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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 Anexo 06 Página: 01 / 42 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 573.560,00 573.560,00 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 573.560,00 573.560,00 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 573.560,00 573.560,00 TOTAL 573.560,00 573.560,00

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Anexo 06Página: 01 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 573.560,00 573.560,0004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 573.560,00 573.560,0004 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 573.560,00 573.560,00

TOTAL 573.560,00 573.560,00

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Anexo 06Página: 02 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 573.560,00 573.560,0004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 573.560,00 573.560,0004 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 573.560,00 573.560,0004 122 04012 003 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 573.560,00 573.560,00

TOTAL 573.560,00 573.560,00

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Anexo 06Página: 03 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.832.348,74 1.832.348,7404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.832.348,74 1.832.348,7404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.832.348,74 1.832.348,74

TOTAL 1.832.348,74 1.832.348,74

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Anexo 06Página: 04 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.418.245,28 1.418.245,2804 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.418.245,28 1.418.245,2804 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.418.245,28 1.418.245,2804 122 04022 004 Manutenção das Atividades do Gabinete 1.235.307,19 1.235.307,1904 122 04022 005 Divulgação dos Atos Oficiais 182.938,09 182.938,09

TOTAL 1.418.245,28 1.418.245,28

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Anexo 06Página: 05 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 414.103,46 414.103,4604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 414.103,46 414.103,4604 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 414.103,46 414.103,4604 122 04022 006 Manutenção da Assessoria Juridica 414.103,46 414.103,46

TOTAL 414.103,46 414.103,46

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Anexo 06Página: 06 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 2.730.726,70 2.730.726,7004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.794.942,95 1.794.942,9504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.794.942,95 1.794.942,9504 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 890.638,82 890.638,8204 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 570.155,91 570.155,9104 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 320.482,91 320.482,9104 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 45.144,93 45.144,9304 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 45.144,93 45.144,9328 ENCARGOS ESPECIAIS 3.750.185,95 3.750.185,9528 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.750.185,95 3.750.185,9528 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.750.185,95 3.750.185,95

TOTAL 6.480.912,65 6.480.912,65

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Anexo 06Página: 07 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.041.235,02 1.041.235,0204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.041.235,02 1.041.235,0204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.041.235,02 1.041.235,0204 122 04022 007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A 1.041.235,02 1.041.235,0228 ENCARGOS ESPECIAIS 3.750.185,95 3.750.185,9528 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.750.185,95 3.750.185,9528 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.750.185,95 3.750.185,9528 846 00002 008 Precatórios Trabalhistas 295.390,55 295.390,5528 846 00002 009 Precatórios de Natureza Comun 176.435,30 176.435,3028 846 00002 010 Pagamento da Dívida Publica 2.604.792,92 2.604.792,9228 846 00002 011 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor 199.109,82 199.109,8228 846 00002 012 Encargos do Pasep 474.457,36 474.457,36

TOTAL 4.791.420,97 4.791.420,97

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Anexo 06Página: 08 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 369.305,90 369.305,9004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 369.305,90 369.305,9004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 369.305,90 369.305,9004 122 04022 013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos 369.305,90 369.305,90

TOTAL 369.305,90 369.305,90

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Anexo 06Página: 09 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 384.402,03 384.402,0304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 384.402,03 384.402,0304 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 384.402,03 384.402,0304 122 04022 014 Atividades da Adminsitração de Material 384.402,03 384.402,03

TOTAL 384.402,03 384.402,03

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Anexo 06Página: 10 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 570.155,91 570.155,9104 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 570.155,91 570.155,9104 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 570.155,91 570.155,9104 123 04032 015 Divisão de Orçamento e Contabilidade 570.155,91 570.155,91

TOTAL 570.155,91 570.155,91

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Anexo 06Página: 11 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 320.482,91 320.482,9104 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 320.482,91 320.482,9104 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 320.482,91 320.482,9104 123 04042 016 Tributação e Dívida Ativa 287.370,80 287.370,8004 123 04042 017 Manutenção do Cadastro Tecnico Imobiliario 33.112,11 33.112,11

TOTAL 320.482,91 320.482,91

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Anexo 06Página: 12 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 45.144,93 45.144,9304 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 45.144,93 45.144,9304 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 45.144,93 45.144,9304 129 04042 019 Divisão de Fiscalização 45.144,93 45.144,93

TOTAL 45.144,93 45.144,93

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Anexo 06Página: 13 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.140.112,72 2.140.112,7208 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.600,00 5.600,0008 241 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 5.600,00 5.600,0008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 576.302,02 576.302,0208 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 576.302,02 576.302,0208 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.558.210,70 1.558.210,7008 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.359.507,52 1.359.507,5208 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 198.703,18 198.703,18

