Upload
docong
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINGKASAN APBD
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
Nomor Urut U r a i a n J u m l a h
1 PENDAPATAN DAERAH 894.823.277.000,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 83.354.385.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 47.072.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.975.000.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.675.000.000,00
1.1.4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.632.385.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 674.475.764.000,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 80.664.215.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 460.981.000.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 132.830.549.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 136.993.128.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 27.016.000.000,00
1.3.2 Dana Darurat 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 44.500.000.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 10.284.342.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00
1.3.6 Dana Desa 55.192.786.000,00
2 BELANJA DAERAH 916.392.524.000,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 479.680.024.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai 331.314.314.000,00
2.1.2 Belanja Bunga 0,00
9
Nomor Urut U r a i a n J u m l a h
2.1.3 Belanja Subsidi 500.000.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 27.887.444.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.304.700.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 109.773.566.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.900.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 436.712.500.000,00
2.2.1 Belanja Pegawai 78.960.869.000,00
2.2.2 Belanja Barang Jasa 217.492.019.660,00
2.2.3 Belanja Modal 140.259.611.340,00
Surplus/Defisit -21.569.247.000,00
3 PEMBIAYAAN 21.569.247.000,00
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22.569.247.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.569.247.000,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00
3.4 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00
3.4.1 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0,00
10
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN IIa PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1 Urusan Wajib 0,000,00 0,00 0,00
1.01 Pendidikan 0,000,00 0,00 0,00
1.01.01 Dinas Pendidikan 158.595.376.000,000,00 69.996.094.000,00 228.591.470.000,00
1.02 Kesehatan 0,000,00 0,00 0,00
1.02.01 Dinas Kesehatan 56.546.304.902,0023.565.835.000,00 78.428.141.000,00 134.974.445.902,00
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah 0,000,00 0,00 0,00
1.03 Pekerjaan Umum 0,000,00 0,00 0,00
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 3.080.329.000,00550.300.000,00 80.125.000.000,00 83.205.329.000,00
1.06 Perencanaan Pembangunan 0,000,00 0,00 0,00
1.06.01 Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 3.704.690.000,000,00 4.327.583.300,00 8.032.273.300,00
1.07 Perhubungan 0,000,00 0,00 0,00
1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 2.625.542.000,001.090.000.000,00 13.938.940.000,00 16.564.482.000,00
1.08 Lingkungan Hidup 0,000,00 0,00 0,00
1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 3.082.000.000,000,00 8.650.960.000,00 11.732.960.000,00
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 0,000,00 0,00 0,00
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.417.898.000,000,00 4.953.855.000,00 7.371.753.000,00
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,000,00 0,00 0,00
1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
2.964.821.000,000,00 6.174.558.000,00 9.139.379.000,00
11
K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1.13 Sosial 0,000,00 0,00 0,00
1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.635.137.000,000,00 7.466.330.000,00 11.101.467.000,00
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,000,00 0,00 0,00
1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 2.220.003.000,000,00 3.384.991.000,00 5.604.994.000,00
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 2.889.950.000,000,00 8.704.558.600,00 11.594.508.600,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian
0,000,00 0,00 0,00
1.20.01 DPRD 0,000,00 0,00 0,00
1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 577.682.000,000,00 0,00 577.682.000,00
1.20.03 Sekretariat Daerah 10.052.116.000,0030.000.000,00 27.786.225.000,00 37.838.341.000,00
1.20.04 Sekretariat DPRD 10.169.870.200,000,00 20.314.945.000,00 30.484.815.200,00
1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4.310.000.000,000,00 4.634.590.000,00 8.944.590.000,00
1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 148.365.710.000,00818.863.842.000,00 0,00 148.365.710.000,00
1.20.06 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 5.352.548.000,0047.159.200.000,00 3.541.753.700,00 8.894.301.700,00
1.20.07 Inspektorat Daerah 2.534.100.000,000,00 2.498.087.000,00 5.032.187.000,00
1.20.08 Kecamatan Koba 3.942.196.000,00140.000.000,00 7.329.593.500,00 11.271.789.500,00
1.20.09 Kecamatan Pangkalanbaru 2.815.630.000,00274.100.000,00 4.857.360.000,00 7.672.990.000,00
1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 2.194.122.338,0022.000.000,00 3.833.131.000,00 6.027.253.338,00
1.20.11 Kecamatan Simpangkatis 1.844.608.000,008.000.000,00 2.448.981.000,00 4.293.589.000,00
1.20.12 Kecamatan Namang 1.509.568.000,007.000.000,00 2.550.000.000,00 4.059.568.000,00
1.20.13 Kecamatan Lubukbesar 1.615.290.880,006.000.000,00 2.410.785.000,00 4.026.075.880,00
1.20.14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 21.139.540.560,00185.000.000,00 8.975.148.800,00 30.114.689.360,00
1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja
2.935.142.000,00857.000.000,00 2.635.807.000,00 5.570.949.000,00
12
K o d e O r g a n i s a s i PendapatanB e l a n j a
Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
1.21 Ketahanan Pangan 0,000,00 0,00 0,00
1.21.01 Dinas Pangan 3.256.546.000,000,00 6.149.847.400,00 9.406.393.400,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,000,00 0,00 0,00
1.25 Komunikasi dan Informatika 0,000,00 0,00 0,00
1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2.177.528.120,00500.000.000,00 3.385.846.000,00 5.563.374.120,00
1.26 Perpustakaan 0,000,00 0,00 0,00
1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.115.005.000,000,00 2.120.362.000,00 4.235.367.000,00
2 Urusan Pilihan 0,000,00 0,00 0,00
2.01 Pertanian 0,000,00 0,00 0,00
2.01.01 Dinas Pertanian 2.749.148.000,0030.000.000,00 6.236.854.200,00 8.986.002.200,00
2.02 Kehutanan 0,000,00 0,00 0,00
2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,000,00 0,00 0,00
2.04 Pariwisata 0,000,00 0,00 0,00
2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2.678.752.000,000,00 22.516.598.000,00 25.195.350.000,00
2.05 Kelautan dan Perikanan 0,000,00 0,00 0,00
2.05.01 Dinas Perikanan 2.777.000.000,00185.000.000,00 8.944.316.500,00 11.721.316.500,00
2.07 Industri 0,000,00 0,00 0,00
2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2.805.870.000,001.350.000.000,00 7.391.258.000,00 10.197.128.000,00
Jumlah 479.680.024.000,00894.823.277.000,00 436.712.500.000,00 916.392.524.000,00
SURPLUS/DEFISIT -21.569.247.000,00
13
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN IIb PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 Urusan Wajib 199.654.094.810,0073.566.445.000,00 137.063.535.990,00 410.284.075.800,00
1.01 Pendidikan 29.667.393.810,0018.443.369.000,00 21.885.331.190,00 69.996.094.000,00
1.01.01 Dinas Pendidikan 29.667.393.810,0018.443.369.000,00 21.885.331.190,00 69.996.094.000,00
1.02 Kesehatan 48.258.190.000,0010.304.796.000,00 19.865.155.000,00 78.428.141.000,00
1.02.01 Dinas Kesehatan 48.258.190.000,0010.304.796.000,00 19.865.155.000,00 78.428.141.000,00
1.03 Pekerjaan Umum 12.865.668.000,002.836.038.000,00 64.033.274.000,00 79.734.980.000,00
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 12.865.668.000,002.836.038.000,00 64.033.274.000,00 79.734.980.000,00
1.04 Perumahan 3.215.510.000,00755.290.000,00 478.070.000,00 4.448.870.000,00
1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 3.110.080.000,0010.520.000,00 463.070.000,00 3.583.670.000,00
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 105.430.000,00744.770.000,00 15.000.000,00 865.200.000,00
1.06 Perencanaan Pembangunan 2.873.613.300,001.328.140.000,00 125.830.000,00 4.327.583.300,00
1.06.01 Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 2.873.613.300,001.328.140.000,00 125.830.000,00 4.327.583.300,00
1.07 Perhubungan 4.983.550.000,001.547.350.000,00 3.824.370.000,00 10.355.270.000,00
1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 4.983.550.000,001.547.350.000,00 3.824.370.000,00 10.355.270.000,00
1.08 Lingkungan Hidup 7.532.237.000,001.853.722.000,00 1.342.530.000,00 10.728.489.000,00
1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 5.381.327.000,001.503.552.000,00 1.325.260.000,00 8.210.139.000,00
1.20.08 Kecamatan Koba 1.053.330.000,005.550.000,00 17.270.000,00 1.076.150.000,00
1.20.09 Kecamatan Pangkalanbaru 610.700.000,003.300.000,00 0,00 614.000.000,00
14
Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 26.300.000,00333.900.000,00 0,00 360.200.000,00
1.20.11 Kecamatan Simpangkatis 186.380.000,003.620.000,00 0,00 190.000.000,00
1.20.12 Kecamatan Namang 126.600.000,001.400.000,00 0,00 128.000.000,00
1.20.13 Kecamatan Lubukbesar 147.600.000,002.400.000,00 0,00 150.000.000,00
1.09 Pertanahan 287.250.000,0031.770.000,00 171.000.000,00 490.020.000,00
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 287.250.000,0031.770.000,00 71.000.000,00 390.020.000,00
2.05.01 Dinas Perikanan 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.550.935.000,001.889.750.000,00 513.170.000,00 4.953.855.000,00
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.550.935.000,001.889.750.000,00 513.170.000,00 4.953.855.000,00
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.580.460.000,00384.600.000,00 75.155.000,00 2.040.215.000,00
1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
1.580.460.000,00384.600.000,00 75.155.000,00 2.040.215.000,00
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.028.414.000,00501.329.000,00 604.600.000,00 4.134.343.000,00
1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak
3.028.414.000,00501.329.000,00 604.600.000,00 4.134.343.000,00
1.13 Sosial 4.268.523.000,001.364.202.000,00 0,00 5.632.725.000,00
1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.268.523.000,001.364.202.000,00 0,00 5.632.725.000,00
1.14 Ketenagakerjaan 466.382.000,00111.130.000,00 0,00 577.512.000,00
1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja
466.382.000,00111.130.000,00 0,00 577.512.000,00
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.133.910.000,00604.910.000,00 8.000.000,00 1.746.820.000,00
2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.133.910.000,00604.910.000,00 8.000.000,00 1.746.820.000,00
1.16 Penanaman Modal 610.340.000,0012.520.000,00 0,00 622.860.000,00
1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja
610.340.000,0012.520.000,00 0,00 622.860.000,00
1.17 Kebudayaan 1.091.680.000,0075.640.000,00 0,00 1.167.320.000,00
15
Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 1.091.680.000,0075.640.000,00 0,00 1.167.320.000,00
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 2.930.880.000,00500.380.000,00 15.550.000.000,00 18.981.260.000,00
2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2.930.880.000,00500.380.000,00 15.550.000.000,00 18.981.260.000,00
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.393.187.400,006.617.025.000,00 368.100.200,00 12.378.312.600,00
1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 2.256.451.000,00993.540.000,00 135.000.000,00 3.384.991.000,00
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 2.465.348.400,005.140.910.000,00 233.100.200,00 7.839.358.600,00
1.20.08 Kecamatan Koba 114.325.000,0050.775.000,00 0,00 165.100.000,00
1.20.09 Kecamatan Pangkalanbaru 154.800.000,00105.200.000,00 0,00 260.000.000,00
1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 123.115.000,0092.250.000,00 0,00 215.365.000,00
1.20.11 Kecamatan Simpangkatis 117.690.000,0055.450.000,00 0,00 173.140.000,00
1.20.12 Kecamatan Namang 74.958.000,0070.700.000,00 0,00 145.658.000,00
1.20.13 Kecamatan Lubukbesar 86.500.000,00108.200.000,00 0,00 194.700.000,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
54.545.597.000,0018.861.150.000,00 4.686.530.000,00 78.093.277.000,00
1.20.03 Sekretariat Daerah 15.510.639.000,0010.123.676.000,00 2.151.910.000,00 27.786.225.000,00
1.20.04 Sekretariat DPRD 18.645.416.000,001.495.624.000,00 173.905.000,00 20.314.945.000,00
1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.707.902.000,001.781.168.000,00 145.520.000,00 4.634.590.000,00
1.20.06 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2.214.803.700,00746.950.000,00 580.000.000,00 3.541.753.700,00
1.20.07 Inspektorat Daerah 2.070.085.000,00308.662.000,00 119.340.000,00 2.498.087.000,00
1.20.08 Kecamatan Koba 938.786.500,00580.020.000,00 8.000.000,00 1.526.806.500,00
1.20.09 Kecamatan Pangkalanbaru 1.056.030.000,00791.530.000,00 300.000.000,00 2.147.560.000,00
1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 693.266.000,00431.080.000,00 699.000.000,00 1.823.346.000,00
1.20.11 Kecamatan Simpangkatis 654.911.000,00361.060.000,00 0,00 1.015.971.000,00
16
Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.12 Kecamatan Namang 691.634.000,00423.850.000,00 200.250.000,00 1.315.734.000,00
1.20.13 Kecamatan Lubukbesar 604.465.000,00398.270.000,00 74.940.000,00 1.077.675.000,00
1.20.14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 7.760.943.800,001.049.340.000,00 164.865.000,00 8.975.148.800,00
1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja
996.715.000,00369.920.000,00 68.800.000,00 1.435.435.000,00
1.21 Ketahanan Pangan 1.212.324.800,00509.132.000,00 1.534.414.100,00 3.255.870.900,00
1.21.01 Dinas Pangan 1.212.324.800,00509.132.000,00 1.534.414.100,00 3.255.870.900,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.569.448.500,003.704.130.000,00 410.471.500,00 12.684.050.000,00
1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.653.695.000,00179.910.000,00 0,00 1.833.605.000,00
1.20.08 Kecamatan Koba 2.252.975.500,002.000.840.000,00 307.721.500,00 4.561.537.000,00
1.20.09 Kecamatan Pangkalanbaru 1.171.170.000,00664.630.000,00 0,00 1.835.800.000,00
1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 832.360.000,00567.860.000,00 34.000.000,00 1.434.220.000,00
1.20.11 Kecamatan Simpangkatis 956.230.000,0098.640.000,00 15.000.000,00 1.069.870.000,00
1.20.12 Kecamatan Namang 807.558.000,0099.300.000,00 53.750.000,00 960.608.000,00
1.20.13 Kecamatan Lubukbesar 895.460.000,0092.950.000,00 0,00 988.410.000,00
1.23 Statistik 307.802.000,00124.200.000,00 0,00 432.002.000,00
1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 307.802.000,00124.200.000,00 0,00 432.002.000,00
1.24 Kearsipan 91.848.000,0031.830.000,00 0,00 123.678.000,00
1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 91.848.000,0031.830.000,00 0,00 123.678.000,00
1.25 Komunikasi dan Informatika 1.262.427.000,00601.842.000,00 1.089.575.000,00 2.953.844.000,00
1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 1.262.427.000,00601.842.000,00 1.089.575.000,00 2.953.844.000,00
1.26 Perpustakaan 926.524.000,00572.200.000,00 497.960.000,00 1.996.684.000,00
1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 926.524.000,00572.200.000,00 497.960.000,00 1.996.684.000,00
17
Kode Rekening Uraian Urusan dan Organisasi J u m l a hB e l a n j a L a n g s u n g
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2 Urusan Pilihan 17.837.924.850,005.394.424.000,00 3.196.075.350,00 26.428.424.200,00
2.01 Pertanian 6.652.300.350,002.248.270.000,00 230.260.350,00 9.130.830.700,00
1.21.01 Dinas Pangan 1.637.886.500,001.251.590.000,00 4.500.000,00 2.893.976.500,00
2.01.01 Dinas Pertanian 5.014.413.850,00996.680.000,00 225.760.350,00 6.236.854.200,00
2.02 Kehutanan 192.606.000,00161.180.000,00 87.035.000,00 440.821.000,00
1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 192.606.000,00161.180.000,00 87.035.000,00 440.821.000,00
2.04 Pariwisata 1.999.516.000,00362.502.000,00 6.000.000,00 2.368.018.000,00
2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 1.999.516.000,00362.502.000,00 6.000.000,00 2.368.018.000,00
2.05 Kelautan dan Perikanan 5.487.834.500,001.177.292.000,00 2.179.190.000,00 8.844.316.500,00
2.05.01 Dinas Perikanan 5.487.834.500,001.177.292.000,00 2.179.190.000,00 8.844.316.500,00
2.06 Perdagangan 1.620.250.000,001.130.160.000,00 388.000.000,00 3.138.410.000,00
2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.620.250.000,001.130.160.000,00 388.000.000,00 3.138.410.000,00
2.07 Industri 1.885.418.000,00315.020.000,00 305.590.000,00 2.506.028.000,00
2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.885.418.000,00315.020.000,00 305.590.000,00 2.506.028.000,00
Jumlah 217.492.019.660,0078.960.869.000,00 140.259.611.340,00 436.712.500.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
18
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.01 Pendidikan
1.01.01 Dinas Pendidikan
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 228.591.470.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 158.595.376.000,005.1
Belanja Pegawai 158.595.376.000,005.1.1
Belanja Langsung 69.996.094.000,005.2
1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.681.562.000,00
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 462.200.000,00
Belanja Pegawai 441.820.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.380.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.800.000,00
Belanja Barang Jasa 70.800.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 45.686.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.506.000,005.2.2
20
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 146.768.000,00
Belanja Pegawai 144.728.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.040.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 309.600.000,00
Belanja Pegawai 291.340.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.260.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000,00
Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 398.300.000,00
Belanja Barang Jasa 398.300.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00
Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 21.128.000,00
Belanja Barang Jasa 21.128.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa,Lurahdan Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 386.488.000,00
21
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100.480.000,00
Belanja Modal 100.480.000,005.2.3
1.01.1.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 114.000.000,00
1.01.1.01.01.02.09.04 Pengadaan peralatan gedung kantor 114.000.000,00
Belanja Modal 114.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.810.000,00
Belanja Barang Jasa 5.810.000,005.2.2
1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 76.788.000,00
Belanja Barang Jasa 76.788.000,005.2.2
1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 66.160.000,00
Belanja Barang Jasa 66.160.000,005.2.2
1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.250.000,00
Belanja Barang Jasa 23.250.000,005.2.2
1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.049.020.000,00
1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 34.520.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 33.020.000,005.2.2
1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.03.09 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya guru dan tenagakependidikan PNS
720.400.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 718.000.000,005.2.2
22
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.03.10 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya guru dan tenagakependidikan Non PNS
284.100.000,00
Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 282.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,00
1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 70.000.000,00
Belanja Barang Jasa 70.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.05.07 Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan 50.000.000,00
Belanja Pegawai 9.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.700.000,005.2.2
1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.400.000,005.2.2
1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 5.327.037.000,00
1.01.1.01.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah 368.000.000,00
1.01.1.01.01.15.01.47 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya PAUD (DAK) 368.000.000,00
23
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 368.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.15.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 66.277.000,00
1.01.1.01.01.15.15.02 Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK) 66.277.000,00
Belanja Barang Jasa 66.277.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 133.700.000,00
1.01.1.01.01.15.18.04 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK) 133.700.000,00
Belanja Barang Jasa 133.700.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.21.01 Pengadaan Meubelair PAUD Swasta 30.000.000,00
Belanja Pegawai 1.670.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.330.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 215.140.000,00
1.01.1.01.01.15.57.15 Peningkatan Kompetensi Bagi Pendidik PAUD 215.140.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 213.640.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.58.07 Lomba Membuat APE 40.000.000,00
Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.800.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 3.371.400.000,00
1.01.1.01.01.15.59.12 Pemberian Subsidi atau Insentif Guru PAUD 3.290.400.000,00
Belanja Pegawai 3.290.300.000,005.2.1
24
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 51.000.000,00
Belanja Barang Jasa 51.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.59.26 Safeguarding BOP PAUD DIKMAS 30.000.000,00
Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.76 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Operasional Kelembangaan PAUDDaerah Terpencil
542.520.000,00
1.01.1.01.01.15.76.01 Bantuan Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) PAUD 151.920.000,00
Belanja Pegawai 151.920.000,005.2.1
1.01.1.01.01.15.76.04 BOP PAUD (DAK NON FISIK) 390.600.000,00
Belanja Barang Jasa 390.600.000,005.2.2
1.01.1.01.01.15.78 Rehabilitasi Gedung Sekolah 560.000.000,00
1.01.1.01.01.15.78.04 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Beratbeserta Perabotnya PAUD (DAK)
560.000.000,00
Belanja Modal 560.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 48.411.547.000,00
1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 103.788.000,00
1.01.1.01.01.16.01.53 Pembangunan Pagar belakang SDN 2 Namang 103.788.000,00
Belanja Modal 103.788.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 2.943.043.000,00
1.01.1.01.01.16.03.59 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabotnya (DAK) 1.324.080.000,00
Belanja Modal 1.324.080.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.03.76 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 17 Sungaiselan 206.740.000,00
25
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 206.740.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.03.79 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Lubuk Besar 470.741.000,00
Belanja Modal 470.741.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.03.80 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Simpangkatis 470.741.000,00
Belanja Modal 470.741.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.03.81 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Simpangkatis 470.741.000,00
Belanja Modal 470.741.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.11 Pembangunan ruang ibadah 532.340.000,00
1.01.1.01.01.16.11.65 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 14 Koba 132.535.000,00
Belanja Barang Jasa 2.885.000,005.2.2
Belanja Modal 129.650.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.11.66 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 8 Lubuk Besar 133.235.000,00
Belanja Barang Jasa 2.885.000,005.2.2
Belanja Modal 130.350.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.11.67 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 10 Lubuk Besar 133.235.000,00
Belanja Barang Jasa 2.885.000,005.2.2
Belanja Modal 130.350.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.11.70 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 23 Sungaiselan 133.335.000,00
Belanja Barang Jasa 2.885.000,005.2.2
Belanja Modal 130.450.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah 526.850.000,00
1.01.1.01.01.16.12.19 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP beserta perabotnya (DAK) 526.850.000,00
26
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 526.850.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 1.868.420.000,00
1.01.1.01.01.16.14.61 Pembangunan WC Siswa SMPN 3 Pangkalanbaru 175.010.000,00
Belanja Modal 175.010.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.14.62 Pembangunan WC Siswa SMPN 2 Simpangkatis 174.910.000,00
Belanja Modal 174.910.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.14.64 Pembangunan WC Siswa SMPN 6 Sungaiselan 175.010.000,00
Belanja Modal 175.010.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.14.66 Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya SD (DAK) 1.343.490.000,00
Belanja Modal 1.343.490.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2.095.150.000,00
1.01.1.01.01.16.15.15 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SD (BukuPengayaan,Refrensi,Panduan Pendidik) (DAK)
1.806.400.000,00
Belanja Barang Jasa 1.806.400.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.15.16 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP (DAK) 288.750.000,00
Belanja Barang Jasa 288.750.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.720.840.000,00
1.01.1.01.01.16.18.51 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SMP (DAK) 26.000.000,00
Belanja Barang Jasa 26.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.18.53 Pengadaan Peralatan PJOK SMP (DAK) 126.400.000,00
Belanja Modal 126.400.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.18.57 Pengadaan Peralatan UNBK SMP 1.022.600.000,00
Belanja Barang Jasa 43.250.000,005.2.2
27
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 979.350.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.18.58 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK) 1.470.000.000,00
Belanja Modal 1.470.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.18.59 Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP (DAK) 75.840.000,00
Belanja Modal 75.840.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 376.000.000,00
1.01.1.01.01.16.19.91 Pengadaan Meubeliar Siswa/Meubeliar Pengganti SMP 376.000.000,00
Belanja Modal 376.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 5.957.427.000,00
1.01.1.01.01.16.44.48 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat,Beserta Perabotnya SD (DAK)
5.514.347.000,00
Belanja Modal 5.514.347.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.44.50 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang BesertaPerabotnya SMP (DAK)
443.080.000,00
Belanja Modal 443.080.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 871.025.000,00
1.01.1.01.01.16.56.08 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat,Beserta Sanitasinya SD (DAK)
531.825.000,00
Belanja Modal 531.825.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.56.09 Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan Tingkat Kerusakan Sedang BesertaSanitasinya SMP (DAK)
339.200.000,00
Belanja Modal 339.200.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 67.606.000,00
1.01.1.01.01.16.57.08 Pengembangan Kompetensi Guru untuk Pelayanan Anak BerkebutuhanKhusus di Sekolah Inklusif
67.606.000,00
Belanja Pegawai 2.850.000,005.2.1
28
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 64.756.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-IslamSetara SD dan SMP
28.667.448.000,00
1.01.1.01.01.16.63.01 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMP/ MTS 1.248.816.000,00
Belanja Pegawai 55.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 544.549.400,005.2.2
Belanja Modal 649.066.600,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.10 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Koba (APBN) 368.800.000,00
Belanja Pegawai 55.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 253.480.000,005.2.2
Belanja Modal 60.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.100 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 P. Baru (APBN) 255.000.000,00
Belanja Pegawai 38.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 194.750.000,005.2.2
Belanja Modal 22.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.101 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungaiselan (APBN) 468.000.000,00
Belanja Pegawai 70.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 346.200.000,005.2.2
Belanja Modal 51.600.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.102 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungaiselan (APBN) 342.000.000,00
Belanja Pegawai 51.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 255.700.000,005.2.2
Belanja Modal 35.000.000,005.2.3
29
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.16.63.103 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungaiselan (APBN) 42.000.000,00
Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.750.000,005.2.2
Belanja Modal 23.850.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.104 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungaiselan (APBN) 62.000.000,00
Belanja Barang Jasa 47.000.000,005.2.2
Belanja Modal 15.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.105 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBN) 401.000.000,00
Belanja Pegawai 40.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 286.000.000,005.2.2
Belanja Modal 75.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.106 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBN) 230.000.000,00
Belanja Pegawai 34.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 155.500.000,005.2.2
Belanja Modal 40.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.107 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBN) 291.000.000,00
Belanja Pegawai 43.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 211.350.000,005.2.2
Belanja Modal 36.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.108 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBN) 369.000.000,00
Belanja Pegawai 47.970.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 251.030.000,005.2.2
30
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 70.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.109 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBN) 526.000.000,00
Belanja Pegawai 78.901.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 357.244.000,005.2.2
Belanja Modal 89.855.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.11 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Koba (APBN) 301.600.000,00
Belanja Pegawai 44.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 234.400.000,005.2.2
Belanja Modal 22.800.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.110 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBN) 308.000.000,00
Belanja Pegawai 46.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 229.000.000,005.2.2
Belanja Modal 32.800.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.111 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBN) 670.000.000,00
Belanja Pegawai 113.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 425.000.000,005.2.2
Belanja Modal 131.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.112 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBN) 544.000.000,00
Belanja Pegawai 82.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 372.000.000,005.2.2
Belanja Modal 90.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.113 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBN) 122.000.000,00
31
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 18.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 98.700.000,005.2.2
Belanja Modal 5.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.12 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Koba (APBN) 316.800.000,00
Belanja Pegawai 48.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 237.120.000,005.2.2
Belanja Modal 31.680.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.13 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Koba (APBN) 176.000.000,00
Belanja Pegawai 26.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 139.600.000,005.2.2
Belanja Modal 10.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.14 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Koba (APBN) 273.600.000,00
Belanja Pegawai 41.040.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 205.060.000,005.2.2
Belanja Modal 27.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.15 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Koba (APBN) 293.600.000,00
Belanja Pegawai 43.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 230.400.000,005.2.2
Belanja Modal 20.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.16 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Koba (APBN) 348.000.000,00
Belanja Pegawai 43.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 248.800.000,005.2.2
32
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 56.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.17 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Koba (APBN) 266.400.000,00
Belanja Pegawai 39.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 202.400.000,005.2.2
Belanja Modal 25.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.18 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Koba (APBN) 86.400.000,00
Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 66.400.000,005.2.2
Belanja Modal 8.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.19 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Koba (APBN) 160.000.000,00
Belanja Pegawai 17.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 119.600.000,005.2.2
Belanja Modal 23.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.20 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Koba (APBN) 342.400.000,00
Belanja Pegawai 47.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 260.000.000,005.2.2
Belanja Modal 35.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.21 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba (APBN) 56.800.000,00
Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.800.000,005.2.2
Belanja Modal 9.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.22 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Koba (APBN) 165.600.000,00
33
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 132.000.000,005.2.2
Belanja Modal 12.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.23 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Koba (APBN) 288.000.000,00
Belanja Pegawai 41.880.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 221.120.000,005.2.2
Belanja Modal 25.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.24 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Koba (APBN) 172.000.000,00
Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
Belanja Modal 23.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.26 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Pangkalan Baru (APBN) 326.400.000,00
Belanja Pegawai 40.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 253.200.000,005.2.2
Belanja Modal 33.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 25.000.000,00
Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1
Belanja Modal 10.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 25.000.000,00
Belanja Pegawai 13.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.850.000,005.2.2
Belanja Modal 10.000.000,005.2.3
34
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.16.63.27 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Pangkalan Baru (APBN) 250.400.000,00
Belanja Pegawai 37.560.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 192.840.000,005.2.2
Belanja Modal 20.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.277 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Sungaiselan 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 8.800.000,005.2.2
Belanja Modal 91.200.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.278 Bantuan Operasional Sekolah SMP 5 Satap Sungaiselan 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.200.000,005.2.2
Belanja Modal 84.800.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.279 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Lubuk Besar 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 70.000.000,005.2.2
Belanja Modal 30.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.28 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Pangkalan Baru (APBN) 176.800.000,00
Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 132.800.000,005.2.2
Belanja Modal 20.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.280 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 7 Satap Sungaiselan 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 55.000.000,005.2.2
Belanja Modal 45.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.289 Safeguarding Tim Manajemen BOS SD dan SMP 80.000.000,00
Belanja Pegawai 23.000.000,005.2.1
35
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 57.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.63.29 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Pangkalan Baru (APBN) 217.600.000,00
Belanja Pegawai 32.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 170.200.000,005.2.2
Belanja Modal 15.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.290 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Koba 25.000.000,00
Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2
Belanja Modal 10.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.291 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar 25.000.000,00
Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.700.000,005.2.2
Belanja Modal 9.300.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.294 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI 1.552.232.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 942.132.000,005.2.2
Belanja Modal 608.100.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.295 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Koba (APBN) 104.000.000,00
Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 73.000.000,005.2.2
Belanja Modal 16.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.296 Bantuan Operasional Sekolah SD 23 Sungaiselan (APBN) 272.000.000,00
36
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 34.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 200.200.000,005.2.2
Belanja Modal 37.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.297 Bantuan Operasional Sekolah SD 15 Lubuk Besar (APBN) 112.800.000,00
Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 84.000.000,005.2.2
Belanja Modal 12.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.298 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Lubuk Besar (APBN) 116.800.000,00
Belanja Pegawai 15.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 81.500.000,005.2.2
Belanja Modal 19.700.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.299 Bantuan Operasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar (APBN) 96.800.000,00
Belanja Pegawai 14.520.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 62.280.000,005.2.2
Belanja Modal 20.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.30 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Pangkalan Baru (APBN) 180.000.000,00
Belanja Pegawai 27.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 130.000.000,005.2.2
Belanja Modal 23.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.300 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBN) 373.000.000,00
Belanja Pegawai 55.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 223.800.000,005.2.2
37
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 93.250.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.301 Bantuan Operasional Sekolah SMP 6 Sungaiselan (APBN) 368.000.000,00
Belanja Pegawai 55.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 231.600.000,005.2.2
Belanja Modal 81.200.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.302 Bantuan Operasional Sekolah SMP 7 SATAP Sungaiselan (APBN) 193.000.000,00
Belanja Pegawai 28.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 104.050.000,005.2.2
Belanja Modal 60.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.303 Bantuan Operasional Sekolah SD 3 Sungaiselan 25.000.000,00
Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2
Belanja Modal 10.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.31 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Pangkalan Baru (APBN) 88.000.000,00
Belanja Barang Jasa 79.000.000,005.2.2
Belanja Modal 9.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.32 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Pangkalan Baru (APBN) 273.600.000,00
Belanja Pegawai 36.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 202.100.000,005.2.2
Belanja Modal 35.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.33 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Pangkalan Baru (APBN) 240.800.000,00
Belanja Pegawai 34.800.000,005.2.1
38
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 176.400.000,005.2.2
Belanja Modal 29.600.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.34 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Pangkalan Baru (APBN) 171.200.000,00
Belanja Pegawai 25.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 125.520.000,005.2.2
Belanja Modal 20.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.35 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Pangkalan Baru (APBN) 314.400.000,00
Belanja Pegawai 44.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 183.109.910,005.2.2
Belanja Modal 86.890.090,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.36 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Pangkalan Baru (APBN) 344.000.000,00
Belanja Pegawai 51.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 247.400.000,005.2.2
Belanja Modal 45.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.37 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Pangkalan Baru (APBN) 198.400.000,00
Belanja Pegawai 26.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 145.250.000,005.2.2
Belanja Modal 26.750.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.38 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Pangkalan Baru (APBN) 188.000.000,00
Belanja Pegawai 27.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 130.900.000,005.2.2
Belanja Modal 29.500.000,005.2.3
39
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.16.63.39 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Sungai Selan (APBN) 306.400.000,00
Belanja Pegawai 44.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 227.000.000,005.2.2
Belanja Modal 35.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.40 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Sungai Selan (APBN) 233.600.000,00
Belanja Pegawai 24.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 181.150.000,005.2.2
Belanja Modal 27.850.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.41 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Sungai Selan (APBN) 48.000.000,00
Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.800.000,005.2.2
Belanja Modal 15.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.42 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Sungai Selan (APBN) 116.000.000,00
Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 84.000.000,005.2.2
Belanja Modal 20.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.43 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Sungai Selan (APBN) 188.000.000,00
Belanja Pegawai 24.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 140.900.000,005.2.2
Belanja Modal 22.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.44 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Sungai Selan (APBN) 108.000.000,00
Belanja Pegawai 16.200.000,005.2.1
40
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 83.300.000,005.2.2
Belanja Modal 8.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.45 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Sungai Selan (APBN) 129.600.000,00
Belanja Barang Jasa 117.100.000,005.2.2
Belanja Modal 12.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.46 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Sungai Selan (APBN) 225.600.000,00
Belanja Pegawai 33.750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 176.850.000,005.2.2
Belanja Modal 15.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.47 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Sungai Selan (APBN) 342.400.000,00
Belanja Pegawai 32.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 275.000.000,005.2.2
Belanja Modal 35.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.48 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Sungai Selan (APBN) 116.000.000,00
Belanja Pegawai 16.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 90.800.000,005.2.2
Belanja Modal 9.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.49 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Sungai Selan (APBN) 107.200.000,00
Belanja Pegawai 10.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 81.900.000,005.2.2
Belanja Modal 14.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.50 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Sungai Selan (APBN) 225.600.000,00
41
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 21.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 155.500.000,005.2.2
Belanja Modal 48.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.51 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Sungai Selan (APBN) 136.000.000,00
Belanja Pegawai 9.120.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 113.480.000,005.2.2
Belanja Modal 13.400.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.52 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Sungai Selan (APBN) 65.600.000,00
Belanja Pegawai 9.780.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.820.000,005.2.2
Belanja Modal 6.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.53 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Sungai Selan (APBN) 78.400.000,00
Belanja Pegawai 10.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 63.200.000,005.2.2
Belanja Modal 5.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.54 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Sungai Selan (APBN) 113.600.000,00
Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2
Belanja Modal 24.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.55 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Sungai Selan (APBN) 294.400.000,00
Belanja Pegawai 40.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 228.600.000,005.2.2
42
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 25.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.56 Bantuan Oprasional Sekolah SD 18 Sungai Selan (APBN) 184.000.000,00
Belanja Pegawai 27.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 128.800.000,005.2.2
Belanja Modal 27.600.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.57 Bantuan Oprasional Sekolah SD 19 Sungai Selan (APBN) 109.600.000,00
Belanja Pegawai 16.440.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 85.160.000,005.2.2
Belanja Modal 8.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.58 Bantuan Oprasional Sekolah SD 20 Sungai Selan (APBN) 219.200.000,00
Belanja Pegawai 38.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 161.600.000,005.2.2
Belanja Modal 19.200.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.59 Bantuan Oprasional Sekolah SD 21 Sungai Selan (APBN) 82.400.000,00
Belanja Pegawai 12.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.040.000,005.2.2
Belanja Modal 20.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.60 Bantuan Oprasional Sekolah SD 22 Sungai Selan (APBN) 122.400.000,00
Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 88.400.000,005.2.2
Belanja Modal 17.200.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.61 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 simpangkatis (APBN) 302.400.000,00
43
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 42.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 248.800.000,005.2.2
Belanja Modal 11.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.62 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 simpangkatis (APBN) 191.200.000,00
Belanja Pegawai 32.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 133.800.000,005.2.2
Belanja Modal 25.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.63 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 simpangkatis (APBN) 255.200.000,00
Belanja Pegawai 36.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 210.450.000,005.2.2
Belanja Modal 8.750.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.64 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 simpangkatis (APBN) 188.800.000,00
Belanja Pegawai 27.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 142.700.000,005.2.2
Belanja Modal 18.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.65 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 simpangkatis (APBN) 237.600.000,00
Belanja Pegawai 32.880.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 183.720.000,005.2.2
Belanja Modal 21.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.66 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 simpangkatis (APBN) 185.600.000,00
Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 116.600.000,005.2.2
44
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 45.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.67 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 simpangkatis (APBN) 299.200.000,00
Belanja Pegawai 43.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 210.400.000,005.2.2
Belanja Modal 45.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.68 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 simpangkatis (APBN) 252.000.000,00
Belanja Pegawai 37.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 204.700.000,005.2.2
Belanja Modal 9.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.69 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 simpangkatis (APBN) 180.800.000,00
Belanja Pegawai 27.120.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 122.680.000,005.2.2
Belanja Modal 31.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.70 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 simpangkatis (APBN) 200.800.000,00
Belanja Pegawai 30.120.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 154.980.000,005.2.2
Belanja Modal 15.700.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.71 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 simpangkatis (APBN) 132.000.000,00
Belanja Pegawai 16.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 90.800.000,005.2.2
Belanja Modal 25.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.72 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 simpangkatis (APBN) 183.200.000,00
45
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 138.200.000,005.2.2
Belanja Modal 21.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.73 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 lubuk besar (APBN) 316.800.000,00
Belanja Pegawai 39.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 237.500.000,005.2.2
Belanja Modal 40.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.74 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 lubuk besar (APBN) 255.200.000,00
Belanja Pegawai 36.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 179.200.000,005.2.2
Belanja Modal 40.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.75 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 lubuk besar (APBN) 313.600.000,00
Belanja Pegawai 47.040.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 216.560.000,005.2.2
Belanja Modal 50.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.76 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 lubuk besar (APBN) 294.400.000,00
Belanja Pegawai 33.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 229.850.000,005.2.2
Belanja Modal 30.950.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.77 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 lubuk besar (APBN) 136.000.000,00
Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 109.900.000,005.2.2
46
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 16.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.78 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 lubuk besar (APBN) 286.400.000,00
Belanja Pegawai 42.960.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 213.440.000,005.2.2
Belanja Modal 30.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.79 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 lubuk besar (APBN) 198.400.000,00
Belanja Pegawai 28.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 162.200.000,005.2.2
Belanja Modal 8.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.80 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 lubuk besar (APBN) 106.400.000,00
Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 82.950.000,005.2.2
Belanja Modal 13.850.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.81 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 lubuk besar (APBN) 328.000.000,00
Belanja Pegawai 40.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 247.200.000,005.2.2
Belanja Modal 40.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.82 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 lubuk besar (APBN) 206.400.000,00
Belanja Pegawai 27.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 153.800.000,005.2.2
Belanja Modal 25.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.83 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 lubuk besar (APBN) 135.200.000,00
47
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 130.200.000,005.2.2
Belanja Modal 5.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.84 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 lubuk besar (APBN) 221.600.000,00
Belanja Pegawai 30.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 154.600.000,005.2.2
Belanja Modal 37.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.85 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 lubuk besar (APBN) 54.400.000,00
Belanja Barang Jasa 49.400.000,005.2.2
Belanja Modal 5.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.86 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 lubuk besar (APBN) 169.600.000,00
Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 141.100.000,005.2.2
Belanja Modal 16.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.87 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Namang (APBN) 123.200.000,00
Belanja Pegawai 17.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 93.800.000,005.2.2
Belanja Modal 12.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.88 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Namang (APBN) 148.000.000,00
Belanja Pegawai 22.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 98.800.000,005.2.2
Belanja Modal 27.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.89 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Namang (APBN) 278.400.000,00
48
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 41.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 210.800.000,005.2.2
Belanja Modal 26.200.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.90 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Namang (APBN) 132.000.000,00
Belanja Pegawai 14.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 96.800.000,005.2.2
Belanja Modal 20.800.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.91 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Namang (APBN) 152.000.000,00
Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 107.500.000,005.2.2
Belanja Modal 20.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.92 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Namang (APBN) 173.600.000,00
Belanja Pegawai 24.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 135.600.000,005.2.2
Belanja Modal 14.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.93 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Namang (APBN) 244.800.000,00
Belanja Pegawai 36.720.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 190.580.000,005.2.2
Belanja Modal 17.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.94 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Namang (APBN) 152.000.000,00
Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 109.200.000,005.2.2
49
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 26.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.95 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Namang (APBN) 103.200.000,00
Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 78.960.000,005.2.2
Belanja Modal 20.640.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.96 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBN) 662.000.000,00
Belanja Pegawai 99.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 462.700.000,005.2.2
Belanja Modal 100.000.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.97 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBN) 321.000.000,00
Belanja Pegawai 45.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 194.420.000,005.2.2
Belanja Modal 81.580.000,005.2.3
1.01.1.01.01.16.63.99 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 pangkalan baru (APBN) 736.000.000,00
Belanja Pegawai 48.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 597.153.500,005.2.2
Belanja Modal 90.746.500,005.2.3
1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.309.860.000,00
1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 113.750.000,00
Belanja Pegawai 4.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 108.900.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.70.12 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SD/MI 253.424.000,00
50
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 25.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 228.124.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.70.13 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 87.123.000,00
Belanja Pegawai 11.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 75.623.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.70.14 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SMP 279.477.000,00
Belanja Pegawai 19.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 259.527.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.70.15 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 165.786.000,00
Belanja Pegawai 32.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 133.486.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.70.16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 226.901.000,00
Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 223.401.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.70.20 Gala Siswa SMP 183.399.000,00
Belanja Pegawai 11.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 172.349.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.75 Penyediaan beasiswa transisi 283.950.000,00
1.01.1.01.01.16.75.04 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Jenjang SD 283.950.000,00
Belanja Pegawai 1.625.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 282.325.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 87.800.000,00
51
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.16.78.04 Manajemen, Sosialisasi dan Monitoring Program Takola 49.800.000,00
Belanja Pegawai 19.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 30.800.000,005.2.2
1.01.1.01.01.16.78.06 Penyuluhan Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba JenjangSMP
38.000.000,00
Belanja Pegawai 2.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.150.000,005.2.2
1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 321.677.000,00
1.01.1.01.01.18.01 Ujian Nasional Paket 159.600.000,00
1.01.1.01.01.18.01.01 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C 159.600.000,00
Belanja Pegawai 10.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 149.250.000,005.2.2
1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 83.477.000,00
1.01.1.01.01.18.03.03 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 53.477.000,00
Belanja Pegawai 14.175.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.302.000,005.2.2
1.01.1.01.01.18.03.10 Diklat bagi Tutor Kesetaraan Paket A, B, C 30.000.000,00
Belanja Pegawai 1.975.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.025.000,005.2.2
1.01.1.01.01.18.14 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS (YPRB) 78.600.000,00
1.01.1.01.01.18.14.17 Insentif Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan 78.600.000,00
Belanja Pegawai 78.600.000,005.2.1
1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11.272.316.000,00
52
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan
48.698.000,00
1.01.1.01.01.20.09.03 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (Inpassing) Berdasarkan PermenpanNomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru
48.698.000,00
Belanja Pegawai 33.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.148.000,005.2.2
1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)
11.223.618.000,00
1.01.1.01.01.20.10.03 seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi 30.000.000,00
Belanja Pegawai 4.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.900.000,005.2.2
1.01.1.01.01.20.10.21 Sinkronisasi Pendataan, Penyusunan Profil Pendidikan dan PenyusunanSPM
62.209.000,00
Belanja Pegawai 10.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 51.759.000,005.2.2
1.01.1.01.01.20.10.40 Diklat Guru Pembelajaran 85.000.000,00
Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 82.300.000,005.2.2
1.01.1.01.01.20.10.42 Diklat Calon Pengawas Sekolah 125.000.000,00
Belanja Pegawai 1.750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 123.250.000,005.2.2
1.01.1.01.01.20.10.46 Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ) 500.000.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 498.400.000,005.2.2
1.01.1.01.01.20.10.51 Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) TK,SD, dan SMP
10.010.800.000,00
53
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 10.010.800.000,005.2.1
1.01.1.01.01.20.10.52 Workshop MGMP SMP 117.500.000,00
Belanja Pegawai 8.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 108.850.000,005.2.2
1.01.1.01.01.20.10.53 Workshop KKG SD 293.109.000,00
Belanja Pegawai 9.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 283.309.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.396.447.000,00
1.01.1.01.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 887.369.000,00
1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 77.960.000,00
Belanja Pegawai 59.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.760.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujiannasional SMP/MTs )
33.074.000,00
Belanja Pegawai 4.475.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.599.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)
40.000.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.150.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka 36.000.000,00
Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.01.15 Pelayanan Try Out Ujian Sekolah (UN) SMP/MTs 78.600.000,00
54
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 78.600.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.01.21 Pelaksanaan UASBN SMP 56.726.000,00
Belanja Pegawai 33.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.776.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.01.22 Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), UAS dan UASAgama SD/MI
398.150.000,00
Belanja Pegawai 5.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 383.800.000,005.2.2
Belanja Modal 8.500.000,005.2.3
1.01.1.01.01.22.01.23 Penyusunan Soal USBN, UAS dan Koreksi Jawaban Essay USBN JenjangSD/MI
51.446.000,00
Belanja Pegawai 30.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.346.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.01.24 Bedah Kisi-kisi USBN SD/MI 81.813.000,00
Belanja Pegawai 2.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 79.163.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.01.25 Operasional Gedung Pusat Belajar Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik 33.600.000,00
Belanja Barang Jasa 33.600.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 110.250.000,00
1.01.1.01.01.22.02.04 Pendampingan TP4D 60.250.000,00
Belanja Pegawai 36.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.02.05 Penyebarluasan Informasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan 50.000.000,00
Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2
55
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.22.05 Pembinaan Dewan Pendidikan 19.500.000,00
1.01.1.01.01.22.05.01 Koordinasi dan Singkronisasi Program Kerja Dewan Pendidikan denganKomite Sekolah
19.500.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.650.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiahtentang berbagai isu pendidikan
379.328.000,00
1.01.1.01.01.22.08.01 Manajemen dan sosialisai Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 123.480.000,00
Belanja Pegawai 19.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 104.480.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.08.02 Pelatihan Proktor dan Teknisi 63.798.000,00
Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 59.998.000,005.2.2
1.01.1.01.01.22.08.03 Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian K13 192.050.000,00
Belanja Pegawai 3.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 188.800.000,005.2.2
Surplus/Defisit -228.591.470.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
56
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.02 Kesehatan
1.02.01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 23.565.835.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 23.565.835.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 1.300.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.265.835.000,004.1.4
BELANJA DAERAH 134.974.445.902,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 56.546.304.902,005.1
Belanja Pegawai 56.546.304.902,005.1.1
Belanja Langsung 78.428.141.000,005.2
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.894.676.000,00
57
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 24.800.000,00
Belanja Pegawai 22.780.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.020.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.050.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 107.400.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 92.800.000,00
Belanja Pegawai 51.010.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.790.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 199.708.000,00
Belanja Pegawai 182.788.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.920.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.400.000,00
Belanja Pegawai 44.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.040.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.450.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 34.450.000,00
58
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
Belanja Modal 30.800.000,005.2.3
1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,00
Belanja Barang Jasa 27.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 187.400.000,00
Belanja Pegawai 179.240.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.160.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
15.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.26 Penyediaan jasa surat menyurat (RSUD) 1.000.000,00
Belanja Barang Jasa 1.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.27 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (RSUD) 792.000.000,00
Belanja Barang Jasa 792.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.28 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional(RSUD)
19.200.000,00
Belanja Barang Jasa 19.200.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.29 Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD) 63.168.000,00
Belanja Pegawai 62.816.000,005.2.1
59
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 352.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.30 Penyediaan jasa kebersihan kantor (RSUD) 900.000.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 897.600.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.31 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (RSUD) 5.000.000,00
Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.32 Penyediaan makanan dan minuman (RSUD) 50.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.350.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.33 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (RSUD) 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.01.34 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan (RSUD)
5.000.000,00
Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 532.840.000,00
1.02.1.02.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 8.980.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.330.000,005.2.2
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.930.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.280.000,005.2.2
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 137.200.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
60
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 135.600.000,005.2.2
1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.850.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.200.000,005.2.2
1.02.1.02.01.02.45 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional (RSUD) 202.880.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 201.280.000,005.2.2
1.02.1.02.01.02.46 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (RSUD) 140.000.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 138.400.000,005.2.2
1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 279.670.000,00
1.02.1.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 259.670.000,00
Belanja Pegawai 2.170.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 257.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.03.08 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (RSUD) 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 181.873.000,00
1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 120.000.000,00
1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
61
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 59.350.000,005.2.2
1.02.1.02.01.05.01.04 Pendidikan dan pelatihan formal (RSUD) 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.05.14 Peningkatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 61.873.000,00
Belanja Pegawai 33.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.223.000,005.2.2
1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 4.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.750.000,005.2.2
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.300.000,005.2.2
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.014.269.000,00
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.645.739.000,00
Belanja Pegawai 8.740.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.636.999.000,005.2.2
1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 88.340.000,00
Belanja Pegawai 1.540.000,005.2.1
62
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 86.800.000,005.2.2
1.02.1.02.01.15.07 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 26.605.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.955.000,005.2.2
1.02.1.02.01.15.15 Pemusnahan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 30.000.000,00
Belanja Pegawai 600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.400.000,005.2.2
1.02.1.02.01.15.16 Pertemuan Penyusunan Formularium dan Rencana Kebutuhan Obat 9.220.000,00
Belanja Barang Jasa 9.220.000,005.2.2
1.02.1.02.01.15.17 Peningkatan SDM dalam Penggunaan Obat Rasional 48.115.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.465.000,005.2.2
1.02.1.02.01.15.18 Biaya Operasional UPT Instalasi Farmasi (DAK non Fisik) 166.250.000,00
Belanja Pegawai 10.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 155.750.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27.039.949.000,00
1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 9.713.825.000,00
Belanja Pegawai 38.480.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.675.345.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generikesensial
5.698.763.000,00
1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 243.970.000,00
Belanja Pegawai 3.120.000,005.2.1
63
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 240.850.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 5.365.753.000,00
Belanja Pegawai 14.100.000,005.2.1
Belanja Modal 5.351.653.000,005.2.3
1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah (Raport Kesehatan) 89.040.000,00
Belanja Pegawai 1.540.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 87.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 7.018.120.000,00
1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas KesehatanTeladan)
33.000.000,00
Belanja Pegawai 600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 32.400.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hari Tertentu)
20.500.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.850.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.16 Pelatihan Pelayanan Prima 51.060.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.360.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.18 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Koba (DAK non Fisik) 717.532.000,00
Belanja Pegawai 23.980.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 693.552.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.19 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Pangkalan Baru (DAK nonFisik)
638.183.000,00
Belanja Pegawai 28.980.000,005.2.1
64
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 609.203.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.20 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Benteng (DAK non Fisik) 632.737.000,00
Belanja Barang Jasa 632.737.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.21 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Simpang Katis (DAK nonFisik)
656.300.000,00
Belanja Pegawai 23.980.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 632.320.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.22 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Sungai Selan (DAK nonFisik)
668.325.000,00
Belanja Pegawai 23.980.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 644.345.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.23 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lubuk Besar (DAK nonFisik)
659.100.000,00
Belanja Pegawai 28.980.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 630.120.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.24 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Namang (DAK non Fisik) 694.813.000,00
Belanja Pegawai 22.780.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 672.033.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.25 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lampur (DAK non Fisik) 832.630.000,00
Belanja Pegawai 22.780.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 809.850.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.26 Dukungan Manajemen Pengelolaan BOK di Kabupaten (DAK non Fisik) 690.000.000,00
Belanja Pegawai 74.280.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 615.720.000,005.2.2
65
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.02.1.02.01.16.09.27 Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Perlang (DAK non FIsik) 320.380.000,00
Belanja Pegawai 23.980.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 296.400.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.28 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan (RSUD) 300.000.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 298.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.09.29 Pelatihan BTCLS untuk Perawat 103.560.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 101.960.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.30 Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di KabupatenBangka Tengah
4.009.450.000,00
Belanja Pegawai 3.849.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 159.900.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.34 Akselerasi UKS 14.406.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.756.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.37 Layanan Rumah Singgah 266.085.000,00
Belanja Pegawai 97.790.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 123.870.000,005.2.2
Belanja Modal 44.425.000,005.2.3
1.02.1.02.01.16.39 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koba 21.500.000,00
Belanja Barang Jasa 21.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.40 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas PangkalanBaru
41.500.000,00
66
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 41.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.41 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Benteng 32.500.000,00
Belanja Barang Jasa 32.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.42 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas SimpangKatis
21.500.000,00
Belanja Barang Jasa 21.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.43 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas SungaiSelan
56.900.000,00
Belanja Barang Jasa 56.900.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.44 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas LubukBesar
43.500.000,00
Belanja Barang Jasa 43.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.45 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Namang 29.900.000,00
Belanja Barang Jasa 29.900.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.46 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lampur 24.500.000,00
Belanja Barang Jasa 24.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.47 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perlang 27.500.000,00
Belanja Barang Jasa 27.500.000,005.2.2
1.02.1.02.01.16.48 Pembinaan Kesehatan Tradisional 20.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.350.000,005.2.2
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 159.515.000,00
1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 35.775.000,00
1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 35.775.000,00
67
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 10.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.525.000,005.2.2
1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 66.640.000,00
1.02.1.02.01.19.04.17 Lomba Dokter Kecil 20.000.000,00
Belanja Pegawai 5.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.850.000,005.2.2
1.02.1.02.01.19.04.23 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan 46.640.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.990.000,005.2.2
1.02.1.02.01.19.17 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 57.100.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.450.000,005.2.2
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 360.225.000,00
1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat GiziMikro Lainnya
46.090.000,00
1.02.1.02.01.20.03.04 Penanggulangan Gizi Bermasalah (Dana Pajak Rokok) 46.090.000,00
Belanja Pegawai 1.490.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.600.000,005.2.2
1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 58.000.000,00
Belanja Pegawai 57.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 350.000,005.2.2
1.02.1.02.01.20.16 Penanggulangan Stunting (DAK) 256.135.000,00
Belanja Pegawai 2.620.000,005.2.1
68
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 253.515.000,005.2.2
1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 137.730.000,00
1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 89.930.000,00
1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali sertapengawasan AMDK dan depot air minum
16.500.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.850.000,005.2.2
1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasismasyarakat) di desa
11.500.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.850.000,005.2.2
1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 9.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) RumahSakit
52.280.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 51.630.000,005.2.2
1.02.1.02.01.21.05 Sosialisasi strategi CLTS / pemberdayaan masyarakat dalam rangkapeningkatan cakupan jamban keluarga
47.800.000,00
1.02.1.02.01.21.05.03 Pengembangan Kabupaten Sehat 47.800.000,00
Belanja Pegawai 19.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 27.950.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 645.696.000,00
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok) 48.570.000,00
Belanja Pegawai 14.650.000,005.2.1
69
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 33.920.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 26.180.000,00
1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Dana Pajak Rokok) 26.180.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.530.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 76.065.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakitHIV/ AIDS ) (Dana Pajak Rokok)
26.315.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.665.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.05.08 Penanggulangan Penyakit TB Paru (Dana Pajak Rokok) 49.750.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.100.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 75.465.000,00
1.02.1.02.01.22.06.04 Penanggulangan Penyakit Malaria (Dana Pajak Rokok) 12.450.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 11.800.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji (Dana Pajak Rokok) 32.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.350.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.06.07 Penanggulangan Penyakit Filariasis (Dana Pajak Rokok) 31.015.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 30.365.000,005.2.2
70
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 13.350.000,00
1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah (DanaPajak Rokok)
13.350.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.700.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.15 Penemuan penyakit kusta (Dana Pajak Rokok) 9.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular (Dana PajakRokok)
45.100.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.450.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.23 Pelayanan Kesehatan Matra (Dana Pajak Rokok) 9.900.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.250.000,005.2.2
1.02.1.02.01.22.24 Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TidakMenular (DAK)
341.416.000,00
Belanja Modal 341.416.000,005.2.3
1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.193.460.000,00
1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 314.360.000,00
Belanja Pegawai 44.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 269.760.000,005.2.2
1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan 28.850.000,00
71
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 9.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.200.000,005.2.2
1.02.1.02.01.23.11 Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah bidang Kesehatan 48.400.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.750.000,005.2.2
1.02.1.02.01.23.15 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK non Fisik) 791.850.000,00
Belanja Pegawai 441.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 350.850.000,005.2.2
1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya
1.617.500.000,00
1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.02.27 Pembangunan Pagar Poskesdes 200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 500.000.000,00
1.02.1.02.01.25.21.17 Rehab Berat/Ringan Poskesdes 500.000.000,00
Belanja Modal 500.000.000,005.2.3
1.02.1.02.01.25.31 Pembangunan Poskesdes 700.000.000,00
Belanja Modal 700.000.000,005.2.3
1.02.1.02.01.25.32 Kalibrasi Alat Kesehatan 168.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 168.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.25.39 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas 48.850.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
72
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 48.200.000,005.2.2
1.02.1.02.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata
12.296.543.000,00
1.02.1.02.01.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 5.079.030.000,00
Belanja Modal 5.079.030.000,005.2.3
1.02.1.02.01.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 690.930.000,00
Belanja Pegawai 92.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 598.610.000,005.2.2
1.02.1.02.01.26.29 Perluasan Gedung Laboratorium (Patologi Anatomi) 200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.02.1.02.01.26.42 Rehabilitasi Instalasi Pengelolahan Limbah Rumah Sakit (DAK) 350.000.000,00
Belanja Modal 350.000.000,005.2.3
1.02.1.02.01.26.45 Pembangunan Gedung Hemodialisa 800.000.000,00
Belanja Modal 800.000.000,005.2.3
1.02.1.02.01.26.48 Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Padat (Non Incinerator) (DAK) 2.305.000.000,00
Belanja Modal 2.305.000.000,005.2.3
1.02.1.02.01.26.49 Renovasi Gedung Rawat Inap Kebidanan (DAK) 2.346.583.000,00
Belanja Modal 2.346.583.000,005.2.3
1.02.1.02.01.26.53 Pembangunan Central Sterile Supply Department) CSSD 525.000.000,00
Belanja Modal 525.000.000,005.2.3
1.02.1.02.01.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
652.000.000,00
1.02.1.02.01.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 250.000.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
73
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 248.400.000,005.2.2
1.02.1.02.01.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 60.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 59.350.000,005.2.2
1.02.1.02.01.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 342.000.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 340.000.000,005.2.2
1.02.1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10.377.935.000,00
1.02.1.02.01.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1.082.800.000,00
Belanja Pegawai 1.082.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 400.000,005.2.2
1.02.1.02.01.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 3.354.300.000,00
Belanja Pegawai 3.247.520.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 106.780.000,005.2.2
1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 1.160.250.000,00
Belanja Barang Jasa 1.064.000.000,005.2.2
Belanja Modal 96.250.000,005.2.3
1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 651.720.000,00
Belanja Barang Jasa 582.020.000,005.2.2
Belanja Modal 69.700.000,005.2.3
1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 546.615.000,00
Belanja Barang Jasa 477.390.000,005.2.2
74
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 69.225.000,005.2.3
1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 804.750.000,00
Belanja Barang Jasa 773.000.000,005.2.2
Belanja Modal 31.750.000,005.2.3
1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 648.000.000,00
Belanja Barang Jasa 614.100.000,005.2.2
Belanja Modal 33.900.000,005.2.3
1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 617.700.000,00
Belanja Barang Jasa 553.000.000,005.2.2
Belanja Modal 64.700.000,005.2.3
1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 631.800.000,00
Belanja Barang Jasa 593.300.000,005.2.2
Belanja Modal 38.500.000,005.2.3
1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 480.000.000,00
Belanja Barang Jasa 410.477.000,005.2.2
Belanja Modal 69.523.000,005.2.3
1.02.1.02.01.28.24 Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Perlang 400.000.000,00
Belanja Barang Jasa 335.300.000,005.2.2
Belanja Modal 64.700.000,005.2.3
1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 62.120.000,00
1.02.1.02.01.29.08 Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI) 37.580.000,00
Belanja Pegawai 3.950.000,005.2.1
75
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 33.630.000,005.2.2
1.02.1.02.01.29.12 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam SDIDTK (StimulasiDeteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) Bayi Balita
24.540.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.890.000,005.2.2
1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 27.750.000,00
1.02.1.02.01.30.12 Peningkatan Kesehatan Lansia 27.750.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.900.000,005.2.2
1.02.1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 60.155.000,00
1.02.1.02.01.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makananrestaurant
60.155.000,00
1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 29.970.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.320.000,005.2.2
1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan padamakanan
30.185.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.535.000,005.2.2
1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.539.235.000,00
1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal) 12.890.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.240.000,005.2.2
1.02.1.02.01.32.07 Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 41.445.000,00
Belanja Pegawai 1.670.000,005.2.1
76
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 39.775.000,005.2.2
1.02.1.02.01.32.11 Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 24.400.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.750.000,005.2.2
1.02.1.02.01.32.14 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Manajemen Penanganan Asfiksia danBBLR
36.500.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.850.000,005.2.2
1.02.1.02.01.32.16 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 1.424.000.000,00
Belanja Pegawai 42.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.381.650.000,005.2.2
1.02.1.02.01.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 16.325.000.000,00
1.02.1.02.01.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 16.325.000.000,00
Belanja Pegawai 295.582.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.476.418.000,005.2.2
Belanja Modal 553.000.000,005.2.3
Surplus/Defisit -111.408.610.902,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
77
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.03 Pekerjaan Umum , 1.09 Pertanahan
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 550.300.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550.300.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 300.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 250.300.000,004.1.4
BELANJA DAERAH 83.205.329.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.080.329.000,005.1
Belanja Pegawai 3.080.329.000,005.1.1
Belanja Langsung 80.125.000.000,005.2
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.747.938.000,00
78
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 124.200.000,00
Belanja Pegawai 118.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.100.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.600.000,00
Belanja Barang Jasa 93.600.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 27.600.000,00
Belanja Barang Jasa 27.600.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 230.508.000,00
Belanja Pegawai 224.708.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.800.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 77.600.000,00
Belanja Pegawai 69.540.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.060.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67.400.000,00
Belanja Barang Jasa 67.400.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,00
Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2
79
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.880.000,00
Belanja Barang Jasa 15.880.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 887.000.000,00
Belanja Pegawai 851.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.700.000,005.2.2
1.03.1.03.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 30.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 677.735.000,00
1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 64.960.000,00
Belanja Barang Jasa 64.960.000,005.2.2
1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 400.000.000,00
Belanja Pegawai 125.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 274.100.000,005.2.2
1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53.810.000,00
Belanja Barang Jasa 53.810.000,005.2.2
1.03.1.03.01.02.51 Pengadaan Peralatan kantor Dinas Pekerjaan Umum 62.620.000,00
Belanja Modal 62.620.000,005.2.3
1.03.1.03.01.02.74 Pengadaan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum 46.345.000,00
Belanja Modal 46.345.000,005.2.3
1.03.1.03.01.02.84 Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor DPUTRP 50.000.000,00
80
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 50.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 63.120.000,00
1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 53.120.000,00
Belanja Pegawai 1.670.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 51.450.000,005.2.2
1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 130.000.000,00
1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 70.000.000,00
Belanja Barang Jasa 70.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
255.000.000,00
1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.350.000,005.2.2
1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.700.000,005.2.2
1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.100.000,005.2.2
81
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 74.200.000,005.2.2
1.03.1.03.01.06.07 BOP Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah(TP4D)
150.000.000,00
Belanja Pegawai 144.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.800.000,005.2.2
1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 20.842.093.000,00
1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 19.302.093.000,00
1.03.1.03.01.15.03.226 Peningkatan Jalan Hutan Wisata Namang Kecamatan Namang (Lanjutan) 625.000.000,00
Belanja Modal 625.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.15.03.227 Peningkatan dan Pelebaran Jl. KH. Wahid Hasyim dan Jl. Teuku Umar Kel.Koba Kec. Koba
1.125.000.000,00
Belanja Modal 1.125.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.15.03.228 Peningkatan Jalan Lubuk Besar - Keledang (Kampung C) Kec. Lubuk Besar(Lanjutan) (DAK)
2.083.469.000,00
Belanja Modal 2.083.469.000,005.2.3
1.03.1.03.01.15.03.230 Peningkatan Jalan Taib Dalam Kec. Pangkalan Baru (DAK) 6.106.439.000,00
Belanja Modal 6.106.439.000,005.2.3
1.03.1.03.01.15.03.235 Peningkatan Jalan Lubuk Laut - Sungai Tebo Kec. Lubuk Besar (DAK) 6.142.185.000,00
Belanja Modal 6.142.185.000,005.2.3
1.03.1.03.01.15.03.241 Peningkatan Jalan Munggu - Pangkal Raya Kec. Sungaiselan 2.800.000.000,00
Belanja Modal 2.800.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.15.03.242 Pembangunan Jalan Terak - Sp. Bandara (Beluluk) Kec. Pangkalanbaru 420.000.000,00
Belanja Modal 420.000.000,005.2.3
82
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 1.540.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.84 Pembangunan Jembatan Sungai Tebo (2) Jalan Lubuk Laut - Sungai TeboKec. Lubuk Besar
1.400.000.000,00
Belanja Modal 1.400.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.15.05.85 Pembangunan Plat Duikers Jalan Air Mesu - Melempem Kec. PangkalanBaru
70.000.000,00
Belanja Modal 70.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.15.05.88 Pembangunan Plat Duikers Gang Cempedak Jalan Lampur-Munggu Kec.Sungaiselan
70.000.000,00
Belanja Modal 70.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4.762.550.000,00
1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4.762.550.000,00
1.03.1.03.01.16.03.127 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kawasan Perkotaan Kec. Koba (SwakelolaDPU)
250.000.000,00
Belanja Pegawai 4.980.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 245.020.000,005.2.2
1.03.1.03.01.16.03.129 Pembangunan Drainase Primer Desa Mangkol Kec. Pangkalanbaru 500.000.000,00
Belanja Modal 500.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.146 Survey dan Pendataan Drainase Kec. Lubukbesar, Namang danSimpangkatis (Swakelola DPUTRP)
92.550.000,00
Belanja Pegawai 12.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 69.450.000,005.2.2
Belanja Modal 10.500.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.147 Pembangunan Drainase Primer Desa Namang Kec. Namang 250.000.000,00
Belanja Modal 250.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.148 Pembangunan Drainase Primer Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan 400.000.000,00
83
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 400.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.149 Pembangunan Drainase Primer Desa Batu Belubang Kec. Pangkalanbaru 500.000.000,00
Belanja Modal 500.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.151 Pembangunan Drainase Sekunder Kelurahan SImpang Perlang Kec. Koba(lanjutan)
200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.152 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Lampur Kec. Sungaiselan (lanjutan) 200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.153 Pembangunan Drainase Sekunder Gang Simba Kelurahan Padang MuliaKec. Koba
200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.154 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Perlang Kec. Lubukbesar (lanjutan) 200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.155 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Lingkar Desa Terentang Kec. Koba(lanjutan)
200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.156 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Baru Kelurahan Arung Dalam(lanjutan)(swakelola masyarakat)
200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.157 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Sinar Laut 2 Kel. Padang Mulia(lanjutan)(swakelola masyarakat)
150.000.000,00
Belanja Modal 150.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.158 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Desa Sarang Mandi Kec.Sungaiselan
200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.159 Pembangunan Drainase Sekunder Komplek Perumahan Dinas PemkabKabupaten Bangka Tengah Kec. Koba (swakelola DPUTRP)
270.000.000,00
Belanja Modal 270.000.000,005.2.3
84
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.16.03.160 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Munggu Kec. Sungaiselan 300.000.000,00
Belanja Modal 300.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.161 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Penyak Kec. Koba (lanjutan) 150.000.000,00
Belanja Modal 150.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.162 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Kulur Ilir Kec. Lubukbesar 300.000.000,00
Belanja Modal 300.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.16.03.163 Pembangunan Drainase Sekunder Gang Taipak Fong Konghin DesaMangkol Kec. Pangkalanbaru
200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 5.210.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 5.210.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.74 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Koba 2.000.000.000,00
Belanja Modal 2.000.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.18.03.76 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten Bangka Tengah (SwakelolaDPUTRP)
1.500.000.000,00
Belanja Pegawai 8.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.492.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.18.03.93 Pemeliharaan Jembatan Sungai Sinar Bulan II Jl. Merdeka Kec. Koba 170.000.000,00
Belanja Modal 170.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.18.03.94 Pemeliharaan Jembatan Sungai Sinar Bulan I Jl. Sinar Bulan Kec. Koba 170.000.000,00
Belanja Modal 170.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.18.03.96 Rehabilitasi Jalan Air Batu Kec. Lubuk Besar (swakelola DPUTRP) 200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.18.03.97 Rehabilitasi Jembatan Sungai Sinar Bulan III Jalan Sudirman Kec. Koba 170.000.000,00
85
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 170.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.18.03.98 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Perkotaan Kec. Pangkalanbaru 1.000.000.000,00
Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 100.000.000,00
1.03.1.03.01.23.32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat dan Laboratorium 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya
1.740.000.000,00
1.03.1.03.01.24.57 Peningkatan Jaringan Irigasi Namang (DAK) 1.425.000.000,00
Belanja Modal 1.425.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.24.58 Penyelenggaraan Kegiatan Jaringan Irigasi Namang dan Irigasi Belilik 115.000.000,00
Belanja Pegawai 24.480.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 90.520.000,005.2.2
1.03.1.03.01.24.59 FS Jaringan Irigasi Desa Sungai Selan Atas, Desa Kerakas dan Desa Teru 200.000.000,00
Belanja Pegawai 5.380.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 194.620.000,005.2.2
1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.25.33 Perencanaan SID Sumber Air Baku Kolong Kebintik Kec. Pangkalan Baru 100.000.000,00
Belanja Pegawai 4.020.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 95.980.000,005.2.2
1.03.1.03.01.25.34 Pemeliharaan Sungai/Sumber Air Baku/Saluran Primer Kabupaten BangkaTengah (swakelola DPUTRP)
400.000.000,00
Belanja Pegawai 6.580.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 393.420.000,005.2.2
86
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.25.35 Rehabilitasi SUmber Air Baku Kolong Beguruh Kec. Pangkalan Baru 600.000.000,00
Belanja Modal 600.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 12.257.977.000,00
1.03.1.03.01.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 12.257.977.000,00
1.03.1.03.01.27.06.124 Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK) 1.141.677.000,00
Belanja Modal 1.141.677.000,005.2.3
1.03.1.03.01.27.06.158 Reviu RPIJM 2019-2023 30.000.000,00
Belanja Pegawai 8.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.550.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.159 Kegiatan PAMSIMAS III 225.000.000,00
Belanja Barang Jasa 225.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.160 Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS III 100.000.000,00
Belanja Pegawai 29.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 70.900.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.161 Pengembangan Distribusi Air Minum/Operasional SPAM IKK/Desa danSanitasi
1.500.000.000,00
Belanja Pegawai 607.540.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 892.460.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.162 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Celuak Kec. Simpangkatis 200.000.000,00
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.163 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Air Mesu 200.000.000,00
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.164 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Air Mesu Timur 200.000.000,00
87
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.165 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Batu Belubang 200.000.000,00
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.166 Peningkatan P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalanbaru 200.000.000,00
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.167 Pendampingan Kegiatan Hibah Air Minum dan Sanitasi 100.000.000,00
Belanja Pegawai 11.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 88.900.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.168 Pembangunan Sumur Bor Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.170 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Lubukbesar untuk DesaLubukbesar Kec. Lubukbesar Kab. Bangka Tengah (DAK)
500.500.000,00
Belanja Barang Jasa 500.500.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.173 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Munggu untukDesa Munggu Kec. Sungaiselan (DAK)
230.250.000,00
Belanja Barang Jasa 230.250.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.174 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Batu Berigadan Desa Lubukpabrik untuk Desa Batu Beriga dan Untuk Desa LubukpabrikKec. Lubukbesar (DAK)
385.500.000,00
Belanja Barang Jasa 385.500.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.176 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Sungaiselanu8ntuk Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan (DAK)
165.250.000,00
Belanja Modal 165.250.000,005.2.3
1.03.1.03.01.27.06.177 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kurau untuk Desa KurauKec. Koba (DAK)
165.250.000,00
Belanja Barang Jasa 165.250.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.178 Rehabilitasi P/S Sitem Air Limbah Kec. Sungaiselan 100.000.000,00
88
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.182 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RI-SPAL) Kab.Bangka Tengah
100.000.000,00
Belanja Pegawai 2.720.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 97.280.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.183 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Terak (DAK) 476.492.000,00
Belanja Barang Jasa 476.492.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.184 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Kelurahan Koba (DAK) 476.492.000,00
Belanja Modal 476.492.000,005.2.3
1.03.1.03.01.27.06.185 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Air Mesu Timur (DAK) 476.492.000,00
Belanja Barang Jasa 476.492.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.187 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Air Mesu (DAK) 476.492.000,00
Belanja Barang Jasa 476.492.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.191 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Dusun Air Risi Kel. PadangMulia (DAK)
476.492.000,00
Belanja Modal 476.492.000,005.2.3
1.03.1.03.01.27.06.192 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Sinar Laut Kel. PadangMulia (DAK)
476.498.000,00
Belanja Modal 476.498.000,005.2.3
1.03.1.03.01.27.06.194 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Raudhatul Muttallimin AlbaisunyDusun Bukit Panjang Desa Jelutung Kec. Namang (DAK)
459.057.000,00
Belanja Barang Jasa 459.057.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.195 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Ainul Muhibbin Dusun SukaDamai Desa Puput Kec. Simpangkatis (DAK)
459.057.000,00
Belanja Barang Jasa 459.057.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.196 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Bahrul Huda Desa Sarang MandiKec. Sungaiselan (DAK)
459.057.000,00
89
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 459.057.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.197 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Teru Kec.Simpangkatis (DAK)
459.057.000,00
Belanja Barang Jasa 459.057.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.198 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Air Mesu Timur Kec.Pangkalanbaru (DAK)
459.057.000,00
Belanja Barang Jasa 459.057.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.199 Pengadaan Truk Tinja (DAK) 560.307.000,00
Belanja Modal 560.307.000,005.2.3
1.03.1.03.01.27.06.200 Rehabilitasi Sanimas Desa Kurau Barat 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.27.06.201 Pembangunan IPALD Perumahan PNS Padang Baru KecamatanPangkalanbaru (Program hibah sanitasi Australia)
600.000.000,00
Belanja Modal 600.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir 1.950.000.000,00
1.03.1.03.01.28.46 Pembangunan Tanggul (sheet pile) Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan 1.950.000.000,00
Belanja Modal 1.950.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 26.863.567.000,00
1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 26.863.567.000,00
