Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
64
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Faktor
Internal
Faktor
Eksternal
Strength (Kekuatan)
1. Jaminan kesehatan melalui
Jamkesda dan BPJS.
2. Distribusi ketersediaan
Fasilitas pelayanan
kesehatan merata di semua
wilayah
3. Adanya peraturan daerah
SKD, perizinan, jamkesda
dan KTR.
4. Dinas kesehatan dan
sebagian puskesmas sudah
tersertifikasi ISO 9001
5. Tersedianya sarana labkesda
untuk pemeliharaan
kesehatan lingkungan
Weakness (Kelemahan)
1. Kecenderungan APBD defisit 5
tahun ke depan.
2. Jumlah tenaga kesehatan untuk
sebagian profesi masih kurang
3. Perpindahan tugas tenaga
kesehatan (medis) tinggi
4. Struktur organisasi dalam
lingkup dinkes belum optimal
melaksanakan fungsi dinas
kesehatan
5. Peralatan kesehatan belum
sepenuhnya sesuai standar
6. Tingkat pengetahuan terhadap
program pemeliharaan
kesehatan masyarakat masih
rendah
7. Sistem informasi kesehatan
yang belum optimal
8. Implementasi dan pengawasan
pelaksanaan regulasi
kesehatan yang lemah
9. Pencapaian indikator Upaya
pencegahan penyakit yang
belum sesuai target
10. Belum adanya regulasi
kesehatan untuk beberapa
upaya kesehatan protektif,
preventif dan promotif
11. Kerjasama lintas sektoral belum
maksimal
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
65
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Opportunity
1. Banyak perusahaan
swasta nasional
dan asing yang
beroperasi di Kota
Bontang
2. Pendapatan
perkapita penduduk
yang tinggi
3. Komitmen
pemerintah daerah
terhadap kesehatan
tinggi
4. Akses wilayah yang
mudah dijangkau
5. Pesatnya
pekembangan
teknologi informasi
dan komunikasi
6. Tingkat pendidikan
masyarakat tinggi
Strategi SO Strategi WO
1. Peningkatan kemitraan lintas
sektor
2. Peningkatan sistem informasi
kesehatan berbasis teknologi
3. peningkatan peran
pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan kualitas
lingkungan pemukiman
5. Advokasi ke pemda untuk
pembiayaan kesehatan
1. Optimalisasi fungsi pengelolaan
SDM kesehatan
2. Sertifikasi untuk tenaga
kesehatan
3. Pemenuhan sarana dan
prasarana sesuai standar
4. Penyusunan Renstra bidang
SDM
5. Penerapan good governance
6. Pengembangan sistem
penjaminan mutu medis dan non
medis
7. Redesign organisasi dinas
kesehatan
8. Pelaksanaan dan pengawasan
regulasi kesehatan
9. Pengembangan regulasi untuk
upaya kesehatan promotif dan
preventif
10. Pengembangan Kerjasama lintas
sektor
11. Pengembangan kerjasama antar
wilayah
12. Membangun Kemitraan dengan
perusahaan
13. Peningkatan upaya pencegahan
penyakit
Threat
1. Mobilitas penduduk
tinggi
2. Tuntutan
Strategi ST Strategi WT
1. Standarisasi Pelayanan
kesehatan untuk
meningkatkan mutu
1. peningkatan kerjasama lintas
sektoral
2. peningkatan pengawasan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
66
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan tinggi
3. Adanya
Kesenjangan
perekonomian
antara golongan
kaya dan miskin
4. Perekonomian
daerah yang
mengandalkan SDA
tidak terbarukan
5. Tingkat polusi yang
tinggi
6. Potensi adanya
bencana industri
7. Sex transmitted
disease tinggi
8. Letak geografis
yang merupakan
perlintasan trans
kalimantan
9. Banyaknya
pemukiman pesisir
10. Ancaman
peredaran narkoba
11. Komitmen
pengelolaan CSR
untuk kesehatan
masih rendah
12. Keterbatasan
sumber air minum
pelayanan kesehatan
2. penguatan pelaksanaan dan
pengawasan regulasi bidang
kesehatan
3. pengawasan dan pembinaan
terhadap sarana kesehatan
dan sarana yang berpotensi
membahayakan kesehatan
4. Peningkatan surveilance
untuk kewaspadaan akan
penularan penyakit
5. peningkatan kewaspadaan
terhadap wabah dan bencana
industri
kualitas lingkungan
3. advokasi lintas sektor untuk
perbaikan lingkungan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
67
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
masyarakat
Adapun untuk Bidang Keluarga Berencana, identifikasi SWOT
nya adalah sebagai berikut :
A. Kekuatan (Strenght)
1) Tingginya komitmen dan dukungan pimpinan dan unsur
pimpinan BPPKB Kota Bontang.
2) Tersedianya SDM dan adanya komitmen bersama untuk
meningkatkan kualitas layanan BPPKB.
3) Tingginya loyalitas aparatur untuk melaksanakan dan
mencapai tugas pokok dan fungsi SKPD.
4) Tinginya Kreativitas aparatur untuk mengemban tugas dan
tanggungjawabnya
5) Secara kelembagaan BPPKB Kota Bontang telah memiliki
status Badan
6) Sarana dan Prasarana serta lingkungan kerja yang memadai.
B. Kelemahan (Weaknees)
1) Masih terdapat kesenjangan dan ketidakseragaman atas
pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
2) Masih kurangnya fasilitas kerja yang mendukung layanan
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
3) Belum tersusunnya data terpilah dan informasi yang tersedia
yang terjamin akurasinya.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
68
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
4) Keahlian dan ilmu aparatur belum variatif sesuai kebutuhan
tupoksi masing-masing bidang.
5) Belum optimalnya koordinasi SKPD dan instansi terkait
sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum
berjalan maksimal.
6) Tidak adanya wadah/ media yang bisa secara cepat dan tepat
menyampaikan pelaporan atas terjadinya peristiwa pelayanan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
C. Peluang (Opportunities)
1) Tingginya komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) Adanya peraturan perundangan/ regulasi.
3) Adanya sinergitas program BBPKB dengan Visi Kepala
Daerah Terpilih Periode 2016-2021.
4) Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa
program dan pendanaan.
5) Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor
pembangunan, tersedianya sumberdaya manusia,
6) Posisi strategis kota Bontang sebagai daerah pengembangan
kawasan industri, seperti pembangunan kilang minyak yang
akan mendorong pergerakan dan pertumbuhan penduduk
serta membentuk kelompok masyarakat baru.
D. Tantangan (Threats)
1) Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
69
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
2) Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana perlu ditingkatkan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar/lintas SKPD Kota dalam
pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat
perempuan dan KB
4) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Berdasarkan SWOT analysis tersebut diatas, maka dapat
ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut:
A. Strategi SO (Memaksimalkan Strength / Kekuatan untuk
Memanfaatkan Opportunity/ Peluang).
1) Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak untuk
mengembangkan keunggulan tingginya komitmen Pemerintah
dan sinergitas program BPPKP dengan Visi Kepala Daerah
terpilih Periode 2016-2021;
2) Meningkatkan koordinasi untuk memaksimalkan potensi
pengembangan program dan pendanaan dari BKKBN, BPPKP
Provinsi
3) Manfaatkan loyalitas dan kreativitas SDM dengan secara
periodik melakukan sosialisasi/ kampanye yang efektif atas
Perda/Peraturan terbaru
4) Melaksanakan pemberian penghargaan pada masyarakat yang
mendukung pemberdayaan perempuan dan anak sehingga
menambah motivasi dukungan serta partisipasi masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
70
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
5) Maksimalkan komitmen bersama SDM BPPKB untuk
mengantisipasi Kota Bontang sebagai daerah pengembangan
kawasan Industri.
B. Strategi ST (Memaksimalkan Strength/ kekuatan untuk
mengurangi Threat/ Tantangan).
1) Memaksimalkan koordinasi lintas SKPD dengan memanfaatkan
status kelembagaan BPPKB sebagai Badan untuk upaya
penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pelayanan BPPKB
2) Memanfaatkan status kelembagaan BPPKB sebagai Badan
untuk optimalisasi pelaksanaan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi antar SKPD Kota dalam penyelenggaraan
pembangunan BPPKB
3) Melakukan peningkatan kualitas SDM secara periodik melalui
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi para
aparatur dan kader, sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas SDM BPPKB yang memang masih perlu ditingkatkan;
4) Memaksimalkan loyalitas dan kreativitas serta komitmen
bersama SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BPPKB
untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan peningkatan
layanan BPPKB yang semakin tinggi.
C. Strategi WO (Meminimalkan Weakness/ kelemahan untuk
menangkap Opportunity/ peluang)
a) Manfaatkan komitmen Pemerintah Kota, koordinasi dengan
BKKBN, BPPKB Provinsi untuk mengusulkan anggaran sesuai
dengan kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas kerja
b) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat BPPKB
dan peran masyarakat dalam pembangunan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
71
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
c) Memanfaatkan tokoh masyarakat semaksimal mungkin dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korban
kekerasan perempuan dan anak;
d) Manfaatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan
laporan atas terjadinya peristiwa pelayanan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan menyediakan
wadah pengaduan (misal membentuk sekretariat telp layanan
24 jam) atas terjadinya peristiwa pelayanan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak yang berfungsi untuk
pelayanan publik
D. Strategi WT (Meminimalkan Weakness/ kelemahan untuk
menghindari Threat/ancaman)
a) Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara periodik untuk
menyeragamkan pemahaman atas berbagai peraturan/ regulasi
yang berhubungan dengan pelayanan BPPKB
b) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program
lintas SKPD dalam pelaksanaan program pembangunan
pemberdayaan perempuan dan anak
c) Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak
d) Membangun sistem data terpilah dan informasi tentang
pemberdayaan perempuan dan KB yang transparan,akuntabel
dan aksesibel untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan
meningkatnya tuntutan masyarakat
e) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk
kegiatan operasional.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
72
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Berdasarkan identifikasi faktor – faktor SWOT di atas,
selanjutnya dirumuskan formulasi strategi serta kebijakan yang
menjadi dasar bagi penyelenggarana pelayanan Dinas Kesehatan
dan KB Kota Bontang pada periode 5 (lima) tahun mendatang.
Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yaitu :
1. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan
jejaringnya
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan
Sistem Kesehatan Dasar melalui revitalisasi puskesmas dan
jaringannya termasuk dokter keluarga.
3. Menerapkan regulasi perizinan kesehatan dan sistem
kesehatan daerah.,
4. Peningkatan upaya pencegahan penyakit melalui
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat.
Termasuk kesiapsiagaan kegawatdaruratan, bencana, dan
penanggulangan KLB/wabah serta Peningkatan sistem
surveilans masyarakat berbasis evidence base.
5. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan
meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat,
peningkatan hygiene sanitasi lingkungan pemukiman dan
tempat-tempat umum lainnya.
6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui
peningkatan capacity Building dengan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat managerial
maupun teknis termasuk bagi aparatur yang akan menjadi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka
implementasi perda nomor 7 tahun 2010 tentang perizinan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
73
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
bidang kesehatan, serta meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur.
7. Mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan melalui
penambahan fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan
puskesmas pembantu.
8. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat,
makanan, serta melindungi masyarakat dari bahan
berbahaya.
9. Mengembangkan pelayanan kesehatan penunjang seperti
laboratorium yang berbasis kearah pemeriksaan lingkungan,
makanan dan minuman dalam upaya perlindungan terhadap
masyarakat.
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
dalam rangka pemenuhan standar pelayanan dan
pemenuhan revitalisasi puskesmas.
11. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan
jaringannnya dalam mengantisipasi semua informasi
kesehatan baik yang berasal dari UPTD maupun fasilitas
pelayanan swasta.
12. Proaktif dalam advokasi untuk mendapatkan pembiayaan
yang bersumber dari masyarakat dan swasta sebagai wujud
partisipasi dalam pembangunan kesehatan. Serta
membangun kemitraan dengan penyedia pelayanan swasta,
organisasi profesi bidang kesehatan termasuk tenaga
swasta.
13. Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian
makanan tambahan bagi semua ibu hamil, balita yang
tergolong rawan, atau kelompok miskin
14. Mengembangkan regulasi, standar dalam rangka mendorong
peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin
perlindungan terhadap masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
74
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
15. Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dan
sistem pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
16. pembinaan, pemantauan , dan pengawasan secara terus
menerus untuk perlindungan terhadap masyarakat meliputi
anak sekolah, dan kelompok penduduk yang rawan seperti
bayi, balita, ibu hamil.
17. Peningkatan Kerjasama intra dan lintas sector baik
pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha dalam
pembangunan kesehatan termasuk kerjasama antar
wilayah.
18. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana
19. Peningkatan kualitas sumberdaya perempuan dan anak di
bidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan,
ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan
hidup.
20. Peningkatan kesetaraan dan partisipasi gender.
21. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat untuk menjadi
peserta KB Baru maupun KB Aktif
22. Revitalisasi Keluarga Berencana dan mendorong
terwujudnya keluarga berkualitas.
23. Pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan ketahanan
keluarga dengan menurunkan keluarga dari pra sejahtera
dan Keluarga sejahtera I menjadi keluarga sejahtera II dan
Keluarga Sejahtera Mandiri.
24. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana dengan sasaran
meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
75
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
keluarga berencana berdasarkan standar operasional
prosedur (SOP).
25. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat
tentang program pemberdayaan perempuan.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
BAB V m
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan dan Keluarga
Berencana secara lengkap dapat dilihat sebagaimana tabel 5.1
berikut :
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
77
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN Kode
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAI
AN TAHUN 2015
2017 2018 2019 2020 2021 DATA
CAPAIANAKHIR TAHUN 2021 UNIT
KERJA TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp. TARGET
Rp.
