Upload
others
View
63
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2014
(JILID 1)
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015
LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2013
JILID 2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014
LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2013
JILID 1
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014
JILID 1
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
i
DAFT AR ISI
BUKU II (JILID 1)
Daftar Isi .......................................................................................................................... i
Daftar Tabel .................................................................................................................... v
Daftar Gambar .............................................................................................................. xvi
BAB 1. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1-1
1.1 DASAR HUKUM ............................................................................. 1-2
1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH .................................................... 1-3
1.2.1 Kondisi Fisik ....................................................................... 1-4
1.2.2 Kondisi Demografi ............................................................ 1-12
1.2.3 Kondisi Ekonomi ............................................................... 1-29
BAB 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .............................................. 2-1
2.1 VISI DAN MISI ................................................................................ 2-1
2.1.1 Visi Kota Tangerang ........................................................... 2-1
2.1.2 Misi Kota Tangerang ........................................................... 2-2
2.2 TUJUAN............................................................................................ 2-3
2.3 SASARAN ........................................................................................ 2-4
2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ......................... 2-9
2.4.1 Strategi ................................................................................ 2-9
2.4.2 Arah Kebijakan Daerah ..................................................... 2-11
2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
TANGERANG ................................................................................ 2-12
DAFTAR ISI
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
ii
BAB 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH ................................................................................................... 3-1
3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ................................ 3-3
3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ........... 3-3
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ............................ 3-5
3.1.3 Permasalahan dan Solusi ................................................... 3-15
3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ....................................... 3-18
3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah ................................. 3-18
3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah................................. 3-20
3.2.3 Permasalahan dan Solusi ................................................... 3-22
3.3 PEMBIAYAAN DAERAH ............................................................. 3-23
3.3.1 Penerimaan Pembiayaan ................................................... 3-23
3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan ................................................... 3-23
3.3.3 Permasalahan dan Solusi ................................................... 3-24
BAB 4. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .......... 4-1
4.1 KINERJA UMUM PEMERINTAH DAERAH ................................ 4-1
4.1.1 Indikator Harapan Hidup ..................................................... 4-1
4.1.2 Indikator Pendidikan ........................................................... 4-4
4.1.3 Indikator Daya Beli ............................................................. 4-7
4.1.4 Indeks Pembangunan Manusia ............................................ 4-8
4.2 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .............................. 4-11
4.2.1 Urusan Pendidikan ............................................................ 4-11
4.2.2 Urusan Kesehatan .............................................................. 4-29
4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum .................................................. 4-54
4.2.4 Urusan Perumahan ............................................................ 4-66
4.2.5 Urusan Penataan Ruang .................................................... 4-77
4.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan .................................. 4-84
4.2.7 Urusan Perhubungan ....................................................... 4-103
4.2.8 Urusan Lingkungan Hidup .............................................. 4-112
4.2.9 Urusan Pertanahan ........................................................... 4-121
DAFTAR ISI
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
iii
4.2.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ........................ 4-124
4.2.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ................................................................................ 4-135
4.2.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... 4-142
4.2.13 Urusan Sosial ................................................................... 4-146
4.2.14 Urusan Ketenagakerjaan ................................................. 4-154
4.2.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................. 4-158
4.2.16 Urusan Penanaman Modal .............................................. 4-164
4.2.17 Urusan Kebudayaan ........................................................ 4-167
4.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga ................................. 4-172
4.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....... 4-178
4.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian .......................................... 4-195
4.2.21 Urusan Ketahanan Pangan .............................................. 4-248
4.2.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................. 4-252
4.2.23 Urusan Statistik ............................................................... 4-256
4.2.24 Urusan Kearsipan ............................................................ 4-262
4.2.25 Urusan Komunikasi dan Informatika .............................. 4-270
4.2.26 Urusan Perpustakaan ....................................................... 4-283
4.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ........................ 4-290
4.3.1 Urusan Pertanian ............................................................. 4-290
4.3.2 Urusan Pariwisata ............................................................ 4-295
4.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan ...................................... 4-298
4.3.4 Urusan Perdagangan ........................................................ 4-301
4.3.5 Urusan Perindustrian ....................................................... 4-305
BAB 5. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .............................. 5-1
5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ................................ 5-1
5.1.1 Dasar Hukum, Instansi Pemberi, dan SKPD
Pelaksana ............................................................................. 5-1
5.1.2 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan ............................... 5-1
DAFTAR ISI
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
iv
5.1.3 Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan ............................ 5-10
5.1.4 Permasalahan dan Solusi ................................................... 5-10
5.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ........................... 5-10
BAB 6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ........... 6-1
6.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH ................................................... 6-1
6.1.1 Kebijakan ............................................................................ 6-2
6.1.2 Realisasi dan Kegiatan ........................................................ 6-2
6.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA .................. 6-3
6.2.1 Kebijakan ............................................................................ 6-3
6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .......................................... 6-3
6.2.3 Permasalahan dan Solusi ..................................................... 6-6
6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI
DAERAH .......................................................................................... 6-6
6.3.1 Kebijakan ............................................................................ 6-6
6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .......................................... 6-7
6.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH ................................................. 6-9
6.4.1 Kebijakan ............................................................................ 6-9
6.4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ........................................ 6-10
6.4.3 Permasalahan dan Solusi ................................................... 6-10
6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ........ 6-11
6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM .................................................................. 6-17
BAB 7. P E N U T U P ............................................................................................ 7-1
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
v
DAFT AR TAB EL
BUKU II (JILID 1)
BAB 1
Tabel 1.1. Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (km) ................... 1-5
Tabel 1.2. Luas dan Batas Administrasi Kota Tangerang .................................... 1-6
Tabel 1.3. Kondisi Topografi Kota Tangerang ..................................................... 1-7
Tabel 1.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang, Tahun 2014 .................... 1-10
Tabel 1.5. Curah Hujan di Kota Tangerang Tahun 2014 .................................... 1-10
Tabel 1.6. Luas Penggunaan Lahan Di Kota Tangerang Tahun 2012-2013 ....... 1-11
Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 ................................ 1-13
Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 .............. 1-13
Tabel 1.9. Jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang (Menurut
Kepemilikan Kartu Keluarga) Tahun 2014 ....................................... 1-14
Tabel 1.10. Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 (jiwa/km2) ....... 1-15
Tabel 1.11. Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun
2014 ................................................................................................... 1-16
Tabel 1.12. Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) 2014 .......... 1-17
Tabel 1.13. Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota
Tangerang Tahun 2014 ...................................................................... 1-18
Tabel 1.14. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir ......................... 1-19
Tabel 1.15. Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ..................... 1-20
Tabel 1.16. Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang
Tahun 2010-2014 ............................................................................... 1-21
Tabel 1.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun
2010-2014 .......................................................................................... 1-22
Tabel 1.18. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun
2010-2014 .......................................................................................... 1-23
Tabel 1.19. Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (lapangan
usaha) di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 .................................... 1-25
Tabel 1.20. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut
Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2014 ....................... 1-26
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
vi
Tabel 1.21. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun
2010–2014 ......................................................................................... 1-27
Tabel 1.22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang
Tahun 2010–2014 .............................................................................. 1-28
Tabel 1.23. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) ........................ 1-33
Tabel 1.24. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) ......... 1-34
Tabel 1.25. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010–2014 .............................................................................. 1-35
Tabel 1.26. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(=2000) Tahun 2010-2014 ................................................................. 1-35
Tabel 1.27. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ...................... 1-37
Tabel 1.28. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi
Banten Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) ............................................ 1-37
Tabel 1.29. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2010–2014
(Dalam Persen) .................................................................................. 1-38
Tabel 1.30. Perkiraan Laju Inflasi Kota Tangerang 2010–2014 ........................... 1-39
Tabel 1.31. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota
Tangerang Tahun 2014 ...................................................................... 1-40
Tabel 1.32. Laju Inflasi Perkotaan Banten Tahun 2010-2014 (persen) ................ 1-40
Tabel 1.33. Perkembangan Investasi di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ....... 1-41
BAB 2
Tabel 2.1. Tabel Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .................. 2-1
Tabel 2.2. Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ............................ 2-3
Tabel 2.3. Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .................. 2-4
Tabel 2.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .................. 2-5
Tabel 2.5. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota
Tangerang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah ............................. 2-13
BAB 3
Tabel 3.1. Target dan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2010-2014 ......... 3-2
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran2014 ......... 3-5
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
vii
Tabel 3.3. Perkembangan PAD Kota Tangerang TA 2010-2014 ......................... 3-7
Tabel 3.4. Rincian Anggaran dan Realisasi PAD Kota Tangerang Tahun
Anggaran 2014 ..................................................................................... 3-8
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 ................. 3-9
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 ............ 3-9
Tabel 3.7. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun Anggaran 2014 .................................................... 3-10
Tabel 3.8. Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran
2014 ................................................................................................... 3-10
Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun
Anggaran 2014 ................................................................................... 3-12
Tabel 3.10. Rincian Anggarandan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 .................................................. 3-13
Tabel 3.11. Rincian Anggaran dan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Tahun Anggaran 2014 ........................................................ 3-14
Tabel 3.12. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2014 ................... 3-14
Tabel 3.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun
Anggaran 2014 ................................................................................... 3-15
Tabel 3.14. Rincian Anggarandan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 ....... 3-20
Tabel 3.15. Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran
2014 Berdasarkan Urusan .................................................................. 3-22
BAB 4
Tabel 4.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,
Tahun 2010-2014 ................................................................................. 4-2
Tabel 4.2. Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,
Tahun 2010-2014 ................................................................................. 4-3
Tabel 4.3. Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Ke
Atas Di Kota Tangerang Tahun 2013 .................................................. 4-4
Tabel 4.4. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,
Tahun 2010-2014 ................................................................................. 4-4
Tabel 4.5. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2010-2014 ................................................................................. 4-6
Tabel 4.6. Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014 ................. 4-7
Tabel 4.7. Pencapaian Daya Beli Di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014 .......... 4-8
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
viii
Tabel 4.8. Kriteria Nilai IPM ................................................................................ 4-9
Tabel 4.9. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota
Tangerang Tahun 2010-2014 ............................................................... 4-9
Tabel 4.10. Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun
2010-2014 .......................................................................................... 4-10
Tabel 4.11. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan
Pendidikan Pada Tahun 2014 ............................................................ 4-11
Tabel 4.12. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan
Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-13
Tabel 4.13. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pendidikan ................. 4-14
Tabel 4.14. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pendidikan
Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-15
Tabel 4.15. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pada Tahun 2014 .................. 4-29
Tabel 4.16. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun
2014 ................................................................................................... 4-30
Tabel 4.17. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-30
Tabel 4.18. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun
2014 ................................................................................................... 4-32
Tabel 4.19. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan .................... 4-33
Tabel 4.20. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ................................................... 4-33
Tabel 4.21. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh RSUD ................................................................... 4-46
Tabel 4.22. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota ................................................... 4-52
Tabel 4.23. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota ................................................... 4-54
Tabel 4.24. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan
Umum Pada Tahun 2014 ................................................................... 4-55
Tabel 4.25. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum ....... 4-56
Tabel 4.26. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pekerjaan Umum ....... 4-57
Tabel 4.27. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan
Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-66
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
ix
Tabel 4.28. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perumahan
Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-67
Tabel 4.29. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perumahan ................. 4-67
Tabel 4.30. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di
Dinas Pekerjaan Umum ..................................................................... 4-68
Tabel 4.31. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di
Dinas Pemadam Kebakaran ............................................................... 4-70
Tabel 4.32. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penataan
Ruang Pada Tahun 2014 .................................................................... 4-77
Tabel 4.33. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penataan
Ruang Pada Tahun 2014 .................................................................... 4-77
Tabel 4.34. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penataan Ruang ........... 4-78
Tabel 4.35. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penataan Ruang
Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-79
Tabel 4.36. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan
Pembangunan Pada Tahun 2014 ........................................................ 4-84
Tabel 4.37. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan
Pembangunan Pada Tahun 2014 ........................................................ 4-85
Tabel 4.38. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan
Pembangunan ..................................................................................... 4-87
Tabel 4.39. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan
Pembangunan ..................................................................................... 4-89
Tabel 4.40. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-103
Tabel 4.41. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 ........................ 4-104
Tabel 4.42. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan .............. 4-105
Tabel 4.43. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perhubungan
Tahun 2014 ......................................................................................... 106
Tabel 4.44. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan
Hidup Pada Tahun 2014 .................................................................. 4-112
Tabel 4.45. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan
Hidup Pada Tahun 2014 .................................................................. 4-112
Tabel 4.46. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan
Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pada
Tahun 2014 ...................................................................................... 4-113
Tabel 4.47. Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 ................................ 4-113
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
x
Tabel 4.48. Jumlah Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup ............. 4-114
Tabel 4.49. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-114
Tabel 4.50. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan
PertanahanPada Tahun 2014 ............................................................ 4-121
Tabel 4.51. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-121
Tabel 4.52. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan ................. 4-122
Tabel 4.53. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pertanahan ............... 4-122
Tabel 4.54. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 ........................ 4-124
Tabel 4.55. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 ........................ 4-124
Tabel 4.56. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil .............................................................................. 4-125
Tabel 4.57. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil .............................................................................. 4-126
Tabel 4.58. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 .................... 4-135
Tabel 4.59. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun
2014 ................................................................................................. 4-136
Tabel 4.60. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ................................................. 4-136
Tabel 4.61. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan AnakPada Tahun 2014 ..................... 4-137
Tabel 4.62. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 ..................... 4-142
Tabel 4.63. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga SejahteraPada Tahun 2014 ...................... 4-142
Tabel 4.64. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera .................................................. 4-143
Tabel 4.65. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 ..................... 4-144
Tabel 4.66. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada
Tahun 2014 ...................................................................................... 4-146
Tabel 4.67. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada
Tahun 2014 ...................................................................................... 4-147
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
xi
Tabel 4.68. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial ......................... 4-147
Tabel 4.69. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Sosial ....................... 4-148
Tabel 4.70. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan
Ketenagakerjaan Pada Tahun 2014 .................................................. 4-154
Tabel 4.71. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan ........ 4-154
Tabel 4.72. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan
Pembangunan ................................................................................... 4-155
Tabel 4.73. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 ....................................... 4-158
Tabel 4.74. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 ....................................... 4-158
Tabel 4.75. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah .................................................................... 4-159
Tabel 4.76. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Koperasi Dan
UKM ................................................................................................ 4-159
Tabel 4.77. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman
Modal Daerah Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-164
Tabel 4.78. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penanaman
Modal Daerah Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-164
Tabel 4.79. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal
Daerah .............................................................................................. 4-165
Tabel 4.80. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penanaman
Modal Daerah .................................................................................. 4-166
Tabel 4.81. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun 2014. ..................................................................................... 4-167
Tabel 4.82. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun 2014. ..................................................................................... 4-167
Tabel 4.83. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan ............... 4-168
Tabel 4.84. Rekapitulasi Program Rutin Yang Dilaksanakan Oleh Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ............................. 4-168
Tabel 4.85. Rekapitulasi Program-Kegiatan Dinas Porbudpar Pada Urusan
Kebudayaan ..................................................................................... 4-170
Tabel 4.86. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan
dan Olahraga Pada Tahun 2014 ....................................................... 4-172
Tabel 4.87. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan
dan Olahraga Tahun 2014. ............................................................... 4-172
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
xii
Tabel 4.88. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan
Olahraga Tahun 2014 ....................................................................... 4-173
Tabel 4.89. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kepemudaan dan
Olahraga pada Tahun 2014 .............................................................. 4-173
Tabel 4.90. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ....................... 4-178
Tabel 4.91. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ....................... 4-179
Tabel 4.92. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri ................................................................ 4-181
Tabel 4.93. Rekapitulasi Program SKPD Kantor Kesbanglinmas, Dinas
Pemadam Kebakaran dan 13 Kecamatan yang Mendukung
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada
Tahun 2014 ......................................................................................... 182
Tabel 4.94. Rekapitulasi Program Rutin Satpol PP Pada Tahun 2014 .................. 191
Tabel 4.95. Rekapitulasi Program-Kegiatan Satpol PP yang mendukung
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada
Tahun 2014 ......................................................................................... 193
Tabel 4.96. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun
2014 ................................................................................................. 4-196
Tabel 4.97. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun
2014 ................................................................................................. 4-198
Tabel 4.98. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun
2014 ................................................................................................. 4-202
Tabel 4.99. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun
2014 ................................................................................................. 4-203
Tabel 4.100. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda,
Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 .............. 4-204
Tabel 4.101. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda,
Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 .............. 4-204
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
xiii
Tabel 4.102. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda,
Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 .............. 4-205
Tabel 4.103. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda,
Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 .............. 4-205
Tabel 4.104. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
daerah Pada Tahun 2014 .................................................................. 4-205
Tabel 4.105. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ............................ 4-206
Tabel 4.106. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ............................ 4-207
Tabel 4.107. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan
Pangan Pada Tahun 2014 ................................................................. 4-248
Tabel 4.108. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan
Pangan Pada Tahun 2014 ................................................................. 4-249
Tabel 4.109. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Ketahanan
Pangan .............................................................................................. 4-250
Tabel 4.110. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pada Tahun 2014 ..................... 4-250
Tabel 4.111. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pada Tahun 2014 ................. 4-251
Tabel 4.112. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014 .......................................... 4-252
Tabel 4.113. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPada Tahun 2014 .................. 4-252
Tabel 4.114. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ....................................................................... 4-253
Tabel 4.115. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014 .......................................... 4-253
Tabel 4.116. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada
Tahun 2014 ...................................................................................... 4-256
Tabel 4.117. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada
Tahun 2014 ...................................................................................... 4-256
Tabel 4.118. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik ...................... 4-258
Tabel 4.119. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Statistik ................... 4-258
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
xiv
Tabel 4.120. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-262
Tabel 4.121. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-262
Tabel 4.122. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan ................... 4-263
Tabel 4.123. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kearsipan ................ 4-264
Tabel 4.124. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi
dan Informatika Pada Tahun 2014 ................................................... 4-270
Tabel 4.125. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi
dan Informatika PadaTahun 2014 .................................................... 4-270
Tabel 4.126. Jumlah Program dan Kegiatan pada SKPD Pelaksana Urusan
Komunikasi dan Informatika ........................................................... 4-273
Tabel 4.127. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Dinas Informasi dan
Komunikasi Pada Tahun 2014 ......................................................... 4-274
Tabel 4.128. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah
(Bagian Humas dan Protokol) Pada Tahun 2014 ............................. 4-280
Tabel 4.129. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-283
Tabel 4.130. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-283
Tabel 4.131. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan ............. 4-284
Tabel 4.132. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perpustakaan ........... 4-285
Tabel 4.133. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-290
Tabel 4.134. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanian
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-291
Tabel 4.135. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pertanian ................. 4-291
Tabel 4.136. Rekapitulasi Program Rutin yang Mendukung Urusan
Pertanian Pada Tahun 2014 ............................................................. 4-292
Tabel 4.137. Rekapitulasi Program Urusan Pertanian Yang Dilaksanakan
Oleh Dinas Pertanian ....................................................................... 4-293
Tabel 4.138. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-295
Tabel 4.139. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata
Tahun 2014. ..................................................................................... 4-295
Tabel 4.140. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata .................. 4-295
DAFTAR TABEL
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
xv
Tabel 4.141. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pariwisata pada
Tahun 2014 ...................................................................................... 4-296
Tabel 4.142. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan
Perikanan Pada Tahun 2014 ............................................................ 4-298
Tabel 4.143. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan
Perikanan Pada Tahun 2014 ............................................................ 4-298
Tabel 4.144. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kelautan dan
Perikanan ......................................................................................... 4-299
Tabel 4.145. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Kelautan dan
Perikanan Pada Tahun 2014 ............................................................ 4-300
Tabel 4.146. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan
Perdagangan Pada Tahun 2014 ........................................................ 4-301
Tabel 4.147. Indikator Sasaran Program Pembangunan Daerah Urusan
Perdagangan Pada Tahun 2014 ........................................................ 4-302
Tabel 4.148. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perdagangan ............ 4-303
Tabel 4.149. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Perdagangan
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-304
Tabel 4.150. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-305
Tabel 4.151. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian
Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-305
Tabel 4.152. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perindustrian ........... 4-306
Tabel 4.153. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perindustrian ........... 4-307
BAB 6
Tabel 6.1. Lokasi Genangan Banjir .................................................................... 6-14
Tabel 6.2. Data Penyebab Kebakaran Tahun 2014 ............................................. 6-16
Tabel 6.3. Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Tangerang Pada Tahun 2014 ............................................................. 6-20
Tabel 6.4. Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar Tahun 2010
– 2014 ................................................................................................ 6-21
Tabel 6.5. Operasi Minuman Keras Tahun 2010-2014 ....................................... 6-22
Tabel 6.6. Operasi Pelacuran/PSK Tahun 2010-2014 ........................................ 6-22
Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
xvi
DAFT AR G A MBAR
BUKU II (JILID 1)
BAB 1
Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang ....................................... 1-5
Gambar 1.2. Peta Struktur Geologi Kota Tangerang ................................................ 1-8
BAB 3
Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014dalam
Milyar Rupiah ...................................................................................... 3-6
Gambar 3.2. Persentase Realisasi dan Persentase Target Capaian
Pendapatan Tahun Anggaran 2014 ...................................................... 3-6
Gambar 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
dalam Milyar rupiah ........................................................................... 3-21
BAB 6
Gambar 6.1. Lokasi Genangan Banjir Tahun 2014 ................................................ 6-14
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-1
BAB 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan
otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih,
bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien
sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib
melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
kepada Masyarakat, mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan
tersebut merupakan upaya pembentukan keseimbangan (checks and balances) antara
dua fungsi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu fungsi eksekutif (kepala daerah)
dan fungsi legislatif (DPRD). Berkenaan dengan hal tersebut, Walikota Tangerang
sebagai kepala daerah Kota Tangerang (sebelumnya berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1993 disebut Kotamadya Dati II Tangerang lalu berubah menjadi Kota
Tangerang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) pada akhir
Tahun Anggaran 2014 berkewajiban menyusun Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2014 serta menyampaikannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-2
1.1 DASAR HUKUM
Penyusunan LKPj Walikota Tangerang Tahun 2014 didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam
penyusunannya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Tangerang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja
Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-3
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Tangerang;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-
2018;
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;
20. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 39 tanggal 2014 tentang Perubahan APBD
Tahun 2014.
1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH
Kota Tangerang yang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Tangerang, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Daerah ini
berfungsi sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta dan
memiliki letak yang strategis karena berada di antara DKI Jakarta, Kota Tangerang
Selatan dan Kabupaten Tangerang. Kondisi ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor
13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi),
dan diatur pula dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.
Kota Tangerang memiliki motto seperti yang tercantum dalam lambang daerahnya yaitu
“Bhakti Karya Adhi Kertaraharja” yang memiliki arti sebagai semangat pengabdian
dalam bentuk karya pembangunan untuk kebesaran negeri dan kemakmuran serta
kesejahteraan wilayah. Kota Tangerang berada pada posisi yang strategis sehingga
menjadikan perkembangan Kota Tangerang berjalan dengan pesat. Pada satu sisi,
menjadi daerah limpahan dari berbagai kegiatan di Kota Jakarta, di sisi lainnya Kota
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-4
Tangerang menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang
sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.
Pesatnya perkembangan Kota Tangerang, didukung pula dari tersedianya sistem
jaringan transportasi terpadu dengan wilayah Jabodetabek, serta aksesibilitas dan
konektivitas berskala nasional dan internasional yang baik sebagaimana tercermin dari
keberadaan Bandara International Soekarno-Hatta, Pelabuhan International Tanjung
Priok, serta Pelabuhan Bojonegara sebagai gerbang maupun outlet nasional. Dengan
adanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta hal ini merupakan melambangkan
semangat pacu dalam mencapai cita-cita Pembangunan yang luhur sebagai daerah
penyangga Ibu Kota Negeri Republik Indonesia. Kedudukan geostrategis Kota
Tangerang tersebut telah mendorong bertumbuh kembangnya aktivitas industri,
perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang yang
ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan sector perindustrian saat ini.
1.2.1 Kondisi Fisik
1.2.1.1 Letak Geografis
Kota Tangerang memiliki luas wilayah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
Tahun 2014, seluas 184,24 km2 (termasuk Bandara Soekarno–Hatta seluas 19,69
km2), yang secara administratif terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan
970 Rukun Warga (RW) dan 4.820 Rukun Tetangga (RT). Kota Tangerang berjarak
60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan berjarak 27 km dari Ibukota DKI Jakarta.
Kota Tangerang secara geografis terletak pada 106036’–106
042’ Bujur Timur (BT) dan
606’–6
013’ Lintang Selatan (LS), dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan
Kosambi dan Kecamatan Sepatan di Kabupaten Tangerang;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug di Kabupaten Tangerang
serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren
di Kota Tangerang Selatan;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di DKI
Jakarta;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan
Cikupa di Kabupaten Tangerang.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-5
Diantara ke-13 kecamatan, Kecamatan Larangan merupakan kecamatan terjauh dari
Ibukota Tangerang (sekitar 14 km) dan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan
terdekat dari Ibukota Tangerang. Jarak paling jauh antar kecamatan adalah antara
Kecamatan Larangan dengan Kecamatan Benda yaitu sekitar 21 km dan Jarak paling
dekat antar kecamatan adalah antara Kecamatan Cibodas dengan Kecamatan Jatiuwung
yaitu sekitar 1 km. Untuk lebih jelasnya, gambaran kondisi geografis Kota Tangerang
bisa dilihat pada Gambar 1.1, Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.
Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang
Sumber: Dinas Tata Kota, 2014
Tabel 1.1. Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (km)
Kecamatan
Cile
du
g
Lar
ang
an
Kar
ang
Ten
gah
Cip
on
do
h
Pin
ang
Tan
ger
ang
Kar
awac
i
Cib
od
as
Jati
uw
un
g
Per
iuk
Neg
lasa
ri
Bat
uce
per
Ben
da
Ciledug 0 3 4 5 7 11 12 15 17 15 13 15 18
Larangan 3 0 3 8 10 14 15 18 20 18 16 18 21
Karang Tengah 4 3 0 6 8 12 13 16 18 16 14 11 14
Cipondoh 5 8 6 0 4 6 9 10 12 10 8 3 6
Pinang 7 10 8 4 0 7 4 3 5 3 9 11 14
Tangerang 11 14 12 6 7 0 4 6 7 4 2 4 7
Karawaci 12 15 13 9 4 4 0 2 4 6 6 8 11
Cibodas 15 18 16 10 3 6 2 0 1 5 8 10 13
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-6
Kecamatan
Cile
du
g
Lar
ang
an
Kar
ang
Ten
gah
Cip
on
do
h
Pin
ang
Tan
ger
ang
Kar
awac
i
Cib
od
as
Jati
uw
un
g
Per
iuk
Neg
lasa
ri
Bat
uce
per
Ben
da
Jatiuwung 17 20 18 12 5 7 4 1 0 3 9 11 14
Periuk 15 18 16 10 3 4 6 5 3 0 4 8 11
Neglasari 13 16 14 8 9 2 6 8 9 4 0 4 7
Batuceper 15 18 11 3 11 4 8 10 11 8 4 0 3
Benda 18 21 14 6 14 7 11 13 14 11 7 3 0
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014
Tabel 1.2. Luas dan Batas Administrasi Kota Tangerang
No. Kecamatan Luas (Km²)
Jumlah Batas Wilayah Administrasi
Kel. RW RT Utara Timur Selatan Barat
1 Ciledug 8,77 8 103 373 Kec. Karang Tengah, Kec. Pinang
Kec. Larangan Kab. Tangerang Kab. Tangerang
2 Larangan 9,40 8 89 415 Prov. DKI Jakarta
Prov. DKI Jakarta
Kab. Tangerang Kec. Ciledug, Kec. Karang Tengah
3 Karang Tengah
10,47 7 74 360 Kec. Cipondoh
Prov. DKI Jakarta
Kec. Ciledug Kec. Pinang
4 Cipondoh 17,91 10 100 606 Kec. Batuceper, Prov. DKI Jakarta
Kec. Karang Tengah, Prov. DKI Jakarta
Kec. Pinang, Kec. Karang Tengah
Kec. Tangerang
5 Pinang 21,59 11 75 447 Kec. Cipondoh, Kec. Tangerang
Kec. Karang Tengah
Kab. Tangerang Kec. Cibodas
6 Tangerang 15,79 8 78 400 Kec. Neglasari, Kec. Batuceper
Kec. Cipondoh, Kec. Pinang
Kec. Pinang Kec. Karawaci
7 Karawaci 13,48 16 127 535 Kec. Neglasari Kec. Tangerang Kec. Cibodas Kec. Cibodas, Kec. Periuk
8 Cibodas 9,61 6 41 222 Kec. Periuk, Kec. Karawaci
Kec. Pinang Kab. Tangerang Kec. Jatiuwung
9 Jatiuwung 14,41 6 90 467 Kec. Periuk Kec. Cibodas Kab. Tangerang Kab. Tangerang
10 Periuk 9,54 5 67 413 Kab. Tangerang Kec. Neglasari, Kec. Karawaci
Kec. Jatiuwung, Kec. Cibodas
Kab. Tangerang
11 Neglasari 16,08 7 46 221 Kab. Tangerang Kec. Benda Kec. Batuceper
Kec. Karawaci, Kec. Tangerang
Kab. Tangerang, Kec. Periuk
12 Batuceper 11,58 7 50 243 Kec. Benda Prov. DKI Jakarta
Kec. Cipondoh, Kec. Tangerang
Kec. Neglasari
13 Benda*) 5,92 5 41 199 Kab. Tangerang Prov. DKI Jakarta
Kec. Batuceper, Kec. Neglasari
Kec. Neglasari
Jumlah 164,55 104 981 4.901
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014 *) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta (19,69 km2)
1.2.1.2 Kondisi Topografi
Secara topografi, Kota Tangerang berada pada ketinggian 10 - 18 meter di atas
permukaan laut (dpl). Bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter dpl seperti
Kecamatan Benda. Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian 18 meter dpl seperti
Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-7
Dilihat dari kemiringan tanahnya, sebagian besar wilayah Kota Tangerang mempunyai
tingkat kemiringan lahan antara 0-3% dan sebagian kecil wilayah pada bagian selatan
kota memiliki kemiringan lahannya antara 3-8%, yang terdapat di Kelurahan Parung
Serab dan Kelurahan Paninggilan Selatan di Kecamatan Ciledug serta Kelurahan
Cipadu Jaya di Kecamatan Larangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar
lahan di Kota Tangerang cukup landai. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi
pengembangan Kota Tangerang secara umum, terutama untuk pengembangan kegiatan
perkotaan. Kondisi Topografi Kota Tangerang bisa dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.
Tabel 1.3. Kondisi Topografi Kota Tangerang
No. Kecamatan Kondisi Topografi
Kemiringan Lahan Ketinggian dpl (m)
1. Batuceper 0-3% 14,0
2. Benda 0-3% 10,0
3. Cibodas 0-3% 14,0
4. Ciledug 3-8% 18,0
5. Cipondoh 0-3% 14,0
6. Jatiuwung 0-3% 14,0
7. Karangtengah 0-3% 18,0
8. Karawaci 0-3% 14,0
9. Larangan 3-8% 18,0
10. Neglasari 0-3% 14,0
11. Periuk 0-3% 14,0
12. Pinang 0-3% 14,0
13. Tangerang 0-3% 14,0
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014
1.2.1.3 Kondisi Geologi
Secara geologis, daerah Tangerang berada pada suatu tinggian struktur yang dikenal
dengan sebutan Tangerang High. Tinggian ini terdiri atas batuan Tersier yang
memisahkan Cekungan Jawa Barat Utara di bagian barat dengan Cekungan Sunda di
bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan
dan patahan nomal, berarah utara-selatan. Di bagian timur patahan normal tersebut
terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Subcekungan Jakarta.
Tinggian ini terbentuk oleh batuan Tersier yang memisahkan cekungan Jawa Barat
Utara di bagian Barat dengan cekugan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan
oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan nomal yang berarah Utara-
Selatan. Di bagian Timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan
yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta.
Batuan yang menutupi Kota Tangerang terdiri dari endapan alluvium, endapan kipas
alluvium, dan satuan Tuf Banten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-8
Gambar 1.2. Peta Struktur Geologi Kota Tangerang
Sumber: Peta Geologi PLPG Bandung dan Material Teknis RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032
Deskripsi singkat mengenai jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut:
Satuan Batuan Tuf Banten Atas/Tuf Banten
Satuan ini terdiri atas lapisan tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan yang berasal dari
letusan Gunung Rawa Danau. Tuf tersebut menunjukkan sifat yang lebih asam (pumice)
dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya. Bagian atas satuan
tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari
lingkungan pengendapan di atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air. Satuan
ini berumur sekitar dua juta tahun yang lalu (Plio-Plistosen).
Endapan Kipas Alluvium
Endapan ini terdiri dari material tuf halus berlapis, tuf pasiran, berselingan dan tuf
konglomerat. Ukuran butiran pada endapan kipas aluvial ini akan berubah menjadi
semakin halus ke arah utara. Satuan ini terbentuk oleh material endapan vulkanik yang
berasal dari gunung api di sebelah selatan Kabupaten Tangerang, seperti Gunung Salak
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-9
dan Gunung Gede-Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Plistosen (20.000 - dua
juta tahun). Kipas aluvial vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api
menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh
air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan membentuk aliran sungai.
Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk
endapan seperti kipas yang disebut kipas aluvial.
Endapan Alluvium
Endapan ini terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah, yang
berumur kuarter dan tersebar pada daerah pedataran serta sekitar aliran sungai. Endapan
aluvium tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir
pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam.
1.2.1.4 Kondisi Hidrologi
Secara hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilintasi oleh Sungai Cisadane yang
membagi Kota Tangerang menjadi dua bagian yaitu bagian Timur sungai dan bagian
Barat sungai. Kecamatan yang terletak di bagian Barat Sungai Cisadane meliputi
Kecamatan Jatiuwung dan sebagian Kecamatan Tangerang. Sungai Cisadane yang
memiliki debit air 88 m3 per detik dan mengalir sejauh 13,8 Km.
Sungai-sungai lain seperti Sungai Cirarab yang merupakan batas sebelah Barat,
Kecamatan Jatiuwung dengan Kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Kali
Ledug yang merupakan anak Sungai Cirarab, Kali Sabi dan Kali Cimode, sungai-sungai
tersebut berada di sebelah Barat Sungai Cisadane, sedangkan pada bagian Timur Sungai
Cisadane terdapat pula sungai/kali yang meliputi Kali Pembuangan Cipondoh, Kali
Angke, Kali Wetan, Kali Pasanggrahan, Kali Cantiga, Kali Pondok Bahar. Di samping
itu, di Kota Tangerang juga terdapat saluran air yang meliputi Saluran Mokevart,
Saluran Irigasi Induk Tanah Tinggi, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk
Cisadane Timur dan Saluran Induk Cisadane Utara.
Aliran sungai besar dan kecil ini sangat bermanfaat bagi penyediaan bahan baku air
bersih untuk pengembangan instalasi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kota Tangerang. Persediaan air permukaan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk
kebutuhan air kegiatan industri.
Selain sungai, di Kota Tangerang terdapat Situ Cipondoh yang berada di Kecamatan
Cipondoh dengan luas kurang lebih 1,26 Km2. Di sekitar Situ Cipondoh pada bagian
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-10
yang mengalami pendangkalan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan basah
sehingga perlu kontrol yang lebih ketat agar tidak beralih fungsi. Selama ini Situ
Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan air baku dan
rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami pendangkalan terutama
di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi
permukaan air Situ Cipondoh. Berikut disajikan Tabel 1.4 tentang Daerah Aliran Sungai
di Kota Tangerang:
Tabel 1.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang, Tahun 2014
Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) catchment area
(Ha) Panjang
(Km) Lebar (m) Tinggi (m) Debit (m³/detik)
DAS Cisadane 106.350 15,00 100,00 53,5 88 DAS Cirarab 6.030 7,00 11,00 3,5 36
DAS Angke 7.430 10,00 12,00 5,50 24
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, Tahun 2014 dan Materi Teknis RTRW Kota Tangerang 2012-2032
1.2.1.5 Kondisi Klimatologi
Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis, berdasarkan pada penelitian di
Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang terdapat data berupa data temperatur (suhu) udara,
kelembaban udara, dan curah hujan. Dalam hal ini yang dimaksud curah hujan adalah
ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak
meresap, dan tidak mengalir dalam satuan milimeter (mm). Curah hujan 1 (satu)
milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung
air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.
Volume rata rata curah hujan di Kota Tangerang selama tahun 2014 (Kota Tangerang
Dalam Angka 2014) adalah 192,5 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan
Januari, yaitu 555,0 mm sedangkan banyak hari hujan tertinggi dalam 1 tahun adalah
pada Bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 27 hari.
Tabel 1.5. Curah Hujan di Kota Tangerang Tahun 2014
Bulan Banyak Hari Hujan (hari) Curah Hujan (mm) Suhu
(Rata-Rata) Kelembaban Udara (%)
Januari 27 555,0 26,6 87 Februari 18 230,8 27,5 84 Maret 16 190,3 28,4 77 April 20 45,5 28,2 77 Mei 13 203,5 28,1 76 Juni 10 108,0 28,1 75 Juli 17 311,3 26,9 79 Agustus 2 21,8 27,8 71 September 8 90,0 28,1 74 Oktober 8 63,7 28,6 69
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-11
Bulan Banyak Hari Hujan (hari) Curah Hujan (mm) Suhu
(Rata-Rata) Kelembaban Udara (%)
Nopember 11 156,0 28,2 69
Desember 26 334,1 27,2 82
Rata-rata 15 192,5 27,8 76,7
Tahun 2013 11 99,0 27,8 78,7
Tahun 2012 14 99,6 27,7 78,7
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014
1.2.1.6 Penggunaan Lahan
Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan
khususnya pembangunan bidang pemukiman. Pembangunan tersebut tentunya
membutuhkan alokasi lahan tersendiri dan tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan
persediaan lahan yang tidak berimbang dengan peningkatan penduduk.
Imbas dari peningkatan penduduk dan pembanguna salah satunya dicerminkan dengan
tindakan pengalihan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun.
Perubahan terjadi akibat meningkatnya kebutuhan manusia yaitu pemukiman, industri
serta pembangunan lain untuk menunjang kehidupan manusia.
Perubahan lahan yang terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2014 yang paling besar
yaitu perubahan lahan dari lahan terbuka menjadi pemukiman, untuk lebih jelasnya
perbandingan penggunaan lahan di Kota Tangerang dari tahun 2012 sampai dengan
tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.6. di bawah ini.
Tabel 1.6. Luas Penggunaan Lahan Di Kota Tangerang Tahun 2012-2013
No Penggunaan Lahan Tahun 2012 Luas (Ha)
Prosentasi Luasan Pengunaan Lahan
Tahun 2012
Tahun 2013 Luas (Ha)
Prosentasi Luasan Pengunaan Lahan
Tahun 2013
Selisih Luas (Ha)
1 Bangunan Bersejarah 0,71 0 0,706 0,004 0
2 Fasilitas Umum 371,54 2,04 424,534 2,334 53
3 Gedung Pemerintah 41,69 0,23 51,693 0,284 10
4 Infrastruktur Wilayah 16,07 0,09 1.542,61 8,48 100
5 Kawasan Perairan 593,27 3,26 593,766 3,264 0,5
6 Kawasan Pertanian 3.130,31 17,21 2.474,86 13,605 -655,45
7 Lahan Terbuka 1.999,82 10,99 2.099,82 11,543 100
8 Lahan Terbuka Hijau 5.118,78 28,14 5.137,53 28,242 18,75
9 Pabrik Industri 735,06 4,04 762,064 4,189 27
10 Pemukiman Teratur 1.647,15 9,06 2.047,15 11,254 400
11 Pemukiman Tidak Teratur 2.822,11 15,51 2.752,11 15,129 -70
12 Sarana Kesehatan 5,91 0,03 9,106 0,05 3,2
13 Sarana Olah Raga 205,87 1,13 208,874 1,148 3
14 Sarana Pendidikan 34,08 0,19 36,076 0,198 2
15 Sarana Peribadatan 25,99 0,14 27,994 0,154 2
16 Sarana Transportasi 1.442,61 7,93 22,07 0,121 6
Luas Total 18.190,97 100.00 18.190,97 100.00
Sumber: Kota Tangerang dalam Angka, 2014
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-12
Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan
luasan lahan pada fasilitas umum (52,994 Ha), gedung pemerintah (10,003 Ha),
infrastruktur wilayah (1.526,54 Ha), kawasan perairan (0,495 Ha), lahan terbuka
(100,00 Ha), lahan terbuka hijau (18,75 Ha), pabrik industri (27,004 Ha), pemukiman
teratur (400 Ha), sarana kesehatan (3,196 Ha), sarana olahraga (3,004 Ha), sarana
pendidikan (1,996 Ha) dan sarana peribadatan (2,004 Ha). Sedangkan yang mengalami
pengurangan luasan adalah kawasan pertanian (655,45 Ha), pemukiman tidak teratur
(70,0 Ha) dan sarana transportasi (1.420,54 Ha) dan yang tidak mengalami perubahan
adalah bangunan bersejarah.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang ingin meningkatkan pelayanan
terkait dengan fasilitas umum dan infrastruktur wilayah. Selain itu untuk penyediaan
ruang terbuka hijau juga disediakan lahan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya
1.2.2 Kondisi Demografi
Kondisi demografi Kota Tangerang meliputi berbagai data/informasi terkait dengan
kependudukan antara lain: jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis
kelamin, struktur usia, serta jenis pekerjaan dan pendidikan. Kondisi demografis ini
tidak dapat dilepaskan dengan kondisi geografisnya, seperti halnya Kota Tangerang
sebagai hinterland DKI Jakarta, sehingga pertumbuhan penduduknya tidak hanya
dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas), tetapi juga oleh perpindahan (migrasi).
Identifikasi terhadap jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin,
struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan sebagai bahan untuk memformulasikan
kebijakan dan program/kegiatan pembangunan.
1.2.2.1 Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas
yang memadai, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu,
penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk
tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang,
seperti yang terlihat pada Tabel 1.7, jumlah penduduk pada Tahun 2014 sebanyak
1,677,478 jiwa, yang tersebar di 13 wilayah kecamatan. Kemudian, untuk melihat
perkembangannya, data tentang jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun
2014 untuk setiap kecamatan di Kota Tangerang juga disajikan pada tabel yang sama.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-13
Juga dari Tabel 1.7 tersebut, terlihat bahwa wilayah Kecamatan Cipondoh merupakan
wilayah berpenduduk paling besar, yaitu sebanyak 188.490 jiwa atau 1,12% dari total
penduduk Kota Tangerang, sementara itu Kecamatan Benda merupakan wilayah
berpenduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 72.755 jiwa atau 4,34% dari total penduduk
Kota Tangerang.
Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 No. Kecamatan Jumlah (jiwa) Persen (%)
1 Ciledug 123.302 7.35
2 Larangan 138.765 8.27
3 Karang Tengah 105.876 6.31
4 Cipondoh 188.490 1.12
5 Pinang 154.434 9.21
6 Tangerang 155.274 9.26
7 Karawaci 170.146 10.14
8 Jatiuwung 94.695 5.65
9 Cibodas 151.493 9.03
10 Periuk 126.957 7.57
11 Batuceper 86.710 0.52
12 Neglasari 108.581 6.47
13 B e n d a 72.755 4.34
Tahun 2014 1,677,478
Tahun 2013 1,846,755
Tahun 2012 2,043,432
Tahun 2011 1,883,971
Tahun 2010 1,680,631
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2015
Sementara itu pada Tabel 1.8 di bawah, besarnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
rata-rata selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 diperkirakan
sebesar -4,81%. Kecamatan Karawaci merupakan kecamatan yang mempunyai LPP
paling tinggi yaitu -5,66%, sedangkan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan
yang mempunyai (LPP) paling rendah yaitu -3,98%. Laju pertumbuhan penduduk
menjadi minus dikarenakan adanya penghapusan data ganda yang ada di Kota
Tangerang dan dari hasil penghapusan data ganda tersebut.
Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014
No. Kecamatan Jumlah (jiwa) LPP 2012-2014
(%) 2010 2011 2012 2013 2014
1 Ciledug 123,373 136,614 146,237 134,841 123,302 -4,18
2 Larangan 143,805 160,810 171,550 152,423 138,765 -5,16
3 Karang Tengah 103,251 114,705 124,946 115,875 105,876 -4,06
4 Cipondoh 181,644 205,408 227,289 207,106 188,490 -4,57
5 Pinang 149,857 172,092 188,422 168,855 154,434 -4,85
6 Tangerang 144,632 162,747 182,679 168,104 155,274 -3,98
7 Karawaci 177,486 196,471 214,810 186,088 170,146 -5,66
8 Cibodas 147,543 168,593 188,733 166,667 151,493 -5,35
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-14
No. Kecamatan Jumlah (jiwa) LPP 2012-2014
(%) 2010 2011 2012 2013 2014
9 Jatiuwung 105,057 116,291 118,374 106,814 94,695 -5,43
10 Periuk 124,684 139,289 153,707 139,925 126,957 -4,67
11 Neglasari 109,301 127,296 134,940 123,734 108,581 -5,29
12 Batu Ceper 94,884 103,543 104,441 96,078 86,710 -4,54
13 Benda 74,114 80,112 87,304 80,245 72,755 -4,46
Kota Tangerang 1,680,631 1,883,971 2,043,432 1,846,755 1,677,478 -4,81
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014
Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 jika diklasifikasi menjadi rumah tangga yang
didasarkan pada kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dapat dilihat pada Tabel 1.9.
Tabel 1.9. Jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang (Menurut Kepemilikan Kartu
Keluarga) Tahun 2014
No Kecamatan Jumlah Rumah Tangga
1 Ciledug 40,332
2 Larangan 48,363
3 Karang Tengah 34,676
4 Cipondoh 62,882
5 Pinang 54,217
6 Tangerang 50,683
7 Karawaci 59,965
8 Cibodas 52,741
9 Jatiuwung 37,879
10 Periuk 43,209
11 Neglasari 35,747
12 Batu Ceper 29,667
13 Benda 23,563
Tahun 2014 573,924
Tahun 2013 630,774
Tahun 2012 637,836
Tahun 2011 583,988
Tahun 2010 495,426
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014
Dari data di atas terlihat jumlah rumah tangga terbanyak tahun 2014 terdapat di
Kecamatan Cipondoh sebesar 62.882 rumah tangga. Sedangkan jumlah kepala keluarga
paling sedikit di Kecamatan Benda sebesar 23.563 rumah tangga.
Tingginya jumlah rumah tangga di Kecamatan Cipondoh Seiring dengan bertambahnya
jumlah penduduk. Penambahan jumlah rumah tangga ini sangat erat kaitannya dengan
penyediaan pemukiman dan lapangan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan
ekonomi dan sosial.
Lebih lanjut, hal yang bisa dilihat dari kondisi dan data demografi adalah pola
persebaran atau distribusi penduduk yang dapat dilihat melalui keterkaitan antara
jumlah penduduk dengan luas wilayah. Distribusi penduduk ini pada dasarnya
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-15
merupakan komposisi penduduk berdasarkan geografis, sehingga akan lebih bermakna
apabila dikaitkan dengan kepadatan penduduk sebagaimana dapat dilihat pada Tabel
1.10.
Tabel 1.10. Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 (jiwa/km2)
No. Kecamatan Jumlah (Jiwa) Luas (km2)* Kepadatan (Jiwa/km2)
1 Ciledug 123.302 8,77 14.060
2 Larangan 138.765 9,40 14.762
3 Karang Tengah 105.876 10,47 10.112
4 Cipondoh 188.490 17,91 10.524
5 Pinang 154.434 21,59 7.153
6 Tangerang 155.274 15,79 9.834
7 Karawaci 170.146 13,48 12.622
8 Cibodas 151.493 9,61 15.764
9 Jatiuwung 94.695 14,41 6.571
10 Periuk 126.957 9,54 13.308
11 Neglasari 108.876 16,08 6.771
12 Batuceper 86.710 11,58 7.488
13 Benda 72,755 5,92 12.290
Tahun 2014 1,677,478 164,55 10.866
Tahun 2013 1,846,755 164,55 9.447
Tahun 2012 2,043,432 164,55 12.418
Tahun 2011 1,883,971 164,55 11.449
Tahun 2010 1,680,631 164,55 10.930
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014 * Tidak termasuk luas bandara (19,69 km2)
Berdasarkan Tabel 1.10 terlihat bahwa Kota Tangerang merupakan daerah yang cukup
padat, Dalam kurun waktu Tahun 2010–2014 terjadi kenaikan rata-rata per tahun atas
kepadatan penduduk sampai dengan 0,99% jiwa/km2, Pada Tahun 2014, kepadatan
penduduk sebesar 10.866 jiwa/km2, dimana Kecamatan Cibodas merupakan kecamatan
dengan kepadatan tertinggi (15.764 jiwa/Km2) dan Kecamatan Jatiuwung merupakan
kecamatan dengan kepadatan penduduknya terendah hanya mencapai 6.571 jiwa/km2.
Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Cibodas disebabkan karena tidak
meratanya pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang, hal ini mungkin disebabkan
karena di Kecamatan Cibodas tersedia sumber daya alam yang memadai sehingga lebih
banyak tersedia lapangan pekerjaan. Ketimpangan ini tentunya berpengaruh terhadap
kemajuan dan pembangunan wilayah.
1.2.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun
2014 penduduk Kota Tangerang menurut jenis kelamin dan persebarannya dapat dilihat
pada Tabel 1.11, berikut ini,
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-16
Tabel 1.11. Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014
No, Kecamatan Jumlah (jiwa)
Jumlah Pria Wanita
1 Ciledug 62,735 60,567 123,302
2 Larangan 70,031 68,734 138,765
3 Karang Tengah 53,711 52,165 105,876
4 Cipondoh 95,889 92,601 188,490
5 Pinang 78,764 75,670 154,434
6 Tangerang 79,177 76,097 155,274
7 Karawaci 86,121 84,025 170,146
8 Cibodas 77,259 74,234 151,493
9 Jatiuwung 49,105 45,590 94,695
10 Periuk 64,878 62,079 126,957
11 Neglasari 56,219 52,362 108,581
12 Batuceper 44,443 42,267 86,710
13 Benda 37,395 35,360 72,755
Tahun 2014 855,727 821,751 1,677,478
Tahun 2013 950,435 896,320 1,846,755
Tahun 2012 1,046,926 996,506 2,043,432
Tahun 2011 969,474 914,497 1,883,971
Tahun 2010 863,041 817,590 1,680,631
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014
Berdasarkan Tabel 1.11 di atas, jumlah penduduk Kota Tangerang pada Tahun 2014
menurut jenis kelamin pria dan wanita hampir berimbang, hanya saja terjadi pergeseran
dalam jumlah. Pada Tahun 2014 penduduk Pria lebih banyak dibanding penduduk
wanita dengan rasio jenis kelamin sebesar 1,04 artinya bahwa diantara 100 penduduk
berjenis kelamin wanita terdapat sekitar 104 penduduk berjenis kelamin pria dan pada
Tahun 2013 penduduk Pria juga lebih banyak dibanding penduduk wanita dengan rasio
jenis kelamin sebesar 1,06 artinya bahwa diantara 100 penduduk berjenis kelamin
wanita terdapat sekitar 106 penduduk berjenis kelamin pria. Ini berarti bahwa angka
kelahiran pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita di Kota Tangerang.
1.2.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan
(input) perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi
penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, Informasi
ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia
(SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan
ketenagakerjaan. Selain itu, informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai
rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia
tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64
tahun).
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-17
Jumlah penduduk menurut struktur usia di Kota Tangerang tahun 2014 dapat dilihat
dalam Tabel 1.12.
Tabel 1.12. Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) 2014
No, Kelompok Umur Penduduk Kota Tangerang
Pria Wanita Jumlah
1 0 – 4 36,918 34,164 71,802
2 5 – 9 56,151 52,256 108,407
3 10 – 14 60,945 57,468 118,413
4 15 – 19 61,258 58,107 119,365
5 20 – 24 77,317 74,807 152,124
6 25 – 29 82,047 81,791 163,838
7 30 – 34 95,064 96,565 191,629
8 35 – 39 91,976 92,075 184,051
9 40 – 44 78,416 75,787 154,203
10 45 – 49 65,924 61,685 127,609
11 50 – 54 50,028 48,486 98,514
12 55 – 59 40,248 36,804 77,052
13 60 – 64 27,812 22,101 49,913
14 65+ 31,623 29,665 61,288
Tahun 2014 855,727 821,751 1,677,478
Tahun 2013 950,435 896,320 1,846,755
Tahun 2012 1.037.311 993.983 2,043,432
Tahun 2011 964.496 919.261 1,883,971
Tahun 2010 859.743 820.888 1,680,631
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014
Dari Tabel 1.12 di atas jumlah penduduk pada kelompok usia anak (0–14 tahun)
jumlahnya mencapai 298.622 jiwa atau 17,80% dari jumlah penduduk Kota Tangerang,
Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena terkait dengan penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan, dan kesehatan. Seiring dengan jumlah proporsi usia anak dalam
komposisi penduduk maka peningkatan kualitas anak sebagai sumber daya manusia
membutuhkan perhatian yang besar. Sedangkan jumlah Penduduk pada kelompok usia
(15–64 tahun) yang merupakan usia produktif berjumlah 1.318.298 jiwa atau sekitar
78,59% dari jumlah penduduk Kota Tangerang, Kondisi ini mengartikan bahwa potensi
SDM dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Kota Tangerang tahun
2014 terlihat relatif besar, sedemikian sehingga perlu adanya upaya antisipasi terhadap
penyediaan sarana-prasarana pada tiga bidang tersebut, terutama bidang
ketenagakerjaan/lowongan kerja.
Terkait dengan jumlah penduduk menurut struktur usia, maka dapat pula dihitung
besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk (Depedency Ratio) pada wilayah dan
pada tahun tertentu, Hal ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar seorang
penduduk usia produktif harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif,
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-18
Besarnya rasio ketergantungan penduduk di Kota Tangerang pada Tahun 2014 dapat
dilihat pada Tabel 1.13.
Tabel 1.13. Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota Tangerang Tahun 2014
No, Kecamatan Jumlah (jiwa)
Jumlah Depedency Ratio 0 – 14 15 - 64 65+
1 Ciledug 22,322 96,175 4,805 123,302 28,21
2 Larangan 22,443 110,370 5,952 138,765 25,73
3 Karang Tengah 17,615 83,583 4,678 105,876 26,67
4 Cipondoh 34,845 146,985 6,660 188,490 28,24
5 Pinang 27,106 122,120 5,208 154,434 26,46
6 Tangerang 26,946 121,141 7,187 155,274 28,18
7 Karawaci 30,156 132,985 7,005 170,146 27,94
8 Cibodas 26,846 119,223 5,424 151,493 27,07
9 Jatiuwung 17,731 75,621 1,343 94,695 25,22
10 Periuk 22,919 100,813 3,225 126,957 25,93
11 Neglasari 19,077 84,875 4,629 108,581 27,93
12 Batuceper 16,366 67,629 2,715 86,710 28,21
13 Benda 13,530 56,778 2,447 72,755 28,14
Tahun 2014 297,902 1,318,298 61,278 1,677,478 27,25
Tahun 2013 435,301 1,516,040 57,126 1,846,755 36,36
Tahun 2012 459,412 1,516,040 55,842 2,031,294 33,99
Tahun 2011 377,959 1,449,349 56,449 1,883,757 29,97
Tahun 2010 380,104 1,254,325 46,202 1,680,631 33,99
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014
Berdasarkan Tabel 1.13 di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2014 struktur
penduduk Kota Tangerang diperkirakan memiliki nilai rasio ketergantungan sebesar
27,25%. Hal ini berarti bahwa diantara 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun)
terdapat sekitar 27 penduduk usia non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun), atau dengan
kata lain bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar sebanyak
27 penduduk usia non produktif. Diantara 13 kecamatan, maka Kecamatan Cipondoh
merupakan kecamatan yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi, yaitu sebesar
28,24% dan Kecamatan Jatiuwung merupakan kecamatan yang memiliki rasio
ketergantungan terendah, yaitu sebesar 25,22%.
Tingginya rasio ketergantungan di kecamatan Cipondoh mungkin disebabkan karena
jumlah rumah tangga yang besar di Kecamatan Cipondoh.
1.2.2.4 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan
Sebagai salah satu modal pembangunan, karakteristik penduduk yang memiliki latar
belakang pendidikan perlu mendapat perhatian yang cukup besar, Komposisi penduduk
menurut pendidikan dapat disampaikan seperti dalam Tabel 1.14.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-19
Tabel 1.14. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir
No, Kecamatan
Pendidikan Terakhir
Tidak/Belum Sekolah
Tidak Tamat SD/Sederajat
Tamat SD/ Sederajat
SLTP/ Sederajat
SLTA/ Sederajat
Diploma I/II
Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda
Diploma IV/ Strata I
Strata II Strata III
01 Ciledug 15,198 11,463 12,240 16,451 52,570 953 3,838 9,962 599 28
02 Larangan 16,830 11,335 12,606 18,206 59,700 1,011 4,980 13,027 991 79
03 Karang Tengah 13,318 9,632 11,759 11,948 43,446 777 3,622 10,583 739 52
04 Cipondoh 25,598 17,988 24,938 26,598 73,061 1,148 4,859 13,466 784 50
05 Pinang 24,589 14,240 18,135 21,688 58,865 932 4,127 11,308 776 44
06 Tangerang 20,015 14,481 18,425 23,872 60,242 1,101 3,908 12,203 958 69
07 Karawaci 21,628 14,040 20,446 26,182 71,740 1,019 4,300 10,263 498 30
08 Cibodas 18,913 13,004 13,684 21,608 65,800 1,208 5,023 11,437 776 40
09 Jatiuwung 12,522 8,850 11,248 19,608 39,917 257 841 1,411 35 6
10 Periuk 15,080 12,419 12,551 18,633 59,257 575 2,615 5,527 263 19
11 Neglasari 16,793 8,875 30,949 18,091 28,669 430 1,399 3,115 199 31
12 Batuceper 12,242 7,802 14,302 17,829 28,919 484 1,325 3,634 157 16
13 Benda 9,007 7,907 15,729 14,932 21,497 300 772 2,531 71 9
KOTA TANGERANG 318.593 221,733 152,036 217,012 255,646 663,731 10,195 41,609 108,197 6,846
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014
Pada Tabel 1.14 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir penduduk Kota Tangerang rata-rata berada pada jenjang Diploma I/I,
yaitu sebanyak 663.731 orang atau 39,57% dari total jumlah penduduk. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di bidang
pendidikan semakin baik. Kondisi demikian memiliki korelasi yang luas pada aspek-aspek kependudukan lainnya antara lain seperti kesempatan
bekerja.
Sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, kewenangan pengelolaan pendidikan sebagai salah satu
pelayanan dasar, diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap
pendidikan dapat meningkat dan sektor pendidikan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
Indonesia.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-20
Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan dan
merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar 1945, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
pendidikan merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dalam rangka mengisi
kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Pada akhirnya, pembangunan bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang juga merupakan cita-cita dari
kemerdekaan itu sendiri. Dalam artian lain, pembangunan yang harus kita lakukan
bersama adalah bukan hanya mengelola sumber daya alam, namun juga perlu
membangun kualitas sumber daya manusianya.
Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kota
Tangerang menyelenggarakan urusan pendidikan yang merupakan bagian dari urusan
desentralisasi dalam rangka otonomi daerah tadi. Untuk mencapai tujuan
penyelenggaraan urusan ini, beberapa faktor penting yang menjadi perhatian penting
sebagai modal pembangunan manusia antara lain ketersediaan sekolah dan ketersediaan
guru.
Pada Tabel 1.15 di bawah ini memuat informasi tentang Jumlah Sekolah di Kota
Tangerang pada Tahun 2014.
Tabel 1.15. Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2010–2014
Tahun Jumlah Sekolah di Kota Tangerang
TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Jumlah
2010 627 605 225 104 102 1.663
2011 657 605 227 105 106 1.700
2012 697 607 233 100 111 1.748
2013 697 619 238 109 112 1.775
2014 691 572 237 103 119 1.722
Sumber: Profil Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014
Dari tabel 1.16 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2014 terdapat
peningkatan jumlah sekolah jenjang SMK jika dibandingkan dengan jenjang yang lain
yaitu bertambah sebesar 7 sekolah SMK. Hal ini dapat berarti bahwa dengan
peningkatan jumlah SMK seiring dengan semakin besarnya siswa yang berminat pada
jenjang SMK ini.
Hal yang tidak kalah pentingnya dalam analisis kependidikan adalah perbandingan
antara murid dengan guru (rasio murid-guru), yang dapat menunjukkan tingkat faktor
efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah pada masing-masing tingkatan. Semakin
besar rasio murid-guru akan mengindikasikan ketidakefektifan dalam proses belajar-
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-21
mengajar, sebaliknya semakin kecil nilai rasio murid-guru akan memberikan informasi
tentang semakin efektifnya proses belajar-mengajar.
Tabel 1.16. Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2010-2014
Kecamatan TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK
Murid Guru Murid Guru Murid Guru Murid Guru Murid Guru
Ciledug 3.648 317 17.293 714 6.478 440 2.492 261 6.507 413
Cipondoh 5.381 570 24.211 1.300 11.074 746 5.056 494 6.733 365
Tangerang 3.772 350 20.169 1.102 17.324 871 6.528 558 14.543 1.017
Jatiuwung 1.516 124 11.317 452 4.895 282 2.656 173 408 42
Batuceper 2.009 202 10.148 571 2.903 216 1.427 127 1.169 152
Benda 1.650 164 9.083 492 4.270 183 2.255 102 1.606 138
Larangan 2.798 279 14.378 624 2.870 171 2.031 117 380 51
Karang Tengah 2.197 235 11.535 515 4.588 297 2.651 229 1.437 91
Pinang 3.259 337 18.849 844 7.946 459 4.034 333 5.034 376
Karawaci 3.259 289 19.324 979 7.620 481 6.875 492 8.947 478
Cibodas 2.216 185 13.908 669 6.367 392 1.141 108 1.207 107
Periuk 2.738 264 18.228 794 4.342 328 2.375 173 1.424 144
Neglasari 1.250 112 11.256 580 3.739 232 1.932 143 1.652 160
Tahun 2014 35.693 3.428 199.699 9.636 84.416 5.098 41.453 3.310 51.047 3.534
Tahun 2013 30.908 3.114 198.426 9.812 85.520 5.518 31.714 2.695 55.711 4.185
Tahun 2012 29.924 2.948 196.158 10.091 82.107 5.023 28.186 2.880 46.759 3.882
Tahun 2011 29.605 3.017 193.122 9.487 79.881 4.505 28.535 2.305 46.298 2.317
Tahun 2010 31.502 3.534 179.024 7.348 65.592 3.379 41.173 2.038 14.156 2.259
Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014
Dari Tabel 1.16 di atas, terlihat bahwa pendidikan pra sekolah seperti pendidikan
Taman kanak-kanak (TK) dan RA pada tahun 2014 tersedia sebanyak 691 sekolah
dengan rincian TK 356 sekolah dan RA 335 sekolah, dengan jumlah murid TK 20.080
murid, RA 15.613 murid sehingga jumlah murid TK/RA sebanyak 35.693 murid.
Fasilitas gedung Sekolah Dasar (SD/MI) yang tersedia pada tahun 2014 adalah
sebanyak 572 sekolah dengan rincian SDN 341 sekolah, SD Swasta 129 sekolah, dan
MI Negeri 1 sekolah, MI Swasta 101 sekolah, terjadi penurunan jumlah sekolah ditahun
ini dikarenakan adanya program merger pada Sekolah Dasar Negeri sebanyak 36
Sekolah. Jumlah murid pada jenjang pendidikan dasar ini ditahun 2014 sebanyak
199.699 siswa dengan guru sebanyak 9.636 orang (Guru SD 8.526 orang dan Guru MI
1.110 orang), sehingga dapat dihitung rasio guru-murid SD sebesar 1:21 yang artinya
setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 21 murid.
Untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP/MTs), pada tahun 2014 tersedia 237
sekolah (SMPN 24 sekolah, SMP Swasta 158 sekolah, MTs Negeri 3 sekolah, MTs
Swasta 52 sekolah), dengan jumlah murid sebanyak 84,416 orang (SMP 69,944 orang,
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-22
MTs 14.472 orang) dengan jumlah guru sebanyak 5.098 orang (Guru SMP 4.037 orang
dan guru MTs 1.061 orang), sehingga terhitung rasio guru-murid SMP/MTs adalah 1:16
yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sebanyak 16 murid.
Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2014 tersedia 103 sekolah,
(SMAN 15 sekolah, SMA Swasta 67 sekolah, MA Negeri 2 sekolah, Swasta 19
sekolah), jumlah murid SMA/MA ditahun 2014 sebanyak 41,453 orang (SMA 26.981
orang, MA 14,472 orang), Jumlah guru SMA/MA sebanyak 3,310 orang (guru SMA
2.249 orang, MA 1,061 orang), sehingga Rasio guru-murid untuk tingkat SMA/MA
adalah 1:12 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 12 murid,
Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMK di kota Tangerang pada tahun 2014 terus
meningkat sesuai kebutuhan angkatan kerja, jumlah sekolah SMK mencapai 119-
sekolah, dengan (SMKN 9 sekolah, SMK Swasta 110 sekolah), jumlah murid sebanyak
51,047 orang dan guru sebanyak 3,534 orang, sehingga Rasio guru-murid untuk tingkat
SMK adalah 1:14 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 14 murid.
Selain jumlah sekolah dan persebarannya di setiap wilayah kecamatan, maka hal yang
perlu dilihat terkait dengan kependidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM). Dari angka-angka ini akan didapatkan informasi
tentang seberapa besar peran serta masyarakat dalam pendidikan. APK dan APM ini
dapat dihitung berdasarkan jumlah murid dan jumlah penduduk pada jenjang
pendidikan mulai dari pendidikan dasar (SD/MI), menengah (SMP/MTs), sampai
dengan atas (SMA/SMK/MA) baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Besarnya APK dan APM sekolah dan persebarannya di setiap kecamatan dapat dilihat
pada Tabel 1.17 dan Tabel 1.18.
Tabel 1.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun 2010-2014
No, Kecamatan APK Tingkat SD APK Tingkat SMP APK Tingkat SM
SD MI Paket A SMP MTs Paket B SMA MA SMK Paket C
1 Ciledug 90,19 9,39 0,05 76,24 8,36 1,65 24,68 0,96 86,71 1,71
2 Cipondoh 67,43 19,98 0,09 70,92 17,75 0,75 23,07 8,03 54,70 2,35
3 Tangerang 121,21 9,40 0,15 218,24 23,68 0,42 63,72 - 191,78 0,45
4 Jatiuwung 98,81 15,42 - 75,38 43,26 0,17 18,72 - 8,77 3,65
5 Batuceper 88,17 15,19 - 60,67 4,42 - 27,56 - 26,19 -
6 Benda 69,63 23,36 - 50,52 45,74 - 5,04 3,25 35,78 1,09
7 Larangan 78,50 4,00 0,06 30,36 5,80 0,47 19,37 1,06 4,69 1,10
8 Karang Tengah 88,22 - 0,11 70,26 4,85 0,80 37,63 - 22,96 2,36
9 Pinang 91,58 8,56 - 65,12 28,69 0,93 18,90 0,68 59,32 1,85
10 Karawaci 117,31 1,94 0,45 84,71 13,70 3,55 71,51 8,89 110,05 7,07
11 Cibodas 92,02 5,02 - 99,87 - 1,46 17,22 - 18,22 2,14
12 Periuk 115,53 10,87 0,03 49,06 16,81 0,20 19,55 4,72 21,97 1,06
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-23
No, Kecamatan APK Tingkat SD APK Tingkat SMP APK Tingkat SM
SD MI Paket A SMP MTs Paket B SMA MA SMK Paket C
13 Neglasari 80,45 14,68 0,19 56,64 9,83 4,57 23,95 0,96 28,69 -
RATA-RATA 92,23 10,60 0,09 77,54 17,14 1,15 28,53 2,20 51,53 1,91
TAHUN 2014 102,92 95,83 84,17
TAHUN 2013 101,15 98,30 83,11
TAHUN 2012 108,81 94,95 82,01
TAHUN 2011 107,08 110,64 98,66
TAHUN 2010 121,02 119,66 78,11
Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014
Prosentase Capaian APK SD/MI/Paket A pada tahun 2014 sebesar 102,92%. Hal ini
menunjukan bahwa Jumlah murid jenjang SD/MI terus meningkat jauh lebih besar
daripada Jumlah Penduduk Kota Tangerang Kelompok Usia 7-12 Tahun
peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tangerang jauh lebih
baik.
Prosentase Capaian APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2014 sebesar 95,83% Hal ini
menunjukan bahwa Jumlah murid jenjang SMP/MTs terus meningkat jauh lebih
besar daripada Jumlah Penduduk Kota Tangerang Kelompok Usia 13-15 Tahun
artinya bahwa Jumlah murid SMP/MTs/Paket B terus menigkat pada tiap tahunnya, hal
ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tangerang jauh lebih baik.
Prosentase Capaian APK SMA/MA/SMK/Paket C pada tahun 2014 sebesar 84,17%
dari Target 99.95%. Berdasarkan target Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD
2009-2013 capaian target Indikator masih rendah, hal ini disebabkan banyaknya murid
yang masuk dari luar Kota Tangerang mengakibatkan Jumlah murid jenjang
SMA/MA/SMK jauh lebih besar daripada Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun
peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tangerang jauh lebih
baik.
Tabel 1.18. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun 2010-2014
No. Kecamatan APM Tingkat SD
Termasuk Paket A APM Tingkat SMP Termasuk Paket B
APM Tingkat SM Termasuk Paket C
01 Ciledug 86,94 59,95 93,62
02 Cipondoh 75,30 59,68 72,17
03 Tangerang 112,34 177,03 221,72
04 Jatiuwung 98,15 84,37 21,73
05 Batuceper 90,14 44,91 41,61
06 Benda 79,21 57,17 33,71
07 Larangan 72,83 28,26 20,14
08 Karang Tengah 76,98 56,00 52,75
09 Pinang 86,89 62,73 62,68
10 Karawaci 103,82 74,30 164,58
11 Cibodas 83,14 71,86 29,07
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-24
No. Kecamatan APM Tingkat SD
Termasuk Paket A APM Tingkat SMP Termasuk Paket B
APM Tingkat SM Termasuk Paket C
12 Periuk 110,46 45,42 34,80
13 Neglasari 81,98 49,76 40,10
TAHUN 2014 89,09 67,03 68,36
TAHUN 2013 87,26 63,91 77,01
TAHUN 2012 93,60 86,54 68,56
TAHUN 2011 90,18 81,78 68,49
TAHUN 2010 100,52 93,78 80,18
TAHUN 2009 103,35 92,84 61,38
Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014
Untuk lebih menajamkan analisis terhadap APK/APM, maka diperlukan data/informasi
lain yaitu tentang tingkat persebaran penduduk lintas kecamatan dan lintas daerah. Hal
ini dimaksudkan untuk mendapatkan keakuratan data tentang banyaknya murid yang
bersekolah dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, banyaknya murid yang
bersekolah di wilayah Kota Tangerang tetapi bertempat tinggal di luar wilayah Kota
Tangerang, serta banyaknya murid yang bersekolah di luar wilayah Kota Tangerang
tetapi bertempat tinggal wilayah Kota Tangerang.
1.2.2.5 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya
dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan,
dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan. Aktivitas
pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja jauh tertinggal dibanding dengan
pertambahan angkatan kerja dari waktu ke waktu. Pembangunan harus mereposisi
paradigmanya menjadi berorientasi pada ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan
kerja yang sebanyak-banyaknya dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa
mengabaikan aspek pertumbuhan dan produktivitas.
Pada Tahun 2014, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, jumlah penduduk yang
bekerja menurut jenis pekerjaan di Kota Tangerang dapat dilihat pada Tabel 1.19.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-25
Tabel 1.19. Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (lapangan usaha) di Kota
Tangerang Tahun 2010–2014
No, Sektor Pekerjaan 2010 2011 2012 2013 2014*
1 Pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan 7.013 3.876 15.510 6.144 6.520
2 Industri Pengolahan 241.737 244.188 275.490 266.614 302.915
3 Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi 205.555 204.782 227.482 252.707 223.796
4 Jasa Kemasyarakatan 130.287 158.270 184.645 192.342 201.685
5 Lainnya 120.820 144.058 120.388 124.187 166.580
Jumlah 705,412 705.412 755.174 823.515 841.994
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014 *) angka sementara
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 karakteristik pekerja di Kota Tangerang
sebagian besar bekerja di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan
merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 302.905
orang, sementara sektor pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan merupakan
sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 6.520 orang.
Gambaran persebaran tenaga kerja menurut sektor pekerjaan (lapangan usaha) tersebut
mengindikasikan bahwa Kota Tangerang mempunyai potensi ketenagakerjaan di bidang
perindustrian, perdagangan, dan jasa. Sektor (lapangan usaha) tersebut merupakan ciri
khas aktivitas perekonomian daerah yang berbentuk kota. Potensi lain yang mungkin
tidak banyak memberikan kontribusi ketenagakerjaan seperti pertanian, perburuhan,
kehutanan, dan perikanan dapat dikembangkan melalui program padat karya produktif
dan kewirausahaan. Dengan demikian, sejalan dengan perkembangannya, sektor
pekerjaan (lapangan usaha) dapat ditingkatkan melalui penciptaan kesempatan kerja
sebanyak-banyaknya bagi penduduk Kota Tangerang dan pendayagunaan tenaga kerja
secara optimal.
Salah satu pendekatan yang sering dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan adalah
optimalisasi kemampuan dan keterampilan berdasarkan kebutuhan serta penyesuaian
jenis lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian yang
dimiliki oleh pencari kerja. Pada tahun 2014, di Kota Tangerang terdapat 18.812 orang
pencari kerja, sedangkan banyaknya lowongan kerja yang tersedia (terdaftar) sebanyak
13.290 lowongan. Hal ini berarti bahwa kesempatan kerja (lowongan kerja yang
tersedia) jauh tertinggal dibanding dengan pertambahan angkatan kerja (bekerja dan
tidak bekerja) dari waktu ke waktu.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-26
Tabel 1.20. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut Tingkat
Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2014
No, Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Lowongan Kerja
Lk Pr Jml Lk Pr Jml
1 Tidak Tamat SD 1 0 1 0 0 0
2 SD 24 69 93 26 68 94
3 SLTP 315 744 1059 280 610 890
4 SLTA 8012 6786 14798 5111 4046 9157
5 Diploma/Sarjana Muda 204 602 806 505 710 1215
6 Sarjana 910 1111 2021 898 975 1873
7 Pasca Sarjana (S2) 18 16 34 26 35 61
Tahun 2014 9.484 9.328 18.812 6.846 6.444 13.290
Tahun 2013 11.145 10.319 21.464 7.261 6.990 14.251
Tahun 2012 11.315 10.235 21.550 6.621 6.117 12.738
Tahun 2011 16.895 14.784 31.679 6.977 7.430 14.407
Tahun 2010 17.392 16.557 33.949 6.662 7.069 13.731
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tahun 2014
Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah lowongan
kerja yang terdaftar sebanyak 13.290 atau turun sekitar 6,74 % dari tahun sebelumnya,
sementara itu jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 18.812 orang, mengalami
penurunan sebesar 15 % dari tahun sebelumnya. Secara prosentase terlihat bahwa
walaupun laju kenaikan jumlah lowongan kerja lebih rendah dibandingkan laju
penurunan jumlah pencari kerja, namun secara absolut kenaikan jumlah pencari kerja
masih lebih besar dibanding jumlah lowongan kerja yang tersedia. Hal demikian
merupakan kondisi yang normal dalam ketenagakerjaan, biasanya jumlah pencari kerja
yang masuk kategori angkatan kerja lebih banyak dari lowongan yang tersedia,
dikarenakan pembukaan lowongan kerja merupakan hak dari pemberi kerja (dalam hal
ini perusahaan) yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Perusahaan baru misalnya
akan lebih banyak membuka lowongan dan merekrut karyawan dibanding perusahaan
lama. Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam pencarian lowongan ke perusahaan dan
Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan lowongan yang tersedia ke Dinas
Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mewajibkan perusahan
melaporkan lowongan yang tersedia.
Selain itu, informasi yang bisa diperoleh dari tabel 1.21 di atas adalah bahwa
berdasarkan jenis kelamin, pencari kerja pada tahun 2014 didominasi oleh tamatan
SLTA sebanyak 14.798 orang atau sekitar 81 % dari total pencari kerja (18.812 orang).
Sementara itu, lowongan kerja yang tersedia untuk lulusan SLTA sebanyak 9.157
lowongan atau sekitar 69 % dari total lowongan pekerjaan (13.2902). Lowongan kerja
perempuan berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 6.444 orang. Sedangkan pencari
kerja terdaftar berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 9.328. orang.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-27
Indikator ketenagakerjaan yang bisa digunakan untuk mengetahui bagian dari tenaga
kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif
yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu adalah Angka
Partisipasi Angkatan Kerja (APAK). Secara khusus APAK bisa diartikan sebagai bagian
dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang mempunyai pekerjaan selama
seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena
suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak
mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok
angkatan kerja.
Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang
selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk
memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling
sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.
Secara formulasi APAK bisa dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja
terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang selama 5 tahun terakhir
(2010-2014) bisa dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.21. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2010–2014 Tahun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)%
2010 69,17
2011 70,31
2012 66,74
2013 68,02
2014 67,69
Rata-Rata 68,33
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2010–2014) nilai
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) untuk Kota Tangerang sebesar 67,69%. Hal
ini mengartikan bahwa selama 5 tahun terakhir (2010–2014) secara rata-rata diantara
100 orang yang termasuk ke dalam Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) terdapat 67
orang yang merupakan Angkatan Kerja. Pada Tahun 2011, APAK untuk Kota
Tangerang naik menjadi 70,31% dari tahun sebelumnya 69,17%. Angka tersebut
menggambarkan dari 100 orang yang termasuk ke dalam Penduduk Usia Kerja (15
tahun ke atas) pada Tahun 2011 terdapat 70 orang yang merupakan angkatan kerja.
Sedangkan, pada Tahun 2012, sebesar 66,88%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-28
Tahun 2013 sebesar 66,74% (angka sementara). Hal ini menunjukkan dari 100 orang
yang masuk Kategori Penduduk Usia Kerja (PUK), terdapat 68 orang yang bekerja.
Indikator lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari
pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang
sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak
mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan
mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.Indikator ini
berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja
baru.Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan
progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.
Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui
rasio antara jumlah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap
jumlah angkatan kerja, yang selama Tahun 2009 – 2013 bisa dilihat pada tabel berikut
Tabel 1.22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)%
2010 14,09
2011 12,89
2012 8,31
2013 8,62
2014 7,81
Rata-Rata 10,34
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2010–2014) rata-rata
nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kota Tangerang sebesar 10,34 %.Hal
ini mengartikan bahwa selama 5 tahun terakhir (2010–2014) secara rata-rata diantara
100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 11 orang yang tidak
bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2014, TPT untuk Kota Tangerang
menurun menjadi 7,81 % dari tahun sebelumnya yaitu 8,62% .Angka tersebut
menggambarkan bahwa dari 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja pada
tahun 2014 terdapat sekitar 8 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
Sedangkan, pada tahun 2013, sebesar 8,62 %. Hal ini menunjukkan dari 100 orang
yang termasuk dalam Angkatan Kerja terdapat 9 orang yang tidak bekerja atau sedang
mencari pekerjaan. Hal ini menunjukkan tingkat pengangguran di Kota Tangerang kecil.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-29
Terlihat bahwa trend TPT Kota Tangerang selama tahun 2010-2014 mengalami
penurunan, hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal iklim ketenagakerjaan. Namun
walaupun demikian, masih terdapat jumlah pengangguran yang harus disediakan
lowongan kerja bagi mereka. Dalam kondisi seperti ini, maka perlu adanya pengarahan
pembangunan yang ramah ketenagakerjaan (employment-growthfriendly),pembangunan
harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan
kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan tenaga kerja
secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat tercapai.
1.2.3 Kondisi Ekonomi
Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap
kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata
dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan daya beli
masyarakat. Pembangunan perekonomian membutuhkan kebijakan ekonomi yang
mampu mengarahkan segala tindakan perekonomian menuju tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
Kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks, karena banyaknya
keterkaitan variabel ekonomi yang harus diperhitungkan. Hal ini menuntut daerah untuk
lebih serius dan seksama memperhatikan seluruh faktor, variabel, dan indikator
ekonomi makro yang terlibat di dalam pembangunan. Kondisi ekonomi daerah akan
memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi secara umum pada tahun sebelumnya
(diantaranya PDRB, Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita,
dan Inflasi), serta rencana ekonomi makro pada kurun waktu tertentu.
Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja perekonomian
daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi. Kerangka ekonomi
daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi
agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan maupun sektor riil lapangan usaha dalam
batasan-batasan kemampuan ekonomi daerah.Perekonomian daerah sangat dipengaruhi
oleh kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kondisi lingkungan eksternal dapat
berupa perkembangan dan perubahan faktor, variabel, dan indikator ekonomi dalam
wilayah cakupan yang lebih luas seperti ekonomi Regional atau Nasional.Sementara itu,
kondisi lingkungan internal dapat berupa perkembangan dan perubahan berbagai faktor,
variabel, dan indikator ekonomi yang berada di dalam daerah tersebut akibat adanya
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-30
gejolak sosial–politik yang membawa kepada adanya perubahan kebijakan
pembangunan.
1.2.3.1 Potensi Unggulan Daerah
Kedudukan dan peran Kota Tangerang yang strategis karena berada di antara Provinsi
DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan secara regional
merupakan bagian dari Kawasan Megapolitan Jabodetabekpunjur, serta didukung
dengan aksesibilitas yang baik, seperti:
Keberadaan Jalan Toll Jakarta–Merak dan Bandara Soekarno–Hatta
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang
memiliki keuntungan dalam pemanfaatan fasilitas publik kota metropolitan, apalagi jika
ditunjang dengan kemudahan (aksebilitas) ke kota Jakarta dan kota-kota penting di
Banten dan Jawa Barat, yaitu dengan adanya ruas Jalan Tol Jakarta–Merak sepanjang
100 km serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno–Hatta, maka akan semakin
memperluas aksesibilitas dan meningkatkan mobilitas penduduk Kota Tangerang dalam
beraktivitas dan berinteraksi antar kota dan antar penduduknya.
Sistem Jaringan Transportasi
Sistem jaringan jalan yang didukung oleh rencana jalan tol Jakarta Outer Ring Road
(JORR II) (Serpong-BSH), jalan rel double track Kereta Api (Tangerang-Jakarta),
perpanjangan koridor IV Busway (Kalideres-Tangerang) dan Frontage tol (Jakarta-
Merak) serta jaringan jalan lokal. Keberadaan jaringan jalan tersebut sebagai
penghubung dalam kota yang berfungsi untuk mempermudah akses dan pengembangan
prasarana distribusi bagi masyarakat khususnya yang beraktivitas di sektor/bidang
industri dan perdagangan.
Dengan kedudukan geografis dan dukungan aksesibilitas tersebut Kota Tangerang
mempunyai beberapa potensi kawasan strategis dan potensi ruang yang mempunyai
nilai ekonomis untuk dikembangkan, antara lain:
Sungai Cisadane
Sungai Cisadane yang membelah Kota Tangerang mengalir dari hulunya di Gunung
Pangrango Bogor dan berhilir ke Laut Jawa dengan panjang sekitar 137.8 km. Sungai
Cisadane memiliki sembilan anak sungai dan jutaan warga yang menggantungkan hidup
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-31
terhadapnya sebagai sumber baku air minum dan MCK (mandi, cuci, dan kakus). Selain
itu, Sungai Cisadane mempunyai debit aliran relatif tinggi serta kedalaman yang
memungkinkan untuk dikembangkan menjadi prasarana transportasi alternatif
(transportasi air), pengairan (irigasi) pertanian, dan sebagai pendukung budidaya
perikanan air tawar.
Situ/Danau
Keberadaan situ yang berlokasi di Kota Tangerang memiliki prospek dan potensi yang
baik apabila mampu dikelola dengan optimal. Hal ini terlihat dari karena beberapa situ
mempunyai lokasi yang cukup strategis, antara lain Situ Cipondoh dan Situ Bulakan
yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata daerah.
Pariwisata
Kota Tangerang memiliki beberapa lokasi objek wisata, baik wisata alam, wisata
budaya, maupun wisata rohani. Obyek-obyek wisata tersebut perlu dikelola dengan
profesional sehingga bukan hanya mencapai tujuan-tujuan ekonomis seperti
meningkatkan arus kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat memelihara cagar budaya
dan sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Kota Tangerang. Selain itu, Kota
Tangerang juga memiliki berbagai tempat dan agenda budaya yang jika dikelola lebih
baik akan mendatangkan arus wisatawan dan mendorong perekonomian wilayah, serta
akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata, seni, dan budaya, serta
akan memperkokoh karakter dan jati diri masyarakat Kota Tangerang.
Untuk itu, idealnya tidak direduksi hanya sebatas pemeliharaan seni dan tradisi
masyarakat, tetapi juga upaya untuk mengelaborasi nilai-nilai yang terdapat dalam
setiap tempat pariwisata dan agenda budaya tersebut untuk kemudian dijadikan salah
satu elemen dalam membangun kultur dan karakter masyarakat Kota Tangerang. Selain
itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar kekayaan yang dimiliki ini terus
disosialisasikan dan dipromosikan khususnya kepada seluruh masyarakat Kota
Tangerang sehingga akan lebih mengenal dan timbul rasa memiliki terhadap kekayaan
pariwisata, seni dan budaya tersebut. Untuk meningkatkan program pariwisata ini,
Pemerintah Daerah Kota Tangerang perlu mengedakan berbagai event wisata dan
bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan operator pariwisata.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-32
Industri
Dilihat dari jumlah industri yang ada, Kota Tangerang termasuk kota industri.
