Upload
farra-fha-aulia
View
252
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
1/127
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
2/127
ii
SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SELAYAR
Buku Profil Kesehatan Kabupaten Selayar Tahun 2008 adalah Penerbitanyang ke-19 (Sembilan Belas) dari rangkaian penyajian data / informasi yang
dimulai sejak tahun 1989.
Dari proses penyusunan Buku Profil Kesehatan Kabupaten Selayar ini,digunakan data dari berbagai sumber/unit kerja di lingkungan kesehatan maupundi luar lingkungan kesehatan yang mempunyai keterkaitan dengan program-program kesehatan, antara lain yang bersumber dari Pengelola ProgramKesehatan Kab. Kepulauan Selayar, di samping itu yang bersumber dari Instansiterkait seperti : BPS Kab. Selayar, Polres Selayar, Kantor RSU Selayar, Dinas P& K, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Kep.Selayr, Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Kab. Kep. Selayar, Puskesmasdan lain-lain.
Pada dasarnya, Buku Profil Kesehatan Kabupaten Selayar Tahun 2008 inimerupakan peremajaan dan perkembangan data dari tahun ke tahunsebelumnya sebagai perkembangan dari hasil upaya berbagai kegiatan selamatahun 2008. Dengan kata lain, Data dan Informasi yang dimuat dalam buku inidengan sendirinya menggambarkan perkembangan kesehatan di KabupatenKepulauan Selayar secara menyeluruh.
Untuk meningkatkan mutu penyajian Profil Kesehatan KabupatenKepulauan Selayar di tahun mendatang, senantiasa diharapkan saran dan kritikuntuk perbaikan dan kelengkapannya serta partisipasi dari semua pihak,
utamanya dalam rangka mendapatkan data yang akurat, valid, tepat waktusesuai dengan kebutuhan.
Saya menyambut gembira atas penerbitan Buku Profil KesehatanKabupaten Selayar Tahun 2008 ini serta menyampaikan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada Tim Penyusun yang telah berusaha semaksimalmungkin sehingga dapat terlaksana. Kepada semua pihak yang telahmenyumbangkan pikiran dan tenaganya, saya ucapkan terima kasih, semogabermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan untuk berbagaikeperluan.
Benteng, Mei 2008,
KEPALA DINAS KESEHATAN
Dr.H.HUSAINI,M.KesN I P : 140 345 172.-
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
3/127
iii
DAFTAR ISIHalaman
SAMPUL............................................................................................................ iSAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. SELAYAR .......................... ii
DAFTAR ISI....................................................................................................... iiiDAFTAR TABEL DAN DIAGRAM...................................................................... viiTIM PENYUSUN PROFIL KESEHATAN KAB SELAYAR TAHUN 2006........... viii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SELAYAR.................................. 4 A. KEADAAN GEOGRAFIS.............................................................. 4B. KEADAAN PENDUDUK............................................................... 4
1. Jumlah Penduduk................................................................... 42. Persebaran Penduduk............................................................ 5
3. Kepadatan Penduduk ............................................................. 54. Sex Ratio ................................................................................ 55. Angka Kelahiran Kasar........ ................................................... 6
BAB III PROGRAM KESEHATAN KABUPATEN SELAYAR ......................... 7 A. V I S I .......................................................................................... 7B. M I S I .......................................................................................... 8C. PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN KAB. SELAYAR
TAHUN 2006............................................................................... 91. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ...................... 9
a. Kegiatan Puskesmas Dalam Gedung............................... 9
b. Kegiatan Puskesmas Luar Gedung…. .............................. 10c. Pelayanan Kesehatan Paripurna Di Daerah Terpencil ...... 10d. Penilaian Dokter, Perawat, Bidan Teladan dan
Puskesmas Berprestasi..................................................... 10e. Insentif Tenaga Dokter Puskesmas................................... 11f. Insentif Petugas Puskesmas untuk Pembayaran Jasa
Medik................................................................................. 11g. Pengelolaan Administrasi Dana Alokasi Khusus (DAK)…. 11h. Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas, Pustu & Polindes.. 12i. Dana Pendamping Proyek DHS-II … ................................ 12
j. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya.............................................................. 122. Pembinaan Kesehatan Keluarga............................................ 13a. Lomba Balita Indonesia (LBI) ............................................ 13b. Review Upaya Akselerasi Penurunan AKI ........................ 13c. Otopsi Verbal Kematian Perinatal dan Maternal................ 13d. Deteksi Dini Kelainan Kesehatan Reproduksi Bagi
Peserta KB Resiko Tinggi (Resti) ...................................... 13e. Sweeping Ibu Hamil (BUMIL) ............................................ 13
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
4/127
iv
f. Rujukan Obstetri Neonatal Resti ....................................... 14g. Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu Hamil oleh Kader .............. 14h. Pencegahan dan Penanggulangan Kurang Energi Protein
(KEP) pada Balita.............................................................. 14i. Anemia Gizi dan Distribusi Kapsul Vitamin A dan Tablet
Besi (Fe) ........................................................................... 14 j. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan AkibatKekurangan Iodium (GAKI) ............................................... 14
k. Pendataan Sasaran Lansia ............................................... 15l. Pengadaan Obat Khusus Lansia....................................... 15m. Rujukan Lansia.................................................................. 15
3. Promosi Kesehatan….............................................................. 15a. Penyuluhan Kesehatan Bagi Kelompok Masyarakat......... 15b. Pertemuan Bina UKS Tingkat Kabupaten dan Tingkat
Kecamatan........................................................................ 15c. Pemetaan PHBS…............................................................ 16
d. Penyebarluasan Informasi Tentang Kesehatan MelaluiMedia Elektronik Radio Lokal……..................................... 16e. Pembinaan Kelompok Promosi Kesehatan....................... 16f. Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan ....................... 16g. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) .. 16h. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ........................ 17i. Pelayanan Kesehatan Kerja pada Pekerja Formal............ 17
4. Pemberantasan Dan Pencegahan Penyakit…........................ 17a. Pengadaan Alat Suntik Imunisasi dan KAT… ................... 17b. Program Pemberantasan Penyakit Kusta dan TB paru..... 18c. Pengambilan Vaksin Imunisasi…...................................... 18d. Pemeliharaan Cold Chain Pengelolaan Sterilisator Uap.. . 18e. Pengamatan Kesehatan Haji ............................................ 18f. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), dan
Pemantapan Desa UCI ..................................................... 19g. Pengambilan dan Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria... 19h. Pemberantasan Penyakit Diare dan Typhoid…................. 19i. Penyemprotan Genangan Air & Rumah Penduduk.. ......... 19
j. Sweeping Imunisasi Di Semua Desa ................................ 19k. Pembinaan dan Penilaian Pokmair ................................... 20l. Pengambilan dan Pemeriksaan Dampel Air & Makanan... 20m. Pengadaan Reagensia Chlorinestrase Darah dan
Pemeriksaan Chlorinestrase Darah................................... 20n. Inspeksi Sanitasi ............................................................... 20o. Pengawasan Sanitasi Perumahan .................................... 21p. Pengawasan Sanitasi TPM ............................................... 21
5. Peningkatan dan Pengadaan Serta Rehabilitasi SaranaKesehatan .............................................................................. 21
6. Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (PTT Kontrak) .......... 23
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
5/127
v
7. Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan di Kepulauan danInsentif Dokter Umum dan Dokter Gigi Di Puskesmas ........... 23
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran & Penyusunan Lakip .... 249. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ........................ 2410. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai ..................................... 24
BAB IV PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KABUPATENSELAYAR TAHUN 2008.................................................................... 25
A. DERAJAT KESEHATAN.............................................................. 251. Angka Kematian .................................................................... 25
a. Angka Kematian Bayi (AKB).............................................. 25b. Angka Kematian Anak Balita............................................. 26c. Angka Kematian Ibu (AKI)................................................. 26
2. Keadaan Gizi .......................................................................... 27a. Keadaan Gizi Buruk Balita ................................................ 27
b. Keadaan Gizi Bayi ............................................................ 27c. Keadaan Gizi Ibu Hamil .................................................... 27d. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita .............................. 28e. Penggunaan Kapsul Yodium............................................. 28
3. Pencegahan Penyakit dan Pola Penyakit Menular ................ 28a. DHF ................................................................................... 28b. Malaria............................................................................... 28c. TB Paru.............................................................................. 29d. Kusta ................................................................................. 29e. Diare .................................................................................. 30f. Pnemonia .......................................................................... 30g. AFP.................................................................................... 31h. Infeksi Menular Seksual (IMS)........................................... 31i. HIV/AIDS............................................................................ 31
j. Filariasis ............................................................................ 31k. Imunisasi ........................................................................... 31
4. Keluarga Berencana (KB)....................................................... 32B. PERILAKU MASYARAKAT ......................................................... 32
1. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Melakukan PHBS .... 322. Persentase Institusi Yang Dibina Kesehatan Lingkungannya 333. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Sarana
Kesehatan ............................................................................. 33a. Kunjungan Puskesmas ..................................................... 33b. Kunjungan RSU Kabupaten Selayar ……………………… 34
4. Persentase Pembangunan Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat dan Pelayanan Kesehatan Maskin....................... 35a. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) . 35b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin ......................... 36c. Pelayanan Kesehatan Kerja pada Pekerja Formal ............ 36
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
6/127
vi
C. KESEHATAN LINGKUNGAN....................................................... 361. Tempat Umum (TU) dan Tempat Umum Pengelolaan
Makanan (TUPM) yang Sehat ............................................... 362. Kepemilikan Sarana Kesehatan Lingkungan ......................... 37
a. Jamban Keluarga (Jaga) ................................................... 37
b. Tempat Sampah (TS)........................................................ 37c. Pengelolaan Air Limbah ................................................... 37d. Penyediaan Air Bersih (PAB) ............................................ 37
3. Rumah Bebas Jentik dan Rumah Sehat ................................ 38D. PELAYANAN KESEHATAN ........................................................ 38
1. Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk ................................. 382. Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan .................... 393. Persentase Cakupan Imunisasi ............................................. 404. Pemberian ASI Eksklusif ....................................................... 425. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut .................................... 426. Penyuluhan Kesehatan .......................................................... 42
7. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ..................................... 428. Permasalahan Kesehatan Lainnya......................................... 43a. Kecelakaan Lalulintas ...................................................... 43b. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat (GADAR) .............. 43c. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut .................................... 44d. Laboratorium Kesehatan (Labkes) ................................... 44e. Ketersediaan Obat ........................................................... 44
9. Sarana Kesehatan Dasar ...................................................... 44a. Praktek Dokter Umum/Ahli ............................................... 44b. Praktek Dokter Gigi .......................................................... 44c. Balai Pengobatan/Klinik ................................................... 45d. Puskesmas ....................................................................... 45e. Pustu ................................................................................ 45f. Puskesmas Keliling .......................................................... 45g. Apotik ............................................................................... 46h. Toko Obat ......................................................................... 46i. Sarana Kesehatan Rujukan .............................................. 46
10. Rasio Tenaga Teknis Kesehatan (Tenkes)............................. 4611. Rasio Tenaga Medis Terhadap Penduduk ............................ 4612. Rasio Tenaga Perawat dan Bidan Terhadap Penduduk ........ 4713. Rasio Tenaga Farmasi dan Gizi ............................................ 4714. Rasio Tenaga Teknisi Medis Terhadap Penduduk ................ 4715. Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi .............. 4816. Jumlah Tenaga Keseatan....................................................... 4817. Alokasi Anggaran Kesehatan ................................................. 51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 52 A. KESIMPULAN........................................................................................ 52B. SARAN – SARAN ................................................................................. 56 C. UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................... 56
LAMPIRAN-LAMPIRAN TABEL
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
7/127
vii
DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM
Tabel II.1 Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan di Kabupaten
Selayar Tahun 2008......................................................... 6
Diagram IV.1 Cakupan Imunisasi Berdasarkan DPT1 dan Campak
Kab. Selayar tahun 2004 s/d 2008................................... 41
Diagram IV.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Berdasarkan Unit Kerja Di
Kab. Selayar Tahun 2008 ................................................ 48
Tabel IV.3. Tenaga Kesehatan Berdasarkan Katagori Pendidikan &
Fungsinya Di Kab. Selayar Tahun 2008 .......................... 49
Tabel IV.4. Tenaga Kesehatan Yang Bertugas Di Puskesmas,
Pustu & Polindes Berdasarkan Katagori Pendidikan dan
Fungsinya Di Kab. Selayar Tahun 2008 .......................... 50
--her---
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
8/127
viii
TIM PENYUSUN PROFIL KESEHATAN
KABUPATEN SELAYARTAHUN 2008
PENGARAH/PEMBINA :
Dr. H. HUSAINI, M.Kes (KADIS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)
KOORDINATOR :
H. ANDI PATAHUDDIN, BA (SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KAB. KEP. SELAYAR)
TIM PENYUSUN :
KETUA : HERPIK, SKM
SEKRETARIS : RUSMIN NURYADIN, SKM
ANGGOTA : 1. HUSAIN, SKM
2. DIAM ADI NIRFA, SKM
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
9/127
1
BAB. IPENDAHULUAN
Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari
pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan sangat erat kaitannya dandipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor demografi, keadaan dan
pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, serta keadaan dan
perkembangan lingkungan baik fisik, maupun biologik.
