Upload
donga
View
377
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 022
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2017
(AUDITED)
Daftar Isi – i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii -
Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Grafik vi
Ringkasan iv Ringkasan 1 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 3 3
II. Neraca 4 4
III. Laporan Operasional 6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 8
V. Catatan atas Laporan Keuangan 5
A. Penjelasan Umum 9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 42
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 95
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 107
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya 115
Daftar Tabel – ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 : Rincian jumlah Satker pada Masing-masing Eselon I 15
Tabel 2 : Kriteria Kualitas Piutang 19
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 21
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 22
Tabel 5 : Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Semula dan Setelah Revisi 23
Tabel 6 : Uraian Pagu Anggaran Semula dan Setelah Revisi Berdasarkan
Program
23
Tabel 7 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 25
Tabel 8 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember
2017
27
Tabel 9 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum
per 31 Desember 2017
28
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016
29
Tabel 11 : Rincian Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak
Non BLU dan BLU
29
Tabel 12 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017 30
Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program per 31
Desember 2017
31
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016
31
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016
32
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016
33
Tabel 17 : Uraian Jenis Belanja Barang Operasional 33
Tabel 18 : Uraian Jenis Belanja Barang Non Operasional 34
Tabel 19 : Uraian Jenis Belanja Pemeliharaan 35
Tabel 20 : Uraian Jenis Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat
dan Ditjen Perhubungan Laut
36
Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016
37
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016
38
Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31
Desember 2017 dan 31 Desember 2016
38
Tabel 24 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31
Desember 2017 dan 31 Desember 2016
39
Tabel 25 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
40
Tabel 26 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016
40
Tabel 27 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Badan Layanan Umum per 31
Desember dan 31 Desember 2016
41
Tabel 28 : Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 42
Daftar Tabel – iii
Tabel 29 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I 43
Tabel 30 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I 43
Tabel 31 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016
44
Tabel 32 : Saldo Kas BLU per Satker BLU Per 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016
45
Tabel 33 : Rincian Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2017 46
Tabel 34 : Mutasi Belanja Dibayar Dimuka 46
Tabel 35 : Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Eselon I 47
Tabel 36 : Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 47
Tabel 37 : Piutang Bukan Pajak Menurut Jenisnya 48
Tabel 38 : Piutang Bukan Pajak per Eselon I 48
Tabel 39 : Mutasi Piutang Bukan Pajak per Eselon I 49
Tabel 40 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I 49
Tabel 41 : Bagian Lancar TP/TGR Per Eselon I 50
Tabel 42 : Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR 50
Tabel 43 : Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU 51
Tabel 44 : Mutasi Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU 52
Tabel 45 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional
BLU
53
Tabel 46 : Rincian Piutang Dari Kegiatan Non-operasional BLU 54
Tabel 47 : Mutasi Piutang Dari Kegiatan Non-operasional BLU 54
Tabel 48 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Non-
operasional BLU
55
Tabel 49 : Rincian Persediaan per Satker BLU per 31 Desember 2017 55
Tabel 50 : Rincian Persediaan per Eselon I 56
Tabel 51 : Daftar Persediaan per Akun per 31 Desember 2017 57
Tabel 52 : Posisi Aset Tetap 58
Tabel 53 : Rincian Aset Tetap Per Eselon I 58
Tabel 54 : Rincian Aset Tanah per Satker BLU 59
Tabel 55 : Tanah per Eselon I 60
Tabel 56 : Mutasi Tanah 60
Tabel 57 : Rincian Peralatan dan Mesin per Satker BLU 61
Tabel 58 : Peralatan dan Mesin per Eselon I 62
Tabel 59 : Mutasi Peralatan dan Mesin 62
Tabel 60 : Rincian Gedung dan Bangunan per Satker BLU 63
Tabel 61 : Gedung dan Bangunan per Eselon I 64
Tabel 62 : Mutasi Gedung dan Bangunan 64
Tabel 63 : Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satker BLU 65
Tabel 64 : Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Eselon I 66
Tabel 65 : Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 66
Tabel 66 : Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker BLU 67
Tabel 67 : Aset Tetap Lainnya per Eselon I 68
Tabel 68 : Mutasi Aset Tetap Lainnya 68
Tabel 69 : Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satker BLU 69
Tabel 70 : Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I 69
Tabel 71 : Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 70
Tabel 72 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I per 31
Desember 2017
70
Daftar Tabel – iv
Tabel 73 : Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Satker 71
Tabel 74 : Mutasi Penyisihan Piutang TP/TGR 71
Tabel 75 : Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Eselon I per 31
Desember 2017 dan 2016
72
Tabel 76 : Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Jangka Panjang
Lainnya
79
Tabel 77 : Aset Lainnya per Eselon I 80
Tabel 78 : Rincian Aset Lainnya Menurut Jenisnya 80
Tabel 79 : Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 81
Tabel 80 : Rincian Aset Tak Berwujud per Satker BLU 82
Tabel 81 : Mutasi Aset Tak Berwujud 82
Tabel 82 : Aset Tak Berwujud per Eselon I 83
Tabel 83 : Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya 83
Tabel 84 : Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 83
Tabel 85 : Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per Eselon I 84
Tabel 86 : Rincian Aset Lain-lain Per Satker BLU 85
Tabel 87 : Aset Lain-lain Per Eselon I 85
Tabel 88 : Mutasi Aset Lain-lain 85
Tabel 89 : Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
per Eselon I
86
Tabel 90 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I 87
Tabel 91 : Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga per Eselon I 87
Tabel 92 : Mutasi Hibah Yang Belum Disahkan Per Eselon I 90
Tabel 93 : Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Per Satker 90
Tabel 94 : Rincian Hibah Yang Belum Disahkan pada Ditjen Perhubungan
Udara
91
Tabel 95 : Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 92
Tabel 96 : Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada BPSDM 92
Tabel 97 : Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka 93
Tabel 98 : Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I 93
Tabel 99 : Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I 94
Tabel 100 : Rincian Ekuitas per Eselon I 94
Tabel 101 : Rincian Pendapatan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember
2017 dan 2016
95
Tabel 102 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per Eselon I untuk
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
96
Tabel 103 : Rincian per Jenis Beban Operasional untuk Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2017 dan 2016
96
Tabel 104 : Rincian Beban Pegawai untuk Tahun yang Berakhir pada 31
Desember 2017 dan 2016
97
Tabel 105 : Beban Persediaan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember
2017 dan 2016 Per Eselon I
98
Tabel 106 : Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun yang Berakhir pada 31
Desember 2017 dan 2016
98
Tabel 107 : Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 99
Tabel 108 : Beban Pemeliharaan TA 2017 dan TA 2016 Per Eselon I 99
Tabel 109 : Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun yang Berakhir pada 31
Desember 2017 dan 2016
100
Daftar Tabel – v
Tabel 110 : Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
100
Tabel 111 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun yang
Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
101
Tabel 112 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
102
Tabel 113 : Beban Lain-lain Per Eselon I untuk Tahun yang Berakhir pada 31
Desember 2017 dan 2016
103
Tabel 114 : Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional untuk Tahun yang
Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
103
Tabel 115 : Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun yang
Berakhir pada TA 2017 dan TA 2016
104
Tabel 116 : Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun yang Berakhir
pada TA 2017 per Eselon I
104
Tabel 117 : Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun yang Berakhir pada
TA 2017 dan TA 2016 104
Tabel 118 : Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Untuk
Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016
105
Tabel 119 : Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun yang
Berakhir pada TA 2017 dan TA 2016
105
Tabel 120 : Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun yang
Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
106
Tabel 121 : Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016
106
Tabel 122 : Ekuitas Awal per Eselon I 107
Tabel 123 : Surplus/Defisit LO per Eselon I 107
Tabel 124 : Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 108
Tabel 125 : Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per Eselon I 108
Tabel 126 : Koreksi Nilai Persediaan per Eselon I 109
Tabel 127 : Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2017 109
Tabel 128 : Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Eselon I 110
Tabel 129 : Koreksi Lain-lain per Eselon I 111
Tabel 130 : Rincian Lain-lain per Jenis Koreksi 111
Tabel 131 : Transaksi Antar Entitas per Eselon I 111
Tabel 132 : Transaksi Antar Entitas dari Jenis Transaksi 112
Tabel 133 : Transfer Keluar dan Transfer Masuk per Eselon I 112
Tabel 134 : Rincian Pengesahan Hibah 113
Tabel 135 : Kenaikan Ekuitas 114
Tabel 136 : Ekuitas Akhir 114
Tabel 137 : Rincian Nilai Revaluasi Tanah per Unit Eselon I 116
Tabel 138 : Rincian Nilai Revaluasi Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I 117
Tabel 139 : Rincian Nilai Revaluasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Unit Eselon I 117
Tabel 140 : Jenis-Jenis Kegiatan Kepelabuhanan yang Dikonsesikan 119
Tabel 141 : Terminal yang Telah Terbit BAST dan Sudah Memperoleh Nomor
Register Hibah
128
Tabel 142 : Terminal yang Telah Tanda Tangan BAST-P3D 129
Tabel 143 : Terminal yang Belum Tanda Tangan BAST-P3D 129
Tabel 144 : UPPKB yang Telah Terbit BAST dan Sudah Memperoleh Register
Hibah
130
Daftar Grafik – vi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017
30
Daftar Lampiran – vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perbandingan Realisasi PNBP Per Eselon I Tahun Anggaran 2017
Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per Eselon I Tahun Anggaran 2017
Lampiran 3 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang per Eselon I Tahun Anggaran 2017
Lampiran 4 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Eselon I Tahun Anggaran 2017
Lampiran 5 : Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017
Lampiran 6 : Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017
Lampiran 7 : Rincian Saldo Kas di Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017
Lampiran 8 : Rincian Saldo Kas dan Bank BLU per 31 Desember 2017
Lampiran 9 : Rincian Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2017
Lampiran 10 : Rekapitulasi Persediaan Kementerian Perhubungan Tahun 2017
Lampiran 11 : Rincian Aset Tetap dan Penyusutannya Tahun 2017
Lampiran 12 : Rekapitulasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I Kementerian
Perhubungan TA. 2017
Lampiran 13 : Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap per Eselon I
Lampiran 14 : Rincian Pendapatan Jasa I per Jenis Pendapatan per Eselon I TA 2017
Lampiran 15 : Rincian Pendapatan Jasa Layanan Umum per Jenis Pendapatan per Eselon I TA
2017
Lampiran 16 : Rincian Beban Operasional per Jenis Beban per Eselon I TA 2017
Lampiran 17 : Rincian Beban Pegawai per Jenis Beban per Eselon I TA 2017
Lampiran 18 : Rincian Beban Operasional per Jenis Beban per Eselon I TA 2017
Lampiran 19 : Rincian Beban Barang Non Operasional per Jenis Beban per Eselon I TA 2017
Lampiran 20 : Rincian Beban Perjalanan Dinas per Jenis Beban per Eselon I TA 2017
Lampiran 21 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per Jenis Beban per Eselon I TA 2017
Lampiran 22 : Rincian Beban Penyisihan Piutang per Jenis Beban per Eselon I TA 2017
Lampiran 23 : Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Eselon I TA 2017
Lampiran 24 : Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi
Lampiran 25 : Rincian Transaksi Transfer Antar Eselon I Tahun 2017
Lampiran 26 : Rincian Rekapitulasi Penerimaan Hibah Langsung per Jenis Hibah pada
Kementerian Perhubungan
Lampiran 27 : Daftar Nilai BPYBDS per Satker per 31 Desember 2017
Lampiran 28 : Laporan Prestasi Kerja Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) di
Lingkungan Kementerian Perhubungan Posisi s/d 31 Desember 2017
Lampiran 29 : Rincian Eliminasi Pendapatan dan Beban BLU per 31 Desember 2017
Ringkasan – 1
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Laporan Keuangan ini meliputi :
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya,
yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2017.
Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp7.300.814.746.270,00
berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak atau mencapai 68,24 persen dari estimasi Pendapatan-
LRA sebesar Rp10.698.632.175.002,00.
Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar
Rp41.405.517.365.629,00 atau mencapai 86,37 persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp47.941.453.295.000,00.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada
31 Desember 2017.
Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar
Rp229.936.091.495.426,00 yang terdiri atas : Aset Lancar sebesar
Rp8.373.325.541.990,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp215.483.425.550.574,00, Piutang Jangka
Panjang (neto) sebesar Rp8.983.063.743,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar
Rp6.070.357.339.119,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.031.223.593.991,00 dan
Rp227.904.867.901.435,00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari
operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos
luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan
Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp7.143.320.883.973,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp26.126.883.160.422,00
sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp18.983.562.276.449,00),
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar
(Rp218.032.755.152,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar
(Rp19.201.595.031.601,00).
Ringkasan – 2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah
sebesar Rp203.339.539.420.851,00, ditambah Defisit-LO sebesar
(Rp19.201.595.031.601,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai
Rp8.846.624.317.059,00 dan transaksi antar entitas senilai total
Rp34.920.299.195.126,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah
senilai Rp227.904.867.901.435,00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan
serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas
laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2017 disusun dan
disajikan dengan menggunakan basis akrual.
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini - 4 -
II. NERACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (dalam Rupiah)
CATATAN 31-Des-17 31-Des-16
C.1
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 7.929.652.381,00 859.388.280,00
Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 1.241.057.661,00 10.523.336.581,00
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 27.484.286.145,00 49.022.442.474,00
Kas pada BLU C.1.4 737.030.441.915,00 617.171.167.084,00
Investasi Jangka Pendek - BLU C.1.5 79.000.000.000,00 130.048.904.121,00
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid ) C.1.6 12.247.000,00 382.933.058,00
Uang Muka Belanja (Prepayment ) C.1.7 0,00 3.417.500.000,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.1.8 199.145.435.459,00 327.312.125,00
Piutang Bukan Pajak C.1.9 274.210.888.813,00 326.073.373.974,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak C.1.10 (22.455.062.296,00) (19.480.385.764,00)
Bagian Lancar TP/TGR C.1.11 149.580.000,00 1.674.506.347,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR C.1.12 (747.900,00) (20.141.251,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU C.1.13 48.815.532.767,00 40.783.861.098,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU C.1.14 (2.634.798.339,00) (674.835.681,00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU C.1.15 1.348.210.637,00 382.812.869,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU C.1.16 (9.469.928,00) (44.383.042,00)
Persediaan C.1.17 7.022.058.287.675,00 6.654.518.610.092,00
Persediaan BLU C.1.18 0,00 114.106.400.012,00
JUMLAH ASET LANCAR 8.373.325.541.990,00 7.929.072.802.377,00
C.2
Tanah C.2.1 75.742.121.286.401,00 63.654.919.517.655,00
Tanah BLU C.2.2 0,00 1.821.683.818.034,00
Peralatan dan Mesin C.2.3 43.493.459.809.414,00 30.130.184.368.278,00
Peralatan dan Mesin BLU C.2.4 0,00 7.420.731.481.676,00
Gedung dan Bangunan C.2.5 23.274.257.931.008,00 15.706.596.549.556,00
Gedung dan Bangunan BLU C.2.6 0,00 4.149.406.371.922,00
Jalan Irigasi dan Jaringan C.2.7 107.378.546.316.060,00 101.963.539.465.504,00
Jalan Irigasi dan Jaringan BLU C.2.8 0,00 515.046.656.586,00
Aset Tetap Lainnya C.2.9 3.207.799.393.553,00 2.756.825.830.347,00
Aset Tetap Lainnya BLU C.2.10 0,00 97.225.650.457,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.11 32.109.534.219.729,00 19.585.663.678.623,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU C.2.12 0,00 1.016.948.465.442,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.13 (69.722.293.405.591,00) (58.416.425.598.364,00)
JUMLAH ASET TETAP 215.483.425.550.574,00 190.402.346.255.716,00
C.3
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C.3.1 9.289.750.741,00 8.745.916.711,00
Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C.3.2 (306.686.998,00) (1.133.438.584,00)
Piutang Jangka Panjang Lainnya C.3.3 28.766.646.208,00 17.953.902.454,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya C.3.4 (28.766.646.208,00) (17.953.902.454,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 8.983.063.743,00 7.612.478.127,00
C.4
Kemitraan dengan Pihak Ketiga C.4.1 347.594.837.654,00
Aset Tidak Berwujud C.4.2 2.226.511.102.716,00 1.719.767.297.762,00
Aset Tak Berwujud BLU C.4.3 0,00 221.116.224.553,00
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan C.4.4 27.384.526.240,00 25.380.655.740,00
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan BLU C.4.5 0,00 578.816.800,00
Aset Lain-Lain C.4.6 4.689.311.508.841,00 4.525.392.754.043,00
Aset Lain-lain BLU C.4.7 0,00 21.689.844.661,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.4.8 (1.220.444.636.332,00) (919.686.999.357,00)
JUMLAH ASET LAINNYA 6.070.357.339.119,00 5.594.238.594.202,00
229.936.091.495.426,00 203.933.270.130.422,00
URAIAN
ASET
ASET TETAP
ASET LANCAR
PIUTANG JANGKA PANJANG
ASET LAINNYA
JUMLAH ASET
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini - 6 -
III. LAPORAN OPERASIONAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (BA 022)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
DAN 31 DESEMBER 2016
(dalam Rupiah)
CATATAN 31 Desember 2017 31 Desember 2016
D.1
PENDAPATAN
PENDAPATAN OPERASIONAL D.1.1
Pendapatan PNBP Lainnya 7.143.320.883.973,00 6.231.912.881.761,00
Pendapatan Badan Layanan umum7.143.320.883.973,00 6.231.912.881.761,00
D.1.2
Beban Pegawai D.1.2.1 3.340.726.445.973,00 3.132.630.741.086,00
Beban Persediaan D.1.2.2 412.917.920.786,00 496.957.827.677,00
Beban Barang dan Jasa D.1.2.3 5.129.384.425.097,00 4.807.359.230.035,00
Beban Pemeliharaan D.1.2.4 3.544.063.300.577,00 3.428.997.769.207,00
Beban Perjalanan Dinas D.1.2.5 1.229.406.500.393,00 1.096.570.483.903,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.1.2.6 2.377.920.830,00 19.930.518.774,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.1.2.7 12.452.897.769.477,00 10.778.751.302.467,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.1.2.8 14.986.611.289,00 8.436.237.097,00
Beban Lain-lain D.1.2.9 122.266.000,00 19.064.433.506,00
26.126.883.160.422,00 23.788.698.543.752,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL D.2 (18.983.562.276.449,00) (17.556.785.661.991,00)
D.3
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar D.3.1 (132.151.058.341,00) (574.490.143.047,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 5.791.068.971,00 3.247.158.622,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 137.942.127.312,00 577.737.301.669,00
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.3.2 (85.881.696.811,00) (73.159.845.446,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 857.311.225.528,00 570.129.744.076,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 943.192.922.339,00 643.289.589.522,00
D.3.3 (218.032.755.152,00) (647.649.988.493,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (19.201.595.031.601,00) (18.204.435.650.484,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
URAIAN
BEBAN OPERASIONAL
JUMLAH BEBAN
KEGIATAN NON OPERASIONAL
KEGIATAN OPERASIONAL
JUMLAH PENDAPATAN
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 9
PENJELASAN UMUM A. PENJELASAN UMUM
Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015, Kementerian
Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi-fungsi
sebagai berikut:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan
pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta
peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan
prasarana transportasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan,
keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi,
aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan
transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan
kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Perhubungan; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Perhubungan.
Kantor Pusat Kementerian Perhubungan berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat.
A.1.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN 2015 – 2019
1. VISI DAN MISI
Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan
Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan
tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun
visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya
Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan upaya untuk
mewujudkan visi tersebut adalah melalui Tujuh Misi
Pembangunan, yaitu:
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 10
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan;
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan
demokratis berlandaskan negara hukum;
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju, dan sejahtera;
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.
2. SASARAN
Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor
transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan
permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka
sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3
aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan
transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan
tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan
transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai
tambah.
a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi
yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara,
mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu
mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan
transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang
dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing
internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan
perhubungan yang mampu mendorong perwujudan
kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national
security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi,
politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan
dan keamanan) secara berkesinambungan dan
berkelanjutan (sustainable development).
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 11
Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun
2015 - 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi:
1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam
penyelenggaraan transportasi.
b. Pelayanan Transportasi
Aspek pelayanan transportasi, meliputi:
1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana
transportasi;
2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan
kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan
kebutuhan;
4) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan
dalam mewujudkan good governance;
5) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi
kebijakan bidang perhubungan;
6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan
meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan
pada sektor transportasi;
7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam
mewujudkan clean governance;
c. Kapasitas Transportasi
Aspek kapasitas transportasi, meliputi :
1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi
dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan
multimoda;
2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3) Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan
bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur
Indonesia;
4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal
perkotaan;
5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema
sistem manajemen transportasi perkotaan.
Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan
pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional
yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki
keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman
bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali
menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara
khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan
transportasi.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 12
Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian
Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi
alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-
2019, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan
sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan
sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang
tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran
Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung
dengan sembilan agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini
memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa
konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang
transportasi akan mendukung sembilan agenda prioritas nasional
selama lima tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi
dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian
Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih
menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis
pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini
kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan,
dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas
pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan
pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara
lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik
masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan
dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih
baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian
penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam
mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
A.1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-
2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah
kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan
arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang
menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor
transportasi berkelanjutan.
Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan
beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi,
dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran
pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran di atas sebagai
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 13
dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian
dari perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di
Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran
Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya.
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-
2019 dikelompokkan menjadi tiga aspek, meliputi keselamatan dan
keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.
1. Keselamatan dan Keamanan
Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan
transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan
nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan
tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan,
kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan
dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran
yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan
menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam
penyelenggaraan transportasi.
2. Pelayanan Transportasi
Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan
tujuh sasaran, yaitu: (1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana
dan prasarana transportasi, (2) Terpenuhinya SDM transportasi
dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
(3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan,
(4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam
mewujudkan good governance, (5) Meningkatnya penetapan
dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang
perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-
GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah
lingkungan pada sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya
kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean
governance.
3. Kapasitas Transportasi
Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi,
Kementerian Perhubungan menetapkan lima sasaran, yaitu:
(1) Meningkatnya kapasitas sarana dan
prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi
antarmoda dan multimoda, (2) Meningkatnya
produksi angkutan penumpang dan barang,
(3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana,
perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur
Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal
perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi
dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 14
A.1.3. UNIT KERJA DAN JUMLAH SATKER
Kementerian Perhubungan terdiri atas sembilan Unit Eselon I, yaitu:
a. Sekretariat Jenderal:
Sekretariat Jenderal merupakan Unit Eselon I yang mempunyai
tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
b. Inspektorat Jenderal:
Inspektorat Jenderal merupakan Unit Eselon I yang mempunyai
tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan Unit Eselon I
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.
d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan Unit Eselon I
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi laut.
e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara:
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan Unit Eselon I
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.
f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian:
Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan Unit Eselon I yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang perkeretaapian.
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan:
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan merupakan
Unit Eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian
dan pengembangan di bidang transportasi.
h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan:
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas
menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya
manusia di bidang transportasi.
i. Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi :
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi merupakan Unit Eselon I yang mempunyai tugas
mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan
transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi
yang baik.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 15
Tabel 1. Rincian Jumlah Satker
pada Masing-Masing Eselon I
No. Unit Eselon I Jumlah
Satuan Kerja
1. Sekretariat Jenderal 19
2. Inspektorat Jenderal 1
3. Ditjen Perhubungan Darat 47
4. Ditjen Perhubungan Laut 329
5. Ditjen Perhubungan Udara 172
6. Ditjen Perkeretaapian 14
7. Badan Litbang Perhubungan 5
8. Badan Pengembangan
SDM Perhubungan
31
9. Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek
1
JUMLAH TOTAL 619
Termasuk di dalam jumlah Satker pada Kementerian Perhubungan di
atas adalah 31 (tiga puluh satu) satker Badan Layanan Umum (BLU),
yaitu sejumlah 23 (dua puluh tiga) Satker di bawah Unit Eselon I Badan
Pengembangan SDM Perhubungan dan 8 (delapan) Satker di bawah
Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Udara.
Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 (Audited) ini merupakan
laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Kementerian Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan
dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-
BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan
Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN
adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan
aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang
milik negara serta laporan manajerial lainnya.
Basis
Akuntansi
A.3. BASIS AKUNTANSI
Kementerian Perhubungan menerapkan basis akrual dalam penyusunan
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 16
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi
yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Dasar
Pengukuran
A.4. DASAR PENGUKURAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran
yang diterapkan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai
perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi
atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh
aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih
dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kebijakan
Akuntansi
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan
akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian Perhubungan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di
lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah
sebagai berikut :
Pendapatan-
LRA
1. Pendapatan- LRA
a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 17
b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas
Umum Negara (KUN).
c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
Pendapatan-
LO
2. Pendapatan- LO
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan
pendapatan-LO pada Kementerian Perhubungan adalah
sebagai berikut :
1) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional
antara nilai dan periode waktu sewa.
2) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).
d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja 3. Belanja
a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride
tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).
d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi
akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban
4. Beban
a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 18
b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya
konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.
c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset
5. Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang
Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan
segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk
dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai
nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca
dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
3) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga
disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam
bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
4) Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/
Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung
dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila
terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan
didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan
hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa
diukur dengan andal.
c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan
dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang
yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya
penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan
penyisihannya adalah sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 19
Tabel 2. Kriteria Kualitas Piutang
Kualitas
Piutang Uraian
Penyisihan
(%)
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh
tempo 0,5
Kurang
Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan 10
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 50
Macet
1. Satu bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan 100
2. Piutang telah diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
5) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan
diterima pengembaliannya dalam waktu 12 bulan setelah
tanggal pelaporan.
6) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah
tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
7) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik
pada tanggal neraca dikalikan dengan:
a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;
b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;
c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
b. Aset Tetap
1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu
tahun.
2) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau
harga wajar.
3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan
minimum kapitalisasi sebagai berikut:
a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau
lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 20
b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta
rupiah);
c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan
sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena
aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau
masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset
Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada
usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
c. Penyusutan Aset Tetap
1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap
didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK
No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
a) Tanah;
b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat
dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola
Barang untuk dilakukan penghapusan.
3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.
4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai
yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.
5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 21
Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
Piutang
Jangka
Panjang
d. Piutang Jangka Panjang
1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu
lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang
dapat direalisasikan.
Aset
Lainnya
e. Aset Lainnya
1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset
tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset
Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,
aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas
yang dibatasi penggunaannya.
2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat
neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi
akumulasi amortisasi.
3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan
atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak
dilakukan amortisasi.
4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak
Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 22
Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.
20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan
25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.
50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70
5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan
sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi
akumulasi penyusutan.
Kewajiban 6. Kewajiban
a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.
b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo
dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi
berlangsung.
Ekuitas 7. Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban
dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas
disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 23
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Selama periode berjalan, Kementerian Perhubungan telah melakukan
revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini
disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan
adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta
kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber
pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Uraian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Semula dan Setelah Revisi
(dalam Rupiah)
ANGGARAN ANGGARAN
SEMULA SETELAH REVISI
Pendapatan
Penerimaan Perpajakan - -
Penerimaan Negara Bukan Pajak 10,322,227,243,827.00 10,698,632,175,002.00
Penerimaan Hibah - -
Jumlah Pendapatan 10,322,227,243,827.00 10,698,632,175,002.00
Belanja
Belanja Pegawai 3,819,151,877,000.00 3,836,496,736,000.00
Belanja Barang 13,722,192,120,000.00 12,538,286,942,000.00
Belanja Modal 28,360,448,557,000.00 31,566,669,617,000.00
Jumlah Belanja 45,901,792,554,000.00 47,941,453,295,000.00
31 Desember 2017
Uraian
Sedangkan apabila dilihat dari program-program Kementerian
Perhubungan, maka perubahannya adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Uraian Pagu Anggaran Semula dan
Setelah Revisi Berdasarkan Program
(dalam Rupiah)
KODE URAIAN PROGRAM
31 Desember 2017
ANGGARAN SEMULA
ANGGARAN SETELAH REVISI
01.01 Prog Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenhub
526.832.963.000,00 536.027.315.000,00
01.03 Prog Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhub
90.310.512.000,00 90.310.512.000,00
01.04 Prog Penelitian dan Pengembangan Kemenhub
124.163.000.000,00 116.194.498.000,00
01.05 Prog. Pengembangan SDM Perhubungan
3.337.661.310.000,00 2.952.656.310.000,00
01.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
4.210.040.062.000,00 3.922.665.769.000,00
01.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
7.464.174.816.000,00 7.196.237.318.000,00
01.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
10.828.715.563.000,00 10.530.078.016.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 24
KODE URAIAN PROGRAM 31 Desember 2017
ANGGARAN SEMULA
ANGGARAN SETELAH REVISI
01.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
8.099.752.417.000,00 7.815.563.426.000,00
01.10 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek
120.444.000.000,00 120.444.000.000,00
02.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
527.706.826.000,00 1.411.943.807.000,00
02.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
208.860.000.000,00 208.860.000.000,00
03.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
482.540.000.000,00 482.540.000.000,00
04.05 Program Pengembangan SDM Perhubungan
108.410.767.000,00 28.944.694.000,00
04.06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
4.400.224.000,00 2.400.001.000,00
04.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
501.435.904.000,00 499.933.555.000,00
04.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara
698.347.058.000,00 747.596.136.000,00
06.05 Program Pengembangan SDM Perhubungan
901.793.091.000,00 1.256.934.383.000,00
06.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
117.644.041.000,00 261.032.773.000,00
09.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
5.250.000.000,00 5.250.000.000,00
11.08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
0,00 6.078.620.000,00
19.07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
7.543.310.000.000,00 9.749.762.162.000,00
Total Belanja
45.901.792.554.000,00
47.941.453.295.000,00
Realisasi Pendapatan Rp7,30 triliun
B.1 PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2017 adalah sebesar Rp7.300.814.746.270,00 atau mencapai 68,24% dari
estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.698.632.175.002,00.
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian
Perhubungan adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 25
Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)
1. Pendapatan dari Pengelolaan
BMN
1.296.975.944.564,00 40.716.053.049,00 3,14
2. Pendapatan Jasa 8.189.588.313.438,00 5.577.146.986.628,00 68,10
3. Pendapatan Kejaksaan, Peradilan
& Hasil Tindak Pidana Korupsi
- 124.097.400,00 -
4. Pendapatan Pendidikan 130.616.114.000,00 11.670.029.376,00 8,93
5. Pendapatan Gratifikasi dan Uang
Sitaan Hasil Korupsi
- 117.827.500,00 -
6. Pendapatan Iuran dan Denda - 42.417.419.351,00 -
7. Pendapatan Lain-lain - 333.277.780.207,00 -
8. Pendapatan Jasa Layanan
Umum
940.721.748.000,00 1.146.566.273.463,00 121,88
9. Pendapatan Hasil Kerjasama
BLU
32.916.646.000,00 113.001.759.922,00 343,30
10. Pendapatan BLU Lainnya 107.813.409.000,00 35.776.519.374,00 33,18
JUMLAH 10.698.632.175.002,00 7.300.814.746.270,00 68,24
Uraian
31 Desember 2017
Estimasi Pendapatan Realisasi % Real
Angg.
Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai
68,24%. Target penerimaan pendapatan tahun 2017 tidak tercapai antara
lain disebabkan :
1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :
a. Belum semua kendaraan yang diproduksi dilakukan pengajuan
penerbitan SRUT oleh pihak APM sehingga tidak tercapai
sebesar Rp14.754.996.804,00;
b. Jasa Kompetensi Pengawakan Angkutan Umum tidak tercapai
sebesar 200 Juta Rupiah dikarenakan aturan tentang petunjuk
teknis pemungutan Jasa Kompetensi Pengawakan Angkutan
Umum masih dalam proses penyusunan.
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut :
a. Dihapuskannya tarif PNBP untuk kapal perintis pada jasa
kenavigasian di PP Nomor 15 Tahun 2016 sehingga berdampak
pada berkurangnya penerimaan PNBP Jasa Kenavigasian;
b. Jasa barang dan tambat di TUKS dan Tersus tidak diberlakukan
lagi pada PP No. 15 Tahun 2016;
c. Belum optimalnya pemungutan Jasa Mastercable (Telegram
Radio) dikarenakan masih kekurangan SDM operasional;
d. Belum optimalnya pemungutan terhadap PNBP atas
pendelegasian wewenang kepada BKI dikarenakan agreement
baru disepakati pada Bulan April 2017;
e. Kurangnya pemahaman UPT terhadap ketentuan pengenaan
tarif dan pelaksanaan terkait dengan peraturan PNBP yang
berlaku di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yaitu adanya
penyesuaian PP Tarif dari PP. 11 Tahun 2015 ke PP. 15 Tahun
2016 yang sebelumnya dalam pengenaan tarif PNBP atas
pemeriksaan dan penerbitan per sertifikat/endorsement kapal
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 26
dipungut dalam satu tarif, namun sejak PP. 15 Tahun 2016
berlaku dilakukan pemisahan antara pemeriksaan dan
penerbitan. Adapun dalam pelaksanaannya masih terdapat
pemungutan hanya satu kali tarif pemeriksaan untuk penerbitan
beberapa sertifikat/endorsement kapal;
f. Dari 1.389 Tersus dan TUKS, yang aktif beroperasi sejumlah
1.251 terminal dan yang tidak aktif sebanyak 138 terminal,
sehingga mengurangi pendapatan pada Jasa penggunaan
perairan, Jasa Labuh, Jasa Rambu serta VTS;
g. Belum berjalannya konsesi pelabuhan non-existing dan konsesi
BUP lainnya;
h. Volume kunjungan kapal TA 2017 hanya tercapai
3.321.929.600 GT atau Rp973.471.364.738,00 (68,34%) dari
volume target sebesar 4.861.148.549 GT atau
Rp1.424.530.162.125,00, sedangkan Volume kunjungan kapal
TA 2016 hanya tercapai 3.477.881.492 GT atau
Rp1.019.172.122.724,00 (71,54%) dari volume target sebesar
4.861.450.226 GT atau Rp1.424.618.566.849,00.
3. Adapun kendala pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara antara
lain tidak tercapainya target PNBP non fungsional dari sewa lahan
pada 5 (lima) Bandara BUBU yang belum mendapatkan persetujuan
dari DJKN.
4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian :
a. Proyeksi penerimaan TAC berdasarkan kontrak IMO adalah
sebesar Rp1.650.000.000.000,00 namun dikarenakan adanya
penghematan dari IMO sebesar Rp419.934.998.000,00
menyebabkan kontrak IMO turun menjadi sebesar
Rp1.230.065.002.000,00. Target semula dari penerimaan TAC
adalah sebesar Rp1.246.334.000.000,00 namun dikarenakan
adanya penghematan IMO maka penerimaan TAC hanya
mencapai Rp838.858.533.547,00 dan tidak tercapai sebesar
Rp407.475.466.453,00;
b. Jasa Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian tidak
tercapai sebesar Rp5.388.006.000,00 dikarenakan kekurangan
tenaga penguji sarana dalam penerbitan sertifikasi sarana dan
prasarana;
c. Jasa non fungsional tidak tercapai sebesar Rp158.206.420.595,00
dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan sewa lahan milik
Ditjen Perkeretaapian.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
a. Adanya Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang dibiayai dari
Pagu Rupiah Murni sehingga mengurangi kapasitas diklat yang
dibiayai dari dana masyarakat;
b. Adanya pembatasan biaya diklat dari APBD bagi Aparatur
Pemerintah Daerah untuk mengirimkan peserta diklat teknis
kepada BPSDMP;
c. Bermunculannya lembaga diklat swasta yang menyelenggarakan
pelatihan sejenis yang dilakukan BPSDM Perhubungan;
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 27
d. Kondisi ekonomi makro terutama angkutan laut yang cenderung
menurun;
e. Pemberlakuan STCW 1978 Amandemen 2010 yang berakhir
pada Bulan Juli 2017.
Pendapatan dari pengelolaan BMN mengalami kenaikan sebesar 287,83%
antara lain bersumber dari pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan,
pendapatan sewa peralatan dan mesin serta pendapatan dari KSP Tanah,
Gedung, dan Bangunan sebagai dampak dari mulai diberlakukannya
Kerja Sama Pemanfaatan aset-aset di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang dikelola oleh Pihak Ketiga melalui Perjanjian
Kerjasama Pemanfaatan Aset.
Pendapatan Jasa juga mengalami kenaikan antara lain dari pendapatan
tempat hiburan/taman/museum dan pungutan, pendapatan hak dan
perijinan, pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan
pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan dan kenavigasian. Nilai
realisasi pendapatan jasa untuk periode 31 Desember 2017 pada
Kementerian Perhubungan cukup signifikan yaitu sebesar
Rp5.577.146.986.628,00 atau sebesar 68,10% dari estimasinya yaitu
sebesar Rp8.189.588.313.438,00. Adapun rincian estimasi dan realisasi
pendapatan jasa tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 8. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah) No. Uraian Estimasi
Pendapatan Realisasi
Pendapatan %
Real
1. Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
0,00 0,00 0,00
2. Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/ Museum dan Pungutan Usaha
300.000.000,00 1.651.777.000,00 550,59
3. Pendapatan Hak dan Perijinan
163.313.052.000,00 31.404.470.000,00 19,23
4. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan
1.823.058.517.000,00 537.043.787.475,00 29,46
5. Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
6.202.916.744.438,00 4.165.033.619.060,00 67,15
6. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro
0,00 3.984.678,00 0,00
7. Pendapatan Bea Lelang
0,00 2.700.000,00 0,00
8. Pendapatan Jasa Lainnya
0,00 842.006.648.415,00 0,00
TOTAL 8.189.588.313.438 5.577.146.986.628 68,10
Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan jasa yang nilainya paling
signifikan adalah Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan
Kenavigasian senilai Rp4.165.033.619.060,00 dan Pendapatan Jasa
Lainnya sebesar Rp842.006.648.415,00. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 28
1. Realisasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan
Kenavigasian senilai Rp4.165.033.619.060,00. Dari nilai tersebut
realisasi pendapatan terbesar terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut
senilai Rp3.290.205.881.024,00 berupa Pendapatan Jasa
Kepelabuhanan (Jasa Kapal, Jasa Barang, Jasa Pelayanan Alat dan
Jasa Kepelabuhanan Lainnya).
Pendapatan Jasa Konsesi pada Ditjen Perhubungan Laut merupakan
bagian dari Pendapatan Jasa Kepelabuhanan di atas yang
direalisasikan sebesar Rp474.358.901.939,00.
2. Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya senilai Rp842.006.648.415,00.
Dari nilai tersebut realisasi pendapatan terbesar terdapat pada Ditjen
Perhubungan Perkeretaapian senilai Rp838.858.533.547,00 berupa
Pendapatan TAC (Track Access Charge).
Selain pendapatan jasa, nilai pendapatan yang cukup signifikan
diantaranya adalah pendapatan jasa layanan umum. Pendapatan jasa
layanan umum pada periode 31 Desember 2017 pada Kementerian
Perhubungan adalah sebesar Rp1.146.566.273.463,00 atau sebesar
121,88% dari estimasinya yaitu sebesar Rp940.721.748.000,00.
Adapun rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa layanan umum
tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah) No Uraian Estimasi
Pendapatan Realisasi
Pendapatan %
Real
1. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan
771.571.563.000,00 812.811.223.437,00 105,34
2. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan
94.220.050.000,00 105.539.820.056,00 112,01
3. Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian
60.606.630.000,00 205.551.198.212,00 339,16
4. Pendapatan Penyediaan Barang
0,00 66.275.000,00 0,00
5. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa lainnya
14.323.505.000,00 21.760.375.558,00 151,92
6. Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
0,00 802.881.200,00 0,00
7. Pendapatan dari Pengelolaan BMN
0,00 34.500.000,00 0,00
TOTAL 940.721.748.000,00 1.146.566.273.463,00 121,88
Berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum
yang paling signifikan adalah Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan
senilai Rp812.811.223.437,00 yang terdapat pada Unit Eselon I Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Satker di lingkungan BPSDM yang menghasilkan Pendapatan Jasa
Layanan Pendidikan terbesar berada pada BP2IP Barombong senilai
Rp108.262.686.500,00, Poltekpel Surabaya senilai Rp86.675.629.800,00,
dan BP3IP Jakarta senilai Rp86.670.087.900,00.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 29
Jenis pendapatan lain yang juga mengalami kenaikan dibanding tahun
sebelumnya yaitu Pendapatan Hasil Kerjasama BLU, kenaikannya adalah
sebesar 132,44% yang berasal dari pendapatan kerjasama perorangan,
lembaga/badan usaha, dan pemerintah daerah.
Rincian perbandingan realisasi PNBP per 31 Desember 2017 dan 2016
adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 40.716.053.049,00 10.498.471.302,00 30.217.581.747,00 287,83
2. Pendapatan Jasa 5.577.146.986.628,00 5.003.076.530.924,00 574.070.455.704,00 11,47
3. Pendapatan Bunga - 358.676,00 (358.676,00) (100,00)
4. Pendapatan Kejaksaan, Peradilan &
Hasil Tindak Pidana Korupsi 124.097.400,00 37.820.050,00 86.277.350,00 228,13
5. Pendapatan Pendidikan 11.670.029.376,00 6.433.319.508,00 5.236.709.868,00 81,40
6. Pendapatan Gratifikasi dan Uang
Sitaan Hasil Korupsi 117.827.500,00 10.000.000,00 107.827.500,00 1.078,28
7. Pendapatan Iuran dan Denda 42.417.419.351,00 59.702.735.298,00 (17.285.315.947,00) (28,95)
8. Pendapatan Lain-lain 333.277.780.207,00 484.144.288.081,00 (150.866.507.874,00) (31,16)
9. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.146.566.273.463,00 1.077.006.771.913,00 69.559.501.550,00 6,46
10. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 113.001.759.922,00 48.615.955.411,00 64.385.804.511,00 132,44
11. Pendapatan BLU Lainnya 35.776.519.374,00 20.816.991.552,00 14.959.527.822,00 71,86
Jumlah 7.300.814.746.270,00 6.710.343.242.715,00 590.471.503.555,00 8,80
NAIK (TURUN) URAIAN 31 DESEMBER 2017 31 DESEMBER 2016
Tabel 11. Rincian Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Non BLU dan BLU
(dalam Rupiah)
KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN REALISASI (NETTO) %
4231 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 1.296.975.944.564,00 40.716.053.049,00 3,14
4232 Pendapatan Jasa 8.189.588.313.438,00 5.577.146.986.628,00 68,10
4234 Pendapatan Kejaksaan, Peradilan & Hasil
Tindak Pidana Korupsi - 124.097.400,00 -
4235 Pendapatan Pendidikan 130.616.114.000,00 11.670.029.376,00 8,93
4236 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan
Hasil Korupsi - 117.827.500,00 -
4237 Pendapatan Iuran dan Denda - 42.417.419.351,00 -
4239 Pendapatan Lain-lain - 333.277.780.207,00 -
Total A 9.617.180.372.002,00 6.005.470.193.511,00 62,45
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum 940.721.748.000,00 1.146.566.273.463,00 121,88
4243 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 32.916.646.000,00 113.001.759.922,00 343,30
4249 Pendapatan BLU Lainnya 107.813.409.000,00 35.776.519.374,00 33,18
Total B 1.081.451.803.000,00 1.295.344.552.759,00 119,78
Jumlah Total (A+B) 10.698.632.175.002,00 7.300.814.746.270,00 68,24
A. PNBP Non BLU
B. PNBP BLU
Rincian perbandingan realisasi PNBP per Eselon I per 31 Desember 2017
diuraikan dalam Lampiran 1.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 30
Realisasi Belanja Rp41,41 triliun
B.2 BELANJA
Realisasi belanja Kementerian Perhubungan pada 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp41.405.517.365.629,00 atau 86,37% dari anggaran
belanja sebesar Rp47.941.453.295.000,00. Rincian anggaran dan realisasi
belanja per 31 Desember 2017 tersaji sebagai berikut :
Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
Anggaran Realisasi % Real Angg.
Belanja Pegawai 3.836.496.736.000,00 3.043.695.140.258,00 79,34
Belanja Barang 12.538.286.942.000,00 11.048.634.588.657,00 88,12
Belanja Modal 31.566.669.617.000,00 27.372.774.972.945,00 86,71
Total Belanja Kotor 47.941.453.295.000,00 41.465.104.701.860,00 86,49
Pengembalian Belanja 0,00 (59.587.336.231,00) 0,00
Total Belanja 47.941.453.295.000,00 41.405.517.365.629,00 86,37
Uraian31 Desember 2017
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik
berikut ini:
Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program per 31 Desember 2017
adalah sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 31
Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Menurut Program per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
ANGGARAN REALISASI
01.01
Prog Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemenhub
536.027.315.000,00 487.515.412.244,00 90,95
01.03
Prog Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kemenhub
90.310.512.000,00 83.075.157.797,00 91,99
01.04Prog Penelitian dan
Pengembangan Kemenhub116.194.498.000,00 97.137.904.761,00 83,60
01.05Prog. Pengembangan SDM
Perhubungan2.952.656.310.000,00 2.747.356.452.793,00 93,05
01.06
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Darat
3.922.665.769.000,00 3.467.003.457.658,00 88,38
01.07
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Perkeretaapian
7.196.237.318.000,00 6.060.304.888.321,00 84,21
01.08Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp. Laut10.530.078.016.000,00 9.759.853.078.210,00 92,69
01.09
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Udara
7.815.563.426.000,00 7.120.933.148.914,00 91,11
01.10Program Pengelolaan Transp.
Jabodetabek120.444.000.000,00 111.302.639.771,00 0,00
02.07
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Perkeretaapian
1.411.943.807.000,00 746.286.013.817,00 52,86
02.08Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp. Laut208.860.000.000,00 56.945.469.864,00 27,26
03.07
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Perkeretaapian
482.540.000.000,00 455.314.613.847,00 94,36
04.05Program Pengembangan SDM
Perhubungan28.944.694.000,00 14.920.324.938,00 51,55
04.06
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Darat
2.400.001.000,00 1.657.445.150,00 69,06
04.08Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp. Laut499.933.555.000,00 294.750.999.788,00 58,96
04.09
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Udara
747.596.136.000,00 443.385.594.923,00 59,31
06.05Program Pengembangan SDM
Perhubungan1.256.934.383.000,00 1.042.029.572.020,00 82,90
06.09
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Udara
261.032.773.000,00 184.208.564.921,00 70,57
09.07
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Perkeretaapian
5.250.000.000,00 0,00 0,00
11.08
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Udara
6.078.620.000,00 6.046.034.000,00 99,46
19.07
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transp.
Perkeretaapian
9.749.762.162.000,00 8.225.490.591.892,00 84,37
47.941.453.295.000,00 41.405.517.365.629,00 86,37
URAIAN PROGRAM 31 Desember 2017
%KODE
Total Belanja
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Pegawai 3.034.278.286.490,00 2.875.855.662.461,00 158.422.624.029,00 5,51
Belanja Barang 11.020.238.052.613,00 10.647.869.415.601,00 372.368.637.012,00 3,50
Belanja Modal 27.351.001.026.526,00 18.249.612.993.171,00 9.101.388.033.355,00 49,87
Jumlah 41.405.517.365.629,00 31.773.338.071.233,00 9.632.179.294.396,00 30,32
URAIANREALISASI
31 DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 32
Belanja Pegawai Rp3,03 triliun
B.2.1 Belanja Pegawai
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang
maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh
Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur
kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.
Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
adalah masing-masing sebesar Rp3.034.278.286.490,00 dan
Rp2.875.855.662.461,00 atau terjadi kenaikan sebesar 5,51%.
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016 dirinci dalam Tabel 13.
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2.064.330.926.521,00 1.959.140.871.648,00 105.190.054.873,00 5,37
Belanja Honorarium 607.545.000,00 0,00 607.545.000,00 -
Belanja Lembur 67.651.549.286,00 51.138.807.705,00 16.512.741.581,00 32,29
Belanja Tunj. Khusus & Beban Pegawai
Transito 911.105.119.451,00 881.705.056.030,00 29.400.063.421,00 3,33
Belanja Asuransi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 -
Jumlah Belanja Kotor 3.043.695.140.258,00 2.891.984.735.383,00 151.710.404.875,00 5,25
Pengembalian Belanja Pegawai (9.416.853.768,00) (16.129.072.922,00) 6.712.219.154,00 (41,62)
Jumlah Belanja 3.034.278.286.490,00 2.875.855.662.461,00 158.422.624.029,00 5,51
URAIANREALISASI PER
31 DESEMBER 2017
REALISASI PER
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2017
per Eselon I diuraikan dalam Lampiran 2.
Belanja Barang Rp11,02 triliun
B.2.2 Belanja Barang
Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang
dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja
perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan
Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.
Realisasi Belanja Barang Kementerian Perhubungan per 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp11.020.238.052.613,00 dan Rp10.647.869.415.601,00. Terjadi
kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu
sebesar 3,50%. Perbandingan realisasi Belanja Barang per 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 14.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 33
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Barang Operasional 1.586.633.116.746,00 1.345.726.811.493,00 240.906.305.253,00 17,90
Belanja Barang Non Operasional 2.279.855.819.625,00 2.579.683.253.601,00 (299.827.433.976,00) (11,62)
Belanja Barang Persediaan 211.150.488.548,00 171.873.301.618,00 39.277.186.930,00 22,85
Belanja Jasa 674.563.888.287,00 539.123.444.408,00 135.440.443.879,00 25,12
Belanja Pemeliharaan 3.223.761.334.733,00 3.614.638.087.590,00 (390.876.752.857,00) (10,81)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.156.217.164.240,00 1.036.748.687.552,00 119.468.476.688,00 11,52
Belanja Perjalanan Luar Negeri 45.763.893.763,00 48.481.610.215,00 (2.717.716.452,00) (5,61)
Belanja Barang BLU 1.034.428.725.916,00 762.957.616.224,00 271.471.109.692,00 35,58
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. 811.730.256.753,00 562.604.850.314,00 249.125.406.439,00 44,28
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada
Masyarakat 24.529.900.046,00 0,00 24.529.900.046,00 -
Jumlah Belanja Kotor 11.048.634.588.657,00 10.661.837.663.015,00 386.796.925.642,00 3,63
Pengembalian Belanja (28.396.536.044,00) (13.968.247.414,00) (14.428.288.630,00) 103,29
Jumlah Belanja 11.020.238.052.613,00 10.647.869.415.601,00 372.368.637.012,00 3,50
URAIANREALISASI
31 DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Rincian perbandingan realisasi belanja barang per 31 Desember 2017 per
Eselon I diuraikan dalam Lampiran 3.
Berdasarkan Tabel 16 diatas, belanja yang nilainya signifikan serta perlu
menjadi perhatian adalah sebagai berikut :
B.2.2.1 Belanja Barang Operasional
Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa
yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain: belanja keperluan perkantoran,
belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan, honor yang terkait
dengan operasional satker serta belanja langganan daya dan jasa, dan lain
sebagainya.
Tabel 17. Uraian Jenis Belanja Barang Operasional
(dalam Rupiah)
Jumlah %
A Belanja Keperluan Perkantoran 497.441.328.397,00 324.969.222.314,00 172.472.106.083,00 53,07
B Belanja Pengadaan Bahan Makanan 70.802.765.588,00 100.875.976.955,00 (30.073.211.367,00) (29,81)
CBelanja Penambah Daya Tahan
Tubuh 27.742.828.514,00 26.623.070.273,00 1.119.758.241,00 4,21
DBelanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat 6.871.170.561,00 5.975.892.499,00 895.278.062,00 14,98
E Belanja Honor Operasional Saker 158.297.563.164,00 135.189.393.905,00 23.108.169.259,00 17,09
F Belanja Barang Operasional Lainnya 825.477.460.522,00 752.093.255.547,00 73.384.204.975,00 9,76
1.586.633.116.746,00 1.345.726.811.493,00 240.906.305.253,00 17,90
(4.548.122.193,00) (166.951.849,00) (4.381.170.344,00) 2.624,21
1.582.084.994.553,00 1.345.559.859.644,00 236.525.134.909,00 17,58
Naik (Turun)
Pengembalian Belanja
Jumlah Belanja Bersih
Belanja Barang Operasional
Jumlah Belanja Kotor
Uraian Jenis BelanjaRealisasi
31 Desember 2017
Realisasi
31 Desember 2016
Dari rincian jenis belanja operasional pada tabel di atas, nilai belanja
barang operasional lainnya merupakan nilai yang paling signifikan yaitu
sebesar Rp825.477.460.522,00. Atas nilai belanja barang operasional
lainnya tersebut, terdapat pengembalian belanja sebesar
Rp4.159.507.216,00 sehingga realisasi bersih belanja barang operasional
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 34
lainnya adalah sebesar Rp821.317.953.306,00 (netto). Dari nilai tersebut
yang terbesar terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Darat
sebesar Rp445.038.312.550,00 dan Ditjen Perhubungan Udara sebesar
Rp260.384.434.949,00.
B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional
Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau
jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja
suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.
Tabel 18. Uraian Jenis Belanja Barang Non Operasional
(dalam Rupiah)
Jumlah %
A Belanja Bahan 143.873.950.362,00 148.541.698.504,00 (4.667.748.142,00) (3,14)
B Belanja Barang Transito 600.000,00 - 600.000,00 -
C Belanja Honor Output Kegiatan 295.397.999.541,00 315.119.961.593,00 (19.721.962.052,00) (6,26)
DBelanja Rugi Selisih Kurs UP Satker
Perwakilan 76.032.262,00 - 76.032.262,00 -
E Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.840.507.237.460,00 2.116.021.593.504,00 (275.514.356.044,00) (13,02)
2.279.855.819.625,00 2.579.683.253.601,00 (299.827.433.976,00) (11,62)
(1.596.661.697,00) (6.212.093.835,00) 4.615.432.138,00 (74,30)
2.278.259.157.928,00 2.573.471.159.766,00 (295.212.001.838,00) (11,47)
Naik (Turun)Uraian Jenis Belanja
Realisasi
31 Desember 2017
Realisasi
31 Desember 2016
Belanja Barang Non Operasional
Jumlah Belanja Kotor
Pengembalian Belanja
Jumlah Belanja Bersih
Dari rincian jenis belanja non operasional pada tabel di atas, nilai belanja
barang non operasional lainnya merupakan nilai yang paling signifikan
yaitu sebesar Rp1.840.507.237.460,00. Atas nilai belanja barang non
operasional lainnya tersebut, terdapat pengembalian belanja sebesar
Rp1.456.772.197,00 sehingga realisasi bersih belanja barang operasional
lainnya adalah sebesar Rp1.839.050.465.263,00. Adapun realisasi belanja
barang non operasional lainnya yang signifikan dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp856.229.086.422,00 pada 69
(enam puluh sembilan) satker. Realisasi terbesar pada Satker
Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat senilai
Rp447.516.932.189,00 berupa belanja penyelenggaraan angkutan
kapal ternak, penyelenggaraan angkutan barang dalam rangka
pelaksanaan tol laut oleh PT Pelni dan Swasta, Mobilisasi KM Sabuk
Nusantara 46, dan penyelenggaraan mudik gratis dengan Kapal Laut.
b. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp503.638.384.103,00 pada 87
(delapa puluh tujuh) satker. Realisasi terbesar pada Bandara Yuvai
Semaring di Longbawan senilai Rp56.429.518.000,00 berupa
pemotongan bukit samping kanan runway 04 tahap akhir dan Bandara
Mozes Kilangin Timika sebesar Rp49.514.991.239,00 berupa belanja
subsidi angkutan udara perintis sebanyak 23 rute dan subsidi angkutan
udara kargo perintis.
B.2.2.3 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam
kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 35
Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah,
pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan
bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan
irigasi, peralatan mesin dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pemerintahan.
Tabel 19. Uraian Jenis Belanja Pemeliharaan
(dalam Rupiah)
Jumlah %
a Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
314.428.163.856,00 340.593.141.157,00 (26.164.977.301,00) (7,68)
b Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
6.441.524.253,00 8.758.115.309,00 (2.316.591.056,00) (26,45)
c Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Lainnya
7.110.877.781,00 6.607.132.716,00 503.745.065,00 7,62
d Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 684.736.828.610,00 1.085.956.091.977,00 (401.219.263.367,00) (36,95)
e Belanja BBM dan Pelumas Khusus Non
Pertamina
204.092.715.265,00 241.580.903.913,00 (37.488.188.648,00) (15,52)
f Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
165.145.136.544,00 133.566.364.262,00 31.578.772.282,00 23,64
g Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
3.154.321.924,00 20.652.783.205,00 (17.498.461.281,00) (84,73)
h Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.650.322.365.141,00 1.600.459.496.962,00 49.862.868.179,00 3,12
i. Belanja Pemeliharaan Irigasi 25.900.000,00 35.000.000,00 (9.100.000,00) (26,00)
j Belanja Pemeliharaan Jaringan 149.834.891.879,00 149.304.096.189,00 530.795.690,00 0,36
k Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
123.905.000,00 1.339.971.000,00 (1.216.066.000,00) (90,75)
l Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Jaringan
3.214.772.050,00 5.251.393.700,00 (2.036.621.650,00) (38,78)
m Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Lainnya
- 818.346.000,00 (818.346.000,00) -
n Belanja Pemeliharaan Lainnya 35.129.932.430,00 19.715.251.200,00 15.414.681.230,00 78,19
3.223.761.334.733,00 3.614.638.087.590,00 (390.876.752.857,00) (10,81)
(1.948.510.386,00) (880.860.581,00) (1.067.649.805,00) 121,21
3.221.812.824.347,00 3.613.757.227.009,00 (391.944.402.662,00) (10,85)
Pengembalian Belanja
Jumlah Belanja Bersih
Naik (Turun)
Belanja Pemeliharaan
Jumlah Belanja Kotor
Uraian Jenis BelanjaRealisasi
31 Desember 2017
Realisasi
31 Desember 2016
B.2.2.4 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda merupakan
pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang dan/atau
transfer uang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang dikaitkan
dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan
kerja dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan
belanja bantuan sosial. Pada Kementerian Perhubungan belanja barang
untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda per 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp811.730.256.753,00. Belanja tersebut terdapat pada
Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp761.266.923.602,00
dan Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp50.463.333.151,00. Rinciannya
adalah sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 36
Tabel 20. Uraian Jenis Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat
dan Ditjen Perhubungan Laut
(dalam Rupiah)
No Unit Eselon I/Uraian Jenis Belanja Nilai
1. Ditjen Perhubungan Darat :
a. Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan
kepada Masyarakat 97.527.735.506,00
b. Belanja Gedung dan Bangunan untuk
Diserahkan kepada Masyarakat 660.082.282.185,00
c. Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan
kepada Masyarakat 3.657.905.911,00
Total Belanja pada Ditjen Perhubungan Darat 761.266.923.602,00
2. Ditjen Perhubungan Laut :
Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan
kepada Masyarakat 50.463.333.151,00
Total Belanja pada Ditjen Perhubungan Laut 50.463.333.151,00
T O T A L 811.730.256.753,00
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pada Ditjen Perhubungan Darat, belanja barang untuk diserahkan
kepada masyarakat/pemda yang nilainya signifikan berupa belanja
gedung dan bangunan senilai Rp660.082.282.185,00, yang tersebar
pada 20 (dua puluh) satker Ditjen Perhubungan Darat. Adapun belanja
gedung dan bangunan yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pemda terbesar berada pada Satker Perhubungan Darat
Sulawesi Tenggara senilai Rp151.767.853.000,00.
2. Pada Ditjen Perhubungan Laut, belanja barang untuk diserahkan
kepada masyarakat/pemda berada pada Satker Lalu Lintas Angkutan
Laut berupa Kapal Pelra senilai Rp50.463.333.151,00.
B.2.2.5 Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda per
31 Desember 2017 pada Kementerian Perhubungan sebesar
Rp24.529.900.046,00 yang seluruhnya terdapat pada Unit Eselon I Ditjen
Perhubungan Darat. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat/pemda tersebut berupa Peralatan Mesin untuk Dijual atau
Diserahkan kepada Masyarakat yang seluruhnya terdapat pada Satker
Direktorat Pembinaan Keselamatan berupa fasilitas penyeberangan jalan
Zebra Cross dan Rute Aman Selamat Sekolah pada 4 (empat) propinsi
yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 37
Belanja Modal Rp27,35 triliun
B.2.3 Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai
Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau
aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.
Realisasi Belanja Modal untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
adalah masing-masing sebesar Rp27.351.001.026.526,00 dan
Rp18.249.612.993.171,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember
2017 mengalami kenaikan sebesar 49,87% dari Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2016.
Rincian Belanja Modal disajikan sebagai berikut:
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Modal Tanah 795.550.776.935,00 668.024.726.469,00 127.526.050.466,00 19,09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.230.315.344.363,00 5.639.487.662.600,00 1.590.827.681.763,00 28,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.099.851.382.851,00 2.966.335.298.512,00 (866.483.915.661,00) (29,21)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 16.171.317.923.494,00 7.494.138.653.506,00 8.677.179.269.988,00 115,79
Belanja Modal Lainnya 860.540.438.200,00 1.394.708.699.784,00 (534.168.261.584,00) (38,30)
Belanja Modal BLU 215.199.107.102,00 97.141.694.133,00 118.057.412.969,00 121,53
Jumlah Belanja Modal Bruto 27.372.774.972.945,00 18.259.836.735.004,00 9.112.938.237.941,00 49,91
Pengembalian Belanja Modal (21.773.946.419,00) (10.223.741.833,00) (11.550.204.586,00) 112,97
Jumlah Belanja Modal Netto 27.351.001.026.526,00 18.249.612.993.171,00 9.101.388.033.355,00 49,87
URAIAN JENIS BELANJA REALISASI
31 DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Rincian perbandingan realisasi belanja modal per 31 Desember 2017 per
Eselon I diuraikan dalam Lampiran 4.
Belanja Modal Tanah Rp795,17 miliar
B.2.4.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah untuk 31 Desember 2017 dan 31
Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp795.174.518.435,00
dan Rp667.988.580.669,00. Realisasi Belanja Modal Tanah mengalami
kenaikan 19,04% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Rincian dan
perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 38
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Modal Tanah 539.866.926.033,00 521.289.997.292,00 18.576.928.741,00 3,56
Belanja Modal Pembebasan Tanah 214.241.393.118,00 6.286.891.767,00 207.954.501.351,00 3.307,75
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 461.275.284,00 173.379.110,00 287.896.174,00 166,05
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan
Tanah
40.154.912.500,00 140.274.458.300,00 (100.119.545.800,00) (71,37)
Belanja Modal Pengukuran Tanah 826.270.000,00 0,00 826.270.000,00 0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal BLU 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja Kotor 795.550.776.935,00 668.024.726.469,00 127.526.050.466,00 19,09
Pengembalian Belanja Modal (376.258.500,00) (36.145.800,00) (340.112.700,00) 940,95
Jumlah Belanja 795.174.518.435,00 667.988.580.669,00 127.185.937.766,00 19,04
URAIAN JENIS BELANJAREALISASI
31 DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp7,22 Triliun
B.2.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp7.224.242.267.293,00 dan Rp5.638.764.030.830,00. Realisasi Belanja
Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 28,12%
dibandingkan realisasi tahun sebelumnya antara lain karena peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis sebesar 1.361,96% serta peningkatan Belanja Modal Perencanaan
dan Pengawasan Peralatan dan Mesin sebesar 163,92% seiring dengan
meningkatnya jumlah pekerjaan konstruksi Tahun 2017 dibandingkan
Tahun 2016. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Peralatan
dan Mesin adalah sebagai berikut :
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.193.448.601.751,00 5.603.065.461.989,00 1.590.383.139.762,00 28,38Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola
Teknis 49.999.000,00 3.420.000,00 46.579.000,00 1.361,96
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 45.810.000,00 332.411.992,00 (286.601.992,00) (86,22)Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan
dan Mesin 1.324.542.474,00 501.880.026,00 822.662.448,00 163,92
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 25.335.000,00 105.623.900,00 (80.288.900,00) (76,01)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 35.421.056.138,00 35.478.864.693,00 (57.808.555,00) (0,16)
Jumlah Belanja Kotor 7.230.315.344.363,00 5.639.487.662.600,00 1.590.827.681.763,00 28,21
Pengembalian (6.073.077.070,00) (723.631.770,00) (5.349.445.300,00) 739,25
Jumlah Belanja 7.224.242.267.293,00 5.638.764.030.830,00 1.585.478.236.463,00 28,12
URAIANREALISASI 31
DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2,09 triliun
B.2.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp2.098.597.789.340,00 dan Rp2.964.274.214.403,00. Realisasi Belanja
Modal Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2017 mengalami
penurunan sebesar 29,20% dibandingkan TA 2016. Penurunan realisasi
belanja modal tersebut disebabkan karena turunnya pagu belanja modal
Gedung dan Bangunan, adanya beberapa kegiatan yang belum
dilaksanakan yang nilainya signifikan dan berkurangnya pengadaan aset
BMN berupa Gedung dan Bangunan.
Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan
adalah sebagai berikut :
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.069.432.959.749,00 2.880.891.048.319,00 (811.458.088.570,00) (28,17)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan
Honor Pengelola Teknis41.300.000,00 39.120.000,00 2.180.000,00 5,57
Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Gedung dan Bangunan 9.522.815.190,00 5.699.979.100,00 3.822.836.090,00 67,07
Belanja Modal Perizinan Gedung dan
Bangunan- 749.130.000,00 (749.130.000,00) (100,00)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan
Bangunan311.345.000,00 250.350.894,00 60.994.106,00 24,36
Belanja Modal Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan20.542.962.912,00 78.705.670.199,00 (58.162.707.287,00) (73,90)
Jumlah Belanja Kotor 2.099.851.382.851,00 2.966.335.298.512,00 (866.483.915.661,00) (29,21)
Pengembalian Belanja Modal (1.253.593.511,00) (2.061.084.109,00) 807.490.598,00 (39,18)
Jumlah Belanja 2.098.597.789.340,00 2.964.274.214.403,00 (865.676.425.063,00) (29,20)
URAIAN JENIS BELANJAREALISASI
31 DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp16,17 triliun
B.2.4.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan untuk 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp16.168.133.294.371,00 dan Rp7.487.123.307.168,00. Realisasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017
mengalami kenaikan sebesar 115,95% dibandingkan Realisasi Belanja
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2016 terutama karena adanya
peningkatan signifikan pada Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan
yang mencapai 63.046,36% dan peningkatan Belanja Modal Jalan dan
Jembatan yang mencapai 180,79%.
Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan adalah sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 40
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %Belanja Modal Jalan dan Jembatan 12.582.612.086.678,00 4.481.150.948.050,00 8.101.461.138.628,00 180,79Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan
Jembatan 677.590.926.975,00 0,00 677.590.926.975,00 0,00Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Jalan dan Jembatan 62.502.000,00 15.026.383.975,00 (14.963.881.975,00) (99,58)Belanja Modal Perijinan Jalan dan
Jembatan 0,00 1.054.990.000,00 (1.054.990.000,00) (100,00)Belanja Modal Pejalanan Jalan dan
Jembatan 0,00 761.053.000,00 (761.053.000,00) (100,00)Belanja Modal Irigasi 40.231.235.470,00 169.679.953.500,00 (129.448.718.030,00) (76,29)Belanja Modal Jaringan 2.825.950.346.371,00 2.816.297.178.051,00 9.653.168.320,00 0,34Belanja Modal Perijinan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Jaringan 0,00 9.203.501.930,00 (9.203.501.930,00) (100,00)Belanja Modal Perjalanan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan
dan Jembatan 3.797.278.000,00 0,00 3.797.278.000,00 0,00
Belanja Modal Penambahan Nilai Irigasi 0,00 899.600.000,00 (899.600.000,00) (100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan 41.073.548.000,00 65.045.000,00 41.008.503.000,00 63.046,36
Jumlah Belanja Kotor 16.171.317.923.494,00 7.494.138.653.506,00 8.677.179.269.988,00 115,79
Pengembalian Belanja Modal (3.184.629.123,00) (7.015.346.338,00) 3.830.717.215,00 (54,60)
Jumlah Belanja 16.168.133.294.371,00 7.487.123.307.168,00 8.681.009.987.203,00 115,95
URAIAN JENIS BELANJAREALISASI
31 DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Belanja Modal Lainnya Rp860,54 miliar
B.2.4.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp860.540.395.800,00
dan Rp1.394.321.165.968,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk
31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 38,28% dibandingkan
realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016. Hal ini disebabkan karena
adanya penurunan nilai realisasi Belanja Modal Lainnya dan tidak adanya
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya.
Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai
berikut :
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Modal Lainnya 860.540.438.200,00 1.392.329.669.984,00 (531.789.231.784,00) (38,19)
Belanja Penambahan Nilai Aset tetap
Lainnya dan/atau Aset Lainnya0,00 2.379.029.800,00 (2.379.029.800,00) (100,00)
Jumlah Belanja Kotor 860.540.438.200,00 1.394.708.699.784,00 (534.168.261.584,00) (38,30)
Pengembalian Belanja Modal (42.400,00) (387.533.816,00) 387.491.416,00 (99,99)
Jumlah Belanja 860.540.395.800,00 1.394.321.165.968,00 (533.780.770.168,00) (38,28)
URAIAN JENIS BELANJAREALISASI
31 DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 41
Belanja Modal BLU Rp204,31 miliar
B.2.4.6 Belanja Modal Badan Layanan Umum
Realisasi Belanja Modal Badan Layanan Umum untuk 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp204.312.761.287,00 dan Rp97.141.694.133,00. Belanja Modal BLU
untuk 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 110,32%
dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016. Secara umum
peningkatan Belanja Modal Badan Layanan Umum adalah karena adanya
penambahan 8 (delapan) satuan kerja Badan Layanan Umum pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hal ini secara otomatis
meningkatkan pagu dan realisasi Belanja Badan Layanan Umum. Rincian
dan perbandingan realisasi belanja modal BLU adalah sebagai berikut :
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
JUMLAH %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 159.479.488.092,00 78.434.276.880,00 81.045.211.212,00 103,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
BLU
48.452.225.390,00 14.219.590.853,00 34.232.634.537,00 240,74
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
BLU
1.993.040.000,00 3.563.313.650,00 (1.570.273.650,00) (44,07)
Belanja Modal Lainnya BLU 5.274.353.620,00 924.512.750,00 4.349.840.870,00 470,50
Jumlah Belanja Kotor 215.199.107.102,00 97.141.694.133,00 118.057.412.969,00 121,53
Pengembalian Belanja Modal (10.886.345.815,00) 0,00 (10.886.345.815,00) 0,00
Jumlah Belanja 204.312.761.287,00 97.141.694.133,00 107.171.067.154,00 110,32
URAIAN JENIS BELANJAREALISASI
31 DESEMBER 2017
REALISASI
31 DESEMBER 2016
NAIK (TURUN)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 42
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
Aset Lancar Rp8,37 trilliun
C. 1. ASET LANCAR
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
adalah masing-masing sebesar Rp8.373.325.541.990,00 dan
Rp7.929.072.802.377,00.
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 28. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016 (dalam Rupiah)
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp7,93 miliar
NO URAIAN 31 Desember 2017 31 Desember 2016
1 Kas di Bendahara Pengeluaran 7.929.652.381,00 859.388.280,00
2 Kas di Bendahara Penerimaan 1.241.057.661,00 10.523.336.581,00
3 Kas Lainnya dan Setara Kas 27.484.286.145,00 49.022.442.474,00
4 Kas pada BLU 737.030.441.915,00 617.171.167.084,00
5 Investasi Dalam Deposito 0,00 0,00
6 Investasi Jangka Pendek - BLU 79.000.000.000,00 130.048.904.121,00
7 Belanja Dibayar di Muka (Prepaid ) 12.247.000,00 382.933.058,00
8 Uang Muka Belanja (Prepayment ) 0,00 3.417.500.000,00
9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 199.145.435.459,00 327.312.125,00
10 Piutang Bukan Pajak 274.210.888.813,00 326.073.373.974,00
11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak (22.455.062.296,00) (19.480.385.764,00)
12 Bagian Lancar TP/TGR 149.580.000,00 1.674.506.347,00
13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR (747.900,00) (20.141.251,00)
14 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 48.815.532.767,00 40.783.861.098,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang
dari Kegiatan Operasional BLU
16 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 1.348.210.637,00 382.812.869,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang
dari Kegiatan Non Operasional BLU
18 Persediaan 7.022.058.287.675,00 6.654.518.610.092,00
19 Persediaan BLU 0,00 114.106.400.012,00
20 Persediaan Belum Diregister 0,00 0,00
8.373.325.541.990,00 7.929.072.802.377,00JUMLAH ASET LANCAR
15 (674.835.681,00)
17 (44.383.042,00)
(2.634.798.339,00)
(9.469.928,00)
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.929.652.381,00 dan
Rp859.388.280,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang
dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau
disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca dan sisa TUP yang
belum dipertanggungjawabkan.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 43
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I tersaji pada tabel di
bawah ini.
Tabel 29. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I
(dalam Rupiah)
No Uraian Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/Penurunan
1 Sekretariat Jenderal 1.314.455.546,00 681.382.152,00 633.073.394,00
2 Inspektorat Jenderal 0,00 0,00 0,00
3 Ditjen Perhubungan Darat 17.172.626,00 3.281.206,00 13.891.420,00
4 Ditjen Perhubungan Laut 6.122.230.919,00 123.884.622,00 5.998.346.297,00
5 Ditjen Perhubungan Udara 73.800.000,00 21.243.000,00 52.557.000,00
6 Ditjen Perkeretaapian 0,00 0,00 0,00
7 Badan Litbang Perhubungan 0,00 0,00 0,00
8 BPSDM Perhubungan 401.993.290,00 29.597.300,00 372.395.990,00
9 BPTJ 0,00 0,00
Total 7.929.652.381,00 859.388.280,00 7.070.264.101,00
Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2017 per
Satker diuraikan dalam Lampiran 5.
Kas di Bendahara Penerimaan Rp1,24 miliar
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan per
31 Desember 2016 sebesar Rp1.241.057.661,00 dan
Rp10.523.336.581.00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang
mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang
tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang
sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa
Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang
berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan
selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal
neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji
pada tabel berikut:
Tabel 30. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I
(dalam Rupiah)
No Uraian Eselon I 30 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/Penurunan
1 Ditjen Perhubungan Darat 29.099.650,00 41.182.255,00 (12.082.605,00)
2 Ditjen Perhubungan Laut 1.147.904.011,00 8.344.478.644,00 (7.196.574.633,00)
3Ditjen Perhubungan Udara
56.760.000,00 1.491.610.381,00 (1.434.850.381,00)
5 Ditjen Perkeretaapian 0,00 121.821,00 (121.821,00)
4 BPSDM Perhubungan 7.294.000,00 645.943.480,00 (638.649.480,00)
Total 1.241.057.661,00 10.523.336.581,00 (9.282.278.920,00)
Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2017 per
Satker diuraikan dalam Lampiran 6.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 44
Kas Lainnya dan Setara Kas Rp27,48 miliar
C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan per
31 Desember 2016 adalah sebesar Rp27.484.286.145,00 dan
Rp49.022.442.474,00. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas
Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik
itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai.
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada tabel berikut:
Tabel 31. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
No Keterangan 31 Desember 2017 31 Desember 2016
1 Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran
478.089.088,00 102.041.541,00
2 Kas Lainnya di Bendahara
Penerimaan
0,00 80.501.231,00
3 Kas Lainnya di
Kementerian/Lembaga dari
Hibah
1.335.036.855,00 1.472.941.551,00
4 Kas Lainya di BLU 25.671.160.202,00 47.366.958.151,00
Total 27.484.286.145,00 49.022.442.474,00
Saldo Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah terdapat pada
Ditjen Perhubungan Laut senilai Rp1.335.036.855,00 merupakan saldo
rekening hibah Aids Navigation Fund (ANF) untuk kegiatan bantuan
pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat
Malaka (maintenance and replacement of aids to navigation in the Strait
of Malacca). Posisi saldo rekening per 31 Desember 2017 adalah sebesar
$98.541,2 dengan kurs tengah BI pada tanggal neraca Rp13.548,00.
Saldo Kas Lainnya di BLU senilai Rp25.671.160.202,00 merupakan saldo
yang terdapat pada rekening Dana Kelolaan satker BLU yang belum
menjadi hak satker BLU dan masih menjadi pendapatan diterima dimuka
yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan
senilai Rp25.556.459.530,00 dan pada Ditjen Perhubungan Udara
Rp114.700.672,00.
Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2017 per
Satker diuraikan dalam Lampiran 7.
Kas pada BLU Rp737,03 miliar
C.1.4. Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)
Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016 adalah sebesar Rp737.030.441.915,00 dan
Rp617.171.167.084,00. Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan
kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan dan
terdapat pada 31 (tiga puluh satu) Satker Badan Layanan Umum di
lingkungan Kementerian Perhubungan.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 45
Rincian Kas pada Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut:
Tabel 32. Saldo Kas BLU per Satker BLU
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
No Nama satker 31-Des-17 31-Des-16
1 STIP Jakarta 21.440.155.589,00 48.309.448.889,00
2 BP3IP Jakarta 110.766.064.936,00 131.025.679.877,00
3 PIP Semarang 72.859.475.411,00 70.769.370.691,00
4 PIP Makassar 19.948.037.634,00 3.819.965.693,00
5 PKTJ Tegal 19.123.537.246,00 13.180.052.580,00
6 ATKP Surabaya 37.572.203.338,00 25.367.227.500,00
7 POLTEKPEL Surabaya 107.467.830.797,00 106.562.804.505,00
8 ATKP Makassar 15.498.127.833,00 6.754.645.348,00
9 STPI Curug 40.919.549,00 12.763.772.285,00
10 BP2IP Barombong 68.558.884.715,00 65.442.755.148,00
11 BP2IP Mauk Tangerang 9.933.699.639,00 13.234.306.242,00
12 API Madiun 8.599.593.014,00 2.117.974.691,00
13 STTD Bekasi 14.800.591.579,00 8.935.279.217,00
14 ATKP Medan 14.655.835.263,00 11.271.040.240,00
15 BP3 Jayapura 2.093.931.624,00 1.613.180.963,00
16 BP2TD Bali 1.980.116.252,00 863.169.054,00
17 BP2IP Sorong 3.414.764.359,00 678.204.219,00
18 BP2TD Palembang 761.270.595,00 664.088.578,00
19 BP2TL Jakarta 1.214.241.491,00 704.006.208,00
20 BP2IP Malahayati Aceh 8.336.453.659,00 4.140.529.592,00
21 BP3 Curug 2.384.985.730,00 0,00
22 BP3 Banyuwangi 7.202.961.192,00 6.096.281.753,00
23 BP3 Palembang 1.293.917.379,00 0,00
24Balai Kesehatan Penerbangan
27.754.766.303,00 59.049.096.597,00
25Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
102.235.419.869,00 23.808.287.214,00
26Bandar Udara Radin Inten II Lampung
18.799.517.759,00 0,00
27Bandar Udara Juwata Tarakan
4.735.552.803,00 0,00
28Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo
6.462.098.510,00 0,00
29Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri
Palu 9.313.170.331,00 0,00
30 Bandar Udara Sentani Jayapura 11.532.349.939,00 0,00
31 Bandar Udara Fatmawati Bengkulu 6.249.967.577,00 0,00
737.030.441.915,00 617.171.167.084,00TOTAL
Rincian saldo Kas di Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2017 per
Satker diuraikan dalam Lampiran 8.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 46
Investasi Jangka Pendek BLU Rp79,00 miliar
C.1.5. Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum
Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar
Rp79.000.000.000,00 dan Rp130.048.904.121,00. Investasi Jangka
Pendek Satker BLU ini berjangka waktu 3 s/d 12 bulan dengan sifat
deposito diperpanjang secara otomatis (revolving deposits).
Rincian investasi jangka pendek pada Badan Layanan Umum tersaji pada
tabel berikut: Tabel 33. Rincian Investasi Jangka Pendek BLU
Per 31 Desember 2017 (dalam Rupiah)
NO SATKER REKENING 31-Des-2017
1 PIP Makassar Bank Bukopin No Rek 2083100133 Suku
Bunga 7.5%20.000.000.000,00
2 STIP Jakarta Bank Bukopin No Rek 2481100506 50.000.000.000,00
3Balai Kesehatan
Penerbangan
Bank Bukopin No Rek 2481600414 suku
bunga 7%9.000.000.000,00
79.000.000.000,00Jumlah Deposito/Investasi Jangka Pendek
Rincian Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2017 per Satker
diuraikan dalam Lampiran 9.
Belanja Dibayar Dimuka Rp12,25 juta
C.1.6. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan per
31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.247.000,00 dan
Rp382.933.058,00 merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas
pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan
atau perjanjian. Belanja Dibayar Dimuka terdapat pada Eselon I BPSDM
Perhubungan.
Mutasi Belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :
Tabel 34. Mutasi Belanja Dibayar Dimuka
(dalam Rupiah)
No Uraian Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
1 Sewa Modul STIP Jakarta
376.558.725,00
-
376.558.725,00
-
2
Asuransi Kesehatan Taruna ATKP Surabaya
6.374.333,00
329.176.700,00
323.304.033,00
12.247.000,00
Total 382.933.058,00 329.176.700,00 699.862.758,00 12.247.000,00
Mutasi tambah Belanja Dibayar Dimuka untuk Tahun 2017 adalah sebesar
Rp329.176.700,00 yaitu berupa asuransi kesehatan taruna ATKP
Surabaya. Mutasi tambah sebesar Rp329.176.700,00 terdiri atas
pembayaran asuransi untuk Tahun 2017 senilai Rp316.929.700,00 dan
senilai Rp12.247.000,00 untuk asuransi Tahun 2018. Sedangkan mutasi
kurang Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp699.862.758,00 terdiri dari
beban LO Tahun 2016 senilai Rp382.933.058,00 dan mutasi kas (LRA)
senilai Rp316.929.700,00.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 47
Uang Muka Belanja Rp0,00 miliar
C.1.7. Uang Muka Belanja (Prepayment)
Jumlah Uang Muka Belanja (prepayment) per 31 Desember 2017 dan per
31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.417.500.000,00.
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp199,15 miliar
C.1.8. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp199.145.435.459,00 dan
Rp327.312.125,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah
pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah
menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum
waktunya untuk dibayar/ditagih (belum jatuh tempo).
Tabel 35. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Eselon I
(dalam Rupiah)
Pendapatan yang masih harus diterima dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp199.000.313.541,00 yaitu pada
Balai Kesehatan Penerbangan senilai Rp194.083.712.854,00 berupa
pendapatan atas kerjasama dengan PT. Angkasa Pura I dan Angkasa
Pura II, UPBU Sentani Jayapura senilai Rp4.915.900.687,00 dan
Bandara Muko-Muko sebesar Rp700.000,00;
2. BPSDM Perhubungan sebesar Rp145.121.918,00 terdapat pada kantor
BP3IP Jakarta sebesar Rp60.300.000,00 yang merupakan pendapatan
fee yang masih harus diterima dari kerjasama dengan STMT Trisakti
dan PIP Semarang sebesar Rp84.821.918,00 yang merupakan
pendapatan deposito yang masih harus diterima cut off per
31 Desember 2017.
Rincian Mutasi Pendapatan yang masih harus diterima adalah sebagai
berikut :
Tabel 36. Mutasi Pendapatan yang masih harus diterima
(dalam Rupiah)
Piutang Bukan Pajak Rp274,21 miliar
C.1.9. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016
adalah sebesar Rp274.210.888.813,00 dan Rp326.073.373.974,00 yang
merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa
yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun
anggaran.
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/
(Penurunan)
1 Ditjen Perhubungan Udara 199.000.313.541,00 75.612.125,00 198.924.701.416,00
2 Badan Pengembangan SDM
Perhubungan
145.121.918,00 251.700.000,00 (106.578.082,00)
Total 199.145.435.459,00 327.312.125,00 198.818.123.334,00
No Eselon 1 Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
1 Ditjen Perhubungan Udara 75.612.125,00 199.036.648.541,00 111.947.125,00 199.000.313.541,00
2 BPSDM 251.700.000,00 18.069.603.134,00 18.176.181.216,00 145.121.918,00
Total 327.312.125,00 217.106.251.675,00 18.288.128.341,00 199.145.435.459,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 48
Rincian Piutang Bukan Pajak menurut jenisnya disajikan berikut :
Tabel 37. Piutang Bukan Pajak Menurut Jenisnya
(dalam Rupiah)
Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016
Piutang PNBP 229.244.375.470,00 222.940.944.456,00
Piutang Lainnya 44.966.513.343,00 103.132.429.518,00
Jumlah 274.210.888.813,00 326.073.373.974,00
Tabel 38. Piutang Bukan Pajak Per Eselon I
(dalam Rupiah)
Piutang tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Pada Ditjen Perhubungan Darat terdapat piutang bukan pajak senilai
Rp15.208.265.514,00 yang merupakan pencairan bank garansi pada
pekerjaan gunung sitoli tahap V sebesar Rp15.190.130.718,00 dan
pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan di Ambawang
Rp18.134.796,00.
2. Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat piutang bukan pajak senilai
Rp25.960.157.637,00 yang merupakan piutang yang berasal dari jasa
kepelabuhanan dan kenavigasian (tupoksi).
3. Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Udara senilai
Rp172.886.158.690,00 merupakan piutang yang berasal dari jasa
kebandarudaraan.
4. Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Perkeretaapian senilai
Rp37.340.790.688,00 merupakan Piutang atas pekerjaan yang tidak
selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 serta adanya setoran
PNBP dan kelebihan bayar yang baru disetorkan pada tahun anggaran
2018.
5. Piutang Bukan Pajak BPSDM senilai Rp22.262.366.284,00 merupakan
hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan
yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah
terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.
6. Piutang Bukan Pajak BPTJ senilai Rp553.150.000,00 merupakan
piutang atas perizinan angkutan umum tahun 2017.
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/ (Penurunan)
1 Sekretaris Jenderal 0,00 173.610.139,00 (173.610.139,00)
2 Ditjen Perhubungan Darat 15.208.265.514,00 81.800.900,00 15.126.464.614,00
3 Ditjen Perhubungan Laut 25.960.157.637,00 73.535.902.341,00 (47.575.744.704,00)
4 Ditjen Perhubungan Udara 172.886.158.690,00 209.639.253.886,00 (36.753.095.196,00)
5 Ditjen Perkeretaapian 37.340.790.688,00 32.151.042.444,00 5.189.748.244,00
6 Badan Pengembangan SDM Perhubungan 22.262.366.284,00 10.491.764.264,00 11.770.602.020,00
7 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 553.150.000,00 0,00 553.150.000,00
Total 274.210.888.813,00 326.073.373.974,00 (51.862.485.161,00)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 49
Mutasi Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut :
Tabel 39. Mutasi Piutang Bukan Pajak Per Eselon I
(dalam Rupiah)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp22,46 miliar)
C.1.10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2017 dan per
31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp22.455.062.296,00) dan
(Rp19.480.385.764,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan
piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing
piutang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga
dan Bendahara Umum Negara, persentase Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih didasarkan atas kualitas piutang yaitu piutang lancar sebesar 5‰,
piutang kurang lancar 10%, piutang diragukan sebesar 50% dan piutang
macet sebesar 100%. Untuk piutang yang telah diserahkan ke DJKN tidak
dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100% (macet) karena
telah direklasifikasi ke aset lain-lain.
Tabel 40. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Bukan Pajak per Eselon I
(dalam Rupiah)
0 - 30 hari (lancar) 31 - 60 hari
(kurang lancar) 61 - 90 hari (diragukan) > 91 hari (macet)
Tidak disisIhkan /
Kesalahan Penyisihan
1 Sekretariat Jenderal - - - - - -
2 Ditjen Perhubungan Darat - - - - 15.208.265.514,00 15.208.265.514,00
3 Ditjen Perhubungan Laut 25.789.928.837,00 170.228.800,00 - - - 25.960.157.637,00
4 Ditjen Perhubungan Udara 91.326.523.649,00 23.389.805.892,00 1.585.199.243,00 18.653.179.443,00 37.931.450.463,00 172.886.158.690,00
5 Ditjen Perkeretapian - - - - 37.340.790.688,00 37.340.790.688,00
6 BPSDM Perhubungan 12.986.349.845,00 - - 9.276.016.439,00 22.262.366.284,00
7
Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek553.150.000,00
- - - -
553.150.000,00
Total Piutang 130.655.952.331,00 23.560.034.692,00 1.585.199.243,00 18.653.179.443,00 99.756.523.104,00 274.210.888.813,00
% Penyisihan 0,005 0,10 0,50 1,00 -
Total Penyisihan 653.279.762,00 2.356.003.469,00 792.599.622,00 18.653.179.443,00 - 22.455.062.296,00
Umur Piutang (Kualitas)
SaldoEselon INo
No Eselon 1 Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
1 Sekretariat Jenderal 173.610.139,00 0,00 173.610.139,00 0,00
2 Ditjen Perhubungan Darat 81.800.900,00 15.208.265.514,00 81.800.900,00 15.208.265.514,00
3 Ditjen Perhubungan Laut 73.535.902.341,00 56.181.843.358,00 103.757.588.062,00 25.960.157.637,00
4 Ditjen Perhubungan Udara 209.639.253.886,00 341.352.073.549,00 378.105.168.745,00 172.886.158.690,00
5 Ditjen Perkeretaapian 32.151.042.444,00 37.340.790.688,00 32.151.042.444,00 37.340.790.688,00
6 BPSDM Perhubungan 10.491.764.264,00 26.824.042.642,00 15.053.440.622,00 22.262.366.284,00
7Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek0,00 553.150.000,00 0,00 553.150.000,00
Total 326.073.373.974,00 477.460.165.751,00 529.322.650.912,00 274.210.888.813,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 50
BL Tagihan TP/TGR Rp149,58 juta
C.1.11. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR)
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp149.580.000,00 dan Rp1.674.506.347,00 yang merupakan
tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TGR) yang belum
diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dua belas bulan
atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I tersaji pada
tabel berikut :
Tabel 41. Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I
(dalam Rupiah)
Nilai Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdapat pada Ditjen Perhubungan
Laut yaitu pada satker UPP Pelabuhan Wasior senilai Rp149.580.000,00
berupa tagihan Tuntutan Ganti Rugi atas penggunaan uang PNBP.
Penyisihan piutang tak tertagih –BL TP TGR (Rp747.900)
C.1.12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan
per 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp747.900,00) dan
(Rp20.141.251,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Nilai
penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdapat pada Ditjen Perhubungan
Laut.
Tabel 42. Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
(dalam Rupiah)
0 - 30 hari (lancar)31 - 60 hari
(kurang lancar)
61 - 90 hari
(diragukan)> 91 hari (macet)
Tidak disisihkan /
Kesalahan Penyisihan
1 Dirjen Perhubungan Laut 149.580.000,00 149.580.000,00
Total Piutang 149.580.000,00 0,00 0,00 149.580.000,00
% Penyisihan 0,5% 10,2% 50,0% 100,0%
Total Penyisihan 747.900,00 0,00 0,00 747.900,00
Umur Piutang (Kualitas)
SaldoSatkerNo
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/
(Penurunan)
1 Sekretaris Jenderal 0,00 0,00 0,00
2 Ditjen Perhubungan Darat 0,00 0,00 0,00
3 Ditjen Perhubungan Laut 149.580.000,00 1.674.506.347,00 (1.524.926.347,00)
4 Ditjen Perhubungan Udara 0,00 0,00 0,00
5 Ditjen Perkeretaapian 0,00 0,00 0,00
6 Badan Pengembangan SDM
Perhubungan
0,00 0,00 0,00
Total 149.580.000,00 1.674.506.347,00 (1.524.926.347,00)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 51
Piutang Kegiatan Operasional BLU Rp48,82 miliar
C.1.13. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per
31 Desember 2017 per 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp48.815.532.767,00 dan Rp40.783.861.098.00 yang terdapat pada Badan
Pengembangan SDM Perhubungan atas 12 (dua belas) satker BLU dan
Ditjen Perhubungan Udara pada 1 (satu) satker BLU. Adapun rincian
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum tersaji pada
tabel berikut:
Tabel 43. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU
(dalam Rupiah)
No. Uraian Satker Jumlah Debitur Jumlah
1 ATKP Surabaya 57 2.348.588.500,00
2 PIP Makassar 132 209.000.000,00
3 BP3IP Jakarta 1 1.584.000,00
4 Poltekpel Surabaya 66 478.910.500,00
5 BP2IP Malahayati Aceh 112 148.928.000,00
6 PKTJ Tegal 2425 1.209.842.334,00
7 BP3 Curug 3 302.303.000,00
8 PIP Semarang 123 196.561.000,00
9 ATKP Medan 258 1.484.093.750,00
10 BP2IP Sorong 30 203.615.000,00
11 ATKP Makassar 2 71.700.000,00
12 STPI Curug 307 26.210.384.903,00
13 STIP Jakarta 274 537.974.000,00
14 BP2TD Palembang 61 90.788.000,00
15 BP2IP Tangerang 28 224.120.000,00
16 API Madiun 398 2.971.518.800,00
17 STTD Bekasi 681 6.523.581.000,00
18 Balai Kesehatan P 2 783.785.000,00
19 Balai Besar Kalibrasi FP 12 4.818.254.980,00
JUMLAH 4.972 48.815.532.767,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 52
Mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2017
adalah sebagai berikut :
Tabel 44. Mutasi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
(dalam Rupiah)
No Satker BLUSaldo Awal
31 Desember 2016
Penambahan Piutang
2017
Pelunasan atas Piutang
2017
Pelunasan atas Piutang
2016
Saldo per
31 Desember 2017
1 STIP Jakarta 7.592.099.500,00 1.540.362.000,00 1.002.388.000,00 7.592.099.500,00 537.974.000,00
2 ATKP Makassar 0,00 71.700.000,00 0,00 0,00 71.700.000,00
3 POLTEKPEN Surabaya 1.378.576.300,00 1.981.044.000,00 0,00 1.011.031.800,00 2.348.588.500,00
4 POLTEKPEL Surabaya 0,00 478.910.500,00 0,00 0,00 478.910.500,00
5 PIP Makassar 551.720.000,00 2.270.090.000,00 2.061.090.000,00 551.720.000,00 209.000.000,00
6 ATKP Medan 2.178.295.250,00 4.608.233.750,00 3.124.140.000,00 2.178.295.250,00 1.484.093.750,00
7 API Madiun 483.960.000,00 3.769.338.800,00 797.820.000,00 483.960.000,00 2.971.518.800,00
8 BP2IP Malahayati Aceh 472.339.400,00 133.898.600,00 0,00 457.310.000,00 148.928.000,00
9 BP2IP Tangerang 224.120.000,00 0,00 0,00 224.120.000,00
10 PIP Semarang 494.353.520,00 1.338.180.000,00 1.141.619.000,00 494.353.520,00 196.561.000,00
11 BP2IP Sorong 203.615.000,00 0,00 0,00 203.615.000,00
12 BP2TD Palembang 0,00 90.788.000,00 0,00 0,00 90.788.000,00
13 BP3IP 0,00 1.584.000,00 0,00 0,00 1.584.000,00
14 STTD Bekasi 0,00 10.196.355.217,00 3.672.774.217,00 0,00 6.523.581.000,00
15 STPI Curug 15.391.857.500,00 61.495.828.781,00 35.798.103.737,00 14.879.197.641,00 26.210.384.903,00
16 PKTJ Tegal 282.451.584,00 1.442.524.488,00 205.200.000,00 309.933.738,00 1.209.842.334,00
17 BP3 Curug 0,00 302.303.000,00 0,00 302.303.000,00
18 BP2IP Barombong 26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 0,00
19 Balai Besar Kalibrasi FP 11.665.958.044 4.818.254.980,00 0,00 11.665.958.044,00 4.818.254.980,00
20 Balai Kesehatan Penerbangan 265.850.000,00 1.459.325.000,00 675.540.000,00 265.850.000,00 783.785.000,00
40.783.861.098,00 96.426.456.116,00 48.478.674.954,00 39.916.109.493,00 48.815.532.767,00JUMLAH
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar (Rp2,63 miliar)
C.1.14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016
adalah sebesar (Rp2.634.798.339,00) dan (Rp674.835.681,00) yang
terdapat pada satker BLU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan
BPSDM Perhubungan.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 53
Adapun rincian Piutang tidak tertagih dari Kegiatan Operasional Badan
Layanan Umum tersaji pada tabel berikut:
Tabel 45. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang
Kegiatan Operasional BLU
(dalam Rupiah)
Satker Kualitas Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan
Lancar (0-30 hari) 1.988.588.500,00 0,50% 9.942.943,00
Kurang Lancar
(31-60 hari) 360.000.000,00 10% 36.000.000,00
BP3IP Jakarta Lancar (0-30 hari) 1.584.000,00 0,50% 7.920,00
Lancar (0-30 hari) 66.880.000,00 0,50% 334.400,00
Kurang Lancar
(31-60 hari) 142.120.000,00 10% 14.212.000,00
Poltekpel Surabaya Lancar (0-30 hari) 478.910.500,00 0,50% 2.394.553,00
BP2IP Malahayati Aceh Lancar (0-30 hari) 148.928.000,00 0,50% 744.640,00
Lancar (0-30 hari) 963.569.000,00 0,50% 4.817.845,00
Diragukan
(61-90 hari) 246.273.334,00 50,00% 123.136.667,00
Lancar (0-30 hari) 289.553.000,00 0,50% 1.447.765,00
Kurang Lancar
(31-60 hari) 12.750.000,00 10,00% 1.275.000,00
PIP Semarang Lancar (0-30 hari) 196.561.000,00 0,50% 982.805,00
Lancar (0-30 hari) 1.386.458.250,00 0,50% 6.932.291,00
Kurang Lancar
(31-60 hari) 97.635.500,00 10% 9.763.550,00
BP2IP Sorong Lancar (0-30 hari) 203.615.000,00 0,50% 1.018.075,00
ATKP Makassar Macet (>91 hari) 71.700.000,00 100,00% 71.700.000,00
Tidak Disisihkan 534.636.180,00 0,00% 0,00
Lancar (0-30 hari) 20.887.605.223,00 0,50% 104.438.026,00
Kurang Lancar
(31-60 hari) 2.338.700.000,00 10,00% 233.870.000,00
Diragukan (61-90 hari) 1.034.827.500,00 50,00% 517.413.750,00
Macet (>91 hari) 1.414.616.000,00 100,00% 1.414.616.000,00
STIP Jakarta Lancar (0-30 hari) 537.974.000,00 0,50% 2.689.870,00
BP2TD Palembang Lancar (0-30 hari) 90.788.000,00 0,50% 453.940,00
BP2IP Tangerang Lancar (0-30 hari) 224.120.000,00 0,50% 1.120.600,00
API Madiun Lancar (0-30 hari) 2.971.518.800,00 0,50% 14.857.594,00
STTD Bekasi Lancar (0-30 hari) 6.523.581.000,00 0,50% 32.617.905,00
Balai Besar Kalibrasi P. Lancar (0-30 hari) 4.818.254.980,00 0,50% 24.091.275,00
Balai Kesehatan Penerbangan Lancar (0-30 hari) 783.785.000,00 0,50% 3.918.925,00
TOTAL 48.815.532.767,00 2.634.798.339,00
STPI Curug
ATKP Surabaya
BP3 Curug
PIP Makassar
PKTJ Tegal
ATKP Medan
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp1,35 miliar
C.1.15. Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan
Umum
Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp1.348.210.637,00 dan Rp382.812.869,00 yang terdapat pada Eselon I
Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 54
Adapun rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan
Umum tersaji pada tabel berikut :
Tabel 46. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
(dalam Rupiah)
No. Uraian Satker Jumlah Debitur Jumlah
1 ATKP Medan 1 90.725.000,00
2 BP3IP Jakarta 1 42.840.000,00
3 API Madiun 1 53.000.000,00
4 STIP Jakarta 11 137.429.597,00
5 PIP Semarang 5 154.484.400,00
6 BP2IP Malahayati 2 11.830.200,00
7 Balai Besar Kalibrasi FP 1 857.901.440,00
JUMLAH 22 1.348.210.637,00
Sedangkan mutasi Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 47. Mutasi Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
(dalam Rupiah)
No Klasifikasi Piutang
Saldo Awal
31 Desember 2016
(Audited)
Penambahan Piutang
Tahun 2017
Pelunasan atas Piutang
Tahun 2017
Pelunasan atas Piutang
Tahun 2016
Saldo per
31 Desember 2017
1 STIP Jakarta 117.256.918,00 137.429.597,00 117.256.918,00 137.429.597,00
2 ATKP Medan 0,00 90.725.000,00 0,00 90.725.000,00
3 API Madiun 44.550.000,00 53.000.000,00 44.550.000,00 53.000.000,00
4 BP2IP Malahayati Aceh 0,00 11.830.200,00 0,00 0,00 11.830.200,00
5 PIP Semarang 96.799.331,00 154.484.400,00 96.799.331,00 154.484.400,00
6 BP3IP 44.840.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 42.840.000,00
7 BP2IP Barombong 79.366.620,00 79.366.620,00 0,00
8 Balai Besar Kalibrasi 0,00 857.901.440,00 0,00 857.901.440,00
382.812.869,00 1.305.370.637,00 0,00 339.972.869,00 1.348.210.637,00JUMLAH
Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar (Rp9,47 juta)
C.1.16. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Dari Kegiatan Non
Operasional Badan Layanan Umum (BLU)
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non
Operasional BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah
masing-masing sebesar (Rp9.469.928,00) dan (Rp44.383.042,00) yang
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang
ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 55
Adapun rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih dari Kegiatan Non
Operasional Badan Layanan Umum tersaji pada tabel berikut :
Tabel 48. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang
Kegiatan Non Operasional BLU
(dalam Rupiah)
Satker Kualitas Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan
ATKP Medan - 90.725.000,00 0,00% -
Lancar 9.340.000,00 0,50% 46.700,00
Kurang Lancar 33.500.000,00 10,00% 3.350.000,00
API Madiun Lancar 53.000.000,00 0,50% 265.000,00
STIP Jakarta Lancar 137.429.597,00 0,50% 687.148,00
PIP Semarang Lancar 154.484.400,00 0,50% 772.422,00
BP2IP Malahayati Lancar 11.830.200,00 0,50% 59.151,00
Balai Kalibrasi
PenerbanganLancar 857.901.440,00 0,50% 4.289.507,00
Total 1.348.210.637,00 9.469.928,00
BP3IP Jakarta
Persediaan Rp7,02 triliun
C.1.17. Persediaan
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp7.022.058.287.675,00 dan Rp6.654.518.610.092,00. Nilai
persediaan per 31 Desember 2017 sudah termasuk nilai persediaan pada
satker BLU senilai Rp155.833.008.899,00 dikarenakan sesuai dengan
Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-5992/PB.6/2017
bahwa pada tahun 2017 akun aset Persediaan Badan Layanan Umum
direklas ke akun aset Persediaan. Rincian Persediaan per satker BLU
tersaji pada tabel berikut :
Tabel 49. Rincian Persediaan per Satker BLU per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
No Nama Satker 31 Desember 2017 31 Desember 2016
1 STIP Jakarta 886.075.537,00 442.955.844,00
2 BP3IP Jakarta 1.152.465.681,00 899.310.200,00
3 PIP Semarang 1.039.042.543,00 1.063.384.953,00
4 PIP Makassar 1.300.137.587,00 788.149.847,00
5 PKTJ Tegal
80.652.516,00 190.493.365,00
6 ATKP Surabaya 66.813.740,00 56.353.269,00
7 POLTEKPEL Surabaya 2.050.875.535,00 1.781.629.896,00
8 ATKP Makassar 521.791.228,00 135.668.316,00
9 STPI Curug 63.768.241.847,00 29.304.444.897,00
10 BP2IP Barombong 219.593.592,00 138.316.482,00
11 BP2IP Mauk Tangerang 13.176.874,00 50.273.434,00
12 API Madiun 8.727.600,00 4.604.310,00
13 STTD Bekasi 4.940.460,00 2.743.895,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 56
No Nama Satker 31 Desember 2017 31 Desember 2016
14 ATKP Medan 19.860.300,00 4.982.200,00
15 BP3 Jayapura 48.312.070,00 138.724.634,00
16 BP2TD Bali 39.559.425,00 14.007.800,00
17 BP2IP Sorong 33.053.095,00 17.625.120,00
18 BP2TD Palembang 185.398.095,00 222.292.950,00
19 BP2TL Jakarta 120.013.953,00 128.524.658,00
20 BP2IP Malahayati Aceh 119.598.310,00 83.416.010,00
21 BP3 Curug 5.182.050,00 0,00
22 BP3 Banyuwangi 2.637.506.582,00 7.937.095.638,00
23 BP3 Palembang 59.501.300,00 0,00
24 Balai Kesehatan Penerbangan 3.482.467.858,00 2.374.556.878,00
25 Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
75.667.940.781,00 68.326.845.416,00
26 Bandar Udara Radin Inten II Lampung
4.286.600,00 0,00
27 Bandar Udara Juwata Tarakan 518.397.210,00 0,00
28 Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo
436.427.100,00 0,00
29 Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu
400.694.100,00 0,00
30 Bandar Udara Sentani Jayapura 41.461.980,00 0,00
31 Bandar Udara Fatmawati Bengkulu
900.813.350,00 0,00
Total 155.833.008.899,00 114.106.400.012,00
Rincian Persediaan per Eselon I tersaji pada tabel berikut :
Tabel 50. Rincian Persediaan per Eselon I
(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/ (Penurunan)
1 Sekretariat Jenderal 1.270.529.480,00 1.638.217.601,00 (367.688.121,00)
2 Inspektorat Jenderal 2.350.700,00 1.665.475,00 685.225,00
3 Ditjen Perhubungan Darat 4.496.694.975.978,00 4.039.441.679.154,00 457.253.296.824,00
4 Ditjen Perhubungan Laut 230.328.539.278,00 210.669.812.051,00 19.658.727.227,00
5 Ditjen Perhubungan Udara 150.824.541.190,00 76.604.888.782,00 74.219.652.408,00
6 Ditjen Perkeretaapian 2.067.421.174.740,00 2.323.164.677.083,00 (255.743.502.343,00)
7
Badan Litbang
Perhubungan
34.459.540,00 2.346.984.560,00 (2.312.525.020,00)
8
Badan Pengembangan
SDM Perhubungan
74.949.792.389,00 650.685.386,00 74.299.107.003,00
9
Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek
531.924.380,00 0,00 531.924.380,00
Total 7.022.058.287.675,00 6.654.518.610.092,00 367.539.677.583,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 57
Persediaan BLU Rp0,00
Sedangkan daftar persediaan per 31 Desember 2017 tersaji pada tabel
berikut : Tabel 51. Daftar Persediaan per Akun per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)
Uraian 31 Desember 201731 Desember 2016
(Audited)
Barang Konsumsi 118.458.976.435,00 74.106.191.417,00
Amunisi 70.101.810,00 70.101.810,00
Bahan Untuk Pemeliharaan 5.348.102.692,00 6.377.051.595,00
Suku Cadang 2.264.284.045.489,00 2.413.926.147.597,00
Persediaan Untuk di Jual /diserahkan Kepada Masyarakat 4.504.581.460.454,00 4.035.549.883.817,00
Pita Cukai, Materai dan Leges 17.590.500,00 22.677.600,00
Bahan Baku 71.736.462.497,00 62.844.580.410,00
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 1.737.000.485,00 1.769.262.465,00
Persediaan lainnya 55.824.547.313,00 59.852.713.381,00
Jumlah 7.022.058.287.675,00 6.654.518.610.092,00
Persediaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar
Rp2.067.421.174.740,00 terdiri dari Barang Konsumsi antara lain
pembelian barang ATK, barang cetakan dan computer supplies senilai
Rp471.442.404,00, suku cadang antara lain rel, wesel, bantalan, dan pagar
panel senilai Rp2.033.160.210.286,00, bahan baku berupa tiang beton dan
palang beton senilai Rp21.616.881.000,00 serta persediaan lainnya senilai
Rp12.172.641.050,00 yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan.
