Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
iii Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
DAFTAR ISI
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ............................................................... ii
KATA PENGANTAR ............................................................................... iv
DAFTAR ISI ........................................................................................... v
DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR........................................................................................
vii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum............................................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan............................................................................ 4
1.6. Sistematika Penulisan.......................................................................... 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PANGADARAN…………………………………………………………
8
2.1. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah………......................................................................................
9
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah.......................................................... 14
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah................................. 16
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan...................................... 14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN.......................................................
19
3.1. Permasalahan…................................................................................ 19
3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan ................
26
3.3. Isu-isu Strategis ................................................................................... 28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN............................................
28
A. Visi ..................................................................................................... 28
B. Misi ................................................................................................ 29
C. Tujuan dan Sasaran............................................................................ 29
D. Strategi dan Kebijakan ……................................................................ 31
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN .........................................................................................
38
BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ...................................................... 57
BAB VII PENUTUP ....................................................................................... 87
iv Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015
................................................................................................................ 13 Tabel II.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun
2015 ............................................................................................................... 14 Tabel
II.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011 – 2015 .......................................................................... 15 Tabel II.4 Rasio
dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2011 – 2015 .......................................................... 15 Tabel IV.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
........................................................................................................................................
.. 29 Tabel IV.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
............................ 34 Tabel V.1 Rencana Program dan Kegiatan yang disertai
Kebutuhan Pendanaan ............. 39 Tabel VI.1 Cascading Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah
.......................................................................................................... 58 Tabel VI.2
Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja
Utama Sekretariat Daerah (Setda) ................................................................... 59 Tabel
VI.3 Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap Indikator
Kinerja Program (Bagian) ............................................................................... 64
[vii]
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan
pembangunan di Kabupaten Pangandaran, maka Rencana Strategis
(Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan perubahan untuk mensinergikan
dengan perubahan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 (nomor perda nya
disebutkan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Perubahan
Renstra memuat perubahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan
program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan
melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.
Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan adalah terwujudnya penyelengaraan pemerintahan yang baik
(good govermance), antara lain ditandai dengan adanya tuntunan
transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh stakeholder
pembangunan. Good govermance merupakan prasyarat mutlak bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam
mencapai cita-cita dan tujuan.
Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi
berbagai persoalan yang dihadapi. Perencanaan Strategis merupakan suatu
proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dan
pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur. Perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan
pengukuran kinerja.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
2
Kegiatan perumusan perubahan Renstra Sekretariat Daerah
dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses
penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.
Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan
substansi rancangan Renstra Sekretariat Daerah dilaksanakan Forum SKPD
yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Sekretariat
Daerah, kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD menjadi acuan untuk
penyempurnaan rancangan perubahan Renstra Sekretariat Daerah menjadi
rancangan akhir perubahan Renstra Sekretariat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
dilandasi oleh :
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,
nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4287);
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
4. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
3
8. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Derah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
dan Desa;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2013
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Pangandaran;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2016-
2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor ... Tahun .....
Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran; Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran;
24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 pada dasarnya dimaksudkan untuk komitmen
dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang
dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah dengan sistem
pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Maksud penyusunan
Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 -
2021 ini dijabarkan sebagai berikut :
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
5
1. Merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program
Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program,
kegiatan Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode
kepemimpinan Kepala Daerah.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk
dibiayai dari APBD Kabupaten Pangandaran, sehingga menjadi terarah
pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
pangandaran, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja
terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
tentang rencana kegiatan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran
Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 ini antara lain :
1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 kedalam tujuan,
sasaran dan program kerja serta kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran;
2. Untuk pedoman cara kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka
menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja
tahunan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris Daerah Kabupaten
Pangandaran berikutnya.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
6
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat
Daerah
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sekretariat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SEKRETARIAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan isu-isu strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan
4.2 Sasaran
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
7
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANGADARAN
Penyusunan Revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
tahun 2016-2021 bersamaan dengan pembentukan kelembagaan serta tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran dengan
berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
serta Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli . Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran yang merupakan unsur staf pada Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Pangandaran.
Berdasarkan Konsep dasar organisasi tentang pembagian kerja
sebagaimana diimplementasikan melalui bagian-bagian dan hubungan
kewenangan yang sepadan, Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran dan hubungan kewenangan harus dipadukan
sedemikian rupa dalam pembentukan suatu struktur organisasi yang mampu
mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jelas dan tepatnya jalur kewenangan
termasuk ketepatan departemenisasi akan mendukung kemantapan dasar
struktur organisasi. Dalam suatu Organisasi yang relatif besar seperti Organisasi
Pemerintahan, maka bantuan staf menjadi sangat penting.
Fungsi-fungsi staf adalah memberi memberikan telaahan mengenai
penyelenggaraan dan permasalahan pemerintahan daerah meliputi bidang
pemerintahan, hukum dan politik, pembangunan, ekonomi dan keuangan
serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia (SDM). Fungsi staf pada
umumnya adalah spesialisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2021 dengan kewenangan memberikan pembantuan dan
komunikasi kepada unsur pelaksana operasional dalam organisasi serta fungsi
koordinatif atas pelaksana urusan pemerintahan daerah oleh Sekretariat
Daerah di Kabupaten Pangandaran
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
9
Dalam melaksanakan fungsi-fungsi staf sebagaimana diuraikan diatas,
dasar hukum, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran beserta satuan organisasinya
adalah sebagai berikut:
2.1. Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran pada saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah serta Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli.
2.1.1 Tugas Pokok
Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan pengkoordinasian Organisasi Perangkat Daerah.
2.1.2 Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
10
2.1.3 Kedudukan
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten
Pangandaran dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2.1.4 Susunan Organisasi
Sebagai daerah otonomi baru maka bentuk Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran masih perlu dibenahi, asas
desentralisasi perlu disikapi secara arif dan bijaksana, khususnya dalam
merumuskan kebijakan dalam pengembangan kapasitas organisasi perangkat
daerah, pemerintahan, hokum, umum, perekonomian, pengendalian
pembangunan, kesra, humas, pengadaan barang dan jasa, dan organisasi,sesuai
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah serta
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli adalah terdiri dari:
1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Asisten Sekretaris Daerah :
A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Asda 1 )
membawahi:
a. Kepala Bagian Pemerintahan
- Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Desa ;
- Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan; dan
- Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama
b. Kepala Bagian Hukum
- Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Perundang-Undangan;
- Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi; dan
- Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
11
c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Sub Bagian Kesejahteraan dan Fasilitasi Pelayanan Dasar;
- Sub Bagian Bina Mental dan Rohani; dan
- Sub Bagian Sosial dan Budaya.
B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ( Asda 2 ) membawahi
a. Kepala Bagian Perekonomian membawahkan:
- Sub Bagian Bina Pariwisata dan Promosi;
- Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
- Sub Bagian Pengembangan Lembaga Perekonomian, Investasi
dan Dunia Usaha.
b. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan membawahkan:
- Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah;
- Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Sub Bagian Analisis Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah
c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan:
- Sub Bagian Pengadaan Barang;
- Sub Bagian Pengadaan Kontruksi; dan
- Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya
C. Asisten Administrasi Umum (Asda III) membawahi:
a. Kepala Bagian Umum membawahkan:
- Sub Bagian Kesekretariatan dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- Sub Bagian Keuangan
b. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
membawahkan:
- Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi ;
- Sub Bagian Keprotokol;
- Sub Bagian Informasi.
c. Kepala Bagian Organisasi membawahkan:
- Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur;
- Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
12
D. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
13
Gambar 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
&
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN
PENGADAAN
BARANG DAN
JASA
BAGIAN UMUM
BAGIAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN
KEPROTOKOLAN
BAGIAN
PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM
BAGIAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
BAGIAN
PEREKONOMIAN
BAGIAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
STAF AHLI BUPATI
1. Staf Ahli bidang
Pemerintahan,
Hukum, & Politik
2. Staf Ahli bidang
Pembangunan,
Ekonomi, &
Keuangan 3. Staf Ahli bidang
Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia
(SDM)
1. Sub Bagian
Pemerintahan
Umum dan
Desa ;
2. Sub Bagian
Pertanahan
dan
Perbatasan;
dan
3. Sub Bagian
Otonomi
Daerah dan
Kerjasama.
1. Sub Bagian
Produk Hukum
Daerah dan
Perundang-
Undangan;
2. Sub Bagian
Evaluasi dan
Dokumentasi;
3. Sub Bagian
Bantuan
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
1. Sub Bagian
Kesejahteraan
dan Fasilitasi
Pelayanan
Dasar;
2. Sub Bagian Bina
Mental dan
Rohani; dan
3. Sub Bagian
Sosial dan
Budaya.
1. Sub Bagian
Bina
Pariwisata dan
Promosi;
2. Sub Bagian
Sumber Daya
Alam; dan
3. Sub Bagian
Pengembanga
n Lembaga
Perekonomian,
Investasi dan
Dunia Usaha.
1. Sub Bagian
Pengendalian
Pembangunan
Daerah;
2. Sub Bagian
Monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah;
3. Sub Bagian
Analisis Data
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah.
4.
1. Sub Bagian
Pengadaan
Barang;
2. Sub Bagian
Pengadaan
Kontruksi;
dan
3. Sub Bagian
Pengadaan
Jasa
Konsultasi
dan Jasa
lainnya
1. Sub Bagian
Kesekretariata
n dan
Kepegawaian;
2. Sub Bagian
Rumah Tangga
dan
Perlengkapan
3. Sub Bagian
Keuangan.
1. Sub Bagian
Hubungan
Masyarakat
dan
Dokumentasi ;
2. Sub Bagian
Keprotokolan;
3. Sub Bagian
Informasi.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
BAGIAN ORGANISASI
1. Sub Bagian
Kelembagaan
dan Analisis
Jabatan;
2. Sub Bagian
Akuntabilitas
dan
Pemberdayaan
Aparatur;
3. Sub Bagian
Tatalaksana
dan Pelayanan
Publik.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
14
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
1. Komposisi Pegawai
Jumlah Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran pada Tahun 2018 adalah sebanyak 91 orang. Tabel 2.1,
2.2, 2.3 berikut ini menggambarkan komposisi pegawai dilingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :
Tabel 2.1
Daftar Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2018
NO UNIT KERJA PNS HONORER
DAERAH JML
1. Sekda 1 - 1
2. Asisten I ( Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat) 1 - 1
3. Asisten II ( Asisten Perekonomian dan
Pembangunan) 1 - 1
4. Asisten III ( Asisten Administrasi Umum) 1 - 1
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan,
Perekonomian dan Keuangan 1 - 1
6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM 1 - 1
7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik - - -
8. Bagian Pemerintahan 7 - 7
9. Bagian Hukum 6 - 6
10. Bagian Humas 9 - 9
11. Bagian Pembangunan 6 - 6
12. Bagian Perekonomian 11 - 11
13. Bagian Kesra 8 - 8
14. Bagian Umum 19 - 19
15. Bagian Organisasi 8 - 8
16. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 9 - 9
17. Dipekerjakan (DPK) KPU 2 2
Jumlah 91 91
Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Kesekretariatan, Data Per Tanggal 21 Mei 2018
a. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Lebih lengkapnya gambaran tentang kepegawaian dilingkungan
Sekretariat Daerah menurut pangkat dan golongan adalah sebagaimana
ditunjukan pada tabel sebagai berikut:
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
15
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Kesekretariatan, Data Per Tanggal 21 Mei 2018
b. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan, Komposisi secara lengkap tentang
pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran menurut
latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukan
Tabel 2.3 berikut ini:
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Status dan Tingkat Pendidikan
Sekd
a
Asisten
Staf A
hli
Bagian
P
em
erin
tah
an
Bag. H
uku
m
Bag.O
rgan
isasi
Bag.D
alb
an
g
Bag. P
ereko
no
mian
Bag.K
esra
Bag. U
mu
m
Bag. B
arjas
Bag. H
um
as
To
tal
1 PNS
- Pembina Utama Madya IV/d 1 1
- Pembina Utama Muda IV/c 3 2 5
- Pembina Tk.I IV/b 1 1 1 1 2 2 8
- Pembina IV/a 1 1 1 2 5
- Penata Tingkat I III/d 1 1 1 2 1 3 9
- Penata III/c 1 1 1 1 2 1 7
- Penata Muda Tk I III/b 1 1 2
- Pengatur Muda III/a 4 3 2 1 2 5 2 3 22
- Pengatur Tk I II/d 1 1
- Pengatur II/c 2 2 6 1 2 13
- Pengatur Muda Tk I II/b 1 1 1 1 1 5
- Pengatur Muda II/a 1 3 2 2 1 3 1 13
- Juru Tingkat I I/d 0
- Juru I/c 0
- Juru Muda Tk I I/b 0
- Juru Muda I/a 0
2 Honorer Daerah 0
1 3 2 7 6 8 6 11 8 21 9 91
No.