Sementara itu, mutu upaya dan manajemen kesehatan sangat dipengaruhi oleh
jumlah dan jenis tenaga kesehatan, alokasi anggaran, sarana kesehatan yang
tersedia, obat-obatan serta sarana penunjang lainnya seperti ketersediaan alat
komunikasi jarak jauh berupa SSB khususnya daerah terpencil, alat transportasi
seperti Puskesmas terapung / keliling terutama bagi Daerah sulit / kepulauan.
Sesuai dengan Visi dan Misi Indonesia Sehat Tahun 2010, bahwa Program
kesehatan unggulan adalah : (1) Program kebijakan pembangunan kesehatan,
pembiayaan kesehatan dan hukum kesehatan, (2) Program perbaikan gizi, (3)
Program Pencegahan penyakit menular ( P2M) termasuk imunisasi, (4) Program
peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan mental, (5) Program lingkungan
pemukiman, air dan udara sehat, (6) Program kesehatan keluarga, kesehatan
reproduksi & Keluarga Berencana, (7) Program kesehatn dan keselamatan kerja, (8)
Anti tembakau, alkohol dan madat ( NAPZA ), (9) Program pengawasan obat, bahan
berbahaya, makanan & minuman,dan (10) Program pencegahan kecelakaan &
rudapaksa, termasuk keselamatan lalulintas.
Berdasarkan rencana strategik pembangunan kesehatan Kabupaten Selayar
sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi, baik visi dan misi Indonesia
Sehat 2010 maupun visi dan misi Kabupaten Selayar adalah “Terwujudnya
Kesadaran, Kemauan, dan Kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai
derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk menunjang Selayar sebagai
Kabupaten Maritim. Adapun fokus Program visi tersebut adalah Peningkatan Derajat
Kesehatan Masyarakat dengan 5 ( lima ) sasaran yaitu : (1) Tersedianya sarana dan
prasarana kesehatan yang memadai dan merata, (2) Tersedianya petugas
kesehatan yang profesional dan merata, (3) Pembinaan dan pelayanan kesehatan
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
10/127
2
masyarakat yang merata dan berkualitas serta lingkungannya, (4) Pembinaan dan
pelayanan kesehatan keluarga, (5) Pembinaan dan pencegahan penyakit menular.
Dari sasaran kegiatan diharapkan penurunan angka kematian bayi (AKB) dan ibu
(AKI) menjadi di bawah rata – rata Nasional pada tahun 2008, tidak terdapat anak
KEP dan KEK bagi Bumil, tidak terdapat KLB penyakit menular atau tidak menjadi
masalah lagi, meningkatnya masyarakat yang memiliki jamban keluarga secara
swadaya, serta meningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan yang ada baik di
Puskesmas, Pustu maupun Rumah Sakit Umum sebagai pusat rujukan.
Namun demikian, menyadari adanya keterbatasan sumber daya tersebut
sehingga belum semua program–program unggulan dapat dilaksanakan atau dapat
dicapai sesuai target yang telah ditentukan terutama disebabkan karena kuantitas
dan kualitas tenaga terutama pada 5 Kecamatan kepulauan di Kabupaten Selayar.
Sementara kemajuan dan keberhasilan pembangunan kesehatan selama Tahun
2008 dapat dilihat dari beberapa indikator yang merupakan realisasi dari
pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Selayar, hal ini ditandai dari tahun ke
tahun terjadi penurunan kematian dan kesakitan, meningkatnya pelayanan
persalinan oleh Tenaga kesehatan, meningkatnya cakupan air bersih / jamban
keluarga, menurunnya kasus penyakit menular yang ditandai dengan tidak
terjadinya kejadian luar biasa selama tahun 2008, serta meningkatnya cakupan
Imunisasi Bayi yang ditandai meningkatnya Desa UCI. Jumlah Balita yang Kurang
gizi ataupun gizi buruk menurun, persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat dan
juga ibu hamil yang Kurang Energi Kalori (KEK) mengalami penurunan sehingga
mengakibatkan daya tahan tubuh menjadi lebih baik oleh karena asupan gizi yang
memadai. Di samping itu, kesadaran penduduk yang memanfaatkan sarana atau
fasilitas kesehatan seperti Puskesmas terjadi peningkatan kunjungan berobat, hal ini
terlihat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Selayar Tanggal 1 Agustus
2006, Nomor 146 Tahun 2006; Tentang pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas,
Pustu, Polindes dan Rumah Sakit (khusus pelayanan kelas III).
Pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara merata,
terjangkau dan berkesinambungan yang ditunjang oleh informasi kesehatan yang
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
11/127
3
baik sehingga sejalan dengan hal tersebut diharapkan pula terjadi peningkatan
derajat kesehatan masyarakat secara bermakna.
Sistem Informasi Kesehatan merupakan sumber daya non fisik manajemen
kesehatan yang bertujuan untuk memperoleh data/informasi yang akurat dan
lengkap sehingga dapat memonitor perkembangan operasional program dan untuk
menentukan strategi dan kebijakan kesehatan baik di tingkat daerah maupun
nasional.
Sebagai salah satu wujud nyata dari pengembangan Sistem informasi
kesehatan, maka Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Selayar melalui Dinas
Kesehatan menyusun informasi kesehatan dalam bentuk “Buku Profil Kesehatan
Kabupaten Selayar Tahun 2008”, dimana maksud dan tujuannya adalah
Menampilkan Gambaran Terakhir Situasi dan Kondisi Kesehatan di Kabupaten
Selayar selama tahun tersebut.
Profil kesehatan ditampilkan dalam bentuk penyajian data dan informasi yang
merupakan penunjang pembangunan di Bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan
Undang Undang R.I. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam pasal 67 ayat (2)
mengatakan bahwa “Pengelolaan upaya kesehatan pokok dan upaya kesehatan
pendukung dilakukan melalui sistem manajemen yang didukung oleh Sistem
Informasi Kesehatan (SIK) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Dewasa ini SIK belum sepenuhnya berfungsi secara efektif dalam menunjang
program kesehatan, sementara itu kebutuhan data dan informasi dalam menunjang
pembangunan daerah dan nasional, khususnya pembangunan di bidang kesehatan
semakin meningkat utamanya untuk mencapai Indonesia Sehat Tahun 2010 serta
menunjang Visi Kabupaten Selayar di bidang kesehatan yaitu Terwujudnya
kesadar an, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar tercapai
derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk menunjang Selayar sebagai
Kabupaten Maritim.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
12/127
4
BAB. IIGAMBARAN UMUM KABUPATEN SELAYAR
A. KEADAAN GEOGRAFIS
Kabupaten Selayar terletak antara 5
0
42’ – 7
0
35’ Lintang Selatan dan120
015’ – 122
030’ Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
di sebelah Utara, Laut Flores sebelah Timur, Laut Flores dan Selat Makassar
sebelah Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Selatan.
Luas wilayah Kabupaten Selayar tercatat 1.131 Km2 persegi yang meliputi
11 (sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 5 Kecamatan berada di Kepulauan dan
6 Kecamatan di daratan dengan jumlah Desa/kelurahan 74 buah yang terdiri dari
35 desa di kepulauan dan 39 desa di daratan dengan jumlah penduduk
seluruhnya 119.811 jiwa. Lihat tabel 1.
Kabupaten Selayar terpisah dengan daratan Propinsi Sulawesi Selatan
oleh Selat Bira sehingga untuk menuju Kabupaten Selayar menggunakan
penyeberangan Kapal Ferry dan Motor Laut. Dengan kondisi tersebut maka
Kabupaten Selayar dapat dikatakan sebagai Daerah kepulauan dengan jumlah
pulau besar dan kecil sebanyak 123 buah. Jarak tempuh antara desa ke Ibukota
Kecamatan rata – rata 3 – 7 jam dengan perahu motor, dan 12 – 28 jam ke
Ibukota Kabupaten. Kabupaten Selayar mengalami 2 musim yaitu Musim Barat
yang terjadi pada bulan Nopember – April dan Musim Timur yang terjadi pada
bulan Mei - Oktober.
B KEADAAN PENDUDUK
1. Jumlah Penduduk
Berdasarkan hasil SUSEDA Tahun 2008, jumlah penduduk Kabupaten
Selayar sebanyak 119.811 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis
kelamin yaitu laki–laki sebanyak 56.769 jiwa dan perempuan sebanyak
63.042 jiwa. Pengelompokkan umur penduduk di Kabupaten Selayar terdiri
dari 6 (enam) kelompok yakni kelompok umur kurang dari 1 tahun sebanyak
2.044 jiwa (1,71 %), umur 1 – 4 tahun 10.029 jiwa (8,37 %), umur 5 – 14
tahun 23.223 jiwa (19,38 %), umur 15 – 44 tahun 54.765 jiwa (45,71 %), umur
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
13/127
5
45 – 64 tahun 21.486 jiwa (17,93 %), dan umur >= 65 tahun sebanyak 8.262
jiwa (6,90 %).