Sedangkan persediaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar
Rp4.496.694.975.978,00 terdiri dari Barang Konsumsi
Rp35.664.412.722,00, Bahan untuk pemeliharaan Rp98.425.508,00, Suku
Cadang Rp132.500,00, Pita Cukai Materai dan Leges sebesar
Rp840.000,00, Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat
antara lain berupa Kapal Penyeberangan Penumpang, ATCS, Fasilitas
Perlengkapan Jalan, Bus BRT, Bus Sedang Perkotaan, Fasilitas
Penyeberangan Jalan, Halte Shelter, Terminal, Dermaga Sungai,
Rambu Lalu Lintas, Mesin Speedboat, serta SBNP sebesar
Rp4.454.090.879.453,00 dan Persediaan Lainnya sebesar
Rp6.840.285.795,00.
Rincian saldo Persediaan Per 31 Desember 2017 per Jenis diuraikan dalam
Lampiran 10.
C.1.18. Persediaan Badan Layanan Umum (BLU)
Jumlah Persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017 dan
31 Desember 2016 adalah Rp0,00 dan Rp114.106.400.012,00. Sesuai
dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-5992/PB.6/2017 tanggal
7 Juli 2017 perihal Rilis update SAIBA 4.1 dan Petunjuk Teknis
Penggunaan Aplikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker
bahwa pada tahun 2017 akun aset Persediaan Badan Layanan Umum
direklasifikasi ke akun aset Persediaan.
Adapun rincian Persediaan Badan Layanan Umum per satker BLU per
31 Desember 2016 tersaji pada Tabel 46 diatas.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 58
Aset TetapRp215,48 triliun
C.2. ASET TETAP
Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember2016 adalah sebesar Rp215.483.425.550.574,00 danRp190.402.346.255.716,00 yang merupakan aset berwujud yangmempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalamkegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap KementerianPerhubungan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalahsebagai berikut.
Tabel 52. Posisi Aset Tetap(dalam Rupiah)
No Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Tanah 75.742.121.286.401,00 63.654.919.517.655,00 12.087.201.768.746,002 Tanah Belum Diregister 0,00 0,00 0,003 Tanah - BLU 0,00 1.821.683.818.034,00 (1.821.683.818.034,00)4 Peralatan dan Mesin 43.493.459.809.414,00 30.130.184.368.278,00 13.363.275.441.136,005 Peralatan dan Mesin Belum Diregister 0,00 0,00 0,006 Peralatan dan Mesin - BLU 0,00 7.420.731.481.676,00 (7.420.731.481.676,00)7 Gedung dan Bangunan 23.274.257.931.008,00 15.706.596.549.556,00 7.567.661.381.452,008 Gedung dan Bangunan Belum Diregister 0,00 0,00 0,009 Gedung dan Bangunan - BLU 0,00 4.149.406.371.922,00 (4.149.406.371.922,00)10 Jalan Irigasi Jaringan 107.378.546.316.060,00 101.963.539.465.504,00 5.415.006.850.556,0011 Jalan Irigasi Jaringan Belum Diregister 0,00 0,00 0,0012 Jalan. Irigasi. dan Jaringan - BLU 0,00 515.046.656.586,00 (515.046.656.586,00)13 Aset Tetap Lainnya 3.207.799.393.553,00 2.756.825.830.347,00 450.973.563.206,0014 Aset Tetap Lainnya - BLU 0,00 97.225.650.457,00 (97.225.650.457,00)15 Konstruksi Dalam pengerjaan 32.109.534.219.729,00 19.585.663.678.623,00 12.523.870.541.106,0016 Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU 0,00 1.016.948.465.442,00 (1.016.948.465.442,00)17 Akumulasi Penyusutan (69.722.293.405.591,00) (58.416.425.598.364,00) (11.305.867.807.227,00)
Total 215.483.425.550.574,00 190.402.346.255.716,00 25.081.079.294.858,00
Sedangkan rincian Aset Tetap Per Eselon I tersaji pada tabel berikut :
Tabel 53. Rincian Aset Tetap Per Eselon I
(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 (Audited) 31 Desember 2016(Audited) Kenaikan / Penurunan
1 Sekretariat Jenderal 2.795.594.220.580,00 1.449.932.751.823,00 1.345.661.468.757,002 Inspektorat Jenderal 26.738.078.771,00 26.461.773.481,00 276.305.290,003 Ditjen Perhubungan Darat 17.364.781.065.756,00 10.566.662.129.171,00 6.798.118.936.585,004 Ditjen Perhubungan Laut 57.077.675.488.010,00 48.912.165.734.336,00 8.165.509.753.674,005 Ditjen Perhubungan Udara 136.992.200.489.295,00 64.355.558.922.457,00 72.636.641.566.838,006 Ditjen Perkeretaapian 134.015.896.584.084,00 108.437.018.464.379,00 25.578.878.119.705,007 Badan Litbang Perhubungan 53.438.648.853,00 59.047.114.963,00 (5.608.466.110,00)
8 Badan Pengembangan SDMPerhubungan 22.292.129.226.039,00 15.011.924.963.470,00 7.280.204.262.569,00
9 Badan Pengelola TransportasiJabodetabek 51.242.817.821,00 0,00 51.242.817.821,00
370.669.696.619.209,00 248.818.771.854.080,00 121.850.924.765.129,00(85.463.977.663.044,00) 0,00 (85.463.977.663.044,00)(69.722.293.405.591,00) (58.416.425.598.364,00) (11.305.867.807.227,00)215.483.425.550.574,00 190.402.346.255.716,00 25.081.079.294.858,00
Koreksi RevaluasiNilai bruto
Akumulasi PenyusutanNilai Netto
Rincian aset tetap dan penyusutannya per eselon I dapat dilihat padaLampiran 11.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 59
TanahRp75,74 triliun
C.2.1. Tanah
Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki KementerianPerhubungan per 31 Desember 2017 adalah sebesarRp75.742.121.286.401,00. Sedangkan perolehan Tanah per 31 Desember2016 adalah sebesar Rp63.654.919.517.655,00.
Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 tersebut sudah termasuknilai Aset Tetap Tanah pada satker BLU di Kementerian Perhubungansenilai Rp37.526.415.818.161,00, dikarenakan sesuai Surat DirekturAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor : S-5992/PB.6/2017 bahwapada tahun 2017 Akun Aset Tetap Tanah Badan Layanan Umum direklaske Aset Tetap Tanah.
Rincian Aset Tetap Tanah pada Satker BLU tersaji pada tabel berikut:
Tabel 54. Rincian Aset Tanah per satker BLU(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017
1 BANDAR UDARA RADIN INTEN DI LAMPUNG 707.240.811.000,002 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 22.831.511.279.000,003 BANDAR UDARA JALALUDIN DI GORONTALO 155.227.853.000,004 BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU 3.178.819.015.500,005 BANDAR UDARA SENTANI DI JAYAPURA 1.604.508.742.000,006 BANDAR UDARA FATMAWATI 1.999.304.421.000,007 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN 75.017.104.000,008 BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN -9 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI 45.112.093.647,00
10 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR 645.131.088.500,0011 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA -12 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 371.510.064.000,0013 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN 1.387.105.252.000,00
14 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMUPELAYARAN (BP3IP) 273.492.807.000,00
15 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 922.359.633.000,0016 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT 250.342.511.000,0017 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT 62.849.847.910,0018 BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG 385.037.535.000,00
19 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP)SORONG 94.392.190.000,00
20 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP)MALAHAYATI ACEH BESAR 78.635.301.000,00
21 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG 24.948.000.000,0022 AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA 444.740.137.000,0023 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN 62.713.348.000,00
24 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3)PALEMBANG 39.219.812.000,00
25 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR 188.710.893.000,0026 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA 85.537.275.000,0027 AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 118.745.688.000,0028 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA 1.426.046.652.000,0029 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI 57.768.064.604,0030 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG -
31 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MAUKTANGERANG 10.388.400.000,00
37.526.415.818.161,00Total
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 60
Adapun rincian Tanah tersaji pada tabel berikut:
Tabel 55. Tanah Per Eselon I(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan
1 Sekretariat Jenderal 1.580.926.978.546,00 277.746.463.404,00 1.303.180.515.142,002 Inspektorat Jenderal 0,00 0,00 0,003 Ditjen Perhubungan Darat 1.334.231.122.875,00 493.424.519.575,00 840.806.603.300,004 Ditjen Perhubungan Laut 6.775.210.266.157,00 2.196.218.004.220,00 4.578.992.261.937,005 Ditjen Perhubungan Udara 90.640.742.540.052,00 22.263.732.429.055,00 68.377.010.110.997,006 Ditjen Perkeretaapian 46.392.454.500.571,00 38.310.222.797.015,00 8.082.231.703.556,007 Badan Litbang Perhubungan 0,00 0,00 0,00
8 Badan Pengembangan SDMPerhubungan 7.083.459.308.447,00 113.575.304.386,00 6.969.884.004.061,00
9 Badan Pengelola TransportasiJabodetabek 0,00 0,00 0,00
(78.064.903.430.247,00) 0,00 (78.064.903.430.247,00)Total 75.742.121.286.401,00 63.654.919.517.655,00 12.087.201.768.746,00
Koreksi Revaluasi
Tabel 56. Mutasi Tanah
(dalam Rupiah)Saldo Awal Per 31 Desember 2016 63.654.919.517.655,00
Mutasi Tambah :
Penambahan Saldo Awal 3.083.204.168.710,00Pembelian 366.067.392.200,00
Transfer Masuk 2.229.595.885.368,00
Hibah (Masuk) 404.382.201.479,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 132.691.590.838,00Reklasifikasi Masuk 38.301.368.260.742,00
Perolehan Lainnya 74.250.000,00
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 3.478.196.135.920,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 272.488.138.848,00
Pengembangan Nilai Aset 3.838.600.581,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 1.097.362.590.241,00
Pengembangan Melalui KDP 88.397.926.281,00
Penyesuaian Transaksi Tahun Berjalan 1.929.217.278.415,00
Mutasi Kurang :
Perolehan Aset Kemitraan dari Reklasifikasi Aset Tetap (67.852.260.528,00)
Penghapusan (166.096.010,00)
Transfer Keluar (2.229.595.885.368,00)
Reklasifikasi Keluar (36.590.149.661.738,00)
Koreksi Pencatatan (39.850.619.843,00)
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (2.171.463.000,00)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (262.500.151.609,00)
Koreksi Saldo Awal (107.396.512.781,00)
75.742.121.286.401,00
0,00
75.742.121.286.401,00
Saldo Per 31 Desember 2017
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017
Nilai Buku s.d 31 Desember 2017
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 61
Tanah BLURp0,00 t triliun
C.2.2. Tanah Badan Layanan UmumNilai Tanah Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.821.683.818.034,00.Nilai Tanah Badan Layanan Umum Rp0,00 sesuai dengan SuratDirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5992/PB.6/2017bahwa pada tahun 2017 nilai Tanah BLU sudah direklas ke akun Tanah.
Peralatan danMesin Rp43,49miliar
C.2.3. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember2017 adalah sebesar Rp43.493.459.809.414,00 Sedangkan Nilai per31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30.130.184.368.278,00.
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sudahtermasuk nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada satker BLU sebesarRp10.796.787.974.782,00 dikarenakan sesuai dengan surat DirekturAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5992/PB.6/2017 bahwapada tahun 2017 akun Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umumdireklas ke akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
Adapun Rincian Peralatan Mesin sebagai berikut :
Tabel 57. Rincian Peralatan dan Mesin per Satker BLU
(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017
1 BANDAR UDARA RADIN INTEN DI LAMPUNG 156.627.384.919,002 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 198.799.409.354,003 BANDAR UDARA JALALUDIN DI GORONTALO 117.407.974.886,004 BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU 203.775.752.440,005 BANDAR UDARA SENTANI DI JAYAPURA 498.993.751.347,006 BANDAR UDARA FATMAWATI 146.046.556.451,007 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN 61.485.178.308,008 BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN 1.912.535.381.545,009 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG (BP3) BANYUWANGI 171.314.205.052,00
10 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR 373.157.573.264,0011 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) 2.874.962.976.179,0012 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 117.050.156.328,0013 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) 450.848.044.673,00
14 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMUPELAYARAN (BP3IP) 387.842.285.331,00
15 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG 354.805.565.602,0016 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT 64.304.957.418,0017 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) 184.974.466.909,0018 BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG 224.518.520.560,0019 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG 137.280.077.870,00
20 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATIACEH BESAR 71.889.155.750,00
21 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG 59.571.357.774,0022 AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) SURABAYA 262.241.153.580,0023 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN 341.733.936.837,0024 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG 100.794.805.927,0025 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MAKASSAR 338.391.005.552,0026 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA 73.525.990.191,0027 AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA (API) MADIUN 164.489.289.743,0028 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA 309.149.676.525,0029 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BPPTD) BALI 63.142.634.693,0030 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG 46.949.734.855,00
31 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MAUKTANGERANG 328.179.014.919,00
10.796.787.974.782,00Total
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 62
Tabel 58. Peralatan dan Mesin Per Eselon I(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Sekretariat Jenderal 621.470.311.809,00 606.990.967.785,00 14.479.344.024,002 Inspektorat Jenderal 26.212.395.386,00 25.918.600.096,00 293.795.290,003 Ditjen Perhubungan Darat 6.145.831.178.138,00 5.385.311.646.350,00 760.519.531.788,004 Ditjen Perhubungan Laut 12.971.102.008.852,00 10.947.772.862.400,00 2.023.329.146.452,005 Ditjen Perhubungan Udara 10.974.738.535.528,00 8.387.144.198.482,00 2.587.594.337.046,006 Ditjen Perkeretaapian 4.645.115.212.477,00 4.236.774.977.890,00 408.340.234.587,007 Badan Litbang Perhubungan 49.493.936.006,00 55.191.502.116,00 (5.697.566.110,00)
8 Badan Pengembangan SDMPerhubungan 8.008.453.000.037,00 485.079.613.159,00 7.523.373.386.878,00
9 Badan Pengelola TransportasiJabodetabek 51.043.231.181,00 0,00 51.043.231.181,00
Total 43.493.459.809.414,00 30.130.184.368.278,00 13.363.275.441.136,00
Tabel 59. Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam Rupiah)
Saldo Awal per 31 Desember 2016 30.130.184.368.278,00
Mutasi Tambah :
Penambahan Saldo Awal 11.923.739.854,00
Pembelian 493.314.446.869,00
Transfer Masuk 1.592.879.687.979,00
Hibah (Masuk) 39.177.080.262,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 6.064.536.016.859,00
Reklasifikasi Masuk 3.830.654.750.352,00
Perolehan Lainnya 1.015.922.460,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung 9.906.216.000,00
Reklasifikasi dari BPYBDS 14.929.702.372,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 1.633.532.185,00Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya 247.371.425,00
Pengembangan Nilai Aset 28.423.431.025,00
Pengembangan Melalui KDP 100.238.829.229,00
Penyesuaian Transaksi Tahun Berjalan 7.503.748.258.341,00
Mutasi Kurang :
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (143.727.157.636,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (200.416.705.665,00)
Penghapusan (6.838.105.409,00)
Transfer Keluar (1.587.579.287.979,00)
Reklasifikasi Keluar (3.817.187.168.324,00)
Koreksi Pencatatan (98.359.742.072,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (14.063.456.903,00)
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (378.165.143.423,00)
Koreksi Saldo Awal (83.016.776.665,00)
43.493.459.809.414,00
(21.599.967.169.435,00)
21.893.492.639.979,00
Saldo Per 31 Desember 2017
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017
Nilai Buku s.d 31 Desember 2017
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 63
Peralatan danMesin BLURp0,00 miliar
C.2.4. Peralatan dan Mesin Badan Layanan UmumNilai Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 0,00 danRp1.821.683.818.034,00. Nilai Peralatan dan Mesin Badan LayananUmum Rp0,00 sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan PelaporanKeuangan Nomor S-5992/PB.6/2017 bahwa pada tahun 2017 nilaiPeralatan dan Mesin Badan Layanan Umum sudah direklas ke akunPeralatan dan Mesin.
Gedung danBangunanRp23,27 triliun
C.2.5. Gedung dan Bangunan
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per31 Desember 2017 adalah sebesar Rp23.274.257.931.008 00. Sedangkan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp15.706.596.549.556,00.
Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sudahtermasuk nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada satker BLU sebesarRp6.254.360.337.563,00 dikarenakan sesuai dengan surat DirekturAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5992/PB.6/2017 bahwapada tahun 2017 akun Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umumdireklas ke akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
Adapun rincian Gedung dan Bangunan tersaji pada tabel berikut :
Tabel 60. Rincian Gedung dan Bangunan per Satker BLU(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017
1 BANDAR UDARA RADIN INTEN DI LAMPUNG 630.217.896.004,002 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 143.377.248.830,003 BANDAR UDARA JALALUDIN DI GORONTALO 164.340.611.000,004 BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU 170.792.207.150,005 BANDAR UDARA SENTANI DI JAYAPURA 209.054.626.677,006 BANDAR UDARA FATMAWATI 54.996.379.288,007 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN 16.513.065.000,008 BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN 50.047.481.949,009 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG (BP3) BANYUWANGI 73.630.317.330,00
10 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR 368.509.397.971,0011 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) 476.670.047.534,0012 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 98.074.059.793,0013 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) 446.261.105.223,00
14 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMUPELAYARAN (BP3IP) 26.888.221.000,00
15 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG 169.684.328.699,0016 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT 90.719.539.460,0017 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) 298.690.503.561,0018 BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG 70.834.316.290,0019 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG 179.330.675.531,00
20 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATIACEH BESAR 231.287.725.040,00
21 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG 108.962.328.590,0022 AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) SURABAYA 165.219.822.060,0023 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN 66.230.969.000,0024 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG 96.725.771.850,0025 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MAKASSAR 372.991.333.079,0026 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA 122.718.631.051,0027 AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA (API) MADIUN 242.220.584.206,0028 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA 744.696.144.768,0029 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BPPTD) BALI 116.998.476.900,0030 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG 100.721.425.992,00
31 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MAUKTANGERANG 146.955.096.737,00
6.254.360.337.563,00Total
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 64
Tabel 61. Gedung dan Bangunan Per Eselon I
(dalam Rupiah)No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Sekretariat Jenderal 541.296.901.757,00 484.322.521.162,00 56.974.380.595,002 Inspektorat Jenderal 0,00 0,00 0,003 Ditjen Perhubungan Darat 3.650.844.217.034,00 1.334.257.161.893,00 2.316.587.055.141,004 Ditjen Perhubungan Laut 4.886.454.160.675,00 4.229.224.548.672,00 657.229.612.003,005 Ditjen Perhubungan Udara 7.643.825.398.158,00 6.188.200.942.953,00 1.455.624.455.205,006 Ditjen Perkeretaapian 1.190.168.777.106,00 2.419.915.781.178,00 (1.229.747.004.072,00)7 Badan Litbang Perhubungan 0,00 0,00 0,00
8Badan Pengembangan SDMPerhubungan
5.754.588.218.209,00 1.050.675.593.698,00 4.703.912.624.511,00
9Badan Pengelola TransportasiJabodetabek
0,00 0,00 0,00
(392.919.741.931,00) 0,00 (392.919.741.931,00)Total 23.274.257.931.008,00 15.706.596.549.556,00 7.567.661.381.452,00
Koreksi Revaluasi
Tabel 62. Mutasi Gedung dan Bangunan(dalam Rupiah)
Saldo Awal Per 31 Desember 2016 15.706.596.549.556,00
Mutasi Tambah :
Penambahan Saldo Awal 16.961.902.834,00Pembelian 8.402.686.553,00
Transfer Masuk 950.876.102.846,00
Hibah (Masuk) 1.227.018.001.516,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 1.569.808.465.262,00
Pembatalan Penghapusan 415.662.000,00
Reklasifikasi Masuk 1.115.732.106.927,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung 7.703.191.210,00
Reklasifikasi dari BPYBDS 22.068.637.425,00
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 226.852.839.000,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 17.613.967.699,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 5.556.301.770,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya
1.808.023.728,00
Pengembangan Nilai Aset 42.136.743.783,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi 10.650.555.121,00
Pengembangan Melalui KDP 603.442.909.457,00
Penyesuaian Transaksi Tahun Berjalan 5.357.442.315.087,00
Mutasi Kurang :
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (43.584.258.616,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (189.801.002.236,00)
Penghapusan (766.850.737,00)
Transfer Keluar (949.847.695.846,00)
Reklasifikasi Keluar (830.375.652.581,00)
Koreksi Pencatatan (14.665.298.850,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (122.296.000,00)
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (340.105.407.502,00)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (1.743.981.200,00)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (30.660.367.633,00)
Koreksi Saldo Awal (1.215.156.219.565,00)
23.274.257.931.008,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 (2.821.639.832.399,00)
20.452.618.098.609,00Nilai Buku s.d 31 Desember 2017
Saldo Per 31 Desember 2017
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 65
Gedung danBangunan BLURp0,00 triliun
C.2.6. Gedung dan Bangunan Badan Layanan UmumNilai Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum per 31 Desember2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 danRp4.149.406.371.922,00. Nilai Gedung dan Bangunan Badan LayananUmum Rp0,00 sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan PelaporanKeuangan Nomor S-5992/PB.6/2017 bahwa pada tahun 2017 nilaiGedung dan Bangunan Badan Layanan Umum sudah direklas ke akunGedung dan Bangunan.
Jalan Irigasidan JaringanRp107,37 triliun
C.2.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringanper 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp107.378.546.316,060,00.Sedangkan nilai 31 Desember 2016 adalah sebesarRp101.963.539.465.504,00.
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017tersebut sudah termasuk nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan padasatker BLU Kementerian Perhubungan senilai Rp4.769.485.182.762,00dikarenakan sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan KeuanganNomor S-5992/PB.6/2017 bahwa pada tahun 2017 Akun Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum direklas ke Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan.Adapun rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan tersaji pada tabel berikut:
Tabel 63. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Satker BLU(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017
1 BANDAR UDARA RADIN INTEN DI LAMPUNG 933.309.168.969,002 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 571.807.631.883,003 BANDAR UDARA JALALUDIN DI GORONTALO 651.915.708.177,004 BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU 239.507.854.000,005 BANDAR UDARA SENTANI DI JAYAPURA 1.036.237.258.344,006 BANDAR UDARA FATMAWATI 381.722.870.095,007 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN 13.598.384.300,008 BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN 13.307.953.455,009 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG (BP3) BANYUWANGI 10.003.009.292,0010 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR 105.331.919.158,0011 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) 61.091.030.174,0012 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 26.052.931.510,0013 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) 320.072.989.112,00
14 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMUPELAYARAN (BP3IP) 759.542.748,00
15 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG 1.084.907.475,0016 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT 1.626.224.250,0017 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) 9.612.359.095,0018 BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG 38.189.862.900,0019 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG 5.380.991.435,00
20 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATIACEH BESAR 11.346.355.715,00
21 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG 28.195.314.500,0022 AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) SURABAYA 5.939.621.500,0023 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN 12.241.941.445,0024 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG 10.254.540.500,0025 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MAKASSAR 81.549.577.753,0026 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA 10.501.736.245,0027 AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA (API) MADIUN 17.722.983.778,0028 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA 99.256.141.950,0029 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BPPTD) BALI 54.980.622.254,0030 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG 5.030.095.051,00
31 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MAUKTANGERANG 11.853.655.699,00
4.769.485.182.762,00Total
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 66
Tabel 64. Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Eselon I
(dalam Rupiah)No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Sekretariat Jenderal 48.792.384.815,00 39.864.628.398,00 8.927.756.417,002 Inspektorat Jenderal 0,00 17.490.000,00 (17.490.000,00)3 Ditjen Perhubungan Darat 5.603.776.318.205,00 2.849.999.086.151,00 2.753.777.232.054,004 Ditjen Perhubungan Laut 21.582.861.307.724,00 21.384.179.344.878,00 198.681.962.846,005 Ditjen Perhubungan Udara 24.381.237.202.555,00 22.653.333.506.116,00 1.727.903.696.439,006 Ditjen Perkeretaapian 61.800.869.549.478,00 54.915.871.614.923,00 6.884.997.934.555,007 Badan Litbang Perhubungan 519.230.700,00 519.230.700,00 0,00
8 Badan Pengembangan SDMPerhubungan 1.039.918.957.457,00 119.754.564.338,00 920.164.393.119,00
9Badan Pengelola TransportasiJabodetabek
199.586.640,00 0,00 199.586.640,00
(7.079.628.221.514,00) 0,00 (7.079.628.221.514,00)Total 107.378.546.316.060,00 101.963.539.465.504,00 5.415.006.850.556,00
Koreksi Revaluasi
Tabel 65. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan(dalam Rupiah)
Saldo Awal 31 Desember 2016 101.963.539.465.504,00
Mutasi Tambah :
Pembelian 5.480.677.842,00
Pengembangan Nilai Aset 36.278.240.099,00
Penambahan Saldo Awal 49.553.539.369,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung 99.785.148.000,00
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 360.157.876.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 654.840.014.068,00
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 438.487.992.848,00
Reklasifikasi dari BPYBDS 467.218.603.346,00
Transfer Masuk 468.358.017.312,00
Hibah (Masuk) 612.231.243.828,00
Pengembangan Melalui KDP 1.341.776.574.895,00
Penyesuaian Transaksi Tahun Berjalan 1.751.584.860.223,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 4.067.630.689.835,00
Reklasifikasi Masuk 24.480.995.191.492,00
Mutasi Kurang :
Reklasifikasi Keluar (24.949.399.386.854,00)
Koreksi Saldo Awal (1.309.372.363.645,00)
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (1.275.581.248.295,00)
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (558.077.122.508,00)
Transfer Keluar (468.358.017.312,00)
Perolehan Aset Kemitraan dari Reklasifikasi Aset Tetap (279.742.577.126,00)
Koreksi Pencatatan (514.943.716.361,00)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (62.991.458.500,00)
Hibah (Keluar) (691.124.000,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (147.484.000,00)
Penghapusan (67.320.000,00)
107.378.546.316.060,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 (45.175.573.540.813,00)
62.202.972.775.247,00Nilai Buku s.d 31 Desember 2017
Saldo Per 31 Desember 2017
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 67
Jalan Irigasidan JaringanBLU Rp0,00triliun
C.2.8. Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan UmumNilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum per 31 Desember2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 danRp515.046.656.586,00. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan LayananUmum Rp0,00 sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan PelaporanKeuangan Nomor S-5992/PB.6/2017 bahwa pada tahun 2017 nilai Jalan,Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum sudah direklas ke akun Jalan,Irigasi dan Jaringan.
Aset TetapLainnya Rp3,20triliun
C.2.9. Aset Tetap Lainnya
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember2017 adalah sebesar Rp3.207.799.393.553,00. Sedangkan nilai per31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.756.825.830.347,00.
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 tersebut sudah termasuknilai Aset Tetap Lainnya pada satker BLU di Kementerian Perhubungansenilai Rp225.269.652.887,00 dikarenakan sesuai Surat DirekturAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-5992/PB.6/2017 bahwapada tahun 2017 Akun Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umumdireklas ke Aset Tetap Lainnya. Rincian Aset Tetap Lainnya adalahsebagai berikut:
Tabel 66. Rincian Aset Tetap Lainnya per Satker BLU
(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017
1 BANDAR UDARA RADIN INTEN DI LAMPUNG 15.264.909,002 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 7.500.000,003 BANDAR UDARA JALALUDIN DI GORONTALO 729.050.000,004 BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU 61.082.555.000,005 BANDAR UDARA SENTANI DI JAYAPURA 10.943.190.000,006 BANDAR UDARA FATMAWATI 34.057.088.570,007 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN 943.384.849,008 BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN 1.061.250.000,009 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG (BP3) BANYUWANGI 1.434.091.618,00
10 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR 8.981.527.676,0011 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) 30.582.024.749,0012 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 4.267.796.520,0013 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) 5.617.821.371,00
14 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMUPELAYARAN (BP3IP) 2.352.995.235,00
15 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG 2.431.622.510,0016 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT 711.071.030,0017 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) 7.812.798.235,0018 BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG 2.648.097.617,0019 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG 4.168.136.357,00
20 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATIACEH BESAR 4.306.092.500,00
21 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG 3.867.913.491,0022 AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) SURABAYA 2.124.652.531,0023 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN 5.454.101.425,0024 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG 494.403.568,0025 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MAKASSAR 4.072.988.850,0026 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA 1.120.737.824,0027 AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA (API) MADIUN 3.656.157.850,0028 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA 6.963.107.357,0029 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BPPTD) BALI 4.158.015.060,0030 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG 2.345.445.234,00
31 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MAUKTANGERANG 6.858.770.951,00
225.269.652.887,00Total
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 68
Tabel 67. Aset Tetap Lainnya Per Eselon I(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Sekretariat Jenderal 3.107.643.653,00 12.413.936.574,00 (9.306.292.921,00)2 Inspektorat Jenderal 525.683.385,00 525.683.385,00 0,003 Ditjen Perhubungan Darat 349.089.345.689,00 349.089.345.689,00 0,004 Ditjen Perhubungan Laut 42.560.491.836,00 40.945.967.430,00 1.614.524.406,005 Ditjen Perhubungan Udara 2.462.346.471.228,00 2.121.394.653.520,00 340.951.817.708,006 Ditjen Perkeretaapian 203.224.424.742,00 203.224.424.742,00 0,007 Badan Litbang Perhubungan 3.425.482.147,00 3.336.382.147,00 89.100.000,00
8 Badan Pengembangan SDMPerhubungan 143.519.850.873,00 25.895.436.860,00 117.624.414.013,00
9 Badan Pengelola TransportasiJabodetabek 0,00 0,00 0,00
Total 3.207.799.393.553,00 2.756.825.830.347,00 450.973.563.206,00
Tabel 68. Mutasi Aset Tetap Lainnya(dalam Rupiah)
Saldo Awal Per 31 Desember 2016 2.756.825.830.347,00
Mutasi Tambah :
Pembelian 13.854.931.307,00
Transfer Masuk 91.828.623.422,00
Hibah (Masuk) 251.001.640,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 359.155.559.695,00
Reklasifikasi Masuk 824.208.270.344,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung 1.081.989.000,00
Reklasifikasi dari BPYBDS 423.832.588.300,00
Pengembangan Nilai Aset 2.976.779.116,00
Pengembangan Melalui KDP 12.032.317.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan 297.254.352.327,00
Mutasi Kurang :
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (150.821.235,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (40.120.415,00)
Transfer Keluar (102.479.178.543,00)
Reklasifikasi Keluar (813.259.420.442,00)
Koreksi Pencatatan (683.900.000,00)
Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (458.860.706.440,00)
Koreksi Saldo Awal (200.028.701.870,00)
3.207.799.393.553,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 (125.112.862.944,00)
3.082.686.530.609,00Nilai Buku s.d 31 Desember 2017
Saldo Per 31 Desember 2017
Aset TetapLainnya BLURp0,00 triliun
C.2.10. Aset Tetap Lainnya Badan Layanan UmumNilai Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 97.225.650.457,00Nilai Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Rp0,00 sesuai denganSurat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan NomorS-5992/PB.6/2017 bahwa pada tahun 2017 nilai Aset Tetap LainnyaBadan Layanan Umum sudah direklas ke akun Aset Tetap Lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 69
KonstruksiDalamPengerjaanRp32,11 triliun
C.2.11. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp32.109.534.219.729,00 danRp19.585.663.678.623,00.
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 tersebut sudahtermasuk nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada satker BLU diKementerian Perhubungan senilai Rp235.747.725.310,00 dikarenakansesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan KeuanganNomor S-5992/PB.6/2017 bahwa pada tahun 2017 Akun KonstruksiDalam Pengerjaan Badan Layanan Umum direklas ke Konstruksi DalamPengerjaan. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagaiberikut:
Tabel 69. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satker BLU(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017
1 BANDAR UDARA FATMAWATI 1.091.651.080,002 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN 1.660.652.500,003 BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN -4 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG (BP3) BANYUWANGI 73.550.000,005 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) MAKASSAR 111.537.150.000,006 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 420.468.550,007 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) 6.377.350.580,00
8 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMUPELAYARAN (BP3IP) 999.834.000,00
9 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD) 162.210.600,0010 BALAI DIKLAT ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG -11 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG 2.103.613.000,0012 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA 111.135.420.000,0013 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG 185.825.000,00
235.747.725.310,00Total
Rincian Kontruksi Dalam Pengerjasan per Eselon 1 disajikan pada tabelberikut :
Tabel 70. Kontruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I
(dalam Rupiah)No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Sekretariat Jenderal 0,00 28.594.234.500,00 (28.594.234.500,00)2 Inspektorat Jenderal 0,00 0,00 0,003 Ditjen Perhubungan Darat 281.008.883.815,00 154.580.369.513,00 126.428.514.302,004 Ditjen Perhubungan Laut 10.819.487.252.766,00 10.113.825.006.736,00 705.662.246.030,005 Ditjen Perhubungan Udara 889.310.341.774,00 838.229.733.767,00 51.080.608.007,006 Ditjen Perkeretaapian 19.784.064.119.710,00 8.351.008.868.631,00 11.433.055.251.079,007 Badan Litbang Perhubungan 0,00 0,00 0,00
8 Badan Pengembangan SDMPerhubungan 262.189.891.016,00 99.425.465.476,00 162.764.425.540,00
9 Badan Pengelola TransportasiJabodetabek 0,00 0,00 0,00
73.473.730.648,00 0,00 73.473.730.648,00Total 32.109.534.219.729,00 19.585.663.678.623,00 12.523.870.541.106,00
Konsolidasi Kementerian Perhubungan
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 70
Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tetap per Eselon I dapatdilihat pada Lampiran 13.
Tabel 71. Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan(dalam Rupiah)
19.585.663.678.623,00
Mutasi Tambah :
Penambahan Saldo Awal KDP 124.424.571.995,00
Transfer Masuk KDP 132.173.037.360,00
Koreksi Nilai KDP 674.846.373.009,00
Penyesuaian Transaksi Tahun Berjalan 1.083.125.326.390,00
Perolehan/Penambahan KDP 5.149.438.780.320,00
Pengembangan KDP 20.622.093.884.619,00
Mutasi Kurang :
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (12.193.822.322.489,00)
Pengembangan Melalui KDP (2.145.888.556.862,00)
Penghapusan/ Penghentian KDP (645.989.498.876,00)
Transfer Keluar KDP (276.531.054.360,00)
32.109.534.219.729,00
Saldo Awal Per 31 Desember 2016
Saldo Per 31 Desember 2017
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satker per Eselon I per31 Desember 2017 pada Lampiran 12.
KonstruksiDalamPengerjaanBLU Rp0,00
C.2.12. Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan UmumNilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum per31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 danRp1.016.948.465.442,00. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BadanLayanan Umum Rp0,00 sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi danPelaporan Keuangan Nomor S-5992/PB.6/2017 bahwa pada tahun 2017nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum sudah direklaske akun Konstruksi Dalam Pengerjaan.
AkumulasiPenyusutan(Rp69,72 triliun)
C.2.13. Akumulasi Penyusutan
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah masing-masing (Rp69.722.293.405.591,00)dan (Rp58.416.425.598.364,00).Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetapyang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilaisehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selainuntuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). RincianAkumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2017 sebagai berikut:
Tabel 72. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset TetapPer Eselon I Per 31 Desember 2017
(dalam Rupiah)No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/Penurunan1 Sekretariat Jenderal (500.951.660.536,00) (510.823.369.343,00) 9.871.708.807,00
2 Inspektorat Jenderal (16.493.744.931,00) (14.824.349.980,00) (1.669.394.951,00)
3 Ditjen Perhubungan Darat (2.787.850.248.891,00) (2.173.277.161.623,00) (614.573.087.268,00)
4 Ditjen Perhubungan Laut (9.221.459.329.225,00) (8.160.979.092.510,00) (1.060.480.236.715,00)
5 Ditjen Perhubungan Udara (17.105.238.314.079,00) (17.922.735.014.567,00) 817.496.700.488,00
6 Ditjen Perkeretaapian (28.403.909.420.463,00) (25.600.604.075.523,00) (2.803.305.344.940,00)
7 Badan Litbang Perhubungan (32.894.934.452,00) (33.154.465.558,00) 259.531.106,00
8 BPSDM Perhubungan (4.473.241.077.815,00) (4.000.028.069.260,00) (473.213.008.555,00)
9Badan Pengelola TransportasiJabodetabek (7.257.176.024,00) 0,00 (7.257.176.024,00)
(7.172.997.499.175,00) 0,00 (7.172.997.499.175,00)
(69.722.293.405.591,00) (58.416.425.598.364,00) (11.305.867.807.227,00)Koreksi Revaluasi
Total
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 71
C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG
PiutangTP/TGR Rp9,29miliar
C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi
Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesarRp9.289.750.741,00 dan Rp8.745.916.711,00. Tuntutan Perbendaharaanadalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannyayang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. SedangkanTuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendaharauntuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karenakelalaiannya.Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TuntutanGanti Rugi per 31 Desember 2017 bernilai 9.289.750.741,00 terdapat padaDitjen Perhubungan Laut :
Tabel 73. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Satker
(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017
1 Kantor Kesyahbandaran DanOtoritas Pelabuhan Palembang 7.560.475.295,00
2 Unit Penyelenggara PelabuhanAmamapare 180.754.100,00
3 Unit Penyelenggara PelabuhanLangara 1.507.216.137,00
4 Unit Penyelenggara PelabuhanSaunek 41.305.209,00
Total 9.289.750.741,00
PenyisihanPiutang TidakTertagihTP/TGR(Rp306,69 juta)
C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan TuntutanPerbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TuntutanPerbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan per31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp306.686.998,00) dan(Rp1.133.438.584,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihanTagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yangditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.
Tabel 74. Mutasi Penyisihan Piutang TP/TGR
(dalam Rupiah)
0 - 30 hari (lancar) 31 - 60 hari (kurang lancar)
61 - 90 hari(diragukan) > 91 hari (macet) Tidak disisihkan
1 Dirjen PerhubunganLaut 7.560.475.295,00 41.305.209,00 180.754.100,00 1.507.216.137,00 9.289.750.741,00
Total Piutang 7.560.475.295,00 41.305.209,00 0,00 180.754.100,00 1.507.216.137,00 9.289.750.741,00% Penyisihan 0.5% 10% 50% 100%Total Penyisihan 37.802.376,00 4.130.521,00 - 180.754.100,00 84.000.000,00 306.686.997,38
Umur Piutang (Kualitas)SaldoSatkerNo
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 72
Piutang JangkaPanjangLainnyaRp28,77 miliar
C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya
Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp28.766.646.208,00 danRp17.953.902.454,00. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya dapatdilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 75. Rincian Piutang Jangka Panjang LainnyaPer Eselon I 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam Rupiah)
Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Perhubungan Udara terdapatdi UPBU Tambolaka di Waikabubak sebesar Rp18.727.473,00 merupakanPiutang PNBP yang tidak tertagih atas jasa yang telah diberikan kepadaPT. Merpati dan PT.Trans Nusa Airlines. Sedangkan untuk PiutangJangka Panjang Lainnya yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Lautsenilai Rp28.747.918.735,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut
Piutang yang termasuk dalam kategori piutang macet pada satkerkantor pusat senilai Rp17.861.496.702,00 yang terdiri dari piutangPNBP dari debitur PT. ASDP (Persero) dan perusahaanpenyeberangan lainnya senilai Rp17.856.195.215,00 dan $391,09(kurs 1$=Rp.13.556,00).
Adapun kronologis dari piutang ini adalah sebagai berikut :
a) Piutang PNBP PT. ASDP (Persero)
1) Nilai Piutang ASDP sebesar Rp8.087.348.955,00 dan $391,09(kurs 1$=Rp.13.556,00).
2) Untuk mendapatkan kesepakatan mengenai jumlah piutang,pihak Ditjen Hubla sudah mengundang pihak PT. ASDP(Persero) untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit)data pada tahun 2005, 2008 dan 2009. Dari 3 (tiga) kali coklityang dilakukan pihak PT. ASDP. (Persero) tidak pernah hadirdan tidak menandatangani Berita Acara hasil coklit;
3) Pencocokan dan penelitian dilakukan berdasarkan PP No. 14Tahun 2000. Meskipun di dalam PP No. 14 Tahun 2000tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang jenis dantarif angkutan penyeberangan, pihak PT. ASDP (Persero)mengakui tarif yang dikenakan untuk kapal-kapalpenyeberangan menggunakan tarif kapal Perintis sebesarRp20,00 untuk Jasa Labuh dan Rp100,00 untuk Jasa Rambu;
No Eselon 131 Desember
201731 Desember
2016Kenaikan/
(Penurunan)
1DitjenPerhubungan Laut 28.747.918.735,00 17.939.494.900,00 10.808.423.835,00
2DitjenPerhubunganUdara
18.727.473,00 14.407.554,00 4.319.919,00
28.766.646.208,00 17.953.902.454,00 10.812.743.754,00JUMLAH
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 73
4) Meskipun tarif yang dikenakan sudah menggunakan tarifkapal perintis, pihak PT. ASDP (Persero) tetap tidak maumenandatangani Berita Acara hasil coklit dan mengakuiutangnya kepada Ditjen Perhubungan Laut;
5) Pihak PT. ASDP (Persero) dan Perusahaan PenyeberanganSwasta Lainnya yang tergabung dalam Gapasdap (GabunganPengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan) tidak mau mengakui utangnya kepada DitjenHubla dengan alasan di dalam PP No. 14 Tahun 2000 tidakmenyebutkan mengenai jenis dan tarif untuk kapalpenyeberangan. Selain itu pihak PT. ASDP dan Gapasdapjuga berpedoman pada surat dari Dirjen Hubdat yangditujukan kepada Ketua Umum DPP GapasdapNo. KU.302/50/1/DJPD/2000 tanggal 20 Desember 2000perihal Pelaksanaan PP No. 14 Tahun 2000 dan Surat dariDirjen Hubla yang ditujukan kepada PT. ASDP CabangAmbon No. KU.79/2/9-02 tanggal 6 Nopember 2002 perihalJasa Kepelabuhanan dan Kenavigasian SBN/Rambu dimanakedua surat tersebut menyebutkan bahwa untuk angkutankapal penyeberangan sementara waktu belum dikenakanpungutan uang rambu dan kepelabuhanan sampai denganpenetapan revisi PP 14 tahun 2000;
6) Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Ditjen Hubla sudahmelakukan rapat dengan pihak PT. ASDP dan Gapasdap padatanggal 4 Mei 2010 dan 23 September 2010. Dari hasil rapatini pun PT. ASDP (Persero) dan Gapasdap melalui surat No.334/DPP-GAPASDAP/IX/2010 tanggal 4 Oktober 2010perihal Hasil temuan BPK RI tentang Penyelesaian PiutangPNBP PT. ASDP dan Perusahaan Pelayaran Swasta menolakuntuk membayar PNBP uang rambu dan kepelabuhananselama periode sebelum PP No. 6 tahun 2009 diberlakukan;
7) Terhadap permasalahan ini, Ditjen Hubla sudah menyerahkandata dukung piutang PT. ASDP (Persero) dan PerusahaanPenyeberangan Swasta Lainnya kepada Sekretaris JenderalKementerian Perhubungan cq. Biro Keuangan KementerianPerhubungan untuk meneruskan permasalahan ini keDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangandan sudah ditindaklanjuti oleh Sesjen Kemenhub dengan suratNo. 202/38/22.phb.11 tanggal 22 Maret 2011 perihal PiutangPNBP PT. ASDP;
8) Ditjen Kekayaan Negara Direktorat Piutang Negara danKekayaan Negara Lain-Lain Kementerian Keuanganmemberikan jawaban melalui surat No. S.597/KN.4/2013tanggal 26 Agustus 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil RapatPembahasan Permasalahan Piutang PNBP PT. ASDP bahwaKementerian Perhubungan dapat melaksanakan tindak lanjut
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 74
penyelesaian permasalahan piutang PNBP PT. ASDP denganterlebih dahulu melaksanakan koordinasi internalKementerian Perhubungan dan PT. ASDP untukmenentukan/mendapatkan kesepakatan terkait dasar/tarif jasauang rambu terhadap kapal penyeberangan;
9) Biro Keuangan dan Biro Hukum Kementerian Perhubunganbeberapa kali mengadakan rapat. Rapat terakhir tanggal23 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Biro Hukumakan melakukan kajian terhadap PP No. 14 Tahun 2000apakah untuk kapal penyeberangan dipungut atau tidak untukPNBP nya;
10) Sesditjen Hubla mengirimkan surat kepada SesjenKementerian Perhubungan nomor KU.201/1/15/DJPL-16tanggal 18 Mei 2016 perihal Piutang PNBP PT. ASDP(Persero) untuk meminta konfirmasi kembali untuk kepastianterhadap perlakukan piutang dimaksud.
b) Perusahaan swasta
1) Jumlah Piutang Perusahaan swasta senilaiRp9.768.846.260,00
2) Nama Perusahaan penyeberangan swasta yaitu :
a) PT. Jemla Ferry (Kolaka)Periode 1 Januari 2005 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp247.410.240,00
b) PT. Juli Rahayu (Kolaka)Periode 1 Januari 2005 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp87.423.840,00
c) PT. Jembatan Madura (Kolaka)Periode 1 Januari 2005 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp353.770.080,00
d) PT. Jembatan Madura (Bajoe)Periode 1 Januari 2001 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp324.699.780,00
e) PT. Bukaka Lintastama (Bajoe)Periode 1 Januari 2001 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp177.377.200,00
f) PT. Jemla Ferry (Bajoe)Periode 1 Januari 2001 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp272.200.320,00
g) PT. Juli Rahayu (Bajoe)Periode 1 Januari 2001 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp90.960.600,00
h) PT. Jembatan Madura (Lembar)Periode 2000 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp5.612.549.400,00
i) PT. Putra Master SP. (Lembar)Periode 2000 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp1.252.694.800,00
j) PT. Dharma Lautan Utama (Lembar)Periode 2000 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesar
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 75
Rp592.718.400,00k) PT. Gerbang Samudera Sarana (Lembar)
Periode 2000 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp541.480.800,00
l) PT. Jemla (Lembar)Periode 2000 s.d. 15 Pebruari 2009 sebesarRp215.560.800,00
Piutang ini timbul karena ada kegiatan yang dilakukan olehkapal-kapal penyeberangan di pelabuhan setempat. KarenaAdpel dan Kanpel memberikan pelayanan kepada kapal-kapalpenyeberangan tersebut, maka sesuai PP No. 14 Tahun 2000tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Perhubungan dikenakan pungutanPNBP.
2. UPP Buli
Piutang macet pada UPP Buli sebesar Rp78.042.000,00 merupakanpiutang dari PT. Pelni (Persero) periode tahun 2005 s.d. 2009 . Piutangini sesuai dengan PP N0. 14 Tahun 2000. Seharusnya untuk piutangPNBP sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2000 di catat dan di tagihkanoleh kantor pusat Ditjen Hubla setelah melalui proses pencocokan danpenelitian (coklit) antara kantor pusat, UPT dan kantor pusat PT. Pelni(Persero). Untuk piutang PT. Pelni (Persero) pada UPP Buli tidaktermasuk dalam coklit tersebut sehingga piutang nya tetap tercatat diUPT yang bersangkutan.
Ditjen Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat kepada KepalaKantor UPP Buli Nomor KU. 201/1/4/DJPL-17 tanggal 2 Pebruari2017 perihal Piutang PNBP PT. PELNI (Persero) yang memintakepada UPP Buli untuk segera menyampaikan aksi lanjut ataulangkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut.
3. UPP Tarempa
Piutang macet pada UPP Tarempa sebesar Rp9.608.677.794,00untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debiturPT. Pertalahan Arnebatara Natuna.
Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tersus Migas Udang MarineTerminal Nomor KU.404/I/06/UPP-TPA-2016 tanggal17 Februari 2016.
Pada tanggal 25 Oktober 2016 Kantor UPP Tarempa menyuratiPT. Pertalahan Arnebatara Natuna mengenai Pembayaran TagihanPNBP Penggunaan Perairan Tersus Udang dengan rincian sebagaiberikut :- Periode tahun 2011 s.d 2014 Rp 109.968.338,42- Periode tahun 2015 Rp 1.761.052.794,00- Periode tahun 2016 Rp 3.923.812.500,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 76
Pada tanggal 9 Desember 2016 PT. Pertalahan Arnebatara Natunahanya melakukan pembayaran berdasarkan tarif sewa PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2009 dengan tagihan PNBP periodetahun 2011 s.d 2014 sebesar Rp109.968.338,42
Pada tanggal 14 Februari 2017 Kantor UPP Tarempa menerimasurat tembusan dari Dirjen Hubla mengenai Pengenaan Tarif AtasPenggunaan Perairan TAC PEP – PT. Pertalahan ArnebataraNatuna yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dengannomor surat UM.002/5/18/DJPL-17 Tanggal 13 Januari 2017.Yang dimana pada lampiran-lampiran surat tersebut dapatdiketahui ketidaksanggupan PT. Pertalahan Arnebatara Natunauntuk pembayaran PNBP penggunaan perairan tersebutdikarenakan perubahan tarif sewa pada Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2015.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menindaklanjuti surat dariPT. Pertalahan Arnebatara Natuna mengenai peninjauan kembalitarif penggunaan perairan dengan nomor surat PP.002/6/12/DJPL-17 tanggal 5 Juli 2017.
Pada tanggal 14 Juli 2017 Presdir PT. Pertalahan ArnebataraNatuna menerbitkan Surat Pernyataan yang ditujukan kepadaKantor UPP Tarempa untuk melaksanakan lifting danberkomitmen menjalankan operasi sesuai aturan yang berlaku,serta siap untuk tidak diberikan pelayanan apabila tidak memenuhikewajiban yang tercantum pada surat pernyataan tersebut.
Pada tanggal 5 Nopember 2017 Kepala Kantor UPP Tarempamenyampaikan surat kepada PT. Pertalahan Arnebatara Natunamengenai tindak lanjut dalam rangka penertiban administrasiterminal khusus udang marine terminal. DikarenakanPT. Pertalahan Arnebatara Natuna tidak memenuhi kewajibannya.
Sampai dengan saat ini PT. Pertalahan Arnebatara Natuna belummelakukan pembayaran tagihan PNBP yang dinyatakan sebagaipiutang macet dengan rincian sebagai berikut :
- periode tahun 2015 Rp 1.761.052.794,00
- periode tahun 2016 Rp 3.923.812.500,00
- periode tahun 2017 Rp 3.923.812.500,00
Total Rp. 9.608.677.794,00
4. Otoritas Pelabuhan Tanjung PerakPiutang macet pada OP Tanjung Perak sebesar Rp. 1.199.702.239,-untuk jasa kepelabuhanan (penggunaan perairan) dengan debitur PT.Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), dengan kronologis sebagaiberikut : 23 Desember 2015
penandatanganan perjanjian kerjasama kantor otoritas pelabuhanutama Tanjung Perak dengan PT. DPS
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 77
19 januari 2016OP Tg. Perak menerbitkan surat kepada PT. DPS untuk segeramelaksanakan pembayaran penggunaan perairan periode ITA. 2015
18 Pebruari 2016OP Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairankepada PT. DPS periode I ( 26 Maret s/d 31 Desember 2015)
29 Pebruari 2016Surat peringatan untuk PT. DPS segera melaksanakan pelunasanpembayaran penggunaan perairan periode I TA. 2015
29 Maret 2016OP Tg. Perak menerbitkan surat tagihan penggunaan perairankepada PT. DPS periode II ( 01 Januari s/d 31 Desember 2016)
30 maret 2016Surat pemberitahuan pengenaan denda kepada PT. DPS ataspenangguhan pembayaran penggunaan perairan tahun 2015dengan denda sebesar 2% sesuai PP Nomor 29 tahun 2009
3 Mei 2016Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015) kepadaPT. DPS sebesar Rp246.697.538,- dengan jatuh tempopembayaran tanggal 29 Mei 2016
10 juni 2016Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015 ) kepadaPT. DPS sebesar Rp251.631.489,- dengan jatuh tempopembayaran tanggal 28 Juni 2016
10 juni 2016Surat tagihan penggunaan perairan periode II (TA. 2016) sebesarRp314.160.224,- dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Juni2016
30 Juni 2016Surat tagihan penggunaan perairan periode I ( TA. 2015) kepadaPT. DPS sebesar Rp256.664.119,- dan jatuh tempo pemabayarantanggal 28 Juli 2016
30 Juni 2016Surat tagihan penggunaan perairan periode II ( TA. 2016) kepadaPT. DPS sebesar Rp320.443.429,- dan jatuh tempo pemabayarntanggal 27 juli 2016
21 Juli 2016PT. DPS baru mengirimkan surat balasan/tanggapan terhadapsurat-surat yang telah kantor OP kirimkan dengan mengajukanpermohonan skema pembayaran pelunasan penggunaan perairandan penghapusan denda keterlambatan pembayaran penggunaanperairan periode I (TA. 2015) dan periode II (TA. 2016) denganalasan mengalami kesulitan likuiditas
2 Agustus 2016Surat tagihan penggunaan perairan periode I (TA. 2015) kepadaPT. DPS sebesar Rp261.797.401,- dan tanggal jatuh tempo27 Agustus 2016
2 Agustus 2016Surat tagihan penggunaan perairan periode II (TA. 2016) kepadaPT. DPS sebesar Rp326.852.298,- dan tanggal jatuh tempo26 Agustus 2016
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 78
25 Agustus 2016Kantor OP Tg. Perak membuat surat balasan atas surat dari PT.DPS tanggal 21 Juli 2016 yang pada dasarnya kantor OP Tg.Perak tetap mengharuskan PT. DPS melaksankan pembayaransesuai perjanjian penggunaan perairan dan untuk penghapusandenda keterlambatan menunggu arahan dari kantor pusat DJPL
29 Nopember 2016Kantor OP Tg. Perak kembali mengirimkan surat kepada PT. DPSbahwa denda keterlambatan tidak bisa dihapuskan dan segeramelaksanakan pembayaran tagihan periode 2015 dan 2016
6 Januari 2017Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan IIsebesar Rp649.916.832,- jatuh tempo pembayaran periode Itanggal 24 Januari 2017 dan periode II tanggal 23 Januari 2017
20 Januari 2017Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode III(01 Januari s/d 31 Desember 2017)
30 Januari 2017Surat tagihan penggunaan perairan PT. DPS periode I dan IIsebesar Rp. 662.915.169,- jatuh tempo pembayaran periode Itanggal 23 Pebruari 2017 dan periode II tanggal 22 Pebruari 2017
7 Pebruari 2017Manajemen PT. DPS di undang ke kantor OP Tg. Perak untukmembahas pembayaran penggunaan perairan periode I dan II
16 Pebruari 2017Surat dari PT. DPS mengenai permohonan skema pelunasanpembayaran penggunaan perairan TA. 2015 s/d 2017 dandilampirkan laporan keuangan PT. DPS tahun 2013-2015
14 Maret 2017OP Tg. Perak mengirimkan surat ke kantor pusat DJPL perihalarahan pembayaran penggunaan perairan PT. DPS tahun 2015,2016 dan 2017
6 April 2017OP Tg. Perak mengirimkan surat kepada PT. DPS perihalpenyerahan audit Laporan Keuangan oleh auditor independenuntuk rencana pembayaran penggunaan perairan PT. DPS
19 April 2017PT. DPS menyampaikan surat laporan hasil audit dan permohonanjangka waktu pembayaran kepada kantor OP Tg. Perak
2 Mei 2017OP Tg. Perak menghadiri undangan dari kantor pusat Kemenhubtentang pembahasan permasalahan pembayaran PNBPpenggunaan perairan PT. DPS dan PT. dumas dengan hasil risalahrapat bahwa kantor OP Tg. Perak harus melakukan koordinasidengan KPPN setempat
15 mei 2017 kantor OP Tg. Perak mengirimkan surat ke kantorpusat DJPL perihal hasil koordinasi mengenai pembayaranpenggunaan perairan PT. DPS antara kantor OP Tg. Perak denganKanwil Perbendaharaan Jawa Timur
31 Oktober 2017Berita Acara rekonsiliasi piutang PNBP penggunaan perairanPT. DPS per 31 Oktober 2017
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 79
27 Nopember 2017Surat tagihan pembayaran pengggunaan perairan :- periode tahun 2015 sebesar Rp359.391.730 jatuh tempo
tanggal 22 Desember 2017- periode tahun 2016 sebesar Rp448.698.162 jatuh tempo
tanggal 21 Desember 2017- periode tahun 2017 sebesar Rp368.088.774 jatuh tempo
tanggal 19 Desember 2017 27 Desember 2017
Surat tagihan pembayaran pengggunaan perairan :- periode tahun 2015 sebesar Rp366.579.564 jatuh tempo
tanggal 21 Januari 2018- periode tahun 2016 sebesar Rp457.672.125 jatuh tempo
tanggal 20 Januari 2018- periode tahun 2017 sebesar Rp375.450.550 jatuh tempo
tanggal 19 Januari 2018 Sesuai hasil rapat di Biro Keuangan dan Perlengkapan pada
tanggal 4 September 2017 bahwa tindak lanjut ke KementerianKeuangan tentang permohonan keringanan pembayaranpenggunaan perairan akan dilakukan setelah ada ijin operasionalPT. DOK dan Perkapalan Surabaya dan untuk tagihan tahun 2017harus tetap dibayar sambil mengurus surat ijin tersebut.
Sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran untuk tagihanTA. 2017 oleh PT. DOK dan Perkapalan Surabaya.
PenyisihanPiutang TidakTertagihTP/TGR (Rp28,77miliar)
C.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka PanjangLainnya
Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka PanjangLainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar(28.766.646.208,00) dan (Rp17.953.902.454,00). Penyisihan PiutangTidak Tertagih ini merupakan piutang macet yang terdapat pada DitjenPerhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara. Rincian PenyisihanPiutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 76. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
(dalam Rupiah)Kualitas Piutang Nilai Piutang % Penyisihan Nilai penyisihan
Lancar 0,00 0,5% 0,00
Kurang Lancar 0,00 10% 0,00
Diragukan 0,00 50% 0,00
Macet 28.766.646.208,00 100% 28.766.646.208,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 80
Aset LainnyaRp6,07 triliun
C.4. ASET LAINNYA
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalahsebesar Rp6.070.357.339.119,00 dan Rp5.594.238.594.202,00. Pada tahun2017 nilai Aset Lainnya BLU sudah direklas ke akun Aset Lainnya sesuaidengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan NomorS-5992/PB.6/2017.
Tabel 77. Aset Lainnya Per Eselon I(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / (Penurunan)1 Sekretariat Jenderal 256.407.267.092,00 247.271.547.730,00 9.135.719.362,002 Inspektorat Jenderal 2.866.774.300,00 3.967.081.300,00 (1.100.307.000,00)3 Ditjen Perhubungan Darat 4.370.283.845.028,00 4.179.216.041.431,00 191.067.803.597,004 Ditjen Perhubungan Laut 885.416.810.829,00 512.992.352.039,00 372.424.458.790,005 Ditjen Perhubungan Udara 346.803.740.021,00 231.366.732.748,00 115.437.007.273,006 Ditjen Perkeretaapian 551.179.137.276,00 549.595.031.776,00 1.584.105.500,00
7 Badan Litbang Perhubungan 469.689.059.918,00 444.712.148.003,00 24.976.911.915,008 Badan Pengembangan SDM
Perhubungan 389.749.962.937,00 344.804.658.532,00 44.945.304.405,00
9 BPTJ 18.416.306.700,00 0,00 18.416.306.700,00Koreksi Revaluasi (10.928.650,00) 0,00 (10.928.650,00)
(1.220.444.636.332,00) (919.686.999.357,00) (300.757.636.975,00)
Total 6.070.357.339.119,00 5.594.238.594.202,00 476.118.744.917,00Akumulasi/Amortisasi Aset Lainnya
Tabel 78. Rincian Aset Lainnya Menurut Jenisnya(dalam Rupiah)
No Aset Lainnya 31 Desember 2016 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 31 Desember 2017
1Kemitraan Dengan PihakKetiga 0,00 347.594.837.654,00 0,00 347.594.837.654,00
2 Aset Tak Berwujud 1.719.767.297.762,00 569.637.203.988,00 62.893.399.034,00 2.226.511.102.716,00
3Aset Tak Berwujud BadanLayanan Umum 221.116.224.553,00 0,00 221.116.224.553,00 0,00
4Aset Tak Berwujud DalamPengerjaan 25.380.655.740,00 215.813.241.665,00 213.809.371.165,00 27.384.526.240,00
5Aset Tak Berwujud DalamPengerjaan BLU 578.816.800,00 0,00 578.816.800,00 0,00
6 Aset Lain-lain 4.525.392.754.043,00 343.048.994.683,00 179.130.239.885,00 4.689.311.508.841,007 Aset Lain-lain BLU 21.689.844.661,00 0,00 21.689.844.661,00 0,00
9Akm. Penyusutan/amortisasiAset Lainnya (919.686.999.357,00) 691.626.491.314,00 992.384.128.289,00 (1.220.444.636.332,00)
Nilai buku 5.594.238.594.202,00 2.167.720.769.304,00 1.691.602.024.387,00 6.070.357.339.119,00
KemitraanDengan PihakKetigaRp347,59 miliar
C.4.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah Rp347.594.837.654,00 dan Rp0,00. KemitraanDengan Pihak Ketiga merupakan aset Direktorat Jenderal PerhubunganLaut Kementerian Perhubungan yang dimanfaatkan oleh pihak Ketigamelalui Kerjasama Pemanfaatan Aset. Tahun 2017 Satker yangmelaksanakan Kerjasama Pemanfaatan telah melakukan reklasifikasi asetmenjadi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah KSOP Probolinggo (JawaTimur). Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember2017 adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 81
Aset TakBerwujudRp2,23 triliun
Tabel 79. Rincian Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
(dalam Rupiah)No. Nama Barang / Aset Nilai
1 Tanah Hasil Reklamasi 67.852.260.528,00
2 Dermaga 279.742.577.126,00
Nilai Jumlah Perolehan per 31 Desember 2017 347.594.837.654,00
Dasar Perjanjian KSP antara KSOP Probolinggo dan Badan UsahaPelabuhan PT. Delta Artha Bahari Nusantara adalah perjanjiankerjasama Nomor : PP.002/1/13/KSOP.Pbl-17 tanggal 20 Agustus 2017tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa TanahHasil Reklamasi dan Bangunan Dermaga pada Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo.Perjanjian KSP tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak perjanjian KSP ditandatangani.Dalam KSPfasilitas Pelabuhan Probolinggo, KSOP Probolinggo menerimakontribusi tetap, pembagian keuntungan, dan bangunan berupa fasilitasyang dibangun oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam satu kesatuanperencanaan investasi awal.Pihak BUP berkewajiban untuk mengembalikan aset PelabuhanProbolinggo yang di-KSP-kan dan menyerahkan peningkatan ataupenggantian investasi awal kepada KSOP Probolinggo, setelahberakhirnya perjanjian KSP yang dituangkan dalam Berita AcaraPengembalian Aset dalam kondisi siap operasi.
C.4.2. Aset Tak Berwujud
Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016adalah sebesar Rp2.226.511.102.716,00 dan Rp1.719.767.297.762,00.Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimilikitetapi tidak mempunyai wujud fisik.
Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 termasuk Aset TakBerwujud pada satker BLU senilai Rp245.267.391.075,00, dikarenakansesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan NomorS-5992/PB.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 perihal Rilis Update AplikasiSAIBA versi 4.1 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi sertaPenyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker bahwa pada tahun 2017niai Aset Tak Berwujud BLU sudah direklas ke Akun Aset Tak Berwujud.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 82
Tabel 80. Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker BLU(dalam Rupiah)
No Satker Saldo31 Desember 2017
1 BANDAR UDARA RADIN INTEN DI LAMPUNG 4.645.023.000,002 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN 1.128.187.500,003 BANDAR UDARA JALALUDIN DI GORONTALO -4 BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU 604.664.772,005 BANDAR UDARA SENTANI DI JAYAPURA 100.000.000,006 BANDAR UDARA FATMAWATI -7 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN 1.936.934.000,008 BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN 148.500.000,009 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI 902.000.000,0010 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR 7.756.540.000,0011 SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA 44.469.717.192,0012 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 2.912.585.550,0013 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN 90.858.850.017,0014 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) 30.487.378.556,0015 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 667.151.100,0016 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI LAUT 1.123.450.000,0017 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT 11.547.111.330,0018 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI ACEH BESAR 4.807.027.000,0019 BALAI DIKLAT TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) PALEMBANG 899.772.500,0020 AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA 766.795.000,0021 AKADEMI TEKNIK KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN 17.139.444.525,0022 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG 2.006.538.000,0023 BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA 4.886.945.906,0024 AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 5.666.634.045,0025 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA 4.225.295.557,0026 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI 810.249.700,0027 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG 2.057.862.000,0028 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN MAUK TANGERANG 2.712.733.825,00
245.267.391.075,00Jumlah
Pencatatan dan pengklasifikasian Aset Tak Berwujud telah menerapkanamortisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset TakBerwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Tabel 81. Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam Rupiah)
Aset TakBerwujud
Saldo 31 Desember 2016 Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo
31 Desember 2017 Hak Cipta - 181.447.000,00 - 181.447.000,00 Paten 23.167.000,00 - - 23.167.000,00 Software 309.240.949.729,00 175.137.422.107,00 1.753.403.923,00 482.624.967.913,00 Lisensi 24.310.725.394,00 3.614.981.920,00 3.196.380.000,00 24.729.327.314,00 Hasil Kajian 565.993.086.314,00 254.161.940.706,00 26.580.224.131,00 793.574.802.889,00 ATB Lainnya 820.199.369.325,00 136.541.412.255,00 31.363.390.980,00 925.377.390.600,00 Jumlah 1.719.767.297.762,00 569.637.203.988,00 62.893.399.034,00 2.226.511.102.716,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 83
Aset TakBerwujud BLURp0,00
Tabel 82. Aset Tak Berwujud per Eselon I(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Sekretariat Jenderal 218.800.924.681,00 215.253.446.681,00 3.547.478.000,002 Inspektorat Jenderal 2.866.774.300,00 2.866.774.300,00 0,003 Ditjen Perhubungan Darat 844.310.175.671,00 714.274.845.561,00 130.035.330.110,004 Ditjen Perhubungan Laut 357.245.166.620,00 347.878.005.095,00 9.367.161.525,005 Ditjen Perhubungan Udara 238.356.329.214,00 153.635.510.127,00 84.720.819.087,006 Ditjen Perkeretaapian 114.249.271.099,00 96.087.329.099,00 18.161.942.000,007 Badan Litbang Perhubungan 145.793.747.585,00 138.410.354.815,00 7.383.392.770,008 Badan Pengembangan SDM
Perhubungan286.472.406.846,00 51.361.032.084,00 235.111.374.762,00
9 BPTJ 18.416.306.700,00 0,00 18.416.306.700,00Total 2.226.511.102.716,00 1.719.767.297.762,00 506.743.804.954,00
Tabel 83. Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya
(dalam Rupiah)No Uraian 31 Desem ber 2017 31 Desem ber 2016 Kenaikan/(Penurunan)1 Hak C ipta 181.447.000,00 0,00 181.447.000,002 Paten 23.167.000,00 23.167.000,00 0,003 Software 482.624.967.913,00 309.240.949.729,00 173.384.018.184,004 Lisensi 24.729.327.314,00 24.310.725.394,00 418.601.920,00
5HasilKajian/Penelitian
793.574.802.889,00565.993.086.314,00 227.581.716.575,00
6Aset Tak BerwujudLainnya
925.377.390.600,00820.199.369.325,00 105.178.021.275,00
Total 2.226.511.102.716,00 1.719.767.297.762,00 506.743.804.954,00
C.4.3. Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum
Nilai Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum per 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp221.116.224.553,00pada Tahun 2017. Nilai Aset Tak Berwujud BLU sudah di reklas ke AkunAset Tak Berwujud sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi danPelaporan Keuangan Nomor S-5992 tanggal 7 Juli 2017 perihal RilisUpdate Aplikasi SAIBA versi 4.1 dan Petunjuk Teknis PenggunaanAplikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker .
Aset TakBerwujud dalamPengerjaanRp27,38 miliar
C.4.4. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp27.384.526.240,00 danRp25.380.655.740,00.
Tabel 84. Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan(dalam Rupiah)
Uraian 31 Desember 2016 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 31 Desember 2017Aset Tak Berwujud DalamPengerjaan 25.380.655.740 215.813.241.665 213.809.371.165 27.384.526.240
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 84
Aset TakBerwujud dalamPengerjaanBLU Rp0,00
Tabel 85. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per Eselon I(dalam Rupiah)
C.4.5. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Badan LayananUmum
Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BLU per 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp578.816.800,00.Pada Tahun 2017, nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan BadanLayanan Umum direklas ke Akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaansesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan NomorS-5992PB.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 perihal Rilis Update AplikasiSAIBA versi 4.1 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi sertaPenyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker.
Aset Lain-LainRp4,69 triliun
C.4.6. Aset Lain-Lain
Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 adalahsebesarRp4.689.311.508.841,00. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember2016 adalah sebesar Rp4. 4.525.392.754.043,00.
Aset lain-lain merupakan barang milik Negara (BMN) yang berada dalamkondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasionalKementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMNserta persediaan yang akan diserahkan kepada Pemda/masyarakat yangtelah diajukan usulan hibahnya kepada Menteri Keuangan.
Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 termasuk Aset Lain-Lainpada satker BLU senilai Rp53.593.227.673,00 dikarenakan sesuai SuratDirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan S-5992/PB.6/2017 tanggal 7Juli 2017 perihal Rilis Update Aplikasi SAIBA versi 4.1 dan PetunjukTeknis Penggunaan Aplikasi serta Penyusunan Laporan KeuanganTingkat Satker bahwa pada tahun 2017 niai Aset Lain-Lain BLU sudahdireklas ke Akun Aset Lain-Lain.
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Sekretaris Jenderal 0,00 0,00 0,002 Inspektorat Jenderal 0,00 0,00 0,003 Ditjen Perhubungan Darat 0,00 559.920.000,00 (559.920.000,00)4 Ditjen Perhubungan Laut 13.413.438.250,00 15.811.360.750,00 (2.397.922.500,00)5 Ditjen Perhubungan Udara 0,00 0,00 0,006 Ditjen Perkeretaapian 13.971.087.990,00 9.009.374.990,00 4.961.713.000,007 Badan Litbang Perhubungan 0,00 0,00 0,008 Badan Pengembangan SDM Perhubungan 0,00 0,00 0,009 BPTJ 0,00 0,00 0,00
Total 27.384.526.240,00 25.380.655.740,00 2.003.870.500,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 85
Tabel 86. Rincian Aset Lain-Lain Per Satker BLU(dalam Rupiah)
Tabel 87. Aset Lain-Lain Per Eselon I(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / Penurunan1 Sekretaris Jenderal 37.606.342.411,00 32.018.101.049,00 5.588.241.362,002 Inspektorat Jenderal 0,00 1.100.307.000,00 (1.100.307.000,00)3 Ditjen Perhubungan Darat 3.525.973.669.357,00 3.464.381.275.870,00 61.592.393.487,004 Ditjen Perhubungan Laut 167.163.368.305,00 149.302.986.194,00 17.860.382.111,005 Ditjen Perhubungan Udara 108.447.410.807,00 75.081.221.985,00 33.366.188.822,006 Ditjen Perkeretaapian 422.958.778.187,00 444.498.327.687,00 (21.539.549.500,00)7 Badan Litbang
Perhubungan323.895.312.333,00 306.301.793.188,00
17.593.519.145,008 Badan Pengembangan
SDM Perhubungan103.277.556.091,00 52.708.741.070,00
50.568.815.021,00Koreksi Revaluasi (10.928.650,00) 0,00
(10.928.650,00)Total 4.689.311.508.841,00 4.525.392.754.043,00 163.918.754.798,00
Tabel 88. Mutasi Aset Lain-Lain(dalam Rupiah)
No Satker Saldo 31 Desember 2017
1 Bandar Udara Radin Inten Di Lampung 873.560.000,002 Bandar Udara Mutiara Di Palu 3.832.000,003 Bandar Udara Sentani Di Jayapura 241.466.000,004 Bandar Udara Fatmawati 10.180.000,005 Balai Kesehatan Penerbangan 1.189.363.577,00
6Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia 2.880.387.500,00
7Politeknik Keselamatan TransportasiJalan 3.580.243.580,00
8 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 3.602.888.110,009 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 22.026.074.000,00
10Balai Diklat Ilmu Pelayaran (Bp2Ip)Barombong 2.106.312.100,00
11Balai Pendidikan Dan Pelatihan IlmuPelayaran (Bp2Ip) Sorong 7.608.520.875,00
12Balai Diklat Transportasi Darat (Bp2Td)Palembang 1.753.776.700,00
13Akademi Teknik Dan KeselamatanPenerbangan Surabaya 2.486.965.121,00
14Akademi Teknik KeselamatanPenerbangan Medan 200.054.000,00
15 Politeknik Pelayaran Surabaya 1.806.368.700,00
16Balai Pendidikan Dan PelatihanTransportasi Darat Bali 1.859.255.210,00
17Balai Pendidikan Dan PelatihanPenerbangan (Bp3) Curug 848.280.200,00
18Balai Pendidikan Dan Pelatihan IlmuPelayaran Mauk Tangerang 515.700.000,00
53.593.227.673,00Jumlah
Aset Tak Berwujud Saldo 31 Desember 2016 Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo 31 Desember 2017
Aset Lain-Lain 8.873.000,00 5.761.222.670,00 4.802.497.775,00 967.597.895,00
Aset Tetap yang TidakGunakan dalamOperasionalPemerintah
3.728.160.563.742,00 267.011.142.233,00 170.193.666.110,00 3.824.978.039.865,00
Aset Tak Berwujud yangTidak Gunakan dalamOperasionalPemerintah
797.223.317.301,00 70.276.629.780,00 4.134.076.000,00 863.365.871.081,00
Jumlah 4.525.392.754.043,00 343.048.994.683,00 179.130.239.885,00 4.689.311.508.841,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 86
Aset Lain-LainBLU Rp0,00
C.4.7. Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum
Nilai Aset Lain-lain Non BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember2016 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp21.689.844.661,00. Aset lain-lainBLU merupakan hasil reklasifikasi aset tetap yang tidakdigunakan/dihentikan penggunaannya. diharapkan dalam waktu dekatakan diajukan penghapusannya kepada pengelola barang serta persediaanyang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah diajukan usulanhibahnya kepada Menteri Keuangan.Pada Tahun 2017 nilai Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum direklas keAset Lain-Lain sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan PelaporanKeuangan Nomor: S-5992/PB.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 perihal RilisUpdate Aplikasi SAIBA versi 4.1 dan Petunjuk Teknis PenggunaanAplikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker.
AkumulasiPenyusutan/Amortisasi AsetLainnya(Rp1,22 triliun)
C.4.8. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar (Rp1.220.444.636.332,00)dan (Rp919.686.999.357,00).
Nilai penyusutan/ amortisasi aset lainnya merupakan penyusutan atas asettetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya karena beradadalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasionalKementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN.Sedangkan amortisasi aset tak berwujud merupakan penyusutan terhadapATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masamanfaatnya.
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per Eselon Idapat dirinci sebagai berikut :
Tabel 89. Rincian Akumulasi Penyusutan/AmortisasiAset Lainnya Per Eselon I
(dalam Rupiah)No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan / (Penurunan)1 Sekretaris Jenderal (90.708.109.833,00) (78.461.578.875,00) (12.246.530.958,00)2 Inspektorat Jenderal (2.621.358.108,00) (3.476.951.183,00) 855.593.075,003 Ditjen Perhubungan Darat (623.540.554.865,00) (520.608.863.243,00) (102.931.691.622,00)4 Ditjen Perhubungan Laut (202.218.032.154,00) (123.822.738.420,00) (78.395.293.734,00)5 Ditjen Perhubungan Udara (122.974.853.930,00) (79.637.759.355,00) (43.337.094.575,00)6 Ditjen Perkeretaapian (3.796.415.092,00) (2.781.970.617,00) (1.014.444.475,00)7 Badan Litbang Perhubungan (13.096.545.730,00) (4.278.588.686,00) (8.817.957.044,00)8 Badan Pengembangan SDM
Perhubungan(160.852.317.616,00) (106.618.548.978,00) (54.233.768.638,00)
9 Badan Pengelola TransportasiJabodetabek
(312.612.438,00) 0,00 (312.612.438,00)
10 Koreksi Revaluasi Aset (323.836.566,00) 0,00 (323.836.566,00)Total (1.220.444.636.332,00) (919.686.999.357,00) (300.757.636.975,00)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 87
C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepadaPihak KetigaRp219,48 miliar
Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp219.484.907.017,00 danRp361.687.416.508,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar danutang kepada pihak ketiga lainnya. Utang kepada Pihak Ketigamerupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajibanyang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktukurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga perEselon I tersaji pada tabel berikut ini.
Tabel 90. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I
(dalam Rupiah)
No Eselon IBelanja Pegawai
Yang Masih HarusDibayar
Belanja BarangYang Masih Harus
Dibayar
Belanja Modal YangMasih Harus Dibayar
Utang Kepada PihakKetiga BLU
Utang Kepada PihakKetiga Lainnya
Dana PihakKetiga - BLU Jumlah
1 Sekretariat Jenderal 11.000.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.707,002 Inspektorat Jenderal 28.662.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.662.600,00
3 Ditjen Perhubungan Darat 2.627.184,00 277.956.415,00 204.418.000,00 0,00 13.064,00 0,00 485.014.663,00
4 Ditjen Perhubungan Laut 991.650.866,00 788.675.940,00 0,00 0,00 6.212.379.479,00 0,00 7.992.706.285,00
5 Ditjen Perhubungan Udara 812.727.259,00 1.340.169.416,00 23.057.047.360,00 73.712.332,00 373.561.000,00 0,00 25.657.217.367,008 Ditjen Perkeretaapian 0,00 61.326.058,00 90.878.318.154,00 0,00 2.925.500,00 0,00 90.942.569.712,00
11 Badan Litbang 62.331.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.331.737,0012 BPSDM 464.279.934,00 743.742.429,00 122.266.000,00 19.287.508.661,00 166.392.274,00 47.484.000,00 20.831.673.298,0013 BPTJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koreksi Utang pada SatkerKonsolidasi 0,00 0,00 0,00 0,00 73.473.730.648,00 0,00 73.473.730.648,00Total 2.373.280.287,00 3.211.870.258,00 114.262.049.514,00 19.361.220.993,00 80.229.001.965,00 47.484.000,00 219.484.907.017,00
Tabel 91. Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I
(dalam Rupiah)
No Eselon I saldo31 desember 2016 Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo
31 Desember 20171 Sekretariat Jenderal 0,00 11.000.707,00 0,00 11.000.707,002 Inspektorat Jenderal 0,00 28.662.600,00 0,00 28.662.600,003 Ditjen Perhubungan Darat 3.153.553.519,00 67.222.013,00 2.735.760.869,00 485.014.663,004 Ditjen Perhubungan Laut 5.927.689.725,00 7.873.734.312,00 5.808.717.752,00 7.992.706.285,005 Ditjen Perhubungan Udara 63.011.861.165,00 29.475.951.787,00 66.830.595.585,00 25.657.217.367,006 Ditjen Perkeretaapian 271.139.849.657,00 27.710.363.683,00 207.907.643.628,00 90.942.569.712,007 Badan Litbang Kemenhub 0,00 62.331.737,00 0,00 62.331.737,008 Badan Pengembangan
SDM18.454.462.442,00 41.575.651.948,00 39.198.441.092,00 20.831.673.298,00
9 Badan PengelolaTransportasi Jabodetabek
0,00 0,00 0,00
10 Koreksi Utang pada SatkerKonsolidasi
0,00 73.473.730.648,00 0,00 73.473.730.648,00
Total 361.687.416.508,00 180.278.649.435,00 322.481.158.926,00 219.484.907.017,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 88
Terdapat koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga yang dicatat pada SatkerKonsolidasi Kementerian Perhubungan atas pekerjaan Light Rail Transit
Palembang sebesar Rp73.473.730.648,27 dengan rincian sebagai berikut:
Proyek Pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/LightRail Transit (LRT) di wilayah propinsi Sumatera Selatan didasari olehPeraturan Presiden 116/2015 jo Peraturan Presiden 55/2016 tentangPercepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit diProvinsi Sumatera Selatan, dengan pendanaan APBN Multi YearsContract 2016-1018 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai21 Oktober 2015 sampai dengan 30 Juni 2018. Untuk melaksanakanPekerjaan Konstruksi Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan, telah ditandatanganiSurat Perjanjian Kontrak Nomor 01/KNT/LRTSS/VI/2016-01/WK-Kemenhub.LRT/D.II/2016 tanggal 30 Juni 2016 senilai sebesarRp12.593.084.000.000,00. Kontrak tersebut telah di addendumdengan Addendum Nomor 1 tanggal 14 Februari 2017 menjadisebesar Rp10.943.791.000.000,00. Pembayaran termin dilakukanberdasarkan surat tagihan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbkkemudian dilakukan reviu pengukuran atau perhitungan bersama dilapangan oleh konsultan pengawas. Hasil reviu tersebut dituangkandalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pihak PT WaskitaKarya (Persero) Tbk, konsultan pengawas dan pihak satkerPengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana PerkeretaapianKementerian Perhubungan. Sesuai amanat Perpres 55 tahun 2016Pasal 8, usulan penagihan pekerjaan yang telah disepakati tersebutdilakukan reviu oleh BPKP terlebih dahulu sebelum dilakukanpembayaran.
Rincian kronologis Pembayaran Tahun 2017:1) Termin I
PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan pembayaran termin1 berdasarkan surat Nomor 566/WK/D.I/2017 tanggal 1 Maret2017 sebesar Rp2.999.155.743.213,00. Terhadap total yangdiajukan PT. Waskita Karya tersebut, dilakukan reviu olehkonsultan pengawas bersama-sama tim PPK Pembangunan LRTSumsel dan PT. Waskita Karya dengan hasil reviu total yangdapat ditagihkan pada termin 1 menjadi Rp1.219.283.980.671,00.Berdasarkan kesepakatan tersebut pihak PT Waskita Karya(Persero) Tbk mengajukan permohonan pembayaran tagihantermin 1 berdasarkan surat 1807/WK/D.I/2017 tanggal 16 Mei2017 sebesar Rp1.219.283.980.671,00. Sebelum dilakukanpembayaran usulan penagihan pekerjaan dilakukan reviu olehBPKP terlebih dahulu, dimana dari hasil reviu BPKP yangdituangkan dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan TertentuNomor: LATT-298/PW07/2/2017 tanggal 19 Juni 2017.Berdasarkan hasil audit tersebut nilai tagihan pembayaran termin1 adalah sebesar Rp997.298.576.584,00. Berdasarkan hasil auditdari BPKP pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 89
permohonan pembayaran tagihan termin 1 dengan surat Nomor1581/WK/D.I/2017 tanggal 21 Juni 2017 sebesarRp997.298.576.584,00 lengkap dengan kuitansi pembayaran,faktur pajak dan Surat Setoran Pajak. Atas dasar laporan hasilaudit BPKP dan Surat permohonan pembayaran termin 1 daripihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk, satker Pengembangan,Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapianmengajukan Surat Perintah Membayar Nomor00340/SPM/LS/LRTSS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebesarRp997.298.576.584,00 kepada KPPN Jakarta IV dan diterbitkanSP2D Nomor 171331303016471 tanggal 22 Juni 2017.
2) Termin II
Berdasarkan tambahan anggaran (APBNP TA. 2017) yangbersumber dari realokasi anggaran LRT Jabodebek sebesarRp891.568.720.416,00, pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbkmengajukan pembayaran termin 2 berdasarkan surat Nomor2760/WK/D.I/2017 tanggal 20 Oktober 2017 sebesarRp2.633.405.271.597,10 (termasuk PPN). Berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Volume Pembangunan LRT Sumsel Termin2 yang ditandatangani oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk,konsultan pengawas dan pihak satker Pengembangan,Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian nilaitagihan yang dapat diajukan sebesar Rp1.380.699.691.820,04(termasuk PPN). Selanjutnya pihak PT Waskita Karya (Persero)Tbk mengajukan pembayaran termin 2 berdasarkan surat Nomor2997/WK/D.I/2017 tanggal 9 November 2017 sebesarRp1.380.699.691.820,04 (termasuk PPN). Atas usulan penagihanpembayaran termin 2 dilakukan reviu oleh BPKP dengan hasilreviu BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit denganTujuan Tertentu Nomor: LATT-617/PW07/2/2017 tanggal8 Desember 2017 dengan nilai tagihan yang dapat dibayarkansebesar Rp965.042.451.064,27 (Termasuk PPN). Berdasarkanhasil audit dari BPKP pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbkmengajukan permohonan pembayaran termin 2 dengan suratNomor 3375/WK/D.I/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebesarRp891.568.720.416,00. Atas dasar laporan hasil audit BPKP danSurat permohonan pembayaran termin 2 dari pihak PT WaskitaKarya (Persero) Tbk, satker Pengembangan, Peningkatan danPerawatan Prasarana Perkeretaapian mengajukan Surat PerintahMembayar Nomor 01024/SPM/LS/LRTSS/XII/2017 tanggal15 Desember 2017 sebesar Rp891.568.720.416,00 kepada KPPNJakarta IV dan diterbitkan SP2D Nomor 171331303045656tanggal 20 Desember 2017.
Dengan demikian masih terdapat tagihan termin 2 yang belumdibayarkan sebesar Rp73.473.730.648,27 (Rp965.042.451.064,27 -Rp891.568.720.416,00)
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 90
Hibah yangBelumDisahkanRp1,75 triliun
C.5.2. Hibah yang Belum Disahkan
Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.751.255.806.149,00 danRp147.012.787.644,00. Nilai Hibah yang belum disahkan pada Tahun2017 sebesar Rp1.751.255.806.149,00 belum dapat di reklas ke akunPengesahan Hibah Langsung dikarenakan proses pengajuan pengesahanHibah langsung yang relah melewati tahun anggaran sehingga tidak bisamendapatkan MPHL dari KPPN setempat. Kementerian Perhubungantelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkanfatwa atas Hibah yang belum disahkan senilai Rp1.751.255.806.149,00dan hingga sekarang masih menunggu petunjuk lebih lanjut dariKementerian Keuangan. Rincian Hibah yang belum disahkan per Eselon Iadalah sebagai berikut :
Tabel 92. Mutasi Hibah Yang Belum Disahkan Per Eselon I(dalam Rupiah)
Rincian hibah yang belum disahkan pada Ditjen Perhubungan Udara danBPSDM adalah sebagai berikut:
Tabel 93. Rincian Hibah Yang Belum Disahkan Per Satker(dalam Rupiah)
Nama SatkerHibah Langsung
Yang Belum Disahkan
Unit Penyelenggara Pelabuhan Bade 200.000.000,00
Unit Penyelenggara Pelabuhan Tilamuta 2.193.957.370,00
Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara 1.456.972.584.287,00
Bandar Udara Halu Oleo-Kendari 98.950.762.941,00
Kantor Upbu Douw Aturure 149.867.445.220,00
Bandar Udara Naha Di Tahuna 1,00
Bandar Udara Muko Muko Di Muko Muko 24.999.612.000,00
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman 18.071.444.330,00
TOTAL 1.751.255.806.149,00
1. Terdapat Hibah yang Belum Disahkan pada Ditjen Perhubungan Lautper 31 Desember 2017 sebesar Rp2.393.957.370,00. Hibah yangBelum Disahkan merupakan pemberian dari pihak lain berupa barangatau uang yang diberikan kepada UPT dilingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut namun belum mendapat pengesahan dariKementerian Keuangan selaku Pengelola Barang/Uang Negara.Rincian Hibah yang Belum Disahkan terdiri berasal dari Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Bade sebesar Rp200.000.000,00 dan Unit
NoNo Eselon I 31 Desember 2016 Mutasi Tambah Mutasi Kurang 31 Desember 2017
1 Ditjen Hubdat - 459.801.302.771,00 459.801.302.771,00 -2 Ditjen Hubla 2.393.957.370,00 80.214.488.353,00 80.214.488.353,00 2.393.957.370,003 Ditjen Hubud 126.547.385.944,00 1.838.749.383.431,00 234.506.364.926,00 1.730.790.404.449,00
TO
4 BPSDM 18.071.444.330,00 668.370.400,00 668.370.400,00 18.071.444.330,00Jumlah 147.012.787.644,00 2.379.433.544.955,00 775.190.526.450,00 1.751.255.806.149,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 91
Penyelenggara Pelabuhan Tilamuta sebesar Rp2.193.957.370,00 yangmerupakan Hibah berupa Tanah dari Pemerintah Daerah.
2. Terdapat hibah langsung yang belum disahkan pada DitjenPerhubungan Udara sebesar Rp1.730.790.404.449,00 pada 5 (lima)satker, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 94. Rincian Hibah Yang Belum Disahkan padaDitjen Perhubungan Udara
Nama Satuan Kerja 31 Desember 2017
Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara 1.456.972.584.287,00
Bandar Udara Haluoleo Kendari 98.950.762.941,00
Kantor UPBU Douw Aturure 149.867.445.220,00
Bandar Udara Naha di Tahuna 1,00
Bandara Muko Muko di Muko Muko 24.999.612.000,00
Jumlah 1.730.790.404.449,00
(dalam Rupiah)
Hibah langsung yang belum disahkan merupakan hibah Barang MilikDaerah (BMD) hasil kegiatan pemerintah daerah ataspembangunan/pengembangan bandar udara. Hasil kegiatan tersebuttelah dicatat dan dioperasioalkan oleh Ditjen Perhubungan Udara gunamendukung penyelenggaraan operasional bandar udara.
3. Nilai Hibah yang Belum Disahkan pada BPSDM Perhubungan per31 Desember 2017 sebesar Rp18.071.444.330,00. Hibah yang belumdisahkan yaitu dari Pemprov Sumatera Barat dalam bentuk Asetberupa Tanah dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor:030/171/BAST/BPAD-2016 tanggal 20 September 2016 dengan totalluasan tanah yang dihibahkan sebesar 319.771 m2 dengan nilai hibahsebesar Rp18.071.444.330,00 yang terbagi dalam 50 sertifikat tanah.Atas nilai hibah tersebut sudah diinput pada aplikasi SIMAK-BMNserta sudah dilaporkan pada Laporan Keuangan tahun 2016.Sedangkan sertifikat tanah sudah dilakukan proses balik nama menjadimilik Kementerian Perhubungan pada kantor Badan PertanahanNegara Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan saat ini adalahdikarena hibah tanah tersebut telah melewati tahun anggaran sehinggatidak bisa mendapatkan memo pengesahan hibah dan saat ini sedangmenunggu kebijakan dari Kemenkeu untuk proses lebih lanjutnya.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 92
PendapatanDiterimaDimukaRp52,28 miliar
C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka
Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp52.281.877.089,00 danRp83.920.425.105,00 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kasNegara. namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.Rincian Pendapatan Diterima di Muka tersaji pada tabel berikut ini :
Tabel 95. Rincian Pendapatan Diterima di Muka
(dalam Rupiah)
No. Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/ (Penurunan)
1SekretariatJenderal 833.713.400,00 485.166.710,00 348.546.690,00
2DitjenPerhubungan Laut
12.550.000,00 37.650.000,00 (25.100.000,00)
3
DitjenPerhubunganUdara
12.407.651.577,00 396.568.873,00 12.011.082.704,00
4DitjenPerkeretaapian 221.725.013,00 543.440.853,00 (321.715.840,00)
5Badan PSDMPerhubungan
38.806.237.099,00 82.457.598.669,00 (43.651.361.570,00)
52.281.877.089,00 83.920.425.105,00 (31.638.548.016,00)Jumlah
Nilai Pendapatan diterima dimuka pada BPSDM Perhubungan senilaiRp38.806.237.099,00 terdiri atas :
Tabel 96. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPSDM
(dalam Rupiah)No Satker Uraian Saldo 31 Desember 2017
Pendapatan Layanan pendidikan 5.269.420.000,00
Pendapatan Layanan non pendidikan 1.060.504.000,00Pendapatan diterimuka dimuka sewaruang GSG 63.000.000,00
Pendapatan diterima dimuka jasasewa tim Pedang pora 29.600.000,00
3 STIP Jakarta Pendapatan Layanan PenunjangPendidikan dan Layanan Pendidikan 1.774.981.583,00
Pendapatan Sewa 60.000.000,00Pendapatan Layanan pendidikan 3.510.835.667,00Pendapatan diterima di muka atasjasa pelayanan pendidikan 9.445.502.001,00
pendapatan diterima di muka 14.567.500,00
6 BP2TD Palembang pendapatan diterima di muka 81.700.819,00
Pendapatan Sewa 27.671.233,00kelebihan pembayaran dan bungarekening dana kelolaan 169.379.839,00
8 MALAHAYATI ACEH Pendapatan Diklat (LayananPendidikan)
158.815.042,00
9 BP2TL Jakarta Pendapatan dana kelolaan Tahun2017 190.512.648,00
10 BP2ITD Bali Pendapatan Layanan pendidikan 197.970.000,00
11 BP2P Padang PNBP Lainnya 7.294.000,00
Pendapatan Layanan pendidikan 100.033.357,00
Jasa Giro 200.994,00
13 PIP Makassar Pendapatan Layanan pendidikan 8.335.565.926,00
14 BP2IP Sorong Pendapatan Layanan pendidikan 1.477.594.428,00
15 ATKP Surabaya Pendapatan Layanan pendidikan 93.000.000,00
Pendapatan Layanan pendidikan 6.614.968.062,00
Pendapatan sewa lahan 123.120.000,00
38.806.237.099,00TOTAL
PIP Semarang2
POLTEKPEL SURABAYA4
ATKP Makassar12
STPI Curug
7 BP3 Banyuwangi
BP3IP Jakarta1
5
16 BP2IP Barombong
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 93
Sedangkan mutasi Pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut :
Tabel 97. Mutasi Pendapatan Diterima di Muka
(dalam Rupiah)
Eselon 1 Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo AkhirSekretariat Jenderal 485.166.710,00 348.546.690,00 0,00 833.713.400,00Ditjen Perhubungan Laut 37.650.000,00 0,00 25.100.000,00 12.550.000,00Ditjen Perhubungan Udara 396.568.873,00 12.021.482.704,00 10.400.000,00 12.407.651.577,00Ditjen Perkeretaapian 543.440.853,00 0,00 321.715.840,00 221.725.013,00BPSDM Perhubungan 82.457.598.669,00 8.854.520.345,00 52.505.881.915,00 38.806.237.099,00
Total 83.920.425.105,00 21.224.549.739,00 52.863.097.755,00 52.281.877.089,00
Uang Muka dariKPPN Rp7,93miliar
C.5.4. Uang Muka dari KPPN
Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember2016 adalah sebesar Rp7.929.652.381,00 dan Rp859.388.280,00merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai olehBendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan. Perkiraan inimerupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran.
Utang jangkapendek LainnyaRp271,35 juta
C.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2017 dan31 Desember 2016 adalah sebesar Rp271.351.355,00 danRp250.692.034,00. Akun ini digunakan untuk mencatat belanja ataskegiatan yang telah selesai dilaksanakan. namun sampai dengan tanggalpelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran danbelum dibayarkan kepada pihak ketiga. termasuk potongan pajak yangbelum disetorkan ke kas Negara. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnyaper Eselon I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 98. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I
(dalam Rupiah)
No. Eselon I 31 Desember2017 31 Desember 2016 Kenaikan/
(Penurunan)1 Sekretariat Jenderal 0,00 5.400.000,00 (5.400.000,00)2 Ditjen Perhubungan Laut 31.513.423,00 16.952.526,00 14.560.897,003 Ditjen Perhubungan Udara 0,00 363.636,00 (363.636,00)4 Badan PSDM Perhubungan 239.837.932,00 227.975.872,00 11.862.060,00
271.351.355,00 250.692.034,00 20.659.321,00Jumlah
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan KeuanganHalaman 94
EkuitasRp227,90triliun
Tabel 99. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per Eselon I
(dalam Rupiah)
(dalam Rupiah)
C.6 EKUITAS
Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalahmasing-masing sebesar Rp227.904.867.901.435.00 danRp203.339.539.420.851,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitasyang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjuttentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Tabel 100. Rincian Ekuitas Per Eselon I(dalam Rupiah)
No Eselon I 31 Desember 2017 31 Desember 2016 Kenaikan/(Penurunan)
1SekretarisJenderal 2.460.767.532.676,00 1.109.209.836.031,00 1.351.557.696.645,00
2InspektoratJenderal 10.463.438.132,00 12.129.219.093,00 (1.665.780.961,00)
3
DitjenPerhubunganDarat
22.835.121.491.560,00 16.088.416.679.471,00 6.746.704.812.089,00
4
DitjenPerhubunganLaut
48.796.773.418.165,00 41.434.456.708.338,00 7.362.316.709.827,00
5
DitjenPerhubunganUdara
119.045.154.695.538,00 46.832.776.236.430,00 72.212.378.459.108,00
6DitjenPerkeretaapian 108.172.970.482.008,00 85.466.908.500.853,00 22.706.061.981.155,00
7Badan LitbangPerhubungan 477.108.356.392,00 468.673.193.282,00 8.435.163.110,00
8 BadanPengembanganSDMPerhubungan
18.754.118.760.556,00 11.926.969.047.353,00 6.827.149.713.203,00
9 Badan PengelolaTransportasiJabodetabek 63.173.384.491,00 0,00 63.173.384.491,00
KoreksiRevaluasi (92.710.783.658.083,00) 0,00 (92.710.783.658.083,00)
Total 227.904.867.901.435,00 203.339.539.420.851,00 24.565.328.480.584,00
No Eselon 1 Saldo Awal Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir1 Sekretariat Jenderal 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00
2 Ditjen Perhubungan Laut 16.952.526,00 31.513.423,00 16.952.526,00 31.513.423,00
3 Ditjen Perhubungan Udara 363.636,00 0,00 363.636,00 0,00
4 BPSDM 227.975.872,00 239.837.932,00 227.975.872,00 239.837.932,00
Total 250.692.034,00 271.351.355,00 250.692.034,00 271.351.355,00
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 95
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Kegiatan Operasional
Pendapatan Operasional Rp7,1 triliun
D.1.1 Pendapatan Operasional
Jumlah Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2017 dan 2016 adalah sebesar Rp7.143.320.883.973,00 dan
Rp6.231.912.881.761,00. Pendapatan Operasional Tahun Anggaran 2017
tersebut terdiri dari:
Tabel 101. Rincian Pendapatan untuk Tahun yang Berakhir
pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 84.800.000,00 175.048.000,00 (51,56)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 25.565.270.845,00 7.946.448.952,00 221,72
25.650.070.845,00 8.121.496.952,00 215,83
Pendapatan Jasa
Pendapatan Jasa I 4.902.068.065.888,00 4.183.071.816.982,00 17,19
Pendapatan Jasa II 8.341.705,00 482.642.537,00 (98,27)
Pendapatan Jasa Luar Negeri 0,00 108.911.300,00 (100,00)
Pendapatan Jasa Lainnya 842.122.248.315,00 785.781.678.663,00 7,17
5.744.198.655.908,00 4.969.445.049.482,00 15,59
Pendapatan Bunga 0,00 332.299,00 (100,00)
Pendapatan Pendidikan 12.130.877.179,00 8.217.646.388,00 47,62
117.827.500,00 146.337.465,00 (19,48)
Pendapatan Iuran dan Denda
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan 41.690.664.270,00 60.221.001.894,00 (30,77)
Pendapatan Denda Lainnya 21.975.141,00 20.984,00 104.623,32
Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda 41.712.639.411,00 60.221.022.878,00 (30,73)
Pendapatan Lain-lain 9.939.769.285,00 274.521.349,00 3.520,76
5.833.749.840.128,00 5.046.426.406.813,00 15,60
Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.145.272.929.485,00 1.113.413.204.076,00 2,86
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 790.003.600,00 4.110.513.000,00 (80,78)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 128.625.031.705,00 47.216.638.569,00 172,41
Pendapatan BLU Lainnya 34.883.079.055,00 20.746.119.303,00 68,14
1.309.571.043.845,00 1.185.486.474.948,00 10,47
7.143.320.883.973,00 6.231.912.881.761,00 14,62Jumlah
Jumlah Pendapatan Jasa
Jumlah Pendapatan BLU
TA. 2017URAIAN
Pendapatan BLU
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya
Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN
(Pemanfaatan dan Pemindahtanganan)
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil
Korupsi
TA. 2016%Naik
(Turun)
Pendapatan yang memiliki nilai signifikan (di atas 1 triliun rupiah) adalah
Pendapatan Jasa I sebesar Rp4.902,068.065.999,00 dan Pendapatan Jasa
Layanan Umum sebesar Rp1.145.272.929.485,00. Atas Pendapatan Jasa I
sebesar Rp4.902.068.065.888,00 sudah termasuk Pendapatan Yang Masih Harus
Diterima tahun 2016 pada satker Kantor Otoritas Bandar Udara V berupa
pendapatan dari penerbitan pas bandara untuk pegawai Air nav Indonesia sebesar
Rp29.100.000,00 dan pada satker UPBU Haliwen Atambua berupa pendapatan
jasa penempatan pesawat udara bulan Desember 2016 sebesar Rp45.812.125,00.
Rincian Pendapatan Jasa I tersaji pada Lampiran 14.