Total
Go
lo
ngan
/ R
uan
g
Bagian-bagian di Lingkup Sekretariat Daerah
Status Pegawai
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil terdiri dari
- Strata 3 ( S-3) berjumlah
- Strata 2 (S-2) berjumlah 17
- Strata 1 (S-1) berjumlah 39
- Diploma III/IV berjumlah 11
- SMA/Sederajat berjumlah 24
- SMP/Sederajat
- SD/Sederajat
2 Honorer Daerah terdiri dari
- Strata 1 (S-1) berjumlah
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
16
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD% 60 70 80 90 100 70 80 90 100
100
2 Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dangan Hasil Predikat
'Baik'Nilai C B BB A A B BB A A
3Indeks Nilai (n-1) LPPD dan EDOB Nilai - - Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi - Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
4
Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman
pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah
yang diterbitkan
% 80 85 90 95 85 90 95
5Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang
disinkronisasi dan di HarmonisasiBuah 50 40 35 30 30 40 35 30 30
Jumlah Dokumen Kerjasama yang disetujui Buah 20 10 7 7 7 10 7 7 7
6 Persentase Realisasi Anggaran OPD yang di atas 90% % 0 70 80 90 95 70 80 90 95
7 Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik % 90 90 90 90 90 90 90 90 90
8 Jumlah OPD yang Telah Mengikuti Pembinaan Hukm OPDSeluruh
OPD
Seluruh
OPD
Seluruh
OPD
Seluruh
OPD
Seluruh
OPD
Seluruh
OPD
Seluruh
OPD
Seluruh
OPD
Seluruh
OPD
SATUANTARGET RENSTRA SETDA TAHUN KE-
NO INDIKATOR SASARANREALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN KE-
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -
Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Kesekretariatan, Data Per Tanggal 21 Mei 2018
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah mendasarkan
pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021. Renstra
Sekretariat Daerah mengalami perubahan sebagai tindak lanjut
perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 dan
perubahan Indikator KInerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 – 2021. Perubahan terakhir Renstra tersebut sesuai dengan
Keputusan Sekretaris Daerah Nomor …………/Kept/Sekda/2018 tentang
Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor ……./Kept/Sekda/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Kinerja pelayanan setelah
mengalami perubahan/revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaim berikut :
Tabel 2.4
Revisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021
- Diploma III/IV berjumlah
- SMA/Sederajat berjumlah
- SMP/Sederajat
- SD/Sederajat
Jumlah Total 91
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
17
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor
yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia
maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana table berikut :
Tabel 2.5
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2017
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja 25.442.402.819,00 24.361.627.779,00 95,75
Belanja Langsung 14.941.005.000,00 14.184.900.233,00 94,94
Belanja Tidak Langsung 10.501.397.819,00 10.176.727.546,00 96,91
Anggaran dan Realaisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daeraah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
18
1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
Belanja 83,81 95,75 5.613.404.211- 3.185.203.675-
Belanja Langsung 89,36 94,94 2.982.527.850- 2.248.285.555-
Belanja Tidak Langsung 76,45 96,91 2.630.876.361- 936.918.120-
UraianRasio antara Raalisasi dengan Anggaran pada Tahun Ke- Rata-rata pertumbuhan
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021
Tabel 2.7
Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan sekretariatbDaerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Belanja 36.669.211.241 25.442.402.819 30.732.035.128 24.361.627.779
Belanja Langsung 20.906.060.700 14.941.005.000 18.681.471.342 14.184.900.233
Belanja Tidak Langsung 15.763.150.541 10.501.397.819 12.050.563.786 10.176.727.546
Anggaran pada Tahun Ke-Uraian
Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
19
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sektretariat Daerah
Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen
Revisi Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman
dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian
permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini,
dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan
menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran periode 2016-
2021.
3.1. Permasalahan
Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan
program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria
tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang
secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:
1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang
datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu
serta sinergitas berbagai pihak.
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga)
klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan
kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.
Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan
permasalahan sebagai berikut :
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
20
1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatkan kualitas
kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi
terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta
mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang
terintegrasi masih perlu ditingkatkan.
Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan pelayanan sebagai
berikut :
1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel;
2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal;
3. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan desa yang belum optimal;
4. Kapasitas SDM pamong desa yang masih perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat masih belum
optimal;
7. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah
dan peraturan perundang-undangan yang diatasnya;
8. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih
perlu ditingkatkan;
9. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan;
10. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
yang dinamis;
11. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi
daerah yang terbaru;
12. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan
pembangunan daerah;
13. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan
global;
14. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan;
15. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan;
16. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien;
17. Penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan;
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
21
18. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda,
Asisten dan Staf Ahli Bupati;
19. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas di lingkungan Sekretariat Daerah;
20. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan.
Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari
pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan
dokumen perencanaan di atasnya;
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka
penyelenggaaan pemerintahan daerah;
3. Batas wilayah Kabupaten Pangandaran dengan kabupaten lain
sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi
masyarakat;
4. Kepemilikan tanah yang digunakan sebagai pendukung sarana prasarana
untuk kepentingan umum belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten;
5. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh
pemerintah;
6. Belum adanya database kekayaan desa yang akuntabel;
7. Data dan informasi monografi desa yang belum optimal;
8. Pemahaman pamong desa tentang aturan perundang-undangan tentang
keuangan masih belum optimal;
9. Peningkatan kualitas SDM BPD yang belum optimal;
10. Peraturan perundang-undangan tentang tanah kas desa mengalami
perubahan;
11. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga RT belum optimal;
12. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang
pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di atasnya;
13. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa;
14. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan
pembinaan potensi daerah masih belum optimal;
15. Belum semua OPD memahami mekanisme kerjasama daerah;
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
22
16. Kinerja BUMD yang belum optimal;
17. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM
dengan pelaku UMKM;
18. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang;
19. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal;
20. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal;
21. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh OPD;
22. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM;
23. Kapasitas sebagian SDM persandian belum memadai;
24. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli
Bupati;
25. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di
lingkungan Sekretariat Daerah;
26. Pengelolaan aset yang belum optimal;
27. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh
OPD
28. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan
belum optimal.
Faktor -faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan
Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah,
faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan
tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah
mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan
kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam
suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.
Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat
daerah Kabupaten Pangandaran adalah :
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
23
1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat
menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat
sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional
dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh
Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan.
Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu
strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2016 –
2021, adalah sebagai berikut:
a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Birokrasi Pemerintah
Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi
birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005,
senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu
beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin
kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat
serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah
daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi
lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar
operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan
daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada
masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan juga dilakukan dalam
seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan
pertanggungjawaban).
b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan public.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
24
Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah
dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan
pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai
kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar
pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut
sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan
lainlain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya
pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan
dalam berinvestasi.
c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services
excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai
kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan
komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar
pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya
aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good
governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah
budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan
menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat‟.
Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen
pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan
efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-
sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah
juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya
merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan
dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan
berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah
Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
25
langkah pembaharuan sektor penyelenggara Negara (public service
reform) dalam rangka mewujudkan good govermance.
d. Restrukturisasi Organisasi dan Managemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)
diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan
(Institutional re-egineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi‟.
Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung
penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan
kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat
pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan
penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem
peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai
dengan tuntutan perkembangan jaman.
Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada
pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum
sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD
sebagai sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan
perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan
langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui
penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan
pegawai, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur
organisasi.
e. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah
Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam
penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan
aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian
keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset
daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada
intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih
berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy
Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)
merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
26
governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah
menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi
serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut
adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara
transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta
akuntabilitas publik (public accountability).
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang
terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD tahun 2006-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah
pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang
menjadi etos kerja, yaitu Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata
Dunia Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam
penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta
menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya
untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan
berkelanjutan. Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan
tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan
pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka
dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah
daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
1. Visi
Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin
dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan
visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang
akan dicapai beserta indikatorindikatornya. Visi Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2021 adalah :
“Mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia”
Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat
Kabupaten Pangandaran yang :
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
27
a. Sinergitas artinya suatu kondisi dimana seluruh komponen atau elemen
pemerintah terjalin kerjasama yang kuat serta memiliki tekad yang sama
untuk berperan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan
peran masing-masing.
b. Profesional artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam
melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi seperti kompetensi dalam arti
mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang
harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki
komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.
c. Pelayanan publik (public service) Secara umum pelayanan publik (public
service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs),
keinginan (wants) dan harapan (expectation) masyarakat agar
“TERWUJUDNYA SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG PROFESIONAL,
2. Misi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh
karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya
serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan
memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten
Pangandaran dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus
ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun
2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan
melayani;
b. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
c. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
d. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan local;
e. Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan
berdaya saing;
f. Membangun Perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan
berkelanjutan;
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
28
3.3. Isu-isu Strategis
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah
dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-
perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan
pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan
yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan
pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan
perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai
dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan
permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean
government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.
Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi
Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 – 2021 tidak bisa dilepaskan
dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara
umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM
untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi
untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif
melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten
Pangandaran yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program
pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan
ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Pangandaran , sebagai berikut :
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
29
1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan
transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi
untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai
dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada
Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis
dengan memperhatikan kepentingan Daerah.
Isu -isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang
menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan
hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai
berikut :
1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum
dan otonomi daerah;
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang
optimal;
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan
masyarakat;
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan
perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
30
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
4.1 Tujuan
Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi
den menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa
mendatang.Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan misi.