1.03.1.03.01.30.02.131 Pembangunan Jalan Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru 400.000.000,00
Belanja Modal 400.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.198 Pembangunan Jalan Desa Katis, Kec.Simpang katis 400.000.000,00
Belanja Modal 400.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.320 Pembangunan Jalan Setapak Gang Delima Kel. Simpang Perlang (swakelolamasyarakat)
250.000.000,00
90
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 250.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.322 Pembangunan Jalan Setapak Gang Formasi Kel. Koba (swakelolamasyarakat)
130.000.000,00
Belanja Modal 130.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.323 Pembangunan Jalan Setapak Kel. Berok (swakelola masyarakat) 90.000.000,00
Belanja Modal 90.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.324 Pembangunan Jalan Setapak Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan (swakelolamasyarakat)
350.000.000,00
Belanja Modal 350.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.325 Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Arung Dalam Kec. Koba 300.000.000,00
Belanja Modal 300.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.326 Pembangunan Jalan Desa Keretak Atas Kec. Sungaiselan 180.000.000,00
Belanja Modal 180.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.327 Pembangunan Jalan Bersemai Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan 120.000.000,00
Belanja Modal 120.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.328 Pembangunan Jalan Sungaiselan-Tanjung Pura Kec. Sungaiselan 2.175.000.000,00
Belanja Modal 2.175.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.329 Pembangunan Jalan Dusun Pangkal Raya Kel. Sungaiselan Kec.Sungaiselan
300.000.000,00
Belanja Modal 300.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.330 Peningkatan Jalan Desa 2 Desa Belilik Kecamatan Namang 1.875.000.000,00
Belanja Modal 1.875.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.331 Peningkatan Jalan Duku Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru 1.125.000.000,00
Belanja Modal 1.125.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.332 Peningkatan Jalan Desa Jeruk dan Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru 1.250.000.000,00
91
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 1.250.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.333 Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Darrul Rohmah Kec. Lubuk Besar 1.125.000.000,00
Belanja Modal 1.125.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.334 Pembangunan Jalan Pondok Pesantren Darrul Huda Desa Sarang MandiKec. Sungaiselan
200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.335 Peningkatan Jalan TPA Al Hidayah Lubuk Lingkuk, Jalan PAUD PadingLestari dan Jalan SD 17 Lubuk Besar
1.625.000.000,00
Belanja Modal 1.625.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.336 Peningkatan Jalan Swadaya II Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan 1.250.000.000,00
Belanja Modal 1.250.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.337 Peningkatan Jalan Gg. Aster Kel. Dul dan Desa Padang Baru Kec.Pangkalanbaru
1.250.000.000,00
Belanja Modal 1.250.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.338 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Kulur Ilir dan Jalan Laut Desa Trubus Kec.Lubuk Besar
1.875.000.000,00
Belanja Modal 1.875.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.339 Peningkatan Jalan Mapolres Bangka Tengah 450.000.000,00
Belanja Modal 450.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.340 Peningkatan Jalan Desa Sungkap dan Desa Simpangkatis Kec.Simpangkatis
1.500.000.000,00
Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.341 Peningkatan Jalan Dalam Desa Lampur Kec. Sungaiselan 1.500.000.000,00
Belanja Modal 1.500.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.342 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Teru Kec. Simpangkatis 1.250.000.000,00
Belanja Modal 1.250.000.000,005.2.3
92
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.03.1.03.01.30.02.343 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Perlang Kec. Lubukbesar 1.250.000.000,00
Belanja Modal 1.250.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.344 Peningkatan Jalan Desa Kerantai dan Desa Kemingking 1.625.000.000,00
Belanja Modal 1.625.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.345 Peningkatan Jalan Rebeka Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar 1.625.000.000,00
Belanja Modal 1.625.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.346 Peningkatan Jalan Setia Budi Kel. Padang Mulia Kec. Koba 1.050.000.000,00
Belanja Modal 1.050.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.30.02.348 Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan Teknis DPUTRP 243.567.000,00
Belanja Pegawai 231.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.517.000,005.2.2
1.03.1.03.01.30.02.349 Pelatihan Tenaga Terampil Bidang Konstruksi 100.000.000,00
Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 92.800.000,005.2.2
1.03.1.03.01.32 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 1.110.000.000,00
1.03.1.03.01.32.11 Penyusunan RTBL Kawasan Kelurahan Berok Kota Koba 850.000.000,00
Belanja Pegawai 35.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 814.500.000,005.2.2
1.03.1.03.01.32.12 Penetapan Kebijakan Penyusunan Rencana Tata Ruang 200.000.000,00
Belanja Pegawai 83.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 116.400.000,005.2.2
1.03.1.03.01.32.13 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar dan Kriteria Rencana Tata Ruang 60.000.000,00
93
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 11.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.680.000,005.2.2
1.03.1.03.01.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 600.000.000,00
1.03.1.03.01.33.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00
Belanja Pegawai 35.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 64.600.000,005.2.2
1.03.1.03.01.33.09 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Survey dan Pemetaan (GPSSurveying)
500.000.000,00
Belanja Modal 500.000.000,005.2.3
1.03.1.03.01.34 Program Pemanfaatan Ruang 325.000.000,00
1.03.1.03.01.34.04 Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang (BKPRD) 150.000.000,00
Belanja Pegawai 124.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.400.000,005.2.2
1.03.1.03.01.34.05 Pelatihan Aparatur Tata Ruang 50.000.000,00
Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2
1.03.1.03.01.34.06 Pemberian Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 75.000.000,00
Belanja Pegawai 34.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.100.000,005.2.2
1.03.1.03.01.34.07 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00
Belanja Pegawai 3.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.200.000,005.2.2
1.09.1.03.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah
390.020.000,00
1.09.1.03.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 390.020.000,00
94
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.09.1.03.01.16.01.09 Identifikasi Tanah untuk Keperluan Pemerintah 100.000.000,00
Belanja Pegawai 12.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.950.000,005.2.2
Belanja Modal 71.000.000,005.2.3
1.09.1.03.01.16.01.11 Penyelenggaraan Bantuan Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat 75.000.000,00
Belanja Pegawai 12.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 62.900.000,005.2.2
1.09.1.03.01.16.01.12 Pelatihan Aparatur Pertanahan Desa dan Kecamatan 215.020.000,00
Belanja Pegawai 7.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 207.400.000,005.2.2
Surplus/Defisit -82.655.029.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
95
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.06 Perencanaan Pembangunan
1.06.01 Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 8.032.273.300,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.704.690.000,005.1
Belanja Pegawai 3.704.690.000,005.1.1
Belanja Langsung 4.327.583.300,005.2
1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 808.420.000,00
1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 117.800.000,00
Belanja Pegawai 112.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.100.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 182.900.000,00
Belanja Barang Jasa 182.900.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 37.800.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.620.000,005.2.2
96
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 161.680.000,00
Belanja Pegawai 157.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.820.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 59.350.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.630.000,00
Belanja Barang Jasa 41.630.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00
Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.610.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.960.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.06.1.06.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
97
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 243.642.800,00
1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.110.000,00
Belanja Barang Jasa 5.110.000,005.2.2
1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 67.542.800,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 66.892.800,005.2.2
1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 124.880.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 123.280.000,005.2.2
1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 46.110.000,00
Belanja Barang Jasa 46.110.000,005.2.2
1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 36.800.000,00
1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.800.000,00
Belanja Barang Jasa 26.800.000,005.2.2
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
27.345.500,00
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.997.500,00
Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1
98
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 13.197.500,005.2.2
1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.498.000,00
Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.298.000,005.2.2
1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.850.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.450.000,005.2.2
1.06.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi 310.000.000,00
1.06.1.06.01.15.10 Inventarisir Hasil Kajian dan Penelitian tentang Pembangunan Daerah 71.900.000,00
Belanja Pegawai 21.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.800.000,005.2.2
1.06.1.06.01.15.11 Pengembangan dan Penelitian dengan Perguruan Tinggi 238.100.000,00
Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 234.500.000,005.2.2
1.06.1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 96.100.000,00
1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 96.100.000,00
Belanja Pegawai 29.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 66.900.000,005.2.2
1.06.1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 99.950.000,00
1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 99.950.000,00
Belanja Pegawai 31.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 68.150.000,005.2.2
99
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah
80.000.000,00
1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 80.000.000,00
Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.301.790.000,00
1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 184.548.000,00
Belanja Pegawai 96.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 88.148.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 136.909.000,00
Belanja Pegawai 61.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 75.609.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 174.980.000,00
Belanja Pegawai 92.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 82.980.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunandaerah)
140.400.000,00
Belanja Pegawai 50.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 90.200.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS)
118.600.000,00
Belanja Pegawai 81.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.600.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 49.798.000,00
Belanja Pegawai 23.900.000,005.2.1
100
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 25.898.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.25 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 77.680.000,00
Belanja Pegawai 32.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.180.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.27 Penyusunan KUA PPAS Perubahan 117.398.000,00
Belanja Pegawai 79.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.598.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.28 Pengembangan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah(SEUPPD)
147.897.000,00
Belanja Pegawai 80.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 67.697.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.30 Penyusunan dan Penetapan Kinerja Bupati dan Perangkat Daerah 75.700.000,00
Belanja Pegawai 37.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.000.000,005.2.2
1.06.1.06.01.21.31 Koodinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 77.880.000,00
Belanja Pegawai 8.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 69.680.000,005.2.2
1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 72.998.000,00
1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 72.998.000,00
Belanja Pegawai 32.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.398.000,005.2.2
1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 367.995.000,00
1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 367.995.000,00
101
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 74.997.000,00
Belanja Pegawai 27.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.597.000,005.2.2
1.06.1.06.01.23.03.12 Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 70.798.000,00
Belanja Pegawai 23.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.998.000,005.2.2
1.06.1.06.01.23.03.16 Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran ResponsifGender/Penyusunan RAD PUG
74.300.000,00
Belanja Pegawai 29.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.300.000,005.2.2
1.06.1.06.01.23.03.17 Evaluasi RAD Pelaksanaan SDGs 54.200.000,00
Belanja Pegawai 15.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.800.000,005.2.2
1.06.1.06.01.23.03.18 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Sehat 93.700.000,00
Belanja Pegawai 27.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 65.900.000,005.2.2
1.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 86.350.000,00
1.06.1.06.01.24.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah,Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
86.350.000,00
Belanja Pegawai 26.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.300.000,005.2.2
1.06.1.06.01.26 Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 83.174.000,00
1.06.1.06.01.26.01 Pengembangan Kultur Jaringan 83.174.000,00
Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1
102
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 81.874.000,005.2.2
1.06.1.06.01.27 Program Penguatan Inovasi 531.528.000,00
1.06.1.06.01.27.01 Inokulasi Gaharu 148.000.000,00
Belanja Pegawai 26.380.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 116.620.000,005.2.2
Belanja Modal 5.000.000,005.2.3
1.06.1.06.01.27.03 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 81.780.000,00
Belanja Pegawai 25.280.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.500.000,005.2.2
Belanja Modal 20.000.000,005.2.3
1.06.1.06.01.27.05 Pengembangan Madu 223.598.000,00
Belanja Pegawai 4.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 171.898.000,005.2.2
Belanja Modal 47.080.000,005.2.3
1.06.1.06.01.27.06 Pengembangan Jamur Hutan 78.150.000,00
Belanja Pegawai 25.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.700.000,005.2.2
Belanja Modal 3.750.000,005.2.3
1.06.1.06.01.28 Program Pendayagunaan IPTEK 121.490.000,00
1.06.1.06.01.28.01 Proses Hak Paten Inokulan Gaharu 14.000.000,00
Belanja Barang Jasa 14.000.000,005.2.2
1.06.1.06.01.28.03 Proses Hak Paten Teh Gaharu 10.990.000,00
103
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 10.990.000,005.2.2
1.06.1.06.01.28.05 Pengkajian PLTH di Kabupaten Bangka Tengah 96.500.000,00
Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.200.000,005.2.2
Belanja Modal 50.000.000,005.2.3
Surplus/Defisit -8.032.273.300,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
104
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.04 Perumahan , 1.07 Perhubungan
1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 1.090.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.090.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 1.090.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 16.564.482.000,005
105
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.625.542.000,005.1
Belanja Pegawai 2.625.542.000,005.1.1
Belanja Langsung 13.938.940.000,005.2
1.04.1.07.01.15 Program Pengembangan Perumahan 2.483.670.000,00
1.04.1.07.01.15.45 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Koba 207.695.000,00
Belanja Barang Jasa 207.695.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.46 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Lubuk besar 207.795.000,00
Belanja Barang Jasa 207.795.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.47 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Pangkalan Baru 207.695.000,00
Belanja Barang Jasa 207.695.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.48 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Namang 207.775.000,00
Belanja Barang Jasa 207.775.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.49 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Sungaiselan 207.695.000,00
Belanja Barang Jasa 207.695.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.50 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Simpangkatis 207.795.000,00
Belanja Barang Jasa 207.795.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.53 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 50.000.000,00
Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.57 Revitalisasi Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah 146.200.000,00
Belanja Pegawai 2.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 143.280.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.58 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan danKawasan Permukiman (RP3KP)
498.800.000,00
106
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 5.380.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 493.420.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.60 Pematangan Lahan Kawasan Permukiman Batu Belubang 79.150.000,00
Belanja Pegawai 2.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 76.930.000,005.2.2
1.04.1.07.01.15.63 Pembangunan PSU Kawasan Kumuh Batu Belubang 231.535.000,00
Belanja Modal 231.535.000,005.2.3
1.04.1.07.01.15.64 Pembangunan PSU Kawasan Kumuh Sungaiselan 231.535.000,00
Belanja Modal 231.535.000,005.2.3
1.04.1.07.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1.100.000.000,00
1.04.1.07.01.20.21 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Teru 200.000.000,00
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.04.1.07.01.20.34 Pembangunan P/S Pemakaman Kecamatan Sungaiselan (Desa SungaiselanAtas)
200.000.000,00
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.04.1.07.01.20.35 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Lampur (Tionghoa) 200.000.000,00
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.04.1.07.01.20.36 Pembangunan P/S Pemakaman Ju Hin (Desa kayu besi-lanjutan) 200.000.000,00
Belanja Barang Jasa 200.000.000,005.2.2
1.04.1.07.01.20.37 Pembangunan P/S Pemakaman Kecamatan Lubuk Besar (Desa Kulur Ilir) 150.000.000,00
Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2
1.04.1.07.01.20.38 Pembangunan P/S Pemakaman kecamatan Pangkalan Baru(DusunMerengkan desa Benteng)
150.000.000,00
Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2
107
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 800.660.000,00
1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 96.200.000,00
Belanja Pegawai 91.120.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.080.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.000.000,00
Belanja Barang Jasa 87.000.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 194.850.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 144.490.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 145.410.000,00
Belanja Pegawai 141.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.110.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 55.400.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.040.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.800.000,00
Belanja Barang Jasa 14.800.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.280.000,00
108
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 2.280.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 26.720.000,00
Belanja Barang Jasa 26.720.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.07.1.07.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 252.260.000,00
1.07.1.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 17.000.000,00
1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 17.000.000,00
Belanja Modal 17.000.000,005.2.3
1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.960.000,00
Belanja Barang Jasa 40.960.000,005.2.2
1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 167.760.000,00
Belanja Barang Jasa 167.760.000,005.2.2
1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.540.000,00
Belanja Barang Jasa 26.540.000,005.2.2
1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 46.200.000,00
1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36.200.000,00
Belanja Barang Jasa 36.200.000,005.2.2
1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
109
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
29.290.000,00
1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2
1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2
1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.790.000,00
Belanja Pegawai 5.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.340.000,005.2.2
1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.255.550.000,00
1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 58.550.000,00
Belanja Pegawai 1.670.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.880.000,005.2.2
1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.197.000.000,00
Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 640.700.000,005.2.2
Belanja Modal 550.000.000,005.2.3
1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 3.908.820.000,00
110
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 95.350.000,00
Belanja Pegawai 78.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.950.000,005.2.2
1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 177.720.000,00
Belanja Pegawai 169.160.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.560.000,005.2.2
1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 3.457.900.000,00
Belanja Pegawai 882.580.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.575.320.000,005.2.2
1.07.1.07.01.17.13 Perijinan di bidang perhubungan 48.900.000,00
Belanja Barang Jasa 48.900.000,005.2.2
1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 48.350.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.700.000,005.2.2
1.07.1.07.01.17.26 Pengamanan Lalu Lintas pada hari-hari besar nasional dan acara tertentu 48.400.000,00
Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.400.000,005.2.2
1.07.1.07.01.17.28 Kajian dan evaluasi andalalin 32.200.000,00
Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.800.000,005.2.2
1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 2.600.000.000,00
1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxigedung terminal 140.000.000,00
111
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 140.000.000,005.2.3
1.07.1.07.01.18.08 Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 2.460.000.000,00
Belanja Modal 2.460.000.000,005.2.3
1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.239.210.000,00
1.07.1.07.01.19.11 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Dana Pajak Penerangan Jalan) 589.475.000,00
Belanja Modal 589.475.000,005.2.3
1.07.1.07.01.19.12 Pengadaan Marka Jalan 187.520.000,00
Belanja Pegawai 3.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 183.900.000,005.2.2
1.07.1.07.01.19.14 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 394.320.000,00
Belanja Pegawai 2.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 392.000.000,005.2.2
1.07.1.07.01.19.15 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 67.895.000,00
Belanja Modal 67.895.000,005.2.3
1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 163.280.000,00
1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 163.280.000,00
Belanja Pegawai 47.660.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 115.620.000,005.2.2
Surplus/Defisit -15.474.482.000,00
112
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.08 Lingkungan Hidup , 2.02 Kehutanan
1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 11.732.960.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.082.000.000,005.1
Belanja Pegawai 3.082.000.000,005.1.1
Belanja Langsung 8.650.960.000,005.2
1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 684.902.000,00
1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 51.120.000,00
Belanja Pegawai 47.960.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.160.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.200.000,00
Belanja Barang Jasa 175.200.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 65.700.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.520.000,005.2.2
113
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 132.222.000,00
Belanja Pegawai 128.312.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.910.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 29.860.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.680.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.550.000,00
Belanja Barang Jasa 13.550.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,00
Belanja Barang Jasa 8.000.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,00
Belanja Barang Jasa 4.800.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 13.800.000,00
Belanja Barang Jasa 13.800.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.08.1.08.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.08.1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 231.510.000,00
114
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.500.000,00
Belanja Barang Jasa 5.500.000,005.2.2
1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 38.500.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.850.000,005.2.2
1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 157.160.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 154.760.000,005.2.2
1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.350.000,00
Belanja Barang Jasa 30.350.000,005.2.2
1.08.1.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.900.000,00
1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.900.000,00
Belanja Barang Jasa 18.900.000,005.2.2
1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.08.1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 4.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.750.000,005.2.2
115
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 4.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.250.000,005.2.2
1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.585.405.000,00
1.08.1.08.01.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 52.395.000,00
1.08.1.08.01.15.02.02 Pengadaan tong sampah 52.395.000,00
Belanja Pegawai 2.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.175.000,005.2.2
1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 59.735.000,00
Belanja Modal 59.735.000,005.2.3
1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 57.550.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.850.000,005.2.2
1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidangpersampahan
681.490.000,00
Belanja Pegawai 181.060.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.430.000,005.2.2
1.08.1.08.01.15.22 pengadaan kontainer sampah 343.515.000,00
Belanja Modal 343.515.000,005.2.3
1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 16.845.000,00
116
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 16.845.000,005.2.3
1.08.1.08.01.15.55 Pengelolaan persampahan TPA 553.655.000,00
Belanja Pegawai 188.240.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 365.415.000,005.2.2
1.08.1.08.01.15.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung TPA Nibung 48.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.000.000,005.2.2
1.08.1.08.01.15.61 Rehabilitasi Sedang/Berat Alat Berat Dinas/Operasional Persampahan 348.515.000,00
Belanja Modal 348.515.000,005.2.3
1.08.1.08.01.15.62 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persampahan (DAK) 423.055.000,00
Belanja Modal 423.055.000,005.2.3
1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.132.281.000,00
1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 230.615.000,00
Belanja Pegawai 11.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 219.515.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 55.625.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 54.925.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 57.025.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.325.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih 29.575.000,00
117
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.925.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 17.471.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.821.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 100.000.000,00
1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)
100.000.000,00
Belanja Pegawai 8.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 91.300.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 73.750.000,00
Belanja Pegawai 8.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 65.550.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.20 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL 15.775.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.125.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.22 Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (RPPLH)
387.030.000,00
Belanja Pegawai 55.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 331.330.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.23 Pemantauan Kualitas Air 71.200.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 70.500.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.24 Pemantauan Kualitas Udara 19.340.000,00
118
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.690.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.25 Pemantauan Kualitas Tanah 19.225.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.575.000,005.2.2
1.08.1.08.01.16.26 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air 55.650.000,00
Belanja Pegawai 6.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.950.000,005.2.2
1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konvservasi Sumber Daya Alam 157.350.000,00
1.08.1.08.01.17.02 Pantai dan Laut Lestari 45.450.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.800.000,005.2.2
1.08.1.08.01.17.18 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 61.950.000,00
Belanja Pegawai 27.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.550.000,005.2.2
1.08.1.08.01.17.19 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 49.950.000,00
Belanja Pegawai 22.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 27.600.000,005.2.2
1.08.1.08.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup
43.330.000,00
1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 43.330.000,00
Belanja Pegawai 30.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.980.000,005.2.2
119
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 174.520.000,00
1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 174.520.000,00
Belanja Pegawai 51.880.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 72.640.000,005.2.2
Belanja Modal 50.000.000,005.2.3
1.08.1.08.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3.081.941.000,00
1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 57.600.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.900.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 94.920.000,00
Belanja Pegawai 45.060.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.860.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.38 Pemeliharaan RTH Taman Terentang 352.560.000,00
Belanja Pegawai 27.560.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 325.000.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.39 Pemeliharaan RTH Pantai Kebang Kemilau 228.710.000,00
Belanja Pegawai 216.975.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 11.735.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.40 Pemeliharaan RTH Taman Bundaraan Ikan dan Masjid Jamik 92.470.000,00
Belanja Pegawai 87.655.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.815.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.41 Pemeliharaan RTH Taman Alun-alun kota koba 311.710.000,00
120
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 27.560.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 284.150.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.42 Pemeliharaan RTH Taman Simpang Tanjung Langka,Taman SimpangJongkong,Sepanjang Jalan By pass
232.785.000,00
Belanja Pegawai 25.960.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 206.825.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.43 Pemeliharaan RTH Taman Kolong Beguruh 237.340.000,00
Belanja Pegawai 25.960.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 211.380.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.44 Pemeliharaan RTH Taman Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah 482.135.000,00
Belanja Pegawai 27.560.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 454.575.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.52 Pemeliharaan Taman di Pasar Modern Koba 161.630.000,00
Belanja Pegawai 26.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 135.530.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Bidang RTH(Mobil Tangki Air)
131.660.000,00
Belanja Pegawai 27.580.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 104.080.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 83.595.000,00
Belanja Modal 83.595.000,005.2.3
1.08.1.08.01.24.57 Pembibitan Tanaman pada Bank Bibit 188.400.000,00
Belanja Pegawai 72.260.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 116.140.000,005.2.2
121
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.08.1.08.01.24.59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Terbuka Hijau 283.831.000,00
Belanja Pegawai 5.880.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 277.951.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Taman 96.075.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 95.375.000,005.2.2
1.08.1.08.01.24.61 Pemeliharaan Hutan Kota Koba By Pass 46.520.000,00
Belanja Pegawai 44.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.160.000,005.2.2
2.02.1.08.01.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 174.060.000,00
2.02.1.08.01.15.19 Sosialisasi Rencana Pengelolaan TAHURA 39.100.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.450.000,005.2.2
2.02.1.08.01.15.20 Inventarisasi Penggunaan Lahan di Lokasi TAHURA 47.925.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.275.000,005.2.2
2.02.1.08.01.15.21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang 87.035.000,00
Belanja Modal 87.035.000,005.2.3
2.02.1.08.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 86.791.000,00
2.02.1.08.01.16.24 Rehabilitasi TAHURA Bukit Mangkol 86.791.000,00
Belanja Pegawai 2.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 84.571.000,005.2.2
122
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.02.1.08.01.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 179.970.000,00
2.02.1.08.01.17.11 Perlindungan dan Pengamanan TAHURA 179.970.000,00
Belanja Pegawai 157.660.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.310.000,005.2.2
Surplus/Defisit -11.732.960.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
123
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 7.371.753.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.417.898.000,005.1
Belanja Pegawai 2.417.898.000,005.1.1
Belanja Langsung 4.953.855.000,005.2
1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 793.684.000,00
1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 24.200.000,00
Belanja Pegawai 22.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.020.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 243.600.000,00
Belanja Barang Jasa 243.600.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 42.800.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.620.000,005.2.2
124
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 66.980.000,00
Belanja Pegawai 63.480.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.500.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.400.000,00
Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.040.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 147.920.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 144.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.250.000,00
Belanja Barang Jasa 26.250.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 39.934.000,00
Belanja Barang Jasa 39.934.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
15.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 815.348.000,00
125
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 141.550.000,00
Belanja Modal 141.550.000,005.2.3
1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 356.320.000,00
Belanja Modal 356.320.000,005.2.3
1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair 15.300.000,00
Belanja Modal 15.300.000,005.2.3
1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 75.908.000,00
Belanja Pegawai 990.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 74.918.000,005.2.2
1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 146.840.000,00
Belanja Barang Jasa 146.840.000,005.2.2
1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 79.430.000,00
Belanja Barang Jasa 79.430.000,005.2.2
1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 37.600.000,00
1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 27.600.000,00
Belanja Barang Jasa 27.600.000,005.2.2
1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
126
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.100.000,005.2.2
1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 300.000,005.2.2
1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 640.355.000,00
1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 35.000.000,00
Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 86.355.000,00
1.10.1.10.01.15.11.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil (DAK Non Fisik)
86.355.000,00
Belanja Barang Jasa 86.355.000,005.2.2
1.10.1.10.01.15.21 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) 519.000.000,00
Belanja Pegawai 21.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 497.200.000,005.2.2
1.10.1.10.01.16 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 1.052.210.000,00
1.10.1.10.01.16.04 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 952.210.000,00
Belanja Pegawai 846.130.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 106.080.000,005.2.2
127
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.10.1.10.01.16.06 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan AdministrasiKependudukan (DAK Non Fisik)
100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.17 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 255.665.000,00
1.10.1.10.01.17.03 Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak 130.800.000,00
Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 121.800.000,005.2.2
1.10.1.10.01.17.04 Pendataan Penduduk Non Permanen 35.000.000,00
Belanja Pegawai 9.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.600.000,005.2.2
1.10.1.10.01.17.05 Penyelenggaraan Perpindahan Data Penduduk Pendatang 43.375.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.375.000,005.2.2
1.10.1.10.01.17.06 Dispensasi Pendaftaran Penduduk 46.490.000,00
Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.890.000,005.2.2
1.10.1.10.01.18 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 355.653.000,00
1.10.1.10.01.18.01 Penerbitan Akta Kematian 42.750.000,00
Belanja Pegawai 30.750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.000.000,005.2.2
1.10.1.10.01.18.02 Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Non Muslim 58.180.000,00
Belanja Pegawai 15.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.580.000,005.2.2
128
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.10.1.10.01.18.05 Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 145.803.000,00
Belanja Pegawai 23.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 122.803.000,005.2.2
1.10.1.10.01.18.06 Penyelenggaraan Isbat Nikah 108.920.000,00
Belanja Pegawai 23.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 85.070.000,005.2.2
1.10.1.10.01.19 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 913.340.000,00
1.10.1.10.01.19.01 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updatingdan Pemeliharaan)
752.000.000,00
Belanja Pegawai 697.880.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 54.120.000,005.2.2
1.10.1.10.01.19.03 Pengelolaan Database Kependudukan Tingkat Kabupaten 31.530.000,00
Belanja Pegawai 7.640.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.890.000,005.2.2
1.10.1.10.01.19.07 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 62.910.000,00
Belanja Pegawai 18.990.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.920.000,005.2.2
1.10.1.10.01.19.08 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 66.900.000,00
Belanja Barang Jasa 66.900.000,005.2.2
Surplus/Defisit -7.371.753.000,00
129
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 9.139.379.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.964.821.000,005.1
Belanja Pegawai 2.964.821.000,005.1.1
Belanja Langsung 6.174.558.000,005.2
1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 675.430.000,00
1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 73.000.000,00
Belanja Pegawai 68.940.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.060.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 78.120.000,00
Belanja Barang Jasa 78.120.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 123.830.000,00
Belanja Pegawai 100.720.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.110.000,005.2.2
130
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 78.380.000,00
Belanja Pegawai 74.880.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.500.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 80.600.000,00
Belanja Pegawai 72.540.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.060.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.780.000,00
Belanja Barang Jasa 13.780.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.880.000,00
Belanja Barang Jasa 2.880.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.840.000,00
Belanja Barang Jasa 30.840.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.11.1.11.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 295.375.000,00
1.11.1.11.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 29.345.000,00
131
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 29.345.000,005.2.3
1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.720.000,00
Belanja Barang Jasa 19.720.000,005.2.2
1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 210.340.000,00
Belanja Barang Jasa 210.340.000,005.2.2
1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.970.000,00
Belanja Barang Jasa 35.970.000,005.2.2
1.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.800.000,00
1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.800.000,00
Belanja Barang Jasa 25.800.000,005.2.2
1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
28.300.000,00
1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.000.000,00
Belanja Pegawai 3.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.350.000,005.2.2
1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.700.000,005.2.2
132
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.800.000,00
Belanja Pegawai 4.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.550.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 710.410.000,00
1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 67.625.000,00
Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 64.125.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 69.155.000,00
Belanja Pegawai 950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 68.205.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.30 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 34.860.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.210.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.32 Rapat Koordinasi Gugus Kabupaten Layak Anak (KLA) 39.410.000,00
Belanja Pegawai 4.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.760.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.37 Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak KorbanKekerasan
59.900.000,00
Belanja Pegawai 7.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 52.350.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.38 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Anak 42.000.000,00
Belanja Pegawai 3.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.050.000,005.2.2
133
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.11.1.11.01.16.39 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan danAnak (P2TP2A)
49.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.350.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.40 Pengembangan Pelaku Industri Perumahan 65.950.000,00
Belanja Pegawai 5.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.100.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.41 Penguatan kelembagaan Forum Pencegahan Kekerasan dalam RumahTangga (FPKDRT)
67.700.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 67.000.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.42 Penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak 40.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.350.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.43 Pengadaan Aplikasi Perlindungan Anak 45.000.000,00
Belanja Pegawai 3.820.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.180.000,005.2.2
Belanja Modal 40.000.000,005.2.3
1.11.1.11.01.16.44 Asistensi penyusunan Program Berbasis Gender SKPD 40.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.350.000,005.2.2
1.11.1.11.01.16.45 Pelatihan Konvensi Hak Anak 55.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 54.350.000,005.2.2
134
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.11.1.11.01.16.46 Rapat Koordinasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM)
34.810.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.350.000,005.2.2
Belanja Modal 5.810.000,005.2.3
1.11.1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalampembangunan
234.900.000,00
1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia (Peringatan Hari Ibu) 30.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.350.000,005.2.2
1.11.1.11.01.18.15 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha 38.100.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.450.000,005.2.2
1.11.1.11.01.18.16 Pembinaan Organisasi Perempuan 70.000.000,00
Belanja Pegawai 19.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.450.000,005.2.2
1.11.1.11.01.18.17 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi PengararustamaanGender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
48.700.000,00
Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.250.000,005.2.2
1.11.1.11.01.18.20 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Organisasi Perempuan 48.100.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.450.000,005.2.2
1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 498.040.000,00
1.12.1.11.01.15.22 Peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB 442.730.000,00
135
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 7.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 435.330.000,005.2.2
1.12.1.11.01.15.33 Pemutakhiran dan Pengolahan Data Keluarga 55.310.000,00
Belanja Pegawai 34.630.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.680.000,005.2.2
1.12.1.11.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 58.800.000,00
1.12.1.11.01.16.07 Pengintegrasian Kegiatan Remaja (PIK R-PKPR-Forum Anak) 58.800.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.950.000,005.2.2
1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 348.450.000,00
1.12.1.11.01.17.11 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 348.450.000,00
Belanja Pegawai 294.560.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 53.890.000,005.2.2
1.12.1.11.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri
106.600.000,00
1.12.1.11.01.18.06 Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli KB 106.600.000,00
Belanja Pegawai 71.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.150.000,005.2.2
1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 113.800.000,00
1.12.1.11.01.23.05 Pembinaan Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD 74.400.000,00
Belanja Pegawai 29.510.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.890.000,005.2.2
1.12.1.11.01.23.06 Pengintegrasian Kegiatan BKR, BKL, dan Majlis Taklim 39.400.000,00
136
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.750.000,005.2.2
1.12.1.11.01.27 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB 437.600.000,00
1.12.1.11.01.27.03 Pengadaan IUD Kit (DAK) 132.800.000,00
Belanja Modal 132.800.000,005.2.3
1.12.1.11.01.27.04 Pengadaan Implant Removal Kit (DAK) 142.800.000,00
Belanja Modal 142.800.000,005.2.3
1.12.1.11.01.27.05 Pengadaan Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK) 162.000.000,00
Belanja Modal 162.000.000,005.2.3
1.12.1.11.01.31 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB 766.200.000,00
1.12.1.11.01.31.02 Pengadaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kit (DAK) 136.000.000,00
Belanja Pegawai 2.275.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 133.725.000,005.2.2
1.12.1.11.01.31.03 Pengadaan Generasi Berencana (GenRe) Kit (DAK) 132.800.000,00
Belanja Barang Jasa 32.800.000,005.2.2
Belanja Modal 100.000.000,005.2.3
1.12.1.11.01.31.04 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) 133.800.000,00
Belanja Pegawai 2.120.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 131.680.000,005.2.2
1.12.1.11.01.31.05 Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kit (DAK) 158.800.000,00
Belanja Pegawai 2.255.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 156.545.000,005.2.2
137
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.12.1.11.01.31.06 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK) 137.800.000,00
Belanja Pegawai 2.420.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 135.380.000,005.2.2
1.12.1.11.01.31.07 Pengadaan Peralatan Pengolahan Data dan pelaporan (DAK) 67.000.000,00
Belanja Modal 67.000.000,005.2.3
1.12.1.11.01.32 Program Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK LiniLapangan
1.804.853.000,00
1.12.1.11.01.32.06 Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK Non Fisik) 510.000.000,00
Belanja Pegawai 43.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 466.800.000,005.2.2
1.12.1.11.01.32.07 Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) (DAK Non Fisik) 155.992.000,00
Belanja Barang Jasa 155.992.000,005.2.2
1.12.1.11.01.32.08 Pengintegrasian Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya diKampung KB (DAK Non Fisik)
471.803.000,00
Belanja Barang Jasa 471.803.000,005.2.2
1.12.1.11.01.32.09 Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan SubPPKBD) (DAK Non Fisik)
453.600.000,00
Belanja Barang Jasa 453.600.000,005.2.2
1.12.1.11.01.32.10 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik) 213.458.000,00
Belanja Pegawai 9.009.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 204.449.000,005.2.2
Surplus/Defisit -9.139.379.000,00
138
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.13 Sosial , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 11.101.467.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.635.137.000,005.1
Belanja Pegawai 3.635.137.000,005.1.1
Belanja Langsung 7.466.330.000,005.2
1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 958.449.800,00
1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 223.640.000,00
Belanja Pegawai 208.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.020.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 117.600.000,00
Belanja Barang Jasa 117.600.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 64.860.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.500.000,005.2.2
139
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 207.052.000,00
Belanja Pegawai 194.252.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.800.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 62.400.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.040.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 52.200.000,00
Belanja Barang Jasa 52.200.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.300.000,00
Belanja Barang Jasa 43.300.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.200.000,00
Belanja Barang Jasa 5.200.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.597.800,00
Belanja Barang Jasa 29.597.800,005.2.2
1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.13.1.13.01.01.20 Koordinas Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
24.000.000,00
Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2
1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 393.927.200,00
1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 70.257.200,00
140
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 70.257.200,005.2.2
1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 290.320.000,00
Belanja Pegawai 51.960.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 238.360.000,005.2.2
1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.350.000,00
Belanja Barang Jasa 33.350.000,005.2.2
1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 49.970.000,00
1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 39.970.000,00
Belanja Barang Jasa 39.970.000,005.2.2
1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
29.834.000,00
1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.904.000,00
Belanja Pegawai 3.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.854.000,005.2.2
1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2
1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.430.000,00
141
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 3.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.380.000,005.2.2
1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 604.275.000,00
1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandangdisabilitas dan lansia
114.450.000,00
Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 113.150.000,005.2.2
1.13.1.13.01.16.17 Pelayanan sosial bagi masyarakat 18.975.000,00
Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.775.000,005.2.2
1.13.1.13.01.16.18 Peningkatan Kesejahtraan sosial Lanjut Usia 44.350.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.700.000,005.2.2
1.13.1.13.01.16.19 Pelayanan Terhadap lanjut Usia 259.550.000,00
Belanja Pegawai 14.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 244.750.000,005.2.2
1.13.1.13.01.16.20 Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 63.950.000,00
Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 62.300.000,005.2.2
1.13.1.13.01.16.23 Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial 43.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.350.000,005.2.2
1.13.1.13.01.16.25 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak 60.000.000,00
142
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 58.700.000,005.2.2
1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 766.383.000,00
1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat
471.325.000,00
Belanja Pegawai 430.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.925.000,005.2.2
1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 34.615.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 33.965.000,005.2.2
1.13.1.13.01.21.09 Lembaga Konsultasi Kesejahtraan Keluarga (LK3) 18.885.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.235.000,005.2.2
1.13.1.13.01.21.11 Pengembangan Potensi Kapisitas Karang Taruna 35.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.350.000,005.2.2
1.13.1.13.01.21.12 Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 49.760.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.110.000,005.2.2
1.13.1.13.01.21.13 Pemberdayaan Karang Taruna Kabupaten 51.205.000,00
Belanja Pegawai 850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.355.000,005.2.2
1.13.1.13.01.21.14 Pelatihan PSKS 84.818.000,00
143
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 84.118.000,005.2.2
1.13.1.13.01.21.15 Seleksi Pilar-Pilar Sosial 20.775.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.925.000,005.2.2
1.13.1.13.01.23 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 2.242.879.000,00
1.13.1.13.01.23.01 Pendistribusian Beras Sejahtra (Rastra) dan Pengadaan Rastra Daerah 1.960.875.000,00
Belanja Pegawai 127.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.833.075.000,005.2.2
1.13.1.13.01.23.02 Pemberdayaan Keluarga 80.350.000,00
Belanja Barang Jasa 80.350.000,005.2.2
1.13.1.13.01.23.06 Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) 170.029.000,00
Belanja Pegawai 96.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 73.829.000,005.2.2
1.13.1.13.01.23.07 Santunan bagi Legiun Veteran dan Janda Veteran 31.625.000,00
Belanja Barang Jasa 31.625.000,005.2.2
1.13.1.13.01.24 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 527.007.000,00
1.13.1.13.01.24.01 Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial 69.950.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 69.250.000,005.2.2
1.13.1.13.01.24.02 Mobilisasi Bagi Anggota Tagana 70.300.000,00
Belanja Pegawai 53.200.000,005.2.1
144
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 17.100.000,005.2.2
1.13.1.13.01.24.03 Pedampingan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi KeluargaMiskin
117.207.000,00
Belanja Pegawai 63.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 53.507.000,005.2.2
1.13.1.13.01.24.06 Penanganan dan Perlindungan Bagi Korban Bencana (Bantuan Bagi KorbanBencana)
269.550.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 268.550.000,005.2.2
1.22.1.13.01.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 237.163.000,00
1.22.1.13.01.15.16 Penguatan Kelembagaan POSYANTEK 25.350.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.850.000,005.2.2
1.22.1.13.01.15.25 Pemberdayaan Kelembagaan SPAM PAMSIMAS 25.000.000,00
Belanja Pegawai 950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.050.000,005.2.2
1.22.1.13.01.15.30 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Manajemen BUMDes 159.484.000,00
Belanja Pegawai 7.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 151.634.000,005.2.2
1.22.1.13.01.15.31 Sosialisasi dan Penetapan kawasan Perdesaan 27.329.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.329.000,005.2.2
1.22.1.13.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 532.677.700,00
1.22.1.13.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 288.869.700,00
145
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.22.1.13.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 114.950.000,00
Belanja Pegawai 11.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 103.350.000,005.2.2
1.22.1.13.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 80.000.000,00
Belanja Pegawai 4.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 75.150.000,005.2.2
1.22.1.13.01.17.01.17 Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat 44.550.000,00
Belanja Barang Jasa 44.550.000,005.2.2
1.22.1.13.01.17.01.18 Pembinaan dan Lomba Lembaga Kemasyarakatan 49.369.700,00
Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.119.700,005.2.2
1.22.1.13.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 69.408.000,00
Belanja Pegawai 34.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.058.000,005.2.2
1.22.1.13.01.17.40 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif SelawangSegantang
17.742.000,00
Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.492.000,005.2.2
1.22.1.13.01.17.64 Penguatan Kader Teritorial Desa 57.150.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.350.000,005.2.2
1.22.1.13.01.17.65 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 99.508.000,00
Belanja Pegawai 7.700.000,005.2.1
146
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 91.808.000,005.2.2
1.22.1.13.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 484.062.000,00
1.22.1.13.01.18.35 Pendampingan Pelaksanaan Pada APBDesa 89.196.000,00
Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 87.096.000,005.2.2
1.22.1.13.01.18.38 Peningkatan Wawasan Aparatur Pemerintahan Desa 72.496.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 71.796.000,005.2.2
1.22.1.13.01.18.41 Sosialisasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD 50.040.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.390.000,005.2.2
1.22.1.13.01.18.43 Pembinaan dan Penyusunan RKP Desa 34.850.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 33.950.000,005.2.2
1.22.1.13.01.18.44 Pembinaan Administrasi Aset Desa 77.496.000,00
Belanja Pegawai 21.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 55.696.000,005.2.2
1.22.1.13.01.18.45 Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 159.984.000,00
Belanja Pegawai 38.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 121.984.000,005.2.2
1.22.1.13.01.22 Program Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan KesejahteraanKeluarga
579.702.300,00
1.22.1.13.01.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 40.650.000,00
147
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.22.1.13.01.22.01.07 Rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 40.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2
1.22.1.13.01.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 342.682.300,00
1.22.1.13.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 96.700.000,00
Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 93.200.000,005.2.2
1.22.1.13.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 77.550.000,00
Belanja Pegawai 13.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 64.550.000,005.2.2
1.22.1.13.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 120.050.000,00
Belanja Pegawai 10.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 109.450.000,005.2.2
1.22.1.13.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 48.382.300,00
Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.932.300,005.2.2
1.22.1.13.01.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 158.420.000,00
1.22.1.13.01.22.08.06 Pengembangan UP2K 37.920.000,00
Belanja Pegawai 5.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 32.870.000,005.2.2
1.22.1.13.01.22.08.08 Peningkatan Wawasan Tim Pengerak PKK Se-Kabupaten Bangka Tengah 120.500.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
148
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 119.800.000,005.2.2
1.22.1.13.01.22.11 Pembinaan PKK Kecematan 37.950.000,00
Belanja Pegawai 6.710.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.240.000,005.2.2
Surplus/Defisit -11.101.467.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
149
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 5.604.994.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.220.003.000,005.1
Belanja Pegawai 2.220.003.000,005.1.1
Belanja Langsung 3.384.991.000,005.2
1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.369.000,00
1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 94.059.000,00
Belanja Pegawai 89.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.739.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 38.400.000,00
Belanja Barang Jasa 38.400.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 35.950.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.770.000,005.2.2
150
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 114.680.000,00
Belanja Pegawai 112.640.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.040.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.200.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.020.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,00
Belanja Barang Jasa 4.080.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 263.572.000,00
1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,00
151
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 19.872.000,005.2.2
1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 109.800.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 107.400.000,005.2.2
1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.02.51 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Penanggulangan Bencana 118.900.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 116.500.000,005.2.2
1.19.1.19.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.350.000,00
1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.350.000,00
Belanja Pegawai 850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.500.000,005.2.2
1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
27.700.000,00
1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.000.000,00
Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.400.000,005.2.2
152
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.300.000,005.2.2
1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.200.000,00
Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.600.000,005.2.2
1.19.1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 575.000.000,00
1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 40.000.000,00
Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.750.000,005.2.2
1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai Kebangsaan masyarakat 400.000.000,00
Belanja Pegawai 28.120.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 371.880.000,005.2.2
1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera
45.000.000,00
Belanja Pegawai 575.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.425.000,005.2.2
1.19.1.19.01.17.16 Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 50.000.000,00
Belanja Pegawai 12.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.400.000,005.2.2
1.19.1.19.01.17.17 Pemantapan idielogi kebangsaan bagi generasi muda 40.000.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.150.000,005.2.2
153
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.19.1.19.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 245.000.000,00
1.19.1.19.01.18.05 Forum Pembaruan Kebangsaan 30.000.000,00
Belanja Pegawai 8.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.550.000,005.2.2
1.19.1.19.01.18.06 Forum Osis Bangka Tengah dalam Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa danBernegara
30.000.000,00
Belanja Pegawai 950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.050.000,005.2.2
1.19.1.19.01.18.07 Pembentukan, penyuluhan koordinasi dan oprasional FKDM 50.000.000,00
Belanja Pegawai 1.225.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.775.000,005.2.2
1.19.1.19.01.18.08 Penyelenggaraan Operasional Kominda 75.000.000,00
Belanja Pegawai 26.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.600.000,005.2.2
1.19.1.19.01.18.09 Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama 60.000.000,00
Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.700.000,005.2.2
1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 605.000.000,00
1.19.1.19.01.21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 175.000.000,00
1.19.1.19.01.21.03.01 Koordinasi forum-forum diskusi politik (pembinaan politik) 175.000.000,00
Belanja Pegawai 37.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 137.400.000,005.2.2
1.19.1.19.01.21.07 Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum 100.000.000,00
154
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 54.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.950.000,005.2.2
1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 40.000.000,00
Belanja Pegawai 2.130.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.870.000,005.2.2
1.19.1.19.01.21.11 Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik 40.000.000,00
Belanja Pegawai 21.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.150.000,005.2.2
1.19.1.19.01.21.15 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 200.000.000,00
Belanja Pegawai 9.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 190.700.000,005.2.2
1.19.1.19.01.21.17 Verifikasi Data Ormas 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.900.000,005.2.2
1.19.1.19.01.21.18 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus Kader dan KaderParpol Peserta Pemilu
30.000.000,00
Belanja Pegawai 550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.450.000,005.2.2
1.19.1.19.01.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.066.000.000,00
1.19.1.19.01.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara
100.000.000,00
Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 98.050.000,005.2.2
1.19.1.19.01.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 60.000.000,00
155
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 46.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.050.000,005.2.2
1.19.1.19.01.22.07 Pusat Pengendalian dan Penangulangan Bencana (PUSDALOPS) 606.000.000,00
Belanja Pegawai 444.270.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 161.730.000,005.2.2
1.19.1.19.01.22.08 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penangulangan bencana 75.000.000,00
Belanja Modal 75.000.000,005.2.3
1.19.1.19.01.22.11 Pembentukan dan Fasilitas petugas relawan bencana 25.000.000,00
Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.22.12 Bimbingan Teknis penanggulangan bencana 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.19.1.19.01.22.21 Pengadaan Trolly Kapal Rescue 60.000.000,00
Belanja Modal 60.000.000,005.2.3
1.19.1.19.01.22.22 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana KabupatenBangka Tengah
80.000.000,00
Belanja Pegawai 24.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 55.300.000,005.2.2
Surplus/Defisit -5.604.994.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
156
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.04 Perumahan , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 11.594.508.600,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.889.950.000,005.1
Belanja Pegawai 2.889.950.000,005.1.1
Belanja Langsung 8.704.558.600,005.2
1.04.1.19.02.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 865.200.000,00
1.04.1.19.02.19.30 Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran 116.000.000,00
Belanja Pegawai 75.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.550.000,005.2.2
Belanja Modal 15.000.000,005.2.3
1.04.1.19.02.19.31 Penyiapan Tenaga Pengendalian Pemadam Kebakaran 700.500.000,00
Belanja Pegawai 660.820.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.680.000,005.2.2
1.04.1.19.02.19.32 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Rawan Kebakaran 20.000.000,00
157
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.350.000,005.2.2
1.04.1.19.02.19.33 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 28.700.000,00
Belanja Pegawai 7.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.850.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 546.970.000,00
1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 70.600.000,00
Belanja Pegawai 66.540.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.060.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.640.000,00
Belanja Barang Jasa 44.640.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 43.310.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.130.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 130.220.000,00
Belanja Pegawai 122.960.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.260.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 29.200.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.020.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.000,00
Belanja Barang Jasa 36.000.000,005.2.2
158
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.400.000,00
Belanja Barang Jasa 14.400.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.000.000,00
Belanja Barang Jasa 32.000.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.19.1.19.02.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
15.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2
1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 635.610.200,00
1.19.1.19.02.02.10 Pengadaan meubelair 73.100.200,00
Belanja Modal 73.100.200,005.2.3
1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.800.000,00
Belanja Barang Jasa 50.800.000,005.2.2
1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 319.280.000,00
Belanja Barang Jasa 319.280.000,005.2.2
1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.430.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.730.000,005.2.2
159
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.19.1.19.02.02.52 Rehabilitasi Berat Mobil DAMKAR 120.000.000,00
Belanja Modal 120.000.000,005.2.3
1.19.1.19.02.02.53 Pengadaan Peralatan Komunikasi Command Center 30.000.000,00
Belanja Modal 30.000.000,005.2.3
1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 374.310.000,00
1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 364.310.000,00
Belanja Pegawai 4.380.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 359.930.000,005.2.2
1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 333.240.000,00
1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.19.1.19.02.05.05 Pelatihan Pengendalian Massa/Unjuk Rasa (DALMAS) 50.000.000,00
Belanja Pegawai 11.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.350.000,005.2.2
1.19.1.19.02.05.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Anggota Satlinmas 55.000.000,00
Belanja Barang Jasa 55.000.000,005.2.2
1.19.1.19.02.05.07 Pemberian asuransi keselamatan kerja bagi anggotoa linmas 43.240.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.590.000,005.2.2
1.19.1.19.02.05.08 Bimbingan Teknis Keahlian Petugas Pemadam Kebakaran 75.000.000,00
160
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2
1.19.1.19.02.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran 50.000.000,00
Belanja Pegawai 12.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.950.000,005.2.2
1.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.350.000,005.2.2
1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2
1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 3.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.850.000,005.2.2
1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 536.854.700,00
1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 190.763.000,00
Belanja Pegawai 144.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.163.000,005.2.2
1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 73.742.000,00
Belanja Pegawai 27.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.042.000,005.2.2
1.19.1.19.02.15.09 Penertiban Pajak Daerah 38.000.000,00
161
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 27.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.400.000,005.2.2
1.19.1.19.02.15.17 Gelar Pasukan Satpol PP, Linmas, Damkar dan TRC dalam RangkaPeningkatan Kantrantibmas
35.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.350.000,005.2.2
1.19.1.19.02.15.18 <B>Pengamanan Pemilu (Pileg & Pilpres)</B> 149.999.700,00
Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 148.699.700,005.2.2
1.19.1.19.02.15.19 Pengamanan Lintas Sektoral (Hari Besar Agama) 49.350.000,00
Belanja Pegawai 39.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.300.000,005.2.2
1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 4.840.073.700,00
1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
4.150.174.700,00
Belanja Pegawai 3.977.170.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 173.004.700,005.2.2
1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 353.900.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 351.900.000,005.2.2
1.19.1.19.02.16.08 Penyelidikan Terhadap Pelanggaran PERDA/PERKADA serta KebijakanPemda
41.149.000,00
Belanja Pegawai 12.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.449.000,005.2.2
1.19.1.19.02.16.11 Pengendalian Keamanan Lingkungan 179.500.000,00
162
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 127.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 51.550.000,005.2.2
1.19.1.19.02.16.12 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 39.450.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.800.000,005.2.2
Belanja Modal 10.000.000,005.2.3
1.19.1.19.02.16.13 Pembinaan dan Tindakan non Justitia terhadap Pelanggaran Perda danPerkada
40.000.000,00
Belanja Pegawai 29.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.050.000,005.2.2
1.19.1.19.02.16.14 Penindakan Yustisi 35.900.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.250.000,005.2.2
1.19.1.19.02.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dankeamanan
542.300.000,00
1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 470.000.000,00
Belanja Pegawai 466.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.650.000,005.2.2
1.19.1.19.02.19.10 Pembinaan Anggota Linmas / Apel Siaga 62.300.000,00
Belanja Pegawai 2.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.250.000,005.2.2
1.19.1.19.02.19.11 Bulan Bakti Linmas 10.000.000,00
Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.050.000,005.2.2
163
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Surplus/Defisit -11.594.508.600,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
164
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
: 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 577.682.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 577.682.000,005.1
Belanja Pegawai 577.682.000,005.1.1
Surplus/Defisit -577.682.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
165
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 30.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 37.838.341.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.052.116.000,005.1
Belanja Pegawai 10.052.116.000,005.1.1
Belanja Langsung 27.786.225.000,005.2
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.568.848.000,00
1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 545.500.000,00
166
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 441.840.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 103.660.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 604.400.000,00
Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 399.600.000,005.2.2
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 188.480.000,00
Belanja Pegawai 179.840.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.640.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 376.070.000,00
Belanja Pegawai 261.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 114.870.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 228.720.000,00
Belanja Pegawai 214.316.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.404.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 403.380.000,00
Belanja Pegawai 296.860.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 106.520.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 123.920.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 120.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 238.880.000,00
167
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 4.280.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 234.600.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 189.920.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 186.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 149.208.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 146.808.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 906.300.000,00
Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 970.400.000,00
Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 965.600.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 539.470.000,00
Belanja Pegawai 515.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.110.000,005.2.2
1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan
104.200.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 101.800.000,005.2.2
1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.044.910.000,00
1.20.1.20.03.02.01 Pembangunan Rumah Jabatan 150.000.000,00
168
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.03.02.01.02 Penataan Lingkungan Komplek Perumahan Jabatan 150.000.000,00
Belanja Modal 150.000.000,005.2.3
1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.000.000.000,00
Belanja Modal 1.000.000.000,005.2.3
1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 30.000.000,00
Belanja Modal 30.000.000,005.2.3
1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 75.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.010.000,005.2.2
Belanja Modal 44.990.000,005.2.3
1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 252.890.000,00
Belanja Barang Jasa 97.370.000,005.2.2
Belanja Modal 155.520.000,005.2.3
1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 93.870.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 93.220.000,005.2.2
1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 123.250.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 120.850.000,005.2.2
1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 317.920.000,00
Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 313.920.000,005.2.2
1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.193.920.000,00
169
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 5.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.188.320.000,005.2.2
1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 50.000.000,00
Belanja Pegawai 1.670.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.330.000,005.2.2
1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 258.060.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 255.660.000,005.2.2
1.20.1.20.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 500.000.000,00
Belanja Modal 500.000.000,005.2.3
1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 135.000.000,00
1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.000.000,00
Belanja Pegawai 2.170.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.830.000,005.2.2
1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 95.000.000,00
Belanja Pegawai 2.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 92.780.000,005.2.2
1.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 150.000.000,00
1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 147.600.000,005.2.2
1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
334.280.000,00
170
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 6.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.350.000,005.2.2
1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2
1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 3.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.850.000,005.2.2
1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 110.000.000,00
Belanja Pegawai 48.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 61.900.000,005.2.2
1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 50.000.000,00
Belanja Pegawai 9.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.950.000,005.2.2
1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 114.280.000,00
Belanja Pegawai 60.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 53.680.000,005.2.2
1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 30.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.350.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah
7.321.160.000,00
171
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan
594.906.000,00
Belanja Pegawai 6.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 588.586.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembagapemerintah non departemen/luar negeri
465.000.000,00
Belanja Pegawai 5.380.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 459.620.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 350.000.000,00
Belanja Pegawai 123.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 227.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 15.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.350.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 43.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.350.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.010.000.000,00
Belanja Pegawai 7.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.003.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil KepalaDaerah
1.704.444.000,00
Belanja Pegawai 386.560.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.317.884.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.08 Pemeriksaan Rutin Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 60.650.000,00
172
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKKSI) 50.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.350.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu
550.000.000,00
Belanja Pegawai 62.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 487.600.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 59.500.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 58.800.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 80.000.000,00
Belanja Pegawai 79.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 117.800.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 115.400.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 160.060.000,00
Belanja Pegawai 130.760.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.300.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 162.800.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
173
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 160.400.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.703.000.000,00
Belanja Pegawai 7.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.696.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.30 Inventarisasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 50.000.000,00
Belanja Pegawai 7.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.750.000,005.2.2
1.20.1.20.03.16.31 Penyelenggaraan Pameran 145.000.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 142.600.000,005.2.2
1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH
1.191.440.000,00
1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 134.640.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 84.280.000,005.2.2
1.20.1.20.03.20.15 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 585.800.000,00
Belanja Pegawai 394.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 191.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.20.19 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 361.000.000,00
Belanja Pegawai 191.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 169.680.000,005.2.2
1.20.1.20.03.20.20 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian 110.000.000,00
Belanja Pegawai 9.000.000,005.2.1
174
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 101.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.649.507.000,00
1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 359.400.000,00
Belanja Pegawai 232.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 127.000.000,005.2.2
1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 938.520.000,00
Belanja Pegawai 776.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 162.340.000,005.2.2
1.20.1.20.03.23.06 Pelatihan Sistem Lelang Elektronik 176.137.000,00
Belanja Pegawai 8.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 167.237.000,005.2.2
1.20.1.20.03.23.12 Updating Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 40.450.000,00
Belanja Pegawai 22.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.900.000,005.2.2
1.20.1.20.03.23.13 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pengadaan barang dan Jasa 60.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 59.300.000,005.2.2
1.20.1.20.03.23.14 Penyusunan Sistem Informasi Dokumen Lelang Secara Elektronik 75.000.000,00
Belanja Pegawai 1.720.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.880.000,005.2.2
Belanja Modal 71.400.000,005.2.3
1.20.1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 6.200.000,00
175
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 6.200.000,00
Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.950.000,005.2.2
1.20.1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 207.410.000,00
1.20.1.20.03.25.07 Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum 33.870.000,00
Belanja Pegawai 26.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.070.000,005.2.2
1.20.1.20.03.25.08 Pembentukan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah DaerahLainnya, Lembaga, Instansi dan Swasta
149.040.000,00
Belanja Pegawai 104.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.440.000,005.2.2
1.20.1.20.03.25.09 Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah 24.500.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.850.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 1.142.400.000,00
1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 70.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 69.300.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 517.360.000,00
Belanja Pegawai 402.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 115.110.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 60.000.000,00
Belanja Pegawai 2.220.000,005.2.1
176
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 57.780.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di lingkungan PemkabBangka Tengah
74.040.000,00
Belanja Pegawai 62.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 11.690.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 18.500.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.850.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26.14 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Ditinjau dari KajianHukum
280.000.000,00
Belanja Pegawai 210.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 69.500.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26.17 Kabupaten Peduli HAM 45.000.000,00
Belanja Pegawai 13.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.600.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26.18 Penyelenggaraan Sidang Pengadilan Agama 47.500.000,00
Belanja Pegawai 27.290.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.210.000,005.2.2
1.20.1.20.03.26.19 Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 30.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.350.000,005.2.2
1.20.1.20.03.33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana 100.000.000,00
1.20.1.20.03.33.17 Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan StandarKompetensi Jabatan
100.000.000,00
Belanja Pegawai 30.500.000,005.2.1
177
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 69.500.000,005.2.2
1.20.1.20.03.38 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 490.000.000,00
1.20.1.20.03.38.01 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 29.710.000,00
Belanja Pegawai 7.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.460.000,005.2.2
1.20.1.20.03.38.02 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 95.000.000,00
Belanja Pegawai 7.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 87.700.000,005.2.2
1.20.1.20.03.38.05 Koordinasi Pengendalian Pembangunan 100.000.000,00
Belanja Pegawai 53.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.300.000,005.2.2
1.20.1.20.03.38.06 Penyusunan Survey Harga Konsumen dan Perhitungan Inflasi 265.290.000,00
Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 261.290.000,005.2.2
1.20.1.20.03.39 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 4.783.820.000,00
1.20.1.20.03.39.01 Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah 285.800.000,00
Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 281.800.000,005.2.2
1.20.1.20.03.39.02 Pembinaan dan Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Syariah Keagamaan 248.920.000,00
Belanja Pegawai 184.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 64.920.000,005.2.2
1.20.1.20.03.39.03 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 44.500.000,00
178
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.850.000,005.2.2
1.20.1.20.03.39.05 Insentif TPA, TQA dan MDT 4.204.600.000,00
Belanja Pegawai 4.204.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 450.000,005.2.2
1.20.1.20.03.40 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 100.000.000,00
1.20.1.20.03.40.01 Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat 100.000.000,00
Belanja Pegawai 25.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 74.150.000,005.2.2
1.20.1.20.03.41 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 240.250.000,00
1.20.1.20.03.41.02 Pembinaan Unit Pelayanan Publik 61.430.000,00
Belanja Pegawai 29.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.930.000,005.2.2
1.20.1.20.03.41.06 Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 66.200.000,00
Belanja Pegawai 23.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.700.000,005.2.2
1.20.1.20.03.41.07 Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD 65.000.000,00
Belanja Pegawai 20.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.100.000,005.2.2
1.20.1.20.03.41.08 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit PelayananPublik
47.620.000,00
Belanja Pegawai 19.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 27.820.000,005.2.2
179
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.03.48 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 321.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan P4GN (Pencegahan,Pemberantasan, Penyalahgunaan, Perdaran Gelap Narkotika)
93.750.000,00
Belanja Pegawai 7.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 86.450.000,005.2.2
1.20.1.20.03.48.02 Sosialisasi dan Advokasi Kesadaran Hukum Terhadap PenyalahgunaanNarkoba
109.000.000,00
Belanja Pegawai 18.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 90.100.000,005.2.2
1.20.1.20.03.48.03 Identifikasi Kecenderungan Penyalahgunaan NAPZA 54.450.000,00
Belanja Pegawai 17.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.530.000,005.2.2
1.20.1.20.03.48.04 Rehabilitasi, Terapi dan Pemantauan Pecandu Narkoba di Pusat Rehabilitasi 63.800.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 63.100.000,005.2.2
Surplus/Defisit -37.808.341.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
180
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.04 Sekretariat DPRD
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 30.484.815.200,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.169.870.200,005.1
Belanja Pegawai 10.169.870.200,005.1.1
Belanja Langsung 20.314.945.000,005.2
1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.661.314.000,00
1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 215.540.000,00
Belanja Pegawai 204.820.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.720.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 257.800.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 256.200.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 118.100.000,00
Belanja Pegawai 112.700.000,005.2.1
181
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 5.400.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 84.120.000,00
Belanja Pegawai 51.060.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 33.060.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 169.304.000,00
Belanja Pegawai 154.464.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.840.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 196.080.000,00
Belanja Pegawai 177.440.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.640.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.700.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.150.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.500.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 127.312.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 125.712.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 102.048.000,00
182
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 100.448.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 147.160.000,00
Belanja Pegawai 140.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.480.000,005.2.2
1.20.1.20.04.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan
10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 929.256.000,00
1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan meubelair 16.830.000,00
Belanja Modal 16.830.000,005.2.3
1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 55.101.000,00
Belanja Barang Jasa 55.101.000,005.2.2
1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 167.100.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 165.500.000,005.2.2
1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 41.600.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 324.460.000,00
Belanja Barang Jasa 324.460.000,005.2.2
183
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 88.760.000,00
Belanja Barang Jasa 88.760.000,005.2.2
1.20.1.20.04.02.64 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 235.405.000,00
Belanja Barang Jasa 78.330.000,005.2.2
Belanja Modal 157.075.000,005.2.3
1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 300.760.000,00
1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 243.310.000,00
Belanja Pegawai 2.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 241.130.000,005.2.2
1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.03.10 Pengadaan Pakaian Adat 47.450.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.800.000,005.2.2
1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.150.000,00
1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 6.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.950.000,005.2.2
1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.650.000,00
184
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 800.000,005.2.2
1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 4.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.650.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 17.165.275.000,00
1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama
35.660.000,00
Belanja Barang Jasa 35.660.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 117.300.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 114.900.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 491.030.000,00
Belanja Pegawai 3.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 487.630.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 955.125.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 952.725.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 446.800.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 444.800.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 13.116.850.000,00
Belanja Pegawai 5.600.000,005.2.1
185
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 13.111.250.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.09 Pelantikan anggota DPRD 291.580.000,00
Belanja Pegawai 4.280.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 287.300.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 5.000.000,00
Belanja Barang Jasa 5.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.15 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi 172.990.000,00
Belanja Pegawai 139.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 33.490.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.16 Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 162.700.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 162.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.17 Penyebaraluasan Informasi Kepada Masyarakat 165.800.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 165.000.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.18 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pimpinan dan Wakil Pimpinan 1.096.440.000,00
Belanja Pegawai 256.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 840.440.000,005.2.2
1.20.1.20.04.15.19 Penyediaan Jasa Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD 108.000.000,00
Belanja Pegawai 108.000.000,005.2.1
1.20.1.20.04.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 168.190.000,00
1.20.1.20.04.26.15 Pembahasaan Rancangan Perda 36.290.000,00
186
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.640.000,005.2.2
1.20.1.20.04.26.16 Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD 131.900.000,00
Belanja Pegawai 103.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.100.000,005.2.2
Surplus/Defisit -30.484.815.200,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
187
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 8.944.590.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.310.000.000,005.1
Belanja Pegawai 4.310.000.000,005.1.1
Belanja Langsung 4.634.590.000,005.2
1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.105.900.000,00
1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 224.200.000,00
Belanja Pegawai 211.020.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.180.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 204.000.000,00
Belanja Barang Jasa 204.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 35.300.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.120.000,005.2.2
188
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 165.000.000,00
Belanja Pegawai 121.668.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.332.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.400.000,00
Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.040.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00
Belanja Pegawai 2.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 97.080.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 110.000.000,00
Belanja Pegawai 4.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 105.380.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,00
Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 59.800.000,00
Belanja Barang Jasa 59.800.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
189
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 172.000.000,00
1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,00
Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,00
Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 106.000.000,00
Belanja Barang Jasa 106.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,00
Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 41.690.000,00
1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.690.000,00
Belanja Barang Jasa 31.690.000,005.2.2
1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,00
1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 7.850.000,005.2.1
190
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 12.150.000,005.2.2
1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 650.000,005.2.2
1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 4.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.250.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.245.000.000,00
1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 122.921.000,00
Belanja Pegawai 69.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 53.321.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 300.000.000,00
Belanja Pegawai 193.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 106.400.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 100.000.000,00
Belanja Pegawai 23.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 76.300.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 300.000.000,00
Belanja Pegawai 193.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 106.400.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran PerubahanAPBD
100.000.000,00
Belanja Pegawai 23.700.000,005.2.1
191
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 76.300.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
230.000.000,00
Belanja Pegawai 114.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 115.600.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100.000.000,00
Belanja Pegawai 56.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.400.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah
92.079.000,00
Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 90.679.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 100.000.000,00
Belanja Pegawai 43.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 57.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 100.000.000,00
Belanja Pegawai 59.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.500.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Updating danPemeliharaan)
135.000.000,00
Belanja Pegawai 92.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.600.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 250.000.000,00
Belanja Pegawai 165.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 84.400.000,005.2.2
192
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.17.47 Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer 75.000.000,00
Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.48 Bimbingan Teknis Penganggaran 90.000.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 89.000.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.49 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan 100.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 99.300.000,005.2.2
1.20.1.20.05.17.50 Pengelolaan Sistem Informasi Gaji 50.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.350.000,005.2.2
1.20.1.20.05.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 920.000.000,00
1.20.1.20.05.36.10 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Aset Daerah 300.000.000,00
Belanja Pegawai 212.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 87.800.000,005.2.2
1.20.1.20.05.36.11 Bimbingan Teknis Manajemen Aset Daerah 90.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 89.300.000,005.2.2
1.20.1.20.05.36.12 Sertifikasi, Kodefikasi dan Pengamanan Aset Daerah 350.000.000,00
Belanja Pegawai 10.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 194.080.000,005.2.2
Belanja Modal 145.520.000,005.2.3
193
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.05.36.14 Manajemen Aset Daerah 180.000.000,00
Belanja Pegawai 91.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 88.300.000,005.2.2
Surplus/Defisit -8.944.590.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
194
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
: 1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 818.863.842.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.394.950.000,004.1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.675.000.000,004.1.3 Perda No.23 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten BangkaTengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Perda No. 24 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten BangkaTengah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.719.950.000,004.1.4
DANA PERIMBANGAN 674.475.764.000,004.2
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 80.664.215.000,004.2.1 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Dana Alokasi Umum 460.981.000.000,004.2.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang RincianAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016Informasi Resmi dari
Dana Alokasi Khusus 132.830.549.000,004.2.3 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia
195
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 136.993.128.000,004.3
Pendapatan Hibah 27.016.000.000,004.3.1
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 44.500.000.000,004.3.3
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 10.284.342.000,004.3.4
Dana Desa 55.192.786.000,004.3.6
BELANJA DAERAH 148.365.710.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 148.365.710.000,005.1
Belanja Subsidi 500.000.000,005.1.3
Belanja Hibah 27.887.444.000,005.1.4
Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000,005.1.5
