO CASSA DD.PP.
1090147 535.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
6.03.01.02.0002.4.1.03.04.02.003
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
5.03.1110
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA QUARTIERE VIA MARCONI, VIAINDIPENDENZA, COMPLETAMENTO VIAGALLIANO-MUTUO CASSA DD.PP.
1090148 940.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
6.03.01.02.0002.4.1.03.04.02
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
5.03.1110
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA QUARTIERE SUD VIA ROMA(VIA DEL CIMITERO-VIA LARIANO)-MUTUOCASSA DD.PP.
1090149 520.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
6.03.01.02.0002.4.1.03.04.02.003
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
5.03.1110
Totale Categoria 1 2.504.685,60 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 300 2.504.685,60 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Titolo 6 2.504.685,60 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Centro di Responsabilità 4.376.107,64 13.659.568,99 0,004.340.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.340.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate4.376.107,64 13.659.568,99 0,004.440.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 4.340.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 4.376.107,64 13.659.568,99 0,004.340.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.340.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 1 Organi istituzionali
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniADEGUAMENTO SISMICO SEDECOMUNALE- CONTRIBUTO REGIONALE -ENTRATA 1000..63
902002 193.112,01 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.01.01.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
193.112,01di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00193.112,01
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
193.112,01 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Segreteria generale
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniEFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIDICICOMUNALI - FERS
912916 65.771,14 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.01.02.01
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICICOMUNALI- COFINANZIAMENTO
912918 110.290,22 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.01.02.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
NUOVA SEDE COMUNALE-COFINANZIAMENTO
912921 40.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.03.0001.2.2.02.032.01.02.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI COMUNALI- ECONOMIERINEGOZIAZIONE ANNI PRECEDENTI
912923 0,00 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 50.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.022.01.02.01
0,00
50.000,000,00
50.000,00Totale Macroaggretato 2020,00
216.061,36di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
50.000,00
previsione di cassa
50.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
50.000,00216.061,36
0,00
50.000,000,00
0,0050.000,00
50.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
216.061,36 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 50.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP COMPETENZE PROFESSIONALI U.T.98004 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1.02.01.99.000
1.01.06.07
0,00
1.000,000,00
1.000,00Totale Macroaggretato 1020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
1.000,00
previsione di cassa
1.000,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
ACQUISTI DI BENI UFFICIO TECNICO87000 520,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.06.02
PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIOTECNICO
88000 847,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.03
INCARICHI PROFESSIONALI88008 5.000,00 10.000,00 0,0020.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 20.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.03
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE U.T.88011 0,00 100,00 100,00100,00previsione di competenza
previsione di cassa 100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1.03.02.04.0002.1.2.01.041.01.06.03
INCARICHI SICUREZZA SUL LAVORO88014 0,00 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 8.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.03
0,00
31.100,000,00
11.100,00Totale Macroaggretato 1030,00
6.367,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
31.100,00
previsione di cassa
21.100,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
22.100,006.367,00
0,00
32.100,000,00
0,0032.100,00
12.100,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
6.367,00 22.100,00 12.100,0032.100,00previsione di competenza
previsione di cassa 32.100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 2 Spese in conto capitale
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONEPUG -ONERI DI URBANIZZAZIONE
977001 6.724,07 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.03.05.000
2.01.08.06
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
6.724,07di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,006.724,07
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
6.724,07 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 110,000,00
0,000,00
Totale Missione 1 422.264,44 72.100,00 62.100,0082.100,00previsione di competenza
previsione di cassa 82.100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLAMATERNA VIA OFANTO- CONTRIBUTOREGIONALE
1032004 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0003.1.1.02.01.012.04.01.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniRISTRUTTURAZIONE PLESSO PASCULLI-CONTRIBUTO REGIONALE
1042002 11.442,87 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.04.02.01
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLANORMATIVA VIGENTE PLESSO PASCULLI-CONTRIBUTO REGIONALE
1042006 949.359,57 0,00 0,00195.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 195.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0003.1.1.02.012.04.02.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
RISTRUTTURAZIONE SCUOLE -ECONOMIE RINEGOZIAZIONE 2014 E 2015
1042007 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.000
2.04.02.01
EFFICIENTAMENTO ENERGETICOSCUOLA PAPA GIOVANNI(FERS)
10520002 100.552,61 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.04.03.01
0,00
195.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
1.061.355,05di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
195.000,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,001.061.355,05
0,00
195.000,000,00
0,00195.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
1.061.355,05 0,00 0,00195.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 195.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMESSA IN SICUREZZA PALESTRAPASCULLI-MUTUO ICS
1042005 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.04.02.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONEANNI PRECEDENTI
1042008 0,00 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 50.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.022.04.02.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
MESSA IN SICUREZZA PALESTRE DEGLIISTITUTI COMPRENSIVI-MUTUO
1072002 2.536,35 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.04.05.01
0,00
50.000,000,00
50.000,00Totale Macroaggretato 2020,00
2.536,35di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
50.000,00
previsione di cassa
50.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
50.000,002.536,35
0,00
50.000,000,00
0,0050.000,00
50.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
2.536,35 50.000,00 50.000,0050.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 50.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
Totale Missione 4 1.063.891,40 50.000,00 50.000,00245.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 245.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliProgramma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTO PARCO ARCHEOLOGICO-MUTUO-(P.O.R.)
1082400 0,00 5.164.568,99 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.05.01.01
COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONEMUSEO CIVICO (FSC)
1082604 0,00 0,00 0,00600.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 600.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.05.01.01
RECUPERO POSTA S. CASSANO- AREAVASTA- ENTRATA CAP. 1000..51
1092001 0,00 2.995.000,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.05.02.01
0,00
600.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
600.000,00
previsione di cassa
8.159.568,99
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
8.159.568,990,00
0,00
600.000,000,00
0,00600.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 8.159.568,99 0,00600.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 600.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 5 0,00 8.159.568,99 0,00600.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 600.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo liberoProgramma 1 Sport e tempo libero
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE PALESTRA C/O CENTROSPORTIVO POLIVALENTE --MUTUO ICS
1112301 465.021,53 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.06.02.01
RIATTAMENTO CAMPO DI CALCIO-ALIENAZIONI
1112302 21.848,04 643.000,00 0,00167.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 167.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.06.02.01
ACQUISIZIONE AREE CAMPO DI CALCIO1112306 36.683,78 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.06.02.01
0,00
167.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
523.553,35di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
167.000,00
previsione di cassa
643.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
643.000,00523.553,35
0,00
167.000,000,00
0,00167.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
523.553,35 643.000,00 0,00167.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 167.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 6 523.553,35 643.000,00 0,00167.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 167.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA DI VIA ROMA (TRATTOLARIANO-S. TOMMASO) E VIACERIGNOLA- MUTUO CASSA DD.PP.
1152964 535.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.01.01.01.0012.08.01.01
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA QUARTIERE VIA MARCONI,VIA INDIPENDENZA, COMPLETAMENTOVIA GALLIANO-MUTUO CASSA DD.PP.
1152965 940.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0003.1.1.02.012.08.01.01
SISTEMAZIONE OROGRAFICA VIAVECCHIA CANOSA- ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015
1152968 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.000
2.08.01.01
SISTEMAZIONE VIA ISONZO-ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015
1152969 99.500,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.000
2.08.01.01
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ EOROGRAFIA QUARTIERE SUD VIA ROMA(VIA DEL CIMITERO-VIA LARIANO)-MUTUOCASSA DD.PP.