Kedekatan dengan Ibukota negara dan kemudahan akses terhadap berbagai prasarana
dan sarana transportasi darat, laut dan udara, menyebabkan Kota Tangerang memiliki
keunggulan komparatif dan kompetitif bagi pelaku industri. Oleh karena itu, sektor
industri memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.
Sektor industri merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap perekonomian
di Kota Tangerang. Pengembangan sektor ini akan berdampak signifikan bagi
masyarakat Kota Tangerang. Pembangunan industri di Kota Tangerang diarahkan untuk
mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh dalam menciptakan
landasan perekonomian yang kuat agar tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri.
Sektor industri yang perlu terus dikembangkan adalah industri pengolahan karena
memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi. Untuk pengembangannya,
perlu dibangun kawasan-kawasan industri baru dengan infrastruktur yang memadai.
Untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif industrialiasasi terhadap
lingkungan, perlu dipilih industri-industri non-polutif dan kewajiban bagi pengembang
kawasan industri untuk membangun sarana IPAL.
1.2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB)
barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan di suatu
wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam tahun tertentu), tanpa
memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya.
PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja makro
perekonomian daerah yang mampu menggambarkan pendapatan per kapita, strukur
ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meskipun bukan merupakan
pengukuran yang sempurna, PDRB merupakan suatu pendekatan yang baik untuk
pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah. Perhitungan PDRB dengan pendekatan
produksi, merupakan penghitungan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan
berbagai unit produksi dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang
digunakan secara umum dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha, yaitu: 1) Pertanian; 2)
Pertambangan dan penggalian; 3) Industri pengolahan; 4) Listrik, gas dan air minum; 5)
Bangunan; 6) Perdagangan; 7) Pengangkutan dan komunikasi; 8) Bank dan lembaga
keuangan lainnya; dan 9) Jasa-jasa.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-33
Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku (current price) dan
harga dasar/konstan (constant price). PDRB atas dasar harga berlaku (current price)
adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai
dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga
konstan (constant price) adalah jumlah dari barang dan jasa, pendapatan atau
pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar). Besar
kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang
dimiliki daerah tersebut.
Tabel 1.23. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah)
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014**)
Pertanian 92,34 104,73 114,85 117,07 121,76
Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industri Pengolahan 27.286,91 30.364,79 32.399,06 35.849,65 36.224,47
Listrik, Gas, dan Air Bersih 400,148 442,36 502,66 530,33 482,39
Bangunan & Kontruksi 1.308,86 1.520,80 1.741,23 2.107,92 2.098,15
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 17.574,85 19.755,10 22.438,65 23.934,42 26.093,56
Angkutan dan Komunikasi 6.861,69 8.029,32 9.303,09 11.032,56 10.945,82
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2.015,33 2.282,76 2.580,29 3.357,34 3.212,38
Jasa-jasa 1.381,12 1.624,37 1.924,01 2.345,11 2.290,80
PDRB 56.921,25 64.124,22 71.003,84 79.274,41 81.469,34
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 dan Buku Kajian Indikator Ekonomi Makro Daerah, Bappeda 2014
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tabel 1.24 di atas yang dihasilkan dari
kegiatan produksi barang dan jasa selama Tahun 2013 di Kota Tangerang adalah
sebesar Rp 79.274,41 Miliar. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 10,43% jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014, diperkirakan nilai dari
seluruh aktivitas produksi barang dan jasa selama Tahun 2014 di Kota Tangerang
adalah sebesar Rp 81.469,34 Miliar, yang artinya mengalami peningkatan sekitar 2,69%
dari tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB di Kota Tangerang ini ditopang oleh
peningkatan tiga sektor pilar utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor
perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi.
Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tabel
1.24) yang berasal dari nilai total produksi barang dan jasa Tahun 2013 dikalikan
dengan harga dasar Tahun 2000 adalah sebesar Rp 35.506,39 Miliar atau meningkat
5,84% dari Tahun 2012. Sedangkan Tahun 2014 diperkirakan nilai dari seluruh aktivitas
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-34
produksi barang dan jasa di Kota Tangerang adalah sebesar Rp 36.624,54 Miliar, yang
artinya mengalami peningkatan sekitar 3,05% dari Tahun 2013.
Tabel 1.24. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014**)
Pertanian 49,98 54,26 57,24 56,67 50,76
Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industri Pengolahan 14.171,02 14.822,77 15.242,67 15.640,28 16.200,53
Listrik, Gas, dan Air Bersih 285,08 294,45 311,31 342,75 312,75
Bangunan 581,92 632,36 688,08 738,05 775,86
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8.705,98 9.465,06 10.386,75 11.233,2 11.629,05
Angkutan dan Komunikasi 3.894,54 4.302,90 4.748,74 5.221,52 5.322,15
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1.074,85 1.154,05 1.246,35 1.401,17 1.467,77
Jasa-jasa 633,47 691,78 752.76 872,75 859,68
PDRB 29.402,85 31.417,62 33.433,90 35.506.39 36.624,54
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 dan Buku Kajian Indikator Ekonomi Makro Daerah, Bappeda 2014
Jika dilihat lebih lanjut, PDRB Berdasarkan Harga Konstan selama kurun waktu lima
tahun (2010-2014) cenderung meningkat dari Rp29,402.85 Miliar (Tahun 2010),
menjadi Rp31.417,62 Miliar (Tahun 2011), menjadi Rp33.433,90 Miliar (Tahun 2012),
kemudian menjadi Rp35.506,39 Miliar (Tahun 2013) dan diperkirakan menjadi
Rp36.624,54 Miliar (Tahun 2014). Secara absolut dari Tahun 2013 sampai dengan
Tahun 2014 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kota Tangerang sebesar Rp1.118,15
Miliar.
Kemudian jika dilihat dari angka absolut, sepanjang Tahun 2013–2014 diperkirakan
sektor/lapangan usaha berdasarkan harga konstan (ADHK) yang mengalami
peningkatan relatif besar adalah: sektor industri pengolahan sebesar Rp560,25 Miliar,
yang diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp395,85 Milyar
dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp100,63 Miliar. Namun apabila
dilihat dari laju peningkatannya, maka sektor/lapangan usaha yang mengalami
peningkatan relatif tinggi adalah: Sektor Bangunan sebesar 4,87% yang diikuti dengan
Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 4,53%, dan Sektor
Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 3,40%.
Berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHB, selama kurun waktu Tahun 2013-
2014, sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha Perdagangan,
Hotel, dan Restoran merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya
pada Tahun 2014 masing-masing sebesar 41,87% dan 33,82%.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-35
Sedangkan berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHK, selama kurun waktu
Tahun 2013-2014, sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha
Perdagangan, Hotel, dan Restoran juga merupakan dua penyumbang terbesar terhadap
PDRB, khususnya pada Tahun 2014 masing-masing sebesar 42,97% dan 32,49%.
Berdasarkan Laju sektoral terlihat kecenderungan sektor/lapangan usaha Industri
Pengolahan, walaupun tetap tumbuh tetapi mengalami perlambatan. Sedangkan
lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta sektor lapangan usaha
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan, juga sektor/lapangan usaha Pengangkutan
dan Komunikasi terlihat semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai
terjadi pergeseran sektor/lapangan usaha unggulan dimana sektor/lapangan usaha
Industri Pengolahan mulai tergeser perannya oleh ketiga sektor/lapangan usaha
potensial lainnya, yaitu: Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Perusahaan, juga Pengangkutan dan Komunikasi. Dengan demikian, ketiga
sektor/lapangan usaha tersebut akan berpotensi sebagai sektor/lapangan usaha yang
mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang besar di samping lapangan usaha di
bidang Industri Pengolahan.
Tabel-tabel berikut ini akan memperjelas gambaran tentang besaran kontribusi
sektor/lapangan usaha dalam kaitannya dengan PDRB ADHB dan PDRB ADHK
selama Tahun 2010-2014.
Tabel 1.25. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010–2014
LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014**)
Pertanian 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14
Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industri Pengolahan 47,79 47,35 45,63 45,22 41,87
Listrik, Gas & Air 0,74 0,69 0,71 0,67 0,43
Bangunan 2,24 2,37 2,45 2,66 2,75
Perdagangan, Hotel, & Restoran 31,30 30,81 31,60 30,19 33,82
Pengangkutan & Komunikasi 11,67 12,52 13,10 13,92 13,91
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,62 3,56 3,63 4,24 4,13
Jasa-jasa 2,48 2,53 2,71 2,96 2,95
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS dan Buku Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kota Tangerang, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)
Tabel 1.26. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Tahun
2010-2014 No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014**)
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15
2 Pertambangan & Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Industri Pengolahan 48,22 47,18 45,59 44,05 42,97
4 Listrik, Gas & Air 0,97 0,94 0,93 0,97 0,78
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-36
No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014**)
5 Bangunan 1,98 2,01 2,06 2,08 2,18
6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 29,61 30,13 31,07 31,64 32,49
7 Pengangkutan & Komunikasi 13,25 13,70 14,20 14,71 14,86
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,66 3,67 3,73 3,95 4,19
9 Jasa-jasa 2,15 2,20 2,25 2,46 2,38
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS dan Buku Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kota Tangerang, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)
Hal yang perlu diingat bahwa PDRB hanya merupakan angka agregat aktivitas ekonomi
suatu wilayah, sehingga belum mewakili derajat pemerataan hasil pembangunan.
Disamping itu perhitungan PDRB bukan hanya berdasar pada fungsi waktu saja, tapi
juga merupakan fungsi aktivitas ekonomi utama yang sangat dipengaruhi kondisi global
lainnya seperti: kondisi ekonomi dunia dan regional, alokasi belanja pemerintah,
investasi masyarakat, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, inflasi, dan seterusnya.
Dengan demikian tolok ukur kesuksesan dan keberhasilan perekonomian tidak hanya
diukur dari angka PDRB saja melainkan harus melibatkan indikator ekonomi lain yang
menunjukkan kinerja pemerataan kesejahteraan suatu wilayah.
Pendapatan Per Kapita
Untuk menunjukkan bagaimana suatu daerah memiliki potensi pembangunan dapat
dilihat dari besaran pendapatan per kapitanya atau dalam hal ini sama dengan PDRB
perkapita. Dengan mengetahui perubahan besaran PDRB per kapita ini maka suatu
daerah dapat dikatakan menikmati hasil pembangunan untuk setiap penduduknya atau
tidak. Yang dapat diartikan pula bila PDRB perkapita meningkat berarti pemerintah
telah menjalankan fungsi pembangunannya dengan baik.
Seperti yang terlihat pada Tabel 1.27, dalam kurun waktu 2013-2014, PDRB Perkapita
Kota Tangerang menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2013 berdasarkan harga
konstan Tahun 2000, PDRB perkapita di Kota Tangerang mencapai 18,19 juta rupiah,
meningkat menjadi 22,11 juta rupiah pada Tahun 2014. Apabila menggunakan harga
berlaku, PDRB perkapita Tahun 2013 menunjukkan angka yang meningkat yaitu 40,60
juta rupiah, meningkat menjadi 51,30 juta rupiah pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang sangatlah tinggi yaitu pada Tahun 2014
sebanyak 1.677.478 jiwa.
Secara keseluruhan, gambaran PDRB per kapita Kota Tangerang dalam kurun waktu
empat tahun (2010–2014) dapat dilihat pada Tabel 1.27.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-37
Tabel 1.27. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2010–2014
Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
Perkapita (juta) Pertumbuhan (%) Perkapita (juta) Pertumbuhan (%)
2010 31,65 15,38 16,35 6,20
2011 34,71 12,65 17,01 6,42
2012 37,01 10.73 17,43 6,85
2013 40,60 11.65 18,19 6,68
2014**) 51,30 8,55 22,11 4,46
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)
Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa PDRB perkapita hanya mewakili angka
agregat perekonomian suatu wilayah, sehingga tidak menggambarkan pendapatan riil
masyarakat. Besarnya pendapatan perkapita di satu wilayah seyogyanya diikuti
pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mampu mewujudkan pemerataan
pembangunan.
Selain itu, dengan adanya otonomi daerah masing-masing kabupaten/kota memiliki hak
dalam pengelolaan keuangan dan menentukan arah pembangunan yang lebih leluasa
dalam koridor aturan yang berlaku. Sehingga perkembangan suatu wilayah sangat
tergantung pada strategi ekonomi yang diterapkan oleh pengambil kebijakan.
Perbandingan ekonomi makro secara relatif antar daerah dapat dilihat melalui PDRB
yang dihasilkan dalam memberi kontribusi terhadap Provinsi Banten. Adapun
kontribusi PDRB tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.28.
Tabel 1.28. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun
2010-2014 (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014**)
Kabupaten Pandeglang 6,57 7,55 8,12 9,01
Kabupaten Lebak 6,13 7,02 7,53 8,18
Kabupaten Tangerang 11,28 12,30 13,53 14,61
Kabupaten Serang 8,30 9,05 9,86 10,75
Kota Tangerang 31,65 34,71 37,01 40,60 51,30
Kota Cilegon 54,48 83,46 89,62 97,15
Kota Serang 8,14 9,79 10,68 11,65
Kota Tangerang Selatan 8,14 9,00 9,97 10,88
Provinsi Banten 12,83 16,07 17,60 19,00
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.29 Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang adalah
sebesar 6,96% dimana sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah
Pengangkutan dan Komunikasi (10,36%) diikuti sektor Perdagangan Hotel dan
Restoran 9,74% dan Sektor Jasa sebesar 8,82 dan Sektor Bangunan sebesar 8,81%.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-38
Gambaran secara umum perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kota
Tangerang Tahun 2009–2013, dapat dilihat pada Tabel 1.29.
Tabel 1.29. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2010–2014 (Dalam Persen)
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
2010 2011 2012 2013 2014**)
Pertanian 2,78 4,10 5,40 9,10 4,18
Pertambangan & Penggalian - - - - -
Industri Pengolahan 4,62 2,46 2,54 4,08 2,75
Listrik, Gas, & Air Minum 3,51 6,53 9,57 3,87 2,94
Bangunan 7,98 8,10 6,77 8,49 6,94
Perdagangan, Hotel, & Restoran 7,61 9,28 7,54 7,70 6,80
Pengangkutan & Komunikasi 10,64 8,05 9,05 11,12 7,31
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan 6,87 7,93 11,05 5,93 6,38
Jasa-jasa 8,43 8,10 13,75 4,50 6,74 LPE Kota Tangerang 6,26 6,57 5,86 8,85 5,03
LPE Provinsi Banten 6,11 6,39 6,15
LPE Nasional 6,10 6,50 6,55
Sumber: BPS dan Buku Kajian Indikator Ekonomi Makro Daerah Kota Tangerang, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)
Dari Tabel 1.29 di atas, terlihat adanya korelasi antara kondisi perekonomian Kota
Tangerang dengan provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh
perekonomian nasional, yang didalamnya telah mempertimbangkan berbagai faktor
yang bersifat nasional dan internasional, memiliki hubungan yang positif dan signifikan
dalam mempengaruhi perkembangan perekonomian Kota Tangerang secara
keseluruhan. Dengan demikian, berbagai skenario tentang perkiraan kenaikan ataupun
penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akan senantiasa menjadi referensi utama
dalam memperkirakan kondisi perekonomian Kota Tangerang.
Laju Inflasi
Gambaran secara umum perkembangan laju inflasi Kota Tangerang dalam kurun waktu
empat tahun (2010–2014) dapat dilihat pada Tabel 1.30.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-39
Tabel 1.30. Perkiraan Laju Inflasi Kota Tangerang 2010–2014
Tahun Inflasi (%)
Kota Tangerang Provinsi Banten Nasional
2010 6,08 6,10 6,96
2011 3,78 3,45 3,79
2012 4,44 4,52 4,30
2013 10,02 9,65 8,38
2014 10,03 10,20 8,36
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Januari 2015 dan Buku Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kota Tangerang, 2013
Pada Tahun 2014 laju inflasi yang terjadi di Kota Tangerang meningkat dari tahun
sebelumnya, yaitu dari 10,02% menjadi 10,03%. Adapun faktor-faktor penyebab
terjadinya kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pada Tahun 2014 terjadi kenaikan semua harga terkait naiknya BBM yang menekan
ongkos produksi dan ongkos transportasi.
2. Tingkat inflasi yang relatif tinggi ini dipengaruhi oleh komoditas yang harganya
berfluktuasi sepanjang tahun 2014, diantaranya bensin yang menyumbang andil 1,04
persen.
3. Angka inflasi di Kota Tangerang Tahun 2014 selain sangat dipengaruhi harga bahan
makanan pokok (volatile food prices) juga dipengaruhi kebijakan pusat yang
memicu kenaikan harga. Tidak lancarnya distribusi pangan ke Kota Tangerang yang
meningkatkan biaya perjalanan (distribution cost) dan biaya resiko (risk cost)
spekulasi pasar diperparah dengan naiknya BBM.
4. Adanya intervensi pemerintah, baik Pemerintah Kota Tangerang maupun
Pemerintah Pusat, dalam menekan laju inflasi melalui kegiatan koordinasi antar
instansi terkait seperti bulog, pasar daerah, dan pengusaha diperlukan untuk
menstabilkan angka inflansi. Peran dewan Inflasi daerah harus nyata dalam
mengendalikan inflasi daerah.
Walaupun inflasi Kota Tangerang meningkat di atas 5%, angka tersebut masih dalam
batas ambang normal (di bawah 7%). Angka inflasi di Kota Tangerang seperti juga
halnya di Kota Tangerang Selatan, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan
makanan pokok (volatile food prices) yang tingkat pemulihannya relatif lebih lambat
dibandingkan daerah-daerah lain yang merupakan daerah penghasil bahan makanan.
Laju inflasi tahun 2014 Kota Tangerang yang masih tinggi dibandingkan dengan tahun
2010-2013 disebabkan oleh naiknya angka indeks harga konsumen pada seluruh
kelompok pengeluaran.
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-40
Lebih lanjut, gambaran rinci perkembangan inflasi tergambar pada nilai indeks harga
konsumen (IHK) bulanan dan inflasi Kota Tangerang bulanan dapat dilihat pada Tabel
1.31.
Tabel 1.31. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Tangerang Tahun 2014 Bulan IHK Inflasi Laju Inflasi Tahun Kalender **) Inflasi Year On Year ***)
1 2 3 4 5
Januari 114,82 1,22 1,22 11,86
Februari 115,81 0,86 2,09 11,66
Maret 115,60 -0,18 1,90 10,40
April 115,95 0,30 2,21 10,76
Mei 116,05 0,09 2,30 10,44
Juni 116,34 0,25 2,56 9,08
Juli 117,21 0,75 3,32 5,76
Agustus 118,25 0,89 4,24 5,71
September 118,86 0,52 4,78 6,32
Oktober 120,32 1,23 6,06 6,91
November 121,91 1,32 7,47 7,76
Desember 124,82 2,39 10,03 10,23
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Kota Tangerang 2013 dan 2014 Keterangan: **) Persentasi Perubahan IHK bulan ybs terhadap IHK bln Desember 2013 ***) Persentase Perubahaan IHK ybs terhadap IHK bln ybs Th sebelumnya
Selain Kota Tangerang, kota lain di Provinsi Banten yang melakukan penghitungan
inflasi yaitu Kota Serang dan Kota Cilegon (Tabel 1.32). Bila diperhatikan menurut data
inflasi, selama Tahun 2013 Kota Tangerang menunjukkan kecenderungan inflasi yang
lebih tinggi diantara ketiga kota lain. Inflasi di Kota Tangerang lebih tinggi
dibandingkan Kota Cilegon dan Serang lebih banyak dikarenakan permintaan akan
bahan pokok makanan lebih besar dari kota lainnya.
Tabel 1.32. Laju Inflasi Perkotaan Banten Tahun 2010-2014 (persen)
Kota 2010 2011 2012 2013 2014**)
Serang 6,18 2,78 4,41 9,16 11,27
Tangerang 6,08 3,78 4,44 10,02 10,03
Cilegon 6,12 2,35 3,91 7,98 9,93
Sumber: Berita Resmi Statistik BPS provinsi Banten, 2014
Investasi
Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka investasi merupakan salah satu upaya
bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan
terjadinya persaingan antar daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi dari
daerahnya masing-masing. Mengingat daya tarik investasi dipengaruhi oleh banyak hal,
maka tiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar
investor mau melakukan investasi. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan
BAB I PENDAHULUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
1-41
ekonomi daerah maka diperlukan investasi, baik yang berasal dari dalam negeri
(PMDN) maupun dari luar negeri/asing (PMA).
Nilai investasi di Kota Tangerang sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2013 untuk
investasi dalam negeri (PMDN) yang mencapai sebesar Rp13.060.000.000.000,00.
Sedangkan nilai investasi asing (PMA) dalam bentuk US$ sebesar US$
3.072.790.288,00 dan Rp3.559.425.660.000,00. Total seluruh investasi di Kota
Tangerang pada Tahun 2013 adalah Rp16.619.425.660.000,00 dan US$
3.072.790.288,00. Jumlah investasi sebesar ini diperoleh dari 292 proyek PMA dan 141
proyek PMDN.
Gambaran perkembangan investasi dalam kurun waktu Tahun 2010–2014 dapat dilihat
pada Tabel 1.33.
Tabel 1.33. Perkembangan Investasi di Kota Tangerang Tahun 2010–2014
Tahun Uraian Perusahaan
Jumlah PMA PMDN
2010
Jumlah Perusahaan 266 141 407
Investasi
US$ 2.720.352.000 - 2.720.352.000
Rupiah 2.535.006.927.797 9.353.993.711.822 11.889.000.639.619
2011
Jumlah Perusahaan 282 141 423
Investasi
US$ 2.763.119.580 - 2.763.119.580
Rupiah 3.083.660.459.698 9.353.993.711.822 12.437.654.171.520
2012
Jumlah Perusahaan 282 141 423
Investasi
US$ 3.103.973.688 - 3.103.973.688
Rupiah 3.335.854.900.000 14.372.979.417.648 17.456.639.877.346
2013
Jumlah Perusahaan 292 141 433
Investasi
US$ 3.072.790.288 - 3.072.790.288
Rupiah 3.559.425.660.000 13.060.000.000.000 16.619.425.660.000
Jumlah Perusahaan 44 - 44
2014*) Investasi
US$ 57.052.195 - 57.052.195
Rupiah 2.085.472.188.395 - 2.085.472.188.395
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten, 2014 *) Angka Sementara Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2014
BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1-1
1.1 DASAR HUKUM .................................................................................. 1-2
1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH ......................................................... 1-3
1.2.1 Kondisi Fisik .......................................................................................... 1-4
1.2.2 Kondisi Demografi ............................................................................... 1-12
1.2.3 Kondisi Ekonomi ................................................................................. 1-29
Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang .......................................... 1-5
Gambar 1.2. Peta Struktur Geologi Kota Tangerang .................................................. 1-8
Tabel 1.1. Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (km) ..................... 1-5
Tabel 1.2. Luas dan Batas Administrasi Kota Tangerang ....................................... 1-6
Tabel 1.3. Kondisi Topografi Kota Tangerang ....................................................... 1-7
Tabel 1.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang, Tahun 2014 ....................... 1-10
Tabel 1.5. Curah Hujan di Kota Tangerang Tahun 2014 ...................................... 1-10
Tabel 1.6. Luas Penggunaan Lahan Di Kota Tangerang Tahun 2012-2013 ......... 1-11
Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 .................................. 1-13
Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 ................ 1-13
Tabel 1.9. Jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang (Menurut Kepemilikan
Kartu Keluarga) Tahun 2014 ............................................................... 1-14
Tabel 1.10. Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 (jiwa/km2) .......... 1-15
Tabel 1.11. Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 ........ 1-16
Tabel 1.12. Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) 2014 ............ 1-17
Tabel 1.13. Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota
Tangerang Tahun 2014 ........................................................................ 1-18
Tabel 1.14. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir ........................... 1-19
Tabel 1.15. Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ....................... 1-20
Tabel 1.16. Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang
Tahun 2010-2014 ................................................................................. 1-21
Tabel 1.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun 2010-
2014 ...................................................................................................... 1-22
Tabel 1.18. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun 2010-
2014 ...................................................................................................... 1-23
Tabel 1.19. Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (lapangan
usaha) di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ...................................... 1-25
Tabel 1.20. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut
Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2014 .......................... 1-26
Tabel 1.21. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2010–
2014 ...................................................................................................... 1-27
Tabel 1.22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Tahun
2010–2014 ............................................................................................ 1-28
Tabel 1.23. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) ........................... 1-33
Tabel 1.24. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) ............ 1-34
Tabel 1.25. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
2010–2014 ............................................................................................ 1-35
Tabel 1.26. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(=2000) Tahun 2010-2014 ................................................................... 1-35
Tabel 1.27. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ........................ 1-37
Tabel 1.28. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi
Banten Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) .............................................. 1-37
Tabel 1.29. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2010–2014
(Dalam Persen) ..................................................................................... 1-38
Tabel 1.30. Perkiraan Laju Inflasi Kota Tangerang 2010–2014 ............................. 1-39
Tabel 1.31. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Tangerang
Tahun 2014 ........................................................................................... 1-40
Tabel 1.32. Laju Inflasi Perkotaan Banten Tahun 2010-2014 (persen) .................. 1-40
Tabel 1.33. Perkembangan Investasi di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 .......... 1-41
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-1
BAB 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.1 VISI DAN MISI
2.1.1 Visi Kota Tangerang
Visi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan visi Walikota
dan Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS,
DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL
KARIMAH”
Penjelasan dari Visi Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1. Tabel Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018
Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah
Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju
Terwujudnya Kota Tangerang yang maju dalam berbagai hal, melalui pemberian pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan tata kelola perkotaan yang berorientasi lingkungan.
Terwujudnya Kota Tangerang yang Mandiri
Terwujudnya Kota Tangerang yang mandiri, melalui pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggung jawab dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah.
Terwujudnya Kota Tangerang yang Dinamis
Terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis yaitu kehidupan yang berkesinambungan dengan mengikuti era perkembangan zaman dengan tetap menjaga mencerminkan kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang meskipun berbeda latar belakang etnis dan budaya, namun memiliki semangat kebersamaan dan nasionalisme berbasis kedaerahan, tenggang rasa dan tanggung jawab, sikap toleransi yang universal, dalam membangun Kota Tangerang.
Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera
Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, melalui perwujudan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera yaitu memiliki tatanan kehidupan yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan daerah.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-2
Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Akhlakul Karimah
Terwujudnya masyarakat Kota Tangerang yang memiliki akhlakul karimah, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madani madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (baldatun toyibatun warabun ghafur).
Sumber: RPJMD 2014-2018
2.1.2 Misi Kota Tangerang
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi
yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan
misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun
untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai
perwujudan visi.
Misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan misi Walikota dan
Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan
Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan
Profesional;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi;
3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial
Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi;
4. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan
Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan
Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-3
Penjelasan terhadap penjelasan misi tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:
Tabel 2.2. Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018
Visi Misi Penjelasan Misi
Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional
Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata pemerintahan yang baik, akun-tabel, dan transparan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi aparatur yang mengedepankan profesionalisme, kompetensi, kualitas, transparansi, objektifitas, dan bebas dari intervensi politik dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berintegritas, kompeten, dan profesional.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat kemajuan Kota Tangerang, yang dilakukan dengan mema-jukan kegiatan ekonomi yang menjadi sektor unggulan, seperti perdagangan dan jasa, industri, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) sehingga mampu bersaing, serta memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.
Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi
Pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang berdaya saing, kualitas kehidupan masyarakat Kota Tangerang, yang ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan sumberdaya manusia, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan, serta faktor pendukung lainnya.
Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas
Penyediaan dan peningkatan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas. mutlak diperlukan sekaligus dapat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif. Sarana perkotaan merupakan faktor penunjang bagi kegiatan ekonomi Kota Tangerang.
Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman
Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung dalam rangka melaksanakan merupakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, serta seimbang antara dapat menciptakan kondisi kemajuan yang seimbang antara peningkatan aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup.
Sumber: RPJMD 2014-2018
2.2 TUJUAN
Perumusan tujuan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan keterkaitannya
dengan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel
berikut:
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-4
Tabel 2.3. Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018
Misi Tujuan
1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional
1.1 Memantapkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance)
1.2 Memantapkan dan mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi yang modern sebagai pendukung pelaksanaan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi
2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah
3 Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi
3.1 Memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas
4 Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas
4.1 Memantapkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan serta pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana perkotaan (pemerintahan, sosial-kemasyarakatan, dan kebudayaan) beserta sarana-prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas
4.2 Memantapkan dan mengembangkan sistem transportasi dan manajemen lalulintas perkotaan yang modern dan terpadu
5 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman
5.1 Memantapkan dan mengembangkan pembangunan daerah yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi
Sumber: RPJMD 2014-2018
2.3 SASARAN
Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran
untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Hasil
perumusan sasaran pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada
tabel berikut:
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-5
Tabel 2.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Tangerang Tahun 2014-2018
VISI: "TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI,
DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG
BERAKHLAKUL KARIMAH"
Misi Tujuan Sasaran
1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional
1.1 Memantapkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, trans-paran, inovatif, dan akuntabel (good governance)
1.1.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem pendaftaran, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian konflik pertanahan
1.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah
1.1.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Kepemerintahan dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat, yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis
1.1.4 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel
1.1.5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pengawasan Pembangunan Daerah
1.1.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Daerah
1.1.7 Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional
1.1.8 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran
1.1.9 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama yang proporsional dan profesional antara Eksekutif dengan Legislatif untuk menghasilkan Peraturan Daerah
1.1.10 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Data/Informasi Pembangunan Daerah
1.1.11 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian dan inovasi pemb. daerah
1.1.12 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kearsipan Daerah
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-6
Misi Tujuan Sasaran
1.1.13 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah
1.2 Memantapkan dan mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi yang modern sebagai pendukung pelaksanaan Sistem Pemb. dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.2.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan daerah secara profesional, cepat, tepat, dan akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien
1.2.2 Terwujudnya pemantapan & pengem-bangan sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai
2
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi
2.1
Meningkatkan pertum-buhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekono-mian daerah
2.1.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal
2.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif
2.1.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasyarakatan
2.1.4 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan peternakan yang berorientasi pada intensifikasi pertanian
2.1.5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Kepariwisataan Daerah
2.1.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat
2.1.7 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perdagangan Daerah dan peningkatan perlindungan konsumen
2.1.8 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah
3 Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi
3.1 Memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas
3.1.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan kerja
3.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-7
Misi Tujuan Sasaran
3.1.3 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga
3.1.4 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera
3.1.5 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial-masyarakat
3.1.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Ketenagakerjaan Daerah yang berbasis Keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan
3.1.7 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah
3.1.8 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang mandiri dan berprestasi
3.1.9 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan
3.1.10 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem penegakan peraturan daerah yang manusiawi dan berkeadilan
3.1.11 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Keberdayaan Masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
3.1.12 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat
4 Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas
4.1 Memantapkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan serta pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana perkotaan (pemerintahan, sosial-kemasyarakatan, dan kebudayaan) beserta sarana-prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas
4.1.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan
4.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kependidikan, kebudayaan, dan kepustakaan yang layak dan memadai
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-8
Misi Tujuan Sasaran
4.1.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai
4.1.4 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana kebinamargaan daerah yang layak dan memadai
4.1.5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan penyediaan perlengkapan sarana-prasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu
4.1.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian dan Sosial-Kemasyarakatan yang layak dan memadai
4.1.7 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
4.2 Memantapkan dan mengembangkan Sistem Transportasi dan Manajemen lalulintas Perkotaan yang modern dan terpadu
4.2.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi serta Manajemen dan Rekayasa Lalulintas yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai
5
Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman
5.1
Memantapkan dan mengembangkan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi
5.1.1 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencana
5.1.2 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman
5.1.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan
5.1.4 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan
Sumber: RPJMD 2014-2018
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-9
2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka dirumuskan strategi dan
kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahun sebagai
berikut:
2.4.1 Strategi
Strategi Umum 1 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap
pengelolaan dan pengembangan Sistem data/informasi
pembangunan daerah yang meliputi ketersediaan, kelengkapan,
kevalidan, dan akuntabilitasnya, serta pengembangan dan
berbagai kajian/penelitian sebagai unsur pendukung pelaksanaan
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Strategi Umum 2 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap
pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga mencakup
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta
ketersediaan sarana-prasarana pendukung seperti: perangkat
lunak (software), perangkat keras (hardware), dan kompetensi
operator (brainware), serta didukung juga oleh teknologi
informasi yang canggih dan memadai
(berkemampuan/berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses,
praktis, dan aman).
Strategi Umum 3 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap ruang
lingkup sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian
(pemantauan & pengawasan), serta evaluasi pembangunan
daerah yang meliputi: 1). ruang lingkup substansi/materi;
2).ruang lingkup pekerjaan; 3).ruang lingkup wilayah; serta
4).ruang lingkup waktu.
Strategi Umum 4 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap
pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan
peningkatan kesejahteraan sosial-budaya-kemasyarakatan yang
berkeagamaan, berkemanusiaan, berkeadilan, dan
berkebudayaan, dengan sumberdaya aparatur yang kompeten
dan kapabel, serta penggunaan teknologi informasi yang
canggih dan mutakhir.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-10
Strategi Umum 5 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap
pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan
keterpaduan perekonomian lokal dengan perekonomian global
(nasional dan regional), yang berbasis pada perekonomian
kerakyatan serta berorientasi pada peningkatan kemandirian dan
daya saing daerah.
Strategi Umum 6 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap
pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelayanan
publik/masyarakat serta pelayanan aparatur pemerintahan
daerah.
Strategi Umum 7 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap
pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan
pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dasar perkotaan dan
penguatan sistem daya dukung lingkungan, serta
pengintegrasian sistem/jaringan transportasi dan kelalulintasan
perkotaan.
Strategi Umum 8 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap
penataan dan pengelolaan kepemerintahan dan keadministrasian
yang baik (bersih-amanah), akuntabel, dan transparan, yang
mampu menjalin koordinasi, kemitraan, dan kerjasama dengan
berbagai stakeholder pembangunan (masyarakat umum, dunia
usaha, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi
dan kabupaten/kota) lainnya, dan dengan lembaga legislatif
daerah (DPRD), serta juga didukung oleh struktur dan unsur
birokrasi yang berintegritas, berkompetensi, responsif, adaptif,
empatik, dan profesional.
Strategi Umum 9 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap
perluasan cakupan dan peningkatan pemanfaatan hasil
(outcome) pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, serta pemantapan dan peningkatan sistem daya dukung
dan keberlanjutan ekologis dalam pembangunan daerah.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-11
2.4.2 Arah Kebijakan Daerah
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima)
tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan
sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota
Tangerang Tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:
Tahun Dasar (s.d 2013) : Kompilasi dan analisis baseline data dan hasil evaluasi
capaian indikator kinerja pembangunan daerah sampai
dengan tahun dasar (2013).
Tahun I (2014) : Pemenuhan dan peningkatan kualitas data/informasi
pendukung pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bersifat sektoral maupun
spasial (kewilayahan).
Tahun II (2015) : Pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
beserta aplikasi sistem pendukungnya.
Tahun III (2016) : Pengarahan dan pengerahan semua sumberdaya (SDM,
SDA, dan SDB) menuju perbaikan dan pencapaian
prestasi dan kualitas kerja (kinerja) di segala
bidang/sektor dan wilayah.
Tahun IV (2017) : Penyeimbangan kembali (restabilisasi) terhadap
orientasi/arah serta kapasitas pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil
review dan evaluasi.
Tahun V (2018) : Pemantapan dan penguatan jalur keberhasilan dalam
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tahun Transisi (2019) : Pemantapan dan pelanjutan keberhasilan melalui
penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
sinergitas daya dukung pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-12
2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG
Rumusan Prioritas Pembangunan mengacu pada tujuan pembangunan sebagaimana
yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Berdasarkan
pertimbangan tersebut maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang adalah
sebagai berikut:
1. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih;
2. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;
3. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;
4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan
Sosial;
5. Ketahanan Pangan Daerah;
6. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan
Memadai;
7. Kondisivitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah;
8. Pengelolaan Energi;
9. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-
Lingkungan);
10. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;
11. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya
Saing Masyarakat.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-13
Tabel 2.5. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG
Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas
8 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11
Tata Kelola dan Tata
Kerja Birokrasi
Pemerintahan Daerah yang
Baik dan Bersih
Pelayanan Pendidikan
yang Lengkap,
Berkualitas, dan
Terjangkau
Pelayanan Kesehatan
yang Lengkap,
Berkualitas, dan
Terjangkau
Penanggulangan Kemiskinan,
Pengangguran, dan Pelayanan Kesejah-teraan
Sosial
Ketahanan Pangan Daerah
Pelayanan Sarana-
Prasarana (Fasilitas dan
Utilitas Umum) yang
Layak dan Memadai
Kondisivitas Iklim
Investasi Daerah dan Iklim Usaha
Penge-lolaan Energi
Daya Dukung
Lingk. dan Keseim-bangan
Ekologis (Sosial-
Ekonomi-Lingk.)
Ketentraman dan
Ketertiban serta
Perlindungan Masyarakat
Pengetahuan dan
Kebudayaan, Ekonomi
Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya
Saing Masy.
A. Urusan Wajib
1 Pendidikan √
2 Kesehatan √
3 Pekerjaan umum √
4 Perumahan rakyat √
5 Penataan ruang √
6 Perencanaan pembangunan √
7 Perhubungan √
8 Lingkungan hidup √
9 Pertanahan √
10 Kependudukan dan catatan sipil
√
11 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
√
12 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
√
13 Sosial √
14 Ketenagakerjaan √
15 Koperasi dan usaha kecil dan menengah
√
16 Penanaman modal √
17 Kebudayaan √
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-14
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG
Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas
8 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11
Tata Kelola dan Tata
Kerja Birokrasi
Pemerintahan Daerah yang
Baik dan Bersih
Pelayanan Pendidikan
yang Lengkap,
Berkualitas, dan
Terjangkau
Pelayanan Kesehatan
yang Lengkap,
Berkualitas, dan
Terjangkau
Penanggulangan Kemiskinan,
Pengangguran, dan Pelayanan Kesejah-teraan
Sosial
Ketahanan Pangan Daerah
Pelayanan Sarana-
Prasarana (Fasilitas dan
Utilitas Umum) yang
Layak dan Memadai
Kondisivitas Iklim
Investasi Daerah dan Iklim Usaha
Penge-lolaan Energi
Daya Dukung
Lingk. dan Keseim-bangan
Ekologis (Sosial-
Ekonomi-Lingk.)
Ketentraman dan
Ketertiban serta
Perlindungan Masyarakat
Pengetahuan dan
Kebudayaan, Ekonomi
Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya
Saing Masy.
18 Kepemudaan dan olah raga √
19 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
√
20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
√
21 Ketahanan pangan √
22 Pemberdayaan masyarakat dan desa
√
23 Statistik √
24 Kearsipan √
25 Komunikasi dan informatika √
26 Perpustakaan √
B. Urusan Pilihan
1 Pertanian; √
2 Pariwisata; √
3 Kelautan dan perikanan; √
4 Perdagangan; √
5 Industri; √
Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-15
Contents BAB 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ................................................................................................................................................. 2-1
2.1 VISI DAN MISI ......................................................................................................................................................................................... 2-1
2.1.1 Visi Kota Tangerang ........................................................................................................................................................................... 2-1
2.1.2 Misi Kota Tangerang ........................................................................................................................................................................... 2-2
2.2 TUJUAN ..................................................................................................................................................................................................... 2-3
2.3 SASARAN.................................................................................................................................................................................................. 2-4
2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .................................................................................................................................. 2-9
2.4.1 Strategi ................................................................................................................................................................................................ 2-9
2.4.2 Arah Kebijakan Daerah ..................................................................................................................................................................... 2-11
2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG ...................................................................................................... 2-12
Tabel 2.1. Tabel Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .................................................................................................................. 2-1
Tabel 2.2. Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ........................................................................................................................... 2-3
Tabel 2.3. Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ................................................................................................................. 2-4
Tabel 2.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ............................. 2-5
Tabel 2.5. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah ................................. 2-13
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
2-16
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-1
BAB 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah dilakasanakan
secara bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas otonomi bermakna bahwa pemerintah
daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan meliputi aspek
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.Secara garis besar struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu
pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan.
Perkembangan APBD Kota Tangerang dan capaian realisasinya untuk kurun waktu
Tahun 2010–2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1berikut ini.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-2
Tabel 3.1. Target dan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2010-2014
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1. Pendapatan 1.329.078.065.813,50 1.338.920.810.633,00 1.710.644.326.544,22 1.839.864.606.792,00 2.003.183.730.952,41 2.188.913.825.554,00 2.448.837.281.618,22 2.554.197.028.016,00 2.977.599.316.157,00 3.016.392.530.480,00 – Pendapatan
Asli Daerah 188.406.038.570,50 230.634.138.004,00 380.071.981.676,26 499.600.758.688,00 461.383.233.872,66 631.519.353.723,00 653.182.027.244,00 815.733.560.156,00 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00
– Dana Perimbangan
856.197.333.698,00 823.213.829.019,00 800.275.203.401,00 819.401.102.604,00 1.038.314.546.121,00 1.069.716.222.828,00 1.213.843.109.110,00 1.171.494.009.982,00 1.142.431.199.128,00 1.093.771.326.926,00
– Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
284.474.693.545,00 285.072.843.610,00 530.297.141.466,96 520.862.745.500,00 503.485.950.958,75 487.678.249.003,00 581.812.145.264,22 566.969.457.878,00 679.070.295.948,00 663.832.393.561,00
2. Belanja 1.644.975.278.176,60 1.395.733.836.491,00 1.988.072.305.657,22 1.635.673.957.311,00 2.469.802.359.546,41 1.925.246.114.924,00 3.194.123.620.842,22 2.766.426.989.192,00 3.510.664.614.205,00 2.657.394.513.899,00 – Belanja Tidak
Langsung 703.906.242.156,15 598.697.931.601,00 835.317.156.379,19 717.932.742.681,00 910.782.192.540,14 815.995.552.605,00 1.030.544.916.000,00 921.801.438.725,00 1.121.661.012.158,93 966.063.810.603,00
– Belanja Langsung
941.069.036.020,45 797.035.904.890,00 1.152.755.149.278,03 917.741.214.630,00 1.559.020.167.006,27 1.109.250.562.319,00 2.163.578.704.842,22 1.844.625.550.467,00 2,389.003.602.046,07 1.691.330.703.296,00
– Surplus/(Defisit)
(315.897.212.363,10) (56.813.025.858,00) (277.427.979.113,00) 204.190.649.481,00 (466.618.628.594,00) 263.667.719.630,00 (745.286.339.224,00) (212.229.961.176,00) (533.065.298.048,00) 358.998.016.581,00
3. Pembiayaan 315.897.212.363,10 351.717.824.971,00 277.427.979.113,00 277.427.979.113,00 466.618.628.594,00 481.618.628.594,00 745.286.339.224,00 745.286.339.224,00 533.065.298.048,00 533.065.298.048,00 – Penerimaan
Pembiayaan 366.717.824.971,00 366.717.824.971,00 294.904.799.113,00 294.904.799.113,00 481.618.628.594,00 481.618.628.594,00 745.286.339.224,00 745.286.339.224,00 533.065.298.048,00 533.065.298.048,00
– Pengeluaran Pembiayaan
50.820.612.607,90 15.000.000.000,00 17.476.820.000,00 17.476.820.000,00 15.000.0000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
SILPA Tahun Berjalan
0,00 294.904.799.113,00 0,00 481.618.628.594,00 0,00 745.286.339.224,00 0,00 533.056.378.048,00 0,00 892.063.314.629,00
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-3
3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber
pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan
pendapatan daerah merupakan upaya-upaya konkrit yang dilakukan terhadap sumber
pendapatan daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a) Pajak daerah; b) Retribusi Daerah;
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD
yang Sah;
2. Dana Perimbangan terdiri dari: a) Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan c) Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: a) Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi; b) Dana Penyesuaian dan c) Bantuan Keuangan.
Pengelolaan pendapatan ditempuh melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi.
Kedua kebijakan tersebut akan dijabarkan sebagaimana penjelesan di bawah ini.
3.1.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah
Intensifikas merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan yang dilakukan dengan
cara melakukan pemungutan lebih intens terhadap wajib pajak yang sudah ada untuk
mencapai target yang telah ditetapkan.Upaya intensifikasi yang telah dilakukan antara
lain adalah:
1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke
lapangan (tempat usaha);
2. Melakukan pendataan dengan cara menelusuri jalan untuk diperoleh data
subjek/objek pajak yang belum terdaftar;
3. Melakukan pemanggilan secara terus menerus tehadap Subjek Pajak agar yang
bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak;
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib
retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk
menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya;
5. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang
menunggak laporan maupun pembayarannya;
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-4
6. Pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat
maupun menunggak pembayaran;
7. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD (Organisasai Perangkat Daerah)
pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah;
8. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan
retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan;
9. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana;
10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya
mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
11. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagaian dari upaya
tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan;
12. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial
untuk membayar kewajibannya tepat waktu; dan
13. Melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerahuntuk menguji kepatuhan Wajib Pajak
terhadap Peraturan Perpajakan Daerah.
3.1.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru. Namun
demikian dalam hal penggalian sumber pendapatan yang baru tersebut tidak hanya
semata-mata untuk memperoleh sumber pendapatan. Ekstensifikasi dilakukan dengan
kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu: 1)
Bersifat pajak dan bukan retribusi; 2) Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota
yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani
masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 3) Obyek dasar pengenaan
pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4) Obyek pajak bukan merupakan
obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat; 5) Potensinya memadai; 6) Tidak
memberikan dampak ekonomi negatif; 7) Memperhatikan aspek keadilan dan
kemampuan masyarakat; dan 8) Menjaga kelestarian lingkungan.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-5
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar
Rp2.977.599.316.157,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.989.967.589.941,00 atau
100,41%. Target dan realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan
dideskripsikan dalam diagram batang yang tersusun atas ketiga komponen Pendapatan
Daerahseperti pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran2014
Pendapatan Daerah Target (Rp) Realisasi (Rp) % Target
Capaian (%)
I. Pendapatan Asli Daerah 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00 108,88 100.00
I.1. Pajak Daerah 949.500.000.000,00 1.061.473.878.786,00 111,79 100,00
I.2. Retribusi Daerah 74.673.378.062,00 73.520.052.625,00 98,56 100,00
I.3 Hasil Perus. Milik Daerah dan HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
12.740.117.023,00 11.551.439.042,00 90,67 100,00
I.4. Lain-lain PAD yang Sah 119.184.325.996,00 112.243.439.540,00 94,18 100,00
II. Dana Perimbangan 1.142.431.199.128,00 1.093.771.326.926,00 95,74 100,00
II.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 214.150.578.128,00 192.137.948.926,00 89,72 100,00
II.2 Dana Alokasi Umum 890.213.131.000,00 890.213.131.000,0 100,00 100,00
II.3 Dana Alokasi Khusus 38.067.490.000,00 11.420.247.000,00 30,00 100,00
III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
679.070.295.948,00 663.832.393.561,00 97,76 100,00
III.1 Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 450.742.983.948,00 433.637.809.561,00 96,20 100,00
III.2Dana Penyesuaian 217.608.584,00 217.608.584,00 100,00 100,00
III.3Bantuan Keuangan dari Propinsi
10.718.728.000,00 12.586.000.000,00 117,42 100,00
Pendapatan 2.977.599.316.157,00 3.016.392.530.480,00 101,30 100,00
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-6
Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014dalam Milyar Rupiah
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Gambar 3.2. Persentase Realisasi dan Persentase Target Capaian Pendapatan Tahun
Anggaran 2014
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-7
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian realisasi tertinggi berasal dari
penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp1.061.473.878.768,00(111,79%)dari target sebesar
Rp949.500.000.000,00. Realisasi ini terutama dikarenakan realiasi penerimaan seluruh
jenis pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan, dimana pelampauan tertinggi
berasal dari Pajak Parkirsebesar 133,55% dengan nilai realisasi sebesar
Rp47.411.390.011,00 dari target sebesar Rp35.500.000.000,00. Adapun yang menjadi
prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang dimiliki oleh Pemerintah Kota
Tangerang, baik sumber daya manusia maupun sumber/potensi yang dimiliki daerah
berupa penerapan dasar hukum pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain;
peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; koordinasi konsultansi dan pembinaan
pengelolaan pendapatan daerah.
3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan bagi
Pemerintah Daerah yang merupakan wujud dari partisipasi langsung masyarakat dalam
mendukung proses pembangunan. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi
penerimaan PAD Kota Tangerang dari Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Perkembangan PAD Kota Tangerang TA 2010-2014
No. Tahun
Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp)
Capaian Kinerja (%)
1 2010 188.406.038.570,50 230.634.138.004,00 122,41
2 2011 380.071.981.676,26 499.600.758.688,00 131,45
3 2012 461.383.233.872,66 631.519.353.723,00 136,88
4 2013 653.182.027.244,00 815.733.560.156,00 124,89
5 2014 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00 108,88
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Secara sekilas kita dapat melihat secara keseluruhan penerimaan PAD Kota Tangerang
selama kurun waktu Tahun 2010–2014 terus mengalami kenaikan dan melampaui dari
target yang telah ditetapkan.Kenaikan PAD tidak saja dari sisi target tetapi juga dari sisi
realisasi penerimaan. Kenaikan realisasi PAD pada Tahun 2010 adalah sebesar 19,14%
dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2011 sebesar 16,62%, realisasiTahun 2012
kenaikannya mencapai 26,40%, dan realisasi Tahun 2013 kenaikannya mencapai
sebesar 29,17%, serta realisasi Tahun 2014 kenaikannya mencapai 54,31% dari Tahun
2013.Kenaikan realisasi yang cukup besar pada tahun 2014, terutama karena adanya
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-8
penambahan objek pajak baru, yaitu Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(PBB P2) dimana mulai tahun 2014 kewenangan pemungutannya ada di pemerintah
daerah. Bila dilihat dari pergerakannya struktur penerimaan PAD Kota Tangerang
memiliki pertumbuhan yang positif.Pertumbuhan yang positif dikontribusi oleh semua
komponen pembentuknya.Sebagai gambaran lebih detailnya mengenai target dan
realisasi komponen PAD Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4. Rincian Anggaran dan Realisasi PAD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014
No. Jenis Pendapatan Target(Rp) Realisasi(Rp) %
1 Pajak Daerah 949.500.000.000,00 1.061.473.878.786,00 111,79
2 Retribusi Daerah 74.673.378.062,00 73.520.052.625,00 98,46
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
12.740.117.023,00 11.551.439.042,00 90,67
4 Lain-lain PAD Yang Sah 119.184.325.996,00 112.243.439.540,00 94,18
J u m l a h 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00 108,88
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Pajak Daerah
Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah/kemandirian diukur berdasarkan besar
kecilnya pajak yang diterima dibandingkan dengan penerimaan dari sumber-sumber
yang lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman.
Faktor potensi ekonomi daerah sebagai basis pajak diyakini mampu mempengaruhi
peningkatan PAD.Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin besar
pajak yang diperoleh. Dengan kata lain peningkatan PAD terkait dengan kemampuan
cakupan output di sektor produksinya (economic sectors).Kemampuan pajak juga
mempunyai arti sebagai sumber dana dan keuangan dalam upaya pemerintah untuk
melakukan ekspansi. Keterkaitan antara penerimaan pajak provinsi dan pajak dari
kabupaten/kota bermuara pada bagaimana sumber penerimaan ini dapat dijadikan
sebagai mesin penggerak pembangunan.Seiring dengan meningkatnya kewenangan
pemerintahan yang dimiliki oleh daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun potensi sumber
penerimaan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut adalah pajak
daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Pajak daerah yang oleh
Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2014 terdiri dari 9 (sembilan) jenis
pajak. Adapun target dan realisasi pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014 dapat
dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-9
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014
No. Jenis Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pajak Hotel 27.000.000.000,00 32.340.168.439,00 119,78
2 Pajak Restoran 155.000.000.000,00 182.113.973.033,00 117,49
3 Pajak Hiburan 15.500.000.000,00 18.046.371.418,00 116,43
4 Pajak Reklame 24.000.000.000,00 26.573.509.792,00 110.72
5 Pajak Penerangan Jalan Umum 120.000.000.000,00 140.442.296.387,00 117,03
6 Pajak atas PenyelenggaraanParkir Swasta
35.500.000.000,00 47.411.390.011,00 133,55
7 Pajak Air Tanah 5.500.000.000,00 6.026.279.175,00 109,57
8 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
277.000.000.000,00 351.915.537.521,00 127,04
9 Pajak Bumi dan Bangunan 290.000.000.000,00 256.604.353.010,00 88,48
J u m l a h 949.500.000.000,00 1.061.473.878.786,00 111,79 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Realisasi pajak daerah sebesar Rp1.061.473.878.786,00 merupakan komponen terbesar
(84,33%) dari total realisasi penerimaan PAD Tahun 2014. Dan komponen pajak daerah
yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada tahun 2014 adalah Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp351.915.537.521,00.
Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari PAD.Mengacu pada ketentuan
perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Tangerang
mengelola 15 (lima belas) jenis retribusi daerah.Realisasi penerimaan retribusi daerah
tahun 2014 sebesar Rp73.520.052.625,00 (98,46%) dan komponen terbesar dari total
realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
sebesar Rp53.147.831.243,00 (103,20%).Lima besar retribusi yang memberikan
kontribusi pada realisasi penerimaan PAD tahun 2014berturut-turut adalah sebagai
berikut: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Retribusi
Penyedotan Kakus. Untuk lebih jelasnya kontribusi yang disumbangkan oleh setiap
jenis retribusi dapat dilihat pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014
No. Jenis Retribusi Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pelayanan Kesehatan 458.940.000,00 678.814.000,00 147,90
2 Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8.000.000.000,00 4.029.852.500,00 50,37
3 Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
0,00 280.379.000,00
4 Parkir Tepi Jalan Umum 206.000.000,00 251.487.000,00 122,08
5 Pengujian Kendaraan Bermotor 3.500.000.000,00 3.568.090.000,00 101,94
6 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 500.000.000,00 305.895.045,00 61,18
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-10
No. Jenis Retribusi Target (Rp) Realisasi (Rp) %
7 Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan untuk Reklame)
49.061.000,00 84.725.400,00 172,69
8 Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusun, Sewa Mesin/Alat Berat, Sewa Gedung)
1.653.447.080,00 2.095.114.300,00 126,71
9 Terminal 3.000.000.000,00 2.754.835.500,00 91,83
10 Parkir Khusus 1.296.000.000,00 1.258.105.000,00 97,08
11 Penyedotan Kakus 792.787.500,00 969.120.000,00 122,24
12 Rumah Potong Hewan 467.200.000,00 543.175.000,00 116,26
13 Ijin Mendirikan Bangunan 51.500.678.578,00 53.147.831.243,00 103,20
14 Ijin Gangguan 3.001.250.605,00 3.294.328.637,00 109,76
15 Ijin Trayek 248.013.299,00 258.300.000,00 104,15
J u m l a h 74.673.378.062,00 73.520.052.625,00 98,46
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan PAD yang diperoleh melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan seluruhnya berasal dari pos Bagian Laba atas Penyertaan
Modal/Investasi kepada BUMD (PD Pasar) serta Bank BJB. Data target dan realisasi
selama pada Tahun Anggaran 2014 terangkum dalamTabel 3.7.
Tabel 3.7. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun
Anggaran 2014
No. Bagian Laba Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Bank BJB 9.333.215.071,00 9.333.215.071,00 100,00
2 PDAM 3.110.416.615,00 1.921.738.634,00 61,78
3 PD Pasar 296.485.337,00 296.485.337,00 100,00
J u m l a h 12.740.117.023,00 11.551.439.042,00 90,67
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang
tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar
Rp119.184.325.996,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp112.243.439.540,00
(94,18%). Rincian target dan realisasi pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
untuk Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.8.
Tabel 3.8. Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2014
No. Pendapatan Target(Rp) Realisasi (Rp) %
1 Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan
146.200.000,00 823.521.923,00 563,28
2 Penerimaan Jasa Giro 5.507.903.182,00 14.690.742.560,00 266,72
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-11
No. Pendapatan Target(Rp) Realisasi (Rp) %
3 Penerimaan Bunga Deposito 16.663.484.818,53 27.945.013.639,00 167,70
4 Tuntutan Ganti Rugi daerah 78.612.000,00 147.685.054,00 187,87
5 Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
100.487.760,00 448.984.800,00 446,80
6 Pendapatan Denda Pajak 887.874.385,00 5.055.925.396,00 569,44
7 Pendapatan Denda Retribusi 98.882.000,00 1.395.500,00 1,41
8 Pendapatan Dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan
1.428.954.800,00 2.520.364.770,00 176,38
9 Pendapatan Pengembalian 1.789.803.051,00 1.144.680.495,00 63,96
10 Penerimaan Lain-lain 25.764.124.000,00 14.299.482.864,00 55,50
11 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 26.000.000.000,00 29.511.448.575,00 113,51
12 Pendapatan dari RSUD 40.718.000.000,00 15.654.193.964,00 38,44
J u m l a h 119.184.325.996,00 112.243.439.540,00 94,18
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
3.1.2.2 Dana Perimbangan
Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, didefinisikan bahwa perimbangan
keuangan antara Pemerintah dan PemerintahDaerah adalah suatu sistem pembagian
keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka
pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,
dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
disebutkan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh
pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan
keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan
penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Dana
Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat.Adapun peraturan perundangan serta petunjuk teknis yang dijadikan dasar
hukum pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-12
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak
Penghasilan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil
Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;
7. Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor: SE-53/A/2001 tentang Cara Pembagian dan
Penyaluran Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagian Daerah.
Secara umum dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak,
dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak
bersumber dari penerimaan bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan bagi hasil dari
Pemerintah Provinsi, namun sejak diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan
dana bagi hasil pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi dianggarkan pada pos Lain-
lain Pendapatan yang Sah.Untuk Tahun Anggaran 2014 penerimaan dari Dana
Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.142.431.199.128,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.093.771.326.926,00 atau sebesar 95,74%. Rincian target dan realisasi ini dapat
dilihat padaTabel 3.9.
Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 214.150.578.128,00 192.137.948.926,00 89,72
2 Dana Alokasi Umum 890.213.131.000,00 890.213.131.000,00 100,00
3 Dana Alokasi Khusus 38.067.490.000,00 11.420.247.000,00 30,00
J u m l a h 1.142.431.199.128,00 1.093.771.326.926,00 95,74
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan komponen yang ada dalam dana perimbangan.
Dimana komponen ini terdiri dari beberapa pos penerimaan diantaranya pos bagi hasil
pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Pada Tahun Anggaran 2014
komponen bagi hasil pajak/bukan pajak memberikan kontribusi dalam pembentukan
dana perimbangan Kota Tangerang dan pencapaian realisasi sebesar
Rp192.137.948.926,00 (89,72%), komponen bagi hasil pajak/bukan pajak diperoleh dari
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-13
pos-pos penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
Rincian target dan realisasi ini dapat dilihat pada Tabel 3.10.
Tabel 3.10. Rincian Anggarandan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun
Anggaran 2014 No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Bagi Hasil Pajak 212.500.609.419,00 191.034.109.653,00 89,90
a. PBB 11.203.509.195,00 13.163.334.967,00 117,49
b. PPh Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 185.072.238.595,00 161.645.913.057,00 87,34
c. Alokasi DBH Kurang Bayar PPh Pasal 21 16.224.861.629,00 16.224.861.629,00 100,00
2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.649.968.709,00 1.103.839.273,00 66,90
a. Bagi Hasil SDA Kehutanan 199.318.466,00 79.727.386,00 40,00
b. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
402.414.486,00 383.182.410,00 95,22
c. SDA Panas Bumi 100.032.000,00 70.022.400,00 70,00
d. Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum 943.972.571,00 570.907.077,00 60,48
e. Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum
4.231.1860,00 0,00 0,00
J u m l a h 214.150.578.128,00 192.137.948.926,00 89,72
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian penerimaan Pemerintah Daerah yang
besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang besarnya mempertimbangkan besaran
usaha pajak dan kapasitas pajak.Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi
disparitas antar daerah, yang mengandung arti dimana daerah yang memiliki
kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil
demikian pula sebaliknya. Penerimaan DAU Kota Tangerang pada Tahun Anggaran
2014 ditargetkan sebesar Rp890.213.131.000,00 dan terealisasi 100,00%.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana alokasi khusus (DAK) merupakan sejumlah penerimaan pemerintah daerah yang
ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pengeluaran yang diprioritaskan bagi
pengeluaran yang spesifik.Penerimaan DAK Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014
ditargetkan sebesar Rp38.067.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.420.247.000,00
(30,00%).
3.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai komponen terakhir sumber penerimaan
pendapatan daerah, terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya; 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan 3) Bantuan Keuangan
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-14
dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.Pada Tahun Anggaran 2014, Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah memiliki target sebesar Rp679.070.295.948,00 dan
berhasil direalisasikan sebesar Rp663.832.393.561,00atau 97,76%.Rincian target dan
realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti yang dapat dilihat pada Tabel
3.11.
Tabel 3.11. Rincian Anggaran dan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun
Anggaran 2014
No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
450.742.983.948,00 433.637.809.561,00 96,20
2 Dana Penyesuaian 217.608.584.000,00 217.608.584.000,00 100,00
3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
10.718.728.000,00 12.586.000.000,00 117,42
J u m l a h 679.070.295.948,00 663.832.393.561,00 97,76
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran
2014 seluruhnya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dengan target sebesar
Rp450.742.983.948,00dan realisasi sebesar Rp433.637.809.561,00 (96,20%). Rincian
target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.12.
Tabel 3.12. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2014
No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pajak Kendaraan Bermotor 110.212.999.150,00 107.470.492.254,00 97,51
2 Bea Balik Kendaraan Bermotor 176.004.314.402,00 145.564.286.413,00 82,70
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
114.282.713.359,00 132.073.569.569,00 115,57
4 Pajak Air Permukaan 2.920.122.087,00 4.006.107.705,00 137,19
5 Pelampauan Target TA Sebelumnya
12.580.928.793,00 12.580.928.793,00 100,00
6 Pajak Rokok 34.741.906.157,00 31.942.424.827,00 91,94
J u m l a h 357.588.047.264,22 342.745.509.878,00 95,85
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 5
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2014 seluruhnya
bersumber dari Dana Penyesuaian, dan direalisasikan seluruhnya yaitu
Rp217.608.584.000,00(100,00%). Rincian target dan realisasi Dana Penyesuian dapat
dilihat pada Tabel 3.13.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-15
Tabel 3.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2014 No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 214.608.584.000,00 214.608.584.000,00 100,00
2 Dana Insentif Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00
J u m l a h 217.608.584.000,00 217.608.584.000,00 100,00
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun
Anggaran 2014 bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi yaitu Bantuan
Keuangan dari Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, dengan target sebesar
Rp10.718.728.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.586.000.000,00 (117,42%) yang
seluruhnya berasal dari Provinsi Banten.
3.1.3 Permasalahan dan Solusi
Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah masih terdapat permasalahanyang
dihadapi pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut:
a. Pajak Daerah
1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai
Wajib Pajak atas usahanya, mengingat sampai saat ini jarang terjadi Wajib
Pajak dengan kesadaran sendiri mendaftarkan obyeknya;
2) Adanya perbedaan persepsi pada masyarakat maupun unsur aparatur dalam
memahami kewenangan pemungutan pajak, sehingga ada beberapa objek
yang semestinya menjadi Objek Pajak Daerah (Restoran dan Hiburan)
malah menjadi Objek Pajak Pusat (PPn);
3) Kurangnya ketaatan Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
tepat pada waktunya, hal tersebut terlihat adanya tunggakan yang belum
terselesaikan;
4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang juga selaku Wajib Pungut untuk
melaporkan omset yang sebenarnya;
5) Proses administrasi dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Wajib
Pajak memerlukan waktu yang cukup panjang;
6) Khusus Wajib Pajak pada areal Bandara, umumnya merasa keberatan
membayar pajak karena selain kewajiban membayar pajak, mereka
dikenakan konsesi dari pihak PT. (Persero) Angkasa Pura II yang tarifnya
tidak jauh berbeda dengan tarif pajak.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-16
7) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan pada data
PBB P2yang dilimpahkan dari KPP Pratama Tangerang Barat dan KPP
Pratama Tangerang Timur masih ditemui data ganda dan tidak sesuai
dengan keadaan objek PBB P2 di lapangan.
b. Retribusi Daerah
1) Situasi pertumbuhan ekonomi yang masih rendah sangat mempengaruhi
terhadap usaha aparatur dalam memungut Retribusi;
2) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai pencabutan beberapa
jenis Retribusi yang cukup potensial di Kota Tangerang;
c. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Pemerintah Pusat dalam perhitungan dan pengalokasian Dana Bagi Hasil
dari penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Objek Pajak Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 belum mencerminkan transparansi dan
akuntabilitas;
2) Ketentuan mengenai Dana Perimbangan harus ditetapkan dengan keputusan
Gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan yang harus
disepakati oleh Kabupaten/Kota seringkali menimbulkan hambatan dalam
pendistribusian Dana Perimbangan ke Kabupaten/Kota;
3) Bagi hasil SDA (IHH/PSDH, Royalty dan Pungutan Hasil Perikanan) belum
transaparan sehingga kebijakan mengenai besaran dana bagi hasil yang
seharusnya diterima Kota Tangerang tidak sesuai dengan realisasi pada Kas
Daerah; dan
4) Adanya keterlambatan penyampaian pagu bagi hasil pajak pusat ke
kabupaten/kota sehingga menyulitkan penyusunan APBD.
Solusi/upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan
kebijakan dalam pengelolaan pendapatan berupa:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1) Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-17
2) Peningkatan koordinasi dan pelibatan berbagai OPD yang terkait dengan
manajemen/pengelolaan PAD sesuai dengan regulasi/aturan
perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang
telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan
capainnya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan;
3) Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-
sumber PAD;
4) Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya
manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan
pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD;
5) Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD
baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang
dilakukan melalui kerjasama/kemitraan (partnership) dengan berbagai pihak
yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (transparancy) dam
keadilan (fainess) serta tidak memberatkan masyarakat;
6) Pengkajian dan penyempurnaan berbagai regulasi/peraturan perundangan
dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian target PAD
melalui kegiatan yang bersifat telaahan terhadap regulasi/peraturan
perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target
PAD; dan
7) Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan
membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan
mudah serta didukung oleh sistem informasi.
8) Melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
dan Pedesaan secara berkesinambungan dalam rangka pemutakhiran data.
b. Dana Perimbangan
1) Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana
Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-
undangan yang berlaku;
2) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan
pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-18
seperti data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas
wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), pendapatan per kapita, indeks Pembangunan Manusia (IPM) dst;
3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah
Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam
upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Pendekatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten dan upaya
optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan aturan
perundang-undangan yang berlaku;
2) Stabilisasi dan/atau peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
melalui upaya-upaya optimalisasi Dana Bagi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan pemerintah daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
pemerintah daerah lainnya berdasarkan aturan perundang-udangan yang
berlaku; dan
3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta,
dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan
regional (upaya pengembangan kerjasama wilayah JABODETABEKJUR).
3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib dan
urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Belanja penyelenggaraan
urusan wajib diprioritaskan untukmelindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib
dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasarsarana dan prasarana pelayanan.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-19
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan
menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:
a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;
b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian
masyarakat (public interest); dan
d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat
kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan
keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan
permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,baik dalam konteks
daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan,yang bertujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas
dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi
yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok
ukur dan target kinerjanya. Pada dasarnya belanja daerah terdiri atas belanja tidak
langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung lebih ditujukan kepada belanja
pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan,yang manfaat
capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada
kepentingan publik. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ini terus mengalami
peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang senantiasa menambah atau meningkatkan
nilai Belanja Langsung melalui program/kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh
masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pada Belanja Tidak Langsung terdapat banyak item
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-20
belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,terutama pada pos belanja hibah
dan bantuan sosial.
3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah
Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar
Rp3.510.664.614.205,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.657.394.513.899,00
(75,70%).Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan belanja tidak
langsung sebesar Rp1.121.661.012.158,93dan belanja langsung sebesar
Rp2.389.003.602.046,07.Alokasi anggaran belanja langsung sebesar
Rp2.389.003.602.046,07 diperuntukan bagi pendanaan program dan kegiatan pada 41
SKPD yang meliputi 26 urusan wajib, 6 urusan pilihan, 147 program dan 1.465
kegiatan. Alokasi belanja daerah padaTahun Anggaran 2014 diprioritaskan pada
pendanaan untuk:
1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Peningkatan manajemen transportasi perkotaan;
3. Peningkatan manajemen sumber daya pemerintah dan masyarakat kota;
4. Peningkatan sanitasi dan drainase perkotaan;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan; dan
7. Peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.
Anggaran dan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan dideskripsikan
dalam diagram batang yang tersusun atas belanja tidak langsung dan belanja langsung
seperti pada gambar di bawah ini.
Tabel 3.14. Rincian Anggarandan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014
Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Target
Capaian (%)
I. Belanja Tidak Langsung 1.121.661.012.158,93 966.063.810.603,00 86,13 100,00
a. Belanja Pegawai 1.093.763.341.058,93 944.866.098.316,00 86,39 100,00
b. Belanja Hibah 22.219.000.000,00 19.295.000.000,00 86,84 100,00
c. Belanja Bantuan Sosial 616.250.000,00 616.250.000,00 100,00 100,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
1.062.421.100,00 1.062.421.005,00 100,00 100,00
e. Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 224.041.282,00 5,60 100,00
II. Belanja Langsung 2.389.003.602.046,07 1.691.330.703.296,00 70,80 100,00
a. Belanja Pegawai 256.097.288.636,00 229.956.910.622,00 89,79 100,00
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-21
Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Target
Capaian (%)
b. Belanja Barang dan Jasa 1.503.116.704.218,07 1.013.047.374.700,00 67,40 100,00
c. Belaja Modal 629.789.609.192,00 448.326.417.974,00 71,19 100,00
J u m l a h 3.510.664.614.205,00 2.657.394.513.899,00 75,69 100,00
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Untuk Tahun 2014 anggaran belanja langsung mencakup 68,05% dari total anggaran
belanja daerah.Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar
Rp2.657.394.513.899,00 (75,69%) berada di bawah target realisasi sebesar 100,00%
dengan capaian realisasi terendah adalah belanja langsung sebesar 70,80%.
Gambar 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam Milyar
rupiah
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015
Alokasi anggaran Belanja Langsung apabila dilihat berdasarkan urusan yang ditangani
oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-22
Tabel 3.15. Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan
Urusan
No. Urusan Jml
Program Jml
Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
I Wajib 266 1.179 2.377.492.573.991,07 1.681.221.628.877,00
1 Pendidikan 9 81 516.383.021.983,00 402.962.686.975,00
2 Kesehatan 21 45 476.918.129.801,00 379.467.855.531,00
3 Pekerjaan Umum 19 69 279.957.822.485,00 249.526.618.893,00
4 Perumahan 10 42 38.001.383.500,00 32.797.714.179,00
5 Penataan Ruang 16 42 17.075.767.293,00 11.045.875.510,00
6 Perencanaan Pembangunan 14 64 21.299.015.022,00 17.814.397.086,00
7 Perhubungan 12 72 47.056.069.605,00 41.046.838.346,00
8 Lingkungan Hidup 12 57 179.943.640.570,92 161.179.655.797,00
9 Pertanahan 7 2 398.932.329.792,15 56.150.233.205,00
10 Kependudukan dan Catatan Sipil 4 45 14.483.023.335,00 10.208.161.284,00
11 Pemberdayaan Perempuan 4 9 2.812.721.050,00 2.524.856.200,00
12 Keluarga Berencana 8 8 9.791.150.568,00 9.564.247.910,00
13 Sosial 16 57 23.365.624.110,00 20.682.365.277,00
14 Tenaga Kerja 8 50 10.562.304.700,00 9.122.661.447,00
15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8 30 4.061.684.137,00 3.047.948.382,00
16 Penanaman Modal 7 6 1.655.930.000,00 1.342.459.846,00
17 Kebudayaan 8 33 4.371.591.803,00 3.675.739.658,00
18 Pemuda dan Olahraga 7 16 28.611.671.500,00 23.588.539.500,00
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
13 50 27.505.651.234,00 23.481.539.091,00
20 Pemerintahan Umum 24 185 239.577.732.249,00 191.933.603.877,00
21 Ketahanan Pangan 1 6 1.023.362.500,00 869.602.408,00
22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 37 5.333.134.392,00 4.706.754.409,00
23 Statistik 7 30 3.622.185.141,00 3.235.861.712,00
24 Kearsipan 9 36 2.749.908.400,00 2.567.623.609,00
25 Komunikasi dan Informatika 8 65 20.155.835.250,00 16.658.978.977,00
26 Perpustakaan 5 42 2.241.883.570,00 2.018.809.768,00
II PIlihan 36 66 11.511.028.055,00 10.109.074.419,00
1 Pertanian 19 35 5.111.337.455,00 4.602.716.982,00
2 Kelautan dan Perikanan 3 4 392.302.000,00 381.607.428,00
3 Pariwisata 3 6 1.424.200.000,00 1.397.061.800,00
4 Perdagangan 5 8 2.530.908.000,00 2.107.663.424,00
5 Perindustrian 5 12 2.002.280.600,00 1.574.174.785,00
6 Transmigrasi 1 1 50.000.000,00 45.850.000,00
JUMLAH 302 1.245 2.389.003.602.046,07 1.691.330.703.296,00
3.2.3 Permasalahan dan Solusi
Dalam rangka pengelolaan belanja daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi
pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut:
1. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik
dengan nilai anggaran yang cukup besar, sehingga berpengaruh terhadap
keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
2. Banyaknya alternatif atau usulan program menurut bidang pembangunan yang perlu
dilaksanakan;
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-23
3. Kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor
dilingkungan Pemerintah Daerah.
Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah
sebagai berikut:
1. Menerapkan strategi yang lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran program
pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing satuan kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
2. penanganan masalah-masalah khusus yang perlu segera ditangani serta menampung
aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari
Pemerintah Daerah.
3.3 PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit dan
surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung rekening sisa
lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan investasi daerah serta
pembayaran pokok pinjaman daerah.Unsur-unsur pembiayaan daerah terdiri dari:
1. Penerimaan terdiri atas: a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan; dan e) Penerimaan Pinjaman Daerah;
2. Pengeluaran terdiri atas: a) Pembentukan Dana Cadangan; b) Penyertaan
Modal/Inventasi Pemerintah Daerah; dan c) Pembayaran Utang Pokok.
3.3.1 Penerimaan Pembiayaan
Untuk Tahun Anggaran 2014, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar
Rp533.065.298.048,00 atau 100,00% yang seluruhnya berasal dari penerimaan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.Hal ini berarti bahwa
Pemerintah Kota Tangerang lebih memanfaatkan penerimaan yang berasal dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dalam upaya menutup
defisit anggaran yang terjadi.
3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
Untuk Tahun Anggaran 2014, pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-24
3.3.3 Permasalahan dan Solusi
Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai
defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran sehingga pengelolaan
APBD dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun permasalahan utama dalam
merumuskan pembiayaan daerah adalah sebagai komponen terakhir dalam struktur
APBD, pembiayaan sangat tergantung dari besaran target pendapatan dan alokasi
belanja yang diinginkan. Selain itu dalam hal sumber penerimaan dan tujuan
penggunaan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.Oleh karena itu kebijakan
pengelolaan pembiayaan daerah lebih diarahkan kepada:
1. Penerimaan pembiayaan akan diutamakan berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya (hasil efisiensi dan penghematan); dan
2. Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal dan sisa lebih tahun
berjalan sebagai potensi penerimaan tahun berikutnya.
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-25
Contents BAB 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............ 3-1
3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .............................................. 3-3
3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ............................... 3-3
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ................................................. 3-5
3.1.3 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 3-15
3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ..................................................... 3-18
3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah ..................................................... 3-18
3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah ..................................................... 3-20
3.2.3 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 3-22
3.3 PEMBIAYAAN DAERAH .......................................................................... 3-23
3.3.1 Penerimaan Pembiayaan ........................................................................ 3-23
3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan ....................................................................... 3-23
3.3.3 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 3-24
Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014dalam Milyar
Rupiah 3-6
Gambar 3.2. Persentase Realisasi dan Persentase Target Capaian Pendapatan Tahun
Anggaran 2014 3-6
Gambar 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam
Milyar rupiah 3-21
Tabel 3.1. Target dan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2010-2014 ............. 3-2
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran2014 ............. 3-5
Tabel 3.3. Perkembangan PAD Kota Tangerang TA 2010-2014 ............................. 3-7
Tabel 3.4. Rincian Anggaran dan Realisasi PAD Kota Tangerang Tahun Anggaran
2014 3-8
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 ..................... 3-9
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 ................ 3-9
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
3-26
Tabel 3.7. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun Anggaran 2014 .............................................................................. 3-10
Tabel 3.8. Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2014 . 3-10
Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran
2014 3-12
Tabel 3.10. Rincian Anggarandan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak Tahun Anggaran 2014 ........................................................................................ 3-13
Tabel 3.11. Rincian Anggaran dan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2014 ................................................................................................. 3-14
Tabel 3.12. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2014 .................................................... 3-14
Tabel 3.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2014
3-15
Tabel 3.14. Rincian Anggarandan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 ........... 3-20
Tabel 3.15. Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014
Berdasarkan Urusan ..................................................................................................... 3-22
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-1
BAB 4. PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.
Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007, penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, melalui
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RPJMD merupakan rencana pembangunan 5 tahun yang memuat visi, misi dan program
kepala daerah, sedangkan RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan sebagai
penjabaran dari RPJMD.
Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan serta amanat
penyusunan dokumen perencanaan, RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 memuat
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran beserta indikator dan target sasaran Pembangunan, yang
penjabarannya di dalam RKPD diterjemahkan ke dalam pembagian urusan
pemerintahan (urusan wajib dan pilihan).
4.1 KINERJA UMUM PEMERINTAH DAERAH
4.1.1 Indikator Harapan Hidup
Angka harapan hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai
masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat diharapkan kesempatan untuk
hidupnya cenderung semakin besar/lama. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan
cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-2
tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan
hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya.
Tabel 4.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Tahun 2010-2014
Kab/Kota Angka Harapan Hidup/AHH
2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6
01 Kabupaten Pandeglang 63,77 63,95 64,13 64,35 02 Kabupaten Lebak 63,28 63,35 63,42 63,62 03 Kabupaten Tangerang 65,79 65,90 66,01 66,33 04 Kabupaten Serang 63,51 63,88 64,25 64,39 71 Kota Tangerang 68,37 68,41 68,44 68,56 68,58 72 Kota Cilegon 68,58 68,62 68,67 68,97 73 Kota Serang 65,13 65,47 65,81 66,65 74 Kota Tangerang Selatan 68,54 68,65 68,77 69,17
Provinsi Banten 64,90 65,05 65,23 65,47
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015
Berdasarkan Tabel 4.1 usia harapan hidup di Kota Tangerang menunjukkan kenaikan
dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2010 mencapai 68,37 tahun, Tahun 2011 mencapai
68,41 tahun, Tahun 2012 mencapai 68,44 tahun dan mencapai 68,56 tahun di tahun
2013. Artinya peluang hidup bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2013
bertambah rata-rata 0,19 tahun dibanding Tahun 2010, atau dapat dikatakan rata-rata
bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2013 diharapkan dapat hidup sampai
usia sekitar 68,56 tahun.
Bila dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Banten yang sebesar 65,47
pada Tahun 2013 tampaknya pembangunan bidang kesehatan di Kota Tangerang jauh
lebih maju dibandingkan pembangunan bidang kesehatan di Wilayah Banten pada
umumnya, meski pergerakan pertambahan usia harapan hidupnya cenderung lambat.
Sebagai tambahan, Bappeda mengolah angka sementara untuk Angka Harapan Hidup
Kota Tangerang pada Tahun 2014 mencapai 68,58 tahun. Yang artinya bahwa peluang
hidup bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2014 bertambah rata-rata 0,21
tahun dibanding Tahun 2010, atau dapat dikatakan rata-rata bayi yang lahir di Kota
Tangerang pada Tahun 2014 diharapkan dapat hidup sampai usia sekitar 68,58 tahun.
Peningkatan usia harapan hidup berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Maka sangatlah wajar jika pergerakan angka harapan hidup sangat lambat
jika angka harapan hidup sudah cukup tinggi. Namun demikian Pemerintah Daerah
perlu memacu dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merumuskan di bidang
kesehatan secara tepat, di masa yang akan datang dengan meningkatnya usia harapan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-3
hidup berakibat meningkat pula jumlah lansia. Pemerintah harus memperhatikan
kesejahteraan mereka pada masa yang akan datang.
Tersedianya sarana kesehatan yang cukup dan sarana transportasi yang lancar sehingga
memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada sangat
membantu masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi, tetapi yang tak
kalah penting adalah mengingatkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, seperti
pemanfaatan Posyandu perlu terus dioptimalkan, karena merupakan sarana yang paling
murah dan mudah untuk pembelajaran dan sosialisasi masalah kesehatan, gizi dan lain
sebagainya kepada masyarakat. Jika upaya-upaya terus dilakukan niscaya angka
harapan hidup di Kota Tangerang bisa semakin meningkat.
Selanjutnya dari angka harapan hidup dapat diturunkan indeks harapan hidup (Tabel
4.2) yang telah dicapai dibanding kondisi 'ideal' sesuai standar UNDP yaitu 85 tahun
(100%). Indikator harapan hidup digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang
kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan
pembangunan di bidang kesehatan. Yang biasanya ditandai dengan membaiknya
kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan lingkungan dan lain
sebagainya.
Tabel 4.2. Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Tahun 2010-2014
Kab/Kota Indeks Harapan Hidup
2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6
01 Kabupaten Pandeglang 64,61 64,92 65,22 65,58 02 Kabupaten Lebak 63,80 63,92 64,03 64,37 03 Kabupaten Tangerang 67,98 68,17 68,35 68,88 04 Kabupaten Serang 64,18 64,80 65,42 65,65 71 Kota Tangerang 72,29 72,35 72,40 72,60 72,63 72 Kota Cilegon 72,63 72,70 72,78 73,28 73 Kota Serang 66,89 67,45 68,02 69,42 74 Kota Tangerang Selatan 72,57 72,75 72,95 73,62
Provinsi Banten 66,50 66,75 67,04 67,45
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015
Pada tahun 2013 indeks harapan hidup masyarakat di Kota Tangerang mencapai
72,60%, yang berarti pencapaian usia harapan hidup sejak lahir terhadap perkiraan usia
harapan hidup maksimal naik 0,31% dibanding tahun 2010. Sebagai tambahan, Bappeda
mengolah angka sementara untuk Indeks Harapan Hidup Kota Tangerang pada Tahun
2014 mencapai 72,63% yang berarti bahwa pencapaian usia harapan hidup sejak lahir
terhadap perkiraan usia harapan hidup maksimal naik 0,34% dibanding tahun 2010.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-4
4.1.2 Indikator Pendidikan
Keberhasilan di bidang pendidikan juga merupakan unsur penting dalam IPM, dalam
hal ini digambarkan oleh Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk
dewasa (usia 15 tahun ke atas). Angka melek huruf di ambil dari data kemampuan baca
tulis, yang dipandang sebagai modal dasar yang perlu dimiliki setiap individu, agar
mempunyai peluang yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Sedangkan tingkat pengetahuan dan keterampilan lainnya secara umum dapat
digambarkan melalui rata-rata lama sekolah, angka ini dihitung dengan menggunakan 2
variabel secara simultan dari data SUSENAS yaitu tingkat kelas yang pernah atau
sedang dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Gambaran tingkat pendidikan
yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Tangerang Tahun 2012
dapat dilihat Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Di Kota
Tangerang Tahun 2013 No Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Persentase
1 Tidak punya ijazah 13,15 2 SD/MI 19,18 3 SLTP/MTS 20,50 4 SMU/SMK/Aliyah 38,10 5 DI/DII 0,48 6 DIII/DIV/S1/S2/S3 8,58
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014
Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penduduk Kota Tangerang paling banyak berijazah
SMU sederajat yang mencapai 38,10 persen. Hal ini menandakan bahwa kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan baik dan perlu ditingkatkan sehingga dapat
disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan yang sesuai dengan lapangan
pekerjaan. Selain itu dengan dukungan pemerintah yang menyediakan biaya operasional
sekolah (BOS) sampai tingkat SMU sederajat, membuat penduduk semakin berminat ke
pendidikan tingkat atas.
Hal tersebut di atas di dukung pula dengan rata-rata lama sekolah di Kota
Tangerang yang disajikan seperti tabel berikut.
Tabel 4.4. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Tahun 2010-2014
Kab/Kota Rata – Rata Lama sekolah
2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6
01 Kabupaten Pandeglang 6,47 6,81 6,97 7,04
02 Kabupaten Lebak 6,24 6,25 6,27 6,29
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-5
Kab/Kota Rata – Rata Lama sekolah
2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6
03 Kabupaten Tangerang 8,94 8,95 8,96 8,96
04 Kabupaten Serang 7,05 7,25 7,36 7,48
71 Kota Tangerang 9,98 10,04 10,07 10,07 10,12
72 Kota Cilegon 9,67 9,68 9,72 9,72
73 Kota Serang 7,51 8,01 8,58 8,59
74 Kota Tangerang Selatan 10,15 10,70 10,98 10,99
Provinsi Banten 8,32 8,41 8,61 8,61
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015
Seperti yang terlihat pada Tabel 4.4 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang
Tahun 2013 adalah 10,07 tahun, nilai ini masih sama dengan tahun 2012 yaitu 10,07
tahun. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk berumur 15 tahun keatas di Kota
Tangerang tahun 2013 menduduki jenjang pendidikan setingkat kelas II SLTA. Namun
dengan semakin tingginya rata-rata lama sekolah, menunjukkan bahwa kesadaran
masyarakat untuk pendidikan semakin baik.
Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Propinsi Banten, rata-rata lama sekolah Kota
Tangerang merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Tangerang Selatan, hal ini
menunjukkan bahwa pendidikan Kota Tangerang masih lebih baik daripada Propinsi
Banten secara keseluruhan.
Sebagai tambahan, Bappeda mengolah angka sementara untuk Rata-rata Lama Sekolah
di Kota Tangerang pada Tahun 2014 mencapai 10,12%.
Dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, rata-rata lama sekolah Kota
Tangerang merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Tangerang Selatan yaitu
sebesar 10,98 atau setara dengan kelas II SLTA semester akhir. Namun angka ini
menunjukan kondisi pendidikan Kota Tangerang masih lebih baik daripada Provinsi
Banten secara keseluruhan. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah mencapai 8,61
tahun atau setara dengan kelas III SLTP semester II. Angka rata-rata lama sekolah yang
terendah ada di kabupaten Lebak, yang mencapai 6,29 tahun atau setara dengan kelas 1
SLTP semester 1.
Keberhasilan tingkat pendidikan selanjutnya dilihat dari Angka Melek Huruf. Tabel 4.5
menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf di Kota Tangerang
relatif sedikit. Dengan kondisi awal yang sudah baik, peningkatan indikator ini terlihat
sangat kecil.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-6
Tabel 4.5. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014
Kab/Kota Angka Melek Huruf/AMH
2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6
01 Kabupaten Pandeglang 96,35 96,37 96,41 96,78 02 Kabupaten Lebak 94,60 94,82 95,69 96,05 03 Kabupaten Tangerang 95,78 95,86 95,89 96,37 04 Kabupaten Serang 95,23 95,72 95,75 96,04 71 Kota Tangerang 98,39 98,41 98,43 98,48 98,50 72 Kota Cilegon 98,72 98,73 98,77 98,87 73 Kota Serang 96,47 96,89 96,92 97,35 74 Kota Tangerang Selatan 98,15 98,19 98,51 98,62
Provinsi Banten 96,20 96,25 96,51 96,87
Sumber: Kantor Litbangstat Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015
Pada tahun 2013 penduduk yang melek huruf mencapai 98,48%, atau naik 0,05 persen
dari tahun 2012. Secara umum, kemampuan baca tulis penduduk Kota Tangerang di
atas rata-rata penduduk Banten yang sebesar 96,87 persen tetapi masih lebih rendah dari
angka melek huruf di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan yang masing-masing
mencapai 98,87% dan 98,62%. Nilai 98,48 ini berarti bahwa pencapaiannya belum
mencapai nilai maksimum 100 atau masih tersisa 1,52% yang buta huruf. Sedangkan
untuk indeks rata–rata lama sekolah baru dicapai indeks 67,14 jadi masih jauh dari
angka maksimum.
Sebagai tambahan, Bappeda mengolah angka sementara untuk Angka Melek Huruf di
Kota Tangerang pada Tahun 2014 mencapai 98,50% yang berarti bahwa masih tersisa
1,5% yang masih buta huruf.
Indeks pendidikan agar terbandingkan secara internasional maka dalam penghitungan
inipun menggunakan referensi UNDP (1994), baik angka melek huruf (AMH) maupun
lama sekolah. Demikian pula dalam penggabungan kedua indikator pendidikan tersebut.
UNDP mungkin menganggap bahwa keterampilan melek huruf dianggap lebih
mendasar dari pada pengalaman mengikuti pendidikan formal (MYS) sehingga
bobotnya lebih besar. Rumusan indeks pendidikan diformulasikan sebagai berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-7
Tabel 4.6. Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014
Kabupaten/Kota Indeks Melek Huruf
Indeks Rata-rata Lama sekolah
Indeks Pendidikan
2010 2011 2012 2013 2014*) 2010 2011 2012 2013 2014*) 2010 2011 2012 2013 2014*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Kabupaten Pandeglang 96,35 96,37 96,41 96,78 43,11 45,39 46,47 46,95 78,60 79,38 79,76 80,17 02 Kabupaten Lebak 94,60 94,82 95,69 96,05 41,63 41,68 41,82 41,95 76,94 77,11 77,73 78,02 03 Kabupaten Tangerang 95,78 95,86 95,89 96,37 59,60 59,67 59,74 59,76 83,72 83,80 83,84 84,16 04 Kabupaten Serang 95,23 95,72 95,75 96,04 47,03 48,35 49,06 49,90 79,16 79,93 80,19 80,66 71 Kota Tangerang 98,39 98,41 98,43 98,48 98,50 66,51 66,93 67,14 67,17 67,48 87,76 87,91 88,00 88,04 88,27 72 Kota Cilegon 98,72 98,73 98,77 98,87 64,44 64,94 64,80 64,82 87,29 87,33 87,45 87,52 73 Kota Serang 96,47 96,89 96,92 97,35 50,07 53,40 57,21 57,24 81,00 82,39 83,69 83,98 74 Kota Tangerang Selatan 98,15 98,19 98,51 98,62 67,67 71,34 73,21 73,29 87,99 89,24 90,08 90,18
Provinsi Banten 96,20 96,25 96,51 96,87 55,47 56,05 57,41 57,42 82,62 82,85 83,47 83,72
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015
Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan besarnya Indeks Pendidikan Kota Tangerang
tahun 2014 sebesar 88,27 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,23 persen dari tahun
2013. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator pendidikan Kota Tangerang
masih 11,73 persen jaraknya dari kondisi sempurna.
Tapi jika dibandingkan dengan kota-kota yang lain di Propinsi Banten, Kota Tangerang
menduduki peringkat kedua terbaik dalam pendapaian indikator pendidikan yang
mendekati kondisi sempurna.
4.1.3 Indikator Daya Beli
Unsur dasar pembangunan manusia lainnya yang diakui secara luas adalah daya beli
masyarakat. Komponen ini mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung
dengan beberapa variabel seperti keterampilan, kesempatan kerja dan pendapatan.
Pengukuran komponen daya beli didekati dengan besarnya konsumsi per kapita yang
telah disesuaikan. Pemakaian variabel konsumsi riil dimaksudkan untuk mengeliminir
perbedaan dan perubahan harga (inflasi) yang terjadi, sehingga angka yang dihasilkan
dapat dibandingkan antar daerah dan antar waktu. Tanpa mengecilkan arti kelemahan
status penghasilan atau produksi perkapita sebagai indikator, maka dalam penghitungan
IPM ini untuk mengukur standar hidup layak data dasar PDRB perkapita tidak dapat
digunakan karena bukan ukuran yang peka/dianggap kurang tepat untuk mengukur daya
beli masyarakat (PPP) yang bersumber dari data konsumsi Susenas yang
menggambarkan konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan untuk mengukur
kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar PPP, mengindikasikan kesejahteraan
penduduk semakin membaik.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-8
Tabel berikut menunjukan pengeluaran per kapita dan indeks daya beli di Kota
Tangerang.
Tabel 4.7. Pencapaian Daya Beli Di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014
Kabupaten/Kota
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)
Indeks Daya Beli (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Kabupaten Pandeglang 626,73 628,41 631,24 633,32 61,64 62,03 62,68 63,16
02 Kabupaten Lebak 629,44 632,21 634,85 637,32 62,27 62,91 63,52 64,09
03 Kabupaten Tangerang 635,19 637,80 640,80 643,04 63,60 64,2 64,89 65,41
04 Kabupaten Serang 631,19 633,72 636,45 638,78 62,67 63,26 63,89 64,43
71 Kota Tangerang 643,18 645,90 648,93 652,08 654,62 65,44 66,07 66,77 67,50 68,08 72 Kota Cilegon 645,43 648,88 651,86 654,88 65,96 66,76 67,45 68,15
73 Kota Serang 636,77 639,17 642,18 645,47 63,96 64,52 65,21 65,97
74 Kota Tangerang Selatan 643,75 645,78 649,12 652,52 65,57 66,04 66,81 67,60
Provinsi Banten 629,70 633,64 636,73 639,28 62,33 63,24 63,95 64,54
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015
Tabel di atas menunjukan tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kota Tangerang
tahun 2013 sebesar Rp. 652.080,-. Tingkat daya beli ini lebih tinggi dari tahun 2012
yang mencapai Rp. 648.930,-. Jika dibandingkan dengan daya beli penduduk Banten,
Kota Tangerang menempati urutan ketiga setelah Kota Cilegon dan Kota Tangerang
Selatan. Sedangkan di Provinsi Banten, keseluruhan daya beli di Provinsi ini mencapai
Rp. 639.280,- pada tahun 2013.
Tingginya daya beli penduduk di Kota Tangerang ini sangat dipengaruhi oleh sektor
ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu sektor industri, perdagangan
dan jasa merupakan sektor yang paling dominan menyerap tenaga kerja di wilayah ini,
dan sektor ini memberikan andil nilai tambah terbesar dalam pembentukan PDRB,
berbeda dengan sektor pertanian pada umumnya banyak menyerap tenaga kerja tetapi
nilai tambahnya tidak berbanding lurus dengan banyaknya tenaga kerja.
4.1.4 Indeks Pembangunan Manusia
Tujuan dari pembiayaan belanja publik salah satunya adalah untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah, dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam
memenuhi pelayanan dasar dimaksud, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja,
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-9
dengan menggunakan berbagai indikator. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan
Manusia (Human Development Index = HDI = IPM) yang merupakan indikator
kemajuan pembangunan di suatu daerah.
Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan cerminan dari
kinerja pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur
berupa indikator komposit IPM, yang merupakan indeks gabungan dari indeks
kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-
rata Lama sekolah) dan indeks ekonomi (tingkat daya beli penduduk). Ketiga indikator
tersebut dianggap dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan keberhasilan
pembangunan manusia di suatu wilayah. Penghitungan IPM ini merupakan formula
yang digunakan oleh UNDP (United Nation Development Program) untuk mengukur
upaya pembangunan manusia. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari
pembangunan manusia, namun indeks ini mampu mengukur dimensi pokok
pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.
Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai
nilai ideal (100). Angka ini dapat diperbandingkan antar daerah di Indonesia. Dengan
demikian tantangan bagi semua daerah adalah bagaimana menemukan cara yang tepat,
dalam hal ini program pembangunan yang diterapkan masing-masing daerah, untuk
mengurangi jarak terhadap nilai ideal. Adapun IPM dapat digolongkan menurut
skor/nilainya seperti dalam Tabel 4.8.
Tabel 4.8. Kriteria Nilai IPM Nilai IPM Keterangan
80 -100 IPM Tinggi
66 – 79 IPM Menengah Atas
50 – 65 IPM Menengah Bawah
< 50 IPM Rendah
Tabel 4.9. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota Tangerang Tahun
2010-2014 Komponen IPM 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
Indeks Harapan Hidup 72,29 72,35 72,40 72,60 72,69
Indeks Pendidikan 87,76 87,91 88,00 88,04 88.17
Indeks Daya Beli 65,44 66,07 66,77 67,50 68,08
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,17 75,44 75,72 76,05 76,24
Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-10
Hasil perhitungan pada tabel 4.9 di atas menunjukan status pembangunan manusia Kota
Tangerang pada tahun 2014 masih berada dalam kategori Menengah Atas dengan angka
IPM sebesar 76,24 mengalami kenaikan sekitar 0,19 persen jika dibandingkan dengan
tahun 2013 sebesar 76,24.
Tabel 4.10. Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014
Kabupaten/Kota Nilai IPM Peringkat IPM
2013 Reduksi Shortfall 2012-
2013 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Kabupaten Pandeglang 68,29 68,77 69,22 69,64 7 1,36 02 Kabupaten Lebak 67,67 67,98 68,43 68,82 8 1,25 03 Kabupaten Tangerang 71,76 72,05 72,36 72,82 5 1,66 04 Kabupaten Serang 68,67 69,33 69,83 70,25 6 1,38 71 Kota Tangerang 75,17 75,44 75,72 76,05 76,24 3 1,34 72 Kota Cilegon 75,29 75,60 75,89 76,31 2 1,75 73 Kota Serang 70,61 71,45 72,30 73,12 4 2,95 74 Kota Tangerang Selatan 75,38 76,01 76,61 77,13 1 2,21
Provinsi Banten 70,48 70,95 71,49 71,90 24 1,45 Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2014
Posisi IPM Kota Tangerang berada pada peringkat ke-3 setelah Kota Tangerang Selatan
dan Kota Cilegon di Provinsi Banten pada tahun 2013. Membandingkan peringkat IPM
antar Kab/Kota selama periode 2009 sampai 2012 memperlihatkan bahwa Kota
Tangerang mengalami perlambatan dalam pembangunan SDM-nya. Kondisi ini terlihat
dari Tabel 4.10 bahwa pada tahun 2013 posisi Kota Tangerang menempati urutan ketiga
setelah Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon.
Selain pemeringkatan skor IPM, kecepatan pencapaian pembangunan manusia juga
dilihat dari reduksi shortfall. Tabel 4.10 menunjukan reduksi shortfall Kota Tangerang
2012-2013 nomor dua terendah setelah Kabupaten Lebak. Hal ini berarti bahwa
kecepatan Pembangunan Manusia di Kota Tangerang masih lebih lambat dari
Kabupaten/Kota lain kecuali dengan Kabupaten Lebak. Semakin tinggi angka reduksi
shortfall akan semakin cepat kenaikan IPM nya. Di Provinsi Banten, kecepatan
pembangunan manusia yang paling tinggi ada di Kota Serang, diikuti oleh Kota
Tangerang Selatan.
Wilayah–wilayah dengan IPM tinggi biasanya perkembangan pembangunan sumber
daya manusianya mulai melambat kecuali daerah dengan sumber daya yang melimpah.
Ini sebuah peringatan bahwa Kota Tangerang harus lebih serius lagi dalam membangun
sumber daya manusia-nya, baik di bidang pendidikan, kesehatan lingkungan, kultur
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-11
sehat, gizi, pemberian ASI eksklusive, pencegahan penularan HIV AIDS, peningkatan
pendapatan dan lain-lain.
4.2 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
4.2.1 Urusan Pendidikan
Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar
bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan pendidikan
mendapat perhatian yang sangat besar, sebagaimana tercermin dari realisasi anggaran
urusan pendidikan yang melebihi dari target nasional.
Urusan Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun
2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Memantapkan dan meningkatkan
kesejahteraan sosial melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas
pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya
yang layak, memadai dan berkualitas” yang merupakan bagian dari Misi 3 (yaitu,
Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi
terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pendidikan adalah “Terwujudnya
pemantapan dan pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada
Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada
kebutuhan kerja.” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok
tersebut, terdapat 32-Target Indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Perubahan
Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.11. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan Pada Tahun
2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD (%) 20 20
2 Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikdas (%) per tahun 100 100
3 Angka Putus Sekolah SD/MI (%) per tahun 0,02 0,003
4 Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) per tahun 0,09 0,03
5 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar
(%) per tahun 100 100
6 Tingkat kompetensi Siswa SD/MI, SMP/MTs (%) 20 20
7 Angka Kelulusan Siswa SD/MI (%) per tahun 100 100
8 Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs (%) per tahun 100 100
9 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) per tahun 98,53 90,64
10 Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikmen (%) per tahun 100 100
11 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%) per tahun 0,12 0,16
12 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah
(%) per tahun 100 100
13 Tingkat kompetensi Siswa SMA/MA/SMK (%) 20 20
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-12
No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
14 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (%) per tahun 97,74 120,39
15 Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK (%) per tahun 99,99 100
16 Persentase Lulusan SMK memiliki Sertifikat Standar Kompetensi Nasional
(%) per tahun 100 100
17 Tingkat Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
(%) 20 20
18 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 -24 tahun (%) per tahun 98,65 98,53
19 Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
(%) 20 20
20 Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Formal
(%) 20 20
21 Tingkat ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 satuan Pendidikan Dasar
(%) 77,70 79,20
22 Tingkat ketersediaan guru yang memiliki sertifikat pendidik dalam satuan pendidikan dasar dan menengah
(%) 43,34 43,34
23 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI
(%) 100 100
24 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs
(%) 100 100
25 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SD/MI dan melakukan supervisi serta pembinaan
(%) 100 100
26 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SMP/MTs setiap bulan dan melakukan supervisi serta pembinaan
(%) 100 100
27 Tingkat penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
(%) 100 100
28 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUD yang layak dan memadai
(%) 20 20
29 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang layak dan memadai
(%) 20 20
30 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI (%) per tahun 92,88 101,94
31 Partisipasi anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs (%) per tahun 95,94 95,85
32 APK SD/MI/Paket A (%) per tahun 101,15 101,94
33 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) per tahun 88,09 88,28
34 APK SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 97,69 95,85
35 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 64,52 67,11
36 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar
(%) 20 20
37 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs
(%) 100 100
38 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs
(%) 100 100
39 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang layak dan memadai
(%) 20 20
40 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA/SMK (%) per tahun 76,22 90,61
41 APK SMA/MA/SMK/Paket C (%) per tahun 99,30 95,85
42 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%) per tahun 77,74 74,00
43 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah
(%) 20 20
44 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan menengah
(%) 100 100
45 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan menengah
(%) 100 100
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-13
Tabel 4.12. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1 Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD (%) 20 20
2 Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikdas (%) per tahun 100 100
3 Angka Putus Sekolah SD/MI (%) per tahun 0,02 0,03
4 Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) per tahun 0,09 0,03
5 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar
(%) per tahun 100 100
6 Tingkat kompetensi Siswa SD/MI, SMP/MTs (%) 20 20
7 Angka Kelulusan Siswa SD/MI (%) per tahun 100 100
8 Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs (%) per tahun 100 100
9 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) per tahun 98,53 90,64
10 Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikmen (%) per tahun 100 100
11 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%) per tahun 0,12 0,16
12 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah
(%) per tahun 100 100
13 Tingkat kompetensi Siswa SMA/MA/SMK (%) 20 20
14 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (%) per tahun 97,74 120,39
15 Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK (%) per tahun 99,99 100
16 Persentase Lulusan SMK memiliki Sertifikat Standar Kompetensi Nasional
(%) per tahun 100 100
17 Tingkat Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
(%) 20 20
18 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 -24 tahun (%) per tahun 98,65 98,53
19 Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
(%) 20 20
20 Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Formal
(%) 20 20
21 Tingkat ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 satuan Pendidikan Dasar
(%) 77,70 79,20
22 Tingkat ketersediaan guru yang memiliki sertifikat pendidik dalam satuan pendidikan dasar dan menengah
(%) 43,34 43,34
23 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI
(%) 100 100
24 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs
(%) 100 100
25 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SD/MI dan melakukan supervisi serta pembinaan
(%) 100 100
26 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SMP/MTs setiap bulan dan melakukan supervisi serta pembinaan
(%) 100 100
27 Tingkat penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
(%) 100 100
28 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUD yang layak dan memadai
(%) 20 20
29 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang layak dan memadai
(%) 20 20
30 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI (%) per tahun 92,88 101,94
31 Partisipasi anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs (%) per tahun 95,94 95,85
32 APK SD/MI/Paket A (%) per tahun 101,15 101,94
33 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) per tahun 88,09 88,28
34 APK SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 97,69 95,85
35 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 64,52 67,11
36 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar
(%) 20 20
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-14
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 2 3 4 5
37 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs
(%) 100 100
38 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs
(%) 100 100
39 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang layak dan memadai
(%) 20 20
40 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA/SMK (%) per tahun 76,22 90,61
41 APK SMA/MA/SMK/Paket C (%) per tahun 99,30 95,85
42 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%) per tahun 77,74 74,00
43 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah
(%) 20 20
44 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan menengah
(%) 100 100
45 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan menengah
(%) 100 100
Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2014
4.2.1.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Dinas Pendidikan dan SKPD Dinas Tata Kota melalui sejumlah program
dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.13. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pendidikan
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian &
Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Prog.Non Rutin (Ur.Pendidikan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan 6 29 4.308.402.043,00 5 51 364.341.537.732,00 Dinas Tata Kota - - - 2 2 34.362.517.200,00 Catatan: #P jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014, Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-15
Tabel 4.14. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pendidikan Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 465,879,940,911.00 368,649,939,775.00 79.13% PENYELENGGARAAN
PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD
5,798,517,760.00 4,308,402,043.00 74.30%
1.06. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
257,734,500.00 203,539,500.00 78.97%
1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
257,734,500.00 203,539,500.00 78.97%
1.01.01.06.30. Penyusunan Profil SKPD 74,999,900.00 36,974,900.00 49.30% 1.01.01.06.05. Penyusunan LAKIP 19,503,500.00 18,783,500.00 96.31% 1.01.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 27,500,000.00 25,200,000.00 91.64% 1.01.01.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD 60,000,000.00 55,550,000.00 92.58%
1.01.01.06.20. Penyusunan Renja SKPD 37,499,400.00 30,999,400.00 82.67% 1.01.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 10,800,000.00 10,800,000.00 100.00% 1.01.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi
Renja SKPD 27,431,700.00 25,231,700.00 91.98%
1.06. URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)
5,490,783,260.00 4,055,092,543.00 73.85%
1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,234,216,410.00 2,683,061,588.00 82.96%
1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
32,400,000.00 18,232,570.00 56.27%
1.01.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
48,782,460.00 41,758,011.00 85.60%
1.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
126,870,800.00 126,866,400.00 100.00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-16
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 201,540,200.00 187,915,000.00 93.24% 1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 116,713,800.00 112,402,800.00 96.31%
1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4,707,300.00 4,706,500.00 99.98%
1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
458,853,850.00 424,705,511.00 92.56%
1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
19,048,000.00 19,048,000.00 100.00%
1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
288,030,000.00 221,799,600.00 77.01%
1.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
584,750,000.00 583,142,263.00 99.73%
1.01.01.01.36. Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar
1,352,520,000.00 942,484,933.00 69.68%
1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,799,560,000.00 968,097,605.00 53.80%
1.01.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
404,090,000.00 0.00 0.00%
1.01.01.02.10. Pengadaan Meubelair 413,050,000.00 327,987,500.00 79.41% 1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 950,200,000.00 608,932,105.00 64.08%
1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
32,220,000.00 31,178,000.00 96.77%
1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
215,599,900.00 185,576,400.00 86.07%
1.01.01.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
215,599,900.00 185,576,400.00 86.07%
1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
241,406,950.00 218,356,950.00 90.45%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-17
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01.06.02. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 15,761,400.00 15,761,400.00 100.00%
1.01.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
15,761,400.00 15,761,400.00 100.00%
1.01.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
15,761,400.00 15,761,400.00 100.00%
1.01.01.06.60. Penelitian RKAS 58,000,000.00 56,500,000.00 97.41% 1.01.01.06.61. Evaluasi Pelaksanaan Standart
BOP 119,999,950.00 99,949,950.00 83.29%
1.01.01.06.83. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
16,122,800.00 14,622,800.00 90.70%
1.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
50,000,000.00 49,770,000.00 99.54%
1.20.12.18. Program kerjasama informasi dan media massa
50,000,000.00 49,770,000.00 99.54%
1.01.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
50,000,000.00 49,770,000.00 99.54%
PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN
1.01. URUSAN PENDIDIKAN 460,081,423,151.00 364,341,537,732.00 79.19 1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) 3,349,899,800.00 2,984,293,800.00 89.09
1.01.01.15.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
99,999,800.00 98,959,800.00 98.96 Jumlah peserta pelatihan kompetensi PAUD
100 Tingkat kompetensi tenaga pendidik PAUD
100
1.01.01.15.68. Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal
2,999,900,000.00 2,647,100,000.00 88.24 Jumlah penerima bantuan operasional Pendidik PAUD Non Formal
100 Tingkat kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik PAUD Non Formal
100
1.01.01.15.69. Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
250,000,000.00 238,234,000.00 95.29 Jumlah sarana prasarana PAUD
100 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana PAUD
100
1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
310,001,574,135.00 253,187,226,362.00 81.67
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-18
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01.16.101. Olimpiade Sains Nasional SMP 100,000,000 99,622,000 99.62 Terselenggaranya Olimpiade
Sains Tingkat SMP 100 Terpilihnya juara olimpiade sains
Nasional SMP untuk mewakili kota tangerang ke tingkat propinsi Banten
100
1.01.01.16.102. Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN
40,518,249,950 38,659,722,669 95.41 Tersedianya bantuan pendamping biaya operasional sekolah SMPN/MTsN
100 Termanfaatkannya biaya operasional pendidikan SMPN/MTSN se-Kota Tangerang
100
1.01.01.16.109. Try Out UASBN 224,474,400 206,433,750 91.96 Terlaksananya try out UASBN SD/MI Negeri dan Swasta
100 Tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional
100
1.01.01.16.115. Pengadaan Peralatan Kantor (Aula) TK Negeri Akhlakul Karimah
176,311,250 164,499,000 93.30 Jumlah alat rumah tangga yang di adakan
100 Tingkat pelaksanaan KBM TK Akhlakul Karimah
100
1.01.01.16.117. Biaya Operasional Pendidikan TK
50,000,000 50,000,000 100.00 Tersedianya Biaya operasional pendidikan TK Akhlakul Kharimah
100 Termanfaatkannya Biaya operasional pendidikan TK Negeri Akhlakul Kharimah
100
1.01.01.16.118. PSB SMP 104,179,900 101,614,900 97.54 Diperolehnya standar kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran
100 Terpenuhinya standar kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran bagi siswa-siswa SD/MI
100
1.01.01.16.119. Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar
25,495,972,585 10,939,614,920 42.91 Tersedianya pembiayaan Tangerang Cerdas
100 Terpenuhinya akses pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
100
1.01.01.16.120. Pengadaan Buku Siswa dan Guru
18,222,012,500 1,942,239,460 10.66 Tersedianya pengadaan Buku SD dan SMP (APBN/DAK)
100 Tingkat ketersediaan Buku mata pelajaran bagi siswa dan siswi SD/SMP
100
1.01.01.16.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
16,248,590,000 0 0.00 Tersedianya Alat praga/praktik yang memadai untuk siswa SDN/S dan SMPN/S se kota Tangerang
100 Tingkat ketersediaan alat peraga/praktek yang memadai untuk siswa SDN/S dan SMPN/S se Kota Tangerang
100
1.01.01.16.19. Pengadaan Meubelair Dikdas 199,270,000 195,418,000 98.07 Terselenggaranya Kegiatan pengadaan meubelair SMPN di Kota Tangerang
100 Terpenuhinya kebutuhan meja dan kursi belajar SMPN 9, SMPN 12 dan SMPN 13
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-19
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01.16.24. Try Out UN SMP 206,526,200 200,363,000 97.02 Terlaksananya Try out UN
SMPN/MTsN se Kota Tangerang
100 Tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional
100
1.01.01.16.25. Lomba Sekolah Sehat 100,000,000 78,675,000 78.68 Lomba sekolah sehat 100 Tingkatnya kebersihan lingkungan sekolah pada jenjang pendidikan dasar
100
1.01.01.16.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
3,284,893,000 2,655,944,525 80.85 Terpeliharanya bangunan sekolah SDN, SMPN dan SMPS di Kota Tangerang
6 Tingkat ketersediaan gedung sekolah SDN, SMPN dan SMPS yang memadai di Kota Tangerang
6
1.01.01.16.70. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga
400,000,000 399,700,000 99.93 Terselenggaranga olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) dalam rangka penentuan juara
100 Tingkat ketersediaan siswa-siswa sebagai atlit kota tangerang pada olimpiade olahraga siswa nasional
100
1.01.01.16.79. Pemberian Insentif Guru 122,821,762,000 119,463,990,850 97.27 Terlaksananya pemberian insentif kepada Guru TK/RA/SLB/SD/MI/SMP/MTs, Staf Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan dan Kementrian Agama
100 Pendapatan guru bertambah kinerja guru meningkat
100
1.01.01.16.80. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba
150,000,000 137,364,000 91.58 Terselenggaranya pembinaan minat, bakat dan kreativitas bidang kesenian bagi siswa SD/MI dan SMP/MTS
100 Terpilihnya siswa berkompeten di bidangnya untuk mewakili Kota Tangerang
100
1.01.01.16.81. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan
100,000,000 76,939,000 76.94 Terlaksananya seleksi siswa teladan tingkat SD dan SMP
100 Tingkat ketersediaan siswa teladan Kota Tangerang ke tingkat provinsi
100
1.01.01.16.84. Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs
3,431,480,000 2,425,390,890 70.68 Tercapainya ujian Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs
100 Siswa dapat mencapai standar kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-20
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01.16.85. Biaya Operasional Pendidikan
SDN / MIN 74,490,627,350 73,564,209,630 98.76 Tersedianya bantuan
Pendamping Biaya Operasional Sekolah SDN/MIN
100 Termanfaatkannya Operasional SD/MI Negeri se Kota Tangerang
100
1.01.01.16.92. Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri
3,677,225,000 1,825,484,768 49.64 Terselenggaranya Pengadaan Buku Raport SD/SMP Negeri kurikulum 2013
100 Termanfaatkannya buku raport bagi siswa Kls I, II, IV dan V SD Negeridan siswa kls VII, VIII SMP Negeri
100
1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 144,604,009,616.00 106,329,831,470.00 73.53 1.01.01.17.05. Pembangunan Laboratorium
dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
4,800,000,000.00 0.00 0.00 Tersedianya alat laboratorium siswa SMA dan SMK yang memadai
100 Termanfaatkannya alat laboratorium SMA dan SMK
100
1.01.01.17.18. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
3,156,635,000.00 2,756,476,440.00 87.32 100 Prosentase usia gedung bertambah
100
1.01.01.17.19. Pengadaan Meubelair Sekolah 2,590,420,781.00 2,203,239,800.00 85.05 100 Prosentase usia gedung bertambah
100
1.01.01.17.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1,100,000,000.00 0.00 0.00 Berfungsinya gedung untuk KBM (SMAN 3, 6, 14 dan SMKN 4)
100 Prosentase usia gedung bertambah
100
1.01.01.17.70. Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK
35,073,970,900.00 33,185,940,600.00 94.62 Tersedianya Insentif guru SMA/MA/SMK dan Pokjawas
100 Pendapatan guru bertambah kinerja guru meningkat
100
1.01.01.17.72. Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK
100,000,000.00 97,082,500.00 97.08 Jumlah siswa kelas III SMK peserta sertifikasi bidang keahlian
100 Prosentase lulusan SMK memiliki sertifikat standar kompetensi nasional
100
1.01.01.17.74. Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK
150,000,000.00 92,818,500.00 61.88 Terlaksananya seleksi siswa teladan SMA/SMK
100 Terpilihnya wakil siswa teladan kota Tangerang untuk perwakilan ke Tingkat Propinsi
100
1.01.01.17.76. Pembiayaan Ujian Sekolah 2,483,340,400.00 1,208,895,950.00 48.68 Jumlah sekolah yang mendapat bantuan biaya ujian sekolah
100 Tingkat pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan ujian sekolah
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-21
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01.17.77. PSB SMA/SMK 193,975,000.00 192,025,000.00 98.99 Terseleksinya siswa baru
melalui sistem online 100 Terpenuhinya standar
kompetensi lulusan setiap mata pelajaran bagi siswa-siswi SMA/SMK
100
1.01.01.17.79. Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri
720,000,000.00 257,478,100.00 35.76 Jumlah buku raport kelas XI SMA dan SMK Negeri
100 Terpenuhinya buku raport SMA dan SMK
100
1.01.01.17.80. Lomba Kompetensi Siswa SMK 100,000,000.00 94,450,000.00 94.45 Tercapainya Kompetensi Siswa SMK dengan Nilai diatas rata-rata yang diinginkan Dunia Usaha/Dunia Industri
100 Terpilihnya Kontingen LKS Kota Tangerang untuk mewakili ketingkat Propinsi
100
1.01.01.17.83. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK)
360,000,000.00 319,930,600.00 88.87 Tercapainya pembinaan bakat dan kreativitas siswa latihan ujian nasional SMA, MA dan SMK
100 Angka lulusan UN Kota tangerang meningkat 99,4% ke 100%
100
1.01.01.17.87. Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga
80,185,000.00 65,185,000.00 81.29 Tercapainya siswa berprestasi di setiap sekolah dalam bidang sains dan olahraga
100 Adanya standar kualitas pembelajaran, pengembangan bakat dan potensi siswa dalam bidang sains dan olahraga
100
1.01.01.17.88. Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN
67,159,722,450.00 57,968,941,880.00 86.32 Tersedianya Biaya Operasional SMA dan SMK Negeri
100 Termanfaatkannya Biaya Operasional SMA dan SMK Negeri
100
1.01.01.17.93. Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah
19,520,510,085.00 5,372,593,100.00 27.52 Tersedianya kartu Tangerang Cerdas
100 Termanfaatkannya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Tangerang yang tidak mampu
100
1.01.01.17.94. Pengadaan Buku Siswa dan Guru
6,855,710,000.00 2,514,774,000.00 36.68 Terlaksananya pengadaan buku siswa dan guru
100 Tingkat ketersediaan buku mata pelajaran bagi siswa dan siswi SMA dan SMK
100
1.01.01.17.95. Pembinaan Siswa 159,540,000.00 0.00 0.00 Jumlah peserta LDK OSIS SMA/SMK
100 Diperolehnya latihan dasar kepemimpinan OSIS yang akan dapat diharapkan dan diterapkan pasa siswa/i
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-22
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 969,979,800.00 880,628,800.00 90.79 1.01.01.18.01. Pemberdayaan Tenaga Pendidik
Non Formal 79,999,950.00 75,779,950.00 94.72 Jumlah tenaga PTK-PNF 100 Tingkat kompetensi tenaga
pendidik non formal 100
1.01.01.18.02. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C)
539,990,000.00 536,981,000.00 99.44 Tersedianya biaya Operasional paket A,B dan C
100 Termanfaatkannya Biaya Operasional Paket A,B dan C
100
1.01.01.18.03. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
100,000,000.00 99,508,000.00 99.51 Jumlah peserta pembinaan kursus dan kelembagaan
100 Tingkat kompetensi peserta kursus
100
1.01.01.18.14. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
149,999,850.00 108,969,850.00 72.65 Jumlah Peserta UN Paket 100 Tingkat pelaksanaan Ujian Nasional Paket A, B, C
100
1.01.01.18.16. Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
99,990,000.00 59,390,000.00 59.40 Terlaksananya pendataan dan pembelajaran pendidikan warga masyarakat kota Tangerang dalam rangka pemberantasan buta aksara
100 Terbebasnya masyarakat Kota Tangerang dari Buta Aksara
100
1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1,155,959,800.00 959,557,300.00 83.01
1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD
100,000,000.00 97,550,000.00 97.55 Jumlah peserta pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
100 Tingkat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
100
1.01.01.20.12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
750,960,000.00 574,727,500.00 76.53 Jumlah laporan Penilik Pendidikan Non Formal,pengawas dikdas, Pengawas Dikmenum
100 Tingkat manfaat buku laporan hasil Monitoring
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-23
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01.20.14. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah
dan Pengawas Sekolah Berprestasi
150,000,000.00 144,900,000.00 96.60 Jumlah Peserta Seleksi Calon Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi, Tersedianya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi dari setiap jenjang sebagai kontingen untuk mengikuti seleksi di Tingkat Propinsi
100 Tingkat Prestasi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi
100
1.01.01.20.24. Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum
49,999,900.00 46,349,900.00 92.70 Jumlah peserta Tim Pengembang Kurikulum
100 Tingkat Kompetensi Tim Pengembang Kurikulum
100
1.01.01.20.29. Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK
49,999,900.00 49,999,900.00 100.00 Jumlah peserta pembinaan MGMP
100 Tingkat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
100
1.01.01.20.30. Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas
55,000,000.00 46,030,000.00 83.69 Jumlah Guru dan Pengawas Sekolah yang diproses hingga memenuhi persyaratan naik pangkat
100 Dengan adanya SK PAK sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat
100
Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember, 2014
4.2.1.2 Permasalahan dan Solusi
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar.
Permasalahan :
Prosentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 25.495.972,00 hanya terserap sebesar
Rp.10.939.614.920,00 (42,91%).
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-24
Output dari kegiatan ini yang direncanakan Tersedianya Pembiayaan Tangerang cerdas
untuk 37.172-Siswa,dan hasil kegiatan hanya terealisasi sebanyak 18.097-siswa sesuai
data hasil verifikasi (48,68%), artinya secara keseluruhan siswa miskin Kota Tangerang
jenjang Pendidikan Dasar berdasarkan Data PPLS tahun 2011 sebanyak 37.172-siswa
yang mendapatkan bantuan biaya Pendidikan melalui program berdasarkan hasil
verifikasi hanya berjumlah 18.097-siswa.
Adapun kendala yang dihadapi adalah sbb :
- Data yang dipergunakan sebagai acuan penyaluran adalah data PPLS tahun 2011
sehingga di tahun 2014 banyak siswa miskin sudah tidak ada pada sekolah yang
bersangkutan atau sudah ada pada jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga sulit
dilakukan pendataan, data siswa miskin secara realita di sekolah yang belum masuk
ke dalam Data PPLS masih ada.
- Sulitnya sinkronisasi data antara Data PPLS siswa miskin Kota Tangerang dengan
Data Sekolah dan Data Kecamatan.
Solusi :
Penyaluran bantuan siswa miskin melalui program Tangerang Cerdas disepakati hasil
verifikasi Kelurahan, Kecamatan dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan.
Pengadaan Buku Siswa dan Guru.
Permasalahan :
Pengadaan Buku Semester II dilelang melalui kontrak payung LKPP dimana kesediaan
penyedia hanya mampu menyediakan separuh dari kebutuhan buku semester II, untuk
Buku SD terpenuhi separuhnya sedangkan untuk buku SMP penyedia tidak sanggup
menyediakan sampai batas akhir kontrak.
Kegiatan ini direncanakan: Tersedianya 1.136.205 Buku Siswa dan Guru, Realisasi
568.102 Buku (50%) dan 470.950-Buku Siswa dan Guru SMP Realisasi 0%.
Pengadaan Alat Praktek Peraga Siswa.
Permasalahan :
Kegiatan ini menggunakan alokasi dana DAK tidak dapat dilaksanakan, karena hal –hal
sebagai berikut:
1. Spesifikasi teknis barang terlambat dikeluarkan oleh Kemendikbud.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-25
2. Alokasi Anggaran tidak sesuai juknis DAK seharusnya ada alokasi untuk bangunan
Fisik dan alokasi untuk Non Fisik dengan proporsi 70% bangunan Fisik dan 30%
Non Fisik atau sebaliknya.
Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Tersedianya
peralatan Lab IPA di 24-SMP dan peralatan olahraga di 478-SD, yang seharusnya
berdasarkan juknis DAK adanya Pembangunan Laboratorium dan Pengadaan Alat
Laboratorium.
Pengadaan Buku Raport SD dan SMP Negeri.
Permasalahan :
Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 3.677.225.000,00.Hanya
terserap sebesar Rp.1.825.484.768,00 (49,64%) hal ini dikarenakan Penawaran harga
satuan hasil lelang lebih rendah dibandingkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan: Tersedianya 105.600-
Bk.Raport SD, 24.144-Bk. Raport SMP, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya
100%.
Program Pendidikan Menengah :
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
Permasalahan :
Penyerapan Anggaran 0% atau tidak dilaksanakan, karena Kegiatan ini menggunakan
Alokasi dana DAK dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala antara
lain :
1. Spesifikasi teknis barang terlambat dikeluarkan oleh Kemendikbud.
2. Alokasi Anggaran tidak sesuai juknis DAK seharusnya ada alokasi untuk bangunan
Fisik dan alokasi untuk Non Fisik dengan proporsi 70% bangunan Fisik dan 30%
Non Fisik atau sebaliknya.
Rehabilitasi sedang/Berat Bangunan Sekolah
Permasalahan :
Penyerapan Anggaran 0% atau tidak dilaksanakan, karena Kegiatan ini menggunakan
Alokasi dana DAK dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala antara
lain :
1. Spesifikasi teknis barang terlambat dikeluarkan oleh Kemendikbud.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-26
2. Alokasi Anggaran tidak sesuai juknis DAK, seharusnya ada alokasi untuk bangunan
Fisik dan alokasi untuk Non Fisik dengan proporsi 70% bangunan Fisik dan 30%
Non Fisik atau sebaliknya.
Pembiayaan ujian sekolah
Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 2.843.340.400,00 dalam
pelaksanaannya, hanya terserap sebesar Rp.1.208.895.950,00 (48,68%) hal ini
disebabkan adanya sisa lelang cetak soal, sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini
direncanakan antara lain: Tersedianya bantuan pembiayaan ujian sekolah terhadap 196-
sekolah SMA/MA dan SMK dengan jumah siswa sebanyak 22.030-orang, dan di akhir
tahun anggaran pencapaiannya terealisasi sesuai rencana 100%.
Pengadaan Buku Raport SMA dan SMK Negeri
Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 720.000.000,00 dalam
pelaksanaannya, hanya terserap sebesar Rp.257.478.100,00 (35,76%) hal ini disebabkan
Penyedia barang tidak dapat memenuhi perjanjian kontrak sampai batas waktu berakhir
(Kontrak habis) sehingga terjadi wan prestasi bagi penyedia.
Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Tersedianya buku
raport SMA dan SMK sebanyak 8200-Buku. dan di akhir tahun anggaran progres fisik
hanya terealisasi 2.777-Buku (47,80% ).
Solusi :
Pembayaran disesuaikan dengan hasil Pengadaan barang yang diterima sampai dengan
batas akhir kontrak.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah
Permasalahan :
Prosentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik Rendah, dari alokasi dana sebesar
Rp. 19.520.510.085,00 hanya terserap sebesar Rp.5.372.593.100,00 (27,52%).
Output dari kegiatan ini yang direncanakan Tersedianya Pembiayaan Tangerang cerdas
untuk 9.680-Siswa,dan hasil kegiatan hanya terealisasi sebanyak 2.492-siswa sesuai
data hasil verifikasi (25,74%), artinya secara keseluruhan siswa miskin Kota Tangerang
jenjang Pendidikan Dasar berdasarkan Data PPLS sebanyak 9.680-siswa yang
mendapatkan bantuan biaya Pendidikan melalui program berdasarkan hasil verifikasi
hanya berjumlah 2.492-siswa.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-27
Adapun kendala yang dihadapi adalah sbb :
- Data yang dipergunakan sebagai acuan penyaluran adalah data PPLS tahun 2011
sehingga di tahun 2014 banyak siswa miskin sudah tidak ada pada sekolah yang
bersangkutan atau sudah ada pada jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga sulit
dilakukan pendataan.
- Sulitnya sinkronisasi data antara Data PPLS siswa miskin Kota Tangerang dengan
Data Sekolah dan Data Kecamatan.
Solusi :
Penyaluran bantuan siswa miskin melalui program Tangerang Cerdas disepakati hasil
verifikasi Kelurahan, Kecamatan dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan.
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
Permasalahan :
Prosentase Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp.
6.855.710.000,00. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terserap sebesar
Rp.2.514.774.000,00 (36,68%), hal ini dikarenakan adanya sisa hasil lelang kontrak
payung dimana satuan harga yang dilelang lebih rendah dibanding dengan harga LKPP
e-Purchasing.
Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Tersedianya Buku
siswa dan Guru untuk Kurikulum 2013 sebanyak 159.093-Buku siswa SMA, 288.009-
Buku Siswa SMK dan 6.912-Bk Pegangan Guru SMA dan SMK, dan di akhir tahun
anggaran pencapaiannya 100%.
Pembinaan Siswa
Permasalahan :
Prosentase Penyerapan Anggaran 0%, dari alokasi dana sebesar Rp. 159.540.000,00.
Dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan ini tidak diselenggarakan mengingat waktu
penyelenggaraan kegiatan terbentur jadwal kegiatan yang pendek (ABT).
Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Terselenggaranya
pembinaan siswa melalui kegiatan razia pelajar siswa pada saat jam belajar berlangsung.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-28
Program Pendidikan Non Formal
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
Permasalahan :
Prosentase Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 99.990.000,00.
Dalam pelaksanaannya anggaran yang terserap sebesar Rp.59.390.000,00 (59,40%), hal
ini dikarenakan jumlah peserta Buta Aksara tidak mencapai target karena kesulitan
dalam pendataan.
Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Terbebasnya 500-
Orang Penduduk Buta Aksara, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 267-Orang
(53,40%).
Solusi :
Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai jumlah peserta buta aksara yang ada
berdasarkan hasil pendataan.
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Permasalahan :
Prosentase Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 750.960.000
,00. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terserap sebesar Rp.574.727.500,00
(76,53%), hal ini dikarenakan adanya pengawas yang pensiun dan cuti haji (triwulan III)
Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Tersusunnya
laporan hasil evaluasi para pengawas, 168 buku laporan pengawas dikmen, 600 buku
pengawas dikdas, 128 buku penilik PNF dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya
100%.
Solusi :
Pembayaran Honorarium Evaluasi Pengawas yang pensiun dan cuti tidak dibayarkan.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-29
4.2.2 Urusan Kesehatan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu:
“Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan
Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau” yang
merupakan bagian dari Misi ke-3, yaitu: “Mengembangkan kualitas pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang
berdaya saing di era globalisasi”;
“Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan
kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan
memadai” yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan
pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”
“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan
dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman” yang
merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.15. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Pada Tahun 2014 No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1. Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas dan Jaringannya
% 100 127,33
2. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 95,12 94.07
3. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang % 50 50
4. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang
% 0,84 6,50
5. Cakupan pelayanan JKN (BPJS) % 100 100
6. Presentase Sarana Obat dan bahan berbahaya yang memenuhi syarat
% 89,13 93,48
7. Cakupan Kelurahan siaga aktif % 50 73
8. Presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
% 25 27,9
9. Presentase sarana kesehatan yang memenuhi syarat % 61,11 81,25
10 Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai
% 100 100
11. Prevalensi balita gizi kurang % 9,75 6,94
12. Presentase balita gizi buruk (BB/TB) % 0,12 0,13
13. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
% 100 100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-30
No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
14. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 100
15. Rasio dokter per 1.000 penduduk Dokter per 1.000 penduduk
0,05% 0,62 per 1.000 penduduk
16. Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk Tenaga medis per 1.000 penduduk
0,05% 1,57 per 1.000 penduduk
17. Cakupan ketersediaan pos pelayanan terpadu (posyandu) di setiap RW
Posyandu per RW 1,06 Data disediakan
oleh BPMKB
18. Cakupan ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kecamatan
Puskesmas /kecamatan
1,92 2,53
19. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
% 70 75
20. Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat
% 88,75
83,3
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Kesehatan, 2014
Pada Urusan Kesehatan terdapat 20 (dua puluh) indikator sasaran pembangunan daerah
dimana sesuai dengan target tahun 2014, 17 indikator memenuhi capaian target tahun
2014, sedangkan 3 indikator lainnya belum dapat tercapai.
Tabel 4.16. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilaksanakan
oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai
(%) 21,57% 19,02%
2 Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai
(%) 14,29% 14,29%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan RSUD Kota Tangerang, 2014
Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang terdapat 2 (dua)
indikator sasaran pokok pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014,
untuk indikator “tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan
memadai”, tercapai 100% (target dan realisasi 14,29%), sedangkan untuk indikator
tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai, capaiannya
adalah 88,17% (target 21,57% dan realisasi 19,02%).
Tabel 4.17. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan Pada Tahun 2014 No. Indikator Program Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1. Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas dan Jaringannya
% 100 127,33
2. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 95,12 94.07
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-31
No. Indikator Program Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
3. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang
% 50 50
4. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang
% 0,84 6,50
5. Cakupan pelayanan JKN (BPJS) % 100 100
6. Presentase Sarana Obat dan bahan berbahaya yang memenuhi syarat
% 89,13 93,48
7. Cakupan Kelurahan siaga aktif % 50 73
8. Presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
% 25 27,9
9. Presentase sarana kesehatan yang memenuhi syarat % 61,11 81,25
10. Persentase sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya yang layak
(%) 100 100
11. Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai
% 100 100
12. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang layak
(%) 100 100
13. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 78 89,7
14. Cakupan ketersediaan pos pelayanan terpadu (posyandu) di setiap RW
Posyandu per RW
1,06 1,08
15. Cakupan ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kecamatan
Puskesmas /kecamatan
1,92 2,53
16. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100
17. Prevalensi balita gizi kurang % 9,75 6,94
18. Presentase balita gizi buruk (BB/TB) % 0,12 0,13
19. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 keluarga miskin
% 100 100
20. Cakupan pelayanan anak balita % 60 57,31
21. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
% 70 75
22. Cakupan rumah sehat % 85 85,53
23. Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan
% 85 87
24. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
% 100 100
25. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 100
26. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun per 100.000 1,89 per 100.000 penduduk usia
<15 tahun
0,91 per 100.000 penduduk usia
<15 tahun
27. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS
% 10 30,1
28. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)
% 55,02 48,84
29. Penemuan Penderita Diare % 50 78,6
30. Penemuan Penderita Pneumoni Balita % 55 43,4
31. Penderita DBD ditangani % 100 100
32. Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kesehatan % 100 100
33. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun
% 0,05 0,05
34. Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral
% 40 44,36
35. Tingkat Cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
% 92 92,08
36. Proporsi cakupan pemeriksaaan pra usila dan usila % 75 76,31
37. Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat
% 88,75
83,3
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-32
No. Indikator Program Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
38. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 94 96,5
39. Cakupan pelayanan nifas % 88 85,6
40. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 77,99 61.6
41. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 98,48
98,7
42. Cakupan kunjungan bayi % 95 91,25
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Kesehatan, 2014
Pada Urusan Kesehatan terdapat 42 (empat puluh tiga) indikator program pembangunan
daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, 32 indikator memenuhi capaian target
tahun 2014, sedangkan 10 indikator lainnya belum dapat tercapai.
Tabel 4.18. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilaksanakan
oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai
(%) 21,57% 19,02%
2 Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai
(%) 14,29% 14,29%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan RSUD Kota Tangerang, 2014
Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang terdapat 2 (dua)
indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, untuk
indikator “tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai”,
tercapai 100% (target dan realisasi 14,29%), sedangkan untuk indikator “tingkat
ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai”, capaiannya adalah
88,17% (target 21,57% dan realisasi 19,02%).
4.2.2.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Tata Kota melalui sejumlah program dan
kegiatan yang termasuk dalam beberapa program kegiatan rutin (Urusan OtDa,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
& Persandian, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Komunikasi & Informasi dan
Urusan Kesehatan) dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-33
Tabel 4.19. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan
SKPD Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.
Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) Prog.Non Rutin (Urusan
Kesehatan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan 7 29 11.369.002.637,00 13 46 173.284.390.897,00
RSUD 4 29 49.718.280.911 5 18 134.576.400.016,00
Dinas Tata Kota - - - 2 3 3.774.015.000,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Tata Kota , 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.20. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01. Dinas Kesehatan PENYELENGGARAAN
PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD
URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)
1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.110.324.400,00 7.235.995.488,00 79,43
1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.888.560.000,00 1.246.240.763,00 65,99
1.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.343.246.500,00 1.306.028.900,00 97,23
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-34
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 871.709.200,00 791.590.275,00 90,81 1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 1.189.928.100,00 1.062.063.600,00 89,25
1.02.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
138.380.600,00 121.731.450,00 87,97
1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
658.155.000,00 443.554.500,00 67,39
1.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.568.200.000,00 840.130.600,00 53,57
1.02.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
36.045.000,00 19.730.400,00 54,74
1.02.01.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.406.100.000,00 1.394.925.000,00 99,21
1.02.01.01.24. Pengadaan barang quasi 10.000.000,00 10.000.000,00 100 1.02.01.02. Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 5.150.920.000,00 3.634.219.099,00 70,55
1.02.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
840.300.000,00 757.409.000,00 90,14
1.02.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.221.820.000,00 1.021.836.000,00 83,63
1.02.01.02.10. Pengadaan Meubelair 511.600.000,00 447.700.000,00 87,51 1.02.01.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas 75.000.000,00 30.000.000,00 40
1.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
180.000.000,00 133.029.000,00 73,91
1.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.928.050.000,00 942.684.599,00 48,89
1.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
386.650.000,00 294.060.500,00 76,05
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-35
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.02.11. Penyediaan Jasa Sewa
Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
7.500.000,00 7.500.000,00 100
1.02.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
165.518.000,00 156.118.000,00 94,32
1.02.01.03.33. Rapat Koordinasi Kesehatan 165.518.000,00 156.118.000,00 94,32 1.02.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31.823.700,00 29.123.700,00 91,52
1.02.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
15.911.850,00 13.211.850,00 83,03
1.02.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
15.911.850,00 15.911.850,00 100
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
224.256.250,00 213.687.250,00 95,29
1.02.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 22.500.000,00 22.500.000,00 100 1.02.01.06.07. Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD 86.000.000,00 84.651.000,00 98,43
1.02.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 10.946.250,00 10.946.250,00 100 1.02.01.06.81. Penyempurnaan Standar
Oprasional Prosedur (SOP) SKPD
104.810.000,00 95.590.000,00 91,2
1.20.10.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
47.489.100,00 45.139.100,00 95,05
1.02.01.06.05. Penyusunan LAKIP 19.686.600,00 19.686.600,00 100 1.02.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi
Renja SKPD 27.802.500,00 25.452.500,00 91,55
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-36
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) Program Pengembangan
Data/Informasi 10.720.000,00 10.720.000,00 100
1.02.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
10.720.000,00 10.720.000,00 100
URUSAN KOMUNIKASI & INFORMASI (Program Rutin)
1.02.01.18. Program Informasi dan Media Massa
50.000.000,00 44.000.000,00 88
1.02.01.18.34. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
50.000.000,00 44.000.000,00 88
PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN
URUSAN KESEHATAN 1.02.01.15. Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan 13.638.148.800,00 9.313.527.100,00 68.29
1.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
13.502.315.000,00 9.217.559.450,00 68,27 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan (334 item)
48,62 Tercukupinya obat, bahan kimia dan perbekalan kesehatan bagi pasien yang berobat ke Puskesmas,Labkesda dan Kesda di wilayah Kota Tangerang
48,62
1.02.01.15.05. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat & Perbekalan Kesehatan
105.490.000,00 65.984.250,00 62,55 Jumlah SDM yang dapat mengelola penyimpanan dan pendistribusian obat (158 orang)
48,00 Tingkat pemahaman pegawai pengelola penyimpanan dan pendistribusian obat
48,00
1.02.01.15.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Obat dan Perbekalan Kesehatan
30.343.800,00 29.983.400,00 98,81 Jumlah monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dilakukan (32 puskesmas dan 1 BP)
100,00 Penggunaan Obat, Bahan Kimia dan Perbekalan Kesehatan yang terkendali serta pelaporan tepat waktu
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-37
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 134.356.591.500,00 133.534.823.544,00 99,39
1.02.01.16.02. Pemeliharaan & pemulihan kesehatan
238.480.000,00 238.480.000,00 100 Jumlah monitoring dan evaluasi program kesehatan yang dilakukan (156 lokasi); Jumlah lomba penyuluhan yang dilakukan (5 kegiatan); Jumlah Bintek dan sosialisasi kesehatan yang dilakukan (18 kegiatan)
64,58 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan ( Program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan jiwa, program kesehatan olahraga, program kesehatan kerja, program kesehatan indra, program Laboratoriumdan Program Pengobat Tradisional )
64,58
1.02.01.16.06. Revitalisasi Sistem Kesehatan
75.000.000,00 74.750.000,00 99,67 Maintenance jaringan LAN di 30 Puskesmas & Dinas Kesehatan
100,00 Tercapainya interkoneksi antara bagian di Puskesmas dengan Dinkes di Kota Tangerang
100,00
1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
350.621.500,00 348.143.500,00 99,29 Jumlah pelatihan, sosialisasi, pembinaan, lomba serta pertemuan evaluasi yang dilakukan (13 kali)
77,27 Terlaksananya Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang
77,27
1.02.01.16.13. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
935.550.000,00 857.550.000,00 91,66 Tersedianya jumlah tenaga P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) & tenaga pendukung pelayanan kesehatan di luar gedung (17.334 orangjam)
81,51 Tercapainya rasio jumlah kebutuhan tenaga P3K yang diperlukan dan tenaga pendukung pelayanan kesehatan masyarakat diluar gedung
81,51
1.02.01.16.15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Upaya Kesehatan Masyarakat
55.000.000,00 50.100.000,00 91,09 Tersusunya profil kesehatan & Profil Puskesmas (50 buku)
100,00 Termanfaatkanya dokumen Profil Kesehatan Kota Tangerang & Profil Puskesmas
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-38
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.16.24. Penyusunan Akreditasi
Jabatan Fungsional Kesehatan
100.000.000,00 72.395.000,00 72,4 Perhitungan angka kredit yang benar & sesuai dan adanya penetapan Angka Kredit dan Pemprosesan Serta Sidang PAK Jabatan Fungsional Medis dan Paramedis (120 pegawai)
100,00 Diperolehnya SK PAK sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk kenaikan pangkat
100,00
1.02.01.16.26. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang
132.500.000.000,00 131.800.640.044,00 99,47 Terlaksananya pembiayaaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota tangerang untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III di RS yang bekerja sama; Terselenggaranya pelatihan INA - CBGs (1 kegiatan), sosialisasi untuk customer RS (1 kegiatan) , pertemuan evaluasi RS (1 kegiatan)
99,00 Terlaksananya pembiayaaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota tangerang untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III di RS yang bekerja sama
99,00
1.02.01.16.27. Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang
101.940.000,00 92.765.000,00 91 Verifikasi Utilisasi Pelayanan Kesehatan di RS se-Kota Tangerang (120 kasus)
100,00 Terselelenggaranya pelaksanaan verifikasi utilisasi pelayanan kesehatan di RS secara efektif dan efisien
100,00
1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan
86.061.000,00 85.781.000,00 99,67
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-39
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.17.06. Pembinaan Sarana Obat dan
Bahan berbahaya 86.061.000,00 85.781.000,00 99,67 Monitoring Sarana Obat dan
Bahan Berbahaya (100 apotek, 28 rumah sakit, 10 toko obat); Pertemuan Tahunan Apoteker Sarana Apotek, IFRS, dan Sarana Distribusi Kesehatan serta Tenaga Teknis Kefarmasian (132 apoteker, 90 teknisi kefarmasian); Sosialisasi (90 orang); Penyulhan Obat dan bahan berbahaya bagi kader dan Tokoh masyarakat (32 orang)
63,00 Terawasi dan terbinanya sarana obat dan bahan berbahaya di wilayah kota tangerang
63,00
1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat
2.260.892.000,00 2.230.783.600,00 98.67
1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat
2.179.657.000,00 2.149.548.600,00 98.62 Penguatan Kelurahan Siaga di 104 kelurahan
100,00 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan dalam mengatasi masalahnya sendiri
100,00
1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
81.235.000,00 81.235.000,00 100 Jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat yang dilakukan (14 kegiatan)
100,00 Terlaksananya penyuluhan PHBS Rumah Tangga
100,00
1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.250.049.700,00 1.200.866.660,00 96,07
1.02.01.20.01. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
80.530.000,00 80.530.000,00 100 Pendataan status gizi balita di 32 Puskesmas
100,00 Anak balit dari 1.063 Posyandu diketahui status gizinya
100,00
1.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
711.825.400,00 674.618.560,00 94,77 Pemberian PMT kepada 339 anak dan balita
100,00 Balita Kurang Energi Protein ( KEP) meningkat berat badannya
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-40
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.20.03. Penanggulangan kurang
energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A & kekurangan zat gizi mikro lainnya
186.369.300,00 181.852.700,00 97,58 Distribusi Vit A di 1.063 posyandu; Sosialisai Tanda- tanda KEK pada Ibu Hamil (200 orang); Pelaksanaan Pengukuran Lila pada ibu hamil di 1.063 posyandu;
100,00 Diketahuinya cakupan Balita yang diberi Vitamin A; Ibu Hamil meningkat pengetahuannya tentang tanda - tanda terjadinya Kurang Energi Kronis ( KEK ) pada ibu hamil; Diketahuinya prevalensi ibu hamil kurang energi kronis (KEK )
100,00
1.02.01.20.04. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi
271.325.000,00 263.865.400,00 97,25 Penyuluhan Gizi Sekolah dasar di 13 sekolah;
100,00 Ibu balita mengetahui konsep makanan dengan gizi seimbang bagi balita
100,00
1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
746.602.000,00 699.777.000,00 93,73
1.02.01.21.05. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman & tempat-tempat umum
576.602.000,00 548.252.000,00 95,08 Pemantauan kesehatan lingkungan melalui inspeksi sanitasi ( 27 rs, 5 hotel, 15 kolam renang, 32 puskesmas, 6 pasar, 192 sekolah, 20 rumah makan)
67,00 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengaplikasikan kesehatan lingkungan melalui pemantauan, penyuluhan, pemeriksaan dan pelatihan
67,00
1.02.01.21.09. Pembinaan Forum Kota Tangerang Sehat
120.000.000,00 101.525.000,00 84,6 Rapat Kerja Gabungan Forum Kota Tangerang Sehat (1 kali); Rapat Kerja Tim pembina dan FKTS (1 kali); Pembinaan FKTS (2 kali)
80,00 Terbinanya Forum Kota Tangerang Sehat
80,00
1.02.01.21.10. Survey Sanitasi Dasar 50.000.000,00 50.000.000,00 100 Tersedianya Dokumen Sanitasi Dasar
100,00 Tersusunnya dokumen sanitasi dasar
100,00
1.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
4.033.947.000,00 3.742.716.817,00 92,78
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-41
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 862.197.000,00 777.093.900,00 90,13 Terselenggaranya supervisi
BIAS di 32 SD/MI; supervisi sweeping imunisasi dasar di 16 kelurahan;
90,00 Terpantaunya kegiatan BIAS di Puskesmas; Terpantaunya kegiatan sweeping imunisasi dasar di Puskesmas
90,00
1.02.01.22.09. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
241.750.000,00 236.989.250,00 98,03 Terselenggaranya pembinaan program P2I ke Rumah Sakit (6 kegiatan); Terselenggaranya pembinaan program P2I ke Puskesmas (2 kegiatan)
100,00 Terselenggaranya pembinaan program P2I ke Puskesmas; Terselenggaranya pembinaan program P2I ke Puskesmas
100,00
1.02.01.22.14. Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
130.000.000,00 125.690.000,00 96,68 Terlaksananya Workshop P3KO penanggulangan bencana bagi petugas puskesmas ( 1 kegiatan); Tersedianya peralatan penanggulangan korban bencana (32 kit)
100 Terlatihnya Petugas Kesehatan dalam penanggulangan bencana di bidang kesehatan; Adanya Peralatan Medis Dalam Penanggulangan Bencana
100
1.02.01.22.16. Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS
700.000.000,00 613.693.400,00 87,67 Terselenggaranya sosialisasi, pelatihan, harmonisasi lintas program LKB IMS, HIV AIDS;
100 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangn penyakit IMS, HIV - AIDS dan pendampingan PTRM
100
1.02.01.22.17. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
850.000.000,00 815.024.000,00 95,89 Terselenggaranya Pengendalian Penyakit Menular Langsung melalui : case finding kusta, survey kontak penderita khusu (30 kasus); rapid Village Survey Kusta (480 kasus)
95 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan penyakit kusta, Tuberkulosis, ISPA , dan Diare
95
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-42
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.22.18. Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang 1.000.000.000,00 932.866.267,00 93,29 Terselenggaranya
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang melalui : Abatisasi Selektif (di 64 lokasi); abatisasi sekolah (300 sekolah); pemeriksaan jentik berkala (12 kali)
90 Terlaksananya pengendalian penyakit DBD, Chikungunya, Filariasis dan Flu H1N1/H5N1
90
1.02.01.22.19. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
250.000.000,00 241.360.000,00 96.54 Terselenggaranya vaksinasi calon jemaah haji (1.500 calon jemaah); Terselenggaranya supervisi Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji ke puskesmas (2 kegiatan); Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji ke pusksmas (32 puskesmas)
97,5 Tervaksinasinya seluruh calon jemaah haji kota tangerang; Terpantaunya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di puskesmas; Terbina kesehatan calon jemaah haji
97,5
1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
511.740.000,00 260.942.948,00 50,99
1.02.01.23.09. Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan
159.350.000,00 158.950.000,00 99,75 Pembinaan dan monitoring sarana kesehatan swasta (24 sarana RS; 30 sarana Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin); Penyuluhan Keamanan Pangan bagi penanggung jawab IRTP (1 kegiatan)
100 Terbina dan termonitoringnya sarana pelayanan kesehatan swasta; ;Terciptanya harmonisasi yang baik antara organisasi profesi dengan dinas kesehatan kota tangerang dalam rangka pembinaan dan pengawasan
100
1.02.01.23.10. Perawatan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008
250.000.000,00 0 0 Standar Manajemen mutu yang teruji (jasa kalibrasi 1 paket, jasa Survailance 1 paket)
0 termanfaatkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008
0
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-43
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.23.11. Perawatan Sistem
Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025 : 2005
102.390.000,00 101.992.948,00 99,61 Terlaksananya Akreditasi Labkesda melalui : Pengujian Kalibrasi; Pengujian Kompetensi; Pelaksanaan Survailans
100 Terpenuhinya manfaat standarisasi pelayanan kesehatan sesuai Sistem Manajemen mutu (SMM) Laboratorium ISO 17025-2005
100
1.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
20.163.271.048,00 10.960.923.328,00 54,36
1.02.01.25.04. Pengadaan Puskesmas Keliling
1.121.600.000,00 1.108.500.00,00 98,83 Terpenuhinya mobil Puskesmas Keliling
100 Termanfaatkannya Mobil Puskesmas
100
1.02.01.25.24. Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas
4.328.583.048,00 3.056.211.040,00 70,61 Pengadaan Alat Kedokteran Umum (18 item); Pengadaan Alat Kedokteran Gigi (32 item); Pengadaan Alat Laboratorium (8 item)
58,22 Terpenuhinya Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum (18 item), Dental Unit, Alat - alat Kedokterang Gigi (31 item ) dan Alat alat Laboratorium
58,22
1.02.01.25.28. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
4.495.000.000,00 3.793.023.288,00 84,38 Terehabiltasinya Puskesmas di Kota Tangerang (Puskesmas Cipondoh, Pedurenan, Ketapang, Baja, Bugel,Jatiuwung, Periuk jaya, Sangiang Jaya, Tanah Tinggi, neglasari, Cikokol) (11 unit)
100 Terpenuhinya sarana dan prasarana di Puskesmas kunciran, UPTD kesda dan Labkesda dinas kesehatan kota tangerang
100
1.02.01.25.34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi
196.658.000,00 171.589.000,00 85,08 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi (71 unit)
100 Tercapainya pembangunan garasi dan sarana gudang farmasi
100
1.02.01.25.42. Pembangunan Sarana dan Prasarana Luar Puskesmas
175.000.000,00 1.690.181.000,00 98,05 Termanfaatkannya Bangunan Garasi dan Sarana Luar Puskesmas Gembor
100 Terbangunnya Bangunan Garasi dan Sarana Luar Puskesmas Gembor
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-44
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.25.43. Pengadaan Sarana dan
Prasarana UPTD Labkesda 1.770.690.000,00 1.690.181.000,00 95,45 Tersedianya alat laboratorium
di UPTD Labkesda (29 item) 100 Termanfaatkannya alat
laboratorium dan penunjang di UPTD Lankesda
100
1.02.01.25.47. Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan
7.700.000.000,00 675.040.000,00 8,77 Terlaksananya pembangunan ruangan pelayanan Kesehatan (8 unit)
3 Bertambahnya ruangan pelayanan kesehatan
3
1.02.01.25.50. Perencanaan Pembangunan Puskesmas
375.740.000,00 299.062.000,00 79,59 Tersedianya perencanaan bangunan puskesmas dengan rawat inap ( Puskesmas Larangan Utara dan Puskesmas Cibodasari) (2 unit)
100 Termanfaatkannya perencanaan untuk pembangunan puskesmas dengan fasilitas rawat inap
100
1.02.01.28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
26.354.376.000,00 10.541.750.400,00 40
1.02.01.28.12. Kapitasi Pelayanan Kemitraan Jaminan Kesehatan
26.354.376.000,00 10.541.750.000,00 40 Pengadaan Bahan Kimia (reagent) (1 paket); Pengadaan Obat (1 paket); pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (143 unit)
40 Terpenuhinya pengadaan obat - obatan, bahan kimia, pengadaan mesin penghancur kertas , layar fokus, tabung pemadam, komputer note book, bangku tunggu, rak rekam medis, form rujukan RS
40
1.02.01.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
110.000.000,00 109.600.000,00 99,64
1.02.01.29.09. Deteksi dini dan investasi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
110.000.000,00 109.600.000,00 99,64 Pelatihan SDIDTK bagi petugas puskesmas (32 orang); Sosialisasi SDIDTK bagi guru TK/RA (150 orang)
100 Terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya peningkatan status kesehatan anak balita dan prasekolah
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-45
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.30. Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia 310.000.000,00 302.021.000,00 97,43
1.02.01.30.01. Pelayanan pemeliharaankesehatan
310.000.000,00 302.021.000,00 97,43 Pertemuan Evaluasi Program Usila dan Pertemuan Evaluasi Program PHN (6 kali); Peserta pelatihan yang mengikuti Pelatihan Petugas puskesmas dan Pelatihan Konseling kesehatan usia lanjut kepada petugas puskesmas (64 orang)
100 Terselenggaranya kegiatan - kegiatan yang mendukung upaya pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia
100
1.02.01.31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
310.000.000,00 300.877.500,00 97,06 100
1.02.01.31.05. Pembinaan teknis penata-laksanaan makanan & minuman hasil produksi industri rumah tangga
310.000.000,00 300.877.500,00 97,06 Adanya Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat ( Kader dan Tokoh Mayarakat ) di 7 Kecamatan Wilayah Kota Tangerang; Adanya Pengawasan Keamanan Produk - produk pangan berijin dan produk pangan yang berada di 8 pasar - pasar yang ada d wilayah kota tangerang; Adanya Monitoring dan Pembinaan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan ( TPM) di 60 sarana)
100 Tercapainya penyuluhan keamanan pangan bagi masyarakat di 7 kecamatan wilayah Kota tangerang; Terawasinya Produk - produk pangan yang beredar di Pasar Modern ataupun Pasar Tradisional yang ada di wilayah kota tangerang; Terawasi dan terbinanya sarana tempat pengelolaan makanan ( industri rumah tangga pangan ) yang ada di wilayah kota tangerang
100
1.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.435.000.000,00 1.311.513.000,00 91,39
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-46
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.01.32.03. Pertolongan persalinan bagi
ibu hamil dari keluarga kurang mampu
85.000.000,00 66.880.000,00 78,68 Tertolongnya Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu untuk Puskesmas Gembor dan Puskesmas Cipondoh (420 orang)
38 Terlaksananya Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
38
1.02.01.32.06. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di UBKM
1.100.000.000,00 995.833.000,00 90,53 Pelaksanaan Monitoring UKBM (12 kegiatan); Pertemuan UKBM (2 kegiatan);
100 Meningkatnya pemahaman petugas monitoring UKBM terhadap kegiatan upaya peningkatan ibu dan anak di UKBM; Meningkatnya media promosi berupa poster informasi kesehatan
100
1.02.01.32.08. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
250.000.000,00 248.800.000,00 99,52 Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Program KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak) (4 kali); Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Program KB ( Keluarga Berencana ) (3 kegiatan)
100 Tercapainya kegiatan -kegiatan penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
100
Sumber: Dinas Kesehatan, 2014
Tabel 4.21. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) RSUD Kota Tangerang 246.387.369.803,00 184.439.830.927,00 74,86 PENYELENGGARAAN
PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD
53.206.956.951 49.863.430.911 93,72
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-47
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) URUSAN OTDA,
PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)
53.061.306.951 49.718.280.911 93,70
1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
50.911.800.228 48.101.583.601 94,48
1.02.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 1.457.885 29,16
1.02.02.01.02. Penyedinaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.467.502.338 3.097.379.742 89.33
1.02.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.188.179.900 4.877.217.200 94,01
1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 816.647.770 709.683.000 86.90 1.02.02.01.11. Penyediaan komponen
instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
154.619.200 142.016.450 91,85
1.02.02.01.12. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
65.973.200 62.871.905 95,30
1.02.02.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga
44.886.000 41.470.342 92,39
1.02.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
49.500.000 33.756.083 68,19
1.02.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
4.219.545.000 3.839.781.700 91,00
1.02.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
690.680.000 488.263,00 70,69
1.02.02.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
28.879.010.020 28.384.196.854 98.29
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-48
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.02.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor 2.182,050.000 2.123.143.000 97,30
1.02.02.01.32. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Prlengkapan dan Perlengkapan Kantor
868.758.800 838.248.440 96,49
1.02.02.01.64. Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Operasional RSU
4.279.448.000 3.462.098.000 80,90
1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.498.757.223 981.306.810 65,47
1.02.02.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
95.340.000 91.867.000 96,36
1.02.02.02.10. Pengadaan Meubelair 28.870.000 24.665.262 85,44 1.02.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Mobil Jabatan 201.350.000 169.944.228 84,40
1.02.02.02.23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
790.566.000 455.517.177 57,62
1.02.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
331.661.223 190.3.13.143 57,38
1.02.02.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung/kantor
50.970.000 49.000.000 96,13
1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
628.866.500 613.507.500 97,56
1.02.02.03.01. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi
10.500.000,00 8.250.000 78,57
1.02.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
477.660.000 464.901.00 97,33
1.02.02.03.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
140.706.500 140.356.500 99.75
1.20.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.883.000 21.883.000 100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-49
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.02.06.02. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 10.937.000 10.937.000 100,00
1.02.02.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10.946.000 10.946.000 100,00
1.06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)
115.650.000 115.150.000 99,57
1.02.02.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
85.000.000 84.500.000 99,41
1.02.02.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 15.000.000 15.000.000 100,00 1.02.02.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD 70.000.000 69.500.000 99,29
1.02.02.06. Program Pengembangan Data/Informasi
30.650.000 30.650.000 100,00
1.02.02.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
30.650.000 30.650.000 100,00
1.25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
30.000.000 30.000.000 100,00
1.02.02.18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
30.000.000 30.000.000 100,00
1.02.02.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
30.000.000 30.000.000 100,00
PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN
193.180.412.852,00 134.576.400.016,00 69,66
URUSAN KESEHATAN 193.180.412.852,00 134.576.400.016,00 69,66 1.02.16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 43.700.000 43.040.000 98,49
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-50
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.02.16.28. Sosialisasi Akreditasi Jabatan
Fungsional Kesehatan 43.700.000 43.040.000 98,49 Laporan kegiatan sosialisasi (4
buku) 100,00 Diperolehnya dasar
pengetahuan untuk pembuatan Dupak sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat
100,00
1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
53.904.000 53.904.000 100,00
1.02.02.23.19. Pengendalian Mutu Pelayanan RSUD Kota Tangerang
53.904.000 53.904.000 100,00 Tersedianya dokumen pengendalian mutu dan evaluasi pelayanan RSUD Kota Tangerang (20 buku)
100,00 Tingkat pengendalian mutu pelayanan RSUD Kota Tangerang
100,00
1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
150.578.779.052 132.730.338.866 88,15
1.02.02.26.18. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
83.667,701,539 74,173.768.659 88,65 Tersedianya alat - alat kedokteran dan laboratorium di RSUD Kota Tangerang (284 item)
100,00 Terpenuhinya alat-alat kedokteran dan laboratorium di RSUD Kota Tangerang
100,00
1.02.02.26.19. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
52.287,691.268 47.328,515.178 90,52 Tersedianya obat, perbekalan kesehatan dan bahan kimia laboratorium yang disalurkan secara efisien, efektif dan rasional untuk pasien RSUD Kota Tangerang (14 paket)
100,00 Terpenuhinya obat, perbekalan kesehatan dan bahan kimia laboratorium bagi pasien yang berobat ke RSUD Kota Tangerang
100,00
1.02.02.26.20. Pengadaan Ambulance /Mobil Jenazah
850.549.000 760.870.000 89.46 Pengadaan mobil ambulance (2 unit)
100,00 Tersedianya mobil ambulance RSUD Kota Tangerang
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-51
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.02.26.21. Pengadaan Meuberlair Rumah
Sakit 413,690.000 368.651.000 89,11 Jumlah pengadaan meubelair di
RSUD Kota Tangerang (16 unit) 100,00 Tersedianya analisis
kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Kota Tangerang
100,00
1.02.02.26.22. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain )
5.666.385.995 5.578.455.600 98,45 Tersedianya kelengkapan rumah tangga di RSUD Kota Tangerang (20.648 item)
100,00 Kelengkapan rumah tangga terpenuhi
100,00
1.02.02.26.23. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
3.076.879. 900 2.070.894.565 67,31 Tersedianya pengadaan bahan-bahan logistik (398 paket)
67,00 Terpenuhinya kebutuhan gizi pasien rawat inap di RSUD Kota Tangerang
67,00
1.02.02.26.24. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
1.391.581.250 1.052.042.600 75,60 Terlaksananya pengadaan barang percetakan administrasi Rumah Sakit (100 form)
75,00 Semua barang cetakan administrasi Rumah Sakit tersedia
75,00
1.02.02.26.25. Pengembangan Tipe Rumah Sakit
472.820.000 423.706.500 89.61 Tersedianya jasa konsultan Pengembangan Tipe Rumah Sakit (1 paket)
100,00 Penetapan klasifikasi RSUD Kota Tangerang Type C
100,00
1.02.02.26.37. Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota Tangerang
1.918.492.700 273.781.264 14,27 Barang inventaris, komputer, printer, memory server & software (525 buah)
95,00 Penetapan klasifikasi RSUD Kota Tangerang Type C
95,00
1.02.02.26.39. Pembuatan Papan Nama Ruangan , Poli, Jalur Evakuasi dll ( Singning RS )
381.367.400 344.208.500 90,26 Papan nama/ signing Rumah Sakit & LED display (805 buah)
90,00 Papan nama/ signing Rumah Sakit terpenuhi
90,00
1.02.02.26.40. Penyusunan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RSUD Kota Tangerang
69.350.000 69.350.000 100,00 Buku kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Kota Tangerang (3 buku)
100,00 Termanfaatkannya data kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional RSUD Kota Tangerang
100,00
1.02.02.26.42. Pemasangan Kanopi dan Pagar RSUD Kota Tangerang
227.070.000 214.800.000 94,60 Pengadaan konstruksi/ rehabilitasi bangunan Rumah Sakit (1 buah)
100,00 Terllindunginya kendaraan inventaris/ pasien RSUD Kota Tangerang
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-52
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.02.02.26.43. Perencanaan Pengembangan
Rumah Sakit 155.200.000 71.295.000 45,94 dokumen perencanaan
pengembangan RSUD Kota Tangerang (1 dokumen)
100,00 Dimilikinya dokumen perencanaan pengembangan RSUD Kota Tangerang
100,00
1.02.27 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
1.786.029.800 1.749.117.150 97,93
1.02.02.27.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
1.420.267.800 1.386.982.150 97,66 Maintenance pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit (2 paket)
100,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit terlaksana
100,00
1.02.02.27.22. Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang
365.762.000 362.135.000 99,01 Jasa konsultan pemeliharaan jaringan LAN (1 paket)
100,00 Tercapainya interkoneksi antar bagian di RSUD Kota Tangerang
100,00
1.02.02.34. Program Peningkatan Pelayanan Umum
40.718.000.000,00 0,00 0,00
1.02.02.34.01. Belanja Rumah Sakit Umum Daerah
40.718.000.000,00 0,00 0,00 Pendapatan Layanan BLUD 0 Tingkat pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang
0
Sumber: RSUD Kota Tangerang, 2014
Tabel 4.22. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) DINAS TATA KOTA 10,253,029,500.00 3,774,015,000.00 36.81% 1.02. URUSAN KESEHATAN 10,253,029,500.00 3,774,015,000.00 36.81%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-53
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.05.02.25. Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
6,039,477,500.00 3,315,132,000.00 54.89%
1.05.02.25.05 Kegiatan Pembangunan Posyandu 4,531,925,000.00 1,910,826,000.00 42.16% Pembangunan gedung posyandu (16 unit)
57,67% Bangunan posyandu yang memadai
57,67%
1.05.02.25.18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Posyandu
1,507,552,500.00 1,404,306,000.00 93.15% pemeliharaan rutin berkala gedung posyandu
100% Bangunan sarana dan prasarana puskesmas posyandu yang memadai
100%
1.05.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
4,213,552,000.00 458,883,000.00 10.89%
1.05.02.26.32 Penyempurnaan RSUD 4,213,552,000.00 458,883,000.00 10.89% Tersedianya sarana luar bangunan gedung RSUD yang memadai (1 paket/100%)
10% sarana luar bangunan Rumah Sakit yang memadai
100%
Sumber: Dinas Tata Kota, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-54
4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari JMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018
yaitu dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:
“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan
sarana-prasarana kebinamargaan daerah yang layak dan memadai” yang
merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana
perkotaan yang memadai dan berkualitas”,
“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,
pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak
bencana” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,
sehat, dan nyaman” dan
“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan
dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman” yang
merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.23. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Pada Urusan Pekerjaan Umum No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota
% 92,21 93,24
2 Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan % 10 10
3 Tingkat pengurangan luas genangan % 23,88 23,88
4 Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota
% ( pertahun)
100 100
5 Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang % 98 99,67
6 Tingkat Ketersediaan data jalan di seluruh wilayah kota % ( pertahun)
100 100
7 Tingkat ketersediaan sistem informasi/data base jalan yang lengkap dan terbaharui
% 92,21 92,21
8 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Kebinamargaan yang layak dan memadai
% 31,25 25,00
9 Tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat % 100 100
10 Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya
% 18,18 0,00
11 Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir % 19,35 19,35
12 Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 50 50
13 Tingkat Ketersediaan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan % 61 61
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-55
No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
peipaan dan SPAM bukan jaringan peipaan
14 Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) % 33,33 33,33
15 Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai
% 49,40 49,40
16 Tingkat ketersediaan, publikasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)
% 100 100
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kota Tangerang 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Sekretariat Daerah Kota Tangerang, 2014
Pada Urusan Pekerjaan Umum terdapat 16 (enam belas) indikator sasaran pembangunan
daerah dan realisasinya terdapat 3 (tiga) indikator sasaran pembangunan melebihi target
pada tahun 2014, 11 (Sebelas) indikator sasaran pembangunan sesuai dengan target
pada tahun 2014, sedangkan 2 (dua) indikator sasaran tidak sesuai dengan target pada
tahun 2014 yaitu indikator sasaran “ Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana
kebinamargaan yang layak dan memadai “ dengan target 31,25% realisasi 25% dan
indikator sasaran “ Tingkat pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau,
dan Sumber daya air lainnya dengan target 18,18% realiasasi 0,00% hal ini disebabkan
terdapat kegiatan yang tidak terealisasi.
Tabel 4.24. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum Pada Tahun
2014 No. Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota
% 92.21% 93.24 %
2 Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan % 10.00% 10.00% 3 Tingkat pengurangan luas genangan % 23.88% 23.88%
4 Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota
% 100% 100%
5 Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang % 98.00% 99.67%
6 Tingkat Ketersediaan data jalan di seluruh wilayah kota % 100% 100%
7 Tingkat ketersediaan sistem informasi/data base jalan yang lengkap dan terbaharui % 92.21% 92.21%
8 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Kebinamargaan yang layak dan memadai
% 31.25% 25.00%
9 Tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat % 100% 100%
10 Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya
% 18.18% 0.00%
11 Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir % 10.00% 10.00%
12 Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari % 100% 100%
13 Tingkat Ketersediaan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan peipaan dan SPAM bukan jaringan peipaan
% 61.00% 61.00%
14 Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) % 33.33% 33.33%
15 Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai % 49.40% 49.40%
16 Tingkat ketersediaan, publikasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)
% 100 100
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018
Pada Urusan Pekerjaan Umum terdapat 16 (enam belas) indikator program
pembangunan daerah dan realisasinya terdapat 3 (tiga) indikator program pembangunan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-56
melebihi target pada tahun 2014, 11 (Sebelas) indikator program pembangunan sesuai
dengan target pada tahun 2014, sedangkan 2 (dua) indikator program tidak sesuai
dengan target pada tahun 2014 yaitu indikator sasaran “ Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana kebinamargaan yang layak dan memadai “ dengan target 31,25% realisasi
25% dan indikator sasaran “ Tingkat pengembangan, pengelolaan dan konservasi
sungai, danau, dan Sumber daya air lainnya dengan target 18,18% realiasai 0,00%. Hal
ini disebabkan terdapat kegiatan yang tidak terealisasi .
