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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana
TOME 2
DOCUMENT BUDGETAIRE
ANNEXE AU PROJET DE LOI
N° 037/2016 du 26 octobre 2016
PORTANT LOI DE FINANCES POUR 2017
A N N E X E S TOME 2
Annexe 3 : Recettes
Annexe 4 : Dépenses
Annexe 5 : Recettes par Service
Annexe 6 : Dépenses par Service
Annexe 7 : Effectifs
Annexe 8 : Comptes Particuliers du Trésor
Annexe 9 : Programme d’Investissement Public
Annexe 10 : Dette Publique
Annexe 11 : Impact budgétaire des nouvelles mesures
Annexe 12 : Prévision du Financement extérieur 2017
Annexe 13 : Recettes non fiscales
Annexe 14 : Stratégie de la Dette a Moyen-Terme 2017 – 2019
Annexe 3
Recettes
Ministère/Institution-Mission-ProgrammeSynthèse Prévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
00 Budget Général 4 138 077 586 5 520 484 262 6 185 618 726 7 249 923 562 23 094 104 136
3 Opérations courantes hors solde 3 501 958 567 4 512 327 262 5 080 899 726 5 941 172 562 19 036 358 117
10 RPI 3 501 958 567 4 288 837 262 4 821 651 326 5 640 444 418 18 252 891 573
Financement 3 501 958 567 4 288 837 262 4 821 651 326 5 640 444 418 18 252 891 573Intérieur
3 431 105 814 4 080 075 812 4 732 887 942 5 537 478 892 17 781 548 460Recettes fiscales
70 852 753 208 761 450 88 763 384 102 965 526 471 343 113Recettes non fiscales
60 SUB 0 223 490 000 259 248 400 300 728 144 783 466 544
Financement 0 223 490 000 259 248 400 300 728 144 783 466 544Extérieur
0 223 490 000 259 248 400 300 728 144 783 466 544Recettes non fiscales
5 Opérations d'investissements (PIP) 636 119 019 1 008 157 000 1 104 719 000 1 308 751 000 4 057 746 019
60 SUB 636 119 019 1 008 157 000 1 104 719 000 1 308 751 000 4 057 746 019
Financement 636 119 019 1 008 157 000 1 104 719 000 1 308 751 000 4 057 746 019Extérieur
636 119 019 1 008 157 000 1 104 719 000 1 308 751 000 4 057 746 019Recettes PIP
01 Budgets Annexes 28 979 500 27 235 000 30 688 500 38 031 500 124 934 500
3 Opérations courantes hors solde 28 979 500 27 235 000 30 688 500 38 031 500 124 934 500
10 RPI 28 979 500 27 235 000 30 688 500 38 031 500 124 934 500
Financement 28 979 500 27 235 000 30 688 500 38 031 500 124 934 500Intérieur
28 979 500 27 235 000 30 688 500 38 031 500 124 934 500Recettes non fiscales
02 Compte Particulier du Trésor 721 648 857 588 943 706 683 213 100 765 237 474 2 759 043 137
3 Opérations courantes hors solde 721 648 857 588 943 706 683 213 100 765 237 474 2 759 043 137
10 RPI 721 648 857 588 943 706 683 213 100 765 237 474 2 759 043 137
Financement 721 648 857 588 943 706 683 213 100 765 237 474 2 759 043 137Intérieur
0 6 704 266 10 063 237 12 995 542 29 763 045Biens et Services
3 082 317 3 082 317 3 082 317 3 082 317 12 329 268Recettes fiscales
718 566 540 579 157 123 670 067 546 749 159 615 2 716 950 824Recettes non fiscales
05 Fonds de Contrevaleur 332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960
3 Opérations courantes hors solde 332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960
10 RPI 332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960
Financement 332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960Intérieur
332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960Recettes non fiscales
06 Dette Publique 6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092
7 Opérations de financement 6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092
10 RPI 6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092
Financement 6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092Intérieur
6 592 749 815 0 0 0 6 592 749 815Recettes non fiscales
Total général 11 481 787 918 10 930 205 188 12 318 325 356 13 718 633 363 48 448 951 825
Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 5 733 000 209 000 0 0 5 942 000
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 5 733 000 209 000 0 5 942 0000
Administration et Coordination001 833 000 209 000 0 0 1 042 000
00 Budget Général 833 000 209 000 0 0 1 042 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 833 000 209 000 0 0 1 042 000
60 SUB 833 000 209 000 0 0 1 042 000
Financement 833 000 209 000 0 0 1 042 000Extérieur
833 000 209 000 0 0 1 042 000Recettes PIP
Santé-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA501 4 900 000 0 0 0 4 900 000
00 Budget Général 4 900 000 0 0 0 4 900 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 4 900 000 0 0 0 4 900 000
60 SUB 4 900 000 0 0 0 4 900 000
Financement 4 900 000 0 0 0 4 900 000Extérieur
4 900 000 0 0 0 4 900 000Recettes PIP
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
05 PRIMATURE 0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000
050 PRIMATURE 0 7 963 000 7 963 000 23 889 0007 963 000
Nutrition et Sécurité Alimentaire403 0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000
00 Budget Général 0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000
60 SUB 0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000
Financement 0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000Extérieur
0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000Recettes PIP
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 350 000 350 000 406 000 454 719 1 560 719
122 DEFENSE ET SECURITE 240 000 240 000 278 400 1 070 208311 808
Administration et Coordination007 240 000 0 0 0 240 000
02 Compte Particulier du Trésor 240 000 0 0 0 240 000
3 Opérations courantes hors solde 240 000 0 0 0 240 000
10 RPI 240 000 0 0 0 240 000
Financement 240 000 0 0 0 240 000Intérieur
240 000 0 0 0 240 000Recettes non fiscales
Pilotage de la politique de défense103 0 240 000 278 400 311 808 830 208
02 Compte Particulier du Trésor 0 240 000 278 400 311 808 830 208
3 Opérations courantes hors solde 0 240 000 278 400 311 808 830 208
10 RPI 0 240 000 278 400 311 808 830 208
Financement 0 240 000 278 400 311 808 830 208Intérieur
0 240 000 278 400 311 808 830 208Recettes non fiscales
123 ARMEE MALAGASY 110 000 110 000 127 600 490 511142 911
Administration et Coordination008 110 000 110 000 127 600 142 911 490 511
02 Compte Particulier du Trésor 110 000 110 000 127 600 142 911 490 511
3 Opérations courantes hors solde 110 000 110 000 127 600 142 911 490 511
10 RPI 110 000 110 000 127 600 142 911 490 511
Financement 110 000 110 000 127 600 142 911 490 511Intérieur
110 000 110 000 127 600 142 911 490 511Recettes non fiscales
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DEDECENTRALISATION
65 313 736 89 844 736 73 351 934 76 239 766 304 750 172
140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE 53 913 736 63 913 736 52 854 934 229 881 17259 198 766
Administration et Coordination010 0 1 000 000 1 915 000 1 979 000 4 894 000
00 Budget Général 0 1 000 000 1 915 000 1 979 000 4 894 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 0 1 000 000 1 915 000 1 979 000 4 894 000
60 SUB 0 1 000 000 1 915 000 1 979 000 4 894 000
Financement 0 1 000 000 1 915 000 1 979 000 4 894 000Extérieur
0 1 000 000 1 915 000 1 979 000 4 894 000Recettes PIP
Administration Territoriale109 44 813 736 43 913 736 50 939 934 57 219 766 196 887 172
00 Budget Général 4 500 000 3 600 000 4 176 000 4 844 160 17 120 160
3 Opérations courantes hors solde 4 500 000 3 600 000 4 176 000 4 844 160 17 120 160
10 RPI 4 500 000 3 600 000 4 176 000 4 844 160 17 120 160
Financement 4 500 000 3 600 000 4 176 000 4 844 160 17 120 160Intérieur
4 500 000 3 600 000 4 176 000 4 844 160 17 120 160Recettes non fiscales
02 Compte Particulier du Trésor 40 313 736 40 313 736 46 763 934 52 375 606 179 767 012
3 Opérations courantes hors solde 40 313 736 40 313 736 46 763 934 52 375 606 179 767 012
10 RPI 40 313 736 40 313 736 46 763 934 52 375 606 179 767 012
Financement 40 313 736 40 313 736 46 763 934 52 375 606 179 767 012Intérieur
40 313 736 40 313 736 46 763 934 52 375 606 179 767 012Recettes non fiscales
Gestion des Risques et des Catastrophes202 9 100 000 19 000 000 0 0 28 100 000
00 Budget Général 9 100 000 19 000 000 0 0 28 100 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 9 100 000 19 000 000 0 0 28 100 000
60 SUB 9 100 000 19 000 000 0 0 28 100 000
Financement 9 100 000 19 000 000 0 0 28 100 000Extérieur
9 100 000 19 000 000 0 0 28 100 000Recettes PIP
170 DECENTRALISATION 11 400 000 25 931 000 20 497 000 74 869 00017 041 000
Développement des Collectivités Décentralisées113 11 400 000 25 931 000 20 497 000 17 041 000 74 869 000
00 Budget Général 11 400 000 25 931 000 20 497 000 17 041 000 74 869 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 11 400 000 25 931 000 20 497 000 17 041 000 74 869 000
60 SUB 11 400 000 25 931 000 20 497 000 17 041 000 74 869 000
Financement 11 400 000 25 931 000 20 497 000 17 041 000 74 869 000Extérieur
11 400 000 25 931 000 20 497 000 17 041 000 74 869 000Recettes PIP
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE 1 509 000 8 309 000 9 638 440 10 795 041 30 251 481
150 SECURITE PUBLIQUE 1 509 000 8 309 000 9 638 440 30 251 48110 795 041