1152970 520.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.01.01.01.0012.08.01.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONEANNI PRECEDENTI
1152972 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.012.08.01.01
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
RIGENERAZIONE URBANA- CENTROSTORICO (FESR)- E 1000..61
1182001 39.714,87 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
RIGENERAZIONE URBANA- PERIFERIAURBANA (FESR)- E 1000..62
1182002 742,65 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
COMPLETAMENTO RIGENERAZIONEURBANA CENTRO STORICO
1182003 31.059,28 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
MANUTENZIONE STRADE- Trasformazionediritto sup. In diritto proprietà PEEP- E.941..12
1182503 0,00 0,00 0,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
MANUTENZIONE STRADE-INTROITI PEEP1182504 0,00 0,00 0,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
GESTIONE VIABILITA' CA. ENTRATA104004
1182506 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
COMPLETAMENTO OPERERIGENERAZIONE URBANA-FESR
1182509 0,00 0,00 0,00400.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 400.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
0,00
515.000,000,00
100.000,00Totale Macroaggretato 2020,00
2.166.016,80di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
515.000,00
previsione di cassa
100.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 11 di 24Prop
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
100.000,002.166.016,80
0,00
515.000,000,00
0,00515.000,00
100.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
2.166.016,80 100.000,00 100.000,00515.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 515.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ZONA PEEP1183001 36.232,53 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.99.0001.2.2.022.09.01.02
SPESA P.E.E.P.1192000 0,00 100.000,00 100.000,00130.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 130.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.02.01
0,00
130.000,000,00
100.000,00Totale Macroaggretato 2020,00
36.232,53di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
130.000,00
previsione di cassa
100.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
100.000,0036.232,53
0,00
130.000,000,00
0,00130.000,00
100.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
36.232,53 100.000,00 100.000,00130.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 130.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 24Prop
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Missione 8 2.202.249,33 200.000,00 200.000,00645.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 645.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 24Prop
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniPROGETTAZIONE LAVORI RECUPEROCAVA CAFIERO
1232026 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.01.01
Progettazione Lavori Recupero Cava Cafiero1232027 20.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.122.09.01.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAVERDE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONEANNI PRECEDENTI
1232029 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.99.0001.2.2.02.09.992.09.06.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAARREDO URBANO- ECONOMIERINEGOZIAZIONE ANNI PRECEDENTI
1236004 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.05.0001.2.2.02.052.09.06.05
0,00
200.000,000,00
200.000,00Totale Macroaggretato 2020,00
20.000,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
200.000,00
previsione di cassa
200.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
200.000,0020.000,00
0,00
200.000,000,00
0,00200.000,00
200.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
20.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 24Prop
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
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Programma 4 Servizio idrico integrato
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCOSTRUZIONE RETE FOGNA BIANCA-POR
1212924 0,00 5.500.000,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.04.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
5.500.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
5.500.000,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 5.500.000,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniRECUPERO AMBIENTALE EX CAVACAFIERO (FESR)- ENTRATA 1000.60
1232013 6.751,70 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01
COORDINAMENTO SICUREZZA CAVA DICAFIERO- E CAP. 941.03 Introiti PIP
1232014 7.641,47 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 15 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
FRUIZIONE VALORIZZAZIONE CAVACAFIERO- FERS - ENTRATA CAP.1000.65
1232017 16.398,19 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01
BONIFICA EX CAVA CAFIERO (FESR) CAP.ENTRATA 100063
1232018 8.536,38 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE- ONERI DI URBANIZZAZIONE
1232019 0,00 0,00 0,0030.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 30.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01
MESSA IN SICUREZZA PARCO DIVITTORIO E AREE STRADALICIRCOSTANTI
1232021 111.343,91 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PERCANILE SANITARIO
1232022 50.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01
MESSA IN SICUREZZA PARCO DIVITTORIO E AREE STRADALICIRCOSTANTI- COFINANZIAMENTO
1232025 18.626,10 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.01.992.09.06.01
INCARICHI PROFESSIONALI -CONTRIBUTO REGIONALE PUG
1237003 5.066,20 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.03.05.000
2.09.06.06
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osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
30.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
224.363,95di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
30.000,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00224.363,95
0,00
30.000,000,00
0,0030.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
224.363,95 0,00 0,0030.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 30.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Totale Missione 9 244.363,95 5.700.000,00 200.000,00230.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 230.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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osta
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE ROTATORIE VIABARLETTA E VIA CERIGNOLA -CONTRIBUTO STATALE E PROVINCIALE
1152956 0,00 0,00 0,00360.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 360.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.08.01.01
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'1152958 424.331,16 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.08.01.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAPUBBLICA ILLUMINAZIONE - ECONOMIERINEGOZIAZIONE ANNI PRECEDENTI
1162917 0,00 57.392,46 57.392,4657.392,46previsione di competenza
previsione di cassa 57.392,46
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.08.02.01
0,00
417.392,460,00
57.392,46Totale Macroaggretato 2020,00
424.331,16di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
417.392,46
previsione di cassa
57.392,46
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
57.392,46424.331,16
0,00
417.392,460,00
0,00417.392,46
57.392,46
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
424.331,16 57.392,46 57.392,46417.392,46previsione di competenza
previsione di cassa 417.392,46
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Totale Missione 10 424.331,16 57.392,46 57.392,46417.392,46previsione di competenza
previsione di cassa 417.392,46
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
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osta
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CAPITOLO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 Contributi agli investimentiADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZAIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONECITTADINO-MUTUO
1162914 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.08.02.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 3 Interventi per gli anziani
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PERMINORI - FSC-
1412500 0,00 0,00 0,001.000.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.000.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.03.01
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PERANZIANI - FSC-
1412600 1.500.000,00 0,00 0,001.500.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.500.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.03.01
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
2.500.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
1.500.000,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
2.500.000,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,001.500.000,00
0,00
2.500.000,000,00
0,002.500.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
1.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.500.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 30,000,00
0,000,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniSISTEMAZIONE VIALI AMPLIAMENTOCIMITERO
1282007 6.161,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 285.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.10.05.01
0,00
285.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
6.161,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
285.000,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,006.161,00
0,00
285.000,000,00
0,00285.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
6.161,00 0,00 0,00285.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 285.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 90,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 20 di 24Prop
osta
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Missione 12 1.506.161,00 0,00 0,002.785.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.785.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 21 di 24Prop
osta
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COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniLAVORI REALIZZAZIONE CENTROSERVIZI-TRASFERIMENTO COMUNE DIANDRIA
1342003 40.288,94 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.11.06.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
40.288,94di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,0040.288,94
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
40.288,94 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniREALIZZAZIONE PERCORSI DELLASALUTE NELL'AREA MERCATALE-TRASFORMAZIONE DIRITTO V. CAP.ENTRATA- 941..12
1302501 0,00 0,00 0,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.000
2.11.02.01
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osta
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
200.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
200.000,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
200.000,000,00
0,00200.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiQUOTA PARTECIPAZIONE CONSORZIOA.T.O. PUGLIA
878004 17.233,20 4.308,30 4.308,304.308,30previsione di competenza
previsione di cassa 4.308,30
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.12.06.05
QUOTA ATO PUGLIA- RIFIUTI878010 7.000,00 3.500,00 3.500,003.500,00previsione di competenza
previsione di cassa 3.500,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.12.06.05
0,00
7.808,300,00
7.808,30Totale Macroaggretato 1040,00
24.233,20di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
7.808,30
previsione di cassa
7.808,30
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
7.808,3024.233,20
0,00
7.808,300,00
0,007.808,30
7.808,30
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 23 di 24Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.3 PROGETTO LAVORI PUBBLICI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
24.233,20 7.808,30 7.808,307.808,30previsione di competenza
previsione di cassa 7.808,30
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Totale Missione 14 64.522,14 7.808,30 7.808,30207.808,30previsione di competenza
previsione di cassa 207.808,30
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 6.451.336,77 14.889.869,75 577.300,765.379.300,76previsione di competenza
previsione di cassa 5.379.300,76
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 6.451.336,77 14.889.869,75 577.300,765.379.300,76previsione di competenza
previsione di cassa 5.379.300,76
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 24 di 24Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
IV SETTORE
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - AM-
BIENTE
Codifica
4.02
Servizio
Servizio Manutenzione e Sicurezza
Responsabile P.O.
Ing. Vito Evangelista
Responsabile Serv.
Geom. Mauro Ciccarelli
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Ing. Vito Evangelista
D
Istruttore Direttivo Amministrativo
Geom. Mauro Ciccarelli D Funzionario
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE AM-
BIENTALI
PROGRAMMA N. 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTEN-
ZIONI – SICUREZZA
PROGETTO Servizio Manutenzione e Sicurezza
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 4.02.1- 2016
4.02.1 Piano straordinario di manutenzione immobili comunali
Numero Descrizione Tempistica
31.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Relazione bisogni manutentivi edifici
scolastici
X
Azione 2 Relazione bisogni manutentivi viabilità X
Azione 3 Relazione bisogni manutentivi spazi a
verde
X
Azione 4 Costante manutenzione segnaletica X X X
OBIETTIVO N. 4.02.2- 2016
4.02.2 Videosorveglianza
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Azione 1 Potenziamento del sistema di videosor-
veglianza (sede comunale, villa comu-
nale, zona PIP, ingressi della città) per
ridurre le manomissioni del patrimonio
pubblico e l’abbandono di rifiuti.
Incentivi (riduzione imposte e tributi co-
munali) per installazione di sistemi di
videosorveglianza presso attività pro-
duttive, di servizio o commerciali
x x
OBIETTIVO N. 4.02.3- 2016
4.02.3 Piano del verde pubblico e privato Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità In collaborazione con il settore Assetto
del territorio predisporre Piano di ge-
stione del verde cittadino, sia pubblico
che privato, incentrato su:
incremento spazi verdi e patri-
monio arboreo
scelte delle specie arboree ri-
spettose del contesto botanico,
storico, architettonico esistente
e delle esigenze fisiologiche
delle piante, in relazione alle
locali condizioni microclimati-
che
affidamento gestione e manu-
tenzione pluriennale del verde
pubblico
attuazione regolamento ado-
zione aree verdi comunali
Azioni 1 Piano del Verde x
Azione 2 Affidamento gestione e manutenzione
pluriennale del verde pubblico
x
Azione 3 attuazione regolamento adozione aree
verdi comunali
X X x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 4.02.4- 2016
4.02.4 Attuazione Regolamento sottoservizi Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 30.05.2013 31.10.2013 Finalità Attento monitoraggio delle
manomissioni sedi stradali da parte di
privati e aziende gestori di servizi
pubblici, con obbligo di ripristino a
regola d’arte.
I controlli sul territorio devono essere
effettuati con un intervallo di 15 giorni.