1 Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan
1.1 Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu
1.1.1 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas, Labkesda, Klinik PNS) Terakreditasi
0 100 695.000,0 100 632.000,0 100 822.700,0 100 717.470,0 100 766.717,0 100 3.633.887,0 Bidang PSDK
1.02.01.16.18 Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat
Cakupan Perawatan Kesehatan Masyarakat kelompok rawan (%)
70 72 15.000 74 16.500 76 18.150 78 19.965 80 21.962 80 91.576,5 Seksi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.16.19 Pembinaan Manajemen FKTP
Jumlah Sarana Kesehatan milik Pemerintah yang Terakreditasi
0 6 250.000 6 150.000 6 300.000 7 150.000 7 150.000 7 1.000.000,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.16.30 Pelayanan P3K Kegiatan Tertentu dan pelayanan gawat darurat
Cakupan Kegiatan mendapat layanan P3K (%)
98 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan SPGDT (%)
0 50 75 100 100 100 100
Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan
Seksi yang memenuhi sasaran mutu 90% dari target (%)
75 85 75.000 90 75.000 95 75.000 100 75.000 100 75.000 100 375.000,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.16.53 Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam
Terlaksananya Pelayanan Puskesmas 24 jam di Puskesmas Bontang Lestari
100% 100% 130.000 100% 143.000 100% 157.300 100% 173.030 100% 190.333 100% 793.663,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.16.20 Pembinaan Kesehatan Khusus
Cakupan Puskesmas dengan menyelenggarakan upaya kesehatan Khusus (%)
100 100 150.000 100 165.000 100 181.500 100 199.650 100 219.615 100 915.765,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan
100 100 693.425,0 100 1.698.400,0 100 2.553.240,0 100 2.558.564,0 100 3.064.420,4 100 10.568.049,4 Bidang PSDK
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
78
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar (%)
80 85 649.425,0 85 1.650.000 90 2.500.000 95 2.500.000 100 3.000.000 100 10.299.425,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan alkes di puskesmas yang dikalibrasi (%)
40 50 44.000 70 48.400 75 53.240 80 58.564 85 64.420 85 268.624,4 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
Penggunaan obat rasional (%)
60 65 70 72 75 75 75
Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)
60 65 100 100 100 100 100
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan dalam dan luar gedung sesuai standar
100% 100%
715.000 100% 786.500 100% 865.150 100% 951.665 100% 1.046.832 100% 4.365.146,5 UPTD Puskesmas
Cakupan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan skrining kesehatan usia produktif (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan skrining kesehatan usia lanjut (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.16.39 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang selatan 1
100% 100% 100.000 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.16.40 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang selatan 2
100% 100% 130.000 100% 143.000 100% 157.300 100% 173.030 100% 190.333 100% 793.663,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.16.41 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang lestari
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.16.42 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang utara 1
100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 915.765,0 UPTD Puskesmas
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
79
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.16.43 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang utara 2
100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 915.765,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.16.44 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang barat
100% 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 161.051 100% 671.561,0 UPTD Puskesmas
1.2 Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL
1.2.1 Persentase FKTP dan FKTL Swasta yang terakreditasi
1.02.01.39 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Persentase FKTP dan FKTL swasta terakreditasi
0 10% 100.000 20% 110.000 30% 121.000 40% 133.100 50% 146.410 50% 610.510,0 Bidang PSDK
1.02.01.39.06 Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL
Cakupan FKTP dan FKTL yang dilakukan pemantauan dan pembinaan akreditasi (%)
0 20% 100.000 40% 110.000 60% 121.000 80% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 Sie. Pelayanan Kesehatan
1.2.2 Persentase sarana Faskes yang memenuhi syarat
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan sarana kesehatan sesuai standar
70% 75% 40.000 80% 50.000 85% 60.000 90% 70.000 90% 80.000 90% 300.000,0 Bidang PSDK
1.02.01.16.51 Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan berizin (%)
85% 100% 40.000 100% 50.000 100% 60.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 300.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
1.02.01.37 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi
0 0 4.000.000 0 1.200.000 0 1.300.000 1 1.400.000 1 1.500.000 1 9.400.000,0 UPTD Labkesda
1.02.01.37.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda
Tersedianya Sarana dan Prasarana peningkatan pelayanan UPTD Labkesda (%)
85% 90% 3.450.000 95% 450.000 95% 500.000 98% 550.000 98% 600.000 98% 5.550.000,0 UPTD Labkesda
1.02.01.37.02 Penyediaan Dana Operasional Labkesda
Terlaksananya pelayanan UPTD Labkesda
1 tahun 1 tahun
550.000 1 tahun
750.000 1 tahun
800.000 1 tahun
850.000 1 tahun
900.000 1 tahun
3.850.000,0 UPTD Labkesda
2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan
2.1 Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
2.1.1 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk
1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Rasio FKTP persatuan penduduk
2 1:18.000
2.000.000 1:17.500
9.550.000 1:17.000
5.105.000 1:16.000
5.665.500 1:15.000
6.732.050 1:15.000
29.052.550,0 Bidang PSDK
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
80
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02..01.25.01
Pembangunan Puskesmas dan jaringannya dan pengadaan sarana prasarana
Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana
0 1 1.500.000 1 1.000.000 0 1 2.000.000 0 0 1 4.500.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
1.02..01.25. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan sarana prasarana (Bantuan Keuangan Provinsi)
Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana
1 0 0 0 0 1 2.500.000 0 1 3.000.000 1 5.500.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
1.02..01.25. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan sarana prasarana (DAK Kesehatan)
Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana
3 0 0 2 8.000.000 1 2.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 16.000.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
1.02..01.25. Pengadaan sarana prasarana kesehatan (bagi hasil pajak rokok)
Jumlah sarana kesehatan mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana
1 500.000 1 550.000 1 605.000 1 665.500 1 732.050 1 805.255
2.2 Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak mampu
2.2.1 Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Universal Coverage)
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Cakupan Kepesertaan BPJS (%)
60 75 18.340.000 80 20.380.000 85 20.415.000 95 20.450.000 100 20.520.000 100 100.105.000,0
UPTD Jamkesda
01.02.01.16.45
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya
70.000 75.000
18.000.000 77.500
20.000.000 80.000 20.000.000 82.500 20.000.000 85.000
20.000.000 85.000
98.000.000,0 UPTD Jamkesda
01.02.01.16.46
Penyediaan Dana Operasional Jamkesda
terlaksananya pelayanan UPTD Jamkesda
1 tahun 1 tahun
220.000 1 tahun
250.000 1 tahun
275.000 1 tahun
300.000 1 tahun
350.000 1 tahun
1.395.000,0 UPTD Jamkesda
01.02.01.16.29
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)
Persentase pelayanan Rujukan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)
≤ 25 ≤ 20 120.000 ≤ 20 130.000 ≤ 20 140.000 ≤ 20 150.000 ≤ 20 170.000 ≤ 20 710.000,0 UPTD Jamkesda
2.3 Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu
2.3.1 Persentase FKTP menggunakan Sistem informasi kesehatan terpadu
1.02.01.33 Program pengembangan manajemen kesehatan
Persentase Terbangunnya Sistem informasi kesehatan terpadu
0 75 200.000 100 100.000 100 100.000 100 150.000 100 130.000 100 680.000,0 Sekretariat
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
81
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.33.11 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan
FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu
0 50% 200000 75% 100000 85% 100.000 90% 150000 95% 130000 95% 680.000,0 Subbag Perencanaan & Keuangan
3 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
3.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)
1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu (AKI)
234 180 570.000 150 627.000 120 689.700 80 758.670 50 834.537 0 3.479.907,0 Bidang Kesehatan Masyarakat
3.1.2 Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB)
10,5 6,2 4,7 4,7 3,1 3,1 3,1
3.1.3 Angka Kematian Balita (AKBA)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai Standar (SPM)
95,98 100%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Persalinan sesuai Standar (SPM)
53,60 100%
100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.32.07 Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Resiko Tinggi
Cakupan persalinan nakes (%)
88,3 90 200.000 92 220.000 94 242.000 96 266.200 98 292.820 98 1.221.020,0 Sie Kesga & Gizi
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
100 100 100 100 100 100 100
Cakupan kunjungan bayi (%)
83,7 91 92 93 94 95 95
Pelayanan persalinan sesuai standar (%)
100 100 100 100 100
1.02.01.32.08 Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga
Cakupan Kunjungan K4 (%)
95,98 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Sie Kesga & Gizi
Kunjungan Nifas Lengkap (%)
53,6 90 91 91 92 92 92
1.02.01.32.11 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
82
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.32.12 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Selatan II
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.32.13 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.32.14 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 70.000 100% 77.000 100% 84.700 100% 93.170 100% 102.487 100% 427.357,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.32.15 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 80.526 100% 335.780,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.32.16 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 35.000 100% 38.500 100% 42.350 100% 46.585 100% 51.244 100% 213.678,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.29 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
Angka Kematian Balita (AKBA)
12,3 10 85.000 9 93.500 8 102.850 7 113.135 6 124.449 6 518.933,5 Bidang Kesehatan Masyarakat
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (SPM)
83,7 100%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.29.04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) (%)
54,2 82 85.000 84 93.500 86 102.850 88 113.135 90 124.449 90 518.933,5 Sie Kesga & Gizi
Cakupan komplikasi neonatal yang ditangani (%)
84,9 85 90 92 94 95 95
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi (%)
83,7 100 100 100 100 100 100
Cakupan Bayi BBLR (%)
7,47 <8 <7 <7 <6 <5 <5
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)
100 100 100 100 100 100
3.2 Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi, balita dan ibu hamil
3.2.1 Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk)
1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
< 5 < 5 540.000 < 5 594.000 < 5 653.400 < 5 718.740 < 5 790.614 < 5 3.296.754,0 Bidang Kesehatan Masyarakat
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
83
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
3.2.2 Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
3.2.3 Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
3.2.4 Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
1.02.01.20.01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Kasus balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
100 100 100.000 100 110.000 100 121.000 100 133.100 100 146.410 100 610.510,0 Sie Kesga & Gizi
Cakupan Balita Dibawah Garis Merah (BGM/D)
0,8 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
0,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)
Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
0,8 6 6 6 6 6 6
Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
0,7 28 28 28 28 28 28
Prevalensi Balita Gizi Lebih /Overweight (BB/TB)
0,1 <10 <10 <10 <10 <10 <10
1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya
Rumah tangga mengkonsumsi garam Yodium (%)
95,6 95 200.000 95 220.000 95 242.000 95 266.200 95 292.820 95 1.221.020,0 Sie Kesga & Gizi
Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)
81 86 88 90 92 95 95
Ibu hamil yang mendapatkan tablet tabah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan (%)
96,2 90 95 98 98 98 98
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan (%)
22,8 85 90 95 95 95 95
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
84
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)
100 85 90 95 98 100 100
Remaja putri mendapat TTD (%)
1 36 38 40 42 45 45
Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A (%)
85,2 85 88 90 92 95 95
Bayi dengan berat badan lahir (<2500 gram) (%)
7,2 9 8,5 8 8 8 8
Ibu hamil anemia (%)
31,5 29 28,5 28 28 28 28
1.02.01.20.07 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.20.08 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.20.09 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 25.000 100% 27.500 100% 30.250 100% 33.275 100% 36.603 100% 152.627,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.20.10 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.20.11 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.20.12 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.20.13 Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat
Balita mempunyai KMS (%)
100 100 150.000 100 175.000 100 192.500 100 211.750 100 232.925 100 962.175,0 Sie Kesga & Gizi
Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) (%)
66,1 75 77 80 80 80 80
Balita di timbang yang naik berat badannya (N/D)(%)
75,3 85 85 85 85 90 90
Balita di timbang yang tidak naik berat badannya (T)(%)
24,6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Balita di timbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T/D)(%)
22,2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
85
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Bayi baru lahir mendapat IMD (%)
48,26 50 50 50 50
Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (%)
90 90 90 90 90
1.02.01.20.14 Peningkatan Survailans dan Kewaspadaan Gizi
Cakupan kasus balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
100 40.000 100 40.000 100 100.000 100 100.000 100 100.000 100 380.000,0 Sie Kesga & Gizi
Cakupan Balita Dibawah Garis Merah (BGM/D)
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)
Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
5 5 5 5 5 5
Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
28 28 27 27 27 27
Prevalensi Balita Gizi Lebih /Overweight (BB/TB)
<10 <10 <10 <10 <10 <10
1.02.01.20.16 Monev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif
Bayi baru lahir mendapat IMD (%)
46,52 30.000 50 33.000 55 36.300 60 39.930 65 43.923 183.153,0 Sie Kesga & Gizi
Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (%)
91,4 90 91 92 93 94
4 Pemberantasan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular dan pencegahan penyakit tidak menular
4.1 Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular
4.1.1 Insidensi Rate DBD
1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Angka kesembuhan TB
83 84 860.000 86 966.000 87 1.077.600 89 1.195.360 90
1.303.871 90
5.402.831,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4.1.2 Prevalensi TB per 100.000 penduduk
Prevalensi HIV 0,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4.1.3 Prevalensi HIV/AIDS
IR DBD 141 130 110 90 70 50 50
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TB sesuai standar (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
86
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Cakupan pemeriksaan HIV sesuai standar pada kelompok beresiko (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.22.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Insidensi Rate DBD 141 130 250.000 110 275.000 90 302.500 70 332.750 50 350.000 50 1.510.250,0 Sie P2M
1.02.01.22.05 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi HIV/AIDS
0,1 <1 300.000 <1 350.000 <1 400.000 <1 450.000 <1 500.000 <1 2.000.000,0 Sie P2M
Kesembuhan pengobatan TB (%)
83 84 86 87 89 90 90
Deteksi dini hepatitis pada kelompok resiko (%)
20 30 40 50 60 60
Prevalensi kusta (%)
0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (%)
100 100 100 100 100 100 100
CFR DBD (%) 0,9 0 0 0 0 0 0
Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk 0 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
1.02.01.22.15 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.22.16 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Selatan II
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.22.17 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.22.18 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.22.19 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.22.20 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
87
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
4.2 Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
4.2.1 Prevalensi Hipertensi
1.02.01.38 Program Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kejiwaan
Prevalensi Hipertensi
25,8 25 1.090.000 24 1.250.000 23 1.380.000 22 1.521.000 22 1.664.100 22 6.905.100,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan penderita Diabetes Militus mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
100%
100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.38.01 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (SPM)(%)
100 90.000 100 150.000 100 170.000 100 190.000 100 200.000 100 800.000,0 Sie PTM & Keswa
Kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM (%)
0 20 40 60 80 100 100
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus sesuai standar (SPM) (%)
100 100 100 100 100 100
Orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)(%)
100 100 100 100 100 100
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular (Dana Bagi hasil Pajak Rokok)
Skrining usia produktif (SPM)(%)
100 1.000.000 100 1.100.000 100 1.210.000 100 1.331.000 100 1.464.100 100 1.610.510 Sie PTM & Keswa
Skrining usia lanjut (SPM)(%)
0 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
88
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
5 Meningkatnya kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari berbagai potensi masalah kesehatan
5.1 Meningkatkan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini terhadap potensi wabah dan bencana
5.1.1 Persentase penanggulangan penyakit berpotensi wabah
1.02.01.36 Program Peningkatan Surveilans penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana
UCI Kelurahan 93,3 100 380.000,0 100 418.000,0 100 459.800,0 100 505.780,0 100 556.358,0 100 2.319.938,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 100 100 100 100 100 100
1.02.01.36.01 Pelayanan Penanggulangan Wabah
KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (%)
100 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana
1.02.01.36.02 Pelayanan Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana < 24 jam (%)
100 100 200.000 100 220.000 100 242.000 100 266.200 100 292.820 100 1.221.020,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana
Jumlah Penyusunan dokumen contingency plan
1 1 1 1 1 1 1
Peningkatan Imunisasi
UCI Kelurahan (%) 93,3 100 50.000 100 55.000 100 60.500 100 66.550 100 73.205 100 305.255,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana
cakupan bayi imunisasi dasar lengkap (%)
98,7 98 98 98 98 98 98
Peningkatan surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Laporan Surveilans SKDR/EWARS (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon/ Early Warning Alert and Respon System)(%)
