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議案第74号
令和2年度日進市一般会計補正予算(第5号)について
令和2年度日進市一般会計補正予算(第5号)を別冊のとおり提出します。
令和2年8月31日提出
日進市長 近 藤 裕 貴
提案理由
地方自治法第218条第1項に基づき提案するものであります。
令和2年度(第5号)
日進市一般会計補正予算書
令和2年度日進市一般会計補正予算(第5号)
令和2年度日進市の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ207,203千円を追加し、歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,806,001千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ
とができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。
令和2年8月31日提出
日進市長 近 藤 裕 貴
国
3 415,392 71
庫
4,335
支
16. 県支出金 2
出
,129,989 5,
金
738 2,135,7
1
27
2
3
. 県補助金 711,6
,
23 6,038 717
1
,661
3
3. 委託金 186,
5
909 △300 186
,
,609
4
18. 寄附金 60,
3
015 2,889 62
8
,904
4
1. 寄附金 60,0
3
15 2,889 62,
6
904
,
19. 繰入金 1,29
5
4,265 △1,01
2
4,193 280,0
4
72
1
1
. 特別会計繰入金 3 7
3
4,396 74,39
,
9
2.
5
基金繰入金 1,294
7
,262 △1,088
1
,589 205,67
,
3
20
9
. 繰越金 300,00
6
0 816,553 1,
2
116,553
1. 繰越金 300,000 816,553 1,116,553
21. 諸収入 824,645 △40,308 784,337
2
4. 雑入 693
.
,152 △40,30
国
8 652,844
庫
歳 入 合
補
計 36,598,7
助
98 207,203 3
金
6,806,001
第
9
1表 歳 入
,
歳 出 予 算 補
7
正
9
歳 入 単位:千円
款 項
7
既 定 額 補 正 額
,
計
― 1 ―
458 21,13
1
2 9,818,590
5
4. 国
.
庫交付金 298,94
会
1. 総
費
務管理費 11,383
2
,883 12,050
5
11,395,933
4
2. 徴
,
税費 341,373 2
5
,200 343,57
8
3
3.
3
戸籍住民基本台帳費 1
3
80,563 43,2
,
14 223,777
0
3. 民生
6
費 12,834,33
6
1 29,002 12,
2
863,333
5
1. 社会福祉
7
費 5,635,150
,
23,862 5,65
6
9,012
4
2. 児童福祉費 6
9
,943,395 5,140 6,948,535
4. 衛生費 2,335,592 25,490 2,361,082
1. 保健衛生費 1,114,36
1
0 25,490 1,1
.
39,850
議
5. 労働費 3,
会
778 60 3,838
費
1. 労
2
働諸費 3,778 60
5
3,838
4
8. 土木費 2,9
,
06,389 △95,
5
007 2,811,3
8
82
2
3
. 道路橋梁費 413,
3
427 △2,367 4
,
11,060
0
4. 都市計画費
6
2,175,571 △
6
92,640 2,08
2
2,931
5
9. 消防費 921
7
,893 2,309 9
,
24,202
6
1. 消防費 9
4
21,893 2,30
9
9 924,202
歳 出 単位:千円
款 項 既 定 額 補 正 額 計
― 2 ―
2
1
. 総務費 11,977
.
,328 57,464
議
12,034,792
教
11
3
育
. 中学校費 428,7
費
32 41,792 47
3
0,524
,
4. 社会教育費 5
3
29,510 6,73
1
4 536,244
3
5. 保健体
,
育費 1,078,63
2
6 76,692 1,1
1
55,328
5
歳 出 合 計
1
36,598,798
8
207,203 36,
4
806,001
,
単位:千円
8
款 項 既 定 額 補 正
1
額 計
― 3 ―
9 3,498,034
1. 教育総務費 343,507 920 344,427
1
2. 小学
0
校費 932,830 5
.
