Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tw.
I
Tw.I
I
Tw.I
II
Tw.
IVTrw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
Jumlah dokumen
pelaporan yang telah
ditentukan
Penyusunan dan
Pelaporan Kinerja
SKPD
Penyusunan Laporan
Kinerja, Review Laporan,
Rapat TIM SAKIP, SOP,
Pemantaan Laporan,
Rapat Koordinasi Biro
Organisasi dengan
seluruh Pejabat SOPD
422.714.788Rp 204.069.208Rp 393.562.044Rp 437.291.160Rp
Jumlah dokumen
perencanaan yang
telah ditentukan
Penyediaan jasa
dokumentasi dan
publikasi
Belanja hadiah uang
untuk perlombaan/
penghargaan, sewa sarana
mobilitas darat, dll
125.000.000Rp 125.000.000Rp
Jumlah Dokumen
laporan keuangan
secara berkala
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Operator Aplikasi
Keuangan daerah,
Bendahara Barang dan
Honorarium PPTK,
Bendahara Pengeluaran
10.500.000Rp 42.000.000Rp 52.500.000Rp 105.000.000Rp
Jumlah Aset yang
tercatat
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
keuangan
Belanja sertifikasi dan
belanja jasa tenaga ahli/
instruktur / narasumber
16.000.000Rp 64.000.000Rp 80.000.000Rp 160.000.000Rp
Peningkatan
Sarana daan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan
kendaraan dinas/
operasional
Pengadaan alat - alat
angkutan darat bermotor
87.875.000Rp 87.875.000Rp 87.875.000Rp 87.875.000Rp Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana yang
dibutuhkan Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
NoKinerja
Utama
Indikator
Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan
BIDANG KESEKRETARIATAN
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Aktivitas
Target Keuangan
1 Nilai SAKIP Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Pengembangan
Sistem
Perencanaan,
Pelaporan,
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Persentase Aset yang
tercatat
Jumlah pemenuhan
Sarana dan prasarana
yang dibutuhkan
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Belanja bahan baku
bangunan dan belanja jasa
kantor
193.445.600Rp 193.445.600Rp 193.445.600Rp 193.445.600Rp
Pemliharaan rutin/
berkala/ kendaraan
dinas/ operasional
Belanja jasa service ,
pemeliharaan genset
kantor, pemeliharaan
mesin potong rumput
156.534.000Rp 156.534.000Rp 156.534.000Rp 156.534.000Rp
Pengadaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Pengadaan almari,
pengadaan komputer / pc,
pengadaan komputer/
notebook, pengadaan
printer, dll
115.750.000Rp 115.750.000Rp 115.750.000Rp 115.750.000Rp
Pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
belanja pakai habis
perlengkapan kantor,
belanja bahan peralatan
dan perlengkapan
kantor,dll
126.189.250Rp 126.189.250Rp 126.189.250Rp 126.189.250Rp
Pembangunan
sarana dan
prasarana gedung
kantor
Pengadaan konstruksi
pagar taman tempat
parkir dan halaman
43.750.000Rp 43.750.000Rp 43.750.000Rp 43.750.000Rp
pengadaan pakaian
kerja dan hari - hari
tertentu
Pembelian pakaian
olahraga dan seragam
19.637.500Rp 19.637.500Rp 19.637.500Rp 19.637.500Rp
Peningkatan
kapasitas dan
kualitas sumber
daya aparatur
Belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
75.000.000Rp 75.000.000Rp 75.000.000Rp 75.000.000Rp
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pembayaran biaya telpon
dan listrik, pembayaran
biaya pemakaian air,
pembayaran biaya
pemakaian listrik
182.537.000Rp 182.537.000Rp 182.537.000Rp 182.537.000Rp
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Pembelian alat kebersihan 65.465.100Rp 65.465.100Rp 65.465.100Rp 65.465.100Rp
Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Pembelian peralatan
listrik
18.562.500Rp 18.562.500Rp 18.562.500Rp 18.562.500Rp
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Pembelian majala, koran,
dan bahan bacaan lainnya
52.277.000Rp 52.277.000Rp 52.277.000Rp 52.277.000Rp
Penyediaan bahan
logistik kantor
Pembelian BBM 97.800.000Rp 97.800.000Rp 97.800.000Rp 97.800.000Rp
Penyediaan makanan
dan minuman
