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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PÚBLICO ANEXO XI CONTRATOS MENORES

MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y …. G... · 171/2017/00851 araucana de montevideo, s.l. - b84071109 suministro, instalaciÓn y desmontaje de una lona con los colores

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PÚBLICO

ANEXO XI CONTRATOS MENORES

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MEMORIA DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PÚBLICO 2017

ANEXO XI - LISTADO DE CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS.

2

ÍNDICE

ÁREAS DE GOBIERNO

- ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO ................................................................................................ 7

- ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL ......................................... 15

- ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL

PLENO ......................................................................................................................................................................................................................... 17

- ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA ................................................................................................................................. 18

- ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS .......................................................................................................... 21

- ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO ................................... 29

- ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE ........................................................................................................... 31

- ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ................................................................................................................... 35

- ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES ...................................................................................................................................... 48

- ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD ....................................................................................................... 56

DISTRITOS

- DISTRITO DE CENTRO .......................................................................................................................................................................................... 58

- DISTRITO DE ARGANZUELA ............................................................................................................................................................................. 60

- DISTRITO DE RETIRO ........................................................................................................................................................................................... 62

- DISTRITO DE SALAMANCA ................................................................................................................................................................................ 64

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ANEXO XI - LISTADO DE CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS.

3

- DISTRITO DE CHAMARTÍN ................................................................................................................................................................................ 66

- DISTRITO DE TETUÁN ......................................................................................................................................................................................... 69

- DISTRITO DE CHAMBERÍ ..................................................................................................................................................................................... 72

- DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO ........................................................................................................................................................ 74

- DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA ............................................................................................................................................................. 79

- DISTRITO DE LATINA ........................................................................................................................................................................................... 82

- DISTRITO DE CARABANCHEL .......................................................................................................................................................................... 85

- DISTRITO DE USERA ............................................................................................................................................................................................. 88

- DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS ............................................................................................................................................................. 90

- DISTRITO DE MORATALAZ ................................................................................................................................................................................ 92

- DISTRITO DE CIUDAD LINEAL .......................................................................................................................................................................... 96

- DISTRITO DE HORTALEZA ................................................................................................................................................................................. 99

- DISTRITO DE VILLAVERDE ................................................................................................................................................................................ 100

- DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS ................................................................................................................................................................ 102

- DISTRITO DE VICÁLVARO ................................................................................................................................................................................ 104

- DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS ........................................................................................................................................................... 105

- DISTRITO DE BARAJAS ....................................................................................................................................................................................... 107

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID .......................................................................................................................................... 110

- MADRID SALUD .................................................................................................................................................................................................... 115

- AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID ............................................................................................................................................................. 126

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ANEXO XI - LISTADO DE CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS.

4

- AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ..................................................................................................................................................... 129

- AGENCIA DE ACTIVIDADES .............................................................................................................................................................................. 133

EMPRESAS MUNICPALES

- EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. ................................................................................................... 135

- MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. ................................................................................................................. 140

- EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A. ................................................................................................................. 145

- MERCAMADRID, S.A. ............................................................................................................................................................................................ 148

- EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A. ............................................................ 156

- EMPRESA MUNCIPAL DE TRANSPORTES, S.A. ............................................................................................................................................ 158

OTROS

- COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA ........................................................................................................................................ 281

- GERENCIA DE LA CUIDAD ................................................................................................................................................................................ 283

- PRESIDENCIA DEL PLENO ................................................................................................................................................................................. 285

- TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO ............................................................................................................................................. 288

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ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

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ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

ÁREAS DE GOBIERNO

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

AGENCIA EVOL PUBLICIDAD, S.A.U. - A83728303171/2017/01243 MODIFICACIÓN DE LA CARTELERÍA EN LAS 56 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

0,109.298,86 € 03/11/2017

ALFREDO RABANAL GARCÍA - 01832579P171/2017/01368 TRASLADO DE UN BOMBO SINFÓNICO Y DOS CONGAS DESDE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "NICOLÁS SALMERÓN" A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "MAESTRO BARBIERI"

0,03108,90 € 13/11/2017

ALFREDO RABANAL GARCÍA - 01832579P171/2017/01517 TRASLADO Y DISTRIBUCIÓN EN LAS AULAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "NICOLÁS SALMERÓN" DE PIANOS VERTICALES Y PIANOS ELECTRÓNICOS

0,03181,50 € 13/11/2017

ALFREDO RABANAL GARCÍA - 01832579P171/2017/01269 TRASLADO DE UN PIANO DE COLA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA EL CAPRICHO POR OBRAS

0,03181,50 € 13/11/2017

ALFREDO RABANAL GARCÍA - 01832579P171/2017/00925 TRASLADO DE PIANOS Y MATERIAL DE PERCUSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA NICOLÁS SALMERÓN CON MOTIVO DE UNAS OBRAS

0,03254,10 € 26/10/2017

ALMENARA EQUIPAMIENTOS, S.L.L. - B11824174171/2017/00994 MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ESCUELA INFANTIL "OSA MENOR" 1,005.880,89 € 12/12/2017

ALMENARA EQUIPAMIENTOS, S.L.L. - B11824174171/2017/00982 ADQUISICIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO PARA LA AMPLIACIÓN DE UN AULA PARA NIÑOS/AS DE 1-2 AÑOS EN LA ESCUELA INFANTIL "OSA MENOR"

1,0018.120,32 € 03/11/2017

ALPADI, S.A. - A28706091171/2017/00960 PIZARRAS DE PARED Y PIZARRAS VOLTEABLES PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA

0,0316.710,90 € 15/11/2017

ANTONIO LORENZO GARCÍA - 50685081G171/2017/01492 ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA DE CERCEDILLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017

1,00289,69 € 29/11/2017

ANTONIO LORENZO GARCÍA - 50685081G171/2017/01581 ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA DE CERCEDILLA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

1,00516,15 € 19/12/2017

ANTONIO LORENZO GARCÍA - 50685081G171/2017/01712 ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA DE CERCEDILLA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017

1,00237,03 € 22/12/2017

ARAUCANA DE MONTEVIDEO, S.L. - B84071109171/2017/00851 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE UNA LONA CON LOS COLORES DE LA BANDERA LGTBI PARA LA FACHADA DE LA SEDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

0,06991,92 € 27/11/2017

ARKA PROYECTOS, S.L. - B81826422171/2017/01584 DOTACIÓN DE MOBILIARIO EN LOS CENTROS DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES (ASPA)

0,5019.051,93 € 07/12/2017

ASOCIACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA) - G28702504

171/2017/01123 ALOJAMIENTO DE VOLUNTARIOS DEL WORLDPRIDE 2017 EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE CAMPAÑA DE FRÍO DE PINAR DE SAN JOSÉ

0,306.436,78 € 21/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO7

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ASOCIACIÓN JUVENIL CORO JOVENES DE MADRID - G87122768

165/2017/00582 DESARROLLO DE ACCIONES DE ANIMACIÓN DE VENTAS MEDIANTE ACTUACIONES MUSICALES CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017

0,8321.775,16 € 30/10/2017

AUTOCARES MANTECÓN 02, S.L. - B10223741171/2017/01321 TRANSPORTE PARA EDUCADORES Y ALUMNOS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO A EUROFIESTAS KIDS

0,03660,00 € 04/12/2017

BASE 12 S.L. - B84237213171/2017/01396 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARTEEN 0,0310.950,00 € 24/10/2017

BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZ - 11849558G171/2017/01513 REPOSICIÓN DE ALMOHADAS PARA LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO

0,03532,40 € 21/12/2017

BEATRIZ MIRANDA DOMINGUEZ - 11849558G171/2017/01512 FUNDAS ANTICHINCHES PARA LAS ALMOHADAS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO

0,03459,80 € 21/12/2017

BELLA ESTILO, C.B. - E85921138171/2017/01500 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA EN EL AUDITORIO CENTRO CENTRO PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES ESCOLARES 2017

0,03275,00 € 29/12/2017

BURODECOR, S.A. - A28245231171/2017/01366 REPARACIÓN DE DIVERSO MOBILIARIO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA

0,034.777,04 € 19/12/2017

CANDELA SOTOS FERNÁNDEZ-ZÚÑIGA - 51111355L171/2017/01425 REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LOS EVENTOS DEL DAM 0,033.509,00 € 29/12/2017

CATERING MARIANO & ISABEL - B80434236171/2017/01511 CATERING DEL ENCUENTRO DE ABUELOS ACOGEDORES 0,036.336,00 € 17/11/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. - A81459738171/2017/00716 REPARACIÓN DE LECTORES DE LOS TORNOS DE ACCESO AL OFFICE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

3,83719,01 € 13/12/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. - A81459737171/2017/01138 MANTENIMIENTO DE LOS TORNOS DE ACCESO DE LA PLANTA PRIMERA DE LA SEDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

3,56950,12 € 13/12/2017

COMERCIAL CABALLERO HERMANOS, S.A. - A19021526171/2017/01379 MOBILIARIO PARA EL CENTRO ABIERTO Y CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR "LA ROSA"

1,008.099,98 € 23/10/2017

CONDECORE 2002, S.L. - B83176958165/2017/00625 OBRAS DE ADAPTACIÓN DE ASEO ACCESIBLE EN EL MERCADO DE NUMANCIA 1,6618.930,86 € 03/11/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648171/2017/01426 MALETINES PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

0,0321,99 € 01/12/2017

CORPORACIÓN EUROMANSER, S.A.L. - A80953565171/2017/01339 REORGANIZACIÓN DE LAS CLASES DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA POR CAMBIOS EN EL PERSONAL DOCENTE

0,06834,90 € 20/12/2017

CORPORACIÓN EUROMANSER, S.A.L. - A80953566171/2017/01157 TRABAJOS ESPECIALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA

0,06939,26 € 20/12/2017

DIDACIENCIA, S.A. - A78614948171/2017/01465 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (TARROS LUPA CON TAPA) PARA EL AULA DE LA NATURALEZA DE LA CASA DE CAMPO

0,03233,17 € 27/11/2017

DISSET ODISEO, S.L. - B63377253171/2017/00824 CAJAS CON BASES RODANTES PARA ALMACENAR PEQUEÑOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN DE VARIAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA

0,032.125,84 € 15/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO8

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A - A78557808

171/2017/01203 DIVERSOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS EPSON AL-C300 INSTALADAS EN DIFERENTES SERVICIOS

0,305.084,03 € 15/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A - A78557808

171/2017/01309 DIVERSOS CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS EPSON M300 INSTALADAS EN DIFERENTES SERVICIOS

0,103.489,16 € 31/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A. - A78557808

171/2017/01568 TONER PARA LAS IMPRESORAS EPSON M300 Y C300 INSTALADAS EN DIFERENTES SERVICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

0,031.495,90 € 21/12/2017

DO MORE MARKETING AND COMUNICATION, S.L. - B87502035

165/2017/00645 PRODUCCIÓN DE VINILOS Y CHEQUES PARA LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MAD+2017

1,50665,50 € 23/11/2017

E.VERENA MASCHAT - X2329178Z171/2017/01347 REALIZACIÓN DEL TALLER DE RECICLAJE PARA EL PROFESORADO SOBRE "RECURSO DE LENGUAJE MUSICAL SEGÚN EL ORFF-SCHULWERK"

0,031.000,00 € 22/12/2017

EDUALIA, S.L.U. - B86087871165/2017/00639 OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE CONTADORES DEL MERCADO DE SAN CRISTÓBAL

0,6039.496,35 € 10/11/2017

EL CORTE INGLÉS - A28017895165/2017/00671 ADQUISICIÓN DE ESTORES PARA CUATRO VIVEROS DE EMPRESA 1,003.720,75 € 29/12/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28017895165/2017/00606 ESTORES PARA EL VIVERO DE EMPRESAS DE CARABANCHEL 1,006.769,95 € 23/11/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28017895171/2017/00897 PRENDAS DE VESTIR PARA LOS UNIFORMES DE LOS NIÑOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO

1,005.999,85 € 28/12/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28017895171/2017/01719 JUGUETES PARA REGALOS POR LA FIESTA DE LOS REYES MAGOS 1,003.420,72 € 27/12/2017

ESTHER CORRAL MARTÍNEZ - 05210449Y171/2017/01133 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO 0,03507,40 € 08/11/2017

ESTHER CORRAL MARTÍNEZ - 05210449Y171/2017/01018 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO 0,03466,17 € 08/11/2017

ESTHER CORRAL MARTÍNEZ - 05210449Y171/2017/01132 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO 0,03784,75 € 08/11/2017

ESTHER CORRAL MARTÍNEZ - 05210449Y171/2017/01435 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO 0,73430,38 € 13/11/2017

ESTHER CORRAL MARTÍNEZ - 05210449Y171/2017/01434 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO 0,30591,26 € 24/10/2017

ESTHER CORRAL MARTÍNEZ - 05210449Y171/2017/01731 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO

0,03822,48 € 21/12/2017

ESTHER CORRAL MARTÍNEZ - 05210449Y171/2017/01570 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO

0,03942,62 € 23/11/2017

EXTERION MEDIA SPAIN, S.A. - A79816690171/2017/01437 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN AUTOBUSES DE LA EMT

0,2612.727,68 € 23/10/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO9

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EXTERION MEDIA SPAIN, S.A. - A79816690165/2017/00367 PRODUCCIÓN Y FIJACIÓN DE LOS VINILOS DEL TIPO ESTÁNDAR PARA EL DESARROLLO DE LOS PREMIOS MAD+2017 EN AUTOBUSES DE LA EMT

1,002.198,33 € 22/12/2017

FRAGMA REPROGRAFÍA, S.L. - B80043698165/2017/00610 PRODUCCIÓN DE UN ROLL UP PARA PROMOCIONAR LOS MERCADOS DE MADRID EN RELACIÓN CON LOS CURSOS DE GASTRONOMÍA IMPARTIDOS PARA SOLTEROS

0,23133,10 € 08/11/2017

FRAGMA REPROGRAFÍA, S.L. - B80043698165/2017/00701 ADHESIVOS PROMOCIONALES DE LOS MERCADOS DE MADRID 0,2358,08 € 29/12/2017

FRAGMA REPROGRAFÍA, S.L. - B80043698165/2017/00674 PRODUCCIÓN DE ADHESIVOS PARA PUBLICITAR LA RED DE VIVEROS Y VENTANILLA ÚNICA

0,23285,56 € 18/12/2017

FRAGMA REPROGRAFÍA, S.L. - B80043698165/2017/00690 PRODUCCIÓN DE UN ROLL-UP DE LA CAMPAÑA "DULCE NAVIDAD" PARA PROMOCIONAR TALLERES DE COCINA NAVIDEÑA EN FAMILIA EN CINCO MERCADOS DE MADRID

0,23133,10 € 29/12/2017

FUNDACION PSICO-BALLET MAITE LEON - G78392941171/2017/01472 ACTUACIÓN DEL PSICO BALLET MAITE LEÓN, EN EL MARCO DE LA SEMANA DE DERECHOS DE LA INFANCIA

0,031.000,00 € 31/10/2017

GONZALO JUAN FERNÁNDEZ ROCHA - 03766281P171/2017/01384 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL 1,06748,56 € 20/10/2017

GONZALO JUAN FERNÁNDEZ ROCHA - 03766281P171/2017/01369 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL 0,03781,33 € 20/10/2017

GONZALO JUAN FERNÁNDEZ ROCHA - 03766281P171/2017/01370 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA CENTRAL DEL SAMUR SOCIAL

1,03713,97 € 21/12/2017

GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICO, S.L. - B83485037165/2017/00647 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

2,001.000,00 € 28/11/2017

GRUPO FORMA 5, S.L. - B91252593171/2017/00894 ADQUISICIÓN DE SOFÁS PARA CUATRO CENTROS JUVENILES 2,004.717,40 € 29/11/2017

GRUPO FORMA 5, S.L. - B91252593171/2017/00995 REPOSICIÓN DE ESPEJOS Y RELOJES PARA LAS AULAS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA

0,0321.501,70 € 29/11/2017

HERMEX IBÉRICA, S.L. - B66629494171/2017/00877 REPOSICIÓN DE DIVERSO MATERIAL EN TRES ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

1,00999,01 € 28/12/2017

IGDOR, S.L. - B79332870171/2017/01404 REPARACIÓN DEL TREN DE LAVADO Y DE LA SECADORA DEL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO

0,13928,40 € 03/11/2017

IGDOR, S.L. - B79332873171/2017/01605 REPARACIÓN DE LA SECADORA DEL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO 0,10242,00 € 04/12/2017

IGDOR, S.L. - B79332872171/2017/01566 REPARACIÓN DE LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DEL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO

0,13604,03 € 04/12/2017

IGDOR, S.L. - B79332871171/2017/01565 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN DE LA MAQUINARIA DEL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO

0,53775,97 € 30/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO10

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

IGDOR, S.L. - B79332870171/2017/01576 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN DE LA CÁMARA DE LÁCTEOS DEL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO

0,13386,57 € 30/11/2017

IKEI RESEARCH AND CONSULTANCY, S.A. - A20051868165/2017/00604 ESTUDIO SOBRE EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA DEL BARRIO LA LATINA 3,0021.175,00 € 18/10/2017

IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S.L. - B80183437

165/2017/00626 ALOJAMIENTO WEB DE LA GUÍA DE COMERCIOS CENTENARIOS 3,00121,00 € 08/11/2017

INÉS ZAZU ARTUCH - 18202336K171/2017/01721 HONORARIOS DE PONENTE EN LA JORNADA "PAREJA EDUCATIVA" 0,03420,00 € 26/12/2017

ISABEL ROCH CARRATO - 50733943Z171/2017/00577 REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD MUSICAL CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS EN CADA UNA DE LAS 56 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

6,0013.160,00 € 22/12/2017

JOAQUIN HERNÁNDEZ E HIJOS, S.L. - B84550235171/2017/01388 ADQUISICIÓN DE UN LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL PARA LA RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA DE CERCEDILLA

0,033.558,61 € 29/12/2017

JORGE FERNÁNDEZ GUERRA - 51602727L171/2017/01266 IMPARTIR LA CHARLA "CONCIERTO DE FANTASÍA PARA DOS TIMBALEROS Y ORQUESTA" DE PHILIP GLASS Y "PÁJARO DE FUEGO" DE STRAVINSKY EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE, DENTRO DEL PROYECTO DAM

0,03600,00 € 19/12/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTRO - 12365619Z171/2017/01405 TRASLADO DE DIVERSO MATERIAL A LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y BIBLIOTECAS 0,03913,55 € 26/12/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTRO - 12365619Z171/2017/01639 TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DESDE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA AL PASEO DE LA CHOPERA, 41

0,03157,30 € 19/12/2017

JORGE LUIS BARREDO CASTRO - 12365619Z171/2017/01344 TRASLADO DE UNA MESA DESDE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "MAESTRO BARBIERI" A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA "EL CAPRICHO"

0,0360,50 € 28/11/2017

LA VAGUADA REFORMAS Y SERVICIOS S.L. - B87536850165/2017/00608 EJECUCION DE OBRA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS EN EL MERCADO LA GUINDALERA EN EL ACCESO POR LA CALLE ERASO DONDE SE ENCUENTRA EL CUARTO DE BASURAS

0,0645.166,76 € 30/10/2017

LA VAGUADA REFORMAS Y SERVICIOS S.L. - B87536850165/2017/00608 OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN EL MERCADO LA GUINDALERA

2,0045.166,76 € 30/10/2017

LAVADORAS Y COCINAS INDUSTRIALES, S.L. - B87510533171/2017/00578 ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO CORTADOR-RALLADOR PARA LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "EL SOL"

0,03446,37 € 03/11/2017

LAVADORAS Y COCINAS INDUSTRIALES, S.L. - B87510533171/2017/01621 ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DEL SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO PARA EL LAVAOBJETOS GSP45 DEL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO

0,532.934,25 € 26/12/2017

LLIBRERIA HERRERO, S.A. - A58984634171/2017/01308 LIBROS PARA EL FONDO DOCUMENTAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

4,36992,91 € 31/10/2017

LLIBRERIA HERRERO, S.A. - A58984634171/2017/01585 ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL FONDO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1,53836,41 € 23/11/2017

LLIBRERIA HERRERO, S.A. - A58984635171/2017/01610 ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL FONDO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

1,96208,08 € 21/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO11

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

LOSDEDAE, S.L.L. - B81987455171/2017/01300 IMPARTIR EL TALLER DE DANZA "MOVIMIENTO, EXPRESIÓN Y CREACIÓN" 0,032.420,00 € 30/11/2017

MACE, S.L. - B28317501171/2017/01240 ENCUADERNACIÓN DE 18 LIBROS DE DISTINTOS TAMAÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE RECURSOS, ADSCRITO A LA D.G. EDUCACIÓN Y JUVENTUD

0,00609,84 € 29/12/2017

MAMMOTH MOUNTAIN BIKES, S.L. - B84929215171/2017/01294 CASCOS DE CICLISTA PARA EL AULA DE NATURALEZA "CASA DE CAMPO" 0,03989,90 € 20/11/2017

MIL IDEAS S.L. - B78118114171/2017/00760 SUMINISTRO, MONTAJE DE BIOMBOS Y REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DEL SAER.

1,0013.890,45 € 30/10/2017

MUEBLES RÚSTICOS LA VALENCIANA, S.L. - B84024819171/2017/01136 COLCHONES PARA LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO 1,002.182,36 € 18/10/2017

MUEBLES RÚSTICOS LA VALENCIANA, S.L. - B84024819171/2017/01134 FUNDAS DE COLCHONES PARA LA RESIDENCIA-INTERNADO SAN ILDEFONSO 1,002.206,31 € 18/10/2017

MUZMUKI, S.L. - B85292126171/2017/01345 REALIZACIÓN DE UN ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON JAMES RHODES, DENTRO DEL PROYECTO DE NUEVA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DEL DISTRITO DE CENTRO Y DEL DAM (CENTRO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN MÚSICA, DANZA Y ARTES ESCÉNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID)

0,036.050,00 € 08/11/2017

NATHALY OSSA ALZATE - Y2053096S171/2017/01414 IMPARTIR UNA CONFERENCIA SOBRE JAMES RHODES EN EL AUDITORIO CONDE DUQUE EL 19 DE OCTUBRE DE 2017

0,03400,00 € 28/12/2017

NAVALSERVICE, S.L. - B81457871171/2017/01481 PRESTACIÓN DE UN SERVICIO AUXILIAR DE INFORMACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL DAM (CENTRO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN MÚSICA, DANZA Y ARTES ESCÉNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID)

0,36996,50 € 15/12/2017

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. - A80897770

165/2017/00638 IMPLEMENTACIÓN DE AULA VIRTUAL PARA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES Y CREACIÓN DE CONTENIDO DE CURSO FORMATO MOOC MEDIANTE VIRTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PLAN DE EMPRESA

12,0021.490,18 € 16/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SL - B82560947171/2017/01023 FUNDAS DE PLÁSTICO PARA EL ESCANEO DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

0,0361,86 € 08/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SL - B82560947171/2017/01591 ETIQUETAS PARA LAS MÁQUINAS DYMO LABEL WRITE 400 PARA EL REGISTRO DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

0,03560,28 € 22/11/2017

PIANOCRAFT MADRID, S.L. - B87414363171/2017/01385 AFINACIÓN DE UN PIANO EN EL AUDITORIO CONDE DUQUE EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017

0,03121,00 € 24/11/2017

PRODEL, S.A. - A28748515171/2017/01488 ADQUISICIÓN DE PROYECTOR, PANTALLA DE TRÍPODE, ALTAVOCES Y CABLEADO PARA EL AULA DE LA NATURALEZA "PALACIO VALDÉS"

0,03687,28 € 28/11/2017

PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.L. - B45674132171/2017/01627 SERVICIO DE MANTELERÍA PARA EL EVENTO "TEJIENDO VIDAS" 0,03348,48 € 20/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO12

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA, S.L. - B82426354

171/2017/00654 MATERIAL PROMOCIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2017-2019: MADRID, CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES

1,0013.358,40 € 18/10/2017

QENTA NOVA, S.L. - B83314583171/2017/01389 LONETAS IMPRESAS DE LOS CENTROS JUVENILES PARA EXTERIOR 1,131.926,32 € 16/11/2017

QENTA NOVA, S.L. - B83314583171/2017/01390 SEÑALIZACIÓN PARA LA SEDE DE SEIS CENTROS JUVENILES 1,131.270,50 € 16/11/2017

RENFE VIAJEROS, S.A. - A86868189171/2017/01509 TRANSPORTE EN RENFE A USUARIOS DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

1,002.345,40 € 08/11/2017

RENFE VIAJEROS, S.A. - A86868189171/2017/01401 TRANSPORTE EN RENFE A USUARIOS DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

1,00912,95 € 20/10/2017

RENFE VIAJEROS, S.A. - A86868189171/2017/01707 TRANSPORTE EN RENFE A USUARIOS DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

1,002.031,15 € 20/12/2017

ROCÍO GALINDO CHACÓN - 31698783E171/2017/01771 HONORARIOS DE PONENTE EN LA JORNADA "PAREJA EDUCATIVA" 0,03560,00 € 28/12/2017

ROSA TORRES-PARDO CRIADO - 51345860Q171/2017/01346 ENCUENTRO PEDAGÓGICO "PASO A DOS: ENCUENTRO PEDAGÓGICO PARA ALUMNOS DE PIANO CON SUS PROFESORES, PARA PROFESORES DE PIANO CON SUS ALUMNOS" DENTRO DEL PROYECTO DAM

0,061.600,00 € 19/12/2017

RUBENCA, S.L. - B50081884171/2017/00927 INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SEIS CENTROS DE LA RED DE ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

0,0315.407,60 € 27/10/2017

RUFINA PANIAGUA PANIAGUA - 07441158Z171/2017/01436 PRENDAS DE VESTIR PARA LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO

1,00906,30 € 22/12/2017

SECURITAS, S.A. - SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. - FERROVIAL SERVICIOS, S.A. -

A28986800A79252219A80241789

171/2017/01461 SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PARTEEN 0,03875,00 € 25/10/2017

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA (PAPELERÍA BASE) - 01090104L

171/2017/01241 LIBROS DE TEXTO PARA LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO

1,0012.302,34 € 18/12/2017

SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVA (PAPELERÍA BASE) - 01090104L

171/2017/01762 ADQUISICIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO

0,03824,49 € 28/12/2017

SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. - A28455632

171/2017/01659 RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA REVISTA "ANUARIO DE LA EDUCACIÓN"

12,03199,99 € 28/12/2017

SERVICIOS DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y DE NOTICIAS SIENA, S.A. - A28455632

171/2017/01498 RENOVACIÓN ANUAL DE LA BASE DE DATOS ON-LINE MAGISLEX SOBRE LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA

1,00726,00 € 24/11/2017

SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA - F90065418

171/2017/01159 IMPARTIR EL CURSO "Y EL BARRO TOMA LA PALABRA" 0,031.764,71 € 11/12/2017

SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL, SDAD. COOP. ANDALUZA - F90065418

171/2017/01299 IMPARTIR UN TALLER DE RECURSOS PARA EL PROFESORADO DE MÚSICA 0,031.120,00 € 28/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO13

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SONYTEL SONIDO Y TELEVISIÓN, S.A. - A28198075165/2017/00651 REGLETAS 4E ANTIPICOS PARA LOS ESPACIOS DE COWORKING EN EL VIVERO DE EMPRESAS DE PUENTE DE VALLECAS

0,23333,96 € 24/11/2017

SUMINISTROS MARPHIL, S.L. - B85506848171/2017/01268 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERÁMICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL XXVII CERTAMEN ESCOLAR DE CERÁMICA

0,031.936,61 € 15/11/2017

UTE SEGURIDAD AYTO MADRID - U87625737165/2017/00697 SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE PARA LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO

0,06448,49 € 28/12/2017

VALENZUELA OR ARQUITECTOS S.L. - B84111004165/2017/00615 APOYO EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR LA D.G. COMERCIO Y EMPRENDIMIENTO

2,0021.175,00 € 30/10/2017

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28229813171/2017/01263 VIAJE DE FIN DE INTERNADO PARA LOS ALUMNOS/AS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO EN JUNIO DE 2017

0,135.748,00 € 29/12/2017

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28229813171/2017/01641 TRASLADO A MADRID Y ALOJAMIENTO DE TRES PONENTES EN LA JORNADA DE TRABAJO CELEBRADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

0,03385,06 € 28/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

563.102,27 €

122

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD,DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO14

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACION PÚBLICO-SOCIAL

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A. - A28046316

180201702714 PRODUCCIÓN Y FIJACIÓN DE VINILIOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS FOROS LOCALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL INTERIOR DE LOS AUTOBUSES DE LA EMT

0,736.413,00 € 26/10/2017

ALBLA S.L. - B83887760180/2017/02697 SUMINISTRO CABLES PROYECTORES Y EQUIPO DE SONIDO 0,03997,04 € 05/12/2017

ALPADI S.A - A28706091180201702884 ADQUISICIÓN DE CINCO PERCHEROS PARA EL ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

0,03308,55 € 28/11/2017

ANTONIO GALVAN RUIZ - 02627987F180/2017/02414 SUMINISTRO PLACA METRACRILATO PARA EL CRAS 0,03127,20 € 28/12/2017

COMERCILA DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL - B28475002

180/2017/03086 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO PARA LAS DEPENDENCIAS AREA GOB. COOR. TERRITORIAL

0,03188,22 € 19/12/2017

EVOL PUBLICIDAD SAU - A83728303180201702676 APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE JORNADA DE BIENVENIDA A LAS NUEVAS ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS 2017

0,638.960,05 € 19/10/2017

EVOL PUBLICIDAD SAU - A83728303180201702631 ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO ASOCIATIVO 2017 0,6613.189,00 € 19/10/2017

GRUP DIADA MATARÓ S.L. - B64461312180/2017/02777 SUMINISTRO ACCESORIOS PARA DIVISIÓN DE ESCENARIO 0,032.530,33 € 01/12/2017

INTEGRA LOGISTICA MGSI CEE SL - B73610669180/2017/03079 PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE OCIO RESPONSABLE "ALUMNOS SIN MOLESTAR"

0,037.235,80 € 21/12/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ - 50158538T180201702724 LUZ Y SONIDO PARA EL ACTO DE ACOGIDA A LAS NUEVAS ENTIDADES INSCRITAS EN REGISTRO MUNICIPAL

0,03580,80 € 16/11/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ - 50158538T180201702725 SERVICIOS DE LUZ Y SONIDO DE LA NAVE DAOIZ Y VELARDE PARA EL ENCUENTRO ASOCIATIVO EL 4 DE NOVIEMBRE

0,03822,80 € 16/11/2017

LABORATORIO INTERDISCIPLINAR EN MEDIO AMBIENTE ESPACIO Y SOCIEDAD S.L. - B86707619

180201701511 APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIA Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FONDO DE REQUILIBRO INTERNACIONAL DE DUBAI A LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA 2017

1,7310.164,00 € 30/10/2017

NIVELL PUBLICITARI DIGITAL - B64251366180201701986 PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE BANDEROLAS FIESTAS PATRONALES DE MADRID 2017

0,733.403,73 € 20/11/2017

ODEC, CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMÁTICAS S.A. - A46063418

180201702065 REALIZACIÓN DE LABORES DE TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE SATISFACCIÓN DE PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE PLANES DE BARRIO 2016

1,503.509,00 € 20/10/2017

PRINT MARKETING S.L. - B84797307180201702122 PRODUCCIÓN DE TRASERA EVENTO "PACTO DE MILÁN" 0,23844,58 € 16/11/2017

ROMUALDO MANUEL FAURA BERNABÉ - 34834198P180/2017/00757 ELABORACIÓN, DISEÑO, PRESENTACIÓN Y PROYECTOS FRT 2016 0,033.993,00 € 28/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACION PÚBLICO-SOCIAL15

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SAMYL S.L. - B4703757718020172721 LIMPIEZA PARA EL ENCUENTRO ASOCIATIVO DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2017 0,03159,72 € 16/11/2017

SAMYL S.L. - B47037577180201702720 LIMPIEZA PARA ACTO DE ACOGIDA A LAS NUEVAS ENTIDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL

0,0353,24 € 16/11/2017

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. - A79252219180201702722 SEGURIDAD DE LA NAVE DAOIZ Y VELARDE EN EL ACTO DE ACOGIDA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017

0,0378,84 € 16/11/2017

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A. - A79252219180201702723 SEGURIDAD DE LA NAVE DAOIZ Y VELARDE PARA EL ENCUENTRO ASOCIATIVO EL 4 DE NOVIEMBRE

0,03157,69 € 16/11/2017

SUBIENDO AL SUR - F83442640180/2017/02550 SERVICIO DE CATERING ACTO RED DE FOROS LOCALES 0,03423,50 € 30/11/2017

SURCOS URBANOS - G86390978180/2017/00113 ELABORACIÓN PLAN ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL PARA MADRID 6,0020.691,00 € 29/11/2017

TEXTIL CENTRAL DE REGALOS S.L - B83821041180201702830 PRODUCCIÓN DE SOPORTES BOLSAS TELA PARA EL EVENTO "PACTO DE MILÁN"

0,23350,90 € 28/11/2017

TODO POR LA PRAXIS TXP - G86043254180/2017/02778 GESTION, ALMACENAJE, PRESTAMO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA ASOCIACIONISMO Y LA CIUDADANIA ACTIVA

6,4617.545,00 € 15/12/2017

WORKCENTER S.A. - A81331951180201702413 SUMNISTRO DE ROLL UP PARA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL ASOCIACIONISMO Y LA CIUDADANÍA ACTIVA

0,03276,51 € 26/10/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACION PÚBLICO-SOCIAL

103.003,50 €

25

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACION PÚBLICO-SOCIAL16

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ,COORDINACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO

BETCHLE DIRECT SL - B83029439180201701971 ADQUISIÓN DE 5 AURICULARES PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

0,03193,60 € 19/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTRO PARA LA INFORMÁTICA S.L - B28475002

180201702431 ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO 0,034.395,93 € 24/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA SL - B28475002

180/2017/03084 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA INFORMATICOS 0,03431,55 € 21/12/2017

CORTIJO SOCIAL MEDIA, S.L. - B90143066180/2017/03093 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ORGANIZACION DE LA II JORNADAS DE DESCENTRALIZACION MUNICIPAL.

0,0617.696,25 € 19/12/2017

EQUIPO POSTAL S.L - B80294572180201702968 ENSOBRADO PARA LA CAMPAÑA INFORMATIVA CIERRE GRAN VÍA POR NAVIDAD

0,0621.000,00 € 29/11/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S.A. - A79816690180201702625 PRODUCCIÓN Y FIJACIÓN DE VINILOS PUBLICITARIOS PARA CAMPAÑA DE APOYO AL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

0,1310.182,15 € 17/11/2017

ILUNIÓN RETAIL Y COMERCIALIZACIÓN S.A.U - A79476941

180201702213 ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA BONO TRANSPORTE Y BOLSAS CON ASAS LARGAS Y BOLSILLO

0,036.776,00 € 19/10/2017

INTERPRET SOLUTIONS S.L. - B85004349180201702553 TRADUCCIÓN SIMULTANEA PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA FUNDACIÓN SANDRETTO RE REBAUDENGO EN MADRID

0,03701,80 € 19/10/2017

LOC ESPAÑA S.A. - A78062593180/2017/03154 SUMINSITRO DE ETIQUETAS A LA OFICINA DEL REGISTRO DEL A.G. DE PORTAVOZ, COORD.JUNTA DE GOB. Y RELAC. CON EL PLENO

0,03692,12 € 22/12/2017

OFIPAPEL CENTER - B82560947180/2017/03076 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA PLASTIFICADORAS 0,0354,66 € 19/12/2017

OLMO CALVO RODRIGUEZ - 72137279X180201703107 CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE FOTOGRAFIAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 0,10742,00 € 26/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL S.L. - B78458510180201702869 ADQUISICIÓN AGENDAS "SEMANA VISTA" PARA EL A.G. PORTAVOZ, COORD. JUNTA DE GOB. Y RELAC CON EL PLENO

0,031.815,00 € 22/12/2017

PUNTO A PUNTO COMUNICACIÓN Y LOGÍSTICA - B86129160

180201702624 DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE LA CAMPAÑA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2017

0,23998,25 € 18/10/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L - B80826605180201702626 SUMINISTRO DE BANDEROLAS PARA EL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL EL 12 DE OCTUBRE

0,134.048,66 € 10/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ,COORDINACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO

69.727,97 €

14

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ,COORDINACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RELACIONES CON EL PLENO17

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AF STEELCASE, S.A. - A78939576135/2017/00281 MOBILIARIO PUESTOS DE TRABAJO COMPARTIDO 0,7010.554,29 € 30/11/2017

ALD AUTORENTING S.A. - A60028776135201700253 C.M. OPCIÓN DE COMPRA DE VEHICULO ALTEA 0,036.697,76 € 14/12/2017

ALPADISA, S.A. - A28706091135/2017/00243 LÁMPARAS DE SOBREMESA 0,23322,71 € 20/11/2017

AMMON-RA LIBRERÍA S.L. - B84513548135/2017/00330 TEXTOS BÁSICOS 0,2335,99 € 15/12/2017

AMMON-RA LIBRERÍA S.L. - B84513548135201700327 TEXTOS BÁSICOS 0,23135,53 € 11/12/2017

ARMINIA TECNOLOGIA Y CONTROL, S.A. - A85972537135/2017/00290 BATERIAS RADIOTELÉFONOS 0,23272,25 € 10/11/2017

ASOCIACION CENTRO DE PREDICCION ECONOMICA - G78311768

151201700154 CUOTA CEPREDE 2017 12,007.260,00 € 03/11/2017

CÁMARA DE COMERCIO BRITÁNICA EN ESPAÑA - G65160319

151/2017/00145 CUOTA SOCIO Y ENTRADA CÁMARA BRITÁNICA (BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN SPAIN)

12,00450,00 € 24/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMA - B28475002

135/2017/00308 CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 0,23894,61 € 22/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMA - B28475002

135/2017/00289 CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 0,23482,79 € 10/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁT. - B28475002

135201700267 CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 0,23477,47 € 25/10/2017

ECOS DEL SUR SOC. COOP. MADRILEÑA - F83442640151201700175 CATERING FORO ATRACCION INVERSION EXTRANJERA 0,03346,50 € 29/11/2017

ECOS DEL SUR SOCIEDAD COOP.MAD - F83442640151201700181 CATERING MESA PARTICIPATIVA SOBRE LOS SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

1,00123,20 € 28/12/2017

EL MAESTRO RELOJERO, S.L. - B80839111145/2017/05955 REPARACIÓN RELOJ TORRE CENTRO CULTURAL VALVERDE 4,009.619,50 € 29/11/2017

ENTIDAD IDV MADRID S.L. - B13514070135201700265 INSPECCIÓN DE REFORMA EN CAMIÓN MUNICIPAL 1,0054,74 € 16/10/2017

ENTIDAD IDV MADRID S.L. - B13514070135201700344 INSPECCIÓN DE REFORMA EN CAMIÓN MPAL. 0,0368,00 € 29/12/2017

EUROPEAN MONEY MARKETS INSTITUTE - 465075408151/2017/00150 DATOS EURIBOR 12,00105,00 € 07/11/2017

FERRETERÍA SANTA ENGRACIA, SA. - A28190676135/2017/00280 2 CAFETERAS Y 2 MICROONDAS 0,23246,84 € 31/10/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA18

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GAVIART DISTRIBUCIONES S.L. - B87173225151/2017/00165 SERVICIO DE DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA TRASERA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INDUSTRIAL PARA LA CIUDAD DE MADRID QUE SE REALIZÓ EL 26 DE OCTUBRE DE 2017.