Jumlah kelompok umur terbanyak 15 - 44 tahun sebanyak 54.765 jiwa (45,71
%), disusul umur 5 - 14 tahun : 23.223 jiwa (19,38 %), dan kelompok umur
yang paling rendah adalah
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
14/127
6
perempuan terdapat 89,20 orang laki–laki. Sex ratio per kecamatan yang
tertinggi di Kecamatan Pasilambena yakni 97,10 %, disusul Kecamatan
Bontomanai yakni 93,70 %, sedangkan yang terendah di Kecamatan
Pasimasunggu dan Bontomatene masing-masing 75,80 % dan 85,90 %.
Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.
5. Angka Kelahiran Kasar
Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Puskesmas dan Rumah
Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2008, diperoleh
data kelahiran sebagai berikut :
Tabel II.1 Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Selayar Tahun 2008
Jumlah KelahiranNo. Kecamatan
Absolut %
1.
2.
3.
4.
5.
6.7.
8.
9.
10.
11.
Pasimarannu
Bontoharu
Benteng
Bontomanai
Buki
BontomateneBontosikuyu
Pasimasunggu
Pasimasunggu Timur
Pasilambena
Takabonerate
169
92
525
258
76
132244
104
100
114
169
8,53
4,64
26,48
13,01
3,84
6,6612,31
5,25
5,05
5,75
8,53
J u m l a h 1.983 100,00
Sumber data : Seksi KIA Dinkes Kab. Selayar Thn 2008
Dengan melihat tabel di atas maka terlihat bahwa angka kelahiran
tertinggi di Kecamatan Benteng : 26,48 %, disusul Kecamatan Bontomanai
dan Bontosikuyu masing-masing 13,01 % dan 12,31 %, sedangkan yang
terendah di Kecamatan Buki yakni 3,84 %. Selengkapnya, dapat dilihat pada
Tabel 6.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
15/127
7
BAB. IIIPROGRAM KESEHATAN KABUPATEN SELAYAR
A. V I S I
Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar adalah “TerwujudnyaKesadaran, Kemauan, dan Kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk menunjang
Selayar sebagai Kabupaten Maritim”.
Perumusan Visi tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 – 2010 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Selayar Nomor 6 Tahun 2005. Adapun Visi Kabupaten
Selayar adalah “Dengan Pemerintahan yang Amanah, Efisien dan Efektif, Kita
Wujudkan Selayar Sebagai Kabupaten Maritim”.
Dari uraian visi kesehatan tersebut diharapkan selama 5 ( lima ) tahun ke
depan seluruh warga masyarakat di Kabupaten Selayar tercipta suatu
kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat sehingga pada
saatnya nanti terjadi peran aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan di
bidang kesehatan untuk membangun dirinya sendiri sehingga dapat hidup sehat
dan produktif karena sehat adalah merupakan hak asasi setiap orang dan
sekaligus merupakan investasi bangsa.
Visi tersebut berarti pula bahwa seluruh komponen masyarakat mampu
memahami arti dan pentingnya kesehatan sehingga secara bertahap, baik
individu, keluarga, maupun masyarakat mampu merubah pandangannya dari
paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Artinya, pembangunan kesehatan ke
depan menitik-beratkan pada pencegahan kesehatan (preventif) dan
peningkatan kesehatan (promotif) tanpa meninggalkan pengobatan (kuratif) dan
pemulihan (rehabilitatif).
Derajat kesehatan yang optimal mengandung makna bahwa masyarakat
mampu menikmati kesehatan secara bermakna sehingga dalam melaksanakan
aktifitasnya sehari–hari dapat mendorong peningkatan pendapatan dan
kesejahteraannya, baik secara individu, keluarga, dan masyarakat.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
16/127
8
B. M I S I
Dalam mewujudkan visi kesehatan seperti uraian tersebut di atas, maka
ditetapkan 4 ( empat ) Misi untuk dilaksanakan yaitu :
1. Menggerakkan pembangunan di daerah yang berwawasan kesehatan; artinya
bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Selayar maupun masyarakatnya, baik fisik maupun
non fisik semuanya berwawasan kesehatan, sehingga pembangunan
kesehatan bukan lagi merupakan milik Dinas Kesehatan tetapi sudah menjadi
tanggung jawab dan milik seluruh komponen baik pemerintah maupun
masyarakat Kabupaten Selayar.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; artinya bahwa ke
depan masyarakat diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dalam
mengatasi permasalahan kesehatannya, sehingga masyarakat mampu
merubah pandangan sakit menjadi pandangan sehat yang berorientasi pada
pencegahan atau preventif dan promotif atau peningkatan kesehatan melalui
penyuluhan oleh karena biaya yang terserap pada kedua kegiatan tersebut
relatif sedikit bila dibandingkan dengan kegiatan pengobatan atau kuratif dan
rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Hal tersebut akan tercipta
pemahaman yang baik di masyarakat bahwa, lebih baik mencegah daripada
mengobati, atau lebih dikenal dengan motto kesehatan yakni “ Kesehatan
bukanlah segala-galanya tetapi tanpa kesehatan maka semuanya tidak
ada artinya” . Artinya bahwa kesehatan itu merupakan investasi dan
sekaligus merupakan hak asasi setiap orang.
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata,
dan terjangkau; artinya bahwa sarana dan prasarana kesehatan secara
bertahap terus ditingkatkan baik di daratan, terlebih di kepulauan. Demikian
juga dengan peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan semakin
ditingkatkan baik kualitasnya melalui pendidikan formal maupun pelatihan–
pelatiahan teknis, disamping itu pengangkatan dan penempatan tenaga
kontrak kesehatan di unit–unit pelayanan yang masih membutuhkan tenaga
kesehatan terutama di kepulauan sehingga tuntutan masyarakat akan
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
17/127
9
pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata dapat terpenuhi, termasuk
penyediaan obat–obatan untuk pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan
masyarakat Selayar. Pelayanan kesehatan kelas tiga (Kelas III) yang
dilakukan pada unit-unit pelayanan seperti di Puskesmas, Puskesmas
Pembantu (Pustu) , Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Rumah Sakit
Umum sejak tanggal 1 Agustus 2006 masyarakat telah dibebaskan dari
pembayaran atau retribusi karena adanya Surat Keputusan Bupati Selayar
No. 146 Tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006 untuk pelayanan kesehatan gratis
kepada masyarakat yang memiliki Kartu Penduduk Selayar.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat
serta lingkungannya; artinya bahwa seluruh komponen masyarakat Selayar
mampu memelihara kesehatan dan lingkungannya secara berkelanjutan
sehingga sehat dan produktif, dan akhirnya mampu meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.
C. PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN KAB. SELAYAR TAHUN 2008
1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
a. Kegiatan Puskesmas Dalam Gedung
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan Puskesmas yang
dilaksanakan di dalam gedung, khusus untuk Puskesmas perawatan atau
RRI yang petugasnya melakukan kegiatan jaga malam dan sore. Ada 9
Puskesmas yang mempunyai Ruang Rawat Inap (RRI), yaitu Puskesmas
Bontoharu, Bontomatene, Barugaia, Bontosikuyu, Pasitallu,
Pasimasunggu, dan Puskesmas Pasimarannu, Ujung Jampea dan
Puskesmas Lowa. Kegiatan tersebut didukung oleh anggaran dari Pemda
Selayar sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi 100 % baik fisik
maupun keuangan. Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2007 yang
lebih kecil yakni sebesar 50.000.000. Dengan adanya anggaran untuk
kegiatan jaga sore dan malam bagi puskesmas yang memiliki ruang rawat
inap maka pada tahun 2008 juga dibarengi dengan peningkatan
pelayanan dengan jumlah kunjungan yang bertambah dan ditangani di
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
18/127
10
Puskesmas yakni 92.063 orang atau 79,02 % tahun 2006, tahun 2007
meningkat menjadi 158.062 orang atau 134,11 % dan tahun 2008
meningkat lagi menjadi 161.015 orang atau 134,39 %.
b. Kegiatan Puskesmas Luar GedungKegiatan tersebut merupakan kegiatan Puskesmas yang
dilaksanakan di Luar gedung (kegiatan lapangan) dengan maksud untuk
melakukan pelayanan kesehatan dalam bentuk Tim kesehatan dari
Puskesmas dengan sasaran masyarakat yang tinggal di daerah terpencil
dalam wilayah kerja puskesmas atau jauh dari sarana puskesmas dan
pustu sehingga masyarakat dapat terlayani secara merata. Alokasi dana
dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 75.000.000 yang terbagi pada 12
Puskesmas untuk membiayai bahan bakar dan biaya transport bagi
petugas yang melakukan kegiatan di lapangan.
c. Pelayanan Kesehatan Paripurna Di Daerah Terpencil
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pelayanan kesehatan
secara Tim oleh petugas kesehatan Kabupaten yang terdiri dari Dokter
umum, dokter gigi, perawat, bidan, petugas imunisasi, tenaga gizi,
sanitarian, tenaga penyuluh dan tenaga lainnya. Lokasi pelayanan
kesehatan dilaksanakan pada 3 kecamatan yakni Takabonerate dengan
jumlah 5 desa, kec. Pasilambena 3 desa, Kec. Pasimarannu 2 desa.
Jumlah anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut sebesar Rp.
50.000.000.
d. Penilaian Dokter, Perawat, Bidan Teladan, dan Puskesmas Berprestasi
Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk menilai kinerja tenaga
kesehatan (Tenkes) teladan khususnya tenaga Dokter, perawat, bidan,
dan tenaga Kesmas yang bertugas di Puskesmas dan Pustu / Polindes
serta menilai Puskesmas yang berprestasi. Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini sebesar Rp. 9.000.000, dan Tenkes yang telah terpilih
sebagai tenaga teladan, selanjutnya dinilai di tingkat propinsi untuk
mewakili Sulawesi Selatan di Tingkat Nasional.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
19/127
11
e. Insentif Tenaga Dokter Puskesmas
Pemberian insentif bagi dokter umum dan dokter gigi khususnya
yang bertugas di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum sebanyak Rp.
1.000.000 per orang per bulan yang dimaksudkan untuk meningkatkankinerja dokter Puskesmas dan RSU sehingga masyarakat dapat terlayani
dengan baik. Khusus untuk dokter Ahli yang ada di RSU, diberikan insentif
lebih tinggi dari dokter lainnya yakni sebesar Rp. 10.000.000 per bulan.