4.2.3.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya
seperti pada berikut
Tabel 4.25. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Prog.Non Rutin (Ur.Pekerjaan Umum)
# P # K Realisasi () # P # K Realisasi ()
Dinas Pekerjaan Umum
5 34 10.199.294.863 14 42 255.009.119.580
Sekretariat Dareah - - - 1 1 127.275.000,00
Dinas Tata Kota - - - 1 2 479.333.000,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, DinasTata Kota, Sekretariat Dareah, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-57
Tabel 4.26. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pekerjaan Umum
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03. Pekerjaan Umum 286.225.397.957,99 256.098.319.750,00 89,93 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 286.225.397.957,99 256.098.319.750,00 89,93 1.03.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 4,023,190,000.00
3,426,933,591.00
85.18
1.03.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
6,000,000.00
3,840,000.00 64.00
1.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1,153,872,000.00 940,431,782.00 81.50
1.03.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
300,000,000.00 197,210,800.00 65.74
1.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
180,500,000.00 159,425,000.00 88.32
1.03.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
96,000,000.00 73,502,500.00 76.57
1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
250,000,000.00 238,595,975.00 95.44
1.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
60,000,000.00 49,215,050.00 82.03
1.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
25,000,000.00 21,039,260.00 84.16
1.03.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
300,000,000.00 290,400,000.00 96.80
1.03.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga
25,000,000.00 25,000,000.00 100.00
1.03.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
30,000,000.00 17,000,000.00 56.67
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-58
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.01.17. Penyediaan makanan &
minuman 125,000,000.00 111,172,000.00 88.94
1.03.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
789,030,000.00 658,563,224.00 83.46
1.03.01.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
682,788,000.00 641,538,000.00 93.96
1.03.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5,265,066,800.00 3,453,370,322.00 65.59
1.03.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1,000,000,000.00 875,778,000.00 87.58
1.03.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
400,000,000.00 350,941,800.00 87.74
1.03.01.02.11. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
64.999.800,00 19,500,000.00 30.00
1.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
250,000,000.00 192,633,800.00 77.05
1.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3,225,067,000.00 1,702,646,722.00 52.79
1.03.01.02.63. Pembangunan Sarana Luar Gedung Kantor
325,000,000.00 311,870,000.00 95.96
1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur
570,700,000.00 558,400,450.00 97.84
1.03.01.03.10 Pengadaan Pakaian Lapangan
570,700,000.00 558,400,450.00 97.84
1.03.01.05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
900,000,000.00 577,177,000.00 78.46
1.03.01.05.22 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
900,000,000.00 577,177,000.00 64.13
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-59
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2,463,889,785.00 2,183,413,500.00 75.66
1.03.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
15,460,500.00 15,460,500.00 100,00
1.03.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
15,460,500.00 15,160,400.00 98.06
1.03.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
15,460,500.00 15,460,500.00 100,00
1.03.01.06.05. Penyusunan LAKIP 19,137,300.00 19,137,300.00 100,00 1.03.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 75,000,000.00 75,000,000.00 100,00 1.03.01.06.07. Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD 80,000,000.00 78,757,000.00 98.45
1.03.01.06.08. Penyelenggaraan Forum SKPD
30,000,000.00 30,000,000.00 100.00
1.03.01.06.09. Penyusunan Tapkin SKPD 10,508,400.00 10,505,000.00 99.97 1.03.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi
Renja SKPD 26,690,400.00 26,690,400.00 100,00
1.03.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
20,000,000.00 20,000,000.00 100,00
1.03.01.06.46 Pengembangan Website SKPD
20,000,000.00 0,00 0,00
1.03.01.06.51 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD
99,686,185.00 0,00 0,00
1.03.01.06.62 Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan
2,036,486,000.00 1,877,242,400.00 92.18
1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
171.619.025.000 159.004.009.630 92,67
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-60
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.15.03. Pembangunan jalan 83.361.552.000,00 82.904.953.000,00 99,45 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas 127 ruas jalan dan trotoar sepanjang 37.875,23 m
100 Dimanfaatkannya 127 ruas jalan dan trotoar 37.875,23 m untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna jalan dan keterhubungan pusat – pusat kegiatan
100
1.03.01.15.05. Pembangunan jembatan 20.823.650.000,00 13.410.226.030,00 66,48 Terbangunnya 14 buah jembatan sepanjang 151,8 m
100 Dimanfaatkannya 14 ruas Jembatan sepanjang 151,8 m untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna jalan dan keterhubungan pusat –pusat kegiatan
100
1.03.01.15.07. Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan lingkungan
65.000.000.000,00 60.028.448.000,00 92,35 Meningkatkanya kualitas dan kuantitas konstruksi 330 ruas sepanjang 87.933, 22 m jalan lingkungan
100 Dimanfaatkannya 330 ruas jalan lingkungan sepanjang 87.933,22 m untuk meningkatkan mobilitas masyarakat
100
1.03.01.15.08. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
3.085.480.000,00 2.700.382.400,00 87,52 Tersedianya 35 dokumen Perencanaan Teknis Jalan Kota, Jembatan, Simpang tahun2 015
100 Dimanfaatkannya 35 dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan fisik Tahun 2015
100
1.03.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
34.304.542.000,00 31.341.926.900,00 91,36
1.03.01.16.01. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
2.064.000.000,00 1.993.871.000,00 96,60 Tersusunnya 25 dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
100 Dimanfaatkanya 25 dokumen untuk referensi pembangunan saluran drainase/gorong-gorong TA.2015
100
1.03.01.16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
27,684,350,000.00 25,724,417,300.00 92.92 Terbangun 94 saluran sepanjang 22.551,4 m
100 Berfungsinya 94 saluran sepanjang 22.551,4 m untuk mengurangi titik genangan
100
1.03.01.16.05. Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan & Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
3.786.719.000,00 3.272.643.600,00 86,42 Perbaikan saluran drainase 655,71 m dan Pemeliharaan Saluran Drainase137.867 m
100 Berfungsinya saluran drainase/gorong-gorong untuk memperlancar aliran Air
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-61
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.16.07. Penyediaan Sarana &
Prasarana Pemeliharaan SaluranDrainase/Gorong-Gorong.
769.473.000,00 350,995,000.00 45.61 Pengadaan 8 jenis peralatan kelengkapan Penunjang Pemeliharaan Saluran Drainase
100 Dimanfaatkannya peralatan untuk rehabilitasi/pembersihan saluran drainase
100
1.03.01.17. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
18.400.219.000,00 17.884.180.000,00 97,50
1.03.01.17.03. Perencanaan turap/talud/brojong
750.000.000,00 675.440.000,00 90,06 Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pembangunan turap 13 dokumen
100 Dimanfaatkannya dokumen perencanaan teknis untuk referensi pembangunan turap tahun 2015
100
1.03.01.17.05. Pembangunan turap/talud/bronjong
17,650,219,000.00 17,208,740,000.00 97.50 Terbangun 47 turap sepanjang 4514,4 m
100 Berfungsinya 47 turap untuk menahan arus banjir sehingga tidak meluap
100
1.03.01.18. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan & Jembatan
19.914.807.000,00 18.906.941.500,00 94,94
1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
16.600.000.000,00 15.886.560.000,00 95,70 Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana jalan 172 ruas dengan panjang jalan yang diperbaiki lebih kurang 5,05 KM
100 Dimanfaatkannya 172 ruas jalan yang rusak lebih kurang 5,05 km dan telah diperbaiki menjadi nyaman bagi pengguna jalan ruas tersebut
100
1.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
3.314.807.000,00. 3.019.931.000,00 91,10 Terlaksananya pemeliharaan 196 jembatan diatas air dan Pemeliharaan Ringan 4 Jembatan
Dimanfaatkannya jembatan yang telah direhabilitasi/dipelihara sebanyak 196 buah untuk kenyamanan pengguna Jalan
1.03.01.20. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
149.999.900,00 149.524.900,00 99,68
1.03.01.20.01. Inspeksi kondisi Jalan 99.999.900,00 99.524.900,00 99,52 Laporan kondisi ruas jalan sebanyak 260 ruas
100 Dimanfaatkannya laporan kondisi jalan untuk rencana pemeliharaan jalan
100
1.03.01.20.02. Inspeksi kondisi Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 100 Laporan kondisi ruas jembatan sebanyak 196 ruas
100 Dimanfaatkannya laporan kondisi jembatan untuk rencana pemeliharaan jembatan
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-62
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.22. Program Pembangunan
Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
200.000.000,00 145.159.000,00 72,58
1.03.01.22.05 Updating Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
200.000.000,00 145.159.000,00 72,58 system updating data jalan lingkungan
100 Dimanfaatkannya laporan updating data kondisi jalan lingkungan untuk rencana pembangunan jalan lingkungan
100
1.03.01.23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2.200.000.000,00 865.405.000,00 39,34
1.03.01.23.04. Pengadaan Alat-alat Berat 1.500.000.000,00 .668.760.000,00 44,58 Tersedianya alat-alat berat 8 unit
100 Dimanfaatkanya alat - alat berat untuk kegiatan keBinamargaan
100
1.03.01.23.06. Pengadaan Alat-alat Ukur & Bahan labolatorium Kebinamargaan
100.000.000,00 0,00 0,00 tidak direalisasikan 0,00 tidak terealisasi 0,00
1.03.01.23.12. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur & Bahan Laboratorium Kebinamargaan
50.000.000,00 19,870,000.00 39.74 Pemeliharaan alat ukur tanah dan alat ukur aspalt, beton ( 9 unit )
100 Dimanfaatkannya alat-alat ukur untuk kegiatan kebinamargaan
100
1.03.01.23.14 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pemompaan
500,000,000.00 176,775,000.00 35.36 Pemeliharaan instalasi pompa undeas ciledug
100 Berfungsi optimalnya sarana dan prasarana sistem pemompaan undeas ciledug
100
1.03.01.23.16 Pengujian Bahan laboratorium kebinamargaan
50.000.000,00 0,00 0,00 kegiatan tidak diserap 0,00 kegiatan tidak diserap 0,00
1.03.01.24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3.929.000.000,00 780.174.000,00 69,90
1.03.01.24.02. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum (ABT)
224,975,000.00 187,249,000.00 83.23 Tersedianya 3 dokumen perencanaan jaringan air bersih
100 Dimanfaatkannya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik tahun 2015
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-63
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.24.06. Pembangunan Jaringan Air
Bersih /Air Minum (ABT) 2,810,630,000.00 0,00 0.00 kegiatan diluncurkan 100 kegiatan diluncurkan 100
1.03.01.24.10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
300.000.000,00 191.721.000,00 63,91 Terpeliharanya penampang 9 saluran dari rumput dan gulma
100 Berfungsinya penampang saluran mengalirkan air
100
1.03.01.24.13. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
259.800.000,00 139.094.000,00 53,54 Terpeliharanya 12 unit pintu air
100 Dimanfaatkannya 12 pintu air untuk pengendali banjir
100
1.03.01.24.18. Pemeliharaan Pompa & Diesel Air
334.172.000,00 262.110.000,00 78,44 Terpeliharanya pompa sehingga tetap berfungsi dengan baik sebanyak 50 unit pompa air unit pompa berjalan dan 2 unit mobil truk pompa
100 Dimanfaatkannya 50 unit pompa diesel air, 8 unit pompa berjalan dan 8 unit mobil truk pompa yang beroperasi dengan baik untuk pengendalian banjir
100
1.03.01.25. Program penyediaan dan pengolahan air baku
550.000.000,00 333.399.500,00 60,62
1.03.01.25.10 Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah
250.000.000,00 152.499.500,00 61,00 Teridentifikasinya 120 jumlah industri yang mengambil air tanah
100 Dimanfaatkannya data identifikasi untuk penentuan zona potensi air tanah dan zona konservasi air tanah
100
1.03.01.25.16 Penyusunan Perwal Tata Cara Penentuan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan NPA untuk Pajak Air Tanah
200,000,000.00
97,720,000.00 48,86 Dokumen Perwal Tatacara Penentuan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan NPA untuk Pajak Air Tanah
100 Dimanfaatkannya dokumen Perwal Tatacara Penentuan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan NPA untuk Pajak Air Tanah
100
1.03.01.25.18 Sosialisasi Pengelolaan Air Tanah
100.000.000,00 83.180.000,00 83,18 Kegiatan sosialisasi 100 Dimanfaatkannya kegiatan sosialisasi Pengelolaan Air Tanah sebagai media menambah pengetahuan dan informasi mengenai pengelolaan air tanah
100
1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
5.000.000.000,00 0,00 0,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-64
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.26.10. Pemeliharaan embung, dan
bangunan penampung air lainnya (tandon/folder, sumur resapan, saluran pembuang)
5.000.000.000,00 0,00 0,00 kegiatan tidak terealisasi 0,00 kegiatan tidak terealisasi 0,00
1.03.01.27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
3.943.692.000,00 3.298.864.300,00 83,65%
1.03.01.27.08. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
3.893.692.000,00 3.251.527.300,00 85,51 Pemeliharaan bangunan pengolah air limbah dengan baik, pompa submersible berfungsi dengan baik,j aringan pipa air kotor,IPAL dan kolam oksidasi berfungsi dengan baik
100 optimalisasi sarana dan prasarana air limbah
100
1.03.01.28. Program pengendalian banjir
7.378.500.000,0 6.098.856.300.00 82,66
1.03.01.28.03. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
2.500.000.000,00 2.094.169.800,00 83,77 Perbaikan turap sepanjang 948,81 m
100 Berfungsi optimalnya turap untuk menahan arus banjir di 9 lokasi
100
1.03.01.28.14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
1,630,000,000.00 1,591,927,000.00 97.66 Tersedianya alat dan sarana prasarana pengendali banjir 9 unit pompa dan 2 unit rumah pompa
100 Dimanfaatkannya alat dan sarana prasarana pengendali banjir untuk mengendalikan banjir
100
1.03.01.28.15. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
3.248.500.000,00. 2.412.759.500,00 74,27 Terpeliharanya 54 saluran pembuang dan pengerukan sepanjang 47.435 m
100 Berfungsinya 54 saluran pembuang secara optimal
100
Dinas Tata Kota Program Pengaturan Jasa
Konstruksi
1.05.01.31.06 Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi
400.000.000,00 310.313.000,00 77,58
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-65
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rr)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.05.01.31.07 Kegiatan Verifikasi Ijin Jasa
Konstruksi 200.000.000,00 169.020.000,00 84,51
1.20.03. Sekretariat Daerah* 1.20.03.31. Program Pengaturan Jasa
Konstruksi
1.05.01.31.06 Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi
1.031.100.000,00 814.850.000,00 79,03 Laporan Kegiatan 100 Terciptanya pengadaan jasa konstruksi yang efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel
36,26
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2014
4.2.3.2 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
1. Terdapat ruas jalan yang tidak dapat dikerjakan dan diluncurkan ke Tahun 2015 dikarenakan terkendala pembebasan lahan
2. Terdapat ruas jalan dan jembatan yang tidak dilaksanakan karena waktu pekerjaan tidak mencukupi akibat gagal lelang dan lelang ulang
3. Beberapa paket pekerjaan dilaksanakan oleh pihak swasta (PNPM dan Pengembang )
4. Banyaknya utilitas, bangunan dan obyek yang menghambat pekerjaan dilapangan
5. Adanya penolakan dari masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan
Solusi:
1. Untuk kedepan agar sebelum pelaksanaan fisik pembangunan jalan diupayakan lahan sudah siap / sudah bebas
2. Agar pelaksanaan pelelangan diupayakan sesuai dengan time schedule untuk antisipasi adanya gagal lelang
3. Adanya koordinasi yang lebih intensif dengan pihak swasta terkait penanganan pekerjaan
4. Adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi adanya utilitas yang menghambat pekerjaan
5. Agar dilaksanakan sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan masyarakat sebelum pelaksanaan pekerjaan dilapangan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-66
4.2.4 Urusan Perumahan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:
“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,
pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak
bencana” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang
bersih, sehat, dan nyaman”.
“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan
perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan
nyaman” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang
bersih, sehat, dan nyaman”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.27. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan % 20 20
2 Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk % 12,03 12,03
3 Rasio tempat pemakaman umum ( TPU ) persatuan Penduduk % 24,82 24,82
4 Tingkat cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU % 50 50
5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 80 26,46%
6 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
% 75 61,17%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran
Pada Urusan Perumahan terdapat 6 (Enam) indikator sasaran pembangunan daerah dan
realisasinya 4 (Empat) indikator sasaran pembangunan sesuai dengan target pada tahun
2014. Sementara indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran sebagai pemangku
kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 26,46 % dari target 80% dan
tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah tereaisasi
sebesar 61,17% dari target sebesar 75%.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-67
Tabel 4.28. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan % 20 20
2 Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk % 12,03 12,03
3 Rasio tempat pemakaman umum ( TPU ) persatuan Penduduk % 24,82 24,82
4 Tingkat cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU % 50 50
5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 80% 26,46%
6 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi % 75% 61,17%
7 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
% 70% 79,93%
8 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
% 90% 88,24
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran
Pada Urusan Perumahan terdapat 8 (delapan) indikator program pembangunan daerah
dimana terdapat 4 (Empat) indikator program pembangunan daerah yang realisasinya
sesuai dengan target pada tahun 2014. Sementara indikator cakupan pelayanan bencana
kebakaran sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar
26,46 % dari target sebesar 80%; Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang
Memenuhi Standar Kualifikasi sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah
terealisasi sebesar 61,17 % dari target sebesar 70%; Tingkat waktu tanggap (response
time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai pemangku
kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 61,17 % dari target sebesar 75%
dan Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai pemangku kepentingan pembangunan
daerah terealisasi sebesar 88,24 % dari target sebesar 90%.
4.2.4.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemadam Kebakaran melalui sejumlah program
dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Perumahan sebagai pendukung dengan
uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.29. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perumahan
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian &
Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) Prog.Non Rutin (Ur.Perumahan)
# P # K Realisasi () # P # K Realisasi ()
Dinas PekerjaanUmum
- - - 3 14 16.123.618.550,00
Dinas Pemadam Kebakaran
- - - 5 29 13.889.849.500
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-68
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.30. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di Dinas Pekerjaan Umum
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.04. Perumahan 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 14.083.926.107,00 12.542.287.691,00 89,05 1.03.01.15. Program Pengembangan
Perumahan 9,666,555,000.00 8,321,007,550.00 86.08
1.03.01.15..01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
62,000,000.00 61,777,000.00 99.64 Tersusunnya Dokumen FS Rusun Kedaung Baru
100 Dimanfaatkannya dokumen FS rusun kedaung baru untuk pembuatan DED Rusunawa Kedaung Baru
100
1.03.01.15.07. Pembangunan sarana & prasarana rumah sederhana sehat
4,840,000,000.00 4,464,066,600.00 92.23 Perbaikan 52 rumah, 5 ruas jalan lingkungan dan saluran buis beton, saluran batu kali, dan saluran U-ditch di 5 kelurahan
100 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman kumuh di 5 kelurahan
100
1.03.01.15.09. Serah Terima Fasos Fasum
450,000,000.00 439,255,000.00 97.61 Tersusunnya 15 dokumen dokumen Laporan PSU yang diserahkan oleh pengembang
100 Dimanfaatkannya dokumenLaporan PSU yang diserahkan oleh pengembanguntuk pelaporan pengembangyang telah menyerahkan Fasos Fasum atau PSU
100
1.03.01.15.17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa
2,869,300,000.00 2,106,059,000.00 73.40 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Rusunawa 22 item pekerjaan
100 Dimanfaatkannya 22 item pekerjaan sarana dan prasarana penunjang Rusunawa yang memadai untuk penghuni Rusunawa
100
1.03.01.15.19. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa
915,380,000.00 881,422,950.00 96.29 Pemeliharaan 15 gedung Rusunawa dan 40 rumah sewa
100 Terpeliharanya rumah susun sehingga meningkatkan kenyamanan penghuni rusunawa
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-69
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.15.20. Perencanaan Teknis
Kawasan Kumuh 349,875,000.00 338,765,000.00 96.82 Tersusunnya 6 dokumen
Perencanaan tekins kawasan kumuh 6 kelurahan
100 Dimanfaatkannya dokumen perencanaan Teknis Kawasan Kumuh untuk pelaksanaan pengembangan perumahan dan penanganan kawasan kumuh di 6 kelurahan
100
1.03.01.15.21 Perencanaan Teknis Rusunawa
30,000,000.00 29,662,000.00 98.87 Tersedianya dokumen perencanaan teknis Rusunawa
100 Dimanfaatkannya dokumen perencanaan teknis rusunawa untuk pembangunan rusunawa
100
1.03.01.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5,601,260,000.00 5,252,162,000.00 93.77
1.03.01.16.01. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
1,007,160,000.00
722,385,000.00 71.72 Terlaksannya koordinasi 10 kali dan penyerahan PSU 32 titik lokasi, dan updating 16 lokasi data prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang
100 Dimanfaatkanya Laporan hasil pengawasan dalam proses serah terima PSU
100
1.03.01.16.02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
4,382,100,000.00
4,331,250,000.00 98.84 Terbangunnya sumur dalam di 23 Lokasi / Kelurahan Beserta Instalasinya dan 1 unit terminal air
100 Dimanfaatkannya sumur dalam di 24 Lokasi / Kelurahan Beserta Instalasinya untuk sarana ketersediaan air bersih
100
1.03.01.16.03. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
150,000,000.00
136,750,000.00 91.17 Terlaksananya kegiatan penyuluhan di 37 Kelurahan
100 Dimanfaatkannya hasil penyuluhan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan
100
1.03.01.20. Program pengelolaan areal pemakaman
2.012.186.000,00 1.982.833.000,00 98,76
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-70
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.03.01.20.06. Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pemakaman
2,012,186,000.00 1,982,833,000.00 98.54 Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum (TPU) (urugan lahan,saluran drainase,jalan, pagar dan pos jaga)
100 Dimanfaatkannya sarana dan prasarana pemakaman untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan pemakaman
100
1.03.01.20.07. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
600,000,000.00 567,616,000.00 94.60 Perbaikan sarana dan prasarana TPU, kantor, Mushola, jalan dan saluran di lingkungan TPU, serta pengadaan 5 unit peralatan
100 Meningkatnya kepuasan ahli waris terhadap pelayanan dan keindahan lingkungan pemakaman
100
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2014
Tabel 4.31. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di Dinas Pemadam Kebakaran
Kode Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.07. Dinas Pemadam Kebakaran SKPD Dinas Pemadam
Kebakaran
1.04.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.164.748.000,00 10.590.610.729,00 94,86
1.04.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
7.407.000,00 7.200.000,00 94,86
1.04.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
157.527.000,00 126.964.229,00 80,6
1.04.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
55.185.000,00 45.843.300,00 83,07
1.04.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
24.213.000,00 23.099.300,00 95,4
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-71
Kode Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.04.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 37.947.000,00 36.900.000,00 97,24
1.04.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 132.264.900,00 131.058.500,00 99,09 1.04.02.01.11. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 135.343.200,00 133.458.000,00 98,61
1.04.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
27.187.100,00 27.138.650,00 99,82
1.04.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.351.000,00 4.112.000,00 55,94
1.04.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
2.139.542.000,00 1.767.474.300 82,61
1.04.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
539.653.800,00 527.437.450,00 97,74
1.04.02.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
7,901.127.000,00 7.759.925.000,00 98,21
1.04.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.573.495.400,00 2.255.244.500,00 87,63
1.04.02.02.12 Pengadaan Komputer PC dan Perlengkapannya
199.416.000,00 187.358.000,00 93,95
1.04.02.02.13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
197.599.000,00 181.177.000,00 91,69
1.04.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
73.207.000,00 73.207.000,00 100
1.04.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.103.273.400,00 1.813.502.500,00 86,22
1.04.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
252.414.800,00 247.286.000,00 97,97
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-72
Kode Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.04.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 252.414.800,00 247.286.000,00 97,97
1.04.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
284.384.800,00 261.334.800,00 91,89
1.04.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
284.384.800,00 261.334.800,00 91,89
1.04.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
283.418.900,00 270.012.400,00 95,27
1.04.02.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.743.400,00 9.743.400,00 100
1.04.02.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9.743.400 9.743.400 100
1.04.02.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
9.743.400 9.743.400 100
1.04.02.06.05. Penyusunan LAKIP 12.179.500,00 12.179.500,00 100 1.04.02.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 25.000.000,00 25.000.000,00 100 1.04.02.06.07. Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD 94.344.000,00 89.144.000,00 94,49
1.04.02.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.603.800,00 12.603.800,00 100
1.04.02.06.45 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
4.962.300,00 4.962.300,00 100
1.04.02.06.79 Pengelolahan Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal
105.099.100,00 97.892.600,00 93,14
1.04.02.19. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5.562.920.600,00 3.050.629.200,00 54,84
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-73
Kode Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.04.02.19.04. Pengawasan pelaksanaan
kebijakan pencegahan kebakara
250.050.000,00 219.247.500,00 87,68 Jumlah bangunan gedung yang diperiksa
44,69 Rasio gedung yang memiliki sarana proteksi bahaya kebakaran terhadap jumlah gedung yang diperiksa
91,67
1.04.02.19.07. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
244.020.200,00 215.087.300,00 88,14 Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
91,67 Tingkat pemanfaatan kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan
91,67
1.04.02.19.08. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
2.876.855.000,00 773.851.000,00 26,9 Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
50 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran
50
1.04.02.19.05. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
122.349.400,00 120.819.400,00 98,75 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran
100 Tingkat pemanfaatan kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan
100
1.04.02.19.24. Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran
266.382.000,00 245.682.000,00 92,23 Jumlah petugas pemadam kebakaran yang mengikuti ketrampilan dasar pemadam kebakaran (Basic I)
100 Meningkatnya stamina fisik dan keterampilan petugas pemadam kebakaran
100
1.04.02.19.12. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1.649.730.000,00 1.339.002.500,00 81,16 Peningkatan pelayanan kegiatan operasi pemadaman
89,23 Peningkatan pelayanan kegiatan operasi pemadaman
100
1.04.02.19.26. Pengumpulan Data dan Pengelolaan Pelayanan informasi
153.534.000,00 136.939.500,00 89,19 Data dan informasi penang-gulangan kebakaran dan bencana dapat di akses oleh masyarakat dengan cepat dan akurat
67,5 Data dan informasi penanggulangan kebakaran dan bencana di wilayah Kota Tangerang secara online
100
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, Tahun 2014
4.2.4.2 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
1. Terdapat ketidaksesuaian lokasi pembangunan sumur dalam yang peruntukannya untuk masyarakat miskin
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-74
Solusi:
1. Dalam perencanaan dan survey pembangunan sumur dalam agar lebih diperhatikan
tujuan / peruntukan pekerjaan
Dalam penyelenggaraan urusan perumahan tahun 2014 terdapat beberapa permasalahan
diantaranya :
a. Terdapat ketidaksesuaian lokasi pembangunan sumur dalam yang peruntukannya
untuk masyarakat miskin.
b. Penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang belum ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Daerah sehingga segala persyaratan yang perlu dimiliki
oleh sebuah WMK belum dapat dipenuhi.
c. Terkait dengan cara perhitungan SPM yang diatur dalam Permendagri 69 tahun
2012 yang mengatur WMK berdasarkan luasan tipologi kebakaran sedangkan satu
kesatuan WMK yang sudah terlayani masih berupa campuran dari beberapa tipologi
kebakaran seperti tipologi perkotaan dan industri. Cara perhitungan SPM ini masih
membingungkan bagi Pemerintah Daerah untuk membagi WMK berdasarkan
tipologi dalam rangka menghitung SPM karena tata guna lahannya mayoritas
merupakan guna lahan campuran.
d. Data guna lahan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Tangerang sudah terbagi berdasarkan peruntukan namun sulit untuk dibagi menjadi
WMK sesuai kesamaan peruntukan lahan karena lokasinya tersebar dan tidak
mengelompok, sehingga digunakan pendekatan penghitungan kebutuhan WMK
berdasarkan resiko kebakaran.
e. Target waktu tanggap daerah layanan WMK sebanyak 75% yang dapat dilayani
dibawah waktu 15 menit masih belum tercapai karena terkendala kemacetan
lalulintas, ruas jalan yang sempit sehingga menyulitkan mobil pemadam kebakaran
untuk melewatinya serta belum meratanya sebaran mobil pemadam kebakaran yang
tersedia di tiap pos pemadam kebakaran.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-75
f. Satgas pemadam kebakaran yang telah memenuhi standar kualifikasi masih berada
di bawah target. Hal ini disebabkan karena mayoritas satgas pemadam kebakaran di
Kota Tangerang masih berstatus Tenaga Kerja Sukarela atau Tenaga Harian Lepas
yang tidak dapat mengikuti pelatihan atas biaya APBD.Selama ini satgas pemadam
kebakaran mengikuti pelatihan lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam
Kebakaran namun materi pelatihannya belum diselaraskan dengan kompetensi
minimal untuk kualifikasi pemadam kebakaran sesuai Permendagri Nomor 16
Tahun 2009. Hambatan lain dalam menghitung capaian SPM ini adalah data
pelatihan tahun 2011 belum terdokumentasikan dengan rapi sehingga menyulitkan
dalam rekapitulasi jenis dan materi pelatihan.
g. Jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Tangerang sebanyak 15 unit untuk 17 WMK yang dibutuhkan. Jumlah
tersebut masih membutuhkan penambahan untuk memenuhi kelengkapan WMK
yaitu 2 unit mobil pemadam per WMK. Namun penambahan unit mobil pemadam
tidak mudah karena harganya yang tinggi dan memerlukan perawatan yang
mahal.Kondisi mobil pemadam yang ada pun tidak laik jalan 100% karena terdapat
kerusakan pada bagian-bagian tertentu
Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif
solusi diantaranya :
a. Dalam perencanaan dan survey pembangunan sumur dalam agar lebih diperhatikan
tujuan / peruntukan pekerjaan
b. Perhitungan kebutuhan WMK yang telah dilakukan sebaiknya dilaporkan kepada
Kepala Daerah agar dapat ditetapkan sebagai Perda dan dijadikan pegangan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Perlu dilakukan perbaikan terhadap mobil pemadam kebakaran yang ada agar
semua komponennya siap digunakan dan disebarkan di tiap proses sesuai
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-76
persyaratan minimal agar kebakaran dapat langsung ditangani oleh pos pemadam
terdekat.
d. Perlu ada koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan pelatihan dan
sertifikasi bagi aparatur pemadam kebakaran agar pelatihan yang diselenggarakan
dapat memenuhi kompetensi minimal dari tiap kualifikasi.
Peserta pelatihan sebaiknya diusahakan dari satgas yang memang menangani
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan tidak terpaku pada status kepegawaian
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-77
4.2.5 Urusan Penataan Ruang
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran pokok “Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan”
yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: yaitu, Mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman,
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.32. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penataan Ruang Pada Tahun
2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat penyelenggaraan pengawasan terhadap bangunan gedung (pemerintah dan umum)
% 12,50 12,50
2 Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan bangunan gedung % 20,00 20,00
3 Tingkat Sosialisasi Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Kota % 72,22 0
4 Tingkat penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang % 7,69 7,69
5 Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan ruang kota % 8,33 8,33
6 Tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan % 15,79 15,79
Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014
Pada Urusan Penataan Ruang terdapat 6 (enam) indikator sasaran pembangunan daerah
dimana realisasi dari 6 (enam) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan
target tahun 2014, sedangkan indikatorTingkat Sosialisasi Regulasi tentang Rencana
Tata Ruang Kota tidak terealisasi dari target 72,22% di Tahun 2014.
Tabel 4.33. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penataan Ruang Pada Tahun
2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruang % 87,50 0
2 Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota % 72,22 0
3 Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi pemanfaatan ruang % 8,33 8,33
4 Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi bangunan gedung % 20,00 20,00
5 Tingkat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang % 7,69 7,69
6 Tingkat pemantauan dan pengawasan bangunan gedung % 12,50 12,50
Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014
Pada Urusan Penataan Ruang terdapat6 (enam) indikator programpembangunan daerah
dimana realisasi dari 4 (empat) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan
target tahun 2014 sedangkan indikator Tingkat penyelesaian aturan perundangan
tentang rencana tata ruang tidak terealisasi dari target Tahun 2014 sebesar 87,50%, dan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-78
indikator Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota tidak terealisasi dari
target Tahun 2014 sebesar 72,22%.
4.2.5.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Dinas Tata Kota melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi
anggaranseperti pada tabel berikut:
Tabel 4.34. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penataan Ruang
SKPD
Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Prog.Non Rutin (Ur.Penataan Ruang)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Tata Kota 5 33 7.572.576.760,00 3 9 3.433.131.450,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-79
Tabel 4.35. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penataan Ruang Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.05. PENATAAN RUANG 16,441,934,293.00 11,005,708,210.00 66.94% 1.05.01 DINAS TATA KOTA 16,441,934,293.00 11,005,708,210.00 66.94% 1.05.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 946,032,200.00 712,491,360.00 75.31%
1.05.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
2,400,000.00 2,400,000.00 100.00%
1.05.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
18,000,000.00 10,162,368.00 56.46%
1.05.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan/ perizinan kendaraan dinas/operasional
31,290,000.00 24,446,000.00 78.13%
1.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
68,468,200.00 68,468,200.00 100.00%
1.05.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
24,752,000.00 24,752,000.00 100.00%
1.05.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 180,000,000.00 174,749,000.00 97.08% 1.05.01.01.11. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 50,000,000.00 49,300,000.00 98.60%
1.05.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8,500,000.00 8,500,000.00 100.00%
1.05.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
85,000,000.00 81,551,500.00 95.94%
1.05.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
477,622,000.00 268,162,292.00 56.15%
1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10,626,463,693.00 6,537,645,000.00 61.52%
1.05.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 4,270,397,500.00 2,398,135,000.00 56.16% 1.05.01.02.05. Pengadaan Meubelair 518,945,000.00 189,959,000.00 36.60% 1.05.01.02.13. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 80,000,000.00 79,498,000.00 99.37%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-80
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.05.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 2,820,709,000.00 2,501,410,000.00 88.68%
1.05.01.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
163,700,000.00 153,300,000.00 93.65%
1.05.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
399,650,000.00 175,976,000.00 44.03%
1.05.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
1,256,822,193.00 327,726,000.00 26.08%
1.05.01.02.73. Pembangunan Gedung Perpustakaan
35,575,000.00 19,693,000.00 55.36%
1.05.01.02.82. Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
119,865,000.00 67,900,000.00 56.65%
1.05.01.02.96. Rehabilitasi sedang/berat Sarana Ibadah
960,800,000.00 624,048,000.00 64.95%
1.05.01.03. Program peningkatan Disiplin Aparatur
26,833,000.00 26,833,000.00 100.00%
1.05.01.03.09 Pemutakhiran Data Kepegawaian
26,833,000.00 26,833,000.00 100.00%
1.05.01.05. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,000.00 34,750,000.00 69.50%
1.05.01.05.04. Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
50,000,000.00 34,750,000.00 69.50%
1.05.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
278,072,400.00 260,857,200.00 93.81%
1.05.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
11,548,800.00 11,368,800.00 98.44%
1.05.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11,548,800.00 11,368,800.00 98.44%
1.05.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
11,548,800.00 11,548,800.00 100.00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-81
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.05.01.06.05. Penyusunan LAKIP 14,376,700.00 14,376,700.00 100.00% 1.05.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% 1.05.01.06.07. Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD 111,210,000.00 95,990,000.00 86.31%
1.05.01.06.45. Penetapan Kinerja SKPD 6,713,700.00 6,713,700.00 100.00% 1.05.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi
Renja SKPD 17,052,200.00 17,052,000.00 100.00%
1.05.01.06.16. Pengendalian, Pelaporan dan Pemutakhiran Data Keuangan Sekretariat
43,373,400.00 41,738,400.00 96.23%
1.05.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%
1.05.01.06.72. Pengendalian, Pelaporan dan Pemutakhiran Data Aset Dinas
15,700,000.00 15,700,000.00 100.00%
1.05.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang
2.752.271.000,00 1,832,963,250.00 66.60%
1.05.01.15.02. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL
1,264,203,000.00 983,276,250.00 77.78% Proses evaluasi 7 (tujuh) Rancangan Perda RDTRK, penyempurnaan 13 (tujuh) dokumen akademik RDTRK, dan penyempurnaan Peta-peta lampiran 7 (tujuh) RDTRK, dandi akhir tahun anggaran pencapaiannya 66,67%
66,67% direncanakan100%, dan pencapaiannya antara lain 66,67%.
66,67%
1.05.01.15.03. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana Tata Ruang
583.833.000,00 0 0 direncanakan 7 kali kegiatan sosialisasi dan di akhir tahun anggaran pencapaian 0%
0 Direncanakan 100% akan tetapi pencapaian 0%
0
1.05.01.15.07. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
500,000,000.00 454,702,000.00 90.94% direncanakan 1 (satu) dokumen akademik RTBL, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%.
100%
1.05.01.15.19. Studi Penyusunan Rencana Tapak Fasilitas Umum di Kota Tangerang
404,235,000.00 394,985,000.00 97.71% direncanakan 1 (satu) dokumen studi rencana tapak yang meliputi 22 lokasi, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%
100%
1.05.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 1,087,755,000.00 904,705,700.00 83.17%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-82
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.05.01.16.05. Survey dan pemetaan 452,755,000.00 381,431,700.00 84.25% direncanakan 1 (satu) dokumen peta
tutupan lahan, 1 (satu) dokumen peta evaluasi penggunaan lahan, 1 (satu) dokumen toponimi jaringan jalan dan perairan, 1 (satu) dokumen peta citra Kota Tangerang tahun 2014, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%.
100%
1.05.01.16.12. Pendataan Bangunan 400,000,000.00 308,160,000.00 77.04% direncanakan 1 (satu) dokumen data bangunan, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%.
100%
1.05.01.16.13. Penyusunan Raperwal yang berkaitan dengan Perda Bangunan
235,000,000.00 215,114,000.00 91.54% direncanakan 2 (dua) dokumen Raperwal, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%
100%
1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1,258,340,000.00 695,462,500.00 55.27%
1.05.01.17.05. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
326,440,000.00 154,572,500.00 47.35% direncanakan 1 (satu) laporan hasil pengawasan pemanfaatan ruang dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%
100%
1.05.01.17.12. Kegiatan Sosialisasi Perda Bangunan
180,000,000.00 85,690,000.00 47.61% direncanakan 1 (satu) kali sosialisasi dengan jumlah peserta 240 orang, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%
100%
1.05.01.17.10. Kegiatan Pengendalian Pengawasan Bangunan
751,900,000.00 455,200,000.00 60.54% direncanakan 1 (satu) laporan hasil pengawasan bangunan gedung dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%
100%
Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-83
4.2.5.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan Penataan Ruangoleh Dinas Tata Kota terdapat beberapa
permasalahan diantaranya:
a) Penyelesaian PERDA RDTRK terkendala proses persetujuan substansi dari
BKPRN. Koreksi Raperda dari Kementrian Pekerjaan Umum perlu waktu lama, dan
penyempurnaan peta sesuai koreksi BIG terkendala ketersediaan aparatur yang
memahami teknis pemetaan (pengoperasian ARC GIS). Sehingga proses
pengesahan perda RDTRK masih dalam tataran teknis belum ke tahap legal formal
di provinsi.
b) Pendataan bangunan terkendala pada system penentuan objek bangunan masih
dilakukan secara manual, dan aplikasi di system yang tidak mudah dioperasikan.
c) Pengawasan bangunan, belum maksimal karena unsur diluar Dinas Tata Kota tidak
berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan.
d) Belum tersedianya perangkat kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif
solusi diantaranya:
1. Melakukan koordinasi dan asistensi yang lebih intensif dengan BKPRN, khususnya
BIG dan Kementrian Pekerjaan Umum.
2. Melakukan pelatihan teknis pemetaan untuk aparatur penyelenggara penataan ruang.
3. Memaksimalkan pemanfaatan data/informasi peta tata ruang untuk kegiatan
pendataan bangunan.
4. Menambah jumlah personil Dinas Tata Kota untuk pengawasan bangunan.
5. Menyusun perangkat kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-84
4.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi :
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Perencanaan-
Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan yang partisipatif,
koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada
sektoral dan kewilayahan yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu :
“Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan
berkualitas”
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang
layak dan memadai yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu:
“Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan
berkualitas”
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.36. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan
Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan
(%) 100,00% 100,00%
2 Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya
(%) 42,86% 42,86%
3 Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(%) 100,00% 100,00%
4 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan
(%) 21,27% 21,27%
5 Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
(%) 33,33% 33,33%
6 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah
(%) per tahun 100,00% 100,00%
7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00% 100,00%
8 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
(%) per tahun 100,00% 100,00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Bappeda, 2014
Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat 8 (delapan) indikator sasaran
pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, beberapa indikator
memenuhi capaian 2014, yaitu indikator Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-85
perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan sebesar 100% dari
target tahun 2014 sebesar 100%. indikator Tingkat ketersediaan dan implementasi
peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai
aturan pendukungnya sebesar 42,86% dari target tahun 2014 sebesar 42,86%. indikator
Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%.
indikator Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur
Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 33,33% dari target tahun 2014 sebesar
33,33%. indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai
pemangku kepentingan pembangunan daerah sebesar 100% dari target tahun 2014
sebesar 100%.
Tabel 4.37. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan
Pada Tahun 2014
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan
% 100% 100%
2 Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya
% 100% 100%
3 Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100% 100%
4 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan
% 100% 100%
5 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah
% 100% 100%
6 Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi tentang sistem pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah
% 100% 100%
7 Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangujan daerah
% 100% 100%
8 Tingkat kompetensi dan kapasitas pengelola data/ informasi Perencanaan Pemb. Daerah
% 100% 100%
9 Tingkat publikasi data/informasi perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat
% 100% 100%
10 Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemb. Daerah kepada masyarakat
% 100% 100%
11 Tingkat perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh % 100% 100%
12 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
% 100% 100%
13 Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100% 100%
14 Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll. Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
% 100% 100%
15 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah
% 100% 100%
16 Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah
% 100% 100%
17 Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pemb. Daerah
% 100% 100%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-86
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
18 Tingkat ketersediaan Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang serta berbagai aturan pendukungnya.
% 100% 100%
19 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah
% 100% 100%
20 Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomi % 20% 20%
21 Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi % 100% 100%
22 Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial budaya % 100% 100%
23 Tingkat perencanaan prasarna wilayah dan sumber daya alam % 100% 100%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Bappeda, 2014
Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator program
pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, indikator Tingkat
ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar
100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi
tentang sistem pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar
100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan
pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangujan daerah sebesar
100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan
pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah sebesar
100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan
Kegiatan Pemb. Daerah kepada masyarakat sebesar 100% dari target sebesar 100%,
indikator Tingkat kerjasama perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dari target
sebesar. indikator Tingkat Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan sebesar
100% dari target sebesar. indikator Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebesar 100% dari target sebesar
100%, indikator Tingkat Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator
Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur
Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator
Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll.
Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%,
indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb.
daerah sebesar 100% dari target sebesar. 100%, indikator Tingkat ketersediaan
dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah
sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-87
dalam perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pemb. Daerah
sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat ketersediaan
Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota
Tangerang serta berbagai aturan pendukungnya sebesar 100% dari target sebesar 100%,
indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku
kepentingan pembangunan daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator
Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomi sebesar 100% dari target sebesar 100%,
indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi sebesar
100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama
Perencanaan Bidang Sosial Budaya sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator
Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial budaya sebesar
100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat perencanaan prasarna wilayah dan
sumber daya alam sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi
perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam sebesar 100% dari target sebesar
100%, indikator Tingkat Perencanaan Pemb. Rawan Bencana sebesar 100% dari target
sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Pemb. Rawan
Bencana sebesar 100% dari target sebesar 100%.
4.2.6.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Bappeda melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam beberapa
program kegiatan rutin (Urusan OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian) dan Urusan Perencanaan Pembangunan
sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.38. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Perencanaan Pembangunan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Bappeda 5 29 3.824.045.142,00 8 58 13.020.147.794,00
Kecamatan Tangerang - - - 1 1 95,350,000.00
Kecamatan Jatiuwung - - - 1 1 64,488,000.00
Kecamatan Batuceper - - - 1 1 70,280,800.00
Kecamatan Benda - - - 1 1 47,092,000.00
Kecamatan Cipondoh - - - 1 1 84,680,000.00
Kecamatan Ciledug - - - 1 1 93,269,600.00
Kecamatan Karawaci - - - 1 1 134,567,900.00
Kecamatan Periuk - - - 1 1 58,460,000.00
Kecamatan Cibodas - - - 1 1 60,548,000.00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-88
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Perencanaan Pembangunan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Kecamatan Neglasari - - - 1 1 80,784,000.00
Kecamatan Pinang - - - 1 1 80,009,950.00
Kecamatan Karang Tengah - - - 1 1 76,498,000.00
Kecamatan Larangan - - - 1 1 73,894,400.00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Bappeda, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-89
Tabel 4.39. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan Pembangunan
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 20.267.682.222,00 16.795.192.936,00 82,87%
1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.572.369.250,00 1.317.162.688,00 83,77%
1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19.730.000,00 8.049.442,00 40,80%
1.06.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
23.300.000,00 22.600.700,00 97,00%
1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
45.600.000,00 45.449.200,00 99,67%
1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
246.178.000,00 239.708.000,00 97,37%
1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
99.187.300,00 96.767.300,00 97,56%
1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.145.600,00 4.136.600,00 99,78%
1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13.899.600,00 13.702.800,00 98,58%
1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
85.579.000,00 69.710.000,00 81,46%
1.06.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
850.000.000,00 658.988.896,00 77,53%
1.06.01.01.46. Digitalisasi Kearsipan SKPD
184.749.750,00 158.049.750,00 85,55%
1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.341.445.580,00 1.764.386.704,00 75,35%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-90
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.02.05. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 470.940.000,00 0,00 0,00%
1.06.01.02.10. Pengadaan Meubelair 394.945.000,00 391.410.000,00 99,10% 1.06.01.02.13. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 378.980.580,00 358.937.200,00 94,71%
1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
536.178.000,00 529.618.000,00 98,78%
1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
503.600.000,00 434.430.204,00 86,26%
1.06.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
44.270.000,00 40.592.300,00 91,69%
1.06.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12.532.000,00 9.399.000,00 75,00%
1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
128.448.000,00 122.698.000,00 95,52%
1.06.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
33.250.000,00 30.000.000,00 90,23%
1.06.01.03.09. Pemutakhiran Data Kepegawaian
95.198.000,00 92.698.000,00 97,37%
1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
418.949.100,00 332.014.100,00 79,25%
1.06.01.05.08. Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana
418.949.100,00 332.014.100,00 79,25%
1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
321.263.650,00 287.783.650,00 89,58%
1.06.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
15.610.950,00 15.610.950,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-91
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.06.03. Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
15.610.950,00 15.610.950,00 100,00%
1.06.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
15.610.950,00 15.610.950,00 100,00%
1.06.01.06.05. Penyusunan LAKIP 19.320.400,00 19.320.400,00 100,00% 1.06.01.06.06. Penyusunan RKA dan
DPA 63.650.000,00 62.250.000,00 97,80%
1.06.01.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
86.440.000,00 78.710.000,00 91,06%
1.06.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 10.650.000,00 10.650.000,00 100,00% 1.06.01.06.12. Pengendalian dan
Evaluasi Renja SKPD 27.060.400,00 17.760.400,00 65,63%
1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi
1.135.094.900,00 920.977.000,00 81,14%
1.06.01.15.01. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
108.950.000,00 87.050.000,00 79,90% Tersedianya Buku Yang Berisi Jenis/Elemen Data/Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
100,00 Termanfaatkannya Jenis/Elemen Data/Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk Kebutuhan Penyediaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100,00
1.06.01.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
421.870.000,00 373.070.000,00 88,43% Tersusunnya buku yang berisi jenis/elemen data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
100,00 Termanfaatkannya jenis/elemen data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan pengumpulan, updating, dan analisis data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
100,00
1.06.01.15.17. Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
60.939.900,00 50.652.000,00 83,12% Jilid buku laporan pemeliharaan SIPPD (soft copy)
100,00 Tingkat pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai alat penyusun dokumen perencanaan
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-92
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.15.26. Pemeliharaan Sistem
Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG)
104.997.500,00 91.017.500,00 86,69% Terpeliharanya perangkat software aplikasi sidarenbang Kota Tangerang
100,00 Termanfaatkannya perangkat software aplikasi sidarenbang Kota Tangerang yang terpelihara untuk pengelolaan aplikasi data/informasi
100,00
1.06.01.15.27. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
173.425.000,00 167.175.000,00 96,40% Buku Laporan Pengembangan SIPPD
100,00 Tingkat pemanfaatan Sistem Informasi Prencanaan Pembangunan Daerah sebagai alat penyusun dokumen perencanaan
100,00
1.06.01.15.28. Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG)
264.912.500,00 152.012.500,00 57,38% Tersedianya perangkat software aplikasi sidarenbang kota tangerang yang dikembangkan
100,00 Termanfaatkannya perangkat sofware aplikasi sidarenbang kota tangerang yang dikembangkan untuk pengelolaan aplikasi data/informasi
100,00
1.06.01.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
462.210.000,00 321.625.965,00 69,58% 100,00 100,00
1.06.01.18.05. Rencana Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
145.330.000,00 95.550.000,00 65,75% Tersedianya Buku Perencanaan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Tangerang
100,00 Kegiatan Rencana Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka dimanfaatkan bagi Pembangunan Kota Tangerang
100,00
1.06.01.18.06. Penyusunan Perencanaan "Tangerang Gateway"
98.500.000,00 73.731.710,00 74,85% Tersedianya buku laporan konsep perencanaan "Tangerang Getway"
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen Konsep Perencanaan "Tangerang Gateway" sebagai bahan masukan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tangerang
100,00
1.06.01.18.07. Perencanaan Revitalisasi Kota Industri
98.500.000,00 72.962.130,00 74,07% Tersedianya buku perencanaan revitalisasi kawasan industri
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai bahan masukan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tangerang
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-93
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.18.08. Rencana Strategis
Pengembangan Kota 119.880.000,00 79.382.125,00 66,22% Tersedianya dokumen
perencanaan strategis pengembangan kota
100,00 Dokumen Rencana Strategis Pengembangan Kota Tangerang dimanfaatkan bagi Pembangunan Kota Tangerang
100,00
1.06.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9.657.292.700,00 8.050.515.392,00 83,36% 100,00 100,00
1.06.01.21.05. Penyusunan Rancangan RPJMD
329.970.000,00 296.670.000,00 89,91% Tersusunnya Buku Rancangan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018
100,00 Termanfaatkannya Buku Rancangan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 Untuk Bahan Penyusunan Buku Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018
100,00
1.06.01.21.06. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
340.000.000,00 295.300.000,00 86,85% Terselenggaranya Musrenbang RPJMD
100,00 Termanfaatkannya Prioritas Pembangunan Daerah atau Program Prioritas Pembangunan Daerah Hasil Musrenbang RPJMD yang disepakati untuk Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Tangerang
100,00
1.06.01.21.07. Penetapan RPJMD 490.695.000,00 408.014.000,00 83,15% Tersusunnya buku/dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah
100,00 Termanfaatkannya buku/dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) & Prioritas dan Plafon APBD (PPAS)
100,00
1.06.01.21.08. Penyusunan Rancangan RKPD
177.880.000,00 163.760.000,00 92,06% Tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015
100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan penyelenggaraan Musrenbang RKPD
100,00
1.06.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
478.072.900,00 451.620.660,00 94,47% Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kota Tangerang Tahun 2014
100,00 Tingkat pemanfaatan hasil Musrenbang sebagai bahan masukan penetapan Perwal tentang RKPD
100,00
1.20.08. KECAMATAN TANGERANG
95,350,000.00 95,350,000.00 100.00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-94
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.08.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 95,350,000.00 95,350,000.00 100.00% Jumlah dokumen perencanaan
hasil musrenbang 100.00 Terserapnya aspirasi masyarakat dalam
pembangunan 100.00
1.20.09. KECAMATAN JATIUWUNG
64,488,000.00 64,488,000.00 100.00%
1.20.09.21.20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
64,488,000.00 64,488,000.00 100.00% Jumlah usulan program/kegiatan dari stakeholders dan lapisan masyarakat
100.00 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan masukan renja kecamatan dan penetapan Perwal tentang RKPD
100.00
1.20.10. KECAMATAN BATUCEPER
70,280,800.00 70,280,800.00 100.00%
1.20.10.21.20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
70,280,800.00 70,280,800.00 100.00% Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
100.00 Terserapnya aspirasi masyarakat Kecamatan Batuceper sebagai kajian perencanaan pembangunan yang akan diajukan ke tingkat Kota Tangerang
100.00
1.20.11. KECAMATAN BENDA 47,092,000.00 47,092,000.00 100.00% 1.20.11.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 47,092,000.00 47,092,000.00 100.00% Jumlah usulan
program/kegiatan dari stakeholder dan lapisan masyarakat
100.00 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan masukan renja SKPD dan penetapan perwal tentang RKPD
100.00
1.20.12. KECAMATAN CIPONDOH 84,680,000.00 84,680,000.00 100.00% 1.20.12.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 84,680,000.00 84,680,000.00 100.00% Tersusunnya daftar usulan
program dan kegiatan pembangunan 10 kelurahan dan kecamatan tahun 2014
100.00 Tersedianya bahan penyusunan rancangan renja kecamatan dan SKPD Kota Tangerang tahun 2013
100.00
1.20.13. KECAMATAN CILEDUG 98,229,750.00 93,269,600.00 94.95% 1.20.13.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 98,229,750.00 93,269,600.00 94.95% Terselenggaranya Musrenbang
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
94.95 Tingkat pemanfaatan musrenbang sebagai bahan masukan untuk menyusun Renja SKPD dan penetapan Perwal SKPD
94.95
1.20.14. KECAMATAN KARAWACI 134,567,900.00 134,567,900.00 100.00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-95
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.14.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 134,567,900.00 134,567,900.00 100.00% Jumlah kegiatan musrenbang
tingkat kecamatan dan kelurahan
100.00 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang SKPD sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renja SKPD dan Penetapan Perwal tentang RKPD
100.00
1.20.15. KECAMATAN PERIUK 58,460,000.00 58,460,000.00 100.00% 1.20.15.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 58,460,000.00 58,460,000.00 100.00% Tersusunnya hasil Musrenbang
kecamatan th. 2015 (Daftar Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Tahun 2015)
100.00 Bahan penyusunan usulan kegiatan th. 2015
100.00
1.20.16. KECAMATAN CIBODAS 60,548,000.00 60,548,000.00 100.00% 1.20.16.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 60,548,000.00 60,548,000.00 100.00% Jumlah penyelenggaraan
musrenbang SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah
100.00 Persentase penyelenggaraan musrenbang SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah
100.00
1.20.17. KECAMATAN NEGLASARI
81,884,000.00 80,784,000.00 98.66%
1.20.17.21.20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
81,884,000.00 80,784,000.00 98.66% Jumlah dokumen hasil musrenbang dari stake holder dan lapisan masyarakat
100.00 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan
100.00
1.20.18. KECAMATAN PINANG 83,259,950.00 80,009,950.00 96.10% 1.20.18.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 83,259,950.00 80,009,950.00 96.10% Hasil musrenbang/usulan
program dan kegaitan pembangunan kelurahan (11 kelurahan) dan kecamatan
100.00 Tersedianya bahan penyusunan rancangan renja kecamatan dan SKPD Kota Tangerang Tahun 2015
100.00
1.20.19. KECAMATAN KARANG TENGAH
76,498,000.00 76,498,000.00 100.00%
1.20.19.21.20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
76,498,000.00 76,498,000.00 100.00% Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan, Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, dan Dokumen Hasil verifikasi
100.00 Tersusunnya DSP sesuai RPJM dan aspirasi msyarakat
100.00
1.20.20. KECAMATAN LARANGAN 75,994,400.00 73,894,400.00 97.24%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-96
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.20.21.20. Penyelenggaraan
Musrenbang SKPD 75,994,400.00 73,894,400.00 97.24% Jumlah dokumen hasil
musrenbang dari stake holder dan lapisan masyarakat
97.24 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan
97.24
1.06.01.21.10. Penetapan RKPD 177.250.000,00 173.723.000,00 98,01% Jumlah Perwal tentang RKPD Kota Tangerang Tahun 2015
100,00 Tingkat Pemanfaatan Perwal tentang RKPD sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD
100,00
1.06.01.21.14. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
121.230.000,00 102.005.000,00 84,14% Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tangerang Tahun 2013
100,00 Tersedianya laporan /informasi capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2013 sebagai bahan pelaporan ke Presiden melalui Men-PAN.
100,00
1.06.01.21.21. Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Pemerintah Daerah
282.774.950,00 222.474.950,00 78,68% Jumlah Buku Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
100,00 Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kota Tangerang
100,00
1.06.01.21.26. Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah
62.075.000,00 53.925.000,00 86,87% Tersusunnya Buku Penetapan Kinerja
100,00 Tingkat Pemanfaatan Penetapan Kinerja Tahun 2014 untuk mengetahui target yang akan dicapai pada pembangunan Kota Tangerang
100,00
1.06.01.21.30. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)
341.465.000,00 209.457.860,00 61,34% 1. Rancangan KU-APBD TA. 2015 2. Nota Kesepakatan KU-APBD TA. 2015
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai pedoman perubahan RKA TA. 2015
100,00
1.06.01.21.31. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
194.085.000,00 131.445.000,00 67,73% 1. Rancangan PPAS APBD 2015 2. Nota Kesepakatan PPAS 2015
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai pedoman pelaksanaan asistensi RKA TA 2015
100,00
1.06.01.21.32. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD)
163.105.000,00 145.225.000,00 89,04% 1. Buku Hasil Klasifikasi Program Kegiatan perubahan 2. Rancangan KU-APBD Perubahan TA. 2014 3. Nota Kesepakatan KU-APBD Perubahan TA. 2014
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai pedoman penyusunan RKA-P 2014
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-97
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.21.33. Penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan)
172.360.000,00 156.410.000,00 90,75% 1. Rancangan PPAS APBD Perubahan TA. 2014 2. Nota Kesepakatan PPAS APBD Perubahan TA. 2014
100,00 Tingkat pemanfaatan Dokumen sebagai pedoman pelaksanaan asistensi RKA-SKPD Perubahan TA. 2014
100,00
1.06.01.21.34. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
573.750.000,00 528.760.000,00 92,16% Tersusunnya buku Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018
100,00 Termanfaatkannya buku Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018 untuk bahan penyusunan buku Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018
100,00
1.06.01.21.40. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota
594.869.750,00 553.799.750,00 93,10% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2013
100,00 LKPJ sebagai evaluasi dan dapat digunakan bahan perencanaan pembangunan daerah
100,00
1.06.01.21.41. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)
312.782.000,00 305.132.000,00 97,55% Tertayangkannya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2013 Pada Media Massa (Nasional, Regional, dan Lokal)
100,00 Termanfaatkannya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Ditayangkan Melalui Media Massa (Nasional, Regional, dan Lokal) Untuk Keperluan Publikasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100,00
1.06.01.21.42. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen Tahunan
439.102.500,00 332.806.532,00 75,79% Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2013
100,00 LPPD Kota Tangerang digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya
100,00
1.06.01.21.51. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah
94.680.000,00 81.955.000,00 86,56% Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2013
100,00 Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang dievaluasi dan RPJMD Kota Tangerang dapat terkendali
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-98
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.21.65. Koordinasi pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan
397.500.000,00 289.947.460,00 72,94% Tersusunnya Buku/Laporan Yang Berisi Berbagai Kesepakatan/Kesimpulan Hasil Dari Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100,00 Termanfaatkannya Kesepakatan/Kesimpulan Hasil Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100,00
1.06.01.21.66. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
223.731.000,00 214.723.880,00 95,97% Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100,00 Tingkat Pemanfaatan Buku Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Masukan Dalam Perencanaan Kegiatan Pembangunan
100,00
1.06.01.21.67. Penyusunan Perubahan RKPD
194.299.900,00 169.599.000,00 87,29% Buku Perubahan RKPD 2014 100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Sebagai Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2014
100,00
1.06.01.21.76. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang
949.940.000,00 888.480.550,00 93,53% 1. Jumlah dokumen laporan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang 2. Pengembangan Digitasi Peta Kemiskinan (Memuat peta sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kota dan 13 Kecamatan)
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai bahan penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang
100,00
1.06.01.21.82. Evaluasi Kinerja Mandiri 79.135.000,00 70.035.000,00 88,50% Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri
100,00 Terevaluasinya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tangerang Tahun 2013
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-99
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.21.83. Penyusunan Revisi Perda
SPPD 336.932.950,00 322.195.950,00 95,63% 1. Buku Review Perda
Perencanaan 2. Buku Draf Perda Sistim Perencanaan Daerah
100,00 Tingkat Pemanfaatan Laporan sebagai Bahan Revisi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang
100,00
1.06.01.21.85. Penyusunan Grand Desain Pembangunan KB dan Keluarga Sejahtera
320.032.800,00 302.412.800,00 94,49% Jumlah dokumen Penyusunan Grand Desain Pembangunan KB dan Keluarga Sejahtera
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen Penyusunan Grand Desain Kependudukan dan KB sebagai bahan perencanaan pembangunan
100,00
1.06.01.21.87. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
311.184.000,00 306.009.000,00 98,34% Tersusunnya Buku/Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018
100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Untuk Penetapan RPJMD Kota Tangerang
100,00
1.06.01.21.88. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fisik Pembangunan
117.250.000,00 91.850.000,00 78,34% Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring & Evaluasi Hasil Pembangunan Fisik
100,00 Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pembangunan Fisik
100,00
1.06.01.21.89. Penyusunan Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
397.000.000,00 202.300.000,00 50,96% Tersusunnya Buku Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah
100,00 Termanfaatkannya Buku Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
100,00
1.06.01.21.90. Koordinasi Pencapaian MDGs
212.130.000,00 137.992.000,00 65,05% 1. Jumlah Laporan Evaluasi RAD MDG's Smt II dan IV 2. Jumlah laporan pencapaian MDG'S Smt I dan III 3. Jumlah dokumen penyusunan program percepatan MDG'S
100,00 Tingkat pemanfaatan laporan pencapaian MDG'S untuk pencapaian target MDG'S 2015
100,00
1.06.01.21.92. Penyusunan Revisi Perwal Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
212.915.000,00 128.835.000,00 60,51% Tersusunnya Buku Tentang Revisi Perwal Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Terbaru
100,00 Termanfaatkannya Buku Tentang Revisi Perwal Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Terbaru Untuk Kebutuhan Regulasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-100
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.21.93. Penyusunan Revisi Perwal
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
299.999.950,00 239.436.000,00 79,81% Jumlah Draft Revisi dan Lampiran Perwal Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
100,00 Tingkat Pemanfaatan Laporan Sebagai Bahan Revisi Perwal Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
100,00
1.06.01.21.94. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang
259.095.000,00 74.215.000,00 28,64% Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Indikator kinerja utama
100,00 Tingkat Pemanfaatan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018 untuk mengtahui target yang akan dicapai pada pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018
100,00
1.06.01.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.990.319.542,00 1.825.061.142,00 91,70% 100,00 100,00
1.06.01.22.02. Penyusunan indikator ekonomi daerah
144.500.000,00 138.620.000,00 95,93% Jumlah Buku Indikator Ekonomi Daerah
100,00 Tingkat pemanfaatan Dokumen Indikator Ekonomi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang Bidang Ekonomi
100,00
1.06.01.22.04. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Ekonomi
276.515.000,00 250.782.500,00 90,69% Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Ekonomi
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Ekonomi
100,00
1.06.01.22.05. Penyusunan tabel input output daerah
275.647.442,00 266.237.442,00 96,59% Jumlah dokumen tabel input output
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen tabel input output untuk penyusunan kebijakan perekonomian Kota Tangerang
100,00
1.06.01.22.09. Penyusunan Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
341.827.000,00 330.386.000,00 96,65% 1. Jumlah Laporan Percepatan Ekonomi Kreatif 2. Jumlah Buku Penyusunan Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
100,00 Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Dalam Perencanaan Ekonomi
100,00
1.06.01.22.12. Penyusunan Indikator Daya Saing Daerah
368.811.100,00 364.111.100,00 98,73% Jumlah Laporan Penyusunan Indikator Daya Saing daerah
100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen untuk perencanaan Ekonomi Makro Kota Tangerang
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-101
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.22.15. Penyusunan Perencanaan
Ketahanan Pangan Kota Tangerang
433.019.000,00 345.424.100,00 79,77% Jumlah Penyusunan Perencanaan Ketahanan Pangan Kota Tangerang
100,00 Tingkat pemanfaatan Laporan Penyusunan Perencanaan Ketahanan Pangan Dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
100,00
1.06.01.22.16. Kajian Makro Ekonomi Kota Tangerang
150.000.000,00 129.500.000,00 86,33% Jumlah Buku Laporan Kajian Makro Ekonomi Kota Tangerang Tahun 2016
100,00 Tingkat pemanfaatan Dokumen Makro Ekonomi Kota Tangerang dalam Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang Bidang Ekonomi
100,00
1.06.01.23. Program Perencanaan Sosial Budaya
709.842.000,00 638.733.000,00 89,98% 100,00 100,00
1.06.01.23.13. Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmaspem
229.940.000,00 210.813.000,00 91,68% Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan Bidang Kesmaspem
100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmaspem Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesmaspem
100,00
1.06.01.23.15. Koordinasi Perencanaan Kota Sehat Tahun 2014
479.902.000,00 427.920.000,00 89,17% Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Kota Sehat Tahun 2014 dan Jumlah Laporan Kegiatan Kota Sehat
100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Koordinasi Perencanaan Kota Sehat Untuk Perencanaan Pembangunan
100,00
1.06.01.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.431.947.500,00 1.141.446.500,00 79,71% 100,00 100,00
1.06.01.24.09. Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana
313.250.000,00 256.711.500,00 81,95% Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
100,00 Kegiatan Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana dimanfaatkan bagi Perencanaan Kota Tangerang
100,00
1.06.01.24.19. KLHS RPJMD 331.497.500,00 306.647.500,00 92,50% Tersedianya buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018
100,00 Termanfaatkannya buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-102
Kode Urusan / SKPD / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.06.01.24.21. Rencana Pengembangan
Rumah Susun 322.915.000,00 293.165.000,00 90,79% Jumlah Dokumen Rencana
Pengembangan Rumah Susun Kota Tangerang
100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Rencana Pengembangan Rumah Susun Kota Tangerang
100,00
1.06.01.24.22. Road Map Pembangunan Sanitasi Perkotaan
241.555.000,00 188.055.000,00 77,85% Tersedianya Buku Perencanaan Road Map Pembangunan Sanitasi Perkotaan
100,00 Kegiatan Perencanaan Road Map Pembangunan Sanitasi Perkotaan dimanfaatkan bagi Pembangunan Kota Tangerang
100,00
1.06.01.24.24. Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang (PPSP)
222.730.000,00 96.867.500,00 43,49% Tersedianya Buku Perencanaan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Sanitasi Kota Tangerang
100,00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Sanitasi Kota Tangerang dimanfaatkan bagi Pembangunan Kota Tangerang
100,00
1.06.01.27. Program Pembangunan Kota-kota Besar dan Menengah
98.500.000,00 72.788.795,00 73,90% 100,00 100,00
1.06.01.27.01. Sinkronisasi Konsep Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang
98.500.000,00 72.788.795,00 73,90% Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Pengembangan Kota
100,00 Termanfaatkannya Dokumen Rencana Pengembangan Kota Tangerang sebagai bahan perencanaan Pembangunan Kota Tangerang
100,00
1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
49.840.000,00 49.000.000,00 98,31% 100,00 100,00
1.06.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.840.000,00 49.000.000,00 98,31% 100,00 100,00
1.06.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
49.840.000,00 49.000.000,00 98,31% Jumlah kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional
100,00 Tingkat Penyerapan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat
100,00
Sumber: Bappeda, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-103
4.2.7 Urusan Perhubungan
Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhungan dan Dinas Kebersihan dan
Pertamanan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu dalam
rangka pencapaian sasaran “Memantapkan dan meningkatkan pelayanan dan
penyediaan sarana-prasarana perkotaan (pemerintahan, sosial-kemasyarakatan,
dan kebudayaan) beserta sarana-prasarana pendukungnya yang layak, memadai,
dan berkualitas dan Memantapkan dan mengembangkan sistem transportasi dan
manajemen lalulintas perkotaan yang modern dan terpadu” dan “Terwujudnya
pemantapan dan pengembangan penyediaan perlengkapan sarana-prasarana
transportasi dan kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu” yang
merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana
perkotaan yang memadai dan berkualitas”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.40. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum didukung ketersediaan 5 koridor angkutan umum massal
% 3.00 0.00
2 Kepemilikan KIR angkutan umum % 77 76.98
3 Terkendalinya kinerja pelayanan simpang dan ruas jalan kota Titik 60 60
4 Rasio terbangunnya titik PJU terhadap panjang jalan se Kota Tangerang % 52% 55,46%
5 Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik % 52% 55,46%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan & Pertamanan, 2014
Indikator Sasaran Dinas Perhubungan
1. Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum didukung ketersediaan 5
koridor angkutan umum massal pada tahun 2014 belum terealisasi
2. Kepemilikan KIR Angkutan Umum terealisasi sebesar 76.98 % dari target sebesar
77 %
3. Terkendalinya kinerja pelayanan simpang dan ruas jalan terealisasi sebesar 60 Titik
dari target sebesar 60 Titik
4. Rasio terbangunnya titik PJU terhadap panjang jalan se Kota Tangerang teralisasi
seberasr 55,46% dengan Target 52%
5. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik terealisasi sebesar
55,46% dengan target 52%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-104
Tabel 4.41. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan
Sipil Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan angkutan % 57.14 57.14
2 Tingkat ketersediaan prasarana angkutan yang terpelihara % 17.31 17.31
3 Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah kota yang telah tersedia jaringan jalan
% 20.00 20.00
4 Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor % 7.50 7.50
5 Tingkat ketersediaan koridor angkutan umum massal % 0 0
6 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan % 22.39 23.39
7 Tingkat perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan
% 50 50
8 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan dalam keadaan baik
% 33.33 33.33
9 Tingkat pengendalian dan disiplin berlalulintas % 19.35 19.35
10 Tingkat ketersediaan pelayanan perparkiran penunjang pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan
% 30.00 30.00
11 Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan dengan sistem ATCS
% 20.00 20.00
12 Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan wilayah kota
% 20.00 20.00
13 Jumlah Titik PJU yang terbangun Titik 1020 2324
14 Jumlah Titik PJU yang terpelihara titik 17.478 18.802
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan & Pertamanan , 2014
Indikator Program Dinas Perhubungan
1. Tingkat ketersedian dokumen perencanaan angkutan terealisasi sebesar
57.14%dari target sebesar 57.14%.
2. Tingkat ketersediaan prasarana angkutan yang terpelihara terealisasi sebesar
17.31% dari target sebesar 17.31%.
3. Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah kota yang telah
tersedia jaringan jalan terealisasi sebesar 20.00% dari target sebesar 20.00%.
4. Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0 dari
target sebesar 7.50%.
5. Tingkat ketersediaan koridor angkutan umum massal terealisasi sebesar 0% dari
target sebesar 0%.
6. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan terealisasi sebesar 22.39%
dari target sebesar 22.39%.
7. Tingkat perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan
ruas jalan terealisasi sebesar 50% dari target sebesar 50%.
8. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan
dalam keadaan baik terealisasi sebesar 33.33% dari target sebesar 33.33%.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-105
9. Tingkat pengendalian dan disiplin berlalulintas terealisasi sebesar 19.35% dari
target sebesar 19.35%.
10. Tingkat ketersediaan pelayanan perparkiran penunjang pengendalian kinerja
simpang dan ruas jalan terealisasi sebesar 30% dari target sebesar 30%.
11. Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan
dengan sistem ATCS terealisasi sebesar 20.00% dari target sebesar 20.00%.
12. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail)
pada jalan wilayah kotaterealisasi sebesar 20.00% dari target sebesar 20.00%.
13. Jumlah Titik PJU yang terbangun teralisasi sebesar 2.324 titik denga target 1.020
titik
14. Jumlah Titik PJU yang terpelihara terealisasi 18.802 titik dengan target 17.478 titik
4.2.7.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Dinas Perhubungan melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi
anggarannya seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.42. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Perhubungan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan - - - 5 29 13.889.849.500
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- - - 8 46 19.700.061.367
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Perhubungan, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
106
Tabel 4.43. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perhubungan Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.07. Dinas Perhubungan SKPD Dinas Perhubungan 1.07.01.15 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3.598.926.000 3.179.171.800 82.56 100 97.22
1.07.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
323.625.000 314.983.800 97.33 Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Sangiang, Rencana Teknis ITS, Rencana teknis pengembangan infrastruktur BRT dalam Kota Tangerang, Rencana teknis manajemen operasional BRT dalam Kota Tangerang, Rencana teknis Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
100 Dimanfaatkannya dokumen Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Sangiang, Rencana Teknis ITS, Rencana teknis pengembangan infrastruktur BRT dalam Kota Tangerang, Rencana teknis manajemen operasional BRT dalam Kota Tangerang, Rencana teknis Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
100.00
1.07.01.15.03 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
90.810.000 89.780.000 98.87 terselenggaranya penangan lalu lintas
100 Dimanfaatkannya hasil koordinasi untuk peningkatan kinerja lalu lintas di kota tangerang
100.00
1.07.01.15.04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
280.000.000 0.00 0 Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor
0 Meningkatnya pengetahuan peserta terhadap pentingnya parkir berlangganan
0
1.07.01.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
1.774.860.000 1.625.540.000 91.59 Terlaksananya kegiatan pengelolaan retribusi terminal dan pengamanan di terminal poris plawad
100 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa terminal dan pendapatan asli daerah di sektor retribusi terminal
100.00
1.07.01.15.13 Pengembangan sistem informasi perhubungan
165.555.000 163.391.000 98.04 Aplikasi jaringan sistem informasi perhubungan dan jaringan sistem informasi perhubungan
100 Tersedianya Sistem Informasi Perhubungan
100.00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
107
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.07.01.15.15 Perencanaan pembangunan
halte 50.000.000 48.753.00 97.51 Tersusunnya detail
engineering desaign (DED) Halte Bus di 5 (lima) lokasi di Kota Tangerang
100 Dimanfaatkannya dokumen DED Halte Bus untuk pembangunan halte Bus tahun 2015
100
1.07.01.15.18 Pengumpulan dan evaluasi data informasi pembangunan/penyelenggaraan bidang perhubungan
767.976.000 625.429.000 81.44 Tersedianya dokumen database GIS, Dokumen data evaluasi parkir, dokumen data evaluasi terminal, dokumen data evaluasi kecepatan jaringan jalan, dan dokumen data evaluasi volume lalulintas
100 Dimanfaatkannya data informasi Perhubungan dan Database GIS Transportasi Kota Tangerang
100
1.07.01.15.20 Penyusunan Norma Kebijakan, Standar danProsedur Bidang Perhubungan
300.000.000 187.275.000 62.43 Tersusunnya Raperda penyelenggara transportasi, raperwal parkir umum, raperwal SAU dan raperwal Terminal angkutan umum
100 Dimanfaatkannya peraturan di Bidang Perhubungan
75
1.07.01.15.23 Perencanaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)
57.600.000 56.975.000 98.91 Dokumen Perencanaan (DED)ACTS
100 Meningkatnya pengetahuan peserta terhadap pentingnya parkir berlangganan
100
1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.339.314.360 2.108.611.050 90.74 100.00 94.17
1.07.01.16.01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
122.520.000 100.728.000 82.21 Jumlah sarana alat PKB yang terpelihara
100 berfungsinya dengan baik sarana alat pengujian kendaraan bermotor
95.00
1.07.01.16.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
508.903.860 423.374.200 83.19 Terlaksananya perbaikan Terminal sebagai tempat pemberangkatan dan kedatangan penumpang Angkutan Darat
100 Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan pengguna Angkutan Umum di terminal
90.00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
108
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.07.01.16.06 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Halte Bus 350.000.000 326.171.950 93.19 Terlaksananya perbaikan dan
pemeliharaan Halte Bus sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum
100 Dimanfaatkannya Halte Bus sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum yang memadai
100
1.07.01.16.07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
960.000.000 880.935.500 91.76 Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan
100 Dimanfaatkannya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
100
1.07.01.16.11 Rehabilitasi / Pemeliharaan JPO
350.000.000 329.555.900 94.16 Terlaksananya kegiatan perbaikan pemeliharaan sarana dan prasarana JPO
100 Dimanfaatkannya jembatan penyebrangan orang sebagai tempat penyebrangan sesuai fungsinya
100
1.07.01.16.12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal
47.890.500 47.845.500 99.91 Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan prasarana Angkutan Umum Massal
100 Dimanfaatkannya Prasarana Angkutan Umum Massal sebagai Penunjang Operasional Angkutan Umum Massal
80.00
1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
6.550.604.200 5.798.501.450 89.61 92.22 92.22
1.07.01.17.04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
365.520.000 309.950.000 84.80 terlaksananya pengujian kendaraan bermotor
100 Meningkatnya Angkutan umum yang laik jalan
90.00
1.07.01.17.05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
3.264.864.500 2.869.687.750 87.90 terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
100 Meningkatnya waktu tempuh pengguna jalan
90.00
1.07.01.17.09 Kegiatan Penciptaan Disiplin & Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal
429.712.000 407.099.200 94.74 Meningkatnya kebersihan dan keindahan di lingkungan terminal Poris, Plawad, Cimone, Pasar Baru dan Cibodasari
100 Terpenuhinya alat dan SDM dalam pelayanan kebersihan dilingkungan terminal
95.00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
109
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.07.01.17.10 Kegiatan
Pengawasan/Pengendalian Area Traffic ControllSystem (ATCS)
198.220.500 179.066.000 90.34 Informasi dan pengaturan kepadatan lalulintas pada simpang yang dikendalikan ATCS
100 Berkurangnya panjang antrian kendaraan pada simpang yang dikendalikan ATCS
90.00
1.07.01.17.11 Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
100.000.000 98.908.500 98.91 Terlaksanannya kegiatan survey angkutan
100 Dimanfaatkannya laporan hasil survey angkutan
100.00
1.07.01.17.18 Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan Parkir Umum
820.860.000 728.780.000 88.78 Terlaksananya kegiatan operasional tenaga harian lepas parkir
100 Retribusi parkir meningkat 90.00
1.07.01.17.22 Kegiatan Pengelolaan Angkutan Massal
155.040.000 144.620.000 93.28 Operasional angkutan massal 100 Dimanfaatkannya angkutan masal 95.00
1.07.01.17.23 Kegiatan Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan
1.023.207.000 907.762.500 88.72 Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penertiban angkutan jalan raya
100 Semua angkutan memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan
90.00
1.07.01.17.24 Kegiatan Peningkatan Keamanan danKetertiban dilingkungan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
193.180.200 152.627.500 79.01 Terlaksanya keamanan dilingkungan UPTD PKB
100 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan di UPTD PKB
90.00
1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
294.390.000 277.146.600 94.14 100 100
1.07.01.18.04 Pembangunan Fasilitas Parkir Umum
294.390.000 277.146.600 94.14 Tersedianya fasilitas parkir umum yang memadai di Kota Tangerang
100 Dimanfaatkannya fasilitas sarana dan prasarana parkir umum di Taman Parkir
100
1.07.01.19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
2.282.022.000 2.159.492.000 95.74 89.16 100.00
1.07.01.19.01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
204.600.000 201.941.000 98.70 Terlaksananya Pengadaan Rambu rambu lalu lintas
25 Berfungsinya Rambu Lalu Lintas untuk Pengendalian dan Keamanan Lalu Lintas
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
110
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.07.01.19.02 Pengadaan dan
Pemasangan Marka Jalan 980.000.000 928.357.000 94.73 Terlaksananya Pengadaan
Marka Jalan dan Zebra Cross 15 Berfungsinya marka jalan dan
zebra cross untuk pengguna jalan dan sebagai pengarah arus lalu lintas
100.00
1.07.01.19.05 Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan
1.097.422.000 1.029.194.000 93.78 terlaksananya pengadaan alat pengamanan pemakai jalan
100 Berfungsinya Alat Pengaman Pemakai Jalan pada Lokasi Rawan Kecelakaan
100.00
1.08.02. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
20.929.788.800,00 19.700.061.367,00 94.12
1.08.02.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
15,920,749,800.00
15,410,427,100.00
96.79
100 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan angkutan
100
1.08.02.15.10 Rehabilitasi PJU 2,000,000,000.00 1,956,675,000.00 97.83 Terlaksananya rehab PJU 100 100 1.08.02.15.10 Pembangunan PJU 13,920,749,800.00 13,453,752,100.00 96.65 Terlaksananya pembangunan
PJU 100 100
1.08.02.19. Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Fasilitas & Prasarana LLAJ
5,009,039,000.00
4,289,634,267.00 85.64 100 Tingkat Ketersediaan Prasarana Angkutan yang terpelihara
100
1.08.02.19.05 Pemeliharaan Rutin Berkala PJU
5,009,039,000.00 4,289,634,267.00 85.64 Terlaksananya pemeliharaah rutin berkala PJU
100 100
Sumber: Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan & Pertamanan, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-111
4.2.7.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Dinas Perhubungan terdapat beberapa
permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya koordinasi pada pelaksanaan kegiatan dimana beberapa kegiatan
terdapat keterlambatan dari jadwal yang seharusnya.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif
solusi diantaranya sebagai berikut
1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara perencanaan, keuangan
dan umum kepegawaian kaitan jadwal pelaksanaan kegiatan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-112
4.2.8 Urusan Lingkungan Hidup
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018
yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Memantapkan dan mengembangkan pembangunan
daerah yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial, dan
ekonomi” yang merupakan bagian dari Misi 5 (yaitu, Mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan sistem pembangunan ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang
berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan” seperti
yang terdapat pada tabel berikut.
Tabel 4.44. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Pada Tahun
2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
Urusan Lingkungan Hidup
1 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
(%) per tahun 100.00% 100.00%
2 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara
(%) per tahun 100.00% 100.00%
3 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
(%) per tahun 100.00% 100.00%
4 Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan
(%) 18.74% 18.74%
5 Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan
(%) per tahun 100.00% 100.00%
Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2014
Tabel 4.45. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Pada
Tahun 2014 No. Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
Urusan Lingkungan Hidup
1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan (%) per tahun 100.00% 100.00%
2 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
(%) per tahun 100.00% 100.00%
3 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara
(%) per tahun 100.00% 100.00%
4 Tingkat keberadaan Limbah B3 yang dikelola dan dihasilkan (%) 100.00% 100.00%
5 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
(%) per tahun 100.00% 100.00%
6 Tingkat peranserta aktif masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup (%) 18.06% 18.06%
7 Tingkat Koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif dan efisien
(%) 12.84% 12.84%
8 Tingkat pelayanan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH yang dilaksanakan
(%) 100.00% 100.00%
9 Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan
(%) 18.74% 18.74%
10 Persentase berfungsinya alat sumur pantau yang terintegrasi dengan Komunikasi data
(%) 20.00% 50.00%
11 Tingkat Akses/informasi Bidang Lingkungan Hidup (%) per tahun 100.00% 100.00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-113
No. Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
12 Tingkat Frekuensi pameran bidang Lingkungan hidup (%) 20.00% 20.00%
13 Tingkat ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kinerja administrasi peralatan dan instrumen pengukuran
(%) 60.00% 60.00%
14 Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan
(%) per tahun 100.00% 100.00%
Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2014
Tabel 4.46. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi
1 Persentase pengurangan sampah di perkotaan % 13,38% 14%
2 Persentase pengangkutan sampah % 70% 70%
3 Persentase pengoperasian TPA % 70% 70%
4 Tingkat pengeloaan RTH Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan % (per tahun) 100% 100%
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Tangerang, 2014
Tabel 4.47. Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pokok Satuan Target Realisasi
1 Persentase pengurangan sampah di perkotaan % 13,38% 14%
2 Persentase pengangkutan sampah % 70% 70%
3 Persentase pengoperasian TPA % 70% 70%
4 Tingkat pengelolaan RTH Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan % (per tahun) 100% 100%
5 Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya
% 23% 23%
Sumber : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Tangerang tahun 2014 dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang,2014
4.2.8.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan SKPD Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam
Urusan Lingkungan Hidup dan didukung beberapa program kegiatan rutin (Urusan
OTDA, Urusan Perencanaan dan Urusan Kominfo) sebagai pendukung dengan uraian
realisasi anggaran seperti pada tabel berikut :
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-114
Tabel 4.48. Jumlah Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Lingkungan Hidup)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan - - - 2 19 87.996.464.443,00
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - - - 6 24 5.680.597.860,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut ;
Tabel 4.49. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Pada Tahun 2014
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.)
Prosentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) Urusan Lingkungan Hidup 1.08.01.16. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4.548.548.400,00
4.498.116.360,00
98,92
86,13 96,28
1.08.01.16.01. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
340.200.000,00 339.320.000,00 99,74 Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
100 Tingkat penilaian kota sehat/adipura di Kota Tangerang
97,85
1.08.01.16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
295.750.000,00
293.750.000,00
99,32
Jumlah Pelaksanaan kebijakan lingkungan Hidup yang diawasi
88 Dimanfaatkannya hasil pengawasan/uji lab. Untuk kegiatan penegakan hukum dan peningkatan peran serta masyarakat
88
1.08.01.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3
146.500.000,00 146.500.000,00 100 Kegiatan dan/usaha yang dievaluasi izin pengelolaan limbah B3 dan limbah cair, sosialisasi pengelolaan dan system pelaporan limbah B3
100 Tingkat ketaatan dalam pengelolaan limbah B3 dan Limbah Cair
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-115
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.)
Prosentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.08.01.16.13. Koordinasi penyusunan
AMDAL 313.090.900,00 305.730.900,00 97,65 Jumlah pembahasan oleh tim teknis
dan komisi penilai amdal 100 Pelaku usaha dan/kegiatan
memiliki pedoman untuk melakukan pengendalian dampak penting dan besar di sekitar lokasi usaha yang dilakukan
100
1.08.01.16.14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
104.125.000,00 104.125.000,00 100 Meningkatnya peran serta dan pemahaman secara teknis
100 Peran aktif masyarakat khususnya usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100
1.08.01.16.19. Koordinasi Pembahasan UKL/UPL
173.459.000,00 171.359.000,00 98,79 jumlah dokumen UKL/UPL usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa dan dibahas
100 dokumen UKL-UPL sebagai acuan pengelolaan dan pemantauan kegiatan
97,50
1.08.01.16.22. Peningkatan Penilaian Kota Sehat/ Adipura
90.212.000,00 87.212.000,00 96,67 tersedianya buku laporan non fisik dan peta lokasi penilaian adipura
100 dimanfaatkannya hasil koordinasi untuk meningkatkan nilai adipura Kota Tangerang
66,67
1.08.01.16.26 Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan
347.275.000,00 347.275.000,00 100 jumlah pengukuran kualitas lingkungan yang dapat dipantau
100 tingkat pantauan kualitas lingkungan
100
1.08.01.16.28. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
329.957.000,00 328.307.000,00 99,50 terselenggaranya pelatihan dan pembinaan masyarakat dalammenerapkan konsep kampung hijau
100 masyarakat sebagai kader lingkungan yang jadi pelopor dalam menerapkan konsep kampung hijau
100
1.08.01.16.29 Koordinasi Sekolah Adhiwiyata
322.162.500,00 317.174.500,00 98,45 meningkatnya kesadaran sekolah akan pengelolaan lingkungan hidup
100 keikutsertaan sekolah dalam program adhiwiyata
100
1.08.01.16.30. Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologi
387.300.000,00
368.620.000,00
95,18
jumlah pengukuran kulitas lingkungan yang dapat dipantau
100 tingkat pemantauan kulitas lingkungan
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-116
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.)
Prosentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.08.01.16.31. Penanganan Kasus
Lingkungan Hidup 506.004.000,00 500.715.500,00 98,95 pelaksanaan sanksi administrasi oleh
25 usaha/kegiatan yang melanggar dan/atau menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup;penanganan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup
100 peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan rasio tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan
90,60
1.08.01.16.32. Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Situ
206.225.000,00 204.750.000,00 99,28 jumlah pengukuran kualitas lingkungan yang dapat dipantau
100 tingkat pemantauan kualitas lingkungan
100
1.08.01.16.34 Sosialisasi Penilaian Adipura
120.288.000,00 120.288.000,00 100 keikutsertaan pedagang kaki lima, kader lingkungan dan aparat pemerintah dalam penilaian adipura
100 meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengetahui penilaian adipura
100
1.08.01.16.35 Hari Bebas Kendaraan 481.700.000,00 481.700.000,00 100 terselenggaranya hari bebas kendaraan
100 tingkat pemantauan kualitas udara di hari bebas kendaraan
107,50
1.08.01.16.39 Penerapan Kantor Ramah Lingkungan
384.300.000,00 381.289.460,00 99,22 terimplementasinya sarana dan prasarana kantor yang ramah lingkungan
100 meningkatnya penghematan energi dan sumber daya serta kenyamanan di dalam lingkungan perkantoran
93,75
1.08.01.17 Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
99.805.000,00
99.805.000,00
100 100 100
1.08.01.17.08 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
99.805.000,00
99.805.000,00
100 perbaikan sumur pantau
100 berfungsinya kembali sumur pantau yang terintegrasi dengan komunikasi data
100
1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
581.432.650,00
563.856.500,00
98,31
74,70 85,24
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-117
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.)
Prosentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.08.01.19.01 Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup
196.752.000,00 196.752.000,00 100 keikutsertaan Pemerintah Kota dalam Pameran Pekan Lingkungan Hidup
100 tingkat penyampaian informasi lingkungan hidup Kota Tangerang pada saat pelaksanaan pameran
100
1.08.01.19.02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
75.950.000,00 75.950.000,00 100 data dan informasi usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terinput dalam sistem informasi lingkungan hidup serta tersosialisasinya aplikasi laporan implementasi pengelolaan lingkungan secara online berbasis web
100 data kegiatan dan/atau dapat didokumentasikan dalam data base dan dapat dianalisa oleh sistem guna menghasilkan basic data industri dan perfomance pengelolaan lingkungan oleh kegiatan dan/atau usaha dasar perhitungan
100
1.08.01.19.06 .
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota Tangerang
259.555.650,00
241.979.500,00
93,23
tersedianya data SLH Kota Tangerang Tahun 2014
rasio data SLH yang dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup
40,97
1.08.01.19.08 Penyusunan Kualitas Lingkungan Berbasis Sanitasi Kota (PPSP)
49.175.000,00
49.175.000,00
100 tersusunnya status kualitas 100 diketahuinya kualitas lingkungan hidup dari tipologi sanitasi saat ini dan rencana perbaikan sanitasi di kota Tangerang
100
1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
300.000.000,00
283.980.000,00
94,66
55 183,33
1.08.01.20.11. Pengukuran dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
300.000.000,00
283.980.000,00
94,66
inventarisasi dan kajian pengendalian emosi pencemaran udara
kajian ini dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan pengendalian pencemaran udara untuk mewujudkan udara bersih dan sehat
183,33
1.08.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
184.840.000,00
184.840.000,00
100 100 100
1.08.01.24.21 Peningkatan Penghijauan Kota
184.840.000,00
184.840.000,00
100
tersedianya pohon produktif dalam peningkatan penghijauan di wilayah Kota Tangerang
100 peningkatan penghijauan kota dengan menanam pohon produktif
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-118
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.)
Prosentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.08.01.18 Program Kerjasama
Informasi dan Media Massa
50.000.000,00
50.000.000,00
100
0 0
1.08.01.18.34 Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
50.000.000,00
50.000.000,00
100
Jumlah kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional
100 Tingkat Kebutuhan Pedoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap SKPD terkait dengan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
100
1.8.15 Program Pengembangan Kinerja Persampahan Persampahan
82.993.305.900,00 72.550.772.555,00 91,29 55,35 109,02
1.08.15 Penyediaan Sarana & PrasaranaPengadaan Pengelolaan Persampahan
5,016,810,000.00
4,474,031,900.00 89.18 Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Presentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
40,25
Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan Wilayah Tengah
19,832,069,500.00
19,599,013,500.00 98.82 Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan
75 Pelayanan kebersihan berjalan baik dan lancar
98,68
Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan Wilayah Barat
19,169,378,350.00
16,906,911,350.00 88.20 Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan
75 Pelayanan Kebersihan berjalan baik dan lancar
98,68
Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan Wilayah Timur
18,902,417,000.00
15,572,151,500.00 82.38 Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan
75 Pelayanan Kebersihan berjalan baik dan lancar
98,68
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
2,887,608,500.00 1,618,994,900.00 56.07 Terlaksananya pengomposan sampah
41,67 Pengurangan sampah yg ditimbun di TPA
41,67
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dlm Pengelolaan Persampahan
2,873,350,000.00
2,726,790,905.00 94.90 penyuluhan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
57,14 Pemanfaatan hasil pengelolaan sampah
57,14
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-119
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.)
Prosentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
Optimalisasi TPA 6,288,550,000.00 4,465,077,500.00 71.00 Terbangunnya Drainase Kawasan TPA, Jalan TPA dan IPAL TPA
92,40 Tersedianya TPA yang ramah lingkungan
92,40
Pendampingan Operasional TPST
32,970,000.00 32,170,000.00 97.57 Terlaksananya Pendampingan Operasional TPST
100 Pemanfaatan Reduksi Sampah Organik
100
Penyusunan Database Sampah Berbasis GIS
500,000,000.00
479,010,500.00 95.80 Tersedianya Database Kebersihan GIS
100 Tersedianya Database Kebersihan GIS
100
Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan
203,300,000.00
188,600,000.00 92.77 Terselenggarakannya lomba kebersihan dan monitaring adipura
50 Terjaganya kebersihan Kota Tangerang
50
Pembangunan dan Pemeliharaan TPST
1,319,550,400.00 1,215,597,550.00 92.12 Terbangunya TPST di Wilayah Kota Tangerang
Persentase Volume Sampah yang di Reduksi di TPST
39,47
Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat
431,650,000.00
420,535,000.00 97.42 Meningkatnya tingkat kesadaran masy dalam pengelolaan sampah di sumber
100 Pemanfaatan hasil pengelolaan sampah
100
Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing
193,323,600.00
184,914,000.00 95.65 Terlaksananya Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing
33,33 Terpantaunya kualitas lingkungan di TPA dari pencemaran
33,33
Peningkatan Operasional TPA
4,688,479,950.00 4,079,348,250.00 87.01 volume sampah yang diangkat per tahun
50 Tingkat pelayanan operasional TPA
50
Kajian Pendukung Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
50,000,000.00
49,440,000.00 98.88 Tersusunnya Strategi dan Kebijakan Sanitasi Persampahan Kota Tangerang
100 Peningkatan Pelayanan Persampahan melalui TPA Ramah lingkungan dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
100
Pendataan Potensi Retribusi
83,890,000.00 55,570,000.00 66.24 Data Potensi Retribusi Persampahan di Kota Tangerang
100 Persentase tersedianya data potensi retribusi persampahan Kota Tangerang
100
Monitoring Persiapan Adipura
349,998,600.00 313,998,600.00 89.71 Termonitornya kebersihan dan keindahan taman
25 Persentase terciptanya kebersihan dan keindahan taman di wilayah Kota Tangerang
25
Penyusunan Perencanaan MRF
69,960,000.00 68,745,100.00 98.26 Tersedianya dokumen perencanaan MRF
100 Tingkat pemanfaatan dokumen 100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-120
Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.)
Prosentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) Penyusunan Raperwal
tentang tata cara pemberian ijin usaha pengelolaan sampah RT
100,000,000.00
99,872,000.00 99.87 Tersedianya dokumen Raperwal Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT
100 Tingkat pemanfaatan dokumen
100
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
17,743,079,699.00 8,601,456,308.00 48,48 16.06 33,29
Penataan RTH 7,882,196,000.00 7,707,541,000.00 97.78 tertatanya Taman dan RTH di wilayah Kota Tangerang 13 lokasi
RTH selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga berfungsi sebagai estetika kota
Pemeliharaan RTH 6,688,206,700.00 5,535,474,088.00 82.76 Pemeliharaan RTH (Taman)
Tercapainya keindahan dan penghijauan kota melalui kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh PNS dan non PNS bak bunga dan pagar yanng terpelihara mesin-mesin taman yg berfungsi baik Terpeliharanya 75 lokasi taman
27,66
Pemeliharaan Rutin /Berkala Dekorasi Kota/Reklame
1,566,559,999.92
1,406,365,400.00 89.77 Terpeliharanya lampu hias dekorasi kota dan reklame di wilayah kota tangerang
36,78
Penataan Taman Lingkungan
1,406,117,000.00 1,373,095,000.00 97.65 Tertatanya Taman Lingkungan di wilayah Kota Tangerang
100 RTH selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga berfungsi sebagai estetika kota
100
Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias
200,000,000.00 175,854,000.00 87.93 jumlah Lampu Hias yang dibangun 100 berfungsinya lampu hias dekorasi kota dan reklame di wilayah kota tangerang
100
Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup,2014 dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan,2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-121
4.2.9 Urusan Pertanahan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan“Memantapkan dan mengembangkan
sistem perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan
akuntabel (good governance)” yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu:
“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung
dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.50. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PertanahanPada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah % 100 100
2 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah % 100 -
3 Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda % 100 -
Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014
Pada Urusan Pertanahan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran pembangunan daerah dimana
sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan
Tanahsebesar 100% dari target sebesar 100% dan indikator Tingkat Pelaksanaan
Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah tidak terealisasi dari target sebesar 100% serta
indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda tidak terealisasi
dari target sebesar 100%
Tabel 4.51. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah % 100 100
2 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah % 100 -
3 Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda % 100 -
Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014
Pada Urusan Pertanahan terdapat 3 (tiga) indikator program pembangunan daerah
dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi
Pengadaan Tanah sebesar 100% dari target sebesar 100% dan indikator Tingkat
Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah tidak terealisasi dari target sebesar
100% serta indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda tidak
terealisasi dari target sebesar 100%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-122
4.2.9.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tata Kota melalui sejumlah program
dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Pertanahan sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.52. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan
SKPD
Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Prog.Non Rutin (Ur. Pertanahan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Tata Kota - - - 1 3 56.150.233.205,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.53. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pertanahan
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) SKPD Dinas Tata Kota 1.09 URUSAN PERTANAHAN 398,932,329,792.15 56,150,233,205.00 14.08% 1.05.01.16 Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
398,932,329,792.15 56,150,233,205.00 14.08%
1.05.01.16.05. Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
397,782,617,792.15 55,627,525,595.00 13.98% pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan, posyandu, normalisasi kali, pelebaran jalan, dan sekolah.Di akhir tahun anggaran pencapaiannya 14,06%
14,06 direncanakan 80%, dan pencapaiannya adalah17,58%.
17,58
1.05.01.16.08. Kegiatan Sertifikasi Tanah 1,000,000,000.00 409,805,610.00 40.98% direncanakan pensertifikatan 100 bidang tanah.Di akhir tahun anggaran pencapaiannya 90%
90,00 direncanakan100%, dan pencapaiannya adalah90,00%.
90,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-123
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.05.01.16.11. Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Pertanahan 149,712,000.00 112,902,000.00 75.41% direncanakan 1 (satu) kali sosialisasi
dengan jumlah peserta 234 orang, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%
100 direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%
100
Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014
4.2.9.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh SKPD Dinas Tata Kota terdapat beberapa permasalahan diantaranya:
1. Masih banyak warga yang keberatan dengan harga yang dihasilkan oleh appraisal.Yang dapat direalisasikan adalah pembayaran ganti rugi
kepada masyarakat yang dapat menerima hasil appraisal.
2. Masih adanya kekurangan administrative yang perlu dilengkapi oleh DPKD, DTK dan DPU terkait pelaksanaan sertifikasi asset tanah milik
Pemda Kota Tangerang
Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif solusi diantaranya
1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar mengacu sepenuhnya pada peraturan yang berlaku (Undang-undang No. 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah);
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan ganti rugi tanah dan bangunan untuk kepentingan umum melalui kegiatan
sosialisasi;
3. Meningkatkan koordinasi diantara SKPD yang berperan dalam sertifikasi asset tanah (DPKD, DTK, DPU dan BPN)
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-124
4.2.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya Pemantapan Dan
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Daerah” yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: “Mewujudkan Tata
Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan
Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.54. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan
Sipil Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Prosentase Rasio Penduduk ber KTP % 99,50 95,68
2 Prosentase Keluarga Mempunyai KK % 81,65 75,56
3 Prosentase Bayi ber Akta Kelahiran % 20,99 18,85
4 Prosentase Penduduk Meninggal Dunia ber Akta Kematian % 81,65 77,35
5 Prosentase Pasangan Suami-Istri ber Akta Nikah % 15,24 12,48
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018,Disdukcapil dan Kecamatan, 2014
Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 (lima) indikator sasaran
pembangunan daerah yang pencapaiannya sesuai dengan target tahun 2014 yaitu ;
indikator Persentase Rasio Penduduk ber-KTP dengan target untuk Rasio penduduk ber
KTP dengan prosentase 99.50% dan realisasi 95,68%, Keluarga mempunyai KK dengan
target prosentase 81.65% dan realisasi 75,56, Bayi ber Akta Kelahiran dengan target
prosentase 20.99% dan realisasi 18,85%, Penduduk meninggal dunia ber Akta kematian
dengan target prosentase 81.65% dan realisasi 77,35%, Pasangan suami-istri ber Akta
Nikah dengan target prosentase 15.24% dan realisasi 12,48%.
Tabel 4.55. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan
Sipil Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Prosentase Rasio Penduduk ber KTP % 99,50 95,68
2 Prosentase Keluarga Mempunyai KK % 81,65 75,56
3 Prosentase Bayi ber Akta Kelahiran % 20,99 18,85
4 Prosentase Penduduk Meninggal Dunia ber Akta Kematian % 81,65 77,35
5 Prosentase Pasangan Suami-Istri ber Akta Nikah % 15,24 12,48
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018,Disdukcapil,Kecamatan, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-125
Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 (lima) indikator program
pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, yaitu; indikator
Persentase Rasio Penduduk ber-KTP untuk Rasio penduduk ber KTP dengan target
prosentase 99.50% dan realisasi 95,68%, Keluarga mempunyai KK dengan target
prosentase 81.65% dan realisasi 75,56, Bayi ber Akta Kelahiran dengan target
prosentase 20.99% dan realisasi 18,85%, Penduduk meninggal dunia ber Akta kematian
dengan target prosentase 81.65% dan realisasi 77,35%, Pasangan suami-istri ber Akta
Nikah dengan target prosentase 15.24% dan realisasi 12,48%.
4.2.10.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 13 Kecamatan melalui
sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel
berikut:
Tabel 4.56. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.
Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Kependudukan & Catatan
Sipil.)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan
6 26 2.964.772.913,00 1 19 7.295.188.371,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-126
Tabel 4.57. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL 9.217.543.785,00 6.723.735.213,00 72,94%
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.699.529.335,00 2.964.772.913,00 80,14%
1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.021.295.835,00
1.641.958.434,00
81,23%
1.10.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00% 1.10.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 164.688.000,00 128.219.771,00 77,86%
1.10.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
45.000.000,00 26.652.100,00 59,23%
1.10.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.000.000,00 51.475.000,00 73,54% 1.10.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 26.470.000,00 24.745.000,00 93,48%
1.10.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 583.934.035,00 529.857.000,00 90,74% 1.10.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 600.000.000,00 359.220.500,00 59,87%
1.10.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
25.000.000,00 24.221.800,00 96,89%
1.10.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 4.000.000 4.000.000 100,00% 1.10.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 21.440.000 21.352.600 99,59%
1.10.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 45.177.000 42.027.000 93,03% 1.10.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 412.716.000 409.467.763 99,21%
1.10.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
20.710.800 18.559.900 89,61%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-127
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.464.750.000,00 1.115.865.579,00 76,18%
1.10.01.02.13. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 875.850.000,00 739.825.980,00 84,47%
1.10.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
588.900.000,00 376.039.599,00 63,85%
1.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
69.443.400,00 67.043.400,00 96,54%
1.10.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
11.247.800,00 11.247.800,00 100,00%
1.10.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11.247.800,00 11.247.800,00 100,00%
1.10.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
11.247.800,00 11.247.800,00 100,00%
1.10.01.06.71. Penyusunan kompilasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35.700.000,00 33.300.000,00 93,28%
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)
94.040.100,00 89.905.500,00 95,60%
1.10.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
53.718.800,00 51.638.800,00 96,13%
1.10.01.21.06. Penyusunan RKA dan DPA 25.000.000,00 24.010.000,00 96,04% 1.10.01.21.09. Penetapan Kinerja SKPD 6.421.800,00 6.141.800,00 95,64% 1.10.01.21.07. Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD 22.297.000,00 21.487.000,00 96,37%
1.10.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.10.01.21.05. Penyusunan LAKIP 30.321.300,00 28.671.700,00 94,56% 1.10.01.21.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja
SKPD 14.010.500,00 13.493.900,00 96,31%
1.10.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi
16.310.800,00 15.177.800,00 93,05%
1.10.01.15.18.. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
10.000.000,00 9.595.000,00 95,95%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-128
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMASI 10.000.000,00 9.595.000,00 95,95%
1.10.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
1.10.01.18.34.
Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.518.014.450,00 3.758.962.400,00 68,12%
1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5.518.014.450,00 3.758.962.400,00 68,12%
1.10.01.15.03. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
500.000.000 332.610.000 66,52% Jumlah implementasi sistem administrasi kependudukan
72,50 Tingkat pemanfaatan implementasi sistem administrasi kependudukan terhadap pelayanan administrasi kependudukan
72,50
1.10.01.15.06. Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
150.000.000 100.000.000 66,67% Laporan informasi kependudukan yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan kota tangerang
100,00 Tingkat pemanfaatan informasi kependudukan
100,00
1.10.01.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
281.160.000 211.920.000 75,37% Percepatan pelayanan administrasi kependudukan
58,75 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
73,44
1.10.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 249.928.000 179.672.000 71,89% Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan di 13 kecamatan dan 23 kelurahan
48,52 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan
48,52
1.10.01.15.13. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
500.000.000 303.607.500 60,72% Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan
60,00 Tercapainya program kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan
60,00
1.10.01.15.18. Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK
170.785.000 114.950.000 67,31% Terpeliharanya jaringan dan perangkat SIAK, Jairngan dan perangkat e-KTP, Server, Database dan Bank Data
64,29 Tingkat pemeliharaan jaringan, perangkat E-KTP, Server dan Database aplikasi SIAK
100,00
1.10.01.15.19 Cetak Blanko KTP, KK dan AKTA Catatan Sipil
1.389.950.000 1.379.815.000 99,27% Register Akta Kelahiran 100,00 Tercapainya pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
100,00
Register Akta Kematian 100,00
Register Akta Perkawinan 100,00
Register Akta Perceraian 100,00
Blanko KTP (MANUAL) 100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-129
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) Blanko Kartu Keluarga 100,00
Blanko Kutipan Akta Kelahiran 100,00
Blanko Kutipan Akta Kematian 100,00
Blanko Kutipan Akta Perkawinan 100,00
Blanko Kutipan Akta Perceraian 100,00
Map Dinas 100,00 1.10.01.15.21. Penataan Arsip Dokumen Akta-akta
Catatan Sipil 200.000.000 161.100.100 80,55% Jumlah dokumen catatan sipilyang
tertata Software arsip catatan sipil 80,55 Prosentase arsip catatan sipil yang
tertata rapih 80,55
1.10.01.15.24. Pelayanan Publik KTP Keliling 270.000.000 160.773.200 59,55% Terlayaninya masyarakat dalam pembuatan KTP melalui mobil keliling
59,56 Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan
59,56
1.10.01.15.38. Konsolidasi dan validasi database 175.000.000 102.055.250 58,32% Terlaksananya data administrasi kependudukan yang valid
100,00 Prosentase meningkatnya data administrasi kependudukan yang valid
100,00
1.10.01.15.40. Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka Agama dan Bidan
250.000.000 217.023.000 86,81% Terlaksananya desiminasi pencatatan sipil
100,00 Tingkat pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan
100,00
1.10.01.15.41. Pelayanan pencatatan sipil keliling 94.962.100 66.015.000 69,52% Terlayaninya masyarakat dalam pembuatan akta perkawinan bagi non muslim
69,60 Prosentase pelayanan kependudukan dapat terpenuhi
69,60
1.10.01.15.43. Pembinaan operator dan registrasi 115.000.000 85.070.000 73,97% Prosentase tingkat pemahaman petugas operator dan registrasi kependudukan
73,72 Tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
98,29
1.10.01.15.44. Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival Cisadane
149.999.900 136.983.000 91,32% Terlayaninya masyarakat dalam pembuatan akta-akta pencatatan sipil
91,20 Prosentase pelayanan kependudukan dapat terpenuhi terhadap pelayanan administrasi kependudukan
91,20
1.10.01.15.46. Desiminasi Informasi Kependudukan 250.000.000 120.445.000 48,18% Terlaksananya penyajian informasi kependudukan
48,08 Tersajinya informasi kependudukan kepada masyarakat
48,08
1.10.01.15.48. Pendataan WNA yang mempunyai KITAB dan KITAS
199.999.600 86.923.350 43,46% Pelaksanaan pendataan penduduk rentan dan penerapan elektronik kartu tanda
43,50 Tercapainya data penduduk rentan administrasi kependudukan
43,50
1.10.01.15.49. Pelayanan Akte Kelahiran Online 195.980.000,00 0,00 0,00% Pelayanan akta kelahiran di rumah sakit
0,00 Terlayaninya masyarakat yang membuat akta secara online
0,00
1.10.01.15.50. Digitalisasi Dokumen Akte Kelahiran 175.249.950,00 0,00 0,00% Dokumen akta pencatatan sipil 0,00 Persentase arsip dokumen catatan sipil yang tertata rapi
0,00
1.10.01.15.51. Pelayanan Akte Kelahiran Mobile di 13 Kecamatan
199.999.900,00 0,00 0,00% Masyarakat terlayani 0,00 Persentase arsip dokumen catatan sipil yang tertata rapi
0,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-130
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.10. KECAMATAN BATUCEPER 364.848.150,00 255.692.000,00 70,08% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 364.848.150,00 255.692.000,00 70,08%
1.20.10.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
364.848.150,00 255.692.000,00 70,08%
1.20.10.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
364.848.150,00 255.692.000,00 70,08% Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi KTP dan KK bagi masyarakat di Wilayah Kecamatan Batuceper
41,67 Prosentase warga yang memiliki KTP dan KK
41,67
1.20.11. KECAMATAN BENDA 352.609.250,00 254.314.371,00 72,12% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 352.609.250,00 254.314.371,00 72,12%
1.20.11.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
352.609.250,00 254.314.371,00 72,12%
1.20.11.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
352.609.250,00 254.314.371,00 72,12% Pelaksanaan Penerapan e-KTP
91,67 Terselenggaranya penerapan e-KTP elektronik bagi masyarakat wajib KTP di Kecamatan
91,67
1.20.16. KECAMATAN CIBODAS 330.240.000,00 195.370.000,00 59,16% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 330.240.000,00 195.370.000,00 59,16%
1.20.16.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
330.240.000,00 195.370.000,00 59,16%
1.20.16.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
330.240.000,00 195.370.000,00 59,16% Jumlah KTP dan KK yang di cetak
51,45 Tingkat pengoperasian SIAK secara terpadu dalam rangka penataan administrasi kependudukan
51,45
1.20.13. KECAMATAN CILEDUG 362.289.500,00 251.756.000,00 69,49% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 362.289.500,00 251.756.000,00 69,49%
1.20.13.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
362.289.500,00 251.756.000,00 69,49%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-131
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.13.15.08. Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan 362.289.500,00 251.756.000,00 69,49% Terlaksananya kegiatan
Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan yang cepat, tepat dan murah
63,92 Kartu Identitas Pendududk (KTP) dan KK yang cepat, tepat dan murah
63,92
1.20.12. KECAMATAN CIPONDOH 464.927.500,00 323.120.000,00 69,50% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 464.927.500,00 323.120.000,00 69,50%
1.20.12.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
464.927.500,00 323.120.000,00 69,50%
1.20.12.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
464.927.500,00 323.120.000,00 69,50% Jumlah e KTP yang diterbitkan 75,00 Terpenuhinya permohonan masyarakat yang mengajukan KK dan KTP
75,00
1.20.09. KECAMATAN JATIUWUNG 357.449.600,00 248.615.400,00 69,55% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 357.449.600,00 248.615.400,00 69,55%
1.20.09.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
357.449.600,00 248.615.400,00 69,55%
1.20.09.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
357.449.600,00 248.615.400,00 69,55% 1. Jumlah KTP yang terlayani, 2. Jumlah KK yang terlayani, 3. Laporan pelaksanaan e-ktp
75,00 Terselenggaranya penerapan KTP elektronik (e-KTP) bagi masyarakat wajib KTP di Kecamatan Jatiuwung
75,00
1.20.19. KECAMATAN KARANG TENGAH 349.965.000,00 219.125.000,00 62,61% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 349.965.000,00 219.125.000,00 62,61%
1.20.19.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
349.965.000,00 219.125.000,00 62,61%
1.20.19.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
349.965.000,00 219.125.000,00 62,61% Terlaksananya pelayanan adminstrasi KK danKTP
27,86 Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan dan pelaporan KTP dan KK
27,86
1.20.14. KECAMATAN KARAWACI 606.528.350,00 414.056.550,00 68,27% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 606.528.350,00 414.056.550,00 68,27%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-132
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.14.15. Program Penataan Administrasi
Kependudukan 606.528.350,00 414.056.550,00 68,27%
1.20.14.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
606.528.350,00 414.056.550,00 68,27% Jumlah laporan pelayanan KTP dan KK selama 12 bulan
43,86 Terselenggaranya Penerapan e-KTP elektronik bagi masyarakat wajib KTP di Kecamatan
43,86
1.20.20. KECAMATAN LARANGAN 356.135.000,00 227.260.000,00 63,81% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 356.135.000,00 227.260.000,00 63,81%
1.20.20.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
356.135.000,00 227.260.000,00 63,81%
1.20.20.15.03. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
356.135.000,00 227.260.000,00 63,81% Pelayanan KTP dan KK yang cepat, tepat dan murah
63,81 Meningkatnya kualitas pelayanan KTP dan KK
63,81
1.20.17. KECAMATAN NEGLASARI 384.718.050,00 224.393.700,00 58,33% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 384.718.050,00 224.393.700,00 58,33%
1.20.17.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
384.718.050,00 224.393.700,00 58,33%
1.20.17.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
384.718.050,00 224.393.700,00 58,33% Tercapainya kemudahan pelayanan administrasi kependudukan
80,81 Tingkat pelayanan publik dalam bidang kependudukan
80,81
1.20.15. KECAMATAN PERIUK 352.609.200,00 263.524.700,00 74,74% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 352.609.200,00 263.524.700,00 74,74%
1.20.15.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
352.609.200,00 263.524.700,00 74,74%
1.20.15.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
352.609.200,00 263.524.700,00 74,74% Terlaksananya pelayanan administrasi KTP dan KK di Kecamatan Periuk
100,00 Terpenuhinya permohonan masyarakat yang mengajukan KTP dan KK th. 2014
100,00
1.20.18. KECAMATAN PINANG 495.959.950,00 388.098.250,00 78,25% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 495.959.950,00 388.098.250,00 78,25%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-133
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.18.15. Program Penataan Administrasi
Kependudukan 495.959.950,00 388.098.250,00 78,25%
1.20.18.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
495.959.950,00 388.098.250,00 78,25% Jumlah pelaporan pelayanan administrasi KK dan KTP kecamatan
83,33 Terpenuhinya permohonan masyarakat yang mengajukan KK dan KTP pada tahun 2014
83,33
1.20.08. KECAMATAN TANGERANG 418.200.000,00 270.900.000,00 64,78% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 418.200.000,00 270.900.000,00 64,78%
1.20.08.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
418.200.000,00 270.900.000,00 64,78%
1.20.08.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
418.200.000,00 270.900.000,00 64,78% Jumlah e- KTP di Kecamatan Tangerang yang terlayani
50,27 Tingkat keterpenuhinya pelayanan KK dan KTP
100,00
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-134
4.2.10.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
terdapat beberapa permasalahan diantaranya tidak dapat menyerap secara keseluruhan
dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri tentang Penggunaan
APBN sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
470/10059/DUKCAPIL perihal menghentikan penggunaan APBD untuk pembiayaan
program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan APBN-P
2014.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif
solusi diantaranya :
1. Memberikan masukan kepada kementrian Dalam Negeri tentang pembagian
wewenang khususnya untuk urusan wajib, sehingga tidak adanya duplikasi tentang
pembiayaan kegiatan;
2. Diharapkan adanya kebijakan dari Kepala Daerah tentang pembiayaan yang dapat
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-135
4.2.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Pembinaan dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” yang merupakan bagian dari
misi ke 3 (Yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya
Pemantapan dan Peningkatan Upaya pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Sosial” Dalam rangka
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 11 target indikator
sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti padatabel berikut.
Tabel 4.58. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
(%) 21,09 66,67
2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Tenaga kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
(%) pertahun
100 100
3. Cakupan layanan rehablitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
(%) 22,11 13,33
4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
(%) 22,67 24,44
5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
(%) 20,00 6,04
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
(%) 100 100
7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
(%) pertahun
100 0
8. Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan
(%) 21,09 13,33
9. Presentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas di dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
(%) 38,10 35,56
10 Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah (%) 0,60 0,59
11. Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 15,74 15,69
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2019 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-136
Tabel 4.59. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu
(%) 21,09 66,67%
2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Tenaga kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
(%) pertahun
100 100%
3. Cakupan layanan rehablitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
(%) 22,11 13,33
4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
(%) 21,33 24,44
5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
(%) 20,00 6,04
6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum
(%) 100 100%
7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)
pertahun 100 0
8. Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan
(%) 21,09 13,33
9. Presentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas di dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender
(%) 38,10 35,56
10 Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah (%) 0,60 0,59
11. Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 15,74 15,69
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2019 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) 2014
4.2.11.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana melalui sejumlah
program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.60. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Prog.Non Rutin (Ur.Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
6 27 1.739.195.859.00 3 9 2.528.181.200
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-137
Tabel 4.61. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA BEENCANA
4,797,084,842.00 4,267,377,059.00 88.96%
PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD
1,984,363,792.00 1,739,195,859.00 87.65%
1.06. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
204,590,867.00 201,717,050.00 98.60%
1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
204,590,867.00 201,717,050.00 98.60%
1.22.01.06.05. Penyusunan LAKIP 14,559,800.00 14,427,200.00 99.09% 1.22.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 36,651,417.00 36,650,750.00 100.00% 1.22.01.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 106,228,300.00 105,377,500.00 99.20% 1.22.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 6,859,650.00 5,219,500.00 76.09% 1.22.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja
SKPD 17,422,900.00 17,173,300.00 98.57%
1.22.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
22,868,800.00 22,868,800.00 100.00%
1.06. URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)
1,729,772,925.00 1,487,478,809.00 85.99%
1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
870,319,125.00 752,762,879.00 86.49%
1.22.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1,920,000.00 1,560,000.00 81.25% 1.22.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 27,000,000.00 16,199,829.00 60.00%
1.22.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18,150,000.00 17,431,900.00 96.04%
1.22.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 65,593,000.00 49,917,900.00 76.10% 1.22.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 27,108,000.00 26,108,000.00 96.31%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-138
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.22.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 117,544,000.00 109,023,000.00 92.75% 1.22.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 81,395,275.00 72,414,850.00 88.97%
1.22.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,018,950.00 3,018,950.00 100.00%
1.22.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6,936,000.00 6,358,000.00 91.67%
1.22.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 69,669,600.00 56,940,000.00 81.73% 1.22.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 410,357,500.00 352,217,650.00 85.83%
1.22.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
41,626,800.00 41,572,800.00 99.87%
1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
368,300,000.00 275,329,280.00 74.76%
1.22.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
368,300,000.00 275,329,280.00 74.76%
1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
182,597,500.00 151,458,250.00 82.95%
1.22.01.05.26. Sosialisasi/Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan
182,597,500.00 151,458,250.00 82.95%
1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
308,556,300.00 307,928,400.00 99.80%
1.22.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
11,699,250.00 11,699,250.00 100.00%
1.22.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11,699,250.00 11,699,250.00 100.00%
1.22.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
11,699,250.00 11,699,250.00 100.00%
1.22.01.06.21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
115,039,000.00 114,414,000.00 99.46%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-139
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.22.01.06.27. Penyusunan, Pengolahan Data dan
Pelaporan BPMKB 145,919,550.00 145,916,650.00 100.00%
1.22.01.06.84. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 12,500,000.00 12,500,000.00 100.00% 1.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMASI 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%
1.20.12.18. Program kerjasama informasi dan media massa
50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%
1.01.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2,812,721,050.00 2,528,181,200.00 89.88
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2,812,721,050.00 2,528,181,200.00 89.88
1.22.01.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
200,000,000.00 191,950,000.00 95.98
1.22.01.15.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
200,000,000.00 191,950,000.00 95.98 Jumlah peserta sosialisasi perlindungan anak & Jumlah peserta pelatihan penguatan program perlindungan anak
100 Tingkat pengenalan dan kepedulian stakeholder dalam peningkatan kualitas hidup
100
1.22.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1,247,721,050.00 1,164,583,200.00 93.34 100 100
1.22.01.16.13. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)
249,431,000.00 243,511,000.00 97.63 Jumlah dokumen PSO dan Jumlah dokumen SPM P2TP2A bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (PSO 50, SPM 50)
100 Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petugas ttg standar pelayanan minimum dan prosedur standar operasional P2TP2A kota tangerang, meningkatknya pengetahuan sebagai fasilitator tentang penanganan kasus kekerasan,
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-140
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.22.01.16.14. Kota Layak Anak (KLA) 998,290,050.00 921,072,200.00 92.26 Jumlah Kegiatan Pendukung
tercapainya Indikator KLA 100 Tingkat pemahaman dan
partisipasi lembaga pengarusutamaan gender dan anak dalam mendukung pencapaian indikator kota layak anak
100
1.22.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1,365,000,000.00 1,171,648,000.00 85.84 100 100
1.22.01.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
200,000,000.00 133,775,000.00 66.89 Jumlah ketua dan pengurus Organisasi perempuan yang dibina
100 Tingkat pemahaman manajerial SDM Organisasi perempuan
100
1.22.01.18.07. Pembinaan gerakan sayang ibu 200,000,000.00 182,448,000.00 91.22 Terlaksananya Pembinaan Gerakan Sayang Ibu
100 Penurunan jumlah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Balita (AKB)
100
1.22.01.18.09. Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang
200,000,000.00 185,090,000.00 92.55 1. Bertambahnya ibu yang mengetahui dan memahami tentang kenakalan remaja siswa SMA 2. Terlatihnya 3.Terselenggaranya Workshop keluarga berkualitas tentang : peran istri sebagai ibu dan pendidik keluarga, peran sekolah dan masyarakat dalam mencetak generasi unggulketerampilan kaum perempuan dalam : ber makeup minimalis, etika berbicara dan berbusana bagi istri
100 Tingkat pemahaman manajerial sdm organisasi perempuan melalui kegiatan DWP Kota Tangerang
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-141
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.22.01.18.10. Pembinaan Organisasi Perempuan
Bagi TP PKK 350,000,000.00 331,125,000.00 94.61 Meningkatnya pengetahuan,
pemahaman dan keterampilan pengurus, kader dalam melaksanakan : pengajian rutin, 10 program PKK, rapat konsultasi evaluasi dan penyusunan program, tutor BKB, sosialisasi pendidikan menengah universal
100 Tingkat pemahaman manajerial sdm organisasi perempuan bagi TP PKK Kota Tangerang
100
1.22.01.18.15. Peningkatan Kualitas Hidup KK Binaan P2WKSS
165,000,000.00 161,075,000.00 97.62 1.Rapat koordinasi pra peringatan hari ibu, 2.erlaksananya lomba karya tulis, lomba penyuluh kader, lomba merangkai 3.Peringatan puncak hari ibu : seminar hari ibu bunga, lomba pidato bagi ustazah, lomba mars bkb dan mars posyandu, pelaksanaan IVA test 3.
100 Persentase peningkatan kulaitas hidup KK binaan
100
1.22.01.18.16. Kegiatan Penunjang Hari Ibu Tingkat Kota Tangerang
250,000,000.00 178,135,000.00 71.25 Jumlah KK yang mendapatkan pembinaan
100 Persentase peningkatan kulaitas hidup KK binaan
100
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-142
4.2.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan Pelayanan KB Yang
Berkualitas Dan Meningkatkan Ketersediaan, Dan Kualitas Pengelolaan Data Dan
Informasi Keluarga, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera” yang merupakan
bagian dari Misi 3 (yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era
Globalisasi).
Sasaran Pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Terwujudnya Pemantapan
Dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan
Sejahtera” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut,
terdapat 12 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti
pada tabel berikut.
Tabel 4.62. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20tahun (%) 3,4% 1,14%
2 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) 73,02 % 73,55%
3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
(%) 14,38 % 16,89%
4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%) 48,08% 50%
5 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
(%) 0,00 % 0,00%
6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan
Petugas/ Kelurahan
0,10 % 0,06%
7 Rasio pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap kelurahan
Petugas/ Kelurahan
100 % 100%
8 Cakupan penyediaan alat dan obat Konstrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di daerah
(%) 30,00 % 0%
9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan
(%) pertahun
100 % 100%
10 Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja
(%) pertahun
100 % 100%
11 Cakupan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di setiap kelurahan
(%) pertahun
100% 0%
12 Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW
Posyandu/ RW
1 1,08
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang KB dan Bidang PK-AP) 2014
Tabel 4.63. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20tahun (%) 3,43% 1,14%
2 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) 73,02 % 73,55%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-143
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
(%) 14,38 % 16,89%
4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%) 48,08% 50%
5 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
(%) 0,00 % 0,00%
6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan
Petugas/ Kelurahan
0,10 % 0,06%
7 Rasio pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap kelurahan
Petugas/ Kelurahan
100 % 100%
8 Cakupan penyediaan alat dan obat Konstrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di daerah
(%) 30,00 % 0%
9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan
(%) pertahun 100 % 100%
10 Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja (%) pertahun 100 % 100%
11 Cakupan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di setiap kelurahan
(%) pertahun 100% 0%
12 Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW
Posyandu/ RW
1 1,08
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang KB dan Bidang PK-AP) 2014
4.2.12.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana dan melalui sejumlah
program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut.
Tabel 4.64. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Prog.Non Rutin (Ur.Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
- - - 5 8 9.565.387.910,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-144
Tabel 4.65. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELUARGA BEENCANA
PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA
URUSAN KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA
9,791,150,568.00 9,565,387,910.00 97.69
1.22.01.15. Program Keluarga Berencana 805,106,068.00 758,043,510.00 94.15 1.22.01.15.01. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 117,879,800.00 111,229,800.00 94.36 Jumlah Akseptor KB Baru melalui
Kegiatan Momentum 100 Tingkat pengendalian
Peserta KB Baru pada Kegiatan pembinaan
100
1.22.01.15.02. Pelayanan KIE 174,350,100.00 165,540,100.00 94.95 Jumlah Tokoh Agama & Jumlah media KIE sebagai pendukung program
100 Presentasi Meningkatnya pengetahuan tokoh agama dalam penyuluh kesertaan ber KB bagi PUS
100
1.22.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 512,876,168.00 481,273,610.00 93.84 Jumlah Laporan Pengendalian KB Aktif dan Kelompok & Jumlah BKB, IMP, BKR, UPPKS, KB Lestari dan keluarga harmonis yang berprestasi dalam rangka harganas
100 Tingkat pencapaian peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif
100
1.22.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 100,000,000.00 86,292,800.00 86.29 1.22.01.17.02. Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB 100,000,000.00 86,292,800.00 86.29 Terlayaninya akseptor KB dalam
kegiatan HUT Kota dan Bakti IBI & Terbinanya pelayanan KB
100 Terkendalinya Peserta KB pada kegiatan pelayanan dan pembinaan
100
1.22.01.18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
307,550,000.00 293,975,300.00 95.59
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-145
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.22.01.18.05. Pengelolaan Data Keluarga dan
KB/KS 307,550,000.00 293,975,300.00 95.59 Jumlah Dokumen yang memuat
data demografi, data keluarga dan anggota keluarga, data KB-KS, Data PUS dan Data Tahapan KS
100 Tingkat pemanfaatan Data Demografi, keluarga Berencana dan Tahapan KS Kota Tangerang dapat digunakan untuk operasional Pelayanan KB-KS yang Mandiri 2012
100
1.22.01.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
140,769,500.00 135,348,300.00 96.15
1.22.01.20.01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
140,769,500.00 135,348,300.00 96.15 Terbentuknya PIK KRR 100 Terwujudnya pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
100
1.22.01.23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
165,725,000.00 160,643,000.00 96.93
1.22.01.23.01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
165,725,000.00 160,643,000.00 96.93 Terselenggaranya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
100 Meningkatnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga
100
1.22.01.24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
8,272,000,000.00 8,131,085,000.00 98.30
1.22.01.24.10. Pembinaan Posyandu 8,272,000,000.00 8,131,085,000.00 98.30 Terlaksananya kegiatan Posyandu di Kota Tangerang
100 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam posyandu
100
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-146
4.2.13 Urusan Sosial
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-
2018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu:
“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan
kesejahteraan sosial-masyarakat”yang merupakan bagian dari Misi ke-3, yaitu:
“Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi”
“Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketersediaan sarana dan
prasarana Perekonomian dan Sosial-Kemasyarakatan yang layak dan
memadai”yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan
pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”
“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,
pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak
bencana” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,
sehat, dan nyaman”
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.66. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
(%) per tahun 100,00% 100,00%
2 Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
(%) 16,67% 57,59%
3 Jumlah KUBE yang mendapat Bantuan (%) 0,00% 0,00%
4 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
(%) 25,52% 74,33%
5 Persentase (%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
(%) 4,06% 4,63%
6 Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
(%) 20,00% 67,50%
7 Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih (%) 0,00% 0,00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Sosial, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-147
Tabel 4.67. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
% 16,67 57.59
2 Persentase (%) anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan
% 20 75.25
3 Persentase (%) penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan % 4.08 5
4 Persentase (%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
% 11.48 19.77
5 Frekuinsi pengiriman dan operasi PMKS % 20 57.00
6 Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
% 20 75.00
7 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
% 50,40 37.20
8 Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
% 100 100
9 Persentase penghuni panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan
% 20 42.00
10 Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
% 100 100
11 Tingkat pelayanan jaminan kesejahteraan sosial % 100 0
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Sosial, 2014
4.2.13.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Dinas Sosial melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan
Sosial sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.68. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc.
Pemb.dan Ur. Kominfo) Prog.Non Rutin (Ur.Sosial)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Sosial 5 30 1.705.237.450,00 6 21 2.526.036.300,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Sosial, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-148
Tabel 4.69. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Sosial
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi
Outcome (%)
1.13.01. DINAS SOSIAL 1.13.01. URUSAN SOSIAL 1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 917.004.000,00 890.189.300,00 97,08
1.13.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.840.000,00 3.840.000,00 100 1.13.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 18.000.000,00 6.750.000,00 37,5
1.13.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
21.700.400,00 21.700.400,00 100
1.13.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 94.097.000,00 89.597.000,00 95,22 1.13.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 21.420.000,00 21.420.000,00 100
1.13.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 112.118.500,00 110.217.500,00 98,3 1.13.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan 57.582.500,00 57.582.500,00 100
1.13.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.871.700,00 4.871.700,00 100
1.13.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
112.686.400,00 105.900.000,00 93,98
1.13.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.600.000,00 2.600.000,00 100 1.13.01.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman 64.376.000,00 63.906.000,00 99,27 1.13.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 389.220.000,00 387.325.000,00 99,51
1.13.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
14.491.500,00 14.479.200,00 99,92
1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
980.544.000,00 301.644.000,00 30,76
1.13.01.02.05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
520.350.000,00 293.450.000,00 56,39
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-149
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi
Outcome (%)
1.13.01.02.07. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
8.194.000,00 8.194.000,00 100
1.13.01.02.24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
300.000.000,00 0 0
1.13.01.02.28. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
152.000.000,00 0 0
1.13.01.05. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
138.235.700,00 138.235.700,00 100
1.13.01.05.23. Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja
138.235.700,00 138.235.700,00 100
1.13.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
34.646.400,00 32.841.400,00 94,79
1.13.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
11.548.800,00 11.548.800,00 100
1.13.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11.548.800,00 11.548.800,00 100
1.13.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
11.548.800,00 9.743.800,00 84,37
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)
1.13.01.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
116.394.850,00 116,394,850,00 99,67
1.13.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 29.995.000,00 29.995.000,00 100 1.13.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 6.399.900,00 6.399.900,00 100 1.13.01.06.07. Penyusunan Renstra Dan Renja
SKPD 79.999.950,00 79.199.950,00 99
1.13.01.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
31.423.750,00 29.646.200,00 94,79
1.13.01.06.05. Penyusunan LAKIP 14.373.750,00 14.373.750,00 100 1.13.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja
SKPD 17.050.000,00 15.272.450,00 89,57
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-150
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi
Outcome (%)
1.13.01.06. Program Pengembangan Data/Informasi
154.440.000,00 152.786.000,00 99,45
1.13.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
14.120.000,00 14.120.000,00 100
1.13.01.06.23. Pengolahan Data dan Pelaporan Dinas Sosial
100.320.000,00 98.670.000,00 98,36
1.13.01.06.47. Pengembangan Website SKPD 40.000.000,00 39.996.000,00 99,99 1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.121.592.000,00 414.192.800,00 36,93
1.13.01.15.02. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
252.521.000,00 149.219.000,00 59,09 Pelatihan ketrampilan usaha untuk masyarakat miskin sebanyak 160 orang
100% Terciptanya lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin
100%
1.13.01.15.06. Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar, Sakit dan Meninggal
69.398.400,00 59.601.200,00 85,88 756 orang terlantar 22% Berkurangnya orang terlantar di Kota Tangerang
100%
1.13.01.15.08. Fasilitasi Kegiatan Pusat dan Propinsi Banten
79.999.600,00 55.499.600,00 69,37 37 orang peserta anak terlantar, anak cacat, pemulung, lanjut usia
46,25% Meningkatnya motivasi dan kreatifitas PMKS dan PSKS
100%
1.13.01.15.09. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 151.673.000,00 149.873.000,00 98,81 Jumlah dats PMKS dan PSKS menurut jenis kelamin, by name by adress
100% Terpilahnya data PMKS dan PSKS
100%
1.13.01.15.11. Fasilitasi Distribusi Beras untuk Keluarga Miskin
568.000.000,00 0 0 Tersalurkannya beras untuk keluarga miskin
0% Terpenuhinya beras untuk keluarga miskin
0%
1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.131.491.200,00 877.769.150,00 77,58
1.13.01.16.04. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
151.009.600,00 150.559.600,00 99,7 Anak jalanan dan anak terlantar mendapatkan ketrampilan
100% Tingkat kemanfaatan ketrampilan kerja bagi anjal dan anak terlantar
100%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-151
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi
Outcome (%)
1.13.01.16.10. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
321.786.600,00 242.226.600,00 75,28 Terlayaninya kebutuhan dasar anak jalanan
100%
Hasil pelatihan termanfaatkan
100%
1.13.01.16.25. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
600.000.000,00 484.982.950,00 80,83 Jumlah penanganan masalah strategis
100% Meningkatnya penanganan korban bencana
100%
1.13.01.16.27. Review DED Rumah Perlindungan Sosial
58.695.000,00 0 0 Tersedianya jumlah dokumen DED Rumah Perlindungan Sosial
0% Termanfaatkannya DED rumah perlindungan sosial
0%
1.13.01.18. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
240.280.000,00 237.280.000,00 98,75
1.13.01.18.04. Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma
240.280.000,00 237.280.000,00 98,75 Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan sebanyak 100 orang
100% Termanfaatkannya alat bantu untuk penyandang cacat
100%
1.13.01.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
314.032.300,00 272.211.200,00 86,68
1.13.01.19.12. Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo
202.903.000,00 182.030.000,00 89,71 3 Buah kasur lantai dan lemari pakaian untuk 26 panti asuhan/jompo Kota Tangerang
100% Tersedianya sarana prasarana panti asuhan/jompo yang memadai
100%
1.13.01.19.13. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
77.898.500,00 64.143.200,00 82,34 Pembinaan 108 anak panti asuhan
100% Tingkat kemanfaatan hasil pelatihan
100%
1.13.01.19.14. Pelatihan Kewirausahaan bagi penghuni panti
33.230.800,00 26.038.000,00 78,36 72 orang peserta 100% Terwujudnya penghuni panti yang bisa berwirausaha
100%
1.13.01.20. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
283.704.000,00 255.276.400,00 89,98
1.13.01.20.01. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
50.000.000,00 49.645.000,00 99,29 Eks PMKS yang mendapat pembinaan ketrampilan
100% Tingkat kemanfaatan keterampilan kerja bagi eks PMKS
100%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-152
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi
Outcome (%)
1.13.01.20.04. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
233.704.000,00 205.631.400,00 87,99 Frekuensi pengawasan dan pengiriman gepeng dan PSK sebanyak 11 bulan dan jumlah pengiriman gepeng dan PSK sebanyak 308 orang
84,09% Berkurangnya jumlah anjal, gelandangan, pengemis dan pengamen
100%
1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
741.317.750,00 469.306.750,00 63,31
1.13.01.21.21. Pembinaan organisasi TAGANA (Taruna Siaga Bencana)
100.000.000,00 85.676.000,00 85,68 80 orang anggota TAGANA yang terbina melalui pelatihan penyelamatan air dan evakuasi korban
100% Tingkat kemandirian dan responsibilitas anggota TAGANA terhadap kejadian bencana
100%
1.13.01.21.40. Pembinaan PSKS 96.239.000,00 55.247.000,00 57,41 Jumlah PSKS yang dibina sebanyak 85 orang
40% Tingkat peran serta PSKS dalam pembangunan masyarakat
100%
1.13.01.21.41. Pembinaan Organisasi Karang Taruna 140.922.500,00 108.272.500,00 76,83 40 orang pengurus karang taruna yang dibina
77% Meningkatnya peran serta karang taruna di masyarakat
100%
1.13.01.21.42. Kampung Siaga Bencana (Simulasi dan Manajemen Bencana di Wilayah Kota Tangerang
225.558.000,00 165.678.000,00 73,45 200 orang anggots TAGANA dan masyarakat yang mengikuti simulasi
100% Tingkat keberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
100%
1.13.01.21.43. Lokakarya Lintas Sektor Program CSR
86.640.000,00 0 0 200 perusahaan yang mengikuti lokakarya
100% Terealisasinya program CSR di Kota Tangerang
100%
1.13.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
91.958.250,00 54.433.250,00 59,19 60 orang jumlah pengurus LK3 dalam menunjang program kesejahteraan sosial
100% Tingkat pemahaman dan peran serta LK3
100%
1.13.01.18. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
49.950.000,00 44.300.000,00 88,69
1.13.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.950.000,00 44.300.000,00 88,69
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-153
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi
Outcome (%)
1.13.01.18.34. Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
49.950.000,00 44.300.000,00 88,69
Sumber: Dinas Sosial, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-154
4.2.14 Urusan Ketenagakerjaan
Urusan Ketenagakerjaandiselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang
Tahun 2009-2013 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong pertumbuhan
sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2
(yaitu, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Ketenagakerjaan adalah “Tersedianya
lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal”.Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran
pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013
seperti pada Tabel dibawah ini.
Tabel 4.70. Indikator Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan
Pada Tahun 2014
No Indikator Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,36 7,81
2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
% 33,33 51,42
3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
% 100 100
4 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 60,00 82,00
5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek aktif % 58,64 40,93
6 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
% 39,17 21,65
7 Besaran pemeriksaan perusahaan % 15,60 22,70
8 Besaran pengujian peralatan % 66,91 66,05
9 Tingkat Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah % 100 100
10 Tingkat Pelayanan Transmigrasi Lokal % 100 100
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014
Tabel 4.71. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan
SKPD
Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian &
Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)
Prog.Non Rutin (Ur.Ketenagakerjaan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Ketenagakerjaan
4 31 3.459.370.097.00 4 24 5.759.141.350.00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas ketenagakerjaan, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-155
Tabel 4.72. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan Pembangunan
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.14.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 1.804.939.500,00 1.653.423.000,00 91,61
1.14.01.15.06. Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
54.989.500,00 52.462.500,00 95,40 Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelatihan
100 Termanfaatkannya Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja
162.24
1.14.01.15.07. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat
599.950.000,00 535.208.000,00 89,21 Terlatihnya pencari kerja mendayagunakan peralatan secara optimal dalam kejuruan/sub kejuruan
100 Meningkatnya kemampuan keterampilan pencari kerja yang dilatih berbasis masyarakat
75
1.14.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.150.000.000,00 985.823.000,00 85,72
1.14.01.16.01. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
250.000.000,00 238.345.000,00 95,34 Tersedianya jumlah data pencari kerja,data lowongan
45 Tersedianya Lowongan Pekerjaan dan Penempatan Tenaga Kerja secara Online
75
1.14.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
400.000.000,00 329.276.000,00 82,32 pencari kerja
Tersedianya Plakat
Plakat
Tersedianya Bahan Obat-obatan
Obat-obatan (P3K)
Tersedianya Jasa Publikasi
Koran Publikasi Job Fair
Koran Publikasi Informasi Lowongan
70 Ditempatkannya Pencari Kerja di Perusahaan
75
1.14.01.16.03. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 250.000.000,00 226.770.000,00 90,71 Peserta Pelatihan 25 Diperolehnya Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja
25
1.14.01.16.08. Fasilitasi Perpanjangan IMTA dan Laporan Keberadaan TKA
100.000.000,00 82.130.000,00 82,13 Diketahuinya data tenaga kerja asing
00 Tertibnya data penempatan Tenaga kerja Asing
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-156
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.14.01.16.09. Pembinaan PPTKIS dan LPK 50.000.000,00 32.470.000,00 64,94 PPTKIS dan LPK yang terbina 100 Tertibnya penempatan tenaga
kerja ke luar negeri dan penempatan tenaga kerja lokal yang dilatih LPK
100
1.14.01.16.10. Sosialisasi Perda IMTA 100.000.000,00 76.832.000,00 76,83 Jumlah Peseta Sosiialisasi 100 Tertibnya pelayanan perpanjangan IMTA dan Laporan Keberadaan TKA
100
1.14.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3.639.910.850,00 3.024.045.350,00 83,08
1.14.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
310.884.100,00 281.912.100,00 90,68 Terselesaikannya penanganan kasus perselisihan hubungan industrial
45.45 Tingkat penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
45.45
1.14.01.17.03. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
650.000.000,00 597.180.000,00 91,87 Terselesaikannya penanganan terkait perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada perusahaan dan ditetapkannya UMK
Meningkatnya Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
77.78
1.14.01.17.04. Sosialisasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
399.999.900,00 372.218.400,00 93,05 Peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Ketenaga-kerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
63.51 Meningkatnya pemahaman bagi para pengusaha tentang pengetahuan perundang-undangan ketenagakerjaan
00
1.14.01.17.05. Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
424.700.000,00 316.150.000,00 74,44
1.14.01.17.06 Pengawasan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan
500.970.000,00 438.790.000,00 87,59 Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan norma kerja
25 Meningkatnya Ketaatan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
27.31
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-157
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.14.01.17.07 Pembinaan Penerapan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
307.350.000,00 281.150.000,00 91,48 Perusahaan yang telah mendapatkanPembinaan Penerapan Norma K3 dalam bentuk
26.67 Meningkatnya Ketaatan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
0.00
1.14.01.17.08 Fasilitasi Penanganan Penyelenggaraan Hari Buruh Nasional (May Day)
117.356.900,00 95.356.900,,00 81,25 Tertanganinya serikat pekerja yang melakukan sweeping terhadap perusahaan
100 Terlaksananya peringatan Hari Buruh Nasional (Mayday) dengan tertib
43.76
1.14.01.17.09 Pengawasan Khusus Keberadaan Tenaga Asing
174.950.000,00 155.050.000,00 88,63 Perusahaan yang telah mendapat pengawasan pemeriksaan TKA
65.63 Meningkatnya Ketaatan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
28.84
1.14.01.17.10 Fasilitasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama
109.999.950,00 96.099.950,00 87,36 Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
71.58 Terdapatnya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
28.64
1.14.01.17.12 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
446.800.000,00 293.688.000,00 65,73 Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan norma kerja terkait jam kerja malam wanit
25.00 Meningkatnya Ketaatan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
27.31
2.08.1.14 Program Transmigrasi Lokal 50.000.000,00 45.850.000,00 91,70 2.08.1.14.16. Penyuluhan Transmigrasi Lokal 50.000.000,00 45.850.000,00 91,70 2.08.1.14 Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Jumlah Kerjasama advertorial
dengan media massa lokal, regional dan nasional
100 Tingkat penyerapan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat
0.00
2.08.1.14.16. Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-158
4.2.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Perindustrian diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang
Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan
memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian
dari Misi kedua “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi”.
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan
dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sebagai pendukung
kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal” Dalam rangka mengendalikan dan
mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 (empat) target indikator sasaran yang
ingin dicapai pada Tahun 2014 seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.73. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase UMKM Aktif (%) per tahun 100,00% 100,00%
2 Persentase Koperasi Aktif (%) 56,04% 62,00%
3 Tingkat Pertumuhan UMKM Aktif (%) 1,59% 2,03%
4 Tingkat Pertumbuhan Koperasi Aktif (%) 3,80% 2,00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 & Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.
Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindagkop Tangerang terdapat 4 (empat) indikator program pembangunan daerah.
Sesuai dengan target pada tahun 2014, 3 indikator tercapai 100%, sedangan 1 (satu)
indikator capaiannya yaitu indikator “Tingkat Pertumbuhan Koperasi Aktif” hanya
52,63% (target 3,80%, realisasi 2,00%)
Tabel 4.74. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase UMKM yang dibina/dilatih (%) 3,02% 4,00%
2 Tingkat Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
(%) 0,20% 0,10%
3 Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk (%) 0,40% 1,20%
4 Persentase Koperasi Sehat dengan pengelolaan keuangan yang sehat (%) 32,49% 33,00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 & Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.
Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas
Perindagkop Tangerang terdapat 4 (empat) indikator program pembangunan daerah.
Sesuai dengan target pada tahun 2014, seluruh indikator tercapai realisasinya (100%)
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-159
4.2.15.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya
beserta realisasi anggarannya seperti pada Tabel 4.75.
Tabel 4.75. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) Prog. Non Rutin (Ur. Koperasi & UKM.)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi 6 24 2.062.617.366,00 3 5 933.450.324,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.76. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Koperasi Dan UKM
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.15.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi
PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD
2.360.480.175,00 2.062.617.366,00 87,38
URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)
2.096.468.675,00 1.837.997.366,00 87,67
1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 791.666.925,00 628.823.616,00 79,43 1.15.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 4.200.000,00 3.508.624,00 83,54
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-160
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.15.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor 24.990.000,00 20.590.000,00 82,39
1.15.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
19.646.000,00 13.406.000,00 68,24
1.15.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 155.547.850,00 131.224.800,00 84,36 1.15.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 80.320.425,00 67.208.242,00 83,68
1.15.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 6.493.650,00 6.437.950,00 99,14 1.15.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 70.752.000,00 48.201.000,00 68,13 1.15.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 399.750.000,00 309.080.000,00 77,32
1.15.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
29.967.000,00 29.167.000,00 97,33
1.15.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.096.050.000,00 1.042.572.000,00 95,12
1.15.01.0 2.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 442.410.000,00 586.672.000,00 97,71 1.15.01.02.13. Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 258.390.000,00 243.400.000,00 94,2 1.15.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 237.250.000,00 212.500.000,00 89,57
1.15.01.05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
174.751.750,00 132.901.750,00 76,05
1.15.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 0,00 0,00 1.15.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang undangan 149.751.750,00 132.901.750,00 88,75
1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
298.011.500,00 258.320.000,00 86, 68
1.15.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.000.000,00 12.000.000,00 100
1.15.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.000.000,00 9.700.000,00 97
1.15.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-161
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(Program Rutin) 264.011.500,00 224.620.000,00 85,08
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 57.000.000,00 55.000.000,00 96,49 1.15.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 25.000.000,00 25.000.000,00 100 1.15.01.06.09 Penetapan Kinerja SKPD 7.000.000,00 7.000.000,00 100 1.15.01.06.20. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 25.000.000,00 23.800.000,00 95,2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 100 1.15.01.06.05. Penyusunan LAKIP 15.000.000,00 15.000.000,00 100 1.15.01.06.12. Pengendalian & Evaluasi Renja SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 100 1.20.12.15. Program Pengembangan Data/Informasi 172.011.500,00 133.820.000,00 77,79 1.15.01.06.39 Penyusunan Profil SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100 1.15.01.06.47 Pengembangan Website SKPD 162.011.500,00 123.820.000,00 76,42 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH 1.081.047.650,00 933.450.324,00 86,35
1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
531.970.650,00 437.997.150,00 82,33
1.15.01.16.07. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
164.255.000,00 126.400.000,00 76,95
1.15.01.16.12. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 198.874.000,00 163.285.500,00 82,11 150 UMKM 100% pelaku UMKM mampu meningkatkan pengetahuan baik manajemen usaha, kualitas produk, akses permodalan dan pangsa pasar yang bermuara pada peningkatan pendapatan usaha untuk kegiatan tersebut
100%
1.15.01.18.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi 168.841.650,00 148.311.650,00 87,84% 100 orang pengelola koperasi
100% meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pada kelembagaan koperasi agar tumbuh menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
100%
1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
199.077.000,00 174.364.650,00 87,59
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-162
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.15.01.17.09. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
Melalui Pameran 199.077.000,00 174.364.650,00 87,59 25 UMKM 100% meningkatnya volume usaha peserta
pameran 100%
1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
350.000.000,00 321.088.524,00 91,74
1.15.01.18.05. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
350.000.000,00 321.088.524,00 91,74 Pembinaan koperasi
100% 100%
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-163
4.2.15.2 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan urusan Koperasi dan UMKM yang dihadapi meliputi :
a. Belum optimalnya pendataan koperasi, baik koperasi aktif maupun koperasi tidak
aktif;
b. Belum optimalnya pendataan UMKM by name by adres;
c. Lemahnya akses permodalan KUMKM;
d. Kemampuan SDM pengelola KUMKM belum optimal;
e. KUMKM umumnya masih belum berperan dalam perkembangan koperasi dan
masih banyak usaha yang dikelola secara internal;
f. Pola kemitraan belum maksimal dan belum ada tempat penjualan;
g. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Juklak dan Juknis Undang Undang Nomor
17 Tahun 2012 belum terbit.
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain:
a. Adakan pendataan koperasi baik koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif dan
mengidentifikasikan;
b. Optimalkan pendataan UMKM by name, by adres;
c. Akses permodalan persyaratan tersebutdipermudah, termasuk didalamnya
kelengkapan administrasi dan perijinan;
d. Pola kemitraan dimaksimalkan dan disediakan tempat penjualan hasil produk
KUMKM;
e. Lanjutkan pendidikan dan pelatihan baik untuk pengelola koperasi pelaku usaha dan
aparat yang membidangi koperasi dan UMKM;
f. Sambil menunggu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Juklak dan Juknis
Undang Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, diharapkan pegawai
yang berhubungan dengan perkoperasian agar mempelajari sertifikasi.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-164
4.2.16 URUSAN PENANAMAN MODAL
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh
iklim investasi yang kondusif” yang merupakan bagian dari Misi ke-2, yaitu:
“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.”
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.77. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah
Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi kali/tahun 1,00 1,00
2 Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah kali/tahun 1,00 1,00
3 Tingkat pertumbuhan investasi daerah % 10,00 162,92
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014
Pada Urusan Penanaman Modal Daerah terdapat 3 (tiga) indikator sasaran
pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat
pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi terealisasi sebesar 1,00 dari target
sebesar 1,00. Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah
terealisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00. Indikator Tingkat pertumbuhan
investasi daerah terealisasi sebesar 162,92% dari target sebesar 10,00%.
Tabel 4.78. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah
Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi kali/tahun 1,00 1,00
2 Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah kali/tahun 1,00 1,00
3 Tingkat pertumbuhan investasi daerah % 10,00 162,92
4 Tingkat ketersediaan Kajian tentang Investasi Daerah % 13,04% 43,00 %
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014
Pada Urusan Penanaman Modal Daerah terdapat 4 (empat) indikator program
pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat
pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan investasi terealisasi sebesar 1,00 dari target
sebesar 1,00. Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah
terealisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00. Indikator Tingkat pertumbuhan
investasi daerah terealisasi sebesar 162,92% dari target sebesar 10,00%. Indikator
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-165
Tingkat ketersediaan Kajian tentang Investasi Daerah terealisasi sebesar 43,00 % dari
target sebesar 13,04%.
4.2.16.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam
Urusan Penanaman Modal Daerah sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran
seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.79. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal Daerah
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian,
Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Penanaman Modal)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Sekretariat Daerah - - - 1 6 1.433.346.846,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Sekretariat Daerah, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-166
Tabel 4.80. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penanaman Modal Daerah
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%)
1.20.03. Sekretariat Daerah 1.760.800.000,00 1.433.346.846,00 81,40%
1.16. URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH 1.760.800.000,00 1.433.346.846,00 81,40%
1.20.03.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.655.930.000,00 1.342.459.846,00 81,07%
1.20.03.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi 413.750.000,00 347.278.346,00 83,93% Jumlah publikasi dan peluang investasi di kota Tangerang
100,00 Meningkatnya investasi di Kota Tangerang
100,00
1.20.03.15.17. Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
104.870.000,00 90.887.000,00 86,67% Jumlah laporan kegiatan Sosialisasi LKPM
100,00 Tingkat Penyampaian LKPM secara rutin
100,00
1.20.03.15.18. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 85.710.000,00 44.550.000,00 51,98% Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
0,00 Tingkat investasi di Kota Tangerang
100,00
1.20.03.15.19. Penyusunan dan Penulisan Data base Perekonomian Daerah Kota Tangerang
226.900.000,00 224.087.500,00 98,76% Jumlah laporan Penyusunan dan Penulisan Data Base Perekonomian Daerah Kota Tangerang
100,00 Tingkat ketersediaan database perekonomian di Kota Tangerang
100,00
1.20.03.15.20. Pemeriksaan Menyeluruh PDAM 750.000.000,00 565.977.000,00 75,46% Buku Laporan Pemeriksaan/Audit PDAM
100,00 Meningkatnya laba bersih PDAM Kota Tangerang
100,00
1.20.03.15.21. Pemetaan Data Potensi Daerah Kota Tangerang 74.700.000,00 69.680.000,00 93,28% Buku laporan pemetaan data potensi daerah Kota Tangerang
100,00 Termanfaatkannya Buku laporan pemetaan data potensi daerah Kota Tangerang
100,00
Sumber: Sekretariat Daerah, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-167
4.2.17 Urusan Kebudayaan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Terwujudnya pemantapan dan apresiasi
masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah” yang merupakan bagian dari
Misi Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian
dan kebudayaan daerah.
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Mendorong Pertumbuhan
Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2
(yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi).” Dalam rangka mengendalikan dan
mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 5 target indikator sasaran yang ingin
dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.Indikator Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2014.
Tabel 4.81. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014. No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah (%) 56.25% 56.25%
2 Cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni
(%)
80.00%
80.00%
3 Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya (%) 20.00% 30.00%
4 Cakupan Kajian Seni (%) 20.00% 20.00%
5 Cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni
(%)
80.00%
80.00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014.
Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat 4 (Empat) sasaran Indikator yang
mencakup didalamnya yaitu : (1). Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar
budaya daerah, (2). Cakupan tempat menggelarseni,memamerkan dan memasarkan
karya seni, serta mengembangkan industri seni, (3). Cakupan penyelenggaraan Festival
seni budaya, (4). Cakupan kajian seni.
Tabel 4.82. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah (%) 56.25% 56.25%
2 Cakupan Kajian Seni (%) 20.00% 20.00%
3 Cakupan tempat untuk menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni
(%)
80.00%
80.00%
4 Cakupan Group Kesenian di setiap kelurahan
group/ kelurahan
176.92%
247.12%
5 Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (%) 55.56% 77.78%
6 Cakupan Organisasi Seni (%) 66.67% 66.67%
7 Cakupan Gelar Seni (%) 100.00% 100.00%
8 Tingkat kerjasama dalam pengelolaan keragaman budaya (%) per tahun 100.00% 100.00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-168
4.2.17.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.83. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Kebudayaan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 5 24- 2.844.730.900,00 3 8 1.279.294.150
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.84. Rekapitulasi Program Rutin Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) Persentase
Penyerapan (%) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Penyelenggaraan Program Rutin SKPD 1.17.01. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.392.549.303,00 1.133.876.630,00 81.42% 1.17.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300,000,000.00 210,982,324.00 70.33% 1.17.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25,857,700.00 18,335,500.00 70.90% 1.17.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 83,160,000.00 82,925,000.00 99.72% 1.17.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20,570,000.00 20,570,000.00 100.00% 1.17.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 92,800,000.00 92,800,000.00 100.00% 1.17.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63,227,898.00 61,964,190.00 98.00% 1.17.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00% 1.17.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 140,000,000.00 139,712,000.00 99.79%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-169
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) Persentase
Penyerapan (%) 1.17.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00% 1.17.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00% 1.17.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 74,400,000.00 66,950,000.00 89.99% 1.17.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 551,680,000.00 402,543,924.00 72.96% 1.17.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 4,653,705.00 3,102,470.00 66.67% 1.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.186.191.600,00 830,164,080.00 69.99% 1.17.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 379,264,000.00 367,048,000.00 96.78% 1.17.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 227,675,000.00 0.00% 1.17.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 430,400,000.00 308,946,100.00 71.78% 1.17.01.02.97. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 148,852,600.00 148,170,000.00 99.54% 1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 190,250,000.00 95.13% 1.17.01.05.22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 200,000,000.00 190,250,000.00 95.13% 1.17.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 249.730.900,00 245,945.1000.00 97.79% 1.17.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12,150,600.00 12,150,600.00 100.00% 1.17.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12,150,600.00 12,150,600.00 100.00% 1.17.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12,150,600.00 12,150,600.00 100.00% URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.17 Program Perencanaan Pembangunan 1.17.01.06.05. Penyusunan LAKIP 15,109,100.00 14,029,100.00 92.85% 1.17.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% 1.17.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 7,297,500.00 6,982,500.00 95.68% 1.17.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 18,535,000.00 18,535,000.00 100.00% 1.17.01.06.20. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 25,337,500.00 25,337,500.00 100.00% 1.17.01.06.21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD 62,000,000.00 60,430,000.00 97.47% 1.17.01.06.26. Penyusunan Renstra SKPD 60,000,000.00 59,179,200.00 98.63% Urusan Komunikasi dan Informasi (program Rutin) 18` Program Kerjasama dan Informatika Media Masa 50.000.000,00 44.000.000,00 88,00 18.34 Kerjasama Advetorial dengan Media Masa Lokal Regional dan Nasional 50.000.000,00 44.000.000,00 88,00
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-170
Tabel 4.85. Rekapitulasi Program-Kegiatan Dinas Porbudpar Pada Urusan Kebudayaan
KODE Urusan / SKPD /
Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.07. Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya
1.17.1.17.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
161.925.000
161.675.000
99.85%
Jumlah guru Bidang Seni Budaya yang dilatih tari Tehyan, Jumlah peserta Perumusan Karya Seni tari baru
100 % Tingkat Dedikasi Tokoh seniman budayawan dalam pengembangan Nilai Budaya
100%
1.17.1.17.01.15.08 Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya
70,000,000.
58,050,000.
82.93%
1.17.1.17.01.15.08 Seminar/sarasehan kesenian khas Tangerang
107,845,000
103,317,000
95.80%
Jumlah Peserta Seminar Perumusan Pakaian Khas Kota Tangerang (Khusus Pakaian Kedaerahan)
100% Tingkat Kepedulian Pengelola dalam rangka pelestarian Budaya Daerah Kota Tangerang
100%
1.17.1.17.01.15.09 Kajian Akademik Raperda Benda/Cagar Budaya
103,690,000
102,275,000
95.80%
umlah Dokumen Tentang Naskah Akademik Benda/Cagar Budaya
100% Tingkat Kemanfaatan Dokumen naskah akademik untuk bahan penyusunan Raperda Benda/Cagar Budaya
100%
1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.01.17.01. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
166,050,000.00 133,193,000.00 80.21% Jumlah Festival/Lomba Seni Budaya Daerah yang dilombakan, Jumlah juara I,II,dan III
100% Tingkat Kreatifitas Pelajar dalam berolah seni dan brestasi diikut sertakan Ketingkat Provinsi dan Nasional
100%
1.17.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
430,850,000.00 423,391,750.00 98.27% Jml peserta Karnaval/Parade Budaya, Jml Tampilan Kesenian, Jml Atraksi Kesenian, Jml Pemenang Karnaval
100% Meningkatnya Apresiasi Masyarakat terhadap seni budaya daerah
100%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-171
KODE Urusan / SKPD /
Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.17.01.17.11. Pengiriman Misi Kesenian 137,750,000.00 132,382,400.00 96.10% Jumlah Pengiriman Kesenian 100% Apresiasi masyarakat Terhadap Seni
Budaya Kota Tangerang Meningkat 100%
1.17.01.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.01.18.05. Fasilitasi Pementasan Seni Budaya
165,010,000.00 165,010,000.00 100.00% Jumlah pementasan Seni Budaya, Jumlah kesenian yang ditampilkan
100% Meningkatnya Motivasi & kreatifitas pelaku seni budaya & meningkatnya Apresiasi masyarakat thd seni budaya daerah
100%
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-172
4.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “.Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan system kepamudaan dan keolahragaan Daerah yang mandiri dan
berprestasi” yang merupakan bagian dari Misi 3 Mengembangkan kualitas pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di
era globalisas.
Tabel 4.86. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan
(%) 0.00% 0.00%
2 Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan (%) 13.33% 13.33%
3 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan
(%) 0.00% 0.00%
4 Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah (%) per tahun 100.00% 100.96%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014.
Tabel 4.87. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan (%) 13.33% 13.33%
2 Tingkat peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang
(%) per tahun 100.00% 100.00%
3 Tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda (%) 20.00% 20.00%
4 Cakupan Pecegahan penyalahgunaan Bahaya narhoba (%) 15.15% 18.18%
5 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan
(%) 0.00% 0.00%
6 Persentase Cabang Olahraga Berprestasi (%) 42.50% 30.00%
7 Cakupan klub olahraga di setiap kecamatan Klub per Kecamatan
2907.69% 2976.92%
8 Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah (%) per tahun 100.00% 100.96%
9 Tingkat peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang
(%) per tahun 100.00% 100.00%
10 Tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda (%) 20.00% 20.00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014
4.2.18.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata melalui sejumlah program
dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-173
Tabel 4.88. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014
SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Kepemudaan dan Olahraga)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata - - - 7 23 23.588.470/500
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.89. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
1.18. Kepemudaan dan Olahraga 1.17.01. Dinas Pemuda Olah Raga
Kebudayaan dan Pariwisata 28.611.671.500,00 23.588.470.500,00 82.44
1.18.1.17.01.15 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
550.000.000,00 541,108,000.00 98.38%
1.18.1.17.01.15.15 Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka Kota Tangerang
300,000,000.00 299,136,000.00 99.71% Jumlah Paskibraka Profesional Tingkat Kota dan Kecamatan mengikuti Diklat
100%
Tingkat Wawasan kebangsaan & jiwa patriotisme pemuda
100%
1.18.1.17.01.15.17 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
150,000,000.00 149,000,000.00 99.33% Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Marching band, Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Musik band
100% Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam rangka memperingati HUT Kota Tangerang
100%
1.18.1.17.01.15.20 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah
100,000,000.00 92,972,000.00 92.97% Jumlah Pemuda yangterpilih sebagai perwakilan Kota Tangerang dan jumlah peserta pembekalan
100% Tingkat pemanfatan hasilpertukaran pemuda antar daerah yg dapat dikembangkan
100%
1.18.1.17.01.16 Pogram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.694.995.000 1.639.123.350 96.70
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-174
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
1.18.1.17.01.16.18 Traning Centre (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
900,000,000.00 886,765,000.00 98.53% Paskibra tingkat kota,tingkat kecamatan, TNI 9100 orang)
100% Tingkat wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme pemuda
100%
1.18.1.17.01.16.19 Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang
300,000,000.00 292,570,000.00 97.52% Jumlah Penyelenggaraan latihan rutin marching band Kota tangerang dalam 7 bulan, jumlah Kejuaraan yang diikuti tim marching band kota Tangerang 50 kali
100% Tingkat peran serta kepemudaan dalam latihan rutin dan training center marcing band kota tangerang
75%
1.18.1.17.01.16.20 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al-A'zhom
600,000,000.00 586,185,000.00 97.70% Jumlah kesenian religi dilombakan, jumlah pemenang kesenian religi festival al azam
100% Meningkatnya aspirasi pemuda terhadap kesenian religi
100%
1.18.1.17.01.16.22. Pembangunan Gedung Pemuda 1,450,000,000.00 0 0.00% Jumlah gedung pemuda yang dibangun
0 Tingkat Apresiasi masyarakat terkait dengan Pembangunan Kepemudaan
0
1.18.1.17.01.16.23. Pengadaan Perlengkapan Marching Band
350,539,000.00 96,950,000.00 27.66% Tersedianya kelengkapan peralatan Tim Marching Band Kota Tangerang
100 Tingkat Kelengkapan Peralatan alat marching band dalam fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang
100
1.18.1.17.01.16.24. Pengembangan Wawasan Paskibraka Kota dan Kecamatan
293,800,000.00 291,730,000.00 99.30% Jumlah Paskibraka Profesional TK. Provensi Kota dan Kecamatan lebih mendapat wawasan kebangsaan,Paskibra TK. Provinsi dan Kota,Tingkat kecamatan
83,33% Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan jiwa profesioalisme pemusa
91,67%
1.18.1.17.01.17. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
200.000.000 198.949.950 99.47
1.18.1.17.01.17.02. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
150.000.000 149.000.000 99.33 Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan Tehnik Pendingin
100 Peningkatan Jumlah wirausaha Muda
100
1.18.1.17.01.18
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
300.000.000 298.139.950 99.38
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-175
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
1.18.1.17.01.18.02 Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan, fasilitasi pembentukan kader pemuda anti Narkoba
200.000.000 194.501.000 97.25 Jumlah kader anti narkonba yang mendapatkan kapasitas terkait dengan pemantuan bahaya narkoba bagi pemuda
100 Meningkatnya jumlah pemuda yang telah mengikuti penyuluhan Bahaya Narkoba dan Pembentukan Karakte
99
1.18.1.17.01.19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
100,000,000.00 58,020,000.00 58.02%
1.17.01.19.05. Pembinaan manajemen organisasi olahraga
100,000,000.00 58,020,000.00 58.02% Jumlah Peserta Pembinaan manajemen Organisasi Olahraga
100 Tingkat Pencapaian Perolehan Medali bagi para atlit dan pelatih cabang olahraga
90
1.18.1.17.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
7.339.275.000,00
7.186.499.500,00 97.92%
1.18.1.17.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
200.000.000 200.000.000 100.00 Frekvensi Pelaksanaan senam jantung sehat di Kota Tangerang
100 Terlaksananya senam jantung sehat di Kota Tangerang
100
1.18.1.17.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1,092,650,000.00 1,033,470,500.00 94.58% Jumlah cabang olahraga yang mengikuti penyelenggaraan kompetisi olahraga di kota Tangerang
100 Peningkatan prestasi bagi para atlit olahraga dan masyarakat diwilayah kota Tangerang
100
1.18.1.17.01.20.08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi danberprestasi
1,996,500,000.00 1,994,500,000.00 99.90% Penghargaan bagi Insan Olahragawan Atlit Pelatih dan Assisten Pelatih Popda dan Porprov
100 Tingkat Dedikasi dan Loyalitas para atlit dan pelatrih cabang olahraga terhadap daerah
100
1.18.1.17.01.20.17. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
51,975,000.00 50,975,000.00 98.08% penghargaan bagi atlit 100 tingkat dedikasi 100
1.18.1.17.01.20.19. Pekan Olahraga Pelajar Daerah 1,100,000,000.00 1,079,459,000.00 98.13% Jumlah Atlit yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi tahun 2014
100 Tingkat Peraihan Medali bagi Atlit Pelajar pada Even Pekan Olahraga Pelajar daerah Provinsi banten
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-176
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
1.18.1.17.01.20.20. Pekan Olahraga Daerah 2,700,000,000.00 2,633,858,000.00 97.55% Terselenggaranya Pengiriman Atlit Pekan Olahraga Provensi banten tahun 2014
100 Tingkat Keberhasilan Kontingen Kota Tangerang pada Pekan Olahraga Provensi banten
100
1.18.1.17.01.20.28. Fasilitasi Kejuaraan daerah dan Kejuaraan Nasional
198,150,000.00 194,237,000.00 98.03% Alat yang difasilitasi untuk dikirim pada kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Nasional
100 Tingkat Keberhasilan Kontingen Kota Tangerang pada Pekan Olahraga Provinsi Banten
100
1.18.1.17.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
16.387.057.500,00 13.305.142.000,00 81.24%
1.18.1.17.01.21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
1,445,920,000.00 1,263,332,200.00 87.37% Pembuatan Pagar Tribun Kamar mandi/WC Lapangan Sukun
Pembangunan jaring Pengaman lap. Basket/Futsal GOR Tangerang
Lanjutan Pembangunan Sarana Panjat Tebing lap. Ahmad yani
Pembangunan jaring Pengaman lap. Futsal Rw O6 Kel. Cipondoh
Pembangunan jaring Pengaman lap. Futsal Rw O4 Jl. Mangga Cibodasari
Pembangunan Lampu Stadion Mini Cipondo
Pembuatan pagar GOR Cibodas
100 Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Kecamatan terhadap
42,86
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-177
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
1.18.1.17.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Olahraga
1,200,000,000.00 1,079,606,500.00 89.97% Pemeliharaan Rutin/berkala sarana Olahraga
100 Meningkatnya Apresiasi Masyarakat terhadap olahraga
54,17
1.18.1.17.01.21.08 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
13,650,234,500.00 10,894,475,800.00 79.81% Terbangunnya Gedung Oalhraga dan sarana Oalhraga di Kota Tangerang
100 Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Kecamatan terhadap Olahraga
54,17
1.17.01.21.10. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (DED)
81,903,000.00 67,727,500.00 82.69% Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan (DED)
100 Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat Kota Tangerang
100
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-178
4.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-
2018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu:
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan yang merupakan bagian dari Misi ke-3,
yaitu: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan
sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,
pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak
bencana yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: Mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,
sehat, dan nyaman
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan
dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman yang
merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: Mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman
Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat
beberapa target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti
pada tabel berikut.
Tabel 4.90. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP
(%) per tahun 100,00% 100,00%
2 Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT
petugas/ RT 16,36% 16,36%
3 Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan
kegiatan/ kecamatan
30,77% 30,77%
4 Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik
(%) 20,00% 20,00%
8 Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW poskamling/ RW 1,23 1,23
11 Tingkat koordinasi penanggulangan bencana (%) per tahun 100,00% 100,00%
12 Tingkat penanganan korban bencana (%) per tahun 100,00% 100,00%
13 Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT (%) per tahun 100,00% 100,00%
14 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
% 90,00% 88,24%
15 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
patroli/hari 1,38 1,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-179
No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
16 Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%
17 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum (%) per tahun 100,00% 100,00%
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 Kesbanglinmas Kota Tangerang, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kecamatan se-Kota Tangerang 2014
Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat 17 (tujuh belas)
indikator sasaran pembangunan daerah yaitu indikator Cakupan peningkatan kesadaran
wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP terealisasi sebesar 100% dari target
tahun 2014 sebesar 100%, indikator Rasio petugas dalam satuan perlindungan
masyarakat (Linmas) pada setiap RT terealisasi sebesar 16% dari target tahun 2014
sebesar 16%, indikator Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah
daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan terealisasi sebesar 30,77%
dari target tahun 2014 sebesar 30,77%, indikator Tingkat penyelenggaraan sosialisasi
kebijakan pemerintah di bidang Politik terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014
sebesar 20%, indikator Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW terealisasi
sebesar 1,23 dari target tahun 2014 sebesar 1,23 indikator Tingkat koordinasi
penanggulangan bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%,
indikator Tingkat penanganan korban bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun
2014 sebesar 100%, indikator Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT terealisasi
sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100% dan indikator Tingkat Ketersediaan
mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter terealisasi sebesar 88,24% dari
target tahun 2014 sebesar 90%, indikator Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat sebanyak 1 patroli/hari dari target 1,38 patroli/hari, indikator
Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar perda sebesar 100% dari target tahun
2014 sebesar 100%, indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum
sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%.