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 96
Adapun untuk Pendapatan Hasil Kerjasama BLU adalah sebesar
Rp128.625.031.705,00. Atas Pendapatan tersebut sudah termasuk Pendapatan
Yang Masih Harus Diterima tahun 2016 berupa kontrak kerjasama antara BP3IP
Jakarta dengan STMT Trisakti Periode P-I tahun 2016 sebesar Rp75.300.000,00
dan Periode P-II tahun 2016 sebesar Rp116.100.000,00. Rincian Pendapatan Jasa
Layanan Umum sebesar tersaji pada Lampiran 15.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2017 Per Eselon I
tersaji pada tabel berikut :
Tabel 102. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per Eselon I
untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah) % Naik
(Turun)
Sekretariat Jenderal 2.527.159.574,00 2.272.358.948,00 11,21
Inspektorat Jenderal 402.460,00 69.762,00 476,90
Ditjen Perhubungan Darat 481.294.569.342,00 153.219.453.824,00 214,12
Ditjen Perhubungan Laut 3.259.897.342.156,00 3.000.032.809.228,00 8,66
Ditjen Perhubungan Udara 1.491.944.169.726,00 1.171.718.387.063,00 27,33
Ditjen Perkeretaapian 870.725.631.815,00 799.451.495.387,00 8,92
Badan Penelitian dan
Pengembangan 55.666.211,00 6.106.173,00 811,64
Badan Pengembangan SDM
Perhubungan 1.039.445.256.526,00 1.105.212.201.376,00 (5,95)
Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek 3.776.488.098,00 -
Konsolidasi Kementerian
Perhubungan (6.345.801.935,00) -
Jumlah 7.143.320.883.973,00 6.231.912.881.761,00 14,62
Uraian 31-Des-17 31-Des-16
Beban Operasional Rp26,12 triliun
D.1.2 Beban Operasional
Jumlah Beban Operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017
dan 2016 adalah sebesar Rp26.126.883.160.422,00 dan
Rp23.788.698.543.752,00.
Rincian per Jenis Beban Operasional untuk Tahun yang Berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 tersebut terdiri dari:
Tabel 103. Rincian per Jenis Beban Operasional untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Uraian 31 Des 2017 31 Des 2016 % Naik (Turun)
Beban Pegawai 3.340.726.445.973,00 3.132.630.741.086,00 6,64
Beban Persediaan 412.917.920.786,00 496.957.827.677,00 (16,91)
Beban Barang dan Jasa
5.129.384.425.097,00 4.807.359.230.035,00 6,70
Beban Pemeliharan 3.544.063.300.577,00 3.428.997.769.207,00 3,35
Beban Perjalanan Dinas
1.229.406.500.393,00 1.096.570.483.903,00 12,11
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
2.377.920.830,00 19.930.518.774,00 (88,07)
Beban Penyusutan dan Amortisasi
12.452.897.769.477,00 10.778.751.302.467,00 15,53
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
14.986.611.289,00 8.436.237.097,00 77,65
Beban Lain-Lain 122.266.000,00 19.064.433.506,00 (99,36)
Jumlah 26.126.883.160.422,00 23.788.698.543.752,00 9,83
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 97
Rincian Beban Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji pada
Lampiran 16.
Beban Pegawai Rp3,34 triliun
D.1.2.1 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan
2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.340.726.445.973,00 dan
Rp3.132.630.741.086,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik
dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri
Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :
Tabel 104. Rincian Beban Pegawai untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam rupiah)
Uraian Jenis Beban 31 Des 2017 31 Des 2016 % Naik
(Turun)
Beban Gaji 1.235.994.511.312,00 1,158,556.140.313,00 6,68
Beban Tunjangan 825.304.411.713,00 791,488,714.428,00 4,27
Beban Tunjangan Khusus 905.129.139.617,00 869.982.268.452,00 4,04
Beban Honorarium 607.545.000 0,00
Beban Lembur 67.650.998.086,00 51,042,547,905,00 32,54
Beban Gaji dan
Tunjangan BLU 306.039.840.245,00 261,561.069.988,00 17,01
Jumlah 3.340.726.445.973,00 3.132.630.741.086,00 6,64
Rincian Beban Pegawai Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji pada Lampiran 17.
Beban Persediaan Rp412,9 miliar
D.1.2.2 Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017
dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp412.917.920.786,00 dan
Rp496.957.827.677,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat
konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil
produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban
Persediaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 Per
Eselon I tersaji pada tabel berikut :
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 98
Tabel 105. Beban Persediaan untuk Tahun yang Berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 Per Eselon I (dalam Rupiah)
% Naik
(Turun)
Sekretariat Jenderal 11.425.258.583,00 20.885.784.254,00 (45,30)
Inspektorat Jenderal 636.527.725,00 2.811.294.212,00 (77,36)
Ditjen Perhubungan Darat 14.323.652.258,00 4.301.678.092,00 232,98
Ditjen Perhubungan Laut 201.604.501.255,00 285.857.863.531,00 (29,47)
Ditjen Perhubungan Udara 73.570.490.237,00 81.276.160.849,00 (9,48)
Ditjen Perkeretaapian 10.933.453.983,00 8.034.980.494,00 36,07
Badan Penelitian dan Pengembangan 2.622.839.840,00 1.404.391.357,00 86,76
Badan Pengembangan SDM Perhubungan 95.810.118.102,00 92.385.674.888,00 3,71
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 2.546.828.803,00 0,00
Konsolidasi Kementerian Perhubungan (555.750.000,00) 0,00
Jumlah 412.917.920.786,00 496.957.827.677,00 (16,91)
Uraian 31-Des-17 31-Des-16
Beban Barang dan Jasa Rp5,1 triliun
D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp5.129.384.425.097,00 dan Rp4.807.359.230.035,00. Beban barang dan Jasa
adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 106. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Uraian Jenis Beban 31 Des 2017 31 Des 2016 % Naik (Turun)
Beban Barang Operasional 1.569.317.670.439,00 1.305.064.929.629,00 20,25
Beban Barang Non Operasional 2.270.362.880.490,00 2.548.097.950.925,00 (10,90)
Beban Barang dan Jasa BLU 514.180.891.419,00 398.955.667.324,00 28,88
Beban Langganan Daya dan Jasa 216.195.774.685,00 184.437.158.401,00 17,22
Beban Jasa Pos dan Giro 169.611.988,00 1.145.942.357,00 (85,20)
Beban Jasa Konsultan 204.784.505.115,00 157.676.130.149,00 29,88
Beban Sewa 54.407.376.903,00 55.629.770.789,00 (2,20)
Beban Jasa Profesi 43.217.252.749,00 50.234.850.377,00 (13,97)
Beban Jasa Lainnya 153.504.155.082,00 77.539.758.897,00 97,97
Beban Aset Ekstrakomptabel 57.385.268.260,00 2.808.847.313,00 1.943,02
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU 45.859.037.967,00 25.768.223.874,00 77,97
Jumlah 5.129.384.425.097,00 4.807.359.230.035,00 6,70
Rincian beban barang dan jasa per jenis beban per eselon I yang memiliki nilai
signifikan yang terdiri dari beban barang operasional sebesar
Rp1.569.317.670.439,00 dan beban barang non operasional
Rp2.270.362.880.490,00 tersaji pada Lampiran 18 dan Lampiran 19.
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 99
Beban Pemeliharaan Rp3,54 triliun
Beban Perjalanan Dinas Rp1,23 triliun
D.1.2.4 Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan
2016 adalah masing-masing sebesar Rp3.544.063.300.577,00 dan
Rp3.428.997.769.207,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada
ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban
Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jembatan, Beban Pemeliharaan Lainnya dan
Beban Persediaan Suku Cadang untuk Pemeliharaan.
Tabel 107. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017
(dalam Rupiah)
Uraian Jenis Beban 31-Des-17
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 317.346.541.367,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 866.446.022.846,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.798.686.917.070,00
Beban Pemeliharaan Lainnya 35.129.932.430,00
Beban Badan Layanan Umum 78.863.250.391,00
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan 447.590.636.473,00
Jumlah 3.544.063.300.577,00
Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 tersaji pada tabel berikut :
Tabel 108. Beban Pemeliharaan TA 2017 dan TA 2016 Per Eselon I
(dalam Rupiah)
% Naik
(Turun)
Sekretariat Jenderal 35.730.342.457,00 39.416.019.351,00 (9,35)
Inspektorat Jenderal 2.070.197.653,00 1.920.627.981,00 7,79
Ditjen Perhubungan Darat 87.340.842.298,00 60.090.051.630,00 45,35
Ditjen Perhubungan Laut 1.122.861.493.809,00 1.456.800.436.956,00 (22,92)
Ditjen Perhubungan Udara 416.350.555.663,00 440.567.401.952,00 (5,50)
Ditjen Perkeretaapian 1.686.917.510.595,00 1.258.053.553.392,00 34,09
Badan Penelitian dan
Pegembangan1.854.166.870,00 2.120.009.782,00 (12,54)
Badan Pengembangan SDM
Perhubungan187.887.170.681,00 170.029.668.163,00 10,50
Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek3.051.020.551,00 0,00
Jumlah 3.544.063.300.577,00 3.428.997.769.207,00 3,36
Uraian 31-Des-17 31-Des-16
D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan
2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.229.406.500.393,00 dan
Rp1.096.570.483.903,00.
Rincian Beban perjalanan Dinas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 100
Tabel 109. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Uraian Jenis Beban 31 Des 2017 31 Des 2016 % Naik
(Turun)
Beban Perjalanan Biasa 895.989.814.811,00 776.484.547.721,00 15,39
Beban Perjalanan Tetap 2.461.821.329,00 694.015.275,00 254,72
Beban Perjalanan Dinas
Dalam Kota 19.617.365.650,00 9.651.545.688,00 103,26
Beban Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota 37.857.477.262,00 26.652.752.872,00 42,04
Beban Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota 196.024.593.492,00 219.691.844.585,00 (10,77)
Beban Perjalanan Biasa
Luar Negeri 35.746.333.001,00 35.076.385.775,00 1,91
Beban Perjalanan Lainnya
Luar Negeri 9.278.948.638,00 11.800.522.210,00 (21,37)
Beban Perjalanan BLU 32.430.146.210,00 16.518.869.777,00 96,32
Jumlah 1.229.406.500.393,00 1.096.570.483.903,00 12,11
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji dalam
Lampiran 20.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp2,38 Miliar
D.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.377.920.830,00
dan Rp19.930.518.774,00.
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 110. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Uraian Jenis Beban 31-Des-17 31-Des-16
% Naik
(Turun)
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0,00 0,00 0,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
65.790.680,00 189.836.250,00 (65,34)
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
2.312.130.150,00 19.740.682.524,00 (88,29)
Beban Barang Persediaan Peralatan Mesin Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0,00 0,00 0,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda
0,00 0,00 0,00
Jumlah 2.377.920.830,00 19.930.518.774,00 (88,07)
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 101
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp12,45 triliun
D.1.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp12.452.897.769.477,00 dan Rp10.778.751.302.467,00. Beban penyusutan
adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Lainnya.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 111. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Uraian Beban Penyusutan dan
Amortisasi 31 Des 2017 31 Des 2016
% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
4.240.373.194.649,00 3.871.560.850.955,00 9,53
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-BLU
0,00 0,00 0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
541.022.797.771,00 491.995.020.794,00 9,97
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
6.728.968.673.073,00 5.390.576.596.329,00 24,83
Beban Penyusutan Irigasi 528.506.971.405,00 583.459.458.753,00 (9,42)
Beban Penyusutan Jaringan
232.700.556.068,00 225.642.899.848,00 3,13
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
3.027.301.167,00 97.542.054.446,00 (96,90)
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan
107.686.550.061,00 47.146.772.175,00 128,41
Jumlah Penyusutan 12.382.286.044.194,00 10.707.923.653.300,00 15,64
Beban Amortisasi 70.394.467.508,00 69.388.386.057,00 1,45
Beban Amortisasi Aset Lainnya
217.257.775,00 1.435.782.800,00 (84,87)
Beban Amortisasi Aset Lainnya –BLU
0,00 3.480.310,00 (100,00)
Jumlah Amortisasi 70.611.725.283,00 70.827.649.167,00 (0,30)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
12.452.897.769.477,00 10.778.751.302.467,00 15,53
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji
pada Lampiran 21.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara
Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas
Pemerintah Pusat bahwa penerapan atas amortisasi Barang Milik Negara berupa
Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis
Akrual dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 102
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp14,99 miliar
D.1.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat
estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban
Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp14.986.611.289,00 dan
Rp8.436.237.097,00.
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 112. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Uraian Jenis Beban 31 Des 2017 31 Des 2016 % Naik
(Turun)
Beban Penyisihan Piutang PNBP 3.610.829.294,00 6.132.927.244,00 (41,12)
Beban Penyisihan Piutang
Lainnya 564.328.329,00 2.510.357.248,00 (77,52)
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Bagian Lancar
Tagihan
(19.393.351,00) 33.856.408,00 (157,28)
Beban Penyisihan Piutang
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
0,00 0,00 0,00
Beban Penyisihan Piutang BLU
Pelayanan Pendidikan 1.506.969.029,00 (1.351.860.874,00) (211,47)
Beban Penyisihan Piutang BLU
Penyedia Barang dan Jasa
Lainnya
449.274.659,00 182.169.134,00 146,63
Beban Penyisihan Piutang
Kegiatan Operasional Lainnya
BLU
(35.964.340,00) 58.930.092,00 (161,03)
Beban Penyisihan Piutang Sewa
Tanah BLU (77.875,00) 77.875,00 (200,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa
Gedung BLU (222.750,00) 222.750,00 (200,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa
Ruangan BLU (223.730,00) 38.375.585,00 (100,58)
Beban Penyisihan Piutang Sewa
Peralatan dan Mesin BLU 265.000,00 0,00
Beban Penyisihan Piutang dari
Kegiatan Non Operasional
Lainnya BLU
4.257.129,00 3.887.493,00 9,51
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Jangka Panjang-
Tuntutan
(706.471.620,00) 813.026.990,00 (186,89)
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Jangka Panjang-Piutang 9.613.041.515,00 14.267.152,00 67.278,84
Jumlah 14.986.611.289,00 8.436.237.097,00 77,65
Rincian Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Beban Per Eselon I tersaji pada
Lampiran 22.
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 103
Beban Lain-lain Rp122,27 juta Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional (Rp18,98) triliun
D.1.2.9 Beban Lain-lain
Beban Lain-lain merupakan beban untuk mencatat pengeluaran lain-lain yang
tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis beban di atas. Jumlah Beban
Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp122.266.000,00 dan Rp19.064.433.506,00. Rincian
Beban Lain-lain per Eselon I untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017
dan 2016 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 113. Beban Lain-lain Per Eselon I untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
D.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban
yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (Rp132,15) miliar
Tabel 114. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Uraian 31-Des-17 31-Des-16 % Naik (Turun)
Pendapatan Operasional 7.143.320.883.973,00 6.231.912.881.761,00 14,62
Pendapatan Perpajakan 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Negara
Bukan Pajak7.143.320.883.973,00 6.231.912.881.761,00 14,62
Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00
Beban Operasional 26.126.883.160.422,00 23.788.698.543.752,00 9,83
Surplus Defisit dari
Kegiatan Operasional(18.983.562.276.449,00) (17.556.785.661.991,00) 8,13
D.3.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
Pos Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Uraian 31-Des-17 31-Des-16% Naik
(Turun)
Sekretariat Jenderal 0,00 0,00 0,00
Inspektorat Jenderal 0,00 0,00 0,00
Ditjen Perhubungan Darat 0,00 0,00 0,00
Ditjen Perhubungan Laut 0,00 0,00 0,00
Ditjen Perhubungan Udara 0,00 19.064.433.506,00 (100,00)
Ditjen Perkeretaapian 0,00 0,00 0,00
Badan Penelitian dan
Pengembangan0,00 0,00 0,00
Badan Pengembangan SDM
Perhubungan122.266.000,00 0,00 0,00
Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek0,00 0,00 0,00
Jumlah 122.266.000,00 19.064.433.506,00 (99,36)
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 104
Tabel 115. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun yang Berakhir pada TA 2017 dan TA 2016
(dalam Rupiah)
Uraian 31 Des 2017 31 Des 2016 % Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar 5.791.068.971,00 3.247.158.622,00 78,34
Beban Pelepasan Aset Non
Lancar 137.942.127.312,00 577.737.301.669,00 (76,12)
Surplus/Defisit Pelepasan
Aset Non Lancar (132.151.058.341,00) (574.490.143.047,00) (77,00)
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp5.791.068.971,00
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 116. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
untuk Tahun yang Berakhir padaTA 2017 per Eselon I
(dalam Rupiah)
Unit Eselon 1
Pendapatan Dari
Penjualan Tanah, Gedung
dan Bangunan
Pendapatan Dari
Penjualan Peralatan
dan Mesin
Pendapatan Dari
Pemindahtanganan
BMN lainnya
Jumlah
Sekretariat Jenderal 0 0 206.511.875,00 206.511.875,00
Inspektorat Jenderal 0 0 17.300.000,00 17.300.000,00
Ditjen Perhubungan Darat 0 0 213.175.498,00 213.175.498,00
Ditjen Perhubungan Laut 55.500.000,00 360.544.021,00 2.057.942.677,00 2.473.986.698,00
Ditjen Perhubungan Udara 433.557,00 166.499.999,00 1.863.413.400,00 2.030.346.956,00
Ditjen Perkeretaapian 0 0 0 0,00
Badan Penelitian dan
Pengembangan0 0,00 127.300.000,00 127.300.000,00
Badan Pengembangan
SDM Perhubungan12.485.000,00 183.004.000,00 526.958.944,00 722.447.944,00
Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 68.418.557,00 710.048.020,00 5.012.602.394,00 5.791.068.971,00
Sedangkan untuk Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai
Rp137.942.127.312,00 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 117. Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun yang Berakhir pada TA 2017 dan TA 2016
(dalam Rupiah)
Unit Eselon I 31-Des-17 31-Des-16% Naik
(Turun)
Sekretariat Jenderal 15.956.725,00 29.002.249.810,00 (99,94)
Inspektorat Jenderal 1.100.582.000,00 0,00
Ditjen Perhubungan Darat 1.119.997.146,00 258.559.854.685,00 (99,57)
Ditjen Perhubungan Laut 113.534.761.715,00 233.143.904.927,00 (51,30)
Ditjen Perhubungan Udara 3.745.539.565,00 48.765.707.489,00 (92,32)
Ditjen Perkeretaapian 0,00 0,00 0,00
Badan Penelitian dan
Pengembangan0,00 0,00 0,00
Badan Pengembangan SDM
Perhubungan18.425.290.161,00 8.265.584.758,00 122,92
Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek0,00 0,00 0,00
Jumlah 137.942.127.312,00 577.737.301.669,00 (76,12)
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 105
Beban pelepasan aset non lancar terbentuk dari satu akun yaitu beban kerugian
pelepasan aset (596111) senilai Rp137.942.127.312,00 dimana nilai terbesar
terdapat di Ditjen Perhubungan Laut senilai Rp113.534.761.715,00. Beban ini
antara lain terbentuk karena adanya hibah keluar aset tetap/aset lainnya serta
terbentuk saat adanya pengusulan penghapusan atas aset tetap/aset lainnya yang
hilang.
Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (Rp85,88 miliar)
D.3.2 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 118. Surplus/Defisit Dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
Uraian 31 Des 2017 31 Des 2016 % Naik
(Turun)
Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya 857.311.225.528,00 570.129.744.076,00 50,37
Beban dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya 943.192.922.339,00 643.289.589.522,00 46,62
Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional Lainnya (85.881.696.811,00) (73.159.845.446,00) 17,39
(dalam Rupiah)
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai
Rp857.311.225.528,00 tersaji pada Lampiran 23.
Sedangkan untuk Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai
Rp943.192.922.339,00 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 119. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
untuk Tahun yang Berakhir pada TA 2017 dan TA 2016
(dalam Rupiah)
Unit Eselon I 31-Des-17 31-Des-16
Sekretariat Jenderal 212.990.552,00 522.468.889,00
Inspektorat Jenderal 0,00 224.675,00
Ditjen Perhubungan Darat 916.509.044.763,00 622.060.510.271,00
Ditjen Perhubungan Laut 8.976.744.273,00 12.206.467.047,00
Ditjen Perhubungan Udara 13.194.699.913,00 5.956.792.370,00
Ditjen Perkeretaapian 164.372.852,00 85.938.839,00
Badan Penelitian dan
Pengembangan10.584.320,00 8.765.297,00
Badan Pengembangan SDM
Perhubungan4.109.995.968,00 2.448.422.134,00
Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek14.489.698,00 0,00
Jumlah 943.192.922.339,00 643.289.589.522,00
Laporan Operasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 106
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Beban Rugi Selisih
Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan (521214) sebesar Rp76.032.262,00,
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (593311) sebesar Rp943.111.140.077,00,
dan Kerugian Persediaan Rusak/Usang (596121) sebesar Rp5.750.000,00.
Surplus /Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (Rp218,03 miliar)
D.3.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan
beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 120. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
Uraian 31 Des 2017 31 Des 2016 % Naik (Turun)
Surplus Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
(132.151.058.341,00) (574.490.143.047,00) (77,00)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
5.791.068.971,00 3.247.158.622,00 78,34
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
137.942.127.312,00 577.737.301.669,00 (76,12)
Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
(85.881.696.811,00) (73.159.845.446,00) 17,39
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
857.311.225.528,00 570.129.744.076,00 50,37
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
943.192.922.339,00 643.289.589.522,00 46,62
Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional
(218.032.755.152,00) (647.649.988.493,00) (66,34)
Surplus/ Defisit – LO (Rp19,20) triliun
D.4 Surplus/Defisit – LO
Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 2016 adalah (Rp19.201.595.031.601,00) dan
(Rp18.204.435.650.484,00) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 121. Surplus/Defisit Laporan Operasional
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam Rupiah)
% Naik
(Turun)
Surplus Defisit dari
Kegiatan Operasional
Surplus Defisit dari Kegiatan Non
Operasional(218.032.755.152,00) (647.649.988.493,00) (66,33)
Surplus Defisit Laporan
Operasional(19.201.595.031.601,00) (18.204.435.650.484,00) 5,48
8,13
Uraian 31-Des-17 31-Des-16
(18.983.562.276.449,00) (17.556.785.661.991,00)
Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 107
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
Ekuitas Awal Rp203,34 triliun
E.1.Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
adalah masing masing sebesar Rp203.339.539.420.851,00 dan
Rp192.455.751.067.527,00. Rincian Ekuitas Awal Per Eselon I dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 122.Ekuitas Awal Per Eselon I
(dalam Rupiah)
Unit Eselon I Nilai
Sekretariat Jenderal 1.109.209.836.031,00
Inspektorat Jenderal 12.129.219.093,00
Ditjen Perhubungan Darat 16.088.416.679.471,00
Ditjen Perhubungan Laut 41.434.456.708.338,00
Ditjen Perhubungan Udara 46.832.776.236.430,00
Ditjen Perkeretaapian 85.466.908.500.853,00
Badan Litbang Perhubungan 468.673.193.282,00
Badan PSDM Perhubungan 11.926.969.047.353,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
0,00
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 203.339.539.420.851,00
Surplus/Defisit LO (Rp19,20 triliun)
E.2.Surplus/Defisit LO
Jumlah Surplus/DefisitLO untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar
(Rp19.201.595.031.601,00) dan (Rp18.204.435.650.484,00).
Surplus/DefisitLO merupakan penjumlahan selisih lebih antara
Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional,
dankejadian luar biasa. Berikut Rincian Surplus/Defisit Per Eselon I:
Tabel 123. Surplus/DefisitPer Eselon I
(dalam Rupiah)
Unit Eselon I Nilai
Sekretariat Jenderal (510.602.187.083,00)
Inspektorat Jenderal (85.927.905.068,00)
Ditjen Perhubungan Darat (2.138.992.706.955,00)
Ditjen Perhubungan Laut (3.491.534.731.938,00)
Ditjen Perhubungan Udara (5.425.015.786.584,00)
Ditjen Perkeretaapian (7.962.457.705.348,00)
Badan Litbang Perhubungan (104.774.033.982,00)
Badan PSDM Perhubungan (2.026.297.970.328,00)
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
(54.364.757.988,00)
Koreksi Revaluasi Aset Tetap 2.598.372.753.673,00
Surplus/Defisit per 31 Desember 2017 (19.201.595.031.601,00)
Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 108
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar Rp0,00
Koreksi yang Menambah/Me-ngurangi Ekuitas Rp8.85 triliun
E.3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/
Kesalahan Mendasar
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan
Mendasar untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp8.846.624.317.059,00 dan Rp3.706.860.547.742,00.
Tabel 124. Koreksi yang menambah/Mengurangi Ekuitas
(dalam Rupiah)
Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016 % Naik
(Turun)
Penyesuaian Nilai Aset
238.591.012,00 0,00 0,00
Koreksi Nilai Persediaan
88.374.085.667,00 27.773.140.676,00 218,2
Selisih Revaluasi Aset Tetap
0,00 0,00 0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
9.235.473.317.923,00 4.139.455.967.244,00 123,11
Lain-Lain (477.461.677.543,00) (460.368.560.178,00) (3,71)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
8.846.624.317.059,00
3.706.860.547.742,00 138,66
Tabel 125. Koreksi yang menambah/Mengurangi Ekuitas per Eselon I
(dalam Rupiah)
Unit Eselon I Nilai
Sekretariat Jenderal 1.395.502.470.498,00
Inspektorat Jenderal 1.100.307.000,00
Ditjen Perhubungan Darat 5.451.550.680.150,00
Ditjen Perhubungan Laut 4.060.411.651.143,00
Ditjen Perhubungan Udara 70.980.378.984.163,00
Ditjen Perkeretaapian 16.249.618.988.827,00
Badan Litbang 17.210.137.250,00
Badan PSDM Perhubungan 6.135.661.195.677,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 53.649.750,00
Koreksi Revaluasi Aset Tetap (95.444.863.747.399,00)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2017
8.846.624.317.059,00
Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 109
Penyesuaian Nilai Aset Rp238,60 juta Koreksi Nilai Persediaan Rp88,37 miliar
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset
Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp238.591.012,00 dan Rp0,00 Pada tahun 2017 penyesuaian nilai aset
merupakan hasil jurnal saldo awal Satker BLU Balai Pendidikan dan
Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug.
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan
yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang
terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing
sebesar Rp88.374.085.667,00 dan Rp27.773.140.676,00.
Berikut Rincian Koreksi Nilai Persediaan per Eselon I:
Tabel 126. Koreksi Nilai Persediaan per Eselon I
(dalam Rupiah)
Unit Eselon I Nilai
Sekretariat Jenderal 0,00
Inspektorat Jenderal 0,00
Ditjen Perhubungan Darat 13.118.773.800,00
Ditjen Perhubungan Laut 20.527.762.360,00
Ditjen Perhubungan Udara 3.147.803.610,00
Ditjen Perkeretaapian 119.658.000
Badan Litbang 0,00
Badan PSDM Perhubungan 51.406.438.147,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 53.649.750,00
Koreksi Revaluasi 0,00
Nilai Koreksi Nilai Persediaan 88.374.085.667,00
Tabel 127. Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA. 2017
(dalam Rupiah)
Jenis Persediaan Koreksi
Barang Konsumsi 31.195.915.043,00
Persediaan Lainnya 769.669.353,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga jaga 4.474.657.335,00
Persediaan yang Belum Diregister 134.294.300,00
Bahan Baku 13.077.468.042,00
Suku Cadang 42.064.989.989,00
Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.631.500,00
Bahan untuk Pemeliharaan 237.962.526,00
Koreksi Lainnya 249.238.000,00
Transfer Keluar (3.795.952.121,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (44.788.300,00)
Nilai Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 88.374.085.667,00
Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 110
Selisih Revaluasi AsetTetap Rp0,00
E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada
saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap
untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-
masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap
tersebut berasal dari penilaian ulang atas Tanah, Gedung dan
Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Jembatan dan
Bangunan Air.
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp9,24 triliun
E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Aset merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan
atas aset yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi
penilaian aset untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp9.235.473.317.923,00 dan
Rp4.139.455.967.244,00. Koreksi tersebut antara lain karena
pengembalian Belanja Modal yang mempengaruhi nilai Aset, proporsi
supervisi ke Aset Kontruksinya, serta reklasifikasi akun menjadi Aset
yang sebenarnya.
Berikut Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Per Eselon I :
Tabel 128. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Eselon I
(dalam Rupiah)
Unit Eselon I Nilai
Sekretariat Jenderal 3.743.791.859,00
Inspektorat Jenderal 1.100.307.000,00
Ditjen Perhubungan Darat 328.695.215.177,00
Ditjen Perhubungan Laut 623.011.766.258,00
Ditjen Perhubungan Udara 3.363.369.800.775,00
Ditjen Perkeretaapian 4.932.777.085.974,00
Badan Litbang Perhubungan 17.210.137.250,00
Badan PSDM Perhubungan 115.876.759.905,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
0,00
Koreksi Revaluasi Aset Tetap (150.311.546.275,00)
Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2017
9.235.473.317.923,00
Dari Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2017 tersebut,
terdapat nilai yang cukup signifikan yaitu pada Ditjen Perhubungan
Udara sebesar Rp3.363.369.800.775,00 dan Ditjen Perkeretaapian
sebesar Rp4.932.777.085.974,00.
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Tahun 2017 secara lebih lengkap
dapat dilihat pada Lampiran 24.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 111
E.4.5. Lain-Lain
Lain-Lain (Rp477,46) miliar Transaksi Antar Entitas Rp34,92 triliun
Lain-Lain untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah
masing-masing sebesar (Rp477.461.677.543,00) dan
(Rp460.368.560.178,00). Koreksi lainnya merupakan koreksi selain
yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas pendapatan,
koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.
Rincian Lain-lain per Eselon I sebagai berikut:
Tabel 129. Koreksi Lain-Lain per Eselon I
(dalam Rupiah)
Unit Eselon I Nilai
Sekretariat Jenderal 0,00
Inspektorat Jenderal 0,00
Ditjen Perhubungan Darat 0,00
Ditjen Perhubungan Laut (488.731.705.812,00)
Ditjen Perhubungan Udara 96.040.400,00
Ditjen Perkeretaapian (1.140.084.531,00)
Badan Litbang Perhubungan 0,00
Badan PSDM Perhubungan 12.314.072.400,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 0,00
Nilai Koreksi Lain lain per 31 Desember 2017 (477.461.677.543,00)
Tabel 130. Rincian Lain lain per Jenis Koreksi
(dalam Rupiah) Uraian Nilai
Koreksi Beban (482.337.538.698,00)
Koreksi Piutang 4.508.001,00
Koreksi Kewajiban 9.851.184.787,00
Koreksi Aset (4.730.593.633,00)
Koreksi Ekuitas (249.238.000,00)
Jumlah (477.461.677.543,00)
E.5. Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember
2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar
Rp34.920.299.195.126,00 dan Rp25.381.363.456.066,00. Transaksi
antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas
yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL
dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas per Eselon I terdiri dari:
Tabel 131. Transaksi Antar Entitas per Eselon I
(dalam Rupiah) Unit Eselon I Nilai
Sekretariat Jenderal 466.657.413.230,00
Inspektorat Jenderal 83.161.817.107,00
Ditjen Perhubungan Darat 3.434.146.838.894,00
Ditjen Perhubungan Laut 6.793.439.790.622,00
Ditjen Perhubungan Udara 6.657.015.261.529,00
Ditjen Perkeretaapian 14.418.900.697.676,00
Badan Litbang Perhubungan 95.999.059.842,00
Badan PSDM Perhubungan 2.717.786.487.854,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 117.484.492.729,00 Koreksi Revaluasi Aset Tetap 135.707.335.643,00
Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017
34.920.299.195.126,00
Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 112
Tabel 132. Transaksi Antar Entitas dari jenis transaksi
(dalam Rupiah) Transaksi Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain 40.173.233.194.688,00
Diterima dari Entitas Lain (6.005.470.193.511,00)
Transfer Masuk 5.266.373.428.980,00
Transfer Keluar (5.264.028.149.480,00)
Pengesahan Hibah Langsung 750.190.914.449,00
Jumlah 34.920.299.195.126,00
Diterima dari Entitas Lain Rp6,01 triliun Ditagihkan ke Entitas Lain Rp40,17 triliun Transfer Masuk Rp5,27 triliun Transfer Keluar Rp5,264 triliun
E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL dan Ditagihkan ke Entitas
Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas lain merupakan
transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang
melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017.
DDEL sebesar Rp6.005.470.193.511,00 sedangkan DKEL sebesar
Rp40.173.233.194.688,00.
E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan
aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar
KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp5.266.373.428.980,00 dan Transfer Keluar dengan total sebesar
Rp5.264.028.149.480,00.
Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk per Eselon I sebagai
berikut:
Tabel 133. Transfer Keluar dan Transfer Masuk Per Eselon I (dalam Rupiah)
No. Unit Eselon 1 Transfer Keluar Transfer Masuk Selisih
1. Sekretariat Jenderal 19.588.006.922,00 2.968.169.971,00 16.619.836.951,00
2. Inspektorat Jenderal 0,00 104.361.770,00 (104.361.770,00)
3. Ditjen Perhubungan Darat 175.453.675.745,00 175.453.675.745,00 0,00
4. Ditjen Perhubungan Laut 711.789.506.130,00 720.102.001.237,00 (8.312.495.107,00)
5. Ditjen Perhubungan Udara 3.367.446.104.166,00 3.368.285.591.739,00
(839.487.573,00)
6. Ditjen Perkeretaapian 958.950.823.986,00 823.775.454.709,00 135.175.369.277,00
7. Badan Litbang Perhubungan 0,00 0,00 0,00
8. Badan PSDM Perhubungan 334.561.775.127,00 334.335.128.581,00 226.646.546,00
9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
0,00 9.403.452.181,00 (9.403.452.181,00)
10. Koreksi Revaluasi Aset Tetap (303.761.742.596,00) (168.054.406.953,00) (135.707.335.643,00)
Jumlah 5.264.028.149.480,00 5.266.373.428.980,00 (2.345.279.500,00)
Adapun rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar antar Eselon I dapat
dilihat pada Lampiran 25.
Selisih transfer keluar dan transfer masuk sebesar Rp2.345.279.500,00
merupakan Transfer Masuk dari LP3TKI Surabaya ke Otoritas Bandar
Udara Wilayah III Jawa Timur berupa Gedung.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 113
Pengesahan Hibah Langsung Rp750,19 miliar
E.5.3.Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan
Hibah Langsung
Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah
langsung KL dalam bentuk kas. barang maupun jasa sedangkan
pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan
Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar
Rp750.190.914.449,00 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung
entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp0,00.
Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 134. Rincian Pengesahan Hibah
(dalam Rupiah)
No Penerima Hibah Bentuk Hibah
Nilai Pengesahan
1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Barang 459.801.302.771,00
2 Bandar Udara Kuala Kurun Barang 497.400.000,00
3 Unit Penyelenggara Pelabuhan Jepara
Barang 277.800.000,00
4 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
Barang 3.326.000.000,00
5 UPP Tarempa Barang 2.636.900.000,00
6 Kantor KSOP Palembang Barang 499.902.000,00
7 Kantor KSOP Tanjung Pandan Barang 61.543.403.430,00
8 Unit Penyelenggara Pelabuhan Tapak Tuan
Barang 5.644.125.000,00
9 Pengembangan Kenavigasian Pusat
Uang 6.161.707.923,00
10 Unit Penyelenggara Pelabuhan Pomala'a
Barang 124.650.000,00
11 Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara
Barang 2.000.000.000,00
12 Bandar Udara Babullah di Ternate Barang 169.294.546.500,00
13 Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung di Cilacap
Barang 95.500.000,00
14 Bandara Trunojoyo - Sumenep Barang 12.166.405.675,00
15 Bandar Udara Dumatubun di Langgur/Tual
Barang 11.000.000.000,00
16 Bandar Udara Maimun Saleh Sabang
Barang 14.452.900.750,00
17 Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman
Barang 668.370.400,00
Total Pengesahan 750.190.914.449,00
Pengesahan Pengembalian Hibah 0,00
Jumlah 750.190.914.449,00
Rincian Rekapitulasi Penerimaan Hibah Langsung per jenis hibah pada
Kementerian Perhubungan Tahun 2017 sebagaimana dirinci dalam
Lampiran 26.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
Halaman 114
Kenaikan Ekuitas Rp24,57 triliun
E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
Kenaikan Ekuitas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
adalah masing-masing sebesar Rp24.565.328.480.584,00 dan
Rp10.883.788.353.324,00.
Tabel 135. Kenaikan Ekuitas (dalam Rupiah)
Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016 % Naik (Turun)
Surplus/Defisit - LO (19.201.595.031.601,00) (18.204.435.650.484,00) 5,48
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
0,00 0,00 0,00
Koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas
8.846.624.317.059,00 3.706.860.547.742,00 138,66
Transaksi Antar Entitas
34.920.299.195.126,00 25.381.363.456.066,00 37,58
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas
24.565.328.480.584,00 10.883.788.353.324,00 125,71
Ekuitas Akhir Rp227,905 triliun
E.7. Ekuitas Akhir
Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah
masing-masing sebesar Rp227.904.867.901.435,00 dan
Rp203.339.539.420.851,00.
Tabel 136. Ekuitas Akhir
(dalam Rupiah)
Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016 % Naik (turun)
Ekuitas Awal 203.339.539.420.851,00 192.455.751.067.527,00 5,66
Surplus/Defisit - LO (19.201.595.031.601,00) (18.204.435.650.484,00) 5,48
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
0,00 0,00 0,00
Koreksi yang menambah/ mengurangi Ekuitas
8.846.624.317.059,00 3.706.860.547.742,00 138,66
Transaksi Antar Entitas
34.920.299.195.126,00 25.381.363.456.066,00 37,58
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas
24.565.328.480.584,00 10.883.788.353.324,00 125,71
Ekuitas Akhir 227.904.867.901.435,00 203.339.539.420.851,00 12,08
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 115
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
1. Pembentukan Unit Eselon I Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek pada Kementerian Perhubungan
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun
2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan
Bekasi dibentuklah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun
2016. Pada Tahun Anggaran 2016 Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek belum memiliki DIPA sendiri, namun untuk mendukung
kegiatan operasional BPTJ menggunakan anggaran Satker Biro Umum
Kementerian Perhubungan. Sehingga Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek belum memiliki kewajiban penyusunan Laporan Keuangan
pada Tahun Anggaran 2016.
Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
merupakan unit eselon I tersendiri yang telah terpisah dari Satker Biro
Umum Kementerian Perhubungan dan telah memiliki DIPA/POK dengan
total anggaran Rp120.444.000.000,00. Oleh karena itu pada saat ini jumlah
Unit Eselon I pada Kementerian Perhubungan bertambah menjadi 9
(sembilan) Unit Eselon I.
Pada tanggal 18 Mei 2017 Satker Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek menerima aset dari Satker Biro Umum Kementerian
Perhubungan senilai Rp10.287.370.440,00 sesuai dengan Berita Acara
Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) dari Kuasa Pengguna Barang
Biro Umum Sekretariat Jenderal kepada Sekretaris Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Nomor: BA 98 Tahun
2017 tanggal 5 Mei 2017. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset
tersebut, Petugas SIMAK BMN telah menginput nilai aset tersebut sebagai
transfer masuk pada Aplikasi SIMAK BMN.
2. Kendala Penyerapan Anggaran
Prosentase realisasi belanja pada Kementerian Perhubungan Tahun
Anggaran 2017 adalah 86,37%. Bila dibandingkan Tahun Anggaran 2016,
terdapat kenaikan prosentase penyerapan anggaran sebesar 12,74%.
Beberapa kendala penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2017 antara
lain sebagai berikut :
a. Terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya diblokir pada awal
tahun (catatan halaman IV DIPA) yang cukup besar yaitu 13% dari
total pagu;
b. Terdapat sisa dana Surat Berharga Syariah Negara TA. 2016 yang
diluncurkan tahun 2017 dan tidak terserap;
c. Adanya kendala masalah pembebasan lahan;
d. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak baru ditetapkan akhir tahun 2017;
e. Kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat;
f. Penyedia Jasa tidak melakukan penagihan uang muka dan termin
sesuai kontrak.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 116
3. Hibah Langsung yang Belum Disahkan
Terdapat tiga Eselon I yang memiliki saldo Hibah Langsung yang belum
disahkan dengan rincian sebagai berikut :
a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih mempunyai hibah yang
belum disahkan sebesar Rp2.393.957.370,00 dengan rincian sebagai
berikut :
1) UPP Bade Rp200.000.000,00 berupa Hibah Tanah dari
Pemerintah Daerah.
2) UPP Tilamuta Rp2.193.957.370,00 berupa Hibah Tanah dari
Pemerintah Daerah.
b. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara masih mempunyai hibah yang
belum disahkan sebesar Rp1.730.790.404.449,00 dengan rincian sebagai
berikut :
1) Hibah yang dicatat di Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara
Rp1.456.972.584.287,00 merupakan hibah barang dari Pemerintah
Daerah.
2) Bandara Halu-Oleo Kendari Rp98.950.762.941,00 merupakan hibah
barang dari Pemerintah Daerah.
3) Bandara Douw Aturure Rp149.867.445.220,00 merupakan hibah
barang dari Pemerintah Daerah.
4) Bandara Naha Rp1,00 merupakan hibah barang dari Pemerintah
Daerah.
5) Bandara Muko-Muko Rp24.999.612.000,00 merupakan hibah barang
dari Pemerintah Daerah.
c. Badan Pengembangan SDM Perhubungan masih mempunyai hibah yang
belum disahkan sebesar Rp18.071.444.330,00 merupakan hibah berupa
tanah pada BP2IP Padang Pariaman dari Pemerintah Daerah.
4. Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017
tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara telah dilakukan
terhadap sebagian objek revaluasi dengan hasil sebagai berikut :
a. Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2017 dengan
rincian sebagai berikut : Tabel 137. Rincian Nilai Revaluasi Tanah per Unit Eseon I
(dalam Rupiah)
No Entitas Selisih Nilai Revaluasi
1 Sekretariat Jenderal 1.299.144.481.142,00
2 Ditjen Hubdat 565.710.696.435,00
3 Ditjen Hubla 3.852.856.243.721,00
4 Ditjen Hubud 63.946.689.224.986,00
5 Ditjen KA 3.401.289.213.318,00
6 BPSDM 4.999.350.518.245,00
Jumlah 78.065.040.377.847,00
Koreksi Semua Beban dan
Akm. Penyusutan Revaluasi
(136.947.600,00)
Total Nilai Koreksi 78.064.903.430.247,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 117
b. Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada Semester II
Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 138. Rincian Nilai Revaluasi Gedung dan Bangunan per Unit Eselon I
(dalam Rupiah)
No Entitas Selisih Nilai Revaluasi
1 Sekretariat Jenderal 82.058.352.154,00
2 Ditjen Hubdat 1.763.848.300.851,00
3 Ditjen Hubla 574.271.992.772,00
4 Ditjen Hubud (234.453.224.830) ,00
5 Ditjen KA (1.116.632.687.748,00)
6 BPSDM 529.406.737.175,00
Jumlah 1.598.499.470.374,00
Koreksi Semua Beban dan Akm.
Penyusutan Revaluasi
(1.205.579.728.443,00)
Total Nilai Koreksi 392.919.741.931,00
c. Revaluasi atas Jalan, Irigasi dan Jaringan dilaksanakan pada Semester
II Tahun 2017 dengan nilai revaluasi sebesar
Rp15.631.886.879.459,00 :
Tabel 139. Rincian Nilai Revaluasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per Unit Eseon I
(dalam Rupiah)
No Entitas Selisih Nilai Revaluasi
1 Sekretariat Jenderal 10.555.845.343,00
2 Ditjen Hubdat 2.780.177.693.887,00
3 Ditjen Hubla (521.462.319.160,00)
4 Ditjen Hubud 3.902.341.776.782,00
5 Ditjen KA 9.033.205.803.814,00
6 BPSDM 427.068.078.793,00
Jumlah 15.631.886.879.459,00
Koreksi Semua Beban dan Akm.
Penyusutan Revaluasi
(8.552.258.657.945,00)
Total Nilai Koreksi 7.079.628.221.514,00
Atas nilai hasil revaluasi barang milik negara tersebut belum disajikan pada
laporan keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2017. Hasil revaluasi
tersebut akan disajikan pada laporan keuangan Kementerian Perhubungan
pada periode pelaporan Semester II tahun 2018 ketika Inventarisasi dan
Penilaian Kembali telah selesai dilaksanakan sepenuhnya.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 118
5. Penetapan Beberapa Satker Pada Ditjen Perhubungan Udara Menjadi
BLU
Pada Tahun 2017, sebanyak 6 (enam) Satker di Ditjen Perhubungan Udara
telah ditetapkan menjadi Satker BLU. Keenam Satker tersebut adalah :
a. Unit Penyelenggaran Bandar Udara (UPBU) Juwata Tarakan sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 60/KMK.05/2017.
b. Unit Penyelenggaran Bandar Udara (UPBU) Sentani sesuai Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.05/2017 tanggal 3 Februari 2017.
c. Unit Penyelenggaran Bandar Udara (UPBU) Fatmawati Soekarno
Bengkulu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
62/KMK.05/2017 tanggal 3 Februari 2017.
d. Unit Penyelenggaran Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II Lampung
sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 63/KMK.05/2017
Tanggal 03 Februari 2017.
e. Unit Penyelenggaran Bandar Udara (UPBU) Mutiara Sis Al Jufri Palu
sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 273/KMK.05/2017
tanggal 13 Maret 2017.
f. Unit Penyelenggaran Bandar Udara (UPBU) Djalaluddin Gorontalo
sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 274/KMK.05/2017
tanggal 13 Maret 2017.
6. Penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS)
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/
Daftar Isian Proyek Kementerian/Lembaga) yang telah dimanfaatkan oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Berita Acara Serah
Terima (BAST). Total aset BPYBDS per 31 Desember 2017 adalah senilai
Rp11.949.793.504.622,00. Adapun rincian total aset BPYBDS per Eselon I
adalah sebagai berikut :
a. Ditjen Perhubungan Darat Rp745.010.352.803,00
b. Ditjen Perhubungan Laut Rp1.759.621.645.427,00
c. Ditjen Perhubungan Udara Rp9.445.161.506.392,00
Total Rp11.949.793.504.622,00
Rincian jumlah aset BPYBDS per satker dapat dilihat pada Lampiran 27.
7. Konsesi
Penjanjian Konsesi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada
BUP untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan dalam jangka waktu
tertentu dan dengan Pendapatan Konsesi sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Konsesi;
b. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama dan
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tertentu
sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal 9 November 2015.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 119
c. Kegiatan Pengusahaan adalah Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan
jasa kepelabuhanan yang meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kapal, penumpang dan barang serta jasa terkait dengan kepelabuhanan.
d. Area Konsesi adalah wilayah di dalam Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr) daratan yang eksisting dikuasai oleh BUP yang dibuktikan
dengan sertifikat, atau telah tercatat sebagai aset BUP, dan bagian
perairan yang digunakan untuk bangunan di atas air dan/atau bawah air
sebagai fasilitas Kegiatan Pengusahaan pada masing-masing pelabuhan;
e. Pendapatan Konsesi adalah Pendapatan yang diterima oleh
Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian konsesi kepada BUP;
f. Ruang Lingkup perjanjian konsesi adalah Pemberian Hak kepada BUP
untuk melakukan Kegiatan Pengusahaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 90 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran di Area Konsesi pada pelabuhan yang diusahakan BUP
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Nomor KP.104/138/20/DJPL-15 Tanggal
9 November 2015;
g. Pada tahun 2015 Ditjen Hubla melalui Penyelenggara Pelabuhan telah
mengadakan perjanjia konsesi dengan PT. Pelindo (Persero) I s.d. IV,
dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu :
1) Konsesi dengan BUP BUMN :
a) Konsesi pengusahaan pelabuhan eksisting;
b) Konsesi pengusahaan pelabuhan non eksisting.
2) Konsesi dengan BUP Non BUMN.
h. Besaran konsesi minimal 2,5% dari pendapatan kotor BUP;
i. Jangka waktu pelaksanaan konsesi antara 30 (tiga puluh) s.d. 70 (tujuh
puluh) tahun;
j. Jenis-jenis kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan :
Tabel 140. Jenis-Jenis Kegiatan Kepelabuhanan Yang Dikonsesikan
No Jasa
Kepelabuhan Segmen Objek Konsesi
1.
Kapal
a.Tambat
b. Air kapal
a. Bunker BBM
Pendapatan Bruto
Pendapatan Bruto
setelah dikurangi biaya
pembelian air jika sumber
air bukan berasal dari PT.
Pelindo
Pendapatan bunker fee
setelah dikurangi harga
BBM ke
Pertamina/supplier.
2. Barang
Dermaga, gudang,
lapangan
penumpukan.
Pendapatan Bruto
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 120
No Jasa
Kepelabuhan Segmen Objek Konsesi
3.
4.
5.
6.
7.
Terminal Peti
kemas
Terminal
kendaraan
Terminal
PBM/Bongkar
muat
konvensional
(petikemas dan
general
cargo)
Rupa-rupa usaha
Paket, penumpukan,
operasi lapangan,
operasi CFS,
dermaga, reefer, jasa
lainnya.
Seluruh segmen
Curah kering, curah
cair, gas, Ro-ro
a. Stevedoring,
cargodoring,
receiving/delivery
.
b. Kerjasama PBM
a. Pas penumpang
b. Pas masuk
pelabuhan
c. Kerjasama alat
d. Pengusahaan alat
Pendapatan bruto
Pendapatan bruto
Dari pendapatan setelah
dikurangi upah/biaya
TKBM
a. Dari pendapatan
setelah dikurangi
upah/biaya TKBM.
b. Dari pendapatan
sharing atau
berdasarkan nota
tagihan
a. pendapatan bruto
b. pendapatan bruto
c. dari pendapatan
sharing/retribusi atau
nota tagihan
d. pendapatan bruto
k. Komponen yang dikecualikan dari perhitungan pendapatan konsesi
yaitu:
1) Biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
2) Jasa pemanduan dan penundaan kapal karena sudah menjadi
komponen PNBP di dalam PP No. 15 tahun 2016 sebagai pungutan
kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan
kepada BUP/Pengelola Tersus sebesar 5%.
l. Kepala Otoritas Pelabuhan Utama melakukan koordinasi terhadap
pelaksanaan konsesi antara Kepala KSOP dengan General Manager
Cabang PT. Pelindo masing-masing serta berkewajiban melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan konsesi tersebut;
m. Rekonsiliasi PNBP hasil konsesi antara Penyelenggara Pelabuhan
dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero)
dilakukan tiap bulan di tempat masing-masing kantor penyelenggara
pelabuhan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan
dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat
Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Cq. Bagan Hukum dan KSLN; Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur
maka dimajukan pada hari kerja sebelumnya;
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 121
n. Rekonsiliasi terhadap konsesi fasilitas pelabuhan eksisting antara
Penyelenggara Pelabuhan dengan BUP PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III
dan IV (Persero) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran termin konsesi
untuk periode triwulan di tempat masing-masing Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan
berikutnya pada tiap periode triwulannya (bulan pertama pada triwulan
selanjutnya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama dengan melibatkan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut yang
dituangkan dalam berita acara dan ditembuskan kepada Direktorat
Kepelabuhanan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Cq. Bagian Keuangan dan Bagian Hukum dan KSLN;
o. Obyek kegiatan jasa kepelabuhanan yang dikonsesikan dan
dikerjasamakan yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam
perjanjian, maka wajib dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum)
yang disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala
Otoritas Pelabuhan Utama dengan Direktur Utama BUP;
p. Jangka waktu perhitungan pendapatan PNBP hasil konsesi adalah
1 (satu) tahun takwim anggaran;
q. Apabila perjanjian ditandatangani tidak dalam 1 (satu) tahun takwim,
maka perhitungan pendapatan hasil konsesi dan kerjasama lainnya
dimulai dari awal perjanjian sampai dengan akhir Desember tahun
tersebut. Periode triwulan selanjutnya sesuai bulan takwim anggaran
yaitu Triwulan I yaitu 1 Januari s.d. 31 Maret, Triwulan II yaitu 1 April
s.d. 30 Juni, Triwulan III yaitu 1 Juli s.d. 30 September dan Triwulan IV
yaitu 1 Oktober s.d. 31 Desember. Perubahan periode Ini akan
dilaksanakan perubahan perjanjian (addendum) Perjanjian Konsesi yang
disepakati/ditandatangani bersama antara masing-masing Kepala
Otoritas Pelabuhan Utama dengan Direktur Utama BUP;
r. Pembayaran PNBP hasil Konsesi dilaksanakan dalam 4 (empat) periode
dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada
tanggal 25 bulan berikutnya;
s. Perhitungan PNBP hasil konsesi selama 1 (satu) tahun berdasarkan
pendapatan bruto yang tercantum dalam Laporan Keuangan Badan
Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
yang diserahkan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya;
t. Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran dari hasil
audit oleh Akuntan Publik maka akan diperhitungkan kembali pada
pembayaran triwulan berikutnya;
Konsesi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbagi menjadi
2 (dua) yaitu:
a. Konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BUMN (PT. Pelindo I,
II, III, dan IV) , terdiri dari:
1) Konsesi pada pelabuhan eksisting, dilakukan bedasarkan
perjanjian:
a) Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
dengan PT. Pelindo I :
(1) Nomor Perjanjian HK.107/1/2/OP.BLW-2015 dan
US.12/2/9/PI-15.TU tanggal 9 Nopember 2015.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 122
(2) Addendum I Nomor : HK.107/1/4/OP.BLW-2016 dan
UM.58/22/8/PI-16.TU tanggal 16 Juni 2016.
(3) Addendum II Nomor : HK.107/1/2/OP.BLW-2017 dan
UM.58/33/9/PI-17.TU tanggal 12 Juli 2017.
b) Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
dengan PT. Pelindo II :
(1) Nomor Perjanjian HK.107/1/7/OP.TPK-15 dan HK.
566/11/11/1/PI.II-15 tanggal 11 Nopember 2015
(2) Addendum Nomor: HK.107/1/1/OP.TPK-16 dan HK.
566/15/7/3/PI.II-16 tanggal 15 Juli 2016.
c) Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak
dengan PT. Pelindo III:
(1) Nomor Perjanjian HK.107/01/12/OP.TP-15 dan
HK.0501/700/P.III-2015 tanggal 9 Nopember 2015
(2) Addendum Nomor: HK.107/01/12/OP.TP-16 dan
HK.0502/437/P.III-2016 tanggal 14 Oktober 2016.
d) Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makasar
dengan PT. Pelindo IV:
(1) Nomor Perjanjian HK. 107/07/01/OP.MKS-15 dan
1/HK.301/6/DUT-2015 tanggal 9 Nopember 2015.
(2) Addendum Nomor: HK. 107/13/02/OP.MKS-17 dan
5/HK.301/6/DUT-2017 tanggal 24 Pebruari 2017.
2) Konsesi non eksisting, dilakukan berdasarkan perjanjian :
a) Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Belawan Pelabuhan
Utama Belawan (PT. Pelindo I) Nomor perjanjian :
HK. 107/1/2/OP.BLW-2015 dan US.12/2/9/PI-15.TU tanggal
9 November 2015.
b) Konsesi Pengusahaan Dermaga Terminal Curah Cair Pelabuhan
Kuala Tanjung (PT. Pelindo I) Nomor Perjanjian :
HK. 107/1/1/KSOP.KTG-15 dan US.15/1/7/PI-15.JU tanggal
23 Januari 2015.
c) Konsesi Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok
(PT. Pelindo II) Nomor perjanjian Addendum kedua :
HK.107/1/10/OP.TPK-15 dan HK.566/29/12/2/PI.II/15 tanggal
29 Desember 2015.
d) Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Pelayanan Jasa
Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) (PT. Pelindo
III) Nomor Perjanjian : HK.107/01/05/OP.TPR-14 dan
HK.0501/75/P.III-2014 tanggal 8 Mei 2014.
e) Konsesi Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di
Surabaya (PT. Pelindo III) Nomor perjanjian :
HK.107/01/06/OP.TPR-15 dan HK.0501/95/P.III-2015 tanggal
19 Mei 2015.
f) Konsesi Pengusahaan Terminal Petikemas Makassar New Port
Tahap I di Makassar (PT. Pelindo IV) Nomor perjanjian :
HK.107/07/12/OP.TPR-15 dan HK.0501/700/P.III-2015 tanggal
9 Nopember 2015.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 123
b. Konsesi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Non BUMN terdiri
dari:
1) PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dengan KSOP Marunda Nomor
Perjanjian : HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 dan 001/KCN-
KSOP/Konsesi/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.
2) PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) dengan KSOP Banten
Nomor Perjanjian : HK.107/2/2/KSOP.Bln-16 dan
HK.02.01/052.01/DU/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016.
3) PT. Wahyu Samudera Indah (WSI) dengan KSOP Talang Dukuh
Jambi : Nomor perjanjian
WSI/KPS/KEMENHUB/HUBLA/66/150976/2016 dan
PP.001/1/16/KSOP.TLD.2016 tanggal 27 Oktober 2016
4) PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI) dengan KSOP Marunda :
Nomor perjanjian HK.107/1/2/KSOP.Mrd-17 dan 008/PTI-
DIR/KSOP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.
c. Konsesi pada PT. Pelindo I sd IV sudah dilakukan sejak periode dimulainya
perjanjian dan sudah dilakukan pembayaran setiap 3 bulan sekali.
d. Sesuai hasil rekonsiliasi konsesi, realisasi pendapatan Konsesi Ditjen Hubla
sebagai berikut:
1) Realisasi penyetoran PNBP Konsesi pada pelabuhan umum yang
eksisting dan non eksisting yang dikelola PT. Pelindo I sd IV TA. 2017
(Triwulan IV TA. 2016 sd Triwulan IV TA. 2017) sebesar
Rp466.336.629.716,00 dengan rincian sebagai berikut:
a) Triwulan IV TA. 2016 : Rp. 92.527.962.680,00
b) Triwulan I TA. 2017 : Rp. 97.195.260.406,00
c) Triwulan II TA. 2017 : Rp. 104.768.079.954,00
d) Triwulan III TA. 2017 : Rp. 101.056.184.230,00
e) Triwulan IV TA. 2017 : Rp. 70.789.142.446,00
2) Untuk TA. 2017 masih terdapat piutang pendapatan konsesi pada
PT.Pelindo II dan IV sebesar Rp. 46.726.284.526,00 (PT. Pelindo II
sebesar Rp. 46.721.345.475,00 dan PT. Pelindo IV sebesar
Rp. 4.939.051,00) karena Berita Acara Rekonsiliasi Konsesi masih dalam
proses verifikasi dan penandatanganan oleh PT. Pelindo.
3) Realisasi Konsesi PNBP Kepelabuhanan non eksisting BUP Non BUMN
TA. 2017 sebagai berikut :
a) PT. Karya Citra Nusantara (KCN)
Perjanjian konsesi dengan KSOP Marunda.
Pembayaran Konsesi sebesar Rp. 5.318.565.510,00 dengan rincian:
Triwulan IV TA. 2016 : Rp. 286.193.350,00
Triwulan I TA. 2017 : Rp. 1.194.299.010,00
Triwulan II TA. 2017 : Rp. 1.140.906.050,00
Triwulan III TA. 2017 : Rp. 978.192.650,00
Triwulan IV TA. 2017 : Rp. 1.718.974.450,00
b) PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)
Perjanjian konsesi dengan KSOP Banten.
Pembayaran konsesi PT. KBS TA. 2017 sebesar
Rp.1.019.947.252,00 (Triwulan IV TA. 2016). Pembayaran untuk
TA. 2017 belum dilakukan karena sesuai perjanjian antara KSOP
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 124
Banten dan PT. Krakatau Bandar Samudera, pembayaran konsesi
dilakukan setahun sekali paling lambat pada tanggal 14 April tahun
berikutnya sehingga pendapatan konsesi yang belum dibayarkan
untuk TA. 2017 sebesar Rp. 10.040.475.736,00
c) PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI)
Perjanjian konsesi dengan KSOP Marunda.
Pembayaran Konsesi sebesar Rp. 1.683.759.460,00 dengan rincian:
Triwulan II TA. 2017 : Rp. 243.173.261,00
Triwulan III TA. 2017 : Rp. 629.359.406,00
Triwulan IV TA. 2017 : Rp. 811.226.793,00
d) PT. Wahyu Samudera Indah (WSI)
Perjanjian konsesi dengan KSOP Jambi.
Belum ada realisasi pembayaran konsesi karena masih dalam tahap
pembangunan.
4) Penerimaan dan penyetoran konsesi BUP pada pelabuhan umum yang
eksisting dan non eksisting yang dikelola PT. Pelindo I s.d. IV TA. 2017
periode Triwulan IV TA. 2016 s.d. Triwulan IV TA. 2017
a) Triwulan IV TA. 2016:
Penerimaan : Rp. 92.527.962.680,00
Penyetoran : Rp. 92.527.962.680,00
b) Triwulan I TA. 2017:
Penerimaan : Rp. 97.195.260.407,00
Penyetoran : Rp. 97.195.260.406,00
c) Triwulan II TA. 2017:
Penerimaan : Rp. 104.639.526.116,00
Penyetoran : Rp. 104.768.079.954,00
(ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 128. 553.838,00 pada OP
Makassar untuk jasa pendapatan operasi lapangan, jasa pendapatan
penumpukan peti kemas, reefer, petikemas paket dan operasi
lainnya)
d) Triwulan III TA. 2017:
Penerimaan :Rp 101.184.737.892,00
Penyetoran :Rp. 101.056.184.230,00
Kompensasi :Rp. 128.553.662,00 (terdapat pengurangan
penyetoran karena ada kompensasi kelebihan pembayaran di
Triwulan 2 pada OP Makassar)
e) Triwulan IV TA. 2017
Penerimaan : Rp 117.515.426.972,00
Penyetoran : Rp. 70.789.142.446,00
Piutang : Rp. 46.726.284.526,00 (Pelindo II dan Pelindo
IV) Piutang pelindo II Rp 46.721.345.475,00 dan Pelindo IV
Rp4.939.051,00
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 125
8. Kerjasama Pemanfaatan
Kementerian Keuangan telah menyetujui kerjasama pemanfaatan Barang
Milik Negara pada KSOP Kelas IV Probolinggo dengan Badan Usaha
Pelabuhan PT. Delta Artha Bahari Nusantara (PT DABN) sesuai Surat
Menteri Keuangan Nomor : S-215/MK.6/2017 tanggal 16 Agustus 2017
perihal Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara
Berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan.
a. Perjanjian KSP telah ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2017 dan
kerjasama berlaku untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun
terhitung sejak 20 Agustus 2017.
b. Dalam KSP Pelabuhan Probolinggo, pihak KSOP Probolinggo
menerima kontibusi tetap dan pembagian keuntungan setiap tahun, dan
bangunan beserta fasilitas yang dibangun oleh PT DABN dalam satu
kesatuan perencanaan investasi awal pada masa akhir perjanjian
kerjasama pemanfaatan.
c. Aset Pelabuhan Probolinggo yang dijadikan objek KSP terdiri dari :
1) Dermaga I berukuran 93 m x 18,5 m dengan kedalaman – 6 m LWS
2) Dermaga II berukuran 151 m x 31 m dengan kedalaman – 10 m
LWS
3) Cause Way ke Dermaga I berukuran 680 m x 12 m; dan
4) Trestle berukuran 620 m x 9,6 m
d. Kontribusi Tetap untuk tahun pertama sebesar Rp2.232.919.380,00 telah
disetor ke kas negara. Kontribusi tahun kedua dan seterusnya naik setiap
tahun sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya, dan dibayarkan paling
lambat tanggal 31 Maret setiap tahun berikutnya sampai dengan
berakhirnya perjanjian KSP ini, dengan total besaran kontribusi tetap
selama masa KSP adalah Rp137.383.595.610,00.
e. Pembagian keuntungan atas KSP setiap tahun sebesar 25,16% dari
penjualan (revenue) per tahun berdasarkan pada laporan keuangan yang
telah diaudit, dan harus dilakukan paling lambat tanggal
31 Maret setiap tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya perjanjian
KSP ini.
f. Dalam hal terjadi keterlambatan melakukan pembayaran atau
melakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan, maka
dikenakan denda paling sedikit 3% per bulan dari jumlah kewajiban
yang harus dibayarkan.
g. Perjanjian kerjasama dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya surat persetujuan KSP
belum dilakukan pembangunan.
9. Multiyears Contract (Kontrak Tahun Jamak)
Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya
membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih
dari 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun 2017, Kementerian Perhubungan
memperoleh DIPA Kontrak Tahun Jamak sebesar Rp44.187.759.384.784,00
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 adalah
Rp23.053.355.586.622,00. Dari realisasi kontrak Multiyears TA. 2017 senilai
Rp23.053.355.586.622,00 tersebut, telah selesai didalam tahun 2017 senilai
Rp4.142.153.360.675,00. Sisanya sebesar Rp18.911.202.225.947,00
dilanjutkan di tahun berikutnya
Rincian multiyears contract sebagaimana terlampir pada Lampiran 28.
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 126
10. Perubahan Struktur Organisasi dan Pembentukan Balai Pengelola
Transportasi Darat (BPTD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonseia Nomor PM
154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat, pada Tahun 2017 telah dibentuk Balai Pengelola
Transportasi Darat (BPTD) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi, yaitu
sebagai berikut:
a. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh di Banda Aceh
b. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara di
Medan
c. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumatera Barat di
Padang
d. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau dan Kepulauan
Riau di Pekanbaru
e. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi di Jambi
f. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Lampung dan Bengkulu
di Bandar Lampung
g. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung di Palembang
h. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Banten di Serang
i. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat di Bandung
j. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jawa Tengah dan D.I.
Yogyakarta di Semarang
k. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur di
Surabaya
l. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali dan NTB di
Denpasar
m. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII NTT di Kupang
n. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Kalimantan Barat di
Pontianak
o. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalimantan Selatan di
Banjarmasin
p. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalimantan Tengah di
Palangkaraya
q. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kalimantan Timur
dan Kalimantan Utara di Balikpapan
r. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sulawesi Tenggara
di Kendari
s. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat di Makasar
t. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulawesi Tengah di
Palu
u. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Gorontalo di
Gorontalo
v. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Sulawesi Utara di
Manado
w. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku di Ambon
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 127
x. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Maluku Utara di
Ternate
y. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Papua dan Papua
Barat di Sorong.
11. Pengalihan Personil Peralatan Pendanaan Dan Dokumen (P3D)
Berkaitan dengan Pencatatan Aset untuk Aset-Aset Terminal Tipe A dan
Jembatan Timbang sesuai hasil rapat tanggal 15 Desember 2016 tentang
Pencatatan Aset Terminal Tipe A dan UPPKB ke dalam Aset Ditjen
Perhubungan Darat, berikut langkah-langkah yang telah disetujui oleh pihak-
pihak terkait (Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kepala
Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Direktorat BMN DJKN Kemenkeu, Inspektorat Jenderal Kemenhub, Biro
Keuangan dan Perlengkapan Kemenhub, Direktorat Prasarana Perhubungan
Darat), Pencatatan Aset Pengalihan Terminal Tipe A dan UPPKB :
a. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010) Pencatatan Aset dilakukan apabila terjadi
perpindahan hak kepemilikan yang didasarkan pada Berita Acara Serah
Terima. Sesuai dengan PM No 24 Tahun 2014 tentang Penatausahaan
Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pencatatan
Aset dilakukan apabila telah mendapatkan nomor registrasi dari
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian
Keuangan.
b. Berkaitan dengan hal tersebut pada poin1, disepakati pencatatan aset
terkait dengan P3D ke dalam Neraca Laporan Keuangan Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat dapat dilakukan setelah mendapatkan
nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Resiko Kementerian Keuangan. Paling lambat pencatatan tersebut
dilakukan pada Semester I tahun 2017.
c. Pencatatan atas aset Barang Milik Negara tersebut dapat menggunakan
nilai perolehan atau nilai wajar.
d. Data dukung bukti kepemilikan untuk Tanah berupa Sertifikat, Gedung
dan Bangunan berupa Izin Mendirikan Bangungan (IMB). Apabila
terdapat kekurangan dan atau bukti kepemilikan tidak dapat dilengkapi
maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari
Kelurahan/Kecamatan/Pemilik atau Instansi terkait (Pihak Pemberi).
e. Terkait Berita Acara Serah Terima yang belum selesai ditandatangani,
maka pencatatan belum dapat dilakukan sampai proses administrasi
selesai.
f. Apabila belum terdapat nilai perolehan atau nilai wajar maka Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat agar berkoordinasi dengan Direktorat
Penilaian DJKN untuk dilakukan penilaian atas aset dimaksud.
Sampai dengan 31 Desember 2017, posisi aset P3D untuk Terminal Tipe A
dan UPPKB dapat dirinci sebagai berikut:
a. Terminal Tipe A
Jumlah Terminal Tipe A yang sudah dilakukan Berita Acara Serah
Terima dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Perhubungan sejumlah
97 Terminal. Dari 97 Terminal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1) 40 Terminal pada tahap Inventarisasi Akhir
2) 57 Terminal pada tahap Inventarisasi Awal
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 128
Dari 40 (empat puluh) Terminal yang sudah dilakukan verifikasi akhir
dapat dirinci sebagai berikut:
1) 15 (lima belas) terminal sudah terbit BAST antara Pemerintah
Daerah dengan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat, sudah
tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara sampai dengan
31 Desember 2017 dan sudah mendapat nomor Register Hibah dari
Kementerian Keuangan. Sebanyak 15 (lima belas) Terminal yang
sudah tercatat di dalam Laporan Barang Milik Negara adalah sebagai
berikut:
Tabel 141. Terminal yang Telah Terbit BAST
dan Sudah Memperoleh Nomor Register Hibah (dalam Rupiah)
No Uraian Nilai Yang
Diserahkan
Nomor
Register
1 Terminal Induk Lumpue
Kota Pare-Pare 12.445.784.804 26QSZLTA
2 Terminal Pacitan Jawa
Timur 5.249.033.597 2YRS8HSA
3 Terminal Bangkalan Jawa
Timur 16.053.126.800 2R65ZVUA
4 Terminal Tawalangun
Jember 13.826.425.250 2D7NVBZA
5 Terminal Tirtonadi 125.728.862.653 2LB1X4SA
6 Terminal Simpang Aur
Sumbar 8.300.859.745 21VH39NA
7 Terminal Batoh Banda
Aceh 47.078.565.000 21QYQRFA
8 Terminal Payung Sekaki
Pekanbaru 58.491.289.710 2EWEJSLA
9 Terminal Alam Barajo
Jambi 12.844.687.789 2EK2U35A
10 Terminal Harjamukti
Cirebon 45.481.116.450 2TFW134A
11 Terminal Bobot Sari
Jateng 3.829.045.560 2H32ESZA
12 Terminal Arjosari Malang 25.261.085.774 2CD5CD1A
13 Terminal Sumer Payung
Sumbawa 12.647.861.152 2TCBENAA
14 Terminal Samarinda
Seberang 5.014.763.330 2NASUEKA
15 Terminal Betung
Banyuasin Sumsel 6.067.215.500 2ZT3URVA
2) Sebanyak 15 (lima belas) terminal sudah tandatangan BAST P3D
antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan
Pemerintah Daerah, namun belum tercatat di dalam Laporan Barang
Milik Negara karena belum ada BAST antara Pemerintah Daerah
dengan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari:
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 129
Tabel 142. Terminal Yang Telah Tandatangan BAST P3D
No Uraian
1 Terminal Rajabasa
2 Terminal Ciakar
3 Terminal Simpang Nangka
4 Terminal Cepu
5 Terminal Bawen
6 Terminal Induk Pemalang
7 Terminal Tingkir
8 Terminal Giriadipura
9 Terminal Gunung Simping
10 Terminal Ir. Soekarno
11 Terminal Kembang Putih
12 Terminal Surodakan
13 Terminal Mengwi
14 Terminal Boroko
15 Terminal Tangkoko
3) Masih terdapat 10 (sepuluh) Terminal belum tandatangan kedua
belah pihak BAST P3D antara Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan dengan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
Tabel 143. Terminal Yang Belum Tandatangan BAST P3D
No Uraian
1 Terminal Tamanan
2 Terminal Bayuangga
3 Terminal Arya Wiraraja
4 Terminal Patria
5 Terminal Surodakan
6 Terminal Pakupatan
7 Terminal Gambut Barakat
8 Terminal Tanjung Pinggir
9 Terminal Kertonegoro
10 Terminal Gayatri
Dari 57 (lima puluh tujuh) terminal yang baru melakukan verifikasi
awal dapat dirinci sebagai berikut:
1) 2 (dua) terminal terkendala dalam masalah teknis dalam perkara
hukum dan perubahan penlok;
2) 15 (lima belas) terminal dalam proses pemecahan sertifikat;
3) 2 (dua) terminal dalam status pinjam pakai; dan
4) 38 (tiga puluh delapan) terminal tidak ada sertifikat.
b. UPPKB/Jembatan Timbang
Jumlah UPPKB yang sudah dilakukan Berita Acara Serah Terima dari
Pemerintah Daerah ke Kementerian Perhubungan sejumlah 131
UPPKB. Dari 131 UPPKB tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1) 71 UPPKB pada tahap verifikasi akhir.
2) 60 UPPKB pada tahap verifikasi awal.
Dari 71 UPPKB yang sudah dilakukan verifikasi akhir dapat dirinci
sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 130
1) Sebanyak 19 (sembilan belas) UPPKB sudah terbit BAST antara
Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat,
sudah tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara sampai dengan
31 Desember 2017 dan sudah mendapat nomer Register Hibah dari
Kementerian Keuangan. Adapun 19 (sembilan belas) UPPKB yang
sudah tercatat di dalam Laporan Barang Milik Negara adalah
sebagai berikut:
Tabel 144. UPPKB yang Telah Terbit BAST dan
Sudah Memperoleh Nomor Register Hibah
No Uraian Nilai Yang
Diserahkan
Nomor
Register
1 UPPKB Seumadam Aceh 3.112.978.420 2VTUN4MA
2 UPPKB Jontor Aceh 3.217.644.985 2C1V7FDA
3 UPPKB Kulwuru DI.
Yogyakarta
21.315.449.192 2AHN9U6A 4 UPPKB Kalitirto DI.
Yogyakarta
5 UPPKB Taman Martani DI.
Yogyakarta
6 UPPKB Lubuk Buaya
Sumbar
9.148.635.619 2ZBGTNAA
7 UPPKB Sitangkai
8 UPPKB Kubu Kerambil
9 UPPKB Sungai Lansek
10 UPPKB Kamang
11 UPPKB Lubuk Selasih
12 UPPKB Tanjung Balik
13 UPPKB Beringin Pasaman
14 UPPKB Air Haji
15 UPPKB Way Urang
Lampung 1.043.494.000 21QELQJA
16 UPPKB Simpang Pematang
17 UPPKB Blambang Umpu
18 UPPKB Liang Anggang 7.581.011.241
2GH92K7A
19 UPPKB Kintap
2) 33 (tiga puluh tiga) UPPKB sudah tandatangan BAST P3D antara
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah
Daerah, namun belum tercatat di dalam Laporan Barang Milik
Negara karena belum ada BAST antara Pemerintah Daerah dengan
Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat.
3) 19 (sembilan belas) Terminal belum tandatangan kedua belah pihak
BAST P3D antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
dengan Pemerintah Daerah.
Dari 60 (enam puluh) UPPKB yang baru melakukan verifikasi awal
dapat dirinci sebagai berikut:
1) 8 (delapan) UPPKB sudah memiliki sertifikat asli, namun rincian
aset belum lengkap;
2) 19 (sembilan belas) UPPKB sertifikat masih fotocopy dan rincian
aset belum lengkap;
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 131
3) 26 (dua puluh enam) terminal tidak ada sertifikat;
4) 7 (tujuh) UPPKB status pinjam pakai.
12. Eliminasi Pendapatan dan Belanja BLU
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam rangka
konsolidasi laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang
membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik
(reciprocal account) seperti Pendapatan, Beban, Aset, dan Kewajiban yang
berasal dari entitas akuntansi/pelaporan yang sama kecuali akun-akun
Pendapatan dan Belanja pada LRA.
Kementerian Perhubungan melakukan eliminasi atas Pendapatan dan Beban
terhadap akun-akun resiprokal pada Badan Layanan Umum sepanjang
transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur
secara handal antara satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam
satu entitas pelaporan, dan/atau antara entitas pelaporan yang terkonsolidasi.
Data rekapitulasi eliminasi sebagaimana tersaji pada Lampiran 29.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
Perbandingan Realisasi PNBP Per Eselon I Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah)
URAIAN SETJEN ITJEN DITJEN HUBDAT DITJEN HUBLA DITJEN HUBUD DITJEN KA BALITBANG BPSDM BPTJ JUMLAH
1. Pendapatan dari
Pengelolaan BMN
1.229.430.886,00 17.337.000,00 213.761.034,00 6.412.900.159,00 27.976.405.996,00 3.740.501.820,00 143.070.097,00 982.646.057,00 0,00 40.716.053.049,00
2. Pendapatan Jasa 1.651.777.000,00 0,00 473.976.616.243,00 3.290.212.368.761,00 942.723.893.107,00 861.301.585.368,00 0,00 4.102.761.133,00 3.177.985.016,00 5.577.146.986.628,00
3. Pendapatan Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Pendapatan Kejaksaan,
Peradilan & Hasil Tindak
Pidana
124.097.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.097.400,00
5, Pendapatan Gratifikasi
danUang Sitaan Hasil
Korupsi
0,00 0,00 0,00 23.927.500,00 93.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.827.500,00
6. Pendapatan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 14.670.700,00 0,00 0,00 11.655.358.676,00 0,00 11.670.029.376,00
7.Pendapatan Iuran dan
Denda
128.075.585,00 365.460,00 7.329.411.022,00 8.973.387.038,00 16.451.201.673,00 5.350.560.608,00 39.896.114,00 4.100.908.571,00 43.613.280,00 42.417.419.351,00
8. Pendapatan Lain-Lain 1.009.972.186,00 0,00 12.795.578.386,00 102.104.542.118,00 130.389.651.330,00 62.927.393.128,00 955.878.708,00 23.094.763.424,00 927,00 333.277.780.207,00
9. Pendapatan Jasa
Layanan Umum
0,00 0,00 0,00 0,00 286.435.216.448,00 0,00 0,00 860.131.057.015,00 0,00 1.146.566.273.463,00
10. Pendapatan Hasil
Kerjasama BLU
0,00 0,00 0,00 0,00 7.820.853.025,00 0,00 0,00 105.180.906.897,00 0,00 113.001.759.922,00
11. Pendapatan BLU
Lainnya
0,00 0,00 0,00 0,00 3.177.954.728,00 0,00 0,00 32.598.564.646,00 0,00 35.776.519.374,00
Jumlah Pendapatan 4.143.353.057,00 17.702.460,00 494.315.366.685,00 3.407.727.125.576,00 1.415.083.747.007,00 933.320.040.924,00 ############## ################# 3.221.599.223,00 7.300.814.746.270,00
Lampiran 2
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah)
URAIAN JENIS
BELANJASETJEN ITJEN
DITJEN
HUBDATDITJEN HUBLA DITJEN HUBUD
DITJEN
KABALITBANG BPSDM BPTJ JUMLAH
Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
51.213.915.838,00 16.382.363.283,00 190.978.206.503,00 902.922.777.415,00 662.378.060.993,00 35.678.333.303,00 14.841.245.450,00 184.233.725.637,00 5.702.298.099,00 2.064.330.926.521,00
Belanja Gaji dan
Tunjangan Pejabat
Negara
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Gaji dan
Tunjangan Pegawai
Non PNS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Honorarium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.545.000,00 0,00 607.545.000,00
Belanja Lembur 587.829.000,00 0,00 2.370.562.000,00 48.062.765.400,00 8.610.336.900,00 280.650.400,00 335.956.000,00 7.379.292.586,00 24.157.000,00 67.651.549.286,00
Belanja Vakasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tunj. Khusus &
Belanja Transito
39.889.347.204,00 13.511.655.912,00 102.249.118.268,00 621.845.098.237,00 967.939.925,00 29.542.874.967,00 11.457.212.473,00 85.828.924.633,00 5.812.947.832,00 911.105.119.451,00
Jumlah Belanja Kotor 91.691.092.042,00 29.894.019.195,00 295.597.886.771,00 1.572.830.641.052,00 671.956.337.818,00 65.501.858.670,00 26.634.413.923,00 278.049.487.856,00 11.539.402.931,00 3.043.695.140.258,00
Pengembalian Belanja
Pegawai
(856.081.742,00) (234.535.170,00) (466.293.135,00) (3.087.570.083,00) (3.248.541.749,00) (570.165.417,00) (304.450.826,00) (578.053.233,00) (71.162.413,00) (9.416.853.768,00)
Jumlah Belanja
Bersih
90.835.010.300,00 29.659.484.025,00 295.131.593.636,00 1.569.743.070.969,00 668.707.796.069,00 64.931.693.253,00 26.329.963.097,00 277.471.434.623,00 11.468.240.518,00 3.034.278.286.490,00
Lampiran 3
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah)
URAIAN JENIS
BELANJASETJEN ITJEN
DITJEN
HUBDATDITJEN HUBLA DITJEN HUBUD DITJEN KA BALITBANG BPSDM BPTJ JUMLAH
Belanja Barang
Operasional
72.424.057.850,00 3.894.583.840,00 587.777.361.173,00 291.899.205.446,00 405.569.859.079,00 46.178.865.093,00 7.089.438.456,00 165.789.811.155,00 6.009.934.654,00 1.586.633.116.746,00
Belanja Barang Non
Operasional
69.177.318.351,00 2.465.606.790,00 199.444.115.923,00 887.093.961.306,00 546.531.015.980,00 154.755.958.127,00 12.181.139.066,00 402.585.161.402,00 5.621.542.680,00 2.279.855.819.625,00
Belanja Barang
Persediaan
10.254.281.532,00 637.491.250,00 32.711.445.170,00 71.279.361.461,00 52.418.167.531,00 10.676.237.590,00 2.621.304.465,00 27.627.947.967,00 2.924.251.582,00 211.150.488.548,00
Belanja Jasa 37.956.107.297,00 953.744.264,00 83.619.581.638,00 231.331.121.336,00 105.110.261.679,00 128.246.394.308,00 12.128.690.792,00 72.598.035.070,00 2.619.951.903,00 674.563.888.287,00
Belanja Pemeliharaan 35.659.406.221,00 2.069.812.653,00 87.539.920.178,00 1.199.690.572.615,00 373.150.587.093,00 1.373.944.612.599,00 1.854.166.870,00 146.803.593.273,00 3.048.663.231,00 3.223.761.334.733,00
Belanja Perjalanan Dalam
Negeri
93.455.253.854,00 40.730.548.755,00 136.198.380.772,00 306.074.189.126,00 280.278.389.997,00 94.719.971.233,00 32.729.251.781,00 156.297.967.998,00 15.733.210.724,00 1.156.217.164.240,00
Belanja Perjalanan Luar
Negeri
14.786.814.423,00 203.663.720,00 1.806.168.350,00 7.978.089.785,00 18.108.725.869,00 790.813.348,00 532.215.095,00 601.976.931,00 955.426.242,00 45.763.893.763,00
Belanja Barang BLU 0,00 0,00 0,00 0,00 129.241.419.213,00 0,00 0,00 905.187.306.703,00 0,00 1.034.428.725.916,00
Belanja Barang utk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
0,00 0,00 761.266.923.602,00 50.463.333.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.730.256.753,00
Belanja Barang Lainnya
utk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
0,00 0,00 24.529.900.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.529.900.046,00
Jumlah Belanja Kotor 333.713.239.528,00 50.955.451.272,00 1.914.893.796.852,00 3.045.809.834.226,00 1.910.408.426.441,00 1.809.312.852.298,00 69.136.206.525,00 1.877.491.800.499,00 36.912.981.016,00 11.048.634.588.657,00
Pengembalian Belanja -333.864.803,00 -1.346.000,00 -2.103.261.460,00 -2.887.977.071,00 -16.039.709.824,00 -657.000.097,00 -486.573.416,00 -5.869.161.299,00 -17.642.074,00 -28.396.536.044,00
Jumlah Belanja Bersih 333.379.374.725,00 50.954.105.272,00 1.912.790.535.392,00 3.042.921.857.155,00 1.894.368.716.617,00 1.808.655.852.201,00 68.649.633.109,00 1.871.622.639.200,00 36.895.338.942,00 11.020.238.052.613,00
Lampiran 4
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Tahun Anggaran 2017
(dalam Rupiah)
URAIAN JENIS BELANJA SETJEN ITJEN DITJEN HUBDAT DITJEN HUBLA DITJEN HUBUD DITJEN KA BALITBANG BPSDM BPTJ JUMLAH
Belanja Modal Tanah - - - 24.239.718.113,00 323.691.523.258,00 430.543.397.160,00 - 17.076.138.404,00 - 795.550.776.935,00
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
29.648.571.513,00 2.461.568.500,00 481.364.171.441,00 3.958.950.334.264,00 1.216.879.310.012,00 324.107.293.870,00 2.069.208.555,00 1.186.040.744.538,00 28.794.141.670,00 7.230.315.344.363,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
29.804.890.000,00 - 278.722.027.904,00 191.429.110.158,00 1.232.307.064.243,00 90.320.333.598,00 - 277.267.956.948,00 - 2.099.851.382.851,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan
Jaringan
- - 7.159.847.000,00 1.329.023.584.829,00 2.179.270.197.310,00 12.632.930.304.620,00 - 22.933.989.735,00 - 16.171.317.923.494,00
Belanja Modal Lainnya 3.752.756.700,00 - 493.588.288.332,00 3.164.020.573,00 180.562.427.904,00 136.320.853.618,00 89.100.000,00 8.918.072.432,00 34.144.918.641,00 860.540.438.200,00
Belanja Modal BLU - - - - 72.121.076.699,00 - - 143.078.030.403,00 - 215.199.107.102,00
Jumlah Belanja Modal Bruto 63.206.218.213,00 2.461.568.500,00 1.260.834.334.677,00 5.506.806.767.937,00 5.204.831.599.426,00 13.614.222.182.866,00 2.158.308.555,00 1.655.314.932.460,00 62.939.060.311,00 27.372.774.972.945,00
Pengembalian Belanja Modal - - (95.560.897,00) (785.729.323,00) (19.380.803.354,00) (413.620.443,00) - (1.098.232.402,00) - (21.773.946.419,00)
Jumlah Belanja Modal Netto 63.206.218.213,00 2.461.568.500,00 1.260.738.773.780,00 5.506.021.038.614,00 5.185.450.796.072,00 13.613.808.562.423,00 2.158.308.555,00 1.654.216.700.058,00 62.939.060.311,00 27.351.001.026.526,00
Lampiran 5
No Eselon I Nama SatkerSaldo Kas di Bendahara
Pengeluaran
Tanggal Setor ke Kas
NegaraNomor NTPN Keterangan
1 Sekretariat JenderalKantor Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Denhaag316.356.096,00 26/01/2018 394DD3FPI9GV64N9
2 Sekretariat JenderalKantor Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Tokyo1.983.698,00 26/01/2018 05C122DUKBL1UE6P
3 Sekretariat JenderalKantor Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Washington471.347.519,00 02/01/2018 C2F844GH6EICBFDBP
4 Sekretariat JenderalKantor Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Kuala Lumpur67.015.995,00 11/01/2018 239F11FR633HQRHP
5 Sekretariat JenderalKantor Perwakilan Kementerian
perhubungan di Singapura5.091.474,00 26/01/2018 0DBD3333HODI5A6P
FE75F6FNRS6VJU59
EE2196FMEFBBM259
7 Sekretariat JenderalKantor Perwakilan Kementerian
Perhubungan di London19.533.507,00 26/01/2018 679ED3FML59HC4N9
8 Sekretariat JenderalKantor Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Jeddah230.158.301,00 26/01/2018 B52DE411LFIOB3LP
1.314.455.546,00
1
Ditjen Perhubungan
DaratDirektorat Lalu Lintas Perhubungan Darat 1.186.300,00 05/01/2018 AB05969580H4G4SP
2
Ditjen Perhubungan
Darat
Satker Perhubungan Darat Provinsi Jawa
Timur 3.474.391,00 04/01/2018 49D2E551CQJM0449
3
Ditjen Perhubungan
Darat
Satker Perhubungan Darat Provinsi
Sulawesi Utara 10.000.000,00 16/01/2018 21ED83T4Q3JU8VA9
4
Ditjen Perhubungan
Darat
Balai Pengella Transportasi Darat Wilayah
Xiii 2.511.935,00 05/01/2018 2550C61EEVEVFMSP
17.172.626,00
1Ditjen Perhubungan
Laut
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Jayapura1.121.000,00 01/08/2018
05DAE51S2L8V59SG
2Ditjen Perhubungan
Laut
Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan
Kepelautan Pusat 7.818.707,0001/04/2018
AF24B5D4MALPJI49
3Ditjen Perhubungan
LautUnit Penyelenggara Pelabuhan K O K A S
10.202.000,0001/08/2018
129A930VBR834U68
4Ditjen Perhubungan
Laut
Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai
Tanjung Priok66.736.600,00 01/04/2018
011BD55POBNV8849
5Ditjen Perhubungan
LautUnit Penyelenggara Pelabuhan Ba'A
11.537.000,0030/01/2018
BD46428BTO5CD119
21.620.000,00 01/02/2018 634293VSTM4TOEJ9
66.350,00 01/02/2018 D34993VSMVUCLFJ9
7
Ditjen Perhubungan
LautKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Kepulauan Seribu1.026.500,00
01/05/2018
9537I5NLBD1EIA40
8Ditjen Perhubungan
Laut
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Muara Baru 1.970.000,0001/09/2018
204480DIOD5GUQUP
Total
Total
Per 31 Desember 2017
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
6 Sekretariat JenderalKantor Perwakilan Kementerian
Perhubungan di Montreal202.968.956,00 23/01/2018
Balai Kesehatan Kerja Pelayaran6Ditjen Perhubungan
Laut
No Eselon I Nama SatkerSaldo Kas di Bendahara
Pengeluaran
Tanggal Setor ke Kas
NegaraNomor NTPN Keterangan
9Ditjen Perhubungan
Laut
Peningkatan Fungsi Perkapalan Dan
Kepelautan Pusat132.762,00 01/04/2018
10Ditjen Perhubungan
LautUnit Penyelenggara Pelabuhan S A R M I
6.000.000.000,0001/12/2018
C37B9246OL7BFQ48
6.122.230.919,00
1 Ditjen Perhubungan
UdaraBandar Udara Gamarmalamo
23.800.000,00 05/01/2018 029A56VB65JV4NSP Sisa UP
2Ditjen Perhubungan
UdaraUPBU Ayawasi - Sorong 50.000.000,00 12/01/2018 DED6A7B9K1EGGL89 pengembalian dana up Tahun 2017
73.800.000,00
1 BPSDMPAkademi Teknik Keselamatan
Penerbangan Medan378.275.306,00
05/01/2018E417B7ASEAIRJFSO
2 BPSDMP Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman 23.717.984,00 11/01/2018672505G0O74RVGFP
401.993.290,00
7.929.652.381,00
Total
Total
Total
Total
Lampiran 6
No Eselon I Nama SatkerSaldo Kas di Bendahara
Penerimaan
Tanggal Setor ke Kas
NegaraNomor NTPN Keterangan
1Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat
Balai Pengelola Transportasi
Darat Wilayah Xvii 29.099.650,00 15/01/2018 3F5A939UIHJFP8FM
29.099.650,00
1 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Kota Baru 88.207.150,00 04/01/2018 FA7A455222FC8542
2 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Balikpapan 4.068.140,00
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
04/01/2018
09/01/2018
24/01/2018
9943148SU02BH9J2
CD7CE4AIC4IQBTJ2
4FF6D4F1979NMMJ2
021AC51RIBNLGUBI
481F24QHBHHJI6BI
10AC44QG69EKE6BI
3AC434QGK8FO3MBI
DF0B85690SARV142
CC7855EMMEPFGS42
157C175A3KRFLUUI
733537Q0RJJQ67E2
3 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Tarakan 580.000,00 05/01/201840C616PSJVI6RDSP
F14266PUC50M96SP
4 Ditjen Perhubungan LautKantor Otoritas Pelabuhan
Utama Makasar 1.632.696,00 03/01/2018
B06EF50EH4KLC6BO
5D66C502D63MNPBO
D93584VQSPCGSFBO
833D24UD9Q63D2BO
A14DC4VNN72DGQBO
042AB52TQVV5OMBO
D1FD24VGFR1UMNBO
8037C4V477GK5QBO
271C14V1T0KMLJBO
726344UAE4GP9VBO
E9A97530JF67M6BO
C9ECD525N59ISQBO
E1B1551PCGI35EBO
109E751I1259UDBO
5 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Ternate 10.032.796,00 02/01/2018
03/01/2018
15CDD7BTL6FLJMJ0
23DB27BTIRVFLEJ0
B51C37BTOVHV8RJ0
BCCB14QJBRONPRBG
1C9614QJK9RDBGBG
642834QJR9BV68BG
6 Ditjen Perhubungan Laut Upp Susoh 1.798.800,00 23/01/2018 4191173LUQQAGHLI
7 Ditjen Perhubungan Laut Upp Bulu Kumba 7.775.022,00 08/01/2018
6C1145UK2204ECL0
05CFF5UKCQIVU9L0
2D37B5UK4LQB4DL0
8 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Tembilahan 1.271.550,00 03/01/2018 5605743L99C8PGJ9
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31 Desember 2017
Total
No Eselon I Nama SatkerSaldo Kas di Bendahara
Penerimaan
Tanggal Setor ke Kas
NegaraNomor NTPN Keterangan
9 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Teluk Air 2.797.300,00 02/01/20184480E7EBBQM36MJ8
586DC7EJ2TJQ4VJ8
10 Ditjen Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran
Utama Belawan 8.700,00 03/01/2018 EE8DE4II9C49H1BP
11 Ditjen Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran
Utama Makasar 158.500,00 03/01/2018 CCCEB7G1VGJHT3J8
12 Ditjen Perhubungan Laut Upp T U A L 113.708.700,00
05/01/2018
05/01/2018
05/01/2018
09/01/2018
09/01/2018
10/01/2018
19/01/2018
22/01/2018
CF6CA65QRNNFMRSP
CD43365P5JF5FHSP
8B45C65Q6P5Q6JSP
F6803367BJR2AMUO
907723BD2AQ6P2UO
1C50E4B15L6JIEN8
8CDF68932O55EBJO
5EA2219VM1KOQNT8
13 Ditjen Perhubungan Laut Upp Kolonedale 70.875.000,00 03/01/2018 48DD74MCE0O677BI
14 Ditjen Perhubungan Laut Upp A M P A N A 7.159.950,00 02/01/2018 4CA6E3P83V9H6OJ9
15 Ditjen Perhubungan Laut Upp D O B O 148.834.800,00
16 Ditjen Perhubungan Laut Upp T O B E L O 79.235.452,00 26/01/2018 96231122PND169V2
17 Ditjen Perhubungan Laut Upp Labuha / Babang 9.870.500,00 03/01/2018 45B5648I11GGFSBP
18 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Banten 32.850,00 03/01/2018EE3C44JUMPTN4BJ2
C34974JUS1I4GDJ2
19 Ditjen Perhubungan Laut Upp Biringkasi 74.373.400,00 02/01/2018
D62274GH4LFU7KJ2
780284GJNAEH9GJ2
F60144GL7B4BTDJ2
EE1C74GK9BRVBUJ2
F0F7C4GIOOI38FJ2
7651B4GI8F0PKNJ2
1985F4GHPK1JNSJ2
20 Ditjen Perhubungan Laut Upp N A M L E A 5.140.727,00 04/01/2018 196B551GHK3GQC49
21 Ditjen Perhubungan Laut Upp Siuban 2.060.020,00 06/02/2018
5FF9B8HUNBNFAO79
7BAFC8HV9VOUSO79
5583D8HVS16CV679
22 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Kuala Enok 1.400.275,00 02/01/2018
C34D43T38KBVKSJ9
CC9D43T2SMH15RJ9
BA96E3T2HTU5LUJ9
23 Ditjen Perhubungan Laut Upp Pulau Bunyu 29.125.500,00 02/01/2018 27BF043CGE3RKJJ8
24 Ditjen Perhubungan Laut Upp Waisarisa 2.662.850,00 19/01/2018 83E195U688GSEDJI
25 Ditjen Perhubungan Laut Upp G E B E 241.963.776,00 05/01/2018 0DD0733FQULIQGSG
26 Ditjen Perhubungan Laut Upp Muara Siberut 807.900,00 02/01/2018
E4BA640QM8AU4FJ9
0FEBA40R3U2126J9
A574540RB6SJKNJ9
55C1440RK7JALUJ9
27 Ditjen Perhubungan Laut Upp Tanjung Medang 11.740.896,00 10/01/2018
AFB6A7R78C1RM2UI
A32927R776POMUUI
C38737R761HLNQUI
28 Ditjen Perhubungan Laut Upp Soa-Siu 27.456.800,00 04/01/2018 49D1C5EA8A9MS449
No Eselon I Nama SatkerSaldo Kas di Bendahara
Penerimaan
Tanggal Setor ke Kas
NegaraNomor NTPN Keterangan
29 Ditjen Perhubungan Laut Upp Geser 17.371.600,00 08/01/2018
81B605QDUMFMFRL0
849725QDV93NVDL0
001E55QDU3RL09L0
30 Ditjen Perhubungan Laut Upp Jailolo 3.254.712,00 04/01/2018 72EDE3R6QLVLB340
31 Ditjen Perhubungan Laut Upp Daruba 31.398.795,00 03/01/2018 2372C4T8K1UE79BI
32 Ditjen Perhubungan Laut Upp Laiwui 33.501.800,00 09/01/2018
E28861CTINCH4CUP
B2D491CO9B30JMUP
66DB01CR3RG7NLUP
B4D421CL9J1C3LUP
33 Ditjen Perhubungan Laut Upp Leksula 25.598.900,00 04/01/2018
3C7655TE7AVGRT53
B6F5D5TFEAUKEJ53
7CD1A5TBOOD86V53
34 Ditjen Perhubungan Laut Upp Buli 91.805.404,00 29/01/201843FAE1NKGT67Q38O
389F61NS1J7ED68O
35 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Muara Baru 163.750,00 02/01/2018 F99F33RQ8KB9F0J9
36 Ditjen Perhubungan Laut Ksop Kalibaru 29.000,00 16/01/2018 8C4EA50UPGM691A9
1.147.904.011,00
1.200.000,00 6E42E6476TTJ94SI Pas Masuk dan Sewa ruangan VIP
6.210.000,00 B668664BQFNC27SI Pas Masuk dan Sewa ruangan VIP
2 Ditjen Perhubungan Udara Kantor Upbu Douw Aturure 49.350.000,00 04/01/2018 A03E416JU3RKCP48 Uang Honor yang belum dibayarkan ke pegawai
56.760.000,00
1 BPSDMPBalai Diklat Pelayaran Padang
Pariaman 7.294.000,00
Belum Disetor Ke Kas Negara & Akan Digunakan
Untuk Pembiayaan Diklat
7.294.000,00
1.241.057.661,00
Total
Total
Total
Total
Ditjen Perhubungan Udara Bandar Udara Mali - Alor1 05/01/2018
Lampiran 7
Tanggal Setor Nomor NTPN
1
Direktorat Jenderal
Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darai Wilayah Iii
2.019,00 Jasa Giro Yang Belum Disetor
2
Direktorat Jenderal
Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darai Wilayah Iv
13.064,00 Jasa Giro Yang Belum Disetor
3
Direktorat Jenderal
Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darai Wilayah
Xiv
13.625,00 Jasa Giro Yang Belum Disetor 05/01/2018 D54500IOKPNDL3TB
4
Direktorat Jenderal
Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darai Wilayah
Xviii
1.520,00 Jasa Giro Yang Belum Disetor
5
Direktorat Jenderal
Perhubungan DaratBalai Pengelola Transportasi Darai Wilayah Xx
14.565,00 Jasa Giro Yang Belum Disetor
6
Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darai Wilayah
Xxii
13.260,00 Jasa Giro Yang Belum Disetor
58.053,00
1 Ditjen Perhubungan Laut Pengembangan Kenavigasian Pusat 1.335.036.855,00 Hibah Rekening lainnya
2 Ditjen Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Tarakan 28.816.145,00 Pajak
Terlampir Data
Konfirmasi Penerimaan
Negara
Terlampir Data Konfirmasi
Penerimaan Negara
274.728,00 Pajak 01/02/2018 BE0332B749681IRJO
41.209,00 Pajak 01/02/2018 E316F2B733U5JNJO
4 Ditjen Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Kuala Tanjung 60,00 Kelebihan bayar 03/09/2018 A91471NG1979LG2P
5 Ditjen Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Kupang/Tenau 2.381.341,00 Pajak 03/08/2018
Terlampir Data
Konfirmasi Penerimaan
Negara
(12 NTPN Terlampir)
6 Ditjen Perhubungan Laut Unit Penyelenggara Pelabuhan Wasior 133.200,00 Pajak 01/08/2018 A353B300K1GF1T62
1.366.683.538,00
1Ditjen Perhubungan
UdaraBandar Udara Mozes Kilangin-Timika 67.341.000,00
Honor pengelola anggaran bulan
November dan Desember yang
belum ditarik
- -
2 Ditjen Perhubungan
UdaraBandar Udara Fatmawati 114.700.672,00 Rekening Dana Kelolaan - -
182.041.672,00
1Direktorat Jenderal
Perkeretaapian
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah
Sumatera Bagian Selatan 2.925.500,00
Kas Lainnya di Bendahara
Pengeluaran
2.925.500,00
Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2017
Penyetoran Ke Kas Negara (Apabila disetorkan)KeteranganNo Eselon I Nama Satker
Saldo Kas Lainnya dan Setara
KasJenis Kas Lainnya
Total
Total
Total
Total
Ditjen Perhubungan Laut 3Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan Talang Dukuh
Tanggal Setor Nomor NTPN
Penyetoran Ke Kas Negara (Apabila disetorkan)KeteranganNo Eselon I Nama Satker
Saldo Kas Lainnya dan Setara
KasJenis Kas Lainnya
1BPSDMP Poltekpel Surabaya 47.484.000,00 PNBP Milik DITKAPEL 08/03/2018
CA9718K1NNIJU4A9 dan
14678JLG99CCBA9-
8.285.257.926 merupakan Dana
titipan masyarakat/calon perserta
diklat namun belum menjadi hak BLU
- -
370.000 merupakan Sisa Uang Return
di dana kelolaan
49.938.000 merupakan uang layanan
pendidikan baru dipindahkan ke Rek.
Op. Penerimaan BLU tanggal 10
Januari 2018
43.288.000 merupakan Pengembalian
ke Kas Negara Biaya Pendidikan DIV
Officer Plus
12/01/2018 E5AAD7GHNSDPT289 -
3
BPSDMP BP2IP SORONG 1.477.594.428,00
Uang Pendaftaran Diklat Short
Course yang belum ditetapkan
sebagai peserta Diklat
- - -
4
BPSDMP BP2IP Malahayati Aceh 158.815.042,00
Uang diklat yang akan dilaksanakan
pada tahun 2018 senilai Rp
77.470.000 dan sertifikat senilai Rp
79.055.000 serta pendapatan bunga
rekening dana kelolaan yang belum
disahkan pada bulan Desember 2017
senilai Rp 2.290.042
- - -
Kekurangan uang makan pegawai
bulan Desember 2017 senilai Rp
78.849.200
- - -
Pendapatan diterima di muka atas
jasa layanan pendidikan senilai Rp
14.567.500
- - -
Uang SPP semester II Taruna Pola
Pembibitan Papua (15 orang) senilai
Rp 72.000.000
- - -
Uang Makan Taruna Pola Pembibitan
Papua Januari s.d. Agustus 2018
senilai Rp 125.970.000
- - -
7BPSDMP BPPTL Jakarta 190.539.559,00
Rekening Dana Kelolaan Yang belum
disahkan- - -
6.738.088.062 merupakan
Pendapatan diklat diterima di muka
yang akan dilaksanakan pada tahun
2018
BPSDMP2 PIP Makassar 8.378.853.926,00
8
BPSDMP BP2IP Barombong 6.738.088.062,00
197.970.000,00
5
BPSDMP STPI Curug 93.416.700,00
6 BPSDMP BP2TD Bali
Tanggal Setor Nomor NTPN
Penyetoran Ke Kas Negara (Apabila disetorkan)KeteranganNo Eselon I Nama Satker
Saldo Kas Lainnya dan Setara
KasJenis Kas Lainnya
44.160.053,95 merupakan Jasa Giro
yang sudah pengesahan sehingga
menjadi pendapatan BLU Sudah
dipindahkan ke rek. Operasional
Penerimaan BLU tanggal 22 Januari
2018
- - -
9
BPSDMP BP2TD Palembang 81.700.819,00 pembayaran uang diklat BST yang
akan dilaksanakan tahun 2018- - -
10 BPSDMP ATKP Makassar 100.234.351,00
Pendapatan di Rekening Dana
kelolaan yang belum disahkan
dengan rincian Kelebihan dana
Sipencatar Tahun 2015 sebesar Rp
45.080.000, Kelebihan dana
Sipencatar Tahun 2017 sebesar Rp
16.454.351, dan SPP an. Muh. Rizki
Arik (akan dikembalikan karena
Taruna Drop Out) sebesar Rp
38.700.000.