90 90 40.000 90 44.000 95 48.400 95 53.240 95 58.564 95 244.204,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana
Respon Alert (Peringatan yang muncul) KLB (%)
90 90 90 90 90 90 90
KLB dilakukan "Fully Investigated" (%)
100 100 100 100 100 100 100
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
89
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
AFP (Acute Flaccid Paralysis) Rate
≥ 2 / 100.000 anak usia <
15 tahun
≥ 2 / 100.0
00 anak
usia < 15
tahun
≥ 2 / 100.0
00 anak
usia < 15
tahun
≥ 2 / 100.000 anak usia <
15 tahun
≥ 2 / 100.000 anak usia <
15 tahun
≥ 2 / 100.0
00 anak
usia < 15
tahun
≥ 2 / 100.0
00 anak
usia < 15
tahun
5.2 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan
5.2.1 Persentase capaian tatanan kota sehat
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan
70 70 955.000 80 1.050.500 80 1.155.550 90 1.271.105 90 1.398.216 90 5.830.370,5 Bidang Kesehatan Masyarakat
Presentase TTU yang memenuhi syarat
80 82 85 87 90 90 90
Presentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat )
30 36 41 46 51 56 56
Kelurahan melaksanakan STBM
60 80 90 100 100 100 100
1.02.01.21.05 Penyehatan lingkungan pemukiman
Rumah tangga dengan jamban sehat
90 91 150.000 92 165.000 93 181.500 94 199.650 95 219.615 95 915.765,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga
1.02.01.21.06 Pengawasan sarana air bersih
Sarana/Depo air minum yang diperiksa memenuhi syarat (%)
85 88 120000 92 132.000 95 145.200 98 159.720 98 175.692 98 732.612,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga
Sumber air bersih yang diperiksa memenuhi syarat (%)
75 80 83 85 87 87 87
Rumah tangga dengan SAB memenuhi syarat (%)
95 95 95 95 95 95 95
1.02.01.21.07 Pembinaan tempat pengolahan makanan
TPM memenuhi syarat (Memiliki Sertifikat) (%)
77 83 150.000 85 165.000 85 181.500 87 199.650 87 219.615 87 915.765,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga
1.02.01.21.08 Pembinaan tempat-tempat umum
TTU memenuhi syarat (%)
85 88 120000 90 132.000 92 145.200 93 159.720 93 175.692 93 732.612,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga
1.02.01.21.13 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan I
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 70.000 100% 77.000 100% 84.700 100% 93.170 100% 102.487 100% 427.357,0 UPTD Puskesmas
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
90
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.21.14 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan II
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.21.15 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.21.16 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara I
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 305.255,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.21.17 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara II
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.21.18 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 35.000 100% 38.500 100% 42.350 100% 46.585 100% 51.244 100% 213.678,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.21.21 Pembinaan Perilaku Hidup dan Bersih di Lingkungan Masyarakat
Terlaksananya Kota Sehat
100% 100% 100.000 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.21.22 Pengembangan Pasar Sehat
Jumlah pasar sehat 2 2 25.000 2 27.500 3 30.250 3 33.275 3 36.603 3 152.627,5 Sie Kesling, Kesja & olahraga
1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Obat Layak (%) 95 100 75.000 100 82.500 100 90.750 100 99.825 100 109.808 100 457.882,5 Bidang PSDK
1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
PIRT yg memenuhi syarat (%)
15 25 75.000 30 82.500 35 90.750 50 99.825 60 109.808 60 457.882,5 Sie Farmasi, SarPras
Retail menjual makanan minuman memenuhi syarat (%)
72 82 85 87 90 95 95
Toko obat yang memenuhi syarat (%)
75 82 85 87 90 95 95
Batra tidak menggunakan bahan berbahaya (%)
85 87 90 92 95 100 100
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
91
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
6.1 Terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM kesehatan secara merata
6.1.1 Persentase FKTP dengan SDM sesuai standar
1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 100%
420.000 100% 462.000 100% 508.200 100% 559.020 100% 614.922 100% 2.564.142,0 Bidang PSDK
1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal
jumlah Pegawai mendapat pelatihan formal
30 300.000 35 330.000 40 363.000 45 399.300 50 439.230 50 1.831.530,0 Sie SDM Kesehatan
1.02.01.05.06 Pembinaan mental dan fisik aparatur
Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Kesehatan
10 10 60.000 10 66.000 10 72.600 10 79.860 10 87.846 10 366.306,0 Sie SDM Kesehatan
Pembinaan tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan yang memiliki izin kerja (%)
70 80 60.000 85 66.000 90 72.600 100 79.860 87.846 366.306,0 Sie SDM Kesehatan
1.02.01.42 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar
50 55 300.000 60 400.000 65 450.000 70 500.000 80 550.000 80 2.200.000,0 Bidang PSDK
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan pendidikan
1 0 2 3 4 5 5
1.02.01.42.01
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas minimal 22 jam pelajaran pertahun (%)
25 40 300.000 60 400.000 75 450.000 80 500.000 80 550.000 80 2.200.000,0 Sie SDM Kesehatan
SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensinya (%)
80 85 88 90 95 100 100
Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan strata pendidikannya minimal DIV/S1 dan S2 sesuai kompetensinya
2 5 5 5 5 5 5
7 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat
7.1 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat
7.1.1 Persentase Rumah tangga ber-PHBS
1.02.01.19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Rumah tangga ber-PHBS
31,4 50 1.945.000 60 1.932.000 70 2.137.200 80 2.356.920 90 2.642.612 90 11.013.732,0 Bidang Kesehatan Masyarakat
Persentase Kelurahan Siaga aktif
40 50 70 80 90 100 100
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
92
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR
30 50 70 90 100 100
Indeks Keluarga Sehat
0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,88
1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Rumah tangga ber-PHBS (%)
31,4 50 175000 60 180000 70 190.000 80 200000 90 250000 90 995.000,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
SD yang melaksanakan PHBS (%)
40 50 60 70 70 70
Posyandu purnama & mandiri (%)
70 62 65 67 70 70 70
1.02.01.19.07 Pembinaan Kesehatan Remaja
Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan remaja dan pembinaan PKPR
60 65 60.000 70 66.000 75 72.600 80 79.860 85 87.846 85 366.306,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
1.02.01.19.08 Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat
Kelurahan Siaga Aktif (%)
100 100 75.000 100 82.500 100 90.750 100 99.825 100 109.808 100 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
1.02.01.19.13 Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional
terlaksananya peringatan HKN (%)
100 100 150.000 100 165.000 100 181.500 100 199.650 100 219.615 100 915.765,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
1.02.01.19.14 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.19.15 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.19.16 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.19.17 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 85.000 100% 93.500 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 518.933,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.19.18 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 85.000 100% 93.500 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 518.933,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.19.19 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas
1.02.01.19.20 Pameran Pelayanan Publik
Jumlah pameran kesehatan hari-hari tertentu yang diikuti 2 1 100.000 2
150.000
3
175.000
3
200.000
3
230.000
3
855.000,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
93
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Pembinaan UKS Cakupan skreening anak usia pendidikan dasar (SPM)
100% 65.000 100% 71.500 100% 78.650 100% 86.515 100% 95.167 100% 396.831,5 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
Pembinaan Keluarga Sehat
Indeks Keluarga Sehat
0.8 350.000 0.82 150.000 0.84 175.000 0.86 200.000 0,88 230.000 0.88 1.105.000,0
Promosi kesehatan dan penegakan hukum Perda KTR (bagi hasil pajak rokok)
Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR
30 500.000 50 550.000 70 605.000 90 665.500 100 732.050 100 3.052.550,0
8 Terwujudnya jejaring kemitraan lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan
8.1 Meningkatnya peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan
8.1.1 Persentase capaian indikator Kota Sehat
1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase capaian indikator Kota Sehat
75 80 640.000 83 704.000 85 774.400 87 851.840 90 937.024 90 3.907.264,0 Bidang Kesehatan Masyarakat
1.02.01.28.12 Peningkatan cakupan program kesehatan masyarakat
Meningkatnya SPM Kesehatan
85% 85% 300.000 85% 330.000 85% 363.000 85% 399.300 85% 439.230 85% 1.831.530,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
1.02.01.28.13 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung
terlaksananya dukungan pelayanan penderita jantung
85% 85% 75.000 85% 82.500 85% 90.750 85% 99.825 85% 109.808 85% 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
1.02.01.28.14 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS
terlaksannaya dukungan pelayanan penderita HIV
85% 85% 150.000 85% 165.000 85% 181.500 85% 199.650 85% 219.615 85% 915.765,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
1.02.01.28.15 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker
terlaksananya dukungan pelayanan penderita kanker
85% 85% 75.000 85% 82.500 85% 90.750 85% 99.825 85% 109.808 85% 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
1.02.01.28.17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC
terlaksananya dukungan pelayanan penderita TB
85% 85% 40.000 85% 44.000 85% 48.400 85% 53.240 85% 58.564 85% 244.204,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
9 Meningkatkan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
9.1 Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat
9.1.1 Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga
1.14.01.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Pengendalian angka kelahiran
70% 75% 756.749 80% 832.424 85% 915.666 90% 1.007.233 90% 1.107.956 90% 4.620.028,3 Bidang KB
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
94
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
9.1.2 Rasio Akseptor KB per 100 orang
1.14.01.15.02 Pelayanan KIE
Meningkatkan pengetahuan dan promosi 4 pilar program KB
100 300 orang
79.967 1 tahun
87.964 1 tahun
96.760 1 tahun
106.436 1 tahun
117.080 488.206,5 Sie PPPP
9.1.3 Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 32.569)
1.14.01.15.04 Promosi Pelayanan KHIBA
Jumlah kelahiran bayi yang beresiko kematian ibu di Kota Bontang dan meningkatkan peran serta pria dalam ber- KB, berkurangnya jumlah kematian ibu karena resiko melahirkan yang terlalu sering dan meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB
100 300 orang
19.170 1 tahun
21.087 1 tahun
23.196 1 tahun
25.515 1 tahun
28.067 117.034,8 Sie KB, KKK
1.14.01.15.06 Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian GSI
Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RRSIB)
100 3 keca
matan dan 5 Ruma
h Sakit
74.020 1 tahun
81.422 1 tahun
89.564 1 tahun
98.521 1 tahun
108.373 451.899,5 Sie KB, KKK
1.14.01.15.07 Penghargaan kepada pengelola KB Teladan
Penerima penghargaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, IMP, KB Lestari 15 Tahun, KB Lestari 20 tahun, Keluarga Harmonis Sejahtera, PLKB berprestasi, Pengelola KB
100 11 lomb
a
118.167 1 tahun
129.984 1 tahun
142.982 1 tahun
157.280 1 tahun
173.008 721.421,4 Sie PPPP
1.14.01.15.09 Harganas tingkat kota
Peringatan Hari Kelurga Nasional (HARGANAS) di Kota Bontang
100 1000 orang
186.980 1 tahun
205.678 1 tahun
226.246 1 tahun
248.870 1 tahun
273.757 1.141.531,6 Sie PPPP
1.14.01.15.11 Sosialisasi KB Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
100 600 orang
64.520 1 tahun
70.972 1 tahun
78.069 1 tahun
85.876 1 tahun
94.464 393.901,1 Sie PPPP
1.14.01.15.12 Penyuluhan dan Pembinaan PIK - RR
Peningkatan tingkat pusat informasi dan konseling remaja
100 42 kelo
mpok
50.000 1 tahun
55.000 1 tahun
60.500 1 tahun
66.550 1 tahun
73.205 305.255,0 Sie KB, KKK
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
95
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.14.01.15.16 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS
Kelompok masyarakat peduli KB
100 15 kelo
mpok
122.925 1 tahun
135.218 1 tahun
148.739 1 tahun
163.613 1 tahun
179.974 750.469,4 Sie KB, KKK
1.14.01.15.19 Cipta Jingle Kampanyekan KKB
Jingle KB
100 75 orang
20.300 1 tahun
22.330 1 tahun
24.563 1 tahun
27.019 1 tahun
29.721 123.933,5 Sie PPPP
1.14.01.15.21 Bimbingan Tehnis KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
Pengetahuan peserta bimtek tentang penanganan pasca persalinan dan pasca keguguran
100 50 orang
9.900 1 tahun
10.890 1 tahun
11.979 1 tahun
13.177 1 tahun
14.495 60.440,5 Sie KB, KKK
1.14.01.15.22 Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak
Penguatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak
100 50 orang
10.800 1 tahun
11.880 1 tahun
13.068 1 tahun
14.375 1 tahun
15.812 65.935,1 Sie KB, KKK
1.14.01.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
60% 65% 456.162 70% 556.778 75% 612.456 80% 673.702 85% 741.072 90% 3.040.169,6 Bidang KB
1.14.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
meningkatnya pemahaman tentang usia kawin ideal bagi peserta
100 1 tahun
264.612 1 tahun
291.073 1 tahun
320.181 1 tahun
352.199 1 tahun
387.418 1.615.482,7 Sie KB, KKK
1.14.01.16.02 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya kemampuan petugas untuk menyampaikan KIE PKBR kepada masyarakat
100 1 tahun
137.230 1 tahun
150.953 1 tahun
166.048 1 tahun
182.653 1 tahun
200.918 837.802,9
Sie PPPP 1.14.01.16.04 Kemah Bakti
Saka Kencana Kemah bhakti saka kencana
100 1 tahun
54.320 1 tahun
59.752 1 tahun
65.727 1 tahun
72.300 1 tahun
79.530 331.629,0 Sie KB, KKK
Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana
Pembinaan saka kencana
100 1 tahun
- 1 tahun
55.000 1 tahun
60.500 1 tahun
66.550 1 tahun
73.205 255.255,0 Sie KB, KKK
1.14.01.17 PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan calon dan peserta KB tentang KB
100% 100%
456.467 100% 502.114 100% 552.325 100% 607.558 100% 668.313 100% 2.786.776,7 Bidang KB
1.14.01.17.01 Pelayanan Konseling KB
Calon peserta KB baru
100
100 orang
50.200 1 tahun
55.220 1 tahun
60.742 1 tahun
66.816 1 tahun
73.498 306.476,0 Sie KB, KKK
1.14.01.17.03 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Tersedianya Alat Kontrasepsi dan Penunjang Pelayanan KB
100
1 paket
60.000 1 tahun
66.000 1 tahun
72.600 1 tahun
79.860 1 tahun
87.846 366.306,0
Sie KB, KKK
1.14.01.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Terlayaninya calon
peserta KB MOW
100 20
orang
88.450 1 tahun
97.295 1 tahun
107.025 1 tahun
117.727 1 tahun
129.500 539.996,1
Sie KB, KKK
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
96
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.14.01.17.10 Workshop Pelayanan Pelayanan KB
100 15 orang
50.000 1 tahun
55.000 1 tahun
60.500 1 tahun
66.550 1 tahun
73.205 305.255,0 Sie KB, KKK
1.14.01.17.11 Penyediaan pelayanan KB Mobile
Terlayaninya akseptor KB
100 3 keca
matan
51.337 100% 56.471 100% 62.118 100% 68.330 100% 75.163 313.417,5 Sie KB, KKK
1.14.01.17.12 Pelayanan KB di Daerah Pesisir
Pelayanan KB di Daerah Pesisir
100 3 keca
matan
21.470 1 tahun
23.617 1 tahun
25.979 1 tahun
28.577 1 tahun
31.434 131.076,5 Sie KB, KKK
1.14.01.17.13 Pelayanan Manunggal KB KES
Terlayaninya akseptor KB
100 50
orang
11.670 100% 12.837 100% 14.121 100% 15.533 100% 17.086 71.246,5 Sie KB, KKK
1.14.01.17.14 Pelayanan Bhayangkara KB KES
Pelayanan Bhayangkara KB KES
100 50
orang
11.670 1 tahun
12.837 1 tahun
14.121 1 tahun
15.533 1 tahun
17.086 71.246,5 Sie KB, KKK
1.14.01.17.15 Pelayanan Momentum PKK KB KES
Pelayanan Momentum PKK KB KES
100 50
orang
11.670 1 tahun
12.837 1 tahun
14.121 1 tahun
15.533 1 tahun
17.086 71.246,5 Sie KB, KKK
1.14.01.17.16 Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB
Peningkatan SDM Pengelola Pelayanan KB
100 40
klinik KB
50.000 1 tahun
55.000 1 tahun
60.500 1 tahun
66.550 1 tahun
73.205 305.255,0
Sie KB, KKK
1.14.01.17.17 Pertemuan Tehnis Medis Pertemuan tehnis
Medis
100 50
orang
50.000 1 tahun
55.000 1 tahun
60.500 1 tahun
66.550 1 tahun
73.205 305.255,0
Sie KB, KKK
10 Meningkatkan Institusi, peran serta, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
10.1
Terwujudnya institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
10.1.1
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
1.14.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI
Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai KB
60% 62% 1.137.204 63% 1.720.924 65% 1.893.017 68% 2.082.319 70% 2.290.550 70% 9.124.014,1 Bidang KB
1.14.01.18.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Meningkatnya pengetahuan masyarkat mengenai pelaksanaan kelompok UPPKS
100 50 orang
89.892 80% 98.881 80% 108.769 80% 119.646 80% 131.611 548.799,6 Sie PPPP
1.14.01.18.03 Orientasi PPKBK dan Sub PPKBK RT
SDM PPKBK dan Sub PPKBK meningkat
100 103 orang kader
62.500 1 tahun
68.750 1 tahun
75.625 1 tahun
83.188 1 tahun
91.506 381.568,8 Sie PPPP
1.14.01.18.04 Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana
Rencana dan evaluasi program KB
100
100 orang
148.650 1 tahun
163.515 1 tahun
179.867 1 tahun
197.853 1 tahun
217.638
907.523,1 Sie PPPP
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
97
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.14.01.18.05 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru
100 12 database
dalam setah
un
59.800 1 tahun
65.780 1 tahun
72.358 1 tahun
79.594 1 tahun
87.553 365.085,0
Sie PDPPAP
1.14.01.18.06 Penyampaian Informasi Program KB & PP pemahaman
masyarakat tentang KB dan PP
100 1 tahun
- 1 tahun
70.000 1 tahun
77.000 1 tahun
84.700 1 tahun
93.170 324.870,0
Sie PDPPAP
1.14.01.18.07 Pembinaan IMP KB
Meningkatnya pemahaman sdm kader sub ppkbk (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) mengenai program KB
100 500 RT dan 15
kelurahan
692.702 80% 761.972 80% 838.169 80% 921.986 80% 1.014.185 4.229.015,0
Sie PPPP
1.14.01.18.09 Bimbingan Tehnis Pendataan Keluarga
Pelatihan SDM Tenaga pelaporan pendataan dan pelayanan KB
100 50 orang
37.360 1 tahun
41.096 1 tahun
45.206 1 tahun
49.726 1 tahun
54.699 228.086,5
Sie PDPPAP
1.14.01.18.10 Pengembangan Program SIDUGA
Tersedianya database KB
100 1 aplika
si
46.300 100% 50.930 100% 56.023 100% 61.625 100% 67.788 282.666,1
Sie PDPPAP
Jambore Kader KB
Jambore Kader KB 100 1 tahun
- 1 tahun
180.000 1 tahun
198.000 1 tahun
217.800 1 tahun
239.580 835.380,0
Sie PPPP
Jambore kader Tribina dan UPPKS
Jambore kader Tribina dan UPPKS
100 1 tahun
- 1 tahun
170.000 1 tahun
187.000 1 tahun
205.700 1 tahun
226.270 788.970,0 Sie KB, KKK
Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
100 1 tahun
- 1 tahun
50.000 1 tahun
55.000 1 tahun
60.500 1 tahun
66.550 232.050,0 Sie PPPP
1.14.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI, DAN ANAK MELAUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak
100% 100%
- 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 278.460,0 Bidang KB
1.14.01.19.01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
100 1 tahun
- 1 tahun
60.000 1 tahun
66.000 1 tahun
72.600 1 tahun
79.860 278.460,0 Sie KB, KKK
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
98
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.14.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI KONSELING KRR
Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR
100% 100%
199.619 100% 254.581 100% 280.039 100% 308.043 100% 338.847 100% 1.381.129,0 Bidang KB
1.14.01.20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
Terbentuknya PIK remaja
100
1 kelo
mpok PIK
remaja/mahasisw
a
13.050 1 tahun
14.355 1 tahun
15.791 1 tahun
17.370 1 tahun
19.107 79.671,6 Sie KB, KKK
1.14.01.20.02 Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah
Meningkatnya pemahaman bagi IRMA, Karang Taruna tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
100 #REF!