Securité publique120 1 509 000 8 309 000 9 638 440 10 795 041 30 251 481
02 Compte Particulier du Trésor 1 509 000 8 309 000 9 638 440 10 795 041 30 251 481
3 Opérations courantes hors solde 1 509 000 8 309 000 9 638 440 10 795 041 30 251 481
10 RPI 1 509 000 8 309 000 9 638 440 10 795 041 30 251 481
Financement 1 509 000 8 309 000 9 638 440 10 795 041 30 251 481Intérieur
1 509 000 8 309 000 9 638 440 10 795 041 30 251 481Recettes non fiscales
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
16 MINISTERE DE LA JUSTICE 3 985 000 2 375 000 5 802 401 4 117 809 16 280 210
160 JUSTICE 3 985 000 2 375 000 5 802 401 16 280 2104 117 809
Administration judiciaire111 3 985 000 2 375 000 5 802 401 4 117 809 16 280 210
00 Budget Général 3 700 000 2 135 000 5 524 000 3 806 000 15 165 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 3 700 000 2 135 000 5 524 000 3 806 000 15 165 000
60 SUB 3 700 000 2 135 000 5 524 000 3 806 000 15 165 000
Financement 3 700 000 2 135 000 5 524 000 3 806 000 15 165 000Extérieur
3 700 000 2 135 000 5 524 000 3 806 000 15 165 000Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 285 000 240 000 278 401 311 809 1 115 210
3 Opérations courantes hors solde 285 000 240 000 278 401 311 809 1 115 210
10 RPI 285 000 240 000 278 401 311 809 1 115 210
Financement 285 000 240 000 278 401 311 809 1 115 210Intérieur
285 000 240 000 278 401 311 809 1 115 210Recettes non fiscales
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET 10 801 280 102 9 962 390 050 11 503 495 915 12 812 507 548 45 079 673 615
220 FINANCES ET BUDGET 10 801 280 102 9 962 390 050 11 503 495 915 45 079 673 61512 812 507 548
Administration et Coordination013 44 878 500 137 128 000 409 895 500 542 346 500 1 134 248 500
00 Budget Général 24 899 000 113 993 000 383 575 000 508 991 000 1 031 458 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 24 899 000 113 993 000 383 575 000 508 991 000 1 031 458 000
60 SUB 24 899 000 113 993 000 383 575 000 508 991 000 1 031 458 000
Financement 24 899 000 113 993 000 383 575 000 508 991 000 1 031 458 000Extérieur
24 899 000 113 993 000 383 575 000 508 991 000 1 031 458 000Recettes PIP
01 Budgets Annexes 19 979 500 23 135 000 26 320 500 33 355 500 102 790 500
3 Opérations courantes hors solde 19 979 500 23 135 000 26 320 500 33 355 500 102 790 500
10 RPI 19 979 500 23 135 000 26 320 500 33 355 500 102 790 500
Financement 19 979 500 23 135 000 26 320 500 33 355 500 102 790 500Intérieur
19 979 500 23 135 000 26 320 500 33 355 500 102 790 500Recettes non fiscales
Gestion du Budget114 474 660 000 14 082 000 7 697 000 7 551 000 503 990 000
00 Budget Général 14 900 000 14 082 000 7 697 000 7 551 000 44 230 000
3 Opérations courantes hors solde 500 000 0 0 0 500 000
10 RPI 500 000 0 0 0 500 000
Financement 500 000 0 0 0 500 000Intérieur
500 000 0 0 0 500 000Recettes non fiscales
5 Opérations d'investissements (PIP) 14 400 000 14 082 000 7 697 000 7 551 000 43 730 000
60 SUB 14 400 000 14 082 000 7 697 000 7 551 000 43 730 000
Financement 14 400 000 14 082 000 7 697 000 7 551 000 43 730 000Extérieur
14 400 000 14 082 000 7 697 000 7 551 000 43 730 000Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 459 760 000 0 0 0 459 760 000
3 Opérations courantes hors solde 459 760 000 0 0 0 459 760 000
10 RPI 459 760 000 0 0 0 459 760 000
Financement 459 760 000 0 0 0 459 760 000Intérieur
459 760 000 0 0 0 459 760 000Recettes non fiscales
Gestion Fiscale115 1 765 488 131 2 132 158 129 2 472 810 259 2 892 664 009 9 263 120 528
00 Budget Général 1 762 405 814 2 129 075 812 2 469 727 942 2 889 581 692 9 250 791 260
3 Opérations courantes hors solde 1 762 405 814 2 129 075 812 2 469 727 942 2 889 581 692 9 250 791 260
10 RPI 1 762 405 814 2 129 075 812 2 469 727 942 2 889 581 692 9 250 791 260
Financement 1 762 405 814 2 129 075 812 2 469 727 942 2 889 581 692 9 250 791 260Intérieur
1 762 405 814 2 129 075 812 2 469 727 942 2 889 581 692 9 250 791 260Recettes fiscales
02 Compte Particulier du Trésor 3 082 317 3 082 317 3 082 317 3 082 317 12 329 268
3 Opérations courantes hors solde 3 082 317 3 082 317 3 082 317 3 082 317 12 329 268
10 RPI 3 082 317 3 082 317 3 082 317 3 082 317 12 329 268
Financement 3 082 317 3 082 317 3 082 317 3 082 317 12 329 268Intérieur
3 082 317 3 082 317 3 082 317 3 082 317 12 329 268Recettes fiscales
Douanes116 1 668 844 000 1 951 144 000 2 263 304 000 2 648 041 200 8 531 333 200
00 Budget Général 1 668 700 000 1 951 000 000 2 263 160 000 2 647 897 200 8 530 757 200
3 Opérations courantes hors solde 1 668 700 000 1 951 000 000 2 263 160 000 2 647 897 200 8 530 757 200
10 RPI 1 668 700 000 1 951 000 000 2 263 160 000 2 647 897 200 8 530 757 200
Financement 1 668 700 000 1 951 000 000 2 263 160 000 2 647 897 200 8 530 757 200Intérieur
1 668 700 000 1 951 000 000 2 263 160 000 2 647 897 200 8 530 757 200Recettes fiscales
02 Compte Particulier du Trésor 144 000 144 000 144 000 144 000 576 000
3 Opérations courantes hors solde 144 000 144 000 144 000 144 000 576 000
10 RPI 144 000 144 000 144 000 144 000 576 000
Financement 144 000 144 000 144 000 144 000 576 000Intérieur
144 000 144 000 144 000 144 000 576 000Recettes non fiscales
Trésor117 6 847 409 471 5 230 120 921 5 772 391 036 6 075 191 104 23 925 112 532
00 Budget Général 55 252 753 419 051 450 332 699 784 385 931 750 1 192 935 737
3 Opérations courantes hors solde 55 252 753 419 051 450 332 699 784 385 931 750 1 192 935 737
10 RPI 55 252 753 195 561 450 73 451 384 85 203 606 409 469 193
Financement 55 252 753 195 561 450 73 451 384 85 203 606 409 469 193Intérieur
55 252 753 195 561 450 73 451 384 85 203 606 409 469 193Recettes non fiscales
60 SUB 0 223 490 000 259 248 400 300 728 144 783 466 544
Financement 0 223 490 000 259 248 400 300 728 144 783 466 544Extérieur
0 223 490 000 259 248 400 300 728 144 783 466 544Recettes non fiscales
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
02 Compte Particulier du Trésor 199 074 743 17 527 251 20 886 222 23 818 527 261 306 743
3 Opérations courantes hors solde 199 074 743 17 527 251 20 886 222 23 818 527 261 306 743
10 RPI 199 074 743 17 527 251 20 886 222 23 818 527 261 306 743
Financement 199 074 743 17 527 251 20 886 222 23 818 527 261 306 743Intérieur
199 074 743 17 527 251 20 886 222 23 818 527 261 306 743Biens et Services
05 Fonds de Contrevaleur 332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960
3 Opérations courantes hors solde 332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960
10 RPI 332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960
Financement 332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960Intérieur
332 160 1 350 600 1 350 600 1 350 600 4 383 960Recettes non fiscales
06 Dette Publique 6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092
7 Opérations de financement 6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092
10 RPI 6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092
Financement 6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092Intérieur
6 592 749 815 4 792 191 620 5 417 454 430 5 664 090 227 22 466 486 092Bilan
Gestion Financière du Personnel de l'Etat130 0 497 757 000 577 398 120 646 713 735 1 721 868 855
00 Budget Général 0 600 000 696 000 807 360 2 103 360
3 Opérations courantes hors solde 0 600 000 696 000 807 360 2 103 360
10 RPI 0 600 000 696 000 807 360 2 103 360
Financement 0 600 000 696 000 807 360 2 103 360Intérieur
0 600 000 696 000 807 360 2 103 360Recettes non fiscales
02 Compte Particulier du Trésor 0 497 157 000 576 702 120 645 906 375 1 719 765 495
3 Opérations courantes hors solde 0 497 157 000 576 702 120 645 906 375 1 719 765 495
10 RPI 0 497 157 000 576 702 120 645 906 375 1 719 765 495
Financement 0 497 157 000 576 702 120 645 906 375 1 719 765 495Intérieur
0 497 157 000 576 702 120 645 906 375 1 719 765 495Recettes non fiscales
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DUDEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
5 500 000 2 648 000 16 209 000 11 418 000 35 775 000
340 INDUSTRIE 5 500 000 2 648 000 16 209 000 35 775 00011 418 000
Industrie605 5 500 000 2 648 000 16 209 000 11 418 000 35 775 000
00 Budget Général 5 500 000 2 648 000 16 209 000 11 418 000 35 775 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 5 500 000 2 648 000 16 209 000 11 418 000 35 775 000
60 SUB 5 500 000 2 648 000 16 209 000 11 418 000 35 775 000
Financement 5 500 000 2 648 000 16 209 000 11 418 000 35 775 000Extérieur
5 500 000 2 648 000 16 209 000 11 418 000 35 775 000Recettes PIP
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
36 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LACONSOMMATION
10 299 000 16 834 000 14 697 360 11 812 523 53 642 883
360 COMMERCE 10 299 000 16 834 000 14 697 360 53 642 88311 812 523
Administration et Coordination037 899 000 971 000 1 126 360 1 261 523 4 257 883
02 Compte Particulier du Trésor 899 000 971 000 1 126 360 1 261 523 4 257 883