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.304.700.000,005.1.6
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa
109.773.566.000,005.1.7
Belanja Tidak Terduga 1.900.000.000,005.1.8
Surplus/Defisit 670.498.132.000,00
PEMBIAYAAN 21.569.247.000,006
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22.569.247.000,006.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.569.247.000,006.1.1
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,006.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,006.2.2
196
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.06 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 47.159.200.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 47.159.200.000,004.1
Pendapatan Pajak Daerah 47.072.000.000,004.1.1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
197
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Pendapatan Pajak Daerah 47.072.000.000,00 Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
197
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Pendapatan Pajak Daerah 47.072.000.000,00 Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 150)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang PajakDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tenagah Tahun 2012 Nomor 176)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
197
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Pendapatan Pajak Daerah 47.072.000.000,00 Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 238)
Hasil Retribusi Daerah 50.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 229)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 37.200.000,004.1.4
BELANJA DAERAH 8.894.301.700,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.352.548.000,005.1
Belanja Pegawai 5.352.548.000,005.1.1
Belanja Langsung 3.541.753.700,005.2
1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 591.560.000,00
1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 25.000.000,00
Belanja Pegawai 22.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.820.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 82.500.000,00
Belanja Barang Jasa 82.500.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.850.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.670.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 73.350.000,00
Belanja Pegawai 60.900.000,005.2.1
200
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 12.450.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 77.600.000,00
Belanja Pegawai 69.540.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.060.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.700.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.000.000,00
Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.960.000,00
Belanja Barang Jasa 19.960.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan
10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 217.271.200,00
1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 34.981.200,00
Belanja Barang Jasa 34.981.200,005.2.2
201
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 151.500.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 150.800.000,005.2.2
1.20.1.20.06.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.790.000,00
Belanja Barang Jasa 30.790.000,005.2.2
1.20.1.20.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur 42.850.000,00
1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.850.000,00
Belanja Barang Jasa 32.850.000,005.2.2
1.20.1.20.06.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,00
1.20.1.20.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
29.780.000,00
1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 7.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.150.000,005.2.2
1.20.1.20.06.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.480.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 630.000,005.2.2
202
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.300.000,00
Belanja Pegawai 4.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.450.000,005.2.2
1.20.1.20.06.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber PendapatanDaerah
2.540.292.500,00
1.20.1.20.06.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 71.100.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 70.400.000,005.2.2
1.20.1.20.06.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 491.350.000,00
Belanja Pegawai 95.720.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 395.630.000,005.2.2
1.20.1.20.06.37.08 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan BPHTB 438.400.000,00
Belanja Pegawai 13.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 425.000.000,005.2.2
1.20.1.20.06.37.12 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pajak Daerah 98.775.000,00
Belanja Pegawai 5.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 93.575.000,005.2.2
1.20.1.20.06.37.13 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 86.200.000,00
Belanja Pegawai 31.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 55.100.000,005.2.2
1.20.1.20.06.37.15 Penagihan Pajak dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 450.000.000,00
Belanja Pegawai 368.080.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 81.920.000,005.2.2
203
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.06.37.17 Koordinasi dan Monev Pengelolaan PAD 97.600.000,00
Belanja Pegawai 20.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 76.900.000,005.2.2
1.20.1.20.06.37.19 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan PAD 580.000.000,00
Belanja Modal 580.000.000,005.2.3
1.20.1.20.06.37.20 Pelayanan Pajak Daerah pada UPT 149.997.500,00
Belanja Barang Jasa 149.997.500,005.2.2
1.20.1.20.06.37.21 Pendataan dan Pengendalian dalam Rangka Peningkatan PendapatanDaerah
76.870.000,00
Belanja Pegawai 18.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 58.570.000,005.2.2
Surplus/Defisit 38.264.898.300,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
204
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.07 Inspektorat Daerah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 5.032.187.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.534.100.000,005.1
Belanja Pegawai 2.534.100.000,005.1.1
Belanja Langsung 2.498.087.000,005.2
1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.362.000,00
1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 49.320.000,00
Belanja Pegawai 46.160.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.160.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.000.000,00
Belanja Barang Jasa 54.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.860.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.680.000,005.2.2
205
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 80.322.000,00
Belanja Pegawai 78.892.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.430.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.260.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.080.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 53.000.000,00
Belanja Barang Jasa 53.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,00
Belanja Barang Jasa 27.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan
10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 302.610.000,00
1.20.1.20.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 65.170.000,00
206
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.07.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 65.170.000,00
Belanja Modal 65.170.000,005.2.3
1.20.1.20.07.02.10 Pengadaan meubelair 54.170.000,00
Belanja Modal 54.170.000,005.2.3
1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 8.300.000,00
Belanja Barang Jasa 8.300.000,005.2.2
1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 28.440.000,00
Belanja Barang Jasa 28.440.000,005.2.2
1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 123.280.000,00
Belanja Barang Jasa 123.280.000,005.2.2
1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.250.000,00
Belanja Barang Jasa 23.250.000,005.2.2
1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.040.000,00
1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.040.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.390.000,005.2.2
1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.000.000,00
1.20.1.20.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000,00
Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2
1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
11.700.000,00
207
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.450.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.450.000,005.2.2
1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 100.000,005.2.2
1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.750.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 350.000,005.2.2
1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH
1.419.375.000,00
1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 137.400.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 135.800.000,005.2.2
1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 193.800.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 192.200.000,005.2.2
1.20.1.20.07.20.18 Review Laporan Keuangan SKPD 193.800.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 192.200.000,005.2.2
1.20.1.20.07.20.23 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP di SKPD 120.100.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 118.500.000,005.2.2
208
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.07.20.24 Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) 149.525.000,00
Belanja Pegawai 112.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.925.000,005.2.2
1.20.1.20.07.20.25 Audit Kinerja 98.400.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 97.600.000,005.2.2
1.20.1.20.07.20.26 Audit dengan tujuan tertentu 465.300.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 462.900.000,005.2.2
1.20.1.20.07.20.27 Sosialisasi/Pembinaan Pengawasan 61.050.000,00
Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 58.450.000,005.2.2
1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
138.000.000,00
1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 138.000.000,00
Belanja Barang Jasa 138.000.000,005.2.2
Surplus/Defisit -5.032.187.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
209
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.08 Kecamatan Koba
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 140.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 140.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 11.271.789.500,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.942.196.000,005.1
Belanja Pegawai 3.942.196.000,005.1.1
Belanja Langsung 7.329.593.500,005.2
1.08.1.20.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.076.150.000,00
1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)
998.400.000,00
210
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 993.600.000,005.2.2
1.08.1.20.08.15.50 Sosialisasi Kota Koba Menuju Adipura 77.750.000,00
Belanja Pegawai 750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 59.730.000,005.2.2
Belanja Modal 17.270.000,005.2.3
1.19.1.20.08.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 70.400.000,00
1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 58.400.000,00
Belanja Pegawai 48.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.800.000,005.2.2
1.19.1.20.08.15.10 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan 12.000.000,00
Belanja Barang Jasa 12.000.000,005.2.2
1.19.1.20.08.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 94.700.000,00
1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 94.700.000,00
Belanja Pegawai 2.175.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 92.525.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 889.356.500,00
1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 304.400.000,00
Belanja Pegawai 280.960.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.440.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.700.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
211
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 63.200.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.840.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 150.355.000,00
Belanja Pegawai 141.480.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 875.000,005.2.2
Belanja Modal 8.000.000,005.2.3
1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 101.500.000,00
Belanja Pegawai 92.420.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.080.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.921.500,00
Belanja Barang Jasa 23.921.500,005.2.2
1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.680.000,00
Belanja Barang Jasa 22.680.000,005.2.2
1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00
212
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2
1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 510.800.000,00
1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 127.050.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 126.400.000,005.2.2
1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 350.680.000,00
Belanja Pegawai 4.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 346.680.000,005.2.2
1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.070.000,00
Belanja Barang Jasa 33.070.000,005.2.2
1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 46.650.000,00
1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36.650.000,00
Belanja Pegawai 250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.400.000,005.2.2
1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,00
1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00
Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2
1.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1
213
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 18.200.000,005.2.2
1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2
1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.100.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 803.347.500,00
1.22.1.20.08.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 55.697.000,00
1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 5.697.000,00
Belanja Pegawai 850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.847.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 50.000.000,00
Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 35.350.000,00
Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.800.000,005.2.2
Belanja Modal 6.900.000,005.2.3
1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 112.297.500,00
Belanja Pegawai 9.575.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 102.722.500,005.2.2
1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 85.575.000,00
214
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 85.225.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 350.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 30.000.000,00
Belanja Pegawai 11.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.150.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 150.000.000,00
Belanja Pegawai 25.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 124.800.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 40.000.000,00
Belanja Pegawai 3.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.150.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 22.213.000,00
Belanja Barang Jasa 22.213.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 90.235.000,00
Belanja Pegawai 7.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 82.985.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 45.160.000,00
Belanja Pegawai 3.280.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.880.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.58 Pendampingan Gala Desa 46.660.000,00
Belanja Pegawai 4.755.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.905.000,005.2.2
215
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.22.1.20.08.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah RagaTradisional)
40.160.000,00
Belanja Pegawai 3.255.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.905.000,005.2.2
1.22.1.20.08.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 50.000.000,00
Belanja Pegawai 12.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.000.000,005.2.2
1.22.1.20.08.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 3.678.189.500,00
1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahandalam peningkatan kualitas kelurahan
1.026.589.500,00
Belanja Pegawai 1.026.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 269.500,005.2.2
1.22.1.20.08.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 87.000.000,00
Belanja Pegawai 5.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 81.750.000,005.2.2
1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 33.400.000,00
Belanja Pegawai 1.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.450.000,005.2.2
1.22.1.20.08.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 31.200.000,00
Belanja Barang Jasa 31.200.000,005.2.2
1.22.1.20.08.21.15 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Arung Dalam 150.000.000,00
Belanja Barang Jasa 145.900.000,005.2.2
Belanja Modal 4.100.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.16 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Berok 150.000.000,00
216
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 145.900.000,005.2.2
Belanja Modal 4.100.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.17 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Koba 150.000.000,00
Belanja Barang Jasa 145.900.000,005.2.2
Belanja Modal 4.100.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.18 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Padang Mulia 150.000.000,00
Belanja Barang Jasa 145.900.000,005.2.2
Belanja Modal 4.100.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.19 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Simpang Perlang 150.000.000,00
Belanja Barang Jasa 145.900.000,005.2.2
Belanja Modal 4.100.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.22 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Arung Dalam
350.000.000,00
Belanja Pegawai 155.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 140.320.000,005.2.2
Belanja Modal 54.000.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.23 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Berok
350.000.000,00
Belanja Pegawai 155.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 140.320.000,005.2.2
Belanja Modal 54.000.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.24 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Koba
350.000.000,00
Belanja Pegawai 172.460.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 123.540.000,005.2.2
217
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 54.000.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.25 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Padang Mulia
350.000.000,00
Belanja Pegawai 155.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 140.320.000,005.2.2
Belanja Modal 54.000.000,005.2.3
1.22.1.20.08.21.26 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Simpang Perlang
350.000.000,00
Belanja Pegawai 155.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 140.320.000,005.2.2
Belanja Modal 54.000.000,005.2.3
1.22.1.20.08.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 80.000.000,00
1.22.1.20.08.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000,00
Belanja Pegawai 3.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.278.500,005.2.2
Belanja Modal 10.321.500,005.2.3
1.22.1.20.08.23.05 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 30.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2
Surplus/Defisit -11.131.789.500,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
218
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.09 Kecamatan Pangkalanbaru
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 274.100.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 274.100.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 274.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100.000,004.1.4
BELANJA DAERAH 7.672.990.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.815.630.000,005.1
Belanja Pegawai 2.815.630.000,005.1.1
219
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Langsung 4.857.360.000,005.2
1.08.1.20.09.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 614.000.000,00
1.08.1.20.09.15.20 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan ( batas kota - hotel aston, KelurahanDul, Desa Beluluk)
599.000.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 596.000.000,005.2.2
1.08.1.20.09.15.53 Sosialisasi Kebersihan Sampah 15.000.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.700.000,005.2.2
1.19.1.20.09.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 180.000.000,00
1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 110.000.000,00
Belanja Pegawai 78.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.050.000,005.2.2
1.19.1.20.09.15.15 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) 70.000.000,00
Belanja Pegawai 10.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.19.1.20.09.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 80.000.000,00
1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 80.000.000,00
Belanja Pegawai 16.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 63.750.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.112.980.000,00
1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 314.800.000,00
Belanja Pegawai 300.340.000,005.2.1
220
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 14.460.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 78.000.000,00
Belanja Barang Jasa 78.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 324.600.000,00
Belanja Pegawai 297.340.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 27.260.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 90.630.000,00
Belanja Pegawai 89.260.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.370.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 57.750.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.390.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00
Belanja Barang Jasa 40.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.000.000,00
Belanja Barang Jasa 21.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,00
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 34.800.000,00
Belanja Barang Jasa 34.800.000,005.2.2
221
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,00
Belanja Barang Jasa 90.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 54.400.000,00
Belanja Pegawai 44.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.040.000,005.2.2
1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 910.890.000,00
1.20.1.20.09.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 300.000.000,00
Belanja Modal 300.000.000,005.2.3
1.20.1.20.09.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 99.700.000,005.2.2
1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 449.290.000,00
Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 448.090.000,005.2.2
1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 41.600.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.300.000,005.2.2
1.20.1.20.09.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.690.000,00
1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.690.000,00
Belanja Pegawai 1.020.000,005.2.1
222
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 22.670.000,005.2.2
1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.100.000,005.2.2
1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.350.000,005.2.2
1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.500.000,005.2.2
1.22.1.20.09.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 70.000.000,00
1.22.1.20.09.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 50.000.000,00
Belanja Pegawai 3.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.15.26 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam PengelolaanAdministrasi Desa
20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1
223
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 18.600.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 816.000.000,00
1.22.1.20.09.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 135.000.000,00
1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.550.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.250.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 95.000.000,00
Belanja Barang Jasa 95.000.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 25.000.000,00
Belanja Pegawai 2.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.350.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 100.000.000,00
Belanja Pegawai 8.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 91.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 40.000.000,00
Belanja Pegawai 3.750.000,005.2.1
224
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 36.250.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 80.000.000,00
Belanja Pegawai 12.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 67.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 15.000.000,00
Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.550.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.450.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 30.000.000,00
Belanja Pegawai 1.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 100.000.000,00
Belanja Pegawai 14.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 85.750.000,005.2.2
225
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.22.1.20.09.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 40.000.000,00
Belanja Pegawai 7.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 32.350.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.58 Pendampingan Gala Desa 40.000.000,00
Belanja Pegawai 7.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 32.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah RagaTradisional)
40.000.000,00
Belanja Pegawai 4.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.400.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 60.000.000,00
Belanja Pegawai 4.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 55.750.000,005.2.2
1.22.1.20.09.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 41.000.000,00
Belanja Pegawai 18.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.000.000,005.2.2
1.22.1.20.09.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 857.800.000,00
1.22.1.20.09.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 20.000.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.200.000,005.2.2
1.22.1.20.09.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 10.000.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.700.000,005.2.2
226
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.22.1.20.09.21.20 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Dul 200.000.000,00
Belanja Pegawai 144.380.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 55.620.000,005.2.2
1.22.1.20.09.21.27 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Dul
627.800.000,00
Belanja Pegawai 417.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 209.850.000,005.2.2
1.22.1.20.09.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 92.000.000,00
1.22.1.20.09.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 70.000.000,00
Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 68.550.000,005.2.2
1.22.1.20.09.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 22.000.000,00
Belanja Barang Jasa 22.000.000,005.2.2
Surplus/Defisit -7.398.890.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
227
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.10 Kecamatan Sungaiselan
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 22.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 22.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 6.027.253.338,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.194.122.338,005.1
Belanja Pegawai 2.194.122.338,005.1.1
Belanja Langsung 3.833.131.000,005.2
228
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.08.1.20.10.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 360.200.000,00
1.08.1.20.10.15.63 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan 360.200.000,00
Belanja Pegawai 333.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.300.000,005.2.2
1.19.1.20.10.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 121.865.000,00
1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 121.865.000,00
Belanja Pegawai 81.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.915.000,005.2.2
1.19.1.20.10.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 93.500.000,00
1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 93.500.000,00
Belanja Pegawai 10.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 83.200.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 680.588.000,00
1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 219.400.000,00
Belanja Pegawai 206.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.180.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
Belanja Modal 3.000.000,005.2.3
1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.100.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.920.000,005.2.2
229
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 118.380.000,00
Belanja Pegawai 112.340.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.040.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.400.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.040.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.600.000,00
Belanja Barang Jasa 10.600.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000,00
Belanja Barang Jasa 2.400.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.108.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.808.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00
Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2
1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 24.200.000,00
Belanja Pegawai 22.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.020.000,005.2.2
230
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.017.358.000,00
1.20.1.20.10.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 555.000.000,00
1.20.1.20.10.02.03.81 Pembangunan Landscaping Alun-Alun 555.000.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Modal 552.000.000,005.2.3
1.20.1.20.10.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 144.000.000,00
Belanja Modal 144.000.000,005.2.3
1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 34.330.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.030.000,005.2.2
1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 69.978.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 69.678.000,005.2.2
1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 187.740.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 186.840.000,005.2.2
1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.310.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.010.000,005.2.2
1.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.400.000,00
1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.400.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
231
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 25.100.000,005.2.2
1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 5.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.600.000,005.2.2
1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.100.000,005.2.2
1.22.1.20.10.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 37.450.000,00
1.22.1.20.10.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 37.450.000,00
Belanja Pegawai 2.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.550.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 512.350.000,00
1.22.1.20.10.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 115.800.000,00
232
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 16.500.000,00
Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.400.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 14.300.000,00
Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.200.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 85.000.000,00
Belanja Barang Jasa 85.000.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 19.750.000,00
Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.650.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 49.900.000,00
Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.600.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 10.150.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.650.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 43.250.000,00
Belanja Pegawai 10.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 32.450.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 62.850.000,00
Belanja Pegawai 11.300.000,005.2.1
233
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 51.550.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 10.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.300.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.500.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.900.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 15.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.300.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 65.000.000,00
Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 59.900.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 28.350.000,00
Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.650.000,005.2.2
1.22.1.20.10.17.60 Festival Band Lagu Daerah 28.200.000,00
Belanja Pegawai 3.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.700.000,005.2.2
234
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.22.1.20.10.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 29.100.000,00
Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.300.000,005.2.2
1.22.1.20.10.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 816.820.000,00
1.22.1.20.10.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 17.000.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.700.000,005.2.2
1.22.1.20.10.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 15.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2
1.22.1.20.10.21.21 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Sungai Selan 182.020.000,00
Belanja Pegawai 23.660.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 124.360.000,005.2.2
Belanja Modal 34.000.000,005.2.3
1.22.1.20.10.21.28 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Sungai Selan
602.800.000,00
Belanja Pegawai 472.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 130.700.000,005.2.2
1.22.1.20.10.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 67.600.000,00
1.22.1.20.10.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 45.950.000,00
Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.350.000,005.2.2
1.22.1.20.10.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 21.650.000,00
Belanja Barang Jasa 21.650.000,005.2.2
235
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Surplus/Defisit -6.005.253.338,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
236
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.11 Kecamatan Simpangkatis
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 8.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 8.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 4.293.589.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.844.608.000,005.1
Belanja Pegawai 1.844.608.000,005.1.1
Belanja Langsung 2.448.981.000,005.2
1.08.1.20.11.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 190.000.000,00
1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 190.000.000,00
237
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 3.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 186.380.000,005.2.2
1.19.1.20.11.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 90.840.000,00
1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 90.840.000,00
Belanja Pegawai 44.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.140.000,005.2.2
1.19.1.20.11.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 82.300.000,00
1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 82.300.000,00
Belanja Pegawai 10.750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 71.550.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 627.800.000,00
1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 191.400.000,00
Belanja Pegawai 182.240.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.160.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,00
Belanja Barang Jasa 37.200.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 58.760.000,00
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.400.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 99.620.000,00
Belanja Pegawai 76.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.720.000,005.2.2
238
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.400.000,00
Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.040.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.100.000,00
Belanja Barang Jasa 21.100.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.600.000,00
Belanja Barang Jasa 4.600.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 31.720.000,00
Belanja Barang Jasa 31.720.000,005.2.2
1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00
Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2
1.20.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.771.000,00
1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 34.943.000,00
Belanja Barang Jasa 34.943.000,005.2.2
1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 64.938.000,00
Belanja Barang Jasa 64.938.000,005.2.2
1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.280.000,00
Belanja Barang Jasa 139.280.000,005.2.2
239
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.610.000,00
Belanja Barang Jasa 32.610.000,005.2.2
1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.400.000,00
1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.400.000,00
Belanja Barang Jasa 16.400.000,005.2.2
1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.11.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.100.000,005.2.2
1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.600.000,005.2.2
1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.100.000,005.2.2
1.22.1.20.11.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 61.525.000,00
1.22.1.20.11.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 61.525.000,00
240
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 59.625.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 783.275.000,00
1.22.1.20.11.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 114.500.000,00
1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 20.000.000,00
Belanja Pegawai 1.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.300.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 14.500.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.800.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 80.000.000,00
Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 44.100.000,00
Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.400.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 112.075.000,00
Belanja Pegawai 5.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 106.425.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 15.000.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.100.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 35.000.000,00
241
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.200.000,005.2.2
Belanja Modal 15.000.000,005.2.3
1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 75.000.000,00
Belanja Pegawai 9.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 65.850.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 10.000.000,00
Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.200.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 27.300.000,00
Belanja Pegawai 1.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.400.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 28.300.000,00
Belanja Pegawai 7.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.200.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 24.500.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.600.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.51 Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasidesa
22.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.300.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 49.500.000,00
242
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 8.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.400.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 30.000.000,00
Belanja Pegawai 8.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.900.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.58 Pendampingan Gala Desa 30.000.000,00
Belanja Pegawai 8.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.900.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah RagaTradisional)
36.000.000,00
Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.800.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 80.000.000,00
Belanja Pegawai 5.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 74.150.000,005.2.2
1.22.1.20.11.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 50.000.000,00
Belanja Pegawai 16.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 33.200.000,005.2.2
1.22.1.20.11.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 225.070.000,00
1.22.1.20.11.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000,00
Belanja Pegawai 2.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.300.000,005.2.2
1.22.1.20.11.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 18.000.000,00
243
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2
1.22.1.20.11.23.04 Evaluasi Standarisasi Pelayanan Kecamatan 77.070.000,00
Belanja Pegawai 7.190.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 69.880.000,005.2.2
1.22.1.20.11.23.06 Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung SBS (Stop Buang Air BesarSembarangan)
80.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 79.300.000,005.2.2
Surplus/Defisit -4.285.589.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
244
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.12 Kecamatan Namang
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 7.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 7.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 4.059.568.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.509.568.000,005.1
Belanja Pegawai 1.509.568.000,005.1.1
Belanja Langsung 2.550.000.000,005.2
1.08.1.20.12.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 128.000.000,00
1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dansekitarnya)
128.000.000,00
245
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 126.600.000,005.2.2
1.19.1.20.12.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 95.658.000,00
1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 58.000.000,00
Belanja Pegawai 43.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.800.000,005.2.2
1.19.1.20.12.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 18.975.000,00
Belanja Pegawai 16.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.475.000,005.2.2
1.19.1.20.12.15.16 Sosialisasi Trantibum 18.683.000,00
Belanja Pegawai 1.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.283.000,005.2.2
1.19.1.20.12.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 50.000.000,00
1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 50.000.000,00
Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.400.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 725.504.000,00
1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 216.080.000,00
Belanja Pegawai 206.520.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.560.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.820.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
246
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 68.520.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 60.700.000,00
Belanja Pegawai 47.660.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.040.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 86.954.000,00
Belanja Pegawai 69.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.554.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 98.450.000,00
Belanja Pegawai 89.020.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.430.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.700.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.260.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 32.960.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 38.640.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
247
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 38.340.000,005.2.2
1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00
Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2
1.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 468.480.000,00
1.20.1.20.12.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 16.000.000,00
1.20.1.20.12.02.03.60 Pengadaan Kanopi Halaman Ruang Paten 16.000.000,00
Belanja Modal 16.000.000,005.2.3
1.20.1.20.12.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 41.350.000,00
Belanja Modal 41.350.000,005.2.3
1.20.1.20.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 32.000.000,00
Belanja Barang Jasa 13.500.000,005.2.2
Belanja Modal 18.500.000,005.2.3
1.20.1.20.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 68.200.000,00
1.20.1.20.12.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 68.200.000,00
Belanja Modal 68.200.000,005.2.3
1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan meubelair 29.200.000,00
Belanja Modal 29.200.000,005.2.3
1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.900.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.600.000,005.2.2
1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 57.900.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
248
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 57.600.000,005.2.2
1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 149.020.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 148.120.000,005.2.2
1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 34.910.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.610.000,005.2.2
1.20.1.20.12.02.61 Pembangunan Toilet 27.000.000,00
Belanja Modal 27.000.000,005.2.3
1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 31.750.000,00
1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21.750.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.450.000,005.2.2
1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 4.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.500.000,005.2.2
249
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.350.000,005.2.2
1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 2.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.200.000,005.2.2
1.22.1.20.12.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 96.821.000,00
1.22.1.20.12.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 96.821.000,00
Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 92.021.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 756.817.000,00
1.22.1.20.12.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 131.422.000,00
1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 14.892.000,00
Belanja Pegawai 2.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 11.942.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 16.530.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.230.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 35.000.000,00
Belanja Pegawai 2.800.000,005.2.1
250
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 32.200.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 80.000.000,00
Belanja Pegawai 5.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 70.350.000,005.2.2
Belanja Modal 3.750.000,005.2.3
1.22.1.20.12.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 14.460.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.160.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 40.000.000,00
Belanja Pegawai 9.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 30.400.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 75.000.000,00
Belanja Pegawai 12.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 62.100.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 18.110.000,00
Belanja Pegawai 2.750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.360.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 10.000.000,00
Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.900.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 25.000.000,00
Belanja Pegawai 3.300.000,005.2.1
251
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 21.700.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 26.265.000,00
Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.965.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 21.560.000,00
Belanja Pegawai 1.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.360.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 75.000.000,00
Belanja Pegawai 7.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 67.200.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 50.000.000,00
Belanja Pegawai 7.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.000.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.58 Pendampingan Gala Desa 50.000.000,00
Belanja Pegawai 11.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.200.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah RagaTradisional)
20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.900.000,005.2.2
1.22.1.20.12.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 50.000.000,00
Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.900.000,005.2.2
252
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.22.1.20.12.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 35.000.000,00
Belanja Pegawai 15.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.22.1.20.12.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 106.970.000,00
1.22.1.20.12.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 82.970.000,00
Belanja Pegawai 300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 32.670.000,005.2.2
Belanja Modal 50.000.000,005.2.3
1.22.1.20.12.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 24.000.000,00
Belanja Barang Jasa 24.000.000,005.2.2
Surplus/Defisit -4.052.568.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
253
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.08 Lingkungan Hidup , 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian , 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.20.13 Kecamatan Lubukbesar
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 6.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 6.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 4.026.075.880,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.615.290.880,005.1
Belanja Pegawai 1.615.290.880,005.1.1
Belanja Langsung 2.410.785.000,005.2
1.08.1.20.13.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 150.000.000,00
1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 150.000.000,00
254
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 147.600.000,005.2.2
1.19.1.20.13.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 126.500.000,00
1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 70.000.000,00
Belanja Pegawai 51.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.900.000,005.2.2
1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 56.500.000,00
Belanja Pegawai 51.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.400.000,005.2.2
1.19.1.20.13.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 68.200.000,00
1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 68.200.000,00
Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 62.200.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 696.715.000,00
1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 229.600.000,00
Belanja Pegawai 219.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.200.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 73.900.000,00
Belanja Barang Jasa 68.400.000,005.2.2
Belanja Modal 5.500.000,005.2.3
1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 85.095.000,00
Belanja Pegawai 75.540.000,005.2.1
255
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 9.555.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 52.070.000,00
Belanja Pegawai 49.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.450.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.400.000,00
Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.040.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34.250.000,00
Belanja Barang Jasa 34.250.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 34.800.000,00
Belanja Barang Jasa 34.800.000,005.2.2
1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00
Belanja Barang Jasa 80.000.000,005.2.2
1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 248.210.000,00
1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 26.170.000,00
Belanja Barang Jasa 9.000.000,005.2.2
256
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 17.170.000,005.2.3
1.20.1.20.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 52.270.000,00
1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 52.270.000,00
Belanja Modal 52.270.000,005.2.3
1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.440.000,00
Belanja Barang Jasa 6.440.000,005.2.2
1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.600.000,00
Belanja Barang Jasa 27.600.000,005.2.2
1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 116.250.000,00
Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 113.700.000,005.2.2
1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.480.000,00
Belanja Barang Jasa 19.480.000,005.2.2
1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 40.750.000,00
1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.750.000,00
Belanja Barang Jasa 15.750.000,005.2.2
1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25.000.000,00
Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2
1.20.1.20.13.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
32.000.000,00
257
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22.000.000,00
Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.200.000,005.2.2
1.20.1.20.13.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.500.000,005.2.2
1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.500.000,005.2.2
1.22.1.20.13.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 126.260.000,00
1.22.1.20.13.15.28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 46.260.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.610.000,005.2.2
1.22.1.20.13.15.29 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat SERASE(Setiap RT Satu Rase)
80.000.000,00
Belanja Pegawai 7.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 72.200.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 791.050.000,00
1.22.1.20.13.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 134.900.000,00
1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 12.500.000,00
Belanja Barang Jasa 12.500.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 17.400.000,00
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
258
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 15.550.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 105.000.000,00
Belanja Barang Jasa 105.000.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 17.350.000,00
Belanja Pegawai 2.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.900.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 100.000.000,00
Belanja Pegawai 6.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 93.800.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.200.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 33.500.000,00
Belanja Pegawai 9.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 23.850.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 75.000.000,00
Belanja Pegawai 7.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 67.900.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 20.000.000,00
Belanja Pegawai 2.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.850.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 20.000.000,00
259
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.350.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 19.700.000,00
Belanja Pegawai 2.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.550.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 24.400.000,00
Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.850.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.49 Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya di Kecamatan 69.000.000,00
Belanja Pegawai 5.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 63.800.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 90.000.000,00
Belanja Pegawai 7.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 82.200.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 30.000.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 28.000.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.58 Pendampingan Gala Desa 50.000.000,00
Belanja Pegawai 9.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 40.600.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah RagaTradisional)
30.000.000,00
Belanja Pegawai 5.800.000,005.2.1
260
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 24.200.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.61 Sosialisasi Parenting 31.550.000,00
Belanja Pegawai 5.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.100.000,005.2.2
1.22.1.20.13.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 30.650.000,00
Belanja Pegawai 12.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.000.000,005.2.2
1.22.1.20.13.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 71.100.000,00
1.22.1.20.13.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 36.100.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.450.000,005.2.2
1.22.1.20.13.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 35.000.000,00
Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2
Surplus/Defisit -4.020.075.880,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
261
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 185.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 185.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 229)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 30.114.689.360,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.139.540.560,005.1
262
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 21.139.540.560,005.1.1
Belanja Langsung 8.975.148.800,005.2
1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 904.063.000,00
1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 74.200.000,00
Belanja Pegawai 70.140.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.060.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 245.592.000,00
Belanja Barang Jasa 245.592.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 31.600.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.420.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71.545.000,00
Belanja Pegawai 70.530.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.015.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 209.600.000,00
Belanja Pegawai 189.440.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.160.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51.050.000,00
Belanja Barang Jasa 51.050.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14.000.000,00
263
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 14.000.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.376.000,00
Belanja Barang Jasa 11.376.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.20.1.20.14.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan
6.500.000,00
Belanja Barang Jasa 6.500.000,005.2.2
1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 321.485.000,00
1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 41.395.000,00
Belanja Modal 41.395.000,005.2.3
1.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 123.470.000,00
1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 123.470.000,00
Belanja Modal 123.470.000,005.2.3
1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 76.160.000,00
Belanja Barang Jasa 76.160.000,005.2.2
1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 80.460.000,00
Belanja Pegawai 1.020.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 79.440.000,005.2.2
1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 37.400.000,00
1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 27.400.000,00
264
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.750.000,005.2.2
1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
29.400.000,00
1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.100.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.700.000,005.2.2
1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.800.000,00
Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.200.000,005.2.2
1.20.1.20.14.42 Program pendidikan kedinasan 854.725.000,00
1.20.1.20.14.42.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 854.725.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 853.825.000,005.2.2
1.20.1.20.14.43 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.115.490.000,00
265
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.14.43.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 2.990.990.000,00
1.20.1.20.14.43.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 2.643.410.000,00
Belanja Pegawai 97.840.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.545.570.000,005.2.2
1.20.1.20.14.43.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 347.580.000,00
Belanja Pegawai 16.230.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 331.350.000,005.2.2
1.20.1.20.14.43.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 124.500.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 123.700.000,005.2.2
1.20.1.20.14.44 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.017.537.000,00
1.20.1.20.14.44.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 141.050.000,00
Belanja Barang Jasa 141.050.000,005.2.2
1.20.1.20.14.44.02 Seleksi penerimaan calon PNS 114.210.000,00
Belanja Pegawai 53.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.510.000,005.2.2
1.20.1.20.14.44.03 Penempatan PNS 146.256.000,00
Belanja Pegawai 56.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 89.706.000,005.2.2
1.20.1.20.14.44.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.862.650.000,00
Belanja Pegawai 900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.861.750.000,005.2.2
266
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.20.1.20.14.44.51 Seleksi Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi 429.920.000,00
Belanja Pegawai 259.750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 170.170.000,005.2.2
1.20.1.20.14.44.52 Penyelesaian Hukuman Disiplin PNS 63.035.000,00
Belanja Pegawai 26.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.235.000,005.2.2
1.20.1.20.14.44.53 Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS 92.950.000,00
Belanja Pegawai 29.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 63.550.000,005.2.2
1.20.1.20.14.44.54 Pembinaan Solidaritas Keluarga Besar Korpri Bangka Tengah 92.680.000,00
Belanja Pegawai 27.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 65.680.000,005.2.2
1.20.1.20.14.44.56 Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 74.786.000,00
Belanja Pegawai 13.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 61.486.000,005.2.2
1.20.1.20.14.46 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian 635.048.800,00
1.20.1.20.14.46.01 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 55.225.000,00
Belanja Pegawai 18.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 36.925.000,005.2.2
1.20.1.20.14.46.02 Penanganan Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsus, Taspen dan SatylancanaKarya satya
57.750.000,00
Belanja Barang Jasa 57.750.000,005.2.2
1.20.1.20.14.46.03 Penanganan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 164.800.000,00
267
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 161.800.000,005.2.2
1.20.1.20.14.46.04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 111.955.000,00
Belanja Pegawai 47.460.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 64.495.000,005.2.2
1.20.1.20.14.46.06 Proses Penanganan SK dalam jabatan fungsional tertentu 54.010.000,00
Belanja Pegawai 2.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 51.510.000,005.2.2
1.20.1.20.14.46.07 Penanganan Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Kerja PNS 48.375.000,00
Belanja Pegawai 2.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.875.000,005.2.2
1.20.1.20.14.46.08 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi e-kinerja 68.308.800,00
Belanja Pegawai 27.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.108.800,005.2.2
1.20.1.20.14.46.11 Pemberian Purna Bakti PNS 74.625.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 73.975.000,005.2.2
Surplus/Defisit -29.929.689.360,00
268
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.14 Ketenagakerjaan , 1.16 Penanaman Modal , 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian
1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 857.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 857.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 855.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.000.000,004.1.4
BELANJA DAERAH 5.570.949.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.935.142.000,005.1
Belanja Pegawai 2.935.142.000,005.1.1
Belanja Langsung 2.635.807.000,005.2
1.14.1.20.15.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 238.452.000,00
269
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.14.1.20.15.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 72.320.000,00
1.14.1.20.15.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 72.320.000,00
Belanja Pegawai 5.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 66.820.000,005.2.2
1.14.1.20.15.15.12 Pelatihan Keterampilan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi 166.132.000,00
Belanja Pegawai 21.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 144.332.000,005.2.2
1.14.1.20.15.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 40.550.000,00
1.14.1.20.15.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 40.550.000,00
Belanja Pegawai 24.630.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.920.000,005.2.2
1.14.1.20.15.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 298.510.000,00
1.14.1.20.15.17.02 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 61.150.000,00
Belanja Pegawai 17.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.300.000,005.2.2
1.14.1.20.15.17.04 Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 57.270.000,00
Belanja Pegawai 2.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 54.970.000,005.2.2
1.14.1.20.15.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 69.410.000,00
Belanja Pegawai 17.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 52.360.000,005.2.2
1.14.1.20.15.17.17 Pembinaan sarana hubungan industrial 60.600.000,00
270
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 5.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 55.100.000,005.2.2
1.14.1.20.15.17.18 Penetapan Rekomendasi UMP 26.280.000,00
Belanja Pegawai 9.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.230.000,005.2.2
1.14.1.20.15.17.21 Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan 23.800.000,00
Belanja Pegawai 7.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.350.000,005.2.2
1.16.1.20.15.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 330.350.000,00
1.16.1.20.15.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 45.350.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.700.000,005.2.2
1.16.1.20.15.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 30.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2
1.16.1.20.15.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 195.800.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 193.400.000,005.2.2
1.16.1.20.15.15.13 Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah melalui MediaStrategis
59.200.000,00
Belanja Barang Jasa 59.200.000,005.2.2
1.16.1.20.15.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 43.950.000,00
1.16.1.20.15.16.12 Pemutakhiran Data PMDN/PMA 43.950.000,00
Belanja Pegawai 6.050.000,005.2.1
271
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 37.900.000,005.2.2
1.16.1.20.15.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 248.560.000,00
1.16.1.20.15.17.04 Penyusunan Sistem Informasi Geospasial Penanaman Modal 248.560.000,00
Belanja Pegawai 3.420.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 245.140.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 583.280.000,00
1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 49.800.000,00
Belanja Pegawai 46.760.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.040.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.800.000,00
Belanja Barang Jasa 88.800.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34.300.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.120.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.030.000,00
Belanja Pegawai 84.760.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.270.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53.000.000,00
Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 5.640.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.650.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
272
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.100.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.450.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,00
Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.20.1.20.15.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 312.980.000,00
1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 75.500.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 74.800.000,005.2.2
1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.420.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 99.720.000,005.2.2
1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 68.260.000,00
273
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 67.560.000,005.2.2
1.20.1.20.15.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 68.800.000,00
Belanja Modal 68.800.000,005.2.3
1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,00
1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 7.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.150.000,005.2.2
1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 5.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.050.000,005.2.2
1.20.1.20.15.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 358.075.000,00
1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 232.160.000,00
274
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 75.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 156.800.000,005.2.2
1.20.1.20.15.30.07 Monitoring dan Evaluasi Perizinan 49.300.000,00
Belanja Pegawai 15.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 33.650.000,005.2.2
1.20.1.20.15.30.13 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan 76.615.000,00
Belanja Pegawai 38.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 37.715.000,005.2.2
1.20.1.20.15.47 Program Peningkatan Aksesbilitas terhadap Informasi Perizinan 81.100.000,00
1.20.1.20.15.47.01 Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik 53.250.000,00
Belanja Pegawai 15.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.150.000,005.2.2
1.20.1.20.15.47.03 Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pelayanan Perizinan 27.850.000,00
Belanja Pegawai 2.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 25.300.000,005.2.2
Surplus/Defisit -4.713.949.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
275
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.21 Ketahanan Pangan , 2.01 Pertanian
1.21.01 Dinas Pangan
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 9.406.393.400,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.256.546.000,005.1
Belanja Pegawai 3.256.546.000,005.1.1
Belanja Langsung 6.149.847.400,005.2
1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 734.397.000,00
1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 76.250.000,00
Belanja Pegawai 70.140.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.110.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.600.000,00
Belanja Barang Jasa 63.600.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 43.000.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.820.000,005.2.2
276
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 103.947.000,00
Belanja Pegawai 101.452.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.495.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 194.400.000,00
Belanja Pegawai 176.260.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 18.140.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.200.000,00
Belanja Barang Jasa 13.200.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 46.400.000,00
Belanja Barang Jasa 46.400.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00
Belanja Barang Jasa 100.000.000,005.2.2
1.21.1.21.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/lurah/Kecamatan 20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.21.1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.670.174.100,00
1.21.1.21.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 35.000.000,00
277
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.670.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.830.000,005.2.2
Belanja Modal 30.500.000,005.2.3
1.21.1.21.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 14.070.000,00
Belanja Pegawai 1.670.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 150.000,005.2.2
Belanja Modal 12.250.000,005.2.3
1.21.1.21.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 85.400.000,00
Belanja Barang Jasa 85.400.000,005.2.2
1.21.1.21.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 47.040.000,00
Belanja Barang Jasa 47.040.000,005.2.2
1.21.1.21.01.02.45 Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK) 279.262.000,00
Belanja Modal 279.262.000,005.2.3
1.21.1.21.01.02.47 Penyediaan Prasarana Lingkungan (Pagar/Jalan) Kantor Balai PenyuluhPertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)
456.330.000,00
Belanja Modal 456.330.000,005.2.3
1.21.1.21.01.02.49 Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluh Pertanian(BPP) di Kecamatan (DAK)
154.800.000,00
Belanja Modal 154.800.000,005.2.3
1.21.1.21.01.02.50 Penyediaan Alat Bantu Percontohan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diKecamatan (DAK)
158.570.000,00
Belanja Modal 158.570.000,005.2.3
1.21.1.21.01.02.51 Penyediaan Peralatan Administrasi dan Perkantoran Balai PenyuluhPertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)
132.320.000,00
Belanja Modal 132.320.000,005.2.3
1.21.1.21.01.02.52 Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS) 307.382.100,00
278
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
(DAK) 307.382.100,00
Belanja Modal 307.382.100,005.2.3
1.21.1.21.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 55.000.000,00
1.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45.000.000,00
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.21.1.21.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.21.1.21.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
29.295.000,00
1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.995.000,00
Belanja Pegawai 3.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.045.000,005.2.2
1.21.1.21.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.800.000,00
Belanja Pegawai 3.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.450.000,005.2.2
1.21.1.21.01.15 Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan 250.370.000,00
1.21.1.21.01.15.01 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 15.000.000,00
279
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.150.000,005.2.2
1.21.1.21.01.15.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan 96.520.000,00
Belanja Pegawai 62.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 34.160.000,005.2.2
1.21.1.21.01.15.08 Pengadaan Cadangan Pangan Daerah 138.850.000,00
Belanja Pegawai 4.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 134.300.000,005.2.2
1.21.1.21.01.16 Program Distribusi dan Akses Pangan 26.250.000,00
1.21.1.21.01.16.02 Pengumpulan dan Penyediaan Data Informasi Harga, Distribusi sertaPemantauan Ketersediaan Pangan
26.250.000,00
Belanja Pegawai 16.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.850.000,005.2.2
1.21.1.21.01.17 Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 399.614.800,00
1.21.1.21.01.17.01 Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan PercepatanPenganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
89.614.800,00
Belanja Pegawai 13.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 76.014.800,005.2.2
1.21.1.21.01.17.02 Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan 45.850.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.200.000,005.2.2
Belanja Modal 3.000.000,005.2.3
1.21.1.21.01.17.03 Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) 206.550.000,00
Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1
280
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 200.250.000,005.2.2
1.21.1.21.01.17.04 Promosi Produk Pangan Lokal Tingkat Daerah dan Nasional 29.150.000,00
Belanja Pegawai 1.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 27.700.000,005.2.2
1.21.1.21.01.17.05 Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) 28.450.000,00
Belanja Pegawai 2.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.200.000,005.2.2
1.21.1.21.01.18 Program Penanganan Kerawanan Pangan 30.770.000,00
1.21.1.21.01.18.01 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah (FSVA) danSistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
30.770.000,00
Belanja Pegawai 14.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.320.000,005.2.2
2.01.1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 477.924.000,00
2.01.1.21.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 67.400.000,00
2.01.1.21.01.15.01.12 Magang Petani 67.400.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 66.700.000,005.2.2
2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 279.774.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 275.854.000,005.2.2
2.01.1.21.01.15.14 Temu Karya Petani 130.750.000,00
Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 126.550.000,005.2.2
281
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.01.1.21.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2.416.052.500,00
2.01.1.21.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 2.258.877.500,00
2.01.1.21.01.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan (operasional penyuluh) 1.974.755.000,00
Belanja Pegawai 1.232.830.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 737.425.000,005.2.2
Belanja Modal 4.500.000,005.2.3
2.01.1.21.01.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 284.122.500,00
Belanja Pegawai 5.720.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 278.402.500,005.2.2
2.01.1.21.01.20.05 Magang Penyuluh 76.400.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 75.700.000,005.2.2
2.01.1.21.01.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh 80.775.000,00
Belanja Pegawai 3.520.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 77.255.000,005.2.2
Surplus/Defisit -9.406.393.400,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
282
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.23 Statistik , 1.25 Komunikasi dan Informatika
1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 500.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 5.563.374.120,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.177.528.120,005.1
Belanja Pegawai 2.177.528.120,005.1.1
Belanja Langsung 3.385.846.000,005.2
1.23.1.25.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 432.002.000,00
1.23.1.25.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 34.600.000,00
283
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.23.1.25.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 34.600.000,00
Belanja Pegawai 32.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.650.000,005.2.2
1.23.1.25.01.15.11 Forum Data 91.302.000,00
Belanja Pegawai 35.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 56.202.000,005.2.2
1.23.1.25.01.15.14 Pengumpulan dan Updating Data Informasi Pembangunan Daerah 56.100.000,00
Belanja Pegawai 23.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 32.250.000,005.2.2
1.23.1.25.01.15.16 Peningkatan dan Pengembangan kapasitas Statistik 82.450.000,00
Belanja Pegawai 5.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 77.250.000,005.2.2
1.23.1.25.01.15.17 Penyusunan Statistik Sektoral Nilai Tukar Petani 167.550.000,00
Belanja Pegawai 27.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 140.450.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714.472.000,00
1.25.1.25.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 121.280.000,00
Belanja Pegawai 115.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.180.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 126.000.000,00
Belanja Barang Jasa 126.000.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 59.000.000,00
284
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 50.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.640.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 127.032.000,00
Belanja Pegawai 123.972.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.060.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.400.000,00
Belanja Pegawai 47.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 7.040.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,00
Belanja Barang Jasa 35.000.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.840.000,00
Belanja Barang Jasa 9.840.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.320.000,00
Belanja Barang Jasa 19.320.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.25.1.25.01.01.19 Koordinasi pejabat/pegawai pemerintah daerah kedesa/kelurahan/kecamatan
30.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2
285
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.25.1.25.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 386.325.400,00
1.25.1.25.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 193.745.000,00
Belanja Pegawai 1.820.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.350.000,005.2.2
Belanja Modal 189.575.000,005.2.3
1.25.1.25.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.138.000,00
Belanja Barang Jasa 7.138.000,005.2.2
1.25.1.25.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 39.152.400,00
Belanja Barang Jasa 39.152.400,005.2.2
1.25.1.25.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 112.720.000,00
Belanja Barang Jasa 112.720.000,005.2.2
1.25.1.25.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.570.000,00
Belanja Barang Jasa 33.570.000,005.2.2
1.25.1.25.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.500.000,00
1.25.1.25.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.500.000,00
Belanja Barang Jasa 19.500.000,005.2.2
1.25.1.25.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.25.1.25.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.25.1.25.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.25.1.25.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
28.400.000,00
286
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.25.1.25.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.200.000,00
Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2
1.25.1.25.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
1.25.1.25.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.700.000,00
Belanja Pegawai 3.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.450.000,005.2.2
1.25.1.25.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 484.877.000,00
1.25.1.25.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraanradio
138.600.000,00
Belanja Pegawai 115.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.900.000,005.2.2
1.25.1.25.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 200.000.000,00
Belanja Pegawai 27.980.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 172.020.000,005.2.2
1.25.1.25.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 50.000.000,00
Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.800.000,005.2.2
1.25.1.25.01.15.21 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara TelekomunikasiKabupaten Bangka Tengah
48.442.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.742.000,005.2.2
287
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.25.1.25.01.15.26 Layanan Internet Kecamatan 47.835.000,00
Belanja Barang Jasa 47.835.000,005.2.2
1.25.1.25.01.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 37.419.800,00
1.25.1.25.01.17.03 Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 16.600.000,00
Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 14.000.000,005.2.2
1.25.1.25.01.17.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat 20.819.800,00
Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.669.800,005.2.2
1.25.1.25.01.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 98.600.000,00
1.25.1.25.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 98.600.000,00
Belanja Barang Jasa 98.600.000,005.2.2
1.25.1.25.01.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi
1.114.249.800,00
1.25.1.25.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 22.480.000,00
Belanja Pegawai 6.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.480.000,005.2.2
1.25.1.25.01.19.05 Sosialisasi Pengembangan Teknologi dan Informasi 12.005.000,00
Belanja Pegawai 850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 11.155.000,005.2.2
1.25.1.25.01.19.06 Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan dan Pengembangan TIK 41.550.000,00
Belanja Pegawai 9.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.900.000,005.2.2
288
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.25.1.25.01.19.12 Pengelolaan Kemitraan Aplikasi 99.299.800,00
Belanja Pegawai 86.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 12.599.800,005.2.2
1.25.1.25.01.19.13 Bimbingan Teknis Administrator Website OPD dan Desa Kelurahan 38.915.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.265.000,005.2.2
1.25.1.25.01.19.15 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur E-Goverment 900.000.000,00
Belanja Modal 900.000.000,005.2.3
Surplus/Defisit -5.063.374.120,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
289
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.24 Kearsipan , 1.26 Perpustakaan
1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 4.235.367.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.115.005.000,005.1
Belanja Pegawai 2.115.005.000,005.1.1
Belanja Langsung 2.120.362.000,005.2
1.24.1.26.01.19 Program Pembinaan SKPD Sadar Arsip 123.678.000,00
1.24.1.26.01.19.01 Sosialisasi kearsipan 26.864.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.214.000,005.2.2
1.24.1.26.01.19.03 Penataan Arsip 56.282.000,00
Belanja Pegawai 29.880.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.402.000,005.2.2
1.24.1.26.01.19.04 Monitoring dan evaluasi kearsipan SKPD 15.010.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
290
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 14.360.000,005.2.2
1.24.1.26.01.19.08 Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Desa 25.522.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.872.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 529.592.000,00
1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 50.450.000,00
Belanja Pegawai 47.410.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.040.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000,00
Belanja Pegawai 600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 59.400.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 87.625.000,00
Belanja Pegawai 76.190.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 11.435.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 53.900.000,00
Belanja Pegawai 50.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.500.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 59.550.000,00
Belanja Pegawai 51.010.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.540.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2
291
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.675.000,00
Belanja Barang Jasa 10.675.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.800.000,00
Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.592.000,00
Belanja Barang Jasa 17.592.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
1.26.1.26.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
1.26.1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 218.540.000,00
1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 63.620.000,00
Belanja Modal 63.620.000,005.2.3
1.26.1.26.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.530.000,00
Belanja Barang Jasa 5.530.000,005.2.2
1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 32.010.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.360.000,005.2.2
1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 97.420.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
292
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 96.720.000,005.2.2
1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.960.000,00
Belanja Barang Jasa 19.960.000,005.2.2
1.26.1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00
1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2
1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
1.26.1.26.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
1.26.1.26.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.400.000,005.2.2
1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2
1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.900.000,005.2.2
1.26.1.26.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.133.552.000,00
293
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.26.1.26.01.21.01 Lomba bercerita 74.292.500,00
Belanja Pegawai 8.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 65.792.500,005.2.2
1.26.1.26.01.21.03 Bimtek pengelola perpustakaan 30.960.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 30.310.000,005.2.2
1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 266.545.000,00
Belanja Pegawai 234.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 31.845.000,005.2.2
1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 61.325.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.675.000,005.2.2
1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 84.997.500,00
Belanja Pegawai 69.540.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.457.500,005.2.2
1.26.1.26.01.21.09 Bulan kunjungan perpustakaan 48.925.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 48.275.000,005.2.2
1.26.1.26.01.21.10 Lomba perpustakaan 74.822.000,00
Belanja Pegawai 14.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 60.422.000,005.2.2
1.26.1.26.01.21.11 Pengadaan Buku Perpustakaan 189.720.000,00
294
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 189.720.000,005.2.3
1.26.1.26.01.21.12 Bangka Tengah Berliterasi 57.345.000,00
Belanja Pegawai 6.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.395.000,005.2.2
1.26.1.26.01.21.13 Pengadaan Bahan Perpustakaan (DAK) 244.620.000,00
Belanja Modal 244.620.000,005.2.3
Surplus/Defisit -4.235.367.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
295
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
2.01 Pertanian
2.01.01 Dinas Pertanian
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 30.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
BELANJA DAERAH 8.986.002.200,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.749.148.000,005.1
Belanja Pegawai 2.749.148.000,005.1.1
Belanja Langsung 6.236.854.200,005.2
2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 666.270.000,00
2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 98.800.000,00
296
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 92.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.480.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 142.000.000,00
Belanja Barang Jasa 117.000.000,005.2.2
Belanja Modal 25.000.000,005.2.3
2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 40.250.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.070.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 144.510.000,00
Belanja Pegawai 140.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.290.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.200.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.020.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 37.200.000,00
Belanja Barang Jasa 37.200.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.610.000,00
Belanja Barang Jasa 10.610.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,00
Belanja Barang Jasa 4.000.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
297
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.100.000,00
Belanja Barang Jasa 7.100.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
2.01.2.01.01.01.21 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 182.488.000,00
2.01.2.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 37.940.000,00
Belanja Modal 37.940.000,005.2.3
2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 102.448.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 100.048.000,005.2.2
2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.100.000,00
Belanja Barang Jasa 42.100.000,005.2.2
2.01.2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 38.300.000,00
2.01.2.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28.300.000,00
Belanja Barang Jasa 28.300.000,005.2.2
2.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
2.01.2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00
2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
298
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
29.600.000,00
2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 16.350.000,005.2.2
2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.700.000,005.2.2
2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.100.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.100.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 3.295.811.200,00
2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 1.900.746.200,00
2.01.2.01.01.19.02.27 Pengendalian serangan organisme pengganggu tanamanperkebunan/kehutanan
146.645.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 142.725.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.39 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Pertanian 383.305.000,00
Belanja Pegawai 75.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 307.685.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.41 Pengadaan Pupuk Organik (Pupuk Kompos) 147.295.000,00
Belanja Barang Jasa 147.295.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.44 Pengadaan Pupuk 194.955.000,00
Belanja Barang Jasa 194.955.000,005.2.2
299
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.01.2.01.01.19.02.45 Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 148.700.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 144.780.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.50 Pengembangan Tanaman Cabe 112.710.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 108.790.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.51 Pengembangan Agen Hayati 267.976.200,00
Belanja Pegawai 76.460.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 105.165.850,005.2.2
Belanja Modal 86.350.350,005.2.3
2.01.2.01.01.19.02.52 Pengembangan Tanaman Bawang Merah 171.265.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 167.345.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.54 Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian 84.795.000,00
Belanja Barang Jasa 84.795.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.55 Festival Buah-Buahan 49.850.000,00
Belanja Pegawai 6.850.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.000.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.56 Sekolah Lapang Good Agricultural Practise (SL-GAP) 47.250.000,00
Belanja Pegawai 2.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.57 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 98.500.000,00
300
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 6.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 91.880.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.02.58 Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida 47.500.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.850.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 1.395.065.000,00
2.01.2.01.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet ungguldalam polibag
49.575.000,00
Belanja Barang Jasa 49.575.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 76.130.000,00
Belanja Pegawai 3.700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 72.430.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 159.870.000,00
Belanja Pegawai 27.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 132.470.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03.35 Pendampingan kegiatan dana TP 179.955.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 176.035.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03.40 Pemeliharaan Kebun Induk Lada 118.000.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 114.080.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03.41 Pemeliharaan Kebun Induk Tajar Hidup Lada 34.860.000,00
Belanja Barang Jasa 34.860.000,005.2.2
301
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.01.2.01.01.19.03.42 Pembibitan Tajar Hidup 498.630.000,00
Belanja Barang Jasa 498.630.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03.43 Pembinaan, Monitoring dan Inventarisasi Usaha Perkebunan Rakyat 47.725.000,00
Belanja Pegawai 22.830.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.895.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03.44 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Perkebunan Besar Swasta 82.450.000,00
Belanja Pegawai 30.080.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 52.370.000,005.2.2
2.01.2.01.01.19.03.45 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Melalui Pembibitan Lada dalamPolibag
147.870.000,00
Belanja Pegawai 3.920.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 143.950.000,005.2.2
2.01.2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 512.375.000,00
2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 487.575.000,00
Belanja Pegawai 347.110.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 118.465.000,005.2.2
Belanja Modal 22.000.000,005.2.3
2.01.2.01.01.21.03 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) 24.800.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 24.150.000,005.2.2
2.01.2.01.01.22 Program Peningkatan produksi hasil peternakan 985.320.000,00
2.01.2.01.01.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 566.275.000,00
Belanja Barang Jasa 566.275.000,005.2.2
302
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 139.645.000,00
Belanja Pegawai 3.120.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 136.525.000,005.2.2
2.01.2.01.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 236.000.000,00
2.01.2.01.01.22.08.04 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Peternakan 236.000.000,00
Belanja Pegawai 46.760.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 189.240.000,005.2.2
2.01.2.01.01.22.10 Pendataan Statistik Peternakan 43.400.000,00
Belanja Pegawai 21.170.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.230.000,005.2.2
2.01.2.01.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 466.690.000,00
2.01.2.01.01.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 466.690.000,00
2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan inseminasi buatan ( IB) 140.000.000,00
Belanja Pegawai 3.120.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 82.410.000,005.2.2
Belanja Modal 54.470.000,005.2.3
2.01.2.01.01.24.02.08 Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 80.000.000,00
Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 77.900.000,005.2.2
2.01.2.01.01.24.02.10 Pengadaan Mesin Pencacah Sawit 246.690.000,00
Belanja Barang Jasa 246.690.000,005.2.2
Surplus/Defisit -8.956.002.200,00
303
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
304
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.17 Kebudayaan , 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga , 2.04 Pariwisata
2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 25.195.350.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.678.752.000,005.1
Belanja Pegawai 2.678.752.000,005.1.1
Belanja Langsung 22.516.598.000,005.2
1.17.2.04.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 50.000.000,00
1.17.2.04.01.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 50.000.000,00
1.17.2.04.01.15.05.11 Pemberian Penghargaan Kepada Insan / Kelompok Seni dan Budaya 50.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.350.000,005.2.2
1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 246.520.000,00
1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 246.520.000,00
1.17.2.04.01.16.01.02 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritual adat ) 246.520.000,00
Belanja Pegawai 10.620.000,005.2.1
305
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 235.900.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 870.800.000,00
1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 475.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.06 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah(pawai pembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)
300.000.000,00
Belanja Pegawai 23.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 276.380.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17.01.09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (PembinaanSanggar/grup kesenian)
100.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 99.300.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17.01.15 Gita Bahana Nusantara 50.000.000,00
Belanja Pegawai 4.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 45.850.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17.01.17 Pembentukan dan Pembinaan Paduan Suara Pemkab Bangka Tengah 25.000.000,00
Belanja Pegawai 15.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.650.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 100.000.000,00
1.17.2.04.01.17.04.04 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat Nasional 100.000.000,00
Belanja Pegawai 1.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 98.700.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 295.800.000,00
1.17.2.04.01.17.05.14 Festival Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah 149.450.000,00
Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1
306
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 144.650.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17.05.15 Festival Band Lagu Daerah 47.400.000,00
Belanja Pegawai 4.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.450.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17.05.16 Festival Budaya Nusantara 50.000.000,00
Belanja Pegawai 3.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 46.550.000,005.2.2
1.17.2.04.01.17.05.17 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 48.950.000,00
Belanja Pegawai 6.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.900.000,005.2.2
1.18.2.04.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 875.000.000,00
1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 630.000.000,00
Belanja Pegawai 66.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 563.700.000,005.2.2
1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 40.000.000,00
Belanja Pegawai 4.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.650.000,005.2.2
1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 160.000.000,00
Belanja Barang Jasa 160.000.000,005.2.2
1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 25.000.000,00
Belanja Pegawai 3.950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 21.050.000,005.2.2
307
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.18.2.04.01.16.25 Pemberian penghargaan bagi insan pemuda yang berprestasi 20.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.350.000,005.2.2
1.18.2.04.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapanhidup pemuda
65.000.000,00
1.18.2.04.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan 65.000.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 63.500.000,005.2.2
1.18.2.04.01.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 15.000.000,00
1.18.2.04.01.19.10 Rapat Koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah
15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 13.350.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.701.270.000,00
1.18.2.04.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 177.900.000,00
1.18.2.04.01.20.03.01 Training Centre (TC) Atlit 147.900.000,00
Belanja Pegawai 16.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 131.000.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.03.02 Pendampingan Atlit dan Pelatih Berprestasi ke Tingkat Nasional 30.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.350.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 145.000.000,00
1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 145.000.000,00
Belanja Pegawai 57.000.000,005.2.1
308
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 88.000.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 944.750.000,00
1.18.2.04.01.20.06.08 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA) Tingkat Kabupaten danProvinsi
300.000.000,00
Belanja Pegawai 2.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 297.400.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.06.09 Perlombaan Olahraga Tradisional Daerah 98.600.000,00
Belanja Pegawai 4.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 94.500.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.06.13 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 146.150.000,00
Belanja Pegawai 12.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 133.930.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.06.14 Liga Sepakbola Pelajar(LSP) U-12, U-14, U-16 300.000.000,00
Belanja Pegawai 17.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 282.400.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.06.15 Pendampingan Kegiatan Gala Desa 50.000.000,00
Belanja Pegawai 14.250.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.750.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.06.16 Pendampingan Gowes Nusantara 50.000.000,00
Belanja Pegawai 6.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.700.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.11 Pengembangan olahraga rekreasi 126.920.000,00
1.18.2.04.01.20.11.03 Pengembangan olahraga rekreasi 126.920.000,00
309
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 23.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 103.700.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.17 Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS) 49.925.000,00
Belanja Pegawai 6.450.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 43.475.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi danBerprestasi
200.000.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 199.200.000,005.2.2
1.18.2.04.01.20.34 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Seleksi festival olahraga tradisional) 56.775.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 55.275.000,005.2.2
1.18.2.04.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 16.324.990.000,00
1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 499.990.000,00
Belanja Pegawai 258.390.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 241.600.000,005.2.2
1.18.2.04.01.21.62 Pembangunan Lapangan Bola di Desa/Kelurahan 50.000.000,00
Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2
1.18.2.04.01.21.63 Pembangunan Lapangan Volly Desa/Kelurahan 75.000.000,00
Belanja Barang Jasa 75.000.000,005.2.2
1.18.2.04.01.21.64 Penataan Lapangan Serbaguna Desa/Kelurahan 150.000.000,00
Belanja Barang Jasa 150.000.000,005.2.2
1.18.2.04.01.21.66 Pembangunan Jogging Track 150.000.000,00
310