Azione 1 Conferenze di servizio con le aziende di
sottoservizi (Enel, Gas, AQP, Telefo-
nia)
X
Azione 2 Incontri con imprese ed artigiani con il-
lustrazione regolamento
X X x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI VENDITA ENERGIA ELETTRICA89001 0,00 10.000,00 10.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI 3.02.0880
Totale Categoria 2 0,00 10.000,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00
Totale Tipologia 100 0,00 10.000,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00
Totale Titolo 3 0,00 10.000,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI94109 0,00 264.174,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,004.04.03.99.000
EVANGELISTA VITOSERVIZIO LAVORI PUBBLICI 4.01.0960
Totale Categoria 3 0,00 264.174,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 400 0,00 264.174,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Titolo 4 0,00 264.174,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Centro di Responsabilità 0,00 274.174,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate0,00 274.174,00 10.000,00102.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 0,00 274.174,00 10.000,002.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 2.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 2 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziTRASLOCO-ACQUISTI19011 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.02.02
PULIZIE IMMOBILI COMUNALI20006 4.407,52 37.000,00 37.000,0037.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 37.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.13.0002.1.2.01.111.01.02.03
SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI20014 8.610,49 20.000,00 20.000,0030.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 30.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
DIPACE FILOMENASERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03
CANONE ASCENSORI IMMOBILICOMUNALI- ITAL ASCENSORI
20015 5.002,71 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 6.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.02.03
RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI20018 49.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 30.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03
ENERGIA ELETTRICA IMMOBILICOMUNALI
20020 5.012,25 40.000,00 40.000,0060.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 60.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.01.02.03
TRASLOCO-PRESTAZIONI20029 4.880,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.02.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
163.000,000,00
133.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
76.912,97di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
163.000,00
previsione di cassa
133.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
133.000,0076.912,97
0,00
163.000,000,00
0,00163.000,00
133.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniINFORMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE-BENI IMMOBILI- - ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015
912919 10.676,50 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.000
2.01.02.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI COMUNALI- ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014-AVANZO
912920 12.076,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.022.01.02.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI-AVANZO LIBERO 2014
912922 53.637,30 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.022.01.02.01
INFORMATIZZAZIONE SEDE COMUNALE-BENI MOBILI- ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015
916005 21.592,50 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.07.000
2.01.02.05
INFORMATIZZAZIONE STRAORDINARIAUFFICI-AVANZO LIBERO 2014
916006 18.430,68 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.07.0001.2.2.02.07.022.01.02.05
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
116.412,98di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00116.412,98
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
193.325,95 133.000,00 133.000,00163.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 163.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziCONTRATTO VIGLILANZA "LA FENICE"71000 3.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 25.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.13.0002.1.2.01.111.01.05.03
0,00
25.000,000,00
25.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
3.000,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
25.000,00
previsione di cassa
25.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
25.000,003.000,00
0,00
25.000,000,00
0,0025.000,00
25.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
3.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 25.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMANUTENZIONE IMMOBILI - ACQUISTI87003 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.01.06.02
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.ONERI DI URBANIZZAZIONE
88006 2.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.03
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI
88009 4.678,70 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.09.0002.1.2.01.071.01.06.03
0,00
15.000,000,00
15.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
6.678,70di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
15.000,00
previsione di cassa
15.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
15.000,006.678,70
0,00
15.000,000,00
0,0015.000,00
15.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
6.678,70 15.000,00 15.000,0015.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI COMUNALI-ONERI DIURBANIZZAZIONE
972000 9.332,96 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.01.08.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
100.000,000,00
120.000,00Totale Macroaggretato 2020,00
9.332,96di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
100.000,00
previsione di cassa
120.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
120.000,009.332,96
0,00
100.000,000,00
0,00100.000,00
120.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
9.332,96 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 110,000,00
0,000,00
Totale Missione 1 212.337,61 293.000,00 293.000,00303.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 303.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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Missione 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma 1 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziSERVIZIO IDRICO SCUOLE224001 15.291,80 20.000,00 20.000,0030.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 30.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03
ENERGIA ELETTRICA SCUOLE224002 17.265,66 47.000,00 37.000,0067.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 67.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03
RISCALDAMENTO SCUOLE224004 102.351,00 60.000,00 40.000,0060.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 60.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.04.01.03
0,00
157.000,000,00
97.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
134.908,46di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
157.000,00
previsione di cassa
127.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
127.000,00134.908,46
0,00
157.000,000,00
0,00157.000,00
97.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
134.908,46 127.000,00 97.000,00157.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 157.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 4 134.908,46 127.000,00 97.000,00157.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 157.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
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PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONE2014-AVANZO
1152966 511,39 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.000
2.08.01.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONE2014 E 2015
1152967 861,98 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.000
2.08.01.01
MANUTENZIONE STRADE-AVANZOLIBERO 2014
1152971 59.999,42 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.142.08.01.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAPUBBLICA ILLUMINAZIONE- - ECONOMIERINEGOZIAZIONE 2014 E 2015
1162915 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.08.02.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAPUBBLICA ILLUMINAZIONE
1162916 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.99.9992.08.02.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE - ONERI URBANIZZAZIONE ECONDONO
1182502 38.218,60 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.01.01
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
100.000,000,00
120.000,00Totale Macroaggretato 2020,00
99.591,39di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
100.000,00
previsione di cassa
120.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
120.000,0099.591,39
0,00
100.000,000,00
0,00100.000,00
120.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
99.591,39 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 8 99.591,39 120.000,00 120.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 8 di 15Prop
osta
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RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteProgramma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -ACQUISTO BENI
563002 9,39 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.06.02
VESTIARIO OPERATORE SERVIZIOAMBIENTE
563003 400,00 400,00 400,00400,00previsione di competenza
previsione di cassa 400,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.06.02
SERVIZIO IDRICO PARCHI E FONTANEPUBBLICHE
564000 218,81 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 6.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.09.06.03
PULIZIA BAGNI PUBBLICI564004 1.848,40 13.500,00 13.500,0013.500,00previsione di competenza
previsione di cassa 13.500,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.13.0002.1.2.01.111.09.06.03
ADDOBBO NATALIZIO564007 5.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.06.03
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI
564008 0,00 80.000,00 70.000,0080.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 80.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.09.0002.1.2.01.071.09.06.03
0,00
104.900,000,00
94.900,00Totale Macroaggretato 1030,00
7.476,60di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
104.900,00
previsione di cassa
104.900,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 9 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
104.900,007.476,60
0,00
104.900,000,00
0,00104.900,00
94.900,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMANUTENZIONE AREE ATTREZZATE-ECONOMIE RINEGOZIAZIONE 2014 E 2015
1232024 19.162,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.06.01
MANUTENZIONE STRAORDINARIAVERDE PUBBLICO-AVANZO LIBERO 2014
1232028 66.920,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.09.992.09.06.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
86.082,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitaleMANUTENZIONE STRAORDINARIAVERDE- ECONOMIE RINEGOZIAZIONE2014-AVANZO
1232023 436,63 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.09.06.01
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2050,00
436,63di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,0086.518,63
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Stampato il 21/03/2016 Pagina 10 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
93.995,23 104.900,00 94.900,00104.900,00previsione di competenza
previsione di cassa 104.900,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Totale Missione 9 93.995,23 104.900,00 94.900,00104.900,00previsione di competenza
previsione di cassa 104.900,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 11 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziMANUTENZIONE STRADE PUBBLICHEONERI URBANIZZAZIONE E.CAP. 1030.1
428000 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.01.03
PRESTAZIONI SERVIZI SEGNALETICA-PROVENTI CONTRAVVENZIONALI
428001 8.966,67 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 25.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.01.03
SICUREZZA STRADALE PRESTAZIONI DISERVIZI- PROVENTICONTRAVVENZIONALE
428003 20.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 14.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00EVANGELISTA VITO
SERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.09.0002.1.2.01.071.08.01.03
ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONEPUBBLICA
445000 145.525,96 480.000,00 480.000,00480.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 480.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.08.02.03
0,00
519.000,000,00
519.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
174.492,63di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
519.000,00
previsione di cassa
519.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
519.000,00174.492,63
0,00
519.000,000,00
0,00519.000,00
519.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
174.492,63 519.000,00 519.000,00519.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 519.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 50,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 12 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Missione 10 174.492,63 519.000,00 519.000,00519.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 519.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 13 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUA CONSUMI ASILO NIDO581003 200,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.01.03
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1030,00
200,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00200,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
200,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziENEL CONSUMI CIMITERO649005 5.378,77 11.000,00 11.000,0011.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 11.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
EVANGELISTA VITOSERVIZIO MANUTENZIONI
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.10.05.03
0,00
11.000,000,00
11.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
5.378,77di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
11.000,00
previsione di cassa
11.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 14 di 15Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 4.1 PROGETTO MANUTENZIONI
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
11.000,005.378,77
0,00
11.000,000,00
0,0011.000,00
11.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
5.378,77 11.000,00 11.000,0011.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 11.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 90,000,00
0,000,00
Totale Missione 12 5.578,77 11.000,00 11.000,0011.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 11.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 720.904,09 1.174.900,00 1.134.900,001.194.900,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.194.900,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 720.904,09 1.174.900,00 1.134.900,001.194.900,00previsione di competenza
previsione di cassa 1.194.900,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 15 di 15Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
INDICATORI OBIETTIVO N. DESCRIZIONE Indicatore
Azione Tipo indica-
tore
For-
mula
Dati da riscontrare
1 4.01.1 Opere Pubbliche Azione 1 Efficacia Collaudo opera
Azione 2 Efficienza Funzionamento
Azione 3 Efficienza Completamento lavori
Azione 4 Efficienza Completamento lavori
Azione 5 Efficienza Completamento lavori
Azione 6 Efficienza Completamento lavori
2 4.01.2 Gestione illuminazione
pubblica
Azione 1 Efficienza ed
Efficacia
Pubblicazione atti gara -
Aggiudicazione definitiva
Inizio lavori
3 4.01.3 Razionalizzazione con-
sumi energetici
Azione 1 Efficienza Verifica consumi
Azione 2 Efficacia Libretto del fabbricato
4 4.01.4 Piano Urbano del Traffico Azione 1 Efficacia Approvazione piano
Azione 2 Efficacia Completamento lavori
5 4.02.1 Piano straordinario di ma-
nutenzione immobili comunali
Azione 1 Efficienza Predisposizione atti - Ap-
provazione Piano
Azione 2 Efficienza Redazione Piano
Azione 3 Efficienza Stato segnaletica
6 4.02.2 Piano di verifica consumi
immobili comunali
Azione 1 Efficacia Relazione del Responsabile
7 4.02.3 Piano del verde Azione 1 Efficacia Approvazione Piano - Affi-
damento
8 4.02.4 Attuazione Regolamento
sottoservizi
Azione 1 Efficacia Indizione conferenze
Azione 2 Efficacia Numero di incontri
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI – SICUREZZA - AMBIENTE
N. Servizio Obiettivo Peso %
1 4.01 Lavori Pubblici 4.01.1 Opere Pubbliche 25
2 4.01 Lavori Pubblici 4.01.2 Gestione illuminazione pubblica 15
3 4.01 Lavori Pubblici 4.01.3 Razionalizzazione consumi energetici 10
4 4.01 Lavori Pubblici 4.01.4 Piano Urbano del Traffico 10
5 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.1 Piano straordinario di manutenzione immobili comunali 10
6 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.2 Piano di verifica consumi immobili comunali 10
7 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.3 Piano del verde 10
8 4.02 Manutenzione e sicurezza 4.02.4 Attuazione Regolamento sottoservizi 10
TOTALE 100 %
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018
V SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI,
AGRICOLTURA - AMBIENTE
ANNO 2016
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
SERVIZI:
5.01 Servizio Attività produttive e sanzioni amministrative;
5.02 Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica;