3 Opérations courantes hors solde 899 000 971 000 1 126 360 1 261 523 4 257 883
10 RPI 899 000 971 000 1 126 360 1 261 523 4 257 883
Financement 899 000 971 000 1 126 360 1 261 523 4 257 883Intérieur
899 000 971 000 1 126 360 1 261 523 4 257 883Recettes non fiscales
Commerce606 9 400 000 15 863 000 13 571 000 10 551 000 49 385 000
00 Budget Général 9 400 000 15 863 000 13 571 000 10 551 000 49 385 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 9 400 000 15 863 000 13 571 000 10 551 000 49 385 000
60 SUB 9 400 000 15 863 000 13 571 000 10 551 000 49 385 000
Financement 9 400 000 15 863 000 13 571 000 10 551 000 49 385 000Extérieur
9 400 000 15 863 000 13 571 000 10 551 000 49 385 000Recettes PIP
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
41 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCECHARGE DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
116 968 154 148 785 501 218 319 461 182 161 438 666 234 554
410 AGRICULTURE 114 893 154 0 0 114 893 1540
Administration et Coordination016 11 463 0 0 0 11 463
02 Compte Particulier du Trésor 11 463 0 0 0 11 463
3 Opérations courantes hors solde 11 463 0 0 0 11 463
10 RPI 11 463 0 0 0 11 463
Financement 11 463 0 0 0 11 463Intérieur
11 463 0 0 0 11 463Recettes non fiscales
Révolution verte et durable404 114 881 691 0 0 0 114 881 691
00 Budget Général 114 324 653 0 0 0 114 324 653
5 Opérations d'investissements (PIP) 114 324 653 0 0 0 114 324 653
60 SUB 114 324 653 0 0 0 114 324 653
Financement 114 324 653 0 0 0 114 324 653Extérieur
114 324 653 0 0 0 114 324 653Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 557 038 0 0 0 557 038
3 Opérations courantes hors solde 557 038 0 0 0 557 038
10 RPI 557 038 0 0 0 557 038
Financement 557 038 0 0 0 557 038Intérieur
557 038 0 0 0 557 038Recettes non fiscales
420 ELEVAGE 2 075 000 0 0 2 075 0000
Développement de la production animale406 2 075 000 0 0 0 2 075 000
02 Compte Particulier du Trésor 2 075 000 0 0 0 2 075 000
3 Opérations courantes hors solde 2 075 000 0 0 0 2 075 000
10 RPI 2 075 000 0 0 0 2 075 000
Financement 2 075 000 0 0 0 2 075 000Intérieur
2 075 000 0 0 0 2 075 000Recettes non fiscales
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE 0 148 785 501 218 319 461 549 266 400182 161 438
Agriculture411 0 146 049 501 215 912 461 179 465 596 541 427 558
00 Budget Général 0 145 481 000 215 253 000 178 727 000 539 461 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 0 145 481 000 215 253 000 178 727 000 539 461 000
60 SUB 0 145 481 000 215 253 000 178 727 000 539 461 000
Financement 0 145 481 000 215 253 000 178 727 000 539 461 000Extérieur
0 145 481 000 215 253 000 178 727 000 539 461 000Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 0 568 501 659 461 738 596 1 966 558
3 Opérations courantes hors solde 0 568 501 659 461 738 596 1 966 558
10 RPI 0 568 501 659 461 738 596 1 966 558
Financement 0 568 501 659 461 738 596 1 966 558Intérieur
0 568 501 659 461 738 596 1 966 558Recettes non fiscales
Elevage412 0 2 736 000 2 407 000 2 695 842 7 838 842
00 Budget Général 0 661 000 0 0 661 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 0 661 000 0 0 661 000
60 SUB 0 661 000 0 0 661 000
Financement 0 661 000 0 0 661 000Extérieur
0 661 000 0 0 661 000Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 0 2 075 000 2 407 000 2 695 842 7 177 842
3 Opérations courantes hors solde 0 2 075 000 2 407 000 2 695 842 7 177 842
10 RPI 0 2 075 000 2 407 000 2 695 842 7 177 842
Financement 0 2 075 000 2 407 000 2 695 842 7 177 842Intérieur
0 2 075 000 2 407 000 2 695 842 7 177 842Recettes non fiscales
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
43 MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUESET DE LA PECHE
10 840 000 18 717 000 19 260 000 20 930 400 69 747 400
430 PECHE 10 840 000 18 717 000 19 260 000 69 747 40020 930 400
Administration et Coordination033 8 000 000 9 000 000 10 440 000 12 110 400 39 550 400
00 Budget Général 8 000 000 9 000 000 10 440 000 12 110 400 39 550 400
3 Opérations courantes hors solde 8 000 000 9 000 000 10 440 000 12 110 400 39 550 400
10 RPI 8 000 000 9 000 000 10 440 000 12 110 400 39 550 400
Financement 8 000 000 9 000 000 10 440 000 12 110 400 39 550 400Intérieur
8 000 000 9 000 000 10 440 000 12 110 400 39 550 400Recettes non fiscales
Développement de la pêche et des ressourceshalieutiques
408 2 840 000 9 717 000 8 820 000 8 820 000 30 197 000
00 Budget Général 2 840 000 9 717 000 8 820 000 8 820 000 30 197 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 2 840 000 9 717 000 8 820 000 8 820 000 30 197 000
60 SUB 2 840 000 9 717 000 8 820 000 8 820 000 30 197 000
Financement 2 840 000 9 717 000 8 820 000 8 820 000 30 197 000Extérieur
2 840 000 9 717 000 8 820 000 8 820 000 30 197 000Recettes PIP
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DEL'ECOLOGIE ET DES FORETS
53 773 091 52 116 500 42 434 140 30 202 969 178 526 700
440 ENVIRONNEMENT 53 773 091 52 116 500 42 434 140 178 526 70030 202 969
Administration et Coordination017 7 484 836 9 401 500 11 786 140 13 119 969 41 792 445
00 Budget Général 400 000 35 000 921 000 951 000 2 307 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 400 000 35 000 921 000 951 000 2 307 000
60 SUB 400 000 35 000 921 000 951 000 2 307 000
Financement 400 000 35 000 921 000 951 000 2 307 000Extérieur
400 000 35 000 921 000 951 000 2 307 000Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 7 084 836 9 366 500 10 865 140 12 168 969 39 485 445
3 Opérations courantes hors solde 7 084 836 9 366 500 10 865 140 12 168 969 39 485 445
10 RPI 7 084 836 9 366 500 10 865 140 12 168 969 39 485 445
Financement 7 084 836 9 366 500 10 865 140 12 168 969 39 485 445Intérieur
7 084 836 9 366 500 10 865 140 12 168 969 39 485 445Recettes non fiscales
Gestion durable des ressources naturelles701 45 780 255 42 596 000 30 648 000 17 083 000 136 107 255
00 Budget Général 45 780 255 42 596 000 30 648 000 17 083 000 136 107 255
5 Opérations d'investissements (PIP) 45 780 255 42 596 000 30 648 000 17 083 000 136 107 255
60 SUB 45 780 255 42 596 000 30 648 000 17 083 000 136 107 255
Financement 45 780 255 42 596 000 30 648 000 17 083 000 136 107 255Extérieur
45 780 255 42 596 000 30 648 000 17 083 000 136 107 255Recettes PIP
Developpement du Reflexe Environnemental703 508 000 119 000 0 0 627 000
00 Budget Général 508 000 119 000 0 0 627 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 508 000 119 000 0 0 627 000
60 SUB 508 000 119 000 0 0 627 000
Financement 508 000 119 000 0 0 627 000Extérieur
508 000 119 000 0 0 627 000Recettes PIP
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
51 MINISTERE DE L' ENERGIE ET DESHYDROCARBURES
34 315 000 45 555 677 29 935 065 54 389 833 164 195 575
510 ENERGIE 34 315 000 45 555 677 29 935 065 164 195 57554 389 833
Développement des infrastructures électriques etdes ressources d'énergie locales
203 34 315 000 45 555 677 29 935 065 54 389 833 164 195 575
00 Budget Général 34 315 000 43 872 000 27 982 000 52 202 400 158 371 400
5 Opérations d'investissements (PIP) 34 315 000 43 872 000 27 982 000 52 202 400 158 371 400
60 SUB 34 315 000 43 872 000 27 982 000 52 202 400 158 371 400
Financement 34 315 000 43 872 000 27 982 000 52 202 400 158 371 400Extérieur
34 315 000 43 872 000 27 982 000 52 202 400 158 371 400Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 0 1 683 677 1 953 065 2 187 433 5 824 175
3 Opérations courantes hors solde 0 1 683 677 1 953 065 2 187 433 5 824 175
10 RPI 0 1 683 677 1 953 065 2 187 433 5 824 175
Financement 0 1 683 677 1 953 065 2 187 433 5 824 175Intérieur
0 1 683 677 1 953 065 2 187 433 5 824 175Recettes non fiscales
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
52 MINISTERE DE L' EAU, DE L'ASSAINISSEMENTET DE L'HYGIENE
15 329 505 47 919 000 27 517 000 63 083 840 153 849 345
520 EAU ET ASSAINISSEMENT 15 329 505 47 919 000 27 517 000 153 849 34563 083 840
Administration et Coordination032 0 75 000 87 000 97 440 259 440
02 Compte Particulier du Trésor 0 75 000 87 000 97 440 259 440
3 Opérations courantes hors solde 0 75 000 87 000 97 440 259 440
10 RPI 0 75 000 87 000 97 440 259 440
Financement 0 75 000 87 000 97 440 259 440Intérieur
0 75 000 87 000 97 440 259 440Recettes non fiscales
Développement de l'accès à l'eau et auxinfrastructures d'assainissement
205 15 329 505 47 844 000 27 430 000 62 986 400 153 589 905
00 Budget Général 15 254 505 47 844 000 27 430 000 62 986 400 153 514 905
5 Opérations d'investissements (PIP) 15 254 505 47 844 000 27 430 000 62 986 400 153 514 905
60 SUB 15 254 505 47 844 000 27 430 000 62 986 400 153 514 905
Financement 15 254 505 47 844 000 27 430 000 62 986 400 153 514 905Extérieur
15 254 505 47 844 000 27 430 000 62 986 400 153 514 905Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 75 000 0 0 0 75 000
3 Opérations courantes hors solde 75 000 0 0 0 75 000
10 RPI 75 000 0 0 0 75 000
Financement 75 000 0 0 0 75 000Intérieur