4.2 Sasaran
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran
menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional,
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang
pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah
ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat
capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka
menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai
berikut :
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
31
Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 S/D 2021
NO SKPD PENANGGUNG
JAWAB TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM DAN
KEGIATAN
SATUAN
TARGET TARGET AKHIR
PERIODE
2017
2018 2019 2020 2021
MISI PERTAMA : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Bersih dan Melayani
1 SEKRETARIAT DAERAH Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Persentase Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD
Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD
Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah
Cakupan Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SPM, NSPK dan SOP
% 60 70 80 90 100 100
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 32
Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Dokumen
1 1 1 1 4
Pedoman dan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Jumlah Dokumen tentang Pedoman dan Roadmap reformasi Birokrasi di Lingkup Pemda Kabupaten Pangandaran
Dokumen
1 1 1 3
Perumusan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal
Jumlah Penerapan SPM
Bidang Urusan
6 6 6 6 6 6
Penyusunan Uraian Tugas Jabatan di lingkungan Pemda Pangandaran
Jumlah Dokumen Uraian Tugas Lingkup Pemda Kabupaten Pangandaran
Buah 2 16 16 34
Fasilitasi Evaluasi kelembagaan OPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan OPD
Buah 1 1 2
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 33
Inventarisaasi dan Fasilitasi Data LHKPN dan PNS LP2P
Jumlah Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKPN dan PS LP2P
Dokumen
1 1 1 1 1 5
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik dan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
Dokumen
1 1 1 3 3 9
Inventarisasi dan Perumusan Standar Operating Prosedur
Jumlah Standar Operasional Prosedur
Buah 700 800 825 875 900 4100
Penyusunan Pedoman dan Penetapan Evaluasi Jabatan ASN
Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja pada setiap jabatan
OPD 23 23 23 23 23
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Jumlah Instrumen Analisis Jabatan PNS
Buah 1 1 1 3
Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Jumlah Perda Penataan Kelembagaan OPD
Buah 1 1 2
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 34
Penyusunan Analis Beban Kerja dan Jabatan
Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja pada setiap jabatan
Dokumen
1 1 1 3
Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dangan Hasil Predikat 'Baik'
Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai Pelaporan Kinerja dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
Nilai C B BB A A A
Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Pangandaran
Dokumen LAKIP yang Baik
Dokumen
1 1 1 1 1 4
Meningkatnya Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pengendalian Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Pengendalian Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Laporan Kebijakan Pelaksanaan KDH
% 100 100 100 100 100 100
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 35
Kebijakan Penyusunan Program KDH/ Kegiatan SKPD
Jumlah Kebijakan Program KDH / Kegiatan SKPD
Dokumen
2 1 1 1 1 6
Pengendalian Program Pembangunan
Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana
Dokumen
12 12 12 12 12 60
Optimalisasi Pendampingan Bangunan Stimulan Perumahan Swadaya
Jumlah Data Pelaksanaan Pembangunan Fisik
Dokumen
2 2 2 6
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Indeks Nilai (n-1) LPPD dan EDOB
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Nilai Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Nilai - - Tinggi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD
Jumlah Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD
Dokumen
2 2 2 2 2 10
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 36
Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah
Dokumen
12 12 12 12 12 60
Evaluasi Kinerja Perangkat kecamatan
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Kecamatan
Dokumen
1 1 2
Penyusunan Laporan Perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Jumlah Laporan Perkembangan Daerah Otonomi Baru
Dokumen
1 1
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ Paten
Jumlah Kecamatan yang telah Menerapkan Aplikasi PATEN
Kecamatan
4 4 2 2
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 37
Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH
Persentase fasilitasi KDH/WKDH
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Cakupan Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH
% 100 100 100 100 100 100
Dukungan Pelantikan Kepala Desa
Jumlah Kepala Desa yang Dilantik
Orang 61 61
Penyediaan Operasional KDH/WKDH
Jumlah Fasilitasi Operasional KDH/WKDH
Bulan 12 12 12 12 12 60
Pelayanan Upacara PHBN
Jumlah Kegiatan Keprotokolan
Kegiatan
7 8 8 8 8 39
Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/ WKDH
Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/ WKDH
Kali 375 375 375 375 375 1875
Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Hibah Keagamaan
Jumlah lembaga yang Layak mendapatkan Hibah
Lembaga
150 150 150 150 150 150
Amaliah Ramadhan Jumlah Kegiatan Amaliah Ramadhan
Kegiatan
10 10 10 10 10 50
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 38
Pekan Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat Kabupaten
Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Kabupaten
Kegiatan
1 1 1 1 1 5
Pekan Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat Provinsi
Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Provinsi
Kegiatan
1 1 1 1 1 5
Pelayanan Keagamaan
Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan
Kegiatan
20 20 20 20 20 100
Pelepasan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
Jumlah Calon Jemaah Haji
Orang 400 400 400 400 400 2000
Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Jenis 4 4 4 4 4 4
Pembinaan dan Penanggulangan Masalah Sosial Budaya
Jumlah Pembinaan menanggulangi masalah Sosial Budaya
Kegiatan
4 4 4 4 4 20
Pembinaan Lembaga Organisasi Keagamaan
Jumlah Kegiatan Keagamaan
Lembaga
6 16 16 16 16 16
Pembinaan Lembaga Kepemudaan Islam
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Islam
Lembaga
6 10 10 10 10 10
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 39
Silaturahmi Alim Ulama Se-Kabupaten Pangandaran
Jumlah Kegiatan Silahturahmi Alim Ulama di Kabupaten Pangandaran
Kegiatan
15 15 15 15 15 75
Pembinaan Peserta LPTQ Kecamatan Dan Kabupaten
Jumlah Pembinaaan LPTQ Kecamatan dan Kabupaten
Kegiatan
1 1 1 1 1 5
STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
Kegiatan
1 1 1 1 1 5
STQ/MTQ Tingkat Provinsi
Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Provinsi
Kegiatan
1 1 1 1 1 5
Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian, BUMD dan LKM
Jumlah rumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian, BUMD dan LKM
dokumen
0 0 0 0 0 0
Pengelolaan Pengembangan Perekonomian BUMD dan LKM
Jumlah Pelayanan Kedinasan melalui Pengelolaan Pengembangan Perekonomian BUMD, dan LKM
Kecamatan
10 10
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 40
Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Produksi
Jumlah rumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Produksi
dokumen
0 0 0 0 0 0
Peningkatan Kemitraan dengan Komunitas Pelaku Ekonomi
Jumlah Koordinasi Kemitraan dengan Komunitas Pelaku Ekonomi
kecamatan
Penyusunan Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian
Jumlah rumusan Kebijakan Sarana Perekonomian
keputusan
0 0 0 0 0 0
Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan/ Dekranasda
Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unggulan/ Dekranasda
Kegiatan
10 10 10 10 10 50
Peningkatan Pembinaan Ritel Tradisional/ PKL
Jumlah Pembinaan Ritel Tradisional/ PKL
Kecamatan
4 4 4 4 4 4
Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes/ Lembaga Keuangan Mikro
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes/ Lembaga Keuangan Mikro
Kegiatan
10 10 10 10 10 50
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 41
Pembinaan Kemitraan dan Pengawasan Bidang Perekonomian Daerah
Jumlah Pembinaan Kemitraan dan Pengawasan Bidang Perekonomian Daerah
Kecamatan
Sosialisasi Peningkatan Sarana Produksi
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Sarana Produksi
Kegiatan
Optimalisasi Kinerja Tim Rastra
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra
kecamatan
10 10 10 10 10 10
Pengendalian Inflasi Daerah
Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
Kecamatan
10 10 10 10 10 10
Bimbingan Teknis BUMDes dan LKM
Jumlah BUMDes dan LKM yang mengikuti Bimbtek
Kecamatan
Optimalisasi pengembangan Pariwisata
Jumlah Destinasi Wisata yang termonitoring dan terevaluasi
Objek Wisata
5 5 5 5 5 5
Optimalisasi Dan Koodinasi Tim Ketahanan Pangan
Jumlah koordinasi tim ketahanan pangan
Kecamatan
10 10 10 10 10
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 42
Optimalisasi Peningkatan Usaha ekonomi daerah
Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam peningkatan modal usaha
Pelaku Usaha
45 45 45 45 180
Optimalisasi Kinerja Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah Koordinasi pelayanan perizinan tenaga keja dan transmigrasi
Kecamatan
10 10
Optimalisasi dan Koordinasi Pemberdayaan Nelayan
Jumlah koordinasi pemberdayaan nelayan
Kecamatan
6 6
Optimalisasi Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup
Jumlah Pengawasan Terhadap Penanganan pelestarian lingkungan hidup
Kecamatan
10 10
Pembinaan Tim Penanggulangan Sampah
Persentase penanggulangan sampah di Kabupaten Pangandaran oleh dinas terkait
Kecamatan
10 10
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 43
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Informasi Kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang Disebarluaskan
Bulan 12 12 12 12 12
2
Mewujudkan Kebijakan Umum Tata Batas Wilayah
Indeks Kebijakan Tata Batas Wilayah
Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah
Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Cakupan Lahan Milik Pemerintah Daerah yang termanfaatkan
% 80 85 90 95 95%
Penyelesaian Konflik Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Kasus Peratanahan
Kasus 2 1 2 2 1 8
Sosialisasi Tentang Peraturan Pertanahan di Kabupaten Pangandaran
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pertanahan
Kegiatan
1 1 2
Kajian Pertanahan Jumlah Dokumen Kajian Pertanahan
Dokumen
1 1
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 44
Sosialisasi dan Penyusunan Nama Rupabumi / Toponimi Unsur Buatan dan Budaya
Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Nama Rupabumi / Toponimi Unsur Buatan dan Budaya
Dokumen
1 1 1 1 4
Penegasan Batas Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Pangandaran
Jumlah Permasalahan Perbatasan antar Pemerintah Daerah
Kasus 5 2 7
Penegasan Batas Desa
Jumlah Desa Desa 5 44 44
3
Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Persentase kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang diterbitkan
Tersedianya Produk Hukum Daerah
Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di Harmonisasi
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Cakupan Produk Hukum yang harmonis
Buah 50 40 35 30 30 185
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 45
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peraturan Peundang-Undangan yang di Koordinasikan
Kasus 4 4 4 4 4 20
Advokasi dan Pendampingan Perkara
Jumlah Pendampingan Perkara
Kasus 4 4 4 4 4 20
legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Legalisasi Rancangan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa
Buku 135 135 33 33 33 369
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan
1 1 1 1 1
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 46
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Buah 63 63 63 63 63 315
Asistensi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Buah 64 33 33 33 33 196
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di Unggah Melalui Website
Buah 63 63 63 63 63 315
Pembinaan Sadar Hukum
Jumlah Peserta Pembinaan Sadar Hukum
Desa 93 93 93 93 93 93
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 47
Terjalinnya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kerjasama yang disetujui
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Cakupan Kerjasama Anar Pemerintah Daerah yang difasilitasi
Buah 20 10 7 7 7 51
Peningkatan Kerjasama Daerah
Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Difasilitasi
Buah 20 10 7 7 7 51
4
Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
Persentase Keefektivitas dan efisiensinya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan
Persentase Realisasi Anggaran OPD yang di atas 90%
Program Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
Cakupan Pelaksanaan Program Kegiatan yang Sesuai dengan Perencanaan
% 0 70 80 90 95 95
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 48
Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Data Progres Realisasi Anggaran Kabupaten
Dokumen
12 12 12 12 12 60
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Data Realisasi Fisik Kegiatan
Dokumen
12 12 12 12 12 60
Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Satuan Biaya
Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya
Dokumen
2 2 2 2 8
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 49
Penyusunan dan Analisis Rencana Kerja Anggaran
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Lingkup Setda
Dokumen
9 9 9 27
Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
% 90 90 90 90 90 90
Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangandaran
Dokumen
180 180
Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan Barang Pemerintah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah
Dokumen
15 15 14 13 57
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 50
Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan Jasa Konsultansi dan jasa Lainnya
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
Dokumen
40 39 38 37 154
Pengelolaan Unit Pelayanan Jasa Kontruksi
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi
Dokumen
180 170 160 150 660
Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan ( SIRUP)
Jumlah Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (Sirup)
Dokumen
1 1 1 1 4
Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah Peserta Sosialisasi
Orang 40 40 40 120
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pokja
Jumlah Peserta Sosialisasi
Orang 40 40 40 120
Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat
Jumlah OPD yang Telah Mengikuti Pembinaan Hukm
Program RAN HAM Cakupan OPD yang Mendapatkan Sosialisasi Hukum
OPD Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Seluruh OPD
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 51
Rencana Aksi Nasional HAM
Jumlah Rencana Aksi Nasional HAM
OPD 34 34 34 34 34 34
RUTIN
Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
Persentase Keefektivitas dan efisiensinya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Jumlah Kebutuhan Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran, IKM
BULAN 12 12 12 12 12 12
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 52
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis dan jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang disewa
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan
Bulan 12 12 12 12 12 12
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 53
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Jasa Pengamanan Kantor
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
Jumlah Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bulan 12 12 12 12 12 12
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 54
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis 37 37 37 37 37 185
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Buah 100 100 100 100 100 500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
Bulan 12 12 12 12 12 12
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 55
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
% 100 100 100 100 100 100
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli
Unit 3 3 3 3 3 15
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 56
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang Dibeli
Paket 1 1 1 1 4
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli
Jenis 1 1 1 1 4
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Peralatan Rumah Dinas yang Dibeli
Buah 1 1 1 1 4
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli
Buah 1 1 1 1 4
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 57
Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Buah 1 1 1 1 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Jumlah Rumah Jabatan Yang Terpelihara
Bulan 3 12 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara
Unit 4 12 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara
Unit 14 14 14 14 14 70
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 58
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara
Unit 13 13 13 13 13 65
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang Terpelihara
Unit 3 3 3 3 3 15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara
Bulan 12 12 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang Terpelihara
Unit 3 3 3 3 3 15
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 59
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara
Bulan 12 12 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah Mebeleur yang Terpelihara
Bulan 12 12 12 12 12 12
Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang dibeli
Paket 1 1 1 1 1
Penyediaan Tanah Jumlah Tanah lokasi 4 4 4 4 4
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 60
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
% 100 100 100 100 100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli
Steel 34 34 34 34 34 170
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus yang dibeli
Paket 1 1 1 1 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi
% 100 100 100 100 100
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 61
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peserta Orang 40 40 0 0 0 80
In House Training Jumlah Peserta Orang 40 0 0 0 0 40
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
% 100 100 100 100 100
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan dokumen
1 1 1 1 1 5
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 62
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan dokumen
1 1 1 1 1 5
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Penyelenggaraan
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
Jumlah Penyelenggaraan
Bulan 12 12 12 12 12 12
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan
Dokumen
4 4 4 4 4 20
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 63
Penyusunan LAKIP Jumlah Dokumen Lakip
Dokumen
1 1 1 1 1 5
Revisi Renstra SKPD Sumlah Dokumen RENSTRA
Dokumen
1 1 1 1 1 5
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
64
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan
kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program
prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka
menengah SKPD menunjukkan bagaiman acara SKPD mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome)
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.Strategi
dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan
kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas
dan fungsi SKPD. Hal ini penting untuk mendapatkan Tolak ukur
utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil.
Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau
kegagalan suatu strategi/cara sekaligus untukmenentukan kebijakan yang
merupakan kumpulan keputusan-keputusan. Secara rinci strategi dan
kebijakan disajikan dalam tabel Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan
Kebijakan sebagi berikut :
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
65
Tabel T-C.26.
Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sasaran Strategi Kebijakan
1. Diimplementasikannya
standar pelayanan minimal
(SPM) di SKPD
Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui
restrukturisasi kelembagaan, kewenangan,
SOP, penerapan standar pelayanan minimal
dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik
Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan
asistensi SPM di SKPD
2. Meningkatnya efektivitas dan
efesiensi organisasi perangkat
daerah.
Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan secara efektif dan efisien
Sosialisasi dan asistensi penataan
kelembagaan organisasi
3. Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tersusunnya Pedoman kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran
SKPD wajib membuat dokumen
pendukung SAKIP
Draft Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 66
4. Peningkatan Kualitas
kebijakan administrasi
pengendalian program,
sarana prasarana dan sumber
daya alam
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi dalam
rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah
Fasilitasi penyusunan progress report
kegiatan (bulanan/ triwulan / semester dan tahunan)
5. Tersusunnya kebijakan umum
tentang pedoman untuk
pelaksanaan pengembangan
dan penataan wilayah
Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan
dan penataan wilayah
Penyusunan regulasi penataan wilayah
6. Terciptanya kualitas
penyusunan perencanaan
pembangunan sesuai dengan
kebutuhan dan potensi
daerah
Pengembangan infrastruktur kota yang
berbasis lingkungan
Fasilitasi perencanaan pengembangan
infrastruktur, asistensi
7. Terciptanya arah kebijakan
pembangunan dan
pengembangan daerah
Terarahnya Rencana Program dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
SKPD wajib membuat dokumen Renstra
Draft Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 67
8. Tersusunnya kebijakan umum
strategis yang melibatkan
stakeholders
Produk hukum daerah yang ditetapkan,
Legislasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah,
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM
Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah , Adanya laporan RANHAM Kabupaten Pangandaran
9. Terjalinnya kerjasama
pembangunan antar
Pemerintah Kabupaten
Pangandaran dengan
Pemerintah Daerah Lainnya
dan Pemerintah Pusat
Terbentuknya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Pemerintah Daerah Lain, pemerintah pusat,
Adanya tapal batas wilayah administrasi antara Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten / Kota sekitarnya,
Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan
Penyusunan regulasi terkait SOP penyelenggaraan kerjasama daerah
10. Terevaluasinya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
Asistensi LPPD
11. Meningkatkan kualitas dan
kapasitas pelayanan aparatur
dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintah
Adanya tingkat kesesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.
Tersedianya prasarana dan sarana aparatur sesuai standar kebutuhan
Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan
dan analisis beban kerja organisasi
perangkat daerah sesuai peraturan
perundang-undangan
Draft Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021 68
12. Tersusunnya kebijakan dan
kajian tentang peningkatan
perekonomian masyarakat
Jumlah kebijakan dan Kajian peningkatan ekonomi masyarakat yang ditetapkan.
Penyempurnaan Regulasi di bidang ekonomi
13. Meningkatnya kerukunan
umat beragama
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Fasilitasi forum kerukunan antar umat
beragama
14. Meningkatnya pemahaman
dan pengamalan agama
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan di Kabupaten Pangandaran
Fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat
15. Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
penanggulangan masalah
sosial
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.
Koordinasi penanganan, penanggulangan permasalahan sosial masyarakat
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
69
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana Program Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan
strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah
operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran.
Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan
kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan
antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum
diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk
meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat
dilaksanakan.
Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program
merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat
menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun
impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat
capaian sasaran organisasi dan tingkat efektif dan efisien pencapaian sasaran
dimaksud. Untuk mengukur kinerja maka indikator kinerja harus memenuhi
kriteria sebagi berikut :
1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
70
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas
program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator
sasaran, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif.
Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari
Tabel TC.27.
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
71
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
DAN KEGIATAN
SATUAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah
Meningkat
nya Pelaksana
an Tupoksi Perangkat Daerah
yang sesuai
dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di
SKPD
Persentase Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah yang
sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) di SKPD
Program Penataan Kelembagaa
n dan Katatalaksa
naan Perangkat Daerah
Cakupan Program Penataan
Kelembagaan dan
Katatalaksanaan Perangkat
Daerah yang sesuai
dengan SPM, NSPK dan SOP
% 60
143.197.400 70
304.824.000
80
1.054.621.100 90
625.137.040
100
1.222.596.914 100
3.350.376.454
Penyusunan
dan Penetapan Standar
Kompetensi Jabatan
Jumlah
Penetapan Standar
Kompetensi Jabatan
Dokumen 1
16.793.800 1
10.300.000
1
11.330.000 1
12.463.000
1
13.709.300 4
64.596.100
Pedoman dan Roadmap Reformasi
Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Jumlah Dokumen
tentang Pedoman dan
Roadmap reformasi Birokrasi di
Lingkup Pemda
Kabupaten Pangandaran
Dokumen 1
135.000.000 1
148.500.000
1
163.350.000 3
446.850.000
Perumusan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Standar
Pelayanan Minimal
Jumlah
Penerapan SPM
Bidang Urusan
6
14.495.700 6
17.060.000
6
18.766.000 6
20.642.600
6
22.706.860 6
93.671.160
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
72
Penyusunan
Uraian Tugas Jabatan di lingkungan
Pemda Pangandaran
Jumlah Dokumen
Uraian Tugas Lingkup
Pemda Kabupaten Pangandaran
Buah 2
12.230.600 16
122.540.000
16
134.794.000 34
269.564.600
Fasilitasi
Evaluasi kelembagaan
OPD
Jumlah Dokumen
Laporan Evaluasi
Kelembagaan OPD
Buah 1
98.000.000 1
107.800.000
118.580.000 2
324.380.000
Inventarisaasi
dan Fasilitasi Data LHKPN dan PNS LP2P
Jumlah Inventarisasi
dan Fasilitasi Data LHKPN
dan PS LP2P
Dokumen 1
5.537.700 1
10.450.000
1
11.495.000 1
12.644.500
1
13.908.950 5
54.036.150
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
Jumlah
Inovasi Pelayanan
Publik dan Hasil Indeks
Kepuasan Masyarakat
Dokumen 1
16.758.000 1
55.000.000
1
60.500.000 3
66.550.000
3
73.205.000 9
272.013.000
Inventarisasi dan Perumusan
Standar Operating
Prosedur
Jumlah Standar
Operasional Prosedur
Buah 700
18.103.200 800
85.000.000
825
93.500.000 875
102.850.000
900
113.135.000 900
412.588.200
Penyusunan Pedoman dan Penetapan
Evaluasi Jabatan ASN
Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja
pada setiap jabatan
OPD 23
20.014.000 23
22.015.400
23
24.216.940 23
26.638.634
23
92.884.974
Penyusunan Instrumen
Analisis Jabatan PNS
Jumlah Instrumen
Analisis Jabatan PNS
Buah 1
59.278.400 1
228.774.700
1
251.652.170 3
539.705.270
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
73
Penataan
Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah
Jumlah Perda Penataan Kelembagaan
OPD
Buah 1
107.000.000
117.700.000
129.470.000 1
142.417.000
2
496.587.000
Penyusunan Analis Beban
Kerja dan Jabatan
Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja
pada setiap jabatan
Dokumen 1
135.000.000 1
148.500.000
3
283.500.000
Meningkatnya Evaluasi
Kinerja Penyeleng
garaan Urusan Pemerinta
han
Nilai Kinerja
Akuntabilitas OPD dangan Hasil
Predikat 'Baik'
Program Peningkatan
Sistem Akuntabilita
s Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai Pelaporan Kinerja
dalam hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja Pemerintah
Kabupaten
Nilai C -
B
374.400.000 BB
484.840.000
A
533.324.000 A
586.656.400
A
1.979.220.400
Penyusunan LAKIP dan
Penetapan Kinerja Kabupaten
Pangandaran
Dokumen
LAKIP yang Baik
Dokumen 1
70.000.000 1
150.000.000
1
165.000.000 1
181.500.000
4
566.500.000
Meningkatnya
Menejemen
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Jumlah Dokumen Laporan
Evaluasi Pengendalia
n Menejemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program
Pengendalian Menejemen
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Persentase Laporan Kebijakan
Pelaksanaan KDH
% 100
150.091.550 100
152.200.000
100
167.420.000 100
184.162.000
100
202.578.200 100
856.451.750
Kebijakan
Penyusunan Program KDH/
Kegiatan SKPD
Jumlah
Kebijakan Program KDH / Kegiatan
SKPD
Dokumen 2
46.716.750 1
67.200.000
1
73.920.000 1
81.312.000
1
89.443.200 6
358.591.950
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
74
Pengendalian
Program Pembangunan
Jumlah
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Kegiatan pembangunan
dibandingkan dengan rencana
Dokumen 12
103.374.800 12
85.000.000
12
93.500.000 12
102.850.000
12
113.135.000 12
497.859.800
Optimalisasi
Pendampingan Bangunan
Stimulan Perumahan Swadaya
Jumlah Data Pelaksanaan
Pembangunan Fisik
Dokumen 2 2 2 6
-
Meningkatnya
Kinerja Penyeleng
garaan Urusan Pemerinta
han
Indeks Nilai (n-1) LPPD
dan EDOB
Program
Peningkatan Kapasitas Penyelengga
raan Pemerintah
Daerah
Nilai
Kapasitas Penyelengga
raan Pemerintah Daerah
Nilai -
1.210.334.800 -
877.825.000
Tinggi
1.129.887.500 Sangat Tinggi
1.242.876.250
Sangat Tinggi
1.367.163.875
Sangat Tinggi
5.828.087.425
Penyusunan
LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD
Jumlah Penyusunan
LPPD, IKK, ILPPD dan
EKPPD
Dokumen 2
259.357.194 2
350.000.000
2
385.000.000 2
423.500.000
2
465.850.000 2
1.883.707.194
Penyusunan Bahan/ Hasil
Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan
Luar Pejabat Pemerintah
Daerah
Jumlah
Dokumen Penyusunan
Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja
Dalam dan Luar Pejabat
Pemerintah Daerah