0,03834,90 € 23/11/2017

GRUPO FORMA, S.L. - B91252593135/2017/00281 MOBILIARIO SALAS DE REUNIONES 0,7011.371,39 € 21/11/2017

IRISMEDIA AGENCIA DE MEDIOS, S.L. - B84584705730201700002 ABONO DE LA PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA RAZON

0,03848,74 € 29/12/2017

JAVIER VAZQUEZ MATILLA - 44622897E135201700313 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA PYMES, AUTÓNOMOS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

6,5011.011,00 € 17/11/2017

LUIS DAVID ESTEIRE GUERECA - 53000718R135201700305 REALIZACIÓN DE TALLERES CON LAS ÁREAS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID SOBRE EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SUBVENCIONES Y ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

3,0017.908,00 € 17/11/2017

MUDANZAS ZARZA,S.A. - A28617983135/2017/00264 MUDANZA INTERNA BARQUILLO, 17 0,105.559,95 € 23/11/2017

NERMOVIL S.L. - B80460876135201700316 REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL 3355 GHR 1,00562,58 € 23/11/2017

OFITA INTERIORES, S.A. - A01006568135/2017/00281 SILLAS DE TRABAJO 0,705.826,05 € 30/11/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - A19001205151201700160 ADQUISICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO FACTORÍA DE VICÁLVARO 0,0321.444,95 € 29/12/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - A19001205151201700159 SUSTITUCIÓN LAZOS DETECCIÓN Y DETECTORES DE HUMOS FACTORÍA DE VICÁLVARO

0,0314.946,39 € 29/12/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - A19001205

151/2017/00139 MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FACTORIA INDUSTRIAL DE VICALVARO - PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2017 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

12,0020.075,35 € 10/11/2017

ORTÍZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - A19001205

151/2017/00161 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BARRERA DE SALIDADE VEHÍCULOS DE FACTORÍA INDUSTRIAL DE VICÁLVARO

0,032.233,66 € 24/11/2017

PRESENCIA BY MA, S.L - B-75036970135201700296 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, CON PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO, DE LAS JORNADAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE EN LAS ENTIDADES LOCALES

0,0616.698,00 € 14/11/2017

RAÚL MOTOR S.L. - B83730838135201700329 REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. 7983 DGN 0,03784,02 € 18/12/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. - B79816930135201700273 ADQUISICIÓN SUMINISTROS PARA VEHÍCULO MPAL. 1,00126,63 € 31/10/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. - B79816930135201700326 REPAR.VEHÍC. MPAL. 7922DGN Y M4398BS 0,03953,77 € 07/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA19

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SERVICIO AUDIOVISUAL FORO ECONOMIA SOCIAL - B85965457

151201700152 SERVICIO AUDIOVISUAL FORO ECONOMIA SOCIAL 0,03496,10 € 24/11/2017

SERVICIOS AUXILLIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.L. - B47037577

15120170185 LIMPIEZA FORO ECONOMÍA SOCIAL 0,0347,12 € 28/12/2017

SOLRED SA - A79707345135201700299 SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y OTRAS PRESTACIONES ACCESORIAS PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES EN ESTACIONES DE SERVICIO

11,5014.036,00 € 27/11/2017

TALLERES GARCIA MARTINEZ E HIJOS - B82842758135201700278 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL VEHÍCULOS MUNICIPALES GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR D.G. DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

12,009.680,00 € 17/11/2017

TARGET TECNOLOGIA, S.A. - A81505752135/2017/00257 MANTENIMIENTO ARCOS SEGURIDAD 12,001.446,64 € 20/11/2017

TARGET TECNOLOGIA, S.A. - A81505752135/2017/00257 MANTENIMIENTO ARCOS Y SCANERES 12,0010.587,50 € 20/11/2017

TÉCNICA DE FRENOS E HIDRÁULICA S.A. - A28220648135201700312 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO 1,00133,10 € 21/11/2017

TÉCNICA DE FRENOS E HIDRÁULICA S.A. - A28220648135201700322 REPARACIÓN VEHÍCULO MPAL. 7980 DGN 0,03391,00 € 18/12/2017

VIDEOENLACE EVENTOS SL - B85965457151201700153 SONORIZACION Y GRABACION JORNADFA ABIERTA AUDITORIA CIUDADANA MUNICIPAL

0,06153,30 € 07/11/2017

XEROX ESPAÑA S.A.U. - A28208601135/2017/00295 CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA COLOR 12,0012.969,29 € 20/11/2017

YELENA MATEO ALCÁNTARA - 50847169B151/2017/00158 SERVICIO DE CATERING DE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE MADRID A LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS.

0,03880,00 € 14/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

220.152,61 €

45

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA20

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DIRBIKE S.L - B852159522172017CM SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA UNIDAD HALCÓN SAMUR 0,5020.228,18 € 13/11/2017

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS, S.L. - B83658518

2042017CM SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS PARQUES DE BOMBEROS PARA EL AÑO 2018.

12,0021.098,43 € 30/10/2017

ABLACAR, S.L. - B81316614180201702584 SERV. REPAR. CARRETILLA ESCUADRÓN PM 0,33182,36 € 24/10/2017

ADARO TECNOLOGÍA, S.A. - A336111951802017CM SUMINISTRO 150 KIT HEMOSTÁTICO. 0,5013.614,15 € 23/10/2017

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION SALUD EN EL DEPORTE - S2800578C

180201702792 SERVICIO DE CONTROL DE DOPAJE 0,162.675,00 € 13/11/2017

ANALÍTICA DE PRECISIÓN, S.L. - B806980202002017CM SUMINISTRO DE BALANZA PLATAFORMA PARA EL SEGUNDO EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO DE BOMBERO/CONDUCTOR/A ESPECIALISTA.

0,03332,75 € 13/12/2017

APÍCOLA JUNEDENCA, S.L. - B254710041742017CM SUM. MAT. APICULTURA JEFATURA CUERPO BOMBEROS 1,004.381,77 € 30/10/2017

APÍCOLA JUNEDENCA, S.L. - B254710042522017CM SUMINISTRO DE DIVERSO VESTUARIO DE APICULTURA PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

3,706.454,81 € 22/12/2017

ASENS, S.L. - B082465552342017CM SUMINISTRO DE CORREAS DE CIERRE METÁLICO CON BOLSAS TRANSPARENTES PARA SAMUR - P. CIVIL.

0,506.787,13 € 23/11/2017

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO (ASELF) - G28197507

145/2017/07698 ACCIÓN FORMATIVA: INSCRIPCIONES COMPONENTES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYTO DE MADRID EN EL 26º CONGRESO NACIONAL DE BOMBEROS

0,101.350,00 € 19/12/2017

ASOCIACIÓN SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACIÓN EN SEGURIDAD Y ANESTESIA Y REANIMACIÓN (SENSAR) - G85628105

2332017CM SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA QUE POSIBILITE EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CLÍNICA ESTABLECIDO PARA SAMUR - P. CIVIL.

2,003.000,00 € 29/12/2017

ATOCHA MOTOR S.L. - B80524747180201702601 REPARACIÓN VEHÍCULO 9157JKL 0,33737,11 € 26/12/2017

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. - B85908093

145/2017/06492 ACCIÓN FORMATIVA: CONOCIMIENTO SOBRE LA APLICACIÓN LOGÍSTICA GEMMA

1,302.553,10 € 14/11/2017

BEZABALA, S.A. - A480928861692017CM SUMINISTRO DINAMOMETRO PARA 5 TONELADAS 1,001.197,90 € 19/10/2017

CÁMARA CERTIFICA - B873431902502017CM SERVICIO DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL. SERVICIO DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA A INCIDENTES.

2,007.978,74 € 21/12/2017

CARLOS RUBIO SANTIAGO - 46309633G180201701598 ADQ. 50 ALBUMES ARCHIVADORES 0,501.057,42 € 28/09/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS21

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CARO INFORMÁTICA, S.A. - A793762161352017CM SUMINISTRO 10 CABLES ALARGADORES USB DE 10 METROS 0,50304,44 € 20/10/2017

CARPAL, S.L. - B871181391822017CM SUMINISTRO 150 KITS CONTR. URGENTE HERIDAS TORACIC 0,509.099,75 € 25/10/2017

CATERING MARIANO E ISABEL S.L - B804342362032017CM SERVICIO DE CATERING PARA 200 PERSONAS PARA LAS JORNADAS DE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL

0,031.430,00 € 30/10/2017

CEPLYME, S.L. - B80958010145/2017/06137 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BASTIDORES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS MESAS DE LA CAFETERÍA

1,00968,00 € 14/11/2017

CICLOS NICOS S.L. - B86190337180201702793 2 APARCABICICLETAS PM 0,2319,53 € 13/11/2017

CICLOS OTERO, S.L. - B806766871432017CM SUMINISTRO DIVERSO MAT. UNIDAD CICLISTA SAMUR-PC 0,5021.638,43 € 22/11/2017

CLIMB WEAR, SL - B84305093180201702666 ADQ. 200 CHALECOS TRANSPIRABLES 2,0021.054,00 € 19/10/2017

CLINIBAX, S.L. - B801637511852017CM SUMINISTRO DE 50 FONENDO LITTMAN CLASSIC II NEGRO, 30 FONENDO LITTMAN MASTER CARDIOLOGY NEGRO, 100 FONENDOSCOPIO RIESTER DÚPLEX ALUMINIO NEGRO Y 20 TENSIÓMETRO MANUAL RIESTER MINIMUS II ADULTO PARA SAMUR - P. CIVIL.

0,5017.269,73 € 07/11/2017

COESSEGUR, S.A. - A781918141882017CM SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL EN C/ SAN BERNARDO.

2,0017.054,79 € 05/12/2017

COMUNYCARSE NETWORK CONSULTANTS, SL - B81402950

180201702425 SERV. Mº GRABADORA DIGITAL TETRA 6,0020.998,34 € 25/10/2017

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, S.A. - A58387887145/2017/06138 REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MALETINES SIMULADORES DE TACOGRAFOS

0,702.106,79 € 17/11/2017

CUALICONTROL-ACI, S.A.U. - A286048581992017CM SERV. CERTIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN BAJA INST.PET.P2 0,93362,92 € 24/10/2017

DARZAL CONSULTORÍA Y PREV., SL - B82270190180201702803 SEG. Y SALUD SIST. ELECTR. DGPM 6,0014.864,85 € 27/12/2017

DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L. - B82270190180/2017/02803 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD SISTEMAS ELECTRONICOS DGPM. 6,0014.883,00 € 27/12/2017

DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L. - B85000149462017CM SUM. DIVERSO MOBILIARIO PARA GRUPO PEDAGÓGICO 0,932.991,12 € 22/11/2017

DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L. - B850001492472017CM SUMINISTRO DE DORSALES PARA LAS PRUEBAS FÍSICAS SEGUNDO EJERCICIO PROCESO SELECTIVO ACCESO CATEGORÍA BOMBERO/A CONDUCTOR/A ESPECIALISTA.

0,03338,80 € 27/12/2017

DIRECTO INICIATIVAS, S.L. - B81417016165/2017/00650 JORNADA SOBRE PLANES Y ESTRATEGIAS MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL CONSUMO SOSTENIBLE

0,034.806,45 € 20/11/2017

DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. - B80976566145/2017/05689 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO 2,002.814,69 € 19/10/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS22

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

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Plazo (meses)

DISTRIBUCIÓN SUMINISTROS INDUSTRIALES GECRIS, S.L. - B84035898

2242017CM SUMINISTRO DE CARGA DE GASES INDUSTRIALES PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

0,9315.536,40 € 12/12/2017

DORLET, S.A. - A20181343145/2017/07023 CONTRATACIÓN ANTICIPADA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DORLET DASS

12,006.727,60 € 11/12/2017

DRAGER SAFETY HISPANIA S.A - A831400122052017CM SUMINISTRO DE 2.000 MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 1,0011.954,80 € 31/10/2017

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. - A831400121732017CM SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, PERSONALIZACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS CASCOS LIGEROS PARA LOS 12 PARQUES DE BOMBEROS

2,0021.659,00 € 28/11/2017

ECOSEM S.L - B472388371642017CM SUMINISTRO DE 200 SACOS DE ABSORBENTE 1,002.989,91 € 18/10/2017

ECOSEM, S.L. - B472388371642017CM SUMINISTRO 200 SACOS DE 10 L.ABSORBENTE GREEN STUF 1,002.989,91 € 18/10/2017

EDEN SPRING ESPAÑA, S.A. - A62247879180201702896 SUMINISTRO AGUA POTABLE VARIAS UNIDADES PM 12,004.095,52 € 12/11/2017

EIFFAGE ENERGIA S.L - B022724901962017CM SERVICIO DE LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS Y PUESTA EN MARCHA DEL CIRCUITO REFRIGERANTE DEL CPD DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

0,503.972,91 € 18/10/2017

EL CORTE INGLES - A28017895180201702712 ADQ. 16 MONOS PARA SECC.CANINA 2,003.818,18 € 14/11/2017

EL CORTE INGLÉS S.A - A280178951702017CM SUMINISTRO DE TAQUILLAS Y BANCOS DE VESTUARIO 1,0021.275,43 € 31/10/2017

EL CORTE INGLES,SA - A28017895180201702712 ADQ. 16 MONOS SECC CANINA 2,003.818,18 € 25/10/2017

ELECNOR SEGURIDAD, S.L. - B83680132145/2017/06355 MEJORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CIFSE 1,008.118,68 € 14/11/2017

ELECTRÓNICA EMBAJADORES, S.L. - B80082365145/2017/06515 SUMINISTRO DE 2 MEGÁFONOS DE 40W CON MICRÓFONO DE MANO Y GRABACIÓN

1,00117,87 € 14/11/2017

EST. CORPORAT. RENDIM. OPTIMO SL - B81538456180201702992 SERV. IMAG.SONIDO ENTREGA MEDALLAS 0,031.573,00 € 14/12/2017

EXEROX ESPAÑA S.A.U. - A28208601145/2017/06484 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX 12,005.322,75 € 11/12/2017

EXMATRA, S.A. - A282568811922017CM SERV. INSPEC.Y REV. EPI´S Y MATERIAL AUXILIAR 1,0013.261,60 € 17/11/2017

FERRETERIA ANSERJO, S.A. - A79198396145/2017/06065 SUMINISTRO DE UNA PLATAFORMA BARANDAL 1,00273,46 € 16/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA SA - A28190676180201702446 ADQ. MAT. FERRETERIA U.LOGISTICA 0,46634,65 € 19/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA SA - A28190676180201702702 ADQ. MAT. FERRETERIA SEC. MNTTO. 0,23126,54 € 19/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA SA - A28190676180201702660 ADQ. 48 BATERIAS PARA BALIZAS 0,16145,20 € 20/10/2017

FERRETERÍA SANTA ENGRACIA SA - A28190676180201702789 ADQUISICIÓN ELEVADOR MOTOS 0,50214,17 € 03/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS23

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

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Plazo (meses)

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676180201702782 ADQ. 13 RADIADORES DE ACEITE 0,03833,53 € 02/11/2017

FERRETERIAS FERAYU SL - B83234799180201702785 LUPA DE SOBREMESA 0,2347,19 € 03/11/2017

FIRMA AMBU, S.L. - B810401491332017CM SUMINISTRO DE 130 RESUCITADORES 0,5020.449,00 € 22/11/2017

FOTONET,S.L. - B83430587180201702742 ADQ. 1 CAMARA FE FOTOS Y ACCESORIOS 1,007.972,69 € 02/11/2017

GAS NOROESTE, S.L. - B833284501612017CM SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR, DESGASIFICACIÓN Y ANULACIÓN DEL DEPÓSITO DE GASÓLERO ENTERRADO, DE 10000 LITROS DE CAPACIDAD EN EL PARQUE DE BOMBEROS N.º 5 DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

0,937.356,80 € 13/12/2017

GUSO RACING, S.L. - B85928208180201703220 REPARACION VEHICULO 1122-JVF 0,03298,20 € 27/12/2017

GUSO RACING, S.L. - B85928208180201703137 REPARACION VEHICULO 9001-JKM 0,332.732,97 € 27/12/2017

GUSO RACING, S.L. - B85928208180201703139 REPARACION VEHICULO 9312-JKT 0,332.219,62 € 27/12/2017

GUSO RACING, S.L. - B85928208180201703150 REPARACION VEHICULO 1219-JKT 0,33293,12 € 27/12/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738145/2017/05894 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES CON CORDÓN 2,00203,28 € 16/10/2017

HDEZ.CORPORATE TEXTIL - B83512723180201702418 ADQ. PRENDAS GALA PM 5,004.827,72 € 06/10/2017

HERSILL, S.L. - B283095811842017CM SUMINISTRO DE 100 SET LANGIROSCOPIO CON 3 PALAS, ESTUCHE Y BOMBILLA DE REPUESTO PARA SAMUR - P. CIVIL.

0,5021.538,00 € 18/10/2017

HOSPITAL HISPANIA, S.L. - B590780712352017CM SUMINISTRO DE 525 ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN PARA MONITOR DESFIBRILADOR CORPLUS PARA SAMUR - P. CIVIL.

0,5021.598,50 € 20/12/2017

ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A. - A78038213145/2017/06825 ACCIÓN FORMATIVA: EXTINCIÓN INCENDIOS EN ESPACIOS ABIERTOS 0,031.800,00 € 20/11/2017

IMPLEMENTOS, S.A. - A28182293145/2017/06068 ACCIÓN FORMATIVA: TÉCNICAS DE RESCATE Y AUTO RESCATE CON CABRESTANTE

1,4021.773,95 € 16/10/2017

INCOT S.L. - B82101347180201702747 REPARACIÓN VEHÍCULO 2005JKM 0,331.178,93 € 26/12/2017

INCOT S.L. - B82101346180201702751 REPARACIÓN VEHÍCULO 3537JKR 0,332.136,00 € 26/12/2017

INDRA SISTEMAS SA - A28599033180201702743 SERVI.Mº EQUIPOS INHIBIDORES RADIOEL. 12,0010.999,99 € 16/11/2017

INFOREIN S.A - A783273501872017CM SUMINISTRO DE 2 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD 0,502.100,56 € 25/10/2017

ITURRI S.A - A410501131672017CM TOALLAS PARA BOMBEROS 1,006.655,00 € 29/11/2017

ITURRI, S.A. - A410501131942017CM INSTAL.CAJONES PARA MANGAJE CORTO EN CESTA 0,935.163,53 € 19/10/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS24

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ITURRI, S.A. - A410501131512017CM SUMINISTRO 13 CUBREPANTALONES Y 13 CHAQ.INT. PBI 0,5011.011,00 € 17/11/2017

ITURRI, S.A. - A410501132082017CM SUMINISTRO DE 143 CASCOS AMARILLOS PARA SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL. 0,5021.715,27 € 07/11/2017

ITURRI, S.A. - A410501132302017CM SUMINISTRO DE CHALECOS DE ALTA VISIBILIDAD DE COLOR AZUL Y AMARILLO DE VERANO E INVIERNO PARA SAMUR - P. CIVIL.

0,5021.642,67 € 26/12/2017

JOSE A. HERNÁNDEZ MARTÍN - 50553850B180201702809 SERV.REPAR. INSTRUMENTOS MUSICALES 1,00895,40 € 16/11/2017

JOSE ANTONIO BRETÓN LEÓN - 50118753M180201702745 SERV. REPA. VEHÍCULO MUNICIPAL Nº 5154 0,334.828,19 € 02/11/2017

JUAN BRIEVA DE LA ORDEN - 51073383C180201701757 SERV. REP. INSTRUM. MUSICALES 0,50121,00 € 16/11/2017

JULIAN HERNAN CUERVA - 51358535H180201702705 AFILADO HERRAMIENTAS SEC. MNTTO. 0,0363,79 € 14/11/2017

JULIÁN HERNÁN CUERVA - 51358535H180201702705 SERV. AFILADO HERRAMIENTAS SECC. Mº 0,0363,79 € 19/10/2017

LAURA ALVAREZ LEDO - 47221516D180201703077 ASESORIA ELAB. PRUEBAS INGLES PM 0,03300,00 € 22/12/2017

LKW LIFT IBÉRICA, S.L. - B458182831752017CM MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO BRAZO BRONTO F53RL 1,0020.736,98 € 30/10/2017

LLAMA Y ARCO, S.L. - B807621561932017CM SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE OXICORTE DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

1,0021.779,88 € 11/12/2017

LOST SIMETRY, S.L. - B146024032012017CM ADQUISICIÓN RETROCÁMARA EN COLOR 5" SAMUR 0,50999,00 € 25/10/2017

MADRID DESTINO CULT.TUR.Y NEG. SA - A84073105180201702991 SERV.AUDITORIO ACTOS CRUZ S.JUAN 0,03756,86 € 29/12/2017

MARC CAUBET PRADES - 47624298S2462017CM SERVICIO DE TRADUCCIÓN JURADA CONVENIO COMISIÓN EUROPEA CON LA EMPRESA FALCK.

3,00248,28 € 26/12/2017

MARVIC-SPORT,S.L. - B86151016180201702811 ADQ. 2 BALONES MEDICIN. PRUEBAS SELECTIV. PM 0,0392,81 € 16/11/2017

MASTER LABOR, S.L. - B812354261832017CM SUMINISTRO DE PILAS ALCALINAS Y DE LITIO 0,503.865,95 € 18/10/2017

MASTER-LABOR, S.L. - B812354261902017CM SUMINISTRO DE 3000 TERMOMETROS FRONTALES 0,504.356,00 € 19/10/2017

MCM REALTY&BUILDING S.L. - B87593406180201702773 REPARACIÓN VEHÍCULO 8971JKM 0,33417,07 € 26/12/2017

MCM REALTY&BUILDING S.L. - B87593406180201702774 REPARACIÓN VEHÍCULO 8909JKM 0,33225,60 € 26/12/2017

MIGUEL OSUNA FERNÁNDEZ - 47485532P1762017CM SERVICIO LIMPIEZA Y DESENGRASE DEL CIRCUITO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN COCINAS DE LOS PARQUES DE BOMBEROS

1,009.280,70 € 19/10/2017

MOBILIAR S.A - B781181061782017CM SUMINISTRO ESTORES PARA BOMBEROS 1,001.926,47 € 13/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS25

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MOBILIAR S.L - B781181061592017CM SUMINISTRO 15 TV DE 50" CON SOPORTE Y 1 TV DE 40" 0,938.228,02 € 20/10/2017

MOBILIAR S.L - B781181061772017CM SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA 1,002.081,44 € 13/11/2017

MOBILIAR, S.L. - B781181061222017CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN 4 MESAS PLEGABLES, 15 ARMARIOS DE OFICINAS Y 10 MESAS DE 180X80 CM PARA SAMUR - P.CIVIL

0,509.365,40 € 05/12/2017

MUDANZAS LA MADRILEÑA, S.L. - B785907832372017CM SERVICIO DE MUDANZA AL PARQUE DE BOMBEROS N.º 7 DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

0,9321.320,20 € 01/12/2017

MYCSA MULDER Y CO IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.L - B87456471

1972017CM SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS AUTOGRÚAS 2,0017.755,00 € 19/10/2017

N18TECHNOLOGY S L - B86102381180201702628 INMPRESION Y COLABORACION EXAMENES INGLES 0,039.680,00 € 23/10/2017

NUSIM, S.A. - A286567262182017CM SERVICIO DE REPARACIÓN DE DIVERSAS HERRAMIENTAS NRBQ PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

0,93266,21 € 23/11/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - A19001205

2122017CM SERVICIO DE LIMPIEZA DE INICIO EN EL NUEVO PARQUE DE BOMBEROS EN LA C/ SAN BERNARDO, 68.

0,236.488,83 € 13/12/2017

ORTOWEB MEDICAL,S.L. - B99328940180201702619 ADQ. 2 LAVAMANOS AUTONOMOS SALUD LABORAL 1,001.231,20 € 25/10/2017

PKF ATTEST INNCOME, S.A - B872394891632017CM SERVICIO ASESORAMIENTO MATERIA GESTIÓN P.EUROPEOS 12,0012.100,00 € 16/11/2017

PODARCIS CONSULTORES S.L - B574441191892017CM SERVICIO ON LINE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

12,00580,80 € 19/10/2017

PODARCIS, S.L. - B574441192492017CM SERVICIO ON LINE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES. AÑO 2017.

11,00580,80 € 13/12/2017

PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U. - A78623048145/2017/06413 CONTRATACIÓN ANTICIPADA: MANTENIMIENTO TODO RIESGO DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN DE PAQUETERÍA POR RAYOS-X MODELO RASPICAN-19 Y ARCO DETECTOR DE METALES MODELO METOR-160 PARA EL AÑO 2018

12,003.690,11 € 12/12/2017

RAMOS SERVICIOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS, S.L. - B80200157

1522017CM SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL VESTUARIO UN SOLO USO 0,5014.159,42 € 17/11/2017

REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L. - B81190381

2022017CM SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE AGUA DE ALTA PRESIÓN CONTRAINCENDIOS DE VARIOS VEHÍCULOS DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

12,0015.000,00 € 13/12/2017

REPRES.INDUSTRIALES ALBLA SL - B83887760180201703141 ADQ.MATERIAL FERRETERIA SECC.MANT. 0,03120,76 € 12/12/2017

REPRES.INDUSTRIALES ALBLA SL - B83887760180201703097 ADQ. 73 PILAS DIVERSAS UNIDADES 0,23110,41 € 12/12/2017

REPRES.INDUSTRIALES ALBLA SL - B83887760180201703140 ADQ. DIV. MATERIAL FERRETERIA 0,031.974,72 € 12/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS26

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

REPRESENTACIONE INDUSTRIALES ALBLA, S.L. - B83887760

2392017CM SUMINISTRO DE 4 ARMARIOS ARCHIVADORES DE CD'S, CON 4 CAJONES Y SEPARADORES EN LOS CAJONES PARA LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

0,934.075,28 € 18/12/2017

REPRESENTACIONE INDUSTRIALES ALBLA, S.L. - B83887760

2512017CM SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE APICULTURA DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

3,665.800,43 € 26/12/2017

REPRESENTACIONE INDUSTRIALES ALBLA, S.L. - B83887760

2532017CM SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS PARQUES DE BOMBEROS. 1,6312.218,22 € 22/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L - B83887760

1652017CM SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MUSEO DE BOMBEROS 1,003.817,68 € 31/10/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBLA S.L - B83887760

1712017CM SUMINISTRO 6 ESPEJOS 1,00299,48 € 18/10/2017

RICOH ESPAÑA SLU - B82080177180201702829 Mº 5 FOTOCOPIADORAS DGPM 12,0010.410,84 € 12/11/2017

SEMICROL - B39024732180201701884 ADQ, 1 LICENCIA FUNDANET 5 USUARIOS 0,0321.779,99 € 02/11/2017

SERVICIO Y SEGURIDAD COVADONGA SL - B81508590180201702704 ADQ. 100 ROLLOS CINTA POLICIAL 1,337.562,50 € 19/10/2017

SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONGA, S.L. - B815085902162017CM SUMINISTRO DE 135 PARES DE GALONES PARA CASCOS DE BOMBEROS. 0,93584,79 € 17/11/2017

SOCIEDAD EMU MADRID, SL - B81786832180201703153 REPARACION VEHICULO 3338-JKR 0,331.053,55 € 27/12/2017

SOCIEDAD EMU MADRID, SL - B81786832180201703221 REPARACION VEHICULO 0807-JVF 0,331.306,93 € 27/12/2017

SOLANA E HIJOS ARTES GRAF. SAU - A79515672180201703158 ADQ. DORSALES OPOSICIONES PM 0,03133,10 € 28/12/2017

SRCL CONSENUR, S.L. - B86208824145201707191 SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL SERVICIOS BIOSANITARIOS Y PELIGROSOS QUE SE GENERAN EN LA ACTIVIDAD DIARIA DE SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL.

3,001.747,09 € 13/12/2017

SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L. - B824040052102017CM SUMINISTRO DE 18 BOTAS DE CAÑA ALTA, 140 BOTAS MEDIA CAÑA SUELA TRANSPIRABLE Y 184 BOTAS DE MEDIA CAÑA PARA SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL.

0,5021.761,61 € 17/11/2017

TACTICAL SOLUTIONS S.L. - B85711521180201702532 ADQ. 12 PANTALLAS PARA ESCENARIOS INTERVENC.PM 2,0014.843,07 € 24/10/2017

TRADESEGUR, S.A. - A80015506145/2017/06237 SUMINISTRO DE UN CAJÓN ACERO PARA DESCARGFA SEGURA DE ARMAS (GALERIAS DE TIRO)

1,001.452,00 € 23/10/2017

TRADESEGUR, S.A. - A80015506145/2017/06412 CONTRATACIÓN ANTICIPADA: MANTENIMIENTO GALERÍAS DE TIRO DEL CIFSE PARA EL AÑO 2018

2,0021.538,00 € 14/11/2017

VALORIZA FACILITIES SAU - A83709873180201702421 ADQ. DEPOSITO DE INERCIA DE AGUA CALIENTE SANITAR 1,001.660,06 € 24/10/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS27

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Plazo (meses)

VALORIZA FACILITIES SAU - A83709873180201702740 SUSTITUCIÓN TERMO UID PUENTE VALLECAS 1,00429,36 € 06/11/2017

VALORIZA FACILITIES SAU - A83709873180201702391 ADQ. TERMO ELECTRICO EDIFICIO MASTER 1,00210,35 € 20/10/2017

VALORIZA FACILITIES SAU - A83709873180201702389 ADQ. TERMO ELECTRICO UMA 1,00477,96 € 20/10/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. - A83709873145/2017/06516 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAPARAS DIVISORIAS EN LA SALA DE REPROGRAFÍA

1,005.328,46 € 14/11/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. - A83709873145/2017/06136 REPARACIÓN GRUPO PRESIÓN AGUA FRÍA SANITARIA 1,003.061,00 € 19/10/2017

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. - A83709873145/2017/06576 TRABAJOS DE MEJORA EN LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DEL CIFSE 0,504.153,17 € 14/12/2017

VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. - A28229813145/2017/07185 ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS DE LOS PONENTES RESIDENTES FUERA DE MADRID DE LA LA " VI JORNADA MUNICIPAL DE PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS"

0,06424,05 € 07/12/2017

ZALMARA, S.L. - B799421811682017CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFFICE EN 3ª PLANTA DE LA J.C.BOMBEROS

0,933.337,95 € 28/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

916.965,77 €

141

ÁREA DE GOBIERNO DE SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS28

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Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

ACTITUD DE COMUNICACIÓN - B84062389171/2017/00707 ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN DIVULGACIÓN PLATAFORMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3,639.680,00 € 05/12/2017

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. - A83076687145/2017/02315 CERTIFICACIÓN CARTA DE SERVICIOS 0,0315.722,44 € 29/12/2017

ALGO MÁS EDICIÓN DIGITAL - B85553725171201700787 SUMINISTRO PARA X BANNER Y LONA FRONTIS PHOTOCALL PARA DIFUSIÓN DE PRESUPUESTOS

1,66992,20 € 10/11/2017

ALPADI S.A. - A28706091180/2017/02868 ADQUISICIÓN ETIQUETAS ADHESIVAS A.G. PARTICIPACIÓN 0,0326,14 € 20/12/2017

CENTRO GRÁFICO ALBORADA, S.L. - B81083750171/2017/01505 PRODUCCIÓN PAGAGUAS Y AGENDAS VOLUNTARIOS POR MADRID 0,036.620,94 € 28/12/2017

CIVIO FUNDACIÓN CIUDADANA - G86361862145201705457 DESARROLLO SOFWARE DE LA VISUALIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTOS ABIERTOS DE LAS INVERSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

1,8618.143,95 € 23/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTRO PARA LA INFORMÁTICA S.L - B28475002

180201702433 ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO 0,031.657,64 € 28/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA, S.L. - B28475002

180/2017/03088 SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO 0,035.042,74 € 27/12/2017

EL ARTE DE MEDIR - B86816527171/2017/00709 CONTRATACIÓN ANALÍTICA WEB PÁGINA DECIDEMADRID.ES 4,0011.519,20 € 11/12/2017

ESTER DUS BOIX - 48599631X171201700657 CREACIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN REDES SOCIALES DE DECIDEMADRID

1,76998,25 € 15/11/2017

GESTDOC MARJE S.L. - B82676891171201701183 ALQUILER DE ESCANER PARA LA CONSULTA CIUDADANA DE REFORMA DE 11 PLAZAS

1,0014.036,00 € 20/11/2017

HUMAN LEVEL COMUNICATIONS S.L - B54072756171201700917 CONSULTORÍA SEARCH ENGINE (SEM) PARA LA PÁGINA WEB DECIDEMADRID.ES

3,6015.536,40 € 15/11/2017

I+D MOBILIARIO Y PLANIFICACIÓN - A80605991145201706388 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO DE LAS OFICNAS DE LÍNEA MADRID

0,9612.017,01 € 17/11/2017

IKEBANA ANIMACIÓN Y OCIO S.L. - B80532963171201701248 MONTAJE Y DESMONTAJE DE MESAS PRESENCIALES PARA VOTACIÓN DE PROPUESTAS DE REMODELACIÓN DE 11 PLAZAS EN 11 DISTRITOS DE MADRID

1,0011.991,10 € 22/11/2017

IMAGID LAB ONE SRI - B83040600145201705993 ADQUISICIÓN DE CORDONES, PORTATARJETAS Y TARJETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA CONTROL PRESENCIAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LINEAMADRID

1,801.821,05 € 23/10/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO29

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

JAIME GARCÍA MAYORAL - 52768939Q171201700940 GRABACIÓN DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PARA ACTO DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

0,23992,56 € 13/11/2017

PUBLIMETRO SA - A28296515171201701170 PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CARTELES/BANDEROLAS PROCESO PARTICIPATIVO DE REMODELACIÓN DE 11 PLAZAS EN DISTRITOS

0,7019.270,46 € 21/11/2017

SENEN RODERO RODRIGUEZ - 43156318S145201706359 CONSULTORIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE SISTEMAS DE INFORMACION REUTILIZABLES, ADAPTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE AGENDAS COORPORATIVAS A DICHA PLATAFORMA Y APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL REGISTRO LE LOBBIES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2,0019.481,00 € 16/11/2017

SERVINFORM S.A - A41050980171201701114 ENSOBRADO Y CLASIFICACIÓN DE CARTAS CIUDADANAS PROCESO PARTICIPATIVO REMODELACIÓN DE 11 PLAZAS

2,008.883,52 € 06/11/2017

SIMPLE LÓGICA INVESTIGACIÓN S.A. - A85119295145201705592 REALIZACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ANUAL DE PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

1,007.187,40 € 17/10/2017

TORRESBURRIEL S.L.U. - B99321598171/2017/00708 ESTUDIO USABILIDAD DE WEB DECIDEMADRID.ES 0,035.808,00 € 11/12/2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Q2818014I145201706357 PATROCINIO EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2017

0,106.000,00 € 06/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

193.428,00 €

22

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACION CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO30

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

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Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

ACEINSA MOVILIDAD, S.A. - A84408954711/2017/24604 OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN ACERAS C/ ANGEL MÚGICA. MEJORA. 1,0021.175,00 € 03/11/2017

ACEINSA MOVILIDAD, S.A. - A84408954711/2017/24604 OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN ACERAS C/ ANGEL MUGICA. MEJORA. PROYECTO DE INVERSION 2017/007037. DISTRITO DE FUENCARRAL <--- EL PARDO

1,0035.187,04 € 29/12/2017

ACEINSA MOVILIDAD, S.A. - A84408954711/2017/24604 OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN ACERAS C/ ANGEL MÚGICA. MEJORA. 1,0029.080,20 € 29/12/2017

ALARMAS, EXTINTORES Y MATERIALES, S.A. (ALEXMA) - A13038088

711/2017/23051 CONEXIÓN A CRA, MTO. PREVENTIVO INSTALACIÓN SEGURIDAD, CUSTODIA LLAVES Y SERVICIO DE ACUDA EN C/ BARCO, 20-22

12,002.168,32 € 23/11/2017

BINDER BASE ASESORIA TECNICA, S.L. - B81614059711/2017/15132 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL ITINERARIOS ESTE-OESTE DE UNION DE LOS DISTRITOS MONCLOA, CENTRO Y ARGANZUELA".