Biaya makan rapat dan
harian
53.472.250Rp 53.472.250Rp 53.472.250Rp 53.472.250Rp
Penyediaan alat tulis
kantor, cetakan dan
penggandaan
Pembelian ATK, biaya
fotocopy, jilid dan cetak
96.171.750Rp 96.171.750Rp 96.171.750Rp 96.171.750Rp
Peningkatan
kapasitas dan
Kualitas
aparatur
Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana yang
dibutuhkan Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah pemenuhan
Sarana dan prasarana
yang dibutuhkan
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Pembayaran biaya telpon
dan listrik, pembayaran
biaya pemakaian air,
pembayaran biaya
pemakaian listrik
182.537.000Rp 182.537.000Rp 182.537.000Rp 182.537.000Rp
Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana yang
dibutuhkan Dinas
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Jumlah pemenuhan
Sarana dan prasarana
yang dibutuhkan
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
Trw. I Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
1 Meningkatnya kualitas
infrastruktur ke PU-an dan
Tata ruang
- - - Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Penyelenggaraan
Bimtek, Sosialisasi
dan Informasi
Penataan Ruang
Pembuatan Sistem
Informasi Tata Ruang
Provinsi
92.617 92.617 92.617
2 Sosialisasi NSPK dan
SPM Tata Ruang
kepada Kabupaten/Kota
3 Presentase penyelesaian revisi
perda rencana tata ruang wilayah
Pengaturan,
Pembinaan dan
Pengawasan
Penataan Ruang
Percepatan Persetujuan
Substansi Rencana
Rinci Tata Ruang
Provinsi
557.165 557.165 557.165 557.165
4 Peninjauan Kembali
Perda RTRWP
Kalimantan Selatan
5 Jumlah rekomendasi dan evaluasi
gubernur terhadap rencana umum
dan rencana tata ruang
kota/kabupaten
Koordinasi Penataan
Ruang
6 Penertiban
Pemanfaatan Ruang
10 Presentase penyelesaian
perda/pergub rencana rinci tata
ruang dan turunannya
Penyusunan RTR KSP
Kawasan Pegunungan
Meratus
200.000 683.265 1.000.000 1.500.000
7 Penyusunan KLHS RTR
KSP Pegunungan
Meratus
8 Penyusunan Raperda
RTR KSP Rawa Batang
Banyu
Penyusunan KLHS
Kawasan Sport City
Penyusunan Perda
Kawasan Sport City
9 Penyusunan KLHS
Kawasan Sport City
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas Target Keuangan
Presentase
pelaksanaan kegiatan
pengaturan,
pembinaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan penataan
ruang
Perencanaan,
Pemanfaatan, dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Kinerja Indikator Kinerja Eselon III
Trw.II
Program
-
Jumlah telaahan analisa
kesesuaian tata ruang
-
11 Jumlah luas tanah yang
dibebaskan pada akhir tahun
berjalan
Penyediaan tanah
untuk pembangunan
Penyediaan tanah untuk
pembangunan
1.745.353 5.000.000 5.000.000
12 Pembebasan lahan
jalan alternatif akses
Bandara Syamsudin
Noor
13 Pembebasan Lahan
Jalan Kinarum
14 Pembebasan Lahan
Jalan Trikora
15 Pembebasan Lahan
Jalan km 17 Lingkar
Selatan
16 Pembebasan Lahan
Jalan Margasari Buas-
buas
Jumlah luas cakupan peta lokasi,
nilai tanah, dan data aset
pertanahan pemerintah provinsi
Inventarisasi dan
Pendataan
Penggunaan Tanah
Pendataan atas
pengadaan tanah oleh
instansi pemerintah
97.873 100.000 100.000
Inventarisasi nilai tanah
milik negara/pemerintah
17 Bimtek dan
Sosialisasi Peraturan
Pengadaan Tanah
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
dan perundang-
undangan tentang
pertanahan
32.400 100.000
55.650 1.982.893 3.723.343 13.288.543
Persentase pelaksanaan kegiatan
penguasaan/penyediaan tanah
untuk proyek pembangunan
Pelaksanaan
pengadaan tanah
untuk kepentingan
umum provinsi
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
1 Meningkatnya kualitas
infrastruktur ke PU-an
dan Tata ruang
Persentase infrastruktur
ke-PU-an yang
berkualitas
25% 50% 75% 100% 1. DED Embung Jaro
Kabupaten Tabalong
250.000 250.000 250.000 250.000
2. Manual OP Daerah
Irigasi Haruyan
Dayak, Daerah Irigasi
Kahakan, Daerah
Irigasi Mangunang
Kab. HST & Daerah
Irigasi Kinarum
Kinarum Kab.