- - -
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
barang pengaaan PDU Navy Blu DP
TK. III, angkatan XXIX senilai Rp
125.029.103
01/01/2018 - cv. Tirta Bahari
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
barang untuk pembayaran jaket
taruna prodi IV angkatan 54 senilai
Rp 64.468.250
01/01/2018 - CV. Karya Reksa Graha
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
barang pengaaan PDU Navy Blu DP
TK. II, angkatan XXX senilai Rp
100.694.580
01/01/2018 - CV. Gotro Mulyo
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
barang pengaaan PDU Navy Blu DP
TK. IV, angkatan XXIX senilai Rp
176.215.515
01/01/2018 - cv. Tirta Bahari
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
seragam semester VII senilai Rp
162.761.400
01/01/2018 - CV. Airin Graha Persada
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
buku paket catar senilai Rp
377.296.015
01/01/2018 - CV. Global Terbit Sukses
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
barang pengaaan PDU Navy Blu DP
TK. III, angkatan XXX senilai Rp
70.486.206
01/01/2018 - CV. Gotro Mulyo
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
seragam PDH PNS tahun 2017 senilai
Rp 96.431.500
01/01/2018 - CV. Airin Graha Persada
11
BPSDMP PIP Semarang 1.838.338.879,00
8
BPSDMP BP2IP Barombong 6.738.088.062,00
Tanggal Setor Nomor NTPN
Penyetoran Ke Kas Negara (Apabila disetorkan)KeteranganNo Eselon I Nama Satker
Saldo Kas Lainnya dan Setara
KasJenis Kas Lainnya
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
barang pengaaan PDU Navy Blu DP
TK. II, angkatan XXIX senilai Rp
97.338.094
01/01/2018 - CV. Gotro Mulyo
Pembayaran pihak ke 3 atas belanja
buku paket catar senilai Rp
176.115.636
01/01/2018 - CV. Global Terbit Sukses
Pajak pph 21 atas remunerasi
pegawai yang belum disetor senilai
Rp 235.875.080
03/01/2018 0E5724FAVF6FTQBP PPh 21 Remunerasi
Pembayaran pihak ke 3 atas alat
trainer instalasi lsitrik dan panel
senilai Rp 155.535.000
03/01/2018 - CV Tracyta Mandiri
Kekurangan bayar ke pihak ke 3 an.
CV. Tracyta Mandiri senilai Rp 92.500- - -
5F6AB4JS8PVFV9BP PPh 21 Uang Makan
AB7384JSLAEFTSBP PPh 21 Uang Lembur
13 BPSDMP BP3 Banyuwangi 169.379.839,00 Dana di Rekening kelolaan tahun
2017 yang belum disahkan
14 BPSDMP Balai Diklat Ilmu Pelayaran Mauk Tangerang 6.454.459.125,00
Dana titipan masyarakat/calon
perserta diklat namun belum menjadi
hak BLU
25.930.837.580,00
1
Badan Pengelola
Transportasi
Jabodetabeek
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabeek 1.739.802,00 Bunga jasa giro yang belum disetor 05/01/2018 4055F6ECIH8D7ISP
1.739.802,00
27.484.286.145,00
11
BPSDMP PIP Semarang 1.838.338.879,00
12BPSDMP BDP Minsel 3.962.850,00
PPh 21 untuk uang makan Desember
2017 sebesar Rp 517.500 dan PPh 21 03/01/2018
Total
Total
Total
Lampiran 8
Tanggal Setor Nomor NTPN
1 Ditjen Perhubungan Udara Bandar Udara Radin Inten Di Lampung 18.799.517.759,00 Sisa Pendapatan Tahun 2016 - -
2 Ditjen Perhubungan Udara Bandar Udara Juwata Di Tarakan 4.735.552.803,00 Kas BLU
3 Ditjen Perhubungan Udara Bandar Udara Jalaludin Di Gorontalo 6.462.098.510,00 Pendapatan BLU
4 Ditjen Perhubungan Udara Bandar Udara Mutiara Di Palu 9.313.170.331,00 Pendapatan BLU
5 Ditjen Perhubungan Udara Bandar Udara Sentani Di Jayapura 11.532.349.939,00 Kas BLU
6 Ditjen Perhubungan Udara Bandar Udara Fatmawati 6.249.967.577,00 Dana kelolaan pendapatan diterima dimuka
7 Ditjen Perhubungan Udara Balai Kesehatan Penerbangan 27.754.766.303,00 Saldo kas pada rekening operasional pendapatan BLU
8 Ditjen Perhubungan Udara Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan 102.235.419.869,00 Saldo kas pada rekening operasional pendapatan BLU
187.082.843.091,00
1 BPSDMP Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta 21.440.155.589,00
2 BPSDMP Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi 14.800.591.579,00
3 BPSDMP Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug 40.919.549,00
4BPSDMP Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan 14.655.835.263,00
5BPSDMP
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan
Makassar 15.498.127.833,00
6BPSDMP
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan
Surabaya 37.572.203.338,00
7 BPSDMP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 72.859.475.411,00
8 BPSDMP Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar 19.948.037.634,00
9BPSDMP Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal 19.123.537.246,00
10 BPSDMP Balai Diklat Transportasi Darat Bali 1.980.116.252,00
11 BPSDMP Balai Diklat Transportasi Darat Palembang 761.270.595,00
12BPSDMP
Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu
Pelayaran Jakarta 110.766.064.936,00
13 BPSDMP Balai Diklat Transportasi Laut Jakarta 1.214.241.491,00
14 BPSDMP Politeknik Pelayaran Surabaya 107.467.830.797,00
15 BPSDMP Balai Diklat Ilmu Pelayaran Barombong 68.558.884.715,00
16 BPSDMP Balai Diklat Ilmu Pelayaran Mauk Tangerang 9.933.699.639,00
17 BPSDMP Balai Diklat Penerbangan Palembang 1.293.917.379,00
18 BPSDMP Balai Diklat Penerbangan Jayapura 2.093.931.624,00
19 BPSDMP Balai Diklat Ilmu Pelayaran Sorong 3.414.764.359,00
20BPSDMP Balai Diklat Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar 8.336.453.659,00
21 BPSDMP Balai Diklat Penerbang Banyuwangi 7.202.961.192,00
22 BPSDMP Akademi Perkeretaapian Madiun 8.599.593.014,00
23BPSDMP Balai Pendidikan Pelatihan Penerbangan Curug 2.384.985.730,00
549.947.598.824,00
737.030.441.915,00 Total
Keterangan
Total
Rincian Kas dan Bank BLU
Per 31 Desember 2017
No Eselon I Nama Satker Saldo Kas dan Bank BLU Jenis KasPenyetoran Ke Kas Negara (Apabila diSetorkan)
Total
Lampiran 9
31-Dec-17 Audited 2016
Bank Bukopin
9.000.000.000,00 - -
1 BPSDMP PIP Makassar
RPL 054 PIP MAKASSAR
UNTUK PENGELOLAAN KAS -
2083100133
Deposito 1 Bulan (Bunga
7,5%) 20.000.000.000,00 40.000.000.000,00 -50%
Terjadi penurunan nilai deposito disebabkan
karena adanya penutupan rekening deposito BNI
NO. 048593818 SEBESAR Rp20.000.000.000,00
dengan surat Direktur PIP Makassar Nomor KU.
002/9/1/PIP.Mks-2018 karena digunakan untuk
kepentingan belanja operasional BLU
2 BPSDMP STIP Jakarta RPL 133 STIP - 2481100506 Deposito 6 bulan 50.000.000.000,00 60.000.000.000,00 -17%
Terjadi penurunan nilai deposito disebabkan
karena adanya penutupan rekening deposito
BUKOPIN No 2482100145 senilai
Rp35.000.000.000,00 dan No 2482100153 senilai
Rp25.000.000.000,00 dengan surat KPPN Nomor
S-1141/WPB.12/KP.0430/2017 digunakan untuk
belanja operasional BLU Rp 10M
BPSDMP ATKP SurabayaRPL 135 ATKP utk Deposito
1 Pengelolaan Kas
DEPOSITO 1 BULAN (BUNGA
6,75%)- 5.000.000.000,00 -100%
Pada Tahun 2017 deposito tersebut dipindah ke
Kas Setara Kas karena merupakan investasi 1
bulan (jangka pendek)
BPSDMP ATKP SurabayaRPL 135 ATKP utk Deposito
2 Pengelolaan Kas
DEPOSITO 1 BULAN (BUNGA
6,75%)- 5.048.904.121,00 -100%
Pada Tahun 2017 deposito tersebut dipindah ke
Kas Setara Kas karena merupakan investasi 1
bulan (jangka pendek)
4 BPSDMP PIP SEMARANGRPL 134 PIP SMG Untuk
Deposito
DEPOSITO 1 BULAN (BUNGA
6,75%)- 20.000.000.000,00 -100%
Pada Tahun 2017 deposito tersebut dipindah ke
Kas Setara Kas karena merupakan investasi 1
bulan (jangka pendek)
70.000.000.000,00 130.048.904.121,00 -46%
79.000.000.000,00 130.048.904.121,00 -39%
Rincian Investasi Jangka Pendek
Per 31 Desember 2017
Nilai (Rp)No Nama Satker Nama Rekening Naik/Turun (%) Penjelasan Kenaikan/PenurunanEselon I
Jenis Investasi Jangka
Pendek
Merupakan deposito sesuai surat deposito
Nomor : 2481600414 senilai Rp. 9.000.000.000,-
dengan tanggal efektif 28 April 2017 memiliki
jatuh tempo 28 oktober 2017 sesuai kontrak
awal, namun saat hendak jatuh tempo dilakukan
perpanjangan tanggal deposito menjadi 28 April
Total
9.000.000.000,00 -
Total
3
Total
1Ditjen Perhubungan
Udara
Balai Kesehatan
Penerbangan
RPL 133 Balkes Penerbangan
Deposito 6 bulan
Lampiran 10
Nomor Kategori Persediaan Nilai(1) (2) (3)
1 Barang Konsumsi 118,458,976,435.00 2 Amunisi 70,101,810.00 3 Bahan untuk Pemeliharaan 5,348,102,692.00 4 Suku Cadang 2,264,284,045,489.00 5 Pita Cukai, Materai dan Leges 17,590,500.00 6 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 1,264,264,032,821.00 7 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 1,074,342,306,141.00 8 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat 1,800,603,447,226.00 9 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 254,734,500,335.00 10 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat 1,184,887,000.00 11 Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat 2,666,970,150.00 12 Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses 106,785,316,781.00 13 Bahan Baku 71,736,462,497.00
14 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 1,737,000,485.00
15 Persediaan Lainnya 55,824,547,313.00
7,022,058,287,675.00
365,113,221.00
741,622,570.00
1,106,735,791.00
7,023,165,023,466.00
JUMLAH PERSEDIAAN KONDISI RUSAK/USANG
JUMLAH PERSEDIAAN
REKAPITULASI PERSEDIAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2017
JUMLAH PERSEDIAAN KONDISI BAIK
KONDISI : RUSAK
KONDISI : USANG
PERSEDIAAN RUSAK DAN USANG (TIDAK TERSAJI DI NERACA)
KONDISI : BAIK
Lampiran 10
Nomor Kategori Persediaan Nilai(1) (2) (3)
1 Barang Konsumsi 118.458.976.435,00 2 Amunisi 70.101.810,00 3 Bahan untuk Pemeliharaan 5.348.102.692,00 4 Suku Cadang 2.264.284.045.489,00 5 Pita Cukai, Materai dan Leges 17.590.500,00 6 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 1.264.264.032.821,00 7 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 1.074.342.306.141,00 8 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat 1.800.603.447.226,00 9 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 254.734.500.335,00 10 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat 1.184.887.000,00 11 Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat 2.666.970.150,00 12 Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat - Dalam Proses 106.785.316.781,00 13 Bahan Baku 71.736.462.497,00
14 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 1.737.000.485,00
15 Persediaan Lainnya 55.824.547.313,00
7.022.058.287.675,00
365.113.221,00
741.622.570,00
1.106.735.791,00
7.023.165.023.466,00
JUMLAH PERSEDIAAN KONDISI RUSAK/USANG
JUMLAH PERSEDIAAN
REKAPITULASI PERSEDIAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2017
JUMLAH PERSEDIAAN KONDISI BAIK
KONDISI : RUSAK
KONDISI : USANG
PERSEDIAAN RUSAK DAN USANG (TIDAK TERSAJI DI NERACA)
KONDISI : BAIK
Lampiran 11
Sekretariat JenderalInspektorat
Jenderal
Ditjen Perhubungan
Darat
Ditjen Perhubungan
Laut
Ditjen Perhubungan
UdaraDitjen Perkeretaapian
Badan Litbang
Perhubungan
BPSDM
PerhubunganBPTJ Jumlah
Koreksi Satker
KonsolidasiSaldo Akhir
1.580.926.978.546 - 1.334.231.122.875 6.775.210.266.157 90.640.742.540.052 46.392.454.500.571 - 7.083.459.308.447 - 153.807.024.716.648 (78.064.903.430.247) 75.742.121.286.401
PM 621.470.311.809 26.212.395.386 6.145.831.178.138 12.971.102.008.852 10.974.738.535.528 4.645.115.212.477 49.493.936.006 8.008.453.000.037 51.043.231.181 43.493.459.809.414 - 43.493.459.809.414
Penyusutan (481.693.642.400) (16.493.744.931) (2.282.908.824.575) (5.880.257.610.782) (5.752.876.365.760) (3.091.798.028.930) (32.821.519.263) (4.053.867.741.269) (7.249.691.525) (21.599.967.169.435) - (21.599.967.169.435)
Nilai Buku 139.776.669.409 9.718.650.455 3.862.922.353.563 7.090.844.398.070 5.221.862.169.768 1.553.317.183.547 16.672.416.743 3.954.585.258.768 43.793.539.656 21.893.492.639.979 - 21.893.492.639.979
GB 541.296.901.757 - 3.650.844.217.034 4.886.454.160.675 7.643.825.398.158 1.190.168.777.106 - 5.754.588.218.209 - 23.667.177.672.939 (392.919.741.931) 23.274.257.931.008
Penyusutan (13.505.329.834) - (145.608.084.914) (515.814.361.851) (674.581.484.372) (52.444.731.092) - (256.677.984.725) - (1.658.631.976.788) (1.163.007.855.611) (2.821.639.832.399)
Nilai Buku 527.791.571.923 - 3.505.236.132.120 4.370.639.798.824 6.969.243.913.786 1.137.724.046.014 - 5.497.910.233.484 - 22.008.545.696.151 - 20.452.618.098.609
JIJ 48.792.384.815 - 5.603.776.318.205 21.582.861.307.724 24.381.237.202.555 61.800.869.549.478 519.230.700 1.039.918.957.457 199.586.640 114.458.174.537.574 (7.079.628.221.514) 107.378.546.316.060
Penyusutan (5.752.688.302) - (359.318.339.402) (2.814.716.973.192) (10.580.527.483.502) (25.259.666.660.441) (73.415.189) (145.520.852.722) (7.484.499) (39.165.583.897.249) (6.009.989.643.564) (45.175.573.540.813)
Nilai Buku 43.039.696.513 - 5.244.457.978.803 18.768.144.334.532 13.800.709.719.053 36.541.202.889.037 445.815.511 894.398.104.735 192.102.141 75.292.590.640.325 - 62.202.972.775.247
ATL 3.107.643.653 525.683.385 349.089.345.689 42.560.491.836 2.462.346.471.228 203.224.424.742 3.425.482.147 143.519.850.873 - 3.207.799.393.553 - 3.207.799.393.553
Penyusutan - - (15.000.000) (10.670.383.400) (97.252.980.445) - - (17.174.499.099) - (125.112.862.944) - (125.112.862.944)
Nilai Buku 3.107.643.653 525.683.385 349.074.345.689 31.890.108.436 2.365.093.490.783 203.224.424.742 3.425.482.147 126.345.351.774 - 3.082.686.530.609 - 3.082.686.530.609
- - 281.008.883.815 10.819.487.252.766 889.310.341.774 19.784.064.119.710 - 262.189.891.016 - 32.036.060.489.081 73.473.730.648 32.109.534.219.729
2.795.594.220.580 26.738.078.771 17.364.781.065.756 57.077.675.488.010 136.992.200.489.295 134.015.896.584.084 53.438.648.853 22.292.129.226.039 51.242.817.821 370.669.696.619.209 (85.463.977.663.044) 285.205.718.956.165
(500.951.660.536) (16.493.744.931) (2.787.850.248.891) (9.221.459.329.225) (17.105.238.314.079) (28.403.909.420.463) (32.894.934.452) (4.473.241.077.815) (7.257.176.024) (62.549.295.906.416) (7.172.997.499.175) (69.722.293.405.591)
2.294.642.560.044 10.244.333.840 14.576.930.816.865 47.856.216.158.785 119.886.962.175.216 105.611.987.163.621 20.543.714.401 17.818.888.148.224 43.985.641.797 308.120.400.712.793 (92.636.975.162.219) 215.483.425.550.574
Rincian Aset Tetap dan Penyusutannya Per Eselon I
Total Aset Tetap
Total Penyusutan
TotalNilai Buku
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. KDP
Uraian
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
Lampiran 12
SEMENTARA PERMANEN1 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 281.008.883.815 229.259.195.122 51.749.688.693 - 281.008.883.8152 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 10.819.487.252.766 7.911.487.223.872 2.908.000.028.894 - 10.819.487.252.7663 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 889.310.341.774 863.890.859.050 8.083.166.719 17.336.316.005 889.310.341.7744 DITJEN PERKERETAAPIAN 19.784.064.119.710 18.397.281.575.723 1.386.782.543.987 - 19.784.064.119.7105 BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 262.189.891.016 259.914.032.466 2.275.858.550 - 262.189.891.0166 KONSOLIDASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 73.473.730.648 73.473.730.648 73.473.730.648
32.036.060.489.081 27.661.832.886.233 4.356.891.286.843 17.336.316.005 32.109.534.219.729Keterangan :Nilai KDP pada Satker Konsolidasi Kementerian Perhubungan sebesar Rp73.473.730.648,00 merupakan KDP Ditjen Perkeretaapian hasil dari Pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada PekerjaanLRT Sumatera Selatan.
REKAPITULASI NILAI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANPER ESELON I KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TA. 2017
JUMLAH
JUMLAH DILANJUTKANUNIT ESELON INO SALDO KDP DIHENTIKAN
Lampiran 13
Sekretariat Jenderal (481.693.642.400) (13.505.329.834) (5.752.688.302) - (500.951.660.536)Inspektorat Jenderal (16.493.744.931) - - - (16.493.744.931)Ditjen Perhubungan Darat (2.282.908.824.575) (145.608.084.914) (359.318.339.402) (15.000.000) (2.787.850.248.891)Ditjen Perhubungan Laut (5.880.257.610.782) (515.814.361.851) (2.814.716.973.192) (10.670.383.400) (9.221.459.329.225)Ditjen Perhubungan Udara (5.752.876.365.760) (674.581.484.372) (10.580.527.483.502) (97.252.980.445) (17.105.238.314.079)Ditjen Perkeretaapian (3.091.798.028.930) (52.444.731.092) (25.259.666.660.441) - (28.403.909.420.463)Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (32.821.519.263) - (73.415.189) - (32.894.934.452)Badan Pengembangan SDM Perhubungan (4.053.867.741.269) (256.677.984.725) (145.520.852.722) (17.174.499.099) (4.473.241.077.815)Badan Pengeloa Transportasi Jabodetabek (7.249.691.525) - (7.484.499) - (7.257.176.024)
Jumlah (21.599.967.169.435) (1.658.631.976.788) (39.165.583.897.249) (125.112.862.944) (62.549.295.906.416)KOREKSI SATKER KONSOLIDASI - (1.163.007.855.611) (6.009.989.643.564) - (7.172.997.499.175)Saldo Akhir (21.599.967.169.435) (2.821.639.832.399) (45.175.573.540.813) (125.112.862.944) (69.722.293.405.591)
Jumlah
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER ESELON I
Eselon I Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Lampiran 14
Rincian Pendapatan Jasa I Per Jenis Pendapatan Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
Uraian Sekretariat JenderalInspektorat
JenderalDitjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perkeretaapian
Badan Penelitian danPengembangan
Badan PengembanganSDM Perhubungan
Badan PengelolaTransportasiJabodetabek
Total
Pendapatan Rumah Sakit dan InstansiKesehatan Lainnya -
Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan UsahaPariwisata Alam (PUPA) 1.651.777.000,00 1.651.777.000,00
Pendapatan Hak dan Perijinan 15.217.190.000,00 10.616.150.000,00 2.396.280.000,00 3.728.000.000,00 31.957.620.000,00
Pengembalian Pendapatan JasaTenaga, Pekerjaan, Informasi,Pelatihan dan Teknologi SesuaiDengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing KementerianNegara/Lembaga -
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan,Informasi, Pelatihan dan TeknologiSesuai Dengan Tugas dan FungsiMasing-Masing KementerianNegara/Lembaga 455.966.590.002,00 58.456.404.153,00 18.292.754.000,00 4.000.342.000,00 536.716.090.155,00Pengembalian Pendapatan JasaBandar Udara, Kepelabuhan, danKenavigasian (82.166.611.776,00) (82.166.611.776,00)
Pendapatan Jasa Bandar Udara,Kepelabuhan, dan Kenavigasian 2.780.722.633,00 3.319.254.504.992,00 1.091.771.862.884,00 102.100.000,00 4.413.909.190.509,00
Total 1.651.777.000,00 - 473.964.502.635,00 3.237.087.893.216,00 1.160.844.417.037,00 20.689.034.000,00 - 4.102.442.000,00 3.728.000.000,00 4.902.068.065.888,00
Lampiran 15
Rincian Pendapatan Jasa Layanan Umum Per Jenis Pendapatan Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
UraianSekretariat
Jenderal
Inspektorat
Jenderal
Ditjen
Perhubungan
Darat
Ditjen
Perhubungan
Laut
Ditjen Perhubungan
Udara
Ditjen
Perkeretaapian
Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Badan
Pengembangan SDM
Perhubungan
Badan
Pengelola
Transportasi
Jabodetabek
Konsolidasi
Kementerian
Perhubungan
Total
Pendapatan Jasa Pelayanan
Pendidikan 816.579.987.235,00 (3.824.846.366,00) 812.755.140.869,00
Pendapatan Jasa Pelayanan
Tenaga, Pekerjaan, Informasi,
Pelatihan dan Teknologi 73.461.073.092,00 25.231.043.900,00 98.692.116.992,00
Pendapatan Penyediaan
Barang 66.275.000,00 66.275.000,00
Pendapatan Jasa Bandar
Udara, Kepelabuhan dan
Kenavigasian 210.985.033.899,00 (413.225.000,00) 210.571.808.899,00
Pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya 575.242.080,00 21.614.633.478,00 22.189.875.558,00
Pendapatan Pengelolaan
Fasilitas Umum Milik
Pemerintah 802.881.200,00 802.881.200,00
Pendapatan dari Pengelolaan
BMN pada Pengelola Barang 37.035.000,00 72.974.049,00 110.009.049,00
Pendapatan Investasi 84.821.918,00 84.821.918,00
Total - - - - 285.058.384.071,00 - - 864.452.616.780,00 - (4.238.071.366,00) 1.145.272.929.485,00
Lampiran 16
Rincian Beban Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
UraianSekretariat
Jenderal
Inspektorat
Jenderal
Ditjen Perhubungan
Darat
Ditjen Perhubungan
Laut
Ditjen Perhubungan
UdaraDitjen Perkeretaapian
Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Badan Pengembangan
SDM Perhubungan
Badan Pengelola
Transportasi
Jabodetabek
Konsolidasi
Kementerian
Perhubungan
Jumlah
Beban Pegawai 90.846.011.007,00 29.688.146.625,00 295.133.320.820,00 1.568.986.154.937,00 680.955.675.998,00 64.931.693.253,00 26.392.294.834,00 572.324.907.981,00 11.468.240.518,00 3.340.726.445.973,00
Beban
Persediaan 11.425.258.583,00 636.527.725,00 14.323.652.258,00 201.604.501.255,00 73.570.490.237,00 10.933.453.983,00 2.622.839.840,00 95.810.118.102,00 2.546.828.803,00 (555.750.000,00) 412.917.920.786,00
Beban Barang
dan Jasa 179.197.684.316,00 7.313.934.894,00 918.216.497.872,00 1.411.240.506.330,00 1.100.134.214.604,00 329.236.746.898,00 31.114.564.314,00 1.140.780.386.311,00 17.812.541.493,00 (5.662.651.935,00) 5.129.384.425.097,00
Beban
Pemeliharaan 35.730.342.457,00 2.070.197.653,00 87.340.842.298,00 1.122.861.493.809,00 416.350.555.663,00 1.686.917.510.595,00 1.854.166.870,00 187.887.170.681,00 3.051.020.551,00 3.544.063.300.577,00
Beban
Perjalanan Dinas107.925.528.474,00 40.932.866.475,00 136.832.517.737,00 313.210.442.674,00 302.365.016.299,00 95.012.909.484,00 33.059.597.460,00 183.517.832.924,00 16.677.188.866,00 (127.400.000,00) 1.229.406.500.393,00
Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat 70.496.480,00 2.307.424.350,00 2.377.920.830,00
Beban
Penyusutan dan
dan Amortisasi 89.790.488.620,00 4.203.458.856,00 867.689.947.177,00 2.123.696.353.477,00 4.371.120.281.168,00 6.678.655.661.283,00 8.558.425.938,00 900.870.036.428,00 6.685.870.203,00 (2.598.372.753.673,00) 12.452.897.769.477,00
Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih (36.176.334,00) 10.218.669.809,00 2.879.030.261,00 1.922.321.803,00 2.765.750,00 14.986.611.289,00
Beban Lain-lain 122.266.000,00 122.266.000,00
Jumlah 514.879.137.123,00 84.845.132.228,00 2.319.536.778.162,00 6.751.888.618.771,00 6.947.375.264.230,00 8.865.687.975.496,00 105.909.313.606,00 3.083.235.040.230,00 58.244.456.184,00 (2.604.718.555.608,00) 26.126.883.160.422,00
Lampiran 17
Rincian Beban Pegawai Per Jenis Beban Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
Uraian Beban Gaji Beban TunjanganBeban Tunjangan
Khusus
Beban
HonorariumBeban Lembur
Beban Gaji dan
Tunjangan BLUJumlah
Sekretariat Jenderal 36.888.149.517,00 14.287.510.097,00 39.082.522.393,00 587.829.000,00 90.846.011.007,00
Inspektorat Jenderal 11.595.857.910,00 4.807.360.498,00 13.284.928.217,00 29.688.146.625,00
Ditjen Perhubungan Darat 137.894.952.745,00 53.055.691.767,00 101.812.114.308,00 2.370.562.000,00 295.133.320.820,00
Ditjen Perhubungan Laut 623.598.836.197,00 278.751.331.187,00 618.571.313.353,00 48.064.674.200,00 1.568.986.154.937,00
Ditjen Perhubungan Udara 261.954.720.889,00 397.946.375.373,00 920.024.356,00 8.610.336.900,00 11.524.218.480,00 680.955.675.998,00
Ditjen Perkeretaapian 25.592.314.510,00 10.085.161.604,00 28.973.566.739,00 280.650.400,00 64.931.693.253,00
Badan Penelitian dan Pengembangan 9.184.580.815,00 5.673.700.643,00 11.198.057.376,00 335.956.000,00 26.392.294.834,00
Badan Pengembangan SDM Perhubungan 125.163.980.592,00 59.121.633.737,00 85.539.294.301,00 607.545.000,00 7.376.832.586,00 294.515.621.765,00 572.324.907.981,00
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 4.121.118.137,00 1.575.646.807,00 5.747.318.574,00 24.157.000,00 11.468.240.518,00
Jumlah 1.235.994.511.312,00 825.304.411.713,00 905.129.139.617,00 607.545.000,00 67.650.998.086,00 306.039.840.245,00 3.340.726.445.973,00
Lampiran 18
Rincian Beban Barang Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
UraianBeban Keperluan
Perkantoran
Beban Pengadaan
Bahan Makanan
Beban Penambah
Daya Tahan Tubuh
Beban Pengiriman
Surat Dinas Pos
Pusat
Beban Honor
Operasional Satuan
Kerja
Beban Keperluan
Perkantoran Atase
Pertahanan Luar
Negeri
Beban Barang
Operasional LainnyaTotal
Sekretariat Jenderal 46.391.270.315,00 780.958.634,00 257.959.417,00 11.701.507.077,00 12.994.449.487,00 72.126.144.930,00
Inspektorat Jenderal 1.815.020.043,00 39.350.000,00 239.400.000,00 1.800.813.797,00 3.894.583.840,00
Ditjen Perhubungan Darat 122.130.087.430,00 1.075.221.800,00 6.214.684.329,00 303.761.535,00 12.678.797.500,00 439.885.912.550,00 582.288.465.144,00
Ditjen Perhubungan Laut 135.855.524.027,00 66.058.988.902,00 16.535.097.729,00 4.576.902.898,00 63.141.614.639,00 7.068.382.893,00 293.236.511.088,00
Ditjen Perhubungan Udara100.046.225.524,00 888.575.400,00 1.521.790.726,00 37.780.533.532,00 257.213.831.995,00 397.450.957.177,00
Ditjen Perkeretaapian 14.562.658.314,00 941.705.444,00 4.013.690,00 15.399.615.300,00 15.268.747.345,00 46.176.740.093,00
Badan Penelitian dan
Pengembangan 5.388.405.810,00 152.680.000,00 6.951.000,00 823.450.000,00 717.651.646,00 7.089.138.456,00
Badan Pengembangan
SDM Perhubungan 66.306.550.383,00 4.380.559.984,00 1.983.904.736,00 159.840.645,00 15.816.508.866,00 76.385.325.536,00 165.032.690.150,00
Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek 4.866.641.180,00 524.680.000,00 612.419.500,00 6.003.740.680,00
Konsolidasi Kementerian
Perhubungan (3.981.301.119,00) (3.981.301.119,00)
Jumlah 497.362.383.026,00 71.514.770.686,00 27.497.606.272,00 6.870.569.911,00 158.106.106.914,00 - 807.966.233.630,00 1.569.317.670.439,00
Lampiran 19
Rincian Beban Barang Non Operasional Per Jenis Beban Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
Uraian Sekretariat JenderalInspektorat
Jenderal
Ditjen Perhubungan
Darat
Ditjen Perhubungan
Laut
Ditjen Perhubungan
UdaraDitjen Perkeretaapian
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Badan Pengembangan
SDM Perhubungan
Badan Pengelola
Transportasi
Jabodetabek
Konsolidasi
Kementerian
Perhubungan
Jumlah
Beban Bahan 5.223.039.199,00 1.715.766.790,00 11.271.530.175,00 21.101.021.628,00 16.626.788.811,00 667.218.645,00 5.406.618.298,00 78.208.864.785,00 128.183.390,00 140.349.031.721,00
Beban Barang Transito 600.000,00 600.000,00
Beban Honor Output
Kegiatan 3.934.985.000,00 749.840.000,00 21.945.601.037,00 9.095.584.280,00 26.045.573.235,00 7.954.836.340,00 1.003.106.000,00 223.860.149.149,00 144.300.000,00 294.733.975.041,00
Beban Rugi Selisih Kurs
Uang Persediaan
Satker Perwakilan
RI/Atase Teknis -
Beban Pencairan Dana
Bantuan Operasional
Perguruan tinggi Negeri
Badan Hukum -
Beban Denda
Keterlambatan
Pembayaran Tagihan
Kepada Negara -
Beban dalam Rangka
Refund Dana PHLN -
Beban Barang Non
Operasional Lainnya 59.925.936.890,00 165.949.811.321,00 856.509.092.978,00 503.225.284.165,00 146.133.903.142,00 5.771.414.768,00 93.755.045.171,00 5.349.059.290,00 (1.340.273.997,00) 1.835.279.273.728,00
Total 69.083.961.089,00 2.465.606.790,00 199.166.942.533,00 886.706.298.886,00 545.897.646.211,00 154.755.958.127,00 12.181.139.066,00 395.824.059.105,00 5.621.542.680,00 (1.340.273.997,00) 2.270.362.880.490,00
Lampiran 20
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Jenis Beban Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
Uraian Sekretariat Jenderal Inspektorat JenderalDitjen Perhubungan
Darat
Ditjen Perhubungan
Laut
Ditjen Perhubungan
UdaraDitjen Perkeretaapian
Badan Penelitian dan
Pengembangan
Badan Pengembangan
SDM Perhubungan
Badan Pengelola
Transportasi
Jabodetabek
Konsolidasi
Kementerian
Perhubungan
Jumlah
Beban Perjalanan
Biasa 54.851.499.527,00 34.663.783.555,00 106.727.216.182,00 223.702.015.928,00 258.970.584.338,00 82.490.055.776,00 30.463.553.253,00 95.274.574.628,00 8.973.931.624,00 (127.400.000,00) 895.989.814.811,00
Beban Perjalanan
Tetap 197.856.390,00 2.263.964.939,00 2.461.821.329,00
Beban Perjalanan
Dinas Dalam Kota 572.312.000,00 542.485.200,00 7.848.292.034,00 5.233.967.420,00 2.543.598.000,00 487.615.705,00 197.565.500,00 2.092.229.791,00 99.300.000,00 19.617.365.650,00
Beban Perjalanan
Dinas Paket Meeting
Dalam Kota5.092.156.891,00 1.839.510.000,00 3.933.029.482,00 14.225.934.004,00 1.404.840.000,00 2.057.245.242,00 769.236.818,00 7.872.794.825,00 662.730.000,00 37.857.477.262,00
Beban Perjalanan
Dinas Paket Meeting
Luar Kota 32.695.332.136,00 3.683.424.000,00 16.319.955.299,00 62.708.038.537,00 15.633.832.023,00 9.187.179.413,00 1.097.078.500,00 48.713.952.584,00 5.985.801.000,00 196.024.593.492,00
Beban Perjalanan
Biasa Luar Negeri 9.179.440.965,00 203.663.720,00 1.806.168.350,00 7.340.486.785,00 14.844.408.478,00 790.813.348,00 23.948.182,00 601.976.931,00 955.426.242,00 35.746.333.001,00
Beban Perjalanan
Lainnya Luar Negeri 5.534.786.955,00 3.235.946.476,00 508.215.207,00 9.278.948.638,00
Beban Perjalanan
BLU 5.731.806.984,00 26.698.339.226,00 32.430.146.210,00
Jumlah 107.925.528.474,00 40.932.866.475,00 136.832.517.737,00 313.210.442.674,00 302.365.016.299,00 95.012.909.484,00 33.059.597.460,00 183.517.832.924,00 16.677.188.866,00 (127.400.000,00) 1.229.406.500.393,00
Lampiran 21
Rincian Beban Penyusutan Per Jenis Beban Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
UraianSekretariat
Jenderal
Inspektorat
Jenderal
Ditjen
Perhubungan Darat
Ditjen Perhubungan
Laut
Ditjen Perhubungan
Udara
Ditjen
Perkeretaapian
Badan Penelitian
dan Pengembangan
Badan
Pengembangan
SDM Perhubungan
Badan Pengelola
Transportasi
Jabodetabek
Satker Konsolidasi Jumlah
Beban Penyusutan Peralatan
dan Mesin 67.512.482.735,00 3.958.676.181,00 678.380.277.195,00 1.187.699.121.179,00 1.068.939.575.845,00 527.302.697.075,00 7.193.245.307,00 693.009.189.595,00 6.377.929.537,00 4.240.373.194.649,00
Beban Penyusutan Gedung
dan Bangunan
14.540.142.207,00 31.557.294.686,00 168.007.658.673,00 206.086.827.419,00 37.101.264.279,00 123.537.725.580,00 (39.808.115.073,00) 541.022.797.771,00
Beban Penyusutan Jalan dan
Jembatan
54.897.757,00 30.753.905.912,00 393.661.410.359,00 2.905.776.404.073,00 5.862.628.386.236,00 34.806.645.101,00 (2.498.712.976.365,00) 6.728.968.673.073,00
Beban Penyusutan Irigasi 131.218.235,00 26.891.426.295,00 345.913.181.179,00 149.030.724.646,00 48.597.651.432,00 17.738.637.650,00 (59.795.868.032,00) 528.506.971.405,00
Beban Penyusutan Jaringan 857.577.247,00 222.305.259,00 2.959.066.387,00 19.480.072.763,00 202.192.258.286,00 12.922.572,00 6.971.363.888,00 4.989.666,00 232.700.556.068,00
Beban Penyusutan Aset Tetap
Lainnya
5.000.000,00 65.540.783,00 2.956.760.384,00 3.027.301.167,00
Beban Amortisasi Hak Cipta 2.608.370,00 2.608.370,00
Beban Amortisasi Paten 2.316.700,00 2.316.700,00
Beban Amortisasi Software 4.806.745.732,00 244.713.925,00 1.348.318.459,00 18.175.821.383,00 20.554.914.266,00 833.403.975,00 1.071.672.083,00 20.535.682.567,00 302.951.000,00 67.874.223.390,00
Beban Amortisasi Lisensi 1.745.004.790,00 162.569.000,00 134.516.000,00 473.229.258,00 2.515.319.048,00
Beban Amortisasi Aset Tak
Berwujud yang tidak
digunakan dalam Operasional
Pemerintah
120.103.500,00 22.550.000,00 74.604.275,00 217.257.775,00
Beban Amortisasi Aset Tak
Berwujud yang tidak
digunakan dalam Operasional -
Badan Layanan Umum
- -
Beban Penyusutan
Penyusutan Aset Tetap yang
Tidak Digunakan dalam
Operasional Pemerintah
22.316.417,00 68.750,00 98.534.102.671,00 7.275.094.317,00 1.023.652.373,00 123.519.976,00 763.589.760,00 (55.794.203,00) 107.686.550.061,00
Jumlah 89.790.488.620,00 4.203.458.856,00 867.689.947.177,00 2.123.696.353.477,00 4.371.120.281.168,00 6.678.655.661.283,00 8.558.425.938,00 900.870.036.428,00 6.685.870.203,00 (2.598.372.753.673,00) 12.452.897.769.477,00
Lampiran 22
Rincian Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Beban Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
UraianSekretariat
Jenderal
Inspektorat
Jenderal
Ditjen
Perhubunga
n Darat
Ditjen Perhubungan
Laut
Ditjen
Perhubungan
Udara
Ditjen
Perkeretaapia
n
Badan
Penelitian dan
Pengembanga
n
Badan
Pengembangan
SDM
Perhubungan
Badan
Pengelola
Transportasi
Jabodetabek
Jumlah
Beban Penyisihan Piutang PNBP (36.176.334,00) 559.817.911,00 3.111.003.872,00 (26.581.905,00) 2.765.750,00 3.610.829.294,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya 770.660,00 566.290.416,00 (2.732.747,00) 564.328.329,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR (19.393.351,00) (19.393.351,00)
Beban Penyisihan Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti -
Beban Penyisihan Piutang BLU
Pelayanan Pendidikan 1.506.969.029,00 1.506.969.029,00
Beban Penyisihan Piutang BLU
Penyedia Barang dan Jasa Lainnya 449.274.659,00 449.274.659,00
Beban Penyisihan Piutang
Kegiatan Operasional Lainnya BLU (31.648.840,00) (4.315.500,00) (35.964.340,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa
Tanah BLU (77.875,00) (77.875,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa
Gedung BLU (222.750,00) (222.750,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa
Ruangan BLU (223.730,00) (223.730,00)
Beban Penyisihan Piutang Sewa
Peralatan dan Mesin BLU 265.000,00 265.000,00
Beban Penyisihan Piutang dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya
BLU 4.289.507,00 (32.378,00) 4.257.129,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Jangka Panjang-TP/TGR 68.752.993,00 (775.224.613,00) (706.471.620,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Jangka Panjang-Piutang
Jangka Panjang Lainnya 9.608.721.596,00 4.319.919,00 9.613.041.515,00
Jumlah (36.176.334,00) - - 10.218.669.809,00 2.879.030.261,00 - - 1.922.321.803,00 2.765.750,00 14.986.611.289,00
Lampiran 23
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Eselon I TA 2017
(dalam Rupiah)
UraianSekretariat
Jenderal
Inspektorat
Jenderal
Ditjen
Perhubungan
Darat
Ditjen
Perhubungan Laut
Ditjen
Perhubungan
Udara
Ditjen
Perkeretaapian
Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Badan
Pengembangan
SDM
Perhubungan
Badan
Pengelola
Transportasi
Jabodetabek
Jumlah
Pendapatan Lain-Lain
Penerimaan Kembali
Belanja Tahun
Anggaran Yang Lalu I
- -
Pendapatan
Penyelesaian
Tuntutan Ganti
Rugi/Tuntutan
Perbendaharaan
133.924.000,00 449.793.018,00 4.674.753.433,00 242.589.275,00 13.500.000,00 5.514.559.726,00
Penerimaan Kembali
Belanja Tahun
Anggaran Yang Lalu II
758.093.179,00 12.282.119.164,00 96.700.658.478,00 33.022.493.705,00 31.930.954.144,00 942.378.708,00 25.355.144.111,00 927,00 200.991.842.416,00
Pendapatan Setoran
dari Sisa Utang Non
TP/TGR Pensiunan
PNS
94.585.153,00 94.585.153,00
Jumlah Pendapatan
Lain-Lain 986.602.332,00 - 12.731.912.182,00 101.375.411.911,00 33.265.082.980,00 31.930.954.144,00 955.878.708,00 25.355.144.111,00 927,00 206.600.987.295,00
Pendapatan
Penyesuaian Akrual 785.623.536,00 106.700,00 603.933.456.094,00 19.118.652.056,00 12.060.117.462,00 738.057.041,00 7.019.025,00 13.949.507.450,00 117.698.869,00 650.710.238.233,00
Jumlah Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
1.772.225.868,00 106.700,00 616.665.368.276,00 120.494.063.967,00 45.325.200.442,00 32.669.011.185,00 962.897.733,00 39.304.651.561,00 117.699.796,00 857.311.225.528,00
Lampiran 24
Tabel Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi
(dalam Rupiah)
Tambah Kurang
Konstruksi Dalam pengerjaan 799.291.044.481,00 198.521.636.765,00 600.769.407.716,00
Tanah 9.338.084.345.871,00 - 9.338.084.345.871,00
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 15.215.293.631,00 - 15.215.293.631,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 55.396.028.708,00 - 55.396.028.708,00
Gedung dan Bangunan Belum Diregister 22.327.858.292,00 2.351.598.985,00 19.976.259.307,00
Peralatan dan Mesin Belum Diregister 4.873.638.045,00 1.159.077.728,00 3.714.560.317,00
Aset Lainnya yang Belum Diregister 464.677.500,00 - 464.677.500,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 104.572.090,00 - 104.572.090,00
Peralatan dan Mesin - 650.605.114.328,00 (650.605.114.328,00)
Gedung dan Bangunan - 26.175.805.853,00 (26.175.805.853,00)
Jaringan - 90.039.195.962,00 (90.039.195.962,00)
Akumulasi Amortisasi Lisensi 639.276.000,00 - 639.276.000,00
Softw are 15.957.850.337,00 - 15.957.850.337,00
Lisensi - 3.196.380.000,00 (3.196.380.000,00)
Aset Tak Berw ujud Lainnya - 27.768.471.830,00 (27.768.471.830,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berw ujud yang tidak digunakan dalam
Operasional Pemerintahan 1.656.097.550,00 - 1.656.097.550,00
Jalan dan Jembatan - 677.043.352.050,00 (677.043.352.050,00)
Jalan dan Jembatan Belum Diregister 101.095.002.400,00 2.846.766.576,00 98.248.235.824,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya 27.332.000,00 - 27.332.000,00
Irigasi - 428.107.697.851,00 (428.107.697.851,00)
Hasil Kajian/Penelitian 13.306.585.905,00 - 13.306.585.905,00
Ditagihkan Ke Entitas Lain 928.347.231.443,00 - 928.347.231.443,00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan - 21.738.388.751,00 (21.738.388.751,00)
Aset Tetap Lainnya - 665.425.512,00 (665.425.512,00)
Aset Tetap Renovasi - 447.970.451.441,00 (447.970.451.441,00)
Piutang Lainnya 40.470.186.772,00 1.590.963.404,00 38.879.223.368,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 85.486.851.363,00 117.717.252.820,00 (32.230.401.457,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 262.651.624,00 262.651.624,00 -
Akumulasi Amortisasi Softw are 4.713.411.035,00 908.325.708,00 3.805.085.327,00
Diterima dari Entitas Lain - 25.787.520,00 (25.787.520,00)
Akumulasi Penyusutan Irigasi 40.955.682.846,00 - 40.955.682.846,00
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 38.970.029,00 - 38.970.029,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 344.553.093.931,00 - 344.553.093.931,00
Barang Konsumsi 66.055.000,00 - 66.055.000,00
Hibah Langsung yang belum disahkan 1,00 - 1,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 9.829.450.000,00 2.323.000.000,00 7.506.450.000,00
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar 7.506.450.000,00 - 7.506.450.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 5.431.827.960,00 - 5.431.827.960,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 376.831.233.144,00 - 376.831.233.144,00
Aset Tetap yang Belum Diregister 37.329.400.688,00 27.646.112.125,00 9.683.288.563,00
Tanah Belum Diregister 376.258.500,00 - 376.258.500,00
Beban Penyusutan Irigasi 1.843.986,00 - 1.843.986,00
Transfer Masuk 108.500.209.157,00 - 108.500.209.157,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset - 166.096.010,00 (166.096.010,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan 8.728.791.013,00 - 8.728.791.013,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi
Pemerintahan 25.137.719,00 - 25.137.719,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 6.121.615.304,00 - 6.121.615.304,00
Irigasi Belum Diregister - 7.471.200.000,00 (7.471.200.000,00)
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian - 8.320.737.578,00 (8.320.737.578,00)
Uang Muka Belanja Modal (prepayment) - 37.417.500.000,00 (37.417.500.000,00)
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar - 23.057.047.360,00 (23.057.047.360,00)
Jaringan Belum Diregister - 87.871.788.000,00 (87.871.788.000,00)
Suku Cadang - 767.154.960,00 (767.154.960,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL - 1.916.983.361,00 (1.916.983.361,00)
Transfer Keluar - 242.890.672.300,00 (242.890.672.300,00)
9.235.473.317.923,00
Jenis Aset TetapKoreksi
Total
Jumlah
Lampiran 25
(Dalam Rupiah)
SETJEN ITJEN HUBDAT HUBLA HUBUD KA LITBANG BPSDM BPTJ KOREKSI SATKON
SETJEN 19.588.006.922,00 2.209.795.971,00 104.361.770,00 0,00 7.870.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.403.452.181,00 19.588.006.922,00 0,00
ITJEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUBDAT 175.453.675.745,00 0,00 0,00 175.453.675.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.453.675.745,00 0,00
HUBLA 711.789.506.130,00 0,00 0,00 0,00 711.773.703.237,00 0,00 0,00 0,00 15.802.893,00 0,00 711.789.506.130,00 0,00
HUBUD 3.367.446.104.166,00 758.374.000,00 0,00 0,00 0,00 3.367.716.137.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.368.474.511.166,00 (1.028.407.000,00)
KA 958.950.823.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823.775.454.709,00 0,00 784.906.134,00 0,00 824.560.360.843,00 134.390.463.143,00
LITBANG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPSDM 334.561.775.127,00 0,00 0,00 0,00 457.901.000,00 569.454.573,00 0,00 0,00 333.534.419.554,00 0,00 334.561.775.127,00 0,00
BPTJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KOREKSI SATKON (303.761.742.596,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (168.054.406.953,00) (168.054.406.953,00) (135.707.335.643,00)
JUMLAH 5.264.028.149.480,00 2.968.169.971,00 104.361.770,00 175.453.675.745,00 720.102.001.237,00 3.368.285.591.739,00 823.775.454.709,00 0,00 334.335.128.581,00 9.403.452.181,00 (168.054.406.953,00) 5.266.373.428.980,00 (2.345.279.500,00)
RINCIAN TRANSAKSI TRANSFER ANTAR ESELON ITAHUN 2017
TRANSFER KELUAR TOTAL TRANSFERMASUK SELISIH
TRANSFER MASUKESELON I
Lampiran 26
UANG
IDRMATA
UANGVALAS IDR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 26QSZLTATerminal Induk Lumpue/Terminal Tipe A
Kota Pare-Pare022 03 412735 28-Dec-17 IDR 12.445.784.804,00 MPHL-2017133412735013
2 28MJN7MAHibah Pemkab Jayapura kepada Ditjen
Perhubungan Darat022 03 412735 28-Dec-17 IDR 193.714.000,00 MPHL-2017133412735007
3 2C1V7FDA UPPKB Jontor di Provinsi Aceh 022 03 412735 24-Aug-17 IDR 3.217.644.985,00 MPHL-2017133412735006
4 2LB1X4SA Terminal Tirtonadi/Terminal Tipe A Kota Solo 022 03 412735 24-Aug-17 IDR 125.728.862.653,00 MPHL-2017133412735005
5 2SAT5QUA Terminal Demak 022 03 412735 28-Dec-17 IDR 15.868.651.600,00 MPHL-2017133412735012
6 2D7NVBZA Terminal Tipe A Kabupaten Jember 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 13.826.425.250,00 MPHL-2017133412735015
7 21VH39NA Terminal Tipe A Kota Sabang 022 03 412735 28-Dec-17 IDR 8.300.859.745,00 MPHL-2017133412735009
8 2YRS8HSA Terminal Tipe A Kab Pacitan 022 03 412735 28-Dec-17 IDR 5.249.033.597,00 MPHL-2017133412735011
9 2R65ZVUA Terminal Tipe A Kab Bangkalan 022 03 412735 28-Dec-17 IDR 16.053.126.800,00 MPHL-2017133412735010
10 2ZT3URVA Terminal Tipe A Kab Banyuasin 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 6.067.215.500,00 MPHL-2017133412735016
11 2EWEJSLA Terminal Tipe A Kota Pekanbaru 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 58.491.289.710,00 MPHL-2017133412735027
12 2CD5CD1A Terminal Tipe A Kota Malang 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 25.261.085.774,00 MPHL-2017133412735026
13 2H32ESZA Terminal Tipe A Kab Purbalingga 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 3.829.045.560,00 MPHL-2017133412735024
14 2EK2U35A Terminal Tipe A Kota Jambi 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 12.844.687.789,00 MPHL-2017133412735017
15 2TFW134A Terminal Tipe A Kota Cirebon 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 45.481.116.450,00 MPHL-2017133412735020
16 2TCBENAA Terminal Tipe A Kabupaten Sumbawa 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 12.647.861.152,00 MPHL-2017133412735022
17 21QYQRFA Terminal Tipe A Kota Banda Aceh 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 47.078.565.600,00 MPHL-2017133412735025
18 2NASUEKA Terminal Tipe A Kota Samarinda 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 5.014.763.330,00 MPHL-2017133412735018
19 21QELQJA UPPKB di Provinsi Lampung 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 1.043.494.000,00 MPHL-2017133412735023
TANGGAL
PENGESAHAN
RINCIAN REKAPITULASI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG PER JENIS HIBAH PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2017
NO NO.REGISTER NAMA PROJECT
BA ES
SATUAN KERJA PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)
BARANG/JASA
KETKODE
SATKER
UANG
IDRMATA
UANGVALAS IDR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TANGGAL
PENGESAHAN
NO NO.REGISTER NAMA PROJECT
BA ES
SATUAN KERJA PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)
BARANG/JASA
KETKODE
SATKER
20 2GH92K7A UPPKB di Provinsi Kalimantan Selatan 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 7.581.011.241,00 MPHL-2017133412735021
21 2ZBGTNAA UPPKB di Provinsi Sumatera Barat 022 03 412735 31-Dec-17 IDR 9.148.635.619,00 MPHL-2017133412735019
22 2AHN9U6A UPPKB di Provinsi D.I. Yogyakarta 022 03 412735 28-Dec-17 IDR 21.315.449.192,00 MPHL-2017133412735008
23 2VTUN4MA UPPKB Seumadam di Provinsi Aceh 022 03 412735 24-Aug-17 IDR 3.112.978.420,00 MPHL-2017133412735004
24 70878801
Replacement and Maintenance of Aids to
Navigation in the Straits of Malacca and
Singapore
022 04 439460 22-Dec-17 6.161.707.923,00 IDR SPHL-171400000000026
25 2VNG13QAKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Jepara022 04 412848 18-Oct-17 IDR 277.800.000,00 MPHL-2017129412848001
26 29YY1Q4AKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Tapak Tuan022 04 413344 28-Nov-17 IDR 5.644.125.000,00 MPHL-2017074413344001
27 2BK52NGAKantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
Tarempa022 04 413200 17-Nov-17 IDR 2.636.900.000,00 MPHL-2017009413200001
28 2MQ6W3GAKantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya022 04 412891 31-Dec-17 IDR 3.326.000.000,00 MPHL-2017135412891001
29 2SDUC3TAHibah Langsung Barang Dari Pemkab
Gunung Mas untuk Bandar Udara Kuala
Kurun
022 03 568640 11-Sep-17 IDR 497.400.000,00 MPHL-2017043568640001
1-Nov-17 IDR 9.845.939.675,00 MPHL-2017036499531001
1-Nov-17 IDR 446.064.001,00 MPHL-2017036499531002
1-Nov-17 IDR 1.738.791.000,00 MPHL-2017036499531003
1-Nov-17 IDR 121.361.000,00 MPHL-2017036499531004
1-Nov-17 IDR 14.250.000,00 MPHL-2017036499531005
31 2XRPMDBA
Hibah Langsung Dari Pemkab Cilacap untuk
UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap
Berupa Gedung VIP I Bandara Tunggul
Wulung Cilacap
022 05 413900 22-Dec-17 IDR 95.500.000,00 MPHL-2017130413900001
32 2YAHPJCA
Hibah Langsung Dari Pemkab Toba Samosir
untuk Kantor Pusat Ditjen Perhubungan
Udara Berupa Tanah
022 05 288042 31-Dec-17 IDR 2.000.000.000,00 MPHL-2017133288042001
33 2BG7U1SA
Hibah Langsung Dari Pemprov Maluku
Utara kepada Ditjen Perhubungan Udara
(UPBU Sultan Babullah Ternate) berupa
Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan
Mesin
022 05 288457 28-Dec-17 IDR 169.294.546.500,00 MPHL-2017062288457001
34 2DW659XAHibah Tanah Dari Pemprov Sumatera Barat
berupa Tanah022 12 419172 31-Dec-17 IDR 668.370.400,00 MPHL-2017010419172001
35 25MZUAVA
Hibah Langsung Barang Dari Pemko
Sabang Untuk Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Internasional Maimun Saleh
022 05 652627 31-Dec-17 IDR 14.452.900.750,00 MPHL-2017001652627001
36 2BA96EDA
Hibah Langsung Barang PT. Pelabuhan
Indonesia II (Persero) Cab.Palembang
Untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Palembang
022 04 413256 22-Dec-17 IDR 499.902.000,00 MPHL-2017014413256003
37 2E3QMSMA Hibah Tanah Untuk Lanud Dumatubun 022 05 539028 29-Dec-17 IDR 11.000.000.000,00 MPHL-2017084539028001
38 2KSTFYHAHibah Langsung Barang Dari Pemkab
Belitung Untuk KSOP Tanjung Pandan022 04 413287 28-Dec-17 IDR 61.543.403.430,00 MPHL-2017107413287001
39 2Q94THHAHibah Langsung Barang Untuk UPP Kelas II
Pomalaa022 04 521861 31-Dec-17 IDR 124.650.000,00 MPHL-2017156521861002
6.161.707.923,00 744.029.206.527,00
Keterangan : Hibah Uang Tunai :
Hibah Barang dan Jasa :
Jumlah :
TOTAL
6.161.707.923
744.029.206.527
750.190.914.450
49953130 2XS3DGYA
Hibah Langsung berupa Tanah, Gedung dan
Bangunan, serta JIJ dari Pemkab Sumenep
kepada Ditjen Perhubungan Udara (UPBU
Kelas III Trunojoyo Sumenep)
022 05
Lampiran 27
ESELON I NO. KODE SATKER` NAMA SATKER NILAIDITJEN PERHUBUNGAN DARAT 1 445510 DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT 314.590.927.051Rp
2 445526 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI SDP 96.030.670.102Rp3 466570 DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT 42.751.275.000Rp4 466941 PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI SDP 91.860.561.650Rp5 467082 PENGEMBANGAN LLASDP JATIM 22.389.677.000Rp6 401714 PENGEMBANGAN LLASDP KALTIM 146.325.674.000Rp7 467702 PENGEMBANGAN LLASDP BALI 19.335.272.000Rp8 401726 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI MALUKU UTARA 11.726.296.000Rp
JUMLAH DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 745.010.352.803Rp
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 1 412772 SEKRETARIAT DITJEN HUBLA 1.334.377.542.686Rp2 439200 PENINGKATAN FUNGSI PELPENG PUSAT 349.273.056.205Rp3 413049 KSOP GUNUNG SITOLI 55.971.295.536Rp4 287232 KSOP TARAKAN 19.999.751.000Rp
JUMLAH DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 1.759.621.645.427Rp
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 1 288042 KANTOR PUSAT DITJEN HUBUD 6.442.706.978.342Rp2 465590 DIREKTORAT BANDAR UDARA 147.361.229.458Rp3 465626 DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN 788.799.418.099Rp4 568601 BANDARA CAKRABHUANA 3.636.835.000Rp5 413900 BANDAR UDARA TUNGGUL WULUNG 9.965.191.725Rp6 568615 BANDAR UDARA DEWADARU KARIMUNJAWA 3.415.308.400Rp7 465544 BADNARA BANYUWANGI 5.549.098.380Rp8 499531 BANDAR UDARA TRUNOJOYO 11.418.688.000Rp9 413865 BANDARA CUT NYAK DHIEN 12.737.270.387Rp
10 414132 BANDAR UDARA TEUKU CUT ALI 185.505.000Rp11 414148 BANDARA LASIKIN 3.125.460.000Rp12 465487 BANDARA REMBELE 325.490.000Rp13 652627 BABDARA MAIMUN SALEH 204.639.000Rp14 288216 BANDARA F.L. TOBING 4.437.438.500Rp15 413916 BANDARA BINAKA 12.207.582.000Rp16 449463 BANDARA MEDAN BARU 748.760.734.409Rp17 465493 BANDARA LASONDRE 249.155.700Rp18 547924 BANDARA AEK GODANG 797.317.500Rp19 414154 UPBU ROKOT SIPORA 45.907.307.000Rp20 465677 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI 9.051.000.000Rp21 288241 BANDAR UDARA JAPURA RENGAT 6.590.763.180Rp22 499522 BANDAR UDARA PASIR PANGARAYAN 177.560.000Rp23 414179 BANDAR UDARA DEPATI PARBO 6.677.373.000Rp24 568681 BANDAR UDARA MUARA BUNGO 790.900.000Rp25 449488 BANDAR UDARA SILAMPARI 7.098.535.000Rp26 288326 BANDAR UDARA RADIN INTEN LAMPUNG 14.731.175.128Rp27 447874 BANDAR UDARA PEKON SERAI 243.690.000Rp28 413922 BANDAR UDARA RAHADI OESMAN KETAPANG 14.583.907.653Rp29 413931 BANDARA UDARA SUSILO SINTANG 2.465.442.950Rp30 414185 BANDAR UDARA PANGSUMA PUTUSSIBAU 12.735.779.800Rp31 517658 BANDAR UDARA NANGAPINOH 720.540.500Rp32 288347 BANDAR UDARA TJILIK RIWUT 31.821.231.500Rp33 413880 BANDAR UDARA ISKANDAR PANGKALAN BUN 17.583.961.380Rp34 413947 BANDAR UDARA H. ASAN SAMPIT 10.357.471.400Rp35 413953 BANDAR UDARA BERINGIN MUARA TEWEH 272.099.900Rp36 499641 BANDAR UDARA TUMBANG SAMBA 139.071.000Rp37 538992 BANDAR UDARA SANGGU BUNTOK 2.862.248.700Rp38 568636 BANDAR UDARA KUALA PEMBUANG 1.211.548.800Rp39 568640 BANDAR UDARA KUALA KURUN 1.355.742.000Rp40 413840 BANDARA GUSTI SJAMSIR ALAM 2.726.086.000Rp41 288745 BANDAR UDARA TEMINDUNG 10.113.958.165Rp42 413962 BANDARA KALIMARAU BERAU 38.673.043.000Rp43 499562 BANDAR UDARA MELAK 3.849.588.500Rp44 662855 BANDAR UDARA DATA DAWAI 3.514.767.500Rp45 522007 BANDARA MELONGUANE 9.119.552.955Rp46 288401 BANDAR UDARA SIS AL JUFRI 23.481.180.800Rp47 413859 BANDARA KASIGUNCU 9.002.079.455Rp48 413984 UPBU LUWUK 12.981.000.000Rp49 413990 BANDARA SULTAN BANTILAN 3.563.493.767Rp50 466250 BANDARA POGUGOL BUOL 3.420.325.133Rp51 414205 BANDARA PONGTIKU 111.558.000Rp52 419220 BANDARA SEKO 4.040.093.500Rp53 419221 BANDARA RAMPI 4.005.963.808Rp54 449462 BANDARA BUA 3.515.913.500Rp55 449508 BANDARA AROEPALA SELAYAR 10.017.038.500Rp56 539011 UPBU ANDI JEMMA MASAMBA 4.775.265.665Rp57 288436 BANDAR UDARA HALUOLEO 26.257.596.586Rp58 414004 BANDAR UDARA BETOAMBARI 11.541.744.000Rp59 449464 BANDARA MATOHARA 2.740.750.000Rp60 662862 BANDARA SUGIMANURU MUNA 2.697.375.000Rp61 414010 BANDAR UDARA BANDANAIRA 3.249.443.350Rp62 449514 BANDARA DOBO 2.767.618.500Rp63 466266 BANDARA SAUMLAKI 502.533.000Rp64 539028 KANTOR UPBU KAREL SADSUITUBUN 3.316.548.000Rp65 288482 BANDAR UDARA SM KAHARUDDIN 2.727.947.000Rp66 288499 BANDAR UDARA SALAHUDDIN BIMA 2.862.282.000Rp67 288511 BANDAR UDARA UMBU MEHANG KUNDA 58.139.743.400Rp68 288525 BANDARA TAMBOLAKA 12.498.121.903Rp
DAFTAR NILAI BPYBDS PER SATKERPER 31 DESEMBER 2017
ESELON I NO. KODE SATKER` NAMA SATKER NILAIDITJEN PERHUBUNGAN UDARA 69 288532 BANDARA FRANS SEDA MAUMERE 561.800.500Rp
70 413834 FRANS SALES LEGA 3.144.672.600Rp71 414029 BANDAR UDARA H. AROEBOESMAN ENDE 9.144.786.000Rp72 414236 BANDARA MALI ALOR 10.264.804.500Rp73 414242 BANDARA GEWAYANTANA 2.885.528.001Rp74 414251 LABUAN BAJO-KOMODO 10.228.306.000Rp75 512752 BANDARA SOA BAJAWA 9.091.376.901Rp76 522011 BANDARA HALIWEN 10.264.222.576Rp77 522028 BANDARA DC SAUDALE 4.277.453.500Rp78 522032 BANDARA TARDAMU SABU 3.064.764.000Rp79 568622 BANDAR UDARA WUNOPITO 205.765.000Rp80 288550 BANDAR UDARA SENTANI 95.687.525.506Rp81 288592 BANDAR UDARA MOPAH MERAUKE 34.144.649.700Rp82 288600 KANTOR UPBU KELAS I WAMENA 8.028.206.727Rp83 288614 BANDARA DOUW 16.842.619.240Rp84 414035 BANDARA SERUI 2.226.664.170Rp85 414050 BANDARA TANAH MERAH 3.562.075.000Rp86 414066 BANDARA SARMI 3.278.694.000Rp87 414072 BANDARA MINDIPTANA 2.894.848.000Rp88 414081 BANDARA OKSIBIL 9.863.563.000Rp89 414097 BANDARA ENAROTALI 45.150.000Rp90 414101 BANDARA WAGHETE 218.250.000Rp91 414117 BANDARA MULIA 2.030.783.000Rp92 447786 BANDARA TIOM 392.800.000Rp93 466272 BANDARA MOZES KILANGIN 74.726.361.131Rp94 499578 BANDARA KIMAM 69.890.000Rp95 499590 BANDARA KAMUR 72.500.000Rp96 517662 BANDARA BOKONDINI 3.145.285.000Rp97 518138 BANDARA KEPI 463.070.000Rp98 518142 BANDARA OKABA 70.000.000Rp99 518159 BANDARA MOANAMANI 1.447.797.000Rp
100 518206 BANDARA KOKONAO 91.659.000Rp101 568678 BANDARA NUMOR 144.668.000Rp102 606339 BANDARA KARUBAGA 80.000.000Rp103 606343 BANDARA EWER 211.981.000Rp104 606350 BANDARA ILU 79.887.000Rp105 649821 BANDARA BADE 149.150.000Rp106 649835 BANDARA SENGEH 77.000.000Rp107 649842 BANDARA BATOM 155.000.000Rp108 649856 BANDARA BILORAI 320.232.000Rp109 652591 BANDARA ILLAGA 161.602.000Rp110 288621 BANDAR UDARA FATMAWATI 82.580.803.500Rp111 512769 BANDARA MUKOMUKO 3.630.643.970Rp112 288457 BANDARA BABULLAH TERNATE 34.299.364.557Rp113 414211 BANDARA OESMAN SADIK 3.008.640.000Rp114 414220 BANDARA GAMARMALAMO 109.501.659Rp115 447899 BANDARA BULI MABA 2.789.647.096Rp116 449491 BANDARA EMALAMO 145.751.375Rp117 521992 BANDARA KUABANG KAO 6.722.900.000Rp118 413828 BANDARA BUDIARTO CURUG 14.673.703.000Rp119 288312 BANDARA H.AS. HANANDJOEDDIN 22.800.141.100Rp120 288393 BANDARA DJALALUDIN GORONTALO 33.216.431.110Rp121 288262 BANDARA DABO SINGKEP 12.844.336.028Rp122 413896 BANDARA HANG NADIM 23.102.273.000Rp123 414160 BANDARA SEI BATI 1.031.998.700Rp124 288571 KANTOR UPBU RENDANI 10.345.425.100Rp125 288588 KANTOR UPBU DOMINE EDUARD OSOK - SORONG 31.997.426.200Rp126 413871 UPBU TOREA FAK-FAK 3.791.834.000Rp127 414041 UPBU BINTUNI 370.210.000Rp128 414123 BANDARA KAIMANA 8.645.527.000Rp129 518163 KANTOR UPBU WASIOR 421.264.000Rp130 518170 KANTOR UPBU INANWATAN 80.000.000Rp131 518184 BANDARA TEMINABUAN 334.499.567Rp132 518191 KANTOR UPBU MERDEI 233.600.000Rp133 606364 UPBU BABO 794.870.000Rp134 652606 KANTOR UPBU KEBAR 152.846.000Rp135 414191 UPBU TAMPA PADANG 9.721.532.400Rp136 288372 UPBU JUWATA 135.267.889.200Rp137 499547 UPBU MALINAU 989.100.000Rp138 539007 BANDARA TANJUNG HARAPAN 186.297.000Rp139 568657 BANDARA YUVAI 2.583.328.000Rp140 568661 BANDARA NUNUKAN 10.664.948.500Rp141 662841 UPBU LONG APUNG 4.336.084.500Rp
JUMLAH DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 9.445.161.506.392Rp JUMLAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 11.949.793.504.622Rp
Lampiran 28
REALISASI KUMULATIF
022.09.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAANTRANSPORTASI DARAT1951 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat
1. Direktorat Sarana Perhubungan DaratPembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 2000 GT Lamongan -Bahaur
110.000.000.000 109.582.322.600 99,62 100109.582.322.600,00
2. Satker Perhubungan Darat Provinsi SumutPembangunan 1 Unit Kapal Penyeberangan TA 2017-2018 untuk Danau Toba 35.000.000.000 34.897.000.000 99,7 100
34.897.000.000,00
022.04.08 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAANTRANSPORTASI LAUT1956 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu LintasAngkutan Laut1. Lanjutan Pembangunan 6 unit Kapal Perintis tipe 750 DWT (tahap II)multiyears
198.000.000.000
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket A) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
32.812.698.300 100 10032.812.698.300,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket B) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
32.814.668.300 100 10032.814.668.300,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket C) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
32.837.000.000 100 10032.837.000.000,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket D) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
32.768.000.000 100 10032.768.000.000,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket E) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
32.867.515.000 100 10032.867.515.000,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket F) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
32.764.850.000 100 10032.764.850.000,00
2. Lanjutan Pembangunan 2 unit Kapal Perintis tipe 500 DWT (tahap II)multiyears
54.000.000.000
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 500 DWT (Paket G) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
26.939.038.000 100 10026.939.038.000,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 500 DWT (Paket H) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
26.888.518.000 100 10026.888.518.000,00
3. Lanjutan Pembangunan 2 unit Kapal Perintis tipe 200 DWT (tahap II)multiyears
40.000.000.000
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 200 DWT (Paket I) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
19.869.380.000 100 10019.869.380.000,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 200 DWT (Paket J) Multiyears (APBN)termasuk supervisi
19.880.150.000 100 10019.880.150.000,00
REALISASI KUMULATIF
4. Lanjutan pembangunan 25 unit Kapal Perintis tipe GT. 2000 Tahap III 1.875.000.000.000
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket A)termasuk supervisi
59.044.637.488 79,18 80,7859.044.637.488,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket B)termasuk supervisi
59.050.100.563 79,18 80,7859.050.100.563,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket C)termasuk supervisi
59.049.506.751 79,18 80,3459.049.506.751,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket D)termasuk supervisi
59.045.646.969 79,18 80,0359.045.646.969,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket E)termasuk supervisi
62.073.224.528 83 89,6362.073.224.528,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket F)termasuk supervisi
62.073.224.528 83 84,3862.073.224.528,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket G)termasuk supervisi
61.880.034.970 83 88,0361.880.034.970,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT ( Paket H)termasuk supervisi
61.896.351.110 83 90,4561.896.351.110,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket I)termasuk supervisi
61.579.411.963 82,58 83,6161.579.411.963,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket J)termasuk supervisi
61.579.411.963 82,58 84,3161.579.411.963,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket K)termasuk supervisi
61.896.351.110 83 90,0561.896.351.110,00
Pekerjaan Supervisi Pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT(PAKET L) termasuk supervisi
62.056.279.951 83 96,862.056.279.951,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket M)termasuk supervisi
62.036.296.580 83 92,5462.036.296.580,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket N)termasuk supervisi
62.036.296.580 83 92,2362.036.296.580,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket O)termasuk supervisi
61.964.608.069 83 90,9261.964.608.069,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket P)termasuk supervisi
55.876.026.792 74,93 75,3155.876.026.792,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket Q)termasuk supervisi
55.880.376.188 74,93 75,3355.880.376.188,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket R)termasuk supervisi
62.150.939.500 83 98,0962.150.939.500,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket S)termasuk supervisi
62.150.939.500 83 98,0762.150.939.500,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket T)termasuk supervisi
62.162.808.500 83 9562.162.808.500,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket U)termasuk supervisi
62.150.939.500 83 95,0762.150.939.500,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket V)termasuk supervisi
61.880.761.220 83 88,1461.880.761.220,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket W)termasuk supervisi
61.597.867.475 82,58 83,4361.597.867.475,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket X)termasuk supervisi
61.512.613.850 82,58 75,861.512.613.850,00
Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Perintis Tipe 2000 GT (Paket Y)termasuk supervisi
55.879.252.313 74,93 95,3855.879.252.313,00
5. Lanjutan pembangunan 20 unit Kapal Perintis tipe GT.1200 Tahap III 1.100.000.000.000
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket A) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
47.937.595.650 87 89,2247.937.595.650,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket B) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
48.795.343.128 89 91,3248.795.343.128,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket C) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
48.804.360.351 89 90,1448.804.360.351,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket D) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
53.573.479.116 98 98,1653.573.479.116,00
LAMPIRAN DATA KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGANPOSISI s/d 31 DESEMBER 2017
MYC Selesai TA 2017 MYC Belum Selesai TA 2017(KDP)
PROGRAM/KEGIATAN/SATKER/URAIAN TOTAL PAGU % KEU % FISIK
PROGRAM/KEGIATAN/SATKER/URAIAN TOTAL PAGU % KEU % FISIK
REALISASI KUMULATIF
MYC Selesai TA 2017 MYC Belum Selesai TA 2017(KDP)PROGRAM/KEGIATAN/SATKER/URAIAN TOTAL PAGU % KEU % FISIK
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket E) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
52.059.708.287 95 96,2752.059.708.287,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket F) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
53.993.147.617 98 9853.993.147.617,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket G) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
51.710.254.752 94 95,3551.710.254.752,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket H) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
52.956.757.254 97 97,4952.956.757.254,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket I) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
52.961.966.009 97 97,1152.961.966.009,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket J) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
52.961.966.009 97 97,1152.961.966.009,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket K) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
53.844.241.792 98 99,1953.844.241.792,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket L) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
53.835.321.068 98 99,1953.835.321.068,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket M) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
51.593.145.201 94 95,8751.593.145.201,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket N) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
51.595.994.841 94 95,8551.595.994.841,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket O) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
47.867.825.332 87 90,1447.867.825.332,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket P) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
53.112.138.625 97 97,6153.112.138.625,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket Q) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
53.574.646.027 98 98,0853.574.646.027,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket R) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
48.051.309.411 87 89,6748.051.309.411,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket S) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
48.034.871.217 87 89,4948.034.871.217,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 1200 GT (Paket T) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
47.964.378.113 87 88,1947.964.378.113,00
-6. Lanjutan pembangunan 5 unit Kapal Perintis tipe 750 DWT Tahap III 165.000.000.000
-Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket A) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
30.891.859.677 94,26 95,630.891.859.677,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket B) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
18.979.723.463 57,71 95,618.979.723.463,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket C) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
28.752.564.377 87,46 8828.752.564.377,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket D) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
30.838.536.627 94,26 95,6930.838.536.627,00
Pembangunan Kapal Perintis Tipe 750 DWT (Paket E) Multiyears (APBN-P)termasuk supervisi
32.354.117.950 98,3 98,5132.354.117.950,00
-7. Lanjutan pembangunan 15 unit Kapal Kontainer Tahap III 1.718.728.125.000 -Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket A termasuk supervisi 109.780.701.250 95,75 97,03 109.780.701.250,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket B termasuk supervisi 99.751.821.288 87,25 88,4 99.751.821.288,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket C termasuk supervisi 90.803.189.366 79,6 80,24 90.803.189.366,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket D termasuk supervisi 102.708.121.400 89,8 90,04 102.708.121.400,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket E termasuk supervisi 90.803.945.566 79,6 81,02 90.803.945.566,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket F termasuk supervisi 99.773.876.016 87,25 88,09 99.773.876.016,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket G termasuk supervisi 107.321.593.363 95,75 97,37 107.321.593.363,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket H termasuk supervisi 90.816.482.566 79,6 80 90.816.482.566,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket I termasuk supervisi 107.094.628.190 95,75 96,73 107.094.628.190,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket J termasuk supervisi 84.989.001.021 74,5 75,61 84.989.001.021,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket K termasuk supervisi 99.748.233.132 87,25 88,2 99.748.233.132,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket L termasuk supervisi 84.995.946.283 74,5 75,47 84.995.946.283,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket M termasuk supervisi 102.544.710.800 72,8 90,01 102.544.710.800,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket N termasuk supervisi 99.803.154.825 87,25 88,05 99.803.154.825,00Pembangunan Kapal Kontainer 100 TEUS Paket O termasuk supervisi 83.300.399.189 82,78 83,25 83.300.399.189,00
-8. Lanjutan pembangunan 5 unit Kapal Ternak Tahap III 300.000.000.000 -Pembangunan Kapal Ternak (Paket A) Multiyears (APBN-P) termasuksupervisi
56.797.516.191 94,9 95,1956.797.516.191,00
Pembangunan Kapal Ternak (Paket B) Multiyears (APBN-P) termasuksupervisi
57.335.770.250 95,75 96,4757.335.770.250,00
Pembangunan Kapal Ternak (Paket C) Multiyears (APBN-P) termasuksupervisi
57.335.770.250 95,75 96,5957.335.770.250,00
Pembangunan Kapal Ternak (Paket D) Multiyears (APBN-P) termasuksupervisi
56.797.516.191 94,9 95,3856.797.516.191,00
Pembangunan Kapal Ternak (Paket E) Multiyears (APBN-P) termasuksupervisi
57.335.770.250 95,75 96,757.335.770.250,00
-9. Pembangunan Kapal Rede 20 Unit 290.000.000.000Pembangunan Kapal REDE Paket A (2 unit) termasuk supervisi 26.898.617.429 100 100 26.898.617.429,00Pembangunan Kapal REDE Paket B (2 unit) termasuk supervisi 26.890.303.989 100 100 26.890.303.989,00Pembangunan Kapal REDE Paket C (2 unit) termasuk supervisi 27.121.689.441 90 90 27.121.689.441,00Pembangunan Kapal REDE Paket D (2 unit) termasuk supervisi 26.890.303.991 100 100 26.890.303.991,00Pembangunan Kapal REDE Paket E (2 unit) termasuk supervisi 26.911.833.190 100 100 26.911.833.190,00Pembangunan Kapal REDE Paket F (2 unit) termasuk supervisi 26.851.871.424 100 100 26.851.871.424,00Pembangunan Kapal REDE Paket G (2 unit) termasuk supervisi 26.916.138.031 90 90 26.916.138.031,00Pembangunan Kapal REDE Paket H (2 unit) termasuk supervisi 26.851.871.424 100 100 26.851.871.424,00Pembangunan Kapal REDE Paket I (2 unit) termasuk supervisi 24.440.778.323 100 100 24.440.778.323,00Pembangunan Kapal REDE Paket J (2 unit) termasuk supervisi 26.916.139.028 100 100 26.916.139.028,00
1954 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di BidangKenavigasian1954.004 Pembangunan Kapal Kenavigasian1954.004.001 PEMBANGUNAN KAPAL KENAVIGASIANPembangunan Kapal Induk Perambuan (KIP) 5 UnitA. Lanjutan Pembangunan Kapal Induk Perambuan (KIP) Tahap I Paket A(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Induk Perambuan (KIP) 3 Unit (Multiyear) 247.750.148.000 246.229.500.000 99,39 100 246.229.500.000,00B. Lanjutan Pembangunan Kapal Induk Perambuan (KIP) Tahap II Paket A(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Induk Perambuan (KIP) 2 Unit (Multiyears) 247.705.544.700 246.229.500.000 99,4 100 246.229.500.000,00
Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan (KPP) 5 UnitC. Lanjutan Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan (KPP) 3 Unit(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan (KPP) 3 Unit (Multiyear) 102.330.851.800 102.196.050.000 99,87 100
102.196.050.000,00D. Lanjutan Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan (KPP) 2 Unit(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan (KPP) 2 Unit (Multiyear) 68.220.567.350 68.210.385.232 99,99 100
68.210.385.232,00
Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II 5 UnitE. Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket A(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
REALISASI KUMULATIF
MYC Selesai TA 2017 MYC Belum Selesai TA 2017(KDP)PROGRAM/KEGIATAN/SATKER/URAIAN TOTAL PAGU % KEU % FISIK
Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket A(Multiyears) 2 Unit
247.750.148.000 246.229.500.000 99,39 100246.229.500.000,00
F. Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket B(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket B(Multiyears) 2 Unit
247.750.148.000 146.480.786.925 59,12 95146.480.786.925,00
G. Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket C(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket C(Multiyears) 1 Unit
123.875.074.000 122.976.778.600 99,27 100122.976.778.600,00
Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap III 5 UnitH. Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap III Paket A(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket A(Multiyears) 3 Unit
375.574.489.000 370.950.000.000 98,77 100370.950.000.000,00
I. Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap III Paket B(Multiyears)532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Kelas I Kenavigasian Tahap II Paket B(Multiyears) 2 Unit
250.398.099.000 247.300.000.000 98,76 100247.300.000.000,00
1955 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang PenjagaanLaut dan Pantai1955.001 PEMBANGUNAN KAPAL PATROLI532111 Belanja Modal Peralatan dan MesinLanjutan Pembangunan Kapal Patroli Kelas II 2 Unit 135.650.016.5001. Lanjutan Pembangunan Kapal kelas II (100%) - multiyears contract (PaketA) 1 Unit
66.006.600.000 97,57 10066.006.600.000,00
2. Lanjutan Pembangunan Kapal kelas II (100%) - multiyears contract (PaketB) 1 Unit
66.006.600.000 97,57 10066.006.600.000,00
Lanjutan Pembangunan Kapal Patroli Kelas III 6 Unit 170.521.252.0021. Lanjutan Pembangunan Kapal kelas III (100%) - multiyears contract (PaketA) 1 Unit
23.411.749.808 92,16 10023.411.749.808,00
2. Lanjutan Pembangunan Kapal kelas III (100%) - multiyears contract (PaketB) 1 Unit
27.438.100.000 92,16 10027.438.100.000,00
3. Lanjutan Pembangunan Kapal kelas III (100%) - multiyears contract (PaketC) 1 Unit
23.303.784.808 92,16 10023.303.784.808,00
4. Lanjutan Pembangunan Kapal kelas III (100%) - multiyears contract (PaketA) 1 Unit
27.474.315.500 92,16 10027.474.315.500,00
5. Lanjutan Pembangunan Kapal kelas III (100%) - multiyears contract (PaketA) 1 Unit
27.553.170.000 92,16 10027.553.170.000,00
6. Lanjutan Pembangunan Kapal kelas III (100%) - multiyears contract (PaketA) 1 Unit
28.000.900.800 92,16 10028.000.900.800,00
022.09.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAANTRANSPORTASI UDARA1963 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan PengoperasianPesawat Udara1. BLU Balai Kalibrasi Fasilitas PenerbanganPengadaan Pesawat Udara Bersayap Putar (Helicopter ) dilengkapi denganFlight Inspection System sebanyak 455.112.155.569,002 unit 1 paket
022.08.07 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAANTRANSPORTASI PERKERETAAPIANBALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIANUTARAPembangunan Jalur KA Layang di Kota Medan antara Medan - BandarKhalifah Baru Lintas Medan-Araskabu- 2.518.432.230.044,00Kualanamu termasuk supervisiPembangunan Jalan KA antara Langsa - Besitang termasuk supervisi 1.358.230.761.000 304.935.798.100 22,45 29,59 304.935.798.100,00Pembangunan Reaktivasi Jalan KA antara Binjai - Besitang Tahap 3 termasuksupervisi
449.403.204.000 136.098.000.000 30,28 26,51136.098.000.000,00
Pembangunan Jalan KA Lintas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung termasuksupervisi
577.696.610.000 230.869.157.999 39,96 28,05230.869.157.999,00
Pembangunan Jalur KA Lintas Rantau Prapat - Kota Pinang termasuksupervisi
1.324.464.087.373 118.425.241.450 8,94 14,43118.425.241.450,00
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIANSELATANPembangunan Jalur Keretaapi ganda antara stasiun Martapura-Baturajatermasuk supervisi
799.451.219.000 773.751.464.042 96,79 98,53773.751.464.042,00
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/dJatinegara)
2.440.000.000.000 1.353.745.261.416 55,48 51,391.353.745.261.416,00
Paket B2 -1 (Modernisasi Fasilitas Perkeretaapian untuk Jatinegara s/dBekasi)
900.000.000.000 612.954.296.705 68,11 72,55612.954.296.705,00
Pembangunan Jalur Ganda KA antara Maja - Rangkasbitung 165.000.000.000 147.785.834.307 100 100 147.785.834.307,00
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA Partial Jalur Ganda antara Purwokerto Kroya lintasCirebon MYC 2015 - 2017
664.871.226.000 598.604.852.050 90,03 96,74598.604.852.050,00
Pembangunan Jalan KA Partial Jalur Ganda antara Purwokerto Kroya lintasCirebon MYC 2016 -2018 (termasuk 395.547.651.320,00Pembangunan Jalur Ganda Jembatan, Terowongan dan Fasilitas Operasi)
-Pembangunan DT Solo - Kedungbanteng (MYC 2017-2018) 1.018.876.289.000 347.488.779.845 34,11 36,34 347.488.779.845,00Pembangunan Jalur Kereta Api pada kegiatan Peningkatan Jalan KA LintasSelatan Jawa II (MYC 2017-2019)
1.194.890.401.400 272.313.906.923 22,79 20,44272.313.906.923,00
Pengadaan Wesel R.54 sudut 1:10, sudut 1 : 12 dan scissor crossing AntaraKroya-Kutoarjo (Mulltiyears 2017- 7.799.723.250,002019) -Monitoring RKL-RPL Pembangunan DT Solo - Kedungbanteng (MYC 2017-2018)
1.000.000.000 500.000.000 50 55500.000.000,00
Pembangunan Jalur Ganda antara Kroya-Kutoarjo (Mulltiyears 2017-2019) 1.680.895.391.600 387.178.333.969 23,03 22,1387.178.333.969,00
-BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR -Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa antara Jombang-Madiun lintas Surabaya - Solo (SBSN) 1.794.533.567.624,00(MYC 2016-2018) -Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa antara Madiun -Kedungbanteng lintas Surabaya 299.998.000.000,00gubeng – Solo (SBSN) (MYC 2017-2019) -Pembangunan Jalur KA (badan jalan,track) lintas Makassar - Parepare (MYC)segmen Barru - Parepare (MYC 1.162.481.464.637,002017-2018) -
-
1.948.088.264.000 1.162.481.464.637 59,67 74,86
2.469.146.087.000 1.794.533.567.624 72,68 79,68
1.338.516.004.000 299.998.000.000 22,41 24,3
787.774.419.000 395.547.651.320 50,21 52,55
69.427.802.400 7.799.723.250 11,23 11,5
2.860.000.000.000 2.518.432.230.044 88,06 93,77
504.787.200.000 455.112.155.569 90,16 100
REALISASI KUMULATIF
MYC Selesai TA 2017 MYC Belum Selesai TA 2017(KDP)PROGRAM/KEGIATAN/SATKER/URAIAN TOTAL PAGU % KEU % FISIK
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANAPERKERETAAPIAN -Pengadaan kereta inspeksi (1 set @2 unit) kontrak tahun jamak 2016-20171435 mm
42.451.541.000 40.630.208.000 95,71 10040.630.208.000,00
Pengadaan Kereta Ukur Prasarana ( 2 unit) kontrak tahun jamak 2016-2017 99.347.627.000 97.635.075.000 98,28 10097.635.075.000,00
Pengadaan 1 unit Kereta Ukur Uji Dinamis (kontrak Tahun Jamak 2017-2018) 9.574.495.000 4.616.499.518 48,22 48,264.616.499.518,00
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITASKESELAMATAN PERKERETAAPIANPengadaan Peralatan Berat untuk Mengangkat dan Menggeser Beban AkibatKecelakaan KA
96.756.169.000 96.756.168.960 100 10096.756.168.960,00
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATANPRASARANA PERKERETAAPIANPengadaan Multi Tie Tamper Track (Double Sleepers) untuk Pulau Sulawesi(2 unit, MYC 2016-2018)
168.875.819.000 46.863.039.773 27,75 3546.863.039.773,00
Pengadaan Multi Tie Tamper Turn Out untuk Pulau Sulawesi (1 unit, MYC2015-2017)
106.431.000.000 91.786.000.000 86,24 10091.786.000.000,00
Pengadaan Multi Tie Tamper Track (Double Sleepers) untuk Pulau Sumatera(2 unit, MYC 2016-2018)
160.902.285.000 88.013.549.895 54,7 8088.013.549.895,00
Pengadaan Multi Tie Tamper Turn Out untuk Pulau Sumatera (1 unit, MYC2015-2017)
106.397.000.000 90.035.000.000 84,62 10090.035.000.000,00
Pembangunan LRT di Provinsi Sumatera Selatan (23 km'sp) 10.943.791.000.000 1.888.867.297.000 17,26 85,13 1.888.867.297.000,00Supervisi Pembangunan LRT di Provinsi Sumatera Selatan (23 km'sp, MYC2016-2018)
169.992.087.100 87.043.990.363 51,2 85,1387.043.990.363,00
Jasa Konsultan Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT di Wilayah Jabodebek 270.423.297.559 54.507.488.478 20,16 20,1654.507.488.478,00
022.12.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPERHUBUNGAN1934 Pendidikan Perhubungan Laut1. Sekolah Tingi Penerbangan IndonesiaPengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap Single Engine (45 unit) 658.581.885.000 637.230.000.000 96,76 100 637.230.000.000,00Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap Multi Engine (5 unit) 171.504.595.000 171.481.000.000 99,98 100 171.481.000.000,00Pengadaan Pesawat Latih Sayap Putar Multi Engine (1 unit) 192.938.229.000 192.934.995.000 99,98 100 192.934.995.000,00
2. Sekolah Tinggi Ilmu PelayaranPengadaan Kapal Latih 1200 GT Special Purpose 109.539.642.000 109.539.320.000 100 100 109.539.320.000,00Jasa Konsultan pengawasan Pengadaan Pembangunan Kapal Latih 1.800.000.000 1.592.250.000 88,46 100 1.592.250.000,00
3. Politeknik Ilmu Pelayaran SurabayaPengadaan Kapal Latih 1200 GT Special Purpose 109.539.642.000 109.539.320.000 100 95,93 109.539.320.000,00Jasa Konsultan pengawasan Pengadaan Pembangunan Kapal Latih 1.800.000.000 1.596.100.000 88,67 95,93 1.596.100.000,00
4. Politeknik Ilmu Pelayaran MakassarPengadaan Kapal Latih 1200 GT Special Purpose 109.539.642.000 109.539.320.000 100 95,38 109.539.320.000,00Jasa Konsultan pengawasan Pengadaan Pembangunan Kapal Latih 1.800.000.000 1.597.530.000 88,75 95,38 1.597.530.000,00
SUBTOTAL 4.142.153.360.675,00 18.911.202.225.947,00T O T A L 44.187.759.384.784 23.053.355.586.622 23.053.355.586.622,00
Lampiran 29
Kode
SatkerNama Satker Akun MAK Nama Akun Nilai (Rp) Nama Satker Akun MAP BLU Nama Akun
1 287494 PIP Makassar 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 490.350.000,00 BP2TL 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
2 287494 PIP Makassar 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 523.040.000,00 BP2TL 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
3 287494 PIP Makassar 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 496.500.000,00 BP2TL 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
4 287494 PIP Makassar 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 529.600.000,00 BP2TL 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
5 526217 ATKP Makasar 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 26.436.480,00 Balai Hatpen 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
6 526217 ATKP Makasar 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 13.218.240,00 Balai Hatpen 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
7 413984 Bandar Udara Luwuk 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 166.699.782,00 ATKP Makassar 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
8 431962 UPBU Tanjung Redeb 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 109.830.000,00 ATKP Surabaya 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
10 413922 UPBU Rahadi Oesman Ketapang 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 190.501.451,00 ATKP Surabaya 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
11 526195 ATKP Medan 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.975.000,00 Balai Hatpen 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
12 526195 ATKP Medan 525112 Beban Barang 5.500.000,00 Balai Hatpen 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
13 526195 ATKP Medan 525112 Beban Barang 700.000,00 Balai Hatpen 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
14 445572 DJKA 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 555.660.000,00 STTD 424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
15 412735 SetDitJen Perhubungan Darat 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 49.800.000,00 STTD 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
16 288262 Bandar Udara Dabo Singkep 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 104.592.000,00 BP3 Palembang 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
17414185 KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA PANGSUMA
PUTUSSIBAU
524111 Beban Perjalanan Biasa 127.400.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
18414251 BANDAR UDARA KOMODO DI LABUAN
BAJO
521119Beban Barang Operasional Lainnya
196.556.750,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
19414251 BANDAR UDARA KOMODO DI LABUAN
BAJO
521119Beban Barang Operasional Lainnya
181.437.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
20414251 BANDAR UDARA KOMODO DI LABUAN
BAJO
521119Beban Barang Operasional Lainnya
125.489.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
21414251 BANDAR UDARA KOMODO DI LABUAN
BAJO
521119Beban Barang Operasional Lainnya
115.836.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
22449464 KANTOR UPBU MATAHORA 521119
Beban Barang Operasional Lainnya 150.000.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
23288436 BANDAR UDARA HALU OLEO-KENDARI 593111 Beban Persediaan Konsumsi 117.000.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
24288436 BANDAR UDARA HALU OLEO-KENDARI 593111 Beban Persediaan Konsumsi 88.750.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
25288436 BANDAR UDARA HALU OLEO-KENDARI 593111 Beban Persediaan Konsumsi 175.000.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
26288436 BANDAR UDARA HALU OLEO-KENDARI 593111 Beban Persediaan Konsumsi 175.000.000,00 STPI 423412 Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
27414050 BANDAR UDARA TANAH MERAH DI
MERAUKE
521119Beban Barang Operasional Lainnya
230.726.941,00 BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENERBANGAN
JAYAPURA
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
28465626 DIREKTORAT NAVIGASI
PENERBANGAN
521119Beban Barang Operasional Lainnya
167.936.363,00 BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENERBANGAN
CURUG
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
29465626 DIREKTORAT NAVIGASI
PENERBANGAN
521119Beban Barang Operasional Lainnya
143.191.363,00 BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENERBANGAN
CURUG
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
30465626 DIREKTORAT NAVIGASI
PENERBANGAN
521119Beban Barang Operasional Lainnya
114.503.200,00 BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENERBANGAN
CURUG
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
31465626 DIREKTORAT NAVIGASI
PENERBANGAN
521219Beban Barang Operasional Lainnya
151.418.909,00 BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENERBANGAN
CURUG
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
32465626 DIREKTORAT NAVIGASI
PENERBANGAN
521219Beban Barang Operasional Lainnya
151.418.909,00 BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENERBANGAN
CURUG
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
33465626 DIREKTORAT NAVIGASI
PENERBANGAN
521219Beban Barang Operasional Lainnya
114.882.728,00 BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENERBANGAN
CURUG
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
34512802 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
WILAYAH I
521119Beban Barang Operasional Lainnya
199.950.000,00 BALAI KESEHATAN
PENERBANGAN
424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
35288550 UPBU Kelas I Utama Sentani Jayapura 525112 Beban Barang 100.000.000,00 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
36 649910 BP2TD Bali 525113 Beban Jasa 49.801.819,00 STTD 424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
37559662 Balai Kesehatan Penerbangan 521219
Beban Barang Non Operasional Lainnya 22.000.000,00 BP3 Jayapura 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
38559662 Balai Kesehatan Penerbangan 525112 Beban Barang 62.700.000,00 ATKP Surabaya 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
39559662 Balai Kesehatan Penerbangan 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 83.325.000,00 ATKP Makassar 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
40559662 Balai Kesehatan Penerbangan 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 31.075.000,00 ATKP Medan 424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
6.345.801.935,00 JUMLAH
RINCIAN ELIMINASI PENDAPATAN DAN BEBAN BLU PER 31 DESEMBER 2017
No
Pihak Ke-1 (Satker Pemberi Kerja) Pihak Penerima Kerja
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAFTAR KDP PER ESELON I
Lampiran 12.1
DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 7.01.01.003 6 14.407.924.120 14.407.924.120 100% Rupiah Murni 14.407.924.120 - - Dilanjutkan 2018
2 DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT Pembangunan Test Track 7.01.01.01.004 51.749.688.693 51.749.688.693 100% Rupiah Murni - 51.749.688.693 -
3 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERAUTARA
- Pembangunan Dermaga DanauAmbarita di Sumut 7.01.01.01.003 1 9.457.902.000 8.814.240.789 93% Rupiah Murni 8.814.240.789 - - Dilanjutkan 2018
4 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERAUTARA
- Peningkatan / Rehabilitasi DermagaDanau Tigaras di Sumut 7.01.01.01.003 6.775.286.000 6.775.286.000 100% Rupiah Murni 6.775.286.000 - - Dilanjutkan 2018
5 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERAUTARA
- Supervisi Peningkatan / RehabilitasiDermaga Danau Tigaras di Sumut 7.01.01.01.003 160.600.000 160.600.000 100% Rupiah Murni 160.600.000 - - Dilanjutkan 2018
6 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERAUTARA
- Peningkatan / Rehabilitasi DermagaDanau Muara di Sumut 7.01.01.01.003 2.850.000.000 2.381.146.500 84% Rupiah Murni 2.381.146.500 - - Dilanjutkan 2018
7 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SUMATERAUTARA
- Supervisi Peningkatan / RehabilitasiDermaga Danau Muara di Sumut 7.01.01.01.003 49.610.000 49.610.000 100% Rupiah Murni 49.610.000 - - Dilanjutkan 2018
8 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI RIAU Pembangunan DermagaPenyeberangan Alai (Insit) 7.01.01.01.002 6.209.000.000 6.209.000.000 100% Rupiah Murni 6.209.000.000 - - Dilanjutkan 2018
9 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI RIAU Supervisi Pembangunan DermagaPenyeberangan Alai (Insit) 7.01.01.01.002 157.159.200 157.159.200 100% Rupiah Murni 157.159.200 - - Dilanjutkan 2018
10 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI LAMPUNG Aset Tetap Lainnya 7.01.01.01.005 9 12.542.600.000 12.542.600.000 100% Rupiah Murni 12.542.600.000 - - Dilanjutkan 2018
11 BALAI LLAJSDP DENPASAR Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 7.01.01.01.003 20.693.359.700 100% Rupiah Murni 20.693.359.700 - -
12 BALAI LLAJSDP DENPASAR Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.01.01.01.004 2.833.225.000 100% Rupiah Murni 2.833.225.000 - -
13 UPT KALABAHI Peningkatan Pelabuhan PenyeberanganKalabahi Tahap I 7010101003 4 21.860.014.000 7.871.802.421 36% Rupiah Murni 7.871.802.421 - - Dilanjutkan 2018
14 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI NTTPembangunan DermagaPenyebarangan Raijua Tahap I di PulauRaijua Kabupaten Sabu Raijua
7.01.01.01.003 1 - 21.832.094.000 100% Rupiah Murni 21.832.094.000 - - Dilanjutkan 2018
Rupiah Murni - -Rupiah Murni - -Rupiah Murni - -
15 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI NTTSupervisi Pembangunan DermagaPenyebarangan Raijua Tahap I di PulauRaijua Kabupaten Sabu Raijua
7.01.01.01.003 1 - Rupiah Murni - -
16 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI NTT DED Sisi Darat Pembangunan DermagaPenyeberangan Raijua 7.01.01.01.003 1 48.600.000 0% Rupiah Murni - -
17 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI KALIMANTANBARAT Terminal Entikong Tahap I dan Tahap II 7.01.01.01.003 4 - 21.904.770.392 100% Rupiah Murni 21.904.770.392 - - Dilanjutkan 2018
18 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA
Pembangunan Fasilitas OperasionalTerminal AKAP Liwas Kota Manado ThV
7.01.01.01.003 1 4.779.500.000 4.779.500.000 100% Rupiah Murni 4.779.500.000 - - Dilanjutkan 2018
19 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Pembangunan Terminal Buroko Th IV 7.01.01.01.003 2 4.814.120.000 4.814.120.000 100% Rupiah Murni 4.814.120.000 - - Dilanjutkan 2018
20 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA
Peningkatan Terminal Tangkoko BitungTahap II 7.01.01.01.003 3 4.813.100.000 4.813.100.000 100% Rupiah Murni 4.813.100.000 - - Dilanjutkan 2018
21 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA
Supervisi Peningkatan TerminalTangkoko Bitung Tahap II 7.01.01.01.003 4 117.892.000 117.892.000 100% Rupiah Murni 117.892.000 - - Dilanjutkan 2018
22 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA
Supervisi Pembangunan FasilitasOperasional Terminal AKAP Liwas KotaManado Th V
7.01.01.01.003 5 115.819.000 115.819.000 100% Rupiah Murni 115.819.000 - - Dilanjutkan 2018
23 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA
Superisi Pembangunan TerminalBuroko Th IV 7.01.01.01.003 6 114.477.000 114.477.000 100% Rupiah Murni 114.477.000 - - Dilanjutkan 2018
24 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Terminal Liwas 26.578.390.000 100% Rupiah Murni 26.578.390.000 - - Dilanjutkan 2018
25 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Terminal Boroko 16.415.769.000 100% Rupiah Murni 16.415.769.000 - - Dilanjutkan 2018
26 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Terminal Bitung 6.799.300.000 100% Rupiah Murni 6.799.300.000 - - Dilanjutkan 2018
27 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Terminal AKP Liwas Kota manado 7.01.01.01.003 8 12.445.700.000 12.445.700.000 100% Rupiah Murni 12.445.700.000 - - Dilanjutkan 2018
28 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Supervisi 7.01.01.01.003 12 252.960.800 252.960.000 100% Rupiah Murni 252.960.000 - - Dilanjutkan 2018
29 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Terminal AKAP Boroko 7.01.01.01.003 7 14.510.000.000 14.510.000.000 100% Rupiah Murni 14.510.000.000 - - Dilanjutkan 2018
1
Posisi 2017 KDP ini akandiserahkan kepada PT. ASDP
Indonesia FerryDiserahkan Ke PT. ASDP Indonesia Ferry
JURNAL BPK 2016
MONITORING KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PER 31 Desember 2017
Nilai KDP Per 31 Desember 2017 SUMBER DANAKETERANGAN *)
KETERANGANPresentase PenyelesaianNO UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG
4
5
NILAI KONTRAK (Rp)NO. KDP
Page 1 of 2
DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Nilai KDP Per 31 Desember 2017 SUMBER DANAKETERANGAN *)
KETERANGANPresentase PenyelesaianNO UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NILAI KONTRAK (Rp)NO. KDP
30 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Supervisi 7.01.01.01.003 10 370.000.000 370.000.000 100% Rupiah Murni 370.000.000 - - Dilanjutkan 2018
31 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Terminal Tangkoko kota Bitung 7.01.01.01.003 9 10.230.000.000 10.230.000.000 100% Rupiah Murni 10.230.000.000 - - Dilanjutkan 2018
32 SATKER PERHUBUNGAN DARAT PROVINSI SULAWESIUTARA Supervisi 7.01.01.01.003 11 269.350.000 269.350.000 100% Rupiah Murni 269.350.000 - - Dilanjutkan 2018
179.101.302.813 281.008.883.815 229.259.195.122 51.749.688.693 -
Page 2 of 2
Lampiran 12.2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
1 KANTOR UPP SIKARA-KARA NATAL Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sikara-kara/Natal 7010101004 11 3.482.640.000 3.493.190.000 90% Rupiah Murni 3.493.190.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Supervisi 10.550.000
2 KANTOR UPP BARUSPekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautBarus 7010101004 4 4.890.000.000 13.990.913.500 70% Rupiah Murni - 13.990.913.500 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisSupervisi 126.622.500Honor 11.000.000Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautBarus 7010101004 4 8.175.211.000 ASupervisi 191.180.000Honor 8.900.000Rehabilitasi Kantor UPP Barus 7010101003 3 567.902.000Supervisi 13.635.000Honor 6.463.000
3 KANTOR KSOP KELAS II TELUK BAYUR Transfer dari Satker Faspel Carocok Painan (diPanasahan Painan) 7010101004 3 41.125.623.333 114.729.675.680 Rupiah Murni - 114.729.675.680 -
Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Kegiatan Panasahan Painan 4.272.176.000Kegiatan Panasahan Painan 110.000.000Kegiatan Panasahan Painan 121.390.000Kegiatan Panasahan Painan 22.947.000.000 Transfer dari Satker Faspel Carocok Painan (diTiram) 7010101004 2 36.320.011.733
Transfer dari Satker Faspel Carocok Painan (di TeluTapang)(Sisa yang sudah di BASTO kan) 7010101004 1 1.039.407.614
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut
Panasahan - Carocok Painan Tahun Anggaran 2017 7010101004 3 8.446.267.000
347.800.000
4 KANTOR UPP KELAS III SIKAKAP Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaaan 7010101002 5.520.000 5.520.000 Rupiah Murni - 5.520.000 -
HONOR PANITIALELANG YG BELUM DIINPUT DI APLIKASISIMAK (KesalahanPencatatan)
5 DISNAV KELAS I DUMAI Pembangunan gedung kantor (pengurugan lahan)Teluk makmur 7010101003 32 6.188.000.000 6.245.874.200 30% Rupiah Murni - 6.245.874.200 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisSupervisi 57.874.200
6 KANTOR KSOP KELAS V BAGAN SIAPI-API Lanjutan Pekerjaan Faspel Laut Bagan Siapi-api 7010101004 1 11.235.040.000 11.567.140.000 Rupiah Murni 11.567.140.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Supervisi 269.320.000Honor 62.780.000
7 KANTOR UPP KELAS III PANIPAHAN Pembangunan Dermaga 7010101004 1 7.490.625.000 7.490.625.000 Rupiah Murni - 7.490.625.000 -Dokumen kontrak terbakardata dari pencatatan padaSIMAK BMN (Kartu KDP)
8 KANTOR KSOP KELAS II TANJUNG PINANG Pekerjaan Lanjutan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Tanjung Mocoh Tahap V 7010101004 61 20.717.320.000 72.286.368.400 Rupiah Murni 72.286.368.400 - - Dilanjutkan TA 2018
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautTanjung Mocoh Tahap V 275.200.000
Honor Panitia Lelang Fisik 10.600.000Honor Panitia Lelang Supervisi 3.000.000
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGAN
REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
NOURUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANENNILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Page 1 of 26
PADA DITJEN PERHUBUNGAN LAUTTA. 2017 (Audited )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Alat Tulis Kantor (ATK) 5.000.000Pekerjaan Lanjutan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Dompak APBNP 7010101004 60 9.242.350.000
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautDompak APBN-P 141.499.000
Honor Panitia Lelang Fisik 7.120.000Honor Panitia Lelang Supervisi 2.400.000Alat Tulis Kantor (ATK) 5.000.000Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitaspelabuhan laut Dompak Tahap VI 7010101004 60 41.038.859.400
Pekerjaan Supervisi Pekerjaan LanjutanPembangunan Fasilitas pelabuhan Laut Dompaktahap VI
816.470.000
Honor Panitia Lelang Fisik 12.250.000Honor Panitia Supervisi 4.300.000Dokumen Lelang 5.000.000
9 KANTOR UPP KELAS III TAREMPA Pembangunan Fasfel Serasan T.A.2015 7010101004 154.330.762.600 265.521.631.868 Rupiah Murni 265.521.631.868 - - Dilanjutkan TA 2018Supervisi Fasfel Serasan T.A. 2015Honor Pekerjaan Pembangunan Faspel 2015DPLH Letung T.A.2015DPLH Midai T.A.2015Lanjutan Pembangunan Fasilitas PelabuhanLETUNG 7010101004 21.727.937.000
Supervisi Pembangunan Fasilitas PelabuhanLETUNG 518.469.600
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Midai 7010101004 8.630.000.000
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Midai 207.904.000
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan 19.948.059.000Pulau LautSupervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan 440.000.000Pulau Laut
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan SUBI 7010101004 16.995.176.000
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan SUBI 274.972.000
Honor Pekerjaan Pembangunan Faspel 2016 53.300.000
Lanjutan Pembanguna Fasilita Pelabuhan Laut Subi 7010101004 18.169.100.000 100%
Supervisi Lanjutan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Subi 295.000.000 100%
Honor Fisik subi,Letung Midai dan Pulau Laut 37.700.000 100%
Honor Supervisi Subi,Midai ,Letung dan Pulau Laut 10.800.000 100%
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan PulauLaut 7010101004 4.721.109.000 100%
Supervisi Lanjutan Pembangunan FasilitasPelabuhan Pulau Laut 105.300.000 100%
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan 35.414.201.668KDP Menjadi aset definitif (16.358.159.000)
10 KANTOR UPP KELAS II NIPAH PANJANG Saldo awal KDP T.A 2012 - 2016 211.348.340.000 Rupiah MurniPembangunan Faspel Laut Ujung Jabung ( lanjutan) T.A2017 7010101004 18.529.000.000 232.182.805.500 100 232.182.805.500 - - Dilanjutkan TA 2018
Pembangunan Faspel Laut Ujung Jabung Supervisi T.A2017 273.960.500 100
Honor Panitia lelang Pembangunan Faspel Laut UjungJabung ( lanjutan) T.A 2017 100 Honor Panitia lelang Pembangunan Faspel Laut UjungJabung Supervisi ( lanjutan) T.A 2017 100
Pembangunan Faspel Nipah Panjang ( lanjutan) T.A 2017 7010101004 2.294.300.000 100
Pembangunan Faspel Nipah Panjang Supervisi T.A 2017 49.740.000 100 Honor Panitia lelang Pembangunan Faspel Nipah Panjang( lanjutan) T.A 2017 100 Honor Panitia lelang Pembangunan Faspel Nipah PanjangSupervisi ( lanjutan) T.A 2017 100
Page 2 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Dokumentasi 100 Honor 20.865.000Koreksi Nilai 9.247.950.000Aset Definitif (9.581.350.000)
11 KANTOR UPP KELAS III KUALA MENDAHARAPekerjaan Pembangunan Faspel laut KualaMedahara 7010101004 58.216.604.905 71.886.506.905 Rupiah Murni - 71.886.506.905 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisTa.2011 s/d 2015Pekerjaan Pembangunan Faspel laut KualaMedahara 7010101004 13.378.912.000 100%
Pekerjaan Supervisi Pembangunan Faspel laut KualaMedahara 273.900.000 100%
Honor Panitia Lelang 12.090.000 100%ATK 5.000.000 100%
12 KANTOR KSOP KELAS II PALEMBANG 85.756.370.880 Rupiah Murni - 85.756.370.880 -Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut TanjungApi-Api 2015 APBN 7010101004
a. Fisik 8.550.068.279b. Supervisi 103.790.000c. Honor ULP Fisik 8.900.000d. Honor ULP Supervisi 2.400.000
Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut TanjungApi-Api 2015 APBN-P 7010101004
a. Fisik 17.307.942.976b. Supervisi 152.400.000c. Honor ULP Fisik 8.900.000d. Honor ULP Supervisi 2.400.000
Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut TanjungApi-Api 2016 7010101004
a. Fisik 17.920.909.625b. Supervisi 471.700.000c. Honor ULP Fisik 6.360.000d. Honor ULP Supervisi 1.800.000e. Honor PPHP 3.780.000
Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut TanjungApi-Api 7010101004
a. Fisik 40.362.210.000b. Supervisi 843.300.000c. Honor ULP Fisik 7.350.000d. Honor ULP Supervisi 2.160.000
13 KANTOR UPP KELAS III MALAKONI - ENGGANO Gedung 7010101003 617.913.000 623.733.000 - Rupiah Murni - 623.733.000 -Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisHonor 5.820.000
14 KANTOR UPP KELAS III LINAU BINTUHAN Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautLinau Bintuhan 7010101004 33.584.808.000 94.762.740.000 Rupiah Murni 94.762.740.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Supervisi 473.082.000Honor 40.510.000Pekerjaan Pembangunan Talud Linau Bintuhan 7010101004 11.265.563.000Supervisi 272.030.000Pekerjaan Lanjutan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Linau Bintuhan 7010101004 33.700.000.000
Supervisi 712.250.000Honor 21.120.000Pekerjaan Lanjutan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Linau Bintuhan 7010101004 14.350.507.000
Supervisi 342.870.000
15 KANTOR KSOP KELAS I PANJANG Pencatatan Saldo Awal KDP Tahun 2015 7010101004 5 15.058.596.453 111.414.659.853 Rupiah Murni 111.414.659.853 - - Dilanjutkan TA 2018Pencatatan Saldo Awal KDP Tahun 2015 7010101004 6 39.940.199.600Fasilitas Pelabuhan TA. 2017 7010101004 7 35.975.000.000Lain-lain 827.052.700
100 %
100 %
100%
100 %
Page 3 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Fasilitas Pelabuhan TA. 2017 7010101004 8 17.821.214.000Lain-lain 1.792.597.100
16 KANTOR PUSAT DITJEN HUBLA Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan 151.896.294.000 1.784.141.891.854 100% Rupiah Murni - 1.784.141.891.854 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Jalan Irigasi dan jaringan Dalam Pengerjaan 91.417.646.000 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 271.229.246.349 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 30.005.193.035 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 143.127.814.000 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 56.047.213.500 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 22.748.949.600 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 73.292.040.450 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 158.180.811.500 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 10.981.776.768 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 13.835.625.000 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 331.175.442.642 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 123.909.881.977 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 14.984.724.000 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 99.548.360.930 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 71.534.601.103 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 21.124.457.000 Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan 76.197.514.000 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 22.904.300.000
17 SATKER PENINGKATAN FUNGSI KESELAMATAN LALU LINTASANGKUTAN LAUT PUSAT Peralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 50 73.994.950.000 68.403.411.290 - Rupiah Murni 4.966.653.294.263 - - Dilanjutkan TA 2018
Peralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 51 73.747.576.000 68.414.411.290 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 52 74.880.650.000 72.996.193.426 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 53 74.880.650.000 71.061.736.851 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 54 74.894.950.000 71.075.307.550 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 55 74.880.650.000 72.971.193.426 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 56 74.574.850.000 59.044.637.488 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 57 74.581.750.000 59.050.100.563 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 58 74.581.750.000 59.049.506.750 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 59 74.567.125.000 59.045.646.970 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 60 74.567.125.000 55.876.026.793 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 61 74.567.125.000 55.880.376.187 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 62 74.577.750.000 55.877.379.189 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 63 74.580.250.000 55.879.252.313 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 64 74.656.154.300 66.797.196.635 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 65 74.573.917.000 66.967.377.468 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 66 74.573.917.000 61.579.411.964 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 67 74.573.917.000 61.579.411.964 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 68 74.573.917.000 66.967.377.467 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 69 74.599.217.000 61.597.867.477 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 70 32.772.162.500 30.838.536.627 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 71 32.772.162.500 30.891.859.677 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 72 32.880.589.500 18.900.797.246 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 73 54.948.650.000 47.937.595.649 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 74 54.772.971.000 48.804.360.350 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 75 54.864.876.000 48.795.343.127 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 76 54.892.365.000 51.620.859.251 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 77 54.927.355.000 53.558.572.239 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 78 54.928.605.000 53.611.966.339 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 79 54.894.565.000 53.112.138.474 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 80 54.766.799.000 47.867.825.330 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 81 54.771.074.000 51.595.994.841 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 82 54.768.549.000 51.593.145.200 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 83 54.766.349.000 53.835.321.067 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 84 54.877.267.500 47.964.378.113 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 85 74.599.217.000 65.251.672.772 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 86 74.599.217.000 65.251.230.272 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 87 74.599.217.000 71.589.021.750 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 88 32.874.162.500 28.752.564.377 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 89 54.735.003.000 52.957.757.253 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 90 54.866.524.000 53.844.241.792 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 91 54.926.905.000 53.975.119.555 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 92 54.770.045.000 52.060.570.894 Rupiah Murni
Page 4 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Peralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 93 54.769.137.500 52.059.708.286 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 96 54.980.950.000 48.051.248.743 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 97 54.962.250.000 48.034.871.217 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 98 74.555.134.000 65.049.354.417 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 99 74.554.259.000 65.048.590.977 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 100 54.739.353.000 52.961.966.008 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 101-102 28.819.882.000 14.409.941.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.409.941.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 103-104 28.870.330.500 14.435.165.250 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.435.165.250 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 105-106 28.862.310.500 14.431.155.251 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.431.155.249 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 107-108 28.881.110.500 14.439.988.750 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.439.988.748 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 109-110 28.875.357.500 14.437.678.750 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.437.678.749 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 111-112 28.852.257.500 14.426.128.748 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.426.128.751 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 113-114 28.875.357.500 14.426.128.749 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.552.220.513 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 115-116 28.883.617.500 14.430.588.749 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.430.588.750 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 117-118 28.855.700.500 14.427.850.251 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.427.850.249 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 119-120 28.837.522.000 14.418.761.001 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14.418.760.999 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 121 24.515.837.060 24.515.837.060 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 122 2.923.618.500 2.923.618.500 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 123 32.913.650.000 32.354.117.950 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 124 59.849.859.000 57.335.770.250 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 125 59.849.859.000 56.797.516.192 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 126 59.849.859.000 56.797.516.192 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 127 59.849.859.000 57.335.770.250 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 128 59.859.859.000 57.335.770.250 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 132 112.083.620.000 107.093.467.031 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 133 114.183.500.000 109.330.701.251 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 134 114.083.308.500 90.803.189.367 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 135 114.083.308.500 105.503.420.566 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 136 114.374.300.000 87.983.801.751 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 137 114.328.735.000 99.751.821.288 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 138 114.388.460.000 102.547.236.937 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 139 114.075.058.500 84.989.001.019 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 140 114.091.058.500 90.816.482.566 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 141 112.085.215.000 107.195.501.601 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 142 114.354.012.625 99.773.876.015 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 143 114.088.518.500 84.995.946.283 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 144 114.296.347.100 83.300.399.189 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 145 114.324.622.500 99.748.233.132 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 146 114.374.100.000 99.803.154.826 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 10 491.645.000 505.258.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 11 22.913.864.000 22.913.864.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 13 6.133.384.800 6.133.384.800 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 14 3.290.457.000 3.296.192.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 17 3.633.000.000 3.645.940.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 18 5.165.050.000 5.165.050.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 19 7.454.420.000 7.463.545.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 22 14.672.333.285 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 25 2.896.873.000 2.907.573.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 26 4.666.860.000 4.681.450.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 27 3.159.878.150 3.168.328.150 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 28 682.563.000 691.073.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 29 902.200.000 902.200.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 33 1.203.620.000 1.203.620.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 34 2.593.046.500 2.603.021.500 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 35 7.485.940.550 7.501.040.550 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 36 6.308.185.396 6.308.185.396 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 37 4.476.490.990 4.476.490.990 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 48 495.772.300 495.772.300 Rupiah Murni
Page 5 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Peralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 147 1.567.890.000 1.567.890.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 150 2.586.561.365 2.586.563.365 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 153 197.850.000 197.850.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 154 161.689.800 161.689.800 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 155 19.880.150.000 22.773.800.000 Rupiah MurniPeralatan dan Mesin 7.01.01.01.002 156 19.869.380.000 16.975.730.000 Rupiah Murni
18 SATKER PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN Pembangunan Dermaga lokasi Calang NAD 7.01.01.01.004 1 15.074.519.000 100% Rupiah Murni - 15.074.519.000 -Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
Satker Sementara Faspel Biak 7.01.01.01.004 2 22.175.487.900 100% Rupiah Murni - 22.175.487.900 -Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
Satker Sementara Faspel Geser 7.01.01.01.004 3 4.994.839.000 100% Rupiah Murni - 4.994.839.000 -Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
621.699.000.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
31.656.428.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
19 SATKER PENGEMBANGAN KENAVIGASIAN PUSAT Lanjutan Pembangunan Kapal Kelas I KenavigasianTahap II Paket B ( multi years ) 2 Unit 247.433.761.696 150.640.504.725 87% Rupiah Murni 150.640.504.725 - - Dilanjutkan TA 2018
20 SATKER PENINGKATAN FUNGSI KPLP Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 41 11.836.205.000 2.371.165.000 RIB putus kontrak Rupiah Murni 2.371.165.000 - - Dilanjutkan TA 2018Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 42 9.091.305.000 1.822.185.000 Rupiah Murni 1.822.185.000 - - Dilanjutkan TA 2018Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 7 6.224.306.000 1.954.709.765 Rupiah Murni 1.954.709.765 - - Dilanjutkan TA 2018Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 8 2.291.022.060 Rupiah Murni 2.291.022.060 - - Dilanjutkan TA 2018Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 9 6.175.906.000 1.917.463.133 Rupiah Murni 1.917.463.133 - - Dilanjutkan TA 2018Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 10 1.935.075.012 Rupiah Murni 1.935.075.012 - - Dilanjutkan TA 2018
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 11 4.974.945.000 3.039.304.600 Kapal Kelas V(F1)Putus Kontrak Rupiah Murni 3.039.304.600 - - Dilanjutkan TA 2018
21 KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK dokumen perencanaan pembangunan kapal patroli 1 49.104.000 49.104.000 Rupiah Murni - 49.104.000 -pekerjaan fisik dihentikankarena penghematananggaran
22 KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS IIIPANGANDARAN 5.01.02.11.001 2 52.766.724.000 117.905.716.759 100 % Rupiah Murni 117.905.716.759 - - Dilanjutkan TA 2018
Supervisi 685.500.000 100 %Dokumen Lelang 28.900.000Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautPangandaran Tahap III TA.2015 (APBN-P) 5.01.02.11.001 2 19.346.670.000 100 %
Supervisi 56.600.000 100 %Dokumen Lelang 24.380.000Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautPangandaran Tahap IV TA.2016 (APBN) 5.01.02.11.001 2 16.127.903.759 100 %
Supervisi 161.199.000 100 %
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut 5.01.02.11.001 2 28.270.270.000 100 %
Pangandaran Tahap V TA.2017
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut 412.930.000 100 %
Pangandaran Tahap V TA. 2017Administrasi Lelang 24.640.000 100 %
23 KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III PELABUHANRATU Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tahap I 16.795.483.000 51.968.507.300 100% Rupiah Murni - 51.968.507.300 -
Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tahap I 200.311.000 100%
ATK Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tahap I 27.500.000 100%
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tahap II 34.701.443.300 100%
Pinjaman Luar Negeri - 195.434.813.425
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautPangandaran Tahap III TA.2015 (APBN)
The Depelopment of Belawan Port Project Phase I 7.01.01.01.004 5 195.434.813.425 20%
Page 6 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan TahapII 243.770.000 100%
24 KANTOR UPP BRONDONG FASPEL PACITAN 7.01.01.01.004 4 19.905.186.000 19.905.186.000 100% Rupiah Murni - 19.905.186.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
25 KANTOR KSOP GRESIK DED MESS PEGAWAI 7.01.01.01.003 1 26.381.000 26.381.000 100% Rupiah Murni - 26.381.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
26 DISNAV KELAS III PONTIANAK Pembangunan trsetel mensu Tg. Datu 7.01.01.01.004 4 1.089.572.909 1.089.422.909 73,38 % Rupiah Murni - 1.089.422.909 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
KDP Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 7.01.01.01.002 (150.000)
27 KANTOR KSOP KELAS V TELUK AIR Transfer Masuk KDP 7010101004 12.917.051.677 20.005.299.677LANJUTAN PEMBANGUNAN FASPEL LAUTPADANG TIKAR 7010101004 2 6.888.808.000 100% Rupiah Murni 20.005.299.677 - - Dilanjutkan TA 2018
SUPERVISI LANJUTAN PEMBANGUNAN FASPELLAUT PADANG TIKAR 7010101004 2 181.790.000 100%
HONOR POKJA FISIK 7010101004 2 8.900.000 100%HONOR POKJA SUPERVISI 7010101004 2 3.800.000 100%ATK DAN PENGGANDAAN / JILID 7010101004 2 4.950.000 100%
28 KSOP PULANG PISAU Konstruksi dalam Pengerjaaan 7010101004 39 2.824.720.600 14.509.163.000 Rupiah Murni - 14.509.163.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
7010101004 39 61.060.0007010101004 39 10.600.0007010101004 39 7.550.0007010101004 39 2.542.248.5407010101004 39 54.954.0007010101004 39 3.954.608.8407010101004 39 85.484.0007010101004 39 103.802.0007010101004 39 4.095.844.8707010101004 39 706.180.1507010101004 39 62.110.000
29 UPP SATUI Kontruksi 113.965.108.939 Rupiah Murni 113.965.108.939 - - Dilanjutkan TA 2018- Pekerjaan dermaga (70x8)m² berupa 24.320.000.000 - pengadaan tiang pancang- Pemancangan tiang pancang- Fender type V250H 2000l- Pekerjaan trestle- Pekerjaan causewaySupervisi 488.000.000Kontruksi- Pekerjaan causeway 14.516.000.000- Pekerjaan talud reklamasiSupervisi 327.280.000Kontruksi- Pekerjaan upper structur dermaga 19.556.100.000- Pekerjaan upper structur trestle- Pekerjaan talud- Pekerjaan reklamasiSupervisi 406.200.000Kontruksi 37.880.000.000- pekerjaan reklamasi- Pekerjaan causeway- Pekerjaan trestle- Pekerjaan dermagaSupervisi 853.300.000Kontruksi 15.777.400.000- Pekerjaan causeway- Lanjutan Pembangunan dermaga segmen I- Pemancangan- plat injak- Pembangunan dermaga segmen II- Pemancangan TP tegak
Page 7 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Supervisi 300.465.000SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)NTPN 0207150514000808Koreksi Nilai KDP pada Tahun 2016 (459.636.061)
30 UPP TANJUNG BATU -Penggalian/pengerukan lahan darat 9.482.960.000 40.042.192.000 Rupiah Murni - 40.042.192.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
-Pek.revetment matras beton berupa pengadaan dan pemasangan - geotextile non woven-Pengadaan dan pemasangan layer matras beton-Pengadaan beton isian matars K225-Pengawasan / Supervisi 217.965.000-Pengadaan layer geotextile non woven 4.562.640.000-Pengadaan layer matras beton-Pekerjaan revetment sisi utara matras 9.480.661.000 beton-Pekerjaan revetment sisi barat matras beton-Perkuatan tanggul sisi utara berupa pengadaan dan pemancangan sheet pile beton W - 450, A - 1000-Pengadaan dan pemancangan TP beton Ø = 40. L = 24 m- Pengawasan / Supervisi 244.640.000-Pekerjaan dermaga sebelah utara 6.525.556.000-Pekerjaan dermaga sebelah selatan berupa pengadaan TP baja Ø 508, t =12 mm-Pekerjaan erection tiang tegak-Pekerjaan erection tiang miring-Bolard kapasitas 50 Ton-Pengawasan / Supervisi 167.200.000-Pekerjaan perkuatan tanggul sisi 9.144.970.000 selatan-Pengadaan tiang pancang baja Ø 508, t = 12 mm-Pekerjaan pemancangan pada dermaga sisi selatan berupa erection tiang tegak dan tiang mirirng-Pekerjaan boring pile-Pengawasan / Supervisi 215.600.000
31 KANTOR UPP KINTAP Saldo Awal KDP Tahun 2015 7010101004 1 73.488.324.549 90.003.892.886Koreksi Nilai KDP Tahun 2016 (58.408.363) 50% Rupiah Murni 90.003.892.886 - - Dilanjutkan TA 2018Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan 7010101004 9 17.736.700 50%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan 7010101004 6 638.000.000 50%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan 7010101004 9 16.228.800.000 50%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan 7010101004 8 390.000.000 50%
KDP Yang Menjadi Aset Definitif (700.560.000)
32 KSOP KELAS II SAMARINDA Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan 7.01.01.01.004 136111 24.570.995.457 49.329.154.457 Rupiah Murni - 49.329.154.457 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
7.01.01.01.004 136111 24.758.159.000
33 KUPP KELAS III SANGKULIRANG 163.231.591.008 - Rupiah Murni 163.231.591.008 - - Dilanjutkan TA 2018Satker Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut KualaSemboja dan Maloy/ Sangkulirang Untuk Lokasi SangkulirangTA.2013
30.224.800.000 100%
Supervisi 750.000.000 100%Pekerjan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Faspel LautCPO Maloy APBN-P TA.2015 44.409.900.000 95.22%
Supervisi 514.400.000 100%Honor Panitia Lelang Fisik 9.500.000 100%Honor Panitia Lelang Supervisi 2.250.000 100%Pekerjan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Faspel LautCPO Maloy APBN TA.2015 65.814.900.000 100%
Page 8 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Supervisi 406.900.000 100%Honor Panitia Lelang Fisik 9.500.000 100%Honor Panitia Lelang Supervisi 2.250.000 100%Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Faspel Laut CPO MaloyTA.2017 24.123.920.000 100%
Honor Panitia Lelang Fisik 12.250.000 100%Supervisi 518.000.000 100%Honor Panitia Lelang Supervisi 2.160.000 100%Tunggakan Pembayaran Pekerjaan Lanjutan PembangunanFaspel Laut CPO Maloy APBN-P TA.2015 4.78%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran YangLalu (APBN-P TA.2015)
0%
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian PekerjaanPemerintah
0%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran YangLalu
0%
34 KUPP ANGGREK Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Pengerjaan 7.01.01.01.004 1 8.226.976.975 8.226.976.975 100% Rupiah Murni - 8.226.976.975 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
35 KANTOR UPP KELAS II TAHUNA Pekerjaan Lanjutan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Ngalipaeng TA.2017 8.319.540.000 18.190.283.000 Rupiah Murni - 18.190.283.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisPekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Faspellaut Ngalipaeng 173.330.000
Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautMarore TA.2017 5.089.010.000
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautMarore TA.2017 130.000.000
Pekerjaan Rehabilitasi Terminal dan PagarPelabuhan Laut Kawaluso 569.766.000
Pengawasan Rehabilitasi Terminal dan PagarPelabuhan Laut Kawaluso 49.940.000
Pekerjaan Rehabilitasi Fasilitas Sisi darat PelabuhanLaut Matutuang 613.180.000
Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Sisi daratPelabuhan Laut Matutuang 49.940.000
Pekerjaan Pembangunan Fasilitas PenunjangPelabuhan Laut Tahuna 3.103.937.000
Supervisi Pekerjaan Pembangunan FasilitasPenunjang Pelabuhan Laut Tahuna 49.940.000
Honor Pokja ULP Pekerjaan Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Marore TA.2017 8.900.000
Honor Pokja ULP Supervisi Pembangunan FasilitasPelabuhan Laut Marore TA.2017 2.400.000
Honor Pokja ULP Pekerjaan Lanjutan PembangunanFasilitas Pelabuhan Laut Ngalipaeng TA.2017 8.900.000
Honor Pokja ULP Pekerjaan Supervisi LanjutanPembangunan Faspel laut Ngalipaeng 2.400.000
Honor Pokja ULP Pekerjaan Rehabilitasi Terminaldan Pagar Pelabuhan Laut Kawaluso 5.100.000
Honor Pokja ULP Pekerjaan Rehabilitasi FasilitasSisi darat Pelabuhan Laut Matutuang 5.100.000
Honor Pokja ULP Pekerjaan Pembangunan FasilitasPenunjang Pelabuhan Laut Tahuna 8.900.000
36 KSOP KELAS III PANTOLOAN Jalan Irigasi,dan Jaringan dalam Pengerjaan 8 113.410.000 113.410.000 100% Rupiah Murni - 113.410.000 -Pekerjaan Supervisi
Sudah Selesai NamunMasih Tercatat di SIMAK
37 UPP KELAS III OGOAMAS Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 7010101003 3 324.693.000 324.693.000 100% Rupiah Murni - 324.693.000 - Sudah Selesai SiapDijadikan Aset
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 7010101003 4 555.960.000 555.960.000 100% Rupiah Murni - 555.960.000 - Sudah Selesai SiapDijadikan Aset
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 7010101003 5 21.000.000 21.000.000 100% Rupiah Murni - 21.000.000 - Sudah Selesai SiapDijadikan Aset
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 7010101003 6 26.700.000 26.700.000 100% Rupiah Murni - 26.700.000 - Sudah Selesai SiapDijadikan Aset
Page 9 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Dokumen Lelang 8.000.000 8.000.000 Rupiah Murni - 8.000.000 - Sudah Selesai SiapDijadikan Aset
38 DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSARREPLACEMENT RAMBU SUAR LAUT 10 M PINTUPELABUHAN MAKASSAR (2 UNIT), BANAWAYA (1UNIT) DAN KARANG GOSSEYA (1 UNIT)
3.150.400.000 810.807.150 54% Rupiah Murni - 810.807.150 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
(2.339.592.850)
39 UPP KELAS III SIWA Pembangunan Faspel Laut Siwa 26.875.665.000 27.399.022.720 100% Rupiah Murni - 27.399.022.720 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Supervisi 535.700.000 100%
40 KANTOR UPP KOLAKA Pembangunan Faspel Watunohu 7.01.01.01.003 1 42.000.000 24.702.618.000 Rupiah Murni 24.702.618.000 - - Dilanjutkan TA 20187.01.01.01.005 1 258.750.0007.01.01.01.005 2 198.650.0007.01.01.01.003 3 27.775.0007.01.01.01.003 4 581.125.0007.01.01.01.004 20 11.655.154.0007.01.01.01.004 21 194.600.000
Pencatatan Saldo Awal KDP 7.01.01.01.003 2 2.914.920.000Aset Definitif 7.01.01.01.003 -553.350.000
7.01.01.01.004 22 9.210.975.0007.01.01.01.004 23 217.750.0007.01.01.01.004 24 190.000.0007.01.01.01.004 25 90.000.0007.01.01.01.004 26 80.000.0007.01.01.01.004 51.669.000
KDP Menjadi Aset Definitif -457.400.000
41 KANTOR UPP TULEHU Pembangunan Faspel sisi darat Pelabuhan Tulehu 8.962.380.000 14.474.403.000 0% Rupiah Murni 14.474.403.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Supervisi Pembangunan Faspel sisi darat PelabuhanTulehu 231.243.000 0%
Honor Pokja ULP (Konstruksi) 8.900.000 100%Honor Pokja ULP (Supervisi) 2.400.000 100%Honor PPHP 3.180.000 100%Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan LautTuhaha 5.139.500.000 100%
Pekerjaan Supervisi Pengembangan FasilitasPelabuhan Laut Tuhaha 110.500.000 100%
Honor Pokja ULP (Konstruksi) 8.900.000 100%Honor Pokja ULP (Supervisi) 2.400.000 100%Dokumen Lelang 5.000.000 100%
42 KANTOR UPP AMAHAI - Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Amahai 7.01.01.01.004 5 7.686.321.000 7.686.321.000 100% Rupiah Murni 16.882.236.605 - - Dilanjutkan TA 2018- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Amahai 7.01.01.01.004 5 143.600.000 143.600.000 100% ( Supervisi )
- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Amahai 7.01.01.01.004 5 7.690.000.000 3.249.248.855 47%( APBN - P )- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Amahai 7.01.01.01.004 5 172.500.000 79.263.750 46% ( Supervisi ) APBN - P- Dokumen Lelang 5.000.000- Honor Panitia Lelang Fisik 6.750.000- Honor Panitia Lelang Supervisi 2.000.000
- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Amahai 7.01.01.01.004 8 481.800.000 481.800.000 100%
- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Amahai 7.01.01.01.004 8 13.095.000 13.095.000 100%
- Dokumen Lelang 5.000.000 5.000.000 100%- Honor Panitia Fisik 3.060.000 3.060.000 100%
- Pembangunan / Rehabilitasi Faspel Laut Tehoru 7.01.01.01.004 6 3.269.295.000 3.269.295.000 100%
Page 10 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
- Pembangunan / Rehabilitasi Faspel Laut Tehoru 7.01.01.01.004 6 88.410.000 88.410.000 100%
- Dokumen Lelang 5.000.000 5.000.000 100%- Honor Panitia Fisik 4.560.000 4.560.000 100%- Honor Panitia Supervisi Fisik 1.350.000 1.350.000 100%
- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Bemo 7.01.01.01.004 7 1.794.223.000 1.794.223.000 100%- Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Bemo 7.01.01.01.004 7 49.200.000 49.200.000 100%- Dokumen Lelang 5.000.000 5.000.000 100%- Honor Panitia Fisik 3.810.000 3.810.000 100%
43 KANTOR UPP WAISARISA - Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Faspel LautPiru di Pelabuhan Ariate TA. 2011 3.040.000.000 41.538.539.000 80% Rupiah Murni 41.538.539.000 - - Dilanjutkan TA 2018
- Supervisi 63.500.000 80%- Honor Panitia - -- Dokumen Lelang - -
- Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Faspel LautTaniwel Tahap I TA. 2014 10.768.450.000 100%
- Supervisi 255.100.000 100%- Honor Panitia Fisik - -- Honor Panitia Non Fisik - -- Dokumen Lelang - -
- Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautTaniwel Tahap II 19.386.500.000 100%
- Supervisi 305.400.000 100%- Honor Panitia Fisik - -- Honor Panitia Non Fisik - -- Dokumen Lelang - -
- Studi Penyusunan Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkunganHidup (UKL-UPL) Pelabuhan Kairatu
167.000.000 100%
- Honor Panitia Non Fisik - -- Dokumen Lelang - -
- Studi Penyusunan Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkunganHidup (UKL-UPL) Pelabuhan Manipa.
