Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1
MİKKUR
©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 2
MİKKUR – Kuruluş, Parametreler ve Genel Özellikler
1 GİRİŞ .............................................................................................................. 5 2 PROGRAMI yÜKLEME .................................................................................... 7 3 MİKKUR’A GİRİŞ VE ŞİRKET AÇMA .............................................................. 10
Ortaklar ...................................................................................... 12
Adres .......................................................................................... 12
4 SQL SUNUCUSUNA bağlanma ve ŞİFRE ALMA .......................................... 14
Sunucu Seçimi Penceresine Erişim ............................................ 15
Örnekler ..................................................................................... 15
Şifre Alma .................................................................................. 15
5 KURULUŞ ...................................................................................................... 17 5.1 Şirket tanıtım kartı (501100) ............................................................................... 17 5.2 Kullanıcı tanımlama (501220) ........................................................................... 17
6 SİSTEM .......................................................................................................... 20 6.1 Sistem ve Program Parametreleri .................................................................... 20
6.1.1 Program başlangıç parametreleri (091300) ........................................... 20
CS-1054 El terminali Nasıl Kullanılır? ..................................... 23 6.1.2 Program akış parametreleri (091400) ...................................................... 27 6.1.3 Evrak Döküm Parametreleri (091450) ...................................................... 59 6.1.4 Vergi parametreleri (091600) ................................................................... 64 6.1.5 Dönem parametreleri (091700) ............................................................... 67 6.1.6 Ödeme planları tablosu (091920) ............................................................ 68 6.1.7 Kullanım tarihleri (096120) ......................................................................... 70
6.2 Stok ve Sipariş Parametreleri ............................................................................ 71 6.2.1 Fiyat Parametreleri .................................................................................... 71
6.2.1.1 Fiyat parametreleri (092100) ......................................................... 71
6.2.1.2 Satış fiyat parametreleri (092760) ................................................. 73 6.2.2 Iskonto tanımlamaları (092300) ................................................................ 73 6.2.3 Stok maliyet parametreleri (92740) ......................................................... 78
6.3 Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400) ............................................ 82 6.4 Muhasebe Parametreleri .................................................................................. 83
6.4.1 Genel program parametreleri (096111) ................................................. 83 6.4.2 Döküm parametreleri (096112) ................................................................ 87 6.4.3 Defter döküm tarihleri (096140) ............................................................... 92 6.4.4 Grup parametreleri (096130) ................................................................... 92 6.4.5 Entegrasyon Parametreleri ....................................................................... 94
6.4.5.1 Entegrasyon şekil parametreleri (096113) ..................................... 95
6.4.5.2 Vergi muhasebe kodları (092750) ............................................... 100
6.4.5.3 Diğer muhasebe kodları (092000) ............................................... 100 6.5 Dönemsel İşlemler............................................................................................ 102
6.5.1 Yevmiye madde yeniden numaralama (098100) ............................... 102 6.5.2 Devir İşlemleri ........................................................................................... 102
6.5.2.1 Yeni yıl açılışı ve gerekli dosyaların kopyalanması (098478) .... 103 6.5.3 Stok Hareketleri ........................................................................................ 104
6.5.3.1 Parametrelerdeki maliyet sistemi ile belirlenen stok bakiyelerinin devri
(098460) .................................................................................................... 104
6.5.3.2 Eldeki stokların tarih ve birim fiyatları ile devir işlemleri (FIFO) (098420)
105 6.5.4 Cari Hareketleri Devir İşlemleri................................................................ 105
6.5.4.1 Banka - Kasa - Personel hesapları bakiye devri (098430) ........... 105
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 3
6.5.4.2 Standart cari devri (098431) ........................................................ 106 6.6 Kur İsimleri Girişi (097200) ................................................................................. 106
7 servİs ......................................................................................................... 108 7.1 Entegrasyon Güncelleme .............................................................................. 108
7.1.1 Entegre edilmiş cari hareketlerinin yeniden muhasebe entegrasyonu (503130)
108 7.1.2 Entegre edilmiş stok hareketlerinin yeniden muhasebe entegrasyonu (503140)
108 7.2 Muhasebe hesap tipleri düzenleme (098480).............................................. 108
8 verİ kontrol ................................................................................................ 110 8.1 Muhasebe fiş kontrol raporu (099100) ........................................................... 110 8.2 Stok Hareket Kontrol Raporları ....................................................................... 110
8.2.1 Stok hareketleri fatura bağlantı kontrol raporu (099200) .................... 110 8.2.2 Fatura - Stok hareketleri bağlantı kontrol raporu (099300) ................. 111 8.2.3 Stok hareketleri - Stok kartları kontrol raporu (099250) ........................ 111 8.2.4 Stok hareketleri - muhasebe fişleri kontrol raporu (099255) ................ 111
8.3 Cari Hareket Kontrol Raporları ....................................................................... 111 8.3.1 Senet - Çek kartlarının cari hareketler ile kontrolü (099270) ............... 111 8.3.2 Cari hareketlerin senet - çek kartları ile kontrolü (099280) .................. 111 8.3.3 Cari hareketleri - muhasebe fişleri kontrol raporu (099275) ................ 112
8.4 Evrak Listeleri .................................................................................................... 112 8.4.1 Stok hareket evrakları listesi (099606) .................................................... 112 8.4.2 Cari hareket evrakları listesi (099607) .................................................... 112 8.4.3 Muhasebe Fişleri Listesi (099609) ............................................................ 113
8.5 Stok kartları muhasebe kodları kontrol raporu (099350) ............................. 113 9 Veri tabanı sürüm yükseltme, Bakım ve yönetim .................................. 114
9.1 Tablolar sürüm yükseltme ve yönetim (504000) ........................................... 114 9.2 Fonksiyon, görünüm ve kayıtlı prosedürler için güncelleme (504001) ....... 115 9.3 Rapor Jeneratörü Tabloları Güncelleme (504002) ...................................... 117 9.4 BANKALAR-ULKELER vs Gibi Genel Amaçlı Tabloları Yeni Text Dosyalarından Oluştur
(504003) ........................................................................................................................ 117 10 Genel Amaçlı Program butonları ........................................................ 118
Database Alanları İle Hesaplama Formu ................................. 118
Veri Tabanı Yedekleme ........................................................... 120
Kullanıcılar .............................................................................. 122
Döviz Kurları Butonu .............................................................. 123
Mesajlar Butonu ....................................................................... 125
Ayarlar Butonu ......................................................................... 126
Hesap Makinesi ........................................................................ 130
Hatırlatıcı Butonu ..................................................................... 131
Tatil günlerini nasıl belirleriz ve hatırlatma mesajları tatil günlerinde ne
olacak?. .......................................................................................... 132
Vergi takvimi otomatik olarak oluşturulabilir mi? .................. 133
Makro Tanımlama Butonu ....................................................... 133
Tanımlanmış Makro Nasıl Çalıştırılır? .................................... 135
Bunları Biliyor Musunuz? ........................................................ 136
Önemli Not ............................................................................... 136
Tanımlanan Makronun içeriği değiştirilmek istenirse? ........... 136
Bilgi Butonu ............................................................................. 137
Güncelle ................................................................................... 138
Menüde Ara Butonu ................................................................. 139
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 4
Kullanıcı Tanımlı Liste
............................................................ 141
11 EKONOMİK SERİ Genel ÖZELLİKLER ...................................................... 143 11.1 Şekilsel Özellikler ............................................................................................... 143
11.1.1 Başlık Barı ve Program Yardım Tuşlarına İlişkin Bar ................................ 143 11.1.2 Minimize-Maksimize-Close Butonları ile Satır Sonu Butonu ................. 143
11.1.2.1 Kaydırma Okları ve Barları...................................................... 144
11.1.2.2 Pencere Boyutu Değiştirme Köşesi.......................................... 144
11.1.2.3 Program Menülerini Açma ve Kapatma Tuşları ...................... 144
11.1.2.4 Ekran Dizaynı .......................................................................... 144
Önemli Not ............................................................................... 145
Normal formlarda bu butonu nasıl kullanabiliriz? ................... 145
Ekran Dizayn Butonları ve Görevleri ...................................... 146
Özellik Ayarları Penceresi ....................................................... 147
Bunları Biliyor musunuz? ........................................................ 148
Programlarımızdaki Tablolarda Ekran Dizaynını Nasıl Yaparım?149
Önemli Not: ............................................................................. 150
11.1.2.5 Son Kullanılanlar Menüsü ....................................................... 150
11.1.2.6 Bildirgeler/Beyannameler ve Yazışmalar Menüsü .................. 150 11.2 İçeriksel Özellikler ............................................................................................. 153
11.2.1 Program Menüleri .................................................................................... 154 11.2.2 Program Türleri ......................................................................................... 157
11.2.2.1 Bilgi Giriş Programları ............................................................ 157
11.2.2.1.1 Alfanümerik Bilgi Giriş Alanları ......................................... 158
11.2.2.1.2 Nümerik Bilgi Giriş Alanları ............................................... 159
11.2.2.1.3 Tarih Bilgi Giriş Alanları ..................................................... 159
11.2.2.1.4 Seçenek Bilgi Giriş Alanları ................................................ 159
11.2.2.2 Rapor Programları .................................................................... 160
11.2.2.2.1 Değişken Rapor Parametreleri ............................................. 160
11.2.2.2.2 Rapor Parametreleri ............................................................. 163
Rapor Al ........................................................................................ 163
Yazıcıya ......................................................................................... 164
Dosyaya ......................................................................................... 165
Excel‟e .......................................................................................... 165
Ayarlar ve Kriterler ....................................................................... 165
1-) Rapor Kolonlarının Ayarlanması ............................................. 166
2-) Şekilsel Parametreler ............................................................... 168
3-) Kriterler ................................................................................... 169
4-) Rapora sorgu kolonları ekleme ................................................ 172
5-) Rapora formül ile hesaplanacak kolon ekleme ........................ 173
Dosya İşlemleri ....................................................................... 175
11.2.2.3 Rapor, Liste ve Analizlerin Ekran Görüntüleri ........................ 175
11.2.2.4 Föy, Yönetim ve Operasyon Ekranları ile F10 Yardım Pencereleri 177
Bunları Biliyor musunuz? ........................................................ 178
11.2.2.5 Sayısal alanlarda basit matematiksel işlemleri yapılabilmesi (Edit hesap)
183
11.2.2.6 Program numarasını yazarak direk ilgili programın çalıştırılması184
11.2.2.7 Takvim alanlarında +/- olarak manuel giriş yapabilmek ......... 184
11.2.2.8 Toolbarlarda sınırsız hareket özgürlüğü .................................. 184
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 5
GİRİŞ
Ekonomik Seri Vr11 modülleri ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere
önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Ekonomik Seri Vr11’i oluşturan
programları çalıştırdığınız da özellikle kartlar, evraklar ve programın genelini kapsayan
Ctrl+Y tuşlarına bastığınızda karşınıza gelecek olan bir çok alan ve yardım tuşu bir üst
versiyondaki programlarımızda aktif olarak çalışmakta ve bu programlar için geçerli
olmamaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın kitaplarımıza yönelik açıklamaları bu
hatırlatmayı göz önünde bulundurarak okumalarını rica ederiz.
MİKRO YAZILIMEVİ’NİN geliştirdiği Ekonomik Seri 11 ürünlerinin kuruluşu ve
programların akışını yönlendirecek parametre girişleri için, MİKKUR adı altında bir program
geliştirilmiştir. Elinizde bulunan bu kitap, Ekonomik Seri 11 ürünlerinin kuruluşunu,
programları kullanmadan önce yapılması gerekli tanımlamaları ve programların genel
özelliklerini detaylı bir şekilde açıklamaktadır.
Ekonomik Seri 11 ürünlerimiz aşağıdaki programlardan oluşur;
1. Hesapçı 11
2. Miknom 11
3. Miktop 11
4. Minimal 11
MİKKUR‟DA, yukarıda sıraladığımız programların her biri için tanımlanması gereken
parametreler mevcuttur. Ancak esas olarak, MİKTOP programı ve modüllerinin akışını
yönlendirecek parametreler ağırlıktadır. Çünkü MİKTOP Ticari Otomasyonları, yapısında
barındırdığı modüllerle Ekonomik Seri 11 serisinin temelini oluşturur.
MİKKUR programınız Kuruluş, Sistem, Servis, Veri Kontrol ve Sürüm Yükseltme olmak
üzere 5 ana menüden oluşmuştur. Kuruluş menüsünden, şirket tanımı ve kullanıcı
tanımlamaları yapılır. Sistem menüsünde modüllerin akışıyla ilgili hem ortak tanımlamalar,
hem de modüllere özel tanımlamaların yapılacağı programlar yer alır. Örneğin program akış
parametreleri, dönem parametreleri, stok fiyat vb parametreleri gibi. Servis menüsünde bilgi
giriş programları değil, bilgi dosyaları üzerinde bir takım düzenlemeleri yerine getiren
programlar mevcuttur. Servis ve veri kontrol menülerinde yer alan programlar, tamamen
müşterilerimizin programları kullanırken ortaya çıkan bir takım gereksinimlerini gidermek
amacıyla hazırlanmıştır.
Şimdi, Ekonomik Seri 11 programlarının kullanıma hazır hale getirilebilmesi ve yukarıda
sıraladığımız bazı özelliklerinden yararlanılabilmesi için, MİKKUR programı ile yapılması
gereken işlemleri ana hatları ile gözden geçirelim. MİKKUR ile yapılması gereken ilk işlem,
çalışılacak şirketin açılmasıdır. Bu, bir sonraki bölümümüzde oldukça detaylı bir şekilde
açıklanmıştır. Çalışılacak şirket açıldıktan sonra sıra, programları kullanacak kullanıcıların
tanıtılması gerekir. Kullanıcılar sisteme tanıtıldıktan sonra, artık bu kullanıcılar haricinde hiç
kimse programlara giremeyecektir.
MİKKUR ile sadece kuruluş işlemlerini yapmakla kalmayacak, Ekonomik Seri 11
programlarını kullanmaya başlamadan önce tanımlanması gerekli parametreleri de
gireceksiniz. Parametre girişleri sistem bölümünden yapılacaktır. Sistem programları
kitabınızın ilerleyen bölümlerinde oldukça detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 6
Servis bölümündense dosya düzenleme, kart aktarma ve entegrasyon yenileme işlemleri
yapılacaktır. MİKKUR‟UN veri kontrol bölümünden, çeşitli veri kontrol raporları alacaksınız.
Sürüm yükseltme menüsünden, programlarınızı bir üst versiyona geçtiklerinde, yani sürüm
yükseltildiğinde bilgi dosyaları üzerinde yapılması gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 7
PROGRAMI yÜKLEME
V11 versiyonlu Ekonomik Seri, Standart Seri ve Ekonomik Seri ürün gruplarına ait
programlar size verilecek ürün kutusunun içinde bulunan Mikro CD‟ si yardımı ile
bilgisayarınıza yüklenecektir. Bu CD içerisinde, V11 versiyonuna ait tüm ürün gruplarının
yüklenmesini sağlayacak EXE dosyaları ayrı ayrı yer alacaktır. Mikro Yazılımevi V11
versiyonuna ait programların kuruluşu ve programların akışını yönlendirecek parametre
girişleri için,
KUR9000 (Series 9000),
MİKROKUR (Standart Seri),
MIKKUR (Ekonomik Seri)
adı altında programlar geliştirmiştir. Dolayısıyla Ekonomik Seri, Standart Seri ve Ekonomik
Seri ürünlerin çalıştırılabilmesi ve bir takım tanımlamaların yapılabilmesi için sisteminize
ilgili programlarla birlikte Kuruluş (Kur9000, Mikrokur, Mikkur) programı da yüklenecektir.
Bu durumda öncelikle Mikro CD‟sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne takınız. Karşınıza V11
versiyonuna ait ürün serilerinin isimleri
Ekonomik
Standart
Series9000
şeklinde karşınıza gelecektir. Bu aşamada sizden beklenen yükleyeceğiniz program hangi
ürün serisine ait ise ilgili seçeneği seçmenizdir. Yüklenecek programlar için hangi serilerin
seçileceğine ilişkin örnek aşağıda verilmiştir.
Mis9000 yüklenecek ise bu durumda bu ekrandan Series9000 seçeneğini,
Mikrotop yüklenecek ise bu durumda bu ekrandan Standart seçeneğini,
Miktop yüklenecek ise Ekonomik seçeneğini seçmeniz gerekecektir.
1. Server_Setup Kurulumu
Yükleme yapacağınız programa göre ürün grubu belirlenip mouse göstergesi ile seçildikten
sonra server setup kurulumunuz başlayacaktır. Karşınıza ilk olarak kurulumu hangi dil ile
yapacağınızı belirleyeceğiniz ekran gelecektir. Programınız bu ekrana varsayılan olarak
Türkçe seçeneğini getirecektir. Dil seçimi sonrasında karşınıza; V11 için server setup‟un
kurulacağını bildiren ekran gelecek ve sizden onay beklenecektir. Bu aşamada ileri komutunu
vererek programa ilişkin sözleşme yazısının yer aldığı ekrana ulaşmalısınız. Anlaşma kabul
edildikten sonra sırayla karşınıza, server setup programının hangi dizine yükleneceğinin,
programa ait kısa yolların hangi dizinde yaratılacağının bildirileceği ekranlar gelecektir. Sizin
isimleri yüklediğiniz program serisine bağlı olarak otomatik belirlemektedir. Dolayısıyla
kullanıcılarımızın dizin isimlerinde herhangi bir değişiklik yapmalarına gerek olmamakla
birlikte değiştirebilme konusunda da özgürdürler. Bu geçişler sonrasında size ilave işlemler
yapıp yapmayacağınız sorulacak ve en son olarak da kuruluma başlanacağını belirten ekranla
karşılaşılacaktır. Kur komutu verilerek server setup kurulumu başlatılır. İşlem tamamlanınca
programınız sizi
MİKRO YAZILIMEVİ ÜRÜN YENİLEMESİ Sunucu üzerindeki programların güncellenmesi tamamlanmıştır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 8
Kullanıcı programlarını güncellemeden önce ;
1. Kuruluş programına girerek "Veri tabanı sürüm yükseltme, Bakım ve Yönetim" menüsü altında bulunan "Tablolar sürüm yükseltme ve
bakım" menüsünü çalıştırarak, çıkacak listede sağ butonu tıklayıp "Bakıma ihtiyacı olan" dosyaları seçerek "Tablo bakım onarım" çalıştırmayı;
2. Tamamlandıktan sonra,yine aynı menü altında bulunan " Fonksiyon, görünüm ve kayıtlı prosedürler için güncelleme (504001)" menüsünü çalıştırmayı
lütfen unutmayın!
şeklinde bilgilendirecektir. Kurulumu sonlandırmak için ekrandaki “bitir” butonu
tıklamalısınız. Eğer program sisteminizde önceden yüklü ise ve siz şu anda programlarınız
için güncelleme yapıyor iseniz yukarıdaki bilgilendirmede belirtilen programları öncelikle
çalıştırmalısınız. Yeni kurulum için böyle bir işleme gerek yoktur.
2. Client_Setup Kurulumu
Şimdi sıra client setup kurulumunu çalıştırmaya gelmiştir. Yani terminallere programların
yüklenmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Bu durumda her terminalin (sunucunun) server
makineye bağlanması gerekmektedir. Çünkü programların yükleneceği V11_
Client_Setup.exe server makineye server setup programının çalıştırılmasıyla birlikte
otomatik olarak yüklenmiştir. Bu program servere bağlı olan tüm bilgisayarlar tarafından
çalıştırılmalıdır. Bu durumda yapılması gereken server makinede server setup‟un yüklü
olduğu dizinden CLIENT dizinine ulaşıp yüklediğiniz program serisine ait “V11_
Client_Setup.exe” dosyasını çalıştırmalısınız. Örneğin ilgili dosya Sever makinedeki
\\server_adı\SQL9000\CLIENT\ altında yer alıyor ise her kullanıcı buraya bağlanıp,
Client_Setup.exe” çalıştırması gerekmektedir. Bu dosya adı her program serisi için farklı
olacaktır. Dosya isimleri aşağıdaki ürün serisine göre verilmiştir.
Ekonomik seri ürünlerini yüklüyorsanız;
Ekonomik_V11_Client_Setup.exe
Standart Seri ürünleri yükleniyorsa; Standart_V11_Client_Setup.exe”
9000 Serisi ürünleri yükleniyorsa;
Series9000_V11_Client_Setup.exe
Şimdi V11_Client_Setup.exe komutunu mouse göstergesiyle çift tıklayıp, programların
yüklenmesi işlemini başlatın. Yükleme mantığı server setup kurulumu ile aynıdır. Önce dil
seçimi yapılır, sonraki ekrana ileri komutu verilerek ürünlere ilişkin lisans anlaşmasının
onaylanacağı ekrana ulaşılır ve anlaşma kabul edilerek sonraki ekrana geçilir. Bu ekrandan
ürünlerin yükleneceği dizin belirlenir (bu dizin isimleri yüklediğiniz program serisine uygun
olacak şekilde programınız tarafından belirlenmektedir) ve daha sonra karşınıza kullandığınız
program serisine ait ürünlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen,
sisteminize yükleyeceğiniz program yada programların hangileri olduğunu belirtmenizdir. Bu
ekranda gördüğünüz üzere, tüm programlar sisteminize yüklenecek şekilde seçili durumdadır.
Eğer sisteminize bu programlardan sadece bir kaçı yüklenecekse, diğer programların
seçimlilik işaretini mouse göstergenizle tıklayarak kaldırmalısınız. Sisteminize yüklenecek
programları bu şekilde belirleyebileceğiniz gibi ekranınızın “tüm kurulum” yazan
bölümünden de belirleyebilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili bölümde satır sonu butonunu
tıklayıp açılacak pencereden, size uygun paket seçimini yapmalısınız. Bu seçim
doğrultusunda bu pakette yer alan programlar otomatik olarak ekranınızda seçili duruma
gelecektir. Örneğin bu alandan “Ticari programlar kurulumunu” seçtiğinizi ve Ekonomik
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 9
serisine ait program yüklemesi yaptığınızı düşünelim. Bu aşamada bu pakete ait olan
programlar otomatik olarak seçilecek ve diğer programların seçimlilik işareti kaldırılmış
olacaktır. Ürün seçimi yapıldıktan sonra sizden, yüklenecek programlara ait kısa yolların
hangi dizinde yaratılacağını seçmeniz beklenecektir. Daha sonra size yüklemede ilave
işlemler yapıp yapmayacağınız sorulacak ve en son olarak da kuruluma başlanacağını belirten
ekranla karşılaşılacaktır. Kur komutunu vererek programlarınızın sisteminize yüklenmesi
işlemini başlatabilirsiniz.
Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, programınızı yüklediğiniz dizin isimlerinde herhangi
bir değişiklik yapmamış iseniz, masa üstünde Standart Seri ürünleri;
Standart Seri Programları klasörü altına kopyalanmış olacak, dolayısıyla programlar bu
bölümden seçilerek çalıştırılacaktır.
Ekonomik Seri ürünleri;
Ekonomik Seri Programları klasörü altına kopyalanmış olacak, dolayısıyla programlar bu
bölümden seçilerek çalıştırılacaktır.
9000 Seri ürünler; 9000 serisi programlarında SQL9000 programları isimli klasörde yer aldığını göreceksiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 10
MİKKUR’A GİRİŞ VE ŞİRKET AÇMA
Giriş bölümümüzde de açıklamaya çalıştığımız gibi, Ekonomik Serinin diğer ürünlerimizden
önemli farklılık ve avantajları vardır. Ekonomik Seri programlarıyla çalışılacak şirketin
açılması, programların kullanıma hazır hale getirilebilmesi ve avantaj olarak nitelendirdiğimiz
bazı özelliklerinden yararlanılabilmesi için, MİKKUR adı altında bir program geliştirilmiştir.
Biz de bu bölümümüzde, Ekonomik Seri 9 programlarını kullanmaya başlamadan önce,
MİKKUR ile yapılması gereken hazırlıkları açıklamaya çalışacağız.
Ekonomik Seri programlarına şirketinizin bilgilerini işleyebilmek için, öncelikle şirketi açmak
ve şirketiniz ile ilgili bazı temel bilgileri programınıza girmeniz gerekir. Bunun için programa
girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda gördüğünüz ve aşağıda açıklayacağımız alanlara
girişler yapacaksınız.
Günün Tarihi: Bu alana çalışma gününün
tarihi girilmelidir. Eğer bu alanda
görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi
gün/ay/yıl formatında bu alana siz
girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki
tarih girişi alanlarına bu ekranda yer alan tarih
otomatik olarak gelecektir.
Firma Kodu: Ekonomik Seri programlarını
istediğiniz sayıda firma ve o firmaların değişik
çalışma yılları için aynı anda çalıştırmanız
mümkündür. Bunun için; çalışılacak her firmaya maksimum 8 dijit uzunluğunda kodlar
vermek gerekir. Açmakta olduğunuz firmanın kodunu bu alana girmelisiniz.
Çalışma Yılı: Bu alana, günün tarihi alanından girmiş olduğunuz yıl otomatik olarak
gelecektir. Biraz önce kodunu girdiğiniz firmanın (eğer daha önce açılmış bir firma ise) başka
bir yıla ait bilgilerine ulaşmak istiyorsanız, çalışılacak yılı kendiniz girmelisiniz.
Kullanıcı Adı: Bu alana kullanıcı tanımlamaları programında yer alan SRV yani
supervisorınızın kodu otomatik olarak gelecektir.
Giriş Şifresi: MİKKUR ile Ekonomik Seri programları üzerinde çok geniş yetkilere sahip
olunacağından, bu programı sadece yetkili kişilerin kullanması gerekir. Bu yüzden, programa
girmeden önce yetkili kişinin şifresi istenmektedir. Bu şifre supervisor şifresidir. Master şifre
değiştirilmek istenirse; MİKKUR/Kuruluş/Kullanıcı Tanımlamaları programına girilip
supervisorun şifresini değiştirmeniz gerekir. Doğru şifre girildikten sonra karşınıza aşağıdaki
onay tablosu gelecektir.
Bu tabloda yer alan mesajlardan çık mesajını seçtiğinizde program işletim sistemine dönecek,
yeni dosyalar yarat mesajını seçtiğinizde, o firmayla ilgili gerekli dosyalar yaratılıp şirket
tanıtım kartı ekranına geçilecek, devam mesajını seçtiğinizde ise, başka bir firma seçimi için,
firma kodu alanına geri dönülecektir.
Yeni dosyalar yarat mesajı seçildikten sonra karşınıza şirket tanıtım kartı başlıklı bir ekran
gelecektir. Bu ekrandan çalışılacak yeni firmaya ait tanıtım bilgileri girilir. MİKKUR ile
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 11
şirket tanıtım bilgileri girilmeden, Ekonomik Seri programlarıyla çalışmalarınıza
başlayamazsınız. Şimdi bu bilgilerin neler olduğunu incelemeye başlayalım.
Kodu: Önceki ekrandan girmiş olduğunuz firma kodu bu alanda otomatik olarak yer
alacaktır.
Unvanı: Çalışacağınız firmanın unvanını bu alana girmelisiniz.
Açılış Tarihi: Firmanın açılış tarihi, yani programı kullanmaya başladığınız tarih, içinde
bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir.
Şube No: Ekonomik Seri
programları ile merkez ve şubeler
arasında online veri alış-verişi
yapılacaksa, her şube, bu alana
merkez tarafından kendisine tahsis
edilen şube numarasını girmelidir.
Merkez olarak görülen firma ise,
şube numarası olarak sıfır 0
girmek zorundadır. Girilen şube
numaraları veri transferinde kayıt
yapısının başına getirilecek ve
şubelerden merkeze veri transferi
yapıldığında, merkeze gelen
kayıtların hangi şubeye ait olduğu
anlaşılabilecektir.
Online Kullanım: Mevcut
şubeleriniz ve merkeziniz
arasında belli periyotlarla
haberleşmeniz (ruther- modem ile) var ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve
açılacak olan pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Burada eveti seçmeniz durumunda
programınız belli aralıklarla şubedeki servera bakacak ve -varsa- bilgiyi merkeze aktaracaktır.
Online kullanım alanı hem merkez, hem de şubelerin şirket tanım kartlarında evet olarak
seçilmelidir.
Bağlı Şube Var Mı?: Yukarıda anlattığımız online kullanımın gerçekleşebilmesi için merkez
dışında şube ya da şubelerin olması gerekir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak
olan pencereden evet demeniz durumunda online kullanım için söz konusu şube ya da
şubelerinizin olduğunu belirtmiş olursunuz.
Ana Döviz: Açtığınız firmada çoklukla kullanılan döviz cinsi hangisi ise, ilgili döviz cinsini
bu alanda belirteceksiniz. Çoklukla kullanılan döviz cinsi dedik çünkü; ekonomik seride
dilediğiniz stokların veya carilerin (buna satıcı, müşteri, banka, personel vb. dahildir)
hareketlerini farklı döviz cinsleri ile de takip edebilirsiniz. Bunun için orijinal döviz cinsi
seçimi yapılması gerekir (Bkz. Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Ana
döviz ise, orijinal döviz seçimi yapılmadığında geçerli olacak döviz cinsidir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 12
Alternatif Döviz: Ana döviz haricinde hareketlerinizi hangi döviz cinsi ile görmek
istiyorsanız, ilgili alternatif döviz cinsini bu alanda seçeceksiniz. Alternatif döviz cinsi seçilip,
bu döviz cinsine ait günlük kurlar düzenli olarak girilirse, ekonomik serisi programlara
işlenen tüm hareketler alternatif döviz cinsi bazında da takip edilebilir. Buna GENEL
MUHASEBE modülünde yer alan mizanlar da dahildir. Ancak alternatif döviz seçebilmek
için dövizli kullanım var mı alanında evet tanımlaması yapılmış olmalıdır.
Merkez Yol Adı: Ekonomik Seri programlarının merkez ve şubeleri arasında online veri alış-
verişi varsa, şubeler tarafından, merkezde Ekonomik Seri programlarının yüklendiği directory
ismi (path) bu alana girilecektir. Örneğin; H:\MERKEZ\MIKTOP gibi. Merkez olarak
tanımlanan firma bu alanı boş bırakmalıdır.
Kuruluş Tarihi: Firmanızın kuruluş tarihi bu alana girilebilir.
Defter tipi: Firmanızın defter tipi bu alana girilebilir. (Muhasebe 1.Sınıf, Muhasebe 2. sınıf)
Mali Müş. Firması mı: Mali müşavir firmaları için bu “evet” olarak seçilmelidir.
Tic. Sicil No: Firmanızın ticaret sicil numarasının girileceği alandır.
Vergi Dairesi Adı: Firmanızın bağlı olduğu vergi dairesi adı bu alana girilecektir.
Vergi Dairesi No: Firmanızın vergi dairesi numarası bu alana girilmelidir.
Sigorta Sicil No: Firma sigorta sicil numarasının girileceği alandır.
F10 Pencerelerinde Gizlensin mi?: Ekonomik Seri programlarında birden fazla firma
tanımlayıp, bu firmalar ile çalışılması mümkündür. Bu firmaların tanıtım kodlarının F10
ekranlarında, özellikle “Programlara giriş ekranındaki firma kodu alanında” gizlenmesini
istiyorsanız bu parametreyi “evet”, aksi halde “hayır” olarak seçmelisiniz.
Şirket tanıtım kartından ilk anda yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir.
Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında 2 tane buton vardır. Bu butonları mouse ile
tıklattığınızda ayrı ayrı pencereler açılacaktır. Şimdi bu pencerelerden yapılacak girişleri
açıklamaya çalışalım.
Ortaklar
ALT+T tuşlarına basarak yada mouse göstergenizle ortaklar butonunu tıklayarak ulaşacağınız
bu pencereden şirket ortaklarının programa tanıtımı yapılacaktır. Öncelikle ortaklara birer kod
verilmelidir. Daha sonra, o ortağa ait bilgilere ortak kodu ile ulaşılacaktır. Ad, soyad, adres
gibi bilgilerin girileceği bu pencere ile ilgili girişleriniz bittiğinde, ALT+S tuşları ile yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgilerinizi kayıt ediniz. Bir
ortağa ait bilgiler girilip kaydedildikten sonra ekran boşalacaktır. Şimdi -varsa- diğer
ortakların girişlerini yapabilirsiniz. Şirket tanıtım kartına geri dönmek için Esc tuşuna
basmalısınız.
Adres
Şirket adreslerini ALT+R tuşlarına birlikte basarak yada mouse göstergenizle adresler
butonunu tıklayarak açacağınız pencereden gireceksiniz. Bu pencereden adres bilgilerinin
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 13
yanı sıra şirket telefonları, faks ve modem numaraları da girilebilecektir. Girişleriniz
tamamlandıktan sonra ESC tuşuna basarak şirket tanıtım kartı ekranına geri dönebilirsiniz.
Şirket tanıtım kartındaki girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın
alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kartınızı kayıt etmelisiniz. Bu kayıt
işleminden sonra MİKKUR programınızın ana menüsü karşınıza gelecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 14
SQL SUNUCUSUNA bağlanma ve ŞİFRE ALMA
Ekonomik Seri programlarının şifre alımı ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce,
sizlere SQL sunucusuna bağlanma işleminde nasıl bir yol izleneceğine değinmek istiyoruz.
V11 versiyonlu programımızın ilk sürümüyle kullanıcılarımız; sunucu olarak Linux işletim sistemi ve veri tabanı
olarak PostgreSQL kullanılabileceklerdir. Böylece hem programlarının görselliğinden hem de
uzun zamandır alışmış oldukları görsel arabirimden fedakarlık etmeden Linux ve
PostgreSQL kullanımı ile maliyet avantajı sağlayabileceklerdir. Bu doğrultuda programı
çalıştırdığınızda karşınıza gelen sunucu ekranında, Linux ve PostgreSQL desteği size sorulacaktır. Bu
hatırlatmadan sonra Ekonomik Seri programlarına girildiğinde herhangi bir müdahale
yapılmadığı sürece karşınıza ilk olarak SQL sunucusuna bağlan ekranı gelecektir. Bu ekrana
ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade
ettiğini açıklamaya çalışalım.
SQL9000 Sunucu - İstemci düzeni
Ekonomik Seri SQL programı kullanıcılarımız için iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım
Sunucu (Server) kısmı olup bu bölüm
ağ üzerinde yada tek makineli çalışma
durumunda bir bilgisayara yüklenir.
Diğer kısım ise İstemci (Client) olup ağ
üzerinde sunucu üzerinde çalışacak
kişilerin kullandığı bölümdür.
İstemciler verileri girip düzenlerken bu
işlemler aslında sunucu bölümü
tarafından yapılır ve bu bilgisayar
üzerinde tutulur. Eğer tek makineli
çalışma (sunucu ve istemci aynı bilgisayar üzerindedir) öngörülmüşse veriler bu bilgisayar
üzerinde işlenir ve tutulur.
Sunucu Seçimi Penceresi
DataBase Sunucu Tipi:Bu alanda kullanıcılarımız DataBaselerinde sunucu tipi olarak neyi
kullanacaklarını belirleyeceklerdir. MSSQL mi yoksa Linux ve PostgreSQL kullanımını
tercih ettiklerini belirleyeceklerdir.
SQL Sunucusu Alanı: Bu alan bağlanılacak sql sunucusunu
belirler. Alan üzerinde F10 yada alan sekmesine basarak
sistemde mevcut SQL sunucuları listesi alınarak buradan seçim
yapılabilir.
Veri Çalışma Dizini: Bu alan verilerin ve kişisel ayarların
tutulduğu yolu belirler. Varsayılan olarak bu yol
\\SUNUCU\SQL9000 'dir.
Kurulum İçin Veri Dizini: Bu alanın değeri özellikle
MİKKUR programında etkili olup yine veri çalışma dizinini gösterir ancak bu dizin verilerin
sunucu üzerindeki yeridir. Bu sebeple bu alan çok dikkatli bir şekilde doldurulmalıdır.
Örneğin sunucumuz TESTSERVER iken;
SQL Sunucusu alanı TESTSERVER
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 15
Veri çalışma dizini alanı \\TESTSERVER\SQL9000
Kurulum için Veri dizini alanı C:\Mikro\SQL9000 olacaktır (TESTSERVER
Sunucusu üzerinde programın yüklendiği ve Verilerin tutulduğu yer)
Database.ini dosyasına kaydet butonu yardımıyla yapılan sunucu yolu ayarları kaydedilir.
Eğer her açılışta bu pencere ile ayarlar yapılıp/kontrol edilmek istenmiyor kaydedilen
ayarların geçerli olması istemiyorsa “Her Açılışta sor” ayarı kaldırılır ve o şekilde kaydedilir.
Sunucu ayarları bittikten sonra programa bu ayarlarla geçiş için Tamam butonuna
programdan çıkış için ise Vazgeç tuşuna basılır.
Sunucu Seçimi Penceresine Erişim
Sunucu seçimi penceresine üç durumda erişebilirsiniz;
Ekonomik Seri SQL programını çalıştırdıktan sonra program açılış ekranını
gördüğünüzde F8 tuşuna basılı tutarak.
Database.ini dosyasında SQL_Prompt parametresini Yes yaparak;
Örnek database.ini:
[Roots]
SQL_Server=TESTPC
root_dir=\\TESTPC\SQL9000
db_root_dir=C:\Mikro\SQL9000
SQL_Prompt=Yes
Ekonomik Seri SQL Programını ilk yüklediğinizde ya da database.ini dosyanız
silinmişse Sunucu seçim penceresi otomatik olarak açılır.
Örnekler
Çoklu Kullanıcılı sistem örneği;
SQL Sunucusu alanı TESTSERVER
Veri çalışma dizini alanı \\TESTSERVER\SQL9000
Kurulum için veri dizini alanı C:\Mikro\SQL9000 olacaktır (TESTSERVER
Sunucusu üzerinde programın yüklendiği ve verilerin tutulduğu yer)
Tek Kullanıcılı sistem örneği;
SQL Sunucusu alanı (local)
Veri çalışma dizini alanı C:\Mikro\SQL9000 (Sunucu kısmının kurulduğu yol)
Kurulum için veri dizini alanı C:\Mikro\SQL9000 (Sunucu kısmının kurulduğu yol)
olacaktır.
Şifre Alma
Ekonomik Seri programları sisteminize ilk yüklendiğinde, tamamen kullanımınıza açık
değildir. Programınızı aktif bir şekilde kullanabilmek için, şifre bölümümüzü arayarak kontrol
kodu yani şifre almanız gerekmektedir. Ayrıca, sisteminize yeni bir modül ilave edildiğinde
veya kullanıcı sayısı artırıldığında da, şifre bölümümüzü arayarak kontrol kodu almanız
gerekir. Kontrol kodu alınıp, biraz sonra açıklayacağımız şekilde programa girildikten sonra,
artık programlarınızı tam anlamıyla kullanabilirsiniz demektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 16
Şu ana kadar Ekonomik Seri programlarını sisteminize
yüklediniz ve çalışılacak şirketi açtınız. Şimdi MİKKUR
programının içindesiniz. MİKKUR ile ilgili açıklamalarımıza
geçmeden önce, Ekonomik Seri programları için nasıl şifre
alınacağını tarif etmek istiyoruz. Bunun için MİKKUR‟ DEN
çıkın ve hangi program için şifre alacaksanız o programı
çalıştırın. Karşınıza SQL sunucusuna bağlan penceresinden
sonra standart programa giriş ekranımız gelecektir. İmleç şu
anda günün tarihi alanında bulunmaktadır. Şimdi Ctrl ve F tuşlarına aynı anda basınız.
Ekranınız üzerine yandaki gibi bir pencere açılacaktır.
Şimdi ilk yapmanız gereken işlem; Ekonomik Seri programlarıyla birlikte size ulaştırılan
kullanıcı kayıt formu üzerindeki rakamı (SERINO ibaresinin altındaki 12 haneli rakamı)
ekrandaki ilk satıra girmektir. Seri no girişini yaptıktan sonra, enter tuşuna basınız. İmleç
direkt olarak kontrol kodu alanında konumlanacaktır.
Şimdi 0216 472 84 00 ve 0216 472 85 00 numaralı telefonları arayarak, şifre görevlisi
arkadaşlarımızla temasa geçmeniz gerekmektedir. Arkadaşlarımız sizden ekranınızda görülen
seri no ve makine kodu numaralarını isteyeceklerdir. Bu numaraları söyledikten sonra, onların
size vereceği kontrol kodunu, ekranınızdaki kontrol kodu alanına doğru olarak girip ALT ve S
tuşlarına aynı anda basarak kayıt ediniz.
Artık program şifrenizi aldınız ve çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Programlara giriş ile ilgili
bilgiler Ekonomik Seri Programlarına giriş bölümünde verilmiştir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 17
KURULUŞ
Kuruluş menüsünüden, şubeler ve kullanıcılarla ilgili tanımlamalar yapılmaktadır. Şimdi bu
bölümde yer alan her bir programı sırayla incelemeye başlayalım.
Şirket tanıtım kartı (501100)
Kuruluş menüsünde yer alan ilk program şirket tanıtım kartıdır. Bu bölümden, daha önce
açmış olduğunuz şirketlerin tanıtım kartlarını görüntüleyebilecek, şirket bilgilerinde herhangi
bir değişiklik olduğu takdirde gerekli düzeltmeleri yapabileceksiniz. Örneğin siz bir şube
firmasınız ve merkezle online olarak çalışıyorsunuz. Bu çalışma için gerekli olan merkez yol
adını ilgili alana girmiştiniz. Merkezde programların yüklendiği serverda bir arıza oldu ve
merkez yol adını değiştirmeniz gerekti. İşte bu durumda şirket tanıtım kartından gerekli
değişiklikleri yapabilirsiniz. Ya da raporlarınızı farklı bir döviz cinsinde görmek istiyorsunuz.
Bu durumda şirket tanıtım kartından alternatif döviz cinsi değiştirilebilir. Şirket tanıtım
kartında sonradan değiştiremeyeceğiniz iki alan vardır ki bunlar ana döviz ve alternatif döviz
cinslerinin seçildiği alanlardır. Bunların haricindeki tüm alanlarda gerekli değişiklikleri
yapabilirsiniz. Şirket tanıtım kartı programına girdiğinizde, karşınıza boş bir kart ekranı
gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, kodu başlıklı alana kartını görmek istediğiniz
şirketin kodunu girmek veya F10 yardım penceresinden ilgili şirket kodunu seçmektir. Şirket
kodu girilince, o şirket ile ilgili tüm bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Gerekli
düzeltmeler yapılıp kart kaydedildikten sonra şirket tanıtım kartıyla ilgili işiniz bitmiş
olacaktır. Şirket tanıtım kartında yer alan her bir alan Şirket Açma bölümünde verilmiştir.
Daha geniş bilgi için ilgili bölüme başvurabilirsiniz.
Kullanıcı tanımlama (501220)
Çalışma grupları programa tanıtıldıktan sonra, sıra bu gruplara dahil olan ve programı kullanacak personellerin (kullanıcıların) tanıtılmasına gelmiştir. Kullanıcı tanımlama programına ilk girdiğinizde, sadece SRV yani supervisor kullanıcı olarak tanımlıdır. Diğer kullanıcılarınızı aşağıdaki açıklamalarımızdan yararlanarak tanımlayınız. No: Bu alanda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz kullanıcılarınıza ilişkin sıra numaralarını bu alana girmenizdir. Adı: Kullanıcı olarak tanımlanacak kişinin, sisteme hangi ad ile yani hangi kodu kullanarak giriş yapacağı bu alana yapılacak giriş ile belirlenecektir. Ekonomik Seri
programlarına girerken sizden tarih, firma adı, çalışılacak yıl gibi bilgilerin yanı sıra kullanıcı adı da istenecektir. İşte bu alana da, programlara girme yetkisi olan kişilere ilişkin sisteme girişinin sağlanacağı kullanıcı adı girilmelidir. Örneğin kullanıcı adı olarak personelinizin isminin üç karakterini girebilirsiniz. Programınız sisteminize ilk yüklendiğinde 4 adet kullanıcı tanımlı olacaktır. Bunlardan
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 18
ilki supervisor, ID'si SRV, passwordu SERI9000' dir. Supervisor programlar üzerinde tüm yetkilere sahip olduğundan, bu kullanıcı kodu ile sadece yetkili kişiler programlara girmelidir. Supervisor passwordünü ilgili alana gelerek silip, yeni password girebilirsiniz. Diğer tanımlı kullanıcılar 1-2-3 şeklinde sıralanmıştır ve password verilmemiştir. ġifre: Kullanıcı olarak tanımlamakta olduğunuz personelinize, sadece kendisinin bileceği bir password vermelisiniz. Böylece programlara sadece o kullanıcı ya da, o kullanıcının passwordünü bilen kişiler girebilecektir. Kullanıcı passwordünü bu alana girip ENTER tuşuna bastıktan sonra, girmiş olduğunuz password kaybolacak ve bunun yerine (------) işaretleri gelecektir. Bu, passwordleri herkesin görmemesi için oluşturulmuş bir güvenlik önlemidir. Uzun Adı: Kullanıcı olarak tanımlamakta olduğunuz personelinizin ismini bu alana girmelisiniz. ġube No: Merkez ve şube bağlantılı olarak çalışan firmalarda, şubelerden terminal server ile merkeze bağlanıp evrak girişleri yapan her bir kullanıcının hareketi, merkezden yapılmış gibi işlem görmekte, kategori kullanım özelliğinden dolayı da, aynı muhasebe fişi içine kayıt edilmektedir. Bu durumda da evrak girişlerinin merkezden mi yoksa şubelerden mi yapıldığı ayırt edilememektedir. İşte bu alanda sizden istenen; merkez ve şube evraklarını ayırt edebilmeniz amacıyla, tanımladığınız kullanıcınız şubenizde çalışıyor ise, ilgili şubenin numarasını girmenizdir. Böylece evrak girişlerine ait muhasebe fişlerinde bu alana girdiğiniz şube numarası dikkate alınacaktır. Tabi bunun haricinde Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/Entegrasyon parametreleri/Entegrasyon şekil parametreleri (096113) ekranında yer alan entegrasyonda kategori kullanımı olsun parametresi ile kategori kullanımında (merkezde) kullanıcı Ģube no değerlendirilsin parametreleri de evet olarak işaretlenmiş olmalıdır. Bu durumda ilgili kullanıcınızın merkezden girdiği evrak hareketine ait muhasebe fişinin sıra nosu,
Şube numarası,
Kategori numarası ve
Fiş sıra numarasının birleştirilmiş hali ile kayıt edilecektir. Örneğin X kullanıcınızın şube numarasını 12 olarak düşünelim. Bu kullanıcı terminal serverla merkeze bağlanıp hareket girişi yaptığında fiş sıra numarası 12900001 olarak kaydedilecektir. Yani 900001 numaralı muhasebe fişinin başına 12 şube numarası yazılacaktır. Daha sonra merkezden herhangi bir kullanıcı bu evrakı çağırıp üzerinde düzenleme yapsa dahi fişin sıra numarası değişmeyecek 12900001 olarak şube kaydı aynen korunacaktır. E-mail Adresi: Bu alana da ilgili kullanıcının e-posta adresini girebilirsiniz. Grupları Seçin: Eğer bir önceki bölümde açıkladığımız gibi çalışma gruplarını programınıza tanıttıysanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan çalışma gruplarını ekrana getirebilir ve buradan ilgili kullanıcının hangi çalışma grubuna dahil olduğunu kutucukları tıklayarak belirleyebilirsiniz. ġifre DeğiĢimi: Tanımlamakta olduğunuz kullanıcınızın güvenlik açısından belirli dönemler dahilinde programlara giriş şifresini değiştirme zorunluluğu getirebilirsiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 19
Şifre değişikliği tamamen SRV'nin kullanıcılar için belirleyeceği dönemler dahilinde olacak dolayısıyla her kullanıcı belirtilen periyodda şifre değişikliğini gerçekleştirmek zorunda kalacaktır. Böylece programlar daha kontrollü ve daha güvenli olarak çalıştırılabilecektir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan dönem seçimini yapın. Programınız size; ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir, yılda bir ve serbest seçeneklerini sunacaktır. Daha sonra kullanıcılar kendileri için seçilen dönem geldiğinde programları çalıştırmak istediklerinde öncelikle hatalı şifre mesajı ile uyarılacaklar sonra da şifre değiştirme ekranına ulaşacaklardır. Bu aşamada yapılması gereken ilk önce eski şifrenin, sonrasında da yeni şifrenin girilmesi en son olarak da yeni şifrenin kontrol amaçlı tekrar girilmesidir. Bu şifre değiştirme ekranı daha sonraki değiştirme dönemi geldiğinde tekrar karşılarına gelecektir. Kullanıcı Pasif mi?: Programlarımızda işten ayrılan ya da izinli olan kullanıcılarınızın, programlara giriş kodunu ve şifresini pasif konuma getirebilmeniz mümkündür. Böylece diğer kullanıcıların bu kullanıcı kodunu ve şifresini kullanarak programları çalıştırmalarını engellemiş olur, bunun yanı sıra ilgili kullanıcının programda hangi kayıtları gerçekleştirmiş olduğunu ALT+G tuşları yardımıyla izleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek işlem, kullanıcı tanımlama ekranından istediğiniz kullanıcı için pasif mi parametresini “evet” olarak seçmenizdir. Bu durumda ilgili kullanıcının kodu ve şifresiyle programlara girilmek istendiğinde programınız sizi “kullanıcı pasif, lütfen sistem sorumlusu ile görüĢün” mesajıyla uyaracaktır. Ġzin Verilen Ġlk ve Son IP: Her bilgisayarın ağ üzerinde bir numarası vardır ve bu numara o PC' ye özeldir. Örneğin X kullanıcınızın ağ üzerindeki numarasının 192.168.0.191 olarak tanımlı olduğunu, Y kullanıcınızın 192.168.0.192 olarak tanımlandığını varsayalım. Bu alanlara kullanıcılarınızın şifreleri haricinde IP numaralarını girerek programlara girişlerini farklı bir şekilde sınırlandırabileceksiniz. Böylece kullanıcılarınızın, sadece ve sadece kendi bilgisayarlarından programa girişlerini mecbur kılabileceksiniz. Bunun için ekranınızdaki Ġzin verilen Ġlk IP no ve Son IP No alanlarına tanımladığınız kullanıcı için IP numara aralığı vererek sadece bu numaralara sahip bilgisayarlardan programa giriş yetkisi verebileceksiniz. IP sınırlamasını departmanlar bazında da yapabilmeniz mümkündür. Bunun için sizden beklenen, aynı departmanda çalışan personellerinizin hangi IP numaralar arasındaki bilgisayarlara sahip olduğunu bu alanlardan programa tanıtmanızdır. Evet, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda siz de ilk kullanıcınızı sisteminize tanıtmış oldunuz. Şimdi yapmanız gereken bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeniz ve diğer kullanıcılarınızı da aynı şekilde sisteme tanıtmanızdır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 20
SİSTEM
Sistem bölümü; Ekonomik Seri programlarının genel akışını yönlendirebileceğiniz,
programınızı kullanmaya başlamadan önce veya kullanım sırasında tanımlanması veya
değiştirilmesi gerekli parametrelerin bulunduğu bölümdür.
Sistem bölümü 4 seçenekten oluşmaktadır. Birinci seçenek yani sistem ve program
parametreleri tüm programlarda geçerli olacak parametreleri içermektedir. Diğer seçeneklerde
ise, sadece ilgili modüllerimize ilişkin parametre girişleri yapılacaktır. Örneğin 2. seçenek
olan stok ve sipariş parametrelerinden, stok ve sipariş ile ilgili tanımlamalar yapılacaktır.
Parametre olarak nitelendirdiğimiz ve firma ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilecek bazı
tanımlamalar, programlarınız sisteminize ilk yüklendiğinde, en çok kullanılan halleri ile
karşınıza gelecektir. Örneğin dönem parametreleri bu sınıfa girer ve dönemler ay bazında
karşınıza gelir. Sistem parametreleri de en çok kullanılan halleri ile karşınıza gelecektir. Bu
parametreler üzerinde dilediğiniz değişiklikleri yapmakta serbestsiniz.
Bazı parametre giriş ekranlarında ise hiç bir veri ile karşılaşmayacaksınız. Çünkü bu
parametreler firmadan firmaya benzerlik göstermeyen parametrelerdir. Örneğin fiyat
parametreleri gibi.
Sistem bölümünün yer alan dönemsel işlemler ile parametre girişleri değil, modüllerimizde
kullanılan dosyaların düzenlemeleri, güncelleştirmeleri yapılmakta ve yeni yıl işlemleri ile yıl
sonu kapanış ve devir işlemleri gerçekleştirilmektedir. Evet, sistem bölümünü sizlere genel
olarak tanıtmaya çalıştık. Şimdi, bu bölümde yer alan her bir seçeneği tek tek açıklamaya
başlayalım.
Sistem ve Program Parametreleri
Sistem bölümünde yer alan ilk seçenek, sistem ve program parametreleridir. Bu seçenekte 9
program yer alır. Bu programlar yardımı ile, programların akışı ile ilgili bazı ortak
parametrelerin girişleri gerçekleştirilecek (örneğin vergi parametreleri, dönem parametreleri
gibi) ve programların görsel özellikleri üzerinde değişiklikler yapılabilecektir. Şimdi bu
bölümde yer alan programları sıra ile incelemeye başlayalım.
Program başlangıç parametreleri (091300)
Sistem ve program parametreleri menüsünde yer alan ilk seçenek, program başlangıç
parametreleridir. Bu bölümde, Ekonomik Seri ile çalışmalarınıza başlamadan önce girilmesi
gerekli parametreler yer alır. Örneğin vade farkı hesaplamaları için faiz yüzdesi, faiz hesap
sistemi ve bunun gibi programlarınızı kullanmaya başlamadan önce yapılması gerekli
tanımlamalar bu bölümden girilecektir. Programa çalıştırdığınız, karşınıza aşağıdaki gibi bir
ekran gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde de bilgi girişlerinin yapılacağı program başlangıç
parametreleri, oranlar ve vergi parametreleri, Barkod/Potable PC parametreleri ve
terazi/Kantar parametreleri adında 4 adet buton yer alacaktır. Şimdi bu butonları tıkladığınız
da ulaşılacak ekranlardan yapılacak girişlerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım.
Program Başlangıç Parametreleri
Bu ekrandan girilecek parametreler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 21
Yeni Türk Lirası Kullanımı Aktif: Bu parametrenin programlarımızda yer almasının temel
amacı çalışmakta olduğunuz firmanın YTL firması olduğunun ayrıt edilmesi ve bu doğrultuda
yanlışlıklara sebep verilmemesidir. Bunun için ilgili parametre işaretli olmalıdır. Zaten 2005
yılında açılacak her yeni firma için bu parametre default seçili olacaktır.
Yıllık Faiz Oranı (%) : Bu alana, firmanızda kullanılan yıllık faiz oranı girilecektir. Bu
alana gireceğiniz oran;
-Stokların reel maliyetlerinin hesaplanmasında,
-Senet ve çek detaylı raporlarında yer alan reeskont faizlerinin hesaplanmasında kullanılır.
Faiz Hesap Sistemi: Bu alana gelip satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, firmanızda kullanılan faiz hesap sisteminin hangisi
olduğunu belirtmenizdir. Faiz hesap sistemlerine ilişkin kısa açıklamalar aşağıda sunulmuştur;
1. Bileşik Faiz: Genelde bankaların kullandığı faiz hesap sistemidir. Gün üzerinden
hesaplanan faiz ana paraya eklenir ve yeni faiz bulunan bu değer üzerinden hesaplanır.
2. Basit Faiz: Piyasada kullanılan faiz hesap sistemidir. Faiz gün bazında hesaplanarak ana
paraya eklenmez, sadece vade sonunda hesaplama yapılır.
Şimdi yukarıdaki açıklamalarımızı da dikkate alarak, firmanızda uygulanan faiz hesap
sistemini seçiniz.
Yıldaki Gün Sayısı: Faiz
hesaplamalarında, genellikle
tüm ayların gün sayısı 30 olarak
kabul edilir. Bu durumda
yıldaki gün sayısı; 30 x 12 =
360 olarak bulunmaktadır.
Ancak bazı firmalar, bütün
ayları 30 gün olarak değil de,
her ayı içerdiği gün sayısı kadar
kabul etmektedirler. Örneğin
Mart, Temmuz, Ağustos
aylarını 31 gün kabul ederler.
Bu durumda yıldaki gün sayısı
da 360 değil, daha farklı bir
rakam olacaktır (365 gibi). İşte siz de, kendi firmanız için kabul edilen yıldaki gün sayısını
bu alana girmelisiniz. Bu alana gireceğiniz rakam faiz hesaplamalarında dikkate alınacaktır.
Otomatik Hesap Kapama Şekli: Ekonomik Seri programlarında hesap kapama işlemleri
(Satın Alma, Satış ve Finans yönetimlerinin kartlar menüsündeki hesap kapama programından
müdahale edilmedikçe) otomatik olarak yapılır. Ancak otomatik hesap kapama yapılırken
fatura tarihinin mi, yoksa vade tarihinin mi dikkate alınacağı kullanıcının seçimine
bırakılmıştır. Bu alanda tahsilatlarınız karşılığında yapılacak fatura kapama işlemlerinde
hangi kriterin baz alınacağı belirlenecektir. Fatura kapama için ya fatura evrak tarihini ya da
fatura vade tarihini seçebilirsiniz. Fatura evrak tarihi seçildiğinde (ilk fatura önce kapanı),
evrak tarihi en eski olan faturalar önce kapatılır. Fatura vade tarihi (ilk vade önce kapanır)
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 22
seçildiğindeyse, vade tarihi en eski olan faturalar önce kapatılır. Şimdi satır sonu butonunu
tıklamak suretiyle açılacak pencereden otomatik hesap kapama şeklini belirleyiniz.
Satış Noktası Depo No: Bu alanın Ekonomik Seri 9 programlarında herhangi bir fonksiyonu
bulunmamaktadır.
Kurlar Firma İçin Özel: Ekonomik Seri programlarını birden fazla firma için aynı anda
kullanmanız mümkündür. Eğer siz de birden fazla firmayla işlem yapıyorsanız, her firma için
döviz kurlarının ayrı ayrı mı girileceğini, yoksa bir firmadan girilen döviz kurlarının bütün
firmalar için mi geçerli olacağını bu alanda belirteceksiniz. Yani bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden evet seçeneğini tercih ederseniz, günlük
döviz kurlarını her firma için ayrı ayrı girmeniz gerekir. Aksi takdirde, yani bu alanda hayır
seçeneğini tercih etmeniz durumunda, herhangi bir firmadan girilen döviz kurları diğer
firmalar için de geçerli olacaktır.
Kur Hesaplama Şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (EUR, USD vb.) almış oldukları
stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan
belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz
alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur
hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini
tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış
kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre “döviz alış” olarak seçilmelidir.
Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru
1,25-YTL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x1,25=125-
YTL olarak hareket görecektir.
Program Lisanı: Ekonomik Seri programlarımızı farklı dillerde kullanabilmeniz
mümkündür. Bu alanda programı kullanacağınız lisanın seçimi yapılacaktır. Bunun için satır
sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden lisan seçiminizi yapın. Ayrıca lisan seçimi için
programlarımızın giriş ekranında yer alan “lisan seçimi” ikonunu da kullanabilirsiniz.
Ülke ve Şirket Ean Kodu: Barkodlar tipleri açısından kendi aralarında gruplara ayrılırlar. Uluslararası standartlarda her ülkeye özel olan ean barkod kodları vardır. İşte programınızın bu alanına ülkenize ve şirketinize ilişkin barkod kodunu girebilirsiniz.
Barkod/Potable PC parametreleri
Bu bölümden barkod okuyucularına yönelik parametre girişleri yapılacaktır. Şimdi bu
girişlerin neler olduklarını incelemeye çalışalım.
Barkod Okuma Yolu: Ekonomik Seri programlarından barkod ile işlem yapılması
durumunda, barkod okuma yolunun neresi olduğu satır sonu butonunu tıklayarak açılacak
pencereden seçilmelidir. Daha sonrasında da iletişim yolu, hızı, eşlik, stop bit parametrelerine
girişler yapılmalıdır.
Programlarımızda hafızalı barkod okuyucu tipi olarak CS-1054 el terminali ile işlem
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla ekranda gördüğünüz “hafızalı barkod okuyucu tipi ve
Miktar ön eki” parametrelerine ilişkin detaylar da CS-1054 terminali nasıl kullanılır başlığı
altında verilecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 23
CS-1054 El terminali Nasıl Kullanılır?
Ekonomik Seri‟de CS-1054 el terminali ile işlem yapacak kullanıcılarımızın öncelikle
MİKKUR programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç
Parametreleri ekranında yer alan hafızalı barkod okuyucu tipi alanını CS-1504 olarak
seçmeleri, sonrasında da bu terminale kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını ve
yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya
bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı, ambar fişi vb.) aktarılabilecektir.
CS-1054 el terminalinden okutulan stok bilgilerinin kayıtlı olduğu dosyalar (stok sayımları
gibi) Ctrl+N (Dosyadan barkod oku) yardım tuşu kullanılarak stok sayım fişi, stok ambar fişi
vb. evraklara otomatik olarak aktarılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem stok bilgilerinin
aktarılacağı evrakın hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekranda yer
alan "tanımlı barkod okuyucudan transfer" butonunun tıklanmasıdır. Bu işlem sonrasında
programınız otomatik olarak terminal ile iletişime geçecek ve içerdiği bilgiyi okuyup ilgili
evraka aktaracaktır. Aktarma işlemi sonrasında da ekrana
"terminaldeki bilgileri sil, bilgiler kalsın"
şeklinde bir mesaj ile sunacaktır. Bu doğrultuda kullanıcılarımız terminaldeki bilgilerin
silinmesini istiyor ise terminaldeki bilgileri sil seçeneğini, bilgilerin terminaldeki dosyada
saklı kalmasını istiyor ise de bilgiler kalsın seçeneğini seçerek işlemlerini tamamlayacaktır.
CS-1054 el terminali stokların sadece barkodlarını okumaktadır. Dolayısıyla aynı stoktan
birden fazla olması durumunda bu stokların toplu olarak terminaldeki dosyaya yazdırılması
mümkün olmamakta her bir stok ayrı ayrı terminalden okutulup ilgili dosyaya yazılmaktadır.
Örneğin işletmenizde 250 adet gofretin bulunduğunu ve bu bilgininde terminaldeki dosyaya
yazdırılacağını daha sonrada evraklara aktarılacağını düşünelim. Bu durumda ilgili barkod
okuyucusunun 250 defa aynı stoku okuması gerekecektir. Bu durum hem kullanıcı açısından
hem de bilgilerin doğru olarak işlenmesi açısından büyük bir karmaşaya sebep olabilmektedir.
Bu doğrultuda stok miktarlarının toplu olarak işlenebilmesi için sadece miktar girişlerinin baz
alınacağı ve belirli numaralara göre takibinin yapılacağı önceden oluşturulmuş şablon miktar
barkodlarından yararlanılmaktadır. Yani stokların kendilerine ait barkodları haricinde bu
stokların ne miktarda olduğunun girileceği şablon barkod miktarları kullanılmaktadır. Bu
aşamada öncelikle sayılacak stokun barkodu, sonrasında da bu stokun miktarını gösterecek
şablon barkodlar el terminalinden okutularak işlem tamamlanmaktadır. Miktarların
okutulacağı barkod şablonları Code39 ile oluşturulmuş barkodlardan meydana gelmiştir.
Kuruluş programının program başlangıç parametrelerine eklenen Miktar Ön eki parametresi
ile de, miktar girişlerinde baz alınacak şablon barkodların dolayısıyla miktarların hangi ek ile
takip edileceği belirlenecektir. Bu alana NUM ifadesi girilirse, barkodların miktarlarında
NUM ile başlayan barkodlar
NUM1, NUM2, NUM3, NUM4, NUM5,...NUM9,
NUM10, NUM20, NUM30, NUM40...NUM90,
NUM100, NUM200, NUM300,NUM400...NUM900.
dikkate alınacaktır.
Şimdi sayılacak stokların miktarları ile birlikte el terminalindeki dosyaya nasıl
kaydedileceğini bir örnekle açıklamaya çalışalım..
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 24
Marketinizde 458 adet Y stokunun sayıldığını varsayalım. Öncelikle yapılması gereken Y
stokunun barkodunun el terminalinden okutulması sonrasında da bu stokun miktarını
gösterecek şablon barkod miktarlarının tek tek el terminalinden geçirilmesidir. Örneğimize
göre öncelikle NUM400 ile başlayan şablon barkod miktarı okutulmalı, sonrasında NUM50
şablon barkod miktarı en sonra da NUM8 şablon barkod miktarı okutularak toplamda 458
adet Y stoku terminaldeki dosyaya işlenmelidir.
Tüm stoklar bu şekilde sayılıp dosyaya kaydedildikten sonrada, bilgilerin uygun oldukları
evraka aktarılması için el terminali yuvasına yerleştirilmelidir. Daha sonrada programınızın
sayım evrakı, ambar fişi vb evraklarında CTRl+N tuşuna basılmalı ve açılacak ekrandaki
tanımlı barkod okuyucudan transfer butonu tıklanmalıdır. Bu doğrultuda programınız,
terminaldeki dosyadan önce barkodu okuyacak ve ilgili stoku bulacak, sonrada kendine
atanmış yani kuruluş programından belirtilen miktar ön eki ile, örneğimize göre (NUM) ile
başlayan satırları bulup bu stok için atanan miktarları toplayacak ve evraka tek satır halinde
yazacaktır. Yani Y stokunun miktarını 458 adet olarak tek satırda gösterecektir.
Eğer hafızalı barkod okuyucusu kullanmıyor iseniz, bu alanı “Yok” olarak işaretlemeniz
yeterli olacaktır.
Terazi/Kantar Parametreleri
Ekonomik Seri programlarında kullanıcılarımızın, terazi veya kantarlardan tartmış oldukları
stok miktarlarını irsaliye fatura vb evrakların miktar alanlarına otomatik olarak
yansıtabilmeleri ve bu bilgiler doğrultusunda evrak girişlerini yapabilmeleri amacıyla, gerekli
olan parametre tanımlamaları bu bölümden yapılacaktır. Daha sonra da Terazi ve kantardan
okunan miktarların Fatura, irsaliye vb evraklara aktarılmasını sağlayacak F9 (terazi), Shift+F9
(kantardan brüt ağırlık oku) ve Shift+F10 (kantardan dara ağırlık oku) yardım tuşları
eklenmiştir.
Programla ilgili tanımlamalar yapılmadan önce kullanıcılarımızın, terazi veya kantarların
bilgisayar ile iletişimini sağlayacak bağlantıları hazırlamış olmaları gerekmektedir. Daha
sonrasında da bilgi okuma esnasında herhangi bir problemle karşılaşmamak amacıyla
bağlantılar detaylı olarak test edilmelidir. Bu bağlantıların nasıl yapılacağına ilişkin detaylar
terazilerin kullanım kitabında belirtilmektedir. Terazinin/Kantarın bilgisayar ile sağlıklı
iletişim kurup kurmadığı Windows işletim sisteminde bulunan “Hyper terminal” aracılığı
ile tespit edilebilir.
Hyper Terminal nasıl kullanılır
Start (Başlangıç) -> Programs (Programlar) -> Accessories (Donatılar) ->
Communications (İletişim) bölümünden “Hyper terminal” çalıştırılır.
Karşınıza gelen ekranda size, ilgili bağlantı için isim sorulur. Eğer yeni bir aygıt
denenecek ise buraya “Terazi_Test” gibi bir isim girişi yapılabilir. İsmin herhangi bir
önemi yoktur.
Daha sonra connection ayarları ile ilgili bir ekranla karşılaşılır. Bu ekrandan
connection seçimi yapılır. Örneğin Com1.
Bu işlem sonrasında port ayarları ekranına ulaşılır. İlgili terazi/kantara ait dokümanda
belirtilen ayarlar buraya girilir. Yani terazi veya kantarla kurulacak İletişimin hızı,
Data Bit , Eşlik , Stop Bit gibi detaylar bu ekrandan verilir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 25
Tanımlama bitip onaylandıktan sonra terazinin çalışması test edilmeye hazırdır. Terazi
çalıştırıldığında ekranda terazinin gönderdiği bilgi görünür. Yani tanımlanan terazinin
gönderdiği her bilgi hyper terminal ekranından izlenir. Sağlıklı bilgiler geldiğini
gördükten sonra programa tanıtma aşamasına geçmek en mantıklısıdır.
Eğer hyper terminalde daha önce tanımladığınız terazi/kantar bilgilerini test etmek
istiyorsanız, ilk açılan bağlantı isim ekranını kapatıp, file (Dosya) -> open (Aç) ile
eski çalışmayı açıp test edebilirsiniz.
Terazi ve kantar parametreleri Terazilerin bağlantılarına yönelik tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra da; terazi veya
kantardan bilgi okuma işleminde kullanılacak parametreler bu bölümünden tanımlanacak ve
herhangi bir yazılım işlemine gerek kalmadan bilgi okuma işlemi gerçekleşebilecektir.
Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım,
Cihazın bağlantı parametreleri aşağıdaki gibi olsun;
İletişim yolu : COM1
İletişim hızı : 9600
Data Bit : 8
Eşlik : Even
Stop Bit : 1
Bu cihazlardan bize “ABC001250XYZ” şeklinde 12 karakterden oluşan bilginin geldiğini
düşünelim. Burada işimize yarayacak olan bilgi 4. karakterden itibaren 6 karakterlik
bölüm olacaktır. Yani bilginin “001250” olan bölümü kullanılacaktır. Bu örneğe göre cihazın
bağlantı parametrelerini ve cihazdan gelen bilgiye ait detayları parametreler ekranından
girelim.
Yukarıda belirttiğimiz
İletişim yolu : COM1
İletişim hızı : 9600
Data Bit : 8
Eşlik : Even
Stop Bit : 1
bilgileri aynen programa tanıtılır.
Gelen bilginin karakter sayısı : 12 (toplam karakter sayısıdır)
Bilgiden okunmaya başlanacak karakter: 4 (gelen bilginin kaçıncı karakterinden itibaren
okunmaya başlayacağına ait bilgidir.)
Bilgiden kaç karakter okunacağı: 6 (kaç karakterlik bilginin okunacağıdır)
Terazi veya kantardan okunan bilgiler evraklara nasıl aktarılır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki programınız bu bilgilerin okunmasına yönelik size F9 (terazi),
Shift+F9 (kantardan brüt ağırlık oku) ve Shift+F10 (kantardan dara ağırlık oku) yardım
tuşlarını sunacaktır.
Şimdi stok hareket evraklarından her hangi birini (irsaliye fatura vb.), çalıştırıp evrak genel
bilgilerini girelim. Hareket satırlarında teraziden bilgisi okunacak stoku seçip imlecimizi
miktar alanına getirelim. Şimdi yukarıda belirttiğimiz yardım tuşlarından herhangi birini
kullanarak terazi veya kantardan tartılan miktarı bu alana taşıyıp girişimizi tamamlayalım.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 26
F9: Miktar alanında bu tuşa basılırsa cihazdan tartılan bilgi direk miktar olarak işlenir.
Shift+F9 : Bu tuşlar cihazın tarttığı bilgiyi brüt ağırlık olarak okur ve miktar olarak işler.
Shift+F10 : Cihazın tarttığı bilgiyi dara ağırlık olarak okur ve miktar olarak işler.
Evraklarda Shift+F9 ve Shift+F10 bağlantılı çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Şöyle ki;
Shift+F9 ile bir değer okudunuz. Bu değer 1250 kg olsun. Evrak bu 1250 yi hem brüt ağırlık
hem de miktar olarak hafızasına alır. Daha sonra aynı evrak çağırıldığında ve bu defa
Shift+F10 a basıldığında okunan değer dara olarak hafızaya alınır. Bu miktarda 400 kg olsun.
Program daha önce tartılan 1250 brüt ve şimdi tartılan 400 darayı işleyerek evrak miktarını
1250-400=850 kg yapar. Çünkü artık net miktarımız bu değerdir. Ayrıca satır detayında
bulunan brüt ve net ağırlık alanları da artık bu değerler üzerinden hesaplanıp hafızaya
alınmıştır.
Oranlar ve Vergi Parametreleri
Bu butonu tıkladığınız karşınıza gelecek ekrandan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır.
Hizmet Vergi Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda vergi oranlarını içeren bir
pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, fatura üzerinden uygulanan masraflara ilişkin
vergi oranını belirlemenizdir. Seçiminizi vergi seçeneklerini bir kez tıklayarak yapabilirsiniz.
Müstahsil Borsa – Müstahsil Bağkur – Müstahsil Diğer (%) : Stok, Satın Alma ve Finans
yönetimlerinin faturalar bölümünden müstahsilden alış faturaları girilebilmektedir. Birinci ve
ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden
muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada, 2 nüsha fatura
düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermek, ve diğerini ona
imzalatarak almak zorundadırlar. Buna müstahsil faturası denir.