Tabalong
50.000 50.000 50.000 50.000
3. UKL/UPL Embung
Jaro Kabupaten
Tabalong
25.000 25.000 25.000 25.000
4. Kegiatan IPDMIP
a. Pengisian Data
RP2I
b. Penetapan
Operasional dan
Pelayanan Irigasi
(RTTG dan RTTG)
c. Kampanye
Penyadaran Effisiensi
Air
156.425 156.425 156.425 156.425
b. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pengendali Banjir
dan Pengaman
Pantai
Dokumen Lingkungan
Kegiatan
Pembangunan Pusat
Perkantoran Provinsi
Kalimantan Selatan
(Atas Kegiatan
Embung Kampung
Banjar)
25.000 25.000 25.000 25.000
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan (dalam ribu rupiah)
Jumlah dokumen
perencanaan
pengelolaan Sumber
Daya Air
Pengelolaan
Sumber Daya
Air
Persentase
infrastruktur irigasi
dalam kondisi baik
a. Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Jaringan Irigasi
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan (dalam ribu rupiah)
Persentase pengendali
daya rusak air dalam
kondisi baik
Jumlah Alat Hidrologi
yang Dikelola
d. Pengelolaan
Alat Hidrologi
Pemeliharaan Alat
Hidrologi
50.000 50.000 50.000 50.000
Panjang dan jumlah
bangunan pada
jaringan irigasi/rawa
yang baru dibangun
Pembangunan
Jaringan
Irigasi/Rawa
Pembangunan
Jaringan Daerah
Irigasi Kinarum 1.004
Ha Kabupaten
Tabalong
beserta Supervisi
(Dana DAK)
6.618.022 6.618.022 6.618.022 6.618.022
Jumlah daerah irigasi/
rawa kewenangan
yang direhabilitasi
dan dipelihara
a. Pelaksanaan
Pengelolaan
Daerah
Irigasi/Rawa
Kewenangan
(Rehabilitasi dan
OP)
1. Pelaksanaan
Integrated
Participatory
Development and
Management
Irrigation Program
(IPDMIP)
615.047 615.047 615.047 615.047
2. Rehabilitasi
Jaringan DIR. Alalak
Padang Kab. Banjar
beserta Supervisi
1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500
3. Rehabilitasi DIR.
Polder Tambak
Hanyar Kab. Banjar
beserta Supervisi
812.500 812.500 812.500 812.500
4. Eksploitasi dan
Pemeliharaan DI/DIR
Kabupaten Barito
Kuala
250.000 250.000 250.000 250.000
5. Eksploitasi dan
Pemeliharaan DI/DIR
Kabupaten Banjar
250.000 250.000 250.000 250.000
6. Eksploitasi dan
Pemeliharaan DI/DIR
Kabupaten Tapin –
Hulu Sungai Selatan
55.932 55.932 55.932 55.932
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan (dalam ribu rupiah)
7. Eksploitasi dan
Pemeliharaan DI/DIR
Kabupaten Tapin –
Hulu Sungai Selatan
615.250 615.250 615.250 615.250
8. Eksploitasi dan
Pemeliharaan DI/DIR
Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
1.970.475 1.970.475 1.970.475 1.970.475
9. Eksploitasi dan
Pemeliharaan DI/DIR
Kabupaten Hulu
Sungai Utara –
Balangan - Tabalong
240.250 240.250 240.250 240.250
10. Eksploitasi dan
Pemeliharaan DI/DIR
Kabupaten Tanah
Bumbu
100.000 100.000 100.000 100.000
11. Pelaksanaan
Pembinaan Petugas O
& P Tingkat Provinsi
56.900 56.900 56.900 56.900
12. Peningkatan
Polder Mini Daerah
Irigasi Rawa Polder
Bakar Kabupaten
Hulu Sungai Utara
Beserta Supervisi
(Dana DAK +
Pendamping)
2.572.500 2.572.500 2.572.500 2.572.500
13. Pelaksanaan
Rapat/Sidang Dewan
SDA Provinsi
267.575 267.575 267.575 267.575
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan (dalam ribu rupiah)
14. Rumusan
Rekomendasi
Kebijakan Daerah
Untuk Pengelolaan
SDA di Provinsi
Kalimantan Selatan
15. Pelaksanaan
Komisi Irigasi
Provinsi Kalimantan
Selatan :
1. Kegiatan Rapat
Komisi Irigasi
Provinsi Kalimantan
Selatan
2. Rumusan
Rekomendasi
Kebijakan Gubernur
Dalam Pengelolaan
Irigasi di Provinsi
Kalimantan Selatan
16. Pelaksanaan
Kegiatan Tim
Koordinasi
Pengelolaan SDA
(TKPSDA)
Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tim
Koordinasi
Pengelolaan SDA
Penguatan Organisasi
Pemakai Air
P3A/GP3A/IP3A
267.575 267.575 267.575 267.575
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan (dalam ribu rupiah)
Panjang & Jumlah
jaringan air baku yang
dibangun
Penyediaan