166.900.000 100%
- Honor Panitia Non Fisik - -- Dokumen Lelang - -
- Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautTaniwel Tahap III TA. 2017 7.776.750.000 89.70
- Supervisi 206.000.000 100%- Honor Panitia Fisik - -- Honor Panitia Non Fisik - -- Dokumen Lelang - -
44 KANTOR UPP WAHAI Pengembangan Fasilitas Darat Pelabuhan Wahai 4.191.015.000 4.295.615.000 100% Rupiah Murni - 4.295.615.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
104.600.000
45 KANTOR UPP TUAL PEKERJAAN REHABILITASI FASDAT PELABUHANELAT 3.185.012.000 11.281.386.000 100% Rupiah Murni - 11.281.386.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisSUPERVISI 48.700.000 100%HONOR PANITIA 13.000.000 100%
PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTORUPP KELAS II TUAL 3.184.114.000 100%
SUPERVISI 48.500.000 100%HONOR PANITIA 13.000.000 100%
PEKERJAAN REHABILITASI FASDAT PELABUHANELAT 2.459.005.000 100%
Page 11 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
SUPERVISI 49.000.000 100%HONOR PANITIA 13.000.000 100%
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASPEL LAUTTUAL 2.197.741.000 100%
SUPERVISI 6.350.000 100%BIAYA DOKUMEN LELANG 15.000.000 100%
46 KANTOR UPP SAUMLAKI Supervisi Pekerjaan Pembangunan Faspel LautSaumlaki 22 115.300.000 18.174.580.000 100% Rupiah Murni 18.174.580.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Saumlaki 23 5.188.000.000 100%Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Kroing 24 3.819.480.000 100%Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Mahaleta 25 8.694.300.000 100%Supervisi Pekerjaan Pembangunan Faspel LautKroing 26 112.500.000 100%
Supervisi Pekerjaan Pembangunan Faspel LautMahaleta 27 190.200.000 100%
Honor dan Lain-lain 54.800.000 100%
47 UPP TOBELO Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tobelo- Uperstucer Dermaga 18x10 M2 3.881.000.000 347.012.555.000 100% Rupiah Murni 347.012.555.000 - - Dilanjutkan TA 2018
- Pemadatan Lapangan Penumpukan 5.534,59 m3
Supervisi 97.216.000 100%
Rehap Gedung Kantor- Peningkatan Gedung Kantor 240 M2 678.800.000 100%
- Supervisi 16.000.000 100%
Pembuatan Dan Pemasangan Kubus Beton- Pembuatan dan Pemasangan Kubus BetonUk.1 X 1 X 1 M3 395.411.000 100%
- Supervisi 9.000.000 100%
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Galela- Pemancangan Dermaga 50x8 M2 1.932.000.000 100%
- Supervisi 46.500.000 100%
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tobelo Tahap V- Pekerjaan Dermaga 35 x 10 M2 11.780.000.000 100%- Pekerjaan Talud dan Urugan 11.127,87 M3
- Supervisi 264.907.000 100%
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Galela- Lanjutan Pembangunan Dermaga TP Baja 45,72cm (50x8) M2 9.735.000.000 100%
- Supervisi 241.373.000 100%
Rehabilitasi Gudang 40 X 10 M2 di PelabuhanTobelo- Rehabilitasi Gudang di Tobelo 10 x 30 M2 1.157.750.000 100%
Page 12 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
- Supervisi 24.552.000
Pengembangan Dermaga Container Di PelabuhanTobelo- Pekerjaan Persiapan 32.850.580.000 100%- Pekerjaan Pembangunan Talud 565 M2
- Pekerjaan Pembangunan Causeway (30x10)M2
Supervisi- Pekerjaan Pembangunan Trestle (74x10) M2
Setelah dilakukan resounding maka terjadiperubahan volume yaitu dilakukan cco 1 yaitu padatanggal 19 Maret 2012 adapun perubahan itempekerjaan sebagai berikut :- Pekerjaan Persiapan- Pekerjaan Pembangunan Talud 98 M2
- Pekerjaan Pembangunan Causeway (64x10)M2- Pekerjaan Pembangunan Trestle (98x10) M2
- Supervisi 752.700.000 100%
Pekerjaan Faspel Laut Dama
- Pekerjaan Pembangunan causeway (50x6) M2 7.247.440.000 100%
- Pekerjaan Urugan arel darat + pemadatan 10.000M3- Pembangunan Talud 170 M
- Supervisi 164.200.000 100%
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel LautGalela- Pembangunan Kantor Pelabuhan 150 M2 5.957.000.000 100%
- Pembangunan gedung serbaguna/terminal 150 M2- Pembangunan gudang pelabuhan 300 M2- Pekerjaan talud dan reklamasi ( 50x60) M2
- Supervisi 136.800.000 100%
Pembangunan Gudang Pelabuhan (40 x 10) M2TOBELO 100%
- Pembangunan Gudang (10x30) M2 1.395.000.000 100%
- Supervisi 33.000.000 100%
a. Pelabuhan Rakyat Gorua 6.138.800.000 100% '- Pekerjaan Trestle (54X4)M2 '- Pekerjaan Causeway (10X5)M2 '- Pekerjaan Talud 72,5m + Urugan Tanah2.919,6
Penyelesaian Pembangunan Faspel RakyatHalmahera Utara
Page 13 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
'- Pekerjaan Ruang Tunggu Terbuka 16 M2
b. Pelabuhan Rakyat Tolonuwu '- Pekerjaan Dermaga (22X4)M2 '- Pekerjaan Causeway (25X5)M2 '- Pekerjaan Ruang Tunggu Terbuka 16 M2
c. Pelabuhan Rakyat Dorume '- Pekerjaan Dermaga (22X4)M2 '- Pekerjaan Causeway (35X5)M2 '- Pekerjaan Ruang Tunggu Terbuka 16 M2
d. Pelabuhan Rakyat Kumo '- Pekerjaan Dermaga (22X4)M2 '- Pekerjaan Causeway (20X5)M2 '- Pekerjaan Ruang Tunggu Terbuka 16 M2
- Supervisi 138.355.000 100%
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tobelo Tahap -VI - Pekerjaan Urugan Tanah 14.500 M3 9.692.879.000 100% - Talud Sepanjang 90 M - Perkerasan Beton Lapangan Penumpukan 2.245M2
- Supervisi 197.330.000 100%
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tobelo TahapVII (APBN-P) - Pekerjaan Reklamasi + Pemadatan Seluas(90x70)M2 dengan volume 19.000 M3 7.641.060.000 100%
- Pembangunan Talud sepanjang 104 M2 - Pembangunan Karung Pasir 146 M, gorong-gorongbeton 80 M dan saluran drainase 90 M
- Supervisi 173.000.000100%
Lanjutan Pengembangan Dermaga KontainerPelabuhan Tobelo (APBN-P) - Pekerjaan Pengadaan Tiang Baja o508 mm Tebal12 mm sebanyak 206.388 kg untuk 39 titik padatrestle
23.420.800.000 100%
- Pekerjaan Pembangunan Causeway (64x10)M2 - Pekerjaan reklamasi (141x100)M2 dengan volumeurugan 38.381 M3 + Talud 372 M2
- Supervisi 190.578.000 100%
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dama (APBN-P) - Pekerjaan Reklamasi (96x50)M2 hingga elevasi +3m LWS 7.647.408.000 100%
- Timbunan 16.200 M3 - Talud 146 M
- Supervisi 85.387.000 100%
Page 14 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Tobelo TahapVIII - Pekerjaan Urugan + Pemadatan seluas 9.00,5 M2dengan Volume 21.100 M3 hingga elevasi + 3.00mLWS
9.634.478.000 100%
- Pekerjaan Talud 183 M - Karung Pasir 179 M - Pemadatan dengan elevasi 3,00mLWS - Drainase Batu Kali 179 M - Gorong - gorong 100 M
- Supervisi 49.577.000 100%
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Galela- Pekerjaan Persiapan 9.685.270.000 100% - Pengadaan Tiang Pancang Baja D.457,20 mm T12 mm 114.298,24 Kg - Pekerjaan Perkerasan Lapangan Penumpukan(120x50)M2 - Pekerjaan Pagar BRC 362 M2 - Pekerjaan Perkuatan Talud dan Causeway - Pekerjaan Pos Jaga (4,5 x 4,5 ) M2 - Pekerjaan Penerangan 12 Titik
- Supervisi 218.350.000 100%
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Laut DamaTahap III- Pekerjaan leveling area reklamasi (96x50)M2 1.840.890.000 100%
- Supervisi 43.835.000 100%
Pengembangan Dermaga Container Tobelo - Pembangunan Trestle (98x10)M2 + dan Pelebaran25 m2 37.989.000.000 100%
- Pemasangan lampu Solar Cell 7 Unit - Beton plat injak 4,5 m dan delatasi 20 M - Pekerjaan Dermaga (60x20)M2 - Pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang baja o711mm Tebal 14 mm sebanyak 24.228 kg
- Supervisi 794.222.000 100%
Pengembangan Dermaga Container Tobelo (APBN-P)- Pekerjaan pembangunan dermaga (27x20)M2 9.503.000.000 100%
- Supervisi 205.268.000 100%
Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Darume TahapI - Pekerjaan Persiapan 4.773.000.000 100% - Pekerjaan Reklamasi Area Darat (50x50)M2 - Pekerjaan Causeway (102x6)M2 - Pintu Gerbang BRC 392 M, dan Pintu gerbangBRC - Pekerjaan lampu Solar Sell
Page 15 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
- Supervisi 107.200.000 100%
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel LautGalela- Pekerjaan Persiapan 4.609.419.000 100% - Pemancangan & Upper Structure Dermaga(30x8)M2 - Pekerjaan Musholla 48 M2 - Pekerjaan Gedung serbaguna
- Supervisi 107.500.000 100%
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dama - Pekerjaan Persiapan 9.730.700.000 100% - Pekerjaan Pengadaan Tiang D.508 mm T.12 mmDermaga Segmen II sebanyak 27 unit - Pekerjaan Dermaga Segmen I (35x8)M2 - Pekerjaan Trestle Segmen I (26x6) M2 - Pekerjaan Trestle Segmen II (26x6) M2 - Pekerjaan Trestle Segmen III (26x6) M2 - Pekerjaan Trestle Segmen IV (26x6) M2 - Pekerjaan Trestle Segmen V (30x6) M2
- Supervisi 243.000.000 100%
Pembangunan Faspel Laut Galela TA. 2015'- Pekerjaan Persiapan 4.793.574.000 100%
- Pekerjaan Trestle (26x6)M2 dan Pelebaran 30 M2- Pekerjaan Causeway (17x6) M2- Pekerjaan Kubus Beton 1x1x1 M3- Pekerjaan akhir- Supervisi 94.292.000 100%- Dokumen Lelang 5.000.000 100%- Honor Panitia Lelang Fisik 6.000.000 100%- Honor Panitia Lelang Supervisi 2.000.000 100%
Pembangunan Faspel Laut Darume TA. 2015-Pekerjaan Persiapan 20.225.000.000 100%-Pekerjaan Dermaga Segmen I-Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan-Pekerjaan Dermaga Segmen II-Pekerjaan Trestle dan Pelebaran-Pekerjaan Akhir
- Supervisi 444.191.000 100%- Dokumen Lelang 5.000.000 100%- Honor Panitia Lelang Fisik 8.500.000 100%- Honor Panitia Lelang Supervisi 2.500.000 100%
Pembangunan Faspel Laut Tobelo TA. 2015-Pekerjaan Persiapan 37.894.669.000 100%-Pekerjaan dermaga segmen I-Pekerjaan dermaga segmen II-Pekerjaan dermaga segmen IIIPekerjaan Akhir
- Supervisi 707.932.000 100%- Dokumen Lelang 5.000.000 100%- Honor Panitia Lelang Fisik 9.500.000 100%
Page 16 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
- Honor Panitia Lelang Supervisi 3.000.000 100%
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dama TA. 2015-Pekerjaan Persiapan 15.155.000.000 100%-Pek. Pengadaan Tiang Pancang Baja D508sebanyak 57.090 kg dan pemancangan 40 titk danuper structure dermaga segmen I-Pekerjaan Uper Structure Trestle Segmen I-Pekerjaan Uper Structure Trestle Segmen II-Pekerjaan Uper Structure Trestle Segmen III-Pekerjaan Uper Structure Trestle Segmen IV-Pekerjaan Uper Structure Trestle Segmen V danPelebaran-Pekerjaan Akhir
- Supervisi 320.232.000 100%- Dokumen Lelang 5.000.000 100%- Honor Panitia Lelang Fisik 8.500.000 100%- Honor Panitia Lelang Supervisi 2.500.000 100%
Pembangunan Faspel Laut Tobelo TA. 2015(APBN-P)-Pekerjaan Persiapan 46.878.000.000 100%-Pekerjaan Pembangunan Dermaga segmen III-Pek Beton Causeway 2 segmen-Pek. Perkerasan Beton Lap. Penumpukan-Pek. Perkerasan Beton Lap. Penumpukan-Pek. Pembangunan Gerbang-Pekerjaan Lain-lain
- Supervisi 587.493.000 100%
Pembangunan Faspel Laut Darume TA. 2015(APBN-P)-Pekerjaan Persiapan 9.600.000.000 100%-Pekerjaan Pengadaan dan Pemancangan 22 Titikserta Upper Structure Dermaga Segmen II-Pekerjaan Fasilitas Operasional-Pekerjaan Terminal Penumpang-Pekerjaan Pos Jaga-Pekerjaan Panel Pompa, Reservoir,sumur Bor-Pekerjaan Tower Air,dan tangki air-Pekerjaan Rumah Genset dan Mesin Genset 15KVA
-Pekerjaan Perkerasan Beton, Kansten, dan Landcap-Pekerjaaqn Penerangan Pelabuhan-Pekerjaan Saluran Drainase-Pekerjaan Akhir
- Supervisi 213.962.000 100%- Dokumen Lelang 5.000.000 100%- Honor Panitia Lelang Fisik 6.750.000 100%- Honor Panitia Lelang Supervisi 2.000.000 100%
JUMLAH KDP DARI TAHUN 2010 SAMPAI TAHUN2015
TAHUN 2017Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LAUTTobelo
19.288.000.000- Uang Muka 20% 20%
Page 17 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
- Pekerjaan Tahap I 35%- Pekerjaan Tahap II 50%- Atk- Pekerjaan Tahap III 75%- Pekerjaan Tahap IV 90%Pekerjaan Tahap V 100%Retensi 5%
Supervisi 491.782.000
- Uang Muka 20% 20%- Termin I 50%Termin II 75%Termin III 100%
Penyelesaian Pembangunan Fasilitas PelabuhanLaut Dama
2.526.270.000- Uang Muka 20%Tahap I 50%Tahap II 100%Retensi
48 UPP LABUHA - Pembangunan Terminal Penumpang Pel.Babang 16 14.540.879.000 14.540.879.000 100% Rupiah Murni 14.540.879.000 - - Dilanjutkan TA 2018
(Termasuk Supervisi Dokumen Lelang dan PanitiaLelang
49 UPP SOA SIO - PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DERMAGASPEED BOAT 7.01.01.01.004 47 9.562.200.000 84.559.009.000 Rupiah Murni - 1.722.335.000 -
Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
SOFIFI 82.836.674.000 - - Dilanjutkan TA 2018 - SUPERVISI PENYELESAIAN PEMBANGUNANDERMAGA 7.01.01.01.004 47 212.586.000
SPEED BOAT SOFIFI - Biaya Panitia Honor 11.000.000
- Biaya Dokumen Lelang dan ATK 4.000.000
PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN- PEMBANGUNAN DERMAGA SPEED BOATSOFIFI 7.01.01.01.004 37 20.912.000.000
- SUPERVISI 7.01.01.01.004 38 463.223.000- Honor Panitia Lelang 11.000.000- Honor Panitia Non Fisik 11.000.000- Dokumen Lelang dan ATK 8.000.000
PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN- Pembangunan Dermaga Speed Boat Sofifi / APBN-PI 7.01.01.01.004 37 28.283.000.000
- Supervisi 7.01.01.01.004 40 477.054.000
PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN- Pembangunan Dermaga Speed Boat Sofifi / APBN-PI 7.01.01.01.004 42 10.767.000.000
- Supervisi 128.518.000Sudy Penyusun UPL-UKL Pelabuhan Rum 175.395.000Sudy Penyusun UPL-UKL Pelabuhan Sofifi 175.725.000Sudy Penyusun UPL-UKL Pelabuhan Mafututu 160.600.000Sudy Penyusun UPL-UKL Pelabuhan Goto 164.340.000Sudy Penyusun UPL-UKL Pelabuhan Loleo 164.340.000Penyusun Rencana Induk Pelabuhan Rum 588.720.000Penyusun Rencana Induk Pelabuhan Mafututu 659.600.000Penyusun Rencana Induk Pelabuhan Loleo 655.900.000
- LANJUTAN PEMBANGUNAN DERMAGA SPEEDBOAT SOFIFI 9.955.000.000 100%
- Supervisi 230.681.000 100%
Page 18 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
- Honor Panitia Lelang Fisik 8.500.000 100% - Biaya Panitia Honor Supervisi 2.500.000 100% - Dokumen Lelang dan ATK 4.000.000 100%
REPLACE FENDER TIPE V 300H 2000L (9BH)Faspe Laut Goto 385.127.000 100%
REPLACE FENDER TIPE V 300H 2000L (9BH)Faspe Laut Gita 378.000.000 100%
50 UPP JAILOLO Faspel 7.01.01.01.004 27 1.401.235.000 1.738.260.000 - Rupiah Murni 1.738.260.000 - - Dilanjutkan TA 201829 154.884.00031 127.177.00032 54.964.000
51 KSOP PADANG BAI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DALAMPENGERJAAN 50.111.286.000 50.111.286.000 58% Rupiah Murni 50.111.286.000 - - Dilanjutkan TA 2018
52 UPP SEBA SUPERVISI REHABILITASI PENGADAAN &PENGANTIAN FENDER PELB SEBA 50.000.000 3.647.999.582 85% Rupiah Murni 3.647.999.582 - - Dilanjutkan TA 2018
SUPERVISI REHABILITASI PENGADAAN &PENGANTIAN FENDER PELB BIU 50.000.000 65%
PEKERJAAN REHABILITASI DAN PENGANTIANKARET FENDER PELABUHAN SEBA 792.000.000 85%
PEKERJAAN REHABILITASI DAN PENGANTIANKARET FENDER PELABUHAN BIU 2.691.143.000 65%
Honor dan Lain-lain 64.856.582
53 UPP REO 76.557.836.411 Rupiah Murni 76.557.836.411 - - Dilanjutkan TA 20182015
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatandi Bidang Pelabuhan dan Pengerukan - Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel LautPota APBN 25.002.900.000 100%
- Supervisi Lanjutan Pembangunan Faspel LautPota APBN 572.000.000 100%
- Honor Panitia Lelang Fisik 12.100.000 - Pengembangan Dermaga II Faspel LautKedindi 2.635.200.000 100%
- Supervisi Pengembangan Dermaga II FaspelLaut Kedindi 64.680.000 100%
- Honor Panitia Lelang Fisik 9.850.000 - Pekerjaan Jasa Konsultansi PenyusunanDokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)Pelabuhan Reo TA. 2015
767.000.000 100%
- Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel LautPota APBN-P 3.650.670.000 100%
- Supervisi Lanjutan Pembangunan Faspel LautPota APBN 57.266.000 100%
- Honor Panitia Lelang Fisik 9.850.000
2016 - Pengembangan Faspel Laut kedindi Reo 17.362.400.000 100% - Supervisi Pengembangan Faspel Laut kedindiReo 430.000.000 100%
- Honor Panitia Lelang Fisik 10.600.000 - Honor Panitia Lelang Supervisi 3.000.000 - Dokumen Lelang Termasuk Iklan 9.920.000 - Biaya Perjalanan Dinas Belanja Modal 4.105.100
- Tunggakan Pekerjaan Lanjutan PembangunanFaspel Laut Pota Tahun Anggaran 2015
1.232.118.662 100%
- Tunggakan Pekerjaan PengembanganDermaga II Faspel Laut Kedindi Tahun Anggaran2015 (APBN-P)
508.513.800 100%
Page 19 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
- Tunggakan Pekerjaan Lanjutan PembangunanFaspel Laut Pota Tahun Anggaran 2015 (APBN-P)
324.367.000 100%
2017 - - Pengembangan Faspel Laut Kedindi Reo 20.896.000.000 100% - Supervisi Pekerjaan Pengembangan FaspelLaut Kedindi Reo 462.000.000 100%
- Honor Panitia Lelang 14.200.000 - Perjadin Belanja Modal 43.728.850 - Pembangunan Pagar Kantor 118.000.000 100% - Pembangunan Pagar Rumah Operasional 110.000.000 100% - Pembangunan Faspel Laut Pota 435.119.000 100% - Supervisi Pekerjaan Pembangunan FaspelLaut Pota 10.300.000
- Honor Panitia Lelang 6.500.000 - Replacement Gedung Kantor 1.747.647.999 100% - Supervivi Pekerjaan Replacement GedungKantor 39.200.000
- Honor Panitia Lelang 8.600.000
54 KSOP ENDE 6.927.800.000 Rupiah Murni 6.927.800.000 - - Dilanjutkan TA 2018Pek. Fisik Pem. Faspel Maurole 25 6.763.800.000 100%
Pek. Supervisik Pem. Faspel Maurole 164.000.000 100%
55 KANTOR KSOP KELAS III KUPANG 24.954.135.713 Rupiah Murni 24.954.135.713 - - Dilanjutkan TA 2018Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pegerjaan 7010101004 5 5.058.000.000 84%
114.000.000Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pegerjaan 7010101004 6 19.343.561.000 100%
399.064.000Honor dan Lain-lain 39.510.713
56 UPP WAIKELO 10.808.295.000 Rupiah Murni 10.808.295.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Pekerjaan pembangunan faspel laut waikeloPEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN LAUTWAIKELO 7010101004 7 9.522.000.000 100%SUPERVISI PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHANLAUT WAIKELO 7010101004 7 238.810.000 100%PEKERJAAN PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG200 M2 7010101003 1 890.000.000 100%SUPERVISI PEKERJAAN PEMBANGUNAN TERMINALPENUMPANG 200 M2 7010101003 1 21.500.000 100%PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHANLAUT (PAGAR BRC) 7010101004 8 117.385.000 100%HONOR PANITIA LELANG SUPERVISI 8.000.000 100%HONOR PANITIA LELANG FISIK 10.600.000 100%
57 UPP BARANUSA Terdapat KDP di Tahun 2016 sebesarRp.620.792.500 620.792.500 1.224.192.500 75% Rupiah Murni - 647.132.500 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisTahun 2016
Pekerjaan Pembangunan Pagar Pembatas (Tembok83meter dan Pagar Besih 162 meter 603.400.000 100% Rupiah Murni 577.060.000 - - Dilanjutkan TA 2018
58 UPP MARAPOKOT 2.406.921.000 Rupiah Murni 2.406.921.000 - - Dilanjutkan TA 2018Pembangunan Tembok Pelabuhan Batu Merah 12 1.411.640.000 100%Supervisi Pembangunan Tembok Pelabuhan BatuMerah 12 50.000.000 100%
Honor Panitia Lelang Fisik 12 9.000.000 100%Honor Panitia Lelang Non Fisik 12 9.000.000 100%Dokumen Lelang 12 5.300.000 100%Replace Karet Vender Dermaga PelabuhanMarapokot 13 746.550.000 100%
Supervisi Replace Karet Vender Dermaga PelabuhanMarapokot 13 30.000.000 100%
Page 20 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Dokumen Lelang 13 5.300.000 100%Pembangunan Pagar Tembok Kantor PelabuhanMarapokot 14 134.831.000 100%
Biaya ATK Dan Penggandaan Dokumen Lelang 14 5.300.000 100%
59 KSOP MAUMERE Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Pelabuhan LautLaurentius Say Maumere TA.2013 (Opti) 15.694.687.000 65.197.603.600 Rupiah Murni - 65.197.603.600 - Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis134.736.000
6.750.0003.750.000
Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Pelabuhan LautLaurentius Say Maumere TA.2014 14.009.671.500
318.587.0006.750.0004.050.000
-169.661.500
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautLaurentius 25.386.293.600
Say Maumere TA.2016 398.889.00010.600.0003.800.0003.780.000
Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautLaurentius 9.022.421.000
Say Maumere TA.2017Supervisi 182.000.000
5.000.0008.900.000
Pengembangan Wilayah Kerja Pelabuhan WuringTA.2017 166.600.000
60 UPP LARANTUKA Pembangunan faspel Laut Larantuka( APBN-P) TA.2015 5.500.800.000 5.500.800.000 100% Rupiah Murni - 5.500.800.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisSupervisi Pembangunan faspel Laut Larantuka (APBN-P) TA.2015 108.237.000 108.237.000 100% Rupiah Murni - 108.237.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
Dokumen Lelang dan ATK 5.000.000 5.000.000 100% Rupiah Murni - 5.000.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Pembangunan faspel Laut Larantuka TA.2015 3.803.977.000 3.803.977.000 100% Rupiah Murni - 3.803.977.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Supervisi Pembangunan Faspel Laut LarantukaTA.2015 82.851.000 82.851.000 100% Rupiah Murni - 82.851.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
Study UKL/UPL Pelabuhan Larantuka 729.000.000 729.000.000 100% Rupiah Murni - 729.000.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Study Rencana Induk Pelabuhan (RIP)Pelabuhan Larantuka 701.600.000 701.600.000 100% Rupiah Murni - 701.600.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisStudy Rencana Induk Pelabuhan (RIP)Pelabuhan Balauring 652.258.000 652.258.000 100% Rupiah Murni - 652.258.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisPenyusunan Laporan Dokumen LingkunganHidup Pelabuhan Balauring 559.655.000 559.655.000 100% Rupiah Murni - 559.655.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisPenyusunan Laporan Study Kelayakan (FS)Pelabuhan Balauring 462.177.000 436.677.000 100% Rupiah Murni - 436.677.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisPenyusunan Survey Investigasi dan DesainPelabuhan Balauring 666.216.000 666.216.000 100% Rupiah Murni - 666.216.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
Pengecatan Terminal Pelabuhan 30.000.000 30.000.000 100% Rupiah Murni - 30.000.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Pembangunan faspel Laut Larantuka TA.2017 4.335.600.000 4.335.600.000 100% Rupiah Murni - 4.335.600.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Supervisi faspel Laut Larantuka TA.2017 105.600.000 105.600.000 100% Rupiah Murni - 105.600.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Honor Panitia Lelang Fisik Faspel LautLarantuka 10.600.000 10.600.000 100% Rupiah Murni - 10.600.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisHonor Panitia Lelang Supervisi Faspel LautLarantuka 3.600.000 3.600.000 100% Rupiah Murni - 3.600.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat TeknisATK dan Dokumen Lelang Pembangunan FaspelLaut Larantuka 4.000.000 4.000.000 100% Rupiah Murni - 4.000.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
Page 21 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Biaya Perjalanan Dinas Dalam RangkaKonsultasi dan Koordinasi 25.678.000 25.678.000 100% Rupiah Murni - 25.678.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
61 KSOP WAINGAPU 7.01.01.01.004 1 164.500.000 51.417.634.000 91,3 Rupiah Murni 51.417.634.000 - - Dilanjutkan TA 2018Faspel Waingapu 7.01.01.01.004 1 8.148.500.000 91,3Faspel Waingapu 7.01.01.01.004 1 8.405.180.000 91,3
7.01.01.01.004 3 49.980.000 91,3Faspel Waingapu Nusantara 7.01.01.01.004 3 11.517.366.000 91,3
7.01.01.01.004 3 153.000.000 91,37.01.01.01.004 42.540.000 91,3
Trestel 7.01.01.01.004 8 12.397.818.000 91,3Cusway 7.01.01.01.004 9 282.900.000 91,3Honor 13.600.000 91,3
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Baing (Fisik) 7010101004 10 6.755.750.000
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Salura(Supervisi) 7010101004 13 58.000.000
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Salura (Fisik) 7010101004 12 3.262.000.000
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Baing(Supervisi) 7010101004 11 150.000.000
Honor dan Lain-lain 16.500.000
62 UPP BAA Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batutua 7.01.01.01.004 16 17.625.193.000Rp. 75.044.953.875 Rupiah Murni 75.044.953.875 - - Dilanjutkan TA 2018
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan 16 352.546.000Rp.Laut Batutua
Honor Panitia 16 17.930.000
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batutua. 16 19.451.580.000
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautBatutua. 16 454.396.000
Honor Panitia dan Dokumen Lelang. 16 25.000.000
Study Penyusunan Dokumen UKL-UPL Batutua. 16 561.225.500
Dokumen Lelang dan Honor Panitia. 16 8.600.000
Dokumen Lelang dan Honor Panitia. 16 5.000.000
Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) 14 835.455.000
Pelabuhan Ba'a Dana APBN-P 2015.
Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) 24 835.620.000
Pelabuhan Papela Dana APBN-P 2015.
Study Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Naikliu Dana 788.900.000
APBN-P 2015.
Study Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Ndao Dana 26 788.000.000
APBN-P 2015.
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut BatutuaDana 16 20.090.300.000
Page 22 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
APBN-P 2015.
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut 16 296.000.000
Batutua Dana APBN-P 2015.
Dokumen Lelang dan Honor Panitia. 16 25.000.000
Pembangunan FASILITAS Pelabuhan Laut Batutua 30 12.642.043.375
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan LautBatutua 31 242.165.000
63 KSOP JAYAPURAPembangunan Faspel Laut Depapre 7.01.01.01.004 5 17.750.585.000 47.289.866.800 Rupiah Murni 47.289.866.800 - - Dilanjutkan TA 2018Supervisi Pembangunan Faspel Laut Depapre 7.01.01.01.004 6 343.890.000
Lanjutan Pembangunan Faspel 7010101004 7 38.199.528.000Laut DepapreTA. APBN 2017
7010101004 8 809.207.800Koreksi Nilai KDP (9.813.344.000)
Koreksi Nilai KDP - Saldo Awal KDP 7.01.01.01.004 9 45.349.855.000 45.349.855.000 - -Koreksi Audited BPK RITA. 2017
64 KSOP BIAK Saldo Awal KDP 7010101004 9 6.917.745.000 6.917.745.000 - Rupiah Murni - 6.917.745.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
65 UPP NABIRE 32.051.172.400
Pembangunan Faspel Laut Nabire 7.01.01.01.004 11 8.691.300.000 Rupiah Murni - 18.536.967.400 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
7.01.01.01.004 11 222.400.000
BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATANPembangunan Faspel Laut Nabire 9.209.472.400Pembangunan Terminal Penumpang 13.928.000.000 13.514.205.000 - - Dilanjutkan TA 2018Tahap I TA. 2017
66 UPP SERUI Pembangunan fasilitas pelabuhan (fisik) 7.01.01.01.004 22 25.077.000.000 38.009.519.350 Rupiah Murni 38.009.519.350 - - Dilanjutkan TA 2018Pembangunan fasilitas pelabuhan (Supervisi) 264.000.000Pengembangan KDP 12.668.519.350
67 UPP SARMI Pembangunan Faspel Laut Sarmi (APBN-P) 7.01.01.01.004 2 28.361.900.000 29.990.900.000 75,65 Rupiah Murni 29.990.900.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut 7.01.01.01.004 1 717.000.000
Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup 7.01.01.01.004 3 912.000.000
68 UPP WAREN Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Waren 7.01.01.01.004 3 29.870.000.000 88.209.505.000 - Rupiah Murni - 88.209.505.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
SUPERVISI 7.01.01.01.004 9 661.000.000Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Waren 7.01.01.01.004 9 21.326.000.000SUPERVISI 7.01.01.01.004 3 275.330.000Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Waren 7.01.01.01.004 11 16.360.000.000SUPERVISI 7.01.01.01.004 12 245.000.000
Lanjutan Pembangunan Faspel 7.01.01.01.004 13 19.130.000.0007.01.01.01.004 13 342.175.000
69 UPP BADE Pembangunan Faspel Laut Bade 7.01.01.01.004 18 10.100.600.000 68.935.087.600 - Rupiah Murni 68.935.087.600 - - Dilanjutkan TA 2018 Supervisi 122.760.000Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bade Tahap8 7.01.01.01.004 17 18.705.600.000
Supervisi 245.100.000
Page 23 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
ATK 17.000.000Pembangunan Faspel Laut Moor 7.01.01.01.004 18 8.897.900.000 Supervisi 174.000.000
Lanjutan Faspel 7.01.01.01.004 17 5.114.000.0007.01.01.01.004 17 101.300.0007.01.01.01.004 18 25.388.084.0007.01.01.01.004 18 581.790.000
Koreksi Nilai KDP (513.046.400)
70 UPP AGATS Pembangunan Faspel Laut Mumugu TA. 2017 25.554.800.000 25.554.800.000 100% Rupiah Murni 25.554.800.000 - - Dilanjutkan TA 2018
71 UPP KORIDO Pembangunan Faspel Laut Korido 7.01.01.01.004 1 48.637.000.000 78.217.250.000 Rupiah Murni 78.217.250.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Paket Pekerjaan Pembangunan Faspel LautKorido TA 2017 29.580.250.000
72 KSOP KELAS I SORONG Faspel Laut Sorong 22.540.926.500 22.984.526.500 100% Rupiah Murni - 22.984.526.500 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Honor Panitia Pokja 1.800.000 100%
Supervisi 440.000.000 100%
Honor konsultansi 1.800.000
73 KUPP TEMINABUAN Tanah Urugan 7010101001 1 2.808.275.000 70.505.447.600 100% Rupiah Murni - 2.808.275.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Gedung dan Bangunan 7.01.01.01.003 1 1.998.714.000 - 1.998.714.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Pembangunan Faspel Laut Segun 7.01.01.01.004 2 6.026.055.000 65.698.458.600 - - Dilanjutkan TA 2018Pembangunan Faspel Laut Wersinger 7.01.01.01.004 1 6.854.435.000
7.01.01.01.004 6 5.919.880.0007.01.01.01.004 5 9.952.000.0007.01.01.01.004 10 18.903.000.0007.01.01.01.004 1 9.378.100.0007.01.01.01.004 11 8.317.610.0007.01.01.01.004 14 347.378.600
74 KUPP KOKAS 66.974.332.404 Rupiah Murni - 66.974.332.404 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
Pembangunan Faspel 24.249.871.350 100%
supervisi 3.055.800.000 100%
Honor Panitia 722.800.000 100%
Pembangunan Faspel 12.223.200.000 100%
supervisi 3.055.800.000 100%
Honor Panitia 137.300.000 100%
Lanjutan 2.370.920.000 100%Pembangunan Faspel supervisi 570.480.000 100%
Pengadaan 7.069.156.054 100%Tiang Pancang supervisi 713.610.000 100%
Pembangunan Faspel 12.473.455.000 100%
supervisi 310.000.000 100%
Page 24 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
Honor Panitia 21.940.000 100%
75 KUPP SAONEK REHABILITASI FASILITAS PENUNJANGPELABUHAN SAONEK TAHUN 2017 2.880.003.000 3.007.830.000 100% Rupiah Murni 3.007.830.000 - - Dilanjutkan TA 2018
Dok Lelang 10.000.000Honor Panitia ULP 7.600.000
SUPERVISI REHABILITASI FASILITASPENUNJANG PELABUHAN SAONEK TAHUN 2017 107.800.000 100% Rupiah Murni
Honor Panitia Lelang 2.400.000
76 KUPP KAIMANA Pembangunan Faspel Laut Kaimana 7.01.01.01.004 6 32.779.360.000 103.229.946.000 100% Rupiah Murni 103.229.946.000 - - Dilanjutkan TA 2018
7.01.01.01.004 7 798.400.000
Honor 22.850.000
Pembangunan Faspel Laut Kaimana 7.01.01.01.004 8 28.206.000.000
7.01.01.01.004 9 742.000.000
Honor 7.01.01.01.004 16.600.000
PEKERJAAN LANJUTAN PENGUATAN DERMAGAPELABUHAN KAIMANA 39.904.000.000
760.736.000
77 KANTOR UPP MAMUJU Pembangunan Faspel Laut P. Ambo TA. 2015 7.01.01.01.004 4 5.758.470.000 30.266.595.635 Rupiah Murni - 30.266.595.635 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
7.01.01.01.004 4 1.889.620.000Pembangunan Faspel Pulau Popongan 7.01.01.01.004 5 5.222.900.000
7.01.01.01.004 5 1.885.513.000Koreksi Nilai KDP 7.01.01.01.004 4 (93.281.103)
7.01.01.01.004 5 (389.626.262)
Pekerjaan Lanjutan 9.549.000.000 100%P. Popoongan
Pekerjaan Lanjutan 6.015.700.000 100%P. AmboSupervisi, Honor dan Lain-lain 428.300.000
78 KANTOR UPP BELANG-BELANG - 7.01.01.01.003 12 75.000.000 4.077.317.000 - Rupiah Murni 75.000.000 - - Dilanjutkan TA 2018
PEKERJAAN PEMBANGUNAN FASILITASPENUNJANG PELABUHAN BELANG - BELANG 7.01.01.01.004 7 4.002.317.000 100% - 4.002.317.000 - Menunggu Evaluasi
Direktorat Teknis
79 KANTOR UPP MAJENE - - 2.078.331.000 -
- Akses Jalan Masuk Pelabuhan Majene 695.061.000 100% Rupiah Murni - 695.061.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
- Pembangunan Rehabilitasi Kantor UPP Majene 1.383.270.000 100% Rupiah Murni 1.383.270.000 - - Dilanjutkan TA 2018
80 KSOP KELAS III TARAKAN Pembangunan Faspel Laut Tanah Tidung 7.01.01.01.004 1 8.338.000.000 8.553.835.000 - Rupiah Murni - 8.553.835.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
7.01.01.01.004 2 49.775.0007.01.01.01.004 3 154.660.000
11.400.000
81 KUPP S NYAMUK 96.791.030.455 Rupiah Murni 96.791.030.455 - - Dilanjutkan TA 2018Pembangunan Faspel Laut 7.901.997.000 100%Sei Nyamuk TA. 2008
Page 25 of 26
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGANNO
URUT UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) PENJELASAN DILANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN
NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIAN
- Pengadaan Tiang pancang Pipa Beton 6.424 m'- Pemancangan Tiang Trestle (4x100) m2- Pelebaran 24 m2- Supervisi 125.565.000
Pembangunan Faspel Laut 12.490.200.000 100%Sei Nyamuk TA. 2009
- Penyelesaian pekerjaan Trestle (4x300) m2
- Pelebaran 72 m2 - Pembangunan Talud 338,5 m' - Timbunan Tanah 3849 m3 - Pagar Type BRC 338,5 m' - Saluran air 274 m2 - Pekerjaan Causeway (6x249) m2- Supervisi 285.890.000- Administrasi & Honor Panitia 11.800.900
Pembangunan Faspel Laut 34.105.300.000 100%Sei Nyamuk TA. 2010- Pembangunan trestle (4x600) m2- Pelebaran 276 m2- Pengadaan tiang pancang pipa beton
Pratekan dia.45 cm untuk trestle (4x100) m2- Pelebaran 46 m2- Pengerasan jalan pelabuhan (6x136) m2- Pemancangan trestle segmen VII 6 titik- Supervisi 649.100.000- Administrasi & Honor Panitia 12.348.000
Pembangunan Faspel Laut 29.251.200.000 100%Sei Nyamuk TA. 2011 - Pembangunan trestle (300 x 4) m2 - Pelebaran 137,06 m2 - Pembangunan dermaga (100 x 8) m2 - Pembangunan talud pasangan batu kosong 215 m' - Supervisi 589.500.000 - Administrasi & Honor Panitia 23.309.555
Pekerjaan Fasilitas Penunjang 11.003.833.000 100%Pelabuhan Sungai Nyamuk TA. 2017 - Pembangunan Dermaga (34,845 X 7) m2 - Ruang Tunggu (31 x 5) m2 - Finishing
- Pengadaan dan Pemasangan Fender type
V.300-2000L
- Pengadaan dan Pemasangan Bollard 25 ton
- Perkerasan dan Drainase - Pengadaan dan Pemasangan tiang lampu tenaga surya + Accesoris 2 Unit - Gapura Pelabuhan - Supervisi 264.000.000 - Honor Panitia dan Administrasi 22.380.000 - Honor Tim Pendampingan Hukum 10.880.000 - Perjalanan Dinas 43.727.000
82 SATKER PATIMBAN Tanah Dalam Pengerjaan 1.120.670.433 1.120.670.433 Rupiah Murni 1.120.670.433 Dilanjutkan TA 2018
11.965.788.974.682 10.819.487.252.766 7.911.487.223.872 2.908.000.028.894 -
Page 26 of 26
Lampiran 12.3
PROSNTASEPENYELESAIAN
% DLANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 DIREKTORAT BANDAR UDARA Pembangunan Gedung Operasional di Rawasari 7.01.01.01.0003 2 1.897.048.300 382.709.660 20,17% RUPIAH MURNI - 382.709.660 -PEKERJAAN DIHENTIKAN KARENA
ADA PENOLAKAN DARI WARGASETEMPAT
Pekerjaan Tanah Bandara Ahmad Yani 13.180.550Pekerjaan Tanah Bandara Ahmad Yani 3.031.337.924Pekerjaan Tanah Bandara Ahmad Yani 19.077.000
Pembuatan RTT pembangunan gedung Balai Kesehatan Penerbangan 1.200.000.000 1.200.000.000 100,00% 1.200.000.000 - -
Pembuatan Amdal 460.652.500 460.652.500 100,00% 460.652.500 - -
4 KANTOR UPBU DEWADARUStudy Review Master Plan Bandar Udara (Tinjau Ulang Rencana IndukBandar udara Termasuk Studi KKOP, BKK, DLKR dan DLKP) KantorUPBU Dewadaru Volume 1 (Satu) Paket
7.01.01.01.005 2 850.520.000 850.520.000 100,00% RUPIAH MURNI 850.520.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
5 UPBU TRUNOJOYO Pekerjaan Pembuatan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Pada SatpelBandar Udara Bawean UPBU Kelas III Trunojoyo 8.02.01.01.001 4 1.113.800.000 1.113.800.000 100,00% RUPIAH MURNI 1.113.800.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAM
TAHAP PEMBANGUNAN
6 UPBU Teuku Cut Ali Master plan bandara alas Leuser 7.01.01.01.003 30 746.000.000 746.000.000 100,00% RUPIAH MURNI 746.000.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
Peningkatan Fasilitas Sisi Udara 7.01.01.01.004 30 26.349.921.000 25.901.972.343 98,30% RUPIAH MURNI 25.901.972.343 - -
Pengawasan Pembangunan Bandar Udara Alas Leuser 7.01.01.01.004 31 603.361.000 603.361.000 100,00% RUPIAH MURNI 603.361.000 - -
Perpanjangan dan Pelebaran Runway menjadi 1200M X 30 M = 21 000M2 19.922.501.000
Pengawasan Pekerjaan Perpanjangan dan Pelebaran Runway menjadi1200M X 30 M = 21 000 M2 520.630.000
Lanjutan pembangunan airstrip dengan konstruksi lapen 9267 mx30m)termasuk pengawasan 7.01.01.01.004 13 5.894.007.000 1.308.122.424 22,19% RUPIAH MURNI - - 1.308.122.424
DIHENTIKAN PERMANEN KARENAPUTUSAN PENGADILAN, KARENA
PEKERJAAN DILAKUKAN DI TANAHMASYARAKAT
Pembuatan jalan inspeksi dan jalan penghubung ke gedung dvor 7.01.01.01.004 32 12.806.630.900 7.683.978.540 60,00% RUPIAH MURNI 7.683.978.540 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
Perpanjangan landasan pacu dari 1800 MX30M menjadi 2000M X 30 M 7.01.01.01.004 30 31.563.384.000 28.407.045.600 90,00% RUPIAH MURNI 28.407.045.600 - - DILANJUTKAN, MASIH MENUNGGUHASIL AUDIT BPKP
Pekerjaan Perpanjangan Runway dari 2000 M X 30 M Menjadi 2250 M X30 M 7.01.01.01.004 33 36.003.170.000 34.947.011.500 97,07% RUPIAH MURNI 34.947.011.500 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKAN
TAHUN 2018
Peningkatan Pcn Runway, Taxiway, Apron Dengan Ac-Hotmix TermasukMarking Volume 45.608 M2 7.01.01.01.004 17 26.900.900.000 22.296.756.000 82,88% RUPIAH MURNI 22.296.756.000 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKAN
TAHUN 2019
Pengawasan pekerjaan drainase, pembuatan pagar pengaman bandara,pekerjaan pemotongan bukit 7.01.01.01.004 23 589.352.000 442.014.000 75,00% RUPIAH MURNI 442.014.000 - -
Pekerjaan drainase terbuka sisi udara tipe III 7.01.01.01.004 22 7.952.628.000 6.044.792.543 76,01% RUPIAH MURNI 6.044.792.543 - -
Pekerjaan pemotongan bukit sisi selatan 7.01.01.01.001 1 8.966.603.000 7.662.769.258 85,46% RUPIAH MURNI 7.662.769.258 - -PUTUS KONTRAK KARENA
KONTRAKTOR DIBLACKLIST.NAMUN PEKERJAAN SUDAH
SELESAI
Master Plan 7.01.01.01.003 29 968.900.000 968.900.000 100,00% RUPIAH MURNI 968.900.000 - -
Study Penyusunan RTT Bandar Udara 8.02.01.01.001 4 1.476.000.000 1.476.000.000 100,00% RUPIAH MURNI 1.476.000.000 - -
Study Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengembangan Bandara 8.02.01.01.001 5 967.720.000 967.720.000 100,00% RUPIAH MURNI 967.720.000 - -
RTT Sisi Darat 7.01.01.01.003 32 818.257.000 818.257.000 100,00% RUPIAH MURNI 818.257.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
Pengawasan Pembangunan 7.01.01.01.003 34 679.581.000 679.581.000 100,00% RUPIAH MURNI 679.581.000 - -
Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Terminal 7.01.01.01.003 34 38.777.714.750 38.777.714.750 100,00% RUPIAH MURNI 38.777.714.750 - -
-Pengawasan Pembuatan jalan Akses Menuju Terminal Baru, 1 Paket
-Penyiapan Lahan dan Pembuatan Areal Parkir Terminal baru TermasukLandscape, 1 Paket-Pengawasan Penyiapan Lahan dan Pembuatan Areal Parkir Terminalbaru Termasuk Landscape, 1 Paket
-Pengawasan Pembuatan GSE Gedung Terminal Baru, 1 Paket
Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Mekanikal ElektrikalPengawasan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan MekanikalElektrikal
REKAPITULASI SALDO KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANESELON I DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PADA 31 DESEMBER 2017
24.313.913.732 - - SEMUA SISA PEKERJAANDILANJUTKAN TAHUN 201824.313.913.732 100,00% RUPIAH MURNI
13
SEMUA SISA PEKERJAANDILANJUTKAN TAHUN 2018
Pek.Lanjutan Pembuatan GSE Road sebagai penghubung antara Apronlama dan Apron baru
7.01.01.01.004 55 24.313.913.732Pengawasan Pek.Lanjutan Pembuatan GSE Road sebagai penghubungantara Apron lama dan Apron baru
8.459.510.000 - -
57.365.006.000 - -7.01.01.01.002 733 57.365.006.000 57.365.006.000 100,00% RUPIAH MURNI
- SEMUA SISA PEKERJAANDILANJUTKAN TAHUN 2018
-Pembuatan GSE Gedung Terminal Baru, 1 Paket 7.01.01.01.003 66 8.459.510.000 8.459.510.000 100,00%
100,00% RUPIAH MURNI 29.385.370.000 -7.01.01.01.001 04-Jan 29.385.370.000 29.385.370.000
SEMUA SISA PEKERJAANDILANJUTKAN TAHUN 2018RUPIAH MURNI
- - SEMUA SISA PEKERJAANDILANJUTKAN TAHUN 2018 9.009.923.000 9.009.923.000 100,00% RUPIAH MURNI
UPBU TJILIK RIWUT
-Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal Baru Tahap I, II, III, IVBandara Tjilik Riwut, 1 Paket 7.01.01.01.003 56 & 67
-Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Terminal Baru Tahap I, II,III, IVBandara Tjilik Riwut, 1 Paket
-Pembuatan jalan Akses Menuju Terminal Baru, 1 Paket7.01.01.01.004 57
PEKERJAAN MELEWATI AWALTAHUN. HUTANG SUDAH
DIANGGARKAN TAHUN 2019
219.633.937.671 - - SEMUA SISA PEKERJAANDILANJUTKAN TAHUN 2018 219.633.937.671 219.633.937.671 100,00% RUPIAH MURNI
9.009.923.000
11 UPBU Rokot ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
12 UPBU SilampariSISA PEKERJAAN DILANJUTKAN
TAHUN 2018
9 UPBU Binaka
10 UPBU Lasondre
90,18% RUPIAH MURNI 18.435.002.242 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
7 UPBU RembelePEKERJAAN MELEWATI AWAL
TAHUN. HUTANG SUDAHDIANGGARKAN TAHUN 2018
8 UPBU FL. Tobing 7.01.01.01.004 21 18.435.002.242
TINDAK LANJUT DENGAN USULANPENAMBAHAN PMN KE AP I
3 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN RUPIAH MURNIGEDUNG MASIH DALAM TAHAP
PEMBANGUNAN DAN DILANJUTKANTAHUN 2018
3.063.595.474 100,00% RUPIAH MURNI -
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGAN PENJELASAN
2 SETDITJEN PERHUBUNGAN UDARA 7.01.01.01.001 2
Nilai Kontrak NILAI KDP (Rp)No. UPT/SARKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP
3.063.595.474 -
Page 1 of 3
PROSNTASEPENYELESAIAN
% DLANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGAN PENJELASANNilai Kontrak NILAI KDP (Rp)No. UPT/SARKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP
Pembangunan Gedung Terminal Penumpang 7.01.01.01.003 16 7.211.120.000 4.148.432.722 57,53% RUPIAH MURNI 4.148.432.722 - -
Pekerjaan Penataan Gedung Terminal Penumpang 7.01.01.01.003 16 4.514.176.000 3.028.497.146 67,09% RUPIAH MURNI 3.028.497.146 - -Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Bandara 7.01.01.01.003 20 6.582.624.000 4.028.059.771 61,19% RUPIAH MURNI 4.028.059.771 - -
15 UPBU TUMBANG SAMBA Pengadaan dan Pemasangan serta pemenuhan standar pagarpengaman bandara 7.01.01.01.003 20 5.524.574.700 1.119.872.410 20,27% RUPIAH MURNI 1.119.872.410 - - PUTUS KONTRAK DAN RENCANA
AKAN DILANJUTKAN TAHUN 2019
16 UPBU GUSTI SJAMSIR ALAM KOTABARU Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Terminal termasuk timbunan 1.692M2 4.01.01.18.001 25 10.183.990.000 5.454.644.400 53,56% RUPIAH MURNI 5.454.644.400 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKAN
TAHUN 2018
Lanjutan pekerjaan Dinding Penahan Tanah (Talud) Volume 1 Paket 7.01.01.01.004 35 75.925.165.000 73.669.223.737 97,03% RUPIAH MURNI 73.669.223.737 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
Lanjutan Pekerjaan Sistem Drainase Volume 1 Paket 7.01.01.01.004 32 3.740.187.000 3.486.228.303 93,21% RUPIAH MURNI 3.486.228.303 - -
Pengawasan Pembangunan Bandara Siauw 7.01.01.01.004 33 1.972.870.000 1.560.850.000 79,12% RUPIAH MURNI 1.560.850.000 - -Pekerjaan Runway, Taxiwa, Apron, Turning Area dan MarkingTermasukFillet Volume 1 Paket 7.01.01.01.004 34 30.597.700.000 28.223.609.227 92,24% RUPIAH MURNI 28.223.609.227 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKAN
TAHUN 2018
18 UPBU SEKO Perluasan dan Penataan Gedung Terminal Volume 360 M2 4.676.188.000 3.766.312.400 80,54% RUPIAH MURNI 3.766.312.400 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
PERLUASAN TERMINAL 8.992.275.000 6.744.206.250 RUPIAH MURNI 6.744.206.250 - -
PENGAWASAN PENGEMBANGAN PRASARANA BANDAR UDARA - 601.500.000 RUPIAH MURNI 601.500.000 - -
Pengawasan Pembangunan terminal baru 7.01.01.01.003 71 365.004.000 365.004.000 100,00% RUPIAH MURNI 365.004.000 - -Pembangunan Terminal Baru 7.01.01.01.003 72 13.555.500.000 11.522.175.000 85,00% RUPIAH MURNI 11.522.175.000 - -
21 UPBU Haluoleo Penataan Gedung Terminal Penumpang termasuk KelengkapanBangunan 7.01.01.01.003 43 15.651.969.000 14.307.589.408 91,41% RUPIAH MURNI 14.307.589.408 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKAN
TAHUN 2018
22 UPBU MATAHORA Pelapisan Landas pacu, taxiway dan apron untuk peningkatan dayadukung tebal rata 10 cm 7.01.01.01.004 8 43.856.900.000 39.611.983.070 90,32% RUPIAH MURNI 39.611.983.070 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKAN
TAHUN 2018
23 UPBU WAHAI Pembuatan Rencana Teknik Terperinci (RTT) 7.01.01.01.004 2 1.487.800.000 1.487.800.000 100,00% RUPIAH MURNI 1.487.800.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
Pekerjaan Pembangunan Gedung Operasional Tahap I, Gedung KantorTahap I, Pos Jaga, Shelter PKP-PK dan Pembangunan Gedung Gensettahap I
7.01.01.01.003 29 1.531.187.000 898.280.262 58,67% RUPIAH MURNI - 898.280.262 -
Pembangunan Gedung Tower 4 Lantai 7.01.01.01.003 29 666.180.000 666.180.000 100,00% RUPIAH MURNI - 666.180.000 -
Tinjau Ulang Rencana Induk ( Volume 1 Paket ) 7.01.01.01.003 31 1.080.000.000 1.080.000.000 100,00% RUPIAH MURNI 1.080.000.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
25 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARAWILAYAH IV
Studi Rancangan Teknik Terinci (RTT) Gedung Kantor Otoritas BandarUdara Wilayah IV 7.01.01.01.008 2 794.500.000 794.500.000 100,00% RUPIAH MURNI 794.500.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAM
TAHAP PEMBANGUNAN
26 KANTOR UPBU MALI ALOR PEMBANGUNAN BANDAR UDARA PANTAR DAN PENGAWASAN 37.540.800.000 33.490.285.900 89,21% RUPIAH MURNI 33.490.285.900 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
27 UPBU WAMENA Pekerjaan pembangunan dan pengawasan gedung dan bangunanterminal penumpang seluas 2500 m2 7.01.01.01.003 9 17.410.559.000 14.936.542.501 85,79% RUPIAH MURNI - - 14.936.542.501
PEKERJAAN DIHENTIKANPERMANEN KARENA PEKERJAAN
APBN TERTIMPA PEKERJAAN APBD,NAMUN PEKERJAAN APBN SUDAH
DILAKUKAN PEMBONGKARANSEHINGGA BELUM DILAKUKAN
PROSES PENGHAPUSAN
Pembangunan rumah operasional type 36 (4unit) dan type 70 (1 unit) 7.01.01.01.003 27 723.029.000 237.906.056 32,90% RUPIAH MURNI - - 237.906.056
Pembuatan Drainase 7.01.01.01.004 44 2.297.413.000 853.745.024 37,16% RUPIAH MURNI - - 853.745.024
29 UPBU Mukomuko Pembuatan RTT Sisi Udara dan Sisi Darat 7.01.01.01.004 40 986.095.000 986.095.000 100,00% RUPIAH MURNI 986.095.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
30 Bandara Hang Nadim KKOP 7.01.01.01.004 2 745.855.000 745.855.000 100,00% RUPIAH MURNI 745.855.000 - -ASET DEFINITIF MASIH DALAM
TAHAP PEMBANGUNAN. SATKERTERSEBUT DALAM PROSESPENGALIHAN KE BP BATAM
31 UPBU TANAH MERAH Renovasi dan Penataan Ruang Gedung Terminal termasuk ME danInterior diluar furniture (600m2) 10.782.292.000 9.210.233.826 85,42% RUPIAH MURNI 9.210.233.826 - - SISA PEKERJAAN DILANJUTKAN
TAHUN 2018
UPBU MOZES KILANGIN TIMIKA PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL CARGO 7.01.01.01.003 22.852.531.000 18.282.024.800 80,00% RUPIAH MURNI 18.282.024.800 - -
UPBU MOZES KILANGIN TIMIKA PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL CARGO 7.01.01.01.003 408.350.000 408.350.000 100,00% RUPIAH MURNI 408.350.000 - -
33 KANTOR UPBU ILAGA Penyiapan Lahan Perpanjangan Runway Bandara Ilaga Tahap ITermasuk Pengawasan 19.102.380.000 19.102.380.000 100,00% RUPIAH MURNI 19.102.380.000 - -
PEKERJAAN SEHARUSNYA ADALAHATR, KARENA DILAKUKAN DI
TANAH PEMDA
34 UPBU SULTAN BABULLAH TERNATE REVIEW MASTER PLAN DAN PENYUSUNAN RTT 7.01.01.01.005 1.476.859.900 1.476.859.900 100,00% RUPIAH MURNI 1.476.859.900 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
35 UPBU GAMAR MALAMO GALELA Pembangunan terminal baru 7.01.01.01.003 23 7.829.529.600 3.131.811.840 40,00% RUPIAH MURNI 3.131.811.840 - -PUTUS KONTRAK DAN RENCANAAKAN DILANJUTKAN TAHUN 2018
ATAU 2019
Perluasan Gedung Terminal RTT Sisi darat dan Udara 7.01.01.01.003 10 13.378.600.000 12.844.100.000 - -
Pengawasan Gedung Terminal RTT Sisi darat dan udara 7.01.01.01.005 4 1.465.500.000 - -
PEMBUATAN JALAN MASUK BANDARA TERMASUK AREA PARKIR 7.01.01.01.004 67 8.096.510.000 6.567.079.261 81,11% RUPIAH MURNI 6.567.079.261 - -
PENGAWASAN PEMBUATAN JALAN MASUK BANDARA TERMAUSKAREA PARKIR 7.01.01.01.004 68 196.020.000 137.214.000 70,00% RUPIAH MURNI 137.214.000 - -
37 UPBU KUABANG KAO SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
32 SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
36 UPBU PITU MOROTAI 12.844.100.000 86,53% RUPIAH MURNI SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
24 UPBU MATHILDA BATLAYERI
TINDAK LANJUT DENGAN BASTOPADA TAHUN 2016 DAN SUDAH
DILAKUKAN PENILAIAN OLEH DJKNUNTUK SELANJUTNYA
DISERAHKAN KE LPPNPI
28 UPBU Fatmawati
PEKERJAAN DIHENTIKANPERMANEN KARENA PEKERJAAN
PUTUS KONTRAK DAN SAMPAISAAT INI MASIH DALAM PROSESPENGALIHAN BANDARA PAGAR
ALAM
19 UPBU BUA 81,69% SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
20 KANTOR UPBU H.AROEPPALA SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
17 UPBU NAHA TAHUNA SISA PEKERJAAN DILANJUTKANTAHUN 2018
14 KANTOR UPBU BERINGIN MUARA TEWEH PUTUS KONTRAK DAN RENCANAAKAN DILANJUTKAN TAHUN 2019
Page 2 of 3
PROSNTASEPENYELESAIAN
% DLANJUTKAN DIHENTIKAN SEMENTARA DIHENTIKAN PERMANEN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
SUMBER DANA (RUPIAHMURNI/PINJAMAN)
KETERANGAN PENJELASANNilai Kontrak NILAI KDP (Rp)No. UPT/SARKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP
38 UPBU WASIOR Penyusunan Master Plan Bandara Baru 7.01.01.01.005 2 1.404.156.000 1.404.156.000 100,00% RUPIAH MURNI 1.404.156.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
39 UPBU MERDEY Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Landas Pacu dengan Aspal KolakanVolume 14.450 M2 (termasuk pengawasan dan dokumen lelang) 7.01.01.01.004 2 19.182.120.000 3.072.401.323 16,02% RUPIAH MURNI - 3.072.401.323 -
ALAT BERAT TIDAK DAPAT MASUKKE LOKASI SEHINGGA PEKERJAAN
TIDAK DAPAT TERLAKSANASECARA PENUH
40 UPBU LONG APUNG RTT SISI UDARA 1.468.967.000 1.468.967.000 100,00% RUPIAH MURNI 1.468.967.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
41 UPBU KISAR RTT BANDARA JOHN BECKER KISAR 7.01.01.01.004 3 983.450.000 983.450.000 100,00% RUPIAH MURNI 983.450.000 - - ASET DEFINITIF MASIH DALAMTAHAP PEMBANGUNAN
TOTAL 986.501.463.527 889.310.341.774 863.890.859.050 8.083.166.719 17.336.316.005
Page 3 of 3
Lampiran 12.4
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN Pengadaan Peralatan Berat untuk Mengangkut dan Menggeser Beban
Akibat Kecelakaan KA (Multiyears 2015-2017 Peralatan dan Mesin 08/KTR/PPFK.KA/X/2015Tanggal 15 Oktober 2015 73.629.509.455 NIHIL - -
KDP SUDAH MENJADI ASETDEFINITIF
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN Pengadaan Peralatan Berat untuk Mengangkut dan Menggeser BebanAkibat Kecelakaan KA (Multiyears 2015-2017 Peralatan dan Mesin 08/KTR/PPFK.KA/X/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 23.126.659.505 (PENAMBAHAN) - - KDP SUDAH MENJADI ASET
DEFINITIFTOTAL KDP SATKER PPFK-KA 96.756.168.960 - - - - -SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API
PKTE.A.08.17 Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Jalur KA SegmenRantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin 153/LLA.KA/IV/2017 1.789.425.000 1.789.425.000 1.789.425.000
- - -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.01.17 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan DasarJalur KA Sorong - Manokwari (Segmen III) 156/LLA.KA/IV/2017 3.986.191.000 3.986.191.000 3.986.191.000 - - -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.B.02.17 Survei Investigasi dan Rancangan Dasar Reaktivasi Jalur KASaketi - Bayah 157/LLA.KA/IV/2017 1.972.905.000 1.972.905.000 1.972.905.000
- - -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.03.17 Studi Kelayakan, Survei Investigasi dan Rancangan DasarAkses Jalur KA Menuju Pelabuhan Patimban 158/LLA.KA/IV/2017 1.762.332.000 1.762.332.000 1.762.332.000 - - -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.A.07-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Palangkaraya -Pulang Pisau 116/LLA.KA/IV/2016 1.252.240.000 1.252.240.000 1.252.240.000 - -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.A.08-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Tanjung-Paringin-Kandangan-Rantau 117/LLA.KA/IV/2016 1.440.093.600 1.440.093.600 1.440.093.600
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.A.09-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Apiantara Pontianak – Sanggau 44/LLA.KA/II/2016 2.034.616.300 2.034.616.300 2.034.616.300
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.01-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Apiantara Mamuju - Topoyo - Pasangkayu (300 Km) 118/LLA.KA/IV/2016 3.253.294.000 3.253.294.000 3.253.294.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.02-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Apiantara Pasangkayu - Palu - Parigi (200 Km) 147/LLA.KA/IV/2016 2.667.000.000 2.667.000.000 2.667.000.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.03-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Apiantara Parigi - Moutong (260 Km) 120/LLA.KA/IV/2016 3.256.991.100 3.256.991.100 3.256.991.100
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.B.04-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Apiantara Moutong - Marisa - Isimu (200 Km) 121/LLA.KA/IV/2016 2.116.021.600 2.116.021.600 2.116.021.600
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.05-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Pulang Pisau-KualaKapuas-Andir Pasar 122/LLA.KA/IV/2016 1.398.977.000 1.398.977.000 1.398.977.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.06-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Muara Koman(Paser, Kaltim)-Samuntai (Paser, Kaltim) 123/LLA.KA/IV/2016 1.885.537.500 1.885.537.500 1.885.537.500
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.B.07-16 Studi Trase Jalur KA lintas Surabaya - Bandara Juanda 65/LLA.KA/II/2016 893.406.800 893.406.800 893.406.800
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.08-16 Studi Trase Jalur KA serta Kajian Skema KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan KA BandaraSoetta
165/LLA.KA/V/2016 2.288.605.000 2.288.605.000 2.288.605.000- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.B.09-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Marabahan - AndirPasar - Banjarmasin (74 Km) 166/LLA.KA/V/2016 1.262.965.000 1.262.965.000 1.262.965.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.C.03-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Apiantara Poso - Malili (190 Km) 143/LLA.KA/IV/2016 1.969.649.000 1.969.649.000 1.969.649.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.C.04-16 Studi Kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur Kereta Apiantara Parigi – Poso 144/LLA.KA/IV/2016 1.476.816.000 1.476.816.000 1.476.816.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.C.06-16 Amdal Pembangunan Jalur KA Segmen Semuntai (Paser,Kaltim) - Karang Joang (Balikpapan Kaltim) (114 Km) 162/LLA.KA/V/2016 1.771.528.000 1.771.528.000 1.771.528.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.07.15 Studi Penetapan Trase Jalur KA Lintas Bireun-Lhokseumawe 189.1/LLA.KA/VI/2015 479.050.000 479.050.000 479.050.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.08.15 Studi Trase Jalur KA Lintas Bireun - Sigli 81/LLA.KA/IV/2015 1.322.464.000 1.322.464.000 1.322.464.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.09.15 Studi Trase Jalur KA Lintas Lhokseumawe-Langsa-KualaLangsa 82/LLA.KA/IV/2015 1.924.425.800 1.924.425.800 1.924.425.800
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.10.15 Studi Penetapan Trase Jalur KA Lintas Rantau Prapat-Duri-Dumai 83/LLA.KA/IV/2015 768.526.000 768.526.000 768.526.000 - -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.11.15 Studi Penetapan Trase Jalur KA Lintas Duri-Pekanbaru-Muaro 84/LLA.KA/IV/2015 799.213.800 799.213.800 799.213.800 - - -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.14.15 Studi Trase Reaktivitas Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan 85/LLA.KA/IV/2015 955.026.600 955.026.600 955.026.600
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.15.15 Studi Trase Reaktivitas Jalur KA lintas Purwokerto-Wonosobo 112/LLA.KA/IV/2015 1.340.823.000 1.340.823.000 1.340.823.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIPKTE.17.15 Studi Trase Reaktivasi Jalur Kereta Api Lintas Jombang - Babat 146.2/LLA.KA/V/2015 1.164.251.000 1.164.251.000 1.164.251.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.01.15 Kajian Trase Pembangunan Jalur KA Antara Pekanbaru–Rengat 126/LLA.KA/V/2015 1.759.263.000 1.759.263.000 1.759.263.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIAPBNP.02.15 Kajian trase Pembangunan Jalur KA antara Rengat - Jambi 156/LLA.KA/V/2015 2.101.198.000 2.101.198.000 2.101.198.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.03.15 Kajian kelayakan dan trase Pembangunan Jalur KA antaraJambi - Betung 226/LLA.KA/VII/2015 1.851.135.000 1.851.135.000 1.851.135.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.04.15 Kajian kelayakan dan trase Pembangunan Jalur KA antaraBetung - Palembang 157/LLA.KA/V/2015 924.861.300 924.861.300 924.861.300
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.06.15 Kajian kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur KA antaraPolewali – Wonomulyo – Majene - Mamuju 158/LLA.KA/V/2015 1.670.887.900 1.670.887.900 1.670.887.900
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.07.15 Kajian kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur KA antaraParepare – Pinrang - Polewali 159/LLA.KA/V/2015 1.338.730.800 1.338.730.800 1.338.730.800
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIAPBNP.08.15 Kajian kelayakan dan trase Pembangunan Jalur KA antaraPalangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin 206.3/LLA.KA/VI/2015 2.463.098.000 2.463.098.000 2.463.098.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.09.15 Kajian kelayakan dan trase Pembangunan Jalur KA antaraTanjung - Tanah Grogot - Balikpapan 171/LLA.KA/V/2015 2.932.154.500 2.932.154.500 2.932.154.500
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.10.15 Review Pra Desain/Kajian Trase Pembangunan Jalur KAantara Pontianak - Sambas - Batas Negara 160/LLA.KA/V/2015 2.798.768.500 2.798.768.500 2.798.768.500
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.11.15 Kajian kelayakan & Trase Pembangunan Jalur KA antaraSorong - Manokwari segmen 1 - 190 km 161/LLA.KA/V/2015 2.938.397.000 2.938.397.000 2.938.397.000
- -
REKAPITULASI SALDO KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANREKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANPADA DITJEN PERKERETAAPIAN
PER 31 DESEMBER 2017
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
Page 1 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.12.15 Kajian kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur KA antaraSorong - Manokwari segmen 2 - 200 km 162/LLA.KA/V/2015 3.171.069.000 3.171.069.000 3.171.069.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API APBNP.13.15 Kajian kelayakan dan Trase Pembangunan Jalur KA antaraJayapura - Sarmi - 205 km 205.3/LLA.KA/VI/2015 2.672.406.000 2.672.406.000 2.672.406.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKT.13.14 Studi Trase Lingkar Luar Jabotabek (Nambo-Cikarang-Tj. Priok)Tahap II 98/LLA.KA/IV/2014 648.355.100 648.355.100
- 648.355.100
-
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKT.18.14 Studi AMDAL pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare 103/LLA.KA/IV/2014 1.510.367.000 1.510.367.000
- 1.510.367.000
-
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API PKTE.04.12 Penetapan Trase Pembangunan Jalan KA Lintas Makassar-Parepare 32/LLA.KA/IV/2012 1.453.273.342 1.453.273.342
- 1.453.273.342
-
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APIIP-536 (Mass Rapid Transit) (Studi-studi, Pindah dari Aset Tetap Lainnya) 6932/PTP.KA/IP/X/09 93.000.088.931 93.000.088.931
- 93.000.088.931
-
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA APISTD.1.11 Pradesain Pembangunan Jalan KA Cirebon - Kadipaten - Kertajati 31/PTP.KA/V/2011 1.042.470.070 1.042.470.070
- 1.042.470.070
-
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API STD.2.11 Pradesain Pembangunan Jalan KA Komuter Medan danSekitarnya 32/PTP.KA/V/2011 1.256.579.000 1.256.579.000
- 1.256.579.000
-
SATKER PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API STD.3.11 Pradesain Pembangunan Jalan KA Bakauheni - KM3 33/PTP.KA/V/2011 793.792.500 793.792.500 - 793.792.500 -
TOTAL KDP SATKER LLAKA 173.559.269.043V 73.854.343.100 99.704.925.943 - -
SATKER KANTOR PUSAT DITJEN PERKERETAAPIAN NIHIL - NIHIL - - -
Hasil studi berupa dokumendesain yang dimanfaatkansebagai dasar pembangunankonstruksi dan akan dikapitalisasipada TA
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN SALDO AWAL 88.563.848.671 88.563.848.671 - -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Kereta Penolong Pendukung Crane Lebar Spoor 1067mm untukSumut Peralatan Mesin 05/KONTR/PPSP/II/2017 979.738.600 100% 979.738.600
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Gerbong Pendukung Peralatan Berat Untuk Mengangkat danMenggerser Beban (PPCW) Peralatan Mesin 06/KONTR/PPSP/II/2017 228.186.800 100% 228.186.800
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan 1 Unit Kereta Ukur Uji Dinamis (Kontrak Tahun Jamak 2017-2018) multiyears Peralatan Mesin 08/KONTR/PPSP/III/2017 1.428.829.200 1.428.829.200
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPekerjaan Pemasangan Tanda Lulus Uji Yang Dilengkapi Dengan TeknologiBarcode Untuk Pelaksanaan Pengawasan Peralatan Mesin 07/KONTR/PPSP/III/2017 113.784.000 100% 113.784.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Kereta Penolong Pendukung Crane Lebar Spoor 1067mm untukSumut
PENGEMBANGAN KDP -PERALATAN DAN MESIN 05/KONTR/PPSP/II/2017 3.918.954.400 100% 3.918.954.400
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Gerbong Pendukung Peralatan Berat Untuk Mengangkat danMenggerser Beban (PPCW)
PENGEMBANGAN KDP -PERALATAN DAN MESIN 06/KONTR/PPSP/II/2017 912.747.200 100% 912.747.200
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Kereta Ukur Prasarana (kontrak tahun jamak 2016 - 2017) (1 set@ 2 unit)
PENGEMBANGAN KDP -PERALATAN DAN MESIN 10/KONTR/PPSP/IV/2016 67.260.953.000 100% 67.260.953.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Kereta Inspeksi (kontrak 2016 - 2017) (1 set @ 2 unit) lebarspoor 1435 mm
PENGEMBANGAN KDP -PERALATAN DAN MESIN 11/KONTR/PPSP/IV/2016 34.998.435.000 100% 34.998.435.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan 1 Unit Kereta Ukur Uji Dinamis (Kontrak Tahun Jamak 2017-2018) multiyears
PENGEMBANGAN KDP -PERALATAN DAN MESIN 08/KONTR/PPSP/III/2017 3.187.670.318 3.187.670.318
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPekerjaan Pemasangan Tanda Lulus Uji Yang Dilengkapi Dengan TeknologiBarcode Untuk Pelaksanaan Pengawasan
PENGEMBANGAN KDP -PERALATAN DAN MESIN 07/KONTR/PPSP/III/2017 455.136.000 100% 455.136.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Kereta Penolong Pendukung Crane Lebar Spoor 1067mm untukSumut MENJADI ASET DEFINITIF-PM 05/KONTR/PPSP/II/2017 (4.898.693.000) 100% (4.898.693.000)
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Gerbong Pendukung Peralatan Berat Untuk Mengangkat danMenggerser Beban (PPCW) MENJADI ASET DEFINITIF-PM 06/KONTR/PPSP/II/2017 (1.140.934.000) 100% (1.140.934.000)
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Kereta Ukur Prasarana (kontrak tahun jamak 2016 - 2017) (1 set@ 2 unit) MENJADI ASET DEFINITIF-PM 10/KONTR/PPSP/IV/2016 (97.635.075.000) 100% (97.635.075.000)
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPengadaan Kereta Inspeksi (kontrak 2016 - 2017) (1 set @ 2 unit) lebarspoor 1435 mm MENJADI ASET DEFINITIF-PM 11/KONTR/PPSP/IV/2016 (40.630.208.000) 100% (40.630.208.000)
- -
SATKER PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIANPekerjaan Pemasangan Tanda Lulus Uji Yang Dilengkapi Dengan TeknologiBarcode Untuk Pelaksanaan Pengawasan MENJADI ASET DEFINITIF-PM 07/KONTR/PPSP/III/2017 (568.920.000) 100% (568.920.000)
- -
TOTAL KDP SATKER SARANA 57.174.453.189 V 57.174.453.189 - - -BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN - TANAH DALAM PENGERJAAN - 13.850.000 0% RM - 13.850.000 -
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIANSTUDI DETAIL ENGINEERING DESIGN BALAI PENGUJIANPERKERETAAPIAN
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAMPENGERJAAN 1.204.665.000 1.204.665.000 100% RM 1.204.665.000 -
TOTAL KDP BALAI PENGUJIAN KA 1.218.515.000V 1.204.665.000 13.850.000 - -
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN Pekerjaan Construction of Ngrombo Workshop 08/PPK-BPWKA/BPW.16-09/X/2016 14.191.072.366 14.191.072.366 14.191.072.366
- -
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIANJasa Konsultasi DED Pembangunan Fasilitas Balai PerawatanPerkeretaapian 07/KONT-DED/BPW/V/2017 489.610.000 489.610.000 489.610.000
- -
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIANJasa Konsultasi Studi Kelayakan Pengembangan Fasilitas PerawatanSarana Perkeretaapian Milik Negara 08/KONT-STD/BPW/VI/2017 875.397.000 875.397.000 875.397.000
- -
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIANJasa Konsultasi Studi Penyusunan Masterplan Balai PerawatanPerkeretaapian 09/KONT-MP/BPW/VI/2017 894.113.000 894.113.000 894.113.000
- -TOTAL KDP BALAI PERAWATAN KA 16.450.192.366 16.450.192.366 V 16.450.192.366 - - -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Jasa Konsultansi Track Maintenance Improvement Programme Peralatan & Mesin 03/KTR/SPFPP-KA/III/2011 tgl17 Maret 2011 1.791.192 30.680.617.786 -
30.680.617.786-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANPengadaan Multi Tie Tamper Track (Double Sleepers) untuk PulauSumatera (Multiyears 2015-2017) Peralatan & Mesin 07/KTR/PPFPP.KA/FPER/X/201
6 tgl 4 Oktober 2016 160.902.285.000 88.013.549.895 -88.013.549.895
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANPengadaan Multi Tie Tamper Track (Double Sleepers) untuk KA TransSulawesi (Multiyears 2015-2017) Peralatan & Mesin 08/KTR/PPFPP.KA/FPER/X/201
6 tgl 14 Oktober 2016 168.875.819.000 46.863.039.773 -46.863.039.773
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANSupervisi Pembangunan Kereta Api Ringan/LRT terintegrasi di ProvinsiSumse (MYC 2016-2018) Jalan, Irigasi, Jaringan 02/KNT/LRTSS/X/2016 tgl 1
November 2016 169.992.087.100 87.043.990.363 -87.043.990.363
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Jembatan (18 BH) Pembangunan Jalur Ganda Segmen I AntaraMadiun-Walikukun lintas Madiun-Solo Jalan, Irigasi, Jaringan 02 /KTR/SPPFP.KA/V/2011 1.976.450.500 1.976.450.500 -
1.976.450.500-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Jembatan (17 BH) Pembangunan Jalur Ganda Segmen II AntaraKedungbenteng-Solo Balapan lintas Madiun-Solo Jalan, Irigasi, Jaringan 03 /KTR/SPPFP.KA/V/2011 1.970.790.000 1.970.790.000 -
1.970.790.000-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Jembatan (7 BH) Pembangunan Jalur Ganda Segmen I antaraCikadondong-Sasaksaat Lintas Jakarta-Padalarang Jalan, Irigasi, Jaringan 04 /KTR/SPPFP.KA/V/2011 1.323.300.000 1.323.300.000 -
1.323.300.000-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jembatan KA Lintas Babat-Tuban sebanyak 6 BH Jalan, Irigasi, Jaringan 05 /KTR/SPPFP.KA/V/2011 1.230.755.000 1.230.755.000 -1.230.755.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANSTD Pembangunan Jembatan KA di DAOP V Purwokerto 2 BH danJembatan KA di DAOP IV Semarang 1 BH Jalan, Irigasi, Jaringan 06 /KTR/SPPFP.KA/V/2011 1.129.920.000 1.129.920.000 -
1.129.920.000-
Page 2 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Jalan KA Muaro-Pekanbaru Jalan, Irigasi, Jaringan 08 /KTR/SPPFP.KA/V/2011 1.600.450.000 1.600.450.000 -1.600.450.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Jalan KA Pekanbaru-Duri Jalan, Irigasi, Jaringan 09 /KTR/SPPFP.KA/V/2011 1.609.000.000 1.609.000.000 -1.609.000.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Review Design Besitang-Kuala Langsa-Langsa sepanjang 82,116 km Jalan, Irigasi, Jaringan 10 /KTR/SPPFP.KA/V/2011 1.840.000.000 1.840.000.000 -1.840.000.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jalan KA Muaro Pekan Baru (Segmen II) Jalan, Irigasi, Jaringan 01/KTR/PPFP.KA/IV/2012 2.619.800.000 2.619.800.000 -2.619.800.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jalan KA Jalur Ganda Rangkas Bitung - Merak Jalan, Irigasi, Jaringan 05/KTR/PPFP.KA/IV/2012 1.991.300.000 1.991.300.000 -1.991.300.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Elektrifikasi Lintas Yogyakarta - Solo Jalan, Irigasi, Jaringan 10/KTR/PPFP.KA/IV/2012 2.024.300.000 2.024.300.000 -2.024.300.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN STD Peningkatan Jalan, Jembatan dan Persinyalan Lintas Semarang - Solo Jalan, Irigasi, Jaringan 09/KTR/PPFP.KA/IV/2012 2.926.600.000 2.926.600.000 -2.926.600.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jalan KA Bakauheni - Rejosari Jalan, Irigasi, Jaringan 03/KTR/PPFP.KA/IV/2012 2.333.200.000 2.333.200.000 -2.333.200.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jalan KA Jalur Ganda Madiun - Mojokerto Jalan, Irigasi, Jaringan 04/KTR/PPFP.KA/IV/2012 2.699.800.000 2.699.800.000 -2.699.800.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
Detail Engineering Design Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api(9 BH) Antara Semawur-Walikukun Lintas Madiun-Solo (Segmen III) Jalan, Irigasi, Jaringan 02/KTR/PPFP.KA/IV/2013 1.674.040.000 1.674.040.000
-1.674.040.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
Detail Engineering Design Pembangunan Jembatan Jalur Ganda KeretaApi (8 BH) Antara Walikukun-Solo Lintas Madiun-Solo (Segmen IV) Jalan, Irigasi, Jaringan 03/KTR/PPFP.KA/IV/2013 1.668.820.000 1.668.820.000
-1.668.820.000
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDetail Engineering Design Pembangunan Test Track dan Balai PenelitianKereta Api di Serpong Jalan, Irigasi, Jaringan 06/KTR/PPFP.KA/IV/2013 1.137.702.000 1.137.702.000 -
1.137.702.000-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (12 BH) AntaraMadiun - Saradan Lintas Madiun - Mojokerto (Segmen I) Jalan, Irigasi, Jaringan 01/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.739.300.000 1.739.300.000 -
1.739.300.000-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (13 BH) AntaraCaruban - Bagor Lintas Madiun - Mojokerto (Segmen II) Jalan, Irigasi, Jaringan 02/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.760.000.000 1.760.000.000 -
1.760.000.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (12 BH) AntaraWilangan - Sembung Lintas Madiun - Mojokerto (Segmen III) Jalan, Irigasi, Jaringan 03/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.814.400.000 1.814.400.000 -
1.814.400.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (13 BH) AntaraKertosono - Mojokerto Lintas Madiun - Mojokerto (Segmen IV) Jalan, Irigasi, Jaringan 04/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.792.000.000 1.792.000.000 -
1.792.000.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (10 BH) AntaraRangkasbitung - Walantaka Lintas Rangkasbitung - Merak (Segmen I) Jalan, Irigasi, Jaringan 05/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.483.900.000 1.483.900.000 -
1.483.900.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (10 BH) AntaraCikeusal - Karangantu Lintas Rangkasbitung - Merak (Segmen II) Jalan, Irigasi, Jaringan 06/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.661.400.000 1.661.400.000 -
1.661.400.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (11 BH) AntaraKarangantu - Tonjong Lintas Rangkasbitung - Merak (Segmen III) Jalan, Irigasi, Jaringan 07/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.548.800.000 1.548.800.000 -
1.548.800.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api (9 BH) AntaraTonjong - Merak Lintas Rangkasbitung - Merak (Segmen IV) Jalan, Irigasi, Jaringan 08/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.562.900.000 1.562.900.000 -
1.562.900.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur GandaKereta Api Lintas Madiun - Mojokerto Jalan, Irigasi, Jaringan 09/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.365.990.000 1.365.990.000 -
1.365.990.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur GandaKereta Api Lintas Mojokerto - Surabaya Gubeng Jalan, Irigasi, Jaringan 10/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.271.000.000 1.271.000.000 -
1.271.000.000-
Masih badan jalan
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur GandaKereta Api Lintas Rangkasbitung - Merak Jalan, Irigasi, Jaringan 11/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.148.040.000 1.148.040.000 -
1.148.040.000-
Muaro Kalaban - Muaro
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas BandarTinggi - Kuala Tanjung Jalan, Irigasi, Jaringan 12/KTR/PPFPP.KA/V/2014 1.068.900.000 1.068.900.000 -
1.068.900.000-
Duku - BIM
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Solo - Semarang Jalan, Irigasi, Jaringan 13/KTR/PPFPP.KA/V/2014 2.454.400.000 2.454.400.000 -2.454.400.000
-Duku - BIM
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANSTD Peningkatan Sistem Remote pada Gardu Listrik Perkeretaapian LintasJabodetabek Jalan, Irigasi, Jaringan 14/KTR/PPFPP.KA/V/2014 990.300.000 990.300.000 -
990.300.000-
Duku - BIM
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANSTD Penggantian Persinyalan Elektrik DRS-60 dan Penataan LayoutStasiun Solo Balapan Jalan, Irigasi, Jaringan 16/KTR/PPFPP.KA/V/2014 535.140.000 535.140.000 -
535.140.000-
Duku - BIM
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda KA (10 BH) antara Wonokromo-Curah Malang Lintas Surabaya-Madiun Jalan, Irigasi, Jaringan 08/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 1.791.570.000 1.791.570.000 1.791.570.000
- -Duku - BIM
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda KA (8 BH) antara Brumbung-Karangsono Lintas Semarang-Solo (Segmen-1) Jalan, Irigasi, Jaringan 01/KTR/PPFPP.KA/V/2015 1.645.100.000 1.645.100.000 1.645.100.000
- -Muara Kalaban - Muaro
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda KA (8 BH) antara Telawah-SoloBalapan Lintas Semarang-Solo (Segmen-2) Jalan, Irigasi, Jaringan 02/KTR/PPFPP.KA/V/2015 1.766.900.000 1.766.900.000 1.766.900.000
- -Muara Kalaban - Muaro
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Cipendeuy-Banjar LintasBandung-Kroya (Segmen-2) Jalan, Irigasi, Jaringan 03/KTR/PPFPP.KA/V/2015 2.034.700.000 2.034.700.000 2.034.700.000
- -Muara Kalaban - Muaro
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Banjar-Jeruk Legi LintasBandung-Kroya (Segmen-3) Jalan, Irigasi, Jaringan 04/KTR/PPFPP.KA/V/2015 2.013.940.000 2.013.940.000 2.013.940.000
- -Muara Kalaban - Muaro
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda KA (6 BH) antara Saksasaat-Cilame Lintas Cikampek-Padalarang (Segmen-3) Jalan, Irigasi, Jaringan 05/KTR/PPFPP.KA/V/2015 1.866.320.000 1.866.320.000 1.866.320.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Bangunan Stasiun KA antara Makassar-Pare-Pare (23unit) Jalan, Irigasi, Jaringan 06/KTR/PPFPP.KA/V/2015 2.025.716.000 2.025.716.000 2.025.716.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jembatan KA antara Makassar-Pare-Pare (tahap 2) Jalan, Irigasi, Jaringan 07/KTR/PPFPP.KA/V/2015 3.006.600.000 3.006.600.000 3.006.600.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Underpass/Flyover untuk Penanganan PerlintasanSebidang Lintas Makassar-Pare-Pare (3 lokasi) Jalan, Irigasi, Jaringan 09/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 1.592.400.000 1.592.400.000 1.592.400.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Trase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Manado-Bitung Jalan, Irigasi, Jaringan 13/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 2.793.500.000 2.793.500.000 2.793.500.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANTrase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Isimu-Kota GorontaloLintas Isimu-Bitung (Segmen 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 14/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 2.372.710.000 2.372.710.000 2.372.710.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANTrase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Kota Gorontalo-Bilungala Lintas Isimu–Bitung (Segmen 2) Jalan, Irigasi, Jaringan 15/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 2.039.829.000 2.039.829.000 2.039.829.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANTrase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Takalar-JenepontoLintas Makassar-Watampone (Segmen 2) Jalan, Irigasi, Jaringan 16/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 1.800.670.000 1.800.670.000 1.800.670.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANTrase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Tanjung-ParinginLintas Tanjung-Banjarmasin (Segmen 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 17/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 1.978.360.000 1.978.360.000 1.978.360.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANTrase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Paringin-KandanganLintas Tanjung-Banjarmasin (Segmen 2) Jalan, Irigasi, Jaringan 18/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 2.963.980.000 2.963.980.000 2.963.980.000
- -
Page 3 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANTrase & Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Kandangan-RantauLintas Tanjung-Banjarmasin (Segmen 3) Jalan, Irigasi, Jaringan 19/KTR/PPFPP.KA/VIII/2015 2.813.780.000 2.813.780.000 2.813.780.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jembatan Kereta Api Lintas Pekanbaru - Duri (Tahap 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 01/KTR/PPFPP.KA/IV/2016 tgl1 April 2016 1.971.670.000 1.971.670.000 1.971.670.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Kereta Api Lintas Pekanbaru - Muaro (Tahap1) Jalan, Irigasi, Jaringan 02/KTR/PPFPP.KA/IV/2016 tgl
1 April 2016 1.758.700.000 1.758.700.000 1.758.700.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Pekanbaru - Rengat - Jambi(Tahap 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 03/KTR/PPFPP.KA/IV/2016 tgl
1 April 2016 2.721.700.000 2.721.700.000 2.721.700.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Pekanbaru - Rengat - Jambi(Tahap 2) Jalan, Irigasi, Jaringan 04/KTR/PPFPP.KA/IV/2016 tgl
1 April 2016 2.789.620.000 2.789.620.000 2.789.620.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Palangkaraya - Pulang Pisau -Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin (Tahap 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 05/KTR/PPFPP.KA/IV/2016 tgl
1 April 2016 2.667.000.000 2.667.000.000 2.667.000.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Palangkaraya - Pulang Pisau -Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin (Tahap 2) Jalan, Irigasi, Jaringan 06/KTR/PPFPP.KA/IV/2016 tgl
1 April 2016 2.681.200.000 2.681.200.000 2.681.200.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Tanjung - Tanah Grogot -Balikpapan (Tahap 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 07/KTR/PPFPP.KA/IV/2016 tgl
1 April 2016 2.761.200.000 2.761.200.000 2.761.200.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Tanjung - Tanah Grogot -Balikpapan (Tahap 2) Jalan, Irigasi, Jaringan 08/KTR/PPFPP.KA/IV/2016 tgl
1 April 2016 2.757.400.000 2.757.400.000 2.757.400.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Pontianak - Sambas - BatasNegara (Tahap 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 09/KTR/PPFPP.KA/V/2016 tgl
30 Mei 2016 2.563.700.000 2.563.700.000 2.563.700.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Sorong - Manokwari (Tahap 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 10/KTR/PPFPP.KA/V/2016 tgl30 Mei 2016 2.779.460.000 2.334.746.400 2.334.746.400
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Pembangunan LRT di Provinsi Sumatera Selatan (23 km'sp) Jalan, Irigasi, Jaringan 01/KNT/LRTSS/VI/2016 tgl 30Juni 2016 12.593.084.000.000 1.888.867.297.000 1.888.867.297.000 - -
-
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jembatan Kereta Api Lintas Manado-Bitung (Tahap 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 05/KTR/PPFPP.KA/IV/2017 tgl18 April 2017 1.636.500.000 1.636.500.000 1.636.500.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANEvaluasi Struktur Jembatan Kereta Api Antara Purwakarta-Sukatani LintasPurwakarta-Padalarang Jalan, Irigasi, Jaringan 10/KTR/PPFPP.KA/V/2017 tgl
30 Mei 2017 2.448.300.000 2.448.300.000 2.448.300.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Bangunan Stasiun Lintas Pekanbaru-Duri Gedung dan Bangunan 06/KTR/PPFPP.KA/IV/2017 tgl18 April 2017 1.636.000.000 1.636.000.000 1.636.000.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Sorong-Manokwari (Tahap 2) Jalan, Irigasi, Jaringan 07/KTR/PPFPP.KA/IV/2017 tgl18 April 2017 2.790.200.000 2.790.200.000 2.790.200.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN DED Pembangunan Jalur Kereta Api Lintas Jayapura-Sarmi (Tahap 1) Jalan, Irigasi, Jaringan 08/KTR/PPFPP.KA/IV/2017 tgl18 April 2017 2.811.700.000 2.811.700.000 2.811.700.000
- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANDED Pembangunan Jembatan Kereta Api antara Cipeundeuy-Banjar LintasBandung-Kroya Jalan, Irigasi, Jaringan 09/KTR/PPFPP.KA/V/2017 tgl
30 Mei 2017 2.027.500.000 2.027.500.000 2.027.500.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANProcurement of Track Material and Turn Out Phase II (1500 km'sp & 500unit) Jalan, Irigasi, Jaringan 35/KTR/PPFPP-KA/IX/2015 tgl
30 September 2015 3.319.763.027.020 455.314.613.847 455.314.613.847- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIANProcurement of Track Material and Turn Out Phase II (1500 km'sp & 500unit) (PHLN) Jalan, Irigasi, Jaringan 35/KTR/PPFPP-KA/IX/2015 tgl
30 September 2015 139.076.886.990 139.076.886.990- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Honor Panitia (Tanah Jabodebek) Tanah 258.800.000 258.800.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Honor Panitia (Tanah Jabodebek) Tanah 183.200.000 183.200.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Honor Panitia (Tanah Jabodebek) Tanah 110.600.000 110.600.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Honor Panitia (Tanah Jabodebek) Tanah 193.600.000 193.600.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Appraisal (Tanah Jabodebek) Tanah 48.270.000 48.270.000- -
SATKER PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN Appraisal (Tanah Jabodebek) Tanah 31.800.000 31.800.000- -
TOTAL KDP SATKER PRASARANA KA 2.863.502.174.554 V 2.556.948.279.237 306.553.895.317 - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATPenyusunan Pradesain Pembangunan Jalan KA Lintas Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati 7.01.01.01.004 60/KJK/DIPA/SATKER-
JB/IV/2010 581.256.248 581.256.248 0% RM 581.256.248
--
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATStudi Pengembangan Transportasi Kereta Api yang Efisien dan RamahLingkungan Jawa Barat 7.01.01.01.004 04.RS/KJS/DIPA/SATKER-
JB/X/2010 984.696.248 984.696.248 0% RM - 984.696.248 -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATPenyusunan Detail Rinci untuk pengembangan Gedebage (Master Plan)
7.01.01.01.003 PL.102/4/38/PBJ/DJKA/2010 746.561.000 746.561.000 0% RM - 746.561.000 -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap IKm. 6+100 s/d 6+500 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur -Tanjungrasa (400 M'sp)
7.01.01.01.004 01/SP/DIPA/SATKER-JB/IV/2011 1.150.634.400 1.150.634.400
20% RM 1.150.634.400
-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap IKm. 6+500 s/d 7+000 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur -Tanjungrasa (500 M'sp) 7.01.01.01.004
02/SP/DIPA/SATKER-JB/IV/2011 575.078.400 575.078.400
20% RM 575.078.400
--
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap IKm. 7+000 s/d 7+400 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur -Tanjungrasa (400 M'sp) 7.01.01.01.004
03/SP/DIPA/SATKER-JB/IV/2011 624.172.800 624.172.800
20% RM 624.172.800
--
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap IKm. 7+400 s/d 7+800 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur -Tanjungrasa (400 M'sp) 7.01.01.01.004
04/SP/DIPA/SATKER-JB/IV/2011 632.791.800 632.791.800
20% RM 632.791.800
-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap IKm. 7+800 s/d 8+200 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur -Tanjungrasa (400 M'sp) 7.01.01.01.004
05/SP/DIPA/SATKER-JB/IV/2011 690.624.000 690.624.000
20% RM 690.624.000
-
-DILANJUTKAN
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap IKm. 8+200 s/d 8+600 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur -Tanjungrasa (400 M'sp) 7.01.01.01.004
06/SP/DIPA/SATKER-JB/IV/2011 766.859.600 766.859.600
20% RM 766.859.600
--
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur - Tanjungrasa Tahap IKm. 8+600 s/d 9+000 antara St. Cibungur - St. Tanjungrasa lintas Cibungur -Tanjungrasa (400 M'sp) 7.01.01.01.004
07/SP/DIPA/SATKER-JB/IV/2011 3.285.040.512 3.285.040.512
20% RM 3.285.040.512
--
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jln KA double track shortcut Cibungur- Tanjungrasa Tahap I Km.7+400 s/d Km.8+600 antara St.Cibungur -St.Tanjungrasa lintas Cibungur-Tanjungrasa (1200 M'sp) 7.01.01.01.004
02.S/SP/DIPA/SATKER-JB/IV/2011
117.457.837 117.457.837
20% RM
117.457.837
-
-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATPenetapan lokasi dan detail enginering desain (DED) PembangunanGudang Peralatan dan Logistik Cicalengka 7.01.01.01.003
D-2.S/SPP/DIPA/SATKER-JB/X/2012 1.278.600.000 1.278.600.000 0% RM - 1.278.600.000 -
-
Page 4 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATReview Desain BH.1034 dan BH 1043 antara Stasiun Babakan- StasiunWaruduwur Lintas Semarang Cirebon 7.01.01.01.004
38/K.08/SP/17-12 DED1/PLU/III/2012 492.000.000 492.000.000 0% RM 492.000.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATKajian AMDAL dan Larap untuk Pembangunan Jalur Ganda dan Elektrifikasiantara Padalarang-Bandung-Cicalengka 7.01.01.01.004
KAL/SP/DIPA/SATKER-JB/VIII/2013 1.238.106.000 1.238.106.000 0% RM - 1.238.106.000 -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATPenyusunan Review Desain Pembangunan Jalur KA dari Pasoso keDermaga Jakarta Tanjung Priok 7.01.01.01.004
01/K-ATPKB/PPK/2013 999.181.300 999.181.300 100% RM - 999.181.300 -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT UKL/UPL Jalan KA Pasoso ke Dermaga JICT 7.01.01.01.004 01/K-ATPKB/PPK/2014 490.200.000 490.200.000 100% RM - 490.200.000 - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan badan jalan KA berikut drainse dan tembok penahan tanahantara Cibungur - Tanjungrasa di km.0+000-km.1+500 (1350 msp)
7.01.01.01.004
T.18/SP/DIPA/SATKER-JB/VI/2014 16.763.548.000 16.763.548.000
20% RM 16.763.548.000
--
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan badan jalan KA berikut drainse dan tembok penahan tanahantara Cibungur - Tanjungrasa di km.1+500-km.3+500 (1080 msp)
7.01.01.01.004
T.19/SP/DIPA/SATKER-JB/VI/2014 9.087.534.000 9.087.534.000
20% RM 9.087.534.000
--
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Pembangunan badan jalan KA berikut drainse dan tembok penahan tanahantara Cibungur - Tanjungrasa di km.3+500-km.4+900 (950 msp)
7.01.01.01.004
T.20/SP/DIPA/SATKER-JB/VI/2014 12.822.803.000 12.822.803.000
20% RM 12.822.803.000
--
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATPengawasan/Supervisi Pembangunan badan jalan KA berikut drainse dantembok penahan tanah antara Cibungur - Tanjungrasa 7.01.01.01.004
ST.07/SP/DIPA/SATKER-JB/VI/2014 846.428.000 846.428.000 20% RM 846.428.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATPekerjaan Lanjutan Pembangunan Badan Jalan KA Jalur Ganda KA antaraCibungur - Tanjungrasa di Km.4+900 s.d Km.6+100 7.01.01.01.004
PL.102/3/22/BPTKA-JABAR/01-15TR9/VII-15 8.311.340.428 8.311.340.428 30% RM 8.311.340.428 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATPekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Badan Jalan KA Jalur GandaKA di Km.4+900 s.d Km.6+100 antara Cibungur - Tanjungrasa (KTR.9) 7.01.01.01.004
PL.102/5/10/BPTKA-JABAR/01-15KTR9/VII-15
258.533.000 258.533.00030% RM
258.533.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDED Pembangunan Kembali Lintas Bandung-Ciwidey sepanjang 38 KMtermasuk dan 10 Jembatan Bentang >20 m 7.01.01.01.004
PL.102/1/22/BPTKA-JABAR/01-15DED1/VII-15 2.508.129.200 2.508.129.200 0% RM 2.508.129.200 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDED Mengangkat Jembatan BH 1042 antara Waruduwur-Babakan
7.01.01.01.004PL.102/1/24/BPTKA-JABAR/01-
15DED3/VII-15 775.629.200 775.629.200 0% RM 775.629.200 --
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDED Penanganan Daerah rawan longsor di 5 lokasi pada lintas Bandung-Banjar 7.01.01.01.004
PL.102/2/1/BPTKA-JABAR/01-15DED4/VII-15 1.495.898.200 1.495.898.200 0% RM 1.495.898.200 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDED Penanganan Daerah rawan Longsor di 3 Lokasi pada lintas Cikampek-Padalarang 7.01.01.01.004
PL.102/2/3/BPTKA-JABAR/01-15DED5/VII-15
1.504.908.200 1.504.908.2000% RM
1.504.908.200 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATPekerjaan Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Kembali Jalur KA AntaraRancaekek-Tanjungsari Lintas Rancaekek-Kertajati 7.01.01.01.004
PL.102/7/4/BPTKA-JABAR/01-15KU1/X-15 470.399.200 470.399.200 0% RM - 470.399.200 -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT DED Penghilangan Perlintasan Sebidang Lintas Cikampek - Cirebon Tahap I 7.01.01.01.004PL.102/01/18/PPK-PP/BTP-
JABAR/DED-01/IV-16 1.927.665.000 1.927.665.000 0% RM 1.927.665.000 --
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT DED Penghilangan Perlintasan Sebidang Lintas Cirebon - Brebes Tahap I 7.01.01.01.004PL.102/01/19/PPK-PP/BTP-
JABAR/DED-02/IV-16 1.986.312.000 1.986.312.000 0% RM 1.986.312.000 --
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDED Perbaikan Hidrolika Sungai pada Jembatan Antara Purwakarta -Padalarang 7.01.01.01.004
PL.102/01/05/PPK-PP/BTP-JABAR/DED-03/III-16 2.980.571.000 2.980.571.000 0% RM 2.980.571.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT DED Perbaikan Hidrolika Sungai pada Jembatan Antara Bandung - Banjar 7.01.01.01.004 PL.102/01/06/PPK-PP/BTP-
JABAR/DED-04/III-16 3.061.451.000 3.061.451.000 0% RM 3.061.451.000 --
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDED Pembangunan Gedung Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah JawaBagian Barat 7.01.01.01.003
PL.102/01/14/PPK-PP/BTP-JABAR/DED-05/III-16 714.306.000 714.306.000 0% RM 714.306.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATReview DED Jalur Ganda Antara Purwakarta – Padalarang TermasukDesain 16 Jembatan 7.01.01.01.004
PL.102/01/07/PPK-PP/BTP-JABAR/DED-06/III-16 7.981.394.000 7.981.394.000 0% RM 7.981.394.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT DED Peningkatan Kecepatan Kereta Api Antara Cirebon - Brebes 7.01.01.01.004 PL.102/01/08/PPK-PP/BTP-
JABAR/DED-07/III-16 1.388.930.000 1.388.930.000 0% RM 1.388.930.000 --
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT DED 4 Jembatan KA Antara Purwakarta-Ciganea untuk Jalur Ganda 7.01.01.01.004 PL.102/02/19/PPK-PP/BTP-
JABAR/DED-08/IV-16 1.515.047.000 1.515.047.000 0% RM 1.515.047.000 --
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDED Pembangunan Jembatan Jalur Ganda Kereta Api Antara Cicalengka-Cipendeuy (9 BH) Lintas Bandung-Kroya (Tahap I) 7.01.01.01.004
PL.102/02/06/PPK-PP/BTP-JABAR/DED-09/IV-16 1.765.079.000 1.765.079.000 0% RM 1.765.079.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDED Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara Cicalengka-CipendeuyLintas Bandung-Kroya (Tahap I) 7.01.01.01.004
PL.102/02/07/PPK-PP/BTP-JABAR/DED-10/IV-16 1.363.671.000 1.363.671.000 0% RM 1.363.671.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATUKL-UPL Penghilangan Perlintasan Sebidang/Pembangunan PerlintasanTidak Sebidang Antara Cikampek-Cirebon 7.01.01.01.004
PL.102/02/08/PPK-PP/BTP-JABAR/UKL-01/IV-16 774.771.000 774.771.000 0% RM 774.771.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATUKL-UPL Penghilangan Perlintasan Sebidang/Pembangunan PerlintasanTidak Sebidang Antara Cirebon-Brebes 7.01.01.01.004
PL.102/02/09/PPK-PP/BTP-JABAR/UKL-02/IV-16 767.423.000 767.423.000 0% RM 767.423.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATUKL-UPL Pembangunan Gedung Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah JawaBagian Barat 7.01.01.01.004
PL.102/02/10/PPK-PP/BTP-JABAR/UKL-03/IV-16 650.149.000 650.149.000 0% RM 650.149.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT Review DED Jalur Ganda Antara Cibungur - Tanjungrasa 7.01.01.01.004PL.102/01/04/PPK-PP/BTKA-
JABAR/03-17DED1/IV-17 4.571.338.000 4.571.338.000 0% RM 4.571.338.000 --
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATDetail Engineering Desain Jalur Ganda Antara Gedebage – CicalengkaTermasuk Desain 4 Jembatan 7.01.01.01.004
PL.102/01/05/PPK-PP/BTKA-JABAR/03-17DED2/IV-17 3.363.945.000 3.363.945.000 0% RM 3.363.945.000 -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT DED Terowongan Sasaksaat 7.01.01.01.004PL.102/01/06/PPK-PP/BTKA-
JABAR/03-17DED3/IV-17 4.333.010.000 4.333.010.000 0% RM 4.333.010.000 --
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT
Studi Teknik dan Desain Perbaikan Geometri dan Penanganan DaerahRawan Longsor Antara Cianjur - Padalarang
7.01.01.01.004
PL.102/01/17/PPK-PP/BTKA-JABAR/03-17DED4/VIII-17tanggal 18 Agustus 2017 2.029.979.000 2.029.979.000
0% RM 2.029.979.000
--
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN BARATKegiatan pendukung Grounbreaking Double Track lintas Bogor-Sukabumi
7.01.01.01.004
PL.102/01/17/PPK-PP/BTKA-JABAR/03-17DED4/VIII-17tanggal 18 Agustus 2017 278.165.780 278.165.780
0% RM 278.165.780
--
-
TOTAL KDP BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN JAWA BAGIAN BARAT 110.951.617.353 110.951.617.353V 104.743.873.605 6.207.743.748 -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah antara Solo – Madiun
1
25/SPP/KPT-2/PP-JT/VI/2014,Tanggal. 25 Juli 2014 327.800.000 327.800.000 100% APBN - 327.800.000
-
Hasil studi berupa dokumendesain yang dimanfaatkan
sebagai dasar pembangunankonstruksi dan akan dikapitalisasi
pada TA
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah antara Solo – Madiun
2
24/SPP/KPT-1/PP-JT/VI/2014,Tanggal. 25 Juli 2014 503.900.000 503.900.000 100% APBN - 503.900.000
-
Hasil studi berupa dokumendesain yang dimanfaatkan
sebagai dasar pembangunankonstruksi dan akan dikapitalisasi
pada TA
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURStudi Perbaikan tanah jalur eksisting lintas Bojonegoro - Surabaya Pasarturi(Paket K-TJG) 3
14/SPP/KTJG/PP-JT/BTP-JT/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 1.711.314.000 1.711.314.000
100% APBN 1.711.314.000 - -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenilaian (Appraisal) Pengadaan Lahan untuk pembangunan Jalan KeretaApi antara Makassar - Parepare Tahap II 4
PL.201/TSR/X/2016, tanggal 21Oktober 2016 1.275.800.000 1.275.800.000 100% APBN 1.275.800.000 - -
-
Page 5 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Kajian dan desain pembangunan gudang dan kantor UPT/ BalaiPerkeretaapian (Paket K-GB)