- 1 tahun
35.000 1 tahun
38.500 1 tahun
42.350 1 tahun
46.585 162.435,0 Sie KB, KKK
1.14.01.20.04 Jambore PIK Remaja/Mahasiswa
Jambore PIK Remaja / Mahasiswa
100 150 orang
77.752 1 tahun
85.527 1 tahun
94.080 1 tahun
103.488 1 tahun
113.837 474.683,7 Sie KB, KKK
1.14.01.20.05 Seleksi PIK Remaja/Mahasiswa
Prestasi dalam kompetisi PIK Remaja / Mahasiswa di tingkat provinsi dan tingkat pusat
100 3 kelo
mpok
25.800 1 tahun
28.380 1 tahun
31.218 1 tahun
34.340 1 tahun
37.774 157.511,6 Sie KB, KKK
1.14.01.20.06 Pemilihan Duta Mahasiswa Genre
Prestasi dalam kompetisi Duta Mahasiswa di tingkat provinsi dan tingkat pusat
100 1 juara duta mahasiswa
40.565 1 tahun
44.622 1 tahun
49.084 1 tahun
53.992 1 tahun
59.391 247.653,4 Sie KB, KKK
1.14.01.20.07 Penyediaan Informasi TRIAD KRR
Meningkatnya Informasi TRIAD KRR pada remaja Kota Bontang
100 50 orang
18.225 80% 20.048 80% 22.052 80% 24.257 80% 26.683 111.265,4 Sie KB, KKK
1.14.01.20.08 Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
Tahapan PIK meningkat
100 30 orang
18.727 1 tahun
20.600 1 tahun
22.660 1 tahun
24.926 1 tahun
27.418 114.330,2 Sie KB, KKK
1.14.01.20.09 Pelatihan Pengelola PIK Remaja
Meningkatnya kualitas SDM mengenai Pengelolaan PIK R ( Pusat informasi Konseling Remaja)
100 42 orang
5.500 90% 6.050 90% 6.655 90% 7.321 90% 8.053 33.578,1 Sie KB, KKK
1.14.01.21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS bagi remaja di sekolah dan luar sekolah
100% 100%
8.300 100% 9.130 100% 10.043 100% 11.047 100% 12.152 100% 50.672,3 Bidang KB
1.14.01.21.01 Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
Memahami tentang bahaya Narkoba dan PMS
100 150 orang
8.300 1 tahun
9.130 1 tahun
10.043 1 tahun
11.047 1 tahun
12.152 50.672,3 Sie PPPP
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
99
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.14.01.22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
Meningkatnya Strata kelompok Bina Keluarga Balita
3 dasar,
15 menengah,
21 Paripurna
3 dasar, 15 menenga
h, 22
Paripurn
a
172.075 3 dasar, 15 menengah, 23 Paripurna
189.283 3 dasar, 15 menengah, 24 Paripurna
89.945 3 dasar, 15 menengah, 25 Paripurna
98.940 3 dasar, 15 menenga
h, 26
Paripurn
a
108.834 3 dasar, 15 menenga
h, 26
Paripurn
a
659.076,6 Bidang KB
1.14.01.22.01 Pengumpulan bahan informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan dan Tumbuh Kembang Anak
meningkatkan kualitas dan stratifikasi kelompok tribina 100
15 kelo
mpok
74.335 90% 81.769 90% 89.945 90% 98.940 90% 108.834 453.822,6 Sie KB, KKK
1.12.22.04 Monitoring dan Evaluasi Kelompok Tribina
Kelompok tribina yang di monev
100 30
orang
97.740 1 tahun
107.514 1 tahun
118.265 1 tahun
130.092 1 tahun
143.101 596.712,5 Sie KB, KKK
1.14.01.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
Meningkatnya pemberdayaan orangtua dan anggota keluarga lainnya sebagai kelompok bina keluarga
100% 100%
83.655 100% 92.021 100% 101.223 100% 111.345 100% 122.479 100% 510.722,1 Bidang KB
1.14.01.23.02 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Meningkatkan pengetahuan kader mengenai kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia
100 30 orang
83.655 90% 92.021 90% 101.223 90% 111.345 90% 122.479 510.722,1 Sie KB, KKK
1.14.01.24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU
Jumlah kelompok/model operasional BKB, Posyandu Padu
35 37 44.760 39 49.236 41 54.160 43 59.576 45 65.533 45 273.264,3 Bidang KB
1.14.01.24.02 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Kelompok BKB 100 15 kelo
mpok
44.760 1 tahun
49.236 1 tahun
54.160 1 tahun
59.576 1 tahun
65.533 273.264,3 Sie KB, KKK
11 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien
11.1
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien
1.02.01.33 Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
Tersusunnya regulasi kesehatan sesuai kebutuhan
0 1 57.500 3 76.000 1 90.000 2 502.000 2 105.000 2 830.500,0 Sekretariat
1.02.01.33.02 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan
jumlah tenaga mendapat pelatihan perencanaan terpadu
0 0 0 0 0 30 150.000 0 0 0 0 0 150.000,0 Subbag P & K
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
100
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.33.08 Penyusunan Regulasi Kesehatan
tersusunnya regulasi kesehatan sesuai kebutuhan
1 1 43.500,00 3 60.000 1 70.000 2 80.000 2 80.000 2 333.500,0 Subbag P & K
1.02.01.33.12 Penyusunan profil kesehatan
tersusunya dokumen profil kesehatan tepat waktu
100 100 14.000,00 100 16.000 100 20.000 100 22.000 100 25.000 100 97.000,0 Subbag P & K
Survei Kesehatan Daerah
terselenggaranya survei kesehatan daerah
0 0 0 0 0 0 0 1 400.000 0 0 0 400.000,0 Subbag P & K
1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas/Klinik Pegawai
100% 100%
1.916 100% 2.108 100% 2.319 100% 2.550 100% 2.806 100% 11.698,6
1.02.01.25.22 Penyediaan
Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 297,4 100% 327 100% 360 100% 396 100% 435 100% 1.815,4 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.23 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 381,6 100% 420 100% 462 100% 508 100% 559 100% 2.329,7 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.24 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 360,3 100% 396 100% 436 100% 480 100% 527 100% 2.199,4 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.25 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 246,1 100% 271 100% 298 100% 328 100% 360 100% 1.502,6 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.26 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 336,7 100% 370 100% 407 100% 448 100% 493 100% 2.055,8 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.27 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 294,1 100% 324 100% 356 100% 392 100% 431 100% 1.795,8 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.36 Penyediaan Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS
terlaksananya pelayanan UPTD Klinik PNS
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.37 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.38 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
101
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.25.39 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.40 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.41 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.25.42 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas
1.02.01.01 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
100% 100%
20.053.997 100% 18.816.937 100% 20.293.460 100% 22.322.806 100% 24.555.086 100% 106.042.285,1
Sekretariat
1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan surat menyurat
100% 100% 12.000,0 100% 14.030 100% 15.433 100% 16.976 100% 18.674 100% 77.113,2 Subbag Umum
1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan komunikasi,air dan listrik
100% 100% 450.000,0 100% 495.600 100% 545.160 100% 599.676 100% 659.644 100% 2.750.079,6 Subbag Umum
1.02.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa KIR dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
100% 100% 100.000,0 100% 112.580 100% 123.838 100% 136.222 100% 149.844 100% 622.483,8 Subbag Umum
1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor 100% 100% 170.000,0 100% 215.254 100% 236.779 100% 260.457 100% 286.503 100% 1.168.993,8 Subbag Umum
1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
100% 100% 121.880,0 100% 232.413 100% 255.654 100% 281.220 100% 309.342 100% 1.200.508,7 Subbag Umum
1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemenuhan komponen instalasi listrik
100% 100% 24.500,0 100% 20.450 100% 22.495 100% 24.745 100% 27.219 100% 119.408,5 Subbag Umum
1.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 100% 263.150,0 100% 214.024 100% 235.426 100% 258.969 100% 284.866 100% 1.256.435,4 Subbag Umum
1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan
100% 100% 35.400,0 100% 38.940 100% 42.834 100% 47.117 100% 51.829 100% 216.120,5 Subbag Umum
1.02.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Bahan logistik kantor
100% 100% 68.720,0 100% 75.435 100% 82.979 100% 91.276 100% 100.404 100% 418.813,8 Subbag Umum
1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Pemenuhan kebutuhan makan minum
100% 100% 206.550,0 100% 218.414 100% 240.255 100% 264.281 100% 290.709 100% 1.220.209,4 Subbag Umum
1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas
100% 100% 1.281.566,0 100% 1.588.992 100% 1.747.891 100% 1.922.680 100% 2.114.948 100% 8.656.077,9 Subbag Umum
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
102
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Pemenuhan tenaga administrasi perkantoran
100% 100% 17.320.231,0 100% 15.590.805 100% 16.744.714 100% 18.419.186 100% 20.261.104 100% 88.336.040,5 Subbag Umum
1.02.01.02 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 100%
2.459.350 100% 3.023.285 100% 3.330.614 100% 3.663.675 100% 4.025.042 100% 16.501.965,7 Sekretariat
1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemenuhan kendaraan dinas operasional
100% 100% 261.020 100% 287.122 100% 315.834 100% 347.418 100% 382.159,38 100% 1.593.553,2 Subbag Umum
1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair
Pemenuhan kebutuhan meubelair
100% 100% 139.200 100% 153.120 100% 168.432 100% 185.275 100% 203.802,72 100% 849.829,9 Subbag Umum
1.02.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
pemeliharaan fisik gedung kantor
100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205,00 100% 305.255,0 Subbag Umum
1.02.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
100% 100% 1.640.270,00 100% 1.804.297 100% 1.984.727 100% 2.183.199 100% 2.401.519,31 100% 10.014.012,4 Subbag Umum
1.02.01.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
pemeliharaan sarana gedung kantor
100% 100% 98.860,00 100% 108.746 100% 119.621 100% 131.583 100% 144.740,93 100% 603.550,2 Subbag Umum
1.02.01.02.34 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
jumlah gedung yang dilakukan rehabilitasi
100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615,00 100% 915.765,0 Subbag Umum
Pengadaan pakaian kerja dan lapangan
jumlah tenaga yang mendapat pakaian kerja/lapangan
100% 100% 120.000 100% 450.000 100% 500.000 100% 550.000 100% 600.000,00 100% 2.220.000,0
1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 100%
293.328 100% 322.661 100% 354.927 100% 390.420 100% 429.462 100% 1.790.796,8 Bidang PSDK
1.02.01.05.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional
Penilaian jabatan fungsional
100 1 tahun
142.892 1 tahun
157.181 1 tahun
172.899 1 tahun
190.189 1 tahun
209.208 872.369,9
Sie SDM Kesehatan
1.02.01.05.21 Pendidikan dan Pelatihan Character Building
Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
100 1 tahun
108.900 1 tahun
119.790 1 tahun
131.769 1 tahun
144.946 1 tahun
159.440 664.845,4
Sie SDM Kesehatan
1.02.01.05.58 Pendidikan dan parenting skill
Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
100 1 tahun
41.536 1 tahun
45.690 1 tahun
50.259 1 tahun
55.284 1 tahun
60.813 253.581,4
Sie SDM Kesehatan
1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD
100% 100%
45.500,00 100% 150.550,00 100% 125.605,00 100% 55.665,50 100% 205.732,05 100% 583.052,6 Sekretariat
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
103
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
tersusunnya dokumen LAKIP tahunan
1 dokume
n
1 dokumen
15.000 1 dokumen
15.000 1 dokumen
15.000 1 dokum
en
15.000 1 dokumen
15.000 1 dokumen
75.000,0 Subbag P & K
1.02.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis realisasi anggaran
2 dokume
n
2 dokumen
5.000 2 dokumen
5.000 2 dokumen
5.000 2 dokum
en
5.000 2 dokumen
5.000 2 dokumen
25.000,0 Subbag P & K
1.02.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 dokume
n
1 dokumen
25.000 1 dokumen
30.000 1 dokumen
30.000 1 dokum
en
35.000 1 dokumen
35.000 1 dokumen
155.000,0 Subbag P & K
1.02.01.06.10 Penyusunan Renja SKPD
Pemenuhan dokumen renja
1 dokume
n
1 dokumen
500 1 dokumen
550 1 dokumen
605 1 dokum
en
666 1 dokumen
732 3.052,6 Subbag P & K
1.02.01.06.13 Penyusunan Renstra SKPD
tersusunnya review renstra dan renstra SKPD
0 0 0,00 1 100.000 0 0 0 0 1 150.000 250.000,0 Subbag P & K
1.02.01.06.30 Review Renstra SKPD
Pemenuhan dokumen review renstra
1 dokume
n
1 dokumen
- -
- 1 dokumen
75.000 -
- -
- 75.000,0 Subbag P & K
Total 60.870.007
69.744.431
69.593.337
74.517.171
80.371.663
355.096.609
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
104
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana
yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD
dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :
TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO INDIKATOR SASARAN
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase FKTP milik
pemerintah yang terakreditasi 50 100 100 100 100 100 100
2 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk
1:18.000 1:18.000
1:17.500
1:17.000
1:16.000
1:15.000
1:15.000
3 Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
75 100 100 100 100 100 100
4 Persentase FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu
0 50 75 85 90 95 95
5 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
234 180 150 120 80 50 50
6 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 bayi
11 7 6,2 4,7 4,7 3,1 3,1
7 Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
0,60% < 5 %
< 5 %
< 5 %
< 5 %
< 5 %
< 5 %
8 Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
21,80% < 20 %
< 20 %
< 20 %
< 20 %
< 20 %
< 20 %
9 Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
<5% < 5 %
< 5 %
< 5 %
< 5 %
< 5 %
< 5 %
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
105
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
10 Insidens Rate DBD per 100.000 penduduk
141 130 110 90 70 50 50
11 Angka Kesembuhan TB 83% 84% 86% 87% 89% 90% 90%
12 Prevalensi HIV/AIDS 0,10% < 1 %
< 1 %
< 1 %
< 1 %
< 1 %
< 1 %
13 Prevalensi Hipertensi 25,80% 25% 25% 24% 23% 22% 22%
14 Jumlah FKTP Pemerintah Dengan SDM Sesuai Standar
7 7 7 7 7 7 7
15 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar
50 55 60 65 70 80 80
16 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Peningkatan Pendidikan
1 0 2 3 4 5 5
17 Persentase Rumah tangga ber-PHBS
31,4 50 60 70 80 90 75
18 Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU
35 37 39 41 43 45 45
19 Strata kelompok bina keluarga balita
3 dasar, 15
menengah, 21
Paripurna
3 dasar,
15 menengah,
22 Paripurna
3 dasar,
15 menengah,
23 Paripurna
3 dasar,
15 menengah,
24 Paripurna
3 dasar,
15 menengah,
25 Paripurna
3 dasar,
15 menengah,
26 Paripurna
3 dasar, 15
menengah, 26
Paripurna
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
106
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan
yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
selama 5 tahun.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2016 – 2021 tergantung dari besarnya komitmen aparatur
penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu
pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam
melaksanakan pelayanan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
tahun 2016 - 2021 kiranya dapat dipedomani dan dapat
dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD sebagai dokumen
perencanaan tahunan bagi segenap jajaran pelaksana
pembangunan kesehatan dan keluarga berencana.