8,681 991,5
第2表 繰 越 明 許 費
単位:千円
款 項 事 業 名 金 額
2.総務費3.戸籍住民基本台帳費
総合案内・証明書等発行事業 30,877
3.民生費 1.社会福祉費 福祉会館新型コロナ対策事業 10,000
8.土木費 3.河川費 河川排水路整備事業 57,300
98,177合 計
― 4 ―
令和2年度(第5号)
日進市一般会計補正予算説明書
歳 正
2. 地方譲与税 2
28,300 228,
予
300
3. 利子割交付金 16
算
,000 16,000
4. 配
事
当割交付金 99,00
0 99,000
項
5. 株式等譲
渡所得割交付金 64,
入 別
000 64,000
6. 法人
明
事業税交付金 66,0
00 66,000
細
7. 地方消
費税交付金 1,690
書
,000 1,690,
1
000
8. ゴルフ場利用税交
総
付金 1,600 1,6
00
9
括
. 環境性能割交付金 4
歳
0,000 40,00
0
10
入
. 地方特例交付金 117,000 117,000
11. 地方交付税 40,000 40,000
12. 交
歳
通安全対策特別交付金 11,000 11,0
款
00
1
既
3. 分担金及び負担金
175,511 175
定
,511
14. 使用料及び手
額
数料 355,728 3
補
55,728
15. 国庫支出
正
金 13,135,43
8 436,524 13
額
,571,962
計
16. 県支
―
出金 2,129,98
9 5,738 2,13
5
5,727
17. 財産収入 2
―
0,157 20,15
単
7
18
出
位
. 寄附金 60,015
:
2,889 62,90
千
4
円
1. 市税 15,60
補
0,150 15,60
0,150
定
,553
21. 諸収入 824
額
,645 △40,30
補
8 784,337
22. 市債
正
330,000 330
,000
額
歳 入 合 計 36
計
,598,798 20
―
7,203 36,80
6,001
6 ―
単位:千円
19. 繰入金 1,294,265 △1,014,193 280,072
款
20. 繰越
既
金 300,000 81
6,553 1,116
会
863,333
費
4. 衛生費 2
2
,335,592 25
5
,490 2,361,
4
082
,
5. 労働費 3,778
5
60 3,838
8
6. 農林水産
3
業費 146,550 1
3
46,550
,
7. 商工費 68
0
7,611 0 687,
6
611
6
8. 土木費 2,906
2
,389 △95,00
5
7 2,811,382
7
9. 消
,
防費 921,893 2
6
,309 924,20
4
2
10
9
. 教育費 3,313,215 184,819 3,498,034
11. 災害復旧費 6 6
12. 公債費 1,176,330 1,176,330
2
13. 諸支出
.
金 5,192 5,19
総
2
14
務
. 予備費 36,000
費
36,000
1
歳 出 合 計
1
36,598,798
,
207,203 36,
9
806,001
歳 出
7
款 既
7
定 額 補 正 額 計
―
,
7 ―
328 57,464 12,034,792
1
3. 民生
.
費 12,834,33
議
1 29,002 12,
0
27,2
9
02 △27,202
△
2,72
5
1 △7,541 △90
4
,187
3
3,156 3,016 △3,863
290,984 △35,783 △70,382
5
442,262 △37
0
,419 △197,6
,
40
5
補 正
5
額 の
0
財 源
6
内 訳
特
,
定
9
財 源一
1
般 財 源国
4
県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
― 8 ―
単位:千円
38,538 1,406 △10,942
25,5
3
02 1,483 △1,
,
495
6
60
2 歳
2. 民生費国庫
1
補助金 307,047
5
399 307,446
款
3. 衛生費国庫補
国
助金 13,687 20
庫
3 13,890
支
6
出
. 教育費国庫補助金 1
金
57,522 16,5
50 174,072
2項 国
計 9,79
庫
7,458 21,13
補
2 9,818,590
助
金
15款 国庫支
目
出金 4項 国庫交付
既
金
3. 総
務費国庫交付金 151
,761 415,39
定
2 567,153
計 298,9
額
43 415,392 7
補
14,335
入
1
6款 県支出金 2項
正
県補助金
1. 民生費県補助金
550,674 1,0
額
29 551,703
計
-
5. 土木費県補助金
9,370 2,721
9
12,091
7.
-
教育費県補助金 13,511 2,288 15,799
計 711,623 6,038 717,661
1. 総務費国庫補助金 9,319,199 3,980 9,323,179
△6,424
国
2.戸籍住
庫
民基本台帳費補 △6,
支
424 戸籍総合システ
出
ム整備事業助
金
金
399
1
2.児童福祉
6
費補助金 399 幼児教
款
育・保育無償化円滑化
事業
203
県
1.保健衛
支
生費補助金 203 母子
出
保健衛生事業
金
1,270
単
2.小学校費補助金
位
10,270 家庭学習
:
のための通信機器整備
千
支援事業9,000
円
学校保健特別対
節
策事業
2,
説
030 3.
中学校費補助金 6,2
80 家庭学習のための
通信機器整備支援事業
4,250学
校保健特別対策事業
1.総務費国庫
交付金 415,392
新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時
明
交付金415,392
区
1,029
1.社会福祉費
補助金 1,029 介護
施設等整備事業
分
2,721
金
1.道路橋梁費補
助金 2,721 市町村
土木事業
2
額
,288 1
1
.教育総務費補助金 2
0
,288 教育支援体制
,
整備事業
4
-
0
10 -
4 1.総務管
1
理費補助金 10,40
5
4 社会保障・税番号制
款
度システム整備事業
款
18款 寄附金 1項
県
寄附金
支
2. 総務費寄附金 1 2
出
,889 2,890
金
計 60,015 2,8
3
89 62,904
項
19款 繰入金 1
委
項 特別会計繰入金
託
1. 国民健
金
康保険特別会計繰入金
目
1 2,717 2,71
既
8
2.