75 000 0 0 0 75 000Recettes non fiscales
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
53 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCECHARGE DES MINES ET DU PETROLE
7 364 974 4 764 974 5 527 370 6 190 654 23 847 972
530 MINES 7 364 974 4 764 974 5 527 370 23 847 9726 190 654
Administration et Coordination019 2 954 974 300 000 348 000 389 760 3 992 734
02 Compte Particulier du Trésor 2 954 974 300 000 348 000 389 760 3 992 734
3 Opérations courantes hors solde 2 954 974 300 000 348 000 389 760 3 992 734
10 RPI 2 954 974 300 000 348 000 389 760 3 992 734
Financement 2 954 974 300 000 348 000 389 760 3 992 734Intérieur
2 954 974 300 000 348 000 389 760 3 992 734Recettes non fiscales
Développement du secteur Minier609 4 410 000 4 464 974 5 179 370 5 800 894 19 855 238
00 Budget Général 2 600 000 0 0 0 2 600 000
3 Opérations courantes hors solde 2 600 000 0 0 0 2 600 000
10 RPI 2 600 000 0 0 0 2 600 000
Financement 2 600 000 0 0 0 2 600 000Intérieur
2 600 000 0 0 0 2 600 000Recettes non fiscales
02 Compte Particulier du Trésor 1 810 000 4 464 974 5 179 370 5 800 894 17 255 238
3 Opérations courantes hors solde 1 810 000 4 464 974 5 179 370 5 800 894 17 255 238
10 RPI 1 810 000 4 464 974 5 179 370 5 800 894 17 255 238
Financement 1 810 000 4 464 974 5 179 370 5 800 894 17 255 238Intérieur
1 810 000 4 464 974 5 179 370 5 800 894 17 255 238Recettes non fiscales
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 77 911 606 198 552 000 135 556 000 239 622 200 651 641 806
610 TRAVAUX PUBLICS 77 911 606 198 552 000 135 556 000 651 641 806239 622 200
Administration et Coordination020 5 800 000 8 380 000 4 343 000 0 18 523 000
00 Budget Général 5 800 000 8 380 000 4 343 000 0 18 523 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 5 800 000 8 380 000 4 343 000 0 18 523 000
60 SUB 5 800 000 8 380 000 4 343 000 0 18 523 000
Financement 5 800 000 8 380 000 4 343 000 0 18 523 000Extérieur
5 800 000 8 380 000 4 343 000 0 18 523 000Recettes PIP
Développement des infrastructures routières206 72 111 606 190 172 000 131 213 000 239 622 200 633 118 806
00 Budget Général 72 111 606 190 172 000 131 213 000 239 622 200 633 118 806
5 Opérations d'investissements (PIP) 72 111 606 190 172 000 131 213 000 239 622 200 633 118 806
60 SUB 72 111 606 190 172 000 131 213 000 239 622 200 633 118 806
Financement 72 111 606 190 172 000 131 213 000 239 622 200 633 118 806Extérieur
72 111 606 190 172 000 131 213 000 239 622 200 633 118 806Recettes PIP
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
62 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCECHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DEL'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEL'EQUIPEMENT
11 437 500 19 790 000 9 796 000 8 713 000 49 736 500
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE 7 937 500 10 958 000 4 051 000 27 141 5004 195 000
Domaine et sécurisation foncière409 7 937 500 10 958 000 4 051 000 4 195 000 27 141 500
00 Budget Général 7 937 500 10 958 000 4 051 000 4 195 000 27 141 500
5 Opérations d'investissements (PIP) 7 937 500 10 958 000 4 051 000 4 195 000 27 141 500
60 SUB 7 937 500 10 958 000 4 051 000 4 195 000 27 141 500
Financement 7 937 500 10 958 000 4 051 000 4 195 000 27 141 500Extérieur
7 937 500 10 958 000 4 051 000 4 195 000 27 141 500Recettes PIP
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 3 200 000 8 532 000 5 645 000 21 795 0004 418 000
Aménagement et équipement des villes207 3 200 000 8 532 000 5 645 000 4 418 000 21 795 000
00 Budget Général 3 200 000 8 532 000 5 645 000 4 418 000 21 795 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 3 200 000 8 532 000 5 645 000 4 418 000 21 795 000
60 SUB 3 200 000 8 532 000 5 645 000 4 418 000 21 795 000
Financement 3 200 000 8 532 000 5 645 000 4 418 000 21 795 000Extérieur
3 200 000 8 532 000 5 645 000 4 418 000 21 795 000Recettes PIP
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ETEQUIPEMENTS
300 000 300 000 100 000 800 000100 000
Infrastructures et Equipements215 300 000 300 000 100 000 100 000 800 000
00 Budget Général 300 000 300 000 100 000 100 000 800 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 300 000 300 000 100 000 100 000 800 000
60 SUB 300 000 300 000 100 000 100 000 800 000
Financement 300 000 300 000 100 000 100 000 800 000Extérieur
300 000 300 000 100 000 100 000 800 000Recettes PIP
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
63 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LAMETEOROLOGIE
3 912 750 26 346 750 26 992 270 3 008 623 60 260 393
630 TRANSPORT 3 600 000 25 931 000 26 510 000 58 509 4802 468 480
Transports Routier et Ferroviaire208 3 600 000 25 931 000 26 510 000 2 468 480 58 509 480
00 Budget Général 2 150 000 24 031 000 24 306 000 0 50 487 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 2 150 000 24 031 000 24 306 000 0 50 487 000
60 SUB 2 150 000 24 031 000 24 306 000 0 50 487 000
Financement 2 150 000 24 031 000 24 306 000 0 50 487 000Extérieur
2 150 000 24 031 000 24 306 000 0 50 487 000Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 1 450 000 1 900 000 2 204 000 2 468 480 8 022 480
3 Opérations courantes hors solde 1 450 000 1 900 000 2 204 000 2 468 480 8 022 480
10 RPI 1 450 000 1 900 000 2 204 000 2 468 480 8 022 480
Financement 1 450 000 1 900 000 2 204 000 2 468 480 8 022 480Intérieur
1 450 000 1 900 000 2 204 000 2 468 480 8 022 480Recettes non fiscales
680 METEOROLOGIE 312 750 415 750 482 270 1 750 913540 143
Administration et Coordination042 0 415 750 482 270 540 143 1 438 163
02 Compte Particulier du Trésor 0 415 750 482 270 540 143 1 438 163
3 Opérations courantes hors solde 0 415 750 482 270 540 143 1 438 163
10 RPI 0 415 750 482 270 540 143 1 438 163
Financement 0 415 750 482 270 540 143 1 438 163Intérieur
0 415 750 482 270 540 143 1 438 163Recettes non fiscales
Développement météorologique211 312 750 0 0 0 312 750
00 Budget Général 100 000 0 0 0 100 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 100 000 0 0 0 100 000
60 SUB 100 000 0 0 0 100 000
Financement 100 000 0 0 0 100 000Extérieur
100 000 0 0 0 100 000Recettes PIP
02 Compte Particulier du Trésor 212 750 0 0 0 212 750
3 Opérations courantes hors solde 212 750 0 0 0 212 750
10 RPI 212 750 0 0 0 212 750
Financement 212 750 0 0 0 212 750Intérieur
212 750 0 0 0 212 750Recettes non fiscales
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
66 MINISTERE DES POSTES, DESTELECOMMUNICATIONS ET DUDEVELOPPEMENT NUMERIQUE
9 000 000 4 100 000 4 368 000 4 676 000 22 144 000
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION 9 000 000 4 100 000 4 368 000 22 144 0004 676 000
Administration et Coordination023 9 000 000 4 100 000 4 368 000 4 676 000 22 144 000
01 Budgets Annexes 9 000 000 4 100 000 4 368 000 4 676 000 22 144 000
3 Opérations courantes hors solde 9 000 000 4 100 000 4 368 000 4 676 000 22 144 000
10 RPI 9 000 000 4 100 000 4 368 000 4 676 000 22 144 000
Financement 9 000 000 4 100 000 4 368 000 4 676 000 22 144 000Intérieur
9 000 000 4 100 000 4 368 000 4 676 000 22 144 000Recettes non fiscales
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 97 436 500 105 630 000 83 423 000 78 964 000 365 453 500
710 SANTE 97 436 500 105 630 000 83 423 000 365 453 50078 964 000
Administration et Coordination024 14 800 000 8 477 000 7 500 000 8 900 000 39 677 000
00 Budget Général 14 800 000 8 477 000 7 500 000 8 900 000 39 677 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 14 800 000 8 477 000 7 500 000 8 900 000 39 677 000
60 SUB 14 800 000 8 477 000 7 500 000 8 900 000 39 677 000
Financement 14 800 000 8 477 000 7 500 000 8 900 000 39 677 000Extérieur
14 800 000 8 477 000 7 500 000 8 900 000 39 677 000Recettes PIP
Fourniture de services de santé de base502 43 634 394 8 370 000 4 899 000 0 56 903 394
00 Budget Général 43 634 394 8 370 000 4 899 000 0 56 903 394
5 Opérations d'investissements (PIP) 43 634 394 8 370 000 4 899 000 0 56 903 394
60 SUB 43 634 394 8 370 000 4 899 000 0 56 903 394
Financement 43 634 394 8 370 000 4 899 000 0 56 903 394Extérieur
43 634 394 8 370 000 4 899 000 0 56 903 394Recettes PIP
Fourniture de services de santé hospitaliers503 500 606 500 000 500 000 500 000 2 000 606
00 Budget Général 500 606 500 000 500 000 500 000 2 000 606
5 Opérations d'investissements (PIP) 500 606 500 000 500 000 500 000 2 000 606
60 SUB 500 606 500 000 500 000 500 000 2 000 606
Financement 500 606 500 000 500 000 500 000 2 000 606Extérieur
500 606 500 000 500 000 500 000 2 000 606Recettes PIP
Fourniture de médicaments, consommables etautres produits
504 2 400 000 5 833 000 0 0 8 233 000
00 Budget Général 2 400 000 5 833 000 0 0 8 233 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 2 400 000 5 833 000 0 0 8 233 000
60 SUB 2 400 000 5 833 000 0 0 8 233 000
Financement 2 400 000 5 833 000 0 0 8 233 000Extérieur
2 400 000 5 833 000 0 0 8 233 000Recettes PIP