Prasarana Air
Baku
Pembangunan
Prasana Air Baku
Sengayam Kabupaten
Kotabaru beserta
Supervisi
450.000 450.000 450.000 450.000
Jumlah tampungan air
embung, situ, waduk
yang dibangun
- - - - - -
Panjang sungai,
pantai dan drainase
yang dikelola
(dibangun,
direhabilitasi dan di
OP)
a. Pelaksanaan
Pengelolaan
Sungai, Pantai
dan Drainase
1. Normalisasi Sungai
Saluran Pembuang
Embung Landasan
Ulin beserta Supervisi
525.000 525.000 525.000 525.000
2. Normalisasi Sungai
– Sungai Pengendali
Banjir DAS Kusan
dan DAS Satui Kab.
Tanah Bumbu
250.000 250.000 250.000 250.000
3. Normalisasi DAS
Martapura beserta
Supervisi
493.875 493.875 493.875 493.875
Catatan
1. Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
2. Indikator Kinerja : isi dengan Indikator tiap eselon
3. Target Kinerja : isi dengan target indikator kinerja Triwulan
4. Program : isi dengan Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut
5. Kegiatan : isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut
6. Aktivitas : isi dengan aktivitas dalam mencapai indikator tersebut
7. Target Keuangan : isi dengan rencana keuangan yang akan digunakan untuk mencapai indikator tersebut per triwulan
Banjarbaru, Januari 2019
Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembina Tingkat I
NIP. 19670702 199403 2 004
Provinsi Kalimantan Selatan
Ir. SURI SUDARMADIYAH, MT
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
1 Meningkatnya kualitas infrastruktur ke
PU-an dan Tata ruang
Persentase infrastruktur
ke-PU-an yang
berkualitas
25% 50% 75% 100% Persentase Jalan dan
jembatan dalam
kondisi Mantap
Pembangunan,
Peningkatan,
Rehabilitasi,
Pemeliharaan
jalan dan
Jembatan
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Pengawasan dan
Pelaporan Bidang
Bina Marga
Penyusunan dan
Perencanaan
Program Jalan dan
Jembatan
Provinsi Kalimantan Selatan,
Belanja Barang dan Jasa,
Administrasi Kegiatan
1.160.000.000 1.740.000.000 1.740.000.000 1.160.000.000
Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Pengawasan dan
Pelaporan Bidang
Bina Marga
Review Desain
Jalan Bebas
Hambatan dan
Akses Penunjang
Review Desain Jalan Bebas
Hambatan dan Akses
Penunjang Belanja Barang
dan Jasa, Administrasi
Kegiatan
300.000.000 450.000.000 450.000.000 300.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Penyusunan
Dokumen Outline
Business Case Jalan
Bebas Hambatan
Banjarbaru-
Batulicin
Penyusunan Dokumen
Outline Business Case Jalan
Bebas Hambatan Banjarbaru-
Batulicin Belanja Barang
dan Jasa, Administrasi
Kegiatan
500.000.000 750.000.000 750.000.000 500.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN DESA
BAHANDANG -
DESA KELILING
BENTENG
PEMBANGUNAN JALAN
DESA BAHANDANG -
DESA KELILING
BENTENG BELANJA
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.400.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.400.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN
JEJANGKIT
MUARA - RAY 7
PEMBANGUNAN JALAN
JEJANGKIT MUARA -
RAY 7 BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.400.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 1.400.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN RAY 7 -
DESA
BAHANDANG
PEMBANGUNAN JALAN
RAY 7 - DESA
BAHANDANG BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN ANJIR
PASAR -
MARABAHAN
PENINGKATAN JALAN
ANJIR PASAR -
MARABAHAN BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
2.800.000.000 4.200.000.000 4.200.000.000 2.800.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN SIMPANG
4 GATOT
SUBROTO -
LINGKAR
DALAM
SELATAN
PEMBANGUNAN JALAN
SIMPANG 4 GATOT
SUBROTO - LINGKAR
DALAM SELATAN
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
2.900.000.000 4.350.000.000 4.350.000.000 2.900.000.000
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019