5.03 Servizio Agricoltura;
5.04 Servizio Ambiente.
Responsabile del Settore: Marcello Rondinone
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE
Responsabile di Settore: Marcello Rondinone;
Responsabile servizio attività produttive e sanzioni amministrative: Anna Renna;
Responsabile servizio agricoltura: Salvatore Garbetta;
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Edilizia ed Urbanistica: Carlo Casamassima
Responsabile Servizio Ambiente: Angelo Rondinone
Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad
ogni singolo servizio del Settore.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
V SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SER-
VIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE
Codifica
5.01
Servizio
Servizio Attività Produttive e Sanzioni Amministrative
Responsabile P.O.
Marcello Rondinone
Responsabile Serv.
Anna Renna
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Geom. Marcello Rondinone
D
Funzionario
Anna Renna C Istruttore
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 5.01 - SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE SANZIONI AMMINI-
STRATIVE
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE SANZIONI AMMINI-
STRATIVE - Cura le attività di programmazione di competenza comunale relativa al complesso delle attività commerciali
e dei pubblici esercizi;
- Esegue studi e ricerche in materiale commerciale e distributiva nonché approfondimenti sulla relativa legisla-
zione;
- Elabora e revisiona i Regolamenti Comunali inerenti la materia di competenza;
- Cura l’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su aree pubbliche e ai
pubblici esercizi;
- Predispone gli atti di regolamentazione degli orari delle attività commerciali;
- Predispone le graduatorie per l’assegnazione dei posteggi relativi al commercio su aree pubbliche;
- Cura le statistiche afferenti le attività commerciali;
- Coordina, promuove e cura le pratiche amministrative connesse a manifestazioni, congressi, esposizioni, fiere
e mercati;
- Cura i rapporti con il pubblico in ordine alle istanze afferenti l’inizio e lo svolgimento dell’attività distributive;
- Ricezione e gestione delle richieste di vidimazione dei registri di carico e scarico relativi alle sostanze zuc-
cherine e prodotti vitivinicoli;
- Cura i rapporti con le Associazioni di categoria relative;
- Cura ogni attività di competenza comunale che inerisce ai settori della programmazione economica, ovvero
attività produttive dell’industria, dell’artigianato, del terziario in genere e dell’agricoltura che non sia attri-
buita la competenza specifica di altri settori;
PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILUPPO
PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’
PRODUTTIVE E SERVIZI
PROGETTO SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COM-
MERCIO
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 5.01.1- 2016
5.01.1 Informatizzazione procedure Sportello Unico attività produttive
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità A seguito dell'istituzione del SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive) la
presentazione delle pratica inerente l'av-
vio, la modifica o la ristrutturazione di
un'attività economica deve avvenire
esclusivamente in modalità telematica,
utilizzando la firma digitale e la PEC, e
detto Sportello è l'unico soggetto di rife-
rimento territoriale per tutti i procedi-
menti che abbiano ad oggetto l’esercizio
di attività produttive e di prestazioni di
servizi, ivi compresi quelli di cui al
D.Lgs n.59/2010.
Gli ambiti di competenza sempre più
estesi del Suap e il ricorso a procedure
di comunicazione pressoché esclusiva-
mente informatiche con i soggetti inte-
ressati e le altre PA coinvolte nel proce-
dimento, necessitano approfondimenti
di carattere organizzativo e logistico
continui. In particolare nel corso del
2016, a seguito dell’aggiornamento del
software gestionale e passaggio a proce-
dure web oriented, interconnesse con gli
altri settori e banche dati dell’Ente, è ne-
cessario attività formativa sia al perso-
nale interno che agli utenti del servizio.
Al fine di addivenire agli obblighi pre-
visti dalla normative in tema di traspa-
renza dovranno essere predisposti i dati
relativi ai controlli sulle imprese, previ-
sti all'art. 25 c.1 lett. a) e lett. b) D. Lgs.
33/2013. Durante l'anno inoltre do-
vranno essere monitorati i tempi medi di
erogazione dei servizi prestati (procedi-
menti gestiti dal servizio su istanza di
parte) al fine di addivenirne alla pubbli-
cazione nella sezione Amministrazione
trasparente, secondo quanto previsto
dall'art. 32 comma 2 lett. b) D.Lgs.
33/2013.
Azione 1 Informatizzazione spinta di tutte le pro-
cedure dello sportello unico con predi-
sposizione della modulistica web orien-
ted, con coinvolgimento delle altre Pub-
bliche amministrazione coinvolte nel
procedimento.
x
Azione 2 Predisposizione nuovo regolamento
Sportello unico
x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 5.01.2 - 2016
5.01.2 Commercio
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Si intende avviare l’informatizzazione
del settore commercio al fine di rendere
più funzionale ed efficiente la gestione
dell’intero servizio che permetta anche
di ottimizzare i collegamenti con gli altri
uffici, con gli operatori
Obiettivo è avere una banca dati
interattiva e georeferenziata entro
01.05.2016.
Autorizzazione occupazione del suolo
pubblico: obiettivo è che il servizio
attività produttive unitamente al servizio
entrate ed al servizio polizia locale
sinergicamente pongono in essere tutte
le misure divulgative verso gli operatori
commerciali in merito alle nuove
modalità di rilascio delle autorizzazione.
Continuerà la verifica della regolarità
della documentazione prodotta delle im-
prese del commercio su area pubblica, a
seguito dell'estensione della discipline
del DURC all'esercizio di commercio su
aree pubbliche.
Azione 1 Gestione delle procedure relative all'a-
pertura degli esercizi commerciali con
verifica dei requisiti e delle condizioni
dichiarate dall'interessato e stabilite
dalla normativa, a campione.
x x X
Azione 2 Banca dati attività produttive e di servi-
zio suddivisa per codice Ateco
30/05/2016
Azione 3 Occupazione suolo pubblico: adempi-
menti nuovo regolamento
X X x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 5.01.3- 2016
5.01.3 Pubblici esercizi/circoli
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Gestione dei procedimenti apertura di
esercizi in cui si svolge la
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande (bar e ristoranti). Le
procedure riguardano anche la
somministrazione in Circoli privati
(DPR 235/2001) ed in genere in tutti gli
esercizi anche annessi ad altre attività
(ad es. in locali di pubblico spettacolo,
mense aziendali, etc.), comprese le
manifestazioni temporanee su area
pubblica.
Azione 1 Banca dati pubblici esercizi, circoli pri-
vati, associazioni, con verifica regolarità
fiscale comunale in collaborazione ser-
vizio entrate
x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.3 PROGETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI COMMERCIO TIT.3010075076001 0,00 11.000,00 11.000,006.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 6.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.01.0750PROVENTI CENTRO SERVIZI80001 0,00 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 60.000,003.01.03.02.0001.2.4.02.03RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 3.01.0790
Totale Categoria 2 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00
Totale Tipologia 100 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00
Totale Titolo 3 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00
Totale Centro di Responsabilità 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate0,00 71.000,00 71.000,00166.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 66.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 0,00 71.000,00 71.000,0066.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 66.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.3 PROGETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi Centro Servizi-Prestazioni di servizi751001 0,00 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 60.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.06.03
0,00
60.000,000,00
60.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
60.000,00
previsione di cassa
60.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
60.000,000,00
0,00
60.000,000,00
0,0060.000,00
60.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 60.000,00 60.000,0060.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 60.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI BENI SERVIZIO ATTIVITA'PRODUTTIVE
733000 320,00 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.11.05.02
PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA'PRODUTTIVE
734000 2.818,20 8.000,00 8.000,008.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 8.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.05.03
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.3 PROGETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE734005 0,00 100,00 100,00100,00previsione di competenza
previsione di cassa 100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
1.03.02.04.0002.1.2.01.041.11.05.03
0,00
10.100,000,00
10.100,00Totale Macroaggretato 1030,00
3.138,20di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
10.100,00
previsione di cassa
10.100,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
10.100,003.138,20
0,00
10.100,000,00
0,0010.100,00
10.100,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
3.138,20 10.100,00 10.100,0010.100,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 14 3.138,20 70.100,00 70.100,0070.100,00previsione di competenza
previsione di cassa 70.100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 3.138,20 70.100,00 70.100,0070.100,00previsione di competenza
previsione di cassa 70.100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 3.138,20 70.100,00 70.100,0070.100,00previsione di competenza
previsione di cassa 70.100,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
V SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SER-
VIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE
Codifica
5.02
Servizio
Servizio Assetto del Territorio, Edilizia e urbanistica
Responsabile P.O.