Pemberian insentif bagi Dokter umum dan Dokter gigi yang bekerja di
Puskesmas dibayarkan oleh Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 360.000.000., sedangkan Dokter Ahli, Dokter umum dan
Dokter gigi yang bekerja di RSU, insentifnya dibayarkan di RSU.
f. Insentif Petugas Puskesmas untuk Pembayaran Jasa Medik
Insentif yang diberikan kepada petugas puskesmas merupakan
pengembalian dana retribusi pelayanan kesehatan sebanyak 50 % sesuai
dengan PERDA Kab. Selayar No. 17 tahun 2002 ; Tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan. Direncanakan Pendapatan Puskesmas tahun
anggaran 2008 sebesar Rp. 760.000.000 sehingga pengembalian jasa
medik ke Puskesmas diperkirakan sebesar Rp. 380.000.000 dan dibagi ke
12 Puskesmas & 61 Pustu/polindes sesuai dengan jumlah pasien yang
dilayani setiap bulan selama tahun anggaran 2008.
g. Pengelolaan Administrasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pengalokasian anggaran tersebut adalah merupakan kewajiban
Pemkab untuk menyediakan biaya pengelolaan anggaran DAK Non DR di
luar dari dana pendamping sebanyak 10 % yang masuk dalam kegiatan
fisik. Anggaran DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Selayar T.A. 2008yang diterima dari Pusat sebesar 8.874.000.000, Dana pendamping 10 %
yang disiapkan oleh PEMDA Selayar sebesar Rp. 986.000.000 sehingga
total anggaran fisik (sarana dan prasarana kesehatan) sebesar Rp.
9.860.000.000, dan dana Administrasi untuk mengelola anggaran DAK
dan DAU sebesar Rp. 334.500.000. Dana ini dipergunakan untuk biaya
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
20/127
12
desain dan pengawasan serta kelancaran pelaksanaan kegiatan fisik dan
non fisik lainnya.
h. Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas, Pustu dan Polindes
Anggaran obat-obatan yang dananya bersumber dari DAU sebesar
Rp. 1.000.000.000 dibagi pada 12 Puskesmas, 61 Pustu dan 3 Polindes.
Dari anggaran tersebut berarti tiap jiwa di Kabupaten Selayar mendapat
subsidi obat dari Pemda sebesar Rp. 8.347 selama satu tahun, tahun
2007 sebesar Rp. 5.940, tahun 2006 sebesar Rp. 5.672 dan tahun 2005 :
sebesar Rp. 3.927. Bila dibandingkan anggaran obat-obatan tahun 2008
dan 2007, ada kenaikan sekitar Rp. 2.407. Jika dibandingkan dengan
standar WHO dan Departemen Kesehatan RI untuk kebutuhan obat-
obatan per orang per tahun minimal 2 Dollar Amerika atau sekitar Rp.
20.000, maka penganggaran untuk obat-obatan di Kabupaten Selayar
masih jauh dari standar tersebut sehingga diharapkan perlu ditingkatkan
pengalokasian anggarannya.
i. Dana Pendamping Proyek DHS-II (ADB/PHLN)
Dana Pendamping DHS-II digunakan untuk membiayai beberapa
kegiatan seperti Peningkatan SDM Kesehatan, sebagian kecil kegiatanfisik berupa pembangunan Polindes dan Poskesdes serta beberapa
kegiatan penunjang lainnya berupa pelatihan-pelatihan tenaga kesehatan
Puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Adapun
jumlah dana pendaping yang disiapkan sebesar Rp. 765.000.000.
j. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan
pengawasan bahan makanan, obat-obatan, kosmetik dan bahan
berbahaya lainnya yang beredar di masyarakat terutama di toko obat /
apotik ataupun di kios-kios. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas sektor
terkait, yang terdiri dari : Dinas Perindustrian dan Koperasi, Bagian
Ekonomi Pemda, Polisi Pamong Praja, dan lintas program terkait di Dinas
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
21/127
13
Kesehatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.000.000.
2. Pembinaan Kesehatan Keluarga.
a. Lomba Balita Indonesia ( LBI )
Kegiatan ini dilakukan baik di tingkat Puskesmas maupun di tingkatKabupaten dan selanjutnya mewakili Kabupaten Selayar untuk dinilai di
tingkat Propinsi dan Nasional. Alokasi anggaran DAU untuk LBI tingkat
Kabupaten Rp. 15.000.000 dan LBI tingkat Kecamatan Rp. 35.000.000
dengan total anggaran seluruhnya Rp. 50.000.000, sedangkan tahun 2007
LBI tingkat Kabupaten Rp. 15.000.000 dan LBI tingkat Kecamatan Rp.
30.000.000 dengan total anggaran seluruhnya Rp. 45.000.000. Ini berarti
ada kenaikan anggaran sekitar Rp. 5.000.000. Diharapkan pemantauan
kesehatan anak balita dapat berjalan secara berkala sehingga
menghasilkan generasi yang sehat dan berkulitas..
b. Review Upaya Akselerasi Penurunan AKI
Untuk memantau kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
dalam rangka upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan
alokasi dana sebesar Rp. 8.000.000.
c. Otopsi Verbal Kematian Perinatal dan Maternal
Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
tentang sebab-sebab kematian perinatal (bayi) dan kematian Maternal
(ibu) karena perawatan selama kehamilan & persalinannya sehingga
dapat diketahui secara pasti jenis penyakit dan penyebab kematiannya.
Alokasi anggaran DAU untuk kegiatan ini Rp. 3.000.000.
d. Deteksi Dini Kelainan Kesehatan Reproduksi Bagi Peserta KB Resiko
Tinggi (Resti)
Dimaksudkan untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan bagi
akseptor KB terutama yang berisiko tinggi sehingga dapat diantisipasi dan
ditangani segera, dengan dukungan dana sebesar Rp. 12.000.000.
e. Sweeping Ibu Hamil (BUMIL)
Tujuan kegiatan ini adalah melakukan sweeping kepada semua ibu
hamil terutama kehamilan muda dan yang beriko tinggi yang ada di desa-
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
22/127
14
desa dengan cara penyisiran dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh
bidan dan perawat wanita. Alokasi dananya sebesar Rp. 28.350.000
f. Rujukan Obstetri Neonatal Resti
Tujuan kegiatan ini adalah melakukan rujukan terhadap semua
permasalahan kebidanan yang beresiko tinggi sehingga dapat ditangani
dengan pelayanan yang segera dan sempurna di Rumah Sakit. Alokasi
dananya sebesar Rp. 7.500.000.
g. Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu Hamil oleh kader
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kader kesehatan di desa terutama
ibu hamil yang berisiko tinggi dan selanjutnya dilaporkan ke Bidan Desa
atau puskesmas terdekat dalam wilayah kerja puskesmas tersebut agar
ditindaklanjuti dan ditangani lebih lanjut. Alokasi anggaran untuk kegiatan
ini sebesar Rp. 9.000.000.
h. Penecegahan dan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) pada
Balita
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada
bayi dan balita yang terserang gizi buruk atau yang kurang energi protein
dalam tubuhnya sehingga asupan gizi bagi bayi dan balita tersebut dapat
memenuhi kebutuhan gizi standar. Alokasi anggaran DAU untuk kegiatan
tersebut sebanyak Rp. 24.000.000.
i. Anemia Gizi dan Distribusi Kapsul Vitamin A dan Tablet Besi (Fe)
Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah menangani ibu hamil
yang anemia gizi berat dengan memberikan tablet besi / tablet tambah
darah (Fe) yang cukup dan juga memberikan kapsul vitamin A dosis tinggi
kepada anak balita. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 10.000.000.
j. Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
(GAKI).
Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan
sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlunya garam
beriodium dan bahaya yang diakibatkan bila tidak mengkonsumsi garam
beriodium setiap hari. Alokasi biayanya sebesar Rp. 20.000.000.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
23/127
15
k. Pendataan Sasaran Lansia
Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah mendata semua
Lanjut usia (Lansia) yang ada di wilayah kerja Puskesmas sehingga
memudahkan dalam penanganan penyakit-penyakit regeneratif yang
sering dialami oleh Lansia seperti Penyakit gula (DM), hypertensi, jantung,
stroke, dll. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 7.000.000.
l. Pengadaan Obat Khusus Lansia
Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah mengadakan obat-
obatan khusus yang berhubungan penyakit-penyakit regenaratif seperti
pada point (k) di atas. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 9.500.000
m. Rujukan Lansia
Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah merujuk Lansia ke
RSU untuk perawatan kesehatan lebih lanjut dan sempurna sehingga
tidak berdampak lebih fatal bagi Lansia. Alokasi anggarannya sebesar Rp.
5.200.000
3. Promosi Kesehatan
a. Penyuluhan Kesehatan Bagi Kelompok Masyarakat
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa
penyuluhan kesehatan tentang bahaya HIV/AIDS, kesehatan reproduksi
dan bahaya Narkoba yang sasarannya anak remaja SLTP di sekolah-
sekolah dan juga kepada masyarakat umum melalui kesenian tradisional (
batti-batti). Jumlah alokasi anggaran DAU untuk Program tersebut
sebesar Rp. 12.000.000.
b. Pertemuan Bina UKS Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan
Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk tim bina UKS baik di
Kabupaten maupun di kecamatan sehingga SD/MI dapat dibina sekaligus
diadakan penilaian lomba antara sekolah tentang kebersihan dan
kesehatan sekolah. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 16.000.000., ada
kenaikan anggaran sekitar Rp. 9.000.000 bila dibandingkan dengan
anggaran tahun 2007.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
24/127
16
c. Pemetaan PHBS
Kegiatan ini bertujuan untuk membuat peta-peta tentang Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sehingga memudahkan untuk pembinaan
dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Alokasi anggarannya
sebesar Rp. 9.000.000.
d. Penyebarluasan Informasi Tentang Kesehatan Melalui Media Elektronik
Radio Lokal
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluasan pesan-pesan
kesehatan melalui radio-radio lokal atau swasta di Kabupaten Selayar
sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti benar tentang arti
hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari investasi dan hak asasi
manusia. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 3.000.000.
e. Pembinaan Kegiatan Promosi Kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk membina semua kegiatan-kegiatan
kesehatan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat seperti kegitan
posyandu dalam wilayah kerja Puskesmas sehingga masyarakat dapat
berpartisipasi dalam bidang kesehatan. Pembinaan tersebut dilakukan
oleh penanggung jawab program tingkat Kabupaten dan Puskesmas.
Alokasi anggarannya sebesar Rp. 7.000.000.
f. Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan
Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan dan sekaligus melakukan
lomba sekolah-sekolah sehat untuk dipilih mewakili kecamatan,
Kabupaten dan ke tingkat lebih tinggi. Alokasi anggarannya sebesar Rp.