Lutte contre les maladies505 26 499 500 36 764 500 40 217 000 38 538 500 142 019 500
00 Budget Général 26 499 500 36 764 500 40 217 000 38 538 500 142 019 500
5 Opérations d'investissements (PIP) 26 499 500 36 764 500 40 217 000 38 538 500 142 019 500
60 SUB 26 499 500 36 764 500 40 217 000 38 538 500 142 019 500
Financement 26 499 500 36 764 500 40 217 000 38 538 500 142 019 500Extérieur
26 499 500 36 764 500 40 217 000 38 538 500 142 019 500Recettes PIP
Survie et développement de la mère et de l'enfant506 9 602 000 45 685 500 30 307 000 31 025 500 116 620 000
00 Budget Général 9 602 000 45 685 500 30 307 000 31 025 500 116 620 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 9 602 000 45 685 500 30 307 000 31 025 500 116 620 000
60 SUB 9 602 000 45 685 500 30 307 000 31 025 500 116 620 000
Financement 9 602 000 45 685 500 30 307 000 31 025 500 116 620 000Extérieur
9 602 000 45 685 500 30 307 000 31 025 500 116 620 000Recettes PIP
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 800 000 1 588 000 1 647 000 1 698 000 5 733 000
750 JEUNESSE 800 000 1 588 000 1 647 000 5 733 0001 698 000
Jeunesse302 800 000 1 588 000 1 647 000 1 698 000 5 733 000
00 Budget Général 800 000 1 588 000 1 647 000 1 698 000 5 733 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 800 000 1 588 000 1 647 000 1 698 000 5 733 000
60 SUB 800 000 1 588 000 1 647 000 1 698 000 5 733 000
Financement 800 000 1 588 000 1 647 000 1 698 000 5 733 000Extérieur
800 000 1 588 000 1 647 000 1 698 000 5 733 000Recettes PIP
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
76 MINISTERE DE LA POPULATION, DE LAPROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTIONDE LA FEMME
13 400 000 13 313 000 14 206 000 48 852 000 89 771 000
760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT 8 700 000 2 304 000 2 946 000 16 995 0003 045 000
Etudes et Education en matière de Population806 1 200 000 0 0 0 1 200 000
00 Budget Général 1 200 000 0 0 0 1 200 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 1 200 000 0 0 0 1 200 000
60 SUB 1 200 000 0 0 0 1 200 000
Financement 1 200 000 0 0 0 1 200 000Extérieur
1 200 000 0 0 0 1 200 000Recettes PIP
Promotion de l'Amélioration de condition de viede la Population
813 7 500 000 2 304 000 2 946 000 3 045 000 15 795 000
00 Budget Général 7 500 000 2 304 000 2 946 000 3 045 000 15 795 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 7 500 000 2 304 000 2 946 000 3 045 000 15 795 000
60 SUB 7 500 000 2 304 000 2 946 000 3 045 000 15 795 000
Financement 7 500 000 2 304 000 2 946 000 3 045 000 15 795 000Extérieur
7 500 000 2 304 000 2 946 000 3 045 000 15 795 000Recettes PIP
770 PROTECTION SOCIALE 4 700 000 11 009 000 11 260 000 72 776 00045 807 000
Genre et Développement807 1 700 000 3 154 000 3 131 000 3 234 000 11 219 000
00 Budget Général 1 700 000 3 154 000 3 131 000 3 234 000 11 219 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 1 700 000 3 154 000 3 131 000 3 234 000 11 219 000
60 SUB 1 700 000 3 154 000 3 131 000 3 234 000 11 219 000
Financement 1 700 000 3 154 000 3 131 000 3 234 000 11 219 000Extérieur
1 700 000 3 154 000 3 131 000 3 234 000 11 219 000Recettes PIP
Action Sociale814 3 000 000 4 311 000 4 446 000 38 767 000 50 524 000
00 Budget Général 3 000 000 4 311 000 4 446 000 38 767 000 50 524 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 3 000 000 4 311 000 4 446 000 38 767 000 50 524 000
60 SUB 3 000 000 4 311 000 4 446 000 38 767 000 50 524 000
Financement 3 000 000 4 311 000 4 446 000 38 767 000 50 524 000Extérieur
3 000 000 4 311 000 4 446 000 38 767 000 50 524 000Recettes PIP
Famille et Enfance815 0 3 544 000 3 683 000 3 806 000 11 033 000
00 Budget Général 0 3 544 000 3 683 000 3 806 000 11 033 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 0 3 544 000 3 683 000 3 806 000 11 033 000
60 SUB 0 3 544 000 3 683 000 3 806 000 11 033 000
Financement 0 3 544 000 3 683 000 3 806 000 11 033 000Extérieur
0 3 544 000 3 683 000 3 806 000 11 033 000Recettes PIP
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Recettes - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 135 329 000 152 104 000 67 780 000 40 832 000 396 045 000
810 EDUCATION 135 329 000 152 104 000 67 780 000 396 045 00040 832 000
Enseignement fondamental 1er cycle305 135 329 000 152 104 000 67 780 000 40 832 000 396 045 000
00 Budget Général 135 329 000 152 104 000 67 780 000 40 832 000 396 045 000
5 Opérations d'investissements (PIP) 135 329 000 152 104 000 67 780 000 40 832 000 396 045 000
60 SUB 135 329 000 152 104 000 67 780 000 40 832 000 396 045 000
Financement 135 329 000 152 104 000 67 780 000 40 832 000 396 045 000Extérieur
135 329 000 152 104 000 67 780 000 40 832 000 396 045 000Recettes PIP
Total général 11 481 787 918 10 930 205 188 12 318 325 356 13 718 633 363 48 448 951 825
Annexe 4
Dépenses
Minstère/Institution-Mission-ProgrammeSynthèse Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
00 Budget Général 7 123 315 579 7 755 308 502 8 349 143 215 30 012 316 6886 784 549 392
1 Opérations courantes - dettes publiques 322 696 997 317 471 600 317 471 600 317 471 600 1 275 111 797
10 RPI 322 696 997 317 471 600 317 471 600 317 471 600 1 275 111 797
Financement 322 696 997 317 471 600 317 471 600 317 471 600 1 275 111 797Intérieur
322 696 997 317 469 600 317 471 600 317 471 600 1 275 109 797Biens et Services
0 2 000 0 0 2 000Transferts
2 Opérations courantes - solde 1 665 225 000 1 806 800 000 1 926 406 057 2 071 243 255 7 469 674 312
10 RPI 1 665 225 000 1 806 800 000 1 926 406 057 2 071 243 255 7 469 674 312
Financement 1 665 225 000 1 806 800 000 1 926 406 057 2 071 243 255 7 469 674 312Intérieur
1 665 225 000 1 806 800 000 1 926 406 057 2 071 243 255 7 469 674 312Indemnités
3 Opérations courantes hors solde 3 452 735 003 1 829 604 441 1 828 202 192 1 876 220 843 8 986 762 479
10 RPI 3 452 735 003 1 829 604 441 1 828 202 192 1 876 220 843 8 986 762 479
Financement 3 452 735 003 1 829 604 441 1 828 202 192 1 876 220 843 8 986 762 479Intérieur
2 054 177 427 464 392 000 446 424 470 511 085 934 3 476 079 831Biens et Services
143 152 375 170 352 441 177 855 945 186 108 406 677 469 167Indemnités
1 255 405 201 1 194 860 000 1 203 921 777 1 179 026 503 4 833 213 481Transferts
4 Opérations courantes structurelles 400 000 0 0 0 400 000
10 RPI 400 000 0 0 0 400 000
Financement 400 000 0 0 0 400 000Intérieur
400 000 0 0 0 400 000Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 1 682 258 579 2 830 673 351 3 683 228 653 4 084 207 517 12 280 368 100
10 RPI 324 099 934 474 373 458 696 883 339 1 025 010 626 2 520 367 357
Financement 324 099 934 474 373 458 696 883 339 1 025 010 626 2 520 367 357Intérieur
282 828 525 424 461 156 522 864 138 632 093 768 1 862 247 587Biens et Services
41 271 409 49 912 302 174 019 201 392 916 858 658 119 770Transferts
20 DTI 72 011 000 61 887 300 75 389 428 86 695 878 295 983 606
Financement 72 011 000 61 887 300 75 389 428 86 695 878 295 983 606Intérieur
72 004 814 61 887 300 75 389 428 86 695 878 295 977 420Biens et Services
6 186 0 0 0 6 186Transferts
30 TVA 84 235 811 147 423 523 180 837 391 207 860 927 620 357 652
Financement 84 235 811 147 423 523 180 837 391 207 860 927 620 357 652Intérieur
83 185 418 147 423 523 180 837 391 207 860 927 619 307 259Biens et Services
1 050 393 0 0 0 1 050 393Transferts
40 FCV 12 812 739 2 759 070 3 012 495 3 528 086 22 112 390
Financement 12 812 739 2 759 070 3 012 495 3 528 086 22 112 390Intérieur
5 764 088 1 733 693 2 066 507 2 412 087 11 976 375Biens et Services
7 048 651 1 025 377 945 988 1 115 999 10 136 015Transferts
60 SUB 636 119 019 1 008 157 000 1 104 719 000 1 308 751 000 4 057 746 019
Financement 636 119 019 1 008 157 000 1 104 719 000 1 308 751 000 4 057 746 019Extérieur
599 014 393 974 676 239 1 081 921 000 1 289 135 909 3 944 747 541Biens et Services
37 104 626 33 480 761 22 798 000 19 615 091 112 998 478Transferts
70 EE- 552 980 076 1 136 073 000 1 622 387 000 1 452 361 000 4 763 801 076
Financement 552 980 076 1 136 073 000 1 622 387 000 1 452 361 000 4 763 801 076Extérieur
547 731 749 1 124 873 993 1 608 230 457 1 442 190 598 4 723 026 797Biens et Services
5 248 327 11 199 007 14 156 543 10 170 402 40 774 279Transferts
01 Budgets Annexes 28 979 500 30 688 503 38 031 500 124 934 50327 235 000
3 Opérations courantes hors solde 28 979 500 21 295 000 24 173 003 27 775 500 102 223 003
10 RPI 28 979 500 21 295 000 24 173 003 27 775 500 102 223 003
Financement 28 979 500 21 295 000 24 173 003 27 775 500 102 223 003Intérieur
19 609 467 11 396 405 12 951 763 15 084 594 59 042 229Biens et Services
8 863 003 9 553 595 10 830 513 12 252 404 41 499 515Indemnités
507 030 345 000 390 727 438 502 1 681 259Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 0 5 940 000 6 515 500 10 256 000 22 711 500
10 RPI 0 5 940 000 6 515 500 10 256 000 22 711 500
Financement 0 5 940 000 6 515 500 10 256 000 22 711 500Intérieur
0 5 940 000 6 515 500 10 256 000 22 711 500Biens et Services