Geom. Marcello Rondinone
Responsabile Serv.
Geom. Carlo Casamassima
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Geom. Marcello Rondinone
D
Funzionario
Geom. Carlo Casamassima C Istruttore
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
FUNZIONI DEL SERVIZIO 5.02 - SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA E URBA-
NISTICA
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, EDILIZIA E UR-
BANISTICA - Cura la formazione l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione generale
del territorio comunale e delle loro varianti;
- Collabora con Regione e Provincia o altri Enti per l’aggiornamento di cartografie relative alla rappresenta-
zione del territorio comunale ed al fine di garantire flussi informativi da e verso i predetti enti;
- Adeguamento della Pianificazione di livello comunale agli strumenti e normative sovraordinati;
- front-office
PROGRAMMA DI MANDATO ASSETTO E ORGANIZZAZIOMNE DEL TER-
RITORIO. POLITICHE URBANISTICHE
PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’
PRODUTTIVE E SERVIZI
PROGETTO SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA E URBANISTICA
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 5.02.1- 2016
5.02.1 PUG - SIT
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Completamento iter procedurale Piano
Urbanistico Generale con implementa-
zione gestione informatizzata dei per-
messi di costruzione.
X
Azione 2 Gestione SIT X
OBIETTIVO N. 5.02.2 - 2016
5.02.2 Rigenerazione urbana e social housing Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità È stato sottoscritto accordo con la Curia
Vescovile Diocesi di Trani un accordo
per la valorizzazione, previo intervento
di rigenerazione urbana, del complesso
immobiliare di via Ricciardelli (Palazzo
Pirronti). Obiettivo è la predisposizione
ed indizione del bando per acquisire
proposte anche di privati per l’inter-
vento di valorizzazione.
Azione 1 Bando pubblico per valorizzazione Pa-
lazzo Pirronti
x
Azione 2 Bando rigenerazione urbana per social
huosing
X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 5.02.3- 2016
5.02.3 Monitoraggio Piani Urbanistici Attuativi Residenziali
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Monitoraggio dei Piani Urbanistici at-
tuativi approvati con verifica puntuale
degli obblighi convenzionali e del ri-
spetto dei tempi
x X x
OBIETTIVO N. 5.02.4- 2016
5.02.4 Nuova cappella cimiteriale e ossari Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità I loculi nella Cappella comunale sono
esauriti e nell’anno 2014 è stato
espletato un concorso di idee per la
realizzazione di una nuova Cappella
Comunale; si rende necessario
predisporre un nuovo Piano Regolatore
del Cimitero che preveda lo spostamento
delle aree per mineralizzazione e il
reperimento di aree per confraternite e
zone monumentali e verificare la
fattibilità della costruzione della nuova
cappella comunale al fine di rispondere
alle richieste dei cittadini e di operare
una mitigazione dei costi dei loculi stessi
in collaborazione con settore LL.PP.
Azione 1 Progetto aree per mineralizzazione progettazione realizzazione
Azione 2 Nuovo Piano regolatore cimitero X
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziPROVENTI UFFICIO URBANISTICA47000 0,00 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 6.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 3.01.0460DIRITTI UFFICIO URBANISTICA47020 29,00 20.000,00 20.000,0020.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 20.000,003.01.02.01.0001.2.2.01.99RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 3.01.0460
Totale Categoria 2 29,00 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 26.000,00
Totale Tipologia 100 29,00 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 26.000,00
Totale Titolo 3 29,00 26.000,00 26.000,0026.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 26.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Categoria 3 Alienazione di beni immaterialiINTROITI P.E.E.P.94100 0,00 100.000,00 100.000,00140.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 140.000,004.04.03.99.000
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 4.01.0960INTROITI P.I.P.- Spesa 13220..0394103 0,00 100.000,00 100.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,004.04.03.99.000
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 4.01.0960INTROITI PEEP - TRASFORMAZIONEDIRITTO DI SUPERFICE IN DIRITTO DIPROPRIETA'-
94112 52,24 378.826,00 0,00372.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 372.000,00
4.04.03.99.000
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
4.01.0960
Totale Categoria 3 52,24 578.826,00 200.000,00712.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 712.000,00
Totale Tipologia 400 52,24 578.826,00 200.000,00712.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 712.000,00
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale
Categoria 1 Permessi di costruirePROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE103001 0,00 150.000,00 150.000,00150.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 150.000,004.05.01.01.0001.3.2.08.04.10RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 4.05.1050PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO103002 0,00 100.000,00 100.000,00100.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 100.000,004.05.01.01.0001.3.2.08.04.10RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 4.05.1050
Totale Categoria 1 0,00 250.000,00 250.000,00250.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 250.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
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DENOMINAZIONE
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Tipologia 500 0,00 250.000,00 250.000,00250.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 250.000,00
Totale Titolo 4 52,24 828.826,00 450.000,00962.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 962.000,00
Totale Centro di Responsabilità 81,24 854.826,00 476.000,00988.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 988.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate81,24 854.826,00 476.000,001.088.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 988.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 81,24 854.826,00 476.000,00988.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 988.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 4Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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PREVISIONI ANNO2017
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Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendenteINCENTIVI UFFICIO TECNICO - INTROITICONDONO
86400 1.217,12 7.558,58 7.558,587.558,58previsione di competenza
previsione di cassa 7.558,58
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
1.01.01.02.0002.1.4.99.991.01.06.01
ONERI RIFLESSI INCENTIVI U.T. -INTROITI DA CONDONO
86401 289,67 1.798,94 1.798,941.798,94previsione di competenza
previsione di cassa 1.798,94
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.01.06.01
0,00
9.357,520,00
9.357,52Totale Macroaggretato 1010,00
1.506,79di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
9.357,52
previsione di cassa
9.357,52
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'enteIRAP SU INCENTIVI U.T. - PROVENTICONDONO
98003 103,46 642,48 642,48642,48previsione di competenza
previsione di cassa 642,48
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
1.02.01.99.000
1.01.06.07
0,00
642,480,00
642,48Totale Macroaggretato 1020,00
103,46di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
642,48
previsione di cassa
642,48
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
10.000,001.610,25
0,00
10.000,000,00
0,0010.000,00
10.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
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osta
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PREVISIONI ANNO2017
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DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
1.610,25 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 60,000,00
0,000,00
Totale Missione 1 1.610,25 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 7Prop
osta
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Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaProgramma 1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI URBANISTICA478000 73,20 2.000,00 2.000,002.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 2.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.09.01.02
PRESTAZIONI SERVIZI URBANISTICA479002 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.09.01.03
0,00
7.000,000,00
7.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
73,20di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
7.000,00
previsione di cassa
7.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
7.000,0073,20
0,00
7.000,000,00
0,007.000,00
7.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 204 Altri trasferimenti in conto capitaleRESTITUZIONE ONERI DIURBANIZZAZIONE E DA CONDONO
1188001 8.448,58 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
2.04.22.01.0002.4.7.04.012.09.01.07
CONTRIBUTO AUTORITA' RELIGIOSE L.R.N. 4/1994- ONERI DI URBANIZZAZIONE
1188002 4.973,19 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
2.04.24.01.0002.4.7.04.01.032.09.01.07
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
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BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2040,00
13.421,77di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,0013.421,77
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
13.494,97 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 7.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 Contributi agli investimentiRESTUITUZIONE INTROITI PEEP1196001 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
2.04.21.99.0005.1.3.21.042.09.02.07
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 4 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Missione 8 13.494,97 7.000,00 7.000,007.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 7.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 5 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 1 Industria PMI e Artigianato
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniNUOVO P.I.P. - E 941..031322003 0,00 100.000,00 100.000,00106.861,88previsione di competenza
previsione di cassa 106.861,88
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
2.02.01.09.0001.2.2.02.092.11.04.01
0,00
106.861,880,00
100.000,00Totale Macroaggretato 2020,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
106.861,88
previsione di cassa
100.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
100.000,000,00
0,00
106.861,880,00
0,00106.861,88
100.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 100.000,00 100.000,00106.861,88previsione di competenza
previsione di cassa 106.861,88
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 203 Contributi agli investimentiRESTITUZIIONE INTROITI PIP -TRASFERIMENTI
1338000 0,00 0,00 0,0093.138,12previsione di competenza
previsione di cassa 93.138,12
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA
2.04.01.02.0005.1.3.01.022.11.05.07
0,00
93.138,120,00
0,00Totale Macroaggretato 2030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
93.138,12
previsione di cassa
0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 6 di 7Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.2 PROGETTO EDILIZIA E URBANISTICA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
93.138,120,00
0,0093.138,12
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,0093.138,12previsione di competenza
previsione di cassa 93.138,12
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 14 0,00 100.000,00 100.000,00200.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 200.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 15.105,22 117.000,00 117.000,00217.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 217.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 15.105,22 117.000,00 117.000,00217.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 217.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 7 di 7Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
V SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SER-
VIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE
Codifica
5.03
Servizio
Servizio Agricoltura
Responsabile P.O.
Geom. Marcello Rondinone
Responsabile Serv.