1,0021.538,00 € 29/12/2017

CANON ESPAÑA, S.A. - A28122125711/2017/23687 SUMINISTRO CARTUCHO PARA PLOTTER NO HOMOLOGADO 1,0095,21 € 29/11/2017

CLECE, S.A. - A80364243711/2017/21347 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEIS FUENTES DE AGUA PARA OFICINA 2,007.436,32 € 01/12/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. - A81459737711/2017/20934 MANTENIMIENTO SISTEMA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD EN C/ BARCO, 20-22

6,505.106,59 € 22/12/2017

CONTSE, S.A. - A28400273711/2017/21186 MANTENIMIENTO EQUIPO OXIGENOTERAPIA ENFERMERIA AGDUS 12,00212,49 € 02/11/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES SLP - B85811362

711/2017/07513 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE " MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL ARRU MANOTERAS. DISTRITO HORTALEZA"

1,0020.691,00 € 16/11/2017

DATABASE - W0101361D711/2017/21120 MANTENIMIENTO EQUIPO KODAK 2400 DSV SCANNER, INSTALADO EN SEC. DE ARCHIVO

12,003.588,86 € 17/11/2017

DESARROLLOS LOGÍSTICOS Y FOMENTO DEL SUELO S.L. - B87452322

711/2017/15147 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "INTERVENCIONES CICLISTAS COMO FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA EN VARIOS DISTRITOS DE LA CIUDAD"

1,0020.025,50 € 14/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A. - A78557808

711/2017/20631 CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO HOMOLOGADOS 2,002.136,86 € 23/11/2017

ENTORNO. PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L., - B-80136740

711/2017/22191 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN EL CONCURSO PARA LA REMODELACIÓN DE 11 PLAZAS EN LA PERIFERIA DE MADRID

0,034.900,50 € 18/10/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE31

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A. - A78379518711/2017/15027 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DENOMINADO" PASARELA PEATONAL SOBRE EL PASO INFERIOR DE MANUEL BECERRA PARA LA CONEXIÓN ENTRE LA CALLE AYALA Y LA CALLE MARQUÉS DE ZAFRA"

1,0020.933,00 € 28/11/2017

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S.A. (FICESA) - A78111481

711/2017/24994 SUSCRIPCIÓN A FICHERO DE ALTOS CARGOS 12,00406,71 € 29/11/2017

GABINETE TECNICO DE APAREJADORES GUADALAJARA S.L.U. - B19264787

711/2017/06396 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DESCOMPOSICIÓN EN UNIDADES DE LOS PRECIOS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE PRECIOS ESPECÍFICOS APLICABLES EN LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OBRAS DE EMERGENCIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID.

1,0021.296,00 € 16/11/2017

GRAHEN INGENIEROS, S.L. - B81234668711/2017/12994 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIOPN DEL PROYECTO DENOMINADO "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD CICLISTA, PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE ARCENTALES. (DISTRITO SAN BLAS)".

1,0021.296,00 € 29/12/2017

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L. - B81470841

711/2017/10519 CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACTUACIÓN INMEDIATA POR EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN MADRID

0,0320.640,32 € 19/12/2017

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L - B-81470841

711/2017/23579 OBRAS DE DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DE EDIFICACIÓN DE LA C/ MAESTRO LASALLE

2,066.571,72 € 04/12/2017

INTERVENTO 2, S.L. - B80690910711/2017/03362 1. ELABORAR UN ANTEPROYECTO DE ILUMINACION DE LA PLAZA MAYOR, INDICANDO LOS ELEMENTOS A SITUAR EN LAS FACHADAS. UNA VEZ REVISADO Y VALIDADO POR LOS SERVICIOS TECNICOS, SE PRESENTARA A LA COMISION LOCAL DE PATRIMONIO HISTORICO DE MADRID PARA SU APROBACION.2. UNA VEZ APROBADO EL ANTEPROYECTO POR LA COMISION LOCAL DE PATRIMONIO HISTORICO DE MADRID, EL ADJUDICATARIO REDACTARA EL PROYECTO COMPLETO, INCORPORANDO LA PARTE ELECTRICA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL MISMO (MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y PRESUPUESTO).

2,0021.175,00 € 29/12/2017

INYMA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - A81715211

711/2017/21773 LAS OBRAS CONSISTEN EN LA AMPLIACION DE LA ACERA DE LA AVENIDA DE LOGROÑO QUE DISCURRE ENTRE EL ACCESO AL PARQUE JUAN CARLOS I SITUADO, APROXIMADAMENTE, FRENTE A LA CALLE JARDINES DE ARANJUEZ Y LA GLORIETA SITUADA BAJO LA AUTOPISTA M-40.

1,5058.799,95 € 29/12/2017

MAESOF, S.L. - B47595756711/2017/23488 SUMINISTRO MÁQUINA PLEGADORA PARA SALA REPROGRAFÍA 1,002.873,75 € 18/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE32

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MOBILIAR, S.L. - B78118106711/2017/16155 ADQUISICIÓN DE SILLAS CON PALA PARA EL AULA DE FORMACIÓN DEL AGDUS 2,002.650,22 € 11/10/2017

OFITA, S.A. - A01006568711/2017/16679 SUMINISTRO, TRASLADO E INSTASLACIÓN DE ARMARIOS PARA LA SEDE DEL AGDUS

2,0010.593,79 € 08/11/2017

PROINTEC, S.A. - A28246122711/2017/07511 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE " REMODELACIÓN DE LA GRAN VÍA". DISTRITO CENTRO

1,0011.806,68 € 10/11/2017

RASAL, S.L. - B78458510711/2017/21458 SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESORA DYMO LABEL WRITTER 400 TURBO

1,00942,35 € 16/10/2017

SERANCO, S.A. - A79189940711/2017/22381 EL OBJETIVO CONCRETO DE LA OBRA ES MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS PROXIMOS A LA ZONA DE ACTUACION, MEJORANDO LOS PASOS DE PEATONES PROXIMOS Y ADECUANDOLOS A LA NORMATIVA VIGENTE, ELEVANDO DOS DE ELLOS DE FORMA QUE LOS VEHICULOS SE VEAN OBLIGADOS A REDUCIR LA VELOCIDAD EN EL ENTORNO DE LA ZONA ESCOLAR. SE INTERVENDRA EN TRES PASOS DE PEATONES, ELEVANDO DOS DE ELLOS Y AVANZANDO LAS ACERAS DE FORMA QUE, AL ALEJAR LOS VEHICULOS APARCADOS DEL PROPIO PASO DE PEATONES SE MEJORE LA VISIBILIDAD TANTO DE AQUELLOS COMO DE LOS PEATONES QUE VAYAN A CRUZAR.

1,5049.053,40 € 29/12/2017

SERANCO, S.A. - A79189940711/2017/23923 EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE INVERSION 2017/007033 DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2017, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA PARA NECESARIAS FOMENTAR LA ECOMOVILIDAD A LOS COLEGIOS DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS. LAS ACTUACIONES TENDRAN LUGAR LO LARGO DEL EJE PEATONAL DE LA CALLE REINA DE AFRICA ENTRE LAS CALLES DE BUENOS AIRES Y LA CALLE DE CANDILEJAS DEL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.

1,0049.670,50 € 29/12/2017

SERGIO SARRIA RODRIGUEZ - 50211312N711/2017/07508 CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA "REURBANIZACION DEL AMBITO DE LAS CALLES DEL ALAMO, AMANIEL Y DE LOS REYES, ENTRE LA PLAZA DE LOS MONTENSES Y LA CALLE DE CONDE DUQUE.(DISTRITO CENTRO)"

1,0021.386,75 € 29/12/2017

SERYNCO INGENIEROS, S. A. - A78938743711/2017/15143 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIONJ DE LOS ITINERARIOS CICLISTAS FASE III. CAMINO DE VINATEROS"

1,0021.540,00 € 29/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE33

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE) - A28002335

711/2017/19379 EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA INSTALACION DE PROTECCIONES QUE IMPIDAN LA COLOCACION DE CARTELES PUBLICITARIOS EN 45 CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES METALICOS GALVANIZADOS ATORNILLADOS A LA ESTRUCTURA DE LOS ARMARIOS ELECTRICOS SITUADOS EN VIA PUBLICA OBJETO DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA LIMPIEZA, PREPARACION Y PINTADO DEL CONJUNTO.

1,0049.124,67 € 21/12/2017

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A., (SICE) - A28002335

711/2017/19379 INTEGRACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES ANTI CARTELES EN CENTROS DE MANDO

1,0049.124,67 € 29/12/2017

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y CONMUTACIÓN, S.A. - A28166007

711/2017/21126 MANTENIMIENTO SISTEMAS DETECCIÓN BULTOS Y METALES , EN C/ RIBERA DEL SENA, 21 Y C/ BARCO, 20-22

12,003.049,20 € 13/11/2017

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID S.L - B-79122305711/2016/22960 DESARROLLO DE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE INCREMENTO DE EDIFICACIÓN EN NORMA ZONAL 3 DEL PGOUM EN LA PERIFERIA DE MADRID

0,0321.296,00 € 16/11/2017

URBINGES AMBIENTAL S.L. - B83317032711/2017/08503 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE "REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMPRENDIDO EN EL ARRU DE LOS POLÍGONOS A Y C DE MORATALAZ"

1,0020.933,00 € 28/11/2017

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL S.L. - B84958594711/2017/22235 ACERAS C/LÓPEZ DE HOYOS, BARRIO PROSPERIDAD. MEJORAS 1,5059.199,25 € 29/12/2017

VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, S. L. - B84958594711/2017/22235 EL OBJETO CONCRETO DE LA OBRA ES LA PUESTA AL MISMO NIVEL DE LA ACERA CIRCUNDANTE DE LOS BORDILLOS DE DELIMITACION DE LOS ALCORQUES SITUADOS EN LA CALLE LOPEZ DE HOYOS EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DE LA PROSPERIDAD, EVITANDO DE ESA MANERA LOS MULTIPLES DAÑOS A LOS PEATONES QUE SE VIENEN PRODUCIDO AL TROPEZAR ESTOS CON LOS RESALTES ACTUALMENTE EXISTENTES, LO QUE HA GENERADO RECLAMACIONES PATRIMONIALES POR DAÑOS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

1,5059.199,25 € 29/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

776.904,07 €

38

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE34

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

ABYMATIC SISTEMAS SL - B83971614133/2017/00299 SERVICIOS DE SEGURIDAD: CONEXION A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CUSTODIA DE LLAVES Y SERVICIO DE AYUDA PARA 6 EDIFICIOS ADSCRITOS AL AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD. PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018

12,005.107,41 € 24/11/2017

ACIMUT INFRAESTRUCTURAS, S.L. - B85414647131/2017/21951 REDACCIÓN DE PROYECTO DEL PARQUE DE LA CALLE JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ CON CALLES ANDRÉS MELLADO Y GAZTAMBIDE.

3,0020.449,00 € 27/11/2017

ACIMUT INFRAESTRUCTURAS, S.L. - B85414647131/2017/08712 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE ZONAS VERDES DE OCIO EN LA CALLE CORAZÓN DE MARÍA CON AVENIDA DE AMÉRICA, 47 (CHAMARTÍN).

2,0017.333,25 € 21/11/2017

AENOR INTERNACIONAL S.A.U - A83076687131/2017/41575 REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS EXTERNAS DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGIA SEGUÚN LA NORMA ISO5001 EN VARIAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

1,003.493,88 € 18/12/2017

AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. - B83521765

131/2017/08949 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA AMPLIACIÓN DE ZONAS VERDES DEL PARQUE DE LAS AVENIDAS FASE II

2,0021.000,00 € 22/12/2017

AESIA DESARROLLO Y PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. - B83521765

131/2016/32446 ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECCIÓN DE OBRA Y CSS DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA AMPLIACIÓN DE ZONAS VERDES DEL PARQUE DE LAS AVENIDAD Y AJARDINAMIENTO DEL TALUD SITUADO EN M30-PUENTE DE VENTAS. DISTRITO DE SALAMANCA

5,5018.997,00 € 23/11/2017

AGRESTA SOC. COOP., - F82718131131/2017/09982 REDACCIÓN DE PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS DEL PARQUE SIERRA DEL VALLE Y ALEDAÑOS

4,0021.386,75 € 13/12/2017

ALVARO MATEO GONZÁLEZ - 51067506P131/2017/08710 SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO MEJORA DE RECUPERACIÓN DEL PARQUE ENRIQUE TIERNO GALVÁN

2,0021.175,00 € 02/11/2017

ÁLVARO MATEO GONZÁLEZ - 51067506P131/2017/08953 REDACCIÓN DE PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE BREOGÁN

2,0021.175,00 € 21/12/2017

AMPARO TERESA DE SANTISTEBAN LÓPEZ - 50173887P131/2017/08945 REDACCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PASEOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA ROSALEDA DEL PARQUE DEL OESTE. DISTRITO DE MONCLOA

1,5016.383,40 € 27/12/2017

ANA GÓMEZ ÁLVAREZ - 52975917V131/2017/09578 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN INTEGRAL ZONAL VERDE ENTRE CALLE CORDEL DE PAVONES Y AVENIDA DEMOCRACIA. DISTRITO DE VICÁLVARO

2,004.840,00 € 12/12/2017

ANA GÓMEZ ÁLVAREZ - 52975917V131/2017/09962 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAS EN INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES EN LOS DISTRITOS DE MORATALAZ Y VICÁLVARO

2,0016.940,00 € 12/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD35

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ANDRÉS GAÑÁN GUERRERO - 30483193M131/2017/33942 OBRAS DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES EN VIVERO DE LA CASA DE CAMPO

1,0014.994,86 € 28/12/2017

ANETO CONSULTORES S.L. - B81278665145/2017/06168 TRABAJOS DE ESTUDIO DE DEMANDA DE APARCAMIENTO EN DISTRITO DE FUENCARRAL: VEREDA DE GANAPANES

2,007.247,90 € 18/10/2017

ANETO CONSULTORES S.L. - B81278665131/2016/22985 SERVICIOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE INSTALACIÓN DE VALLADO PREVENTIVO Y PROTECCIÓN DE POZOS DE REGISTRO EN LA QUINTA DE TORRE ARIAS

2,505.808,00 € 26/10/2017

ARANGO AQUITECTOS ASOCIADOS S.L. - B81776387131/2016/26049 SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA 1ª FASE DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PARQUE FELIPE VI

4,0021.538,00 € 23/10/2017

ARCEA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - B87358206131/2017/09303 REDACCIÓN DE PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS DEL PARQUE DE VALDEBERNARDO M-40

4,0021.344,40 € 13/12/2017

ARCEA SOLUCIONES AMBIENTALES, S.L. - B87358206131/2016/11505 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN DEL PARQUE SOTO DE ENTREVÍAS CON FINES EDUCATIVOS

2,0021.126,60 € 07/11/2017

ASOCIACIÓN ECOSECHA - G85884567131/2017/41892 TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y EVENTO SOBRE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE PARA LA CIUDAD DE MADRID, DIRIGIDOS A ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIO

2,0019.700,00 € 27/12/2017

ASUA BG 96 S.L - B48794929131/2017/39337 SUMINISTRO URBANO EN LA PLAZA ARTURO BAREA (DISTRITO CENTRO) 0,705.000,00 € 29/12/2017

BASURAMA - G84420470131/2017/37223 REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE DE PATIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CEIP RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN, IES MIGUEL DELIBES, IES BARRIO DE BILBAO E IES CONDE DE ORDAZ

0,0017.908,00 € 20/11/2017

CANALIZACIONES CIVILES, S.A.U. - A12013561131/2017/32941 INSTALACIÓN DE UN HIDRANTE EN LA CALLE VALLE DEL SILENCIO, 20 (MONCLOA-ARAVACA)

3,002.951,21 € 15/12/2017

CANON ESPAÑA, S.A. - A28122125133/2017/00288 ADQUISICIÓN DE 90 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS CON DESTINO A DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AGMA Y M

1,0011.123,05 € 01/12/2017

CARMEN ALONSO OTERO - 11801141W145/2017/06256 SUMINISTRO DE PORTAPLACAS Y CORDONES PARA AGENTES DE MOVILIDAD 0,0017.345,11 € 27/11/2017

CARMEN TELLEZ RUBIO - 33517150D145/2017/07985 TRABAJOS DE LOCUCIÓN CUÑAS PUBLICIDAD TAXI 0,00181,50 € 28/12/2017

CARMEN TORIBIO MARIN - 01176185B131/2017/30177 SERVICIO DE COORDINACION PARA LA REDACCION DE LA PUBLICACION CONMEMORATIVA DE CREACION DE LOS VIVEROS MUNICIPALES

12,0021.538,00 € 26/12/2017

CARMEN TORIBIO MARÍN - 01176185B131/2017/08940 REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA DE ACCESOS Y ADAPTACIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL VIVERO DE ESTUFAS DEL RETIRO

3,0016.940,00 € 27/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD36

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CECA MAGAN ABOGADOS, S.L.P. - B85313997131/2017/42766 ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO JURÍDICO DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS

3,0016.940,00 € 28/12/2017

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA - Q2820002J

131/2017/39425 ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE EN ENTORNOS ESCOLARES 1,0021.598,26 € 28/12/2017

CEOTRONICS S.L. - B33360736145/2017/04770 SUMINISTRO 132 MICROALTAVOCES PARA AGENTES DE MOVILIDAD 0,007.906,14 € 26/10/2017

CEOTRONICS, S.L. - B33360736131/2017/07064 SUMINISTRO DE BATERÍAS PDA DE AGENTES DE MOVILIDAD 0,00998,25 € 15/12/2017

CESAR DE LA CUEVA DOBAO - 04843574G131/2016/05692 ESTE CONTRATO MENOR FUE ANULADO POR AUTO DE SUSPENSIÓN CAUTELAR DE 14/11/2017 DEL TSJ. POSTERIORMENTE FUE DADO DE ALTA EN EL MES DE DICIEMBRE

0,0016.940,00 € 21/11/2017

CESAR DE LA CUEVA DOBAO - 04843574G131/2016/05692 ESTE CONTRATO MENOR FUE ANULADO POR AUTO DE SUSPENSIÓN CAUTELAR DE 14/11/2017 DEL TSJ. POSTERIORMENTE FUE DADO DE ALTA EN EL MES DE DICIEMBRE

0,0016.940,00 € 21/11/2017

CÉSAR DE LA CUEVA DOBAO - 04843574G131/2016/05692 REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA DEL SANEAMIENTO Y REORDENACIÓN DE PARTERRES AJARDINADOS DEL PARQUE DE LAS ISLAS DEL DISTRITO DE MONCLOA

1,0016.940,00 € 27/12/2017

CICLOS NICO S.L - B86190337131/2017/41390 SUMINISTRO DE BICICLETAS PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LOS CENTROS ESCOLARES ECCTRINC DE PUENTE Y VILLA DE VALLECAS

0,0091.150,27 € 18/12/2017

CIVILE ICF S.L.P. - B90047788131/2017/10884 REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVOS UMBRÁCULOS DE CULTIVO PARA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTA EN EL VIVERO DE ESTUFAS DEL RETIRO

4,0016.782,70 € 21/12/2017

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. - A81459737133/2017/00236 INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

0,002.094,85 € 28/12/2017

CONSULTORES EN BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN S.L. - B80344252

131/2017/27060 SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LA COMUNIDAD BIOLÓGICA DEL RÍO MANZANARES EN SU RENATURALIZACIÓN

12,0020.721,25 € 27/10/2017

CONSULTORIA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITORIOS S.L - B87293932

131/2017/35368 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE LAS POBLACIONES DE COTORRAS ARGENTINA EN LAS ZONAS VERDES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

1,2321.054,00 € 28/12/2017

CONSULTORIA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITORIOS S.L - B87293932

131/2017/19486 REDACCIÓN DE PROYECTO DE ARREGLO DE LA PLAZA SITUADA SOBRE EL APARCAMIENTO PARA RESIDENTES DE LA CALLE ANTONIO MACHADO. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA.

2,0015.972,00 € 28/12/2017

CONSULTORIA ESTRATEGIA DE SERVICIOS Y TERRITORIOS, S.L. - B87293932

131/2017/33941 SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACONDICONAMIENTO DE PARCELAS EN ZONA VERDE PARA LA IMPLANTACION DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS EN DIFERENTES DISTRITOS DE MADRID. FASE III

4,003.999,99 € 27/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD37

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CONSULTRANS S.A. - A78137957145/2017/06167 ESTUDIO DE DEMANDA DE APARCAMIENTO EN EL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS: Cº VALDERRIBAS-HUMANES

2,0018.029,00 € 17/10/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES, S.L.P. - B85811362

131/2016/30234 REDACCIÓN PROYECTO DE ORDENACIÓN DE USOS DE LA PLAZA DEL PADRE LLANOS EN EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO

3,0020.900,00 € 06/11/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES, S.L.P. - B85811362

131/2017/09582 SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN PARQUE PLATA Y CASTAÑAR

2,0021.000,00 € 06/11/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES, S.L.P. - B85811362

131/2017/37978 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y ORDENACIÓN DE USOS DEL PARQUE PAVONES NORTE

7,0020.691,00 € 29/12/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES, S.L.P. - B85811362

131/2017/22655 ASISTENCIA TÉCNICA PARA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y ANTEPROYECTO DEL PUNTO LIMPIO DE MONTE CARMELO

4,0020.570,00 € 27/12/2017

CYCLOS S.COOP.MAD. - F86399839131/2017/25121 FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEDOCUMENTACIÓN EDUCTIVA AMBIENTAL BÁSICA DESTINADA A LOS EDUCADORES AMBIENTALES ENCARGADOS DE INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID

0,00968,00 € 15/11/2017

DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L. - B82270190145/2017/06009 COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONTRATO IMPLANTACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SISTEMA DE VISIONADO DE CIRCULACIÓN

5,007.562,50 € 13/11/2017

DELFOS PROYECTOS, S.L. - B82697194131/2017/9577 SERVICIOS REDACCIÓN ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y REMDELACIÓN EN EL PARQUE DE PRADOLONGO

2,0015.052,40 € 02/11/2017

DELFOS PROYECTOS, S.L. - B82697194131/2017/9577 SERVICIOS REDACCIÓN ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y REMDELACIÓN EN AVENIDA DE ORCASUR

2,005.925,00 € 02/11/2017

DETECTA PCI S.L. - B84356385131/2017/33485 SUMINISTRO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES ADSCRITOS A LA SECCIÓN DE CASA DE CAMPO Y ÁREA FORESTAL DE TRES CANTOS

0,501.686,38 € 28/12/2017

DIRECTO INICIATIVAS, S.L. - B81417016131/2017/31483 ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA CONMEMORATIVA SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECOGIDA DE RESIDUOS CELEBRADA EL 2/11/2017 BAJO EL TÍTULO "POR UN MADRID MAS LIMPIO"

0,2620.191,74 € 29/12/2017

DIRECTO INICIATIVAS, S.L. - B81417016131/2017/39178 DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA RED C40 EN MADRID SOBRE VEHÍCULOS DE BAJAS EMISIONES

0,065.819,55 € 05/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A. - A48557808

133/2017/00266 SUMINISTRO DE DIVERSOS CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA CON DESTINO A VARIAS DEPENDENCIAS DEL AGMA Y M

1,0021.524,09 € 23/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A. - A78557808

145/2017/07380 SUMINISTRO DE TÓNER PARA NUEVAS IMPRESORAS 0,00998,25 € 13/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD38

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A. - A78557808

145/2017/07829 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS EPSON 0,00997,04 € 29/12/2017

ECOACSA RESERVA DE BIODIVERSIDAD, S.L. - B86423639131/2017/29875 REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS EN ZONA VERDE PARA LA IMPLANTACIÓN DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS EN DISTINTOS DISTRITOS DE MADRID. FASE IV

2,0015.150,00 € 15/12/2017

ECOEVENT COOP. - F54990973131/2017/40941 ASISTENCIA Y CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ESTUDIO Y PROPUESTA DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL EVENTO MADO-WORD PRIDE 2017

7,005.512,00 € 28/12/2017

E-CONSULT ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L. - B10374379

131/2016/32412 SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE ZONA VERDE DEL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SITUADO ENTRE LA M-40 Y LA CAJA MÁGICA, DISTRITO DE USERA

4,5021.175,00 € 18/10/2017

E-CONSULT ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L. - B10374379

131/2017/15757 SERVICIOS COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE HUERTO URBANO ZONA VERDE EN OPAÑEL (DISTRITO DE CARABANCHEL)

2,002.178,00 € 30/10/2017

E-CONSULT ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. - B10374379

131/2017/11658 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN ZONA VERDE CAMINO VASARES. DISTRITO VILLA DE VALLECAS

2,002.178,00 € 01/12/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28017895145/2017/03048 SUMINISTRO DE FORROS TÉRMICOS PARA AGENTES DE MOVILIDAD 0,007.596,38 € 20/11/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28017895145/2017/06254 SUMINISTRO DE BUFANDAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD 2,009.317,00 € 27/12/2017

EL PRADO ARQUITECTURA S.L.P. - B85862852131/2017/00779 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE MADRID RÍO

3,005.800,00 € 26/10/2017

ELÍAS JADRAQUE S.A. - A28745495131/2017/40254 SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL HUERTO DEL RETIRO

1,0012.300,00 € 15/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. - A28046316

145/2017/07034 TRABAJOS DE PUBLICIDAD EN AUTOBUSES DE CAMPAÑA DEL TAXI 0,001.539,12 € 28/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A. - A28046316

131/2017/37059 DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PLAN A DE CALIDAD DEL AIRE" EN LOS INTERIORES DE LOS AUTOBUSES DE LA EMT

0,0012.826,00 € 15/11/2017

ENERGY MANAGEMENT & INNOVATION, S.L. - B98743966

131/2017/35739 CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA CONFORME A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 5001: 2011IMPLANTADO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES

10,0018.240,02 € 01/12/2017

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. - B80136740

131/2017/33223 SERVICIOS REALIZACIÓN TRABAJOS TÉCNICOS CON LOS COLEGIOS STARS-ECCENTRIC DURANTE LA EUROPEAN MOBILITY WEEK

0,2611.948,75 € 07/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD39

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A. - A28743847

133/2017/000292 ADQUISICIÓN DE DIVERSO CALZADO ORTOPÉDICO DESTINADO AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA Y ZONAS VERDES DEL AGMA Y M

1,00968,52 € 01/12/2017

ESTUDIO EMASI, S.L.P. - B85849743131/2017/15110 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN EL TRAMO SUR DEL RÍO MANZANARES. DISTRITO DE VILLAVERDE

1,005.900,00 € 30/11/2017

ESTUDIO EMASI, S.L.P. - B85849743131/2017/00786 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

3,004.800,00 € 28/11/2017

ESTUDIO EMASI, S.L.P. - B85849743131/2017/27620 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CREACIÓN DE ROCÓDROMO EN PARQUE JUAN CARLOS I

1,0016.749,99 € 27/12/2017

ESTUDIO EMASI, S.L.P. - B85849743131/2017/31528 REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS DE CANTÓN DE JARDINEROS EN EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES SUR

1,009.500,00 € 19/12/2017

ESTUDIO GUADIANA, S.L.P. - B81696809131/2017/15006 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS TRABAJOS DE FABRICACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD

3,0011.253,00 € 26/12/2017

ETRALUX S.A. - A46066791145/2017/06658 SUMINISTRO DE CÁMARAS Y FLEXOMETRO 0,00593,96 € 29/12/2017

EUROCONTROL, S.A. - A28318012131/2017/42755 CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DEL AÑO 2016 DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS DERIVADOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LOS COLEGIOS VIRGEN DEL CERRO, CIUDAD DE VALENCIA, NAVAS DE TOLOSA, CIUDAD DE JAÉN Y GHANDI

1,00290,00 € 29/12/2017

EVECTRA MOBILITY SERVICES, S.L. - B65910903131/2017/40794 ASISTENCIA Y CONSULTORÍA TÉCNICA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MADRID

4,0021.404,90 € 28/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN, S.A. - A79816690131/2017/43582 DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "CONCIENCIACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA" EN LAS TRASERAS INTEGRALES DE LOS AUTOBUSES DE LA EMPRESA MUNICPAL DE TRANSPORTES

1,0011.262,08 € 29/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN, S.A. - A79816690145/2017/07021 PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DEL TAXI 0,2321.780,00 € 29/12/2017

EXTERION MEDIA SPAIN, S.A. - A79816690131/2017/39519 DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PLAN A DE LA CALIDAD DEL AIRE" EN LAS TRASERAS INTEGRALES DE LOS AUTOBUSES DE LA EMT

0,0011.261,47 € 05/12/2017

FERROVIAL AGROMÁN, S.A. - A28019206131/2017/20858 OBRAS DE INSTALACIÓN DE UN HIDRANTE EN EL PASEO DE LAS DELICIAS, 16. (ARGANZUELA)

3,006.868,48 € 29/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD40

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERROVIAL AGROMÁN, S.A. - A28019206131/2017/22079 INSTALACIÓN DE UN HIDRANTE EN LA CALLE SERRANO, 110. SALAMANCA 3,004.811,90 € 26/12/2017

FERROVIAL AGROMÁN, S.A. - A28019206131/2017/28715 INSTALACIÓN DE UN HIDRANTE EN LA CALLE FERNANDO VI, 10. DISTRITO CENTRO

3,004.698,50 € 20/12/2017

FOTOCASIÓN, S.L. - B80589435145/2017/07817 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TRÍPODE DE AGENTES DE MOVILIDAD 0,00203,28 € 28/12/2017

FOTOCASIÓN, S.L. - B80589435145/2017/07692 TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TRÍPODE DE AGENTES DE MOVILIDAD 0,00278,30 € 27/12/2017

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL - G80455231

131/2017/39419 CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016-2020 (PLAN A) EN LOS NIVELES DE OZONO TROPOSFÉRICO

1,0016.032,50 € 14/12/2017

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL - G80455231

133/2017/00212 ESTUDIO DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS DE LA PLANTA DE VALORACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS (LAS LOMAS) EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

2,0021.417,00 € 29/12/2017

FUNDACIÓN RENOVABLES - G86028800131/2017/41639 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LAS INSTALACIONES MUNCIPALES

6,0021.175,00 € 28/12/2017

GENERA QUATRO, S.L. - B97207567145/2017/06207 TRABAJOS REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACIÓN DE ALBARRACÍN, 33

0,2320.787,80 € 07/11/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278145/2017/06255 SUMINISTRO DE BOMBILLOS PARA CAJETINES DE CARGA PDA DE AGENTES DE MOVILIDAD

0,03997,43 € 21/11/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278145/2017/06381 SUMINISTRO MAMPARAS DIVISORIAS VESTUARIOS AGENTES MOVILIDAD 1,009.419,04 € 07/11/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278145/2017/06509 SUMINISTRO DE FELPUDOS PARA EDIFICIOS DE AGENTES DE MOVILIDAD 0,03999,70 € 21/11/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278145/2017/03836 SUMINISTRO DE 58 TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA AGENTES DE MOVILIDAD 0,0017.988,54 € 20/11/2017

GESTIÓN INTELIGENTE DE CARGAS S.L - B85699015131/2017/41214 OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS IMPLANTANDO UN SISTEMA DE CONTROL DE RECARGA SEMIRÁPIDA PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

0,6635.984,69 € 29/12/2017

GESTIÓN INTELIGENTE DE CARGAS S.L - B85699015131/2017/19104 OBRAS PARA LA ESTACIÓN PARA LA RECARGA RÁPIDA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL COMPLEJO SUBTERRANEO DE COLÓN

2,0051.836,40 € 29/12/2017

GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES,S.L. - B40221921

145/2017/06659 SUMINISTRO DE PUERTAS DE EMERGENCIA PARA EDIFICIO PASEO DE PONTONES, 23

0,002.706,46 € 21/12/2017

GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES,S.L. - B40221921

145/2017/07671 SUMINISTRO DE CALEFACTORES PARA AGENTES DE MOVILIDAD 0,00635,25 € 21/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD41

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GESYTEC INGENIEROS, S.L. - B82741851131/2017/14643 SERVICIOS REDACCIÓN ESTUDIO DE ESCORRENTÍAS DEL PARQUE DE SAN ISIDRO

2,0011.858,00 € 02/11/2017

GLS CONSORCIO DEL HORMIGON - B25622580131/2017/38341 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LOS CONTENEDORES DE CARGA LATERAL.

3,0018.000,00 € 22/12/2017

GREEN BLUE MANAGEMENT SLP - B98908213131/2017/35187 SERVICIO ELABORACIÓN GUÍA BÁSICA DE DISEÑO PARA UNA GESTIÓN SOSTENBILE DE AGUAS PLUVIALES EN ZONAS VERDES Y OTROS ESPACIOS LIBRES

4,0021.000,00 € 14/11/2017

GRUPO FORMA 5, S.L. - B91252593145/2017/06258 SUMINISTRO DE CENICEROS 0,00571,83 € 13/12/2017

GRUPORAGA S.A. - A28317543131/2017/29139 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE REMODELACIÓN DE PIRÁMIDE V DEL PARQUE JUAN CARLOS I

0,509.099,20 € 29/12/2017

GRUPORAGA, S.A. - A28317543131/2016/09641 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PARQUE JUAN CARLOS I

0,532.960,00 € 23/11/2017

GRUPORAGA, S.A. - A28317543131/2016/09641 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE RENOVACIÓN Y MEJORA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PARQUE JUAN CARLOS I.

0,531.480,00 € 27/11/2017

GUARNICIONERIA ROAL, S.A. - A78608940145/2017/07067 SUMINISTRO DE FUNDAS DE PDA DE AGENTES DE MOVILIDAD 0,00958,32 € 13/12/2017

IBIKI SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA - F75035881131/2017/25311 OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CON CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA DEMANDA Y BALANCE DE CARGAS

2,6660.479,30 € 29/12/2017

IMPLASER 99, S.L. - B50776947145/2017/06999 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL ENCAMINAMIENTO ACCESIBLE EN PLANTA BAJA DE ALBARRACÍN, 33

0,231.391,88 € 29/12/2017

INGENIA SOLUCIONES PARA INGENIERÍA, S.L. - B83664482

131/2017/25642 REDACCIÓN DE PROYECTO DE HUERTOS DE OCIO EN EL ENTORNO DEL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

2,0021.344,40 € 26/12/2017

INGENIA SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S L - B83664482

131/2017/25842 SERVICIO DE REDACCION DEL ANTEPROYECTO DE ACTUACIONES AMBIENTALES EN EL ARROYO DE POZUELO

4,0012.731,87 € 14/12/2017

INGIOPSA INGENIERÍA S.L. - B28447597131/2017/36773 ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE ACCESO DEL VIAJE DE AGUA DE AMANIEL

4,0016.335,00 € 29/12/2017

INVERSIONES CAR ANG, S.L. - B87763306145/2017/05539 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MOTOS DE AGENTES DE MOVILIDAD 0,002.812,04 € 13/12/2017

ITOS TECHNOLOGY S.L. - B83836080145/2017/04373 REPARACIÓN DE IMPRESORAS PORTÁTILES DE AGENTES DE MOVILIDAD 1,0012.649,22 € 18/10/2017

ITURRI, S.A. - A41050113145/2017/06291 SUMINISTRO DE BOTAS PARA AGENTES DE MOVILIDAD 2,0021.778,49 € 13/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD42

Page 43: MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y …. G... · 171/2017/00851 araucana de montevideo, s.l. - b84071109 suministro, instalaciÓn y desmontaje de una lona con los colores

MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

JESÚS MANZANAREZ ARQUITECTOS S.L.P. - B83534156131/2017/22783 REDACCIÓN DE PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LOS JARDINES DE CONDE DUQUE .CENTRO

2,0020.472,26 € 19/12/2017

JULIO GONZÁLEZ GARCÍA DE ÁNGELA - 50296134X131/2017/15831 REDACCIÓN DE PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE PARCELA EN EL DISTRITO DE BARAJAS ALEDAÑA A LA M-40 EN SU BIFURCACIÓN A LA M-11

1,5020.812,00 € 19/12/2017

KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION, S.A. - A78107349

145/2017/06296 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CAMINO VALDERRIBAS CON C/ JOSÉ PAULETE EN EL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

0,5010.348,34 € 21/11/2017

KAUNA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. - B84845734

131/2017/16527 REDACCIÓN DE PROYECTO DE PLANTACIONES EN LOS DISTRITOS SAN BLAS-CANILLEJAS Y VICÁLVARO

1,007.562,50 € 15/12/2017

KISHOA, S.L.U. - B87074118131/2017/13354 OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE TERMINALES DE RECARGA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CON APOYO DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ENERGÉTICA

2,0060.360,28 € 23/11/2017

LADRILLO HUECO DOBLE ARQUITECTURA, S.L. - B83291807

131/2017/14645 REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE CONEXIÓN PEATONAL DEL PARQUE DE SAN ISIDRO CON MADRID RÍO Y SU ENTORNO.