1
10/SPP/KGB/PP-JT/BTP-JT/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 1.096.205.000 1.096.205.000 100% APBN - 1.096.205.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPembangunan Gudang Prasarana KA terbuka dan tertutup Lintas Makassar-Parepare (GD.301) 2
GD.301/TSR/VIII/2017, Tanggal11 AGUSTUS 2017 36.256.255.000 36.256.255.000 100% APBN - 36.256.255.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDetail Engineering Design Pembangunan Balai Yasa Lintas Makasar - Pare-pare 3
4/SPP/KBMP/KR/BTP-JT/V/2017 1.466.025.000 1.466.025.000 100% APBN - 1.466.025.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DED Pembangunan Depo Sarana KA Lintas Makasar - Pare-pare 45/SPP/KDMP/KR/BTP-
JT/V/2017 2.356.100.000 2.356.100.000 100% APBN - 2.356.100.000-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED Pembangunan jalur Kereta Api dari Stasiun Waru ke Bandara UdaraJuanda 104 45/PP-JT/SPP/IV/2010, TGL 09
APRIL 2010 889.345.000 889.345.000 100% APBN - 889.345.000-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPerencanaan dan Perancangan lebar Spoor 1.435 mm Lintas Surabaya -Banyuwangi 103 47/PP-JT/SPP/IV/2010, TGL 21
APRIL 2010 2.983.673.000 2.983.673.000 100% APBN - 2.983.673.000-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED Peningkatan Jembatan KA untuk RM 1921 Lintas Kalisat – PanarukanKm. 214+462 s/d Km. 284+016 111 37/ K – PPK / JR / V / 2010, tgl
26-05-2010 1.573.113.000 1.573.113.000 100% APBN - 1.573.113.000-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURKajian Kelayakan dan DED Peningkatan Jalan KA Lintas Kalisat –Panarukan Km. 214+462 s/d Km. 284+016 112 38/ K – PPK / JR / V / 2010 , tgl
26-05-2010 1.486.571.000 1.486.571.000 100% APBN - 1.486.571.000-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DED Pembangunan jalur ganda Wonokromo - Mojokerto 106 49/PP-JT/SPP/IV/2011, 29 April2011 1.993.571.000 1.993.571.000 100% APBN - 1.993.571.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED pembangunan Underpass/Overpass Lintas Madiun - Surabaya (4Lokasi Jalan Propinsi) 105 51/PP-JT/SPP/IC/2011, tgl 29
April 2011 1.991.719.000 1.991.719.000 100% APBN - 1.991.719.000-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED Stasiun, Persinyalan dan Telekomunikasi antara Kalisat – PanarukanLintas Kalisat – Panarukan 113 1/K–PPK/JR/V/2011, tgl 06-05-
2011 1.200.069.000 1.200.069.000 100% APBN - 1.200.069.000-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DED Jembatan antara Kalisat – Panarukan Lintas Surabaya – Panarukan 114 2/K–PPK/JR/V/2011, tgl 06-05-2011 1.489.529.000 1.489.529.000 100% APBN - 1.489.529.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED Peningkatan Jembatan antara Tapen - Panarukan Lintas Surabaya -Panarukan 115 35/K-PPK/JR/2012, tgl 27-04-
2012 1.064.000.000 1.064.000.000 100% APBN - 1.064.000.000-
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DED Track Layout di Stasiun antara Bangil - Jember 116 36/K-PPK/JR/2012, tgl 27-04-2012 1.072.995.000 1.072.995.000 100% APBN - 1.072.995.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED PENINGKATAN SISTEM PERSINYALAN ANTARA BANGIL -BANYUWANGI (34 STASIUN) 117 1/PPK-JR-2013, tgl 07-06-2013 1.018.218.000 1.018.218.000 100% APBN - 1.018.218.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DED TRACK LAYOUT TAHAP II ANTARA ARJASA - BANYUWANGI 118 2/PPK-JR-2013 , tgl 07-06-2013 1.143.941.000 1.143.941.000 100% APBN - 1.143.941.000 - dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURKonsultan Pendampingan Teknis (Paket K-PT) 107
35/SPP/K-PT/PP-JT/BTP-JT/VIII/2015, tanggal 21 Agustus2015
965.800.000 965.800.000 100% APBN - 965.800.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED Pembangunan KA Perkotaan Surabaya (Paket K-TSB) 108 13/SPP/KTSB/PP-JT/BTP-
JT/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 4.307.977.000 4.307.977.000 100% APBN - 4.307.977.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED Persinyalan antara Madiun - Solo Balapan (Paket K-SMS) 109 15/SPP/KSMS/PP-JT/BTP-
JT/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015 1.648.149.000 1.648.149.000 100% APBN - 1.648.149.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
DED Stasiun Antara Wonokromo – Madiun dan Jembatan BH 249 antaraSembung – Kertosono Lintas Surabaya Kota – Solo Balapan (Paket K-DST) 110
16/SPP/K-DST/PP-JT/BTP-JT/VIII/2015, tanggal 21 Agustus2015
3.272.115.000 3.272.115.000 100% APBN - 3.272.115.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED Pembangunan Flyover/Underpass di JPL No.3 Jalan Jakarta diEmplasemen Kalimas 119 01 /SPP/K-DUP/PPK-R/BTP-
JT/II/2016, tgl '29-02-2016 1.408.500.000 1.408.500.000 100% APBN - 1.408.500.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDED Jembatan Penyebrangan Orang sebanyak 25 Lokasi dan Underpasssebanyak 10 Lokasi Lintas Surabaya - Solo 120 02 /SPP/KDJPO/PPK-R/BTP-
JT/II/2016, tgl 29-02-2016 2.516.600.000 2.516.600.000 100% APBN - 2.516.600.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DED Track dan Jembatan untuk Jalur Ganda antara Wonokromo - Bangil 121 03 /SPP/KWB/PPK-R/BTP-JT/III/2016, tgl 17-03-2016 4.067.100.000 4.067.100.000 100% APBN - 4.067.100.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DED pembangunan jalur KA Tulangan – Gununggangsir 122 04 /SPP/KTG/PPK-R/BTP-JT/III/2016, tgl 17-03-2016 4.393.000.000 4.393.000.000 100% APBN - 4.393.000.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURStudi / Kajian Teknis Penanganan Amblesan Badan Jalan KA Antara Bangil -Banyuwangi 123 05 /SPP/KPAB/PPK-R/BTP-
JT/III/2016, tgl 17-03-2016 3.342.350.000 3.342.350.000 100% APBN - 3.342.350.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan Dokumen Kajian Penutupan Perlintasan Sebidang LintasSurabaya – Malang 124 06 /SPP/KPPS/PPK-R/BTP-
JT/III/2016, tgl 17-03-2016 866.100.000 866.100.000 100% APBN - 866.100.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan Dokumen Kajian Penutupan Perlintasan Sebidang LintasSurabaya - Banyuwangi 125 07 /SPP/KPPS2/PPK-R/BTP-
JT/III/2016, tgl 17-03-2016 855.600.000 855.600.000 100% APBN - 855.600.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan UKL - UPL Dan Larap Pembangunan Jalur Ganda KASurabaya Pasar Turi - Kalimas - Sidotopo 126 08 /SPP/KPDP4/PPK-R/BTP-
JT/III/2016, tgl 17-03-2016 413.700.000 413.700.000 100% APBN - 413.700.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan Amdal Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Wonokromo -Probolinggo 127 09 /SPP/K-AWP/PPK-R/BTP-
JT/III/2016, tgl 29-03-2016 756.250.000 756.250.000 100% APBN - 756.250.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan UKL - UPL Pembangunan Jalur Kereta Api Menuju TelukLamong 128 10 /SPP/KPDP 3/PPK-R/BTP-
JT/III/2016, tgl 29-03-2016 665.700.000 665.700.000 100% APBN - 665.700.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan Dokumen Lingkungan RKL/PL Pembangunan Jalur GandaWonokromo - Madiun 129 11 /SPP/KPDP 2/PPK-R/BTP-
JT/III/2016, tgl 29-03-2016 522.200.000 522.200.000 100% APBN - 522.200.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan Dokumen Pemantauan RKL/PL Pembangunan Jalur GandaMadiun - Kedungbanteng 130 12/SPP/KPDP/PPK-R/BTP-
JT/III/2016, tgl 29-03-2016 287.380.000 287.380.000 100% APBN - 287.380.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPendampingan teknis persiapan pembangunan jalur KA lintas Manado -Bitung 131 13/SPP/K-PMB/PPK-R/BTP-
JT/IV/2016, tgl 25-04-2016 1.422.500.000 1.422.500.000 100% APBN - 1.422.500.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR Studi Amdal dan Larap Pembangunan Jalur KA antara Parepare - Mamuju 132 14/SPP/K-APM/PPK-R/BTP-JT/V/2016, tgl 30-05-2016 3.080.000.000 3.080.000.000 100% APBN - 3.080.000.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDetailed Engineering Design Pembangunan Sistem Persinyalan DanTelekomunikasi Lintas Makassar - Parepare 133 15/K-AMB/SPP/PPK-R/BTP-
JT/V/2016, tgl '02-06-2016 750.000.000 750.000.000 100% APBN - 750.000.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDetail Engineering Design Pembangunan Elevated Track antara Makassar –Parepare 134 DED.201/TSR/IX/2016
07-SEPT-2016 4.984.450.000 4.984.450.000 100% APBN - 4.984.450.000 -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR Detail Engineering Desain Terowongan KA antara Makassar – Parepare 135 DED.202/TSR/IX/201607-SEPT-2016 8.159.687.000 8.159.687.000 100% APBN - 8.159.687.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDetail Engineering Design Jembatan KA Sungai Porong Antara TulanganGunung gangsir 181 1/SPP/KJSP/KR/BTP-JT/V/2017 970.600.000 970.600.000 100% APBN - 970.600.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURStudi Inventarisasi Prasarana dan Penanganan Daerah Rawan Longsor DanAmblesan Koridor Bangil - Blitar - Kertosono 182 2/SPP/KSIP/KR/BTP-JT/V/2017 2.458.400.000 2.458.400.000 100% APBN - 2.458.400.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DED Pembangunan Jalur KA Menuju Teluk Lamong Track dan Jembatan 183 3/SPP/KPTL/KR/BTP-JT/V/2017 2.301.300.000 2.301.300.000 100% APBN - 2.301.300.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan Dokumen Pemantauan RKL/PL Pembangunan Jalur GandaAntara Jombang - Madiun 184 6/SPP/KPL-JM/KR/BTP-
JT/V/2017 561.660.000 561.660.000 100% APBN - 561.660.000 -dilanjutkan
Page 6 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPenyusunan Dokumen Pemantauan RKL/PL Pembangunan Jalur GandaAntara Madiun-Kedungbanteng 185 7/SPP/KPL-MK/KR/BTP-
JT/V/2017 476.680.000 476.680.000 100% APBN - 476.680.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURDetail Engineering Design Pembangunan Sistem Persinyalan danTelekomunikasi Jalur Kereta Api Makasar - Pare-Pare 186 8/SPP/KSMP/KR/BTP-
JT/V/2017 2.146.730.000 1.963.090.000 100% APBN - 1.963.090.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURReview Desain Track km.92+300 - km.142+000 untuk Jalur KAMakassar-Parepare 187 RV-T.301/TSR/III/2017 49.000.000 49.000.000 100% APBN - 49.000.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURReview Desain Track km.0+000 - km.73+600 untuk jalur KAMakassar-Parepare 188 RV-T.302/TSR/III/2017 49.000.000 49.000.000 100% APBN - 49.000.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURReview Desain Jembatan km.92+300 -km.142+000 untuk jalur KAMakassar-Parepare 189 RV-J.301/TSR/III/2017 49.200.000 49.200.000 100% APBN - 49.200.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURReview Desain Stasiun Km.73+600 - Km.142+000 untuk Jalur KAMakassar-Parepare 190 RV-S.301/TSR/III/2017 49.100.000 49.100.000 100% APBN - 49.100.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURReview Desain Perpotongan Jalur KA dengan Jalan Nasionakm.0+000 - Km.92+300 untuk Jalur KA Makassar-Parepare 191 RV-PTS.301/TSR/III/2017 42.800.000 42.800.000 100% APBN - 42.800.000 -
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Peningkatan Jalan Kereta Api Mengganti Bantalan Beton Rel R.33 DenganBantalan Beton Rel R.54 Km 184+150 s.d 188+750 Sepjg 4,6 Km'sp antaraNgadiluwih - Kediri Lintas Bangil - Kertosono (Paket TBK-5)
26 02/SPP/TBK-5/PP-JT/BTP-JT/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 15.638.814.000 13.855.439.000 100% APBN - 13.855.439.000
-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Jalan KA Km. 199+000s.d Km. 200+600 & Km. 201+700 s.d Km. 203+600 antaraParon–Kedungbanteng Lintas Sby Gubeng – Solo Balapan (Paket TBMP-8)
3424/SPP/TBMP-8/PP-JT/BTP-JT/VII/2015 tanggal 7 Agustus2015
23.412.807.000 22.055.207.000 100% APBN - 22.055.207.000
-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda KA di Spoor I Emplasemen Pucuk sepanjagn250 m'sp lintas Bojonegoro - Surabayapasarturi (Paket Sp-1) 54
40/SPP/Sp-1/PP-JT/BTP-JT/X/2015, Tanggal 30 Oktober2015
3.829.797.000 3.329.597.000 100% APBN - 3.329.597.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Konsultan Pengawasan/ Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA di Spoor IEmplasemen Pucuk sepanjang 250 m'sp lintas Bojonegoro -Surabayapasarturi (Paket KSp-1)
6241/SPP/KSp-1/PP-JT/BTP-JT/X/2015, tanggal 30 Oktober2015
115.700.000 115.700.000 100% APBN - 115.700.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap dengan penambat elastis Sebanyak24.370 Batang sampai ke lokasi penumpukan antara Madiun - Geneng(Paket PB-3)
5742/SPP/PB-3/PP-JT/BTP-JT/X/2015, Tanggal 2 Nopember2015
15.869.705.500 5.554.390.000 100% APBN - 5.554.390.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap dengan penambat elastis Sebanyak23.000 Batang sampai ke lokasi penumpukan antara Geneng - Kedunggalar(Paket PB-4)
5843/SPP/PB-4/PP-JT/BTP-JT/X/2015, Tanggal 2 Nopember2015
15.097.500.000 13.587.750.000 100% APBN - 13.587.750.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap dengan penambat elastis Sebanyak23.000 Batang sampai ke lokasi penumpukan antara Kedunggalar -Kedungbanteng (Paket PB-5)
5544/SPP/PB-5/PP-JT/BTP-JT/X/2015, Tanggal 2 Nopember2015
14.973.200.000 4.491.960.000 100% APBN - 4.491.960.000-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Peningkatan Jalan Kereta Api Mengganti Rel P.38 dengan Rel R.54 KM75+250 s/d KM 85+430 Sepanjang 10.180 m'sp antara Ngebruk-SumberPucung-Mpo Gajih Lintas Bangil - Kertosono
52 14 / K – PPK / JR / 2015 tgl 23OKTOBER 2015 10.147.568.000 9.201.223.367 100% APBN - 9.201.223.367
-dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Peningkatan Jalan Kereta Api Mengganti Rel P.38 dengan Rel R.54 KM85+430 s/d KM 87+933,5 dan KM 86+773 s/d KM 94+800 Sepanjang10530,5 m'sp antara Ngebruk-Sumber Pucung-Mpo Gajih-Kesamben LintasBangil - Kertosono
50 15 / K – PPK / JR / 2015 tgl 23OKTOBER 2015 8.875.556.000 7.995.975.401 100% APBN - 7.995.975.401
-
dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 80+000 s/dKm 84+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4 km'sp 70
3/SPP/JGJM-1/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
78.497.700.000 56.910.833.550 60% SBSN 56.910.833.550
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 111+100 s/dKm 117+500 antara Jombang - Madiun Sepanjang 6,4 km'sp 71
4/SPP/JGJM-9/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
78.747.962.000 44.886.339.300 60% SBSN 44.886.339.300
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 117+500 s/dKm 121+500 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4 km'sp 72
5/SPP/JGJM-10/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
84.910.248.000 69.189.965.000 60% SBSN 69.189.965.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 126+000 s/dKm 131+400 antara Jombang - Madiun Sepanjang 5,4 km'sp 73
6/SPP/JGJM-12/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
66.220.514.000 52.976.412.000 60% SBSN 52.976.412.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 131+400 s/dKm 135+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 3,6 km'sp 74
7/SPP/JGJM-13/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
90.523.600.000 72.418.880.000 60% SBSN 72.418.880.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 135+000 s/dKm 139+900 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4,9 km'sp 75
8/SPP/JGJM-14/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
90.662.865.000 72.530.292.000 60% SBSN 72.530.292.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 139+900 s/dKm 144+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4,1 km'sp 76
9/SPP/JGJM-15/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
87.027.000.000 69.621.600.000 60% SBSN 69.621.600.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 144+000 s/dKm 149+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 5 km'sp 77
10/SPP/JGJM-16/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
73.806.493.000 59.045.195.000 60% SBSN 59.045.195.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 158+500 s/dKm 161+600 antara Jombang - Madiun Sepanjang 3,1 km'sp 78
11/SPP/JGJM-19/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 19Juli 2016
52.674.978.000 42.139.983.000 60% SBSN 42.139.983.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 84+000 s/dKm 88+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4 km'sp 79
12/SPP/JGJM-2/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 20Juli 2016
54.232.554.000 42.884.966.000 60% SBSN 42.884.966.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 98+000 s/dKm 103+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 5 km'sp 80
13/SPP/JGJM-6/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 20Juli 2016
61.537.523.000 54.142.905.807 60% SBSN 54.142.905.807
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 161+600 s/dKm 164+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 2,4 km'sp 81
14/SPP/JGJM-20/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 20Juli 2016
68.844.990.000 58.518.242.000 60% SBSN 58.518.242.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 88+000 s/dKm 92+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4 km'sp 82
15/SPP/JGJM-3/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 21Juli 2016
90.666.506.000 71.626.540.000 60% SBSN 71.626.540.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 92+000 s/dKm 95+300 antara Jombang - Madiun Sepanjang 3,3 km'sp 83
16/SPP/JGJM-4/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 21Juli 2016
77.269.919.000 62.588.635.000 60% SBSN 62.588.635.000
- -dilanjutkan
Page 7 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 103+000 s/dKm 107+100 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4,1 km'sp 84
17/SPP/JGJM-7/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 21Juli 2016
66.917.849.000 56.210.994.000 60% SBSN 56.210.994.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 121+500 s/dKm 126+000 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4,5 km'sp 85
18/SPP/JGJM-11/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 21Juli 2016
69.829.955.000 55.863.964.000 60% SBSN 55.863.964.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 149+000 s/dKm 153+900 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4,9 km'sp 86
19/SPP/JGJM-17/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 21Juli 2016
93.543.694.000 74.834.956.000 60% SBSN 74.834.956.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 153+900 s/dKm 158+500 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4,6 km'sp 87
20/SPP/JGJM-18/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 21Juli 2016
92.033.300.000 79.004.146.000 60% SBSN 79.004.146.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 107+100 s/dKm 111+100 antara Jombang - Madiun Sepanjang 4 km'sp 88
21/SPP/JGJM-8/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 26Juli 2016
58.291.835.000 46.633.468.000 60% SBSN 46.633.468.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Rel UIC 54 Lengkap Dengan Plat Sambung Sepanjang 35Km'sp 89
22/SPP/REL-1/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 28Juli 2016
41.300.160.000 41.300.160.000 60% SBSN 41.300.160.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Rel UIC 54 Lengkap Dengan Plat Sambung Sepanjang 35Km'sp 90
23/SPP/REL-2/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 28Juli 2016
41.300.160.000 41.300.160.000 60% SBSN 41.300.160.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Rel UIC 54 Lengkap Dengan Plat Sambung Sepanjang 31,15Km'sp 91
24/SPP/REL-3/SBSN/PP-JT/BTP-JT/VII/2016, Tanggal 28Juli 2016
36.740.844.800 36.740.844.400 60% SBSN 36.740.844.400
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Dengan Penambat Elastis SampaiLokasi Di Km. 107 + 000 S.D 135 + 000 Antara Jombang – MadiunSebanyak 45.000 Batang
9725/SPP/PB-2/SBSN/PP-JT/BTP-JT/XI/2016, Tanggal 02Nopember 2016
27.258.750.000 27.258.750.000 60% SBSN 27.258.750.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Dengan Penambat Elastis SampaiLokasi Km. 135 + 000 S.D 154 + 000 antara Jombang – Madiun Sebanyak30.000 Batang
9926/SPP/PB-3/SBSN/PP-JT/BTP-JT/XI/2016, Tanggal 02Nopember 2016
18.420.000.000 18.420.000.000 60% SBSN 18.420.000.000
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Dengan Penambat Elastis SampaiLokasi Km. 154 + 000 S.D 164 + 000 Antara Jombang – Madiun Sebanyak12.065 Batang
9527/SPP/PB-4/SBSN/PP-JT/BTP-JT/XI/2016, Tanggal 02Nopember 2016
7.374.731.250 7.374.731.250 60% SBSN 7.374.731.250
- -dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap Dengan Penambat Elastis SampaiLokasi Km. 80 + 000 S.D 107 + 000 Antara Jombang – Madiun Sebanyak45.000 Batang
9628/SPP/PB-1/SBSN/PP-JT/BTP-JT/XI/2016, Tanggal 04Nopember 2016
27.150.300.000 27.150.300.000 60% SBSN 27.150.300.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Supervisi Pembangunan Jalur Ganda Jalan Kereta Api Lintas Selatan JawaKm 80+000 S/D Km 120+000 Antara Jombang – Madiun Lintas Surabaya –Solo 102
29/SPP/KJGJM-1/SBSN-PP-JT/BTP-JT/XI/2016, Tanggal 7Nopember 2016
28.673.800.000 17.128.519.475 60% SBSN 17.128.519.475
- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Supervisi Pembangunan Jalur Ganda Jalan Kereta Api Lintas Selatan JawaKM. 120+000 – KM. 164+000 Antara Jombang – Madiun Lintas Surabaya –Solo
9830/SPP/KJGJM-2/SBSN-PP-JT/BTP-JT/XI/2016, Tanggal 7Nopember 2016
22.075.900.000 12.284.222.499 60% SBSN 12.284.222.499- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Sinyal dan Telekomunikasi antara Jombang - Madiun LintasSurabaya - Solo 101
31/SPP/STJM/SBSN-PP-JT/BTP-JT/XII/2016, Tanggal 6Desember 2016
373.655.005.000 272.020.842.750 60% SBSN 272.020.842.750- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa Km 95+300 s/dKm 98+100 antara Jombang - Madiun Sepanjang 2,7 km'sp 164
32/SPP/JGJM-5/SBSN-PP-JT/BTP-JT/VI/2016, Tanggal 20Juni 2017 261.600.000.000
151.516.594.000 60% SBSN 151.516.594.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.167+100 –Km.177+000 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 9.9 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-2)
144 1/SPP/JGMK-2/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 94.088.465.000 30.900.000.000 30% SBSN 30.900.000.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.177+000 –Km.186+100 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 9.1 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-3)
136 2/SPP/JGMK-3/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 70.333.480.000 23.650.000.000 30% SBSN 23.650.000.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.186+100 –Km.191+400 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 5.3 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-4)
140 3/SPP/JGMK-4/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 81.114.352.300 27.500.000.000 30% SBSN 27.500.000.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.191+400 –Km.200+000 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 8.6 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-5)
142 4/SPP/JGMK-5/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 90.584.985.000 30.551.000.000 30% SBSN 30.551.000.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.200+000 –Km.206+000 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 6.0 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-6)
143 5/SPP/JGMK-6/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 72.777.189.000 15.078.240.000 16% SBSN 15.078.240.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.206+000 –Km.209+300 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 3.3 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-7)
141 6/SPP/JGMK-7/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 54.502.378.000 11.969.361.000 18% SBSN 11.969.361.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.209+300 –Km.215+100 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 5.8 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-8)
138 7/SPP/JGMK-8/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 83.107.593.000 18.981.700.000 18% SBSN 18.981.700.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.215+100 –Km.218+000 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 2.9 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-9)
160 8/SPP/JGMK-9/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24 Mei 2017 84.203.900.000 28.430.299.000 30% SBSN 28.430.299.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.218+000 –Km.221+000 antara Madiun - Kedungbanteng Sepanjang 3.0 Km'sp lintasSurabaya Gubeng – Solo (JGMK-10)
1399/SPP/JGMK-10/SBSN/JT-II/BTP-JT/V/2017, Tanggal 24Mei 2017
63.029.930.000 21.280.375.000 31% SBSN 21.280.375.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Sinyal dan Telekomunikasi antara Madiun - KedungbantengLintas Surabaya - Solo (MYC 2016 - 2018) 170
11/SPP/STMK/SBSN/JT-II/BTP-JT/VIII/2017, Tanggal 18Agustus 2017
234.750.700.000 35.212.605.000 18% SBSN 35.212.605.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan Jawa Km.164+000 –Km.167+100 antara Madiun - Kedungbanteng 3.1 Km'sp lintas Surabayagubeng – Solo
17212/SPP/JGMK-1/SBSN/JT-II/BTP-JT/IX/2017, Tanggal 08September 2017
157.434.210.000 32.207.980.000 16% SBSN 32.207.980.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Supervisi Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan JawaKm.164+000 – Km.200+000 antara Madiun - Kedungbanteng lintasSurabaya gubeng – Solo
17413/SPP/SGJMK-1/SBSN/JT-II/BTP-JT/IX/2017, Tanggal 08September 2017
18.813.700.000 5.215.800.000 15% SBSN 5.215.800.000- -
-
Page 8 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Supervisi Pembangunan Jalur Ganda jalan KA lintas Selatan JawaKm.200+000 – Km.221+000 antara Madiun - Kedungbanteng lintasSurabaya gubeng – Solo
17114/SPP/SJGMK-2/SBSN/JT-II/BTP-JT/IX/2017, Tanggal 08September 2017
15.278.900.000 2.908.200.000 11% SBSN 2.908.200.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap dengan Penambat Elastis9.635.522.000sebanyak 22.334 batang
17915/SPP//PBMK-1/SBSN/JT-II/BTP-JT/XII/2017. Tanggal 06Desember 2017
9.635.522.000 9.635.522.000 SBSN 9.635.522.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Bantalan Beton Lengkap dengan Penambat Elastis9.635.522.000sebanyak 22.334 batang
18016/SPP//PBMK-2/SBSN/JT-II/BTP-JT/XII/2017. Tanggal 07Desember 2017
6.476.918.000 SBSN 6.476.918.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 92+300 s/d Km95+450 Antara Barru - Parepare (3,15 km MYC 2017-2018) - CT.301 157 CT.301/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 94.231.474.000 73.341.059.130 75% SBSN 73.341.059.130- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 95+450 s/d Km98+400 Antara Barru - Parepare (2,95 km MYC 2017-2018) - CT.302 156 CT.302/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 94.480.296.000 72.073.412.820 74% SBSN 72.073.412.820- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 98+400 s/d Km100+900 Antara Barru - Parepare (2,5 km MYC 2017-2018) - CT.303 150 CT.303/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 90.325.210.000 72.748.224.250 72% SBSN 72.748.224.250- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 100+900 s/d Km104+000 Antara Barru - Parepare (3,1 km MYC 2017-2018) - CT.304 159 CT.304/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 96.319.929.000 73.764.478.505 73% SBSN 73.764.478.505- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 104+000 s/d Km106+300 Antara Barru - Parepare (2,3 km MYC 2017-2018) - CT.305 154 CT.305/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 92.687.506.000 69.631.210.970 75% SBSN 69.631.210.970- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 106+300 s/d Km108+600 Antara Barru - Parepare (2,3 km MYC 2017-2018) - CT.306 155 CT.306/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 95.142.016.000 73.730.331.120 72% SBSN 73.730.331.120- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 108+600 s/d Km112+100 Antara Barru - Parepare (3,5 km MYC 2017-2018) - CT.307 162 CT.307/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 94.402.381.000 73.494.499.745 74% SBSN 73.494.499.745- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 112+100 s/d Km114+200 Antara Barru - Parepare (2,1 km MYC 2017-2018) - CT.308 163 CT.308/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 89.171.020.000 65.877.070.500 72% SBSN 65.877.070.500- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 114+200 s/d Km116+700 Antara Barru - Parepare (2,5 km MYC 2017-2018) - CT.309 147 CT.309/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 92.623.429.000 69.563.776.305 74% SBSN 69.563.776.305
- -Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pembangunan Jalur KA Lintas Makassar - Parepare Km 116+700 s/d Km119+150 Antara Barru - Parepare (2.45 km MYC 2017-2018) - CT.310 152 CT.310/TSR/VI/2017, Tanggal
16 juni 2017 90.714.916.000 70.344.050.820 73% SBSN 70.344.050.820
- -Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPembangunan Jalur KA lintas Makassar-Parepare Km 73+600 s/d Km76+200 Antara Barru - Parepare (MYC 2017-2018) 176 CT.311/TSR/IX/2017, Tanggal
15 September 2017 205.354.000.000 74.440.825.000 43% SBSN 74.440.825.000- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPembangunan Jalur KA lintas Makassar-Parepare Km 0+000 s/d Km1+900P Antara Barru - Parepare (MYC 2017-2018) 168 CT.312/TSR/VIII/2017, Tanggal
16 AGUSTUS 2017 76.396.363.000 11.459.454.450 - SBSN 11.459.454.450- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPembangunan Jalur KA lintas Makassar-Parepare Km 1+900 s/d Km4+725P Antara Barru - Parepare (MYC 2017- 2018) 173 CT.313/TSR/VIII/2017, Tanggal
18 AGUSTUS 2017 81.220.529.000 12.183.079.350 - SBSN 12.183.079.350- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPembangunan Jembatan KA di Km 83+600 Lintas Makassar-Parepare (SYC2017) - BT.301 145 BT.301/TSR/V/2017, Tanggal 12
mei 2017 68.691.103.000 69.770.576.000 100% SBSN 69.770.576.000- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPembangunan Jembatan bentang 406 m di Km 90+744 Lintas Makassar-Parepare (MYC 2017-2018) - BT.302 161 BT.302/TSR/VI/2017, Tanggal
16 JUNI 2017 97.860.988.000 56.270.068.100 54% SBSN 56.270.068.100- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jalur KA di Km.73+600 - km.76+200dan Km.92+300 - km. 119+150 Lintas Makassar-Parepare (MYC 2017-2018) 178 SC.301/TSR/IX/2017, Tanggal
15 September 2017 33.503.404.000 14.949.575.600 74% SBSN 14.949.575.600
- -Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan KA dan Gudang PrasaranaKA antara Barru-Parepare lintas Makassar-Parepare (SYC 2017) - SC.302 153 SC.302/TSR/V/2017, Tanggal
30 MEI 2017 2.397.600.000 2.397.600.000 100% SBSN 2.397.600.000
- -Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPengadaan Bantalan Beton 1435 Termasuk penambat Elastis antara Barru-Parepare Lintas Makassar-Parepare (72.920 btg) 167 PB.301/TSR/VIII/2017, Tanggal
22 AGUSTUS 2017 78.206.700.000 58.263.991.500 72% SBSN 58.263.991.500- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPengadaan Bantalan Beton 1435 Termasuk penambat Elastis antara Barru-Parepare Lintas Makassar-Parepare (63.800 btg) - PB.302 166 PB.302/TSR/VIII/2017, Tanggal
22 AGUSTUS 2017 68.425.500.000 50.976.997.500 72% SBSN 50.976.997.500- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPengadaan Bantalan Beton 1435 Termasuk penambat Elastis antara Barru-Parepare Lintas Makassar-Parepare (54.182 btg) - PB.303 169 PB.303/TSR/VIII/2017, Tanggal
11 AGUSTUS 2017 58.408.196.000 53.443.499.340 90% SBSN 53.443.499.340- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR
Pengadaan Material U Ditch dan Pagar Panel Beton precast Km.40+000 s.dKm.76+200 Lintas Makassar-Parepare (MYC 2017-2019) 175 PB.304/TSR/IX/2017, Tanggal
15 September 2017 77.902.365.200 64.658.963.116 80% SBSN 64.658.963.116- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMURPengadaan Material U Ditch dan Pagar Panel Beton precast Km. 12+500 s.dKm. 40+000 Lintas Makassar-Parepare (MYC 2017-2018) 177 PB.305/TSR/IX/2017, Tanggal
15 September 2017 61.767.345.200 51.266.896.516 81% SBSN 51.266.896.516- -
-
TOTAL KDP BTP JAWA BAGIAN TIMUR 5.520.377.129.250 3.529.914.454.436V 3.332.158.195.668 197.756.258.768 -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km.0+000 s.d Km.1+712sepanjang 1.712 M'sp antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 570/SKPPJ-TH/2014 21.000.527.000 21.704.359.532 100%-
21.704.359.532-
Masih badan jalan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km.1+712 s.d Km. 3+425sepanjang 1.713 M'sp antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 571/SKPPJT-TH/201 21.719.297.000 22.447.219.104 100%-
22.447.219.104
-Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 3+425 s.d Km. 5+137sepanjang 1.712 M'sp antara Kedungjati-Tempuran Lintas KedungkatiTuntang
JIJ 572/SKPPJ-TH/2014 21.794.040.000 22.524.467.115 100%-
22.524.467.115
-Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km.5+317 s.d Km. 6+850sepanjang 1.713 M'sp antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 573/SKPPJ-TH/2014 21.477.621.000 22.197.443.334 100%-
22.197.443.334
-Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km.6+850 s.d Km. 8+233sepanjang 1.383 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 574/SKPPJ-TH/2014 16.586.721.000 17.142.624.851 100%-
17.142.624.851-
Masih badan jalan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 8+233 s.d Km. 9+617sepanjang 1.384 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 575/SKPPJ-TH/2014 16.064.010.000 16.602.395.195 100%-
16.602.395.195-
Masih badan jalan
Page 9 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 9+617 s.d Km. 11+000sepanjang 1.383 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 576/SKPPJ-TH/2014 14.773.412.000 15.268.542.811 100%-
15.268.542.811
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 11+000 s.d Km. 12+384sepanjang 1.384 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 577/SKPPJ-TH/2014 16.679.718.000 17.238.738.645 100%-
17.238.738.645-
Masih badan jalan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 12+384 s.d Km. 13+767sepanjang 1.383 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 578/SKPPJ-TH/2014 16.804.088.000 17.367.276.905 100%-
17.367.276.905-
Masih badan jalan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 13+767 s.d Km. 15+151sepanjang 1.384 M'sp antara Tempuran-Gogodalem Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 579/SKPPJ-TH/2014 16.322.957.000 16.870.020.802 100%-
16.870.020.802
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 15+151 s.d Km. 16+451sepanjang 1.300 M'sp Gogodalem-Beringin Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 580/SKPPJ-TH/2014 15.936.726.000 16.470.845.273 100%-
16.470.845.273
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 16+451 s.d Km. 17+651sepanjang 1.200 M'sp Gogodalem-Beringin Lintas Kedugjati - Tuntang
JIJ 581/SKPPJ-TH/2014 14.566.600.000 15.054.799.508 100%-
15.054.799.508
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 17+651 s.d Km. 18+951sepanjang 1.300 M'sp Gogodalem-Beringin Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 582/SKPPJ-TH/2014 16.175.926.000 16.718.062.059 100%-
16.718.062.059
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Pembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 18+951 s.d Km. 20+151sepanjang 1.200 M'sp Gogodalem-Beringin Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 583/SKPPJ-TH/2014 15.948.778.000 16.483.301.195 100%-
16.483.301.195
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 20+151 s.d Km. 21+891sepanjang 1.740 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 584/SKPPJ-TH/2014 21.908.919.000 22.643.196.284 100%-
22.643.196.284
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 21+891 s.d Km. 23+631sepanjang 1.740 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 585/SKPPJ-TH/2014 21.580.290.000 22.303.553.285 100%-
22.303.553.285
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 23+631 s.d Km. 25+371sepanjang 1.740 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 585/SKPPJ-TH/2014 21.772.479.000 22.502.183.498 100%-
22.502.183.498
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 25+371 s.d Km. 27+111sepanjang 1.740 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 587/SKPPJ-TH/2014 21.903.382.000 22.637.473.711 100%-
22.637.473.711
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 27+111 s.d Km. 28+855sepanjang 1.744 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 588/SKPPJ-TH/2014 21.826.365.000 22.557.875.487 100%-
22.557.875.487
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA (tahap pertama) Km. 28+855 s.d Km. 30+600sepanjang 1.745 M'sp antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati - Tuntang
JIJ 589/SKPPJ-TH/2014 22.055.950.000 22.795.155.027 100%-
22.795.155.027
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Box Culvert Jembatan KA sebanyak 18 buah antaraKedungjati-Gogodalem Lintas Kedungjati-Tuntang JIJ 590/SKPPJ-TH/2014 15.677.615.000 16.207.631.649 100%
-16.207.631.649
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Box Culvert Jembatan KA sebanyak 24 buah antaraGogodalem-Beringin Tuntang Lintas Kedungjati-Tuntang JIJ 591/SKPPJ-TH/2014 21.092.778.000 21.805.866.280 100%
-21.805.866.280
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Box Culvert Jembatan KA sebanyak 18 buah antara Beringin-Tuntang Lintas Kedungjati-Tuntang JIJ 592/SKPPJ-TH/2014 15.578.846.000 16.105.523.543 100%
-16.105.523.543
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Bangunan Bawah Jembatan KA BH. 7 Km.6+200 dan BH.13Km.6+375 antara Kedungjati-Tempuran Lintas Kedungjati -Tuntang
JIJ 593/SKPPJ-TH/2014 11.132.590.000 11.508.951.969 100%-
11.508.951.969
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Bangunan Bawah Jembatan KA BH. 42 Km.16+750 antaraGogodalem-Beringin Lintas Kedungjati-Tuntang JIJ 594/SKPPJ-TH/2014 13.628.299.000 14.089.033.963 100%
-14.089.033.963
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Bangunan Bawah Jembatan KA BH.16 Km.7+355 antaraTempuran- Gogodalem Lintas Kedungjati-Tuntang JIJ 595/SKPPJ-TH/2014 16.236.535.000 16.785.447.183 100%
-16.785.447.183
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Bangunan Bawah Jembatan KA BH.50 Km.18+572 danBH.61 Km.22+629 antara Gogodalem - Beringin Lintas Kedungjati-Tuntang
JIJ 596/SKPPJ-TH/2014 10.641.465.000 11.001.223.396 100%-
11.001.223.396
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 200 km. 230+843 bentang 26 mAntara Sragen-Kebonromo JIJ 15/PPK-TH/KONT-JS.1/VII/2015 3.038.579.000 3.121.589.177 100% 3.121.589.177
- - Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 209 km. 232+606 bentang 30 mAntara Sragen-Kebonromo JIJ 16/PPK-TH/KONT-JS.2/VII/2015 4.440.200.000 4.561.500.709 100% 4.561.500.709
- - Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 223 km. 235+514 bentang 26 mAntara Masaran-Sragen JIJ 17/PPK-TH/KONT-JS.3/VII/2015 3.833.490.000 3.938.216.151 100% 3.938.216.151
- - Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 226 km. 236+836 bentang 32 mAntara Masaran-Sragen JIJ 18/PPK-TH/KONT-JS.4/VII/2015 4.532.255.000 4.656.070.537 100% 4.656.070.537
- - Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 227 km. 237+022 bentang 45 mAntara Masaran - Sragen JIJ 19/PPK-TH/KONT-JS.5/VII/2015 5.105.800.000 5.245.284.068 100% 5.245.284.068
- - Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 243 km. 240+451 bentang 15 mAntara Masaran -Sragen JIJ 20/PPK-TH/KONT-JS.6/VII/2015 2.806.500.000 2.892.690.569 100% 2.892.690.569
- - Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 262 km. 245+019 bentang 30 mAntara Kemiri - Masaran JIJ 21/PPK-TH/KONT-JS.7/VII/2015 3.887.400.000 3.993.598.905 100% 3.993.598.905
- - Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 263 km. 245+474 bentang 16 mAntara Kemiri - Masaran JIJ 22/PPK-TH/KONT-JS.8/VII/2015 2.955.616.000 3.036.359.732 100% 3.036.359.732
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 271 km. 247+357 bentang20+30+20 m Antara Kemiri - Masaran JIJ 23/PPK-TH/KONT-JS.9/VII/2015 4.777.277.000 4.907.786.231 100% 4.907.786.231
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 280 km. 250+651 bentang 32 mAntara Kemiri - Masaran JIJ 24/PPK-TH/KONT-
JS.10/VII/2015 3.152.323.000 3.238.440.521 100% 3.238.440.521- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan pembangunan pangkal / pilar BH 287 km. 252+656 bentang 45 mAntara Kemiri - Masaran JIJ 25/PPK-TH/KONT-
JS.11/VII/2015 4.188.951.000 4.303.387.901 100% 4.303.387.901- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jembatan Untuk Jalur Ganda pada BH. 308 KM.258+210 Bentang 76.5+76.5+76.5 m Antara Sta. Solo Jebres - Sta. Palur
JIJ 17/PPK-JTG/KONT-JS.12/VIII/2017 115.744.565.000 40.273.430.295 2% 40.273.430.295
- - Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPerkuatan Tubuh Baan Jalan KA dan Drainase pada Km. 0 + 350 sd Km.6+900 Antara Kedungjati - Tempuran JIJ 47/ PPK -TH/KONT-
RKT.29/IX/2015 10.986.290.000 48.264.068 100%-
48.264.068-
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPerkuatan Tubuh Baan Jalan KA dan Drainase pada Km. 6+900 sd Km.12+500 Antara Tempuran - Gogodalem JIJ 48/ PPK-TH /KONT- RKT.30/ IX/
2015 9/29/2015 18.671.900.000 112.201.471 100%-
112.201.471-
Dilanjutkan TA. 2017
Page 10 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPerkuatan Tubuh Baan Jalan KA dan Drainase pada Km. 20+600 - 24+600Antara Beringin - Tuntang JIJ 50/ PPK-TH/ KONT-
RKT.32/IX/2015 9/29/2015 13.734.500.000 489.522.506 100%-
489.522.506-
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPerkuatan Tubuh Baan Jalan KA dan Drainase pada Km. 24+600 - 30+500Antara Beringin - Tuntang JIJ 51/ PPK-TH/ KONT-
RKT.33/IX/2015 9/29/2015 20.489.800.000 510.301.316 100%-
510.301.316-
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPeningkatan Sistem Persinyalan Kereta Api Jalur Ganda Di StasiunSemarang Poncol - Semarang Tawang (Tahap I) JIJ 33/PPK-TH/KONT-S.1/VII/2015
14 Juli 2015 33.137.024.000 33.532.947.571 100% 33.532.947.571- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pekerjaan Penggantian Sistem Persinyalan Mekanik Menjadi Elektrik danSistem Telekomunikasi Jalur Ganda KA di Stasiun Solo Jebres s/d StasiunKedungbanteng Lintas Solo - Madiun
JIJ 18/PPK-JTG/KONT-S.3/VIII/2017 219.010.000.000 75.479.837.745 1% 75.479.837.745
- -Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pekerjaan Supervisi Penggantian Sistem Persinyalan Mekanik MenjadiElektrik dan Sistem Telekomunikasi Jalur Ganda KA di Stasiun Solo Jebress/d Stasiun Kedungbanteng Lintas Solo - Madiun
JIJ 19/PPK-JTG/KONT-PS.2/VIII/2017 5.082.687.000 1.524.806.100 1% 1.524.806.100
- -Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH DED Penataan Track Layout di Stasiun Tegal (PT.Raya Konsult) ATB 11/PPK-TH/KONT-DED.3/VII/2015 2015 907.775.000 907.775.000 100%
-907.775.000
-Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHReview Design Bangunan Stasiun Tempuran, Gogodalem dan BeringinAntara Kedungjati - Tuntang (PT.Munasa Kreasi Nusantara) ATB 10/PPK-TH/KONT-DED.2/VII/
2015 2015 805.574.000 805.574.000 100%-
805.574.000-
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHReview Desain Jembatan Jalur Ganda BH 200, BH 223, BH 307, BH308,dan BH 315 Lintas Solo -Kedungbanteng (PT.Tiknos) ATB 12/PPK-TH/KONT-DED.4/VII/
2015 2015 1.146.687.000 1.146.687.000 100% 1.146.687.000- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Studi penanganan perlintasan sebidang di Kota Semarang, KabupatenDemak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora (PT.Tumbuh JayaDesain)
ATB 13/PPK-TH/KONT-STUDI/VII/2015 2015 693.159.000 693.159.000 100%
-693.159.000
- Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHUKL-UPL Pengadaan Lahan pada Lokasi Retakan Desa Wiru (PT.MITRAADI PPRANATA) ATB 01/SPK/JATENG/IX/2015 2015 49.500.000 49.500.000 100%
-49.500.000
-Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 256+250 sd Km. 253+ 950 antara Palur - Kemiri JIJ 36/PPK-TH/KONT-JGS.1/VIII/
2015 8/5/2015 14.556.402.000 9.093.327.344 100% 9.093.327.344- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 253 + 950 s/d Km.251 + 490 Antara Palur - Kemiri JIJ 37/PPK-TH/KONT-JGS.2/VIII/
2015 8/5/2015 13.837.169.000 9.159.431.375 100% 9.159.431.375- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 251 + 490 s/d Km.248 + 050 Antara Kemiri - Masaran JIJ 26/PPK-TH/KONT-
JGS.3/VII/2015 7/14/2015 16.422.000.000 10.040.581.002 100% 10.040.581.002- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 248 + 050 s/d Km.244 + 975 antara Kemiri - Masaran JIJ 38/PPK-TH/KONT-JGS.4/VIII/
2015 8/5/2015 15.580.793.000 8.850.371.104 100% 8.850.371.104- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 244 + 975 s/d Km.242 + 600 Antara Kemiri - Masaran JIJ 39/PPK-TH/KONT-JGS.5/VIII/
2015 8/5/2015 15.301.836.000 9.625.411.138 100% 9.625.411.138- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 242 + 600 s/d 240 +410 Antara Masaran - Sragen JIJ 40/PPK-TH/KONT-JGS.6/VIII/
2015 8/5/2015 13.445.200.000 7.155.945.097 100% 7.155.945.097- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 240 + 410 s/d Km.237 + 000 antara Masaran - Sragen JIJ 41/PPK-TH/KONT-JGS.7/VIII/
2015 8/5/2015 16.310.728.000 12.759.681.153 100% 12.759.681.153- -
Masih badan jalan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 237 + 000 s/d Km.235 + 310 antara Masaran - Sragen JIJ 27/PPK-TH/KONT-
JGS.8/VII/2015 8/5/2015 11.472.400.000 5.793.252.013 100% 5.793.252.013- -
Masih badan jalan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 235 + 310 s/d Km.232 + 100 antara Masaran - Sragen - Kebonromo JIJ 42/PPK-TH/KONT-JGS.9/VIII/
2015 8/5/2015 15.678.400.000 7.990.003.640 100% 7.990.003.640- -
Masih badan jalan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Badan Jalan KA untuk Jalur Ganda Km. 235 + 310 s/d Km.232 + 100 antara Masaran - Sragen - Kebonromo JIJ 43/PPK-TH/KONT-JGS.10/VIII
/2015 8/5/2015 13.408.095.429 6.800.675.292 100% 6.800.675.292- -
Masih badan jalan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km 256+250 s/d Km252+300 Sepanjang 3.900 M'Sp Antara Palur - Kemiri JIJ 01/PPK-TH/KONT-
JGS.11/III/2016 3/16/2016 7.987.000.000 18.472.567.458 100% 18.472.567.458- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km 251+490 s/d Km243+200 Sepanjang 8.290 M'Sp Antara Masaran - Kemiri JIJ 02/PPK-TH/KONT-
JGS.12/III/2016 11/11/2016 14.790.000.000 37.064.989.094 100% 37.064.989.094- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km 242+600 s/d Km235+350 Sepanjang 7.290 M'Sp Antara Masaran - Sragen JIJ 03/PPK-TH/KONT-
JGS.13/III/2016 11/11/2016 13.230.000.000 32.560.190.591 100% 32.560.190.591- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pemasangan Rel R-54 Untuk Jalur Ganda Km 233+350 s/d Km228+100 Sepanjang 5.250 M'Sp Antara Sragen - Kebonromo JIJ 04/PPK-TH/KONT-
JGS.14/III/2016 11/11/2015 9.834.900.000 23.880.242.309 100% 23.880.242.309- -
Dilanjutkan TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda di Km. 221+000 s.d Km. 225+000Antara Sta.Km. 221+000 s.d Km. 225+000 Antara Sta.Walikukun - Sta.Kedungbanteng - Sta. Kebonromo
JIJ 01/PPK-JTG/KONT-JGS.15/V/2017 5/5/2017 75.609.466.000 34.215.029.000 43% 34.215.029.000
- -Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda di Km. 225+000 s.d Km. 227+800Antara Sta. Kedungbanteng - Sta. Kebonromo JIJ 02/PPK-JTG/KONT-
JGS.16/V/2017 5/5/2017 58.723.587.000 25.904.520.505 44% 25.904.520.505- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Tahap II di km. 227+800 s.d Km.233+300 Antara Sta. Kebonromo - Sta. Sragen JIJ 03/PPK-JTG/KONT-
JGS.17/V/2017 5/5/2017 70.380.582.000 31.348.159.000 43% 31.348.159.000- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Tahap II di Km. 233+300 s.d Km.242+500 Antara Sta. Sragen - Sta. Masaran JIJ 04/PPK-JTG/KONT-
JGS.18/V/2017 5/5/2017 72.324.154.000 31.312.810.620 42% 31.312.810.620- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Supervisi Pembangunan Jalan KA Untuk Jalur Ganda Km.221+000 s.d Km. 242+500 Antara Sta. Kedung Banteng- Sta. Masaran JIJ 09/PPK-JTG/KONT-
PJGS.3/V/2017 5/18/2017 6.377.224.000 2.922.190.000 43% 2.922.190.000- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Tahap II di Km, 242+500 s.d Km.251+300 Antara Sta. Masaran - Sta. Kemiri JIJ 05/PPK-JTG/KONT-
JGS.19/V/2017 5/5/2017 71.001.294.000 28.071.350.985 42% 28.071.350.985- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Tahap II di Km. 251+300 s.d Km.256+250 Antara Sta. Kemiri - Sta. Palur JIJ 06/PPK-JTG/KONT-
JGS.20/V/2017 5/5/2017 66.096.700.000 28.105.116.000 40% 28.105.116.000- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Km. 256+250 s.d Km. 257+922 danKm. 258+584 s.d Km. 259+900 Antara Sta. Palur - Sta Jebres
JIJ 07/PPK-JTG/KONT-JGS.21/V/2017 5/5/2017 82.405.312.000 28.438.438.480 32% 28.438.438.480
- -Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda Km.259+900 s.d Km. 262+560 AntaraSta.259+900 s.d Km. 262+560 Antara Sta.Jebres - Sta. Solo Balapan(Multiyears
JIJ 08/PPK-JTG/KONT-JGS.22/V/2017 5/5/2017 67.383.193.000 17.080.005.200 13% 17.080.005.200
- -Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Supervisi Pembangunan Jalur KA Untuk Jalur Ganda Km.242+500 s.d Km. 262+560 Antara Sta. Masaran - Sta.Solo Balapan JIJ 10/PPK-JTG/KONT-
PJGS.4/V/2017 5/18/2017 6.754.401.000 2.313.085.915 34% 2.313.085.915- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Reaktivasi Jalur KA antara Sta.Tawang - Pelabuhan TanjungEmas JIJ 11/PPK-JTG/KONT-
RTTE.1/V/2017 5/26/2017 52.747.281.000 46.930.167.500 97% 46.930.167.500- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan DED Normalisasi Jembatan (BH) Kereta Api Lintas Tegal -Bojonegoro ATB 01/KONT/PPK-PAKK/VI/2017 1.718.680.000 1.718.680.000 100% 1.718.680.000
- -Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Monitoring RKL-RPL Pembangunan DT Solo - Kedungbanteng(MYC 2017-2018) ATB 13/PPK-JTG/KONT-
RKL.3/VI/2017 856.400.000 500.000.000 50% 500.000.000- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Monitoring RKL-RPL Reaktivasi Jalur KA Pelabuhan Tanjung Mas- Sta.Tawang ATB 14/PPK-JTG/KONT-
RKL.4/VI/2017 206.700.000 206.700.000 100% 206.700.000- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Monitoring RKL-RPL Reaktivasi Jalur KA Kedungjati - Tuntang
ATB 16/PPK-JTG/KONT-RKL.5/VII/2017 228.470.000 228.470.000 100% 228.470.000
- -Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Pembebasan Tanah Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah Tanah 619.038.875 - 619.038.875- -
Kontrak Multiyears
Page 11 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembuatan Badan Jalan KA Lintas Kroya-Kutoarjo Km.403+766 s/dKm.408+766 antara Kroya-Kemranjen JIJ SPP-01/D.15-01/PLS/IV/2016
4/25/2016 29.366.543.000 28.870.447.694 100% 28.870.447.694- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembuatan Badan Jalan KA Lintas Kroya-Kutoarjo Km.441+900 s/dKm.446+800 antara Sruweng-Soka JIJ SPP-02/D.15-02/PLS/IV/2016
4/25/2016 32.573.566.000 32.763.218.120 100% 32.763.218.120- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembuatan Badan Jalan KA Lintas Kroya- Kutoarjo Km.447+916 s/dKm.450+732 antara Soka-Kebumen JIJ SPP-03/D.15-03/PLS/IV/2016
4/25/2016 25.668.200.000 26.832.169.186 100% 26.832.169.186- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - Kutoarjo Km.431+800 s/d Km. 438+600 antara Gombong - Karanganyar JIJ SPP-04/DT.04-
2017/PLSI/IX/2017 134.727.932.000 31.661.064.020 18% 31.661.064.020- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 4438+600 s/d Km. 446+800 antara Gombong -Soka JIJ SPP-05/DT.05-
2017/PLSI/VI/2017 86.517.294.000 18.601.218.210 27% 18.601.218.210- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 446+800 s/d Km. 451+800 antara Sruweng - Wonosari JIJ SPP-06/DT.06-
2017/PLSI/IX/2017 140.525.954.000 33.023.599.190 22% 33.023.599.190- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 451+800 s/d Km. 455+300 antara Kebumen -Wonosari JIJ SPP-07/DT.07-
2017/PLSI/VI/2017 78.670.204.000 20.257.577.530 25% 20.257.577.530- -
Kontrak Multiyears
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 455+300 s/d Km. 462+400 antara Kebumen -Prembun JIJ SPP-08/DT.08-
2017/PLSI/VI/2017 83.366.523.000 21.883.712.300 28% 21.883.712.300- -
Selesai
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 462+400 s/d Km. 466+000 antara Kutowinangun - Prembun
JIJ SPP-09/DT.09-2017/PLSI/VI/2017 68.614.030.000 16.981.972.425 15% 16.981.972.425
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Kroya - Kutoarjo Km. 466+000 s/dKm. 470+550 antara Kutowinangun - Butuh JIJ SPP-10/DT.10-
2017/PLSI/VI/2017 6/13/2017 8.746.004.250 15.013.973.963 15% 15.013.973.963- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 470+550 s/d Km. 471+550 antara Prembun - Butuh JIJ SPP-11/DT.11-
2017/PLSI/VI/2017 6/13/2017 62.060.289.000 19.393.840.313 25% 19.393.840.313- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 471+550 s/d Km. 473+300 antara Prembun - Butuh
SPP-12/DT.12-2017/PLSI/XI/2017 112.451.637.000 21.646.940.123 8% 21.646.940.123
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Kroya - Kutoarjo Km. 473+300 s/dKm. 478 + 000 antara Prembun - Kutoarjo JIJ SPP-13/DT.13-
2017/PLSI/VI/2017 56.877.443.000 13.366.199.105 13% 13.366.199.105- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya -Kutoarjo Km. 431+800 s/d Km. 478+000 antara Gombong - Kutoarjo
JIJ SPP-01/DT.01-2017/PLSI/IX/2017 26.731.748.000 5.747.325.820 11% 5.747.325.820
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik, SistemTelekomunikasi dan CTS-CTS Jalur Ganda KA di Lintas Kroya -Kutoarjo
JIJ SPP-14/DT.14-2017/PLSI/VIII/2017 497.484.322.000 166.657.247.870 26% 166.657.247.870
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan Elektrik, SistemTelekomunikasi dan CTS-CTS Jalur Ganda KA di Lintas Kroya -Kutoarjo
JIJ SPP-02/DT.02-2017/PLSI/VIII/2017 11.959.106.000 2.541.310.100 13% 2.541.310.100
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHMonitoring RKL-RPL Pembangunan Jalur Ganda Kroya - Kutoarjo
ATB SPP-03/DT.03-2017/PLSI/VI/2017 1.893.422.000 402.353.000 28% 402.353.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHKajian Lingkungan Elektrifikasi Solo - Yogyakarta Dan Pemantauan RKLRPL (PT. MITRA ADI PRANATA) JIJ D.14-31/PLS/SP/IX/2015 2015 972.420.000 972.420.000 100% 972.420.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHDED 5 Lokasi Underpass Lks. Di Slamet Riyadi, Badran Pasar Nangka,Gilingan dan Antara Solo - Wonogiri JIJ SPP-39/D.11-39/PLS/III/2012
3/10/2012 2.497.831.149 2.497.831.149 100%-
2.497.831.149-
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Studi Kajian Elektrifikasi AC/DC Lintas Solo - Yogyakarta JIJ D.13-06/PLS/SP/V/20145/6/2014 824.332.000 824.513.097 100%
-824.513.097
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
DED Penggantian Jembatan Rasuk Kembar Bentang 15+15+15+15 danPenggantian Pangkal Pilar pada Posisi Lengkung (R=401) di BH. 2016Menjadi Jembatan Beton
JIJ D.13-05/PLS/SP/V/20145/19/2014 832.570.000 832.752.906 100%
-832.752.906
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Engineering Desain Pembangunan CTS - CTS di LintasYogyakarta - Solobalapan
JIJ SPP-08/D.15-08/PLS/VIII/201629 Agustus 2016 1.265.717.500 1.012.574.000 100%
-1.012.574.000
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 413+200 s/d Km. 415+400 antara Kemranjen - Tambak JIJ 01/PLS2/K/V/2017 5/24/2017 88.825.506.000 28.939.181.000 28% 28.939.181.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 415+400 s/d Km. 418+700 antara Sumpiuh - Tambak JIJ 02/PLS2/K/V/2017 5/24/2017 81.162.008.000 24.448.977.000 13% 24.448.977.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 418+700 s/d Km. 421+500 antara Sumpiuh - Ijo JIJ 03/PLS2/K/V/2017 5/24/2017 82.552.200.000 27.226.458.529 26% 27.226.458.529
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 421+500 dan Jembatan Kroya - Kutoarjo Km. 421+500 s/d Km. 424+100antara Tambak - Ijo
JIJ 04/PLS2/K/V/2017 5/24/2017 78.800.022.000 26.139.564.000 21% 26.139.564.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 426+200 s/d Km. 431+800 antara Ijo - Karanganyar JIJ 05/PLS2/K/VIII/2017 129.835.697.000 37.520.374.144 24% 37.520.374.144
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHSupervisi Pembangunan Jalur Ganda KA, Jembatan dan Terowongan Kroya- Kutoarjo Km. 402+050 s/d Km. 431+800 antara Kroya-Karanganyar
JIJ 06/PLS2/K/IX/2017 27.109.363.000 7.794.939.000 22% 7.794.939.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Kroya - Kutoarjo Km. 402+050 sd408+800 antara Kroya - Kemranjen JIJ 07/PLS2/K/X/2017 59.956.550.000 20.615.807.000 5% 20.615.807.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya - KutoarjoKm. 408+800 s/d 413+200 antara Kroya - Sumpiuh JIJ 08/PLS2/K/X/2017 199.944.856.000 46.632.882.000 19% 46.632.882.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Terowongan Kroya - Kutoarjo Km. 424+100 s/d 426+200antara Tambak - Gombong JIJ 09/PLS2/K/XI/2017 245.490.522.000 45.196.001.000 45.196.001.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPengadaan Wesel R.54 Sudut 1:10, Sudut 1:12 dan Scissor Crossing antaraKroya -Kutoarjo JIJ 10/PLS2/K/XIII/2017 51.998.155.000 7.799.723.250 7.799.723.250
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA Km 350+400 - Km 354+000 sepanjang 3.600 M'jrantara Purwokerto - Notog (Multiyears 2015-2016) JIJ 193/PJGCK/K/XI/2015
11/11/2015 49.623.388.000 56.777.212.604 99% 56.777.212.604- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jalan KA Km 354+000 Km 358+400 sepanjang 4.400 M'jrantara Purwokerto - Notog (Multiyears 2015-2017) JIJ 194/PJGCK/K/XI/2015
11/11/2015 55.211.235.000 66.730.411.980 97% 66.730.411.980- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA Km 358+400 - Km 364+000 sepanjang 5.600 M'jrantara Notog - Kebasen dan Penataan Emplasemen Stasiun Notog(Multiyears 2015-2017)
JIJ 195/PJGCK/K/XI/201511/29/2015 85.061.700.000 103.318.730.392 94% 103.318.730.392
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA Km 364+000 - Km 368+800 sepanjang 4.800 M'jrantara Kebasen - Randegan dan Penataan Emplasemen Stasiun Kebasen(Multiyears 2015-2016)
JIJ 196/PJGCK/K/XI/201511/11/2015 75.786.794.000 87.997.943.096 94% 87.997.943.096
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA Km 368+800 - Km 376+600 sepanjang 7.800 M'jrantara Randegan - Kroya dan Penataan Emplasemen Stasiun Randegan(Mutiyears 2015-2017)
JIJ 197/PJGCK/K/XI/201511/11/2015 81.713.108.000 106.210.593.076 99% 106.210.593.076
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHSupervisi Pembangunan Jalan KA KM.350+400 - 376+600 AntaraPurwokerto - Kroya Lintas Cirebon - Kroya (Multiyears 2015-2017) JIJ 202/PJGCK/K/XI/2015
11/11/2015 8.519.247.000 7.957.891.100 96% 7.957.891.100- -
Dilanjutkan
Page 12 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jembatan BH. 1409, 1411, 1438 dan 1482 AntaraPurwokerto - Randegan (Multiyears 2015-2016) JIJ 198/PJGCK/K/XI/2015
11/11/2015 75.622.540.000 74.747.819.700 95% 74.747.819.700- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jembatan BH. 1437, 1503, 1504, 1505 Antara Notog - Kroya(Multiyears 2015-2016) JIJ 199/PJGCK/K/XI/2015
11/11/2015 75.527.669.000 75.527.669.000 100% 75.527.669.000- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Supervisi Pembangunan Jembatan KA BH.1409, BH.1411, BH.1425,BH.1437, BH.1438, BH.1458,BH.1482, BH.1503, BH.1504, BH.1505 AntaraPurwokerto - Kroya Lintas Cirebon - Kroya (Multiyears 2015-2017)
JIJ 203/PJGCK/K/XI/201511/11/2015 9.432.461.000 6.254.080.350 72% 6.254.080.350
- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Pembangunan Terowongan Notog BH 1440 (Multiyears 2016-2018) JIJ 122/PJGCK/K/XII/201612/7/2016 155.899.876.000 75.372.369.400 42% 75.372.369.400
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Pembangunan Terowongan Kebasen BH 1464 (Multiyears 2016-2018) JIJ 124/PJGCK/K/XII/201612/7/2016 102.540.373.000 48.779.583.950 41% 48.779.583.950
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHSupervisi Pembangunan Terowongan Notog dan Kebasen AntaraPurwokerto - Kroya Lintas Cirebon - Kroya (Multiyears 2016-2018) JIJ 126/PJGCK/K/XII/2016
12/7/2016 6.503.035.000 3.162.302.250 42% 3.162.302.250- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jembatan BH 1425 Antara Purwokerto - Notog (Multiyears2016-2018) JIJ 121/PJGCK/K/XII/2016
12/7/2016 126.885.714.000 66.115.323.100 46% 66.115.323.100- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPembangunan Jembatan BH 1458 Antara Notog - Kebasen (Multiyears 2016-2018) JIJ 123/PJGCK/K/XII/2016
12/7/2016 108.086.889.000 73.634.193.000 66% 73.634.193.000- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPenggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Elektrik Jalur GandaKA Antara Purwokerto - Kroya (Multiyears 2016-2018) JIJ 125/PJGCK/K/XII/2016
12/7/2016 185.188.886.000 124.113.886.520 64% 124.113.886.520- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHSupervisi Penggantian Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Elektrik JalurGanda KA Antara Purwokerto - Kroya (Multiyears 2016-2018)
JIJ 127/PJGCK/K/XII/201612/7/2016 5.212.064.000 3.349.346.600 64% 3.349.346.600
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Penyusunan Dokumen Pemantauan RKL - RPL Pembangunan Jalur KABaru Ganda antara Purwokerto - Kroya Lintas Cirebon - Kroya (Multiyears2016-2018)
JIJ 105/PJGCK/K/XI/201611/7/2016 2.041.293.000 1.020.646.500 52% 1.020.646.500
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHPekerjaan Reviu Detail Engineering Design Pembangunan OverpassKebasen Km. 363+125 dan Km. 363+335 antara Notog - Kebasen ATB 02/KONT/PPK-PAKK/VII/2017 587.788.000 587.788.000 100% 587.788.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH
Pembangunan Jalan KA Km 350+400 - Km 354+000 sepanjang 3.600 M'Jrantara Purwokerto - Notog (Multiyears 2015-2016) PK.15-38 senilai Rp.19.481.792,- (bruto Rp. 21.429.971,-) (Koreksi Audited)
(171.127.468) (171.127.468)
- -TOTAL KDP BTP JAWA BAGIAN TENGAH 5.508.478.180.328 2.911.247.403.061 2.405.430.222.944 505.817.180.117 - DilanjutkanBALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Pembangunan Short Cut Solok Padang Tahap I Jalan, Irigasi dan Jaringan KU.403/SKPPS/449/PHB-2010 1.753.532.000 1.753.532.000 - 1.753.532.000 - DilanjutkanBALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Pembangunan Jalur KA dari Stasiun Duku - BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan KU.403/SKPPS/450/PHB-2010 750.200.000 750.200.000 - 750.200.000 - DilanjutkanBALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Short Cut Solok Padang Tahap II Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.05/D.1-PPK/SKPPS/IV/2011 1.697.437.267 1.697.437.267 - 1.697.437.267 - DilanjutkanBALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Jembatan KA Lintas Padang Pariaman Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.06/D.2-PPK/SKPPS/IV/2011 3.200.770.727 3.200.770.727 - 3.200.770.727 - DilanjutkanBALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Terowongan KA Antara Kayu Tanam - Padang Panjang Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.07/D.3-PPK/SKPPS/IV/2011 997.367.787 997.367.787 - 997.367.787 - DilanjutkanBALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Jalan dan Jembatan KA Antara Naras - Sungai Limau Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.08/D.4-PPK/SKPPS/IV/2011 1.589.645.869 1.589.645.869 - 1.589.645.869 - Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Jalan dan Jembatan KA Antara Muaro Kalaban - Muaro Sijunjung Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.09/D.5-PPK/SKPPS/IV/2011 2.359.476.897 2.359.476.897-
2.359.476.897-
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Peningkatan Sinyal Mekanik Pemasangan Saluran BlokElektromekanik menggunakan FO Antara Stasiun Padang - Tabing Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.13/D.6-PPK/SKPPS/IX/2011 876.724.123 876.724.123
-876.724.123
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Jembatan KA bentang 164,4 m (bangunan atas) Antara Duku- BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 01/SP/SKPPS/VI/PHB-2012 7.236.964.138 7.236.964.138
-7.236.964.138
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Jembatan KA bentang 164,4 m (bangunan bawah) AntaraDuku - BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 02/SP/SKPPS/VI/PHB-2012 16.549.959.138 16.549.959.138
-16.549.959.138
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Telaah RKL - RPL Pembangunan Jalan KA Duku - BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 06/SP/SKPPS/VI/PHB-2013 301.075.186 301.075.186 - 301.075.186 - Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km.0+645 s.d Km.0+995 Antara Duku - BIM(0,25 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 03/SP/SKPPS/V/PHB-2013 1.696.000.008 1.696.000.008
-1.696.000.008
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km.1+170 s.d Km.1+425 Antara Duku - BIM(0,55 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 04/SP/SKPPS/V/PHB-2013 1.679.192.058 1.679.192.058
-1.679.192.058
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km.1+185 s.d Km.2+170 Antara Duku - BIM(0,425 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 05/SP/SKPPS/V/PHB-2013 2.054.160.182 2.054.160.182
-2.054.160.182
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km.2+400 s.d Km.2+650 Antara Duku - BIM(0,73 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 09/SP/SKPPS/VIII/PHB-2013 2.207.233.407 2.207.233.407
-2.207.233.407
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km.2+650 s.d Km.2+900 Antara Duku - BIM(0,6 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 10/SP/SKPPS/VIII/PHB-2013 2.647.223.470 2.647.223.470
-2.647.223.470
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km.1+598 s.d Km.1+815 Antara Duku - BIM(0,5 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 08/SP/SKPPS/VIII/PHB-2013 1.976.312.893 1.976.312.893
-1.976.312.893
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Pembangunan Jembatan KA Duku - BIM Tahap II termasuk Supervisi Jalan, Irigasi dan Jaringan 02/SP/SKPPS/IV/PHB-2014 15.513.175.389 15.513.175.389 15.513.175.389 - - Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Penyusunan Dokumen Telaah RKL - RPL Pembangunan Jalan Duku - BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 09/SP/SKPPS/VI/PHB-2014 492.773.544 492.773.544 492.773.544- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km. 3+450 s/d Km. 3+875 Antara Duku -BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 07/SP/SKPPS/XI/PHB-2014 3.791.318.638 3.791.318.638 3.791.318.638
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km.2+900 s.d Km.3+450 Antara Duku - BIM(0,55 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 06/SP/SKPPS/VI/PHB-2014 4.023.032.816 4.023.032.816 4.023.032.816
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan KA Km.0+000 s.d Km.0+500 Antara Duku - BIM(0,25 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 05/SP/SKPPS/VI/PHB-2014 2.278.559.229 2.278.559.229 2.278.559.229
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPemasangan Track Jalan KA Km.1+240 s.d Km.1+425 dan Km.1+625 s.dKm.2+170 Antara Duku - BIM (0,73 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 13/SP/SKPPS/XI/PHB-2014 2.866.858.075 2.866.858.075 2.866.858.075
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPemasangan Track Jalan KA Km.2+500 s.d Km.2+900 Antara Duku - BIM(0,4 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 14/SP/SKPPS/XI/PHB-2014 1.827.507.397 1.827.507.397 1.827.507.397
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPemasangan Track Jalan KA Km.2+900 s.d Km.3+875 Antara Duku - BIM,termasuk Emplasemen Stasiun BIM (1,56 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 15/SP/SKPPS/XI/PHB-2014 3.800.038.620 3.800.038.620 3.800.038.620
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPemasangan Track Jalan KA Km.0+000 s.d Km.0+500 Antara Duku - BIM(0,5 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 11/SP/SKPPS/XI/PHB-2014 1.779.007.706 1.779.007.706 1.779.007.706
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPemasangan Track Jalan KA Km.0+500 s.d Km.0+900 dan Km.1+425 s.dKm.1+625 Antara Duku - BIM (0,6 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 12/SP/SKPPS/XI/PHB-2014 2.676.795.186 2.676.795.186 2.676.795.186
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Pembangunan Underpass/FlayOver pada 2 lokasi PerlintasanSebidang antara Duku - BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 01/SP/BTP-SBB/VI/2015 1.193.500.000 1.193.500.000 1.193.500.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Pembangunan/Reaktivasi Jalur, Jembatan dan Stasiun KA antaraPadang – Pulau Aer Sepanjang 3, 508 Km'sp Jalan, Irigasi dan Jaringan 02/SP/BTP-SBB/VI/2015 1.481.400.000 1.481.400.000 1.481.400.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT
DED Mengganti 10 Unit Jembatan KA Menjadi RM. 1921 antara Bukit Putus– Padang (BH.8, BH.11, BH.15, BH.16, BH.18, BH.20, BH.21, BH.22, BH.25dan BH.26)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 03/SP/BTP-SBB/VI/2015 1.954.500.000 1.954.500.000 1.954.500.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Pembangunan Jalan Penghubung Stasiun Bandara ke BandaraInternasional Minangkabau Jalan, Irigasi dan Jaringan 04/SP/BTP-SBB/VI/2015 972.000.000 972.000.000 972.000.000
- -Dilanjutkan
Page 13 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Bangunan Operasional dan Gudang Balai Teknik PerkertaapianWilayah Sumatera Bagian Barat Jalan, Irigasi dan Jaringan 53/SP/BTP-SBB/VIII/2015 983.000.000 983.000.000 983.000.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATStudi Amdal untuk reaktivasi pembangunan Jalur KA antara Muaro-MuaroKalaban Jalan, Irigasi dan Jaringan 05/SP/BTP-SBB/VI/2015 1.076.500.000 1.076.500.000 1.076.500.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATKajian Aksi Pembebasan/Penertiban Lahan dan Bangunan untuk RencanaReaktivasi Jalur Kereta Api Antara Muaro Kalaban-Muaro Jalan, Irigasi dan Jaringan 06/SP/BTP-SBB/VI/2015 679.300.000 679.300.000 679.300.000
- - Muaro Kalaban - Muaro
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan dan Pemasangan Track Jalan KA Km. 0+150s.d Km. 2+170 antara DUKU-BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 24/SP/BTP-SBB/VII/2015 8.301.011.895 8.301.011.895 8.301.011.895
- - Duku - BIM
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT
Pembangunan Badan Jalan dan Pemasangan Track Jalan KA Km. 2+170s.d Km. 4+000 termasuk Emplasemen Stasiun BIM 100 M'Sp antara DUKU-BIM
Jalan, Irigasi dan Jaringan 25/SP/BTP-SBB/VII/2015 13.481.528.569 13.481.528.569 13.481.528.569- -
Duku - BIM
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Sistem Persinyalan Mekanik dan Telekomunikasi StasiunDUKU-Stasiun BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 51/SP/BTP-SBB/VIII/2015 10.793.394.000 10.793.394.000 10.793.394.000
- - Duku - BIM
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Pembangunan Stasiun KA DUKU Jalan, Irigasi dan Jaringan 26/SP/BTP-SBB/VII/2015 10.441.550.000 10.441.550.000 10.441.550.000 - - Duku - BIMBALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Pembangunan Stasiun KA BIM Tahap 1 Jalan, Irigasi dan Jaringan 40/SP/BTP-SBB/VII/2015 13.760.900.000 13.760.900.000 13.760.900.000 - - Duku - BIM
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 151+400s.d 153+400 (2 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 01/SP/BTP-SBB/III/2016 7.156.690.000 7.156.690.000 7.156.690.000
- - Muara Kalaban - Muaro
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 153+400s.d 155+400 (2 km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 02/SP/BTP-SBB/III/2016 10.789.580.000 10.789.580.000 10.789.580.000
- - Muara Kalaban - Muaro
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 155+400s.d 157+400 (2 km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 03/SP/BTP-SBB/III/2016 6.707.900.000 6.707.900.000 6.707.900.000
- - Muara Kalaban - Muaro
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPengawasan Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-MuaroKm. 151+400 s.d 157+400 Jalan, Irigasi dan Jaringan 16/SP/BTP-SBB/III/2016 778.525.000 778.525.000 778.525.000
- - Muara Kalaban - Muaro
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 157+400s.d 159+400 (2 km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 04/SP/BTP-SBB/III/2016 9.025.163.000 9.025.163.000 9.025.163.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 159+400s.d 161+400 (2 km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 05/SP/BTP-SBB/III/2016 6.371.400.000 6.371.400.000 6.371.400.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 161+400s.d 163+400 (2 km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 06/SP/BTP-SBB/III/2016 5.550.200.000 5.550.200.000 5.550.200.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 163+400s.d 164+400 (1 km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 07/SP/BTP-SBB/III/2016 3.671.413.000 3.671.413.000 3.671.413.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPengawasan Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-MuaroKm. 157+400 s.d 164+400 Jalan, Irigasi dan Jaringan 17/SP/BTP-SBB/III/2016 789.112.000 789.112.000 789.112.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Pembangunan Stasiun KA BIM (tahap 2) Jalan, Irigasi dan Jaringan 14/SP/BTP-SBB/III/2016 7.978.600.000 7.978.600.000 7.978.600.000 - - Lanjut di TA. 2017BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Pengawasan Pembangunan Stasiun KA BIM (tahap 2) Jalan, Irigasi dan Jaringan 19/SP/BTP-SBB/III/2016 175.460.000 175.460.000 175.460.000 - - Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Peningk. Jembatan KA Koridor Batu Tanam-Padang Panjang-BatuTabal (Segmen 1) 14 BH Jalan, Irigasi dan Jaringan 21/SP/BTP-SBB/V/2016 2.390.670.000 2.390.670.000 2.390.670.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Peningk. Jembatan KA Koridor Batu Tanam-Padang Panjang -BatuTabal (Segmen 2) 14 BH Jalan, Irigasi dan Jaringan 22/SP/BTP-SBB/V/2016 2.841.000.000 2.841.000.000 2.841.000.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Peningk. Jembatan KA Koridor Bt.Tanam-Pdg Panjang-Bt.Tabal(Segmen 3)12 BH dan lts Pdg–Lubuk Alung 3 BH Jalan, Irigasi dan Jaringan 23/SP/BTP-SBB/V/2016 3.084.173.000 3.084.173.000 3.084.173.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Persinyalan Elektrik Lintas Padang-Lubuk Alung-Pariaman Jalan, Irigasi dan Jaringan 24/SP/BTP-SBB/V/2016 1.951.200.000 1.951.200.000 1.951.200.000 - - Lanjut di TA. 2017BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Studi Penetapan Trase Jalur KA Padangpanjang-Payahkumbuh Jalan, Irigasi dan Jaringan 25/SP/BTP-SBB/V/2016 1.783.000.000 1.783.000.000 1.783.000.000 - - Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Studi Penetapan Trase dan Desain Pembangunan Jalur KA Muaro-Logas Jalan, Irigasi dan Jaringan 26/SP/BTP-SBB/V/2016 2.550.700.000 2.550.700.000 2.550.700.000- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPenyusunan UKL/UPL untuk pembangunan Jalur KA antara Naras-SungaiLimau Jalan, Irigasi dan Jaringan 27/SP/BTP-SBB/V/2016 693.200.000 693.200.000 693.200.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-Muaro Km. 164+400s.d 165+400 Jalan, Irigasi dan Jaringan 05/SP/BTP-SBB/III/2017 3.864.490.000 3.864.490.000 3.864.490.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPengawasan Pembangunan Badan Jalan Kereta Api Muara Kalaban-MuaroKm. 164+400 s.d 165+400 Jalan, Irigasi dan Jaringan 02/SP/BTP-SBB/III/2017 80.770.000 80.770.000 80.770.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Penyempurnaan Jalan KA BIM-Duku termasuk bangunan pendukung Jalan, Irigasi dan Jaringan 08/SP/BTP-SBB/III/2017 6.087.408.000 6.087.408.000 6.087.408.000 - - Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPengawasan Penyempurnaan Jalan KA BIM-Duku termasuk bangunanpendukung Jalan, Irigasi dan Jaringan 01/SP/BTP-SBB/III/2017 161.600.000 161.600.000 161.600.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Pembangunan Peron dan Fasilitas Pendukung Operasi di Stasiun BIM Gedung dan Bangunan 09/SP/BTP-SBB/III/2017 4.962.000.000 4.962.000.000 4.962.000.000- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPengawasan Pembangunan Peron dan Fasilitas Pendukung Operasi diStasiun BIM Gedung dan Bangunan 03/SP/BTP-SBB/III/2017 128.230.000 128.230.000 128.230.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Pembangunan Peron dan Overcaping di Emplasemen Stasiun Padang Gedung dan Bangunan 06/SP/BTP-SBB/III/2017 2.783.353.250 2.783.353.250 2.783.353.250- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPengawasan Pembangunan Peron dan Overcaping di Emplasemen StasiunPadang Gedung dan Bangunan 04/SP/BTP-SBB/III/2017 73.440.000 73.440.000 73.440.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT
Pembangunan sistem radio traindistpaching untuk mendukung operasionalKA BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 14/SP/BTP-SBB/V/2017 42.369.400.000 42.369.400.000 42.369.400.000
- -
Tidak (Uang sudahdikembalikan ke kas negara
pada bulan Januari 2016)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATPengawasan Pembangunan sistem radio traindistpaching untuk mendukungoperasional KA BIM Jalan, Irigasi dan Jaringan 20/SP/BTP-SBB/V/2017 886.000.000 886.000.000 886.000.000
- -Selesai
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATSertifikasi tanah Duku BIM seluas 98.222 m2 (termasuk operasional dansertifikasi Tanah SPK.01/PPK-
BTP.SBB/VIII/2017 164.554.880 164.554.880 164.554.880- -
Selesai
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Stasiun Kereta Api sebanyak 4 buah termasuk 2 Halte antara MuaroKalaban-Muaro ATB 21/SP/BTP-SBB/V/2017 1.005.502.000 1.005.502.000 1.005.502.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Peningkatan Jalur KA Padang-Tabing dan Sterilisasi Jalur KA Padang-Tabing-Duku ATB 11/SP/BTP-SBB/V/2017 2.705.200.000 2.705.200.000 2.705.200.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Peningkatan Jalur KA Kacang-Muara Kalaban-Sawahlunto danSterilisasi Jalur KA Kacang-Muara Kalaban-Sawahlunto ATB 22/SP/BTP-SBB/V/2017 2.739.000.000 2.739.000.000 2.739.000.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DED Terowongan BH. 10a Km. 153+705 antara Muaro Kalaban-Muaro ATB 12/SP/BTP-SBB/V/2017 1.248.900.000 1.248.900.000 1.248.900.000- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT Penyusunan Telaah RKL-RPL Pembangunan Muaro Kalaban-Muaro ATB 13/SP/BTP-SBB/V/2017 478.193.000 478.193.000 478.193.000 - - Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARATDED Peningkatan Jembatan Pariaman-Naras sebanyak 10 buah dan DEDStasiun Pariaman dan Stasiun Naras ATB 23/SP/BTP-SBB/VII/2017 1.974.700.000 1.974.700.000 1.974.700.000
- -Lanjut di TA. 2017
TOTAL KDP BTP SUMBAR 299.741.653.344 299.741.653.344 V 250.168.378.194 49.573.275.150-
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (KM. 2+500S/D 3+100)
Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP-01/IV/2012 3.636.943.000 3.780.011.000-
3.780.011.000-
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (KM. 3+100S/D 3+500) Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP-02/IV/2012 3.689.391.000 3.834.523.000
- 3.834.523.000
-Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
Page 14 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (STA 3+500S/D 4+300)
Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP-03/IV/2012 4.009.222.000 4.166.936.000-
4.166.936.000-
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (KM. 4+300S/D 5+000)
Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP-04/IV/2012 3.091.586.000 3.213.202.000-
3.213.202.000-
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (KM 5+000 S/D5+700) Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP-05/IV/2012 3.246.205.000 3.373.902.000
- 3.373.902.000
-Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (KM 5+700 S/D6+710) Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP.01/V/2014 6.418.000.000 6.431.375.000
- 6.431.375.000
-Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (KM 6+710 S/D7+925) Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP.02/V/2014 7.206.151.000 7.221.169.000
- 7.221.169.000
-Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (KM 7+925 S/D9+065) Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP-03/V/2014 6.755.217.000 6.769.295.000
- 6.769.295.000
-Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang (KM 9+065 S/D10+000)
Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JP.04/V/2014 6.874.999.000 6.889.327.000-
6.889.327.000-
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Supervisi Pembangunan Badan Jalan KA Seksi Kr. Mane - Kuta Blang Jalan, Irigasi dan Jaringan SP.02/KA-ACEH/JK.01/V/2014 851.092.000 852.866.000 - 852.866.000 -Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Tubuh Baan St. Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Tahap I (paketD.111)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 27/KU.103/SP/III/P.IX/2011 9.687.429.000 9.738.637.244 9.738.637.244- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/Supervisi Pembangunan Tubuh Baan St. Banda Tinggi-KualaTanjung Tahap I (paket D.111)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 31/KU.103/SP/III/P.IX/2011 283.316.000 283.316.000 283.316.000- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Km.8+365 sampai dengan Km.14+365antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (Paket D.112)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 05/SP/SPPSU/III/2012 29.471.718.000 28.671.876.482 28.671.876.482- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Badan Jalan KA Km.8+365 sampai
dengan Km.14+365 antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (Paket D.112)Jalan, Irigasi dan Jaringan 06/SP/SPPSU/III/2012 879.362.000 879.362.000 879.362.000
- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (PaketD.123)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 09/SP/SPPSU/VIII/2013 54.422.130.000 54.664.848.104 54.664.848.104- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/Supervisi Pembangunan Badan Jalan KA Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (Paket D.123)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 10/SP/SPPSU/VIII/2013 1.098.119.000 1.098.119.000 1.098.119.000- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA (pemasangan rel) Km.0+000 s.d Km. 9+000 antaraBandar Tinggi-Kuala Tanjung (D.128)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 25/SP/SPPSU/VI/2014 29.233.084.000 29.869.700.249 29.869.700.249- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA (pemasangan rel) Km.9+000 s.d km.13+000 antaraBandar Tinggi-Kuala Tanjung (D.129)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 10/SP/SPPSU/IV/2014 17.522.110.000 17.791.185.002 17.791.185.002- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA (pemasangan rel) Km.13+000 s.d km.17+000antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (D.130)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 11/SP/SPPSU/IV/2014 16.865.859.000 17.479.515.327 17.479.515.327- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA (pemasangan rel) Km.17+000 s.d km.19+500antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (D.131)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 12/SP/SPPSU/IV/2014 18.698.350.000 16.215.702.874 16.215.702.874- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyelesaian pembangunan jalur KA KM. 5+ 000 s/d KM. 7 + 200 antaraBandar Tinggi - Kuala Tanjung (2,2 Kmsp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 801/BTP-SBU/X/2015 25.900.340.000 11.801.820.166 11.801.820.166- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/supervisi penyelesaian Pembangunan jalur ganda KA KM. 0 +
000 s/d KM. 7 + 200 antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (7.2 Kmsp)Jalan, Irigasi dan Jaringan 669/BTP-SBU/IX/2015 1.558.554.000 545.493.900 545.493.900
- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPemasangan Rel R.54 Km.5+000 s/d Km.19+500 antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (14,5 Km'sp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 432/BTP-SBU/VII/2015 16.602.043.000 24.318.132.682 24.318.132.682- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/supervisi Pemasangan Rel R.54 Km.5+000 s/d Km.19+500antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (14,5 Km'sp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 672/BTP-SBU/IX/2015 315.122.000 315.122.000 315.122.000- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Emplasemen Stasiun Tanjung Gading, KualaTanjung dan Pelabuhan Kuala Tanjung (5 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 433/BTP-SBU/VII/2015 34.861.505.000 25.814.187.010 25.814.187.010
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/supervisi Pembangunan Jalan KA Emplasemen StasiunTanjung Gading, Kuala Tanjung dan Pelabuhan Kuala Tanjung (5 Km'sp) Jalan, Irigasi dan Jaringan 673/BTP-SBU/IX/2015 662.980.000 662.980.000 662.980.000
- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Tubuh Baan dan Konstruksi Penahan Tubuh Baan antaraBandar Tinggi-Kuala Tanjung (200m)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 585/BTP-SBU/XII/2015/Add-PTW 10.916.144.000 9.462.316.981 9.462.316.981
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/supervisi Pembangunan Tubuh Baan dan Kontruksi PenahanTubuh Baan antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (200 m) Jalan, Irigasi dan Jaringan 674/BTP-SBU/IX/2015 261.699.000 261.699.000 261.699.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Tubuh Baan Reaktivasi jalur KA KM. 10+355 s/d KM. 14 +355antara Kuala Begumit - Stabat
Jalan, Irigasi dan Jaringan 435/BTP-SBU/VII/2015 36.517.649.000 32.865.884.100 32.865.884.100- -
Multiers Kontrak dari Tahun2015 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/supervisi Pembangunan Tubuh Baan Reaktivasi jalur KA KM.10+355 s/d KM. 14 +355 antara Kuala Begumit - Stabat Jalan, Irigasi dan Jaringan 488/BTP-SBU/VII/2015 5.781.285.000 898.537.963 898.537.963
- -Lanjut
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Pembuatan Box Culvert 70 BH Reaktivasi Jalur KA antara Binjai-Besitang Jalan, Irigasi dan Jaringan 586/BTP-SBU/VIII/2015 25.975.484.000 17.150.772.770 17.150.772.770- -
Lanjut (PMK 243)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/supervisi Pembuatan Box Culvert 70 BH Reaktivasi Jalur KAantara Binjai-Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan 675/BTP-SBU/IX/2015 557.790.000 557.790.000 557.790.000- -
Selesai
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Pengangkatan Jembatan KA Eksisting antara Medan-Araskabu Jalan, Irigasi dan Jaringan 728/BTP-SBU/IX/2015 16.510.296.000 - - Selesai
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jembatan KA untuk Jalur Ganda KA BH.14 Km.7+873bentang 30 m antara Medan-Bandar Khalipah
Jalan, Irigasi dan Jaringan 588/BTP-SBU/VIII/2015 322.604.000- -
Selesai
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/supervisi Pembangunan Jembatan KA untuk Jalur Ganda KA
BH.14 Km.7+873 bentang 30 m antara Medan-Bandar KhalipahJalan, Irigasi dan Jaringan 677/BTP-SBU/IX/2015 31.922.276.000
- -Selesai
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Box Culvert sebanyak 15 BH lintas Bandar Tinggi - KualaTanjung Jalan, Irigasi dan Jaringan 444/BTP-SBU/VII/2015 16.510.296.000 10.030.835.851 10.030.835.851
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/supervisi Pembangunan Box Culvert sebanyak 15 BH lintasBandar Tinggi - Kuala Tanjung Jalan, Irigasi dan Jaringan 678/BTP-SBU/IX/2015 322.604.000 322.604.000 322.604.000
- -Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARALanjutan Pembangunan Jembatan/ Box Culvert Antara Bandar Tinggi -Kuala Tanjung (6 Unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 446/BTP-SBU/VII/2015 31.922.276.000 11.959.873.372 11.959.873.372- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/supervisi Lanjutan Pembangunan Jembatan/Box Culvertantara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (6 Unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 679/BTP-SBU/IX/2015 620.060.000 620.060.000 620.060.000- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA Km. 65+200 s/d Km. 68+200 antara Binjai-Besitang-Langsa
Jalan, Irigasi dan Jaringan 949/BTP-SBU/X/2015 13.068.538.000 11.606.810.636 11.606.810.636- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/supervisi Pembangunan Badan Jalan KA Km. 65+200 s/d Km.68+200 antara Binjai-Besitang-Langsa
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1008/BTP-SBU/XI/2015 1.974.417.000 225.878.001 225.878.001- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Layang Segmen A1-P2 arah Binjai antara Medan -Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1178/BTP-SBU/XII/2015 68.222.000.000 74.975.536.618 74.975.536.618- -
Lanjut di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen A1-P3 arah Pulu Brayan antara
Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1179/BTP-SBU/XII/2015 63.217.000.000 69.316.422.144 69.316.422.144
- -Lanjut di TA. 2017
Page 15 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P4 -P13 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1180/BTP-SBU/XII/2015 81.404.400.000 89.599.201.620 89.599.201.620
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P14 -P22 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1181/BTP-SBU/XII/2015 91.689.000.000 100.997.661.648 100.997.661.648
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P23-P26 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1250/BTP-SBU/XII/2015 100.545.322.000 110.680.037.001 110.680.037.001
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P27 -P30 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1207/BTP-SBU/XII/2015 86.126.000.000 94.727.556.650 94.727.556.650
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P23-P30 Stasiun Medan antara
Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1251/BTP-SBU/XII/2015 142.237.992.000 156.624.510.542 156.624.510.542
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P31 -P34 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1208/BTP-SBU/XII/2015 71.736.000.000 79.000.864.787 79.000.864.787
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P35 -P42 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1182/BTP-SBU/XII/2015 69.679.000.000 74.577.996.788 74.577.996.788
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P43 -P50 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1183/BTP-SBU/XII/2015 91.540.000.000 100.533.556.546 100.533.556.546
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P51 -P60 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1184/BTP-SBU/XII/2015 59.807.000.000 65.872.347.582 65.872.347.582
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P61 -P69 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1185/BTP-SBU/XII/2015 58.410.000.000 64.396.122.168 64.396.122.168
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P70 -P79 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1186/BTP-SBU/XII/2015 58.188.000.000 62.859.852.071 62.859.852.071
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P80 -P89 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1187/BTP-SBU/XII/2015 63.438.000.000 64.842.719.182 64.842.719.182
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P90 -P99 antara Medan - Bandar
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1209/BTP-SBU/XII/2015 60.944.000.000 66.933.910.834 66.933.910.834
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P100 -P109 antara Medan -
Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1210/BTP-SBU/XII/2015 60.822.000.000 67.077.428.829 67.077.428.829
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P110 -P119 antara Medan -
Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1188/BTP-SBU/XII/2015 57.515.000.000 63.185.689.359 63.185.689.359
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P120 -P129 antara Medan -
Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1214/BTP-SBU/XII/2015 56.576.000.000 62.050.089.399 62.050.089.399
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P130 -P139 antara Medan -
Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1189/BTP-SBU/XII/2015 55.946.000.000 64.663.305.018 64.663.305.018
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P140 -P148 antara Medan -
Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1190/BTP-SBU/XII/2015 61.995.000.000 68.036.919.577 68.036.919.577
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P149 -P155 Stasiun Mandala
antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1191/BTP-SBU/XII/2015 71.650.000.000 78.819.070.447 78.819.070.447
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P156 -P165 antara Medan -
Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1192/BTP-SBU/XII/2015 60.212.000.000 64.440.014.549 64.440.014.549
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Layang Segmen P166 -A2 Arah Bandar Khalipah
antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1193/BTP-SBU/XII/2015 58.273.232.000 63.936.568.741 63.936.568.741
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Penataan Track Eksisting dan Pemasangan Track Baru antara Medan -
Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 1252/BTP-SBU/XII/2015 126.923.840.000 166.623.539.561 166.623.539.561
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Gedung Baru Stasiun dan Pemasangan Peralatan
Pendukung Pelayanan di Stasiun MedanJalan, Irigasi dan Jaringan 1253/BTP-SBU/XII/2015 288.983.500.000 137.357.886.277 137.357.886.277
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Sistem Persinyalan Stasiun medan, Interface Stasiun PuluBrayan, Stasiun Sunggal antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan -Araskabu - Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1194/BTP-SBU/XII/2015 87.783.000.000 76.282.798.500 76.282.798.500- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan / Supervisi Pembangunan Jalan KA Layang antara Medan -
Khalipah Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 386/BTP-SBU/III/2016 35.046.324.000 30.714.543.978 30.714.543.978
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan / Supervisi Penataan Track Eksisting dan Pemasangan Track
Baru Lintas Medan - Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 107/BTP-SBU/I/2016 2.533.594.000 2.329.500.000 2.329.500.000
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan / Supervisi Pembangunan Gedung Baru Stasiun dan
Perangkat Pendukung Pelayanan di Stasiun MedanJalan, Irigasi dan Jaringan 119/BTP-SBU/I/2016 5.506.520.000 4.323.070.060 4.323.070.060
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan / Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan Lintas Medan -
Araskabu - KualanamuJalan, Irigasi dan Jaringan 108/BTP-SBU/I/2016 1.604.064.000 1.443.657.600 1.443.657.600
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan Untuk Jalur Ganda KA-