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Modal 150.000.000,005.2.3
1.18.2.04.01.21.67 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya (DAK) 15.400.000.000,00
Belanja Modal 15.400.000.000,005.2.3
2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 570.777.000,00
2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 119.450.000,00
Belanja Pegawai 113.350.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.100.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.600.000,00
Belanja Barang Jasa 48.600.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 32.000.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.820.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 113.327.000,00
Belanja Pegawai 112.132.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.195.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.820.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,00
Belanja Barang Jasa 10.800.000,005.2.2
311
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,00
Belanja Barang Jasa 8.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00
Belanja Barang Jasa 3.600.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00
Belanja Barang Jasa 30.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah keDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 132.060.000,00
2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 23.520.000,00
Belanja Barang Jasa 23.520.000,005.2.2
2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 63.610.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 62.960.000,005.2.2
2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44.930.000,00
Belanja Pegawai 22.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 22.750.000,005.2.2
2.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 34.405.000,00
2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.405.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
312
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 23.755.000,005.2.2
2.04.2.04.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 4.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.800.000,005.2.2
2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2
2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2
2.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 569.040.000,00
2.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 125.720.000,00
Belanja Pegawai 2.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 117.500.000,005.2.2
Belanja Modal 6.000.000,005.2.3
2.04.2.04.01.15.17 Pelaksanaan promosi wisata nusantara di luar daerah 73.000.000,00
313
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 71.500.000,005.2.2
2.04.2.04.01.15.33 Sail Indonesia 196.000.000,00
Belanja Pegawai 31.420.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 164.580.000,005.2.2
2.04.2.04.01.15.41 Pemilihan Putri Indonesia dan Bujang Dayang 114.320.000,00
Belanja Pegawai 16.520.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 97.800.000,005.2.2
2.04.2.04.01.15.44 Pelatihan Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 60.000.000,00
Belanja Pegawai 2.320.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 57.680.000,005.2.2
2.04.2.04.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 971.736.000,00
2.04.2.04.01.16.17 Pengembangan Tempat Wisata 400.000.000,00
Belanja Barang Jasa 400.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.16.23 Masterplan Danau Linau Sadap 50.000.000,00
Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2
2.04.2.04.01.16.36 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK non fisik) 130.434.000,00
Belanja Barang Jasa 130.434.000,005.2.2
2.04.2.04.01.16.37 Pelatihan Pemandu WIsata Alam (DAK non fisik) 130.434.000,00
Belanja Barang Jasa 130.434.000,005.2.2
2.04.2.04.01.16.38 Pelatihan Pemandu WIsata Budaya (DAK non fisik) 130.434.000,00
Belanja Barang Jasa 130.434.000,005.2.2
314
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.04.2.04.01.16.39 Pelatihan Mengelola Homestay/Pondok Wisata (DAK non fisik) 130.434.000,00
Belanja Barang Jasa 130.434.000,005.2.2
Surplus/Defisit -25.195.350.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
315
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.09 Pertanahan , 2.05 Kelautan dan Perikanan
2.05.01 Dinas Perikanan
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 185.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 185.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 28.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 157.000.000,004.1.4
BELANJA DAERAH 11.721.316.500,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.777.000.000,005.1
Belanja Pegawai 2.777.000.000,005.1.1
316
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Langsung 8.944.316.500,005.2
1.09.2.05.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah
100.000.000,00
1.09.2.05.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 100.000.000,00
1.09.2.05.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 100.000.000,00
Belanja Modal 100.000.000,005.2.3
2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 612.676.000,00
2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 166.976.000,00
Belanja Pegawai 158.260.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 8.716.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.400.000,00
Belanja Barang Jasa 68.400.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.250.000,00
Belanja Barang Jasa 13.250.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 85.000.000,00
Belanja Pegawai 82.272.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 2.728.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.450.000,00
Belanja Pegawai 25.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 6.270.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 50.600.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.950.000,005.2.2
317
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00
Belanja Barang Jasa 25.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00
Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00
Belanja Barang Jasa 6.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.01.21 Koordinasi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/ Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 635.230.000,00
2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 42.970.000,00
Belanja Modal 42.970.000,005.2.3
2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 83.020.000,00
Belanja Modal 83.020.000,005.2.3
2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 49.570.000,00
Belanja Pegawai 2.170.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.400.000,005.2.2
2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 158.340.000,00
Belanja Pegawai 27.580.000,005.2.1
318
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 130.760.000,005.2.2
2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.310.000,00
Belanja Barang Jasa 40.310.000,005.2.2
2.05.2.05.01.02.35 Pembangunan Gedung Kantor 200.000.000,00
Belanja Modal 200.000.000,005.2.3
2.05.2.05.01.02.45 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pondok Wisata 61.020.000,00
Belanja Pegawai 51.060.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.960.000,005.2.2
2.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 47.320.000,00
2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 37.320.000,00
Belanja Pegawai 2.170.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 35.150.000,005.2.2
2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 17.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
319
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 1.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 900.000,005.2.2
2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.500.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 2.439.397.500,00
2.05.2.05.01.20.07 Pengembangan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) PerikananBudidaya
96.477.500,00
Belanja Pegawai 63.360.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 33.117.500,005.2.2
2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 64.540.000,00
Belanja Pegawai 2.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 62.340.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.15 Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan 28.600.000,00
Belanja Pegawai 2.070.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.530.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.24 Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan 65.150.000,00
Belanja Pegawai 2.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 63.050.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.30 Pelayanan Usaha dan Perizinan Perikanan Budidaya 22.500.000,00
Belanja Pegawai 1.750.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.750.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.31 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan 229.380.000,00
320
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 229.380.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.32 Percontohan Budidaya Komoditas Air Tawar (DAK) 1.054.700.000,00
Belanja Barang Jasa 1.054.700.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.34 Percontohan Budidaya Komoditas Air Laut 105.850.000,00
Belanja Barang Jasa 105.850.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.35 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 56.200.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.000.000,005.2.2
Belanja Modal 5.500.000,005.2.3
2.05.2.05.01.20.36 Pendampingan Program PUMP Perikanan Budidaya dan Pakan Mandiri 75.850.000,00
Belanja Pegawai 48.160.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 27.690.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.41 Peningkatan Produksi dan Fungsi Pelayanan UPTD Perikanan Budidaya 544.150.000,00
Belanja Pegawai 356.180.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 187.970.000,005.2.2
2.05.2.05.01.20.43 Percontohan Budidaya Komoditas Air Payau 96.000.000,00
Belanja Barang Jasa 96.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 4.070.723.000,00
2.05.2.05.01.21.10 Penyediaan Alat Tangkap Ikan 252.110.000,00
Belanja Barang Jasa 252.110.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.15 <B>Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (< 3GT) (DAK)</B> 1.609.923.000,00
Belanja Barang Jasa 1.609.923.000,005.2.2
321
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.05.2.05.01.21.31 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 27.300.000,00
Belanja Pegawai 1.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.250.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.37 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 30.000.000,00
Belanja Pegawai 19.600.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 10.400.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.42 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap 68.400.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 66.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.49 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Sungaiselan) 163.000.000,00
Belanja Barang Jasa 163.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.51 Pembinaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 45.000.000,00
Belanja Pegawai 2.650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.350.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.54 Peningkatan Fungsi Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 266.690.000,00
Belanja Pegawai 209.620.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 57.070.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.55 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Tanjung Berikat) 881.300.000,00
Belanja Modal 881.300.000,005.2.3
2.05.2.05.01.21.56 Pendidikan dan Pelatihan Kenelayanan 70.000.000,00
Belanja Barang Jasa 70.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.57 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 164.000.000,00
322
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Pegawai 3.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 161.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.21.59 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Pangkal Raya) 493.000.000,00
Belanja Modal 493.000.000,005.2.3
2.05.2.05.01.23 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk HasilKelautan dan Perikanan
601.270.000,00
2.05.2.05.01.23.02 Pembinaan dan Pelatihan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 27.900.000,00
Belanja Pegawai 1.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 26.750.000,005.2.2
2.05.2.05.01.23.12 Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 100.000.000,00
Belanja Pegawai 5.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 94.900.000,005.2.2
2.05.2.05.01.23.15 Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan 17.500.000,00
Belanja Pegawai 2.150.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 15.350.000,005.2.2
2.05.2.05.01.23.19 Pengembangan Sistem Rantai Dingin 298.500.000,00
Belanja Modal 298.500.000,005.2.3
2.05.2.05.01.23.20 Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Ikan Batu Belubang 100.000.000,00
Belanja Modal 100.000.000,005.2.3
2.05.2.05.01.23.21 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pasar Ikan 57.370.000,00
Belanja Pegawai 48.210.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.160.000,005.2.2
2.05.2.05.01.28 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan danPerikanan
347.700.000,00
323
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.05.2.05.01.28.04 Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan 50.000.000,00
Belanja Pegawai 41.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.28.07 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan EvaluasiPembangunan Kelautan dan Perikanan
49.700.000,00
Belanja Pegawai 5.300.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 44.400.000,005.2.2
2.05.2.05.01.28.08 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai TukarPembudidaya Ikan (NTPi)
85.000.000,00
Belanja Pegawai 1.500.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 83.500.000,005.2.2
2.05.2.05.01.28.09 Penyusunan Analisis Nilai Konsumsi Ikan 88.100.000,00
Belanja Pegawai 1.100.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 87.000.000,005.2.2
2.05.2.05.01.28.13 Pengembangan Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan 74.900.000,00
Belanja Modal 74.900.000,005.2.3
Surplus/Defisit -11.536.316.500,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
324
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , 2.06 Perdagangan , 2.07 Industri
2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
PENDAPATAN DAERAH 1.350.000.000,004
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.350.000.000,004.1
Hasil Retribusi Daerah 1.150.000.000,004.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 191)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (LembaranDaerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 192)
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 193)
Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 200.000.000,004.1.4
BELANJA DAERAH 10.197.128.000,005
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.805.870.000,005.1
Belanja Pegawai 2.805.870.000,005.1.1
325
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Langsung 7.391.258.000,005.2
1.15.2.07.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah
1.479.370.000,00
1.15.2.07.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 83.510.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 82.810.000,005.2.2
1.15.2.07.01.16.18 Penyelenggaraan Penyuluhan Perkoperasian dan UMKM 662.860.000,00
Belanja Pegawai 479.580.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 175.280.000,005.2.2
Belanja Modal 8.000.000,005.2.3
1.15.2.07.01.16.21 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Daerah 100.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 99.300.000,005.2.2
1.15.2.07.01.16.22 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Nasional 200.000.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 199.200.000,005.2.2
1.15.2.07.01.16.23 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Website, Media Cetak danMedia Informasi Lainya
75.000.000,00
Belanja Pegawai 24.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 50.320.000,005.2.2
1.15.2.07.01.16.25 Peningkatan Kapasitas UKM dan Koperasi (DAK Non Fisik) 358.000.000,00
Belanja Pegawai 83.800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 274.200.000,005.2.2
1.15.2.07.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah
79.700.000,00
326
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
1.15.2.07.01.17.19 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir UMKM 39.700.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.050.000,005.2.2
1.15.2.07.01.17.23 Peningkatan Daya Saing Melalui Pembiayaan Usaha Bagi UMKM 40.000.000,00
Belanja Pegawai 950.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.050.000,005.2.2
1.15.2.07.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 187.750.000,00
1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 40.000.000,00
Belanja Pegawai 1.550.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 38.450.000,005.2.2
1.15.2.07.01.18.19 Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi 50.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.350.000,005.2.2
1.15.2.07.01.18.21 Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 47.850.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 47.200.000,005.2.2
1.15.2.07.01.18.24 Penilaian Kesehatan KSP dan USP 49.900.000,00
Belanja Pegawai 10.200.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.700.000,005.2.2
2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 268.710.000,00
2.06.2.07.01.15.15 Penyelenggaraan Sidang Tera/Tera Ulang 100.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
327
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 99.300.000,005.2.2
2.06.2.07.01.15.18 Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga 49.850.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 49.200.000,005.2.2
2.06.2.07.01.15.19 Penyelenggaraan Operasional UPT Metrologi 118.860.000,00
Belanja Pegawai 26.380.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 92.480.000,005.2.2
2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.869.700.000,00
2.06.2.07.01.18.14 Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Pokok 146.700.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 144.300.000,005.2.2
2.06.2.07.01.18.35 Penyelenggaraan Pasar Murah Daging 700.000.000,00
Belanja Pegawai 3.900.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 696.100.000,005.2.2
2.06.2.07.01.18.36 Pemantauan Stok, Distribusi dan Komoditi Strategi Lainya 67.000.000,00
Belanja Pegawai 24.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 42.320.000,005.2.2
2.06.2.07.01.18.42 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Dagang dan PasarTradisional
568.000.000,00
Belanja Barang Jasa 180.000.000,005.2.2
Belanja Modal 388.000.000,005.2.3
2.06.2.07.01.18.46 Penyelenggaraan Operasional Pasar Tradisional 1.388.000.000,00
Belanja Pegawai 1.071.450.000,005.2.1
328
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 316.550.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 520.320.000,00
2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 51.700.000,00
Belanja Pegawai 48.660.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.040.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46.980.000,00
Belanja Barang Jasa 46.980.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 35.000.000,00
Belanja Pegawai 25.830.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 9.170.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 95.980.000,00
Belanja Pegawai 94.960.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 1.020.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.850.000,00
Belanja Pegawai 25.830.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 3.020.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00
Belanja Barang Jasa 45.000.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.350.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00
329
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 3.000.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00
Belanja Barang Jasa 5.400.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 21.410.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 20.760.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,00
Belanja Barang Jasa 125.000.000,005.2.2
2.07.2.07.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah KeDesa/Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 607.368.000,00
2.07.2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 265.000.000,00
Belanja Modal 265.000.000,005.2.3
2.07.2.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 10.000.000,005.2.2
Belanja Modal 10.000.000,005.2.3
2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 99.700.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 99.000.000,005.2.2
2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 97.938.000,00
Belanja Barang Jasa 97.938.000,005.2.2
2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.830.000,00
330
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 24.830.000,005.2.2
2.07.2.07.01.02.45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar 99.900.000,00
Belanja Barang Jasa 99.900.000,005.2.2
2.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,00
2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,00
Belanja Barang Jasa 15.000.000,005.2.2
2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,00
Belanja Barang Jasa 20.000.000,005.2.2
2.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,00
2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00
Belanja Barang Jasa 60.000.000,005.2.2
2.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
30.000.000,00
2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 19.350.000,005.2.2
2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.500.000,00
Belanja Pegawai 2.000.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 500.000,005.2.2
2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000,00
Belanja Pegawai 3.050.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 4.450.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.253.340.000,00
331
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 30.800.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 30.150.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.27 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Standarisasi PIRT 97.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 88.350.000,005.2.2
Belanja Modal 7.950.000,005.2.3
2.07.2.07.01.16.28 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Halal 241.770.000,00
Belanja Pegawai 800.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 240.970.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.29 Peningkatan Pengawasan Perizinan Industri 39.770.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.120.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.31 Penyelenggaraan Dekranasda 100.000.000,00
Belanja Pegawai 24.680.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 75.320.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.33 Penyelenggaraan Rumah Pengembangan Produk 140.000.000,00
Belanja Pegawai 75.540.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 41.820.000,005.2.2
Belanja Modal 22.640.000,005.2.3
2.07.2.07.01.16.36 Pembinaan OVOP Daerah 174.000.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
332
KODE REKENING U R A I A N J U M L A H DASAR HUKUM
Belanja Barang Jasa 171.600.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.37 Peningkatan Kualitas SDM Industri Melalui Pelatihan AHI 30.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 29.350.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.38 Diversifikasi Produk IKM Pangan (Gula Aren) 90.000.000,00
Belanja Pegawai 700.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 89.300.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.39 Pengembangan Sentra IKM 70.000.000,00
Belanja Pegawai 2.220.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 67.780.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.40 Peningkatan Perlindungan Produk Melalui HKI 40.000.000,00
Belanja Pegawai 650.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 39.350.000,005.2.2
2.07.2.07.01.16.41 Penyelanggaraan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) 200.000.000,00
Belanja Pegawai 2.400.000,005.2.1
Belanja Barang Jasa 197.600.000,005.2.2
Surplus/Defisit -8.847.128.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
333
K o d e Urusan Pemerintahan Daerah SILPA T.A.B.PEMBIAYAAN
Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto
1.20.05" Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 1.000.000.000,0022.569.247.000,00 21.569.247.000,00 0,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
19
REKAPITULASI BELANJA MENURUT ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN IVa PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.01 Dinas Pendidikan 29.667.393.810,0018.443.369.000,00 21.885.331.190,00 69.996.094.000,00
1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778.494.000,00903.068.000,00 0,00 1.681.562.000,00
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 20.380.000,00441.820.000,00 0,00 462.200.000,00
1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.800.000,000,00 0,00 70.800.000,00
1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.506.000,0025.180.000,00 0,00 45.686.000,00
1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.040.000,00144.728.000,00 0,00 146.768.000,00
1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.260.000,00291.340.000,00 0,00 309.600.000,00
1.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 398.300.000,000,00 0,00 398.300.000,00
1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00
1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 21.128.000,000,00 0,00 21.128.000,00
1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.01.1.01.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa,Lurah danKecamatan
20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 172.008.000,000,00 214.480.000,00 386.488.000,00
1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 100.480.000,00 100.480.000,00
1.01.1.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 114.000.000,00 114.000.000,00
1.01.1.01.01.02.09.04 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 114.000.000,00 114.000.000,00
1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.810.000,000,00 0,00 5.810.000,00
1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 76.788.000,000,00 0,00 76.788.000,00
1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 66.160.000,000,00 0,00 66.160.000,00
1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.250.000,000,00 0,00 23.250.000,00
334
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.043.020.000,006.000.000,00 0,00 1.049.020.000,00
1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.020.000,001.500.000,00 0,00 34.520.000,00
1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.01.1.01.01.03.09 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya guru dan tenagakependidikan PNS
718.000.000,002.400.000,00 0,00 720.400.000,00
1.01.1.01.01.03.10 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya guru dan tenagakependidikan Non PNS
282.000.000,002.100.000,00 0,00 284.100.000,00
1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 110.700.000,009.300.000,00 0,00 120.000.000,00
1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00
1.01.1.01.01.05.07 Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan 40.700.000,009.300.000,00 0,00 50.000.000,00
1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.900.000,009.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.400.000,003.600.000,00 0,00 20.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.600.000,003.900.000,00 0,00 7.500.000,00
1.01.1.01.01.15 Program pendidikan anak usia dini 943.447.000,003.455.590.000,00 928.000.000,00 5.327.037.000,00
1.01.1.01.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah 0,000,00 368.000.000,00 368.000.000,00
1.01.1.01.01.15.01.47 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya PAUD (DAK) 0,000,00 368.000.000,00 368.000.000,00
1.01.1.01.01.15.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 66.277.000,000,00 0,00 66.277.000,00
1.01.1.01.01.15.15.02 Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK) 66.277.000,000,00 0,00 66.277.000,00
1.01.1.01.01.15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 133.700.000,000,00 0,00 133.700.000,00
1.01.1.01.01.15.18.04 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK) 133.700.000,000,00 0,00 133.700.000,00
1.01.1.01.01.15.21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 28.330.000,001.670.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.21.01 Pengadaan Meubelair PAUD Swasta 28.330.000,001.670.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 213.640.000,001.500.000,00 0,00 215.140.000,00
1.01.1.01.01.15.57.15 Peningkatan Kompetensi Bagi Pendidik PAUD 213.640.000,001.500.000,00 0,00 215.140.000,00
1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 35.800.000,004.200.000,00 0,00 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.58.07 Lomba Membuat APE 35.800.000,004.200.000,00 0,00 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 75.100.000,003.296.300.000,00 0,00 3.371.400.000,00
1.01.1.01.01.15.59.12 Pemberian Subsidi atau Insentif Guru PAUD 100.000,003.290.300.000,00 0,00 3.290.400.000,00
1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 51.000.000,000,00 0,00 51.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59.26 Safeguarding BOP PAUD DIKMAS 24.000.000,006.000.000,00 0,00 30.000.000,00
335
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.15.76 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Operasional Kelembangaan PAUDDaerah Terpencil
390.600.000,00151.920.000,00 0,00 542.520.000,00
1.01.1.01.01.15.76.01 Bantuan Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) PAUD 0,00151.920.000,00 0,00 151.920.000,00
1.01.1.01.01.15.76.04 BOP PAUD (DAK NON FISIK) 390.600.000,000,00 0,00 390.600.000,00
1.01.1.01.01.15.78 Rehabilitasi Gedung Sekolah 0,000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
1.01.1.01.01.15.78.04 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat besertaPerabotnya PAUD (DAK)
0,000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 24.019.609.810,003.657.586.000,00 20.734.351.190,00 48.411.547.000,00
1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 0,000,00 103.788.000,00 103.788.000,00
1.01.1.01.01.16.01.53 Pembangunan Pagar belakang SDN 2 Namang 0,000,00 103.788.000,00 103.788.000,00
1.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,000,00 2.943.043.000,00 2.943.043.000,00
1.01.1.01.01.16.03.59 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabotnya (DAK) 0,000,00 1.324.080.000,00 1.324.080.000,00
1.01.1.01.01.16.03.76 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 17 Sungaiselan 0,000,00 206.740.000,00 206.740.000,00
1.01.1.01.01.16.03.79 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Lubuk Besar 0,000,00 470.741.000,00 470.741.000,00
1.01.1.01.01.16.03.80 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Simpangkatis 0,000,00 470.741.000,00 470.741.000,00
1.01.1.01.01.16.03.81 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Simpangkatis 0,000,00 470.741.000,00 470.741.000,00
1.01.1.01.01.16.11 Pembangunan ruang ibadah 11.540.000,000,00 520.800.000,00 532.340.000,00
1.01.1.01.01.16.11.65 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 14 Koba 2.885.000,000,00 129.650.000,00 132.535.000,00
1.01.1.01.01.16.11.66 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 8 Lubuk Besar 2.885.000,000,00 130.350.000,00 133.235.000,00
1.01.1.01.01.16.11.67 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 10 Lubuk Besar 2.885.000,000,00 130.350.000,00 133.235.000,00
1.01.1.01.01.16.11.70 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 23 Sungaiselan 2.885.000,000,00 130.450.000,00 133.335.000,00
1.01.1.01.01.16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah 0,000,00 526.850.000,00 526.850.000,00
1.01.1.01.01.16.12.19 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP beserta perabotnya (DAK) 0,000,00 526.850.000,00 526.850.000,00
1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,000,00 1.868.420.000,00 1.868.420.000,00
1.01.1.01.01.16.14.61 Pembangunan WC Siswa SMPN 3 Pangkalanbaru 0,000,00 175.010.000,00 175.010.000,00
1.01.1.01.01.16.14.62 Pembangunan WC Siswa SMPN 2 Simpangkatis 0,000,00 174.910.000,00 174.910.000,00
1.01.1.01.01.16.14.64 Pembangunan WC Siswa SMPN 6 Sungaiselan 0,000,00 175.010.000,00 175.010.000,00
1.01.1.01.01.16.14.66 Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya SD (DAK) 0,000,00 1.343.490.000,00 1.343.490.000,00
1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2.095.150.000,000,00 0,00 2.095.150.000,00
1.01.1.01.01.16.15.15 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SD (BukuPengayaan,Refrensi,Panduan Pendidik) (DAK)
1.806.400.000,000,00 0,00 1.806.400.000,00
1.01.1.01.01.16.15.16 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP (DAK) 288.750.000,000,00 0,00 288.750.000,00
336
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 69.250.000,000,00 2.651.590.000,00 2.720.840.000,00
1.01.1.01.01.16.18.51 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SMP (DAK) 26.000.000,000,00 0,00 26.000.000,00
1.01.1.01.01.16.18.53 Pengadaan Peralatan PJOK SMP (DAK) 0,000,00 126.400.000,00 126.400.000,00
1.01.1.01.01.16.18.57 Pengadaan Peralatan UNBK SMP 43.250.000,000,00 979.350.000,00 1.022.600.000,00
1.01.1.01.01.16.18.58 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK) 0,000,00 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00
1.01.1.01.01.16.18.59 Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP (DAK) 0,000,00 75.840.000,00 75.840.000,00
1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 0,000,00 376.000.000,00 376.000.000,00
1.01.1.01.01.16.19.91 Pengadaan Meubeliar Siswa/Meubeliar Pengganti SMP 0,000,00 376.000.000,00 376.000.000,00
1.01.1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,000,00 5.957.427.000,00 5.957.427.000,00
1.01.1.01.01.16.44.48 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat, BesertaPerabotnya SD (DAK)
0,000,00 5.514.347.000,00 5.514.347.000,00
1.01.1.01.01.16.44.50 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang BesertaPerabotnya SMP (DAK)
0,000,00 443.080.000,00 443.080.000,00
1.01.1.01.01.16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0,000,00 871.025.000,00 871.025.000,00
1.01.1.01.01.16.56.08 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat,Beserta Sanitasinya SD (DAK)
0,000,00 531.825.000,00 531.825.000,00
1.01.1.01.01.16.56.09 Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan Tingkat Kerusakan Sedang BesertaSanitasinya SMP (DAK)
0,000,00 339.200.000,00 339.200.000,00
1.01.1.01.01.16.57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 64.756.000,002.850.000,00 0,00 67.606.000,00
1.01.1.01.01.16.57.08 Pengembangan Kompetensi Guru untuk Pelayanan Anak Berkebutuhan Khususdi Sekolah Inklusif
64.756.000,002.850.000,00 0,00 67.606.000,00
1.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam SetaraSD dan SMP
20.229.228.810,003.522.811.000,00 4.915.408.190,00 28.667.448.000,00
1.01.1.01.01.16.63.01 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMP/ MTS 544.549.400,0055.200.000,00 649.066.600,00 1.248.816.000,00
1.01.1.01.01.16.63.10 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Koba (APBN) 253.480.000,0055.320.000,00 60.000.000,00 368.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.100 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 P. Baru (APBN) 194.750.000,0038.250.000,00 22.000.000,00 255.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.101 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungaiselan (APBN) 346.200.000,0070.200.000,00 51.600.000,00 468.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.102 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungaiselan (APBN) 255.700.000,0051.300.000,00 35.000.000,00 342.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.103 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungaiselan (APBN) 9.750.000,008.400.000,00 23.850.000,00 42.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.104 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungaiselan (APBN) 47.000.000,000,00 15.000.000,00 62.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.105 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBN) 286.000.000,0040.000.000,00 75.000.000,00 401.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.106 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBN) 155.500.000,0034.500.000,00 40.000.000,00 230.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.107 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBN) 211.350.000,0043.650.000,00 36.000.000,00 291.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.108 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBN) 251.030.000,0047.970.000,00 70.000.000,00 369.000.000,00
337
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.63.109 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBN) 357.244.000,0078.901.000,00 89.855.000,00 526.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.11 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Koba (APBN) 234.400.000,0044.400.000,00 22.800.000,00 301.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.110 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBN) 229.000.000,0046.200.000,00 32.800.000,00 308.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.111 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBN) 425.000.000,00113.500.000,00 131.500.000,00 670.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.112 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBN) 372.000.000,0082.000.000,00 90.000.000,00 544.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.113 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBN) 98.700.000,0018.300.000,00 5.000.000,00 122.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.12 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Koba (APBN) 237.120.000,0048.000.000,00 31.680.000,00 316.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.13 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Koba (APBN) 139.600.000,0026.400.000,00 10.000.000,00 176.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.14 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Koba (APBN) 205.060.000,0041.040.000,00 27.500.000,00 273.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.15 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Koba (APBN) 230.400.000,0043.200.000,00 20.000.000,00 293.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.16 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Koba (APBN) 248.800.000,0043.200.000,00 56.000.000,00 348.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.17 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Koba (APBN) 202.400.000,0039.000.000,00 25.000.000,00 266.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.18 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Koba (APBN) 66.400.000,0012.000.000,00 8.000.000,00 86.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.19 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Koba (APBN) 119.600.000,0017.400.000,00 23.000.000,00 160.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.20 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Koba (APBN) 260.000.000,0047.400.000,00 35.000.000,00 342.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.21 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba (APBN) 41.800.000,006.000.000,00 9.000.000,00 56.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.22 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Koba (APBN) 132.000.000,0021.600.000,00 12.000.000,00 165.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.23 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Koba (APBN) 221.120.000,0041.880.000,00 25.000.000,00 288.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.24 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Koba (APBN) 125.000.000,0024.000.000,00 23.000.000,00 172.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.26 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Pangkalan Baru (APBN) 253.200.000,0040.200.000,00 33.000.000,00 326.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 0,0015.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 1.850.000,0013.150.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.27 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Pangkalan Baru (APBN) 192.840.000,0037.560.000,00 20.000.000,00 250.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.277 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Sungaiselan 8.800.000,000,00 91.200.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.278 Bantuan Operasional Sekolah SMP 5 Satap Sungaiselan 15.200.000,000,00 84.800.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.279 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Lubuk Besar 70.000.000,000,00 30.000.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.28 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Pangkalan Baru (APBN) 132.800.000,0024.000.000,00 20.000.000,00 176.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.280 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 7 Satap Sungaiselan 55.000.000,000,00 45.000.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.289 Safeguarding Tim Manajemen BOS SD dan SMP 57.000.000,0023.000.000,00 0,00 80.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.29 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Pangkalan Baru (APBN) 170.200.000,0032.400.000,00 15.000.000,00 217.600.000,00
338
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.63.290 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Koba 6.000.000,009.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.291 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar 6.700.000,009.000.000,00 9.300.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.294 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI 942.132.000,002.000.000,00 608.100.000,00 1.552.232.000,00
1.01.1.01.01.16.63.295 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Koba (APBN) 73.000.000,0015.000.000,00 16.000.000,00 104.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.296 Bantuan Operasional Sekolah SD 23 Sungaiselan (APBN) 200.200.000,0034.800.000,00 37.000.000,00 272.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.297 Bantuan Operasional Sekolah SD 15 Lubuk Besar (APBN) 84.000.000,0016.800.000,00 12.000.000,00 112.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.298 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Lubuk Besar (APBN) 81.500.000,0015.600.000,00 19.700.000,00 116.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.299 Bantuan Operasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar (APBN) 62.280.000,0014.520.000,00 20.000.000,00 96.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.30 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Pangkalan Baru (APBN) 130.000.000,0027.000.000,00 23.000.000,00 180.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.300 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBN) 223.800.000,0055.950.000,00 93.250.000,00 373.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.301 Bantuan Operasional Sekolah SMP 6 Sungaiselan (APBN) 231.600.000,0055.200.000,00 81.200.000,00 368.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.302 Bantuan Operasional Sekolah SMP 7 SATAP Sungaiselan (APBN) 104.050.000,0028.950.000,00 60.000.000,00 193.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.303 Bantuan Operasional Sekolah SD 3 Sungaiselan 6.000.000,009.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.31 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Pangkalan Baru (APBN) 79.000.000,000,00 9.000.000,00 88.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.32 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Pangkalan Baru (APBN) 202.100.000,0036.000.000,00 35.500.000,00 273.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.33 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Pangkalan Baru (APBN) 176.400.000,0034.800.000,00 29.600.000,00 240.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.34 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Pangkalan Baru (APBN) 125.520.000,0025.680.000,00 20.000.000,00 171.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.35 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Pangkalan Baru (APBN) 183.109.910,0044.400.000,00 86.890.090,00 314.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.36 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Pangkalan Baru (APBN) 247.400.000,0051.600.000,00 45.000.000,00 344.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.37 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Pangkalan Baru (APBN) 145.250.000,0026.400.000,00 26.750.000,00 198.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.38 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Pangkalan Baru (APBN) 130.900.000,0027.600.000,00 29.500.000,00 188.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.39 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Sungai Selan (APBN) 227.000.000,0044.400.000,00 35.000.000,00 306.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.40 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Sungai Selan (APBN) 181.150.000,0024.600.000,00 27.850.000,00 233.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.41 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Sungai Selan (APBN) 25.800.000,007.200.000,00 15.000.000,00 48.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.42 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Sungai Selan (APBN) 84.000.000,0012.000.000,00 20.000.000,00 116.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.43 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Sungai Selan (APBN) 140.900.000,0024.600.000,00 22.500.000,00 188.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.44 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Sungai Selan (APBN) 83.300.000,0016.200.000,00 8.500.000,00 108.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.45 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Sungai Selan (APBN) 117.100.000,000,00 12.500.000,00 129.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.46 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Sungai Selan (APBN) 176.850.000,0033.750.000,00 15.000.000,00 225.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.47 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Sungai Selan (APBN) 275.000.000,0032.400.000,00 35.000.000,00 342.400.000,00
339
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.63.48 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Sungai Selan (APBN) 90.800.000,0016.200.000,00 9.000.000,00 116.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.49 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Sungai Selan (APBN) 81.900.000,0010.800.000,00 14.500.000,00 107.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.50 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Sungai Selan (APBN) 155.500.000,0021.600.000,00 48.500.000,00 225.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.51 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Sungai Selan (APBN) 113.480.000,009.120.000,00 13.400.000,00 136.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.52 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Sungai Selan (APBN) 49.820.000,009.780.000,00 6.000.000,00 65.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.53 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Sungai Selan (APBN) 63.200.000,0010.200.000,00 5.000.000,00 78.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.54 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Sungai Selan (APBN) 80.000.000,009.600.000,00 24.000.000,00 113.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.55 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Sungai Selan (APBN) 228.600.000,0040.800.000,00 25.000.000,00 294.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.56 Bantuan Oprasional Sekolah SD 18 Sungai Selan (APBN) 128.800.000,0027.600.000,00 27.600.000,00 184.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.57 Bantuan Oprasional Sekolah SD 19 Sungai Selan (APBN) 85.160.000,0016.440.000,00 8.000.000,00 109.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.58 Bantuan Oprasional Sekolah SD 20 Sungai Selan (APBN) 161.600.000,0038.400.000,00 19.200.000,00 219.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.59 Bantuan Oprasional Sekolah SD 21 Sungai Selan (APBN) 50.040.000,0012.360.000,00 20.000.000,00 82.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.60 Bantuan Oprasional Sekolah SD 22 Sungai Selan (APBN) 88.400.000,0016.800.000,00 17.200.000,00 122.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.61 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 simpangkatis (APBN) 248.800.000,0042.600.000,00 11.000.000,00 302.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.62 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 simpangkatis (APBN) 133.800.000,0032.400.000,00 25.000.000,00 191.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.63 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 simpangkatis (APBN) 210.450.000,0036.000.000,00 8.750.000,00 255.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.64 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 simpangkatis (APBN) 142.700.000,0027.600.000,00 18.500.000,00 188.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.65 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 simpangkatis (APBN) 183.720.000,0032.880.000,00 21.000.000,00 237.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.66 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 simpangkatis (APBN) 116.600.000,0024.000.000,00 45.000.000,00 185.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.67 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 simpangkatis (APBN) 210.400.000,0043.800.000,00 45.000.000,00 299.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.68 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 simpangkatis (APBN) 204.700.000,0037.800.000,00 9.500.000,00 252.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.69 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 simpangkatis (APBN) 122.680.000,0027.120.000,00 31.000.000,00 180.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.70 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 simpangkatis (APBN) 154.980.000,0030.120.000,00 15.700.000,00 200.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.71 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 simpangkatis (APBN) 90.800.000,0016.200.000,00 25.000.000,00 132.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.72 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 simpangkatis (APBN) 138.200.000,0024.000.000,00 21.000.000,00 183.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.73 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 lubuk besar (APBN) 237.500.000,0039.300.000,00 40.000.000,00 316.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.74 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 lubuk besar (APBN) 179.200.000,0036.000.000,00 40.000.000,00 255.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.75 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 lubuk besar (APBN) 216.560.000,0047.040.000,00 50.000.000,00 313.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.76 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 lubuk besar (APBN) 229.850.000,0033.600.000,00 30.950.000,00 294.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.77 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 lubuk besar (APBN) 109.900.000,009.600.000,00 16.500.000,00 136.000.000,00
340
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.63.78 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 lubuk besar (APBN) 213.440.000,0042.960.000,00 30.000.000,00 286.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.79 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 lubuk besar (APBN) 162.200.000,0028.200.000,00 8.000.000,00 198.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.80 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 lubuk besar (APBN) 82.950.000,009.600.000,00 13.850.000,00 106.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.81 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 lubuk besar (APBN) 247.200.000,0040.800.000,00 40.000.000,00 328.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.82 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 lubuk besar (APBN) 153.800.000,0027.600.000,00 25.000.000,00 206.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.83 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 lubuk besar (APBN) 130.200.000,000,00 5.000.000,00 135.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.84 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 lubuk besar (APBN) 154.600.000,0030.000.000,00 37.000.000,00 221.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.85 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 lubuk besar (APBN) 49.400.000,000,00 5.000.000,00 54.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.86 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 lubuk besar (APBN) 141.100.000,0012.000.000,00 16.500.000,00 169.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.87 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Namang (APBN) 93.800.000,0017.400.000,00 12.000.000,00 123.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.88 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Namang (APBN) 98.800.000,0022.200.000,00 27.000.000,00 148.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.89 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Namang (APBN) 210.800.000,0041.400.000,00 26.200.000,00 278.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.90 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Namang (APBN) 96.800.000,0014.400.000,00 20.800.000,00 132.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.91 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Namang (APBN) 107.500.000,0024.000.000,00 20.500.000,00 152.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.92 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Namang (APBN) 135.600.000,0024.000.000,00 14.000.000,00 173.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.93 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Namang (APBN) 190.580.000,0036.720.000,00 17.500.000,00 244.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.94 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Namang (APBN) 109.200.000,0016.800.000,00 26.000.000,00 152.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.95 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Namang (APBN) 78.960.000,003.600.000,00 20.640.000,00 103.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.96 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBN) 462.700.000,0099.300.000,00 100.000.000,00 662.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.97 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBN) 194.420.000,0045.000.000,00 81.580.000,00 321.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.99 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 pangkalan baru (APBN) 597.153.500,0048.100.000,00 90.746.500,00 736.000.000,00
1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.201.410.000,00108.450.000,00 0,00 1.309.860.000,00
1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 108.900.000,004.850.000,00 0,00 113.750.000,00
1.01.1.01.01.16.70.12 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SD/MI 228.124.000,0025.300.000,00 0,00 253.424.000,00
1.01.1.01.01.16.70.13 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 75.623.000,0011.500.000,00 0,00 87.123.000,00
1.01.1.01.01.16.70.14 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SMP 259.527.000,0019.950.000,00 0,00 279.477.000,00
1.01.1.01.01.16.70.15 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 133.486.000,0032.300.000,00 0,00 165.786.000,00
1.01.1.01.01.16.70.16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 223.401.000,003.500.000,00 0,00 226.901.000,00
1.01.1.01.01.16.70.20 Gala Siswa SMP 172.349.000,0011.050.000,00 0,00 183.399.000,00
1.01.1.01.01.16.75 Penyediaan beasiswa transisi 282.325.000,001.625.000,00 0,00 283.950.000,00
341
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.75.04 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Jenjang SD 282.325.000,001.625.000,00 0,00 283.950.000,00
1.01.1.01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 65.950.000,0021.850.000,00 0,00 87.800.000,00
1.01.1.01.01.16.78.04 Manajemen, Sosialisasi dan Monitoring Program Takola 30.800.000,0019.000.000,00 0,00 49.800.000,00
1.01.1.01.01.16.78.06 Penyuluhan Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Jenjang SMP 35.150.000,002.850.000,00 0,00 38.000.000,00
1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 216.577.000,00105.100.000,00 0,00 321.677.000,00
1.01.1.01.01.18.01 Ujian Nasional Paket 149.250.000,0010.350.000,00 0,00 159.600.000,00
1.01.1.01.01.18.01.01 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C 149.250.000,0010.350.000,00 0,00 159.600.000,00
1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 67.327.000,0016.150.000,00 0,00 83.477.000,00
1.01.1.01.01.18.03.03 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 39.302.000,0014.175.000,00 0,00 53.477.000,00
1.01.1.01.01.18.03.10 Diklat bagi Tutor Kesetaraan Paket A, B, C 28.025.000,001.975.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS (YPRB) 0,0078.600.000,00 0,00 78.600.000,00
1.01.1.01.01.18.14.17 Insentif Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan 0,0078.600.000,00 0,00 78.600.000,00
1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.188.916.000,0010.083.400.000,00 0,00 11.272.316.000,00
1.01.1.01.01.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan
15.148.000,0033.550.000,00 0,00 48.698.000,00
1.01.1.01.01.20.09.03 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (Inpassing) Berdasarkan PermenpanNomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru
15.148.000,0033.550.000,00 0,00 48.698.000,00
1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)
1.173.768.000,0010.049.850.000,00 0,00 11.223.618.000,00
1.01.1.01.01.20.10.03 seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi 25.900.000,004.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.20.10.21 Sinkronisasi Pendataan, Penyusunan Profil Pendidikan dan Penyusunan SPM 51.759.000,0010.450.000,00 0,00 62.209.000,00
1.01.1.01.01.20.10.40 Diklat Guru Pembelajaran 82.300.000,002.700.000,00 0,00 85.000.000,00
1.01.1.01.01.20.10.42 Diklat Calon Pengawas Sekolah 123.250.000,001.750.000,00 0,00 125.000.000,00
1.01.1.01.01.20.10.46 Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ) 498.400.000,001.600.000,00 0,00 500.000.000,00
1.01.1.01.01.20.10.51 Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) TK, SD,dan SMP
0,0010.010.800.000,00 0,00 10.010.800.000,00
1.01.1.01.01.20.10.52 Workshop MGMP SMP 108.850.000,008.650.000,00 0,00 117.500.000,00
1.01.1.01.01.20.10.53 Workshop KKG SD 283.309.000,009.800.000,00 0,00 293.109.000,00
1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.173.722.000,00214.225.000,00 8.500.000,00 1.396.447.000,00
1.01.1.01.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 728.794.000,00150.075.000,00 8.500.000,00 887.369.000,00
1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 18.760.000,0059.200.000,00 0,00 77.960.000,00
1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujiannasional SMP/MTs )
28.599.000,004.475.000,00 0,00 33.074.000,00
1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)
38.150.000,001.850.000,00 0,00 40.000.000,00
342
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka 24.000.000,0012.000.000,00 0,00 36.000.000,00
1.01.1.01.01.22.01.15 Pelayanan Try Out Ujian Sekolah (UN) SMP/MTs 78.600.000,000,00 0,00 78.600.000,00
1.01.1.01.01.22.01.21 Pelaksanaan UASBN SMP 22.776.000,0033.950.000,00 0,00 56.726.000,00
1.01.1.01.01.22.01.22 Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), UAS dan UAS AgamaSD/MI
383.800.000,005.850.000,00 8.500.000,00 398.150.000,00
1.01.1.01.01.22.01.23 Penyusunan Soal USBN, UAS dan Koreksi Jawaban Essay USBN JenjangSD/MI
21.346.000,0030.100.000,00 0,00 51.446.000,00
1.01.1.01.01.22.01.24 Bedah Kisi-kisi USBN SD/MI 79.163.000,002.650.000,00 0,00 81.813.000,00
1.01.1.01.01.22.01.25 Operasional Gedung Pusat Belajar Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik 33.600.000,000,00 0,00 33.600.000,00
1.01.1.01.01.22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 74.000.000,0036.250.000,00 0,00 110.250.000,00
1.01.1.01.01.22.02.04 Pendampingan TP4D 24.000.000,0036.250.000,00 0,00 60.250.000,00
1.01.1.01.01.22.02.05 Penyebarluasan Informasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05 Pembinaan Dewan Pendidikan 17.650.000,001.850.000,00 0,00 19.500.000,00
1.01.1.01.01.22.05.01 Koordinasi dan Singkronisasi Program Kerja Dewan Pendidikan dengan KomiteSekolah
17.650.000,001.850.000,00 0,00 19.500.000,00
1.01.1.01.01.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentangberbagai isu pendidikan
353.278.000,0026.050.000,00 0,00 379.328.000,00
1.01.1.01.01.22.08.01 Manajemen dan sosialisai Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 104.480.000,0019.000.000,00 0,00 123.480.000,00
1.01.1.01.01.22.08.02 Pelatihan Proktor dan Teknisi 59.998.000,003.800.000,00 0,00 63.798.000,00
1.01.1.01.01.22.08.03 Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian K13 188.800.000,003.250.000,00 0,00 192.050.000,00
1.02.01 Dinas Kesehatan 48.258.190.000,0010.304.796.000,00 19.865.155.000,00 78.428.141.000,00
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.315.232.000,00548.644.000,00 30.800.000,00 2.894.676.000,00
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.020.000,0022.780.000,00 0,00 24.800.000,00
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 107.400.000,00650.000,00 0,00 108.050.000,00
1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 41.790.000,0051.010.000,00 0,00 92.800.000,00
1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.920.000,00182.788.000,00 0,00 199.708.000,00
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0044.360.000,00 0,00 51.400.000,00
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00650.000,00 0,00 60.650.000,00
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.800.000,00650.000,00 0,00 29.450.000,00
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00650.000,00 30.800.000,00 34.450.000,00
1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,000,00 0,00 27.000.000,00
343
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 8.160.000,00179.240.000,00 0,00 187.400.000,00
1.02.1.02.01.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.26 Penyediaan jasa surat menyurat (RSUD) 1.000.000,000,00 0,00 1.000.000,00
1.02.1.02.01.01.27 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (RSUD) 792.000.000,000,00 0,00 792.000.000,00
1.02.1.02.01.01.28 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional(RSUD)
19.200.000,000,00 0,00 19.200.000,00
1.02.1.02.01.01.29 Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD) 352.000,0062.816.000,00 0,00 63.168.000,00
1.02.1.02.01.01.30 Penyediaan jasa kebersihan kantor (RSUD) 897.600.000,002.400.000,00 0,00 900.000.000,00
1.02.1.02.01.01.31 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (RSUD) 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00
1.02.1.02.01.01.32 Penyediaan makanan dan minuman (RSUD) 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.01.33 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (RSUD) 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.02.1.02.01.01.34 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan(RSUD)
5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00
1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 526.090.000,006.750.000,00 0,00 532.840.000,00
1.02.1.02.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 8.330.000,00650.000,00 0,00 8.980.000,00
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.280.000,00650.000,00 0,00 19.930.000,00
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 135.600.000,001.600.000,00 0,00 137.200.000,00
1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.200.000,00650.000,00 0,00 23.850.000,00
1.02.1.02.01.02.45 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional (RSUD) 201.280.000,001.600.000,00 0,00 202.880.000,00
1.02.1.02.01.02.46 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (RSUD) 138.400.000,001.600.000,00 0,00 140.000.000,00
1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 277.500.000,002.170.000,00 0,00 279.670.000,00
1.02.1.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 257.500.000,002.170.000,00 0,00 259.670.000,00
1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.03.08 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (RSUD) 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 147.573.000,0034.300.000,00 0,00 181.873.000,00
1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 119.350.000,00650.000,00 0,00 120.000.000,00
1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00
1.02.1.02.01.05.01.04 Pendidikan dan pelatihan formal (RSUD) 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.02.1.02.01.05.14 Peningkatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 28.223.000,0033.650.000,00 0,00 61.873.000,00
1.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
19.950.000,0010.050.000,00 0,00 30.000.000,00
344
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.750.000,004.250.000,00 0,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.300.000,004.200.000,00 0,00 7.500.000,00
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.991.589.000,0022.680.000,00 0,00 2.014.269.000,00
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.636.999.000,008.740.000,00 0,00 1.645.739.000,00
1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 86.800.000,001.540.000,00 0,00 88.340.000,00
1.02.1.02.01.15.07 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 25.955.000,00650.000,00 0,00 26.605.000,00
1.02.1.02.01.15.15 Pemusnahan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 29.400.000,00600.000,00 0,00 30.000.000,00
1.02.1.02.01.15.16 Pertemuan Penyusunan Formularium dan Rencana Kebutuhan Obat 9.220.000,000,00 0,00 9.220.000,00
1.02.1.02.01.15.17 Peningkatan SDM dalam Penggunaan Obat Rasional 47.465.000,00650.000,00 0,00 48.115.000,00
1.02.1.02.01.15.18 Biaya Operasional UPT Instalasi Farmasi (DAK non Fisik) 155.750.000,0010.500.000,00 0,00 166.250.000,00
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.358.721.000,004.285.150.000,00 5.396.078.000,00 27.039.949.000,00
1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 9.675.345.000,0038.480.000,00 0,00 9.713.825.000,00
1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 328.350.000,0018.760.000,00 5.351.653.000,00 5.698.763.000,00
1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 240.850.000,003.120.000,00 0,00 243.970.000,00
1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 0,0014.100.000,00 5.351.653.000,00 5.365.753.000,00
1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah (Raport Kesehatan) 87.500.000,001.540.000,00 0,00 89.040.000,00
1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 6.738.850.000,00279.270.000,00 0,00 7.018.120.000,00
1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan) 32.400.000,00600.000,00 0,00 33.000.000,00
1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hariTertentu)
19.850.000,00650.000,00 0,00 20.500.000,00
1.02.1.02.01.16.09.16 Pelatihan Pelayanan Prima 50.360.000,00700.000,00 0,00 51.060.000,00
1.02.1.02.01.16.09.18 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Koba (DAK non Fisik) 693.552.000,0023.980.000,00 0,00 717.532.000,00
1.02.1.02.01.16.09.19 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Pangkalan Baru (DAK nonFisik)
609.203.000,0028.980.000,00 0,00 638.183.000,00
1.02.1.02.01.16.09.20 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Benteng (DAK non Fisik) 632.737.000,000,00 0,00 632.737.000,00
1.02.1.02.01.16.09.21 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Simpang Katis (DAK non Fisik) 632.320.000,0023.980.000,00 0,00 656.300.000,00
1.02.1.02.01.16.09.22 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Sungai Selan (DAK non Fisik) 644.345.000,0023.980.000,00 0,00 668.325.000,00
1.02.1.02.01.16.09.23 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lubuk Besar (DAK non Fisik) 630.120.000,0028.980.000,00 0,00 659.100.000,00
1.02.1.02.01.16.09.24 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Namang (DAK non Fisik) 672.033.000,0022.780.000,00 0,00 694.813.000,00
1.02.1.02.01.16.09.25 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lampur (DAK non Fisik) 809.850.000,0022.780.000,00 0,00 832.630.000,00
345
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.16.09.26 Dukungan Manajemen Pengelolaan BOK di Kabupaten (DAK non Fisik) 615.720.000,0074.280.000,00 0,00 690.000.000,00
1.02.1.02.01.16.09.27 Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Perlang (DAK non FIsik) 296.400.000,0023.980.000,00 0,00 320.380.000,00
1.02.1.02.01.16.09.28 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan (RSUD) 298.000.000,002.000.000,00 0,00 300.000.000,00
1.02.1.02.01.16.09.29 Pelatihan BTCLS untuk Perawat 101.960.000,001.600.000,00 0,00 103.560.000,00
1.02.1.02.01.16.30 Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten BangkaTengah
159.900.000,003.849.550.000,00 0,00 4.009.450.000,00
1.02.1.02.01.16.34 Akselerasi UKS 13.756.000,00650.000,00 0,00 14.406.000,00
1.02.1.02.01.16.37 Layanan Rumah Singgah 123.870.000,0097.790.000,00 44.425.000,00 266.085.000,00
1.02.1.02.01.16.39 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koba 21.500.000,000,00 0,00 21.500.000,00
1.02.1.02.01.16.40 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas PangkalanBaru
41.500.000,000,00 0,00 41.500.000,00
1.02.1.02.01.16.41 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Benteng 32.500.000,000,00 0,00 32.500.000,00
1.02.1.02.01.16.42 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Simpang Katis 21.500.000,000,00 0,00 21.500.000,00
1.02.1.02.01.16.43 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sungai Selan 56.900.000,000,00 0,00 56.900.000,00
1.02.1.02.01.16.44 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lubuk Besar 43.500.000,000,00 0,00 43.500.000,00
1.02.1.02.01.16.45 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Namang 29.900.000,000,00 0,00 29.900.000,00
1.02.1.02.01.16.46 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lampur 24.500.000,000,00 0,00 24.500.000,00
1.02.1.02.01.16.47 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perlang 27.500.000,000,00 0,00 27.500.000,00
1.02.1.02.01.16.48 Pembinaan Kesehatan Tradisional 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 142.815.000,0016.700.000,00 0,00 159.515.000,00
1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 25.525.000,0010.250.000,00 0,00 35.775.000,00
1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 25.525.000,0010.250.000,00 0,00 35.775.000,00
1.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 60.840.000,005.800.000,00 0,00 66.640.000,00
1.02.1.02.01.19.04.17 Lomba Dokter Kecil 14.850.000,005.150.000,00 0,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.19.04.23 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan 45.990.000,00650.000,00 0,00 46.640.000,00
1.02.1.02.01.19.17 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 56.450.000,00650.000,00 0,00 57.100.000,00
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 298.465.000,0061.760.000,00 0,00 360.225.000,00
1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat GiziMikro Lainnya
44.600.000,001.490.000,00 0,00 46.090.000,00
1.02.1.02.01.20.03.04 Penanggulangan Gizi Bermasalah (Dana Pajak Rokok) 44.600.000,001.490.000,00 0,00 46.090.000,00
1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 350.000,0057.650.000,00 0,00 58.000.000,00
1.02.1.02.01.20.16 Penanggulangan Stunting (DAK) 253.515.000,002.620.000,00 0,00 256.135.000,00
346
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 115.280.000,0022.450.000,00 0,00 137.730.000,00
1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 87.330.000,002.600.000,00 0,00 89.930.000,00
1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali serta pengawasanAMDK dan depot air minum
15.850.000,00650.000,00 0,00 16.500.000,00
1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasis masyarakat)di desa
10.850.000,00650.000,00 0,00 11.500.000,00
1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 9.000.000,00650.000,00 0,00 9.650.000,00
1.02.1.02.01.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit 51.630.000,00650.000,00 0,00 52.280.000,00
1.02.1.02.01.21.05 Sosialisasi strategi CLTS / pemberdayaan masyarakat dalam rangkapeningkatan cakupan jamban keluarga
27.950.000,0019.850.000,00 0,00 47.800.000,00
1.02.1.02.01.21.05.03 Pengembangan Kabupaten Sehat 27.950.000,0019.850.000,00 0,00 47.800.000,00
1.02.1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 283.130.000,0021.150.000,00 341.416.000,00 645.696.000,00
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok) 33.920.000,0014.650.000,00 0,00 48.570.000,00
1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 25.530.000,00650.000,00 0,00 26.180.000,00
1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Dana Pajak Rokok) 25.530.000,00650.000,00 0,00 26.180.000,00
1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 74.765.000,001.300.000,00 0,00 76.065.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakit HIV/AIDS ) (Dana Pajak Rokok)
25.665.000,00650.000,00 0,00 26.315.000,00
1.02.1.02.01.22.05.08 Penanggulangan Penyakit TB Paru (Dana Pajak Rokok) 49.100.000,00650.000,00 0,00 49.750.000,00
1.02.1.02.01.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 73.515.000,001.950.000,00 0,00 75.465.000,00
1.02.1.02.01.22.06.04 Penanggulangan Penyakit Malaria (Dana Pajak Rokok) 11.800.000,00650.000,00 0,00 12.450.000,00
1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji (Dana Pajak Rokok) 31.350.000,00650.000,00 0,00 32.000.000,00
1.02.1.02.01.22.06.07 Penanggulangan Penyakit Filariasis (Dana Pajak Rokok) 30.365.000,00650.000,00 0,00 31.015.000,00
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 12.700.000,00650.000,00 0,00 13.350.000,00
1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah (DanaPajak Rokok)
12.700.000,00650.000,00 0,00 13.350.000,00
1.02.1.02.01.22.15 Penemuan penyakit kusta (Dana Pajak Rokok) 9.000.000,00650.000,00 0,00 9.650.000,00
1.02.1.02.01.22.22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular (Dana Pajak Rokok) 44.450.000,00650.000,00 0,00 45.100.000,00
1.02.1.02.01.22.23 Pelayanan Kesehatan Matra (Dana Pajak Rokok) 9.250.000,00650.000,00 0,00 9.900.000,00
1.02.1.02.01.22.24 Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular(DAK)
0,000,00 341.416.000,00 341.416.000,00
1.02.1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 697.560.000,00495.900.000,00 0,00 1.193.460.000,00
1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 269.760.000,0044.600.000,00 0,00 314.360.000,00
1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan 19.200.000,009.650.000,00 0,00 28.850.000,00
347
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.23.11 Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah bidang Kesehatan 47.750.000,00650.000,00 0,00 48.400.000,00
1.02.1.02.01.23.15 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK non Fisik) 350.850.000,00441.000.000,00 0,00 791.850.000,00
1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya
216.200.000,001.300.000,00 1.400.000.000,00 1.617.500.000,00
1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.02.27 Pembangunan Pagar Poskesdes 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.02.1.02.01.25.21.17 Rehab Berat/Ringan Poskesdes 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.02.1.02.01.25.31 Pembangunan Poskesdes 0,000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.02.1.02.01.25.32 Kalibrasi Alat Kesehatan 168.000.000,00650.000,00 0,00 168.650.000,00
1.02.1.02.01.25.39 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas 48.200.000,00650.000,00 0,00 48.850.000,00
1.02.1.02.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata
598.610.000,0092.320.000,00 11.605.613.000,00 12.296.543.000,00
1.02.1.02.01.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 0,000,00 5.079.030.000,00 5.079.030.000,00
1.02.1.02.01.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 598.610.000,0092.320.000,00 0,00 690.930.000,00
1.02.1.02.01.26.29 Perluasan Gedung Laboratorium (Patologi Anatomi) 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.26.42 Rehabilitasi Instalasi Pengelolahan Limbah Rumah Sakit (DAK) 0,000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.02.1.02.01.26.45 Pembangunan Gedung Hemodialisa 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.02.1.02.01.26.48 Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Padat (Non Incinerator) (DAK) 0,000,00 2.305.000.000,00 2.305.000.000,00
1.02.1.02.01.26.49 Renovasi Gedung Rawat Inap Kebidanan (DAK) 0,000,00 2.346.583.000,00 2.346.583.000,00
1.02.1.02.01.26.53 Pembangunan Central Sterile Supply Department) CSSD 0,000,00 525.000.000,00 525.000.000,00
1.02.1.02.01.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
647.750.000,004.250.000,00 0,00 652.000.000,00
1.02.1.02.01.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 248.400.000,001.600.000,00 0,00 250.000.000,00
1.02.1.02.01.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00
1.02.1.02.01.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 340.000.000,002.000.000,00 0,00 342.000.000,00
1.02.1.02.01.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5.509.767.000,004.329.920.000,00 538.248.000,00 10.377.935.000,00
1.02.1.02.01.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 400.000,001.082.400.000,00 0,00 1.082.800.000,00
1.02.1.02.01.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 106.780.000,003.247.520.000,00 0,00 3.354.300.000,00
1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 1.064.000.000,000,00 96.250.000,00 1.160.250.000,00
1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 582.020.000,000,00 69.700.000,00 651.720.000,00
1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 477.390.000,000,00 69.225.000,00 546.615.000,00
348
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 773.000.000,000,00 31.750.000,00 804.750.000,00
1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 614.100.000,000,00 33.900.000,00 648.000.000,00
1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 553.000.000,000,00 64.700.000,00 617.700.000,00
1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 593.300.000,000,00 38.500.000,00 631.800.000,00
1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 410.477.000,000,00 69.523.000,00 480.000.000,00
1.02.1.02.01.28.24 Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Perlang 335.300.000,000,00 64.700.000,00 400.000.000,00
1.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 57.520.000,004.600.000,00 0,00 62.120.000,00
1.02.1.02.01.29.08 Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI) 33.630.000,003.950.000,00 0,00 37.580.000,00
1.02.1.02.01.29.12 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi DeteksiIntervensi Dini Tumbuh Kembang) Bayi Balita
23.890.000,00650.000,00 0,00 24.540.000,00
1.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 25.900.000,001.850.000,00 0,00 27.750.000,00
1.02.1.02.01.30.12 Peningkatan Kesehatan Lansia 25.900.000,001.850.000,00 0,00 27.750.000,00
1.02.1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 58.855.000,001.300.000,00 0,00 60.155.000,00
1.02.1.02.01.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 58.855.000,001.300.000,00 0,00 60.155.000,00
1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 29.320.000,00650.000,00 0,00 29.970.000,00
1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan 29.535.000,00650.000,00 0,00 30.185.000,00
1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.493.265.000,0045.970.000,00 0,00 1.539.235.000,00
1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal) 12.240.000,00650.000,00 0,00 12.890.000,00
1.02.1.02.01.32.07 Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 39.775.000,001.670.000,00 0,00 41.445.000,00
1.02.1.02.01.32.11 Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 23.750.000,00650.000,00 0,00 24.400.000,00
1.02.1.02.01.32.14 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Manajemen Penanganan Asfiksia dan BBLR 35.850.000,00650.000,00 0,00 36.500.000,00
1.02.1.02.01.32.16 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 1.381.650.000,0042.350.000,00 0,00 1.424.000.000,00
1.02.1.02.01.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 15.476.418.000,00295.582.000,00 553.000.000,00 16.325.000.000,00
1.02.1.02.01.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 15.476.418.000,00295.582.000,00 553.000.000,00 16.325.000.000,00
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 13.152.918.000,002.867.808.000,00 64.104.274.000,00 80.125.000.000,00
1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 483.640.000,001.264.298.000,00 0,00 1.747.938.000,00
1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.100.000,00118.100.000,00 0,00 124.200.000,00
1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.600.000,000,00 0,00 93.600.000,00
1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 27.600.000,000,00 0,00 27.600.000,00
1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.800.000,00224.708.000,00 0,00 230.508.000,00
349
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.060.000,0069.540.000,00 0,00 77.600.000,00
1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00650.000,00 0,00 60.650.000,00
1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67.400.000,000,00 0,00 67.400.000,00
1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,000,00 0,00 4.500.000,00
1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.880.000,000,00 0,00 15.880.000,00
1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 35.700.000,00851.300.000,00 0,00 887.000.000,00
1.03.1.03.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 392.870.000,00125.900.000,00 158.965.000,00 677.735.000,00
1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 64.960.000,000,00 0,00 64.960.000,00
1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 274.100.000,00125.900.000,00 0,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53.810.000,000,00 0,00 53.810.000,00
1.03.1.03.01.02.51 Pengadaan Peralatan kantor Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 62.620.000,00 62.620.000,00
1.03.1.03.01.02.74 Pengadaan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 46.345.000,00 46.345.000,00
1.03.1.03.01.02.84 Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor DPUTRP 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 61.450.000,001.670.000,00 0,00 63.120.000,00
1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 51.450.000,001.670.000,00 0,00 53.120.000,00
1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 130.000.000,000,00 0,00 130.000.000,00
1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00
1.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
103.150.000,00151.850.000,00 0,00 255.000.000,00
1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.350.000,003.650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00
1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00
1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 74.200.000,00800.000,00 0,00 75.000.000,00
1.03.1.03.01.06.07 BOP Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah(TP4D)
5.800.000,00144.200.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,000,00 20.842.093.000,00 20.842.093.000,00
1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 0,000,00 19.302.093.000,00 19.302.093.000,00
350
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.15.03.226 Peningkatan Jalan Hutan Wisata Namang Kecamatan Namang (Lanjutan) 0,000,00 625.000.000,00 625.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.227 Peningkatan dan Pelebaran Jl. KH. Wahid Hasyim dan Jl. Teuku Umar Kel. KobaKec. Koba
0,000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.228 Peningkatan Jalan Lubuk Besar - Keledang (Kampung C) Kec. Lubuk Besar(Lanjutan) (DAK)
0,000,00 2.083.469.000,00 2.083.469.000,00
1.03.1.03.01.15.03.230 Peningkatan Jalan Taib Dalam Kec. Pangkalan Baru (DAK) 0,000,00 6.106.439.000,00 6.106.439.000,00
1.03.1.03.01.15.03.235 Peningkatan Jalan Lubuk Laut - Sungai Tebo Kec. Lubuk Besar (DAK) 0,000,00 6.142.185.000,00 6.142.185.000,00
1.03.1.03.01.15.03.241 Peningkatan Jalan Munggu - Pangkal Raya Kec. Sungaiselan 0,000,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.242 Pembangunan Jalan Terak - Sp. Bandara (Beluluk) Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 420.000.000,00 420.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 0,000,00 1.540.000.000,00 1.540.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.84 Pembangunan Jembatan Sungai Tebo (2) Jalan Lubuk Laut - Sungai Tebo Kec.Lubuk Besar
0,000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.85 Pembangunan Plat Duikers Jalan Air Mesu - Melempem Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.88 Pembangunan Plat Duikers Gang Cempedak Jalan Lampur-Munggu Kec.Sungaiselan
0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 314.470.000,0017.580.000,00 4.430.500.000,00 4.762.550.000,00
1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 314.470.000,0017.580.000,00 4.430.500.000,00 4.762.550.000,00
1.03.1.03.01.16.03.127 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kawasan Perkotaan Kec. Koba (Swakelola DPU) 245.020.000,004.980.000,00 0,00 250.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.129 Pembangunan Drainase Primer Desa Mangkol Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.146 Survey dan Pendataan Drainase Kec. Lubukbesar, Namang dan Simpangkatis(Swakelola DPUTRP)
69.450.000,0012.600.000,00 10.500.000,00 92.550.000,00
1.03.1.03.01.16.03.147 Pembangunan Drainase Primer Desa Namang Kec. Namang 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.148 Pembangunan Drainase Primer Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.149 Pembangunan Drainase Primer Desa Batu Belubang Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.151 Pembangunan Drainase Sekunder Kelurahan SImpang Perlang Kec. Koba(lanjutan)
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.152 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Lampur Kec. Sungaiselan (lanjutan) 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.153 Pembangunan Drainase Sekunder Gang Simba Kelurahan Padang Mulia Kec.Koba
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.154 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Perlang Kec. Lubukbesar (lanjutan) 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.155 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Lingkar Desa Terentang Kec. Koba(lanjutan)
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.156 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Baru Kelurahan Arung Dalam(lanjutan)(swakelola masyarakat)
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.157 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Sinar Laut 2 Kel. Padang Mulia(lanjutan)(swakelola masyarakat)
0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.158 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Desa Sarang Mandi Kec. Sungaiselan 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
351
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.16.03.159 Pembangunan Drainase Sekunder Komplek Perumahan Dinas PemkabKabupaten Bangka Tengah Kec. Koba (swakelola DPUTRP)
0,000,00 270.000.000,00 270.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.160 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Munggu Kec. Sungaiselan 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.161 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Penyak Kec. Koba (lanjutan) 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.162 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Kulur Ilir Kec. Lubukbesar 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.163 Pembangunan Drainase Sekunder Gang Taipak Fong Konghin Desa MangkolKec. Pangkalanbaru
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.492.000.000,008.000.000,00 3.710.000.000,00 5.210.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 1.492.000.000,008.000.000,00 3.710.000.000,00 5.210.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.74 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Koba 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.76 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten Bangka Tengah (SwakelolaDPUTRP)
1.492.000.000,008.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.93 Pemeliharaan Jembatan Sungai Sinar Bulan II Jl. Merdeka Kec. Koba 0,000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.94 Pemeliharaan Jembatan Sungai Sinar Bulan I Jl. Sinar Bulan Kec. Koba 0,000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.96 Rehabilitasi Jalan Air Batu Kec. Lubuk Besar (swakelola DPUTRP) 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.97 Rehabilitasi Jembatan Sungai Sinar Bulan III Jalan Sudirman Kec. Koba 0,000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.98 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Perkotaan Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.23.32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat dan Laboratorium 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
285.140.000,0029.860.000,00 1.425.000.000,00 1.740.000.000,00
1.03.1.03.01.24.57 Peningkatan Jaringan Irigasi Namang (DAK) 0,000,00 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00
1.03.1.03.01.24.58 Penyelenggaraan Kegiatan Jaringan Irigasi Namang dan Irigasi Belilik 90.520.000,0024.480.000,00 0,00 115.000.000,00
1.03.1.03.01.24.59 FS Jaringan Irigasi Desa Sungai Selan Atas, Desa Kerakas dan Desa Teru 194.620.000,005.380.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 489.400.000,0010.600.000,00 600.000.000,00 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.25.33 Perencanaan SID Sumber Air Baku Kolong Kebintik Kec. Pangkalan Baru 95.980.000,004.020.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.25.34 Pemeliharaan Sungai/Sumber Air Baku/Saluran Primer Kabupaten BangkaTengah (swakelola DPUTRP)
393.420.000,006.580.000,00 0,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.25.35 Rehabilitasi SUmber Air Baku Kolong Beguruh Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7.702.351.000,00658.910.000,00 3.896.716.000,00 12.257.977.000,00
1.03.1.03.01.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 7.702.351.000,00658.910.000,00 3.896.716.000,00 12.257.977.000,00
1.03.1.03.01.27.06.124 Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK) 0,000,00 1.141.677.000,00 1.141.677.000,00
1.03.1.03.01.27.06.158 Reviu RPIJM 2019-2023 21.550.000,008.450.000,00 0,00 30.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.159 Kegiatan PAMSIMAS III 225.000.000,000,00 0,00 225.000.000,00
352
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.27.06.160 Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS III 70.900.000,0029.100.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.161 Pengembangan Distribusi Air Minum/Operasional SPAM IKK/Desa dan Sanitasi 892.460.000,00607.540.000,00 0,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.162 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Celuak Kec. Simpangkatis 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.163 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Air Mesu 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.164 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Air Mesu Timur 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.165 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Batu Belubang 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.166 Peningkatan P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalanbaru 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.167 Pendampingan Kegiatan Hibah Air Minum dan Sanitasi 88.900.000,0011.100.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.168 Pembangunan Sumur Bor Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.170 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Lubukbesar untuk DesaLubukbesar Kec. Lubukbesar Kab. Bangka Tengah (DAK)
500.500.000,000,00 0,00 500.500.000,00
1.03.1.03.01.27.06.173 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Munggu untukDesa Munggu Kec. Sungaiselan (DAK)
230.250.000,000,00 0,00 230.250.000,00
1.03.1.03.01.27.06.174 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Batu Beriga danDesa Lubukpabrik untuk Desa Batu Beriga dan Untuk Desa Lubukpabrik Kec.Lubukbesar (DAK)
385.500.000,000,00 0,00 385.500.000,00
1.03.1.03.01.27.06.176 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Sungaiselanu8ntuk Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan (DAK)
0,000,00 165.250.000,00 165.250.000,00
1.03.1.03.01.27.06.177 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kurau untuk Desa Kurau Kec.Koba (DAK)
165.250.000,000,00 0,00 165.250.000,00
1.03.1.03.01.27.06.178 Rehabilitasi P/S Sitem Air Limbah Kec. Sungaiselan 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.182 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RI-SPAL) Kab.Bangka Tengah
97.280.000,002.720.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.183 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Terak (DAK) 476.492.000,000,00 0,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.184 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Kelurahan Koba (DAK) 0,000,00 476.492.000,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.185 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Air Mesu Timur (DAK) 476.492.000,000,00 0,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.187 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Air Mesu (DAK) 476.492.000,000,00 0,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.191 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Dusun Air Risi Kel. Padang Mulia(DAK)
0,000,00 476.492.000,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.192 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Sinar Laut Kel. PadangMulia (DAK)
0,000,00 476.498.000,00 476.498.000,00
1.03.1.03.01.27.06.194 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Raudhatul Muttallimin AlbaisunyDusun Bukit Panjang Desa Jelutung Kec. Namang (DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
1.03.1.03.01.27.06.195 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Ainul Muhibbin Dusun Suka DamaiDesa Puput Kec. Simpangkatis (DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
1.03.1.03.01.27.06.196 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Bahrul Huda Desa Sarang MandiKec. Sungaiselan (DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
1.03.1.03.01.27.06.197 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Teru Kec.Simpangkatis (DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
353
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.27.06.198 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Air Mesu Timur Kec. Pangkalanbaru(DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
1.03.1.03.01.27.06.199 Pengadaan Truk Tinja (DAK) 0,000,00 560.307.000,00 560.307.000,00
1.03.1.03.01.27.06.200 Rehabilitasi Sanimas Desa Kurau Barat 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.201 Pembangunan IPALD Perumahan PNS Padang Baru Kecamatan Pangkalanbaru(Program hibah sanitasi Australia)
0,000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir 0,000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00
1.03.1.03.01.28.46 Pembangunan Tanggul (sheet pile) Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan 0,000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00
1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 105.317.000,00238.250.000,00 26.520.000.000,00 26.863.567.000,00
1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 105.317.000,00238.250.000,00 26.520.000.000,00 26.863.567.000,00
1.03.1.03.01.30.02.131 Pembangunan Jalan Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.198 Pembangunan Jalan Desa Katis, Kec.Simpang katis 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.320 Pembangunan Jalan Setapak Gang Delima Kel. Simpang Perlang (swakelolamasyarakat)
0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.322 Pembangunan Jalan Setapak Gang Formasi Kel. Koba (swakelola masyarakat) 0,000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.323 Pembangunan Jalan Setapak Kel. Berok (swakelola masyarakat) 0,000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.324 Pembangunan Jalan Setapak Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan (swakelolamasyarakat)
0,000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.325 Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Arung Dalam Kec. Koba 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.326 Pembangunan Jalan Desa Keretak Atas Kec. Sungaiselan 0,000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.327 Pembangunan Jalan Bersemai Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.328 Pembangunan Jalan Sungaiselan-Tanjung Pura Kec. Sungaiselan 0,000,00 2.175.000.000,00 2.175.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.329 Pembangunan Jalan Dusun Pangkal Raya Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.330 Peningkatan Jalan Desa 2 Desa Belilik Kecamatan Namang 0,000,00 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.331 Peningkatan Jalan Duku Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.332 Peningkatan Jalan Desa Jeruk dan Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.333 Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Darrul Rohmah Kec. Lubuk Besar 0,000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.334 Pembangunan Jalan Pondok Pesantren Darrul Huda Desa Sarang Mandi Kec.Sungaiselan
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.335 Peningkatan Jalan TPA Al Hidayah Lubuk Lingkuk, Jalan PAUD Pading Lestaridan Jalan SD 17 Lubuk Besar
0,000,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.336 Peningkatan Jalan Swadaya II Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.337 Peningkatan Jalan Gg. Aster Kel. Dul dan Desa Padang Baru Kec.Pangkalanbaru
0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.338 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Kulur Ilir dan Jalan Laut Desa Trubus Kec.Lubuk Besar
0,000,00 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00
354
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.30.02.339 Peningkatan Jalan Mapolres Bangka Tengah 0,000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.340 Peningkatan Jalan Desa Sungkap dan Desa Simpangkatis Kec. Simpangkatis 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.341 Peningkatan Jalan Dalam Desa Lampur Kec. Sungaiselan 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.342 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Teru Kec. Simpangkatis 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.343 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Perlang Kec. Lubukbesar 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.344 Peningkatan Jalan Desa Kerantai dan Desa Kemingking 0,000,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.345 Peningkatan Jalan Rebeka Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar 0,000,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.346 Peningkatan Jalan Setia Budi Kel. Padang Mulia Kec. Koba 0,000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.348 Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan Teknis DPUTRP 12.517.000,00231.050.000,00 0,00 243.567.000,00
1.03.1.03.01.30.02.349 Pelatihan Tenaga Terampil Bidang Konstruksi 92.800.000,007.200.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.32 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 979.580.000,00130.420.000,00 0,00 1.110.000.000,00
1.03.1.03.01.32.11 Penyusunan RTBL Kawasan Kelurahan Berok Kota Koba 814.500.000,0035.500.000,00 0,00 850.000.000,00
1.03.1.03.01.32.12 Penetapan Kebijakan Penyusunan Rencana Tata Ruang 116.400.000,0083.600.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.32.13 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar dan Kriteria Rencana Tata Ruang 48.680.000,0011.320.000,00 0,00 60.000.000,00
1.03.1.03.01.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 64.600.000,0035.400.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00
1.03.1.03.01.33.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 64.600.000,0035.400.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.33.09 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Survey dan Pemetaan (GPS Surveying) 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.34 Program Pemanfaatan Ruang 161.700.000,00163.300.000,00 0,00 325.000.000,00
1.03.1.03.01.34.04 Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang (BKPRD) 25.400.000,00124.600.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03.1.03.01.34.05 Pelatihan Aparatur Tata Ruang 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.03.1.03.01.34.06 Pemberian Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 40.100.000,0034.900.000,00 0,00 75.000.000,00
1.03.1.03.01.34.07 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang 46.200.000,003.800.000,00 0,00 50.000.000,00
1.09.1.03.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 287.250.000,0031.770.000,00 71.000.000,00 390.020.000,00
1.09.1.03.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 287.250.000,0031.770.000,00 71.000.000,00 390.020.000,00
1.09.1.03.01.16.01.09 Identifikasi Tanah untuk Keperluan Pemerintah 16.950.000,0012.050.000,00 71.000.000,00 100.000.000,00
1.09.1.03.01.16.01.11 Penyelenggaraan Bantuan Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat 62.900.000,0012.100.000,00 0,00 75.000.000,00
1.09.1.03.01.16.01.12 Pelatihan Aparatur Pertanahan Desa dan Kecamatan 207.400.000,007.620.000,00 0,00 215.020.000,00
1.06.01 Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 2.873.613.300,001.328.140.000,00 125.830.000,00 4.327.583.300,00
1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 486.460.000,00321.960.000,00 0,00 808.420.000,00
355
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.100.000,00112.700.000,00 0,00 117.800.000,00
1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 182.900.000,000,00 0,00 182.900.000,00
1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.620.000,0025.180.000,00 0,00 37.800.000,00
1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.080.000,00157.600.000,00 0,00 161.680.000,00
1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.820.000,0025.180.000,00 0,00 30.000.000,00
1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00
1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.630.000,000,00 0,00 41.630.000,00
1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 21.960.000,00650.000,00 0,00 22.610.000,00
1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 241.392.800,002.250.000,00 0,00 243.642.800,00
1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.110.000,000,00 0,00 5.110.000,00
1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 66.892.800,00650.000,00 0,00 67.542.800,00
1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 123.280.000,001.600.000,00 0,00 124.880.000,00
1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 46.110.000,000,00 0,00 46.110.000,00
1.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 36.800.000,000,00 0,00 36.800.000,00
1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.800.000,000,00 0,00 26.800.000,00
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
18.945.500,008.400.000,00 0,00 27.345.500,00
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.197.500,004.800.000,00 0,00 17.997.500,00
1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.298.000,001.200.000,00 0,00 2.498.000,00
1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.450.000,002.400.000,00 0,00 6.850.000,00
1.06.1.06.01.15 Program pengembangan data/informasi 285.300.000,0024.700.000,00 0,00 310.000.000,00
1.06.1.06.01.15.10 Inventarisir Hasil Kajian dan Penelitian tentang Pembangunan Daerah 50.800.000,0021.100.000,00 0,00 71.900.000,00
1.06.1.06.01.15.11 Pengembangan dan Penelitian dengan Perguruan Tinggi 234.500.000,003.600.000,00 0,00 238.100.000,00
1.06.1.06.01.16 Program kerjasama pembangunan 66.900.000,0029.200.000,00 0,00 96.100.000,00
356
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 66.900.000,0029.200.000,00 0,00 96.100.000,00
1.06.1.06.01.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 68.150.000,0031.800.000,00 0,00 99.950.000,00
1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 68.150.000,0031.800.000,00 0,00 99.950.000,00
1.06.1.06.01.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah
80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 658.590.000,00643.200.000,00 0,00 1.301.790.000,00
1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 88.148.000,0096.400.000,00 0,00 184.548.000,00
1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 75.609.000,0061.300.000,00 0,00 136.909.000,00
1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 82.980.000,0092.000.000,00 0,00 174.980.000,00
1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah)
90.200.000,0050.200.000,00 0,00 140.400.000,00
1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS)
37.600.000,0081.000.000,00 0,00 118.600.000,00
1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 25.898.000,0023.900.000,00 0,00 49.798.000,00
1.06.1.06.01.21.25 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 45.180.000,0032.500.000,00 0,00 77.680.000,00
1.06.1.06.01.21.27 Penyusunan KUA PPAS Perubahan 37.598.000,0079.800.000,00 0,00 117.398.000,00
1.06.1.06.01.21.28 Pengembangan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah(SEUPPD)
67.697.000,0080.200.000,00 0,00 147.897.000,00
1.06.1.06.01.21.30 Penyusunan dan Penetapan Kinerja Bupati dan Perangkat Daerah 38.000.000,0037.700.000,00 0,00 75.700.000,00
1.06.1.06.01.21.31 Koodinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 69.680.000,008.200.000,00 0,00 77.880.000,00
1.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 40.398.000,0032.600.000,00 0,00 72.998.000,00
1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 40.398.000,0032.600.000,00 0,00 72.998.000,00
1.06.1.06.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 244.595.000,00123.400.000,00 0,00 367.995.000,00
1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 244.595.000,00123.400.000,00 0,00 367.995.000,00
1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 47.597.000,0027.400.000,00 0,00 74.997.000,00
1.06.1.06.01.23.03.12 Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 46.998.000,0023.800.000,00 0,00 70.798.000,00
1.06.1.06.01.23.03.16 Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran ResponsifGender/Penyusunan RAD PUG
45.300.000,0029.000.000,00 0,00 74.300.000,00
1.06.1.06.01.23.03.17 Evaluasi RAD Pelaksanaan SDGs 38.800.000,0015.400.000,00 0,00 54.200.000,00
1.06.1.06.01.23.03.18 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Sehat 65.900.000,0027.800.000,00 0,00 93.700.000,00
1.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 60.300.000,0026.050.000,00 0,00 86.350.000,00
1.06.1.06.01.24.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah,Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
60.300.000,0026.050.000,00 0,00 86.350.000,00
1.06.1.06.01.26 Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 81.874.000,001.300.000,00 0,00 83.174.000,00
357
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.06.1.06.01.26.01 Pengembangan Kultur Jaringan 81.874.000,001.300.000,00 0,00 83.174.000,00
1.06.1.06.01.27 Program Penguatan Inovasi 373.718.000,0081.980.000,00 75.830.000,00 531.528.000,00
1.06.1.06.01.27.01 Inokulasi Gaharu 116.620.000,0026.380.000,00 5.000.000,00 148.000.000,00
1.06.1.06.01.27.03 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 36.500.000,0025.280.000,00 20.000.000,00 81.780.000,00
1.06.1.06.01.27.05 Pengembangan Madu 171.898.000,004.620.000,00 47.080.000,00 223.598.000,00