10.000.000.
g. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Beberapa upaya masyarakat yang dapat dilakukan untuk
mendukung program kesehatan di desa yakni berupa Desa Siaga,
Polindes dan Posyandu. Jumlah desa siaga yang ada sebanyak 74
desa/kelurahan, polindes sebanyak 3 buah, dan posyandu sebanyak 248
buah. Dalam paradigma sehat, masyarakat diharapkan dapat
berpartisipasi aktif untuk membangunan desanya di bidang kesehatan
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
25/127
17
sehingga semua permasalahan kesehatan dapat diselesaikan di tingkat
desa karena di semua desa, telah ditempatkan petugas kesehatan baik di
Pustu maupun di Polindes di bawah pembinaan Puskesmas. Untuk lebih
jelasnya rincian per kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 62.
h. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Jumlah peserta jaminan kesehatan di kabupaten selayar sebanyak
119.811 orang, dengan rincian : Askes 12.051 orang (10,06 %), Asuransi
Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) sebanyak 34.953 orang (29,17 %)
dan jaminan kesehatan lainnya sebanyak 72.807 orang (60,77 %). Yang
dimaksud dengan lainnya adalah semua masyarakat Selayar yang tidak
termasuk dalam Askes dan Askeskin. Semua pelayanan kesehatan di
Puskesmas telah dibebaskan dari pembayaran sejak dikeluarkannya
Surat Keputusan Bupati No. 146 Tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006. Lihat
Tabel 36. Jumlah kunjungan rawat jalan masyarakat miskin (Maskin)
sebanyak 161.562 orang dan yang rawat inap sebanyak 820 orang. Lihat
Tabel 37.
i. Pelayanan Kesehatan Kerja pada Pekerja Formal
Jumlah pekerja formal yang ada sebanyak 206 orang dan yang
dilayani di Puskesmas sebanyak 206 atau 100 %. Hanya ada 2
Puskesmas yang melayani pekerja formal yakni Puskesmas Bontoharu
dan Bontomatene. Lihat Tabel 38.
4. Pemberatasan Dan Pencegahan penyakit
a. Pengadaan Alat Suntik Imunisasi dan KAT
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat suntik
dalam pelaksanaan imunisasi sehingga sasaran imunisasi tidak terinfeksi
oleh kontaminasi kuman penyakit melalui alat suntik. Jarum yang
digunakan adalah sekali pakai, artinya satu jarum untuk satu orang
sasaran suntik (single use) kemudian jarum tersebut langsung dibuang.
Jenis alat suntik atau jarum yang diadakan dengan anggaran tersebut
adalah BCG, DPT, Campak dan Hepatitits B dan pemotong jarum suntik
(KAT) dengan total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 60.000.000.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
26/127
18
b. Program Pemberantasan Penyakit Kusta dan TB Paru
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Wasor Kabupaten maupun
oleh Petugas pelaksana kusta dan TB paru Puskesmas dengan tujuan
melacak penderita baru dan mengobatinya secara tuntas melalui obat-
obat Program Pemberantasan Penyakit (P2) Kusta dan P2 TB. Paru.
Jumlah biaya pemberantasan penyakit TB Paru sebesar Rp 65.000.000
dan pemberantasan penyakit kusta sebesar Rp. 30.000.000.
c. Pengambilan Vaksin Imunisasi
Anggaran ini diperuntukan bagi petugas imunisasi Puskesmas
untuk perjalanan dinas mengambil Vaksin di Dinas Kesehatan dan juga
untuk wasor imunisasi Kabupaten mengambil vaksin di Dinas Kesehatan
Propinsi. Diharapkan vaksin yang tersedia setiap saat dalam keadaan
cukup dan berkualitas sehingga bermanfaat bagi sasaran imunisasi
seperti imunisasi ibu hamil, bayi / balita, anak sekolah, calon pengantin
dan orang-orang luka karena kecelakaan dan lain-lain yang membutuhkan
anti tetanus. Alokasi anggaran DAU pada kegiatan tersebut sebanyak Rp.
30.840.000.
d. Pemeliharaan Cold Chain dan Pengelolaan Sterilisator Uap
Kegiatan ini bermanfaat untuk pemeliharaan cold chain dan
sterilisastor uap sehingga kestabilan suhu vaksin tetap terkontrol dan
vaksin tetap dipertahankan secara optimal dan tidak membahayakan bagi
sasaran imunisasi. Dengan pertimbangan tersebut maka alat-alat
imunisasi perlu disterilkan setiap saat. Alokasi anggaran DAU untuk
pemeliharaan cold chain kegiatan tersebut sebanyak Rp. 15.000.000 dan
pengelolaan sterilisastor sebanyak Rp. 9.000.000.
e. Pengamatan Kesehatan Haji
Kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah
pengamatan kesehatan Calon Jemaah Haji dan Jemaah Haji, yang
dilaksanakan di semua Puskesmas, serta mengantar/pendampingan oleh
tenaga kesehatan bagi jemaah haji ke propinsi. Alokasi anggaran sebesar
Rp. 6.500.000.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
27/127
19
f. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Pemantapan
Desa UCI
Kegiatan imunisasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh
Indonesia yakni setiap Bulan Oktober dengan maksud agar anak-anak
sekolah menjadi kebal atau imun terhadap penyakit Dipteri dan Tetanus.
Kegiatan UCI bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi sampai
100 % di setiap desa. Alokasi anggaran DAU pada kegiatan BIAS
sebanyak Rp. 13.500.000 dan UCI sebanyak Rp. 6.000.000.
g. Pengambilan dan Pemeriksaan Sediaan Darah Malaria (PCD)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengambil dan memeriksa sampel
darah semua penderita yang datang berobat ke Puskesmas dengan
keluhan dan tersangka malaria dan untuk memastikan apakah pasien
tersebut menderita malaria atau tidak. Alokasi anggaran DAU pada
kegiatan tersebut sebanyak Rp. 25.000.000.
h. Pemberantasan Penyakit Diare dan Typhoid
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau dan menangani
penderita diare dengan biaya Rp. 24.000.000 dan penyakit typhoid Rp.
9.000.000 yang kegiatannya di puskesmas dengan total alokasi anggaran
DAU sebesar Rp. 33.000.000.
i. Penyemprotan Genangan Air & Rumah Penduduk
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membasmi jentik nyamuk di
saluran air got di dalam kota sehingga populasi nyamuk berkurang,
disamping itu dilakukan penyemprotan di rumah yakni di Desa Binanga
Sombaiya kec. Bontosikuyu tempat kejadian luar biasa (KLB) malaria.
Alokasi biaya untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 50.000.000.
j. Sweeping Imunisasi Di Semua Desa
Kegiatan ini dilakukan oleh petugas imunisasi puskesmas untuk
mencari dan menemukan sasaran imunisasi dari rumah ke rumah di 74
desa sehingga semua sasaran tidak ada yang lolos dari sweeping
tersebut. Alokasi biayanya sebesar Rp. 6.000.000.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
28/127
20
k. Pembinaan dan Penilaian Pokmair
Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap
kelompok-kelompok pemakai air di masyarakat sehingga terkontrol
sanitasinya dan sekaligus dinilai untuk tingkat kabupaten dan selajutnya
ke tingkat Propinsi. Alokasi dananya sebesar Rp. 9.000.000.
l. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air dan Makanan
Kegiatan ini berupa biaya pengambilan sampel air dan sampel
makanan yang tersebar pada 12 Puskesmas yang dilaksanakan oleh
petugas sanitarian Puskesmas, sedangkan pemeriksaan sampel air dan
makanan dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan Kab. Selayar. Alokasi anggaran DAU dalam kegiatan tersebut
sebesar Rp. 24.000.000 untuk membiayai transportasi bagi petugas
pengambil sampel air dan makanan (tenaga Sanitariant Puskesmas) dan
insentif bagi laborant.
m. Pengadaan Reagensia Chlorinestrase Darah dan Pemeriksaan
Chlorinestrase Darah.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan regensia
Chlorinestrase dan sekaligus untuk pemeriksaan bagi petani yang
menggunakan bahan kimia seperti pestisida, herbisida dan bahan kimia
lainnya dengan cara pengambilan sampel darah petani untuk mengetahui
tingkat keterpaparan atau keracunan ringan bahan kimia tersebut. Alokasi
dananya sebesar Rp. 15.500.000.
n. Inspeksi Sanitasi
Kegiatan ini berupa pengawasan dan pengamatan langsung ke
sarana sanitasi seperti : sumur gali, penampungan/bak air minum atau
hujan, perlindungan mata ai, dll. Hasil dari inspeksi tersebut, bilamana
didapatkan sarana dan air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan
maka dilakukan intervensi berupa kaporisasi bagi sanitarian sedangkan
perbaikan sarananya dilakukan oleh kelompok pemakai air atau
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
29/127
21
masyarakat. Alokasi anggaran DAU dalam kegiatan tersebut sebesar Rp.
6.000.000. Anggaran ini digunakan untuk biaya transportasi sanitarian
puskesmas dalam melakuklan kunjungan lapangan.
o. Pengawasan Sanitasi Perumahan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi sanitasi rumah
masyarakat berupa ketersediaan ada atau tidak sqanitasi dasar pada
rumah penduduk. Bilamana tidak ada atau tidak memenuhi syarat
kesehatan, maka diberikan penyuluhan dan motivasi untuk pengadaan
atau perbaikan sarana. Alokasi dananya untuk kegiatan ini sebesar Rp.
6.000.000. Anggaran ini digunakan untuk biaya transportasi sanitarian
puskesmas dalam melakuklan kunjungan lapangan.
p. Pengawasan Sanitasi TPM
Kegiatan ini berupa pengawasan sanitasi secara rutin di tempat
pengelolaan makanan (TPM) seperti rumah makan / restoran, warung
makan, kantin sekolah, dll. Diharapkan dari ini masyarakat terhindar dari
penyakit-penyakit infeksi/menular diantaranya penyakit diare, typhoid,
dycentri, dll. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000.
5. Peningkatan dan Pengadaan Serta Rehabil itasi Sarana Kesehatan
Sejak Tahun 2003 s/d 2008, semua jenis pembangunan, rehabilitasi
dan peningkatan sarana kesehatan sudah masuk dalam belanja modal
sehingga semua kegiatan fisik tidak lagi diproyekkan tetapi masuk dalam
anggaran sistem kinerja. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan
realisasi fisik dan keuangan 100 % yang kegiatannya dimaksudkan untuk
mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Semua sumber anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini berasal dari
DAU dan DAK dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp.9.860.000.000, dengan rincian : -) anggaran DAK sebesar Rp. 8.874.000.000,
-) dana pendamping (DAU) Rp. 986.000.000 dan tambahan Dana Non DAK
dari Dana Alokasi Umum sebanyak Rp. 334.500.000.
Adapun jenis kegiatan dalam belanja modal dengan total anggaran Rp.