2,0017.599,99 € 21/11/2017

LAVOLA 1981, S.A. - A58635269131/2017/40796 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESUDIO DE PROYECCIÓN A ESCALA MUNICIPAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

4,0018.972,80 € 18/12/2017

LICUAS, S.A. - A78066487131/2017/32942 INSTALACIÓN DE UN HIDRANTE EN LA AVENIDA DE LOS MADROÑOS, 27 (DISTRITO DE HORTALEZA)

3,003.839,40 € 15/12/2017

LOC ESPAÑA, S.A. - A78062593145/2017/06120 SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESAS 0,004.356,00 € 07/11/2017

LOLA GARCIA GARRIDO - 02312205S131/2017/37254 ELABORAR MATERIAL PEDAGÓGICO EXPOSITIVO SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y REALIZAR TALLERES SOBRE ESPACIO URBANO CON LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL PROYECTO STARS-ECCENTRIC

0,0012.705,00 € 12/12/2017

LUIS DE PRADA HERVAS - 72052007E131/2017/22786 REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO DE ESCUEAL MUNICIPAL DE HUERTO URBANO. (USERA)

2,0020.709,15 € 26/12/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.P. - B82947326145/2017/07313 SUMINISTRO DE CÓDIGOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS 0,00498,41 € 18/12/2017

MARCOS PEREZ MARTINEZ - 02890885S131/2017/09000 SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO DE MEJORAS DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE CARABANCHEL Y LATINA, Y CREACIÓN DE ÁREAS CANINAS EN VARIOS DISTRITOS DE MADRID

2,0021.538,00 € 18/10/2017

MARIA AGUDO SACEDA - 51943386W131/2017/09026 SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO DE MEJORAS DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE USERA Y CREACIÓN ÁREAS CANINAS EN EL DISTRITO DE TETUÁN

2,0020.933,00 € 30/10/2017

MARTA GALLEGO GÓMEZ - 11942617M131/2017/33284 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE REMODELACIÓN DEL JARDÍN DE MONOTEMÁTICOS EN EL PARQUE JUAN CARLOS I

0,6019.300,00 € 28/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD43

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MIGUEL ANGEL NUEVO CORISCO - 11816499L131/2017/09966 SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS VIVEROS MUNICIPALES 8,0021.087,09 € 28/12/2017

MIGUEL ÁNGEL NUEVO CORISCO - 11816499L131/2017/19516 REDACCIÓN DEL PROYECTO PUESTA EN RIEGO AJARDINAMIENTO Y REORDENACIÓN DE ESPACIOS DE LA MEDIANA DE LA GAVIA EN EL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2,004.900,50 € 13/12/2017

MOBILIAR, S.L. - B78118106133/2017/00235 ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS ERGONÓMICAS CON DESTINO A DETERMINADOS SERVICIOS DEL AGMA Y M

1,004.415,59 € 23/11/2017

MONCOBRA, S.A. - A78990413131/2017/12151 ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL Y OTROS PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICO

2,6660.189,25 € 29/12/2017

MONTAJES INSTALACIONES SEGOVIA, S.L. - B79515136131/2017/09965 REDACCIÓN DE LAS OBRAS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE ENTRE LOS VIVEROS MUNICIPALES. INSTALACIONES DE FOTOLINERAS

2,5016.577,00 € 22/12/2017

NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S.L. - B86050754131/2017/30237 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOCALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA VILLA ROMANA DE LA CASA DE CAMPO EN FASE NO INTRUSIVA

2,0012.692,90 € 15/12/2017

NEA COMUNICACIÓN, S.L. - B82375387145/2017/07001 SUMINISTRO DE CARTELERÍA ACCESIBLE PARA LA PLANTA BAJA DE C/ ALBARRACÍN, 33

0,2310.200,00 € 27/12/2017

NOGAWATIO ESE, S.L. - B85744134131/2017/42756 REALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS INCLUIDAS EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA CERTIFICADO POR LA NORMA INTERNACIONAL ISO 500012011

2,004.779,50 € 29/12/2017

OFIPAPEL CENTER, S.L. - B82560947145/2017/05313 SUMINISTRO FUNDAS TARJETAS MINUSVÁLIDOS 0,001.665,59 € 03/11/2017

OIKOS CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL TERRITORIO, S.L. - B82962077

131/2017/42180 REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN LOCAL EN CENTROS ESCOLARES STARS-ECCENTRIC

0,003.751,00 € 21/12/2017

PACSA SERVICIO URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. - B85187292

131/2017/19454 OBRA DE CERRAMIENTO DE PARCELAS DESTINADAS A ZONA VERDE Y ESCUELA DE HUERTOS URBANOS DENTRO DEL PARQUE DEL MANZANARES, ENTRE LA ZONA EXTERIOR DE LA CAJA MÁGICA, LA AUTOVÍA M-40, EL MARGEN DERECHO DEL RIO MANZANARES Y LA AVENIDA DE LOS ROSALES EN EL DISTRITO DE USERA.

1,0052.323,53 € 28/11/2017

PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. - B85187292

131/2017/10878 OBRAS DE REMODELACIÓN ZONA VERDE CAMINO DE VASARES. DISTRITO VILLA DE VALLECAS

2,0059.960,38 € 13/12/2017

PAVISAN URBANIZACIONES, S.L. - B84691559131/2017/12288 OBRA DE HUERTO URBANO BARRIO OPAÑEL (DISTRITO DE CARABANCHEL) 2,0027.139,21 € 22/11/2017

PHARES INGENIERÍA ÁREAS VERDES, S.L. - B87475166131/2017/16529 REDACCIÓN DE PROYECTO DE REPLANTACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ARBOLADO VIARIO EN LOS DISTRITOS DE CENTRO, TETUÁN, CHAMBERÍ, BARRIO DE ARGÚELLES Y ZONAS ALEDAÑAS

3,0021.538,00 € 27/12/2017

PHOTOMAGIC DIGITAL, S.L. - B19160506131/2017/31912 PRODUCCIÓN MATERIALES DE DIFUSIÓN EL EL MARCO DEL PROYECTO ECCENTRIC

0,002.746,70 € 15/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD44

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PRODIGIOSO VOLCAN, S.L. - B86080611131/2017/36925 SERVICIO DE ELABORACION DEL ARGUMENTARIO DE ESTRATEGIA Y POSICIONAMIENTO PARA LA APLICACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y REDUCCION DE LA COTORRA ARGENTINA Y COTORRA KRAMER

2,0020.781,75 € 26/12/2017

PROMOCIONES PUBLICITARIAS PUBLIVIÑA, S.L. - B82426354

131/2017/42184 SUMINISTRO DE CAMISETAS CON LA IMPRESIÓN DEL LOGO DEL PROYECTO STARS-ECCENTRIC PARA ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE SECUNDARIA EN INSTITUTOS STARS

0,001.542,75 € 21/12/2017

PROYECTO ARTE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN, S.L. - B40243131

131/2017/09374 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL MURO HISTÓRICO DEL VIVERO DE LA CASA DE CAMPO. TRAMO PASEO PIÑONEROS.

4,0019.033,30 € 27/11/2017

PUMPTRACK PARK S.L. - B54941224131/2017/12716 OBRAS EJECUCIÓN CIRCUITO BMX EN EL DISTRITO DE BARAJAS 1,5058.504,90 € 02/11/2017

Q-MATIC SISTEMAS S.A - A81460669145/2017/06261 SUMINISTRO DE ROLLOS DE TICKETS PARA GESTIÓN DE TURNO 0,103.046,30 € 28/12/2017

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALBIA, S.L. - B83887760

133/2017/00314 ADQUISICIÓN DE 15 RADIADORES Y 2 TERMOVENTILADORES CON DESTINO A VARIOS SERVICIOS DEL AGMA Y M

1,00942,59 € 27/12/2017

REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. - B79816930131/2017/12165 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, MEDIOS MECÁNICOS Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVICIOS ESPECIALES

2,1010.987,51 € 29/12/2017

ROMAN CABRERA FERNANDEZ - 09060419Y145/2017/06183 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CARGA DE PDA 0,00998,00 € 17/10/2017

S.D.S. PROYECTA Y CONSTRUYE S.L - B87118824131/2017/30640 OBRA DE ESTABILIZACIÓN DE UN TALUD EN EL VIVERO DE CASA DE CAMPO. TRAMO M-RIO

1,5051.871,96 € 29/12/2017

SAGRES, S.L. - B36028991145/2017/06140 SUMINISTRO DE 320 PANTALONES PARA AGENTES DE MOVILIDAD 2,0021.296,00 € 13/12/2017

SAGRES, S.L. - B36028991145/2017/04350 SUMINISTRO DE 300 POLOS DE MANGA LARGA PARA AGENTES DE MOVILIDAD 2,0015.246,00 € 13/12/2017

SEGURAL COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.L. - B02316974145/2017/07340 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO SILO EN PASEO VIEJO, 4

0,005.931,42 € 18/12/2017

SERS CONSULTORES E INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. - A50028935

131/2016/31057 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE UN PROYECTO DE REHABILITACION DEL CAJERO DEL RIO MANZANARES

2,0015.609,00 € 27/12/2017

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L. - B86450251

131/2017/33283 ASISTENCIA TÈCNICA PARA LA CAPTURA Y GESTIÓN DE LA POBLACIÓN DE CONEJO DE MONTE EN LOS TALUDES DEL ESPACIO MÉJICO DEL PARQUE JUAN CARLOS I

0,6020.300,00 € 21/12/2017

SERVISE, S.A. - A78493137145/2017/04623 TRABAJOS DE VIGILANCIA EN PLANTA BAJA DE ALBARRACÍN, 33 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

3,005.432,25 € 20/11/2017

SERYNCO INGENIEROS, S. A. - A78938743131/2017/32532 ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GAVIA.

5,5020.936,63 € 28/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD45

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SERYNCO INGENIEROS, S. A. - A78938743131/2017/28552 REDACCION DE PROYECTO PARA DOTAR DE RIEGO A LA ZONA VERDE LA CARACOLA EN EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

4,0015.810,01 € 26/12/2017

SERYNCO INGENIEROS, S.A. - A78938743131/2017/17513 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE HUERTOS URBANOS EN LOS DISTRITOS DE USERA, MORATALAZ, SALAMANCA, SAN BLAS Y VICÁLVARO

2,0015.790,50 € 28/11/2017

SISTEMAS DIM INSTALACIONES COMER-CIALES, S.L. - B87130464

145/2017/06690 SUMINISTRO DE DIVERSO MOBILIARIO Y ENSERES PARA AGENTES DE MOVILIDAD

0,5011.404,09 € 20/11/2017

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE) - A28002335

145/2017/01591 TRABAJOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DEL RADAR DE TRAMO DE AVDA. DE CORDOBA

8,005.922,25 € 27/11/2017

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. - A28002335

131/2017/38802 ASISTENCIA Y CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN RED DEL PROYECTO EUROPEO ECCENTRIC

1,0021.130,53 € 14/12/2017

SUMINISTRO MULTIKLEAN. S.L.U. - B85826113131/2017/10885 ADQUISICIÓN DE APARATOS DE LABORATORIO PARA HABILITAR UN PUESTO DE TRABAJO EN LA MULTIPLICACIÓN VEGETATIVA PARA EL LABORATORIO DE CULTIVO "IN VITRO" DE MIGAS CALIENTES

1,008.520,00 € 18/12/2017

TALHER. S.A. - A08602815131/2017/40888 FORMACIÓN EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DE ESCOLARES Y MAYORES EN TEMAS DE MOVILIDAD Y EN EL MARCO DEL PROYECTO ECCENTRIC

0,0011.616,00 € 14/12/2017

TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. - A28171288133/2017/00233 ESTUDIO QUE ANALICE LA VIABILIDAD DE CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOBRE LOS BIORESIDUOS (BIOLAB)

1,7015.548,50 € 22/12/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. - B80826605131/2017/37688 DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PLAN A DE CALIDAD DEL AIRE" MEDIANTE CIRCUITOS DE BANDEROLAS DE MOBILIARIO URBANO

0,4613.839,37 € 28/11/2017

TTPF GETINSA EUROESTUDIOS,S.L. - B84840685131/2017/36770 ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE IMPULSIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA REGENERADA DEL PARQUE AZORÍN

5,009.438,00 € 29/12/2017

TURPIN WHITE, S.L. - B81511701131/2017/39443 TRADUCCIÓN DE CIERTOS CAPÍTULOS DEL PLAN A DE ESPAÑOL A INGLÉS 0,001.452,00 € 21/12/2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Q28180141131/2017/22831 DETERMINACIÓN Y RECUENTO DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE POLEN EN EL ÁREA URBANA DE MADRID DURANTE 2017

12,0016.790,00 € 23/11/2017

URBATEC CONSULTORES, S.L. - B83333799131/2017/29480 ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN EN LOS PUNTOS DE TOMA DE MUESTRA DE LA RED DE AGUA REGENERADA

3,505.384,50 € 29/12/2017

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBENTALES S.A - A28760692

131/2017/27059 OBRAS DE ADECUACIÓN EN LOS PUNTOS DE TOMA DE MUESTRA DE LA RED DE AGUA REGENERADA

2,5021.746,18 € 29/12/2017

VICTORIA MÉNDEZ PÉREZ-CAMARERO - 50844881T131/2017/28023 ADAPTACIÓN DE BASES DE DATOS DE AGUAS Y ZONAS VERDES AL PORTAL DE TRANSPARENCIA

6,0021.175,00 € 13/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD46

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

WORK SPACE CONSULTING, S.L. - B84252709145/2017/06660 SUMINISTRO DE MAMPARAS PARA EL EDIFICIO DE PARAGUAY, 8 0,505.343,63 € 21/12/2017

XEROX ESPAÑA, S.A.U. - A28208601133/2017/00303 CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO DE UN EQUIPO XEROX DC250 EN LA CALLE BUSTAMANTE, 16 ADSCRITO AL AGMA Y M

1,001.921,23 € 05/12/2017

ZUMAÍN INGENIEROS, S.L. - B83259598131/2017/08052 ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA GESTIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD

3,0014.096,50 € 26/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2.572.156,01 €

178

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD47

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES

AITOR CALLEJA UNZU - 72816312Z191201700729 REPARACIÓN, REPOSICIÓN GIGANTES Y CABEZUDOS 1,0016.335,00 € 27/11/2017

ALBERTO SANZ HERNANDO - 05389124V191201700753 CONFERENCIA DENTRO DE LOS ACTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DEL TRICENTENARIO DE CONDE DQUE

0,03400,00 € 11/12/2017

ALEJANDRO CHAMORRO SALILLAS - 50308128K191201700580 DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBJETOS PERTENECIENTES A LAS COLECCIONES Y MUSEOS MUNICIPALES DEPENDIENTES DE LA D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

8,0015.890,93 € 23/11/2017

ALMUDENA GÓMEZ AGRELA - 50731326L191201700635 RESTAURACIÓN PINTURAS Y FOTOGRAFIA HEMEROTECA 0,50798,60 € 27/11/2017

ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS S.L. - B58319336191201700584 SUSCRIPCIÓN REVISTAS PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 12,001.788,80 € 13/11/2017

ANDRÉS ORTIZ SAUCO - 09047873H191201700694 PARTICIPACIÓN "LA MAGIA DEL CONCIERTO" BIBLIOTECA 0,101.500,00 € 21/11/2017

ÁNGEL JAVIER DOMINGO GÓMEZ - 02483827B191201700568 COMISARIO EXPOSICIÓN "LETRAS LIBERADAS" 4,005.694,11 € 12/12/2017

ANSORENA S.A. - A78540713191201700667 ADQ.TONDO SAN ISIDRO CON LOS ANGELES ARANDO 0,33959,92 € 23/11/2017

ANTONIO MATEOS OSORIO - 24828820K191201700573 COMPRA DE 11 LIBROS ANTIGUOS A ANTONIO MATEOS 0,03645,00 € 17/11/2017

ART BOX COMUNICACIÓN S.L. - B84485218191201700767 INSTALACIÓN TRASERAS ACTO DÍA 9 MOM 0,06217,20 € 28/12/2017

ART BOX COMUNICACIÓN S.L. - B84485218191201700678 PRODUCCIÓN Y MONTAJE 6 PANELES CONDE DUQUE 0,161.465,79 € 16/11/2017

ART BOX COMUNICACIÓN S.L. - B84485218191201700699 PRODUCCIÓN GRÁFICA PRESENTACIÓN LIBRO INFANTIL 0,03576,57 € 17/11/2017

ART BOX COMUNICACIÓN S.L. - B84485218191201700746 PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE 5 PANELES BIBLIOTECAS 0,161.258,40 € 27/11/2017

ARTEC EXPOSICIONES, S.L. - B85045045191201700532 TRABAJOS TÉCNICOS PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN "LA CONQUISTA DEL AIRE"

2,766.330,12 € 22/12/2017

AXA ART VERSICHERUNG AG SUCURSAL EN ESPAÑA - W0042565B

191201700617 PZA. SEGURO EXPOSICIÓN "ARPAD SZENES DA SILVA" 3,004.734,85 € 15/11/2017

BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS - 01917114H191201700668 CONFERENCIA LA ARQUITECTURA MADRILEÑA 0,03400,00 € 10/11/2017

BELÉN GONZÁLEZ CASTAÑO - 09802167G191201700603 CONCIERTO DE MÚSICA BARROCA EN MUSEO DE HISTORIA 0,037.018,00 € 27/11/2017

BOXOYO LIBROS S.L. - B10235364191201700651 13 LIBROS ANTIGUOS PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA 0,03241,03 € 03/11/2017

BRANDS & ROSES, S.L. - B85776466191201700657 SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA YOROKOBU PARA LAS BIBLIOTECAS 12,001.650,00 € 04/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES48

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CARLOS BALLESTEROS RODRÍGUEZ - 50738570H191201700725 COMPRA DE TRES LIBROS ANTIGUOS BIBLIOTECA 0,03144,00 € 27/11/2017

CARMEN MAYOR LÓPEZ - 20003485V191201700712 CONFERENCIA EN EL MUSEO ARTE CONTEMPORÁNEO 0,86920,00 € 21/11/2017

CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES - Q2811010D

191/2017/00780 SUSCRIPCION ANUAL PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES EN LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,00182,98 € 20/12/2017

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES - Q2811010D

191201700780 SUSCRIPCIÓN PUBLICACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS 12,00182,98 € 20/12/2017

CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID - G28009116191201700197 SUSCRIPCIÓN REVISTA MINERVA PARA BIBLIOTECAS MPAL. 9,00990,13 € 20/11/2017

CLAUDIA FACI GARCÍA - 00821113J191201700757 LECTURA LITERARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA"NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"

0,03484,00 € 15/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

191201700755 SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE MUSEOS 0,03831,51 € 13/12/2017

CONSTRUCCIONES ELEA SA - A78347291180201702801 CONSTRUCCIONES ELEA, ACCESOS CDM ORCASITAS 1,0041.597,90 € 24/11/2017

CONTROL DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L.U. - B86943461

180201702759 CEYGE EST. GEOTÉCNICOS IDB PARQUE LAS CRUCES 1,004.872,96 € 17/11/2017

COPYPOC S.L. - B80736648191201700749 SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA LA BANDA SINFÓNICA 0,40226,23 € 14/12/2017

CORO DE CÁMARA CASTELNUOVO TEDESCO - G81821647

191201700591 CONCIERTO DEL CORO SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE MADRID CON OCASIÓN DE LA OFRENDA FLORAL A SANTA MARÍA LA REAL DE LA ALMUDENA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA

0,03950,00 € 30/10/2017

DAVID GRANDE MIRANDA - 06578230T191201700634 CONF.FOMENTO LECTOR DE POESÍA INFANTIL-25-10-17 0,03544,50 € 24/10/2017

DAVID SANTISO PÉREZ - 50451990H180201702758 DAVID SANTISO EST. TOPOGRAFICOS LAS CRUCES 0,50726,00 € 14/11/2017

DIEGO MARTÍN PUIG - 02651380D191201700631 CONFERENCIA SOBRE TECNOLOGÍA EN MUSEO SAN ISIDRO 0,03150,00 € 27/10/2017

DILUS ROTULACIÓN, S.L. - B82677808191201700608 SEÑALIZACIÓN INTERIOR PALACIO DE CIBELES 1,001.337,05 € 23/10/2017

DIMOSA, S.A. - A78557808191201700696 TÓNER ORIGINAL PARA EPSON AL M-300 1,00372,68 € 17/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A. - A78557808

191201700738 CONSUMIBLES MATERIAL INFORMÁTICO IMPRESORA EPSON 0,50980,10 € 23/11/2017

DUCKZILLA IDEAS S.L. - B87458691191201700709 ALQUILER SOPORTES EXPOSICIÓN COMIC EN BIBLIOTECA 0,50626,78 € 27/11/2017

EASYFAIRS IBERIA, S.L.U. - 191201700622 REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ACCIONES SUPERHÉROES DEL CÓMIC EN LAS BIBLIOTECAS

1,268.628,87 € 11/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES49

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ECRA SERVICIOS INTEGRALES DE ARTE S.L. - B82825001191201700692 RESTAURACIÓN DE UN TINTERO Y MURAL HEMEROTECA 0,501.573,00 € 27/11/2017

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE - A79216651191/2017/00783 SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS QMEMENTO-MEMENTIX PARA LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,008.758,22 € 20/12/2017

EDITORIAL ARANZADI, S.A. - A81962201191201700773 SUSCRIPCIÓN PUBLICACIONES EDITORIAL ARANZADI 12,001.206,40 € 20/12/2017

EDITORIAL ARANZADI, S.A. - A81962201191/2017/00773 SUSCRIPCION ANUAL PUBLICACIONES DE LA EDITORIAL ARANZADI PARA LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,001.206,40 € 20/12/2017

EDITORIAL TIRANT LO BLANC, S.L. - B46091179191/2017/00784 SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS NUBE DE LECTURA PARA LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,004.719,00 € 19/12/2017

EL CORTE INGLÉS S.A. - A28017895191201700414 SUMINISTRO CÁMARA FOTOGRÁFICA, UNA TARJETA MUSEO 0,66908,99 € 23/11/2017

ESCUELA DE ESCRITORES S.L. - B84364181191201700698 ACTIVIDAD "TE RECETO UN LIBRO" EN LAS BIBLIOTECAS 0,236.110,60 € 22/11/2017

EUROEXPRESS, S.A. - A28181873191201700743 TRANSPORTE DE LIBROS Y CATÁLOGOS CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE MADRID COMO INVITADO DE HONOR EN LA 31 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA (MÉXICO)

1,306.950,00 € 30/11/2017

FERROVIAL SERVICIOS S.A. - A80241789191201700649 SUMINISTRO E INSTAL. GRIFO BIBLIOTECA IVÁN DE VARG 0,03145,20 € 30/10/2017

FOTO CASANOVA S.L. - B58598558191201700715 15 CÁMARAS DE FOTOS Y TARJETAS PARA BIBLIOTECAS 0,233.798,45 € 30/11/2017

FRANCESCO CARRIL VAGLIANI - 50764443Q191201700761 LECTURA LITERARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA"NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"

0,03484,00 € 19/12/2017

FRANCISCO ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ - 52652126C191201700351 TRABAJOS DE COORDINACIÓN PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN: SAN SEBASTIAN. EL APOLO CRISTIANO

1,502.178,00 € 07/11/2017

FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO (FUNCAS) - G28677144

191201700781 SUSCRIPCIÓN REVISTA PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA 12,0057,00 € 18/12/2017

FUNDACION DE LAS CAJAS DE AHORROS (FUNCAS) - G28677144

191/2017/00781 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA PARA LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,0057,00 € 18/12/2017

FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO - Q2868026B191201700196 SUSCRIPCIÓN REVISTA GOYA PARA LAS BIBLIOTECAS 12,001.650,11 € 10/11/2017

FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA - G85080182191201700647 CONCIERTO VILLANCICOS GITANOS EN EL MUSEO HISTORIA 0,03943,00 € 23/11/2017

FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA - G85080182191201700727 CONCIERTO DE MÚSICA EN EL MUSEO DE HISTORIA 0,031.135,00 € 27/11/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278191201700762 SUMINISTRO DE 10 PAPELERAS PARA ZONAS COMUNES DEL CENTRO PLANETARIO DE MADRID ABIERTAS AL PÚBLICO

1,03711,96 € 19/12/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278191201700607 ADQUISICIÓN SILLAS DE TRABAJO PARA LA SEDE DEL ÁREA 1,006.171,00 € 23/10/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES50

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GLORIA RODRIGUEZ GALLEGO - 51583365T191201700717 LECTURA LITERARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA"NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"

0,03484,00 € 21/12/2017

GLORIA RODRÍGUEZ GALLEGO - 51583365T191201700717 LECTURA LITERARIA PROGR."NUESTRAS ESTATUAS HABLAN" 0,03400,00 € 27/11/2017

GRÁFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S.A. - A28582641191201700629 TROQUELADO DE CIEN MIL ENTRADAS ACCESO PLANETARIO 0,231.331,00 € 07/11/2017

GRUPO EXCOPREN CONSULTORES SL - B84028356180201702711 SERVICIO DECOORDINAICÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS EN DIVERSOS C.D.M.

2,163.630,00 € 18/12/2017

GUTHERSA SA - A78159738191201700639 LIBROS DE INCIDENCIAS Y ÓRDENES EJECUCIÓN DE OBRAS 0,50859,10 € 26/10/2017

H BAUER EIDICONES SOCIEDAD EN COMANDITA - D78302635

191201700658 SUSCRIPCIÓN REVISTAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 12,003.793,92 € 20/11/2017

HUMBERTO RAFAEL HUERGO - 561133583191201700524 TEXTO CATÁLOGO EXP. MADRID,MUSA DE LAS ARTES 0,50600,00 € 17/11/2017

IGNACIO SERRANO LÓPEZ - 02658277Y191201700695 LA MAGIA DEL CONCIERTO EN LA BIBLIOTECA MUSICAL 0,101.500,00 € 27/11/2017

IMC ALCALÁ S.L. - B82511759180201702677 IMC ALCALÁ, CORTINAS DE AIRE CALIENTE CDMS 1,0020.920,73 € 07/11/2017

INTERVENTO SL - B80690910191201700795 ESTUDIO LUMÍNICO PARA LA MURALLA CRISTIANAC/ALMENDRO 15-17 0,66974,99 € 22/12/2017

IRENE MATEOS GONZÁLEZ - 06586527V191201700693 PARTICIPACIÓN C.DIDÁCTICO "LA MAGIA DEL CONCIERTO" 0,101.500,00 € 30/11/2017

JAVIER GARCÍA-GUTIERREZ MOSTEIRO - 02500254Q191201700669 CONFERENCIA DENTRO DE LOS ACTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DEL TRICENTENARIO DE CONDE DQUE

0,03400,00 € 28/12/2017

JEFF PERCUSSION, S.L. - B85522027191201700705 LÁMPARAS DE ATRIL PARA LA BANDA SINFÓNICA MPAL. 1,002.070,00 € 17/11/2017

JOSÉ MANUEL BARBEITO DÍEZ - 01481839H191201700604 COORDINACIÓN CONFERENCIAS TRICENTENARIO CONDE DUQU 0,33500,00 € 20/10/2017

JOSÉ MANUEL MARTÍN LANZA - 51972793S191201700691 REALIZACIÓN CONFERENCIA "HAUL, MÚSICA SAHARAUI" 0,03300,00 € 27/11/2017

JULIAN ORTEGA RODRIGUEZ - 02662969Y191201700716 LECTURA LITERARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA"NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"

0,03484,00 € 19/12/2017

JULIÁN ORTEGA RODRÍGUEZ - 02662969Y191201700716 LECTURA LITERARIA "NUESTRAS ESTATUAS HABLAN" 0,03400,00 € 20/11/2017

LA FIRMA EVENTS, S.L.U - B66779885191201700752 REALIZACIÓN DE UN LIBRO INFANTIL BASADO EN LOS DETALLES DE LA VIDA DE MARÍA JOSEFA DE PIMENTEL, DUQUESA DE OSUNA (1752-1834), CON GUIÓN E ILUSTRACIONES A CARGO DEL ILUSTRADOR JOSÉ FRAGOSO

0,032.178,00 € 04/12/2017

LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A. - A79216651191201700783 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS QMEMENTO-MEMENTIX 12,008.758,22 € 20/12/2017

LIBRERÍA SALAMBO S.L. - B82599762191201700679 COMPRA DE 7 LIBROS ANTIGUOS PARA BIBLIOTECA HISTOR 0,03252,20 € 17/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES51

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

LLIBRERIA ANTIQUARIA DELSTRES S.A. - A58486903191201700628 COMPRA DE 5 LIBROS PARA PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 0,03242,32 € 23/10/2017

LOGICAL PAGE COMUNICACIÓN GRÁFICA S.L. - B82323122

180201702985 LOGICAL PAGE C. EXPOSICIÓN EN EL EST. VALLEHERMOS 0,5013.552,00 € 24/11/2017

LUCIANA PEREYRA AGOFF - 00834893Q191201700759 LECTURA LITERARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA"NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"

0,03400,00 € 28/12/2017

LYS VILLALBA RUBIO - 02662622G191201700645 DISEÑO PROTOTIPO CAFETERIA CULTURAL MODULAR 1,5020.691,00 € 16/11/2017

MARIA ESPERANZA ARROYO ARROYO - 04155388R191201700641 COMPRA DE 1 LIBRO ANTIGUO PARA PATRIMONIO BIBLIOGR 0,03650,00 € 23/10/2017

MASSIMO MURA - X5342044H191201700665 SUMIN.VIOLONCHELO PARA LA BANDA SINFÓNICA MPAL. 0,1621.778,79 € 14/11/2017

MAYO-RXPOR S.L. - B83766162191201700732 MONTAJE E INSTALACIÓN DE UN BELÉN MUSEO SAN ISIDRO 0,106.655,00 € 27/11/2017

MIGUEL ÁNGEL DE CODINA DEL AMO - 51363848H191201700642 PLACA CONMEMORATIVA VICTIMAS TERRORISMO PARIS 0,662.299,00 € 22/11/2017

NAGIMA PROJECT S.L. - B50834522191201700713 20 ALTAVOCES CON MICRÓFONO BIBLIOTECAS PÚBLICAS 0,233.319,80 € 30/11/2017

NAGIMA PROJECT, S.L. - B50834522191/2017/00713 RECONOCIMIENTO DE OBLIGACION DERIVADA DE COMPROMISO DEBIDAMENTE ADQUIRIDO EN EJERCICIO ANTERIOR (SUMINISTRO DE VEINTE ALTAVOCES PORTATILES PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES)

0,233.319,76 € 30/11/2017

NEDAP IBERIA S.A. - A81880775191201700714 REVISIÓN Y AJUSTE EQUIPOS AUTOPRÉSTAMO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ANA MARÍA MATUTE Y EUGENIO TRÍAS

0,06459,80 € 30/11/2017

NUEVA COMERCIAL SUNDIS S.L. - B82529801191201700664 REALIZACIÓN E INST.CARTEL HEMEROTECA MUNICIPAL 0,03479,16 € 27/11/2017

OFIPAPEL CENTER S.L. - B82560947191201700653 30.000 BOLSAS DE PAPEL DE CELULOSA PARA IMPRENTA 0,109.801,00 € 23/11/2017

OSCAR GARCIA VILLEGAS - 02884106K191201700758 LECTURA LITERARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA"NUESTRAS ESTATUAS HABLAN"

0,03400,00 € 28/12/2017

OUTPUT CREATIVE S.L. - B81810822191201700541 LIBRO SOBRE EL CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS 1,005.880,60 € 20/11/2017

PALAU ANTIGUITATS S.C.P. - J63393441191201700643 ADQUISICIÓN ÓLEO FACHADA DEL CONVENTO DE LA LATINA 0,333.025,00 € 02/11/2017

PASAJE TRES CRUCES S.L. - B83385062191201700652 3 LIBROS ANTIGUOS PARA LA BIBLIOTECA HISTÓRICA 0,03188,00 € 03/11/2017

PATRICIA CAMIÑO MARTÍNEZ - 46739510Z191201700650 COMPRA DE DOS LIBROS ANTIGUOS PARA BIBL.HISTORICA 0,03528,00 € 27/10/2017

PEIPE DISEÑO Y ARTES GRAFICAS, S.L. - B83535641191/2017/00775 REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS PARA EL DISEÑO ESPACIAL DE LA EXPOSICION "CUATRO SIGLOS DE NOTICIAS EN 100 AÑOS DE LA HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID" EN LA SALA 1 DE EXPOSICIONES DE CONDE DUQUE

11,005.445,00 € 20/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES52

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PEIPE, DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS, S.L. - B83535641191201700775 TRABAJOS DISEÑO ESPACIAL EXPOSICIÓN "CUATRO SIGLOS EN 100 AÑOS" 11,005.445,00 € 20/12/2017

PORTAL DE DERECHO, S.A. - A82856667191201700785 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS PORTAL DERECHO 12,002.421,82 € 19/12/2017

PORTAL DERECHO, S.A. - A82856667191/2017/00785 SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS PORTAL DERECHO PARA LA BIBLIOTECA TECNICA

12,002.421,82 € 19/12/2017

PÓRTICO LIBRERÍAS S.L. - B50091636191201700670 ADQ.LIBROS BIBLIOTECA MUSEO SAN ISIDRO Y TEMPLO DE 0,665.445,23 € 27/11/2017

PÓRTICO LIBRERÍAS S.L. - B50091636191201700616 ADQUISICIÓN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 0,66485,01 € 27/10/2017

PRODUCTION RESOURCE GROUP SL - B84937572191201700763 PRESENTACIÓN 27 DE NOVIEMBRE EN LA BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES 0,03978,89 € 19/12/2017

RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS - B80125255191201700782 SUSCRIPCIÓN REVISTA DERECHO URBANÍSTICO 12,00290,16 € 21/12/2017

RENO ARQUEOLOGIA, SOCIEDAD COOPERATIVA - F80893662

191201700794 ANÁLISIS DOCUMENTAL HISTÓRICO Y MATERIALDEL TRAMO DE MURALLA CRISTIANA, C/BAILÉN

0,66985,00 € 21/12/2017

REPARACIONES NEFER S.L. - B80729940191201700587 REPARACIÓN ELEMENTOS MÁQUINAS IMPRENTA MPAL. 0,332.662,00 € 03/11/2017

REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE - B80125255

191/2017/00782 SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA DERECHO URBANISTICO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,00290,16 € 21/12/2017

ROA ESTUDIO SOCIEDAD CIVIL - J78287927191201700527 TRABAJOS RESTAURACIÓN-EXPOSI.IMPRENTA ARTESANAL 1,002.347,40 € 21/11/2017

RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE - B87857918180/2017/03193 SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOLARES A LAS AULAS DEPORTIAS MUNICIPALES QUE SE DESARROLLARAN EN ELL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID PARA LOS MESES ENERO Y FEBRERO

2,003.420,00 € 20/12/2017

SAFEKAT, S.L. - B78640570191201700742 2.500 EJEMPLARES DEL FOLLETO "EDITORES DE MADRID" PARA LA FIL 0,503.841,75 € 11/12/2017

SAMAR TOURIST BUS SA - A78942786180201703193 TRASLADOS DE ESCOLARES AL AULA DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 0,363.420,00 € 20/12/2017

SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S.L. - B09498767

191201700674 RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA APP BIBLIOTECAS 12,00465,85 € 21/11/2017

SERVICES AND TECHNOLOGY ARCADIA CONSULTING S.L. - B09498767

191201700677 CONFIGURACIÓN APP DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 0,061.016,40 € 20/11/2017

SIT PROYECTOS DISEÑO Y CONSERVACIÓN, S.L. - B81027724

191201700730 ENMARCADO DE DIVERSAS OBRAS PERTENECIENTES A LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID Y DEL MUSEO DE HISTORIA DE MADRID

2,0014.275,52 € 13/12/2017

SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALÓN S.L. - B99305484

180201702716 SOLU. TEC. FDEZ CUCALON 180 TAQUILLAS PARA GALLU 1,0018.059,25 € 17/11/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES53

Page 54: MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y …. G... · 171/2017/00851 araucana de montevideo, s.l. - b84071109 suministro, instalaciÓn y desmontaje de una lona con los colores

MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SONO TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL S.L. - B61906103191201700632 ADQ. MICRÓFONO LÁPIZ MUSEO DE HISTORIA DE MADRID 0,66596,88 € 21/11/2017

SUBASTAS SALAMANCA S.L. - B82419466191201700597 ADQUISICIÓN ÓLEO PARA MUSEO DE SAN ISIDRO 0,339.613,66 € 16/11/2017

TC PROFESSIONAL S.L. - B86678109191201700728 MONTAJE E INSTALACIÓN BELÉN MUSEO DE HISTORIA 0,107.848,45 € 27/11/2017

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS S.L. - B81625113191201700611 PINTADO DE DESPACHO EDIFICIO PASEO DEL PRADO 28 0,16994,60 € 16/11/2017

TIRANT LO BLANCH, S.L. - B46091179191201700784 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS NUBE DE LECTURA 12,004.719,00 € 19/12/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L. - B80826605191201700539 SUM.INSTAL.BANDEROLAS MADRID GALLERY WEEKEND 2017 0,634.101,90 € 17/10/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. - B80826605191201700723 INSTALACIÓN Y DESMONTAJE BANDEROLAS PARA EXPOSICIÓN TEMPORAL"LETRAS LIBERADAS"

0,731.448,37 € 19/12/2017

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY - A81299315191201700736 REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO EN LA BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO 0,03137,94 € 14/12/2017

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY - A81299315191201700766 REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO EN LA BIBLIOTECA CANILLEJAS 0,03137,94 € 14/12/2017

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY - A81299315191201700765 REPARACIÓN ARCO ANTIHURTO EN LA BIBLIOTECA LA CHATA 0,03137,94 € 14/12/2017

VIDEOENLACE EVENTOS S.L. - B85965457191201700620 TÉCNICO DE SONIDO CONFERENCIA CONDE DUQUE 0,13580,80 € 06/11/2017

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. - B85965457191201700754 SERVICIO DE MEGAFONÍA II JORNADAS BIBLIOTECAS JURÍDICAS 0,03205,70 € 11/12/2017

VIDEOEPORT LSL. TRES60 - A28856763191201700768 INSTALACIÓN DE SONIDO PARA ACTO DÍA 9 MOM 0,06996,44 € 19/12/2017

VIDEOREPORT S.A. - A28826763180201702922 VIDEOREPORT,PRESENTACIÓN DEL DERBI DE LAS AFICIONE 0,03217,80 € 23/11/2017

VIDEOREPORT S.A. - A28856763191201700663 PRESENT.LIBRO JOANA BIARNÉS-DISPARANDO AL CORAZÓN 0,03996,87 € 07/11/2017

VIKEM NAU 22, S.L. - B87352936191201700722 ADQUISICIÓN DEL ÓLEO SOBRE TABLA TITULADO “RETRATO DEL PADRE FRAY MIGUEL ROCA COMO DONANTE CON LA VIRGEN DEL ROSARIO, SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y SAN ISIDRO LABRADOR”

0,3311.207,01 € 11/12/2017

WOLTERS KLUWER ESPAÑA - A58417346191201700787 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS LEGISLATIVA SOLUCIÓN INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR

12,0014.793,68 € 19/12/2017

WOLTERS KLUWER ESPAÑA - A58417346191201700788 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS LE LEY DIGITAL 360 12,0055.660,00 € 19/12/2017

WOLTERS KLUWER ESPAÑA - A58417346191201700786 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS SMARTECA-PORTAL REVISTAS 12,0011.070,27 € 19/12/2017

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. - A58417346191/2017/00786 SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS SMARTECA-PORTAL REVISTAS WKE-PERSONALIZADO PARA LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,0011.070,27 € 19/12/2017

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES54

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. - A58417346191/2017/00787 SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS LEGISLATIVA "SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS" PARA LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,0014.793,68 € 19/12/2017

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. - A58417346191/2017/00788 SUSCRIPCION ANUAL A LA BASE DE DATOS "LA LEY DIGITAL 360" PARA LA BIBLIOTECA TECNICA (DPTO. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL)

12,0055.660,00 € 19/12/2017

WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.L. - B82140633191201700724 20 CADENAS DE MÚSICA PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 0,233.490,50 € 11/12/2017

YAKARTA, S.L. - B28257582180201702984 SEÑALIZACIÓN SALA DE ESGRIMA C.D.M. VALLERMOSO 0,504.924,05 € 13/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES

615.541,72 €

138

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA Y DEPORTES55

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

ALQUICARP MADRID 2000, S.L. - B64191232171/2017/01215 CARPAS PLEGABLES PARA EL PUNTO DE INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA "FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS"