Dokumen 12
826.067.363 12
400.000.000
12
440.000.000 12
484.000.000
12
532.400.000 12
2.682.467.363
Evaluasi
Kinerja Perangkat kecamatan
Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
Perangkat Kec
Dokumen 1
127.825.000
140.607.500
1
154.668.250
170.135.075
2
593.235.825
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
75
Penyusunan Laporan
Perkembangan Daerah
Otonomi Baru (DOB)
Jumlah
Laporan Perkembangan Daerah
Otonomi Baru
Dokumen 1
71.060.243 1
71.060.243
Monitoring
dan Evaluasi Penerapan
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan/ Paten
Jumlah Kecamatan
yang telah Menerapkan Aplikasi
PATEN
Kecamatan
4
53.850.000 4
164.280.000
2
180.708.000
198.778.800
2
597.616.800
Terpenuhi
nya Kegiatan
KDH/WKDH
Persentase fasilitasi
KDH/WKDH
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Cakupan Fasilitasi Kegiatan
KDH/WKDH
% 100
5.692.445.105 100
6.818.883.230
100
7.551.846.713 100
8.230.031.384
100
9.130.034.522 100
37.423.240.95
4
Dukungan Pelantikan Kepala Desa
Jumlah Kepala Desa yang Dilantik
Orang 61
70.000.000
77.000.000
61
147.000.000
Penyediaan
Operasional KDH/WKDH
Jumlah Fasilitasi
Operasional KDH/WKDH
Bulan 12
1.146.093.761 12
1.431.373.500
12
1.574.510.850 12
1.731.961.935
12
1.905.158.129 12
7.789.098.175
Pelayanan
Upacara PHBN
Jumlah Kegiatan
Keprotokolan
Kegiatan 7
35.540.000 8
38.900.000
8
42.790.000 8
47.069.000
8
51.775.900 8
216.074.900
Kunjungan
Kerja/ Inspeksi KDH/
WKDH
Jumlah
Kunjungan Kerja/
Inspeksi KDH/ WKDH
Kali 375
119.535.706 375
132.200.000
375
145.420.000 375
159.962.000
375
175.958.200 375
733.075.906
Verifikasi, Monitoring,
Evaluasi dan Laporan Hibah Keagamaan
Jumlah lembaga yang
Layak mendapatkan Hibah
Lembaga 150 150
100.000.000 150
110.000.000
150
121.000.000 150
133.100.000
150
464.100.000
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
76
Amaliah
Ramadhan
Jumlah Kegiatan
Amaliah Ramadhan
Kegiatan 10
71.000.000 10
65.000.000
10
71.500.000 10
78.650.000
10
86.515.000 10
372.665.000
Pekan
Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat
Kabupaten
Jumlah
Kegiatan PAI SD Tingkat
Kabupaten
Kegiatan 1
47.914.000 1
100.000.000
1
110.000.000 1
121.000.000
1
133.100.000 1
512.014.000
Pekan Kreatifitas
Seni PAI SD Tingkat
Provinsi
Jumlah
Kegiatan PAI SD Tingkat Provinsi
Kegiatan 1
73.297.500 1
125.000.000
1
137.500.000 1
151.250.000
1
166.375.000 1
653.422.500
Pelayanan Keagamaan
Jumlah
Pelayanan Kegiatan Keagamaan
Kegiatan 20
840.575.500 20
547.840.000
20
602.624.000 20
662.886.400
20
729.175.040 20
3.383.100.940
Pelepasan
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jemaah Haji
Jumlah Calon Jemaah Haji
Orang 400
447.280.900 400
450.000.000
400
495.000.000 400
544.500.000
400
598.950.000 400
2.535.730.900
Pelayanan
Pendidikan dan Kesehatan
Dasar
Jumlah Kegiatan
Pelayanan Pendidikan
dan Kesehatan Dasar
Jenis 4 4
150.000.000 4
165.000.000
4
181.500.000 4
199.650.000
4
696.150.000
Pembinaan
dan Penanggulangan Masalah
Sosial Budaya
Jumlah
Pembinaan menanggulangi masalah
Sosial Budaya
Kegiatan 4
195.848.600 4
200.000.000
4
220.000.000 4
242.000.000
4
266.200.000 4
1.124.048.600
Pembinaan Lembaga Organisasi
Keagamaan
Jumlah Kegiatan
Keagamaan
Lembaga 6
406.655.000 16
400.000.000
16
440.000.000 16
484.000.000
16
532.400.000 16
2.263.055.000
Pembinaan Lembaga
Kepemudaan Islam
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Kepemudaan Islam
Lembaga 6
195.033.200 10
150.000.000
10
165.000.000 10
181.500.000
10
199.650.000 10
891.183.200
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
77
Silaturahmi
Alim Ulama Se-Kabupaten
Pangandaran
Jumlah Kegiatan
Silahturahmi Alim Ulama di
Kabupaten Pangandaran
Kegiatan 15
229.060.000 15
180.000.000
15
198.000.000 15
217.800.000
15
239.580.000 15
1.064.440.000
Pembinaan Peserta LPTQ
Kecamatan Dan
Kabupaten
Jumlah Pembinaaan
LPTQ Kecamatan dan
Kabupaten
Kegiatan 1
46.800.000 1
35.000.000
1
38.500.000 1
42.350.000
1
46.585.000 1
209.235.000
STQ/MTQ Tingkat
Kabupaten
Jumlah
Kegiatan STQ/MTQ
Tingkat Kabupaten
Kegiatan 1
177.444.000 1
225.000.000
1
247.500.000 1
272.250.000
1
299.475.000 1
1.221.669.000
STQ/MTQ Tingkat
Provinsi
Jumlah Kegiatan STQ/MTQ
Tingkat Provinsi
Kegiatan 1
131.826.500 1
200.000.000
1
220.000.000 1
242.000.000
1
266.200.000 1
1.060.026.500
Penyusunan Perumusan
Kebijakan Pengembanga
n Perekonomian, BUMD dan
LKM
Jumlah rumusan
Kebijakan Pengembanga
n Perekonomian, BUMD dan
LKM
dokumen 0 0 0 0 0 0
-
Pengelolaan
Pengembangan Perekonomian
BUMD dan LKM
Jumlah
Pelayanan Kedinasan
melalui Pengelolaan Pengembanga
n Perekonomian
BUMD, dan LKM
Kecamatan
10 10
17.204.400 10
17.204.400
Penyusunan Perumusan
Kebijakan Pengembangan Sarana
Produksi
Jumlah rumusan
Kebijakan Pengembangan Sarana
Produksi
dokumen 0 0 0 0 0 0
-
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
78
Peningkatan
Kemitraan dengan Komunitas
Pelaku Ekonomi
Jumlah Koordinasi
Kemitraan dengan
Komunitas Pelaku Ekonomi
kecamatan
-
Penyusunan
Perumusan Kebijakan
Sarana Perekonomian
Jumlah
rumusan Kebijakan
Sarana Perekonomian
keputusan
0 0 0 0 0 0
-
Peningkatan
Pemasaran Produk
Unggulan/ Dekranasda
Jumlah
Kegiatan Pemasaran Produk
Unggulan/ Dekranasda
Kegiatan 10 10
78.270.000 10
86.097.000
10
94.706.700 10
104.177.370
10
363.251.070
Peningkatan Pembinaan
Ritel Tradisional/ PKL
Jumlah Pembinaan
Ritel Tradisional/ PKL
Kecamata
n 4
34.516.038
4
37.967.642 4
41.764.406
4
45.940.847 4
50.534.931
4
210.723.864
Pembinaan
dan Pengawasan BUMD,
BUMDes/ Lembaga
Keuangan Mikro
Jumlah Pembinaan
dan Pengawasan
BUMD, BUMDes/ Lembaga
Keuangan Mikro
Kegiatan 10
17.204.400 10
25.251.938
10
27.777.132 10
30.554.845
10
33.610.329 10
134.398.644
Pembinaan Kemitraan dan
Pengawasan Bidang Perekonomian
Daerah
Jumlah Pembinaan Kemitraan dan
Pengawasan Bidang
Perekonomian Daerah
Kecamatan
-
Sosialisasi Peningkatan
Sarana Produksi
Jumlah
Kegiatan Sosialisasi
Peningkatan Sarana
Produksi
Kegiatan
-
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
79
Optimalisasi Kinerja Tim
Rastra
Jumlah
Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) Bansos Rastra
kecamatan
10
59.707.700 10
65.678.470
10
72.246.317 10
79.470.949
10
87.418.044 10
364.521.479
Pengendalian
Inflasi Daerah
Jumlah Koordinasi
Pengendalian Inflasi Daerah
Kecamata
n 10
61.524.100
10
61.524.100 10
67.676.510
10
74.444.161 10
81.888.577
10
347.057.448
Bimbingan
Teknis BUMDes dan LKM
Jumlah BUMDes dan
LKM yang mengikuti
Bimbtek
Kecamatan
-
Optimalisasi pengembanga
n Pariwisata
Jumlah
Destinasi Wisata yang termonitoring
dan terevaluasi
Objek Wisata
5
827.800.000 5
1.949.200.000
5
2.144.120.000 5
2.358.532.000
5
2.594.385.200 5
9.874.037.200
Optimalisasi
Dan Koodinasi Tim Ketahanan
Pangan
Jumlah
koordinasi tim ketahanan
pangan
Kecamatan
10
26.425.500 10
26.425.500
10
29.068.050 10
31.974.855
10
35.172.341 10
149.066.246
Optimalisasi
Peningkatan Usaha ekonomi
daerah
Jumlah pelaku usaha yang
terfasilitasi dalam
peningkatan modal usaha
Pelaku Usaha
45
24.588.800 45
27.047.680
45
29.752.448 45
32.727.693
45
36.000.462 45
150.117.083
Optimalisasi Kinerja
Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Jumlah Koordinasi
pelayanan perizinan tenaga keja
dan transmigrasi
Kecamatan
10
30.174.900 10
30.174.900
Optimalisasi dan Koordinasi Pemberdayaan
Nelayan
Jumlah koordinasi pemberdayaan
nelayan
Kecamatan
6
22.725.400 6
22.725.400
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
80
Optimalisasi
Peningkatan Pelestarian Lingkungan
Hidup
Jumlah Pengawasan
Terhadap Penanganan pelestarian
lingkungan hidup
Kecamatan
10
5.435.000 10
5.435.000
Pembinaan Tim
Penanggulangan Sampah
Persentase
penanggulangan sampah di
Kabupaten Pangandaran oleh dinas
terkait
Kecamata
n 10
19.965.600
10
19.965.600
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Jumlah
Informasi Kegiatan Kepala Daerah
/ Wakil Kepala Daerah yang
Disebarluaskan
Bulan 12
382.537.000 12
907.020.000
12
519.106.000 12
561.952.600
12
550.497.860 12
2.921.113.460
Pengelolaan Komunikasi
dan Informasi Daerah
15.936.000
15.936.000
2
Mewujudkan Kebijakan Umum Tata Batas Wilayah
Tersusunn
ya Kebijakan
Umum Tentang
Pedoman Untuk Pelaksana
an Pengemba
ngan Tata Batas Wilayah
Persentase
Jumlah Kebijakan umum
mengenai pedoman
pelaksanaan pengembang
an dan penataan batas
wilayah yang
diterbitkan
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
Pemanfaatan Tanah
Cakupan Lahan Milik
Pemerintah Daerah yang
termanfaatkan
% 80
57.627.400 85
199.429.999
90
334.553.000 95
363.476.300
365.998.930 95%
1.321.085.629
Penyelesaian Konflik
Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Kasus
Peratanahan
Kasus 2
35.627.400 1
52.030.000
2
57.233.000 2
62.956.300
1
69.251.930 1
277.098.630
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
81
Sosialisasi Tentang
Peraturan Pertanahan di
Kabupaten Pangandaran
Jumlah
Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Pertanahan
Kegiatan 1
82.500.000 1
90.750.000
1
173.250.000
Kajian
Pertanahan
Jumlah Dokumen
Kajian Pertanahan
Dokumen 1
60.000.000
66.000.000
1
126.000.000
Sosialisasi dan
Penyusunan Nama Rupabumi /
Toponimi Unsur Buatan
dan Budaya
Jumlah Laporan Kegiatan
Sosialisasi Penyusunan
Nama Rupabumi /
Toponimi Unsur Buatan dan Budaya
Dokumen 1
40.699.999 1
40.700.000
1
44.770.000 1
49.247.000
1
175.416.999
Penegasan Batas Daerah
Otonom Baru (DOB) di
Kabupaten Pangandaran
Jumlah Permasalahan
Perbatasan antar
Pemerintah Daerah
Kasus 5
22.000.000
24.200.000
2
26.620.000 7
72.820.000
Penegasan
Batas Desa Jumlah Desa Desa 5
150.000.000
44
165.000.000 44
181.500.000
496.500.000
3
Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Tersedianya Produk Hukum
Daerah
Jumlah Rancangan
Produk Hukum Daerah yang
disinkronisasi dan di
Harmonisasi
Program
Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Cakupan Produk Hukum yang
harmonis
Buah 50
363.357.974 40
357.857.000
35
399.542.700 30
439.496.970
30
483.446.667 30
2.043.701.311
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
82
Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Peraturan
Peundang-Undangan
yang di Koordinasikan
Kasus 4
62.192.855 4
44.235.000
4
48.658.500 4
53.524.350
4
58.876.785 4
267.487.490
Advokasi dan Pendampingan Perkara
Jumlah Pendampingan Perkara
Kasus 4
61.652.013 4
69.135.000
4
76.048.500 4
83.653.350
4
92.018.685 4
382.507.548
legislasi rancangan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Legalisasi
Rancangan dasar
kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah/ desa
Buku 135
62.508.290 135
57.350.000
33
63.085.000 33
69.393.500
33
76.332.850 33
328.669.640
Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kegiatan 1
59.000.000 1
5.900.000
1
6.490.000 1
7.139.000
1
78.529.000
Publikasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah
Publikasi Peraturan Perundang-
Undangan
Buah 63
41.391.050 63
58.900.000
63
64.790.000 63
71.269.000
63
78.395.900 63
314.745.950
Asistensi Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah
Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
Buah 64
48.952.516 33
81.637.000
33
89.800.700 33
98.780.770
33
108.658.847 33
427.829.833
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
Jumlah
Dokumentasi dan Informasi Hukum yang
di Unggah Melalui