TOTAL 2.140.112,72 2.140.112,72

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Anexo 06Página: 14 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.161.536,09 1.161.536,0908 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.161.536,09 1.161.536,0908 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.111.069,58 1.111.069,5808 244 08012 021 Manutenção do Gabinete do Secretario 181.487,10 181.487,1008 244 08012 022 Manutenção das Atividades da Ação Social 929.582,48 929.582,4808 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 50.466,51 50.466,5108 244 08022 023 Manutenção do Conselho Tutelar 50.466,51 50.466,51

TOTAL 1.161.536,09 1.161.536,09

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Anexo 06Página: 15 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 653.835,24 653.835,2408 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 385.454,82 385.454,8208 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 385.454,82 385.454,8208 243 08022 024 Manutenção do PETI 385.454,82 385.454,8208 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 268.380,42 268.380,4208 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 120.143,75 120.143,7508 244 08012 026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 120.143,75 120.143,7508 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 148.236,67 148.236,6708 244 08022 027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social 148.236,67 148.236,67

TOTAL 653.835,24 653.835,24

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Anexo 06Página: 16 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 190.847,20 190.847,2008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 190.847,20 190.847,2008 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 190.847,20 190.847,2008 243 08026 030 Manutenção da Casa Lar Primavera 190.847,20 190.847,20

TOTAL 190.847,20 190.847,20

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Anexo 06Página: 17 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 133.894,19 133.894,1908 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.600,00 5.600,0008 241 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 5.600,00 5.600,0008 241 08012 033 AÇÕES VOLTADAS PARA O IDOSO 5.600,00 5.600,0008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 128.294,19 128.294,1908 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 128.294,19 128.294,1908 244 08012 034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago 128.294,19 128.294,19

TOTAL 133.894,19 133.894,19

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Anexo 06Página: 18 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 108.522,11 108.522,1104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 108.522,11 108.522,1104 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 108.522,11 108.522,11

TOTAL 108.522,11 108.522,11

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Anexo 06Página: 19 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOUnidade: 06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 108.522,11 108.522,1104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 108.522,11 108.522,1104 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 108.522,11 108.522,1104 122 04022 035 Manutenção da Secretaria do Planejamento 108.522,11 108.522,11

TOTAL 108.522,11 108.522,11

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Anexo 06Página: 20 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 68.627,92 11.064.555,13 11.133.183,0510 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 375.632,04 375.632,0410 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 375.632,04 375.632,0410 301 ATENÇÃO BÁSICA 68.627,92 6.786.164,42 6.854.792,3410 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 68.627,92 6.786.164,42 6.854.792,3410 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.826.841,36 3.826.841,3610 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.826.841,36 3.826.841,3610 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801,41 801,4110 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 801,41 801,4110 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 75.115,90 75.115,9010 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 75.115,90 75.115,90

TOTAL 68.627,92 11.064.555,13 11.133.183,05

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Anexo 06Página: 21 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 68.627,92 11.064.555,13 11.133.183,0510 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 375.632,04 375.632,0410 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 375.632,04 375.632,0410 122 10012 036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 375.632,04 375.632,0410 301 ATENÇÃO BÁSICA 68.627,92 6.786.164,42 6.854.792,3410 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 68.627,92 6.786.164,42 6.854.792,3410 301 10011 038 Construção do Centro de Saúde Básico de Atendimento à Mulher e à Criança 68.627,92 68.627,9210 301 10012 042 Manutenção das Unidades de Saúde 6.723.992,21 6.723.992,2110 301 10012 043 Manutenção de centro de atenção psicosocial 62.172,21 62.172,2110 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.826.841,36 3.826.841,3610 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.826.841,36 3.826.841,3610 302 10012 044 Manutenção do hospital municipal 3.826.841,36 3.826.841,3610 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801,41 801,4110 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 801,41 801,4110 304 10012 045 Manutenção da vigilância sanitária 801,41 801,4110 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 75.115,90 75.115,9010 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 75.115,90 75.115,9010 305 10012 046 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica 75.115,90 75.115,90