後期高齢者医療特別会
定
計繰入金 1 43,05
6 43,057
額
3. 介護保険
補
特別会計繰入金 1 28
,623 28,624
正
計 3 74
,396 74,399
額
19款 繰入金
計
2項 基金繰入金
-
1. 財政調
整基金繰入金 910,
1
675 △910,67
1
5 0
3. 公共施設
-
整備基金繰入金 177,914 △177,914 0
計 1,294,262 △1,088,589 2
05,673
3. 教育費委託金 300 △300 0
計 1
1
86,909 △300
6
186,609
2
県
,889 1
支
.総務管理費寄附金 2
出
,889 ふるさと納税
金
(コロナ対策)寄附金
18
2
款
,717 1
.国民健康保険特別会
寄
計 2,717 国民健康
附
保険特別会計繰入金
金
繰入金
1
43,056
9
1.後期高齢者医
款
療特別会 43,056
後期高齢者医療特別会
繰
計繰入金計繰
入
入金
28,
金
623 1.
単
介護保険特別会計繰入
位
28,623 介護保険
:
特別会計繰入金
千
金
円
節
△910,675
説
1.財政調整
基金繰入金 △910,
675 財政調整基金繰
入金
△17
7,914
1.公共施設整備基金
繰入 △177,914
公共施設整備基金繰入
金金
- 12 -
明区 分 金 額
△300 1.
1
教育総務費委託金 △3
6
00 教育研究委託事業
款
款
,553 1,116,
553
繰
21款
越
諸収入 4項 雑入
金
1. 雑入 6
93,152 △40,
1
308 652,844
項 繰越金
計 693,152 △
目
40,308 652,
既
844
定 額 補 正 額 計
- 13 -
1. 繰越金 300,000 816,553 1,116,553
2
計
0
300,000 816
△7,541
繰
6.土木雑入 △7,
越
541 スマートインタ
金
ーチェンジ整備事業負
2
担金
3
1
,016 7
款
.消防雑入 3,016
消防団員退職報償金受
諸
入金
△35
収
,783 8
入
.教育雑入 △35,7
単
83 学校給食費徴収金
位:
- 14 -
千円
節説 明
区 分 金 額
816,553 1.繰越金 81
2
6,553 前年度繰越
0
金
款
3 歳
1. 議会費 254,583 3,066 257,649 3,609 △543国
3,609
1款 議会費 1項
議会費
計 254,583 3
補
,066 257,64
9 3,609 △543
正 額
2款 総務費 1項
総務管理費
の
3. 財政
出
管理費 14,194 6
財
,710 20,904
6,710
源 内
5. 財産管理
費 231,260 8,
訳
028 239,288
目
8,008 20国
既
8,00
定
8
額 補 正 額 計
6. 企画費 2
特
55,961 2,31
4 258,275 3,
422 △1,108国
定
3,
422
財 源 一般財源国県支出金 地方債 その他
- 15 -
款
8.旅費 △
327 費用弁償 △13
議
4 議員活動支援事務△
会
23 普通
費
旅費△50
普通旅費 △193 議
2
員研修会等負担金
款
△341
正副議長秘書事
総
務△134
務
12.委託料 △22
費
費用弁償△133
単
普通旅費△
位
30 東海
:
市議会議長会負担金△
千
4414.
円
工事請負費 3,498
節
研修会等負担金
説
3,532
議会運営事務
△7717
.備品購入費 56 議
会映像配信業務委託料
55 議
場音響設備等保守点検
委託料3,498
議会映像配信
システム更改工事56
18.負担
金、補 △139 負担金
△139 備品購入費
明
助及び交付
区
△52金 議
会会議録作成事務△3
7 普通旅
分
費△15
金
研修会等負担金
額
6,710
細
24.積立金 6,71
0 財政運営事務6,7
10 公共
施設整備基金積立金
節
7,25810.需用費 639 消耗品費 639 公共施設新型コロナ対策事業639 消耗品費750 施設消毒業務委託料25911.役務費
単
770 広告料 770
位
設計業務委託料5,6
:
10 ト
千
イレ改修工事
円
7701
節
2.委託料 1,009
説
ふるさと納税管理事務
770
広告料
14.工事請負
費 5,610
1,592
10.需用費 23
1 消耗品費 231 情報
化推進事業1,592
システ
ム改修等委託料
722
11.役務費 387 通
明
信運搬費 387 情報化
区
推進新型コロナ対策事
業231
消耗品費387
分
通信運搬費1
金
0412.