Website
Buah 63
13.414.900 63
25.200.000
63
27.720.000 63
30.492.000
63
33.541.200 63
130.368.100
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
83
Pembinaan
Sadar Hukum
Jumlah Peserta
Pembinaan Sadar Hukum
Desa 93
14.246.350 93
21.400.000
93
23.540.000 93
25.894.000
93
28.483.400 93
113.563.750
Terjalinnya
Kerjasama Pembangunan antar
Pemerintah Daerah
dengan Instansi Pemerinta
h Pusat dan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kerjasama
yang disetujui
Program
Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Cakupan
Kerjasama Anar
Pemerintah Daerah yang difasilitasi
Buah 20
102.179.200 10
70.550.000
7
70.550.000 7
77.605.000
7
85.365.500 7
406.249.700
Peningkatan Kerjasama
Daerah
Jumlah Dokumen Kerjasama
Daerah yang Difasilitasi
Buah 20
102.179.200 10
70.550.000
7
70.550.000 7
77.605.000
7
85.365.500 7
406.249.700
4
Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
Meningkatnya
ketaatan atau kesesuaia
n pelaksana
an pembangunan
Persentase Realisasi
Anggaran OPD yang di atas 90%
Program
Monitoring Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran
(TEPRA)
Cakupan
Pelaksanaan Program
Kegiatan yang Sesuai dengan
Perencanaan
% 0
372.997.800 70
200.400.000
80
249.370.000 90
274.307.000
95
301.737.700 95
1.398.812.500
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
84
Bimbingan
Teknis Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran
Jumlah Peserta
Bimtek
Orang 40
189.030.000
189.030.000
Pengelolaan Sistem
Informasi Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Realisasi Anggaran
Jumlah
Dokumen Data Progres
Realisasi Anggaran
Kabupaten
Dokumen 12
70.319.100 12
75.500.000
12
83.050.000 12
91.355.000
12
100.490.500 12
420.714.600
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah Data
Realisasi Fisik Kegiatan
Dokumen 12
113.648.700 12
78.500.000
12
86.350.000 12
94.985.000
12
104.483.500 12
477.967.200
Penyusunan Standar Satuan Harga
dan Analisis Satuan Biaya
Jumlah
Dokumen Standar
Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya
Dokumen 2
46.400.000 2
51.040.000
2
56.144.000 2
61.758.400
2
215.342.400
Penyusunan dan Analisis
Rencana Kerja Anggaran
Jumlah Dokumen Rencana Kerja
Anggaran Lingkup Setda
Dokumen 9
28.930.000 9
31.823.000
9
35.005.300 9
95.758.300
Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Persentase
Pengadaan Barang dan
Jasa Secara Elektronik
Program pembinaan
dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/ kota
Persentase
Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
% 90
315.654.654 90
373.200.000
90
485.520.000 90
534.072.000
90
587.479.200 90
2.295.925.854
Pengelolaan Unit Pelayanan
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Jumlah Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
Kabupaten Pangandaran
Dokumen 180
315.654.654 180
315.654.654
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
85
Pengelolaan Unit
Pelayanan Pengadaan
Barang Pemerintah
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pengadaan
Barang Pemerintah
Dokumen 15
50.200.000 15
55.220.000
14
60.742.000 13
66.816.200
57
232.978.200
Pengelolaan Unit Pelayanan
Pengadaan Jasa
Konsultansi dan jasa Lainnya
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Pengadaan Jasa
Konsultansi dan Jasa Lainnya
Dokumen 40
20.200.000 39
22.220.000
38
24.442.000 37
26.886.200
154
93.748.200
Pengelolaan Unit Pelayanan
Jasa Kontruksi
Jumlah
Dokumen Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Kontruksi
Dokumen 180
258.200.000 170
284.020.000
160
312.422.000 150
343.664.200
660
1.198.306.200
Pengelolaan
Sistem Rencana Umum
Pengadaan ( SIRUP)
Jumlah
Pengelolaan Rencana Umum
Pengadaan (Sirup)
Dokumen 1
22.300.000 1
24.530.000
1
26.983.000 1
29.681.300
4
103.494.300
Sosialisasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah Peserta Sosialisasi
Orang 40
75.000.000 40
82.500.000
40
90.750.000 120
248.250.000
Sosialisasi Peningkatan
Kapasitas Pokja
Jumlah
Peserta Sosialisasi
Orang
22.300.000 40
24.530.000
40
26.983.000 40
29.681.300
120
103.494.300
Terlaksananya
Pembinaan Kesadaran
Hukum Masyaraka
t
Jumlah OPD
yang Telah Mengikuti
Pembinaan Hukm
Program RAN HAM
Cakupan
OPD yang Mendapatka
n Sosialisasi Hukum
OPD Seluruh OPD
33.619.426
Seluruh OPD
41.385.000
Seluruh OPD
45.523.500
Seluruh OPD
50.075.850
Seluruh OPD
55.083.435
Seluruh OPD
225.687.211
Rencana Aksi
Nasional HAM
Jumlah
Rencana Aksi Nasional HAM
OPD 34
33.619.426 34
41.385.000
34
45.523.500 34
50.075.850
34
55.083.435 34
225.687.211
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
86
Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah
Meningkat
nya kelancaran
administrasi perkantor
an
Jumlah Kebutuhan
Persediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan
administrasi perkantoran, IKM
BULAN 12
3.448.889.766 12
4.367.492.800
12
4.804.242.080 12
5.284.666.288
12
5.813.132.917 12
23.718.423.85
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah SDM Non PNS,
surat yang dikelola, surat
bermaterai, serta jumlah dokumen
terkirim
Bulan 12
11.394.000 12
18.555.900
12
20.411.490 12
22.452.639
12
24.697.903 12
97.511.932
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Rekening jasa sumber daya
yang dibayar tiap bulan
Bulan 12
383.176.698 12
334.950.000
12
368.445.000 12
405.289.500
12
445.818.450 12
1.937.679.648
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jenis dan jumlah
peralatan dan perlegkapan kantor yang
disewa
Bulan 12
322.266.008 12
893.200.000
12
982.520.000 12
1.080.772.000
12
1.188.849.200 12
4.467.607.208
Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah SDM Kebersihan
setiap bulan
Bulan 12
197.212.750 12
131.857.000
12
145.042.700 12
159.546.970
12
175.501.667 12
809.161.087
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
87
Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
Jumlah Jasa
Pengamanan Kantor
Bulan 12
15.600.000 12
17.864.000
12
19.650.400 12
21.615.440
12
23.776.984 12
98.506.824
Penyediaan Jasa
Penunjang Kegiatan Perkantoran
dan Rumah Tangga
Jumlah Jasa Penunjang
Kegiatan Perkantoran
dan Rumah Tangga
Bulan 12
657.800.000 12
337.598.800
12
371.358.680 12
408.494.548
12
449.344.003 12
2.224.596.031
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
Bulan 12
198.398.000 12
220.423.500
12
242.465.850 12
266.712.435
12
293.383.679 12
1.221.383.464
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Bulan 12
60.310.250 12
55.825.000
12
61.407.500 12
67.548.250
12
74.303.075 12
319.394.075
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jenis 37
98.949.550 37
55.825.000
37
61.407.500 37
67.548.250
37
74.303.075 185
358.033.375
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Buah 100
19.999.800 100
111.650.000
100
122.815.000 100
135.096.500
100
148.606.150 100
538.167.450
Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Bulan 12
77.390.000 12
78.155.000
12
85.970.500 12
94.567.550
12
104.024.305 12
440.107.355
Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Bulan 12
570.849.280 12
811.912.200
12
893.103.420 12
982.413.762
12
1.080.655.138 12
4.338.933.800
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
88
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Jumlah Rapat-
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Bulan 12
829.768.430 12
1.076.376.400
12
1.184.014.040 12
1.302.415.444
12
1.432.656.988 12
5.825.231.302
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Bulan 12
5.775.000 12
223.300.000
12
245.630.000 12
270.193.000
12
297.212.300 12
1.042.110.300
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana
aparatur kondisi baik
% 100
1.486.745.020 100
3.087.966.900
100
3.396.763.590 100
3.736.439.949
100
4.110.083.944 100
15.817.999.40
3
Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah
Kendaraan Dinas yang Dibeli
Unit 3 3
295.872.500 3
325.459.750
3
358.005.725 3
393.806.298
15
1.373.144.273
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas
yang Dibeli
Paket 1
446.600.000 1
491.260.000
1
540.386.000 1
594.424.600
4
2.072.670.600
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor yang Dibeli
Jenis 1
148.830.000 1
164.987.500
1
181.486.250 1
199.634.875
1
219.598.363 5
914.536.988
Pengadaan
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
Jumlah
Peralatan Rumah Dinas
yang Dibeli
Buah 1
334.950.000 1
368.445.000
1
405.289.500 1
445.818.450
4
1.554.502.950
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah
Peralatan Gedung Kantor yang
Dibeli
Buah 1
337.183.000 1
370.901.300
1
407.991.430 1
448.790.573
4
1.564.866.303
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Mebeleur
Buah 1
148.500.000 1
199.105.500
1
219.016.050 1
240.917.655
1
265.009.421 5
1.072.548.626
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
Jumlah Rumah
Jabatan Yang Terpelihara
Bulan 3
61.560.000 12
111.650.000
12
122.815.000 12
135.096.500
12
148.606.150 12
579.727.650
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
89
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung
Kantor Yang Terpelihara
Unit 4
77.434.800 12
111.650.000
12
122.815.000 12
135.096.500
12
148.606.150 12
595.602.450
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan Yang
Terpelihara
Unit 14
384.931.562 14
499.242.700
14
549.166.970 14
604.083.667
14
664.492.034 70
2.701.916.933
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas yang Terpelihara
Unit 13
216.411.525 13
143.749.100
13
158.124.010 13
173.936.411
13
191.330.052 65
883.551.098
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Perlengkapan Rumah
Jabatan yang Terpelihara
Unit 3 3
66.990.000 3
73.689.000
3
81.057.900 3
89.163.690
15
310.900.590
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan
Gedung Kantor yang Terpelihara
Bulan 12 12
27.912.500 12
30.703.750
12
33.774.125 12
37.151.538
12
129.541.913
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
Jumlah Peralatan
Rumah Jabatan yang
Terpelihara
Unit 3
58.245.000 3
66.990.000
3
73.689.000 3
81.057.900
3
89.163.690 15
369.145.590
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor yang
Terpelihara
Bulan 12
59.957.000 12
55.825.000
12
61.407.500 12
67.548.250
12
74.303.075 12
319.040.825
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Jumlah Mebeleur yang
Terpelihara
Bulan 12
9.799.500 12
16.747.500
12
18.422.250 12
20.264.475
12
22.290.923 12
87.524.648
Pengadaan
Komputer
Jumlah
Komputer yang dibeli
Paket
60.630.633 1
208.511.600
1
229.362.760 1
252.299.036
1
277.528.940 1
1.028.332.969
Penyediaan Tanah
Jumlah Tanah lokasi
62.500.000 4
77.550.000
4
85.305.000 4
93.835.500
4
103.219.050 4
422.409.550
Penyediaan Rumah Jabatan
Jumlah Rumah lokasi 1
150.000.000
150.000.000
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
90
Penyediaan Software SPPD
Online
Jumlah
Software Software 1
47.945.000
47.945.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Cakupan sarana dan
prasarana aparatur kondisi baik
% -
100
311.466.100 100
342.612.710
100
376.873.981 100
414.561.379
100
1.445.514.170
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapann
ya
Jumlah
Pakaian Dinas yang dibeli
Steel 34
272.209.300 34
299.430.230
34
329.373.253 34
362.310.578
136
1.263.323.361
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus yang
dibeli
Paket 1