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
107
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang
LAMPIRAN - LAMPIRAN
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 Persentase Rumah tangga ber-PHBS 55 60 66 72 75 36 35,6 34,6 31,4 84,4 65,5 59,3 52,4 43,6 112,52 Rasio Posyandu Per Satuan Balita 1 1 1 1 1 0,8 0,8 0,6 0,6 1 80,0 80,0 60,0 60,0 100,03 Persentase Kelurahan Siaga Aktif 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,04 Persentase TTU yang diperiksa memenuhi syarat 100 85 88 90 92 93 85 88 90 92 93 100,0 100,0 100,0 100,0 100,05 Persentase TPM yang diperiksa memenuhi syarat 80 83 85 85 87 80 83 85 85 87 100,0 100,0 100,0 100,0 100,06 Persentase sumber air bersih yang diperiksa memenuhi syarat 75 80 83 85 87 98,2 88,6 93 90,7 92,8 130,9 110,8 112,0 106,7 106,77 Persentase depo air minum yang diperiksa memenuhi syarat 85 88 92 95 98 85 88 92 95 98 100,0 100,0 100,0 100,0 100,08 Persentase rumah tangga dengan SAB memenuhi syarat 95 95 95 95 95 85 87 89,6 87 93,8 89,5 91,6 94,3 91,6 98,79 Persentase rumah tangga dengan jamban sehat 80 85 87 90 92 83,3 86,5 89,6 85 90,2 104,1 101,8 103,0 94,4 98,0
10 Jumlah pasar sehat 0 1 2 3 3 1 2 2 2 2 0,0 200,0 100,0 66,7 66,7
11 Jumlah puskesmas dan UPT dengan tenaga kesehatan sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi) 0 1 6 8 8 0 1 2 4 8 0,0 100,0 33,3 50,0 100,0
12 Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,013 Labkesda terakreditasi 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,014 Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan khusus 3 3 6 6 6 3 6 6 6 6 100,0 200,0 100,0 100,0 100,015 Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja 3 3 6 6 6 3 6 6 6 6 100,0 200,0 100,0 100,0 100,016 Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga 3 3 6 6 6 3 6 6 6 6 100,0 200,0 100,0 100,0 100,017 Persentase jamaah haji diperiksa sesuai standar 0 50 75 100 100 100 100 100 100 100 0,0 200,0 133,3 100,0 100,018 Pengelolaan obat sesuai standar ISO 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,019 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,020 Angka kematian ibu 90 62 31 31 0 0 63 87,2 88,6 231,2 234 101,6 281,3 285,8 0,0 0,021 Angka kematian bayi 70 7 6,2 4,7 4,7 3,1 7,6 6,7 6,5 9,2 10,5 108,6 108,1 138,3 195,7 338,722 Cakupan K4 93 94 94 95 96 81,9 103 96,1 100,1 95,9 88,1 109,6 102,2 105,4 99,923 Cakupan persalinan nakes 90 90 92 94 96 99,2 99,4 90,1 96,8 88,3 110,2 110,4 97,9 103,0 92,024 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 96 96 96 96 96 132,7 148,3 108,2 99,5 112,9 138,2 154,5 112,7 103,6 117,625 Cakupan kunjungan nifas 89 89 89 90 92 58,3 81,2 62,3 61,4 88,3 65,5 91,2 70,0 68,2 96,026 Cakupan peserta KB aktif 95 95 95 95 95 54,5 72,2 69,3 51,1 21,3 57,4 76,0 72,9 53,8 22,427 Cakupan kunjungan neonatal lengkap 90 90 90 90 90 86,9 94 93,7 76,7 54,2 96,6 104,4 104,1 85,2 60,228 Cakupan kunjungan bayi 87 90 91 92 95 72,9 94,4 90,6 97,5 83,7 83,8 104,9 99,6 106,0 88,129 Cakupan komplikasi neonatal yang ditangani 70 75 80 85 85 57,8 78 71,6 87,8 84,9 82,6 104,0 89,5 103,3 99,930 Cakupan pelayanan anak balita 75 80 85 88 90 63,5 69,3 67,3 73,6 48,1 84,7 86,6 79,2 83,6 53,431 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 100,0 100,0 100,0 100,0 92,032 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,033 Persentase balita gizi buruk 2 1,8 1,6 1,5 1,4 3,1 3,1 1,6 0,4 0,3 155,0 172,2 100,0 26,7 21,4
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas KesehatanKota Bontang
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
34 Persentase balita gizi kurang 12,5 12 11,5 11 10,5 9,2 9,2 6,8 7,2 0,2 73,6 76,7 59,1 65,5 1,935 Cakupan balita ditimbang berat badannya 65 70 80 85 85 65,4 60,7 65,9 64,7 69,5 100,6 86,7 82,4 76,1 81,836 Cakupan Vitamin A bayi dan balita (6-59 bln) 83 85 87 90 92 100 95,3 74,3 70,14 81 120,5 112,1 85,4 77,9 88,037 Cakupan FE ibu hamil 90 90 92 92 93 81,8 98,1 98,4 102,9 96,3 90,9 109,0 107,0 111,8 103,538 Cakupan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan keluarga miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,039 ASI eksklusif 25 35 55 60 70 16,7 79,1 93,6 94,97 92,7 66,8 226,0 170,2 158,3 132,440 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,041 Jumlah kelurahan yang memiliki posyandu lansia 2 4 6 8 10 4 6 8 10 15 200,0 150,0 133,3 125,0 150,0
42 Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan remaja dan pembinaan PKPR 3 3 4 6 6 4 6 6 6 6 133,3 200,0 150,0 100,0 100,0
43 Persentase Kasus HIV/AIDS ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,044 Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan 70 70 70 75 75 36,9 44,7 49,5 49,1 51,9 52,7 63,9 70,7 65,5 69,245 Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan 85 85 85 87 87 93,4 87,3 57,8 87,7 54,7 109,9 102,7 68,0 100,8 62,946 Prevalensi kusta 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,51 0,43 0,7 80,0 140,0 102,0 86,0 140,047 Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,048 CFR DBD 0 0 0 0 0 3,03 2,36 27,8 1,89 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,049 Inciden rate DBD 100 100 95 90 85 33 127 223,3 97,16 141,4 33,0 127,0 235,1 108,0 166,450 Penemuan kasus malaria 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,7 0,6 0,2 0,02 0 200,0 171,4 57,1 5,7 0,051 UCI kelurahan 100 100 100 100 100 100 100 86,7 80 87 93,3 100,0 86,7 80,0 87,0 93,352 Cakupan imunisasi dasar lengkap 95 95 95 95 95 96,1 80,86 99,8 103,7 98,7 101,2 85,1 105,1 109,2 103,953 Penemuan dan penanganan AFP anak < 15 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 100,0 100,0 100,0 100,0 50,054 Persentase penemuan dan penanganan pneumonia balita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,055 Cakupan penemuan dan penanganan Diare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
56 Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
57 Terciptanya dokumen "Contingency plan" masalah kesehatan menghadapi bencana 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
58 Universal coverage 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,059 Tersusunnya dokumen rencana kerja yang berbasis kinerja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,060 Tersusunnya dokumen lakip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
61 Tersusunnya dokumen renstra SKPD periode 5 tahunan dan dokumen revisi renstra 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
62 Tersusunnya laporan kinerja keuangan akhir tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
63 Tersusunnya laporan kinerja keuangan semesteran dan prognosis realisasi keuangan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
64 Tersedianya profil kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,065 Terselenggaranya survei kesehatan daerah setiap 5 tahun 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran RealisasiBelanja Tidak Langsung 18.425.663.900 23.260.362.649 20.188.214.490 19.925.954.027 25.170.295.662 17.673.243.500 21.372.697.537 18.807.582.984 18.009.549.717 22.548.553.757 95,92 91,88 93,16 90,38 89,58 1.348.926.352 975.062.051
Belanja Langsung 31.325.557.100 36.811.494.826 59.609.586.900 57.712.127.550 62.112.842.236 28.910.548.446 33.881.457.143 52.418.308.348 54.282.642.061 55.247.058.139 92,29 92,04 87,94 94,06 88,95 6.157.457.027 5.267.301.939
Total 49.751.221.000 60.071.857.475 79.797.801.390 77.638.081.577 87.283.137.898 46.583.791.946 55.254.154.680 71.225.891.332 72.292.191.778 77.795.611.896 93,63 91,98 89,26 93,11 89,13 7.506.383.380 6.242.363.990
Jenis BelanjaAnggaran Realisasi Anggaran pada Tahun Ke Rasio Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-Rata Pertumbuhan
Tabel 2.6. Kinerja Pengelolaan Pendanaan SKPD Dinas Kesehatan
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan
Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu
Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi 100 100 100 100 100
Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL
Persentase FKTP dan FKTL Swasta yang terakreditasi
0 10 20 30 50
Persentase sarana Faskes yang memenuhi syarat
70 75 80 85 90
2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan
Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk
1:18.000 1:17.500 1:17.000 1:16.000 1:15.000
Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak mampu
Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
100 100 100 100 100
Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu
Persentase FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu
50 75 85 90 95
3 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
180 150 120 80 50
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 bayi
6,2 4,7 4,7 3,1 3,1
Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 balita
10 9 8 7 6
Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi, balita dan ibu hamil
Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %
Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
< 20 % < 20 % < 20 % < 20 % < 20 %
Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %
4 Pemberantasan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular dan pencegahan penyakit tidak menular
Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular
Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk
130 110 90 70 50
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANAKOTA BONTANG
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1 2 3 4 5
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Angka Kesembuhan TB 84 86 87 89 90
Prevalensi HIV/AIDS < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
Prevalensi Hipertensi 25% 25% 24% 23% 22%
5 Meningkatnya kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari berbagai potensi masalah kesehatan
Meningkatkan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini terhadap potensi wabah dan bencana
Persentase penanggulangan penyakit berpotensi wabah
100 100 100 100 100
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan
Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan
70 80 80 90 90
Presentase TTU yang memenuhi syarat 82 85 87 90 90
Presentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat )
36 41 46 51 56
6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
Terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM kesehatan secara merata
Persentase FKTP dengan SDM sesuai standar
100 100 100 100 100
7 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup bersih dan
Persentase Rumah tangga ber-PHBS 50 60 70 80 90
Indeks Keluarga sehat (IKS) 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88
8 Terwujudnya jejaring kemitraan lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan
Meningkatnya peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan
Persentase capaian indikator Kota Sehat
80 83 85 87 90
9 Meningkatkan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat
Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Rasio Akseptor KB per 100 orang 79 79 79 79 79Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 32.569)
66 67 68 69 70
1 2 3 4 5
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
10 Meningkatkan Institusi, peran serta, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
Terwujudnya institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 42,10 42,20 42,30 42,40 42,50
11 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien
Meningkatnya Kinerja Aparatur 100 100 100 100 100
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan
1.1 Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu
1.1.1 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas, Labkesda, Klinik PNS) Terakreditasi
0 100 695.000,0 100 632.000,0 100 822.700,0 100 717.470,0 100 766.717,0 100 3.633.887,0 Bidang PSDK Kota Bontang
1.02.01.16.18 Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat
Cakupan Perawatan Kesehatan Masyarakat kelompok rawan (%)
70 72 15.000 74 16.500 76 18.150 78 19.965 80 21.962 80 91.576,5 Seksi Pelayanan Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.16.19 Pembinaan Manajemen FKTP Jumlah Sarana Kesehatan milik Pemerintah yang Terakreditasi
0 6 250.000 6 150.000 6 300.000 7 150.000 7 150.000 7 1.000.000,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.16.30 Pelayanan P3K Kegiatan Tertentu dan pelayanan gawat darurat
Cakupan Kegiatan mendapat layanan P3K (%)
98 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
Kota Bontang
Pelayanan SPGDT (%) 0 50 75 100 100 100 100Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan
Seksi yang memenuhi sasaran mutu 90% dari target (%)
75 85 75.000 90 75.000 95 75.000 100 75.000 100 75.000 100 375.000,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.16.53 Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam
Terlaksananya Pelayanan Puskesmas 24 jam di Puskesmas Bontang Lestari
100% 100% 130.000 100% 143.000 100% 157.300 100% 173.030 100% 190.333 100% 793.663,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.16.20 Pembinaan Kesehatan Khusus Cakupan Puskesmas dengan menyelenggarakan upaya kesehatan Khusus (%)
100 100 150.000 100 165.000 100 181.500 100 199.650 100 219.615 100 915.765,0 Seksi Pelayanan Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai
100 100 693.425,0 100 1.698.400,0 100 2.553.240,0 100 2.558.564,0 100 3.064.420,4 100 10.568.049,4 Bidang PSDK Kota Bontang
1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar (%)
80 85 649.425,0 85 1.650.000 90 2.500.000 95 2.500.000 100 3.000.000 100 10.299.425,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
Kota Bontang
1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan alkes di puskesmas yang dikalibrasi (%)
40 50 44.000 70 48.400 75 53.240 80 58.564 85 64.420 85 268.624,4 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
Kota Bontang
Penggunaan obat rasional (%) 60 65 70 72 75 75 75Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)
60 65 100 100 100 100 100
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan dalam dan luar gedung sesuai standar
100% 100% 715.000 100% 786.500 100% 865.150 100% 951.665 100% 1.046.832 100% 4.365.146,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
Cakupan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan skrining kesehatan usia produktif (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan skrining kesehatan usia lanjut (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.16.39 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang selatan 1
100% 100% 100.000 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.16.40 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang selatan 2
100% 100% 130.000 100% 143.000 100% 157.300 100% 173.030 100% 190.333 100% 793.663,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.16.41 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang lestari
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.16.42 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang utara 1
100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 915.765,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.16.43 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang utara 2
100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 915.765,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.16.44 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang barat
100% 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 161.051 100% 671.561,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.2 Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL
1.2.1 Persentase FKTP dan FKTL Swasta yang terakreditasi
1.02.01.39 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Persentase FKTP dan FKTL swasta terakreditasi
0 10% 100.000 20% 110.000 30% 121.000 40% 133.100 50% 146.410 50% 610.510,0 Bidang PSDK Kota Bontang
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
KOTA BONTANG
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
1.02.01.39.06 Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL Cakupan FKTP dan FKTL yang dilakukan pemantauan dan pembinaan akreditasi (%)
0 20% 100.000 40% 110.000 60% 121.000 80% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 Sie. Pelayanan Kesehatan
1.2.2 Persentase sarana Faskes yang memenuhi syarat
1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan sarana kesehatan sesuai standar
70% 75% 40.000 80% 50.000 85% 60.000 90% 70.000 90% 80.000 90% 300.000,0 Bidang PSDK Kota Bontang
1.02.01.16.51 Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan berizin (%) 85% 100% 40.000 100% 50.000 100% 60.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 300.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
Kota Bontang
1.02.01.37 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi
0 0 4.000.000 0 1.200.000 0 1.300.000 1 1.400.000 1 1.500.000 1 9.400.000,0 UPTD Labkesda Kota Bontang
1.02.01.37.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda
Tersedianya Sarana dan Prasarana peningkatan pelayanan UPTD Labkesda (%)
85% 90% 3.450.000 95% 450.000 95% 500.000 98% 550.000 98% 600.000 98% 5.550.000,0 UPTD Labkesda Kota Bontang
1.02.01.37.02 Penyediaan Dana Operasional Labkesda
Terlaksananya pelayanan UPTD Labkesda
1 tahun 1 tahun 550.000 1 tahun 750.000 1 tahun 800.000 1 tahun 850.000 1 tahun 900.000 1 tahun 3.850.000,0 UPTD Labkesda Kota Bontang
2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan
2.1 Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
2.1.1 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk
1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Rasio FKTP persatuan penduduk 2 1:18.000 2.000.000 1:17.500 9.550.000 1:17.000 5.105.000 1:16.000 5.665.500 1:15.000 6.732.050 1:15.000 29.052.550,0 Bidang PSDK Kota Bontang
1.02..01.25.01 Pembangunan Puskesmas dan jaringannya dan pengadaan sarana prasarana
Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana
0 1 1.500.000 1 1.000.000 0 1 2.000.000 0 0 1 4.500.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
Kota Bontang
1.02..01.25. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan sarana prasarana (Bantuan Keuangan Provinsi)
Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana
1 0 0 0 0 1 2.500.000 0 1 3.000.000 1 5.500.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
Kota Bontang
1.02..01.25. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan sarana prasarana (DAK Kesehatan)
Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana
3 0 0 2 8.000.000 1 2.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 16.000.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana
Kota Bontang
1.02..01.25. Pengadaan sarana prasarana kesehatan (bagi hasil pajak rokok)
Jumlah sarana kesehatan mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana
1 500.000 1 550.000 1 605.000 1 665.500 1 732.050 1 805.255
2.2 Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak mampu
2.2.1 Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Universal Coverage)
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Cakupan Kepesertaan BPJS (%) 60 75 18.340.000 80 20.380.000 85 20.415.000 95 20.450.000 100 20.520.000 100 100.105.000,0 UPTD Jamkesda Kota Bontang
01.02.01.16.45 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya
70.000 75.000 18.000.000 77.500 20.000.000 80.000 20.000.000 82.500 20.000.000 85.000 20.000.000 85.000 98.000.000,0 UPTD Jamkesda Kota Bontang