10.194.500.000 adalah sebagai berikut :
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
30/127
22
a. Pembangunan Puskesmas Masungke Rp. 222.075.000
b. Pembangunan Pustu Majapahit Rp. 222.075.000
c. Penambahan Ruangan Pustu Lembang Bau Rp. 100.000.000
d. Pembangunan Pustu Lantibongang Rp. 207.998.500
e. Pembangunan Pustu Laiyolo Rp. 207.998.500
f. Penambahan Ruangan Pustu Baerah Rp. 100.000.000
g. Penambahan Ruangan Pustu Barro Rp. 100.000.000
h. Penambahan Ruangan Gudang Farmasi Rp. 345.000.000
i. Penyelesaian Kantor Puskesmas Bontosunggu Rp. 25.004.000
j. Rehab Pustu Batangmata Sapo Rp. 86.400.000
k. Rehab Berat Pustu Dallemambua Rp. 157.500.000
m. Rehab Sedang Pustu Bonelohe Rp. 90.000.000
n. Rehab Ringan Pustu Lembang Matene Rp. 135.000.000
o. Rehab Ringan Puskesmas keliling 3 unit Rp. 72.496.000
p. Pemb. Rumah Paramedis PKM Pasimasunggu 1 unit Rp. 109.672.000
q. Pemb. Rumah Paramedis PKM Buki 1 kopel (2 unit) Rp. 206.184.000
r. Rehab Pustu Parak Rp. 133.245.000
s. Pemb. Rumah Paramedis PKM Pasilambena 2 unit Rp. 219.325.000
t. Pemb. Rumah Dokter PKM Lowa 1 unit Rp. 148.050.000u. Pemb. Rumah Paramedis PKM Lowa 4 unit Rp. 412.368.000
v. Pemb. Pustu Kabu-Kahu Rp. 216.000.000
w. Rehab. Sedang Rumah Bidan PKM Pasitallu 1 unit Rp. 97.500.000
x. Pemb. Sedanng Rumah Pustu Tambuna 1 unit Rp. 81.000.000
y. Pemb. Berat Rumah Perawat PKM Barugaia 1 unit Rp. 94.500.000
z. Rehab Berat PKM Barugaia Kec. Bontomanai Rp. 390.000.-000
aa. Perbaikan Mobil Puskesmas keliling Rp. 87.500.000
bb. Pengadaan Kendaraan Roda Empat 2 unit Rp. 350.000.000
cc. Pengadaan Kendaraan Dua Empat 15 unit Rp. 217.500.000
dd. Rehab Rumah Paramedis PKM Bontoharu Benteng Rp. 82.250.000
ee. Pengadaan Pustu Kit 7 unit Rp. 2.111.417.000
ff. Pengadaan Alat Kesehatan Gigi mulut 4 set Rp. 902.417.000
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
31/127
23
gg. Pengadaan UGD Kit 2 set Rp 1.261.402.000
hh. Pengadaan USG 1 unit Rp. 668.000.000
6. Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (PTT Daerah)
Jumlah tenaga kontrak kesehatan yang diangkat selama tahun 2008
sebanyak 119 orang dan dimaksudkan untuk mengisi unit pelayanan di Pustu
terutama di Kepulauan serta penambahan tenaga di Puskesmas yang masih
membutuhkan tenaga paramedis tersebut. Dari 119 orang tenaga kontrak
tersebut, terdiri dari : Dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, sanitasi, cleaning
service Puskesmas, sopir, tenaga administrasi dan Nakoda kapal Puskesmas
keliling khusus untuk kepulauan. Dengan adanya pengangkatan tenaga
kontrak ini sangat membantu pemerataan pelayanan kesehatan sehingga
semua Pustu dan polindes yang baru dibangun, sudah terisi dengan tenaga
kesehatan.
Sejak tahun 2001 pengangkatan tenaga kontrak yang dilaksanakan oleh
Pemda Selayar, maka selama tahun tersebut sampai sekarang tidak lagi
terjadi wabah penyakit seperti diare dan malaria yang merupakan penyakit
yang selalu menimbulkan korban terutama di kepulauan, oleh sebab itu
keberadaan tenaga kontrak ini perlu dipertahankan. Pada tahun 2003 s.d
2008 telah terangkat tenaga kontrak daerah dan dokter/bidan PTT menjadi
CPNSD, dan telah ditempatkan di RSU, Puskesmas dan Pustu/polindes.
Diharapkan pula di tahun mendatang pengangkatan tenaga kontrak menjadi
PNS untuk mengisi Puskesmas dan Pustu yang baru dibangun baik di
daratan maupun yang ada di kepulauan. Alokasi anggaran DAU yang
diperlukan untuk menggaji tenaga kontrak tersebut sebanyak Rp.
433.000.000.
7. Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Di Kepulauan dan Insentif Dokter
Umum dan Dokter Gigi Di Puskesmas
Insentif ini diberikan kepada semua tenaga kesehatan baik PNS, PTT,
maupun Tenaga Kontrak Daerah yang bertugas di daerah sulit kepulauan.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja petugas dan perbaikan
kesejahteraan sehingga petugas tersebut diharapkan dapat melaksanakan
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
32/127
24
pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Pemberian Insentif kepada
petugas kesehatan Tahun 2008 berkisar Rp. 300.000 s/d Rp. 600.000.
Besarnya insentif pulau yang diterima oleh petugas kesehatan, disesuaikan
dengan tempat tugasnya, apakah di Pustu atau di Puskesmas. Yang bertugas
di Puskesmas ibukota Kecamatan mendapat insentif sebesar Rp. 450.000 per
bulan, yang bertugas di Pustu dan terpisah dengan daratan kecamatan /
Puskesmas mendapat insentif sebesar Rp. 550.000 per bulan, dan yang
bertugas di Pustu daratan kepulauan sebesar Rp. 500.000. Insentif ini pula
diharapkan untuk tetap diberikan kepada semua petugas kesehatan yang
bertugas di daerah terpencil / kepulauan dan diharapkan ditambah
besarannya minimal Rp. 750.000 s/d 800.000 per orang per bulan. Alokasi
anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 582.000.000.
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyusunan Lakip
Kegiatan ini dimaksudkan untuk kelancaran proses administrasi kantor
di Dinas Kesehatan, 12 Puskesmas, Gudang Farmasi, 61 Pustu dan 3
Polindes yang tersebar di desa. yang berdekatan. Alokasi dananya sebesar
Rp. 552.231.000.
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana
aparatur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan di kantor, di
samping itu dilakukan pemeliharaan peralatan kantor secara rutin sehingga
tidak mengganggu pelayanan kegiatan administrasi kantor, baik di Kantor
Dinas Kesehatan, Puskesmas, Gudang Farmasi maupun di Pustu/Polindes.
Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 122.350.000.
10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan
Kesejahteraan Pegawai
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya tenaga
kesehatan melalui keikutsertaan dalam pelatihan teknis yang dilakukan di
makassar dan juga dipersiapkan untuk kesejahteraan pegawai melalui
pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi semua pegawai. Alokasi anggaran
untuk kegiatan ini sebesar Rp. 107.800.000.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
33/127
25
BAB. IV
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATANDI KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008
A. DERAJAT KESEHATAN
1. Angka Kematian
a. Angka Kematian Bayi ( AKB )
Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate = IMR di
Kabupaten Selayar selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2005 s.d
2008 menunjukkan fluktuasi, dimana tahun 2005 IMR : 10,39 per 1.000
KH (Kelahiran Hidup), tahun 2006 naik secara drastis menjadi 17.16 per
1.000 KH, tahun 2007 turun menjadi 11,82 per 1.000 KH dan tahun 2008
turun lagi menjadi 11,72 per 1.000 KH. Jumlah Kelahiran Hidup (KH)
tahun 2008 sebanyak 1.962 orang dan jumlah bayi yang mati sebanyak 23
orang. Bila dilihat absolut AKB atau IMR per Kecamatan, maka yang
tertinggi di Kecamatan Bontoharu dan Benteng masing-masing 6 bayi
meninggal, disusul kedua kec. Bontosikuyu 3 bayi dan urutan ketiga Kec.
Pasilambena, Pasimarannu dan Kec. Buki masing-masing 2 dan yang
terendah kec. Bontomanai dan Kec. Pasimasunggu Timur masing-masing
tidak ada kematian atau 0 %, disusul kec. Takabonerate dan Kec.
Bontomatene masing-masing 1 kematian bayi.Untuk jelasnya lihat tabel 6
Dalam rangka pemerataan dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat sehingga angka kesakitan dan kematian dapat diturunkan,
maka Pemerintah Kabupaten Selayar telah mengupayakan penempatan
atau pembangunan Pustu, Polindes dan poskesdes hampir di setiap desa
di kepulauan dan daratan terpencil sesuai kriteria dan standar dengansumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mengangkat
Tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Kontrak Daerah yang
diprioritaskan pada perawat wanita / bidan dan ditempatkan di
puskesmas, pustu, polindes, dan poskesdes kepulauan dan daratan yang
terpencil.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
34/127
26
b. Angka Kematian Anak Balita
Angka Kematian Balita atau Child Mortality Rate (CMR) di Kab.
Selayar tahun 2008 yakni 0,640/00, tahun 2007 yakni 0,56
0/00, tahun
2006 yakni 0,51 0/00, dan tahun 2005 yakni 0,20/00. Jumlah Balita
sebanyak 12.493 dan jumlah yang meninggal sebanyak 8 orang. Dengan
melihat data CMR selama 4 tahun terakhir terjadi peningkatan setiap
tahun. Bila dilihat variasi per Kecamatan, terdapat 6 kecamatan yang
tidak ditemukan kematian Balita selama tahun 2008 yakni kecamatan
Benteng, Kec. Bontomanai, Kec. Buki, Kec. Bontosikuyu, Kec.
Pasimarannu dan Kec. Pasilambena. Sedangkan kecamatan yang
tertinggi CMR-nya adalah Kecamatan Bontomatene, Kec. Pasimasunggu,
dan Kec. Takabonerate, disusul Kec. Bontoharu, dan Kec. Pasimasunggu
Timur masing-masing 1 orang. Untuk jelasnya CMR, lihat Tabel 6.
c. Angka Kematian Ibu ( AKI )
Angka Kematian Ibu yang berhubungan dengan persalinan dan
kehamilan (Maternal Mortality Rate = MMR) Kab. Selayar tahun 2008
sebanyak 7,14 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) atau 714 per 100.000 KH,
tahun 2007 : 3,38 per 1.000 KH atau 338 per 100.000 KH, tahun 2006 :
3,32 per 1.000 KH atau 332 per 100.000 KH, dan tahun 2005 : 1,48 per
1.000 KH. Bila dilihat AKI per kecamatan selama tahun 2008, terdapat 2
kecamatan yang AKI-nya 0,00 0/00 yaitu Kec. Buki dan Kec. Takabonerate.
Sedangkan Kecamatan yang mempunyai AKI tertinggi yakni Kec. Benteng
dan Kec. Bontosikuyu masing-masing 3 orang, di urutan kedua hanya 1
Kec. yakni Kec. Pasilambena, dan urutan ketiga masing-masing memilki
1 kematian ibu yakni Kec. Bontoharu, Kec. Bontomanai, Kec.
Bontomatene, Kec. Pasimasunggu, Kec. Pasimasunggu Timur dan Kec.
Pasimarannu. Masih adanya angka kematian ibu menunjukkan bahwa
tingkat Sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan Prenatal
(sebelum melahirkan) dan Obstetri (kebidanan) yang masih rendah. Untuk
jelanya lihat Tabel 7.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
35/127
27
2. Keadaan Gizi
a. Keadaan Gizi Buruk Balita
Jumlah Balita tahun 2008 sebanyak 12.493 orang, yang ditimbang
di Posyandu sebanyak 8.048 orang atau 64,42 %, yang naik berat
badannya (BB Naik) sebanyak 6.166 orang atau 49,36 % dari jumlah
yang ditimbang. Balita yang di Bawah Garis Merah (BGM) sebanyak 288
orang atau 2.31 % (kenaikan 0,66 dari thn 2007) dan Balita yang masuk
katagori gizi buruk sebanyak 6 orang atau 0,07 %, sedangkan kecamatan
yang tidak terdapat gizi buruk ada 6 yakni Kec. Bontosikuyu,
Pasimarannu, Pasilambena, Bontomatene, Pasimasunggu, Takabonerate
dan Kec. Pasimasunggu Timur. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel
16 dan Tabel 24.
b. Keadaan Gizi Bayi.