委託料 1,696 テ
レワーク環境構築委託
1
額
料
- 1
細
6 -
節
△73
公共交通対策費 201,681 446 202,127 446国
446
2款
11
. 人事管理費 169,
総
128 1,046 17
務
0,174 1,046
費
国
1
1
,046
項
15. 市民協働
総
費 49,056 △7,
務
294 41,762 △
管
7,294
理費
補
17. 特別定額給
正
付金給 9,280,4
60 800 9,281
額
,260 800国
付事業
の
費
800
財
計 11,383,
源
883 12,050 1
1,395,933 1
内
3,722 △1,67
2
訳目
2款 総務費 2
既
項 徴税費
2. 賦課徴
定
収費 68,196 2,
200 70,396 2
額
,200
補 正
計 341,373
2,200 343,5
額
73 2,200
計 特
2款
総務費 3項 戸籍
住民基本台帳費
定
1. 戸
籍住民基本台帳 180
,563 43,214
財
223,777 36,
828 6,386国
費
源
36
一
,828
般財源国県支出金 地方債 その他
- 17 -
8.
款
役務費 446 通信運搬
費 446 公共交通対策
総
事業446
務
通信運搬費
費
1,0
単
4612.
位
委託料 1,046 採用
:
事務1,046
千
試験問題作成等
円
委託料
節
△7,294
説
18.負担
金、補 △7,294 補
助金 △7,294 市民
まつり開催事業△7,
294助及
び交付 市民まつり開
催委員会補助金
金
8
0018.
負担金、補 800 補助
金 800 特別定額給付
金給付事業800
助及び交付 臨
明
時特別定額給付金
区
金
2,2
分
0012.
金
委託料 2,200 滞納
整理事務2,200
システム改
額
修委託料
細
2,9
08 1.
報酬 1,971 報酬(
節
会計年度任用職員) 人件費2,9081,971 一般職 15人
9,429住民基本台帳事業1,971 3.職員手当等 2,908 時
単
間外勤務手当 2,90
位
8 報酬(会計年度任
:
用職員)7,458
千
電算事務
円
委託料
節
12.委託料 3
説
8,115 戸籍事業
財源補正
30,877
18.負担
金、補 220 負担金 2
20 総合案内・証明書
等発行事業30,65
7助及び交
付 コンビニ交付シス
テム導入委託料220
金 地方公
共団体情報システム機
構負担金
明
- 18 -
区 分
金 額 細 節
4
2
4611.
計 180,563 43,214 223,777 36,828 6,386
2
3款 民生費
款
1項 社会福祉費
1
総
. 社会福祉総務費 1,
務
863,730 3,2
費
69 1,866,99
9 4,303 △1,0
3
34国
項
3,274県
戸籍
1,029
住民基本台帳費
補 正 額 の 財 源 内
2
訳
. 高齢者福祉費 911
目
,112 400 911
既
,512 400国
定
400
額
3
補
. 福祉医療費 2,73
2,701 4,442
正
2,737,143 4
,442
額 計 特 定 財 源 一般財源国県支出金 地方債 その他
- 19 -
款
△8,058
総
2.給料 △
務
3,796 一般職給料
費
△3,796 人件費△
8,058
3
一般職
款
65人
8,693
民
3.職員手当等 △
生
2,412 扶養手当 △
費
180 社会福祉協議会
単
・中央福祉センター運
位
営事務8,693
:
機械浴槽入替
千
工事地域手
円
当 △5172,234
節
地域福祉新
説
型コロナ対策事業22
0通勤手当
△51 消耗品費89
設計業務
委託料1,925
期末手当 △97
4 トイレ改修工事
400
勤勉手当 △690
障害者福祉新型コロナ
対策事業400
消耗品費
4
明
.共済費 △1,850
区
共済組合負担金 △1,
280
退職手当組合負
分
担金 △570
金
10.需用費 62
0 消耗品費 620
額 細
12.委託料
89
14
.工事請負費 10,6
節
18
40010.需用費 400 消耗品費 400 介護保険新型コロナ対策事業400 消耗品費
2,39812.委託料 1,235
単
後期高齢者医療特別会
位
計繰出金2,398
:
後期高齢
千
者医療特別会計繰出金
円
1,235
節
22.償還
説
金、利 809 障害・精
神障害者医療費支給事
業1,235
子及び割引 システ
ム改修委託料
料809
自立支援医療事業8
09 償還
金27.繰
出金 2,398
-
20 -
明区 分 金
2
額 細 節
福祉施設運営費 127,607 15,751 143,358 15,751国
3
15,751
款 民
計 5,6
生
35,150 23,8
費
62 5,659,01
2 20,454 3,4
1
08
項
3款 民生費
社
2項 児童福祉費
会
1.