NAMA SPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALSEL
No Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN
SIMPANG 3
GOLF - JALAN
KASTURI (PAKET
I)
PEMBANGUNAN JALAN
SIMPANG 3 GOLF -
JALAN KASTURI (PAKET
I) BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
3.900.000.000 5.850.000.000 5.850.000.000 3.900.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN SIMPANG
3 LINGKAR
UTARA -
SIMPANG 3
JALAN GOLF
PEMBANGUNAN JALAN
SIMPANG 3 LINGKAR
UTARA - SIMPANG 3
JALAN GOLF BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
2.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN KASTURI -
JALAN AKSES
BANDARA -
JALAN LINGKAR
UTARA (PAKET
II)
PEMBANGUNAN JALAN
KASTURI - JALAN
AKSES BANDARA -
JALAN LINGKAR UTARA
(PAKET II) BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN GOLF
BANJARBARU
PENINGKATAN JALAN
GOLF BANJARBARU
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN GAMBUT -
PULAU SARI
PENINGKATAN JALAN
GAMBUT - PULAU SARI
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN
BANJARBARU -
BATI-BATI
PENINGKATAN JALAN
BANJARBARU - BATI-
BATI BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.900.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 1.900.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN
BANJARBARU -
SIMPANG 3
TAHURA -
ARANIO
PENINGKATAN JALAN
BANJARBARU -
SIMPANG 3 TAHURA -
ARANIO BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN
ALTERNATIF
MAKAM SYEH
ARSYAD AL
BANJARI
PEMBANGUNAN JALAN
ALTERNATIF MAKAM
SYEH ARSYAD AL
BANJARI BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
0 3.800.000.000 5.700.000.000 9.500.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN KIRAM -
SIMPANG 3
TAHURA -
MANDIANGIN
PENINGKATAN JALAN
KIRAM - SIMPANG 3
TAHURA - MANDIANGIN
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN KIRAM -
GUNUNG
MAWAR
PEMBANGUNAN JALAN
KIRAM - GUNUNG
MAWAR BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN KIRAM -
GUNUNG
COKLAT
PEMBANGUNAN JALAN
KIRAM - GUNUNG
COKLAT BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.200.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.200.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENNINGKATAN
JALAN
PARAMASAN
BAWAH -
PARAMASAN
ATAS - ANGKIPIH
PENNINGKATAN JALAN
PARAMASAN BAWAH -
PARAMASAN ATAS -
ANGKIPIH BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN RANTAU -
MUARA MUNING
PENINGKATAN JALAN
RANTAU - MUARA
MUNING BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN LINGKAR
BINUANG
PENINGKATAN JALAN
LINGKAR BINUANG
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN BY PASS -
BINDERANG
PENINGKATAN JALAN
BY PASS - BINDERANG
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
600.000.000 900.000.000 900.000.000 600.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN
BIRAYANG -
TARIWIN -
LOKBATU -
BATUMANDI
PENINGKATAN JALAN
BIRAYANG - TARIWIN -
LOKBATU -
BATUMANDI BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN KAPAR
KIAS -
BIRAYANG
PENINGKATAN JALAN
KAPAR KIAS -
BIRAYANG BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN NEGARA -
MUARA TAPUS
PENINGKATAN JALAN
NEGARA - MUARA
TAPUS BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN
LAMPIHONG -
MANTIMIN
PENINGKATAN JALAN
LAMPIHONG -
MANTIMIN BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN AMUNTAI
- LAMPIHONG -
PARINGIN
PENINGKATAN JALAN
AMUNTAI - LAMPIHONG
- PARINGIN BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
PILE SLAB
AMUNTAI -
LAMPIHONG -
PARINGIN
(LONGSORAN)
PEMBANGUNAN PILE
SLAB AMUNTAI -
LAMPIHONG -
PARINGIN
(LONGSORAN) BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN DAHAI -
TANJUNG
PENINGKATAN JALAN
DAHAI - TANJUNG
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN TANJUNG
- MUARA UYA
PENINGKATAN JALAN
TANJUNG - MUARA UYA