Müstahsilden alış faturasında, oranları devlet tarafından açıklanan bir takım kesintiler
yapılmaktadır. Bunlar; gelir vergisi stopajı, fon payı, bağ kur, borsa vs.dir. Müstahsilden alım
yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, yukarıda
saydığımız kesintilerini de fatura üzerinde göstermek zorundadırlar. İşte program başlangıç
parametrelerinin bu alanlarına, müstahsillerden yapılacak borsa-bağ-kur ve diğer kesintilere
ilişkin yüzdeler girilecektir. Gelir vergisi stopajı ve fon payı ile ilgili kesinti oranları
Sistem/Gelir Vergisi ve Fon Payı Parametreleri programından girilecektir (Bkz. Sistem/Gelir
Vergisi ve Fon Payı Parametreleri). Bu girişler yapıldıktan sonra, müstahsilden alış faturası
girerken kesintiler otomatik olarak hesaplanır. Hesaplanan bu kesintileri de, fatura ekranınızın
alt tarafında oranları ile birlikte görebilirsiniz.
Hal Stopajı (%)-Hal Kom. K.D.V. (%)- Hal Rüsum %, Hal Navlun KDV’si: Stok, Satın
Alma ve Finans yönetimlerinin faturalar bölümünden hal faturası girilebilmektedir. Hal
faturaları üzerinden kesilen hal stopajı hal kom. K.D.V. yüzdesi, fatura bedelinden düşülecek
rusüm yüzdesi, Hal navlun yüzdesi bu alanlara girilmelidir.
Sandık K.D.V. (%): Hal ile olan alım-satım işlemlerinde, hale gelen malların kasaları ayrıca
takip edilmek istenebilir. Bu alana sandık K.D.V. yüzdesi girilmelidir.
Hal Beyannamesi Döküm Sayısı - Hal Satış Bordrosu Döküm Sayısı:SATIŞ yönetiminde
hal beyannamesi ve hal satış bordrosunun yazıcıya dökümü alınabilmektedir. Bu beyanname
ve bordronun yazıcıya her dökümünde bu alana bir değer atanır ve bu değer birer artarak
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 27
devam eder. Kullanıcılar bu alanlardan hal beyannamesinin ve hal satış bordrosunun şimdiye
dek kaç kez döküldüğünü görebilir, beyannamenin üzerinde de yer alacak bu döküm sayısını
dilerlerse değiştirebilirler.
Müstahsil (%) - Tüccar (%): Hal faturalarının vergilendirilmesi diğer fatura cinslerinden
farklıdır. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılmaktadır.
Tüccarlardan yapılan alış-verişlerde farklı vergi oranı, müstahsillerden yapılan alış-verişlerde
farklı vergi oranı uygulanabilmektedir. İşte bu alanlarda, kanunen müstahsil ve tüccarlar ile
yapılan hal alış-verişlerinde geçerli olacak K.D.V. oranı seçilecektir. Alım-satım yapılan
müstahsil ve tüccarlar SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerinden tanıtılırken, ALT+T
Detaylar penceresinden hal cari tipinin girişi (tanıttığınız carinin müstahsil mi, tüccar mı?
olduğu) unutulmamalıdır.
ÖTV Vergi Tipi: Bu alanda sizden istenen, ÖTV kapsamına giren ürünlerin alım yada satım
işlemlerinde geçerli olacak vergi oranını seçmenizdir.
Firma ÖTV'den Muaf: Bu parametrenin programlarımızda yer almasının temel amacı Satış yönetimi/ Evraklar/ Faturalar/ Açık ihraç kayıtlı mal satıĢ faturası (61160) ile işlem yapan kullanıcılarımızın ÖTV kapsamına giren stoklar için giriş yaptıklarında faturadaki carinin ÖTV tutarından muaf tutulması, dolayısıyla cari muhasebe hesabına işlenecek ÖTV tutarının Diğer muhasebe kodlarındaki (92000) "Ġstisna ÖTV muhasebe kodu" alanından girilecek hesaba işlenmesini sağlamaktır. Bunun için kullanıcılarımızın öncelikle firma ÖTV'den muaf parametresini "Evet" olarak seçmeleri ve İstisna ÖTV muhasebe kodu alanına da bu tip ÖTV tutarı için çalışacak muhasebe hesap kodunun girilmesidir. Bu gereklilikler sağlandıktan sonra ilgili faturadan girilen cari, ÖTV tutarından muaf tutulacaktır. Bu durum sadece Açık ihraç kayıtlı mal satıĢ faturası (61160) için geçerlidir.
Evet, program başlangıç parametrelerinin neler olduğunu sizlere açıklamaya çalıştık. Eğer
girişleriniz bitti ise, girdiğiniz parametreleri ALT+S tuşları ile kaydetmeniz gerekir.
Program akış parametreleri (091400)
Sistem ve program parametreleri menüsünün bu seçeneği program akış parametreleridir. Adından da anlaşılacağı üzere bu program ile, programlarınızın genel akışı ile ilgili tercih edebileceğiniz bazı parametreler tanımlanacaktır. Bu parametreleri dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilmek imkanına sahipsiniz. Program akış parametrelerine girdiğinizde, karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekranın girişler başlıklı kolonunda yer alan kutucukları tercihinize bağlı olarak evet/hayır şeklinde tıklayıp parametrelerinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi, bu parametrelerin neler olduğunu sıra ile incelemeye başlayalım. 1-) Eksi Stok ÇıkıĢında Uyar: İrsaliye fatura vb evraklar ile stok çıkışı yaparken, bu stokların depolarınızda ki miktarlarının eksi olması durumunda programın giriş sırasında sizi uyarmasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Böylece ilgili stokları evrakınıza girdiğiniz anda programınız sizi
Depoda -100 adet X stoku var
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 28
şeklinde uyaracaktır. Aksi halde yani bu alana karşılık gelen kutucuğu (X) “hayır” olarak işaretlerseniz herhangi bir uyarı ile karşılaşılmayacaktır. Bu uyarı sadece giriş sırasında bir kere karşınıza gelecektir. Eğer ilgili evrak üzerinde eksi olan stokların bulunduğu satırlara her geldiğinizde programın sizi sürekli olarak uyarmasını istiyor iseniz, bu parametre ile birlikte Eksi Stok ÇıkıĢında Her Satırda Uyarı Verilsin parametresini de “evet” olarak işaretlemelisiniz. 2-) SipariĢ Alımında Durum Kontrolü: Alınan sipariş fişi girişlerinde, sipariş alınan miktar ile eldeki stokların karşılaştırılıp, eğer eldeki stoklar siparişi karşılamaya yetmiyorsa, bir uyarı mesajı verilmesini ve bu stokun genel durumunu (alınan ve verilen siparişlerini, karşılanan siparişi…vb.) gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloya ulaşabilmek için, sipariş alımında durum kontrolü parametresine karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Yukarıdaki parametre -evet- seçildiğinde stok miktarları genel olarak yani bütün depoların toplamı alınarak sipariş ile kontrol edilecektir. Sipariş alımında depo bazında durum kontrolü yapılmasını istiyorsanız akış parametrelerinin alt satırlarında yer alan sipariş alımında depo bazında durum kontrolü parametresini -evet- olarak seçmelisiniz.
3-) Maks. Ġrs.-Fat. Süresi (Gün): Hepinizin bildiği gibi, irsaliyelerin kanunen 10 gün içinde faturalaştırılma zorunluluğu vardır. Bu alana, firmanızda irsaliyelerin maksimum kaç gün içinde faturalaştırılacağı (sizin firmanızda irsaliyelerin 5 gün içinde faturası kesiliyor olabilir) girilecektir. Bu gün sayısı girildikten sonra, fatura kesilirken, girdiğiniz gün kadar geriye dönülecek ve faturası kesilmemiş olan
irsaliyeler ekranınıza getirilecektir. Yani bu alana 5 rakamını girerseniz, içinde bulunduğunuz tarihten itibaren 5 gün geriye dönülerek irsaliyeler taranacak ve faturası kesilmemiş irsaliyeler ekrana getirilecektir. Program akış parametrelerine böyle bir alanı koymaktaki amacımız, sizin maksimum hız ile irsaliyelerinize ulaşmanızı sağlamak içindir. Çünkü, böyle bir alan olmasa idi, programınız dönem başından itibaren ilgili cariye kesilen bütün irsaliyeleri tarayacak, bu da doğal olarak belirli bir zaman kaybı doğuracaktı. Oysa ki bu alana gün girişi yaparak, dönem başından itibaren -belki de gereksiz olan- bir tarama işlemini engellemiş olacaksınız. Evet, yukarıdaki açıklamalarımızı da dikkate alarak, maksimum irsaliye-fatura süresini gün bazında bu alana giriniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 29
4-) Ekstre Vade-Gün: Cari hesapların çalıştığı bölümlerden hesap ekstreleri alırken, ekstrede yer alacak vade bilgilerinin tarih olarak mı (02.02.2005 gibi), yoksa gün olarak mı (30 gün gibi), listelenmesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. 5-) Mamulü Ürüne TaĢı: Üretim Yönetim Paketimizi kullanan bir firmaysanız, ürünlerinizi programa tanıtmak için 2 aşamalı bir süreçten geçmek gerektiğini biliyorsunuz demektir. Bunlardan ilki, hammaddeden ürüne kadar olan tüm stokların, stok kartlarının açılmasıdır. Ürün tanımlamalarında ikinci aşamaysa, stok kartı açılan ürün için bir de ürün tanıtım kartı açılmasıdır. İşte bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemeniz durumunda, ürün tanımlamalarının 2. aşamasını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani mamulü ürüne taşı parametresi -evet- olarak seçildiğinde, stok kartı açılan ürün için, ürün tanıtım kartı da otomatik olarak açılmış olacaktır. Yalnız bunun için; stok kartından o ürün için seçilecek stok cinsi -mamul- olmalıdır. 6-) Kredi AĢımında: Carilerinize (müşteri satıcı, diğer cari) satış yapılırken, programınızın, carinizin o andaki açık hesap bakiyesi ile kredi tavanını (tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girilmektedir) karşılaştırıp, borç bakiyesi kredi tavanını aşıyorsa sizi uyarmasını, kayıt yapmanızı engellemesini, hiç bir müdahalede bulunmadan işlemlerinize devam edebilmenizi yada uyardıktan sonra programınızın sizden isteyeceği onay kodunu girerek işleminize bu şekilde devam edebilmenizi sağlayabilirsiniz. Programınızın bu işlemleri yapabilmesi için, sizin bu alandaki tanımlamanıza ihtiyacı olacaktır. Bu alanda tercih edebileceğiniz seçenekler aşağıda sıralanmıştır; Devam et seçeneğini seçerseniz, kredi aşımında herhangi bir uyarı almadan işlemlerinize devam edebilirsiniz. Uyar seçeneğini seçerseniz, cari hesabınızın o anki borç bakiyesi ile, ona tanıdığınız kredi tavan tutarını ekranınıza getirilecek ve risk aşımı mesajı ile uyarılacaksınız. Kilitle seçeneğini seçtiğinizde ise, borç bakiyesi kendisine tanınan kredi tavanını aşan cari hesabınıza satış yapılmak istendiğinde, program kilitlenecektir. Onay ile devam seçeneği seçildiğinde borç bakiyesi kendisine tanınan kredi tavanını aşan cari hesabınıza satış yapılmak istendiğinde, programınız sizi öncelikle ilgili cari için risk limitinin aşıldığını bildiren bir mesaj ile uyaracak ve sonrasında karşınıza bu evrakı kayıt edebilmeniz için onay kodu girişi yapacağınız bir ekran getirecektir. Bu ekrana evrakınızın tipi (sipariş, fatura vb.), seri ve sıra numarası otomatik olarak yansıyacaktır. Örneğin fatura girişi yaparken böyle bir uyarı ile karşılaşmış iseniz evrakınızın tipi, fatura olarak belirtilecektir. Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızın onay kodunu, kontrol kodu alanına girip işleminize devam etmenizdir. Onay kodu ise MİKKUR/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Evrak Onay Kodu Oluşturma programından alınacaktır. Bu programda da yapılacak tek işlem, onay kodu oluşturacağınız evrakın tipini, tarihini, seri ve sıra numarasını girip F2 tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında programınız kontrol kodunu otomatik olarak oluşturup size sunacaktır. Bu durumda kontrol kodunu ilgili evraka girip işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Eğer bu uyarı mesajını alınan sipariş evraklarında da almak isterseniz bu parametre ile birlikte programınızın Sistem/Stok
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 30
ve Sipariş Parametreleri/Kontrol Parametreleri/Sipariş&Satın alma Kontrol Parametreleri programındaki SipariĢ alımda kredi kontrolü var ve SipariĢ alımda risk kontrolü var parametrelerini “evet” olarak belirtmeniz yeterli olacaktır. 7-) Stok ÇıkıĢında Minimum Seviye Uyarısı: Stok tanıtım kartlarının detaylar penceresinden her bir stokunuz için minimum, sipariş ve hedef seviye miktarlarını girebilmeniz ve stok hareketlerinizi bu miktarlar doğrultusunda düzenleyebilmeniz mümkündür. İrsaliye ve fatura gibi evraklarla stok çıkışı yaparken, ilgili stokların tanıtım kartından girdiğiniz hedef seviye miktarından fazla stok çıkışı yaptığınızda, programınız sizi uyarması için bu parametre karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Böylece programınız sizi,
“bu hareketle stok seviyesi hedef seviyenin altına iniyor” mesajı ile uyaracaktır. Dolayısıyla ilgili stokların depodaki kalan miktarları ile evraktan girilen miktarlarının toplamı, stok tanıtım kartlarından girilen hedef seviye miktarlarına eşit veya küçük olması gerekmektedir. 8-) Farklı Ana Sağlayıcıda Uyar: Stok Tanıtım Kartından her bir stokunuzun temin edileceği ana sağlayıcı (satıcı firma) kodları da girilebilmektedir. Eğer stoklarınız için ana sağlayıcı kodları girdiyseniz, bu stoklardan ana sağlayıcının haricinde başka bir firmaya sipariş verilmesi durumunda programınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Herhangi bir uyarı almak istemiyorsanız seçiminiz (X) hayır olmalıdır. 9-) Alacağı Olmayan Satıcılara Ġade Yapılmayacak: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak seçildiğinde, alacak bakiyesi olmayan bir satıcı firmaya iade faturası kesilemeyecektir. İade faturası girişleri yapılıp kayıt edilmek istendiğinde program size yeterli alacak bakiyesi olmadığından bu satıcıya iade yapamazsınız mesajını verecek ve kayıt işlemi yerine getirilmeyecektir. 10-) Matris Ġle Gelen Iskonto DeğiĢtirilmesin: Ekonomik Seri programlarında belirli stoklardan belirli carilere yapılan satışlarda otomatik ıskonto uygulanabilmektedir (Bkz. Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları). Her stokunuz için uygulanacak ıskonto oranı farklıysa, bu oranları irsaliye veya fatura ekranında, o stokun üzerindeyken önce ALT+D, sonra ALT+T tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz (satır ıskontosu ekranından). Evrak genelindeki ıskonto yüzdesiyse, irsaliye ve fatura ekranının alt bölümünden izlenebilir. İşte ıskonto tanımlamaları programından otomatik olarak gelen bu ıskonto yüzdelerinin (satır ıskontolarının) irsaliye veya faturadan değiştirilmesini engellemek için bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Stoklarınıza otomatik olarak uygulanan satır ıskontolarını irsaliye ve faturadan müdahale edebilmek için bu alan hayır olarak seçilmelidir. 11-) Ġrsaliye Ve Faturadan Fiyat DeğiĢikliğine Geç: İrsaliye ve fatura evraklarından, stok fiyatlarının tek tek veya toplu olarak değiştirilebildiği fiyat değişikliği evrakına geçebilmek için bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Evet seçimini yaptıktan sonra, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra ekranınızın alt tarafında;
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 31
Devam SatıĢ Fiyat DeğiĢikliği ĠĢlemine Geç Proforma Fiyat DeğiĢikliği ĠĢlemine Geç şeklinde butonlar belirecektir. Devam butonu tıklandığında evrakınız kaydedilecek, satış fiyat değişikliği işlemine geç butonu tıklandığında normal fiyat değişikliği evrakına, Proforma Fiyat DeğiĢikliği ĠĢlemine Geç butonu tıklandığında ise, stoklarınızın proforma olarak (kesinleşmemiş) fiyatlarını değiştirebileceğiniz evraka geçilecektir. Bu evraktan dilerseniz irsaliye ve faturadaki satış fiyatlarını stok kartlarına aktarabilirsiniz. Daha geniş bilgi için Bkz. SATIŞ Yönetimi/Evraklar/Fiyat Değişikliği, Proforma Fiyat Değişikliği). 12-) Vade Referans=Mal Kabul/Sevk Tarihi: İrsaliye ve faturadan girilen ödeme planları aynı değilse, ekstrelerde ve vade farkı hesaplamalarında irsaliye ödeme planının mı, fatura ödeme planının mı geçerli olacağı bu alanda belirtilecektir. Eğer vade farklarının irsaliye ödeme planına göre hesaplanmasını istiyorsanız bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz.. Fatura ödeme planının geçerli olabilmesi için seçiminiz (X) hayır olmalıdır. 13-) Ġadeyi Engelleyen Hareketsiz Gün Sayısı:Satın alınan malın bu alana gireceğiniz günden sonra iadesini engellemek için kullanılan parametredir. Örneğin 21.04.2005 gününde satın aldığınız bir malın en geç 26.04.2005 tarihine kadar iade edilebileceği sonraki günlerde iade edilmeyeceğini belirtmek için bu alana günler arasındaki fark yani 5 rakamı girilmelidir. Bu rakam iade edilecek güne dahil değildir. Yani bu alana 5 girilirse 4 gün için iadesi söz konusudur. 14-) Stok ÇıkıĢında Parti Kodları Otomatik DüĢülsün: Stok giriş-çıkışlarını parti veya parti+lot bazında takip eden firmalar, satışların parti kodlarından otomatik olarak düşülmesini sağlayabilirler. Örneğin X stokundan 2 gün ara ile A partisi-100 birim, B partisi-200 birim şeklinde giriş yapılmış. Üçüncü gün 150 birim satış yapılması gerekiyor. Eğer bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenirse, 150 birimlik satışın 100 birimi A partisinden, 50 birimi de B partisinden (yani FIFO'ya göre) otomatik olarak düşülür. Bu çıkış işlemi parti+lot kartı ekrana gelmeden otomatik olarak yapılır. Parametre (X) hayır olarak işaretlenirse, çıkış işlemi için parti kodlarını manuel olarak girmeniz gerekir. 15-) Stoklarda mutlak muhasebe grup kodu kullanılacak: Bu parametre -evet- olarak seçildiğinde, stok tanıtım kartı girişleri esnasında, ALT+M-Tanıtım Kodları penceresinden muhasebe grup kodu girişi yapılmamış ise, o stok kartının kaydına izin verilmeyecektir. Başka bir ifadeyle muhasebe grup kodu girilmeyen hiç bir stok kartı kaydedilemeyecektir. 16-) Belge No kontrolü: Bildiğiniz gibi Ekonomik Seri 'de evrak giriş programlarının tümünde evrak no, tarih, belge no, belge tarihi vb. ortak alanlar vardır. Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, program irsaliyelerin ve faturaların belge numaralarını kontrol eder. Örneğin fatura girişleri sırasında girilen belge numarası daha önce de girilmiş ise (tabii ki aynı cariye), program sizi bu belge no önceden girilmiş mesajıyla uyarır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 32
17-) Vergisiz Stoklar Uyarılsın: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, stok tanıtım kartından vergi oranı girilmeyen stoklar için alış veya satış faturaları girilirken, hareket satırında (stok kodu girildikten sonra) program sizi dikkat vergisiz stok mesajıyla uyaracaktır. Parametre (X) hayır olarak işaretlendiğinde ise, vergisiz stoklar için herhangi bir uyarı mesajı verilmez. 18-) Iskonto DeğiĢikliğinde Yüzdeleri Sabitle: Bu parametre programınızın hizmet/genel hesap/serbest meslek makbuzu evrakı için geçerlidir. Çünkü bu evraklardan girilen ıskontolar diğer evraklardan girilen ıskonto oranları ile aynı özellikleri içermemektedir. Başka bir ifade ile bu evraklardan ıskontonun türünün seçilebilmesi mümkün olmamaktadır. Stok hareket evraklarında ise brüt toplamdan yüzden, önceki ara toplamdan yüzde vs. şeklinde tanıtılabilmektedir. Evrak genelinde ALT+T yaptığınızda program bunun mevcut bütün satırlar için olduğunu düşünüp her bir satıra dağıtmaktadır. Yeni bir satır girildiğinde ise bu bilgiden haberdar değildir. Aslında gerçekten de bir evrakınızda farklı ıskonto oranlarına sahip değişik satırlar olabilir. Bahsettiğiniz durumda eski bir satıra gidip ALT+D (satır detayı) sonra da ALT+T (satır ıskontosu) yaptığınızda ilk oranların saklandığını göreceksiniz. Ancak evrak üzerinde iken ALT+T yaparsanız farklı olacaktır, çünkü artık evrakta ıskonto yapılmamış bir satır var. Kısacası, her bir satırın ıskontosu ayrıdır ve ana ekranda yapılan ALT+T her seferinde evrak satırlarından hesaplanmaktadır.
19-) Fiyat DeğiĢtirme Tarihine Günün Tarihi ve Sonrası Olabilir: Fiyat değişikliği evrakındaki değişim tarihi alanına içinde bulunduğunuz günün tarihinden önceki bir tarihe giriş yapılmasını engellemek istiyorsanız (başka bir ifade ile, fiyat değişikliği evrakı ile stokların fiyatlarında geriye dönük bir değişiklik yapılmasını engellemek için) bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Fiyat değişikliğine böyle bir sınırlama getirmeyecekseniz seçiminiz (X) hayır olmalıdır. 20-) Otomatik Hesaplanan Ödeme Planı DeğiĢtirilmesin: Stoklarınızın her bir fiyatına ait ödeme planlarını formül ile otomatik olarak hesaplatabilirsiniz (Bkz. Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri/Ödeme Planı Formül Parametreleri). Eğer böyle bir uygulamanız varsa, yani stoklarınızın ödeme planları sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarına otomatik olarak geliyorsa, kullanıcıların otomatik olarak gelen bu ödeme planlarını değiştirmelerini engelleyebilirsiniz. Bunun için bu parametre karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Parametre -hayır- olarak bırakıldığında formülle hesaplanan ödeme planlarını kullanıcılar değiştirebilirler. 21-) SatıĢ Fiyat DeğiĢikliğinde Otomatik Depo Kartı Açılsın?: Stok fiyatları depodan depoya farklılık gösteren işletmeler, her stok için stok depo tanıtım kartı açmak suretiyle bu farklı fiyatları programa girmek durumundadırlar. Örneğin 5 farklı deposu olan bir işletme, bir stoku için önce stok tanıtım kartını girecek, daha sonra bu 5 depodaki fiyatları girebilmek için depo detay tanım kartlarını açacaktır. Yüzlerce stoku barındıran işletmeler düşünüldüğünde, depo bazında fiyat girişi yapmak oldukça zaman alıcı bir işlem olabilmektedir. Bu parametre, SATIŞ Yönetimi/Evraklar/Fiyat Değişikliği evrakı yardımı ile depo detay kartlarının otomatik olarak açılabilmesine olanak tanımaktadır. Şöyle ki;
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 33
Bu parametre (satış fiyat değişikliğinde otomatik depo kartı açılsın) -evet- olarak tanımlanmalıdır.
SATIŞ Yönetimi/Evraklar/Fiyat Değişikliği evrakına girilip, evrak genel bilgileri girildikten sonra ALT+T tuşları ile Toplu Değişiklik ekranına geçilir.
Bu ekrandan depo detay kartları açılacak stoklar kod aralığı veya kod yapısı girilerek belirlenir.
Depo alanında açılacak pencereden genel seçimi yapılır (genel seçimi ile stok kartındaki fiyat baz alınacaktır. Diğer tanımlı depolardan biri seçilirse, bu depolara ilişkin fiyat girişi yapılmadığından stoklar evraka taşınamayacaktır).
İstenirse fiyat değişikliğine imkan veren alanlara (yuvarlama limiti, yüzde değişiklik, sabit değişiklik, sabit fiyat) ilgili rakamlar girilir. Ya da biraz sonra detay kartının açılacağı depodaki stok fiyatlar evraktan manuel olarak ta girilebilir.
F2 tuşuna basılır. Seçilen stoklar depo kodu genel olmak üzere fiyat değişikliği evrakına taşınmıştır.
Fiyat değişikliği evrakında Ctrl+D tuşlarına basılır. Ekrana gelecek pencereden, stokların hangi depo için detay kartları açılacaksa ilgili depo seçilir.
Varsa stok fiyatlarında gerekli değişiklikler yapılır ve evrak kaydedilir.
Kayıt işleminden STOK Yönetimi/Kartlar/Stok Depo Detay Tanıtım Kartı çağırılabilir. Fiyat değişikliği evrakındaki tüm stokların ilgili depo için detay kartları açılmış olacaktır. Bu kartın satış fiyatları penceresinden o depo için girilen fiyatlar görüntülenebilir. 22-) Personel Programı Haricinde Personel Ücret Butonu Pasif mi?: PER9000 programının haricindeki diğer programlarda (örneğin FİNANS Yönetiminde) personel tanıtım kartının ücretler butonuna ulaşılmasını engellemek istiyorsanız bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 23-) Açık Faturalarda Ödeme Planı PeĢin Geçilemesin?: Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 24-) Stok ÇıkıĢında EĢdeğerler Kullanılsın?: Depolarınızdaki stokların siparişleri karşılamaya yetmediği durumlarda, bu stokların muadillerinin (eşdeğerlerinin) otomatik olarak devreye girmesini, yani sipariş alınan stokun yerine eşdeğer stokların çıkılmasını istiyorsanız, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 25-) Ġrsaliyelerde Birim Fiyat ve Tutar Gizlensin?: Bu parametre parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, alış ve satış irsaliyelerine otomatik olarak gelen birim fiyatlar gizlenecek, başka bir ifade ile irsaliye girişlerini yapan kullanıcı bu fiyatları göremeyecektir. 26-) SipariĢ Alımında Depolar Ġçin Ayrı Durum Kontrolü: Alınan sipariş fişi girişlerinde, sipariş alınan miktar ile eldeki stokların depolara göre karşılaştırılıp, eğer
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 34
ilgili depodaki stoklar siparişi karşılamaya yetmiyorsa, bir uyarı mesajı verilmesini ve bu stokun genel durumunu (alınan ve verilen siparişlerini, karşılanan siparişi vb.) gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Depo bazında durum kontrolü yapabilmek ve ilgili stokun durumunu gösteren tabloya ulaşabilmek için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Akış parametrelerinin başında yer alan sipariş alımında durum kontrolü parametresi, stok durumlarını genel olarak yani bütün depoların toplamını alarak kontrol etmektedir. Sadece evraka girdiğiniz depo bazında kontrol için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. 27-) Senet/Çek Detaylarını C/H Açıklamasına TaĢı: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde çek-senet girişlerinin yapıldığı evraklarda ALT+D tuşları ile ulaşılan detaylar penceresine yapılan girişler, evrakın detay-açıklama kolonuna otomatik olarak taşınacaktır. Örneğin çek giriş bordrosu ile bir müşteri çeki girişi yapıyorsunuz. Çek referans numarası otomatik olarak geldikten sonra ALT+D tuşlarına bastınız ve çek detay bilgilerini girdiniz. İşte bu ekrandan girilen çek no, banka, şube ve hesap no bilgileri parametre -evet- olarak seçildiğinde çek giriş bordrosunun detay-açıklama alanına otomatik olarak taşınacaktır. 28-) SatıĢ Faturada Otomatik Yuvarlama Türü: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak 4 seçenekli bir pencereye ulaşacaksınız. Yuvarlama türlerini içeren bu pencereden, faturalarda yeküne otomatik olarak uygulanacak yuvarlama türünü seçmeniz beklenmektedir. Yuvarlama türleri aşağıda açıklanmıştır; Yuvarlama Yapma: Bu seçeneği seçtiğinizde, her hangi bir yuvarlama hesabı yapılmayacaktır.
Yakınına Yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde fatura yekünü aşağıda vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1,355,250 değeri .........1,355,2 50 50 TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1,355,300 olarak fatura yekününde yer alacaktır.
1,355,240 değeri .........1,355,2 40 40 TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1,355,200 olarak fatura yekününde yer alacaktır.
Yukarı Yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde fatura yekünü aşağıda vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak yukarı yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1,355,250 değeri .........1,355,2 50 50 TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1,355,300 olarak fatura yekününde yer alacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 35
Aşağı Yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde fatura yekünü bir sonraki parametrede vereceğiniz yuvarlama miktarını dikkate alarak aşağıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1,355,250 değeri .........1,355,2 50 50 TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1,355,200 olarak fatura yekününde yer alacaktır.
29-) SatıĢ Fat. Otomatik Yuvarlama Miktarı: Faturalarda otomatik olarak yuvarlama yapılmasını istiyorsanız, ilgili yuvarlama miktarını bu alana girmelisiniz. Yuvarlamanın ne şekilde olacağını ise bir üst satırdaki parametre ile belirleyeceksiniz. 30-) Açık Faturalarda Ödeme Planı Seçilmesi Zorunlu: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, açık alış ve satış faturalarının ödeme planı alanında MİKKUR'DAN tanımlanmış ödeme planlarından bir tanesinin seçilmesi zorunlu hale getirilir. Başka bir ifade ile, fatura girişlerini yapan kullanıcı ödeme planı alanına tanımlanmış ödeme planlarının haricinde bir giriş yapamaz, bu alanı boş geçemez. 31-) Hareketin Miktarı Girilen Birimden Görüntülensin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, stok hareketleri hangi birim bazında girildi ise, evraklarda ana birime çevrilmeden o birim bazında görüntülenir. Parametre (X) hayır olarak bırakıldığında ise, ana birim haricinde hangi birimde giriş yapılırsa yapılsın girilen miktar ana birime çevrilir ve evrakta da ana birim cinsinden görüntülenir.
32-) Stoku Silinen Barkod Silinsin: Stok ve barkod bilgileri ayrı databaselerde tutulmaktadır. Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiği takdirde, silinen stokların barkodları da otomatik olarak silinecektir. 33-) SipariĢte Sorumluluk Merkezi Zorunlu: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, alınan ve verilen sipariş evraklarına sorumluluk merkezi girilmek zorundadır. Aksi halde bu evraklarda bir sonraki alana geçişe izin verilmez. Parametre (X) hayır olarak bırakıldığında sorumluluk merkezi girişi kullanıcının isteğine bırakılmış olur.
34-) SipariĢ Vermede Hedef Seviye Kontrolü: Verilen sipariş fişi ilgili stokun kartındaki hedef seviye aşılıyorsa, bunun bir mesaj ile bildirilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.
35-) SipariĢ Vermede Bekleyen SipariĢ Varsa Uyar: Sipariş vereceğiniz stok için bekleyen sipariş var ise (daha önceden sipariş verilmiş ise) bunun bir mesaj ile bildirilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.
36-) Satın Alma ġartından Brüt Fiyat ve Iskonto Gelsin: Satın alma şartı girilen stoklar için evraklara direkt olarak satın alma şartındaki brüt fiyatların gelmesini
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 36
istiyorsanız bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Parametre (X) hayır olduğunda evraklara satın alma şartındaki net fiyatlar gelecektir.
37-) SatıĢ ġartından Brüt Fiyat ve Iskonto Gelsin: Satış şartı girilen stoklar için evraklara direkt olarak satış şartındaki brüt fiyatların gelmesini istiyorsanız bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Parametre (X) hayır olduğunda evraklara satış şartındaki net fiyatlar gelecektir.
38-) G Ġle Girilebilecek Maksimum Gün Sayısı: Evrakların ödeme planı alanlarına G harfi ve gün sayısından oluşan (örneğin G30 gibi) ödeme planı girişi yapabiliyorsunuz. Eğer manuel olarak girilen ödeme planı gün sayısına bir sınırlama getirmek istiyorsanız, bu alana G ile girilebilecek maksimum gün sayısını girebilirsiniz.
39-) Çeklerde Kara Liste Kontrolü: Kara listede yer alan cari hesaplardan ciro yoluyla (bir başka cariden ciro edilerek) çek girişleri yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem; bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesidir. Daha sonra kara listedeki cari hesabın kartını çağırıp, cari hesap kilitli parametresini evet yapmalısınız. Bu durumda ilgili cari hesap hiç bir şekilde işlem göremeyecektir. Ancak bu cari, firmanızın da çalıştığı bir başka cari hesaba çek çıktıysa ve kara listede olmayan bu cari hesap ilgili çeki firmanıza ciro etmek isterse, program bu çekin girişine yine izin vermeyecektir. Dikkat ederseniz çeki alacağınız cari hesap kara listede olmamasına rağmen, program çek girişini engelleyecektir. Bunun için yapılması gereken son işlem, aldığınız bütün çekler için çek detaylarına asıl borçlunun ismini girmenizdir. Başka bir ifade ile, kara listede olmayan cari hesabınızdan çek alırken ALT+D tuşları ile detay bilgiler ekranına geçmeli ve borçlu ismi alanına çek borçlusunun ismini girmelisiniz. Eğer çek borçlusu kara listede olan cari hesabınız ise, program bu evrakın kaydına izin vermeyecektir. 40-) Kilitli Evraka GiriĢte Uyar: Ekonomik Seri programlarında Ctrl+L tuşları ile evrak kilitleme fonksiyonu vardır. Kilitli evraklar üzerinde kullanıcılar hiç bir işlem yapamaz. Kilitli evrakların açılışı ise Ctrl+A tuşları ile yapılır. Yalnız bu fonksiyonları kullanabilmek için supervisor şifresini bilmek gerekir. Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, kilitli olan bir evraka girildiğinde, bu evrak kilitlidir şeklinde bir uyarı mesajı alırsınız. Bu uyarı mesajı istenmiyorsa parametre (X) hayır seçilmelidir.
41-) Eksiye DüĢüren Stok Hareketi Engellensin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, stok hareket evraklarında ilgili hareket girişi ile, ilgili stokun miktarı eksiye düşecek ise, program sizi bir mesaj ile uyaracak ve yaptığınız miktar girişini kabul etmeyecektir. 42-) SipariĢ Günün Tarihi ve Sonrasına Girilebilsin: Sipariş evrakının içinde bulunduğunuz günün tarihinden önceki bir tarihe giriş yapılmasını engellemek istiyorsanız (başka bir ifade ile, sipariş fişi ile geriye dönük bir hareket girişini engellemek için) bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 37
işaretlenmelidir. Sipariş fişine böyle bir sınırlama getirmeyecekseniz seçiminiz (X) hayır olmalıdır. 43-) Otomatik Hesap Kartı Açılması Engellensin: Muhasebe hesap planında seviye sırasına göre açılmayan hesaplar varsa, aradaki hesapları programınız otomatik hesap kartı açarak yaratacaktır. Örneğin; 100.01 100.01.001 şeklinde açılan bir hesap planı örneğinde 100 hesabından sonra olması gereken 100.01 kodlu hesap açılmamış, direkt olarak 100.01.001 hesap kartı açılmıştır. Bu durumda 100.01 kodlu hesabı programınız otomatik olarak açacaktır. Bu şekilde otomatik hesap kartı açılmasını engellemek istiyorsanız, bu parametreyi evet yapmalısınız.
44-) Stok Kodu Tanımlı Barkod Olabilir mi?: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, stok kodları ile barkodlar arasında bir kontrol yapılacak ve herhangi bir stokun barkodu ile yeni bir stok kartı girilemeyecektir. Örneğin stoklarınızın barkodlarından biri 00000081 kodu ile kayıtlı bulunuyor ve yeni bir stok kartı açacaksınız. Yeni açılacak stok için stok kodu alanına 00000081 kodunu girip kartı kaydetmeye çalıştığınız anda, program size aynı kodda barkod mevcut şeklinde bir uyarı mesajı verecek ve bu kartın kaydına izin vermeyecektir. Parametre (X) hayır olarak işaretli ise bu şekilde bir kontrol yapılmayacaktır.
45-) Stoku Silinen Depo Kartı Silinsin: Stok tanıtım kartından girilen bilgiler ile depo kartlarından girilen bilgiler ayrı databaselerde tutulmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir stok için depo detayları girilip daha sonra bu stokun silinmesi gerektiğinde, stok depo kartları databaseden otomatik olarak silinmemektedir. Eğer stok silindiği anda bu stokun depo kartlarının da otomatik olarak silinmesini istiyorsanız, parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz.
46-) MüĢteriyi Tüketiciye TaĢı: Müşteri olarak tanımlı olan firmaların STOK yönetiminde yer alan tüketici tanıtım kartından görüntülenebilmesi ve cihaz takip tanıtım kartından cihazın son tüketicisi olarak seçilebilmesi için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir (Bkz. STOK Yönetimi/Kartlar/ Stok grup tanıtım kartları/Tüketici Tanıtım Kartı). 47-) ĠĢ Emri Yarı Mamul Muhasebe Kodları Değerlendirilmesin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (X) hayır olarak işaretlenmesi durumunda, iş emri kartına göre hareket girişi yapılan (ürün giriş fişi, fason çıkış fişi vb.) evrakların entegrasyonunda, iş emri kartından girdiğiniz yarı ürünlerin maliyeti muhasebe hesap koduna, hareketin net tutarı kadar bir borç, bir de alacak satırı yazacaktır. Aksi halde yani bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda yarı mamullerin hareketleri değerlendirilmeyecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 38
48-) Föyde Tarih BaĢtan Sorulsun: Ekonomik serinin tüm yönetimlerinde stok ve cari cinslerinin hareket özetlerini içeren föyler yer alır. Föylere yansıyan hareketler için tarih aralığı içinde bulunduğunuz yılın ilk günü ve son günüdür. Bu tarih aralığı föye hareketler geldikten sonra ALT+T tuşları ile değiştirilebilir. Eğer hareket föylerine hareketler yansımadan önce tarih sınırlarını girmek istiyorsanız, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Bu durumda föy ana ekranına geçilmeden önce tarih sınırlarını girebileceğiniz bir pencere ile karşılaşacaksınız. 49-) FiĢ Açıklaması Belge No Olacak: Ticari yönetimlerden entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerinin açıklamalarına, fişin kaynağını oluşturan evrakın (örneğin fatura, tahsilat-tediye makbuzları, ambar fişleri gibi) tanımı ve evrak seri numarası gelmektedir. Ambar Fişi A4 gibi. Eğer entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerinin açıklamalarına, fişin kaynağı olan evrakın evrak numarasının değil, belge numarasının gelmesini istiyorsanız, parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz.
50-) Cari Fiyat Kodundan Gelen Fiyat DeğiĢtirilmesin: Stok hareket evraklarına cari hesap tanıtım kartlarının ALT+T Detaylar penceresinden girilen fiyat kodları ile istenilen fiyatlar cariye bağlı olarak otomatik olarak getirilebilmektedir (Bkz. Satınalma/Satış Yönetimi/Cari Tanıtım Kartı/Detaylar Penceresi/Fiyat Kodu Alanı). Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, evraka otomatik olarak gelen cari fiyat kodunun manuel olarak değiştirilmesine izin verilmeyecektir. 51-) Fiyat DeğiĢikliği Evrakında Yeni Fiyat Maliyet Kontrolü: SATIŞ yönetiminden stokların fiyatları toplu olarak değiştirilebilmektedir. Bu evraktan satış fiyatı değişikliği yaparken, stokların yeni fiyatları ile maliyetleri arasında bir kontrol yapılmasını ve yeni satış fiyatı maliyetinden düşük olan stoklar için bir uyarı mesajı verilmesini sağlayabilirsiniz. Fiyat değişikliği evrakında böyle bir kontrol yapabilmek ve uyarı mesajı alabilmek için parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz.
52-) Öngörülen Garanti Yılı: Ekonomik Seri ürünlerimizde stoklar seri numaralarına göre de takip edilebilmektedir. Bunun için yapılması gerekli tanımlamalar ve seri no bazında takip için Bkz. STOK Yönetimi/Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Penceresi/Detay Takip Şekli. Seri numaralarına göre takip edilen stoklar için ilk hareket ile birlikte cihaz takip kartı tanımlı bir kart otomatik olarak yaratılır (Bkz. Stok Yönetimi/Kartlar/Cihaz Takip Tanıtım Kartı). Bu karta ilgili seri numaralı stokun ilk hareket tarihi aynı zamanda garanti başlama tarihi olarak atanır. Garanti bitiş tarihine ise bir yıl sonranın tarihi atanmaktadır. Seri numarası bazında takip yapan ve cihazların garanti süreleri bir yılı aşan firmalar bu alana öngörülen garanti süresi olarak yıl bazında bir rakam girebilirler. Örneğin bu alana 5 girildiğinde, garanti bitiş tarihi garanti başlangıç tarihinin 5 yıl sonrası olarak atanacaktır.
53-) Ġrsaliye Faturalarken; ana cariye bağlı carilerin de irsaliyelerini getir: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan satıcı firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı satıcı firmalardan değil, bunların bağlı olduğu
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 39
ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin STC01, STC02, STC03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı satıcı firma ile çalışıyorsunuz. STC02 ve STC03 satıcıları STC01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları STC02 ve STC03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları STC01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, STC01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. STC02 ve STC03'den gelen irsaliyeleri, STC01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile STC01'in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için öncelikle bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bu örneği müşterilere başka bir ifade ile satış işlemlerine de uyarlayabiliriz.
Bağlı carilere ait irsaliyeleri çağırmak için yapılması gereken tek işlem bu parametreyi evet seçmek değildir. Bunun yanı sıra satıcı ve müşteri tanıtım kartlarının ana cari kodu alanlarına ilgili girişler yapılmalıdır. Bu konu ile ilgili bilgiler kitabınızın SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerine ayrılan bölümlerinde cari tanıtım kartı sayfalarında verilmiştir.
54-) ÇıkıĢ Faturaları Mutlak Ġrsaliye KarĢılığı: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda, fatura girişlerinden önce mutlaka irsaliye fişinin önceden girilmiş olması gerekir. Aksi halde faturanın kaydına izin verilmeyecektir.
55-) Risk AĢımında: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza dört seçenekten oluşan bir pencere açılacaktır. Carileriniz (satıcı, müşteri) için, tanıtım kartlarının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz teminat tutarlarının risk limitlerini aşması durumlarında fatura girişlerinizde programınızın sizi bir mesajla uyarmasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz -uyar-, programın kilitlenmesini istiyor iseniz -kilitle- herhangi bir uyarı mesajı almak istemiyor iseniz de -devam et” seçeneğini seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminizin Onay ile devam seçeneği olması durumunda ise programınız sizi öncelikle ilgili cari için risk limitinin aşıldığını bildiren bir mesaj ile uyaracak ve sonrasında karşınıza evrakınızı kayıt edebilmeniz için onay kodu girişi yapacağınız bir ekran getirecektir. Bu ekrana evrakınızın tipi (sipariş, fatura vb.), seri ve sıra numarası otomatik olarak yansıyacaktır. Örneğin fatura girişi yaparken böyle bir uyarı ile karşılaşmış iseniz evrakınızın tipi, fatura olarak belirtilecektir. Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızın onay kodunu, kontrol kodu alanına girip işleminize devam etmenizdir. Onay kodu ise MİKKUR/Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/Evrak kontrol kodu oluşturma programından alınacaktır. Bu programda da yapılacak tek işlem, onay kodu oluşturacağınız evrakın tipini, tarihini, seri ve sıra numarasını girip F2 tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında programınız kontrol kodunu otomatik olarak oluşturup size sunacaktır. Bu durumda bu kodu ilgili evraka girip işlemlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Eğer bu uyarı mesajını alınan sipariş evraklarında da almak isterseniz bu parametre ile birlikte programınızın Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/Kontrol parametreleri/ Sipariş & satın alma kontrol parametreleri programındaki Sipariş alımda kredi kontrolü var ve Sipariş alımda risk kontrolü var parametrelerine karşılık gelen kutucuklar (evet) olarak işaretlenmelidir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 40
56-) Satın almalarda Ödeme Planı Mutlak Satıcı Kartlarından Alınacak: Stok alımlarınıza ilişkin yapılacak ödemelerin mutlak satıcı tanıtım kartından tanımlanan ödeme planına göre yapılmasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.
57-) SatıĢlarda Ödeme Planı Mutlak MüĢteri Kartlarından Alınacak: Aynı şekilde müşterilerinize yaptığınız satışlarda ödemenin mutlak cari tanıtım kartından tanımlanan ödeme planına göre yapılmasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlemelidir.
58-) Stok Kod F10'da 1. Fiyat/Eldeki Miktar: Stok F10 pencerelerine stok kod ve ad bilgilerinin yanı sıra kartlarda tanımlı olan birinci fiyatlar veya eldeki miktarları görüntüleyebilmek için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden 1. fiyat ya da eldeki miktar seçimi yapabilirsiniz.
59-) Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Stok Ödeme Planı Kullan): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, fatura yekünü için vade belirleyebilmeniz başka bir ifade ile fatura yekününü vadelere bölebilmeniz mümkündür. Ctrl+O tuşları ile fatura yekünü vadelere bölündükten sonra, bu vadelerin FİNANS/Ödeme/Tediye Makbuzlarında tekrar CTRL+O tuşlarına basarak görebilmeniz, dolayısıyla vade ve ödeme tutarlarını ödeme planına göre değerlendirebilmeniz için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. 60-) Ġrsaliye/Faturada Sorumluluk Merkezi Zorunlu mu?: İrsaliye ve fatura evraklarında sorumluluk merkezi girişlerini -parametrik olarak- zorunlu hale getirebilmek için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bu parametrenin sağladığı bir diğer kolaylık ise, tahsilat makbuzunun Ctrl+O tuşları ile ulaşılan ekranında sorumluluk merkezi kodunun ve adının isteğe başlı olarak görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla bu parametre evet olarak seçilirse ilgili başlıklar ekrana gelecektir. Şimdi sizlere böyle bir düzenlemeye neden gerek duyduğumuzu ve sizlere sağlayacağı kolaylığın ne olacağından söz etmeye çalışalım. Birden fazla satış noktası bulunan ve taksitli olarak satış yapan mağazalarda her bir satış noktası farklı sorumluluk merkezine bağlanarak takip ediliyor olabilir. Amaç taksit tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu ayırt etmek dolayısıyla bu noktalarda ki satışları birbirine karıştırmamaktadır. Örneğin mağazanızın X satış noktasından gerçekleşen satışlarını SRM01 ile, Y satış noktasından gerçekleşen satışlarını da SRM02 ile takip ediyor olabilirsiniz. Aynı müşterinin bu iki satış noktasından taksitli satış yapması durumunda, tahsil edilecek tutarların hangi satış noktasına ait olduğunu belirleyebilmek amacıyla, tahsilat makbuzu evrakının Ctrl+O (C/H bakiye vade ve tutarları) tuşları ile ulaşılan ekranına Sorumluluk merkezi kodu ve Sorumluluk merkezi adı başlıkları eklenmiştir. Böylece kullanıcılarımız; bu ekrandan tahsil edecekleri satış tutarlarının hangi satış noktasına ait olduğunu izleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, bu
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 41
parametrenin “evet” olarak işaretlenmiş olmasıdır. Aksi durumda CTRL+O ekranında sorumluluk merkezi kodu ve adı başlıkları yer almayacaktır.
61-) Muhasebe FiĢi Hesap BirleĢtirmede Açıklama Göz ardı Edilsin: Aynı muhasebe koduna entegre olacak evrakların birleştirilmeleri durumunda, bu evraklar üzerindeki açıklamaların (birbirlerinden farklı oldukları için) dikkate alınmasını önlemek amacıyla bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Örneğin 2 personelinizin bankadan nakit olarak para çektiğini düşünelim. Her iki personel içinde evraklarında ki açıklama kısmına, isimlerinin yazıldığını varsayalım. Bu durumda aynı muhasebe koduyla entegre olacak bu evrakların açıklamalarını göz ardı etmek gerekecektir. İşte bu işlem için bu parametre evet yapılmalıdır. 62-) Stok Evrakına SipariĢ Çağırmada SipariĢ Miktarı Kontrol Edilsin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, irsaliye veya fatura evraklarına sipariş çağırılırken, sipariş miktarı eldeki miktardan fazla ise bir uyarı mesajı verilecek ve sipariş miktarı mevcut miktara çekilecektir.
63-) Serino' da Önceki Hareket Kontrolü: Bu parametre, stoklarını seri numaralarına göre takip eden firmalar için önem taşımaktadır. Bu şekilde takip yapabilmek için öncelikle STOK/Stok Tanıtım Kartı/Detaylar penceresinden stokların detay takip şekli olarak seri no bazında takip seçilmelidir. Daha sonra hareket evraklarında (irsaliye ve faturalarda) seri no bazında takip edilecek stokun kodu ve miktarı girildikten sonra, otomatik olarak cihaz seri numaralarının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencerede miktar alanına girilen rakam kadar satır yer alır. Bu aşamada, girişi veya çıkış yapılan stokların her birine ait seri numarası ilgili satırlara girilmektedir. İşte bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda seri no ile takip edilen ürünler için aynı seriden giriş yapılması, ilgili stokların iadelerinden önce mutlaka o serinin mevcut olması, aynı seriden girişi yapılan ürünlerin daha fazla çıkışının yapılması engellenecektir. Evraktan girilen seri no uygun değilse “Seçilen serino uygun değildir” mesajı verilecektir.
64-) Perakende Fatura' da Vergi “Dahil” yazılsın mı?: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenirse perakende faturalardaki tutar için KDV' nin dahil olduğu yazılır. Hayır seçilirse, KDV tutarı yazılır.
65-) Stok Evrakında Barkod=Serino?: Seri numarasına göre takip edilen stoklar için öncelikle STOK/Stok Tanıtım Kartı/Detaylar penceresinden detay takip şekli olarak seri no bazında takip seçilmelidir. Daha sonra bu stoklarla hareket girişi yapıldığında “cihaz tanıtım kartı” otomatik olarak oluşmaktadır. Bu bölümle ilgili ayrıntılı açıklamalarımızı kitabınızın STOK/Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Penceresinde bulabilirsiniz. Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda, seri no ile takip edilen stokların barkodları okutulduktan sonra, barkod kodu seri noya aktarılarak otomatik olarak cihaz kartı oluşacaktır. Yani ilgili stokun barkodu, seri no olarak ilgili evraka yansıyacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 42
66-) Faturada Stok Açıklamasına Serino Yaz: Fatura evrak formları seri no ile takip edilen stokların dinamik alanda "seri no" bastırılması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bu işlem sonrasında, söz konusu fatura evrakı yazıcıya dökülürken, stok kodundan sonra seri numaraları ayrıca bastırılacaktır.
67-) SipariĢ'e Satın alma/SatıĢ ġartı Çağırmada Fiyat Gelmesin: Ekonomik Seri programlarımızın SATIŞ yönetiminden satış şartları ve SATIN ALMA yönetiminden de satın alma şartı evrakları düzenlenebilmektedir. Bu evraklar doğrultusunda belirli bir cariden, belirli zaman dilimlerinde yapılacak stok alımları yada satışları için satın alma/satış şartları oluşturabilmeniz mümkündür. Örneğin; X carisinden 01.02.2005 - 10.02.2005 tarihleri arasında Y stoku alındığında, bu stok için 100.000 bedel ödenecektir gibi. Satın alma ve satış şartı evrakı girildikten sonra, ancak bu evraklarda yer alan şartlar doğrultusunda alım/satım yapılabilecektir. Satın alma şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin tümünde geçerlidir. Yani ister bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, ıskonto, masraf, ödeme planı gibi detaylar hep satın alma şartı evrakından alınacaktır. Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda satış ve satın alma şartından stoklarınız için belirlediğiniz fiyat, ıskonto ve masraf bilgilerinin sipariş evrakına gelmesi engellenecektir. Bu parametre sipariş evrakında Ctrl-Rsatın alma/satış şartı çağırma ve Alt-CCari satın alma şartları tuşları çalıştırıldığında aktiftir.
68-) Ġrsaliye ve Faturaya SipariĢ Çağırmada Onay Kontrolü: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, sipariş fişleri girilip kayıt edildikten sonra bu fişlere "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; MİKKUR'dan yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden sipariş fişleri irsaliye ve fatura evraklarına çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet konumunda iken sipariş fişlerini ilgili evraklara çağırmak istediğinizde evraklara (irsaliye ve/veya faturaya) herhangi bir kayıt gelmeyecektir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir.Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sipariş onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisor'dadır. Tanımlı diğer kullanıcılara sipariş onay yetkisi verebilmek için, MİKKUR/ Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımları programına girilmeli, ve sipariş onay yetkisi verilecek kullanıcının bulunduğu satırda iken Genel Hak Tanımlamaları butonuna basılmalıdır. Ekrana gelecek pencerenin "sipariş onayı verebilir" satırı -evet- olarak işaretlenmelidir. 69-) Kabul Edilmeyen Evrak Satırında Fiyat DeğiĢikliği Saklanmasın: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda fiyat değişikliği evrakı kaydedildikten sonra ilgili fiyatlar stokların kartlarına ve stok depo detay kartlarına da yansıyacaktır. Kayıt sırasında çeşitli nedenlerden dolayı karttaki bu bilgilerin değişmemesi gerekiyor ise; program akış parametrelerinde yer alan fiyat değiştiğinde yeni fiyat sıfır olamaz, fiyat değiştiğinde yeni fiyat aynı olmaz parametreleri “evet” olarak işaretlenmiş ve yeni fiyat eskisi ile aynı ise, online çalışan firmalarda online aktif değilse yada stok depo detay kartı merkezden şubeye
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 43
yönlendirilmemişse ve kartın fiyat değişikliği nedeni promosyon başlangıcıysa ve fiyat değişikliği evrakının fiyat değişikliği nedeni promosyon bitişi değilse yada fiyat formül ile hesaplanacaksa, fiyat değişikliği evrakının kaydedilmesine izin verilmeyecektir. 70-) Fiyat DeğiĢtiğinde Yeni Fiyat Sıfır Olamaz: Fiyat değişikliği evrakı ile stoklarınız için yeni fiyat girişi (fiyat artırımı yada fiyat indirimi) yapabilmeniz mümkündür. Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda fiyatları değişecek stoklar için yeni fiyatlarının (0) olarak değiştirilmesi engellenecektir. 71-) Fiyat DeğiĢtiğinde Yeni Fiyat Aynı Olamaz: Fiyat değişikliği evrakından stoklarınız için yeni fiyat girişleri yapabilmeniz dolayısıyla eski fiyatlarını değiştirebilmeniz mümkündür. Bu parametrenin -evet- seçilmesi durumunda fiyat değişikliği evrakından fiyatları değiştirilmeyip eski fiyatı aynen kalan stoklar engellenecektir.
72-) MüĢteriden Alınan Firma Çekleri KarĢılıksız Ġse Uyar: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda daha önceden müşteriden almış olduğunuz ve karşılıksız çıkan (odenmedi, portfoyde, odenmedi iade, iade edilen pozisyon kodunda) çekleriniz var ise, senet-çek evraklarında o müşteriden yeni bir çek alınmasını engeller. Programınız “Müşteriden alınan karşılıksız firma çeki var!” mesajı ile sizi uyarır. Bu uyarı mesajını ilgili müşteriden sipariş aldığınızda müşteriye satış irsaliyesi veya satış faturası kestiğiniz zamanda karşınıza gelecektir. Aksi halde yani bu parametre (X) hayır olarak belirtilirse herhangi bir uyarı mesajı ile karşılaşılmaz.
73-) Ürün GiriĢinde Miktar Kontrolü: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda MRP9000 programınız, işemri planlama fişinden girdiğiniz ürün miktarı ile ürün giriş fişine girdiğiniz miktarı karşılaştırılacak ve fazla ürün girişi yapmanızı engellenecektir.
74-) Alınan SipariĢ Kayıtta Durum Kontrolü: Çıkış irsaliyesi yada çıkış faturalarınızı almış olduğunuz sipariş karşılığı kesiyor iseniz, bu evrakların stok kodu alanında F6,F7,F8 veya F9 tuşlarından uygun olanını kullanarak, ilgili stok siparişlerini evraklarınıza taşıyabilmeniz mümkündür. Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda, çıkış irsaliyesi yada çıkış faturasına çağırdığınız sipariş evrakındaki stok miktarları, evrak kaydedilirken ilgili stokların elinizde bulunan miktarları ile kontrol edilecektir. Dolayısıyla sipariş miktarının elinizdeki miktardan çok olması durumunda fatura yada irsaliye evrakının kaydına izin verilmeyecek hatta programınızın “hareket miktarı eldeki stok miktarından büyük olamaz!” mesajı ile uyaracaktır. 75-) SipariĢ Çağırmada Cari Ödeme Gününü Değerlendir: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak belirtilirse, irsaliye yada fatura evrakına çağırmış olduğunuz sipariş evraklarındaki cari ödeme planının veya stok birim fiyatının değiştirilmesine izin verilmeyecektir. Yalnız bu parametre MİKKUR/Sistem/Kontrol Parametreleri/Sipariş&Satın alma Kontrol Parametrelerindeki, İrs. sevkıyatta sipariş fiyat ve vadesi değiştirilemez, İrs. mal
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 44
kabulde sipariş fiyat ve vadesi değiştirilemez, Fat. sevkıyatta sipariş fiyat ve vadesi değiştirilemez, Fat. mal kabulde sipariş fiyat ve vadesi değiştirilemez parametreleri ile orantılı olarak çalışmakta olup bu parametrelerinde “evet” olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu durumlar sağlandığında programınızın ilgili evrakı kaydetmenize izin vermeyecek ve “... kodlu stokun sipariĢ birim fiyatı veya vadesi değiĢtirilmiĢ.” mesajı ile uyaracaktır. 76-) Üretime Sevkte Miktar Kontrolü: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda MRP9000 programınız üretime sevk fişinde F7 ekranından girdiğiniz miktar, iş emri planlama fişinde belirttiğiniz miktar ile karşılaştırılacak dolayısıyla daha fazla miktar girmeniz engellenecektir. 77-) Üretime Sevk/Ürün GiriĢ FiĢinde Fazla KarĢılanabilme Yüzdesi: Yukarıda da değindiğimiz gibi üretime sevk miktar kontrolü parametresine karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda üretime sevk fişinde girdiğiniz miktar ile iş emri planlama fişine girdiğiniz miktar karşılaştırılacak ve fazla miktar girişiniz engellenecektir. Bu miktar sadece, Üretime Sevk/Ürün Giriş Fişinde Fazla Karşılanabilme Yüzdesi parametresine gireceğiniz oran kadar artırılabilecektir. Dolayısıyla bu alana fazla karşılanmasını istediğiniz oran girişini yapmalısınız. 78-) Ġrsaliyede Stok Açıklamasına Serino Yaz: İrsaliye evrak formları seri no ile takip edilen stokların dinamik alanda "seri no" bastırılması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bu parametre evet seçildikten sonra, söz konusu irsaliye evrakı yazıcıya dökülürken, stok kodundan sonra seri numaraları ayrıca bastırılacaktır.
79-) Seri No Takibi Varsa BoĢ Bırakılamaz: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda, seri no ile takip edilen stoklar için, hareket girişi yapılırken, seri no girilmeden geçilmesine izin verilmez.
80-) Stok Maliyet Hesaplarında Ġadeler, Ġadeye Esas Olan Evraktan DüĢülecek: İade alış ve iade satış evraklarının hareket girişi yapılan bölümlerinde ALT+W tuşlarına basılarak iadeye esas olacak evrak için evrak numarası girilebilmekte ve ilgili evrak ekranınıza çağırılabilmektedir. Bu aşamada yapılması gereken iade edilecek stok miktarlarını ilgili evraktan düşmektir. İşte bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda iade edilen stokların maliyetleri iadeye esas olan yani ALT+W tuşları ile girilen evraktan düşülecektir.
81-) Üretime Sevk fiĢinde Anında Maliyet Hesaplanmayacak: Normal şartlar altında MRP9000 programınız üretim hareketleri evraklarına (üretime sevk fişi, ürün giriş fişi, fason çıkış fişi gibi) birim malzeme maliyeti ile toplam malzeme maliyetini anında yansıtmaktadır. Eğer firmanız maliyetlendirme işlemlerini anında değilde, belirli dönemlerde hesaplatmak istiyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelidir. Daha sonra, yani maliyet hesaplatma işleminin yapılacağı dönemde MİKKUR/Sistem/Dönemsel İşlemler/Maliyetlendirme İşlemleri/İş Emri Maliyetlendirme programını çalıştırması gerekecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 45
82-) Ambar ÇıkıĢ FiĢlerinde Anında Maliyet Hesaplanmayacak: Normal şartlar altında Ekonomik Seri programlarımızda ambar çıkış fişlerine (fire, sarf, sayım) stok maliyetleri anında yansımaktadır. Eğer firmanız maliyetlendirme işlemlerini anında değilde, belirli dönemlerde hesaplatmak istiyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelidir. Daha sonra, yani maliyet hesaplatma işleminin yapılacağı dönemde MİKKUR/Sistem/Dönemsel İşlemler/Maliyetlendirme İşlemleri/Standart Maliyetlendirme/Sarf, Fire, Sayım, Satış fişlerini maliyetlendirme programını çalıştırması gerekecektir.
83-) Depolar Arası Sevk FiĢlerinde Anında Maliyet Hesaplanmayacak: Ekonomik
Seri programlarımızda depolar arası sevk fişinde sevk edilen stokların maliyetleri anında ilgili evraka yansımaktadır. Eğer firmanız maliyetlendirme işlemlerini anında değil de, belirli dönemlerde hesaplatmak istiyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlenmelidir. Daha sonra, yani maliyet hesaplatma işleminin yapılacağı dönemde MİKKUR/Sistem/Dönemsel İşlemler/Maliyetlendirme İşlemleri/Standart Maliyetlendirme/Depolar arası sevk fişleri maliyetlendirme programının çalıştırması gerekecektir.
84-) Ürün GiriĢ FiĢlerinde Anında Maliyet Hesaplanmayacak: Normal şartlar altında MRP9000 programınız tıpkı üretime sevk fişinde olduğu gibi ürün giriş fişine de birim malzeme maliyeti ile toplam malzeme maliyetini anında yansıtmaktadır. Eğer firmanız maliyetlendirmeyi anında değilde, belirli dönemlerde hesaplatmak istiyor ise bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelidir. Daha sonra, yani maliyet hesaplatma işleminin yapılacağı dönemde MİKKUR/Sistem/Dönemsel İşlemler/Maliyetlendirme İşlemleri/İş Emri Maliyetlendirme programını çalıştırması gerekecektir.
85-) Parti-lot F10' unda kalan miktar gösterilsin: STOK/Stok Tanıtım Kartları/Parti Lot Tanıtım Kartı ekranının, “kodu” alanında F10 tuşuna bastığınızda, karşınıza gelecek ekranda parti-lotların kodu, adı, bu partideki stokların kodu, adı ve açıklama kolonlarının yer aldığınız göreceksiniz. Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda F10 tuşu ile ulaşılan bu ekranda parti-lotun kalan miktarının görüntüleneceği “Kalan” kolonuda yer alacaktır.
86-) Cari F10' unda Bakiye Gösterilsin: Ekonomik Seri programlarımızın irsaliye, fatura, sipariş fişi gibi evraklarında kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız cariler için, kod girişi yapılacak alanlarda F10 tuşuna basarak tüm carilerin kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak hizmet tanıtım kartı (041500) ve masraf tanıtım kartı (041600) ekranlarının hesap kodu alanında seçim yapılan yerlerde de F10 yardım tuşuna bastığınızda kod ve isimlerin dışında hesap bakiyelerine de ulaşabilirsiniz. İşte bu pencerede yer alan carilerin kod ve isimlerin dışında borç ve alacak durumları ile bakiyelerinin de gösterilmesini istiyor iseniz bu bu parametreye karşılık gelen kutucukta; Ana bakiye, alternatif bakiye veya orjinal bakiye seçeneklerinden birini seçmelisiniz. Aksi taktirde gözükmesini istemiyorsanız “Gösterilmesin” şıkkını seçmeniz yeterli olacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 46
87-) Vade Referans=SipariĢ Sabit Valör: Ekstre gibi raporlarda mal faturaları için referans tarihi belirlenirken, ilk önce bu faturanın irsaliyesine daha sonrada irsaliyesinden sipariş evrakına ulaşılmaktadır. İlgili fatura için girilen ödeme planı ile sipariş evrakının ödeme planları aynı değilse (sipariş evrakında ödeme planı elle girilmişse yada ödeme planı tablosundan seçilmemişse ve faturanın vadesi peşin yada gün olarak belirtilmiş ise) bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlemesi durumunda referans tarihi=“siparişin ödeme planı - faturanın vadesi” olarak belirlenecektir
88+89-) Evrak Risk Kontrol Senet ve Çek Süre: Cari firmalardan alınan çek yada senetlerin vadesinde ödenmemesi durumunda bu carilere vade bitiminden sonra kaç günlük opsiyon tanınacağına ilişkin gün sayısı bu alana girilmelidir. Eğer ödemeler belirtilen gün içinde de yapılmamış ise programınız sizi, akış parametrelerinin 67. sırasında yer alan Risk aşımında uyar parametresinde yaptığınız seçim doğrultusunda yönlendirecektir. 90-) Eksiye DüĢüren Parti-Lot Hareketi Engellensin: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak tanımlandığında, stok hareket evraklarında ilgili hareket girişi ile, stoka bağlı parti-lot kartı eksiye düşecek ise, program sizi bir mesaj ile uyaracak ve yaptığınız miktar girişini kabul etmeyecektir.
91-) SipariĢe Bağlı Teslimat/Mal Kabul Varsa SipariĢte Düzeltme Yapılamasın: Almış olduğunuz yada verdiğiniz sipariş evrakları ile irsaliye girişi yada çıkışı yapılmış ise, ilgili sipariş evrakları üzerinde düzeltme yapılmasını engellemek için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir.
92-) Cari Fiyat Kodundan Gelen Fiyat Ġçin Carinin Kur.Hes. ġekli Kullanılsın: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda irsaliye ve fatura gibi evraklardaki stokların birim fiyatları, müşteri yada satıcı gibi carilerin kartlarındaki fiyat koduna bağlı olarak alınacaksa, fiyatla ilgili döviz hesaplamalarında ilgili carinin tanıtım kartındaki detaylar penceresinden girilen kur hesaplama şekli baz alınacaktır. 93-) Stok ÇıkıĢında Mevcut Parti Kodu Seçilsin: Stoklarınızın hareketlerini parti bazında takip edebilmeniz mümkündür. Yani irsaliye veya faturadan giriş-çıkış yaparken, istediğiniz partiden ve/veya lottan hareket girişleri yapabilirsiniz. Bunun için stok tanıtım kartının detaylar ekranından ilgili stokların “detay takip” şeklini parti, parti-lot bazında seçmelisiniz. Dolayısıyla İrsaliye ve fatura girişlerinde, stok kodu girildikten sonra otomatik olarak parti+lot kartı ekrana gelecektir. Bu karttaki parti kodu alanına, işletmeye giren veya işletmeden çıkan stokun hangi partiden hareket gördüğü girilecektir. Lot bazında da takip varsa, bir alt satıra lot numarası girilmelidir. İşte bu parametre stoklarınız için bu alana girdiğiniz partiler dışında başka bir partiden çıkışının yapılmamasını kontrol edecektir. Yalnız evraklardan girişi yada çıkışı yapılan stoklar için seçeceğiniz parti kodunun, daha önce girişi yapılmış bir parti kodu olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durumda programınız sizi;
“Mevcut bir parti kodu seçiniz !”
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 47
mesajı ile uyaracaktır.
94-) Muhasebe Hesap Kartı F10'unda Bakiye Gösterilsin: Ekonomik Seri programlarımızda muhasebe kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız muhasebe hesapları için, kod girişi yapılacak alanlarda F10 tuşuna basarak tüm muhasebe hesaplarının kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. İşte bu pencerede yer alan muhasebe hesaplarının kod ve isimlerinin dışında, kullanıcılar istekleri doğrultusunda muhasebe hesaplarının ana, alternatif yada orijinal döviz cinslerine göre bakiyelerinin de gösterilmesini sağlayabilirler. Bunun için yapılacak tek işlem bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden, “Gösterilmesin, ana bakiye, alternatif bakiye ve orijinal bakiye seçeneklerinden uygun olanının seçilmesidir.
95-) Stok GiriĢte Hedef Seviye Uyarısı: İrsaliye ve fatura gibi evraklarla stok girişi yaparken, ilgili stokların tanıtım kartından girdiğiniz hedef seviye miktarından fazla stok girişi yaptığınızda, programınızın sizi uyarması bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir Böylece programınız sizi,
“Bu hareketle stok seviyesi hedef seviyenin üzerine çıkıyor”
mesajı ile uyaracaktır. Dolayısıyla ilgili stokların depodaki kalan miktarları ile evraktan girilen miktarlarının toplamı, stok tanıtım kartlarından girilen hedef seviye miktarlarına eşit veya küçük olması gerekmektedir.
96-) Çek/Senet GiriĢinde Detay Sor: Ekonomik Seri programlarının Finans/Evraklar/Çek giriş Bordrosu ve Senet Giriş Bordrosu programlarından senet ve çek girişi yaparken, karşınıza çek ve senedinize ilişkin detay bilgiler ekranının gelmesini istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 97-) Sayım Evr. Farklı Barkodlu Beden Detaysız Stoklar BirleĢtirilebilsin: Ekonomik Seri programlarının Stok/Sayım işlemleri/Sayım sonuçları giriş fişi programından, sayım sonuçlarını girdiğiniz stoklarınızın farklı barkodlu olup ve beden detaysız olsa bile birleştirilebilmesini sağlamak için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. 98-) Alternatif Günlük Kur Girilmediyse Evraklarda Uyar: Hareketlerini ana döviz haricinde, alternatif döviz cinsine göre takip eden firmaların, bu döviz cinsine ait günlük kurları düzenli olarak girmesi gerekmektedir. Günlük kurların girilmemesi durumunda programınızın evrak girişlerinde sizi uyarması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Bu durumda programınız sizi;
Bugünün döviz kurları girilmemiĢ. Evrak son girilen kurdan hesaplanacak!
Mesajı ile uyaracaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 48
99-) EXIM Çeki Listesinde Stok Yabancı Ġsmi Kullanılsın: EXIM9000 programında çeki listesi hazırlanırken stokların yabancı isimleri kullanılmak istenildiğinde bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz.
100-) Senet-Çek Evraklarında TCMB Banka Kodu Zorunlu mu?: Ekonomik Seri programlarının Finans yönetiminde yer alan senet ve çek evraklarıyla ilgili işlemlerinizde, çek veya senede ilişkin TCMB Banka kodunun girilmesinin zorunlu olmasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Böylece programınız sizi evrak kayıt işlemi sırasında
Çekin ait olduğu bankanın TCMB kodunun girilmesi zorunludur. Lütfen ALT+D ile detay alanları doldurun
mesajı ile uyaracak dolayısıyla kayıt işleminizi kabul etmeyecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, ALT+D tuşlarına basıp açılacak ekrandan TCMB banka kodunu ilgili alana girmenizdir. Eğer ALT+D tuşları ile ulaştığınız detay bilgiler ekranın otomatik olarak karşınıza gelmesini istiyor iseniz, bu durumda Çek/Senet GiriĢinde Detay Sor parametresini “evet” olarak seçebilirsiniz. 101-) Seri No Takibinde Evraklara Serino Sonradan Girilebilir mi?: Seri no bazında takip edilen stoklar için irsaliye veya fatura girişleri sırasında, ekrana gelen seri no tablosuna, stokların seri numarasını girmeden devam edebilmek için, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 102-) Tahsilat Evraklarından Sonra Cari Hesap Kapamaya Geç: Ekonomik Seri programlarınızın Finans/Evraklar/Tahsilat menüsünden müşteri, satıcı ve diğer carilerinizden tahsilat makbuzu, gelen havale karşılığında aldığınız ödemelerin girişleri yapılmaktadır. Bu evrak ile ilgili girişlerinizi tamamlayıp kayıt işlemini yaptıktan sonra, ilgili cariler için (satıcı, müşteri,diğer cari) “hesap kapama” programını çalıştırmak istiyor iseniz, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Böylece karşınıza devam ve Cari hesap kapamaya geç butonlarından oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken Cari hesap kapamaya geç butonunu tıklayarak ilgili cari için hesap kapama işlemini yapmanızdır. 103-) Muhasebe Hesabının AçılıĢ FiĢi Varsa Uyar: Muhasebe fiş girişleriniz sırasında daha önceden açılış fişi düzenlenmiş olan muhasebe hesapları için tekrar açılış fişi girmek istediğinizde programın sizi uyarması için bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmelisiniz. Böylece programınız sizi “açılıĢ fiĢi var” mesajı ile uyaracak dolayısıyla giriş yapmanıza izin vermeyecektir. 104-) Muhasebe FiĢi GiriĢinde Hesap Ġsmini Açıklamaya TaĢı: Ekonomik Seri programlarının Muhasebe/Muhasebe fişleri menüsünden, fiş girişleri yaparken muhasebe hesap isimlerinin otomatik olarak AÇIKLAMA alanına gelmesini istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmelisiniz. Aksi halde açıklama alanı boş olacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 49
105-) Sevkıyatlar Aktif ĠĢ Emirlerine Yapılsın: Ürün sevkıyatlarının aktif iş emirlerinden yapılmasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmelisiniz. Aksi halde (X) hayır olarak işaretlenmelidir. 106-) SatıĢ Evraklarında Promosyondaki Ürün Seçiminde Uyarı Verilsin: Ekonomik Seri programınızın Satış/Evraklar/Fiyat değişikliği programından promosyonda olan ürünlerinizi tanımladıktan sonra aynı ürün için Satın alma şartı evrakı düzenlemek istediğinizde programınızın sizi uyarması için bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmelisiniz. Böylece program sizi
X kodlu Stok promosyonda mesajı ile uyaracaktır.