福
児童福祉総務費 952
祉
,573 0 952,5
費
73 365 1,406
補
△1,771国 寄
正
365 1
,406
額
2. 児童措置
の
費 2,227,635
0 2,227,635
財
17,320 △17,
320国
源
17,320
内
3.
訳
保育所費 3,636,
目
776 5,140 3,
既
641,916 399
4,741国
定
399
額 補 正 額 計 特 定
計 6,9
43,395 5,14
0 6,948,535
財
18,084 1,40
6 △14,350
源
4
一
款 衛生費 1項 保
般
健衛生費
財
2. 保健セン
源
ター運営 216,38
国
1 1,982 218,
県
363 1,481 1,
支
483 △982国 寄
出
費
金
1,
地
481 1,483
方債 その他
- 21 -
4.
款
5112.
委託料 2,451 福祉
民
会館新型コロナ対策事
生
業2,451
費
設計業務委託料
13,300
4
トイレ改修工事
款
14.工事請
負費 13,300
衛生費
放課後子
単
ども総合プラン運営事
位
業財源補正
:千
ひとり親
円
家庭等新型コロナ対策
節
事業財源補
説
正
4,741
1.報酬 4,7
37 報酬(会計年度任
用職員) 公立保育園管
理運営事業4,350
4,737
報酬(会計年度任用
職員)232
期末手当(会計
年度任用職員)60
費用弁償(
会計年度任用職員)9
明
9 3.職
区
員手当等 232 期末手
当(会計年度任用職員
広告料)
分
232399
金
幼児教育・保育無
償化事業387
報酬(会計年度
額
任用職員)12
細
8.旅費 72 費
用弁償(会計年度任用
職員 費用弁償(会計
年度任用職員)
節
) 72
11.役務費 99 広告料 99
326 1.報酬 1,222 報酬(会計年度任用職員) 保健セ
単
ンター管理事業176
位
1,222
:
保健センター改修等
千
工事150
円
施設用備品購入費
節
1,250
説
8.旅費
28 費用弁償(会計年
度任用職員 保健センタ
ー運営事業1,222
) 28 報
酬(会計年度任用職員
)
- 2
2 -
明区 分 金
3
額 細 節
15,7
保健センター運営費
4款 衛生費
3
1
. 予防費 566,77
項
5 20,966 587
,741 20,931
保
35国
健衛
20,931
生費
補 正
4. 母子衛生
費 162,101 2,
額
542 164,643
3,090 △548国
の
3,
財
090
源 内
計
1,114,360 2
訳
5,490 1,139
目
,850 25,502
既
1,483 △1,49
5
定
5款 労働費 1
額
項 労働諸費
補
1. 労働
諸費 3,778 60 3
正
,838 60
額 計 特
計 3,778 60 3
定
,838 60
財 源 一般財源国県支出金 地方債 その他
- 23 -
2.
款
11.役務費 2
0 通信運搬費 20 費
衛
用弁償(会計年度任用
生
職員)
4
費
06保健セ
ンター新型コロナ対策
5
事業201
款
3.使用料及び 209
通信運搬費209
労
賃借料 We
働
b会議ツール使用料1
費
77 備
単
品購入費
位
14.工事請
:
負費 176
千円
17.備品購入費 3
節
27
20
説
,9661
2.委託料 20,93
1 予防接種推進事業2
0,827
高齢者予防接種委
託料104
電算事務委託料35
22.償還
金、利 35 返還金
子及び割引
料
3,090
1.報酬 2,53
明
8 非常勤職員報酬 2,
区
538 母子健診事業2
,538
母子健診嘱託医
分
120人552
金
講師等謝礼
7.報償費
4 謝礼 4△548
額
母子健康相談・
細
教育事業△548
講師等謝礼
節
60 8.旅費 27 費用弁償(会計年度任用職員 勤労者支援事業27) 27 費用弁償(会計年度任用職員)33 修繕料
10.需用費 3
単
3 修繕料 33
位:
- 24 -
千円
節説
明区 分 金
4
額 細 節
28
振興費 594,433 0 594,433 27,202 △27,202国
7
27,202
款
計 687,
商
611 0 687,61
工
1 27,202 △27
費
,202
1
8款 土木
項
費 2項 道路橋梁費
商
3. 道路整備事業費 1
工
57,272 △2,3
費
67 154,905 2
補
,721 △5,088
県
正
2
,721
額 の 財 源 内 訳目
計 413,427
既
△2,367 411,
060 2,721 △5
定
,088
額
8款 土木
補
費 3項 河川費
2.