Tabel 4.91. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
(%) 20,00% 100%
2 Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT
petugas/ RT 16,36% 16,36%
3 Tingkat penyelesaian kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan
(%) 100,00% 20,00%
4 Tingkat kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan (%) 60,87% 14,00%
5 Cakupan pengendalian keamanan lingkungan RT (%) per tahun 100,00% 0,16%
4-3
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-180
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
6 Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP
(%) per tahun 100,00% 7,55%
7 Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan
kegiatan/ kecamatan
30,77% 30,77%
8 Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik
(%) 20,00% 20,00%
9 Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW poskamling/ RW 1,23 1,23
10 Tingkat sosialisasi terkait pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
(%) 100,00% 100%
11 Tingkat koordinasi penanggulangan bencana (%) per tahun 100,00% 100,00%
12 Tingkat penanganan korban bencana (%) per tahun 100,00% 100,00%
13 Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT (%) per tahun 100,00% 100,00%
14 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Patroli/hari 138,46% 138,46%
15 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
% 90,00% 88,24%
16 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat patroli/hari 1,38 1,00
17 Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%
18 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum (%) per tahun 100,00% 100,00%
19 Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) (%) per tahun 100,00% 100,00%
Sumber: Kantor Kesbang Linmas Kota Tangerang, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan 13 kecamatan se-kota tangerang, 2014.
Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat 19 (sembilan belas)
indikator program pembangunan daerah yaitu; indikator Rasio petugas dalam satuan
perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT terealisasi sebesar 16,36% dari target
tahun 2014 sebesar 16,36%, indikator Tingkat penyelesaian kejadian di masyarakat
terkait dengan masalah kebangsaan terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014
sebesar 100%, indikator Tingkat kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan
terealisasi sebesar 14% dari target tahun 2014 sebesar 60,87%, indikator Cakupan
pengendalian keamanan lingkungan RT terealisasi sebesar 0,16% dari target tahun 2014
sebesar 100%, indikator Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada
Ormas, LSM, dan OKP terealisasi sebesar 7,55% dari target tahun 2014 sebesar 100%,
indikator Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah
dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan terealisasi sebesar 30,77% dari
target tahun 2014 sebesar 30,77%, indikator Tingkat penyelenggaraan sosialisasi
kebijakan pemerintah di bidang Politik terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014
sebesar 20%, indikator Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW terealisasi
sebesar 1,23 dari target tahun 2014 sebesar 1,23, indikator Tingkat sosialisasi terkait
pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam terealisasi sebesar 100% dari target
tahun 2014 sebesar 20%, indikator Tingkat koordinasi penanggulangan bencana
terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat
penanganan korban bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-181
100%, indikator Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT, indikator Cakupan
patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terealisasi sebesar 100%
dari target tahun 2014 sebesar 100% dan indikator tingkat ketersediaan mobil pemadam
kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada wilayah manajemen pemadam kebakaran
terealisasi sebesar 88,24% dari target tahun 2014 sebesar 90%, indikator Cakupan
patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 1 patroli/hari dari
target 1,38 patroli/hari, indikator Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar perda
sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran Ketertiban Umum sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%,
indikator Tingkat Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebesar 100% dari
target tahun 2014 sebesar 100%.
4.2.19.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan 13 Kecamatan se-Kota
Tangerang melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti
pada tabel berikut.
Tabel 4.92. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm.
Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Kesatuan Bangsa & Politik
Dalam Negeri.)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
6 26 1.285.848.730,00 7 21 3.679.335.430,00
Kecamatan Tangerang - - - 1 1 248.488.900,00
Kecamatan Jatiuwung - - - 1 1 144.002.800,00
Kecamatan Batuceper - - - 1 1 255.692.000,00
Kecamatan Benda - - - 1 1 119.806.100,00
Kecamatan Cipondoh - - - 1 1 233.261.000,00
Kecamatan Ciledug - - - 1 1 184.697.700,00
Kecamatan Karawaci - - - 1 1 379.367.050,00
Kecamatan Periuk - - - 1 1 118.533.650,00
Kecamatan Cibodas - - - 1 1 138.588.000,00
Kecamatan Neglasari - - - 1 1 181.705.500,00
Kecamatan Pinang - - - 1 1 261.614.250,00
Kecamatan Karang Tengah - - - 1 1 161.326.000,00
Kecamatan Larangan - - - 1 1 192.710.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran - - - 3 13 2.144.734.000,00
Satpol PP 8 30 4.856.625.433,00 2 4 8.571.989.400,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan 13
Kecamatan 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
182
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut
Tabel 4.93. Rekapitulasi Program SKPD Kantor Kesbanglinmas, Dinas Pemadam Kebakaran dan 13 Kecamatan yang Mendukung Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.01. Ur. OtDa, Pemerintahan
Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian,
1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
791,207,534.00 649,877,405.00 82.14
1.19.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
109,959,984.00 75,762,955.00 68.90
1.19.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
50,000,000.00 11,427,000.00 22.85
1.19.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
70,178,400.00 64,292,900.00 91.61
1.19.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00 58,799,500.00 98.00 1.19.01.01.11. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 25,509,150.00 24,647,550.00 96.62
1.19.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12,000,000.00 11,200,000.00 93.33
1.19.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
60,000,000.00 54,725,000.00 91.21
1.19.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
251,200,000.00 196,662,500.00 78.29
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
183
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.01.01.20. Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor 126,360,000.00 126,360,000.00 100.00
1.19.01.01.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
13,000,000.00 13,000,000.00 100.00
1.19.01.01.34. Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor
13,000,000.00 13,000,000.00 100.00
1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
531,207,550.00 252,710,000.00 47.57
1.19.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
198,947,550.00 - -
1.19.01.02.13 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
100,000,000.00 88,900,000.00 88.90
.1.19.01.02.24. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
232,260,000.00 163,810,000.00 70.53
1.19.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100,000,000.00 84,740,000.00 84.74
1.19.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100,000,000.00 84,740,000.00 84.74
1.19.01.05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100,000,000.00 84,758,000.00 84.76
1.19.01.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
100,000,000.00 84,758,000.00 84.76
1.19.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
45,741,900.00 45,041,900.00 98.47
1.19.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12,000,000.00 12,000,000.00 100.00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
184
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.01.06.02. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 11,247,000.00 10,897,000.00 96.89
1.19.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
11,247,900.00 11,247,900.00 100.00
1.19.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
11,247,000.00 10,897,000.00 96.89
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)
1.19.01.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
113,241,700.00 110,410,525.00 97.50
1.19.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 35,000,000.00 34,812,500.00 99.46 1.19.01.06.07. Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD 72,000,000.00 69,356,325.00 96.33
1.19.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 6,241,700.00 6,241,700.00 100.00 1.19.01.06. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 16,310,800.00 16,310,900.00 100.00
1.19.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
16,310,800.00 16,310,900.00 100.00
1.19.01.06. Program Pengembangan Data/Informasi
12,000,000.00 12,000,000.00 100.00
1.19.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
12,000,000.00 12,000,000.00 100.00
1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3,275,895,700.00 3,099,960,930.00 94.63
1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
695,500,950.00 600,302,380.00 86.31
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
185
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.01.16.02. Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
299,999,950.00 217,780,000.00 72.59 Laporan perkembangan Kantrantibmas
100.00 Tingkat Pemeliharaan yang Sinergi dengan Aparat Keamanan dalam Mencegah Tindak Kejahatan dan Pemeliharaan Kantantribmas
100
1.19.01.16.11. Pembentukan dan Pembekalan Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat
300,000,000.00 288,721,380.00 96.24 Peningkatan dan Penanganan Konflik di Masyarakat
100.00 Meningkatkan Pemahaman Anggota FKDM Kota Tangerang dalam Mencegah Tindak Kejahatan dan Pemeliharaan Kantramtibmas
100.00
1.19.01.16.17. Penyusunan Database Rumah Ibadah
95,501,000.00 93,801,000.00 98.22 Data Base Rumah Ibadah 100.00 Sebagai Data Instruksi dalam Rangkaian dalam Memelihara Ketertiban dan Keamanan serta Pencegahan Tindak Kejahatan
100.00
1.20.08. KECAMATAN TANGERANG 262,838,800.00 248,488,900.00 100.00% 1.20.08.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
262,838,800.00 248,488,900.00 94.54% Jumlah pelaksanaan pngawasan dan pengendalian implementasi perda Kota Tangerang di wilayah Kecamatan Tangerang
100.00 Tingkat pengendalian terhadap implementasi Perda Kota Tangerang
67.00
1.20.09. KECAMATAN JATIUWUNG 144,002,800.00 144,002,800.00 100.00% 1.20.09.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
144,002,800.00 144,002,800.00 100.00% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan /implementasi peraturan daerah
71.88 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban
68.75
1.20.10. KECAMATAN BATUCEPER 167,238,100.00 135,557,600.00 81.06% 1.20.10.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
167,238,100.00 135,557,600.00 81.06% Terlaksananya pengawasan dan pengendalian/ implementasi Perda di wilayah Kecamatan Batuceper
20.83 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan tegaknya Perda Kota Tangerang
20.83
1.20.11. KECAMATAN BENDA 126,006,500.00 119,806,100.00 100.00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
186
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.11.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
126,006,500.00 119,806,100.00 95.08% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan /implementasi peraturan daerah : 1. Operasi Rawan K3 dan Pelanggaran Sarana Umum, 2. Rawan Pelacuran, 3. Rawan Miras, 4. Pengawasan Pengedalian Kasus Perindikasinya Pelanggaran Perda
33.33 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban
33.33
1.20.12. KECAMATAN CIPONDOH 234,011,000.00 233,261,000.00 100.00% 1.20.12.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
234,011,000.00 233,261,000.00 99.68% Terselenggaranya kegiatan operasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PERDA K3 dan Miras di Kecamatan Cipondoh
83.33 Teridentifikasinya dan ditindaklanjuti-nya pelanggaran PERDA K3 dan Miras di Kecamatan Cipondoh pada tahun 2010
83.33
1.20.13. KECAMATAN CILEDUG 184,869,000.00 184,697,700.00 94.95% 1.20.13.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
184,869,000.00 184,697,700.00 99.91% Pelaksanaan pengawasan & pengendalian Perda Kota Tangerang di Wilayah Kec. Ciledug
75.61 Terciptanya kesadaran Masyarakat terhdap Perda Kota Tangerang di Wil. Kec. Ciledug
75.61
1.20.14. KECAMATAN KARAWACI 379,367,050.00 379,367,050.00 100.00% 1.20.14.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
379,367,050.00 379,367,050.00 100.00% Jumlah Pengawasan/ Pengendalian Implentasi Peraturan Daerah
83.33 Persentase Kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Implementasi Peraturan Daerah
83.33
1.20.15. KECAMATAN PERIUK 126,006,450.00 118,533,650.00 100.00% 1.20.15.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
126,006,450.00 118,533,650.00 94.07% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan/implementasi peraturan daerah
93.75 Peningkatan kenyamanan dan ketertiban
93.75
1.20.16. KECAMATAN CIBODAS 151,008,000.00 138,588,000.00 100.00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
187
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.16.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
151,008,000.00 138,588,000.00 91.78% Jumlah operasi penegakkan peraturan daerah di wilayah kecamatan Cibodas
95.83 Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksaan peraturan daerah di wilayah Kecamatan Cibodas
95.83
1.20.17. KECAMATAN NEGLASARI 188,906,800.00 181,705,500.00 98.66% 1.20.17.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
188,906,800.00 181,705,500.00 96.19% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan /implementasi peraturan daerah
93.75 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban
93.75
1.20.18. KECAMATAN PINANG 261,614,250.00 261,614,250.00 96.10% 1.20.18.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
261,614,250.00 261,614,250.00 100.00% Jumlah operasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda K3 dan Miras di Kecamatan
100.00 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban
100.00
1.20.19. KECAMATAN KARANG TENGAH
161,326,000.00 161,326,000.00 100.00%
1.20.19.16.06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
161,326,000.00 161,326,000.00 100.00% Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda K3 dan Miras di Kecamatan
93.75 Tingkat ketertiban umum terkait pelaksanaan Perda
93.75
1.20.20. KECAMATAN LARANGAN 193,200,000.00 192,710,000.00 97.24% 1.20.20.16.06. Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
193,200,000.00 192,710,000.00 99.75% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan /implementasi peraturan daerah
100.00 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban
100.00
1.19.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan
316,709,450.00 210,509,450.00 66.47
1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
316,709,450.00 210,509,450.00 66.47
1.19.01.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
150,000,000.00 135,300,000.00 90.20 Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan
100.00 Terciptanya Kerukunan Umat Beragama
100.00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
188
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.01.17.07. Bela Negara untuk
Masyarakat Etnis Tionghoa 166,709,450.00 75,209,450.00 45.11 Peningkatan Pemahaman
tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
100 Meningkatkan Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
100
1.19.01.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
100,000,000.00 94,040,000.00 94.04
1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
100,000,000.00 94,040,000.00 94.04
1.19.01.18.04. Peningkatan wawasan kebangsaan bagi Ormas dan LSM
100,000,000.00 94,040,000.00 94.04 Jumlah Peserta Kegiatan 100.00 Tingkat Pengembangan Wawasan Kebangsaan
100.00
1.19.01.19. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
97,676,000.00 86,530,000.00 88.59
1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
97,676,000.00 86,530,000.00 88.59
1.19.01.19.01. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
97,676,000.00 86,530,000.00 88.59 Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat dari anggota linmas di wilayah berseragam lengkap
100 Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga ketertiban di Wilayah Masyarakat
100
1.19.01.19.02. Pembinaan dan penyuluhan anggota Linmas
300,000,000.00 203,583,700.00 67.86 Jumlah anggota Linmas di Kota Tangerang
50.00 Tingkat Pemahaman Kelinmasan, Penanganan Masalah, Penyampaian Informasi untuk Koordinator Linmas Disetiap Kelurahan Kota Tangerang ( Non PNS ) Sebagai pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
50.00
1.19.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
687,085,250.00 619,709,250.00 90.19
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
189
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat
687,085,250.00 619,709,250.00 90.19
1.19.01.20.13. Operasi Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Tangerang
443,170,600.00 415,434,600.00 93.74 Operasi Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika
100.00 Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkoba Di Kota Tangerang
100.00
1.19.01.20.14. Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkotika Bagi Organisasi Kemahasiswaan, Ormas dan LSM
243,914,650.00 204,274,650.00 83.75 Operasi Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika
100.00 Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkoba Di Kota Tangerang
100.00
1.19.01.21. Program pendidikan politik masyarakat
1,779,494,900.00 1,546,980,650.00 86.93
1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
1,779,494,900.00 1,546,980,650.00 86.93
1.19.01.21.03. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
100,908,000.00 94,408,000.00 93.56 Jumlah Pengurus Partai Politik Yang Mengikuti Diskusi Politik
100.00 Persentase Kesepakatan bersama dalam menjaga kondisi politik di Kota Tangerang
100.00
1.19.01.21.09. Pengawasan Bantuan Partai Politik
65,000,000.00 24,470,000.00 37.65 Jumlah Dokumen / Laporan 2 Semesteran yang sudah di Verifikasi ,Jumlah Laporan Evaluasi Akhir Tahun Bantuan Partai Politik
100.00 Tertibnya Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik.
100.00
1.19.01.21.12. Diskusi dan seminar dan partisipasi perempuan dalam partai politik
150,000,000.00 137,697,000.00 91.80 Terbentuknya Penyelenggaraan Diskusi dan Seminar dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik
100 Meningkatnya Wawasan Dalam Partai Politik
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
190
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.01.21.13. Fasilitasi Pertemuan dan
Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan, Parpol, Ormas dan LSM.
250,000,000.00 223,871,200.00 89.55 Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Diskusi
100.00 Tingkat Pemahaman Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah Terkait Pertemuan Forum Diskusi dan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah, Partai Politik Ormas dan LSM
100
1.19.01.21.15. Fasilitasi sosialisasi kebijakan pemerintah daerah, Provinsi, dan Pusat di bidang Politik
165,000,000.00 155,235,600.00 94.08 Peserta Yang Mengikuti Kegiatan
100.00 Menigkatkan Wawasan dan Implemnetasi Terhadap Permendagri tentang Pendataan Penguru Partai Politik Ormas dan LSM
100
1.19.01.21.16. Kemitraan dengan Ormas dan LSM
498,289,900.00 437,646,950.00 87.83 Jumlah Ormas dan LSM diverifikasi , Jumlah laporan hasil kegiatan dalam rangka menunjang tupoksi Kantor Kesbang Linmas
100.00 Tingkat Fasilitasi Ormas dan LSM 100.00
1.19.01.21.19. Monitoring Pilpres 50,297,000.00 39,626,000.00 78.78 Fasilitasi Koordinasi Monitoring Pilpres
100.00 Terselenggaranya Pemilu Presiden dengan Lancar, Aman dan Kondusif
100.00
1.19.01.21.20. Monitoring Kegiatan Partai Politik dan Ormas LSM
200,000,000.00 162,150,900.00 81.08 Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Partai Politik dan Ormas LSM
100.00 Meningkatnya Wawasan Dalam Partai Politik
100.00
1.19.01.21.21. Monitorinng Pemilu Legislatif 300,000,000.00 271,875,000.00 90.63 Fasilitasi Koordinasi Monitoring Pemilu Legislatif Kota Tangerang
100.00 Pemilu Terselenggaranya dengan Lancar, Aman dan Kondusif
100.00
1.19.01.22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
3,641,210,000.00 2,462,414,000.00 80,52%
1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
330,000,000.00 317,680,000.00 96.27
1.19.01.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
280,000,000.00 271,505,000.00 96.97 Laporan hasil Monitoring Rawan Bencana
100.00 Terpantaunya Daerah Rawan Bencana Alam dan Sosial serta Mendeteksi Terjadinya Banjir
100.00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
191
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.01.22.06. Latihan Teknis Antisipasi
Terjadi Bencana Alam (Glady Posko)
50,000,000.00 46,175,000.00 92.35 Terbinanya Aparatur dalam Penanganan Bencana
100.00 Peningkatan Pemahaman Dalam Penanganan Bencana
100.00
1.04.02. Dinas Pemadam Kebakaran 3.311.210.000,00 2.144.734.000,00 64,77 1.04.02.22.03. Pengadaan sarana dan
prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
2,684,210,000.00 1.791.149.000,00 66,73 Tersedianya sarana dan prasarana & Evakuasi korban sebanyak 4 paket
75 Dimanfaatkannya Alat Rescue untuk Evakuasi Korban
75
1.04.02.22.08. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bencana
343,920,000.00 277.760.000,00 80,76 Terlaksananya pelayanan dibidang penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bencana lain
83,33 Dimanfaatkannya peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bencana lain dalam pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
91,67%
1.04.02.22.09. Penyediaan makan minum relawan evakuasi korban bencana alam
233.080.000,00 75.825.000,00 32,53 Jumlah penyediaan makan minum relawan evakuasi korban bencana alam
40 Dimanfaatkannya makan minum untuk relawan evakuasi korban bencana alam
40
1.19.01.18. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
30,000,000.00
1.19.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa
30,000,000.00
1.19.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
30,000,000.00
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan 13 Kecamatan se-Kota Tangerang 2014
Tabel 4.94. Rekapitulasi Program Rutin Satpol PP Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) Persentase
Penyerapan (%) 1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 5.934.450.800,00 4.701.585.433,00 79,23% PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
192
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) Persentase
Penyerapan (%) 1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 5.804.719.200,00 4.573.343.833,00 78,79%
1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.000.265.950,00 2.653.574.908,00 88,44% 1.19.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000,00 2.158.800,00 99,94% 1.19.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 184.999.800,00 118.200.994,00 63,89% 1.19.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 62.675.000,00 48.533.200,00 77,44% 1.19.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 90.573.600,00 88.173.400,00 97,35% 1.19.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 35.550.000,00 34.856.000,00 98,05% 1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00 53.986.000,00 98,16% 1.19.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39.046.700,00 38.963.300,00 99,79% 1.19.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.023.000,00 10.919.800,00 90,82% 1.19.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 194.822.450,00 186.685.000,00 95,82% 1.19.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 51.840.000,00 35.400.000,00 68,29% 1.19.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 620.610.000,00 613.913.614,00 98,92% 1.19.02.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 1.650.965.400,00 1.421.784.800,00 86,12% 1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.440.302.700,00 1.171.112.425,00 81,31% 1.19.02.02.10. Pengadaan Meubelair 181.560.000,00 172.418.000,00 94,96% 1.19.02.02.102. Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 44.800.000,00 43.190.000,00 96,41% 1.19.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 81.605.000,00 76.709.000,00 94,00% 1.19.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.132.337.700,00 878.795.425,00 77,61% 1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 347.901.450,00 0,00 0,00% 1.19.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 347.901.450,00 0,00 0,00% 1.19.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 715.064.300,00 653.071.700,00 91,33% 1.19.02.05.40. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur 715.064.300,00 653.071.700,00 91,33% 1.19.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 145.484.800,00 95.584.800,00 65,70% 1.19.02.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00% 1.19.02.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00% 1.19.02.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00% 1.19.02.06.15. Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 17.500.000,00 17.500.000,00 100,00% 1.19.02.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 1.19.02.06.21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD 90.560.000,00 40.660.000,00 44,90%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
193
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) Persentase
Penyerapan (%) 1.19.02.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 155.700.000,00 0,00 0,00% 1.19.02.26.22. Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Gelar Perkara) 155.700.000,00 0,00 0,00% 1.06. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin) 129.731.600,00 128.241.600,00 98,85% 1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 107.163.500,00 105.673.500,00 98,61% 1.19.02.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 1.19.02.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 82.785.000,00 81.295.000,00 98,20% 1.19.02.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 4.378.500,00 4.378.500,00 100,00% 1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 22.568.100,00 22.568.100,00 100,00% 1.19.02.06.05. Penyusunan LAKIP 11.447.100,00 11.447.100,00 100,00% 1.19.02.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 11.121.000,00 11.121.000,00 100,00%
Sumber: Satpol PP, 2014
Tabel 4.95. Rekapitulasi Program-Kegiatan Satpol PP yang mendukung Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 9.047.428.200,00 8.571.989.400,00 94,75% 1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI 9.047.428.200,00 8.571.989.400,00 94,75%
1.19.02.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3.909.908.800,00 3.825.153.800,00 97,83%
1.19.02.15.05.
pengendalian keamanan lingkungan
3.909.908.800,00
3.825.153.800,00
97,83%
Operasi penegakan Perda di wilayah Kota Tangerang:
Prosentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban Lingkungan
78,95
1. Operasi PKL/ketertiban umum 72 kali kegiatan
75,00
2. 'Operasi PSK 36 kali kegiatan 75,00
3. Operaasi miras 48 kali kegiatan 75,00
4. 'Operasi Kawasan Tanpa Rokok 48 kali kegiatan
75,00
1.19.02.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5.137.519.400,00 4.746.835.600,00 92,40%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
194
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.19.02.16.01. Pengawasan pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi pamong praja 4.114.406.050,00 3.828.794.050,00 93,06% Terlaksananya Pengawasan,
Pemantauan dan pengendalian keamanan di 6 zona rawan ketertiban umum
83,33 Meminimalisir terjadinya gangguan ketertiban umum
83,33
1.19.02.16.06.
Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
413.710.000,00
381.210.000,00
92,14%
Jumlah lokasi yang dikendalikan pelaksanaan/Implementasi Perda :
65,84
Tingkat kenyamanan dan Keamanan Lingkungan
65,84 1. Pencegahan tindak kriminal guna
pencapaian ketertiban lingkungan (13 lokasi)
2. Pengawasan tempat-tempat hiburan yang rawan ketertiban umum (107 lokasi)
1.19.02.16.16. Koordinasi dan Evaluasi Trantibum Kecamatan se-Kota Tangerang
609.403.350,00 536.831.550,00 88,09% Tersusunnya laporan evaluasi tramtib Kecamatan Kota Tangerang
75,00 Tercapainya ketertiban umum di 13 Kecamatan se Kota Tangerang
75,00
Sumber: Satpol PP, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-195
4.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi:
1. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Kepemerintahan
dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat, yang Responsif,
Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis
2. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi
Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel
3. Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan
Profesional
4. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan
perlengkapan keadministrasian perkantoran
5. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pengawasan Pembangunan
Daerah
Yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: “Mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas,
kompeten, dan profesional”.
Serta dalam rangka pencapaian sasaran misi:
1. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Perencanaan-Penganggaran,
Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif,
serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan
2. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai”
Yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana
perkotaan yang memadai dan berkualitas”
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-196
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.96. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%) 20,00% 20,00%
2 Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD (%) 59,00% 59,00%
3 Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
(%)
17,74%
17,74%
4 Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD (%) per tahun
100,00% 100,00%
5 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 20,00%
6 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun
100,00% 100,00%
7 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) per tahun
100,00% 100,00%
8 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun
100,00% 50,00%
9 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun
100,00% 100,00%
10 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun
100,00%
100,00%
11 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun
100,00% 92,75%
12 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
(%) per tahun
100,00%
1,90%
13 Tingkat pembinaan kapasitas administrasi dan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan
% per tahun
100,00 100,00
14 Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum % 17,00 17,00
15 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
% 20,00 20,00
16 Tingkat pembinaan, penyuluhan, pemahaman, penanganan kasus hukum kepada aparatur dan masyarakat
% 20,00 17,78
17 Tingkat analisis beban kerja pegawai % 50,00 50,00
18 Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah % 33,00 33,00
19 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik % B B
20 Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah % 20,00 20,00
21 Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan
% 17.74 17.72
22 Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah daerah % 18,00 13,36
23 Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran
% 20,00 20,00
24 Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ % 10,00 10,00
25 Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah
% 20,00 18,50
26 Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah
% 17,00 17,00
27 Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(%)
100,00%
100,00%
28 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan
% 21,27% 21,27%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-197
No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
29 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah
(%) per tahun
100,00%
100,00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014
Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah terdapat 29 (dua
puluh sembilan) indikator sasaran pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada
tahun 2014, beberapa indikator memenuhi capaian 2014 diantaranya indikator Tingkat
penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terealisasi sebesar 20,00% dari
target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan
keorganisasian SKPD terealisasi sebesar 59,00% dari target sebesar 59,00%. Indikator
Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya terealisasi sebesar 17,74% dari target sebesar 17,74%. Indikator Tingkat
kesesuaian formasi jabatan SKPD terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar
100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kedisiplinan
aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.
Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung
kedisiplinan aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar
100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi
perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat
ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar
100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat pembinaan kapasitas
administrasi dan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan terealisasi sebesar
100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat koordinasi dalam penanganan
tugas pemerintahan umum terealisasi sebesar 17,00 dari target sebesar 17,00. Indikator
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat analisis beban
kerja pegawai terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar 50,00%. Indikator Tingkat
pelaksanaan kebijakan daerah terealisasi sebesar 33,00% dari target sebesar 33,00%.
Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik terealisasi
sebesar B dari target sebesar B. Indikator Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator
Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-198
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan
pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ terealisasi sebesar 10,00% dari target
sebesar 10,00%. Indikator Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan
walikota/wakil walikota/sekretaris daerah terealisasi sebesar 17,00% dari target sebesar
17,00%. Indikator Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi
Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sebesar 100,00% dari
target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-
penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung
kajian teknokratis serta dipublikasikan terealisasi sebesar 21,27% dari target sebesar
21,27%. Indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai
pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target
sebesar 100,00%. Sedangkan indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur
pemerintah daerah terealisasi sebesar 50,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar
92,75% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur terealisasi sebesar 92,75% dari target sebesar
1,90%. Indikator Tingkat pembinaan, penyuluhan, pemahaman, penanganan kasus
hukum kepada aparatur dan masyarakat terealisasi sebesar 17,78% dari target sebesar
20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi
pemerintahan terealisasi sebesar 17.72% dari target sebesar 17.74%. Indikator Tingkat
capaian pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah daerah terealisasi sebesar
13,36% dari target sebesar 18,00%. Indikator Tingkat pengembangan komunikasi,
informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil
walikota/sekretaris daerah terealisasi sebesar 18,50% dari target sebesar 20,00%.
Tabel 4.97. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%) 20,00 20,00
2 Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD
(%) 59,00 59,00
3 Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
(%)
17,74
17,74
4 Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD (%) per tahun 100,00 100,00
5 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00 20,00
6 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00 100,00
7 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) per tahun 100,00 100,00
8 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00 50,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-199
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
9 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun 100,00 100,00
10 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun
100,00
100,00
11 Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah (%) per tahun 100,00 100,00
12 Tingkat penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat % 20,00 16,67
13 Tingkat analisis beban kerja pegawai % 16,00 50,00
14 Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah % 6,00 6,00
15 Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur % 5,00 5,00
16 Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan
% 17,74 17,74
17 Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum (%) 17,00 17,00
18 Tingkat akuntabilitas penyusunan anggaran pembangunan (%) 20,00 20,00
19 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah
(%) 60,00 60,00
20 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. Daerah
(%) 22,27 22,27
21 Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah
(%) 18,15 18,15
22 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00
92,75
23 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
(%) per tahun 100,00
1,90
24 Tingkat pembinaan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan
% 20,00 20,00
25 Tingkat koordinasi penanganan tugas pemerintahan umum % 20,00 20,00
26 Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah % 20,00 20,00
27 Tingkat legislasi produk hukum daerah % 20,00 20,00
28 Tingkat pelaksanaan dialog hukum % 20,00 20,00
29 Tingkat efektifitas penyusunan produk hukum daerah % 20,00 20,00
30 Tingkat tindak lanjut penyusunan peraturan walikota % 20,00 20,00
31 Tingkat kajian dan evaluasi produk hukum daerah % 20,00 20,00
32 Tingkat pembinaan penyuluhan hukum kepada masyarakat % 20,00 20,00
33 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum % 20,00 20,00
34 Tingkat wawasan dan kemampuan hukum aparatur % 20,00 20,00
35 Tingkat penanganan kasus dan sengketa hukum % 20,00 20,00
36 Tingkat koordinasi pembinaan hukum wilayah % 20,00 10,00
37 Tingkat ketersediaan norma, standar, pedoman pelayanan public % 5,00 4,00
38 Tingkat kinerja unit pelayanan publik % 40,00 40,00
39 Tingkat pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
% 20,00 20,00
40 Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan daerah
% 20,00 20,00
41 Tingkat inpeksi KDH dan Wakil KDH dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, orsos dan MUSPIDA
% 20,00 20,00
42 Tingkat pelayanan kesehatan pimpinan daerah % 20,00 20,00
43 Tingkat disiplin aparatur sekretariat daerah % 20,00 20,00
44 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD % 20,00 20,00
45 Tingkat kelengkapan pelaporan barang sekretariat daerah % 20,00 20,00
46 Tingkat capaian pengadaan pekerjaan konstruksi % 20,00 14,70
47 Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lainnya % 20,00 11,38
48 Tingkat capaian pengadaan jasa Konsultansi % 15,00 14,58
49 Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran
% 20,00 20,00
50 Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ % 20,00 20,00
51 Tingkat ketersediaan dialog dengan tokoh masyarakat % 20,00 18,46
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-200
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
52 Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dalam penerimaan tamu daerah, tamu negara dan tamu-tamu perwakilan negara sahabat
% 20,00 20,00
53 Tingkat pengetahuan aparatur % 20,00 20,00
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014
Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah terdapat 53 (lima
puluh tiga) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun
2014, beberapa indikator memenuhi capaian 2014 diantaranya indikator Tingkat
penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terealisasi sebesar 20,00% dari
target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan
keorganisasian SKPD terealisasi sebesar 59,00% dari target sebesar 59,00%. Indikator
Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya terealisasi sebesar 17,74% dari target sebesar 17,74%. Indikator Tingkat
kesesuaian formasi jabatan SKPD terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar
100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kedisiplinan
aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.
Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung
kedisiplinan aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar
100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi
perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat
ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar
100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketertiban administrasi
pembangunan daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator
Tingkat analisis beban kerja pegawai terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar
16,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah terealisasi sebesar
6,00% dari target sebesar 6,00%. Indikator Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur
terealisasi sebesar 5,00% dari target sebesar 5,00%. Indikator Tingkat ketersediaan
sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan terealisasi sebesar 17,74% dari
target sebesar 17,74%. Indikator Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas
pemerintahan umum terealisasi sebesar 17,00% dari target sebesar 17,00%. Indikator
Tingkat akuntabilitas penyusunan anggaran pembangunan terealisasi sebesar 20,00%
dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-201
data/informasi perencanaan pembangunan daerah terealisasi sebesar 60,00% dari target
sebesar 60,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan
penganggaran pemb. Daerah terealisasi sebesar 22,27% dari target sebesar 22,27%.
Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan keg. pemb. Daerah terealisasi sebesar 18,15% dari target sebesar 18,15%.
Indikator Tingkat pembinaan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat koordinasi
penanganan tugas pemerintahan umum terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar
20,00%. Indikator Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat legislasi
produk hukum daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator
Tingkat pelaksanaan dialog hukum terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar
20,00%. Indikator Tingkat efektifitas penyusunan produk hukum daerah terealisasi
sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat tindak lanjut penyusunan
peraturan walikota terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator
Tingkat kajian dan evaluasi produk hukum daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target
sebesar 20,00% . Indikator Tingkat pembinaan penyuluhan hukum kepada masyarakat
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pemahaman
masyarakat terhadap hukum terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.
Indikator Tingkat wawasan dan kemampuan hukum aparatur terealisasi sebesar 20,00%
dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat penanganan kasus dan sengketa hukum
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat koordinasi
pembinaan hukum wilayah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.
Indikator Tingkat kinerja unit pelayanan publik terealisasi sebesar 40,00% dari target
sebesar 40,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.
Indikator Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan daerah
terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelayanan
kesehatan pimpinan daerah Tingkat inpeksi KDH dan Wakil KDH dan koordinasi
dengan tokoh masyarakat, orsos dan MUSPIDA terealisasi sebesar 20,00% dari target
sebesar 20,00%. Indikator Tingkat disiplin aparatur sekretariat daerah terealisasi sebesar
20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip SKPD terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator
Tingkat kelengkapan pelaporan barang sekretariat daerah terealisasi sebesar 20,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-202
dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan
SPMU dan pembukuan anggaran terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.
Indikator Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ terealisasi
sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelayanan keprotokolan
kegiatan kedinasan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dalam penerimaan
tamu daerah, tamu negara dan tamu-tamu perwakilan negara sahabat terealisasi sebesar
20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pengetahuan aparatur terealisasi
sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Sedangkan Indikator Tingkat Kapasitas
Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar
100,00%. Indikator Tingkat penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
terealisasi sebesar 16,67% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan
sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar 92,75% dari target
sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan
prasarana aparatur terealisasi sebesar 1,90% dari target sebesar 100,00%. Indikator
Tingkat capaian pengadaan pekerjaan konstruksi terealisasi sebesar 14,70% dari target
sebesar 20,00%. Indikator Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lainnya
terealisasi sebesar 11,38% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat capaian
pengadaan jasa Konsultansi terealisasi sebesar 14,58% dari target sebesar 15,00%.
Indikator Tingkat ketersediaan dialog dengan tokoh masyarakat terealisasi sebesar 18,46
dari target sebesar 20,00%.
Tabel 4.98. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 20,00%
2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%
3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) per tahun
100,00% 100,00%
4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%
5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun
100,00% 100,00%
6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun
100,00% 100,00%
7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00% 100,00%
8 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
(%) per tahun
100,00% 100,00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2014
Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 8
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-203
(delapan) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target tahun 2014,
indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD terealisasi
sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kedisiplinan aparatur
pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator
Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan
aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.
Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar
100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang
pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar
100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi
perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat
ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar 100,00%
dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi
sarana dan prasarana aparatur terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.
Tabel 4.99. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 20,00%
2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%
3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) per tahun 100,00% 100,00%
4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%
5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun 100,00% 100,00%
6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun 100,00% 100,00%
7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00% 100,00%
8 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
(%) per tahun 100,00% 100,00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2014
Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 8
(delapan) indikator program pembangunan daerah sesuai dengan target tahun 2014.
Indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD terealisasi
20,00% dari target 20,00% di Tahun 2014. Indikator Tingkat kedisiplinan aparatur
pemerintah daerah terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat
ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur
pemerintah daerah terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat Kapasitas
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-204
Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi 100,00% dari target 100,00%.
Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator. Indikator Tingkat ketersediaan
pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi 100,00% dari target
100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur terealisasi 100,00% dari target 100,00%.
Tabel 4.100. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum,
Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada
Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian % 100 100
2 Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai % 50 50
3 Tingkat Penurunan Indisipliner Pegawai % 0,38 0,38
4 Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan % 16,36 16,36
5 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional
% 14,95 14,95
6 Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana pendukungnya
% 9,18 9,18
Sumber: BKPP Kota Tangerang, 2014
Tabel 4.101. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum,
Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada
Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian % 100 100
2 Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai % 50 50
3 Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan % 16,36 16,36
4 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional
% 14,95 14,95
5 Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana pendukungnya
% 9,18 9,18
6 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional
% 14,95 14,95
Sumber: BKPP Kota Tangerang, 2014
Pada urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Dan Persandian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP),
terdapat 6 (enam) indikator sasaran dan 6 (enam) indikator program, yaitu:
1. Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian
2. Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai
3. Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan
4. Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat
fungsional
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-205
5. Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana
pendukungnya
6. Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat
fungsional
Tabel 4.102. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum,
Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada
Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1 Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan % 18,51 18,51
2 Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan % 20,00 20,00
3 Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
% 20,00 20,00
4 Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan % 20,00 20,00
Sumber: Inspektorat, 2014
Tabel 4.103. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum,
Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada
Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan % 18,51 18,51
2 Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan % 20,00 20,00
3 Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
% 20,00 20,00
4 Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan % 20,00 20,00
Sumber: Inspektorat, 2014
Pada urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Dan Persandian Inspektorat terdapat 4 (empat) indikator sasaran dan 4
(empat) indikator program, yaitu:
1. Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan
2. Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan
3. Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
4. Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan
Tabel 4.104. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi daerah Pada Tahun
2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 2o,00%
2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%
3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah
(%) per tahun 100,00% 100,00%
4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-206
No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun 100,00% 100,00%
6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
(%) per tahun
100,00% 11,00%
7 Tingkat ketersediaan system informasi Pelayanan investasi daerah (%) per tahun 28,57% 28,57%
8 Tingkat penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) (%) per tahun 43,00% 43%
9 Persentase bangunan yang mempunyai izin memdirikan bangunan (IMB) (%) per tahun 100,00% 100,00%
10 Tingkat pelayanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (%) per tahun 100,00% 100,00%
11 Tingkat pelayanan waktu pengurusan izin usaha jasa kontruksi (IUJK) (%) per tahun 100,00% 100,00%
12 Tingkat ketersediaan ,pengelolaan,pengolahan ,dan publikasi data /informasi perencanaan pembangunan daerah
% 100,00% 100,00%
13 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah
(%)
21,27% 21,27%
14 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah
(%) per tahun
100,00% 00,00%
15 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00% 100,00%
16 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
(%) per tahun
100,00% 100,00%
Sumber: LKPJ BPMPT 2014
4.2.20.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (BPPMPT), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Satuan Polisi
Pamong Praja melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai pendukung dengan uraian realisasi
anggaran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.105. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb, dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm.
Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPP, BPPMPT, DPKD, Satpol PP
20 376 158.602.557.172,00 - - -
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
(BKPP), Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Satuan Polisi Pamong Praja, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-207
Tabel 4.106. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20. Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
201.245.562.540,00 158.602.557.172,00 78,81%
1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
42.490.567.467,00 36.322.068.599,00 85,48%
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 3.000.265.950,00 2.653.574.908,00 1.19.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 2.160.000,00 2.158.800,00 99,94%
1.19.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
184.999.800,00 118.200.994,00 63,89%
1.19.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
62.675.000,00 48.533.200,00 77,44%
1.19.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
90.573.600,00 88.173.400,00 97,35%
1.19.02.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
35.550.000,00 34.856.000,00 98,05%
1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00 53.986.000,00 98,16% 1.19.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 39.046.700,00 38.963.300,00 99,79%
1.19.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.023.000,00 10.919.800,00 90,82%
1.19.02.01.13. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
194.822.450,00 186.685.000,00 95,82%
1.19.02.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman
51.840.000,00 35.400.000,00 68,29%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-208
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.19.02.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 620.610.000,00 613.913.614,00 98,92%
1.19.02.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
1.650.965.400,00 1.421.784.800,00 86,12%
1.20.03. Sekretariat Daerah 24.359.097.500,00 21.112.718.262,00 1.20.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik 4.016.800.000,00 3.587.331.254,00 89,31%
1.20.03.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
940.920.000,00 766.776.500,00 81,49%
1.20.03.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
302.500.000,00 194.084.000,00 64,16%
1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
55.000.000,00 49.890.000,00 90,71%
1.20.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.925.057.000,00 1.740.060.500,00 90,39%
1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 965.999.660,00 937.224.000,00 97,02% 1.20.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 965.881.000,00 945.443.550,00 97,88%
1.20.03.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
272.075.000,00 246.187.639,00 90,49%
1.20.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
140.563.200,00 140.173.200,00 99,72%
1.20.03.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
636.350.000,00 453.216.500,00 71,22%
1.20.03.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman
3.907.297.500,00 3.878.947.314,00 99,27%
1.20.03.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.850.736.000,00 2.562.824.880,00 89,90%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-209
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.03.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa
Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
193.731.600,00 163.553.200,00 84,42%
1.20.03.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2.333.175.000,00 2.106.605.790,00 90,29%
1.20.03.01.37. Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konsultasi
271.112.500,00 166.806.350,00 61,53%
1.20.03.01.38. Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi
1.031.100.000,00 584.737.210,00 56,71%
1.20.03.01.39. Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa
933.930.000,00 635.862.750,00 68,08%
1.20.03.01.40. Pengendalian Dan Evaluasi Pengadaan Barang Dan Jasa
1.902.814.000,00 1.383.786.350,00 72,72%
1.20.03.01.51. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa
307.050.000,00 239.530.875,00 78,01%
1.20.03.01.52. Forum Group Diskusi 407.005.040,00 329.676.400,00 81,00% 1.20.04. Sekretariat Dprd 5.852.559.080,00 4.770.696.169,00 1.20.04.01.01. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 2.398.000,00 1.600.000,00 66,72%
1.20.04.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sda, Listrik
127.050.000,00 52.633.789,00 41,43%
1.20.04.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
54.862.000,00 50.042.000,00 91,21%
1.20.04.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
229.500.000,00 146.881.500,00 64,00%
1.20.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
13.716.000,00 11.070.000,00 80,71%
1.20.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
11.700.000,00 10.520.300,00 89,92%
1.20.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.339.680,00 194.084.000,00 97,36%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-210
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 296.099.000,00 225.379.000,00 76,12%
1.20.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor + Kabel
4.300.800,00 3.675.800,00 85,47%
1.20.04.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
487.242.000,00 472.071.000,00 96,89%
1.20.04.01.17 Penyediaan Makanan Minuman
220.350.000,00 171.080.000,00 77,64%
1.20.04.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
3.972.664.000,00 3.206.046.180,00 80,70%
1.20.04.01.19 Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
143.337.600,00 143.337.600,00 100,00%
1.20.04.01.20 Penyediaan Tenaga Jasa Pengamanan Kantor
90.000.000,00 82.275.000,00 91,42%
1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
3.866.314.410,00 3.222.279.215,00 83,34%
1.20.05.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
20.160.000,00 10.960.755,00 54,37%
1.20.05.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
76.287.300,00 52.696.000,00 69,08%
1.20.05.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
171.378.000,00 150.375.575,00 87,74%
1.20.05.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
186.660.000,00 147.944.900,00 79,26%
1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 935.060.500,00 863.234.500,00 92,32% 1.20.05.01.11. Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 601.998.750,00 442.507.500,00 73,51%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-211
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.01.12. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.795.550,00 7.741.050,00 99,30%
1.20.05.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman
307.185.000,00 260.121.026,00 84,68%
1.20.05.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
899.620.000,00 691.806.300,00 76,90%
1.20.05.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
24.675.350,00 23.451.600,00 95,04%
1.20.05.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
173.707.600,00 171.607.600,00 98,79%
1.20.05.01.45. Penyediaan Barang Cetakan Pbb
219.097.500,00 218.785.000,00 99,86%
1.20.05.01.53. Operasional Uptd Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat
121.344.430,00 91.715.187,00 75,58%
1.20.05.01.54. Operasional Uptd Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur
121.344.430,00 89.332.222,00 73,62%
1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
1.505.449.674,00 1.337.607.590,00
1.20.06.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.128.000,00 5.008.000,00 81,72%
1.20.06.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
29.400.000,00 17.118.090,00 58,22%
1.20.06.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
15.785.400,00 14.857.000,00 94,12%
1.20.06.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
48.355.400,00 34.934.500,00 72,25%
1.20.06.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
20.050.000,00 19.750.000,00 98,50%
1.20.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 514.987.474,00 444.899.000,00 86,39%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-212
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.06.01.11. Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 140.461.800,00 104.633.800,00 74,49%
1.20.06.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3.252.000,00 3.252.000,00 100,00%
1.20.06.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan
2.600.000,00 2.600.000,00 100,00%
1.20.06.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman
97.500.000,00 69.121.500,00 70,89%
1.20.06.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
619.895.000,00 616.125.000,00 99,39%
1.20.06.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
7.034.600,00 5.308.700,00 75,47%
1.20.07. Inspektorat 1.291.319.930,00 1.225.277.455,00 1.20.07.01.01. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 3.435.000,00 3.435.000,00 100,00%
1.20.07.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
141.000.000,00 120.455.249,00 85,43%
1.20.07.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
29.643.000,00 29.643.000,00 100,00%
1.20.07.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
84.968.500,00 83.168.500,00 97,88%
1.20.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 203.224.100,00 203.224.100,00 100,00% 1.20.07.01.11. Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 52.437.300,00 52.437.300,00 100,00%
1.20.07.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.416.200,00 7.416.200,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-213
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.07.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 1.683.450,00 1.683.450,00 100,00%
1.20.07.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman
49.473.000,00 46.295.500,00 93,58%
1.20.07.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
486.510.000,00 455.733.356,00 93,67%
1.20.07.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
20.759.880,00 18.160.800,00 87,48%
1.20.07.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
210.769.500,00 203.625.000,00 96,61%
1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
2.615.560.923,00 1.999.915.000,00
1.20.21.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
11.398.000,00 5.839.734.00 51,23%
1.20.21.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
72.000.000,00 50.050.800,00 69,52%
1.20.21.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
46.102.000,00 39.315.000,00 85,28%
1.20.21.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 334.226.000,00 331.471.000,00 99,18% 1.20.21.01.11. Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 427.127.600,00 364.772.500,00 85,40%
1.20.21.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
13.650.000,00 11.880.000,00 87,03%
1.20.21.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman
74.999.980,00 47.088.000,00 62,78%
1.20.21.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
350.000.000,00 242.982.600,00 69,42%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-214
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.21.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa
Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
57.750.000,00 51.445.600,00 89,10%
1.20.21.01.41. Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Pembangunan
794.754.163,00 551.445.000,00 69,39%
1.20.21.01.42. Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Kesra
127.965.000,00 105.890.000,00 82,75%
1.20.21.01.413 Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Penanaman Modal
159.830.000,00 114.160.000,00 71,43%
.20.21.01.414 Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Pemerintahan
145.758.180,00 89.414.500,00 61,34%
1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
28.927.230.494,00 19.088.885.755,00 65,99%
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 1.440.302.700,00 1.171.112.425,00 81,31% 1.19.02.02.10. Pengadaan Meubelair 181.560.000,00 172.418.000,00 94,96% 1.19.02.02.102.
Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
44.800.000,00 43.190.000,00 96,41%
1.19.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
81.605.000,00 76.709.000,00 94,00%
1.19.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.132.337.700,00 878.795.425,00 77,61%
1.20.03. Sekretariat Daerah 17.093.030.250,00 10.199.503.033,00 59,67% 1.20.03.02.05. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 5.759.620.000,00 2.176.555.000,00 37,79%
1.20.03.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
364.635.000,00 353.299.000,00 96,89%
1.20.03.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.050.423.000,00 975.170.500,00 92,84%
1.20.03.02.10. Pengadaan Meubelair 515.700.000,00 472.020.000,00 91,53%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-215
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.03.02.11. Penyediaan Jasa Sewa
Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan
100.000.000,00 0 0,00%
1.20.03.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
156.053.900,00 90.082.900,00 57,73%
1.20.03.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.341.757.850,00 2.134.683.425,00 91,16%
1.20.03.02.23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.190.580.000,00 996.430.500,00 83,69%
1.20.03.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.770.259.000,00 1.165.285.708,00 42,06%
1.20.03.02.25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
36.222.000,00 19.800.000,00 54,66%
1.20.03.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.701.059.500,00 1.009.968.000,00 59,37%
1.20.03.02.43. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
86.750.000,00 6.750.000,00 7,78%
1.20.03.02.44. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
58.750.000,00 0 0,00%
1.20.03.02.45. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Dan Tempat Parkir
811.220.000,00 799.458.000,00 98,55%
1.20.04. Sekretariat DPRD 3.715.393.362,00 3.147.502.876,00 84,72% 1.20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas
/Operasional 1.975.170.000,00 1.729.870.000,00 87,58%
1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
266.402.737,00 229.481.487,00 86,14%
1.20.04.02.13 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
381.670.625,00 349.614.000,00 91,60%
1.20.04.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1.092.150.000,00 838.537.389,00 76,78%
1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
2.039.251.779,00 1.745.633.812,00 85,60%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-216
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.02.05. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 481.300.000,00 464.588.500,00 96,53%
1.20.05.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
171.938.000,00 159.987.500,00 93,05%
1.20.05.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
419.020.000,00 412.415.000,00 98,42%
1.20.05.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
966.993.779,00 708.642.812,00 73,28%
1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
2.194.507.800,00 997.538.607,00 45,46%
1.20.06.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.259.994.000,00 139.164.000,00 11,04%
1.20.06.02.10. Pengadaan Meubelair 58.436.000,00 56.751.500,00 97,12% 1.20.06.02.13. Pengadaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor 479.887.800,00 478.259.000,00 99,66%
1.20.06.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
396.190.000,00 323.364.107,00 81,62%
1.20.07. Inspektorat 1.227.887.000,00 864.249.802,00 70,39% 1.20.07.02.05. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 300.000.000,00 0 0,00%
1.20.07.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
294.475.000,00 293.275.000,00 99,59%
1.20.07.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
31.487.000,00 30.319.000,00 96,29%
1.20.07.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
565.950.000,00 511.680.802,00 90,41%
1.20.07.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
32.050.000,00 25.050.000,00 78,16%
1.20.07.02.45. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Dan Tempat Parkir
3.925.000,00 3.925.000,00 100,00%
1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
1.216.857.603,00 963.345.200,00 79,17%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-217
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.21.02.10. Pengadaan Meubelair 44.987.600,00 44.400.000,00 98,69% 1.20.21.02.101.
Penataan Ruang Bppmpt 188.606.203,00 180.246.000,00 95,57%
1.20.21.02.13. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
418.698.800,00 379.897.000,00 90,73%
1.20.21.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
304.565.000,00 220.202.200,00 72,30%
1.20.21.02.59. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan
260.000.000,00 138.600.000,00 53,31%
1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.320.776.450,00 3.312.151.800,00 76,66%
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 347.901.450,00 0 0,00% 1.19.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 347.901.450,00 0 0,00%
1.20.03. Sekretariat Daerah 2.337.580.000,00 1.746.530.500,00 74,72% 1.20.03.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 2.202.580.000,00 1.622.780.500,00 73,68%
1.20.03.03.09. Pemutakhiran Data Kepegawaian
135.000.000,00 123.750.000,00 91,67%
1.20.04. Sekretariat DPRD 1.491.500.000,00 1.426.845.000,00 95,67% 1.20.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannnya 581.280.000,00 550.335.000,00 94,68%
1.20.04.03.06 Pengadaan Jaminan Kesehatan
910.220.000,00 876.510.000,00 96,30%
1.20.07. Inspektorat 57.825.000,00 52.806.300,00 91,32% 1.20.07.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 57.825.000,00 52.806.300,00 91,32%
1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
85.970.000,00 85.970.000,00 100,00%
1.20.21.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
85.970.000,00 85.970.000,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-218
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.06.04. Program Fasilitas
Pindah/Purna Tugas Pns 223.748.950,00 211.410.000,00 94,49%
1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
223.748.950,00 211.410.000,00 94,49%
1.20.06.04.04. Pemensiunan Pegawai 223.748.950,00 211.410.000,00 94,49% 1.19.02.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.377.631.600,00 6.996.794.500,00 83,52%
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 715.064.300,00 653.071.700,00 91,33% 1.19.02.05.40. Peningkatan Kapasitas Dan
Kinerja Aparatur 715.064.300,00 653.071.700,00 91,33%
1.20.03. Sekretariat Daerah 698.700.000,00 399.345.000,00 57,16% 1.20.03.05.13. Peningkatan Kapasitas
Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan
674.700.000,00 399.345.000,00 59,19%
1.20.03.05.22. Peningkatan Kapasitas Aparatur Skpd
24.000.000,00 0 0,00%
1.20.04. Sekretariat Dprd 104.779.500,00 89.079.500,00 85,02% 1.20.04.05.21 Bintek Pengelolaan Keuangan
Daerah Bagi Aparat Skpd 104.779.500,00 89.079.500,00 85,02%
1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
223.635.000,00 201.490.000,00 90,10%
1.20.05.05.14. Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan Dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah
44.000.000,00 24.155.000,00 54,90%
1.20.05.05.15. Pelatihan Pengelolaan Pajak Daerah Bagi Aparat Dpkd
179.635.000,00 177.335.000,00 98,72%
1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
6.297.255.900,00 5.333.939.900,00 84,70%
1.20.06.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
411.442.200,00 411.442.200,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-219
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.06.29.03. Pendidikan Dan Pelatihan
Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Pns Daerah
3.392.773.500,00 3.008.640.500,00 8868,00% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis, Tugas Dan Fungsi (701 Orang)
66,9 Tingkat Pemenfaatan Pns Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis, Tugas Dan Fungsi
69,82
1.20.06.29.04. Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns Daerah
2.256.623.800,00 1.732.205.800,00 7676,00% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional (435 Orang)
73,79 Tingkat Pemanfaatan Pns Kota Tangerang Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional
75,36
1.20.06.29.06. Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan
117.066.400,00 84.896.400,00 7252,00% Jumlah Kurikulim Dan Silabi Yang Telah Di Susun (20 Lap)
75 Pemanfaatan Kurikulim Dan Silabi Yang Telah Di Susun Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
75
1.20.06.29.07. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan
119.350.000,00 96.755.000,00 8107,00% Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Yang Telah Dilaksanakan (20 Lap)
50 Pemanfaatan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Yang Telah Dilaksanakan Untuk Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan
50
1.20.07. Inspektorat 186.896.400,00 179.422.900,00 96,00% 1.20.07.05.02. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan 131.906.400,00 128.482.400,00 97,40%
1.20.07.05.32. Pelayanan Penyusunan Angka Kredit
54.990.000,00 50.940.500,00 92,64%
1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
256.080.000,00 229.525.000,00 89,63%
1.20.21.05.17. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
256.080.000,00 229.525.000,00 89,63%
1.19.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1.767.024.300,00 1.497.703.350,00 84,76%
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 145.484.800,00 95.584.800,00 65,70% 1.19.02.06.02. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-220
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.19.02.06.03. Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%
1.19.02.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%
1.19.02.06.15. Penyusunan Laporan Dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian
17.500.000,00 17.500.000,00 100,00%
1.19.02.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan Skpd
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
1.19.02.06.21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Skpd
90.560.000,00 40.660.000,00 44,90%
1.20.03. Sekretariat Daerah 1.044.242.700,00 935.010.000,00 89,54% 1.20.03.06.02. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 24.337.050,00 22.937.050,00 94,25%
1.20.03.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
24.330.000,00 22.930.000,00 94,25%
1.20.03.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
24.335.000,00 22.935.000,00 94,25%
1.20.03.06.29. Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah
281.515.000,00 255.225.000,00 90,66%
1.20.03.06.37. Digitalisasi Produk Keuangan 283.520.000,00 256.330.000,00 90,41% 1.20.03.06.38. Pemutakhiran Data Inventaris
Barang 138.000.000,00 123.500.000,00 89,49%
1.20.04. Sekretariat DPRD 32.782.000,00 32.112.400,00 97,96% 1.20.04.06.02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 10.946.000,00 10.316.000,00 94,24%
1.20.04.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.890.000,00 10.850.400,00 99,64%
1.20.04.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
10.946.000,00 10.946.000,00 100,00%
1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
43.930.000,00 41.580.000,00 94,65%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-221
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.06.02. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 15.760.000,00 14.160.000,00 89,85%
1.20.05.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
12.410.000,00 12.410.000,00 100,00%
1.20.05.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
15.760.000,00 15.010.000,00 95,24%
1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
40.062.600,00 40.062.600,00 100,00%
1.20.06.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
13.354.200,00 13.354.200,00 10000,00%
1.20.06.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
13.354.200,00 13.354.200,00 10000,00%
1.20.06.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
13.354.200,00 13.354.200,00 10000,00%
1.20.07. Inspektorat 31.375.100,00 31.375.100,00 100,00% 1.20.07.06.01. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
11.215.000,00 11.215.000,00 10000,00%
1.20.07.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.149.600,00 10.149.600,00 10000,00%
1.20.07.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.010.500,00 10.010.500,00 10000,00%
1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
429.147.100,00 321.978.450,00 75,03%
1.20.21.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
8.840.700,00 8.820.000,00 99,77%
1.20.21.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
88.840.700,00 8.800.000,00 99,54%
1.20.21.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
8.840.700,00 8.840.700,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-222
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.21.06.21 Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (Sop) Skpd
132.760.000,00 117.402.750,00 88,43%
1.20.21.06.22 Pengolahan Data Pelaporan Perijinan
189.865.000,00 178.115.000,00 93,81%
1.20.12.15. Program Pengembangan Data/Informasi
33.400.000,00 33.400.000,00 100,00%
1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
23.400.000,00 23.400.000,00 100,00%
1.20.05.06.36. Penyusunan Profil Dpkd 23.400.000,00 23.400.000,00 100,00% 1.20.06. Badan Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
1.20.06.06.39. Penyusunan Profil Skpd 10.000.000,00 10.000.000,00 10000,00% Tersusunya Profil Pemerintah Kota Tangerang (16 Lap)
Tersedianya Dokumen Profil Bkpp 100
1.20.04.15. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
43.584.798.000,00 29.588.843.996,00 67,89%
1.20.04. Sekretariat Dprd 43.584.798.000,00 29.588.843.996,00 67,89% 1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah 3.884.465.000,00 2.299.143.000,00 59,19% Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah Yang Dibahas
120 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah
1.20.04.15.02 Hearing/Dialog Koordinasi Dengan Pejabat Pemda Dan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama
2.394.598.000,00 1.422.425.843,00 59,40% Jumlah Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
20,54 Tingkat Bahan Masukan Dalam Penyusunan Kebijakan
1.20.04.15.03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
25.200.000,00 900.000,00 3,57% Jumlah Rapat Kelengkapan Dprd
0 Tingkat Bahan Dan Masukan Untuk Pengambilan Keputusan Dari Panmus,Fraksi, Pansus, Komisi Dan Bkd Dalam Penentuan Program Kerja Dprd
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-223
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.04.15.04 Rapat-Rapat Paripurna 698.775.000,00 506.435.000,00 72,47% Rapat Paripurna Raperda
Dan Istimewa 32,26 Tingkat Bahan Masukan Untuk
Mengambil Ketetapan, Persetujuan Dan Pengesahan Peraturan Perundang Undangan
1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 1.044.070.000,00 1.040.200.000,00 99,63% Jumlah Kegiatan Reses Dprd 0 Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran Dprd Terhadap Rencana Pembangunan Kota Tangerang
1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd
5.014.500.000,00 3.538.241.000,00 70,56% Jumlah Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Sekretariat Dprd Yang Berpartisipasi Dalam Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/ Bintek
58,33 Tingkat Wawasan Dan Pengetahuan Pmpinan Dan Anggota Dprd Serta Sekretariat Dprd
1.20.04.15.09 Pengkajian/Penelaahan Perda-Perda Lama Yang Masih Berlaku
103.680.000,00 0 0,00% Jumlah Hasil Kegiatan/Telaahan Terhadap Perda Lama Yang Masih Berlaku Dan Usulan Perda
0 Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Sebagai Bahan Penyesuaian Dengan Kondisi Yang Seharusnya
1.20.04.15.11 Pelayanan Pengaduan Masyarakat
91.260.000,00 16.410.000,00 17,98% Jumlah Pengaduan Masyarakat
16,67 Tingkat Pengaduan Masyarakat Yang Terlayani
1.20.04.15.12 Penyusunan Rancangan Kerja Dprd
55.940.000,00 44.710.000,00 79,92% Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Pengawasan Bangunan
100 Evaluasi Terhadap Pembangunan Bangunan Di Kota Tangerang
1.20.04.15.14 Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dprd
457.250.000,00 286.200.000,00 62,59% Jumlah Dokumentasi Kegiatan Dprd
Tingkat Kegiatan Dprd Yang Telah Didokumentasikan
1.20.04.15.17 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Ke Luar Daerah
29.255.060.000,00 20.122.979.153,00 68,78% Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Ke Luar Daerah
40,11 Tingkat Wawasan Dan Pengetahuan Pimpinan Dan Anggota Dprd
1.20.04.15.18 Penyediaan Jasa Konsultasi/Staf Ahli Dprd
560.000.000,00 311.200.000,00 55,57% Jumlah Penyedia Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli
Sebagai Bahan Masukan Dalam Pengambilan Keputusan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-224
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.03.16. Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3.258.098.750,00 2.320.402.868,00 71,22%
1.20.03. Sekretariat Daerah 3.258.098.750,00 2.320.402.868,00 71,22% 1.20.03.16.01. Dialog/ Audiensi Dengan
Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat
338.981.950,00 276.387.000,00 81,53% Jumlah Kegiatan Dialog/Audensi Dengan Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat / Organisasi Sosial
92,31 Tingkat Pengetahuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Yang Ada Di Pemerintah Kota Tangerang
100
1.20.03.16.02. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
149.999.900,00 135.560.000,00 90,37% Jumlah Dokumen 100 Tingkat Pengetahuan Yang Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Kota Tangerang
100
Jumlah Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Yang Telah Diterima Dalam Kunjungan Kerja
39
1.20.03.16.03. Rapat Koordinasi Unsur Muspida
804.210.000,00 632.417.500,00 78,64% Jumlah Rapat Koordinasi Unsur Muspida
100 Tingkat Pemanfaatan Hasil Rakor Ini Mencari Solusi Terhadap Kebijakan Yang Disepakati Bersama
100
1.20.03.16.05. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
300.000.000,00 273.950.000,00 91,32% Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pembangunan Tahun 2014/ Peresmian Proyek - Proyek Tahun 2013
87,5 Tingkat Pengetahuan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Yang Telah Melakukan Kunjungan Kerja/Inspeksi
100
Buku Laporan Kunjungan Kerja
100
1.20.03.16.06. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya
439.132.000,00 313.710.800,00 71,44% Kegiatan Koordinasi Apeksi 100 Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Kerja Sama Daerah Kepada Pemerintah Pusat
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-225
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%)
Memperbaiki Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100
1.20.03.16.07. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Kepala Derah/Wakil Kepala Daerah
325.000.000,00 112.177.768,00 34,52% Perawatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Kdh/Wkdh
30,77 Menjamin Kesehatan Kdh/Wkdh 100
1.20.03.16.08. Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan
753.550.000,00 461.599.900,00 61,26% Rapat Bulanan Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Uptd Dan Kepala Skpd
100 Tingkat Pengambilan Kebijakan Urusan Pemerintah Daerah
100
1.20.03.16.09. Fasilitasi Koordinasi Program Ppsp
147.224.900,00 114.599.900,00 77,84% Laporan Perkembangan Kegiatan Pokja Ppsp
100 Terkoordinasinya Program Ppsp 100
1.20.03.17. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
18.243.683.815,00 14.259.625.505,00 78,16%
1.20.03. Sekretariat Daerah 1.409.975.000,00 1.241.818.000,00 88,07% 1.20.03.17.02. Penyusunan Standar Satuan
Harga 909.975.000,00 793.115.000,00 87,16% Jumlah Buku Standar Satuan
Harga (Buku Shb) 100 Tingkat Pemanfaatan Buku Shb
Dan Buku Spb Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Apbd 2015
100
Jumlah Buku Standar Satuan Harga (Buku Spb)
100
1.20.03.17.148.
Updating Analisa Standar Belanja
500.000.000,00 448.703.000,00 89,74% Terupdatenya Dokumen Analisa Standar Belanja (Asb)
100 Acuan / Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Skpd
100
1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
16.833.708.815,00 13.017.807.505,00 77,33%
1.20.05.17.06. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd
233.530.000,00 132.600.000,00 56,78% Jumlah Dokumen Raperda Apbd
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-226
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.17.07. Penyusunan Rancangan
Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd
49.830.000,00 32.700.000,00 65,62% Jumlah Dokumen Penjabaran Apbd
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penjabaran Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.08. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd
227.530.000,00 178.180.000,00 78,31% Jumlah Dokumen Perubahan Apbd
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Perubahan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.09. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd
49.110.000,00 41.160.000,00 83,81% Jumlah Dokumen Raperwal Penjabaran Apbd
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penjabaran Perubahan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.10. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd
244.900.000,00 222.826.000,00 90,99% Jumlah Dokumen Raperda Apbd
100 Tingkat Pemanfaatan Dokuman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.11. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd
88.055.000,00 82.055.000,00 93,19% Jumlah Dokumen Draft Raperwal, Raperwal Dan Perwal
100 Tingkat Pemanfaatan Dokuman Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.113.
Penyusunan Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah
120.790.000,00 85.370.000,00 70,68% Jumlah Laporan Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah
100
1.20.05.17.115.
Penyusunan Rancangan Perwal Tentang Pedoman Penyusunan Apbd
124.380.000,00 124.120.000,00 99,79% Jumlah Raperwal Dan Perwal Tentang Pedoman Penyusunan Apbd
99,79 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Pedoman Penyusunan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
99,79
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-227
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.17.116.
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
93.835.000,00 78.430.000,00 83,58% Jumlah Laporan Pemeliharaan Sipbd
100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Sipbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.118.
Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan
350.000.000,00 327.000.000,00 93,43% Jumlah Spanduk Dan Iklan Terpasang
100 Tingkat Pemanfaatan Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
100
1.20.05.17.121.
Sewa Jaringan Sistem Informasi Dpkd
1.030.391.865,00 1.022.391.865,00 99,22% Jumlah Jaringan Informasi 83,33 Tingkat Pemanfaatan Jaringan Sistem Informasi Dpkd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
83,33
1.20.05.17.132.
Penilaian Aset Tanah/Bangunan Dan/Atau Jalan Lingkungan
429.027.500,00 394.185.500,00 91,88% Jumlah Dokumen Laporan Penilaian Aset Tanah/Bangunan Dan/Atau Jalan Lingkungan
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penilaian Aset Tanah/Bangunan Dan/Atau Jalan Lingkungan Dalam Pengelolaan Aset Daerah
100
1.20.05.17.133.
Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Pbb
100.950.000,00 90.200.000,00 89,35% Jumlah Aplikasi Sistem Pbb 100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pbb Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.135.
Penyusunan Aplikasi Manajemen Piutang
72.450.000,00 65.110.000,00 89,87% Jumlah Aplikasi Manajemen Piutang
100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Manajeman Piutang Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.136.
Penyusunan Aplikasi Gaji Pns 72.400.000,00 66.760.000,00 92,21% Jumlah Aplikasi Gaji Pns Kota Tangerang
100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Gaji Pns Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.138.
Pendataan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb
83.440.000,00 52.400.000,00 62,80% Jumlah Laporan Pendataan Pajak Daerah
87,5 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pendataan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
87,5
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-228
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.17.139.
Pemeriksaan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb
1.542.600.000,00 1.173.515.000,00 76,07% Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb
90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
90,91
1.20.05.17.140.
Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb
173.575.000,00 151.362.500,00 87,20% Jumlah Laporan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
90,91
1.20.05.17.141.
Pemetaan Zona Nilai Pasar Bphtb
975.275.000,00 909.636.000,00 93,27% Jumlah Laporan Pemetaan Zona Nilai Pasar Bphtb Yang Disusun
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pemetaan Zona Nilai Pasar Bphtb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
100
1.20.05.17.142.
Penyampaian Sppt Pbb 1.265.810.000,00 946.511.000,00 74,78% Jumlah Sppt Pbb Dan Surat Himbauan Yang Disampaikan
76,07 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penyampaian Sppt Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
76,07
1.20.05.17.143.
Pengelolaan Pbb 1.345.462.500,00 49.200.000,00 3,66% Jumlah Laporan Pendataan Pbb Dan Tenaga Pelayanan Pbb Yang Disediakan
20 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pengelolaan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
20
1.20.05.17.144.
Pemeriksaan Bphtb Dan Pbb 508.050.000,00 403.200.000,00 79,36% Jumlah Data Bphtb Dan Pbb Yang Disusun
95 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pemeriksaan Bphtb Dan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
95
1.20.05.17.145.
Penagihan Tunggakan Pbb 200.025.000,00 181.950.000,00 90,96% Jumlah Laporan Penagihan Tunggakan Pbb
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penagihan Tunggakan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-229
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.17.150.
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel
171.993.000,00 168.535.000,00 97,99% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Hotel
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel Dalam Pengelolaan Pajak Daerah
100
1.20.05.17.151.
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan
182.965.000,00 154.359.000,00 84,37% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Hiburan
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan Dalam Pengelolaan Pajak Daerah
100
1.20.05.17.152.
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran
164.153.000,00 157.103.000,00 95,71% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Restoran
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Pengelolaan Pajak Daerah
100
1.20.05.17.153.
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir
176.715.000,00 147.353.000,00 83,38% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Parkir
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir Dalam Pengelolaan Pajak Daerah
100
1.20.05.17.154.
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame
174.215.000,00 165.659.000,00 95,09% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Reklame
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame Dalam Pengelolaan Pajak Daerah
100
1.20.05.17.155.
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
184.565.000,00 162.977.000,00 88,30% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
100
1.20.05.17.156.
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pbb
187.592.500,00 167.942.500,00 89,53% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pbb
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pbb
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-230
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.17.157.
Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb
187.592.500,00 159.242.500,00 84,89% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb
100
1.20.05.17.158.
Rekonsiliasi Input Realisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
96.714.000,00 86.414.000,00 89,35% Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Input Pengelolaan Barang Milik Daerah
0 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Rekonsiliasi Input Realisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
0
1.20.05.17.159.
Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Aset Lainnya
111.640.000,00 74.285.000,00 66,54% Jumlah Laporan Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Aset Lainnya Untuk Kepentingan Daftar Inventaris/Neraca
100 Tingkat Pemanfaatan Plaporan Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Aset Lainnya Untuk Kepentingan Daftar Inventaris/Neraca
100
1.20.05.17.160.
Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
257.025.000,00 124.680.000,00 48,51% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb
100
1.20.05.17.161.
Perubahan Penentuan Umur Ekonomis Barang
88.560.000,00 71.160.000,00 80,35% Jumlah Buku Laporan Perubahan Penentuan Umur Ekonomis Barang
100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb
100
1.20.05.17.162.
Rekonsiliasi Data Pelimpahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang
293.449.900,00 217.699.900,00 74,19% Jumlah Buku Laporan Rekonsiliasi Data Pelimpahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang
100 Tingkat Pemanfaatan Laporan Rekonsiliasi Data Pelimpahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang
100
1.20.05.17.163.
Pembangunan Network Access Storage
179.840.000,00 173.000.000,00 96,20% Jumlah Acess Network Storage
0 Tingkat Pemanfaatan Acess Network Storage
0
1.20.05.17.164.
Evaluasi Laporan Keuangan Skpd
217.115.000,00 210.750.000,00 97,07% Jumlah Laporan Keuangan Skpd
100 Tingkat Pemanfaatan Laporan Keuangan Skpd
100
1.20.05.17.165.
Pemeliharaan Sipkd 66.450.000,00 63.140.000,00 95,02% Jumlah Aplikasi Yang Dipelihara
100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Sipkd 100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-231
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.17.21. Penyelenggaraan Pengelolaan
Kas Umum Daerah Kota Tangerang
216.070.000,00 179.400.000,00 83,03% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi Bank
90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
90,91
1.20.05.17.26. Penelitian Rka Dan Dpa Skpd 1.155.500.800,00 960.165.000,00 83,10% Jumlah Rka, Dpa, Rkap, Dppa, Rkbu, Rkbmd, Rkpbu, Rkpbmd
87,5 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Rka, Dpa, Rkbu, Rkbmd, Rkpbu Dan Rkpbmd Skpd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
87,5
1.20.05.17.28. Pengendalian Dan Pengelolaan Data Belanja Daerah
219.752.500,00 179.352.500,00 81,62% Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengelolaan Data Belanja Daerah
90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pengendalian Dan Pengelolaan Data Belanja Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
90,91
1.20.05.17.36. Pembinaan Bendahara Barang 140.975.000,00 89.093.750,00 63,20% Jumlah Laporan Pembinaan Bendahara Barang
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pembinaan Bendahara Barang Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.51. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah (Skpkd)
62.150.000,00 55.950.000,00 90,02% Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Skpkd
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.52. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Tangerang (Skpkd)
32.400.000,00 32.400.000,00 100,00% Jumlah Laporan Prognosis Skpkd
100 Gkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-232
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.17.53. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Daerah (Skpkd)
283.950.000,00 174.731.500,00 61,54% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Tangerang
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.56. Pengendalian Anggaran 197.632.500,00 126.175.000,00 63,84% Jumlah Laporan Pengendalian Anggaran
72,73 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pengendalian Anggaran Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
72,73
1.20.05.17.57. Penyimpanan Dan Perawatan Serta Pengelolaan Arsip Skpd
40.231.250,00 40.231.250,00 100,00% Jumlah Laporan Penyimpanan Dan Perawatan Serta Pengelolaan Arsip
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penyimpanan Dan Perawatan Serta Pengelolaan Arsip Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100
1.20.05.17.58. Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Dan Akuntasi
641.125.000,00 623.625.000,00 97,27% Jumlah Laporan Pemeliharaan Software Sistem Penatausahaan Dan Akuntansi
66,67 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Sistem Penatausahaan Dan Akuntansi Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
66,67
1.20.05.17.60. Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Skpd
313.830.000,00 240.730.000,00 76,71% Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Skpd
90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Skpd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
90,91
1.20.05.17.62. Penghapusan Penjualan Dan Pemindahtanganan Barang Daerah
754.740.000,00 585.425.000,00 77,57% Jumlah Buku Laporan Penghapusan Barang Milk Daerah
93,75 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penghapusan Penjualan Dan Pemindahtanganan Barang Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah
93,75
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-233
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.17.64. Penyusunan Laporan Evaluasi
Realisasi Keuangan Bulanan Kota Tangerang
305.650.000,00 277.740.000,00 90,87% Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Kota Tangerang
91,67 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penyusunan Laporan Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
91,67
1.20.05.17.85. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
347.700.000,00 337.625.740,00 97,10% Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
0 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
0
1.20.03.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh
12.468.152.850,00 10.671.673.315,00 85,59%
1.20.03. Sekretariat Daerah 6.913.102.500,00 5.386.849.856,00 77,92% 1.20.03.20.10. Evaluasi Dan Pelaporan
Kegiatan Apbd 1.002.108.050,00 775.962.150,00 77,43% Jumlah Dokumen Evaluasi
Dan Pelaporan Progres Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Apbd Ta 2014
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Sebagai Bahan Masukan Untuk Mendorong Perbaikan Kinerja Kegiatan Pembangunan Sesuai Perencanaan
100
1.20.03.20.15. Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri
1.300.000.000,00 1.243.098.940,00 95,62% Jumlah Pembinaan Anggota Korpri
Meningkatnya Rasa Kebersamaan Dan Solidaritas Anggota Korpri
100
- Pembinaan Anggota Korpri 84,62
- Pembinaan Dpk 0
- Evaluasi Dpk 50
- Evaluasi Baporseni 50
- Hut Korpri 0
- Bimtek 100
- Muskotlub 100
- Laporan Kegiatan 0
- Kegiatan Senam 17,11
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-234
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.03.20.19. Penanganan Kasus Gugatan
Terhadap Pemda Di Tingkat Peradilan
1.200.000.000,00 841.670.000,00 70,14% Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Kota Tangerang
69,57 Persentase Penanganan Kasus Gugatan Di Tingkat Peradilan
80
1.20.03.20.30. Pengendalian Pembangunan 683.760.000,00 610.015.000,00 89,21% Jumlah Buku Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Apbd Ta 2014
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Sebagai Bahan Masukan Untuk Mendorong Perbaikan Kinerja Kegiatan Pembangunan Sesuai Perencanaan
100
1.20.03.20.36. Faslilitasi Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Kepala Daerah
598.510.000,00 524.578.816,00 87,65% Terselenggaranya Rapat Pembahasan Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang
100 Sebagai Bahan Masukan Pembuatan Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Yang Lebih Baik
100
1.20.03.20.37. Pengendalian Kegiatan Non Fisik Dan Fisik Non Konstruksi
538.375.000,00 492.978.000,00 91,57% Dokumen Pengendalian Kegiatan Non Fisik Dan Fisik Non Konstruksi Apbd Ta. 2014
100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Sebagai Bahan Masukan Untuk Mendorong Perbaikan Kinerja Kegiatan Pembangunan Sesuai Perencanaan
100
1.20.03.20.38. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
145.150.000,00 94.977.500,00 65,43% Jumlah Hadian Dan Unit Pelayanan Terbaik
100 Tingkat Kualitas Pelayanan Publik 100
1.20.03.20.39. Pembinaan Tata Naskah Dinas
143.000.000,00 129.285.000,00 90,41% Skpd Yang Mendapat Pembinaan (Kecamatan 13 Dan Kelurahan 104
100 Tingkat Pemahaman Dokumen Tata Naskah Dinas
100
1.20.03.20.40. Penyusunan Raperwal Sop 69.500.000,00 61.100.000,00 87,91% Buku Rancangan Peraturan Walikota Tentang Sop
100 Tersusunnya Sop Administrasi Pemerintah Sesuai Dengan Aturan
100
1.20.03.20.41. Surveilance Smm Iso 9001;2008
265.850.000,00 213.935.000,00 80,47% Tersedianya Dokumen Prosedur Kerja Pada Unit Pelayanan Yang Berstandarisasi (Kantor Kecamatan Dan Kantor Perpustakaan)
100 Terjaminnya Keselamatan Kerja Bagi Aparatur Dan Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Masyarakat
100
1.20.03.20.42. Analisis Formasi Dan Syarat Jabatan Rsud Dan Setwan
211.049.950,00 181.399.950,00 85,95% Buku Laporan Analisis Formasi Dan Syarat Jabatan
100 Meningkatnya Prestasi Kerja Pegawai
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-235
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.03.20.43. Analisis Beban Kerja Rsud
Dan Setwan 255.799.500,00 217.849.500,00 85,16% Buku Laporan Analisis
Beban Kerja Rsud Dan Setwan
100 Berfungsinya Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dengan Baik
100
1.20.03.20.44. Advokasi Sengketa Pertanahan
500.000.000,00 0 0,00% Pemberian Bantuan Hukum 0 Terselesaikannya Kasus Hukum Sengketa Tanah Di Kota Tangerang
0
1.20.07. Inspektorat 5.555.050.350,00 5.284.823.459,00 95,14% 1.20.07.20.01. Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala 3.135.378.000,00 3.041.428.000,00 97,00% Belanja Cetak Dan
Penggandaan (728 Buku) 41,76 Tingkat Terkomunikasinya Hasil-
Hasil Pengawasan Kepada Kepala Daerah Dan Pihak Terkait Lainnya Serta Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
50,7
1.20.07.20.02. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
299.361.000,00 244.513.000,00 81,68% Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus (36 Lap)
84,13 Tingkat Komunikasi Dan Tindak Lanjut Terkait Dengan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
84,13
1.20.07.20.05. Inventarisasi Temuan Pengawasan
217.980.000,00 217.930.000,00 99,98% Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (12 Lap)
33,33 Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Manajemen
33,33
1.20.07.20.06. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
991.355.000,00 990.755.000,00 99,94% Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Dan Expose Temuan Hasil Pengawasan Yang Telah Disusun (264 Eks)
15,85 Persentase Jumlah Laporan Temuan / Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dapat Ditindaklanjuti Oleh Obyek Pengawasan Terkait Dengan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
15,85
1.20.07.20.07. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
557.293.000,00 442.193.459,00 79,35% Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Oleh Tim / Personil Yang Digunakan (120 Eks)
83,33 Tingkat Tindak Lanjut Dari Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Yang Komprehensif Dan Efektif
83,33
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-236
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.07.20.08. Evaluasi Berkala Temuan
Hasil Pengawasan 203.683.350,00 203.650.000,00 99,98% Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Yang Telah Disusun
36,67 Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Yang Digunakan Dalam Peningkatan Kinerja Pengawasan / Skpd Terkait Dengan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
36,67
1.20.07.20.31. Assistensi Pengawasan Eksternal
150.000.000,00 144.354.000,00 96,24% Jumlah Laporan Hasil Tim Kerja (64 Eks)
93,75 Tingkat Terkomunikasinya Hasil-Hasil Pengawasan Kepada Kepala Daerah Dan Pihak Terkait Lainnya Serta Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
93,75
1.20.07.22. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
608.425.420,00 575.489.760,00 94,59%
1.20.07. Inspektorat 608.425.420,00 575.489.760,00 94,59% 1.20.07.21.01. Pelatihan Pengembangan
Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
446.202.120,00 413.266.460,00 9262,00% Jumlah Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (112 Orang
100 Tingkat Kualitas Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
100
1.20.07.21.02. Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
162.223.300,00 162.223.300,00 10000,00% Jumlah Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasn Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (112 Orang)
100 Tingkat Kualitas Tenaga Pemeriksa Terkait Dengan Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas
100
1.20.07.22. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
53.073.500,00 53.073.500,00 100,00%
1.20.07. Inspektorat 53.073.500,00 53.073.500,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-237
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.07.22.02. Penyusunan Kebijakan Sistem
Dan Prosedur Pengawasan 53.073.500,00 53.073.500,00 100,00% Tersedianya Dokumen
Kebijakan Tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan (14 Buku)
100 Tingkat Kebutuhan Pedoman Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Skpd Terkait Dengan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
100
1.20.03.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
234.975.000,00 217.815.000,00 92,70%
1.20.03. Sekretariat Daerah 234.975.000,00 217.815.000,00 92,70% 1.20.03.23.02. Penyusunan Visualisasi
Kegiatan Fisik Kontruksi 234.975.000,00 217.815.000,00 92,70% Jumlah Dokumentasi (Keping
E-Book) 100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen
Sebagai Bahan Masukan Untuk Perencanaan Tahapan/Proses Pembangunan Fisik Konstruksi Selanjutnya
100
Jumlah Buku Visualisasi Fisik Konstruksi Ta 2013
100
1.20.03.24. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
88.275.000,00 87.645.000,00 99,29%
1.20.03. Sekretariat Daerah 88.275.000,00 87.645.000,00 99,29% 1.20.03.24.04. Pengukuran Ikm (Indeks
Kepuasan Masyarakat) 88.275.000,00 87.645.000,00 99,29% Tersedianya Data Ikm Kota
Tangerang 100 Meningkatnya Fasilitas Pelayanan
Di Skpd Pelayanan 100
1.19.02.26. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3.075.700.000,00 2.346.629.590,00 76,30%
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 155.700.000,00 0 0,00% 1.19.02.26.22. Penegakan Hukum Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah (Gelar Perkara)
155.700.000,00 0 0,00% Tercapainya Peningkatan Pengawasan,Perlindungan,Dan Penegakan Peraturan Daerah
100 Meningkatnya Ketaatan Pelanggar Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang
100
1.20.03. Sekretariat Daerah 2.920.000.000,00 2.346.629.590,00 80,36% 1.20.03.26.02. Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
600.000.000,00 480.625.000,00 80,10% Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Dan Pencetakan Lembaran Lepas Perda Lainnya
Tingkat Pemanfaatan Raperda Dan Pencetakan Buku Lembaran Lepas Dan Perda Lainnya Sebagai Regulator Hal - Hal Yang Belum Memiliki Dasar Hukum
100
- Raperda 100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-238
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%)
- Buku 62,5
- Naskah Akademis 100 1.20.03.26.03. Legislasi Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan
250.000.000,00 163.525.000,00 65,41% Pembahasan Usulan Prolegda Tahun 2015
100 Tingkat Kemanfaatan Raperda Sebagai Bahan Penyusunan Perda
100
1.20.03.26.05. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
350.000.000,00 277.028.000,00 79,15% Jumlah Himpunan Peraturan Perundang - Undangan
Tingkat Pemahaman Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan Mengetahui, Memahami Dan Melaksanakan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku
93,33
- Jumlah Himpunan Produk Hukum Pusat (Buku)
100
- Banner (Lembar) 100
- Katalog Produk Hukum (Buku)
100
- Peraturan Perundangan Per Bidang (Buku)
100
- Himpunan Perwal (Buku) 100
- Lembaran Lepas Perda Beserta Aturan pelaksanaannya (Buku)
0
- Leflet Perda (EksemPlar) 100,00
- Himpunan Perda (Buku) 100 1.20.03.26.06.