39.256.800 1
43.182.480
1
47.500.728 1
52.250.801
1
182.190.809
Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai
yang mengikuti program
peningkatan kapasitas
pendukung tusi
%
379.014.000 100
382.000.000
100
382.000.000 100
-
100
- 100
1.143.014.000
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Peserta
Orang 40
379.014.000 40
382.000.000
0
382.000.000 0 0 80
1.143.014.000
In House Training
Jumlah Peserta
Orang 0 0 0 0 0
-
Program
Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
yang baik
%
225.750.500 100
314.907.000
100
346.397.700 100
381.037.470
100
419.141.217 100
1.687.233.887
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
91
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan
dokumen 1
9.460.000 1
10.406.000
1
11.446.600 1
12.591.260
4
43.903.860
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah
Laporan dokumen 1
7.350.500
1
9.460.000 1
10.406.000
1
11.446.600 1
12.591.260
5
51.254.360
Penyelenggara
an Pengelolaan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
Jumlah
Penyelenggaraan
Bulan 12
156.000.000 12
28.050.000
12
30.855.000 12
33.940.500
12
37.334.550 12
286.180.050
Penyelenggaraan
Pengelolaan Sistem Informasi
Pengelolaan Barang
Daerah
Jumlah Penyelenggara
an
Bulan 12
46.800.000 12
187.087.000
12
205.795.700 12
226.375.270
12
249.012.797 12
915.070.767
Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Dokumen 4
15.600.000 4
57.000.000
4
62.700.000 4
68.970.000
4
75.867.000 20
280.137.000
Penyusunan LAKIP
Jumlah
Dokumen Lakip
Dokumen 1
12.050.000 1
13.255.000
1
14.580.500 1
16.038.550
4
55.924.050
Revisi Renstra SKPD
Sumlah Dokumen
RENSTRA
Dokumen 1
11.800.000 1
12.980.000
1
14.278.000 1
15.705.800
4
54.763.800
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
92
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan
indikcator kinerja daerah tersebut kenudian dijabarkan dalam penetapan
indikator Sekretariat daerah sebagai indicator capaian yang bersifat mandiri
setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode
Renstra dapat dicapai.
Hasil penetapan indicator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran sebagai berikut :
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
93
Tabel VII.1
Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM
DAN KEGIATAN SATUAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2017 2018 2019 2020 2021
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
SKPD
Persentase Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
SKPD
Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah
Cakupan Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SPM, NSPK dan SOP
% 60 70 80 90 100
Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Dokumen 1 1 1 1 1
Pedoman dan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Jumlah Dokumen tentang Pedoman dan Roadmap reformasi Birokrasi di Lingkup Pemda Kabupaten Pangandaran
Dokumen 1 1 1
Perumusan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Standar Pelayanan Minimal
Jumlah Penerapan SPM Bidang Urusan
6 6 6 6 6
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
94
Penyusunan Uraian Tugas Jabatan di lingkungan Pemda Pangandaran
Jumlah Dokumen Uraian Tugas Lingkup Pemda Kabupaten Pangandaran
Buah 2 16 16
Fasilitasi Evaluasi kelembagaan OPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan OPD
Buah 1 1
Inventarisaasi dan Fasilitasi Data LHKPN dan PNS LP2P
Jumlah Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKPN dan PS LP2P
Dokumen 1 1 1 1 1
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik dan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
Dokumen 1 1 1 3 3
Inventarisasi dan Perumusan Standar Operating Prosedur
Jumlah Standar Operasional Prosedur
Buah 700 800 825 875 900
Penyusunan Pedoman dan Penetapan Evaluasi Jabatan ASN
Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja pada setiap jabatan
OPD 23 23 23 23
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Jumlah Instrumen Analisis Jabatan PNS
Buah 1 1 1
Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Jumlah Perda Penataan Kelembagaan OPD
Buah 1 1
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
95
Penyusunan Analis Beban Kerja dan Jabatan
Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja pada setiap jabatan
Dokumen 1 1
Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Nilai Kinerja Akuntabilitas OPD dangan Hasil Predikat
'Baik'
Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai Pelaporan Kinerja dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten
Nilai C B BB A A
Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Pangandaran
Dokumen LAKIP yang Baik
Dokumen 1 1 1 1
Meningkatnya Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pengendalian
Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Pengendalian Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Laporan Kebijakan Pelaksanaan KDH
% 100 100 100 100 100
Kebijakan Penyusunan Program KDH/ Kegiatan SKPD
Jumlah Kebijakan Program KDH / Kegiatan SKPD
Dokumen 2 1 1 1 1
Pengendalian Program Pembangunan
Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana
Dokumen 12 12 12 12 12
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
96
Optimalisasi Pendampingan Bangunan Stimulan Perumahan Swadaya
Jumlah Data Pelaksanaan Pembangunan Fisik
Dokumen 2 2 2
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Indeks Nilai (n-1) LPPD dan EDOB
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Nilai Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Nilai - - Tinggi Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD
Jumlah Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD
Dokumen 2 2 2 2 2
Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah
Dokumen 12 12 12 12 12
Evaluasi Kinerja Perangkat kecamatan
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Kecamatan
Dokumen 1 1
Penyusunan Laporan Perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Jumlah Laporan Perkembangan Daerah Otonomi Baru
Dokumen 1
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
97
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ Paten
Jumlah Kecamatan yang telah Menerapkan Aplikasi PATEN
Kecamatan 4 4 2
Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH
Persentase fasilitasi KDH/WKDH
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Cakupan Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH
% 100 100 100 100 100
Dukungan Pelantikan Kepala Desa
Jumlah Kepala Desa yang Dilantik
Orang 61
Penyediaan Operasional KDH/WKDH
Jumlah Fasilitasi Operasional KDH/WKDH
Bulan 12 12 12 12 12
Pelayanan Upacara PHBN
Jumlah Kegiatan Keprotokolan
Kegiatan 7 8 8 8 8
Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/ WKDH
Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/ WKDH
Kali 375 375 375 375 375
Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Hibah Keagamaan
Jumlah lembaga yang Layak mendapatkan Hibah
Lembaga 150 150 150 150 150
Amaliah Ramadhan Jumlah Kegiatan Amaliah Ramadhan
Kegiatan 10 10 10 10 10
Pekan Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat
Kabupaten
Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Kabupaten
Kegiatan 1 1 1 1 1
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
98
Pekan Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat Provinsi
Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Provinsi
Kegiatan 1 1 1 1 1
Pelayanan Keagamaan
Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan
Kegiatan 20 20 20 20 20
Pelepasan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
Jumlah Calon Jemaah Haji
Orang 400 400 400 400 400
Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Jenis 4 4 4 4 4
Pembinaan dan Penanggulangan Masalah Sosial Budaya
Jumlah Pembinaan menanggulangi masalah Sosial Budaya
Kegiatan 4 4 4 4 4
Pembinaan Lembaga Organisasi Keagamaan
Jumlah Kegiatan Keagamaan
Lembaga 6 16 16 16 16
Pembinaan Lembaga Kepemudaan Islam
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Islam
Lembaga 6 10 10 10 10
Silaturahmi Alim Ulama Se-Kabupaten Pangandaran
Jumlah Kegiatan Silahturahmi Alim Ulama di Kabupaten Pangandaran
Kegiatan 15 15 15 15 15
Pembinaan Peserta LPTQ Kecamatan Dan Kabupaten
Jumlah Pembinaaan LPTQ Kecamatan dan Kabupaten
Kegiatan 1 1 1 1 1
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
99
STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
Kegiatan 1 1 1 1 1
STQ/MTQ Tingkat Provinsi
Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Provinsi
Kegiatan 1 1 1 1 1
Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian, BUMD
dan LKM
Jumlah rumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian, BUMD
dan LKM
dokumen 0 0 0 0 0
Pengelolaan Pengembangan Perekonomian BUMD dan LKM
Jumlah Pelayanan Kedinasan melalui Pengelolaan Pengembangan Perekonomian BUMD, dan LKM
Kecamatan 10 10
Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Produksi
Jumlah rumusan Kebijakan Pengembangan Sarana Produksi
dokumen 0 0 0 0 0
Peningkatan Kemitraan dengan Komunitas Pelaku Ekonomi
Jumlah Koordinasi Kemitraan dengan Komunitas Pelaku Ekonomi
kecamatan
Penyusunan Perumusan Kebijakan Sarana Perekonomian
Jumlah rumusan Kebijakan Sarana Perekonomian
keputusan 0 0 0 0 0
Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan/ Dekranasda
Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unggulan/ Dekranasda
Kegiatan 10 10 10 10 10
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
100
Peningkatan Pembinaan Ritel Tradisional/ PKL
Jumlah Pembinaan Ritel Tradisional/ PKL
Kecamatan 4 4 4 4 4
Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes/ Lembaga Keuangan Mikro
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes/ Lembaga Keuangan Mikro
Kegiatan 10 10 10 10 10
Pembinaan Kemitraan
dan Pengawasan Bidang Perekonomian Daerah
Jumlah Pembinaan
Kemitraan dan Pengawasan Bidang Perekonomian Daerah
Kecamatan
Sosialisasi Peningkatan Sarana Produksi
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Sarana Produksi
Kegiatan
Optimalisasi Kinerja Tim Rastra
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra
kecamatan 10 10 10 10 10
Pengendalian Inflasi Daerah
Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
Kecamatan 10 10 10 10 10
Bimbingan Teknis BUMDes dan LKM
Jumlah BUMDes dan LKM yang mengikuti Bimbtek
Kecamatan
Optimalisasi pengembangan Pariwisata
Jumlah Destinasi Wisata yang termonitoring dan terevaluasi
Objek Wisata
5 5 5 5 5
Optimalisasi Dan Koodinasi Tim
Ketahanan Pangan
Jumlah koordinasi tim ketahanan pangan
Kecamatan 10 10 10 10 10
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
101
Optimalisasi Peningkatan Usaha ekonomi daerah
Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam peningkatan modal usaha
Pelaku Usaha
45 45 45 45 45
Optimalisasi Kinerja Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah Koordinasi pelayanan perizinan tenaga keja dan transmigrasi
Kecamatan 10
Optimalisasi dan Koordinasi Pemberdayaan Nelayan
Jumlah koordinasi pemberdayaan nelayan
Kecamatan 6
Optimalisasi Peningkatan Pelestarian Lingkungan Hidup
Jumlah Pengawasan Terhadap Penanganan pelestarian lingkungan hidup
Kecamatan 10
Pembinaan Tim
Penanggulangan Sampah
Persentase penanggulangan sampah
di Kabupaten Pangandaran oleh dinas terkait