正
河川整備事業費 68,
300 0 68,300
額 計 特
計 17
3,959 0 173,
定
959
8款 土木費
財
4項 都市計画費
1
. 都市計画総務費 1,
源
022,366 △95
一
,169 927,19
般
7 △7,541 △87
財
,628諸
源国
△ 7,541
県支出金 地方債 その他
- 25 -
2. 商工
款
商工業振興事業
財源補正
商工費
0
14.工事請負費 △
8
4,000 道路改良事
款
業△4,000
道路改良工事
土
4,000
木
事業者負担金
費
16.公有財産購
単
△3,241 土地購入
位
費 △3,241△2,
:
367入費
千
市道赤池・浅田2号線
円
整備事業△3,241
節
用地購
説
入費874
物件補償費
18.負担金、補 4
,000 負担金 4,0
00助及び
交付金
21.補償、
補填 874 補償金 87
4及び賠償
金
0
明
14.工事請負費 0 河
区
川排水路整備事業△1
0,000
河川排水路整備工事
分
10,000
金
豊田川護岸改修工
事
額
細
7.報償費 △629 報
償金 △629 人件費
財源補正
△95,16
節
9 8.旅費 △385 費用弁償 △385 スマートインターチェンジ整備事業
- 26 -
単位:千円
節説
明区 分 金
7
額 細 節
都市計画総務費
8
4. 下水道費
款
690,995 2,5
29 693,524 2
土
,529
木費
計 2,175,5
4
71 △92,640 2
項
,082,931 △7
,541 △85,09
都
9
市計
9款 消防費 1
画
項 消防費
費
2. 非常備
補
消防費 40,831 3
,016 43,847
正
3,016諸
額
3,016
の
4
. 災害対策費 29,3
財
90 △707 28,6
83 3,156 △3,
源
863国
内
3,156
訳目 既
計 921,8
93 2,309 924
定
,202 3,156 3
,016 △3,863
額 補
10款 教育費 1項
正
教育総務費
2. 事務
額
局費 340,392 9
計
20 341,312 △
特
130 1,050県
△ 1
定
30
財 源 一般財源国県支出金 地方債 その他
- 27 -
1.
款
節
△629
12.委託料 △9
土
4,155 境界立会
木
報償金△385
費
費用弁償
スマートインタ
9
ーチェンジ整備業務委
款
託料△94,155
消
2,529
防
27.繰出金 2,52
費
9 下水道事業会計繰出
1
金2,529
0
下水道事業会計繰
款
出金
教
3,016
育
7.報償
費
費 3,016 報償金 3
単
,016 消防団事業3
位
,016
:
消防団員退職報償金
千円
50810
節
.需用費 508 消耗品
説
費 508 災害対策推進
事業508
消耗品費
△1,215
12.委託料 △1
,215 防災啓発事業
△1,215
避難所運営訓練事
業委託料
1,0
50 7.
報償費 △35 謝礼 △3
明
5 高等学校等補助事業
区
1,050
高等学校等修学助
成金
△13
分
0 8.旅
金
費 △30 普通旅費 △3
0 教職員研修事業△3
5 謝礼
額
△30 普
細
通旅費△45
10.需用費 △65
消耗品費 △45 消耗
品費△20
節
印刷製本費印刷製本費 △20
教育振興推進事業財源補正
18.負担金、補 1,050 補助金 1,050助及び交付金
単
- 28 -
位:千円
節説
明
8
区 分 金 額 細
3,507 920 344,427 △130 1,050
1
10款 教育
0
費 2項 小学校費
款
1
. 学校管理費 566,
教
863 25,921 5
育
92,784 120,
費
957 △95,036
国
1
1
項
19,373県
教
1,584
育総務費
補 正 額 の 財 源 内 訳目 既
2
. 教育振興費 365,
定
967 32,760 3
98,727 9,00
額
0 23,760国
補
9,00
正
0
額 計 特 定
計 932,83
0 58,681 991
財
,511 129,95
7 △71,276
源 一般財源国県支出金 地方債 その他
- 29 -
計 34
款
15,3
22 2.
教
給料 7,376 一般職
育
給料 7,376 人件費
費
15,322
単
一般職
位
5人
:
3.