1.06.1.06.01.27.06 Pengembangan Jamur Hutan 48.700.000,0025.700.000,00 3.750.000,00 78.150.000,00
1.06.1.06.01.28 Program Pendayagunaan IPTEK 70.190.000,001.300.000,00 50.000.000,00 121.490.000,00
1.06.1.06.01.28.01 Proses Hak Paten Inokulan Gaharu 14.000.000,000,00 0,00 14.000.000,00
1.06.1.06.01.28.03 Proses Hak Paten Teh Gaharu 10.990.000,000,00 0,00 10.990.000,00
1.06.1.06.01.28.05 Pengkajian PLTH di Kabupaten Bangka Tengah 45.200.000,001.300.000,00 50.000.000,00 96.500.000,00
1.07.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan 8.093.630.000,001.557.870.000,00 4.287.440.000,00 13.938.940.000,00
1.04.1.07.01.15 Program Pengembangan Perumahan 2.010.080.000,0010.520.000,00 463.070.000,00 2.483.670.000,00
1.04.1.07.01.15.45 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Koba 207.695.000,000,00 0,00 207.695.000,00
1.04.1.07.01.15.46 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Lubuk besar 207.795.000,000,00 0,00 207.795.000,00
1.04.1.07.01.15.47 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Pangkalan Baru 207.695.000,000,00 0,00 207.695.000,00
1.04.1.07.01.15.48 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Namang 207.775.000,000,00 0,00 207.775.000,00
1.04.1.07.01.15.49 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Sungaiselan 207.695.000,000,00 0,00 207.695.000,00
1.04.1.07.01.15.50 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Simpangkatis 207.795.000,000,00 0,00 207.795.000,00
1.04.1.07.01.15.53 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.04.1.07.01.15.57 Revitalisasi Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah 143.280.000,002.920.000,00 0,00 146.200.000,00
1.04.1.07.01.15.58 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan danKawasan Permukiman (RP3KP)
493.420.000,005.380.000,00 0,00 498.800.000,00
1.04.1.07.01.15.60 Pematangan Lahan Kawasan Permukiman Batu Belubang 76.930.000,002.220.000,00 0,00 79.150.000,00
1.04.1.07.01.15.63 Pembangunan PSU Kawasan Kumuh Batu Belubang 0,000,00 231.535.000,00 231.535.000,00
1.04.1.07.01.15.64 Pembangunan PSU Kawasan Kumuh Sungaiselan 0,000,00 231.535.000,00 231.535.000,00
1.04.1.07.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1.100.000.000,000,00 0,00 1.100.000.000,00
1.04.1.07.01.20.21 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Teru 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.04.1.07.01.20.34 Pembangunan P/S Pemakaman Kecamatan Sungaiselan (Desa SungaiselanAtas)
200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.04.1.07.01.20.35 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Lampur (Tionghoa) 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.04.1.07.01.20.36 Pembangunan P/S Pemakaman Ju Hin (Desa kayu besi-lanjutan) 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
358
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.04.1.07.01.20.37 Pembangunan P/S Pemakaman Kecamatan Lubuk Besar (Desa Kulur Ilir) 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00
1.04.1.07.01.20.38 Pembangunan P/S Pemakaman kecamatan Pangkalan Baru(Dusun Merengkandesa Benteng)
150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00
1.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 467.520.000,00333.140.000,00 0,00 800.660.000,00
1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.080.000,0091.120.000,00 0,00 96.200.000,00
1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.000.000,000,00 0,00 87.000.000,00
1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 144.490.000,0050.360.000,00 0,00 194.850.000,00
1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.110.000,00141.300.000,00 0,00 145.410.000,00
1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 5.040.000,0050.360.000,00 0,00 55.400.000,00
1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.800.000,000,00 0,00 14.800.000,00
1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.280.000,000,00 0,00 2.280.000,00
1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 26.720.000,000,00 0,00 26.720.000,00
1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.07.1.07.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 235.260.000,000,00 17.000.000,00 252.260.000,00
1.07.1.07.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.960.000,000,00 0,00 40.960.000,00
1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 167.760.000,000,00 0,00 167.760.000,00
1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.540.000,000,00 0,00 26.540.000,00
1.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 46.200.000,000,00 0,00 46.200.000,00
1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36.200.000,000,00 0,00 36.200.000,00
1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.07.1.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
18.840.000,0010.450.000,00 0,00 29.290.000,00
1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.340.000,005.450.000,00 0,00 6.790.000,00
359
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 697.580.000,007.970.000,00 550.000.000,00 1.255.550.000,00
1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 56.880.000,001.670.000,00 0,00 58.550.000,00
1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 640.700.000,006.300.000,00 550.000.000,00 1.197.000.000,00
1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 2.766.630.000,001.142.190.000,00 0,00 3.908.820.000,00
1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 16.950.000,0078.400.000,00 0,00 95.350.000,00
1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 8.560.000,00169.160.000,00 0,00 177.720.000,00
1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 2.575.320.000,00882.580.000,00 0,00 3.457.900.000,00
1.07.1.07.01.17.13 Perijinan di bidang perhubungan 48.900.000,000,00 0,00 48.900.000,00
1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 47.700.000,00650.000,00 0,00 48.350.000,00
1.07.1.07.01.17.26 Pengamanan Lalu Lintas pada hari-hari besar nasional dan acara tertentu 42.400.000,006.000.000,00 0,00 48.400.000,00
1.07.1.07.01.17.28 Kajian dan evaluasi andalalin 26.800.000,005.400.000,00 0,00 32.200.000,00
1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxigedung terminal 0,000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
1.07.1.07.01.18.08 Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 0,000,00 2.460.000.000,00 2.460.000.000,00
1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 575.900.000,005.940.000,00 657.370.000,00 1.239.210.000,00
1.07.1.07.01.19.11 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Dana Pajak Penerangan Jalan) 0,000,00 589.475.000,00 589.475.000,00
1.07.1.07.01.19.12 Pengadaan Marka Jalan 183.900.000,003.620.000,00 0,00 187.520.000,00
1.07.1.07.01.19.14 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 392.000.000,002.320.000,00 0,00 394.320.000,00
1.07.1.07.01.19.15 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,000,00 67.895.000,00 67.895.000,00
1.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 115.620.000,0047.660.000,00 0,00 163.280.000,00
1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 115.620.000,0047.660.000,00 0,00 163.280.000,00
1.08.01 Dinas Lingkungan Hidup 5.573.933.000,001.664.732.000,00 1.412.295.000,00 8.650.960.000,00
1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 457.620.000,00227.282.000,00 0,00 684.902.000,00
1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.160.000,0047.960.000,00 0,00 51.120.000,00
1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.200.000,000,00 0,00 175.200.000,00
1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 40.520.000,0025.180.000,00 0,00 65.700.000,00
1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.910.000,00128.312.000,00 0,00 132.222.000,00
1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.680.000,0025.180.000,00 0,00 29.860.000,00
1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00650.000,00 0,00 45.650.000,00
360
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.550.000,000,00 0,00 13.550.000,00
1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00
1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,000,00 0,00 4.800.000,00
1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 13.800.000,000,00 0,00 13.800.000,00
1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.08.1.08.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.08.1.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 228.460.000,003.050.000,00 0,00 231.510.000,00
1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.500.000,000,00 0,00 5.500.000,00
1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 37.850.000,00650.000,00 0,00 38.500.000,00
1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 154.760.000,002.400.000,00 0,00 157.160.000,00
1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.350.000,000,00 0,00 30.350.000,00
1.08.1.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.900.000,000,00 0,00 28.900.000,00
1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.900.000,000,00 0,00 18.900.000,00
1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.08.1.08.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.08.1.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
19.900.000,0010.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.750.000,004.250.000,00 0,00 20.000.000,00
1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.250.000,004.250.000,00 0,00 7.500.000,00
1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.020.870.000,00372.870.000,00 1.191.665.000,00 2.585.405.000,00
1.08.1.08.01.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 50.175.000,002.220.000,00 0,00 52.395.000,00
1.08.1.08.01.15.02.02 Pengadaan tong sampah 50.175.000,002.220.000,00 0,00 52.395.000,00
1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,000,00 59.735.000,00 59.735.000,00
1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 56.850.000,00700.000,00 0,00 57.550.000,00
1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan 500.430.000,00181.060.000,00 0,00 681.490.000,00
1.08.1.08.01.15.22 pengadaan kontainer sampah 0,000,00 343.515.000,00 343.515.000,00
1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 0,000,00 16.845.000,00 16.845.000,00
1.08.1.08.01.15.55 Pengelolaan persampahan TPA 365.415.000,00188.240.000,00 0,00 553.655.000,00
1.08.1.08.01.15.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung TPA Nibung 48.000.000,00650.000,00 0,00 48.650.000,00
361
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.08.1.08.01.15.61 Rehabilitasi Sedang/Berat Alat Berat Dinas/Operasional Persampahan 0,000,00 348.515.000,00 348.515.000,00
1.08.1.08.01.15.62 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persampahan (DAK) 0,000,00 423.055.000,00 423.055.000,00
1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.036.531.000,0095.750.000,00 0,00 1.132.281.000,00
1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 219.515.000,0011.100.000,00 0,00 230.615.000,00
1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 54.925.000,00700.000,00 0,00 55.625.000,00
1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 56.325.000,00700.000,00 0,00 57.025.000,00
1.08.1.08.01.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih 28.925.000,00650.000,00 0,00 29.575.000,00
1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 16.821.000,00650.000,00 0,00 17.471.000,00
1.08.1.08.01.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 91.300.000,008.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)
91.300.000,008.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 65.550.000,008.200.000,00 0,00 73.750.000,00
1.08.1.08.01.16.20 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL 15.125.000,00650.000,00 0,00 15.775.000,00
1.08.1.08.01.16.22 Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (RPPLH)
331.330.000,0055.700.000,00 0,00 387.030.000,00
1.08.1.08.01.16.23 Pemantauan Kualitas Air 70.500.000,00700.000,00 0,00 71.200.000,00
1.08.1.08.01.16.24 Pemantauan Kualitas Udara 18.690.000,00650.000,00 0,00 19.340.000,00
1.08.1.08.01.16.25 Pemantauan Kualitas Tanah 18.575.000,00650.000,00 0,00 19.225.000,00
1.08.1.08.01.16.26 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air 48.950.000,006.700.000,00 0,00 55.650.000,00
1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konvservasi Sumber Daya Alam 106.950.000,0050.400.000,00 0,00 157.350.000,00
1.08.1.08.01.17.02 Pantai dan Laut Lestari 44.800.000,00650.000,00 0,00 45.450.000,00
1.08.1.08.01.17.18 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 34.550.000,0027.400.000,00 0,00 61.950.000,00
1.08.1.08.01.17.19 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 27.600.000,0022.350.000,00 0,00 49.950.000,00
1.08.1.08.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup
12.980.000,0030.350.000,00 0,00 43.330.000,00
1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 12.980.000,0030.350.000,00 0,00 43.330.000,00
1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 72.640.000,0051.880.000,00 50.000.000,00 174.520.000,00
1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 72.640.000,0051.880.000,00 50.000.000,00 174.520.000,00
1.08.1.08.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.336.476.000,00661.870.000,00 83.595.000,00 3.081.941.000,00
1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 56.900.000,00700.000,00 0,00 57.600.000,00
1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 49.860.000,0045.060.000,00 0,00 94.920.000,00
1.08.1.08.01.24.38 Pemeliharaan RTH Taman Terentang 325.000.000,0027.560.000,00 0,00 352.560.000,00
362
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.08.1.08.01.24.39 Pemeliharaan RTH Pantai Kebang Kemilau 11.735.000,00216.975.000,00 0,00 228.710.000,00
1.08.1.08.01.24.40 Pemeliharaan RTH Taman Bundaraan Ikan dan Masjid Jamik 4.815.000,0087.655.000,00 0,00 92.470.000,00
1.08.1.08.01.24.41 Pemeliharaan RTH Taman Alun-alun kota koba 284.150.000,0027.560.000,00 0,00 311.710.000,00
1.08.1.08.01.24.42 Pemeliharaan RTH Taman Simpang Tanjung Langka,Taman SimpangJongkong,Sepanjang Jalan By pass
206.825.000,0025.960.000,00 0,00 232.785.000,00
1.08.1.08.01.24.43 Pemeliharaan RTH Taman Kolong Beguruh 211.380.000,0025.960.000,00 0,00 237.340.000,00
1.08.1.08.01.24.44 Pemeliharaan RTH Taman Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah 454.575.000,0027.560.000,00 0,00 482.135.000,00
1.08.1.08.01.24.52 Pemeliharaan Taman di Pasar Modern Koba 135.530.000,0026.100.000,00 0,00 161.630.000,00
1.08.1.08.01.24.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Bidang RTH (MobilTangki Air)
104.080.000,0027.580.000,00 0,00 131.660.000,00
1.08.1.08.01.24.54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 0,000,00 83.595.000,00 83.595.000,00
1.08.1.08.01.24.57 Pembibitan Tanaman pada Bank Bibit 116.140.000,0072.260.000,00 0,00 188.400.000,00
1.08.1.08.01.24.59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Terbuka Hijau 277.951.000,005.880.000,00 0,00 283.831.000,00
1.08.1.08.01.24.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Taman 95.375.000,00700.000,00 0,00 96.075.000,00
1.08.1.08.01.24.61 Pemeliharaan Hutan Kota Koba By Pass 2.160.000,0044.360.000,00 0,00 46.520.000,00
2.02.1.08.01.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 85.725.000,001.300.000,00 87.035.000,00 174.060.000,00
2.02.1.08.01.15.19 Sosialisasi Rencana Pengelolaan TAHURA 38.450.000,00650.000,00 0,00 39.100.000,00
2.02.1.08.01.15.20 Inventarisasi Penggunaan Lahan di Lokasi TAHURA 47.275.000,00650.000,00 0,00 47.925.000,00
2.02.1.08.01.15.21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang 0,000,00 87.035.000,00 87.035.000,00
2.02.1.08.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 84.571.000,002.220.000,00 0,00 86.791.000,00
2.02.1.08.01.16.24 Rehabilitasi TAHURA Bukit Mangkol 84.571.000,002.220.000,00 0,00 86.791.000,00
2.02.1.08.01.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 22.310.000,00157.660.000,00 0,00 179.970.000,00
2.02.1.08.01.17.11 Perlindungan dan Pengamanan TAHURA 22.310.000,00157.660.000,00 0,00 179.970.000,00
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.550.935.000,001.889.750.000,00 513.170.000,00 4.953.855.000,00
1.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 631.564.000,00162.120.000,00 0,00 793.684.000,00
1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.020.000,0022.180.000,00 0,00 24.200.000,00
1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 243.600.000,000,00 0,00 243.600.000,00
1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.620.000,0025.180.000,00 0,00 42.800.000,00
1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.500.000,0063.480.000,00 0,00 66.980.000,00
1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 144.000.000,003.920.000,00 0,00 147.920.000,00
363
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.250.000,000,00 0,00 26.250.000,00
1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 39.934.000,000,00 0,00 39.934.000,00
1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.10.1.10.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 301.188.000,00990.000,00 513.170.000,00 815.348.000,00
1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 141.550.000,00 141.550.000,00
1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 356.320.000,00 356.320.000,00
1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 15.300.000,00 15.300.000,00
1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 74.918.000,00990.000,00 0,00 75.908.000,00
1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 146.840.000,000,00 0,00 146.840.000,00
1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 79.430.000,000,00 0,00 79.430.000,00
1.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 37.600.000,000,00 0,00 37.600.000,00
1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 27.600.000,000,00 0,00 27.600.000,00
1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.000.000,0010.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.100.000,003.900.000,00 0,00 20.000.000,00
1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 300.000,002.200.000,00 0,00 2.500.000,00
1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.600.000,003.900.000,00 0,00 7.500.000,00
1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 618.555.000,0021.800.000,00 0,00 640.355.000,00
1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
1.10.1.10.01.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 86.355.000,000,00 0,00 86.355.000,00
1.10.1.10.01.15.11.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil (DAK Non Fisik)
86.355.000,000,00 0,00 86.355.000,00
1.10.1.10.01.15.21 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) 497.200.000,0021.800.000,00 0,00 519.000.000,00
1.10.1.10.01.16 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 206.080.000,00846.130.000,00 0,00 1.052.210.000,00
1.10.1.10.01.16.04 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 106.080.000,00846.130.000,00 0,00 952.210.000,00
1.10.1.10.01.16.06 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
364
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.10.1.10.01.16.06 Kependudukan (DAK Non Fisik) 100.000.000,00
1.10.1.10.01.17 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 224.665.000,0031.000.000,00 0,00 255.665.000,00
1.10.1.10.01.17.03 Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak 121.800.000,009.000.000,00 0,00 130.800.000,00
1.10.1.10.01.17.04 Pendataan Penduduk Non Permanen 25.600.000,009.400.000,00 0,00 35.000.000,00
1.10.1.10.01.17.05 Penyelenggaraan Perpindahan Data Penduduk Pendatang 40.375.000,003.000.000,00 0,00 43.375.000,00
1.10.1.10.01.17.06 Dispensasi Pendaftaran Penduduk 36.890.000,009.600.000,00 0,00 46.490.000,00
1.10.1.10.01.18 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 262.453.000,0093.200.000,00 0,00 355.653.000,00
1.10.1.10.01.18.01 Penerbitan Akta Kematian 12.000.000,0030.750.000,00 0,00 42.750.000,00
1.10.1.10.01.18.02 Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Non Muslim 42.580.000,0015.600.000,00 0,00 58.180.000,00
1.10.1.10.01.18.05 Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 122.803.000,0023.000.000,00 0,00 145.803.000,00
1.10.1.10.01.18.06 Penyelenggaraan Isbat Nikah 85.070.000,0023.850.000,00 0,00 108.920.000,00
1.10.1.10.01.19 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 188.830.000,00724.510.000,00 0,00 913.340.000,00
1.10.1.10.01.19.01 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating danPemeliharaan)
54.120.000,00697.880.000,00 0,00 752.000.000,00
1.10.1.10.01.19.03 Pengelolaan Database Kependudukan Tingkat Kabupaten 23.890.000,007.640.000,00 0,00 31.530.000,00
1.10.1.10.01.19.07 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43.920.000,0018.990.000,00 0,00 62.910.000,00
1.10.1.10.01.19.08 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 66.900.000,000,00 0,00 66.900.000,00
1.11.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak
4.608.874.000,00885.929.000,00 679.755.000,00 6.174.558.000,00
1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.350.000,00317.080.000,00 0,00 675.430.000,00
1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0068.940.000,00 0,00 73.000.000,00
1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 78.120.000,000,00 0,00 78.120.000,00
1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.110.000,00100.720.000,00 0,00 123.830.000,00
1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.500.000,0074.880.000,00 0,00 78.380.000,00
1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.060.000,0072.540.000,00 0,00 80.600.000,00
1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.780.000,000,00 0,00 13.780.000,00
1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.880.000,000,00 0,00 2.880.000,00
1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.840.000,000,00 0,00 30.840.000,00
1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
365
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.11.1.11.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.030.000,000,00 29.345.000,00 295.375.000,00
1.11.1.11.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 29.345.000,00 29.345.000,00
1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.720.000,000,00 0,00 19.720.000,00
1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 210.340.000,000,00 0,00 210.340.000,00
1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.970.000,000,00 0,00 35.970.000,00
1.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.800.000,000,00 0,00 35.800.000,00
1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.800.000,000,00 0,00 25.800.000,00
1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
19.600.000,008.700.000,00 0,00 28.300.000,00
1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.350.000,003.650.000,00 0,00 19.000.000,00
1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00
1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.550.000,004.250.000,00 0,00 6.800.000,00
1.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 629.730.000,0034.870.000,00 45.810.000,00 710.410.000,00
1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 64.125.000,003.500.000,00 0,00 67.625.000,00
1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 68.205.000,00950.000,00 0,00 69.155.000,00
1.11.1.11.01.16.30 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 34.210.000,00650.000,00 0,00 34.860.000,00
1.11.1.11.01.16.32 Rapat Koordinasi Gugus Kabupaten Layak Anak (KLA) 34.760.000,004.650.000,00 0,00 39.410.000,00
1.11.1.11.01.16.37 Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak KorbanKekerasan
52.350.000,007.550.000,00 0,00 59.900.000,00
1.11.1.11.01.16.38 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Anak 38.050.000,003.950.000,00 0,00 42.000.000,00
1.11.1.11.01.16.39 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)
48.350.000,00650.000,00 0,00 49.000.000,00
1.11.1.11.01.16.40 Pengembangan Pelaku Industri Perumahan 60.100.000,005.850.000,00 0,00 65.950.000,00
1.11.1.11.01.16.41 Penguatan kelembagaan Forum Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga(FPKDRT)
67.000.000,00700.000,00 0,00 67.700.000,00
1.11.1.11.01.16.42 Penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00
1.11.1.11.01.16.43 Pengadaan Aplikasi Perlindungan Anak 1.180.000,003.820.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00
1.11.1.11.01.16.44 Asistensi penyusunan Program Berbasis Gender SKPD 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00
1.11.1.11.01.16.45 Pelatihan Konvensi Hak Anak 54.350.000,00650.000,00 0,00 55.000.000,00
366
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.11.1.11.01.16.46 Rapat Koordinasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 28.350.000,00650.000,00 5.810.000,00 34.810.000,00
1.11.1.11.01.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 210.950.000,0023.950.000,00 0,00 234.900.000,00
1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia (Peringatan Hari Ibu) 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
1.11.1.11.01.18.15 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha 37.450.000,00650.000,00 0,00 38.100.000,00
1.11.1.11.01.18.16 Pembinaan Organisasi Perempuan 50.450.000,0019.550.000,00 0,00 70.000.000,00
1.11.1.11.01.18.17 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengararustamaan Genderdan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
46.250.000,002.450.000,00 0,00 48.700.000,00
1.11.1.11.01.18.20 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Organisasi Perempuan 47.450.000,00650.000,00 0,00 48.100.000,00
1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 456.010.000,0042.030.000,00 0,00 498.040.000,00
1.12.1.11.01.15.22 Peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB 435.330.000,007.400.000,00 0,00 442.730.000,00
1.12.1.11.01.15.33 Pemutakhiran dan Pengolahan Data Keluarga 20.680.000,0034.630.000,00 0,00 55.310.000,00
1.12.1.11.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 56.950.000,001.850.000,00 0,00 58.800.000,00
1.12.1.11.01.16.07 Pengintegrasian Kegiatan Remaja (PIK R-PKPR-Forum Anak) 56.950.000,001.850.000,00 0,00 58.800.000,00
1.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 53.890.000,00294.560.000,00 0,00 348.450.000,00
1.12.1.11.01.17.11 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 53.890.000,00294.560.000,00 0,00 348.450.000,00
1.12.1.11.01.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri
35.150.000,0071.450.000,00 0,00 106.600.000,00
1.12.1.11.01.18.06 Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli KB 35.150.000,0071.450.000,00 0,00 106.600.000,00
1.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 83.640.000,0030.160.000,00 0,00 113.800.000,00
1.12.1.11.01.23.05 Pembinaan Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD 44.890.000,0029.510.000,00 0,00 74.400.000,00
1.12.1.11.01.23.06 Pengintegrasian Kegiatan BKR, BKL, dan Majlis Taklim 38.750.000,00650.000,00 0,00 39.400.000,00
1.12.1.11.01.27 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB 0,000,00 437.600.000,00 437.600.000,00
1.12.1.11.01.27.03 Pengadaan IUD Kit (DAK) 0,000,00 132.800.000,00 132.800.000,00
1.12.1.11.01.27.04 Pengadaan Implant Removal Kit (DAK) 0,000,00 142.800.000,00 142.800.000,00
1.12.1.11.01.27.05 Pengadaan Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK) 0,000,00 162.000.000,00 162.000.000,00
1.12.1.11.01.31 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB 590.130.000,009.070.000,00 167.000.000,00 766.200.000,00
1.12.1.11.01.31.02 Pengadaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kit (DAK) 133.725.000,002.275.000,00 0,00 136.000.000,00
1.12.1.11.01.31.03 Pengadaan Generasi Berencana (GenRe) Kit (DAK) 32.800.000,000,00 100.000.000,00 132.800.000,00
1.12.1.11.01.31.04 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) 131.680.000,002.120.000,00 0,00 133.800.000,00
1.12.1.11.01.31.05 Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kit (DAK) 156.545.000,002.255.000,00 0,00 158.800.000,00
1.12.1.11.01.31.06 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK) 135.380.000,002.420.000,00 0,00 137.800.000,00
367
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.12.1.11.01.31.07 Pengadaan Peralatan Pengolahan Data dan pelaporan (DAK) 0,000,00 67.000.000,00 67.000.000,00
1.12.1.11.01.32 Program Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan 1.752.644.000,0052.209.000,00 0,00 1.804.853.000,00
1.12.1.11.01.32.06 Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK Non Fisik) 466.800.000,0043.200.000,00 0,00 510.000.000,00
1.12.1.11.01.32.07 Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) (DAK Non Fisik) 155.992.000,000,00 0,00 155.992.000,00
1.12.1.11.01.32.08 Pengintegrasian Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya diKampung KB (DAK Non Fisik)
471.803.000,000,00 0,00 471.803.000,00
1.12.1.11.01.32.09 Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)(DAK Non Fisik)
453.600.000,000,00 0,00 453.600.000,00
1.12.1.11.01.32.10 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik) 204.449.000,009.009.000,00 0,00 213.458.000,00
1.13.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.922.218.000,001.544.112.000,00 0,00 7.466.330.000,00
1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454.857.800,00503.592.000,00 0,00 958.449.800,00
1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.020.000,00208.620.000,00 0,00 223.640.000,00
1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 117.600.000,000,00 0,00 117.600.000,00
1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.500.000,0050.360.000,00 0,00 64.860.000,00
1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.800.000,00194.252.000,00 0,00 207.052.000,00
1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.040.000,0050.360.000,00 0,00 62.400.000,00
1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 52.200.000,000,00 0,00 52.200.000,00
1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.300.000,000,00 0,00 43.300.000,00
1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.200.000,000,00 0,00 5.200.000,00
1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.597.800,000,00 0,00 29.597.800,00
1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.13.1.13.01.01.20 Koordinas Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00
1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 341.967.200,0051.960.000,00 0,00 393.927.200,00
1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 70.257.200,000,00 0,00 70.257.200,00
1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 238.360.000,0051.960.000,00 0,00 290.320.000,00
1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.350.000,000,00 0,00 33.350.000,00
1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 49.970.000,000,00 0,00 49.970.000,00
1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 39.970.000,000,00 0,00 39.970.000,00
1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
368
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
21.734.000,008.100.000,00 0,00 29.834.000,00
1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.854.000,003.050.000,00 0,00 19.904.000,00
1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.380.000,003.050.000,00 0,00 7.430.000,00
1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 582.725.000,0021.550.000,00 0,00 604.275.000,00
1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitasdan lansia
113.150.000,001.300.000,00 0,00 114.450.000,00
1.13.1.13.01.16.17 Pelayanan sosial bagi masyarakat 17.775.000,001.200.000,00 0,00 18.975.000,00
1.13.1.13.01.16.18 Peningkatan Kesejahtraan sosial Lanjut Usia 43.700.000,00650.000,00 0,00 44.350.000,00
1.13.1.13.01.16.19 Pelayanan Terhadap lanjut Usia 244.750.000,0014.800.000,00 0,00 259.550.000,00
1.13.1.13.01.16.20 Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 62.300.000,001.650.000,00 0,00 63.950.000,00
1.13.1.13.01.16.23 Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial 42.350.000,00650.000,00 0,00 43.000.000,00
1.13.1.13.01.16.25 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak 58.700.000,001.300.000,00 0,00 60.000.000,00
1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 329.983.000,00436.400.000,00 0,00 766.383.000,00
1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat
40.925.000,00430.400.000,00 0,00 471.325.000,00
1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 33.965.000,00650.000,00 0,00 34.615.000,00
1.13.1.13.01.21.09 Lembaga Konsultasi Kesejahtraan Keluarga (LK3) 18.235.000,00650.000,00 0,00 18.885.000,00
1.13.1.13.01.21.11 Pengembangan Potensi Kapisitas Karang Taruna 34.350.000,00650.000,00 0,00 35.000.000,00
1.13.1.13.01.21.12 Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 49.110.000,00650.000,00 0,00 49.760.000,00
1.13.1.13.01.21.13 Pemberdayaan Karang Taruna Kabupaten 50.355.000,00850.000,00 0,00 51.205.000,00
1.13.1.13.01.21.14 Pelatihan PSKS 84.118.000,00700.000,00 0,00 84.818.000,00
1.13.1.13.01.21.15 Seleksi Pilar-Pilar Sosial 18.925.000,001.850.000,00 0,00 20.775.000,00
1.13.1.13.01.23 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 2.018.879.000,00224.000.000,00 0,00 2.242.879.000,00
1.13.1.13.01.23.01 Pendistribusian Beras Sejahtra (Rastra) dan Pengadaan Rastra Daerah 1.833.075.000,00127.800.000,00 0,00 1.960.875.000,00
1.13.1.13.01.23.02 Pemberdayaan Keluarga 80.350.000,000,00 0,00 80.350.000,00
1.13.1.13.01.23.06 Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) 73.829.000,0096.200.000,00 0,00 170.029.000,00
1.13.1.13.01.23.07 Santunan bagi Legiun Veteran dan Janda Veteran 31.625.000,000,00 0,00 31.625.000,00
1.13.1.13.01.24 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 408.407.000,00118.600.000,00 0,00 527.007.000,00
369
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.13.1.13.01.24.01 Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial 69.250.000,00700.000,00 0,00 69.950.000,00
1.13.1.13.01.24.02 Mobilisasi Bagi Anggota Tagana 17.100.000,0053.200.000,00 0,00 70.300.000,00
1.13.1.13.01.24.03 Pedampingan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Keluarga Miskin 53.507.000,0063.700.000,00 0,00 117.207.000,00
1.13.1.13.01.24.06 Penanganan dan Perlindungan Bagi Korban Bencana (Bantuan Bagi KorbanBencana)
268.550.000,001.000.000,00 0,00 269.550.000,00
1.22.1.13.01.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 225.863.000,0011.300.000,00 0,00 237.163.000,00
1.22.1.13.01.15.16 Penguatan Kelembagaan POSYANTEK 23.850.000,001.500.000,00 0,00 25.350.000,00
1.22.1.13.01.15.25 Pemberdayaan Kelembagaan SPAM PAMSIMAS 24.050.000,00950.000,00 0,00 25.000.000,00
1.22.1.13.01.15.30 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Manajemen BUMDes 151.634.000,007.850.000,00 0,00 159.484.000,00
1.22.1.13.01.15.31 Sosialisasi dan Penetapan kawasan Perdesaan 26.329.000,001.000.000,00 0,00 27.329.000,00
1.22.1.13.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 470.877.700,0061.800.000,00 0,00 532.677.700,00
1.22.1.13.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 271.169.700,0017.700.000,00 0,00 288.869.700,00
1.22.1.13.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 103.350.000,0011.600.000,00 0,00 114.950.000,00
1.22.1.13.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 75.150.000,004.850.000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.13.01.17.01.17 Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat 44.550.000,000,00 0,00 44.550.000,00
1.22.1.13.01.17.01.18 Pembinaan dan Lomba Lembaga Kemasyarakatan 48.119.700,001.250.000,00 0,00 49.369.700,00
1.22.1.13.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 35.058.000,0034.350.000,00 0,00 69.408.000,00
1.22.1.13.01.17.40 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif Selawang Segantang 16.492.000,001.250.000,00 0,00 17.742.000,00
1.22.1.13.01.17.64 Penguatan Kader Teritorial Desa 56.350.000,00800.000,00 0,00 57.150.000,00
1.22.1.13.01.17.65 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 91.808.000,007.700.000,00 0,00 99.508.000,00
1.22.1.13.01.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 419.912.000,0064.150.000,00 0,00 484.062.000,00
1.22.1.13.01.18.35 Pendampingan Pelaksanaan Pada APBDesa 87.096.000,002.100.000,00 0,00 89.196.000,00
1.22.1.13.01.18.38 Peningkatan Wawasan Aparatur Pemerintahan Desa 71.796.000,00700.000,00 0,00 72.496.000,00
1.22.1.13.01.18.41 Sosialisasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD 49.390.000,00650.000,00 0,00 50.040.000,00
1.22.1.13.01.18.43 Pembinaan dan Penyusunan RKP Desa 33.950.000,00900.000,00 0,00 34.850.000,00
1.22.1.13.01.18.44 Pembinaan Administrasi Aset Desa 55.696.000,0021.800.000,00 0,00 77.496.000,00
1.22.1.13.01.18.45 Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 121.984.000,0038.000.000,00 0,00 159.984.000,00
1.22.1.13.01.22 Program Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 537.042.300,0042.660.000,00 0,00 579.702.300,00
1.22.1.13.01.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 40.000.000,00650.000,00 0,00 40.650.000,00
1.22.1.13.01.22.01.07 Rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 40.000.000,00650.000,00 0,00 40.650.000,00
1.22.1.13.01.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 313.132.300,0029.550.000,00 0,00 342.682.300,00
370
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.13.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 93.200.000,003.500.000,00 0,00 96.700.000,00
1.22.1.13.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 64.550.000,0013.000.000,00 0,00 77.550.000,00
1.22.1.13.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 109.450.000,0010.600.000,00 0,00 120.050.000,00
1.22.1.13.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 45.932.300,002.450.000,00 0,00 48.382.300,00
1.22.1.13.01.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 152.670.000,005.750.000,00 0,00 158.420.000,00
1.22.1.13.01.22.08.06 Pengembangan UP2K 32.870.000,005.050.000,00 0,00 37.920.000,00
1.22.1.13.01.22.08.08 Peningkatan Wawasan Tim Pengerak PKK Se-Kabupaten Bangka Tengah 119.800.000,00700.000,00 0,00 120.500.000,00
1.22.1.13.01.22.11 Pembinaan PKK Kecematan 31.240.000,006.710.000,00 0,00 37.950.000,00
1.19.01 Badan Penanggulangan Bencana,Kesatuan Bangsa dan Politik 2.256.451.000,00993.540.000,00 135.000.000,00 3.384.991.000,00
1.19.1.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264.049.000,00252.320.000,00 0,00 516.369.000,00
1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.739.000,0089.320.000,00 0,00 94.059.000,00
1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 38.400.000,000,00 0,00 38.400.000,00
1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.770.000,0025.180.000,00 0,00 35.950.000,00
1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.040.000,00112.640.000,00 0,00 114.680.000,00
1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.020.000,0025.180.000,00 0,00 31.200.000,00
1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00
1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.19.1.19.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 258.772.000,004.800.000,00 0,00 263.572.000,00
1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,000,00 0,00 19.872.000,00
1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 107.400.000,002.400.000,00 0,00 109.800.000,00
1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.19.1.19.01.02.51 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Penanggulangan Bencana 116.500.000,002.400.000,00 0,00 118.900.000,00
1.19.1.19.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.500.000,00850.000,00 0,00 26.350.000,00
1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.500.000,00850.000,00 0,00 16.350.000,00
371
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.19.1.19.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
21.300.000,006.400.000,00 0,00 27.700.000,00
1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.400.000,002.600.000,00 0,00 18.000.000,00
1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.300.000,001.200.000,00 0,00 2.500.000,00
1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.600.000,002.600.000,00 0,00 7.200.000,00
1.19.1.19.01.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 530.605.000,0044.395.000,00 0,00 575.000.000,00
1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 38.750.000,001.250.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai Kebangsaan masyarakat 371.880.000,0028.120.000,00 0,00 400.000.000,00
1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera
44.425.000,00575.000,00 0,00 45.000.000,00
1.19.1.19.01.17.16 Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 37.400.000,0012.600.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.1.19.01.17.17 Pemantapan idielogi kebangsaan bagi generasi muda 38.150.000,001.850.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.19.01.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 204.675.000,0040.325.000,00 0,00 245.000.000,00
1.19.1.19.01.18.05 Forum Pembaruan Kebangsaan 21.550.000,008.450.000,00 0,00 30.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06 Forum Osis Bangka Tengah dalam Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa danBernegara
29.050.000,00950.000,00 0,00 30.000.000,00
1.19.1.19.01.18.07 Pembentukan, penyuluhan koordinasi dan oprasional FKDM 48.775.000,001.225.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.1.19.01.18.08 Penyelenggaraan Operasional Kominda 48.600.000,0026.400.000,00 0,00 75.000.000,00
1.19.1.19.01.18.09 Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama 56.700.000,003.300.000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.21 Program pendidikan politik masyarakat 478.420.000,00126.580.000,00 0,00 605.000.000,00
1.19.1.19.01.21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 137.400.000,0037.600.000,00 0,00 175.000.000,00
1.19.1.19.01.21.03.01 Koordinasi forum-forum diskusi politik (pembinaan politik) 137.400.000,0037.600.000,00 0,00 175.000.000,00
1.19.1.19.01.21.07 Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum 45.950.000,0054.050.000,00 0,00 100.000.000,00
1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 37.870.000,002.130.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11 Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik 18.150.000,0021.850.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.19.01.21.15 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 190.700.000,009.300.000,00 0,00 200.000.000,00
1.19.1.19.01.21.17 Verifikasi Data Ormas 18.900.000,001.100.000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.01.21.18 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus Kader dan KaderParpol Peserta Pemilu
29.450.000,00550.000,00 0,00 30.000.000,00
1.19.1.19.01.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 413.130.000,00517.870.000,00 135.000.000,00 1.066.000.000,00
372
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.19.01.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara
98.050.000,001.950.000,00 0,00 100.000.000,00
1.19.1.19.01.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 13.050.000,0046.950.000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.22.07 Pusat Pengendalian dan Penangulangan Bencana (PUSDALOPS) 161.730.000,00444.270.000,00 0,00 606.000.000,00
1.19.1.19.01.22.08 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penangulangan bencana 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
1.19.1.19.01.22.11 Pembentukan dan Fasilitas petugas relawan bencana 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.19.1.19.01.22.12 Bimbingan Teknis penanggulangan bencana 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.22.21 Pengadaan Trolly Kapal Rescue 0,000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.22.22 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten BangkaTengah
55.300.000,0024.700.000,00 0,00 80.000.000,00
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 2.570.778.400,005.885.680.000,00 248.100.200,00 8.704.558.600,00
1.04.1.19.02.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 105.430.000,00744.770.000,00 15.000.000,00 865.200.000,00
1.04.1.19.02.19.30 Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran 25.550.000,0075.450.000,00 15.000.000,00 116.000.000,00
1.04.1.19.02.19.31 Penyiapan Tenaga Pengendalian Pemadam Kebakaran 39.680.000,00660.820.000,00 0,00 700.500.000,00
1.04.1.19.02.19.32 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Rawan Kebakaran 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.04.1.19.02.19.33 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 20.850.000,007.850.000,00 0,00 28.700.000,00
1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 307.110.000,00239.860.000,00 0,00 546.970.000,00
1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0066.540.000,00 0,00 70.600.000,00
1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.640.000,000,00 0,00 44.640.000,00
1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.130.000,0025.180.000,00 0,00 43.310.000,00
1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.260.000,00122.960.000,00 0,00 130.220.000,00
1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.020.000,0025.180.000,00 0,00 29.200.000,00
1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00
1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.400.000,000,00 0,00 14.400.000,00
1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.000.000,000,00 0,00 32.000.000,00
1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.19.1.19.02.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 411.810.000,00700.000,00 223.100.200,00 635.610.200,00
1.19.1.19.02.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 73.100.200,00 73.100.200,00
373
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.800.000,000,00 0,00 50.800.000,00
1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 319.280.000,000,00 0,00 319.280.000,00
1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 41.730.000,00700.000,00 0,00 42.430.000,00
1.19.1.19.02.02.52 Rehabilitasi Berat Mobil DAMKAR 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.19.1.19.02.02.53 Pengadaan Peralatan Komunikasi Command Center 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 369.930.000,004.380.000,00 0,00 374.310.000,00
1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 359.930.000,004.380.000,00 0,00 364.310.000,00
1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 308.890.000,0024.350.000,00 0,00 333.240.000,00
1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.02.05.05 Pelatihan Pengendalian Massa/Unjuk Rasa (DALMAS) 38.350.000,0011.650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.1.19.02.05.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Anggota Satlinmas 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00
1.19.1.19.02.05.07 Pemberian asuransi keselamatan kerja bagi anggotoa linmas 42.590.000,00650.000,00 0,00 43.240.000,00
1.19.1.19.02.05.08 Bimbingan Teknis Keahlian Petugas Pemadam Kebakaran 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.19.1.19.02.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran 37.950.000,0012.050.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.700.000,009.300.000,00 0,00 30.000.000,00
1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.350.000,003.650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.850.000,003.650.000,00 0,00 7.500.000,00
1.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 295.954.700,00240.900.000,00 0,00 536.854.700,00
1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 46.163.000,00144.600.000,00 0,00 190.763.000,00
1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 46.042.000,0027.700.000,00 0,00 73.742.000,00
1.19.1.19.02.15.09 Penertiban Pajak Daerah 10.400.000,0027.600.000,00 0,00 38.000.000,00
1.19.1.19.02.15.17 Gelar Pasukan Satpol PP, Linmas, Damkar dan TRC dalam Rangka PeningkatanKantrantibmas
34.350.000,00650.000,00 0,00 35.000.000,00
1.19.1.19.02.15.18 Pengamanan Pemilu (Pileg & Pilpres) 148.699.700,001.300.000,00 0,00 149.999.700,00
1.19.1.19.02.15.19 Pengamanan Lintas Sektoral (Hari Besar Agama) 10.300.000,0039.050.000,00 0,00 49.350.000,00
1.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 679.003.700,004.151.070.000,00 10.000.000,00 4.840.073.700,00
1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
173.004.700,003.977.170.000,00 0,00 4.150.174.700,00
1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 351.900.000,002.000.000,00 0,00 353.900.000,00
374
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.19.02.16.08 Penyelidikan Terhadap Pelanggaran PERDA/PERKADA serta Kebijakan Pemda 28.449.000,0012.700.000,00 0,00 41.149.000,00
1.19.1.19.02.16.11 Pengendalian Keamanan Lingkungan 51.550.000,00127.950.000,00 0,00 179.500.000,00
1.19.1.19.02.16.12 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 28.800.000,00650.000,00 10.000.000,00 39.450.000,00
1.19.1.19.02.16.13 Pembinaan dan Tindakan non Justitia terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada 10.050.000,0029.950.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.19.02.16.14 Penindakan Yustisi 35.250.000,00650.000,00 0,00 35.900.000,00
1.19.1.19.02.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 71.950.000,00470.350.000,00 0,00 542.300.000,00
1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 3.650.000,00466.350.000,00 0,00 470.000.000,00
1.19.1.19.02.19.10 Pembinaan Anggota Linmas / Apel Siaga 60.250.000,002.050.000,00 0,00 62.300.000,00
1.19.1.19.02.19.11 Bulan Bakti Linmas 8.050.000,001.950.000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.03 Sekretariat Daerah 15.510.639.000,0010.123.676.000,00 2.151.910.000,00 27.786.225.000,00
1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.426.612.000,001.942.236.000,00 200.000.000,00 5.568.848.000,00
1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 103.660.000,00441.840.000,00 0,00 545.500.000,00
1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 399.600.000,004.800.000,00 200.000.000,00 604.400.000,00
1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.640.000,00179.840.000,00 0,00 188.480.000,00
1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 114.870.000,00261.200.000,00 0,00 376.070.000,00
1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.404.000,00214.316.000,00 0,00 228.720.000,00
1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 106.520.000,00296.860.000,00 0,00 403.380.000,00
1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 120.000.000,003.920.000,00 0,00 123.920.000,00
1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 234.600.000,004.280.000,00 0,00 238.880.000,00
1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 186.000.000,003.920.000,00 0,00 189.920.000,00
1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 146.808.000,002.400.000,00 0,00 149.208.000,00
1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 900.000.000,006.300.000,00 0,00 906.300.000,00
1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 965.600.000,004.800.000,00 0,00 970.400.000,00
1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 24.110.000,00515.360.000,00 0,00 539.470.000,00
1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 101.800.000,002.400.000,00 0,00 104.200.000,00
1.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.147.680.000,0016.720.000,00 1.880.510.000,00 4.044.910.000,00
1.20.1.20.03.02.01 Pembangunan Rumah Jabatan 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.1.20.03.02.01.02 Penataan Lingkungan Komplek Perumahan Jabatan 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
375
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 30.010.000,000,00 44.990.000,00 75.000.000,00
1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 97.370.000,000,00 155.520.000,00 252.890.000,00
1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 93.220.000,00650.000,00 0,00 93.870.000,00
1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 120.850.000,002.400.000,00 0,00 123.250.000,00
1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 313.920.000,004.000.000,00 0,00 317.920.000,00
1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.188.320.000,005.600.000,00 0,00 1.193.920.000,00
1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 48.330.000,001.670.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 255.660.000,002.400.000,00 0,00 258.060.000,00
1.20.1.20.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 130.610.000,004.390.000,00 0,00 135.000.000,00
1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 37.830.000,002.170.000,00 0,00 40.000.000,00
1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 92.780.000,002.220.000,00 0,00 95.000.000,00
1.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 147.600.000,002.400.000,00 0,00 150.000.000,00
1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 147.600.000,002.400.000,00 0,00 150.000.000,00
1.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
203.580.000,00130.700.000,00 0,00 334.280.000,00
1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.350.000,006.650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.850.000,003.650.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 61.900.000,0048.100.000,00 0,00 110.000.000,00
1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 40.950.000,009.050.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 53.680.000,0060.600.000,00 0,00 114.280.000,00
1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 6.495.090.000,00826.070.000,00 0,00 7.321.160.000,00
1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasisosial dan kemasyarakatan
588.586.000,006.320.000,00 0,00 594.906.000,00
1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahnon departemen/luar negeri
459.620.000,005.380.000,00 0,00 465.000.000,00
1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 227.000.000,00123.000.000,00 0,00 350.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 14.350.000,00650.000,00 0,00 15.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 42.350.000,00650.000,00 0,00 43.000.000,00
376
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.003.000.000,007.000.000,00 0,00 1.010.000.000,00
1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.317.884.000,00386.560.000,00 0,00 1.704.444.000,00
1.20.1.20.03.16.08 Pemeriksaan Rutin Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 60.000.000,00650.000,00 0,00 60.650.000,00
1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKKSI) 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu
487.600.000,0062.400.000,00 0,00 550.000.000,00
1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 58.800.000,00700.000,00 0,00 59.500.000,00
1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 100.000,0079.900.000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 115.400.000,002.400.000,00 0,00 117.800.000,00
1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 29.300.000,00130.760.000,00 0,00 160.060.000,00
1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 160.400.000,002.400.000,00 0,00 162.800.000,00
1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.696.000.000,007.000.000,00 0,00 1.703.000.000,00
1.20.1.20.03.16.30 Inventarisasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 42.750.000,007.250.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.16.31 Penyelenggaraan Pameran 142.600.000,002.400.000,00 0,00 145.000.000,00
1.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH
545.960.000,00645.480.000,00 0,00 1.191.440.000,00
1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 84.280.000,0050.360.000,00 0,00 134.640.000,00
1.20.1.20.03.20.15 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 191.000.000,00394.800.000,00 0,00 585.800.000,00
1.20.1.20.03.20.19 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 169.680.000,00191.320.000,00 0,00 361.000.000,00
1.20.1.20.03.20.20 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian 101.000.000,009.000.000,00 0,00 110.000.000,00
1.20.1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 535.657.000,001.042.450.000,00 71.400.000,00 1.649.507.000,00
1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 127.000.000,00232.400.000,00 0,00 359.400.000,00
1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 162.340.000,00776.180.000,00 0,00 938.520.000,00
1.20.1.20.03.23.06 Pelatihan Sistem Lelang Elektronik 167.237.000,008.900.000,00 0,00 176.137.000,00
1.20.1.20.03.23.12 Updating Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 17.900.000,0022.550.000,00 0,00 40.450.000,00
1.20.1.20.03.23.13 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pengadaan barang dan Jasa 59.300.000,00700.000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.03.23.14 Penyusunan Sistem Informasi Dokumen Lelang Secara Elektronik 1.880.000,001.720.000,00 71.400.000,00 75.000.000,00
1.20.1.20.03.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 4.950.000,001.250.000,00 0,00 6.200.000,00
1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 4.950.000,001.250.000,00 0,00 6.200.000,00
1.20.1.20.03.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 75.360.000,00132.050.000,00 0,00 207.410.000,00
1.20.1.20.03.25.07 Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum 7.070.000,0026.800.000,00 0,00 33.870.000,00
1.20.1.20.03.25.08 Pembentukan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah 44.440.000,00104.600.000,00 0,00 149.040.000,00
377
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.25.08 Lainnya, Lembaga, Instansi dan Swasta 149.040.000,00
1.20.1.20.03.25.09 Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah 23.850.000,00650.000,00 0,00 24.500.000,00
1.20.1.20.03.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 422.390.000,00720.010.000,00 0,00 1.142.400.000,00
1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 69.300.000,00700.000,00 0,00 70.000.000,00
1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 115.110.000,00402.250.000,00 0,00 517.360.000,00
1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 57.780.000,002.220.000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di lingkungan Pemkab BangkaTengah
11.690.000,0062.350.000,00 0,00 74.040.000,00
1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 17.850.000,00650.000,00 0,00 18.500.000,00
1.20.1.20.03.26.14 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Ditinjau dari Kajian Hukum 69.500.000,00210.500.000,00 0,00 280.000.000,00
1.20.1.20.03.26.17 Kabupaten Peduli HAM 31.600.000,0013.400.000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.03.26.18 Penyelenggaraan Sidang Pengadilan Agama 20.210.000,0027.290.000,00 0,00 47.500.000,00
1.20.1.20.03.26.19 Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.03.33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana 69.500.000,0030.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.03.33.17 Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan StandarKompetensi Jabatan
69.500.000,0030.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.03.38 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 417.750.000,0072.250.000,00 0,00 490.000.000,00
1.20.1.20.03.38.01 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 22.460.000,007.250.000,00 0,00 29.710.000,00
1.20.1.20.03.38.02 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 87.700.000,007.300.000,00 0,00 95.000.000,00
1.20.1.20.03.38.05 Koordinasi Pengendalian Pembangunan 46.300.000,0053.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.03.38.06 Penyusunan Survey Harga Konsumen dan Perhitungan Inflasi 261.290.000,004.000.000,00 0,00 265.290.000,00
1.20.1.20.03.39 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 391.020.000,004.392.800.000,00 0,00 4.783.820.000,00
1.20.1.20.03.39.01 Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah 281.800.000,004.000.000,00 0,00 285.800.000,00
1.20.1.20.03.39.02 Pembinaan dan Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Syariah Keagamaan 64.920.000,00184.000.000,00 0,00 248.920.000,00
1.20.1.20.03.39.03 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 43.850.000,00650.000,00 0,00 44.500.000,00
1.20.1.20.03.39.05 Insentif TPA, TQA dan MDT 450.000,004.204.150.000,00 0,00 4.204.600.000,00
1.20.1.20.03.40 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 74.150.000,0025.850.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.03.40.01 Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat 74.150.000,0025.850.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.03.41 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 146.550.000,0093.700.000,00 0,00 240.250.000,00
1.20.1.20.03.41.02 Pembinaan Unit Pelayanan Publik 31.930.000,0029.500.000,00 0,00 61.430.000,00
1.20.1.20.03.41.06 Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 42.700.000,0023.500.000,00 0,00 66.200.000,00
1.20.1.20.03.41.07 Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD 44.100.000,0020.900.000,00 0,00 65.000.000,00
378
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.41.08 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Publik 27.820.000,0019.800.000,00 0,00 47.620.000,00
1.20.1.20.03.48 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 276.180.000,0044.820.000,00 0,00 321.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan P4GN (Pencegahan,Pemberantasan, Penyalahgunaan, Perdaran Gelap Narkotika)
86.450.000,007.300.000,00 0,00 93.750.000,00
1.20.1.20.03.48.02 Sosialisasi dan Advokasi Kesadaran Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 90.100.000,0018.900.000,00 0,00 109.000.000,00
1.20.1.20.03.48.03 Identifikasi Kecenderungan Penyalahgunaan NAPZA 36.530.000,0017.920.000,00 0,00 54.450.000,00
1.20.1.20.03.48.04 Rehabilitasi, Terapi dan Pemantauan Pecandu Narkoba di Pusat Rehabilitasi 63.100.000,00700.000,00 0,00 63.800.000,00
1.20.04 Sekretariat DPRD 18.645.416.000,001.495.624.000,00 173.905.000,00 20.314.945.000,00
1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 814.000.000,00847.314.000,00 0,00 1.661.314.000,00
1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.720.000,00204.820.000,00 0,00 215.540.000,00
1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 256.200.000,001.600.000,00 0,00 257.800.000,00
1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.400.000,00112.700.000,00 0,00 118.100.000,00
1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 33.060.000,0051.060.000,00 0,00 84.120.000,00
1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.840.000,00154.464.000,00 0,00 169.304.000,00
1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.640.000,00177.440.000,00 0,00 196.080.000,00
1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00700.000,00 0,00 60.700.000,00
1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 37.500.000,00650.000,00 0,00 38.150.000,00
1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 125.712.000,001.600.000,00 0,00 127.312.000,00
1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 100.448.000,001.600.000,00 0,00 102.048.000,00
1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.04.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 6.480.000,00140.680.000,00 0,00 147.160.000,00
1.20.1.20.04.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 752.151.000,003.200.000,00 173.905.000,00 929.256.000,00
1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 16.830.000,00 16.830.000,00
1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 55.101.000,000,00 0,00 55.101.000,00
1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 165.500.000,001.600.000,00 0,00 167.100.000,00
1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,001.600.000,00 0,00 41.600.000,00
1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 324.460.000,000,00 0,00 324.460.000,00
1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 88.760.000,000,00 0,00 88.760.000,00
379
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.04.02.64 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 78.330.000,000,00 157.075.000,00 235.405.000,00
1.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 297.930.000,002.830.000,00 0,00 300.760.000,00
1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 241.130.000,002.180.000,00 0,00 243.310.000,00
1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.04.03.10 Pengadaan Pakaian Adat 46.800.000,00650.000,00 0,00 47.450.000,00
1.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
17.400.000,0012.750.000,00 0,00 30.150.000,00
1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.950.000,006.050.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 800.000,001.850.000,00 0,00 2.650.000,00
1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.650.000,004.850.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 16.640.195.000,00525.080.000,00 0,00 17.165.275.000,00
1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama
35.660.000,000,00 0,00 35.660.000,00
1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 114.900.000,002.400.000,00 0,00 117.300.000,00
1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 487.630.000,003.400.000,00 0,00 491.030.000,00
1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 952.725.000,002.400.000,00 0,00 955.125.000,00
1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 444.800.000,002.000.000,00 0,00 446.800.000,00
1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 13.111.250.000,005.600.000,00 0,00 13.116.850.000,00
1.20.1.20.04.15.09 Pelantikan anggota DPRD 287.300.000,004.280.000,00 0,00 291.580.000,00
1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00
1.20.1.20.04.15.15 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi 33.490.000,00139.500.000,00 0,00 172.990.000,00
1.20.1.20.04.15.16 Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 162.000.000,00700.000,00 0,00 162.700.000,00
1.20.1.20.04.15.17 Penyebaraluasan Informasi Kepada Masyarakat 165.000.000,00800.000,00 0,00 165.800.000,00
1.20.1.20.04.15.18 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pimpinan dan Wakil Pimpinan 840.440.000,00256.000.000,00 0,00 1.096.440.000,00
1.20.1.20.04.15.19 Penyediaan Jasa Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD 0,00108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
1.20.1.20.04.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 63.740.000,00104.450.000,00 0,00 168.190.000,00
1.20.1.20.04.26.15 Pembahasaan Rancangan Perda 35.640.000,00650.000,00 0,00 36.290.000,00
1.20.1.20.04.26.16 Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD 28.100.000,00103.800.000,00 0,00 131.900.000,00
1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.707.902.000,001.781.168.000,00 145.520.000,00 4.634.590.000,00
380
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 693.132.000,00412.768.000,00 0,00 1.105.900.000,00
1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.180.000,00211.020.000,00 0,00 224.200.000,00
1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 204.000.000,000,00 0,00 204.000.000,00
1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.120.000,0025.180.000,00 0,00 35.300.000,00
1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.332.000,00121.668.000,00 0,00 165.000.000,00
1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 97.080.000,002.920.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105.380.000,004.620.000,00 0,00 110.000.000,00
1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00
1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 59.800.000,000,00 0,00 59.800.000,00
1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.05.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 172.000.000,000,00 0,00 172.000.000,00
1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00
1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 106.000.000,000,00 0,00 106.000.000,00
1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
1.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 41.690.000,000,00 0,00 41.690.000,00
1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.690.000,000,00 0,00 31.690.000,00
1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00
1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
16.050.000,0013.950.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.150.000,007.850.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 650.000,001.850.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.250.000,004.250.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.205.550.000,001.039.450.000,00 0,00 2.245.000.000,00
1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 53.321.000,0069.600.000,00 0,00 122.921.000,00
381
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 106.400.000,00193.600.000,00 0,00 300.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 76.300.000,0023.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 106.400.000,00193.600.000,00 0,00 300.000.000,00
1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 76.300.000,0023.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
115.600.000,00114.400.000,00 0,00 230.000.000,00
1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
43.400.000,0056.600.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangandaerah
90.679.000,001.400.000,00 0,00 92.079.000,00
1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 57.000.000,0043.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 40.500.000,0059.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Updating danPemeliharaan)
42.600.000,0092.400.000,00 0,00 135.000.000,00
1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 84.400.000,00165.600.000,00 0,00 250.000.000,00
1.20.1.20.05.17.47 Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.20.1.20.05.17.48 Bimbingan Teknis Penganggaran 89.000.000,001.000.000,00 0,00 90.000.000,00
1.20.1.20.05.17.49 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan 99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.50 Pengelolaan Sistem Informasi Gaji 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.05.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 459.480.000,00315.000.000,00 145.520.000,00 920.000.000,00
1.20.1.20.05.36.10 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Aset Daerah 87.800.000,00212.200.000,00 0,00 300.000.000,00
1.20.1.20.05.36.11 Bimbingan Teknis Manajemen Aset Daerah 89.300.000,00700.000,00 0,00 90.000.000,00
1.20.1.20.05.36.12 Sertifikasi, Kodefikasi dan Pengamanan Aset Daerah 194.080.000,0010.400.000,00 145.520.000,00 350.000.000,00
1.20.1.20.05.36.14 Manajemen Aset Daerah 88.300.000,0091.700.000,00 0,00 180.000.000,00
1.20.06 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2.214.803.700,00746.950.000,00 580.000.000,00 3.541.753.700,00
1.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 413.060.000,00178.500.000,00 0,00 591.560.000,00
1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.820.000,0022.180.000,00 0,00 25.000.000,00
1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 82.500.000,000,00 0,00 82.500.000,00
1.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.670.000,0025.180.000,00 0,00 34.850.000,00
1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.450.000,0060.900.000,00 0,00 73.350.000,00
1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.060.000,0069.540.000,00 0,00 77.600.000,00
1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00700.000,00 0,00 60.700.000,00
382
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.960.000,000,00 0,00 19.960.000,00
1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.06.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 216.571.200,00700.000,00 0,00 217.271.200,00
1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 34.981.200,000,00 0,00 34.981.200,00
1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 150.800.000,00700.000,00 0,00 151.500.000,00
1.20.1.20.06.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.790.000,000,00 0,00 30.790.000,00
1.20.1.20.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur 42.850.000,000,00 0,00 42.850.000,00
1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.850.000,000,00 0,00 32.850.000,00
1.20.1.20.06.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,000,00 0,00 120.000.000,00
1.20.1.20.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.06.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
15.230.000,0014.550.000,00 0,00 29.780.000,00
1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.150.000,007.850.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.06.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 630.000,001.850.000,00 0,00 2.480.000,00
1.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.450.000,004.850.000,00 0,00 7.300.000,00
1.20.1.20.06.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.407.092.500,00553.200.000,00 580.000.000,00 2.540.292.500,00
1.20.1.20.06.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 70.400.000,00700.000,00 0,00 71.100.000,00
1.20.1.20.06.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 395.630.000,0095.720.000,00 0,00 491.350.000,00
1.20.1.20.06.37.08 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan BPHTB 425.000.000,0013.400.000,00 0,00 438.400.000,00
1.20.1.20.06.37.12 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pajak Daerah 93.575.000,005.200.000,00 0,00 98.775.000,00
1.20.1.20.06.37.13 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 55.100.000,0031.100.000,00 0,00 86.200.000,00
1.20.1.20.06.37.15 Penagihan Pajak dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 81.920.000,00368.080.000,00 0,00 450.000.000,00
1.20.1.20.06.37.17 Koordinasi dan Monev Pengelolaan PAD 76.900.000,0020.700.000,00 0,00 97.600.000,00
1.20.1.20.06.37.19 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan PAD 0,000,00 580.000.000,00 580.000.000,00
1.20.1.20.06.37.20 Pelayanan Pajak Daerah pada UPT 149.997.500,000,00 0,00 149.997.500,00
383
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.06.37.21 Pendataan dan Pengendalian dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah 58.570.000,0018.300.000,00 0,00 76.870.000,00
1.20.07 Inspektorat Daerah 2.070.085.000,00308.662.000,00 119.340.000,00 2.498.087.000,00
1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.950.000,00175.412.000,00 0,00 516.362.000,00
1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.160.000,0046.160.000,00 0,00 49.320.000,00
1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.000.000,000,00 0,00 54.000.000,00
1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.680.000,0025.180.000,00 0,00 34.860.000,00
1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.430.000,0078.892.000,00 0,00 80.322.000,00
1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.080.000,0025.180.000,00 0,00 31.260.000,00
1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 53.000.000,000,00 0,00 53.000.000,00
1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,000,00 0,00 27.000.000,00
1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.07.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 183.270.000,000,00 119.340.000,00 302.610.000,00
1.20.1.20.07.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 65.170.000,00 65.170.000,00
1.20.1.20.07.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 65.170.000,00 65.170.000,00
1.20.1.20.07.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 54.170.000,00 54.170.000,00
1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 8.300.000,000,00 0,00 8.300.000,00
1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 28.440.000,000,00 0,00 28.440.000,00
1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 123.280.000,000,00 0,00 123.280.000,00
1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.250.000,000,00 0,00 23.250.000,00
1.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 34.390.000,00650.000,00 0,00 35.040.000,00
1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.390.000,00650.000,00 0,00 25.040.000,00
1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.07.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.20.1.20.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
3.900.000,007.800.000,00 0,00 11.700.000,00
384
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.450.000,003.000.000,00 0,00 6.450.000,00
1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100.000,002.400.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 350.000,002.400.000,00 0,00 2.750.000,00
1.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH
1.294.575.000,00124.800.000,00 0,00 1.419.375.000,00
1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 135.800.000,001.600.000,00 0,00 137.400.000,00
1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 192.200.000,001.600.000,00 0,00 193.800.000,00
1.20.1.20.07.20.18 Review Laporan Keuangan SKPD 192.200.000,001.600.000,00 0,00 193.800.000,00
1.20.1.20.07.20.23 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP di SKPD 118.500.000,001.600.000,00 0,00 120.100.000,00
1.20.1.20.07.20.24 Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) 36.925.000,00112.600.000,00 0,00 149.525.000,00
1.20.1.20.07.20.25 Audit Kinerja 97.600.000,00800.000,00 0,00 98.400.000,00
1.20.1.20.07.20.26 Audit dengan tujuan tertentu 462.900.000,002.400.000,00 0,00 465.300.000,00
1.20.1.20.07.20.27 Sosialisasi/Pembinaan Pengawasan 58.450.000,002.600.000,00 0,00 61.050.000,00
1.20.1.20.07.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
138.000.000,000,00 0,00 138.000.000,00
1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 138.000.000,000,00 0,00 138.000.000,00
1.20.08 Kecamatan Koba 4.359.417.000,002.637.185.000,00 332.991.500,00 7.329.593.500,00
1.08.1.20.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.053.330.000,005.550.000,00 17.270.000,00 1.076.150.000,00
1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)
993.600.000,004.800.000,00 0,00 998.400.000,00
1.08.1.20.08.15.50 Sosialisasi Kota Koba Menuju Adipura 59.730.000,00750.000,00 17.270.000,00 77.750.000,00
1.19.1.20.08.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 21.800.000,0048.600.000,00 0,00 70.400.000,00
1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 9.800.000,0048.600.000,00 0,00 58.400.000,00
1.19.1.20.08.15.10 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00
1.19.1.20.08.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 92.525.000,002.175.000,00 0,00 94.700.000,00
1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 92.525.000,002.175.000,00 0,00 94.700.000,00
1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 315.436.500,00565.920.000,00 8.000.000,00 889.356.500,00
1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 23.440.000,00280.960.000,00 0,00 304.400.000,00
1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00700.000,00 0,00 90.700.000,00
1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.840.000,0050.360.000,00 0,00 63.200.000,00
1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 875.000,00141.480.000,00 8.000.000,00 150.355.000,00
385
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.080.000,0092.420.000,00 0,00 101.500.000,00
1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.921.500,000,00 0,00 23.921.500,00
1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.680.000,000,00 0,00 22.680.000,00
1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 506.150.000,004.650.000,00 0,00 510.800.000,00
1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 126.400.000,00650.000,00 0,00 127.050.000,00
1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 346.680.000,004.000.000,00 0,00 350.680.000,00
1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.070.000,000,00 0,00 33.070.000,00
1.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 46.400.000,00250.000,00 0,00 46.650.000,00
1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36.400.000,00250.000,00 0,00 36.650.000,00
1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,005.400.000,00 0,00 7.500.000,00
1.22.1.20.08.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 627.707.500,00168.740.000,00 6.900.000,00 803.347.500,00
1.22.1.20.08.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 54.847.000,00850.000,00 0,00 55.697.000,00
1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 4.847.000,00850.000,00 0,00 5.697.000,00
1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 26.800.000,001.650.000,00 6.900.000,00 35.350.000,00
1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 102.722.500,009.575.000,00 0,00 112.297.500,00
1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 350.000,0085.225.000,00 0,00 85.575.000,00
1.22.1.20.08.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 18.150.000,0011.850.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 124.800.000,0025.200.000,00 0,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 36.150.000,003.850.000,00 0,00 40.000.000,00
386
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.08.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 22.213.000,000,00 0,00 22.213.000,00
1.22.1.20.08.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 82.985.000,007.250.000,00 0,00 90.235.000,00
1.22.1.20.08.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 41.880.000,003.280.000,00 0,00 45.160.000,00
1.22.1.20.08.17.58 Pendampingan Gala Desa 41.905.000,004.755.000,00 0,00 46.660.000,00
1.22.1.20.08.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 36.905.000,003.255.000,00 0,00 40.160.000,00
1.22.1.20.08.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 38.000.000,0012.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.08.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 1.558.989.500,001.828.700.000,00 290.500.000,00 3.678.189.500,00
1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan
269.500,001.026.320.000,00 0,00 1.026.589.500,00
1.22.1.20.08.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 81.750.000,005.250.000,00 0,00 87.000.000,00
1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 31.450.000,001.950.000,00 0,00 33.400.000,00
1.22.1.20.08.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 31.200.000,000,00 0,00 31.200.000,00
1.22.1.20.08.21.15 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Arung Dalam 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.16 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Berok 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.17 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Koba 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.18 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Padang Mulia 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.19 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Simpang Perlang 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.22 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Arung Dalam
140.320.000,00155.680.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.21.23 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Berok
140.320.000,00155.680.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.21.24 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Koba
123.540.000,00172.460.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.21.25 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Padang Mulia
140.320.000,00155.680.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.21.26 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Simpang Perlang
140.320.000,00155.680.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 66.278.500,003.400.000,00 10.321.500,00 80.000.000,00
1.22.1.20.08.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 36.278.500,003.400.000,00 10.321.500,00 50.000.000,00
1.22.1.20.08.23.05 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.09 Kecamatan Pangkalanbaru 2.992.700.000,001.564.660.000,00 300.000.000,00 4.857.360.000,00
1.08.1.20.09.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 610.700.000,003.300.000,00 0,00 614.000.000,00
1.08.1.20.09.15.20 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan ( batas kota - hotel aston, Kelurahan Dul,Desa Beluluk)
596.000.000,003.000.000,00 0,00 599.000.000,00
387
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.08.1.20.09.15.53 Sosialisasi Kebersihan Sampah 14.700.000,00300.000,00 0,00 15.000.000,00
1.19.1.20.09.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 91.050.000,0088.950.000,00 0,00 180.000.000,00
1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 31.050.000,0078.950.000,00 0,00 110.000.000,00
1.19.1.20.09.15.15 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) 60.000.000,0010.000.000,00 0,00 70.000.000,00
1.19.1.20.09.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 63.750.000,0016.250.000,00 0,00 80.000.000,00
1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 63.750.000,0016.250.000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 331.320.000,00781.660.000,00 0,00 1.112.980.000,00
1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 14.460.000,00300.340.000,00 0,00 314.800.000,00
1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 78.000.000,000,00 0,00 78.000.000,00
1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 27.260.000,00297.340.000,00 0,00 324.600.000,00
1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.370.000,0089.260.000,00 0,00 90.630.000,00
1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.390.000,0050.360.000,00 0,00 57.750.000,00
1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00
1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00
1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 34.800.000,000,00 0,00 34.800.000,00
1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00
1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 10.040.000,0044.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.20.1.20.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 609.090.000,001.800.000,00 300.000.000,00 910.890.000,00
1.20.1.20.09.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.20.1.20.09.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 99.700.000,00300.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 448.090.000,001.200.000,00 0,00 449.290.000,00
1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 41.300.000,00300.000,00 0,00 41.600.000,00
1.20.1.20.09.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.670.000,001.020.000,00 0,00 33.690.000,00
1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.670.000,001.020.000,00 0,00 23.690.000,00
1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
388
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
22.950.000,007.050.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.100.000,003.900.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.350.000,001.150.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.500.000,002.000.000,00 0,00 7.500.000,00
1.22.1.20.09.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 65.350.000,004.650.000,00 0,00 70.000.000,00
1.22.1.20.09.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 46.750.000,003.250.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.09.15.26 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam PengelolaanAdministrasi Desa
18.600.000,001.400.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.09.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 720.900.000,0095.100.000,00 0,00 816.000.000,00
1.22.1.20.09.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 131.800.000,003.200.000,00 0,00 135.000.000,00
1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 18.550.000,001.450.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.09.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 18.250.000,001.750.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 95.000.000,000,00 0,00 95.000.000,00
1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 22.350.000,002.650.000,00 0,00 25.000.000,00
1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 91.750.000,008.250.000,00 0,00 100.000.000,00
1.22.1.20.09.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 13.750.000,001.250.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.09.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 36.250.000,003.750.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 67.750.000,0012.250.000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.20.09.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 12.550.000,002.450.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.09.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 13.750.000,001.250.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.09.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 18.750.000,001.250.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.09.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 18.450.000,001.550.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.09.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 28.750.000,001.250.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.09.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 85.750.000,0014.250.000,00 0,00 100.000.000,00
1.22.1.20.09.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 32.350.000,007.650.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.09.17.58 Pendampingan Gala Desa 32.750.000,007.250.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.09.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 35.400.000,004.600.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.09.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 55.750.000,004.250.000,00 0,00 60.000.000,00
1.22.1.20.09.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 23.000.000,0018.000.000,00 0,00 41.000.000,00
1.22.1.20.09.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 294.370.000,00563.430.000,00 0,00 857.800.000,00
1.22.1.20.09.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 19.200.000,00800.000,00 0,00 20.000.000,00
389
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.09.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 9.700.000,00300.000,00 0,00 10.000.000,00
1.22.1.20.09.21.20 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Dul 55.620.000,00144.380.000,00 0,00 200.000.000,00
1.22.1.20.09.21.27 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Dul
209.850.000,00417.950.000,00 0,00 627.800.000,00
1.22.1.20.09.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 90.550.000,001.450.000,00 0,00 92.000.000,00
1.22.1.20.09.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 68.550.000,001.450.000,00 0,00 70.000.000,00
1.22.1.20.09.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00
1.20.10 Kecamatan Sungaiselan 1.675.041.000,001.425.090.000,00 733.000.000,00 3.833.131.000,00
1.08.1.20.10.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26.300.000,00333.900.000,00 0,00 360.200.000,00
1.08.1.20.10.15.63 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan 26.300.000,00333.900.000,00 0,00 360.200.000,00
1.19.1.20.10.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 39.915.000,0081.950.000,00 0,00 121.865.000,00
1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 39.915.000,0081.950.000,00 0,00 121.865.000,00
1.19.1.20.10.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 83.200.000,0010.300.000,00 0,00 93.500.000,00
1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 83.200.000,0010.300.000,00 0,00 93.500.000,00
1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.008.000,00416.580.000,00 3.000.000,00 680.588.000,00
1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.180.000,00206.220.000,00 0,00 219.400.000,00
1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000,000,00 3.000.000,00 63.000.000,00
1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.920.000,0025.180.000,00 0,00 34.100.000,00
1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.040.000,00112.340.000,00 0,00 118.380.000,00
1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.040.000,0050.360.000,00 0,00 55.400.000,00
1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.600.000,000,00 0,00 10.600.000,00
1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000,000,00 0,00 2.400.000,00
1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.808.000,00300.000,00 0,00 24.108.000,00
1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 2.020.000,0022.180.000,00 0,00 24.200.000,00
1.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 316.558.000,004.800.000,00 696.000.000,00 1.017.358.000,00
1.20.1.20.10.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,003.000.000,00 552.000.000,00 555.000.000,00
1.20.1.20.10.02.03.81 Pembangunan Landscaping Alun-Alun 0,003.000.000,00 552.000.000,00 555.000.000,00
390
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.10.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 144.000.000,00 144.000.000,00
1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 34.030.000,00300.000,00 0,00 34.330.000,00
1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 69.678.000,00300.000,00 0,00 69.978.000,00
1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 186.840.000,00900.000,00 0,00 187.740.000,00
1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.010.000,00300.000,00 0,00 26.310.000,00
1.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.100.000,00300.000,00 0,00 35.400.000,00
1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.100.000,00300.000,00 0,00 25.400.000,00
1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.600.000,009.400.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.600.000,005.400.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00
1.22.1.20.10.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 34.550.000,002.900.000,00 0,00 37.450.000,00
1.22.1.20.10.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 34.550.000,002.900.000,00 0,00 37.450.000,00
1.22.1.20.10.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 447.050.000,0065.300.000,00 0,00 512.350.000,00
1.22.1.20.10.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 112.600.000,003.200.000,00 0,00 115.800.000,00
1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 14.400.000,002.100.000,00 0,00 16.500.000,00
1.22.1.20.10.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 13.200.000,001.100.000,00 0,00 14.300.000,00
1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 85.000.000,000,00 0,00 85.000.000,00
1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 17.650.000,002.100.000,00 0,00 19.750.000,00
1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 46.600.000,003.300.000,00 0,00 49.900.000,00
1.22.1.20.10.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 8.650.000,001.500.000,00 0,00 10.150.000,00
1.22.1.20.10.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 32.450.000,0010.800.000,00 0,00 43.250.000,00
1.22.1.20.10.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 51.550.000,0011.300.000,00 0,00 62.850.000,00
1.22.1.20.10.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 9.300.000,00700.000,00 0,00 10.000.000,00
1.22.1.20.10.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 16.500.000,003.500.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.10.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 13.900.000,001.100.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.10.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 14.300.000,00700.000,00 0,00 15.000.000,00
391
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.10.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 59.900.000,005.100.000,00 0,00 65.000.000,00
1.22.1.20.10.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 26.650.000,001.700.000,00 0,00 28.350.000,00
1.22.1.20.10.17.60 Festival Band Lagu Daerah 24.700.000,003.500.000,00 0,00 28.200.000,00
1.22.1.20.10.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 12.300.000,0016.800.000,00 0,00 29.100.000,00
1.22.1.20.10.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 286.760.000,00496.060.000,00 34.000.000,00 816.820.000,00
1.22.1.20.10.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 16.700.000,00300.000,00 0,00 17.000.000,00
1.22.1.20.10.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.10.21.21 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Sungai Selan 124.360.000,0023.660.000,00 34.000.000,00 182.020.000,00
1.22.1.20.10.21.28 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahandalam Peningkatan Kualitas Kelurahan Sungai Selan
130.700.000,00472.100.000,00 0,00 602.800.000,00
1.22.1.20.10.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 64.000.000,003.600.000,00 0,00 67.600.000,00
1.22.1.20.10.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 42.350.000,003.600.000,00 0,00 45.950.000,00
1.22.1.20.10.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 21.650.000,000,00 0,00 21.650.000,00
1.20.11 Kecamatan Simpangkatis 1.915.211.000,00518.770.000,00 15.000.000,00 2.448.981.000,00
1.08.1.20.11.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 186.380.000,003.620.000,00 0,00 190.000.000,00
1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 186.380.000,003.620.000,00 0,00 190.000.000,00
1.19.1.20.11.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 46.140.000,0044.700.000,00 0,00 90.840.000,00
1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 46.140.000,0044.700.000,00 0,00 90.840.000,00
1.19.1.20.11.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 71.550.000,0010.750.000,00 0,00 82.300.000,00
1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 71.550.000,0010.750.000,00 0,00 82.300.000,00
1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 270.940.000,00356.860.000,00 0,00 627.800.000,00
1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.160.000,00182.240.000,00 0,00 191.400.000,00
1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00
1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.400.000,0050.360.000,00 0,00 58.760.000,00
1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.720.000,0076.900.000,00 0,00 99.620.000,00
1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.100.000,000,00 0,00 21.100.000,00
1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.600.000,000,00 0,00 4.600.000,00
392
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 31.720.000,000,00 0,00 31.720.000,00
1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.11.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 271.771.000,000,00 0,00 271.771.000,00
1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 34.943.000,000,00 0,00 34.943.000,00
1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 64.938.000,000,00 0,00 64.938.000,00
1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.280.000,000,00 0,00 139.280.000,00
1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.610.000,000,00 0,00 32.610.000,00
1.20.1.20.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur 26.400.000,000,00 0,00 26.400.000,00
1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.400.000,000,00 0,00 16.400.000,00
1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.11.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.11.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
25.800.000,004.200.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.100.000,00900.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.600.000,00900.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00
1.22.1.20.11.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 59.625.000,001.900.000,00 0,00 61.525.000,00
1.22.1.20.11.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 59.625.000,001.900.000,00 0,00 61.525.000,00
1.22.1.20.11.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 682.125.000,0086.150.000,00 15.000.000,00 783.275.000,00
1.22.1.20.11.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 112.100.000,002.400.000,00 0,00 114.500.000,00
1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 18.300.000,001.700.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 13.800.000,00700.000,00 0,00 14.500.000,00
1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 41.400.000,002.700.000,00 0,00 44.100.000,00
1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 106.425.000,005.650.000,00 0,00 112.075.000,00
1.22.1.20.11.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 14.100.000,00900.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 18.200.000,001.800.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00
1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 65.850.000,009.150.000,00 0,00 75.000.000,00
1.22.1.20.11.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 8.200.000,001.800.000,00 0,00 10.000.000,00
1.22.1.20.11.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 25.400.000,001.900.000,00 0,00 27.300.000,00
393
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.11.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 21.200.000,007.100.000,00 0,00 28.300.000,00
1.22.1.20.11.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 23.600.000,00900.000,00 0,00 24.500.000,00
1.22.1.20.11.17.51 Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa 21.300.000,00700.000,00 0,00 22.000.000,00
1.22.1.20.11.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 41.400.000,008.100.000,00 0,00 49.500.000,00
1.22.1.20.11.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 21.900.000,008.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.11.17.58 Pendampingan Gala Desa 21.900.000,008.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.11.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 31.800.000,004.200.000,00 0,00 36.000.000,00
1.22.1.20.11.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 74.150.000,005.850.000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.20.11.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 33.200.000,0016.800.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.11.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 214.480.000,0010.590.000,00 0,00 225.070.000,00
1.22.1.20.11.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 47.300.000,002.700.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.11.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00
1.22.1.20.11.23.04 Evaluasi Standarisasi Pelayanan Kecamatan 69.880.000,007.190.000,00 0,00 77.070.000,00
1.22.1.20.11.23.06 Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung SBS (Stop Buang Air BesarSembarangan)
79.300.000,00700.000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.12 Kecamatan Namang 1.700.750.000,00595.250.000,00 254.000.000,00 2.550.000.000,00
1.08.1.20.12.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 126.600.000,001.400.000,00 0,00 128.000.000,00
1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dansekitarnya)
126.600.000,001.400.000,00 0,00 128.000.000,00
1.19.1.20.12.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 34.558.000,0061.100.000,00 0,00 95.658.000,00
1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 14.800.000,0043.200.000,00 0,00 58.000.000,00
1.19.1.20.12.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 2.475.000,0016.500.000,00 0,00 18.975.000,00
1.19.1.20.12.15.16 Sosialisasi Trantibum 17.283.000,001.400.000,00 0,00 18.683.000,00
1.19.1.20.12.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 40.400.000,009.600.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 40.400.000,009.600.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 311.704.000,00413.800.000,00 0,00 725.504.000,00
1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.560.000,00206.520.000,00 0,00 216.080.000,00
1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.520.000,00300.000,00 0,00 68.820.000,00
1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.040.000,0047.660.000,00 0,00 60.700.000,00
1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.554.000,0069.400.000,00 0,00 86.954.000,00
1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.430.000,0089.020.000,00 0,00 98.450.000,00
394
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 34.700.000,00300.000,00 0,00 35.000.000,00
1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.960.000,00300.000,00 0,00 33.260.000,00
1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 38.340.000,00300.000,00 0,00 38.640.000,00
1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.430.000,001.800.000,00 200.250.000,00 468.480.000,00
1.20.1.20.12.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
1.20.1.20.12.02.03.60 Pengadaan Kanopi Halaman Ruang Paten 0,000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
1.20.1.20.12.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 41.350.000,00 41.350.000,00
1.20.1.20.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13.500.000,000,00 18.500.000,00 32.000.000,00
1.20.1.20.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 68.200.000,00 68.200.000,00
1.20.1.20.12.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 68.200.000,00 68.200.000,00
1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 29.200.000,00 29.200.000,00
1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.600.000,00300.000,00 0,00 12.900.000,00
1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 57.600.000,00300.000,00 0,00 57.900.000,00
1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148.120.000,00900.000,00 0,00 149.020.000,00
1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 34.610.000,00300.000,00 0,00 34.910.000,00
1.20.1.20.12.02.61 Pembangunan Toilet 0,000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
1.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 31.450.000,00300.000,00 0,00 31.750.000,00
1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21.450.000,00300.000,00 0,00 21.750.000,00
1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
22.050.000,007.950.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.500.000,004.500.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.350.000,001.150.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.200.000,002.300.000,00 0,00 7.500.000,00
1.22.1.20.12.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 92.021.000,004.800.000,00 0,00 96.821.000,00
1.22.1.20.12.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 92.021.000,004.800.000,00 0,00 96.821.000,00
395
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.12.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 658.867.000,0094.200.000,00 3.750.000,00 756.817.000,00
1.22.1.20.12.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 128.172.000,003.250.000,00 0,00 131.422.000,00
1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 11.942.000,002.950.000,00 0,00 14.892.000,00
1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 16.230.000,00300.000,00 0,00 16.530.000,00
1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 32.200.000,002.800.000,00 0,00 35.000.000,00
1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 70.350.000,005.900.000,00 3.750.000,00 80.000.000,00
1.22.1.20.12.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 14.160.000,00300.000,00 0,00 14.460.000,00
1.22.1.20.12.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 30.400.000,009.600.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 62.100.000,0012.900.000,00 0,00 75.000.000,00
1.22.1.20.12.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 15.360.000,002.750.000,00 0,00 18.110.000,00
1.22.1.20.12.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 8.900.000,001.100.000,00 0,00 10.000.000,00
1.22.1.20.12.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 21.700.000,003.300.000,00 0,00 25.000.000,00
1.22.1.20.12.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 24.965.000,001.300.000,00 0,00 26.265.000,00
1.22.1.20.12.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 20.360.000,001.200.000,00 0,00 21.560.000,00
1.22.1.20.12.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 67.200.000,007.800.000,00 0,00 75.000.000,00
1.22.1.20.12.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 43.000.000,007.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.12.17.58 Pendampingan Gala Desa 38.200.000,0011.800.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.12.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 16.900.000,003.100.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.12.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 44.900.000,005.100.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.12.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 20.000.000,0015.000.000,00 0,00 35.000.000,00
1.22.1.20.12.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 56.670.000,00300.000,00 50.000.000,00 106.970.000,00
1.22.1.20.12.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 32.670.000,00300.000,00 50.000.000,00 82.970.000,00
1.22.1.20.12.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00
1.20.13 Kecamatan Lubukbesar 1.734.025.000,00601.820.000,00 74.940.000,00 2.410.785.000,00
1.08.1.20.13.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 147.600.000,002.400.000,00 0,00 150.000.000,00
1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 147.600.000,002.400.000,00 0,00 150.000.000,00
1.19.1.20.13.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 24.300.000,00102.200.000,00 0,00 126.500.000,00
1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 18.900.000,0051.100.000,00 0,00 70.000.000,00
396
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 5.400.000,0051.100.000,00 0,00 56.500.000,00
1.19.1.20.13.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 62.200.000,006.000.000,00 0,00 68.200.000,00
1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 62.200.000,006.000.000,00 0,00 68.200.000,00
1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 299.295.000,00391.920.000,00 5.500.000,00 696.715.000,00