0,03709,00 € 23/10/2017

ARTEC EXPOSICIONES, S.L - B85045045171/2017/01355 TRASLADO DE LA EXPOSICIÓN "SUBVERSIVAS" DESDE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL ESPACIO CENTRO-CENTRO AL ALMACÉN DE LA VILLA

0,03707,85 € 04/12/2017

ARTES GRÁFICAS Y MATERIAL DE OFICINA S.A. - A28582641

171/2017/01635 TRABAJOS DE ENSOBRADO Y CLASIFICACIÓN DE CARTAS A REMITIR A LOS VECINOS Y VECINAS DE MADRID

0,3321.345,61 € 05/12/2017

ASOCIACIO PROMOTORA DEL CENTRE CULTURA DE LES DONES FRANCESCA - G62607163

171/2017/00789 ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA AUDIOVISUAL "ARTE Y EMPODERAMIENTO"

7,0021.114,50 € 28/08/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S.A.U. - A79816690171/2017/01551 PRODUCCIÓN Y FIJACIÓN EN EL EXTERIOR DE LOS AUTOBUSES DE LA EMT PARA LA CAMPAÑA FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS

0,508.485,13 € 14/12/2017

LIVE NATION ESPAÑA S.A.U. - A58569815171/2017/01202 PATROCINIO PUBLICITARIO EN EL FESTIVAL DCODE 0,0321.778,79 € 20/12/2017

MARGARITA OZONAS MARCOS - 43126607C171/2017/01607 TALLER FORMATIVO SOBRE PRESUPUESTACIÓN PÚBLICA E IMPACTO DE GÉNERO

0,03840,00 € 29/12/2017

MITIK EXPO S.L.U. - B66751884171/2017/01727 ADQUISICIÓN DE DOS ATRILES PARA LA CAMPAÑA "MADRID LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS"

0,03237,31 € 28/12/2017

MOBILIAR, S.L. - B78118106171/2017/00675 ARMARIOS PARA EL EDIFICIO SEDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

0,3311.388,04 € 26/10/2017

SPI ACTIVACIONES, S.L. - B87048971171/2017/01524 PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 22 LONAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL "BARRIOS POR LOS BUENOS TRATOS"

0,0610.491,09 € 14/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

97.097,32 €

10

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD56

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ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

DISTRITOS

57

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE CENTRO

CENTRO ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, S.L. - B85915361101/2017/08467 REALIZACIÓN DEL APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2018 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESOS DEL DISTRITO CENTRO

5,736.934,99 € 14/12/2017

CLECE, S.A. - A80364243101/2017/06795 OBRAS DE MEJORAS EN LOS ASCENSORES DEL CENTRO CULTURAL PUERTA DE TOLEDO Y EN OTROS OCHO EDIFICIOS DEL DISTRITO CENTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RD 88/2013 DE 8 DE FEBRERO

0,1315.230,55 € 07/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA S. L. - B28475002

101/2017/07950 SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA EPSON WOKFORCE AL 0,034.703,88 € 23/11/2017

DEPORTE, OCIO Y EVENTOS S.L. - B84980523101/2017/07977 SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS FIN DE AÑO DEL DISTRITO CENTRO

0,5617.457,64 € 30/11/2017

DEPORTES URBANOS DE EXTERIOR, S.L. - B95775383101/2017/08644 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS MESAS DE TENIS DE MESA ANTIVANDÁLICAS EN EL PARQUE ATENAS Y PARQUE DE LA CORNISA

0,403.835,70 € 21/12/2017

ELECTROHERRANZ, S.A. - A78392560101/2017/07553 ADQUISICIÓN ESTUFAS CATALÍTICAS PARA ESPACIO ENCUENTRO FEMINISTA 0,03888,04 € 23/11/2017

EXTERION MEDIA SPAIN S.A.U. - A79816690101/2017/08600 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOS PUBLICITARIOS EN AUTOBUSES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA CELEBRACIÓN DE SAN ANTÓN 2018 EN DISTRITO CENTRO

0,965.091,08 € 29/12/2017

FRANCISCO JAVIER ESPADA MONTEJANO - 51907526E101/2017/08346 ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL MEMORIAL CLEMENTE BARRENA EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA NTRA SERA DE LA PALOMA DEL DISTRITO CENTRO

0,031.731,13 € 04/12/2017

INCOMAZ INFORMÁTICA, S.L. - B82680158101/2017/08319 ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO ESPECIALIZADO EN LA PRÁCTICA MUSICAL PARA SU UTILIZACIÓN POR PARTE DE COLECTIVOS DEL DISTRITO CENTRO

0,406.550,92 € 21/12/2017

INICIATIVAS SOCIOAMBIENTALES G S COOP MADRILEÑA - F86030053

101/2017/07733 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA PARTICIPATIVO DENOMINADO "TU BARRIO SE PLANTA" EN EL BARRIO DE UNIVERSIDAD

1,4310.865,00 € 10/11/2017

IOTE INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L. - B40250672

101/2017/05305 SUPRESIÓN DE UN PASO DE VEHÍCULOS Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERA EN LA CALLE RIBERA DE CURTIDORES Nº 22 (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA)

0,666.403,57 € 04/12/2017

JOSEP COMPTE URPI (INFIMARTS) - 46635049L101/2017/08289 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FIESTAS DE SAN ANTÓN Y SAN BLAS 2018 EN EL DISTRITO CENTRO

0,8621.646,90 € 14/12/2017

KIDEOO ENTERTAINMENT S.L. - B87206389101/2017/07859 SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CICLO NAVIDEÑO DE ACTIVIDADES INFANTILES EN EL CC CLARA DEL REY DEL DISTRITO CENTRO

0,9010.164,00 € 30/11/2017

DISTRITO DE CENTRO58

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MARCIN CHYLINSKI - X9625330Z101/2017/07196 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL DISEÑO DE UN MURAL INTERACTIVO Y PARCIPATIVO EN EL PARQUE CASINO DE LA REINA

1,304.337,85 € 25/10/2017

MILABORATORIO WEB, S.L. - B82820507101/2017/07041 SUMINISTRO MATERIAL TOMA DE MUESTRAS E INSTRUMENTAL 0,03981,33 € 23/10/2017

ORTIZ, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - A19001205

101/2017/06188 INSTALACIÓN DE BANDA SEÑALIZADORA EN PAVIMENTO EXTERIOR Y SEÑALES DE AVISO EN ASEOS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

0,663.756,21 € 31/10/2017

PLANO 2000, S.L. - B82465857101/2017/02925 RETIRADA DE UN QUIOSCO Y RESTITUCIÓN AL ESTADO ORIGINAL DEL ESPACIO PÚBLICO EN PAZA. CALLAO, Nº 1

0,664.616,51 € 17/10/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. - B80826605101/2017/08637 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEROLAS PUBLICITARIAS EN FAROLAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE SAN ANTÓN 2018 EN DISTRITO CENTRO

0,908.143,78 € 29/12/2017

XEROX ESPAÑA, S.A.U. - A28208601101/2017/08387 SUMINISTRO DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO, ASOCIADO AL NUMERO DE COPIAS, DEL EQUIPO XEROX DC252

12,001.843,90 € 14/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE CENTRO

135.182,98 €

19

DISTRITO DE CENTRO59

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE ARGANZUELA

AF STEELCASE, S.A. - A78939576102-2017-04236 SUMINISTRO DE SILLA DE TRABAJO PARA EL DESPACHO DE LA CONCEJALA DEL DISTRITO

0,03747,36 € 29/12/2017

ALPADI, S.A. - A28706091102-2017-03056 SUMINISTRO DE AURICULARES PARA LA SECRETARÍA DEL DISTRITO 0,06243,57 € 29/12/2017

CEPEP, SL - COMERCIAL DIAZ - B80190440102-2017-01319 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PELUQUERÍA 0,50677,24 € 13/12/2017

CULTURAL ACTEX, S. L. - B81829996102-2017-04234 COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES Y LIMPIEZA EN DOS PISTAS ELEMENTALES BÁSICAS DEL DISTRITO

11,302.452,07 € 28/12/2017

DIRPUBLI, S. L. - B86932860102-2017-04258 SUMINISTRO DE PRENSA AÑO 2018 12,0011.182,27 € 29/12/2017

DIRPUBLI, S.L. - B86932860102/2017/03193 SUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

0,03979,97 € 07/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A. (DIMOSA) - A78557808

102-2017-03997 SUMINISTRO DE TONER EQUIPO EPSON C9300 0,06629,20 € 29/12/2017

ESMELUX ESTANTERÍA RÁPIDA, S.L. - B82557125102-2017-03214 SUMINISTRO DE CARRO PARA EL NEGOCIADO DE ARCHIVO 0,03250,37 € 29/12/2017

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO ÓPTIMO, S. L. - B81538456

102-2017-04062 SERVICIOS GENERALES DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES, SALAS DE EXPOSICIONES E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO

12,0021.659,00 € 29/12/2017

EURODEL HARPAS, S.L. - B79033700102-2017-03775 SUMINISTRO DE DOS MÁQUINAS FREGADORAS AUTOMÁTICAS PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA Y MARQUÉS DE SAMARANCH DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

0,3318.518,08 € 13/12/2017

FANOR, S.L. - B31229313102-2017-04387 REPARACIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO DE LA BOMBA DE LIMPIA FONDOS DEL CDM CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA

0,03936,10 € 11/12/2017

IDRA SOCIOEDUCATIVO, S. L. - B82321803102-2017-04322 PREVENCIÓN MEDIANTE DEPORTE EN EL C.C. BEATA M. ANA DE JESÚS 11,136.009,10 € 29/12/2017

LBT APATEL, S.L. - B28793198102/2017/01204 SUMINISTRO DE 2 MICRÓFONOS CON INTERCOMUNICADOR DE TAQUILLA PARA EL CDM MARQUÉS DE SAMARANCH DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

0,03237,40 € 21/11/2017

LBT APATEL, S.L. - B28793198102/2017/03738 SUMINISTRO DE 2 MICRÓFONOS CON INTERCOMUNICADOR DE TAQUILLA PARA EL CDM CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

0,03285,80 € 21/11/2017

LOOMIS SPAIN, S.A. - A79493219102-2017-04041 RECOLOCAR DENTRO DEL MISMO CDM CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA, CAJA FUERTE MODELO OMEGA 60

0,03363,00 € 21/12/2017

LÓPEZ GARCÍA SONORIZACIONES, S.L. - B86354388102-2017-03753 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO GRAN RENDIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA NAVE DE TERNERAS

0,5018.125,80 € 13/12/2017

DISTRITO DE ARGANZUELA60

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MERCANTIL DE INFORMÁTICA, S.A. - A28895993102-2017-03571 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LOS NUEVOS EQUIPOS WORKFORCE AL-M300DN INSTALADOS EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ARGANZUELA.

0,0310.226,80 € 11/12/2017

MI LABORATORIO WEB, S.L. - B82820507102-2017-03927 SUMINISTRO DE FRASCOS ESTÉRILES EN EL CDM MARQUÉS DE SAMARANCH Y CDM INTEGRADO ARGANZUELA

0,03133,26 € 21/12/2017

MI LABORATORIO WEB, S.L. - B82820507102-2017-04398 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS DE REACTIVOS LÍQUIDOS Y DE MASCARILLAS PARA INSPECCIÓN

0,50839,44 € 21/12/2017

MOYPE SPORT, S. A. - A78111549102-2017-04235 SUMINISTRO DE JUEGO DE POSTES DE BOLEIBOL PARA EL CDM INTEGRADO ARGANZUELA

0,03992,81 € 29/12/2017

MOYPE SPORT, S.A. - A78111549102-2017-03594 SUMINISTRO NO INVENTARIABLE DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO PARA EL AÑO 2017, PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES: CDM ARGANZUELA, CDM CENTRO INTEGRADO ARGANZUELA, CDM MARQUÉS DE SAMARANCH Y CDM PEÑUELAS/BMX.

0,5010.932,85 € 13/12/2017

NILFISK-ADVANCE S.A - A08362030102-2017-04255 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR MÁQUINA FREGADORA HOMBRE A BORDO

1,00889,88 € 29/12/2017

OEDIM, S. L. - B23505282102/2017/03221 SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE LONA "VIOLENCIA MACHISTA" PARA ESCENARIO FIESTAS MELONERA 2017.

0,03184,11 € 18/10/2017

PATIO DE LUCES PRODUCCIONES SOCIEDAD COOPERATIVA - J86039005

102/2017/03712 VIII EDICIÓN DE LA SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE ARGANZUELA. AÑO 2017 0,1321.175,00 € 21/11/2017

QUÍMICA DEL CENTRO, S. A. U. - A19002039102-2017-04055 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE AGUAS DE LAS PISCINAS DE LOS CDM

12,0021.780,00 € 29/12/2017

ROYAL PACK, PRODUCTOS DE SEGURIDAD, S. L. - B86445764

102-2017-03861 SUMINISTRO DE BOLSAS DE TOMA DE MUESTRAS, PRECINTABLES Y KIT DE PRECINTOS DE SEGURIDAD AZULES

0,03565,07 € 29/12/2017

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES, S. A. - A80887011102-2017-03588 COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANCIA-ADOLESCENCIA 11,4313.686,75 € 28/12/2017

SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES, S.A. - A80887011102/2017/04136 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1,1016.962,00 € 16/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE ARGANZUELA

181.664,30 €

28

DISTRITO DE ARGANZUELA61

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE RETIRO

AOSSA ASISTENCIA, ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS, SA - A41187675

103/2017/05062 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, TALLERES Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER LÚDICO, PREVENTIVO Y CULTURAL DIRIGIDOS A LOS MAYORES DEL DISTRITO DE RETIRO

2,0018.810,00 € 21/12/2017

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS - G81113573

103/2017/04394 PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL DIRIGIDO A PREVENIR LA EXCLUSIÓN Y/O EL AISLAMIOENTO SOCIAL DE PERSONAS ADULTAS EN SITUACIÓN DE RIESGO O VULNERABILIDAD SOCIAL

3,009.625,30 € 30/11/2017

CASTILLA RÓTULOS LUMINOSOS, SL - B78641198103/2017/04602 ROTULACIÓN DE FACHADAS: CC CLARA CAMPOAMOR, CC LAS CALIFORNIAS Y CC MERCADO DE IBIZA

1,006.514,64 € 21/12/2017

COPREDIJE, SA - A82003815103/2017/04072 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS (AUMENTO DE PRESUPUESTO) INCLUIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE RETIRO

3,003.000,00 € 18/10/2017

DIRPUBLI, SL - B86932860103/2017/05169 SUMINISTRO DE PRENSA PARA LOS CMD DEL DISTRITO DE RETIRO. 12,008.417,54 € 22/12/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, SL - B84851278103/2017/04595 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PELUQUERÍA DEL CM PÍO BAROJA. 0,03989,68 € 22/12/2017

ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS, SL - B83409235103/2017/04024 MANTENIMIENTO DE JARDÍN VERTICAL EN CENTRO DE MAYORES DE PEZ AUSTRAL

12,0012.777,60 € 18/10/2017

LA CASA DEL RÓTULO, SL - B86427499103/2017/05113 SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA DEL CMD DAOIZ Y VELARDE 0,03204,49 € 18/12/2017

MERINO & MERINO PRODUCCIONES, SL - B81590606103/2017/04475 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INFANCIA 2017

0,064.664,55 € 03/11/2017

MILABORATORIO WEB, SL - B82820507103/2017/04831 COMPRA DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS 0,031.799,73 € 30/11/2017

QUALITY MEDIA PRODUCCIONES, SL - B87390860103/2017/03503 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2,0011.204,60 € 02/11/2017

RAMÓN BUENDÍA LORENTE - 02193233E103/2017/04324 MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SONIDO DE LOS CMD DEL DISTRITO

5,0014.217,50 € 02/11/2017

RAMÓN BUENDÍA LORENTE - 02193233E103/2017/04449 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS CMD DAOIZ Y VELARDE Y LA CHOPERA

0,033.345,65 € 02/11/2017

UNIÓN MUSICAL ADAGIO,S L - B66589961103/2017/04484 SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL TALLER DE CREACIÓN MUSICAL CURSO ESCOLAR 2017/2018

0,032.253,00 € 30/11/2017

DISTRITO DE RETIRO62

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE RETIRO

97.824,28 €

14

63

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE SALAMANCA

AEMA SPORTING GOODS S.L - B82946971104-2017-05567 5 CAJAS DE PELOTAS DE TENIS Y 3 CARROS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EVA DUARTE, TORRESPAÑA, BOSTON Y BREOGÁN

0,03972,24 € 11/12/2017

ARTE LIBRE S.COOP.MAD - F87778916104-2017-05019 ACTUACIÓN MUSICIAL DEL QUINTETO TANGO REVIRADO FIESTAS DISTRITO SALAMANCA

0,031.331,00 € 21/12/2017

ARTE LIBRE S.COOP.MAD - F87778916104-2017-05020 ACTUACIÓN MUSICIAL SUONNE ENSEMBLE FIESTAS DISTRITO SALAMANCA 0,031.070,85 € 21/12/2017

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE YECLA - G30042873

104/2017/05196 ACTUACIÓN MUSICAL "ESTA ES MI CHARANGA" DISTRITO SALAMANCA 0,03500,00 € 16/11/2017

AUREA DE LA MORENA BARTOLOMÉ - 00605759P104-2017-06144 CONFERENCIA BUENAVISTA DENOMINADA ALCALÁ/CARDENAL CISNEROS EL 29/11/2017

0,03250,00 € 21/12/2017

CARLOS LUIS GÓMEZ FLORIAN - 71662710T104/2017/04792 ACTUACIÓN MUSICAL FIESTAS DEL DISTRITO "TWO OF US" 0,031.452,00 € 30/10/2017

CHAYKA S.L - B78611985104/2017/05586 SUMINISTRO ENVASES ANACLIN PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO

0,03116,16 € 30/10/2017

DANIEL JORGE VILELA LINARES - 51128262K107-2017-05179 ACTUACIÓN INFANTIL TÍTERES EN FIESTAS DEL PILAR EN EL PARQUE EVA DUARTE DE PERÓN EL 8/10/17

0,03423,50 € 21/12/2017

DIME COMO BESAS S.L - B71025803104-2017-06205 CONCIERTO INAUGURACIÓN WEB CÁRCEL DE VENTAS 0,031.331,00 € 21/12/2017

DIRPUBLI S.L - B86932860104/2017/05412 SUMINISTRO DE PRENSA DEPENDENCIAS DISTRITO DE SALAMANCA 12,006.082,96 € 10/11/2017

DRAGON ANIMACIÓN Y PUBLICIDAD S.L - B80511926104/2017/05999 INFRAESTRUCTURA PRESENTACIÓN WEB CÁRCEL DE VENTAS 0,0311.851,47 € 01/12/2017

DRAGON ANIMACIÓN Y PUBLICIDAD S.L - B80511926104-2017-05625 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DE 1 DÍA DE INTERCAMBIO DE LIBROS

0,03984,94 € 11/12/2017

EL CORTE INGLÉS S.A - A28017895104/2017/05744 SUMINISTRO FRIGORÍFICO SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO 0,03549,00 € 22/11/2017

FERRETERÍA VALLECANA S.L - B85453587104/2017/05847 COPIA DE LLAVES TUBULAR PARA INSTALACIÓN DEPORTIVA 0,0338,01 € 20/11/2017

GRUPO CORO HORA LUDENS - G84894864104/2017/05286 2 ACTUACIONES MUSICALES FIESTAS DISTRITO EN EL CENTRO CULTURAL BUENAVISTA (GRUPO CORO HORA LUDENS)

0,062.000,00 € 01/12/2017

GUNITEC POOL SPA S.L - B54296603104/2017/03260 SUMINISTRO TRES RECOGEDORES DE HOJAS PARA LA PISCINA DEL CDM MOSCARDÓ

0,0349,61 € 19/10/2017

IMESAPI, S.A - A28010478104/2017/05354 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DISTRITO DE SALAMANCA

2,006.666,94 € 31/10/2017

DISTRITO DE SALAMANCA64

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ISABEL CASANOVA DE MESA - 05325611F104-2017-05127 ACTUACIÓN MUSICAL FIESTAS DISTRITO "LA OTRA" 0,033.025,00 € 21/12/2017

ISABEL PATRICIA GOESER - X0638746J104-2017-05236 UNA ACTUACIÓN MUSICAL DE BLUES, GOSPEL Y BALADAS PARA LAS FIESTAS DEL DISTRITO DE SALAMANCA DE LA BANDA "THE LUCKY MAKERS"

0,031.210,00 € 13/12/2017

JIMÉNEZ MORÓN C.B - E86954484104/2017/05680 REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICO COCINA CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO

0,333.010,48 € 16/11/2017

JOAQUINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ - 01393548R104-2017-05658 REDES PARA JUEGOS DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EVA DUARTE, TORRESPAÑA, BOSTON Y BREOGÁN

0,03868,10 € 11/12/2017

LUIS MARIA NOAIN CALABUIG - 15256311C104-2017-05278 CONCIERTO A PIANO PARA DOS VOCES FIESTAS DISTRITO SALAMANCA EL 07/10/2017

0,031.500,00 € 21/12/2017

MADRIDALES DE GETAFE - G81411605104/2017/05141 ACTUACIÓN MUSICAL FIESTAS DISTRITO (QUINTETO SON ART) 0,03600,00 € 01/12/2017

MERCURIO NIVEL 1 S.L - B87610648104/2017/05868 CONSULTORÍA REALIZA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 4 EDIFICIOS 0,163.980,90 € 24/11/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L - B81590606104/2017/05395 ALQUILER ESCENARIO CONCIERTO JAZZ CENTRO CULTURAL QUINTA DEL BERRO

0,03726,00 € 31/10/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L - B81590606104/2017/05641 INSTALACIÓN DE ESCENARIO Y MONTAJE 100 SILLAS 0,03998,25 € 07/11/2017

OFIPRIX S.L - B61329645104-2017-04859 2 SILLAS ERGONÓMICAS CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GIMNASIO MOSCARDÓ

0,03312,18 € 21/12/2017

PIERLUIGI CATTERMOLE FIORAVANTI - X0325188Z104-2017-05272 2 CONFERENCIAS EN CC QUINTA DEL BERRO Y CC BUENAVISTA PARA LAS FIESTAS DEL DISTRITO DE SALAMANCA

0,06705,99 € 22/12/2017

SANICLOWN - G84696061104/2017/05023 ACTUACIÓN MUSICAL FIESTAS DISTRITO (SANICLOWN) 0,03500,00 € 01/12/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMÉRICA S.L - B87217162104/2017/05550 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE FERRETERÍA INSTALACIONES DEPORTIVAS

0,03695,54 € 16/11/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMÉRICA S.L - B87217162104/2017/05495 SUMINISTRO COPIA DE LLAVES DEPENDENCIAS MUNICIPALES 0,039,99 € 31/10/2017

SUMINISTROS PROFESIONALES AMÉRICA S.L - B87217162104-2017-05607 77 COPIAS DE LLAVES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS (TORRESPAÑA, EVA DUARTE, BOSTÓN Y BREOGÁN)

0,03154,00 € 21/12/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L - B80826605104-2017-05221 60 BANDEROLAS PARA LAS FIESTAS DISTRITO SALAMANCA 0,03877,25 € 21/12/2017

WAP CONSULTING GROUP S.L - B87287611104/2017/04700 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO 7,0018.513,00 € 02/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE SALAMANCA

73.356,36 €

34

DISTRITO DE SALAMANCA65

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE CHAMARTÍN

ACAIS COMUNIDAD Y DESAROOLLO S. COOP.MAD. - F83416479

105/2017/03669 REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA CON JÓVENES DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

2,0010.185,00 € 24/10/2017

ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A. - A28666832105/2017/04174 MAQUETACIÓN LIBRO COLONIAS HISTÓRICAS 0,66998,40 € 13/11/2017

AJEDREZ CAPABLANCA - B84673334105/2017/04205 DOS JUEGOS DE AJEDREZ GIGANTE 0,23880,00 € 24/11/2017

ALPADISA - A28706091105/2017/04120 MATERIAL MOBILIARIO 0,23757,46 € 28/11/2017

ALPADYSA - A28706091105/2017/03851 COMPRAS CENTRALIZADAS MOD1 MAT. OFD. CDM PRADILLO 0,23150,00 € 12/12/2017

ASO. LAUDÍSTICA ESPAÑOLA MAESTROS GRANDÍO - G28663466

105/2017/03948 FAIR SATURDAY 0,231.000,00 € 13/11/2017

CASLI, S.A - A28002244105/2017/03733 HIDROFREGADORA 0,667.456,02 € 21/11/2017

COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L. - B80232572105/2017/04292 SERVICIO DE CATERING PARA ACTO PROTOCOLARIO MERIANDA - CELEBRACIÓN PLENO INFANTIL

0,03104,50 € 22/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

105/2017/03811 SUMINISTRO DE 10 UD. DE TONER BROTHER NEGRO PARA LA IMPRESORA DCP-8250 DN, 52 UD. DE TONER NEGRO PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE AL-M300 II, 21 UD. DE TONER NEGRO PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE AL-C300 DN Y 14 UD. DE TÓNER CIAN, 14 UD. DE TÓNER MAGENTA Y 14 UD. DE TÓNER AMARILLO PARA LA MISMA IMPRESORA

0,6615.476,57 € 14/11/2017

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SANTA HORTENSIA, Nº 15 - H80064447

105/2017/04107 PAGO DE LAS CUOTAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SANTA HORTENSIA, Nº 15

12,0015.548,16 € 24/11/2017

CUENTEANDO, S.L. - B85711851105/2017/04295 ADQUISICIÓN LIBROS INFANTILES PARA LA E.I. EL SOL 0,03991,92 € 28/11/2017

CULTURA EN RED Y MOVIMIENTO, S.L.. CIF: - B87654745105/2017/03964 ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 0,2321.296,00 € 23/11/2017

DIARIO ABC, S.L. - B82824194105/2017/04374 RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES PRENSA AL PERIÓDICO ABC PARA LOS CENTROS MAYORES, AÑO 2018

12,002.944,94 € 21/12/2017

DORIBELL (ROBERTO CAMPO FERNÁNDEZ) - 50221668H105/2017/03665 COMPRA MATERIAL ESPECÍFICO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOI DE PELUQUERÍA EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

0,23702,77 € 27/10/2017

EDICIONES EL PAÍS, S.L. - B85635910105/201704373 RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES PRENSA AL PERIÓDICO EL PAÍS PARA LOS CENTROS MAYORES, AÑO 2018

12,001.867,71 € 21/12/2017

ELKSPORT, S.L. - B50301217105/2017/03889 MATERIAL DEPORTIVO 0,663.482,49 € 28/11/2017

DISTRITO DE CHAMARTÍN66

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FARMACIA MALDONADO CAMPOS, C.B. - E78051448105/2017/3476 SUMINISTRO LECHE ESPECIAL DE FARMACIA POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA PARA ALUMNOS/AS DE LA E.I. EL SOL

0,0380,80 € 14/12/2017

FARMACIA MALDONADO CAMPOS, C.B. - E78051448105/2017/4620 SUMINISTRO LECHE ESPECIAL DE FARMACIA POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA PARA ALUMNOS/AS DE LA E.I. EL SOL

0,0316,60 € 20/12/2017

GLASSANZ, S.L. - B28786564105/2017/04082 COMPRA VITRINA TOP CON 6 BANDEJAS FRÍAS NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA EN EL CMM CASTILLA

0,03981,19 € 21/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738105/2017/4416 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDÁCTICO DISPONIBLE EN PAPELERÍA PARA LA LUDOTECA DEL CENTRO SOCIO COMUNITARIO "COLONIAS HISTÓRICAS"

0,03145,11 € 27/12/2017

LA GARBANCITA ECOLÓGICA S.COOP.DE CONSUMO RESPONSABLE AUTOGESTIONADO - F85909448

105/2017/03968 SUMINISTRO DE FRUTAS Y HORTALIZAS ECOLÓGIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PARA LA E.I. EL SOL

1,001.600,22 € 13/11/2017

LICEO CULTURAL, S.L. - B84197235105/2017/03371 ELABORACIÓN DE EDICIÓN LIBRO COLONIAS HISTÓRICAS 0,663.509,00 € 26/10/2017

MÁSPUBLICO, S. COOP. - F86598521105/2017/04386 RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES PRENSA AL PERIÓDICO LA MAREA PARA LOS CENTROS MAYORES, AÑO 2018

12,00180,00 € 18/12/2017

MAYPRO PRODILES QUIMICOS - A78052115105/2017/03664 SUMINISTRO DE 8 CARGAS BACTERIOSTÁTICAS PARA EL CDM PRADILLO, NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS INODOROS DEL CENTRO

0,23696,96 € 18/10/2017

MAYPRO PRODILES QUÍMICOS, S.A. - A78052115105/2017/03846 SUMINISTRO DE 10.000 UNIDADES DE FUNDAS LARGAS Y 6.000 UNIDADES DE FUNDAS CORTAS PARA MÁQUINAS EMBOLSADORAS DE PARAGUAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

0,23756,80 € 28/11/2017

MAYPRO PRODILÉS QUÍMICOS, S.A. - A78052115105/2017/04241 COMPRA MÁQUINAS EMBOLSADORAS DE PARAGUAS Y BOLSAS DE PLÁSTICO PARA PARAGUAS LARGOS Y COROAS PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y EL CENTRO DE DÍA JUAN PABLO II

0,033.764,55 € 13/12/2017

MI LABORATORIO WEB, S.L. - B82820507105/2017/01844 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,232.627,43 € 18/10/2017

MI LABORATORIO WEB, S.L. - B82820507105/2017/03900 MOCHILA PARA BOTIQUIN CDM PRADILLO 0,2378,99 € 26/10/2017

OLEO ESPACIO, S.L. - B86457314105/2017/04388 COMPRA DE 70 LOTES DE REGALO PARA LOS VOLUNTARIOS/AS E INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

0,03308,00 € 15/12/2017

PAPELERÍA -LIBRERÍA ROMO (GEMMA CAÑAS HERRERO) - 51065045P

105/2017/04045 COMPRA MATERIAL PARA TALLERES ACTIVIDADES FÍSICAS DE LOS CMM PROSPERIDAD-SANTA HORTENSIA Y CASTILLA Y TALLER DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL CMM CASTILLA

0,03980,10 € 21/11/2017

PAPELERÍA-LIBRERÍA ROMO (GEMMA CAÑAS HERRERO) - 51065045P

105/2017/03677 COMPRA DE LIBROS PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN

0,23999,89 € 27/10/2017

PENTATEL COMUNICACIONES - B82682832105/2017/04217 SUMINISTROS EQUIPOS AUDIOVISUALES 1,00656,37 € 30/11/2017

DISTRITO DE CHAMARTÍN67

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RECIO, S.L. - B13007414105/2017/04230 COMPRAS CENTRALIZADAS MOD2 VESTUARIO CDM PRADILLO 1,005.135,81 € 28/11/2017

REYBANPACK, S.A. - A81529828105/2017/04253 SUMINISTRO DE FRUTAS Y HORTALIZAS ECOLÓGIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE PARA LA E.I. EL SOL

0,6638,90 € 28/11/2017

REYBANPACK, S.A. - A81529828105/2017/4534 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ORIGEN ECOLÓGICO PARA LA E.I. EL SOL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 (CONTRATACIÓN ANTICIPADA)

1,001.556,83 € 18/12/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. - B80826605105/2017/03818 BANDEROLAS PARA CAMPAÑAS INFORMATIVAS FORO LOCAL 0,23791,70 € 31/10/2017

UNIDAD EDITORIAL, S.A. - A79102331105/2017/04382 RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES PRENSA A LOS DIARIOS EL MUNDO Y MARCA PARA LOS CENTROS MAYORES, AÑO 2018

12,003.123,21 € 15/12/2017

XEROX ESPAÑA, S.A.U. - A28208601105/2017/04527 MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DIGITAL MULTIFUNCIÓN DE IMPRESIÓN A COLOR MONOCROMO XEROX MODELO DC252 PARA EL AÑO 2018

12,00773,39 € 21/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE CHAMARTÍN

112.643,79 €

38

DISTRITO DE CHAMARTÍN68

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE TETUÁN

ADV 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L. - B83658518

106/2017/05104 ADQUISICIÓN 3 TELEVISORES PARA LA ID PLAYA VICTORIA DEL DISTRITO DE TETUÁN

2,002.811,60 € 07/11/2017

ÁGORA INGENIERÍA SERVICIOS Y PREVENCIÓN S.L. - B85596914

106/2017/05517 VISADO DEL PROYECTO DE OBRAS DEL MERCADO DE SAN ENRIQUE 1,004.719,00 € 12/12/2017

API MOVILIDAD - A78015880106/2017/05341 TRASLADO HUERTO DE LA VENTILLA A PARCELA CEDIDA POR EL IVIMA A LA ASOCIACIÓN VECINOS DE ALMENARA DE LA VENTILLA

0,0613.226,79 € 27/11/2017

API MOVILIDAD S.L. - A78015880106/2017/06227 TRASLADO E INSTALACIÓN DE CASETAS HUERTO DE LA VENTILLA 0,036.260,54 € 26/12/2017

ARTESA EDICIONES S.L. - B86675097106/2017/05974 SERVICIO DE CATERING PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DEL IX CERTAMEN LITERARIO LEOPOLDO DE LUIS

0,03550,52 € 19/12/2017

ASOCIACIÓN RECLEATIVO DEPORTIVO CULTURAL "RESPIRA" DE MADRID - G85206498

106/2017/04367 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS CEIPS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2017

1,003.499,76 € 07/11/2017

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S.A. - A82031329106/2017/05378 SUSCRIPCIÓN ANUAL 2018 DIARIO LA RAZÓN CENTRO DE MAYORES TETUÁN (CONTRATACIÓN ANTICIPADA)

12,001.781,08 € 22/11/2017

CLINIBAX S.L. - B80163751106/2017/05265 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA PARA LAS IIDD TETUÁN 2,00498,51 € 31/10/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL NATACIÓN CHIBOI - G87569695

106/2017/05190 TORNEO NATACIÓN ESCOLAR EN LA ID ANTONIO DIAZ MIGUEL DEL DISTRITO DE TETUÁN EL 17/12/2017

1,001.100,00 € 22/11/2017

CLUB DEPORTIVO TETUÁN - G83578104106/2017/05527 ARBITRAJE TORNEO FUTBOL SIETE DE REYES TETUÁN, AÑO 2018 (CONTRATACIÓN ANTICIPADA)

0,03160,00 € 22/11/2017

COMERCIAL BLAUTEC S.L. - B59156034106/2017/05111 ADQUISICIÓN DE SILLA ACCESIBILIDAD A PISCINA DEL CDM PLAYA VICTORIA 2,004.851,00 € 07/11/2017

COPYPOC S.L. - B80736648106/2017/04916 ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA LA ID PLAYA VICTORIA

0,33113,45 € 21/11/2017

CRISTALVARO HOSTELERÍA S.L. - B86888252106/2017/04893 REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE TETUÁN

1,00381,15 € 07/11/2017

DIARIO ABC S.L. - B82824194106/2017/05381 SUSCRIPCIÓN ANUAL 2018 PRENSA ABC PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO (CONTRATACIÓN ANTICIPADA)

12,001.593,32 € 15/12/2017

DIARIO AS S.L. - B81511834106/2017/05382 SUSCRIPCIÓN ANUAL 2018 DIARIO AS CENTRO DE MAYORES TETUÁN (CONTRATACIÓN ANTICIPADA)

12,00360,00 € 22/11/2017

DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DE OFICINA S.A. - A78557808

106/2017/04883 ADQUISICIÓN MATERIAL INJFORMÁTICO HOMOLOGADO NO INVENTARIABLE 2,008.185,15 € 23/10/2017

DISTRITO DE TETUÁN69

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRIBUCIONES FERAN S.A. - A28579191106/2017/05264 APROVISIONAMIENTO MATERIAL ESCOLAR PARA LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE TETUÁN OCTUBRE 20147

0,101.318,19 € 05/12/2017

EDICIONES EL PAIS S.L. - B85635910106/2017/05379 SUSCRIPCIÓN ANUAL 2018 DIARIO EL PAIS CENTRO DE MAYORES TETUÁN (CONTRATACIÓN ANTICIPADA)

12,001.520,00 € 22/11/2017

FERRETERÍA FERRAYU S.L. - B83234799106/2017/05572 ADQUISICIÓN DE ENSERES DE JARDINERÍA PARA LA ID PLAYA VICTORIA DEL DISTRITO DE TETUÁN

2,005.440,46 € 05/12/2017

FITNESS RENOVE S.L. - B86426665106/2017/05098 ADQUISICIÓN 4 RELOJES PARA USO EN LA ID PLAYA VICTORIA DEL DISTRITO DE TETUÁN

1,00347,27 € 13/11/2017

FUNDACIÓN ASISPA - G85736668106/2017/05390 PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA POBLACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL NOV-17

1,001.823,84 € 15/12/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS S.L. - B84851278106/2017/05618 ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA LA ID PLAYA VICTORIA DEL DISTRITO DE TETUÁN

2,002.332,52 € 05/12/2017

GUTHERSA S.A. - A78159738106/2017/05627 ADQUISICIÓN DE UNA GUILLOTINA PARA USO EN LA UNIDAD DE CULTURA DE LA JMD TETUÁN

0,33109,63 € 29/12/2017

GUTHERSA SA.A. - A78159738106/2017/03642 ADQUISICIÓN DE PIZARRA DE ACERO LACADO PARA LA ID PLAYA VICTORIA (FECHA ADJUDIC. 2/10/2017)

0,33201,17 € 17/11/2017

IGNACIO VILLARES OJEA - 02534154Z106/2017/05127 PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS PISTA RUNNING PARQUE A.R. SAHAGÚN I 0,331.638,00 € 21/11/2017

JC MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. - B80345721106/2017/05003 CAMPAMENTO URBANO PARA MENORES DEL DISTRITO 0CT-17 A ENERO-18 (PLURIANUAL)

4,0023.736,24 € 19/10/2017

JESÚS PEREZ SANZ - 70024027K106/2017/05129 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VINILOS TRASLÚCIDOS PARA EL CDM PLAYA VICTORIA

2,001.197,90 € 07/11/2017

JULIO RUIZ SANABRIA - 80065123F106/2017/05118 PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS CUBIERTA FUTBOL SALA AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGÚN II