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
150.000.000,00
132.280.000,00
88,19% Jumlah Kajian Peraturan Perundang - Undangan
Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Untuk Penyempurnaan Produk Hukum Yang Ada
100
- Kajian 100
- Buku 100
1.20.03.26.07.
Peningkatan Penataan Dan Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum
350.000.000,00
332.526.000,00
95,01% Jumlah Peserta Dan Pertemuan
Tingkat Penataan Dan Penyediaan Dokumentasi Di Tiap Skpd Dalam Mengelola Dokumentasi Produk Hukum Baik Pusat Maupun Daerah
100
- Orang 100
- Pertemuan 100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-239
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.03.26.11. Penanganan Pengaduan
Masyarakat Dan Pemberian Bantuan Hukum
370.000.000,00 296.142.250,00 80,04% Jumlah Pengaduan Masyarakat Dan Pemberian Bantuan Hukum Yang Ditangani
83,33 Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Dengan Masalah Hukum Dan Penyelesaian Hukum Dimasyarakat Yang Melibatkan Pemda
90
1.20.03.26.14.
Dialog Hukum
200.000.000,00
140.869.250,00
70,43% Jumlah Dialog Hukum Tingkat Pemanfaatan Dialog Hukum 100
- Orang 100
- Kali 100 1.20.03.26.17.
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota
300.000.000,00
276.500.000,00
92,17% Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Dan Pencetakan Berita Daerah
Tingkat Pemanfaatan Raperwal Dan Pencetakan Buku Berita Daerah Sebagai Regulator Hal - Hal Yang Belum Memiliki Dasar Hukum
100
- Raperwal 100
- Buku 100 1.20.03.26.19.
Rencana Hak Asasi Manusia (Ranham)
150.000.000,00
72.824.090,00
48,55% Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Ranham
100 Tingkat Pengetahuan Tentang Ham 100
Jumlah Rapat Panitia Ranham
100
1.20.03.26.20.
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns)
200.000.000,00
174.310.000,00
87,16% Jumlah Pembinaan Ppns Kota Tangerang
Tingkat Pemahaman Pns 100
- Orang 100
- Kali 100 1.20.03.27. Program Penataan Daerah
Otonomi Baru 19.978.340.444,00 19.305.942.180,00 96,63%
1.20.03. Sekretariat Daerah 19.978.340.444,00 19.305.942.180,00 96,63% 1.20.03.27.06. Fasilitasi Pembinaan
Administrasi Kecamatan Dan Kelurahan
426.499.500,00 403.169.500,00 94,53%
1.20.03.27.15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan Rt/Rw
16.241.886.944,00
16.067.457.680,00
98,93% Kegiatan Fasilitasi Stimulan Rt/Rw
Peningkatan Kinerja Rt Dan Rw 100
- Kegiatan 100
- Rt 98,03
- Rw 97
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-240
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.03.27.28.
Identifikasi Dan Pendataan Nama Rupabumi
250.000.000,00
205.721.000,00
82,29% Tersedianya Kajian Dan Buku Gazeteer Lokasi Tentang Unsur Buatan Manusia Berupa Gedung Dan Infrastruktur Di Wilayah Kota Tangerang
Tersedianya Data Wilayah Secara Digitasi
100
- Buku Kajian 100
- Buku Gazeteer 100 1.20.03.27.31. Penataan Kelembagaan
Pemerintah Daerah 1.419.954.000,00 1.380.974.000,00 97,25% Draft Raperda / Raperwal
Perubahan Sotk 100 Penyempurnaan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Kota Tangerang
100
1.20.03.27.32.
Fasilitasi Penataan Rt Dan Rw
1.440.000.000,00
1.188.470.000,00
82,53% Jumlah Peserta Fasilitasi Penataan Rt/Rw, Dialog Dengan Kdh
Peningkatan Sumber Daya Rt/Rw Dan Penampungan Aspirasi Masyarakat
100
- Jumlah Peserta Fasilitasi Pe Nataan Rt/Rw, Dialog Dengan Kdh
73,33
- Bintek Ketua Rt Se-Kota Tangerang
100
1.20.03.27.34. Fasilitasi Penyusunan Draft Raperda Paten Kecamatan
200.000.000,00 60.150.000,00 30,08% Tersusunnya Draft Raperwal Dan Draft Raperda Paten Kecamatan
100 Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan
100
1.20.06.28. Program Pendidikan Kedinasan
2.143.917.000,00 2.017.764.500,00 94,12%
1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
2.143.917.000,00 2.017.764.500,00 94,12%
1.20.06.28.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural
2.143.917.000,00 2.017.764.500,00 94,12% Jumlah Pns Kota Tanggerang Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan (90 Orang)
76,67 Tingkat Pemanfaatan Pns Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan
75,83
1.20.06.30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
10.037.410.550,00 8.440.524.154,00 84,09%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-241
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.06. Badan Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan 10.037.410.550,00 8.440.524.154,00 84,09%
1.20.06.30.02. Seleksi Penerimaan Calon Pns
1.280.542.400,00 691.365.000,00 53,99% Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Seleksi Penerimaan Cpns Dan Laporan Hasil Kegiatan (Peserta Tkd 10.000 Orang), (Peserta Tkb 5.000)
0 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Tangerang
0
1.20.06.30.03. Penempatan Pns/Cpns 63.162.000,00 63.151.250,00 99,98% Jumlah Pns/ Cpns Kota Tangerang Yang Telah Ditetapkan (150 Sp/Sk)
33,33 Tingkat Kesusuaian Penempatan Pns/ Cpns Kota Tangerang
0
1.20.06.30.04. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis Pns
205.194.600,00 189.820.000,00 92,51% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Naik Pangkat (2000 Sk)
60,4 Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja Aparatur
60,4
1.20.06.30.05. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
450.246.950,00 428.404.410,00 95,15% Jumlah Manual Book Sikda Portabel, Buku Pengelolaan Website Dan Informasi Wibsite Serta Laporan Pengelolaan Database Kepegawaian (40 Buku)
100 Tingkat Indentifikasi Seluruh Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
100
1.20.06.30.11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas
1.726.450.000,00 1.237.250.000,00 71,66% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Mendapatkan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas (42 Orang)
69,05 Tingkat Penyelesaian Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas
59,52
1.20.06.30.20. Seleksi Pengembangan Aparatur
269.119.050,00 264.969.050,00 98,46% Ujian Penyesuaian Ijazah Tenaga Struktural 200 Org, Ujian Penyesuaian Ijazah Tenaga Fungsional 250 Org
98,46 Tingkat Pemanfaatan Hasil Ujian Penyesuaian Ijazah
98,46
1.20.06.30.22. Pembuatan Id Card 170.270.300,00 169.594.700,00 99,60% Pembuatan Id Card (18 Buku)
83,33 Tingkat Indentifikasi Seluruh Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
77,82
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-242
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.06.30.31. Penyelesaian Administrasi
Penyesuaian Gaji Pns/Cpns 96.257.000,00 96.257.000,00 100,00% Jumlah Sk Inpasing Yang
Terselesaikan (9787 Sk) 94,34 Terlaksananya Rapat Koordinasi
Dan Penyelesaian Sk Inpasing Gaji Pns /Cpns Se Kota Tangerang
97,17
1.20.06.30.32. Penyelesaian Administrasi Peningkatan Status Pns/ Cpns
61.345.000,00 61.300.000,00 99,93% Jumlah Cpns/Pns Yang Melaksanaan Sumpah Jabatan Pns (653 Sk)
23,12 Terlaksananya Peningkatan Status Cpns/Pns Dan Pelaksanaan Sumpah Jabatan Pns
36,56
1.20.06.30.34. Penyelesaian Adminstrasi Mutasi Jabatan
448.590.000,00 359.169.250,00 80,07% Jumlah Berkas Administrasi Mutasi Jabatan Yang Telah Diselesaikan (810 Sk)
46,91 Terlaksananya Rapat Baperjakat Dan Pelantikan Pejabat Struktural Dan Fungsional
27,62
1.20.06.30.38. Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya
91.888.800,00 91.312.744,00 99,37% Laporan Kegiatan Pemeberian Penghargaan Satyalancanan Karya Satya (4 Buku)
75 Terlaksananya Kinerja Pegawai Dan Motivasi Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
75
1.20.06.30.42. Pembinaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
272.295.600,00 269.295.600,00 98,90% Laporan Kegiatan Pembinaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (300 Orang)
75 Tingkat Pengetahuan Pegawai Di Lingkunan Pemerintah Kota Tangerang
75
1.20.06.30.53. Analisa Kompetensi Jabatan 175.260.000,00 170.010.000,00 97,00% Buku Analisa Kompetensi Jabatan (120 Buku)
50 Tingkat Pemanfaatan Hasil Dari Analisa Kompetensi Jabatan
50
1.20.06.30.55. Evaluasi Dan Pelaporan Disiplin Aparatur
481.969.200,00 453.338.600,00 94,06% Laporan Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Aparatur (18 Lap)
44,44 Tingkat Kedisiplinan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
44,44
1.20.06.30.59. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi E-Absensi
366.159.000,00 308.110.000,00 84,15% Laporan Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi E-Absens (18 Lap)
44,44 Tingkat Kedisiplinan Seluruh Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
44,44
1.20.06.30.60. Penilaian Angka Kredit Dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai
258.306.850,00 222.496.850,00 86,14% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Ditetapkan Dan Disesuaikan Jabatan Fungsional (100 Orang)
85 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
92,5
1.20.06.30.62. Monitoring Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
24.214.000,00 24.177.850,00 99,85% Laporan Monitoring Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (36 Lap)
0 Tingkat Kedisiplinan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
0
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-243
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.06.30.64. Pemberian Bantuan Uang
Duka Bagi Pegawai 320.167.200,00 306.058.100,00 95,59% Jumlah Pns Kota Tangerang
Yang Telah Mendapatkan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas (24 Orang)
79,17 Terlaksananya Penyelesaian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai
79,17
1.20.06.30.66. Pengujian Kesehatan Pegawai Dan Tkk Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
58.318.200,00 34.829.550,00 59,72% Laporan Kegiatan Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai Di Lingkunan Pemerintah Kota Tangerang (12 Orang)
25 Tingkat Kesejahteraan Pegawai Di Lingkunan Pemerintah Kota Tangerang
25
1.20.06.30.67. Penyelesaian Administrasi Kartu - Kartu Kepegawaian
252.077.000,00 212.212.250,00 84,19% Laporan Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri, Kartu Taspen Dan Kertu Askes Bagi Pegawai (36 Lap)
75 Tingkat Pemanfaatan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri, Kartu Taspen Dan Kertu Askes Bagi Pegawai
75
1.20.06.30.70. Penyelesaian Hukum Disiplin Pegawai
213.467.200,00 103.520.500,00 48,49% Laporan Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai (36 Lap)
33,33 Tingkat Kedisiplinan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
33,33
1.20.06.30.71. Orientasi Cpns 1.084.297.500,00 1.059.666.350,00 97,73% Golongan I (250 Orang), Golongan Ii (250 Orang)
0 Tingkat Pemanfaatan Hasil Kegiatan Orientasi Cpns
0
1.20.06.30.72. Evaluasi Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai
739.545.800,00 735.447.200,00 99,45% Laporan Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (20 Buku)
100 Tingkat Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai
100
1.20.06.30.73. Pembinaan Karier Pegawai 312.449.900,00 290.814.900,00 93,08% Jumlah Buku Pedoman Pola Karier Pegawai (20 Buku)
75 Tingkat Pemanfaatan Pedoman Pola Karier Pegawai
75
1.20.06.30.74. Penyusunan Perubahan Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2008 Tentang Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah Dan Ujian Dinas Bagi Pns Dan Tkk
106.200.000,00 103.300.000,00 97,27% Buku Draft Revisi Peraturan Walikota No.2 Tahun 2008 Tentang Izin Belajar, Penyusunan Ijazah Dan Ujian Dinas Bgai Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kontrak Kerja (20 Buku)
0 Tingkat Pemanfaatan Hasil Perubahan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2008
0
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-244
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.06.30.75. Pemetaan Potensi Dan
Kompetensi Pegawai 311.760.000,00 296.796.000,00 95,20% Pemetaan Potensi Dan
Kompetensi Pns (200 Orang), Peserta Seleksi Mutasi Masuk (120 Orang)
52,92 Tingkat Efesiensi Pemanfaatan Hasil Pemetaan Potensi Dan Kompetensi Pegawai Serta Seleksi Pegawai Mutasi Masuk
52,92
1.20.06.30.77. Pengangkatan Cpns Dari Tenaga Honorer Kategori Ii
110.852.500,00 110.852.500,00 100,00% Jumlah Tenaga Honorer Yang Diangkat Menjadi Cpnsd (300 Orang)
0 Prosentasi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tangerang Melalui Pengangkatan Cpns
0
1.20.06.30.78. Pembangunan/Pengembangan Sistem E-Office Pegawai
87.004.500,00 87.004.500,00 100,00% Pengembangan Sistem E-Office Pegawai
100 Pemanfaatan Model E-Office Pemutahiran Data Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar
100
1.06. Urusan Perencanaan Pembangunan (Program Rutin)
1.19.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
796.803.200,00 772.063.400,00 96,90%
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 107.163.500,00 105.673.500,00 98,61% 1.19.02.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 1.19.02.06.07. Penyusunan Renstra Dan
Renja Skpd 82.785.000,00 81.295.000,00 98,20%
1.19.02.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 4.378.500,00 4.378.500,00 100,00% 1.20.03. Sekretariat Daerah 174.007.850,00 160.793.450,00 92,41% 1.20.03.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 30.000.000,00 29.235.000,00 97,45% 1.20.03.06.07. Penyusunan Renstra Dan
Renja Skpd 124.888.400,00 115.718.400,00 92,66%
1.20.03.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 19.119.450,00 15.840.050,00 82,85% 1.20.04. Sekretariat Dprd 121.152.500,00 114.401.100,00 94,43% Penyusunan Rka Dan Dpa 25.000.000,00 24.621.100,00 98,48% Penyusunan Renstra Dan
Renja Skpd 96.152.500,00 89.780.000,00 93,37%
1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
92.119.000,00 89.235.000,00 96,87%
1.20.05.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 28.939.000,00 28.500.000,00 98,48%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-245
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.05.06.20. Penyusunan Rencana Kerja
Skpd 29.260.000,00 28.500.000,00 97,40%
1.20.05.06.26. Penyusunan Renstra Skpd 33.920.000,00 32.235.000,00 95,03% 1.20.06. Badan Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan 144.084.750,00 144.084.750,00 100,00%
1.20.06.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 28.000.000,00 28.000.000,00 10000,00% 1.20.06.06.07. Penyusunan Renstra Dan
Renja Skpd 86.119.300,00 86.119.300,00 10000,00%
1.20.06.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 8.465.050,00 8.465.050,00 10000,00% 1.20.06.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi
Renja Skpd 21.500.400,00 21.500.400,00 10000,00%
1.20.07. Inspektorat 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00% 1.20.07.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 18.262.000,00 18.262.000,00 10000,00% 1.20.07.06.07. Penyusunan Renstra Dan
Renja Skpd 16.682.000,00 16.682.000,00 10000,00%
1.20.07.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 5.056.000,00 5.056.000,00 10000,00% 1.20.21. Badan Pelayanan
Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
118.275.600,00 117.875.600,00 99,66%
1.20.21.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00% 1.20.21.06.07. Penyusunan Renstra Dan
Renja Skpd 89.189.000,00 88.789.000,00 99,55%
1.20.21.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 4.086.600,00 4.086.600,00 100,00% 1.19.02.21. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 533.529.750,00 482.650.400,00 90,46%
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 22.568.100,00 22.568.100,00 100,00% 1.19.02.06.05. Penyusunan Lakip 11.447.100,00 11.447.100,00 100,00% 1.19.02.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi
Renja Skpd 11.121.000,00 11.121.000,00 100,00%
1.20.03. Sekretariat Daerah 78.501.900,00 60.722.800,00 77,35% 1.20.03.06.05. Penyusunan Lakip 29.940.200,00 29.636.200,00 98,98% 1.20.03.06.12.. Pengendalian Dan Evaluasi
Renja Skpd 48.561.700,00 31.086.600,00 64,01%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-246
Kode Urusan / Skpd / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 1.20.04. Sekretariat Dprd 51.966.850,00 38.634.100,00 74,34% Penyusunan Lakip 13.600.000,00 13.579.000,00 99,85% Penetapan Kinerja Skpd 6.127.500,00 4.927.500,00 80,42% Pengendalian Dan Evaluasi
Rencana Kerja Skpd 15.569.350,00 4.300.000,00 27,62%
Penyusunan Laporan Triwulan 16.670.000,00 15.827.600,00 94,95% 1.20.05. Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah 242.145.000,00 226.000.000,00 93,33%
1.20.05.06.05. Penyusunan Lakip 15.795.000,00 13.850.000,00 87,69% 1.20.05.06.36. Penyusunan Profil Dpkd 23.400.000,00 23.400.000,00 100,00% 1.20.05.06.58. Evaluasi Kegiatan Dpkd 202.950.000,00 188.750.000,00 93,00% 1.20.06. Badan Kepegawaian,
Pendidikan Dan Pelatihan 103.602.500,00 99.980.000,00 96,50%
1.20.06.06.05. Penyusunan Lakip 16.572.500,00 16.250.000,00 9805,00% 1.20.06.06.15. Penyusunan Laporan Dan
Pengelolaan Dokumen Kepegawaian
87.030.000,00 83.730.000,00 9621,00%
1.20.07. Inspektorat 13.285.000,00 13.285.000,00 100,00% 1.20.07.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi
Renja Skpd 13.285.000,00 13.285.000,00 100,00%
1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
21.460.400,00 21.460.400,00 100,00%
1.20.21.06.05. Penyusunan Lakip 11.080.900,00 11.080.900,00 100,00% 1.20.21.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi
Renja Skpd 10.379.500,00 10.379.500,00 100,00%
Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Satuan Polisi Pamong Praja, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-247
4.2.20.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya:
1. Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/
Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Permasalahan yang dihadapi adalah waktu disesuaikan dengan kebutuhan dialog
pimpinan dengan masyarakat dan jadwalnya pun sulit ditentukan karena kesibukan
Pimpinan Daerah.
2. Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga
Pemerintah non Departemen/ Luar Negeri
Permasalahan yang dihadapi adalah karena kesibukan narasumber penerima tamu
dari pihak Pemkot sering tidak hadir meskipun sudah diundang untuk memberikan
penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh pihak tamu.
3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kegiatan Pelelangan sudah diadakan sebanyak 3 kali namun tidak tersedia penyedia
jasa yang memenuhi persyaratan sehingga kegiatan ini tidak dapat terealisasi dengan
baik.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif
solusi diantaranya untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya diusulkan kembali pada Tahun Anggaran 2015.
4. Kegiatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Gelar
Perkara)
Tidak ada Pelaku kasus yang melaporkan ke pengadilan sehingga tidak ada hasil
kegiatan operasi yang bisa dilakukan gelar perkara
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-248
4.2.21 Urusan Ketahanan Pangan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan
sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi ke-2
(yaitu, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan
dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan,
Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasyarakatan” Dalam rangka
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 6 target indikator
sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.107. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Pada Tahun
2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
% 0,00 33.33
2 Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah % 20,00 78.85
3 Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah % 20,00 23,00
4 Tingkat Stabilitasi Harga Pangan % pertahun 100,00 93.33
5 Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan % pertahun 100,00 100,00
6 Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita % 80 89,08
7 Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita % 80 113,33
8 Tingkat Penguatan cadangan pangan Daerah % 50 0
Sumber: Setda, Dinas Pertanian 2014
Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui Pasokan, Harga dan Akses Pangan di
Daerah. Untuk tahun 2014 data informasi yang tersedia adalah data informasi harga
pangan di Kota Tangerang.
Skor Pola Pangan Harapan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Persentase angka kecukupan Gizi (AKG),
berdasarkan SPM target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk tahun 2015 adalah
90%, berdasarkan kajian yang ada pada Tahun 2014 Kota Tangerang telah
merealisasikan Skor PPH sebesar 78.85%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-249
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah
Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di
pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku. Ada 4 target yang
dilakukan pengawasan sebagai sample, antara lain :
1. Mutu produk perikanan
2. Pemeriksaan pangan asal hewan di pasar modern
3. Pemeriksaan pangan asal hewan di pasar tradisional
4. Perilaku hygiene pedagang pangan asal hewan di pasar tradisional
Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah
Penanganan daerah rawan pangan di Kota Tangerang ditargetkan dilakukan untuk 13
kecamatan yang ada di Kota Tangerang selama 5 Tahun. Untuk tahun 2014
diprioritaskan pada 3 kecamatan, yaitu kecamatan Neglasari, Benda dan Batuceper.
Tingkat Stabilitasi Harga Pangan
Tingkat Stabilitas Harga Pangan Kota Tangerang pada tahun 2014 cukup stabil, namun
untuk satu komoditi, yaitu cabe, sempat terjadi ketidakstabilan harga, dimana Koefisien
Keragaman Realisasi (CVKRi) harga cabe mencapai 39,3%, melebihi ambang
Koefisien Keragaman Target (CVKTi) yaitu sebesar 25%, dimana
Tabel 4.108. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Pada
Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
% 0,00 33.33
2 Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah % 20,00 78.85
3 Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah % 20,00 23,00
4 Tingkat Stabilitasi Harga Pangan % pertahun 100,00 93.33
5 Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan % pertahun 100,00 100,00
6 Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita % 80 89,08
7 Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita % 80 113,33
8 Tingkat Penguatan cadangan pangan Daerah % 50 0
Sumber: Setda, Dinas Pertanian 2014
4.2.21.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Setda melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya
seperti pada tabel berikut.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-250
Tabel 4.109. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Ketahanan Pangan
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Ketahanan Pangan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Setda - - - 1 5 685,408,750
Dinas Pertanian - - - 1 2 184,193,658
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Setda, dan Dinas Pertanian, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.110. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pada Tahun 2014
Kode Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan
Alokasi Anggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.21. Ketahanan Pangan 2.01.01. Dinas Pertanian 2.01.01.15. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkebunan) 200.000.000 184.193.658
92,10
2.01.01.15.08. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
100.000.000 95.788.998
95,79 Tersusunnya RDKK Kota Tangerang, tersusunnya SK Walikota tentang pupuk bersubsidi dan tersusunnya laporan monitoring serta pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Tangerang
100% Terlaksananya kebijakan Subsidi di Kota Tangerang
100%
2.01.01.15.22. Kegiatan Peningkatan Mutu Keamanan pangan
100.000.000 88.404.660
88,40 Terbelinya Alat Uji/ Test kid Pestisida dan terlaksananya Monitoring serta pengawasan penggunaan pestisida di Kota tangerang
100% Terlaksananya Kegiatan Keamanan Pangan di Kota Tangerang
100%
Sumber: Dinas Pertanian, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-251
Tabel 4.111. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pada Tahun 2014
Kode Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan
Alokasi Anggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.03. Ketahanan Pangan 823,362,500 685,408,750 83.25 SKPD Setda 1.20.03.15. Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan 823,362,500 685,408,750 83.25
1.20.03.15.36. Penyusunan dan Pengumpulan Data Ketahanan Pangan Daerah
79,300,000 72,687,500 91.66 Terpenuhinya data ketahanan pangan daerah
100 Termanfaatkannya Data ketahanan pangan daerah
100
1.20.03.15.37. Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah
214,000,000 135,351,250 63.25 Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan daerah
100 Tingkat Koordinasi ketahanan pangan daerah
100
1.20.03.15.38. Kajian Pencapaian SPM Ketahanan Pangan
97,862,500 89,762,500 91.72 Tersusunnya kajian pencapaian SPM Ketahanan Pangan
100 Termanfaatkannya kajian untuk perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan
100
1.20.03.15.39. Penanganan Kerawanan Pangan 232,200,000 215,525,000 92.82 Terlaksananya penanganan kerawanan pangan
100 Tingkat penanganan kerawanan pangan
100
1.20.03.15.40. Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
200,000,000 172,082,500 86.04 Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah
100 Tingkat Pengendalian inflasi daerah 100
Sumber: Setda, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-252
4.2.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Keberdayaan Masyarakat
Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Mampu Dan Mandiri” yang merupakan bagian
dari Misi 3 (yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi ).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya Pemantapan
Dan Pengembangan Sistem Keberdayaan Masyarakat Yang Berbasis Pada Kebutuhan
Dasar Dan Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ” Dalam rangka
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator
sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti padatabel berikut.
Tabel 4.112. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Pemberdayaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
% 19,23 0
2 Persentase Peningkatan Lembaga (Usaha Ekonomi, Badan Keswadayaan Masyarakat, Posyantek) Setiap Kelurahan
% 34,69 34,69
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaa Masyarakat)
Tabel 4.113. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat
dan DesaPada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Pemberdayaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
% 19,23 0
2 Persentase Peningkatan Lembaga (Usaha Ekonomi, Badan Keswadayaan Masyarakat, Posyantek) Setiap Kelurahan
% 34,69 34,69
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaa Masyarakat)
4.2.22.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui sejumlah program dan
kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-253
Tabel 4.114. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana - - - 2 11 3.017.558.750.00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.115. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
1.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BEENCANA
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3,398,770,600.00 3,017,558,750.00 88.78
1.22.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
2,477,556,000.00 2,264,521,800.00 91.40
1.22.01.15.08. Pelatihan P3MK 255,600,000.00 228,660,000.00 89.46 Jumlah peserta pelatihan P3MK 100 Tingkat pengetahuan partisipatif masyarakat Dalam pembangunan
100
1.22.01.15.11. Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
262,700,000.00 236,954,000.00 90.20 Jumlah BKM yang terlibat dalam gelar karya pemberadyaan masyarakat sebagai wahana memperkenalkan dan memasarkan produk mereka
100 Tingkat perluasan kesempatan berusaha dan pemasaran produk pembengunan di wilayah masing-masing
100
1.22.01.15.13. Bulan Bakti Gotong Royong 162,627,600.00 162,627,200.00 100.00 jumlah kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
100 Tingkat penumbuhan budaya gotong royong masyarakat Kota Tangerang
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-254
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
1.22.01.15.14. Penyusunan Buku Profil Kelurahan
242,455,000.00 237,155,000.00 97.81 Jumlah buku data Profil Kelurahan 2. Jumlah buku data profil kelurahan (rekap kota dan kecamatan )
100 Tingkat kemanfaatan dan Profil keluarahan sebagai data base dalam penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan
100
1.22.01.15.15. Fasilitasi Pokjanal Posyandu 365,770,200.00 302,610,200.00 82.73 Jumlah peserta rapat koordinasi tahunan pokjanal posyandu & Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan pokjanal posyandu tingkat kecamatan
100 Tingkat pembinaan dan pengembangan Posyandu
100
1.22.01.15.16. Gelar Teknologi Tepat Guna 673,001,200.00 614,388,400.00 91.29 Jumlah alat TTG yang ikut serta dalam kegiatan TTG baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional
100 Tingkat akses pemasaran alat TTG melalui gelar TTG tingkat Provinsi dan tingkat nasional
100
1.22.01.15.17. Pelatihan Penumbuhan dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
300,000,000.00 284,100,000.00 94.70 Jumlah peserta pelatihan penumbuhan dan pengembangan jiwa kewirausahaan
100 Peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan wirausaha
100
1.22.01.15.18. Perlombaan Kelurahan 215,402,000.00 198,027,000.00 91.93 terselenggaranya kegiatan lomba kelurahan
100 Untuk mengevaluasi hasil kinerja aparatur kelurahan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan Kota Tangerang
100
1.22.01.16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
921,214,600.00 753,036,950.00 81.74
1.22.01.16.08. Fasilitasi PNPM 611,797,000.00 466,367,350.00 76.23 Terlaksananya kegiatan PNPM MP di 104 Lokasi BKM
100 Terwujudnya pemanfaatan dana BLM untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat penanggung kemiskinan bidang sosial, ekonomi dan fisik lingkungan, dana bantuan bersumber dari APBN dan APBD
100
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-255
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%)
1.22.01.16.09. Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kelurahan dan Wartek
145,717,600.00 135,139,600.00 92.74 Jumlah pengurus dan calon pengurus posyantek yang mengikuti penguatan kelembagaan posyantek dan wartek serta unsur seksi kesmas kecamatan
100 Tingkat kemapuan lembaga posyantek melayani masyarakat serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan
100
1.22.01.16.12. Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga
163,700,000.00 151,530,000.00 92.57 Jumlah peserta pelatihan peningkatan usaha ekonomi keluarga
100 Tingkat pendapatan keluarga dari pelatihan peningkatan usaha ekonomi keluarga
100
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-256
4.2.23 Urusan Statistik
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi :
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen
Data/Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari Misi ke-1,
yaitu: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan
didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan
professional
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian dan
inovasi pemb. Daerah yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu:
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan
didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan
professional
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.116. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Rata-rata tingkat ketersediaan data/informasi statistik hasil pembangunan daerah
(%) 17,37% 17,37%
2 Rata-rata tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan strategis
(%) 18,67% 18,67%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Kantor Litbangstat, 2014
Pada Urusan Statistik terdapat 2 (dua) indikator sasaran pembangunan daerah. Sesuai
dengan target pada tahun 2014, yaitu indikator Rata-rata tingkat ketersediaan
data/informasi statistik hasil pembangunan daerah sebesar 17,37% dari target tahun
2014 sebesar 17,37%. indikator Rata-rata tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan
pengembangan strategis sebesar 18,67% dari target tahun 2014 sebesar 18,67%.
Tabel 4.117. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik produksi (%) 6,45% 6,45%
2 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa (%) 9,38% 9,38%
3 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca wilayah (%) 28,57% 28,57%
4 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik sosial (%) 21,74% 21,74%
5 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan masyarakat (%) 23,81% 23,81%
6 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas sektor (%) 14,29% 14,29%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-257
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
7 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah
(%) 33,33% 33,33%
8 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi
(%) 20,00% 20,00%
9 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat
(%) 20,00% 20,00%
10 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik
(%) 0,00% 0,00%
11 Tingkat ketersediaan sistem data/informasi statistik, penelitian, dan pengembangan strategis
(%) 20,00% 20,00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Kantor Litbangstat, 2014
Pada Urusan Statistik terdapat 11 (sebelas) indikator program pembangunan daerah.
Sesuai dengan target pada tahun 2014, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi
statistik produksi sebesar 6,45% dari target sebesar 6,45%, indikator Tingkat
ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa sebesar 9,38% dari target sebesar
9,38%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca wilayah sebesar
28,57% dari target sebesar 28,57%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi
statistik sosial sebesar 21,74% dari target sebesar 21,74%, indikator Tingkat
ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan masyarakat sebesar 23,81% dari
target sebesar 23,81%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas
sektor sebesar 14,29% dari target sebesar 14,29%, indikator Tingkat ketersediaan
kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah
sebesar 33,33% dari target sebesar 33,33%, indikator Tingkat Tingkat ketersediaan
kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi sebesar 20% dari
target sebesar 20%, indikator Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan
pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat
sebesar 20% dari target sebesar 20%, indikator Tingkat ketersediaan kajian, penelitian,
dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik sebesar
0% dari target sebesar 0%, indikator Tingkat ketersediaan sistem data/informasi
statistik, penelitian, dan pengembangan strategis sebesar 20% dari target sebesar 20%.
4.2.23.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Kantor Litbang dan Statistik melalui sejumlah program dan kegiatan yang
termasuk dalam beberapa program kegiatan rutin (Urusan OtDa, Pemerintahan Umum,
Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Urusan
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-258
Perencanaan Pembangunan dan Urusan Komunikasi & Informasi) sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.118. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Statistik)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Kantor Litbang dan Statistik 4 24 818.836.992,00
3 7 2.447.024.720,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.119. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Statistik
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.23.01. Kantor Penelitian, Pengembangan
dan Statistik 3.622.185.141,00 3.235.861.712,00 89,33%
1.23.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
381.671.701,00 287.603.592,00 75,35%
1.23.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12.000.000,00 3.729.781,00 31,08%
1.23.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
9.000.000,00 6.950.000,00 77,22%
1.23.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.344.580,00 18.344.490,00 100,00% 1.23.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 45.020.600,00 90,04% 1.23.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 24.439.526,00 20.703.126,00 84,71%
1.23.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.574.000,00 2.574.000,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-259
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.23.01.01.17. Penyediaan makanan dan
minuman 18.803.595,00 18.803.595,00 100,00%
1.23.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
246.510.000,00 171.478.000,00 69,56%
1.23.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
282.815.000,00 242.370.000,00 85,70%
1.23.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13.487.000,00 12.772.000,00 94,70%
1.23.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
91.144.000,00 87.825.000,00 96,36%
1.23.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
117.000.000,00 81.249.000,00 69,44%
1.23.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
11.184.000,00 11.184.000,00 100,00%
1.23.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
50.000.000,00 49.340.000,00 98,68%
1.23.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
149.900.000,00 131.250.000,00 87,56%
1.23.01.05.06. Pembinaan Teknis Pegawai Kantor Litbang dan Statistik
149.900.000,00 131.250.000,00 87,56%
1.23.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
162.373.450,00 157.613.400,00 97,07%
1.23.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
21.999.800,00 21.899.750,00 99,55%
1.23.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%
1.23.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%
1.23.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%
1.23.01.06.05. Penyusunan LAKIP 11.447.100,00 11.447.100,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-260
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.23.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 21.999.750,00 21.999.750,00 100,00% 1.23.01.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja
SKPD 55.202.500,00 50.812.500,00 92,05%
1.23.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 4.378.500,00 4.108.500,00 93,83% 1.23.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja
SKPD 11.121.000,00 11.121.000,00 100,00%
1.23.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
8.800.000,00 8.800.000,00 100,00%
1.23.01.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.445.425.000,00 1.419.999.630,00 98,24%
1.23.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah kota Tangerang
195.425.000,00 181.945.000,00 93,10% Data Statistik daerah hasil pembangunan kota Tangerang
100% Tingkat Penggunaan Data Statistik Daerah untuk perencanaan, Pembangunan dan Kebijakan Publik
100%
1.23.01.15.02. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
950.000.000,00 944.584.630,00 99,43% Data Statistik Hasil Pembangunan Kota Tangerang
100% Tingkat Penggunaan Data Statistik Daerah untuk perencanaan, Pembangunan dan Kebijakan Publik
100%
1.23.01.15.11. Pembangunan Sistem Informasi Statistik
300.000.000,00 293.470.000,00 97,82% Penambahan SKPD penyedia data pada sistem informasi statistik daerah dan laporan
58,33% Kemudahan pengumpulan dan aksesibilitas data
58,33%
1.23.01.16. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis
1.199.999.990,00 997.025.090,00 83,09%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-261
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.23.01.16.02. Penelitian dan pengembangan
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
399.999.990,00 331.787.190,00 82,95% Tersedianya hasil Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Pemberian Tunjangan Profesi terhadap Kinerja Guru di Kota Tangerang dan tersediannya hasil penelitian dan pengembangan Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tangerang
75% 75,83%
1.23.01.16.03. Penelitian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan
400.000.000,00 344.751.000,00 86,19% Tersedianya hasil penelitian & pengembangan tentang Evaluasi Sistem Pengelolaan DAS dan Sistem Pengendalian Banjir di Kota Tangerang
100% 100%
1.23.01.16.04. Penelitian dan pengembangan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal
400.000.000,00 320.486.900,00 80,12% Tersedianya hasi penelitian dan pengembangan tentang Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Pertumbuhan Perdagangan Sektor Informal sebagai Salah Satu Potensi Sumber Daya Ekonomi di Kota Tangerang
100% 100%
1.23.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
1.23.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00% Jumlah Kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional
100% Tingkat penyerapan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat
100%
Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-262
4.2.24 Urusan Kearsipan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan
Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah” yang merupakan bagian dari Misi ke-1,
yaitu: “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan
Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan
Profesional”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.120. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan Pada Tahun 2014 No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1. Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu
(%) 20,00% 20,00%
2. Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilai guna, dan arsip elektronik (%) 0,00% 0,00%
3. Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD (%) 20,00% 20,00%
4. Tingkat pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya (%) 0,00% 0,00%
5. Persentase terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan (%) 0,00% 0,00%
6. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas
(%) 15,38% 15,38%
Sumber: Kantor Arsip Daerah dan Dinas Tata Kota , 2014
Pada Urusan Kearsipan terdapat 6 (enam) indikator sasaran pembangunan daerah
dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat ketersediaan system dan
pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu
dengan prosentase 20.00 % dan realisasi 20.00 %, Tingkat ketersediaan arsip statis,
bernilaiguna, dan arsip elektronik prosentase 0% dan realisasi 0%, Tingkat pengelolaan
arsip baku pada SKPD prosentase 20.00% dan realisasi 20.00 %, Tingkat pemeliharaan
arsip dan sarana prasarana pendukungnya prosentase 0% dan realisasi 0%, Persentase
terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan prosentase 0% dan realisasi 0%. Persentase
pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas prosentase 15,38%
dan 15,38%.
Tabel 4.121. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu
% 20,00 20,00%
2 Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna, dan arsip elektronik % 0,00 0,00%
3 Tingkat Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD % per-tahun
20,00 20,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-263
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
4 Tingkat pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya % 0,00 0,00%
5 Persentase terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan % 0,00 0,00%
6 Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas
% 15,38 15,38%
Sumber: Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah, 2014
Pada Urusan Kearsipan terdapat 6 (enam) indikator program pembangunan daerah
dimana sesuai dengan target tahun 2014, Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman
penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu dengan
prosentase 20.00% dan realisasi 20.00%, Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna,
dan arsip elektronik dengan prosentase 0% dan realisasi 0%, Tingkat Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD prosentase 20.00% dan realisasi 20.00%, Tingkat
pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya prosentase 0% dan realisasi 0%,
Persentase terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan prosentase 0% dan realisasi 0%.
Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas
prosentase 15,38% dan realisasi 15,38%.
4.2.24.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Kantor Arsip Daerah, Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah melalui
sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Kearsipan sebagai
pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.122. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.
Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Kearsipan.)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah
7 26 1.086.563.509,00 3 10 1.562.210.100,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-264
Tabel 4.123. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kearsipan
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapa
n (%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.24.01. Kantor Arsip Daerah 2.629.908.400,00 2.465.373.609,00 94,66% URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
710.814.800,00 661.053.259,00 93,00%
1.24.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
120.000.000,00 104.125.059,00 86,77%
1.24.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
6.500.000,00 4.452.000,00 68,51%
1.24.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.926.000,00 25.926.000,00 100,00%
1.24.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 73.901.600,00 73.901.600,00 100,00% 1.24.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 49.914.900,00 49.914.900,00 100,00%
1.24.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.849.200,00 15.849.200,00 100,00%
1.24.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
137.673.600,00 137.673.600,00 100,00%
1.24.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.320.000,00 4.320.000,00 100,00%
1.24.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
21.820.000,00 19.925.000,00 91,32%
1.24.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
183.227.500,00 153.283.000,00 83,66%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-265
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapa
n (%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.24.01.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor 71.682.000,00 71.682.000,00 100,00%
1.24.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
291.574.950,00 227.310.000,00 77,96%
1.24.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
62.250.000,00 61.800.000,00 99,28%
1.24.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
60.750.000,00 51.810.000,00 85,28%
1.24.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
63.874.950,00 60.400.000,00 94,56%
1.24.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
104.700.000,00 53.300.000,00 50,91%
1.24.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10.000.000,00 8.000.000,00 80,00%
1.24.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
10.000.000,00 8.000.000,00 80,00%
1.24.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
53.012.000,00 50.572.000,00 100,00%
1.24.01.05.22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
53.012.000,00 50.572.000,00 95,40%
1.24.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17.200.000,00 17.200.000,00 100,00%
1.24.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
8.600.000,00 8.600.000,00 100,00%
1.24.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
8.600.000,00 8.600.000,00 100,00%
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)
70.358.250,00 70.358.250,00 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-266
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapa
n (%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.24.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 21.665.000,00 21.665.000,00 100,00% 1.24.01.06.45. Penyusunan Penetapan Kinerja
SKPD 5.108.250,00 5.108.250,00 100,00%
1.24.01.06.20. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
11.035.000,00 11.035.000,00 100,00%
1.24.01.06.26. Penyusunan Renstra SKPD 32.550.000,00 32.550.000,00 100,00% Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 22.070.000,00 22.070.000,00 100,00%
1.24.01.06.05. Penyusunan LAKIP 11.035.000,00 11.035.000,00 100,00% 1.24.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi
Renja SKPD 11.035.000,00 11.035.000,00 100,00%
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
1.24.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
1.24.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
URUSAN KEARSIPAN 1.424.878.400,00 1.378.810.100,00 97,69% 1.24.01.15. Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan 202.173.000,00 183.973.000,00 97,13%
1.24.01.15.06. Kajian sistem administrasi kearsifan
88.232.000,00 73.032.000,00 82,77% Jumlah dokumen hasil kajian administrasi kearsipan
100% Terciptanya sistem administrasi kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu
100%
1.24.01.15.07. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
58.432.000,00 56.932.000,00 97,43% Tersedianya Sistem Informasi Arsip Daerah (SIADA)
100% Dimanfaatkannya jaringan SIADA sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan
100%
1.24.01.15.14. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan
55.509.000,00 54.009.000,00 97,30% Terbangunnya jaringan SIADA
100% Dimanfaatkanya bahan pustaka oleh pemustaka
100%
1.24.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
926.427.800,00 912.906.000,00 98,54%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-267
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapa
n (%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.24.01.16.02. Pengolahan/Penataan
Dokumen/Arsip Daerah 384.617.200,00 376.807.200,00 97,97% Jumlah arsip yang telah
didata dan di tata 83,50% Tingkat penataan dokumen arsip
daerah 83,50%
1.24.01.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
118.245.000,00 118.245.000,00 100,00% Jumlah duplikasi arsip IMB 90% Tingkat penyelamatan arsip IMB 90%
1.24.01.16.06. Furnigasi Hama Arsip 100.885.600,00 97.963.800,00 97,10% Jumlah depot penyimpanan arsip bebas dari hama
100% Tingkat penyelamatan arsip daerah 100%
1.24.01.16.09. Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD
322.680.000,00 319.890.000,00 99,14% Jumlah laporan data arsip SKPD berdasarkan klasifikasi
100% Dimanfaatkannya laporan data arsip SKPD sebagai bahan pengelolaan arsip SKPD
100%
1.24.01.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
296.277.600,00 281.931.100,00 95,39%
1.24.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
49.430.000,00 49.404.500,00 99,95% Jumlah naskah sumber arsip daerah
100% Prosentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya
100%
1.24.01.18.03. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
118.986.600,00 113.186.600,00 95,13% Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi
100% Meningkatnya kualitas aparatur 100%
1.24.01.18.20. Pembinaan Pengelolaan Arsip 127.861.000,00 119.340.000,00 93,34% Jumlah kelurahan se Kota Tangerang
100% Meningkatnya keterampilan pengelola arsip kelurahan
100%
1.05.01. Dinas Tata Kota 50.000.000,00 50.000.000.00 100,00% 1.05.01.15. Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan 50.000.000,00 50.000.000.00 100,00%
1.05.01.15.15. Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip Daerah
50.000.000,00 50.000.000,00 100.00% Tersedianya rak arsip 100% arsip rapi aman dan mudah dicari 100%
1.20.03. Sekretariat Daerah 150.000.000,00 133.400.000,00 88,93 %
1.20.03.15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
150.000.000,00 133.400.000,00 88,93 %
1.20.03.15.15. Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip Daerah
150.000.000,00 133.400.000,00 88,93 % Jumlah Laporan kearsipan Sekretariat Daerah
100% Mempermudah pencairan dokumen arsip Setda
100%
Sumber: Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah, Tahun 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-268
4.2.24.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Kantor Arsip Daerah terdapat beberapa
permasalahan diantaranya :
Permasalahan Solusi
Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip di SKPD dan kualitas gedung Windu Karya yang belum sesuai dengan standarisasi gedung dan ruang penyimpanan arsip.
Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
Kurangnya informasi tentang kearsipan di masyarakat, dan kurangnya apresiasi aparatur terhadap arsip serta belum membudayanya arsip pada aparatur dan masyarakat berakibat pada rendahnya budaya tertib arsip.
Pembangunan media informasi dan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi
Meningkatnya jumlah kebutuhan informasi dan jasa layanan arsip tidak di dukung oleh ketersediaan arsip-arsip strategis dan atau bernilaiguna sejarah dan kebudayaan, berakibat pada rendahnya kualitas dan kuantitas informasi yang disajikan dan kualitas layanan yang diberikan.
Melakukan penelusuran arsip-arsip strategis dan atau bernilaiguna sejarah daerah baik di SKPD maupun masyarakat yang dapat memperkaya khazanah arsip Pemerintah Kota Tangerang
Masih kurangnya tingkat kompetensi aparatur di bidang kearsipan berakibat pada lemahnya pemahaman tentang peraturan kearsipan dan arti penting arsip dalam pelaksanaan tupoksi
Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur melalui kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan arsip ke SKPD
Beberapa hal lain yang perlu dilaporkan terkait dengan urusan kearsipan, yaitu :
a. Kualitas/konstruksi Gedung Windu Karya sebagai pusat arsip Pemerintah Kota
Tangerang belum sesuai dengan Standar Minimal Gedung dan Ruang
Penyimpanan Arsip Inaktif (Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 03 Tahun 2000), dan Standar Penyimpanan Fisik Arsip
(Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000)
serta Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja (Peraturan Walikota Tangerang
Nomor 25 Tahun 2012). Volume arsip yang selalu meningkat setiap tahunnya,
tercatat sampai dengan periode 2014 ini terdapat 10555 boks arsip atau 101661
dokumen yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah memunculkan kekhawatiran
tersendiri akan keamanan fisik maupun informasi dari arsip yang dapat rusak,
hilang ataupun hancur. Untuk itu perlu ada upaya rehabilitasi Gedung Windu
Karya atau pembangunan gedung dan ruang penyimpanan arsip baru sebagai
pusat arsip yang terstandar dan berfungsi untuk mengelola arsip inaktif dan
menyediakan arsip dengan cepat dan tepat ketika arsip tersebut dibutuhkan untuk
digunakan sampai dengan waktu pemusnahan arsip dan nasib akhir arsip.
Prinsip Dasar Penyimpanan Arsip Inaktif
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-269
1) Murah penyimpanan arsip inaktif harus murah karena fungsi dan frekwensi
penggunaannya sudah menurun.
2) Luas ruang simpan arsip inaktif didesain luas, untuk dapat menampung
volume arsip inaktif yang relatif banyak di setiap instansi.
3) Aman penyimpanan arsip inaktif harus dapat menjamin keamanan dari
gangguan manusia yang tidak berwenang, gangguan binatang, dan gangguan
alam termasuk iklim tropis.
4) Mudah Diakses penyimpanan arsip inaktif menjamin setiap arsip dapat
diakses secara cepat, tepat, aman dan murah
b. 10.555 boks arsip atau 101.661 dokumen yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah
saat ini bersumber dari SKPD yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang bersangkutan, sedangkan arsip-arsip strategis dan atau
memiliki nilai guna kesejarahan belum ada. Sulitnya mencari sumber/informan
yang memiliki arsip-arsip strategis dan atau memiliki nilaiguna sejarah
menjadikan terhambatnya upaya peningkatan kualitas informasi yang disajikan
oleh Kantor Arsip Daerah dan berdampak juga terhadap pelayanan publik yang
dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari tiap-tiap SKPD yang
memiliki arsip-arsip strategis yang dapat di informasikan kepada publik untuk
menyerahkannya kepada Kantor Arsip Daerah, dan juga memberikan reward atau
kompensasi kepada masyarakat umum ataupun lembaga-lembaga diluar
Pemerintah Daerah yang memiliki arsp-arsip sejarah kedaerahan dalam upaya
membantu peningkatan kualitas informasi dan layanan arsip. Sehingga kedepan,
Kantor Arsip Daerah tidak hanya menjadi sumber informasi bagi pemerintah
daerah tetapi juga menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum,
serta pelajar dan peneliti pada khususnya.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-270
4.2.25 Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian Sasaran misi:
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan
Komunikasi Daerah;
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan publik dan
pelayanan aparatur pemerintahan daerah secara profesional, cepat, tepat, dan
akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien;
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta
memadai (berkemampuan/ berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis,
dan aman)”
Yang merupakan bagian dari Misi 1 yaitu,”Mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang
berintegritas, kompeten, dan profesional”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
tabel dibawah ini ;
Tabel 4.124. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi dan Informatika
Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Ketersediaan Sistem Dan Jaringan Komunikasi dan Informasi SKPD % 100 100
2 Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi % 25,84 25,84
3 Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa % 27,45 27,45
4 Tingkat Pelayanan PublikYang Menggunakan Media Informasi Berbasis InformasiTeknologi
% 100 100
5 Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
% 28,28 28,28
6 Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
% 100 100
7 Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah
% 25 25
8 Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah
% 20 20
9 Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah
% 50 50
Sumber: Dinas Infokom, Sekretariat Daerah, 2014
Tabel 4.125. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi dan Informatika
PadaTahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dan Media Massa % 34,48 34,48
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-271
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
2 Tingkat Ketersediaan Sistem Dan JaringanKomunikasi Dan Informasi SKPD % 100 100
3 Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi % 25,84 25,84
4 Tingkat Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi % 52,94 52,94
5 Tingkat Pelayanan Publik Yang Menggunakan Media Informasi Berbasis InformasiTeknologi
% 100 100
6 Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
% 28,28 28,28
7 Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
% 100 100
8 Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah
% 20 20
9 Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa % 20 20
10 Tingkat pelaksanaan pengkajian hasil pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah
% 20 20
11 Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah
% 20 20
12 Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa % 20 20
13 tingkat ketersediaan dialog dgn tokoh masyarakat % 20 20
14 Tingkat ketersedian dokumen visual kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah
% 20 20
15 Tingkat pemahaman SDM bidang komunikasi dan informasi % 10 10
Sumber: Dinas Infokom, Sekretariat Daerah, 2014
Indikator Sasaran Pembangunan
Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD dengan
realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%
Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dengan
realisasi sebesar 25,84% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%
Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan realisasi sebesar 27,45%
atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%
Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi
Teknologi dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator
sebesar 100%
Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dengan realisasi sebesar 28,28% atau dengan tingkat capaian indikator
sebesar 100%
Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Daerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian
indikator sebesar 100%
Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan walikota/wakil
walikota/sekretaris daerah
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-272
Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam
pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah
Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil
walikota/sekretaris daerah
Indikator Program
Tingkat pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa Daerah dengan
realisasi sebesar 34,48% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%
Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD Daerah
dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%
Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Daerah
dengan realisasi sebesar 25,84% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar
100%
Tingkat Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Daerah
dengan realisasi sebesar 52,94% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar
100%
Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi
Teknologi Daerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian
indikator sebesar 100%
Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Daerah dengan realisasi sebesar 28,28% atau dengan tingkat capaian
indikator sebesar 100%
Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Daerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian
indikator sebesar 100%
Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah
Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa
Tingkat pelaksanaan pengkajian hasil pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris Daerah
Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam
pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah
Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-273
tingkat ketersediaan dialog dgn tokoh masyarakat
Tingkat ketersedian dokumen visual kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris
Daerah
Tingkat pemahaman SDM bidang komunikasi dan informasi
4.2.25.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Dinas Informasi dan Komunikasi serta Sekretariat Daerah melalui sejumlah
program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Komunikasi dan Informatika dan
didukung beberapa program kegiatan rutin (Urusan OTDA dan Urusan Perencanaan)
sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.126. Jumlah Program dan Kegiatan pada SKPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan
Informatika
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.
Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Kominfo.)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Informasi dan Komunikasi
6 26 1.714.050.662,00 4 28 10.028.834.315,00
Sekretariat Daerah 4 12
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Infokom, Sekretariat Daerah, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut ;
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-274
Tabel 4.127. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Dinas Informasi dan Komunikasi Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.25.01. DINAS INFORMASI DAN
KOMUNIKASI 14.719.142.250,00 12.385.896.599,00 84,15
URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)
2.421.354.000,00
1.25.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
723.635.000,00 635.944.762,00 87,88
1.25.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
17.400.000,00 14.783.013,00 84,96
1.25.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
14.200.000,00 13.398.200,00 94,35
1.25.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
33.000.000,00 30.420.000,00 92,18
1.25.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 111.491.000,00 104.528.000,00 93,75 1.25.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 70.000.000,00 64.373.900,00 91,96
1.25.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.500.000,00 3.500.000,00 100,00
1.25.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.000.000,00 3.000.000,00 100,00
1.25.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
8.100.000,00 6.468.500,00 79,86
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-275
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.25.01.01.17. Penyediaan Makanan Dan
Minuman 62.944.000,00 62.944.000,00 100,00
1.25.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
400.000.000,00 332.529.149,00 83,13
1.25.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.288.519.000,00 723.138.500,00 56,12
1.25.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
507.269.000,00 - 0,00
1.25.01.02.13. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
440.000.000,00 434.275.000,00 98,70
1.25.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
274.150.000,00 225.997.500,00 82,44
1.25.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
67.100.000,00 62.866.000,00 93,69
1.25.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000,00 83.063.000,00 83,06
1.25.01.05.23. Pembinaan Aparatur SKPD Dalam Peningkatan Kinerja
100.000.000,00 83.063.000,00 83,06
1.25.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
36.900.000,00
1.25.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
12.300.000,00 12.300.000,00 100,00
1.25.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
12.300.000,00 12.300.000,00 100,00
1.25.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
12.300.000,00 12.300.000,00 100,00
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-276
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 141.540.000,00 138.820.000,00 98,08
1.25.01.06.05. Penyusunan LAKIP 15.200.000,00 15.200.000,00 100,00 1.25.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 35.000.000,00 30.950.000,00 88,43 1.25.01.06.07. Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD 65.040.000,00 52.645.000,00 80,94
1.25.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 7.400.000,00 5.300.000,00 71,62 1.25.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi
Renja SKPD 18.900.000,00 13.650.000,00 72,22
Program Pengembangan Data/Informasi
130.760.000,00
1.25.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
20.000.000,00 19.910.000,00 99,55
1.25.01.06.57. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan SKPD
35.760.000,00 26.010.000,00 72,73
1.25.01.06.75. Pengelolaan PPID SKPD 75.000.000,00 71.300.000,00 95,07 URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 12.297.788.250,00
1.25.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7.417.579.450,00 6.163.213.069,00 83,09
1.25.01.15.20. Pengadaan Akses Internet 1.569.224.000,00 1.456.703.226,00 92,83 Layanan internet untuk seluruh SKPD Pemerintah Kota Tangerang (12 bulan)
100,00 Terpenuhinya Kebutuhan Akses Internet seluruh SKPD dilingkungan Pemkot Tangerang
100,00
1.25.01.15.31. Penerapan CCTV di Puspem Kota Tangerang
184.612.500,00 112.619.750,00 61,00 Jumlah CCTV yang terpasang di lingkup Pemkot (1 paket)
100,00 Tingkat Efektivitas dari Penerapan CCTV di lingkup Pemerintah Kota
100,00
1.25.01.15.35. Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil Wawaran Keliling
183.860.000,00 151.011.500,00 82,13 Jumlah Perangkat Multimedia (1 paket)
100,00 Tingkat Pemanfaatan dan Pengembangan Multimedia
100,00
1.25.01.15.47. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
300.037.000,00 295.237.000,00 98,40 Pengamanan Terhadap Jaringan Telekomunikasi dan Persandian IP PABX - TDE 200 (1 unit)
100,00 Terjaganya Sistem dan Keamanan Peralatan Sandi dan Jaringan Telekomunikasi
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-277
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.25.01.15.50. Pengelolaan Website
Terpadu Kota Tangerang 338.121.500,00 282.480.700,00 83,54 Terbaharuinya dan terkelolanya
website Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (41 SKPD)
97,56 Tersebarluasnya Informasi Potensi Sosial-Budaya Kota Tangerang
97,56
1.25.01.15.54. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Digitalisasi
187.000.000,00 183.600.000,00 98,18 Terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Geografis Kota Tangerang dan Tersedianya Perangkat Studio Sistem Informasi Geografis (1 aplikasi)
100,00 Terlaksanannya Pengembangan dan Pelaksanaan E-government
100,00
1.25.01.15.55. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN
765.218.750,00 680.200.400,00 88,89 Layanan Untuk seluruh SKPD Pemerintah Kota Tangerang Tingkat Koneksi Jaringan Wireless LAN - WAN (1 paket)
100,00 Terpeliharanya Jaringan LAN - WAN Pemerintah
100,00
1.25.01.15.59. Pengawasan Penyelenggaraan Warung Internet di Kota Tangerang
215.565.000,00 171.599.000,00 79,60 Jumlah Penyelenggaraan Warnet yang sesuai dengan Perwal Kota Tangerang (400 warnet)
50,00 Prosentase Jumlah Penyelenggaraan Warnet yang mengacu Pada Perwal
50,00
1.25.01.15.62. Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang
650.000.000,00 532.750.000,00 81,96 Pelaksanaan dan pengembangan e-procurement (1 paket)
66,67 Terpeliharanya jaringan LAN-WAN Pemkot Tangerang
66,67
1.25.01.15.80. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Publik
242.006.000,00 232.988.000,00 96,27 Terbangunnya dan Terpeliharannya Aplikasi Pelayanan Publik (5 aplikasi)
100,00 Terimplementasikannya Aplikasi Publik
100,00
1.25.01.15.81. Pengelolaan Komunikasi Digital Pemerintah Kota Tangerang
216.715.600,00 204.431.940,00 94,33 Menjadikan Komunikasi Digital yang handal, Cepat, Ekonomis dan Profesional (1 paket)
100,00 Terpeliharanya Infrastruktur Intern Komunikasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
100,00
1.25.01.15.82. Pembangunan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN 104 Kelurahan
1.163.151.000,00 555.612.298,00 47,77 Tersedianya fasilitas bebas akses internet (1 paket)
100,00 Tersedianya akses internet di 104 kelurahan dan 9 area publik di wilayah Kota Tangerang
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-278
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.25.01.15.83. Pengelolaan Pusat Layanan
Informasi Pemerintah Kota Tangerang
381.236.000,00 370.880.257,00 97,28 Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat Melalui Buku Tamu, Website, Smart, Report dan Statistik Pengaduan Masyarakat (1 paket)
100,00 Telaksananya Layanan Masyarakat melalui Pusat Layanan Informasi Pemkot Tangerang
100,00
1.25.01.15.84. Penyusunan Masterplan TIK 395.366.500,00 376.310.300,00 95,18 Penyusunan Masterplan TIK (1 paket)
100,00 Tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan sistem dan prosedur integrasi Masterplan TIK
100,00
1.25.01.15.85. Penyusunan Raperwal Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Raperwal Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama
343.656.100,00 304.537.050,00 88,62 Sumber PAD Kota Tangerang dari Retribusi Menara Bersama di Kota Tangerang (2 raperwal)
100,00 Tersusunya Raperwal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
100,00
1.25.01.15.86. Pembinaan Teknis Komunikasi Digital Untuk SKPD se Kota Tangerang
81.939.500,00 78.364.500,00 95,64 Menjadi Komunikasi yang Handal, Cepat, Ekonomis dan Profesional (1 paket)
100,00 Terlaksananya Intern Komunikasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
100,00
1.25.01.15.87. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tangerang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
199.870.000,00 173.887.148,00 87,00 Rancangan Peraturan Walikota Tangerang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik (1 paket)
100,00 Terlaksananya Intern Komunikasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
100,00
1.25.01.16. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi
203.590.000,00 130.397.000,00 64,05
1.25.01.16.07. Penyusunan Aplikasi Cell Plan Menara Telekomunikasi Kota Tangerang
134.105.000,00 130.397.000,00 97,24 Aplikasi Cell Plan Menara Telekomunikasi Kota Tangerang (1 paket)
100,00
1.25.01.16.08. Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang Microcell dan Fiber Optic
69.485.000,00 - 0,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-279
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.25.01.17. Program Fasilitasi
Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
942.562.000,00 459.874.046,00 48,79
1.25.01.17.12. Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang
300.000.000,00 116.769.525,00 38,92 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemkot Kota Tangerang (60 orang)
50,89 Tingkat pemahaman peserta terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang keter-bukaan informasi publik
50,89
1.25.01.17.13. Fasilitas dan Pendam-pingan Koordinasi, Rapat, Pertemuan Komunikasi Antar SKPD Dengan Metode Komunikasi Online
237.670.000,00 224.220.000,00 94,34 Menjadikan Komunikasi yang Handal, Cepat, Ekonomis dan Profesional (50 peserta)
100,00 Ketersediaan Operator Komunikasi yang Handal, Cepat, Ekonomis dan Profesional
100,00
1.25.01.17.14. Penyusunan Regulasi TIK 199.892.000,00 118.884.521,00 59,47 Regulasi TIK (1 paket) 100,00 1.25.01.17.15. Sosialisasi Peraturan
Walikota tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
205.000.000,00 - 0,00
1.25.01.18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
3.734.056.800,00 3.275.800.200,00 87,73
1.25.01.18.10. Pengelola Community Access Point (CAP)
373.362.000,00 143.290.000,00 38,38 Jumlah modul data/informasi yang terbaru pada perangkat multimedia (2 unit)
100,00 Prosentase Jumlah Pengunjung Community Access Point (CAP)
100,00
1.25.01.18.16. Promosi Daerah 774.890.000,00 662.765.200,00 85,53 Jumlah Promosi Daerah yang dilaksanakan dalam penyebaran informasi pembangunan daerah (4 kali)
58,33 Prosentase Informasi Daerah yang disebarluaskan melalui pameran/Expo
58,33
1.25.01.18.18. Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah Daerah
301.320.000,00 270.970.000,00 89,93 Jumlah desiminasi informasi pemerintah daerah melalui media luar ruang (1 paket)
86,11 Persentase jumlah dan jenis media yang berpartisipasi dalam penyebaran informasi
86,11
1.25.01.18.19. Kegiatan Pengelolaan Media Publikasi Eksternal Dan Internal Kota Tangerang
1.555.185.000,00 1.482.375.000,00 95,32 Tingkat Media Eksternal dan Internal Pemda yang diterbitkan (400.000 eks)
58,33 Tingkat Pemanfaatan dari Pengadaan dan penerbitan Media Eksternal dan Internal
58,33
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-280
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.25.01.18.23. Pelaksanaan Desiminasi
Informasi Melalui Media Massa
729.299.800,00 716.400.000,00 98,23 Penayangan di Media TV (4 kali) 100 Prosentase jumlah dan jenis media yang berpatisipasi dalam penyebaran informasi pembangunan daerah
100
Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, 2014
Tabel 4.128. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol) Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 3.846.903.000,00 1.20.03.15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
900.880.000,00
1.20.03.15.09 Pengembangan Dokumen Visual
100.000.000,00 93.355.000,00 Jumlah dokumentasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah (1 paket)
100,00 Tingkat ketersediaan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah
100
1.20.03.15.27 Pengadaan Foto Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kota Tangerang
500.000.000,00 357,170,000.00 71.43 Foto Walikota , Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang (1 paket)
100,00 Tingkat ketersediaan foto pimpinan daerah
100,00
1.20.03.15.38 Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah dengan Media Massa
220.000.000,00 220,000,000.00 100.00 Jumpa press/presstour pimpinan daerah (48 org x 11 keg)
100,00 Tingkat penyerapan informasi pembangunan daerah oleh wartawan dan media massa di Kota Tangerang
100,00
1.20.03.15.68 SMS Sender ID 80.880.000,00 73,425,000.00 90.78 Jumlah SMS sender yang dikirim 100,00 Tingkat penyerapan informasi pembangunan daerah oleh wartawan dan media massa di Kota Tangerang
100,00
1.20.03.16. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi
111.000.000,00 103,878,000.00 93.58
1.20.03.16.02 Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil Pemberitaan di Mass Media
110.000.000,00 103,878,000.00 93.58 cetak dokumen kliping, cetak dokumen hasil pengkajian (1 paket)
100,00 Tingkat penyerapan informasi oleh masyarakat tentang pembangunan daerah
100,00
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-281
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.20.03.17. Program Fasilitasi
Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
316.143.000,00 316.143.000,00 100,00
1.20.03.17.09 Forum Kehumasan 142.000.000,00 142,000,000.00 100,00 Jumlah peserta Forum Kehumasan (60 orang)
100,00 Tingkat pengetahuan agen agen kehumasan Pemkot Tangerang
100,00
1.20.03.17.16 Media Gathering 174.143.000,00 174.143.000,00 100,00 jumlah media gathering (1 paket) 100,00 tingkat fasilitasi dengan media gathering 100,00 1.20.03.18. Program Kerjasama
Informasi Dan Media Massa 2.518.880.000,00 2,270,814,000.00 90.15
1.20.03.18.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
394.992.000,00 376,576,000.00 95.34 Presstour (70 orang, Press release (150 berita)
100,00 Tingkat penyerapan informasi pembangunan daerah Kota Tangerang
100,00
1.20.03.18.06 Kerjasama Media Interaktif SMS Dengan Media Cetak
125.100.000,00 107,100,000.00 85.61 Jumlah SMS Hallo Walikota/ Wakil Walikota di media massa lokal/regional (20 sms)
100,00 Tingkat pemanfaatan SMS Hallo Walikota/Wakil Walikota untuk penyerapan aspirasi masyarakat
100,00
1.20.03.18..08 Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Dipublikasikan Melalui Media Massa
174.988.000,00 160,488,000.00 91.71 Jumlah peliputan kegiatan pimpinan yang dipublikasikan melalui media massa (240 keg)
100,00 Tingkat pemanfaatan SMS Hallo Walikota/Wakil Walikota untuk penyerapan aspirasi masyarakat
100,00
1.20.03.18..13 Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
1.705.500.000,00 1,508,350,000.00 88.44 Pemasangan advertorial, Pemasangan rubrikasi khusus di media elektronik (1 paket)
100,00 Tingkat penyerapan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat
100,00
1.20.03.18.32 Lomba Bidang Jurnalistik 118.300.000,00 118,300,000.00 100.00 Jumlah peserta pemenang lomba bidang jurnalistik (12 orang)
100,00 Terjalinnya komunikasi antara jurnalis,Pemerintah Kota Tangerang dan Masyarakat
100,00
Sumber : Sekretariat Daerah, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
PjW
alik
ota
Tan
ger
ang
, T
ahu
n2
01
4
4-282
4.2.25.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi dan Bagian
Humas Sekretariat Daerah terdapat beberapa permasalahan diantaranya tidak
terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang Penataan dan
Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang
Microcell dan Fiber Optic hal ini disebabkan terjadi keterlambatan dalam penyelesaian
Perwal Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan lanjutan
kegiatan pembuatan Regulasi untuk mengatur dan menata menara telekomunikasi di
wlayah Kota Tangerang.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif
solusi dilakukan adalah dengan membuat surat untuk diluncurkannya kegiatan ke
Anggaran Tahun Anggran 2015 sesuai surat Kepala Dinas Infokom kepada TAPD
Nomor : 050/441.a-Sekret/2014 Tanggal 14 November 2014 perihal Luncuran
Kegiatan.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-283
4.2.26 Urusan Perpustakaan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan
peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat” yang merupakan
bagian dari Misi ke-3, yaitu: “Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan,
dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era
globalisasi”.
Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program
pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada
table di bawah ini:
Tabel 4.129. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Pada Tahun 2014 No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1. Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah (%) 6,00% 5,00%
2. Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. (%) 21,62% 21,62%
3. Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) 76,09% 76,25%
4. Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital (%) 51,67% 65,15%
5. Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah (%) 9,57% 9,57%
Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang, 2014
Pada Urusan Perpustakaan terdapat 5 (lima) indikator sasaran pembangunan daerah
dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat kenaikan kunjungan
masyarakat ke perpustakaan daerah dengan prosentase 6.00 % dan realisasi 5% hal ini
disebabkan kondisi lingkungan gedung Perpustakaan kurang kondusif sehingga
peningkatan pengunjung tidak tercapai, indikator Tingkat kenaikan anggota
perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. dengan prosentase 21,62 % dan realisasi
21,62%, Indikator Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah
dengan prosentase 76.09 % dan 76,25%, indikator Tingkat keberadaan Perpustakaan
Digital dengan prosentase 51.67% dan 65,15%, indikator Tingkat kelengkapan sistem
layanan perpustakaan daerah dengan prosentase 9.57 % dan realisasi 9,57 %.
Tabel 4.130. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Pada Tahun
2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah (%) 6,00% 5%
2 Tingkat pembinaan perpustakaan Umum dan khusus (%) 18,52% 18,52%
3 Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. (%) 21,62% 21,62%
4 Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) 76,09% 76,25%
5 Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital (%) 51,67% 65,15%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-284
No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
6 Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah (%) 9,57% 9,57%
7 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pepustakaan daerah
(%) 38,34% 38,34
8 Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan buah/ kecamatan
24 13
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan KPD, 2014
Pada Urusan Perpustakaan terdapat 8 (delapan) indikator program pembangunan daerah
dimana sesuai dengan target tahun 2014, Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke
perpustakaan daerah dengan prosentase target 6.00% dan realisasi 5%, Tingkat
pembinaan perpustakaan Umum dan khusus dengan prosentase target 18,52 % dan
realisasi 18,52 %, Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku,
dll. prosentase target 21.62% dan realisasi 21,62 %, Tingkat koleksi dan jenis buku
yang tersedia di perpustakaan daerah dengan prosentase target 76,09 % dan realisasi
76,25 %, Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital dengan prosentase target 51,67 %
dan realisasi 65,15 %. Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah dengan
prosentase target 9,57 % dan realisasi 9,575 %. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan
sarana dan prasarana pepustakaan daerah dengan presentase target 38,34 % dan realisasi
38,34 %, Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan dengan jumlah
24 buah/kecamatan dan realisasi 13 buah/kecamatan hal ini disebabkan pengelolaan
taman bacaan belum optimal.
4.2.26.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Kantor Perpustakaan Daerah melalui sejumlah program dan kegiatan yang
termasuk dalam Urusan Perpustakaan sebagai pendukung dengan uraian realisasi
anggaran seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.131. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian,
Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Perpustakaan.)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Kantor Perpustakaan Daerah
7 33 916.193.398,00 1 10 1.158.317.720,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-285
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.132. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perpustakaan
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.26.01. Kantor Perpustakaan Daerah 2.271.883.570,00 1.975.152.418,00 86,94% Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1.26.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
559.550.000,00 456.332.058,00 81,55%
1.26.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00 1.652.000,00 91,78% 1.26.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 120.000.000,00 55.131.083,00 45,94%
1.26.01.01.06. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 100,00%
1.26.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 52.000.000,00 47.800.000,00 91,92% 1.26.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional 16.200.000,00 13.400.000,00 82,72%
1.26.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
18.000.000,00 17.175.000,00 95,42%
1.26.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00% 1.26.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 28.550.000,00 28.503.200,00 99,84%
1.26.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6.000.000,00 6.000.000,00 100,00%
1.26.01.01.14 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga 6.000.000,00 4.500.000,00 75,00% 1.26.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 27.119.875,00 90,40%
1.26.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 26.210.000,00 87,37%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-286
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.26.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 160.000.000,00 141.587.000,00 88,49%
1.26.01.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 50.000.000,00 46.253.900,00 92,51% 1.26.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 204.800.000,00 133.390.000,00 65,13%
1.26.01.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25.000.000,00 23.340.000,00 93,36%
1.26.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
170.000.000,00 100.250.000,00 58,97%
1.26.01.02.57. Pemeliharaan Buku 9.800.000,00 9.800.000,00 100,00% 1.26.01.03. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 103.090.000,00 93.575.590,00 90,77%
1.26.01.03.01 Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola
103.090.000,00 93.575.590,00 90,77%
1.26.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
73.292.350,00 63.292.350,00 86,36%
1.26.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00 0 0,00%
1.26.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
11.097.450,00 11.097.450,00 100,00%
1.26.01.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
11.097.450,00 11.097.450,00 100,00%
1.26.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
11.097.450,00 11.097.450,00 100,00%
1.26.01.06.18. Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
1.26.01.06.08. Pengendalian dan Pelaporan dan Pemutakhiran Data Keuangan Sekreariat
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
Urusan Perencanaan Pembangunan (Program Rutin)
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-287
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 103.066.100,00 103.066.100,00 100,00%
1.26.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 1.26.01.06.07. Penyelenggaraan Forum SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00% 1.26.01.06.08. Penetapan Kinerja SKPD 6.275.850,00 6.275.850,00 100,00% 1.26.01.06.15. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 21.790.250,00 21.790.250,00 100,00% 1.26.01.06.116. Penyusunan Renstra SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00% Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 29.767.400,00 29.767.300,00 100,00%
1.26.01.06.05. Penyusunan LAKIP 13.827.300,00 13.827.300,00 100,00% 1.26.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja
SKPD 15.940.100,00 15.940.000,00 100,00%
1.26.01.06. Program Pengembangan Data/Informasi
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
1.26.01.06.09. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
Urusan Komunikasi Dan Informasi 30.000.000,00 26.770.000,00 89,23% 1.26.01.18. Program kerjasama informasi dan
media massa 30.000.000,00 26.770.000,00 89,23%
1.26.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
30.000.000,00 26.770.000,00 89,23%
Urusan Perpustakaan 1.158.317.720,00 1.058.959.020,00 91,42% 1.26.01.15. Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.158.317.720,00 1.058.959.020,00 91,42%
1.26.01.15.01. Pemasyarakatan minat dan budaya baca (story telling dan lomba bercerita)
265.000.000,00 240.683.500,00 90,82% Meningkatnya minat baca Masyarakat
91% Terciptanya minat baca masyarakat 91%
1.26.01.15.08. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
92.988.000,00 80.578.000,00 86,65% Terlaksananya sosialisasi dan publikasi minat dan budaya baca
49% Tingkat pengetahuan masyarakat tentang keberadaan perpustakaan
49%
1.26.01.15.09. Penyediaan bahan Pustaka perpustakaan umum daerah
195.000.000,00 193.025.000,00 98,99% Jumlah bahan pustaka yang diadakan
100% Dimanfaatkanya bahan pustaka oleh pemustaka
100%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-288
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.26.01.15.12 Pengolahan Bahan Pustaka 69.000.000,00 65.550.000,00 95,00% Jumlah bahan pustaka
yang diolah 100% Persentase bahan pustaka yang
diolah 100%
1.26.01.15.16. Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah, Kelurahan, SKPD, Puskesmas (ABT)
82.772.800,00 74.614.400,00 90,14% Pengelola perpustakaan yang telah dibina
77% Persentase pengelola perpustakaan kecamatan yang telah dibina dan meningkat pengetahuannya
77%
1.26.01.15.19. Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Masyarakat, Sekolah, Kecamatan,Kelurahan, Pesantren,dan Perpustakaan Mesjid
153.470.000,00 126.730.000,00 82,58% Jumlah peserta bimtek pengelola perpustakaan
75% Persentase peserta bimtek yang memahami pengelolaan perpustakaan masyarakat, sekolah,kecamatan,kelurahan, pesantren,dan perpustakaan mesjid
75%
1.26.1.26.01.15.23 Abstraksi Bahan Pustaka 37.000.000,00 37.000.000,00 100,00% Jumlah buku yang telah diabstraksi
100% Meningkatnya layanan perpustakaan 100%
1.26.1.26.01.15.28 Lomba Perpustakaan Terbaik Kecamatan
45.189.000,00 45.189.000,00 100,00% Pemenang lomba perpustakaan terbaik tk.kecamatan
0% Layanan perpustakaan meningkat 0%
1.26.1.26.01.15.29 Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan 77.998.800,00 71.390.000,00 91,53% Pengelola Perpustakaan Kecamatan
85% Pelayanan Perpustakaan Kecamatan Meningkat
85%
1.26.1.26.01.15.28 Perpustakaan Keliling dan Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka
139.899.120,00 124199120,00 88,78% Jumlah titik (tempat) yang dikunjungi oleh mobil perpustakaan keliling dan jumlah bahan pustaka yang ditata
100% Dimanfaatkannya perpustakaan keliling dan bahan pustaka oleh masyarakat
96%
Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-289
4.2.26.2 Permasalahan dan Solusi
Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Kantor Perpustakaan Daerah terdapat beberapa
permasalahan diantaranya :
1. Permasalahan Jumlah tenaga fungsional Pustakawan belum ada, solusinya
adalah dengan meningkatkan kopetensi pegawai perpustakaan melalui
peningkatan kapasitas aparatur
2. Permasalahan Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling terbatas (1 Unit),
solusinya adalah dengan mengusulkan pengadaan mobil perpustakaan keliling
pada tahun berikutnya
Permasalahan Kondisi lingkungan gedung Perpustakaan tidak kondusif, akses menuju
lokasi penuh dengan parkir kendaraan terutama Roda empat, sehingga menyulitkan
pengunjung.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-290
4.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
Urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2014
sebanyak 5 urusan yaitu (1) Pertanian; 2) Kelautan dan Perikanan; 3) Perdagangan; 4)
Perindustrian; 5) Pariwisata.
4.3.1 Urusan Pertanian
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan
sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu,
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan
dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan peternakan yang berorientasi
pada intensifikasi pertanian” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran
pokok tersebut, terdapat 4 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD
Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.133. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Produktivitas Pertanian % 2,04 5,32
2 Tingkat produktivitas peternakan % 20 20
3 Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian % 5 5,01
4 Tingkat Pemasaran Hasil Produksi Ternak Sapi Potong % 80 80
5 Angka prevalensi penyakit zoonosis % 100 22
Sumber: Dinas Pertanian, 2014
Indikator Sasaran Tingkat Produktivitas Pertanian
Indikator ini didukung oleh program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna UPTD Hortikultura, dan kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana UPTD Hortikultura.
Indikator Sasaran Tingkat produksivitas peternakan
Indikator ini didukung oleh program Peningkatan Produksi Peternakan dengan kegiatan
Pembibitan & perawatan ternak dan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-291
Indikator Sasaran Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian
Indikator ini didukung oleh Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/
perkebunan dengan kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah.
Indikator Sasaran Angka prevalensi penyakit zoonosis
Indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
dengan kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
dan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah (Pemeriksaan kesehatan hewan
qurban)
Tabel 4.134. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian % 5 5,01
2 Tingkat Produktivitas Pertanian % 2,04 5,32
3 Persentase Pendistribuasian bibit Tanaman Buah % 18,09 18,90
4 Angka prevalensi penyakit zoonosis % 100 22
5 Tingkat produksivitas peternakan % 20 20
6 Tingkat Penerapan Teknologi Peternakan % 0 0
Sumber: Dinas Pertanian, 2014
4.3.1.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi
anggarannya seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.135. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pertanian
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.
Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Pertanian)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Pertanian 4 26 2.186.202.182,00 6 10 2.460.588.450
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Laporan Bulanan Dinas Pertanian, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-292
Tabel 4.136. Rekapitulasi Program Rutin yang Mendukung Urusan Pertanian Pada Tahun 2014 Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Persentase Penyerapan (%)
2.01 Pertanian Dinas Pertanian 2.606.494.500 2.460.588.450 94,40 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN KEUANGAN DAERAH 2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.484.036.210,00 1.370.418.260,00 92,34% 2.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 156.840.000,00 97.347.470 62,07% 2.01.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 23.850.000,00 15.730.100 65,95% 2.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 52.414.200,00 47.654.135 90,92% 2.01.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 22.900.000,00 19.610.000 85,63% 2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 119.660.000,00 117.147.100 97,90% 2.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 70.645.700,00 70.645.700 100,00% 2.01.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.803.400,00 9.731.950 99,27% 2.01.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.472.000,00 3.364.200 61,48% 2.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 13.012.800,00 12.727.400 97,81% 2.01.01.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman 83.692.000,00 82.749.487 98,87% 2.01.01.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 349.995.000,00 326.465.270 93,28% 2.01.01.01.56. Operasional UPTD RPH Dan Hortikultura Dinas Pertanian 575.751.110,00 567.245.448 98,52% 2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 819.476.145,00 571.123.322,00 69,69% 2.01.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 249.240.000,00 159.350.000 63,93% 2.01.01.02.13. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 93.200.000,00 90.085.000 96,66% 2.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48.318.145,00 32.566.995,00 67,40% 2.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 428.718.000,00 289.121.327 67,44% 2.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 35.535.000,00 35.535.000,00 100% 2.01.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.845.000,00 11.845.000 100,00% 2.01.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 11.845.000,00 11.845.000 100,00% 2.01.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 11.845.000,00 11.845.000 100,00% URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.01.01.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 165.795.600,00 165.125.600,00 99,59% 2.01.01.06.05. Penyusunan LAKIP 14.700.000,00 14.700.000 100,00% 2.01.01.06.06. Penyusunan RKA Dan DPA 25.000.000,00 25.000.000 100,00% 2.01.01.06.07. Penyusunan Renstra Dan Renja SKPD 91.310.000,00 90.640.000 99,27% 2.01.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 7.000.000,00 7.000.000 100,00% 2.01.01.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD 17.786.000,00 17.786.000 100,00% 2.01.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 9.999.600,00 9.999.600 100,00%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-293
Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Persentase Penyerapan (%) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.01.01.18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 50.000.000,00 44.000.000,00 88,00% 2.01.01.18.34. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional Dan Nasional 50.000.000,00 44.000.000 88,00%
Sumber: Dinas Pertanian, 2014
Tabel 4.137. Rekapitulasi Program Urusan Pertanian Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 2.01 Pertanian Dinas pertanian 2.606.494.500 2.460.588.450 94,40 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/ perkebunan 248.080.000 229.625.500
92,56
Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah
248.080.000 229.625.500
92,56 2 jenis komoditi yang dipamerkan pada 3 event pameran yang diikuti
100% 100%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1.005.295.000 908.021.700 90,32
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
850.420.000 760.750.700 89,46 terlaksananya sosialisasi Tangerang Berkebun
100% Tingkat pengetahuan dan keterampilan kelompok wanita tani//kader PKK sebesar 25%,
100%
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna UPTD Hortikultura
100.000.000 93.835.000 93,84 tersedianya mesin komposter, perangkat Hidroponik dan instalasi air penyiraman di UPTD Hortikultura
100% Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebesar 100%
100%
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Hortikultura
54.875.000 53.436.000 97,38 tersusunnya dokumen pelaksanaan Pembangunan Ekopark Dinas Pertanian Kota
100% Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebesar 100 %
100%
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
112.500.000 106.910.000 95,03
Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
112.500.000 106.910.000 95,03 tersedianya bibit tanaman dan benih sayuran yang akan disemai di UPTD Hortikultura
100% Tingkat ketersediaan bibit unggul yang dibutuhkan masyarakat dan UPTD sebesar 100 %
100%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-294
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak 440.306.500 434.444.750 98,67
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
321.112.500 315.306.750 98,19 Terlaksananya Vaksinisasi 100% direncanakan Pelayanan kesehatan hewan meningkat sebesar 8,5 %
100%
Kegiatan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah (Pemeriksaan kesehatan hewan qurban)
119.194.000 119.138.000 99,95 terlaksananya pendataan dan monitoring lalulintas keluar masuk ternak di Kota Tangerang
100% Proporsi ternak yang di control distribusinya sebanyak 70 %
121%
Program Peningkatan Produksi Peternakan
578.703.000 565.659.500 97,75
Kegiatan Pembibitan & perawatan ternak 194.520.000 192.418.500 98,92 terlaksananya ternak kambing PE sebagai percontohan
100% Peningkatan Produksi dengan bertambahnya populasi Kambing PE sebanyak 3 %
100%
Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
384.183.000 373.241.000 97,15 terlaksananya pembangunan kandang kambing
100% meningkatnya sarana dan prasarana kandang kambing sebanyak 100 %
100%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan tepat Guna
221.610.000 215.927.000 97,44
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH
221.610.000 215.927.000 97,44 terlaksananya pembuatan pagar precast dan pembangunan gapura
100% direncanakan Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD RPH Kota Tangerang dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pengguna Jasa UPTD RPH
100%
Sumber: Dinas Pertanian, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-295
4.3.2 Urusan Pariwisata
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berdaya saing tinggi” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu, Terwujudnya
pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Kepariwisataan Daerah).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Mendorong Pertumbuhan
Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2
(yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi)..” Dalam rangka mengendalikan dan
mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin
dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.138. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat pemasaran obyek wisata daerah (%) 33.33% 69.23%
2 Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah (%) 20.00% 25.00%
3 Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah (%) 0.00% 0.00%
4 Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel (%) 95.00% 95.00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dispora 2014.
Tabel 4.139. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat pemasaran obyek wisata daerah (%) 33.33% 69.23%
2 Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah (%) 20.00% 25.00%
3 Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah (%) 0.00% 0.00%
4 Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel (%) 95.00% 95.00%
Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dispora 2014
4.3.2.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan SKPD Dinas
pendidikan dan kebudayaan melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi
anggarannya seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.140. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian,
Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Pariwisata)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
- - - 3 8 23.588.470.500
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-296
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.141. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pariwisata pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.07. Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata
1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.095.950.000,00 1.053.490.800,00 96.13%
1.17.01.15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
350,000,000.00 340,185,800.00 97.20% Jumlah penyelenggaraan Pameran Promosi Pariwisata
50
Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata terkait dengan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri
50
1.17.01.15.08. Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong
145,950,000.00 144,930,000.00 99.30% Jumlah Peserta mengikuti Pemilihan Kang Nong
Jumlah yang berhasil terpilih sebagai kang nong
100 Tingkat Apresiasi generasi Muda terhadap Pemasaran pariwisata Kota Tangerang
100
1.17.01.15.13. Festival Cisadane 600,000,000.00 568,375,000.00 94.73% Jumlah Peserta Lomba dayung
Jumlah Pemenang Lomba dayung
Jumlah Pengunjung Festival Cisadane
100 Meningkatnyan Apresiasi Masyarakat Terhadap Pariwisata melalui Festival Cisadane
100
1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
65,000,000.00 63,380,000.00 97.51%
1.17.01.16.12. Penyusunan Naskah Akademik tentang Raperda Kepariwisataan
65,000,000.00 63,380,000.00 97.51% Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Kepariwisataan
100 Tingkat Pemanfaatan Naskah Akademik sebagai Bahan Penyusunan Perda Kepariwisataan
100
1.17.01.17. Program Pengembangan Kemitraan
263.250.000,00 255,815,000.00 97.18%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-297
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.17.01.17.07. Pengembangan sumber daya
manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
165,000,000.00 164,650,000.00 99.79% Jumlah Tenaga Pramusaji Hotel dan Restoran yang Terampil dan Terlatih
100 Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Tamu Hotel dan Restoran
100
1.17.01.17.12. Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan pariwisata 500 usaha jasa pariwisata
98,250,000.00 91,165,000.00 92.79% Jumlah pelaksanaan monitoring pada bulan suci ramadhan
Jumlah Usaha Hiburan yang dimonitor pada hari-hari Besar Keagamaan dan bulan suci ramadhan
Laporan yang Lengkap dan akurat mengenai penutupan sementara usaha hiburan
100 Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan para pelaku usaha hiburan,terhadap peraturan yag berlaku pada
100
Sumber: Dispora , 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-298
4.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-
2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan
sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu,
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi).