Böylece ilgili ürünün promosyondaki satış fiyatı doğrultusunda, satın alma şartı evrakı düzenleyebilmeniz mümkün olacaktır.
107-) Eksi Stok ÇıkıĢında Her Satırda Uyarı Verilsin: Bu parametre “eksi stok çıkıĢında uyar” parametresi ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Yani İrsaliye fatura vb evraklar ile stok çıkışı yaparken, ilgili stokların depolarınızda ki miktarlarının eksi olması durumunda programınızın sizi uyarması için öncelikle Eksi Stok ÇıkıĢında Uyar parametresin karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmeniz gerekmektedir. Yalnız bu parametre tek başına çalıştırıldığında, programınız sizi eksi miktarda olan stokların sadece girişleri sırasında uyaracak ve sonrasında ilgili evrak üzerinde bu stokların bulunduğu satıra geldiğinizde herhangi bir uyarıda bulunmayacaktır. Eğer ilgili evrak üzerinde eksi miktarda olan stokların bulunduğu satırlara her geldiğinizde programın sürekli olarak sizi uyarmasını istiyor iseniz, “eksi stok çıkıĢında uyar” parametresi ile birlikte bu parametreye karşılık gelen kutucuğu da (evet) olarak seçmelisiniz. Aksi halde eksi stokların bulunduğu satırlara geldiğinizde böyle bir uyarı ile karşılaşılmayacaktır. 109-) Stok Fiyat DeğiĢikliği Stok Tanıtım Kartından Yapılamaz: Stok tanıtım kartından tanıtımını yapmış olduğunuz stoklar için ”satış fiyatları” butonundan girdiğiniz fiyatların, bu kart üzerinden değiştirilmesini engellemek istiyor iseniz, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmelisiniz. Böylece programınız sizi, stok tanıtım kartının ”satış fiyatları” butonuna girdiğinizde “Stok fiyat değiĢikliği stok tanıtım kartından yapılamaz!” mesajı ile uyaracak ve stokların fiyatlarının değiştirilmesini engelleyecektir. 110-) Carisi Silinen Adres Ve Yetkili Silinsin: Satın alma ve Satış yönetimlerinden tanıtımını yaptığınız satıcı ve müşteri firmalarınız için birden fazla adres girişi ile bu firmalarda çalışan tüm yetkilileri programınıza tanıtabilmeniz mümkündür. Bu tanımlamalar ilgili carilerin tanıtım kartlarından yer alan adresler be yetkililer butonundan yapılabileceği gibi, Satış ve satın alma yönetimlerinin Satıcı&Müşteri firmaların adresleri ile Satıcı&Müşteri firmaların yetkilileri programlarından da yapılmaktadır. Tanımlamış olduğunuz herhangi bir müşteri yada satıcı firmasını silmek istediğinizde bu firmaların adres ve yetkililerinin de beraberinde silinmesini istiyor iseniz, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmelisiniz. Aksi halde ilgili carilerin tanıtım kartlarının silinmiş olmasına rağmen adres ve yetkili tanımlamaları programınızda kayıtlı olarak kalacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 50
111-) AlıĢ Faturalarında Otomatik Yuvarlama Türü: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak 4 seçenekli bir pencereye ulaşacaksınız. Yuvarlama türlerini içeren bu pencereden, alış faturalarında yeküne otomatik olarak uygulanacak yuvarlama türünü seçmeniz beklenmektedir. Yuvarlama türleri aşağıda açıklanmıştır; Yuvarlama Yapma: Bu seçeneği seçtiğinizde, her hangi bir yuvarlama hesabı yapılmayacaktır.
Yakınına Yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde fatura yekünü aşağıda vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1,355,250 değeri .........1,355,2 50 50 TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1,355,300 olarak fatura yekününde yer alacaktır.
1,355,240 değeri .........1,355,2 40 40 TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1,355,200 olarak fatura yekününde yer alacaktır.
Yukarı Yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde fatura yekünü aşağıda vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak yukarı yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1,355,250 değeri .........1,355,2 50 50 TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1,355,300 olarak fatura yekününde yer alacaktır. SatıĢ Faturalarında Bu seçenek tercih edildiğinde fatura yekünü aşağıda vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak aşağıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1,355,250 değeri .........1,355,2 50 50 TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1,355,200 olarak fatura yekününde yer alacaktır.
112-) AlıĢ Faturalarında Otomatik Yuvarlama Miktarı: Alış Faturalarında otomatik olarak yuvarlama yapılmasını istiyorsanız, ilgili yuvarlama miktarını bu alana girmelisiniz. Yuvarlamanın ne şekilde olacağınız ise bir üst satırdaki parametre ile belirleyeceksiniz. 113-) Kapalı Fat. Öngörülen Kasa Kodu: Programlarımızda kapalı alış faturası ile kapalı satış faturası; alış ve satışların peşin olarak ödenmesi durumunda düzenlenmektedir. Dolayısıyla bu faturalarda, cari firmalara yapılan peşin ödemelerin hangi kasadan yapılacağı ile carilerden alınan peşin ödemelerin hangi kasalara girileceğinin seçilmesi gerekmektedir. Bu faturaları düzenlerken her defasında kasa seçimi yapmak istemiyor iseniz, (özellikle kapalı faturalarda hep aynı kasayı kullanıyorsanız) bu alandan ilgili kasayı seçip, kapalı faturalara otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem bu alanda F10 tuşuna basıp karşınıza gelecek ekrandan kapalı faturalarda kullandığınız kasanızı seçmenizdir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 51
114-) Teslim Süresi Cari Kartından Alınsın: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak seçilmesi durumunda, carilerinizin sipariş teslim tarihlerinde, tanıtım kartlarının detay bilgiler butonundan girdiğiniz Sip.Teslim Tar. alanı dikkate alınacak ve ilgili carilerin siparişlerine ilişkin teslim tarihi, sipariş evrakınıza otomatik olarak yansıyacaktır. Örneğin X carisinin detay bilgiler butonunda yer alan Sip.Teslim Tar. alanına G10 girişi yaptığınızı ve ilgili cariye 03.08.2005 tarihinde sipariş girişi yaptığınızı düşünelim. İşte bu parametreyi (evet) olarak işaretlerseniz sipariş evrakının teslim tarihi alanına 13.08.2005 tarihi otomatik olarak gelecektir. Aksi halde teslim tarihlerini siz girmek zorunda kalacaksınız. 115-) Ödeme Evraklarında Cari Borç Bakiye Veriyorsa Uyar: Finans/Evraklar/Ödeme menüsünde yer alan tediye makbuzu, çek çıkış bordrosu, senet çıkış bordrosu gibi programlar ile carilerinize ödeme yaparken bu carilerin hesaplarının borç bakiye vermesi durumunda programınızın sizi uyarmasını ve girişlerinizin engellenmesini istiyor iseniz bu alanı “evet” olarak seçmelisiniz. Böylece programınız sizi
“Cari bu meblağ ile borç bakiye veriyor. Bakiye 1.012.733.400!” gibi
bir mesaj ile uyaracaktır. Aksi durumda yani bu alanın “hayır” olarak kalması durumunda programınızın uyarı vermeden borç bakiyesi olan carilerinize ödeme yapmanıza izin verecektir. 116-) Hal Faturasında Vergi Stok Kartından Alınsın: Programlarımızda Shift+F9 yardım tuşları ile konsinye irsaliyeleri Hal faturalarına çağırılabilmektedir. Hal faturalarındaki vergilendirme ise bu irsaliyelerdeki Carilerin tanıtım kartlarının detay bilgiler butonundan girilen hal cari tipine göre belirlenmektedir. Hal cari tipi, Çiftçi olarak belirtilen cariler için vergilendirme 0 (sıfır) olarak hesaplanır. Hal cari tipi Müstahsil" veya "Tüccar” olan carilerin vergilendirilmesi ise, MİKKUR/Sistem/Program başlangıç parametrelerinin, Müstahsil(%) ve Tüccar(%) alanlarına girilen değere göre hesaplanmaktadır. Bu durumda Shift+F9 tuşları kullanılmadan Hal faturası kesilmek istendiğinde programınız herhangi bir vergilendirme yapmayacaktır. İşte direkt hal fatura keserken vergilendirmenin stokların tanıtım kartından alınarak hesaplanması için bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak seçilmesi yeterli olacaktır.
117-) Proforma Fiy. Değ. KesinleĢtirmede Onay Kontrolü: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, proforma fiyat değişikliliği evrakından stoklarınız için yeni fiyat girişi yapılıp kayıt edildikten sonra bu evraka "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -MİKKUR’dan yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden ilgili proforma stok fiyatlarının kabul edilmeyeceği demektir. Bu opsiyon evet seçili iken stoklarınız için belirlenen yeni fiyatları evraklara çağırmak istediğinizde bu evraklara (irsaliye ve/veya faturaya) yeni fiyatlar gelmeyecektir. Bu durumda yapılması gereken proforma fiyat değişikliğinin kesinleştirilmesi için evraka onay verilmesidir. Onay verme işlemi, yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Proforma Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında onaylama işlemi ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 52
supervisor'dadır. Tanımlı diğer kullanıcılara proforma fiyat değişikliği kesinleştirmede onay yetkisi verebilmek için, MİKKUR/Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımları programına girilmeli, ve Proforma Fiy. Değ.KesinleĢtirmede Onay verilecek kullanıcının bulunduğu satırda iken, Genel Hak Tanımlamaları butonuna basılmalıdır. Ekrana gelecek pencerenin " Proforma Fiy. Değ.KesinleĢtirmede Onay " satırı -evet- olarak işaretlenmelidir. 118-) Asgari SatıĢ Fiyat Kodu: Ekonomik Seri programlarında stoklarınız için birden fazla satış fiyatı tanımlayabilmeniz mümkündür. Bu tanımlamalar ise programınızın Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Daha sonra ise her stok için tanıtım kartlarından bu fiyat tanımlamalarına karşılık gelen satış fiyatları girilmektedir. İşte bu alanda sizden istenen, stoklarınızın asgari satış fiyatı olarak, hangi fiyat koduna karşılık gelen satış fiyatının baz alınacağını belirtmenizdir. Böylece stoklarınızın ilgili fiyatın altında satılabilmesi engellenecektir. Örneğin X stokunuzun
1. Satış Fiyatı 2.000.000.-TL 2. Satış Fiyatının 4.000.000.-TL 3. Satış Fiyatının 4.500.000.-TL
olduğunu düşünelim. Bu alana 2. Satış fiyatının kodu girilirse, stoklarınız bu fiyat kodu için belirlenen satış fiyatının altında satılabilmesi yani 4.000.000.-TL den düşük bir fiyata satılması engellenecek ve programınız sizi X kodlu stokun satıĢ fiyatı asgari fiyatın altında! mesajı ile uyaracaktır. Stoklarınızın satış fiyatlarına yönelik böyle bir engellemenin olmasını istemiyor iseniz, bu parametreyi boş bırakmanız yeterli olacaktır. 119-) Tediye Evraklarında Sonra Cari Hesap Kapamaya GeçiĢ: Ekonomik Seri programlarınızın Finans/Evraklar/Ödeme/Tediye menüsünden müşteri, satıcı ve diğer carilerinize tediye makbuzu, giden havale karşılığında yaptığınız ödemelerin girişleri yapılmaktadır. Bu evrak ile girişlerinizi tamamlayıp kayıt işlemini yaptıktan sonra, ilgili cariler için (satıcı, müşteri, diğer cari) “Hesap Kapama” programını çalıştırmak istiyorsanız, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu evet olarak işaretlemelisiniz. Böylece karşınıza “Devam ve Cari Hesap Kapamaya Geç” butonlarından oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken “Cari Hesap Kapamaya Geç” butonunu tıklayarak ilgili cari için hesap kapama işlemini yapmanızdır. 120-) ĠĢemrinde Mutlak Muhasebe Grup Kodu Kullanılacak: Bu parametre -evet- olarak işaretlendiğinde, İşemri Tanırım kartı ekranından her iş emri için muhasebe grup kodu girişi yapılmamış ise, o işemri kartının kaydına izin verilmeyecektir. Başka bir ifadeyle muhasebe grup kodu girilmeyen hiç bir işemri kartı kaydedilemeyecektir. 121-) Evrakta BaĢka Bir Evrak Çağırırken CTRL+Q Açıklaması TaĢıma: Ekonomik Seri programlarının, sipariş, irsaliye, satınalma talep, irsaliyeli fatura vb. evrakları üzerinde CTRL+Q tuşlarına basılarak bu evraklara özel olacak açıklama girişleri yapılmaktadır. Eğer ki kullanıcılarımız bu evrakları başka bir evraka çağırmak istediklerinde açıklamalarının da beraberinde taşınmasını istiyor iseler bu parametrede sunulacak Sipariş....> İrsaliye
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 53
Sipariş....> Fatura İrsaliye....> Fatura Satınalma talep....> Sipariş Seçeneklerinden kendilerine uygun olanlarını seçmeleri yeterli olacaktır. Örneğin bu alandan SipariĢ->Ġrsaliye parametresini seçtiğimizi düşünelim. Sipariş evrakına da CTRL+Q> yardım tuşu ile açıklamalar girelim. Daha sonra bu siparişi İrsaliye evrakına gerekli yardım tuşu ile (F8 ya da F9 gibi) çağıralım. İrsaliye evrakı üzerinde CTRL+Q tuşuna bastığımızda, sipariş evrakından girilen açıklamaların bu evraka taşındığını göreceksiniz. Aynı şekilde SipariĢ->Fatura, irsaliye-> Fatura ve Satınalma talep....> SipariĢ parametrelerini de seçmiş olursanız, ilgili evraklara ait açıklamalarda çağrıldıkları evraka otomatik olarak aktarılacaktır. 122-) Stok Evraklarında Personel Tipi Kontrol Edilmesin: 9000 Serisi programlarımızda firmanızda çalışan personelleri yaptıkları işlere göre satın almacı veya satıcı eleman olarak tanımlayabilmeniz mümkündür. Eğer satıcı olarak tanımlanan personellerinizin sadece satış evrakları ile, satın almacı olarak tanımlanan personellerinizin de sadece satın alma evrakları ile ilgili işlem yapmasını istiyor iseniz bu parametreyi (X) olarak işaretlemelisiniz. Aksi durumda yani bu alan “” olarak işaretlenirse, satın alma elemanı satış evraklarını, satış elemanı da satın alma evrakları ile işlem yapabilecektir. 123-) Varsayılan Takvim Kodu: Bu parametre MRPII-9000 programımız için geçerlidir. Vardiya sistemine göre çalışan firmalar öncelikle vardiyalarını ve bu vardiyalara ilişkin çalışma takvimlerini İşyeri Tanıtım/Takvim Tanıtım Kartı ve Vardiya Tanıtım Kartı bölümünden tanımlamaları daha sonrada Takvimli Vardiya Takip Formu ile ilişkilendirmeleri gerekmektedir. İşte bu alanda sizden istenen işletmenizde baz alınacak vardiya takviminin hangisi olduğunu seçmenizdir.
125-) Firma Çeki/Senedi ÇıkıĢında Detay Sor: Ekonomik Seri programlarının Finans/Evraklar/Çek Çıkış Bordrosu ve Senet Çıkış Bordrosu programlarından firma senedi ve firma çeki çıkışı yaparken, karşınıza ilgili çek ve senede ilişkin detay bilgiler ekranının gelmesini istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. 126-) Faturada Barkod Otomatik Açılsın: Satışlarını barkod terminalleriyle yapan kullanıcılarımız, irsaliye ve fatura gibi evrakların hareket satırlarında herhangi bir giriş yapmadan önce Ctrl+B tuşlarına basarak barkod okuyucularını açık duruma tekrar aynı tuşlara basarak kapalı duruma getirmektedir. Eğer barkod okuyucusunun fatura evraklarında otomatik olarak açık konumunda olmasını istiyor iseniz bu alanı “evet” olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tabii ki kullanıcılarımızı evrak içinde CTRL+B tuşlarına basarak barkod okuyucularını kapalı konuma getirebilirler. 127-) Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Ödeme Planını Cari Detayından Al: Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+Shift+T tuşlarına basarak, malın fiyat girişine göre taksitli ödeme planı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, fatura hareket girişlerini tamamladıktan sonra evrak üzerinde iken öncelikle Ctrl+Shift+T tuşuna basmaktır. Böylece karşınıza “Taksitli Ödeme Planı ve Fiyat GiriĢi” başlıklı bir ekran gelir. Burada vadesini belirlemek istediğiniz ödeme planını ve fiyat cinsini satır sonu butonundan seçerek enter tuşu ile devam etmelisiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 54
Bundan sonra Ctrl+O tuşuna basarak, bu girişe göre belirlenen vadeleri ve tutarları “Ödeme Vadeleri” başlığı altında görebilirsiniz. Böylelikle fatura satırlarında, bu tuş grubuna göre vadenizi belirlemiş olacaksınız. Unutmamanız gereken en önemli nokta, öncelikle “bu parametreyi (evet) olarak işaretlemektir. Bu işlemden sonra yukarıda açıkladıklarımız geçerli olacaktır. Böylece faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak fatura yekünü için belirlenen vade, cari kartındaki detay bilgiler kısmından alınır. Buradaki ödeme cinsi, ödeme günü, ödeme tercihleri, ödeme planına göre vadeler belirlenmektedir. Ödeme planının peşin olması halinde zaten bu parametrenin evet olarak işaretlenmesinde herhangi bir anlam yoktur. Onun için carilerinize özel ödeme planı tanımlayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz.
128-) Stok ve SipariĢ Evrak Durum Çubuğunda Sorum.Merk. Adı Göster: Sipariş, irsaliye, fatura vb, evrakların hareket bölümünden girilen stokların adı ekranın hemen altından yer alan durum çubuğundan izlenebilmektedir. Eğer bu evraklardan girilen sorumluluk merkezlerine ilişkin isimlerin bu bölümde yani evraktan girilen stok isminin hemen yanında yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi “evet” olarak işaretlemeniz yeterlidir. 129-) Parti-Lot Evrak Detayında Girilsin: Programlarımızda stok hareketleri farklı detaylarda takip edilebilmektedir. Parti bazında, parti+lot bazında gibi. Bu şekilde stok takibi yapabilmek için, öncelikle stokların tanıtım kartından detaylar penceresine ulaşılmalı ve detay takip şekli parti veya parti-lot olarak seçilmelidir. Detay takip şekli parti-lot bazında seçilen stoklar için fatura ve irsaliye evrakı düzenlendiğinde stok kodu girildikten hemen sonra, karşınıza otomatik olarak parti+lot ekranı gelecektir. Bu ekrandan, giriş veya çıkış hareketi yapılan stokun hangi partiden ve/veya hangi partinin hangi lotundan hareket göreceği girilecektir. Eğer bu ekranın stok kodu girişinden hemen sonra gelmesini engellemek, dolaysısıyla stoklara ilişkin parti-lot bilgilerini ALT+D tuşlarına basarak ulaşacağınız stok detay bilgileri ekranından girmek istiyor iseniz, bu alanı “evet” olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. 130+131-) Dövizli Sat. Ve Al. Faturalarında Oto. Yuvarlama Miktarı: Alış ve satış faturalarından girilen cari dövizli olarak işlem görüyor ise, bu faturalarda otomatik olarak yuvarlama yapılması için, ilgili yuvarlama miktarları bu alanlara girilmelidir. Yuvarlamanın ne şekilde olacağı ise akış parametreleri ekranında yer alan “yuvarlama türü” alanından yapılacak seçime göre belirlenecektir. 132-) Ana cariye bağlı satıĢ Ģartından brüt fiyat ve ıskonto gelsin parametresi: Programlarımızda ana cari için düzenlenen satış şartı evraklarındaki stok brüt fiyatlarının bu cariye bağlı alt cariler için fatura düzenlendiğinde ilgili faturanın birim fiyatı alanına otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra satış şartı evrakından stoklar için ıskonto ve masraf girişleri yapılmış ise bu tutarlarda fatura evrakına otomatik olarak yansıyacaktır. Tüm bu işlemler için öncelikle yapılması gereken; bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) işaretlenmesi ve satış şartı düzenlenen stokların tanıtım kartlarında satış fiyatlarının (0) olması gerekir. Aksi durumda fatura düzenlendiğinde stokların birim fiyatı olarak satış şartı evrakından girilen fiyatları yerine tanıtım kartından girilen fiyatları dikkate alınır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 55
133-) AlıĢlarda birim fiyat ne gelsin: Bu parametre ile kullanıcılarımız alış evrakı (alış irsaliyesi ve alış faturalarına) düzenlerken stoklarının birim fiyatı olarak, evraktan seçtikleri carilerle en son alım yaptıkları alış evrakındaki
Net fiyatlarının mı yani ıskontolarının düşülüp masrafların ve ÖTV tutarının dahil edilmesi sonucu bulunan birim fiyatının mı yoksa Brüt fiyatlarının mı yani en son girilen alış evraktaki birim fiyatlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceklerdir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, bu alandan stokların birim fiyatlarında hangi seçeneği kullanacağınızı belirtmenizdir. Eğer evraktan seçilen stok ve cari için satın alma şartı düzenlenmiş ise bu durumda satın alma şartındaki fiyatlar dikkate alınacaktır. ÖTV kapsamına giren stoklar için ÖTV tutarının maliyetlere etkisinin olabilmesi için Stok maliyet parametreleri (92740) ekranında yer alan "ÖTV stok maliyetine ilave edilecek mi" parametresi "Evet" olarak seçilmelidir. Aksi durumda ÖTV tutarının stokların birim fiyatına etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla bu parametredeki seçiminiz son alıĢın net fiyatı olması durumunda da stokların birim fiyat hesaplamasında ÖTV dikkate alınmayacaktır. 134-) Üretime sevk tarihi ürün giriĢ tarihinden büyük olamaz: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda ürün giriş fişinden ürünlere ilişkin girilmiş evrak tarihlerinin bu ürünlere ait üretme sevk tarihinden daha önceki tarih olmasına imkan tanınmayacaktır. Böyle bir giriş söz konusu olduğunda programınız sizi "Üretime giriĢ tarihi sevk tarihten büyük olmalıdır" şeklinde uyaracak ve işleme devam etmenize izin verilmeyecektir. Böylece ürün giriş fişi evrakının, üretime sevk fişinden daha önceki tarihle girilmesi engellenecektir. 135-) Üretime sevk tarihi operasyon giriĢ tarihinden büyük olamaz: Bu parametreye karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi durumunda da, operasyon tamamlama evrakından ürünlere ilişkin girilmiş evrak tarihlerinin bu ürünlere ait üretme sevk tarihinden daha önceki tarih olmasına imkan tanınmayacaktır. Böyle bir giriş söz konusu olduğunda programınız sizi “Operasyon tarihi üretime sevk tarihinden büyük olmalıdır”şeklinde uyaracak ve işleme devam etmenize izin verilmeyecektir. Böylece operasyon tamamlama evrakının, üretime sevk fişinden daha önceki tarihle girilmesi engellenecektir. 136-) SipariĢ evraklarında ödeme planı seçmek zorunlu: Programlarımızda sipariş, irsaliye ve fatura evrakı düzenlerken ödeme planı alanına herhangi bir giriş yapılmaz ise otomatik olarak “peĢin” ibaresi gelmektedir. Eğer Satış yönetimi/Alınan siparişler menüsünden sipariş evrakı düzenlediğinizde bu alanın “peĢin” olarak geçilmesini engellemek, dolayısıyla Sistem/Sistem ve program parametreleri/Ödeme planları tablosu (91920)'dan tanımlanan ödeme planlarından herhangi birisinin seçilmesini zorunlu hale getirmek istiyorsanız bu parametreye karşılık gelen kutucuğu “evet” olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece ödeme planı seçilmeden geçişiniz engellenecek aksi durumda programınız sizi Alınan sipariĢ evraklarında ödeme planının seçilmesi zorunludur! şeklinde uyaracaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 56
137-) Ġthalat/ihracat faturalarında vergi hesaplansın: İhracat yapan firmalar, ihracatlarına yönelik işlemler için devlet tarafından kredi ve DIIB (Dahilde izleme belgesi) alıp, ihraçlarını aracı gümrük firması tarafından gerçekleştirmekte ve ihraç edecekleri mallar için KDV tutarlarını fatura yekünden ayrı tutabilmektedirler. Tüm bu gereklilikleri sağlamak, bunun yanı sıra devlet tarafından alınan DIIB ve banka kredisi kapatma gibi ihracata yönelik tüm işlemleri sağlıklı takip etmek amacıyla, ihracat faturalarımızda KDV hesaplamaları parametrik olmuştur. Böylece kullanıcılarımız ihraç edecekleri mallar için KDV tutarını ayrı tutacak bunun yanı sıra DIIB kapatma ve alınan banka kredisi kapatma işlemini ihracat faturasından gerçekleştirebilecektir. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda ihracat kredisi raporları ve DIIB raporları alarak ihracatına yönelik işlemlerini izleyebilecektir.
Bu doğrultuda bu parametreyle kullanıcılarımız, ithalatını yada ihracatını gerçekleştirdikleri stoklar için ithalat/ihracat faturası düzenlediklerinde bu stokların KDV tutarının dikkate alınıp alınmayacağını belirleyeceklerdir.
Bu parametre “evet” olarak işaretlenirse aşağıda sıralamış olduğumuz
İthalat ve ihracat Yönetiminde (EXIM9000) yer alan Ġthalat faturası (062100) ve Ġhracat faturası (061100)
Satış yönetimi ve Satın alma yönetiminden girilen ithalat faturası (062100) ve ihracat faturası (061100)
gibi faturalarla işlem yapıldığında, stokların KDV tutarı fatura yekününe ilave edilecek aksi durumda, yani bu parametre “hayır” olarak işaretlenirse stokların KDV tutarları faturada hesaba katılmayacaktır.
139-) SipariĢ evraklarında belge no boĢ geçilemez: Bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlendiğinde, sipariş evraklarında belge no alanını doldurmak zorundasınız, aksi halde program sizi “Belge no boĢ geçilemez!” şeklinde uyaracaktır. Eğer böyle bir uyarıya gereksinim duymuyorsanız, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu X (hayır) olarak işaretlemeniz yeterlidir. 140) Sayım evrakında kayıtlı olmayan “seri no” girilebilsin: Sayım evrakı girişlerinde sayımı yapılan stoklar seri numarasına göre takip ediliyorlarsa ve bu stoklar için seri numarası tanımlanmamış ise, sayımlarının yapılmasına ve seri numaralarının manuel olarak girilip, akabinde de bu seri numarasına ait kartın otomatik açılmasına izin verebilmek için, bu parametrenin “evet” olarak işaretlenmesi gerekecektir. Aksi durumda programınız, seri numara kaydı olmayan stokların sayılmasına imkan vermeyecek, sizi “seri no'yu boş geçmeyiniz” şeklinde uyaracaktır. 141-) Ġrsaliyelerde belge no kontrolü yapılsın: Bu parametre sayesinde kullanıcılarımız aynı cari için aynı belge numarasına sahip irsaliye düzenleyebilmeleri mümkün olamayacaktır. Bunun için bu parametre "Evet" olarak işaretlenmelidir. Bu kontrol sonrasında programınız aynı belge numarasıyla aynı cari için irsaliye girişi yapmak istediğinizde sizi "Bu belge no önceden girilmiĢ" mesajı ile uyaracaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 57
142-) Kapalı fatura limiti ve 143-) Kapalı fatura limit aĢımında: Bu parametrelerin programlarımızda yer almasının amacı, kapalı fatura evraklarında belli bir tutar üzerinden alış ve satışların yapılabilmesi ve bu tutarların programınız tarafından kontrol edilip limit aşıldığında, programınızın sizi bilgilendirmesidir. Bu durumda sizden istenen kapalı alış ve satışlarınız için belirlediğiniz tutarı “kapalı fatura limiti” alanına öncelikle girmenizdir. Bu tutarın aşılması durumunda da programınız sizi, kapalı fatura limit aĢımında parametresinden yapacağınız seçime göre yönlendirecektir. Bu alandan Devam et seçeneği seçilirse, programınız limit aşımını dikkate almayacak ve fatura girişinize izin verecektir. Uyar seçeneğini seçerseniz, kapalı faturanız için belirlediğiniz tutar ekranınıza gelecek ve tutar aşımı mesajı ile uyarılacaksınız, ama girişinize yinede izin verilecektir. Kilitle seçeneğini seçtiğinizde, fatura limiti aşıldığında programınız sizi uyaracak ve evrak kaydı yapmanıza izin vermeyecektir. Onay ile devam seçeneği seçildiğinde kapalı fatura için belirlenen tutarın üzerinde alış yada satış yapılmak istendiğinde, programınız sizi öncelikle limitinin aşıldığını bildiren mesaj ile uyaracak ve sonrasında da Kapalı fatura için limit aĢılıyor. Onaylıyor musunuz? şeklinde bir onay ekranı getirecektir. Bu aşamada “evet” seçeneği seçilerek evrakınızı kayıt edebilir, “hayır” seçeneğini seçerek de fatura girişinizi durdurabilirsiniz. 145-) Evrak muhasebeleĢtiyse kilitlensin: Entegre çalışan bir firma iseniz, fatura,
dekont, tahsilat fişi, tediye fişi vb evraklarla işlem yaptığınızda, evrakınızı kaydettikten
hemen sonra hareketlerinize ait muhasebe fişinizde otomatik olarak oluşmaktadır.
Programlarımızda muhasebeleşebilecek evrakların kayıt edilip entegrasyon fişi
oluşturulduktan hemen sonra kilitlenmesini yani evrak üzerinde herhangi bir işlemin
yapılmasını engellemek istiyor iseniz “evrak muhasebeleştiyse kilitlensin” parametresini
“evet” olarak işaretlemeniz yeterli olacak. Bu durum sadece entegrasyon fişi oluşan evraklar
için geçerli olacaktır. Örneğin, irsaliye ve sipariş evrakları için böyle bir durum söz konusu
değildir. Aynı şekilde entegre çalışmayan firmalar için de bu parametrenin herhangi bir
fonksiyonu bulunmamaktadır.
146-) SatıĢ fiyat değ. (Ctrl+F) otomatik açılsın: Kullanıcılarımızın fiyat değişiklik evrakına aktarmış oldukları stokların fiyatlarını, her bir depoları için değiştirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem depolardan fiyatı değişecek stokun bulunduğu satıra gelip, Ctrl+F tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan da stokun depolarda ki yeni fiyatlarının girilip F2 tuşu ile işlemin tamamlanmasıdır. Böylece ilgili stokun mevcut depolarınızdaki fiyatları da değişmiş olacaktır. Fiyat değişikliği evrakında her hangi bir stokunuzun genel depo için yeni fiyatını girdiğiniz anda depo fiyat belirleme ekranının otomatik olarak karşınıza gelmesini sağlayabilir ve mevcut depolarınız için fiyat değişimini seri bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için bu parametreyi “evet” olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu işlem sadece Fiyat değişikliği (031200) evraklarından yapılacak fiyat değişimleri için geçerli olup, satın
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 58
alma veya satış şartından yada irsaliye veya fatura evrakından ulaşılan, fiyat değişiklik evrakları için geçerli olmayacaktır. 147-) Adres kartında otomatik uzaklık artırımı aktif: Dağıtıcı firmanızın olduğunu ve buna bağlı olarak plasiyerlerinizin de rotasını belirleyeceğinizi düşünelim. Bu konuda size carilerinizin adres kartından girilen yön ve uzaklık kodları yardımcı olacaktır. Çünkü aynı yönde olan carileriniz için programınız uzaklık kodlarını otomatik olarak belirleyecektir. Bunu bir örnekle açıklayalım: A ve B carilerinin ikisinin de Kadıköy yönünde olduğunu varsayarsak; yön alanına KDKY girişini yaptıktan sonra uzaklık kodu olarak da size yakınlığını (konumunu) baz alarak yakın olan A carisine 1, B carisini için de 2 girişlerini yapalım.
A - B Belli bir zaman sonra KDKY yönünde üçüncü yani yeni bir C carimiz olursa ve konumu da A ve B carilerinin arasında bir konumda ise, bu durumda C carisine 2 uzaklık kodunu vermeliyiz. Bu parametreyi “evet” olarak seçtiğimiz durumda program bize “Aynı yönde daha büyük uzaklık koduna sahip adresler var. Ġlgili adreslerin uzaklık kodları arttırılsın mı?” şeklinde soracaktır. Yanıtımızın “evet” olması durumunda B carisinin uzaklık kodu artacak yani 3 olacaktır ve C carisinin de uzaklık kodu belirlediğiniz gibi 2 olacaktır.
A - C - B Bu parametre aracılığıyla diğer müşterilerinizin (carilerinizin) uzaklık kodunu değiştirmek zorunda kalmadan araya bir cari eklense de otomatik olarak yön ve uzaklıkları doğu şekilde belirlenmiş olacaktır. 148-) Stok yönetim ekranında filtre ve 149-) Cari yönetim ekranında filtre: Bu parametreler aracılığıyla Stok kartları yönetimi (010010) ve Cari hesap yönetimi (020010) ekranlarında öncelikle filtre ekranı gelecektir. Buralardan yapacağınız seçimlere göre ilgili stok ve cariler listelenecektir. Aksi taktirde filtreleme ekranının gelmesini istemiyorsanız, bu parametreler "Hayır" (X) olarak işaretlenmelidir. Zaten programlarımızda bu parametreler varsayılan olarak hayır (X) işaretli olacaktır. 150-) Ġthalat/Ġhracat sipariĢlerinde vergi hesaplansın: Bu parametre ile amacımız, kullanıcılarımızın ithalatını ya da ihracatını gerçekleştirdikleri stoklar için ithalat/ihracat sipariş fişi düzenlediklerinde bu stokların KDV tutarının dikkate alınıp alınmayacağını belirleyebilmeleridir.
Bu parametre “evet” olarak işaretlenirse aşağıda sıralamış olduğumuz
İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020)
İhracat alınan sipariş fişi (031170)
gibi evraklarla işlem yapıldığında, stokların KDV tutarı sipariş yekününe ilave edilecek aksi durumda, yani bu parametre “hayır” olarak işaretlenirse stokların KDV tutarları sipariş evraklarında hesaba katılmayacaktır. Programlarımızda bu parametrenin varsayılanı olarak hayır (X) belirlenmiştir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 59
Evrak Döküm Parametreleri (091450)
Adından da anlaşılacağı gibi bu program ile, programlarınızın evrak dökümüyle ilgili tercih edebileceğiniz bazı parametreler tanımlanacaktır. Bu parametreleri dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilme imkanınız vardır. Şimdi bu parametrelerin neler olduğunu sıra ile incelemeye başlayalım. 1-)Kayıtta Ġrsaliye Dök: Eğer bu alana karşılık gelen kutucukta (evet) işaretini seçerseniz, bu evraklar kayıt edildikten sonra ekranınızın üzerine devam dök ve çık
seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan devam seçeneğini seçerek evrak girişlerine devam edebilir, dök seçeneğini seçerek ilgili evrakın yazıcıdan dökümünü alabilir, çık seçeneği ile de evrak giriş ekranından çıkabilirsiniz. Kayıtta irsaliye dökümünü hayır olarak yani (X) olarak işaretlerseniz, böyle bir mesaj gelmeyecektir. Tabii ki yardım tuşlarını kullanarak irsaliyenizi yazıcıya dökmek imkanınız daima vardır. 2-)Kayıtta Depo FiĢi Dök: Bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemeniz durumunda bu evraklar kayıt edildikten sonra ekranınızın üzerine devam dök ve çık seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan devam seçeneğini seçerek evrak girişlerine devam edebilir, dök seçeneğini seçerek ilgili evrakın yazıcıdan dökümünü alabilir, çık seçeneği ile de evrak giriş ekranından çıkabilirsiniz. Eğer bu alanı (X) hayır olarak işaretlerseniz böyle bir mesajla karşılaşmayacaksınız. Fakat yine de yardım tuşları ile fişleri yazıcıya dökme şansınız vardır. 3-)Kayıtta Fatura Dök: Bkz. Kayıtta irsaliye dökümü. 4-)Kayıtta Bordro Dök: Bu alanda, her senet-çek bordrolarının kaydından sonra, bordrolarınızın yazıcıya dökülüp dökülmeyeceğini belirleyeceksiniz (Bkz. Kayıtta irsaliye dök). 5-)Kayıtta SipariĢ Dök: Bu alanda, her sipariş fişi kaydından sonra, sipariş fişlerinizin yazıcıya dökülüp dökülmeyeceğini belirleyeceksiniz (Bkz. Kayıtta irsaliye dök). 6-)Bordroda Vade Bilgisi Dök: Senet-çek raporları alırken, bu raporlarda vade bilgilerinin de yer alıp almayacağı, bu alanda yapılacak tanımlama ile belirlenecektir. Eğer raporlarınızda vade bilgilerinin yer almasını istiyorsanız -evet- seçeneğini, aksi halde -hayır- seçeneğini seçmelisiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 60
7-)Kayıtta Dekont Dök: Bu alanda, her dekont kaydından sonra, bu dekontların yazıcıya dökülüp dökülmeyeceğini belirleyeceksiniz . (Bkz. Kayıtta irsaliye dökümü). 8-)Dökümlerde BirleĢtirme Kod Uzunluğu: Ekonomik serisi programlarında kod yapısının belirli bir kısmı aynı olan stoklar için, tek bir kod kullanılarak fatura kesilebilir. Bunun için bu alana kod yapısının değişmeyen bölümüne ilişkin uzunluk sayısı girilmelidir. Konuyu bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım; Bir konfeksiyon firması değişik varyasyonlarda üretim yapmaktadır. İlgili firma stok kodlarını 10 dijitte toplamıştır. Stoklar, bu 10 dijitlik kod yapısında en çok 6-8 dijitler arasındaki renk ve 9-10 dijitler arasındaki beden koduna göre çeşitlenmekte ve hareket görmektedir. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti daha statik(durağan), 6-10 dijitler arasında yer alan renk ve beden kodları daha dinamiktir. Sözünü ettiğimiz firmanın örnek stok kod yapısı aşağıda verilmiştir. Stok Kod Yapısı Örneği: - - - - - - - - - -
Beden
Renk
Model
Cins
Yukarıdaki kod yapısına göre hazırlanan bir kaç stok kodu örneğini aşağıda bulabilirsiniz.
ÖRNEK STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu konfeksiyon firmasında stokların en çok renk (6-8. dijit) ve beden (9-10.dijit) kodlarına göre hareket gördüğünü belirtmiştik. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti birbirlerinden çok farklı değildir. Durum böyle olunca, bir stokun 4 ayrı rengi ve 2 bedeni için fatura kesilirken, en az 8 kez (ilk 5 dijiti aynı olan) stoklarının çağırılıp, girişlerinin yapılması gerekmektedir. Aşağıda, stok kodlarının statik olan 5 dijitlik bölümü görülmektedir(alt çizgili kodlar). PT101 BEJ 36 İşte, dökümlerde birleştirme kod uzunluğu parametresine örnek stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilirse, fatura girişlerinde sadece tek bir stok seçilerek, girilen hareketler ilk 5 dijiti aynı olan bütün stoklara dahil edilebilir. Yani birleştirme kod uzunluğu parametresi 5 olup, stok kodu PT101BEJ36 seçildiğinde, fatura hareket miktarı hem PT101BEJ36 stokuna, hem de ilk 5 dijiti PT101 olan tüm
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 61
stoklara yansıyacaktır. Tabii ki bu parametrenin kullanılabilmesi için, stoklarının birimlerinin ve birim fiyatlarının aynı olması gerekir. 9-)Ġrs.-Fat. Dökümünde Uzun Stok Ġsmi Böl: İrsaliye ve fatura evraklarının yazıcıya alınan dökümlerinde uzun olan stok isimlerinin bölünerek iki satır halinde yazılmasını istiyorsanız, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 10-)Ġrs.-Fat. Dökümünde Açıklamayı Ġsim Altına Yaz: İrsaliye ve fatura evraklarına ait açıklamaların, yazıcıya alınan evrak dökümlerinde stok isminin hemen altında yer almasını istiyor iseniz, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 11-)Ġrs.-Fat. Dökümünde Stok Detayını Ġsim Altına Yaz: İrsaliye ve fatura evraklarına ait detay bilgilerin, yazıcıya alınan dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. 12-)SipariĢ Dökümde Stok Ġsmi Böl: Sipariş evraklarının yazıcıya alınan dökümlerinde uzun olan stok isimlerinin bölünerek iki satır halinde yazılmasını istiyorsanız, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 13-)SipariĢ Dökümde Hareket Açıklamasını Ġsim Altına Yaz: Sipariş evraklarına ait açıklamaların, yazıcıya alınan evrak dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. 14-)SipariĢ Dökümde Stok Detayını Ġsim Altına Yaz: Sipariş evraklarına ait detay bilgilerin, yazıcıya alınan dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. 15-)Hizmet Fatura Dökümünde Açıklamayı Ġsim Altına Yaz: Hizmet fatura evraklarının yazıcıya alınan dökümlerinde açıklamanın ismin altına yazılmasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 16-)Yazı ile Yazılan Tutarlar da “Liradır” Ġbaresi Olsun: Evrak form dizaynlarının (fatura, irsaliye gibi) basımı sırasında, formlar üzerinde yer alan “yazı ile toplam” alanlarının sonuna “liradır” ibaresinin otomatik yazılması için bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Zaten programınızda da default olarak “evet” seçilidir. Eğer matbu evraklarınızda “liradır” ibaresi yazılı ise bu durumda bu parametreyi “hayır” olarak değiştirmelisiniz. Böylece “liradır” ibaresinin mükerrer yazılması engellenmiş olacaktır. 17-)Satın alma Talebi Dökümünde Stok Ġsmi Böl: Satınalma talebi evraklarının yazıcıya alınan dökümlerinde uzun olan stok isimlerinin bölünerek iki satır halinde yazılmasını istiyorsanız, bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 18-)Satın alma Talebi Dökümünde Açıklamayı Ġsim Altına Yaz: Satınalma talebi evraklarına ait açıklamaların, yazıcıya alınan evrak dökümlerinde stok isminin hemen
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 62
altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 19-)Satın alma Talebi Dökümünde Stok Detayı Ġsim Altına Yaz: Satınalma talebi evraklarına ait detay bilgilerin, yazıcıya alınan dökümlerinde stok isminin hemen altında yer alması için bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 20-)DOS Mode Dökümlerde Kolon Kontrolü Yapılmasın: Bu parametre ile DOS modunda alacağınız rapor ve evrak dökümlerinize ilişkin kolon genişliklerinizi kontrol edebileceksiniz. Yani bu dökümler sırasında karşılaşmış olduğunuz “bir satırdaki karakter sayısı çok fazla..” uyarısı kontrol edilebilecektir. Bunun için bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmelisiniz. aksi halde “hayır” seçeneği seçilmelidir. 21-)Ctrl-P Bordro Düzenlede Firma Vergi Bilgileri Dökülsün: Ekonomik Seri programlarınızın Finans yönetiminden yaptığınız tahsilatlar ve aldığınız ödemelere ilişkin evrakları Ctrl+P tuşları ile yazıcınızdan dökebilmeniz mümkündür. Bu dökümlerde tahsilat ve ödemeyi yapan firmaların vergi dairesi ve vergi numaralarının yer almasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak seçmelisiniz. Böylece dökümlerinizde ilgili firmanın vergi bilgileri de yer alacaktır. Aksi durumda bu parametre”hayır” olarak işaretlenmelidir. 22-)Yazı Ġle Tutarlar da “Yalnız” Ġbaresi Olsun: Fatura, irsaliye, sipariş fişi, senet ve çek evraklarınızın basımları sırasında, bu formlar üzerinde yer alan “yazı ile tutarlarda” alanlarının başına yalnız ibaresinin otomatik yazılmasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) aksi halde (X) hayır olarak seçmelisiniz. 23-)Ġrs.-Fat Dökümde Multi Kodu Ġsim Altına Yaz: Stoklarınızın müşteri ve satıcı firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını Stok Yönetimi/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Multi Kod Tanıtımı bölümünden programa tanıtabilirsiniz. İrsaliye ve fatura evraklarına ait dökümlerde de, stoklara ait multi kod tanımlamalarının stok isminin hemen altında yazılmasını istiyor iseniz bu parametreye karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. 24-)Evrak Dökümlerinde Yazıcı Çıktıları Sayılsın: İrsaliye fatura vb. evraklar genel açıklamaları ile birlikte yazıcıya yada Word ortamına alınırken, bu evrakların önceden kaç kere döküldüğüne ilişkin bilgilerinin de beraberinde yazılmasını istiyor iseniz, bu parametreye karşılık gelen kutucuk (evet) olarak işaretlenmelidir. Aksi durumda seçiminiz (X) hayır olmalıdır. 25-)Entegre Evrakların Kayıtta Dökümünde Muhasebe FiĢi Dökümü Sorulsun: Genel Muhasebe modülü ile entegre çalışan bir firma iseniz fatura, tahsilat ve tediye evraklarının kayıt işleminden sonra otomatik olarak oluşan muhasebe fişlerinin dökümünü hem ekrana hem de yazıcıya alabilmeniz mümkündür. Yani, ilgili evraklardan çıkmadan dolayısıyla muhasebe fişleri programını çalıştırmadan bu evraklara ait muhasebe fişlerini dökebileceksiniz. Bunun için öncelikle, MİKKUR/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde yer alan “Kayıtta Bordro Dök, kayıtta fatura dök ve kayıtta dekont dök”
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 63
parametrelerini evet olarak seçip, sonrasında bu parametreyi evet olarak seçmelisiniz. Tüm bu işlemlerden sonra ilgili evraklar kayıt edilince “Devam, yazıcıya dök ve çıkış” seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan “devam” seçeneğini seçtiğinizde, “Muhasebe fişini dök ile Dökme”şeklinde ikinci bir onay ekranı gelecektir. Böylece “muhasebe fişini dök” seçeneğini seçtiğinizde muhasebe fişinin dökümü gerçekleşecektir. ”Yazıcıya dök” seçeneğini seçtiğinizde ise ilgili evrakın dökümü gerçekleştirilecektir. Eğer bu parametre -hayır- olarak işaretlenirse, ilk onay ekranı gelecektir fakat muhasebe fişini dökmeyecektir. 26-)Fiyat DeğiĢikliği Evrakında Kayıtta Fiyat DeğiĢikliği Dök: Eğer bu alanda evet seçeneğini seçerseniz, kayıt ettiğiniz her fiyat değişikliğinden sonra “devam” ve etiket basım ekranına geç” mesajının hemen ardından karşınıza Devam yazıcıya dök ve çıkıĢ seçeneklerinden oluşan bir mesaj ekranı gelecektir. Dök mesajını seçerseniz fiyat değişiklik evrakınız yazıcıya dökülecektir. Bu seçeneği hayır olarak seçerseniz, böyle bir mesaj gelmeyecektir. Tabii ki yardım tuşlarını kullanarak evrakınızı yazıcıya dökme imkanınız daima vardır. 27-)Satın alma talepleri evrakında kayıtta dök: Eğer bu parametre evet olarak seçilirse , kayıt ettiğiniz her satın alma talep evrakından sonra ekranınızın üzerine
Devam yazıcıya dök ve çıkıĢ
seçeneklerinden oluşan bir mesaj ekranı gelecektir. Dök mesajını seçerseniz Satın alma talepleri evrakınızın yazıcıdan dökümünü anında alabilirsiniz. Bu seçeneği hayır olarak seçerseniz, böyle bir mesaj gelmeyecektir. Tabii ki yardım tuşlarını kullanarak evrakınızı yazıcıya dökme imkanınız daima vardır.
28-)Satın alma Ģartları evrakında kayıtta dök: Eğer bu parametre evet olarak seçilirse , kayıt ettiğiniz her satın alma şartı evrakından sonra ekranınızın üzerine
Devam yazıcıya dök ve çıkıĢ
seçeneklerinden oluşan bir mesaj ekranı gelecektir. Dök mesajını seçerseniz Satın alma Ģartları evrakınızın yazıcıdan dökümünü anında alabilirsiniz. Bu seçeneği hayır olarak seçerseniz, böyle bir mesaj gelmeyecektir. Tabii ki yardım tuşlarını kullanarak evrakınızı yazıcıya dökme imkanınız daima vardır. Evet, program akış parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalıştık. Eğer bu bölümdeki parametrelerde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, değişikliklerinizin geçerli olabilmesi için akış parametrelerini ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. 29-)Bakım Evraklarında Kayıtta Evrağı Dök: Eğer bu alana karşılık gelen kutucukta (evet) işaretini seçerseniz, bakım evrakları kayıt edildikten sonra ekranınızın üzerine devam, yazıcıya dök ve çıkıĢ seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan devam seçeneğini seçerek, bakım evrak girişlerine devam edebilir, yazıcıya dök seçeneğini seçerek ilgili bakım evrakının yazıcıdan dökümünü alabilir, çıkış seçeneği ile de bakım evrak giriş ekranından çıkabilirsiniz. Bakım evraklarında kayıtta evrakı dök parametresini hayır olarak yani (X) olarak işaretlediğiniz taktirde,
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 64
böyle bir mesaj gelmeyecektir. Tabii ki yardım tuşlarını kullanarak bakım evraklarınızı yazıcıya dökme imkanınız daima vardır. 32-)Teklif evrakları kayıtta evrağı dök: Eğer bu parametre evet olarak seçilirse, kayıt ettiğiniz her teklifler evrakından sonra ekranınızın üzerinde Devam/ Yazıcıya Dök/ ÇıkıĢ Seçeneklerinden oluşan bir mesaj ekranı gelecektir. Yazıcıya dök mesajını seçerseniz Teklifler evrakınızın yazıcıdan dökümünü anında alabilirsiniz. Bu seçeneği hayır olarak seçerseniz, böyle bir mesaj gelmeyecektir. Tabii ki yardım tuşlarını kullanarak evrakınızı yazıcıya dökme imkanınız daima vardır. 34-) Dökümde seri noları yan yana dökülsün: Eğer bu alana karşılık gelen kutucukta (evet) işaretini seçerseniz, irsaliye-fatura vb. dökümlerinde seri numaraları yan yana dökülecektir. 35-) Depolar arası sevk fiĢinde stok açıklamasına seri no yaz: Eğer bu parametre evet olarak seçilirse, depolar arası sevk fişi dökümü alırken seri no bazında takip edilen stok mevcut ise, stok adının altında seri numaraları da çıkacaktır.
Vergi parametreleri (091600)
Vergi parametreleriyle ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, K.D.V. (Katma Değer Vergisi)
ile ilgili bir kaç notumuz olacak. K.D.V.; devlet tarafından, tüketicilerden aldıkları mal ve
hizmet bedeli üzerinden, belirli oranlar nispetinde kesilen bir tüketim vergisidir. K.D.V.
devlet tarafından direkt olarak alınmaz. Devlet, K.D.V.‟NİN tahsili için firmaları vekil tayin
eder. Firmalar bir ay boyunca kendilerinden mal ve hizmet alan kişilerden aldıkları K.D.V.‟Yİ
ertesi ayın 25‟ine kadar K.D.V. beyannamesiyle devlete öderler.Sistem ve program
parametreleri menüsünün bu bölümünden, yukarıda da belirttiğimiz gibi, oranları devlet
tarafından belirlenen vergilerin programa tanıtımları yapılacaktır (programda %1, %8, %5 ve
%26 vergi oranları otomatik olarak tanımlıdır). Vergi parametreleri girildikten sonra, ilgili
bölümlerde girilen vergi oran ve tutarları bir pencere içinde karşınıza gelecek ve yapmakta
olduğunuz işlem ile ilgili vergiyi bu pencereden seçebileceksiniz. Örneğin bu bölümden 4
ayrı vergi oranı girdiniz. STOK yönetiminde stoklarınızı tanıtırken, sıra o stokunuzun vergi
oranını girmeye geldiğinde, karşınıza bu bölümden girdiğiniz vergi oranlarını içeren küçük bir
pencere gelecek ve stokunuz için uygulanan vergiyi bu pencereden seçebileceksiniz.
Şimdi, bu pencere üzerinde yer alan alanları sıra ile açıklarken, aynı zamanda vergi
parametrelerimizi de girmeye başlayalım.
VNo: Gireceğiniz her vergi için, programınız tarafından otomatik olarak verilen sıra
numarasıdır. Kullanıcıların bu alana herhangi bir giriş yapmaları mümkün değildir.
Vergi Adı: Bu alana, oranını veya tutarını gireceğiniz verginin adını girmelisiniz. Vergi adını
girerken, o verginin oranını ya da tutarını da belirtmeniz sizin için yararlı olacaktır. Örneğin
K.D.V. % 25 gibi. Çünkü, programlarınızı kullanırken vergi girişleri sırasında karşınıza
gelecek pencerede, sadece vergilerinizin isimleri yer alacak, oranlar veya tutarlar ayrıca
gösterilmeyecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 65
Sabit: Vergiler yüzde ile hesaplanır. Ancak, olası bir
sabit vergi kesimi gerektiğinde, bu alana kesilecek
vergi tutarını girebilirsiniz. Örneğin, devlet, satışı
yapılan tüm stoklardan 1 YTL değerinde ek vergi
kesilme zorunluluğu getirmiştir. Bu, ilgili stokun
fiyatı ne olursa olsun değişmeyecek (sabit) bir vergi
tutarıdır. Bu durumda 1 YTL tutarındaki vergiyi tüm
stoklarınıza uygulayabilmek için, önce vergi adını
(bir üst önceki alana ek vergi gibi) girmeli, daha
sonra bu alana sabit vergi tutarını girmelisiniz (1
YTL). Daha sonra ise stok satışları yapılırken,
karşınıza gelecek vergi penceresinden ilgili sabit
vergiyi seçebilirsiniz.
Yüzde: Vergilerin yüzde ile hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. Bu alana da, işletmeniz
bünyesinde uygulanan vergi oranlarının girişleri yapılacaktır.
İlk vergi tanımlamanızı yaptıktan sonra, o satırda F2 tuşuna basarak, ilgili vergiye ilişkin
muhasebe kodlarını da girmeniz gerekir. Vergi muhasebe hesap kodlarını tek tek açıklamaya
başlamadan önce, bu konuyla ilgili bazı genel bilgiler vermek istiyoruz; Bu bölümün başında,
firmaların, bir ay boyunca kendilerinden mal ve hizmet alan kişilerden aldıkları K.D.V.‟Yİ,
ertesi ayın 25‟ine kadar K.D.V. beyannamesiyle devlete ödediklerine değinmiştik. K.D.V. ile
ilgili hesaplamalarda ilk aşamada, hesaplanan ve indirilecek K.D.V. olmak üzere iki kavram
ortaya çıkar. Hesaplanan K.D.V., firmaların bir ay boyunca müşterilerden tahsil etmeleri
gereken K.D.V. toplamıdır. Başka bir ifadeyle devlete ödemekle yükümlü oldukları K.D.V.
tutarıdır. İndirilecek K.D.V. ise, bir ay boyunca firmaların aldıkları mal ve hizmetler
sonucunda satıcı firmalara ödemeleri gereken K.D.V.‟NİN toplam tutarıdır. İndirim;
firmaların müşterilerden tahsil edip devlete ödemekle yükümlü olduğu K.D.V. tutarından, bir
ay boyunca satıcı firmalara ödemesi gereken K.D.V.‟NİN düşülmesi olarak tanımlanabilir.
Hesaplanan K.D.V. indirilecek K.D.V.‟DEN fazla ise, aradaki fark devlete ödenecek K.D.V.
tutarını doğurur. İndirilecek K.D.V. hesaplanacak K.D.V.‟DEN fazla ise, bu durumda
firmaların devletten K.D.V. alacağı var demektir ve bu tutar sonraki aylarda indirilebilir.
İndirilecek K.D.V.‟NİN hesaplanan K.D.V.‟DEN fazla olması durumunda aradaki farka
Devreden K.D.V. denir. Kısacası Ödenecek K.D.V. devlete ödenecek olan vergidir. Devreden
K.D.V. sonraki ayda indirilecek olan K.D.V.‟DİR.
İşte vergi muhasebe kodları başlıklı bu bölümden, her bir vergi için hesaplanan, indirilecek,
satış iade, alış iade, indirilen K.D.V. tevkifat, ödenecek ve ihraç karşılığı K.D.V. hesaplarının
muhasebe kodları girilecektir. Vergi muhasebe hesap kodlarının girişi, ticari modüllerden
GENEL MUHASEBE modülüne entegrasyon yapılması durumunda önem kazanmaktadır.
Şimdi vergi hesap kodlarını daha yakından incelemeye çalışalım;
Hesaplanan K.D.V. Muh. Kodu: Firmaların bir ay boyunca müşterilerden tahsil etmeleri
gereken K.D.V., hesaplanan K.D.V. olarak adlandırılmaktadır. Bu alana, ilgili vergi oranı
üzerinden bir ay boyunca tahsil ettiğiniz K.D.V. tutarına ilişkin muhasebe hesabının kodunu
girmelisiniz. Örneğin vergi parametreleri ekranında ilk satıra K.D.V. % 12 girişini yaptınız.
Daha sonra F2 tuşuna basarak, bu K.D.V. oranıyla ilgili muhasebe hesap kodlarının girişlerine
geçtiniz. İşte K.D.V. ile ilgili muhasebe hesap kodlarından ilki olan bu alana, %12 vergiye
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 66
tabi satışlarınız karşılığında, tüketicilerden tahsil ettiğiniz K.D.V. tutarlarının kaydedileceği
muhasebe hesap kodunu girmelisiniz.
İndirilecek K.D.V. Muh. Kodu:
İndirilecek K.D.V., bir ay boyunca
aldığınız mal ve hizmetler
sonucunda cari firmalara
ödemeniz gereken
K.D.V.‟NİN toplam tutarıdır.
Bu alana, ilgili vergi oranı
üzerinden bir ay boyunca
ödediğiniz K.D.V. tutarına ilişkin
muhasebe hesabının kodunu
girmelisiniz. Yukarıdaki
örneğimizden
yararlanırsak; vergi
parametreleri ekranında ilk satıra
K.D.V. % 12 girişini yaptınız.
Daha sonra F2 tuşuna basarak, bu K.D.V. oranıyla ilgili muhasebe hesap kodlarının girişlerine
geçtiniz. İşte K.D.V. ile ilgili muhasebe hesap kodlarından ikincisi olan bu alana, %12
vergiye tabi alımlarınız karşılığında, cari firmalara ödediğiniz K.D.V. tutarlarının
kaydedileceği muhasebe hesap kodunu girmelisiniz.
Satış İade K.D.V. Muh. Kodu: Sattığınız mal size iade edildiğinde, ilgili K.D.V. bedelinin
kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir.
Alış İade K.D.V. Muh. Kodu: K.D.V.‟SİNİ ödeyerek satın aldığınız malı iade ettiğinizde,
geri aldığınız K.D.V. bedelinin kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir.
İndirilen K.D.V. Tevkifat Muh. Kodu: Tevkifat, K.D.V.‟NİN cariye değil devlete
ödenmesidir. Hurda, metal, fason tekstil gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerden alım
yapıldığında, alıcı, tahakkuk eden K.D.V. tutarının 1/3 ünü cari firmaya, kalan 2/3 ünü devlete
öder. K.D.V. tutarından ayrılan 2/3 lük bölüm tevkifat olarak adlandırılır. İşte bu alana,
yukarıda sözünü ettiğimiz işletmelerden alım yapmanız durumunda, K.D.V. bedeli üzerinden
ayrılan tevkifatın (yani devlete bizzat ödeyeceğiniz vergi tutarının) hangi muhasebe hesabına
kaydedileceğini belirteceksiniz.
Ödenecek K.D.V. Muh. Kodu: Ödenecek K.D.V.; Hesaplanan K.D.V.‟NİN indirilecek
K.D.V.‟DEN fazla olması durumunda ortaya çıkan fark, yani devlete ödenecek olan K.D.V.
tutarıdır. Bu alana, ödenecek K.D.V. tutarının kaydedileceği muhasebe hesap kodu
girilmelidir.
İhr. Kar. K.D.V. Muh. Kodu: 9000 serisinden dış ticaret faturaları (ihracat ve ithalat)
düzenlenebilmektedir. Bu alana ihracat ile uğraşan firmalar ihracat karşılığı K.D.V. hesabının
kodunu girebilirler.
1-3 satış tevkifat muh. Kodu, 9-1 satış tevkifat muh. Kodu, 1-2 satış tevkifat muh. Kodu
ve 2-3 satış tevkifat muh. Kodu: Programlarımızda satış faturalarında hesaplanan KDV
tutarları üzerinden
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 67
Shift+Ctrl+V (1-2 tevkifat uygula)
Shift+Ctrl+M (1-3 tevkifat uygula)
Ctrl+V (2-3 tevkifat uygula)
Ctrl+M (9-1 tevkifat uygula)
yardım tuşları kullanılarak istenilen oranlar dahilinde tevkifat hesaplaması otomatik olarak
yapılmaktadır. Kullanıcılarımız bu oranlara göre hesaplanan tevkifat tutarlarının ayrı ayrı
muhasebe hesaplarına entegre edilmesini isteyebilirler. Bu durumda satış tevkifatlarının takip
edileceği muhasebe kodlarının bu alandan girişleri yapılmalıdır. Daha sonra satış
faturalarından bu oranlar dahilinde tevkifat uygulandığında program otomatik olarak
hesaplanan tutarı ilgili hesaba yazacaktır. Bu hesaplama ilgili evrak için oluşan muhasebe
fişinden izlenebilir.
Bu ekrandan herhangi bir satış tevkifat oranı için muhasebe hesap kodu girilmez ise ve satış
faturalarından bu tevkifat oranı ile ilgili işlem yapılırsa bu durumda ilgili tutar, programınızın
Diğer muhasebe kodları (92000) ekranındaki Satış KDV tevkifat muh kodu alanından
girilen hesaba aktarılacaktır.
Vergi muhasebe kodlarını girmeden önce, GENEL MUHASEBE modülünden muhasebe hesap
planının açılmış olması gerekir.
Tanımlamakta olduğunuz bir verginin muhasebe kodlarını girdikten sonra, ESC tuşuna
basarak bu pencereden çıkabilirsiniz. Şimdi diğer vergilerin isim-oran veya tutarlarını
girmeye devam edebilirsiniz. Her vergi girişinden sonra, o vergiye ait muhasebe kodlarını F2
tuşu ile girmeyi unutmayınız. Tüm girişleriniz
tamamlandıktan sonra, vergi parametreleri ALT+S tuşları
ile kayıt edilmelidir.
Dönem parametreleri (091700)
Sistem ve program parametreleri menüsünde yer alan
dönem parametreleri ile, programlarınızdan dönemler
bazında raporlar veya ekran görüntüleri alabilirsiniz.
Özellikle F10 ekranlarında, imleç herhangi bir stok veya
carinin üzerinde iken, sağ üst köşedeki Menü butonu
tıklanarak imlecin üzerinde bulunduğu carinin veya stokun
dönemlere göre borç-alacak ya da giren-çıkan miktarları
görüntülenebilmektedir. İşte bu görüntülenen dönemler,
programınız sisteminize ilk yüklendiğinde aylara
bölünmüştür. Programınız sisteminize ilk yüklendiğinde
geçerli olan dönemleri aşağıdaki örnek ekranımızdan takip
edebilirsiniz. Eğer, firmanızın çalışma sisteminde dönemler
aylık değil ise (örneğin haftalık, 10 günlük dönemler ile
çalışıyor veya bu dönemler ile rapor almak istiyorsanız), bu
programdan dönem parametrelerini değiştirebilirsiniz. Böylece, sadece aylık olarak değil,
istediğiniz dönem bazında rapor alabilme imkanı bulacaksınız.
Şimdi, aşağıdaki örnek ekranımızdan yararlanarak, dönem parametrelerini nasıl
değiştireceğinizi açıklamaya çalışalım.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 68
DNo: Bu alan, programınız tarafından otomatik olarak verilmekte ve her dönemin sıra
numarasını ifade etmektedir. Kullanıcıların bu alana herhangi bir giriş yapmaları mümkün
değildir.
Başlangıç Tarihi: Bu alana, ilgili sıra numarasındaki dönemin başlangıç tarihini girmelisiniz.
Bir alt satıra geçip 2. dönemin başlangıç tarihini girdiğinizde, bu tarih aynı zamanda bir
üstteki dönemin bitiş tarihi olacaktır. Örneğin, firmanızda aylık dönemler ile çalışıyorsunuz.
Bu durumda yapmanız gereken değişiklik şöyle olacaktır;
DNo Başlangıç Tarihi Dönem Adı
1 01 / 01 / 2005 Ocak -2005
2 01 / 02 / 2005 Şubat -2005
3 01 / 03 / 2005 Mart-2005
4 01 / 04 / 2005 Nisan-2005
5 01 / 05 / 2005 Mayıs-2005
Birinci dönemin başlangıç tarihi 01/01/2005‟dir. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise
01/02/2005‟dir. Bu tarih aynı zamanda birinci dönemin bitiş tarihidir.
Evet, yukarıdaki açıklamalarımızı ve örneğimizi dikkate alarak, dönem başlangıç tarihini
gün/ay/yıl formatında giriniz (veya değiştiriniz).
Dönem Adı: Bu alana, ilgili satırdaki döneme ait „dönem adı‟ girişi yapılacaktır.
Evet, dönem parametreleri ekranından yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Bir satıra girişinizi bitirdikten sonra, ENTER tuşuna basarak bir alt satıra geçebilir
ve girişlerinize devam edebilirsiniz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına
basarak dönem parametrelerini bilgisayarınızın sabit diskine (hard disk) kayıt etmelisiniz.
ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz parametre değişikliklerini tekrar girmek zorunda
kalacağınızı lütfen unutmayınız.
Ödeme planları tablosu (091920)
Programınızın bu bölümünden, firmanız bünyesinde sıklıkla kullanılan yada müşterilerinizin ödeme şartlarına bağlı olarak istedikleri gün, ay ve yılı dikkate alacak şekilde ödeme planları tanımlayacak, fatura keserken bu ödeme planını seçip CTRL+O tuşları yardımıyla vade farklarının otomatik olarak hesaplanmasını sağlayabileceksiniz. Ayrıca raporlarda da taksitlendirilmiş olarak görebileceksiniz. Şimdi ödeme planlarının nasıl tanımlanacağını açıklamaya çalışalım. Öncelikle yapılması gereken, tanımlanacak her ödeme planına açıklayıcı olacak şekilde bir kod ve isim verilmesidir. Örneğin Ödeme-planı-01 kodlu ve 6 aylık adıyla bir ödeme planı tanımlayabilirsiniz. Daha sonra evraklarınızın ödeme planı alanında F10 tuşuna bastığınızda, ödeme planı kodu ve adı yan yana karşınıza gelecek ve seçiminizi yapabileceksiniz. Bundan sonra yapmanız gereken F2 tuşuna basarak ekranınızın tablo alanına geçmeniz ve ödeme planınızı tanımlamaya başlamanızdır. Programlarımızda faturalarınızın ara toplam, masraf ve vergileri için ayrı ayrı ödeme planları tanımlayabilmeniz mümkün olabilmektedir. Bunların ayrı olarak tanımlanmasının nedeni, masraf veya vergilerin vade olmadan peşin olarak
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 69
alınabileceğinin düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin bir müşterinize mal sattınız. Aynı zamanda nakliye masrafı da yaptınız. Sattığınız mal bedelinin bir kısmını peşin, bir kısmını da 3 ay sonra alacaksınız. Ancak nakliye bedeli ile K.D.V.'Sİ peşin olarak alınacak. Bu durumda ara toplam için ayrı bir ödeme planı, masraf ve vergi içinse ayrı bir ödeme planı oluşturmak gerekir. İşte programınız tüm bu detayları düşünmüş ve size “uygulanacak kısım“ başlıklı alanda seçenekler sunmuştur. Ödeme planlarınızı,
Vereceğiniz gün aralıklarına bağlı olarak taksitlere bölebilir,
Aylık taksitlerden oluşmasını sağlayabilir,
Satışın gerçekleştiği günü takip eden haftanın yada ayın belli bir günü başlasın diyebilir,
Satışla başlayan aylık taksitlere bölebilir yada satışı takip eden ay başından belli bir gün sonra olsun şeklinde bir çok tanımlama yapabilirsiniz.
Bu doğrultuda programınız size “uygulama tipi” alanında bir çok seçenek sunacaktır. Şimdi ödeme planlarının nasıl tanımlanacağını örneklerle açıklamaya çalışalım. ÖRNEK 1: 1.000 YTL değerinde mal sattınız. Bunun %50'sini peşin, kalan %50 yi de 15'er gün ara ile alacağınızı düşünelim. Faturadan girilen vergi ve masrafımızda ödeme planımıza dahil olsun. Bu durumda ekranınızın tablo bölümüne aşağıdaki şekilde giriş yapmalısınız. Uygulanacak kısım Uygulanacak % Uygulama tipi Taksit sayısı veya hafta Gün Ara Toplam 50 Belli bir gün sonra 0 0 Ara Toplam 30 Verilen gün aralıklarında taksitlerle 1 15 Ara Toplam 20 Verilen gün aralıklarında taksitlerle 1 30
Yukarıdaki örnek ödeme planının anlamı; 0. günde yani fatura tarihinde %50 tutarın (peşinatın) alınacağı, fatura tarihinden 15 gün sonra %30'nun ve 30 gün sonra da kalan %20'in taksitle alınacağı şeklinde ifade edilebilir. ÖRNEK 2: 1.000 YTL değerinde mal sattınız. Bunun %40'nı takip eden ayın belli bir gününde, kalan %60'ını da 3 taksitte alacağınızı düşünelim.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 70
Uygulanacak kısım Uygulanacak % Uygulama tipi Taksit sayısı veya hafta Gün Ara Toplam 40 Takip eden ayın belli bir gününe 0 2 Ara Toplam 60 Aylık taksitlerle 3 0 Yukarıdaki örnek ödeme planının anlamı; Fatura tarihini takip eden ayın 2 gününde %40 oranındaki tutarın alınacağı, kalan %60'ında aylık olarak 3 taksitte alınacağı şeklinde ifade edilebilir. ÖRNEK 3: 1.000 YTL değerinde mal sattınız. Bunun %20'sini peşin, kalan %80'ni de 4 aylık taksitlerle alacaksınız. Uygulanacak kısım Uygulanacak % Uygulama tipi Taksit sayısı veya hafta Gün Ara Toplam 20 Belli bir gün sonra 0 0 Ara Toplam 80 Aylık taksitlerle 4 0 Yukarıdaki örnek ödeme planının anlamı; 0. günde yani fatura tarihinde %20 tutarın (peşinatın) alınacağı, geri kalan %80'in de 4 aylık taksitler ile alınacağı şeklinde ifade edilebilir. Evet, yukarıda ödeme planlarının ne şekilde girileceğine ilişkin bir kaç örnek verdik. Şimdi siz de bu örnekleri baz alarak kendi ödeme planlarınızı giriniz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak ödeme planınızı kayıt etmelisiniz.
Kullanım tarihleri (096120)
Sistem ve program parametreleri menüsünde yer alan son seçenek kullanım tarihleridir. Bu
program ile, ekonomik seri programları ile çalışmalarınızı yürüteceğiniz zaman aralıklarını
belirleyecek, gerekiyorsa bu zaman aralıklarını değiştirebileceksiniz. Kullanım tarihleri,
programlara bilgi girecek kişilerin yanlış tarih girişleri yapmasını önlemek, bu kişilerin sadece
yetkililerin istediği tarih aralığında hareket girişi yapmalarını sağlamak açısından önem
taşımaktadır. Kullanım tarihlerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır;
Değişiklik Yapılabilecek İlk Tarih: Ekonomik seri programlarının tüm modülleri üzerindeki
kayıtlarda değişiklik yapabileceğiniz ilk tarihtir. Örneğin bu alanda 01.01.2004 tarihi yer
alıyorsa, hiç bir evrakta bu tarihten önceye hareket giremez, bu tarihten önceki hareketler
üzerinde değişiklik yapamazsınız. Değişiklik yapılacak ilk tarih; onaylı kağıda yevmiye
dökümü aldığınız tarihten bir sonraki günün tarihidir. Ekonomik Seri ‟de otomatik
entegrasyon olduğundan, girilen tüm evraklar anında muhasebeye entegre edilip, ilgili
muhasebe fişleri oluşturulur. Yasalar gereği onaylı resmi evraklar üzerinde herhangi bir
değişiklik yapmak mümkün olmadığından, yevmiye defteri çekildikten sonra bu alandaki tarih
değiştirilir. Yani defter tarihinden bir sonraki günün tarihi olarak bu alana update edilir.
Böylece, yevmiye defteri çekilen tarihe ve daha öncesine hareket girmeniz veya girilen
hareketleri değiştirmeniz mümkün olmaz. Yetkili kişiler tarafından bu tarih üzerinde
değişiklik yapabilir, yani defter çekim tarihinden önceki bir tarihi girilebilir. Ancak yukarıda
sıraladığımız kanuni nedenlerden dolayı bu sakıncalı bir işlem olacaktır.