Salvatore Garbetta
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Geom. Marcello Rondinone
D
Funzionario
Salvatore Garbetta C Istruttore
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILIPPO
PROGRAMMA N. 5 ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITA’
PRODUTTIVE E SERVIZI
PROGETTO SERVIZIO AGRICOLTURA
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 5.03.1- 2016
5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Obiettivo fondamentale è la
valorizzazione dei prodotti agricoli
comunale (De.Co.), con realizzazione
dei relativi marchi di qualità
promuovendo:
la cultura di aggregazione dei
produttori del settore agricolo
(OP), puntando sulla
valorizzazione dei prodotti tipici
del nostro comune (uva, pesche,
vino carciofi, olio);
la realizzazione dei relativi
marchi di qualità (IGP-DOP e
DOC) utili ad imporre sui mercati
i nostri prodotti;
promuovere i prodotti agricoli
tipici del nostro territorio, tramite
azioni di marketing territoriale,
che consentano di far conoscere
la qualità dei prodotti locali, in
altre realtà nazionali ed
internazionali;
promuovere la formazione degli
operatori agricoli, tramite la
realizzazione di corsi per rilascio
di patentini fitosanitari;
promuovere ed organizzare
iniziative in tema di
SICUREZZA SUL LAVORO
con particolare riferimento ai
rischi derivanti dall’impiego di
attrezzature agricole.
istituire sul sito internet del
comune una pagina dedicata alle
aziende agricole ed agli operatori
del settore che contenga
informazioni utili per adempiere
a provvedimenti e per accedere a
bandi regionali e/o comunitari;
Azione 1 Attribuzione DeCo ai prodotti rispon-
denti ai requisiti del regolamento
X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Azione 2 Organizzazione corsi Sicurezza sul la-
voro in agricoltura e sull’uso dei fitofar-
maci
X X
Azione 3 Info Point PSR X x
OBIETTIVO N. 5.03.2- 2016
5.03.2 Fiera del Carciofo
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 Novembre 2015 Finalità Le edizioni 2014 e 2015 della Fiera del
Carciofo hanno avuto un rilevante
successo sia da un punto di vista
organizzativo che di partecipazione,
anche grazie alla collaborazione con il
Gal. L’edizione 2016, partendo da tali
positivi risultati, deve porsi l’obiettivo
di estendere ulteriormente la
partecipazione delle imprese locali e
qualificare sempre più la Fiera quale
fondamentale vetrina della produzione,
commercializzazione e consumo dei
prodotti agricoli, cercando
collaborazioni o partnership con altre
Fiere alimentari.
In collaborazione con i ristoratori locali
e con l’Istituto Alberghiero di
Margherita di Savoia va prevista
l’organizzazione di un percorso
enogastronomico al fine di promuovere
le eccellenze alimentari.
Azione 1 Organizzazione e gestione della Fiera
del Carciofo
X
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliFIERA CARCIOFO TRASFERIMENTO DAREGIONE
26001 0,00 1.000,00 1.000,001.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 1.000,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO AGRICOLTURA 2.02.0250
TRASFERIMENTO DA PROVINCIA FIERA DELCARCIOFO Tit.2050440
45000 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO AGRICOLTURA 2.05.0440
CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI FIERA DELCARCIOFO
45001 0,00 4.000,00 4.000,004.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 4.000,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO AGRICOLTURA 2.05.0440
Totale Categoria 2 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Totale Tipologia 101 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Totale Titolo 2 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziSERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURATit.3010800
81000 270,00 10.000,00 10.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00
3.01.02.01.0001.2.2.01.99RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO AGRICOLTURA 3.01.0800
Totale Categoria 2 270,00 10.000,00 10.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00
Totale Tipologia 100 270,00 10.000,00 10.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00
Totale Titolo 3 270,00 10.000,00 10.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00
Totale Centro di Responsabilità 270,00 20.000,00 20.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate270,00 20.000,00 20.000,00115.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 270,00 20.000,00 20.000,0015.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 15.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTO GAL DAUNO/OFANTINO878002 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO AGRICOLTURA
1.04.01.02.0002.3.1.01.021.12.06.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1040,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,00
0,000,00
0,000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 40,000,00
0,000,00
Totale Missione 14 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pescaProgramma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI AGRICOLTURA767000 89,60 3.000,00 3.000,003.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 3.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO AGRICOLTURA
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.11.07.02
PRESTAZIONI AGRICOLTURA768000 9.760,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOSERVIZIO AGRICOLTURA
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.11.07.03
0,00
13.000,000,00
13.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
9.849,60di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
13.000,00
previsione di cassa
13.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
13.000,009.849,60
0,00
13.000,000,00
0,0013.000,00
13.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
9.849,60 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 13.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 16 9.849,60 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 13.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Centro di Responsabilità 9.849,60 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 13.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.1 PROGETTO AGRICOLTURA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Generale delle Spese 9.849,60 13.000,00 13.000,0013.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 13.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.5 UFFICIO FIERA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziATTIVITA' DI PROMOZIONE AGRICOLAPRESTAZIONI SERVIZI
683000 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOUFFICIO FIERA
1.03.02.02.0002.1.2.01.021.11.02.03
PRESTAZIONI SERVIZI FIERA CARCIOFOCONTRIBUTO PROVINCIA
683001 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 5.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RONDINONE MARCELLOUFFICIO FIERA
1.03.02.02.0002.1.2.01.021.11.02.03
0,00
10.000,000,00
10.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
10.000,00
previsione di cassa
10.000,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
10.000,000,00
0,00
10.000,000,00
0,0010.000,00
10.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 20,000,00
0,000,00
Totale Missione 14 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.5 UFFICIO FIERA
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Centro di Responsabilità 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 2Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Settore
V SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SER-
VIZI, AGRICOLTURA, AMBIENTE
Codifica
5.04
Servizio
Servizio Ambiente
Responsabile P.O.
Geom. Marcello Rondinone
Responsabile Serv.
Angelo Rondinone
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO
INTERNE AL SERVIZIO
Cognome e nome
Categoria
Profilo
Geom. Marcello Rondinone
D
Funzionario
Angelo Rondinone C Istruttore Amministrativo
ALTRE RISORSE
Denominazione
Strumentali, ecc.
PROGRAMMA DI MANDATO QUALITA’ DELLA VITA E POLITICHE AM-
BIENTALI
PROGRAMMA N. 4 SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO, AT-
TIVITÀ PRODUTTIVE E SER-VIZI, AGRI-
COLTURA, AMBIENTE
PROGETTO Servizio Ambiente
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 5.04.1- 2016
5.04.1 Monitoraggio nuovo sistema Gestione rifiuti
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità Promozione delle politiche ambien-
tali:
coordinamento e monitoraggio del
sistema di gestione integrata dei ri-
fiuti al fine di garantire il manteni-
mento dei livelli di servizio relativi
alla raccolta differenziata del ri-
fiuti;
azioni rivolte alla riduzione della
produzione di rifiuti (adesione alle
campagne nazionali ed internazio-
nali; percorsi educativi in collabo-
razione con le Associazioni am-
bientali e le direzioni istituti com-
prensivi, promozione all'interno di
eventi cittadini delle politiche am-
bientali rivolte alla salvaguardia del
territorio);
Azione 1 Verifica e controllo della gestione del
nuovo sistema di gestione rifiuti con
predisposizione di report trimestrali.
Gestione nuovo contratto di servizio con
Sia
x x X
Azione 2 Pubblicazione dati RD X X X
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVO N. 5.04.2- 2016
5.04.2 Rapporto sullo stato dell’ambiente locale
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità Aggiornamento della Documentazione
ambientale relativamente allo Stato
dell'Ambiente e ai fattori inquinanti an-
che ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013;
Promozione e sviluppo di attività volte
alla conoscenza dell'ambiente;
Piano Comunale Elettrosmog
Piano comunale inquinamento lumi-
noso
Piano acustico
Azione 1 Aggiornamento del Rapporto sullo stato
dell’Ambiente locale
X
Azione 2 Piano comunale Elettrosmog (L.R.
5/2002),
Affidamento in-
carico per piano
Approvazione
Azione 3 Piano Inquinamento luminoso (L.R.
15/2005)
Affidamento in-
carico per piano Approvazione
Azione 4 Piano acustico (L.R. 3/2002) Affidamento in-
carico per piano Approvazione
OBIETTIVO N. 5.04.3- 2016
5.04.3 Randagismo
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016
Finalità Realizzazione canile sanitario presso il
centro ambientale e predisposizione
regolamento e atti per assegnazione in
concessione
In collaborazione con il settore
vigilanza incisive azioni sia di
comunicazione che di repressione per
l’abbandono di deiezioni canine.