Jumlah Kelahiran selama tahun 2008 sebanyak 1.983 orang, yang
lahir mati 21 orang, sehingga jumlah bayi yang lahir hidup sebanyak 1.962
orang. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah (BBLR=Berat Bayi
Lahir Rendah) atau berat bayi lahir di bawah 2.500 gram sebanyak 50
bayi atau 2,55 %. Bayi yang diberi ASI Eksklusif sebanyak 1.471 orang
atau 58,61 % dari total bayi 2.510 bayi, tahun 2007 ASI Eksklusif 41,37 %.
Untuk jelasnya per Kecamatan dan Puskesmas, dapat dilihat pada Tabel
15 dan dan 32.
c. Keadaan Gizi Ibu Hamil
Jumlah Ibu hamil (Bumil) tahun 2008 sebanyak 2.720 orang dan
yang mendapat Tablet tambah darah (Tablet Fe1) sebanyak 2.318 orang
atau 85,22 %, Tablet Fe3 sebanyak 1.642 orang atau 60,37 %, sedangkan
Tahun tahun 2007 Fe3 : 63,41 %, tahun 2006 Fe3 : 54,21 %. Bumil yang
mendapat tablet Fe1 tahun 2007 sebanyak 2.279 orang atau 85,87 %,
tahun 2006 : 72,97 %. Untuk jelasnya rincian per Kecamatan dan
Puskesmas dapat dilihat pada Tabel 25.
Jumlah ibu hamil yang dirujuk ke Rumah Sakit (RSU) sebanyak
210 orang dan yang mendapat donor darah sebanyak 210 orang (100 %),
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
36/127
28
sedangkan Neonatus tidak ada yang dirujuk ke RSU selama tahun 2009.
Lihat Tabel 27.
d. Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita
Jumlah Bayi yang berada di Bawah Garis Mewah (BGM) sebanyak
33 bayi, yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
sebanyak 33 orang (100 %), sedangkan Jumlah Balita (umur 1 – 4 tahun)
sebanyak 12.493, yang mendapat Kapsul vitamin A dosis tinggi sebanyak
9.948 anak (79,63 %). Balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 6 anak
dan ke-6 anak tersebut telah dirawat dan diberikan makanan pendamping
untuk perbaikan gizinya. Untuk jelasnya, lihat Tabel 24.
e. Penggunaan Kapsul Yodium
Jumlah desa yang disurvei tentang penggunaan garam beryodium
di masyarakat sebanyak 49 desa. Persentase desa/kelurahan dengan
garam beryodium yang baik sebanyak 10 desa (20,41 %). Sedangkan
cakupan Wanita Usia Subur yang diberikan Kapsul Yodium tidak ada atau
0 %. Lihat Tabel 33 dan 40.
3. Pencegahan Penyakit dan Pola Penyakit Menular
Kasus Penyakit Menular Yang Diamati selama tahun 2008 yakni sbb :
a. D H F ( D B D )
Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue
Haemoragic Fever (DHF) di Kabupaten Selayar tahun 2008 tidak ada
atau 0,00 %, tahun 2007 sebanyak 4 orang atau 0,03 0/00, tahun 2006 :
0,00 0/00, tahun 2005 : 1 orang (0,0090/00). Untuk jelasnya dapat dilihat
Tabel 10.
b. Malaria
Jumlah penderita Malaria Klinis atau Annual Malaria Incidence(AMI) Kab. Selayar tahun 2008 sebanyak 2.995 orang (25,00 0/00), yang
positif (positif rate) 377 orang (12,59 %), tahun 2007 AMI : 3.616 orang
(30,68 0/00), PR : 619 orang (5,250/0). tahun 2006 AMI : 2.618 orang
(22,47 0/00), PR : 717 orang (6,150/0). Jika dibandingkan AMI dan PR
tahun 2008 dengan tahun 2007, terjadi penurunan AMI sekitar 5,68 %,
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
37/127
29
sedangkan PR terjadi kenaikan sekitar 7,34 %. Masih tingginya kasus
malaria di Kab. Selayar dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya karena perhatian dan pengalokasian anggaran dari
Pemkab Selayar terhadap pemberantasan/pembasmian malaria masih
rendah sedangkan Kab. Selayar merupakan salah satu daerah endemis
malaria dan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya kasus per
kecamatan, dapat dilihat Tabel 11.
c. TB. Paru
Jumlah Kasus Penyakit TB. Paru tahun 2008 yang positif 101 orang
(0,84 0/00) yang klinis 653 orang (5,450/00) dan yang sembuh 87 orang
(86,14 %), tahun 2007 yang positif 115 orang (0,970/00), yang klinis 704
orang (5,97 0/00), yang sembuh sebanyak 191 orang (166,02 %).
Tingginya persentase kesembuhan TB paru tahun 2007 karena jumlah
pasien yang sementara berobat rutin selama tahun 2006, ditambah pasien
yang diperiksa laboratorium dan dinyatakan positif tahun 2007 semuanya
diobati, kemudian dinyatakan sembuh secara sempurna pada tahun 2007
sebanyak 191 orang sehingga dimasukkan data kesembuhannya pada
tahun 2007. Sedangkan jumlah kasus penyakit TB. Paru tahun 2006 yang
positif 118 orang (1,010
/00), yang klinis 526 orang (4,510
/00) dan yang
sembuh sebanyak 93 orang, tahun 2005 yang terdiri dari TB. Positif 118
orang (1,030/00) dan Klinis 529 orang (4,62
0/00 ) dengan jumlah
seluruhnya 647 orang ( 5,65 0/00), dan tahun 2004 jumlah TB Paru
seluruhnya 513 orang (4,57 0/00). Bila dibandingkan kasus TB. Paru yang
positif tahun 2008 dengan tahun 2007 terjadi penurunan, sekitar 0,13 %.
Untuk jelasnya lihat tabel 9.
d. Kusta
Jumlah penderita Penyakit Kusta tipe PB tahun 2008 sebanyak 10
orang dan yang RFT PB 10 orang (100 %) sedangkan kusta tipe MB
sebanyak 8 orang dan RFT MB 6 orang (75 %), tahun 2007 sebanyak 22
orang dan yang RFT 16 orang (72,73 %), tahun 2006 jumlah penderita
Penyakit Kusta sebanyak 22 orang dan yang RFT 21 orang, tahun 2005
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
38/127
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
39/127
31
g. AFP ( Acute Flacid Paralysis )
Jumlah kasus AFP tahun 2008 tidak ditemukan atau 0 0/000, Tahun
2007 : 00/000, tahun2006 : 0
0/000 ), tahun 2005 : 0
0/000, tahun 2004
sebanyak 1 orang (0,89 0/000) dan tahun 2003 sebanyak 1 kasus atau 0,09
0/000. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 9.
h. Infeksi Menular Seksual (IMS)
Jumlah kasus IMS tahun 2008 tidak ditemukan atau 0 %, tahun
2007 sebanyak 6 orang, tahun 2006 sebanyak 5 orang penderita dan
tahun 2005 sebanyak 4 orang. Untuk jelasnya, dilihat pada Tabel 10.
i. HIV/AIDS
Kasus penyakit HIV/AIDS selama tahun 2008 tidak ada atau 0 %,
demikian juga tahun 2007, tahun 2006, tahun 2005, tahun 2004 dan tahun
2003. Untuk jelasnya, lihat Tabel 10.
j. Filarias
Penyakit ini biasa disebut sebagai penyakit kaki gajah. Selama
beberapa tahun terakhir ini, tidak pernah ditemukan kasus filaria di Kab.
Selayar dan Selayar bukan merupakan endemis penyakit tersebut. Lihat
table 13.
k. Imunisasi.
Yang termasuk dalam Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I) yakni Dipteri, Pertusis, Tetanus, Tetanus Neonatorum
(TN), Campak, Polio dan Hepatitis B. Ada 2 kasus PD3I yakni di
kecamatan Pasimasunggu. Lihat Tabel 14.
Jumlah Desa yang Universal Child Immunization (UCI) atau yang
mencapai cakupan imunisasi 100 % sebanyak 40 desa atau 54,05 % dari
74 desa/kelurahan yang ada. Hanya 2 kecamatan yang semua desanyaUCI, yakni Kec. Bontoharu/Puskesmas Bontosunggu dan Kec.
Pasimasunggu Timur/Puskesmas Ujung Jampea. Lihat Tabel 22.
Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) sebanyak 22.628 orang. Yang
mendapat imunisasi Tetanus Toksoid satu (TT1) sebanyak 13,13 %, TT2 :
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
40/127
32
12,32 %, TT3 : 16,71 %, TT4 : 13,47 %, dan TT5 : 19,16 %. Untuk
jelasnya rincian TT WUS per kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 26.
4. Keluarga Berencana ( KB ),
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2008 sebanyak 20.025
pasangan, peserta KB Baru 3.790 PUS (18,93 %), yang aktif 10.424 PUS
(52,05 %) , tahun 2007 sebanyak 18.922 pasangan, Peserta KB Baru : 3.199
(16,91 %), Peserta KB Aktif : 10.074 (53,24 %), sedangkan PUS tahun 2006
sebanyak 18.515 pasangan, peserta KB Baru : 2.592 (14,00 %), Peserta KB
Aktif : 8.762 (47,32 %) dan tahun 2005 : 17.538 PUS dengan Peserta KB
Baru : 1.988 (11,34 %), Peserta KB Aktif : 9.962 (56,80 %). Bila dilihat
Peserta KB tahun 2008 per kecamatan, maka yang tertinggi Peserta KB Aktif
di Kec. Pasimasunggu 77,48 %, disusul kec. Pasimasunggu Timur dan
Bontosikuyu masing-masing 72,75 % dan 69,73 %, dan terendah di Kec.
Benteng yakni 31,75 %. Sedangkan untuk Peserta KB Baru yang tertinggi di
Kec. Pasimasunggu 43,94 % dan yang terendah di Kec. Pasimarannu 4,66
%. Untuk lebih jelasnya, lihat Tabel 9.
Jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh Peserta KB Aktif yang tertinggi
adalah Suntikan 56,54 %, disusul PIL dan Implant masing-masing 27,54 %
dan 8,90 % dan terendah obat Vagina dan MOP/MOW masing-masing 0 %
dan 0,97 %. Sedangkan Jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh Peserta
KB Baru yang tertinggi adalah Suntikan 54,22 %, disusul PIL dan Kondom
masing-masing 29,00 % dan 10,29 % dan terendah obat Vagina dan
MOP/MOW masing-masing 0 % dan 0,04 %. Lihat Tabel 20 dan 21.