Değişiklik Yapılabilecek Son Tarih: İçinde bulunduğunuz yılın son günü, değişiklik
yapılabilecek son tarih olarak bu alanda yer alacaktır. Böylece ekonomik serisi modülleri ile
çalışmalarınızda, içinde bulunduğunuz yılın son gününü geçen yanlış bir tarih girmeniz de
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 71
engellenmiş olacaktır. Bu tarih istendiğinde yetkili kişiler tarafından değiştirilerek,
operatörlerin istenen tarihe kadar fiş girmeleri sağlanabilir.
Programa Başlama Tarihi: Ekonomik seri programlarımız ile çalışmaya başladığınız yılın
ilk günü, bu alanda programa başlama tarihi olarak görüntülenecektir.
Girilebilecek Son Tarih: Bu alanda evraklara girilebilecek son tarih yer almaktadır. Hiç bir
ekonomik serisi programlarının evraklarına bu tarihten sonraki bir tarihe giriş yapılamaz.
Dilerseniz bu tarihi firmanızın çalışma sistemine uygun olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin 1
yıldan fazla vade ile kıymetli evrak kabul etmiyorsanız (çek veya senet olabilir) bu alanda
görülen tarihi ona göre ayarlayabilirsiniz. 31.05.2004 gibi bir tarih girdiğinizi
düşündüğümüzde, bu tarihten sonraya hiç bir şekilde evrak kaydedilemeyecektir. Kullanım
tarihlerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, değişikliklerinizi ALT+S tuşları ile kayıt
etmeyi unutmayınız.
Stok ve Sipariş Parametreleri
Sistem bölümünde ikinci sırada yer alan seçenek stok ve sipariş parametreleridir. Bu
seçenekte yer alan programlar yardımı ile, özellikle stok ve sipariş bölümleriyle ile
çalışmalarınız sırasında ihtiyaç duyulacak bazı ortak parametrelerin girişleri
gerçekleştirilecektir. Stok ve sipariş parametrelerine girdiğinizde, karşınıza bir alt menü
açılacaktır. Şimdi bu parametreleri sıra ile incelemeye başlayalım.
Fiyat Parametreleri
Stok ve sipariş parametreleri menüsünün ilk seçeneği fiyat parametrelerine ayrılmıştır. Bu
bölümden, stoklarınız için değişik fiyat cinsleri tanımlayacak, bu fiyat cinslerinden bir veya
bir kaçının otomatik olarak hesaplanabilmesi için formüller girecek, yine fiyat cinslerinin
ödeme planlarını otomatik olarak hesaplatabilmek için ödeme planı formülleri girecek ve
stokların satış fiyatlarıyla ilgili saptamalar yapacaksınız. Şimdi bu menüyü sırayla incelemeye
başlayalım.
Fiyat parametreleri (092100)
STOK yönetiminden stoklarınızı programa tanıtırken, her bir stokunuz için 20 farklı fiyat
girebilme imkanınız vardır. Örneğin her stokunuz için ayrı ayrı satış fiyatı, indirimli satış
fiyatı, defolu satış fiyatı, kampanya fiyatı girebilirsiniz. Ancak bu fiyatları girebilmek için,
MİKKUR‟ nin bu bölümünden kullanılacak fiyat çeşitlerinin tanımlanması gerekir. Bu
bölümden fiyat çeşitleri tanımlandıktan sonra, stok tanıtım kartının fiyatlar butonunu
tıklayarak, ilgili stokunuz için geçerli olacak tüm fiyatları girebileceksiniz. Fiyat
parametrelerinden yaptığınız girişler, rapor ve döküm programlarının bazılarında da karşınıza
gelecektir. Yani stok hareketlerini istediğiniz fiyat bazında listeleme imkanınız olacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 72
Fiyat parametreleri penceresinin ilk
satırındaki satış fiyatı programınız
sisteminize yüklenirken otomatik olarak
yüklenmiştir. Şimdi stoklarınız için
kullanılan diğer fiyat çeşitlerini girmeye
başlayabilirsiniz. Bu girişlerin nasıl
yapılacağı aşağıda açıklanmıştır.
Fiyat No: Bu alanda, gireceğiniz fiyat
çeşitlerine ilişkin sıra numaraları yer
almaktadır. Sıra numaraları programınız
tarafından otomatik olarak verilir.
Fiyat Adı: Stoklarınız için
tanımlayacağınız fiyat isimlerini bu alana
girmelisiniz. Örneğin satış fiyatı, indirimli
satış fiyatı, defolu fiyat gibi.
K.D.V. Dahil/Değil : Bu alanda satır sonu butonuna tıklandığında, dahil - dahil değil
seçeneklerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, bir
önceki alanda (fiyat adı alanında) girmiş olduğunuz fiyata, katma değer vergisinin dahil olup
olmadığını belirtmenizdir. Eğer bu alanda dahil seçimi yaparsanız, fatura keserken ilgili
stokunuz için ayrıca K.D.V. hesaplanmayacaktır. Çünkü K.D.V. stokunuzun fiyatına dahil
edilmiştir. Aksi halde, yani dahil değil seçimi yaparsanız, o stokunuzun satış fiyatı üzerinden
ayrıca bir vergi hesaplanacaktır. Hesaplanacak verginin oranı ise stok tanıtım kartından
girilmektedir.
Fiyatı Formül İle Hesaplanacak: İsimlerini girdiğiniz stok fiyatlarını stok tanıtım kartından
direkt olarak girebileceğiniz gibi, bu fiyatlar için formüllerden de yararlanabilirsiniz. Örneğin
stokunuzun satış fiyatını karttan direkt olarak girip, indirimli satış fiyatını bir formülle
belirleyebilirsiniz. Satış fiyatının %30 eksiği indirimli satış fiyatı olacak gibi. İşte bu alanda,
ilgili satırdaki fiyat çeşidinin formülle hesaplanıp hesaplanmayacağı belirtilecektir. Eğer ilgili
satırdaki fiyatın formülle hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda gördüğünüz kutucuğu
(evet) olarak işaretlemelisiniz. İlgili satırdaki fiyat türünün hesaplanmasında formül
kullanmak istemiyorsanız bu kutucuk (X) „hayır‟ olarak işaretlenmelidir. Fiyat formüllerinin
girişleri fiyat formül parametreleri programından yapılacaktır.
Ödeme Planını Formülle Hesapla: Stoklarınız tanımlı olan her bir fiyatı için otomatik
olarak ödeme planı oluşturup, bunun stok kartlarına update edilmesini sağlayabilirsiniz. Her
bir fiyata ilişkin ödeme planını otomatik olarak oluşturabilmek için, öncelikle o fiyat satırına
karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Daha sonra ödeme planı formül
parametrelerinin girişlerine geçilecektir (Bkz. Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat
Parametreleri/Ödeme Planı Formül Parametreleri).
Bir fiyat girişini tamamladığınızda, ENTER tuşuna basarak bir alt satıra geçip, fiyatlarınızı
girmeye devam edebilirsiniz. Bu pencereden girebileceğiniz fiyat çeşidi maksimum 20'dir.
Evet, fiyat parametrelerini girdikten sonra, sıra girmiş olduğunuz bilgileri bilgisayarınızın
sabit diskine (hard disk) kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmalısınız.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 73
ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmediğiniz fiyat parametrelerini tekrar girmek zorunda
kalacağınızı lütfen unutmayınız.
Satış fiyat parametreleri (092760)
Ekonomik Serinin SATIŞ yönetiminde irsaliye ve faturaya gelecek satış fiyatlarını değişik
şekillerde belirleyebilirsiniz;
1- Ekstra hiç bir tanımlama yapılmazsa, stok kartlarından girilen ilk fiyat (ki bu satış fiyatıdır)
irsaliye ve faturaların birim fiyat hanesine otomatik olarak gelir.
2- Müşterilerinizin cari
kartlarından satış fiyat kodu girerek,
o müşteriye yapılan satışlarda stoklar
için istediğiniz fiyatların geçerli olmasını
sağlayabilirsiniz. Örneğin bu
menünün ilk programı olan fiyat
parametreleri bölümünden 4 ayrı fiyat
çeşidi tanımladınız. Stok kartlarına da her bir stokunuz için 4 ayrı fiyat girdiniz (1-satış fiyatı,
2-indirimli satış fiyatı, 3-defolu satış fiyatı ve 4-alış fiyatı gibi). Daha sonra müşterilerinizin
cari kartları, detaylar penceresinden, o müşteri için geçerli olacak fiyat kodunu girdiniz
(örneğin 2 gibi). Bu durumda, o müşterinize kesilecek her irsaliye ve faturanın birim fiyat
hanesine, stokların 2. fiyatları (örneğimizde indirimli satış fiyatı) gelecektir.
Yukarıda sıraladığımız fiyat belirleme yöntemlerine ilave olarak genel fiyat kodu
uygulamasıyla da satış fiyatlarını belirleyebilirsiniz. Genel fiyat kodu; stoklarınızın tanımlı
fiyatlarından bir tanesinin seçilip, bu fiyatın bütün müşterileri kapsamasını sağlamaktadır.
Yukarıda (2. maddede) açıklamaya çalıştığımız örneğimizden yararlanırsak; MİKKUR/Stok-
Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri bölümünden 4 ayrı fiyat çeşidi tanımladınız. Stok
kartlarına da her bir stokunuz için 4 ayrı fiyat girdiniz (1-satış fiyatı, 2-indirimli satış fiyatı, 3-
defolu satış fiyatı ve 4-kampanya fiyatı gibi). Daha sonra bu programdan satışlarda
uygulanacak genel fiyat kodunun hangisi olacağını girdiniz (örneğin 2 gibi). Bu durumda,
bütün müşterilerinize kesilen irsaliye ve faturaların birim fiyat alanlarına, stoklarınızın 2.,
yani indirimli satış fiyatları gelecektir. Genel fiyat kodu uygulandığı takdirde, müşterilerin
cari kartlarından (Bkz. 2 numaralı madde) girilen fiyat kodlarının geçerliliği kalmaz.
Evet, satış fiyat parametrelerinin fonksiyonunu yeterince açıkladığımız umarak, parametre
girişlerine ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Programa girdiğinizde 2 parametre giriş
alanından oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen ilk bilgi, satışta
genel fiyat kodu uygulanıp uygulanmayacağını belirlemenizdir. Genel fiyat kodu
uygulanacaksa satır sonu butonunu tıklayarak evet seçimini yapmalısınız. Daha sonra imleç
bir alt satıra inecek ve genel fiyat kodunu girmeniz gerekecektir. Daha sonra parametrelerinizi
ALT+S tuşları ile kaydetmelisiniz.
Iskonto tanımlamaları (092300)
Ekonomik Seri‟de belirli stoklardan, belirli carilere yapılan satışlar için, ödeme planlarına
göre otomatik olarak (yani sizin evraktan manuel olarak giriş yapmanıza gerek kalmadan)
ıskonto ve masraf hesaplanabilmektedir. Bunun için yapılacak ilk işlem ıskonto kartını
girmek, daha sonra ilgili stok ve carilerin tanıtım kartlarından, bu karttan biraz sonra girilecek
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 74
ıskonto kodlarını girmektir. Yukarıda sıraladığımız tanımlamalar yapıldıktan sonra, ıskonto
kodları girilen stoklardan, yine ıskonto kodları girilen carilere satış yapıldığında ilgili ödeme
planına göre verilen yüzde kadar ıskonto (veya masraf) hesaplanacaktır.
Stok Iskonto/Masraf Kodu alanına,
ıskonto kartınız için stok ile bağlantılı
olacak herhangi bir kod vermelisiniz.
Örneğin IS01(ıskonto-1) veya
MS01(masraf-1) gibi. Daha sonra bu
kod, otomatik ıskonto uygulanacak
stokların tanıtım kartında fiyatlar
penceresinden de girilecektir. Örneğin
STK0001 kodlu stokun fiyatlar
penceresindeki birinci fiyat satırına (ısk
alanına) bu alana gireceğiniz ıskonto
kodu girilince, bu stoktan biraz sonra
gireceğiniz oranlar kadar ıskonto
yapılacaktır.
Cari Iskonto/Masraf Kodu alanına,
ıskonto kartınız için cari ile bağlantılı olacak herhangi bir kod girmelisiniz. Örneğin ICR01
gibi. Daha sonra bu kod müşteri veya satıcı tanıtım kartlarında da girilecektir. Örneğin
MUS01 kodlu müşterinin tanıtım kartından bu kod girildiğinde, bu ıskonto kodunda yer alan
oranlar üzerinden ilgili cariye otomatik olarak ıskonto (veya masraf) uygulanacaktır.
Iskonto/ Masraf Adı alanına ise, ilk ıskonto kartınız için uygun bir isim girmeniz
gerekmektedir. Örneğin Sezon Sonu İndirimi gibi.
Ödeme Planlarına Göre Otomatik Olarak Iskonto Uygulatabilmek İçin;
1- Bu programdan stok ısk./mas. kodu, cari ısk./mas. kodu, ödeme opsiyonları
ve bu ödeme opsiyonlarına karşılık uygulanacak ıskonto ve/veya masraf
yüzdelerinin girilmesi,
2- Stok kartı/fiyatlar penceresinden stokun birinci fiyatının buluğunu satıra ve
Isk. başlıklı kolona bu karttan girilen stok ısk/mas. kodunun girilmesi,
3- Müşteri tanıtım kartı/detaylar penceresindeki ıskonto kodu alanına, bu
karttan girilen cari ısk.mas. kodunun girilmesi,
4- Müşteri tanıtım kartı/detaylar penceresindeki fiyat kodu alanına 1 girilmesi,
5- İlgili cari ile sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, yine cari kartın
detaylar ekranından, ödeme planı alanına ilgili girişin yapılması. Cari karttan
ödeme planı girilmesi otomatik ıskonto için bir zorunluluk değildir. Sadece
evraklara bu ödeme planının otomatik olarak gelmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Yukarıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra, evrak girişlerinde ilgili ıskonto kodu
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 75
girilen stoklardan, ıskonto kodu girilen carilere satış yapıldığında, ilgili ödeme
planlarına göre verilen ıskonto yüzdeleri otomatik olarak uygulanacaktır. Bu
sistemin alışlarda da kullanılması gerekiyorsa, stoklar için bir de alış fiyatı
tanımlanmalı (MİKKUR/Stok-Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri/Fiyat
Parametreleri programından) ve stok kartlarının fiyatlar penceresinden alış
fiyatları da girilmelidir. Evrakta ise, birim fiyat alanında F10 tuşu ile ilgili alış
fiyatı seçilmelidir. Böylece alışlarda da otomatik olarak ıskonto veya masraf
hesaplatılabilecektir.
Iskonto tanımlamalarına girdiğinizde, karşınıza aşağıda bir örneğini gördüğünüz ıskonto kartı
gelecektir. Şimdi bu ekrandaki alanları incelemeye başlayabiliriz.
Std.: Iskonto kartına ödeme planlarını dikkate almadan giriş yapacaksanız veya evraklarda
ıskonto kartından tanımlanmamış bir ödeme planı girilmesi durumunda uygulanacak ıskonto,
ekranın tablo bölümündeki stn kolonuna girilecektir. Bu alanda ise standart veya nakit
ödemeler için bir açıklama satırı yer almaktadır.
Op1-Op2-Op3-Op4-Op5: Iskonto kartına beş ayrı ödeme planına göre ayrı ayrı ıskonto
yüzdeleri girilebilir. Kartın bu alanlarına, yukarıda girmiş olduğunuz stok grubundan, ilgili
cari gruba yapılabilecek ödeme planı gün sayılarını girmelisiniz. Örneğin ilgili stok
grubundan yapılan satışlar 30-60-90-120 ve 150 gün vadeli olabiliyorsa ve her bir vade için
ayrı ayrı ıskonto yapılıyorsa, bu alanlara ilgili gün sayılarını girmelisiniz. Ödeme planı gün
sayıları girilirken önce G harfini, daha sonra gün sayısını girmeniz gerekir. G30 gibi. Bu
şekilde bir giriş yapılıp sonraki alana geçildiğinde, yaptığınız giriş 30 Gün olarak ilgili alana
yazılacaktır. İlgili ödeme planları ile satış yapıldığında uygulanacak ıskonto yüzdeleri ise
ekranın F2 tuşu ile geçebileceğiniz tablo bölümünden girilecektir.
Evet, ıskonto kartınızın ilk bölümüne ilişkin girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir.
Şimdi sıra, stok ve cariler için ıskonto kodları verildiğinde, hangi ödeme planı için yüzde kaç
ıskonto ve masrafın otomatik olarak uygulanacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için F2
tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basıldığında, imleç ekranınızın ikinci yarısındaki tabloya
geçmiştir. Şimdi bu tablodan itibaren açıklamalarımıza devam ediyoruz.
Adı: Bir ıskonto kartı ile 6 ayrı ıskonto ve 4 ayrı masraf aynı anda hesaplatılabilir. İşte bu
alanda ıskonto ve masrafların isim ve sıra numaraları yer almaktadır. Dilerseniz bu isimleri
değiştirebilirsiniz.
Uygulama: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza ıskonto (veya masraf)
uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili
satırdaki ıskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. ıskonto uyulama
tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir;
1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve
vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak
seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli)
üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 milyon lira. Bu irsaliye
(veya fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10, 15 ve 20 oranlarında). Her bir
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 76
ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3
ıskonto yüzdesi de 5 milyon lira üzerinden hesaplanır.
2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların
düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara
toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, ıskonto veya masraf
yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal
bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) ıskonto bulunan değer üzerinden
hesaplanır) hesaplanır.
3- Tutar: Iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde ışıklı imleç yüzde alanında konumlanacak
ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf) uygulanacaktır.
4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto
yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği
tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını
girebilirsiniz.
Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 10 YTL ıskonto yapmak
istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı 20.000 adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto
tipini seçip miktar alanına da 10.000 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için;
20.000 * 10= 200.000- tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 10 YTL ıskonto
yapılıp, 20.000 birim stok için bu tutar 200.000 olacaktır.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır.
Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır.
Bunlar;
Miktar2 * Tutar : Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim
cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci birim
ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı
ile pekiştirmeye çalışalım.
Stok Kodu..............S01
1. Birim................Adet
2. Birim................Kutu (1 kutuda 10 adet var)
3. Birim................Koli (1 kolide 50 adet var)
4. Birim................Kilogram (1 kg. 2 adet)
Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5-YTL girdiğinizi
düşünelim.
S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) 15.000
adet girilmiş olsun. Şimdi 15.000 adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir
kutuda 10 adet stok olduğuna göre 15.000 adet stokumuz;
15.000 / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 77
Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 5 YTL
girdiğimizi hatırlayalım)
1500 * 5 = 7.500 YTL
olacaktır.
Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim
cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü
birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır.
Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak;
Stok Kodu..............S01
1. Birim................Adet
2. Birim................Kutu (1 kutuda 10 adet var)
3. Birim................Koli (1 kolide 50 adet var)
4. Birim................Kilogram (1 kg. 2 adet)
Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5 YTL girdiğinizi
düşünelim.
S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) 15.000
adet girilmiş olsun. Şimdi 15.000 adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir
kolide 50 adet stok olduğuna göre 15.000 adet stokumuz;
15.000 / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir.
Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 5-YTL
girdiğimizi hatırlayalım)
300 * 5 = 1.500 YTL
Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim
cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü
birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır.
Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız
için bir ıskonto girişi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin
daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar;
1. Iskontodan yüzde
1. Iskonto sonrası ara toplamdan yüzde
seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece
birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan
belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek:
Ara Toplam : 2.300.000.-
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 78
1. ıskonto Tutarı: 300.000.-
1. ıskonto Sonrası Ara Toplam : 2.000.000.-
Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani 300.000.- üzerinden veya 1.
ıskontodan sonrası ara toplam yani 2.000.000.- üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen
bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama
yapabilirsiniz. İkinci ıskonto girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha
eklenecektir. Bunlar;
2. ıskontodan yüzde
2. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde
Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2.
ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu şekilde artarak
devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek.
Stn: Iskonto kartında ödeme planlarını dikkate almayacaksanız veya kartta tanımlanan ödeme
planlarının dışında bir ödeme planı girildiğinde uygulanacak ıskonto yüzdesini bu alana
girmelisiniz. Örneğin kodu girilen stok grubundan kodu girilen cari gruba yapılan satışlarda
ödeme planı ne olursa olsun %20 ıskonto uygulanacaksa, bu ıskonto yüzdesini bu alana
girmelisiniz. Ya da, ıskonto kartını ödeme planlarına göre oluşturdunuz fakat evraktan sizin
bu kattan belirlemediğiniz bir ödeme planı ile satış yapıldı. Bu durumda uygulanacak ıskonto
yüzdesi yine bu alana girilecektir.
Op1 – Op2 – Op3 – Op4 – Op5: Iskonto kartını ödeme planlarını dikkate alarak
oluşturduysanız, ekranın birinci bölümündeki Op1, Op2...Op5 alanlarına ilgili ödeme planı
gün sayılarını da girmiş olmalısınız. Bu alanlara ise, ilgili ödeme planı ile satış yapıldığında
uygulanacak ıskonto yüzdeleri girilecektir. Örneğin ekranın ilk yarısındaki Op1 alanına
ödeme planı olarak G15 yani 15 gün girdiniz. 15 gün opsiyonlu bir satış için yüzde kaç
ıskonto yapılacağınız da ekranın ikinci yarısındaki Op1 kolonuna girmelisiniz. Aynı şekilde
diğer ödeme planları ile satış yapıldığında uygulanacak ıskonto yüzdeleri de ilgili alanlara tek
tek girilmelidir.
Miktar: Eğer hesaplatılacak ıskonto miktar*tutar seçeneklerinden bir tanesi ise, miktar
başına yapılacak ıskonto tutarını bu alana girebilirsiniz.
Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. ENTER tuşuna
basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde
veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise,
ALT+S tuşlarına basarak ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak
kartınızı kayıt etmelisiniz.
Stok maliyet parametreleri (92740)
Bu bölümden stoklar için maliyet hesaplama yönteminin ne olacağı, bu maliyetlerin stok
hareketlerine nasıl dağıtılacağı, MRP9000 Üretim Yönetim Paketi‟ni kullanan işletmeler için
maliyetlendirme şeklinin ne olacağı ve depolar için maliyet parametreleri bu program ile
belirlenecektir. Stok maliyet parametreleri aşağıda açıklanmıştır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 79
Stok Maliyet Hesap Şekli: Stok maliyetlerinin hangi maliyet hesap şekline göre yapılacağı
bu alanda seçilecektir. Maliyet hesap şeklini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak
pencereden seçebilirsiniz. Maliyet hesap şekilleri ve açıklamaları aşağıda verilmiştir;
1. Fifo (dengeli): Bu maliyet hesaplama yönteminde, ilk giren stoklar ilk çıkar ve
maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. Eğer ilk giren stokların tümü çıkmamış
ise ve yeniden giriş yapılıp ilk girenler ile birlikte çıkış yapılacak ise, bu durumda eski ve
yeni fiyatların ortalaması alınır. Örneğin 50 birim mal alınıp bunların 48 birimi
kullanılmış ise ve 5 birim mal daha çıkılacaksa, bu 5 birim stokun 2`si eski fiyattan (50 -
48 = 2), 3`ü yeni fiyattan çıkılır ve bu eski ve yeni fiyatların ortalamaları alınarak
maliyetlendirme gerçekleştirilir.
2. Lifo (dengeli): Bu maliyet hesaplama yönteminde, işletmeye son giren stoklar ilk çıkar ve
maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır.
3. Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde belirli bir anda maliyet, o zamana
kadar giren tüm değerin, giren miktara bölünmesi ile elde edilir.
4. Dönemsel (Aylık) Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde, içinde bulunulan
dönemde (ayda)işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine aynı dönemde işletmeye
giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır.
5. Yıllık Ağırlıklı Ortalama: Yıl içinde işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine yıl
içinde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır.
6. Verilen Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde, dönem başından itibaren,
verilen tarih sonuna kadar giren stokların ağırlıklı ortalaması bulunur ve maliyetler buna
göre hesaplanır. Başka bir ifade ile, ağırlıklı ortalamaya göre ve sadece iki tarih arasındaki
maliyetleri çıkarmak için bu yöntemi seçmelisiniz. Yıllık ağırlıklı ortalamayı iki tarih
arasında almak, sizi bu yöntemle bulacağınız maliyetlere ulaştırmaz. Yıllık yürüyen
ağırlıklı ortalamada iki tarih verilse bile, program tarih sınırlarını dikkate almaksınız
girişleri yine yıl sonuna kadar tarar.
7. Özet Dosyadan Dönemsel (Aylık) Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Dönemsel yürüyen
ağırlıklı ortalama (4) ile aynı mantıkta maliyetler hesaplanır. Ancak bu seçenek tercih
edildiğinde, hareketler özet dosyadan taranır ve sonuca çok daha hızlı bir şekilde ulaşılır.
Özet dosyası güncel olan firmalar, dönemsel (aylık) ağırlıklı ortalama yerine bu seçeneği
tercih edebilirler.
İlave ıskonto ve maliyetler: Miktarsız stok girişlerinin maliyetlere nasıl dağıtılacağı
belirtilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza 2 seçenekten oluşan bir
pencere gelecektir. Bu penceredeki;
Son harekete seçeneğini seçerseniz, girdiğiniz miktarsız hareket tutarı, o stokunuzun
kendinden önceki (miktarsız hareketten önceki) son hareketine dağıtılacaktır.
Dönem içi hareketlere seçeneği ile, girdiğiniz miktarsız hareket tutarı, o stokunuzun
dönem içinde gerçekleşen tüm hareketlerine dağıtılacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 80
Bu açıklamalarımızı da dikkate alarak, maliyet dağıtım şekli seçiminizi yapınız. Seçiminizi
mouse göstergesini tercih satırınızın üzerine getirip bir kez tıklatarak yapabilirsiniz.
Her depo ayrı ayrı kendi içinde maliyetlensin?: Depolar arasında gerçekleşen stok
transferleri işletmelerin bir cebinden diğerine geçen para gibidir ve depolar arası transferlerde
genellikle maliyetlendirme yapılmaz. Bazı işletmeler depolarını da birer sorumluluk merkezi
veya kar merkezi olarak görmek isteyebilir. Bu tür işletmelerde, Depolar arasında yapılan stok
giriş-çıkışlarının da maliyetlendirmesi yapılır. Örneğin merkez depoya 100 YTL‟den alınan
bir stok, depolar arası transfer ile yine merkez depodan X şube deposuna 130 YTL‟den
gönderilebilir. İşte aradaki 30 YTL tutarındaki farkın merkez depo kayıtlarında kar olarak
görülebilmesi için, depolar ayrı maliyet unsuru parametresinin -evet- olarak seçilmesi gerekir.
Aksi halde, 30 YTL tutarındaki fark merkez depo kayıtlarında kar olarak görülmez.
FIFO da her parti-lot ayrı ayrı kendi içinde maliyetlensin: Parti-Lot bazında takibini yaptığınız stokların maliyet hesaplamalarının parti bazında yapılmasını istiyor iseniz bu parametreyi “evet” olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece programınız; hangi partiden stok satışı yapıyor iseniz ilgili stokların maliyetini hesaplarken o partiyle firmanıza girmiş olan değerini baz alarak hesaplayacak, ve raporlardan ilgili stoklar için kar durumunuzu bu hesaplamaya göre verecektir. Yani ilgili stokların daha önceden diğer partilerle yapılan girişlerinin değerleri dikkate alınmayacaktır. Örneğin X stokunu ilk olarak 1. parti ile 200 YTL olarak aldığınızı, 2 parti ile alışınızın da 100 YTL olduğunu varsayalım. Sizin X stokunu 2. partiden 250 YTL olarak satışını gerçekleştirdiğinizi düşünelim. Eğer bu parametre”hayır” olarak seçilirse ilgili stokun maliyeti 200 olarak hesaplanacak ve programınız satış belgesi değerine göre maliyet farkını size 50 olarak verecektir. Bu parametre “evet” olarak seçilmiş olsaydı maliyet farkı 150 olarak belirlenecekti.Çünkü stokun 2. partiyle giriş değeri 100 YTL idi. Kısacası bu parametrenin “evet” olması, stokların çıkışı hangi partiden yapılıyor ise maliyetlerinde de ilgili partiye girdikleri değerlerinin baz alınması sağlanacaktır. Böylece parti bazında stok satışlarınızın kar durumları raporlardan izlenebilecektir. Stok maliyetlerini Genel amaçlı maliyet ve envanter raporu (014320) programımızdan izleyebilirsiniz.
İade Giriş Maliyet Şekli: İade olarak işletmeye giren stokların maliyetlerinin hangi
yöntemle hesaplanacağını bu alanda karşınıza gelecek pencereden seçeceksiniz. Maliyet
hesap şekilleri aşağıda açıklanmıştır;
1. Dönemsel (Aylık) Ortalama Maliyet: Bu yöntemde, içinde bulunulan dönemde (ayda)
işletmeye iade edilen stokların toplam değerinin, yine aynı dönemde işletmeye iade edilen
toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır.
2. Yıllık Ortalama Maliyet: Yıl içinde işletmeye iade edilen stokların toplam değerinin,
yine yıl içinde işletmeye iade edilen toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır.
3. Verilen Dönem Sonundaki Ortalama Maliyet: Bu yöntemde, dönem başından itibaren,
verilen tarih sonuna kadar iade edilen stokların ağırlıklı ortalaması bulunur ve maliyetler
buna göre hesaplanır. Başka bir ifade ile, ağırlıklı ortalamaya göre ve sadece iki tarih
arasındaki iade stok maliyetlerini çıkarmak için bu yöntemi seçmelisiniz. Yıllık ortalama
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 81
maliyet ile iki tarih arasında almak, sizi bu yöntemle bulacağınız maliyetlere ulaştırmaz.
Yıllık ağırlıklı ortalamada iki tarih verilse bile, program tarih sınırlarını dikkate
almaksınız girişleri yine yıl sonuna kadar tarar.
4. İade Öncesi Son Maliyet: Bu yöntemde iade edilen stokların maliyeti, iadeden önceki
son (satış) maliyeti olarak kabul edilir.
5. İade Evrak Belge Bedeli: İade edilen stokların maliyeti, iade evrakındaki bedel olarak
kabul edilir.
Maksimum Ürün Safhası: Programın bu parametresi MRP9000 yani üretim programımızı
kullanan işletmeler için önem taşır. Bu alana, stokların geçirdikleri maksimum ürün safhası
girilecektir. Maliyetlendirme işlemleri bu alana girilen safha kadar geri dönülerek
yapılacaktır. Örneğin metal saç levha üreten bir firmada üretimin birinci safhası 1 metrelik saç
levha, ikinci safhası bu 1 metrelik levhanın 25 cm. uzunluğunda kesilmesidir. Maksimum
ürün safhasına 2 girildiğinde, iki safhalı bir üretim sürecinden geçen saç levhanın
maliyetlendirilmesi de buna göre yapılacaktır. Stok maliyet parametrelerini belirledikten
sonra, bu parametreleri ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız.
Üretim Maliyetlendirme Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza
Standart maliyetlendirme ve MRP2 fiili maliyetlendirme seçeneklerinden oluşan bir
pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, üretimleriniz sırasında maliyetlendirmenin bu
seçeneklerden hangisine göre olacağını belirtmenizdir. Konuyu detaylandıracak olursak,
Standart maliyetleme; maliyet dönemi boyunca elde edilen çıktı birimlerine maliyet yükleme
işleminin önceden belirlenen standartlara göre yapılmasıdır. Başka bir ifade ile, bir ürünün
üretilmesinde yer alan malzeme ve operasyonlara ait standart miktar ve sürelerinin önceden
belirlenen bir fiyat doğrultusunda yapılmasıdır. Maliyet Muhasebeniz için tercih edeceğiniz
seçenek standart maliyetleme ise; öncelikle MRP ve MRP2 programlarından Standart Direkt
İşçilik Maliyet Parametreleri, Standart Genel Üretim Maliyet Parametreleri, Ürün tanıtım
kartları çarpanlarının tanımlanması gerekmektedir.
Fiili maliyetlendirme; maliyetleme dönemi boyunca üretim sürecinde gerçekleşen
maliyetlerin, çıktı birimlerine fiili olarak yüklenmesidir. Başka bir ifade ile, bir ürünün
üretilmesi ve / veya satın alınması için, gerçekten harcanan kaynakların (satınalma
masrafları, hammadde, zaman) çeşitli dağıtım anahtarına göre dağıtılarak ortaya
çıkarılmasıdır. Maliyet Muhasebeniz için tercih edeceğiniz maliyetlendirme seçeneği fiili
maliyetlendirme ise; öncelikle MRP ve MRP2 programlarından, İş merkezlerinin ve bu iş
merkezlerinde çalışan makinelerin, makinenin başında çalışan personel vb. bilgilerinin
tanımlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu tanımlamalar sorumluluk merkezleri kodu ile
ilişkilendirilip doğrudan üretim sorumluluk merkezi bağlantısı yapılmalıdır.
Evet bu açıklamalarımız doğrultusunda firmanızda uygulanacak maliyetlendirme şeklinizi
seçerek bir sonraki alana geçebilirsiniz.
Reçete Hammadde Maliyetlendirme Şekli: Bu alanda sizden istenen, üretim programından
tanımlayacağınız reçetelerdeki hammaddelerin maliyetlerinin neye göre hesaplanacağını
seçmenizdir. Son giriş hareketinden mi?, ilgili ürün için satın alma şartı düzenlenmiş ise satın
alma şartından mı?, maliyet analizinden mi?, yada satış fiyatından mı hesaplanacağını
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 82
belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden size
uygun olan seçeneği seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminizin satış fiyatından olması durumunda
ekranınızın bir sonraki alanı olan Reçete Hammadde Maliyetlendirmede Kullanılacak
Fiyat alanından da, stoklarınızın satışlarına ilişkin tanımlamış olduğunuz fiyatlardan
hangisinin baz alınacağını seçmeniz istenecektir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu
tıklayıp açılacak pencereden fiyat seçiminizi yapmalısınız. Kampanyalı satış fiyatı, sezonluk
satış fiyatı vb.
ÖTV Stok Maliyetine İlave Edilecek Mi?: Stok tanıtım kartında ÖTV kapsamına giren
stoklar için, ÖTV uygulama tipi alışta tutardan ya da alışta yüzde olarak seçilmiş ise bu
stoklar için alış faturası girildiğinde ÖTV hesaplaması yapılacaktır. Eğer bu parametre “evet”
olarak seçilirse stokun size olan maliyetine “ÖTV” tutarı ilave edilecek aksi durumda ÖTV
maliyet kapsamına alınmayacaktır. Stokunuzun ÖTV dahil olan maliyetini raporlardan da
izleyebilirsiniz.
Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400)
Ekonomik serisinde gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintilerini gerektiren evraklar yer alır.
Örneğin serbest meslek makbuzu, gider makbuzu, müstahsilden alış faturası gibi. Bu
evraklardan yapılacak kesinti oranları değişiklik gösterebilir. Sistem menüsünün bu
bölümünden, farklı oranlardaki gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintilerine ilişkin
tanımlamalar yapılacak ve bu kesintilerin kaydedileceği muhasebe hesapları girilecektir.
Bu programdan gerekli parametre girişleri yapıldıktan sonra, yukarıda sözünü ettiğimiz
evrakların hareket satırlarına gelmeden hemen önce, burada tanımlı olan parametreler aynı
şekilde ekrana gelecek ve sizden ilgili evrakta uygulanacak gelir vergisi stopajı ve fon payı
kesintisini seçmeniz istenecektir.
Şimdi parametre girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım.
No: Gireceğiniz parametrelerin sıra numaraları programınız tarafından otomatik olarak
verilmektedir. Bu alanda herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Adı: Biraz sonra oranlarını gireceğiniz gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintilerine ilişkin
açıklayıcı bir isim veya evrak cinsini (tanımını) bu alana girmelisiniz. Örneğin serbest meslek
makbuzunda uygulanan kesintileri girecekseniz, adı olarak serbest meslek makbuzu veya
SMM şeklinde bir giriş yapabilirsiniz. Gider makbuzu için gider makbuzu şeklinde bir isim
girebilirsiniz. Aynı tip evrak için farklı oranlar girmeniz gerekiyorsa, SMM-1, SMM-2
şeklinde girişler de yapabilirsiniz.
G.V. Stp %: Adı koluna girdiğiniz evrakta cinsinde uygulanacak gelir vergisi stopaj
yüzdesini bu alana girmelisiniz.
Fon %: Adı koluna girdiğiniz evrak cinsinde gelir vergisi stopajı üzerinden uygulanacak fon
payı yüzdesini bu alana girmelisiniz.
G.V Muh. Kodu: İlgili evrak cinsi üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajının
kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilecektir. Muhasebe hesap kodlarını F10 tuşu
ile seçebilirsiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 83
Fon Muh. Kodu: İlgili evrak cinsi için gelir vergisi stopajı üzerinden hesaplanan fon payının
kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. Muhasebe hesap kodlarını F10 tuşu
ile seçebilirsiniz.
Bu şekilde gelir vergisi stopajı ve fon payı kesinti oranları girildikten sonra parametrelerinizi
ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak
kaydediniz.
Muhasebe Parametreleri
Sistem modülünüzün bu bölümünde yer alan programlar ile, GENEL MUHASEBE
modülünün işleyişi ve entegrasyon ile ilgili parametre girişleri yapılacaktır. Şimdi, bu alt
menüde yer alan programları sıra ile açıklamaya çalışalım.
Genel program parametreleri (096111)
Muhasebe parametreleri alt menüsünün ilk programı Genel Program Parametreleridir. Bu program ile, MUHASEBE modülünü kullanmaya başlamadan önce, firmanızın muhasebe hesap kod yapısını, mahsupta kasa kullanımı olup olmayacağını ve kasa fişi kullanılıp kullanılmayacağını gireceksiniz. Programa girdiğiniz karşınıza gelecek ekrandan yapılacak parametre girişlerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır. Hesap Kod Yapısı Kullanımı Zorunlumu: Firmanızda muhasebe hesap kod yapısı kullanımı zorunlu ise bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden -evet- seçeneğini, aksi halde -hayır- seçeneğini seçmelisiniz. Bu parametre evet seçilip, bir alt satırda muhasebe hesaplarının kod yapısı tanımlandığında, artık bu yapının dışında muhasebe hesap kartı açılması mümkün olmayacaktır. Hesap Kod Yapısı: Firmanızda hesap kod yapısı kullanımı zorunlu ise yani bir önceki alan -evet- olarak seçilmiş ise imleciniz bu alana gelecek ve firmanızda kullanılmakta olan muhasebe hesaplarına ilişkin kod yapısı girişi yapılacaktır. Yani, ana-muavin ve tali hesaplara kaçar dijit ayrıldığını ve hangi karakterlerin kullanılacağını bu alana gireceksiniz. Hesap kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir;
Hesap Kod Yapısı: 000.00.000 Yukarıdaki örnekte ana hesaplara 3 dijit (bu tekdüzen hesap planı uygulaması nedeniyle bir zorunluluktur), muavin hesaplara 2 dijit, tali hesaplara da 3 dijit ayrılmıştır. Kullanıcılarımızın muhasebe hesaplarına ait kod yapısı tanımlamalarında, alfa nümerik karakterleri kullanarak tanımlayabilmeleri de mümkündür. Örneğin hesaplarınıza ilişkin kod tanımlamasında 320.001.A01 gibi yada 320.001.B01 gibi bir düzene bağlı kalınmasını istediğinizi düşünelim. Yani hesap kodlarınızın son üç hanesi büyük harf ile başlayarak oluşturulsun. Bu durumda hesap kod yapısı alanına 000.000.X00 gibi bir giriş yapmanız yeterli olacaktır. Çünkü programlarımızda büyük harfle yazılacak karakterler (X) ile belirtilmektedir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 84
320.001.a01 gibi bir hesap kod yapısı tanımlanacaksa, bu durumda kullanıcılarımız kod yapısı tanımlaması alanına 000.000.x00 şeklinde giriş yapmalıdırlar. Çünkü küçük harfler programa (x) ile tanımlanmaktadır. Eğer kullanıcılarımız hesap kod yapısı tanımlamalarında harf veya rakam kullanımının serbest olmasını istiyorlar ise bu durumda istedikleri karakter için (*) ifadesini kullanmaları gerekmektedir. Örneğin 000.000.*00 gibi bir tanımlama yapılırsa, kullanıcılarımız 320.001.001 gibi bunun yanı sıra 320.001.A01 gibi hesap açabilme özgürlüğüne sahip olabileceklerdir. Söz konusu tanımlamalar muhasebe kodlarının her karakteri için geçerli olup, aynı kod içinde birden fazla karakter tanımlayabilmeniz de mümkündür. Mahsupta Kasa Kullanımı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza küçük bir pencere açılacak ve mahsup işlemlerinizde kasa hesabı kullanımı olup olmayacağının belirtilmesi istenecektir. Eğer mahsupta kasa kullanımı yok olarak seçerseniz, muhasebe fişlerinizi girerken, mahsup fişi ile yaptığınız girişlerde kasa hesabını kullanamayacaksınız. Yukarıdaki açıklamalarımızı ve firmanızdaki uygulamaları dikkate alarak, mahsup işlemlerinizde kasa kullanımının olup olmayacağını belirtiniz. Kasa FiĢi Kullanımı: Satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak ve MUHASEBE modülü ile olan çalışmalarınızda kasa fişi (yani tahsil ve tediye fişleri) kullanıp kullanmayacağınız sorulacaktır. Seçiminizi yapınız. Yukarıda sıraladığımız 2 parametre ticari modüllerden muhasebeye entegrasyon yapılırken de geçerli olacaktır. Örneğin kasa fişi kullanımını hayır olarak seçtiyseniz, FİNANS modülü ile bankadan nakit para çekme işlemi yaptıktan sonra bu hareket muhasebede mahsup fişinde yer alacaktır. Oysa ki kasa fişi kullanımı evet olsaydı muhasebede yaratılan fişin tipi tahsil olacaktı. KDV Ayırmada KDV Tipi Farklı Ġse Uyar: Shift+F1 tuşları ile, muhasebe fişinin ilgili satırındaki hareket tutarı üzerinden K.D.V. tutarını ayırabilir ve ilgili K.D.V. hesabına otomatik olarak yazdırılabilir. Bunun için; muhasebe fişine ilgili hareket girildikten sonra, borç ya da alacak kolonlarından ilgili olanında Shift ve F1 tuşlarına basıp karşınıza gelen K.D.V. hesaplarının ve oranlarının yer aldığı pencereden ilgili KDV hesabını seçmelisiniz. İşte bu ekrandan seçtiğiniz KDV oranı ilgili hareketin hesap kartından seçilen KDV tipinden farklı olduğunda programın sizi uyarmasını istiyor iseniz bu parametreyi “evet” aksi halde hayır olarak seçmelisiniz. Bu parametrenin “evet” olması durumunda programınız sizi
Seçilen KDV Hesap Kodu tipi ile matrah hesabın KDV tipi farklı! mesajı ile uyaracak ve hemen sonra
Eminim Devam et KDV hesap kodunu tekrar seç
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 85
onay ekranı karşınıza gelecektir. Bu aşamada KDV tipini farklı bile seçmiş olsanız işleminize devam edebilir yada tekrar KDV hesap kodu ekranına dönerek yeni KDV oranını seçebilirsiniz. Muh.FiĢi Sıra/Yevmiye F10 da Açıklama Göster: Programınızın Genel Muhasebe modülünde yer alan Muhasebe Fiş evraklarının “sıra ve yevmiye no” alanlarında F10 tuşuna bastığınızda karşınıza, önceden girilmiş olan muhasebe fişlerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. İşte bu ekranda, muhasebe fişlerine ilişkin açıklama kolonunun da yer almasını istiyor iseniz bu alanı -evet- olarak belirtmeniz yeterlidir. Evet, genel program parametrelerinin neler olduğunu sizlere kısaca açıklamaya çalıştık. Bu ekran ile ilgili girişlerinizi tamamlandıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşlarını kullanarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kasa Alacak Bakiye Verdiğinde: Programınızdan kasa hesabını etkileyecek herhangi bir evrak girişi (kapalı kesilen faturalar, tediye makbuzu, dekont girişleri vb) yaptığınızda girdiğiniz değerler doğrultusunda kasa hesabı alacak bakiye veriyorsa programınızın sizi sadece uyarmasını, kayıt yapmanızı engellemesini, hiç bir müdahalede bulunmadan işlemlerinize devam edebilmenizi sağlayabilirsiniz. Programınızın bu işlemleri yapabilmesi için, sizin bu alandaki tanımlamanıza ihtiyacı olacaktır. Bu alanda tercih edebileceğiniz seçenekler aşağıda sıralanmıştır;
Devam et seçeneğini seçerseniz, kasa hesabı alacak bakiye verdiğinde herhangi bir uyarı almadan işlemlerinize devam edebilirsiniz.
Uyar devam et seçeneğini seçerseniz, kasa hesabı alacak bakiye verdiğinde programınızın sizi girdiğiniz değer doğrultusunda kasanın ne kadar alacak bakiye verdiğini öncelikle belirtecek fakat işlemlerinize devam etmenizi engellemeyecektir.
Uyar devam etme seçeneğini seçtiğinizde ise, kasa hesabı alacak veren evraklarda programınızın sizi uyaracak ve evrak girişinizi engelleyecektir. Muhasebe fiĢinde hesap bakiyesini göster: Bu parametre ile kullanıcılarımız muhasebe fişi içerisinde imleçleri hangi satır üzerinde ise, ilgili satırda bulunan hesaba ait bakiyenin muhasebe fişinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyeceklerdir. Bu parametre “evet” olarak işaretlenirse hesapların varsa bakiyeleri muhasebe fişi ekranın alt bölümünde yer alan “hesap bakiyesi” alanında görüntülenecek, aksi durumda fişten girilen hesapların bakiyeleri izlenmeyecektir. Böylece kullanıcılarımız fiş girişleri esnasında hesaplarının bakiyelerini de kontrol edebileceklerdir. Muh.FiĢ, Shift+F1/F2'de KDV hesabını otomatik bul: Programlarımızda Shift+F1 (KDV ayır) tuşuna basarak, muhasebe fişinde hesaplar için girilen (borç/alacak) tutarı üzerinden KDV tutarı ayrılmakta ve ayrılan KDV tutarı da fişe otomatik olarak yazılmaktadır. Aynı şekilde Shift+F2 (KDV hesapla) tuşlarına basılarak da, girilen tutar üzerinden KDV tutarı hesaplanmakta ve yine fişe otomatik olarak yazılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, bu tuşlara basıldıktan sonra karşınıza gelen, K.D.V. hesap ve oranlarının yer aldığı pencereden K.D.V. hesaplamasının hangi oran üzerinden ve hangi K.D.V. hesabına atılacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte işlem
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 86
yaptığınız tuş grubuna bağlı olarak girdiğiniz tutardan K.D.V. ayrılıp yada hesaplanıp, K.D.V. hesabı ile birlikte muhasebe fişinize yansıyacaktır. Eğer ki kullanıcılarımız fiş girişlerinde tutarı yazdıktan hemen sonra, herhangi bir seçim ekranı ile karşılaşmadan Shirt+F1 ve Shift+F2 tuşlarına bastıklarında KDV'lerin otomatik hesaplanmasını ve ilgili hesaba yazılmasını istiyorlar ise yani hesaplamalarını karşılarına gelen K.D.V. hesap ve oranlarının yer aldığı pencereden seçerek değil de, otomatik yapılmasını istiyorlar ise bu parametreyi “evet” olarak seçmelidirler. Tabi ki tüm bu işlemlerin geçerli olabilmesi için kullanıcılarımızın, her hesap için tanıtım kartından öncelikle KDV tipini belirlemesi (%18, %26 gibi), daha sonra bu KDV tipleri için çalışacak vergi hesap kodları ile oranlarının girişini yapmaları gerekmektedir. Aksi durumda hesaplama otomatik olmayacak kullanıcılarımız tekrar KDV seçim penceresi ile karşılaşacaklardır. KDV hesap kod ve oranlarının girişleri ise Muhasebe modülünün Yıllık Bildirim ve Beyannameler/KDV Modülü/Vergi hesap kodları programından yapılmaktadır. Bu hesaplama işlemi sadece ve sadece hesaplar için tanıtım kartından “FiĢte KDV hesaplama Ģekli” parametresinin manuel olarak belirlenmesi durumunda geçerli olacaktır. Aksi durumda bu hesaplama dikkate alınmayacak hesaplama şekli olarak belirlenen diğer seçenekler dikkate alınacaktır. ĠĢletme Hesap Kod Yapısı Kullanımı Zorunlumu: İşletme defteri esasına göre, defter tutan firmalar (SMMM), işletmelerine ilişkin tanıtacakları hesaplarda yani BURO9000 programının İşletme/Kartlar/Hesap tanıtım kartı (267100) ve SM Defteri/Kartlar/Hesap tanıtım kartı (257100) ekranından tanımlayacakları işletme hesaplarında hesap kod yapısı kullanımını zorunlu hale getirmek istiyorlar ise bu parametreyi “evet” olarak seçmelidirler. Daha sonra bir alt satırdan da işletme hesaplarında kullanılacak kod yapısını tanımlayarak, artık bu yapının dışında işletme hesap kartı açılmasını engellemiş olacaklardır. Bu parametre “hayır” olarak seçilirse böyle bir zorunluluk olmayacaktır. ĠĢletme Hesap Kod Yapısı: İşletme hesap kod yapısı kullanımı zorunlu ise yani bir önceki alan -evet- olarak seçilmiş ise imleciniz bu alana gelecek ve işletme hesaplarınıza ilişkin kod yapısı girişi yapılacaktır. Örneğin, 000.00.000 gibi. Böylece kullanıcılarımızın bu alana girilen yapının dışında hesap kartı açabilmeleri mümkün olmayacaktır. Aksi durumda program örneğimize göre “hesap kodları 000.00.000 kod yapısında tanımlanmalıdır” şeklinde uyaracak ve girişi engelleyecektir. Muhasebe FiĢinde Hesap ÇalıĢma ġekli Kontrolü: Hesap tanıtım kartı ekranından tanımlanan ya da otomatik olarak yüklenen her hesap kartının borç ya da alacak olarak çalıştığına ilişkin bilgi “çalıĢma Ģekli” alanından belirlenmektedir. 320 ile başlayan hesaplar için bu alan alacak çalışır, 120 ile başlayan hesaplar için bu alan borç çalışır şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla muhasebe fişlerinden bu hesaplara ilişkin girişler yapıldığında örneğin 320 ile başlayan hesaplara yönelik borç girişi yapıldığında ya da 120 ile başlayan hesaplar için alacak girişi yapılmak istendiğinde programınızın sizi uyarmasını istiyor iseniz “Muhasebe fiĢinde hesap çalıĢma Ģekli kontrolü” parametresini evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Böylece programınız sizi, borç çalışan bir hesap için alacak girişi yaptığınızda hesap çalışma şeklinin uyumsuz olduğunu bildirecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 87
Evet, genel program parametrelerinin neler olduğunu sizlere kısaca açıklamaya çalıştık. Bu ekran ile ilgili girişlerinizi tamamlandıktan sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşlarını kullanarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz.
Döküm parametreleri (096112)
Bu program yardımı ile, fiş ve yevmiye dökümlerine ilişkin bazı şekilsel ve içeriksel
özellikleri belirleyeceğiz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın üst bölümünde
“döküm parametreleri” ve “döküm parametreleri-2” başlıklarından oluşan 2 butonun yer
aldığını göreceksiniz. Şimdi döküm parametrelerinin neler olduğunu bu butonları
tıkladığımızda ulaşacağımız ekranlardan incelemeye başlayalım.
Döküm parametreleri Yuvarlama Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza küçük bir pencere
açılacak ve K.D.V. beyannamesi dökülürken hangi yuvarlama tipinin kullanılacağını
belirtmeniz istenecektir. Yuvarlama tipi seçimini ilgili seçeneği tıklayarak yapabilirsiniz.
Ekranınızdaki pencerede yer alan yuvarlama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Yuvarlama Yapma: Bu seçeneği seçtiğinizde, her hangi bir yuvarlama hesabı yapılmayacak,
küsuratlı değerler olduğu gibi dökümlerinize yansıyacaktır.
Küsuratı At: Bu seçeneği seçtiğinizde,
dökümlerinizde yer alacak değerlerin
küsurat kısımları (aşağıda vereceğiniz
yuvarlama miktarı dikkate alınarak)
atılacak ve tam sayı halinde
dökümünüzde yer alacaktır. Örneğin
yuvarlama miktarı 0.01 olarak
verildiğinde bu, 0.,01 YTL'ye kadar
olan küsurat kısımlarının atılacağı
şeklinde yorumlanmalıdır.
13, 350 değeri 0,05 YTL'lik kısmı
atılacağından 13,300 olarak
dökümünüzde yer alacaktır.
Yakınına Yuvarla: Bu seçenek
seçildiğinde, küsuratlı değerler aşağıda
vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate
alınarak en yakın tam sayıya
yuvarlanacaktır. Örneğin 'yuvarlama miktarı' 100 olarak verildiğinde;
13, 350 değeri .........13,3 50 0.05 YTL'nin 100'e yuvarlanması ile 13,400 olarak
13, 345 değeri..........13,3 45 0,45 YTL'nin 0'a yuvarlanması ile 13,300 olarak dökümünüzde
yer alacaktır.
Yuvarlama Miktarı: Yuvarlama yapılırken baz alınacak miktarın ne olduğu bu alana
girilecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 88
Fiş Dökümü Hesap Sıralı: Bu alanda, fiş dökümlerinizin hesap kodlarına göre sıralanmasını
isteyip istemediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.
Fiş Dökümü Borç-Alacak Sıralı: Bu alanda, fiş dökümlerinizin borç-alacak değerlerine göre
sıralı olarak dökülmesini isteyip istemediğiniz belirtilecektir.
Fiş Dökümü Meblağ Sıralı: Bu alandaki seçiminizin “hayır” olması durumunda, fiş
dökümlerinizde ki hesaplara ait değerler, küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır. Eğer bu
ekrandan Fiş Dökümü Hesap Sıralı alanı evet ve Fiş Dökümü Meblağ Sıralı alanı hayır
olarak seçilmiş ise, fişlerinizde ki sıralama öncelikle hesap kodlarına göre yapılacak, sonra bu
hesaplara ait meblağlar dikkate alınacaktır. Yani meblağ sıralaması aynı hesaplar arasında
olacaktır.
Mizan Dökümünde Toplam: Bu alanda mizan dökümlerinde toplam alınıp alınmayacağı
belirtilecektir.
Dökümlerde Hesap Kodu: Ekonomik serisi modüllerinden alacağınız dökümlerde (örneğin
hesap hareket dökümü, yevmiye dökümü vb.) muhasebe hesap kodlarının da yer almasını
isteyip istemediğinizi bu alanda belirteceksiniz.
Yevmiye Detayında Hesap Bilgisi: Yevmiye dökümlerinizde, ana hesaplar ile birlikte alt
hesaplara ilişkin açıklamaların yer almasını isteyip istemediğinizi bu alanda belirteceksiniz.
Yevmiye Dökümünde Satır Atla: Dökümlerde her bir yevmiye maddesi birbirlerinden
çizgilerle ayrılmaktadır. Bu parametre -evet- seçildiğinde çizgiler arasında birer satır atlanarak
döküm alınacaktır.
Fiş Kayıttan Sonra Döküm: GENEL MUHASEBE modülünde en çok bilgi girişi yapılacak
bölüm muhasebe fişleridir. Bu alanda sizden cevaplamanız istenen soru ise, her muhasebe fişi
kaydından sonra, yazıcıdan ilgili fişin dökümünü alıp almayacağınızdır.
Fişlerde Sadece Yevmiye Numarası: GENEL MUHASEBE modülünde girdiğiniz fişler iki
ayrı seri numarası ile takip edilmektedir. Bunlardan birincisi, programınızın gün içinde her fiş
girişinizde otomatik olarak ve artan sırada verdiği fiş nosudur. Diğeri ise, yıl içinde takip eden
yevmiye no sudur. Fiş no her yeni günde 1'den başlayarak sıra ile artmakta, yevmiye no ise,
dönem başında 1'den başlamakta ve dönem sonuna kadar her fiş girilişinde 1'er artarak devam
etmektedir. İşte bu alanda yapacağınız tercih ile, yazıcıdan alacağınız dökümlerde, gün içinde
takip eden fiş numarasının yer almasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapacağınız işlem,
satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden evet seçeneğini seçmenizdir. Eğer
dökümlerinizde fişlere ait hem sıra hem de yevmiye numarasının yer almasını istiyorsanız, bu
alandaki tercihiniz hayır olmalıdır.
Fişlerde Sıra Numarası Dökülsün: Genel Muhasebe modülünden girmiş olduğunuz muhasebe fişlerinizin sıra numarası, modülünüz tarafından otomatik olarak verilecek ve fiş sıra numaraları her yeni günde 1'den başlayıp, 1 artarak devam edecektir. İşte bu
alandaki tercihinize göre, yazıcıdan alacağınız yevmiye dökümlerinde fiş sıra numaralarının
yer alıp almayacağı belirlenecektir. Entegrasyonda kategori kullanan firmaların ihtiyaç
duyabileceği bu özellik, bu parametrenin
–evet- olarak seçilmesi durumunda dökümlerinizde fiş sıra numarası da yer alacaktır. Eğer
dökümlerinizde fişlere ait sıra numarasının yer almasını istemiyor iseniz, bu alandaki
tercihiniz hayır olmalıdır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 89
Fişlerde Fiş Tipi: Fiş dökümlerinizde girilen her fişin fiş tipi de yer almaktadır (açılış, tahsil,
tediye, mahsup, kapanış gibi). Eğer fiş tiplerinin dökümlerinizde çıkmasını istemiyorsanız,
satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden hayır seçeneğini seçmelisiniz.
Fiş Dökümünde İcmal: Girilen muhasebe fişleri yazıcıya dökülürken, o fişte çalışan
hesapların hangi ana hesaplara ait olduğuna dair bir icmal otomatik olarak dökülmektedir.
Eğer siz fiş dökümleri sırasında icmal dökümünün listelenmesini istemiyorsanız, satır sonu
butonunu tıklayarak açılacak pencereden yok seçeneğini seçmelisiniz.
Fiş Dökümünde Kontrol: Muhasebede kesilen her fiş kontrol edilmekte ve kontrolleri yapan
kişi tarafından imzalanarak onaylanmaktadır. Döküm parametrelerinin bu seçeneği ile size, fiş
dökümlerinde kontrolleri yapan kişi için bir imza yeri açılmasını isteyip istemediğiniz
sorulmaktadır. Eğer fiş üzerinde imza yeri de açılmasını istiyorsanız, satır sonunu butonunu
tıklayarak açılacak pencereden var seçeneğini seçmelisiniz. Fişlerinizde imza yeri
bulunmasını istemiyorsanız tercihiniz yok olmalıdır.
Fiş Dökümünde Hesap Toplamları: Genel Muhasebe modülünden girmiş olduğunuz fişlere
ait hesap toplamlarının dökümünüzde yer almasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz –evet-
olarak belirlenmelidir. Aksi halde yani hesap toplamlarını dökmek istemiyorsanız tercihiniz –
hayır- olmalıdır.
Fiş Dökümünde Çerçeve Tipi: Ekonomik Seri programları fiş dökümlerinde çizgi tiplerini
sizin belirleyebilmenize olanak tanımıştır. Bunun için, bu alanda karşınıza gelecek
penceredeki çizgi tiplerinden dilediğinizi seçmelisiniz. Bu seçimden sonra fişleriniz
istediğiniz çizgi tipinde listelenecektir.
Kontrol 1-2-3: Fiş dökümünde kontrol bölümünde açıkladığımız gibi, muhasebe fişleri
kesildikten sonra ilgili kişilerce kontrol edilmekte ve imzalanarak onaylanmaktadır. Fişleri
kontrol edecek olan ilgililerin isimlerinin fiş üzerinde otomatik olarak yer almasını
istiyorsanız, bu alanlara ilgili kişilerin isimlerini girebilirsiniz.
FiĢlerde Evrak Açıklaması Dökülsün: Bu parametre ile amacımız; kullanıcılarımızın muhasebe fişlerine yönelik Ctrl+Q tuşlarını kullanarak girmiş oldukları evrak açıklamalarının, yevmiye dökümlerinde ve muhasebe fiş dökümlerinde yazdırılmasının sağlanmasıdır. Bu parametre “evet” olarak seçilirse söz konusu dökümlerde, listelenen muhasebe fişlerinin hemen altında evrak açıklamalarına yer verilecek, aksi durumda evrak döküm açıklamaları yer almayacaktır. Bu parametre programlarımızda varsayılan olarak “hayır” seçilidir.
Döküm Parametreleri-2 Kebirde Hareket Görmeyen Hesap: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda dökülsün-
dökülmesin seçeneklerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Parametre dökülsün
olarak seçilirse, GENEL MUHASEBE Modülü/Defterler/Büyük Defter bölümünden döküm
alınırken, hareketi olmayan kebir hesapları da boş olarak listelenecektir. Parametre
dökülmesin seçildiğinde kod aralığı girilen muhasebe hesaplarının içinde hareket görmeyen
hesaplar varsa, bu hesaplar döküme dahil edilmeyecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 90
Yevmiye Dökümünde Önceki Sayfalardan Devir Dökülsün: Yevmiye dökümlerinizde, her
bir yevmiye sayfanın dökümü tamamlandıktan sonra bu sayfaya ait devir bilgilerinin, sonraki
yevmiye sayfalarında da dökülmesi için bu parametre “dökülsün” olarak seçilmelidir.
Kasa Defterinde Hareket Olmayan Günler: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda
dökülsün-dökülmesin seçeneklerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Parametre
dökülsün olarak seçilirse, GENEL MUHASEBE Modülü/Defterler/Kasa Defteri bölümünden
döküm alınırken, hareket görmemiş günler için de sadece başlıktan oluşan bir sayfa
listelenecektir. Aksi halde, yani dökülmesin seçeneği seçilmiş ise, hareket görmemiş olan günler
listelenmeyecektir. Bu açıklamalarımızdan yararlanarak ilgili seçiminizi yapınız.
Fiş Döküm Tipi: Bu alanda kullanıcıların fiş dökümlerini istedikleri detayda
listeleyebilmeleri mümkündür.
Normal döküm olarak seçilmesi durumunda dökülen muhasebe fişlerinde sadece hareket
gören muhasebe hesapları dökülecek ve borç/alacak meblağları bu hesaplara yazılacaktır.
Yani bu dökümde hesapların bağlı oldukları ana hesaplar ve ara hesaplar belirtilmeyecektir.
Fiş dökümü (2) (Ana hesap+Alt Hesap Meblağ detayda) olarak seçilirse dökümde borç ve
alacak kolonları haricinde detay başlıklı bir kolon daha yer alacak ve öncelikle hareket gören
muhasebe hesabının bağlı olduğu ana hesap belirtilecek ve borç alacak meblağı ana hesaba
yazılacaktır. Hareket gören hesaba ilişkin meblağ ise dökümün detay kolonunda
belirtilecektir.
Fiş dökümü (3) (Ana hesap+Ara hesap+Alt hesap Meblağ detayda): Bu parametrenin
seçilmesi durumunda hareket gören muhasebe hesaplarının borç ve alacak meblağları bağlı
oldukları ana hesaplara yazılarak listelenecektir. Yalnız bu dökümde hesabın bağlı olduğu ara
hesaplarda yer alacaktır. Dolayısıyla meblağlar hareket gören hesapta ve bu hesabın bağlı
olduğu ara hesapta dökümün sadece detay kolonuna yazılacaktır.
Seçilirse hareket gören muhasebe hesabının borç ve alacak meblağı hem bağlı olduğu ana
hesapta hem de kendi hesap kodunun listelendiği sırada ayrı ayrı yazılacaktır. Bu parametre
seçilirse fiş dökümlerinde detay kolonu yer almayacaktır.
Fiş dökümü (5) (Ana hesap+Ara hesap+Alt hesap Meblağ borç-alacakta) seçilirse hareket
gören muhasebe hesabının borç ve alacak meblağı hem bağlı olduğu ana hesap ve ara hesapta
hem de kendi hesap kodunun listelendiği sırada ayrı ayrı yazılacaktır. Bu parametre
seçildiğinde de fiş dökümlerinde detay kolonu yer almayacaktır.
Fiş Dökümünde Yazı İle Tutar Yazılsın: Fiş dökümlerinizde yazı ile tutarın yazılmasını
istiyor iseniz bu parametreyi “evet” aksi halde “hayır olarak seçmelisiniz.
Bilanço Dökümlerinde Nazım Hesaplar Dökülsün: Aldığınız bilanço dökümlerinde nazım
hesaplara ait bilgilerin dökülmesini istiyorsanız bu alanda karşınıza gelen pencereden “evet”
seçeneğini seçmelisiniz. Eğer Bilançonuzda nazım hesaplara ait dökümlerin yer almasını
istemiyorsanız “hayır” seçeneğini seçmeniz gerekmektedir.
Bilançoda Önceki Dönem İçin Açılış Fişi Okunmasın parametresi ile Genel Muhasebe
modülünden alacağınız bilançoların dökümüne ilişkin belirleme yapabileceksiniz. Bu alanda
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 91
satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza Evet/Hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere
açılacaktır. Programınızın Muhasebe/Bilanço, mali tablolar ve finansal analiz bölümünden
alınan bilanço dökümlerindeki (İşletme özet bilançosu, İşletme ayrıntılı bilançosu vb.)
“önceki dönem” kolonuna gelecek değerin açılış fişinden alınmasını istiyor iseniz bu alanı
evet aksi halde hayır olarak belirtmelisiniz.
Mükellef Cinsi ve Geçici Vergi Oranı : Mükellef Cinsi alanında satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza, Gelir vergisi mükellefi ve Kurumlar vergisi mükellefi seçeneklerinin
yer aldığı bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, Geçici vergi beyannamesinin
hangi mükellef cinsi için düzenleneceğini belirtmenizdir. Bu alandan yapacağınız seçim
doğrultusunda Geçici vergi beyannamesine yansıyacak oran, ekranınızın geçici vergi oranı
alanına otomatik olarak gelecektir. Bu oran Gelir vergisi mükellefi için %15, Kurumlar
vergisi mükellefi için de %25 olarak belirtilmiştir. Kullanıcılarımızın bu oranlar üzerinde
değişiklik yapabilmeleri mümkündür.
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Hesap Kodu: Bu alanda sizden istenen, vergi yasaları
tarafından kabul edilmeyip fakat işletmelerin kar durumlarının belirlenmesinde etkili olan
Kanunen Kabul Edilmeyen Gidere ilişkin çalışacak hesabın kodunu girmenizdir. Daha
sonra bu hesap, MİKBÜRO programınızın İşletme ve SM Defteri modüllerinin Hesap tanıtım
kartı bölümünden tanımlanacak Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler için çalışacaktır.
Stopaj Oranı, Kurumlar Vergi Oranı, Gelir Vergisi Matrah ve Oranları butonu:
Mikbüro 9 programının Toplu İşlemler/Firmaların dönemsel işlem fişlerini kes bölümünden
mükellefi olduğunuz firmalar için Dönemsel işlem fişlerini otomatik olarak kesebilmeniz
mümkün olmaktadır. Eğer mükellef cinsi olarak Kurumlar vergisi mükellefi, dönemsel işlem
fişine ilişkin işlem tipi de “Dönem içi vergilendirme mahsubu” seçilmiş ise, otomatik olarak
oluşacak dönemsel işlem fişlerinde bu ekranda gördüğünüz Stopaj Oranı ile Kurumlar
Vergi Oranı alanlarındaki değerler dikkate alınacaktır. Mükellef cinsinin Gelir Vergisi
Mükellefi olması durumunda ise, Gelir Vergisi Matrah ve Oranları butonunda ki değerler
ile stopaj oranı alanında ki değer dikkate alınacak ve Dönem içi vergilendirme mahsubuna
ilişkin dönemsel işlem fişi bu değerler doğrultusunda oluşacaktır.
Yevmiye Dökümlerinde Fiş Toplamı Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza “evet/hayır” seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Bu
alandaki seçiminizin “evet” olması durumunda, yevmiye dökümleri, belge no detaylı yevmiye
ve yevmiye defteri gibi listelerde, her bir fişin dökümü tamamlandıktan sonra toplamı
alınacak ve sonraki fişin dökümüne geçilecektir. Aksi durumda yevmiye dökümlerindeki
fişler, toplamları alınmadan listelenecektir.
Kebirde Sayfa Atlamasın: Kebir defterinde hareketler sayfa sonuna kadar devam etmiyorsa,
borç alacak toplamının, hareketin bitimine mi, sayfa sonuna mı konulacağına, bu alanda karar
verilir. Açılacak olan pencereden bu açıklamalar doğrultusunda tercihinizi yapabilirsiniz.
Mizan Dökümünde Renkli Dökülecek Satırlar: Programlarımızın mizan dökümlerinde ana grup, alt grup, ana hesap, ara hesap ve alt hesapların farklı farklı renklerde dökülmesini sağlayabilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden renkli dökülecek mizan satırları belirlenmeli sonrasında ayarlar butonundan, seçilen satırın hangi renkte gözükeceği seçilmelidir. Gördüğünüz üzere her seçeneğin hemen yanında 1. 5 kadar sıralanmış
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 92
özel satır rengi ifadeleri vardır. Bunlar ilgili satırların hangi renkte gözükeceğini belirlememizde bize yardımcı olacaktır. Çünkü bu ifadeler Ayarlar butonunun “rapor renkleri” seçeneği seçildiğinde karşımıza gelecek ve bu satırların dolayısıyla mizandaki hesapların hangi renkte olacağı belirlenecektir. Örneğin döküm parametrelerinden Ana grup (1.Özel satır rengi) parametresini işaretlediğimizi düşünelim. Daha sonra ayarlar butonundan rapor renkleri seçeneğini tıklayıp karşımıza gelen ekrandan 1.Özel satır rengi ifadesinin üzerine gelip ekranınızın sağ bölümünde ki renk skalasından renk seçimi yapalım. Bu işlem sonrasında mizanlarınızdaki ana grupların seçtiğiniz renkte döküldüğünü göreceksiniz. Yevmiye dökümlerinde sayfa sonu toplam dökülmesin: Bu parametreye bağlı olarak kullanıcılarımız; yevmiye dökümlerinde sayfa sonu toplamlarının alınıp alınmayacağını tercihleri doğrultusunda belirleyebileceklerdir. Bu parametre “evet” olarak seçilirse yevmiye dökümlerinde sayfa sonu toplamları dökülmeyecek “hayır” olarak ifade edilirse sayfa sonu toplamları dökümde yer alacaktır.
Evet, döküm parametreleri ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir.
Sizin de gördüğünüz gibi döküm parametreleri yardımı ile, muhasebe dökümlerinin içerik ve
şekilleri üzerinde dilediğiniz değişiklikleri yapabilme imkanına sahipsiniz. Bundan sonraki
bölümümüzde defter döküm tarihlerinin açıklamalarına geçilecektir.
Defter döküm tarihleri (096140)
Resmi defterler çekildikten sonra, defter çekim tarihinden önce girilen muhasebe
hareketlerinde herhangi bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu kanunen konulmuş bir
kısıtlamadır. GENEL MUHASEBE modülünden onaylı kağıda yevmiye defteri dökümü
aldıktan sonra, artık yevmiye defterinin çekildiği tarih ve bu tarihten önceki fiş hareketlerinde
herhangi bir değişiklik yapamaz, fiş kesemezsiniz. Bunun için programınız; son yevmiye
döküm tarihi olarak, yevmiye defteri çektiğiniz tarihten bir gün sonrasının tarihini bu
programa update edecektir. Başka bir ifade ile bu tarih; muhasebe kayıtları üzerinde değişiklik
yapabileceğiniz ilk tarihtir.
Grup parametreleri (096130)
Ekonomik Seri programlarının en önemli özelliklerinden biri, muhasebe işlemlerinizi birden
fazla grup ile takip edebilmenizdir. Burada sözünü ettiğimiz grup kavramını biraz açmak
istiyoruz; Programlarınızda esas olan bir para birimi vardır. Genellikle YTL olarak kullanılan
bu para birimi ana grup olarak ifade edilir. Tüm işlemler ana grup ile yapılır. Faturalar,
dekontlar, muhasebe fişleri hep ana grup bazında girilir. Ana grup değiştirildiğinde (örneğin
USD yapıldığında), bu sefer tüm işlemlerinizi USD bazında yaparsanız. Ancak,
hareketlerinizi ana grup değerinin yanı sıra farklı değerler ile de takip etmek isteyebilirsiniz.
Örneğin STR(İngiliz Sterlini) bazında hareket girişleri yapmak veya raporlar almak
isteyebilirsiniz. Ya da stok bazında (yani miktarsal bazda) takip yapmak isteyebilirsiniz. İşte
bu farklı değerleri grup olarak ifade ediyoruz.