01.02.01.16.46 Penyediaan Dana Operasional Jamkesda
terlaksananya pelayanan UPTD Jamkesda
1 tahun 1 tahun 220.000 1 tahun 250.000 1 tahun 275.000 1 tahun 300.000 1 tahun 350.000 1 tahun 1.395.000,0 UPTD Jamkesda Kota Bontang
01.02.01.16.29 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)
Persentase pelayanan Rujukan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)
≤ 25 ≤ 20 120.000 ≤ 20 130.000 ≤ 20 140.000 ≤ 20 150.000 ≤ 20 170.000 ≤ 20 710.000,0 UPTD Jamkesda Kota Bontang
2.3 Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu
2.3.1 Persentase FKTP menggunakan Sistem informasi kesehatan terpadu
1.02.01.33 Program pengembangan manajemen kesehatan
Persentase Terbangunnya Sistem informasi kesehatan terpadu
0 75 200.000 100 100.000 100 100.000 100 150.000 100 130.000 100 680.000,0 Sekretariat Kota Bontang
1.02.01.33.11 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan
FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu
0 50% 200000 75% 100000 85% 100.000 90% 150000 95% 130000 95% 680.000,0 Subbag Perencanaan &
Kota Bontang
3 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
3.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) 1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu (AKI) 234 180 570.000 150 627.000 120 689.700 80 758.670 50 834.537 0 3.479.907,0 Bidang Kesehatan Masyarakat
Kota Bontang
3.1.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) 10,5 6,2 4,7 4,7 3,1 3,1 3,1
3.1.3 Angka Kematian Balita (AKBA)
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai Standar (SPM)
95,98 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Persalinan sesuai Standar (SPM)
53,60 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.32.07 Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Resiko Tinggi
Cakupan persalinan nakes (%) 88,3 90 200.000 92 220.000 94 242.000 96 266.200 98 292.820 98 1.221.020,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
100 100 100 100 100 100 100
Cakupan kunjungan bayi (%) 83,7 91 92 93 94 95 95
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
Pelayanan persalinan sesuai standar (%)
100 100 100 100 100
1.02.01.32.08 Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga
Cakupan Kunjungan K4 (%) 95,98 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang
Kunjungan Nifas Lengkap (%) 53,6 90 91 91 92 92 92
1.02.01.32.11 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.32.12 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Selatan II
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.32.13 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.32.14 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 70.000 100% 77.000 100% 84.700 100% 93.170 100% 102.487 100% 427.357,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.32.15 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 80.526 100% 335.780,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.32.16 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan KIA puskesmas
100% 100% 35.000 100% 38.500 100% 42.350 100% 46.585 100% 51.244 100% 213.678,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.29 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
Angka Kematian Balita (AKBA) 12,3 10 85.000 9 93.500 8 102.850 7 113.135 6 124.449 6 518.933,5 Bidang Kesehatan
Kota Bontang
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (SPM)
83,7 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.29.04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) (%)
54,2 82 85.000 84 93.500 86 102.850 88 113.135 90 124.449 90 518.933,5 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang
Cakupan komplikasi neonatal yang ditangani (%)
84,9 85 90 92 94 95 95
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 83,7 100 100 100 100 100 100
Cakupan Bayi BBLR (%) 7,47 <8 <7 <7 <6 <5 <5Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)
100 100 100 100 100 100
3.2 Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi, balita dan ibu hamil
3.2.1 Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk)
1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
< 5 < 5 540.000 < 5 594.000 < 5 653.400 < 5 718.740 < 5 790.614 < 5 3.296.754,0 Bidang Kesehatan Masyarakat
Kota Bontang
3.2.2 Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20
3.2.3 Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
3.2.4 Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
1.02.01.20.01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Kasus balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
100 100 100.000 100 110.000 100 121.000 100 133.100 100 146.410 100 610.510,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang
Cakupan Balita Dibawah Garis Merah (BGM/D)
0,8 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
0,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U) Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
0,8 6 6 6 6 6 6
Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
0,7 28 28 28 28 28 28
Prevalensi Balita Gizi Lebih /Overweight (BB/TB)
0,1 <10 <10 <10 <10 <10 <10
1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya
Rumah tangga mengkonsumsi garam Yodium (%)
95,6 95 200.000 95 220.000 95 242.000 95 266.200 95 292.820 95 1.221.020,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang
Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)
81 86 88 90 92 95 95
Ibu hamil yang mendapatkan tablet tabah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan (%)
96,2 90 95 98 98 98 98
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan (%)
22,8 85 90 95 95 95 95
Balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)
100 85 90 95 98 100 100
Remaja putri mendapat TTD (%) 1 36 38 40 42 45 45Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A (%)
85,2 85 88 90 92 95 95
Bayi dengan berat badan lahir (<2500 gram) (%)
7,2 9 8,5 8 8 8 8
Ibu hamil anemia (%) 31,5 29 28,5 28 28 28 28
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
1.02.01.20.07 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.20.08 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.20.09 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 25.000 100% 27.500 100% 30.250 100% 33.275 100% 36.603 100% 152.627,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.20.10 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.20.11 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.20.12 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas
100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.20.13 Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat
Balita mempunyai KMS (%) 100 100 150.000 100 175.000 100 192.500 100 211.750 100 232.925 100 962.175,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang
Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) (%)
66,1 75 77 80 80 80 80
Balita di timbang yang naik berat badannya (N/D)(%)
75,3 85 85 85 85 90 90
Balita di timbang yang tidak naik berat badannya (T)(%)
24,6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Balita di timbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T/D)(%)
22,2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Bayi baru lahir mendapat IMD (%) 48,26 50 50 50 50Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (%)
90 90 90 90 90
1.02.01.20.14 Peningkatan Survailans dan Kewaspadaan Gizi
Cakupan kasus balita gizi buruk mendapat perawatan (%)
100 40.000 100 40.000 100 100.000 100 100.000 100 100.000 100 380.000,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang
Cakupan Balita Dibawah Garis Merah (BGM/D)
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U) Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
5 5 5 5 5 5
Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
28 28 27 27 27 27
Prevalensi Balita Gizi Lebih /Overweight (BB/TB)
<10 <10 <10 <10 <10 <10
1.02.01.20.16 Monev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif
Bayi baru lahir mendapat IMD (%) 46,52 30.000 50 33.000 55 36.300 60 39.930 65 43.923 183.153,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang
Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (%)
91,4 90 91 92 93 94
4 Pemberantasan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular dan pencegahan penyakit tidak menular
4.1 Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular
4.1.1 Insidensi Rate DBD 1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Angka kesembuhan TB 83 84 860.000 86 966.000 87 1.077.600 89 1.195.360 90 1.303.871 90 5.402.831,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kota Bontang
4.1.2 Prevalensi TB per 100.000 penduduk
Prevalensi HIV 0,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4.1.3 Prevalensi HIV/AIDS IR DBD 141 130 110 90 70 50 50Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TB sesuai standar (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan pemeriksaan HIV sesuai standar pada kelompok beresiko (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.22.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Insidensi Rate DBD 141 130 250.000 110 275.000 90 302.500 70 332.750 50 350.000 50 1.510.250,0 Sie P2M Kota Bontang
1.02.01.22.05 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Prevalensi HIV/AIDS 0,1 <1 300.000 <1 350.000 <1 400.000 <1 450.000 <1 500.000 <1 2.000.000,0 Sie P2M Kota Bontang
Kesembuhan pengobatan TB (%) 83 84 86 87 89 90 90Deteksi dini hepatitis pada kelompok resiko (%)
20 30 40 50 60 60
Prevalensi kusta (%) 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (%)
100 100 100 100 100 100 100
CFR DBD (%) 0,9 0 0 0 0 0 0Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk 0 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
1.02.01.22.15 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.22.16 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Selatan II
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
1.02.01.22.17 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.22.18 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.22.19 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.22.20 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
4.2 Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
4.2.1 Prevalensi Hipertensi 1.02.01.38 Program Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kejiwaan
Prevalensi Hipertensi 25,8 25 1.090.000 24 1.250.000 23 1.380.000 22 1.521.000 22 1.664.100 22 6.905.100,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kota Bontang
Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan penderita Diabetes Militus mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02.01.38.01 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (SPM)(%)
100 90.000 100 150.000 100 170.000 100 190.000 100 200.000 100 800.000,0 Sie PTM & Keswa Kota Bontang
Kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM (%)
0 20 40 60 80 100 100
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus sesuai standar (SPM) (%)
100 100 100 100 100 100
Orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)(%)
100 100 100 100 100 100
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular (Dana Bagi hasil Pajak Rokok)
Skrining usia produktif (SPM)(%) 100 1.000.000 100 1.100.000 100 1.210.000 100 1.331.000 100 1.464.100 100 1.610.510 Sie PTM & Keswa Kota Bontang
Skrining usia lanjut (SPM)(%) 0 100 100 100 100 100 100
5 Meningkatnya kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari berbagai
5.1 Meningkatkan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini terhadap potensi wabah dan bencana
5.1.1 Persentase penanggulangan penyakit berpotensi wabah
1.02.01.36 Program Peningkatan Surveilans penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana
UCI Kelurahan 93,3 100 380.000,0 100 418.000,0 100 459.800,0 100 505.780,0 100 556.358,0 100 2.319.938,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kota Bontang
Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 100 100 100 100 100 100
1.02.01.36.01 Pelayanan Penanggulangan Wabah KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (%)
100 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana
Kota Bontang
1.02.01.36.02 Pelayanan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana < 24 jam (%)
100 100 200.000 100 220.000 100 242.000 100 266.200 100 292.820 100 1.221.020,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana
Kota Bontang
Jumlah Penyusunan dokumen contingency plan
1 1 1 1 1 1 1
Peningkatan ImunisasiUCI Kelurahan (%) 93,3 100 50.000 100 55.000 100 60.500 100 66.550 100 73.205 100 305.255,0 Sie Surveilans,
Imunisasi dan Wabah Bencana
Kota Bontang
cakupan bayi imunisasi dasar lengkap (%)
98,7 98 98 98 98 98 98
Peningkatan surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Laporan Surveilans SKDR/EWARS (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon/ Early Warning Alert and Respon System)(%)
90 90 40.000 90 44.000 95 48.400 95 53.240 95 58.564 95 244.204,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana
Kota Bontang
Respon Alert (Peringatan yang muncul) KLB (%)
90 90 90 90 90 90 90
KLB dilakukan "Fully Investigated" (%)
100 100 100 100 100 100 100
AFP (Acute Flaccid Paralysis) Rate ≥ 2 / 100.000 anak usia <
15 tahun
≥ 2 / 100.000
anak usia < 15 tahun
≥ 2 / 100.000
anak usia < 15 tahun
≥ 2 / 100.000
anak usia < 15 tahun
≥ 2 / 100.000
anak usia < 15 tahun
≥ 2 / 100.000
anak usia < 15 tahun
≥ 2 / 100.000
anak usia < 15 tahun
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
5.2 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan
5.2.1 Persentase capaian tatanan kota sehat
1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan
70 70 955.000 80 1.050.500 80 1.155.550 90 1.271.105 90 1.398.216 90 5.830.370,5 Bidang Kesehatan Masyarakat
Kota Bontang
Presentase TTU yang memenuhi syarat
80 82 85 87 90 90 90
Presentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat )
30 36 41 46 51 56 56
Kelurahan melaksanakan STBM 60 80 90 100 100 100 100
1.02.01.21.05 Penyehatan lingkungan pemukiman Rumah tangga dengan jamban sehat 90 91 150.000 92 165.000 93 181.500 94 199.650 95 219.615 95 915.765,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga
Kota Bontang
1.02.01.21.06 Pengawasan sarana air bersih Sarana/Depo air minum yang diperiksa memenuhi syarat (%)
85 88 120000 92 132.000 95 145.200 98 159.720 98 175.692 98 732.612,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga
Kota Bontang
Sumber air bersih yang diperiksa memenuhi syarat (%)
75 80 83 85 87 87 87
Rumah tangga dengan SAB memenuhi syarat (%)
95 95 95 95 95 95 95
1.02.01.21.07 Pembinaan tempat pengolahan makanan
TPM memenuhi syarat (Memiliki Sertifikat) (%)
77 83 150.000 85 165.000 85 181.500 87 199.650 87 219.615 87 915.765,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga
Kota Bontang
1.02.01.21.08 Pembinaan tempat-tempat umum TTU memenuhi syarat (%) 85 88 120000 90 132.000 92 145.200 93 159.720 93 175.692 93 732.612,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga
Kota Bontang
1.02.01.21.13 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan I
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 70.000 100% 77.000 100% 84.700 100% 93.170 100% 102.487 100% 427.357,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.21.14 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan II
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.21.15 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.21.16 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara I
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 305.255,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.21.17 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara II
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.21.18 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat
Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas
100% 100% 35.000 100% 38.500 100% 42.350 100% 46.585 100% 51.244 100% 213.678,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.21.21 Pembinaan Perilaku Hidup dan Bersih di Lingkungan Masyarakat
Terlaksananya Kota Sehat 100% 100% 100.000 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.21.22 Pengembangan Pasar Sehat Jumlah pasar sehat 2 2 25.000 2 27.500 3 30.250 3 33.275 3 36.603 3 152.627,5 Sie Kesling, Kesja & olahraga
Kota Bontang
1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Obat Layak (%) 95 100 75.000 100 82.500 100 90.750 100 99.825 100 109.808 100 457.882,5 Bidang PSDK Kota Bontang
1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
PIRT yg memenuhi syarat (%) 15 25 75.000 30 82.500 35 90.750 50 99.825 60 109.808 60 457.882,5 Sie Farmasi, SarPras
Kota Bontang
Retail menjual makanan minuman memenuhi syarat (%)
72 82 85 87 90 95 95
Toko obat yang memenuhi syarat (%) 75 82 85 87 90 95 95
Batra tidak menggunakan bahan berbahaya (%)
85 87 90 92 95 100 100
6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
6.1 Terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM kesehatan secara merata
6.1.1 Persentase FKTP dengan SDM sesuai standar
1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 100% 420.000 100% 462.000 100% 508.200 100% 559.020 100% 614.922 100% 2.564.142,0 Bidang PSDK Kota Bontang
1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah Pegawai mendapat pelatihan formal
30 300.000 35 330.000 40 363.000 45 399.300 50 439.230 50 1.831.530,0 Sie SDM Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.05.06 Pembinaan mental dan fisik aparatur Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Kesehatan
10 10 60.000 10 66.000 10 72.600 10 79.860 10 87.846 10 366.306,0 Sie SDM Kesehatan
Kota Bontang
Pembinaan tenaga kesehatan Tenaga kesehatan yang memiliki izin kerja (%)
70 80 60.000 85 66.000 90 72.600 100 79.860 87.846 366.306,0 Sie SDM Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.42 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar
50 55 300.000 60 400.000 65 450.000 70 500.000 80 550.000 80 2.200.000,0 Bidang PSDK Kota Bontang
Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan pendidikan
1 0 2 3 4 5 5
1.02.01.42.01 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas minimal 22 jam pelajaran pertahun (%)
25 40 300.000 60 400.000 75 450.000 80 500.000 80 550.000 80 2.200.000,0 Sie SDM Kesehatan
Kota Bontang
SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensinya (%)
80 85 88 90 95 100 100
Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan strata pendidikannya minimal DIV/S1 dan S2 sesuai kompetensinya
2 5 5 5 5 5 5
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
7 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat
7.1 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat
7.1.1 Persentase Rumah tangga ber-PHBS
1.02.01.19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Rumah tangga ber-PHBS 31,4 50 1.945.000 60 1.932.000 70 2.137.200 80 2.356.920 90 2.642.612 90 11.013.732,0 Bidang Kesehatan Masyarakat
Kota Bontang
Persentase Kelurahan Siaga aktif 40 50 70 80 90 100 100Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR
30 50 70 90 100 100
Indeks Keluarga Sehat 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,881.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehatRumah tangga ber-PHBS (%) 31,4 50 175000 60 180000 70 190.000 80 200000 90 250000 90 995.000,0 Sie PromKes &
Pemberdayaan Masy.