1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.200.000,00219.400.000,00 0,00 229.600.000,00
1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.400.000,000,00 5.500.000,00 73.900.000,00
1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.555.000,0075.540.000,00 0,00 85.095.000,00
1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.450.000,0049.620.000,00 0,00 52.070.000,00
1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34.250.000,000,00 0,00 34.250.000,00
1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 34.800.000,000,00 0,00 34.800.000,00
1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 176.220.000,002.550.000,00 69.440.000,00 248.210.000,00
1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9.000.000,000,00 17.170.000,00 26.170.000,00
1.20.1.20.13.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 52.270.000,00 52.270.000,00
1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 52.270.000,00 52.270.000,00
1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.440.000,000,00 0,00 6.440.000,00
1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.600.000,000,00 0,00 27.600.000,00
1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 113.700.000,002.550.000,00 0,00 116.250.000,00
1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.480.000,000,00 0,00 19.480.000,00
1.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 40.750.000,000,00 0,00 40.750.000,00
1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.750.000,000,00 0,00 15.750.000,00
1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.20.1.20.13.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
28.200.000,003.800.000,00 0,00 32.000.000,00
1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.200.000,001.800.000,00 0,00 22.000.000,00
397
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.13.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.500.000,001.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.500.000,001.000.000,00 0,00 7.500.000,00
1.22.1.20.13.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 117.810.000,008.450.000,00 0,00 126.260.000,00
1.22.1.20.13.15.28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 45.610.000,00650.000,00 0,00 46.260.000,00
1.22.1.20.13.15.29 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat SERASE (SetiapRT Satu Rase)
72.200.000,007.800.000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.20.13.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 707.200.000,0083.850.000,00 0,00 791.050.000,00
1.22.1.20.13.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 133.050.000,001.850.000,00 0,00 134.900.000,00
1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 12.500.000,000,00 0,00 12.500.000,00
1.22.1.20.13.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 15.550.000,001.850.000,00 0,00 17.400.000,00
1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 105.000.000,000,00 0,00 105.000.000,00
1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 14.900.000,002.450.000,00 0,00 17.350.000,00
1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 93.800.000,006.200.000,00 0,00 100.000.000,00
1.22.1.20.13.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 13.200.000,001.800.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.13.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 23.850.000,009.650.000,00 0,00 33.500.000,00
1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 67.900.000,007.100.000,00 0,00 75.000.000,00
1.22.1.20.13.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 17.850.000,002.150.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.13.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.13.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 17.550.000,002.150.000,00 0,00 19.700.000,00
1.22.1.20.13.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 22.850.000,001.550.000,00 0,00 24.400.000,00
1.22.1.20.13.17.49 Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya di Kecamatan 63.800.000,005.200.000,00 0,00 69.000.000,00
1.22.1.20.13.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 82.200.000,007.800.000,00 0,00 90.000.000,00
1.22.1.20.13.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 28.000.000,002.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.13.17.58 Pendampingan Gala Desa 40.600.000,009.400.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.13.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 24.200.000,005.800.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.13.17.61 Sosialisasi Parenting 26.100.000,005.450.000,00 0,00 31.550.000,00
1.22.1.20.13.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 18.000.000,0012.650.000,00 0,00 30.650.000,00
1.22.1.20.13.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 70.450.000,00650.000,00 0,00 71.100.000,00
1.22.1.20.13.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 35.450.000,00650.000,00 0,00 36.100.000,00
1.22.1.20.13.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
398
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.14 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 7.760.943.800,001.049.340.000,00 164.865.000,00 8.975.148.800,00
1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.773.000,00355.290.000,00 0,00 904.063.000,00
1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0070.140.000,00 0,00 74.200.000,00
1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 245.592.000,000,00 0,00 245.592.000,00
1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.420.000,0025.180.000,00 0,00 31.600.000,00
1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.015.000,0070.530.000,00 0,00 71.545.000,00
1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.160.000,00189.440.000,00 0,00 209.600.000,00
1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51.050.000,000,00 0,00 51.050.000,00
1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14.000.000,000,00 0,00 14.000.000,00
1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.376.000,000,00 0,00 11.376.000,00
1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.14.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 6.500.000,000,00 0,00 6.500.000,00
1.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 155.600.000,001.020.000,00 164.865.000,00 321.485.000,00
1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 41.395.000,00 41.395.000,00
1.20.1.20.14.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 123.470.000,00 123.470.000,00
1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 123.470.000,00 123.470.000,00
1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 76.160.000,000,00 0,00 76.160.000,00
1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 79.440.000,001.020.000,00 0,00 80.460.000,00
1.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 36.750.000,00650.000,00 0,00 37.400.000,00
1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.750.000,00650.000,00 0,00 27.400.000,00
1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
21.800.000,007.600.000,00 0,00 29.400.000,00
1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.700.000,002.400.000,00 0,00 19.100.000,00
1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.200.000,003.600.000,00 0,00 7.800.000,00
1.20.1.20.14.42 Program pendidikan kedinasan 853.825.000,00900.000,00 0,00 854.725.000,00
399
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.14.42.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 853.825.000,00900.000,00 0,00 854.725.000,00
1.20.1.20.14.43 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.000.620.000,00114.870.000,00 0,00 3.115.490.000,00
1.20.1.20.14.43.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 2.876.920.000,00114.070.000,00 0,00 2.990.990.000,00
1.20.1.20.14.43.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 2.545.570.000,0097.840.000,00 0,00 2.643.410.000,00
1.20.1.20.14.43.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 331.350.000,0016.230.000,00 0,00 347.580.000,00
1.20.1.20.14.43.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 123.700.000,00800.000,00 0,00 124.500.000,00
1.20.1.20.14.44 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.550.137.000,00467.400.000,00 0,00 3.017.537.000,00
1.20.1.20.14.44.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 141.050.000,000,00 0,00 141.050.000,00
1.20.1.20.14.44.02 Seleksi penerimaan calon PNS 60.510.000,0053.700.000,00 0,00 114.210.000,00
1.20.1.20.14.44.03 Penempatan PNS 89.706.000,0056.550.000,00 0,00 146.256.000,00
1.20.1.20.14.44.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.861.750.000,00900.000,00 0,00 1.862.650.000,00
1.20.1.20.14.44.51 Seleksi Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi 170.170.000,00259.750.000,00 0,00 429.920.000,00
1.20.1.20.14.44.52 Penyelesaian Hukuman Disiplin PNS 36.235.000,0026.800.000,00 0,00 63.035.000,00
1.20.1.20.14.44.53 Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS 63.550.000,0029.400.000,00 0,00 92.950.000,00
1.20.1.20.14.44.54 Pembinaan Solidaritas Keluarga Besar Korpri Bangka Tengah 65.680.000,0027.000.000,00 0,00 92.680.000,00
1.20.1.20.14.44.56 Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 61.486.000,0013.300.000,00 0,00 74.786.000,00
1.20.1.20.14.46 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian 533.438.800,00101.610.000,00 0,00 635.048.800,00
1.20.1.20.14.46.01 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 36.925.000,0018.300.000,00 0,00 55.225.000,00
1.20.1.20.14.46.02 Penanganan Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsus, Taspen dan SatylancanaKarya satya
57.750.000,000,00 0,00 57.750.000,00
1.20.1.20.14.46.03 Penanganan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 161.800.000,003.000.000,00 0,00 164.800.000,00
1.20.1.20.14.46.04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 64.495.000,0047.460.000,00 0,00 111.955.000,00
1.20.1.20.14.46.06 Proses Penanganan SK dalam jabatan fungsional tertentu 51.510.000,002.500.000,00 0,00 54.010.000,00
1.20.1.20.14.46.07 Penanganan Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Kerja PNS 45.875.000,002.500.000,00 0,00 48.375.000,00
1.20.1.20.14.46.08 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi e-kinerja 41.108.800,0027.200.000,00 0,00 68.308.800,00
1.20.1.20.14.46.11 Pemberian Purna Bakti PNS 73.975.000,00650.000,00 0,00 74.625.000,00
1.20.15 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerja
2.073.437.000,00493.570.000,00 68.800.000,00 2.635.807.000,00
1.14.1.20.15.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 211.152.000,0027.300.000,00 0,00 238.452.000,00
1.14.1.20.15.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 66.820.000,005.500.000,00 0,00 72.320.000,00
1.14.1.20.15.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 66.820.000,005.500.000,00 0,00 72.320.000,00
400
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.14.1.20.15.15.12 Pelatihan Keterampilan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi 144.332.000,0021.800.000,00 0,00 166.132.000,00
1.14.1.20.15.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 15.920.000,0024.630.000,00 0,00 40.550.000,00
1.14.1.20.15.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 15.920.000,0024.630.000,00 0,00 40.550.000,00
1.14.1.20.15.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 239.310.000,0059.200.000,00 0,00 298.510.000,00
1.14.1.20.15.17.02 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 43.300.000,0017.850.000,00 0,00 61.150.000,00
1.14.1.20.15.17.04 Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 54.970.000,002.300.000,00 0,00 57.270.000,00
1.14.1.20.15.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 52.360.000,0017.050.000,00 0,00 69.410.000,00
1.14.1.20.15.17.17 Pembinaan sarana hubungan industrial 55.100.000,005.500.000,00 0,00 60.600.000,00
1.14.1.20.15.17.18 Penetapan Rekomendasi UMP 17.230.000,009.050.000,00 0,00 26.280.000,00
1.14.1.20.15.17.21 Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan 16.350.000,007.450.000,00 0,00 23.800.000,00
1.16.1.20.15.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 327.300.000,003.050.000,00 0,00 330.350.000,00
1.16.1.20.15.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 44.700.000,00650.000,00 0,00 45.350.000,00
1.16.1.20.15.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.16.1.20.15.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 193.400.000,002.400.000,00 0,00 195.800.000,00
1.16.1.20.15.15.13 Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah melalui MediaStrategis
59.200.000,000,00 0,00 59.200.000,00
1.16.1.20.15.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 37.900.000,006.050.000,00 0,00 43.950.000,00
1.16.1.20.15.16.12 Pemutakhiran Data PMDN/PMA 37.900.000,006.050.000,00 0,00 43.950.000,00
1.16.1.20.15.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 245.140.000,003.420.000,00 0,00 248.560.000,00
1.16.1.20.15.17.04 Penyusunan Sistem Informasi Geospasial Penanaman Modal 245.140.000,003.420.000,00 0,00 248.560.000,00
1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 377.920.000,00205.360.000,00 0,00 583.280.000,00
1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.040.000,0046.760.000,00 0,00 49.800.000,00
1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.800.000,000,00 0,00 88.800.000,00
1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.120.000,0025.180.000,00 0,00 34.300.000,00
1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.270.000,0084.760.000,00 0,00 91.030.000,00
1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.640.000,0047.360.000,00 0,00 53.000.000,00
1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00650.000,00 0,00 45.650.000,00
1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.450.000,00650.000,00 0,00 44.100.000,00
1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
401
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.15.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 242.080.000,002.100.000,00 68.800.000,00 312.980.000,00
1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 74.800.000,00700.000,00 0,00 75.500.000,00
1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 99.720.000,00700.000,00 0,00 100.420.000,00
1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 67.560.000,00700.000,00 0,00 68.260.000,00
1.20.1.20.15.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,000,00 68.800.000,00 68.800.000,00
1.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
15.100.000,0014.900.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.150.000,007.850.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.050.000,005.450.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.15.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 228.165.000,00129.910.000,00 0,00 358.075.000,00
1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 156.800.000,0075.360.000,00 0,00 232.160.000,00
1.20.1.20.15.30.07 Monitoring dan Evaluasi Perizinan 33.650.000,0015.650.000,00 0,00 49.300.000,00
1.20.1.20.15.30.13 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan 37.715.000,0038.900.000,00 0,00 76.615.000,00
1.20.1.20.15.47 Program Peningkatan Aksesbilitas terhadap Informasi Perizinan 63.450.000,0017.650.000,00 0,00 81.100.000,00
1.20.1.20.15.47.01 Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik 38.150.000,0015.100.000,00 0,00 53.250.000,00
1.20.1.20.15.47.03 Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pelayanan Perizinan 25.300.000,002.550.000,00 0,00 27.850.000,00
1.21.01 Dinas Pangan 2.850.211.300,001.760.722.000,00 1.538.914.100,00 6.149.847.400,00
1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.365.000,00373.032.000,00 0,00 734.397.000,00
1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.110.000,0070.140.000,00 0,00 76.250.000,00
1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.600.000,000,00 0,00 63.600.000,00
1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.820.000,0025.180.000,00 0,00 43.000.000,00
1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.495.000,00101.452.000,00 0,00 103.947.000,00
1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.140.000,00176.260.000,00 0,00 194.400.000,00
402
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.200.000,000,00 0,00 13.200.000,00
1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.21.1.21.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 46.400.000,000,00 0,00 46.400.000,00
1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.21.1.21.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.21.1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 135.420.000,003.340.000,00 1.531.414.100,00 1.670.174.100,00
1.21.1.21.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 2.830.000,001.670.000,00 30.500.000,00 35.000.000,00
1.21.1.21.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000,001.670.000,00 12.250.000,00 14.070.000,00
1.21.1.21.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 85.400.000,000,00 0,00 85.400.000,00
1.21.1.21.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 47.040.000,000,00 0,00 47.040.000,00
1.21.1.21.01.02.45 Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK) 0,000,00 279.262.000,00 279.262.000,00
1.21.1.21.01.02.47 Penyediaan Prasarana Lingkungan (Pagar/Jalan) Kantor Balai PenyuluhPertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)
0,000,00 456.330.000,00 456.330.000,00
1.21.1.21.01.02.49 Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diKecamatan (DAK)
0,000,00 154.800.000,00 154.800.000,00
1.21.1.21.01.02.50 Penyediaan Alat Bantu Percontohan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diKecamatan (DAK)
0,000,00 158.570.000,00 158.570.000,00
1.21.1.21.01.02.51 Penyediaan Peralatan Administrasi dan Perkantoran Balai Penyuluh Pertanian(BPP) di Kecamatan (DAK)
0,000,00 132.320.000,00 132.320.000,00
1.21.1.21.01.02.52 Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS) (DAK) 0,000,00 307.382.100,00 307.382.100,00
1.21.1.21.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00
1.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.21.1.21.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.21.1.21.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.395.000,008.900.000,00 0,00 29.295.000,00
1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.045.000,003.950.000,00 0,00 19.995.000,00
1.21.1.21.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.450.000,003.350.000,00 0,00 6.800.000,00
1.21.1.21.01.15 Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan 181.610.000,0068.760.000,00 0,00 250.370.000,00
1.21.1.21.01.15.01 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 13.150.000,001.850.000,00 0,00 15.000.000,00
403
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.21.1.21.01.15.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan 34.160.000,0062.360.000,00 0,00 96.520.000,00
1.21.1.21.01.15.08 Pengadaan Cadangan Pangan Daerah 134.300.000,004.550.000,00 0,00 138.850.000,00
1.21.1.21.01.16 Program Distribusi dan Akses Pangan 9.850.000,0016.400.000,00 0,00 26.250.000,00
1.21.1.21.01.16.02 Pengumpulan dan Penyediaan Data Informasi Harga, Distribusi sertaPemantauan Ketersediaan Pangan
9.850.000,0016.400.000,00 0,00 26.250.000,00
1.21.1.21.01.17 Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 372.364.800,0024.250.000,00 3.000.000,00 399.614.800,00
1.21.1.21.01.17.01 Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan Percepatan PenganekaragamanKonsumsi Pangan (P2KP)
76.014.800,0013.600.000,00 0,00 89.614.800,00
1.21.1.21.01.17.02 Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan 42.200.000,00650.000,00 3.000.000,00 45.850.000,00
1.21.1.21.01.17.03 Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) 200.250.000,006.300.000,00 0,00 206.550.000,00
1.21.1.21.01.17.04 Promosi Produk Pangan Lokal Tingkat Daerah dan Nasional 27.700.000,001.450.000,00 0,00 29.150.000,00
1.21.1.21.01.17.05 Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) 26.200.000,002.250.000,00 0,00 28.450.000,00
1.21.1.21.01.18 Program Penanganan Kerawanan Pangan 16.320.000,0014.450.000,00 0,00 30.770.000,00
1.21.1.21.01.18.01 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah (FSVA) dan SistemKewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
16.320.000,0014.450.000,00 0,00 30.770.000,00
2.01.1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 469.104.000,008.820.000,00 0,00 477.924.000,00
2.01.1.21.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 66.700.000,00700.000,00 0,00 67.400.000,00
2.01.1.21.01.15.01.12 Magang Petani 66.700.000,00700.000,00 0,00 67.400.000,00
2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 275.854.000,003.920.000,00 0,00 279.774.000,00
2.01.1.21.01.15.14 Temu Karya Petani 126.550.000,004.200.000,00 0,00 130.750.000,00
2.01.1.21.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.168.782.500,001.242.770.000,00 4.500.000,00 2.416.052.500,00
2.01.1.21.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 1.015.827.500,001.238.550.000,00 4.500.000,00 2.258.877.500,00
2.01.1.21.01.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan (operasional penyuluh) 737.425.000,001.232.830.000,00 4.500.000,00 1.974.755.000,00
2.01.1.21.01.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 278.402.500,005.720.000,00 0,00 284.122.500,00
2.01.1.21.01.20.05 Magang Penyuluh 75.700.000,00700.000,00 0,00 76.400.000,00
2.01.1.21.01.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh 77.255.000,003.520.000,00 0,00 80.775.000,00
1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 1.570.229.000,00726.042.000,00 1.089.575.000,00 3.385.846.000,00
1.23.1.25.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 307.802.000,00124.200.000,00 0,00 432.002.000,00
1.23.1.25.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 1.650.000,0032.950.000,00 0,00 34.600.000,00
1.23.1.25.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 1.650.000,0032.950.000,00 0,00 34.600.000,00
1.23.1.25.01.15.11 Forum Data 56.202.000,0035.100.000,00 0,00 91.302.000,00
404
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.23.1.25.01.15.14 Pengumpulan dan Updating Data Informasi Pembangunan Daerah 32.250.000,0023.850.000,00 0,00 56.100.000,00
1.23.1.25.01.15.16 Peningkatan dan Pengembangan kapasitas Statistik 77.250.000,005.200.000,00 0,00 82.450.000,00
1.23.1.25.01.15.17 Penyusunan Statistik Sektoral Nilai Tukar Petani 140.450.000,0027.100.000,00 0,00 167.550.000,00
1.25.1.25.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 377.680.000,00336.792.000,00 0,00 714.472.000,00
1.25.1.25.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.180.000,00115.100.000,00 0,00 121.280.000,00
1.25.1.25.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 126.000.000,000,00 0,00 126.000.000,00
1.25.1.25.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.640.000,0050.360.000,00 0,00 59.000.000,00
1.25.1.25.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.060.000,00123.972.000,00 0,00 127.032.000,00
1.25.1.25.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.25.1.25.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
1.25.1.25.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.840.000,000,00 0,00 9.840.000,00
1.25.1.25.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.25.1.25.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.25.1.25.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.320.000,000,00 0,00 19.320.000,00
1.25.1.25.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.25.1.25.01.01.19 Koordinasi pejabat/pegawai pemerintah daerah ke desa/kelurahan/kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.25.1.25.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 194.930.400,001.820.000,00 189.575.000,00 386.325.400,00
1.25.1.25.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.350.000,001.820.000,00 189.575.000,00 193.745.000,00
1.25.1.25.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.138.000,000,00 0,00 7.138.000,00
1.25.1.25.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 39.152.400,000,00 0,00 39.152.400,00
1.25.1.25.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 112.720.000,000,00 0,00 112.720.000,00
1.25.1.25.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.570.000,000,00 0,00 33.570.000,00
1.25.1.25.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.500.000,000,00 0,00 29.500.000,00
1.25.1.25.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.500.000,000,00 0,00 19.500.000,00
1.25.1.25.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.25.1.25.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.25.1.25.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.25.1.25.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
21.350.000,007.050.000,00 0,00 28.400.000,00
1.25.1.25.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,002.200.000,00 0,00 19.200.000,00
1.25.1.25.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
405
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.25.1.25.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.450.000,003.250.000,00 0,00 6.700.000,00
1.25.1.25.01.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 336.297.000,00148.580.000,00 0,00 484.877.000,00
1.25.1.25.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraanradio
22.900.000,00115.700.000,00 0,00 138.600.000,00
1.25.1.25.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 172.020.000,0027.980.000,00 0,00 200.000.000,00
1.25.1.25.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 45.800.000,004.200.000,00 0,00 50.000.000,00
1.25.1.25.01.15.21 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi KabupatenBangka Tengah
47.742.000,00700.000,00 0,00 48.442.000,00
1.25.1.25.01.15.26 Layanan Internet Kecamatan 47.835.000,000,00 0,00 47.835.000,00
1.25.1.25.01.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 33.669.800,003.750.000,00 0,00 37.419.800,00
1.25.1.25.01.17.03 Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 14.000.000,002.600.000,00 0,00 16.600.000,00
1.25.1.25.01.17.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat 19.669.800,001.150.000,00 0,00 20.819.800,00
1.25.1.25.01.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 98.600.000,000,00 0,00 98.600.000,00
1.25.1.25.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 98.600.000,000,00 0,00 98.600.000,00
1.25.1.25.01.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi
110.399.800,00103.850.000,00 900.000.000,00 1.114.249.800,00
1.25.1.25.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 16.480.000,006.000.000,00 0,00 22.480.000,00
1.25.1.25.01.19.05 Sosialisasi Pengembangan Teknologi dan Informasi 11.155.000,00850.000,00 0,00 12.005.000,00
1.25.1.25.01.19.06 Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan dan Pengembangan TIK 31.900.000,009.650.000,00 0,00 41.550.000,00
1.25.1.25.01.19.12 Pengelolaan Kemitraan Aplikasi 12.599.800,0086.700.000,00 0,00 99.299.800,00
1.25.1.25.01.19.13 Bimbingan Teknis Administrator Website OPD dan Desa Kelurahan 38.265.000,00650.000,00 0,00 38.915.000,00
1.25.1.25.01.19.15 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur E-Goverment 0,000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.26.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.018.372.000,00604.030.000,00 497.960.000,00 2.120.362.000,00
1.24.1.26.01.19 Program Pembinaan SKPD Sadar Arsip 91.848.000,0031.830.000,00 0,00 123.678.000,00
1.24.1.26.01.19.01 Sosialisasi kearsipan 26.214.000,00650.000,00 0,00 26.864.000,00
1.24.1.26.01.19.03 Penataan Arsip 26.402.000,0029.880.000,00 0,00 56.282.000,00
1.24.1.26.01.19.04 Monitoring dan evaluasi kearsipan SKPD 14.360.000,00650.000,00 0,00 15.010.000,00
1.24.1.26.01.19.08 Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Desa 24.872.000,00650.000,00 0,00 25.522.000,00
1.26.1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.982.000,00225.610.000,00 0,00 529.592.000,00
1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.040.000,0047.410.000,00 0,00 50.450.000,00
1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59.400.000,00600.000,00 0,00 60.000.000,00
406
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.435.000,0076.190.000,00 0,00 87.625.000,00
1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.500.000,0050.400.000,00 0,00 53.900.000,00
1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.540.000,0051.010.000,00 0,00 59.550.000,00
1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.675.000,000,00 0,00 10.675.000,00
1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00
1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.592.000,000,00 0,00 17.592.000,00
1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.26.1.26.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.26.1.26.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 153.570.000,001.350.000,00 63.620.000,00 218.540.000,00
1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 63.620.000,00 63.620.000,00
1.26.1.26.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.530.000,000,00 0,00 5.530.000,00
1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 31.360.000,00650.000,00 0,00 32.010.000,00
1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 96.720.000,00700.000,00 0,00 97.420.000,00
1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.960.000,000,00 0,00 19.960.000,00
1.26.1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.26.1.26.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.26.1.26.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00
1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.400.000,003.600.000,00 0,00 20.000.000,00
1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.900.000,003.600.000,00 0,00 7.500.000,00
1.26.1.26.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 363.172.000,00336.040.000,00 434.340.000,00 1.133.552.000,00
1.26.1.26.01.21.01 Lomba bercerita 65.792.500,008.500.000,00 0,00 74.292.500,00
1.26.1.26.01.21.03 Bimtek pengelola perpustakaan 30.310.000,00650.000,00 0,00 30.960.000,00
1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 31.845.000,00234.700.000,00 0,00 266.545.000,00
1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 60.675.000,00650.000,00 0,00 61.325.000,00
407
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 15.457.500,0069.540.000,00 0,00 84.997.500,00
1.26.1.26.01.21.09 Bulan kunjungan perpustakaan 48.275.000,00650.000,00 0,00 48.925.000,00
1.26.1.26.01.21.10 Lomba perpustakaan 60.422.000,0014.400.000,00 0,00 74.822.000,00
1.26.1.26.01.21.11 Pengadaan Buku Perpustakaan 0,000,00 189.720.000,00 189.720.000,00
1.26.1.26.01.21.12 Bangka Tengah Berliterasi 50.395.000,006.950.000,00 0,00 57.345.000,00
1.26.1.26.01.21.13 Pengadaan Bahan Perpustakaan (DAK) 0,000,00 244.620.000,00 244.620.000,00
2.01.01 Dinas Pertanian 5.014.413.850,00996.680.000,00 225.760.350,00 6.236.854.200,00
2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.370.000,00282.900.000,00 25.000.000,00 666.270.000,00
2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.480.000,0092.320.000,00 0,00 98.800.000,00
2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 117.000.000,000,00 25.000.000,00 142.000.000,00
2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.070.000,0025.180.000,00 0,00 40.250.000,00
2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.290.000,00140.220.000,00 0,00 144.510.000,00
2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.020.000,0025.180.000,00 0,00 33.200.000,00
2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00
2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.610.000,000,00 0,00 10.610.000,00
2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.100.000,000,00 0,00 7.100.000,00
2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
2.01.2.01.01.01.21 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.148.000,002.400.000,00 37.940.000,00 182.488.000,00
2.01.2.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 37.940.000,00 37.940.000,00
2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.048.000,002.400.000,00 0,00 102.448.000,00
2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.100.000,000,00 0,00 42.100.000,00
2.01.2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 38.300.000,000,00 0,00 38.300.000,00
2.01.2.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28.300.000,000,00 0,00 28.300.000,00
2.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
2.01.2.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
408
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
22.150.000,007.450.000,00 0,00 29.600.000,00
2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.350.000,003.650.000,00 0,00 20.000.000,00
2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00
2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.100.000,003.000.000,00 0,00 7.100.000,00
2.01.2.01.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 2.929.560.850,00279.900.000,00 86.350.350,00 3.295.811.200,00
2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 1.630.265.850,00184.130.000,00 86.350.350,00 1.900.746.200,00
2.01.2.01.01.19.02.27 Pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan/kehutanan 142.725.000,003.920.000,00 0,00 146.645.000,00
2.01.2.01.01.19.02.39 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Pertanian 307.685.000,0075.620.000,00 0,00 383.305.000,00
2.01.2.01.01.19.02.41 Pengadaan Pupuk Organik (Pupuk Kompos) 147.295.000,000,00 0,00 147.295.000,00
2.01.2.01.01.19.02.44 Pengadaan Pupuk 194.955.000,000,00 0,00 194.955.000,00
2.01.2.01.01.19.02.45 Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 144.780.000,003.920.000,00 0,00 148.700.000,00
2.01.2.01.01.19.02.50 Pengembangan Tanaman Cabe 108.790.000,003.920.000,00 0,00 112.710.000,00
2.01.2.01.01.19.02.51 Pengembangan Agen Hayati 105.165.850,0076.460.000,00 86.350.350,00 267.976.200,00
2.01.2.01.01.19.02.52 Pengembangan Tanaman Bawang Merah 167.345.000,003.920.000,00 0,00 171.265.000,00
2.01.2.01.01.19.02.54 Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian 84.795.000,000,00 0,00 84.795.000,00
2.01.2.01.01.19.02.55 Festival Buah-Buahan 43.000.000,006.850.000,00 0,00 49.850.000,00
2.01.2.01.01.19.02.56 Sekolah Lapang Good Agricultural Practise (SL-GAP) 45.000.000,002.250.000,00 0,00 47.250.000,00
2.01.2.01.01.19.02.57 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 91.880.000,006.620.000,00 0,00 98.500.000,00
2.01.2.01.01.19.02.58 Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida 46.850.000,00650.000,00 0,00 47.500.000,00
2.01.2.01.01.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 1.299.295.000,0095.770.000,00 0,00 1.395.065.000,00
2.01.2.01.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalampolibag
49.575.000,000,00 0,00 49.575.000,00
2.01.2.01.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 72.430.000,003.700.000,00 0,00 76.130.000,00
2.01.2.01.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 132.470.000,0027.400.000,00 0,00 159.870.000,00
2.01.2.01.01.19.03.35 Pendampingan kegiatan dana TP 176.035.000,003.920.000,00 0,00 179.955.000,00
2.01.2.01.01.19.03.40 Pemeliharaan Kebun Induk Lada 114.080.000,003.920.000,00 0,00 118.000.000,00
2.01.2.01.01.19.03.41 Pemeliharaan Kebun Induk Tajar Hidup Lada 34.860.000,000,00 0,00 34.860.000,00
2.01.2.01.01.19.03.42 Pembibitan Tajar Hidup 498.630.000,000,00 0,00 498.630.000,00
2.01.2.01.01.19.03.43 Pembinaan, Monitoring dan Inventarisasi Usaha Perkebunan Rakyat 24.895.000,0022.830.000,00 0,00 47.725.000,00
2.01.2.01.01.19.03.44 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Perkebunan Besar Swasta 52.370.000,0030.080.000,00 0,00 82.450.000,00
2.01.2.01.01.19.03.45 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Melalui Pembibitan Lada dalam 143.950.000,003.920.000,00 0,00 147.870.000,00
409
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.01.2.01.01.19.03.45 Polibag 147.870.000,00
2.01.2.01.01.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 142.615.000,00347.760.000,00 22.000.000,00 512.375.000,00
2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 118.465.000,00347.110.000,00 22.000.000,00 487.575.000,00
2.01.2.01.01.21.03 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) 24.150.000,00650.000,00 0,00 24.800.000,00
2.01.2.01.01.22 Program Peningkatan produksi hasil peternakan 914.270.000,0071.050.000,00 0,00 985.320.000,00
2.01.2.01.01.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 566.275.000,000,00 0,00 566.275.000,00
2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 136.525.000,003.120.000,00 0,00 139.645.000,00
2.01.2.01.01.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 189.240.000,0046.760.000,00 0,00 236.000.000,00
2.01.2.01.01.22.08.04 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Peternakan 189.240.000,0046.760.000,00 0,00 236.000.000,00
2.01.2.01.01.22.10 Pendataan Statistik Peternakan 22.230.000,0021.170.000,00 0,00 43.400.000,00
2.01.2.01.01.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 407.000.000,005.220.000,00 54.470.000,00 466.690.000,00
2.01.2.01.01.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 407.000.000,005.220.000,00 54.470.000,00 466.690.000,00
2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan inseminasi buatan ( IB) 82.410.000,003.120.000,00 54.470.000,00 140.000.000,00
2.01.2.01.01.24.02.08 Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 77.900.000,002.100.000,00 0,00 80.000.000,00
2.01.2.01.01.24.02.10 Pengadaan Mesin Pencacah Sawit 246.690.000,000,00 0,00 246.690.000,00
2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 6.022.076.000,00938.522.000,00 15.556.000.000,00 22.516.598.000,00
1.17.2.04.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.2.04.01.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.2.04.01.15.05.11 Pemberian Penghargaan Kepada Insan / Kelompok Seni dan Budaya 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 235.900.000,0010.620.000,00 0,00 246.520.000,00
1.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 235.900.000,0010.620.000,00 0,00 246.520.000,00
1.17.2.04.01.16.01.02 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritual adat ) 235.900.000,0010.620.000,00 0,00 246.520.000,00
1.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 806.430.000,0064.370.000,00 0,00 870.800.000,00
1.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 431.180.000,0043.820.000,00 0,00 475.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.06 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (pawaipembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)
276.380.000,0023.620.000,00 0,00 300.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pembinaan Sanggar/grupkesenian)
99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.15 Gita Bahana Nusantara 45.850.000,004.150.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.17 Pembentukan dan Pembinaan Paduan Suara Pemkab Bangka Tengah 9.650.000,0015.350.000,00 0,00 25.000.000,00
1.17.2.04.01.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 98.700.000,001.300.000,00 0,00 100.000.000,00
410
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.17.2.04.01.17.04.04 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat Nasional 98.700.000,001.300.000,00 0,00 100.000.000,00
1.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 276.550.000,0019.250.000,00 0,00 295.800.000,00
1.17.2.04.01.17.05.14 Festival Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah 144.650.000,004.800.000,00 0,00 149.450.000,00
1.17.2.04.01.17.05.15 Festival Band Lagu Daerah 42.450.000,004.950.000,00 0,00 47.400.000,00
1.17.2.04.01.17.05.16 Festival Budaya Nusantara 46.550.000,003.450.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.2.04.01.17.05.17 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 42.900.000,006.050.000,00 0,00 48.950.000,00
1.18.2.04.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 799.750.000,0075.250.000,00 0,00 875.000.000,00
1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 563.700.000,0066.300.000,00 0,00 630.000.000,00
1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 35.650.000,004.350.000,00 0,00 40.000.000,00
1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 160.000.000,000,00 0,00 160.000.000,00
1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 21.050.000,003.950.000,00 0,00 25.000.000,00
1.18.2.04.01.16.25 Pemberian penghargaan bagi insan pemuda yang berprestasi 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.18.2.04.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hiduppemuda
63.500.000,001.500.000,00 0,00 65.000.000,00
1.18.2.04.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan 63.500.000,001.500.000,00 0,00 65.000.000,00
1.18.2.04.01.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 13.350.000,001.650.000,00 0,00 15.000.000,00
1.18.2.04.01.19.10 Rapat Koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah
13.350.000,001.650.000,00 0,00 15.000.000,00
1.18.2.04.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.537.680.000,00163.590.000,00 0,00 1.701.270.000,00
1.18.2.04.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160.350.000,0017.550.000,00 0,00 177.900.000,00
1.18.2.04.01.20.03.01 Training Centre (TC) Atlit 131.000.000,0016.900.000,00 0,00 147.900.000,00
1.18.2.04.01.20.03.02 Pendampingan Atlit dan Pelatih Berprestasi ke Tingkat Nasional 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
1.18.2.04.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 88.000.000,0057.000.000,00 0,00 145.000.000,00
1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 88.000.000,0057.000.000,00 0,00 145.000.000,00
1.18.2.04.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 887.680.000,0057.070.000,00 0,00 944.750.000,00
1.18.2.04.01.20.06.08 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA) Tingkat Kabupaten danProvinsi
297.400.000,002.600.000,00 0,00 300.000.000,00
1.18.2.04.01.20.06.09 Perlombaan Olahraga Tradisional Daerah 94.500.000,004.100.000,00 0,00 98.600.000,00
1.18.2.04.01.20.06.13 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 133.930.000,0012.220.000,00 0,00 146.150.000,00
1.18.2.04.01.20.06.14 Liga Sepakbola Pelajar(LSP) U-12, U-14, U-16 282.400.000,0017.600.000,00 0,00 300.000.000,00
1.18.2.04.01.20.06.15 Pendampingan Kegiatan Gala Desa 35.750.000,0014.250.000,00 0,00 50.000.000,00
1.18.2.04.01.20.06.16 Pendampingan Gowes Nusantara 43.700.000,006.300.000,00 0,00 50.000.000,00
411
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.18.2.04.01.20.11 Pengembangan olahraga rekreasi 103.700.000,0023.220.000,00 0,00 126.920.000,00
1.18.2.04.01.20.11.03 Pengembangan olahraga rekreasi 103.700.000,0023.220.000,00 0,00 126.920.000,00
1.18.2.04.01.20.17 Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS) 43.475.000,006.450.000,00 0,00 49.925.000,00
1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi dan Berprestasi 199.200.000,00800.000,00 0,00 200.000.000,00
1.18.2.04.01.20.34 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Seleksi festival olahraga tradisional) 55.275.000,001.500.000,00 0,00 56.775.000,00
1.18.2.04.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 516.600.000,00258.390.000,00 15.550.000.000,00 16.324.990.000,00
1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 241.600.000,00258.390.000,00 0,00 499.990.000,00
1.18.2.04.01.21.62 Pembangunan Lapangan Bola di Desa/Kelurahan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.18.2.04.01.21.63 Pembangunan Lapangan Volly Desa/Kelurahan 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.18.2.04.01.21.64 Penataan Lapangan Serbaguna Desa/Kelurahan 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00
1.18.2.04.01.21.66 Pembangunan Jogging Track 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.18.2.04.01.21.67 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya (DAK) 0,000,00 15.400.000.000,00 15.400.000.000,00
2.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.935.000,00275.842.000,00 0,00 570.777.000,00
2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.100.000,00113.350.000,00 0,00 119.450.000,00
2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.600.000,000,00 0,00 48.600.000,00
2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.820.000,0025.180.000,00 0,00 32.000.000,00
2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.195.000,00112.132.000,00 0,00 113.327.000,00
2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.820.000,0025.180.000,00 0,00 30.000.000,00
2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00
2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00
2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
2.04.2.04.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 109.230.000,0022.830.000,00 0,00 132.060.000,00
2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 23.520.000,000,00 0,00 23.520.000,00
2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 62.960.000,00650.000,00 0,00 63.610.000,00
2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 22.750.000,0022.180.000,00 0,00 44.930.000,00
2.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.755.000,00650.000,00 0,00 34.405.000,00
412
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.755.000,00650.000,00 0,00 24.405.000,00
2.04.2.04.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
2.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00
2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.800.000,004.200.000,00 0,00 20.000.000,00
2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00
2.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 509.060.000,0053.980.000,00 6.000.000,00 569.040.000,00
2.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 117.500.000,002.220.000,00 6.000.000,00 125.720.000,00
2.04.2.04.01.15.17 Pelaksanaan promosi wisata nusantara di luar daerah 71.500.000,001.500.000,00 0,00 73.000.000,00
2.04.2.04.01.15.33 Sail Indonesia 164.580.000,0031.420.000,00 0,00 196.000.000,00
2.04.2.04.01.15.41 Pemilihan Putri Indonesia dan Bujang Dayang 97.800.000,0016.520.000,00 0,00 114.320.000,00
2.04.2.04.01.15.44 Pelatihan Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 57.680.000,002.320.000,00 0,00 60.000.000,00
2.04.2.04.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 971.736.000,000,00 0,00 971.736.000,00
2.04.2.04.01.16.17 Pengembangan Tempat Wisata 400.000.000,000,00 0,00 400.000.000,00
2.04.2.04.01.16.23 Masterplan Danau Linau Sadap 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
2.04.2.04.01.16.36 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK non fisik) 130.434.000,000,00 0,00 130.434.000,00
2.04.2.04.01.16.37 Pelatihan Pemandu WIsata Alam (DAK non fisik) 130.434.000,000,00 0,00 130.434.000,00
2.04.2.04.01.16.38 Pelatihan Pemandu WIsata Budaya (DAK non fisik) 130.434.000,000,00 0,00 130.434.000,00
2.04.2.04.01.16.39 Pelatihan Mengelola Homestay/Pondok Wisata (DAK non fisik) 130.434.000,000,00 0,00 130.434.000,00
2.05.01 Dinas Perikanan 5.487.834.500,001.177.292.000,00 2.279.190.000,00 8.944.316.500,00
1.09.2.05.01.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.09.2.05.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.09.2.05.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.314.000,00266.362.000,00 0,00 612.676.000,00
2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.716.000,00158.260.000,00 0,00 166.976.000,00
2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.400.000,000,00 0,00 68.400.000,00
2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.250.000,000,00 0,00 13.250.000,00
413
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.728.000,0082.272.000,00 0,00 85.000.000,00
2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.270.000,0025.180.000,00 0,00 31.450.000,00
2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 49.950.000,00650.000,00 0,00 50.600.000,00
2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00
2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00
2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
2.05.2.05.01.01.21 Koordinasi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/ Kelurahan/Kecamatan
20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 228.430.000,0080.810.000,00 325.990.000,00 635.230.000,00
2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 42.970.000,00 42.970.000,00
2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 83.020.000,00 83.020.000,00
2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 47.400.000,002.170.000,00 0,00 49.570.000,00
2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.760.000,0027.580.000,00 0,00 158.340.000,00
2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.310.000,000,00 0,00 40.310.000,00
2.05.2.05.01.02.35 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
2.05.2.05.01.02.45 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pondok Wisata 9.960.000,0051.060.000,00 0,00 61.020.000,00
2.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 45.150.000,002.170.000,00 0,00 47.320.000,00
2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.150.000,002.170.000,00 0,00 37.320.000,00
2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
2.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
22.400.000,007.600.000,00 0,00 30.000.000,00
2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00
2.05.2.05.01.20 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 1.957.377.500,00476.520.000,00 5.500.000,00 2.439.397.500,00
2.05.2.05.01.20.07 Pengembangan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya 33.117.500,0063.360.000,00 0,00 96.477.500,00
2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 62.340.000,002.200.000,00 0,00 64.540.000,00
2.05.2.05.01.20.15 Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan 26.530.000,002.070.000,00 0,00 28.600.000,00
414
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.05.2.05.01.20.24 Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan 63.050.000,002.100.000,00 0,00 65.150.000,00
2.05.2.05.01.20.30 Pelayanan Usaha dan Perizinan Perikanan Budidaya 20.750.000,001.750.000,00 0,00 22.500.000,00
2.05.2.05.01.20.31 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan 229.380.000,000,00 0,00 229.380.000,00
2.05.2.05.01.20.32 Percontohan Budidaya Komoditas Air Tawar (DAK) 1.054.700.000,000,00 0,00 1.054.700.000,00
2.05.2.05.01.20.34 Percontohan Budidaya Komoditas Air Laut 105.850.000,000,00 0,00 105.850.000,00
2.05.2.05.01.20.35 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 50.000.000,00700.000,00 5.500.000,00 56.200.000,00
2.05.2.05.01.20.36 Pendampingan Program PUMP Perikanan Budidaya dan Pakan Mandiri 27.690.000,0048.160.000,00 0,00 75.850.000,00
2.05.2.05.01.20.41 Peningkatan Produksi dan Fungsi Pelayanan UPTD Perikanan Budidaya 187.970.000,00356.180.000,00 0,00 544.150.000,00
2.05.2.05.01.20.43 Percontohan Budidaya Komoditas Air Payau 96.000.000,000,00 0,00 96.000.000,00
2.05.2.05.01.21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.458.103.000,00238.320.000,00 1.374.300.000,00 4.070.723.000,00
2.05.2.05.01.21.10 Penyediaan Alat Tangkap Ikan 252.110.000,000,00 0,00 252.110.000,00
2.05.2.05.01.21.15 Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (< 3GT) (DAK) 1.609.923.000,000,00 0,00 1.609.923.000,00
2.05.2.05.01.21.31 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 26.250.000,001.050.000,00 0,00 27.300.000,00
2.05.2.05.01.21.37 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 10.400.000,0019.600.000,00 0,00 30.000.000,00
2.05.2.05.01.21.42 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap 66.000.000,002.400.000,00 0,00 68.400.000,00
2.05.2.05.01.21.49 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Sungaiselan) 163.000.000,000,00 0,00 163.000.000,00
2.05.2.05.01.21.51 Pembinaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 42.350.000,002.650.000,00 0,00 45.000.000,00
2.05.2.05.01.21.54 Peningkatan Fungsi Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 57.070.000,00209.620.000,00 0,00 266.690.000,00
2.05.2.05.01.21.55 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Tanjung Berikat) 0,000,00 881.300.000,00 881.300.000,00
2.05.2.05.01.21.56 Pendidikan dan Pelatihan Kenelayanan 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00
2.05.2.05.01.21.57 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 161.000.000,003.000.000,00 0,00 164.000.000,00
2.05.2.05.01.21.59 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Pangkal Raya) 0,000,00 493.000.000,00 493.000.000,00
2.05.2.05.01.23 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautandan Perikanan
146.160.000,0056.610.000,00 398.500.000,00 601.270.000,00
2.05.2.05.01.23.02 Pembinaan dan Pelatihan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 26.750.000,001.150.000,00 0,00 27.900.000,00
2.05.2.05.01.23.12 Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 94.900.000,005.100.000,00 0,00 100.000.000,00
2.05.2.05.01.23.15 Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan 15.350.000,002.150.000,00 0,00 17.500.000,00
2.05.2.05.01.23.19 Pengembangan Sistem Rantai Dingin 0,000,00 298.500.000,00 298.500.000,00
2.05.2.05.01.23.20 Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Ikan Batu Belubang 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.05.2.05.01.23.21 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pasar Ikan 9.160.000,0048.210.000,00 0,00 57.370.000,00
2.05.2.05.01.28 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan 223.900.000,0048.900.000,00 74.900.000,00 347.700.000,00
415
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.05.2.05.01.28.04 Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan 9.000.000,0041.000.000,00 0,00 50.000.000,00
2.05.2.05.01.28.07 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan EvaluasiPembangunan Kelautan dan Perikanan
44.400.000,005.300.000,00 0,00 49.700.000,00
2.05.2.05.01.28.08 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar PembudidayaIkan (NTPi)
83.500.000,001.500.000,00 0,00 85.000.000,00
2.05.2.05.01.28.09 Penyusunan Analisis Nilai Konsumsi Ikan 87.000.000,001.100.000,00 0,00 88.100.000,00
2.05.2.05.01.28.13 Pengembangan Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan 0,000,00 74.900.000,00 74.900.000,00
2.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4.639.578.000,002.050.090.000,00 701.590.000,00 7.391.258.000,00
1.15.2.07.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah
881.110.000,00590.260.000,00 8.000.000,00 1.479.370.000,00
1.15.2.07.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 82.810.000,00700.000,00 0,00 83.510.000,00
1.15.2.07.01.16.18 Penyelenggaraan Penyuluhan Perkoperasian dan UMKM 175.280.000,00479.580.000,00 8.000.000,00 662.860.000,00
1.15.2.07.01.16.21 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Daerah 99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.15.2.07.01.16.22 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Nasional 199.200.000,00800.000,00 0,00 200.000.000,00
1.15.2.07.01.16.23 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Website, Media Cetak danMedia Informasi Lainya
50.320.000,0024.680.000,00 0,00 75.000.000,00
1.15.2.07.01.16.25 Peningkatan Kapasitas UKM dan Koperasi (DAK Non Fisik) 274.200.000,0083.800.000,00 0,00 358.000.000,00
1.15.2.07.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah
78.100.000,001.600.000,00 0,00 79.700.000,00
1.15.2.07.01.17.19 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir UMKM 39.050.000,00650.000,00 0,00 39.700.000,00
1.15.2.07.01.17.23 Peningkatan Daya Saing Melalui Pembiayaan Usaha Bagi UMKM 39.050.000,00950.000,00 0,00 40.000.000,00
1.15.2.07.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 174.700.000,0013.050.000,00 0,00 187.750.000,00
1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 38.450.000,001.550.000,00 0,00 40.000.000,00
1.15.2.07.01.18.19 Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.15.2.07.01.18.21 Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 47.200.000,00650.000,00 0,00 47.850.000,00
1.15.2.07.01.18.24 Penilaian Kesehatan KSP dan USP 39.700.000,0010.200.000,00 0,00 49.900.000,00
2.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 240.980.000,0027.730.000,00 0,00 268.710.000,00
2.06.2.07.01.15.15 Penyelenggaraan Sidang Tera/Tera Ulang 99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00
2.06.2.07.01.15.18 Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga 49.200.000,00650.000,00 0,00 49.850.000,00
2.06.2.07.01.15.19 Penyelenggaraan Operasional UPT Metrologi 92.480.000,0026.380.000,00 0,00 118.860.000,00
2.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.379.270.000,001.102.430.000,00 388.000.000,00 2.869.700.000,00
2.06.2.07.01.18.14 Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Pokok 144.300.000,002.400.000,00 0,00 146.700.000,00
2.06.2.07.01.18.35 Penyelenggaraan Pasar Murah Daging 696.100.000,003.900.000,00 0,00 700.000.000,00
416
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.06.2.07.01.18.36 Pemantauan Stok, Distribusi dan Komoditi Strategi Lainya 42.320.000,0024.680.000,00 0,00 67.000.000,00
2.06.2.07.01.18.42 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Dagang dan PasarTradisional
180.000.000,000,00 388.000.000,00 568.000.000,00
2.06.2.07.01.18.46 Penyelenggaraan Operasional Pasar Tradisional 316.550.000,001.071.450.000,00 0,00 1.388.000.000,00
2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323.740.000,00196.580.000,00 0,00 520.320.000,00
2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.040.000,0048.660.000,00 0,00 51.700.000,00
2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46.980.000,000,00 0,00 46.980.000,00
2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.170.000,0025.830.000,00 0,00 35.000.000,00
2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.020.000,0094.960.000,00 0,00 95.980.000,00
2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.020.000,0025.830.000,00 0,00 28.850.000,00
2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.350.000,00650.000,00 0,00 42.000.000,00
2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,000,00 0,00 5.400.000,00
2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.760.000,00650.000,00 0,00 21.410.000,00
2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
2.07.2.07.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 331.668.000,00700.000,00 275.000.000,00 607.368.000,00
2.07.2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 265.000.000,00 265.000.000,00
2.07.2.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10.000.000,000,00 10.000.000,00 20.000.000,00
2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 99.000.000,00700.000,00 0,00 99.700.000,00
2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 97.938.000,000,00 0,00 97.938.000,00
2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.830.000,000,00 0,00 24.830.000,00
2.07.2.07.01.02.45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar 99.900.000,000,00 0,00 99.900.000,00
2.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
24.300.000,005.700.000,00 0,00 30.000.000,00
2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
417
Kode Rekening Uraian Organisasi, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.450.000,003.050.000,00 0,00 7.500.000,00
2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.110.710.000,00112.040.000,00 30.590.000,00 1.253.340.000,00
2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 30.150.000,00650.000,00 0,00 30.800.000,00
2.07.2.07.01.16.27 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Standarisasi PIRT 88.350.000,00700.000,00 7.950.000,00 97.000.000,00
2.07.2.07.01.16.28 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Halal 240.970.000,00800.000,00 0,00 241.770.000,00
2.07.2.07.01.16.29 Peningkatan Pengawasan Perizinan Industri 39.120.000,00650.000,00 0,00 39.770.000,00
2.07.2.07.01.16.31 Penyelenggaraan Dekranasda 75.320.000,0024.680.000,00 0,00 100.000.000,00
2.07.2.07.01.16.33 Penyelenggaraan Rumah Pengembangan Produk 41.820.000,0075.540.000,00 22.640.000,00 140.000.000,00
2.07.2.07.01.16.36 Pembinaan OVOP Daerah 171.600.000,002.400.000,00 0,00 174.000.000,00
2.07.2.07.01.16.37 Peningkatan Kualitas SDM Industri Melalui Pelatihan AHI 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
2.07.2.07.01.16.38 Diversifikasi Produk IKM Pangan (Gula Aren) 89.300.000,00700.000,00 0,00 90.000.000,00
2.07.2.07.01.16.39 Pengembangan Sentra IKM 67.780.000,002.220.000,00 0,00 70.000.000,00
2.07.2.07.01.16.40 Peningkatan Perlindungan Produk Melalui HKI 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00
2.07.2.07.01.16.41 Penyelanggaraan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) 197.600.000,002.400.000,00 0,00 200.000.000,00
Jumlah 217.492.019.660,0078.960.869.000,00 140.259.611.340,00 436.712.500.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
418
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN IVb PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1 Urusan Wajib 199.654.094.810,0073.566.445.000,00 137.063.535.990,00 410.284.075.800,00
1.01 Pendidikan 29.667.393.810,0018.443.369.000,00 21.885.331.190,00 69.996.094.000,00
1.01.00 Pendidikan 29.667.393.810,0018.443.369.000,00 21.885.331.190,00 69.996.094.000,00
1.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 778.494.000,00903.068.000,00 0,00 1.681.562.000,00
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 20.380.000,00441.820.000,00 0,00 462.200.000,00
1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.800.000,000,00 0,00 70.800.000,00
1.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.506.000,0025.180.000,00 0,00 45.686.000,00
1.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.040.000,00144.728.000,00 0,00 146.768.000,00
1.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.260.000,00291.340.000,00 0,00 309.600.000,00
1.01.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.03 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 398.300.000,000,00 0,00 398.300.000,00
1.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00
1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 21.128.000,000,00 0,00 21.128.000,00
1.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.01.1.01.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa,Lurah danKecamatan
20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.01.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 172.008.000,000,00 214.480.000,00 386.488.000,00
1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 100.480.000,00 100.480.000,00
1.01.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 114.000.000,00 114.000.000,00
1.01.1.01.01.02.09.04 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 114.000.000,00 114.000.000,00
1.01.1.01.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.810.000,000,00 0,00 5.810.000,00
1.01.1.01.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 76.788.000,000,00 0,00 76.788.000,00
1.01.1.01.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 66.160.000,000,00 0,00 66.160.000,00
419
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.250.000,000,00 0,00 23.250.000,00
1.01.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.043.020.000,006.000.000,00 0,00 1.049.020.000,00
1.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.020.000,001.500.000,00 0,00 34.520.000,00
1.01.1.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.01.1.01.01.03.09 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya guru dan tenagakependidikan PNS
718.000.000,002.400.000,00 0,00 720.400.000,00
1.01.1.01.01.03.10 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya guru dan tenagakependidikan Non PNS
282.000.000,002.100.000,00 0,00 284.100.000,00
1.01.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 110.700.000,009.300.000,00 0,00 120.000.000,00
1.01.1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00
1.01.1.01.01.05.07 Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan 40.700.000,009.300.000,00 0,00 50.000.000,00
1.01.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.900.000,009.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.400.000,003.600.000,00 0,00 20.000.000,00
1.01.1.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.600.000,003.900.000,00 0,00 7.500.000,00
1.01.00.15 Program pendidikan anak usia dini 943.447.000,003.455.590.000,00 928.000.000,00 5.327.037.000,00
1.01.00.15.01 Pembangunan gedung sekolah 0,000,00 368.000.000,00 368.000.000,00
1.01.1.01.01.15.01.47 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya PAUD (DAK) 0,000,00 368.000.000,00 368.000.000,00
1.01.00.15.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 66.277.000,000,00 0,00 66.277.000,00
1.01.1.01.01.15.15.02 Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK) 66.277.000,000,00 0,00 66.277.000,00
1.01.00.15.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 133.700.000,000,00 0,00 133.700.000,00
1.01.1.01.01.15.18.04 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK) 133.700.000,000,00 0,00 133.700.000,00
1.01.00.15.21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 28.330.000,001.670.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.15.21.01 Pengadaan Meubelair PAUD Swasta 28.330.000,001.670.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.00.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 213.640.000,001.500.000,00 0,00 215.140.000,00
1.01.1.01.01.15.57.15 Peningkatan Kompetensi Bagi Pendidik PAUD 213.640.000,001.500.000,00 0,00 215.140.000,00
1.01.00.15.58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 35.800.000,004.200.000,00 0,00 40.000.000,00
1.01.1.01.01.15.58.07 Lomba Membuat APE 35.800.000,004.200.000,00 0,00 40.000.000,00
1.01.00.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 75.100.000,003.296.300.000,00 0,00 3.371.400.000,00
1.01.1.01.01.15.59.12 Pemberian Subsidi atau Insentif Guru PAUD 100.000,003.290.300.000,00 0,00 3.290.400.000,00
1.01.1.01.01.15.59.13 Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi Himpaudi 51.000.000,000,00 0,00 51.000.000,00
420
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.15.59.26 Safeguarding BOP PAUD DIKMAS 24.000.000,006.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.00.15.76 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Operasional Kelembangaan PAUD DaerahTerpencil
390.600.000,00151.920.000,00 0,00 542.520.000,00
1.01.1.01.01.15.76.01 Bantuan Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) PAUD 0,00151.920.000,00 0,00 151.920.000,00
1.01.1.01.01.15.76.04 BOP PAUD (DAK NON FISIK) 390.600.000,000,00 0,00 390.600.000,00
1.01.00.15.78 Rehabilitasi Gedung Sekolah 0,000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
1.01.1.01.01.15.78.04 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat besertaPerabotnya PAUD (DAK)
0,000,00 560.000.000,00 560.000.000,00
1.01.00.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 24.019.609.810,003.657.586.000,00 20.734.351.190,00 48.411.547.000,00
1.01.00.16.01 Pembangunan gedung sekolah 0,000,00 103.788.000,00 103.788.000,00
1.01.1.01.01.16.01.53 Pembangunan Pagar belakang SDN 2 Namang 0,000,00 103.788.000,00 103.788.000,00
1.01.00.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,000,00 2.943.043.000,00 2.943.043.000,00
1.01.1.01.01.16.03.59 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabotnya (DAK) 0,000,00 1.324.080.000,00 1.324.080.000,00
1.01.1.01.01.16.03.76 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 17 Sungaiselan 0,000,00 206.740.000,00 206.740.000,00
1.01.1.01.01.16.03.79 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 1 Lubuk Besar 0,000,00 470.741.000,00 470.741.000,00
1.01.1.01.01.16.03.80 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Simpangkatis 0,000,00 470.741.000,00 470.741.000,00
1.01.1.01.01.16.03.81 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 4 Simpangkatis 0,000,00 470.741.000,00 470.741.000,00
1.01.00.16.11 Pembangunan ruang ibadah 11.540.000,000,00 520.800.000,00 532.340.000,00
1.01.1.01.01.16.11.65 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 14 Koba 2.885.000,000,00 129.650.000,00 132.535.000,00
1.01.1.01.01.16.11.66 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 8 Lubuk Besar 2.885.000,000,00 130.350.000,00 133.235.000,00
1.01.1.01.01.16.11.67 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 10 Lubuk Besar 2.885.000,000,00 130.350.000,00 133.235.000,00
1.01.1.01.01.16.11.70 Pembangunan Ruang Ibadah SDN 23 Sungaiselan 2.885.000,000,00 130.450.000,00 133.335.000,00
1.01.00.16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah 0,000,00 526.850.000,00 526.850.000,00
1.01.1.01.01.16.12.19 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP beserta perabotnya (DAK) 0,000,00 526.850.000,00 526.850.000,00
1.01.00.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,000,00 1.868.420.000,00 1.868.420.000,00
1.01.1.01.01.16.14.61 Pembangunan WC Siswa SMPN 3 Pangkalanbaru 0,000,00 175.010.000,00 175.010.000,00
1.01.1.01.01.16.14.62 Pembangunan WC Siswa SMPN 2 Simpangkatis 0,000,00 174.910.000,00 174.910.000,00
1.01.1.01.01.16.14.64 Pembangunan WC Siswa SMPN 6 Sungaiselan 0,000,00 175.010.000,00 175.010.000,00
1.01.1.01.01.16.14.66 Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya SD (DAK) 0,000,00 1.343.490.000,00 1.343.490.000,00
1.01.00.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 2.095.150.000,000,00 0,00 2.095.150.000,00
1.01.1.01.01.16.15.15 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SD (BukuPengayaan,Refrensi,Panduan Pendidik) (DAK)
1.806.400.000,000,00 0,00 1.806.400.000,00
421
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.15.16 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah SMP (DAK) 288.750.000,000,00 0,00 288.750.000,00
1.01.00.16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 69.250.000,000,00 2.651.590.000,00 2.720.840.000,00
1.01.1.01.01.16.18.51 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SMP (DAK) 26.000.000,000,00 0,00 26.000.000,00
1.01.1.01.01.16.18.53 Pengadaan Peralatan PJOK SMP (DAK) 0,000,00 126.400.000,00 126.400.000,00
1.01.1.01.01.16.18.57 Pengadaan Peralatan UNBK SMP 43.250.000,000,00 979.350.000,00 1.022.600.000,00
1.01.1.01.01.16.18.58 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK) 0,000,00 1.470.000.000,00 1.470.000.000,00
1.01.1.01.01.16.18.59 Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP (DAK) 0,000,00 75.840.000,00 75.840.000,00
1.01.00.16.19 Pengadaan mebeleur sekolah 0,000,00 376.000.000,00 376.000.000,00
1.01.1.01.01.16.19.91 Pengadaan Meubeliar Siswa/Meubeliar Pengganti SMP 0,000,00 376.000.000,00 376.000.000,00
1.01.00.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,000,00 5.957.427.000,00 5.957.427.000,00
1.01.1.01.01.16.44.48 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat, BesertaPerabotnya SD (DAK)
0,000,00 5.514.347.000,00 5.514.347.000,00
1.01.1.01.01.16.44.50 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang Beserta PerabotnyaSMP (DAK)
0,000,00 443.080.000,00 443.080.000,00
1.01.00.16.56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0,000,00 871.025.000,00 871.025.000,00
1.01.1.01.01.16.56.08 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat,Beserta Sanitasinya SD (DAK)
0,000,00 531.825.000,00 531.825.000,00
1.01.1.01.01.16.56.09 Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan Tingkat Kerusakan Sedang BesertaSanitasinya SMP (DAK)
0,000,00 339.200.000,00 339.200.000,00
1.01.00.16.57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 64.756.000,002.850.000,00 0,00 67.606.000,00
1.01.1.01.01.16.57.08 Pengembangan Kompetensi Guru untuk Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus diSekolah Inklusif
64.756.000,002.850.000,00 0,00 67.606.000,00
1.01.00.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SDdan SMP
20.229.228.810,003.522.811.000,00 4.915.408.190,00 28.667.448.000,00
1.01.1.01.01.16.63.01 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) SMP/ MTS 544.549.400,0055.200.000,00 649.066.600,00 1.248.816.000,00
1.01.1.01.01.16.63.10 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Koba (APBN) 253.480.000,0055.320.000,00 60.000.000,00 368.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.100 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 P. Baru (APBN) 194.750.000,0038.250.000,00 22.000.000,00 255.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.101 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Sungaiselan (APBN) 346.200.000,0070.200.000,00 51.600.000,00 468.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.102 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Sungaiselan (APBN) 255.700.000,0051.300.000,00 35.000.000,00 342.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.103 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Sungaiselan (APBN) 9.750.000,008.400.000,00 23.850.000,00 42.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.104 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 5 satu atap Sungaiselan (APBN) 47.000.000,000,00 15.000.000,00 62.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.105 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis (APBN) 286.000.000,0040.000.000,00 75.000.000,00 401.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.106 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis (APBN) 155.500.000,0034.500.000,00 40.000.000,00 230.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.107 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis (APBN) 211.350.000,0043.650.000,00 36.000.000,00 291.000.000,00
422
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.63.108 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis (APBN) 251.030.000,0047.970.000,00 70.000.000,00 369.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.109 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Namang (APBN) 357.244.000,0078.901.000,00 89.855.000,00 526.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.11 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Koba (APBN) 234.400.000,0044.400.000,00 22.800.000,00 301.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.110 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Namang (APBN) 229.000.000,0046.200.000,00 32.800.000,00 308.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.111 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Lubuk besar (APBN) 425.000.000,00113.500.000,00 131.500.000,00 670.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.112 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Lubuk besar (APBN) 372.000.000,0082.000.000,00 90.000.000,00 544.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.113 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 3 satu atap Lubuk besar (APBN) 98.700.000,0018.300.000,00 5.000.000,00 122.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.12 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Koba (APBN) 237.120.000,0048.000.000,00 31.680.000,00 316.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.13 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Koba (APBN) 139.600.000,0026.400.000,00 10.000.000,00 176.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.14 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Koba (APBN) 205.060.000,0041.040.000,00 27.500.000,00 273.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.15 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Koba (APBN) 230.400.000,0043.200.000,00 20.000.000,00 293.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.16 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Koba (APBN) 248.800.000,0043.200.000,00 56.000.000,00 348.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.17 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Koba (APBN) 202.400.000,0039.000.000,00 25.000.000,00 266.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.18 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Koba (APBN) 66.400.000,0012.000.000,00 8.000.000,00 86.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.19 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Koba (APBN) 119.600.000,0017.400.000,00 23.000.000,00 160.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.20 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Koba (APBN) 260.000.000,0047.400.000,00 35.000.000,00 342.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.21 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba (APBN) 41.800.000,006.000.000,00 9.000.000,00 56.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.22 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Koba (APBN) 132.000.000,0021.600.000,00 12.000.000,00 165.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.23 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Koba (APBN) 221.120.000,0041.880.000,00 25.000.000,00 288.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.24 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Koba (APBN) 125.000.000,0024.000.000,00 23.000.000,00 172.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.26 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Pangkalan Baru (APBN) 253.200.000,0040.200.000,00 33.000.000,00 326.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.264 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Lubuk Besar 0,0015.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.265 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Koba 1.850.000,0013.150.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.27 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Pangkalan Baru (APBN) 192.840.000,0037.560.000,00 20.000.000,00 250.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.277 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Sungaiselan 8.800.000,000,00 91.200.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.278 Bantuan Operasional Sekolah SMP 5 Satap Sungaiselan 15.200.000,000,00 84.800.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.279 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satap Lubuk Besar 70.000.000,000,00 30.000.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.28 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Pangkalan Baru (APBN) 132.800.000,0024.000.000,00 20.000.000,00 176.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.280 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 7 Satap Sungaiselan 55.000.000,000,00 45.000.000,00 100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.289 Safeguarding Tim Manajemen BOS SD dan SMP 57.000.000,0023.000.000,00 0,00 80.000.000,00
423
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.63.29 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Pangkalan Baru (APBN) 170.200.000,0032.400.000,00 15.000.000,00 217.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.290 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Koba 6.000.000,009.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.291 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar 6.700.000,009.000.000,00 9.300.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.294 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI 942.132.000,002.000.000,00 608.100.000,00 1.552.232.000,00
1.01.1.01.01.16.63.295 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Koba (APBN) 73.000.000,0015.000.000,00 16.000.000,00 104.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.296 Bantuan Operasional Sekolah SD 23 Sungaiselan (APBN) 200.200.000,0034.800.000,00 37.000.000,00 272.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.297 Bantuan Operasional Sekolah SD 15 Lubuk Besar (APBN) 84.000.000,0016.800.000,00 12.000.000,00 112.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.298 Bantuan Operasional Sekolah SD 16 Lubuk Besar (APBN) 81.500.000,0015.600.000,00 19.700.000,00 116.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.299 Bantuan Operasional Sekolah SD 17 Lubuk Besar (APBN) 62.280.000,0014.520.000,00 20.000.000,00 96.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.30 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Pangkalan Baru (APBN) 130.000.000,0027.000.000,00 23.000.000,00 180.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.300 Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru (APBN) 223.800.000,0055.950.000,00 93.250.000,00 373.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.301 Bantuan Operasional Sekolah SMP 6 Sungaiselan (APBN) 231.600.000,0055.200.000,00 81.200.000,00 368.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.302 Bantuan Operasional Sekolah SMP 7 SATAP Sungaiselan (APBN) 104.050.000,0028.950.000,00 60.000.000,00 193.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.303 Bantuan Operasional Sekolah SD 3 Sungaiselan 6.000.000,009.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.31 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Pangkalan Baru (APBN) 79.000.000,000,00 9.000.000,00 88.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.32 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Pangkalan Baru (APBN) 202.100.000,0036.000.000,00 35.500.000,00 273.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.33 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Pangkalan Baru (APBN) 176.400.000,0034.800.000,00 29.600.000,00 240.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.34 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Pangkalan Baru (APBN) 125.520.000,0025.680.000,00 20.000.000,00 171.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.35 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Pangkalan Baru (APBN) 183.109.910,0044.400.000,00 86.890.090,00 314.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.36 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Pangkalan Baru (APBN) 247.400.000,0051.600.000,00 45.000.000,00 344.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.37 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Pangkalan Baru (APBN) 145.250.000,0026.400.000,00 26.750.000,00 198.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.38 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Pangkalan Baru (APBN) 130.900.000,0027.600.000,00 29.500.000,00 188.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.39 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Sungai Selan (APBN) 227.000.000,0044.400.000,00 35.000.000,00 306.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.40 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Sungai Selan (APBN) 181.150.000,0024.600.000,00 27.850.000,00 233.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.41 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Sungai Selan (APBN) 25.800.000,007.200.000,00 15.000.000,00 48.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.42 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Sungai Selan (APBN) 84.000.000,0012.000.000,00 20.000.000,00 116.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.43 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Sungai Selan (APBN) 140.900.000,0024.600.000,00 22.500.000,00 188.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.44 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Sungai Selan (APBN) 83.300.000,0016.200.000,00 8.500.000,00 108.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.45 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Sungai Selan (APBN) 117.100.000,000,00 12.500.000,00 129.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.46 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Sungai Selan (APBN) 176.850.000,0033.750.000,00 15.000.000,00 225.600.000,00
424
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.63.47 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Sungai Selan (APBN) 275.000.000,0032.400.000,00 35.000.000,00 342.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.48 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 Sungai Selan (APBN) 90.800.000,0016.200.000,00 9.000.000,00 116.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.49 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 Sungai Selan (APBN) 81.900.000,0010.800.000,00 14.500.000,00 107.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.50 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 Sungai Selan (APBN) 155.500.000,0021.600.000,00 48.500.000,00 225.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.51 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 Sungai Selan (APBN) 113.480.000,009.120.000,00 13.400.000,00 136.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.52 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 Sungai Selan (APBN) 49.820.000,009.780.000,00 6.000.000,00 65.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.53 Bantuan Oprasional Sekolah SD 15 Sungai Selan (APBN) 63.200.000,0010.200.000,00 5.000.000,00 78.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.54 Bantuan Oprasional Sekolah SD 16 Sungai Selan (APBN) 80.000.000,009.600.000,00 24.000.000,00 113.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.55 Bantuan Oprasional Sekolah SD 17 Sungai Selan (APBN) 228.600.000,0040.800.000,00 25.000.000,00 294.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.56 Bantuan Oprasional Sekolah SD 18 Sungai Selan (APBN) 128.800.000,0027.600.000,00 27.600.000,00 184.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.57 Bantuan Oprasional Sekolah SD 19 Sungai Selan (APBN) 85.160.000,0016.440.000,00 8.000.000,00 109.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.58 Bantuan Oprasional Sekolah SD 20 Sungai Selan (APBN) 161.600.000,0038.400.000,00 19.200.000,00 219.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.59 Bantuan Oprasional Sekolah SD 21 Sungai Selan (APBN) 50.040.000,0012.360.000,00 20.000.000,00 82.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.60 Bantuan Oprasional Sekolah SD 22 Sungai Selan (APBN) 88.400.000,0016.800.000,00 17.200.000,00 122.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.61 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 simpangkatis (APBN) 248.800.000,0042.600.000,00 11.000.000,00 302.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.62 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 simpangkatis (APBN) 133.800.000,0032.400.000,00 25.000.000,00 191.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.63 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 simpangkatis (APBN) 210.450.000,0036.000.000,00 8.750.000,00 255.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.64 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 simpangkatis (APBN) 142.700.000,0027.600.000,00 18.500.000,00 188.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.65 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 simpangkatis (APBN) 183.720.000,0032.880.000,00 21.000.000,00 237.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.66 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 simpangkatis (APBN) 116.600.000,0024.000.000,00 45.000.000,00 185.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.67 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 simpangkatis (APBN) 210.400.000,0043.800.000,00 45.000.000,00 299.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.68 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 simpangkatis (APBN) 204.700.000,0037.800.000,00 9.500.000,00 252.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.69 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 simpangkatis (APBN) 122.680.000,0027.120.000,00 31.000.000,00 180.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.70 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 simpangkatis (APBN) 154.980.000,0030.120.000,00 15.700.000,00 200.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.71 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 simpangkatis (APBN) 90.800.000,0016.200.000,00 25.000.000,00 132.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.72 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 simpangkatis (APBN) 138.200.000,0024.000.000,00 21.000.000,00 183.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.73 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 lubuk besar (APBN) 237.500.000,0039.300.000,00 40.000.000,00 316.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.74 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 lubuk besar (APBN) 179.200.000,0036.000.000,00 40.000.000,00 255.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.75 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 lubuk besar (APBN) 216.560.000,0047.040.000,00 50.000.000,00 313.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.76 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 lubuk besar (APBN) 229.850.000,0033.600.000,00 30.950.000,00 294.400.000,00
425
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.16.63.77 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 lubuk besar (APBN) 109.900.000,009.600.000,00 16.500.000,00 136.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.78 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 lubuk besar (APBN) 213.440.000,0042.960.000,00 30.000.000,00 286.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.79 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 lubuk besar (APBN) 162.200.000,0028.200.000,00 8.000.000,00 198.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.80 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 lubuk besar (APBN) 82.950.000,009.600.000,00 13.850.000,00 106.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.81 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 lubuk besar (APBN) 247.200.000,0040.800.000,00 40.000.000,00 328.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.82 Bantuan Oprasional Sekolah SD 10 lubuk besar (APBN) 153.800.000,0027.600.000,00 25.000.000,00 206.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.83 Bantuan Oprasional Sekolah SD 11 lubuk besar (APBN) 130.200.000,000,00 5.000.000,00 135.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.84 Bantuan Oprasional Sekolah SD 12 lubuk besar (APBN) 154.600.000,0030.000.000,00 37.000.000,00 221.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.85 Bantuan Oprasional Sekolah SD 13 lubuk besar (APBN) 49.400.000,000,00 5.000.000,00 54.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.86 Bantuan Oprasional Sekolah SD 14 lubuk besar (APBN) 141.100.000,0012.000.000,00 16.500.000,00 169.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.87 Bantuan Oprasional Sekolah SD 1 Namang (APBN) 93.800.000,0017.400.000,00 12.000.000,00 123.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.88 Bantuan Oprasional Sekolah SD 2 Namang (APBN) 98.800.000,0022.200.000,00 27.000.000,00 148.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.89 Bantuan Oprasional Sekolah SD 3 Namang (APBN) 210.800.000,0041.400.000,00 26.200.000,00 278.400.000,00
1.01.1.01.01.16.63.90 Bantuan Oprasional Sekolah SD 4 Namang (APBN) 96.800.000,0014.400.000,00 20.800.000,00 132.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.91 Bantuan Oprasional Sekolah SD 5 Namang (APBN) 107.500.000,0024.000.000,00 20.500.000,00 152.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.92 Bantuan Oprasional Sekolah SD 6 Namang (APBN) 135.600.000,0024.000.000,00 14.000.000,00 173.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.93 Bantuan Oprasional Sekolah SD 7 Namang (APBN) 190.580.000,0036.720.000,00 17.500.000,00 244.800.000,00
1.01.1.01.01.16.63.94 Bantuan Oprasional Sekolah SD 8 Namang (APBN) 109.200.000,0016.800.000,00 26.000.000,00 152.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.95 Bantuan Oprasional Sekolah SD 9 Namang (APBN) 78.960.000,003.600.000,00 20.640.000,00 103.200.000,00
1.01.1.01.01.16.63.96 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 Koba (APBN) 462.700.000,0099.300.000,00 100.000.000,00 662.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.97 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 2 Koba (APBN) 194.420.000,0045.000.000,00 81.580.000,00 321.000.000,00
1.01.1.01.01.16.63.99 Bantuan Oprasional Sekolah SMP 1 pangkalan baru (APBN) 597.153.500,0048.100.000,00 90.746.500,00 736.000.000,00
1.01.00.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.201.410.000,00108.450.000,00 0,00 1.309.860.000,00
1.01.1.01.01.16.70.11 Pelaksanaan Kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI 108.900.000,004.850.000,00 0,00 113.750.000,00
1.01.1.01.01.16.70.12 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SD/MI 228.124.000,0025.300.000,00 0,00 253.424.000,00
1.01.1.01.01.16.70.13 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 75.623.000,0011.500.000,00 0,00 87.123.000,00
1.01.1.01.01.16.70.14 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (02SN) SMP 259.527.000,0019.950.000,00 0,00 279.477.000,00
1.01.1.01.01.16.70.15 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 133.486.000,0032.300.000,00 0,00 165.786.000,00
1.01.1.01.01.16.70.16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP 223.401.000,003.500.000,00 0,00 226.901.000,00
1.01.1.01.01.16.70.20 Gala Siswa SMP 172.349.000,0011.050.000,00 0,00 183.399.000,00
426
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.00.16.75 Penyediaan beasiswa transisi 282.325.000,001.625.000,00 0,00 283.950.000,00
1.01.1.01.01.16.75.04 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi Jenjang SD 282.325.000,001.625.000,00 0,00 283.950.000,00
1.01.00.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 65.950.000,0021.850.000,00 0,00 87.800.000,00
1.01.1.01.01.16.78.04 Manajemen, Sosialisasi dan Monitoring Program Takola 30.800.000,0019.000.000,00 0,00 49.800.000,00
1.01.1.01.01.16.78.06 Penyuluhan Hukum dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Jenjang SMP 35.150.000,002.850.000,00 0,00 38.000.000,00
1.01.00.18 Program Pendidikan Non Formal 216.577.000,00105.100.000,00 0,00 321.677.000,00
1.01.00.18.01 Ujian Nasional Paket 149.250.000,0010.350.000,00 0,00 159.600.000,00
1.01.1.01.01.18.01.01 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C 149.250.000,0010.350.000,00 0,00 159.600.000,00
1.01.00.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 67.327.000,0016.150.000,00 0,00 83.477.000,00
1.01.1.01.01.18.03.03 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 39.302.000,0014.175.000,00 0,00 53.477.000,00
1.01.1.01.01.18.03.10 Diklat bagi Tutor Kesetaraan Paket A, B, C 28.025.000,001.975.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.00.18.14 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non PNS (YPRB) 0,0078.600.000,00 0,00 78.600.000,00
1.01.1.01.01.18.14.17 Insentif Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan 0,0078.600.000,00 0,00 78.600.000,00
1.01.00.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.188.916.000,0010.083.400.000,00 0,00 11.272.316.000,00
1.01.00.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan
15.148.000,0033.550.000,00 0,00 48.698.000,00
1.01.1.01.01.20.09.03 Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (Inpassing) Berdasarkan PermenpanNomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru
15.148.000,0033.550.000,00 0,00 48.698.000,00
1.01.00.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan thd profesi pendidik(Pemilihan Guru Prestasi)
1.173.768.000,0010.049.850.000,00 0,00 11.223.618.000,00
1.01.1.01.01.20.10.03 seleksi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi 25.900.000,004.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.01.1.01.01.20.10.21 Sinkronisasi Pendataan, Penyusunan Profil Pendidikan dan Penyusunan SPM 51.759.000,0010.450.000,00 0,00 62.209.000,00
1.01.1.01.01.20.10.40 Diklat Guru Pembelajaran 82.300.000,002.700.000,00 0,00 85.000.000,00
1.01.1.01.01.20.10.42 Diklat Calon Pengawas Sekolah 123.250.000,001.750.000,00 0,00 125.000.000,00
1.01.1.01.01.20.10.46 Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ) 498.400.000,001.600.000,00 0,00 500.000.000,00
1.01.1.01.01.20.10.51 Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) TK, SD, danSMP
0,0010.010.800.000,00 0,00 10.010.800.000,00
1.01.1.01.01.20.10.52 Workshop MGMP SMP 108.850.000,008.650.000,00 0,00 117.500.000,00
1.01.1.01.01.20.10.53 Workshop KKG SD 283.309.000,009.800.000,00 0,00 293.109.000,00
1.01.00.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.173.722.000,00214.225.000,00 8.500.000,00 1.396.447.000,00
1.01.00.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 728.794.000,00150.075.000,00 8.500.000,00 887.369.000,00
1.01.1.01.01.22.01.05 Penilaian angka kredit jabatan fungsional 18.760.000,0059.200.000,00 0,00 77.960.000,00
1.01.1.01.01.22.01.07 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan ( pelaksanaan ujian nasionalSMP/MTs )
28.599.000,004.475.000,00 0,00 33.074.000,00
427
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.01.1.01.01.22.01.12 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/TimIndependen/Bas)
38.150.000,001.850.000,00 0,00 40.000.000,00
1.01.1.01.01.22.01.13 Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka 24.000.000,0012.000.000,00 0,00 36.000.000,00
1.01.1.01.01.22.01.15 Pelayanan Try Out Ujian Sekolah (UN) SMP/MTs 78.600.000,000,00 0,00 78.600.000,00
1.01.1.01.01.22.01.21 Pelaksanaan UASBN SMP 22.776.000,0033.950.000,00 0,00 56.726.000,00
1.01.1.01.01.22.01.22 Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), UAS dan UAS AgamaSD/MI
383.800.000,005.850.000,00 8.500.000,00 398.150.000,00
1.01.1.01.01.22.01.23 Penyusunan Soal USBN, UAS dan Koreksi Jawaban Essay USBN Jenjang SD/MI 21.346.000,0030.100.000,00 0,00 51.446.000,00
1.01.1.01.01.22.01.24 Bedah Kisi-kisi USBN SD/MI 79.163.000,002.650.000,00 0,00 81.813.000,00
1.01.1.01.01.22.01.25 Operasional Gedung Pusat Belajar Guru, Pengawas Sekolah dan Penilik 33.600.000,000,00 0,00 33.600.000,00
1.01.00.22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 74.000.000,0036.250.000,00 0,00 110.250.000,00
1.01.1.01.01.22.02.04 Pendampingan TP4D 24.000.000,0036.250.000,00 0,00 60.250.000,00
1.01.1.01.01.22.02.05 Penyebarluasan Informasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.01.00.22.05 Pembinaan Dewan Pendidikan 17.650.000,001.850.000,00 0,00 19.500.000,00
1.01.1.01.01.22.05.01 Koordinasi dan Singkronisasi Program Kerja Dewan Pendidikan dengan KomiteSekolah
17.650.000,001.850.000,00 0,00 19.500.000,00
1.01.00.22.08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentangberbagai isu pendidikan
353.278.000,0026.050.000,00 0,00 379.328.000,00
1.01.1.01.01.22.08.01 Manajemen dan sosialisai Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 104.480.000,0019.000.000,00 0,00 123.480.000,00
1.01.1.01.01.22.08.02 Pelatihan Proktor dan Teknisi 59.998.000,003.800.000,00 0,00 63.798.000,00
1.01.1.01.01.22.08.03 Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian K13 188.800.000,003.250.000,00 0,00 192.050.000,00
1.02 Kesehatan 48.258.190.000,0010.304.796.000,00 19.865.155.000,00 78.428.141.000,00
1.02.00 Kesehatan 48.258.190.000,0010.304.796.000,00 19.865.155.000,00 78.428.141.000,00
1.02.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.315.232.000,00548.644.000,00 30.800.000,00 2.894.676.000,00
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.020.000,0022.780.000,00 0,00 24.800.000,00
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 107.400.000,00650.000,00 0,00 108.050.000,00
1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 41.790.000,0051.010.000,00 0,00 92.800.000,00
1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.920.000,00182.788.000,00 0,00 199.708.000,00
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0044.360.000,00 0,00 51.400.000,00
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00650.000,00 0,00 60.650.000,00
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28.800.000,00650.000,00 0,00 29.450.000,00
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,00650.000,00 30.800.000,00 34.450.000,00
1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
428
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,000,00 0,00 27.000.000,00
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.02.1.02.01.01.20 Penyediaan Jasa Keamanan RSUD 8.160.000,00179.240.000,00 0,00 187.400.000,00
1.02.1.02.01.01.24 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.26 Penyediaan jasa surat menyurat (RSUD) 1.000.000,000,00 0,00 1.000.000,00
1.02.1.02.01.01.27 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (RSUD) 792.000.000,000,00 0,00 792.000.000,00
1.02.1.02.01.01.28 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional(RSUD)
19.200.000,000,00 0,00 19.200.000,00
1.02.1.02.01.01.29 Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD) 352.000,0062.816.000,00 0,00 63.168.000,00
1.02.1.02.01.01.30 Penyediaan jasa kebersihan kantor (RSUD) 897.600.000,002.400.000,00 0,00 900.000.000,00
1.02.1.02.01.01.31 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (RSUD) 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00
1.02.1.02.01.01.32 Penyediaan makanan dan minuman (RSUD) 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.02.1.02.01.01.33 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (RSUD) 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.02.1.02.01.01.34 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan(RSUD)
5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00
1.02.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 526.090.000,006.750.000,00 0,00 532.840.000,00
1.02.1.02.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 8.330.000,00650.000,00 0,00 8.980.000,00
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.280.000,00650.000,00 0,00 19.930.000,00
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 135.600.000,001.600.000,00 0,00 137.200.000,00
1.02.1.02.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.200.000,00650.000,00 0,00 23.850.000,00
1.02.1.02.01.02.45 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional (RSUD) 201.280.000,001.600.000,00 0,00 202.880.000,00
1.02.1.02.01.02.46 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (RSUD) 138.400.000,001.600.000,00 0,00 140.000.000,00
1.02.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 277.500.000,002.170.000,00 0,00 279.670.000,00
1.02.1.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 257.500.000,002.170.000,00 0,00 259.670.000,00
1.02.1.02.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.03.08 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu (RSUD) 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.02.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 147.573.000,0034.300.000,00 0,00 181.873.000,00
1.02.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 119.350.000,00650.000,00 0,00 120.000.000,00
1.02.1.02.01.05.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00
1.02.1.02.01.05.01.04 Pendidikan dan pelatihan formal (RSUD) 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.02.1.02.01.05.14 Peningkatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 28.223.000,0033.650.000,00 0,00 61.873.000,00
1.02.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 19.950.000,0010.050.000,00 0,00 30.000.000,00
429
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.00.06 keuangan 30.000.000,00
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.750.000,004.250.000,00 0,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.300.000,004.200.000,00 0,00 7.500.000,00
1.02.00.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.991.589.000,0022.680.000,00 0,00 2.014.269.000,00
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.636.999.000,008.740.000,00 0,00 1.645.739.000,00
1.02.1.02.01.15.02 Pengadaan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu 86.800.000,001.540.000,00 0,00 88.340.000,00
1.02.1.02.01.15.07 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 25.955.000,00650.000,00 0,00 26.605.000,00
1.02.1.02.01.15.15 Pemusnahan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan 29.400.000,00600.000,00 0,00 30.000.000,00
1.02.1.02.01.15.16 Pertemuan Penyusunan Formularium dan Rencana Kebutuhan Obat 9.220.000,000,00 0,00 9.220.000,00
1.02.1.02.01.15.17 Peningkatan SDM dalam Penggunaan Obat Rasional 47.465.000,00650.000,00 0,00 48.115.000,00
1.02.1.02.01.15.18 Biaya Operasional UPT Instalasi Farmasi (DAK non Fisik) 155.750.000,0010.500.000,00 0,00 166.250.000,00
1.02.00.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.358.721.000,004.285.150.000,00 5.396.078.000,00 27.039.949.000,00
1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya (BPJS) 9.675.345.000,0038.480.000,00 0,00 9.713.825.000,00
1.02.00.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 328.350.000,0018.760.000,00 5.351.653.000,00 5.698.763.000,00
1.02.1.02.01.16.08.01 Pengadaan Reagensia 240.850.000,003.120.000,00 0,00 243.970.000,00
1.02.1.02.01.16.08.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 0,0014.100.000,00 5.351.653.000,00 5.365.753.000,00
1.02.1.02.01.16.08.20 Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah (Raport Kesehatan) 87.500.000,001.540.000,00 0,00 89.040.000,00
1.02.00.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 6.738.850.000,00279.270.000,00 0,00 7.018.120.000,00
1.02.1.02.01.16.09.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan) 32.400.000,00600.000,00 0,00 33.000.000,00
1.02.1.02.01.16.09.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakatf (P3k dan Pengobatan Gratis pada Hari-hariTertentu)
19.850.000,00650.000,00 0,00 20.500.000,00
1.02.1.02.01.16.09.16 Pelatihan Pelayanan Prima 50.360.000,00700.000,00 0,00 51.060.000,00
1.02.1.02.01.16.09.18 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Koba (DAK non Fisik) 693.552.000,0023.980.000,00 0,00 717.532.000,00
1.02.1.02.01.16.09.19 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Pangkalan Baru (DAK non Fisik) 609.203.000,0028.980.000,00 0,00 638.183.000,00
1.02.1.02.01.16.09.20 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Benteng (DAK non Fisik) 632.737.000,000,00 0,00 632.737.000,00
1.02.1.02.01.16.09.21 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Simpang Katis (DAK non Fisik) 632.320.000,0023.980.000,00 0,00 656.300.000,00
1.02.1.02.01.16.09.22 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Sungai Selan (DAK non Fisik) 644.345.000,0023.980.000,00 0,00 668.325.000,00
1.02.1.02.01.16.09.23 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lubuk Besar (DAK non Fisik) 630.120.000,0028.980.000,00 0,00 659.100.000,00
1.02.1.02.01.16.09.24 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Namang (DAK non Fisik) 672.033.000,0022.780.000,00 0,00 694.813.000,00
1.02.1.02.01.16.09.25 Bantuan operasional kesehatan/BOK puskesmas Lampur (DAK non Fisik) 809.850.000,0022.780.000,00 0,00 832.630.000,00
430
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.16.09.26 Dukungan Manajemen Pengelolaan BOK di Kabupaten (DAK non Fisik) 615.720.000,0074.280.000,00 0,00 690.000.000,00
1.02.1.02.01.16.09.27 Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Perlang (DAK non FIsik) 296.400.000,0023.980.000,00 0,00 320.380.000,00
1.02.1.02.01.16.09.28 Peningkatan kompetensi petugas kesehatan (RSUD) 298.000.000,002.000.000,00 0,00 300.000.000,00
1.02.1.02.01.16.09.29 Pelatihan BTCLS untuk Perawat 101.960.000,001.600.000,00 0,00 103.560.000,00
1.02.1.02.01.16.30 Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten BangkaTengah
159.900.000,003.849.550.000,00 0,00 4.009.450.000,00
1.02.1.02.01.16.34 Akselerasi UKS 13.756.000,00650.000,00 0,00 14.406.000,00
1.02.1.02.01.16.37 Layanan Rumah Singgah 123.870.000,0097.790.000,00 44.425.000,00 266.085.000,00
1.02.1.02.01.16.39 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koba 21.500.000,000,00 0,00 21.500.000,00
1.02.1.02.01.16.40 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pangkalan Baru 41.500.000,000,00 0,00 41.500.000,00
1.02.1.02.01.16.41 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Benteng 32.500.000,000,00 0,00 32.500.000,00
1.02.1.02.01.16.42 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Simpang Katis 21.500.000,000,00 0,00 21.500.000,00
1.02.1.02.01.16.43 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sungai Selan 56.900.000,000,00 0,00 56.900.000,00
1.02.1.02.01.16.44 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lubuk Besar 43.500.000,000,00 0,00 43.500.000,00
1.02.1.02.01.16.45 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Namang 29.900.000,000,00 0,00 29.900.000,00
1.02.1.02.01.16.46 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lampur 24.500.000,000,00 0,00 24.500.000,00
1.02.1.02.01.16.47 Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perlang 27.500.000,000,00 0,00 27.500.000,00
1.02.1.02.01.16.48 Pembinaan Kesehatan Tradisional 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.02.00.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 142.815.000,0016.700.000,00 0,00 159.515.000,00
1.02.00.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 25.525.000,0010.250.000,00 0,00 35.775.000,00
1.02.1.02.01.19.02.01 Lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten 25.525.000,0010.250.000,00 0,00 35.775.000,00
1.02.00.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 60.840.000,005.800.000,00 0,00 66.640.000,00
1.02.1.02.01.19.04.17 Lomba Dokter Kecil 14.850.000,005.150.000,00 0,00 20.000.000,00
1.02.1.02.01.19.04.23 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan 45.990.000,00650.000,00 0,00 46.640.000,00
1.02.1.02.01.19.17 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 56.450.000,00650.000,00 0,00 57.100.000,00
1.02.00.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 298.465.000,0061.760.000,00 0,00 360.225.000,00
1.02.00.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GangguanAkibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi MikroLainnya