Ekonomik Seri programları (dolayısı ile MİKKUR) sisteminize ilk yüklendiğinde, 7 ayrı grup
da otomatik olarak yüklenmiş olacaktır. Bunlardan ilki ana gruptur. Ana grubun değerinin (ya
da döviz cinsinin) ne olduğunu şirket tanıtım kartından seçiyorsunuz (Bkz. Şirket Açma
bölümü)
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 93
Otomatik olarak yüklenen ikinci grup alternatif
dövizdir. Ana grup ile yaptığınız tüm hareketleri
alternatif döviz bazında da görebilirsiniz (mizanlar ve
raporlarda). Alternatif döviz bazında hareket girişleri
yapılamaz, sadece ana grup bazında girilen hareketler
alternatif döviz bazında izlenebilir. Alternatif döviz
cinsi seçimi yine şirket tanıtım kartından
yapılmaktadır.
Üçüncü grup orijinal dövizdir. Orijinal döviz, ana
döviz veya alternatif döviz gibi tüm stok-cari veya
muhasebe hesaplarını içermez. Orijinal dövizin ne olacağı her hesabın kartından girilir.
Örneğin ana grup YTL olarak seçildi. Bu durumda tüm işlemleriniz (hareket girişleriniz) YTL
bazında yapılacaktır. Alternatif dövizi ise STR(İngiliz Sterlini) olarak seçtiniz. Bu demektir
ki; YTL olarak girilen hareketlerinizi aynı zamanda STR bazında da izleyebilirsiniz. Ancak
bazı müşterileriniz ile olan işlemleriniz sadece USD (Amerikan Doları) bazında gerçekleşiyor.
Bu durumda ana grup olan YTL‟nin geçersiz olması gerekir. İşte bu tür müşterileriniz için,
müşteri tanıtım kartı bölümünden girilen döviz cinsi o müşterinin orijinal döviz cinsidir. Ya
da bazı muhasebe hesapları ana grup ile çalışamaz, bu hesapların orijinal (kendilerine özel)
bir döviz cinsleri vardır. Örneğin çek kasası, nakit kasası, dolar veya mark kasası olarak 3-4
ayrı kasa hesabı açtınız. Çek ve senet kasaları hem ana grup ile işlem görebilir, hem de
tanımlı olan diğer gruplar ile. Ancak dolar veya sterl‟n kasası için orijinal döviz cinsi
tanımlanmalıdır. Dolar kasası hesabı için orijinal döviz dolar, sterl‟n kasası içinse sterl‟n
olmalıdır. Muhasebe hesaplarının orijinal döviz cinsleri de hesap kartı programından girilir.
Kısacası; sadece ilgili hesaplara özel döviz cinsleri orijinal döviz olarak kabul edilir ve o
hesabın kartından girilir.
Programınızda otomatik olarak yüklü bulunan diğer 4 grup stok gruplarıdır. Bu gruplar ile
hareketler stoklarınızın 4 ayrı birimine göre miktarsal bazda takip edilebilir. Yani normalde
tutar olarak girilen değerlerin karşılıkları miktar bazında girilebilir.
Evet, grup kavramını ve programınızda hali hazırda yer alan 7 grubu yeterince açıkladık
sanırız. Ancak sadece grup tanımlamalarının yapılması, istediğiniz grup bazında takip
yapabilmek için yeterli değildir. Dilediğiniz grup bazında hareketlerinizi takip edebilmek için,
gruplara ait olan dövizler için günlük kur girişlerinin yapılması da gerekir. Örneğin alternatif
döviz cinsi dolar ise, her gün dolar kuru girilmelidir. Aynı şekilde orijinal dövizin kuru da
gün bazında girilmelidir. Stok grubu bazında takip için, muhasebe fiş girişlerinde, ilgili borç
ya da alacak tutarları girildikten sonra F8 tuşuna basılmalı ve o değerin miktar bazında
karşılığı girilmelidir. F8 tuşu ile, muhasebe fişinden ana grup (örneğin YTL) bazında
girdiğiniz değerlerin diğer gruplar bazında da karşılıkları izlenebilir, gerekirse değişiklik
yapılabilir. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra mizanlarınızı ve raporlarınızı dilediğiniz
grup bazında listeleyebilirsiniz. Evet, bu programdan muhasebe fişleri girerken, gruplar
arasında bakiye kontrolü yapılıp yapılmayacağı belirtilecektir. Şimdi grup girişlerinin nasıl
yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Grup Adı: Sisteminize otomatik olarak yüklenen grup isimleri bu alanda yer almaktadır.
Bakiye Kontrol: Bildiğiniz gibi muhasebe fiş girişlerinde borç ve alacak bakiyelerinin
birbirlerine eşit olması gerekmektedir. Fiş girişlerinizde ilgili satırdaki grubun borç-alacak
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 94
bakiyelerinin programınız tarafından kontrol edilmesini isteyip istemediğinizi bu alanda
belirteceksiniz. Bunu da, satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek penceredeki Var-
Yok seçeneklerinden birini tıklayarak yapabilirsiniz. Eğer bu alandaki tercihiniz bakiye
kontrolü yapılması şeklinde ise, programınız borç-alacak bakiyelerini kontrol edecek ve eğer
bakiyeler arasında bir eşitsizlik varsa, sizi bir mesaj ile uyararak o fişi kayıt etmenize izin
vermeyecektir.
Bakiye Uyarı: Bir önceki alanda da değindiğimiz gibi muhasebe fiş girişlerinizde
programınızın borç-alacak bakiyelerini kontrol etmesini ve eğer bakiyeler arasında bir
eşitsizlik varsa, sizi bir mesaj ile uyarmasını ve o fişi kayıt etmenizi engelleyebilmesini
sağlamanız mümkün olmaktaydı. Bu tip durumlarda yani bakiyeler arasındaki uyuşmazlıkta
programınızın sizi sadece uyarmasını fakat evrakı kayıt etmenize izin vermesini sağlamanız
da mümkündür. Bunun için öncelikle “bakiye kontrol” alanı “yok” olarak seçilmeli ve
Bakiye Uyarı alanı “var” yapılmalısınız. Böylece programınız fişlerinizin borç-alacak
bakiyelerini kontrol edecek ve eğer bakiyeler arasında bir eşitsizlik varsa, sizi bir mesaj ile
uyaracak fakat fişi kayıt etmenize izin verecektir.
Desimal: Her bir grubun desimal (yani ondalıklı) giriş hanesi olup olmayacağı bu alanda
belirtilecektir. Eğer grupların desimal hanesi olmasını istiyorsanız, ilgili grup satırındayken bu
kolona gelip desimal için ayrılmasını istediğiniz hane sayısınız giriniz. Örneğin ana grubunuz
YTL ve YTL değerleri için kuruş giriş de yapmak istiyorsunuz. Bu durumda, ana grup
satırının desimal kolonuna gelerek ilgili 2 sayısını girmelisiniz. Evet, yukarıda değişik
gruplar tanımlamanın avantajlarından ve grupların nasıl tanımlanacağından söz ettik. Eğer siz
de grup tanımlamalarınızı bitirdiyseniz, ALT+S tuşları ile yaptığınız tanımlamaları
bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz.
Entegrasyon Parametreleri
Ekonomik Seri programlarının ticari modüllerinden (stok, hizmet, satış, satın alma ve finans)
genel muhasebe modülüne otomatik olarak entegrasyon yapılabilmektedir. Yani, SATIŞ
yönetiminden bir müşterinize fatura keserken, faturayı kayıt ettiğiniz anda muhasebede ilgili
fiş (stok hesabı alacaklı-müşteri hesabı borçlu şekilde) otomatik olarak oluşturulur. Ya da
FİNANS yönetiminden bir satıcınıza ödeme yaptınız. İlgili ödeme evrakını kayıt eder etmez,
o evrak ile ilgili muhasebe fişi (örneğin satıcı hesabı borçlu - kasa hesabı alacaklı şeklinde)
GENEL MUHASEBE modülünde otomatik olarak yaratılır. Yalnız bunun için yapılması
gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bu tanımlamaların neler olduğu aşağıda maddeler halinde
açıklanmıştır;
1. GENEL MUHASEBE Modülü/Kartlar bölümünden tüm muhasebe hesaplarının açılması,
2. MİKKUR/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri/Genel Entegrasyon
Parametreleri bölümünden entegrasyon var mı? alanının -evet- olarak seçilmiş olması,
3. STOK Yönetimi/Stok Tanıtım Kartı bölümünden, her stok için çalışacak muhasebe
hesaplarının girilmiş olması (ilgili stok satıldığında, iade olduğunda, stok satışında veya
alışında ıskonto yapıldığında çalışacak muhasebe hesaplarının girilmesi),
4. HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ/Kartlar/Hizmet Tanıtım Kartı ve Genel Hesap
Tanıtım Kartı bölümlerinde hizmet satışında veya hizmet alımında (gider) çalışacak
muhasebe hesaplarının girilmiş olması,
5. SATIN ALMA ve SATIŞ YÖNETİMİ/ Kartlar/Cari Tanıtım Kartı bölümünde, firmanızın
çalıştığı tüm satıcı firmaların muhasebe hesap kodlarının girilmesi,
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 95
6. FİNANS Yönetimi/Kartlar menüsünden çalışılan bankaların (bu bankalara çek
verildiğinde, çek tahsil edildiğinde vb. hangi muhasebe hesaplarının çalışacağının) ve
birden fazla kasa ile işlem yapılacak ise kasa muhasebe hesaplarının girilmiş olması
gerekir.
Entegre çalışmak için yukarıda sıraladığımız maddelerin büyük bir çoğunluğu, her modülün
kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra,
hareketlerinizi kayıt ederken, entegrasyon parametreleri başlıklı bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Örneğin fatura girdiniz ve ALT+S tuşlarına basarak kayıt aşamasına
geldiniz. Kayıt işlemi yapılmadan önce yukarıda sözünü ettiğimiz parametre ekranı ile
karşılaşacak ve faturanın entegre edilmesi için emir vereceksiniz. Ya da finans yönetiminde
bir satıcı firmaya ödeme yaptınız. Tediye makbuzunu kayıt ederken yine aynı ekran gelecek
ve entegrasyon işlemi için onay vermeniz istenecektir. Entegrasyon onaylandıktan sonra, ilgili
hareketler için muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Ticari modüllerden gerçekleşen
hareketlerin muhasebeye entegrasyonuyla ilgili olarak verdiğimiz bu bilgiler oldukça
geneldir. Bu sıraladığımız işlemlerin yanı sıra, entegrasyonun şekil ve işleyişiyle ilgili olarak
da birtakım tanımlamalar yapılmalıdır. İşte bu menüde yer alan programlar, hem genel
entegrasyon parametrelerinin, hem de firmalara özel olacak parametrelerin tanımlandığı
bölümdür. Şimdi bu menüde yer alan programları sırayla incelemeye başlayalım.
Entegrasyon şekil parametreleri (096113)
Entegrasyon şekil parametreleri programı çalıştırıldığında karşınıza gelecek olan ekranda firmanızın muhasebeleşme işlemlerine yönelik bir takım tanımlamalar yapılacaktır. Dolayısıyla kullanıcılarımız firmalarının ticari işlemlerine yönelik parametre tanımlamaları için ekranın üst bölümünde yer alan Genel ticari entegrasyon parametreleri ekranını, personellerine yönelik entegrasyon tanımlamaları için personel entegrasyon parametreleri ekranını ve firmalarının sahip olduğu sabit kıymetlere yönelik parametre tanımlamalar için de sabit kıymet entegrasyon parametreleri ekranını çalıştırıp kendilerine uygun olacak girişler yapacaklardır. Şimdi her bir ekranı dolayısıyla bu ekrandaki alanlara yapılacak girişlerin neler olduklarını tek tek açıklamaya çalışalım.
Genel ticari entegrasyon parametreleri Entegrasyon Kullanılsın: Ekonomik Seri programlarının ticari modülleri (stok-satış-satın alma-hizmet-finans) ile muhasebe modülü arasında entegrasyon olup olmadığı bu parametreden yapılacak seçime göre belirlenecektir. Entegrasyon var ise parametrenin başında yer alan kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesi yeterlidir. Aksi durumda entegre çalışılmayacaktır. Entegrasyonda FiĢ Sorulsun: Eğer entegrasyon kullanılsın parametresine karşılık gelen kutucuk (evet) olarak seçilmiş ise, ticari modüllerden yapılan evrak girişleri kayıt edilirken, bu evrakların muhasebede hangi tarih, sıra ve yevmiye numaralı fişlere kaydedileceği ve fiş tipi bilgilerini içeren (muhasebe fiş seçimi başlıklı) bir pencere ile karşılaşabilirsiniz. Her evrak kaydından sonra bu bilgileri görmek istiyorsanız, bu alanda ki kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 96
Entegrasyonda Kategori Kullanımı Olsun: Gün içinde girilen evraklar, sizin belirlemelerinize göre muhasebede bir veya bir kaç fiş altında toplanabilir. Örneğin bütün açık toptan alış faturaları tek bir mahsup fişinde, bütün kapalı toptan alış faturaları tek bir tediye fişinde otomatik olarak toplanabilir. Evrakları bu şekilde muhasebe fişlerinde birleştirebilmek için kategori tanımlaması yapılması gerekir. Entegrasyon parametreleri alt menüsünün
muhasebe fiş kategorileri ve evrak kategorileri programları bu amaca yönelik hazırlanmıştır. Eğer evraklarınızı muhasebeye entegre ederken kategori kullanacaksanız, bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Daha sonra yukarıda sözünü ettiğimiz programlardan ilgili tanımlamaları yapmak gerekir. Normal şartlarda ticari modüllerden yapılan her evrak girişi için MUHASEBE'DE ayrı ayrı fişler oluşturulur. Örneğin o gün 15 tane fatura kesmişseniz, bu 15 fatura için 15 adet muhasebe fişi yaratılacaktır. Eğer gün içinde girilen aynı tip hareketlerin MUHASEBE modülünde tek bir fişte yer almasını isterseniz, entegrasyonda fiş sorulacak mı? alanını -evet- olarak seçiniz. Böylece her evrak girişinden sonra muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşacak ve ilgili evrakın hangi tarih ve yevmiye numaralarının fişe kaydedileceğini belirleyebileceksiniz. Kısacası ticari modüllerden girilen aynı tip evrakları (mahsupları, tahsilleri veya tediyeleri) tek bir fişte birleştirebileceksiniz. Eğer bu şekilde manuel bir müdahale olmadan aynı tip evrakları tek bir muhasebe fişinde birleştirmek istiyorsanız, bu durumda kategori kullanımı parametresini -evet- olarak seçmeli ve evrak kategorilerini tanımlamalısınız. Kategori kullanımında (merkezde) kullanıcı Ģube no değerlendirilsin: Merkez ve şube bağlantılı olarak çalışan firmalarda, şubelerden terminal server ile merkeze bağlanıp evrak girişleri yapan her bir kullanıcının hareketi merkezden yapılmış gibi işlem görmekte, kategori kullanım özelliğinden dolayı da, aynı muhasebe fişi içine kayıt edilmektedir. Bu durumda da evrak girişlerinin merkezden mi yoksa şubelerden mi yapıldığı ayırt edilememektedir. Programlarımızda kullanıcılarınız için kategori tanımlaması yaparak fişleri ayırt edebilmemiz mümkün olabilmektedir. Fakat bu durum da, çok sayıda mağaza ile çalışan firmalarda her kullanıcı için kategori tanımlamayı gerektirmektedir. İşte bu parametre ile amacımız; bu şekilde çalışan firmalarda, genel bir tanımlama yaparak şubelerdeki mevcut kullanıcılarının merkezden girdikleri evraklara ait muhasebe fişlerinin farklı sıra numarası ile kayıt edilmesine olanak sağlamaktır. Ayrıca bu kayıtlar merkezden değiştirilse dahi fiş sıra numarasının değişmesine engel olmaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 97
Bunun için öncelikle yapılması gereken, “kullanıcı tanımlama ekranından” şubelerde bulunan kullanıcılar için şube numarasının girilmesi, bu ekranın entegrasyonda kategori kullanımı olsun parametresi ile bu parametrenin işaretlenmiş olmasıdır. Bu durumda ilgili kullanıcının merkezden girdiği evrak hareketine ait muhasebe fişinin sıra nosu,
Şube numarası,
Kategori numarası ve
Fiş sıra numarasının birleştirilmiş hali ile kayıt edilecektir. Örneğin X kullanıcınızın şube numarasını 12 olarak düşünelim. Bu kullanıcı terminal serverla merkeze bağlanıp hareket girişi yaptığında fiş sıra numarası 12900001 olarak kaydedilecektir. Yani 900001 numaralı muhasebe fişinin başına 12 şube numarası yazılacaktır. Daha sonra merkezden herhangi bir kullanıcı bu evrakı çağırıp üzerinde düzenleme yapsa dahi fişin sıra numarası değişmeyecek 12900001 olarak şube kaydı aynen korunacaktır. Entegre FiĢler Silinebilsin: Entegrasyon ile oluşan muhasebe fişlerinin, Muhasebe modülünden silinebilmesini istiyorsanız, bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz. Aksi halde entegrasyon ile oluşan fişlerin silinmesi mümkün olmayacaktır. Muhasebe fiĢinde satırların hesap-srm kodu ve açıklaması aynı olsa dahi satırları birleĢtirme: Bu alana karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak seçilmesi durumunda, aynı muhasebe fişi içinde aynı hesap koduna, aynı srm koduna hatta ve hatta aynı açıklamaya sahip olan hareketler ayrı ayrı satırlar halinde yazılacak bu satırların fişte birleştirilmesi yapılmayacaktır. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse ilgili satırlar birleştirilecektir. Yalnız bu birleştirmenin gerçekleşebilmesi için de hesapların meblağ tipinin (Borç/Alacak) aynı olması gerekmektedir. Yani ya hepsi “Borç” ya da hepsi “Alacak” olmalıdır. Ayrıca program akış parametrelerinde yer alan “Muh. fiĢi hesap birleĢtirmede açıklama göz ardı edilsin mi?” parametresinin “Evet” seçilmiş olması gerekmektedir. Muhasebe fiĢinde satırlar birleĢiyor ise açıklaması farklı olsa dahi birleĢtir: Bir önceki parametreden yaptığınız seçime göre muhasebe fişinde aynı hesap koduna, srm koduna ve açıklamaya sahip satırlar birleşiyor ise yani bir önceki parametre işaretlenmemiş ise, bu parametrenin seçilmesi sonucunda da aynı muhasebe koduna ve srm koduna sahip olan stokların açıklamaları farklı dahi olsa muhasebe fişine birleştirilerek yansıyacaktır. Kategori Kullanımında Maksimum FiĢ Satırı: Entegrasyonda kategori kullanımı var ise, bu şekilde oluşacak bir muhasebe fişinde maksimum kaç satırın yer alacağını bu alana girebilirsiniz. Bu satır sayısı aşıldığında aynı kategori için ikinci, üçüncü ...fişler oluşturulacaktır. Entegrasyonda Üst Hesap Kilit Tarihi de Kontrol Edilsin: Muhasebe hesap tanıtım kartı ekranında tanımlanan her hesabın belirli bir tarihe kadar hareket görmesini engellemek için kilit tarihi girişi yapabilmemiz mümkündür. Eğer bu alana karşılık gelen kutucuk (evet) olarak seçilirse kilit tarihi belirtilen ana hesapların alt hesaplarının da hareketi engellenecek dolayısıyla bu hesaplarla işlem
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 98
yapılmayacaktır. Bu alana karşılık gelen kutucuk boş bırakılırsa sadece kilit tarihi girilen hesaplarla işlem yapılmayacak bu hesapların alt hesapları işleme açık olacaktır. Dahili Stok Hareketleri Anında Entegre Edilmeyecek: Dahili stok hareket evraklarının stok maliyetlerinin kesinleşmemesi gibi nedenlerden dolayı muhasebeye sonradan entegre edilmesi gerekebilir. Bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemeniz durumunda STOK Modülü/Evraklar/Ambar Fişi menüsünde yer alan evraklar muhasebeye anında entegre edilmeyecektir. Bu durumda dahili stok hareketlerinin muhasebeye entegrasyonu Sistem/Dönemsel İşlemler/Maliyetlendirme İşlemleri/Dahili Stok Hareket Evraklarının Muhasebe Fişlerini Oluşturma programından yapılacaktır. Bu evrakların da anında entegre edilmesi isteniyorsa bu alana karşılık gelen kutucuk boş bırakılmalıdır. Stok Iskonto ve Masrafları Ayrı Hesaplara Entegre Edilecek: Stok ıskonto ve masraflarının ayrı muhasebe hesaplarına entegre edilmesini istiyorsanız bu alana karşılık gelen kutucuğu (evet) olarak işaretlemelisiniz.. Aksi halde, sadece evrak yekünleri ilgili hesaplara entegre edilecek, stok kartlarında tanımlı bile olsa ıskonto ve masraflar ilgili hesaplara entegre edilmeyecektir. SatıĢlarda KDV tutarı entegrasyonu tevkifat tutarı düĢülerek yapılsın: Programlarımızda satış faturaları üzerinden hesaplanan K.D.V tutarlarına belli oranlar dahilinde tevkifat uygulanarak bloke edilmekte bu ayrılan tutarlarda alıcı firmalar tarafından devlete ödenmektedir. Bu oranlar programlarımızda 3/1;3/2;9/1;1/2 tevkifat oranı olarak belirlenmiştir. Entegrasyon fişleri de, herhangi bir müdahale yapılmadığı sürece hesaplanan KDV tutarına göre olmaktadır. Bazı kullanıcılarımız satışlardaki KDV tutarlarına ilişkin entegrasyonun hesaplanan KDV tutarı üzerinden değil de, bu tutara uygulanan tevkifat tutarının düşülerek kalan tutara yapılmasını isteyebilirler. Bu durumda öncelikle yapılması gereken bu parametrenin başında yer alan kutucuğun (evet) olarak işaretlenmesidir. Tabii ki işlem bununla sınırlı değildir. Daha sonrada KDV tutarından, tevkifat tutarının çıkarılması sonucu bulunan tutara denk gelecek oranın, Vergi parametreleri (91600) bölümünden tanımlanması ve çalışacak muhasebe hesabının belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda %18 KDV oranı için 3/1;3/2;9/1;1/2 oranlarında tevkifat uygulanıyor ise bu parametrelere bağlı olarak, 3/1 tevkifat için %12 3/2 tevkifat için %6 9/1 tevkifat için %1.8 1/2 tevkifat için %9 oranlarında KDV lerin tanımlanmış olması şarttır. Bu tanımlamaları kullandığınız tevkifat oranına göre yapılması yeterlidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra KDV tutarına ait entegrasyon yeni tanımlanan orandaki hesaba göre yapılır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım., İşletmenizde %18 KDV oranına göre stok satışının yapıldığını ve bu satışlarda da genellikle 3/2 oranında tevkifat kesildiğini
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 99
düşünelim. X stokumuzun birim fiyatının 1.000.000.000.- olduğunu düşünürsek, 1 adet X stokumuzun KDV tutarı ve 3/2 oranındaki tevkifat tutarı aşağıdaki gibi olur, KDV tutarı 180-YTL Tevkifat tutarı: 120 YTL olur, aradaki fark ise 180 - 120 =60 YTL olacaktır. İşte kullanıcılarımız 60 tutara göre KDV entegrasyonun yapılması istiyorlar ise bu tutara denk gelen oranı yani %6 KDV oranını programa tanıtmalıdır. Böylece programınız, örneğimize göre 60 entegre ederken %6 KDV oranının tanımlanmış olup olmadığını dikkate alacak tanımlanmış ise KDV ye ait muhasebe hesabına entegre edecektir. Bulamazsa sizi Tevkifatı düĢülmüĢ KDV tutarı için uygun yüzde oranlı KDV tipi bulunamadı ! mesajı ile uyaracaktır. Muhasebe fiĢinde kuruĢlar 2 haneye yuvarlansın ve oluĢan fark yuvarlama hesabına kayıt edilsin: Bu parametreyle amacımız entegrasyon sonucunda oluşan muhasebe fişlerinin, tutarlarında ki kuruş kısımlarında Yeni Yarım Kuruşa göre aşağıya veya yukarıya yuvarlamak, diğer bir deyişle 2 desimalden sonraki bölümlerini sıfıra yuvarlamak ve yuvarlama sonucunda oluşabilecek farkları da yuvarlama hesaplarına aktararak eşitliği sağlamaktır. Bu parametre işaretlenmeden önce muhasebe fişine 1,7201 yada 0,0460 şeklinde yansıyan tutarlar bu parametrenin işaretlenmesi sonucunda 1,7200'e ve 0,0500'e yuvarlanarak yansıyacaktır. Bu durumda yuvarlama sonucunda oluşan küsuratlarda eşitliği sağlamak amacıyla yine Kuruluş programının Sistem/Muhasebe parametreleri/Entegrasyon parametreleri/Diğer muhasebe kodları (092000) ekranının, kar veya gelir oluĢturan yuvarlama muhasebe kodu yada zarar veya gider oluĢturan yuvarlama muhasebe kodu alanından seçtiğiniz hesaplara yazılacaktır. Böylece hesaplarda doğabilecek tutar farklılıkları da engellenmiş olacaktır.
Personel entegrasyon parametreleri Personel Tahakkuklarını Entegre Et: Bu alana karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak seçilmesi durumunda, tüm personellerinizin tahakkukları tek bir muhasebe fişine entegre olacaktır. Yani PER9000 programında ay sonunda çalıştırdığınız personel kesinleştirme programının sonucunda personel tahakkuklarına ait muhasebe fişinin otomatik olarak oluşması sağlanacaktır. Bu oluşan fişe daha sonra Muhasebe/Muhasebe Fişleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Yalnız bu işlemin sağlıklı olarak yapılabilmesi için PER9000 programında personellerin gruplarına göre hesap tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Tahakkukları Ticariye Entegre Et: Bu alana karşılık gelen kutucuğun (evet) olarak seçilmesi durumunda, personel tahakkuk işlemlerine ilişkin FİNANS bölümlerimizde ilk önce bir dekont daha sonrasında da muhasebe fişi otomatik olarak oluşacaktır. Personel tahakkuklarını entegre ederken muh. fiĢlerinin satırlarını birleĢtirme: Bu parametre (evet) olarak seçilirse, personellerinize yönelik tahakkuk kesinleştirme işlemini yaptıktan sonra otomatik oluşan muhasebe fişindeki aynı hesap koduna sahip satırların birleştirilmemesini yani ayrı ayrı yazılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin personellerinizin gelir vergisine yönelik çalışan hesabın tek
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 100
satır olarak değil de, her personel içi ayrı ayrı yazılmasını sağlayabileceksiniz. Aksi durumda aynı hesaplar tek satır halinde yazılacaktır. Programımız da varsayılan olarak tek satır halinde yazılması seçilidir. Tahakkuk entegrasyon iĢlemi bittiğinde oluĢan evrağı göster: Bu parametre ile amacımız; kullanıcılarımızın personellerine yönelik tahakkuk işlemlerini tamamladıktan sonra otomatik oluşan muhasebe fiĢlerini, eğer tahakkuklar ticariye entegre ediliyor ise Finans yönetiminin Dekont menüsünde oluşan “Personel tahakkuk virman dekontunu (043341)” anında görebilmelerini sağlamaktır. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili parametrenin “evet” olarak seçilmesidir.
Sabit kıymet entegrasyon parametreleri Bu ekranda da sizden istenen, amortismanların muhasebe işlemlerinde baz alınacak muhasebeleştirme şeklinin “Yıllık mı, üç aylık mı yoksa aylık mı” olacağını seçmenizdir. Bunun için programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın Amortisman muhasebeleştirme şekli alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Programımızda bu alan default “yıllık” olarak belirlenmiştir. Daha sonra yapmanız gereken amortisman giderlerine yönelik herhangi bir hesabın çalışıp çalışmayacağını “evet/hayır” şeklinde cevaplamanızdır. Evet, yukarıda sıralanan alanlara açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinizi yaptıktan sonra sıra, entegrasyon parametrelerini ALT+S tuşları kaydetmeye gelmiştir. Kaydedilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
Vergi muhasebe kodları (092750)
Muhasebe parametrelerinin bu bölümünden, tanımlı olan tüm vergiler için çalışacak
muhasebe hesaplarının girişleri yapılacaktır. Sistem ve program parametreleri/vergi
parametreleri bölümünden, işletmeniz bünyesinde kullanılan vergilerin isim ve oranlarını
girmiştiniz. Bu bölümden tanımlı olan vergiler için çalışacak muhasebe hesaplarının kodları
da girilebiliyordu (F2 tuşu ile). Bu programdan da, vergi parametreleri bölümünden F2 tuşu
ile yapılan girişler gerçekleştirilmektedir.
Vergi muhasebe kodları ekranının ilk satırında lütfen ilgili vergiyi seçiniz ibaresi yer alır ve
bu alanda satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı olan vergiler bir pencere içinde karşınıza
gelir. Şimdi, muhasebe hesaplarını gireceğiniz ilk vergiyi seçiniz. Daha sonra, o verginin
çeşitli durumları için çalışacak muhasebe hesap kodlarını ilgili alanlara girmeniz gerekir.
Muhasebe hesap kodlarına ilişkin açıklamalarımız Sistem ve Program Parametreleri/Vergi
Parametreleri bölümünde verilmiştir. Bir vergi oranına ait tüm muhasebe hesapları girildikten
sonra, bu girişlerinizi kaydetmeli ve diğer vergi oranı için muhasebe hesap kodlarını girmeye
devam etmelisiniz.
Diğer muhasebe kodları (092000)
Ekonomik Seri programlarından normal mal ve hizmet faturalarının yanı sıra müstahsil faturası
ve hal faturası girişleri de yapılabilmektedir. Bu faturalarda uygulanacak kesintiler ile ilgili
muhasebe hesap kodlarının girişlerini bu programdan yapacaksınız.
Satış KDV Tevkifat Muh. Kodu: İşletmeniz hurda, metal, fason tekstil gibi konularda
faaliyet gösteriyorsa, yaptığınız satışlar karşılığında tahakkuk eden K.D.V.‟NİN sadece 1/3‟ünü
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 101
tahsil etmeye hak kazanırsınız. K.D.V. tutarının kalan 1/2‟lik bölümü, alıcı tarafından bizzat
devlete ödenecektir. İşte satışlarınızdan dolayı tahsil ettiğiniz K.D.V. tutarlarının (1/3‟lük
kısım) hangi muhasebe hesabına kaydedileceğini bu alanda belirleyeceksiniz.
Alış KDV Tevkifat Muh. Kodu: Hurda, metal, fason tekstil gibi konularda faaliyet gösteren
işletmelerden alım yapıldığında, alıcı, tahakkuk eden K.D.V. tutarının 1/3 ünü satıcı firmaya,
kalan 2/3 ünü devlete öder. K.D.V. tutarından ayrılan 2/3 lük bölüm tevkifat olarak adlandırılır.
İşte bu alana, yukarıda sözünü ettiğimiz işletmelerden alım yapmanız durumunda, K.D.V.
bedeli üzerinden ayrılan tevkifatın (yani devlete bizzat ödeyeceğiniz vergi tutarının) hangi
muhasebe hesabına kaydedileceğini belirteceksiniz.
Kar veya Gelir Oluşturan Yuvarlama Muhasebe Kodu: Fatura irsaliye vb. evrak girişlerinde
küsuratlı olan değerler için Ctrl+F tuşlarına basıp, evrakınızın “yuvarlama” alanına bu
küsuratların yuvarlanacağı miktarı girebilirsiniz. Eğer yuvarlama miktarı için ileri yuvarlama
yapmış iseniz bu miktarın hangi muhasebe hesabına kaydedileceği bu alandan girilecektir.
Zarar veya Gider Oluşturan Yuvarlama Muhasebe Kodu: Fatura irsaliye vb. evrak
girişlerinde küsuratlı olan değerler için Ctrl+F tuşlarına basıp, evrakınızın “yuvarlama” alanına
yuvarlama miktarı girebilirsiniz. Eğer yuvarlama miktarı için geri yuvarlama (eksilen) yapmış
iseniz bu miktarın hangi muhasebe hesabına kaydedileceği de bu alandan girilecektir.
Borsa-Bağ-Kur-Diğer Muh. Kodları: SATIN ALMA yönetiminden müstahsilden alış faturası
girişleri yapılabilmektedir. Eğer firmanızın müstahsillerden alım yapması gibi bir durum söz
konusu ise, bu durumda Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç
Parametreleri bölümünde müstahsillerden yapılacak bir takım kesintilere ilişkin oranları girmiş
olmanız gerekir. Bu kesintilerden üçü, borsa, Bağ-kur ve diğer kesintilerdir. Diğer muhasebe
kodları programının bu alanlarına, müstahsillerden yapılan bu kesintiler için muhasebede
çalışacak hesapların kodlarını girmelisiniz.
Hal Nakliye-Hamaliye-Stopaj-Komisyon-Kom.,, Kom. K.D.V., Navlun, Navlun KDV.,
Rüsum Muhasebe Kodları: SATIŞ ve SATINALMA yönetimlerinden hal faturası girişleri
yapılabilmektedir. Bu faturalardan nakliye, hamaliye, stopaj ve kom. K.D.V., kesintileri
yapılmaktadır. Bu kesintiler için çalışacak muhasebe hesaplarının kodlarını bu alanlara
girebilirsiniz.
Protestolu Senet İade Masrafı 1 ve İade Masrafı 2 muhasebe Kodu: Finans yönetiminden
protestolu senetlerin iade girişleri yapılabilmektedir. Bu iade senetleri için yapılan masraflara
ilişkin çalışacak muhasebe hesap kodları bu alanlara girilmelidir.
ÖTV Muhasebe Kodu: Bu alanda da sizden istenen Özel tüketim vergisine ilişkin çalışacak
muhasebe hesabının kodunu girmenizdir.
Ġstisna ÖTV Muhasebe kodu: Bu parametrenin programlarımızda yer almasının temel amacı Satış yönetimi/Evraklar/Fatura veya İrsaliyeli Faturalar/Açık ihraç kayıtlı mal satıĢ faturası (61160) ile işlem yapan kullanıcılarımızın ÖTV kapsamına giren stoklar için giriş yaptıklarında faturadaki carinin ÖTV tutarından muaf tutulması, dolayısıyla cari muhasebe hesabına işlenecek ÖTV tutarının bu alana girilecek hesaba işlenmesini sağlamaktır. Bunun için kullanıcılarımızın öncelikle firma Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program başlangıç parametreleri (91300)
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 102
ekranının Oranlar ve Vergi parametreleri bölümündeki Firma ÖTV'den muaf parametresini "Evet" olarak seçmeleri ve Ġstisna ÖTV muhasebe kodu alanına da bu tip ÖTV tutarı için çalışacak muhasebe hesap kodunun girilmesidir. Bu gereklilikler sağlandıktan sonra ilgili faturadan girilen cari, ÖTV tutarından muaf tutulacaktır. Bu durum sadece Açık ihraç kayıtlı mal satıĢ faturası (61160) için geçerlidir. Ġade ÖTV Muhasebe Kodu: Bu alana girilecek muhasebe kodu ile kullanıcılarımız, ÖTV kapsamına giren stokları için alış ya da satış faturası düzenlediklerinde bu stokların iade edilmesi söz konusu olduğunda iade edilen stokları için ÖTV tutarlarını ayrı bir hesap altında takip edebileceklerdir. Dolayısıyla bu alana iade edilen stokların ÖTV tutarlarının işleneceği muhasebe hesap kodu girilmelidir.
Yukarıda sıraladığımız diğer muhasebe kodlarını girdikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla
kaydetmeyi unutmayınız.
Dönemsel İşlemler
Bu alt menüde yer alan programlar ile, numaralama, devir ve maliyetlendirme işlemleri
gerçekleştirilecektir.
Yevmiye madde yeniden numaralama (098100)
Bu program ile, muhasebe fişlerinin yevmiye numaraları yeniden sıralanacaktır. Muhasebe
fişleri iki ayrı numara ile takip edilmektedir. Bunlardan birincisi fiş no, ikincisi ise yevmiye
no dur. Fiş no, her yeni günde 1'den başlayarak otomatik olarak artmaktadır. Ertesi güne ait
muhasebe fişleri girilirken bu numara yine 1'den başlayacaktır. Yevmiye numarası ise sene
başında 1'den başlamakta ve sene sonuna kadar birer artarak devam etmektedir. Bu her iki
numara da programınız tarafından otomatik olarak verilmektedir. Gün içinde bazı muhasebe
fişlerinin iptal edilmesi veya yevmiye numarasının el ile girilmesinin gerektiği durumlarda,
yevmiye numaraları normal sırasından şaşacaktır. Bu durumda ilgili numaraların yeniden
sıralanması için bu programı kullanacaksınız. Numaralamaya girdiğinizde;
Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum
şeklinde 2 butonun yer aldığı bir onay ekranı ile karşılaşacaksınız. Numaralama işlemini
başlatmak için evet onaylıyorum butonunu kliklemeniz ve başlangıç yevmiye numarasını
girmeniz yeterli olacaktır.
Devir İşlemleri
Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, stok ve cari hareketlerinin bir sonraki seneye
devirleri yapılacaktır. Ancak devir işlemlerini çalıştırmadan önce, MİKKUR programınız ile
yeni yıl için şirket tanımlamalarını yapmanız (aynı şirket kodunu seçip, içinde bulunduğunuz
yıldan bir sonraki yılı girerek) gerekmektedir. Devir programlarını da yeni yıl için açtığınız
şirkette değil, eski yıl şirketinde çalıştırmalısınız. Şimdi yeni yıl açılış ve devir işlemlerinin
nasıl yapılacağını daha yakından incelemeye çalışalım.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 103
Yeni yıl açılışı ve gerekli dosyaların kopyalanması (098478)
Bu bölümden yeni yıl açılışları ile ilgili işlemler yapılacak dolayısıyla eski yıla ait bilgilerin
yeni yıla devredilmesi için gerekli dosyaların kopyalanması sağlanacaktır. Yalnız bu programı
çalıştırmadan önce yeni yıl açılışları ile ilgili olarak daha önceden yapmanız gereken
işlemlerin neler olduğundan bahsetmek istiyoruz.
Ekonomik Seri programlarında yeni yıl işlemleri iki aşamalıdır. Bu işlemlerden birincisi yeni
yıl şirketinin açılışının yapılmasıdır. Yeni yıl açılışı yapıldığında, hem yeni yıl için bilgi
girişlerine başlanabilir, hem de henüz tamamlanmamış olan eski yıl bilgileri girilmeye devam
edilebilir. Yeni yıl açılışı ile yapılan işlemler; yeni yıl şirketine stok, cari, senet-çek kartlarına
ait bilgilerin, parametrelerin ve evrak form tanımlamalarının aktarılması ve böylece yeni yıl
şirketinin bilgi girişine hazır hale getirilmesidir.
Yeni yıl açılışından önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; eski yıl şirketinde senet ve
çeklerle ilgili hareketlerin tamamlanmış olması ve personel tahakkuklarının düzenli olarak
kesinleştirildiğinden emin olunmasıdır. Şimdi yeni yıl açılış işleminin nasıl yapılacağı ile
ilgili açıklamalarımıza başlayabiliriz.
Yeni Yıl Açılışı Nasıl Yapılır?
Yukarıda da değindiğimiz gibi yapılması gereken ilk işlem; MİKKUR programınızdan yeni
yıla ait şirket açılışının yapılmasıdır. Bunun için MİKKUR programına girdiğinizde karşınıza
gelecek ekrandan
Günün tarihini ve yeni yıl açılışı yapılacak olan firmanın kodunu ilgili alanlara girin,
Çalışma yılı alanına, yeni yılı girin,
Çalışma sezonu, kullanıcı kodu ve giriş şifresi bilgilerini girip girişlerinizi onaylayın.
Yukarıda sıraladığımız bilgiler girildikten sonra ekranınız üzerine;
Devam Yeni Dosyalar Yarat Çıkış
seçeneklerinden oluşan bir seçenek tablosu gelecektir. Bu tablodan "yeni dosyalar yarat"
seçeneğini seçilmelidir. Bu seçim yapıldıktan sonra şirket tanıtım kartı ekranı ile
karşılaşacaksınız. Şirket tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kaydederek MİKKUR programının
ana ekranına ulaşılacaktır. Şirket açılışları ile ilgili ayrıntılı bilgi için programınızın şirket
tanımlama bölümünde ulaşabilirsiniz. Şimdi programdan çıkıp, MİKKUR programına çalışma
yılı "eski yıl" olarak tekrar girin. Bu aşamada yapmanız gereken bu programı yani yeni yıl
açılışı ve gerekli dosyaların kopyalanması programını çalıştırmanızdır. Bu programa
girdiğinizde karşınıza
Evet onaylıyorum Hayır Onaylamıyorum
butonlarının yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Açmış olduğunuz yeni yıl şirketine, eski yıl
bilgilerinin kopyalanabilmesi için bu ekrandan “evet onaylıyorum” butonunu tıklamalısınız.
Bu işlem sonrasında firmanızın kart bilgileri, parametreleri ve tanımlı formları biraz önce
açtığınız yeni yıl şirketine kopyalanacak ve açılış işleminiz tamamlanmış olacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 104
Stok Hareketleri
Devir işlemleri menüsünün bu programı ile stok hareketlerinin yeni yıla devri yapılacaktır. Bu
işlem yapılmadan önce tüm stok giriş çıkış hareketleri bitmiş olmalıdır. Son envanter
değerleri ve maliyetler kontrol edilmeli, maliyetlendirilmemiş stok hareketleri var ise
maliyetlendirilmeli, envanterde bir maliyet sapması var ise, stok hareketlerinin devrinden
önce MİKKUR programından stokhar._bf dosyası güncellenmelidir. Programa girdiğinizde
karşınıza iki seçenekli bir alt menü gelecektir. Şimdi bu menüde yer alan programlar ile
yapılacak işlemlerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım.
Parametrelerdeki maliyet sistemi ile belirlenen stok bakiyelerinin devri
(098460)
Bu program yardımıyla, stok hareketlerinin yeni yıla devri yapılacaktır. Programa
girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini gördüğünüz devir parametrelerinin girileceği bir
ekran gelecektir. Bu ekrandaki giriş alanları aşağıda açıklanmıştır;.
Devir Fişi Seri No: Devrettiğiniz hareketleri yeni şirketinizde devir fişi olarak görebilirsiniz.
Bu alana, devredilen hareketlerin yeni şirketteki devir fişinde hangi seri numarası ile yer
alacağını girmelisiniz. Örneğin A, B gibi.
Devir Fişi Tarihi: Bu alana günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Sizden istenilen, devir
işlemleri sonrasında oluşturulan devir fişinin tarihini girmenizdir. Eğer ekranda görüntülenen
tarih uygun ise, bu alana ENTER tuşuna basarak geçiniz. Değilse devir fişi tarihini kendiniz
giriniz.
Devir Fişi Kalem Adedi: Devir işlemleri sonrasında yeni açtığınız şirkette bir devir fişi
oluşacağını söylemiştik. Eğer stok hareketleriniz çok fazla ise, tüm hareketlerin aynı devir
fişinde yer alması, sizin fişi incelemenizi zorlaştıracaktır. Bu durumda devir fişinde
maksimum kaç kalem yer alacağını girebilirisiniz. Kalem adedi girilince, bir devir fişine
girilen adet kadar hareket atanacak, kalan hareketler yeni bir devir fişine atılacaktır. Örneğin
yıl sonunda ortalama 250 kalemin devri yapılacak. Bu 250 kalemi tek bir fişte incelemeniz
oldukça zor. Bu yüzden bu alana -100- rakamını girdiniz. Bu durumda yeni şirkette sıra
numaraları farklı 3 adet devir fişi yaratılacaktır.
Devir Fişi Devir Fişi
Seri No Sıra No Kalem Adedi A 1 100
A 2 150
A 3 50
Evet, bu alana da ilgili girişi yapıp ENTER tuşuna bastığınızda devir işlemi başlamış
olacaktır. Devir işlemi her depo bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. Yani 3 tane deponuz varsa
önce 1. Depodaki kalemler, sonra da 2. ve 3. Depodaki kalemler devredilecektir. Depo
isimlerini yeni şirketteki devir fişinde görebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda da devri yapılan
stokların depoları ve devredilen kayıt sayıları hızlı bir şekilde görüntülenecektir
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 105
Eldeki stokların tarih ve birim fiyatları ile devir işlemleri (FIFO) (098420)
Devir programlarından ikincisi, stokları fifo‟ya göre devretmektedir. Bu programla devir
yapıldığında, stoklarınız en son alım tarihinden başa doğru taranacak (toplam stok miktarı
bulunana dek) ve devir işlemleri de yeni şirketteki devir fişine bir kaç kalem halinde
yazılacaktır. Örneğin STK0001 kodlu stokunuzdan elinizde 1000 adet mevcut. Bu 1000 adet
stok;
01.02.2005‟de 300 adet 2.-YTL
25.02.2005‟de 500 adet 2,25-YTL
18.03.2005‟de 200 adet 2,5- YTL
alımlarının toplamı. Bu programla devir yaptığınızda, en son alımdan (18.03.2005‟deki)
alımdan itibaren geriye doğru ve toplam stok miktarı bulunana dek bütün alımlar yeni seneye
birim fiyatlarıyla birlikte devredecektir. Dolayısıyla yeni şirkette oluşturulacak devir fişinde,
her alım ayrı ayrı (örneğimizi dikkate alırsak 3 kalem halinde) yer alacaktır.
Eldeki stokların tarih ve birim fiyatlarıyla nasıl devredildiğini açıklamaya çalıştık. Devir
işlemi için girilmesi gerekli parametreler, standart stok devriyle aynıdır. Bu yüzden parametre
girişlerini ayrıca açıklamıyoruz.
Cari Hareketleri Devir İşlemleri
Devir işlemleri menüsünün ikinci seçeneğinden, cari hesap bakiyelerinin yeni yıla devri
yapılacaktır
Banka - Kasa - Personel hesapları bakiye devri (098430)
Banka, kasa ve personellerin kümülatif bakiyeleri ile yeni yıla devredildiği bölümdür.
Programa girdiğinizde öncelikle devir parametrelerini girmeniz gerekir. Bu parametreler
aşağıda açıklanmıştır;
Banka-Kasa-Personel İçin Devir Fişi Seri No’su: Devrettiğiniz banka, kasa ve müşteri
bakiyelerini yeni şirketinizde FİNANS YÖNETİMİ/Evraklar/Açılış Fişi evrakından izlemeniz
mümkündür. Banka-kasa ve personel için devir işlemi sonrasında oluşturulacak açılış
fişlerinin seri numaralarını bu alanlara girmelisiniz. Örneğin bankalar için B, kasalar için K,
personeller için P seri numaralarını girebilir veya hepsine aynı seri numarasını da
verebilirsiniz.
Devredilsin mi?: Devir işlemini gerçekleştirebilmek için banka-kasa-personel satırlarının sol
taraflarında ayrı satırlarda yer alan alanlar tıklanmalı ve açılacak pencereden -evet- seçimi
yapılmalıdır. Eğer bunlardan bir cari cinsinin devri sonraya bakılacaksa parametreyi -hayır-
olarak seçmeniz yeterlidir.
Devir Fişi Tarihi: Bu alana günün tarihi
otomatik olarak gelecektir. Sizden istenilen,
devir işlemleri sonrasında oluşturulan devir
fişinin tarihini girmenizdir. Eğer ekranda
görüntülenen tarih uygun ise, bu alanı ENTER
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 106
tuşuna basarak geçiniz. Değilse devir fişi tarihini kendiniz giriniz.
Devir Fişi Kalem Adedi: Yeni yıl şirketinde yaratılacak açılış fişinin satır sayısıdır. İsteğe
bağlı bir değer girilebilir.
Evet, yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişi yapıp ENTER tuşuna bastığınızda devir
işlemi başlamış olacaktır. Devir işlemi sırasında devredilen cari cinslerinin adı ile, devredilen
kalem sayısı ekranda hızlı bir şekilde görüntülenecektir.
Standart cari devri (098431)
Cari hesap bakiyelerinin yeni yıl şirketine devredileceği bölümdür. Bu bölümden devir işlemi
yapıldığında, cari hareketlerin sadece kümülatif bakiyeleri devredilecektir. Yani bakiyeyi
oluşturan hareketler yeni şirkette tek tek yer almaz. Her bir cari açılış fişinde tek satır yer alır.
Devir işlemini başlatmadan önce girilmesi gereken parametreler vardır. Şimdi bunların neler
olduğunu açıklamaya çalışalım;
Müşteriler-Satıcılar-Diğer Cari İçin Devir Fişi Seri No’su: Devrettiğiniz müşteri, satıcı ve
diğer cari hareketlerini yeni şirketinizde FİNANS Yönetimi/Evraklar/Açılış Fişi evrakından
izlemeniz mümkündür. İşte her bir cari hesap için devir işlemi sonrasında oluşturulacak açılış
fişlerinin seri numaralarını bu alanlara girmelisiniz. Örneğin müşteriler için M, satıcılar için S,
diğer cariler için D seri numaralarını girebilir veya hepsine aynı seri numarasını da
verebilirsiniz.
Devredilsin mi?: Devir işlemini gerçekleştirebilmek için müşteri, satıcı ve diğer cari
satırlarının sol taraflarında ayrı satırlarda yer alanlar tıklanmalı ve açılacak pencereden -evet-
seçimi yapılmalıdır. Eğer bunlardan bir cari cinsinin devri sonraya bırakılacaksa parametreyi -
hayır- olarak seçmeniz yeterlidir.
Devir Fişi Tarihi: Bu alana günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Sizden istenilen, devir
işlemleri sonrasında oluşturulan devir fişinin tarihini girmenizdir. Eğer ekranda görüntülenen
tarih uygun ise, bu alanı ENTER tuşuna basarak geçiniz. Değilse devir fişi tarihini kendiniz
giriniz.
Devir Fişi Kalem Adedi: Yeni yıl şirketinde yaratılacak açılış fişinin satır sayısıdır. İsteğe
bağlı bir değer girilebilir.
Evet, yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişi yapıp ENTER tuşuna bastığınızda devir
işlemi başlamış olacaktır. Devir işlemi sırasında devredilen cari gruplarının ve cari cinslerinin
adı ile, devredilen kalem sayısı ekranda hızlı bir şekilde görüntülenecektir.
Kur İsimleri Girişi (097200)
Kuruluş programı sisteminize ilk yüklendiğinde bazı döviz cinsleri de (kur isimleri) otomatik olarak yüklenmektedir. Eğer bu isimlere ilaveler yapmak isterseniz, bu programdan kur isimlerini girebilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza hali hazırda tanımlı olan döviz kurlarının kodları (sembolleri), isimleri ve decimal değerleri gelecektir. Eğer kur isimlerine ilaveler yapacaksanız, <PgDn> tuşuna basarak en son
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 107
sayfaya gelmelisiniz. Şimdi ilave edilecek döviz kurunun sembolünü, ismini ve decimal değerini girebilirsiniz.
Tip Kodu: Mağazacılık uygulamaları yazılımımızda kasalardan yapılan dövizli tahsilatlar arka ofise aktarılabilmektedir. Bunun için, firmalar satış noktalarına kullandıkları kasa tiplerinin her bir dövizi hangi kod ile algıladıklarını kuruluş programından programa tanıtmak durumundadır. İşte kur isimleri listesinin bu alanına, satış noktalarında dövizli tahsilat yapılması durumunda, kasaların her bir döviz cinsini hangi kod ile tanıdıklarını girebilirsiniz.
Girişleriniz tamamlandıktan sonra <ALT+S> tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 108
servİs
MİKKUR programınızın bu bölümünden entegrasyon güncelleme, standart formatta el
terminalleri ile iletişim ve ytl‟ye geçiş işlemleri yapılacaktır. Detaylı açıklamalarımızı aşağıda
bulabilirsiniz.
Entegrasyon Güncelleme
Ekonomik serisinde ticari modüllerden girilen hareketler muhasebeye anında entegre
edilmektedir. Ancak kayıtlar muhasebeye entegre edilirken ortaya çıkan herhangi bir olağan
dışı durum (elektrik kesintisi, makinenin kapatılması gibi) entegrasyon işleminin tam anlamı
ile gerçekleşmesini engelleyebilir. İşte bu gibi durumlarda entegrasyon yenilenmesi gerekir.
Stok ve cari hareketler için entegrasyon güncelleme işlemlerini bu bölümden yapacaksınız.
Entegre edilmiş cari hareketlerinin yeniden muhasebe entegrasyonu (503130)
MİKKUR‟un bu programı ile, muhasebeye hatalı olarak entegre edilmiş olan hareketleri
düzelterek, yeniden entegre etmektedir. Bu işlem için önce MİKKUR‟ nin veri kontrol
bölümünde yer alan muhasebe fiş kontrol raporu alınır ve hatalı fişler tespit edilir. Daha sonra
bu fişlerde yer alan stok veya carilerin kartlarına gidilerek, hatalı yapılan girişler düzeltilir.
Örneğin muhasebe hesap kodu yanlış olan cari hesapların kartlarına gidilerek, muhasebe
kodları değiştirilir. Daha sonra bu program çalıştırıldığında, girilecek tarihler arasında
muhasebeye hatalı entegre edilmiş hareketler, doğru halleriyle tekrar entegre edilir. Programa
girdiğinizde sizden işlemi onaylamanız istenecektir. Evet onaylıyorum mesajını seçmenizle
birlikte entegre edilmiş cari hareketler kaynaklarından düzeltilerek yeniden muhasebeye
entegre edilecektir.
Entegre edilmiş stok hareketlerinin yeniden muhasebe entegrasyonu (503140)
Bu programın çalışma mantığı da, yukarıda açıklamaya çalıştığımız entegre edilmiş cari
hareketlerinin yeniden muhasebeye entegrasyonu ile aynıdır. Yalnız bu bölümden, cari
hareketler değil, stok hareketleri düzeltilerek muhasebeye entegre edilir.
Muhasebe hesap tipleri düzenleme (098480)
Özel servis işlemleri menüsünün bu programı, muhasebe hesap kartlarına (ana hesaplar için)
hesap tiplerinin verilmediği durumlarda, ilgili hesaplara aktif-pasif olarak hesap tiplerini
atayacak ve tek düzen hesap planına göre açılmayan ana hesapları da otomatik olarak
yaratacaktır. Aynı zamanda muhasebe hesap tanıtım kartından her hesap için belirlenen
"sorumluluk merkezi kullanımı" alanının toplu olarak değiştirilmesine de olanak
tanıyacaktır. Programlarımız bilgisayarınıza ilk yüklendiğinde, sorumluluk merkezi girişleri,
tanımladığınız her hesap için serbest bırakılmıştır. Yani kullanıcı muhasebe fişinde dilerse bu
alanı boş da geçebilir, dilerse sorumluluk merkezide seçebilir. Özellikle, muhasebe fişinde
“sorumluluk merkezi” alanı ile işlem yapmayan kullanıcılarımız (Mikbüro
kullanıcılarımızın), muhasebe fişi içerisinde sorumluluk merkezi alanı ile vakit kaybetmek
istemeyebilirler. İşte bu bölümden, ilgili kullanıcılarımız bu alanın kullanımını topluca iptal
edebileceklerdir. Programa girdiğinizde işlemi onaylamanızı isteyen bir mesaj ile
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 109
karşılaşırsınız. Evet onaylıyorum mesajı seçildikten sonra karşınıza, “sorumluluk merkezi
kullanımı” alanının değerini toplu değiştirme! uyarısının yer aldığı bir başka onay ekranı
gelecektir. Bu aşamada hesap kartlarından sorumluluk merkezi için seçilen değerin aynı
kalmasını yani değişmemesini istiyor iseniz “Değişmesin” butonunu, sorumluluk merkezi
kullanımının “serbest” olması için, yani sorumluluk merkezi girişlerinin kullanıcıların
inisiyatiflerine kalması için Serbest butonunu, bu alanın muhasebe fişinde hiç kullanılmaması
için “tümü kesinlikle yok” butonunu, muhasebe fişinde kesinlikle sorumluluk merkezinin
seçilmesi içinde “tümü mutlak var” butonunun tıklanması gerekecektir. Bu ekranla ilgili
seçiminizi yaptıktan sonra tüm ana seviye muhasebe hesapları taranacak ve ilgili hesap tipleri
kartlara aktarılacak, açılmayan ana hesaplar otomatik olarak yaratılacak ve sorumluluk
merkezi kullanımı seçiminiz doğrultusunda tüm hesaplara aktarılacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 110
verİ kontrol
MİKKUR‟un bu bölümünden, farklı içeriklerde kontrol raporları alacaksınız. Şimdi bunları
incelemeye başlayalım.
Muhasebe fiş kontrol raporu (099100)
Ekonomik serisinin ticari modülleri ile muhasebe arasında entegre çalışan firmalar, herhangi
bir nedenden dolayı muhasebede hatalı oluşan fişleri bu rapordan tespit edebilirler. Örneğin
muhasebe hesap kodu boş olan bir müşterinin hareketi muhasebeye entegre edilirken, hareket
tutarı muhasebede 999-Otomatik Açılan Kart hesabına kaydedilir. Ya da muhasebe fişi
bakiyeli olabilir. Bu rapor, entegrasyon ile bu şekilde hatalı oluşan fişleri tespit etmek için
hazırlanmıştır. Rapor alınır hatalı olan fişin yevmiye numarası bir yere not edilir. Daha sonra
hatalı olan fiş ekrana getirilir ve ALT+D tuşu yardımıyla bu muhasebe fişinin kaynağı olan
evrak bulunur. Örneğin müşteri muhasebe kodu olmayan bir faturanın entegrasyonu ile hatalı
fiş oluşmuşsa, önce o müşterinin kartından ilgili muhasebe hesap kodu girilir, daha sonra
fatura tekrar ekrana çağırılır, ilgili müşteri F10 tuşu yardımıyla bir kez daha seçilir, evrak
kaydedilir. Böylece entegrasyon işlemi de yenileneceğinden muhasebedeki hatalı fiş
düzeltilmiş olur.
Programa girdiğinizde karşınıza bu raporu alabilmeniz için parametre girişleri yapacağınız bir
ekran gelecektir. Bu ekranın ilk ve son tarih alanlarına raporunuzu almak istediğiniz tarihleri
girip döküm yerinizi de seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda entegrasyon
sonucunda oluşturulan fişlere ait muhasebe hesap kodları, fiş yevmiye numarası, tarihi, fiş sıra
no‟su, fiş tipi, fişin kaç satırdan oluştuğu ve borç ya da alacak meblağları yer alır.
Stok Hareket Kontrol Raporları
Bu menüde yer alan programlar, stok hareketlerinin faturalar, stok kartları ve muhasebe fişleri
ile bağlantılarına ilişkin raporlar sunmaktadır.
Stok hareketleri fatura bağlantı kontrol raporu (099200)
Herhangi bir nedenden dolayı, stok hareketleriyle fatura arasında bağlantı kopukluğu ortaya
çıktıysa, bu kopukluğun nereden kaynaklandığını tespit edebilmek için bu raporu almanız
gerekir. Örneğin bir bilgi dosyası üzerinde indeks düzenleme yaptınız. Bu işlemin sonunda
okunan kayıt sayısı ile yazılan kayıt sayısı arasında fark çıktı ve program bu farka rağmen
yapılan düzenlemenin geçerli olup olmayacağını bir mesajla size sordu. Bu mesajı -evet-
olarak cevapladınız. Bu durumda program, okunan kayıt sayısı ile yazılan kayıt sayısı
arasındaki kayıtları (yani bozuk olan kayıtları) silinecektir. İşte bu tür kayıtları tespit
edebilmek için bu rapordan yararlanabilirsiniz.
Programa girdiğinizde sadece döküm yerini seçmeniz istenecektir. İlgili seçiminizi yaptıktan
sonra raporunuz listelenir. Raporunuzda stok hareketlerinin ve faturaların tarihleri, bu
hareketlerin hangi carilerle gerçekleştiği, evrak numarası-tipi-cinsi, iade veya normal olma
özelliği ve açıklama yer alır. Özellikle açıklamadan yararlanarak stok hareketleriyle fatura
arasındaki kopukluğu tespit edebilirsiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 111
Fatura - Stok hareketleri bağlantı kontrol raporu (099300)
Fatura ve stok hareketleri arasındaki bağlantı kopukluğu ortaya çıktığında, bu kopukluğun
nereden kaynaklandığını listeleyen raporlardan ikincisidir. Mantığı ve rapor alınış şekli,
önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız stok hareketleri-fatura bağlantı kontrol raporu
ile aynıdır. Bu raporda diğerinden farklı olarak stok ve carilere ait hareket tutarları da yer alır.
Stok hareketleri - Stok kartları kontrol raporu (099250)
Bu rapor, hareketi olup da, herhangi bir şekilde kartına ulaşılamayan veya kartı olmayan
stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde ilk önce bir onay ekranı ile karşılaşacaksınız
bu ekrandan evet onaylıyorum butonunu tıkladığınızda döküm yeri tercih ekranına
ulaşılacaktır. Raporu alacağınız döküm yeri de belirlendikten sonra ilgili stok dosyaları
taranacak ve hareketi olup da kartlarına ulaşılamayan stoklar listelenecektir.
Stok hareketleri - muhasebe fişleri kontrol raporu (099255)
Bu rapor, stok hareketi olup da herhangi bir şekilde muhasebe fişine ulaşılamayan veya
muhasebe fişi olmayan kayıtları listelemektedir. Programa girdiğinizde sadece döküm yerini
seçmeniz istenir. Daha sonra hareketi olup da muhasebe fişlerine ulaşılamayan stoklar
hareketleri, detayları ile birlikte listelenecektir.
Cari Hareket Kontrol Raporları
Bu menüde yer alan programlar ile senet-çek kartlarının cari hareketler ile, cari hareketlerin
senet-çek kartları ile ve cari hareketlerin muhasebe fişleri ile bağlantılarına ilişkin kontrol
raporları alacaksınız.
Senet - Çek kartlarının cari hareketler ile kontrolü (099270)
Veri kontrol menüsünün bu programı, senet çek kartlarını tarayarak cari hareketler ile
kontrolünü yapacak ve hatalı olan senet çek kartlarını referans numarasını ekrana getirerek
size bildirecektir. Örneğin karttaki ve evraktaki tutarları farklı olan bir çek tespit edildiğinde,
MC01-00021 no‟lu evrakta hata tespit edildi
mesajı ile uyarılacaksınız. Bu durumda bir de aşağıda açıkladığımız cari hareketlerin senet
çek kartları ile kontrolü raporunu alıp, bu referans numaralı çekin hareket gördüğü evraka
ulaşıp, karttaki ve evraktaki verileri birbirleriyle karşılaştırmak suretiyle hatayı tespit
edebilirsiniz.
Senet çek kartlarının cari hareketler ile kontrolünü yapabilmek için programa girildiğinde
sadece ekrana gelecek mesajdan evet, onaylıyorum mesajını seçmeniz yeterli olacaktır.
Programınız senet çek kartlarını tarayarak gerekli kontrolleri yapacak ve size bir mesaj ile
hatalı kayıtları sunacaktır.
Cari hareketlerin senet - çek kartları ile kontrolü (099280)
Bu program cari hareketleri tarayarak senet çek kartlarıyla kontrolünü yapacak ve hatalı
işlemler için sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Programın yaptığı veri kontrol işlemi senet çek
kartlarının cari hareketler ile kontrolü ile aynıdır. Ancak bu programdan öncelikle cari
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 112
hareketler baz alınmakta ve kullanıcılara hatalı cari hareket kayıtlarına ilişkin bilgiler
verilerek uyarılmaktadır; Örneğin;
26.06.2004 tarihli, 15 no‟lu makbuz evrakının senet/çek bilgisi kartla uyumsuz
Cari hareketlerin senet çek kartları ile kontrolünü yapabilmek için programa girildiğinde
sadece ekrana gelecek mesajdan evet, onaylıyorum mesajını seçmeniz yeterli olacaktır.
Programınız senet çek kartlarını tarayarak gerekli kontrolleri yapacak ve size bir mesaj ile
hatalı kayıtları sunacaktır.
Cari hareketleri - muhasebe fişleri kontrol raporu (099275)
Bu rapor, cari hareketi olup da herhangi bir şekilde muhasebe fişine ulaşılamayan veya
muhasebe fişi olmayan kayıtları listelemektedir. Programa girdiğinizde sadece döküm yerini
seçmeniz istenir. Daha sonra hareketi olup da muhasebe fişlerine ulaşılamayan cari
hareketleri, detayları ile birlikte listelenecektir.
Evrak Listeleri
Veri kontrol menüsünün bu bölümü evrak listelerine ayrılmıştır. Stok, cari, sipariş hareketleri
ve muhasebe fişlerine ilişkin evrak listelerinin alınacağı bu bölüm, yukarıda açıklamaya
çalıştığımız kontrol raporlarına da ek olarak düşünülebilir. Şimdi bu listeleri kısaca
açıklamaya çalışalım.
Stok hareket evrakları listesi (099606)
Bu bölümden, parametreler ekranından girilecek tarihler arasında girilen stok hareket
evraklarının dökümü alınacaktır.
Programa girdiğinizde öncelikle hangi tarihler arasındaki stok hareket evraklarını listelemek
istediğiniz sorulacaktır. Tarih aralığını girip döküm yerini seçtikten sonra listeniz
hazırlanacaktır.
Stok hareketleri listesinde yer alan bilgiler şunlardır; evrak tarihleri, evrak numaraları, hareket
tipleri (giriş-çıkış-depo transfer gibi), hareket cinsleri (toptan, perakende, sarf gibi),
normal/iade, evrak tipleri (irsaliye, doğrulan fatura, depo fişi gibi), evrakın düzenlendiği cari
hesabın kodu ve evrak tutarı.
Cari hareket evrakları listesi (099607)
Parametreler ekranından girilecek tarihler arasında girilen cari hareket evraklarının
listelendiği bölümdür. Bu dökümde yer alan bilgiler şunlardır; cari hareket evraklarının
tarihleri, evrak numaraları, hareket tipleri (borç-alacak şeklinde), hareket cinsleri (fatura,
müşteri senedi gibi), evrak tipleri (satış faturası, alış faturası- tahsilat makbuzu gibi), evrakın
düzenlendiği cari kodu ve meblağ.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 113
Muhasebe Fişleri Listesi (099609)
Parametreler ekranından gireceğiniz tarihler arasında yaratılan (veya girilen) muhasebe
fişlerinin listelendiği bölümdür. Dökümde şu bilgiler yer alır; fiş tarihi, fiş sıra no, fiş tipi
(mahsup-tahsil-tediye şeklinde), yevmiye numarası, satır sayısı, her bir satırda çalışan
muhasebe hesaplarının kodları, açıklama, borç veya alacak tutarları.
Stok kartları muhasebe kodları kontrol raporu (099350)
Bu rapor ile muhasebe kodları hatalı olan stok kartlarınızın dökümünü alabileceksiniz. Programa girdiğinizde sizden sadece döküm yerini seçmeniz istenecektir. Döküm yeri seçiminize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda muhasebe kodları hatalı olan stoklarınızın kodunu, adını ve hataya ilişkin açıklamalarını ayrı başlıklar halinde görebileceksiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 114
Veri tabanı sürüm yükseltme, Bakım ve yönetim
MİKKUR‟un son menüsünü, programınızın veri tabanı ve tablolarına ilişkin güncellemeleri
ile bakım işlemlerine ayrılmıştır. Şimdi bu menüyü oluşturan programların neler olduklarını
ve nasıl işlem yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Tablolar sürüm yükseltme ve yönetim (504000)
Bu program ile, dilediğiniz bir Ekonomik Seri bilgi dosyasına erişebilmeniz, eriştiğiniz dosyaların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız, güncelleme ve tablo bakım onarım işlemlerini yapmanız mümkündür. Programa girdiğinizde öncelikle ekranın “Tablo Adı” bölümünde Ekonomik Seri'e ait bütün kart ve hareket dosyalarının isimleri alfabetik sıraya göre listelenecektir. Ekranın sağ bölümünde ise seçili olan kart ve hareket dosyalarına ait genel veriler yer alacaktır. Bunlar kısaca;
Kayıt yapılarına ait özellikleri (kayıt yapısı, kayıt uzunluğu vb.), programa hangi kullanıcı koduyla girildi ise, o kullanıcının ilgili dosyalar üzerinde yapabileceği haklar,
SQL cümlesi butonuyla ilgili tablonun sql sorgusu (yapısı),
Alan açıklamaları butonu ile <http://yardim.mye.com.tr> web sayfasındaki “Mikro veri tabanı yapısı”na hızlı bir şekilde bağlanarak o tabloya ait alanların açıklamaları-detayları,
Tablo sürüm yükseltme, güncelleme yapabilme, tabloyu yeniden oluşturma, ilgili tablolarla ilgili aktif kayıtlar, silinen ve değişen kayıtlara erişebilme şeklinde sıralanmaktadır.
Tablo Sürüm Yükseltme: İstenen kayıtlara çabuk ulaşmak ve belli bir sıra dahilinde çağrılmasını sağlamak amacı ile oluşturulan dosyalara sürüm yükseltme işlemi yaptırabiliriz. Bu dosyaların herhangi bir nedenle bozulması sonucu bazı kayıtlar görülemez veya yanlış bir sıra dahilinde görülürler. Bu buton tıklandığında karşınıza “Sürümü yükselen tüm tabloların belirlenmesini ister misiniz ?” şeklinde bir onay ekranı gelecektir. Evet dediğiniz taktirde seçtiğiniz tüm tablolar için ilgili sürüm yükseltme işlemleri yapılacaktır. Sonrasında da eğer sürümü yükselmemiş herhangi bir tablo yok ise, “Sürümü yükselmesi gereken tablo yok” şeklinde uyarı verecektir. Sürümü yükselen tablo var ise zaten kırmızı renkte ekranın sol tarafında belirecektir. Sonrasında otomatik olarak karşınıza “Seçili tüm tabloların sürümü yükseltilecek. Onaylıyor musunuz ?” şeklinde bir onay ekranı gelecektir. Buradan evet seçeneğini işaretleyerek sürüm yükseltme işlemi yapılacaktır. (Veya kırmızı renkte beliren dosyaları tek tek seçerek de bakım ya
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 115
da güncelleme işlemini yapabileceğiniz gibi mouse göstergenizin sağ tuşuna basıp açılacak olan pencereden “Tablo sürüm yükseltme” seçeneğini seçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz.)
Güncelleme: Herhangi bir nedenden dolayı bilgi dosyaları arasında uyumsuzluk ortaya çıktığında (cari hareket föyündeki bakiye ile ekstredeki bilginin uyuşmaması gibi), güncelleme işlemi ile bu uyumsuzluk ortadan kaldırılabilir. Bu buton tıklandığında seçtiğiniz bilgi dosyası yeniden güncellenecektir.
Tabloyu Yeniden Oluştur: Herhangi bir nedenden dolayı bilgi dosyaları kayıtlarını silmek veya tabloyu yeniden oluşturmak istediğinizde, yapılan yeniden oluşturma işlemi ile kayıtlarınız sıfırlanacaktır. Fakat biz bu seçeneği pek fazla tavsiye edemiyoruz. Çok acil, gereken durumlarda pek tabii ki yapabilirsiniz.
Aktif Kayıtlar: İlgili tablodaki kayıtları, bunlara ait alan açıklamasındaki kolonlarla beraber görüntülemek istediğinizde bu seçeneği çalıştırabilirsiniz.
Silinen Kayıtlar: Seçmiş olduğunuz tabloya ait vereceğiniz tarih aralığında silinen kayıtları görüntülemek istediğinizde bu seçeneği çalıştırabilirsiniz.
Değişen Kayıtlar: Seçmiş olduğunuz tabloya ait vereceğiniz tarih aralığında değişen kayıtları görüntülemek istediğinizde bu seçeneği çalıştırabilirsiniz. İlgili tabloları tek tek veya toplu olarak da seçip, mouse sağ kliklediğinizde yukarda açıkladığımız seçeneklere de kısaca ulaşabilirsiniz.