0,3311.737,00 € 21/11/2017

MASDEPORTE SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES S.L. - B85034718

106/2017/05785 SERVICIOS DE REPARACIÓN REALIZADOS EN EL CAMPO DE FUTBOL AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGÚN

0,232.347,40 € 15/12/2017

MATEDI S.L. - B78628344106/2017/02943 ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO DEFINITIVO DEL ARCHIVO DE LA JMD TETUÁN

0,661.110,05 € 30/11/2017

MINILABORATORIO WEB S.L. - B82820507106/2017/05614 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACIA IIDD TETUÁN 2,00888,57 € 22/11/2017

MOYPE SPORT S.A. - A78111549106/2017/05569 ADQUISICIÓN DE SEPARADORES Y VITRINAS PARA LA ID PLAYA VICTORIA DEL DISTRITO DE TETUÁN

2,001.554,90 € 05/12/2017

PISCINAS PISCICON S.L. - B81950586106/2017/05272 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LAS IIDD TETUÁN 2,00732,05 € 31/10/2017

PLASTICOS RESOPAL S.L. - B86666344106/2017/05383 ADQUISICIÓN DE 2 URNAS PARA PROCESOS PARTICIPATIVOS 2,00129,66 € 17/11/2017

DISTRITO DE TETUÁN70

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TEATRO EXPESIÓN ORIHUELA - G03263902106/2017/05189 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE HOMENAJE A MIGUEL HERNANDEZ 0,066.300,00 € 27/10/2017

UNIDAD EDITORIAL S.A - A79102331106/2017/05380 SUSCRIPCIÓN ANUAL 2018 DIARIO EL MUNDO-MARCA CENTRO DE MAYORES TETUÁN (CONTRATACIÓN ANTICIPADA)

12,002.826,33 € 22/11/2017

UTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TETUAN - U87140653

106/2017/05846 MANTENIMIENTO CORRECTIVO URGENTE PARA LAS IIDD Y LA JMD TETUÁN 1,0019.518,67 € 13/12/2017

YEIYEBA S.L. - B81650137106/2017/05731 PROGRAMACIÓIN INFANTIL DE NAVIDAD EN EL DISTRITO DE TETUÁN, EL 22 AL 29 DE DICIEMBRE

0,2310.769,00 € 12/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE TETUÁN

147.670,72 €

38

DISTRITO DE TETUÁN71

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE CHAMBERÍ

ALAUDA INGENIERIA S.A. - A85166270107/2017/01006 ACTUALIZACIÓN O ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE CHAMBERÍ

3,006.371,65 € 12/12/2017

ALAUDA INGENIERIA S.A. - A85166270107/2017/03852 SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RETIRADA DE LA VÍA PÚBLICA DE TRES QUIOSCOS DE PRENSA ABANDONADOS

0,23217,80 € 27/12/2017

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A. - A82031329107/2017/03549 SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA RAZÓN PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO

12,00890,54 € 13/11/2017

DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L. - B80185838

107/2017/04173 REALIZACION Y DESARROLLO ACTIVIDADES IMPLICACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS POR LOS BUENOS TRATOS

0,7610.747,00 € 28/11/2017

DIARIO ABC S.L. - B82824194107/2017/03553 SUSCRIPCIÓN A DIARIO ABC PARA CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES 2018 12,002.396,44 € 29/12/2017

DIARIO AS, S.L. - B81511834107/2017/03551 SUSCRIPCIÓN AL DIARIO AS PARA LOS CENTROS MAYORES DEL DISTRITO 12,00724,00 € 08/11/2017

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE - S7800001E

107/2017/04462 ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL DE ISABEL II OCTUBRE 2017

1,002.265,75 € 05/12/2017

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE - S7800001E

107/2017/05147 ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL DE ISABEL II NOVIEMBRE 2017

1,002.277,25 € 27/12/2017

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTE - S7800001E

107/2017/05155 ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL DE ISABEL II DICIEMBRE 2017

1,001.227,50 € 29/12/2017

EDICIONES EL PAIS, S.L. - B85635910107/2017/03550 SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL PAIS PARA LOS CENTROS MAYORES DEL DISTRITO 12,001.520,00 € 13/11/2017

GRUPO TANGENTE SOC. COOP. MAD. - F86765021107/2017/03882 ESTUDIO DIAGNÓSTICO SOBRE RELACIONES DE GÉNERO EN CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DE CHAMBERÍ

4,0013.695,00 € 20/12/2017

JOSEP COMPTE URPI - 46635049L107/2017/04599 REPARACIÓN Y AJUSTE DE RAÍL, TELONES Y PATAS DEL ESCENARIO DEL AUDITORIO DEL CC GALILEO

0,23992,20 € 20/12/2017

JUEGOS KOMPAN S.A. - A58178161107/2017/04056 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA ELEMENTAL BÁSICA DE MULTIDEPORTE EN EL PARQUE ENRIQUE HERREROS

1,5058.969,29 € 16/11/2017

LA RUECA ASOCIACIÓN - G79772018107/2017/04481 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA I JORNADA SOCIOCOMUNITARIA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ

0,037.187,00 € 05/12/2017

MELCHOR REPROGRAFÍA S.L. - B81264236107/2017/04668 ENCUADERNACIÓN DE DECRETOS DEL CONCEJAL-PRESIDENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ (JULIO 2013-ABRIL 2016)

0,23999,59 € 22/11/2017

MERCANTIL DE INFORMÁTICA S.A. - A28895993107/2017/04148 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMÁTICOS NO HOMOLOGADOS PARA EL DISTRITO DE CHAMBERÍ

1,009.196,97 € 15/11/2017

DISTRITO DE CHAMBERÍ72

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MILABORATORIO WEB, S.L. - B82820507107/2017/04470 COMPRA MATERIAL TOMA MUESTRAS (TIRAS REACTIVAS) 0,03269,59 € 27/11/2017

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L. - B86445764

107/2017/04508 ADQUISICION DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS 0,23256,52 € 20/12/2017

UNIDAD EDITORIAL S.A. - A79102331107/2017/03552 SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL MUNDO PARA CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES 2018

12,002.766,40 € 29/12/2017

WAP CONSULTING GROUP - B87287611107/2017/03518 PLAN DIVULGACION E INFORMACIÓN SERVCIOS SOCIALES DEL DISTRITO 4,3318.452,50 € 23/11/2017

ZELO GP, S.L - B85391837107/2017/04248 ACTIVIDADES PARA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN EL DISTRITO 3,0611.770,00 € 29/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE CHAMBERÍ

153.192,99 €

21

DISTRITO DE CHAMBERÍ73

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO

ACAYA NATURALEZA Y VIDA, S.L. - B81748808108/2017/03848 CONTRATO MENOR JUGANDO EN LA CALLE PARTICIPANDO EN MI COMUNIDAD, PLANES DE BARRIO POBLADOS A Y B.

2,9019.607,79 € 27/12/2017

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SPRINT - G79239703108/2017/02619 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL ATLETISMO EN EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

6,2311.816,53 € 20/12/2017

ANEK S3, S.L. - B85649903108/2017/05173 ADQUISICIÓN DE SEIS DESFIBRILADORES CON ALARMA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES VAGUADA, V.V. JUSTO SIERRA, ALFONSO XII, PEÑAGRANDE, GINZO DE LIMIA E ISLAS JARVI, RESPECTIVAMENTE, DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO, CON CURSO DE FORMACIÓN EN SU USO Y MANTENIMIENTO POR EL PERIODO DE UN AÑO.

0,5010.127,70 € 27/10/2017

ANEK S3, S.L. (PROYECTO SALVAVIDAS) - B85649903108/2017/06571 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES PARA DIVERSOS EDIFICIOS ASOCIADOS AL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

0,506.751,80 € 28/12/2017

AON GIL Y CARVAJAL S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS - A28109247

108/2017/06530 CONTRATO MENOR PRIVADO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO QUE CUBRA LAS DIVERSAS OBRAS DE ARTISTAS SELECCIONADOS A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SU EXPOSICIÓN DURANTE EL AÑO 2018 EN LAS SALAS HABILITADAS A TAL EFECTO EN CINCO CENTROS CULTURALES DE ESTE DISTRITO.

12,00796,13 € 21/12/2017

ARJÉ FORMACIÓN S.L. - B19178961108/2017/05224 CONTRATO MENOR ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE SERVICIOS SOCIALES Y ENTIDADES CIUDADANAS 2017.

0,068.195,00 € 21/12/2017

ASOCIACIÓN ADELITA TRUEQUE - G86042967108/2017/06900 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOBRE CONSUMO RESPONSABLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017

0,7019.904,50 € 29/12/2017

ASOCIACIÓN FILARMÓNICA ORQUESTAS DE CÁMARA CARLOS III - G86042538

108/2017/05611 DESARROLLO DEL PROGRAMA CONCERTANDO, CONCIERTOS PARA ESCOLARES Y FAMILIAS EN EL CENTRO CULTURAL ALFREDO KRAUS

5,5617.910,00 € 13/11/2017

ASOCIACIÓN GRUPO SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (GSIA) - G86247152

108/2017/05419 ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

2,4617.000,00 € 17/11/2017

ASOCIACIÓN LA FRONTERA - G78890142108/2017/06210 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN LA POBLACIÓN DE ETNIA GITANA.

11,4317.892,00 € 29/12/2017

ASOCIACIÓN MYMO (MEMORY IN MOTION BETWEEN YOUNG AND OLD) - G87214367

108/2017/06035 CONTRATO MENOR ESTUDIO SOBRE EL DISEÑO DE UN ESPACIO DE MAYORES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1,907.172,08 € 29/12/2017

DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO74

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN MADRID - G87882627

108/2017/06955 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DENOMINADO JORNADAS SOBRE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO

0,43900,00 € 27/12/2017

BODET, S.A. - A78861796108/2017/06329 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSOLA PARA MARCADOR ELECTRÓNICO DEL CDM VICENTE DEL BOSQUE.

0,33363,00 € 29/11/2017

C.D. SPORTWALKING - G86709136108/2017/02367 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE MARCHA NÓRDICA EN EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

0,10995,00 € 29/11/2017

C.D.E. MONTECARMELO - G86028636108/2017/02366 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL FÚTBOL SALA EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DURANTE 2017.

0,406.671,06 € 29/11/2017

CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.A. - A28996403108/2017/06425 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIAL NO HOMOLOGADO DE PINTURA Y DROGUERÍA EN CENTROS EDUCATIVOS O COLEGIOS DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.

1,009.998,75 € 21/11/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DEPORTE PARA DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO - G86246444

108/2017/05318 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL FÚTBOL EN EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

0,035.707,40 € 03/11/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EL REBOTE - G84234608108/2017/03435 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL BALONCESTO EN EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO DURANTE 2017.

4,237.734,54 € 15/12/2017

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL OCAPA - V84817998108/2017/04592 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DEPORTES DE RAQUETA EN EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO DURANTE 2017.

1,537.414,05 € 29/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA S.L. - B28475002

108/2017/05248 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO

1,006.362,12 € 25/10/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - A28048825

108/2017/06529 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA PARA EL CDM VICENTE DEL BOSQUE Y EL CDM LA MASÓ, ADSCRITOS AL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

1,002.850,82 € 29/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

108/2017/06932 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA PARA EL CDM VICENTE DEL BOSQUE ADSCRITO AL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.

1,002.817,12 € 21/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

108/2017/06528 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA PAR EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

1,0011.901,74 € 21/12/2017

CORZÓN S.L. - B80024672108/2017/04823 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL X CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA "REAL SITIO DE EL PARDO"

1,6321.465,40 € 20/11/2017

DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO75

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DIRPUBLI, S.L. - B86932860108/2017/06713 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENSA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO DURANTE EL AÑO 2018.

12,0011.424,60 € 04/12/2017

DS LÍNEA VERDE S.L. - B80377971108/2017/06877 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MESAS Y BANCOS DE RESINA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE DEL BOSQUE.

0,201.310,07 € 21/12/2017

ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L. - B50301217108/2017/01441 CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS DE DIVERSOS ARTÍCULOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DURANTE 2017.

0,9314.652,98 € 21/12/2017

ESFERA BUS, S.L.U. - B80421910108/2017/06771 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE OCHO SESIONES DE TEATRO BUS.

0,265.280,00 € 29/12/2017

ESMELUX ESTANTEÍA RÁPIDA, S.L. - B82557125108/2017/06832 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE ESCALERA TUBULAR PAR EL CDM VICENTE DEL BOSQUE

0,10920,30 € 29/12/2017

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS - G78764966108/2017/05619 CONTRATO MENOR "FUENCARRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO". 0,838.250,00 € 20/12/2017

FERRETERÍA SAN DIEGO S.L. - B85868065108/2017/03627 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES SOPLADORAS DESTINADAS A LABORES DE LIMPIEZA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES VICENTE DEL BOSQUE, LA MASÓ Y STA ANA ADSCRITOS A ESTE DISTRITO.

0,66882,02 € 21/12/2017

FRANVIDA COMPANY, S.L.L. - B97144091108/2017/07154 CONTRATO MENOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PUMPTRACK (DEPORTES DE RUEDA) EN LA CALLE DE VILORIA DE LA RIOJA, 52, A

0,3648.498,01 € 29/12/2017

GESMANFOR, S.L. - B84740773108/2017/05317 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICO-LÚDICAS DE CARÁCTER NO COMPETITIVO

0,5620.933,00 € 27/11/2017

GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES S.L. - B81712069108/2017/06780 CONTRATO MENOR DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ESCUELAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN NAVIDAD DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

0,338.602,77 € 05/12/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278108/2017/06027 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ESTORES PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.

0,5011.128,70 € 20/12/2017

HIPERCLIM, S.A. - A78317369108/2017/06904 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS FREGADORAS CON CONDUCTOR A BORDO PARA LOS CDM LA MASÓ Y VICENTE DEL BOSQUE.

0,6615.802,60 € 27/12/2017

HISPANICA PREVENCIÓN - B81427882108/2017/07073 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID REALIZA EN EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO Y AQUELLAS OTRAS QUE SEAN COMPETENCIA DE ÉSTE DURANTE 2018.

12,0020.050,16 € 19/12/2017

DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO76

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ILUFIESTA S.L. - B84373034108/2017/06901 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO FESTIVO NAVIDEÑO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.

0,8020.182,80 € 05/12/2017

LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A. - A50090505108/2017/06139 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE EXTERIOR PARA EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

1,002.187,90 € 29/11/2017

LINCE COMUNICACIÓN, S.L. - B85062776108/2017/06786 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE JORNADAS DE CINE EDUCATIVO EN EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO

0,107.260,00 € 29/12/2017

MADRIZ SERVICIOS TÉCNICOS Y CULTURALES S.L. - B79944864

108/2017/05708 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PASACALLES CIRCENSE DE CONCIENCICIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

0,033.025,00 € 20/11/2017

MADRIZ, SERVICIOS TÉCNICOS CULTURALES, S.L. - B79944864

108/2017/06770 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA JORNADA DE ANIMACIÓN INFANTIL, DEPORTIVA Y CULTURAL EN EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

0,0316.335,00 € 28/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L. - B81590606108/2017/05432 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL ENCUENTRO DEL CULTURA POPULAR Y ASOCIACIONISMO EN EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO

0,1010.623,80 € 06/11/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L. - B81590606108/2017/05686 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA TRADICIONAL ROMERÍA DE SAN EUGENIO 2017.

0,038.409,50 € 29/11/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L. - B81590606108/2017/06822 CONTRATO MENOR DE ORGANIZACIÓN DEL CERTAMEN DE BELENES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

0,905.747,50 € 27/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L. - B81590606108/2017/06783 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNA JORNADA DE EDUCACIÓN MUSICAL ROCK INFANTIL PARA EL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

0,038.349,00 € 29/12/2017

MILABORATORIO WEB S.L. - B82820507108/2017/06093 ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS 0,33488,42 € 07/11/2017

MOBILIAR, S.L. - B78118106108/2017/07136 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ESPACIO DE IGUALDAD DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO.

0,9313.075,47 € 29/12/2017

MOYPE SPORT S.A. - A78111549108/2017/06028 CONTRATO MENOR PARA SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE GIMNASIO DE LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

1,002.786,82 € 19/12/2017

MOYPE SPORT, S.A. - A78111549108/2017/06833 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE SILLA DE JUEZ DE VOLEIBOL PARA EL CDM VICENTE DEL BOSQUE ADSCRITO AL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

0,10467,35 € 15/12/2017

OFIPAPEL CENTER, S.L. - B82560947108/2017/05609 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO

0,50148,29 € 27/10/2017

P. DE LA OLIVA S.A. - A28570182108/2017/04441 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

0,5015.377,89 € 21/11/2017

DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO77

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

P. DE LA OLIVA S.A. - A28570182108/2017/04083 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

1,0019.162,45 € 21/11/2017

REDONDO Y GARCÍA S.A. - A28021350108/2017/06873 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE ENSERES (POSTES DELIMITADORES Y ESCALERA) PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL VICENTE DEL BOSQUE.

0,03747,73 € 20/12/2017

REDONDO Y GARCÍA S.A. - A28021350108/2017/06849 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA (BARREDORA Y LIMPIADORA MANUAL) PARA EL C.D.M. VICENTE DEL BOSQUE.

0,10790,02 € 20/12/2017

SERCUS SERVICIOS CULTURALES, S.L. - B80180896108/2017/06772 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ENCUENTROS MUSICALES EN NAVIDAD

0,7616.250,30 € 29/12/2017

SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO S.A.(SEGIPSA) - A28464725

108/2017/06911 CONTRATO MENOR PARA EL PAGO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL LOCAL BAJO B, SITO EN LA PZA EL PARDO Nº 2 (ANTES PZA CAUDILLO Nº 2) CORRESPONDIENTE AL 2017.

12,00480,05 € 28/12/2017

SUMINISTROS TÉCNICOS DE GALICIA, S.L. - B15213911108/2017/03863 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTORES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO.

1,50668,77 € 29/11/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L. - B80826605108/2017/04799 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 448 BANDEROLAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DEL PILAR 2017

2,865.149,76 € 23/11/2017

YEIYEBA S.L. - B81650137108/2017/07088 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UNA JORNADA HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ.

0,0318.755,00 € 21/12/2017

YOUR WEB MARKETER S.L. - B01478247108/2017/06881 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE GRÚA PARA DISCAPACITADOS PARA LA PISCINA DEL CDM VICENTE DEL BOSQUE.

0,103.150,00 € 18/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO

569.708,56 €

61

DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO78

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

ARTE 19, S.L. - B81800567109/2017/05800 SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN DEL II CONCURSO DE PINTURA “ARTEMISIA” CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DISTRITO.

1,231.119,25 € 21/11/2017

ASIFOR INGENIERÍA S.L. - B85885234109/2017/06735 SERVICIO DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA CABALGATA DE REYES EN EL BARRIO DE ARAVACA ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOA.

0,032.413,95 € 29/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, SL. - B28474002

109/2017/05372 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y MATERIAL INFORMÁTICO NO HOMOLOGADO EPSON PARA IMPRESORAS NUEVAS DEPENDENCIAS DISTRITO MONCLOA-ARAVACA.

1,005.128,46 € 21/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, SL. - B28475002

109/2017/03541 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES NO HOMOLOGADOS PARA IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA PARA EL AÑO 2017

1,002.761,95 € 01/12/2017

DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A. (DIMOSA) - A78557808

109/2017/05757 SUMINISTRO TÓNERES PARA LAS IMPRESORAS DE LOS CDM DEL DISTRITO 1,00591,69 € 13/11/2017

EDUARDO MÉNDEZ CABA - 02261768V109/2017/01229 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LOS CDM TENIS DE LA CASA DE CAMPO Y FERNANDO MARTÍN.

1,00995,01 € 26/12/2017

FERRETERÍA IBERMADRID, S.A. - A80887201109/2017/05950 SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES TAQUILLAS MONEDERO CDM LAGO CASA CAMPO

0,23629,20 € 28/11/2017

FERRETERÍA IBERMADRID, S.A. - A80887201109/2017/06093 SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES PARA LOS CDM DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

0,23162,08 € 15/12/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278109/2017/06135 SUMINISTRO DE MOBILIARIO SEDE J.M. MONCLOA 0,9317.867,10 € 30/11/2017

HARTFORD, S.L. - B59416479109/2017/05383 TALLERES Y ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

2,0019.507,67 € 19/10/2017

HIDROLIMPIADORAS Y MÁQUINAS DE LIMPIEZA, S.L. - B85796985

109/2017/05617 SERVICIO DE REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORA EN CDM FERNANDO MARTÍN 1,00299,04 € 16/11/2017

JC MADRID DEPORTE Y CULTURA, S.L. - B80345721109/2017/05995 ORGANIZACIÓN Y APOYO CERTÁMENES NAVIDEÑOS 2017 0,709.014,50 € 12/12/2017

JOSÉ MARÍA AMAYA GARCÍA - 51888340H109/2017/05432 AFINACIONES MANTENIMIENTO PIANOS ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017 Y 2018 DENTROS DE LOS ACTOS CULTURALES DEL DISTRITO

12,002.449,95 € 19/10/2017

JOSÉ PABLO GUERRERO CABANILLAS - 08728078S109/2017/06053 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DEL JURADO EN EL CONCURSO DE POESÍA “BLAS DE OTERO” CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CULTURAL DEL DISTRITO

0,03181,50 € 27/12/2017

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA79

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

JOSÉ SÁNCHEZ-CARRALERO LÓPEZ - 00218484F109/2017/06611 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DEL JURADO EN EL II CERTAMEN DE PINTURA “ARTEMISIA II” 2017, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CULTURAL DEL DISTRITO

0,06181,50 € 27/12/2017

KAMARI SERVIS, S.L. - B81278475109/2017/03785 TAPIZADO FIGURAS Y COLCHONETAS PARA LAS CLASES DE PSICOMOTRICIDAD DEL CDM JOSÉ MARÍA CAGIGAL

1,00995,83 € 20/10/2017

LOOMIS SPAIN, S.A. - A79493219109/2017/06580 SERVICIO DE RETIRADA DE LA CAJA FUERTE MODELO “OMEGA 60” DEL CDM JOSÉ MARÍA CAGIGAL PARA DEPOSITARLA EN SUS ALMACENES.

0,23871,20 € 26/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES, S.L. - B81590606109/2017/06220 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA CABALGATA DE REYES 2018 EN ARAVACA DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL DISTRITO

1,0015.730,00 € 07/12/2017

MILABORATORIO WEB S.L. - B82820507109/2017/06406 SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO Y TOMA DE MUESTRAS PARA EL NEGOCIADO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSUMO

1,001.687,21 € 26/12/2017

MONTEABARIA S.L. - B85214609109/2017/05254 REDACCIÓN DE DOS PROYECTOS TÉCNICOS PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS EN LAS CALLES AGUILAFUENTE N.º 15 Y AZUAGA N.º 1 (PARTE POSTERIOR)

1,5017.315,10 € 31/10/2017

MOYPE SPORT S.A. - A78111549109/2017/06118 SUMINISTRO DE SUELO TÉCNICO PARA LA SALA DE MUSCULACIÓN DEL CDM FERNANDO MARTÍN

1,00967,03 € 28/11/2017

MUDANZAS LA MADRILEÑA, S.L. - B78590783109/2017/05345 MUDANZA MOBILIARIO, ENSERES Y DOCUMENTACIÓN 0,503.775,20 € 19/10/2017

PROVIVIENDA - G79408696109/2017/05373 VIVIENDAS DE EMERGENCIA DEL DISTRITO 2,0017.092,26 € 19/10/2017

RAFAEL GURIDI GARCIA - 05220619X109/2017/05343 ORDENACIÓN DE ESPACIOS LIBRES Y ANTEPROYECTO DE CARPAS O CERRAMIENTOS DE LOS QUIOSCOS DE HOSTELERÍA EN EL ENTORNO DEL LAGO CASA CAMPO

2,1311.776,00 € 23/10/2017

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD, S.L. - B86445764

109/2017/06004 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS 1,001.012,77 € 30/11/2017

SERVICIO TÉCNICO GÓMEZ CÍA DE SEGURIDAD - B87472163

109/2017/05599 REPARACIÓN PUERTA DE LA CAJA FUERTE DEL CDM FERNANDO MARTÍN 0,03157,30 € 30/10/2017

SERVICIO TÉCNICO GÓMEZ CÍA DE SEGURIDAD - B87472163

109/2017/05597 SERVICIO DE DESANCLAJE, TRASLADO Y ANCLAJE DE TRES CAJAS FUERTES EN EL CDM PISCINA DE LA CASA DE CAMPO

0,23895,40 € 30/10/2017

TOMAS PAREDES ROMERO - 01361835M109/2017/06601 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DEL JURADO EN EL II CERTAMEN DE PINTURA “ARTEMISIA II” 2017, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CULTURAL DEL DISTRITO

0,06181,50 € 27/12/2017

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA80

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VIOLETA DEL RÍO DEL CASTILLO - 47286444P109/2017/05202 PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DEL JURADO EN EL II CONCURSO DE MÚSICA JOVEN ORGANIZADO POR ESTE DISTRITO

0,03181,50 € 20/10/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

135.941,15 €

29

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA81

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE LATINA

AF STEELCASE, S.A. - A78939576110/2017/03331 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA PLENO DEL DISTRITO 0,0311.210,35 € 14/11/2017

AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON - G78026150110/2017/05603 ORGANIZACION Y EJECUCION CROSS ESCOLAR 2017 DISTRI 0,0312.610,00 € 22/12/2017

ALPADI S A - A28706091110/2017/06873 SUMINISTRO DE FASTENER PARA EL DISTRITO 0,0370,91 € 15/12/2017

ASOCIACION EDÚNICA - G86650694110/2017/01426 PROYECTO CRECIENDO JUNTOS EN FAMILIA 4,0017.728,10 € 19/10/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S A - A78557808

110/2017/05896 SUMINISTRO DE TONER PARA C.S.SOCIALES DEL DISTRITO 0,031.400,27 € 15/12/2017

EURODEL HARPAS SL - B79033700110/2017/06649 SUM. RECAMBIOS PARA FREGADORA CDM ALUCHE 0,03956,64 € 20/12/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. . - B84851278110/2017/05108 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARANDILLA CM CDAD. MÉJICO 0,032.022,42 € 30/11/2017

JORGE EDUARDO BAUER SANZ - 50750011M110/2017/05230 SUMINISTRO TROFEO CONMEMOR 1ªSJOR A.URBANO "MUELLE 0,03411,40 € 14/11/2017

JOSE LUIS CORRAL MORENO - 04161966R110/2017/03725 SUM. Y RECOGIDA DE CONTENEDORES EN CDM ALUCHE 0,03660,00 € 20/12/2017

MASPUBLICO S COOP - F86598521110/2017/06782 25 SUSCRIPCIONES PERIODICO LA MAREA 12,001.250,00 € 28/12/2017

MOYPE SPORT, S.A. . . - A78111549110/2017/06732 INMOVILIZADOR DE CUELLO PARA CAMILLA CDM ALUCHE 0,0372,48 € 14/12/2017

MOYPE SPORT, S.A. . . - A78111549110/2017/03457 CONTRATO SERVICIOS REPARACIÓN TAPIZ GIM CDM ALUCHE 0,031.016,40 € 15/11/2017

MOYPE SPORT, S.A. . . - A78111549110/2017/05153 JAULAS METÁLICAS IDB CASTROSERNA Y LOS CÁRMENES 0,03781,03 € 15/11/2017

NILFISK ADVANCE SA . . - A08362030110/2017/04736 REPARACION FREGADORA CA 430 CDM GALLUR 0,031.108,00 € 15/11/2017

NILFISK ADVANCE SA . . - A08362030110/2017/04737 REPARACION FREGADORA BR 752 CDM GALLUR 0,032.874,23 € 15/11/2017

OFIPRIX S L - B61329645110/2017/07289 SUMINISTRO DE MOSTRADORES PARA CDM GALLUR Y ALUCHE 0,033.678,64 € 22/12/2017

OFIPRIX S L - B61329645110/2017/07315 SUMINISTRO DE SILLAS PARA CDM GALLUR 0,034.334,21 € 27/12/2017

PINTURAS HEMPEL, S.A. . . - A08183881110/2017/04750 SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM ALUCHE 0,034.674,33 € 24/11/2017

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U. - B80372253110/2017/03648 PROY. MUJER, GENERO, CULTURA Y REC.TECNOLOGICOS EN C.DE MAYORES 3,5017.291,34 € 29/12/2017

ARTESANOS DEL CRISTAL S.L. - B79449674110/2017/07286 SUMINISTRO TROFEOS CERTAMENES ESCOLARES 0,03718,26 € 22/12/2017

ASOCIACION EDUNICA - G86650694110/2017/05401 PROYECTO INTEGRACION HABLEMOS DEL BUEN TRATO 3,0017.955,00 € 29/12/2017

DISTRITO DE LATINA82

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ASOCIACION NAZARET - G79476297110/2017/01285 TALLERES ENTREN.PRELABORAL ADULTOS EN RIESGO EXCLU 3,5017.833,00 € 15/11/2017

ASOCIACION PUNTO Y COMA COMUNICACION Y PRENSA - G84090992

110/2017/00177 SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO QUINCENAL DIAGONAL 10,001.250,00 € 15/12/2017

ASOCIACIÓN SUYAE - G86372372110/2017/01457 TALLER REF.FAC. PERS PROTEC JOVEN AGRESIONES 4,0017.556,10 € 07/11/2017

ASOCIACION VIVE Y DEJA VIVIR - G79335089110/2017/05375 INCLUSION SOCIAL MENORES 3,0017.600,00 € 29/12/2017

BURODECOR S.A. - A28245231110/2017/04630 SUMINISTRO DE MESA CONTROL ACCESO A JMD LATINA 0,031.129,81 € 14/11/2017

CDE SPORT LATINA - G83449215110/2017/06706 ARBITRAJES TORNEO DE NAVIDAD 0,03996,00 € 29/12/2017

CDE SPORT LATINA - G83449215110/2017/03079 TROFEOS CONMEMORATIVOS COMPETICIONES 2,504.939,50 € 22/12/2017

CESAR MANTECON SILVA - 00674408W110/2017/03381 SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE 0,03902,41 € 20/12/2017

CESAR MANTECON SILVA - 00674408W110/2017/07086 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM ALUCHE 0,03428,08 € 22/12/2017

CESAR MANTECON SILVA - 00674408W110/2017/06052 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM GALLUR 0,033.388,39 € 22/12/2017

CESAR MANTECON SILVA - 00674408W110/2017/06052 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS CDM GALLUR 0,033.388,39 € 22/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA SL - B28475002

110/2017/07541 SUMINISTRO DE FUSORES PARA EL DISTRITO 0,03998,25 € 26/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA SL - B28475002

110/2017/06723 SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS EDIFICIO SEDE Y SERVICIOS SOCIALES

0,037.097,46 € 22/12/2017

DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA SA - A78557808110/2017/07542 SUMINISTRO DE TONER Y BOTES RESIDUALES 0,031.938,27 € 26/12/2017

ECOLOGIA PER FESTES S.L. - B64242134110/2017/02945 ALQUILER LAVAVASOS FIESTAS DE ALUCHE 2017 0,332.283,88 € 22/11/2017

FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L. . . - B23440761110/2017/05174 WC QUIMICOS JORNADAS LUDICAS SOLIDARIAS 0,03878,46 € 14/11/2017

GUTHERSA SA - A78159738110/2017/06820 SUMINISTRO PANELES DE CORCHO 0,03570,32 € 22/12/2017

HARTFORD S L - B59416479110/2017/04730 ORG. Y REALIZ. CERTÁMENES ESCOLARES DISTRITO LATIN 5,5015.225,67 € 07/11/2017

HERMEX IBÉRICA SL - B66629494110/2017/04742 SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO ESCUELAS INFANTILES 0,035.237,85 € 28/12/2017

HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA - R2800111C

110/2017/00935 APOYO EXTRAESCOLAR ADOLES. DESVENTAJA SOCIAL 3,0017.090,55 € 07/11/2017

IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS SL - B81084246110/2017/06776 SUMINISTRO ELECTRODOS DESFIBRILADOR CDM ALUCHE 0,03250,77 € 28/12/2017

DISTRITO DE LATINA83

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

JOSÉ LUIS DE LA CALLE MUÑOZ - 50158538T110/2017/07153 SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA TELON DEL CC JOSE LUIS SAMPEDRO 0,037.889,20 € 28/12/2017

PIMACLOR S.L - B78169679110/2017/04029 SUMINISTRO HIPOCLORITO CDM ALUCHE 0,03877,07 € 26/10/2017

SOCIEDAD DE PREVENCION AUTORIZADA - A64682149110/2017/04800 PLANES DE AUTOPROT. Y EMERGENCIA EDIFICIOS Y CDM 3,0019.747,20 € 13/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE LATINA

252.320,64 €

45

DISTRITO DE LATINA84

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE CARABANCHEL

FERIALES Y SANEAMIENTOS, S.L. - B23440761111/2017/04018 ARRENDAMIENTO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE LOS SANITARIOS QUIMICOS PORTATILES PARA LOS MERCADILLOS DEL DISTRITO DE CARABANCHEL (VIA LUSITANA Y CAMINO DE LAS CRUCES).

12,0012.729,97 € 07/09/2017

ALPADISA, S.A - A28706091111/2017/04600 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIVISUALES PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES: RECEPTORES DE TELEVISION , REPRODUCTOR DVD Y PROYECTOR

1,006.048,08 € 23/10/2017

ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO, S.A. - A78602604

111/2017/06238 REALIZAR EL PROGRAMA "CARABANCHEL, DISTRITO A DESCUBRIR" DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO QUE TIENE COMO FINALIDAD SENSIBILIZAR RESPECTO AL PATRIMONIO DEL DISTRITO, DESDE UNA PERSPECTIVA METODOLÓGICA ACTIVA Y LÚDICA.

2,0019.294,00 € 18/10/2017

ASOCIACION BAMBOLEA - G86118759111/2017/7752 EN DICIEMBRE CIRCO EN CARABANCHEL 0,1619.602,00 € 28/12/2017

AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L. - B83658518

111/2017/7162 REPARACIÓN DE CINTAS DE CORRER SALA DE MUSCULACIÓN CDM LA MINA 0,332.705,28 € 04/12/2017

AVD3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L. - B83658518

111/2017/4888 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PIEZAS MÁQUINAS DE LA SALA DE MUSCULACIÓN DEL CDM LA MINA

0,361.694,01 € 28/12/2017

CLUB NATACIÓN MAKO CARABANCHEL - G87630927111/2017/04770 PROGRAMA INTEGRAL DE NATACIÓN ESCOLAR EN EL DISTRITO DE CARABANCHEL 2017-2018

7,0013.000,00 € 18/10/2017

CONTSE S.A. - A28400273111/2017/7733 ALQUILER Y RECARGA DE BOTELLAS DE OXIGENO PARA EL CDM LA MINA 10,00422,33 € 04/12/2017

CONTSE, S.A. - A28400273111/2017/06849 ALQUILER Y RECARGA DE BOTELLAS DE OXIGENO DEL CDM LA MINA 2017-2018 12,00571,56 € 02/11/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648111/2017/01608 SUMINISTRO DE EQUIPO DE TURNO PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ZAIDA Y MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA LA JUNTA DE DISTRITO

3,00990,08 € 03/11/2017

DESINGMONKEY ( JOSE MARIA GUIO RAMIREZ) - 07504065Q

111/2017/05283 NAIPES PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO 0,502.499,64 € 02/11/2017

DIRPUBLI SL - B86932860111/2017/07727 SUMINISTRO DE PRENSA 2018 12,0014.998,18 € 14/12/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A. - A78557808

111/2017/06175 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA PARA NUEVAS IMPRESORAS EPSON, 2017 DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

0,238.589,00 € 22/11/2017

EURODELHARPAS, S.L. - B79033700111/2017/06392 SUMINISTRO SECAMANOS PARA EL CDM LA MINA 1,004.862,07 € 24/11/2017

FNAC ESPAÑA, S.A. - A80500200111/2017/04041 CONTRATO DE SUMINISTRO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 3,001.464,29 € 20/10/2017

DISTRITO DE CARABANCHEL85

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GRUPO CRECE, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL, S.L. - B86570470

111/2017/05218 REALIZAR EL "TALLER DE HABILIDADES SOCIALES" DIRIGIDO AL ALUMNADO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, PROFESORADO Y PADRES Y MADRES, DE CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO QUE TIENE COMO FINALIDAD OFRECER ESTRATEGIAS PARA FACILITAR AL ALUMNADO EL PASO DE 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, Y POR OTRA PARTE, PROMOVER LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y DE LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN SU CENTRO EDUCATIVO EMDIANTE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN AL PROFESORADO Y MADRES Y PADRES.

9,009.900,00 € 18/10/2017

HANNA INSTRUMENTS, S.L. - B20358768111/2017/07472 SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO SANITARIO 1,03135,52 € 20/11/2017

IDEOTUR S.L.L. - B83109827111/2017/07415 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL "DÍA DE LA DEMOCRACIA EN CARABANCHEL"

0,0314.870,90 € 24/11/2017

JESUS BARRIENTOS SANTIAGO (TAPICERIAS J.V) - 02200559B

111/2017/07234 RETAPIZADO DE 2 SILLONES DE PELUQUERIA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES FRANCISCO DE GOYA

0,03484,00 € 21/12/2017

JOSÉ LUIS DE LA CALLE MUÑOZ - 50158538T111/2017/07808 ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LAS SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS (JUNTA MUNICIPAL Y FORO LOCAL)

12,003.158,10 € 21/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L. - B81590606111/2017/7897 HAZ DEPORTE Y DIVIÉRTETE EN NAVIDAD 0,0311.954,80 € 29/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L. - B81590606111/2017/6953 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO 0,3015.087,02 € 05/12/2017

MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE S.L. - B87061503

111/2017/06639 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL "XIII CROSS ESCOLAR DE CARABANCHEL 0,0617.425,21 € 07/11/2017

QUICESA, S.L. - A19002039111/2017/07182 REPARACIÓN DE ROBOTS LIMPIAFONDOS DEL CDM LA MINA 15,002.649,90 € 24/11/2017

SILVERIO CAVIA CAMARERO - 13133437T111/2017/06672 REALIZAR EL PROGRAMA "CONCIERTOS PEDAGÓGICOS" DIRIGIDO AL ALUMNADO DE: SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE CARABANCHEL, QUE TIENE COMO FINALIDAD FAVORECER EN EL ALUMNADO UN CONTACTO DIRECTO, MEDIANTE AUDICIONES MUSICALES, CON UNA GRAN DIVERSIDAD DE ESTILOS, FORMAS Y OBRAS; Y DESPERTAR EN ÉL SENSACIONES Y VIVENCIAS, A LA VEZ QUE SE FAMILIARIZA CON OBRAS PERTENECIENTES A LA TRADICIÓN CULTURAL Y AL FOLCLORE.