Lintas Medan-Tebing Tinggi antara Batangkuis-Araskabu (7 Unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 736/BTP-SBU/VI/2016 333.560.000 333.560.000 333.560.000
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jembatan untuk Jalur Ganda KA Lintas Medan-Tebing Tinggi
antara Batang Kuis-Araskabu (7 Unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 721/BTP-SBU/V/2016 9.254.642.000 8.606.817.060 8.606.817.060
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
Page 16 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/supervisi Pembangunan Jembatan KA antara Medan -
Araskabu (4 Unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 737/BTP-SBU/VI/2016 54.155.400.000
- -
Laporan sudah selesai akandimanfaatkan di TA. 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jembatan KA antara Medan-Araskabu (4 unit) Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam
Pengerjaan 625/BTP-SBU/V/2016 1.590.666.000- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jembatan KA BH.63 dan BH.64 antara Binjai-Besitang (2unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 324/BTP-SBU/III/2016 21.909.347.000
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan Pemb. BH.63 dan BH.64
sebanyak 2 Unit antara Binjai-Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 333/BTP-SBU/III/2016 672.796.000
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Persinyalan Elektrik untuk Jalur Ganda KA di Stasiun BandarKhalipah, Stasiun Batangkuis dan Stasiun Araskabu Tahap II danPeningkatan Persinyalan Elektrik dari Jalur Tunggal menjadi Jalur Ganda diStasiun Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 325/BTP-SBU/III/2016 54.155.400.000 28.892.700.000 28.892.700.000
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Persinyalan Elektrik untuk JalurGanda KA di Stasiun Bandar Khalipah, Stasiun Batangkuis dan StasiunAraskabu Tahap II dan Peningkatan Persinyalan Elektrik dari Jalur Tunggalmenjadi Jalur Ganda di Stasiun Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 372/BTP-SBU/III/2016 1.590.666.000 1.590.666.000 1.590.666.000
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jembatan KA L=200 m di Paya Ni (Tahap II) antara Krueng
Mane-Kuta Blang (1 unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 211/BTP-SBU/II/2016 21.909.347.000
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan KA L=200 m di Paya Ni
(Tahap II) antara Krueng Mane-Kuta Blang (1 unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 393/BTP-SBU/III/2016 672.796.000
- -
Laporan sudah selesai tapibelum bisa dimanfaatkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jembatan KA L=120 m di Blang Keude (Tahap II) antara
Krueng Mane-Kuta Blang (1 unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 539/BTP-SBU/V/2016 1.305.205.000
- -
Lanjut (Akan Dimanfaatkandi TA. 2017)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan KA L=120 m di BlangKeude (Tahap II) antara Krueng Mane-Kuta Blang (1 unit)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 545/BTP-SBU/V/2016 370.342.000
- -Di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Badan Jalan KA & Track antara Kuta Blang-Bireuen (Km13+100 s/d 22+740) sepanjang 9,6 Km
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 212/BTP-SBU/II/2016 21.909.347.000 21.744.649.511 21.744.649.511
- -Di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Badan Jalan KA & Track antara Kuta
Blang-Bireuen (KM 13+100 s/d 22+740) sepanjang 9,6 Km
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 392/BTP-SBU/III/2016 672.796.000 672.796.000 672.796.000
- -Di TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Review Desain Pembangunan jalan KA Lintas Lhokseumawe - Bireuen Review Desain SP.02/KA/JK-04/V/2011 1.305.205.000 1.305.205.000 1.305.205.000- -
DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA DED Pembangunan Underpass/Overpass Seksi matang Glp. Dua - Bireuen. DED SP.02/KA-ACEH/JK-03/IV/2012 370.342.000 373.104.000 373.104.000- -
DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
DED Perlintasan dan Jalan Akses Masyarakat Seksi Kr. Mane -Lhokseumawe (KM 0 + 000 S/D 20 + 000) DED
SP.02/KA-ACEH/JK-06/VIII/2014
Tanggal 08/08/2014 477.730.000 478.731.000 478.731.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARADED Pembangunan Stasiun Paloh DED
SP.02/KA-ACEH/JK-07/VIII/2014
Tanggal 08/08/2014 190.448.000 190.845.000 190.845.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARADED Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi DED
SP.02/KA-ACEH/JK-05/VIII/2014
Tanggal 08/08/2014 496.330.000 497.370.000 497.370.000
- -
Multiers Kontrak dari Tahun2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyusunan AMDAL Pengembangan Perkeretaapian Lintas Rantau Prapat -Kota Pinang AMDAL 13/KU.103/SP/III/P.IX/2011 788.095.000 788.095.000 788.095.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Review Desain Pembangunan Jalur KA antara Medan - Gabion Hasil Kajian / Penelitian 12/SP/SPPSU/VIII/2013 1.710.923.000 1.710.923.000 1.710.923.000 - -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyusunan Amdal Pengembangan Perkeretaapian antara Kota Pinang -Pekanbaru - Muaro Hasil Kajian / Penelitian 13/SP/SPPSU/VIII/2013 1.921.794.000 979.273.000 979.273.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA DED Pembangunan Stasiun Araskabu DED 14/SP/SPPSU/IV/2014 551.487.000 593.433.000 593.433.000 - - DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Review DED Jalur KA antara Rantauprapat-Kota Pinang-Duri-Dumai DED 681/BTP-SBU/IX/2015 3.611.740.000 3.611.740.000 3.611.740.000 - -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyusunan DED Pembangunan Persinyalan Elektrik antara Bandar Tinggi-Perlanaan DED 466/BTP-SBU/VII/2015 1.447.800.000 1.447.800.000 1.447.800.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Review Desain Pembangunan Jalur KA antara Duri-Pekanbaru DED 468/BTP-SBU/VII/2015 9.186.800.000 9.186.800.000 9.186.800.000 - -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARADesain Elektrivikasi Jalur KA antara Medan-Araskabu-Kualanamu,Pembangunan Depo KRL dan Balai Pengujian DED 469/BTP-SBU/VII/2015 5.261.700.000 5.261.700.000 5.261.700.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA DED Overpass Seksi Kr Mane -Lhokseumawe (2 lokasi) DED 470/BTP-SBU/VII/2015 1.928.400.000 1.928.400.000 1.928.400.000 - -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA DED Pembangunan Dipo Induk Kutablang dan Sta Biereun DED 471/BTP-SBU/VII/2015 1.066.420.000 1.066.420.000 1.066.420.000 - -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA DED Jembatan KA 7 BH antara Lhokseumawe-Langsa Bentang > 100 m DED 472/BTP-SBU/VII/2015 4.555.100.000 4.555.100.000 4.555.100.000- -
Multi years Kontrak dariTahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Review Desain Jalur KA antara Banda Aceh-Sigli DED 473/BTP-SBU/VII/2015 2.485.942.000 2.485.942.000 2.485.942.000 - -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAReview Desain Pembangunan Jalur KA antara Sigli - Biereun dan Kutablang- Lhokseumawe - Langsa - Besitang DED 474/BTP-SBU/VII/2015 9.053.730.000 9.053.730.000 9.053.730.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Review Detail Desain Pembangunan Jalur KA antara Pekanbaru-Muaro DED 682/BTP-SBU/IX/2015 2.511.200.000 2.511.200.000 2.511.200.000- -
Multi years Kontrak dariTahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Studi Manajemen Perlintasan antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung Hasil Studi 475/BTP-SBU/VII/2015 949.558.000 949.558.000 949.558.000 - -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAAMDAL (review) dan larap Pembangunan Jalur KA antara Kota Pinang-Duri-Dumai AMDAL 461/BTP-SBU/VII/2015 5.472.400.000 5.440.200.000 5.440.200.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA AMDAL (review) dan larap Pembangunan Jalur KA antara Duri-Pekanbaru AMDAL 462/BTP-SBU/VII/2015 4.687.700.000 4.446.400.000 4.446.400.000- -
Multi years Kontrak dariTahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA AMDAL (review) dan larap Pembangunan Jalur KA antara Pekanbaru-Muaro AMDAL 463/BTP-SBU/VII/2015 5.382.400.000 5.114.100.000 5.114.100.000- -
Multi years Kontrak dariTahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyusunan Kerangka Acuan AMDAL untuk Pembangunan Jalur KA antaraSigli-Biereun dan Lhokseumawe-Langsa-Besitang AMDAL 465/BTP-SBU/VII/2015 1.836.000.000 1.836.000.000 1.836.000.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyusunan Dokumen Appraisal dan Larap untuk Pembangunan Jalur KAantara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 809/BTP-SBU/X/2015 808.000.000 808.000.000 808.000.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2019
Page 17 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyusunan DED Jembatan, Stasiun dan Persinyalan KA Lintas RantauPrapat-Kota Pinang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 443/BTP-SBU/IV/2016 7.572.090.000 7.572.090.000 7.572.090.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Penyusunan DED Pembangunan Stasiun Tanjung gading, Stasiun KualaTanjung & Emplasemen Pelabuhan Kuala Tanjung & Stasiun Binjai danStasiun Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 398/BTP-SBU/III/2016 6.112.657.000 6.112.657.000 6.112.657.000
- -
Multi years Kontrak dariTahun 2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyusunan DED Pemb. Gedung Operasional Balai Teknik PerkeretaapianWilayah Sumatera Bagian Utara
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 399/BTP-SBU/III/2016 954.524.000 954.524.000 954.524.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPenyusunan AMDAL dan Larap Pembangunan Jalur KA antara Medan -Binjai dan Medan - Gabion
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 379/BTP-SBU/III/2016 3.428.871.000 3.428.871.000 3.428.871.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARATelaah RKL-RPL Pembangunan Jalan KA Layang antara Medan - Araskabu -Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 380/BTP-SBU/III/2016 1.454.282.000 1.454.282.000 1.454.282.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARATelaah RKL-RPL Penyelesaian pekerjaan pembangunan jalan KA antaraBandar Tinggi - Kuala Tanjung
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 417/BTP.SBU/IV/2016 1.190.605.000 739.139.000 739.139.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Review Desain Jalur KA Antara Kr. Geukueh - Paloh Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 400/BTP-SBU/III/2016 5.901.800.000 5.901.800.000 5.901.800.000
- -Multi years Kontrak dari
Tahun 2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA DED Pembangunan Stasiun KA antara Kuta Blang - Lhokseumawe Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 401/BTP-SBU/III/2016 4.844.600.000 4.844.600.000 4.844.600.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARADED Jalan, Jembatan KA dan LARAP antara Kuta Blang - LhokseumaweSepanjang 32 Km'sp
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 407/BTP-SBU/IV/2016 4.791.040.000 4.791.040.000 4.791.040.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Penyusunan Dokumen Pengadaan tanah utk Pemb. Jln KA ant.Lhokseumawe-Geudong, Langsa-Batas Sumut & Langsa-Kuala Langsa
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 818/BTP-SBU/VIII/2016 1.120.000.000 1.120.000.000 1.120.000.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARADED Jembatan KA Antara Sigli - Bireuen dan Lhokseumawe - Langsa LintasBanda Aceh - Batas Sumut
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 444/BTP-SBU/IV/2016 4.708.105.000 4.708.105.000 4.708.105.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARATelaah RKL-RPL Pembangunan jalan KA antara Rantau Prapat - KotaPinang (tahap I)
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 381/BTP-SBU/III/2016 1.444.071.000 731.194.000 731.194.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA AMDAL Jalan KA Kr. Geukueh - Pelabuhan Kr. Keukeuh Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 418/BTP-SBU/IV/2016 469.086.000 180.000.000 180.000.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Amdal Sigli - Batas Sumut dan Langsa - Kuala Langsa Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 384/BTP-SBU/III/2016 5.689.121.000 4.622.314.000 4.622.314.000
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Reaktivasi Jalan KA Km. 0+000 s.d 28+000 Tahap II LintasBinjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 001/SP-BNB/BTP-SBU/IV/2017 53.742.321.000 70.484.372.802 70.484.372.802
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Reaktivasi Jalan KA Km. 28+000 s.d 56+000 Tahap II LintasBinjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 002/SP-BNB/BTP-SBU/IV/2017 49.102.445.000 55.335.086.082 55.335.086.082
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Reaktivasi Jalan KA Km. 56+000 s.d 68+000 Tahap II LintasBinjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 003/SP-BNB/BTP-SBU/IV/2017 57.375.505.000 82.876.324.704 82.876.324.704
- -DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Reaktivasi Jalan KA Km. 68+000 s.d 78+400 Tahap II LintasBinjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 004/SP-BNB/BTP-SBU/IV/2017 63.307.019.000 85.719.467.593 85.719.467.593
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jembatan KA BH.71 Km.26+431 Bentang 23,7 m, BH.93AKm.33+719 Bentang 20m, BH. 100 Km.37+081 Bentang 61,5 m LintasBinjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 006/SP-BNB/BTP-SBU/IV/2017 68.465.808.000 70.622.110.548 70.622.110.548
- -
Multiers Kontrak dari Tahun2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jembatan KA BH.133 Km.48+288 Bentang 16 m, BH.156Km.60+544 Bentang 12 m & BH.20 Km.11+509 Bentang 12 m, BH.159Km.62+950 Bentang 36 m Lintas Binjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 007/SP-BNB/BTP-SBU/IV/2017 48.783.346.000 52.099.168.533 52.099.168.533
- -
Multiers Kontrak dari Tahun2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jembatan KA BH.11 Km.6+155 Bentang 50+50 m AntaraPangkalan Brandan - Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 008/SP-BNB/BTP-SBU/IV/2017 48.626.160.000 53.242.340.000 53.242.340.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Pembangunan Stasiun Antara Binjai-Besitang Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 11/SP-BNB/BTP-SBU/VI/2017 90.236.000.000 31.261.570.000 31.261.570.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Pekerjaan Final Tamping dan Pemagaran Lintas Binjai - Besitang Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 12/SP-BNB/BTP-SBU/VI/2017 94.727.799.000 44.890.845.999 44.890.845.999 - -
DI TA.2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Sistem Telekomunikasi Dan Persinyalan Antara Binjai-Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 13/SP-BNB/BTP-SBU/IX/2017 222.125.529.000 54.599.516.000 54.599.516.000 - -
Multiers Kontrak dari Tahun2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARALanjutan Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Bandar Khalipah - AraskabuLintas Medan Kualanamu Tahap II
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 005/SP-BKA/BTP-SBU/IV/2017 61.357.218.000 84.406.698.549 84.406.698.549
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARALanjutan Persinyalan Elektrik dan Telekomunikasi Antara Bandar Khalipah-Araskabu Lintas Medan-Araskabu-Kualanamu Tahap II
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 10/SP-BKA/BTP-SBU/V/2017 26.686.800.000 26.663.891.400 26.663.891.400
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung Km. 0+000s.d 5+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 01/SP-BTK/BTP-SBU/VII/2017 96.125.936.000 62.650.609.000 62.650.609.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung Km. 5+000s.d 21+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 04/SP-BTK/BTP-SBU/IX/2017 180.381.969.000 101.850.721.999 101.850.721.999
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA Pembangunan Stasiun Kereta Api Antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 02/SP-BTK/BTP-SBU/VII/2017 26.491.957.000 10.729.242.000 10.729.242.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Antara Perlanaan-Kuala Tanjung
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 05/SP-BTK/BTP-SBU/IX/2017 217.789.140.000 46.759.873.000 46.759.873.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 414+000 S.D Km.418+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 01/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 84.994.126.000 27.198.119.100 27.198.119.100
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 418+000 S.D Km.420+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 02/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 77.528.763.000 28.892.358.000 28.892.358.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2019
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 420+500 S.D Km.423+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 03/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 82.829.267.000 27.435.164.000 27.435.164.000
- -Multiers Kontrak dari Tahun
2017 s.d 2018
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 423+500 S.D Km.426+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 04/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 83.741.832.000 26.930.427.000 26.930.427.000
- -TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 426+000 S.D Km.429+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 05/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 79.523.487.000 27.435.604.000 27.435.604.000
- -TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 429+000 S.D Km.431+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 06/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 71.723.834.000 25.155.604.460 25.155.604.460
- -TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 431+500 S.D Km.434+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 07/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 72.356.637.000 25.429.696.000 25.429.696.000
- -TA. 2017
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAPembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 434+000 S.D Km.438+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 08/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 85.609.879.000 28.374.859.000 28.374.859.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 438+000 S.D Km.441+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 09/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 77.525.197.000 11.628.779.550 11.628.779.550
- -
Lanjut (Loan diperpanjangsampai tahun 2017)
(MULTIYEARS)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 441+000 S.D Km.444+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 10/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 79.085.916.000 27.996.414.000 27.996.414.000
- -
Lanjut (Loan diperpanjangsampai tahun 2017)
(MULTIYEARS)
Page 18 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalan KA Antara Langsa-Besitang Km. 444+000 S.D Km.446+038
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 11/SP-BSL/BTP-SBU/IX/2017 63.372.795.000 17.585.950.000 17.585.950.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 0+000 S.DKm. 5+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 06/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 83.355.244.000 27.595.060.000 27.595.060.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 5+000 S.D10+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 08/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 183.518.381.000 27.527.757.150 27.527.757.150
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 10+000S.D 13+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 12/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 129.544.672.000 19.431.700.800 19.431.700.800
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 13+500S.D 17+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 13/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 155.985.637.000 23.397.845.550 23.397.845.550
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 17+000S.D Km. 20+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 09/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 136.485.853.000 20.472.877.950 20.472.877.950
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 20+500S.D Km. 25+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 10/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 225.389.713.000 61.993.076.450 61.993.076.450
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 25+500S.D Km. 29+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 14/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 136.654.365.000 20.498.154.750 20.498.154.750
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pembangunan Jalur KA Antara Rantau Prapat - Kota Pinang Km. 29+000S.D Km. 33+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 11/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 175.632.514.000 40.562.033.000 40.562.033.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Penyusunan DED Short Cut Jalan KA Antara Lubuk Pakam - KualanamuDan Antara Bahlias - Kuala Tanjung
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 294/BTP-SBU/IV/2017 3.388.581.000 3.388.581.000 3.388.581.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
DED Jembatan, Depo, Persinyalan Telekomunikasi, Emplasemen DanStasiun Antara Besitang-Langsa
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 293/BTP-SBU/IV/2017 7.846.600.000 7.846.600.000 7.846.600.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Penyusunan DED Jalur KA Layang antara Medan-Binjai Termasuk Stasiundan Persinyalan
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 273/BTP-SBU/IV/2017 8.716.000.000 8.716.000.000 8.716.000.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Telaah RKL-RPL Pembangunan Jalan KA Antara Rantau Prapat - KotaPinang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 295/BTP-SBU/IV/2017 2.171.000.000 2.171.000.000 2.171.000.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARAKajian Lingkungan Jalur KA Antara Binjai - Besitang Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam
Pengerjaan 296/BTP-SBU/IV/2017 3.235.000.000 3.235.000.000 3.235.000.000- -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan KA BH-71 KM. 26+431Bentang 23,7 M' Antara Binjai - Tanjung Pura, Pembangunan Jembatan KABH-93A KM. 33+719 Bentang 20M' antara Binjai-Tanjung Pura,Pembangunan Jembatan KA BH-100 KM. 37+081 Bentang 61,5 M' antaraBinjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 353/BTP-SBU/V/2017 1.515.388.000 1.515.388.000 1.515.388.000
- -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan KA BH-133 KM. 48+288Bentang 16 M' Antara Tanjung Pura-Pangkalan Brandan, PembangunanJembatan KA BH-156 KM.60+544 Bentang 12 M' Antara Binjai-Besitang DanBH-20 KM.11+509 Bentang 12 M' Antara Pangkalan Brandan-Besitang,Pembangunan Jembatan KA BH-159 KM. 62+950 Bentang 36 M' AntaraBinjai-Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 354/BTP-SBU/V/2017 1.146.630.000 1.146.630.000 1.146.630.000
- -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jembatan KA BH-11 KM. 6+155Bentang 50+50 m' Antara Pangkalan Brandan-Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 355/BTP-SBU/V/2017 964.301.000 964.301.000 964.301.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Lanjutan Pembangunan Jalur Ganda KA AntaraBandar Khalipah - Araskabu Lintas Medan - Kualanamu Tahap II
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 397/BTP-SBU/VI/2017 1.618.790.000 1.581.392.000 1.581.392.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Reaktivasi Jalur KA Tahap II Km.0+000 s.d Km. 78+400 antara Binjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 366/BTP-SBU/V/2017 5.941.970.000 5.941.970.000 5.941.970.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi AntaraPerlanaan - Kuala Tanjung
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 07/SP-BTK/BTP-SBU/IX/2017 5.330.900.000 2.883.743.000 2.883.743.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Stasiun, Final Tamping dan Pemagaran LintasBinjai-Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 491/BTP-SBU/VII/2017 4.528.916.000 2.328.291.000 2.328.291.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARATelaah RKL-RPL Pembangunan Jalan KA Antara Sei Liput - Besitang Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam
Pengerjaan 647/BTP-SBU/IX/2017 3.456.100.000 1.105.563.000 1.105.563.000- -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Telaah RKL-RPL Pembangunan Jalur KA Antara Bandar Tinggi - KualaTanjung
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 694/BTP-SBU/IX/2017 2.460.700.000 1.500.000.000 1.500.000.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi AntaraBinjai Besitang
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 649/BTP-SBU/IX/2017 4.357.400.000 3.017.777.000 3.017.777.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Lanjutan Persinyalan Elektrik Dan Telekomunikasi Antara BandarKhalipah-Araskabu-Kualanamu Tahap II
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 611/BTP-SBU/VIII/2017 699.100.000 635.700.000 635.700.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pekerjaan Track, Pembangunan Stasiun, Akses Jalan Masyarakatdan Pemagaran Steralisasi antara Bandar Tinggi-Kuala Tanjung
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 03/SP-SVTBTK/PPKIII/VII/2017 8.000.000.000 4.494.969.000 4.494.969.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Jalan KA antara Langsa Besitang Km. 414+000 s.dKm. 423+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 643/BTP-SBU/IX/2017 6.331.000.000 1.886.795.000 1.886.795.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jalan KA Antara Langsa BesitangKm. 423+500 S.D Km. 431+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 644/BTP-SBU/IX/2017 6.217.000.000 1.798.834.990 1.798.834.990
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
Page 19 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Jalan KA Antara Langsa BesitangKm. 431+500 S.D Km. 441+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 645/BTP-SBU/IX/2017 6.128.595.000 1.821.494.000 1.821.494.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Jalan KA Antara Langsa Besitang Km. 441+000 s.dKm. 446+038
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 646/BTP-SBU/IX/2017 2.493.286.000 1.115.379.000 1.115.379.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Jalan KA Antara Rantau Prapat-Kota Pinang Km.0+000 s.d Km. 10+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 15/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 6.807.695.000 1.943.238.000 1.943.238.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Jalan KA Antara Rantau Prapat-Kota Pinang Km.10+000 s.d Km. 17+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 16/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 7.882.410.000 2.051.456.000 2.051.456.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Jalan KA Antara Rantau Prapat-Kota Pinang Km.17+000 s.d Km. 25+500
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 17/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 9.246.614.000 2.456.191.000 2.456.191.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Supervisi Pembangunan Jalan KA Antara Rantau Prapat-Kota Pinang Km.25+500 s.d Km. 33+000
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 18/SP-RPK/BTP-SBU/IX/2017 7.441.953.000 2.068.609.000 2.068.609.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengadaan Bantalan Beton PC 1067 mm antara Sei Liput-Besitang (42.065)Unit
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan
31/SP-EBB4/BTPW-SBU/W1/2017 30.665.385.000 23.144.757.000 23.144.757.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengadaan Bantalan Beton PC 1067 Pada Pembangunan Jalan KA LayangAntara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 997/PPK-II/BTP-SBU/XII/2017 24.406.844.000 24.406.844.000 24.406.844.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengadaan dan Pemasangan I-Girder pada Pembangunan Jalan KALayang antara Medan-Bandar Khalipah Lintas Medan - Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 015/SP-MBK/BTP-SBU/XII/2017 88.502.501.000 65.141.617.000 65.141.617.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengadaan Box Girder pada Pembangunan Jalan KA Layang antara Medan -Bandar Khalipah Lintas Medan - Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 014/SP-MBK/BTP-SBU/XII/2017 89.683.155.000 67.236.401.000 67.236.401.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
Pengadaan Aksesoris Box Girder dan I-Girder Pada Pembangunan Jalan KALayang Antara Medan-Bandar Khalipah Lintas Medan-Kualanamu
Jalan, Irigasi dan Jaringan DalamPengerjaan 016/SP-MBK/BTP-SBU/XII/2017 72.281.780.000 73.893.680.000 73.893.680.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
TOTAL KDP BTP SUMBAGUT 6.917.467.097.000 4.556.661.438.320
V 4.510.128.832.320 46.532.606.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPaket B1 Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1218/DDT/SPP/XII/2015 220.021.107.130 220.021.107.130 220.021.107.130
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPaket B1 Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 0971/DDT/SPP/X/2012 1.879.798.497.442 1.879.798.497.442 1.879.798.497.442
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPembangunan Underpass Antara Bekasi - Cikarang Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 015/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%- - -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 12+100 - Km. 13+750 AntaraJatinegara - Bekasi (1,65 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 001/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 13+750 - Km. 16+200 AntaraJatinegara - Bekasi (1,90 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 002/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 19+400 - Km. 20+550 AntaraJatinegara - Bekasi (1,15 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 004/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 20+550 - Km. 22+925 AntaraJatinegara - Bekasi (2,05 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 005/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 22+925 - Km. 23+850 AntaraJatinegara - Bekasi (0,92 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 006/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 23+850 - Km. 25+566 AntaraJatinegara - Bekasi (1,36 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 007/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 16+200 - Km. 19+400 AntaraJatinegara - Bekasi (2,80 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 003/DDT/DPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 12+100 - Km. 13+750Antara Jatinegara - Bekasi (1,65 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 008/DDT/SPP/IV/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 13+750 - Km. 16+200Antara Jatinegara - Bekasi (1,90 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 009/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 16+200 - Km. 19+400Antara Jatinegara - Bekasi (2,80 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 010/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 19+400 - Km. 20+550Antara Jatinegara - Bekasi (1,15 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 011/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 22+925 - Km. 23+850Antara Jatinegara - Bekasi (0,92 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 013/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 23+850 - Km. 25+566Antara Jatinegara - Bekasi (1,36 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 014/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pembangunan Jalan KA Double Track Km. 20+550 - Km. 22+925Antara Jatinegara - Bekasi (2,05 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 012/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSupervisi Pembangunan Underpass Antara Bekasi - Cikarang Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 016/DDT/SPP/IV/2014 - - 100%- - -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
Page 20 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan tubuh baan jalur ganda KA Km 67+250-Km. 69+350 antaramaja-rangkasbitung sepanjang 2,100 Km'sp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 1186/PTMM/K/VI/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan tubuh baan jalur ganda KA Km 65+100-Km. 67+250 antaramaja-rangkasbitung sepanjang 2,100 Km'sp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 1185/PTMM/K/VI/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan tubuh baan jalur ganda KA Km 73+700-Km. 75+725 antaramaja-rangkasbitung sepanjang 2,025 Km'sp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 1188/PTMM/K/VI/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan tubuh baan jalur ganda KA Km 62+925-Km. 65+100 antaramaja-rangkasbitung sepanjang 2,175 Km'sp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 1252/PTMM/K/VI/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan tubuh baan jalur ganda KA Km. 69+350-Km. 71+650 antaramaja-rangkasbitung sepanjang 2,300 Km'sp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 1187/PTMM/K/VI/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENBiaya Supevisi Sta. KA Parungpanjang Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1218/PTMM/K/VI/2014 - - 100%- - -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPembuatan Jembatan Penyeberangan Umum di Stasiun Palmerah Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1256/PTMM/K/VI/2014 - - 100%- - -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan tubuh baan jalur ganda KA Km. 71+650-Km. 73+700 antaramaja-rangkasbitung sepanjang 2,050 Km'sp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 1253/PTMM/K/VI/2014 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENBiaya Supervisi Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1276/PTMM/K/VI/2014 - - 100%- - -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPembangunan Gardu Traksi di Tigaraksa Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 01/PTM-5/ADD/XI/2013 - - 100%- - -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Stasiun UniversitasIndonesia lintas Manggarai - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/JP02/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Stasiun UniversitasIndonesia lintas Manggarai - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/LAA6/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Penggantian Tiang LAA Steelmast menjadi Concrete Pole termasukaksesoris Km. 27+800 - Km. 30+400 antara Universitas Indonesia - Depoklintas Manggarai - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/LAA3/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Penggantian Tiang LAA Steelment menjadi Coccrete Pole TermasukAksesoris di KM.30+400 s.d KM 35+000 ant UI - Depok Lintas Mri-Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/LAA4/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Sterilisasi Jalur KA antara Ps Minggu-Tanjung Barat di KM 18+850 -KM.19+450 sepanjang 1200 M di Lintas Manggarai-Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR1/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Penggantian Tiang LAA Steelmast menjadi Concrete Pole termasukaksesoris Km. 12+350 - Km. 21+750 antara Manggarai - Pasar Minggu lintasManggarai - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/LAA1/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Sterilisasi Jalur KA antara Pasar Minggu - Tanjung Barat di Km. 20+050 -Km. 20+650 sepanjang = 1200 m lintas Mri - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT//STR3/P1-BTPWJB/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Sterilisasi Jalur KA antara Pasar Minggu - Tanjung Barat di Km.18+850 - Km. 21+300 sepanjang = 4900 m lintas Mri - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/SPV3/P1-BTPWJB/VI/2015 573.777.600 573.777.600
- 573.777.600
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Supervisi Penggantian Tiang LAA Steelmast menjadi Concrete Poletermasuk aksesoris Km. 12+350 - Km. 53+900 lintas Manggarai - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KL/SPV1/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSupervisi Peningkatan Gardu Listrik Kedung Badak Bogor Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KL/SPV4/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Penggantian Tiang LAA Steelmast menjadi Concrete Pole termasukaksesoris Km. 21+750 - Km. 27+800 antara Pasar Minggu - UniversitasIndonesia lintas Manggarai - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/LAA2/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Penggantian Tiang LAA Steelment menjadi Coccrete Pole TermasukAksesoris di KM.35+000 s.d KM 47+000 ant Depok-Cilebut Lintas Mri-Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/LAA5/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Pembangunan JPO Stasiun Pasar Minggu Baru danStasiun Universitas Indonesia lintas Manggarai - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KL/SPV2/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Sterilisasi Jalur KA antara Pasar Minggu - Tanjung Barat di Km. 19+450 -Km. 20+050 sepanjang = 1200 m lintas Mri - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR2/P1-BTPWJB/V/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Penggantian Tiang LAA Steelmast menjadi Concrete Pole termasukaksesoris Km. 21+750 - Km. 27+800 antara Pasar Minggu - UniversitasIndonesia lintas Manggarai - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/LAA2/P1-BTPWJB/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPeningkatan Gardu Listrik Kedungbadak Bogor Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KT/GL1/P1-BTPWJB/VII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Stasiun Pasar MingguBaru lintas Manggarai - Bogor (Paket : JPO.15-01)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/JPO1/P1-BTPWJB/VI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pemb.badan Jln KA termasuk saluran & perbaikan tanah dasar diKm.75+725-KM.77 +700 ant.Maja-Rangkasbitung (1.975 Km'Sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 011/P2/K/VII/2015 14.137.521.000 14.137.521.000 100% 14.137.521.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Peningkatan Kehandalan dari Jaringan PDL Kabel Twist Al.1X3X95 mm2mnjd Kabel CU.1X3X35 mm2 ant.GT.Karet-GT.Pd.Betung (11,8 Km)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 016/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pemb. Jembatan KA BH.263, BH.267 & 279 ant.Maja-Citeras Lints Tna-Merak (3unit)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 013/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
Page 21 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pemb. Jembatan KA BH.303, BH.305, & BH.311 ant.Citeras-RangkasbitungLintas Tna-Merak (3 unit)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 015/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pemb Jlr Ganda KA (Pemasangan rel) KM.62+925-KM.66+ 925 ant.Maja-Rangkasbitung (4 Km'Sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 010/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pemb. Jembatan KA BH.274, BH.276, BH.278 & BH.279 ant.Maja-CiterasLintas Tna-Merak (4 unit)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 014/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Penambahan Feeder Wire Cu. 300 mm2 Sepur Hulu Hilir ant. Jatinegara-Klender Baru (17.98 KM)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 017/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Penambahan Feeder Wire Cu. 300 mm2 Sepur Hulu Hilir ant Klender Baru-Bekasi (15,57 Km)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 018/P2/K/VIII/2015 16.312.473.000 16.312.473.000
- 16.312.473.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Peningkatan Track Mengganti Rel R.42 menjadi R.54 di KM 62+200-KM80+400 ant Maja-Rangkasbitung (18,20 Km.Sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 007/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
'- Sterilisasi Jalur KA antara Pasar Minggu - Tanjung Barat di Km. 20+650 -Km. 21+300 sepanjang = 1300 m lintas Mri - Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR4/P1-BTPWJB/V/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pemb.badan Jln KA termasuk saluran & perbaikan tanah dasar diKm.77+700-Km.80 +300ant.Maja-Rangkasbitung (2.600 Km'Sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 012/P2/K/VIII/2015 17.678.288.100 17.678.288.100
-17.678.288.100
-
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Peningkatan Track Mengganti Rel R.42 menjadi R.54 Km.62+200 - 80+400 antara Maja - Rangkasbitung (18,20 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 342/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) Km.62+925 - Km. 66+925 antara Maja - Rangkasbitung (4 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 343/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Pembangunan Badan Jalan KA termasuk saluran danperbaikan tanah dasar di Km. 77+700 - Km. 80+300 antara Maja -Rangkasbitung (2,600 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 344/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Pembuatan Jembatan KA BH.303, BH.305, dan BH.311antara Citeras - Rangkasbitung lintas Tanahabang - Merak (3 Unit)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 350/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pembuatan Jembatan KA BH. 263, BH. 267, dan BH.271 antaraMaja - Citeras Lintas Tanahabang - Merak (3 Unit)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 348/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Pembuatan Jembatan KA BH.274, BH.276, 278 dan BH.279antara Maja - Citeras lintas Tanahabang - Merak (4 Unit)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 349/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Perbaikan Jalur KA akibat longsoran di Km. 66+600 - Km.67+100 antara Maja - Rangkasbitung Lintas Tanahabang - Merak
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 447/P2/K/IX/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Peningkatan Track Mengganti Rel R.42 -> R.54 Km. 30+500- 30+700 & Km.31+400 - 62+200 antara Serpong - Maja (31 Km'sp)termasuk SODT (12,1 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 341/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Peningkatan Kehandalan PDL Kabel Twist Al. 1x3x95 mm2menjadi Kabel Cu. 1x3x35 mm2 antara GT Karet - GT Pd. Betung (11,8 Km)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 345/P2/K/VIII/201 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Peningkatan Track Mengganti Rel R.42 menjadi R.54 KM.30+500-30+700 &KM.31+400-62+200 ant Serpong-Maja (31 Km'Sp) trmsk switch Overpengoperasian Jalur Ganda ant Parungpanjang-Maja (12,1 Km'Sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 006/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -
(Pekerjaan telah selesaisesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Penambahan Feeder Wire Cu. 300 mm2 Sepur Hulu Hilirantara Jatinegara - Klender Baru (17,98 Km)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 346/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPemb.Gardu listrik 2 X 4000 KW di Jakarta Kota Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KT/GL2/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Perbaikan Jalur KA akibat longsoran di KM.59+800 ant Tigaraksa-CikoyaLintas Tna-Merak
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 008/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Perbaikan Jalur KA akibat longsoran di KM.66+600-KM.67+100 ant Maja-Rangkasbitung Lintas Tna-Merak
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 009/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Penambahan Feeder Wire Cu. 300 mm2 Sepur Hulu Hilirantara Klender Baru - Bekasi (15,57 Km)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 347/P2/K/VIII/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSupervisi Pemb.Gardu listrik 2 X 4000 KW di Jakarta Kota Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 347/P2/K/VIII/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Sterilisasi Jalur KA antara Tanjung Barat - Lenteng Agung di Km. 22+150 -Km. 23+000 sepanjang = 1700 m di Lintas Manggarai
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR6/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Sterilisasi Jalur KA antara Lt. Agung-Pd.Cina di KM 27+300 - KM 28+900spjng 3200 M di Lints Mri-Boo
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR10/P1-BTPWJB/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Sterilisasi Jalur KA antara Pd. Cina-Depok di KM 31+850 - KM 33+200 spjng2700 M di Lints Mri-Boo
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR13/P1-BTPWJB/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Sterilisasi Jalur KA antara Depok-Citayam di KM 36+200 - KM 37+825 spjng3250 M di Lints Mri-Boo
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR16/P1-BTPWJB/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Sterilisasi Jalur KA antara Citayam-Bojonggede di KM 37+825 - KM 39+625spjng 3600 M di Lints Mri-Boo
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR17/P1-BTPWJB/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
Page 22 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Sterilisasi Jalur KA antara Tanjung Barat - Lenteng Agung di Km. 23+000 -Km. 24+200 sepanjang = 2400 m di Lintas Manggarai
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR7/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Sterilisasi Jalur KA antara Lenteng Agung - Pondok Cina di Km. 24+200 -Km. 25+700 sepanjang = 3000 m di Lintas Manggarai
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT//STR8/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Biaya Supervisi Perbaikan Jalur KA akibat longsoran di Km. 59+600 - Km.59+800 antara Tigaraksa - Cikoya lintas Tanahabang - Merak
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 446/P2/K/IX/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPembuatan Perpanjangan Peron St.Daru termsk area Jl. Masuk dan parkir Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 022/P2/K/XI/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPemb.peron tinggi & shelter di St. Tigaraksa termsk area Jl.masuk & parkir Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 023/P2/K/XI/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Sterilisasi Jalur KA ant.Palmerah-Kebayoran Km.9+470-Km.11+470 lintasTnb-Srp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 027/P2/K/XI/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPengadaan Massanger Wire LAA antara Maja-Rangkasbitung spjng 18 KM Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 029/P2/K/XI/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPemb. Perpjgan peron tinggi & shelter sepanjang 2X60 m di St.Cikoya Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 025/P2/K/XI/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSterilisasi Jlur KA menuju JICT Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KT/STR23/P1-
BTPWJB/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENBiaya Supervisi Pembangunan Jalur VII dan VIII di Stasiun Nambo Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KL/SPV7/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Sterilisasi Jalur KA antara Citayam-Nambo di KM 42-600 - KM 44+600 spjng2000 M ant Pd.Rejeg - Cibinong di Lints Citym-Nambo
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/STR19/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN - Sterilisasi Jalur KA Lintas Duri - Tangerang Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KT/STR22/P1-
BTPWJB/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Superv.Sterilisasi Jlr KA di KM 37+700-KM 51+100 spjng 13.400 di lintsCitym-Nambo
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KL/SPV10/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPengadaan Bantalan Beton R.54 ant. Maja-Rangkasbitung Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 030/P2/K/XI/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPengadaan Tiang Concrete pole LAA antara Maja Rangkasbitung (17 Km) Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 031/P2/K/XI/2015 - - 100%- - -
Lanjut (SBSN diperpanjangsampai tahun 2017)
(multiyears)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPekerjaan Jalan Rel Paket A Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 004/P2/K/VII/2015 214.795.596.519 214.795.596.519 214.795.596.519
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPembangunan Jalur VII dan VIII di St.Nambo Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KT/JL1/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Lanjutan Peningkatan Jalan KA Mengganti Rel R.42 menjadi R.54Jalur Hulu Hilir antara Tanahabang - Manggarai (5,1 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KL/SPV15/P1-BTPWJB/X/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPekerjaan Bangunan Gedung Paket A Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 003/P2/K/VII/2015 210.809.507.449 210.809.507.449 35% 210.809.507.449
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Lanjutan Peningkatan Jalan KA Mengganti Rel R.42 menjadi R.54 Jalur HuluHilir antara Tanahabang - Manggarai (5,1 Km'sp)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KT/JL2/P1-BTPWJB/XI/2015 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPekerjaan Sipil Paket A Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 005/P2/K/VIII/2015 706.213.302.882 706.213.302.882 706.213.302.882
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPekerjaan Fasilitas Operasi Paket A Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 001/P2/K/VII/2015 195.036.575.599 195.036.575.599 195.036.575.599
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) di Km. 66+925 - Km.68+425 antara Maja - Rangkasbitung sepanjang 1,50 Km'sp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 001/P1/K/II/2016 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Pembangunan Underpass di Emplasemen Stasiun Tambun (lanjutan)termasuk Sterilisasi Jalur KA
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 001/PDDT/K/II/2016 - -
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Pembangunan Jalur Ganda KA (pemasangan rel) di Km. 68+425 - Km.69+925 antara Maja-Rangkasbitung sepanjang 1,50 Km'sp
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 002/P1/K/II/2016 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Supervisi Pembangunan Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) di Km.66+925 - Km. 69+925 antara Maja - Rangkasbitung
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 003/P1/K/II/2016 - - 100%
- - -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
- Supervisi Pembangunan Underpass di Emplasemen Stasiun Tambun(lanjutan) termasuk Sterilisasi Jalur KA
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 002/PDDT/S/II/2016 1.216.016.800 1.216.016.800
- 1.216.016.800
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN- Pekerjaan Supervisi Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 002/P2/K/VII/2015 26.890.278.964 26.890.278.964-
26.890.278.964
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan - - 100%
- -
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED Reaktivasi Jalur KA antara Rangkasbitung - Pandeglang Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 004/P1/K/V/2016 2.837.739.000 2.837.739.000-
2.837.739.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
Page 23 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED Reaktivasi Jalur KA antara Saketi - Labuan Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 005/P1/K/V/2016 2.822.624.000 2.822.624.000-
2.822.624.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED Reaktivasi Jalur KA antara Pandeglang - Saketi Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 006/P1/K/V/2016 2.676.420.000 2.676.420.000-
2.676.420.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Dokumen Pemantauan RKL / RPL Pembangunan Jalur Ganda KA lintasMaja - Rangkasbitung
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 008/P1/K/V/2016 252.066.000 252.066.000
- 252.066.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Pembangunan Stasiun Buaran Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 006/PDDT/K/VI/2016 37.251.958.775 37.251.958.775 37.251.958.775
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pekerjaan Jalan Rel antara Stasiun Buaran - Stasiun Kranji di Km. 18+200 -Km. 23+800
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 004/PDDT/K/VI/2016 46.931.869.800 46.931.869.800 46.931.869.800
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Pembangunan Stasiun Klender Baru Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 007/PDDT/K/VI/2016 29.542.269.926 29.542.269.926 29.542.269.926
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Pembangunan Stasiun Klender Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 005/PDDT/K/VI/2016 46.716.866.294 46.716.866.294 46.716.866.294
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Klender Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 009/PDDT/S/VI/2016 869.906.400 869.906.400 869.906.400
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pekerjaan Jalan Rel antara Stasiun Jatinegara - Stasiun Kranji diKm. 12+050 s/d Km. 23+800
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 008/PDDT/S/VI/2016 2.597.064.305 2.597.064.305 2.597.064.305
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pekerjaan Jalan Rel antara Stasiun Jatinegara - Stasiun Buaran di Km.12+050 s/d 18+200
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 011/PDDT/K/VI/2016 57.517.897.400 57.517.897.400 57.517.897.400
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Buaran Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 010/PDDT/S/VI/2016 812.385.000 812.385.000 812.385.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Klender Baru Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 003/PDDT/S/VI/2016 820.866.375 820.866.375 820.866.375
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Pekerjaan Jalan Rel antara St. Kranji - St. Bekasi di Km 23+800 s/d Km26+000
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 021/PDDT/K/IX/2016 - - -
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Pembangunan Gedung Dipo Cipinang Segmen 1 Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 014/PDDT/K/IX/2016 - - -
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pekerjaan Bangunan Gedung Dipo Cipinang Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 018/PDDT/S/IX/2016 2.371.400.000 2.371.400.000 2.371.400.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Cakung Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 016/PDDT/S/IX/2016 936.495.000 936.495.000 936.495.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pekerjaan Pembangunan Stasiun Kranji Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 017/PDDT/S/IX/2016 736.785.000 736.785.000 736.785.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pekerjaan Fasilitas Operasi antara Klender - Bekasi Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 023/PDDT/S/IX/2016 2.579.222.576 2.579.222.576 2.579.222.576
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pekerjaan Fasilitas Operasi antara Jatinegara - Klender Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 026/PDDT/S/IX/2016 913.998.420 913.998.420 913.998.420
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pekerjaan Jalan Rel Dipo Cipinang dan antara St. Kranji St.Bekasl di Km 23+800 s/d Km 26+000
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 024/PDDT/S/IX/2016 - - -
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Jalan Rel Dipo Cipinang Segmen 2 Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 020/PDDT/K/IX/2016 - - -
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Pembangunan Stasiun Kranji Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 013/PDDT/K/IX/2016 26.121.247.532 26.121.247.532 26.121.247.532
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Pembangunan Gedung Dipo Cipinang Segmen 2 Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 015/PDDT/K/IX/2016 - - -
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Pembangunan Stasiun Cakung Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 012/PDDT/K/IX/2016 34.160.347.000 34.160.347.000 34.160.347.000
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Fasilitas Operasi antara Klender - Bekasi Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 023/PDDT/K/IX/2016 15.284.862.715 15.284.862.715 15.284.862.715
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Jalan Rel Dipo Cipinang Segmen 1 Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 019/PDDT/K/IX/2016 81.416.483.688 81.416.483.688 81.416.483.688
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pekerjaan Fasilitas Operasi antara Jatinegara - Klender Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 025/PDDT/K/IX/2016 43.093.471.752 43.093.471.752 43.093.471.752
- -(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Biaya Penyambungan Listrik Gardu Traksi Citeras Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 001/KW/PB/A.BTS/2015 570.780.000 570.780.000-
570.780.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Biaya Penyambungan Listrik Gardu Traksi Rangkasbitung Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 002/KW/PB/A.BTS/2015 693.000.000 693.000.000-
693.000.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATB SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 722.315.000 722.315.000-
722.315.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
Page 24 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATB SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 680.681.000 680.681.000-
680.681.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATB SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 3.562.438.000 3.562.438.000-
3.562.438.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENMK SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 481.808.000 481.808.000-
481.808.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1.035.274.467 1.035.274.467-
1.035.274.467
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENAMDAL SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 436.466.445 436.466.445-
436.466.445
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1.441.423.445 1.441.423.445-
1.441.423.445
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENMANAJEMEN KONSTRUKSI SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 489.761.470 489.761.470-
489.761.470
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED UNDERPASS PERMATA HIJAU Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 729.484.445 729.484.445-
729.484.445
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENBUKU LAPORAN SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 449.790.000 449.790.000-
449.790.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENBUKU LAPORAN SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 285.100.000 285.100.000-
285.100.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATB SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 66.188.700 66.188.700-
66.188.700
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATK LELANG SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 38.687.000 38.687.000-
38.687.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATK LELANG SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 94.300.000 94.300.000-
94.300.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATB SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 7.600.000 7.600.000-
7.600.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATK LELANG SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 4.379.300 4.379.300-
4.379.300
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATK LELANG SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 38.082.000 38.082.000-
38.082.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENATB JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 2.428.263.200 2.428.263.200-
2.428.263.200
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENKOORDINASI KONSULTASI JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 487.674.000 487.674.000-
487.674.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSTUDY DESAIN JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 564.464.818 564.464.818-
564.464.818
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSTUDY DESAIN JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 720.751.050 720.751.050-
720.751.050
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSTUDY DESAIN JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1.159.702.010 1.159.702.010-
1.159.702.010
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN KONSULTAN KONSTRUKSI JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 480.154.400 480.154.400
- 480.154.400
-Masih Kontrak (Pekerjaan
Belum Selesai)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN DED JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 667.398.203 667.398.203
- 667.398.203
-Masih Kontrak (Pekerjaan
Belum Selesai)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN DETAIL DESAIN ST. TNG JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 605.247.000 605.247.000
- 605.247.000
-Masih Kontrak (Pekerjaan
Belum Selesai)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDETAIL DESAIN NAMBO CITAYAM JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1.826.866.000 1.826.866.000-
1.826.866.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENAMDAL NAMBO CITAYAM DAN LA JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 87.107.000 87.107.000-
87.107.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPELELANGAN JABOTABEK Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 99.999.500 99.999.500-
99.999.500
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN PENYUSUNAN ANALISIS DDT Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 495.000.000 495.000.000
- 495.000.000
-Masih Kontrak (Pekerjaan
Belum Selesai)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN PENYUSUNAN ANALISIS DDT Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 442.000.000 442.000.000
- 442.000.000
-Masih Kontrak (Pekerjaan
Belum Selesai)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN ATB DDT Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 398.300.000 398.300.000
- 398.300.000
-Masih Kontrak (Pekerjaan
Belum Selesai)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN ATB DDT Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 2.962.800.000 2.962.800.000
- 2.962.800.000
-Masih Kontrak (Pekerjaan
Belum Selesai)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN DED DDT Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 2.267.598.000 2.267.598.000
- 2.267.598.000
-Masih Kontrak (Pekerjaan
Belum Selesai)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED DDT Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1.637.400.000 1.637.400.000-
1.637.400.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
Page 25 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPENYUSUNAN RKL-RPL DDT Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 276.100.000 276.100.000-
276.100.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPENYUSUNAN DETAIL DESAIN DDT Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 2.988.800.000 2.988.800.000-
2.988.800.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPENYUSUNAN STUDY AMDAL DDT Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 980.500.000 980.500.000-
980.500.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDOK PEMANTAUAN RKL RPL Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 288.970.000 288.970.000-
288.970.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDD JALUR GANDA CITAYAM NAMBO Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 4.696.725.000 4.696.725.000-
4.696.725.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENRKL RPL PAKET B1 Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 896.880.600 896.880.600-
896.880.600
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPENGUJIAN STRUKTUR JALAN LAYANG JAKARTA Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 9.657.173.000 9.657.173.000-
9.657.173.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENBASIC DESAIN PEMBANGUNAN JALAN Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 8.196.023.000 8.196.023.000-
8.196.023.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENAMDAL SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 792.600.000 792.600.000-
792.600.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 4.835.804.000 4.835.804.000-
4.835.804.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED TIGARAKSA SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 659.899.000 659.899.000-
659.899.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED STASIUN KA MERAK BARU Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1.401.323.000 1.401.323.000-
1.401.323.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDED FLY OVER TIGARAKSA SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 1.779.360.000 1.779.360.000-
1.779.360.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENAMDAL SERPONG Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 714.818.000 714.818.000-
714.818.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Detail Desain Persinyalan, Telekomunikasi dan Listrik Jalur Ganda KAantara citayam-nambo
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan 007/P1/K/V/2016 1.622.604.000 1.622.604.000
- 1.622.604.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENStudi Perkuatan Jalur KA Lintas Jak.Kota-Tj.Priok Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KL/STD1/P1-BTPWJB/X/2015 1.825.061.000 1.825.061.000
- 1.825.061.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDesain Pembangunan Gedung Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakban Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KL/DED5/P1-BTPWJB/X/2015 990.111.400 990.111.400
- 990.111.400
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPenyusunan UKL/UPL Pemb. Gedung BTPWJB Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan02/P.KL/UKL/UPL4/P1-
BTPWJB/ 546.459.400 546.459.400-
546.459.400
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Penyusunan UKL/UPL Penghilangan Perlintasan Sebidang di Lintas Mri-Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KL/UKL/UPL1/P1-BTPWJB/ 940.302.000 940.302.000
- 940.302.000
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPenyusunan UKL/UPL Pemb. Jalur Ganda KA ant.Citayam-Nambo Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam
Pengerjaan 02/P.KL/UKL/UPL3/P1-BTPWJB - --
-
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
DD Penghilangan Perlintasan Sebidang/Pemb.Tidak Sebidang di LintasDuri-Tangerang
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KL/DED3/P1-BTPWJB/V/2015 5.071.068.080 5.071.068.080
- 5.071.068.080
-(Pekerjaan telah selesai
sesuai kontrak)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENDD Penghilangan Perlintasan Sebidang/Pemb Tidak Sebidang di LintasManggarai-Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
02/P.KL/DED4/P1-BTPWJB/V/2015 4.866.040.280 4.866.040.280
- 4.866.040.280
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pembangunan Persinyalan Jalur 7 & 8 di Stasiun Nambo Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
KU.106/SPV1/P1-BTPWJB/III/2017 - - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Persinyalan Jalur 7 & 8 di Stasiun Nambo Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K1/P1/BTPWJB/III/2017 - - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPembangunan Jembatan Penyebrangan Orang di Stasiun Lenteng AgungLintas Manggarai-Bogor
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K2/P1/BTPWJB/IV/2017 - - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang Lintas Tanah Abang-Merak Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K3/P1-BTPWJB/IV/2017 - - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan
KU.106/SPV2/P1-BTPWJB/IV/2017 - - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pemb. Feeding system LAA emplasemen st. jakarta kota Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K4/P1-BTPWJB/VI/2017 - - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pemb. Feeding system LAA emplasemen st. jakarta kota Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/SPV3/P1-BTPWJB/VI/2017 - - - -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPemb. Jembatan KA BH 313, BH 316, BH 318, BH 325, BH 326, BH 331 danBH 334 anatar citeras-rangkasbitung (7 unit)
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K6/P1-BTPWJB/VI/2017 - - - -
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pemb. Gardu traksi antara citeras-rangkasbitung Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K9/P1-BTPWJB/VI/2017 16.824.945.780 16.824.945.780 16.824.945.780
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPemb. Persinyalan dan telekomunikasi anatara jalur ganda antararangkasbitung
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K8/P1-BTPWJB/VI/2017 22.721.488.267 22.721.488.267 22.721.488.267
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pemb. Viaduct di km.77+750 antara citeras-rangkasbitung Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K10/P1-BTPWJB/VI/2017 8.063.189.295 8.063.189.295 8.063.189.295
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pemb. JPO di st. tanjung barat lintas manggarai-bogor Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/SPV4/P1-BTPWJB/VI/2017 - - -
-Dilanjutkan
Page 26 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN
Supervisi Pemb. Jembatan KA BH.313,BH.316,BH.318,BH.325,BH.326,BH.331 dan BH.334 antara citeras-rangkasbitung
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/SPV5/P1-BTPWJB/VI/2017 - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pemb. JPO di st. tanjung barat lintas manggarai-bogor Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K5/P1-BTPWJB/VI/2017 - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSupervisi pekerjaan persinyalan dan telekomunikasi jalur ganda KA antaramaja-rangkasbitung
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/SPV7/P1-BTPWJB/VI/2017 289.560.150 289.560.150 289.560.150
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSupervisi Pemb. Jalur ganda KA (Pemasangan Rel) km. 69+925-km.79+550antara maja-rangkasbitung
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/SPV6/P1-BTPWJB/VI/2017 1.252.819.000 1.252.819.000 1.252.819.000
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pemb. Viaduct km 77+750 antara citeras-rangkasbitung Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/SPV9/P1-BTPWJB/VI/2017 192.479.550 192.479.550 192.479.550
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pemb. Gardu Traksi antara citeras-rangkasbitung Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/SPV8/P1-BTPWJB/VI/2017 379.924.830 379.924.830 379.924.830
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPemb. Jalur Ganda KA (Pemasangan Rel) km. 69+925-km.79+550 antaramaja-rangkasbitung
Jalan, Irigasi, Jaringan DalamPengerjaan KU.106/K7/P1-BTPWJB/VI/2017 42.339.060.000 42.339.060.000 42.339.060.000
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSupervisi Pembangunan Stasiun KA Palmerah lintas Tanah Abang -Serpong
Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 1283/PTM/K/VII/2013 - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Stasiun KA Palmerah lintas Tanah Abang - Serpong Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 1282/PTM/K/VII/2013 - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN S upervisi Pembangunan Stasiun KA Parungpanjang Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 1281/PTMM/K/VI/2015 - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Stasiun KA Maja Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 1291/PTMM/K/VI/2014 - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pembangunan Stasiun KA Maja Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 1280/PTM/K/VI/2014 - - -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Biaya Supevisi Sta. KA Kebayoran Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 1279/PTMM/K/VI/2014 480.447.067 480.447.067 480.447.067
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Stasiun KA Parungpanjang (Multiyears 2014-2015) Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 1290/PTMM/K/VI/2014 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Stasiun KA Kebayoran Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 1284/PTM/K/VI/2014 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Renovasi Bangunan St.Tanjung Priok termasuk Sterilisasi Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan
02/P.KL/SPV6/P1-BTPWJB/X/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Renovasi Bangunan Stasiun Tanjung Priuk Termasuk Sterilisasi Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan
02/P.KT/STA1/P1/BTPWJB/X/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Shelter Peron St. Jurangmangu Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 020/P2/K/XI/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Shelter Peron Stasiun Palmerah Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 019/P2/K/XI/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSupervisi Pembangunan Peron tinggi dan Shelter St Depok, Depok Baru danCitayam
Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan
02/P.KL/SPV8/P1-BTPWJB/X/2015 486.656.000 486.656.000
- 486.656.000
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pemb.Peron Tinggi & Shelter St.Depok, Depok Baru dan Citayam (3 unit) Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan
02/P.KT/PR2/P1-BTPWJB/X/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Sterilisasi Jalur KA Lintas Duri - Tangerang Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan
02/P.KL/SPV11/P1/BTPWJB/X/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembangunan Shelter Stasiun Cilejit Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 024/P2/K/XI/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pembuatan Perpanjangan Peron Tinggi dan Shelter Cicayur termasuk AreaJalan Masuk dan Parkir
Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 021/P2/K/XI/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Penyempurnaan pemb.St.Kebayoran Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 026/P2/K/XI/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENPemb.Fasilitas Penyimpanan dan Perawatan kendaraan Keselamatan danPerawatan di Kantor BTPWJB
Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan
02/P.KT/GD1/P1-BTPWJB/XI/2015 - -
- -
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTENSupervisi Pemb.perpanjangan peron tinggi & shelter di St. Cicayur termskarea Jl.masuk & parkir
Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan 657/P2/K/XI/2015 27.324.200 27.324.200
- 27.324.200
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Pemb. St. Citeras km. 69+835 antara maja-rangkasbitung Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan KU.106/K11/P1-BTPWJB/VI/2017 4.691.201.835 4.691.201.835 4.691.201.835
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Supervisi Pek. Pemb. St. Citeras km 69+835 antara maja-rangkasbitung Gedung dan Bangunan DalamPengerjaan KU.106/SPV10/P1-BTPWJB/2017 232.546.600 232.546.600 232.546.600
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN Untuk mencatat proporsi 15.202 batang Bantalan Beton R.54 (@Rp.636.900,-) senilai Rp. 9.682.153.800,- serta proporsi 1 unit Wesel 1: 12 TA. 2013-1 senilai Rp. 474.943.333,-, 3 unit Wesel R.54 1 : 12 TA.2015-5A (@ Rp. 550.919.285,-) senilai Rp. 1.652.757.855,- dan 787batang Rel UIC 54 TA. 2015-21a (@ Rp. 19.347.279,-) senilai Rp.15.226.308.573,- yang telah terpasang pada pekerjaan padapekerjaan TA. 2017 yaitu “Pembangunan Jalur Ganda KA(Pemasangan Rel) Km 69+925 s/d 79+550 (9.625 Km'sp) antara Maja -Rangkasbitung.” (Koreksi Audited)
27.036.163.561,00 27.036.163.561,00
- -TOTAL KDP BTP JAKBAN 4.123.913.738.230 4.150.949.901.791 3.981.373.363.847 169.576.537.944 - Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANDED (Detail Engineering Desain) Pemb. Jalur Ganda Kereta Api antara St.Mp - Bta, Sumsel 7010101004 P.24/K /DED/ VIII/2014, Tgl.28-
08-2014 1.788.443.205 1.788.443.205 Rupiah Murni 1.788.443.205- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANStudi amdal Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara St. Martapura -Baturaja, Sumsel 7010101004 P.25/K/AMDAL/VIII/2014, Tgl.28-
08-2014 594.650.000 594.650.000 Rupiah Murni 594.650.000- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN DED Pembangunan Jalur ganda KA antara Muara Enim - Lahat 7010101004 P.02/K/DED.DT/V/2015 tgl. 28-05-2015 1.963.200.000 1.963.200.000 Rupiah Murni 1.963.200.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN DED Pemb.Persinyalan Elektrik di St. Muara Enim dan Baturaja 7010101004 P.03/K/DED.SINYAL/V/2015 tgl.28-05-2015 1.229.200.000 1.229.200.000 Rupiah Murni 1.229.200.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANDED Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api Trans Sumatera ant.Palembang - Betung - Jambi 7010101004 P.01/K/DEDPLMJMB/II/2016 tgl.
15-02-2016 3.952.000.000 3.952.000.000 Rupiah Murni 3.952.000.000- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANAmdal dan Larap Pembangunan Jalur KA antara Palembang - Betung -Jambi 7010101004 P.02/K/DEDPLMJMB/III/2016 tgl.
24-03-2016 3.865.150.000 3.865.150.000 Rupiah Murni 3.865.150.000- -
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
DED modifikasi persinyalan antara Negeriagung - Blambanganumpu(Pkt.D.2012-10A) 7010101004
10/K/D.2012-10A/APBN/P2L/IV/2012
Tgl.30/04/12 786.882.000 786.882.000 Rupiah Murni
- 786.882.000
-Dilanjutkan
Page 27 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
DED shortcut Rejosari Tarahan (Jembatan dan Sinyal) (Pkt.D.2012-12A) 7010101004
12/K/D.2012-12A/APBN/P2L/V/2012
Tgl.24/05/12 1.252.404.000 1.252.404.000 Rupiah Murni
-
1.252.404.000
-
Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
Studi Perkuatan Jalur KA Gunung Sangkaran Km.167+200 - km.168+700(Pkt.D.2012-11A) 7010101004
11/K/D.2012-11A/APBN/P2L/IV/2012
Tgl.30/04/12 1.073.053.000 1.073.053.000 Rupiah Murni
- 1.073.053.000
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN
Study Penyusunan Amdal dan Larap Pemb. Shortcut Jalur KA Antara Rjs -Thn (D.2013-5A) 7010101004
05/K/D.2013-5A/APBN/P2L/IV/2013
Tgl.02/04/13 1.933.932.000 1.933.932.000 Rupiah Murni
- 1.933.932.000
-Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN UKL/UPL Pembangunan Underpass Labuanratu (APBN-P) 7010101004 JK.05/SP/PPL/VII/2015Tgl.22/06/2015 926.808.000 926.808.000 Rupiah Murni 926.808.000
- -Dilanjutkan
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN Amdal Pemb. Jalur Ganda KA ant. Cep – Rjs i(APBN-P) 7010101004 JK.04/SP/PPL/VII/2015Tgl.22/06/2015 1.692.300.000 1.692.300.000 Rupiah Murni 1.692.300.000
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN Detail Desain Pemb. Jalur Ganda KA ant. Cep - Rjs (APBN-P) 7010101004 JK.03/SP/PPL/VII/2015Tgl.06/07/2015 5.287.474.500 5.287.474.500 Rupiah Murni 5.287.474.500
- -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN DED Peningkatan Fasilitas Operasi Sta. Tanjungkarang 7010101004 JK.02/SP/PPL/VII/2015Tgl.06/07/2015 1.209.250.000 1.209.250.000 Rupiah Murni 1.209.250.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANDED Pemb. Perltsan tidak Sebidang Underpass/Fly Over ant. Tnk – Thn LtsThn – Tje 7010101004 JK.01/SP/PPL/VII/2015
Tgl.06/07/2015 3.335.354.000 3.335.354.000 Rupiah Murni 3.335.354.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN DED Pembangunan Jembatan KA Doubletrack antara Cempaka - Rejosari 7010101004 SP/D.03/PPL/II/2016 tgl. 15-02-2016 2.711.936.000 2.711.936.000 Rupiah Murni 2.711.936.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN DED Pembangunan Persinyalan KA Doubletrack antara Cempaka - Rejosari 7010101004 SP/D.04/PPL/III/2016 tgl. 03-03-2016 1.048.135.000 948.075.000 Rupiah Murni 948.075.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANDED Pembangunan St. KA Bandara termsk Jemb.Penghubung ant. St. KABandara dgn Bandara Raden Intan II 7010101004 SP/D.08/PPL/X/2016 tgl. 17-10-
2016 2.629.350.000 2.629.350.000 Rupiah Murni 2.629.350.000- -
-
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN UKL-UPL Perltsan Tidak Sebidang Antara Tanjungkarang - Tarahan 7010101004 SP/D.05/PPL/II/2016 tgl. 19-02-2016 1.886.222.000 1.840.272.000 Rupiah Murni 1.840.272.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.195 + 600 - Km. 200 + 100 7010101004 P.05/K/DTKM.195/XI/2016 Tgl.16-11-2016 55.313.500.000 55.313.500.000 SBSN 55.313.500.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.200 + 100 - Km. 202 + 200 7010101004 P.06/K/DTKM.200/XI/2016 Tgl.16-11-2016 36.417.600.000 36.417.600.000 SBSN 36.417.600.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.202 +200 - Km. 208 + 000 7010101004 P.07/K/DTKM.202/XI/2016 Tgl.16-11-2016 56.848.900.000 56.848.900.000 SBSN 56.848.900.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi pemb. Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. BaturajaKm.195+600 - Km.208+000 7010101004 P.15/K/SUV.KM.195/XI/2016 Tgl.16-11-2016 4.589.753.000 4.589.753.000 SBSN 4.589.753.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.208+000 - Km. 210 +100 7010101004 P.08/K/DTKM.208/XI/2016 Tgl.16-11-2016 32.376.300.000 32.376.300.000 SBSN 32.376.300.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.210+100 - Km. 214 +250 7010101004 P.09/K/DTKM.210/XI/2016 Tgl.16-11-2016 42.592.900.000 42.592.900.000 SBSN 42.592.900.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.214+250 - Km. 218 +500 7010101004 P.10/K/DTKM.214/XI/2016 Tgl.16-11-2016 50.219.500.000 50.219.500.000 SBSN 50.219.500.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi pemb. Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. BaturajaKm.208+000 - Km.218+500 7010101004 P.16/K/SUV.KM.208/XI/2016 Tgl.16-11-2016 3.565.069.000 3.565.069.000 SBSN 3.565.069.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.218+500 - Km. 222 +800 7010101004 P.11/K/DTKM.218/XI/2016 Tgl.16-11-2016 60.306.100.000 60.306.100.000 SBSN 60.306.100.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. Baturaja Km.222+800 - Km. 227 +900 7010101004 P.12/K/DTKM.222/XI/2016 Tgl.16-11-2016 68.224.600.000 68.224.600.000 SBSN 68.224.600.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi pemb. Jalur KA Ganda antara Sta. Martapura - Sta. BaturajaKm.218+500 - Km.227+900 7010101004 P.17/K/SUV.KM.218/XI/2016 Tgl.16-11-2016 3.670.840.000 3.670.840.000 SBSN 3.670.840.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Persinyalan jalur Kereta Api Ganda Antara Sta. Martapura -Sta. Baturaja 7010101004 P.20/K/SINYAL/XII/2016 Tgl.16-11-2016 144.263.646.280 144.263.646.280 SBSN 144.263.646.280
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi Pembangunan Persinyalan Jalur Kereta Api Ganda antara Sta.Martapura - Sta. Baturaja 7010101004 P.25/K/SUV.SINYAL.Mp-Bta/XII/2016 Tgl.16-11-2016 5.860.120.000 5.860.120.000 SBSN 5.860.120.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPenataan Emplasmen dan Pemasangan Sinyal Mekanik St. Lembak - St.Karangendah 7010101004 P.21/K/Empl..LEMBAK/XI/2016 Tgl.16-11-2016 15.259.381.000 15.259.381.000 Rupiah Murni 15.259.381.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi Pemb. Penataan Emplasmen dan Pemas. Sinyal Mekanik St.Lembak - St.Karangendah 7010101004 P.26/K/SUV.Empl..LEMBAK/XI/2016 262.948.000 262.948.000 Rupiah Murni 262.948.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPenataan Emplasmen dan Pemasangan Sinyal Mekanik St. Gelumbang - St.Serdang 7010101004 P.22/K/Empl..GELUMBANG/XI/2016 Tgl.16-11-2016 17.983.035.000 17.983.035.000 Rupiah Murni 17.983.035.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi Penataan Emplasmen dan Pemasangan Sinyal MekanikSt.Gelumbang - St.Serdang 7010101004 P.27/K/SUV.Empl..GELUMBANG/XI/2016 277.224.000 277.224.000 Rupiah Murni 277.224.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPenataan Emplasmen dan Pemasangan Sinyal Mekanik St. Payakabung -Pos Blok Indralaya 7010101004 P.23/K/Empl.PAYAKABUNG/XI/2016 Tgl.16-11-2016 10.725.000.000 10.725.000.000 Rupiah Murni 10.725.000.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi Penataan Emplasmen dan Pemas. Sinyal Mekanik St.Payakabung- Pos Blok Indralaya 7010101004 P.28/K/SUV.Empl..POS.BLOK/XI/2016 Tgl.16-11-2016 237.597.000 237.597.000 Rupiah Murni 237.597.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN Penataan Emplasmen dan Pemasangan Sinyal Mekanik St. Simpang 7010101004 P.24/K/Empl..SIMPANG/XI/2016 Tgl.16-11-2016 12.464.500.000 12.464.500.000 Rupiah Murni 12.464.500.000 - - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi Penataan Emplasmen dan Pemasangan Sinyal Mekanik St.Simpang 7010101004 P.29/K/SUV.Empl..SIMPANG/XI/2016 321.941.000 321.941.000 Rupiah Murni 321.941.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPemb.Jl. KA Jalur Ganda Rejosari - Cempaka Km. 98 + 000 - Km. 102 + 000Lts Thn - Tje 7010101004 SP/B.01-GND/PPL/V/2016 29.956.800.000 29.956.800.000 Rupiah Murni 29.956.800.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi Pemb.Jl. KA Jalur Ganda Rejosari - Cempaka Km. 98 + 000 - Km.102 + 000 Lts Thn - Tje 7010101004 SP/D.06/PPL/V/2016 732.710.000 732.710.000 Rupiah Murni 732.710.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPemb.Jl. KA Jalur Ganda Rejosari - Cempaka Km. 102 + 000 - Km. 106 +000 Lts Thn - Tje 7010101004 SP/B.02-GND/PPL/V/2016 20.568.880.000 20.394.190.975 Rupiah Murni 20.394.190.975
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSupervisi Pemb.Jl. KA Jalur Ganda Rejosari - Cempaka Km.102 + 000 - Km.106 + 000 Lts Thn - Tje 7010101004 SP/D.07/PPL/V/2016 717.000.000 717.000.000 Rupiah Murni 717.000.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara St. Payakabung - St. SimpangKM.387+100 - KM.394+500 7010101004 JG.06/KONTRAK/PPSS/V/2017 55.454.951.233 55.454.951.233 Rupiah Murni 55.454.951.233
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara St. Simpang - St. KertapatiKM.394+500 - KM.398+850 7010101004 JG.07/KONTRAK/PPSS/V/2017 44.899.944.747 44.899.944.747 Rupiah Murni 44.899.944.747
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara St. Prabumulih - St. LembakKM.322+500 - KM.330+000. 7010101004 JG.03/KONTRAK/PPSS/V/2017 51.341.378.736 51.341.378.736 Rupiah Murni 51.341.378.736
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSUPERVISI Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api St. Prabumulih - St.Lembak KM.322+500 - KM.336+200 7010101004 JG.09/KONTRAK/PPSS/V/2017 3.498.365.000 3.498.365.000 Rupiah Murni 3.498.365.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANSUPERVISI Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api St. Simpang - St.Kertapati KM.387+100 - KM.398+850 7010101004 JG.11/KONTRAK/PPSS/V/2017 3.282.829.000 3.282.829.000 Rupiah Murni 3.282.829.000
- - -
Page 28 of 29
KETERANGAN PENJELASAN
DILANJUTKAN DIHENTIKANSEMENTARA
DIHENTIKANPERMANEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
No Urut UPT/SATKER URAIAN PEKERJAAN KODE BARANG NO KDP NILAI KONTRAK (Rp) NILAI KDP (Rp) % PENYELESAIANSUMBER DANA(RUPIAH MURNI/
PINJAMAN)
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara St. Payakabung - St. SimpangKM.382+450 - KM.387+100 7010101004 JG.05/KONTRAK/PPSS/V/2017 53.527.823.407 53.527.823.407 Rupiah Murni 53.527.823.407
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANModifikasi Persinyalan Elektrik Jalur Ganda Di St. Prabumulih DanSta.Kertapati lts Prabumulih - Kertapati 7010101004 S.13/KONTRAK/PPSS/V/2017 39.191.924.882 39.191.924.882 Rupiah Murni 39.191.924.882
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jalur Ganda Kereta Api Antara St. Prabumulih - Sta.LembakKM.330+000 - KM.336+200 7010101004 JG.04/KONTRAK/PPSS/V/2017 47.694.000.000 47.694.000.000 Rupiah Murni 47.694.000.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPemb.Box Culvert BH.168 Km.99+275; BH.170 Km.102+ 148; bh.171Km.104+506 Ant. Kb-Cep Lts. Thn-Tje 7010101004 SP/D.01/BC/PPL/VII/ 2017 tgl. 20/07/2017 8.757.092.000 8.757.092.000 Rupiah Murni 8.757.092.000
- - -
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATANPembangunan Jembatan BH.443 Km.206+986 Bentang 60M+20M senilaiRp. 51.599.512,- (bruto Rp. 56.759.463,-) (Koreksi Audited) (232.001.094,00) (232.001.094,00)
- -BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN Untuk mencatat reklasifikasi KDP pada pekerjaan Penataan
Emplasemen dan Pemasangan Sinyal Mekanik dan Supervisinya padalintas Lembak - Simpang menjadi aset definitif (Koreksi Audited) (57.531.626.000) (57.531.626.000,00)
- -BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN Untuk mencatat proporsi/kapitalisasi 10.530 batang Rel, 37 unit Wesel
1 : 10, 82 unit Wesel 1 : 12 dan 162.223 batang Bantalan Beton keasetnya pada pekerjaan Penataan Emplasemen dan PemasanganSinyal Mekanik, Pembangunan Jalan Kereta Api Ganda,Pembangunan, Perbaikan dan Peningkatan serta Perkuatan JembatanKA
150.207.476.382,00 150.207.476.382
- -TOTAL KDP BTP SUMBAGSEL 1.112.693.047.253 1.107.646.776.253 5.046.271.000 -TOTAL KDP DITJEN PERKERETAAPIAN 19.784.064.119.710 18.397.281.575.723 1.386.782.543.987 -
Ket : -Nilai KDP Ditjen Perkeretaapian belum termasuk penambahan KDP sebesar Rp73.473.730.648,00 yang merupakan KDP Ditjen Perkeretaapian hasil dari Pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada Pekerjaan LRT Sumatera Selatan. Atas nilai tersebut dilakukan koreksi pada Satker Konsolidasi Kementerian Perhubungan dan akan disajikan pada Neraca Ditjen Perkeretaapian pada Periode Pelaporan Semester I 2018
Page 29 of 29
Lampiran 12.5
Dilanjutkan Dihentikan Sementara DihentikanPermanen
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 PPSDM HUBDAT 7.01.01.01.003 17 574.365.000 574.365.000 100,00 Rupiah Murni 574.365.000 - - Dilanjutkan 20182 PPSDM HUBDAT 7.01.01.01.003 16 19.996.644.000 17.474.322.586 85.72 Rupiah Murni 17.474.322.586 - - Dilanjutkan 2018
3 BP3IP JAKARTA 7.01.01.01.002 15 999.834.000 999.834.000 80 BLU 999.834.000 - - Dilanjutkan 2018
4 STIP JAKARTA 7.01.01.01.002 39 13.360.950.202 5.357.210.080 40,10 Rupiah Murni 5.357.210.080 - - Dilanjutkan 20185 STIP JAKARTA 7.01.01.01.003 19 806.327.500 810.047.500 100,00 Rupiah Murni 810.047.500 - - Dilanjutkan 20186 STIP JAKARTA 7.01.01.01.003 20 207.033.000 210.093.000 100,00 Rupiah Murni 210.093.000 - - Dilanjutkan 20187 PPSDM PHB LAUT 7.01.01.01.003 38 5.354.785.000 5.354.785.000 100,00 Rupiah Murni 5.354.785.000 - - Dilanjutkan 20188 PPSDM PHB LAUT 7.01.01.01.003 39 3.709.175.000 3.709.175.000 100,00 Rupiah Murni 3.709.175.000 - - Dilanjutkan 20189 STTD BEKASI 7.01.01.01.003 24 49.335.000 49.335.000 20,00 Rupiah Murni 49.335.000 - - Dilanjutkan 2018
10 STTD BEKASI 7.01.01.01.003 27 108.900.000 112.875.600 20,00 Rupiah Murni 112.875.600 - - Dilanjutkan 201811 BP3 BANYUWANGI 7.01.01.01.003 13 48.800.000 48.800.000 100,00 Rupiah Murni 48.800.000 - - Dilanjutkan 201812 BP3 BANYUWANGI 7.01.01.01.003 14 24.750.000 24.750.000 100,00 Rupiah Murni 24.750.000 - - Dilanjutkan 201813 POLTEKPEL SURABAYA 7.01.01.01.002 14 109.539.320.000 109.539.320.000 100,00 Rupiah Murni 109.539.320.000 - - Dilanjutkan 201814 POLTEKPEL SURABAYA 7.01.01.01.002 14 1.596.100.000 1.596.100.000 100,00 Rupiah Murni 1.596.100.000 - - Dilanjutkan 201815 PIP MAKASSAR 7.01.01.01.002 38 109.539.320.000 109.539.320.000 Rupiah Murni 109.539.320.000 - - Dilanjutkan 201816 PIP MAKASSAR 7.01.01.01.002 39 1.597.530.000 1.597.530.000 Rupiah Murni 1.597.530.000 - - Dilanjutkan 201817 PIP MAKASSAR 7.01.01.01.002 50 389.800.000 389.800.000 100 Rupiah Murni 389.800.000 - - Dilanjutkan 201818 PIP MAKASSAR 7.01.01.01.002 51 10.500.000 10.500.000 100 Rupiah Murni 10.500.000 - - Dilanjutkan 201819 BDP PADANG 7.01.01.01.003 1 2.076.930.000 2.081.821.700 100 Rupiah Murni 2.081.821.700 - - Dilanjutkan 2018
20 BP3 PALEMBANG 7.01.01.01.001 1 15.101.906.000 2.026.031.600 11.53 Rupiah Murni - - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
21 BP3 PALEMBANG 7.01.01.01.001 1 39.798.000 31.838.400 80 Rupiah Murni - - Dilanjutkan 201822 BP3 PALEMBANG 7.01.01.01.004 2 45.743.000 45.743.000 100 Rupiah Murni 45.743.000 - - Dilanjutkan 201823 BP3 CURUG 7.01.01.01.003 3 46.468.000 46.468.000 100,00 Rupiah Murni 46.468.000 - - Dilanjutkan 201824 BP3 CURUG 7.01.01.01.003 4 46.447.000 46.447.000 100,00 Rupiah Murni 46.447.000 - - Dilanjutkan 201825 BP3 CURUG 7.01.01.01.003 5 46.442.000 46.442.000 100,00 Rupiah Murni 46.442.000 - - Dilanjutkan 201826 BP3 CURUG 7.01.01.01.003 6 46.468.000 46.468.000 100,00 Rupiah Murni 46.468.000 - - Dilanjutkan 2018
27 PKTJ TEGAL 7.01.01.01.003 71 19.433.550 19.433.550 - Rupiah Murni - 19.433.550 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
28 PKTJ TEGAL 7.01.01.01.003 72 16.005.000 16.005.000 - Rupiah Murni - 16.005.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
29 PKTJ TEGAL 7.01.01.01.003 73 22.500.000 22.500.000 - Rupiah Murni - 22.500.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
30 PKTJ TEGAL 7.01.01.01.003 74 160.050.000 160.050.000 - Rupiah Murni - 160.050.000 - Menunggu EvaluasiDirektorat Teknis
31 PKTJ TEGAL 7.01.01.01.003 76 202.480.000 202.480.000 100 Rupiah Murni 202.480.000 - - Dilanjutkan 2018285.784.139.252 262.189.891.016 259.914.032.466 2.275.858.550 -TOTAL KDP BPSDMP
Perencanaan Renovasi Auditorium
DED Renovasi Gedung PKB
DED Pembangunan Gedung Trauma Center
DED Pembangunan Gedung Bimtar
DED Pembangunan Gedung Workshop
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan
DED Pembangunan Selasar
Peralatan dan Mesin Dalam PengerjaanPeralatan dan Mesin Dalam PengerjaanGedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan
Pekerjaan Pematangan Lahan
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam PengerjaanPekerjaan Jasa Konsultasi Gedung WorkshopPekerjaan Jasa Konsultasi LandscapePekerjaan Jasa Konsultasi Drainase
2.057.870.000
Pekerjaan Perencanaan Pematangan Lahan
Perencanaan Elektrical dan MekanikPekerjaan Pembangunan Kapal Latih SpecialPurpose 1200 GT (2 unit) Multiyears 2015-2017Pekerjaan Jasa Konsultansi PengawasanPembangunan Kapal Latih Special Purpose 1200Pekerjaan Multi Years Kapal Latih 100
Perencanaan Pembangunan Asrama PerwiraStudi Kelayakan MalukuStudi Kelayakan NTTGedung dan Bangunan Dalam PengerjaanDED Renovasi GORReview HPS penggunaan flat pegawai
Ket.