Fonksiyon, görünüm ve kayıtlı prosedürler için güncelleme (504001)
Her program güncellemesi sonrasında kullanıcılarımız, öncelikle Tablolar sürüm yükseltme ve bakım (504000) programını çalıştırmaları daha sonra da Fonksiyon, görünüm ve kayıtlı prosedürler için güncelleme (504001) programını çalıştırarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla öncelikle, programa revize edilip bakıma ihtiyacı olan tablolar kontrol edilecek, hangilerinde bakım işleminin uygulanması gerektiği tespit edilip bakım yapılacak, sonrasında da bu program çalıştırılarak firmaların SQL görüntü ve fonksiyonlarının güncellenmesi yapılacaktır. Amaç yeni eklenen tablolara ait fonksiyon-görünüm-işlev veya yönetim ekranlarının aktif hale gelmesini, yada mevcut fonksiyon-görünüm-işlev veya yönetim ekranları üzerinde yapılan revizelerin aktif hale gelmesini sağlamaktır. F10 ekranlarına, yönetim ekranlarına, analiz ekranlarına, föy ekranlarına ait başlıkları örnek gösterebiliriz. Program çalıştırıldıktan sonra İşlem başarıyla tamamlandı mesajının alınmış olması gerekmektedir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 116
Bunları Biliyor musunuz? V11 serisi programlarımızda, kullanıcılarımızın değiştirmiş oldukları yada kendilerine özel geliştirdikleri fonksiyon, kayıtlı prosedür ve görünümlerin program güncellemesi sonrasında etkilenmemeleri sağlanmıştır. Şöyle ki, Fonksiyon, görünüm ve kayıtlı prosedür güncelleme (504001) programı her çalıştırıldığında, kullanıcılarımızın kendilerinin geliştirdikleri, fonksiyon, kayıtlı prosedür ve görünümlerdeki değişikliklerde orijinal hallerine geri dönmekteydi. Bu durumda kullanıcılarımızın, her güncellemenin ardından, varsa kendi fonksiyon, kayıtlı prosedür ve görünümleri programa yeniden update etmeleri gibi bir gereklilikleri söz konusu olmaktaydı. V11 serisi programlarımız da bu işleyişi ortadan kaldırmak amacıyla, kullanıcılarımızın kendilerine özel olarak geliştirdikleri fonksiyon, kayıtlı prosedür ve görünümlerini saklanabileceği özel iki dosya belirlenmiştir. GLBUSER.SQL: Ortak veri tabanı için tasarlanan yada değiştirilen fonksiyon, kayıtlı prosedür veya görünümlerin saklanacağı dosya FIRMUSER.SQL: Firma veri tabanı için tasarlanan yada değiştirilen fonksiyon, kayıtlı prosedür veya görünümlerin saklanacağı dosya Böylece kullanıcılarımız değiştirdikleri yada geliştirdikleri fonksiyon, kayıtlı prosedür ve görünümleri herhangi bir işlem yapmadan bu dosyalara saklayarak koruma altına alacaklardır. Güncelleme programı çalıştırıldığında da, bu dosyalar yardımıyla ilgili fonksiyon, kayıtlı prosedür ve görünümler tekrar yaratılacak, dolayısıyla güncelleme sonrası değişimden etkilenmeleri söz konusu olmayacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Cari yönetim ekranlarımızın kolon başlıklarının orijinal hali, KODU, UNVANI 1, UNVANI 2, CADDE, SOKAK, P.KODU, ĠLÇE, ĠL vb kolon başlıklarından oluşmaktadır. Kullanıcılarımızın FIRMVIEW.SQL dosyasında yer alan CARI_YONETIM prosedürünün UNVANI 2 ve CADDE kolon başlıklarının arasına E_MAIL kolon başlığını ekleyerek değiştirdiğini yani ilgili ekranda carilerin e-mail adreslerinin de yer almasını sağladığını düşünelim. Her güncelleme sonrasında FIRMVIEW.SQL dosyanın orijinal hali programa update edildiğinden, yapılan değişikliklerde göz ardı edilmekteydi. Bu durumda kullanıcılarımız da, söz konusu değişikliği her defasında FIRMVIEW.SQL dosyasına yeniden uyarlamaktaydı. Yapılan düzenleme ile bu durum ortadan kaldırılmış olup, kullanıcılarımızın değiştirdikleri CARI_YONETIM prosedürünü FIRMUSER.SQL dosyasına saklayarak koruma altına almaları sağlanmıştır. Böylece her güncelleme sonrasında bu dosya dikkate alınacak ve prosedür değiştirilmiş hali ile tekrar yaratılacaktır. Önemli Not: Veri tabanında olabilecek muhtemel farklılıklar sonucunda bir hata oluşursa program " GLBUSER.SQL (yada FIRMUSER.SQL) dosyasında versiyon uyumsuzluğu mevcut, yeni veri yapısına göre güncellenmeli!" uyarısı verilecektir. Bu durumda kullanıcılarımızın yapması gereken, hata alınan dosyadaki kendi fonksiyon, kayıtlı prosedür yada görünümlerini; mikronun veritabanında yapmış olduğu değişikliklere göre yeniden düzenleyip kaydederek tekrar güncelleme programını çalıştırmalarıdır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 117
Rapor Jeneratörü Tabloları Güncelleme (504002)
Güncelleme sonrasında yapılacak bir diğer işlem, Rapor Jeneratörü Tabloları Güncelleme
(504002) programının çalıştırılmasıdır. Öncelikle belirtmek isteriz ki her program
güncellemesi sonrasında bu programın çalıştırılması gibi bir gereklilik yoktur. Amaç sadece,
eklenen yada revize edilen tabloların rapor tanımlama ekranlarında görüntülenmesi ve bu
tablolarda ki başlıkların rapor kolonlarında yer almasının sağlanmasıdır. Bu program
çalıştırıldıktan sonra işlem başarıyla tamamlandı mesajının alınmış olması sağlıklı işlem
gerçekleştirdiğinizi gösterecektir.
BANKALAR-ULKELER vs Gibi Genel Amaçlı Tabloları Yeni Text Dosyalarından Oluştur (504003)
Ekonomik Seri programlarında banka, ülke, il, antrepo tanımlamaları, havaalanı kodları vb.
tanımlamalar ayrı ayrı text dosyalar içinde tutulmaktadır. Bu tanımlamalarda herhangi bir
değişiklik olduğunda (yeni bir bankanın eklenmesi, yada çıkarılması, yeni bir il tanımın
eklenmesi vs.) bu değişiklikler ilgili dosyalara işlenmektedir. Dolayısıyla bu dosyaların
programlara da aktarılması gerekecektir. İşte bu bölümden yenilenen text dosyalarının
programlara güncellenme işlemi gerçekleştirilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza “genel
tanımları güncelleme” başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen
güncelleme işleminin hangi tanım dosyaları üzerinde yapılacağını belirtmenizdir. Programınız
sisteminize ilk yüklendiğinde tüm tanım dosyaları seçili durumdadır. Bu aşamada öncelikle
güncelleme işleminin yapılmayacağı tanım dosyalarının başındaki () işaretinin kaldırılması
gerekmektedir. Bunun için ilgili kutucukların mouse göstergesiyle tıklanması yeterli bir
işlemdir. Güncellemelerin yapılacağı tanım dosyaları belirlendikten sonra enter tuşuna
basılarak işlem sonuçlandırılmalıdır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 118
Genel Amaçlı Program butonları
MİKKUR programınızın bu bölümünde, Tüm Ekonomik Seri ürünlerinde ortak olarak
kullanılan ve, programların genelini etkileyecek giriş ve düzenlemelerin yapılacağı “işlem
butonları” ile ilgili açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Bunlar, tüm Ekonomik Seri
programlarının başlık barı altında sıralanmış olup, kullanıcılarımızın programların bazı
bölümlerine tek bir tıklama ile ulaşmalarını sağlamak için yapılmış işlem butonlarıdır. Bu
butonları tıklayarak ulaşacağınız programlardan, Ekonomik Seri ürünlerine ait pencereler için
görsel düzenlemeler yapabilecek, veri tabanını kullanarak istediğiniz formatta ve istediğiniz
başlıklarda raporlar hazırlayabilecek, hatırlatıcı butonunu kullanarak sizin için önemli olan
günlerin programınız tarafından size bildirilmesini sağlayabileceksiniz. Ayrıca, günlük döviz
kur girişlerinizi, program güncellemelerinizi, programlarınızın yedekleme işlemlerini daha
seri bir şekilde yapabilecek ve programlarınız için makro tanımlaması yapabileceksiniz. Yine
bu butonlar ile, tanımlı olan tüm kullanıcılarınızı programınızın herhangi bir bölümünde iken
görüntüleyebilecek ve programınızın sürümü hakkında bilgi edinebileceksiniz. Evet işlem
butonları ile ilgili bu kısa açıklamadan sonra bu butonların işlevlerini daha ayrıntılı olarak
anlatmaya başlayabiliriz.
Database Alanları İle Hesaplama Formu
Ekonomik Seri sürekli geliştirilen yapısı ile kullanıcılarımızın, programların
database alanlarını kullanarak istedikleri hesaplamaları yapabilmelerini ve bu
hesapları Excel programına aktararak işlemlerine bu programdan devam
edebilmelerini mümkün kılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı, excel programında sıklıkla işlem
yapan kullanıcılarımız için Database Alanları İle hesaplama Formu butonunun işlevsel
olacağı kanısındayız. Örneğin belirli müşterilerinizin alacak ve borç bakiyelerinin toplu olarak
yada ayrı ayrı hesaplanmasını ve bu hesapların Excel programına bir dosya halinde
aktarılmasını isteyebilirsiniz. Yada
bankalardaki mevduat hesaplarınız ile
tahsildeki çeklerinizin toplam
tutarlarının Excel programına
taşınmasını isteyebilirsiniz. Bunun
için programlarımızın üst bölümünde
yer alan Database Alanları İle
Hesaplama Formu butonu
kullanılacaktır. Bu butonu
tıkladığınızda karşınıza “hesapla”
başlıklı bir ekran gelecektir. Bu
ekranı iki bölüm olarak düşünecek
olursak;
Birinci bölümde hesaplama işlemini yapacağınız, dolayısıyla Excel dosyasının içeriğini
oluşturulacağınız database alanlarının yer aldığı “Fonksiyon ekle” butonu, seçilen dataların
*.hsp formatında saklanabileceği “sakla” butonu, saklanan dosyaların tekrar ekrana
çağırılmasını sağlayan “yükle” butonu, değişken tanımlamalarının yapılacağı “Değişkenler”
butonu ile oluşturulan dosyaların Excel programına aktarımını sağlayacak “Gönder”
butonları yer almaktadır.
Tablonuzun ikinci bölümü ise, Excel dosyasının içeriğini
oluşturacağınız database alanlarının yazılacağı satırlara
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 119
ayrılmıştır. Ekranda da gördüğünüz üzere programınız size, 100 satırdan oluşabilecek Excel
dosyası hazırlayabilmenize olanak tanımaktadır.
Evet ekranınızın genel yapısıyla ilgili olarak kısaca bilgi verdikten sonra Excel dosyasında yer
almasını istediğiniz dataları belirlemeye başlayabiliriz. Bunun için öncelikle ekranınızın
“fonksiyon ekle” butonu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında karşınıza, Ekonomik Seri‟ye ait
bütün database alanlarının alfabetik sıraya göre sıralandığı “fonksiyonlar” penceresi
gelecektir.
Bu aşamada yapmanız gereken,
oluşturulacak Excel dosyasında hangi
dataların yer alacağını belirtmenizdir.
Bunun için, ekrandan ilgili datayı
bulup, mouse göstergenizle
tıklamalısınız. Bu durumda karşınıza
parametre girişleri yapacağınız bir
başka ekran daha gelecektir. Bu
ekranlarda da sizden istenen, seçtiğiniz
dataya ilişkin kod aralığı yada kod
yapısını, (stoklara ait data seçimi
yapmış iseniz stok kod aralığını, carilerinize ilişkin seçim yaptıysanız cari kod aralığı yada
kod yapısını vb,) tarih aralığını ve seçtiğiniz datanın Excel dosyasında hangi hücrede yer
alacağını (A1, B2 yada C10 gibi) seçmenizdir.
Bu ekrandan yapılacak en son parametre girişi ise, “sonuç toplansın (tek hücre)” alanıdır.
Bu alanda da, seçtiğiniz datalara ait toplamların (ister miktar olsun, ister tutar olsun) Excel
dosyasına tek bir toplam olarak mı yoksa ayrı ayrı toplamlar halinde mi yazılacağını
belirtmenidir. Örneğin fonksiyon ekle ekranından bankalarınıza ilişkin olarak “Banka
mevduat (Ana döviz) alacak” datasını seçtiğinizi düşünelim. Bu alandaki seçiminizin “evet”
olması durumunda seçtiğiniz bankaların alacak toplamları tek bir toplam olarak ilgili dosyaya
yazılacaktır. Aksi durumda seçtiğiniz bankaların kendilerine ait alacak toplamları ile birlikte
ayrı ayrı listelenecektir.
Evet datalarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra “Sakla” butonunu
tıklayarak bilgilerinizi *.hsp formatında bilgisayarınızda istediğiniz dizin altına kayıt
edebilirsiniz. Bu dosyayı tekrar ekranınıza çağırmak istediğinizde de “yükle” butonunu
kullanabilirsiniz. Eğer yeni bir data dosyası oluşturulacaksa bu durumda ekranınızın “yeni”
butonunu tıklayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Gönder butonunu tıklayarak da
oluşturduğunuz dosyayı önce Excel formatında kayıt edip sonrasında bu programa
aktarabilirsiniz.
Değişkenler Butonu; Değişkenler hesaplama modülü
içinde sürekli değişmekte olan bazı
değerlerin saklandığı bölümdür.
Bu bölüm sayesinde modül
içindeki değerler isimler altında
toplanarak, hesaplamada
fonksiyonlara parametre olarak
gönderilebilir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 120
Örneğin; değişkenler ekranından “Yeni değişken” butonunu tıklayarak, ILKTARIH isimli bir
değişken tanımlayıp bunun tipini tarih ve değerini ‟14.02.2005‟, SONTARIH isimli bir
değişken tanımlayıp bunun da tipini tarih ve değerini de ‟31.12.2005‟ olarak belirlediğimizi
düşünelim.
Daha sonra Fonksiyon ekle bölümünden, iki tarih arası özelliği içeren bir fonksiyon seçelim.
Banka teminattaki çekler iki tarih arası borç, Banka teminattaki çekler iki tarih arası alacak
gibi. Bu seçimle birlikte karşımıza parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran gelecektir. İşte
bu ekranın ilk tarih ve son tarih alanlarında ALT+D tuşlarına basarak, tanımlamış olduğumuz
bu değişkenlere ait değerleri, bu alanlara aktarabiliriz.
Daha sonra fonksiyonumuz tablomuza “Banka teminattaki çekler iki tarih arası
borç(;[ILKTARIH];[SONTARIH];) olarak eklenmiş olur. Burada [ ] arasında kalan
bölümler o değerin değişkenden alınacağını gösterir. Hesapla ekranının üst bölümünde
gördüğünüz “Değişkenleri yerine koy” alanı ile de, tanımlanan değişkenlerin o anki
değerlerinin yerine koyulması sağlanır. Bu özellik tamamen görüntü ve anlaşılabilirlik içindir.
Böylece [ILKTARIH] yerine “26.11.2004”, son tarih alanına da “25.12.2004” yazılması
sağlanır.
Değişkenler daha çok fonksiyonlarda sürekli değişebilen değerler için hazırlanmıştır.
Fonksiyonları teker teker düzeltmek yerine değişkeninin içeriğini düzenlemek bu değişikliği
birden fazla değişken için geçerli kılmaya yetecektir.
Excel Dosyasına birden fazla data aktarılabilir mi?
Database hesapla ekranından birden fazla data seçimi yaparak bunları tek bir Excel dosyasına
aktarabilmeniz mümkündür. Bu durumda dikkat edilecek en önemli konu, her datanın Excel
dosyasında hangi hücreye yazılacağının özenle belirlenmesidir.
Excel’e aktarılacak dosyaların içeriği değiştirilmek istenirse?
Öncelikle ilgili dosya ekranınıza yükle butonu ile çağırılmalıdır.
Daha sonra bu dosyadan değişiklik yapılacak datanın üzerine
gelip enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlem sonrasında karşınıza 4
seçenekten oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandaki
seçiminizin Düzelt olması durumunda ilgili data için düzeltme işleminin yapılacağı
fonksiyonlar ekranı karşınıza gelecektir. Bu durumda düzeltmek istediğiniz seçeneklere
yeniden girişler yapabilirsiniz. Sil seçeneği ile ilgili data silinir, araya ekle seçeneği ile de,
üzerinde bulunduğunuz data ile bir önceki data arasına yeni bir data girişi yapabilirsiniz. Tüm
bu işlemlerden sonra dosya sakla butonu tıklanarak tekrar kayıt edilmelidir.
Veri Tabanı Yedekleme
Ekonomik Seri ürünlerinin üst bölümünde yer alan bir diğer buton, Veri Tabanı
Yedekleme butonudur. Bu buton ile kullanıcılarımız, firma bilgilerinin güvenli bir
şekilde korunması ve saklanması amacıyla geliştirilmiş Veritabanı Yedekleme
programına ulaşacaklardır. Bu program, firma verilerinde oluşabilecek herhangi bir probleme
karşılık, bilgilerinizin yedeklerini alabilmenize, dolayısıyla veri kaybını önlemenize yardımcı
olacaktır. Ekonomik Seri programlarının en önemli özelliklerinden biri, kullanıcılarının
sınırsız sayıda firma ve o firmaların değişik çalışma yılları için aynı anda çalışmalarını
mümkün kılmasıdır. Bunun için; öncelikle ilgili firmaların Kuruluş programından
tanımlanması ve şirket bilgilerinin bu programdan girilmesi gerekmektedir. İşte bu buton ile,
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 121
çalıştığınız tüm firmaların dönem başından itibaren tutulan bilgilerinin yedeklerini
alabileceğiniz gibi, bu firmalar için ortak kullanılan ve genelde Kuruluş programından
tanımlanan genel program parametrelerinin de yedeğini alabileceksiniz. Şimdi bu butonu
tıkladığınızda karşınıza gelecek ekranda gördüğünüz alanları tek tek açıklamaya çalışalım.
Öncelikle ekranınızın üst bölümünde yer alan Şirket Verileri ve Genel Veriler butonlarının
neleri ifade ettiğine değinmek istiyoruz.
Şirket Verileri, çalışmakta olduğunuz firmaların bilgilerini ifade etmektedir. Bu firmalar için
tanımlanan, müşteri, satıcı ve stok kartlarını, gün içinde girilen tahsilat ve tediye fişlerini,
stoklarda yapılan fiyat değişikliklerini bu verilere örnek gösterebiliriz. Bu butonu tıklayarak
yapacağınız yedekleme işlemi, tanımladığınız firmaların kendilerine özel olan veri
hareketlerini baz alacaktır.
Başka bir ifade ile bu veriler
her firma için ayrı ayrıdır.
Genel veriler butonu,
çalışmakta olduğunuz tüm
firmalar için geçerli olan ve
genelde Kuruluş
programından tanımlanan
genel program
parametrelerini ifade etmektedir. Genel ayarları, döviz kurlarını, banka tanımlamalarını, şirket
tanımlarını, hatırlatıcı bilgilerini, özel mahsup kod tanımlamalarını bu verilere örnek
gösterebiliriz. Dolayısıyla bu butonu tıklayarak yapacağınız yedekleme işlemi, çalışmakta
olduğunuz tüm firmalar için geçerli olan program tanımlamaları baz alacaktır.
Toplu yedekleme butonu ile de kullanıcılarımız, birden fazla firma ile işlem yapıyorlar ise hangi firmalar için yedek alacaklarını belirleyecek ve seçtikleri firmaların tüm datalarını aynı anda yedekleyebileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem “toplu yedekleme ekranının” firma seçimi alanından data yedeği alınacak firmaların belirlenmesidir.
Evet bu kısa açıklamadan sonra Şirket Verileri ve Genel veriler butonlarını tıkladığınızda
ekranınıza yansıyacak alanların neler olduklarına değinmek istiyoruz.
Şirket Dizini: Seçiminizin şirket verileri olması durumunda bu alanda, firma bilgilerinizin
kayıtlı bulunduğu dizinin adı yer alacaktır. Dolayısıyla programı hangi firma için çalıştırmış
iseniz bu firmanın kayıtlı bulunduğu dizini bu alandan görebilirsiniz.
\\TESTSERVER\SQL9000\MIKRO\2005_1 gibi. Eğer seçiminiz Genel veriler ise, bu durumda tüm
firmalarınıza ilişkin parametrelerin kayıtlı bulunduğu dizin bu alanda yer alacaktır.
Yedek Dosyası: Seçiminizin şirket verileri olması durumunda programınız bu alana, firma
bilgilerinin yedeklerinin alınacağı dizininin yol adını ve zip dosyasının adını otomatik olarak
getirecektir. Örneğin firma bilgileriniz, \TESTSERVER\SQL9000\MIKRO\2005_1 adlı bir
dizin altında kayıtlı olsun. Programınız yedek bilgilerinin yükleneceği dizini, yani
\\TESTSERVER\SQL9000\zip_backup\MIKRO\MIKRO2005_1023_10-49-21.zip dizinini otomatik olarak
oluşturup bu alana yazacaktır. Dosya adını ise, yedekleme işleminin yapıldığı günün tarihine
ve saatine göre verecektir. Dolayısıyla 23.10.2005 tarihinde saat 10:49:21‟de oluşturulan
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 122
yedek dosyasının adı; MIKRO2005_1023_10-49-21.zip olarak otomatik yazılacaktır. Yedek
dosyasının adını ve yükleneceği dizinin adını değiştirebilmeniz mümkündür. Seçiminizin
Genel veriler olması durumunda ise, yedek dosyasının adı
\\TESTSERVER\SQL9000\zip_backup\GenBackup_2005_1023_11-04-48.zip olarak belirlenecektir. Yedek
dosyasının ismi istenildiği takdirde değiştirilebilir ve kullanıcı kendisine daha anlamlı
gelebileceğini düşündüğü bir isim verebilir.
Veri tabanı altındaki diğer dosyaları ve geçici dosyaları sil: Bu alan ekranınıza,
seçiminizin şirket verileri olması durumunda gelecektir. Dolayısıyla bu alanın başında yer
alan kutucuğu işaretlediğinizde herhangi bir yedekleme işleminden önce geçici olarak kayıt
edilen dosyalar silinecektir. Bu dosyaların neler olduklarını ekranınızda ki “?” işaretli ikonu
tıklayarak görebilirsiniz.
Evet yedekleme işleminden önce ekranınızda yapılması gereken işlemlerin neler olduklarını
açıklamaya çalıştık. Firma bilgilerinizin yedeklerini almaya başlamadan önce dikkat etmeniz
gereken en önemli konu, diğer kullanıcılarınızın programlarda çalışmıyor olmasıdır. Her
yedekleme ve yedekten geri al işleminden önce program SQL Sunucunuzu durdurur ve işlem
bitince tekrar başlatır. Bu sebeple yedekleme işlemine diğer kullanıcılar sistemden
çıkarılmadan girilmesine program izin vermez. Siz bu işleme başladığınızda kullanıcılarınız
aynı firma üzerinde işlem yapıyor ise programınız sizi,
Bu işlem için diğer Kullanıcılar programdan çıkmalıdır!
mesajı ile uyaracaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra şimdi ekranda gördüğünüz “Yedekle”
butonunu tıklayarak firma bilgilerinizin yedeklerini almaya başlayabilirsiniz. Yedekleri
alınan bilgilerin tekrar bilgisayarınıza yüklenmesi içinde “yedekten geri al” butonu
kullanılacaktır. Bu ekranla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak ise iptal butonunu tıklayarak
programdan çıkabilirsiniz.
Veri tabanı yedekleme butonu sadece yetkili kişiler tarafından çalıştırılabilecektir. Budan
dolayı, yetki tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için bu buton aktif olmayacaktır. Bu
butonun aktif olabilmesi için Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımlama/Genel Hak Tanımlamaları
ekranındaki Yedekleme butonu aktif parametresi “evet” olarak seçilmelidir.
Kullanıcılar
Ekonomik Seri programlarının herhangi bir bölümünden, programlarımızın üst bölümünde
yer alan "Kullanıcılar" butonunu tıklayarak, kullanıcılarınızın o anda sistemde olup
olmadığını, hangi programı kullandığını, hangi şirkette çalıştığını ve ilgili
kullanıcının program üzerinde gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin detaylarını
inceleyebilmeniz mümkündür. Bu butonu mouse göstergenizle tıkladığınızda,
karşınıza sisteme kayıtlı olan tüm kullanıcılarınızın yer aldığı bir ekran gelecek ve
sistemde bulunan kullanıcılarınızın ID numarasını, adını, hangi firmada çalıştığını ve hangi
programı kullandığını bu ekrandan izleyebileceksiniz. Yenilenen kullanıcılar butonu ile
kullanıcılarımız, bir çok detaya anında ulaşabileceklerdir.
Örneğin bu ekranın kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda
karşınıza gelecek seçenekler ile, kolon başlıklarını alfabetik olarak sondan başa- baştan sona
yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabileceksiniz. Bu sıralama işlemini
kolon başlıklarını mouse‟nuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra tablonuzu
istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı
olarak sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabilir, seçili olan kolon başlığı yada tüm
kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz.Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 123
Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kullanıcı
kayıtlarının ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilir, kolan başlıklarını
programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilir,
ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüş
sağlayabilirsiniz.
Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz
ortama aktarabilir çalışmalarınıza bu ortamlarda devam edebilirsiniz. (Excel,
text, Xml, Html)
Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilir ve
çıktısını alabilirsiniz
Evet, kullanıcılarınız ile ilgili ilk bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer bu programını Kuruluş programından çalıştırmış iseniz, ilgili ekran üzerinde “Operasyon” başlıklı bir menü daha yer alacaktır. Bu menüyü oluşturan seçenekler ile de kullanıcılarınızın detay bilgilerine ve istediğiniz tarih aralığındaki hareket detaylarına anında ulaşabileceksiniz. Bunun yanı sıra istediğiniz kullanıcıyı yada tüm kullanıcılarınızı aynı anda sistemden çıkarabilmeniz de mümkün olacaktır.
Döviz Kurları Butonu
Ekonomik Seri programlarında, işlemlerinizi istediğiniz döviz cinsi ile yürütebilmeniz mümkündür. Örneğin stoklarınızı USD (Amerikan Doları) veya DM (Alman Markı) bazında satabilir veya cari hesaplarınız ile olan işlemlerinizi istediğiniz döviz cinsi ile yürütebilirsiniz. Bunun için günlük
döviz kurlarının programa girilmiş olması gerekir. Ekonomik Seri programlarının üst bölümünde yer alan “Döviz Kurları” butonu ile, farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar günlük kur girişlerinin yapıldığı ekrana daha çabuk ulaşıp, dolayısıyla kur girişlerini seri bir şekilde yapabileceklerdir. Görsel ve içerik olarak yenilenen bu buton; kolay kullanılabiliyor olmanın yanı sıra geçmişe
yönelik tüm kur bilgilerini en ince detayına kadar saklayabilmenizi mümkün kılmaktadır.
Ayrıca Internet bağlantısı aktif olan kullanıcılarımızın, günlük kur bilgilerini Merkez
Bankası'nın belirlediği kurlar üzerinden güncelleyebilecek olmaları da bir başka kolaylıktır.
Çünkü programınız ilgili bankanın Internet sayfasına bağlanarak gerekli bilgileri
alabileceğiniz yapıda tasarlanmıştır. Şimdi sizlere kurlar butonunun nasıl kullanılacağını
açıklamaya çalışalım. Döviz kurları butonunu tıkladığınızda karşınıza “Kur Girişi” başlıklı bir
ekran gelecektir.
Bu ekranı iki bölüm olarak düşünecek olursak, ekranın ilk yarısı,
Kur girişlerinin hangi gün için yapılacağının belirleneceği takvim bölümünden
oluşmaktadır. Program çalıştırıldığında içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak
bu bölüme yansıyacak ve takvim ekranında kırmızı renkli olarak belirecektir.
Kullanıcılarımız çalıştıkları gün haricinde bu bölümden farklı bir gün seçip bu güne ait
kur girişleri yapabilirler. Hatta kur girişlerini geçmiş tarihe yönelik yapabilecekleri gibi
gelecek tarihlere yönelikte yapabilirler. Bunun için öncelikle bu bölümden, mouse
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 124
yardımıyla istenilen gün işaretlenmelidir. Daha sonrada ekranın ikinci yarısından yani kur
hareketlerinin izleneceği bölümden
- Bir önceki günün kurlarını bugüne kopyala,
- Yeni Kur tanımla, girişleri kendim yapacağım,
- TCMB döviz kurlarını getir,
seçeneklerinden uygun olanını seçip kur girişlerini tamamlayabilirler. Bu seçeneklere ilişkin detaylar ekranın ikinci bölümüne ait açıklamalarımızda verilecektir.
Takvim bölümünde kur girişi yapılmış olan günler mavi, içinde bulunduğunuz gün
kırmızı, kur girişi yapılmamış günler ise açık gri olarak belirtilecektir. Dolayısıyla
kullanıcılarımız takvim ekranından hangi güne ait kur bilgilerinin ne durumda
olduğunu anında öğrenebileceklerdir.
Ayrıca kullanıcılarımız, bu bölümün sağ tarafında yer alan, Seçili güne ait kurları sil
seçeneğini işaretleyerek, “takvim bölümünden seçtikleri gün için daha önceden kur
girişi yapmışlarsa, bu kur bilgilerini tümden silebilirler. Bunun yanı sıra, seçilen gün
için kur girişi yapılmış
fakat bazı kurlara
yönelik değerler
girilmemiş ise “giriş
yapılmamış kurları
göster” seçeneğini
işaretleyerek de ilgili
gün için sadece kur
değeri girilmemiş
kurların ekrana
yansımasını
sağlayabilirler. TCMB’
den bugünün
kurlarını al seçeneğini
seçerek de, Merkez
Bankasının İnternet
sayfasına bağlanıp ilgili
günün kur değerlerini
otomatik olarak ekrana
yansıtabilirler.
Evet ekranınızın ilk bölümüyle ilgili açıklamalarımız yukarıda belirttiklerimizden ibarettir.
Şimdi sizlere kur ekranının ikinci bölümünden yani kur hareketlerinin izleneceği bölümden
bahsetmek istiyoruz. Öncelikle programınız, takvim ekranından seçtiğiniz gün için ilk defa
kur girişi yapılıyor ise ilgili gün için kur girişinin yapılmadığını belirtecek ve kur
hareketlerini nasıl girmek istediğinizi soracak ve size seçenekler sunulacaktır. Bunlardan
Bir önceki günün kurlarını bugüne kopyala seçeneğini işaretleyerek seçtiğiniz güne, bir
önceki güne ait olan kur değerlerini otomatik olarak aktarabilirsiniz.
Yeni Kur tanımla, girişleri kendim yapacağım seçeneğini işaretleyerek seçtiğiniz güne ilişkin
kur değerlerini manuel olarak girebilirsiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 125
TCMB döviz kurlarını getir seçeneğini seçerek de Merkez Bankasının İnternet sayfasına
bağlanıp ilgili günün kur değerlerini otomatik olarak ekranınıza yansıtabilirsiniz.
Evet kur girişleri için hangi seçenek size uygun ise onu seçerek işlemlerinize devam
edebilirsiniz. Biz şimdi sizlere ekranınızda yer alan kolon başlıklarından bahsetmek istiyoruz.
Smb: Bu alanda, günlük kurları girilen döviz cinslerine ilişkin semboller yer almaktadır.
Kullanıcıların bu alana herhangi bir giriş yapmaları mümkün değildir.
DÖVİZ ADI: Bu alanda günlük kurları girilen döviz cinslerinin isimlerini göreceksiniz. Bu
alana da herhangi bir giriş yapılması mümkün değildir.
ALIŞ: İlgili satırdaki döviz cinsinin o günkü döviz alış tutarıdır.
SATIŞ: İlgili satırdaki döviz cinsinin o günkü döviz satış tutarıdır.
EFEKTİF ALIŞ: İlgili satırdaki döviz cinsinin o günkü efektif alış tutarıdır.
EFEKTİF SATIŞ: İlgili satırdaki döviz cinsinin o günkü efektif satış tutarıdır.
%: MİKKUR‟daki program başlangıç parametrelerinde yer alan “Kur Hesaplama Şekli”
hangi cinsten girilmişse, yüzde işaretiyle ifade edilen ilgili kurun bir önceki güne göre
değişim oranıdır.
Bunları Biliyor musunuz?
- Sayısal değerlerin girilebildiği her alanda satır sonu butonu tıklanarak hesap makinesi
ekranına ulaşılabilir dolayısıyla makineden bulunan değerler ilgili alana taşınabilir,
- Aktarım menüsünü oluşturan seçenekler ile, ekranda yer alan kur bilgileri istenilen ortamlara
(Excel, html, tekst vb.) aktarılabilir ve çalışmalara bu ortamlarda devam edilebilir. Yazıcı
menüsü kullanılarak da kur bilgilerinin dökümü alınabilir.
- Yönetim menüsünün sunacağı seçenekler ile, bunun yanı sıra ALT+N veya ALT+O
tuşlarına basarak bir önceki güne veya bir sonraki güne ait kur bilgileri ekrana getirilebilir,
- Rapor menüsünden de kur hareketleri istenilen tarih aralığında ve istenilen kurlar için
döktürülebilir.
Mesajlar Butonu
Ekonomik Seri programlarından kullanıcılarınızın, sistemde bulunan diğer
tüm kullanıcılara kısa mesajlar atabilmesi, bunun yanı sıra hangi kullanıcının hangi
programı kullandığını, kullandığı programın versiyon numarasını ve arşiv tarihini
görebilmesi mümkündür. Bunun için programların üst bölümünde yer alan “Mesajlar”
butonu kullanılacaktır. Bu buton tıklandığında karşınıza ilk olarak boş bir ekran
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 126
gelecektir. Bu aşamada öncelikle yapmanız gereken, ekranınızın “mesaj” başlıklı
bölümüne gönderilecek mesajı girmenizdir, daha sonraki işlem ise bu mesajın hangi
kullanıcılara gönderileceğinin seçilmesidir. Bunun için ekranınızın kime alanında satır
sonu butonunu tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst yarısında,
sistemde olan tüm kullanıcılarınızın kullanıcı kodları, hangi programı kullandıkları,
programların versiyon numarası ve arşiv tarihleri ile birlikte otomatik olarak
yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda ekran üzerindeki kullanıcılardan istediğinizin
üzerine gelip ENTER tuşuna basmanız gerekmektedir. Böylece ilgili kullanıcı kime
kutucuğuna aktarılacaktır. Bu aşamada yapılacak son işlem ise “Gönder” butonunu
tıklamak olacaktır. Eğer mesaj tüm kullanıcılara iletilecekse, “herkese” kutucuğunun
tıklanması bu işlem için yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bu buton, kullanıcılara
mesaj göndermenin yanı sıra hangi kullanıcının hangi programı kullandığını, versiyon
numarasını ve arşiv tarihini de öğrenebilmenize yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla
kullanıcılarınıza kullandıkları programın arşiv tarihi ve versiyon numarası ile ilgili
mesaj gönderebilmeniz de mümkün olacaktır.
Ayarlar Butonu
Bu ayarlar butonu ile, programlarınızda görsel olarak düzenlemeler yapacağınız
ekrana, tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Böylece kullandığınız programın,
Windows programının da desteklediği zenginleştirilmiş yazı tiplerine göre, yazı
tipini, boyutunu, pencereler için verilen boşluk ölçülerini zemin renklerini, rapor başlıklarını
istekleriniz doğrultusunda değiştirip süsleyebileceksiniz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza
gelecek ekran üzerinde “Form ayarları, Grid ayarları, Rapor renk ayarları, Otomatik
işlemler, INI dosyası ayarları” başlıklarından oluşan seçenekler yer almaktadır.. Biz bu
ekranı dolayısıyla bu seçeneklerle ilgili açıklamalarımızı başlıklar halinde anlatmanın daha
uygun ve kolay anlaşılır olacağını düşündük. Bundan dolayı açıklamalarımız aşağıda
bölümler halinde olacaktır.
Form Ayarları Seçeneği
Bu bölümden Ekonomik Seri ürünlerinin yazı
tiplerini, renklerini, boyutlarını ve pencereler
için verilen boşluk ölçülerini istekleriniz
doğrultusunda düzenleyebileceksiniz.
Karakterlerle İlgili Özellikler
Programlarımızda zeminler karakter karakter
kaplanmaktadır. Bir karakterin en ve boy
olarak ayarları değiştirildiğinde, ekrana
gelecek pencereler de bu değişikliğe paralel
olarak büyütülüp, küçültülebilir. Ekonomik
Seri ürünlerindeki pencereler için karakter
genişliğini ve yüksekliğini kullanıcılar
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 127
belirleyebilir. Bunun için bu bölümde yer alan alanlara, bir karakterin genişliği ve yüksekliği
ile ilgili yeni değerleri girmek yeterlidir. Eğer programlarınızdaki giriş alanlarınızın gölgeli
çerçeveler halinde olmasını istiyor iseniz, ekranda gördüğünüz “giriş alanlarında gölgeli
çerçeve” alanındaki kutucuğu mouse göstergenizle tıklamanız yeterli olacaktır.
Zemin Rengi Butonu
Bu bölümde yer alan zemin rengi butonu ile programınızın zemin rengi ile ilgili renk seçimi
yapabileceksiniz. Zemin rengi butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan size uygun
olan renk seçimini yaparak programınızın zemin rengini değiştirebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz
rengi ekranınızın Ön izleme bölümünden de görebilirsiniz.
Fontlar
Ekonomik Seri ürünlerinde kullanılan yazı tiplerinin,
boyut ve renklerinin de kullanıcılar tarafından
değiştirilebilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle
ekranınızın sağ tarafında yer alan fontlar butonu
tıklanmalıdır. Karşınıza gelecek penceredeki yazı tipi
başlıklı alandan programlarınız için yeni bir yazı tipi
seçebilirsiniz. Yazı tipi biçemi başlıklı alanda ise,
seçilen yazı tipinin normal (regular), italik (italic),
koyu (bold) ve koyu italik (bold italic) olma
özelliklerini belirleyebilirsiniz. Yine bu ekrandan seçilen yazı tipinizin büyüklüğünü
isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Bu pencerenin etkiler başlıklı bölümündeki kutucukları
tıklayarak yazı tipinin üstü çizgili veya altı çizgili olarak görüntülenmesini sağlayabilir, renk
başlıklı alandaki satır sonu butonunu tıklayarak, açılacak pencereden renk seçimi
yapabilirsiniz.
Dil başlıklı alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçtiğiniz yazı tipi için -destekliyorsa-
Türkçe dil seçimini yapabilirsiniz. Fontlar üzerinde yapılan her bir değişikliğin örneğini örnek
başlıklı kutudan izleyebilirsiniz. Font penceresi ile ilgili tanımlamalarınız bittiğinde, bu
tanımlamaların programlarınızda geçerli olabilmesi için tamam butonunu tıklamalısınız. Font
tanımlamalarının eski hali ile kalmasını istiyorsanız iptal butonunu tıklayarak “genel ayarlar”
ekranına geri dönebilirsiniz.
Yazı Alanları İle İlgili Özellikler
Bu bölümde, pencere içinde yer alan yazıların pencere çerçevelerinden ne kadar içeride
olacağına ilişkin değerler yer almaktadır. Yani çerçevelerden sonra yazı alanlarına kadar ne
ölçüde boşluk bırakıldığını göreceksiniz. Dilerseniz pencerelerin solunda, sağında, üstünde ve
altında bırakılacak boşlukları değiştirebilirsiniz. Alan isimleri ile alanlar arasında
minimum boşluk satırı ise; bilgi giriş alanlarına ilişkin tanımlar ile bilgi giriş alanları
arasındaki boşluğu ifade eder. Burada görülen değer de değiştirilebilir. Bunun yanı sıra
kullanıcılarımız yine bu bölümden “tarih alanlarında yıl formatı” parametresi yardımıyla;
kart, evrak, rapor vb. birçok bölümünde girilen tarihlerde, yıl formatının kaç hanesine giriş
yapacaklarını belirleyebileceklerdir. Bu tamamen çalışma alışkanlığına bağlı olarak
belirlenecek bir durumdur. Programınızın size giriş şekli olarak 3 seçenek sunacaktır.
Tarihlerin yıl girişlerinde sadece 4 hanesine, son iki hanesine ya da sadece 3 hanesine (bu
seçenek ile 4 haneli yıl formatının 1, 3 ve 4. hanelerine giriş yapılır) giriş yapılacak şekilde
düzenleyebilirsiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 128
Uyarı Ekranı Özellikleri
Ekonomik Seri programlarını kullanırken bir takım uyarı mesajları alacaksınız. Örneğin
program akış parametreleri bölümünden kredi aşımında uyar parametresi aktif durumunda ise,
girilen evrak ile kredisini aşan cariler için bir mesaj verilir. İşte bu alanda gördüğünüz katsayı,
bu mesajlarının ekranınızda kalış süresini belirlemektedir. Katsayı arttığında uyarı
mesajlarının ekranda kalış süresi de artacaktır.
Menü özellikleri
Ekonomik Seri‟de her programın kendine özel menü numarası vardır. Örneğin Stok tanıtım
kartı için bu numara (11300), cari tanıtım kartı içinse (41110) olarak belirlenmiştir.
Programlar sisteminize ilk yüklendiğinde, menü numaraları herhangi bir ayarlama
yapılmadığı sürece gözükmeyecektir. Eğer programlarınızın menü numaraları ile birlikte
görüntülenmesini istiyor iseniz, bu bölümde yer alan “Menü Numaraları Görünsün”
parametresini işaretlemeniz yeterlidir. Böylece programlarınızın üst bölümünde yer alan
“arama” butonundan, istediğiniz programı menü numarasına göre de arayabilecek ve bu
doğrultuda bulabileceksiniz.
Evet form ayarları seçeneği ile ilgili yukarıda anlatmaya çalıştığımız bölümlerde yapmış
olduğunuz değişiklikleri ekranınızda gördüğünüz “tamam” butonunu tıklayarak kayıt
etmelisiniz. Eğer yapılan değişikliklerinizi eski hallerine getirmek istiyor iseniz ekranınızda
gördüğünüz “Varsayılan” butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.
Özel grafik görünüm seçimi (Değiştirilebilir yüzeyler (skin))
V11 ile kullanıcılarımız yeniliği en belirgin şekilde programı çalıştırdıklarında karşılarına gelen ekranda
keşfedeceklerdir. Programınız sizi eskisinden daha iyi bir görünümle ve daha soft renklerle
karşılayacaktır. Dizaynında ki farklılık da anında dikkatinizi çekecektir. Ekran tamamen kullanıcının isteğine göre
şekillenebilecektir. Size özel program görüntüsü elde edebileceksiniz. Esnek kullanım özelliğinin daha da geliştiğini ve
kullanıcıya daha fazla seçim hakkı tanındığını kullanarak göreceksiniz. İşte ayarlar butonunun bu seçeneği ile ekran
görüntünüzü, istediğiniz şekilde kullanabilmeniz mümkün olabilecektir. Çünkü programınız size, bu ekranda çok sayıda
ekran görünümüne yönelik değiştirebileceğiniz yüzey seçeneği sunacaktır.
Grid ayarları seçeneği
Kullanıcılarımız bu bölümden; programlarında ki seçim pencerelerini, föy ekranlarını ve rapor
ekranlarını tamamen kendi stillerine göre düzenleyebileceklerdir. Nasıl mı?
Öncelikle bu ekranların kendi istedikleri renk paletine göre listelenmesini
sağlayacaklardır. Bunun için yapılması gereken tek işlem, girid ayarları ekranının
seçim pencereleri ve föyler için stiller ve rapor için stiller bölümünden istenilen
renk paletinin seçilmesidir. Kullanıcılarımızın bu paletler içinde belirtilen renkleri de
değiştirebilmeleri pek tabi iki mümkündür. Bunun için yapılması gereken işlemse,
“Değiştir” butonunun tıklanması ve sunulacak ekrandan uygun renklerin seçilmesidir.
Renk paletini eski durumuna döndürmek içinde Varsayılan butonunun tıklanması
yeterlidir.
Seçim pencerelerinde sunulacak stok, satıcı, müşteri vb. kayıtlarda istenilen satır
adetinden sonra mutlaka filtreleme sorulmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılması
gereken girid ayarları ekranının “Performans kriterleri” alanındaki ilk seçeneğini
işaretlemeniz ve kaç satırlık kayıttan sonra filtreleme sorulacağını girmenizdir.
Programınız default olarak satır adetini, 100000 olarak belirlemiştir.
Bunun yanı sıra seçim penceresi ve föy ekranlarında imleciniz hangi satırda ise,
ekranınızı “Yenile” butonuna ya da F5 tuşuna basarak yenilediğinizde imlecinizin
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 129
tekrar aynı satırda konumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken,
yine “Performans kriterleri” alanındaki “Yenilenen ekranda önceden seçili olan
satıra konumlan” parametresinin başında yer alan kutucuğu işaretlemenizdir. Aksi
durumda ekran yenilendikten sonra imleciniz ilk satırda konumlu olacaktır.
Ayrıca kullanıcılarımız rapor, liste vb. dökümlerde kolon genişliklerinin otomatik
olarak ayarlanmasını sağlayabileceklerdir. Programlarımızda rapor genişlikleri
otomatik olarak düzenlenecek şekilde işaretlidir. Bu işlemde ekranınızın “Performans
kriterleri” alanındaki “Döküm tamamlandıktan sonra kolon genişliklerini ayarla”
parametresinden belirlenecektir. Bu seçenek işaretli ise kolonlar otomatik olarak
ayarlanacaktır.
Desimal hane sayısı alanı ile amacımız; kullanıcılarımız föy, operasyon ve yönetim
ekranlarındaki tutarsal alanların desimal uzunluğunu kaç karakter olarak görmek
istediklerini belirlemeleridir. Bu parametrenin varsayılanı 2‟dir. Dolayısıyla bu
ekranlarda desimal uzunluğu kaç karakter görmek istiyor iseniz, istediğiniz rakamı bu
alana girmeniz yeterli olacaktır, Örneğin desimal uzunluk 3 olsun istiyorsanız bu alana
3, 4 olsun istiyor iseniz de 4 rakamını girerek programınızın dikkate almasını
sağlayabilirsiniz.
Tüm bu belirttiğimiz
otomatik ayarların
kullanılıyor olması
programın daha yavaş
görüntülenmesine sebep
olacağından performansı
düşük olan bilgisayarlarda
kullanılmamasını tavsiye
ederiz.
Rapor renk ve ayarları
seçeneği Bu bölümden raporlarınızın
yazı karakterleri ile ilgili
olarak font değişikliği ve renk seçimi yapabileceksiniz. Böylece istediğiniz rapor başlıklarının
daha ayırt edici olabilmesini sağlayabileceksiniz. Kısacası, raporlarınızın başlık renklerini,
kolon başlıklarını, ara başlıklarını, sayfa sonu toplam rengini ve bu başlıkların yazıldığı
zeminin renklerini, istediğiniz şekilde değiştirebileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken tek
işlem, rapor renkleri bölümüne girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan, değişiklik yapmak
istediğiniz başlık satırı üzerine gelip, renk skalasından istediğiniz rengi mouse göstergenizin
sol tuşunu basarak değiştirmenizdir. İlgili başlığınızın zemin rengini değiştirmek içinde,
mousenuzun sağ tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ekranda gördüğünüz reset butonu ile de,
değişiklik yaptığınız rapor başlıklarınızı tekrar orijinal renk ve fontlarına çevirebileceksiniz.
Ekranda yer alan 1. özel satır, 2. özel satır vb şekilde sıralanan alanlara da kullanıcılarımız,
mizan dökümlerinde ana grup, alt grup, ana hesap, ara hesap ve alt hesaplar için hangi renkleri kullanmak istiyorlar ise ilgili renklerin atamaları yapılacaktır. Tabi ki bu işlem için öncelikle Kuruluş/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Döküm Parametreleri-2
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 130
ekranında ki Mizan Dökümünde Renkli Dökülecek Satırlar parametresinden özel satır renklerinin belirtilmesi gerekmektedir.
Otomatik işlemler seçeneği
Bu bölümden de programı çalıştırdığınız karşınıza otomatik olarak gelen mikrodan haberler
penceresinin aktif olup olmayacağı belirlenecektir. Eğer haberler penceresinin karşınıza gelmesini istemiyor iseniz, ekranınızda yer alan “AçılıĢta Mikro’dan haberler gösterilsin” parametresindeki seçilmişlik durumunu kaldırmanız yeterli olacaktır. INI Dosyası ayarları seçeneği Ekonomik Seri programlarını çalıştırdığınızda karşınıza gelen giriş ekranındaki; günün tarihi,
firma kodu, çalışma yılı, çalışma sezonu, kullanıcı adı ve giriş şifresi gibi alanlara sürekli
olarak işlem yaptığınız firma bilgilerinin ve kullanıcı bilgilerinin otomatik olarak yazılmasını
sağlayabilirsiniz. Böylece program her çalıştırıldığında istediğiniz bilgiler otomatik olarak
ekranınıza yansır ve her defasında aynı bilgileri tekrar girmek durumunda kalmazsınız.
Örneğin MIKTOP programında en çok işlem yaptığınız firmanın XYZ A.Ş olduğunu ve bu
programında sürekli olarak HND kullanıcı adı ile çalıştırıldığını düşünelim. Bu bilgileri bir
kereye mahsus programa tanıtarak giriş sayımızı azaltmaya çalışalım. Bunun için "Ayarlar"
butonunun "INI dosyası" ekranına kullanılacaktır. Bu ekranda gördüğünüz üzere,
programınızın giriş ekranına otomatik olarak yansımasını sağlayabileceğiniz parametreler yer
almaktadır. Bu aşamada sizden beklenen ekranın firma kodu alanına XYZ, kullanıcı kodu
alanına da HND girişini yapmanızdır. Aynı şekilde ekranınıza hangi çalışma yılının ve
çalışma sezonunun otomatik gelmesini istiyorsanız ilgili alanlara istediğiniz girişleri yaparak
işleminizi tamamlayabilirsiniz. Programınızı çalıştırdığınızda bilgilerinizin otomatik olarak
karşınıza geldiğini göreceksiniz.
Hesap Makinesi
Farklı sektörlere hizmet eden Mikro, her kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, hesap makinesi kullanımını daha da işlevsel hale getirdi. Artık
makineden girdiğiniz değerlerin seçeceğiniz döviz kuruna, kütleye, hacme, alana
ve zamana göre alacağı gerçek değerler Mikro tarafından hesaplanıyor. Böylece iş akışınızı
aksatmadan doğru bilgiye anında ulaşabileceksiniz.
Nasıl mı?
Hesap makinesine eklenen "Çevir" butonunu tıklayarak. Böylece makineden girdiğiniz
değerleri
İstediğiniz döviz cinsine,
İstediğiniz kütleye,
İstediğiniz zamana,
İstediğiniz alana,
İstediğiniz hacime göre
hesaplanmasını otomatik olarak yapacak, iş akışınızı bu bilgilere göre düzenleyebileceksiniz.
İzlenecek yol...
Hesap makinesi çalıştırılır ve değer girişi yapılır. Sonrasında çevir butonundan, girdiğiniz
değerin hangi seçeneğe göre hesaplanacağı belirlenir. Seçiminizin kütle olduğunu düşünelim.
Bu işlem sonrasında ekrana seçim yapılacak giriş ve çıkış alanlarının yansıdığını
göreceksiniz. Bu aşamada yapılması gereken makineden girdiğiniz değerin kütle olarak hangi
birime ait olduğunu "Giriş" alanından seçmeniz (kilogram gibi) ve bu değerin hangi birime
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 131
göre hesaplanacağını "Çıkış" alanından belirtmenizdir (gram gibi). Bu işlem sonrasında
"Dönüştür" butonu tıklanarak kg. cinsinden girdiğiniz değerin gr. olarak aldığı değer ekrana
otomatik olarak yazılacaktır. Bu işlemler diğer seçenekler için de geçerlidir. Sadece döviz
kurları seçeneğinde tarih girişi yapılması gerekecektir. Çünkü hangi güne ait kurların
değerlemeye alınacağı belirlenecektir. Döviz kur bilgilerinizi programınızın "kurlar"
butonundan yararlanarak tek bir tuşla internetten güncelleyebilirsiniz.
Not: Artık Türk Lirası'nı Yeni Türk Lirası'na, Yeni Türk Lirası'nı da Türk Lirası'na çevirme
işlemlerini programınızın Hesap makinesindeki "Çevir" butonunu tıkladıktan sonra karşınıza
çıkan ekranda "Türk Lirası işlemleri" seçeneğini işaretleyerek gerçekleştirebileceksiniz. Bu
işlem sonucunda karşınıza Giriş ve Çıkış parametreleri gelecektir. Yapacağınız çevirme
işlemine bağlı olarak ilgili parametrelerden YTL (Yeni Türk Lirasi) ve TL (Türk Lirası)
seçerek çevriminizi yapabileceksiniz.
Hatırlatıcı Butonu
Ekonomik Seri programlarında kullanıcıların, kendileri için önemli olan günleri
programa girip, daha sonra bu günlerin program tarafından kendilerine
hatırlatılmasını sağlamaları mümkündür. Özellikle, belirli dönemlerde beyanname
hazırlamak durumunda olan firmalar için, bu butonun çok işlevsel olacağını
düşünüyoruz. Şöyle ki ilgili firmalar beyannamelerin hazırlanması gereken tarihleri programa
girip, iş yoğunluğu dolayısıyla unutabilecekleri bu tarihlerin kendilerine hatırlatılmasını
sağlayabilirler. Aynı şekilde yapmak zorunda oldukları herhangi bir işin (fatura girişi, senet
girişi, ödemelerle ilgili girişleri vb.), unutulmasını engellemek amacıyla kendilerine yada bu
işlemlerle ilgili kullanıcılara hatırlatılmasını isteyebilirler. Bunun için programlarımızın üst
bölümünde yer alan Hatırlatıcı butonu kullanılacaktır.
Bu buton; hatırlatma konusunda siz
kullanıcılarımıza değişik kriterler sunmaktadır.
Örneğin kimi hatırlatma mesajlarını bir kereye
mahsus almak isteyebilirsiniz, yada her gün size
düzenli olarak hatırlatılmasını istediğiniz bir
mesajınız olabilir. Aynı şekilde, haftanın bir
günü, her ayın belirli günü, yıllık yada her
programa girişte ve çıkışta programınızın size
hatırlatmasını istediğiniz mesajlarınız olabilir.
İşte bu buton ile, yukarıda sıraladığımız tüm
hatırlatma işlemlerini yapabilmeniz mümkün
olacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza
aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde gördüğünüz butonlar ile,
programınızın size hatırlatacağı mesajların dönemi belirlenecektir. Dolayısıyla,
programınızdan bir kereye mahsus hatırlatma mesajı almak istediğinize, bir kerelik butonu,
günlük hatırlatma mesajı almak istediğinizde günlük butonu, haftalık olacak hatırlatmalar için
haftalık, aylık ve yıllık hatırlatmalar içinde “Aylık, ve yıllık” butonları kullanılacaktır.
Hangi hatırlatma dönemi olursa olsun programınız sizden, ilgili hatırlatma mesajına bir isim
vermenizi isteyecektir. Bu isim, ekranınızın Kısa ad kutucuğuna girilecektir. Daha sonrada
sizden istenen, ilgili hatırlatma mesajının hangi saatte bildirileceğini girmenizdir. Bunun için
saat kutucuğuna giriş yapmalısınız. Eğer mesajınızı aylık ve haftalık olarak giriyor iseniz, saat
girişinden sonra gün alanına da giriş yapmanız gerekecektir. Bu aşamada sizden, haftalık için
gün seçimi (Salı, çarşamba vb.), aylık için de ayın hangi gününde (1, 15, 30 gibi.) uyarı almak
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 132
istediğinizi seçmeniz beklenecektir. Diğer hatırlatma butonları için bu alana herhangi bir giriş
yapmanıza gerek yoktur. Zaten bu alan da işlevsel olmayacaktır. Daha sonra yapmanız
gereken mesajınızın hangi tarihten itibaren geçerli olacağını Başlangıç tarihi alanına
girmenizdir. Şimdi sizlere başlangıç tarihi alanı ile ilgili önemli gördüğümüz bir konuya
değinmek istiyoruz.
Tatil günlerini nasıl belirleriz ve hatırlatma mesajları tatil günlerinde ne olacak?.
Bu belirleme için öncelikle program SRV tarafından çalıştırılmalıdır. Çünkü bu işlem sadece
SRV için geçerlidir. Daha sonra yapılması gereken hatırlatıcı ekranının başlangıç tarihi
alanında satır sonu butonunu tıklayıp, takvim ekranına ulaşmaktır. Bu ekranda tatil olan
günler kırmızı renkli olarak karşınıza gelecektir. Eğer firmanız Cumartesi günleri tatil ise,
takvim ekranı üzerinde mousunuzun sağ tuşuna basıp, açılacak pencereden “Cumartesi tatil
olsun” ifadesini işaretlemelisiniz. Aksi halde ilgili işareti kaldırmanız yeterlidir. Bu ekrandan
herhangi bir gün için de tatil belirlemesi yapabilirsiniz. Bunun için de takviminizde tatil
olarak belirleyeceğiniz günün üzerine gelip mousunuzun sağ tuşuna basmalısınız. Bu işlem
sonrasında karşınıza gelecek ekrandan ilgili gün için tatil belirle ifadesini seçmelisiniz. Tatil
olan günleri kaldırmak içinde “tatil iptal” seçeneğinin seçilmesi yeterlidir.
Eğer hatırlatıcı mesajınız tatil günlerinden
herhangi birine denk geliyorsa, ilgili mesaj
default olarak tatilden önce bildirilecektir. Eğer
bu mesajların kullanıcılara tatil sonrasında
ulaşmasını istiyor iseniz. ekranınızın üst
bölümünde yer alan menü bölümünden
“hatırlatıcı ayarlarına” girip “tatilden sonra Uyar” kutucuğunu işaretlemelisiniz.
Evet bu kısa açıklamadan sonra hatırlatma ekranı ile ilgili diğer bölümlerin açıklamalarına
devam edebiliriz.
Hatırlatıcı ekranında gördüğünüz Not başlıklı bölüme hatırlatma mesajınıza yönelik bilgi
girişi yapabilirsiniz. Örneğin bu bölüme KDV beyannamesinin son günü gibi bir mesaj
girebilirsiniz. Eğer hatırlatma mesajınız herhangi bir programın kullanılmasına ilişkin ise,
mesaj alındıktan hemen sonra bu programın otomatik çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun
için öncelikle yapmanız gereken, ilgili programı çalıştıracak makroyu tanımlamış olmanızdır.
Daha sonra da “makro çalıştır” yazısının başında yer alan kutucuğu işaretleyip ilgili programı
çalıştıracak makroyu hemen yanında ki alandan seçmenizdir. Bu seçim için F10 yardım
tuşunu kullanabileceğiniz gibi satır sonu butonunu da kullanabilirsiniz. Bu işlem sonrasında
ekranınızın üzerine tanımladığınız makroların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada
sizden istenen, yazdığınız mesaja yönelik çalıştırmak istediğiniz makroyu seçmenizdir. En
son yapacağınız işlemse ekranınızın üst bölümünde yer alan menü alanından “hatırlatıcı
ayarlarına girip “ilgili makro otomatik çalışsın” alanının seçili olup olmadığına dikkat
etmenizdir.
Hatırlatma mesajı ile yapacağınız son işlem eğer programa SRV olarak girmiş iseniz ilgili mesajın hangi kullanıcılar için geçerli olacağını belirtmenizdir. Yani bu hatırlatmanın hangi kullanıcıların karşısına geleceğini seçmenizdir. Bunun için geçerli kullanıcılar alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapmalısınız. Burada gördüğünüz gibi bütün kullanıcılarınızı kapsayan “Tüm kullanıcılar” seçeneği de mevcuttur. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu işlem sadece SRV kullanıcıları için geçerlidir. Bunun dışındaki kullanıcıların hatırlatma mesajlarını
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 133
diğer kullanıcılara gönderebilmeleri mümkün değildir fakat kendileri için hatırlatma mesajı hazırlayabilirler.
Yukarıda bir kerelik butonundan girilen hatırlatıcı mesajına ilişkin bir örnek verilmiştir. Ekrandan da gördüğünüz üzere hatırlatıcı mesajına yönelik programı çalıştırmak için “ilgili makroyu çalıştır” butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer hatırlatma mesajınızda yukarıda değindiğimiz makro otomatik olarak çalışsın seçeneği seçilmiş ise karşınıza uyarı ekranı gelmeyecek direk olarak ilgili programın giriş bölümü gelecektir. Evet hatırlatıcı butonu ile ilgili işlemlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra bu mesajların saklanması için ekranda gördüğünüz Sakla butonuna, kayıtlarınızdan silinmesi için Sil butonuna yeni bir mesaj girmek içinde yeni butonuna basmanız yeterli olacaktır. Tüm bu işlemleri ekranınızın üstünde yer alan menü bölümünden de yapabilirsiniz. Böylece programınız, yaptığınız girişler doğrultusunda hatırlatma mesajını istediğiniz dönemde, geçerli olan tüm kullanıcılara bildirecektir.
Vergi takvimi otomatik olarak oluşturulabilir mi?
Bu butonun en önemli özelliği kullanıcılarımızın yıl boyunca ödemek durumunda oldukları
vergileri tarih bilgileri ile birlikte programa aktarabilmeleri ve ödenmesi gereken en son
günden önce bu tarihlerin kendilerine hatırlatılmasını sağlamalarıdır. Bunun için öncelikle
yapılması gereken Hatırlatıcı ekranındaki “Vergi Takvimi Güncelle” butonunun tıklanarak
açılacak pencereden kullanıcının isteğine bağlı olarak ödenmesi gereken vergiler tarih
bilgileri ile birlikte ekrana yansıtılmalı ve bu vergilerin ödenmesi gereken en son günden kaç
gün önce bildirileceğine ilişkin gün sayısı girilmelidir. “Varsayılan” seçeneği ile de bir çok
mükellefin ödemek durumunda olduğu vergiler ekrana getirilir ve aynı şekilde bu vergilerin
bildirilmesine ilişkin gün sayısı girilir. Bu seçenek daha kısıtlı vergileri kapsamaktadır.
“Tümü” seçeneği ise tüm vergileri kapsamaktadır. “İnternet Güncelle” seçeneği ise
kullanıcılarımızın vergi bilgilerine ilişkin dosyayı www.mye.com.tr adresine bağlanarak
güncellenmelerini sağlar. Bu dosyanın yılda bir kereye mahsus olarak güncellenmesi
yeterlidir. Kullanıcılarımızın bu vergilerden sorumlu olmadıklarını silebilmeleri de ekranın
altında yer alan “Sil” butonu yardımıyla mümkündür.
Hatırlatıcı butonu sadece yetkili kişiler tarafından çalıştırılabilecektir. Budan dolayı, yetki
tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için bu buton aktif olmayacaktır. Bu butonun aktif
olabilmesi için Kuruluş/ Kullanıcı Hak Tanımlama/ Genel Hak Tanımlamaları
ekranındaki Hatırlatıcı butonu aktif parametresi “evet” olarak seçilmelidir.
Makro Tanımlama Butonu
Ekonomik Seri programlarında
kullanıcılarımızın, kendilerine özel
sınırsız sayıda makro tanımlayabilmeleri
ve bu makrolar doğrultusunda
programları çalıştırıp işlemlerini daha seri
bir şekilde yapabilmeleri mümkündür.
Örneğin gün içinde düzenli olarak almak
durumunda oldukları raporlar için makro
tanımlaması yapıp, bu raporları tek bir
tuşla çalıştırabilirler. Aynı şekilde belirli
dönemlerde hazırlanan beyannameler
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 134
(KDV beyannamesi vb.) içinde makro tanımlaması yapabilir yada fatura girişi, senet girişi ve
ödemelerle ilgili evraklar içinde makro tanımlayabilirler. Böylece bu programları menüden
çalıştırmak yerine, tanımladıkları makroları çalıştırıp işlem akışlarını daha da
hızlandırabilirler. Bunun için programlarımızın üst bölümünde yer alan Makrolar butonu
kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda yada Ctrl+0 tuşlarına bastığınızda karşınıza “Makro
Tanımlamaları Başlığı” altında bir ekran gelecektir.
Bu ekranı üç bölüm olarak düşünecek olursak, “Makro İşlemleri“ başlığı altında makro
kayıtlarını başlatabileceğiniz, makro tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra kayıt işlemini
durdurabileceğiniz ve tanımlanan makroları çalıştırabileceğiniz butonlar yer almaktadır. Bu
ekranın sol bölümünde de tanımladığınız makroların isimleri sıralanacaktır, dolayısıyla
tanımlanmış olan makrolarınızı bu bölümden seçerek çalıştırabileceksiniz. Ekranınızın sağ
bölümü ise tanımladığınız makrolara ilişkin açıklama yazısı ile tuş tanımlaması
yapabileceğiniz alanlara ayrılmıştır. Evet ekranınızın
genel görüntüsü ile ilgili bu kısa açıklamanın yeterli
olduğunu düşünerek makro tanımlaması yaparken nasıl
bir yol izlenmesi gerektiğini anlatmaya çalışalım.
Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken
tanımlayacağınız, makroya bir isim vermenizdir. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer
alan “yeni” butonunu tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza “makro bilgisi” başlığı
altında bir başka ekran gelecektir. Dolayısıyla bu ekranın “Makro adını girin” kutucuğuna
tanımlayacağınız makroya ilişkin isim girişini yapıp ok butonunu tıklamalısınız.
Eğer tanımlayacağınız makronun herhangi bir tuşa bağlanarak çalıştırılmasını istiyor iseniz,
ekranınızın Geçerli Tuş alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tuş
seçiminizi yapabilirsiniz. Programınız size, makroları çalıştırabileceğiniz toplam 18 tuş
seçeneği sunmaktadır. Bunlardan Ctrl+1, Ctrl+2... Ctrl+9 kadar sıralanmış olan makro
isimleri klavyenizin sol bölümündeki rakamlar kullanılarak çalıştırılacaktır. Yani bu tuşlara
bağlanan makrolar için öncelikle Ctrl tuşuna daha sonrada klavyenizin sol bölümündeki
rakamlara basmalısınız. Ctrl+NM1, Ctrl+NM2.....Ctrl+NM9 tuşlarına bağlanan makrolar ise,
klavyenizin sağ bölümde ki numlock tuşunun altında yer alan rakamlar kullanılarak
çalıştırılabilecektir. Ekranda gördüğünüz Açıklama başlıklı bölüme de tanımlayacağınız
makroya yönelik açıklayıcı nitelikte bilgi girişi yapabilirsiniz. Tüm bu işlemlerden sonra sıra,
ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz başlat butonunu tıklayarak makronuzun içeriğini
oluşturmaya gelmiştir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza Makro kayıtta başlıklı bir ekran
gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken tanımlamakta olduğunuz makronun hangi
programın çalıştırılmasına yönelik olduğunu belirtmenizdir. Örneğin makronuzun içeriği stok
tanıtım kartı ekranının çalıştırılmasına yada bir raporun alınmasına yönelik ise ilgili
programları menüden bulup çalıştırmalısınız. Makronuzun içeriği tamamlandıktan sonra,
ekranınızda ki “Durdur”
butonuna basarak kayıt
işleminizi sonlandırmalısınız.
Bu işlem sonrasında karşınıza
tekrar Mikro Tanımları ekranı gelecektir. Şimdi yapmanız gereken tanımladığınız makroyu
ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet butonunu tıklayarak kaydetmenizdir. Böylece
programınızın herhangi bir bölümünden, tanımlamış olduğunuz makroyu çalıştırabilmeniz
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 135
mümkündür. Eğer kayıtlı olan herhangi bir makroyu silmek istiyor iseniz, imlecinizi ilgili
makronun üzerine getirip ekranınızın alt bölümünde yer alan sil butonuna basmanız yeterlidir.
Tanımlanmış Makro Nasıl Çalıştırılır?
Eğer tanımladığınız makroya, programınızın size sunmuş olduğu tuşlardan herhangi birini
bağlamış iseniz, makronuzu çalıştırmak için ilgili tuşlara basmanız yeterlidir. Eğer
makrolarınız tuşlara bağımlı olarak çalışmıyor ise, yapacağınız tek işlem CTRL+0 tuşlarına
yada Makrolar butonuna basarak, çalıştırmak istediğiniz makronun üzerine gelip ekranınızın
üst bölümünde yer alan “Oynat” butonunu tıklatmaktır.
Tarih Kriterli Raporlar, vb. Menüler İçin Nasıl Makro Tanımlanır?
Programlarınızda tarih kriteri verilen raporlar veya içinde tarih alanı bulunduran menüler için makro tanımlarken, makro tanımları ekranına eklenmiş olan Tuş Tanımı butonundaki seçeneklerden faydalanmalısınız. İşte bu özelliğin yapılmasının amacı her ay rutin olarak aldığınız raporlar olabilir, buna örnek olarak “Standart muavin dökümü” (084110) raporunu verebiliriz. Şimdi Tuş Tanımında yer alan seçeneklerin yani ilgili raporlar, vb. menülerdeki tarih alanında tanımlayacağınız makrolar için belirleyeceklerinizi örneklerle anlatalım. 1)Ay Başı:Bulunduğu ayın ilk günün tarihini getirir. Örnek: 01.05.2005 Yıl formatı 2 hane ise 010505 3 hane ise 0105205 4 hane ise 01052005 2)Ay Sonu: Bulunduğu ayın son günün tarihini getirir. Örnek: 31.05.2005 Yıl formatı 2 hane ise 310505 3 hane ise 3105205 4 hane ise 31052005 3)Gün: Bulunduğu günü verir. Örnek: Bulunduğumuz tarih 07.06.2005 ise 07 4)Ay: Bulunduğu ayı verir. Örnek: Bulunduğumuz tarih 07.06.2005 ise 06 5)Yıl: Bulunduğu yılı verir. Örnek: Bulunduğumuz tarih 07.06.2005 ise, 2005 6) İşlem Tarihi:Bulunduğu günün tarihini verir. Kullanımı; <ISLEM TARIHI,0> şeklinde Tuşlar alanına yazılır ve virgülden sonra verilen gün kadar eklenmesini ya da çıkartılmasını sağlar. Örnek: Bugünün tarihi 07.06.2005 olsun. (Yıl formatı 4 hane ise 2005 örneğini verdik.) a) <ISLEM TARIHI,0> ise sonuç 07.06.2005 b) <ISLEM TARIHI,2> ise sonuç 09.06.2005 c) <ISLEM TARIHI,-2> ise sonuç 05.06.2005 şeklinde olmaktadır. Önemli Not: Yıl formatı ayarları, programlarımızın üst kısmında bulunan Ayarlar butonundaki “Form Ayarları” tabındaki “Tarih alanlarında yıl formatı” parametresinden tanımlanır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 136
İşte bu şekilde ilgili programın tarih alanlarındayken tuş tanımında açıkladığımız tanımlamaları yaparak makrolarınız hazır hale gelecektir.
Bunları Biliyor Musunuz?
Ekonomik Seri programlarında kullanıcıların, kendileri için önemli olan günleri programa
girip, daha sonra bu günlerin program tarafından kendilerine hatırlatılmasını sağlamaları
mümkündür. Özellikle, belirli dönemlerde beyanname hazırlamak durumunda olan firmalar
beyannamelerin hazırlanması gereken tarihleri programa girip, iş yoğunluğu dolayısıyla
unutabilecekleri bu tarihlerin kendilerine hatırlatılmasını sağlayabilirler. Bunun için
programlarımızın üst bölümünde yer alan Hatırlatıcı butonu kullanılmaktadır. Eğer
hatırlatma mesajı herhangi bir programın kullanımına ilişkin ise, mesaj alındıktan hemen
sonra bu programın çalıştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla otomatik olarak çalışacak
programlar içinde Makro tanımlaması yapılmak zorundadır. Örneğin KDV beyannamesinin
dökülmesi ile ilgili bir hatırlatıcı mesajı hazırlanmış ve bu programın otomatik olarak
çalıştırılması isteniyor ise, KDV beyannamesinin çalıştırılmasına ilişkin “Makro”
tanımlaması yapılmalı ve hatırlatıcı ekranının Makro Çalıştır alanından da ilgili makronun
seçilmesi gerekmektedir.
Önemli Not
1- Makro tanımlamaları SRV tarafından yapılmış ise, bu makrolar diğer kullanıcılar
içinde işlevsel olacaktır.
2- SRV dışındaki kullanıcılarında kendilerine özel makro tanımlamaları mümkündür.
Yalnız bu makrolar sadece kendileri için geçerlidir. Dolayısıyla diğer kullanıcıların
bu makroları çalıştırabilmeleri mümkün değildir.
3- Her kullanıcı sınırsız sayıda makro tanımlaması yapabilir, fakat bu makroların sadece
9 tanesini tuşlara bağlayıp bu tuşlar aracılığı ile çalıştırabilir. Dolayısıyla diğer
makrolar Makro tanımlamaları ekranından çalıştırılmak durumundadır.
Tanımlanan Makronun içeriği değiştirilmek istenirse?
Bunun için öncelikle makro tanımlamaları ekranından değişiklik yapılacak makro mouse
göstergesi ile seçilmelidir. Daha sonra ekranın üst bölümünde yer alan “başlat” butonuna
basılmalıdır. Bu işlem sonrasında programınız sizi
“Varolan makroyu değiştirmek istiyor musunuz?”
mesajı ile uyaracaktır. Bu durumda bu mesajı onaylayarak tanımlı olan makronuzun içeriğini
yeni makro tanımlıyormuş gibi değiştirmeye başlayabilirsiniz.
Makrolar butonu sadece yetkili kişiler tarafından çalıştırılabilecektir. Budan dolayı, yetki
tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için bu buton aktif olmayacaktır. Bu butonun aktif
olabilmesi için Kuruluş/ Kullanıcı Hak Tanımlama/ Genel Hak Tanımlamaları
ekranındaki Makrolar butonu aktif parametresi “evet” olarak seçilmelidir.