TOTAL 68.627,92 11.064.555,13 11.133.183,05

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Anexo 06Página: 22 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 78.221,48 14.523.441,90 14.601.663,3812 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 278.102,69 278.102,6912 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 278.102,69 278.102,6912 361 ENSINO FUNDAMENTAL 78.221,48 12.974.769,21 13.052.990,6912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 78.221,48 12.974.769,21 13.052.990,6912 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.245.412,53 1.245.412,5312 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.245.412,53 1.245.412,5312 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 25.157,47 25.157,4712 367 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 25.157,47 25.157,4713 CULTURA 42.528,85 42.528,8513 392 DIFUSÃO CULTURAL 42.528,85 42.528,8513 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 42.528,85 42.528,85

TOTAL 78.221,48 14.565.970,75 14.644.192,23

Page 23: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 23 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 DIVISÃO DE ENSINO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 78.221,48 14.523.441,90 14.601.663,3812 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 278.102,69 278.102,6912 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 278.102,69 278.102,6912 122 12012 047 Manutenção do Gabiente do Secretario 278.102,69 278.102,6912 361 ENSINO FUNDAMENTAL 78.221,48 12.974.769,21 13.052.990,6912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 78.221,48 12.974.769,21 13.052.990,6912 361 12011 048 Construção de prédios escolares 78.221,48 78.221,4812 361 12012 049 Valorização do magistério - FUNDEB 60% 3.561.031,19 3.561.031,1912 361 12012 050 Manutenção do Fundeb 40% 3.186.057,88 3.186.057,8812 361 12012 051 Manutenção do Ensino Fundamental 2.165.513,70 2.165.513,7012 361 12012 052 Manutenção da Merenda Escolar 398.060,61 398.060,6112 361 12012 053 Transporte Escolar Terceirizado 3.664.105,83 3.664.105,8312 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.245.412,53 1.245.412,5312 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.245.412,53 1.245.412,5312 365 12022 054 Manutenção do ensino infantil 321.870,94 321.870,9412 365 12022 055 Manutenção educação infantil - Fundeb 60% 923.541,59 923.541,5912 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 25.157,47 25.157,4712 367 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 25.157,47 25.157,4712 367 12022 056 Manutenção do ensino especial 25.157,47 25.157,47

TOTAL 78.221,48 14.523.441,90 14.601.663,38

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Anexo 06Página: 24 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 42.528,85 42.528,8513 392 DIFUSÃO CULTURAL 42.528,85 42.528,8513 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 42.528,85 42.528,8513 392 13012 057 Manutenção ações de cultura 42.528,85 42.528,85

TOTAL 42.528,85 42.528,85

Page 25: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 25 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 1.245.302,23 80.028,40 1.325.330,6315 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.245.302,23 1.245.302,2315 451 1501 NOSSA CIDADE 1.245.302,23 1.245.302,2315 452 SERVIÇOS URBANOS 80.028,40 80.028,4015 452 1501 NOSSA CIDADE 80.028,40 80.028,40

TOTAL 1.245.302,23 80.028,40 1.325.330,63

Page 26: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 26 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASUnidade: 09.002 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 1.245.302,23 80.028,40 1.325.330,6315 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.245.302,23 1.245.302,2315 451 1501 NOSSA CIDADE 1.245.302,23 1.245.302,2315 451 15011 064 Pavimentação de vias urbanas 1.245.302,23 1.245.302,2315 452 SERVIÇOS URBANOS 80.028,40 80.028,4015 452 1501 NOSSA CIDADE 80.028,40 80.028,4015 452 15012 065 Manutenção e conservação das vias urbanas 59.017,85 59.017,8515 452 15012 066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS 21.010,55 21.010,55

TOTAL 1.245.302,23 80.028,40 1.325.330,63

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Anexo 06Página: 27 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 8.088.453,98 8.088.453,9815 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 222.694,68 222.694,6815 122 1501 NOSSA CIDADE 222.694,68 222.694,6815 452 SERVIÇOS URBANOS 7.865.759,30 7.865.759,3015 452 1501 NOSSA CIDADE 7.865.759,30 7.865.759,3017 SANEAMENTO 879.054,77 879.054,7717 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 879.054,77 879.054,7717 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 879.054,77 879.054,77

TOTAL 8.967.508,75 8.967.508,75

Page 28: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 28 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 222.694,68 222.694,6815 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 222.694,68 222.694,6815 122 1501 NOSSA CIDADE 222.694,68 222.694,6815 122 15012 067 Manutenção do gabinete do secretario 222.694,68 222.694,68

TOTAL 222.694,68 222.694,68

Page 29: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 29 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 Divisão de Edificação e Manutenção de Equipamentos Urbanos