1,0015.000,00 € 16/11/2017

SOLUCIONES TECNICAS FERNANDEZ CUCALON S.L. (TAQUILLEA) - B99305484

111/2017/6270 SUMINISTRO DE TAQUILLAS PARA EL CDM LA MINA 1,0021.583,43 € 12/12/2017

XEROX ESPAÑA, S.A.U. - A28208601111/2017/07743 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC252 DURANTE 2018 12,003.499,08 € 26/12/2017

DISTRITO DE CARABANCHEL86

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

YEIYEBA S.L.U. - B81650137111/2017/07064 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE "SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2017"

0,3018.876,00 € 21/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE CARABANCHEL

244.094,45 €

28

DISTRITO DE CARABANCHEL87

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE USERA

ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO S. COOP. MAD - F83416479

113/2017/03481 CAMPAMENTO URBANO DE INVIERNO PARA ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL BARRIO DE ALMENDRALES 2017-2018

0,336.623,90 € 11/12/2017

ARKA PROYECTOS, S.L. - B81826422113/2017/03190 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA NUEVO PARA LOS POLIDEPORTIVOS DE ORCASITAS Y DE ORCASUR DEL DISTRITO DE USERA

0,032.336,51 € 27/11/2017

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER - G28197564

113/2017/03311 SUMINISTRO DE PUFF Y PULSERAS DE COLOR ROSA PARA SENSIBILIZAR EN EL DÍA CONTRA EL CANCER DE MAMA

0,03600,00 € 27/11/2017

CALDERON CINCO, S.L. - B80648231113/2017/03049 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018 12,0010.000,00 € 21/11/2017

CENTENO DISTRIBUCIONES, S.A. - A78545464113/2017/03329 ADQUISICIÓNM DE LAVAVAJILLAS PARA EL CENTRO DE MAYORES ZOFIO Y ADQUISICIÓN DE DOS CARROS DE SERVICIO, UNO PARA EL CENTRO DE MAYORES SAN FILIBERTO Y OTRO PARA EL CENTRO DE MAYORES ORCASUR

0,032.537,98 € 11/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTRO PARA LA INFORMATICA, S.L. - B28475002

113/2017/03596 ADQUISICIÓN DE UN TONER NEGRO PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE AL-C300

0,03126,26 € 20/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTRO PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

113/2017/03356 CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA EPSON WORKFORCE AL-M300 0,032.516,68 € 17/11/2017

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. - B81040503113/2017/03603 SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL AÑO 2018

12,008.332,42 € 28/12/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648113/2017/03760 SUMINISTRO DE UNA CINTA DE TINTA PARA LA IMPRESORA MATRICIAL LEXMARK 2500

0,0314,40 € 18/12/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648113/2017/03626 SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO DIN-A5 DE 125 MICRAS 0,03181,50 € 18/12/2017

DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A. - A78557808113/2017/02718 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LA IMPRESORA EPSON AL-C300 0,032.676,54 € 07/11/2017

EXPERT POOL IBERICA, S.L. - B97394381113/2017/03284 SUMINISTRO DE FILTROS PARA ROBOT LIMPIAFONDOS PARA LA PISCINA DEL CDM DE ORCASUR

0,03296,84 € 28/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676113/2017/03359 ADQUISICIÓN DE PASAVASOS PARA EL DISTRITO DE USERA 0,0394,74 € 27/12/2017

FITNESS PROJECT CENTER, S.L. - B19207083113/2017/03052 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINAS SALAS DE MUSCULACIÓN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2018

12,0014.528,00 € 11/12/2017

HARTFORD, S.L. - B59416479113/2017/03124 DINAMIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES MAGOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 12 DE OCTUBRE Y DEL CPEE JOAN MIRÓ

1,0013.440,97 € 21/11/2017

DISTRITO DE USERA88

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

JOSÉ LUIS SEIJO DÍAZ - 50152296Z113/2017/02849 REPOSICIÓN DE MAQUINA DE CAFÉ CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES JOSE MANUEL BRINGAS

1,002.508,33 € 24/10/2017

MIZU SHOBAI, S.L. - B83607160113/2017/03976 REPOSICIÓN DE DOS ALTAVOCES EN EL CENTRO CIULTURAL ORCASUR 0,03980,10 € 26/12/2017

OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS, S.L. - B95047835

113/2017/03630 OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS EN LA C/CRISTO DE LA VICTORIA 127

0,504.973,44 € 13/12/2017

OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS, S.L. - B95047835

113/2017/03631 OBRAS DE SUPRESIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS EN CAMINO DE PERALES 108 A 0,502.478,27 € 13/12/2017

OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS, S.L. - B95047835

113/2017/03624 OBRAS DE SUPRESIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS EN LA C/CARRASCALES 23 0,501.043,03 € 13/12/2017

OXIPHARMA, S.L. - B26249755113/2017/03050 ALQUILER Y CARGAS DE BOTELLAS DE OXIGENO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE USERA

12,001.755,04 € 21/11/2017

PANDORA -MIRABILIA, GENERO Y COMUNICAICIÓN - F85919181

113/2017/03123 ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1,0018.238,00 € 16/11/2017

RICOH ESPAÑA, S.L.U. - B82080177113/2017/02341 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CINCO MÁQUINAS MULTIFUNCIÓN RICOH

4,003.792,20 € 21/11/2017

ROTULOS GILCA, S.L. - B28635738113/2017/03589 SEÑALIZACIÓN INTERIOR CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SAN FILIBERTO 0,661.513,71 € 30/11/2017

SEMILLAS Y PLANTAS ESCOLAR, S.L. - B83270637113/2017/03316 ADQUISICIÓN DE MAQUINAS SOPLADORAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE ORCASITAS

0,03958,39 € 13/12/2017

SOSA-DIAS, S.A. - A78654076113/2017/00289 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA EL DISTRITO DE USERA 0,03282,70 € 29/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE USERA

102.829,95 €

26

DISTRITO DE USERA89

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

AA.VV PUENTE DE VALLECAS - G80404767114201706062 ACTUACIONES CULTURALES Y SOCIALES VIOLENCIA MACHISTA 0,3320.545,80 € 03/11/2017

ANA MARÍA GARCÍA ALIRANGUES - 01045812W114201706583 ENCUADERNACIÓN DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACTAS 0,16514,86 € 28/11/2017

ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL - G28303790

114201706520 ELAB. PLANES AUTOPROTECCIÓN O REVISIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES 1,4015.123,54 € 20/11/2017

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A / MADRID - A82031329

114201704524 AMPLIAC. SUSCRIPCIÓN LA RAZÓN 4,00779,24 € 24/10/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648114201706653 MATERIAL FERRETERÍA CDM ENTREVÍAS 0,03995,00 € 21/11/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648114201704182 MEDIOS IGUALDAD 1,001.196,69 € 31/10/2017

COTA CERO ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES S.L.P, - B85811362

114201705591 ANALISIS VIAL CONEXIONES M30 BARRIO NUMANCIA 2,0016.950,00 € 20/10/2017

EDICIONES EL PAÍS, S.L. - B85635910114201704922 AMPLIAC. SUSCRIPCIÓN EL PAIS 4,00913,78 € 19/10/2017

FERRETERÍA ORTIZ. S.A. - A28988673114201706057 SUMINISTRO TRACTOR CORTACESPED PALOMERAS 0,033.386,79 € 21/11/2017

FERRETERÍA SAN DIEGO, S.L. - B85868065114201706475 DIAGNÓSTICO ABANDONO ESCOLAR POBLACIÓN GITANA 1,008.220,00 € 21/11/2017

FORTEM INTEGRAL. S.L. - B84234178114201706517 ESCALERA POLIDEPORTIVO ENTREVÍAS 0,23289,98 € 21/11/2017

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO - G83117374114201706473 MATERIAL LIMPIEZA POLIDEPORTIVOS 0,031.460,42 € 28/11/2017

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.(UNIPERSONAL) - A28061737

114201706446 REPARACIÓN ERGONÓMETRO CDM PALOMERAS 0,03934,76 € 15/11/2017

INCOMAZ INFORMÁTICA, S.L. - B82680158114201702555 SUMINISTRO EQUIPOS AUDIOVISUALES 0,036.811,19 € 13/11/2017

JOSE LUIS SÁNCHEZ BAZ - 51881549N114201705001 SUMINISTRO LIBROS PRIMER CERTAMEN LITERARIO 0,168.599,43 € 14/11/2017

JUAN FRANCISCO FRANCO PEREZ DE SILES - 07502975F114201706496 TROFEOS SAN SILVESTRE 0,03145,00 € 14/11/2017

JUAN FRANCISCO FRANCO PEREZ DE SILES - 07502975F114201706515 ELAB. ITES 2017 EDIFICIOS MUNICIPALES 1,4014.900,00 € 20/11/2017

LIBRERÍA YAYO-ANGELA LEÓN CARRALAFUENTE - 51870276D

114201705830 SUMINISTRO LIBROS PRIMER CERTAMEN LITERARIO 0,16593,95 € 03/11/2017

MATEUS PORTO SCHETTINO - X3949456B114201705590 ESTUDIO ACCESIBILIDAD BARRIO SAN DIEGO 2,0016.698,00 € 20/10/2017

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS90

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MAYPRO-PRODILES-QUÍMICOS, S.L. - A78052115114201705313 SUMINISTRO MÁQUINAS LIMPIEZA 0,039.320,07 € 13/11/2017

RECIO, S.L. - B13007414114201706467 SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN 0,032.753,92 € 15/11/2017

RÓTULOS Y ADHESIVOS, S.A. - A79091724114201705981 SEÑALIZACIÓN CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 0,033.280,31 € 21/11/2017

VALLADARES INGENIERÍA, S.L. - B8242536411420177338 SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS SUSTITUCIÓN Y ADECUACION DESHUMECTADORAS

1,5013.552,00 € 22/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

147.964,73 €

23

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS91

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE MORATALAZ

ABAY ANALISTAS ECONOMICOS S.L. - B84166362115/2017/02123 REVISION DE GENERO DEL CONTRATO:ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

1,702.648,10 € 08/11/2017

ABAY ANALISTAS ECONÓMICOS S.L. - B84166362115/2017/01930 PROYECTO DE DIAGNÓSTICO COMUNITARIO 1,7314.097,00 € 04/10/2017

AC AFORO (CUARTA PARED) - G81193179115/2017/02337 DIFUSIÓN ARTES ESCÉNICAS 0,162.300,00 € 07/11/2017

ACTIVITIES FOR CHILDREN S.L.(CIENCIA DIVERTIDA) - B85894368

115/2017/02336 FOMENTAR LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 0,161.900,00 € 07/11/2017

AMPA ACORDE DEL COLEGIO PUBLICO PASAMONTE - G28677045

115/2017/02304 APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COLEGIOS 2018. AMPA CEIP PASAMONTE

1,00661,50 € 29/11/2017

AMPA ACORDE, DEL COLEGIO PÚBLICO PASAMONTE - G28677045

115/2016/01964 APERTURA Y CIERRE INST. DEPORT. CEIP PASAMONTE JULIO-DICIEMBRE 6,00480,75 € 28/12/2017

AMPA CEIP PASAMONTE - G28677045115/2017/02304 APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 CEIP PASAMONTE

11,70661,50 € 29/11/2017

AMPA CEIP PIO BAROJA - G80759228115/2017/02305 APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 CEIP PIO BAROJA 11,70661,50 € 29/11/2017

AMPA CEIP MANUEL SAIZ DE VICUÑA - G28879393115/2017/02307 APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 CEIP MANUEL SAINZ DE VICUÑA

11,70661,50 € 29/11/2017

AMPA CEIP MARTÍNEZ MONTAÑÉS - G28872265115/2017/02306 APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 CEIP MARTÍINEZ MONTAÑÉS

11,70661,50 € 29/11/2017

AMPA COLEGIO PUBLICO MANUEL SAINZ DE VICUÑA - G28879393

115/2017/02307 APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COLEGIOS 2018. AMPA MANUEL SAINZ DE VICUÑA

1,00661,50 € 29/11/2017

AMPA COLEGIO PUBLICO MARTINEZ MONTAÑES - G28872265

115/2017/02306 APERTURA Y CIERRRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COLEGIOS 2018. AMPA COLEGIO PUBLICO MARTINEZ MONTAÑES

1,00661,50 € 29/11/2017

AMPA COLEGIO PUBLICO PIO BAROJA - G80759228115/2017/02305 APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COLEGIOS 2018. AMPA CEIP PIO BAROJA

1,00661,50 € 29/11/2017

AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO MANUEL SAINZ DE VICUÑA - G28879393

115/2016/02391 APERTURA Y CIERRE INST. DEPORT. CEIP S. VICUÑA JULIO-DICIEMBRE 6,00330,75 € 28/12/2017

AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO MARTÍNEZ MONTAÑÉS - G28872265

115/2016/02392 APERTURA Y CIERRE INST. DEPORT. CEIP M. MONTAÑÉS JULIO-DICIEMBRE 6,00330,75 € 28/12/2017

AMPA DEL COLEGIO PÚBLICO PÍO BAROJA - G80759228115/2016/01965 APERTURA Y CIERRE INST. DEPORT. CEIP PÍO BAROJA JULIO-DICIEMBRE 6,00330,75 € 28/12/2017

DISTRITO DE MORATALAZ92

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ANTONIO HERRAIZ, S.A. - A78469434115/2017/02551 ADQUISICION DE BANDERAS 0,03762,30 € 05/11/2017

ASOCIACION APOYO - G78410545115/2017/02265 PROYECTO PROMOCION FAMILIAR EN LA HERRADURA 7,009.613,57 € 28/12/2017

ASOCIACION APOYO - G78410545115/2017/02473 SEMANA DE LA CIUDADANIA EN LA HERRADURA 0,2616.130,00 € 22/11/2017

ASOCIACION AVANCE - G78668373115/2017/02653 SEMANA DE LA INTEGRACION EN EL DISTRITO DE MORATALAZ 0,2311.653,00 € 05/12/2017

ASOCIACIÓN CAMINAR - G78785573115/2017/02263 PROYECTO OFICINA DE EMPLEO EN EL RUEDO 1,807.520,00 € 30/10/2017

ASOCIACIÓN CAMINAR - G78785573115/2017/02266 PROYECTO REFUERZO ESCOLAR EN EL RUEDO 1,806.203,00 € 30/10/2017

ASOCIACIÓN CAMINAR - G78785573115/2017/02264 PROYECTO MUJERES HACIENDO BARRIO EN EL RUEDO 1,809.284,68 € 30/10/2017

ASOCIACIÓN CAMINAR - G78785573115/2017/02744 ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL 7 3,001.100,00 € 29/12/2017

ASOCIACION CULTURAL LAREIRA POP - G86261286115/2017/02506 PREVENCION ACOSO ESCOLAR 0,03350,00 € 27/11/2017

AUTOESCUELA LARA, S.L. - B28876829115/2017/01955 CURSO DE CARNET DE CONDUCIR B Y CARRETILLERO 1,5016.344,90 € 06/10/2017

BELEN GARCIA NAHARRO - 50827833H115/2017/02431 CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2018 1,002.324,41 € 11/12/2017

BELÉN GARCÍA NAHARRO - 50827833H115/2016/01928 CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES DICIEMBRE 0,06226,00 € 28/12/2017

BIODIVERSIA S.COOP. MAD. - F87678322115/2017/02845 CUENTACUENTOS MUSICAL 0,035.199,49 € 29/12/2017

BLAUKAMARA PEQUEBLAU - 33950216P115/2017/02335 CONCIERTOS PEDAGÓGICOS 0,166.200,00 € 03/11/2017

CLECE, S.A. - A80364243115/2017/02222 REPOSICIÓN DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS Y BACTERIOSTÁTICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNCIPALES "LA ELIPA" Y "MORTATALAZ"

0,23311,89 € 25/10/2017

CLUB BALONCESTO MORATALAZ - G80627417115/2017/02742 ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO 3,003.792,00 € 29/12/2017

CLUB DE AJEDREZ MORATALAZ - G78140548115/2017/02731 ESCUELA DEPORTIVA DE AJEDREZ 3,003.950,00 € 29/12/2017

COLECTIVIDADES BEDMAR SL - B80232572115/2017/02683 EVENTO FIESTA DE NAVIDAD EN LOS TRES CMM DEL DISTRITO DE MORATALAZ 0,105.280,00 € 12/12/2017

COLECTIVIDADES BEDMAR, SL - B80232572115/2017/02730 SERVICIO DE CATERING PLENARIO FOROS LOCALES DICIEMBRE 2017 0,03330,00 € 01/12/2017

COMPAÑÍA DE TEATRO VIENTO AZUL, JAVIER TONDA - 22946512X

115/2017/02691 ESPECTACULO EDUCATIVO INTERGENERACIONAL 2017 0,061.147,51 € 12/12/2017

CONTSE, S.A. - A28400273115/2017/02402 SUMINISTRO BOTELLAS OXIGENO MEDICINAL CDM 2018 11,90124,67 € 29/11/2017

CORAL POLIFÓNICA LA MONTAÑA - V81911638115/2016/01929 MÚSICA CORAL MORATALAZ 17 DICIEMBRE 0,03600,00 € 28/12/2017

DISTRITO DE MORATALAZ93

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CORAL POLIFÓNICA NTRA. SRA DE LA MERCE - V80597024

115/2016/01929 MÚSICA CORAL MORATALAZ 15 DICIEMBRE 0,03600,00 € 28/12/2017

CORAL POLIFÓNICA SAGRADA FAMILIA - V79180592115/2016/01929 MÚSICA CORAL MORATALAZ 16 DICIEMBRE 0,03600,00 € 28/12/2017

DOCUMFY,S.COOP.MAD. - F87242665115/2017/02070 FOMENTO USO TRANSPORTE PÚBLICO 0,305.430,96 € 19/10/2017

E.M.FÚTBOL ÁGUILAS DE MORATALAZ - G81270886115/2017/02745 ESCUELA DEPORTIVA DE FÚTBOL SALA 3,00570,00 € 29/12/2017

ENRED CONSULTORÍA S.L. - B81143075115/2017/00947 COEDUCACION 7,705.280,00 € 28/12/2017

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO ÓPTIMO S.L - B81538456

115/2016/01925 CICLO CINE DE MAYORES DICIEMBRE 0,03254,10 € 28/12/2017

EVA MARIA MERA JIMENEZ - 02610838Q115/2017/02431 CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2018 1,002.324,41 € 11/12/2017

EVENTOS DE LA CALLE JOSÉ LUIS DE LA CALLE MUÑOZ - 50158538T

115/2017/02280 SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA DE LUCES Y SONIDO DISTRITO DE MORATALAZ 2018

11,9018.150,00 € 29/11/2017

FABEGA SPORT, S. L. - B86777190115/2017/02043 TIPIZ GIMNASIA RITMICA CDM LA ELIPA 1,163.388,00 € 19/10/2017

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GIMNASIA - G78920188115/2017/02743 ESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA RÍTMICA 3,002.380,00 € 29/12/2017

HISPÁNICA PREVENCIÓN, S.L. - B81427882115/2017/02507 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA DE INSTALACIÓN DE UN CUADRO ELÉCTRICO Y TOMAS AUXILIARES EN CASETA EN LA IDM AUDITORIO MORTALAZ

1,00120,00 € 16/11/2017

IDRA SOCIOEDUCATIVO, S.L. - B82321803115/2017/02684 FOMENTO DE ACTIVIDADES OCIOEDUCATIVAS 0,0310.039,20 € 12/12/2017

JARDINERIA POZUELO, S, L. - B82222316115/2017/02193 REPARACION DUMPER CDM LA ELIPA 0,33321,63 € 23/10/2017

JARDINERIA POZUELO, S. L. - B82222316115/2017/02401 REPARACION MOTOSIERRA CDM MORATALAZ 1,03167,09 € 20/11/2017

JAVIER PUERTA SANZ (TINTA CHINA) - 05094273N115/2017/2571 SUMINISTRO DOS PIZARRAS PARA CMM DEL DISTRITO 0,031.147,51 € 28/12/2017

JC DEPORTE Y CULTURA - B80345721115/2017/02336 FOMENTAR LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 0,161.900,00 € 07/11/2017

LIBRERÍA MUGA - B86956240115/2017/02651 REGALOS PARA CERTAMENES 0,032.778,99 € 29/11/2017

LICEO GESTION CULTURAL, S.L. - B84197235115/2017/02431 CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2018 1,002.461,14 € 11/12/2017

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S.L. - B81590606115/2017/02327 PROGAMACIÓN INFANTIL NAVIDEÑA 2017 0,103.781,25 € 22/11/2017

MOBILIAR SL - B78118106115/2017/2741 SUMINISTRO MOBILIARIO CMM 0,035.199,49 € 19/12/2017

MOYPE SPORT, S. A. - A78111549115/2017/02275 EQUIPO AUDO PORTATIL CDM LA ELIPA 0,401.199,00 € 20/10/2017

DISTRITO DE MORATALAZ94

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

NM TU COPIA - B82543505115/2017/02521 COMPRA EJEMPLARES CONSTITUCION 1978 0,03990,99 € 21/11/2017

PANDORA MIRABILIA GENERO Y COMUNICACIÓN - F85919181

115/2017/02482 DIAGNÓSTICOY PROPUESTA DE PATIOS INCLUSIVOS 1,6614.000,00 € 14/11/2017

PROACTIVA FORMACIÓN S.L. - B82352410115/2017/2491 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN PERIODOS NOLECTIVOS

0,2611.550,00 € 29/12/2017

RASAL FACTORY - B78458510115/2017/02666 PLACAS PARA CERTAMENES 0,03237,40 € 29/11/2017

RASAL S.L. - B78458510115/2017/02804 SUMINISTRO EQUIPO AUDIVISULAES 3 CMM 0,031.335,60 € 28/12/2017

RASAL S.L. - B78458510115/2017/2785 SUMINISTRO DE TV Y SOPORTE CM. ISAAC RABIN 0,03963,70 € 28/12/2017

RASAL S.L. - B78458510115/2017/02746 SUMINISTRO DOS PANTALLAS CON TRÍPODE PARA LOS CENTROS DE MAYORES 0,03517,88 € 28/12/2017

RASAL S.L. - B78458510115/2017/02802 SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LOS TRES CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

0,032.697,09 € 28/12/2017

RASAL S.L. - B78458510115/2017/02784 SUMINISTRO EQUIPO DE SONIDO AMBIENTE PARA CMM MORATALAZ 0,031.948,10 € 28/12/2017

TALLERES LUGA, S. L. - B80199607115/2017/02446 ARENDAMIENTO ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MORATALAZ Y LA ELIPA 2018 11,902.117,35 € 29/11/2017

TITIRITEROS DE BINEFAR - B22410294115/2017/02598 TEATRO CON VALORES EDUCATIVOS 0,063.600,00 € 29/11/2017

TRITOMA S.L. - B78342615115/2017/02250 AULA MULTIMEDIA 2018 1,0018.427,64 € 02/11/2017

TRITOMA, S.L. - B78342615115/2017/2250 AULA MULTIMEDIA 2018 8,7318.427,64 € 02/11/2017

TURISMO ACTIVO EN LA NATURALEZA Y DEPORTES DE MONTAÑA, S.L. - B13302377

115/2017/02447 TALLERES DE FORMACION "MONITOR DE PRODUCCION MUSICAL" PARA LAS AULAS MUSICALES

4,0012.100,00 € 20/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE MORATALAZ

293.163,68 €

73

DISTRITO DE MORATALAZ95

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO, S.L. - B82999129

116/2017/04284 SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN EL BARRIO DE SAN PASCUAL DENTRO DE SU PLAN DE BARRIOS 2017, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UN MERCADILLO DE ARTESANÍA, ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y GASTRONÓMICA.

2,0017.787,00 € 19/10/2017

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO, S.L. - B82999129

116/2017/04281 DESARROLLO DE UN SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL EN EL BARRIO DE LA ELIPA DENTRO DE SU PLAN DE BARRIOS 2017, ENCAMINADO A PROPORCIONAR ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UNAS JORNADAS DE ANIMACIÓN GASTRONÓMICA Y COMERCIAL

2,0017.787,00 € 19/10/2017

ADAGIO, S.L. - B66589961116/2017/05108 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA DOTAR A LAS SALAS DE ENSAYO DEL DISTRITO

0,033.781,98 € 29/12/2017

ANTENAS MARTIN, S.L. - B82190281116/2017/05126 REPARACIÓN DE LA ANTENA DEL CENTRO DE MAYORES SAN JUAN BAUTISTA 0,03713,90 € 18/12/2017

ASISPA - G28702504116/2017/04542 CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL VOLUNTARIADO PARA TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN SU LABOR EN CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO

0,0317.250,00 € 11/12/2017

ASOCIACION PUNTO Y COMA, COMUNICACIÓN Y PRENSA - G84090992

116/2017/05163 SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PUBLICACIÓN MESUAL DIAGONAL 12,0072,00 € 18/12/2017

ASOCIACIÓN EDUCATIVA BARRÓ - G81037822116/2017/04621 PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL IES FRANCISCO DE GOYA, IES MIGUEL DELIBES E IES SALVADOR DALÍ, DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

1,269.090,00 € 08/11/2017

ASOCIACION JUVENIL ATZ - G79659892116/2017/04037 SERVICIO DE DINAMIZACIÓN Y MEDIACIÓN COMUNITARIA EN EL BARRIO DE PINAR DE CHAMARTÍN DENTRO DE LOS FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL 2017

2,7017.000,00 € 28/12/2017

CONTSE, S.A. - A28400273116/2017/04720 PRESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE ENVASES DE LOS EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL DURANTE EL EJERCICIO DE 2018

12,001.406,11 € 21/12/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648116/2017/04547 SUMINISTRO DE 3 DESTRUCTORAS DE PAPEL REXEL AUTO+600M AUTOALIMENTACIÓN

0,036.617,64 € 18/12/2017

DIARIO ABC, S.L. - B82824194116/2017/05214 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AL DIARIO ABC 12,006.724,35 € 19/12/2017

DIARIO AS, S.L. - B81511834116/2017/05166 SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PUBLICACIÓN DIARIA AS 12,001.991,00 € 18/12/2017

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL96

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A. - A78557808116/2017/04330 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA DIVERSOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN DIVERSOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

0,035.160,53 € 16/11/2017

EDICIONES EL PAIS, S.L. - B85635910116/2017/05168 SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PUBLICACIÓN DIARIA DE EL PAÍS 12,006.111,36 € 19/12/2017

EDICIONES PRENSA LIBRE, S.L. - B65894859116/2017/05165 SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PUBLICACIÓN INFOLIBRE 12,0075,00 € 26/12/2017

ELECTRODOMESTICOS VALLECAS, S.L. - B81871840116/2017/04951 SUMINISTRO DE TV PARA DEPENDENCIAS DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 0,662.170,99 € 05/12/2017

FERRETERÍA CENTRO 2000, S.A. - A81523201116/2017/04905 SUMINISTRO DE UN CABLE ALARGADOR CON DESTINO AL CDM LA CONCEPCIÓN

0,0325,52 € 12/12/2017

GENTEEL SOUND, S.L. - B83252262116/2017/03912 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

0,031.613,80 € 25/10/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278116/2017/04832 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO INTEGRADO NTRA. SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN

0,039.519,99 € 20/12/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278116/2017/04833 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA AL SALIR DE CLASE COLEGIO CONDE ROMANONES

0,032.897,15 € 18/12/2017

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, S.L. - B84851278116/2017/04896 COMPRA DE UN LAVAVAJILLAS PARA EL CENTRO INTEGRADO DE LA ELIPA 0,033.740,63 € 29/12/2017

GUFERTRANS, S.L. - B80175235116/2017/04283 TRASLADO DE LA MESA DE BILLAR 0,03586,85 € 29/12/2017

ILUMINACIONES LUVISANZ, S.L. - B19253954116/2017/04287 SERVICIO DE MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LOS ARCOS ARTÍSTICOS LUMINOSOS CON MOTIVOS ALEGÓRICOS A LA NAVIDAD 2017-2018

1,135.650,70 € 08/11/2017

J.C. MADRID - B80345721116/2017/02900 DESARROLLO DEL PROYECTO "PARQUE-ARTE-ANDO" CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN MEDIO ABIERTO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA VECINAL EN PARQUES, ZONAS DE OCIO, PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIOS DE SAN PASCUAL, CONCEPCIÓN Y QUINTANA.

2,9614.612,40 € 30/10/2017

JC MADRID DEPORTE Y CULTURA, S.L. - B80345721116/2017/05136 SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA EN MEDIO ABIERTO FLORI JOVEN DEL BARRIO SAN JUAN BAUTISTA

0,433.740,00 € 15/12/2017

KARCHER, S.A. - A08749079116/2017/04554 ADQUISICIÓN DE UNA FREGADORA-ASPIRADORA Y UNA HIDROLIMPIADORA PARA EL CDM CONCEPCIÓN

0,505.148,07 € 27/11/2017

LEVIRA ESPAÑA, S.A. - A49104367116/2017/04878 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

0,0317.949,02 € 27/12/2017

MASPUBLICO SOCIEDAD COOPERATIVA - F86598521116/2017/05215 RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL LA MAREA 2018 12,0060,00 € 19/12/2017

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL97

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MILABORATORIO WEB, S.L. - B82820507116/2017/04512 SUMINISTRO DE MATERIAL Y REACTIVOS PARA TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIÓN PARA EL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

0,03683,49 € 04/12/2017

OFIPRIX, S.L. - B61329645116/2017/04688 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO SEDE DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

0,6615.055,11 € 16/11/2017

PERCHAS GORDO - E78604683116/2017/04141 SUMINISTRO DE QUINIENTAS PERCHAS CON BOLSA PARA CUSTODIA DE PERTENENCIAS EN EL VESTUARIO-ROPERO DEL CDM CONCEPCIÓN

0,331.936,00 € 17/10/2017

PUBLI NEW ADVERTISING, S.L. - B82215526116/2017/04907 ADQUISICIÓN DE BARAJAS, TABLEROS DE AJEDREZ Y FICHAS DE AJEDREZ PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

0,035.009,20 € 04/12/2017

QUIMICA DEL CENTRO, S.A. - A19002039116/2017/04719 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE ANÁLISIS Y DE MEDICIÓN PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL DURANTE EL EJERCICIO 2018

12,0019.965,00 € 18/12/2017

RECIO, S.L. - B13007414116/2017/04035 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

0,501.524,00 € 06/11/2017

REGALOS PUBLICITARIOS PUBLIVIÑA, S.L. - B82426354116/2017/04339 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS (PONCHO DE LLUVIA, CUADERNOS DE NOTAS, BOLSA DE CUERDAS, ETC.), CUYA FINALIDAD ES SERVIR COMO OBSEQUIO PARA LOS VECINOS DEL DISTRITO, PARTICIPANTES EN DIFERENTES ACITIVIDADES CULTURALES LLEVADAS A CABO EN EL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL.

1,0014.967,70 € 25/10/2017

RENÉ CARRIÓ CRUZ - 43441950X116/2017/05040 SUMINISTRO DE GRÚA PISCINA PARA MINUSVÁLIDOS PARA EL CDM CONCEPCIÓN

0,034.821,30 € 15/12/2017

TAPIZADO TEO DE BILLARES - 51348230V116/2017/04705 TAPIZADO DE LA MESA DE BILLAR DEL CENTRO DE MAYORES ASCAO 0,03350,90 € 04/12/2017

TRES SOCIAL - G86267549116/2017/04582 SERVICIO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNAICONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2017

1,5317.999,00 € 29/12/2017

XEROX ESPAÑA, S.A.U - A28208601116/2017/05216 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE UNA IMPRESORA XEROX MODELO DC 252 12,00838,14 € 19/12/2017

YANCA ESPECTACULO, S.L. - B85081099116/2017/04929 SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN DE ACTOS EN CONVOCATORIA DE ÓRGANOS COLEGIADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL Y OTROS EVENTOS NO CULTURALES A REALIZAR POR LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD LINEAL 2018

12,003.049,20 € 04/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

265.482,03 €

40

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL98

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE HORTALEZA

COPYPOC S.L. - B80736648118/2017/04503 ADQUISICIÓN 2 ENCUADERNADORAS Y PROYECTOR 0,501.099,89 € 29/12/2017

FERNANDO NAVARRO ÁLVAREZ - 02519487K118/2017/04090 ACTIVIDADES DE CORTOMETRAJE Y WEB SERIE 0,9613.915,00 € 27/11/2017

FUNDACIÓN CHIMPATÍA-RAINFER - G85627420118/2017/03808 EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y ANIMAL 0,6617.864,30 € 10/11/2017

GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINAS S.L. - B84851278118/2017/04182 ADQUISICIÓN MOBILIARIO 0,5014.883,00 € 15/12/2017

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ - 50158538T118/2017/04513 SONIDO,GRABACIÒN Y RETRANSMISIÓN PLENOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS

12,003.496,90 € 28/12/2017

MAGUS CREATIVA EUROPE S.L. - B84114420118/2017/04089 ACTIVIDADES EN MICROPOLIX 0,0318.535,00 € 01/12/2017

TALLERES PALOMO S.L. - B80120108118/2017/04251 REPARACIÓN DUMPER C.D. LUIS ARAGONÉS 0,33530,90 € 15/12/2017

THOR PUBLICIDAD Y ANIMACIÓN S.L. - B80548472118/2017/04254 CAMPAÑA 25 DE NOVIEMBRE PARA POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL 0,307.744,00 € 12/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE HORTALEZA

78.068,99 €

8

DISTRITO DE HORTALEZA99

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE VILLAVERDE

APMSA ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MEDIO, S.A. - A78602604

112/2017/03738 EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES UN PROGRAMA DE "ITINERARIOS MEDIOAMBIENTALES EN EL DISTRITO DE VILLAVERDE" DIRIGIDO A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS 20 CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA DEL DISTRITO. SE PLANTEARÁN PROPUESTAS DE 4 ITINERARIOS EDUCATIVOS DIRIGIDOS, SOBRE LA HISTORIA, CONFIGURACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EVOLUCIÓN DEL DISTRITO DE VILLAVERDE Y DE LA CIUDAD DE MADRID. EN PRIMER LUGAR , SE PRETENDE CONCIENCIAR AL ALUMNADO SOBRE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL PRÓXIMA Y LEJANA, PERSIGUIENDO QUE ASIMILEN CONCEPTOS E INTERIORICEN ACTITUDES PARA ADQUIRIR LAS CAPACIDADES Y COMPORTAMIENTOS QUE LES PERMITAN COMPRENDER Y ENJUICIAR LAS RELACIONES DE INTERDEPENDENCIA ESTABLECIDAS ENTRE EL SER HUMANO, LA SOCIEDAD Y LA CULTURA, Y SU MEDIO BIOFÍSICO, ASÍ COMO ACTUAR EN CONSECUENCIA CON EL ANÁLISIS EFECTUADO. EN SEGUNDO LUGAR, SE PRETENDE QUE EL ALUMNADO ASUMA UN MODELO DIDÁCTICO DE REFERENCIA QUE RESPETE LOS PRESUPUESTOS CONSTRUCTIVISTAS, PARTIENDO DE SUS CONCEPCIONES SOBRE CÓMO APRENDE Y SE DESARROLLA EL NIÑO/A DE ESTA ETAPA, CUÁL ES CU COMPORTAMIENTO SOCIAL Y DE QUÉ MANERA ELABORA EL CONOCIMIENTO, EN ESPECIAL, EL ESPECÍFICO DE ESTA MATERIA. EN TERCER LUGAR, SE FACILITARÁN RECURSOS AL PROFESORADO PARA AYUDARLE EN SU TAREA COTIDIANA, OFRECIÉNDOLE GUÍAS DIDÁCTICAS PARA LA PLANIFICACIÓN (DISEÑO DE UNIDADES PARA TRABAJAR EN EL AULA, ABORDANDO LOS PROBLEMAS SOBRE EL QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR, Y EL CÓMO Y CUÁNDO EVALUAR).

1,0619.800,00 € 26/10/2017

CALDERON CINCO, S.L. - B80648231112/2017/04343 PLACAS PREMIO ENRIQUE TIERNO GALVÁN 1,00125,36 € 19/12/2017

CARLOS PEREZ MARTIN - 11821545M112/2017/04285 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 2018 0,4318.504,42 € 18/12/2017

DIKINSON, S.L. - B28001337112/2017/04084 CONTRATO MENOR PARA LA ADQUISICION DE LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO DEL DISTRITO DE VILLAVERDE.