千
職員手当等 4,445
円
扶養手当 180 小学校
節
管理事業財
説
源補正地域
手当 98210,59
9小学校管
理新型コロナ対策事業
792通勤
手当 74 通信運搬費
8,410
消毒業務委託料1,
397期末
手当 1,862 校用
備品購入費
勤勉手当 1
,347
明区
4.共済費 3,50
1 共済組合負担金 2,
396
分
退職手当組合負
金
担金 1,105
11.役務費 7
額
92 通信運搬費 792
細
12.委
託料 8,410
節
17.備品購入費 1,397
1,258 8.旅費 1,258 費用弁償(会計年度任用職員 小学校運営事業1,258) 1,258 費用弁償(会計年度任用
単
職員)
3
位
1,502
:
小学校運営新型コロナ
千
対策事業16,655
円
17.備品
節
購入費 16,655
説
備品購入費14,84
7 修学
旅行等取消料交付金
1
8.負担金、補 14,
847 交付金 14,8
47助及び
交付金
- 30
-
明区 分
1
金 額 細 節
0
校管理費 275,583 16,894 292,477 57,311 △40,417国
10
56,6
款
07県
教
704
育費 3項 中学校費
補 正 額 の 財 源
2. 教育振興費 1
内
53,149 24,8
98 178,047 4
訳
,080 20,818
目
国
既
4
,250県
定
△ 170
額 補 正 額 計 特
計
428,732 41,
定
792 470,524
61,391 △19,
599
財 源 一般財源国県支出金 地方債 その他
- 31 -
1. 学
款
2.給料 △3,58
0 一般職給料 △3,5
教
80 人件費△7,26
育
4 一般
費
職
単
0人
17,
位
250 3
:
.職員手当等 △2,0
千
33 地域手当 △465
円
中学校管理事業500
節
監理業務
説
委託料500
通勤手当 △23 設
計業務委託料15,0
00 日進
中学校教室改修工事1
,250期
末手当 △888 校用
備品購入費
6,908
勤勉手当 △657 中学
校管理新型コロナ対策
事業938
通信運搬費3,7
明
37 消毒
区
業務委託料2,233
4.共済
費 △1,651 共済組
分
合負担金 △1,116
金
校用備品購入費
退職
手当組合負担金 △53
額
5
細
11.
役務費 938 通信運搬
費 938
節
12.委託料 4,737
14.工事請負費 15,000
17.備品購入費 3,483
619 8.旅費 7
単
89 費用弁償(会計年
位
度任用職員 中学校運営
:
事業789
千
) 789 費用弁償(
円
会計年度任用職員)△
節
170
説
キャリアスクールプロ
ジェクト事業委託料
24,279
12.委託
料 △170 中学校運営
新型コロナ対策事業7
,634
備品購入費16,6
45 修学
旅行等取消料交付金
17.備品購
入費 7,634
明
18.負担金、
区
補 16,645 交付金
16,645
助及び交付
分
金
1
金
-
32 -
額 細 節
△
0
7,264
社会教育総務費 177,246 △994 176,252 △994
10
3.
款
図書館運営費 154,
363 7,728 16
教
2,091 5,766
育
1,962国
費
5,766
4項 社会教育費
補 正 額 の 財 源 内 訳
計 529,
目
510 6,734 53
既
6,244 5,766
968
定
10款 教育費
額
5項 保健体育費
補
1
. 保健体育総務費 58
正
,439 △658 57
,781 △658
額 計 特 定 財
2. 体育施設費 23
8,325 58,21
7 296,542 58
源
,217
一般財源国県支出金 地方債 その他
- 33 -
1.
款
.委託料 △994 文化
推進事業△994
教
文化祭委託料
育
1,00
費
0 1.報
単
酬 892 報酬(会計年
位
度任用職員) 図書館管
:
理事業1,000
千
892 修繕料
円
3,16
節
2図書館運
説
営事業892
3.職員手当等 5
8 期末手当(会計年度
任用職員 報酬(会計
年度任用職員)58
) 58 期末
手当(会計年度任用職
員)12
費用弁償(会計年度
任用職員)1,100
図書館シ
ステム改修等委託料3
30 8.
明
旅費 12 費用弁償(会
区
計年度任用職員 オー
ディオブック利用料7
70) 12
分
備品購入費
金
3,566
図書館新型コロナ
対策事業101
額
10.需用費 1,
細
000 修繕料 1,00
0 設計業務委託料3
,465
トイレ改修工事
節
12.委託料 1,201
13.使用料及び 330賃借料
14.工事請負費 3,465
単
1
位
7.備品購入費 770
:千円
△658
節
10.需用費 △1
説
66 食糧費 △166 ス
ポーツ大会等開催事業
△166
食糧費△480
駅伝競争委託
料△121
2.委託料 △480
駐車場使用料
13.使用料及び
△12賃借
料
44,
21012
明
.委託料 3,699 ス
区
ポーツ施設維持管理事
業3,300
上納池スポーツ公
分
園工事設計業務委託料
1
金
- 34
-
額 細 節
△
0
99412
. 体育施設費58,217
10款
3.