Program açık olmadan tanımlanan makroların çalıştırılabilmesi
Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi ekonomik serisi programlarımızda
kullanıcılarımızın kendilerine özel sınırsız sayıda makro tanımlayabilmeleri ve bu makrolar
doğrultusunda programları çalıştırıp, işlemlerini daha seri bir şekilde yapabilmeleri
mümkündür. Örneğin gün içinde düzenli olarak almak durumunda oldukları raporlar için
makro tanımlaması yapıp, bu raporları tek bir tuşla çalıştırabilirler. Yapılan düzenleme ile
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 137
artık kullanıcılarımız, ilgili makroları tanımladıktan sonra programın açık olmasına gerek
olmadan da çalıştırabileceklerdir. Bunun için Ms-DOS (Komut satırı veya command prompt)
sisteminden parametre verilerek makrolar çalıştırılacaktır. Genel bir açıklama ile;
PROGRAM ADI /MAKRO MAKRO_ADI veya PROGRAM ADI /MAKRO
MAKRO_DOSYA_YOLU komutunu yazmalıyız.
Yani Ms-DOS (Komut satırı veya command prompt) ekranında ilgili mikro programınızın ait
olduğu dizine geçtikten sonra yukarıda yazmış olduğumuz komutlardan birini yazarak ilgili
makroya bağladığınız programı ekranınıza getirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en
önemli nokta, komuttan sonra boşluk bırakıp makronun ismini ya da bulunduğu yerin yolunu
vermenizdir.
Bir örnekle açıklayacak olursak MYE programına girdiğinizi ve makro adını da
TESTMAKRO olarak tanımladığınızı varsayalım. Bu durumda komut satırınız
Makro ismi vererek;
MYE /MAKRO TESTMAKRO
Dosya yolu vererek;
MYE /MAKRO C:\Belgelerim\TESTMAKRO.MCR şeklinde olmalıdır.
Böylece makronun çalışmasını anlattık, buna ek olarak firma adı, kullanıcı bilgi girişleri
yapılmadan direk girebilmek için aşağıdaki komut girişlerini yapmalısınız;
PROGRAM ADI /NLT FIRMA_ADI ÇALIŞMA_YILI KULLANICI_ADI
KULLANICI_ŞİFRESİ /MAKRO MAKRO_ADI
Şifresiz giriş örneği;
MYE /NLT DENEME 2005 SRV /MAKRO TESTMAKRO
Şifreli giriş örneği; (Şifre: mikro olsun.)
MYE /NLT DENEME 2005 SRV mikro /MAKRO TESTMAKRO
Bilgi Butonu
Genel Amaçlı Programlar menüsünün bu programı ile kullandığınız programın
sürümü hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca v11 serisi programlarımız için yenilenen
bilgi butonu, artık bir çok amaca hizmet edecektir. Bunlar;
Uygulama versiyonu
Arşiv tarihi
Lisans bilgileri
İletişim
Web
Forum
başlıklarından oluşan bölümleridir. Geliştirilen “İletişim” bölümünde Mikro Yazılımevi'nin
adresi, telefonu ve faks numarası mevcuttur. İnternet bağlantınız varsa ihtiyaçlarınız
doğrultusunda; destek, satış, info ve öneriler mail adreslerine en hızlı şekilde ulaşmanız için
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 138
ilgili adresleri tıklamanız yeterli olacaktır. Ve en önemlisi bu adreslere mailinizi atarken,
çalıştığınız programın bilgileri, lisans bilgileri ve firma bilgileri otomatik olarak gönderilmiş
olacaktır. Böylece size daha iyi hizmet vermemiz açısından bu bilgilerin bize ulaşmış olması
gayet faydalı olacaktır. Onun dışında web ve forum sayfalarımıza da anında ulaşabileceksiniz.
Güncelle
Ekonomik Seri ürünlerinin üst bölümünde yer alan güncelle butonu, internet
bağlantısı aktif olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu buton
yardımıyla internet üzerinden web sayfamıza bağlanabilecek ve kullandığınız
programların son hallerini seri bir şekilde güncelleyebileceksiniz.
1. Öncelikle ekranın üst bölümünde yer alan "Güncelle" butonu tıklanmalı ve "Program
güncelleme formu" ekranına ulaşılmalıdır.
2. Bu ekranın üst yarısı güncelleme işleminin yapılacağı program exe‟lerine ayrılmıştır. Bu
bölüme sadece kullandığınız programlara ait exe‟ler yansıyacaktır. Ayrıca bu bölümde ilgili
programların en son güncellenme tarih ve saatleri, program boyutları ve hangi programlarda
güncelleme olduğunu belirten bilgiler de yer alacaktır.
3. Ekranın ikinci bölümünde yani "Yüklemek istediğiniz standart paketleri seçin" başlıklı
bölümde, programlarda standart olan bildirge dosyaları, kuruluş programı, program text
dosyaları ve yardım dosyaları yer alır. Bu dosyalarda karşınıza seçili olarak gelecektir.
4. Bu bölümdeki Kuruluş programı (MIKKUR.ZIP) ve Program kaynak dosyaları
(Resourse.zip) her güncelleme sırasında mutlaka yüklenmesi gereken dosyalardır.
Dolayısıyla bu dosyaların başındaki kutucuklar işaretli olmak zorundadır.
5. Diğer dosyaların, Rapor izleme programı (Rapview.zip), Program yardım dosyaları
(HELP.ZIP), Bildirge ve YMM matbuu formları (DOCBYF.ZIP), Mikro veri tabanı
yöneticisi (MYEDBA.ZIP) her güncelleme sırasında yüklenmesi zorunlu değildir. Sadece bu
dosyalarda değişiklik olduğunda güncellenmesi yeterlidir. Dolayısıyla güncelleme
yapılmayacak ise bu dosyaların başında yer alan kutucukların seçilmişlik durumları
kaldırılabilir.
6. Güncelleme yapılacak dosyalar belirlendikten sonra ekrandaki "Karşıdan yükle" butonu
tıklanıp programların ZIP halleri bilgisayara indirilmelidir. Bu dosyalar otomatik olarak
programlarınızın yüklü olduğu bölümde Download dizini altına indirilecektir. Örneğin
SERVER makinede programlarınız \\Server local disk\MIKRO\SQL9000 dizininde yüklü ise
seçilen dosyaların ZIP‟lenmiş halleri \\Server local disk\MIKRO\SQL9000\Download
dizinine atılacaktır.
7. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra programınız sizi "Güncellemenin geçerli olması
için programdan çıkınız ve \Download altındaki zip dosyalarını program klasörüne
açınız" şeklinde uyaracaktır.
8. Tüm bu işlemler sonrasında program güncellemelerinin yapılacağı ZIP dosyaları
sisteminize yüklenmiş olacaktır. Şimdi sıra bu zip dosyalarının açılmalarına gelmiştir.
9. Ekranda yer alan "Mikro'daki yenilikler" başlığı tıklanarak da internet sayfamızda
yayınlamakta olan program yenilikleri sayfamıza ulaşabilirsiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 139
Server makinede ZIP dosyaları hangi dizinlerde açılmalıdır? Öncelikle SERVER makinede ZIP dosyalarının yüklenmiş olduğu Download dizinine
ulaşılmalıdır. Herhangi bir dizin değişikliği yapılmadıysa yukarıda da belirttiğimiz gibi söz
konusu dosyalar SERVER makinede \\Server local disk\MIKRO\SQL9000\Download
dizininde yüklü olacaktır.
Daha sonra sırasıyla yüklenen zip dosyaları program exe‟lerinizin bulunduğu dizinde
açılmalıdır. Bu dizin \\Server local disk\MIKRO\SQL9000‟dir.
Tüm zip dosyaları sisteme yüklenmişse kullanıcılarımız aşağıda sıraladığımız dosyaları
winzip programı yardımıyla \\Server local disk\MIKRO\SQL9000> klasörüne açmalıdır.
MIKKUR.ZIP
RESOURSE.ZIP,
DOCBYF.ZIP,
RAPWIEW.ZIP,
MYEDBA.ZIP ve kullanılan programın ziplenmiş hali örneğin MIKTOP.ZIP ve
MINIMAL.ZIP.
HELP.ZIP dosyası da SERVER makinedeki \\Server local
disk\MIKRO\SQL9000\MIKROHLP dizinine açılması gerekmektedir.
Daha sonra kuruluş programına girilip Veri tabanı sürüm yükseltme, Bakım ve
Yönetim altında yer alan
Tablolar sürüm yükseltme ve bakım (504000) programı çalıştırılmalı ve bakıma ihtiyacı
olan tablolar kontrol edilmelidir. Bu tabloda bakıma ihtiyacı olan tablolar mouse
göstergesinin sağ tuşuna basılıp "Bakıma ihtiyacı olan tabloları seç" seçeneği ile topluca
seçilip "Tablo bakım" butonu tıklanarak bakım işlemi yapılmalıdır.
Daha sonra Fonksiyon, görünüm ve kayıtlı prosedürler için güncelleme (504001)
programı çalıştırılarak işlem başarıyla tamamlandı mesajının alınmış olması gerekmektedir.
Server makine haricindeki makinelerde ZIP dosyaları hangi dizinlere yüklenir? Bu makinelere, kullanıcı hangi programı kullanılıyor ise ilgili programın ZIP dosyasıyla
birlikte MİKKUR.ZIP dosyasının açılması gerekir. Bunun için kullanıcılar (terminaller)
\\Server local disk\MIKRO\SQL9000\Download dizinine ulaşıp kullandıkları programı (ör.
MIKTOP.ZIP, MIKNOM.ZIP) ve MİKKUR.ZIP dosyalarını program EXE‟lerinin yüklü
olduğu klasöre açmalıdır. Bu dosyalar kullanıcılarımız herhangi bir değişiklik yapmadılarsa
C:/Program files/MIKRO/SQL9000/dizini altına açılmalıdır. Tüm bu gereklilikler
sağlandıktan sonra programlarınızı güncellenmiş halleri ile çalıştırabilirsiniz.
Menüde Ara Butonu
Ekonomik Seri programlarında kullanıcılarımız, program menülerimizde yer alan
herhangi bir raporu, evrakı, yada herhangi bir listeyi menüden bulup çalıştırmak yerine,
programlarımızın üst bölümünde yer alan arama butonu ile bu programlara anında ulaşıp
çalıştırabilirler. Bu buton ile hedefimiz, kullanıcılarımızın menülerdeki sıralanışını tam olarak
hatırlayamadıkları programlara rahatlıkla erişmelerini sağlamak, dolayısıyla iş akışlarını daha
da kolaylaştırmaktır. Örneğin arama kutusunun içine stok, fatura, müşteri, banka vb kelimeleri
yada programların menü numaralarını (1234,112 gibi) girerek, bu kelimelerin yada
numaraların geçtiği her türlü programa direk olarak ulaşabilirsiniz. Bunun için yapacağınız
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 140
tek işlem, arayacağınız programa ilişkin anahtar kelimeyi yada menü numarasını bu butondan
girmeniz ve arama motorumuzun sunacağı listeden size uygun olan programı seçip
çalıştırmanızdır. Programları menü numaralarına göre arayabilmeniz için öncelikle yapmanız
gereken, ekranınızın üst bölümünde yer alan “Ayarlar” butonundan “Menü numaraları
Görünsün” alanını işaretlemenizdir. Bu işlem sonrasında her bir programın menü numarası
ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve aramalarınızı bu numaralar dahilinde
yapabileceksiniz. Evet bu kısa açıklamadan sonra Menüde arama butonunu nasıl
kullanılacağına değinebiliriz.
Bu butonu tıkladığınızda yada Ctrl+F tuşlarına bastığınızda, ekranınızın sağ bölümünde
kullandığınız programın ismini, versiyonunu ve Mikro Yazılımevi logosunu gösteren ekran
kaybolacak ve karşınıza, arama işlemine ilişkin kullanacağınız butonlar gelecektir. Bu
aşamada yapmanız gereken, Aranacak kelime(ler) kutucuğuna, menüden ulaşmak istediğiniz
programlara ilişkin anahtar kelime yada kelimeleri girmenizdir (Stok, müşteri, satıcı,112 vb.).
Eğer arama işleminizi detaylandırmak isterseniz, “detaylı arama” butonunu tıklayıp,
ekranınızın üzerine gelecek seçeneklerden size uygun olanını işaretlemelisiniz.
Bu ekrandaki tercihinizin “Sözcüklerin Hepsi (VE)” olması durumunda, aranacak
kelimeler kutucuğuna girdiğiniz tüm kelimelerin aynı menü başlığı içinde yer almasına dikkat
edilecektir. Örneğin bu kutucuğa “müşteri satıcı” kelimelerini girdiğinizi düşünelim. Bu iki
kelimenin aynı anda geçtiği tüm programlar direkt olarak karşınıza getirecektir.
Evrak no sıralamalı müşteri satıcı arası virman dekontu evrakları dökümü,
Müşteri satıcı arası virman dekontu gibi.
Tercihinizin Sözcüklerin herhangi biri (VEYA) olması durumunda, aranacak kelimeler
kutucuğuna girdiğiniz kelimeler ayrı ayrı dikkate alınacak ve bu kelimelerin geçtiği tüm menü
başlıkları karşınıza seri bir şekilde gelecektir. Örneğin bu kutucuğa “banka stok”
kelimelerini yazdığınızı düşünelim. Dolayısıyla karşınıza, bu kelimelerin yer aldığı
programlar gelecektir.
Alternatif seçimli dönemsel stok analizi
Banka bakiye durum raporu gibi
Tercihinizin Aynen girildiği gibi (TAM) olması durumunda ise, bu kutucuğa girdiğiniz
kelimeler yazıldıkları şekilde dikkate alınacak ve bu doğrultuda ilgili programlar ekranınıza
gelecektir. Örneğin bu alana Müşteriye toptan satış irsaliyesi girdiğinizi düşünelim. Bu
cümlenin yer adlığı menü başlıkları karşınıza gelecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 141
Eğer arama işleminde büyük/küçük harf ayrımının gözetilmesini istiyorsanız, ekranda
gördüğünüz “büyük/küçük harf eşleştir” kutucuğundaki işaretin kaldırılmış olmasına dikkat
etmelisiniz. Aksi durumda böyle bir kontrol yapılmayacaktır.
Arama işleminizi programlarımızda ki bölümlerle de sınırlayabilirsiniz. Örneğin aranacak
kelimeler kutucuğuna girdiğiniz kelimenin, sadece evraklarda ve listeler bölümünde
taranmasını, yada raporlar ve analizler kapsamında olmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda
yapmanız gereken, ekranınızda ki “Aranacak bölüm” alanında satır sonu butonunu tıklayıp
size uygun olan bölümü seçmenizdir.
Evet arama işlemi ile ilgili tercihlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra
ekranda gördüğünüz “Ara” butonunu tıklayarak arama işlemini başlatabilirsiniz. Daha sonra
aramayı durdurmak için “Aramayı Durdur” butonuna basabilirsiniz, böylece o ana kadar
bulunmuş olan sonuçları görebilirsiniz. Programınız girdiğiniz anahtar kelime doğrultusunda
taramasını yapacak, öncelikle bu kelimeye ilişkin kaç kayıt bulduğunu bildirecek ve
sonrasında bu programları ekranınıza sıralayacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken
programlardan size uygun olanının üzerine gelip mousunuzun sağ tuşuna basmanızdır. Bu
işlem sonrasında karşınıza iki seçenekten oluşan bir pencere gelecektir. Bu pencereden
“çalıştır” seçeneğini seçerek programınızı çalıştırabilir, “bul” seçeneğini seçerek de ilgili
programın menülerde hangi bölümde yer aldığını öğrenebilirsiniz. Çünkü bu işlem sonrasında
seçtiğiniz program ekranınızın sol bölümündeki menülerde belirgin hale gelecektir. Eğer
arama işlemi sonucunda isteğinize uygun seçenek bulunmamış ise, programınız “Arama
işlemi bitti. Görüntülenecek sonuç yok” mesajı ile sizi bilgilendirecektir.
Kullanıcı Tanımlı Liste
EKONOMİK SERİ programlarında kullanıcılarımızın, ana menüdeki programları kendi
istekleri doğrultusunda düzenleyip kendilerine özel olacak program listeleri hazırlayabilmeleri
mümkündür. Böylece sürekli işlem yaptıkları programlara seri bir şekilde ulaşıp bu
programları menüden çalıştırmak yerine, kendi istekleri doğrultusunda oluşturacakları
program listelerinden çalıştırabilirler. Bunu bir anlamda programlar için kısa yol tanımlaması
olarak da düşünebiliriz. Bunun için Ekonomik Seri programlarının üst bölümünde yer alan
“kullanıcı tanımlı liste” butonu kullanılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda, ekranınızın sağ
bölümünde kullandığınız programın ismini, versiyonunu ve Mikro Yazılımevi logosunu
gösteren ekran kaybolacak, dolayısıyla ekranınız boşalacaktır. Bu ekranı masa üstü gibi
düşünebiliriz. Örneğin gün içinde sıklıkla fatura girişi yapıyor olduğunuzu varsayalım. Her
fatura girişi için, fatura evrakına menüden ulaşmak yerine, bu ekran üzerine ilgili programı
taşıyarak çalıştırabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, fatura programını mouse
göstergenizin sol butonunu basılı tutarak sürükleyip, bu ekrana taşımanızdır. Böylece fatura
evrakınıza kısa yol tanımlaması yaptığınız bu ekrandan seri bir şekilde çalıştırabileceksiniz.
Bu ekrana birden fazla program taşıyarak listenizi istediğiniz miktarda genişletebilirsiniz.
Programa hangi kullanıcı kodu ile girilmiş ise, ilgili kullanıcının tanımlamış program
listesi bu buton tıklanarak görüntülenebilir.
Kullanıcı tanımlı liste butonu basılı iken bu butonu tıkladığınızda tanımlamış
olduğunuz listede yer alan programların simgeleri (iconları) büyük olarak ve yan yana
listelenecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 142
Bu butonu tıkladığınızda ise tanımlamış olduğunuz listede yer alan programların
simgeleri (iconları) küçük olarak ve yan yana listelenecektir.
Bu butonu tıkladığınızda tanımlamış olduğunuz listede yer alan programların simgeleri
(iconları) alt alta listelenecektir.
Bu butonu tıkladığınız da ise, tanımlamış olduğunuz listede yer alan programların
detaylı listesini alabileceksiniz. Programlarınızın adı, id numarası ve program tipi de bu
ekranda görünecektir.
Ekonomik Seri programlarına girdiğinizde programı oluşturan menüler ekranınızın sol
bölümünde, programın adı, versiyonu ve Mikro Yazılımevi logosu ekranınızın sağ bölümde
yer almaktadır. İmlecinizi programınızı oluşturan menülerden herhangi birinin üzerine getirip
bu butonu tıkladığınızda, ilgili menüyü oluşturan programlar ve alt menüler ekranınızın sağ
yarısına klasörler halinde yansıyacak. Dolayısıyla çalışmak istediğiniz programlara bu
klasörlerden daha seri ulaşacak ve çalıştırabileceksiniz.
Bu butonu tıkladığınızda içinde bulunduğunuz güne ve yıla ait takvim, ekranınızın
üzerine gelecektir.
Bu buton tıklandığında, eğer ekranınızın üzerinde farklı bir görüntü var ise (takvim
ekranı gibi.) programınızın orijinal ekranı tekrar yüklenecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 143
EKONOMİK SERİ Genel ÖZELLİKLER
Bu bölüme kadar olan açıklamalarımız ile, Ekonomik Seri programlarının kuruluşunu ve
programları kullanmaya başlamadan önce yapılacak parametre girişlerini açıklamaya çalıştık.
Bu girişlerden sonra ekonomik serisi programlarınız kullanıma hazır hale geldiğine göre,
programlar içinde ne gibi özelliklerin bulunduğunu incelemeye başlayabiliriz. Bu
bölümümüzde, ekonomik serisinin şekilsel özellikleri ve içerikleri hakkında bilgi vermeye
çalışacağız. Pencerelerin öğeleri, menüler ve ekran dökümleri üzerinde yapılabilecek işlemler,
bilgi giriş alanları, rapor alma ve raporların içeriklerini değiştirebilmek için yapılması gereken
işlemler, ekran analiz ve görüntüleri ile genel fonksiyonlar bu bölümümüzde inceleyeceğimiz
konulardan bazılarıdır. Şimdi dilerseniz programlara giriş ile açıklamalarımıza başlayalım .
Şekilsel Özellikler
Ekonomik Seri programları tam anlamıyla Windows özelliklerini kullanabileceğiniz yapıya
sahiptir. Özellikle mouse kullanımı ile gerek rapor kolon ayarları gerekse ana menüde çeşitli
alanlar kullanıcının isteğine göre düzenlenir. Ayrıca mousenuzun sağ tuşunu kullanarak da
programınızdaki alan tanıtım kartları ve evraklarla ilgili ekranlar üzerinde istediğiniz
düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca Ekonomik Seri programlarında pencereler üzerinde
değişik işlemler yapabilme imkanı bulacaksınız. Şekilsel özellikler ile ilgili açıklamalarımıza,
pencerelerde yer alan araçları ve bu araçlar ile ne gibi işlemler yapabileceğinizi sizlere
aktarmaya çalışacağız.
Başlık Barı ve Program Yardım Tuşlarına İlişkin Bar
Bir program ya da dökümün adının yer aldığı çubuktur. Başlık barı
ile, pencereyi ekranınızın istediğiniz bir bölümüne taşıyabilirsiniz.
Bunun için;
-İmleci başlık çubuğu üzerine getirilip tıklatınız,
-Elinizi mouse düğmesinden kaldırmadan, pencereyi götürmek istediğiniz yere gelinceye
kadar sürükleyiniz, -Pencere istediğiniz yere vardığında, mouse düğmesini bırakınız.
Programları kullanmanızda sizlere yardımcı olacak yardım butonu ile
programınızda kullanabileceğiniz tuş listesi her programın sol üst
köşesinde yer alır. Bunlardan açıklamalı yardım butonu tıklandığında
yada F1 tuşuna basıldığında programlar hakkında bilgi alabileceğiniz yardım dosyaları
ekranınızın üzerine açılacaktır.
Ayrıca hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi “kullanılan tuşlar”
butonu tıklayarak yada Ctrl ve Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu butonlar ise
programlarınızda başlık barından sonra yer alacaktır. Ayrıca bu barda programınızdaki bazı
tabloları Excel ortamına aktarmanızı sağlayacak Excel butonu ile tablolarınızı kendi
isteklerinize göre dizayn edebileceğiniz “Ekran dizaynı” butonu yer alacaktır.Ekran Dizaynı
butonu ile ilgili ayrıntılı bilgi bölüm sonunda verilmiştir.
Minimize-Maksimize-Close Butonları ile Satır Sonu Butonu
Başlık çubuğunun sağ üst
köşesin
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 144
de yan yana üç buton bulunur. Soldaki tüm program penceresini buton durumuna alarak
taskbar satırına alan minimize butonu, ortadaki tüm program penceresini ekranı kaplayacak
duruma getiren maksimize butonudur. Bu buton tıklanarak pencere ekranı kaplayacak şekilde
büyüdükten sonra, ortadaki buton şeklini alarak restore butonuna dönüşür. Sağ taraftaki
buton ise aktif program penceresini kapatan close butonudur. Close butonuna programınızın
ana menüsünde tıklarsanız program sonu penceresi ekranınıza gelecektir.
Bu pencerede çıkış butonu seçili iken tamam butonunu tıklarsanız programdan çıkılır. Başka
şirkete geç butonu seçili iken tamam butonu tıklanırsa yeni bir şirket seçilmek üzere programa
giriş ekranına dönersiniz. Programdan çıkmaktan vazgeçtiğinizde iptal butonunu tıklamanız
yeterlidir.
Satır sonu butonları veri giriş alanlarının sonunda yer alır.
Bu butonlar tıklandığında, o alana girilebilecek verilerden
oluşan pencereler açılacaktır. Örneğin stok kartının vergi
satırlarında satır sonu butonu tıklandığında, MİKKUR‟dan tanımlanan vergi oranları bir
pencere içinde ekrana gelir ve bu pencereden seçim yapılır.
Kaydırma Okları ve Barları
Kaydırma okları ve kaydırma barları genellikle rapor ekranlarında ve program
menülerine ulaşacağınız ekranda karşınıza gelecektir. Çünkü programlarınızın diğer
pencereleri bütün verileri ekranınızda tam olarak görebileceğiniz büyüklükte
karşınıza gelir. Eğer pencere boyutu değiştirme köşesinden, pencereleri küçültürseniz, tamamı
pencereye sığmayan alanları görüntüleyebilmek için kaydırma ok ve barları aktif durumuma
geçer. Kaydırma ok ve barlarını kullanarak, tümü ekrana sığmayan bir pencerenin,
görüntülenmeyen kısımları görüntüye getirilebilir.
Pencere Boyutu Değiştirme Köşesi
Pencere boyutunu değiştirme köşesi, bir pencerenin her iki taraf boyutunun aynı zamanda
uzatılıp kısaltılması ve genişletilip daraltılmasında kullanılır.
Program Menülerini Açma ve Kapatma Tuşları
Ekonomik Seri programlarına girdiğinizde, programı oluşturan menülerin ekranınızın sol
bölümünde seviye seviye sıralandığınız göreceksiniz. Bu menüler, başında yer alan (+)
işaretleri tıklanarak açılmakta ve bu menünün bir alt seviyesi olan alt menüleri ile programlara
ulaşılmaktadır. Açık olan menüyü kapatabilmek içinde, menü başındaki (-) tuşunu mouse
göstergesiyle tıklamanız yeterlidir.
Ekran Dizaynı
Ekonomik Seri programlarında kullanıcılarımızın, tanıtım kartları (Müşteri, satıcı, stok,
demirbaş, hizmet, banka, kasa, sorumluluk merkezi, personel tanıtım kartı gibi), evrak
girişleri (alınan ve verilen sipariş evrakları, irsaliyeler, faturalar, alış ve satış şartları, teklifler,
taksitli satış gibi) rapor parametreleri vb. (tarama kod aralığı yada kod yapısı, ilk tarih, son
tarih gibi) ekranlardaki tüm alanlar üzerinde, Mouse göstergesini kullanarak istedikleri
düzenlemeleri yapabilmeleri dolayısıyla bu ekranları kendilerine uygun olacak şekilde
yeniden tasarlayabilmeleri mümkündür Bunun için yukarıda sıraladığımız kart, evrak vb.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 145
ekranların üst bölümünde yer alan ve “Ekran dizaynı” adını verdiğimiz buton
kullanılacaktır.
Böylece, kullanıcılarımız çalışmakta oldukları ekranlardaki her bir alanın genişliğini ve
yüksekliğini belirleyebilecek, alanların ekran üzerindeki konumunu ayarlayabilecek hatta
kullanılmayan alanların ekranlar üzerinde görünmemesini yada aktif olmamasını
sağlayabileceklerdir. Ayrıca istedikleri alanların isimlerini kendilerine göre
belirleyebileceklerdir. Programlarımızdaki tüm bu düzenlemeler Mouse göstergesi ile
yapılabilecek şekilde tasarlanmış olup, bu özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımız için işlevsel
olacağı düşüncesindeyiz. Burada dikkat edilecek en önemli nokta ekran dizaynının sadece bu
butonun yer aldığı ekranlar üzerinde yapılabiliyor olmasıdır.
Önemli Not
Bu buton, programınız sisteminize ilk yüklendiğinde sadece yetkili kişiler tarafından
çalıştırılabilecek durumdadır. Budan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamış kullanıcıların bu
buton ile işlem yapabilmeleri dolayısıyla ekranlarını istedikleri şekilde düzenleyebilmeleri
mümkün değildir. Bu butonun istenilen kullanıcılara aktif olabilmesi için Kuruluş/Kullanıcı
Hak Tanımlama/Genel Hak Tanımlamaları ekranındaki “Form alanlarını düzenleyebilir”
parametresine karşılık gelen kutucuğun “evet” () olarak işaretlenmesi gerekmektedir.
Supervisor tarafından bu butonun kullanım hakkı tanınmış kullanıcılar, ekranlarda yaptıkları
düzenlemeleri tüm kullanıcılara kopyalayabilecekleri gibi, her kullanıcı kendisine ait
düzenleme de yapabilir.
Evet ekran dizaynı butonunun kullanım amacı ile ilgili bu kısa açıklamanın yeterli olduğunu düşünerek, bu butonunun nasıl çalıştırılacağını anlatmaya başlayabiliriz.
Normal formlarda bu butonu nasıl kullanabiliriz?
Öncelikle yapılması gereken, çalışmakta olduğunuz ekranın üst bölümünde, “ekran dizaynı”
butonunun yer alıp almadığına dikkat etmenizdir. Çünkü yukarıda da değindiğimiz gibi, ancak
bu butonun var olduğu ekranlar üzerinde düzenleme yapılabilecektir.
Bu durumda düzenlemeyi başlatmak için bu butonu Mouse göstergenizle tıklamanız
gerekmektedir. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine “Özellik ayarları” başlıklı bir başka
ekran gelecek ve çalıştığınız ekranın üst bölümünde de ekran dizaynı yapmanıza yardımcı
olacak yeni butonlar belirecektir. Bu butonların neler olduklarını aşağıdaki örnek
ekranımızdan da görebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken ekranınızda düzenleme yapacağınız
alanı Mouse göstergenizle tıklayıp seçili duruma getirmenizdir. Bu aşamada ilgili alanı
Mousesunuz aracılığı ile bulunduğu konumdan bir başka konuma taşıyabilir, genişlik ve
yükseklik ayarlarını yapabilirsiniz. Hatta çalıştığınız ekran üzerinde shift tuşuna basıp birden
fazla alan seçimi yaparak hepsini aynı anda hareket ettirebilmeniz de mümkündür. Seçme
işlemi sırasında Ctrl tuşuna basarak belli bir bölgeyi tarayıp bu bölge içinde kalan tüm
alanları aynı anda seçebilmenizde başka bir kolaylıktır. Evet ekranınızdaki alanların
konumunu Mouse göstergenizle nasıl değiştirileceğine kısaca değindikten sonra ekranınızda
yer alan butonların ekran dizaynındaki işlevlerinin neler olduklarına kısaca değinelim.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 146
Ekran Dizayn Butonları ve Görevleri
Bu buton öncelikle ekran düzenlemelerini başlatmak amacı ile kullanılır. Ekranla ilgili
düzenlemeler tamamladığında tekrar bu butona basarak da işlem sonlandırılır. Bu
durumda karşınıza, yaptığınız değişiklikleri kayıt edip etmeyeceğinizi soran bir onay
ekranı gelecektir. Bu ekran “evet” olarak seçilirse yapılan değişiklikler size özel olan bir
dosyaya kaydedilecektir. Bu ekranın hayır olarak seçilmesi durumunda yapılan düzenlemeler
geçerli olmayacaktır.
Bu butonun tıklanması sonucunda, ekran düzenlemesi yapılabilecek her bir alanın
Mouse ile hareket ettirilmesi engellenmiş olacaktır. Başka bir ifade ile, seçili olan
alanın Mouse göstergesiyle farklı bir konuma taşınması mümkün olmayacaktır. Bu butonun
ekranımızda yer almasındaki temel amaç, düzenleme sırasında istenmeyen herhangi bir
kaydırma hareketini engellemek içindir. Çünkü ilgili alanın eski konumuna getirilmesinde
güçlük çekilebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için bu butonu kullanabilirsiniz. Bu
buton, alanların sadece Mouse ile hareketini kilitleyecektir, dolayısıyla “Özellik Ayarları”
ekranından, istenilen alan için değişiklikler yerine getirilebilir.
Bu buton tıklanarak, program hangi kullanıcı kodu ile çalıştırılmış ise, ekran
dizaynıyla ilgili yapılan değişiklikler ilgili kullanıcı için kayıt edilecektir. Eğer
yapılan değişikliklerin diğer kullanıcılar içinde geçerli olması isteniyor ise, bu butonun sağ
tarafındaki aşağı ok işaretine basılıp açılacak pencereden Tüm kullanıcıların kullanımı için
sakla seçeneği seçilmelidir.
Bu buton yardımıyla ekran dizaynı ile ilgili yapılan kayıtları silebilecek ve
ekranınızdaki her bir alanı orijinal haline dönüştürebileceksiniz. Bu butonu bir
anlamda geri dönüş butonu olarak düşünebiliriz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza Mevcut
kullanıcının dizaynını sil, Tüm kullanıcılar için Dizayn sil ve Vazgeç seçeneklerinin yer
aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen silme işleminin, dolayısıyla
orijinal ekranın hangi kullanıcılar için yükleneceğini seçmenizdir. Silme işlemi fiziksel olarak
dosyayı sildiğinden bu işlemin geri dönüşü yoktur.
Form Değişti: Eğer ekran dizaynı butonunu çalıştırdıktan sonra ekran üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılırsa çalışmakta olduğunuz ekranın üzerinde “Form değişti” ibaresi yer
alacaktır. Bu durumda ekrandan çıkmak istediğinizde program size değişiklikleri kaydetmek
isteyip istemediğinizi soracaktır.
Evet çalışmakta olduğunuz ekran üzerinde yapılacak işlemlerin ve bu ekranda yer alan
butonların neler olduklarına kısaca değindikten sonra diğer ekranımız olan “Özellik
1 2 3 4 5
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 147
Ayarları” ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Çalışılan ekran üzerinde Mouse ile yapılan
tüm işlemlerin bu ekrandan da yapılabileceğini sizlere hatırlatmak istiyoruz.
Özellik Ayarları Penceresi
Özellik ayarları penceresini iki bölüm olarak düşünecek olursak, birinci bölümde form
dizaynı yaptığınız ekranda bulunan tüm alanların hiyerarşik olarak sıralandığını göreceksiniz.
Dolayısıyla düzenlemek istediğiniz alanı doğrudan Mouse göstergesiyle seçebileceğiniz gibi
buradan da seçebilirsiniz. Aşağıdaki örnek ekranımızda bu bölüm 1 olarak
numaralandırılmıştır.
Örneğin stok tanıtım kartı üzerinde form dizaynı yapılacağını düşünelim. Bu ekranda
gördüğünüz üzere, “Stok tanıtım kartı, Detaylar, Satış fiyatları vb. butonlar yer almaktadır.
Bu butonların her birini tıkladığınızda farklı farklı ekranlara ulaşılmakta ve bu ekranlarda da
kendilerine özel alanlar yer almaktadır. Stok tanıtım kartı ekranında kodu, adı, yabancı ismi,
kısa ismi gibi alanlar ile bu alanlara karşılık gelen editbox kutucukları (bilgi giriş alanlarının),
satış fiyatları butonu ile ulaşılan ekranda da fiyat adı, fiyat, DVZ vb. alanlar yer almaktadır.
İşte bu butonların her biri, “Özellik ayarları” ekranında “Stok tanıtım kartı, Detaylar, Satış
fiyatları, Entegrasyon kodları, Birimler vb şekilde alt alta sıralanacak ve her birini oluşturan
alanlara da bu bölümden ulaşılacaktır. Şöyle ki bu bölümden “Stok Tanıtım kartı” başlığını
tıkladığınızı düşünelim. Bu başlık altında da ilgili ekranı oluşturan kodu, ismi vb. alanlar
karşınıza gelecek, dolayısıyla istediğiniz alanı bu bölümden seçebileceksiniz. Seçili olan
alanın adı da, ekranınızın hemen altına yazılacaktır. Örnek ekranımızda 3 numaralı kutucuk,
alan isminin yazılı olduğu bölümü göstermektedir.
Ekranınızın 2. bölümü yani Özellik ve Değeri başlıklarının yer aldığı bölüm -Örnek
ekranımızda 4 olarak numaralandırılmıştır – o anda seçili olan alanın/alanların özelliklerini
içeren parametrelerden oluşmuştur. Dolayısıyla kullanıcılarımız bu özellikleri, yani alanların
genişliğini, yüksekliğini, ekran üzerindeki konumunu -yani soldan ve üstten bırakılacak
boşluklarını-, yazı tipini, yazının font rengini, hatta kullanılmayan alanların bu ekranlar
üzerinde görünmemesini yada aktif olmamasını “değeri” başlıklı bölümden
belirleyebileceklerdir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarına birkaç cümle ile değinmek
istiyoruz.
3
1
4
2
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 148
Başlık: Bu bölümde seçmiş olduğunuz alanın ismi yer alacaktır. Kullanıcılarımızın bu
isimleri değiştirebilmeleri, kendilerine özel olacak farklı bir isim verebilmeleri mümkündür.
Bunun için yapılacak tek işlem bu alana karşılık gelen “Değeri” kolonuna, istediğiniz ismi
yazmanızdır.
Sol Kenar, Üst Kenar: Bu bölümlerde sizden istenen, seçilen alan için soldan ve üstten
bırakılacak boşlukları belirtmenizdir.
Genişlik, Yükseklik: Bu bölümde de yapılması gereken, seçilen alana ilişkin genişliğin ve
yüksekliğin kaç karakterden oluşacağını belirtmenizdir.
Yazı Tipi ve Tazının Fon Rengi: Bu bölümden seçili alan yada alanlara ilişkin yazı tipini ve
font rengini belirleyebilirsiniz.
Kullanılabilir: Eğer seçtiğiniz alanın ekranınızda görünmesini fakat aktif olmaması istiyor
iseniz bu alana karşılık gelen kutucuğu hayır (X) olarak işaretlemelisiniz. Böylece imleciniz
bu alana gelmeden bir sonraki alana otomatik olarak geçecektir. Fakat bu alan bir sonraki
alanın yani “Görülebilir” alanına karşılık gelen kutucuğun () evet olarak seçili olmasında
işlevsel olacaktır. Aksi halde yani Görülebilir alanı hayır (X) olarak işaretlendiğinde,
seçtiğiniz alana ait bilgiler ekranınızda görünmeyeceği için kullanılabilir yada kullanılamaz
olarak seçilebilmesi de söz konusu olmayacaktır. Örneğin kimi kullanıcılarımız stoklarını,
sorumluluk merkezi bazında yada üretici firmalarına göre takip etmiyor olabilir yada
stoklarını beden, renk ve modellerine göre detaylandırmıyor da olabilir. Bu durumda stok
tanıtım kartı ekranında ki, bu alanların görünmemesini yada aktif olmamasını isteyebilirler.
İşte bu gibi alanlar için bu parametrenin “hayır” olarak seçilmesi kullanıcılarımız için işlevsel
olacağını düşünüyoruz..
Görülebilir: Eğer seçtiğiniz alana ilişkin bilgiler, ekranınızda görünmesin diyorsanız bu alanı
“hayır” (X) olarak işaretlemelisiniz.. Aksi halde seçtiğiniz alana ait girilen bilgiler
ekranınızda görüntülenecek.
Bunları Biliyor musunuz?
Yukarıdaki örnek ekranımızın 2 ile numaralandırılmış bölümünde gördüğünüz gibi dizayn
yaptığınız ekran üzerinde herhangi bir alanı Mouse ile tutup farklı bir konuma
taşıyabilirsiniz. Ayrıca Shift tuşuna basarken Mouse ile seçim yapıp birden fazla alanı
seçebilir ve hepsini aynı anda hareket ettirebilirsiniz. Seçme işlemi sırasında yine Ctrl tuşuna
basarken belli bir bölgeyi tarayarak içerde kalan tüm alanları aynı anda da seçebilirsiniz.
İşte birden fazla alan aynı anda seçilmişse, ekranınızın bu bölümünde ilgili alanların sadece
ortak olan özellikleri yer alacaktır. Bu bölümden değiştirebileceğiniz değerler mantıksal,
sayısal, alfa nümerik olabileceği gibi bir diyalog kutusu ile sorgulanan bir alan da olabilir.
Eğer alan sadece evet yada hayır değeri alabiliyorsa Evet için ve Hayır için de
işaretlerini görürsünüz. Bu alanların üzerine tıkladığınızda seçim diğerine çevrilir. (evetse
hayıra, hayırsa evete çevrilir). Eğer düzenlediğiniz alanda işareti varsa bu alandaki
yazıyı değiştirmeye çalışmayın, sadece bu butona basın. Bunun sonucunda karşınıza yeni bir
pencere açılacak ve kapsamlı bir düzenleme yapmanızı sağlayacaktır.
Ekran dizaynı ile ilgili düzenlemelerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra
ekranınızdaki “Tamam” butonunu tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz. Özellik Ayarları
penceresinin birden fazla açılabilmesi mümkündür. Eğer ekranda sadece bir tane varsa bu
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 149
buton dizayn ekranını kapatan butonla aynı işi yapar. Aksi halde bir önceki Özellik Ayarları
penceresine geri dönülmesini sağlar.
Programlarımızdaki Tablolarda Ekran Dizaynını Nasıl Yaparım?
Bu bölümde sizlere, normal form dizaynları haricinde, programlarımızda yer alan tabloların
ekran dizaynlarının nasıl yapılacağı ile ilgili açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Bu tablolara
Stok tanıtım kartının “satış fiyatları, birimler, kalite kontrol değerleri butonlarının tıklanması
sonucu ulaşılan ekranları örnek gösterebiliriz. Bu örnekleri çoğaltabilmemiz pek tabii
mümkündür.
Öncelikle ekran dizaynı butonu tıklanarak düzenleme işleminin başlatılması gerekmektedir.
Daha sonra işlem yapılacak tablo, ekran üzerinden seçilmelidir. Örneğin stok tanıtım kartı
ekranın “Fiyatlar” butonu ile ulaşılan tabloda işlem yapacak iseniz, bu butonu Mouse
göstergenizle seçmelisiniz. Yada Özel ayarlar ekranından “Satış fiyatları” başlığını tıklayıp
size sunulacak seçeneklerden Table kelimesi ile başlayan seçeneği seçmelisiniz. Gördüğünüz
üzere programın yapısı gereği tüm tablolar bir panel içinde -Table... ve Footer... şeklinde ikili
gruplar halinde bulunur. Bu iki seçeneğin sadece Table... başlıklı bölümünde düzenleme
yapılmaktadır. Bundan dolayı tablo dizaynlarında seçiminizin “Table” olmasına dikkat
etmelisiniz. Çünkü Footer tablosu dip toplamları gösterir ve ana tabloya (Table...) göre sürekli
yeniden düzenlenir. Tablo seçildikten sonra bu tablonun özelliklerinin belirtildiği bölümde
“Kolonlar” ifadesinin yer aldığını göreceksiniz. Aşağıdaki örnek ekranımızda bu alan 1
olarak numaralandırılmıştır. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza bir başka
ekran gelecek ve seçtiğiniz tabloya ait kolonların bu ekranda sıralandığını göreceksiniz. Bu
bölüm ekranımızdaki 2 numaralı kutucukla belirtilmiştir. Örneğimize geri dönecek olursak bu
tabloda “Fiyat adı, Fiyat, Dvz. İsk. Kod. vb. kolonlar alt alta sıralanacaktır. Bu aşamada
yapmanız gereken istediğiniz kolonu seçip özelliklerini değiştirmenizdir. Bu özelliklerin neler
oldukları “özellik ayarları” başlıklı bölümümüzde anlatılmıştır. Ayrıca seçtiğiniz kolon,
çalışmakta olduğunuz ekranda da belirginleşecektir. Yani aşağıdaki örnek ekranımızın 3
numaralı tablosundaki gibi olacaktır. Tablo düzenlemenin normal düzenlemeden tek farkı
kolonların ekran üzerinden seçilmesine imkan tanımamasıdır. Eğer bu kolonların başlıkları
değiştirilmek istenirse ilgili kolonun “başlık” bölümünde satır sonu butonu tıklanır ve
açılacak ekrana istenen başlık girilerek tamam butonuna basılır. Yeniden girilen başlık ekranı
aşağıda 4 numaralı kutucukla işaretlenmiştir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 150
Önemli Not:
Ekrandan düzenleme işlemi yapacağınız tabloyu seçtiğinizde öğe ağacında seçili alanın
Table... olmadığını görebilirsiniz. Bazı durumlarda seçim, Tablonun içinde bulunduğu panele
yönlenmektedir. Böyle bir durumda öğe ağacından bu alanın yanındaki (+) işaretine basarak
alt alanlarına bakınız, Alt alanların arasından tabloyu seçebilirsiniz.
Püf noktaları
Bir tablonun kolonlarının ayarlamasında kolonu ekrandan seçemediğimiz gibi kolon
genişliğini de ekrandan ayarlayamayız, teker teker Kolon genişliği özelliklerini Özellik
Ayarları penceresinden düzeltmemiz gerekir. Bunun yerine Düzenleme işlemini başlatmadan
önce tablo üzerinde kolonlarınızın genişliklerini ayarlayın. Düzenleme işlemini başlatıp
kaydettiğinizde en son bıraktığınız hali korunacaktır.
Son Kullanılanlar Menüsü
Bu bölümde, Ekonomik Seri programlarına girdiğiniz andan itibaren, hangi program menüleri
üzerinde çalışmış iseniz ilgili programlar, giriş sıranıza göre baştan sona doğru sıralanacaktır.
Yani en son çalıştığınız program bu menüde en başta yer alacaktır. Böylece gün için hangi
programlar üzerinde işlem yaptığınızı görebileceksiniz. Programdan çıktığınızda bu bölümde
yer alan programlar silinecek, tekrar giriş yaptığınızda da programınızın bu bölümünde
yeniden menü oluşmaya başlayacaktır. Kısacası bu menü yardımıyla kullanıcılarımız son
yaptıkları işlemlerin ne olduğunu öğrenebileceklerdir.
Bildirgeler/Beyannameler ve Yazışmalar Menüsü
Ekonomik Seri programları geliştirilen yapısı ile, bir ticari işletmenin ihtiyaç duyabileceği
tüm bildirge, beyanname ve yazışmaları orijinal görüntüleri ile birlikte kullanıcılarına hazır
olarak sunmaktadır. Standartlarına uygun olarak hazırlanmış bu formlara, Tüm Ekonomik
Seri programlarının ana menüsünde yer alan bildirgeler, Beyannameler ve Yazışmalar
modülünden ulaşılacaktır. Bu modülü mouse göstergenizle tıkladığınızda karşınıza dört
seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu menüler
2
1
3
4
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 151
Bildirge ve Beyannameler,
YMM Çalışma Kağıtları,
Standart Belgeler
Diğer Bildirgeler
başlıkları altında sıralanmaktadır.
Bildirge ve beyannameler bölümü; Her işletmenin belirli dönemlerde SSK‟ya vermek zorunda olduğu ve programımızın SSK'na
Ait Bildirge ve Beyannameler menüsü altında sıralanan, Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi,
SSK 4 Aylık Bildirgesi, Eksik Çalışma Bilgi Formu, Sigortalı Bildirim Belgesi, İşçi Bildirim
Listesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, İşçi Çıkış Bildirim Listesi, İşten Ayrılma Bildirgesi
(İAB), İşkur işgücü çizelgesi (Aylık), Özel indirim dilekçesi, Sosy.Güv.Destek Primi aylık
bildirge, Sosy.Güv.Destek primine tabi çalışma dilekçesi, Sigorta kolu tercih bildirimi, 4747
Sayılı yasaya ilişkin başvuru formu, İşyeri Bildirgesi ile Vizite Kağıdı ve Sağlık Belgesi
beyannamelerinden oluşmaktadır.
Vergi Dairelerine vermek zorunda olduğu beyannameler ise programımızın Vergi Dairelerine
Ait Bildirge ve Beyannameler bölümünde sıralanan KDV Beyannamesi, Muhtasar
Beyanname, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, İşe
Başlama/Bırakma Bildirgesi, Geçici Vergi Beyannamesi, İşletme için 'A' Formu, İşletme için
'B' Formu, İşletme için 'C' Formu, Damga Vergisi Beyannamesi, ÖTV Bildirimleri ve Emlak
vergisi bildirimi formlarından oluşmaktadır.
Eğer ithalat yada ihracat ile uğraşan bir firma iseniz, programınızın İthalat-İhracat ile ilgili
formlar başlıklı menüsünden de, Gümrük beyannamesi, Devam formu, Menşe Şehadetnamesi,
A.TR Belgesi, EUR.1 Dolaşım sertifikası ve Form A formlarının dökümlerini alabilirsiniz.
Diğer bildirimler başlığı altında da Tas. teşvik kesintileri işyeri nema ödeme formu yer
almaktadır.
Bu formları mouse göstergenizle tıkladığınızda, her biri orijinal görüntüsü ile birlikte
karşınıza gelecektir. Bu bildirgelere bilgileriniz, otomatik olarak gelebileceği gibi, manuel
olarak da giriş yapabilmeniz mümkündür. Bu aşamada sizden istenen formlarınız için uygun
olan bilgileri girmenizdir. Tüm bildirge ve beyannamelerin başlık barı altında, girdiğiniz
bilgilerin yazı tipini, boyutunu ve rengini değiştirebileceğiniz, bilgilerinizi saklayabileceğiniz,
yazıcı ayarları ile bildirgeleriniz için sayfa düzeni (üstten ve soldan boşluk vermek gibi)
yapabileceğiniz, istediğiniz kişi yada kurumlara mail gönderebileceğiniz butonlar yer
almaktadır. Şimdi bu butonların neler olduklarını işlevleri ile birlikte açıklamaya çalışalım.
Kayıt Seçme: Her bildirge formu, toplam olarak 25 tane bildirge bilgisi
saklayabileceğiniz şekilde hazırlanmıştır. Zaten bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda 1‟den 25‟e kadar sıralanmış kayıtların yer aldığını göreceksiniz. Dolayısıyla
farklı dönemlerde girmiş olduğunuz bildirgelerinizi (25 kaydı geçmemek şartı ile) bu kayıtlar
üzerinde saklayabileceksiniz. Böylece geçmiş dönemlere ait bildirgelerinizi inceleyebilme
imkanınız olacaktır. Örneğin SSK‟ya vermek zorunda olduğunuz SSK 4 Aylık Bildirgesi için
toplam 25 kayıt girişi yapıp, sonrasında bu kayıtları ekranınıza çağırabilirsiniz.
Dosyaya Kaydet: Bu butonu tıklayarak, bildirgelerinize girmiş olduğunuz bilgileri,
“kayıt seçimi” alanında yaptığınız seçime göre, ilgili kaydın üzerine
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 152
saklayabileceksiniz. Örneğin SSK 4 Aylık Bildirgesi için, 1. kayıt, 2, kayıt ve 3 kayıt olmak
üzere toplam 3 tane bildirge kaydınız olsun. Bu bildirge için 4. kayıt girişi yapmak istediğinizi
düşünelim. Bu durumda “kayıt seçimi” alanında satır sonu butonunu tıklayıp 4. kaydı
seçmelisiniz. Daha sonra bu butonu tıklayarak SSK 4 Aylık Bildirgenize ait girdiğiniz
bilgileri 4.kayıt altında saklayabilirsiniz.
Dosyadan Yükle: Bu butonu tıklayarak önceden kayıt etmiş olduğunuz bildirgelerinizi
ekranınıza getirebileceksiniz. Örneğin 1. kayıt, 2, kayıt ve 3 kayıt olmak üzere toplam 3
tane bildirge kaydınızın olduğunu düşünelim. Bunlardan 2. Kayda ait bildirge bilgilerini
ekranınıza getirmek istiyorsunuz, öncelikle kayıt alanında satır sonu butonunu tıklayıp 2.
kaydı seçmelisiniz. Daha sonra bu butonu tıklayarak ilgili kayda ait bildirge bilgilerini
ekranınıza getirebilirsiniz.
Ekrandaki Bilgileri Temizle: Bu butonu tıklayarak bildirge ekranına girmiş olduğunuz
bilgileri silebilecek, dolayısıyla ekranınızı temizleyebileceksiniz.
Dosya Sil: Bu butonu tıklayarak kayıt etmiş olduğunuz bildirge dosyalarınızı
silebileceksiniz. Örneğin 1. kayıt, 2, kayıt ve 3 kayıt olmak üzere toplam 3 tane bildirge
kaydınızın olduğunu düşünelim. Bunlardan 2. Kayda ait bildirge dosyasını silmek
istediğinizde, öncelikle kayıt seçimi alanında 2. kaydı seçmiş olmalısınız. Daha sonra bu
butonu tıklayarak ilgili kayda ait bildirge dosyasını silebilirsiniz.
E-Posta: Bu butonu tıklayarak ekrana almış olduğunuz bildirge yada beyannamenizi
kişi yada kurumlara mail olarak gönderebilirsiniz.
Yazdır, Yazıcı Ayarları, Ön İzleme: Ekranınızın üst bölümünde yer alan
bu butonlar ile, bildirgenizin dökümünü almadan önce girdiğiniz bilgileri ön
izleme ekranından inceleyebilecek, yazıcınızın ayarlarını yapabilecek ve bildirgelerinizin
dökümünü alabileceksiniz.
Bu buton ile, bildirgelerinizin baskılı yada baskısız formlara alınıp
alınmayacağı belirtilecektir. Bunun için bu butonun sol bölümünde gördüğünüz kutucuğu
mouse göstergenizle tıklamanız yeterli olacaktır.
Bu butonlar ile bildirgeleriniz için sayfa düzeni
yapılacaktır. Başka bir ifade ile bildirgelerin
solunda ve üstünde ne kadar boşluk bırakılacağı belirlenecektir.
Font Ayarları, Varsayılan Fontu Yükle: Bu butonlar ile bildirgelerinizin yazı
tiplerini, boyut ve renklerini değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Eğer yapılan font
değişikliklerinizi eski hallerine getirmek istiyor iseniz, bu butonlardan “Varsayılan fontu
yükle” butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.
Form Ayarlarını Kaydet: Yapılan bildirge formlarının ayarları bu buton tıklanarak
kayıt edilecektir. Programlarımızda form ayarlarının kayıtları, her kullanıcıya özel
olacak şekilde yapılandırılmıştır. Yani her kullanıcı bildirgelerdeki form ayarlarını kendi
yazıcısına uygun olarak yapabilecek ve bu ayarları kendi kullanıcı kodu ile saklayabilecektir.
Örneğin 1 kodlu kullanıcınızın Geçici vergi beyannamesi ile ilgili form ayarları yaptığını ve
sonrasında bu form ayarlarını bu butonu tıklayarak kayıt ettiğini düşünelim. Bu kullanıcı için
ilgili dosyasının adı "GECVERGI_1._PR” olarak isimlenecektir. Bu dosyada gördüğünüz 1 1
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 153
kodlu kullanıcıyı ifade etmektedir. SRV için ilgili dosyanın adı GECVERGI_SRV._PR
olacaktır.
Evet Bildirge ve Beyannamelerinizin hazırlanması ve dökümlerinin alınmasına ilişkin
açıklamalarımızı burada tamamlamış olduk. Şimdi Bildirgeler, Beyannameler ve Yazışmalar
menüsünün diğer programı olan YMM Çalışma Kağıtları ile ilgili açıklamalarımıza
başlayabiliriz.
YMM Çalışma Kağıtları menüsünü tıkladığınızda karşınıza YMM.Kur.Vrg.Bey.Tasdik
Raporu, Teyid Dilekçeleri, Denetim Raporu, Denetim Rehberi, YMM.Gelir ve
Kur.Vrg.Bey.Tasdik Raporu, YMM.KDV İadesi Tasdik Raporu, Tam Tasdik Raporu,
YMM.Yatırım İndirimi Tasdik Raporu ve KDV İadesi Karşıt İnceleme Tutanağı
seçeneklerinden oluşturan bir alt menü gelecektir. Bu programlar ile Yeminli Mali
Müşavirlerin vermek zorunda oldukları dilekçelerin, tasdik raporlarının ve tutanaklarının
girişleri yapılacak ve dökümleri alınacaktır. Bu dökümlerin her biri Word dosyası şeklinde
hazırlanmış olarak karşınıza gelecektir. Bu aşamada sizin yapacağınız tek işlem, bu belgelere
bilgilerinizi girip dökümlerinizi almanızdır.
Standart Belgeler menüsünü tıkladığınızda ise, 371.Madde Dilekçe Örneği, Anonim Şirket
Ana Sözleşmesi, İşe Başlama Dilekçesi Örneği, İşyeri Kapanış Dilekçesi Örneği, İşyeri
Kapanış Dilekçesi Örneği, Limited Şirket Ana Sözleşmesi, 376.Madde Dilekçe Örneği, Sicil
No-Vergi Levhası Dilekçesi Örneği, Toplantıya Davet Mektubu Örneği, Tescil ve İlan
Dilekçesi Örneği, Denetçi Raporu Örneği, Faaliyet Raporu Örneği, Hazirun Cetveli Örneği,
Toplantı Gündem İlanı Örneği, Komiser Talebi Örneği, Sermaye Tespit Raporu Örneği,
Temsil Belgesi, Toplantı Tutanağı Örneği, Yönetim Kurulu Kararı Örneği, İşe
Başlama/Bırakma Bildirimi Örneği başlıklarından oluşan bir alt menü ile karşılaşacaksınız.
Bu programlar ile, bir ticari işletmenin ihtiyaç duyabileceği tüm yazışmaların ve dilekçelerin
girişleri yapılabilecek ve dökümleri alınabilecektir. Bu dökümlerde karşınıza Word dosyası
şeklinde hazırlanmış olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, bu belgelere
bilgilerinizi girip dökümlerinizi almanızdır.
İçeriksel Özellikler
İçeriksel özellikler ile ilgili açıklamalarımıza, her programda olduğu gibi MİKRO
programlarında da programın gövdesini oluşturan menüler ile başlamak istiyoruz. Çünkü
yapmak istediğimiz işi menülerden seçer ve programa o menüler yardımıyla ulaşırız.
Ekonomik Seri programlarına girdiğinizde programı
oluşturan menüler ekranınızın sol bölümünde,
programın adı, versiyonu ve Mikro Yazılımevi
logosunun sağ bölümde yer aldığını göreceksiniz.
MİKRO programlarında maksimum 5 seviyeli menü
mevcuttur. Başka bir ifade ile, bir programa
ulaşabilmek için en fazla 5 adet menü açılacaktır.
Mousenuzu istediğiniz menü satırına getirip menü
başlarında yer alan (+) işaretini tıkladığınızda, o
menüye ait alt menüler seviye seviye otomatik olarak
açılacaktır. Menü başlarında yer alan (+) işareti ilgili
menünün alt menüleri olduğunu ifade etmektedir.
Açılan menüleri kapatmak için F5 tuşuna yada
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 154
kapatmak istediğiniz menünün başında yer alan (-) işaretine basmanız gerekecektir.
Ekonomik Seri, program menüleri üzerinde şekilsel değişiklikler yapabilmeniz, menü
isimlerini değiştirebilmeniz, kullanmadığınız menüleri ekranınızda görmek istemiyor iseniz
bu menüleri silebilmeniz hatta kendinizin belirleyeceği programlardan oluşan menüler
ekleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Yanda program menülerinin sıralanışı ile ilgili örnek
bir ekran verilmiştir.
Bu ekrandan da gördüğünüz üzere, alt menüsü olan programların başında (+) işareti yer
almaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi programlara bu menülerin başında yer alan (+)
işaretleri tıklanarak yada program isminin üzerine gelip mouse göstergesi ile iki kere
tıklanarak ulaşılacaktır.
Program Menüleri
Ekonomik Seri programlarında her kullanıcınız için ayrı ayrı menüler oluşturabilme imkanına
sahipsiniz. Örneğin, işi sadece bilgi girişi olan bir kullanıcınızın, sadece kendi giriş
programını görmesini, diğer menülerden haberdar olmamasını istiyor iseniz, bu durumda
yapılacak işlem, o kullanıcınız için sadece kendi programından oluşan bir menü yaratmaktır.
İşte Ekonomik Seri programlarının esnek kullanımı ile, istediğiniz kullanıcınıza, istediğiniz
programlardan oluşan özel menüler yaratabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız
gereken hangi program üzerinde menü oluşturmak istiyor iseniz (MIKNOM, MIKTOP vb.) o
programa supervisor olarak girmektir. Çünkü bu işlem yetkisi program sisteminize
yüklendiğinde sadece Supervisordadır. İlgili programlara girdiğinizde karşınıza, o program
için standart olan menüler gelecektir. Bu menüler üzerinde değişiklik yaparak (menü
isimlerini değiştirmek yada ilgili menüleri oluşturan alt menülerin ve programların yerlerini
değiştirmek yada silmek gibi) kullanıcınız için yeni bir menü oluşturabileceğiniz gibi, tüm bu
menüleri iptal edip yeniden menü tanımlaması yapabilmenizde mümkündür. Her iki durumda
da izlenecek yol ve kullanacağınız komutlar aynıdır. Yani her iki işlem içinde, mouse
göstergenizin sağ tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek ekrandaki komutlardan
yararlanılacaktır. Şimdi bu komutlarla neler yapılabileceğini
açıklamaya çalışalım.
Reset Menüsü F5: Ekonomik Seri programlarında sıklıkla
kullanacağınız F5 tuşu, açık olan tüm menüleri kapatmanızı
sağlayacaktır.
Menü Ekle: Bu tuş, programlara menü eklemek istediğiniz
zaman kullanılacaktır. Programınızın hangi bölümünde yeni
menü tanımlaması yapacak iseniz ilgili alanda bu tuşa basın.
Karşınıza üç seçenekten oluşan bir pencere açılacaktır.
Bir üst seviyeye menü olarak: Eklenecek menü, program
menülerinin ilk seviyesi ile aynı konumda olacak ise seçiminiz
bu olmalıdır.
Bir alt seviyeye ilk menü olarak: Eklenecek menü, alt seviyedeki menünün ilk seçeneği olacak
ise tercihiniz bu seçenek olmalıdır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 155
Bir alt seviyeye ilk menü olarak: Eklenecek menü, alt seviyedeki menünün son seçeneği
olacak ise tercihiniz bu seçenek olmalıdır.
Evet açıklamalarımız doğrultusunda size uygun olan seçeneği seçerek menünüzün konumunu
belirleyin. Bu belirlemeden sonra “Yeni menü” ismi altında bir menü oluştuğunu
göreceksiniz. Şimdi sıra bu menüye bağlanacak programı belirlemeye gelmiştir. Bunun için
“Menüye program bağla” yada CTRL+B tuşlarından faydalanacaktır. Bu tuşa bastığınızda
ekranınızın sağ bölümünde menüye bağlayabileceğiniz tüm programların sıralandığını
göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken menüye bağlamak istediğiniz program hangisi
ise, onun üzerine gelip mouse göstergenizle kliklemenizdir. Bu işlem sonrasında seçtiğiniz
programın menüye bağlandığını göreceksiniz. Daha başka menü tanımlaması yapacak iseniz
yada bu menü için alt menüler oluşturacak iseniz, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda
yapabilirsiniz. Aşağıda menü ekleme ile ilgili örnek bir ekran verilmiştir.
Bu ekranda da gördüğünüz gibi oluşturacağımız menü “yeni menü” adı ile ekranınızın sol
bölümünde, bu menüye bağlayabileceğimiz programlarda ekranınızın sağ bölümünde yer
almaktadır.
Hızlı erişim barına ekle: Hızlı ulaşmak istediğiniz programlar için “hızlı erişim çubuğu”.
Yeni versiyonda kullanıcılarımız programlarında kendilerine özel toolbar (hızlı erişim çubuğu) oluşturabileceklerdir. Böylece kullanıcılarımız, programlarını hem görsel hem de işleyiş olarak daha kişiselleştirebildiklerini göreceklerdir. Sıklıkla işlem yaptıkları kart, evrak, rapor vb bir çok program için sadece kendilerine özel olacak hızlı erişim çubuğu oluşturabilecekler. Yapacakları tek işlem istedikleri program üzerinde konumlanıp mouse göstergelerinin sağ tuşuna basarak açılacak pencereden “hızlı eriĢim barına ekle” seçeneğini tıklamaktır. Programınız otomatik olarak sadece size özel olan hızlı erişim çubuğunu oluşturacaktır. Bu durumda size düşen kolay ulaşmak istediğiniz diğer programları da bu şekilde hızlı erişim çubuğuna
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 156
ilave etmenizdir. Daha sonrada toolbarınızı ekranda istediğiniz bölüme konumlandırmanızdır.
Menüye Kullanıcı Raporu ve formu Bağla: Bu seçenekler ile “Genel Amaçlı
Programlar/Veri Tabanı Raporlama programından oluşturduğunuz raporlar ile tanımladığınız
formları programa bağlayabileceksiniz. Menüye program bağlama ile aynı mantıkla
çalışmaktadır. Aralarındaki tek fark, bu bölüme sizin tanımladığınız raporların
bağlanabilmesidir.
Ana menüye sorgu ve analiz ekleme
Eski versiyonda kullanıcılarımız program menülerine sadece kullanıcı raporu ve kullanıcı
formu bağlayabiliyorken V11XX versiyonu ile program menüsüne eklemeleriniz çok daha
fazla olacaktır. V10 versiyonunda olduğu gibi bu versiyonda da kullanıcılarımız kendilerine
özel program menüleri oluşturabileceklerdir. Bu versiyonun ayrıcalığı kullanıcılarımızın
program menülerine hazırladıkları rapor sorgu dosyalarını, görüntü sorgu dosyalarını, veri
küpü sorgu dosyalarını bağlama imkanına sahip olmalarıdır. Bunun için öncelikle yapılması
gereken ilgili sql sorgu dosyalarının istenilen detaylarda hazırlanması ve sonrasında program
menüleri üzerinde mouseun sağ tuşuna basarak size sunulan seçeneklerden uygun olanının
seçilip ilgili dosyaları menülerinize eklemenizdir. Böylece hazırlamış olduğunuz SQL
sorgularına program menülerinden de ulaşabilecek ve analiz etmiş olacaksınız.
Menüye dış program bağla: Firmaların işleyiş ve ihtiyaçları zaman zaman, sadece ilgili
firmalara özel olarak bazı kayıtlar saklandığında, silindiğinde ya da değiştirildiğinde özel
işlemlerin çalıştırılmasını gerektirebilmektedir. Örneğin herhangi bir cari kart bilgisi
değiştirildiğinde, firma içi geliştirilmiş CRM uygulamasına otomatik olarak güncelleme
yapmak, ya da yeni bir ürün kartı açıldığında, bu veri ile internet sunucusundaki sayfa
içeriğini güncellemek veya müşteri temsilcisine otomatik olarak mesaj göndermek gibi firma
içi özel uygulamalarınız olabilir. Bunların tümü programı yazan kişilerin hayal gücü ile
sınırlıdır. Dolayısıyla bu uygulamalar her firmaya özel olarak artırılabilir. Yeni versiyonda,
programımız verisi üzerine uygulama geliştirmek bu özellik ile son derece kolay olacaktır.
Çünkü programımızda dışarıda hazırlanan DLL dosyaları ile iletişim sağlanabilecektir.
Kes ve Yapıştır: Program menülerinin konumlarını değiştirmek istediğinizde bu tuşlar
kullanılacaktır. Bunun için yapmanız gereken, konumu değiştirmek istediğiniz program
üzerinde iken kes komutunu seçip, programı taşımak istediğiniz alanda da yapıştır komutunu
seçmektir.
Sil: Bu komut ile yanlış tanımladığınızı yada gerekli olmadığını düşündüğünüz program
menülerini silebileceksiniz.
Menü ismi Değiştirme: Menü ismini değiştirmek istediğinizde bu komuta basarak yeni menü
ismi girebilirsiniz.
Tüm Menüyü Sil: Bu komut ile ekranınızda tanımlı olan tüm menüler silecek ve sadece “Son
kullanılanlar” menüsü ekranınızda kalacaktır.
Master Menüyü Yükle: Bu seçenek seçildiğinde, hangi program üzerinde çalışıyor iseniz
ilgili programın standart menüleri ekranınıza yüklenecek, dolayısıyla menüler üzerinde
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 157
herhangi bir değişiklik yapmış iseniz bu değişiklikler kaybolacaktır. Menü eklemek yada
menü ismi değiştirmek gibi değişiklikleriniz yok olacaktır.
Sakla: Program menüleri üzerinde yaptığınız değişiklikler bu komut yardımıyla
saklanacaktır. Ve bu değişikliklerin hangi kullanıcılarınız için geçerli olacağını ekranınızın
sağ bölümünde sıralanan kullanıcı listesinden belirleyebileceksiniz. Örneğin yaptığınız menü
değişiklikleri x kullanıcınız için geçerli olacak ise ilgili kullanıcı üzerinde mouse göstergenizi
kliklemelisiniz. Bu işlem sonrasında bilgisayarınız size “x kodlu kullanıcı saklandı” mesajını
verecektir. Bu değişiklikler diğer kullanıcılar içinde geçerli olacaksa onların üzerinde de
mouse göstergenizi kliklemelisiniz.
Kullanıcı Menüsü Yükle: Herhangi bir kullanıcınız için tanımlamış olduğunuz menüyü
başka bir kullanıcınız içinde yüklemek isterseniz bu seçeneği tercih etmelisiniz. Bu seçenek
tercih edildiğinde, ekranınızın sağ bölümüne tüm kullanıcılarınız isimleri otomatik olarak
gelecektir. Bu durumda yapmanız gereken, menüsü kopyalanacak kullanıcının üzerinde
mouse göstergenizi kliklemenizdir. Kullanıcı seçiminizle birlikte, seçtiğiniz kullanıcının
menüsü ekranınızın sol bölümüne otomatik olarak gelecektir. Şimdi bu menüyü kopyalamak
istediğiniz kullanıcı için “Sakla” komutunu seçerek kaydetmelisiniz.
Kullanıcı Menüleri Hakkında
Kullanıcılarınıza özel menü tanımlaması yapmış iseniz, ilgili kullanıcıların
menüler üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz. Bunun için
MİKKUR/Kuruluş/Kullanıcı Hak ve Tanımlama/Genel Hak Tanımlamaları
bölümden ulaşacağınız ekrandaki “menüsü sabit kalsın (değiştiremesin)”
parametresi “evet” olarak seçilmelidir.
Program Türleri
Ekonomik Seri içinde yer alan program türlerini 4 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar;
1. Bilgi giriş programları
2. Rapor programları
3. Rapor, liste ve analizlerin ekran görüntüleri
4. Föy, Yönetim ve Operasyon Ekranları ile F10 Yardım Pencereleri
5. Sayısal alanlarda basit matematiksel işlemlerin yapılabilmesi (Edit hesap)
6. Menuden numara yazarak programların çalıştırma 7. Takvim alanlarında +/- olarak manuel giriş yapabilmek
şeklinde sıralanabilir. Şimdi bu program türlerini ve özelliklerini sıra ile incelemeye
başlayalım.
Bilgi Giriş Programları
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 158
Bilgi giriş programları menülerde kartlar ve evraklar başlıkları altında toplanmıştır. Kartlar
menüsünde, bir kereye mahsus
olarak tanımlanması gereken
tanıtım kartları vardır. Örneğin
stok tanıtım kartı, müşteri
tanıtım kartı gibi.
Evraklar menüsünde ise hareket
girişlerinin yapılacağı evraklar
yer almaktadır. Örneğin
faturalar, irsaliyeler, tahsilat-
tediye makbuzları gibi. Aşağıda
bir bilgi giriş ekranı örneği
görmektesiniz.
Bilgi giriş programlarının
bazılarında giriş alanları (field)
açıkça görülmektedir (örnek
ekranımızdaki kodu, ismi,
kısa ismi gibi alanlar).
Bazı bilgi giriş
programlarında ise, giriş yapılması gerekli alanların tümü bir ekran sayfasına sığmadığı için,
bu alanlar birer buton altında sonradan çağırılmaktadır. Ekran örneğimizdeki satış fiyatları,
birimler, detaylar butonları gibi. Bu butonları mouse göstergenizle tıklayarak ilgili buton ile
ilgili giriş alanları karşınıza gelir.
Bilgi giriş programlarında yer alan giriş alanları 4 türlüdür. Bunlar;
1- Alfa nümerik bilgi giriş alanları
2- Nümerik bilgi giriş alanları
3- Tarih bilgi giriş alanları
4- Seçenek bilgi giriş alanları
Bu alanların her birinin özelliği diğer alanlardan farklıdır. Şimdi bu bilgi giriş alanlarını ve
özelliklerini incelemeye başlayalım.
Alfanümerik Bilgi Giriş Alanları
Alfa nümerik bilgilerin (rakam, harf ve semboller) bir küme halinde girilebileceği alanlardır.
(Örneğin İST-00231 gibi). Alfa nümerik bilgi alanlarında imleç alanın başında yer alır. Alfa
nümerik bilgi alanlarında, bu alanlara girilebilecek maksimum bilgi uzunluğu ile ekranda
görüntülenen alanın genişliği aynı olmayabilir. Bu durumda imleç, ekranda ayrılan alanın
sonuna geldiğinde, bilgi giriş penceresindeki bilgiler sola doğru kayacak ve kalan bilgilerin
girilmesine de olanak tanınacaktır. Bu bilgi alanlarında aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz;
Home: İmleci bilgi giriş alanının başına getirir (giriş alanında kayıt bulunması şartı ile).
End: İmleci bilgi giriş alanının sonuna getirir (giriş alanında kayıt bulunması şartı ile).
BkSpc (Dört yönlü ok tuşlarından ayrı olan sola ok): İmlecin bir solundaki karakteri siler.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 159
Caps Lock: Bilgisayar büyük harf durumunda iken sistemi küçük harf durumuna, aksi
durumda büyük harf durumuna geçirir.
Shift: Bu tuşla birlikte harflere basıldığında, bilgisayar büyük harf modunda ise küçük harf,
aksi durumda ise büyük harf çıkar. Çift karakterli tuşlarda ise, bu tuşla birlikte basıldığında
üstteki karakter çıkar.