02 Compte Particulier du Trésor 1 545 359 231 1 112 050 554 1 596 129 208 5 262 186 7691 008 647 776
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Minstère/Institution-Mission-ProgrammeSynthèse Prévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
3 Opérations courantes hors solde 1 545 339 307 957 387 776 1 053 126 554 1 158 439 208 4 714 292 845
10 RPI 1 545 339 307 957 387 776 1 053 126 554 1 158 439 208 4 714 292 845
Financement 1 545 339 307 957 387 776 1 053 126 554 1 158 439 208 4 714 292 845Intérieur
1 061 551 547 457 695 331 473 488 117 509 247 752 2 501 982 747Biens et Services
1 257 663 1 406 045 1 626 213 1 817 758 6 107 679Indemnités
482 530 097 498 286 400 578 012 224 647 373 698 2 206 202 419Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 19 924 51 260 000 58 924 000 437 690 000 547 893 924
70 EE- 19 924 51 260 000 58 924 000 437 690 000 547 893 924
Financement 19 924 51 260 000 58 924 000 437 690 000 547 893 924Extérieur
19 924 51 260 000 58 924 000 437 690 000 547 893 924Biens et Services
06 Dette Publique 2 784 133 608 3 420 277 797 3 735 329 440 13 049 513 8653 109 773 020
7 Opérations de financement 2 784 133 608 3 109 773 020 3 420 277 797 3 735 329 440 13 049 513 865
10 RPI 2 784 133 608 3 109 773 020 3 420 277 797 3 735 329 440 13 049 513 865
Financement 2 784 133 608 3 109 773 020 3 420 277 797 3 735 329 440 13 049 513 865Intérieur
2 784 133 608 0 0 0 2 784 133 608Biens et Services
0 3 109 773 020 3 420 277 797 3 735 329 440 10 265 380 257Biens et services
11 481 787 918 10 930 205 188 12 318 325 356 13 718 633 363 48 448 951 825Total général
Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 97 956 416 105 345 994 132 141 050 138 579 094 474 022 554
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 97 956 416 105 345 994 132 141 050 138 579 094 474 022 554
Administration et Coordination001 90 694 135 103 192 754 129 738 617 135 920 695 459 546 20100 Budget Général 90 694 135 103 192 754 129 738 617 135 920 695 459 546 201
2 Opérations courantes - solde 6 514 537 8 112 694 8 537 050 8 965 094 32 129 375
10 RPI 6 514 537 8 112 694 8 537 050 8 965 094 32 129 375
Financement 6 514 537 8 112 694 8 537 050 8 965 094 32 129 375Intérieur
6 514 537 8 112 694 8 537 050 8 965 094 32 129 375Indemnités
3 Opérations courantes hors solde 65 507 073 51 138 760 53 476 491 56 136 175 226 258 499
10 RPI 65 507 073 51 138 760 53 476 491 56 136 175 226 258 499
Financement 65 507 073 51 138 760 53 476 491 56 136 175 226 258 499Intérieur
19 200 472 20 403 011 21 423 310 22 708 748 83 735 541Biens et Services
16 706 469 18 314 034 19 010 381 19 732 734 73 763 618Indemnités
29 600 132 12 421 715 13 042 800 13 694 693 68 759 340Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 18 672 525 43 941 300 67 725 076 70 819 426 201 158 327
10 RPI 626 753 6 300 000 7 559 523 8 823 618 23 309 894
Financement 626 753 6 300 000 7 559 523 8 823 618 23 309 894Intérieur
626 753 5 900 000 7 079 553 8 263 388 21 869 694Biens et Services
0 400 000 479 970 560 230 1 440 200Transferts
20 DTI 15 000 25 000 30 000 35 015 105 015
Financement 15 000 25 000 30 000 35 015 105 015Intérieur
15 000 25 000 30 000 35 015 105 015Biens et Services
30 TVA 945 000 2 742 300 3 290 553 3 840 793 10 818 646
Financement 945 000 2 742 300 3 290 553 3 840 793 10 818 646Intérieur
945 000 2 742 300 3 290 553 3 840 793 10 818 646Biens et Services
40 FCV 335 154 0 0 0 335 154
Financement 335 154 0 0 0 335 154Intérieur
335 154 0 0 0 335 154Biens et Services
60 SUB 833 000 209 000 0 0 1 042 000
Financement 833 000 209 000 0 0 1 042 000Extérieur
833 000 209 000 0 0 1 042 000Biens et Services
70 EE- 15 917 618 34 665 000 56 845 000 58 120 000 165 547 618
Financement 15 917 618 34 665 000 56 845 000 58 120 000 165 547 618Extérieur
15 917 618 34 665 000 56 845 000 58 120 000 165 547 618Biens et Services
Infrastructure reliée201 195 716 886 466 1 010 616 1 136 796 3 229 59400 Budget Général 195 716 886 466 1 010 616 1 136 796 3 229 594
3 Opérations courantes hors solde 93 216 336 466 350 658 366 479 1 146 819
10 RPI 93 216 336 466 350 658 366 479 1 146 819
Financement 93 216 336 466 350 658 366 479 1 146 819Intérieur
80 587 97 729 102 616 108 773 389 705Biens et Services
0 219 737 228 092 236 759 684 588Indemnités
12 629 19 000 19 950 20 947 72 526Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 102 500 550 000 659 958 770 317 2 082 775
10 RPI 102 500 550 000 659 958 770 317 2 082 775
Financement 102 500 550 000 659 958 770 317 2 082 775Intérieur
102 500 550 000 659 958 770 317 2 082 775Biens et Services
Développement rural401 96 000 528 596 591 623 657 518 1 873 73700 Budget Général 96 000 528 596 591 623 657 518 1 873 737
3 Opérations courantes hors solde 0 278 596 291 642 307 375 877 613
10 RPI 0 278 596 291 642 307 375 877 613
Financement 0 278 596 291 642 307 375 877 613Intérieur
0 197 460 207 334 219 774 624 568Biens et Services
0 73 922 76 733 79 648 230 303Indemnités
0 7 214 7 575 7 953 22 742Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 96 000 250 000 299 981 350 143 996 124
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
10 RPI 96 000 250 000 299 981 350 143 996 124
Financement 96 000 250 000 299 981 350 143 996 124Intérieur
96 000 250 000 299 981 350 143 996 124Biens et Services
Santé-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA501 6 101 600 146 076 151 930 158 257 6 557 86300 Budget Général 6 101 600 146 076 151 930 158 257 6 557 863
3 Opérations courantes hors solde 57 328 146 076 151 930 158 257 513 591
10 RPI 57 328 146 076 151 930 158 257 513 591
Financement 57 328 146 076 151 930 158 257 513 591Intérieur
19 150 22 898 24 043 25 486 91 577Biens et Services
36 107 121 107 125 712 130 488 413 414Indemnités
2 071 2 071 2 175 2 283 8 600Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 6 044 272 0 0 0 6 044 272
10 RPI 424 272 0 0 0 424 272
Financement 424 272 0 0 0 424 272Intérieur
424 272 0 0 0 424 272Biens et Services
20 DTI 5 000 0 0 0 5 000
Financement 5 000 0 0 0 5 000Intérieur
5 000 0 0 0 5 000Biens et Services
30 TVA 715 000 0 0 0 715 000
Financement 715 000 0 0 0 715 000Intérieur
715 000 0 0 0 715 000Biens et Services
60 SUB 4 900 000 0 0 0 4 900 000
Financement 4 900 000 0 0 0 4 900 000Extérieur
4 900 000 0 0 0 4 900 000Biens et Services
Solidarité nationale801 868 965 592 102 648 264 705 828 2 815 15900 Budget Général 868 965 592 102 648 264 705 828 2 815 159
3 Opérations courantes hors solde 283 965 392 102 408 279 425 714 1 510 060
10 RPI 283 965 392 102 408 279 425 714 1 510 060
Financement 283 965 392 102 408 279 425 714 1 510 060Intérieur
55 902 55 902 58 697 62 219 232 720Biens et Services
222 547 286 200 297 082 308 371 1 114 200Indemnités
5 516 50 000 52 500 55 124 163 140Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 585 000 200 000 239 985 280 114 1 305 099
10 RPI 585 000 200 000 239 985 280 114 1 305 099
Financement 585 000 200 000 239 985 280 114 1 305 099Intérieur
585 000 200 000 239 985 280 114 1 305 099Biens et Services
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
02 SENAT 16 064 500 22 310 400 23 678 412 25 154 963 87 208 275
020 SENAT 16 064 500 22 310 400 23 678 412 25 154 963 87 208 275
Administration et Coordination002 8 054 995 13 129 400 14 291 367 15 289 712 50 765 47400 Budget Général 8 054 995 13 129 400 14 291 367 15 289 712 50 765 474
3 Opérations courantes hors solde 7 454 995 10 683 000 11 115 687 11 582 635 40 836 317
10 RPI 7 454 995 10 683 000 11 115 687 11 582 635 40 836 317
Financement 7 454 995 10 683 000 11 115 687 11 582 635 40 836 317Intérieur
1 484 999 1 623 000 1 704 206 1 806 307 6 618 512Biens et Services
5 869 996 8 490 000 8 812 760 9 148 150 32 320 906Indemnités
100 000 570 000 598 721 628 178 1 896 899Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 600 000 2 446 400 3 175 680 3 707 077 9 929 157
10 RPI 600 000 2 446 400 3 175 680 3 707 077 9 929 157
Financement 600 000 2 446 400 3 175 680 3 707 077 9 929 157Intérieur
600 000 2 446 400 3 175 680 3 707 077 9 929 157Biens et Services
Appui aux Membres de l'Institution119 8 009 505 9 181 000 9 387 045 9 865 251 36 442 80100 Budget Général 8 009 505 9 181 000 9 387 045 9 865 251 36 442 801
3 Opérations courantes hors solde 8 009 505 9 181 000 9 387 045 9 865 251 36 442 801
10 RPI 8 009 505 9 181 000 9 387 045 9 865 251 36 442 801
Financement 8 009 505 9 181 000 9 387 045 9 865 251 36 442 801Intérieur
2 279 501 5 367 000 5 425 526 5 750 579 18 822 606Biens et Services
5 130 004 3 610 000 3 747 240 3 889 850 16 377 094Indemnités
600 000 204 000 214 279 224 822 1 243 101Transferts
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
03 ASSEMBLEE NATIONALE 42 796 000 46 111 000 48 374 000 50 953 000 188 234 000
030 ASSEMBLEE NATIONALE 42 796 000 46 111 000 48 374 000 50 953 000 188 234 000
Administration et Coordination003 17 840 934 20 815 335 21 904 264 23 070 136 83 630 66900 Budget Général 17 840 934 20 815 335 21 904 264 23 070 136 83 630 669