44.600.000,001.490.000,00 0,00 46.090.000,00
1.02.1.02.01.20.03.04 Penanggulangan Gizi Bermasalah (Dana Pajak Rokok) 44.600.000,001.490.000,00 0,00 46.090.000,00
1.02.1.02.01.20.14 Revitalisasi UKBM (Penunjang kegiatan pelayanan posyandu) 350.000,0057.650.000,00 0,00 58.000.000,00
1.02.1.02.01.20.16 Penanggulangan Stunting (DAK) 253.515.000,002.620.000,00 0,00 256.135.000,00
431
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.00.21 Program pengembangan lingkungan sehat 115.280.000,0022.450.000,00 0,00 137.730.000,00
1.02.00.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 87.330.000,002.600.000,00 0,00 89.930.000,00
1.02.1.02.01.21.01.08 Pengambilan, pemeriksaan, perbaikan sampel air sumur gali serta pengawasanAMDK dan depot air minum
15.850.000,00650.000,00 0,00 16.500.000,00
1.02.1.02.01.21.01.14 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (sanitasi total berbasis masyarakat)di desa
10.850.000,00650.000,00 0,00 11.500.000,00
1.02.1.02.01.21.01.15 Pengawasan hygiene sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) 9.000.000,00650.000,00 0,00 9.650.000,00
1.02.1.02.01.21.01.17 Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit 51.630.000,00650.000,00 0,00 52.280.000,00
1.02.00.21.05 Sosialisasi strategi CLTS / pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatancakupan jamban keluarga
27.950.000,0019.850.000,00 0,00 47.800.000,00
1.02.1.02.01.21.05.03 Pengembangan Kabupaten Sehat 27.950.000,0019.850.000,00 0,00 47.800.000,00
1.02.00.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 283.130.000,0021.150.000,00 341.416.000,00 645.696.000,00
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok) 33.920.000,0014.650.000,00 0,00 48.570.000,00
1.02.00.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 25.530.000,00650.000,00 0,00 26.180.000,00
1.02.1.02.01.22.04.03 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Dana Pajak Rokok) 25.530.000,00650.000,00 0,00 26.180.000,00
1.02.00.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 74.765.000,001.300.000,00 0,00 76.065.000,00
1.02.1.02.01.22.05.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ( penyakit HIV/AIDS ) (Dana Pajak Rokok)
25.665.000,00650.000,00 0,00 26.315.000,00
1.02.1.02.01.22.05.08 Penanggulangan Penyakit TB Paru (Dana Pajak Rokok) 49.100.000,00650.000,00 0,00 49.750.000,00
1.02.00.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 73.515.000,001.950.000,00 0,00 75.465.000,00
1.02.1.02.01.22.06.04 Penanggulangan Penyakit Malaria (Dana Pajak Rokok) 11.800.000,00650.000,00 0,00 12.450.000,00
1.02.1.02.01.22.06.06 Pelayanan pemeriksaan dan Kesehatan haji (Dana Pajak Rokok) 31.350.000,00650.000,00 0,00 32.000.000,00
1.02.1.02.01.22.06.07 Penanggulangan Penyakit Filariasis (Dana Pajak Rokok) 30.365.000,00650.000,00 0,00 31.015.000,00
1.02.00.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah 12.700.000,00650.000,00 0,00 13.350.000,00
1.02.1.02.01.22.09.02 Peningkatan Surveillance Epidemiologl dan Penanggulangan Wabah (Dana PajakRokok)
12.700.000,00650.000,00 0,00 13.350.000,00
1.02.1.02.01.22.15 Penemuan penyakit kusta (Dana Pajak Rokok) 9.000.000,00650.000,00 0,00 9.650.000,00
1.02.1.02.01.22.22 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak Menular (Dana Pajak Rokok) 44.450.000,00650.000,00 0,00 45.100.000,00
1.02.1.02.01.22.23 Pelayanan Kesehatan Matra (Dana Pajak Rokok) 9.250.000,00650.000,00 0,00 9.900.000,00
1.02.1.02.01.22.24 Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular(DAK)
0,000,00 341.416.000,00 341.416.000,00
1.02.00.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 697.560.000,00495.900.000,00 0,00 1.193.460.000,00
1.02.1.02.01.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 269.760.000,0044.600.000,00 0,00 314.360.000,00
1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan 19.200.000,009.650.000,00 0,00 28.850.000,00
432
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.23.11 Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah bidang Kesehatan 47.750.000,00650.000,00 0,00 48.400.000,00
1.02.1.02.01.23.15 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (DAK non Fisik) 350.850.000,00441.000.000,00 0,00 791.850.000,00
1.02.00.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya
216.200.000,001.300.000,00 1.400.000.000,00 1.617.500.000,00
1.02.00.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.02.27 Pembangunan Pagar Poskesdes 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.00.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.02.1.02.01.25.21.17 Rehab Berat/Ringan Poskesdes 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.02.1.02.01.25.31 Pembangunan Poskesdes 0,000,00 700.000.000,00 700.000.000,00
1.02.1.02.01.25.32 Kalibrasi Alat Kesehatan 168.000.000,00650.000,00 0,00 168.650.000,00
1.02.1.02.01.25.39 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Puskesmas 48.200.000,00650.000,00 0,00 48.850.000,00
1.02.00.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit/paru-paru rumah sakit mata
598.610.000,0092.320.000,00 11.605.613.000,00 12.296.543.000,00
1.02.1.02.01.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 0,000,00 5.079.030.000,00 5.079.030.000,00
1.02.1.02.01.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 598.610.000,0092.320.000,00 0,00 690.930.000,00
1.02.1.02.01.26.29 Perluasan Gedung Laboratorium (Patologi Anatomi) 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.02.1.02.01.26.42 Rehabilitasi Instalasi Pengelolahan Limbah Rumah Sakit (DAK) 0,000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.02.1.02.01.26.45 Pembangunan Gedung Hemodialisa 0,000,00 800.000.000,00 800.000.000,00
1.02.1.02.01.26.48 Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Padat (Non Incinerator) (DAK) 0,000,00 2.305.000.000,00 2.305.000.000,00
1.02.1.02.01.26.49 Renovasi Gedung Rawat Inap Kebidanan (DAK) 0,000,00 2.346.583.000,00 2.346.583.000,00
1.02.1.02.01.26.53 Pembangunan Central Sterile Supply Department) CSSD 0,000,00 525.000.000,00 525.000.000,00
1.02.00.27 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata
647.750.000,004.250.000,00 0,00 652.000.000,00
1.02.1.02.01.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 248.400.000,001.600.000,00 0,00 250.000.000,00
1.02.1.02.01.27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00
1.02.1.02.01.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 340.000.000,002.000.000,00 0,00 342.000.000,00
1.02.00.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5.509.767.000,004.329.920.000,00 538.248.000,00 10.377.935.000,00
1.02.1.02.01.28.06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 400.000,001.082.400.000,00 0,00 1.082.800.000,00
1.02.1.02.01.28.09 Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis 106.780.000,003.247.520.000,00 0,00 3.354.300.000,00
1.02.1.02.01.28.16 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Koba 1.064.000.000,000,00 96.250.000,00 1.160.250.000,00
1.02.1.02.01.28.17 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru 582.020.000,000,00 69.700.000,00 651.720.000,00
1.02.1.02.01.28.18 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Benteng 477.390.000,000,00 69.225.000,00 546.615.000,00
433
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.02.1.02.01.28.19 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Sungaiselan 773.000.000,000,00 31.750.000,00 804.750.000,00
1.02.1.02.01.28.20 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Simpang katis 614.100.000,000,00 33.900.000,00 648.000.000,00
1.02.1.02.01.28.21 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lubuk Besar 553.000.000,000,00 64.700.000,00 617.700.000,00
1.02.1.02.01.28.22 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Namang 593.300.000,000,00 38.500.000,00 631.800.000,00
1.02.1.02.01.28.23 Penyediaan jasa kapitasi asuransi kesehatan Puskesmas Lampur 410.477.000,000,00 69.523.000,00 480.000.000,00
1.02.1.02.01.28.24 Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Perlang 335.300.000,000,00 64.700.000,00 400.000.000,00
1.02.00.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 57.520.000,004.600.000,00 0,00 62.120.000,00
1.02.1.02.01.29.08 Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI) 33.630.000,003.950.000,00 0,00 37.580.000,00
1.02.1.02.01.29.12 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi DeteksiIntervensi Dini Tumbuh Kembang) Bayi Balita
23.890.000,00650.000,00 0,00 24.540.000,00
1.02.00.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 25.900.000,001.850.000,00 0,00 27.750.000,00
1.02.1.02.01.30.12 Peningkatan Kesehatan Lansia 25.900.000,001.850.000,00 0,00 27.750.000,00
1.02.00.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 58.855.000,001.300.000,00 0,00 60.155.000,00
1.02.00.31.03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 58.855.000,001.300.000,00 0,00 60.155.000,00
1.02.1.02.01.31.03.05 Pembinaan dan Pengawasan industri Rumah Tangga pangan (IRT-P) 29.320.000,00650.000,00 0,00 29.970.000,00
1.02.1.02.01.31.03.07 Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan 29.535.000,00650.000,00 0,00 30.185.000,00
1.02.00.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.493.265.000,0045.970.000,00 0,00 1.539.235.000,00
1.02.1.02.01.32.06 Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal) 12.240.000,00650.000,00 0,00 12.890.000,00
1.02.1.02.01.32.07 Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 39.775.000,001.670.000,00 0,00 41.445.000,00
1.02.1.02.01.32.11 Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin 23.750.000,00650.000,00 0,00 24.400.000,00
1.02.1.02.01.32.14 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Manajemen Penanganan Asfiksia dan BBLR 35.850.000,00650.000,00 0,00 36.500.000,00
1.02.1.02.01.32.16 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 1.381.650.000,0042.350.000,00 0,00 1.424.000.000,00
1.02.00.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 15.476.418.000,00295.582.000,00 553.000.000,00 16.325.000.000,00
1.02.1.02.01.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 15.476.418.000,00295.582.000,00 553.000.000,00 16.325.000.000,00
1.03 Pekerjaan Umum 12.865.668.000,002.836.038.000,00 64.033.274.000,00 79.734.980.000,00
1.03.00 Pekerjaan Umum 12.865.668.000,002.836.038.000,00 64.033.274.000,00 79.734.980.000,00
1.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 483.640.000,001.264.298.000,00 0,00 1.747.938.000,00
1.03.1.03.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.100.000,00118.100.000,00 0,00 124.200.000,00
1.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.600.000,000,00 0,00 93.600.000,00
1.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 27.600.000,000,00 0,00 27.600.000,00
1.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.800.000,00224.708.000,00 0,00 230.508.000,00
434
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.060.000,0069.540.000,00 0,00 77.600.000,00
1.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00650.000,00 0,00 60.650.000,00
1.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 67.400.000,000,00 0,00 67.400.000,00
1.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.03.1.03.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,000,00 0,00 4.500.000,00
1.03.1.03.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.880.000,000,00 0,00 15.880.000,00
1.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.03.1.03.01.01.19 Penyediaan jasa administrasi /teknis (THL) 35.700.000,00851.300.000,00 0,00 887.000.000,00
1.03.1.03.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.03.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 392.870.000,00125.900.000,00 158.965.000,00 677.735.000,00
1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 64.960.000,000,00 0,00 64.960.000,00
1.03.1.03.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 274.100.000,00125.900.000,00 0,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 53.810.000,000,00 0,00 53.810.000,00
1.03.1.03.01.02.51 Pengadaan Peralatan kantor Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 62.620.000,00 62.620.000,00
1.03.1.03.01.02.74 Pengadaan Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum 0,000,00 46.345.000,00 46.345.000,00
1.03.1.03.01.02.84 Rehabilitasi Instalasi Listrik Kantor DPUTRP 0,000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
1.03.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 61.450.000,001.670.000,00 0,00 63.120.000,00
1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 51.450.000,001.670.000,00 0,00 53.120.000,00
1.03.1.03.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.03.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 130.000.000,000,00 0,00 130.000.000,00
1.03.1.03.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.03.1.03.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ke-PU-an 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00
1.03.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
103.150.000,00151.850.000,00 0,00 255.000.000,00
1.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.350.000,003.650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.03.1.03.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00
1.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00
1.03.1.03.01.06.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 74.200.000,00800.000,00 0,00 75.000.000,00
1.03.1.03.01.06.07 BOP Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) 5.800.000,00144.200.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03.00.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,000,00 20.842.093.000,00 20.842.093.000,00
1.03.00.15.03 Pembangunan jalan 0,000,00 19.302.093.000,00 19.302.093.000,00
435
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.15.03.226 Peningkatan Jalan Hutan Wisata Namang Kecamatan Namang (Lanjutan) 0,000,00 625.000.000,00 625.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.227 Peningkatan dan Pelebaran Jl. KH. Wahid Hasyim dan Jl. Teuku Umar Kel. KobaKec. Koba
0,000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.228 Peningkatan Jalan Lubuk Besar - Keledang (Kampung C) Kec. Lubuk Besar(Lanjutan) (DAK)
0,000,00 2.083.469.000,00 2.083.469.000,00
1.03.1.03.01.15.03.230 Peningkatan Jalan Taib Dalam Kec. Pangkalan Baru (DAK) 0,000,00 6.106.439.000,00 6.106.439.000,00
1.03.1.03.01.15.03.235 Peningkatan Jalan Lubuk Laut - Sungai Tebo Kec. Lubuk Besar (DAK) 0,000,00 6.142.185.000,00 6.142.185.000,00
1.03.1.03.01.15.03.241 Peningkatan Jalan Munggu - Pangkal Raya Kec. Sungaiselan 0,000,00 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
1.03.1.03.01.15.03.242 Pembangunan Jalan Terak - Sp. Bandara (Beluluk) Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 420.000.000,00 420.000.000,00
1.03.00.15.05 Pembangunan jembatan 0,000,00 1.540.000.000,00 1.540.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.84 Pembangunan Jembatan Sungai Tebo (2) Jalan Lubuk Laut - Sungai Tebo Kec.Lubuk Besar
0,000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.85 Pembangunan Plat Duikers Jalan Air Mesu - Melempem Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.1.03.01.15.05.88 Pembangunan Plat Duikers Gang Cempedak Jalan Lampur-Munggu Kec.Sungaiselan
0,000,00 70.000.000,00 70.000.000,00
1.03.00.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 314.470.000,0017.580.000,00 4.430.500.000,00 4.762.550.000,00
1.03.00.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 314.470.000,0017.580.000,00 4.430.500.000,00 4.762.550.000,00
1.03.1.03.01.16.03.127 Pemeliharaan Rutin Drainase di Kawasan Perkotaan Kec. Koba (Swakelola DPU) 245.020.000,004.980.000,00 0,00 250.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.129 Pembangunan Drainase Primer Desa Mangkol Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.146 Survey dan Pendataan Drainase Kec. Lubukbesar, Namang dan Simpangkatis(Swakelola DPUTRP)
69.450.000,0012.600.000,00 10.500.000,00 92.550.000,00
1.03.1.03.01.16.03.147 Pembangunan Drainase Primer Desa Namang Kec. Namang 0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.148 Pembangunan Drainase Primer Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.149 Pembangunan Drainase Primer Desa Batu Belubang Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.151 Pembangunan Drainase Sekunder Kelurahan SImpang Perlang Kec. Koba(lanjutan)
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.152 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Lampur Kec. Sungaiselan (lanjutan) 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.153 Pembangunan Drainase Sekunder Gang Simba Kelurahan Padang Mulia Kec.Koba
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.154 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Perlang Kec. Lubukbesar (lanjutan) 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.155 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Lingkar Desa Terentang Kec. Koba(lanjutan)
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.156 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Baru Kelurahan Arung Dalam(lanjutan)(swakelola masyarakat)
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.157 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Sinar Laut 2 Kel. Padang Mulia(lanjutan)(swakelola masyarakat)
0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.158 Pembangunan Drainase Sekunder Jalan Desa Sarang Mandi Kec. Sungaiselan 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
436
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.16.03.159 Pembangunan Drainase Sekunder Komplek Perumahan Dinas PemkabKabupaten Bangka Tengah Kec. Koba (swakelola DPUTRP)
0,000,00 270.000.000,00 270.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.160 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Munggu Kec. Sungaiselan 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.161 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Penyak Kec. Koba (lanjutan) 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.162 Pembangunan Drainase Sekunder Desa Kulur Ilir Kec. Lubukbesar 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.1.03.01.16.03.163 Pembangunan Drainase Sekunder Gang Taipak Fong Konghin Desa MangkolKec. Pangkalanbaru
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.00.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.492.000.000,008.000.000,00 3.710.000.000,00 5.210.000.000,00
1.03.00.18.03 Rehabilitasl/pemeliharaan Jalan 1.492.000.000,008.000.000,00 3.710.000.000,00 5.210.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.74 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Koba 0,000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.76 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten Bangka Tengah (SwakelolaDPUTRP)
1.492.000.000,008.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.93 Pemeliharaan Jembatan Sungai Sinar Bulan II Jl. Merdeka Kec. Koba 0,000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.94 Pemeliharaan Jembatan Sungai Sinar Bulan I Jl. Sinar Bulan Kec. Koba 0,000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.96 Rehabilitasi Jalan Air Batu Kec. Lubuk Besar (swakelola DPUTRP) 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.97 Rehabilitasi Jembatan Sungai Sinar Bulan III Jalan Sudirman Kec. Koba 0,000,00 170.000.000,00 170.000.000,00
1.03.1.03.01.18.03.98 Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Perkotaan Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.03.00.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.23.32 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat dan Laboratorium 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.00.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya
285.140.000,0029.860.000,00 1.425.000.000,00 1.740.000.000,00
1.03.1.03.01.24.57 Peningkatan Jaringan Irigasi Namang (DAK) 0,000,00 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00
1.03.1.03.01.24.58 Penyelenggaraan Kegiatan Jaringan Irigasi Namang dan Irigasi Belilik 90.520.000,0024.480.000,00 0,00 115.000.000,00
1.03.1.03.01.24.59 FS Jaringan Irigasi Desa Sungai Selan Atas, Desa Kerakas dan Desa Teru 194.620.000,005.380.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.00.25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 489.400.000,0010.600.000,00 600.000.000,00 1.100.000.000,00
1.03.1.03.01.25.33 Perencanaan SID Sumber Air Baku Kolong Kebintik Kec. Pangkalan Baru 95.980.000,004.020.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.25.34 Pemeliharaan Sungai/Sumber Air Baku/Saluran Primer Kabupaten BangkaTengah (swakelola DPUTRP)
393.420.000,006.580.000,00 0,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.25.35 Rehabilitasi SUmber Air Baku Kolong Beguruh Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.00.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 7.702.351.000,00658.910.000,00 3.896.716.000,00 12.257.977.000,00
1.03.00.27.06 Pengembangan sistem distribusi air minum 7.702.351.000,00658.910.000,00 3.896.716.000,00 12.257.977.000,00
1.03.1.03.01.27.06.124 Pemanfaatan Idle Capacity SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK) 0,000,00 1.141.677.000,00 1.141.677.000,00
1.03.1.03.01.27.06.158 Reviu RPIJM 2019-2023 21.550.000,008.450.000,00 0,00 30.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.159 Kegiatan PAMSIMAS III 225.000.000,000,00 0,00 225.000.000,00
437
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.27.06.160 Pendampingan Kegiatan PAMSIMAS III 70.900.000,0029.100.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.161 Pengembangan Distribusi Air Minum/Operasional SPAM IKK/Desa dan Sanitasi 892.460.000,00607.540.000,00 0,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.162 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Celuak Kec. Simpangkatis 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.163 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Air Mesu 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.164 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Air Mesu Timur 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.165 Peningkatan P/S Air Bersih Desa Batu Belubang 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.166 Peningkatan P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalanbaru 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.167 Pendampingan Kegiatan Hibah Air Minum dan Sanitasi 88.900.000,0011.100.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.168 Pembangunan Sumur Bor Dusun Nadi Desa Perlang Kec. Lubuk Besar 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.170 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Lubukbesar untuk DesaLubukbesar Kec. Lubukbesar Kab. Bangka Tengah (DAK)
500.500.000,000,00 0,00 500.500.000,00
1.03.1.03.01.27.06.173 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Munggu untuk DesaMunggu Kec. Sungaiselan (DAK)
230.250.000,000,00 0,00 230.250.000,00
1.03.1.03.01.27.06.174 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Batu Beriga danDesa Lubukpabrik untuk Desa Batu Beriga dan Untuk Desa Lubukpabrik Kec.Lubukbesar (DAK)
385.500.000,000,00 0,00 385.500.000,00
1.03.1.03.01.27.06.176 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM PAMSIMAS Desa Sungaiselan u8ntukKel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan (DAK)
0,000,00 165.250.000,00 165.250.000,00
1.03.1.03.01.27.06.177 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kurau untuk Desa Kurau Kec.Koba (DAK)
165.250.000,000,00 0,00 165.250.000,00
1.03.1.03.01.27.06.178 Rehabilitasi P/S Sitem Air Limbah Kec. Sungaiselan 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.182 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RI-SPAL) Kab.Bangka Tengah
97.280.000,002.720.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.183 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Terak (DAK) 476.492.000,000,00 0,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.184 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Kelurahan Koba (DAK) 0,000,00 476.492.000,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.185 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Air Mesu Timur (DAK) 476.492.000,000,00 0,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.187 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Air Mesu (DAK) 476.492.000,000,00 0,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.191 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Dusun Air Risi Kel. Padang Mulia(DAK)
0,000,00 476.492.000,00 476.492.000,00
1.03.1.03.01.27.06.192 Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK Desa Sinar Laut Kel. Padang Mulia(DAK)
0,000,00 476.498.000,00 476.498.000,00
1.03.1.03.01.27.06.194 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Raudhatul Muttallimin Albaisuny DusunBukit Panjang Desa Jelutung Kec. Namang (DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
1.03.1.03.01.27.06.195 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Ainul Muhibbin Dusun Suka DamaiDesa Puput Kec. Simpangkatis (DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
1.03.1.03.01.27.06.196 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Bahrul Huda Desa Sarang Mandi Kec.Sungaiselan (DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
1.03.1.03.01.27.06.197 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Teru Kec.Simpangkatis (DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
438
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.27.06.198 Pembangunan MCK ++ Pondok Pesantren Air Mesu Timur Kec. Pangkalanbaru(DAK)
459.057.000,000,00 0,00 459.057.000,00
1.03.1.03.01.27.06.199 Pengadaan Truk Tinja (DAK) 0,000,00 560.307.000,00 560.307.000,00
1.03.1.03.01.27.06.200 Rehabilitasi Sanimas Desa Kurau Barat 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.27.06.201 Pembangunan IPALD Perumahan PNS Padang Baru Kecamatan Pangkalanbaru(Program hibah sanitasi Australia)
0,000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
1.03.00.28 Program Pengendalian Banjir 0,000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00
1.03.1.03.01.28.46 Pembangunan Tanggul (sheet pile) Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan 0,000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00
1.03.00.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 105.317.000,00238.250.000,00 26.520.000.000,00 26.863.567.000,00
1.03.00.30.02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan 105.317.000,00238.250.000,00 26.520.000.000,00 26.863.567.000,00
1.03.1.03.01.30.02.131 Pembangunan Jalan Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.198 Pembangunan Jalan Desa Katis, Kec.Simpang katis 0,000,00 400.000.000,00 400.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.320 Pembangunan Jalan Setapak Gang Delima Kel. Simpang Perlang (swakelolamasyarakat)
0,000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.322 Pembangunan Jalan Setapak Gang Formasi Kel. Koba (swakelola masyarakat) 0,000,00 130.000.000,00 130.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.323 Pembangunan Jalan Setapak Kel. Berok (swakelola masyarakat) 0,000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.324 Pembangunan Jalan Setapak Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan (swakelolamasyarakat)
0,000,00 350.000.000,00 350.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.325 Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Arung Dalam Kec. Koba 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.326 Pembangunan Jalan Desa Keretak Atas Kec. Sungaiselan 0,000,00 180.000.000,00 180.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.327 Pembangunan Jalan Bersemai Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.328 Pembangunan Jalan Sungaiselan-Tanjung Pura Kec. Sungaiselan 0,000,00 2.175.000.000,00 2.175.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.329 Pembangunan Jalan Dusun Pangkal Raya Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.330 Peningkatan Jalan Desa 2 Desa Belilik Kecamatan Namang 0,000,00 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.331 Peningkatan Jalan Duku Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.332 Peningkatan Jalan Desa Jeruk dan Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.333 Peningkatan Jalan Pondok Pesantren Darrul Rohmah Kec. Lubuk Besar 0,000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.334 Pembangunan Jalan Pondok Pesantren Darrul Huda Desa Sarang Mandi Kec.Sungaiselan
0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.335 Peningkatan Jalan TPA Al Hidayah Lubuk Lingkuk, Jalan PAUD Pading Lestaridan Jalan SD 17 Lubuk Besar
0,000,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.336 Peningkatan Jalan Swadaya II Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.337 Peningkatan Jalan Gg. Aster Kel. Dul dan Desa Padang Baru Kec. Pangkalanbaru 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.338 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Kulur Ilir dan Jalan Laut Desa Trubus Kec. LubukBesar
0,000,00 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00
439
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.03.1.03.01.30.02.339 Peningkatan Jalan Mapolres Bangka Tengah 0,000,00 450.000.000,00 450.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.340 Peningkatan Jalan Desa Sungkap dan Desa Simpangkatis Kec. Simpangkatis 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.341 Peningkatan Jalan Dalam Desa Lampur Kec. Sungaiselan 0,000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.342 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Teru Kec. Simpangkatis 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.343 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Perlang Kec. Lubukbesar 0,000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.344 Peningkatan Jalan Desa Kerantai dan Desa Kemingking 0,000,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.345 Peningkatan Jalan Rebeka Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar 0,000,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.346 Peningkatan Jalan Setia Budi Kel. Padang Mulia Kec. Koba 0,000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00
1.03.1.03.01.30.02.348 Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan Teknis DPUTRP 12.517.000,00231.050.000,00 0,00 243.567.000,00
1.03.1.03.01.30.02.349 Pelatihan Tenaga Terampil Bidang Konstruksi 92.800.000,007.200.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.00.32 Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang 979.580.000,00130.420.000,00 0,00 1.110.000.000,00
1.03.1.03.01.32.11 Penyusunan RTBL Kawasan Kelurahan Berok Kota Koba 814.500.000,0035.500.000,00 0,00 850.000.000,00
1.03.1.03.01.32.12 Penetapan Kebijakan Penyusunan Rencana Tata Ruang 116.400.000,0083.600.000,00 0,00 200.000.000,00
1.03.1.03.01.32.13 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar dan Kriteria Rencana Tata Ruang 48.680.000,0011.320.000,00 0,00 60.000.000,00
1.03.00.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 64.600.000,0035.400.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00
1.03.1.03.01.33.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 64.600.000,0035.400.000,00 0,00 100.000.000,00
1.03.1.03.01.33.09 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Survey dan Pemetaan (GPS Surveying) 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.03.00.34 Program Pemanfaatan Ruang 161.700.000,00163.300.000,00 0,00 325.000.000,00
1.03.1.03.01.34.04 Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Ruang (BKPRD) 25.400.000,00124.600.000,00 0,00 150.000.000,00
1.03.1.03.01.34.05 Pelatihan Aparatur Tata Ruang 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.03.1.03.01.34.06 Pemberian Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 40.100.000,0034.900.000,00 0,00 75.000.000,00
1.03.1.03.01.34.07 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang 46.200.000,003.800.000,00 0,00 50.000.000,00
1.04 Perumahan 3.215.510.000,00755.290.000,00 478.070.000,00 4.448.870.000,00
1.04.00 Perumahan 3.215.510.000,00755.290.000,00 478.070.000,00 4.448.870.000,00
1.04.00.15 Program Pengembangan Perumahan 2.010.080.000,0010.520.000,00 463.070.000,00 2.483.670.000,00
1.04.1.07.01.15.45 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Koba 207.695.000,000,00 0,00 207.695.000,00
1.04.1.07.01.15.46 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec. Lubuk besar 207.795.000,000,00 0,00 207.795.000,00
1.04.1.07.01.15.47 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Pangkalan Baru 207.695.000,000,00 0,00 207.695.000,00
1.04.1.07.01.15.48 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Namang 207.775.000,000,00 0,00 207.775.000,00
1.04.1.07.01.15.49 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Sungaiselan 207.695.000,000,00 0,00 207.695.000,00
440
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.04.1.07.01.15.50 Pembangunan Rumah Layak Huni Kec.Simpangkatis 207.795.000,000,00 0,00 207.795.000,00
1.04.1.07.01.15.53 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.04.1.07.01.15.57 Revitalisasi Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah 143.280.000,002.920.000,00 0,00 146.200.000,00
1.04.1.07.01.15.58 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan danKawasan Permukiman (RP3KP)
493.420.000,005.380.000,00 0,00 498.800.000,00
1.04.1.07.01.15.60 Pematangan Lahan Kawasan Permukiman Batu Belubang 76.930.000,002.220.000,00 0,00 79.150.000,00
1.04.1.07.01.15.63 Pembangunan PSU Kawasan Kumuh Batu Belubang 0,000,00 231.535.000,00 231.535.000,00
1.04.1.07.01.15.64 Pembangunan PSU Kawasan Kumuh Sungaiselan 0,000,00 231.535.000,00 231.535.000,00
1.04.00.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 105.430.000,00744.770.000,00 15.000.000,00 865.200.000,00
1.04.1.19.02.19.30 Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran 25.550.000,0075.450.000,00 15.000.000,00 116.000.000,00
1.04.1.19.02.19.31 Penyiapan Tenaga Pengendalian Pemadam Kebakaran 39.680.000,00660.820.000,00 0,00 700.500.000,00
1.04.1.19.02.19.32 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Rawan Kebakaran 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.04.1.19.02.19.33 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 20.850.000,007.850.000,00 0,00 28.700.000,00
1.04.00.20 Program pengelolaan areal pemakaman 1.100.000.000,000,00 0,00 1.100.000.000,00
1.04.1.07.01.20.21 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Teru 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.04.1.07.01.20.34 Pembangunan P/S Pemakaman Kecamatan Sungaiselan (Desa Sungaiselan Atas) 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.04.1.07.01.20.35 Pembangunan P/S Pemakaman Desa Lampur (Tionghoa) 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.04.1.07.01.20.36 Pembangunan P/S Pemakaman Ju Hin (Desa kayu besi-lanjutan) 200.000.000,000,00 0,00 200.000.000,00
1.04.1.07.01.20.37 Pembangunan P/S Pemakaman Kecamatan Lubuk Besar (Desa Kulur Ilir) 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00
1.04.1.07.01.20.38 Pembangunan P/S Pemakaman kecamatan Pangkalan Baru(Dusun Merengkandesa Benteng)
150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00
1.06 Perencanaan Pembangunan 2.873.613.300,001.328.140.000,00 125.830.000,00 4.327.583.300,00
1.06.00 Perencanaan Pembangunan 2.873.613.300,001.328.140.000,00 125.830.000,00 4.327.583.300,00
1.06.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 486.460.000,00321.960.000,00 0,00 808.420.000,00
1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.100.000,00112.700.000,00 0,00 117.800.000,00
1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 182.900.000,000,00 0,00 182.900.000,00
1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.620.000,0025.180.000,00 0,00 37.800.000,00
1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.080.000,00157.600.000,00 0,00 161.680.000,00
1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.820.000,0025.180.000,00 0,00 30.000.000,00
1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 59.350.000,00650.000,00 0,00 60.000.000,00
1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.630.000,000,00 0,00 41.630.000,00
1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
441
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.06.1.06.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 21.960.000,00650.000,00 0,00 22.610.000,00
1.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.06.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 241.392.800,002.250.000,00 0,00 243.642.800,00
1.06.1.06.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.110.000,000,00 0,00 5.110.000,00
1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 66.892.800,00650.000,00 0,00 67.542.800,00
1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 123.280.000,001.600.000,00 0,00 124.880.000,00
1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 46.110.000,000,00 0,00 46.110.000,00
1.06.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 36.800.000,000,00 0,00 36.800.000,00
1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.800.000,000,00 0,00 26.800.000,00
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.06.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.06.1.06.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.06.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
18.945.500,008.400.000,00 0,00 27.345.500,00
1.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.197.500,004.800.000,00 0,00 17.997.500,00
1.06.1.06.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.298.000,001.200.000,00 0,00 2.498.000,00
1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.450.000,002.400.000,00 0,00 6.850.000,00
1.06.00.15 Program pengembangan data/informasi 285.300.000,0024.700.000,00 0,00 310.000.000,00
1.06.1.06.01.15.10 Inventarisir Hasil Kajian dan Penelitian tentang Pembangunan Daerah 50.800.000,0021.100.000,00 0,00 71.900.000,00
1.06.1.06.01.15.11 Pengembangan dan Penelitian dengan Perguruan Tinggi 234.500.000,003.600.000,00 0,00 238.100.000,00
1.06.00.16 Program kerjasama pembangunan 66.900.000,0029.200.000,00 0,00 96.100.000,00
1.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 66.900.000,0029.200.000,00 0,00 96.100.000,00
1.06.00.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 68.150.000,0031.800.000,00 0,00 99.950.000,00
1.06.1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 68.150.000,0031.800.000,00 0,00 99.950.000,00
1.06.00.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.06.1.06.01.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.06.00.21 Program perencanaan pembangunan daerah 658.590.000,00643.200.000,00 0,00 1.301.790.000,00
1.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 88.148.000,0096.400.000,00 0,00 184.548.000,00
1.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 75.609.000,0061.300.000,00 0,00 136.909.000,00
442
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.06.1.06.01.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 82.980.000,0092.000.000,00 0,00 174.980.000,00
1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah (penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah)
90.200.000,0050.200.000,00 0,00 140.400.000,00
1.06.1.06.01.21.17 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS)
37.600.000,0081.000.000,00 0,00 118.600.000,00
1.06.1.06.01.21.22 Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi 25.898.000,0023.900.000,00 0,00 49.798.000,00
1.06.1.06.01.21.25 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 45.180.000,0032.500.000,00 0,00 77.680.000,00
1.06.1.06.01.21.27 Penyusunan KUA PPAS Perubahan 37.598.000,0079.800.000,00 0,00 117.398.000,00
1.06.1.06.01.21.28 Pengembangan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah(SEUPPD)
67.697.000,0080.200.000,00 0,00 147.897.000,00
1.06.1.06.01.21.30 Penyusunan dan Penetapan Kinerja Bupati dan Perangkat Daerah 38.000.000,0037.700.000,00 0,00 75.700.000,00
1.06.1.06.01.21.31 Koodinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 69.680.000,008.200.000,00 0,00 77.880.000,00
1.06.00.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 40.398.000,0032.600.000,00 0,00 72.998.000,00
1.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 40.398.000,0032.600.000,00 0,00 72.998.000,00
1.06.00.23 Program perencanaan sosial dan budaya 244.595.000,00123.400.000,00 0,00 367.995.000,00
1.06.00.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 244.595.000,00123.400.000,00 0,00 367.995.000,00
1.06.1.06.01.23.03.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 47.597.000,0027.400.000,00 0,00 74.997.000,00
1.06.1.06.01.23.03.12 Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 46.998.000,0023.800.000,00 0,00 70.798.000,00
1.06.1.06.01.23.03.16 Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran ResponsifGender/Penyusunan RAD PUG
45.300.000,0029.000.000,00 0,00 74.300.000,00
1.06.1.06.01.23.03.17 Evaluasi RAD Pelaksanaan SDGs 38.800.000,0015.400.000,00 0,00 54.200.000,00
1.06.1.06.01.23.03.18 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Sehat 65.900.000,0027.800.000,00 0,00 93.700.000,00
1.06.00.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 60.300.000,0026.050.000,00 0,00 86.350.000,00
1.06.1.06.01.24.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah,Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
60.300.000,0026.050.000,00 0,00 86.350.000,00
1.06.00.26 Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 81.874.000,001.300.000,00 0,00 83.174.000,00
1.06.1.06.01.26.01 Pengembangan Kultur Jaringan 81.874.000,001.300.000,00 0,00 83.174.000,00
1.06.00.27 Program Penguatan Inovasi 373.718.000,0081.980.000,00 75.830.000,00 531.528.000,00
1.06.1.06.01.27.01 Inokulasi Gaharu 116.620.000,0026.380.000,00 5.000.000,00 148.000.000,00
1.06.1.06.01.27.03 Pengembangan Pasca Panen Gaharu 36.500.000,0025.280.000,00 20.000.000,00 81.780.000,00
1.06.1.06.01.27.05 Pengembangan Madu 171.898.000,004.620.000,00 47.080.000,00 223.598.000,00
1.06.1.06.01.27.06 Pengembangan Jamur Hutan 48.700.000,0025.700.000,00 3.750.000,00 78.150.000,00
1.06.00.28 Program Pendayagunaan IPTEK 70.190.000,001.300.000,00 50.000.000,00 121.490.000,00
1.06.1.06.01.28.01 Proses Hak Paten Inokulan Gaharu 14.000.000,000,00 0,00 14.000.000,00
443
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.06.1.06.01.28.03 Proses Hak Paten Teh Gaharu 10.990.000,000,00 0,00 10.990.000,00
1.06.1.06.01.28.05 Pengkajian PLTH di Kabupaten Bangka Tengah 45.200.000,001.300.000,00 50.000.000,00 96.500.000,00
1.07 Perhubungan 4.983.550.000,001.547.350.000,00 3.824.370.000,00 10.355.270.000,00
1.07.00 Perhubungan 4.983.550.000,001.547.350.000,00 3.824.370.000,00 10.355.270.000,00
1.07.00.01 Program Pelayanan Administrasi Kantor 467.520.000,00333.140.000,00 0,00 800.660.000,00
1.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.080.000,0091.120.000,00 0,00 96.200.000,00
1.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.000.000,000,00 0,00 87.000.000,00
1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 144.490.000,0050.360.000,00 0,00 194.850.000,00
1.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.110.000,00141.300.000,00 0,00 145.410.000,00
1.07.1.07.01.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor 5.040.000,0050.360.000,00 0,00 55.400.000,00
1.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.800.000,000,00 0,00 14.800.000,00
1.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.07.1.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.280.000,000,00 0,00 2.280.000,00
1.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 26.720.000,000,00 0,00 26.720.000,00
1.07.1.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.07.1.07.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.07.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 235.260.000,000,00 17.000.000,00 252.260.000,00
1.07.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.07.1.07.01.02.09.02 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
1.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.960.000,000,00 0,00 40.960.000,00
1.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 167.760.000,000,00 0,00 167.760.000,00
1.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.540.000,000,00 0,00 26.540.000,00
1.07.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 46.200.000,000,00 0,00 46.200.000,00
1.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36.200.000,000,00 0,00 36.200.000,00
1.07.1.07.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.07.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.07.1.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.07.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
18.840.000,0010.450.000,00 0,00 29.290.000,00
1.07.1.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00
444
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.07.1.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.07.1.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.340.000,005.450.000,00 0,00 6.790.000,00
1.07.00.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 697.580.000,007.970.000,00 550.000.000,00 1.255.550.000,00
1.07.1.07.01.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 56.880.000,001.670.000,00 0,00 58.550.000,00
1.07.1.07.01.16.06 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 640.700.000,006.300.000,00 550.000.000,00 1.197.000.000,00
1.07.00.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 2.766.630.000,001.142.190.000,00 0,00 3.908.820.000,00
1.07.1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 16.950.000,0078.400.000,00 0,00 95.350.000,00
1.07.1.07.01.17.08 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 8.560.000,00169.160.000,00 0,00 177.720.000,00
1.07.1.07.01.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 2.575.320.000,00882.580.000,00 0,00 3.457.900.000,00
1.07.1.07.01.17.13 Perijinan di bidang perhubungan 48.900.000,000,00 0,00 48.900.000,00
1.07.1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 47.700.000,00650.000,00 0,00 48.350.000,00
1.07.1.07.01.17.26 Pengamanan Lalu Lintas pada hari-hari besar nasional dan acara tertentu 42.400.000,006.000.000,00 0,00 48.400.000,00
1.07.1.07.01.17.28 Kajian dan evaluasi andalalin 26.800.000,005.400.000,00 0,00 32.200.000,00
1.07.00.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 0,000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00
1.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxigedung terminal 0,000,00 140.000.000,00 140.000.000,00
1.07.1.07.01.18.08 Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 0,000,00 2.460.000.000,00 2.460.000.000,00
1.07.00.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 575.900.000,005.940.000,00 657.370.000,00 1.239.210.000,00
1.07.1.07.01.19.11 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Dana Pajak Penerangan Jalan) 0,000,00 589.475.000,00 589.475.000,00
1.07.1.07.01.19.12 Pengadaan Marka Jalan 183.900.000,003.620.000,00 0,00 187.520.000,00
1.07.1.07.01.19.14 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 392.000.000,002.320.000,00 0,00 394.320.000,00
1.07.1.07.01.19.15 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,000,00 67.895.000,00 67.895.000,00
1.07.00.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 115.620.000,0047.660.000,00 0,00 163.280.000,00
1.07.1.07.01.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 115.620.000,0047.660.000,00 0,00 163.280.000,00
1.08 Lingkungan Hidup 7.532.237.000,001.853.722.000,00 1.342.530.000,00 10.728.489.000,00
1.08.00 Lingkungan Hidup 7.532.237.000,001.853.722.000,00 1.342.530.000,00 10.728.489.000,00
1.08.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 457.620.000,00227.282.000,00 0,00 684.902.000,00
1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.160.000,0047.960.000,00 0,00 51.120.000,00
1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175.200.000,000,00 0,00 175.200.000,00
1.08.1.08.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 40.520.000,0025.180.000,00 0,00 65.700.000,00
1.08.1.08.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.910.000,00128.312.000,00 0,00 132.222.000,00
445
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.680.000,0025.180.000,00 0,00 29.860.000,00
1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00650.000,00 0,00 45.650.000,00
1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.550.000,000,00 0,00 13.550.000,00
1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00
1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.800.000,000,00 0,00 4.800.000,00
1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 13.800.000,000,00 0,00 13.800.000,00
1.08.1.08.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.08.1.08.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.08.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 228.460.000,003.050.000,00 0,00 231.510.000,00
1.08.1.08.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.500.000,000,00 0,00 5.500.000,00
1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 37.850.000,00650.000,00 0,00 38.500.000,00
1.08.1.08.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 154.760.000,002.400.000,00 0,00 157.160.000,00
1.08.1.08.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.350.000,000,00 0,00 30.350.000,00
1.08.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 28.900.000,000,00 0,00 28.900.000,00
1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 18.900.000,000,00 0,00 18.900.000,00
1.08.1.08.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.08.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.08.1.08.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.08.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
19.900.000,0010.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.750.000,004.250.000,00 0,00 20.000.000,00
1.08.1.08.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.08.1.08.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.250.000,004.250.000,00 0,00 7.500.000,00
1.08.00.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.171.780.000,00723.040.000,00 1.208.935.000,00 5.103.755.000,00
1.08.00.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 50.175.000,002.220.000,00 0,00 52.395.000,00
1.08.1.08.01.15.02.02 Pengadaan tong sampah 50.175.000,002.220.000,00 0,00 52.395.000,00
1.08.1.08.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0,000,00 59.735.000,00 59.735.000,00
1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 56.850.000,00700.000,00 0,00 57.550.000,00
1.08.1.08.01.15.13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan 500.430.000,00181.060.000,00 0,00 681.490.000,00
1.08.1.20.09.15.20 Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan ( batas kota - hotel aston, Kelurahan Dul,Desa Beluluk)
596.000.000,003.000.000,00 0,00 599.000.000,00
1.08.1.08.01.15.22 pengadaan kontainer sampah 0,000,00 343.515.000,00 343.515.000,00
446
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.08.1.20.13.15.36 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Lubuk Besar 147.600.000,002.400.000,00 0,00 150.000.000,00
1.08.1.20.11.15.37 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec.Simpang Katis 186.380.000,003.620.000,00 0,00 190.000.000,00
1.08.1.20.08.15.44 Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba danSekitarnya)
993.600.000,004.800.000,00 0,00 998.400.000,00
1.08.1.08.01.15.46 Penyediaan pelengkapan dan peralatan kebersihan persampahan 0,000,00 16.845.000,00 16.845.000,00
1.08.1.20.12.15.48 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kec. Namang dansekitarnya)
126.600.000,001.400.000,00 0,00 128.000.000,00
1.08.1.20.08.15.50 Sosialisasi Kota Koba Menuju Adipura 59.730.000,00750.000,00 17.270.000,00 77.750.000,00
1.08.1.20.09.15.53 Sosialisasi Kebersihan Sampah 14.700.000,00300.000,00 0,00 15.000.000,00
1.08.1.08.01.15.55 Pengelolaan persampahan TPA 365.415.000,00188.240.000,00 0,00 553.655.000,00
1.08.1.08.01.15.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung TPA Nibung 48.000.000,00650.000,00 0,00 48.650.000,00
1.08.1.08.01.15.61 Rehabilitasi Sedang/Berat Alat Berat Dinas/Operasional Persampahan 0,000,00 348.515.000,00 348.515.000,00
1.08.1.08.01.15.62 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Persampahan (DAK) 0,000,00 423.055.000,00 423.055.000,00
1.08.1.20.10.15.63 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan 26.300.000,00333.900.000,00 0,00 360.200.000,00
1.08.00.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.036.531.000,0095.750.000,00 0,00 1.132.281.000,00
1.08.1.08.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura 219.515.000,0011.100.000,00 0,00 230.615.000,00
1.08.1.08.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 54.925.000,00700.000,00 0,00 55.625.000,00
1.08.1.08.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 56.325.000,00700.000,00 0,00 57.025.000,00
1.08.1.08.01.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih 28.925.000,00650.000,00 0,00 29.575.000,00
1.08.1.08.01.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 16.821.000,00650.000,00 0,00 17.471.000,00
1.08.00.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 91.300.000,008.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.08.1.08.01.16.14.01 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup(Peringatan hari lingkungan hidup)
91.300.000,008.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.08.1.08.01.16.18 Kordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata 65.550.000,008.200.000,00 0,00 73.750.000,00
1.08.1.08.01.16.20 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL 15.125.000,00650.000,00 0,00 15.775.000,00
1.08.1.08.01.16.22 Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH)
331.330.000,0055.700.000,00 0,00 387.030.000,00
1.08.1.08.01.16.23 Pemantauan Kualitas Air 70.500.000,00700.000,00 0,00 71.200.000,00
1.08.1.08.01.16.24 Pemantauan Kualitas Udara 18.690.000,00650.000,00 0,00 19.340.000,00
1.08.1.08.01.16.25 Pemantauan Kualitas Tanah 18.575.000,00650.000,00 0,00 19.225.000,00
1.08.1.08.01.16.26 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air 48.950.000,006.700.000,00 0,00 55.650.000,00
1.08.00.17 Program Perlindungan dan Konvservasi Sumber Daya Alam 106.950.000,0050.400.000,00 0,00 157.350.000,00
1.08.1.08.01.17.02 Pantai dan Laut Lestari 44.800.000,00650.000,00 0,00 45.450.000,00
447
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.08.1.08.01.17.18 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 34.550.000,0027.400.000,00 0,00 61.950.000,00
1.08.1.08.01.17.19 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 27.600.000,0022.350.000,00 0,00 49.950.000,00
1.08.00.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkunga Hidup
12.980.000,0030.350.000,00 0,00 43.330.000,00
1.08.1.08.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 12.980.000,0030.350.000,00 0,00 43.330.000,00
1.08.00.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 72.640.000,0051.880.000,00 50.000.000,00 174.520.000,00
1.08.1.08.01.20.07 Peningkatan Oprasional Laboratorium Lingkungan 72.640.000,0051.880.000,00 50.000.000,00 174.520.000,00
1.08.00.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.336.476.000,00661.870.000,00 83.595.000,00 3.081.941.000,00
1.08.1.08.01.24.11 Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah 56.900.000,00700.000,00 0,00 57.600.000,00
1.08.1.08.01.24.36 Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang 49.860.000,0045.060.000,00 0,00 94.920.000,00
1.08.1.08.01.24.38 Pemeliharaan RTH Taman Terentang 325.000.000,0027.560.000,00 0,00 352.560.000,00
1.08.1.08.01.24.39 Pemeliharaan RTH Pantai Kebang Kemilau 11.735.000,00216.975.000,00 0,00 228.710.000,00
1.08.1.08.01.24.40 Pemeliharaan RTH Taman Bundaraan Ikan dan Masjid Jamik 4.815.000,0087.655.000,00 0,00 92.470.000,00
1.08.1.08.01.24.41 Pemeliharaan RTH Taman Alun-alun kota koba 284.150.000,0027.560.000,00 0,00 311.710.000,00
1.08.1.08.01.24.42 Pemeliharaan RTH Taman Simpang Tanjung Langka,Taman SimpangJongkong,Sepanjang Jalan By pass
206.825.000,0025.960.000,00 0,00 232.785.000,00
1.08.1.08.01.24.43 Pemeliharaan RTH Taman Kolong Beguruh 211.380.000,0025.960.000,00 0,00 237.340.000,00
1.08.1.08.01.24.44 Pemeliharaan RTH Taman Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah 454.575.000,0027.560.000,00 0,00 482.135.000,00
1.08.1.08.01.24.52 Pemeliharaan Taman di Pasar Modern Koba 135.530.000,0026.100.000,00 0,00 161.630.000,00
1.08.1.08.01.24.53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Bidang RTH (MobilTangki Air)
104.080.000,0027.580.000,00 0,00 131.660.000,00
1.08.1.08.01.24.54 Penyediaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 0,000,00 83.595.000,00 83.595.000,00
1.08.1.08.01.24.57 Pembibitan Tanaman pada Bank Bibit 116.140.000,0072.260.000,00 0,00 188.400.000,00
1.08.1.08.01.24.59 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Terbuka Hijau 277.951.000,005.880.000,00 0,00 283.831.000,00
1.08.1.08.01.24.60 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Taman 95.375.000,00700.000,00 0,00 96.075.000,00
1.08.1.08.01.24.61 Pemeliharaan Hutan Kota Koba By Pass 2.160.000,0044.360.000,00 0,00 46.520.000,00
1.09 Pertanahan 287.250.000,0031.770.000,00 171.000.000,00 490.020.000,00
1.09.00 Pertanahan 287.250.000,0031.770.000,00 171.000.000,00 490.020.000,00
1.09.00.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 287.250.000,0031.770.000,00 171.000.000,00 490.020.000,00
1.09.00.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 287.250.000,0031.770.000,00 171.000.000,00 490.020.000,00
1.09.2.05.01.16.01.06 Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1.09.1.03.01.16.01.09 Identifikasi Tanah untuk Keperluan Pemerintah 16.950.000,0012.050.000,00 71.000.000,00 100.000.000,00
448
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.09.1.03.01.16.01.11 Penyelenggaraan Bantuan Sertifikasi Tanah Bagi Masyarakat 62.900.000,0012.100.000,00 0,00 75.000.000,00
1.09.1.03.01.16.01.12 Pelatihan Aparatur Pertanahan Desa dan Kecamatan 207.400.000,007.620.000,00 0,00 215.020.000,00
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.550.935.000,001.889.750.000,00 513.170.000,00 4.953.855.000,00
1.10.00 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.550.935.000,001.889.750.000,00 513.170.000,00 4.953.855.000,00
1.10.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 631.564.000,00162.120.000,00 0,00 793.684.000,00
1.10.1.10.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.020.000,0022.180.000,00 0,00 24.200.000,00
1.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 243.600.000,000,00 0,00 243.600.000,00
1.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.620.000,0025.180.000,00 0,00 42.800.000,00
1.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.500.000,0063.480.000,00 0,00 66.980.000,00
1.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 144.000.000,003.920.000,00 0,00 147.920.000,00
1.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.250.000,000,00 0,00 26.250.000,00
1.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.10.1.10.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.10.1.10.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 39.934.000,000,00 0,00 39.934.000,00
1.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.10.1.10.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.10.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 301.188.000,00990.000,00 513.170.000,00 815.348.000,00
1.10.1.10.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 141.550.000,00 141.550.000,00
1.10.1.10.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 356.320.000,00 356.320.000,00
1.10.1.10.01.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 15.300.000,00 15.300.000,00
1.10.1.10.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 74.918.000,00990.000,00 0,00 75.908.000,00
1.10.1.10.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 146.840.000,000,00 0,00 146.840.000,00
1.10.1.10.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 79.430.000,000,00 0,00 79.430.000,00
1.10.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 37.600.000,000,00 0,00 37.600.000,00
1.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 27.600.000,000,00 0,00 27.600.000,00
1.10.1.10.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.10.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.10.1.10.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.10.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.000.000,0010.000.000,00 0,00 30.000.000,00
449
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.10.1.10.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.100.000,003.900.000,00 0,00 20.000.000,00
1.10.1.10.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 300.000,002.200.000,00 0,00 2.500.000,00
1.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.600.000,003.900.000,00 0,00 7.500.000,00
1.10.00.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 618.555.000,0021.800.000,00 0,00 640.355.000,00
1.10.1.10.01.15.10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
1.10.00.15.11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 86.355.000,000,00 0,00 86.355.000,00
1.10.1.10.01.15.11.04 Sosialisasi kebijakan kependudukan melalui penyuluhan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil (DAK Non Fisik)
86.355.000,000,00 0,00 86.355.000,00
1.10.1.10.01.15.21 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik) 497.200.000,0021.800.000,00 0,00 519.000.000,00
1.10.00.16 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 206.080.000,00846.130.000,00 0,00 1.052.210.000,00
1.10.1.10.01.16.04 Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan 106.080.000,00846.130.000,00 0,00 952.210.000,00
1.10.1.10.01.16.06 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan AdministrasiKependudukan (DAK Non Fisik)
100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.10.00.17 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 224.665.000,0031.000.000,00 0,00 255.665.000,00
1.10.1.10.01.17.03 Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak 121.800.000,009.000.000,00 0,00 130.800.000,00
1.10.1.10.01.17.04 Pendataan Penduduk Non Permanen 25.600.000,009.400.000,00 0,00 35.000.000,00
1.10.1.10.01.17.05 Penyelenggaraan Perpindahan Data Penduduk Pendatang 40.375.000,003.000.000,00 0,00 43.375.000,00
1.10.1.10.01.17.06 Dispensasi Pendaftaran Penduduk 36.890.000,009.600.000,00 0,00 46.490.000,00
1.10.00.18 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 262.453.000,0093.200.000,00 0,00 355.653.000,00
1.10.1.10.01.18.01 Penerbitan Akta Kematian 12.000.000,0030.750.000,00 0,00 42.750.000,00
1.10.1.10.01.18.02 Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Non Muslim 42.580.000,0015.600.000,00 0,00 58.180.000,00
1.10.1.10.01.18.05 Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 122.803.000,0023.000.000,00 0,00 145.803.000,00
1.10.1.10.01.18.06 Penyelenggaraan Isbat Nikah 85.070.000,0023.850.000,00 0,00 108.920.000,00
1.10.00.19 Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 188.830.000,00724.510.000,00 0,00 913.340.000,00
1.10.1.10.01.19.01 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating danPemeliharaan)
54.120.000,00697.880.000,00 0,00 752.000.000,00
1.10.1.10.01.19.03 Pengelolaan Database Kependudukan Tingkat Kabupaten 23.890.000,007.640.000,00 0,00 31.530.000,00
1.10.1.10.01.19.07 Penataan Arsip Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43.920.000,0018.990.000,00 0,00 62.910.000,00
1.10.1.10.01.19.08 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik) 66.900.000,000,00 0,00 66.900.000,00
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.580.460.000,00384.600.000,00 75.155.000,00 2.040.215.000,00
1.11.00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.580.460.000,00384.600.000,00 75.155.000,00 2.040.215.000,00
1.11.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.350.000,00317.080.000,00 0,00 675.430.000,00
450
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0068.940.000,00 0,00 73.000.000,00
1.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 78.120.000,000,00 0,00 78.120.000,00
1.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.110.000,00100.720.000,00 0,00 123.830.000,00
1.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.500.000,0074.880.000,00 0,00 78.380.000,00
1.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.060.000,0072.540.000,00 0,00 80.600.000,00
1.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.780.000,000,00 0,00 13.780.000,00
1.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.11.1.11.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.880.000,000,00 0,00 2.880.000,00
1.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.840.000,000,00 0,00 30.840.000,00
1.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.11.1.11.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.11.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 266.030.000,000,00 29.345.000,00 295.375.000,00
1.11.1.11.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 29.345.000,00 29.345.000,00
1.11.1.11.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.720.000,000,00 0,00 19.720.000,00
1.11.1.11.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 210.340.000,000,00 0,00 210.340.000,00
1.11.1.11.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.970.000,000,00 0,00 35.970.000,00
1.11.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.800.000,000,00 0,00 35.800.000,00
1.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.800.000,000,00 0,00 25.800.000,00
1.11.1.11.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.11.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.11.1.11.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.11.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
19.600.000,008.700.000,00 0,00 28.300.000,00
1.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.350.000,003.650.000,00 0,00 19.000.000,00
1.11.1.11.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00
1.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.550.000,004.250.000,00 0,00 6.800.000,00
1.11.00.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 629.730.000,0034.870.000,00 45.810.000,00 710.410.000,00
1.11.1.11.01.16.11 Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak) 64.125.000,003.500.000,00 0,00 67.625.000,00
1.11.1.11.01.16.13 Pengembangan forum partisipasi anak dalam pembangunan 68.205.000,00950.000,00 0,00 69.155.000,00
1.11.1.11.01.16.30 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak 34.210.000,00650.000,00 0,00 34.860.000,00
451
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.11.1.11.01.16.32 Rapat Koordinasi Gugus Kabupaten Layak Anak (KLA) 34.760.000,004.650.000,00 0,00 39.410.000,00
1.11.1.11.01.16.37 Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak KorbanKekerasan
52.350.000,007.550.000,00 0,00 59.900.000,00
1.11.1.11.01.16.38 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Anak 38.050.000,003.950.000,00 0,00 42.000.000,00
1.11.1.11.01.16.39 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)
48.350.000,00650.000,00 0,00 49.000.000,00
1.11.1.11.01.16.40 Pengembangan Pelaku Industri Perumahan 60.100.000,005.850.000,00 0,00 65.950.000,00
1.11.1.11.01.16.41 Penguatan kelembagaan Forum Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga(FPKDRT)
67.000.000,00700.000,00 0,00 67.700.000,00
1.11.1.11.01.16.42 Penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00
1.11.1.11.01.16.43 Pengadaan Aplikasi Perlindungan Anak 1.180.000,003.820.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00
1.11.1.11.01.16.44 Asistensi penyusunan Program Berbasis Gender SKPD 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00
1.11.1.11.01.16.45 Pelatihan Konvensi Hak Anak 54.350.000,00650.000,00 0,00 55.000.000,00
1.11.1.11.01.16.46 Rapat Koordinasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 28.350.000,00650.000,00 5.810.000,00 34.810.000,00
1.11.00.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 210.950.000,0023.950.000,00 0,00 234.900.000,00
1.11.1.11.01.18.12 Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia (Peringatan Hari Ibu) 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
1.11.1.11.01.18.15 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha 37.450.000,00650.000,00 0,00 38.100.000,00
1.11.1.11.01.18.16 Pembinaan Organisasi Perempuan 50.450.000,0019.550.000,00 0,00 70.000.000,00
1.11.1.11.01.18.17 Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pengararustamaan Gender danPeningkatan Kualitas Hidup Perempuan
46.250.000,002.450.000,00 0,00 48.700.000,00
1.11.1.11.01.18.20 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Organisasi Perempuan 47.450.000,00650.000,00 0,00 48.100.000,00
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.028.414.000,00501.329.000,00 604.600.000,00 4.134.343.000,00
1.12.00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.028.414.000,00501.329.000,00 604.600.000,00 4.134.343.000,00
1.12.00.15 Program Keluarga Berencana 456.010.000,0042.030.000,00 0,00 498.040.000,00
1.12.1.11.01.15.22 Peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB 435.330.000,007.400.000,00 0,00 442.730.000,00
1.12.1.11.01.15.33 Pemutakhiran dan Pengolahan Data Keluarga 20.680.000,0034.630.000,00 0,00 55.310.000,00
1.12.00.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 56.950.000,001.850.000,00 0,00 58.800.000,00
1.12.1.11.01.16.07 Pengintegrasian Kegiatan Remaja (PIK R-PKPR-Forum Anak) 56.950.000,001.850.000,00 0,00 58.800.000,00
1.12.00.17 Program pelayanan kontrasepsi 53.890.000,00294.560.000,00 0,00 348.450.000,00
1.12.1.11.01.17.11 Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 53.890.000,00294.560.000,00 0,00 348.450.000,00
1.12.00.18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri
35.150.000,0071.450.000,00 0,00 106.600.000,00
1.12.1.11.01.18.06 Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli KB 35.150.000,0071.450.000,00 0,00 106.600.000,00
1.12.00.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 83.640.000,0030.160.000,00 0,00 113.800.000,00
452
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.12.1.11.01.23.05 Pembinaan Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD 44.890.000,0029.510.000,00 0,00 74.400.000,00
1.12.1.11.01.23.06 Pengintegrasian Kegiatan BKR, BKL, dan Majlis Taklim 38.750.000,00650.000,00 0,00 39.400.000,00
1.12.00.27 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Pelayanan KB 0,000,00 437.600.000,00 437.600.000,00
1.12.1.11.01.27.03 Pengadaan IUD Kit (DAK) 0,000,00 132.800.000,00 132.800.000,00
1.12.1.11.01.27.04 Pengadaan Implant Removal Kit (DAK) 0,000,00 142.800.000,00 142.800.000,00
1.12.1.11.01.27.05 Pengadaan Tempat Penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK) 0,000,00 162.000.000,00 162.000.000,00
1.12.00.31 Program Meningkatnya Dukungan Sarana Penyuluhan KB 590.130.000,009.070.000,00 167.000.000,00 766.200.000,00
1.12.1.11.01.31.02 Pengadaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kit (DAK) 133.725.000,002.275.000,00 0,00 136.000.000,00
1.12.1.11.01.31.03 Pengadaan Generasi Berencana (GenRe) Kit (DAK) 32.800.000,000,00 100.000.000,00 132.800.000,00
1.12.1.11.01.31.04 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK) 131.680.000,002.120.000,00 0,00 133.800.000,00
1.12.1.11.01.31.05 Pengadaan Bina Keluarga Lansia (BKL) Kit (DAK) 156.545.000,002.255.000,00 0,00 158.800.000,00
1.12.1.11.01.31.06 Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit (DAK) 135.380.000,002.420.000,00 0,00 137.800.000,00
1.12.1.11.01.31.07 Pengadaan Peralatan Pengolahan Data dan pelaporan (DAK) 0,000,00 67.000.000,00 67.000.000,00
1.12.00.32 Program Meningkatnya Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan 1.752.644.000,0052.209.000,00 0,00 1.804.853.000,00
1.12.1.11.01.32.06 Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK Non Fisik) 466.800.000,0043.200.000,00 0,00 510.000.000,00
1.12.1.11.01.32.07 Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (Alakon) (DAK Non Fisik) 155.992.000,000,00 0,00 155.992.000,00
1.12.1.11.01.32.08 Pengintegrasian Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya diKampung KB (DAK Non Fisik)
471.803.000,000,00 0,00 471.803.000,00
1.12.1.11.01.32.09 Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)(DAK Non Fisik)
453.600.000,000,00 0,00 453.600.000,00
1.12.1.11.01.32.10 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik) 204.449.000,009.009.000,00 0,00 213.458.000,00
1.13 Sosial 4.268.523.000,001.364.202.000,00 0,00 5.632.725.000,00
1.13.00 Sosial 4.268.523.000,001.364.202.000,00 0,00 5.632.725.000,00
1.13.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454.857.800,00503.592.000,00 0,00 958.449.800,00
1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.020.000,00208.620.000,00 0,00 223.640.000,00
1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 117.600.000,000,00 0,00 117.600.000,00
1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.500.000,0050.360.000,00 0,00 64.860.000,00
1.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.800.000,00194.252.000,00 0,00 207.052.000,00
1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.040.000,0050.360.000,00 0,00 62.400.000,00
1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 52.200.000,000,00 0,00 52.200.000,00
1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.300.000,000,00 0,00 43.300.000,00
453
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.200.000,000,00 0,00 5.200.000,00
1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 29.597.800,000,00 0,00 29.597.800,00
1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.13.1.13.01.01.20 Koordinas Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00
1.13.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 341.967.200,0051.960.000,00 0,00 393.927.200,00
1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 70.257.200,000,00 0,00 70.257.200,00
1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 238.360.000,0051.960.000,00 0,00 290.320.000,00
1.13.1.13.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.350.000,000,00 0,00 33.350.000,00
1.13.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 49.970.000,000,00 0,00 49.970.000,00
1.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 39.970.000,000,00 0,00 39.970.000,00
1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.13.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.13.1.13.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.13.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
21.734.000,008.100.000,00 0,00 29.834.000,00
1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.854.000,003.050.000,00 0,00 19.904.000,00
1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.380.000,003.050.000,00 0,00 7.430.000,00
1.13.00.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 582.725.000,0021.550.000,00 0,00 604.275.000,00
1.13.1.13.01.16.15 Peningkatan Aksessibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas danlansia
113.150.000,001.300.000,00 0,00 114.450.000,00
1.13.1.13.01.16.17 Pelayanan sosial bagi masyarakat 17.775.000,001.200.000,00 0,00 18.975.000,00
1.13.1.13.01.16.18 Peningkatan Kesejahtraan sosial Lanjut Usia 43.700.000,00650.000,00 0,00 44.350.000,00
1.13.1.13.01.16.19 Pelayanan Terhadap lanjut Usia 244.750.000,0014.800.000,00 0,00 259.550.000,00
1.13.1.13.01.16.20 Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 62.300.000,001.650.000,00 0,00 63.950.000,00
1.13.1.13.01.16.23 Pelayanan dan Rehabilitasi Bagi Tuna Sosial 42.350.000,00650.000,00 0,00 43.000.000,00
1.13.1.13.01.16.25 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak 58.700.000,001.300.000,00 0,00 60.000.000,00
1.13.00.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 329.983.000,00436.400.000,00 0,00 766.383.000,00
1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat
40.925.000,00430.400.000,00 0,00 471.325.000,00
1.13.1.13.01.21.08 Pengembangan wahana kesejahtraan sosial berbasis masyarakat 33.965.000,00650.000,00 0,00 34.615.000,00
454
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.13.1.13.01.21.09 Lembaga Konsultasi Kesejahtraan Keluarga (LK3) 18.235.000,00650.000,00 0,00 18.885.000,00
1.13.1.13.01.21.11 Pengembangan Potensi Kapisitas Karang Taruna 34.350.000,00650.000,00 0,00 35.000.000,00
1.13.1.13.01.21.12 Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 49.110.000,00650.000,00 0,00 49.760.000,00
1.13.1.13.01.21.13 Pemberdayaan Karang Taruna Kabupaten 50.355.000,00850.000,00 0,00 51.205.000,00
1.13.1.13.01.21.14 Pelatihan PSKS 84.118.000,00700.000,00 0,00 84.818.000,00
1.13.1.13.01.21.15 Seleksi Pilar-Pilar Sosial 18.925.000,001.850.000,00 0,00 20.775.000,00
1.13.00.23 Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan 2.018.879.000,00224.000.000,00 0,00 2.242.879.000,00
1.13.1.13.01.23.01 Pendistribusian Beras Sejahtra (Rastra) dan Pengadaan Rastra Daerah 1.833.075.000,00127.800.000,00 0,00 1.960.875.000,00
1.13.1.13.01.23.02 Pemberdayaan Keluarga 80.350.000,000,00 0,00 80.350.000,00
1.13.1.13.01.23.06 Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) 73.829.000,0096.200.000,00 0,00 170.029.000,00
1.13.1.13.01.23.07 Santunan bagi Legiun Veteran dan Janda Veteran 31.625.000,000,00 0,00 31.625.000,00
1.13.00.24 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 408.407.000,00118.600.000,00 0,00 527.007.000,00
1.13.1.13.01.24.01 Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial 69.250.000,00700.000,00 0,00 69.950.000,00
1.13.1.13.01.24.02 Mobilisasi Bagi Anggota Tagana 17.100.000,0053.200.000,00 0,00 70.300.000,00
1.13.1.13.01.24.03 Pedampingan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Keluarga Miskin 53.507.000,0063.700.000,00 0,00 117.207.000,00
1.13.1.13.01.24.06 Penanganan dan Perlindungan Bagi Korban Bencana (Bantuan Bagi KorbanBencana)
268.550.000,001.000.000,00 0,00 269.550.000,00
1.14 Ketenagakerjaan 466.382.000,00111.130.000,00 0,00 577.512.000,00
1.14.00 Ketenagakerjaan 466.382.000,00111.130.000,00 0,00 577.512.000,00
1.14.00.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 211.152.000,0027.300.000,00 0,00 238.452.000,00
1.14.00.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja 66.820.000,005.500.000,00 0,00 72.320.000,00
1.14.1.20.15.15.06.05 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pencari Kerja 66.820.000,005.500.000,00 0,00 72.320.000,00
1.14.1.20.15.15.12 Pelatihan Keterampilan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi 144.332.000,0021.800.000,00 0,00 166.132.000,00
1.14.00.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 15.920.000,0024.630.000,00 0,00 40.550.000,00
1.14.1.20.15.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 15.920.000,0024.630.000,00 0,00 40.550.000,00
1.14.00.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 239.310.000,0059.200.000,00 0,00 298.510.000,00
1.14.1.20.15.17.02 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 43.300.000,0017.850.000,00 0,00 61.150.000,00
1.14.1.20.15.17.04 Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 54.970.000,002.300.000,00 0,00 57.270.000,00
1.14.1.20.15.17.09 Rapat Koordinasi lembaga kerjasama tripartit 52.360.000,0017.050.000,00 0,00 69.410.000,00
1.14.1.20.15.17.17 Pembinaan sarana hubungan industrial 55.100.000,005.500.000,00 0,00 60.600.000,00
1.14.1.20.15.17.18 Penetapan Rekomendasi UMP 17.230.000,009.050.000,00 0,00 26.280.000,00
455
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.14.1.20.15.17.21 Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan 16.350.000,007.450.000,00 0,00 23.800.000,00
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.133.910.000,00604.910.000,00 8.000.000,00 1.746.820.000,00
1.15.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.133.910.000,00604.910.000,00 8.000.000,00 1.746.820.000,00
1.15.00.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah
881.110.000,00590.260.000,00 8.000.000,00 1.479.370.000,00
1.15.2.07.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 82.810.000,00700.000,00 0,00 83.510.000,00
1.15.2.07.01.16.18 Penyelenggaraan Penyuluhan Perkoperasian dan UMKM 175.280.000,00479.580.000,00 8.000.000,00 662.860.000,00
1.15.2.07.01.16.21 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Daerah 99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.15.2.07.01.16.22 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Nasional 199.200.000,00800.000,00 0,00 200.000.000,00
1.15.2.07.01.16.23 Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Website, Media Cetak dan MediaInformasi Lainya
50.320.000,0024.680.000,00 0,00 75.000.000,00
1.15.2.07.01.16.25 Peningkatan Kapasitas UKM dan Koperasi (DAK Non Fisik) 274.200.000,0083.800.000,00 0,00 358.000.000,00
1.15.00.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah
78.100.000,001.600.000,00 0,00 79.700.000,00
1.15.2.07.01.17.19 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir UMKM 39.050.000,00650.000,00 0,00 39.700.000,00
1.15.2.07.01.17.23 Peningkatan Daya Saing Melalui Pembiayaan Usaha Bagi UMKM 39.050.000,00950.000,00 0,00 40.000.000,00
1.15.00.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 174.700.000,0013.050.000,00 0,00 187.750.000,00
1.15.2.07.01.18.11 Pelatihan dasar akuntansi koperasi 38.450.000,001.550.000,00 0,00 40.000.000,00
1.15.2.07.01.18.19 Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.15.2.07.01.18.21 Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 47.200.000,00650.000,00 0,00 47.850.000,00
1.15.2.07.01.18.24 Penilaian Kesehatan KSP dan USP 39.700.000,0010.200.000,00 0,00 49.900.000,00
1.16 Penanaman Modal 610.340.000,0012.520.000,00 0,00 622.860.000,00
1.16.00 Penanaman Modal 610.340.000,0012.520.000,00 0,00 622.860.000,00
1.16.00.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 327.300.000,003.050.000,00 0,00 330.350.000,00
1.16.1.20.15.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 44.700.000,00650.000,00 0,00 45.350.000,00
1.16.1.20.15.15.09 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.16.1.20.15.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 193.400.000,002.400.000,00 0,00 195.800.000,00
1.16.1.20.15.15.13 Peningkatan Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah melalui MediaStrategis
59.200.000,000,00 0,00 59.200.000,00
1.16.00.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 37.900.000,006.050.000,00 0,00 43.950.000,00
1.16.1.20.15.16.12 Pemutakhiran Data PMDN/PMA 37.900.000,006.050.000,00 0,00 43.950.000,00
1.16.00.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 245.140.000,003.420.000,00 0,00 248.560.000,00
1.16.1.20.15.17.04 Penyusunan Sistem Informasi Geospasial Penanaman Modal 245.140.000,003.420.000,00 0,00 248.560.000,00
456
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.17 Kebudayaan 1.091.680.000,0075.640.000,00 0,00 1.167.320.000,00
1.17.00 Kebudayaan 1.091.680.000,0075.640.000,00 0,00 1.167.320.000,00
1.17.00.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.00.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.2.04.01.15.05.11 Pemberian Penghargaan Kepada Insan / Kelompok Seni dan Budaya 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.00.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 235.900.000,0010.620.000,00 0,00 246.520.000,00
1.17.00.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 235.900.000,0010.620.000,00 0,00 246.520.000,00
1.17.2.04.01.16.01.02 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritual adat ) 235.900.000,0010.620.000,00 0,00 246.520.000,00
1.17.00.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 806.430.000,0064.370.000,00 0,00 870.800.000,00
1.17.00.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 431.180.000,0043.820.000,00 0,00 475.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.06 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (pawaipembangunan/karnaval dan baris indah NKRI)
276.380.000,0023.620.000,00 0,00 300.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pembinaan Sanggar/grupkesenian)
99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.15 Gita Bahana Nusantara 45.850.000,004.150.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.2.04.01.17.01.17 Pembentukan dan Pembinaan Paduan Suara Pemkab Bangka Tengah 9.650.000,0015.350.000,00 0,00 25.000.000,00
1.17.00.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 98.700.000,001.300.000,00 0,00 100.000.000,00
1.17.2.04.01.17.04.04 Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat Nasional 98.700.000,001.300.000,00 0,00 100.000.000,00
1.17.00.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 276.550.000,0019.250.000,00 0,00 295.800.000,00
1.17.2.04.01.17.05.14 Festival Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah 144.650.000,004.800.000,00 0,00 149.450.000,00
1.17.2.04.01.17.05.15 Festival Band Lagu Daerah 42.450.000,004.950.000,00 0,00 47.400.000,00
1.17.2.04.01.17.05.16 Festival Budaya Nusantara 46.550.000,003.450.000,00 0,00 50.000.000,00
1.17.2.04.01.17.05.17 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 42.900.000,006.050.000,00 0,00 48.950.000,00
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 2.930.880.000,00500.380.000,00 15.550.000.000,00 18.981.260.000,00
1.18.00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.930.880.000,00500.380.000,00 15.550.000.000,00 18.981.260.000,00
1.18.00.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 799.750.000,0075.250.000,00 0,00 875.000.000,00
1.18.2.04.01.16.10 Pembinaan Pasukan Pengibar bendera 563.700.000,0066.300.000,00 0,00 630.000.000,00
1.18.2.04.01.16.17 Jambore Pemuda Daerah (JPD) 35.650.000,004.350.000,00 0,00 40.000.000,00
1.18.2.04.01.16.20 Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera 160.000.000,000,00 0,00 160.000.000,00
1.18.2.04.01.16.23 Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) 21.050.000,003.950.000,00 0,00 25.000.000,00
1.18.2.04.01.16.25 Pemberian penghargaan bagi insan pemuda yang berprestasi 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.18.00.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan 63.500.000,001.500.000,00 0,00 65.000.000,00
457
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.18.00.17 hidup pemuda 65.000.000,00
1.18.2.04.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan 63.500.000,001.500.000,00 0,00 65.000.000,00
1.18.00.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 13.350.000,001.650.000,00 0,00 15.000.000,00
1.18.2.04.01.19.10 Rapat Koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI)Bangka Tengah
13.350.000,001.650.000,00 0,00 15.000.000,00
1.18.00.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.537.680.000,00163.590.000,00 0,00 1.701.270.000,00
1.18.00.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160.350.000,0017.550.000,00 0,00 177.900.000,00
1.18.2.04.01.20.03.01 Training Centre (TC) Atlit 131.000.000,0016.900.000,00 0,00 147.900.000,00
1.18.2.04.01.20.03.02 Pendampingan Atlit dan Pelatih Berprestasi ke Tingkat Nasional 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
1.18.00.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 88.000.000,0057.000.000,00 0,00 145.000.000,00
1.18.2.04.01.20.05.01 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 88.000.000,0057.000.000,00 0,00 145.000.000,00
1.18.00.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 887.680.000,0057.070.000,00 0,00 944.750.000,00
1.18.2.04.01.20.06.08 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA) Tingkat Kabupaten danProvinsi
297.400.000,002.600.000,00 0,00 300.000.000,00
1.18.2.04.01.20.06.09 Perlombaan Olahraga Tradisional Daerah 94.500.000,004.100.000,00 0,00 98.600.000,00
1.18.2.04.01.20.06.13 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 133.930.000,0012.220.000,00 0,00 146.150.000,00
1.18.2.04.01.20.06.14 Liga Sepakbola Pelajar(LSP) U-12, U-14, U-16 282.400.000,0017.600.000,00 0,00 300.000.000,00
1.18.2.04.01.20.06.15 Pendampingan Kegiatan Gala Desa 35.750.000,0014.250.000,00 0,00 50.000.000,00
1.18.2.04.01.20.06.16 Pendampingan Gowes Nusantara 43.700.000,006.300.000,00 0,00 50.000.000,00
1.18.00.20.11 Pengembangan olahraga rekreasi 103.700.000,0023.220.000,00 0,00 126.920.000,00
1.18.2.04.01.20.11.03 Pengembangan olahraga rekreasi 103.700.000,0023.220.000,00 0,00 126.920.000,00
1.18.2.04.01.20.17 Hari Olahraga Nasional ( HAORNAS) 43.475.000,006.450.000,00 0,00 49.925.000,00
1.18.2.04.01.20.23 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi dan Berprestasi 199.200.000,00800.000,00 0,00 200.000.000,00
1.18.2.04.01.20.34 Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Seleksi festival olahraga tradisional) 55.275.000,001.500.000,00 0,00 56.775.000,00
1.18.00.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 516.600.000,00258.390.000,00 15.550.000.000,00 16.324.990.000,00
1.18.2.04.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 241.600.000,00258.390.000,00 0,00 499.990.000,00
1.18.2.04.01.21.62 Pembangunan Lapangan Bola di Desa/Kelurahan 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.18.2.04.01.21.63 Pembangunan Lapangan Volly Desa/Kelurahan 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.18.2.04.01.21.64 Penataan Lapangan Serbaguna Desa/Kelurahan 150.000.000,000,00 0,00 150.000.000,00
1.18.2.04.01.21.66 Pembangunan Jogging Track 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.18.2.04.01.21.67 Pembangunan Baru Prasarana GOR dan Penyediaan Sarananya (DAK) 0,000,00 15.400.000.000,00 15.400.000.000,00
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.393.187.400,006.617.025.000,00 368.100.200,00 12.378.312.600,00
458
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.00 Urusan Wajib 5.393.187.400,006.617.025.000,00 368.100.200,00 12.378.312.600,00
1.19.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 571.159.000,00492.180.000,00 0,00 1.063.339.000,00
1.19.1.19.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.739.000,0089.320.000,00 0,00 94.059.000,00
1.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0066.540.000,00 0,00 70.600.000,00
1.19.1.19.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 38.400.000,000,00 0,00 38.400.000,00
1.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.640.000,000,00 0,00 44.640.000,00
1.19.1.19.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.770.000,0025.180.000,00 0,00 35.950.000,00
1.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.130.000,0025.180.000,00 0,00 43.310.000,00
1.19.1.19.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.040.000,00112.640.000,00 0,00 114.680.000,00
1.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.260.000,00122.960.000,00 0,00 130.220.000,00
1.19.1.19.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.020.000,0025.180.000,00 0,00 31.200.000,00
1.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.020.000,0025.180.000,00 0,00 29.200.000,00
1.19.1.19.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 36.000.000,000,00 0,00 36.000.000,00
1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.400.000,000,00 0,00 14.400.000,00
1.19.1.19.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.080.000,000,00 0,00 4.080.000,00
1.19.1.19.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 32.000.000,000,00 0,00 32.000.000,00
1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.19.1.19.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.02.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.19.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 670.582.000,005.500.000,00 223.100.200,00 899.182.200,00
1.19.1.19.02.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 73.100.200,00 73.100.200,00
1.19.1.19.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 19.872.000,000,00 0,00 19.872.000,00
1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 50.800.000,000,00 0,00 50.800.000,00
459
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.19.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 107.400.000,002.400.000,00 0,00 109.800.000,00
1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 319.280.000,000,00 0,00 319.280.000,00
1.19.1.19.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 41.730.000,00700.000,00 0,00 42.430.000,00
1.19.1.19.01.02.51 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan Dinas Penanggulangan Bencana 116.500.000,002.400.000,00 0,00 118.900.000,00
1.19.1.19.02.02.52 Rehabilitasi Berat Mobil DAMKAR 0,000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
1.19.1.19.02.02.53 Pengadaan Peralatan Komunikasi Command Center 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.19.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 395.430.000,005.230.000,00 0,00 400.660.000,00
1.19.1.19.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.500.000,00850.000,00 0,00 16.350.000,00
1.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 359.930.000,004.380.000,00 0,00 364.310.000,00
1.19.1.19.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.19.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 368.890.000,0024.350.000,00 0,00 393.240.000,00
1.19.1.19.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.02.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.02.05.05 Pelatihan Pengendalian Massa/Unjuk Rasa (DALMAS) 38.350.000,0011.650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.1.19.02.05.06 Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Anggota Satlinmas 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00
1.19.1.19.02.05.07 Pemberian asuransi keselamatan kerja bagi anggotoa linmas 42.590.000,00650.000,00 0,00 43.240.000,00
1.19.1.19.02.05.08 Bimbingan Teknis Keahlian Petugas Pemadam Kebakaran 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.19.1.19.02.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran 37.950.000,0012.050.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
42.000.000,0015.700.000,00 0,00 57.700.000,00
1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.400.000,002.600.000,00 0,00 18.000.000,00
1.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.350.000,003.650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.300.000,001.200.000,00 0,00 2.500.000,00
1.19.1.19.02.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.19.1.19.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.600.000,002.600.000,00 0,00 7.200.000,00
1.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.850.000,003.650.000,00 0,00 7.500.000,00
1.19.00.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 553.717.700,00668.400.000,00 0,00 1.222.117.700,00
1.19.1.19.02.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 46.163.000,00144.600.000,00 0,00 190.763.000,00
1.19.1.20.08.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 9.800.000,0048.600.000,00 0,00 58.400.000,00
460
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.20.09.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 31.050.000,0078.950.000,00 0,00 110.000.000,00
1.19.1.20.10.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 39.915.000,0081.950.000,00 0,00 121.865.000,00
1.19.1.20.11.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 46.140.000,0044.700.000,00 0,00 90.840.000,00
1.19.1.20.12.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 14.800.000,0043.200.000,00 0,00 58.000.000,00
1.19.1.20.13.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 18.900.000,0051.100.000,00 0,00 70.000.000,00
1.19.1.20.12.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 2.475.000,0016.500.000,00 0,00 18.975.000,00
1.19.1.20.13.15.05 Pengendalian keamanan lingkungan 5.400.000,0051.100.000,00 0,00 56.500.000,00
1.19.1.19.02.15.07 Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintahan 46.042.000,0027.700.000,00 0,00 73.742.000,00
1.19.1.19.02.15.09 Penertiban Pajak Daerah 10.400.000,0027.600.000,00 0,00 38.000.000,00
1.19.1.20.08.15.10 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan 12.000.000,000,00 0,00 12.000.000,00
1.19.1.20.09.15.15 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) 60.000.000,0010.000.000,00 0,00 70.000.000,00
1.19.1.20.12.15.16 Sosialisasi Trantibum 17.283.000,001.400.000,00 0,00 18.683.000,00
1.19.1.19.02.15.17 Gelar Pasukan Satpol PP, Linmas, Damkar dan TRC dalam Rangka PeningkatanKantrantibmas
34.350.000,00650.000,00 0,00 35.000.000,00
1.19.1.19.02.15.18 Pengamanan Pemilu (Pileg & Pilpres) 148.699.700,001.300.000,00 0,00 149.999.700,00
1.19.1.19.02.15.19 Pengamanan Lintas Sektoral (Hari Besar Agama) 10.300.000,0039.050.000,00 0,00 49.350.000,00
1.19.00.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 679.003.700,004.151.070.000,00 10.000.000,00 4.840.073.700,00
1.19.1.19.02.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah
173.004.700,003.977.170.000,00 0,00 4.150.174.700,00
1.19.1.19.02.16.07 Patroli Rutin Harian 351.900.000,002.000.000,00 0,00 353.900.000,00
1.19.1.19.02.16.08 Penyelidikan Terhadap Pelanggaran PERDA/PERKADA serta Kebijakan Pemda 28.449.000,0012.700.000,00 0,00 41.149.000,00
1.19.1.19.02.16.11 Pengendalian Keamanan Lingkungan 51.550.000,00127.950.000,00 0,00 179.500.000,00
1.19.1.19.02.16.12 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 28.800.000,00650.000,00 10.000.000,00 39.450.000,00
1.19.1.19.02.16.13 Pembinaan dan Tindakan non Justitia terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada 10.050.000,0029.950.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.19.02.16.14 Penindakan Yustisi 35.250.000,00650.000,00 0,00 35.900.000,00
1.19.00.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 944.230.000,0099.470.000,00 0,00 1.043.700.000,00
1.19.1.19.01.17.02 Peningkatan rasa solidaritasi dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 38.750.000,001.250.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.20.08.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 92.525.000,002.175.000,00 0,00 94.700.000,00
1.19.1.20.09.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 63.750.000,0016.250.000,00 0,00 80.000.000,00
1.19.1.20.10.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 83.200.000,0010.300.000,00 0,00 93.500.000,00
1.19.1.20.11.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 71.550.000,0010.750.000,00 0,00 82.300.000,00
1.19.1.20.12.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 40.400.000,009.600.000,00 0,00 50.000.000,00
461
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.20.13.17.07 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat 62.200.000,006.000.000,00 0,00 68.200.000,00
1.19.1.19.01.17.08 Peningkatan wawasan kebangsaan dan Nilai-nilai Kebangsaan masyarakat 371.880.000,0028.120.000,00 0,00 400.000.000,00
1.19.1.19.01.17.13 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa danPenyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera
44.425.000,00575.000,00 0,00 45.000.000,00
1.19.1.19.01.17.16 Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 37.400.000,0012.600.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.1.19.01.17.17 Pemantapan idielogi kebangsaan bagi generasi muda 38.150.000,001.850.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.00.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 204.675.000,0040.325.000,00 0,00 245.000.000,00
1.19.1.19.01.18.05 Forum Pembaruan Kebangsaan 21.550.000,008.450.000,00 0,00 30.000.000,00
1.19.1.19.01.18.06 Forum Osis Bangka Tengah dalam Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa danBernegara
29.050.000,00950.000,00 0,00 30.000.000,00
1.19.1.19.01.18.07 Pembentukan, penyuluhan koordinasi dan oprasional FKDM 48.775.000,001.225.000,00 0,00 50.000.000,00
1.19.1.19.01.18.08 Penyelenggaraan Operasional Kominda 48.600.000,0026.400.000,00 0,00 75.000.000,00
1.19.1.19.01.18.09 Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama 56.700.000,003.300.000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.00.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 71.950.000,00470.350.000,00 0,00 542.300.000,00
1.19.1.19.02.19.09 Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan 3.650.000,00466.350.000,00 0,00 470.000.000,00
1.19.1.19.02.19.10 Pembinaan Anggota Linmas / Apel Siaga 60.250.000,002.050.000,00 0,00 62.300.000,00
1.19.1.19.02.19.11 Bulan Bakti Linmas 8.050.000,001.950.000,00 0,00 10.000.000,00
1.19.00.21 Program pendidikan politik masyarakat 478.420.000,00126.580.000,00 0,00 605.000.000,00
1.19.00.21.03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 137.400.000,0037.600.000,00 0,00 175.000.000,00
1.19.1.19.01.21.03.01 Koordinasi forum-forum diskusi politik (pembinaan politik) 137.400.000,0037.600.000,00 0,00 175.000.000,00
1.19.1.19.01.21.07 Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum 45.950.000,0054.050.000,00 0,00 100.000.000,00
1.19.1.19.01.21.08 Pembinaan LSM,ORMAS dan Organisiasi Kepemudaan (OKP) 37.870.000,002.130.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.19.01.21.11 Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik 18.150.000,0021.850.000,00 0,00 40.000.000,00
1.19.1.19.01.21.15 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 190.700.000,009.300.000,00 0,00 200.000.000,00
1.19.1.19.01.21.17 Verifikasi Data Ormas 18.900.000,001.100.000,00 0,00 20.000.000,00
1.19.1.19.01.21.18 Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bagi Pengurus Kader dan Kader ParpolPeserta Pemilu
29.450.000,00550.000,00 0,00 30.000.000,00
1.19.00.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 413.130.000,00517.870.000,00 135.000.000,00 1.066.000.000,00
1.19.1.19.01.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungansementara
98.050.000,001.950.000,00 0,00 100.000.000,00
1.19.1.19.01.22.05 Penyelamatan dan evakuasi korban bencana 13.050.000,0046.950.000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.22.07 Pusat Pengendalian dan Penangulangan Bencana (PUSDALOPS) 161.730.000,00444.270.000,00 0,00 606.000.000,00
1.19.1.19.01.22.08 Pengadaan peralatan dan perlengkapan penangulangan bencana 0,000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
462
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.19.1.19.01.22.11 Pembentukan dan Fasilitas petugas relawan bencana 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.19.1.19.01.22.12 Bimbingan Teknis penanggulangan bencana 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.22.21 Pengadaan Trolly Kapal Rescue 0,000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
1.19.1.19.01.22.22 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten BangkaTengah
55.300.000,0024.700.000,00 0,00 80.000.000,00
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
54.545.597.000,0018.861.150.000,00 4.686.530.000,00 78.093.277.000,00
1.20.00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
54.545.597.000,0018.861.150.000,00 4.686.530.000,00 78.093.277.000,00
1.20.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.404.150.500,007.043.620.000,00 216.500.000,00 15.664.270.500,00
1.20.1.20.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 103.660.000,00441.840.000,00 0,00 545.500.000,00
1.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.720.000,00204.820.000,00 0,00 215.540.000,00
1.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.180.000,00211.020.000,00 0,00 224.200.000,00
1.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.820.000,0022.180.000,00 0,00 25.000.000,00
1.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.160.000,0046.160.000,00 0,00 49.320.000,00
1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 23.440.000,00280.960.000,00 0,00 304.400.000,00
1.20.1.20.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 14.460.000,00300.340.000,00 0,00 314.800.000,00
1.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.180.000,00206.220.000,00 0,00 219.400.000,00
1.20.1.20.11.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.160.000,00182.240.000,00 0,00 191.400.000,00
1.20.1.20.12.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.560.000,00206.520.000,00 0,00 216.080.000,00
1.20.1.20.13.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.200.000,00219.400.000,00 0,00 229.600.000,00
1.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.060.000,0070.140.000,00 0,00 74.200.000,00
1.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.040.000,0046.760.000,00 0,00 49.800.000,00
1.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 399.600.000,004.800.000,00 200.000.000,00 604.400.000,00
1.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 256.200.000,001.600.000,00 0,00 257.800.000,00
1.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 204.000.000,000,00 0,00 204.000.000,00
1.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 82.500.000,000,00 0,00 82.500.000,00
1.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.000.000,000,00 0,00 54.000.000,00
1.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000,00700.000,00 0,00 90.700.000,00
1.20.1.20.09.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 78.000.000,000,00 0,00 78.000.000,00
1.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000,000,00 3.000.000,00 63.000.000,00
1.20.1.20.11.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00
463
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.520.000,00300.000,00 0,00 68.820.000,00
1.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.400.000,000,00 5.500.000,00 73.900.000,00
1.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 245.592.000,000,00 0,00 245.592.000,00
1.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.800.000,000,00 0,00 88.800.000,00
1.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.640.000,00179.840.000,00 0,00 188.480.000,00
1.20.1.20.04.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.400.000,00112.700.000,00 0,00 118.100.000,00
1.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 114.870.000,00261.200.000,00 0,00 376.070.000,00
1.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 33.060.000,0051.060.000,00 0,00 84.120.000,00
1.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.120.000,0025.180.000,00 0,00 35.300.000,00
1.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.670.000,0025.180.000,00 0,00 34.850.000,00
1.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.680.000,0025.180.000,00 0,00 34.860.000,00
1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.840.000,0050.360.000,00 0,00 63.200.000,00
1.20.1.20.09.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 27.260.000,00297.340.000,00 0,00 324.600.000,00
1.20.1.20.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.920.000,0025.180.000,00 0,00 34.100.000,00
1.20.1.20.11.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.400.000,0050.360.000,00 0,00 58.760.000,00
1.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.040.000,0047.660.000,00 0,00 60.700.000,00
1.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.555.000,0075.540.000,00 0,00 85.095.000,00
1.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.420.000,0025.180.000,00 0,00 31.600.000,00
1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.120.000,0025.180.000,00 0,00 34.300.000,00
1.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.404.000,00214.316.000,00 0,00 228.720.000,00
1.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.840.000,00154.464.000,00 0,00 169.304.000,00
1.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.332.000,00121.668.000,00 0,00 165.000.000,00
1.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.450.000,0060.900.000,00 0,00 73.350.000,00
1.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.430.000,0078.892.000,00 0,00 80.322.000,00
1.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 875.000,00141.480.000,00 8.000.000,00 150.355.000,00
1.20.1.20.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.370.000,0089.260.000,00 0,00 90.630.000,00
1.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.040.000,00112.340.000,00 0,00 118.380.000,00
1.20.1.20.11.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.720.000,0076.900.000,00 0,00 99.620.000,00
1.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 17.554.000,0069.400.000,00 0,00 86.954.000,00
1.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.450.000,0049.620.000,00 0,00 52.070.000,00
464
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.015.000,0070.530.000,00 0,00 71.545.000,00
1.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.270.000,0084.760.000,00 0,00 91.030.000,00
1.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 106.520.000,00296.860.000,00 0,00 403.380.000,00
1.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.640.000,00177.440.000,00 0,00 196.080.000,00
1.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.060.000,0069.540.000,00 0,00 77.600.000,00
1.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.080.000,0025.180.000,00 0,00 31.260.000,00
1.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.080.000,0092.420.000,00 0,00 101.500.000,00
1.20.1.20.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.390.000,0050.360.000,00 0,00 57.750.000,00
1.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.040.000,0050.360.000,00 0,00 55.400.000,00
1.20.1.20.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.430.000,0089.020.000,00 0,00 98.450.000,00
1.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.160.000,00189.440.000,00 0,00 209.600.000,00
1.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.640.000,0047.360.000,00 0,00 53.000.000,00
1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 120.000.000,003.920.000,00 0,00 123.920.000,00
1.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00700.000,00 0,00 60.700.000,00