B. PERILAKU MASYARAKAT
1. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Melakukan PHBS
Dari 3.600 Rumah tangga dipantau dan yang melakukan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) selama tahun 2008 sebanyak 2.470 RT
(68,61 %). Jika dilihat persentase per kecamatan yang melakukan PHBS
tertinggi di Kec. Bontomanai yakni 83,33 % dan yang terendah ada 3 kec.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
41/127
33
yakni kec. Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Pasimarannu, dan Kec.
Pasilambena yakni 60,00 %. Untuk jelasnya Lihat Tabel. 45.
2. Persentase Institusi Yang Dibina Kesehatan Lingkungannya
a. Dari 234 buah Sarana Pendidikan yang ada di Kab. Selayar, yang dibina
kesehatan lingkungannya (Kesling) sebanyak 111 buah (47,44 %).
Persentase petugas kesehatan yang aktif membina kesling yang tertinggi
di Puskesmas Barugaia dan Bontosunggu masing-masing 100 %, yang
terendah Puskesmas Pasimarannu dan Pasilambena masing-masing 0 %.
Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 51.
b. Dari 76 buah Sarana Kesehatan (Sarkes) yang ada di Kab. Selayar, yang
dibina kesehatan lingkungannya (Kesling) sebanyak 44 buah (56,67 %).
Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 51.
c. Dari 302 buah Sarana Ibadah yang ada di Kab. Selayar, yang dibina
kesehatan lingkungannya (Kesling) sebanyak 124 buah (41,06 %). Untuk
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 51.
d. Dari 116 buah Sarana Perkantoran yang ada di Kab. Selayar, yang dibina
kesehatan lingkungannya (Kesling) sebanyak 52 buah (45 %). Untuk
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 51.
e. Dari 10 buah Sarana Kesehatan Lingkungan lain yang ada di Kab.
Selayar, yang dibina kesehatan lingkungannya (Kesling) sebanyak 4 buah
(40 %). Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 51.
3. Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Sarana Kesehatan
a. Kunjungan Puskesmas
Persentase penduduk yang mengunjungi atau memanfaatkan
Puskesmas (rawat jalan : 160.287 + rawat inap : 728 ) selama 2008
sebanyak 161.015 atau 134,39 %, tahun 2007 sebanyak 158.062 (134,11
%), tahun 2006 sebanyak 92.063 (79,02 %), tahun 2005 sebanyak 51.602
atau 45,03 %, sedangkan tahun 2004 sebanyak 48.515 orang atau 43,24
%, kunjungan ini belum termasuk kunjungan di Puskesmas Pembantu
(Pustu)/Pondok Bersalin Desa (Polindes). Bila dibandingkan kunjungan ke
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
42/127
34
Puskesmas tahun 2008 dan 2007, ada kenaikan sekitar 0,28 %. Untuk
jelasnya, lihat Tabel 42.
b. Kunjungan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Selayar
Persentase Penduduk yang menggunakan/memanfaatkan Rumah
Sakit Umum Selayar (rawat jalan 19.633 orang + rawat inap 2.155 orang)
selama tahun 2008 sebanyak 21.788 orang atau 18,49 %, tahun 2007 :
29,70 %, tahun 2006 : 19,03 %, dan tahun 2005 : 20,93 %. Dari data
kunjungan pasien selama tahun 2008, terlihat penurunan sekitar 11,21 %
penggunaan / kunjungan RSU Selayar bila dibandingkan dengan
kunjungan pasien tahun 2007. Hal ini mungkin disebabkan karena pada
tahun 2008 RSU Selayar sudah pindah pelayanan ke Gedung RSU yang
baru sekitar 3 KM jauhnya dari Kota Benteng Selayar dan sarana
transportasi umum kurang lancar. Untuk lebih jelasnya, lihat Tabel 42.
Jumlah Tempat Tidur ( TT ) di RSU Selayar sebanyak 56 buah
dengan angka penggunaan TT atau BOR = Bed Occupancy Rate Tahun
2008 sebesar 46,00 %, tahun 2007 : 47,00 % dengan TT 36 buah, tahun
2006 : 73,00 % dengan TT 36 buah; tahun 2005 : 71,34 % dengan TT 36
buah, dan Tahun 2004 : 44,47 % dengan TT 36 buah. Bila dibandingkan
BOR tahun 2008 dan tahun 2007 terjadi penurunan sekitar 1,00 %. Untuk
jelasnya lihat Tabel 63.
Rata-rata lamanya dirawat di RSU Selayar atau Length of Stay
(LOS) tahun 2008 yakni 3 hari, tahun 2007 : 5 hari, tahun 2006 : 6 hari,
tahun 2005 : 5 hari, dan tahun 2004 : 4,32 hari. LOS dimaksudkan untuk
mengukur efisiensi pelayanan Rumah Sakit dan untuk mengukur mutu
pelayanan Rumah Sakit. LOS ini tidak dapat dilakukan sendiri tetapi
harus bersama dengan interpretasi BTO (frekuensi penggunaan tempat
tidur) dan TOI (interval penggunaan tempat tidur). Untuk jelasnya lihat
Tabel 63.
Jumlah Kematian seluruhnya atau Gross Death Rate ( GDR ) di
RSU Selayar tahun 2008 yakni 3,0 %, tahun 2007 : 49,00 0/00 atau 4,9 %,
tahun 2006 : 24,00 0/00 atau 2,40 %, tahun 2005 : 1,9 %, dan tahun 2004 :
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
43/127
35
0,04 %. Bila dilihat data GDR di atas, terlihat penurunan persentase dari
tahun lalu sekitar 1,90 %. Manfaat GDR adalah untuk mengetahui mutu
perawatan pasien di rumah sakit, jadi makin rendah GDR maka mutu
pelayanan Rumah sakit semakin baik, sedangkan semakin tinggi GDR
maka mutu perawatan terhadap pasien di Rumah Sakit semakin jelek
pula. Untuk jelasnya lihat Tabel 63.
Jumlah interval penggunaan tempat tidur (TOI) di RSU Selayar
tahun 2008 yakni 11 hari, tahun 2007 : 3 hari, tahun 2006 : 5 hari, dan
tahun 2005 : 9 hari. Untuk jelasnya, lihat Tabel 63.
NDR adalah jumlah pasien yang meninggal di Rumah Sakit (RS)
kurang dari 48 jam atau sama dengan 48 jam, dan NDR sama dengan
Angka Kematian Neto atau Net Death Rate. NDR RSU Selayar Tahun
2008 sebanyak 11,0 %, tahun 2006 : 5,4 %, tahun 2005 : 4,5 % dan
tahun 2004 : 2,16 %. Interpretasinya adalah semakin rendah NDR suatu
RS berarti mutu pelayanan atau perawatan RS tersebut semakin baik,
sebaliknya semakin tinggi NDR Rumah Sakit maka pelayanannya kurang
baik atau jelek. Untuk jelasnya, lihat Tabel 63.
4. Persentase Pembangunan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat dan
Pelayanan Kesehatan Maskin
a. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Beberapa upaya masyarakat yang dapat dilakukan untuk
mendukung program kesehatan di desa yakni berupa Desa Siaga,
Polindes dan Posyandu. Jumlah desa siaga yang ada sebanyak 74
desa/kelurahan, polindes sebanyak 3 buah, dan posyandu sebanyak 248
buah. Dalam paradigma sehat, masyarakat diharapkan dapat
berpartisipasi aktif untuk membangunan desanya di bidang kesehatan
sehingga semua permasalahan kesehatan dapat diselesaikan di tingkat
desa karena di semua desa, telah ditempatkan petugas kesehatan baik di
Pustu maupun di Polindes di bawah pembinaan Puskesmas. Untuk lebih
jelasnya rincian per kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 62.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
44/127
36
b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Jumlah peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Selayar sebanyak
119.811 orang, dengan rincian : Askes 12.051 orang (10,06 %), Asuransi
Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) sebanyak 34.953 orang (29,17 %)
dan jaminan kesehatan lainnya sebanyak 72.807 orang (60,77 %). Yang
dimaksud dengan lainnya adalah semua masyarakat Selayar yang tidak
termasuk dalam Askes dan Askeskin. Semua pelayanan kesehatan di
Puskesmas telah dibebaskan dari pembayaran sejak dikeluarkannya
Surat Keputusan Bupati No. 146 Tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006. Lihat
Tabel 36. Jumlah kunjungan rawat jalan masyarakat miskin (Maskin)
sebanyak 161.562 orang dan yang rawat inap sebanyak 820 orang.
Untuk jelasnya, lihat Tabel 37.
c. Pelayanan Kesehatan Kerja pada Pekerja Formal
Jumlah pekerja formal yang ada sebanyak 206 orang dan yang
dilayani di Puskesmas sebanyak 206 atau 100 %. Hanya ada 2
Puskesmas yang melayani pekerja formal yakni Puskesmas Bontoharu
dan Bontomatene. Untuk jelasnya, lihat Tabel 38.
C. KESEHATAN LINGKUNGAN
1. Tempat Umum (TU) dan Tempat Umum Pengelolaan Makanan (TUPM)
Yang Sehat.
a. Salah satu TU seperti Hotel yang ada di Kabupaten Selayar Tahun 2008
sebanyak 11 buah, yang diperiksa 9 buah dan memenuhi syarat
kesehatan sebanyak 5 buah atau 55,56 %. Dari 11 Hotel yang ada di
Kab. Selayar, 9 buah berada di Kecamatan Benteng wilayah kerja
Puskesmas Bontoharu dan 2 buah di Kecamatan Bontosikuyu. Dapat
dilihat Tabel 50.
b. Jumlah Restoran/Rumah makan/Warung makan yang ada 78 buah dan
diperiksa 34 buah, yang memenuhi syarat dan sehat sebanyak 9 buah
atau 26,47 %. Untuk jelasnya rincian Restoran/Rumah makan/Warung
makan yang sehat per kecamatan/puskesmas dapat dilihat Tabel 50.
8/16/2019 dinkes selayar.pdf
45/127
37
c. Jumlah Tempat Umum Pengelola Makanan (TPUM) yang ada sebanyak
353 buah, yang diperiksa 183 buah, sedangkan yang memenuhi
syarat/sehat hanya 94 buah atau 51,37 %. TPUM lainnya yang termasuk
adalah sarana tempat umum yang tidak terdaftar pada ke tiga kriteria di
atas, seperti penjual yang berpindah-pindah dan tidak rutin melakukan
pelayanan sebanyak 106 buah dan diperiksa 106 buah yang sehat hanya
56 buah atau 52,83 %. Untuk jelasnya, lihat Tabel 50.
d. Jumlah Pasar yang ada di Kabupaten Selayar Tahun 2008 sebanyak 28
buah, yang diperiksa 24 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan 9
buah atau 37,50 %. Untuk jelasnya, lihat Tabel 50
2. Kepemilikan Sarana Kesehatan Lingkungan
a. Jamban Keluarga (Jaga)
Jumlah Kepala Keluarga tahun 2008 sebanyak : 31.137 KK, KK
yang diperiksa Jamban Keluarganya sebanyak 10.727 dan memiliki Jaga
sebanyak 3.907 (36,42 %) dari t