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN BANJANG
- PULAU NYIUR -
BATUMANDI
PENINGKATAN JALAN
BANJANG - PULAU
NYIUR - BATUMANDI
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
600.000.000 900.000.000 900.000.000 600.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN
GUNTUNG -
PANAITAN -
LAMPIHONG
PENINGKATAN JALAN
GUNTUNG - PANAITAN -
LAMPIHONG BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
600.000.000 900.000.000 900.000.000 600.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN
BATULICIN -
MENTAWAKAN
PEMBANGUNAN JALAN
BATULICIN -
MENTAWAKAN
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
8.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 8.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN
MENTAWAKAN -
MENTEWE
PEMBANGUNAN JALAN
MENTAWAKAN -
MENTEWE BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
6.400.000.000 9.600.000.000 9.600.000.000 6.400.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN SUKA
DAMAI -
MENTEWE
PEMBANGUNAN JALAN
SUKA DAMAI -
MENTEWE BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
7.600.000.000 11.400.000.000 11.400.000.000 7.600.000.000
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN TANJUNG
SERDANG -
LONTAR
PENINGKATAN JALAN
TANJUNG SERDANG -
LONTAR BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.900.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 1.900.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN LONTAR -
TANJUNG
SELOKA -
BERANGAS
PENINGKATAN JALAN
LONTAR - TANJUNG
SELOKA - BERANGAS
BARANG DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.900.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 1.900.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PEMBANGUNAN
JALAN GUNUNG
KUPANG -
KIRAM -
TAMBANG
ULANG (DAK)
PEMBANGUNAN JALAN
GUNUNG KUPANG -
KIRAM - TAMBANG
ULANG (DAK) BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
4.900.103.400 7.350.155.100 7.350.155.100 4.900.103.400
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN AMUNTAI
- LAMPIHONG -
PARINGIN -
HALONG (DAK)
PENINGKATAN JALAN
AMUNTAI - LAMPIHONG
- PARINGIN - HALONG
(DAK) BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
JALAN
MATARAMAN -
SEI. ULIN (DAK)
PENINGKATAN JALAN
MATARAMAN - SEI.
ULIN (DAK) BARANG
DAN JASA
ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.251.681.400 1.877.522.100 1.877.522.100 1.251.681.400
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
PENINGKATAN
PENINGKATAN
JALAN
KANDANGAN -
NEGARA (DAK)
PENINGKATAN
PENINGKATAN JALAN
KANDANGAN - NEGARA
(DAK) BARANG DAN
JASA ADMINISTRASI
KEGIATAN
1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan
Jembatan
Banjarmasin -
Martapura
Pembangunan Jembatan Sei.
Gardu I, Sei. Gardu II dan
Sungai Lulut
0 3.600.000.000 8.200.000.000 8.200.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan
Jembatan Jalan
Pendidikan
Sekumpul
Martapura
(Pelebaran)
Pelebaran Jembatan Jalan
Pendidikan dan Jembatan
Jalan Sekumpul Ujung
1.980.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 2.420.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Peningkatan Jalan
dan Jembatan
Lumpangi - Loksado
Pembangunan Bangunan
atas jembatan Lumpangi
900.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.100.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan
Jembatan Desa
Sungai Apuy I dan II
Pembangunan Jembatan di
Ruas Jalan Bebas Hambatan
di daerah Sungai Apuy
0 6.300.000.000 14.350.000.000 14.350.000.000
Trw. I Trw.II Trw.III Trw. IV Trw. I Trw. II Trw. III Trw. IVNo Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target KinerjaIndikator Kinerja
Eselon IIIProgram Indikator Eselon IV Kegiatan Aktivitas
Target Keuangan
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di bangun pada tahun
berjalan
Pembangunan
Jembatan Sei.