Kota Bontang
SD yang melaksanakan PHBS (%) 40 50 60 70 70 70Posyandu purnama & mandiri (%) 70 62 65 67 70 70 70
1.02.01.19.07 Pembinaan Kesehatan Remaja Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan remaja dan pembinaan PKPR
60 65 60.000 70 66.000 75 72.600 80 79.860 85 87.846 85 366.306,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.
Kota Bontang
1.02.01.19.08 Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat
Kelurahan Siaga Aktif (%) 100 100 75.000 100 82.500 100 90.750 100 99.825 100 109.808 100 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
1.02.01.19.13 Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional
terlaksananya peringatan HKN (%) 100 100 150.000 100 165.000 100 181.500 100 199.650 100 219.615 100 915.765,0 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
1.02.01.19.14 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.19.15 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.19.16 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.19.17 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 85.000 100% 93.500 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 518.933,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.19.18 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 85.000 100% 93.500 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 518.933,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.19.19 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas
100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.19.20 Pameran Pelayanan Publik Jumlah pameran kesehatan hari-hari tertentu yang diikuti 2 1 100.000 2
150.0003
175.0003
200.0003
230.0003
855.000,0 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
Pembinaan UKS Cakupan skreening anak usia pendidikan dasar (SPM)
100% 65.000 100% 71.500 100% 78.650 100% 86.515 100% 95.167 100% 396.831,5 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
Pembinaan Keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat 0.8 350.000 0.82 150.000 0.84 175.000 0.86 200.000 0,88 230.000 0.88 1.105.000,0
Promosi kesehatan dan penegakan hukum Perda KTR (bagi hasil pajak rokok)
Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR
30 500.000 50 550.000 70 605.000 90 665.500 100 732.050 100 3.052.550,0
8 Terwujudnya jejaring kemitraan lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan
8.1 Meningkatnya peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan
8.1.1 Persentase capaian indikator Kota Sehat
1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase capaian indikator Kota Sehat
75 80 640.000 83 704.000 85 774.400 87 851.840 90 937.024 90 3.907.264,0 Bidang Kesehatan Masyarakat
Kota Bontang
1.02.01.28.12 Peningkatan cakupan program kesehatan masyarakat
Meningkatnya SPM Kesehatan 85% 85% 300.000 85% 330.000 85% 363.000 85% 399.300 85% 439.230 85% 1.831.530,0 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
1.02.01.28.13 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung
terlaksananya dukungan pelayanan penderita jantung
85% 85% 75.000 85% 82.500 85% 90.750 85% 99.825 85% 109.808 85% 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
1.02.01.28.14 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS
terlaksannaya dukungan pelayanan penderita HIV
85% 85% 150.000 85% 165.000 85% 181.500 85% 199.650 85% 219.615 85% 915.765,0 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
1.02.01.28.15 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker
terlaksananya dukungan pelayanan penderita kanker
85% 85% 75.000 85% 82.500 85% 90.750 85% 99.825 85% 109.808 85% 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
1.02.01.28.17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC
terlaksananya dukungan pelayanan penderita TB
85% 85% 40.000 85% 44.000 85% 48.400 85% 53.240 85% 58.564 85% 244.204,0 Sie PromKes & Pemberdayaan
Kota Bontang
9 Meningkatkan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
9.1 Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat
9.1.1 Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga
1.14.01.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Pengendalian angka kelahiran 70% 75% 756.749 80% 832.424 85% 915.666 90% 1.007.233 90% 1.107.956 90% 4.620.028,3 Bidang KB Kota Bontang
9.1.2 Rasio Akseptor KB per 100 orang
1.14.01.15.02 Pelayanan KIE Meningkatkan pengetahuan dan promosi 4 pilar program KB
100 300 orang 79.967 1 tahun 87.964 1 tahun 96.760 1 tahun 106.436 1 tahun 117.080 488.206,5 Sie PPPP Kota Bontang
9.1.3 Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 32.569)
1.14.01.15.04 Promosi Pelayanan KHIBA Jumlah kelahiran bayi yang beresiko kematian ibu di Kota Bontang dan meningkatkan peran serta pria dalam ber- KB, berkurangnya jumlah kematian ibu karena resiko melahirkan yang terlalu sering dan meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB
100 300 orang 19.170 1 tahun 21.087 1 tahun 23.196 1 tahun 25.515 1 tahun 28.067 117.034,8 Sie KB, KKK Kota Bontang
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
1.14.01.15.06 Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian GSI
Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RRSIB)
100 3 kecamatan dan 5
Rumah Sakit
74.020 1 tahun 81.422 1 tahun 89.564 1 tahun 98.521 1 tahun 108.373 451.899,5 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.15.07 Penghargaan kepada pengelola KB Teladan
Penerima penghargaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, IMP, KB Lestari 15 Tahun, KB Lestari 20 tahun, Keluarga Harmonis Sejahtera, PLKB berprestasi, Pengelola KB
100 11 lomba 118.167 1 tahun 129.984 1 tahun 142.982 1 tahun 157.280 1 tahun 173.008 721.421,4 Sie PPPP Kota Bontang
1.14.01.15.09 Harganas tingkat kota Peringatan Hari Kelurga Nasional (HARGANAS) di Kota Bontang
100 1000 orang 186.980 1 tahun 205.678 1 tahun 226.246 1 tahun 248.870 1 tahun 273.757 1.141.531,6 Sie PPPP Kota Bontang
1.14.01.15.11 Sosialisasi KB Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
100 600 orang 64.520 1 tahun 70.972 1 tahun 78.069 1 tahun 85.876 1 tahun 94.464 393.901,1 Sie PPPP Kota Bontang
1.14.01.15.12 Penyuluhan dan Pembinaan PIK - RR
Peningkatan tingkat pusat informasi dan konseling remaja
100 42 kelompok 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 305.255,0 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.15.16 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS
Kelompok masyarakat peduli KB 100 15 kelompok 122.925 1 tahun 135.218 1 tahun 148.739 1 tahun 163.613 1 tahun 179.974 750.469,4 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.15.19 Cipta Jingle Kampanyekan KKB Jingle KB 100 75 orang 20.300 1 tahun 22.330 1 tahun 24.563 1 tahun 27.019 1 tahun 29.721 123.933,5 Sie PPPP Kota Bontang1.14.01.15.21 Bimbingan Tehnis KB Pasca
Persalinan dan Pasca KeguguranPengetahuan peserta bimtek tentang penanganan pasca persalinan dan pasca keguguran
100 50 orang 9.900 1 tahun 10.890 1 tahun 11.979 1 tahun 13.177 1 tahun 14.495 60.440,5 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.15.22 Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak
Penguatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak
100 50 orang 10.800 1 tahun 11.880 1 tahun 13.068 1 tahun 14.375 1 tahun 15.812 65.935,1 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi
60% 65% 456.162 70% 556.778 75% 612.456 80% 673.702 85% 741.072 90% 3.040.169,6 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
meningkatnya pemahaman tentang usia kawin ideal bagi peserta
100 1 tahun 264.612 1 tahun 291.073 1 tahun 320.181 1 tahun 352.199 1 tahun 387.418 1.615.482,7 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.16.02 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya kemampuan petugas untuk menyampaikan KIE PKBR kepada masyarakat
100 1 tahun 137.230 1 tahun 150.953 1 tahun 166.048 1 tahun 182.653 1 tahun 200.918 837.802,9
Sie PPPP
Kota Bontang
1.14.01.16.04 Kemah Bakti Saka Kencana Kemah bhakti saka kencana 100 1 tahun 54.320 1 tahun 59.752 1 tahun 65.727 1 tahun 72.300 1 tahun 79.530 331.629,0 Sie KB, KKK Kota BontangFasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana
Pembinaan saka kencana 100 1 tahun - 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 255.255,0 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.17 PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan calon dan peserta KB tentang KB
100% 100% 456.467 100% 502.114 100% 552.325 100% 607.558 100% 668.313 100% 2.786.776,7 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.17.01 Pelayanan Konseling KB Calon peserta KB baru 100 100 orang 50.200 1 tahun 55.220 1 tahun 60.742 1 tahun 66.816 1 tahun 73.498 306.476,0 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.03 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KBTersedianya Alat Kontrasepsi dan Penunjang Pelayanan KB
100 1 paket 60.000 1 tahun 66.000 1 tahun 72.600 1 tahun 79.860 1 tahun 87.846 366.306,0Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Terlayaninya calon peserta KB MOW 100 20 orang 88.450 1 tahun 97.295 1 tahun 107.025 1 tahun 117.727 1 tahun 129.500 539.996,1Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.17.10 Workshop Pelayanan Pelayanan KB 100 15 orang 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 305.255,0 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.11 Penyediaan pelayanan KB Mobile Terlayaninya akseptor KB 100 3 kecamatan 51.337 100% 56.471 100% 62.118 100% 68.330 100% 75.163 313.417,5 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.12 Pelayanan KB di Daerah Pesisir Pelayanan KB di Daerah Pesisir 100 3 kecamatan 21.470 1 tahun 23.617 1 tahun 25.979 1 tahun 28.577 1 tahun 31.434 131.076,5 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.13 Pelayanan Manunggal KB KES Terlayaninya akseptor KB 100 50 orang 11.670 100% 12.837 100% 14.121 100% 15.533 100% 17.086 71.246,5 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.14 Pelayanan Bhayangkara KB KES Pelayanan Bhayangkara KB KES 100 50 orang 11.670 1 tahun 12.837 1 tahun 14.121 1 tahun 15.533 1 tahun 17.086 71.246,5 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.15 Pelayanan Momentum PKK KB KES Pelayanan Momentum PKK KB KES 100 50 orang 11.670 1 tahun 12.837 1 tahun 14.121 1 tahun 15.533 1 tahun 17.086 71.246,5
Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.16 Peningkatan Kualitas Pengelola
Pelayanan KBPeningkatan SDM Pengelola Pelayanan KB
100 40 klinik KB 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 305.255,0Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.17.17 Pertemuan Tehnis Medis Pertemuan tehnis Medis 100 50 orang 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 305.255,0 Sie KB, KKK Kota Bontang
10 Meningkatkan Institusi, peran serta, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
10.1 Terwujudnya institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
10.1.1 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
1.14.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI
Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai KB
60% 62% 1.137.204 63% 1.720.924 65% 1.893.017 68% 2.082.319 70% 2.290.550 70% 9.124.014,1 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.18.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Meningkatnya pengetahuan masyarkat mengenai pelaksanaan kelompok UPPKS
10050 orang
89.892 80% 98.881 80% 108.769 80% 119.646 80% 131.611 548.799,6
Sie PPPP Kota Bontang1.14.01.18.03 Orientasi PPKBK dan Sub PPKBK
RTSDM PPKBK dan Sub PPKBK meningkat
100 103 orang kader
62.500 1 tahun 68.750 1 tahun 75.625 1 tahun 83.188 1 tahun 91.506 381.568,8Sie PPPP Kota Bontang
1.14.01.18.04 Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Rencana dan evaluasi program KB
100100 orang
148.650 1 tahun 163.515 1 tahun 179.867 1 tahun 197.853 1 tahun 217.638 907.523,1Sie PPPP Kota Bontang
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
1.14.01.18.05 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru
100 12 database dalam
setahun
59.800 1 tahun 65.780 1 tahun 72.358 1 tahun 79.594 1 tahun 87.553 365.085,0
Sie PDPPAP Kota Bontang1.14.01.18.06 Penyampaian Informasi Program KB
& PPpemahaman masyarakat tentang KB dan PP
100 1 tahun - 1 tahun 70.000 1 tahun 77.000 1 tahun 84.700 1 tahun 93.170 324.870,0Sie PDPPAP Kota Bontang
1.14.01.18.07 Pembinaan IMP KB Meningkatnya pemahaman sdm kader sub ppkbk (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) mengenai program KB
100500 RT dan
15 kelurahan
692.702 80% 761.972 80% 838.169 80% 921.986 80% 1.014.185 4.229.015,0
Sie PPPP Kota Bontang1.14.01.18.09 Bimbingan Tehnis Pendataan
KeluargaPelatihan SDM Tenaga pelaporan pendataan dan pelayanan KB
100 50 orang 37.360 1 tahun 41.096 1 tahun 45.206 1 tahun 49.726 1 tahun 54.699 228.086,5Sie PDPPAP Kota Bontang
1.14.01.18.10 Pengembangan Program SIDUGA Tersedianya database KB 100 1 aplikasi 46.300 100% 50.930 100% 56.023 100% 61.625 100% 67.788 282.666,1Sie PDPPAP Kota Bontang
Jambore Kader KB Jambore Kader KB 100 1 tahun - 1 tahun 180.000 1 tahun 198.000 1 tahun 217.800 1 tahun 239.580 835.380,0 Sie PPPP Kota BontangJambore kader Tribina dan UPPKS Jambore kader Tribina dan UPPKS 100 1 tahun - 1 tahun 170.000 1 tahun 187.000 1 tahun 205.700 1 tahun 226.270 788.970,0 Sie KB, KKK Kota Bontang
Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
100 1 tahun - 1 tahun 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 232.050,0 Sie PPPP Kota Bontang
1.14.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI, DAN ANAK MELAUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak
100% 100% - 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 278.460,0 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.19.01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
100 1 tahun - 1 tahun 60.000 1 tahun 66.000 1 tahun 72.600 1 tahun 79.860 278.460,0 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI KONSELING KRR
Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR
100% 100% 199.619 100% 254.581 100% 280.039 100% 308.043 100% 338.847 100% 1.381.129,0 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
Terbentuknya PIK remaja
100
1 kelompok PIK
remaja/mahasiswa
13.050 1 tahun 14.355 1 tahun 15.791 1 tahun 17.370 1 tahun 19.107 79.671,6 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.20.02 Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah
Meningkatnya pemahaman bagi IRMA, Karang Taruna tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)
100 #REF! - 1 tahun 35.000 1 tahun 38.500 1 tahun 42.350 1 tahun 46.585 162.435,0 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.20.04 Jambore PIK Remaja/Mahasiswa Jambore PIK Remaja / Mahasiswa 100 150 orang 77.752 1 tahun 85.527 1 tahun 94.080 1 tahun 103.488 1 tahun 113.837 474.683,7 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.20.05 Seleksi PIK Remaja/Mahasiswa Prestasi dalam kompetisi PIK Remaja /
Mahasiswa di tingkat provinsi dan tingkat pusat
100 3 kelompok 25.800 1 tahun 28.380 1 tahun 31.218 1 tahun 34.340 1 tahun 37.774 157.511,6 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.20.06 Pemilihan Duta Mahasiswa Genre Prestasi dalam kompetisi Duta Mahasiswa di tingkat provinsi dan tingkat pusat
100 1 juara duta mahasiswa
40.565 1 tahun 44.622 1 tahun 49.084 1 tahun 53.992 1 tahun 59.391 247.653,4 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.20.07 Penyediaan Informasi TRIAD KRR Meningkatnya Informasi TRIAD KRR pada remaja Kota Bontang
100 50 orang 18.225 80% 20.048 80% 22.052 80% 24.257 80% 26.683 111.265,4 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.20.08 Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya
Tahapan PIK meningkat 100 30 orang 18.727 1 tahun 20.600 1 tahun 22.660 1 tahun 24.926 1 tahun 27.418 114.330,2 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.20.09 Pelatihan Pengelola PIK Remaja Meningkatnya kualitas SDM mengenai Pengelolaan PIK R ( Pusat informasi Konseling Remaja)