Azione 1 Canile sanitario Ultimazione
lavori
Azione 2 Predisposizione regolamento comunale
animali da affezione X
Azione 3 incisive azioni sia di comunicazione
che di repressione per l’abbandono di
deiezioni canine
x X x
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.4 PROGETTO AMBIENTE
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 2 Trasferimenti correnti
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliRIMOZIONE DEI RIFIUTI.FONDI REGIONALI"ECOTASSA"
23001 50.000,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02EVANGELISTA VITO
SERVIZIO AMBIENTE 2.02.0220
CONTRIBUTO POTENZIAMENTO SERVIZIRACCOLTA DIFFERENZIATA- CONTRIBUTOREGIONALE
23002 22.297,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
2.01.01.02.0001.3.1.01.02
EVANGELISTA VITOSERVIZIO AMBIENTE
2.02.0220
Totale Categoria 2 72.297,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Tipologia 101 72.297,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Totale Titolo 2 72.297,00 0,00 0,000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 5.4 PROGETTO AMBIENTE
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziSPONSORIZZAZIONI VERDE PUBBLICO66001 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,003.01.01.01.0001.2.1.01.05RONDINONE MARCELLO
SERVIZIO AMBIENTE 3.01.0650
Totale Categoria 2 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Totale Tipologia 100 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Totale Titolo 3 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Totale Centro di Responsabilità 72.297,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate72.297,00 10.000,00 10.000,00110.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 72.297,00 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 10.000,00
0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
INDICATORI OBIETTIVO
N. DESCRIZIONE Indicatore
Azione Tipo indi-
catore
Formula Dati da riscontrare
1 5.01.1 Informatizzazione pro-
cedure Sportello Unico atti-
vità produttive
Azione 1 Efficacia Operatività SUAP
Azione 2 Efficienza Predisposizione regola-mento
ed approvazione 2 5.01.2 Commercio Azione 1 Efficienza Relazione del Responsabile
Azione 2 Efficacia Operatività banca dati
3 5.01.3 Pubblici esercizi/circoli Azione 1 Efficacia Operatività banca dati
4 5.02.1 PUG - SIT Azione 1 Efficacia Adozione e approvazione
PUG Azione 2 Efficacia Realizzazione sit
5 5.02.2 Rigenerazione urbana
Housing sociale Azione 1 Efficienza Indizione bando Palazzo Pir-
ronti Azione 2 Efficienza Indizione bando rigenerazione
urbana social housing 6 5.02.3 Monitoraggio Piani Ur-
banistici Attuativi Azione 1 Efficienza Collaudo finale Piani
7 5.02.4 Nuova cappella cimite-
riale e ossari Azione 1 Efficienza Affidamento incarico realiz-
zazione cappella Azione 2 Efficacia Realizzazione ossari
8 5.03.1 Valorizzazione prodotti
agricoli Azione 1 Efficacia Attribuzione De.Co
Azione 2 Efficienza Realizzazione corsi
Azione 3 Efficacia Apertura info Point
9 5.03.2 Farmers Market Azione 1 Efficacia Predisposizione aree per isti-
tuzione mercati 10 5.03.3 Fiera del Carciofo Azione 1 Efficacia Organizzazione manifesta-
zione 11 5.04.1 Monitoraggio nuovo si-
stema Gestione rifiuti Azione 1 Efficacia Relazione del Responsabile
Azione 2 Efficienza Pubblicazione dati
12 5.04.2 Rapporto sullo stato
dell’ambiente locale Azione 1 Efficacia Approvazione atti
Azione 2 Efficienza Affidamento incarico per
piano Azione 3 Efficienza Affidamento incarico per
piano Azione 4 Efficacia Affidamento incarico per
piano 13 5.04.3 Randagismo Azione 1 Efficacia Istituzione anagrafe canina
Azione 2 Efficacia Realizzazione canile sanitario
Azione 3 Efficacia Realizzazione dog area
Azione 4 Efficienza Sottoscrizione convenzioni
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
OBIETTIVI V SETTORE
ASSETTO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZI, AGRICOLTURA
N. Servizio Obiettivo Peso % 1 5.01 attività produttive e san-
zioni amministrative
5.01.1 Informatizzazione procedure
Sportello Unico attività produttive 10
2 5.01 attività produttive e san-
zioni amministrative
5.01.2 Commercio 10
3 5.01 attività produttive e san-
zioni amministrative
5.01.3 Pubblici esercizi/circoli 5
4 5.02 Assetto del Territorio, Edi-
lizia ed Urbanistica
5.02.1 PUG - SIT 10
5 5.02Assetto del Territorio, Edi-
lizia ed Urbanistica
5.02.2 Rigenerazione urbana
Housing sociale 5
6 5.02 Assetto del Territorio, Edi-
lizia ed Urbanistica
5.02.3 Monitoraggio Piani Urbanistici
Attuativi Residenziali 5
7 5.02 Assetto del Territorio, Edi-
lizia ed Urbanistica
5.02.4 Rigenerazione urbana
Housing sociale 5
8 5.03 Agricoltura 5.03.1 Valorizzazione prodotti agricoli 10
9 5.03 Agricoltura 5.03.2 Farmers Market 5
10 5.03 Agricoltura 5.03.3 Fiera del Carciofo 10
11 5.04 Ambiente 5.04.1 Monitoraggio sistema gestione rifiuti
15
12 5.04 Ambiente 5.04.2 Rapporto stato ambiente 5
13 5.04 Ambiente 5.04.3 Randagismo 5
TOTALE 100 %
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018
VI SETTORE
POLIZIA LOCALE
ANNO 2016
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
SERVIZI:
Responsabile del Settore: Giuseppe Russo
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE
Responsabile di Settore: Giuseppe Russo
6.01 Servizio Segretaria P.M., Protezione Civile, Vigilanza Edilizia ed Ambientale:
6.02 Servizio Viabilità, Contenzioso Codice della Strada, Polizia Annonaria:
Agenti di P.M.:
- Ferdinando Napolitano;
- Giovanni Visaggio;
- Matteo Ricco;
- Domenico Farano;
- Carlo Garofalo;
- Antonio Cafagna (distaccato Ufficio Giudice di Pace)
Collaboratore Amministrativo: Sabino Perchinelli
Il Responsabile di settore nell’ambito dei suoi poteri di micro organizzazione assegnerà le risorse umane ad
ogni singolo servizio del Settore.
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL SETTOE VIGILANZA POLIZIA LOCALE
- Vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Re-
gione, dalla Provincia, dal Comune e dagli altri Enti, con particolare riguardo alle norme concernenti la poli-
zia urbana, rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienico-
sanitaria e la tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico ed acustico del suolo e delle acque;
- Svolge i compiti inerenti alla qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di
pubblica sicurezza di cui all’art. 5 della Legge 07.04.1986 n.65;
- Presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri di intesa con i soggetti competenti nonché in-
caso di privati infortuni;
- Assolve ai compiti di informazioni, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione dati ed agli altri
compiti eventualmente previsti da legge e regolamenti a richiesta delle autorità competenti e degli uffici au-
torizzati per legge a richiederli;
- Presta servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari all’espletamento delle attività e compiti istituzio-
nali propri dell’Ente;
- Assolve a tutte le funzioni di polizia locale e amministrativa attribuite ai vari Enti dalle leggi regionali e
dello Stato,;
- Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione
Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;
- Svolge gli ulteriori compiti demandati dai regolamenti comunali e provinciali in vigore ed in particolare
cura l’esatto adempimento delle Ordinanze emanate dalle Autorità locali;
- Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo-repressiva demandato dalla
legge o affidato dalle competenti autorità
- Cura il contenzioso derivante da violazione al codice della strada
- Il Servizio di Protezione civile fa capo al Comando di Polizia Locale (Deliberazione di Giunta Comunale n.
3 del 12.01.2007 che approvava l’aggiornamento e l’integrazione del Piano di Protezione civile e s. m.i.); al
servizio di protezione civile concorrono, altresì, tutti gli altri settori organizzativi dell’Ente sia per la gestione
della emergenza che per la continuità amministrativa;
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
PROGRAMMA DI MANDATO PRODUZIONE E SVILUPPO
PROGRAMMA N. 5 VIGILANZA E POLIZIA LOCALE
PROGETTO Sicurezza Vigilanza telecontrollo
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2013 ANNO COMPLETAMENTO 2016
OBIETTIVO N. 6.01- 2016
6.01 Progetto sicurezza Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Finalità I dipendenti in pianta stabile del settore di
Polizia Municipale si sono ulteriormente
ridotti, non consentendo una efficace
azione di controllo del territorio e di
espletamento delle funzioni tipiche della
polizia locale. Negli anni scorsi si è
provveduto per diversi mesi ad assumere
personale a tempo determinato che ha
consentito di sopperire in parte alle
necessità di polizia locale.
Anche in presenza di oggettive carenze di
organico è indubbio una non elevata
efficacia ed efficienza del corpo di polizia
locale.
È necessaria una complessiva
riorganizzazione del corpo di polizia
locale, con una rotazione degli incarichi
e recupero di efficienza ed efficacia e di
qualità della funzione di vigile urbano.
Azione 1 attuazione di campagne prevenzionali
per la sicurezza stradale nelle scuole
X X X
Azione 2 collaborazione con le altre forze di poli-
zia per servizi integrati
X X X
Azione 3 Utilizzo del nuovo sistema di videosor-
veglianza
OBIETTIVO N. 6.02 2016
6.02 Progetto qualità urbana
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Azione 1 Affidamento gestione parcheggi, in col-
laborazione servizio appalti.