Master Plan Pembangunan BPPTD MakassarPembangunan BPPTD Mempawah Paket IIIPengadaan Peralatan dan Mesin Berupa LIFT /Elevator serta Instalasi pada BP3IP TahunAnggaran 2017 Termin 1Pengadaan CCTV dan Access Control
Nilai KDP (Rp) % Penyelesaian Sumber Dana (RupiahMurni/Pinjaman)
Keterangan *)
(3)
NO UPT/SATKER Nama Pekerjaan Kode Barang No. KDP Nilai Kontrak (Rp)
REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN POSISI 31 DESEMBER 2017BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
LAMPIRAN E-REKON&LK
NERACA
PER DESEMBER 2017 DAN 2016(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 6:53 AM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17
NAMA PERKIRAAN
1
Kenaikan (Penurunan)
5
JUMLAH
%Jumlah
2 3 4
2017 2016
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 7,929,652,381 859,388,280 7,070,264,101 822.71
Kas di Bendahara Penerimaan 1,241,057,661 10,523,336,581 (9,282,278,920) (88.21)
Kas Lainnya dan Setara Kas 27,484,286,145 49,022,442,474 (21,538,156,329) (43.94)
Kas pada Badan Layanan Umum 737,030,441,915 617,171,167,084 119,859,274,831 19.42
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum 79,000,000,000 130,048,904,121 (51,048,904,121) (39.25)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 12,247,000 382,933,058 (370,686,058) (96.80)
Uang Muka Belanja (prepayment) 0 3,417,500,000 (3,417,500,000) (100.00)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 199,145,435,459 327,312,125 198,818,123,334 60,742.67
Piutang Bukan Pajak 274,210,888,813 326,073,373,974 (51,862,485,161) (15.91)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak(22,455,062,296) (19,480,385,764) (2,974,676,532) 15.27
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 251,755,826,517 306,592,988,210 (54,837,161,693) (17.89)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TuntutanGanti Rugi
149,580,000 1,674,506,347 (1,524,926,347) (91.07)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (747,900) (20,141,251) 19,393,351 (96.29)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTANPERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)
148,832,100 1,654,365,096 (1,505,532,996) (91.00)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum48,815,532,767 40,783,861,098 8,031,671,669 19.69
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari KegiatanOperasional BLU
(2,634,798,339) (674,835,681) (1,959,962,658) 290.44
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO) 46,180,734,428 40,109,025,417 6,071,709,011 15.14
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan LayananUmum
1,348,210,637 382,812,869 965,397,768 252.19
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari KegiatanNon Operasional BLU
(9,469,928) (44,383,042) 34,913,114 (78.66)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU(NETTO)
1,338,740,709 338,429,827 1,000,310,882 295.57
Persediaan 7,022,058,287,675 6,654,518,610,092 367,539,677,583 5.52
Persediaan Badan Layanan Umum 0 114,106,400,012 (114,106,400,012) (100.00)
8,373,325,541,990JUMLAH ASET LANCAR 7,929,072,802,377 444,252,739,613 5.60
ASET TETAP
Tanah 75,742,121,286,401 63,654,919,517,655 12,087,201,768,746 18.99
Tanah Badan Layanan Umum 0 1,821,683,818,034 (1,821,683,818,034) (100.00)
Peralatan dan Mesin 43,493,459,809,414 30,130,184,368,278 13,363,275,441,136 44.35
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum 0 7,420,731,481,676 (7,420,731,481,676) (100.00)
Gedung dan Bangunan 23,274,257,931,008 15,706,596,549,556 7,567,661,381,452 48.18
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum 0 4,149,406,371,922 (4,149,406,371,922) (100.00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 107,378,546,316,060 101,963,539,465,504 5,415,006,850,556 5.31
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum 0 515,046,656,586 (515,046,656,586) (100.00)
Aset Tetap Lainnya 3,207,799,393,553 2,756,825,830,347 450,973,563,206 16.36
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum 0 97,225,650,457 (97,225,650,457) (100.00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan 32,109,534,219,729 19,585,663,678,623 12,523,870,541,106 63.94
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum 0 1,016,948,465,442 (1,016,948,465,442) (100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN (69,722,293,405,591) (58,416,425,598,364) (11,305,867,807,227) 19.35
NERACA
PER DESEMBER 2017 DAN 2016(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 6:53 AM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17
NAMA PERKIRAAN
1
Kenaikan (Penurunan)
5
JUMLAH
%Jumlah
2 3 4
2017 2016
215,483,425,550,574JUMLAH ASET TETAP 190,402,346,255,716 25,081,079,294,858 13.17
PIUTANG JANGKA PANJANG
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi
9,289,750,741 8,745,916,711 543,834,030 6.22
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(306,686,998) (1,133,438,584) 826,751,586 (72.94)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTANGANTI RUGI (NETTO)
8,983,063,743 7,612,478,127 1,370,585,616 18.00
Piutang Jangka Panjang lainnya 28,766,646,208 17,953,902,454 10,812,743,754 60.23
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka PanjangLainnya
(28,766,646,208) (17,953,902,454) (10,812,743,754) 60.23
8,983,063,743JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 7,612,478,127 1,370,585,616 18.00
ASET LAINNYA
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 347,594,837,654 0 347,594,837,654 0.00
Aset Tak Berwujud 2,226,511,102,716 1,719,767,297,762 506,743,804,954 29.47
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum 0 221,116,224,553 (221,116,224,553) (100.00)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 27,384,526,240 25,380,655,740 2,003,870,500 7.90
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU 0 578,816,800 (578,816,800) (100.00)
Aset Lain-lain 4,689,311,508,841 4,525,392,754,043 163,918,754,798 3.62
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum 0 21,689,844,661 (21,689,844,661) (100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA (1,220,444,636,332) (919,686,999,357) (300,757,636,975) 32.70
6,070,357,339,119JUMLAH ASET LAINNYA 5,594,238,594,202 476,118,744,917 8.51
229,936,091,495,426JUMLAH ASET 203,933,270,130,422 26,002,821,365,004 12.75
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 219,484,907,017 361,687,416,508 (142,202,509,491) (39.32)
Hibah Yang Belum Disahkan 1,751,255,806,149 147,012,787,644 1,604,243,018,505 1,091.23
Pendapatan Diterima Dimuka 52,281,877,089 83,920,425,105 (31,638,548,016) (37.70)
Uang Muka dari KPPN 7,929,652,381 859,388,280 7,070,264,101 822.71
Utang Jangka Pendek Lainnya 271,351,355 250,692,034 20,659,321 8.24
2,031,223,593,991JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 593,730,709,571 1,437,492,884,420 242.11
2,031,223,593,991JUMLAH KEWAJIBAN 593,730,709,571 1,437,492,884,420 242.11
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 227,904,867,901,435 203,339,539,420,851 24,565,328,480,584 12.08
227,904,867,901,435JUMLAH EKUITAS 203,339,539,420,851 24,565,328,480,584 12.08
227,904,867,901,435JUMLAH EKUITAS 203,339,539,420,851 24,565,328,480,584 12.08
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 229,936,091,495,426 203,933,270,130,422 26,002,821,365,004 12.75
LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(DALAM RUPIAH)
: 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGANKEMENTERIAN/LEMBAGA Kode LapTanggalHalamanPrg ID
::::
LRA.F.W.1
lap_lra_face_kl_komparatif --rekon17
22/04/18 5:53 PM1
NO URAIANANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS
(BAWAH) ANGGARAN %
1 2 3 4 5 6
REALISASI REALISASI DI ATAS(BAWAH) ANGGARAN %ANGGARAN
7 8 9 10
2017 2016
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 0 0
PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 00 0 0 00 0
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 10,698,632,175,002 3,397,817,428,7327,300,814,746,270 68 10,087,612,787,514 3,377,269,544,7996,710,343,242,715 67
PENERIMAAN HIBAH 0 00 0 0 00 0
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 10,698,632,175,002 3,397,817,428,732 687,300,814,746,270 68 10,087,612,787,514 3,377,269,544,799 676,710,343,242,715 67
BELANJAB 0 0
BELANJA PEGAWAI 3,836,496,736,000 802,218,449,5103,034,278,286,490 79 3,241,205,887,000 365,350,224,5392,875,855,662,461 89
BELANJA BARANG 12,538,286,942,000 1,518,048,889,38711,020,238,052,613 88 14,302,297,638,000 3,654,428,222,39910,647,869,415,601 74
BELANJA MODAL 31,566,669,617,000 4,215,668,590,47427,351,001,026,526 87 25,607,738,412,000 7,358,125,418,82918,249,612,993,171 71
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG 0 00 0 0 00 0
BELANJA SUBSIDI 0 00 0 0 00 0
BELANJA HIBAH 0 00 0 0 00 0
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 00 0 0 00 0
BELANJA LAIN-LAIN 0 00 0 0 00 0
JUMLAH BELANJA (B I + B II) 47,941,453,295,000 6,535,935,929,371 8641,405,517,365,629 86 43,151,241,937,000 11,377,903,865,767 7431,773,338,071,233 74
PEMBIAYAANC 0 0
LAPORAN OPERASIONAL
(dalam rupiah)
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Tanggal
Halaman
22/04/18 5:54 PM:
lap_lo_kl --
:Kode Lap
:
Prg ID
1
LO.KL
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022
Tgl Data : 22/04/18 3:00 PM
URAIANKENAIKAN/
PENURUNAN(%)20162017
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan BarangMewah
0 0 0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 7,143,320,883,973 6,231,912,881,761 911,408,002,212 14.625
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 7,143,320,883,973 6,231,912,881,761 911,408,002,212 14.625
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 7,143,320,883,973 6,231,912,881,761 911,408,002,212 14.625
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 3,340,726,445,973 3,132,630,741,086 208,095,704,887 6.643
Beban Persediaan 412,917,920,786 496,957,827,677 (84,039,906,891) (16.911)
Beban Barang dan Jasa 5,129,384,425,097 4,807,359,230,035 322,025,195,062 6.699
Beban Pemeliharaan 3,544,063,300,577 3,428,997,769,207 115,065,531,370 3.356
Beban Perjalanan Dinas 1,229,406,500,393 1,096,570,483,903 132,836,016,490 12.114
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 2,377,920,830 19,930,518,774 (17,552,597,944) (88.069)
Beban Bunga 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
LAPORAN OPERASIONAL
(dalam rupiah)
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Tanggal
Halaman
22/04/18 5:54 PM:
lap_lo_kl --
:Kode Lap
:
Prg ID
2
LO.KL
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022
Tgl Data : 22/04/18 3:00 PM
URAIANKENAIKAN/
PENURUNAN(%)20162017
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 12,452,897,769,477 10,778,751,302,467 1,674,146,467,010 15.532
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 14,986,611,289 8,436,237,097 6,550,374,192 77.646
Beban Lain-Lain 122,266,000 19,064,433,506 (18,942,167,506) (99.359)
JUMLAH BEBAN 26,126,883,160,422 23,788,698,543,752 2,338,184,616,670 9.829
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (18,983,562,276,449) (17,556,785,661,991) (1,426,776,614,458) 8.127
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (132,151,058,341) (574,490,143,047) 442,339,084,706 (76.997)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 5,791,068,971 3,247,158,622 2,543,910,349 78.343
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 137,942,127,312 577,737,301,669 (439,795,174,357) (76.124)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (85,881,696,811) (73,159,845,446) (12,721,851,365) 17.389
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 857,311,225,528 570,129,744,076 287,181,481,452 50.371
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 943,192,922,339 643,289,589,522 299,903,332,817 46.62
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL
(218,032,755,152) (647,649,988,493) 429,617,233,341 (66.335)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (19,201,595,031,601) (18,204,435,650,484) (997,159,381,117) 5.478
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (19,201,595,031,601) (18,204,435,650,484) (997,159,381,117) 5.478
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(dalam rupiah)
TINGKAT KEMENTERIANUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Tanggal
Halaman
22/04/18 6:53 AM:
lap_lpe_kl --
:Kode Lap
:
Prg ID
1
LPE.KL
:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
URAIANKENAIKAN/
PENURUNAN(%)2017 2016
EKUITAS AWAL 203,339,539,420,851 192,455,751,067,527 10,883,788,353,324 5.655
SURPLUS/DEFISIT-LO (19,201,595,031,601) (18,204,435,650,484) (997,159,381,117) 5.478
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 8,846,624,317,059 3,706,860,547,742 5,139,763,769,317 138.655
PENYESUAIAN NILAI ASET 238,591,012 0 238,591,012
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 88,374,085,667 27,773,140,676 60,600,944,991 218.2
SELISIH REVALUASI ASET 0 0 0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 9,235,473,317,923 4,139,455,967,244 5,096,017,350,679 123.108
LAIN-LAIN (477,461,677,543) (460,368,560,178) (17,093,117,365) 3.713
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 34,920,299,195,126 25,381,363,456,066 9,538,935,739,060 37.582
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 24,565,328,480,584 10,883,788,353,324 13,681,540,127,260 125.706
EKUITAS AKHIR 227,904,867,901,435 203,339,539,420,851 24,565,328,480,584 12.081
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022
Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.KL.1
lap_lra_bel_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM
1
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
KODE URAIAN ANGGARANSEMULA
ANGGARANSETELAH REVISI
BELANJAPENGEMBALIAN
BELANJABELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-751 BELANJA PEGAWAI
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,285,207,056,207 1,510,872,694,435 1,236,068,788,095 342,390,877 1,235,726,397,218 81.81 275,146,297,217511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 337,124,631 132,676,874 18,597,980 557,227 18,040,753 14.02 114,636,121511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 91,402,825,000 111,860,493,010 91,011,197,776 38,519,215 90,972,678,561 81.36 20,887,814,449511122 Belanja Tunj. Anak PNS 27,651,283,369 36,987,237,821 27,194,818,783 2,932,184 27,191,886,599 73.52 9,795,351,222511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 25,041,638,000 65,129,336,000 22,418,879,250 29,817,000 22,389,062,250 34.42 42,740,273,750511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 20,848,083,000 26,976,838,000 15,618,186,000 33,554,000 15,584,632,000 57.89 11,392,206,000511125 Belanja Tunj. PPh PNS 19,526,596,000 18,300,195,000 3,579,058,892 31,891 3,579,027,001 19.56 14,721,167,999511126 Belanja Tunj. Beras PNS 80,784,460,060 96,461,349,780 76,258,223,100 10,910,270 76,247,312,830 79.06 20,214,036,950511129 Belanja Uang Makan PNS 250,704,712,940 259,156,045,892 208,223,522,602 91,797,558 208,131,725,044 80.35 51,024,320,848511133 Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS 168,500,000 168,500,000 0 0 0 0 168,500,000511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 335,933,967,793 359,025,186,188 301,534,037,928 3,062,650,837 298,471,387,091 83.99 60,553,799,097511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS 1,974,600,000 1,981,530,000 1,603,550,000 825,000 1,602,725,000 80.92 378,805,000511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS 11,597,744,000 11,728,724,000 10,741,235,000 4,625,000 10,736,610,000 91.58 992,114,000511147 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar 1,864,417,000 1,384,283,000 0 0 0 0 1,384,283,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 66,163,623,000 73,603,905,000 60,245,520,050 59,096,127 60,186,423,923 81.85 13,417,481,077511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 14,659,271,000 13,874,379,000 9,708,174,065 6,773,500 9,701,400,565 69.97 4,172,978,435511192 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI 684,529,000 1,039,048,000 107,137,000 0 107,137,000 10.31 931,911,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 2,234,550,431,000 2,588,682,422,000 2,064,330,926,521 3,684,480,686 2,060,646,445,835 79.74 528,035,976,165
5121 Belanja Honorarium512111 Belanja Uang Honor Tetap 0 660,000,000 607,545,000 0 607,545,000 92.05 52,455,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121 0 660,000,000 607,545,000 0 607,545,000 92.05 52,455,000
5122 Belanja Lembur512211 Belanja Uang Lembur 90,379,128,000 143,406,634,000 67,651,549,286 2,460,000 67,649,089,286 47.17 75,757,544,714
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 90,379,128,000 143,406,634,000 67,651,549,286 2,460,000 67,649,089,286 47.17 75,757,544,714
5124 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 869,659,633,000 1,032,194,535,000 911,105,119,451 5,729,913,082 905,375,206,369 88.27 126,819,328,631512412 Belanja Pegawai Transito 624,217,085,000 71,207,545,000 0 0 0 0 71,207,545,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 1,493,876,718,000 1,103,402,080,000 911,105,119,451 5,729,913,082 905,375,206,369 82.57 198,026,873,631
5132 Belanja Asuransi Kesehatan513211 Belanja Askes PNS 345,600,000 345,600,000 0 0 0 0 345,600,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5132 345,600,000 345,600,000 0 0 0 0 345,600,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 3,819,151,877,000 3,836,496,736,000 3,043,695,140,258 9,416,853,768 3,034,278,286,490 79.34 802,218,449,510
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022
Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.KL.1
lap_lra_bel_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM
2
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
KODE URAIAN ANGGARANSEMULA
ANGGARANSETELAH REVISI
BELANJAPENGEMBALIAN
BELANJABELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-752 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional521111 Belanja Keperluan Perkantoran 467,211,833,000 523,009,056,000 497,441,328,397 57,679,795 497,383,648,602 95.11 25,625,407,398521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 78,756,790,000 75,123,286,000 70,802,765,588 116,917,982 70,685,847,606 94.25 4,437,438,394521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 26,461,688,000 30,956,131,000 27,742,828,514 19,363,800 27,723,464,714 89.62 3,232,666,286521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 9,596,912,000 9,174,289,000 6,871,170,561 197,150 6,870,973,411 74.9 2,303,315,589521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 179,788,128,000 176,135,322,000 158,297,563,164 194,456,250 158,103,106,914 89.87 18,032,215,086521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,211,355,220,000 971,908,005,000 825,477,460,522 4,159,507,216 821,317,953,306 84.93 150,590,051,694
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 1,973,170,571,000 1,786,306,089,000 1,586,633,116,746 4,548,122,193 1,582,084,994,553 88.82 204,221,094,447
5212 Belanja Barang Non Operasional521211 Belanja Bahan 183,673,279,000 155,908,147,000 143,873,950,362 4,335,000 143,869,615,362 92.28 12,038,531,638521212 Belanja Barang Transito 750,000 750,000 600,000 0 600,000 80 150,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan 485,504,437,000 335,618,910,000 295,397,999,541 135,554,500 295,262,445,041 88.02 40,356,464,959521214 Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan 150,658,000 150,658,000 76,032,262 0 76,032,262 50.47 74,625,738521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,203,622,722,000 2,362,599,577,000 1,840,507,237,460 1,456,772,197 1,839,050,465,263 77.9 523,549,111,737
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 3,872,951,846,000 2,854,278,042,000 2,279,855,819,625 1,596,661,697 2,278,259,157,928 79.88 576,018,884,072
5217 Belanja Kontribusi521711 Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund 66,856,000 0 0 0 0 0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5217 66,856,000 0 0 0 0 0
5218 Belanja Barang Persediaan521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 161,030,196,000 216,465,164,000 200,622,948,571 5,186,966 200,617,761,605 92.68 15,847,402,395521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 102,242,000 125,362,000 103,093,020 0 103,093,020 82.24 22,268,980521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 6,981,694,000 6,850,797,000 6,848,015,000 0 6,848,015,000 99.96 2,782,000521831 Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 1,516,521,000 1,849,850,000 1,832,960,000 0 1,832,960,000 99.09 16,890,000521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 5,816,487,000 1,969,725,000 1,743,471,957 0 1,743,471,957 88.51 226,253,043
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 175,447,140,000 227,260,898,000 211,150,488,548 5,186,966 211,145,301,582 92.91 16,115,596,418
5221 Belanja Jasa522111 Belanja Langganan Listrik 201,370,547,000 189,493,793,000 164,404,911,487 45,959,428 164,358,952,059 86.76 25,134,840,941522112 Belanja Langganan Telepon 26,011,484,000 20,011,062,000 10,957,823,427 9,336,778 10,948,486,649 54.76 9,062,575,351522113 Belanja Langganan Air 20,811,364,000 18,243,936,000 13,222,227,619 215,000 13,222,012,619 72.47 5,021,923,381522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 30,927,004,000 29,497,443,000 26,560,226,023 44,679,909 26,515,546,114 90.04 2,981,896,886522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 339,000,000 306,784,000 169,611,988 0 169,611,988 55.29 137,172,012522131 Belanja Jasa Konsultan 183,988,824,000 272,502,335,000 206,443,588,603 15,390,000 206,428,198,603 75.76 66,074,136,397522141 Belanja Sewa 63,167,616,000 59,063,090,000 53,617,560,933 10,184,000 53,607,376,933 90.78 5,455,713,067522151 Belanja Jasa Profesi 58,555,330,000 50,039,034,000 43,511,922,749 294,670,000 43,217,252,749 86.96 6,821,781,251
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022
Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.KL.1
lap_lra_bel_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM
3
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
KODE URAIAN ANGGARANSEMULA
ANGGARANSETELAH REVISI
BELANJAPENGEMBALIAN
BELANJABELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7522191 Belanja Jasa Lainnya 165,891,039,000 167,027,308,000 155,676,015,458 2,247,265,000 153,428,750,458 93.2 13,598,557,542
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 751,062,208,000 806,184,785,000 674,563,888,287 2,667,700,115 671,896,188,172 83.67 134,288,596,828
5231 Belanja Pemeliharaan523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 296,594,285,000 330,342,386,000 314,428,163,856 412,986,356 314,015,177,500 95.18 16,327,208,500523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6,470,477,000 6,549,406,000 6,441,524,253 0 6,441,524,253 98.35 107,881,747523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 3,808,406,000 7,290,798,000 7,110,877,781 0 7,110,877,781 97.53 179,920,219523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 850,141,633,000 754,268,869,068 684,736,828,610 818,825,483 683,918,003,127 90.78 70,350,865,941523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas 191,102,095,000 249,956,720,000 204,092,715,265 21,255,000 204,071,460,265 81.65 45,885,259,735523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 115,078,278,000 178,301,907,000 165,145,136,544 212,405,782 164,932,730,762 92.62 13,369,176,238523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2,480,893,000 3,272,111,000 3,154,321,924 0 3,154,321,924 96.4 117,789,076523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2,061,232,466,000 1,669,119,565,000 1,650,322,365,141 186,459,000 1,650,135,906,141 98.87 18,983,658,859523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi 5,000,000 25,923,000 25,900,000 0 25,900,000 99.91 23,000523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 144,004,019,000 161,222,955,000 149,834,891,879 219,849,000 149,615,042,879 92.94 11,607,912,121523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1,602,669,000 138,270,000 123,905,000 0 123,905,000 89.61 14,365,000523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 1,324,600,000 4,200,401,000 3,214,772,050 76,729,765 3,138,042,285 76.53 1,062,358,715523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya 41,070,614,000 37,015,791,000 35,129,932,430 0 35,129,932,430 94.91 1,885,858,570
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 3,714,915,435,000 3,401,705,102,068 3,223,761,334,733 1,948,510,386 3,221,812,824,347 94.77 179,892,277,721
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,075,222,551,000 985,340,747,932 899,828,058,407 3,960,544,201 895,867,514,206 91.32 89,473,233,726524112 Belanja Perjalanan Tetap 3,818,704,000 3,142,596,000 2,461,821,329 0 2,461,821,329 78.34 680,774,671524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28,519,155,000 23,122,598,000 19,700,945,650 83,580,000 19,617,365,650 85.2 3,505,232,350524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 43,511,372,000 43,789,017,000 37,860,487,262 3,010,000 37,857,477,262 86.46 5,931,539,738524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 236,978,524,000 219,029,600,000 196,365,851,592 341,258,100 196,024,593,492 89.65 23,005,006,508
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 1,388,050,306,000 1,274,424,558,932 1,156,217,164,240 4,388,392,301 1,151,828,771,939 90.72 122,595,786,993
5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri 70,389,136,000 43,643,837,000 36,412,306,919 665,973,918 35,746,333,001 83.43 7,897,503,999524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 15,480,614,000 12,709,725,000 9,351,586,844 72,638,206 9,278,948,638 73.58 3,430,776,362
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 85,869,750,000 56,353,562,000 45,763,893,763 738,612,124 45,025,281,639 81.21 11,328,280,361
5251 Belanja Barang BLU525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 276,998,630,000 365,845,452,750 314,035,244,856 1,115,298,861 312,919,945,995 85.84 52,925,506,755525112 Belanja Barang 503,966,189,000 611,157,039,145 489,681,822,453 7,364,860,709 482,316,961,744 80.12 128,840,077,401525113 Belanja Jasa 64,882,251,000 83,244,115,000 65,321,311,051 1,183,287,986 64,138,023,065 78.47 19,106,091,935525114 Belanja Pemeliharaan 82,837,575,000 99,240,938,105 81,705,880,343 1,224,750,000 80,481,130,343 82.33 18,759,807,762525115 Belanja Perjalanan 42,457,715,000 62,120,081,000 33,133,926,014 1,098,228,040 32,035,697,974 53.34 30,084,383,026525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 24,160,052,000 61,028,569,000 47,956,844,555 516,924,666 47,439,919,889 78.58 13,588,649,111
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022
Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.KL.1
lap_lra_bel_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM
4
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
KODE URAIAN ANGGARANSEMULA
ANGGARANSETELAH REVISI
BELANJAPENGEMBALIAN
BELANJABELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 0 356,855,000 138,380,000 0 138,380,000 38.78 218,475,000525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 0 2,500,000,000 2,455,316,644 0 2,455,316,644 98.21 44,683,356
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251 995,302,412,000 1,285,493,050,000 1,034,428,725,916 12,503,350,262 1,021,925,375,654 80.47 263,567,674,346
5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 83,875,014,000 154,958,698,000 147,991,068,657 0 147,991,068,657 95.5 6,967,629,343526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada 631,961,423,000 663,131,922,000 660,081,282,185 0 660,081,282,185 99.54 3,050,639,815526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada 24,452,100,000 3,657,907,000 3,657,905,911 0 3,657,905,911 100 1,089
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261 740,288,537,000 821,748,527,000 811,730,256,753 0 811,730,256,753 98.78 10,018,270,247
5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada 25,067,059,000 24,532,328,000 24,529,900,046 0 24,529,900,046 99.99 2,427,954
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263 25,067,059,000 24,532,328,000 24,529,900,046 0 24,529,900,046 99.99 2,427,954
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 13,722,192,120,000 12,538,286,942,000 11,048,634,588,657 28,396,536,044 11,020,238,052,613 88.12 1,518,048,889,387
53 BELANJA MODAL
5311 Belanja Modal Tanah531111 Belanja Modal Tanah 770,874,020,000 857,946,114,000 539,866,926,033 376,258,500 539,490,667,533 62.93 318,455,446,467531112 Belanja Modal Pembebasan Tanah 263,669,710,000 271,617,441,000 214,241,393,118 0 214,241,393,118 78.88 57,376,047,882531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 866,566,000 1,067,296,000 461,275,284 0 461,275,284 43.22 606,020,716531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 24,269,630,000 44,468,972,000 40,154,912,500 0 40,154,912,500 90.3 4,314,059,500531116 Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 0 1,374,900,000 826,270,000 0 826,270,000 60.1 548,630,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311 1,059,679,926,000 1,176,474,723,000 795,550,776,935 376,258,500 795,174,518,435 67.62 381,300,204,565
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7,430,113,990,000 7,649,479,329,520 7,193,448,601,751 6,073,077,070 7,187,375,524,681 94.04 462,103,804,839532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 50,000,000 50,000,000 49,999,000 0 49,999,000 100 1,000532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 0 45,810,000 45,810,000 0 45,810,000 100 0532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 2,168,489,000 1,549,575,000 1,324,542,474 0 1,324,542,474 85.48 225,032,526532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 0 84,600,000 25,335,000 0 25,335,000 29.95 59,265,000532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 65,850,296,000 35,424,762,000 35,421,056,138 0 35,421,056,138 99.99 3,705,862
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 7,498,182,775,000 7,686,634,076,520 7,230,315,344,363 6,073,077,070 7,224,242,267,293 94.06 462,391,809,227
5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2,471,138,777,000 2,213,277,085,000 2,069,432,959,749 1,253,593,511 2,068,179,366,238 93.5 145,097,718,762533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 60,140,000 46,490,000 41,300,000 0 41,300,000 88.84 5,190,000533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 14,972,123,000 9,878,873,000 9,522,815,190 0 9,522,815,190 96.4 356,057,810533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 273,200,000 374,936,000 311,345,000 0 311,345,000 83.04 63,591,000533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 23,337,579,000 21,643,338,000 20,542,962,912 0 20,542,962,912 94.92 1,100,375,088
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022
Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.KL.1
lap_lra_bel_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM
5
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
KODE URAIAN ANGGARANSEMULA
ANGGARANSETELAH REVISI
BELANJAPENGEMBALIAN
BELANJABELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 2,509,781,819,000 2,245,220,722,000 2,099,851,382,851 1,253,593,511 2,098,597,789,340 93.53 146,622,932,660
5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 12,356,449,928,000 14,941,112,332,000 12,582,612,086,678 386,629,123 12,582,225,457,555 84.21 2,358,886,874,445534112 Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 892,484,982,000 984,355,043,000 677,590,926,975 0 677,590,926,975 68.84 306,764,116,025534115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 63,714,000 63,714,000 62,502,000 0 62,502,000 98.1 1,212,000534121 Belanja Modal Irigasi 37,061,033,000 42,036,313,000 40,231,235,470 0 40,231,235,470 95.71 1,805,077,530534131 Belanja Modal Jaringan 2,512,551,155,000 3,127,862,730,000 2,825,950,346,371 2,798,000,000 2,823,152,346,371 90.35 304,710,383,629534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 3,581,704,000 3,833,191,000 3,797,278,000 0 3,797,278,000 99.06 35,913,000534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 45,837,875,000 42,719,630,000 41,073,548,000 0 41,073,548,000 96.15 1,646,082,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341 15,848,030,391,000 19,141,982,953,000 16,171,317,923,494 3,184,629,123 16,168,133,294,371 84.48 2,973,849,658,629
5361 Belanja Modal Lainnya536111 Belanja Modal Lainnya 1,420,638,926,000 1,083,883,036,480 860,540,438,200 42,400 860,540,395,800 79.39 223,342,640,680
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 1,420,638,926,000 1,083,883,036,480 860,540,438,200 42,400 860,540,395,800 79.39 223,342,640,680
5371 Belanja Modal BLU537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 20,827,955,000 178,891,777,000 159,479,488,092 2,934,623,500 156,544,864,592 89.15 22,346,912,408537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 90,000,000 46,301,324,000 48,452,225,390 6,855,202,315 41,597,023,075 104.65 4,704,300,925537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU 0 1,500,000,000 1,993,040,000 996,520,000 996,520,000 132.87 503,480,000537115 Belanja Modal Lainnya - BLU 3,216,765,000 5,781,005,000 5,274,353,620 100,000,000 5,174,353,620 91.24 606,651,380
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371 24,134,720,000 232,474,106,000 215,199,107,102 10,886,345,815 204,312,761,287 92.57 28,161,344,713
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 28,360,448,557,000 31,566,669,617,000 27,372,774,972,945 21,773,946,419 27,351,001,026,526 86.71 4,215,668,590,474
JUMLAH BELANJA 45,901,792,554,000 47,941,453,295,000 41,465,104,701,860 59,587,336,231 41,405,517,365,629 86.49 6,535,935,929,371
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
1
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
Sumber Dana Tidak Ada00
Nama Program Tidak Ada00
Nama Kegiatan Tidak Ada0000 0 0 0 130 -130 0 130
JUMLAH BELANJA PROGRAM 00 00 0 130 -130 130
JUMLAH BELANJA Sumber Dana Tidak Ada 0 0 0 130 -130 130
RUPIAH MURNI01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Perhubungan
01
Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum1932 19,737,815,000 18,737,815,000 16,981,014,602 76,675,700 16,904,338,902 90.22 1,833,476,098
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian1933 27,574,776,000 29,074,776,000 28,515,456,730 0 28,515,456,730 98.08 559,319,270
Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapandi Lingkungan Kementerian Perhubungan
1934 18,134,293,000 18,134,293,000 18,121,469,908 16,278,000 18,105,191,908 99.84 29,101,092
Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta PenetapanKebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan
1935 18,209,720,000 18,209,720,000 16,915,498,750 990,000 16,914,508,750 92.89 1,295,211,250
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan PenunjangPelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kementerian
1936 267,332,260,000 267,332,260,000 234,634,125,112 854,415,820 233,779,709,292 87.45 33,552,550,708
Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi1937 33,321,670,000 33,321,670,000 30,086,615,979 0 30,086,615,979 90.29 3,235,054,021
Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran1938 15,224,542,000 15,224,542,000 13,989,488,478 10,835,208 13,978,653,270 91.82 1,245,888,730
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan1939 63,149,205,000 63,149,205,000 61,004,192,899 48,168,087 60,956,024,812 96.53 2,193,180,188
Dukungan Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup,Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi
1940 12,500,164,000 12,500,164,000 12,039,815,007 3,270,027 12,036,544,980 96.29 463,619,020
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di BidangPerhubungan
1941 31,833,162,000 41,027,514,000 38,075,241,458 83,239,503 37,992,001,955 92.6 3,035,512,045
Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PerhubunganLaut
1959 0 0 94,809,006 0 94,809,006 0 -94,809,006
Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalamdan Luar Negeri serta Ratifikasi Konvensi Perjanjian
5877 19,815,356,000 19,315,356,000 18,247,630,860 96,074,200 18,151,556,660 93.97 1,163,799,340
JUMLAH BELANJA PROGRAM 01 536,027,315,000526,832,963,000 488,705,358,789 1,189,946,545 487,515,412,244 91.172 48,511,902,756
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
2
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas AparaturKementerian Perhubungan
03
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I1943 7,815,380,000 7,815,380,000 7,788,159,276 1,346,000 7,786,813,276 99.63 28,566,724
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II1944 6,489,894,000 6,489,894,000 6,457,079,491 0 6,457,079,491 99.49 32,814,509
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III1945 7,141,470,000 7,141,470,000 7,139,627,634 0 7,139,627,634 99.97 1,842,366
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV1946 7,017,360,000 7,017,360,000 6,948,429,513 0 6,948,429,513 99.02 68,930,487
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat V1947 8,385,398,000 8,385,398,000 8,385,331,655 0 8,385,331,655 100 66,345
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya1948 53,461,010,000 53,461,010,000 46,592,411,398 234,535,170 46,357,876,228 86.71 7,103,133,772
JUMLAH BELANJA PROGRAM 03 90,310,512,00090,310,512,000 83,311,038,967 235,881,170 83,075,157,797 92.25 7,235,354,203
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan04
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda1970 25,990,842,000 18,022,340,000 16,167,580,544 283,760,121 15,883,820,423 88.13 2,138,519,577
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian1971 16,768,940,000 16,768,940,000 14,953,209,862 162 14,953,209,700 89.17 1,815,730,300
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau danPenyeberangan
1972 18,366,131,000 18,366,131,000 15,700,075,221 5,195,000 15,694,880,221 85.46 2,671,250,779
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara1973 17,738,742,000 17,738,742,000 15,081,482,171 64,430,246 15,017,051,925 84.66 2,721,690,075
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat BadanLitbang Kementerian Perhubungan
1974 45,298,345,000 45,298,345,000 36,026,581,205 437,638,713 35,588,942,492 78.57 9,709,402,508
JUMLAH BELANJA PROGRAM 04 116,194,498,000124,163,000,000 97,928,929,003 791,024,242 97,137,904,761 84.28 19,056,593,239
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan05
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat1975 23,363,098,000 22,684,786,000 17,697,273,105 50,336,678 17,646,936,427 77.79 5,037,849,573
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut1976 17,355,365,000 16,353,845,000 13,432,598,734 59,689,830 13,372,908,904 81.77 2,980,936,096
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara1977 21,861,891,000 21,111,891,000 18,620,272,257 19,982,971 18,600,289,286 88.1 2,511,601,714
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat BadanPengembangan Sumber Daya Manusia
1978 59,073,892,000 58,073,891,000 47,692,700,490 125,468,991 47,567,231,499 81.91 10,506,659,501
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
3
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan1979 73,983,743,000 59,650,729,000 54,193,592,395 6,633,321 54,186,959,074 90.84 5,463,769,926
JUMLAH BELANJA PROGRAM 05 177,875,142,000195,637,989,000 151,636,436,981 262,111,791 151,374,325,190 85.249 26,500,816,810
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat06
Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat1949 976,371,952,000 953,791,536,000 949,447,036,364 56,016,034 949,391,020,330 99.54 4,400,515,670
Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan1950 174,523,095,000 156,251,451,000 151,966,336,329 11,347,050 151,954,989,279 97.25 4,296,461,721
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat1951 932,605,574,000 945,922,923,000 937,412,220,173 35,580,831 937,376,639,342 99.1 8,546,283,658
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat1952 249,424,130,000 198,583,864,000 196,442,830,704 128,701,596 196,314,129,108 98.86 2,269,734,892
Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PerhubunganDarat
1953 963,772,231,000 868,699,660,000 503,978,678,869 504,964,735 503,473,714,134 57.96 365,225,945,866
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda5878 913,343,080,000 799,416,335,000 730,421,470,711 1,928,505,246 728,492,965,465 91.13 70,923,369,535
JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 3,922,665,769,0004,210,040,062,000 3,469,668,573,150 2,665,115,492 3,467,003,457,658 88.452 455,662,311,342
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan TransportasiPerkeretaapian
07
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian1966 193,386,578,000 170,406,913,000 154,037,823,967 23,682,000 154,014,141,967 90.38 16,392,771,033
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api
1967 250,546,166,000 223,430,870,000 195,018,488,977 451,200 195,018,037,777 87.28 28,412,832,223
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas PendukungKereta Api
1968 6,676,858,842,000 6,491,533,245,000 5,475,703,137,858 561,325,250 5,475,141,812,608 84.34 1,016,391,432,392
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPerkeretaapian
1969 243,904,201,000 226,336,375,000 165,622,004,856 661,239,617 164,960,765,239 72.88 61,375,609,761
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian5031 99,479,029,000 84,529,915,000 71,554,103,427 383,972,697 71,170,130,730 84.2 13,359,784,270
JUMLAH BELANJA PROGRAM 07 7,196,237,318,0007,464,174,816,000 6,061,935,559,085 1,630,670,764 6,060,304,888,321 84.2381,135,932,429,679
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut08
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian1954 1,477,611,609,000 1,466,134,229,000 1,443,659,747,597 426,564,474 1,443,233,183,123 98.44 22,901,045,877
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Lautdan Pantai
1955 111,447,134,000 82,568,568,000 57,827,823,378 1,630,000 57,826,193,378 70.03 24,742,374,622
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
4
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas danAngkutan Laut
1956 3,980,388,397,000 3,725,394,796,000 3,362,808,904,311 659,551,790 3,362,149,352,521 90.25 363,245,443,479
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan danPengerukan
1957 2,115,636,703,000 1,969,818,160,000 1,880,167,642,198 481,013,849 1,879,686,628,349 95.42 90,131,531,651
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan danKepelautan
1958 68,915,229,000 58,639,302,000 57,289,380,981 0 57,289,380,981 97.7 1,349,921,019
Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PerhubunganLaut
1959 3,074,716,491,000 3,227,522,961,000 2,964,769,111,970 5,100,772,112 2,959,668,339,858 91.7 267,854,621,142
JUMLAH BELANJA PROGRAM 0810,530,078,016,00010,828,715,563,000
9,766,522,610,435 6,669,532,225 9,759,853,078,210 92.749 770,224,937,790
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara09
Pelayanan Angkutan Udara Perintis1960 632,008,579,000 438,166,431,000 372,383,923,945 55,794,881 372,328,129,064 84.97 65,838,301,936
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara1961 4,810,693,771,000 4,794,909,813,000 4,455,920,806,014 3,228,941,238 4,452,691,864,776 92.86 342,217,948,224
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana KeamananPenerbangan
1962 488,101,784,000 448,714,450,000 432,002,757,666 27,000,000 431,975,757,666 96.27 16,738,692,334
Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan PengoperasianPesawat Udara
1963 366,741,195,000 341,288,228,000 282,071,265,376 4,595,284,586 277,475,980,790 81.3 63,812,247,210
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana NavigasiPenerbangan
1964 7,937,632,000 5,917,222,000 4,922,627,960 0 4,922,627,960 83.19 994,594,040
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPerhubungan Udara
1965 1,794,269,456,000 1,786,567,282,000 1,585,334,320,293 3,795,531,635 1,581,538,788,658 88.52 205,028,493,342
JUMLAH BELANJA PROGRAM 09 7,815,563,426,0008,099,752,417,000 7,132,635,701,254 11,702,552,340 7,120,933,148,914 91.262 694,630,277,086
Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek10
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Badan PengelolaTransportasi Jabodetabek
4988 52,123,536,000 52,142,866,000 44,179,475,358 88,804,487 44,090,670,871 84.56 8,052,195,129
Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Jabodetabek4989 11,899,113,000 11,501,570,000 11,467,028,125 0 11,467,028,125 99.7 34,541,875
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek4990 27,327,361,000 26,963,976,000 26,737,224,804 0 26,737,224,804 99.16 226,751,196
Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas danPelayanan Angkutan Umum di Wilayah Jabodetabek
4991 29,093,990,000 29,835,588,000 29,007,715,971 0 29,007,715,971 97.23 827,872,029
JUMLAH BELANJA PROGRAM 10 120,444,000,000120,444,000,000 111,391,444,258 88,804,487 111,302,639,771 92.484 9,141,360,229
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan05
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
5
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
Pendidikan Perhubungan Darat3996 421,610,401,000 367,008,640,000 350,690,988,249 206,656,527 350,484,331,722 95.5 16,524,308,278
Pendidikan Perhubungan Laut3997 1,377,398,252,000 1,155,716,410,000 1,040,734,083,416 370,168,954 1,040,363,914,462 90.02 115,352,495,538
Pendidikan Perhubungan Udara3998 1,343,014,668,000 1,252,056,118,000 1,205,617,025,125 470,744,576 1,205,146,280,549 96.25 46,909,837,451
JUMLAH BELANJA PROGRAM 05 2,774,781,168,0003,142,023,321,000 2,597,042,096,790 1,047,570,057 2,595,994,526,733 93.594 178,786,641,267
Nama Program Tidak Ada01
Nama Kegiatan Tidak Adanull 0 0 0 12,399,000 -12,399,000 0 12,399,000
JUMLAH BELANJA PROGRAM 01 00 0 12,399,000 -12,399,000 12,399,000
JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI34,802,094,643,000 33,280,177,164,000 29,960,777,748,712
26,295,608,11329,934,482,140,599
90.0263,345,695,023,401
PINJAMAN LUAR NEGERI02
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan TransportasiPerkeretaapian
07
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas PendukungKereta Api
1968 527,706,826,000 1,411,943,807,000 746,286,013,817 0 746,286,013,817 52.86 665,657,793,183
JUMLAH BELANJA PROGRAM 07 1,411,943,807,000527,706,826,000 746,286,013,817 0 746,286,013,817 52.855 665,657,793,183
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut08
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan danPengerukan
1957 208,860,000,000 208,860,000,000 56,945,469,864 0 56,945,469,864 27.26 151,914,530,136
JUMLAH BELANJA PROGRAM 08 208,860,000,000208,860,000,000 56,945,469,864 0 56,945,469,864 27.265 151,914,530,136
JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI 736,566,826,000 1,620,803,807,000 803,231,483,681 0 803,231,483,681 49.558 817,572,323,319
RUPIAH MURNI PENDAMPING03
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan TransportasiPerkeretaapian
07
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas PendukungKereta Api
1968 482,540,000,000 482,540,000,000 455,314,613,847 0 455,314,613,847 94.36 27,225,386,153
JUMLAH BELANJA PROGRAM 07 482,540,000,000482,540,000,000 455,314,613,847 0 455,314,613,847 94.358 27,225,386,153
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
6
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI PENDAMPING 482,540,000,000 482,540,000,000 455,314,613,847 0 455,314,613,847 94.358 27,225,386,153
PNBP04
Nama Program Tidak Ada01
Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PerhubunganLaut
1959 0 0 1,007,975,000 0 1,007,975,000 0 -1,007,975,000
JUMLAH BELANJA PROGRAM 01 00 1,007,975,000 0 1,007,975,000 -1,007,975,000
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan05
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara1977 824,679,000 0 0 0 0 0 0
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat BadanPengembangan Sumber Daya Manusia
1978 380,000,000 380,000,000 95,684,500 0 95,684,500 25.18 284,315,500
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan1979 10,022,500,000 10,022,500,000 8,891,116,194 0 8,891,116,194 88.71 1,131,383,806
JUMLAH BELANJA PROGRAM 05 10,402,500,00011,227,179,000 8,986,800,694 0 8,986,800,694 86.391 1,415,699,306
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat06
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat1952 4,230,924,000 2,205,701,000 1,494,999,650 0 1,494,999,650 67.78 710,701,350
Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PerhubunganDarat
1953 169,300,000 194,300,000 162,445,500 0 162,445,500 83.61 31,854,500
JUMLAH BELANJA PROGRAM 06 2,400,001,0004,400,224,000 1,657,445,150 0 1,657,445,150 69.06 742,555,850
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut08
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Lautdan Pantai
1955 0 747,000,000 741,537,500 0 741,537,500 99.27 5,462,500
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan danPengerukan
1957 8,938,887,000 15,680,484,000 12,260,583,184 0 12,260,583,184 78.19 3,419,900,816
Dukungan Manjemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PerhubunganLaut
1959 492,497,017,000 483,506,071,000 281,828,224,226 79,345,122 281,748,879,104 58.27 201,757,191,896
JUMLAH BELANJA PROGRAM 08 499,933,555,000501,435,904,000 294,830,344,910 79,345,122 294,750,999,788 58.974 205,182,555,212
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara09
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
7
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
1961 37,624,088,000 87,582,555,000 8,999,626,780 1,048,255,000 7,951,371,780 9.08 79,631,183,220
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana KeamananPenerbangan
1962 26,372,551,000 12,298,555,000 8,816,774,500 309,900,000 8,506,874,500 69.17 3,791,680,500
Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan PengoperasianPesawat Udara
1963 19,652,729,000 22,152,729,000 21,260,863,939 0 21,260,863,939 95.97 891,865,061
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana NavigasiPenerbangan
1964 212,751,045,000 249,083,807,000 92,531,121,939 0 92,531,121,939 37.15 156,552,685,061
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPerhubungan Udara
1965 401,946,645,000 376,478,490,000 321,589,779,361 8,454,416,596 313,135,362,765 83.17 63,343,127,235
JUMLAH BELANJA PROGRAM 09 747,596,136,000698,347,058,000 453,198,166,519 9,812,571,596 443,385,594,923 60.621 304,210,541,077
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan05
Pendidikan Perhubungan Darat3996 34,613,993,000 0 0 0 0 0 0
Pendidikan Perhubungan Laut3997 35,620,653,000 18,542,194,000 4,925,549,244 0 4,925,549,244 26.56 13,616,644,756
Pendidikan Perhubungan Udara3998 26,948,942,000 0 0 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA PROGRAM 05 18,542,194,00097,183,588,000 4,925,549,244 0 4,925,549,244 26.564 13,616,644,756
JUMLAH BELANJA PNBP 1,312,593,953,000 1,278,874,386,000 764,606,281,517 9,891,916,718 754,714,364,799 59.787 524,160,021,201
BADAN LAYANAN UMUM06
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara09
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara1961 0 31,516,968,000 30,605,020,787 5,944,033,380 24,660,987,407 78.25 6,855,980,593
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana KeamananPenerbangan
1962 0 14,709,146,000 12,510,880,442 0 12,510,880,442 85.06 2,198,265,558
Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan PengoperasianPesawat Udara
1963 15,715,842,000 15,715,842,000 7,991,856,405 0 7,991,856,405 50.85 7,723,985,595
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPerhubungan Udara
1965 101,928,199,000 199,090,817,000 150,254,738,278 11,209,897,611 139,044,840,667 69.84 60,045,976,333
JUMLAH BELANJA PROGRAM 09 261,032,773,000117,644,041,000 201,362,495,912 17,153,930,991 184,208,564,921 77.141 76,824,208,079
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan05
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
8
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
Pendidikan Perhubungan Darat3996 84,663,874,000 125,676,412,000 70,301,989,065 86,744,000 70,215,245,065 55.87 55,461,166,935
Pendidikan Perhubungan Laut3997 639,722,088,000 920,684,095,000 786,002,097,887 1,118,869,493 784,883,228,394 85.25 135,800,866,606
Pendidikan Perhubungan Udara3998 177,407,129,000 210,573,876,000 191,961,250,154 5,030,151,593 186,931,098,561 88.77 23,642,777,439
JUMLAH BELANJA PROGRAM 05 1,256,934,383,000901,793,091,000 1,048,265,337,106 6,235,765,086 1,042,029,572,020 83.399 214,904,810,980
JUMLAH BELANJA BADAN LAYANAN UMUM 1,019,437,132,000 1,517,967,156,000 1,249,627,833,018 23,389,696,077 1,226,238,136,941 82.322 291,729,019,059
HIBAH LUAR NEGERI09
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan TransportasiPerkeretaapian
07
Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api
1967 5,250,000,000 5,250,000,000 0 0 0 0 5,250,000,000
JUMLAH BELANJA PROGRAM 07 5,250,000,0005,250,000,000 0 0 0 0 5,250,000,000
JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI 5,250,000,000 5,250,000,000 0 0 0 0 5,250,000,000
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI11
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut08
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian1954 0 6,078,620,000 6,046,034,000 0 6,046,034,000 99.46 32,586,000
JUMLAH BELANJA PROGRAM 08 6,078,620,0000 6,046,034,000 0 6,046,034,000 99.464 32,586,000
JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI 0 6,078,620,000 6,046,034,000 0 6,046,034,000 99.464 32,586,000
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA19
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan TransportasiPerkeretaapian
07
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas PendukungKereta Api
1968 7,543,310,000,000 9,749,762,162,000 8,225,500,707,085 10,115,193 8,225,490,591,892 84.37 1,524,271,570,108
JUMLAH BELANJA PROGRAM 07 9,749,762,162,0007,543,310,000,000 8,225,500,707,085 10,115,193 8,225,490,591,892 84.3661,524,271,570,108
JUMLAH BELANJA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 7,543,310,000,000 9,749,762,162,000 8,225,500,707,085 10,115,193 8,225,490,591,892 84.3661,524,271,570,108
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJATINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
S.D BULAN DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.B.S.
lap_lra_bel_prog_giat_kl --
22/04/18 6:53 AM
9
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
KODE URAIANANGGARAN
SEMULAANGGARAN
SETELAH REVISIBELANJA
PENGEMBALIANBELANJA
BELANJA NETTO
%REALISASIANGGARAN
SISA ANGGARANREALISASI BELANJA
1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-747,941,453,295,00045,901,792,554,000 41,465,104,701,860 59,587,336,231 41,405,517,365,629 86.49 6,535,935,929,371JUMLAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATANTINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022 Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.P.KL.1
lap_lra_pen_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM1
(dalam rupiah)
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATANPENDAPATAN
PENGEMBALIANPENDAPATAN
PENDAPATAN NETTO
% REALISASIPENDAPATAN
REALISASI PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/342 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan
423119 Pendapatan Penjualan Lainnya 0 84,800,000 0 84,800,000 0
423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 68,418,557 0 68,418,557 0
423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 710,048,020 0 710,048,020 0
423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 5,012,602,394 0 5,012,602,394 0
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 854,190,172,564 11,786,377,954 0 11,786,377,954 1.38
423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 50,000,000 36,264,824 0 36,264,824 72.53
423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 2,289,824,696 0 2,289,824,696 0
423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 442,735,772,000 20,727,716,604 0 20,727,716,604 4.68
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4231 40,716,053,049 0 40,716,053,049 9.821,296,975,944,564
4232 Pendapatan Jasa
423211 Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya 0 0 0 0 0
423212 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/ Museum dan Pungutan Usaha 300,000,000 1,651,777,000 0 1,651,777,000 550.59
423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 163,313,052,000 31,404,470,000 0 31,404,470,000 19.23
423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan 1,823,058,517,000 537,043,787,475 0 537,043,787,475 29.46
423218 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian 6,202,916,744,438 4,247,200,230,836 82,166,611,776 4,165,033,619,060 67.15
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 0 3,984,678 0 3,984,678 0
423227 Pendapatan Bea Lelang 0 2,700,000 0 2,700,000 0
423291 Pendapatan Jasa Lainnya 0 842,006,648,415 0 842,006,648,415 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4232 5,659,313,598,404 82,166,611,776 5,577,146,986,628 83.38,189,588,313,438
4234 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana
423414 Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya 0 124,097,400 0 124,097,400 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4234 124,097,400 0 124,097,400 00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATANTINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022 Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.P.KL.1
lap_lra_pen_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM2
(dalam rupiah)
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATANPENDAPATAN
PENGEMBALIANPENDAPATAN
PENDAPATAN NETTO
% REALISASIPENDAPATAN
REALISASI PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3
4235 Pendapatan Pendidikan
423511 Pendapatan Uang Pendidikan 58,144,592,000 660,240,000 0 660,240,000 1.14
423512 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir 24,013,545,000 1,083,300,000 0 1,083,300,000 4.51
423513 Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek 1,738,000,000 0 0 0 0
423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya 46,719,977,000 9,926,489,376 0 9,926,489,376 21.25
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4235 11,670,029,376 0 11,670,029,376 6.72130,616,114,000
4236 Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423613 Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan 0 1,000,000 0 1,000,000 0
423615 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 0 116,827,500 0 116,827,500 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4236 117,827,500 0 117,827,500 00
4237 Pendapatan Iuran dan Denda
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 0 42,395,444,210 0 42,395,444,210 0
423769 Pendapatan Denda Lainnya 0 21,975,141 0 21,975,141 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4237 42,417,419,351 0 42,417,419,351 00
4239 Pendapatan Lain-lain
423921 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 0 925,001,438 0 925,001,438 0
423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 0 4,968,325,453 0 4,968,325,453 0
423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 718,230,111 500,000 717,730,111 0
423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 58,999,449,395 114,787,520 58,884,661,875 0
423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 267,417,257,705 0 267,417,257,705 0
423954 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 0 1,000,000 0 1,000,000 0
423955 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu 0 52,528,000 0 52,528,000 0
423971 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 0 94,585,153 0 94,585,153 0
423991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 0 43,202,065 0 43,202,065 0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATANTINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022 Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.P.KL.1
lap_lra_pen_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM3
(dalam rupiah)
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATANPENDAPATAN
PENGEMBALIANPENDAPATAN
PENDAPATAN NETTO
% REALISASIPENDAPATAN
REALISASI PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3423998 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak 0 62,301,200 0 62,301,200 0
423999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 111,187,207 0 111,187,207 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4239 333,393,067,727 115,287,520 333,277,780,207 00
4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum
424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 771,571,563,000 817,246,147,124 4,434,923,687 812,811,223,437 105.34
424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan 94,220,050,000 105,539,820,056 0 105,539,820,056 112.01
424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian 60,606,630,000 215,242,905,312 9,691,707,100 205,551,198,212 339.16
424118 Pendapatan Penyediaan Barang 0 66,275,000 0 66,275,000 0
424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 14,323,505,000 21,760,375,558 0 21,760,375,558 151.92
424123 Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah 0 802,881,200 0 802,881,200 0
424141 Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang 0 34,500,000 0 34,500,000 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241 1,160,692,904,250 14,126,630,787 1,146,566,273,463 101.2940,721,748,000
4243 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 0 6,542,812,962 0 6,542,812,962 0
424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 32,916,646,000 103,197,881,771 0 103,197,881,771 313.51
424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah 0 3,261,065,189 0 3,261,065,189 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243 113,001,759,922 0 113,001,759,922 104.532,916,646,000
4249 Pendapatan BLU Lainnya
424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 69,256,172,000 31,102,092,239 324,350,832 30,777,741,407 44.44
424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi 38,557,237,000 0 0 0 0
424913 Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari 0 143,730,000 0 143,730,000 0
424919 Pendapatan Lain-lain BLU 0 2,931,904,852 0 2,931,904,852 0
424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah 0 216,274,000 0 216,274,000 0
424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 0 589,780,758 0 589,780,758 0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATANTINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: 022 Kode Lap
Tanggal
Halaman
Prg ID
:
:
:
:
LRA.P.KL.1
lap_lra_pen_akun_kl --
22/04/18 5:55 PM4
(dalam rupiah)
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATANPENDAPATAN
PENGEMBALIANPENDAPATAN
PENDAPATAN NETTO
% REALISASIPENDAPATAN
REALISASI PENDAPATAN
1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3424923 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan 0 1,029,272,357 0 1,029,272,357 0
424924 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin 0 39,163,000 0 39,163,000 0
424925 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya 0 48,653,000 0 48,653,000 0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249 36,100,870,206 324,350,832 35,776,519,374 4.94107,813,409,000
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 7,397,547,627,185 96,732,880,915 7,300,814,746,270 68.2410,698,632,175,002
JUMLAH PENDAPATAN 7,397,547,627,185 96,732,880,915 7,300,814,746,270 68.2410,698,632,175,002
NERACA PERCOBAAN
PER 1 JANUARI 2017 (SALDO AWAL)(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 111611 826,243,580 0Kas di Bendahara Pengeluaran
0.0 111613 33,144,700 0Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
0.0 111711 10,523,336,581 0Kas di Bendahara Penerimaan
0.0 111821 102,041,541 0Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
0.0 111822 1,472,941,551 0Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
0.0 111825 80,501,231 0Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
0.0 111826 47,366,958,151 0Kas Lainnya di BLU
0.0 111827 0 0Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
0.0 111911 517,171,167,084 0Kas dan Bank - BLU
0.0 111929 100,000,000,000 0Setara kas Lainnya - BLU
0.0 113311 130,048,904,121 0Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan BankBLU Yang Sudah Disahkan
0.0 114112 382,933,058 0Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)
0.0 114213 3,417,500,000 0Uang Muka Belanja Modal (prepayment)
0.0 114311 327,312,125 0Pendapatan yang Masih Harus Diterima
0.0 115211 222,940,944,456 0Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
0.0 115212 103,132,429,518 0Piutang Lainnya
0.0 115411 1,524,926,347 0Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
0.0 115421 149,580,000 0Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
0.0 115712 19,481,248,950 0Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
0.0 115719 9,256,016,584 0Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
0.0 115791 12,046,595,564 0Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
0.0 115811 15,575,000 0Piutang Sewa Tanah - BLU
0.0 115812 44,550,000 0Piutang Sewa Gedung - BLU
0.0 115813 148,547,620 0Piutang Sewa Ruangan - BLU
0.0 115891 174,140,249 0Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
0.0 116211 0 14,337,325,314Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP
0.0 116212 0 5,143,060,450Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya
0.0 116411 0 19,393,351Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Perbendaharaan
0.0 116421 0 747,900Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi
0.0 116612 0 433,007,507Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU PelayananPendidikan
0.0 116619 0 182,169,134Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barangdan Jasa Lainnya
0.0 116691 0 59,659,040Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari KegiatanOperasional Lainnya BLU
0.0 116711 0 77,875Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU
0.0 116712 0 222,750Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Gedung BLU
0.0 116713 0 40,029,215Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU
0.0 116791 0 4,053,202Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan NonOperasional Lainnya BLU
0.0 117111 74,105,691,417 0Barang Konsumsi
NERACA PERCOBAAN
PER 1 JANUARI 2017 (SALDO AWAL)(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 117112 70,101,810 0Amunisi
0.0 117113 6,377,051,595 0Bahan untuk Pemeliharaan
0.0 117114 2,413,926,647,597 0Suku Cadang
0.0 117121 22,677,600 0Pita Cukai, Materai dan Leges
0.0 117122 1,473,764,192,064 0Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117124 957,251,626,659 0Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepadaMasyarakat
0.0 117125 1,318,253,482,013 0Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117126 265,740,952,601 0Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117127 1,184,887,000 0Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117128 4,977,100,850 0Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
0.0 117129 14,377,642,630 0Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - DalamProses
0.0 117131 62,844,580,410 0Bahan Baku
0.0 117191 1,769,262,465 0Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
0.0 117199 59,852,713,381 0Persediaan Lainnya
0.0 117211 2,374,556,878 0Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
0.0 117212 43,404,997,718 0Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
0.0 117219 68,326,845,416 0Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
0.0 117911 0 0Persediaan yang Belum Diregister
0.0 131111 63,654,919,517,655 0Tanah
0.0 131311 1,821,683,818,034 0Tanah - BLU
0.0 132111 30,130,184,368,278 0Peralatan dan Mesin
0.0 132211 0 0Peralatan dan Mesin Belum Diregister
0.0 132311 7,420,731,481,676 0Peralatan dan Mesin - BLU
0.0 133111 15,706,596,549,556 0Gedung dan Bangunan
0.0 133211 0 0Gedung dan Bangunan Belum Diregister
0.0 133311 4,149,406,371,922 0Gedung dan Bangunan - BLU
0.0 134111 88,582,733,916,024 0Jalan dan Jembatan
0.0 134112 7,138,724,605,461 0Irigasi
0.0 134113 6,242,080,944,019 0Jaringan
0.0 134211 0 350,626,264,435Jalan dan Jembatan Belum Diregister
0.0 134212 0 0Irigasi Belum Diregister
0.0 134213 350,626,264,435 0Jaringan Belum Diregister
0.0 134311 515,046,656,586 0Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU
0.0 135111 2,562,701,915,982 0Aset Tetap Renovasi
0.0 135121 194,123,914,365 0Aset Tetap Lainnya
0.0 135211 97,225,650,457 0Aset Tetap Lainnya - BLU
0.0 136111 19,585,663,678,623 0Konstruksi Dalam pengerjaan
0.0 136211 1,016,948,465,442 0Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU
0.0 137111 0 14,040,941,199,274Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
NERACA PERCOBAAN
PER 1 JANUARI 2017 (SALDO AWAL)(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 137121 0 3,793,949,201,341Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
0.0 137211 0 1,868,870,674,075Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
0.0 137221 0 394,655,862,150Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
0.0 137311 0 34,604,726,776,776Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
0.0 137312 0 2,472,791,756,816Akumulasi Penyusutan Irigasi
0.0 137313 0 986,919,225,726Akumulasi Penyusutan Jaringan
0.0 137321 0 125,205,205,825Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
0.0 137411 0 116,931,719,203Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
0.0 137421 0 11,433,977,178Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
0.0 152111 8,745,916,711 0Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
0.0 155111 17,953,902,454 0Piutang Jangka Panjang lainnya
0.0 156311 0 1,133,438,584Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
0.0 156911 0 17,953,902,454Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka PanjangLainnya
0.0 162141 23,167,000 0Paten
0.0 162151 309,240,949,729 0Software
0.0 162161 24,310,725,394 0Lisensi
0.0 162171 565,993,086,314 0Hasil Kajian/Penelitian
0.0 162191 820,199,369,325 0Aset Tak Berwujud Lainnya
0.0 162211 71,349,101,982 0Software-Badan Layanan Umum
0.0 162221 567,980,180 0Hak Cipta BLU
0.0 162291 149,199,142,391 0Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
0.0 162311 25,380,655,740 0Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
0.0 162411 578,816,800 0Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU
0.0 166111 8,873,000 0Aset Lain-lain
0.0 166112 3,728,160,563,742 0Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
0.0 166113 797,223,317,301 0Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam OperasionalPemerintahan
0.0 166211 8,285,184,535 0Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
0.0 166212 10,062,234,126 0Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan -BLU
0.0 166214 3,342,426,000 0Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam OperasionalPemerintahan - BLU
0.0 169111 0 1Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
0.0 169122 0 620,711,704,722Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalamOperasi Pemerintahan
0.0 169211 0 29,900,000Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum
0.0 169212 0 13,101,373,313Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalamOperasi Pemerintahan Badan Layanan Umum
0.0 169314 0 12,741,850Akumulasi Amortisasi Paten
0.0 169315 0 187,735,331,847Akumulasi Amortisasi Software
0.0 169316 0 6,562,034,117Akumulasi Amortisasi Lisensi
0.0 169318 0 10,413,594,620Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakandalam Operasional Pemerintahan
NERACA PERCOBAAN
PER 1 JANUARI 2017 (SALDO AWAL)(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 169411 0 79,357,007,580Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
0.0 169412 0 142,254,097Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU
0.0 169415 0 801,133,210Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan LayananUmum
0.0 169416 0 819,924,000Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakandalam Operasional Pemerintahan - BLU
0.0 212111 0 2,085,318,782Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
0.0 212112 0 10,965,519,745Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
0.0 212113 0 271,262,175,469Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar
0.0 212119 0 19,064,433,506Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar
0.0 212121 0 16,679,388,185Utang kepada Pihak Ketiga BLU
0.0 212191 0 41,630,580,821Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
0.0 218211 0 147,012,787,644Hibah Langsung yang belum disahkan
0.0 219211 0 1,202,622,922Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
0.0 219212 0 70,597,077,650Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka
0.0 219214 0 12,120,724,533Pendapatan Diterima di Muka BLU
0.0 219511 0 859,388,280Uang Muka dari KPPN
0.0 219961 0 74,537,596Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
0.0 219964 0 176,154,438Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor
0.0 391111 0 203,339,539,420,851Ekuitas
263,659,316,079,354 263,659,316,079,354JUMLAH
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 115612 6,244,206,910,312 0Piutang dari KPPN
0.0 115631 291,729,019,059 0Piutang dari BLU
0.0 219711 0 3,611,710,178,491Utang Kepada KUN
0.0 219721 213,892,749,759 0Utang kepada Kas BLU
2.0 423141 854,190,172,564 0Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
2.0 423142 50,000,000 0Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Yang
2.0 423149 442,735,772,000 0Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Yang
2.0 423211 0 0Estimasi Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan
2.0 423212 300,000,000 0Estimasi Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/ Museum dan
2.0 423214 163,313,052,000 0Estimasi Pendapatan Hak dan Perijinan Yang Dialokasikan
2.0 423216 1,823,058,517,000 0Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi,
2.0 423218 6,202,916,744,438 0Estimasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan
2.0 423511 58,144,592,000 0Estimasi Pendapatan Uang Pendidikan Yang Dialokasikan
2.0 423512 24,013,545,000 0Estimasi Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat,
2.0 423513 1,738,000,000 0Estimasi Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
2.0 423519 46,719,977,000 0Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya Yang Dialokasikan
2.0 424112 771,571,563,000 0Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Yang
2.0 424113 94,220,050,000 0Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan,
2.0 424115 60,606,630,000 0Estimasi Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan
2.0 424119 14,323,505,000 0Estimasi Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
2.0 424312 32,916,646,000 0Estimasi Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
2.0 424911 69,256,172,000 0Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Yang
2.0 424912 38,557,237,000 0Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang
2.0 511111 0 1,510,872,694,435Allotment Belanja Gaji Pokok PNS
2.0 511119 0 132,676,874Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS
2.0 511121 0 111,860,493,010Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
2.0 511122 0 36,987,237,821Allotment Belanja Tunj. Anak PNS
2.0 511123 0 65,129,336,000Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS
2.0 511124 0 26,976,838,000Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS
2.0 511125 0 18,300,195,000Allotment Belanja Tunj. PPh PNS
2.0 511126 0 96,461,349,780Allotment Belanja Tunj. Beras PNS
2.0 511129 0 259,156,045,892Allotment Belanja Uang Makan PNS
2.0 511133 0 168,500,000Allotment Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS
2.0 511134 0 359,025,186,188Allotment Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
2.0 511135 0 1,981,530,000Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil
2.0 511138 0 11,728,724,000Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
2.0 511147 0 1,384,283,000Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS
2.0 511151 0 73,603,905,000Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS
2.0 511153 0 13,874,379,000Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen
2.0 511192 0 1,039,048,000Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS
2.0 512111 0 660,000,000Allotment Belanja Uang Honor Tetap
2.0 512211 0 143,406,634,000Allotment Belanja Uang Lembur
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
52.0 512411 0 1,032,194,535,000Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
2.0 512412 0 71,207,545,000Allotment Belanja Pegawai Transito
2.0 513211 0 345,600,000Allotment Belanja Askes PNS
2.0 521111 0 523,009,056,000Allotment Belanja Keperluan Perkantoran
2.0 521112 0 75,123,286,000Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan
2.0 521113 0 30,956,131,000Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
2.0 521114 0 9,174,289,000Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
2.0 521115 0 176,135,322,000Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
2.0 521119 0 971,908,005,000Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya
2.0 521211 0 155,908,147,000Allotment Belanja Bahan
2.0 521212 0 750,000Allotment Belanja Barang Transito
2.0 521213 0 335,618,910,000Allotment Belanja Honor Output Kegiatan
2.0 521214 0 150,658,000Allotment Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker
2.0 521219 0 2,362,599,577,000Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2.0 521711 0 0Allotment Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional
2.0 521811 0 216,465,164,000Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
2.0 521813 0 125,362,000Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan
2.0 521821 0 6,850,797,000Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku
2.0 521831 0 1,849,850,000Allotment Belanja Barang Persediaan untuk tujuan
2.0 521832 0 1,969,725,000Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya
2.0 522111 0 189,493,793,000Allotment Belanja Langganan Listrik
2.0 522112 0 20,011,062,000Allotment Belanja Langganan Telepon
2.0 522113 0 18,243,936,000Allotment Belanja Langganan Air
2.0 522119 0 29,497,443,000Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
2.0 522121 0 306,784,000Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro
2.0 522131 0 272,502,335,000Allotment Belanja Jasa Konsultan
2.0 522141 0 59,063,090,000Allotment Belanja Sewa
2.0 522151 0 50,039,034,000Allotment Belanja Jasa Profesi
2.0 522191 0 167,027,308,000Allotment Belanja Jasa Lainnya
2.0 523111 0 330,342,386,000Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.0 523112 0 6,549,406,000Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung
2.0 523119 0 7,290,798,000Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.0 523121 0 754,268,869,068Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.0 523122 0 249,956,720,000Allotment Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan
2.0 523123 0 178,301,907,000Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan
2.0 523129 0 3,272,111,000Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.0 523131 0 1,669,119,565,000Allotment Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2.0 523132 0 25,923,000Allotment Belanja Pemeliharaan Irigasi
2.0 523133 0 161,222,955,000Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan
2.0 523134 0 138,270,000Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan
2.0 523136 0 4,200,401,000Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
2.0 523199 0 37,015,791,000Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
52.0 524111 0 985,340,747,932Allotment Belanja Perjalanan Biasa
2.0 524112 0 3,142,596,000Allotment Belanja Perjalanan Tetap
2.0 524113 0 23,122,598,000Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2.0 524114 0 43,789,017,000Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
2.0 524119 0 219,029,600,000Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
2.0 524211 0 43,643,837,000Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
2.0 524219 0 12,709,725,000Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
2.0 525111 0 365,845,452,750Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan
2.0 525112 0 611,157,039,145Allotment Belanja Barang
2.0 525113 0 83,244,115,000Allotment Belanja Jasa
2.0 525114 0 99,240,938,105Allotment Belanja Pemeliharaan
2.0 525115 0 62,120,081,000Allotment Belanja Perjalanan
2.0 525119 0 61,028,569,000Allotment Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
2.0 525121 0 356,855,000Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
2.0 525123 0 2,500,000,000Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
2.0 526112 0 154,958,698,000Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
2.0 526113 0 663,131,922,000Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan
2.0 526115 0 3,657,907,000Allotment Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
2.0 526311 0 24,532,328,000Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
2.0 531111 0 857,946,114,000Allotment Belanja Modal Tanah
2.0 531112 0 271,617,441,000Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah
2.0 531114 0 1,067,296,000Allotment Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
2.0 531115 0 44,468,972,000Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
2.0 531116 0 1,374,900,000Allotment Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
2.0 532111 0 7,649,479,329,520Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.0 532112 0 50,000,000Allotment Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
2.0 532113 0 45,810,000Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
2.0 532115 0 1,549,575,000Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
2.0 532118 0 84,600,000Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
2.0 532121 0 35,424,762,000Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
2.0 533111 0 2,213,277,085,000Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.0 533113 0 46,490,000Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
2.0 533115 0 9,878,873,000Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
2.0 533118 0 374,936,000Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
2.0 533121 0 21,643,338,000Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
2.0 534111 0 14,941,112,332,000Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan
2.0 534112 0 984,355,043,000Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
2.0 534115 0 63,714,000Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan
2.0 534121 0 42,036,313,000Allotment Belanja Modal Irigasi
2.0 534131 0 3,127,862,730,000Allotment Belanja Modal Jaringan
2.0 534141 0 3,833,191,000Allotment Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
2.0 534161 0 42,719,630,000Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
52.0 536111 0 1,083,883,036,480Allotment Belanja Modal Lainnya
2.0 537112 0 178,891,777,000Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
2.0 537113 0 46,301,324,000Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
2.0 537114 0 1,500,000,000Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
2.0 537115 0 5,781,005,000Allotment Belanja Modal Lainnya - BLU
3.0 423119 0 84,800,000Pendapatan Penjualan Lainnya
3.0 423121 0 68,418,557Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
3.0 423122 0 710,048,020Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
3.0 423129 0 5,012,602,394Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
3.0 423141 0 11,786,377,954Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
3.0 423142 0 36,264,824Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
3.0 423144 0 2,289,824,696Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
3.0 423149 0 20,727,716,604Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
3.0 423212 0 1,651,777,000Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/ Museum dan Pungutan
3.0 423214 0 31,404,470,000Pendapatan Hak dan Perijinan
3.0 423216 0 537,043,787,475Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan
3.0 423218 0 4,247,200,230,836Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan
3.1 423218 82,166,611,776 0Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan,
3.0 423221 0 3,984,678Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
3.0 423227 0 2,700,000Pendapatan Bea Lelang
3.0 423291 0 842,006,648,415Pendapatan Jasa Lainnya
3.0 423414 0 124,097,400Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya
3.0 423511 0 660,240,000Pendapatan Uang Pendidikan
3.0 423512 0 1,083,300,000Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir
3.0 423519 0 9,926,489,376Pendapatan Pendidikan Lainnya
3.0 423613 0 1,000,000Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan
3.0 423615 0 116,827,500Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
3.0 423752 0 42,395,444,210Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
3.0 423769 0 21,975,141Pendapatan Denda Lainnya
3.0 423921 0 925,001,438Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
3.0 423922 0 4,968,325,453Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
3.0 423951 0 718,230,111Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang
3.1 423951 500,000 0Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun
3.0 423952 0 58,999,449,395Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang
3.1 423952 114,787,520 0Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun
3.0 423953 0 267,417,257,705Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
3.0 423954 0 1,000,000Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
3.0 423955 0 52,528,000Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang
3.0 423971 0 94,585,153Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan
3.0 423991 0 43,202,065Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
3.0 423998 0 62,301,200Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang
3.0 423999 0 111,187,207Pendapatan Anggaran Lain-lain
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.0 424112 0 817,246,147,124Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
3.1 424112 4,434,923,687 0Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
3.0 424113 0 105,539,820,056Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi,
3.0 424115 0 215,242,905,312Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan
3.1 424115 9,691,707,100 0Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan
3.0 424118 0 66,275,000Pendapatan Penyediaan Barang
3.0 424119 0 21,760,375,558Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
3.0 424123 0 802,881,200Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
3.0 424141 0 34,500,000Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
3.0 424311 0 6,542,812,962Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
3.0 424312 0 103,197,881,771Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
3.0 424313 0 3,261,065,189Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
3.0 424911 0 31,102,092,239Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
3.1 424911 324,350,832 0Pengembalian Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
3.0 424913 0 143,730,000Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari
3.0 424919 0 2,931,904,852Pendapatan Lain-lain BLU
3.0 424921 0 216,274,000Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
3.0 424922 0 589,780,758Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
3.0 424923 0 1,029,272,357Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
3.0 424924 0 39,163,000Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
3.0 424925 0 48,653,000Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
3.0 511111 1,236,068,788,095 0Belanja Gaji Pokok PNS
3.1 511111 0 342,390,877Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS
3.0 511119 18,597,980 0Belanja Pembulatan Gaji PNS
3.1 511119 0 557,227Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
3.0 511121 91,011,197,776 0Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
3.1 511121 0 38,519,215Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
3.0 511122 27,194,818,783 0Belanja Tunj. Anak PNS
3.1 511122 0 2,932,184Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS
3.0 511123 22,418,879,250 0Belanja Tunj. Struktural PNS
3.1 511123 0 29,817,000Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS
3.0 511124 15,618,186,000 0Belanja Tunj. Fungsional PNS
3.1 511124 0 33,554,000Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
3.0 511125 3,579,058,892 0Belanja Tunj. PPh PNS
3.1 511125 0 31,891Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS
3.0 511126 76,258,223,100 0Belanja Tunj. Beras PNS
3.1 511126 0 10,910,270Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS
3.0 511129 208,223,522,602 0Belanja Uang Makan PNS
3.1 511129 0 91,797,558Pengembalian Belanja Uang Makan PNS
3.0 511134 301,534,037,928 0Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
3.1 511134 0 3,062,650,837Pengembalian Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
3.0 511135 1,603,550,000 0Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.1 511135 0 825,000Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat
3.0 511138 10,741,235,000 0Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
3.1 511138 0 4,625,000Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
3.0 511151 60,245,520,050 0Belanja Tunjangan Umum PNS
3.1 511151 0 59,096,127Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
3.0 511153 9,708,174,065 0Belanja Tunjangan Profesi Dosen
3.1 511153 0 6,773,500Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen
3.0 511192 107,137,000 0Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
3.0 512111 607,545,000 0Belanja Uang Honor Tetap
3.0 512211 67,651,549,286 0Belanja Uang Lembur
3.1 512211 0 2,460,000Pengembalian Belanja Uang Lembur
3.0 512411 911,105,119,451 0Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3.1 512411 0 5,729,913,082Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3.0 521111 497,441,328,397 0Belanja Keperluan Perkantoran
3.1 521111 0 57,679,795Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran
3.0 521112 70,802,765,588 0Belanja Pengadaan Bahan Makanan
3.1 521112 0 116,917,982Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan
3.0 521113 27,742,828,514 0Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
3.1 521113 0 19,363,800Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
3.0 521114 6,871,170,561 0Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
3.1 521114 0 197,150Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
3.0 521115 158,297,563,164 0Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
3.1 521115 0 194,456,250Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
3.0 521119 825,477,460,522 0Belanja Barang Operasional Lainnya
3.1 521119 0 4,159,507,216Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya
3.0 521211 143,873,950,362 0Belanja Bahan
3.1 521211 0 4,335,000Pengembalian Belanja Bahan
3.0 521212 600,000 0Belanja Barang Transito
3.0 521213 295,397,999,541 0Belanja Honor Output Kegiatan
3.1 521213 0 135,554,500Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan
3.0 521214 76,032,262 0Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan
3.0 521219 1,840,507,237,460 0Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3.1 521219 0 1,456,772,197Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya
3.0 521811 200,622,948,571 0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
3.1 521811 0 5,186,966Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
3.0 521813 103,093,020 0Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges
3.0 521821 6,848,015,000 0Belanja Barang Persediaan bahan baku
3.0 521831 1,832,960,000 0Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-
3.0 521832 1,743,471,957 0Belanja Barang Persediaan Lainnya
3.0 522111 164,404,911,487 0Belanja Langganan Listrik
3.1 522111 0 45,959,428Pengembalian Belanja Langganan Listrik
3.0 522112 10,957,823,427 0Belanja Langganan Telepon
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.1 522112 0 9,336,778Pengembalian Belanja Langganan Telepon
3.0 522113 13,222,227,619 0Belanja Langganan Air
3.1 522113 0 215,000Pengembalian Belanja Langganan Air
3.0 522119 26,560,226,023 0Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
3.1 522119 0 44,679,909Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
3.0 522121 169,611,988 0Belanja Jasa Pos dan Giro
3.0 522131 206,443,588,603 0Belanja Jasa Konsultan
3.1 522131 0 15,390,000Pengembalian Belanja Jasa Konsultan
3.0 522141 53,617,560,933 0Belanja Sewa
3.1 522141 0 10,184,000Pengembalian Belanja Sewa
3.0 522151 43,511,922,749 0Belanja Jasa Profesi
3.1 522151 0 294,670,000Pengembalian Belanja Jasa Profesi
3.0 522191 155,676,015,458 0Belanja Jasa Lainnya
3.1 522191 0 2,247,265,000Pengembalian Belanja Jasa Lainnya
3.0 523111 314,428,163,856 0Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3.1 523111 0 412,986,356Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3.0 523112 6,441,524,253 0Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
3.0 523119 7,110,877,781 0Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
3.0 523121 684,736,828,610 0Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.1 523121 0 818,825,483Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.0 523122 204,092,715,265 0Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas
3.1 523122 0 21,255,000Pengembalian Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)
3.0 523123 165,145,136,544 0Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.1 523123 0 212,405,782Pengembalian Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
3.0 523129 3,154,321,924 0Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.0 523131 1,650,322,365,141 0Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.1 523131 0 186,459,000Pengembalian Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.0 523132 25,900,000 0Belanja Pemeliharaan Irigasi
3.0 523133 149,834,891,879 0Belanja Pemeliharaan Jaringan
3.1 523133 0 219,849,000Pengembalian Belanja Pemeliharaan Jaringan
3.0 523134 123,905,000 0Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.0 523136 3,214,772,050 0Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
3.1 523136 0 76,729,765Pengembalian Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
3.0 523199 35,129,932,430 0Belanja Pemeliharaan Lainnya
3.0 524111 899,828,058,407 0Belanja Perjalanan Biasa
3.1 524111 0 3,960,544,201Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa
3.0 524112 2,461,821,329 0Belanja Perjalanan Tetap
3.0 524113 19,700,945,650 0Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
3.1 524113 0 83,580,000Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
3.0 524114 37,860,487,262 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
3.1 524114 0 3,010,000Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam
3.0 524119 196,365,851,592 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.1 524119 0 341,258,100Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
3.0 524211 36,412,306,919 0Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
3.1 524211 0 665,973,918Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri
3.0 524219 9,351,586,844 0Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
3.1 524219 0 72,638,206Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
3.0 525111 314,035,244,856 0Belanja Gaji dan Tunjangan
3.1 525111 0 1,115,298,861Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan
3.0 525112 489,681,822,453 0Belanja Barang
3.1 525112 0 7,364,860,709Pengembalian Belanja Barang
3.0 525113 65,321,311,051 0Belanja Jasa
3.1 525113 0 1,183,287,986Pengembalian Belanja Jasa
3.0 525114 81,705,880,343 0Belanja Pemeliharaan
3.1 525114 0 1,224,750,000Pengembalian Belanja Pemeliharaan
3.0 525115 33,133,926,014 0Belanja Perjalanan
3.1 525115 0 1,098,228,040Pengembalian Belanja Perjalanan
3.0 525119 47,956,844,555 0Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
3.1 525119 0 516,924,666Pengembalian Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
3.0 525121 138,380,000 0Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
3.0 525123 2,455,316,644 0Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
3.0 526112 147,991,068,657 0Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada
3.0 526113 660,081,282,185 0Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada
3.0 526115 3,657,905,911 0Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada
3.0 526311 24,529,900,046 0Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
3.0 531111 539,866,926,033 0Belanja Modal Tanah
3.1 531111 0 376,258,500Pengembalian Belanja Modal Tanah
3.0 531112 214,241,393,118 0Belanja Modal Pembebasan Tanah
3.0 531114 461,275,284 0Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
3.0 531115 40,154,912,500 0Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
3.0 531116 826,270,000 0Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
3.0 532111 7,193,448,601,751 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.1 532111 0 6,073,077,070Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.0 532112 49,999,000 0Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
3.0 532113 45,810,000 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis
3.1 532113 0 0Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
3.0 532115 1,324,542,474 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan
3.0 532118 25,335,000 0Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
3.0 532121 35,421,056,138 0Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
3.0 533111 2,069,432,959,749 0Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.1 533111 0 1,253,593,511Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.0 533113 41,300,000 0Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis
3.1 533113 0 0Pengembalian Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
3.0 533115 9,522,815,190 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:54 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.0 533118 311,345,000 0Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
3.0 533121 20,542,962,912 0Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
3.0 534111 12,582,612,086,678 0Belanja Modal Jalan dan Jembatan
3.1 534111 0 386,629,123Pengembalian Belanja Modal Jalan dan Jembatan
3.0 534112 677,590,926,975 0Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
3.0 534115 62,502,000 0Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan
3.0 534121 40,231,235,470 0Belanja Modal Irigasi
3.0 534131 2,825,950,346,371 0Belanja Modal Jaringan
3.1 534131 0 2,798,000,000Pengembalian Belanja Modal Jaringan
3.0 534141 3,797,278,000 0Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
3.0 534161 41,073,548,000 0Belanja Penambahan Nilai Jaringan
3.0 536111 860,540,438,200 0Belanja Modal Lainnya
3.1 536111 0 42,400Pengembalian Belanja Modal Lainnya
3.0 537112 159,479,488,092 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
3.1 537112 0 2,934,623,500Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
3.0 537113 48,452,225,390 0Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
3.1 537113 0 6,855,202,315Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
3.0 537114 1,993,040,000 0Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
3.1 537114 0 996,520,000Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
3.0 537115 5,274,353,620 0Belanja Modal Lainnya - BLU
3.1 537115 0 100,000,000Pengembalian Belanja Modal Lainnya - BLU
JUMLAH 59,010,298,436,90759,010,298,436,907
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 111611 1,921,957,457 0Kas di Bendahara Pengeluaran
0.0 111613 6,007,694,924 0Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
0.0 111711 1,241,057,661 0Kas di Bendahara Penerimaan
0.0 111821 478,089,088 0Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
0.0 111822 1,335,036,855 0Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
0.0 111825 0 0Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
0.0 111826 25,671,160,202 0Kas Lainnya di BLU
0.0 111827 0 0Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
0.0 111911 621,337,690,567 0Kas dan Bank - BLU
0.0 111914 0 0Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
0.0 111929 115,692,751,348 0Setara kas Lainnya - BLU
0.0 113111 0 0Investasi dalam Deposito Jangka Pendek
0.0 113311 79,000,000,000 0Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank
0.0 114112 12,247,000 0Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)
0.0 114114 0 0Belanja Lain-Lain Dibayar Dimuka (prepaid)
0.0 114213 0 0Uang Muka Belanja Modal (prepayment)
0.0 114311 199,145,435,459 0Pendapatan yang Masih Harus Diterima
0.0 115211 229,244,375,470 0Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
0.0 115212 44,966,513,343 0Piutang Lainnya
0.0 115411 0 0Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
0.0 115421 149,580,000 0Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
0.0 115712 19,313,273,800 0Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
0.0 115719 23,900,218,987 0Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
0.0 115791 5,602,039,980 0Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
0.0 115811 1,866,200 0Piutang Sewa Tanah - BLU
0.0 115812 9,964,000 0Piutang Sewa Gedung - BLU
0.0 115813 217,393,449 0Piutang Sewa Ruangan - BLU
0.0 115814 53,000,000 0Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
0.0 115891 1,065,986,988 0Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
0.0 116211 0 16,748,445,939Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP
0.0 116212 0 5,706,616,357Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya
0.0 116411 0 0Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
0.0 116421 0 747,900Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
0.0 116612 0 1,975,344,346Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan
0.0 116619 0 631,443,793Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang
0.0 116691 0 28,010,200Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan
0.0 116711 0 0Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Tanah BLU
0.0 116713 0 894,597Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU
0.0 116714 0 265,000Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Peralatan dan
0.0 116791 0 8,310,331Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non
0.0 117111 118,458,976,435 0Barang Konsumsi
0.0 117112 70,101,810 0Amunisi
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 117113 5,348,102,692 0Bahan untuk Pemeliharaan
0.0 117114 2,264,284,045,489 0Suku Cadang
0.0 117121 17,590,500 0Pita Cukai, Materai dan Leges
0.0 117122 1,264,264,032,821 0Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117124 1,074,342,306,141 0Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
0.0 117125 1,800,603,447,226 0Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117126 254,734,500,335 0Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117127 1,184,887,000 0Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
0.0 117128 2,666,970,150 0Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
0.0 117129 106,785,316,781 0Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam
0.0 117131 71,736,462,497 0Bahan Baku
0.0 117191 1,737,000,485 0Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
0.0 117199 55,824,547,313 0Persediaan Lainnya
0.0 117212 0 0Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
0.0 117911 0 0Persediaan yang Belum Diregister
0.0 131111 75,742,121,286,401 0Tanah
0.0 131211 0 0Tanah Belum Diregister
0.0 131311 0 0Tanah - BLU
0.0 132111 43,493,459,809,414 0Peralatan dan Mesin
0.0 132211 0 0Peralatan dan Mesin Belum Diregister
0.0 132311 0 0Peralatan dan Mesin - BLU
0.0 133111 23,274,257,931,008 0Gedung dan Bangunan
0.0 133211 0 0Gedung dan Bangunan Belum Diregister
0.0 133311 0 0Gedung dan Bangunan - BLU
0.0 134111 92,971,901,832,926 0Jalan dan Jembatan
0.0 134112 7,794,140,127,943 0Irigasi
0.0 134113 6,612,504,355,191 0Jaringan
0.0 134211 0 0Jalan dan Jembatan Belum Diregister
0.0 134212 0 0Irigasi Belum Diregister
0.0 134213 0 0Jaringan Belum Diregister
0.0 134311 0 0Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU
0.0 135111 2,920,308,954,133 0Aset Tetap Renovasi
0.0 135121 287,490,439,420 0Aset Tetap Lainnya
0.0 135211 0 0Aset Tetap Lainnya - BLU
0.0 136111 32,109,534,219,729 0Konstruksi Dalam pengerjaan
0.0 136211 0 0Konstruksi Dalam Pengerjaan - BLU
0.0 137111 0 21,599,967,169,435Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
0.0 137121 0 0Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
0.0 137211 0 2,821,639,832,399Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
0.0 137221 0 0Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
0.0 137311 0 41,004,934,705,249Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
0.0 137312 0 2,930,786,045,166Akumulasi Penyusutan Irigasi
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 137313 0 1,239,852,790,398Akumulasi Penyusutan Jaringan
0.0 137321 0 0Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
0.0 137411 0 125,112,862,944Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
0.0 137421 0 0Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
0.0 152111 9,289,750,741 0Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
0.0 155111 28,766,646,208 0Piutang Jangka Panjang lainnya
0.0 156311 0 306,686,998Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/
0.0 156911 0 28,766,646,208Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang
0.0 161111 347,594,837,654 0Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
0.0 162121 181,447,000 0Hak Cipta
0.0 162141 23,167,000 0Paten
0.0 162151 482,624,967,913 0Software
0.0 162161 24,729,327,314 0Lisensi
0.0 162171 793,574,802,889 0Hasil Kajian/Penelitian
0.0 162191 925,377,390,600 0Aset Tak Berwujud Lainnya
0.0 162211 0 0Software-Badan Layanan Umum
0.0 162291 0 0Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
0.0 162311 27,384,526,240 0Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
0.0 162411 0 0Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU
0.0 166111 967,597,895 0Aset Lain-lain
0.0 166112 3,824,978,039,865 0Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
0.0 166113 863,365,871,081 0Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional
0.0 166211 0 0Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
0.0 166212 0 0Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan -
0.0 166214 0 0Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional
0.0 166411 0 0Aset Lainnya yang Belum Diregister
0.0 169111 0 41,961,386,569Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
0.0 169121 0 29,900,000Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
0.0 169122 0 827,308,608,141Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam
0.0 169212 0 917,877,895Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam
0.0 169312 0 13,208,105Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
0.0 169314 0 15,058,550Akumulasi Amortisasi Paten
0.0 169315 0 330,990,143,475Akumulasi Amortisasi Software
0.0 169316 0 9,243,383,752Akumulasi Amortisasi Lisensi
0.0 169317 0 0Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
0.0 169318 0 9,965,069,845Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan
0.0 169411 0 0Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
0.0 169415 0 0Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan
0.0 169416 0 0Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan
0.0 212111 0 2,373,280,287Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
0.0 212112 0 3,211,870,258Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
0.0 212113 0 114,262,049,514Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
50.0 212119 0 0Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar
0.0 212121 0 19,361,220,993Utang kepada Pihak Ketiga BLU
0.0 212191 0 80,229,001,965Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
0.0 212193 0 47,484,000Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU
0.0 218211 0 1,751,255,806,149Hibah Langsung yang belum disahkan
0.0 219211 0 14,453,390,269Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
0.0 219212 0 19,307,791,458Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka
0.0 219214 0 18,520,695,362Pendapatan Diterima di Muka BLU
0.0 219511 0 7,929,652,381Uang Muka dari KPPN
0.0 219961 0 271,351,355Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
0.0 311315 0 238,591,012Penyesuaian SAL BLU
0.0 313111 0 40,173,233,194,688Ditagihkan ke Entitas Lain
0.0 313121 6,005,470,193,511 0Diterima dari Entitas Lain
0.0 313211 5,264,028,149,480 0Transfer Keluar
0.0 313221 0 5,266,373,428,980Transfer Masuk
0.0 391111 0 203,339,539,420,851Ekuitas
0.0 391113 0 88,374,085,667Koreksi Nilai Persediaan
0.0 391114 0 0Revaluasi Aset Tetap
0.0 391116 0 9,266,303,456,074Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
0.0 391118 30,830,138,151 0Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
0.0 391119 477,461,677,543 0Koreksi Lainnya
0.0 391131 0 750,190,914,449Pengesahan Hibah Langsung
3.0 423119 0 84,800,000Pendapatan Penjualan Lainnya
3.0 423121 0 68,418,557Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
3.0 423122 0 710,048,020Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
3.0 423129 0 5,012,602,394Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
3.0 423141 0 12,010,384,831Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
3.0 423142 0 36,264,824Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
3.0 423144 0 2,289,824,696Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
3.0 423149 0 11,228,796,494Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
3.0 423212 0 1,651,777,000Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/ Museum dan Pungutan Usaha
3.0 423214 0 31,957,620,000Pendapatan Hak dan Perijinan
3.0 423216 0 536,716,090,155Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan
3.0 423218 0 4,413,909,190,509Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian
3.1 423218 82,166,611,776 0Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan
3.0 423221 0 5,641,705Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
3.0 423227 0 2,700,000Pendapatan Bea Lelang
3.0 423291 0 841,998,150,915Pendapatan Jasa Lainnya
3.0 423412 1,452,468,750 0Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
3.0 423414 0 124,097,400Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya
3.0 423511 0 1,121,087,803Pendapatan Uang Pendidikan
3.0 423512 0 1,083,300,000Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.0 423519 0 9,926,489,376Pendapatan Pendidikan Lainnya
3.0 423613 0 1,000,000Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan
3.0 423615 0 116,827,500Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
3.0 423752 0 41,690,664,270Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
3.0 423769 0 21,975,141Pendapatan Denda Lainnya
3.0 423921 0 770,867,038Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
3.0 423922 0 4,743,692,688Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
3.0 423951 0 718,230,111Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
3.1 423951 500,000 0Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun
3.0 423952 0 58,543,082,807Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
3.1 423952 114,787,520 0Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun
3.0 423953 0 141,792,289,018Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
3.0 423954 0 1,000,000Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun
3.0 423955 0 52,528,000Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
3.0 423971 0 94,585,153Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
3.0 423991 0 43,202,065Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
3.0 423998 0 62,301,200Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak
3.0 423999 0 9,834,266,020Pendapatan Anggaran Lain-lain
3.0 424112 0 817,190,064,556Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
3.1 424112 4,434,923,687 0Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
3.0 424113 0 98,692,116,992Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi,
3.0 424115 0 220,263,515,999Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
3.1 424115 9,691,707,100 0Pengembalian Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan
3.0 424118 0 66,275,000Pendapatan Penyediaan Barang
3.0 424119 0 22,189,875,558Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
3.0 424123 0 802,881,200Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
3.0 424136 0 84,821,918Pendapatan Investasi
3.0 424141 0 110,009,049Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
3.0 424222 0 294,313,600Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan
3.0 424242 0 495,690,000Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan
3.0 424311 0 6,323,790,592Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
3.0 424312 0 119,595,835,924Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
3.0 424313 0 2,705,405,189Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
3.0 424911 0 31,101,155,783Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
3.1 424911 324,350,832 0Pengembalian Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
3.0 424913 0 143,730,000Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari
3.0 424919 0 3,466,540,972Pendapatan Lain-lain BLU
3.0 424921 0 188,602,767Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
3.0 424922 0 589,780,758Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
3.0 424923 0 1,029,272,357Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
3.0 424924 0 92,163,000Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
3.0 424925 0 48,653,000Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.0 491429 0 1,682,707,038Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
3.0 491511 0 649,027,531,195Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
3.0 511111 1,236,318,501,262 0Beban Gaji Pokok PNS
3.1 511111 0 342,390,877Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS
3.0 511119 18,958,154 0Beban Pembulatan Gaji PNS
3.1 511119 0 557,227Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS
3.0 511121 91,028,738,736 0Beban Tunj. Suami/Istri PNS
3.1 511121 0 38,519,215Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS
3.0 511122 27,198,776,579 0Beban Tunj. Anak PNS
3.1 511122 0 2,932,184Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS
3.0 511123 22,433,124,850 0Beban Tunj. Struktural PNS
3.1 511123 0 29,817,000Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS
3.0 511124 15,644,311,000 0Beban Tunj. Fungsional PNS
3.1 511124 0 33,554,000Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS
3.0 511125 3,586,654,832 0Beban Tunj. PPh PNS
3.1 511125 0 31,891Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS
3.0 511126 76,265,175,420 0Beban Tunj. Beras PNS
3.1 511126 0 10,910,270Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS
3.0 511129 207,990,688,284 0Beban Uang Makan PNS
3.1 511129 0 91,797,558Pengembalian Beban Uang Makan PNS
3.0 511134 302,076,518,479 0Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS
3.1 511134 0 3,062,650,837Pengembalian Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS
3.0 511135 1,603,550,000 0Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
3.1 511135 0 825,000Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
3.0 511138 10,741,235,000 0Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
3.1 511138 0 4,625,000Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
3.0 511151 60,261,860,050 0Beban Tunjangan Umum PNS
3.1 511151 0 59,096,127Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS
3.0 511153 9,708,174,065 0Beban Tunjangan Profesi Dosen
3.1 511153 0 6,773,500Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen
3.0 511192 107,137,000 0Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
3.0 512111 607,545,000 0Beban Uang Honor Tetap
3.0 512211 67,653,458,086 0Beban Uang Lembur
3.1 512211 0 2,460,000Pengembalian Beban Uang Lembur
3.0 512411 910,859,052,699 0Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3.1 512411 0 5,729,913,082Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)
3.0 521111 497,420,062,821 0Beban Keperluan Perkantoran
3.1 521111 0 57,679,795Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran
3.0 521112 71,631,688,668 0Beban Pengadaan Bahan Makanan
3.1 521112 0 116,917,982Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan
3.0 521113 27,516,970,072 0Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
3.1 521113 0 19,363,800Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.0 521114 6,870,767,061 0Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
3.1 521114 0 197,150Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
3.0 521115 158,300,563,164 0Beban Honor Operasional Satuan Kerja
3.1 521115 0 194,456,250Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja
3.0 521119 812,125,740,846 0Beban Barang Operasional Lainnya
3.1 521119 0 4,159,507,216Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya
3.0 521211 140,353,366,721 0Beban Bahan
3.1 521211 0 4,335,000Pengembalian Beban Bahan
3.0 521212 600,000 0Beban Barang Transito
3.0 521213 294,869,529,541 0Beban Honor Output Kegiatan
3.1 521213 0 135,554,500Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan
3.0 521214 76,032,262 0Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan
3.0 521219 1,836,736,045,925 0Beban Barang Non Operasional Lainnya
3.1 521219 0 1,456,772,197Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya
3.0 522111 165,409,862,744 0Beban Langganan Listrik
3.1 522111 0 45,959,428Pengembalian Beban Langganan Listrik
3.0 522112 10,975,455,520 0Beban Langganan Telepon
3.1 522112 0 9,336,778Pengembalian Beban Langganan Telepon
3.0 522113 13,210,780,397 0Beban Langganan Air
3.1 522113 0 215,000Pengembalian Beban Langganan Air
3.0 522119 26,699,867,139 0Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
3.1 522119 0 44,679,909Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
3.0 522121 169,611,988 0Beban Jasa Pos dan Giro
3.0 522131 204,799,895,115 0Beban Jasa Konsultan
3.1 522131 0 15,390,000Pengembalian Beban Jasa Konsultan
3.0 522141 54,417,560,903 0Beban Sewa
3.1 522141 0 10,184,000Pengembalian Beban Sewa
3.0 522151 43,511,922,749 0Beban Jasa Profesi
3.1 522151 0 294,670,000Pengembalian Beban Jasa Profesi
3.0 522191 155,751,420,082 0Beban Jasa Lainnya
3.1 522191 0 2,247,265,000Pengembalian Beban Jasa Lainnya
3.0 523111 310,648,649,942 0Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3.1 523111 0 412,986,356Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3.0 523119 7,110,877,781 0Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
3.0 523121 670,610,027,759 0Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.1 523121 0 818,825,483Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.0 523122 193,521,753,646 0Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas
3.1 523122 0 21,255,000Pengembalian Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan
3.0 523129 3,154,321,924 0Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.0 523131 1,650,322,365,141 0Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.1 523131 0 186,459,000Pengembalian Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.0 523132 25,900,000 0Beban Pemeliharaan Irigasi
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.0 523133 148,744,959,929 0Beban Pemeliharaan Jaringan
3.1 523133 0 219,849,000Pengembalian Beban Pemeliharaan Jaringan
3.0 523199 35,129,932,430 0Beban Pemeliharaan Lainnya
3.0 524111 899,950,359,012 0Beban Perjalanan Biasa
3.1 524111 0 3,960,544,201Pengembalian Beban Perjalanan Biasa
3.0 524112 2,461,821,329 0Beban Perjalanan Tetap
3.0 524113 19,700,945,650 0Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
3.1 524113 0 83,580,000Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
3.0 524114 37,860,487,262 0Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
3.1 524114 0 3,010,000Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
3.0 524119 196,365,851,592 0Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
3.1 524119 0 341,258,100Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
3.0 524211 36,412,306,919 0Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri
3.1 524211 0 665,973,918Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri
3.0 524219 9,351,586,844 0Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
3.1 524219 0 72,638,206Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
3.0 525111 307,155,139,106 0Beban Gaji dan Tunjangan
3.1 525111 0 1,115,298,861Pengembalian Beban Gaji dan Tunjangan
3.0 525112 456,009,439,695 0Beban Barang
3.1 525112 0 7,364,860,709Pengembalian Beban Barang
3.0 525113 66,719,600,419 0Beban Jasa
3.1 525113 0 1,183,287,986Pengembalian Beban Jasa
3.0 525114 80,088,000,391 0Beban Pemeliharaan
3.1 525114 0 1,224,750,000Pengembalian Beban Pemeliharaan
3.0 525115 33,528,374,250 0Beban Perjalanan
3.1 525115 0 1,098,228,040Pengembalian Beban Perjalanan
3.0 525119 46,375,962,633 0Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
3.1 525119 0 516,924,666Pengembalian Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
3.0 526112 65,790,680 0Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada
3.0 526311 2,312,130,150 0Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
3.0 581413 122,266,000 0Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
3.0 581919 0 0Beban Lain-lain
3.0 591111 4,240,373,194,649 0Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
3.0 591211 541,022,797,771 0Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
3.0 591311 6,728,968,673,073 0Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
3.0 591312 528,506,971,405 0Beban Penyusutan Irigasi
3.0 591313 232,700,556,068 0Beban Penyusutan Jaringan
3.0 591411 3,027,301,167 0Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
3.0 592112 2,608,370 0Beban Amortisasi Hak Cipta
3.0 592114 2,316,700 0Beban Amortisasi Paten
3.0 592115 67,874,223,390 0Beban Amortisasi Software
3.0 592116 2,515,319,048 0Beban Amortisasi Lisensi
NERACA PERCOBAAN
PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)
Tgl. Cetak 22/04/2018 5:53 PM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17
KODETRANS
1 2
KODEPERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
3 4
DEBET KREDIT
53.0 592118 217,257,775 0Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam
3.0 592222 107,686,550,061 0Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
3.0 593111 217,924,796,892 0Beban Persediaan konsumsi
3.0 593112 65,199,000 0Beban Persediaan amunisi
3.0 593113 18,223,973,954 0Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
3.0 593114 429,366,662,519 0Beban Persediaan suku cadang
3.0 593121 213,471,282 0Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges
3.0 593131 158,151,832,642 0Beban Persediaan bahan baku
3.0 593141 6,964,849,515 0Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
3.0 593149 29,597,771,455 0Beban Persediaan Lainnya
3.0 593311 943,111,140,077 0Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
3.0 594211 3,610,829,294 0Beban Penyisihan Piutang PNBP
3.0 594212 564,328,329 0Beban Penyisihan Piutang Lainnya
3.0 594411 0 19,393,351Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan
3.0 594612 1,506,969,029 0Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
3.0 594619 449,274,659 0Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
3.0 594641 0 35,964,340Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
3.0 594711 0 77,875Beban Penyisihan Piutang Sewa Tanah BLU
3.0 594712 0 222,750Beban Penyisihan Piutang Sewa Gedung BLU
3.0 594713 0 223,730Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruangan BLU
3.0 594714 265,000 0Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
3.0 594791 4,257,129 0Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
3.0 594931 0 706,471,620Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -
3.0 594991 9,613,041,515 0Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang
3.0 595112 57,011,511,170 0Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
3.0 595113 125,833,090 0Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
3.0 595115 247,924,000 0Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
3.0 596111 137,942,127,312 0Beban Kerugian Pelepasan Aset
3.0 596121 5,750,000 0Kerugian Persediaan Rusak/Usang
JUMLAH 340,055,278,088,406340,055,278,088,406