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan
dan pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat” Dalam rangka
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 3 target indikator
sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.142. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Pada
Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase kenaikan produksi ikan % 92,73 96,67
2 Cakupan bina kelompok peternak ikan % 30,95 47,62
3 Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan % 66,47 72,45
Sumber: Tapkin Dinas Pertanian, 2014
Indikator Sasaran Persentase kenaikan produksi ikan
Indikator ini didukung oleh Program pengembangan budidaya perikanan dan kegiatan
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Indikator Sasaran Cakupan bina kelompok peternak ikan
Indikator ini didukung oleh Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan dan
kegiatan Bintek Pengolahan Hasil Perikanan
Indikator Sasaran Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan Tingkat
pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
Indikator ini didukung oleh Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan dan kegiatan Pengawasan Produk Perikanan.
Tabel 4.143. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Pada
Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Persentase kenaikan produksi ikan % 92,73 96,67
2 Cakupan bina kelompok peternak ikan % 30,95 47,62
3 Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan % 66,47 72,45
4 Tingkat promosi hasil pengolahan perikanan % 100 100
Sumber: Tapkin Dinas Pertanian, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-299
4.3.3.1 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD Dinas Pertanian melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi
anggarannya seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.144. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.
dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Kelautan dan Perikanan)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Pertanian - - - 3 4 381.607.428
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pertanian, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-300
Tabel 4.145. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program /
Kegiatan
Alokasi Anggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran
(Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output (%)
Outcome Realisasi Outcome
(%) 2.05 Kelautan dan Perikanan DINAS PERTANIAN Program Pengembangan
Budidaya Perikanan 153.221.500 147.188.500 96,06
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
153.221.500 147.188.500 96,06 Pembinaan terhadap 20 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
100% Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan pada Pembudi daya Ikan sebesar 100,00%,
100%
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
76.709.000 76.151.400 99,27 100% 100%
Kegiatan Bintek Pengolahan Hasil Perikanan
76.709.000 76.151.400 99,27 20 Orang Pengolah Ikan, Vackum Packager 20 Unit, Food Procesor 20 Unit
100% Tingkat pengetahuan dan keterampilan pengolah ikan sebesar 100,00%
100%
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
162.371.500 158.267.528 97,47
Kegiatan Pengawasan produk perikanan
80.250.000 78.385.000 97,68 terdapat Data Pemasaran Produk Perikanan 13 kecamatan
100% Terlaksananya pendataan pemasaran produk perikanan, uji mutu produk 1 perikanan, uji penyakit ikan dan kualitas air sebesar 100,00%
100%
Kegiatan Promosi dan pemasaran ikan hias
82.121.500 79.882.528 97,27 Terselenggaranya Pameran Ikan Hias, Produk Olahan Hasil Perikanan dan Kontes Ikan Cupang Hias
100% direncanakan Proporsi pangsa Pasar Ikan sebesar 100,00%,
100%
Sumber: Dinas Pertanian, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-301
4.3.4 Urusan Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan salah satu andalan guna meningkatkan perekonomian.
Perkembangan sektor perdagangan didukung oleh perkembangan sektor industri sebagai
motor penggerak utama ekonomi di Kota Tangerang.
Urusan Perdagangan diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang
Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Pertumbuhan
Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2
(yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi).
4.3.4.1 Capaian Indikator Sasaran
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perdagangan adalah “Terpenuhinya
peran sektor tersier sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi kota.” Untuk
mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 5 target indikator
sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 seperti pada tabel berikut.
Tabel 4.146. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Pada
Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 2 3 4 5
1 Tingkat Pembinaan PKL % 1,02 1,07
2 Tingkat Perlindungan Konsumen % 21,02 21,00
3 Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri % 4 4
4 Cakupan Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah Di Setiap Kecamatan
Pasar/Kecamatan 2,38 2,38
5 Tingkat Pembinaan Pasar/Toko Modern & Pasar Tradisional % 4 4
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014
Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan PKL
Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program
Pembinaan PKL dengan melakukan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, sesuai yang
ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 1,02% dengan realisasi sebesar 1,07%.
Indikator Sasaran Tingkat Perlindungan Konsumen
Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program
Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan dengan melakukan kegiatan
sebanyak 3 (tiga) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar
21,02% dengan realisasi sebesar 21,02%.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-302
Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri
Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak
3 (tiga) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 4,00%
dengan realisasi sebesar 4,00%.
Indikator Sasaran Cakupan Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah Di Setiap
Kecamaan
Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak
1 (satu) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 2,38%
dengan realisasi sebesar 2,38%.
Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan Pasar/Toko Modern & Pasar Tradisional.
Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak
1 (satu) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 4%
dengan realisasi sebesar 4%.
Tabel 4.147. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Pada Tahun
2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat Perlindungan Konsumen % 21,02 % 21,00 %
2 Cakupan Produksi Daerah Yang Diekspor Keluar Negeri % 33,33 % 33,33 %
3 Tingkat Pembinaan PKL % 1,02 % 1,02 %
4 Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri % 4,00 % 4,00 %
5 Tingkat Pemantauan Ketersediaan Harga & Pasokan Pangan % 0 % 50,00 %
6 Tingkat Pembinaan Pasar/toko modern pasar tradisional daerah % 4,00 % 4,00 %
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014
4.3.4.2 Program dan Kegiatan
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan
oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya
seperti pada tabel berikut ini.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-303
Tabel 4.148. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perdagangan
SKPD
Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)
Prog. Non Rutin (Ur. Pariwisata)
# P # K REALISASI (Rp) # P # K REALISASI (Rp)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- - - 4 9 2.123.491.700,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut ini.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-304
Tabel 4.149. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Perdagangan Pada Tahun 2014
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 2.06. Perdagangan 2.327.109.950,00 2.123.491.700,00 91,25 1.15.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi 2.327.109.950,00 2.123.491.700,00 91,25
1.15.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
320.000.000,00 296.743.550,00 91,94
1.15.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
120.000.000,00 101.540.400,00 84,62 50 Pelaku Usaha
100% Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam peredaran barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100%
1.15.01.15.06. Pembentukan Operasionallisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
200.000,000,00 195.203.150,00 97,60 50 Pelaku Usaha
100% mewujudkan perlindungan konsumen pada masyarakat dan meningkatkan pemahaman kemetrologian
100%
1.15.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
625.000.000,00 586.053.050,00 81,87
1.15.01.17.12.
Pembangunan promosi perdagangan internasional
350.000.000,00 308.487.000,00 88,14 100% 100%
1.15.01.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
949.999.950,00 870.685.100,00 91,65
1.15.01.18.03. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
100.000.000,00 84.136.640,00 84,14 100% 100%
1.15.01.18.08. Tangerang Expo 750.000.000,00 706.944.000,00 94,26 UMKM Kota Tangerang
100% adanya peningkatan penjualan baik skala nasional maupun internasional
100%
1.15.01.19. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan
432.110.000,00 370.010.000,00 85,63
1.15.01.19..09. Kegiatan Penataan Tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
432.110.000,00 370.010.000,00 85,63 PKL Kota Tangerang
100% peningkatan peran sektor perdagangan dalam perekonomian kota
100%
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-305
4.3.5 Urusan Perindustrian
Urusan Perindustrian diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang
Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan
memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian
dari Misi kedua “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi”.
Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan
dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan
kapasitas industri kecil dan menengah” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi
sasaran pokok tersebut, terdapat 4 (empat) target indikator sasaran yang ingin dicapai
pada Tahun 2014 seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.150. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 2 3 4 5
1 Persentase industri yang memiliki GKM (pengukuran, standarisasi, pengujian & kualitas)
% 8,21 % 8,21 %
2 Persentase IKM yang memiliki izin usaha industri kecil melalui P-IRT & Halal
% 3,08 % 3,08 %
3 Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi % 11,08 % 11,08 %
4 Tingkat pertumbuhan industri di daerah % 1,30 % 1,30 %
Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 & Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.
Pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Tangerang
terdapat 4 (empat) indikator sasaran pokok pembangunan daerah. Sesuai dengan target
pada tahun 2014, seluruh indikator memenuhi capaian target tahun 2014.
Tabel 4.151. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Pada Tahun
2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi
1 Tingkat kapasitas IPTEK Sistem Produksi (%) 36,34% 38,16%
2 Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%) 33,25% 33,25%
3 Tingkat kemampuan teknologi industri (%) 38,71% 38,71%
4 Tingkat penataan Struktur Industri (%) 0,13% 0,13%
5 Tingkat Pengembangan Sentra Industri Potensial % 3,39 % 3,39 %
Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 & Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.
Pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Tangerang
terdapat 5 (lima) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada
tahun 2014, seluruh indikator tercapai 100%,
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-306
Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan perindustrian
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melalui sejumlah
program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Perindustrian dengan uraian
realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut :
Tabel 4.152. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perindustrian
SKPD
Program Rutin (URUSAN OTDA, URUSAN PERENCANAAN DAN URUSAN
KOMINFO)
Program Non Rutin (URUSAN PERINDUSTRIAN)
# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
- - - 4 9 1.107.654.923,00
Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014
Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada
tabel berikut:
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-307
Tabel 4.153. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perindustrian
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 2.07. Perindustrian 1.230.000.000,00 1.107.654.923,00 90,05 1.15.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi 1.230.000.000,00 1.107.654.923,00 90,05
1.15.01.15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
150.000.000,00 140.534.000,00 93,69
1.15.01.15.04. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pembentukan gugus kendali mutu (GKM)
150.000.000,00 140.534.000,00 93,69 80 orang peserta yang terseleksi
100% terbentuknya Gugus Kendali Mutu (GKM)
100%
1.15.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
580.000.000,00 524.316.300,00 90,40
1.15.01.16.06. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
100.000.000,00 90.300.000,00 90,30 terlaksananya kegiatan kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
100% meningkatnya jaringan kerjasama kemitraan diantara pihak IKM dengan pihak swasta
100%
1.15.01.16.07. Promosi IKM Melalui Pameran 200.000.000,00 170.532.300,00 85,27 terlaksananya promosi IKM melalui pameran
100% Dimanfaatkannya sarana pameran untuk promosi produk Industri Kecil dan Menengah Kota Tangerang
100%
1.15.01.16.12. Kegiatan Keterampilan Bagi Anggota P2WKSS
130.000.000,00 128.400.000,00 98,77 120 pelaku 100% meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam menghasilkan produk industri rumah tangga.
100%
1.15.01.16.13. Pembinaan Peningkatan Ketrampilan Service Mesin Jahit dan Mesin Obras bagi IKM Konveksi
150.000.000,00 135.084.000,00 90,06 80 pelaku 100% meningkatnya keterampilan IKM dalam memperbaiki mesin jahit dan mesin obras yang rusak
100%
1.15.01.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
300.000.000,00 271.300.500,00 90,43
1.15.01.17.06. Perluasan Penerapan ISO 9001:2008 100.000.000,00 91.810.000,00 91,81 50 perwakilan perusahaan 100% meningkatnya pemahaman dan pengetahuan penerapan standar ISO-9001:2008
100%
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-308
KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Persentase Penyerapan
(%) Output
Realisasi Output
(%) Outcome
Realisasi Outcome
(%) 1.15.01.17.09. Pembinaan Peningkatan Kemampuan
Teknologi Melalui Penerapan SNI 100.000.000,00 90.572.500,00 90,57 50 perwakilan perusahaan 100% meningkatnya pemahaman dan
pengetahuan mengenai penerapan SNI oleh perusahaan yang mendapatkan pelatihan pencapaianya
100%
1.15.01.17.10. Pembinaan Desain Kemasan IKM Makanan, Minuman dan Kosmetik
100.000.000,00 88.918.000,00 88,92 60 perwakilan perusahaan 100% adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tata cara pembuatan desain kemasan yang baik oleh perusahaan yang mendapatkan pelatihan pencapaianya 100%.
100%
1.15.01.18 Program Penataan Struktur Industri 200.000.000,00 171.504.123,00 85,75 1.15.01.18.04 Pengkajian Industri Hulu Hingga Hilir 200.000.000,00 171.504.123,00 85,75 terciptanya buku kajian tentang
keterkaitan industri hulu hingga hilir antara industri kecil, menengah dan besar di Kota Tangerang
100% digunakannya kajian ini dalam merumuskan kebijakan peningkatan daya saing industri di Kota Tangerang
100%
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014
4.3.5.1 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan kurangnya kerjasama antara pelaku IKM dengan perusahaan besar terutama dibidang bahan mentah maupun pemasaran solusi
perlu ditingkatkan kerjasama antara industri kecil menengah dengan perusahaan besar terutama adanya kemitraan baik bahan mentah maupun
dalam pemasaran.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-309
Contents BAB 4. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .................. 4-1
4.1 KINERJA UMUM PEMERINTAH DAERAH .............................................. 4-1
4.1.1 Indikator Harapan Hidup ......................................................................... 4-1
4.1.2 Indikator Pendidikan ................................................................................ 4-4
4.1.3 Indikator Daya Beli .................................................................................. 4-7
4.1.4 Indeks Pembangunan Manusia ................................................................ 4-8
4.2 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ............................................ 4-11
4.2.1 Urusan Pendidikan ................................................................................. 4-11
4.2.2 Urusan Kesehatan .................................................................................. 4-29
4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum ....................................................................... 4-54
4.2.4 Urusan Perumahan ................................................................................. 4-66
4.2.5 Urusan Penataan Ruang ......................................................................... 4-77
4.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan ....................................................... 4-84
4.2.7 Urusan Perhubungan ............................................................................ 4-103
4.2.8 Urusan Lingkungan Hidup ................................................................... 4-112
4.2.9 Urusan Pertanahan ............................................................................... 4-121
4.2.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................ 4-124
4.2.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................ 4-135
4.2.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .......................... 4-142
4.2.13 Urusan Sosial ....................................................................................... 4-146
4.2.14 Urusan Ketenagakerjaan ...................................................................... 4-154
4.2.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..................................... 4-158
4.2.16 Urusan Penanaman Modal ........................ Error! Bookmark not defined.
4.2.17 Urusan Kebudayaan ............................................................................. 4-167
4.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga ..................................................... 4-172
4.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ........................... 4-178
4.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ................................ 4-195
4.2.21 Urusan Ketahanan Pangan ................................................................... 4-248
4.2.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...................................... 4-252
4.2.23 Urusan Statistik .................................................................................... 4-256
4.2.24 Urusan Kearsipan ................................................................................. 4-262
4.2.25 Urusan Komunikasi dan Informatika ................................................... 4-270
4.2.26 Urusan Perpustakaan ............................................................................ 4-283
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-310
4.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ...................................... 4-290
4.3.1 Urusan Pertanian .................................................................................. 4-290
4.3.2 Urusan Pariwisata ................................................................................ 4-295
4.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan ........................................................... 4-298
4.3.4 Urusan Perdagangan ............................................................................ 4-301
4.3.5 Urusan Perindustrian ............................................................................ 4-305
No table of contents entries found.
Tabel 4.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,
Tahun 2010-2014 ........................................................................................................... 4-2
Tabel 4.2. Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,
Tahun 2010-2014 ........................................................................................................... 4-3
Tabel 4.3. Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Ke
Atas Di Kota Tangerang Tahun 2013 ............................................................................ 4-4
Tabel 4.4. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,
Tahun 2010-2014 ........................................................................................................... 4-4
Tabel 4.5. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun
2010-2014 4-6
Tabel 4.6. Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014 ................. 4-7
Tabel 4.7. Pencapaian Daya Beli Di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014 .......... 4-8
Tabel 4.8. Kriteria Nilai IPM ................................................................................ 4-9
Tabel 4.9. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota
Tangerang Tahun 2010-2014 ......................................................................................... 4-9
Tabel 4.10. Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun
2010-2014 4-10
Tabel 4.11. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan
Pendidikan Pada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-11
Tabel 4.12. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan
Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-13
Tabel 4.13. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pendidikan ................. 4-14
Tabel 4.14. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pendidikan
Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-15
Tabel 4.15. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pada Tahun 2014 ............................................ 4-29
Tabel 4.16. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 ............................ 4-30
Tabel 4.17. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-30
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-311
Tabel 4.18. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan
yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 ............................ 4-32
Tabel 4.19. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan .................... 4-33
Tabel 4.20. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ............................................................................. 4-33
Tabel 4.21. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh RSUD ............................................................................................. 4-46
Tabel 4.22. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota ............................................................................. 4-52
Tabel 4.23. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota ............................................................................. 4-54
Tabel 4.24. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan
Umum Pada Tahun 2014 ............................................................................................. 4-55
Tabel 4.25. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum ....... 4-56
Tabel 4.26. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pekerjaan Umum ....... 4-57
Tabel 4.27. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan
Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-66
Tabel 4.28. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perumahan
Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-67
Tabel 4.29. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perumahan ................. 4-67
Tabel 4.30. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di
Dinas Pekerjaan Umum ............................................................................................... 4-68
Tabel 4.31. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di
Dinas Pemadam Kebakaran ......................................................................................... 4-70
Tabel 4.32. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penataan
Ruang Pada Tahun 2014 .............................................................................................. 4-77
Tabel 4.33. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penataan
Ruang Pada Tahun 2014 .............................................................................................. 4-77
Tabel 4.34. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penataan Ruang ........... 4-78
Tabel 4.35. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penataan Ruang
Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-79
Tabel 4.36. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan
Pembangunan Pada Tahun 2014 .................................................................................. 4-84
Tabel 4.37. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan
Pembangunan Pada Tahun 2014 .................................................................................. 4-85
Tabel 4.38. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan
Pembangunan 4-87
Tabel 4.39. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan
Pembangunan 4-89
Tabel 4.40. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-103
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-312
Tabel 4.41. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 .................................................. 4-104
Tabel 4.42. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan .............. 4-105
Tabel 4.43. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perhubungan
Tahun 2014 106
Tabel 4.44. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan
Hidup Pada Tahun 2014 ............................................................................................ 4-112
Tabel 4.45. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan
Hidup Pada Tahun 2014 ............................................................................................ 4-112
Tabel 4.46. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan
Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 ................ 4-113
Tabel 4.47. Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 .......................................................... 4-113
Tabel 4.48. Jumlah Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup ............. 4-114
Tabel 4.49. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-114
Tabel 4.50. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan
PertanahanPada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-121
Tabel 4.51. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-121
Tabel 4.52. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan ................. 4-122
Tabel 4.53. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pertanahan ............... 4-122
Tabel 4.54. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 ........................................................................... 4-124
Tabel 4.55. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 .................................................. 4-124
Tabel 4.56. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil 4-125
Tabel 4.57. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kependudukan
dan Catatan Sipil ........................................................................................................ 4-126
Tabel 4.58. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 .............................................. 4-135
Tabel 4.59. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 .............................................. 4-136
Tabel 4.60. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ........................................................................... 4-136
Tabel 4.61. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan AnakPada Tahun 2014 ............................................... 4-137
Tabel 4.62. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 ............................................... 4-142
Tabel 4.63. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga SejahteraPada Tahun 2014 ................................................ 4-142
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-313
Tabel 4.64. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera ............................................................................ 4-143
Tabel 4.65. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 ............................................... 4-144
Tabel 4.66. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada
Tahun 2014 4-146
Tabel 4.67. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada
Tahun 2014 4-147
Tabel 4.68. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial ......................... 4-147
Tabel 4.69. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Sosial ....................... 4-148
Tabel 4.70. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan
Ketenagakerjaan Pada Tahun 2014 ............................................................................ 4-154
Tabel 4.71. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan ........ 4-154
Tabel 4.72. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan
Pembangunan 4-155
Tabel 4.73. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 ................................................................. 4-158
Tabel 4.74. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 ................................................................. 4-158
Tabel 4.75. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah .............................................................................................. 4-159
Tabel 4.76. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Koperasi Dan
UKM 4-159
Tabel 4.77. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman
Modal Daerah Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-164
Tabel 4.78. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penanaman
Modal Daerah Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-164
Tabel 4.79. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal
Daerah 4-165
Tabel 4.80. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penanaman Modal
Daerah 4-166
Tabel 4.81. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun 2014. 4-167
Tabel 4.82. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun 2014. 4-167
Tabel 4.83. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan ............... 4-168
Tabel 4.84. Rekapitulasi Program Rutin Yang Dilaksanakan Oleh Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ....................................................... 4-168
Tabel 4.85. Rekapitulasi Program-Kegiatan Dinas Porbudpar Pada Urusan
Kebudayaan 4-170
Tabel 4.86. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan
dan Olahraga Pada Tahun 2014 ................................................................................. 4-172
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-314
Tabel 4.87. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan
dan Olahraga Tahun 2014. ......................................................................................... 4-172
Tabel 4.88. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan
Olahraga Tahun 2014 ................................................................................................. 4-173
Tabel 4.89. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kepemudaan dan
Olahraga pada Tahun 2014 ........................................................................................ 4-173
Tabel 4.90. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ................................................. 4-178
Tabel 4.91. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ................................................. 4-179
Tabel 4.92. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri .......................................................................................... 4-181
Tabel 4.93. Rekapitulasi Program SKPD Kantor Kesbanglinmas, Dinas
Pemadam Kebakaran dan 13 Kecamatan yang Mendukung Urusan Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 .................................................... 182
Tabel 4.94. Rekapitulasi Program Rutin Satpol PP Pada Tahun 2014 .................. 191
Tabel 4.95. Rekapitulasi Program-Kegiatan Satpol PP yang mendukung
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ....................... 193
Tabel 4.96. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 .......................................... 4-196
Tabel 4.97. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 .......................................... 4-198
Tabel 4.98. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 .......................................... 4-202
Tabel 4.99. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 .......................................... 4-203
Tabel 4.100. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda,
Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-204
Tabel 4.101. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda,
Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-204
Tabel 4.102. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda,
Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-205
Tabel 4.103. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda,
Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-205
Tabel 4.104. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi
daerah Pada Tahun 2014 ............................................................................................ 4-205
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-315
Tabel 4.105. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian .................................................................................... 4-206
Tabel 4.106. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian .................................................................................... 4-207
Tabel 4.107. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan
Pangan Pada Tahun 2014 ........................................................................................... 4-248
Tabel 4.108. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan
Pangan Pada Tahun 2014 ........................................................................................... 4-249
Tabel 4.109. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Ketahanan Pangan ... 4-250
Tabel 4.110. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pada Tahun 2014 ............................................... 4-250
Tabel 4.111. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pada Tahun 2014 ........................................... 4-251
Tabel 4.112. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014 .................................................................... 4-252
Tabel 4.113. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan DesaPada Tahun 2014 ..................................................................... 4-252
Tabel 4.114. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ................................................................................................. 4-253
Tabel 4.115. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014 .................................................................... 4-253
Tabel 4.116. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada
Tahun 2014 4-256
Tabel 4.117. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada
Tahun 2014 4-256
Tabel 4.118. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik ...................... 4-258
Tabel 4.119. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Statistik .................... 4-258
Tabel 4.120. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-262
Tabel 4.121. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-262
Tabel 4.122. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan ................... 4-263
Tabel 4.123. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kearsipan ................. 4-264
Tabel 4.124. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi
dan Informatika Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-270
Tabel 4.125. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi
dan Informatika PadaTahun 2014 .............................................................................. 4-270
Tabel 4.126. Jumlah Program dan Kegiatan pada SKPD Pelaksana Urusan
Komunikasi dan Informatika ..................................................................................... 4-273
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-316
Tabel 4.127. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Dinas Informasi dan
Komunikasi Pada Tahun 2014 ................................................................................... 4-274
Tabel 4.128. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah
(Bagian Humas dan Protokol) Pada Tahun 2014 ....................................................... 4-280
Tabel 4.129. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-283
Tabel 4.130. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-283
Tabel 4.131. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan .............. 4-284
Tabel 4.132. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perpustakaan ............ 4-285
Tabel 4.133. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Pada
Tahun 2014 4-290
Tabel 4.134. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanian
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-291
Tabel 4.135. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pertanian .................. 4-291
Tabel 4.136. Rekapitulasi Program Rutin yang Mendukung Urusan Pertanian
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-292
Tabel 4.137. Rekapitulasi Program Urusan Pertanian Yang Dilaksanakan
Oleh Dinas Pertanian ................................................................................................. 4-293
Tabel 4.138. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-295
Tabel 4.139. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata
Tahun 2014. 4-295
Tabel 4.140. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata .................. 4-295
Tabel 4.141. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pariwisata pada
Tahun 2014 4-296
Tabel 4.142. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan
Perikanan Pada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-298
Tabel 4.143. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan
Perikanan Pada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-298
Tabel 4.144. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kelautan dan
Perikanan 4-299
Tabel 4.145. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Kelautan dan
Perikanan Pada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-300
Tabel 4.146. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan
Perdagangan Pada Tahun 2014 .................................................................................. 4-301
Tabel 4.147. Indikator Sasaran Program Pembangunan Daerah Urusan
Perdagangan Pada Tahun 2014 .................................................................................. 4-302
Tabel 4.148. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perdagangan ............ 4-303
Tabel 4.149. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Perdagangan
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-304
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
4-317
Tabel 4.150. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-305
Tabel 4.151. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian
Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-305
Tabel 4.152. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perindustrian ............ 4-306
Tabel 4.153. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perindustrian ............ 4-307
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-1
BAB 5. PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN
5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Visi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan visi Walikota dan
Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:
5.1.1 Dasar Hukum, Instansi Pemberi, dan SKPD Pelaksana
1. Dasar Hukum pelaksanaan Tugas pembantuan adalah DIPA dengan Nomor: SP DIPA-
024.03.4.299487/2014 tanggal 5 Desember 2013. Dan Revisi Ke 01 pada tanggal 13
Februari 2014
2. Instansi pemberian Tugas pembantuan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Satuan Kerja perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas kesehatan Kota Tangerang
5.1.2 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan
Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang meliputi 1 (satu) program
dan 3 (tiga) Output kegiatan dengan alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp2.835.245.000,-
(Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
5.1.2.1 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Dalam rangka mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan, maka alokasi sumber daya
termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan pemerataan untuk
penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sampai dengan saat ini, salah satu permasalahan
dalam penyediaan sumber daya khususnya anggaran untuk penyelenggaraan operasional
Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM, yang disediakan oleh daerah masih dirasakan
kurang disebagian besar daerah. Pemerintah (c.q Kementerian Kesehatan) dalam mendukung
biaya operasional Puskesmas pada tahun 2014, masih melanjutkan program BOK yang sudah
berjalan selama 3 tahun.
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-2
Tahun 2014 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010 - 2014 yang
mana BOK merupakan salah satu indikator Kementerian Kesehatan untuk penilaian
pembangunan kesehatan. BOK sebagai suplemen pembiayaan operasional Puskesmas
diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian indikator pembangunan kesehatan secara
nasional melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas.
BOK tahun 2014 pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun
2013, yang tetap difokuskan pada berbagai kegiatan berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian
RPJMN maupun MDGs 2015, di Puskesmas dan jaringannya. Mengingat pada pelaksanaan
tahun 2010 terdapat kendala dalam mekanisme penyaluran BOK melalui Bantuan Sosial, maka
sejak tahun 2011 mekanisme penyaluran dana tersebut mengalami perubahan menjadi Tugas
Pembantuan (TP) dimana Bupati/Walikota diberikan pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab oleh Menteri Kesehatan untuk menggunakan dan mengelola anggaran Kementerian
Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai perpanjangan
tangan Kementerian Kesehatan memiliki peran serta untuk melakukan pembinaan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas
Tujuan umum Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Meningkatnya upaya
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target MDGs bidang kesehatan
tahun 2015.
Tujuan yang akan dicapai adalah:
Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di
Puskesmas dan jaringannya serta Posyandu.
Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di
Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.
Tersusunnya perencanaan tingkat Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di
wilayah kerja.
Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan
di Puskesmas.
Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan promotif dan
preventif.
Terselenggaranya dukungan manajemen di Kota Tangerang.
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-3
Realisasi anggaran Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2014 mencapai
95,10% yaitu sebesar Rp. 2.696.255.400,- dari total anggaran Rp2.835.245.000,- .
5.1.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan di Puskesmas terdiri dari upaya kesehatan dan manajemen Puskesmas.
Pada tahun 2014, pemanfaatannya diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit tinggi
untuk pencapaian indikator MDGs bidang kesehatan. Proporsi pemanfaatan dana BOK di
Puskesmas diatur sebagai berikut:
1. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya
Kesehatan Prioritas.
2. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya
Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas.
Upaya Kesehatan
Upaya Kesehatan Prioritas
Upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana BOK adalah kegiatan-kegiatan yang
mempunyai daya ungkit tinggi dan merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan
preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.
Upaya kesehatan prioritas meliputi :
MDG 1 : Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk
MDG 4 : Upaya menurunkan angka kematian balita
MDG 5 : Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan
reproduksi bagi semua
MDG 6 : a. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru
HIV/AIDS
b. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua
yang membutuhkan
c. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria
dan TB
MDG 7 : Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi
dasar yang layak
Berikut beberapa kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam rangka pencapaian target MDGs 1,
4, 5, 6 dan 7. Pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah
setempat, sesuai dengan hasil Lokakarya Mini Puskesmas :
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-4
No Kegiatan Bentuk Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan
1
Pendidikan gizi
PMT Penyuluhan
Penyuluhan gizi
Konseling ASI & MP-ASI
Ibu Bayi/Balita, Bumil, Bulin, Bufas, Buteki
Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah
Fokus MDG 1
2 Pelayanan gizi
Posyandu
Sweeping
Pemantauan status gizi
Survei
Ibu Bayi/Balita, Bumil
Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah
Fokus MDG 1
3 Tata laksana gizi
PMT Pemulihan Balita Balita Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah
Fokus MDG 1
4 Pelayanan Kesehatan Neonatus
Kunjungan Neonatus
Pemantauan neonatus risiko tinggi
Pelacakan kematian neonatal, termasuk otopsi verbal
Neonatus, neonatus risti
Posyandu, Rumah
Fokus MDG 4
5 Pelayanan Kesehatan Bayi
Posyandu
Sweeping
Deteksi dini risiko tinggi
Pemantauan Bayi risiko tinggi
Imunisasi
Bayi, Bayi risti, Ibu Bayi/Bayi Risti
Posyandu, Rumah
Fokus MDG 4
6 Pelayanan Kesehatan Balita
Posyandu
Sweeping
Pemberian Vit. A
Deteksi dini risiko tinggi
Pemantauan Balita risiko tinggi
Penemuan dan tata laksana kasus penyebab utama kematian balita (Pneumonia, Diare, Campak dan Malaria)
Imunisasi
Balita, Balita risti, Ibu Balita/Balita Risti
Posyandu, Rumah
Fokus MDG 4
7 Pelayanan kesehatan Ibu hamil (ANC)
Posyandu
Sweeping
Deteksi dini risiko tinggi
PMT Bumil KEK
Pemantauan risiko tinggi
Kelas ibu hamil
Kunjungan rumah tunggu
Pelacakan kasus kematian ibu hamil, termasuk otopsi verbal
Kemitraan bidan dukun
Bumil, Bumil Risti
Posyandu, Poske sd es/Polindes, Rumah, Kelas ibu, Rumah Tunggu
Fokus MDG 5
8 Pendampingan P4K
Kunjungan rumah
Penyuluhan
Bumil, Suami, Keluarga,
TOGA, TOMA, Kader, Dukun, Kelompok Masyarakat
Rumah
Posyandu, RT/RW, Kelurahan, Dusun, Desa
Fokus MDG 5
9 Pelayanan kesehatan ibu bersalin
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Pelacakan kasus kematian ibu bersalin, termasuk otopsi verbal
Bulin
Posyandu, Poskesdes/ Polindes, Rumah
Fokus MDG 5
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-5
No Kegiatan Bentuk Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan
10 Pelayanan kesehatan ibu nifas
Kunjungan ibu nifas
Pemantauan Ibu nifas risiko tinggi
Pelacakan kasus kematian ibu nifas, termasuk otopsi verbal
Bufas
Posyandu, Poskesdes/ Polindes, Rumah
Fokus MDG 5
11 Pelayanan Keluarga Berencana
Penyuluhan dan konseling KB dan kesehatan reproduksi
Pasangan Usia Subur, Remaja
Posyandu, Balai desa, Majlis Ta'lim, Sekolah
Fokus MDG 5
12 Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS
Promosi (ABAT, Pemakaian Kondom, Pengetahuan komprehensif HIV/AIDS, dll)
Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit HIV /AIDS dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat
Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi, termasuk Remaja, Bumil , Anak.
Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Balai desa.
Fokus MDG 6
13 Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV /AIDS bagi semua yang membutuhkan
Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (HIV/AIDS, IMS)
Sero surveilans bagi populasi risiko tinggi (serologi, mass blood survey, blood survey, dll)
Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi
Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi, termasuk Remaja, Bumil , Anak.
Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Lokalisasi khusus (lapas), Balai desa.
Fokus MDG 6
14 Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB
Promosi (etika batuk, PHBS, dan lain-lain)
Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat
Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (TB dan Malaria)
Spot Survei terhadap tempat perindukan vector
Pengendalian vector
Pendistribusian kelambu kepada kelompok berisiko
Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi
Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Lokalisasi khusus (lapas), Balai desa.
Fokus MDG 6
15 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak
Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
Pemicuan stop buang air sembarangan (pemberdayaan masyarakat)
Pemantauan kualitas air minum
Masyarakat
Rumah
Fokus MDG 7
16 Pendataan
Pendataan sasaran
Pendataan PHBS
Pendataan risiko
Masyarakat, institusi, tempat-tempat umum, tempat risiko tinggi kesehatan
Institusi, tempat- tempat umum, tempat risiko tinggi kesehatan
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-6
No Kegiatan Bentuk Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan
17 Penyuluhan
Penyuluhan kelompok
Konseling
Penyebarluasan informasi melalui media (massa dan elektronik)
Masyarakat
Posyandu, Puskesmas, Institusi, tempat- tempat umum, tempat risiko tingggi kesehatan
18 Refreshing Kader Kesehatan
Pertemuan penyegaran teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif
Masyarakat Balai desa, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes.
19 Kegiatan lain yang berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian MDGs sesuai dengan kondisi lokal/setempat
Upaya Kesehatan Lainnya
Di samping kegiatan upaya kesehatan di Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai
prioritas di atas, Puskesmas dapat melakukan kegiatan upaya kesehatan promotif dan
preventif lainnya, mengacu pada upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan
pengembangan sesuai Kebijakan Dasar Puskesmas Nomor 128/MENKES/SK/II/2004.
Perencanaan kegiatan harus melalui mekanisme lokakarya mini, memperhatikan
kearifan lokal serta searah dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi
dan kabupaten/kota. Upaya kesehatan lainnya meliputi :
1) Pengendalian Penyakit Menular;
2) Promosi Kesehatan;
3) Penyehatan Lingkungan;
4) Kesehatan Ibu Dan Anak Serta KB;
5) Perbaikan Gizi Masyarakat;
6) Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
7) Kesehatan Kerja;
8) Kesehatan Olahraga;
9) Kesehatan Tradisional;
10) Kesehatan Sekolah;
11) Kesehatan Gigi Dan Mulut;
12) Kesehatan Haji;
13) Kesehatan Indera;
14) Kesehatan Jiwa;
15) Kesehatan Lanjut Usia;
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-7
16) Perawatan Kesehatan Masyarakat;
17) Kesehatan Matra;
18) Upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik.
Manajemen Puskesmas
Untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan di Puskesmas secara optimal, tepat
sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang meliputi :
a. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)
1) Kegiatan perencanaan tingkat Puskesmas meliputi penyusunan Rencana
Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Plan of
Action (POA) Tahunan, dan POA Bulanan. Perencanaan dilakukan secara
menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran, baik dari
APBD, BOK maupun sumber anggaran lainnya.
2) Setelah RUK disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas
menyusun RPK/POA Tahunan pada awal tahun berjalan. RPK/POA Tahunan
merupakan dokumen perencanaan Puskesmas yang berisi rencana kegiatan
untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di wilayah
kerjanya.
3) RPK/POA Tahunan dibahas pada forum Lokakarya Mini Puskesmas yang
dilaksanakan secara berkala untuk menghasilkan POA Bulanan. Rencana
kegiatan pada POA Bulanan dapat berbeda dengan rencana kegiatan pada
RPK/POA Tahunan, karena disesuaikan dengan kebijakan dan atau
kondisi/permasalahan terkini yang terpantau melalui PWS (Pemantauan
Wilayah Setempat).
b. Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalui Lokakarya Mini Puskesmas
1) Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan (P2) dilakukan secara berkala melalui
Lokakarya Mini. Lokmin Puskesmas terdiri dari Lokmin Bulanan (lintas
program internal Puskesmas) dan Lokmin Tribulanan (lintas sektor).
2) Pada forum Lokmin Bulanan dilakukan pembahasan mengenai kebijakan
terkini dan hasil analisis PWS yang dilakukan lintas program. Hasil Lokmin
digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya,
yang dituangkan dalam POA Bulanan.
3) Pelaksanaan Lokmin Bulanan idealnya diselenggarakan setiap bulan. Pada
daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan
Lokmin disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, minimal 4 kali dalam
setahun. Lokmin Bulanan melibatkan seluruh jajaran Puskesmas dan
jaringannya serta Bidan di Desa dan PLKB.
4) Pelaksanaan Lokmin Tribulanan idealnya diselenggarakan setiap 3 bulan.
Pada daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan
Lokmin Tribulanan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Lokmin
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-8
Tribulanan melibatkan lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas, seperti
kepala desa/lurah, camat, TP PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat/agama,
sektor pendidikan, sektor pertanian, dan lain- lain.
c. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)
1) Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan
dan pengendalian pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan atau administrasi
pengelolaan keuangan di lapangan agar berjalan sesuai dengan yang
direncanakan, tertib administrasi termasuk untuk mengatasi hambatan yang
ditemui.
2) Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui kegiatan
supervisi/bimbingan teknis/pembinaan ke lapangan (Pustu, Poskesdes,
Polindes, UKBM dan tempat lain) pada saat kegiatan maupun di luar kegiatan
yang dilakukan di masyarakat.
3) Kegiatan dapat dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tribulanan/semesteran
sesuai dengan kebutuhan program.
4) Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian program dan laporan
keuangan maka Puskesmas dapat melakukan penilaian secara periodik yang
dapat terintegrasi dengan rapat Lokakarya Mini di Puskesmas.
5) Hasil penilaian berupa laporan secara periodik dikirimkan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan format yang disepakati.
Disamping kegiatan dalam unsur manajemen Puskesmas diatas kegiatan pendukung
manajemen Puskesmas seperti SMD, MMD di tingkat desa, rapat-rapat,
konsultasi/koordinasi, pengambilan bahan logistik, atau kegiatan lain yang terkait
dengan BOK ke kabupaten/kota dapat dibiayai dengan dana BOK di Puskesmas.
Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK adalah untuk dukungan operasional pelaksanaan
kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif dan manajemen Puskesmas di
Puskesmas dan Jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM
lainnya. Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK meliputi :
1. Transport lokal kegiatan ke luar gedung, meliputi :
a. Transport petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes
untuk pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan di luar gedung (ke Posyandu,
Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat
terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan).
b. Transport kader kesehatan termasuk dukun bersalin dari tempat tinggal ke
tempat pelayanan kesehatan atau ke rumah penduduk (ke Posyandu,
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-9
Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat
terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan)
c. Transport peserta rapat/pertemuan bagi undangan yang berasal dari luar
tempat diselenggarakannya rapat /pertemuan.
d. Transport petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/ Polindes
untuk konsultasi/rapat/pertemuan/pengiriman laporan/pengiriman
pertanggungjawaban ke kabupaten/kota apabila perjalanan pulang pergi
kurang dari 8 (delapan) jam.
e. Transport lokal lainnya yang terkait dengan kegiatan BOK (Bab II point A).
2. Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota
a. Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Poskesdes/Polindes yang dalam melaksanakan upaya kesehatan karena
kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam pulang
pergi atau menginap di lokasi.
b. Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Poskesdes/Polindes menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke Kabupaten/
Kota yang terkait BOK yang karena kondisi geografis memerlukan perjalanan
lebih dari 8 (delapan) jam atau harus menginap di lokasi
rapat/pertemuan/konsultasi di Kabupaten/Kota.
c. Perjalanan dinas lainnya bagi petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Poskesdes/Polindes terkait dengan kegiatan BOK.
3. Pembelian/Belanja barang
a. Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya
kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung yang dapat berupa bahan
PMT Penyuluhan, bahan PMT Pemulihan, bahan penyuluhan/ KIE yang
diperlukan dan konsumsi pertemuan.
b. Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen
Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK, Survei Mawas Diri
(SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), yang dapat berupa
belanja ATK, biaya administrasi perbankan, pembelian materai, foto copy,
dan pembelian konsumsi.
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-10
5.1.3 Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan
Berdasarkan laporan realisasi keuangan dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional
Kesehatan (TP BOK) satker Dinas Kesehatan Kota Tangerang sampai dengan akhir
Desember 2014 yaitu telah terserap sebesar Rp. 2.696.255.400,- ( Dua Milyar Enam
Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus
Rupiah ) atau Sebesar 95,10 %. Sisa anggaran yang tidak dapat diserap yaitu
Rp138.989.600,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh
Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
5.1.4 Permasalahan dan Solusi
5.1.4.1 Permasalahan
Permasalahan dalam program BOK sesuai yaitu
a. Petunjuk Teknis BOK 2014 baru diterbitkan pada tanggal 10 februari 2014,
sehingga bulan januari dan februari kegiatan yang berkaitan dengan dana BOK
tidak dapat dilaksanakan yang berdampak pada tidak dapat diserapnya dana BOK
secara maksimal.
b. Penyaluran dana BOK yang diterima Puskesmas tidak tepat waktu dibandingkan
dengan realisasi Pelaksanaan POA BOK Bulanan yang diajukan. Penyebab:
Pengajuan SPU dan LPJ atas Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya oleh Pengelola
BOK Puskesmas Kepada Pengelola BOK Dinkes Kota Terlambat.
5.1.4.2 Solusi
Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:
1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Pengelola BOK Puskesmas.
2. Memperbaiki penatausahaan laporan keuangan
5.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
Pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Tangerang tidak memberikan
tugas pembantuan ke daerah bawahan. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang tidak
memiliki daerah bawahan. Organisasi terendah yang ada yaitu kecamatan dan kelurahan
yang merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah Kota Tangerang.
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
5-11
Contents
BAB 5. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .................................... 5-1
5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.............................................. 5-1
5.1.1 Dasar Hukum, Instansi Pemberi, dan SKPD Pelaksana .......................... 5-1
5.1.2 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan ................................................... 5-1
5.1.3 Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan ................................................. 5-10
5.1.4 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 5-10
5.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ......................................... 5-10
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-1
BAB 6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
Pemerintah Kota Tangerang sebagai pemerintahan daerah menyelenggarakan tugas
umum pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara optimal. Pelaksanaan tugas tersebut menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan
masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menerapkan asas-asas hukum yang
dapat menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.
Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut dilaksanakan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan dituangkan dalam bentuk pelaporan
yang meliputi tugas sebagai berikut:
1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi dengan Pihak Vertikal di Daerah;
4. Pembinaan Batas Wilayah;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam penyelenggaraan
tugas umum pemerintahan yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan,
kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan,
kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, definisi kerja sama daerah adalah
kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota
atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur,
bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak
dan kewajiban.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-2
Merujuk dari pengertian tersebut diatas, Pemerintah Kota Tangerang secara mutlak
berupaya melaksanakan kerjasama antar daerah dengan pihak ataupun instansi lain
dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih baik.
Bentuk kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang
adalah kerjasama pembangunan antar wilayah dengan Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten dan Jawa Barat serta dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kerjasama yang
dilakukan dalam rangka peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan adalah
sebagai berikut:
6.1.1 Kebijakan
Kebijakan terkait kerjasama antar daerah terdiri dari:
a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung
jawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 948 Tahun
2014 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada
Organisasi Pemerintahan/Non Pemerintahan dan Lembaga lainnya;
6.1.2 Realisasi dan Kegiatan
Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Tangerang melakukan kerjasama pembangunan
dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI
Jakarta memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 dengan alokasi sebesar
Rp.2.000.000.000,-. Pemberian bantuan keuangan tersebut tidak dapat dilaksanakan
oleh Pemerintah Kota Tangerang dikarenakan adanya kendala keterlambatan
pemberitahuan informasi bantuan keuangan yang disampaikan pada tanggal 22
September 2014 atau setelah penetapan APBD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2014
pada tanggal 02 September 2014. Dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 948 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya besaran bantuan keuangan
yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp.2.000.000.000,-,
namun informasi tersebut terlambat disampaikan ke Pemerintah Kota Tangerang
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-3
sehingga pada posisi APBD Perubahan Kota Tangerang belum teralokasikan dan tidak
dapat dilaksanakan.
6.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
6.2.1 Kebijakan
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, yang dimaksud dengan Pihak ketiga adalah
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan
swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dijalin oleh Pemerintah Kota Tangerang
pada Tahun 2014 didasarkan atas:
1. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial; dan
2. Nota Kesepahaman Nomor 800/98-Bag.Pem/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang
Kerjasama Pemerintah Kota Tangerang dengan Universitas Mercu Buana tentang
Pengembangan Pelatihan Sumberdaya Manusia
3. Nota Kesepahaman Nomor 073/115-BPSPKP/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang
kerjasama Pemerintah Kota Tangerang dengan Universitas Gajah Mada tentang
Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta
bidang lain yang disepakati para pihak
6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan DPD Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar
Rp750.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Dewan Kesenian
Kota Tangerang (DKT) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi
sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Komite Olahraga
Nasional Indonesiaa (KONI) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar
Rp8.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-4
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar
Rp250.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Komisi
Penanggulangan AIDS Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00
dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp700.000.000,00
dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kerjasama
Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Tahun 2014 sebesar
Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Purna Paskibra
Indonesia (PPI) Tahun 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi sebesar
100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Purna Prakarya
Muda Indonesia (PPMI) Tahun 2014 sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi
sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Gabungan
Organisasi Wanita (GOW) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dengan
realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kerjasama
Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Tahun 2014 sebesar
Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kontak
Majlis Ta’lim (BKMT) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi
sebesar 0%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum
Komunikasi Ustadzah (FKU) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PPIH Tahun 2014
sebesar Rp600.000.000,00
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Majlis Ulama
Indonesia Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp750.000.000,00
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-5
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Silaturahmi
Pondok Pesantren (FSPP) Tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Dewan Mesjid
Indonesia (DMI) Tahun 2014 sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi
sebesar 0%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Lembaga
Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Tahun 2014 sebesar Rp600.000.000,00
dengan realisasi sebesar 0%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Mathlaul Anwar
(MA) Tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Nadhlatul Ulama
(NU) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Muhammadiyah
Tahun 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Ikatan Pelajar
Nadhatul Ulama (NU) Tahun 2014 sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi
sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Yayasan Muslimin
Indonesia (YASMI) Tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi
sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) Tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi
sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00
dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PWI Tahun 2014
sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PWRI Tahun 2014
sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-6
b. Hibah dan Bantuan Sosial kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada DKM Mesjid (135 DKM)
Kota Tangerang Tahun 2014 dengan alokasi sebesar Rp2.025.000.000,00 dan
realisasi hibah diberikan kepada 93 DKM sebesar Rp1.395.000.000,00
Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Musholla (150 musholla)
se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi
hibah diberikan kepada 107 musholla sebesar Rp1.070.000.000,00
Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Majelis Ta’lim (230 majlis
ta’lim) se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan
realisasi hibah diberikan kepada 199 Majelis Ta’lim sebesar
Rp1.990.000.000,00
Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Lembaga Pendidikan
Keagamaan se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar 294.000.000,00 dengan
realisasi hibah sebesar 0%
Bantuan PNPM sebesar Rp.616.250.000,00 kepada 104 lembaga dengan
realisasi sebesar 100%
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.062.421.100,00 dengan
realisasi sebesar 100%
6.2.3 Permasalahan dan Solusi
Dalam realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berjalan
dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan terkait dengan kegiatan ini.
6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
6.3.1 Kebijakan
Dalam rangka mendukung tugas, wewenang dan kewajiban Walikota Tangerang dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, serta meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, maka perlu diciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dengan
meningkatkan dan mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, persatuan serta
kesatuan bangsa.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-7
Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, perlu ditetapkan pola hubungan koordinasi
antar aparatur pemerintahan di daerah sesuai hak dan kewajiban serta kewenangannya
dalam suatu sistem penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di daerah.
Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan koordinasi
dengan instansi vertikal guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik
perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan sehingga berhasilguna dan
berdayaguna.
Dalam melaksanakan koordinasi itulah, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,
Walikota Tangerang telah melaksanakan fungsinya antara lain:
Mengidentifikasikan kaitan dan kepentingan antara instansi, baik fungsional,
sektoral maupun regional;
Memadukan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan berkaitan;
Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi;
Mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas instansi vertikal;
Meminta keterangan pelaksanaan tugas instansi vertikal.
Bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan yaitu koordinasi perencanaan, pelaksanaan,
sektoral, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan koordinasi
sebagaimana dimaksud di atas, diselenggarakan melalui rapat koordinasi, permintaan
dan penyampaian data/informasi atau pembentukan forum koordinasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilakukan dalam bentuk
kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan beberapa instansi terkait, yang
meliputi antara lain:
1. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Sumberdaya Air Kementrian Pekerjaan
Umum dengan Pemerintah Kota Tangerang Nomor 03/ NKRID/2014 tentang
Pengembangan dan Operasi Pemeliharaan Situ di Wilayah Kota Tangerang
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-8
Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui Kegiatan Penerimaan
Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non
Departemen/Luar Negeri dan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya.
Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah non Departemen/Luar Negeri
Kegiatan ini merupakan upaya terjalinnya hubungan kerja yang baik antara Pemerintah
Kota Tangerang dengan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri. Adapun ruang lingkup pekerjaan ini meliputi hubungan kerja
yang baik antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri selama Tahun 2014
dengan pelaporan per-triwulan.
Untuk menyelenggarakan Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri ini, Pemerintah
Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 mengalokasikan anggaran sebesar
Rp149.999.900,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp135.560.000,00 (90,37%).
Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
Kegiatan ini merupakan upaya terbangunnya pola kerjasama antar daerah dan antar
lembaga yang efektif dan saling menguntungkan. Adapun ruang lingkup pekerjaan ini
meliputi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kerjasama daerah.
Untuk menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah lainnya ini, Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014
mengalokasikan anggaran sebesar Rp439.132.000,00 dengan penyerapan anggaran
sebesar Rp313.710.800,00 (71,44%).
Pembinaan kewilayahan melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dengan
unsur, yaitu: 1) Kodim 0506; 2) Polres Metro Tangerang; dan 3) Kejaksaan Negeri;
Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:
1. Pada hari buruh sedunia ada rencana aksi sweeping yang akan dilakukan oleh
oknum buruh kepada buruh lainnya disetiap perusahaan se-Kota Tangerang yang
memprovokasi untuk melakukan demo buruh, atas rencana tersebut Muspida telah
melakukan koordinasi dengan hasil sebagai berikut:
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-9
a. Tercapainya kesepakatan antara MUSPIDA dengan LKS TRIPARTIT mengenai
aksi demo damai tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan.
b. Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban Kota Tangerang yang kondusif.
c. Tindak lanjut hasil koordinasi ditandatanganinya Pernyataan Bersama oleh
Unsur MUSPIDA, Unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh serta Unsur
Pengusaha.
7. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan
daerah;
8. Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan tahun baru.
9. Kegiatan rapat koordinasi unsur MUSPIDA pada Tahun Anggaran 2014
dialokasikan anggaran sebesar Rp804.210.000,00 untuk melaksanakan 12 kali rapat,
dengan penyerapan anggaran sebesar Rp632.417.500,00 (78,64%).
10. Kegiatan penertiban di bidang perhubungan yang dilaksanakan melalui forum
Badan Koordinasi Lalu Lintas (BAKORLANTAS) yang keanggotaannya terdiri dari
unsur Dinas Perhubungan, BAPPEDA, Polres Metro Tangerang, Kodim 0506
Tangerang, Komando Pos POM, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum,
ORGANDA dan Instansi lain yang terkait dengan kegiatan lalu lintas.
11. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, telah dilaksanakan
kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima, becak, PSK, dan penertiban
penyandang penyakit sosial lainnya. Selanjutnya bagi pelanggar ketentraman dan
ketertiban umum telah dilaksanakan sidang tindak pidana ringan (tipiring).
12. Untuk menyelenggarakan sidang tipiring, Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun
Anggaran 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp166.290.000,00 dengan
penyerapan anggaran sebesar Rp155.040.000,00 (93,23%).
6.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH
6.4.1 Kebijakan
Penyelenggaraan pembinaan batas wilayah di Kota Tangerang telah dilaksanakan sejak
berdirinya Kota Tangerang pada tahun 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Luas
wilayah Kota Tangerang adalah 164,55 km2(tidak termasuk luas bandara seluas 19,69
km2)terbagi dalam 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondoh,
Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Batuceper, dan Kecamatan
Benda.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-10
6.4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintah Kota Tangerang telah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pada
masyarakat dan guna mengimbangi serta memenuhi kebutuhan akan perkembangan
kota yang cukup pesat, maka dilaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan dan
Kelurahan di Kota Tangerang melalui Perda Nomor 16 Tahun 2000. Berdasarkan Perda
dimaksud maka jumlah Kecamatan di Kota Tangerang menjadi 13 Kecamatan (yaitu:
Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan
Pinang, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Periuk, Kecamatan
Ciledug, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batuceper,
Kecamatan Neglasari, dan Kecamatan Benda)dan 104 Kelurahan.
Pada kegiatan pembinaan batas wilayah, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan
koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang perihal permasalahan batas
wilayah di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Kecamatan Benda. Penyelesaian
masalah batas wilayah tersebut telah diselesaikan di tingkat Kementerian Dalam Negeri
melalui Provinsi Banten yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang
dengan Kota Tangerang Provinsi Banten.
Terkait dengan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilakukan koordinasi antara
Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait
permasalahan batas wilayah di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Kecamatan
Benda. Penyelesaian masalah batas wilayah tersebut telah diselesaikan di tingkat
Kementrian Dalam Negeri melalui Provinsi Banten yaitu dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten.
6.4.3 Permasalahan dan Solusi
Kota Tangerang telah berkembang menjadi salah satu kota metropolitan yang
membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota secara
umum. Disamping manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan kota yang begitu pesat,
masih terdapat permasalahan salah satunya pada aspek kewilayahan. Saat ini terjadi
pembiasan batas-batas wilayah di Kota Tangerang, baik dengan kota/kabupaten lain
maupun batas antar kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Tangerang. Hal
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-11
tersebut salah satunya disebabkan oleh pengembangan kawasan yang kurang
memperhatikan eksistensi batas wilayah. Kondisi tersebut tentu saja memerlukan
penanganan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga mampu membangun
kejelasan batas wilayah administrasi yang berdampak pada semakin jelasnya lingkup
dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
Pesatnya perkembangan kota tentunya membawa dampak positif bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat kota secara umum. Namun demikian pada aspek kewilayahan,
terjadi pembiasan batas-batas wilayah di Kota Tangerang, baik dengan kota/kabupaten
lain maupun batas antar kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Tangerang. Hal
tersebut salah satunya disebabkan oleh pengembangan kawasan yang kurang
memperhatikan eksistensi batas wilayah. Kondisi tersebut tentu saja memerlukan
penanganan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga mampu membangun
kejelasan batas wilayah administrasi yang berdampak pada semakin jelasnya lingkup
dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2014 telah melakukan upaya pencegahan dan
penanggulangan bencana dengan memprioritaskan aspek peningkatan kewaspadaan dan
kesiapsiagaan masyarakat serta jajaran pemerintah daerah. Upaya tersebut lebih
difokuskan pada daerah rawan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya
bencana. Dengan kondisi geografis Kota Tangerang yang sebagian besar terletak padda
dataran rendah serta tingginya kepadatan penduduk di beberapa wilayah kecamatan,
pelaksanaan pencegahan dan penangulangan bencana lebih difokuskan pada kerawanan
terhadap bencana banjir dan kebakaran.
Selama tahun 2014 Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya melakukan pencegahan
dan penanggulangan bencana, dengan memberikan prioritas utama kepada peningkatan
kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat serta jajaran pemerintah daerah, khususnya
di daerah rawan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kota Tangerang baik secara geografis serta
tingginya kepadatan penduduk di sebagian wilayah kecamatan menjadi sangat rawan
terjadinya bencana, terutama banjir dan kebakaran.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-12
Bencana Banjir
Pemerintah Kota Tangerang dituntut untuk melakukan upaya yang lebih besar dalam
mengantisipasi terjadinya rangkaian banjir yang terulang tiap tahun. Upaya yang telah
dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2014 meliputi upaya pencegahan dan
penanggulangan bencana banjir secara menyeluruh yang merupakan kegiatan lintas
bidang dan lintas sektoral, diantaranya adalah:
Mengingat bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kota Tangerang maka
Pemerintah Kota Tangerang telah mengantisipasinya dengan upaya-upaya pencegahan
dan penanggulangan bencana banjir secara menyeluruh yang merupakan kegiatan lintas
bidang dan lintas sektoral.
Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang telah dilakukan
Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2014, sebagai berikut:
1. Koordinasi lintas sektoral/SKPD (Dinas PU, Dinas Damkar, DKP, Dinkes, Kantor
Kesbang Linmas, BPSDA, Tagana, PMI dll);
2. Koordinasi untuk meningkatkan peringatan dini (early warning) dalam rangka
pengamatan terhadap kenaikan level air pada hulu Sungai Cisadane, khususnya di
Batu Belah Kampung Cidokom – Desa Siang Kecamatan Rumpin Selatan dan
stasiun Katu Lampa – Kabupaten Bogor;
3. Meningkatkan koordinasi pada titik rawan banjir di wilayah timur Kota Tangerang
(Ciledug Indah 1 & 2, Wisma Tajur, dll) dan wilayah barat Kota Tangerang (Pondok
Arum, Total Persada Raya, Alam Jaya, Purati dan Periuk Damai);
4. Menetapkan alternatif jalur evakuasi dan lokasi pendirian posko bencana pada
wilayah rawan banjir bersama tokoh masyarakat;
5. Menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya
di saluran/drainase air dan sungai/kali.
6. Menyelenggarakan mitigasi banjir dengan membangun infrastruktur yang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, yaitu melalui 1) Program Pengembangan
& Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya; 2) Program
Pengendalian Banjir; 3) Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
4) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, serta (5) Program Pembangunan
Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
7. Mempersiapkan sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan untuk
menghadapi bencana banjir yang dilaksanakan Dinas Sosial, antara lain melalui
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program ini mencakup
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-13
beberapa kegiatan yang antara lain menyelenggarakan Pembinaan Organisasi
Tagana (Taruna Siaga Bencana), serta Penyediaan kelengkapan sarana rescue.
8. Mempersiapkan ketersediaan kebutuhan dasar pada saat terjadinya bencana (buffer
stock) yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial. Dengan program kerja ini dilaksanakan Kegiatan Penanganan
Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian
Luar Biasa. Adapun ruang lingkup pekerjaan yaitu: 1). Assesment ke lokasi bencana;
(2). Penyediaan buffer stock bantuan; (3). Untuk kebutuhan bahan bakar (solar)
sesuai dengan permintaan dari lokasi banjir; (4). Evakuasi korban bencana oleh
anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana); (5). Distribusi bantuan kepada korban
bencana.
Status Bencana
Pada Tahun 2014 bencana banjir yang terjadi dalam kategori sedang, karena tidak
berdampak terlalu luas pada korban bencana.
Terjadi banjir dan genangan air akibat curah hujan yang cukup tinggi dengan waktu
genangan tidak terlalu lama, yang terjadi di beberapa lokasi sebagaimana tertera pada
Gambar 6.1.
Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Mengingat dampak yang diakibatkan oleh banjir sangat merugikan bagi masyarakat
Kota Tangerang, maka perlu dilakukan upaya dan kebijakan yang konsisten sehingga
masalah banjir ini dapat dikurangi secara bertahap. Hal ini sangat diperlukan, mengingat
kecenderungan yang ada, daerah rawan banjir terus meningkat dari tahun ke tahun.
Beberapa hal yang menyebabkan ini antara lain:
1. Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan, yang semula merupakan daerah
resapan air menjadi bangunan, perumahan, industri/pabrik, pertokoan, pergudangan
dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang
berfungsi sebagai tempat penampungan air sebelum menuju saluran pembuang;
2. Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang
mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak
disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan;
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-14
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhadap
sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak
dapat berfungsi dengan optimal;
4. Penyempitan sungai/saluran pembuang diakibatkan pendangkalan, sedimentasi
ataupun pemanfaatan bantaran sungai oleh bangunan liar, sehingga kapasitas daya
tampung sungai semakin berkurang.
Lokasi genangan banjir yang terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2014 dapat dilihat
padan Gambar 6.1 dan Gambar 6.1.
Gambar 6.1. Lokasi Genangan Banjir Tahun 2014
Tabel 6.1. Lokasi Genangan Banjir
No. Kecamatan
Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman) Keterangan
> 2 m 0,5 – 2 m < 0,5 m
1 Benda 20-50 cm Kel. Jurrumudi Baru
30-50 cm Kel.Benda
2 Cibodas 100-200 cm Kel. Panunggangan Barat
30-80 cm Kel. UwungJaya
20-50 cm Kel. Cibodas
3 Karang Tengah
60-75 cm Kel. Pondok Bahar
70-80 cm Kel.Karang Mulya
80-200 cm Kel.Pedurenan
20-30 cm Kel.Parung Jaya
20-30 cm Kel. Karang Timur
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-15
No. Kecamatan
Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman) Keterangan
> 2 m 0,5 – 2 m < 0,5 m
4 Jatiuwung 30-60 cm Perumahan Purati Kel Alam Jaya
5 Karawaci 160 cm Pondok Arum, Kel. Nambo Jaya
40-80 cm Kelurahan Bojong Jaya
60-80 cm Perumahan CImone Mas Permai
60-80 cm Kelurahan Sukajadi
40-60 cm Kelurahan Karawaci Baru
6 Cipondoh 100-150 cm Kel. Petir
40-60 cm Kel Gondrong
7 Ciledug 70-100 cm Puri Kartika Rw.06 & 09 ; Perumahan Duren Villa Tajur
8 Pinang 60-80 cm Pinang Griya Kel.Pinang
30-50 cm Perumahan Taman Pinang Kel.Pinang
9 Periuk 40-200 cm Purati ,Total Persada Kel. Gembor , Mutiara Pluit; Periuk Damai, Gebang Raya, Alamanda, Periuk Jaya, Taman Elang,
Jumlah Titik Banjir 24 titik
Jumlah Titik Genangan Air
6 titik
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Tahun 2014
Permasalahan banjir merupakan masalah lintas urusan dan lintas wilayah sehingga
upaya penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, yaitu
komprehensif meliputi aspek lingkungan, pengaturan, manajemen, kelembagaan,
legalitas dan pembiayaan, yang terintegrasi melibatkan koordinasi seluruh pemerintah
daerah yang dilewati Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama. Selain itu solusi lainnya
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, sebagai berikut:
1. Perlunya penyempurnaan dan penegakkan peraturan mengenai persyaratan atas
perubahan fungsi lahan yang semula merupakan daerah penampung/resapan, antara
lain dengan mensyaratkan diadakannya analisa mengenai dampak lingkungan
beserta fasilitas drainase yang memadai sebagai pengganti fungsi lahan semula;
2. Perlu digalakkannya sosialisasi, penerapan dan penegakkan aturan, baik itu Perda,
Keppres ataupun UU yang berkaitan dengan pemanfaatan bantaran sungai/jaringan
irigasi;
3. Pelaksanaan normalisasi dan pengerukan lumpur dalam rangka memanfaatkan
saluran pembuang dan jaringan irigasi yang ada secara optimal;
4. Untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi, perlu dilakukan pembuatan,
perbaikan, dan peninggian tanggul yang dikombinasikan dengan perbaikan sistem
drainase dan pengadaan pompa air, terutama pada lokasi yang rendah dan di tepi
sungai;
5. Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka melaksanakan
penanganan DAS secara menyeluruh dari hulu ke hilir;
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-16
6. Pendirian posko banjir di setiap lokasi bencana banjir di 13 kecamatan.
7. Fasilitas evakuasi korban menggunakan 24 perahu karet dan alat komunikasi
lapangan;
8. Bantuan makanan dan minuman melalui posko banjir;
9. Pompanisasi.
Bencana Kebakaran
Disamping itu Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya pencegahan dan
penangulangan bencana kebakaran selama tahun 2014 telah melakukan peningkatan
sarana penanggulangan kebakaran, peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat,
peningkatan kualitas pencegahan serta penanggulangan kebakaran, dan peningkatan
partisipasi masyarakat.
Adapun penyebab-penyebab terjadinya kebakaran pada tahun 2014 di Kota Tangerang
dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 6.2. Data Penyebab Kebakaran Tahun 2014
No. Kecamatan
Penyebab
Arus Pendek Kompor Puntung Rokok
Lain-Lain
1 TANGERANG 6 1 0 1
2 PRIUK 6 1 1 3
3 CIBODAS 0 0 0 0
4 KARAWACI 5 1 0 3
5 JATIUWUNG 8 0 0 3
6 NEGLASARI 3 0 0 2
7 BATUCEPER 3 0 0 2
8 BENDA 4 0 0 1
9 CILEDUG 3 0 0 1
10 LARANGAN 1 0 0 2
11 KARANG TENGAH 2 1 0 0
12 PINANG 4 1 0 1
13 CIPONDOH 7 0 0 2
JUMLAH 52 5 1 21
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, Tahun 2014
Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana yang
telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2014, sebagai berikut:
1. Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana yang dilaksanakan Dinas Pemadam
Kebakaran melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran. Program ini bertujuan untuk mencapai indikator sasaran Cakupan
pelayanan bencana kebakaran (RPJMD Kota Tangerang 2014-2018) dengan target
pada Tahun 2014 sebesar 80%.Adapun kegiatan yang diselenggarakan dalam
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-17
program ini adalah Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran,
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran,
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran, Pendataan Potensi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran,
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Laboratorium Kebakaran, Pengadaan Alat-
alat Laboratorium Kebakaran, Pengujian Laboratorium Kebakaran;
2. Pada Tahun 2014 dilakukan operasi pemadaman kebakaran sebanyak 116 kali di
Kota Tangerang yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Frekuensi operasi pemadaman tersebut berada
dibawah target kegiatan sebanyak 130 kali pemadaman, sehingga capaian yang
dihasilkan sebesar 98,46% yang merupakan hal yang sangat baik karena semakin
sedikit jumlah kasus kebakaran maka semakin berkurang kerugian yang ditanggung
masyarakat;
3. Mempersiapkan sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan terhadap
personil pemadam dari penyelamatan korban gedung tinggi, korban kebakaran dan
korban banjir;
4. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan
bencana meliputi: 1) apel siaga bencana; 2) melakukan pengecekan dan persiapan
peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi korban; 3) melakukan monitoring daerah
rawan bencana; 4) mendistribusikan perahu karet dan perlengkapannya ke
kecamatan rawan banjir, dan (5) koordinasi dengan SKPD terkait dalam
penanganan bencana;
5. Melakukan simulasi evakuasi korban banjir meliputi pelatihan yang berisi materi
mengenai: 1) pengenalan dan penggunaan perahu karet untuk evakuasi korban; 2)
pengenalan dan pemasangan tenda untuk posko banjir dan bencana; dan 3)
pertolongan pertama pada korban bencana.
6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Secara umum, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan
kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan
peraturan serta operasi penertiban.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-18
2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi
gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
Secara khusus, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
diselenggarakan melalui:
1. Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah
vital dan masyarakat.
2. Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat.
3. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
4. Peningkatan pengamanan swakarsa baik di lingkungan pemukiman maupun tempat-
tempat vital.
5. Penegakkan peraturan daerah.
6. Membangun komunikasi dan silaturahmi di antara komponen-komponen
masyarakat.
Gangguan
Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Tangerang dan posisi sebagai
penyangga ibu kota negara, menuntut penyediaan fasilitas kebutuhan sosial dan
ekonomi (lapangan kerja) yang merupakan daya dukung kehidupan bagi masyarakat.
Dampak negatif dari perkembangan Kota Tangerang menimbulkan berbagai gangguan
ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi antara lain:
1. Gangguan Ketertiban dan Sarana Umum
Gangguan yang terjadi meliputi pelanggaran ketertiban tempat hiburan dan
keramaian, pelanggaran ketertiban bangunan dan sarana umum, pelanggaran
ketertiban pasar dan pedagang kaki lima, pelanggaran ketertiban penyandang
penyakit sosial serta pelanggaran ketertiban peredaran minuman beralkohol,
narkotika dan obat terlarang. Pelanggaran kawasan bebas becak, serta kawasan
bebas rokok dan penanggulangan bencana alam sebagai bagian tugas dari Satpol PP
sebagai Aparatur penegak Perda.
2. Pelanggaran Perda
a. Pelanggaran Jasa Hiburan dan Tempat-tempat Umum;
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-19
b. Pelanggaran Operasional Tempat Hiburan (jam operasional dan pola
operasional);
c. Pelanggaran Perda Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Perdaran dan
Penjualan Minuman Beralkoholpada Tempat – tempat Hiburan, Tempat Umum;
d. Pelanggaran Perda Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pelacuran/PSK(Prostitusi);
e. Pelanggaran Perda Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB);
f. Pelanggaran Perda Nomor: 5 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan;
g. Pelanggaran Perda Nomor: 13 Tahun 2007 tentangIjin Gangguan (IG);
h. Pelanggaran tempat hiburan malam pada hari besar keagamaan;
i. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kawasan bebas rokok; dan
j. Penerapan Perda Nomor 18 Tahun 2000 tentang K3/Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan.
3. Kejahatan Narkoba
Gangguan penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba dikalangan generasi muda
khususnya di Kota Tangerang.
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan
melaksanakan Tupoksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang merupakan unsur pelaksana pemerintah
daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.Dalam
upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, ditetapkan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga program dan kebijakan yang akan
dilaksanakan terarah.Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Tangerang adalah; terwujudnya kenyamanan dan ketertiban lingkungan, terwujudnya
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
Kualifikasi Pegawai
Secara keseluruhan, di tahun 2014jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tangerang berjumlah 251 orang. Rata-rata tingkat pegawai adalah lulusan SMP
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-20
s/d Pascasarjana (S-2). Dari jumlah tersebut terdistribusi pada tingkat petugas
operasional berjumlah 178 orang dan tingkat pelaksana administrasi sebanyak 59 orang,
selebihnya adalah pegawai yang memangku jabatan Kepala Seksi/Kasubag sebanyak 9
orang, Sekretaris/Kepala Bidang sebanyak 4 orang dan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja sebanyak 1 orang.
Komposisi status pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
terdiri atas TKK (tenaga kerja kontrak) sebanyak 74 orang atau 29,48%, TKS (tenaga
kerja sukarela) sebanyak 4 orang atau 1,59% dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak
173 orang atau 68,92%. Komposisi tersebut di atas diperlihatkan berikutini:
Tabel 6.3. Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Pada Tahun
2014
No Unit Kerja Golongan
Jumlah I II III IV
1 Struktural:
a. S2 1 1 2
b. S1 4 4
c. D3 8 8
d. SMA
2 Fungsional:
a. S2
b. S1
c. D3
d. SMA
3 Pelaksana:
a. S2 1 1
b. S1 24 24
c. D3
d. SMA 125 125
d. SD/SMP 3 6 9
4 TKK:
a. S1 12 12
b. D3 2 2
c. SMA 56 56
d. SMP 3 3
e. SD 1 1
Jumlah 247
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Tahun 2014
Anggaran
Dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang,
Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 29.094.330.164
melalui 9 Program dan 36 Kegiatan yang meliputi antara lain kegiatan Pengendalian
Keamanan Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.909.908.800 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 3.825.153.800 (97,83%) dan kegiatan Pengawasan
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-21
Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja dengan jumlah anggaran
sebesar Rp. 4.114.406.050 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.828.794.050
(93,06%), kemudian Kegiatan Pengawasan Pengendalian pelaksanaan /Implemntasi
Peraturan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 413.710.000 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 381.210.000 (92,14%), serta Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Tramtibum
kecamatan se – Kota Tangerang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 609.403.350
dengan realisasi anggaran Rp. 536.831.550 (88,09).
Penanggulangan dan Kendala
Bentuk Operasi Terpadu dari kegiatan ini meliputi Operasi Pedagang Kaki Lima
danBangunan Liar, Operasi Minuman Keras, Operasi Pelacuran/PSK, Operasi Gepeng
dan Anjal, serta Pengawasan Tempat Hiburan dan Bangunan.
Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar
Penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar yang menggunakan badan jalan,
trotoar dan fasilitas umum lainnya tidak dapat dihindari, hal ini dilakukan untuk
mengembalikan fungsi sesuai tujuan dibuatnya fasilitas umum tersebut, sebagaimana
terurai berikutini:
Tabel 6.4. Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar Tahun 2010 – 2014
Tahun Kaki Lima Bangunan Liar
2010 6.654 765
2011 2.990 6
2012 4.282 163
2013 3.335 18
2014 2414 22
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2014
Operasi Minuman Keras
Salah satu pemicu gangguan keamanan dan ketertiban adalah konsumsi minuman keras.
Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang melakukan operasi secara intensif terhadap
peredaran minuman keras. Tidak sedikit kendala yang kami hadapi untuk memberantas
peredaran miras ini, antara lain adanya perlawanan dari pemilik miras sehingga
menimbulkan korban luka petugas di lapangan.
Upaya tersebut berhasil menurunkan peredaran minuman keras di Kota Tangerang
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.5.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-22
Tabel 6.5. Operasi Minuman Keras Tahun 2010-2014
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2014
Operasi ini dilaksanakan dengan target operasi rawan miras di lokasi hotel, penginapan,
tempat-tempat hiburan malam, warung remang-remang dan supermarket/toko/warung.
Operasi Pelacuran/PSK
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat
yang akhlakul karimah maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk meminimalisir
peluang terjadinya praktek-praktek pelacuran yang ada di Kota Tangerang. Sehubungan
dengan upaya tersebut, selama tahun 2014 telah diselenggarakan operasi terhadap
pelacuran sebanyak 36 kali kegiatan dalam setahun dengan hasil terjaringnya 256
pasangan selingkuh. Adapun rekapitulasi jumlah kegiatan dan hasil operasi
pelacuran/PSK selama tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam Tabel 6.6.
Tabel 6.6. Operasi Pelacuran/PSK Tahun 2010-2014
Tahun Operasi Terjaring (orang)
2010 84 431
2011 144 272
2012 24 393
2013 48 481
2014 36 229
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Tahun 2014
Operasi Gepeng dan Anjal
Pesatnya pembangunan Kota Tangerang menjadi daya tarik orang tertentu untuk
mengadu nasib mencari pekerjaan, namun dengan keterampilan yang terbatas membuat
sebagian orang tidak mampu bersaing dan mengambil jalan pintas dengan menjadi
gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.
Di Kota Tangerang juga ada Rumah Sakit yang mengobati penderita kusta dimana
mantan penderita kusta tidak mau kembali ke daerah asal walaupun sudah dinyatakan
sembuh, orang tersebut memilih tinggal di Kota Tangerang dengan menjadi pengemis
sebagai mata pencaharian, keberadaan para gelandangan para pengemis dan anak
jalanan tersebut sangat menggangu ketertiban di beberapa titik sehingga perlu
Tahun MinumanKeras Pemusnahan
2010 13.741 (Botol/Kaleng/Plastik) 13.741 (Botol/Kaleng/Plastik)
2011 3.063 (Botol/Kaleng/Plastik) 3.063 (Botol/Kaleng/Plastik)
2012 6.079 (Botol/Kaleng/Plastik) 6.079 (Botol/Kaleng/Plastik)
2013 6.006 (Botol/Kaleng/Plastik) 6.006 (Botol/Kaleng/Plastik)
2014 5.064 (Botol/Kaleng/Plastik) 5.064 (Botol/Kaleng/Plastik)
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-23
ditertibkan. Adapun jumlah operasi gepeng dan anak jalanan pada tahun 2014 yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan melibatkan Satpol PP adalah sebanyak 228 kali
Pengawasan Tempat Hiburan dan Bangunan.
Adalah suatu bentuk pola operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian jasa
hiburan umum dan pembangunan bangunan baru atau renovasi bangunan yang sudah
ada, terkait dengan penerapan peraturan daerah (perda) di Kota Tangerang. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kondusifitas ketentraman dan ketertiban Kota
Tangerang, serta untuk meningkatkan tertib bangunan (perijinan, peruntukan, skala
bangunan) terutama pada sektor retribusi bangunan dan kesesuaian tata ruang
perkembangan kota.
Adapun jenis-jenis kegiatan pengawasan ini, antara lain:
1. Pengawasan dan Pengendalian Jasa Hiburan dan Umum;
2. Operasional Tempat Hiburan (jam operasional dan pola operasional);
3. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan
Minuman Beralkohol pada Tempat–tempat Hiburan dan Tempat Umum;
4. Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran/PSK
(prostitusi);
5. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan (IG);
7. Pengawasan Hiburan pada Malam Hari Raya Keagamaan;
8. Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian; dan
9. Pengarahan Perijinan dan Peruntukan Usaha Jasa Hiburan.
Beberapa kendala penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dihadapi,
antara lain :
1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Perda;
2. Kurangnya pengetahuan tentang Perda;
3. Tidak adanya / Alokasi tempat untuk berjualan;
4. Adanya desakan ekonomi / kebutuhan Pedagang;
5. Kurangnya kerjasama antar SKPD;
6. Rasio jumlah personil Satpol PP tidak sebanding dengan jumlahpenduduk; dan
7. Terbatasnya anggota Satpol PP yang menjadi PPNS.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-24
Peran Serta Aparat Keamanan
Pemkot Tangerang dalam melaksanakan program ketentraman dan ketertiban umum
melibatkan unsur-unsur di luar perangkat Pemerintah Kota Tangerang, yaitu instansi
terkait/jajaran samping, diantaranya:
1. Polres Metro Tangerang;
2. Kodim 0506 Tangerang;
3. Kejaksaan Negeri Tangerang; dan
4. Pengadilan Negeri Tangerang.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-25
Contents BAB 6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................... 6-1
6.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH ................................................................ 6-1
6.1.1 Kebijakan ................................................................................................. 6-2
6.1.2 Realisasi dan Kegiatan ............................................................................. 6-2
6.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................ 6-3
6.2.1 Kebijakan ................................................................................................. 6-3
6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ............................................................... 6-3
6.2.3 Permasalahan dan Solusi ......................................................................... 6-6
6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ............... 6-6
6.3.1 Kebijakan ................................................................................................. 6-6
6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ............................................................... 6-7
6.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................................... 6-9
6.4.1 Kebijakan ................................................................................................. 6-9
6.4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ............................................................. 6-10
6.4.3 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 6-10
6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ...................... 6-11
6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM . 6-
17
Tabel 6.1. Lokasi Genangan Banjir ..................................................................... 6-14
Tabel 6.2. Data Penyebab Kebakaran Tahun 2014 ............................................. 6-16
Tabel 6.3. Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Pada
Tahun 2014 6-20
Tabel 6.4. Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar Tahun 2010 – 2014 . 6-
21
Tabel 6.5. Operasi Minuman Keras Tahun 2010-2014 ....................................... 6-22
Tabel 6.6. Operasi Pelacuran/PSK Tahun 2010-2014......................................... 6-22
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
6-26
Gambar 6.1. Lokasi Genangan Banjir Tahun 2014 ................................................ 6-14
BAB VII PENUTUP
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
7-1
BAB 7. PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota dan Wakil Walikota
Tangerang Tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial
kemasyarakatan melalui perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana diamanatkan pemerintah
pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Dalam pelaksanaan tugas Tahun 2014 terdapat berbagai perubahan paradigma
pemerintahan (khususnya pemerintahan daerah) dan perubahan peraturan perundang-
undangan antara lain di bidang perencanaan dan bidang pengelolaan keuangan daerah
yang turut mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam
kaitannya dengan hal ini, Pemerintah Kota Tangerang cukup responsif dan adaftif dalam
mengimplementasikan berbagai perubahan dan perbaikan tersebut ke dalam berbagai
kebijakan pemerintah sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat
terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Selama kurun waktu Tahun 2014, situasi dan kondisi Kota Tangerang relatif cukup
dinamis dan kondusif. Perubahan dan dinamika masyarakat dapat disikapi dengan
penuh kearifan melalui berbagai upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam
melaksanakan pembangunan di daerahnya dalam berbagai bidang antara lain bidang
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta bidang-bidang lain dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan Kota Tangerang yaitu: “TERWUJUDNYA
KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA,
BAB VII PENUTUP
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
7-2
DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH” dengan uraian
misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan
Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan
Profesional;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi;
3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial
Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi;
4. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan
Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan
Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.
Di sisi lain dinamika globalisasi selain membawa dampak positif juga mengakibatkan
efek negatif seperti degradasi moral. Namun dengan dukungan segenap elemen
masyarakat Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil melakukan upaya-upaya
pembentengan terhadap dampak negatif globalisasi untuk mewujudkan masyarakat
terutama generasi penerus yang memiliki akhlakul karimah.
Sebagai bukti keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah selama Tahun 2014,
Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari
berbagai kalangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu:
1. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik dari Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), yang dberikan pada tanggal 28 Januari
2014
2. Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha Tahun 2014 yang
telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah (OTDA) terutama
dengan usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya yang diberikan pada tanggal
25 April 2014
3. Penghargaan Adipura Kencana 2014 sebagai Kota Metropolitan Terbersih
Nasional
4. Penghargaan Government Award dari Sindo Weekly 2014 karena Kepedulian
Kota Tangerang Terhadap Lingkungan
5. Penghargaan Wahan Tata Nugraha Kategori Lalulintas Kota Metropolitan dari
BAB VII PENUTUP
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
7-3
Kementrian Perhubungan yang diberikan pada tanggal 10 September 2014
6. Piagam penghargaan dari Kementrian Keuangan RI atas (Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LPKD) Kota Tangerang Tahun 2013 yang mendapatkan
WTP untuk yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang
diberikan pada tanggal 12 September 2014
7. Penghargaan ASEAN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CITY (ESC)
Award kategori Udara Bersih tingkat ASEAN yang diberikan pada tanggal 30
Oktober 2014
8. Penghargaan National Procurement Award 2014 untuk kategori Akselerasi
Penerapan E-Procurement dari LKPP atas komitmen Pemrerintah Kota Tangerang
dalam menerapkan E-Procurement dengan akselerasi yang cepat termasuk dalam
pengembangan organisasi, sumberdaya manusia (SDM) serta pelayanan LPSE
9. Penghargaan APE (Anugrah Parahita Ekapraya) / Pembangunan Berbasis Gender
Kategori Madya Tingkat Nasional
10. Juara II Kriteria P2WKSS Tk.Provinsi Banten (Kelurahan Buaran Indah,
Kecamatan Tangerang)
11. Juara II Kriteria Pengelola BKB Tk. Provinsi Banten (Ibu Sutiyah, Kecamatan
Larangan)
12. Juara III Kriteria Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan Tk.Provinsi
Banten (PT. Mayora)
13. Juara I Kriteria Perlombaan Kelurahan Tk. Provinsi Banten (Kelurahan Sudimara
Jaya, Kecamatan Ciledug)
14. Juara Harapan II Tingkat Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke XVI
Tahun 2014 di Kota Samarinda untuk Mesin Pembuat Mie yang dimasukkan
kedalam stand TTG Unggulan Nasional mewakili Provinsi Banten
15. Juara II Kriteria Klinik KB MKJP Tk. Provinsi Banten (Puskesmas Pedurenan)
16. Juara II Kriteria UPPKS Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang Tengah)
17. Juara II Kriteria Keluarga Harmonis Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang
Tengah)
18. Juara II Kriteria BKB Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang Tengah)
19. Juara III Kriteria IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan/Pedesaan) Tk. Provinsi
Banten (Kecamatan Periuk)
BAB VII PENUTUP
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
7-4
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota dan Wakil
Walikota Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 disusun untuk menjadi keterangan atas
penyelenggaraan urusan desentralisasi pemerintahan daerah, program, dan kegiatan
pembangunan di Kota Tangerang selama Tahun 2014. Pada prinsipnya,
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang merupakan upaya bersama antara
aparat pemerintah dan peran serta masyarakat untuk membangun kota kita tercinta.
Seperti yang diharapkan kita bersama, supaya kerja keras ini dapat menciptakan sebuah
tata kelola kepemerintahan yang baik, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif dan efisien, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang aman,
tenteram, damai dan sejahtera. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana
maksud dan tujuan penyusunannya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Tangerang, Maret 2015
WALIKOTA TANGERANG
H. ARIEF R. WISMANSYAH
BAB VII PENUTUP
LK
Pj
Wal
iko
ta T
ang
eran
g,
Tah
un
20
14
7-5
Contents BAB 7. P E N U T U P ................................................................................................ 7-1