100 42 orang 5.500 90% 6.050 90% 6.655 90% 7.321 90% 8.053 33.578,1 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS
Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS bagi remaja di sekolah dan luar sekolah
100% 100% 8.300 100% 9.130 100% 10.043 100% 11.047 100% 12.152 100% 50.672,3 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.21.01 Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
Memahami tentang bahaya Narkoba dan PMS
100 150 orang 8.300 1 tahun 9.130 1 tahun 10.043 1 tahun 11.047 1 tahun 12.152 50.672,3 Sie PPPP Kota Bontang
1.14.01.22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
Meningkatnya Strata kelompok Bina Keluarga Balita
3 dasar, 15
menengah, 21
Paripurna
3 dasar, 15 menengah,
22 Paripurna
172.075 3 dasar, 15 menengah,
23 Paripurna
189.283 3 dasar, 15 menengah,
24 Paripurna
89.945 3 dasar, 15 menengah,
25 Paripurna
98.940 3 dasar, 15 menengah,
26 Paripurna
108.834 3 dasar, 15 menengah,
26 Paripurna
659.076,6 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.22.01 Pengumpulan bahan informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan dan Tumbuh Kembang Anak
meningkatkan kualitas dan stratifikasi kelompok tribina 100 15 kelompok
74.335 90% 81.769 90% 89.945 90% 98.940 90% 108.834 453.822,6 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.12.22.04 Monitoring dan Evaluasi Kelompok Tribina
Kelompok tribina yang di monev 100 30 orang 97.740 1 tahun 107.514 1 tahun 118.265 1 tahun 130.092 1 tahun 143.101 596.712,5 Sie KB, KKK Kota Bontang
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
1.14.01.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
Meningkatnya pemberdayaan orangtua dan anggota keluarga lainnya sebagai kelompok bina keluarga
100% 100% 83.655 100% 92.021 100% 101.223 100% 111.345 100% 122.479 100% 510.722,1 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.23.02 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Meningkatkan pengetahuan kader mengenai kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia
100 30 orang 83.655 90% 92.021 90% 101.223 90% 111.345 90% 122.479 510.722,1 Sie KB, KKK Kota Bontang
1.14.01.24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU
Jumlah kelompok/model operasional BKB, Posyandu Padu
35 37 44.760 39 49.236 41 54.160 43 59.576 45 65.533 45 273.264,3 Bidang KB Kota Bontang
1.14.01.24.02 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Kelompok BKB 100 15 kelompok 44.760 1 tahun 49.236 1 tahun 54.160 1 tahun 59.576 1 tahun 65.533 273.264,3 Sie KB, KKK Kota Bontang
11Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien
11.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien
1.02.01.33 Program Pengembangan Manajemen Kesehatan
Tersusunnya regulasi kesehatan sesuai kebutuhan
0 1 57.500 3 76.000 1 90.000 2 502.000 2 105.000 2 830.500,0 Sekretariat Kota Bontang
1.02.01.33.02 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan
jumlah tenaga mendapat pelatihan perencanaan terpadu
0 0 0 0 0 30 150.000 0 0 0 0 0 150.000,0 Subbag P & K Kota Bontang
1.02.01.33.08 Penyusunan Regulasi Kesehatan tersusunnya regulasi kesehatan sesuai kebutuhan
1 1 43.500,00 3 60.000 1 70.000 2 80.000 2 80.000 2 333.500,0 Subbag P & K Kota Bontang
1.02.01.33.12 Penyusunan profil kesehatan tersusunya dokumen profil kesehatan tepat waktu
100 100 14.000,00 100 16.000 100 20.000 100 22.000 100 25.000 100 97.000,0 Subbag P & K Kota Bontang
Survei Kesehatan Daerah terselenggaranya survei kesehatan daerah
0 0 0 0 0 0 0 1 400.000 0 0 0 400.000,0 Subbag P & K Kota Bontang
1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas/Klinik Pegawai
100% 100% 1.916 100% 2.108 100% 2.319 100% 2.550 100% 2.806 100% 11.698,6
1.02.01.25.22 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 297,4 100% 327 100% 360 100% 396 100% 435 100% 1.815,4 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.23 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 381,6 100% 420 100% 462 100% 508 100% 559 100% 2.329,7 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.24 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 360,3 100% 396 100% 436 100% 480 100% 527 100% 2.199,4 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.25 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 246,1 100% 271 100% 298 100% 328 100% 360 100% 1.502,6 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.26 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 336,7 100% 370 100% 407 100% 448 100% 493 100% 2.055,8 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.27 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 294,1 100% 324 100% 356 100% 392 100% 431 100% 1.795,8 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.36 Penyediaan Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS
terlaksananya pelayanan UPTD Klinik PNS
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.37 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Selatan I
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.38 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Selatan II
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.39 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Lestari
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.40 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Utara I
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.41 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Utara II
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.25.42 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Barat
terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas
100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang
1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 20.053.997 100% 18.816.937 100% 20.293.460 100% 22.322.806 100% 24.555.086 100% 106.042.285,1 Sekretariat Kota Bontang
1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat menyurat 100% 100% 12.000,0 100% 14.030 100% 15.433 100% 16.976 100% 18.674 100% 77.113,2 Subbag Umum Kota Bontang1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikLayanan komunikasi,air dan listrik 100% 100% 450.000,0 100% 495.600 100% 545.160 100% 599.676 100% 659.644 100% 2.750.079,6 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa KIR dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
100% 100% 100.000,0 100% 112.580 100% 123.838 100% 136.222 100% 149.844 100% 622.483,8 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100% 100% 170.000,0 100% 215.254 100% 236.779 100% 260.457 100% 286.503 100% 1.168.993,8 Subbag Umum Kota Bontang1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanPemenuhan barang cetakan dan penggandaan
100% 100% 121.880,0 100% 232.413 100% 255.654 100% 281.220 100% 309.342 100% 1.200.508,7 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pemenuhan komponen instalasi listrik 100% 100% 24.500,0 100% 20.450 100% 22.495 100% 24.745 100% 27.219 100% 119.408,5 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 100% 263.150,0 100% 214.024 100% 235.426 100% 258.969 100% 284.866 100% 1.256.435,4 Subbag Umum Kota Bontang
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR
TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI
DATA CAPAIAN TAHUN
2015
2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan 100% 100% 35.400,0 100% 38.940 100% 42.834 100% 47.117 100% 51.829 100% 216.120,5 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan logistik kantor 100% 100% 68.720,0 100% 75.435 100% 82.979 100% 91.276 100% 100.404 100% 418.813,8 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pemenuhan kebutuhan makan minum 100% 100% 206.550,0 100% 218.414 100% 240.255 100% 264.281 100% 290.709 100% 1.220.209,4 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas
100% 100% 1.281.566,0 100% 1.588.992 100% 1.747.891 100% 1.922.680 100% 2.114.948 100% 8.656.077,9 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Pemenuhan tenaga administrasi perkantoran
100% 100% 17.320.231,0 100% 15.590.805 100% 16.744.714 100% 18.419.186 100% 20.261.104 100% 88.336.040,5 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 2.459.350 100% 3.023.285 100% 3.330.614 100% 3.663.675 100% 4.025.042 100% 16.501.965,7 Sekretariat Kota Bontang
1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemenuhan kendaraan dinas operasional
100% 100% 261.020 100% 287.122 100% 315.834 100% 347.418 100% 382.159,38 100% 1.593.553,2 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair Pemenuhan kebutuhan meubelair 100% 100% 139.200 100% 153.120 100% 168.432 100% 185.275 100% 203.802,72 100% 849.829,9 Subbag Umum Kota Bontang1.02.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantorpemeliharaan fisik gedung kantor 100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205,00 100% 305.255,0 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
100% 100% 1.640.270,00 100% 1.804.297 100% 1.984.727 100% 2.183.199 100% 2.401.519,31 100% 10.014.012,4 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
pemeliharaan sarana gedung kantor 100% 100% 98.860,00 100% 108.746 100% 119.621 100% 131.583 100% 144.740,93 100% 603.550,2 Subbag Umum Kota Bontang
1.02.01.02.34 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
jumlah gedung yang dilakukan rehabilitasi
100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615,00 100% 915.765,0 Subbag Umum Kota Bontang
Pengadaan pakaian kerja dan lapangan
jumlah tenaga yang mendapat pakaian kerja/lapangan
100% 100% 120.000 100% 450.000 100% 500.000 100% 550.000 100% 600.000,00 100% 2.220.000,0
1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100% 100% 293.328 100% 322.661 100% 354.927 100% 390.420 100% 429.462 100% 1.790.796,8 Bidang PSDK Kota Bontang
1.02.01.05.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional
Penilaian jabatan fungsional 100 1 tahun 142.892 1 tahun 157.181 1 tahun 172.899 1 tahun 190.189 1 tahun 209.208 872.369,9 Sie SDM Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.05.21 Pendidikan dan Pelatihan Character Building
Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
100 1 tahun 108.900 1 tahun 119.790 1 tahun 131.769 1 tahun 144.946 1 tahun 159.440 664.845,4 Sie SDM Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.05.58 Pendidikan dan parenting skill Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
100 1 tahun 41.536 1 tahun 45.690 1 tahun 50.259 1 tahun 55.284 1 tahun 60.813 253.581,4 Sie SDM Kesehatan
Kota Bontang
1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD
100% 100% 45.500,00 100% 150.550,00 100% 125.605,00 100% 55.665,50 100% 205.732,05 100% 583.052,6 Sekretariat Kota Bontang
1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
tersusunnya dokumen LAKIP tahunan 1 dokumen 1 dokumen 15.000 1 dokumen 15.000 1 dokumen 15.000 1 dokumen 15.000 1 dokumen 15.000 1 dokumen 75.000,0 Subbag P & K Kota Bontang
1.02.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis realisasi anggaran
2 dokumen 2 dokumen 5.000 2 dokumen 5.000 2 dokumen 5.000 2 dokumen 5.000 2 dokumen 5.000 2 dokumen 25.000,0 Subbag P & K Kota Bontang
1.02.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen 1 dokumen 25.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 35.000 1 dokumen 35.000 1 dokumen 155.000,0 Subbag P & K Kota Bontang
1.02.01.06.10 Penyusunan Renja SKPD Pemenuhan dokumen renja 1 dokumen 1 dokumen 500 1 dokumen 550 1 dokumen 605 1 dokumen 666 1 dokumen 732 3.052,6 Subbag P & K Kota Bontang
1.02.01.06.13 Penyusunan Renstra SKPD tersusunnya review renstra dan renstra SKPD
0 0 0,00 1 100.000 0 0 0 0 1 150.000 250.000,0 Subbag P & K Kota Bontang
1.02.01.06.30 Review Renstra SKPD Pemenuhan dokumen review renstra 1 dokumen 1 dokumen - - - 1 dokumen 75.000 - - - - 75.000,0 Subbag P & K Kota Bontang60.870.007 69.744.431 69.593.337 74.517.171 80.371.663 355.096.609
2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi 50 100 100 100 100 100 100
2 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk
1:18.000 1:18.000 1:17.500 1:17.000 1:16.000 1:15.000 1:15.000
3 Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
75 100 100 100 100 100 100
4 Persentase FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu
0 50 75 85 90 95 95
5 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
234 180 150 120 80 50 50
6 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 bayi
11 7 6,2 4,7 4,7 3,1 3,1
7 Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)
0,60% < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %
8 Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)
21,80% < 20 % < 20 % < 20 % < 20 % < 20 % < 20 %
9 Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)
<5% < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %
10 Insidens Rate DBD per 100.000 penduduk
141 130 110 90 70 50 50
11 Angka Kesembuhan TB 83% 84% 86% 87% 89% 90% 90%
12 Prevalensi HIV/AIDS 0,10% < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
13 Prevalensi Hipertensi 25,80% 25% 25% 24% 23% 22% 22%
14 Jumlah FKTP Pemerintah Dengan SDM Sesuai Standar
7 7 7 7 7 7 7
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TABEL 6.1
NO INDIKATOR SASARANTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNKONDISI KINERJA
PADA AWAL PERIODE RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RPJMDNO INDIKATOR SASARAN
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNKONDISI KINERJA PADA AWAL
PERIODE RPJMD
15 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar
50 55 60 65 70 80 80
16 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Peningkatan Pendidikan
1 0 2 3 4 5 5
17 Persentase Rumah tangga ber-PHBS 31,4 50 60 70 80 90 75
18 Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU
35 37 39 41 43 45 45
19 Strata kelompok bina keluarga balita 3 dasar, 15 menengah, 21
Paripurna
3 dasar, 15 menengah,
22 Paripurna
3 dasar, 15 menengah,
23 Paripurna
3 dasar, 15 menengah,
24 Paripurna
3 dasar, 15 menengah, 25
Paripurna
3 dasar, 15 menengah,
26 Paripurna
3 dasar, 15 menengah, 26 Paripurna
PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
JL. A. YANI RT 10 TELP. / FAX. (0548) 21256 KODE POS 75311 BONTANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG
NOMOR : 440/ /DISKES.01
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BONTANG TAHUN 2016 - 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 Ayat 4,
dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Periode 2016-2021;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah pada
Dinas Kesehatan dan Keuarga Berencana Kota Bontang diperlukan
Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana tentang Penetapan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Bontang
Tahun 2016 – 2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG TAHUN
2016 – 2021.
KEDUA : Renstra Dinas Kesehatan memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya, yang berpedeman pada RPJM Daerah dan selanjutnya
Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana setiap tahun;
KETIGA : Kepala Bidang dan Sekretaris dilingkungan Dinas Kesehatan dan
Keluarga Berencana Kota Bontang sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan
Renstra yang dituangkan dalam Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga
Berencana;
KEEMPAT : Rencana Anggaran sebagaimana yang tercantum pada Renstra Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021 adalah
merupakan pagu indikatif dan akan dilakukan penyesuaian setiap
tahunnya sesuai dengan kebijakan umum, prioritas dan plafon
anggaran setiap tahunnya;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penyusunannya, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Bontang Pada Tanggal : Desember 2016
KEPALA DINAS, dr. Indriati As’ad, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620209 198803 2 006