Kecamatan 10
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Informasi Kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang Disebarluaskan
Bulan 12 12 12 12 12
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
102
Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk
Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah
Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai
pedoman pelaksanaan pengembangan dan
penataan batas wilayah yang diterbitkan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah
Cakupan Lahan Milik Pemerintah Daerah yang termanfaatkan
% 80 85 90 95
Penyelesaian Konflik Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Kasus Peratanahan
Kasus 2 1 2 2 1
Sosialisasi Tentang Peraturan Pertanahan di Kabupaten Pangandaran
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pertanahan
Kegiatan 1 1
Kajian Pertanahan Jumlah Dokumen Kajian Pertanahan
Dokumen 1
Sosialisasi dan Penyusunan Nama Rupabumi / Toponimi Unsur Buatan dan Budaya
Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Nama Rupabumi / Toponimi Unsur Buatan dan Budaya
Dokumen 1 1 1 1
Penegasan Batas Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Pangandaran
Jumlah Permasalahan Perbatasan antar Pemerintah Daerah
Kasus 5 2
Penegasan Batas Desa
Jumlah Desa Desa 5 44 44
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
103
Tersedianya Produk Hukum Daerah
Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan di
Harmonisasi
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Cakupan Produk Hukum yang harmonis
Buah 50 40 35 30 30
Koordinasi Kerjasama Permasalahan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peraturan Peundang-Undangan
yang di Koordinasikan
Kasus 4 4 4 4 4
Advokasi dan Pendampingan Perkara
Jumlah Pendampingan Perkara
Kasus 4 4 4 4 4
legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Legalisasi Rancangan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa
Buku 135 135 33 33 33
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan 1 1 1 1
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Buah 63 63 63 63 63
Asistensi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Buah 64 33 33 33 33
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
104
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di Unggah Melalui Website
Buah 63 63 63 63 63
Pembinaan Sadar Hukum
Jumlah Peserta Pembinaan Sadar Hukum
Desa 93 93 93 93 93
Terjalinnya Kerjasama Pembangunan antar
Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat
dan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kerjasama yang disetujui
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Cakupan Kerjasama Anar Pemerintah Daerah yang difasilitasi
Buah 20 10 7 7 7
Peningkatan Kerjasama Daerah
Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Difasilitasi
Buah 20 10 7 7 7
Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan
pembangunan
Persentase Realisasi Anggaran OPD yang di atas
90%
Program Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
Cakupan Pelaksanaan Program Kegiatan yang Sesuai dengan Perencanaan
% 0 70 80 90 95
Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Jumlah Peserta Bimtek Orang 40
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
105
Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Data Progres Realisasi Anggaran Kabupaten
Dokumen 12 12 12 12 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Data Realisasi Fisik Kegiatan
Dokumen 12 12 12 12 12
Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis Satuan Biaya
Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya
Dokumen 2 2 2 2
Penyusunan dan Analisis Rencana Kerja Anggaran
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Lingkup Setda
Dokumen 9 9 9
Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik
Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
Persentase Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
% 90 90 90 90 90
Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangandaran
Dokumen 180
Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan Barang Pemerintah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah
Dokumen 15 15 14 13
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
106
Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan Jasa Konsultansi dan jasa Lainnya
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
Dokumen 40 39 38 37
Pengelolaan Unit Pelayanan Jasa Kontruksi
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi
Dokumen 180 170 160 150
Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan ( SIRUP)
Jumlah Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (Sirup)
Dokumen 1 1 1 1
Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah Peserta Sosialisasi
Orang 40 40 40
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pokja
Jumlah Peserta Sosialisasi
Orang 40 40 40
Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat
Jumlah OPD yang Telah Mengikuti Pembinaan Hukm
Program RAN HAM
Cakupan OPD yang
Mendapatkan Sosialisasi Hukum
OPD Seluruh
OPD Seluruh
OPD Seluruh
OPD Seluruh
OPD Seluruh
OPD
Rencana Aksi Nasional HAM
Jumlah Rencana Aksi Nasional HAM
OPD 34 34 34 34 34
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Jumlah Kebutuhan Persediaan Peralatan dan
Perlengkapan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran, IKM
BULAN 12 12 12 12 12
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
107
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim
Bulan 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan
Bulan 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis dan jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang disewa
Bulan 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan
Bulan 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Jasa Pengamanan Kantor
Bulan 12 12 12 12 12
Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
Jumlah Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
Bulan 12 12 12 12 12
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Bulan 12 12 12 12 12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bulan 12 12 12 12 12
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
108
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis 37 37 37 37 37
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Buah 100 100 100 100 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bulan 12 12 12 12 12
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
Bulan 12 12 12 12 12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Bulan 12 12 12 12 12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Bulan 12 12 12 12 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
% 100 100 100 100 100
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli
Unit 3 3 3 3 3
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
109
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang Dibeli
Paket 1 1 1 1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli
Jenis 1 1 1 1 1
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Peralatan Rumah Dinas yang Dibeli
Buah 1 1 1 1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli
Buah 1 1 1 1
Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Buah 1 1 1 1 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Jumlah Rumah Jabatan Yang Terpelihara
Bulan 3 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara
Unit 4 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara
Unit 14 14 14 14 14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara
Unit 13 13 13 13 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang Terpelihara
Unit 3 3 3 3 3
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
110
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara
Bulan 12 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang Terpelihara
Unit 3 3 3 3 3
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang Terpelihara Bulan 12 12 12 12 12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah Mebeleur yang Terpelihara
Bulan 12 12 12 12 12
Pengadaan Komputer Jumlah Komputer yang dibeli
Paket 1 1 1 1
Penyediaan Tanah Jumlah Tanah lokasi 4 4 4 4
Penyediaan Rumah Jabatan
Jumlah Rumah lokasi 1
Penyediaan Software SPPD Online
Jumlah Software Software 1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik
% 100 100 100 100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli
Steel 34 34 34 34
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus yang dibeli
Paket 1 1 1 1
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
111
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi
% 100 100 100 100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peserta Orang 40 40 0 0 0
In House Training Jumlah Peserta Orang 0 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
% 100 100 100 100
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan dokumen 1 1 1 1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan dokumen 1 1 1 1 1
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Penyelenggaraan Bulan 12 12 12 12 12
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
112
Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
Jumlah Penyelenggaraan Bulan 12 12 12 12 12
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan
Dokumen 4 4 4 4 4
Penyusunan LAKIP Jumlah Dokumen Lakip Dokumen 1 1 1 1
Revisi Renstra SKPD Sumlah Dokumen RENSTRA
Dokumen 1 1 1 1
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
123
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategik (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan
tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan good governance.
Penyusunan Renstra ini pada dasarnya dimaksudkan agar Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis
lokal, nasional dan global, sehingga tetap berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara Kesatuan RI, juga mampu eksis dan berkembang dalam
rangka meningkatkan kinerja profesionalisme.
Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan
rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja), rencana strategis
dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas
kinerja tahunan dan lima tahunan.
Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 ini menjadi acuan kerja bagi
bagian–bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan
akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
Perlu disampaikan pula bahwa penyusunan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah ini telah diupayakan memuat seluruh aspek
yang diharapkan, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi
oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Rencana Strategis membutuhkan
kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang
Draft Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran 2016-2021
124
terjadi. Dengan demikian dokumen Renstra ini bersifat fleksibilitas dalam
pelaksanaannya mampu menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang
berlaku.
Demikian renstra ini, semoga menjadi pedoman dalam pelaksanaan
program lima tahun ke depan baik untuk Sekretariat Daerah.
Parigi, Juli 2018
Sekretaris Daerah
Kabupaten Pangandaran
MAHMUD, SH.,MH.
Pembina Utama Madya-IV/d
NIP. 19600903 198503 1 010