3 Opérations courantes hors solde 16 770 934 19 315 335 20 104 264 20 969 136 77 159 669
10 RPI 16 770 934 19 315 335 20 104 264 20 969 136 77 159 669
Financement 16 770 934 19 315 335 20 104 264 20 969 136 77 159 669Intérieur
4 407 735 4 227 940 4 439 385 4 705 631 17 780 691Biens et Services
12 156 199 14 817 395 15 380 993 15 965 733 58 320 320Indemnités
207 000 270 000 283 886 297 772 1 058 658Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 1 070 000 1 500 000 1 800 000 2 101 000 6 471 000
10 RPI 1 070 000 1 500 000 1 800 000 2 101 000 6 471 000
Financement 1 070 000 1 500 000 1 800 000 2 101 000 6 471 000Intérieur
1 070 000 1 500 000 1 800 000 2 101 000 6 471 000Biens et Services
Gouvernance Responsable101 24 955 066 25 295 665 26 469 736 27 882 864 104 603 33100 Budget Général 24 955 066 25 295 665 26 469 736 27 882 864 104 603 331
3 Opérations courantes hors solde 24 955 066 25 295 665 26 469 736 27 882 864 104 603 331
10 RPI 24 955 066 25 295 665 26 469 736 27 882 864 104 603 331
Financement 24 955 066 25 295 665 26 469 736 27 882 864 104 603 331Intérieur
17 149 265 17 607 060 18 487 615 19 596 369 72 840 309Biens et Services
7 685 801 7 608 605 7 898 007 8 198 267 31 390 680Indemnités
120 000 80 000 84 114 88 228 372 342Transferts
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 6 166 400 6 345 000 6 794 000 7 274 000 26 579 400
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE 6 166 400 6 345 000 6 794 000 7 274 000 26 579 400
Administration et Coordination004 5 176 200 5 276 400 5 672 163 6 084 793 22 209 55600 Budget Général 5 176 200 5 276 400 5 672 163 6 084 793 22 209 556
3 Opérations courantes hors solde 4 726 200 4 146 400 4 316 163 4 501 793 17 690 556
10 RPI 4 726 200 4 146 400 4 316 163 4 501 793 17 690 556
Financement 4 726 200 4 146 400 4 316 163 4 501 793 17 690 556Intérieur
1 816 800 898 400 943 163 999 793 4 658 156Biens et Services
2 814 400 3 146 000 3 266 000 3 390 000 12 616 400Indemnités
95 000 102 000 107 000 112 000 416 000Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 450 000 1 130 000 1 356 000 1 583 000 4 519 000
10 RPI 450 000 1 130 000 1 356 000 1 583 000 4 519 000
Financement 450 000 1 130 000 1 356 000 1 583 000 4 519 000Intérieur
450 000 1 130 000 1 356 000 1 583 000 4 519 000Biens et Services
Gouvernance responsable102 990 200 1 068 600 1 121 837 1 189 207 4 369 84400 Budget Général 990 200 1 068 600 1 121 837 1 189 207 4 369 844
3 Opérations courantes hors solde 990 200 1 068 600 1 121 837 1 189 207 4 369 844
10 RPI 990 200 1 068 600 1 121 837 1 189 207 4 369 844
Financement 990 200 1 068 600 1 121 837 1 189 207 4 369 844Intérieur
990 200 1 068 600 1 121 837 1 189 207 4 369 844Biens et Services
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Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
05 PRIMATURE 89 419 415 100 686 631 106 696 983 87 481 015 384 284 044
050 PRIMATURE 89 419 415 100 686 631 106 696 983 87 481 015 384 284 044
Administration et Coordination005 25 775 813 35 228 207 37 562 401 39 986 260 138 552 68100 Budget Général 25 775 813 35 228 207 37 562 401 39 986 260 138 552 681
2 Opérations courantes - solde 7 092 285 7 676 231 8 121 983 8 503 015 31 393 514
10 RPI 7 092 285 7 676 231 8 121 983 8 503 015 31 393 514
Financement 7 092 285 7 676 231 8 121 983 8 503 015 31 393 514Intérieur
7 092 285 7 676 231 8 121 983 8 503 015 31 393 514Indemnités
3 Opérations courantes hors solde 17 070 528 23 396 976 24 454 653 25 663 828 90 585 985
10 RPI 17 070 528 23 396 976 24 454 653 25 663 828 90 585 985
Financement 17 070 528 23 396 976 24 454 653 25 663 828 90 585 985Intérieur
8 400 747 9 620 741 10 101 329 10 708 284 38 831 101Biens et Services
7 720 671 9 296 257 9 649 280 10 016 263 36 682 471Indemnités
949 110 4 479 978 4 704 044 4 939 281 15 072 413Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 1 613 000 4 155 000 4 985 765 5 819 417 16 573 182
10 RPI 1 613 000 4 155 000 4 985 765 5 819 417 16 573 182
Financement 1 613 000 4 155 000 4 985 765 5 819 417 16 573 182Intérieur
1 613 000 3 882 500 4 658 780 5 437 759 15 592 039Biens et Services
0 272 500 326 985 381 658 981 143Transferts
Développement rural402 100 285 131 267 152 825 174 796 559 17300 Budget Général 100 285 131 267 152 825 174 796 559 173
3 Opérations courantes hors solde 27 285 31 267 32 830 34 737 126 119
10 RPI 27 285 31 267 32 830 34 737 126 119
Financement 27 285 31 267 32 830 34 737 126 119Intérieur
24 245 25 245 26 507 28 098 104 095Biens et Services
3 040 6 022 6 323 6 639 22 024Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 73 000 100 000 119 995 140 059 433 054
10 RPI 73 000 100 000 119 995 140 059 433 054
Financement 73 000 100 000 119 995 140 059 433 054Intérieur
73 000 100 000 119 995 140 059 433 054Biens et Services
Nutrition et Sécurité Alimentaire403 63 301 974 65 078 400 68 690 884 46 986 488 244 057 74600 Budget Général 63 301 974 65 078 400 68 690 884 46 986 488 244 057 746
3 Opérations courantes hors solde 5 250 000 8 750 000 9 187 633 9 647 080 32 834 713
10 RPI 5 250 000 8 750 000 9 187 633 9 647 080 32 834 713
Financement 5 250 000 8 750 000 9 187 633 9 647 080 32 834 713Intérieur
5 250 000 8 750 000 9 187 633 9 647 080 32 834 713Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 58 051 974 56 328 400 59 503 251 37 339 408 211 223 033
10 RPI 2 864 800 4 150 000 4 979 767 5 812 404 17 806 971
Financement 2 864 800 4 150 000 4 979 767 5 812 404 17 806 971Intérieur
2 204 800 3 040 000 3 647 829 4 257 761 13 150 390Biens et Services
660 000 1 110 000 1 331 938 1 554 643 4 656 581Transferts
20 DTI 10 000 30 000 35 998 42 018 118 016
Financement 10 000 30 000 35 998 42 018 118 016Intérieur
10 000 30 000 35 998 42 018 118 016Biens et Services
30 TVA 1 395 000 3 521 400 4 225 486 4 931 986 14 073 872
Financement 1 395 000 3 521 400 4 225 486 4 931 986 14 073 872Intérieur
1 395 000 3 521 400 4 225 486 4 931 986 14 073 872Biens et Services
60 SUB 0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000
Financement 0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000Extérieur
0 7 963 000 7 963 000 7 963 000 23 889 000Biens et Services
70 EE- 53 782 174 40 664 000 42 299 000 18 590 000 155 335 174
Financement 53 782 174 40 664 000 42 299 000 18 590 000 155 335 174Extérieur
53 782 174 40 664 000 42 299 000 18 590 000 155 335 174Biens et Services
Solidarité nationale802 241 343 248 757 290 873 333 471 1 114 44400 Budget Général 241 343 248 757 290 873 333 471 1 114 444
3 Opérations courantes hors solde 48 343 48 757 50 884 53 355 201 339
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
10 RPI 48 343 48 757 50 884 53 355 201 339
Financement 48 343 48 757 50 884 53 355 201 339Intérieur
22 014 23 014 24 164 25 618 94 810Biens et Services
26 329 25 743 26 720 27 737 106 529Indemnités
5 Opérations d'investissements (PIP) 193 000 200 000 239 989 280 116 913 105
10 RPI 193 000 200 000 239 989 280 116 913 105
Financement 193 000 200 000 239 989 280 116 913 105Intérieur
193 000 200 000 239 989 280 116 913 105Biens et Services
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
06 FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANAMALAGASY
4 333 500 6 151 000 6 409 000 6 697 000 23 590 500
060 RECONCILIATION MALAGASY 4 333 500 6 151 000 6 409 000 6 697 000 23 590 500
Administration et Coordination057 4 148 749 5 321 000 5 537 365 5 773 022 20 780 13600 Budget Général 4 148 749 5 321 000 5 537 365 5 773 022 20 780 136
3 Opérations courantes hors solde 4 148 749 5 321 000 5 537 365 5 773 022 20 780 136
10 RPI 4 148 749 5 321 000 5 537 365 5 773 022 20 780 136
Financement 4 148 749 5 321 000 5 537 365 5 773 022 20 780 136Intérieur
315 249 1 104 000 1 159 365 1 229 022 3 807 636Biens et Services
3 817 000 4 199 000 4 359 000 4 524 000 16 899 000Indemnités
16 500 18 000 19 000 20 000 73 500Transferts
Réconciliation Nationale823 184 751 830 000 871 635 923 978 2 810 36400 Budget Général 184 751 830 000 871 635 923 978 2 810 364
3 Opérations courantes hors solde 184 751 830 000 871 635 923 978 2 810 364
10 RPI 184 751 830 000 871 635 923 978 2 810 364
Financement 184 751 830 000 871 635 923 978 2 810 364Intérieur
184 751 830 000 871 635 923 978 2 810 364Biens et Services
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
07 COMMISSION ELECTORALE NATIONALEINDEPENDANTE
4 800 000 11 298 000 12 186 000 13 114 000 41 398 000
070 ELECTIONS 4 800 000 11 298 000 12 186 000 13 114 000 41 398 000
Administration et Coordination060 4 630 216 10 998 315 11 871 331 12 780 395 40 280 25700 Budget Général 4 630 216 10 998 315 11 871 331 12 780 395 40 280 257
3 Opérations courantes hors solde 4 630 216 8 350 315 8 694 331 9 071 395 30 746 257
10 RPI 4 630 216 8 350 315 8 694 331 9 071 395 30 746 257
Financement 4 630 216 8 350 315 8 694 331 9 071 395 30 746 257Intérieur