Nümerik Bilgi Giriş Alanları
Sadece rakamların girilebileceği alanlardır. Girilecek olan değer bir tam sayı veya ondalıklı
sayı olabilir. Ondalıklı bir değer girilecek ise, ' . ' (nokta) tuşuna basılır ve ondalık kısmına
geçilir. Eğer girilmek istenen değer negatif ise, imleç tam sayı kısmında iken ' - ' (eksi) tuşuna
basılmalıdır. Nümerik bilgi giriş alanlarında imleç, sürekli olarak, girilecek sayının birler
basamağında yer alır. Rakamlar yazıldıkça, imleç sola doğru kayar ve istenilen değerin
girilmesine olanak verir. Bu alanlarda rakamların dışında kullanabileceğiniz tuşlar;
Space (Ara çubuğu): Nümerik alanda, ilk girdiğiniz rakamdan sonra space tuşuna basarsanız,
bu rakam bin ile (1000) çarpılarak ilgili alana yansıtılır. Örneğin nümerik alana ilk girdiğiniz
rakam 1. Daha sonra space tuşuna bastınız ve rakamınız 1000 oldu. İkinci kez space tuşuna
bastınız, rakamınız 1.000.000 oldu. Üçüncü basışınızda bu rakam 1.000.000.000 olacaktır.
BkSpc (Dörtlü ok tuşlarından ayrı olan sola ok): İlk yazılan rakamı siler.
Tarih Bilgi Giriş Alanları
Bilgi giriş alanlarından üçüncüsü tarihlerin girileceği alanlardır. Bu alanda, programa ilk
girildiğinde verilen günün tarihi otomatik olarak yer alır. İmleç ise
alanın başında bulunur.
Eğer ekranda görüntülenen tarih değiştirilmek istenir ise
GG/AA/YYYY yani Gün/Ay/Yıl formatında yeni tarih girilmelidir.
Program, girilen tarihler ile ilgili tüm kontrolleri yapar ve doğru
olmayan bir tarih girilmiş ise (örneğin ay alanına 15 veya gün alanına
32 girilmiş ise) doğru tarih girilene dek bu alandan çıkmaz. Tarih
alanlarında F10 tuşuna basarak takvim görüntüleyebilirsiniz.
Takvimde ay, yıl ve gün bazında değişiklik yapılabilir.
Seçenek Bilgi Giriş Alanları
Bu tip bilgi girişleri, programınızın size sunduğu değişik seçeneklerden birini seçmeniz sureti
ile gerçekleşir. İki tür seçenek bilgi giriş alanı vardır;
1. Düşey menü şeklinde seçenek bilgi girişi: Bu alanlar satır sonu butonları
tıklanmak sureti ile açılır ve ilgili alana girilebilecek bilgiler listelenir. İmleç ile ilgili
seçenek tıklandığında seçim yapılmış olur. Eğer düşey menü olarak karşımıza gelen
seçenek bilgi giriş alanlarında birden fazla seçim yapılması gerekiyorsa, seçilebilecek
alanların sol taraflarında kutucuklar yer alır. Her bir kutucuk bir kez kliklenerek, birden
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 160
fazla seçim yapılabilir. Seçilmiş bir seçenek kaldırılmak istendiğinde tekrar kliklemek
yeterlidir. Programlarımızda genellikle bu gibi parametrelerin varsayılanı tüm
seçenekler işaretlenmiş olarak kullanıcıya sunulmakta dolayısıyla rapora dahil
edilmesi sağlanmaktadır. Kullanıcılarımız bu tip parametre alanlarında F9 tuşuna
basarak tüm parametrelerin seçilmişliklerini kaldırabilir,
aynı şekilde F8 tuşuna basarak da hepsini seçili duruma
getirebilirler.
2. İstenilen seçeneğin mouse veya klavye yardımıyla işaretlenmesi
Genellikle bu şekilde seçimler
operasyonlar, föyler ve yönetimler
programlarında karşılaşılmakta
olup kullanıcılarımız istedikleri
seçeneği mouse göstergesiyle işaretleyerek işleme tabi tutmaktadırlar.
2- Yatay menü şeklinde seçenek bilgi girişi: Bu tip bilgi giriş alanlarında seçenekler ekranın
en alt tarafında yatay olarak dizilirler. Her bir seçilebilecek alan buton şeklindedir.
Bu tür bilgi giriş alanlarında seçim yapabilmek için seçilmek istenen buton tıklanır.
Rapor Programları
MİKRO programlarında esnek parametre girişleri yardımı ile, tamamen kendi ihtiyaçlarınıza
uygun raporlar oluşturabilir, rapor dökümlerini istediğiniz ortama alabilirsiniz. Oldukça geniş
bir konu olan raporlar bölümünü 2 alt başlık halinde açıklamak istiyoruz. Bunlardan ilki
değişken rapor parametreleri, ikincisi sabit rapor parametreleridir.
Değişken Rapor Parametreleri
Bu bölüm altında açıklayacağımız konular, herhangi bir rapor almak istediğinizde otomatik
olarak karşınıza gelen değişken rapor parametreleri ekranıdır. Bu ekranlardan girilecek
parametreler rapordan rapora farklılık gösterir. Ancak temel işlevlerini raporlara başlangıç
kriterleri verilmesi şeklinde özetleyebiliriz. Değişken rapor parametreleri rapor
programlarının çoğunda bulunur. Parametreler ekranı olmayan raporlara girdiğinizde ise,
karşınıza direkt olarak biraz sonra açıklayacağımız rapor parametreleri ekranı gelir. Değişken
rapor parametrelerinin alınan raporun özelliğine göre farklılık gösterebileceğini yukarıda
belirttik. Ancak bazı temel giriş alanları vardır ki, bunlar hemen hemen tüm raporlarda
aynıdır;
Stok (veya cari, banka vb) Tarama Kriter ve Filtreleri
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 161
Kod girişi
Kod aralığı girişi
Kod yapısı girişi
Tarih aralığı girişi
Yukarıda sıraladığımız 4 kriterin bazen tamamı, bazen bir veya iki tanesi değişken rapor
parametreleri ekranlarında yer alır.
Stok (veya Satıcı, Müşteri, Banka vb.) Tarama Kriter ve Filtreleri: Raporlarınızı stok,
satıcı, müşteri, kasa, banka, personel, diğer carilerin bütün detaylarına göre sınırlandırabilme
imkanınız vardır. Rapor parametreleri ekranlarında yer alan tarama kriteri ve filtreleri butonu
tıklandığında, raporun içeriğine göre farklılaşabilen 5 veya 6 ayrı buton ile karşılaşırsınız. Bu
butonlar ile, stok veya cari hesaplarınızı kod-durum- kayıt hikayesi-yaz boz tahtası bilgilerine
göre kriterler girmeniz ve filtrelemeniz mümkün olur. Bu filtreleri saklayabilir ve
gerektiğinde yeniden yükleyebilirsiniz. Oldukça geniş bir konu olan tarama kriter ve filtreleri,
her modülün raporlar bölümünün
başında bütün detayları ile
açıklanmıştır.
Kod Girişi: Raporun alındığı
stok, cari (buna müşteri, satıcı,
personel, banka, kasa…vb.
dahildir) veya muhasebe
hesabına ait kodun girildiği
alandır. Eğer bir parametre
ekranında sadece kod girişi
isteniyorsa (kod aralığı veya kod
yapısı yoksa), bu parametrenin
mutlaka girilmesi gerekir. Yani
boş olarak geçilemez. Kod girişi
F10 tuşuna basılarak ekrana
getirilecek listeden de seçilebilir.
Kod Aralığı Girişi: Raporun hangi stokları, carileri veya muhasebe hesaplarını içereceği kod
aralığı girilerek belirlenir. Kod aralığı; başlangıç kodu ve bitiş kodu olmak üzere 2 giriş
alanını ifade etmektedir. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece başlangıç
koduna veya sadece bitiş koduna giriş yapabilirsiniz. Eğer kod aralığını boş geçerseniz,
almakta olduğunuz rapor, tanımlı olan tüm stok-cari veya muhasebe hesaplarını kapsar.
Başlangıç koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, bitiş koduna giriş yaparsanız
girdiğiniz koda kadar olan stok-cari veya muhasebe hesapları listelenir. Bu alanlarda da F10
listesinden yararlanabilirsiniz.
Kod Yapısı Girişi : Rapor alırken üzerinde önemle durulması gereken kriterlerden biri kod
yapısı girişidir. Kod yapısı girerek, bir stokun veya carinin tüm kodunu vermeden, sadece
istediğiniz özelliklere sahip olanların listelenmesini sağlayabilirsiniz. Kod yapısına göre rapor
alabilmek için,, stok ve carilerinize ait kod verme işleminin titizlikle yapılmış olması gerekir.
Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki işaretler kullanılır;
İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA
* Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 162
?
.
Tek karakter bilinmiyor
Kırılım karşılaştır
? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır
Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun
tamamına (nokta dahil) bakılır.
Yukarıda sıraladığımız işaretler kullanılmadığı zaman sadece eşit olan kod dökülür. Şimdi
kod yapısı girişlerine bir kaç örnek verelim.
01
: 01 kodlu kaydı dök.
01.02
: 01.02 kodlu kaydı dök.
? ?
: İki karakterli kayıtları dök. Örneğin: 01, 02, AA
01*
: Başı 01 olan,
: gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB
01??
: Başı 01 olan,
: ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A
* 01 : Başı bilinmeyen,
: sonu 01 olan kayıtları dök.
Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01
0 ? 2 *
: Başı 0 olan, : ardından bir karakter olan,
: ardından 2 olan
: gerisi bilinmeyen kayıtları dök.
Örneğin: 0A2B, 0A2BB, 0.2.BBB, 002
01 . *
:Birinci kırılımı 01 olan,
:Sonraki kırılımı bilinmeyen, iki kırılımlı kayıtları dök.
Örneğin: 01.02, 01.0002, 01.A
0 ? .*. 03
:Birinci kırılımının başı 0 olan,
:ardından bir karakter olan,
:İkinci kırılımı bilinmeyen, :Üçüncü kırılımı 03 olan, üç kırılımlı kayıtları dök. Örneğin: 01.02.03, 05.03.03, 02.0002.03
*.*
: İki kırılımlı kayıtları dök.
Örneğin: 01.01, 01.02, 0001.0002, A.B
* . ??? . 03*
:Birinci kırılımı bilinmeyen,
:İkinci kırılımının uzunluğu üç olan,
:Üçüncü kırılımın başı 03 olan, sonu bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01.002.03, A.BBB.03001
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 163
Tarih Aralığı Girişi: Rapor başlangıç parametrelerinden bir diğeri, tarih aralığı girişleridir.
Alınacak raporun hangi tarihler arasındaki hareketleri kapsamasını istiyorsanız, ilk tarih ve
son tarih olarak geçecek alanlara ilgili girişleri yapmalısınız. Eğer tarih aralığını boş
geçerseniz, almakta olduğunuz rapor dönem başından itibaren içinde bulunduğunuz güne
kadar olan tüm hareketleri kapsar. Sadece başlangıç tarihine giriş yaparsanız, girdiğiniz
tarihten itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar, sadece bitiş tarihi alanına giriş yaparsanız,
dönem başından itibaren girdiğiniz bitiş tarihine kadar olan hareketler listelenir.
Evet, çoğunlukla karşınıza çıkacak değişken rapor parametrelerinin neler olduğunu
açıklamaya çalıştık. Bu parametrelerin haricinde, alınan raporun özelliğine göre daha farklı
parametreler ile de karşılaşabilirsiniz. Örneğin sıralama şekli seçimi, depo seçimi, maliyet
hesaplama şekli seçimi gibi. Ya da bazı parametrelere butonlar yardımıyla da ulaşılabilir.
Rapor parametrelerine her rapor açıklanırken ayrıca değinilmiştir.
Rapor Parametreleri
Bir önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız değişken rapor parametreleri ekranı
geçildikten sonra, rapor parametreleri olarak adlandırdığımız bir ekran ile karşılaşırsınız. Bu
ekrandan raporlar için kriterler tanımlanabilir, başlıkların isimleri değiştirilebilir, raporların
ekrana, yazıcıya ve dosyalara yazdırılması sağlanabilir. Şimdi rapor parametreleri ekranın da
gördüğünüz her bir butonu sırayla açıklayalım.
Rapor Al
Eğer raporunuzu öncelikle ekrana listelemek ve sonrasında yazıcıya yada Microsoft
Office ürünlerine aktarmak istiyor iseniz bu butonuna veya ALT+R tuşlarına
basmalısınız. Böylece raporunuz ekrana listelenecektir. Ekonomik Seri
programlarımızda rapor başlıklarının tümü bir ekran sayfasına sığmasa dahi, raporda yer alan
tüm başlıkları aynı ekrandan inceleme imkanına sahip olacaksınız. Dikey olarak bir ekran
sayfasını aşan bilgilerinizi de görüntüleyebilirsiniz. Bunu da kaydırma çubuk ve okları ile
gerçekleştireceksiniz. Veya dökümünüzü ekranı kapla moduna getirebilirsiniz. Dökümünüzde
yer alan her bir kolonu istediğiniz şekilde genişletmeniz daraltmanız yada tümüyle
görünürden kaldırabilmeniz de mümkündür. Bunun için imleci buton şeklinde görünen kolon
başlıklarının sınırına getiriniz. İmleç artı işaretine benzer bir şekil alacaktır. Şimdi mouseun
sol tuşunu basılı tutmak kaydıyla sağa sola doğru hareket ettiriniz. İmleç hareket ettikçe kolon
da hareketler ile orantılı olarak daralıp genişleyecektir.
Ekonomik Seri programlarında raporlarınız için yazı fontları ve yazı tipleri daha da
zenginleştirilmiştir. Raporunuzu istediğiniz boyutta ve istediğiniz yazı tipinde
görüntüleyebilmeniz ve farklı ortamlara (Excel, Word programları) aktarabilmeniz
mümkündür. Bunun için rapor ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu
butonlara Windows programlarından aşina olduğunuzu ve sıkça kullandığınızı düşünerek
burada bir kaç cümle ile açıklamanın yeterli olacağı kanısındayız.
Bu komut ile daha önceden saklamış olduğunuz rapor dökümlerinizi ekranınıza
çağırabilirsiniz.
Bu komut ile ekrana dökümünü aldığınız rapora bir isim vererek saklayabilirsiniz.
Bu komut ile rapor ekranınızı yazıcıya dökebilirsiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 164
Bu butona bastığınızda yazıcınızla ilgili ayarların yapılacağı bir ekrana ulaşılacaktır.
Rapor ekranlarınızın üst bölümünde yer alan bu buton ile, dökümünü aldığınız
raporları “e-posta” ile istediklerinize gönderebilmeniz mümkündür. Ekonomik Seri
programları raporlarınızı, değişik formatlarda gönderebilmenize imkan sağlamaktadır.
Örneğin ekranınızda ki herhangi bir raporu mye formatında gönderebileceğiniz gibi, uzantısı
.csv, .txt ve .asc formatında hazırlanan dosyalar halinde de gönderebilirsiniz. Bunun için
yapmanız gereken tek işlem, e-posta butonun sağ tarafında yer alan satır sonu butonunu
tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan formatı seçmenizdir. Böylece programınız
yaptığınız seçim doğrultusunda raporunuzu hazırlayacak ve sizi Outlook ekranına
ulaştıracaktır. Bu aşamada sizden beklenen raporun gönderileceği kişi yada kurumların mail
adresini girip gönder (sent ) butonuna basmanızdır.
Rapor ekranlarınızın üst bölümünde yer alan bir diğer buton Excel butonudur. Bu
buton aracılığı ile raporlarınızı, Excel programına aktarabilmeniz dolayısıyla
işlemlerinizi bu programdan yürütebilmeniz mümkün olacaktır. Programlarımızda
raporlarınızı, daha önceden tanımladığınız (kayıtlı) bir Excel dosyasına aktarabileceğiniz gibi,
yeni bir dosyaya da aktarabilirsiniz. Bunun için bu butonun sağ tarafında yer alan satır sonu
butonunu tıklayıp, açılacak pencereden Yeni Dosyaya yada Tanımlı Dosyaya
seçeneklerinden herhangi birini seçmelisiniz. Böylece yaptığınız seçim doğrultusunda
programınızın sizi yönlendirecektir. Ayrıca bu ekranda Excel programına daha önceden
aktarmış olduğunuz son 10 rapor dosyasına ait bilgilerde işlem sırasına göre alt alta yer
alacaktır. Böylece excele aktardığınız raporların neler olduklarını görebileceksiniz.
Bu buton ile de raporlarınız Word programına taşınacaktır. Bu butonun çalışma
mantığı Excel butonu ile aynıdır. Ekrandaki rapor ya yeni bir Word dosyasına
aktarılacaktır, yada önceden tanımlanan Word dosyasının üzerine kayıt edilecektir. Ayrıca bu
butonda da, daha önce aktarılmış olan son 10 rapor dosyasına ait bilgilere de
ulaşılabilecektir.
Bu buton ile de raporunuzu HTML formatında alabilirsiniz.
Bu butonlar ile ekranınızdaki raporu eğik, kalın ve altı çizgili olarak görebilmeniz
mümkün olacaktır.
Bu butonlar ile ekranınızdaki raporun yazı tipini boyutunu
değiştirebilirsiniz.
Bu buton tıklandığında, raporunuzun her bir satır ve sütunu, birbirini kesen çizgiler ile
ayrılarak hücrelere bölünecektir.
Bu butona basarak uzun olan rapor dökümlerinizi istediğiniz anda
durdurabilmeniz mümkün olacaktır.
Bu buton ile, DOS modunda alacağınız rapor dökümleri için yazı
karakterlerinizin boyutunu ayarlayabilirsiniz.
Yazıcıya
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 165
Rapor parametreleri ekranının bu butonu yazıcıya döküm alabilmek için kullanılır. Bu butonu
tıkladığınızda veya ALT+Y tuşlarına bastığınızda raporunuzu yazıcıya dökebilmenizi
sağlayacak bir ekran gelecektir. Bu ekrandan yazıcınız ve kağıt tipinizle ilgili ayarlamaları
yaptıktan sonra “Tamam” butonunu tıklayarak raporunuzu döktürebilirsiniz.
Dosyaya
Raporlarınızı ekran ve yazıcı haricinde alabileceğiniz bir ortam daha vardır ki bu da,
dosyadır. Rapor parametrelerinin bu butonunu tıklattığınızda veya ALT+D tuşlarına
bastığınızda raporlarınızı mikro rapor formatında yada ascii dosyalara
aktarabilirsiniz.
Excel’e
Bu butonun, Excel programında sıklıkla işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel
olacağı kanısındayız. Çünkü raporlarını ekrana yada yazıcıya almadan direk
olarak Excel programına gönderebilecekler ve işlemlerine bu programdan devam
edebileceklerdir. Bu butonun en önemli özelliği, raporlarda formülle hesaplanan alanların,
Excel programına da formüllü olarak aktarılabilmesidir. Örneğin stoklarınıza ilişkin bir rapor
aldığınızı ve bu raporda stoklarınızın alış ve satış miktarlarına ilişkin genel toplamların yer
aldığını düşünelim. İşte bu toplamlar Excel programına rakam olarak değil de, toplamın
alındığını belirten formül şeklinde aktarılacaktır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın Excel
programında bu tip kolonlar için formül girişleri yapmalarına gerek kalmayacaktır. Evet
önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra “Excel’e” butonunun işleyişi ile ilgili
açıklamalarımıza geçebiliriz. Bu butonu tıklandığınızda karşınıza “Office Uygulamasına
Aktarım İşlemi” başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen raporlarınızı,
daha önceden tanımladığınız (kayıtlı) bir Excel dosyasına mı, yoksa yeni bir dosyaya mı
aktaracağınızı belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın üst bölümündeki butonlardan size uygun
olanını (Yeni Dosyaya yada Tanımlı Dosyaya) tıklamalısınız. Böylece yaptığınız seçim
doğrultusunda programınız sizi yönlendirecektir. Bu ekrandaki tercihinizi tanımlı dosyaya
olarak belirtmiş iseniz, ekranınızın “dosya adı” alanında kayıtlı olan dosyalardan herhangi
birini seçmelisiniz. Yeni Dosyaya seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise, herhangi bir
giriş yapmanıza gerek yoktur. Bu ekranla ilgili seçiminizi belirttikten sonra “işlemi başlat”
butonunu tıklayarak raporunuzun Excel programına aktarılma işlemini başlatabilirsiniz. Bu
işlemle birlikte ekranınızın “işlem durumu, satır sayısı ve kolon sayısı alanlarından raporun
Excel programına kaç satır ve kaç kolon olarak gönderildiğini anında görebilirsiniz. Eğer
aktarım işlemini sonlandırmak istiyor iseniz ”işlemi durdur” butonunu tıklamanız yeterli
olacaktır. Bu ekranda herhangi bir müdahale yapılmadığı sürece programınız size aktarım
işlemin tamamlandığını bildirecek ve raporunuzu Excel programın da size sunacaktır.
Ayarlar ve Kriterler
Programlarımızda yapılan yeni düzenlemeler ile, rapor ayarları ekranı daha
işlevsel hale getirilip, var olan “kolonlar, rapor başlıkları, kriterler ve şekilsel
ayarlar” butonları “Ayarlar ve Kriterler başlığı altında toplanmıştır. Böylece
kullanıcılarımız tek bir ekrandan raporlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapabileceklerdir.
Nasıl mı?
İstedikleri kolon başlıklarını mouse yardımıyla işaretleyerek rapora dahil
edilmesini yada dahil edilmemesini sağlayabileceklerdir. Rapora dahil olacak
kolonlar için başlarında yer alan kutucukların işaretlenmesi yeterli bir işlemdir.
Raporda ki kolon başlıklarının sıralamasını değiştirebilecek böylece istedikleri
başlıkların istedikleri sırada listelenmesini sağlayabileceklerdir. Bunun için
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 166
yapacakları tek işlemse, imlecin ilgili başlıkta olması ve ekranda ki “kolon sağa/sola taĢıma” butonlarının başlık istenilen sıraya getirilene kadar tıklanmalıdır.
Kolon özellikleri bölümünden kolon başlıklarını değiştirebilecek, istedikleri detayların istedikleri başlık altında sıralanmasını sağlayabileceklerdir.
Yine bu bölümden rakam içerikli kolonlarda rapor toplamının alınıp alınmayacağını tercihleri doğrultusunda belirleyebilecek,
Rapor başlıklarını değiştirebilecek hatta raporda yazılmasını istedikleri baş not ve dip not girişlerini yapabilecek ,
Raporda tarih-saat başlığı, firma adı, sayfa numarası vb. detaylardan hangilerinin yer alacağını seçebilecek,
Kriter tanımlaması yaparak sadece istedikleri kriterlere uyan bilgilerin raporda listelenmesini sağlayabilecek,
En önemlisi de, ekrandaki sorgu ekle ve formül ekle butonları yardımıyla
içeriğini tamamen kendilerinin oluşturacakları sorgu cümlelerinin ve förmüllü
kolonların raporlara dahil edilmesini sağlayabileceklerdir.
Tüm bu detaylar ekranda gördüğünüz “kolonlar, başlıklar,şekilsel ayarlar ve kriterler“
başlıkları seçilerek yapılacaktır.
Dosya işlemleri menüsü ise, yaptığınız rapor ayarlarının saklanması, varolan rapor ayarlarının
yüklenmesi ve rapor ayarlarının silinmesi işlemlerinde sizlere yardımcı olacaktır.
Şimdi bu ekranda yer alan her bir butonun nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatalım.
1-) Rapor Kolonlarının Ayarlanması
Raporlarınızda yer alan kolonların başlıklarını, uzunluklarını, sırasını değiştirebilmeniz yada mevcut kolonları kullanarak yeni kolonlar ekleyebilmeniz mümkündür. Açılan ekranda raporda yer alacak kolonların tümü karşınıza gelecektir. Bu kolonlarda istediğiniz değişikliği yaparak otomatik dosyalardan birine kaydettiğiniz taktirde, daha sonra alacağınız raporlar bu ayarlar yüklenerek listelenecektir. Dilerseniz bazı kolonları raporunuzdan çıkarabilir, yeni sorgu veya formül kolonları ekleyebilir, uzunluklarını veya başlıklarını değiştirebilirsiniz. Bu değişikliklerin nasıl yapılacağı dolayısıyla ekranınızda gördüğünüz “Rapor kolonları” ve “Kolon Özellikleri” başlıklı bölümler aşağıda açıklanmıştır. Rapor Kolonları: Burada raporumuzda listelenebilecek tüm kolonlar alt alta sıralı olarak yer alır. Dolayısıyla kullanıcılarımız raporda yer almasını istedikleri yada listelenmesini istemedikleri kolonları bu bölümden seçerek belirleyeceklerdir. Rapora dahil olan kolonların
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 167
başındaki kutucuklarda () işareti yer alır. Aksi durumda yani kolon başlıkları işaretlenmemiş olan kolonlar raporda izlenmezler. Bu kolonların rapora dahil edilmesi için yapılacak en basit işlem, mouse göstergesiyle kutucukların işaretlenmesidir. İmleciniz hangi kolon başlığı üzerinde ise ilgili kolona ait tüm özellikler ekranınızın “kolon özellikleri” bölümüne yansır ve kullanıcılarımız kolon özelliklerini istedikleri formata göre düzenleyebilirler. Bunun yanı sıra kolon başlıklarının raporlardaki sıralanışını da değiştirebilirler. Örneğin bu bölümde stok kodu, stok adı, ödeme planı sorumluluk merkezi gibi bir sıralamanın olduğunu düşünelim. Stok adının, stok kodundan önce dökülmesini yada ödeme planının sorumluluk merkezinden sonra listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, imlecinizi sıralamasını değiştireceğiniz kolona getirip ekranınızda yer alan “kolon sağa/sola taĢıma” butonlarını amacınıza uygun olacak şekilde tıklamanızdır. BaĢlık: Seçili kolonun başlığıdır. Bu başlıkta istenilen şekilde değişiklik yapılabilir. Ama unutulmaması gereken bir şey vardır ki o da, başlık ne şekilde değiştirilirse değiştirilsin, bu kolona gelecek bilgilerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Örneğin 'Stok Kodu' başlığını 'Stok İsmi' olarak değiştirseniz bile, bu başlığın altındaki bilgiler stok kodları olacaktır. Veri tipi: Sadece sorgu kolonunda aktif olacaktır. Buradan yazmış olduğumuz sorgunun dönüş değerine uygun olan veri tipi seçilecektir. Formül kolonlarının tipi her zaman real olacaktır. Diğer kolonlarda ise veri tipi rapor dökülürken otomatik olarak verilecektir. Bu sebeple bu tip kolonlarda aktif değildir. Uzunluk: Seçili kolonun yani imlecinizin bulunduğu kolonun uzunluğunu gösterir. Uzunluğu 0 (sıfır) olarak tanımlanmış kolonlar raporda yer almazlar. Zaten bu tip kolonların başında yer alan kutucuklarda işaretli değildir. Raporunuzdaki kolonların uzunluklarını bu alandan değiştirebilirsiniz. Örneğin sizin için önemli olan bir kolonun uzunluğunu artırıp, daha az önemli bir kolonun uzunluğunu azaltabilirsiniz. Desimal uzunluk : Bu bölüm sadece reel sayılar içindir. Noktadan sonra kaç dijit yazılacağını gösterir. Toplam Alınsın: İlgili kolonun rapor sonunda toplamı olup olmayacağı bu alandan belirlenecektir. Toplam Mesajı: Bir önceki alan “toplam” var olarak belirtilmiş ise bu alanda “T” harfi
yer alacaktır. Aksi durumda bu alanda herhangi mesaj görülmeyecektir. Kolon ayarları bölümünde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, bu değişikliklerinizin ileride rapor alındığında
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 168
kullanılmak üzere saklanmasını istiyorsanız, “Dosya iĢlemleri” menüsünden kayıt işlemini yapınız. Eğer yaptığınız değişikliklerin sadece bir kereye mahsus geçerli olmasını istiyorsanız, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. “Tamam” butonu yada F2 tuşu ile programdan çıkıp döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra, raporunuz yeni kolon başlık ve uzunlukları ile birlikte listelenecektir. Bu ekranda gördüğünüz “sorgu ekleme” ve “formül ekleme” butonlarına ilişkin açıklamalarımızı ayrı bir başlık olarak ele aldık. Dolayısıyla bu butonların işleyişine ilişkin detaylara ekranınızın üst bölümünde yer alan yardım bölümünden ulaşabilirsiniz.
Rapor BaĢlıkları Ayarlar ve kriterler butonunun bu bölümünden, listeleyeceğiniz raporun başlığını değiştirebilir hatta raporunuza özel olacak dipnotlar ekleyebilirsiniz. Tabi ki işleminiz bununla yeterli değildir. Eklemiş olduğunuz baş ve dip notların raporda görünmesini istiyorsanız, aynı ekran üzerinde yer alan “Ģekilsel ayarlar” sekmesinden “baĢ ve dipnot” seçeneklerinin başında yer alan kutucukları işaretlemiş olmanız gerekmektedir. Tüm bu işlemler sağlandığında raporunuz hem istediğiniz başlıkta listelenecek hem de girdiğiniz dipnotlar raporda yer alacaktır. Şimdi rapor başlıkları üzerinde nasıl bir düzenleme yapılacağına ilişkin açıklamalarımıza geçebiliriz. Bu sayfada gördüğünüz üzere, ilk olarak raporunuzun şu andaki başlığı ve yeni rapor başlığının yazılacağı boş bir alan yer almaktadır. Dilerseniz bu başlığı değiştirebilirsiniz. Raporunuza dipnotlar yazmak istiyor iseniz, ekranınızın “Dipnot” başlıklı bölümüne de istediğiniz bilginin girişini yapabilirsiniz. Rapor başlık ve dip notlarında yaptığınız değişikliklerin kalıcı olmasını istiyor iseniz ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz “Dosya ĠĢlemleri” menüsünden “Kullanıcı otomatik dosyaya kaydet ALT+K” seçeneğini seçerek değişiklikleri bir dosya altına almanız yeterli olacaktır. 2-) Şekilsel Parametreler
MİKRO programlarında raporların şekilsel yapıları üzerinde değişiklikler yapabilmeniz mümkündür. Bunun için “rapor ayarları” ekranında yer alan “Ģekilsel ayarlar” sayfası kullanılacaktır. Mousenuz yardımıyla bu bölüme girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları incelerken, aynı zamanda raporların şekilleri üzerinde ne gibi değişiklikler yapabileceğimizi de öğrenmeye başlayalım. Yazıcı Çizgi Tipi: Yazıcıya alınan raporlarda kolon ve başlıklarını birbirinden ayırmak için çizgiler kullanılmaktadır. Bu alanda sizden istenen, raporlarınızın yazıya dökümlerinde hangi çizgi
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 169
tipini kullanacağınızı belirtmenizdir. Bunun için yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden isteğinize uygun olan çizgi tipini seçmenizdir. Dos Mode Döküm Fontu: Bu alanda da, raporu dos modunda dökerken fontunuzun büyüklüğünün ne olacağı belirlenecektir. Bu alandan seçeceğiniz font, rapor ekranınızın üst bölümündeki Dos mod dök. Font alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Tarih-Saat BaĢlığı: Raporu yazıcıya alınırken, tarih ve saat başlıklarının da raporunuzda yer almasını isteyip istemediğinizi bu alandan belirleyebilirsiniz. Eğer bu detayların raporunuzda yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Firma Adı/Sayfa No: Bu alanlarda da sizden istenen, raporlarınızda firma adı ve sayfa numarasının yer almasını isteyip istemediğinizi belirtmenizdir. Eğer bu detayların yer alması isteniyor ise, bu parametrelerin başında yer alan kutucukların işaretlenmesi yeterli olacaktır. Rapor No: Bu alanda da yapmanız gereken, yazıcıya aldığınız raporlarda rapor numarasının yer almasını isteyip istemediğinizi belirtmenizdir. Eğer bu detayın raporlarda yer alması isteniyor ise bu parametrenin başında ki kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir. Kolon BaĢlıkları: Rapor yazıcıdan alındığı takdirde, kolon başlıklarının da dökümünüzde bulunmasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. BaĢ Not ve Dip Not: Rapor yazıcıya alındığı takdirde, “rapor ayarları” ekranınızın “baĢlıklar” bölümünden daha önceden belirlediğiniz rapor başlığı ve notlara ilişkin bilgilerin raporunuzda, dökülüp dökülmeyeceği bu alandan belirlenecektir. Eğer bu detaylar raporda yer alacak ise bu parametrelere karşılık gelen kutucukları işaretlemeniz gerekmektedir. Aksi durumda ilgili bilgiler raporda yer almayacaktır. Yazıcıda Satır Aralıklı: Bu alanda ise, rapor yazıcıya alınırken, default satır aralığının dışında daha geniş bir aralık kullanılıp kullanılmayacağı belirtilecektir. Yazıcıda Orijinal GeniĢlik: Bu alanda ise, rapor yazıcıya alınırken, orijinal genişliğin kullanılıp kullanılmayacağı belirtilecektir. Yazıcıda Font Sabit: Bu alanda ise, rapor yazıcıya alınırken, yazı fontlarının sabit olup olmayacağı belirtilecektir. BaĢlıkları Excel'e Gönder: Bu alanda ise yapmanız gereken, rapor ekrana alındıktan sonra Excel programına aktarılırken raporun başlık ve dip not bilgilerinin de aktarılıp aktarılmayacağını belirtmenizdir. 3-) Kriterler
MİKRO programlarında, raporlarınızda yer alan kolonlara kriterler tanımlayabilirsiniz.
Örneğin borç bakiyeleri 5.000 YTL'den büyük ve/veya isminde A.Ş. ibaresi geçen
müşterilerinizin dökümlerini almak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılacak işlem, borç bakiye
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 170
ve cari hesap ismi adlı kolonlara kriter tanımlamak olacaktır. Kriterler sayfasına girdiğinizde
üst kısımda rapordaki tüm kolonların listesini göreceksiniz. Kriter eklemek istediğiniz kolon
adına çift tıkladığınızda bu kolon aşağıdaki tabloya gelecektir. Aynı kolona istediğiniz sayıda
kriter ekleyebilirsiniz.
Kriter ekleyeceğiniz kolonu seçtikten
sonra işlem bölümünde açılan menüden
biraz önce seçtiğiniz kolon başlığı (veya
alan adı) için hangi işlem tipi ile kriter
vereceğinizi seçmeniz gerekir. İşlem
tipleri aşağıda açıklanmıştır;
EġĠTTĠR : Alan adı alanında seçtiğiniz alanın, biraz sonra Veri alanına gireceğiniz bilgiye eşit olmasını istiyorsanız Örnek: Alan adı ĠĢlem Veri
Stok kodu = STK001
Stok koduna böyle bir kriter verildiğinde, rapora sadece kodu STK001'e eşit olan stok dahil edilecektir.
EġĠT DEĞĠLDĠR: Alan adı alanında seçtiğiniz alanın, biraz sonra Veri alanına gireceğiniz bilgiye eşit olmamasını istiyorsanız. Örnek:
Alan adı ĠĢlem Veri Stok kodu <> STK001
Stok koduna böyle bir kriter verildiğinde, kodu STK001'in dışındaki (bu koda eşit olmayan) bütün stoklar rapora dahil edilecektir.
BÜYÜK EġĠT: Alan adı alanında seçtiğiniz alanın, biraz sonra Veri alanına gireceğiniz bilgiden büyük veya bu bilgiye eşit olmasını istiyorsanız. Örnek:
Alan adı ĠĢlem Veri Fiyat = > 250.000 Fiyat 1'e böyle bir kriter verildiğinde, 1. fiyatı 250.000'e eşit ve bundan büyük olan stoklar rapora dahil edilecektir.
KÜÇÜK EġĠT: Alan adı alanında seçtiğiniz alanın, biraz sonra Veri alanına gireceğiniz bilgiden küçük veya bu bilgiye eşit olmasını istiyorsanız. Örnek:
Alan adı ĠĢlem Veri Fiy1 < = 250.000 Fiyat 1'e böyle bir kriter verildiğinde, 1. Fiyatı 250.000'e eşit ve bundan küçük olan stoklar rapora dahil edilecektir.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 171
BÜYÜK: Alan adı alanında seçtiğiniz alanın, biraz sonra Veri alanına gireceğiniz bilgiden büyük olmasını istiyorsanız. Örnek: Alan adı ĠĢlem Veri Fiy1 > 250.000 Fiyat 1'e böyle bir kriter verildiğinde, 1. Fiyatı 250.000'den büyük olan stoklar rapora dahil edilecektir. KÜÇÜK: Alan adı alanında seçtiğiniz alanın, biraz sonra Veri alanına gireceğiniz bilgiden küçük olmasını istiyorsanız. Örnek: Alan adı ĠĢlem Veri Fiy1 < 250.000 Fiyat 1'e böyle bir kriter verildiğinde, 1. Fiyatı 250.000'den küçük olan stoklar rapora dahil edilecektir. ĠÇERĠR: Alan adı alanında seçtiğiniz alanın, biraz sonra Veri alanına gireceğiniz bilgiyi içermesini istiyorsanız, Alan adı ĠĢlem Veri Stok ismi İçerir Deterjan Stok ismine böyle bir kriter verildiğinde, isminde deterjan içeren bütün stoklar rapora dahil edilecektir. ĠÇERMEZ: Alan adı alanında seçtiğiniz alanın, biraz sonra Veri alanına gireceğiniz bilgiyi içermemesini istiyorsanız, Alan adı ĠĢlem Veri Stok ismi İçermez Deterjan Stok ismine böyle bir kriter verildiğinde, isminde deterjan geçen hiç bir stok rapora dahil edilmeyecektir.
İşlem tipi seçildikten sonra sıra alan adı olarak seçtiğiniz veri ve ilgili işlem tipi ile karşılaştırılacak veriyi girmeye gelmiştir. Örneğin alan adınız Fiyat 1 ve işlem tipiniz de => (büyük eşit) ise, bu demektir ki fiyatı belirli bir tutardan büyük veya bu tutara eşit olan stoklarınızı rapora dahil edeceksiniz. İşte bu tutarın ne olacağını da veri alanına girmelisiniz. Kriterler ekranının bir satırına ilişkin açıklamalarımızdan sonra, şimdi sıra diğer satırlara geldi. Raporunuzdaki birden fazla alana kriter verebilirsiniz. Bunun için bir alt satıra geçip, alan adını, işlem tipini ve Veriyi girmeniz yeterlidir. Burada önemli olan nokta, kriter satırlarının birbirleriyle ilişkileridir. Örneğin 2 alan için kriter tanımladınız. Birinci kriteriniz stok kodu ile, ikincisi ise stokunuzun fiyatı ile ilgili. Şimdi raporunuza dahil edilecek bilgilerin, her iki kriterin aynı anda sağlanması ile mi, yoksa bu iki kriterden birinin sağlanması ile mi olacağını belirlemeniz gerekir. Bunun için, tablonun en sağ kolonunda yer alan ve/veya alanından yararlanacaksınız. Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında karşınıza ve/veya seçeneklerinden oluşan bir pencere
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 172
gelecek ve ilgili satırdaki kriterin, bir alt satırda tanımlayacağınız kriter ile ilişkisi belirlenecektir. Eğer bu alanda ve seçimini yaparsanız, ilgili satırdaki ve bir alt satırdaki kriterlere uygun olan bilgiler listelenir. Başka bir ifade ile, verdiğiniz kriterlerden ikisine de uyan stoklar (veya cariler, bankalar…vb) listelenecektir. Örnek: Alan adı ĠĢlem Veri Ve/Veya Stk İsmi İçerir Deterjan ve Fiy1 < = 250.000 ve Yukarıdaki şekilde stok ismi ve fiyatına kriter tanımlandığında ve stok isminin Ve/Veya olduğunda, raporunuzda isminde deterjan içeren ve fiyatı 250.000.-'den küçük veya buna eşit olan stoklar yer alacaktır. Bu kriterlerin tek başlarına bir fonksiyonu olmayacaktır. Programınız sadece isminde deterjan geçen veya sadece fiyatı 250.000'den küçük ve buna eşit olan stokları listelemeyecek, her iki şarta da uyan stokları listeleyecektir. Stk Ġsmi satırının Ve/Veya alanında veya seçimini yaparsanız, bu durumda iki kriterden bir tanesine uyan bütün stoklar raporunuza dahil edilir. Ve/Veya alanı ile örneğimizde 2 satırı baz aldık. Tanımlayacağınız her kriter satırının Ve/Veya tanımı bir alttaki kriter satırını da bağlayacaktır. Evet, yukarıdaki açıklamalarımızdan sonra siz de raporlarınızda yer alan kolonlar için değişik kriterler tanımlayarak yeni raporlar oluşturabilirsiniz. Tabii ki tanımladığınız kriterleri daha sonra da kullanmak istiyorsanız, dosya işlemleri menüsünden bir dosyaya aktarmayı unutmamanız gerekir. 4-) Rapora sorgu kolonları ekleme
Mikro raporlarında standart kolonlar ve formül yoluyla hesaplanan kolonların yanı sıra, yine
rapordaki satır değerlerini parametre olarak alabilen, sorgu sonucunu hesaplayan kolonları
tanımlamakta mümkündür. Bu tip kolonlar girilen sorguyu her satırda çalıştırarak sonuç
değerini getirirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus yarattığımız sorgunun bize tek satır
ve tek sütun bilgi ile dönüyor olmasıdır. Aksi taktirde rapora dökülecek değer dönen bilginin
ilk satırının ilk alanı olacaktır.
Sorgu yazarken bilmemiz gereken tek farklı şey, rapordaki satırdan gelen verinin yazdığımız
sorguya parametre olarak verilebileceğidir. Bunun için yine kolon numaralarını #32# şeklinde
kullanıyoruz. Rapora yeni bir sorgu kolonu eklemek istediğimizde öncelikle yapmamız
gereken “kolonlar” sayfasında yer alan “yeni sorgu kolonu ekle” butonunu tıklamamızdır.
Bu işlem sonrasında ekranınızın rapor kolonları bölümünün en son satırına sorgu başlıklı bir
kolon eklenmiş olacak ve ekranınızın sağ bölümünde de “sorgu cümlesi” başlıklı bir panel
oluşacaktır. Kullanıcılarımız sorgu girişlerini bu panele yapacaklardır. Gördüğünüz üzere bu
panelin üst kısmında da 4 adet buton bulunmaktadır.
Bunlardan sorgu sihirbazı butonunu tıklayarak, yeni sorguyu yaratmanızda size yardımcı
olması için sorgu sihirbazını çağırabilirsiniz. İkinci buton ise sorgu tasarımcısını
çağırmaktadır. Her iki yardımcı aracı kullanırken de, kriter bölümüne geldiğinizde parametre
olarak kullanacağınız kolonun numarasını # işaretleri arasına yazmaya dikkat etmelisiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 173
Yazmış olduğunuz sorgunun doğru olup olmadığını anlamak amacıyla, yine panelinizin üst
bölümünde bulunan “sorguyu denetle” butonuna basmalısınız. Eğer oluşturduğunuz
sorgunun yazılımında herhangi bir hatalı giriş yapılmış ise programınız sizi “format hatalı”
mesajı ile uyaracak, dolayısıyla girişlerinizi tekrar kontrol etmeniz gerektiği konusunda sizi
bilgilendirecektir. Eğer hata sorgunun çalıştırılması sonucunda oluşursa programınız öncelikle
hatanın ne olduğunu, sonrada “sorgu hatalı” mesajını size sunacaktır. Eğer yazmış
olduğunuz sorgu doğruysa “sorgu doğru” mesajını alarak işlemlerinize devam edebilirsiniz.
Aşağıda sizlere yol göstermesi amacıyla hazırladığımız örnek sorgu cümleleri yer almaktadır.
Stok kartları listesinde stok kategorisini de görmek istersek;
SELECT STOK.sto_kategori_kodu FROM STOK STOK WHERE ( STOK.sto_kod =
'#1#' )
Şeklinde sorgu eklememiz yeterli olacaktır.
Stok kodunun geçtiği herhangi bir raporda o satırdaki stokun depo miktarını da
görmek istersek
select dbo.fn_DepodakiMiktar('#1#',0,NULL)
şeklinde bir sorgu ekleyebiliriz.
Buradaki # işaretleri arasında yazan rakam, stok kodunun olduğu kolonun numarasıdır.
5-) Rapora formül ile hesaplanacak kolon ekleme
Ekonomik Seri programlarının hepsinde, standart raporun yanı sıra, formüller sayesinde hesaplanan alanların da raporunu alabilmek mümkündür. Formül ekle butonuna tıkladığınızda rapora son kolon olarak yeni bir kolon eklemiş olursunuz. Bu kolon değeri raporun bir satırındaki verilerden üretilen bir formül ile hesaplanacaktır. Formül alanları için sadece raporun sayısal kolonları değişken olarak kullanılabilir. Formül sonucu da reel bir sayı olarak hesaplanacağından sayısal bir kolon olacaktır.
Formül ifadesi girilirken bilinen matematiksel işlem kuralları geçerlidir. Yani işlem önceliği ve parantezlere dikkat etmek gerekir. Formüle kart alanındaki sayısal alanlardan istediğimiz kadar değişken ekleyebiliriz. Formül girişinin yapıldığı alanda farenin sağ butonu tıklandığında açılacak menüden formülde kullanmak istediğimiz kolonu seçerek formüle aktarabilirsiniz. Bu menüden seçim yaptığınızda #<rapor kolonunun numarası># şeklindeki tanımlama imlecin olduğu yere eklenecektir. İsterseniz seçim yapmanıza gerek olmadan da siz yazarak ekleyebilirsiniz.
Yazmış olduğunuz formülün doğru olup olmadığını sınamak için üstte bulunan formülü denetle butonuna basabilirsiniz. Eğer formülün yazımında bir hata yaptıysanız format hatalı mesajı gelecektir. Eğer formülün hesaplanmasında bir hata oluşursa önce bu hatanın ne olduğu, sonra da formül hatalı mesajı gelecektir. Eğer yazmış olduğunuz formül doğruysa formül doğru mesajını alacaksınız.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 174
Formüller sadece dört işlem (+,-,*,/) ile sınırlı değildir. Dört işlemin yanı sıra diğer matematiksel işlemler de yapılabilir. Bilinen tüm matematiksel işlemler gerçeklenebilir. Kullanılabilecek matematiksel işlemler şunlardır: Standart işlemler :
+: toplama - : çıkarma (aynı zamanda negatifini almak içinde kullanılır.) * : çarpma / : reel bölme ^: üs alma işlemi MOD : modül alma DIV : tamsayı bölme
Tek parametreli işlemler :
EXP : üs alma SQR : kare alma SQRT : karekök alama ABS : pozitif alma TRUNC : tamsayı INT : tamsayı CEIL : tavan alma FLOOR : taban alma HEAV : 0'dan küçükse 0, değilse 1 SIGN : işareti (+1,-1) ZERO : parametre sıfırsa: 0, değilse 1
İki parametreli işlemler : MAX : parametrelerden büyük olanı MIN : parametrelerden küçük olanı POWER : parametre1 üs parametre2 LOGN : ikinci parametrenin birinci parametreden logaritması Sabitler : PI : pi sayısı
Örnek ifadeler :
Miktarsal stok durum ve ortalama devir hızı raporunda (10001) dönem sonu stok kolonunu formül ile hesaplamak isteseydik yeni bir formül ekleyip #32#+#36#-#40# değerini hesaplatabilirdik.
Stok kartları listesinde (15200) stok fiyatlarının ortalamasını almak istersek: (#32#+#33#+#34#+#35#)/(ZERO(#32#)+ZERO(#33#)+ZERO(#34#)+ZERO(#35#))
Genel amaçlı alınan sipariş raporunda (32110) tutarın %10 fazlası
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 175
#78#*(1.10) şeklinde hesaplanabilir.
Dosya İşlemleri
Rapor ayarlarının saklanması Ayarlar&Kriterler formu sayesinde değiştirdiğiniz parametrelerin (kolon ayarları, şekilsel parametreler, rapor başlığı ve notlar, kriterler) daha sonra kullanılmak üzere bir dosyaya kaydedilmesi sağlayabiliriz. Parametrelerinizi saklamak için 2 farklı yol izleyebilirsiniz;
1-Genel oto dosyaya: Bu menüyü tıklar veya ALT+G tuşlarına basarsanız, tanımlı olan rapor parametreleri genel bir dosyaya kaydedilir. Yani siz ve sizin dışınızda programa giren bütün kullanıcılar bu dosyayı çağırıp, aynı parametreler ile rapor alabilirler.
2-Kullanıcı Ġçin Oto Dosya: Bu butonu tıklar ya da ALT+K tuşlarına basarsanız, tanımlı olan parametreler oto dosya adı ve sizin kullanıcı kodunuzun birleşiminden oluşan bir dosya altında saklanır. Örneğin dosyanızın adını XX olduğunu düşünürsek ve programa SRV ile yani supervisor şifresi ile girdiyseniz, bu butonu tıklandığınızda dosya adı alanına XX_SRV otomatik olarak yansıyacaktır.
Bir rapor parametrelerini değiştirip, dosya ismi altında sakladıktan sonra, o rapor parametreleri üzerinde bir çok defa değişiklik yapabilirsiniz. Eski parametreler ile tekrar çalışmak isterseniz, verdiğiniz dosya adını parametre yükle programından girip eski parametreleriniz ile tekrar rapor alabilirsiniz.
Rapor ayarlarının silinmesi Eğer tanımlanmış olan bu dosyalar silinmek istenirse gördüğünüz Kullanıcı Otomatik Dosyayı Sil ve Genel Otomatik Dosyayı Sil menülerinin tıklanması yeterli olacaktır. Rapor ayarlarının yüklenmesi Değiştirdiğiniz parametreleri, daha sonra tekrar kullanmak için bir dosya altında saklamanız gerektiğini yukarıda açıklamaya çalıştık. Sakladığınız bu parametreler ile yeniden rapor almak istemeniz durumunda, bu parametrelerin tekrar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İşte bu yükleme işlemini de bu program ile gerçekleştireceksiniz. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tıpkı parametre sakla ekranında olduğu gibi dosya adı girmenizi isteyen bir ekran gelecektir. Bu aşamada tekrar yüklemek istediğiniz parametrenin bulunduğu dosya adını bu alana girmeniz istediğiniz dosyayı yüklemeniz için yeterli olacaktır.
Rapor, Liste ve Analizlerin Ekran Görüntüleri
Rapor döküm ekranlarımız görsel ve içerik olarak tamamen yenilenmiş olup, föy, yönetim ve
operasyon programlarımızdaki mantık ile çalışmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız;
programlarımızda yer alan her türlü analiz, liste ve raporları yenilenen rapor modeline göre
alabilecek, bilgilerini istedikleri kriterlere göre listeleyebileceklerdir.
Rapor ekranlarımızın kullanıcılarımıza sağladığı en büyük kolaylık; ekranın her alanında
mouse'un sağ tuşuna basarak karşınıza gelecek seçenekler ile; bilgilerinizi istediğiniz şekilde
düzenleyebilmenizdir. Örneğin bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona ya da
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 176
küçükten büyüğe, büyükten küçüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini, kolon
başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı
altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, tüm kolonlarınız için uygun olan genişliği
tek bir tıklama ile gerçekleştirebilirsiniz.
Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok işlemi seri bir
şekilde yapmanızı sağlayacak "Dosya, görünüm, aktarım ve yazıcı" menüleri ile kısa yol
tuşları tüm rapor ekranlarında mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup, aynı
amaca hizmet etmektedirler. Bu seçenekler ile neler yapılabilir?
Mail tuşu ile raporunuzu istediğiniz kişi ya da kurumlara mail olarak gönderebilir,
Raporunuzu excel, word, text ve html formatında görüntüleyebilir,
Baskı öncesinde raporunuzun görüntüsünü inceleyebilir, yazıcıdan dökümünü
alabilirsiniz.
Dosya başlıklı menüde yer alan seçenekler ile, istediğiniz rapor ekranını kaydedecek
ya da kayıtlı olan raporunuzu ekranınıza çağırabileceksiniz.
Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar
için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına
göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin
ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Bunun
yanı sıra bu menüden rapor ekranlarında ki görüntü düzenlemelerini, saklayabilmenizde mümkündür. Böylece, rapor ekrana alınmadan “ayarlar” butonunundan yapılan değişiklikler ve raporun saklanması işlemini, artık rapor ekranından da gerçekleştirilebilecektir. Bu özellik, raporlarda sürekli ayarlar butonu ile düzenleme yapmanız durumunu ortadan kaldıracaktır. Böylece rapor görüntülerinizi aynı ekranda bir kereye mahsus düzenlemesini yapıp saklayacak ve her çalıştırdığınızda aynı görüntü ile listelenmesini sağlayabileceksiniz. Bu amaca bu menüde yer alan , Görünüm ayarlarını tüm kullanıcılar için sakla (Ctrl+G) Görünüm ayarlarını aktif kullanıcılar için sakla (Ctrl+K) seçenekleri kullanılacaktır.
Görünüm ayarlarını tüm kullanıcılar için sakla (Ctrl+G) seçeneği ile raporda yapılan görünüm düzenlemeleri tüm kullanıcılar için geçerli olacaktır. Örneğin 1 kodlu kullanıcı herhangi bir rapor üzerinde düzenleme yapmış ise bu seçeneği seçerek rapordaki görüntüyü tüm kullanıcıların aynı şekilde görmesini sağlayacaktır.
Görünüm ayarlarını aktif kullanıcılar için sakla (Ctrl+K) seçeneği ile de görüntüsü düzenlenen rapor sadece ve sadece bu düzenlemeyi gerçekleştiren kullanıcı için geçerli olacaktır. Örneğin 1 kodlu kullanıcı herhangi bir rapor üzerinde düzenleme yapmış ise bu seçeneği seçerek rapordaki görüntünün sadece kendisi için geçerli olmasını sağlayacaktır.
Aktarım menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama
aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini
kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz.
Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını
alabileceksiniz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 177
Bu ekranların kullanımına ilişkin detaylar bir sonraki başlığımızda açıklanmıştır. Dolayısıyla
kullanıcılarımızın bu detayları okumalarını tavsiye ediyoruz.
Föy, Yönetim ve Operasyon Ekranları ile F10 Yardım Pencereleri
Ekonomik Seri; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de
işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne
eklenen Yönetim, Föy ve Operasyonlar menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında
görüntülenebiliyor. Bunun yanı sıra stok, satıcı, müşteri, banka, kasa, personel vb. tanıtım
kartlarının seçilebildiği F10 ekranları yenilenen görüntüsü ile, kayıt seçim ekranı olmanın
dışında her karta yönelik bir çok detayın izlenebileceği yapıda geliştirilmiştir. Bu ekranların
en önemli özelliği kullanıcılarına sınırsız hareket özgürlüğü sunmasıdır. Şimdi sizlere bu
ekranların sağlamış olduğu kolaylıklardan maddeler halinde bahsetmek istiyoruz.
Bu ekranlarda mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması, ekran
düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece
tablonuzda listelenen kolon başlıklarından istediklerinizi kaldırabileceğiniz gibi, yeni
kolon başlığı da ekleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, mouse'unuzu ilgili
başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket
ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ
tuşuna basarak açılacak pencereden “Alan seçicisi” parametresini seçmeniz ve size
sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır.
Bunun yanı sıra hareketlerinizi tablonuzda yer alan başlıklara göre de
sınırlayabileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden
gerçekleşen (stok, müşteri, satıcı vb.) hareketleri listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz
depodan gerçekleşen stok hareketlerini de görüntüleyebileceksiniz. Bunun için
yapılacak tek işlemse, sınırlamanızı hangi başlık için yapacaksanız ilgili kolonda satır
sonu butonunu tıklayıp size uygun seçeneği seçmenizdir. Yani ekrandaki bilgilerin
nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği
kriterlere bağlıdır.
Hareket föyleri, yönetim ekranları ve F10 pencerelerinin sağlamış olduğu bir diğer
kolaylık; tabloda yer alan kolonlar için kullanıcılarımızın filtreleme yapabilecek
olmalarıdır. Örneğin borç bakiyesi 500 YTL‟den büyük ve bu rakama eşit olan carileri
listeleyebilecekleri gibi, depolara giren miktarları 500 adet veya daha fazla olan
stokları da listeleyebileceklerdir. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu
butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek
ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği
seçilerek işlem tamamlanmalıdır.
Bu ekranların en önemli özelliği her bir hareketin yada kartın bağlantılı olduğu diğer
yönetim ekranları ile birlikte ilişkili olduğu evraklara anında ulaşılabilmesidir. Çünkü
bu ekranlar bir çok işlemin aynı anda gerçekleşebilmesine olanak tanıyacak yapıda
düzenlenmiştir. Ekranda yer alan Analizler ve Bağlantı menüleri, evrak ve kart
hareketlerinin detaylarıyla izlenebileceği seçeneklerden oluşmaktadır. Evrakların
bağlantılı olduğu muhasebe fişlerinin görüntülenebilmesi, cari hesap yönetimleri ile
stok yönetim ekranlarına anında ulaşılabilmesi örnek gösterebileceğimiz
seçeneklerden sadece bir kaçıdır.
Evrak yönetim ekranlarının en belirgin özelliği ise programdan çıkmadan yeni evrak
girişine olanak tanımasıdır. Yeni evrak girişi için ALT+E tuşlarına basmanız ya da
ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarından uygun olanını işaretlemeniz
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 178
yeterlidir. Evrak seçilirken dikkat edilecek en önemli nokta, programınızın size
sunacağı parametrelerden istediğiniz evraka uygun seçenekleri seçmenizdir. Burada
bahsettiğimiz evrakın tipi, hareketin cinsi ve cari cinsi gibi temel olan belirlemelerdir.
Evet yönetim, föy, operasyon ve F10 ekranlarının kullanımları hakkında kısaca bilgi verdikten
sonra şimdi sizlere bu ekranların hemen hemen hepsinde yer alan ve siz kullanıcılarımız için
bir çok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak kısa yol tuşlarından, kolon başlıkları
üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek seçeneklerden ve
ekranınızın üst bölümünde yer alan “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve
Bağlantı” başlıklı menüleri ile neler yapılacağından “Bunları biliyor musunuz?” başlığı
altında söz etmek istiyoruz.
Bunları Biliyor musunuz?
1. Görünüm Menüsünde yer alan seçenekler ile; cari ve kartlarınıza ilişkin hareketleri
seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu
menüden “kolon başlıklarına göre grupla” seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle
birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne “Bir sutuna göre gruplandırmak için,
sütunun üst bilgilerini sürükleyin” ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik
olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken cari,stok, banka, personel vb.
hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip
bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde
mümkündür. Bu işlem sonrasında ekranınızın “gruplama kutusunda”
gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da
ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer
seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp
görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip
toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına
yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir
değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri “görünümü sakla” seçeneğini seçerek
kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer
alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz.
2. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, ekranda listelenen kayıtlarınızı
istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım
özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb
kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda
kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz.
3. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen müşteri, satıcı, stok,
banka, hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde,
sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt
üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz.
4. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, bölüm sonunda detaylı olarak
anlatılacaktır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan
seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer
alan herhangi bir evraka yada karta ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun
için, ilgili evrak yada kart satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde
yer alan “Detaya İn” seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi satış faturası
olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili carinin faturadaki bilgileri
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 179
karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak fatura evrakının tüm
detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından
oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde
yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da
ulaşabilirsiniz.
5. Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize, kartlarınıza ilişkin bir çok
yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına,
ithalat ve ihracata yönelik çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari
hesap yönetim ekranına anında ulaşabileceksiniz.
6. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin ve kartlarınızın bağlantılı
olduğu muhasebe fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz.,
7. Bu ekranların sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse
göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu
seçenekler ile neler yapılacağına değinelim
Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya
küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouseunuzla tıklamanız
da yeterlidir.
Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya
büyükten küçüğe doğru sıralanır.
Bu Alana Göre Gruplandır: Tablonuzdaki hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi
bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi “Görünüm” menüsü ile ilgili
açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili
kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik
detaylar için “Görünüm” menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı
“gruplama kutusu” aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak
kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır.
Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar
vb. kolonlar için “dip toplam” alınabilecektir.
Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların
toplamı alınır
Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan
kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için
kullanabilirsiniz.
Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon
başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği
çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek “Özelleştirme” başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon
başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 180
Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı
olarak hizalayabileceksiniz.
En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik
olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe
getirecektir.
En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun
kolon genişliğini verecektir.
Şimdi sizlere bu ekranda ki kısa yol tuşları ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım.
ALT+X - Tablo Görünümünü Değiştir:
Ekonomik Seri programlarımızda, her kullanıcının F10 pencerelerinde, yönetim, föy
ve operasyon ekranlarında görüntülenecek başlıkları belirleyebilmesi, dolayısıyla
bilgilerini istedikleri başlıklar altında listeleyebilmesi mümkündür. Çünkü programlarımızda,
her karta, yönetime, föye vb. yönelik bir çok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer
almaktadır. Örneğin Stok kartlarının listelendiği F10 pencerelerinde, stokların kodu, adı,
birimi, miktarı vb başlıklar yer alırken, cari hesapların listelendiği F10 pencerelerinde de
satıcı ve müşteri carilerinin kodu, adı, unvanı vb başlıklar yer almaktadır. Diğer tanıtım
kartları içinde aynı başlıklar söz konusudur. İşte ilgili ekranlar üzerinde bu tuşa basarak, tablo
görünümlerinde yer alan bu başlıkların değiştirileceği dosyalara ulaşılacaktır. Bunun için
yapmanız gereken, bu bölüme girdiğinizde karşınıza gelecek Tablo görünümü başlıklı
alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmenizdir.
Ayrıca kullanıcılarımızın bu alanda tanımlı olan başlık dosyalarının yanı sıra, kendilerine özel
olacak başlıklar tanımlayabilmeleri yada tanımlı olan başlıklar üzerinde değişiklik
yapabilmeleri de mümkündür Bunun için programlarımızın üst bölümünde yer alan DB
Analiz butonu kullanılacaktır.
ALT+E - Yeni Kayıt
İlgili ekranlar üzerinde ALT+E tuşlarına bastığınızda yeni bir kayıt girişi için ilgili
tanıtım kartına yada evraka ulaşırsınız. Örneğin F10 ekranlarının stok seçimi yapacağınız bir
alanında F10 tuşuna bastıysanız, bütün stoklarınız kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir
ekran karşınıza gelecektir. Bu pencerede ALT ve E tuşlarına aynı anda basarsanız, yeni bir
kayıt girebilmeniz için boş bir stok tanıtım kartı ekrana gelir.
ALT+K – Detaya Gir
ALT+K tuşunun işlevi; o anda imleciniz ilgili ekranda hangi kayıt üzerinde ise, o
kaydı seçip, kayıt ile ilgili bilgi giriş ekranını görüntülemektir Örneğin Stok yönetiminin
herhangi bir bölümünden rapor alırken, ilgili alanda F10 tuşuna basıp, F10 ekranında da
ALT+K tuşlarına basarsanız, o alanla ilgili giriş ekranına ulaşabilirsiniz (örneğin stok kodu
alanında F10 ve ALT+K tuşlarına bastıysanız, stok tanıtım kartı ekranına ulaşabilirsiniz).
Başka bir ifade ile ALT+K tuşları sayesinde, hangi modülün hangi bölümünde olursanız
olun, bulunduğunuz bölümden çıkmadan kayıt girebilme imkanı bulacaksınız.
ALT+G - Kayıt Hikayesi
ALT+G tuşları ile o anda imleciniz ilgili ekranda hangi kayıt üzerinde ise o kayda
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 181
ilişkin bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş,
en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza Genel kayıt
yapısı başlıklı bir pencere gelecektir. Biz kayıt hikayesi ekranını, müşteri tanıtım kartından
çağırdık. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır;
Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (yani müşteri kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu
alanda 5 görüyorsanız, tanıtım kartınız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki tanıtım
kartından önce girilmiş 4 tanıtım kartı daha vardır.
Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.
Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan
kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve
soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.
Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.
Kayıt hikayesi ekranı üzerinde ALT+Y tuşlarına basarak (yaz-boz tahtası) aklınıza
gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana, ALT+D tuşlarına basarak (yardımcı
tablo) özel alanlar oluşturabileceğiniz bir ekrana , Tüm Veriler butonuna basarak da ilgili
kayıt ile ilgili tüm alan adlarının yer aldığı tabloya ulaşabilirsiniz.
Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza “Ekli dosyalar”
başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya
ekleyebileceksiniz.
Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda
ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka
boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen
“Dosya ekleri” seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya
stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara
benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar
başlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle” butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan
ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır.
Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma
özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiştir”, “Seçili dosyayı
aç” ve “Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 182
Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı
bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya
ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz.
ALT+T - Tüm Alanlar
İlgili ekranlar da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları
(fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara
basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili
tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı
kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için
girilen bilgiler yer alır. Örneğin;
sat_unvan1 SATICI.01
Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki
cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01‟dir.
Hareket Föyü (ALT+F10)
F10 ekranların da ALT+F10 tuşlarına basarak, imlecinizin bulunduğu kayıta ilişkin,
tüm hareketlerinin listelendiği föy ekranına ulaşabilirsiniz.
ALT+D - İlave Alanlar
ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında
kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne
ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda
müşteri tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer müşteri tanıtım kartında ah keşke şunu da
girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için;
öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları
başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin
tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza
Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait
tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın
Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, referansları, şirket
kuruluş yılı gibi.
Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu
aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini
belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza;
Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String
Sadece rakam girecekseniz Real‟i
Sadece tarih girecekseniz Date‟i seçmelisiniz.
Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer
aldığı “Veri tabanı alan tanımlamaları” başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu
ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak
istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde
Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 183
doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin
değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz.
ALT+Y - Text Data
ALT+Y tuşları, ekranındaki ilgili kayıt için bir tür not defteri niteliğindedir. Bu tuşlara
bastığınızda boş bir giriş ekranı ile karşılaşır ve bu ekrana girebilirsiniz.
Kapat (ESC): ESC tuşuna basarak veya kapat bölümünü tıklayarak ekranlarınızı
kapatabilirsiniz.
Sayısal alanlarda basit matematiksel işlemleri yapılabilmesi (Edit hesap)
Programlarımızın miktar, birim fiyat, tutar gibi sayısal alanlarında artık çok fonksiyonlu işlem
yapmamız mümkün kılınmıştır. Bunun için sayısal alanlarda ilgili satır üzerinde gelip, =
tuşuna basarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. = tuşuna bastıktan sonra karşımıza
“Hesaplama” başlıklı bir ekran çıkacaktır. Buradaki “Hesaplanacak” alanına yapmamız
gereken işlemi yazmalıyız. Örneğin; bu alana (((100+80)/3)*2) yazdıktan sonra ekrandaki
“Hesapla” butonunu tıklayarak “Sonuç” alanında hesaplamanızın sonucu 120 olarak
yansıyacaktır. Bu sonucu yazdırmak istediğimiz sayısal alana aktarmak için tek yapmamız
gereken, ekrandaki “Aktar” butonunu tıklamamızdır. Böylece yapmak istediğimiz hesabın
sonucu ilgili sayısal alana yansıyacaktır.
Önemle belirtmek isteriz ki, burada dikkat etmemiz gereken parantez kullanımıdır. Önceliği
olan işlemleri mutlaka parantez içine almalıyız ki sonucumuz doğru olsun.
Bazı durumlarda; herhangi bir ofis programından (Word, excel vs.) kopyalayabileceğiniz
herhangi matematiksel işlemi ilgili ekranda hesaplattırabilirsiniz. Bunun için yapmanız
gereken ilgili işlemi kopyalayıp, “Hesaplanacak” alanına geldiğinizde mouse‟un üstünde sağ
klik yaparak “paste” (yapıştır) seçeneğini çalıştırmanızdır. Böylece otomatik olarak işleminizi
yazdırarak hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak, başka bir hesap yapmak
istediğiniz taktirde önceden yazmış olduğunuz işlemi silerek başka bir işlem de
yazdırabilirsiniz. Bu şekilde işlemler yapmaya devam edebilirsiniz.
Not: Bu hesaplamayı yapmanızın diğer bir yolu da ilgili sayısal alan üzerindeyken ? tuşuna
basarak “Hesap makinesi” ekranını getirmenizdir. Fakat parantez kullanımı hesap
makinesinde çok zahmetli olduğu için (parantez içindeki işlemi yaptıktan sonra M+ şeklinde
belleğe atıp, sonra da diğer parantez içindeki işlemi yapmak lazım vs.) programımız bu tür
hesapları daha basit bir şekilde hesaplamamızı sağlamıştır. Bundan dolayı sayısal alanlarda
hesap makinesini kullanmamanızı öneririz.
Ayrıca hesap makinemizde olmayan bir çok matematiksel işlemi de kullanmak artık
mümkündür. SIN, COS, TAN, COTAN, SINH, COSH, ARG, EXP, LN, LOG10, LOG2,
SQR, SQRT, ABS, TRUNC, INT, CEIL, FLOOR, HEAV, ZERO, PH, RND, RANDOM,
MAX, MIN, POWER, INTPOWER, LOGN gibi parametreleri kullanarak parantez içine
matematiksel işlemler yazdırıp sonuç alabiliriz. Mesela hesaplanacak alana: SQR (20/4)
yazdıktan sonra sonucu 25 olarak alabilmekteyiz.
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 184
Program numarasını yazarak direk ilgili programın çalıştırılması
Bildiğiniz gibi her sektörden programımızı kullanan binlerce kullanıcımız mevcut. Zaman
içinde programlarımızla iç içe olan ve buna bağlı olarak sürekli kullandıkları programın menü
numarasını ezberleyen kullanıcılarımız için pratik ve kullanışlı bir yol geliştirdik. Artık
programınız açık iken yani menü üzerinde herhangi bir yerde program menüsünü yazmaya
başlayınca karşınıza “Program no:....” şeklinde aradığınız program numarasını soran bir
pencere açılacaktır. 6 hane girişi tamamlanınca enter tuşuna basmadan da bağlanmak
istediğiniz ilgili program karşınıza gelecektir. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta;
mesela stok tanıtım kartına (11300) bağlanmak istediğinizi düşünelim, bu durumda 11300
yazmak yerine başına sıfır atayarak 011300 yazmalısınız. Yani 6 haneyi doldurmalısınız
çünkü programlarımızdaki maksimum menü numarası 6 basamaklı olarak standart hale
getirilmiştir.
Böylece programda “arama” yapmadan, menü numaraları hafızanızda ise 6 basamaklı
numarayı yazarak her programı karşınıza getirebilirsiniz.
Takvim alanlarında +/- olarak manuel giriş yapabilmek
V11 programlarımızın takvim ekranlarında, daha çok hareket özgürlüğüne sahipsiniz.
Öncelikle tarih alanı seçilen yerlerde karşımıza çıkan takvim formu istenilen genişliğe
getirilebilmektedir, böylece ilgili yılı takip eden ayları da görmemiz mümkün olmaktadır. +
ve – tuşlarıyla ileri veya geri gitmemiz sağlanmıştır. Karşımıza çıkan takvim formunun
altında yer alan yıl/ay/gün seçeneği sayesinde istediğimiz tarihe gitmemiz de sağlanmıştır.
İster ekrandaki Git butonuna basarak veya pratik olarak klavyeden G tuşuna basarak,
hesaplamak istediğiniz tarihe de gidebilirsiniz.
Açıklayıcı olması bakımından şöyle bir örnek verirsek; ileri vadede fatura keserken veya 40
gün sonrasında çek alırken artık işlemleriniz daha kolay olacaktır. Çünkü yenilenen takvim
ekranı sayesinde istediğiniz tarih anında karşınıza gelecektir. Nasıl mı..
Faturanın ödeme vadesini belirlerken 40 gün sonra yapılacağı belirlensin (bu günkü tarih: 22
Aralık 2005 olsun). Bunun için faturada Ctrl+O yaptıktan sonra karşımıza çıkan ödeme
vadeleri ekranında vade kolon başlığı altındaki satır sonunu tıkladıktan sonra takvim
ekranında " (+ 40) gün " olarak parametreleri verip Git butonunu tıkladığımızda otomatik
olarak vademiz 31 Ocak 2005 tarihinde konumlanacaktır.
Toolbarlarda sınırsız hareket özgürlüğü
Eski versiyonda ekranın üst bölümünde sıralanan toolbarlar sabit olurken, bu versiyon ile kullanıcılarımız istedikleri toolbarı
istedikleri bölüme yerleştirebilecek hatta
görüntülenip görüntülenmeyeceğinin
kararını kendileri verebilecektir.
Özgürlük mousenuz ve sizinle olacaktır.
Çünkü programınız kullanım açısından
daha yetenekli hale getirilmiş olup
toolbarlarda istediğiniz düzenlemeyi
yapabilmenize imkan tanımaktadır.
Her toolbarı kendi içinde
sınıflandırabileceksiniz. Böylece hangi
toolbarda hangi işlem butonunun
bulunacağını kendiniz
belirleyebileceksiniz. Dolayısıyla sıklıkla
MİKKUR ©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 185
işlem yaptığınız toolbarları ve bu tollbarlarda ki işlem butonlarını ekleyip kaldırabileceksiniz. Seçmek sizin yerleştirmekte
programınızın işi olacak. Özellikle bu işlemin, kullanıcı yetkisi verilmemiş ve toolbarda pasif durumda
görüntülenen programları kaldırmanızda etkili olacağını düşünüyoruz.