1.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 97.080.000,002.920.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,00700.000,00 0,00 60.700.000,00
1.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,000,00 0,00 40.000.000,00
1.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 34.700.000,00300.000,00 0,00 35.000.000,00
1.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,00650.000,00 0,00 45.650.000,00
1.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 234.600.000,004.280.000,00 0,00 238.880.000,00
1.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 37.500.000,00650.000,00 0,00 38.150.000,00
465
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105.380.000,004.620.000,00 0,00 110.000.000,00
1.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 53.000.000,000,00 0,00 53.000.000,00
1.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.921.500,000,00 0,00 23.921.500,00
1.20.1.20.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.000.000,000,00 0,00 21.000.000,00
1.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.600.000,000,00 0,00 10.600.000,00
1.20.1.20.11.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.100.000,000,00 0,00 21.100.000,00
1.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.960.000,00300.000,00 0,00 33.260.000,00
1.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34.250.000,000,00 0,00 34.250.000,00
1.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51.050.000,000,00 0,00 51.050.000,00
1.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 43.450.000,00650.000,00 0,00 44.100.000,00
1.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 186.000.000,003.920.000,00 0,00 189.920.000,00
1.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.09.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.11.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14.000.000,000,00 0,00 14.000.000,00
1.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.20.1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 146.808.000,002.400.000,00 0,00 149.208.000,00
1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 125.712.000,001.600.000,00 0,00 127.312.000,00
1.20.1.20.05.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.200.000,000,00 0,00 4.200.000,00
1.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
466
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.09.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
1.20.1.20.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000,000,00 0,00 2.400.000,00
1.20.1.20.11.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.600.000,000,00 0,00 4.600.000,00
1.20.1.20.12.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.13.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.14.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.15.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 900.000.000,006.300.000,00 0,00 906.300.000,00
1.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 100.448.000,001.600.000,00 0,00 102.048.000,00
1.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 59.800.000,000,00 0,00 59.800.000,00
1.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.960.000,000,00 0,00 19.960.000,00
1.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 27.000.000,000,00 0,00 27.000.000,00
1.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 22.680.000,000,00 0,00 22.680.000,00
1.20.1.20.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 34.800.000,000,00 0,00 34.800.000,00
1.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 23.808.000,00300.000,00 0,00 24.108.000,00
1.20.1.20.11.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 31.720.000,000,00 0,00 31.720.000,00
1.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 38.340.000,00300.000,00 0,00 38.640.000,00
1.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 34.800.000,000,00 0,00 34.800.000,00
1.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.376.000,000,00 0,00 11.376.000,00
1.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 965.600.000,004.800.000,00 0,00 970.400.000,00
1.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.09.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90.000.000,000,00 0,00 90.000.000,00
1.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.11.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
467
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 24.110.000,00515.360.000,00 0,00 539.470.000,00
1.20.1.20.04.01.19 Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL) 6.480.000,00140.680.000,00 0,00 147.160.000,00
1.20.1.20.09.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 10.040.000,0044.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.20.1.20.10.01.24 Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah 2.020.000,0022.180.000,00 0,00 24.200.000,00
1.20.1.20.03.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 101.800.000,002.400.000,00 0,00 104.200.000,00
1.20.1.20.04.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.05.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.06.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.07.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.14.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 6.500.000,000,00 0,00 6.500.000,00
1.20.1.20.15.01.28 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.015.571.200,0039.340.000,00 3.673.110.000,00 9.728.021.200,00
1.20.00.02.01 Pembangunan Rumah Jabatan 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.1.20.03.02.01.02 Penataan Lingkungan Komplek Perumahan Jabatan 0,000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
1.20.00.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,003.000.000,00 568.000.000,00 571.000.000,00
1.20.1.20.12.02.03.60 Pengadaan Kanopi Halaman Ruang Paten 0,000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
1.20.1.20.10.02.03.81 Pembangunan Landscaping Alun-Alun 0,003.000.000,00 552.000.000,00 555.000.000,00
1.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1.20.1.20.09.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
1.20.1.20.10.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 144.000.000,00 144.000.000,00
1.20.1.20.12.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 41.350.000,00 41.350.000,00
1.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 0,000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
1.20.1.20.12.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13.500.000,000,00 18.500.000,00 32.000.000,00
1.20.1.20.13.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9.000.000,000,00 17.170.000,00 26.170.000,00
1.20.1.20.14.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,000,00 41.395.000,00 41.395.000,00
1.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 30.010.000,000,00 44.990.000,00 75.000.000,00
1.20.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 309.110.000,00 309.110.000,00
468
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.07.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 65.170.000,00 65.170.000,00
1.20.1.20.14.02.09.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas/ Kantor/Badan 0,000,00 123.470.000,00 123.470.000,00
1.20.1.20.12.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 68.200.000,00 68.200.000,00
1.20.1.20.13.02.09.14 Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan 0,000,00 52.270.000,00 52.270.000,00
1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 16.830.000,00 16.830.000,00
1.20.1.20.07.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 54.170.000,00 54.170.000,00
1.20.1.20.12.02.10 Pengadaan meubelair 0,000,00 29.200.000,00 29.200.000,00
1.20.1.20.03.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 97.370.000,000,00 155.520.000,00 252.890.000,00
1.20.1.20.04.02.20 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan 55.101.000,000,00 0,00 55.101.000,00
1.20.1.20.03.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 93.220.000,00650.000,00 0,00 93.870.000,00
1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 165.500.000,001.600.000,00 0,00 167.100.000,00
1.20.1.20.05.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00
1.20.1.20.07.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 8.300.000,000,00 0,00 8.300.000,00
1.20.1.20.09.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.10.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 34.030.000,00300.000,00 0,00 34.330.000,00
1.20.1.20.11.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 34.943.000,000,00 0,00 34.943.000,00
1.20.1.20.12.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 12.600.000,00300.000,00 0,00 12.900.000,00
1.20.1.20.13.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 6.440.000,000,00 0,00 6.440.000,00
1.20.1.20.03.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 120.850.000,002.400.000,00 0,00 123.250.000,00
1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000,001.600.000,00 0,00 41.600.000,00
1.20.1.20.05.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.20.1.20.06.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 34.981.200,000,00 0,00 34.981.200,00
1.20.1.20.07.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 28.440.000,000,00 0,00 28.440.000,00
1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 126.400.000,00650.000,00 0,00 127.050.000,00
1.20.1.20.09.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 99.700.000,00300.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.10.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 69.678.000,00300.000,00 0,00 69.978.000,00
1.20.1.20.11.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 64.938.000,000,00 0,00 64.938.000,00
1.20.1.20.12.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 57.600.000,00300.000,00 0,00 57.900.000,00
1.20.1.20.13.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 27.600.000,000,00 0,00 27.600.000,00
1.20.1.20.15.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 74.800.000,00700.000,00 0,00 75.500.000,00
469
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.02.23 Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan 313.920.000,004.000.000,00 0,00 317.920.000,00
1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.188.320.000,005.600.000,00 0,00 1.193.920.000,00
1.20.1.20.04.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 324.460.000,000,00 0,00 324.460.000,00
1.20.1.20.05.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 106.000.000,000,00 0,00 106.000.000,00
1.20.1.20.06.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 150.800.000,00700.000,00 0,00 151.500.000,00
1.20.1.20.07.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 123.280.000,000,00 0,00 123.280.000,00
1.20.1.20.08.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 346.680.000,004.000.000,00 0,00 350.680.000,00
1.20.1.20.09.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 448.090.000,001.200.000,00 0,00 449.290.000,00
1.20.1.20.10.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 186.840.000,00900.000,00 0,00 187.740.000,00
1.20.1.20.11.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 139.280.000,000,00 0,00 139.280.000,00
1.20.1.20.12.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148.120.000,00900.000,00 0,00 149.020.000,00
1.20.1.20.13.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 113.700.000,002.550.000,00 0,00 116.250.000,00
1.20.1.20.14.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 76.160.000,000,00 0,00 76.160.000,00
1.20.1.20.15.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 99.720.000,00700.000,00 0,00 100.420.000,00
1.20.1.20.03.02.27 Pemeliharan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 48.330.000,001.670.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 255.660.000,002.400.000,00 0,00 258.060.000,00
1.20.1.20.04.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 88.760.000,000,00 0,00 88.760.000,00
1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
1.20.1.20.06.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.790.000,000,00 0,00 30.790.000,00
1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23.250.000,000,00 0,00 23.250.000,00
1.20.1.20.08.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.070.000,000,00 0,00 33.070.000,00
1.20.1.20.09.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 41.300.000,00300.000,00 0,00 41.600.000,00
1.20.1.20.10.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 26.010.000,00300.000,00 0,00 26.310.000,00
1.20.1.20.11.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 32.610.000,000,00 0,00 32.610.000,00
1.20.1.20.12.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 34.610.000,00300.000,00 0,00 34.910.000,00
1.20.1.20.13.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.480.000,000,00 0,00 19.480.000,00
1.20.1.20.14.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 79.440.000,001.020.000,00 0,00 80.460.000,00
1.20.1.20.15.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 67.560.000,00700.000,00 0,00 68.260.000,00
1.20.1.20.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
1.20.1.20.15.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,000,00 68.800.000,00 68.800.000,00
470
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.12.02.61 Pembangunan Toilet 0,000,00 27.000.000,00 27.000.000,00
1.20.1.20.04.02.64 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 78.330.000,000,00 157.075.000,00 235.405.000,00
1.20.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 806.990.000,0010.390.000,00 0,00 817.380.000,00
1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 37.830.000,002.170.000,00 0,00 40.000.000,00
1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 241.130.000,002.180.000,00 0,00 243.310.000,00
1.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.690.000,000,00 0,00 31.690.000,00
1.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.850.000,000,00 0,00 32.850.000,00
1.20.1.20.07.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 24.390.000,00650.000,00 0,00 25.040.000,00
1.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36.400.000,00250.000,00 0,00 36.650.000,00
1.20.1.20.09.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.670.000,001.020.000,00 0,00 23.690.000,00
1.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.100.000,00300.000,00 0,00 25.400.000,00
1.20.1.20.11.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 16.400.000,000,00 0,00 16.400.000,00
1.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21.450.000,00300.000,00 0,00 21.750.000,00
1.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.750.000,000,00 0,00 15.750.000,00
1.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.750.000,00650.000,00 0,00 27.400.000,00
1.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 92.780.000,002.220.000,00 0,00 95.000.000,00
1.20.1.20.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.06.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.08.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.10.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.11.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.13.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.20.1.20.14.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.15.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.20.1.20.04.03.10 Pengadaan Pakaian Adat 46.800.000,00650.000,00 0,00 47.450.000,00
1.20.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 992.600.000,002.400.000,00 0,00 995.000.000,00
471
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 147.600.000,002.400.000,00 0,00 150.000.000,00
1.20.1.20.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.06.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.09.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.10.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.11.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.12.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.13.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.14.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.15.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.06.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
433.460.000,00243.850.000,00 0,00 677.310.000,00
1.20.1.20.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.350.000,006.650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13.950.000,006.050.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.150.000,007.850.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.150.000,007.850.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.450.000,003.000.000,00 0,00 6.450.000,00
1.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18.200.000,001.800.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.09.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.100.000,003.900.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.600.000,005.400.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.11.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.100.000,00900.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.500.000,004.500.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20.200.000,001.800.000,00 0,00 22.000.000,00
1.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.700.000,002.400.000,00 0,00 19.100.000,00
1.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.150.000,007.850.000,00 0,00 20.000.000,00
1.20.1.20.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
472
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.04.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 800.000,001.850.000,00 0,00 2.650.000,00
1.20.1.20.05.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 650.000,001.850.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.06.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 630.000,001.850.000,00 0,00 2.480.000,00
1.20.1.20.07.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100.000,002.400.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.09.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.350.000,001.150.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.11.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.600.000,00900.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.12.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.350.000,001.150.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.13.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.500.000,001.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.14.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.15.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.850.000,003.650.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.04.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.650.000,004.850.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.05.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.250.000,004.250.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.450.000,004.850.000,00 0,00 7.300.000,00
1.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 350.000,002.400.000,00 0,00 2.750.000,00
1.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.100.000,005.400.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.09.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.500.000,002.000.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.11.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.100.000,002.400.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.200.000,002.300.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.500.000,001.000.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.200.000,003.600.000,00 0,00 7.800.000,00
1.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.050.000,005.450.000,00 0,00 7.500.000,00
1.20.1.20.03.06.05 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 61.900.000,0048.100.000,00 0,00 110.000.000,00
1.20.1.20.03.06.08 Penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 40.950.000,009.050.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.06.19 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 53.680.000,0060.600.000,00 0,00 114.280.000,00
1.20.1.20.03.06.23 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.00.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 16.640.195.000,00525.080.000,00 0,00 17.165.275.000,00
473
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.04.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama
35.660.000,000,00 0,00 35.660.000,00
1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 114.900.000,002.400.000,00 0,00 117.300.000,00
1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 487.630.000,003.400.000,00 0,00 491.030.000,00
1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 952.725.000,002.400.000,00 0,00 955.125.000,00
1.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 444.800.000,002.000.000,00 0,00 446.800.000,00
1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 13.111.250.000,005.600.000,00 0,00 13.116.850.000,00
1.20.1.20.04.15.09 Pelantikan anggota DPRD 287.300.000,004.280.000,00 0,00 291.580.000,00
1.20.1.20.04.15.12 Penyediaan Dokumentasi kegiatan DPRD 5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00
1.20.1.20.04.15.15 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi 33.490.000,00139.500.000,00 0,00 172.990.000,00
1.20.1.20.04.15.16 Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 162.000.000,00700.000,00 0,00 162.700.000,00
1.20.1.20.04.15.17 Penyebaraluasan Informasi Kepada Masyarakat 165.000.000,00800.000,00 0,00 165.800.000,00
1.20.1.20.04.15.18 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Pimpinan dan Wakil Pimpinan 840.440.000,00256.000.000,00 0,00 1.096.440.000,00
1.20.1.20.04.15.19 Penyediaan Jasa Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD 0,00108.000.000,00 0,00 108.000.000,00
1.20.00.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 6.495.090.000,00826.070.000,00 0,00 7.321.160.000,00
1.20.1.20.03.16.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasisosial dan kemasyarakatan
588.586.000,006.320.000,00 0,00 594.906.000,00
1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen/luar negeri
459.620.000,005.380.000,00 0,00 465.000.000,00
1.20.1.20.03.16.03 Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 227.000.000,00123.000.000,00 0,00 350.000.000,00
1.20.1.20.03.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 14.350.000,00650.000,00 0,00 15.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 42.350.000,00650.000,00 0,00 43.000.000,00
1.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.003.000.000,007.000.000,00 0,00 1.010.000.000,00
1.20.1.20.03.16.07 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.317.884.000,00386.560.000,00 0,00 1.704.444.000,00
1.20.1.20.03.16.08 Pemeriksaan Rutin Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 60.000.000,00650.000,00 0,00 60.650.000,00
1.20.1.20.03.16.09 Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia ( BKKKSI) 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.16.10 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-haritertentu
487.600.000,0062.400.000,00 0,00 550.000.000,00
1.20.1.20.03.16.11 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH 58.800.000,00700.000,00 0,00 59.500.000,00
1.20.1.20.03.16.12 Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH 100.000,0079.900.000,00 0,00 80.000.000,00
1.20.1.20.03.16.13 Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 115.400.000,002.400.000,00 0,00 117.800.000,00
1.20.1.20.03.16.17 Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH 29.300.000,00130.760.000,00 0,00 160.060.000,00
1.20.1.20.03.16.22 Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya 160.400.000,002.400.000,00 0,00 162.800.000,00
474
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.16.23 Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH 1.696.000.000,007.000.000,00 0,00 1.703.000.000,00
1.20.1.20.03.16.30 Inventarisasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 42.750.000,007.250.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.1.20.03.16.31 Penyelenggaraan Pameran 142.600.000,002.400.000,00 0,00 145.000.000,00
1.20.00.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.205.550.000,001.039.450.000,00 0,00 2.245.000.000,00
1.20.1.20.05.17.02 Penyusunan standar satuan harga 53.321.000,0069.600.000,00 0,00 122.921.000,00
1.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 106.400.000,00193.600.000,00 0,00 300.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 76.300.000,0023.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 106.400.000,00193.600.000,00 0,00 300.000.000,00
1.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 76.300.000,0023.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
115.600.000,00114.400.000,00 0,00 230.000.000,00
1.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD
43.400.000,0056.600.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangandaerah
90.679.000,001.400.000,00 0,00 92.079.000,00
1.20.1.20.05.17.20 Penyusunan laporan semesteran APBD 57.000.000,0043.000.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.25 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 40.500.000,0059.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.36 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Updating danPemeliharaan)
42.600.000,0092.400.000,00 0,00 135.000.000,00
1.20.1.20.05.17.46 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 84.400.000,00165.600.000,00 0,00 250.000.000,00
1.20.1.20.05.17.47 Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer 75.000.000,000,00 0,00 75.000.000,00
1.20.1.20.05.17.48 Bimbingan Teknis Penganggaran 89.000.000,001.000.000,00 0,00 90.000.000,00
1.20.1.20.05.17.49 Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan 99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.05.17.50 Pengelolaan Sistem Informasi Gaji 49.350.000,00650.000,00 0,00 50.000.000,00
1.20.00.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH
1.840.535.000,00770.280.000,00 0,00 2.610.815.000,00
1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 84.280.000,0050.360.000,00 0,00 134.640.000,00
1.20.1.20.07.20.08 Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan 135.800.000,001.600.000,00 0,00 137.400.000,00
1.20.1.20.07.20.13 Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 192.200.000,001.600.000,00 0,00 193.800.000,00
1.20.1.20.03.20.15 Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH 191.000.000,00394.800.000,00 0,00 585.800.000,00
1.20.1.20.07.20.18 Review Laporan Keuangan SKPD 192.200.000,001.600.000,00 0,00 193.800.000,00
1.20.1.20.03.20.19 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan 169.680.000,00191.320.000,00 0,00 361.000.000,00
1.20.1.20.03.20.20 Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian 101.000.000,009.000.000,00 0,00 110.000.000,00
1.20.1.20.07.20.23 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP di SKPD 118.500.000,001.600.000,00 0,00 120.100.000,00
475
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.07.20.24 Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) 36.925.000,00112.600.000,00 0,00 149.525.000,00
1.20.1.20.07.20.25 Audit Kinerja 97.600.000,00800.000,00 0,00 98.400.000,00
1.20.1.20.07.20.26 Audit dengan tujuan tertentu 462.900.000,002.400.000,00 0,00 465.300.000,00
1.20.1.20.07.20.27 Sosialisasi/Pembinaan Pengawasan 58.450.000,002.600.000,00 0,00 61.050.000,00
1.20.00.21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan
138.000.000,000,00 0,00 138.000.000,00
1.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 138.000.000,000,00 0,00 138.000.000,00
1.20.00.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 535.657.000,001.042.450.000,00 71.400.000,00 1.649.507.000,00
1.20.1.20.03.23.02 Penerapan sistem lelang secara elektronik 127.000.000,00232.400.000,00 0,00 359.400.000,00
1.20.1.20.03.23.03 Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 162.340.000,00776.180.000,00 0,00 938.520.000,00
1.20.1.20.03.23.06 Pelatihan Sistem Lelang Elektronik 167.237.000,008.900.000,00 0,00 176.137.000,00
1.20.1.20.03.23.12 Updating Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 17.900.000,0022.550.000,00 0,00 40.450.000,00
1.20.1.20.03.23.13 Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pengadaan barang dan Jasa 59.300.000,00700.000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.03.23.14 Penyusunan Sistem Informasi Dokumen Lelang Secara Elektronik 1.880.000,001.720.000,00 71.400.000,00 75.000.000,00
1.20.00.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 4.950.000,001.250.000,00 0,00 6.200.000,00
1.20.1.20.03.24.03 Penanganan pengaduan masyarakat 4.950.000,001.250.000,00 0,00 6.200.000,00
1.20.00.25 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 75.360.000,00132.050.000,00 0,00 207.410.000,00
1.20.1.20.03.25.07 Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum 7.070.000,0026.800.000,00 0,00 33.870.000,00
1.20.1.20.03.25.08 Pembentukan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah DaerahLainnya, Lembaga, Instansi dan Swasta
44.440.000,00104.600.000,00 0,00 149.040.000,00
1.20.1.20.03.25.09 Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah 23.850.000,00650.000,00 0,00 24.500.000,00
1.20.00.26 Program penataan peraturan perundang-undangan 486.130.000,00824.460.000,00 0,00 1.310.590.000,00
1.20.1.20.03.26.01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 69.300.000,00700.000,00 0,00 70.000.000,00
1.20.1.20.03.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 115.110.000,00402.250.000,00 0,00 517.360.000,00
1.20.1.20.03.26.06 Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan 57.780.000,002.220.000,00 0,00 60.000.000,00
1.20.1.20.03.26.07 Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di lingkungan Pemkab BangkaTengah
11.690.000,0062.350.000,00 0,00 74.040.000,00
1.20.1.20.03.26.12 Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) 17.850.000,00650.000,00 0,00 18.500.000,00
1.20.1.20.03.26.14 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Ditinjau dari Kajian Hukum 69.500.000,00210.500.000,00 0,00 280.000.000,00
1.20.1.20.04.26.15 Pembahasaan Rancangan Perda 35.640.000,00650.000,00 0,00 36.290.000,00
1.20.1.20.04.26.16 Penyusunan Produk Hukum Inisiatif DPRD 28.100.000,00103.800.000,00 0,00 131.900.000,00
1.20.1.20.03.26.17 Kabupaten Peduli HAM 31.600.000,0013.400.000,00 0,00 45.000.000,00
476
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.26.18 Penyelenggaraan Sidang Pengadilan Agama 20.210.000,0027.290.000,00 0,00 47.500.000,00
1.20.1.20.03.26.19 Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
1.20.00.30 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 228.165.000,00129.910.000,00 0,00 358.075.000,00
1.20.1.20.15.30.01 Survey perizinan 156.800.000,0075.360.000,00 0,00 232.160.000,00
1.20.1.20.15.30.07 Monitoring dan Evaluasi Perizinan 33.650.000,0015.650.000,00 0,00 49.300.000,00
1.20.1.20.15.30.13 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan 37.715.000,0038.900.000,00 0,00 76.615.000,00
1.20.00.33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana 69.500.000,0030.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.03.33.17 Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan StandarKompetensi Jabatan
69.500.000,0030.500.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.00.36 Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah 459.480.000,00315.000.000,00 145.520.000,00 920.000.000,00
1.20.1.20.05.36.10 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Aset Daerah 87.800.000,00212.200.000,00 0,00 300.000.000,00
1.20.1.20.05.36.11 Bimbingan Teknis Manajemen Aset Daerah 89.300.000,00700.000,00 0,00 90.000.000,00
1.20.1.20.05.36.12 Sertifikasi, Kodefikasi dan Pengamanan Aset Daerah 194.080.000,0010.400.000,00 145.520.000,00 350.000.000,00
1.20.1.20.05.36.14 Manajemen Aset Daerah 88.300.000,0091.700.000,00 0,00 180.000.000,00
1.20.00.37 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.407.092.500,00553.200.000,00 580.000.000,00 2.540.292.500,00
1.20.1.20.06.37.01 Pendataan Subjek/Objek Pajak dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah 70.400.000,00700.000,00 0,00 71.100.000,00
1.20.1.20.06.37.05 Pemeliharaan data SISMIOP 395.630.000,0095.720.000,00 0,00 491.350.000,00
1.20.1.20.06.37.08 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan BPHTB 425.000.000,0013.400.000,00 0,00 438.400.000,00
1.20.1.20.06.37.12 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pajak Daerah 93.575.000,005.200.000,00 0,00 98.775.000,00
1.20.1.20.06.37.13 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 55.100.000,0031.100.000,00 0,00 86.200.000,00
1.20.1.20.06.37.15 Penagihan Pajak dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 81.920.000,00368.080.000,00 0,00 450.000.000,00
1.20.1.20.06.37.17 Koordinasi dan Monev Pengelolaan PAD 76.900.000,0020.700.000,00 0,00 97.600.000,00
1.20.1.20.06.37.19 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan PAD 0,000,00 580.000.000,00 580.000.000,00
1.20.1.20.06.37.20 Pelayanan Pajak Daerah pada UPT 149.997.500,000,00 0,00 149.997.500,00
1.20.1.20.06.37.21 Pendataan dan Pengendalian dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah 58.570.000,0018.300.000,00 0,00 76.870.000,00
1.20.00.38 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 417.750.000,0072.250.000,00 0,00 490.000.000,00
1.20.1.20.03.38.01 Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah 22.460.000,007.250.000,00 0,00 29.710.000,00
1.20.1.20.03.38.02 Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR 87.700.000,007.300.000,00 0,00 95.000.000,00
1.20.1.20.03.38.05 Koordinasi Pengendalian Pembangunan 46.300.000,0053.700.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.03.38.06 Penyusunan Survey Harga Konsumen dan Perhitungan Inflasi 261.290.000,004.000.000,00 0,00 265.290.000,00
1.20.00.39 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 391.020.000,004.392.800.000,00 0,00 4.783.820.000,00
477
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03.39.01 Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah 281.800.000,004.000.000,00 0,00 285.800.000,00
1.20.1.20.03.39.02 Pembinaan dan Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Syariah Keagamaan 64.920.000,00184.000.000,00 0,00 248.920.000,00
1.20.1.20.03.39.03 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 43.850.000,00650.000,00 0,00 44.500.000,00
1.20.1.20.03.39.05 Insentif TPA, TQA dan MDT 450.000,004.204.150.000,00 0,00 4.204.600.000,00
1.20.00.40 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 74.150.000,0025.850.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.1.20.03.40.01 Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat 74.150.000,0025.850.000,00 0,00 100.000.000,00
1.20.00.41 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 146.550.000,0093.700.000,00 0,00 240.250.000,00
1.20.1.20.03.41.02 Pembinaan Unit Pelayanan Publik 31.930.000,0029.500.000,00 0,00 61.430.000,00
1.20.1.20.03.41.06 Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 42.700.000,0023.500.000,00 0,00 66.200.000,00
1.20.1.20.03.41.07 Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD 44.100.000,0020.900.000,00 0,00 65.000.000,00
1.20.1.20.03.41.08 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Publik 27.820.000,0019.800.000,00 0,00 47.620.000,00
1.20.00.42 Program pendidikan kedinasan 853.825.000,00900.000,00 0,00 854.725.000,00
1.20.1.20.14.42.02 Pendidikan Perjenjangan Struktural 853.825.000,00900.000,00 0,00 854.725.000,00
1.20.00.43 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.000.620.000,00114.870.000,00 0,00 3.115.490.000,00
1.20.00.43.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 2.876.920.000,00114.070.000,00 0,00 2.990.990.000,00
1.20.1.20.14.43.01.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III 2.545.570.000,0097.840.000,00 0,00 2.643.410.000,00
1.20.1.20.14.43.01.02 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II 331.350.000,0016.230.000,00 0,00 347.580.000,00
1.20.1.20.14.43.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 123.700.000,00800.000,00 0,00 124.500.000,00
1.20.00.44 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.550.137.000,00467.400.000,00 0,00 3.017.537.000,00
1.20.1.20.14.44.01 Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai 141.050.000,000,00 0,00 141.050.000,00
1.20.1.20.14.44.02 Seleksi penerimaan calon PNS 60.510.000,0053.700.000,00 0,00 114.210.000,00
1.20.1.20.14.44.03 Penempatan PNS 89.706.000,0056.550.000,00 0,00 146.256.000,00
1.20.1.20.14.44.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.861.750.000,00900.000,00 0,00 1.862.650.000,00
1.20.1.20.14.44.51 Seleksi Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi 170.170.000,00259.750.000,00 0,00 429.920.000,00
1.20.1.20.14.44.52 Penyelesaian Hukuman Disiplin PNS 36.235.000,0026.800.000,00 0,00 63.035.000,00
1.20.1.20.14.44.53 Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS 63.550.000,0029.400.000,00 0,00 92.950.000,00
1.20.1.20.14.44.54 Pembinaan Solidaritas Keluarga Besar Korpri Bangka Tengah 65.680.000,0027.000.000,00 0,00 92.680.000,00
1.20.1.20.14.44.56 Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar 61.486.000,0013.300.000,00 0,00 74.786.000,00
1.20.00.46 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian 533.438.800,00101.610.000,00 0,00 635.048.800,00
1.20.1.20.14.46.01 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 36.925.000,0018.300.000,00 0,00 55.225.000,00
478
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.14.46.02 Penanganan Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsus, Taspen dan Satylancana Karyasatya
57.750.000,000,00 0,00 57.750.000,00
1.20.1.20.14.46.03 Penanganan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS 161.800.000,003.000.000,00 0,00 164.800.000,00
1.20.1.20.14.46.04 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 64.495.000,0047.460.000,00 0,00 111.955.000,00
1.20.1.20.14.46.06 Proses Penanganan SK dalam jabatan fungsional tertentu 51.510.000,002.500.000,00 0,00 54.010.000,00
1.20.1.20.14.46.07 Penanganan Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Kerja PNS 45.875.000,002.500.000,00 0,00 48.375.000,00
1.20.1.20.14.46.08 Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi e-kinerja 41.108.800,0027.200.000,00 0,00 68.308.800,00
1.20.1.20.14.46.11 Pemberian Purna Bakti PNS 73.975.000,00650.000,00 0,00 74.625.000,00
1.20.00.47 Program Peningkatan Aksesbilitas terhadap Informasi Perizinan 63.450.000,0017.650.000,00 0,00 81.100.000,00
1.20.1.20.15.47.01 Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik 38.150.000,0015.100.000,00 0,00 53.250.000,00
1.20.1.20.15.47.03 Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pelayanan Perizinan 25.300.000,002.550.000,00 0,00 27.850.000,00
1.20.00.48 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 276.180.000,0044.820.000,00 0,00 321.000.000,00
1.20.1.20.03.48.01 Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan P4GN (Pencegahan,Pemberantasan, Penyalahgunaan, Perdaran Gelap Narkotika)
86.450.000,007.300.000,00 0,00 93.750.000,00
1.20.1.20.03.48.02 Sosialisasi dan Advokasi Kesadaran Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba 90.100.000,0018.900.000,00 0,00 109.000.000,00
1.20.1.20.03.48.03 Identifikasi Kecenderungan Penyalahgunaan NAPZA 36.530.000,0017.920.000,00 0,00 54.450.000,00
1.20.1.20.03.48.04 Rehabilitasi, Terapi dan Pemantauan Pecandu Narkoba di Pusat Rehabilitasi 63.100.000,00700.000,00 0,00 63.800.000,00
1.21 Ketahanan Pangan 1.212.324.800,00509.132.000,00 1.534.414.100,00 3.255.870.900,00
1.21.00 Ketahanan Pangan 1.212.324.800,00509.132.000,00 1.534.414.100,00 3.255.870.900,00
1.21.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.365.000,00373.032.000,00 0,00 734.397.000,00
1.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.110.000,0070.140.000,00 0,00 76.250.000,00
1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.600.000,000,00 0,00 63.600.000,00
1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.820.000,0025.180.000,00 0,00 43.000.000,00
1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.495.000,00101.452.000,00 0,00 103.947.000,00
1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.140.000,00176.260.000,00 0,00 194.400.000,00
1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.200.000,000,00 0,00 13.200.000,00
1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.21.1.21.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 46.400.000,000,00 0,00 46.400.000,00
1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.21.1.21.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
479
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.21.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 135.420.000,003.340.000,00 1.531.414.100,00 1.670.174.100,00
1.21.1.21.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 2.830.000,001.670.000,00 30.500.000,00 35.000.000,00
1.21.1.21.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000,001.670.000,00 12.250.000,00 14.070.000,00
1.21.1.21.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 85.400.000,000,00 0,00 85.400.000,00
1.21.1.21.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 47.040.000,000,00 0,00 47.040.000,00
1.21.1.21.01.02.45 Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK) 0,000,00 279.262.000,00 279.262.000,00
1.21.1.21.01.02.47 Penyediaan Prasarana Lingkungan (Pagar/Jalan) Kantor Balai Penyuluh Pertanian(BPP) di Kecamatan (DAK)
0,000,00 456.330.000,00 456.330.000,00
1.21.1.21.01.02.49 Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diKecamatan (DAK)
0,000,00 154.800.000,00 154.800.000,00
1.21.1.21.01.02.50 Penyediaan Alat Bantu Percontohan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diKecamatan (DAK)
0,000,00 158.570.000,00 158.570.000,00
1.21.1.21.01.02.51 Penyediaan Peralatan Administrasi dan Perkantoran Balai Penyuluh Pertanian(BPP) di Kecamatan (DAK)
0,000,00 132.320.000,00 132.320.000,00
1.21.1.21.01.02.52 Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 untuk Penyuluh Pertanian (PNS) (DAK) 0,000,00 307.382.100,00 307.382.100,00
1.21.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 55.000.000,000,00 0,00 55.000.000,00
1.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.21.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.21.1.21.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.21.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.395.000,008.900.000,00 0,00 29.295.000,00
1.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.045.000,003.950.000,00 0,00 19.995.000,00
1.21.1.21.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.450.000,003.350.000,00 0,00 6.800.000,00
1.21.00.15 Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan 181.610.000,0068.760.000,00 0,00 250.370.000,00
1.21.1.21.01.15.01 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 13.150.000,001.850.000,00 0,00 15.000.000,00
1.21.1.21.01.15.02 Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan 34.160.000,0062.360.000,00 0,00 96.520.000,00
1.21.1.21.01.15.08 Pengadaan Cadangan Pangan Daerah 134.300.000,004.550.000,00 0,00 138.850.000,00
1.21.00.16 Program Distribusi dan Akses Pangan 9.850.000,0016.400.000,00 0,00 26.250.000,00
1.21.1.21.01.16.02 Pengumpulan dan Penyediaan Data Informasi Harga, Distribusi serta PemantauanKetersediaan Pangan
9.850.000,0016.400.000,00 0,00 26.250.000,00
1.21.00.17 Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 372.364.800,0024.250.000,00 3.000.000,00 399.614.800,00
1.21.1.21.01.17.01 Pendampingan Pengembangan dan Pembinaan Percepatan PenganekaragamanKonsumsi Pangan (P2KP)
76.014.800,0013.600.000,00 0,00 89.614.800,00
480
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.21.1.21.01.17.02 Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan 42.200.000,00650.000,00 3.000.000,00 45.850.000,00
1.21.1.21.01.17.03 Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) 200.250.000,006.300.000,00 0,00 206.550.000,00
1.21.1.21.01.17.04 Promosi Produk Pangan Lokal Tingkat Daerah dan Nasional 27.700.000,001.450.000,00 0,00 29.150.000,00
1.21.1.21.01.17.05 Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) 26.200.000,002.250.000,00 0,00 28.450.000,00
1.21.00.18 Program Penanganan Kerawanan Pangan 16.320.000,0014.450.000,00 0,00 30.770.000,00
1.21.1.21.01.18.01 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah (FSVA) dan SistemKewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
16.320.000,0014.450.000,00 0,00 30.770.000,00
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.569.448.500,003.704.130.000,00 410.471.500,00 12.684.050.000,00
1.22.00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.569.448.500,003.704.130.000,00 410.471.500,00 12.684.050.000,00
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 595.219.000,0034.000.000,00 0,00 629.219.000,00
1.22.1.20.09.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 46.750.000,003.250.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.10.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 34.550.000,002.900.000,00 0,00 37.450.000,00
1.22.1.20.11.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 59.625.000,001.900.000,00 0,00 61.525.000,00
1.22.1.20.12.15.01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 92.021.000,004.800.000,00 0,00 96.821.000,00
1.22.1.13.01.15.16 Penguatan Kelembagaan POSYANTEK 23.850.000,001.500.000,00 0,00 25.350.000,00
1.22.1.13.01.15.25 Pemberdayaan Kelembagaan SPAM PAMSIMAS 24.050.000,00950.000,00 0,00 25.000.000,00
1.22.1.20.09.15.26 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam PengelolaanAdministrasi Desa
18.600.000,001.400.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.13.15.28 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 45.610.000,00650.000,00 0,00 46.260.000,00
1.22.1.20.13.15.29 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat SERASE (SetiapRT Satu Rase)
72.200.000,007.800.000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.13.01.15.30 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Manajemen BUMDes 151.634.000,007.850.000,00 0,00 159.484.000,00
1.22.1.13.01.15.31 Sosialisasi dan Penetapan kawasan Perdesaan 26.329.000,001.000.000,00 0,00 27.329.000,00
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 4.314.727.200,00655.140.000,00 25.650.000,00 4.995.517.200,00
1.22.00.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 943.738.700,0032.450.000,00 0,00 976.188.700,00
1.22.1.13.01.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 103.350.000,0011.600.000,00 0,00 114.950.000,00
1.22.1.20.09.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 18.550.000,001.450.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.10.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 14.400.000,002.100.000,00 0,00 16.500.000,00
1.22.1.20.11.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 18.300.000,001.700.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.12.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 11.942.000,002.950.000,00 0,00 14.892.000,00
1.22.1.20.13.17.01.01 Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 12.500.000,000,00 0,00 12.500.000,00
1.22.1.13.01.17.01.07 Gelar Teknologi tepat guna 75.150.000,004.850.000,00 0,00 80.000.000,00
481
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.08.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 4.847.000,00850.000,00 0,00 5.697.000,00
1.22.1.20.09.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 18.250.000,001.750.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.10.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 13.200.000,001.100.000,00 0,00 14.300.000,00
1.22.1.20.11.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 13.800.000,00700.000,00 0,00 14.500.000,00
1.22.1.20.12.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 16.230.000,00300.000,00 0,00 16.530.000,00
1.22.1.20.13.17.01.10 Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa 15.550.000,001.850.000,00 0,00 17.400.000,00
1.22.1.20.08.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.09.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 95.000.000,000,00 0,00 95.000.000,00
1.22.1.20.10.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 85.000.000,000,00 0,00 85.000.000,00
1.22.1.20.11.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 80.000.000,000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.20.12.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 100.000.000,000,00 0,00 100.000.000,00
1.22.1.20.13.17.01.14 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa 105.000.000,000,00 0,00 105.000.000,00
1.22.1.13.01.17.01.17 Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat 44.550.000,000,00 0,00 44.550.000,00
1.22.1.13.01.17.01.18 Pembinaan dan Lomba Lembaga Kemasyarakatan 48.119.700,001.250.000,00 0,00 49.369.700,00
1.22.1.20.08.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 26.800.000,001.650.000,00 6.900.000,00 35.350.000,00
1.22.1.20.09.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 22.350.000,002.650.000,00 0,00 25.000.000,00
1.22.1.20.10.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 17.650.000,002.100.000,00 0,00 19.750.000,00
1.22.1.20.11.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 41.400.000,002.700.000,00 0,00 44.100.000,00
1.22.1.20.12.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 32.200.000,002.800.000,00 0,00 35.000.000,00
1.22.1.20.13.17.06 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 14.900.000,002.450.000,00 0,00 17.350.000,00
1.22.1.20.08.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 102.722.500,009.575.000,00 0,00 112.297.500,00
1.22.1.20.09.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 91.750.000,008.250.000,00 0,00 100.000.000,00
1.22.1.20.10.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 46.600.000,003.300.000,00 0,00 49.900.000,00
1.22.1.20.11.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 106.425.000,005.650.000,00 0,00 112.075.000,00
1.22.1.20.12.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 70.350.000,005.900.000,00 3.750.000,00 80.000.000,00
1.22.1.20.13.17.08 Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan 93.800.000,006.200.000,00 0,00 100.000.000,00
1.22.1.20.09.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 13.750.000,001.250.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.10.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 8.650.000,001.500.000,00 0,00 10.150.000,00
1.22.1.20.11.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 14.100.000,00900.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.12.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 14.160.000,00300.000,00 0,00 14.460.000,00
482
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.13.17.15 Penyelenggaraan pameran pembangunan 13.200.000,001.800.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.08.17.28 Pembinaan Dasawisma 350.000,0085.225.000,00 0,00 85.575.000,00
1.22.1.13.01.17.30 Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan 35.058.000,0034.350.000,00 0,00 69.408.000,00
1.22.1.20.08.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 18.150.000,0011.850.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.09.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 36.250.000,003.750.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.10.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 32.450.000,0010.800.000,00 0,00 43.250.000,00
1.22.1.20.11.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 18.200.000,001.800.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00
1.22.1.20.12.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 30.400.000,009.600.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.13.17.34 Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan 23.850.000,009.650.000,00 0,00 33.500.000,00
1.22.1.20.08.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 124.800.000,0025.200.000,00 0,00 150.000.000,00
1.22.1.20.09.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 67.750.000,0012.250.000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.20.10.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 51.550.000,0011.300.000,00 0,00 62.850.000,00
1.22.1.20.11.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 65.850.000,009.150.000,00 0,00 75.000.000,00
1.22.1.20.12.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 62.100.000,0012.900.000,00 0,00 75.000.000,00
1.22.1.20.13.17.36 Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 67.900.000,007.100.000,00 0,00 75.000.000,00
1.22.1.20.10.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 9.300.000,00700.000,00 0,00 10.000.000,00
1.22.1.20.13.17.37 Pembinaan Keluarga Berencana 17.850.000,002.150.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.09.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 12.550.000,002.450.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.11.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 8.200.000,001.800.000,00 0,00 10.000.000,00
1.22.1.20.12.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 15.360.000,002.750.000,00 0,00 18.110.000,00
1.22.1.20.13.17.38 Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.13.01.17.40 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif Selawang Segantang 16.492.000,001.250.000,00 0,00 17.742.000,00
1.22.1.20.09.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 13.750.000,001.250.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.12.17.42 Pembinaan Keluarga Berencana 8.900.000,001.100.000,00 0,00 10.000.000,00
1.22.1.20.08.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 36.150.000,003.850.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.09.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 18.750.000,001.250.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.10.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 16.500.000,003.500.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.11.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 25.400.000,001.900.000,00 0,00 27.300.000,00
1.22.1.20.12.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 21.700.000,003.300.000,00 0,00 25.000.000,00
1.22.1.20.13.17.45 Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 17.550.000,002.150.000,00 0,00 19.700.000,00
483
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.11.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 21.200.000,007.100.000,00 0,00 28.300.000,00
1.22.1.20.12.17.46 Rapat Koordinasi kelompok Kerja kecamatan Sehat 24.965.000,001.300.000,00 0,00 26.265.000,00
1.22.1.20.08.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 22.213.000,000,00 0,00 22.213.000,00
1.22.1.20.09.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 18.450.000,001.550.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.10.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 13.900.000,001.100.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.11.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 23.600.000,00900.000,00 0,00 24.500.000,00
1.22.1.20.12.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 20.360.000,001.200.000,00 0,00 21.560.000,00
1.22.1.20.13.17.47 Pembinaan Kecamatan Layak Anak 22.850.000,001.550.000,00 0,00 24.400.000,00
1.22.1.20.13.17.49 Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya di Kecamatan 63.800.000,005.200.000,00 0,00 69.000.000,00
1.22.1.20.11.17.51 Peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa 21.300.000,00700.000,00 0,00 22.000.000,00
1.22.1.20.09.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 28.750.000,001.250.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.10.17.52 Rapat Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat 14.300.000,00700.000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.08.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 82.985.000,007.250.000,00 0,00 90.235.000,00
1.22.1.20.09.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 85.750.000,0014.250.000,00 0,00 100.000.000,00
1.22.1.20.10.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 59.900.000,005.100.000,00 0,00 65.000.000,00
1.22.1.20.11.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 41.400.000,008.100.000,00 0,00 49.500.000,00
1.22.1.20.12.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 67.200.000,007.800.000,00 0,00 75.000.000,00
1.22.1.20.13.17.56 Penyelenggaraan Kompetisi Olahrga (KEJURDA) 82.200.000,007.800.000,00 0,00 90.000.000,00
1.22.1.20.08.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 41.880.000,003.280.000,00 0,00 45.160.000,00
1.22.1.20.09.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 32.350.000,007.650.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.10.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 26.650.000,001.700.000,00 0,00 28.350.000,00
1.22.1.20.11.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 21.900.000,008.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.12.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 43.000.000,007.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.13.17.57 Liga Sepak Bola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 28.000.000,002.000.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.08.17.58 Pendampingan Gala Desa 41.905.000,004.755.000,00 0,00 46.660.000,00
1.22.1.20.09.17.58 Pendampingan Gala Desa 32.750.000,007.250.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.11.17.58 Pendampingan Gala Desa 21.900.000,008.100.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.12.17.58 Pendampingan Gala Desa 38.200.000,0011.800.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.13.17.58 Pendampingan Gala Desa 40.600.000,009.400.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.08.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 36.905.000,003.255.000,00 0,00 40.160.000,00
484
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.09.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 35.400.000,004.600.000,00 0,00 40.000.000,00
1.22.1.20.11.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 31.800.000,004.200.000,00 0,00 36.000.000,00
1.22.1.20.12.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 16.900.000,003.100.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.13.17.59 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (Seleksi Festival Olah Raga Tradisional) 24.200.000,005.800.000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.10.17.60 Festival Band Lagu Daerah 24.700.000,003.500.000,00 0,00 28.200.000,00
1.22.1.20.13.17.61 Sosialisasi Parenting 26.100.000,005.450.000,00 0,00 31.550.000,00
1.22.1.20.09.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 55.750.000,004.250.000,00 0,00 60.000.000,00
1.22.1.20.11.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 74.150.000,005.850.000,00 0,00 80.000.000,00
1.22.1.20.12.17.62 Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 44.900.000,005.100.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.08.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 38.000.000,0012.000.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.09.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 23.000.000,0018.000.000,00 0,00 41.000.000,00
1.22.1.20.10.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 12.300.000,0016.800.000,00 0,00 29.100.000,00
1.22.1.20.11.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 33.200.000,0016.800.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.12.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 20.000.000,0015.000.000,00 0,00 35.000.000,00
1.22.1.20.13.17.63 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBdes 18.000.000,0012.650.000,00 0,00 30.650.000,00
1.22.1.13.01.17.64 Penguatan Kader Teritorial Desa 56.350.000,00800.000,00 0,00 57.150.000,00
1.22.1.13.01.17.65 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 91.808.000,007.700.000,00 0,00 99.508.000,00
1.22.00.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 419.912.000,0064.150.000,00 0,00 484.062.000,00
1.22.1.13.01.18.35 Pendampingan Pelaksanaan Pada APBDesa 87.096.000,002.100.000,00 0,00 89.196.000,00
1.22.1.13.01.18.38 Peningkatan Wawasan Aparatur Pemerintahan Desa 71.796.000,00700.000,00 0,00 72.496.000,00
1.22.1.13.01.18.41 Sosialisasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD 49.390.000,00650.000,00 0,00 50.040.000,00
1.22.1.13.01.18.43 Pembinaan dan Penyusunan RKP Desa 33.950.000,00900.000,00 0,00 34.850.000,00
1.22.1.13.01.18.44 Pembinaan Administrasi Aset Desa 55.696.000,0021.800.000,00 0,00 77.496.000,00
1.22.1.13.01.18.45 Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 121.984.000,0038.000.000,00 0,00 159.984.000,00
1.22.00.21 Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 2.140.119.500,002.888.190.000,00 324.500.000,00 5.352.809.500,00
1.22.1.20.08.21.01 Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalampeningkatan kualitas kelurahan
269.500,001.026.320.000,00 0,00 1.026.589.500,00
1.22.1.20.08.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 81.750.000,005.250.000,00 0,00 87.000.000,00
1.22.1.20.09.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 19.200.000,00800.000,00 0,00 20.000.000,00
1.22.1.20.10.21.03 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 16.700.000,00300.000,00 0,00 17.000.000,00
1.22.1.20.08.21.09 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 31.450.000,001.950.000,00 0,00 33.400.000,00
485
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.20.08.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 31.200.000,000,00 0,00 31.200.000,00
1.22.1.20.09.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 9.700.000,00300.000,00 0,00 10.000.000,00
1.22.1.20.10.21.10 Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.22.1.20.08.21.15 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Arung Dalam 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.16 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Berok 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.17 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Koba 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.18 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Padang Mulia 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.08.21.19 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Simpang Perlang 145.900.000,000,00 4.100.000,00 150.000.000,00
1.22.1.20.09.21.20 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Dul 55.620.000,00144.380.000,00 0,00 200.000.000,00
1.22.1.20.10.21.21 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan Sungai Selan 124.360.000,0023.660.000,00 34.000.000,00 182.020.000,00
1.22.1.20.08.21.22 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalamPeningkatan Kualitas Kelurahan Arung Dalam
140.320.000,00155.680.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.21.23 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalamPeningkatan Kualitas Kelurahan Berok
140.320.000,00155.680.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.21.24 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalamPeningkatan Kualitas Kelurahan Koba
123.540.000,00172.460.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.21.25 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalamPeningkatan Kualitas Kelurahan Padang Mulia
140.320.000,00155.680.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.08.21.26 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalamPeningkatan Kualitas Kelurahan Simpang Perlang
140.320.000,00155.680.000,00 54.000.000,00 350.000.000,00
1.22.1.20.09.21.27 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalamPeningkatan Kualitas Kelurahan Dul
209.850.000,00417.950.000,00 0,00 627.800.000,00
1.22.1.20.10.21.28 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalamPeningkatan Kualitas Kelurahan Sungai Selan
130.700.000,00472.100.000,00 0,00 602.800.000,00
1.22.00.22 Program Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 537.042.300,0042.660.000,00 0,00 579.702.300,00
1.22.00.22.01 Peningkatan kesadararan masyarakat dalam bidang kesehatan 40.000.000,00650.000,00 0,00 40.650.000,00
1.22.1.13.01.22.01.07 Rapat kordinasi Tim Penggerak PKK Se-Kab.Bateng 40.000.000,00650.000,00 0,00 40.650.000,00
1.22.00.22.05 Pemberdayaan Kegiatan PKK 313.132.300,0029.550.000,00 0,00 342.682.300,00
1.22.1.13.01.22.05.05 Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten 93.200.000,003.500.000,00 0,00 96.700.000,00
1.22.1.13.01.22.05.06 Pembinaan PKK desa 64.550.000,0013.000.000,00 0,00 77.550.000,00
1.22.1.13.01.22.05.08 Pembinaan dan lomba program kegiatan PKK 109.450.000,0010.600.000,00 0,00 120.050.000,00
1.22.1.13.01.22.05.09 Pelatihan Program Kegiatan PKK 45.932.300,002.450.000,00 0,00 48.382.300,00
1.22.00.22.08 Pengembangan Pendidikan Keterampilan UP2K dan PAUD 152.670.000,005.750.000,00 0,00 158.420.000,00
1.22.1.13.01.22.08.06 Pengembangan UP2K 32.870.000,005.050.000,00 0,00 37.920.000,00
1.22.1.13.01.22.08.08 Peningkatan Wawasan Tim Pengerak PKK Se-Kabupaten Bangka Tengah 119.800.000,00700.000,00 0,00 120.500.000,00
486
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.22.1.13.01.22.11 Pembinaan PKK Kecematan 31.240.000,006.710.000,00 0,00 37.950.000,00
1.22.00.23 Program Pelayanan Masyarakat Terpadu 562.428.500,0019.990.000,00 60.321.500,00 642.740.000,00
1.22.1.20.08.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 36.278.500,003.400.000,00 10.321.500,00 50.000.000,00
1.22.1.20.09.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 68.550.000,001.450.000,00 0,00 70.000.000,00
1.22.1.20.10.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 42.350.000,003.600.000,00 0,00 45.950.000,00
1.22.1.20.11.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 47.300.000,002.700.000,00 0,00 50.000.000,00
1.22.1.20.12.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 32.670.000,00300.000,00 50.000.000,00 82.970.000,00
1.22.1.20.13.23.01 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 35.450.000,00650.000,00 0,00 36.100.000,00
1.22.1.20.09.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 22.000.000,000,00 0,00 22.000.000,00
1.22.1.20.10.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 21.650.000,000,00 0,00 21.650.000,00
1.22.1.20.11.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 18.000.000,000,00 0,00 18.000.000,00
1.22.1.20.12.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 24.000.000,000,00 0,00 24.000.000,00
1.22.1.20.13.23.03 Rapat Koordinasi forum pimpinan kecamatan 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
1.22.1.20.11.23.04 Evaluasi Standarisasi Pelayanan Kecamatan 69.880.000,007.190.000,00 0,00 77.070.000,00
1.22.1.20.08.23.05 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.22.1.20.11.23.06 Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung SBS (Stop Buang Air BesarSembarangan)
79.300.000,00700.000,00 0,00 80.000.000,00
1.23 Statistik 307.802.000,00124.200.000,00 0,00 432.002.000,00
1.23.00 Statistik 307.802.000,00124.200.000,00 0,00 432.002.000,00
1.23.00.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 307.802.000,00124.200.000,00 0,00 432.002.000,00
1.23.00.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 1.650.000,0032.950.000,00 0,00 34.600.000,00
1.23.1.25.01.15.02.03 Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat 1.650.000,0032.950.000,00 0,00 34.600.000,00
1.23.1.25.01.15.11 Forum Data 56.202.000,0035.100.000,00 0,00 91.302.000,00
1.23.1.25.01.15.14 Pengumpulan dan Updating Data Informasi Pembangunan Daerah 32.250.000,0023.850.000,00 0,00 56.100.000,00
1.23.1.25.01.15.16 Peningkatan dan Pengembangan kapasitas Statistik 77.250.000,005.200.000,00 0,00 82.450.000,00
1.23.1.25.01.15.17 Penyusunan Statistik Sektoral Nilai Tukar Petani 140.450.000,0027.100.000,00 0,00 167.550.000,00
1.24 Kearsipan 91.848.000,0031.830.000,00 0,00 123.678.000,00
1.24.00 Kearsipan 91.848.000,0031.830.000,00 0,00 123.678.000,00
1.24.00.19 Program Pembinaan SKPD Sadar Arsip 91.848.000,0031.830.000,00 0,00 123.678.000,00
1.24.1.26.01.19.01 Sosialisasi kearsipan 26.214.000,00650.000,00 0,00 26.864.000,00
1.24.1.26.01.19.03 Penataan Arsip 26.402.000,0029.880.000,00 0,00 56.282.000,00
487
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.24.1.26.01.19.04 Monitoring dan evaluasi kearsipan SKPD 14.360.000,00650.000,00 0,00 15.010.000,00
1.24.1.26.01.19.08 Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Desa 24.872.000,00650.000,00 0,00 25.522.000,00
1.25 Komunikasi dan Informatika 1.262.427.000,00601.842.000,00 1.089.575.000,00 2.953.844.000,00
1.25.00 Komunikasi dan Informatika 1.262.427.000,00601.842.000,00 1.089.575.000,00 2.953.844.000,00
1.25.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 377.680.000,00336.792.000,00 0,00 714.472.000,00
1.25.1.25.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.180.000,00115.100.000,00 0,00 121.280.000,00
1.25.1.25.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 126.000.000,000,00 0,00 126.000.000,00
1.25.1.25.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.640.000,0050.360.000,00 0,00 59.000.000,00
1.25.1.25.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.060.000,00123.972.000,00 0,00 127.032.000,00
1.25.1.25.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.040.000,0047.360.000,00 0,00 54.400.000,00
1.25.1.25.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
1.25.1.25.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.840.000,000,00 0,00 9.840.000,00
1.25.1.25.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.25.1.25.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
1.25.1.25.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19.320.000,000,00 0,00 19.320.000,00
1.25.1.25.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.25.1.25.01.01.19 Koordinasi pejabat/pegawai pemerintah daerah ke desa/kelurahan/kecamatan 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.25.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 194.930.400,001.820.000,00 189.575.000,00 386.325.400,00
1.25.1.25.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.350.000,001.820.000,00 189.575.000,00 193.745.000,00
1.25.1.25.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 7.138.000,000,00 0,00 7.138.000,00
1.25.1.25.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 39.152.400,000,00 0,00 39.152.400,00
1.25.1.25.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 112.720.000,000,00 0,00 112.720.000,00
1.25.1.25.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 33.570.000,000,00 0,00 33.570.000,00
1.25.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29.500.000,000,00 0,00 29.500.000,00
1.25.1.25.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19.500.000,000,00 0,00 19.500.000,00
1.25.1.25.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.25.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.25.1.25.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.25.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
21.350.000,007.050.000,00 0,00 28.400.000,00
1.25.1.25.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,002.200.000,00 0,00 19.200.000,00
488
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.25.1.25.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
1.25.1.25.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.450.000,003.250.000,00 0,00 6.700.000,00
1.25.00.15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 336.297.000,00148.580.000,00 0,00 484.877.000,00
1.25.1.25.01.15.14 Pemeliharan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaraan radio 22.900.000,00115.700.000,00 0,00 138.600.000,00
1.25.1.25.01.15.18 Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN 172.020.000,0027.980.000,00 0,00 200.000.000,00
1.25.1.25.01.15.20 Penyelenggaraan buletin Kabupaten Bangka Tengah 45.800.000,004.200.000,00 0,00 50.000.000,00
1.25.1.25.01.15.21 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi KabupatenBangka Tengah
47.742.000,00700.000,00 0,00 48.442.000,00
1.25.1.25.01.15.26 Layanan Internet Kecamatan 47.835.000,000,00 0,00 47.835.000,00
1.25.00.17 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 33.669.800,003.750.000,00 0,00 37.419.800,00
1.25.1.25.01.17.03 Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 14.000.000,002.600.000,00 0,00 16.600.000,00
1.25.1.25.01.17.04 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat 19.669.800,001.150.000,00 0,00 20.819.800,00
1.25.00.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 98.600.000,000,00 0,00 98.600.000,00
1.25.1.25.01.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 98.600.000,000,00 0,00 98.600.000,00
1.25.00.19 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi danKomunikasi
110.399.800,00103.850.000,00 900.000.000,00 1.114.249.800,00
1.25.1.25.01.19.01 Pemeliharaan dan updating website kabupaten 16.480.000,006.000.000,00 0,00 22.480.000,00
1.25.1.25.01.19.05 Sosialisasi Pengembangan Teknologi dan Informasi 11.155.000,00850.000,00 0,00 12.005.000,00
1.25.1.25.01.19.06 Monitoring dan Evaluasi Penyempurnaan dan Pengembangan TIK 31.900.000,009.650.000,00 0,00 41.550.000,00
1.25.1.25.01.19.12 Pengelolaan Kemitraan Aplikasi 12.599.800,0086.700.000,00 0,00 99.299.800,00
1.25.1.25.01.19.13 Bimbingan Teknis Administrator Website OPD dan Desa Kelurahan 38.265.000,00650.000,00 0,00 38.915.000,00
1.25.1.25.01.19.15 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur E-Goverment 0,000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
1.26 Perpustakaan 926.524.000,00572.200.000,00 497.960.000,00 1.996.684.000,00
1.26.00 Perpustakaan 926.524.000,00572.200.000,00 497.960.000,00 1.996.684.000,00
1.26.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.982.000,00225.610.000,00 0,00 529.592.000,00
1.26.1.26.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.040.000,0047.410.000,00 0,00 50.450.000,00
1.26.1.26.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 59.400.000,00600.000,00 0,00 60.000.000,00
1.26.1.26.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.435.000,0076.190.000,00 0,00 87.625.000,00
1.26.1.26.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.500.000,0050.400.000,00 0,00 53.900.000,00
1.26.1.26.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.540.000,0051.010.000,00 0,00 59.550.000,00
1.26.1.26.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
1.26.1.26.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.675.000,000,00 0,00 10.675.000,00
489
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.26.1.26.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
1.26.1.26.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00
1.26.1.26.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.592.000,000,00 0,00 17.592.000,00
1.26.1.26.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
1.26.1.26.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Lurah/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
1.26.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 153.570.000,001.350.000,00 63.620.000,00 218.540.000,00
1.26.1.26.01.02.08 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 63.620.000,00 63.620.000,00
1.26.1.26.01.02.21 Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas 5.530.000,000,00 0,00 5.530.000,00
1.26.1.26.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 31.360.000,00650.000,00 0,00 32.010.000,00
1.26.1.26.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 96.720.000,00700.000,00 0,00 97.420.000,00
1.26.1.26.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.960.000,000,00 0,00 19.960.000,00
1.26.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
1.26.1.26.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
1.26.1.26.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
1.26.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.26.1.26.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
1.26.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00
1.26.1.26.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.400.000,003.600.000,00 0,00 20.000.000,00
1.26.1.26.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
1.26.1.26.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.900.000,003.600.000,00 0,00 7.500.000,00
1.26.00.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 363.172.000,00336.040.000,00 434.340.000,00 1.133.552.000,00
1.26.1.26.01.21.01 Lomba bercerita 65.792.500,008.500.000,00 0,00 74.292.500,00
1.26.1.26.01.21.03 Bimtek pengelola perpustakaan 30.310.000,00650.000,00 0,00 30.960.000,00
1.26.1.26.01.21.05 Monitoring, supervesi, dan konsultasi pembinaan perpustakaan 31.845.000,00234.700.000,00 0,00 266.545.000,00
1.26.1.26.01.21.06 Perpustakaan Keliling 60.675.000,00650.000,00 0,00 61.325.000,00
1.26.1.26.01.21.08 Pengolahan bahan pustaka 15.457.500,0069.540.000,00 0,00 84.997.500,00
1.26.1.26.01.21.09 Bulan kunjungan perpustakaan 48.275.000,00650.000,00 0,00 48.925.000,00
1.26.1.26.01.21.10 Lomba perpustakaan 60.422.000,0014.400.000,00 0,00 74.822.000,00
1.26.1.26.01.21.11 Pengadaan Buku Perpustakaan 0,000,00 189.720.000,00 189.720.000,00
1.26.1.26.01.21.12 Bangka Tengah Berliterasi 50.395.000,006.950.000,00 0,00 57.345.000,00
490
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
1.26.1.26.01.21.13 Pengadaan Bahan Perpustakaan (DAK) 0,000,00 244.620.000,00 244.620.000,00
2 Urusan Pilihan 17.837.924.850,005.394.424.000,00 3.196.075.350,00 26.428.424.200,00
2.01 Pertanian 6.652.300.350,002.248.270.000,00 230.260.350,00 9.130.830.700,00
2.01.00 Pertanian 6.652.300.350,002.248.270.000,00 230.260.350,00 9.130.830.700,00
2.01.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 358.370.000,00282.900.000,00 25.000.000,00 666.270.000,00
2.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.480.000,0092.320.000,00 0,00 98.800.000,00
2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 117.000.000,000,00 25.000.000,00 142.000.000,00
2.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.070.000,0025.180.000,00 0,00 40.250.000,00
2.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.290.000,00140.220.000,00 0,00 144.510.000,00
2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.020.000,0025.180.000,00 0,00 33.200.000,00
2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 37.200.000,000,00 0,00 37.200.000,00
2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.610.000,000,00 0,00 10.610.000,00
2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00
2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.100.000,000,00 0,00 7.100.000,00
2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
2.01.2.01.01.01.21 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.01.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.148.000,002.400.000,00 37.940.000,00 182.488.000,00
2.01.2.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 37.940.000,00 37.940.000,00
2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.048.000,002.400.000,00 0,00 102.448.000,00
2.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 42.100.000,000,00 0,00 42.100.000,00
2.01.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 38.300.000,000,00 0,00 38.300.000,00
2.01.2.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28.300.000,000,00 0,00 28.300.000,00
2.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
2.01.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.01.2.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.01.00.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
22.150.000,007.450.000,00 0,00 29.600.000,00
2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.350.000,003.650.000,00 0,00 20.000.000,00
2.01.2.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.700.000,00800.000,00 0,00 2.500.000,00
2.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.100.000,003.000.000,00 0,00 7.100.000,00
491
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.01.00.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 469.104.000,008.820.000,00 0,00 477.924.000,00
2.01.00.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 66.700.000,00700.000,00 0,00 67.400.000,00
2.01.1.21.01.15.01.12 Magang Petani 66.700.000,00700.000,00 0,00 67.400.000,00
2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 275.854.000,003.920.000,00 0,00 279.774.000,00
2.01.1.21.01.15.14 Temu Karya Petani 126.550.000,004.200.000,00 0,00 130.750.000,00
2.01.00.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 2.929.560.850,00279.900.000,00 86.350.350,00 3.295.811.200,00
2.01.00.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian 1.630.265.850,00184.130.000,00 86.350.350,00 1.900.746.200,00
2.01.2.01.01.19.02.27 Pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan/kehutanan 142.725.000,003.920.000,00 0,00 146.645.000,00
2.01.2.01.01.19.02.39 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Pertanian 307.685.000,0075.620.000,00 0,00 383.305.000,00
2.01.2.01.01.19.02.41 Pengadaan Pupuk Organik (Pupuk Kompos) 147.295.000,000,00 0,00 147.295.000,00
2.01.2.01.01.19.02.44 Pengadaan Pupuk 194.955.000,000,00 0,00 194.955.000,00
2.01.2.01.01.19.02.45 Pengadaan Alat dan Bahan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 144.780.000,003.920.000,00 0,00 148.700.000,00
2.01.2.01.01.19.02.50 Pengembangan Tanaman Cabe 108.790.000,003.920.000,00 0,00 112.710.000,00
2.01.2.01.01.19.02.51 Pengembangan Agen Hayati 105.165.850,0076.460.000,00 86.350.350,00 267.976.200,00
2.01.2.01.01.19.02.52 Pengembangan Tanaman Bawang Merah 167.345.000,003.920.000,00 0,00 171.265.000,00
2.01.2.01.01.19.02.54 Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian 84.795.000,000,00 0,00 84.795.000,00
2.01.2.01.01.19.02.55 Festival Buah-Buahan 43.000.000,006.850.000,00 0,00 49.850.000,00
2.01.2.01.01.19.02.56 Sekolah Lapang Good Agricultural Practise (SL-GAP) 45.000.000,002.250.000,00 0,00 47.250.000,00
2.01.2.01.01.19.02.57 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) 91.880.000,006.620.000,00 0,00 98.500.000,00
2.01.2.01.01.19.02.58 Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida 46.850.000,00650.000,00 0,00 47.500.000,00
2.01.00.19.03 Pengembangan bibit unggul perkebunan 1.299.295.000,0095.770.000,00 0,00 1.395.065.000,00
2.01.2.01.01.19.03.01 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalampolibag
49.575.000,000,00 0,00 49.575.000,00
2.01.2.01.01.19.03.25 Pemeliharaan kebun entres kebun karet 72.430.000,003.700.000,00 0,00 76.130.000,00
2.01.2.01.01.19.03.33 Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet 132.470.000,0027.400.000,00 0,00 159.870.000,00
2.01.2.01.01.19.03.35 Pendampingan kegiatan dana TP 176.035.000,003.920.000,00 0,00 179.955.000,00
2.01.2.01.01.19.03.40 Pemeliharaan Kebun Induk Lada 114.080.000,003.920.000,00 0,00 118.000.000,00
2.01.2.01.01.19.03.41 Pemeliharaan Kebun Induk Tajar Hidup Lada 34.860.000,000,00 0,00 34.860.000,00
2.01.2.01.01.19.03.42 Pembibitan Tajar Hidup 498.630.000,000,00 0,00 498.630.000,00
2.01.2.01.01.19.03.43 Pembinaan, Monitoring dan Inventarisasi Usaha Perkebunan Rakyat 24.895.000,0022.830.000,00 0,00 47.725.000,00
2.01.2.01.01.19.03.44 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Perkebunan Besar Swasta 52.370.000,0030.080.000,00 0,00 82.450.000,00
492
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.01.2.01.01.19.03.45 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Melalui Pembibitan Lada dalam Polibag 143.950.000,003.920.000,00 0,00 147.870.000,00
2.01.00.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.168.782.500,001.242.770.000,00 4.500.000,00 2.416.052.500,00
2.01.00.20.03 Penyuluhan dan pendampingan pertanian 1.015.827.500,001.238.550.000,00 4.500.000,00 2.258.877.500,00
2.01.1.21.01.20.03.02 Penyuluhan dan pendampingan (operasional penyuluh) 737.425.000,001.232.830.000,00 4.500.000,00 1.974.755.000,00
2.01.1.21.01.20.03.05 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 278.402.500,005.720.000,00 0,00 284.122.500,00
2.01.1.21.01.20.05 Magang Penyuluh 75.700.000,00700.000,00 0,00 76.400.000,00
2.01.1.21.01.20.06 Pelatihan tenaga penyuluh 77.255.000,003.520.000,00 0,00 80.775.000,00
2.01.00.21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 142.615.000,00347.760.000,00 22.000.000,00 512.375.000,00
2.01.2.01.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 118.465.000,00347.110.000,00 22.000.000,00 487.575.000,00
2.01.2.01.01.21.03 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) 24.150.000,00650.000,00 0,00 24.800.000,00
2.01.00.22 Program Peningkatan produksi hasil peternakan 914.270.000,0071.050.000,00 0,00 985.320.000,00
2.01.2.01.01.22.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 566.275.000,000,00 0,00 566.275.000,00
2.01.2.01.01.22.06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 136.525.000,003.120.000,00 0,00 139.645.000,00
2.01.00.22.08 Pengembangan agribisnis peternakan 189.240.000,0046.760.000,00 0,00 236.000.000,00
2.01.2.01.01.22.08.04 Pengawalan Tugas Pembantuan (TP) Peternakan 189.240.000,0046.760.000,00 0,00 236.000.000,00
2.01.2.01.01.22.10 Pendataan Statistik Peternakan 22.230.000,0021.170.000,00 0,00 43.400.000,00
2.01.00.24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 407.000.000,005.220.000,00 54.470.000,00 466.690.000,00
2.01.00.24.02 Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna 407.000.000,005.220.000,00 54.470.000,00 466.690.000,00
2.01.2.01.01.24.02.01 Pengadaan bahan-bahan inseminasi buatan ( IB) 82.410.000,003.120.000,00 54.470.000,00 140.000.000,00
2.01.2.01.01.24.02.08 Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 77.900.000,002.100.000,00 0,00 80.000.000,00
2.01.2.01.01.24.02.10 Pengadaan Mesin Pencacah Sawit 246.690.000,000,00 0,00 246.690.000,00
2.02 Kehutanan 192.606.000,00161.180.000,00 87.035.000,00 440.821.000,00
2.02.00 Kehutanan 192.606.000,00161.180.000,00 87.035.000,00 440.821.000,00
2.02.00.15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 85.725.000,001.300.000,00 87.035.000,00 174.060.000,00
2.02.1.08.01.15.19 Sosialisasi Rencana Pengelolaan TAHURA 38.450.000,00650.000,00 0,00 39.100.000,00
2.02.1.08.01.15.20 Inventarisasi Penggunaan Lahan di Lokasi TAHURA 47.275.000,00650.000,00 0,00 47.925.000,00
2.02.1.08.01.15.21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang 0,000,00 87.035.000,00 87.035.000,00
2.02.00.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 84.571.000,002.220.000,00 0,00 86.791.000,00
2.02.1.08.01.16.24 Rehabilitasi TAHURA Bukit Mangkol 84.571.000,002.220.000,00 0,00 86.791.000,00
2.02.00.17 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 22.310.000,00157.660.000,00 0,00 179.970.000,00
493
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.02.1.08.01.17.11 Perlindungan dan Pengamanan TAHURA 22.310.000,00157.660.000,00 0,00 179.970.000,00
2.04 Pariwisata 1.999.516.000,00362.502.000,00 6.000.000,00 2.368.018.000,00
2.04.00 Pariwisata 1.999.516.000,00362.502.000,00 6.000.000,00 2.368.018.000,00
2.04.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294.935.000,00275.842.000,00 0,00 570.777.000,00
2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.100.000,00113.350.000,00 0,00 119.450.000,00
2.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 48.600.000,000,00 0,00 48.600.000,00
2.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.820.000,0025.180.000,00 0,00 32.000.000,00
2.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.195.000,00112.132.000,00 0,00 113.327.000,00
2.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.820.000,0025.180.000,00 0,00 30.000.000,00
2.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
2.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.800.000,000,00 0,00 10.800.000,00
2.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,000,00 0,00 8.000.000,00
2.04.2.04.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,000,00 0,00 3.600.000,00
2.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,000,00 0,00 30.000.000,00
2.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
2.04.2.04.01.01.20 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.04.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 109.230.000,0022.830.000,00 0,00 132.060.000,00
2.04.2.04.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 23.520.000,000,00 0,00 23.520.000,00
2.04.2.04.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 62.960.000,00650.000,00 0,00 63.610.000,00
2.04.2.04.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 22.750.000,0022.180.000,00 0,00 44.930.000,00
2.04.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 33.755.000,00650.000,00 0,00 34.405.000,00
2.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 23.755.000,00650.000,00 0,00 24.405.000,00
2.04.2.04.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
2.04.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.04.2.04.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.04.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
20.800.000,009.200.000,00 0,00 30.000.000,00
2.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.800.000,004.200.000,00 0,00 20.000.000,00
2.04.2.04.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
2.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00
2.04.00.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 509.060.000,0053.980.000,00 6.000.000,00 569.040.000,00
494
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 117.500.000,002.220.000,00 6.000.000,00 125.720.000,00
2.04.2.04.01.15.17 Pelaksanaan promosi wisata nusantara di luar daerah 71.500.000,001.500.000,00 0,00 73.000.000,00
2.04.2.04.01.15.33 Sail Indonesia 164.580.000,0031.420.000,00 0,00 196.000.000,00
2.04.2.04.01.15.41 Pemilihan Putri Indonesia dan Bujang Dayang 97.800.000,0016.520.000,00 0,00 114.320.000,00
2.04.2.04.01.15.44 Pelatihan Anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 57.680.000,002.320.000,00 0,00 60.000.000,00
2.04.00.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 971.736.000,000,00 0,00 971.736.000,00
2.04.2.04.01.16.17 Pengembangan Tempat Wisata 400.000.000,000,00 0,00 400.000.000,00
2.04.2.04.01.16.23 Masterplan Danau Linau Sadap 50.000.000,000,00 0,00 50.000.000,00
2.04.2.04.01.16.36 Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK non fisik) 130.434.000,000,00 0,00 130.434.000,00
2.04.2.04.01.16.37 Pelatihan Pemandu WIsata Alam (DAK non fisik) 130.434.000,000,00 0,00 130.434.000,00
2.04.2.04.01.16.38 Pelatihan Pemandu WIsata Budaya (DAK non fisik) 130.434.000,000,00 0,00 130.434.000,00
2.04.2.04.01.16.39 Pelatihan Mengelola Homestay/Pondok Wisata (DAK non fisik) 130.434.000,000,00 0,00 130.434.000,00
2.05 Kelautan dan Perikanan 5.487.834.500,001.177.292.000,00 2.179.190.000,00 8.844.316.500,00
2.05.00 Kelautan dan Perikanan 5.487.834.500,001.177.292.000,00 2.179.190.000,00 8.844.316.500,00
2.05.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.314.000,00266.362.000,00 0,00 612.676.000,00
2.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.716.000,00158.260.000,00 0,00 166.976.000,00
2.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 68.400.000,000,00 0,00 68.400.000,00
2.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.250.000,000,00 0,00 13.250.000,00
2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.728.000,0082.272.000,00 0,00 85.000.000,00
2.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.270.000,0025.180.000,00 0,00 31.450.000,00
2.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 49.950.000,00650.000,00 0,00 50.600.000,00
2.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,000,00 0,00 25.000.000,00
2.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00
2.05.2.05.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,000,00 0,00 6.000.000,00
2.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
2.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
2.05.2.05.01.01.21 Koordinasi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/ Kelurahan/ Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.05.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 228.430.000,0080.810.000,00 325.990.000,00 635.230.000,00
2.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,000,00 42.970.000,00 42.970.000,00
2.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,000,00 83.020.000,00 83.020.000,00
495
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.05.2.05.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 47.400.000,002.170.000,00 0,00 49.570.000,00
2.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.760.000,0027.580.000,00 0,00 158.340.000,00
2.05.2.05.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.310.000,000,00 0,00 40.310.000,00
2.05.2.05.01.02.35 Pembangunan Gedung Kantor 0,000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
2.05.2.05.01.02.45 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pondok Wisata 9.960.000,0051.060.000,00 0,00 61.020.000,00
2.05.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 45.150.000,002.170.000,00 0,00 47.320.000,00
2.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.150.000,002.170.000,00 0,00 37.320.000,00
2.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10.000.000,000,00 0,00 10.000.000,00
2.05.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.05.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
22.400.000,007.600.000,00 0,00 30.000.000,00
2.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.000.000,003.000.000,00 0,00 20.000.000,00
2.05.2.05.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 900.000,001.600.000,00 0,00 2.500.000,00
2.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.500.000,003.000.000,00 0,00 7.500.000,00
2.05.00.20 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya 1.957.377.500,00476.520.000,00 5.500.000,00 2.439.397.500,00
2.05.2.05.01.20.07 Pengembangan Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP) Perikanan Budidaya 33.117.500,0063.360.000,00 0,00 96.477.500,00
2.05.2.05.01.20.14 Temu Teknis Pembudidaya Ikan 62.340.000,002.200.000,00 0,00 64.540.000,00
2.05.2.05.01.20.15 Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan 26.530.000,002.070.000,00 0,00 28.600.000,00
2.05.2.05.01.20.24 Diseminasi Teknologi Budidaya Perikanan 63.050.000,002.100.000,00 0,00 65.150.000,00
2.05.2.05.01.20.30 Pelayanan Usaha dan Perizinan Perikanan Budidaya 20.750.000,001.750.000,00 0,00 22.500.000,00
2.05.2.05.01.20.31 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan 229.380.000,000,00 0,00 229.380.000,00
2.05.2.05.01.20.32 Percontohan Budidaya Komoditas Air Tawar (DAK) 1.054.700.000,000,00 0,00 1.054.700.000,00
2.05.2.05.01.20.34 Percontohan Budidaya Komoditas Air Laut 105.850.000,000,00 0,00 105.850.000,00
2.05.2.05.01.20.35 Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 50.000.000,00700.000,00 5.500.000,00 56.200.000,00
2.05.2.05.01.20.36 Pendampingan Program PUMP Perikanan Budidaya dan Pakan Mandiri 27.690.000,0048.160.000,00 0,00 75.850.000,00
2.05.2.05.01.20.41 Peningkatan Produksi dan Fungsi Pelayanan UPTD Perikanan Budidaya 187.970.000,00356.180.000,00 0,00 544.150.000,00
2.05.2.05.01.20.43 Percontohan Budidaya Komoditas Air Payau 96.000.000,000,00 0,00 96.000.000,00
2.05.00.21 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.458.103.000,00238.320.000,00 1.374.300.000,00 4.070.723.000,00
2.05.2.05.01.21.10 Penyediaan Alat Tangkap Ikan 252.110.000,000,00 0,00 252.110.000,00
2.05.2.05.01.21.15 Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (< 3GT) (DAK) 1.609.923.000,000,00 0,00 1.609.923.000,00
496
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.05.2.05.01.21.31 Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 26.250.000,001.050.000,00 0,00 27.300.000,00
2.05.2.05.01.21.37 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan 10.400.000,0019.600.000,00 0,00 30.000.000,00
2.05.2.05.01.21.42 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap 66.000.000,002.400.000,00 0,00 68.400.000,00
2.05.2.05.01.21.49 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Sungaiselan) 163.000.000,000,00 0,00 163.000.000,00
2.05.2.05.01.21.51 Pembinaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 42.350.000,002.650.000,00 0,00 45.000.000,00
2.05.2.05.01.21.54 Peningkatan Fungsi Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 57.070.000,00209.620.000,00 0,00 266.690.000,00
2.05.2.05.01.21.55 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Tanjung Berikat) 0,000,00 881.300.000,00 881.300.000,00
2.05.2.05.01.21.56 Pendidikan dan Pelatihan Kenelayanan 70.000.000,000,00 0,00 70.000.000,00
2.05.2.05.01.21.57 Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 161.000.000,003.000.000,00 0,00 164.000.000,00
2.05.2.05.01.21.59 Pembangunan Dermaga/ Tambat Labuh (Pangkal Raya) 0,000,00 493.000.000,00 493.000.000,00
2.05.00.23 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan danPerikanan
146.160.000,0056.610.000,00 398.500.000,00 601.270.000,00
2.05.2.05.01.23.02 Pembinaan dan Pelatihan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan 26.750.000,001.150.000,00 0,00 27.900.000,00
2.05.2.05.01.23.12 Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) 94.900.000,005.100.000,00 0,00 100.000.000,00
2.05.2.05.01.23.15 Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan 15.350.000,002.150.000,00 0,00 17.500.000,00
2.05.2.05.01.23.19 Pengembangan Sistem Rantai Dingin 0,000,00 298.500.000,00 298.500.000,00
2.05.2.05.01.23.20 Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Ikan Batu Belubang 0,000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2.05.2.05.01.23.21 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pasar Ikan 9.160.000,0048.210.000,00 0,00 57.370.000,00
2.05.00.28 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan 223.900.000,0048.900.000,00 74.900.000,00 347.700.000,00
2.05.2.05.01.28.04 Pendataan Statistik Kelautan dan Perikanan 9.000.000,0041.000.000,00 0,00 50.000.000,00
2.05.2.05.01.28.07 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi PembangunanKelautan dan Perikanan
44.400.000,005.300.000,00 0,00 49.700.000,00
2.05.2.05.01.28.08 Penyusunan Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar PembudidayaIkan (NTPi)
83.500.000,001.500.000,00 0,00 85.000.000,00
2.05.2.05.01.28.09 Penyusunan Analisis Nilai Konsumsi Ikan 87.000.000,001.100.000,00 0,00 88.100.000,00
2.05.2.05.01.28.13 Pengembangan Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan 0,000,00 74.900.000,00 74.900.000,00
2.06 Perdagangan 1.620.250.000,001.130.160.000,00 388.000.000,00 3.138.410.000,00
2.06.00 Perdagangan 1.620.250.000,001.130.160.000,00 388.000.000,00 3.138.410.000,00
2.06.00.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 240.980.000,0027.730.000,00 0,00 268.710.000,00
2.06.2.07.01.15.15 Penyelenggaraan Sidang Tera/Tera Ulang 99.300.000,00700.000,00 0,00 100.000.000,00
2.06.2.07.01.15.18 Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga 49.200.000,00650.000,00 0,00 49.850.000,00
2.06.2.07.01.15.19 Penyelenggaraan Operasional UPT Metrologi 92.480.000,0026.380.000,00 0,00 118.860.000,00
497
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.06.00.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.379.270.000,001.102.430.000,00 388.000.000,00 2.869.700.000,00
2.06.2.07.01.18.14 Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Pokok 144.300.000,002.400.000,00 0,00 146.700.000,00
2.06.2.07.01.18.35 Penyelenggaraan Pasar Murah Daging 696.100.000,003.900.000,00 0,00 700.000.000,00
2.06.2.07.01.18.36 Pemantauan Stok, Distribusi dan Komoditi Strategi Lainya 42.320.000,0024.680.000,00 0,00 67.000.000,00
2.06.2.07.01.18.42 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Dagang dan PasarTradisional
180.000.000,000,00 388.000.000,00 568.000.000,00
2.06.2.07.01.18.46 Penyelenggaraan Operasional Pasar Tradisional 316.550.000,001.071.450.000,00 0,00 1.388.000.000,00
2.07 Industri 1.885.418.000,00315.020.000,00 305.590.000,00 2.506.028.000,00
2.07.00 Perindustrian 1.885.418.000,00315.020.000,00 305.590.000,00 2.506.028.000,00
2.07.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 323.740.000,00196.580.000,00 0,00 520.320.000,00
2.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.040.000,0048.660.000,00 0,00 51.700.000,00
2.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 46.980.000,000,00 0,00 46.980.000,00
2.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.170.000,0025.830.000,00 0,00 35.000.000,00
2.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.020.000,0094.960.000,00 0,00 95.980.000,00
2.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.020.000,0025.830.000,00 0,00 28.850.000,00
2.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000,000,00 0,00 45.000.000,00
2.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.350.000,00650.000,00 0,00 42.000.000,00
2.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00
2.07.2.07.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,000,00 0,00 5.400.000,00
2.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 20.760.000,00650.000,00 0,00 21.410.000,00
2.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000,000,00 0,00 125.000.000,00
2.07.2.07.01.01.19 Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.07.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 331.668.000,00700.000,00 275.000.000,00 607.368.000,00
2.07.2.07.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,000,00 265.000.000,00 265.000.000,00
2.07.2.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10.000.000,000,00 10.000.000,00 20.000.000,00
2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor 99.000.000,00700.000,00 0,00 99.700.000,00
2.07.2.07.01.02.24 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional 97.938.000,000,00 0,00 97.938.000,00
2.07.2.07.01.02.28 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor 24.830.000,000,00 0,00 24.830.000,00
2.07.2.07.01.02.45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar 99.900.000,000,00 0,00 99.900.000,00
2.07.00.03 Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,000,00 0,00 35.000.000,00
2.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000,000,00 0,00 15.000.000,00
498
Kode Rekening Uraian Urusan, Program dan Kegiatan J u m l a hJ e n i s B e l a n j a
Pegawai Barang dan Jasa Modal
2.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.000.000,000,00 0,00 20.000.000,00
2.07.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.07.2.07.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,000,00 0,00 60.000.000,00
2.07.00.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
24.300.000,005.700.000,00 0,00 30.000.000,00
2.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 19.350.000,00650.000,00 0,00 20.000.000,00
2.07.2.07.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 500.000,002.000.000,00 0,00 2.500.000,00
2.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.450.000,003.050.000,00 0,00 7.500.000,00
2.07.00.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.110.710.000,00112.040.000,00 30.590.000,00 1.253.340.000,00
2.07.2.07.01.16.08 Monitoring dan pembinaan IKM 30.150.000,00650.000,00 0,00 30.800.000,00
2.07.2.07.01.16.27 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Standarisasi PIRT 88.350.000,00700.000,00 7.950.000,00 97.000.000,00
2.07.2.07.01.16.28 Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Halal 240.970.000,00800.000,00 0,00 241.770.000,00
2.07.2.07.01.16.29 Peningkatan Pengawasan Perizinan Industri 39.120.000,00650.000,00 0,00 39.770.000,00
2.07.2.07.01.16.31 Penyelenggaraan Dekranasda 75.320.000,0024.680.000,00 0,00 100.000.000,00
2.07.2.07.01.16.33 Penyelenggaraan Rumah Pengembangan Produk 41.820.000,0075.540.000,00 22.640.000,00 140.000.000,00
2.07.2.07.01.16.36 Pembinaan OVOP Daerah 171.600.000,002.400.000,00 0,00 174.000.000,00
2.07.2.07.01.16.37 Peningkatan Kualitas SDM Industri Melalui Pelatihan AHI 29.350.000,00650.000,00 0,00 30.000.000,00
2.07.2.07.01.16.38 Diversifikasi Produk IKM Pangan (Gula Aren) 89.300.000,00700.000,00 0,00 90.000.000,00
2.07.2.07.01.16.39 Pengembangan Sentra IKM 67.780.000,002.220.000,00 0,00 70.000.000,00
2.07.2.07.01.16.40 Peningkatan Perlindungan Produk Melalui HKI 39.350.000,00650.000,00 0,00 40.000.000,00
2.07.2.07.01.16.41 Penyelanggaraan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) 197.600.000,002.400.000,00 0,00 200.000.000,00
Jumlah 217.492.019.660,0078.960.869.000,00 140.259.611.340,00 436.712.500.000,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
499
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASANDAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
13 TAHUN 201820 DESEMBER 2018
:
NOMORTANGGAL
::
KODE U R A I A N JUMLAHBELANJA LANGSUNG
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODALPEGAWAI LAINNYA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
01 20.947.162.000,00Pelayanan Umum 59.081.287.300,00 5.901.935.000,00 311.170.726.398,0076.874.632.098,00 148.365.710.000,00
01.1.06 1.328.140.000,00Perencanaan Pembangunan 2.873.613.300,00 125.830.000,00 8.032.273.300,003.704.690.000,00 0,00
01.1.20 18.861.150.000,00Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi KeuanganDaerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
54.545.597.000,00 4.686.530.000,00 297.451.400.978,0070.992.413.978,00 148.365.710.000,00
01.1.23 124.200.000,00Statistik 307.802.000,00 0,00 432.002.000,000,00 0,00
01.1.24 31.830.000,00Kearsipan 91.848.000,00 0,00 123.678.000,000,00 0,00
01.1.25 601.842.000,00Komunikasi dan Informatika 1.262.427.000,00 1.089.575.000,00 5.131.372.120,002.177.528.120,00 0,00
03 6.617.025.000,00Ketertiban dan Keamanan 5.393.187.400,00 368.100.200,00 17.488.265.600,005.109.953.000,00 0,00
03.1.19 6.617.025.000,00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.393.187.400,00 368.100.200,00 17.488.265.600,005.109.953.000,00 0,00
04 11.521.094.000,00Ekonomi 32.814.364.150,00 8.967.330.950,00 67.516.895.100,0014.214.106.000,00 0,00
04.1.07 1.547.350.000,00Perhubungan 4.983.550.000,00 3.824.370.000,00 12.980.812.000,002.625.542.000,00 0,00
04.1.14 111.130.000,00Ketenagakerjaan 466.382.000,00 0,00 577.512.000,000,00 0,00
04.1.15 604.910.000,00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.133.910.000,00 8.000.000,00 1.746.820.000,000,00 0,00
04.1.16 12.520.000,00Penanaman Modal 610.340.000,00 0,00 622.860.000,000,00 0,00
04.1.21 509.132.000,00Ketahanan Pangan 1.212.324.800,00 1.534.414.100,00 6.512.416.900,003.256.546.000,00 0,00
04.1.22 3.704.130.000,00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.569.448.500,00 410.471.500,00 12.684.050.000,000,00 0,00
04.2.01 2.248.270.000,00Pertanian 6.652.300.350,00 230.260.350,00 11.879.978.700,002.749.148.000,00 0,00
04.2.02 161.180.000,00Kehutanan 192.606.000,00 87.035.000,00 440.821.000,000,00 0,00
500
KODE U R A I A N JUMLAHBELANJA LANGSUNG
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODALPEGAWAI LAINNYA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
04.2.05 1.177.292.000,00Kelautan dan Perikanan 5.487.834.500,00 2.179.190.000,00 11.621.316.500,002.777.000.000,00 0,00
04.2.06 1.130.160.000,00Perdagangan 1.620.250.000,00 388.000.000,00 3.138.410.000,000,00 0,00
04.2.07 315.020.000,00Industri 1.885.418.000,00 305.590.000,00 5.311.898.000,002.805.870.000,00 0,00
05 1.885.492.000,00Lingkungan Hidup 7.819.487.000,00 1.513.530.000,00 14.300.509.000,003.082.000.000,00 0,00
05.1.08 1.853.722.000,00Lingkungan Hidup 7.532.237.000,00 1.342.530.000,00 13.810.489.000,003.082.000.000,00 0,00
05.1.09 31.770.000,00Pertanahan 287.250.000,00 171.000.000,00 490.020.000,000,00 0,00
06 3.591.328.000,00Perumahan 16.081.178.000,00 64.511.344.000,00 87.264.179.000,003.080.329.000,00 0,00
06.1.03 2.836.038.000,00Pekerjaan Umum 12.865.668.000,00 64.033.274.000,00 82.815.309.000,003.080.329.000,00 0,00
06.1.04 755.290.000,00Perumahan 3.215.510.000,00 478.070.000,00 4.448.870.000,000,00 0,00
07 10.806.125.000,00Kesehatan 51.286.604.000,00 20.469.755.000,00 139.108.788.902,0056.546.304.902,00 0,00
07.1.02 10.304.796.000,00Kesehatan 48.258.190.000,00 19.865.155.000,00 134.974.445.902,0056.546.304.902,00 0,00
07.1.12 501.329.000,00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.028.414.000,00 604.600.000,00 4.134.343.000,000,00 0,00
08 438.142.000,00Pariwisatan dan Budaya 3.091.196.000,00 6.000.000,00 6.214.090.000,002.678.752.000,00 0,00
08.1.17 75.640.000,00Kebudayaan 1.091.680.000,00 0,00 1.167.320.000,000,00 0,00
08.2.04 362.502.000,00Pariwisata 1.999.516.000,00 6.000.000,00 5.046.770.000,002.678.752.000,00 0,00
10 19.515.949.000,00Pendidikan 33.524.797.810,00 37.933.291.190,00 251.684.419.000,00160.710.381.000,00 0,00
10.1.01 18.443.369.000,00Pendidikan 29.667.393.810,00 21.885.331.190,00 228.591.470.000,00158.595.376.000,00 0,00
10.1.18 500.380.000,00Kepemudaan dan Olah Raga 2.930.880.000,00 15.550.000.000,00 18.981.260.000,000,00 0,00
10.1.26 572.200.000,00Perpustakaan 926.524.000,00 497.960.000,00 4.111.689.000,002.115.005.000,00 0,00
11 3.638.552.000,00Perlindungan Sosial 8.399.918.000,00 588.325.000,00 21.644.651.000,009.017.856.000,00 0,00
11.1.10 1.889.750.000,00Kependudukan dan Catatan Sipil 2.550.935.000,00 513.170.000,00 7.371.753.000,002.417.898.000,00 0,00
11.1.11 384.600.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.580.460.000,00 75.155.000,00 5.005.036.000,002.964.821.000,00 0,00
501
KODE U R A I A N JUMLAHBELANJA LANGSUNG
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODALPEGAWAI LAINNYA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
11.1.13 1.364.202.000,00Sosial 4.268.523.000,00 0,00 9.267.862.000,003.635.137.000,00 0,00
KOBA, DESEMBER 2018
BUPATI BANGKA TENGAH,
IBNU SALEH
502