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 7.865.759,30 7.865.759,3015 452 SERVIÇOS URBANOS 7.865.759,30 7.865.759,3015 452 1501 NOSSA CIDADE 7.865.759,30 7.865.759,3015 452 15012 068 Manutenção da Iluminação Publica 634.231,12 634.231,1215 452 15012 069 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 544.420,60 544.420,6015 452 15012 070 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo 6.687.107,58 6.687.107,5817 SANEAMENTO 879.054,77 879.054,7717 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 879.054,77 879.054,7717 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 879.054,77 879.054,7717 512 17012 072 Manutenção da Rede de Agua 879.054,77 879.054,77

TOTAL 8.744.814,07 8.744.814,07

Page 30: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 30 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 111.607,53 111.607,5318 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 74.675,97 74.675,9718 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 74.675,97 74.675,9718 542 CONTROLE AMBIENTAL 36.931,56 36.931,5618 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 36.931,56 36.931,56

TOTAL 111.607,53 111.607,53

Page 31: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 31 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 Divisão de Meio Ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 74.675,97 74.675,9718 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 74.675,97 74.675,9718 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 74.675,97 74.675,9718 541 18012 075 Manutenção do gabinete do secretario 74.675,97 74.675,97

TOTAL 74.675,97 74.675,97

Page 32: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 32 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 Fundo municipal de meio ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 36.931,56 36.931,5618 542 CONTROLE AMBIENTAL 36.931,56 36.931,5618 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 36.931,56 36.931,5618 542 18012 077 Fundo municipal do meio ambiente 36.931,56 36.931,56

TOTAL 36.931,56 36.931,56

Page 33: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

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Anexo 06Página: 33 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 721.170,41 721.170,4106 182 DEFESA CIVIL 721.170,41 721.170,4106 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 721.170,41 721.170,41

TOTAL 721.170,41 721.170,41

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Anexo 06Página: 34 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade: 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 721.170,41 721.170,4106 182 DEFESA CIVIL 721.170,41 721.170,4106 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 721.170,41 721.170,4106 182 06012 079 Manutenção do Gabinete do Secretario 454.403,33 454.403,3306 182 06012 080 Manutenção da Defesa Civil 223.591,27 223.591,2706 182 06012 081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 43.175,81 43.175,81

TOTAL 721.170,41 721.170,41

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Anexo 06Página: 35 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 354.405,51 354.405,5120 606 EXTENSÃO RURAL 354.405,51 354.405,5120 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 354.405,51 354.405,51

TOTAL 354.405,51 354.405,51

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Anexo 06Página: 36 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 354.405,51 354.405,5120 606 EXTENSÃO RURAL 354.405,51 354.405,5120 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 354.405,51 354.405,5120 606 20012 082 Manutenção do Gabinete do Secretario 314.570,09 314.570,0920 606 20012 083 Apoio ao Agricultor 39.835,42 39.835,42

TOTAL 354.405,51 354.405,51

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Anexo 06Página: 37 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 207.001,18 207.001,1827 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 207.001,18 207.001,1827 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 207.001,18 207.001,18

TOTAL 207.001,18 207.001,18

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Anexo 06Página: 38 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 Divisão de Esportes e Turismo

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 207.001,18 207.001,1827 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 207.001,18 207.001,1827 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 207.001,18 207.001,1827 812 27012 085 Manutenção do Gabinete do Secretário 145.362,62 145.362,6227 812 27012 086 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer 61.638,56 61.638,56

TOTAL 207.001,18 207.001,18

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Anexo 06Página: 39 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 2.431.422,30 2.431.422,3026 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.431.422,30 2.431.422,3026 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 2.431.422,30 2.431.422,30

TOTAL 2.431.422,30 2.431.422,30

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Anexo 06Página: 40 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 Divisão de Transportes

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 2.431.422,30 2.431.422,3026 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.431.422,30 2.431.422,3026 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 2.431.422,30 2.431.422,3026 782 26012 087 Manutenção da Oficina Mecânica 192.450,56 192.450,5626 782 26012 088 Manutenção da Malha Viária 1.959.180,88 1.959.180,8826 782 26012 089 Manutenção do Gabinete do Secretário 279.790,86 279.790,86

TOTAL 2.431.422,30 2.431.422,30

Page 41: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

Anexo 06Página: 41 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 125.397,79 125.397,7922 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 125.397,79 125.397,7922 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 125.397,79 125.397,79

TOTAL 125.397,79 125.397,79

Page 42: DESPESA POR FUNÇÕESout2012

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

Anexo 06Página: 42 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 125.397,79 125.397,7922 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 125.397,79 125.397,7922 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 125.397,79 125.397,7922 661 27032 090 Secretaria de Industria e Comércio 125.397,79 125.397,79

TOTAL 125.397,79 125.397,79