X
Azione 2 costituzione di agenti specializzati in at-
tività di prevenzione e repressione di in-
frazioni alle materie ambientali (abban-
dono di rifiuti, randagismo, ecc);
x X X
Azione 3 campagne di sensibilizzazione al cor-
retto smaltimento dei rifiuti specie per
quelli da costruzione in collaborazione
con il settore Assetto del territorio
x x x
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
INDICATORI OBIETTIVO
N. DESCRIZIONE Indicatore
Azione Tipo indica-
tore
For-
mula
Dati da riscontrare
1 6.01 Progetto sicurezza
Azione 1 Efficacia Proposta riorganizzazione
Azione 2 Efficacia Piano segnaletica
Azione 3 Efficacia Numero corsi
Azione 4 Efficienza Relazione
Azione 5 Efficacia Operatività sistema videosor-
veglianza
2
6.02 Progetto qualità urbana
Azione 1 Efficacia Operatività parcheggi
Azione 2 Efficacia Numero violazioni
Azione 3 Efficienza Numero manifestazioni e re-
lazione
OBIETTIVI VI SETTORE
VIGILANZA POLIZIA LOCLALE
N. Servizio Obiettivo Peso % 1 Vigilanza -Polizia Locale 6.01 Progetto sicurezza
40%
2 Vigilanza -Polizia Locale 6.02 Progetto qualità urbana
60%
TOTALE 100 %
Prop
osta
PEG
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI DELL'ANNO ACUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00previsione di competenzaFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00previsione di competenzaUtilizzo avanzo di Amministrazione 100.000,00previsione di competenza- di cui vincolato utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenzaFondo di Cassa all'1/1/2016 3.100.169,54previsione di cassa
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 2Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIOPRECEDENTE QUELLO CUISI RIFERISCE IL BILANCIO
CAPITOLO
DENOMINAZIONE
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016ENTRATE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 6.1 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE
PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI ENTRATA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiPOLIZIA MUNICIPALE INCASSI PERREGOLAMENTI COMUNALI
51000 0,00 5.000,00 5.000,005.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 5.000,00
3.02.02.01.0001.4.2.02.01RUSSO GIUSEPPE
POLIZIA MUNICIPALE 3.01.0500
RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLASTRADA
52000 94.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 200.000,00
3.02.02.01.0001.4.2.02.01RUSSO GIUSEPPE
POLIZIA MUNICIPALE 3.01.0510
Totale Categoria 2 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00
Totale Tipologia 200 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00
Totale Titolo 3 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00
Totale Centro di Responsabilità 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00
Avanzo di amministrazione 100.000,00
Totale Generale delle Entrate94.000,00 205.000,00 205.000,00305.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 205.000,00
0,00Fondo pluriennale vincolato
Totale Titoli 94.000,00 205.000,00 205.000,00205.000,00previsione di competenzaprevisione di cassa 205.000,00
0,00 0,00
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osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 6.1 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma 1 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e serviziACQUISTI BENI P.M.172004 19.570,36 5.000,00 5.000,0015.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RUSSO GIUSEPPEPOLIZIA MUNICIPALE
1.03.01.02.0002.1.1.01.021.03.01.02
CONTROLLO VIOLAZIONI STRADALI-PROVENTI CONTR. - PRESTAZIONI DISERVIZI
172015 57,10 10.000,00 10.000,0010.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 10.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00RUSSO GIUSEPPE
POLIZIA MUNICIPALE
1.03.02.99.0002.1.2.01.991.03.01.03
PRESTAZIONI SERVIZI P.M.173016 18.278,67 15.000,00 5.000,0025.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 25.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RUSSO GIUSEPPEPOLIZIA MUNICIPALE
1.03.02.05.0002.1.2.01.051.03.01.03
0,00
50.000,000,00
20.000,00Totale Macroaggretato 1030,00
37.906,13di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
50.000,00
previsione di cassa
30.000,00
Macroaggregato 104 Trasferimenti correntiCONTRIBUTI ASSOCIAZIONI181001 0,00 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RUSSO GIUSEPPEPOLIZIA MUNICIPALE
1.04.01.04.0002.3.1.01.041.03.01.05
0,00
0,000,00
0,00Totale Macroaggretato 1040,00
0,00di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00
previsione di cassa
0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 1 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 6.1 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 1
di cui fondo pluriennale vincolato
30.000,0037.906,13
0,00
50.000,000,00
0,0050.000,00
20.000,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
Titolo 2 Spese in conto capitale
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniCONTROLLO CIRCOLAZIONE STRADALE-ACQUISTO ATTREZZATURE P.M.PROVENTI CONTRAVVENZIONALI
1006002 27.169,79 0,00 0,000,00previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00RUSSO GIUSEPPE
POLIZIA MUNICIPALE
2.02.01.01.0001.2.2.02.012.03.01.05
POTENZIAMENTO CONTROLLOCIRCOLAZIONE STRADALE
1006200 0,00 0,00 0,0015.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 15.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,000,00 0,00
RUSSO GIUSEPPEPOLIZIA MUNICIPALE
2.02.01.99.0001.2.2.02.122.03.01.05
0,00
15.000,000,00
0,00Totale Macroaggretato 2020,00
27.169,79di cui già impegnato *
0,00
previsione di competenza0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato
15.000,00
previsione di cassa
0,00
0,00
previsione di cassa
0,00Totale Titolo 2
di cui fondo pluriennale vincolato
0,0027.169,79
0,00
15.000,000,00
0,0015.000,00
0,00
0,00
previsione di competenza
di cui già impegnato *
65.075,92 30.000,00 20.000,0065.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 65.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
Totale Programma 10,000,00
0,000,00
Totale Missione 3 65.075,92 30.000,00 20.000,0065.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 65.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 2 di 3Prop
osta
PEG
RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE QUELLOCUI SI RIFERISCE IL
BILANCIO
CAPITOLO
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLIEsercizio: 2016SPESE
PREVISIONI ANNO2016
PREVISIONI ANNO2017
PREVISIONI ANNO2018
Centro di Responsabilità 6.1 PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE
DENOMINAZIONE PIANO DEI CONTIFINANZIARIO
RESPONSABILE DI SPESA
RESPONSABILE DI SERVIZIO
PIANO DEI CONTIECONOMICO
Cod. Bilancio tuel 267
Totale Centro di Responsabilità 65.075,92 30.000,00 20.000,0065.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 65.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Totale Generale delle Spese 65.075,92 30.000,00 20.000,0065.000,00previsione di competenza
previsione di cassa 65.000,00
di cui già impegnato * 0,000,00di cui fondo pluriennale vincolato
0,000,00
0,000,00
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Stampato il 21/03/2016 Pagina 3 di 3Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018
GABINETTO DEL SINDACO
ANNO 2016
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
Responsabile di Settore: Vincenzo Daluiso
Responsabile informatico comunale e tecnologie innovative: Vincenzo Daluiso
ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SETTORE
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DEL FUNZIONIGRAMMA E PROGRAMMA R.P.P.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ CAPO DI GABINETTO
- assistenza al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale nei rispettivi compiti di indirizzo, controllo e rappre-
sentanza;
- cerimoniale;
- assistenza al Sindaco nella gestione della corrispondenza, nell’agenda degli incontri e nella partecipazione a pub-
bliche manifestazioni;
- comunicazione istituzionale interna ed esterna all’Amministrazione comunale;
- raccolta e catalogazione dell’emeroteca dell’Ente;
- rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfacimento dei cittadini fruitori dei pubblici servizi locali;
- portello informativo verso i cittadini e con acquisizione di dati e problematiche;
- relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, enti privati e personalità politiche, culturali, artistiche e sociali;
- Responsabilità delle procedure afferenti alle tecnologie innovative per i collegamenti tra gli uffici e verso l’esterno
e del sistema informativo comunale
PROGRAMMA DI MANDATO PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA. AS-
SETTI ISITIUTZIONALI
PROGRAMMA N. 1 Gabinetto del Sindaco
PROGETTO SEGRETERIA DEL SINDACO
INTERVENTO
ANNO INIZIO 2012 ANNO COMPLETAMENTO 2017
OBIETTIVO N 7.01 2016
7.01 Completamento informatizzazione
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.08.2016 31.12.2016 Nel corso del triennio verrà garantita la
gestione del patrimonio hardware e soft-
ware presente nell'Ente, sostenendo i li-
velli di servizio delle apparecchiature
tecnologiche presenti negli uffici comu-
nali, con particolare attenzione rivolta a:
potenziamento del controllo del ter-
ritorio, risparmio energetico e qua-
lità dell'ambiente,
completa attuazione della rete co-
munale a banda larga estesa alle isti-
tuzioni scolastiche servite dall'Am-
ministrazione Comunale con la di-
sponibilità di canali dati e voce;
potenziamento dei servizi in mobi-
lita del personale comunale con l'u-
tilizzo di tablet e smartphone inter-
connessi via web;
estensione della rete free WIFI
aperta ai cittadini nei luoghi pub-
blici;
Prop
osta
PEG
PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2017-2018
attuazione del nuovo cablaggio
strutturato degli edifici comunali
che consenta maggiori velocita di
trasmissione dati e nuovi servizi in
mobilita;
sviluppo dei servizi di printing am-
pliando i servizi ai device mobili, e
sviluppando nuovi processi di digi-
talizzazione dei documenti cartacei
e la conservazione digitale;
Azione 1 Progetto informatizzazione x
OBIETTIVO N 7.02 2016
7.02 Dematerializzazione
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.05.2016 31.12.2016 Azione 1 Dematerializzazione e archiviazione
digitale
X X
OBIETTIVO N 7.03 2016
7.03 Informazione ai cittadini
Numero Descrizione Tempistica
30.04.2016 31.05.2016 31.12.2016 Azione 1 Nuovo Portale del comune x
Azione 2 Attivazione profili social network X X X
INDICATORI OBIETTIVO
N. DESCRIZIONE Indicatore
Azione Tipo indica-
tore
Formula Dati da riscon-
trare 1 7.01 Completamento informatizza-
zione
Azione 1 Efficacia Relazione del Re-
sponsabile
2
7.02 Dematerializzazione
Azione 1 Efficacia Relazione del Re-
sponsabile
3 7.03 Informazione ai cittadini Azione 1 Efficacia Relazione del Re-
sponsabile
Azione 2 Efficacia Attivazione profili
OBIETTIVI UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO
N. Servizio Obiettivo Peso % 1 UFFICIO GABINETTO DEL
SINDACO
7.01 Completamento informatizzazione
33%
2 UFFICIO GABINETTO DEL
SINDACO
7.02 Dematerializzazione
33%
3 UFFICIO GABINETTO DEL
SINDACO
7.03 Informazione ai cittadini
34%
TOTALE 100 %
Prop
osta
PEG