学校給食費 781,8
教
72 19,133 80
育
1,005 35,78
費
3 △35,783 19
,133国 諸
5項
35,783
△ 35,783
保健体育費
補 正 額
計 1,
の
078,636 76,
692 1,155,3
財
28 94,000 △3
5,783 18,47
源
5
内 訳目 既 定 額 補 正 額 計 特 定 財 源 一般財源
国県支出金 地方債 その他
- 35 -
国 2
款
14.工事請負費 54
,518 上納池スポ
教
ーツ公園改修工事
育
14,007
費
スポーツ施設
単
新型コロナ対策事業3
位
99 設計
:
業務委託料13,60
千
8 トイレ
円
改修工事
節
4,033
説
12.委託料 33 学校
給食調理事業11,2
68 給
食配送業務委託料△7
,235
学校給食調理業務委託
料14.工
事請負費 19,100
15,100
給食センター施設・
設備維持管理事務△1
,186
汚泥処理業務委託料△
明
1,070
区
汚水処理維持管理委
託料△20
警備委託料△35
分
浄化槽保守
金
点検委託料△465
厨房機器保
守点検委託料△704
額
清掃業務
細
等委託料△520
建物等総合管
理委託料19,100
西側排水
節
管修繕工事
- 36 -
単位:千円
節説 明
区 分
1
金 額 細 節
4
0
0,910
給 書
(千円) の 計 共済費 合 計 備考
年間支給 手 当 手 当 手 当
(人) (千円) (千円) 率(月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補 正 後
長 等 3 26,708 10,665 48 37,421 14
与
,680 52,101
3.40
議 員 20 104,729 36,571 141,300 36,793 178,093
3.40
その他
の 1,613 155,339 155,339 155,339
特別職
計 1,636 260,0
68 26,708 47,236 48 334,060 51,473 385,533
補 正 前
長 等 3 26,708 10,665 48 37,421 14,680 52,101
3.40
議 員 20 104,729 36,57
費
1 141,300 36,793 178,093
3.40
その他
の 1,613 152,801 152,801 152,801
特別職
計 1,636 257,530 26,708 47,236 48 331,522 51,473 38
2,995
比 較
長 等 0 0 0 0 0 0 0
0.00
議 員 0 0 0 0 0 0
0.00
その他
の 0 2,538 2,538 2,538
特別職
計 0 2,538 0 0 0 2,538 0 2,538
― 37 ―
1
明 特別職
給 与
費
期末手当 地
細
域 寒冷地 その他
区
分 職員数 報 酬 給 料
円)
補正後 493 606,196 1,831,571 1,420,667 3,858,434 921,012 4,779,446
(488)
補正前 493 597,374 1,831,571 1,417,469 3,846,414 921,012 4,767,426
(474)
比 較 0 8,822 0 3,198 12,020 0 12,020
(14)
備考 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書き
時間外勤務
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補正後 40,244 250,792 30,717 21,268 3
2
7 124,322
補正
前 40,244 250
一
,792 30,717
般
21,268 37 12
職
1,414
比 較 0 0
給
0 0 0 2,908職員
手当の 管理職員特別内
訳区 分 宿日直手当 管
与
理職手当 期末手当 勤勉
手当 児童手当 勤務手当
(千円) (千円) (千
費
円) (千円) (千円)
区
(千円)
補正後 59,
081 534,478
分
332,848 26,
職
580 300
補正前 5
員
9,081 534,1
数
88 332,848 2
報
6,580 300
比
較 0 290 0 0 0
―
酬
38 ―
給 料 職員手当 計 共済費 合 計 備 考
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千
総括
円) (千円) (千円) (千円)
補正後 493 1,831,571 1,352,728 3,184,299 921,012 4,105,311
(43)
補正前 493 1,831,571 1,349,820 3,181,391 921,012 4,102,403
(43)
比 較 0 0 2,908 2,908 0 2,908
(0)
備考 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き
時間外勤務
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補正後 40,244 250,792 30,717 21,268 37 124,322
補正前 4
0,244 250,7
92 30,717 21
ア
,268 37 121,
414
比 較 0 0 0 0
会
0 2,908職員手当
計
の 管理職員特別内訳
区
年
分 宿日直手当 管理職
度
手当 期末手当 勤勉手当
任
児童手当 勤務手当
(千
用
円) (千円) (千円)
職
(千円) (千円) (千
員
円)
補正後 59,08
以
1 466,539 33
外
2,848 26,58
の
0 300
補正前 59,
職
081 466,539
員
332,848 26,
給
580 300
比 較 0
0 0 0 0
― 39 ―
与 費
区 分 職員数 報 酬 給 料 職員手当 計 共済費 合 計 備 考
(人) (千円) (千円) (千
) (千円) (千円)
補正後 0 606,196 67,939 674,135 674,135
(445)
補正前 0 597,374 67,649 665,023 665,023
(431)
比 較 0 8,822 290 9,112 9,112
(14)
備考 職員数( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き
時間外勤務
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補正後
補正前
比 較職員手当の 管理職員特別内訳
区 分 宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 勤務手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補正後
67,939
補正前 6
7,649
比 較 29
イ
0
― 40 ―
会計年度任用職員
給 与 費
区 分 職員数 報 酬 給 料 職員手当 計 共済費 合 計 備 考
(人) (千円) (千円) (千円) (千円