830 216 1 900 315 1 995 331 2 115 395 6 841 257Biens et Services
0 6 200 000 6 436 000 6 680 000 19 316 000Indemnités
3 800 000 250 000 263 000 276 000 4 589 000Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 0 2 648 000 3 177 000 3 709 000 9 534 000
10 RPI 0 2 648 000 3 177 000 3 709 000 9 534 000
Financement 0 2 648 000 3 177 000 3 709 000 9 534 000Intérieur
0 2 648 000 3 177 000 3 709 000 9 534 000Biens et Services
Mise en Oeuvre du Processus Electoral126 142 784 274 685 288 419 305 775 1 011 66300 Budget Général 142 784 274 685 288 419 305 775 1 011 663
3 Opérations courantes hors solde 142 784 274 685 288 419 305 775 1 011 663
10 RPI 142 784 274 685 288 419 305 775 1 011 663
Financement 142 784 274 685 288 419 305 775 1 011 663Intérieur
142 784 274 685 288 419 305 775 1 011 663Biens et Services
Education Electorale et Communication825 27 000 25 000 26 250 27 830 106 08000 Budget Général 27 000 25 000 26 250 27 830 106 080
3 Opérations courantes hors solde 27 000 25 000 26 250 27 830 106 080
10 RPI 27 000 25 000 26 250 27 830 106 080
Financement 27 000 25 000 26 250 27 830 106 080Intérieur
27 000 25 000 26 250 27 830 106 080Biens et Services
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 55 360 362 58 250 691 61 162 724 64 406 412 239 180 189
110 AFFAIRES ETRANGERES 55 360 362 58 250 691 61 162 724 64 406 412 239 180 189
Administration et Coordination006 47 700 320 50 831 031 53 288 419 55 982 161 207 801 93100 Budget Général 47 700 320 50 831 031 53 288 419 55 982 161 207 801 931
2 Opérations courantes - solde 39 854 070 40 150 457 41 984 724 43 950 412 165 939 663
10 RPI 39 854 070 40 150 457 41 984 724 43 950 412 165 939 663
Financement 39 854 070 40 150 457 41 984 724 43 950 412 165 939 663Intérieur
39 854 070 40 150 457 41 984 724 43 950 412 165 939 663Indemnités
3 Opérations courantes hors solde 7 781 250 9 680 574 10 103 695 10 631 273 38 196 792
10 RPI 7 781 250 9 680 574 10 103 695 10 631 273 38 196 792
Financement 7 781 250 9 680 574 10 103 695 10 631 273 38 196 792Intérieur
2 414 315 2 942 439 3 089 496 3 274 919 11 721 169Biens et Services
293 449 734 534 710 288 737 385 2 475 656Indemnités
5 073 486 6 003 601 6 303 911 6 618 969 23 999 967Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 65 000 1 000 000 1 200 000 1 400 476 3 665 476
10 RPI 65 000 1 000 000 1 200 000 1 400 476 3 665 476
Financement 65 000 1 000 000 1 200 000 1 400 476 3 665 476Intérieur
65 000 1 000 000 1 200 000 1 400 476 3 665 476Biens et Services
Diplomatie et Coopération601 7 660 042 7 419 660 7 874 305 8 424 251 31 378 25800 Budget Général 7 660 042 7 419 660 7 874 305 8 424 251 31 378 258
3 Opérations courantes hors solde 6 495 042 6 319 660 6 554 305 6 883 727 26 252 734
10 RPI 6 495 042 6 319 660 6 554 305 6 883 727 26 252 734
Financement 6 495 042 6 319 660 6 554 305 6 883 727 26 252 734Intérieur
3 063 800 3 009 561 3 107 504 3 294 081 12 474 946Biens et Services
2 507 843 2 396 700 2 487 712 2 582 615 9 974 870Indemnités
923 399 913 399 959 089 1 007 031 3 802 918Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 1 165 000 1 100 000 1 320 000 1 540 524 5 125 524
10 RPI 1 165 000 1 100 000 1 320 000 1 540 524 5 125 524
Financement 1 165 000 1 100 000 1 320 000 1 540 524 5 125 524Intérieur
1 165 000 1 100 000 1 320 000 1 540 524 5 125 524Biens et Services
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 188 710 185 209 009 216 220 742 416 233 270 144 851 731 961
122 DEFENSE ET SECURITE 169 435 200 187 347 216 197 338 692 208 015 546 762 136 654
Administration et Coordination007 162 245 910 173 930 216 182 025 360 190 783 600 708 985 08600 Budget Général 162 245 910 173 930 216 182 025 360 190 783 600 708 985 086
2 Opérations courantes - solde 160 595 105 167 470 216 175 280 060 183 709 605 687 054 986
10 RPI 160 595 105 167 470 216 175 280 060 183 709 605 687 054 986
Financement 160 595 105 167 470 216 175 280 060 183 709 605 687 054 986Intérieur
160 595 105 167 470 216 175 280 060 183 709 605 687 054 986Indemnités
3 Opérations courantes hors solde 1 650 805 6 460 000 6 745 300 7 073 995 21 930 100
10 RPI 1 650 805 6 460 000 6 745 300 7 073 995 21 930 100
Financement 1 650 805 6 460 000 6 745 300 7 073 995 21 930 100Intérieur
1 306 705 2 853 000 3 000 725 3 186 571 10 347 001Biens et Services
321 100 3 572 000 3 707 819 3 848 836 11 449 755Indemnités
23 000 35 000 36 756 38 588 133 344Transferts
Pilotage de la politique de défense103 7 189 290 13 417 000 15 313 332 17 231 946 53 151 56800 Budget Général 6 949 290 13 177 000 15 034 932 16 920 139 52 081 361
3 Opérations courantes hors solde 4 326 990 4 926 000 5 134 722 5 363 705 19 751 417
10 RPI 4 326 990 4 926 000 5 134 722 5 363 705 19 751 417
Financement 4 326 990 4 926 000 5 134 722 5 363 705 19 751 417Intérieur
802 905 1 098 000 1 152 923 1 222 039 4 275 867Biens et Services
2 878 900 3 148 000 3 267 688 3 391 962 12 686 550Indemnités
645 185 680 000 714 111 749 704 2 789 000Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 2 622 300 8 251 000 9 900 210 11 556 434 32 329 944
10 RPI 2 622 300 8 251 000 9 900 210 11 556 434 32 329 944
Financement 2 622 300 8 251 000 9 900 210 11 556 434 32 329 944Intérieur
2 622 300 8 251 000 9 900 210 11 556 434 32 329 944Biens et Services
02 Compte Particulier du Trésor 240 000 240 000 278 400 311 807 1 070 207
3 Opérations courantes hors solde 240 000 240 000 278 400 311 807 1 070 207
10 RPI 240 000 240 000 278 400 311 807 1 070 207
Financement 240 000 240 000 278 400 311 807 1 070 207Intérieur
240 000 240 000 278 400 311 807 1 070 207Biens et Services
123 ARMEE MALAGASY 19 274 985 21 662 000 23 403 724 25 254 598 89 595 307
Administration et Coordination008 11 651 139 11 669 122 12 358 426 13 126 388 48 805 07500 Budget Général 11 541 139 11 559 122 12 230 826 12 983 476 48 314 563
3 Opérations courantes hors solde 8 308 439 10 559 122 11 030 946 11 582 868 41 481 375
10 RPI 8 308 439 10 559 122 11 030 946 11 582 868 41 481 375
Financement 8 308 439 10 559 122 11 030 946 11 582 868 41 481 375Intérieur
4 322 205 5 651 491 5 934 274 6 289 853 22 197 823Biens et Services
3 797 419 4 705 631 4 884 539 5 070 307 18 457 896Indemnités
188 815 202 000 212 133 222 708 825 656Transferts
5 Opérations d'investissements (PIP) 3 232 700 1 000 000 1 199 880 1 400 608 6 833 188
10 RPI 3 232 700 1 000 000 1 199 880 1 400 608 6 833 188
Financement 3 232 700 1 000 000 1 199 880 1 400 608 6 833 188Intérieur
3 232 700 1 000 000 1 199 880 1 400 608 6 833 188Biens et Services
02 Compte Particulier du Trésor 110 000 110 000 127 600 142 912 490 512
3 Opérations courantes hors solde 110 000 110 000 127 600 142 912 490 512
10 RPI 110 000 110 000 127 600 142 912 490 512
Financement 110 000 110 000 127 600 142 912 490 512Intérieur
110 000 110 000 127 600 142 912 490 512Biens et Services
Armée de Terre104 4 672 968 8 167 686 8 986 462 9 831 395 31 658 51100 Budget Général 4 672 968 8 167 686 8 986 462 9 831 395 31 658 511
3 Opérations courantes hors solde 4 672 968 5 131 686 5 343 613 5 579 130 20 727 397
10 RPI 4 672 968 5 131 686 5 343 613 5 579 130 20 727 397
Financement 4 672 968 5 131 686 5 343 613 5 579 130 20 727 397Intérieur
830 316 1 402 415 1 472 560 1 560 854 5 266 145Biens et Services
3 842 652 3 729 271 3 871 053 4 018 276 15 461 252Indemnités
5 Opérations d'investissements (PIP) 0 3 036 000 3 642 849 4 252 265 10 931 114
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Ministère/Institution-Mission-ProgrammePrévision Dépenses - En Milliers d'Ariary
Total PrévisionsprévprévLFLFR 20172016 2018 2019
10 RPI 0 3 036 000 3 642 849 4 252 265 10 931 114
Financement 0 3 036 000 3 642 849 4 252 265 10 931 114Intérieur
0 3 036 000 3 642 849 4 252 265 10 931 114Biens et Services
Armée de l'Air105 1 600 228 937 012 1 055 061 1 175 596 4 767 89700 Budget Général 1 600 228 937 012 1 055 061 1 175 596 4 767 897
3 Opérations courantes hors solde 396 148 437 012 455 119 475 293 1 763 572
10 RPI 396 148 437 012 455 119 475 293 1 763 572
Financement 396 148 437 012 455 119 475 293 1 763 572Intérieur
72 992 124 394 130 616 138 448 466 450Biens et Services
323 156 312 618 324 503 336 845 1 297 122Indemnités
5 Opérations d'investissements (PIP) 1 204 080 500 000 599 942 700 303 3 004 325
10 RPI 1 204 080 500 000 599 942 700 303 3 004 325
Financement 1 204 080 500 000 599 942 700 303 3 004 325Intérieur
1 204 080 500 000 599 942 700 303 3 004 325Biens et Services
Marine Nationale106 1 350 650 888 180 1 003 775 1 121 219 4 363 82400 Budget Général 1 350 650 888 180 1 003 775 1 121 219 4 363 824
3 Opérations courantes hors solde 322 650 388 180 403 834 420 913 1 535 577
10 RPI 322 650 388 180 403 834 420 913 1 535 577
Financement 322 650 388 180 403 834 420 913 1 535 577Intérieur
48 877 74 700 78 436 83 139 285 152Biens et Services
273 773 313 480 325 398 337 774 1 250 425Indemnités
5 Opérations d'investissements (PIP) 1 028 000 500 000 599 941 700 306 2 828 247
10 RPI 1 028 000 500 00