Temunih dan Sei.
Kusan
Pembangunan Jembatan di
Ruas Jalan Bebas Hambatan
di daerah Sungai Temunih
dan Sungai Kusan
0 6.660.000.000 15.170.000.000 15.170.000.000
Panjang Jalan dan
Jembatan yang akan
di rehabilitasi/pelihara
Rehabilitasi/Pemelih
araan Jalan dan
Jembatan Provinsi
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
diseluruh Jalur Jalan
Provinsi yang memerlukan
penanganan segera
319.092.300 1.116.823.050 1.116.823.050 638.184.600
Banjarbaru, 2018
Catatan
1. Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
2. Indikator Kinerja : isi dengan Indikator tiap eselon
3. Target Kinerja : isi dengan target indikator kinerja Triwulan
4. Program : isi dengan Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut
5. Kegiatan : isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut
6. Aktivitas : isi dengan aktivitas dalam mencapai indikator tersebut
7. Target Keuangan : isi dengan rencana keuangan yang akan digunakan untuk mencapai indikator tersebut per triwulan
M. YASIN TOYIB, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19771017 200604 1 017
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan
Trw.
I
Trw.
II
Trw.
III
Trw.
IVTrw. I Trw. II Trw. III Trw. IV
25% 50% 75% 100% 59.052.000 533.436.400 1.423.153.200 2.905.358.400
328.066.667 738.150.000 3.772.766.667 4.921.000.000
10.347.333.333 27.694.333.333 31.650.666.667 36.520.000.000
3.304.500.000 11.235.300.000 22.470.600.000 26.436.000.000
55.961.400 505.517.980 1.348.669.740 2.753.300.880
93.269.000 1.702.159.250 3.637.491.000 4.663.450.000
1.608.890.250 1.935.331.750 1.025.959.000
1 25% 50% 75% 100% 14943654400 50842217613 84445554223 1,16394E+11
14.073.169.000 41.369.942.583 61.531.524.333 72.540.450.000
LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALSEL BIDANG CIPTA KARYA
Jumlah Kerjasama dengan
Satuan Kerja / Unit Kerja /
Instansi terkait
Pembangunan Bangunan
Gedung
Jumlah Bangunan hasil
analisa untuk direhabilitasi
Jumlah Bangunan hasil
analisa untuk dibangun
Persentase sarana dan
prasarana publik dan
aparatur perkantoran dalam
kondisi baik
Indikator Eselon IV Kegiatan
Pembangunan, Pembinaan,
Koordinasi dan Sosialisasi
Pengelolaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Kajian
Teknis dan Desain
Keciptakaryaan
No Kinerja UtamaIndikator
Kinerja
Indikator Kinerja
Eselon IIIProgram
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana/Prasarana Publik
Cakupan Pelayanan Air
Limbah
Persentase
infrastruktur ke-
PU-an yang
berkualitas
Perencanaan, Pengelolaan,
Pembinaan, Koordinasi
Evaluasi dan Monitoring
Keciptakaryaan
Program Pengembangan
Keciptakaryaan
Pembangunan Fasilitas
Sarana dan Prasarana Air
Minum/Air Bersih
Jumlah SDM yang dibina
terkait Program Air Minum
dan Penyehatan
Lingkungan
Jumlah Dokumen Kajian
Teknis Air Bersih
Jumah SDM yang dibina
terkait Keciptakaryaan
Meningkatnya kualitas
infrastruktur ke PU-an dan
Tata ruang
1
Target
15.607.814.4007.645.291.2002.865.662.400317.232.000
438.240.000 3.958.768.000 10.561.584.000 21.561.408.000
Cakupan Pelayanan Air
Minum
Jumlah Bangunan
Publik/Aparatur yang
dibangun oleh Cipta Karya
Pembangunan/Rehabilitasi
Sarana/Prasarana Aparatur
Jumlah Dokumen
Perencanaan Bidang Cipta
Karya (RENSTRA, RENJA
PK, APBD dan APBD-P)
Target Kinerja