0,33983,41 € 27/11/2017

DPEA, S.L. - B86584463112/2017/03514 OBRAS EN VIA PUBLICA CON CARGO A PARTICULARES. SUPRESIONES DE PASOS DE VEHÍCULOS EN CALLES SAN DALMACIO 15, ARTESANIA 18 Y MARIA MARTINEZ OVIOL 5, Y CONSTRUCCIONES DE PASOS DE VEHICULOS EN CALLES PROTOGINA 8 Y SAN AGAPITO 12

0,667.099,93 € 16/11/2017

DISTRITO DE VILLAVERDE100

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, SL - B85849925112/2017/03715 INSTALACIÓN, TRANSPORTE, LIMPIEZA Y MANTENIIENTO DE 1 WC PORTÁTIL PARA DISCAPACITADOS MERCADILLO CIUDAD DE LOS ÁNGELES; 1 WC PARA DISCAPACITADOS SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES; 1 WC PORTÁTIL Y 1 WC PARA DISCAPACITADOS EN MERCADILLO VILLAVERDE ALTO (DOTADOS DE INODORO Y LAVABO, AMBOS CON AGUA) AÑO 2018

11,9011.972,42 € 20/10/2017

EXPOFOT (JAVIER GUINDAL MORENO) - 02208753V112/2017/02741 COMPRA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 1,00881,54 € 06/11/2017

FERRETERÍA HERRERA (Mª JOSEFA HERRERA GÁLVEZ) - 02684837R

112/2017/03926 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CENTROS CULTURALES 0,03447,65 € 14/12/2017

INFIMA ARTS (JOSEP COMPTE URPÍ) - 46635049L112/2017/04183 ENCUENTROS EN NAVIDAD 2017 VILLAVERDE 0,4614.921,72 € 29/12/2017

JOSÉ LUIS DE LA CALLE MUÑOZ - 50158538T112/2017/03927 REPARACIÓN RUEDAS DE PIANO EN C.C. LOS ROSALES 0,034.714,90 € 19/12/2017

JUAN JOSE DEL MORAL SORIANO - 02228394Q112/2017/03590 DOS UNIDADES DE MICROONDAS 1,00373,70 € 20/10/2017

Mª JOSEFA HERRERA GALVEZ - 02684837R112/2017/03755 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA 1,0020,80 € 20/10/2017

Mª JOSEFA HERRERA GÁLVEZ - 02684837R112/2017/04489 MATERIAL DE FERRETERÍA 1,0073,12 € 19/12/2017

Mª JOSEFA HERRERA GÁLVEZ - 02684837R112/2017/04121 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA 1,0042,99 € 16/11/2017

MANANTIAL INTEGRA, S.L.U. - B83589861112/2017/04454 SERVICIO DE CÁTERING FORO LOCAL 0,03904,20 € 13/12/2017

MI LABORATORIO - B82820507112/2017/04012 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SANITARIOS

1,00702,07 € 06/11/2017

MOYPE SPORT S.A. - A78111549112/2017/03705 SUMINISTRO DE ANCLAJES CON ENGANCHE ESCAMOTEABLE PARA PISCINA INFANTIL, FLOTADORES, MUELLE ESTABILIZADOR Y MOSQUETÓN PARA PISCINA DEL CDM EL ESPINILLO

0,531.481,32 € 10/10/2017

MOYPE SPORT S.A. - A78111549112/2017/03798 SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA CDM FÉLIX RUBIO 0,30108,84 € 18/10/2017

YEIYEBA, S.L. - B81650137112/2017/04243 DINAMIZACIÓN PROMOCIÓN CONSUMO RESPONSABLE 0,509.982,50 € 29/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE VILLAVERDE

93.140,89 €

19

DISTRITO DE VILLAVERDE101

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

ABIERTO HASTA EL AMANECER S. COOP. MAD, DE INICIATIVA SOCIAL - F83254821

120/2017/03354 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LUDOTECA PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS FOROS LOCALES DEL DISTRITO

0,03453,75 € 22/12/2017

ASSERIS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L. - B40267478

120/2017/03091 REALIZACIÓN DE ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, DE LOS EDIFICIOS: CEIP FRANCISCO FATOU, CEIP HONDURAS, CEIP HONDURAS PREESCOLAR, BIBLIOTECA GERARDO DIEGO. C.S.S: PEÑA VEIGA, ASOCIACIÓN NORTE JOVEN, ANEXOS A INSTALACIÓN DEPORTIVA, CENTRO CULTURAL EL ALEPH

0,335.082,00 € 27/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA S.L - B28475002

120/2017/02537 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA EPSON WORKFORCE AL-C300 PARA EL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

0,667.291,46 € 22/11/2017

DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN S.L. - B8270190120/2017/02826 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA 1ª DEL MERCADO DE SANTA EURGENIA

9,009.484,28 € 22/12/2017

DS LINEA VERDE S.L - B80377971120/2017/02637 REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA MGP 0,03963,70 € 27/11/2017

ESFERABUS S.L.U. - B80421910120/2017/03242 PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE TEATRO EN AUTOBÚS PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA RESIDENTES EN EL BARRIO DEL CASCO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS, EN CONCRETO EN LA ZONA DE LA UVA DE VALLECAS, Y ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO.

0,4010.076,00 € 29/12/2017

EULEN S.A. - A28517308120/2017/02340 OBRAS DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDA DEFINITIVA DE LUZ EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA

0,5012.090,20 € 18/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS S.A - A80241789120/2016/01788 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA OBRA DE RETIRADA DEL QUIOSCO DE PRENSA EN LA VÍA PÚBLICA LOCALIZADO EN EL Pº FEDERICO GARCÍA LORCA 38 (LA OBRA COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL QUIOSCO LOCALIZADO EN LA VÍA PÚBLICA, SU RETIRADA A VERTEDERO Y LA REPARACION DEL PAVIMENTO DE LA ACERA PEATONAL.

0,231.337,17 € 25/10/2017

GONZALO SOMOLINOS GARCIA "COMERCIAL SOMPAT" - 50961280L

120/2017/03066 ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE JUEGOS DE MESA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO

0,33999,90 € 13/12/2017

GRUPO FORMA 5 S.L.U - B91252593120/2017/03326 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESPACIO INTERASOCIATIVO. 0,0314.429,93 € 29/12/2017

GS GENERA EFICIENCIA S.L. - B86461621120/2017/03423 DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE LA PLANTA 1ª DEL MERCADO DE SANTA EUGENIA

9,0019.238,99 € 29/12/2017

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS102

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GUTHERSA, S.A - A78159738120/2017/02727 MATERIAL DE INFORMÁTICA CDA 0,03865,02 € 16/11/2017

INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACIÓN Y LA INTERVENCIÓN, S.L. - B86965936

120/2017/02238 PROYECTO HABILIDADES SOCIALES IES DISTRITO 3,0015.576,00 € 05/10/2017

JAIME ALVAREZ-OSORIO GARCÍA - 50103535J120/2017/02404 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL LOCAL SITUADO EN BULEVAR DE LA NATURALEZA 2-8 PARA ALOJAR "CENTRO SOLIDARIO DE DESARROLLO PARA EL EMPLEO"

0,503.509,00 € 21/11/2017

LICUAS S.A. - A78066487120/2017/02341 OBRAS DE EJECUCIÓN DE TOMAS DE AGUA Y DESAGÜES PARA LAS CASETAS DEL RECINTO FERIAL

0,236.930,32 € 14/11/2017

LICUAS S.A. - A78066487120/2017/01961 OBRAS DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDA GENERAL, TOMAS DE AGUA DEFINITIVAS PARA LAS CASETAS DEL RECINTO FERIAL

1,0025.375,93 € 26/12/2017

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN - 01808527Z120/2017/03314 SUMINISTRO DE PRENSA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO

12,004.851,00 € 18/12/2017

OVALO INGENIERÍA - B83352617120/2017/02875 REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REFORMA DE LA CARPINTERÍA DE LA FACHADA DEL PATIO Y DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL VILLA DE VALLECAS

0,708.712,00 € 27/12/2017

RICOH ESPAÑA S.L.U - B82080177120/2017/02200 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA COPIADORA DE PLANOS A-070 TERCER TRIMESTRE 2017

3,0014,31 € 27/11/2017

SUMOSA MUNDOCOP S.L. - B78754108120/2017/03060 SUMINISTRO DE MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER EDUCATIVO ORGANIZADAS POR LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN EN LA SEDE DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

1,005.674,56 € 29/12/2017

TRITOMA,S.L - B78342615120/2017/02999 ALQUILER DE DOS ASEOS QUÍMICOS Y UN GENERADOR PARA LA INSTALACIÓN DEPORTIVA

0,06877,25 € 18/12/2017

TRITOMA,S.L - B78342615120/2017/02505 REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN HORARIO NO ESCOLAR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES BÁSICAS.

2,0021.038,03 € 29/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

174.870,80 €

22

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS103

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE VICÁLVARO

AF STEELCASE S.A. - A78939576119/2017/01443 REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO PERTENECIENTES A STEELCASE

6,501.824,31 € 29/12/2017

AF STEELCASE.S.A - A-78939576119/2017/01441 SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 2,001.973,87 € 13/11/2017

ALBELIA CONSULTORA, S.L. - B83911107119/2017/02196 ESTUDIO SOCIOLÓGICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 4,0020.509,50 € 28/12/2017

COALVALCO, S.L. (MASTER VALDEBERNARDO) - B81639783

119/2017/01688 SUMINISTRO TELEVISOR PARA CM EL ALMENDRO 1,00540,00 € 13/12/2017

CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. - B81040503119/2017/00649 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DISTRITO 10,431.785,09 € 29/12/2017

JUAN ANTONIO CUMBREÑO BERROCAL - 2527358A119/2017/02334 SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO PARA LA TOMA DE MUESTRAS OFICIAL DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS

0,33829,27 € 07/11/2017

LADO BLANCO S.L. - B81995573119/2017/02730 REDACCIÓN DE 3 PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRA 0,5019.057,50 € 28/12/2017

MAGAR S.L. - B80299191119/2017/01052 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BOTIQUÍN PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

0,332.999,65 € 22/11/2017

OFIPAPEL CENTER, SL - B82560947 119/2017/02921 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 0,167.631,92 € 26/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE VICÁLVARO

57.151,11 €

9

DISTRITO DE VICÁLVARO104

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 - A82031329117/2017/03976 CONTRATO MENOR DE SUSCRIPCION DEL DIARIO LA RAZON, PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILEJAS.

12,001.359,75 € 01/03/2017

CONTSE S.A. - A28400273117/2017/03155 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE BOTELLAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

1,73775,65 € 08/11/2017

EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A. - A79253969

117/2017/03539 SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ALIMENTARIA Y AL PORTAL LEGALIMENTARIA 12,001.490,12 € 14/11/2017

EURODEL HARPAS S.L. - B79033700117/2017/03289 SIETE SECAMANOS ELÉCTRICOS PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO

0,50746,46 € 28/11/2017

FITNESS PROJECT CENTER S.L. - B19207083117/2017/03323 REPARACIÓN DE UNA CINTA DE CORRER DE LA SALA DE MUSCULACIÓN DEL CENTRODEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

0,06725,48 € 13/11/2017

JARDINERÍA POZUELO S.L. - B82222316117/2017/03179 SUMINISTRO DE UNA SOPLADORA DE MANO BG 86 STIHL PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

0,10271,21 € 19/10/2017

MILABORATORIO WEB S.L. - B82820507117/2017/03181 SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL SANITARIO PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

0,10339,68 € 19/10/2017

MOBILIAR S.L. - B78118106117/2017/03405 SUMINISTRO DE DOS VITRINAS PARA ANUNCIOS, UNA PARA LA SEDE DEL DISTRITO Y LA OTRA PARA EL CENTRO DE MAYORES CANILLEJAS DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

0,50649,55 € 06/11/2017

MOBILIAR S.L. - B78118106117/2017/03259 MESAS APILABLES, PERCHAS Y PARAGÜEROS PARA LOS CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

1,003.339,36 € 06/11/2017

MOYPE SPORT S.A. - A78111549117/2017/03113 SUMINISTRO DE OCHO PROTECCIONES PERIMETRALES PARA LOS TABLEROS DE LAS CANASTAS DEL PABELLÓN CIRCULAR Y DEL PABELLÓN ANTONIO MATA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

0,06399,01 € 16/10/2017

MOYPE SPORT S.A. - A78111549117/2017/03236 SUMINISTRO DE SEIS REDES DE PÁDEL PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

0,10355,01 € 25/10/2017

MOYPE SPORT S.A. - B78111549117/2017/03536 CARRO PORTAMATERIAL DEPORTIVO DE PVC DE 1200 X 100 X 700 MM CON PUERTAS Y RUEDAS DE POLIAMIDA CON FRENO, ASÍ COMO UNA JAULA PARA "CHURROS DE PISCINA", AMBOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

0,06958,32 € 13/11/2017

PROFINSA Y SUMINISTROS S.L. - B95590808117/2017/03242 SUMINISTRO DE OCH UNIDADES DE CINTA EVOLIS RIBBON YMCKO R3011 COLOR 200 T/R PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

0,06394,94 € 25/10/2017

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS105

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PROMOPUBLI SPAIN S.L. - B87205878117/2017/03226 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y MAILING PARA PROMOCIONAR AUTOBÚS DE LA EMT QUE CONECTA DISTRITO CON EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL - LOTE 2 DOBLADO, ENSOBRADO Y REPARTO TIPO BUZONEO DE 55.000 CARTASL

0,662.250,00 € 17/11/2017

RAMÓN BUENDÍA LORENTE - 02193233E117/2017/03054 REPARACIÓN DE UNA CONSOLA DEL MARCADOR DEPORTIVO, MARCA BODET Y SERIE BT 5002/4, DEL PABELLÓN CIRCULAR DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SAN BLAS

0,16531,19 € 08/11/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS S.L. - B80826605117/2017/03226 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y MAILING PARA PROMOCIONAR AUTOBÚS DE LA EMT QUE CONECTA DISTRITO CON EL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL - LOTE 1 SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL

0,6612.484,78 € 28/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

27.070,51 €

16

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS106

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISTRITO DE BARAJAS

ACTIVITIES FOR CHILDREN, S.L. - B85894368121/2017/01861 ACTIVIDAD DE CIENCIEAS CON EL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO DE BARAJAS

1,0016.500,00 € 21/11/2017

ALMUDENA HERNANDO GONZALO - 00381202T121/2017/01720 CONFERENCIAS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS 0,03430,77 € 19/10/2017

ALPE POOLS, S.L. - B62147632121/2017/00996 ADQUISICIÓN GRÚA ELEVADORA MÓVIL DE PISCINA PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL BARAJAS

1,506.732,00 € 16/10/2017

ARTBOX COMUNICACIÓN, .S.L. - B84485218121/2017/02022 SUMINISTRO DE BOLSAS PROMOCIONALES PARA LA UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE BARAJAS

0,66968,00 € 28/11/2017

ASMOBEL, S.A. - A79165023121/2017/01907 REPOSICIÓN MOBILIARIO CENTRO DE MAYORES TERESA DE CALCUTA Y ACUARIO

0,669.355,03 € 27/11/2017

ASOCIACIÓN CULTURAL AFORO - G81193179121/2017/01306 ACTIVIDAD EDUCATIVA CONSISTENTE EN REPRESENTACIÓN TEATRAL 1,0017.741,00 € 21/11/2017

EDITORIAL COLEX, S.L. - B70518048121/2017/02049 ADQUISICIÓN DE CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS PARA SU REPARTO EN COLEGIOS DEL DISTRITO

0,101.998,72 € 28/11/2017

EURODESING DECORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICIANAS, S.L. - B80524663

121/2017/01963 REPOSCIÓN DE MESAS CON ILUMINACIÓN PARA SALA DE LECTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO

0,665.408,60 € 28/11/2017

FERIALES Y SANEAMIENTOS, S.L. - B23440761121/2017/01872 DOTACIÓN, TRANSPORTE INSTALACIÓN Y RETIRADA, LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO, Y CUSTODIA DE DOS SANITARIOS QUÍMICOS PORTÁTILES EN EL MERCADILLO DE BARAJAS

12,006.145,59 € 28/11/2017

IMPORTACOLOR, S.L. - B28946846121/2017/01832 ADQUISICIÓN TVC Y SOPORTE PARA LA ESCUELA DE ADULTOS DEL DISTRITO DE BARAJAS

0,33714,00 € 03/11/2017

MOBILIAR, S.L. - B78118106121/2017/01656 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 0,6618.252,18 € 23/10/2017

MOYPE SPORT, S.A. - A78111549121/2017/01979 REPARACIÓN DE 6 UNIDADES DE ESPALDERAS DEL PABELLÓN VILLA DE MADRID DE BARAJAS

0,50592,42 € 27/11/2017

MOYPE SPORT, S.A. - A78111549121/2017/01953 REPARACIÓN DE TAPIZADO DE 4 BANCOS Y 3 ASIENTOS DE MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN

1,00960,98 € 27/11/2017

MOYPE SPORT, S.A. - A78111549121/2017/01980 REPARACIÓN DE UNA CONSOLA-MARCADOR DE ESGRIMA DEL C. DEPORTIVO MUNCIPAL

1,00619,52 € 27/11/2017

MOYPE SPORT, S.A. - A78111549121/2017/01577 SUMINISTRO JUEGO DE PORTERIAS DE BALONMANO 1,001.386,61 € 16/10/2017

NIEVES SALINAS AMIL - 33311542K121/2017/01772 CONFERENCIAS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS 0,03430,77 € 25/10/2017

OFIPAPEL CENTER, S.L. - B82560947121/2017/01855 REPOSICIÓN PLASTIFICADOR Y ENCUADERNADORA 0,33437,26 € 08/11/2017

DISTRITO DE BARAJAS107

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PABLO SAN NICASIO RAMOS - 50203521H121/2017/01772 CONFERENCIAS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS 0,06861,54 € 25/10/2017

PALOMA MORÉ CORRAL - 50752380M121/2017/01773 CONFERENCIAS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE BARAJAS 0,00430,77 € 31/10/2017

QUÍMICA DEL CENTRO, S.A. - A19002039121/2017/01905 SUMINISTRO DE ROBOT LIMPIA FONDOS PARA EL CENTRO DEPORTIVO MUNINCIPAL DE BARAJAS

0,666.734,55 € 27/11/2017

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN, S.L. - B61180253

121/2017/01958 REPARACIÓN DE SECADORES EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE BARAJAS

0,50399,59 € 27/11/2017

SETEMAQ 101, S.L. - B62720610121/2017/01892 REPARACIÓN DE UNA FREGADORA DEL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE BARAJAS

0,50508,22 € 27/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: DISTRITO DE BARAJAS

97.608,12 €

22

DISTRITO DE BARAJAS108

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

109

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

ADLER INSTRUMENTOS, S.L. - B811522172018NCM015 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UNA SERIE DE PRODUCTOS DE SOFTWARE DE FLUKE NETWORKS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01.01.2018 Y EL 31.12.2018

12,001.844,04 € 15/12/2017

AF STELLCASE, S.A. - A789395762017NCM102 REPARACIÓN DE MOBILIARIO PROPIEDAD DE IAM 1,502.221,41 € 13/12/2017

ANDAIRA TECHNOLOGY, S.L. - B-821270442017NCM093 ACCIÓN FORMATIVA DENOMINADA "CONOCIMEINTOS BÁSICOS Z/OS, SEGÚN NECEESIDADES DE FORMACIÓN CONCRETADAS POR LSO SERVICIOS TÉCNICOS DE IAM, CON UN TOTAL DE 25 HORAS

0,164.083,75 € 30/11/2017

AVANSOFT, S.L. - B838885032017NCM100 ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE:12 ROLLOS DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA POLYESTER PLATA DE 70MM;12 ROLLOS DE RIBBON EN

CALIDAD DE RESINA;

0,10574,41 € 08/11/2017

BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACIÓN, S.A. - A78468881

2018NCM004 MTO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA ABSYS EXPRESS INSTALADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

12,0010.822,19 € 08/11/2017

BECHTLE DIRECT, S.L. - B830294392017NCM083 CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE HARDWARE DESTINADO A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE EL PLANETARIO DE MADRID PROPORCIONA A LOS CIUDADANOS: 3 MONITORES TÁCTILES DE 15,6", 3 DISPLAYS DE PRECIOS Y 1 ESTACIÓN DE CONEXIÓN PARA DOBLE DISCO DURO SATA.

3,002.084,83 € 20/11/2017

BECHTLE DIRECT, S.L. - B830294392017NCM089 EQUIPAMIENTO HARDWARE DESTINADO A LA PRUEBA DE CONCEPTO DEL PROYECTO DE VIDEOCONFERENCIA MUNICIPAL: 1 SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM REALPRESENCE 310-720P, 1 SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM REALPRESENCE DEBUT, 2 SISTEMAS DE PRESENTACIÓN POLYCOM PANO, 1 MONITOR MULTITÁCTIL DE 40" BIG PAD SHARP, CON SOPORTE Y ESTANTE Y 1 MONITOR MULTITÁCTIL DE 60" SHARP PN60TB3 CON SOPORTE Y ESTANTE.

1,5020.629,00 € 20/11/2017

BECHTLE DIRECT, S.L. - B830294392017NCM084 CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE HARDWARE DESTINADO AL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: 1 CONSOLA DE CONTROL DE AUDIO Y VIDEO, 1 TABLETA DIGITAL, 2 MONITORES DE 80", 2 SOPORTES MÓVILES DE SUELO PARA MONITOR DE 80", 1 SPLITER HDMI, 1 EXTENSOR INALÁMBRICO PARA HDMI - TRANSMISOR Y 2 EXTENSORES INALÁMBRICOS PARA HDMI - RECEPTOR.

4,0016.746,40 € 20/11/2017

CLIMATIZACIÓN DE AMBIENTES TÉCNICOS, S.L.(CLIATEC) - B84557297

2018NCM011 MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. 12,0018.926,82 € 13/12/2017

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID110

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

COMPUSOF, S.A. - A287939172017NCM110 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DESTINADO A DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES: 1 LICENCIA DE MAIL MERGE TOOLKIT, 18 LICENCIAS DE VISIO STANDARD 2016 Y 18 LICENCIAS DE MS PROJECT 2016 STANDARD

0,5013.082,11 € 13/12/2017

CYBER BUSINESS CENTER TRAINING, S.L. - B836207322017NCM103 CONTRATACIÓN DE UNA ACCIÓN FORMATIVA ADMINISTRACIÓN SQL SERVER, 50 HORAS LECTIVAS DISTRIBUIDAS EN DOS SESIONES 25 HORAS CADA UNA..

1,363.750,00 € 20/12/2017

DATABASE CENTRO DE PROCESAMIENTO MICROGRÁFICO - W0101361D

2018NCM005 MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESCÁNERES MARCA KODAK MOD. I840 Y I1440 CON ACCESORIO FLATBED A3, INSTALADOS EN EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE IAM.

12,0018.706,55 € 08/11/2017

DEAL II, S.L. - B789992162018NCM009 MTO. DE LAS MÁQUINAS: 5 FLEJADORAS AUTOM. MOD 5540, 2 FLEJADORAS AUTOM. MOD. 6550, 1 FLEJADORA SEMIAUTOM. S423, 2 FLEJADORAS SEMIAUTOM. S323 Y 1 FAJADORA OB301N.

12,0012.535,55 € 13/12/2017

ENDER APLICACIONES, S.L. - B826295852017NCM077 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL DE LA APLICACIÓN TURNO EN USO EN LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

12,0010.860,96 € 16/10/2017

EVERIS SPAIN, S.L. - B823877702017NCM113 SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA NECESARIOS PARA LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL SERVICIO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (SBAE_NOTIF) PARA ACOMODAR NUEVOS REQUISITOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA (MINHFP)

1,7320.691,00 € 20/12/2017

EXCENTIA CONSULTORIA, S.L. - B981848072017NCM101 MTO LICENCIAS DE "TEMPO TIMESHEETS FOR JIRA" Y DE "EAZYBI JIRA" AMBOS COMPLEMENTOS ADD-ONS, DEL PRODUCTO JIRA DEL FABRICANTE ATLASSIAN, INSTALADOS Y ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO EN IAM.

12,004.779,50 € 24/10/2017

FERGA ASESORES Y FORMACIÓN, S.L. - B848446462017NCM111 SERVICIO DE PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE LA SEDE DEL OOAA INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

0,831.101,10 € 13/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. - A802417892017NCM108 SERVICIO PARA LA CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL SOFTWARE DESTINADO A LA MONITORIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS (CPD) DE IAM Y SU INTEGRACIÓN CON LOS DISTINTOS SENSORES Y ELEMENTOS DE MEDIDA EXISTENTES EN LA INSTALACIÓN.

0,9315.903,85 € 14/12/2017

FICOSNET, S.L. - B625663772018NCM012 MTO. LICENCIAS PRODUCTOS LANSA 12,003.925,00 € 14/12/2017

GEOGRAMA GIS & MAPPING SERVICES - B012675412017NCM040 DCHO USO DE INFORMACION DENSIDAD TRAFICODE LA CAM PARA INTEGRACION MALLA VIARIA TOMTOM

12,0021.296,00 € 07/11/2017

GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK SPAIN, S.L.U. - B81366668

2017NCM082 ACCIÓN FORMATIVA "CONTROLADORA WIFI-CISCO" 0,166.019,75 € 24/10/2017

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID111

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

I2A PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.L. - A804154332017NCM106 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS PAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ACCESOS, CONTROL DE ILUMINIACIÓN Y SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA LAS PISTAS DEPORTIVAS RIO SAN POL.

1,169.631,60 € 15/12/2017

INDRA SISTEMAS, S.A. - A285990332017NCM078 ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE CA CLARITY PPM 4,0015.605,13 € 20/12/2017

INDRA SISTEMAS, S.A. - A285990332018NCM014 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS EDITRAN EN ENTONO WINDOWS 2003 SERVER MULTIPROCESADOR PARA 2018

12,0013.313,82 € 13/12/2017

INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD. - N0066744D2017NCM071 Sº PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE VALIDACIÓN DE USUARIOS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE PUESTOS DE ACCESO A INTERNET PARA CIUDADANOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES (MYPC) CON LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE BIBLIOTECAS ABSYSNET.

4,003.872,00 € 07/11/2017

INFOREIN, S.A. - A783273502017NCM105 ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO MULTIFUNCIÓN DE GRAN FORMATO MARCA HP, MOD.. DESIGNJET T7200 + SD PRO DESTINADO A LA UNIDAD DE REPROGRAFIA DEL A.G. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.

0,3321.377,07 € 13/12/2017

INTIMUS INTERNACIONAL IBERICA, S.A. - A603679272017NCM104 SERVICIO DE REPARACIÓN DE UNA DESTRUCTORA PROPIEDAD DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

1,00462,67 € 20/12/2017

INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA, S.A.U. - A603679272018NCM006 MTO. DE 3 FRANQUEADORAS DIGITALES CON PESO EN VUELO, MARCA PITNEY BOWES MOD.DM885 INSTALADAS EN LA OFICINA POSTAL DE IAM.

12,004.501,20 € 15/11/2017

INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA, S.A.U. - A603679272018NCM002 MTO 1 PLEGADORA, MARCA BAUM, MODELO FLEXIMFOLD, INSTALADA EN EL DPTO. DE PROCESO DE DATOS DE DIVISIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE IAM.

12,002.874,96 € 20/10/2017

KAISER + KRAFT, S.A. - A586493512017NCM095 SUMINISTRO DE 2 CARROS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CORREO INTERNO DENTRO DEL EDIFICIO SEDE DEL ORGANISMO.

1,00578,38 € 30/11/2017

M2C CONSULTING & PROCEDURES, S.L. - B840000412017NCM080 SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS REQUISITOS DE LA D.G PLANIFICACIÓN INTERNA DE LOS PROCESOS ESTADÍSTICOS DE LAS CARGAS DE TRABAJO DE LOS DISTRITOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

3,0020.812,00 € 27/12/2017

M2C CONSULTING & PROCEDURES, S.L. - B840000412017NCM097 SERVICIOS DE CONSULTORÍA INFORMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS NECESARIOS PARA EL INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD (KPI) VINCULADOS A LOS DISTINTOS MACRO PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS DE LAS SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DURANTE EL EJERCICIO 2016 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2017.

3,0021.175,00 € 13/12/2017

MCB INFORMÁTICA DISINFOR, S.L. - B789497992017NCM107 SUMINISTRO DE SOFTWARE POR 12 MESES DE 10 LICENCIAS DE JETBRAINS RUBYMINE (VERSION EMPRESARIAL), 10 LICENCIAS DE ATLASSIAN CONFLUENCE, 1 LICENCIA JFROG ARTIFACTORY PRO VERSION Y 200 LICENCIAS GITLAB ENTERPRISE EDITION STARTER.

0,5015.896,27 € 20/12/2017

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID112

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MCB INFORMÁTICA DISINFOR, S.L. - B789497992017NCM112 ADQUISICIÓN DL HARWARE: 1 DESTRUCTORA, 1 IMPRESORA, 6 AURICULARES Y 1 TECLADO

0,268.373,66 € 21/12/2017

MICROSTRATEGY IBERICA, S.L. - B605366462017NCM029 MANTENIMIENTO DE 7 LICENCIAS ARCHITECT DEL SOFTWARE MICROSTRATEGY

7,005.602,61 € 08/11/2017

MUDELA STI, S.L. - B829712432018NCM010 MTO. SOFTWARE: 1 LICENCIA IDAUTOMATION CODEBAR PDF417 FONT & ENCODER ADVANTAGE PACKAGE SMALL COMPANY DEVELOPER. Y 2 LICENCIAS ALTOVA XMLSPY 2008 PROFESSIONAL EDITION.

12,00850,00 € 13/12/2017

PIXELPRO DATA, S.L. - B862221632017NCM090 ACCIÓN FORMATIVA "WORDPRESS" 0,333.500,00 € 15/11/2017

PIXELPRO DATA, S.L. - B862221632017NCM099 ACCIÓN FORMATIVA 50 HORAS LECTIVAS, DISTRIBUIDAS EN 2 SESIONES DE 25 HORAS CADA UNA. "RUBY ON RAILS" SEGÚN NECESIDADES DE FORMACIÓN CONCRETADAS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE IAM.

2,334.250,00 € 15/12/2017

PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION S.L. (PPI) - B83355628

2018NCM007 MTO. DE SOFTWARE 4 LICENCIAS WAY PRO, 4 LICENCIAS LOXANE PRO Y 4 LICENCIAS CARTACK PRO, INSTALADO EN LA OFICINA POSTAL DE IAM.

12,001.563,51 € 30/11/2017

SOFTWARE GREENHOUSE, S.A. - A601279252018NCM013 MTO. Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS DE PRODUCTOS DE SOGTWARE DE REPLICACIÓN DE ITERA HIGH AVAILABILITY, INSTALADAS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LOS EQUIPOS ISERIES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID. 8203-E4A S/N 65EC225 (EJECUT) Y 8203 E4A S/N 65E8515 (EJECUT B)

12,005.266,83 € 04/12/2017

TARGET TECNOLOGÍA, S.A. - A815057522018NCM003 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REVISIONES PERIÓDICAS SEGURIDAD RADIOLÓGICA, SIST. ESCÁNER INSPECCIÓN PAQUETERÍA Y ARCO DETECTOR DE METALES INSTALADO DE IAM.

12,002.756,38 € 20/10/2017

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. - A78053147

2017NCM092 DERECHO DE USO DE UN CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDOR SEGURO MULTIDOMINIO, QUE GARANTICE LA IDENTIDAD EN LAS CONEXIONES SSL/TLS DE TODOS LOS DOMINIO DE TERCER NIVEL DEL DOMINIO PRINCIPAL "MADRID.ES" PERTENECIENTES AL AYTO SERVIDORES ACCESIBLES EN INTERNET

0,33882,09 € 07/11/2017

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. - B460018972018NCM008 MTO. DE CINCO APARATOS ELEVADORES, LA PLATAFORMA DE TIJERA OFICINA POSTAL, EL CIERRE METÁLICO OFICINA POSTAL Y CUATRO PUERTAS DE GARAJE UBICADOS EN LA SEDE DE IAM

12,009.050,00 € 08/11/2017

TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L. - B87031472

2017NCM098 SUMINISTRO DE 2300 CAJAS PARA ALBERGAR SOBRES (MATERIAL KRAFT 150/SEMIQUÍMICO 130/KRAFT 150 EN CANAL 5)NECESARIAS PARA EMPAQUETAR EL RESULTADO DE LA EMISIÓN DE TRABAJOS DE ENSOBRADOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE PREPARACIÓN Y ENVÍO (MULTAS, EDICTOS, TRIBUTOS, CARTAS, ETC) Y SU POSTERIOR ENTREGA A ESTAFETA PARA EL EJERCICIO 2017.

1,00979,62 € 20/11/2017

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID113

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

UPPER SOLUTIONS S.L. - B846933572017NCM085 SUSCRIPCION POR 12 MESES A LA PLATAFORMA DE SW DE VIDEOCONFERENCIA EN LA NUBE LIFESIZE CLOUD PREMIUM

0,505.630,88 € 30/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID

389.389,90 €

45

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID114

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MADRID SALUD

ADETEC DENTAL, SL - B87539953180201702668 REPARACIÓN EQUIPO DENTAL CMS BUCODENTAL 1,00125,89 € 30/10/2017

ADIVET, S.L. - B95066866180201702683 ADQ.MEDIOS DE CULTIMO DTM PARA CPA GATO-PERRO 2,00975,74 € 07/12/2017

ADIVET, S.L. - B95066866180201700079 MANTENIMIENTO-CALIBRACIÓN VAPORIZADORES QUIRÓFANO DEL CPA 10,00489,11 € 01/12/2017

AENOR INTERNACIONAL, SAU - A83076687180201702693 ADQUISICIÓN PUBLICACIÓN SEG CENTROS INFANTILES 0-3 1,0037,76 € 03/11/2017

AENOR INTERNACIONAL, SAU - A83076687180201703064 ADQ.NORMAS ISO PARA MICROBIOLOGÍA DEL LSP 0,50284,86 € 07/12/2017

AGENCIA SALUD PÚBLICA DE BARCELONA - P5890009C180201702672 DETECCIÓN ÁCIDO ASCÓRBICO MUESTRA LOMO ATÚN 1,00261,36 € 26/10/2017

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN - B86907128180201702817 MANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROMETRÍA 12,0021.777,76 € 13/11/2017

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL - B86907128180201702818 REPARACIÓN ESPECTROFOTÓMETRO DPTO LSP 1,00417,69 € 22/11/2017

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL - B86907128180201701933 SUM.SIST.CONTROL CROMATÓGRAFOS GASES LSP 4,0021.642,04 € 27/11/2017

AIRE LIMPIO, SL - B82277252180201702635 SISTEMA PURIFICACIÓN AIRE DEP PREVENCIÓN Y CONTROL TUBERCULOSIS 12,001.576,00 € 27/10/2017

ALBERTO DE LA CRUZ - 07213231V180201703142 MANT ZONAS VERDES DEL CPA 12,0021.719,50 € 07/12/2017

ALINE SL - B81056996180201703091 REP.EQUIPO ESTABILIZACIÓN DE CORRIENTE LSP 0,66221,43 € 26/12/2017

ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO - G85578193180201703536 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,003.010,00 € 03/11/2017

ANTISA, SA - A78224680180201701704 SUM.4 UNIDADES ALMACENAMIENTO EXTERNO TÉCNICAS INSTRUMENTALES LSP

5,00822,75 € 19/12/2017

ANTONIO MATACHANA, SA - A08238578180201703500 REPARACIÓN ESTERILIZADOR MODELO 21 CMS VILLAVERDE 1,00135,76 € 25/10/2017

ANTONIO MATACHANA, SA - A08238578180201703504 REPARACIÓN ESTERILIZADOR MATACHANA MODELO 21 CMS SAN BLAS 1,00293,56 € 30/10/2017

APA ADÓPTALO.COM MADRID - G85278646180201703552 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,0013.645,00 € 06/11/2017

ARANTXA SANTA MARÍA MORALES - 01925731X180201701668 SUPERVISIÓN INTERVENCIÓN COMUNITARIA EQUIPOS DE LOS CMS 4,0021.707,40 € 26/10/2017

ARLEX MADRID, S.A. - A80427198180201702539 SUMINISTRO DE 2 MOSTRADORES DE RECEPCIÓN PARA CMS FUENCARRAL Y SEDE CENTRAL

1,008.057,79 € 15/11/2017

ARLEX MADRID, S.A. - A80427198180201702539 SUMINISTRO 2 MOSTRADORES DE RECEPCIÓN PARA CMS FUENCARRAL Y SEDE CENTRAL

2,008.057,79 € 15/11/2017

MADRID SALUD115

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ARLEX MADRID, S.A. - A80427198180201702978 OBRA DE REOFRMA EN SEDE CENTRAL MS POR CERRAMIENTO 1,002.981,50 € 23/11/2017

ARTES GRÁFICAS PÉREZ, S.L. - B81430282180201703152 SUM.MAT.PARA ACTIVIDADES PROGRAMAS MS 0,8312.609,17 € 28/12/2017

ASEVIME, S.L. - B84281369180201701566 SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES ESTIMULACIÓN COGNITIVA 5,00350,21 € 14/11/2017

ASOC DEFENSA DE LOS ANIMALES SIERRA NORTE - G83361485

180201703508 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,001.300,00 € 03/11/2017

ASOC.CULTURAL TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO VALLEKAS - G78659281

180201700973 REALIZACIÓN TALLERES RADIO PROYECTO QUIÉRE-T MUCHO 8,00720,00 € 14/12/2017

ASOC.CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL - G86267549

180201701940 ACTIVIDADES EDUCATIVAS RECREO EN LOS CMS 5,005.800,00 € 26/12/2017

ASOCIACIÓN ALCUADRADO ADOPCIONES - G87739660180201703529 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00900,00 € 01/12/2017

ASOCIACIÓN ALMENARA - G81028862180201701487 TALLER RADIO CONDUCTAS RIESGOS ADOLESCENTES 6,00480,00 € 28/12/2017

ASOCIACIÓN AYUDA CABALLOS GREDOS - G05253802180201703540 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00450,00 € 07/11/2017

ASOCIACIÓN AYUDANDO A LOS ANIMALES HELP 3A - G87230512

180201703543 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00150,00 € 06/11/2017

ASOCIACIÓN BAASGALGO - G85810554180201703509 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,002.225,00 € 06/11/2017

ASOCIACIÓN BENÉFICA POR EL RESCATE E INSERCIÓN DE G - G86682937

180201703537 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,001.035,00 € 06/11/2017

ASOCIACIÓN COLONIA PROCATS - G87599890180201703534 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00875,00 € 22/11/2017

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS GATOS DEL RETIRO - G85712511

180201703100 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 3,001.665,00 € 27/12/2017

ASOCIACIÓN EL BANCAL - G86039955180201702272 REALIZ.PROY.APOYO HUERTO SALUDABLE VARIOS CMS 3,0018.240,75 € 29/12/2017

ASOCIACIÓN GALGO ESPAÑOL ESPAÑ RESCATE Y SALVAMENTO - G19307578

180201703547 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,004.385,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN GATA GATUNO ANIMALISTA - G83733469180201703554 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,008.750,00 € 06/11/2017

ASOCIACIÓN HORUELO - G82851478180201702330 ACTIV.COMUNITARIAS BARRIOS PROMOC.SALUD 4,0017.950,00 € 26/12/2017

ASOCIACIÓN HURONLIF - G98337660180201703525 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00230,00 € 14/11/2017

ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DEL CERDO IBÉRICO (ASICI) - G06177554

180201702899 ENSAYO INTERCOMPARATIVO LSP 1,00127,99 € 24/11/2017

MADRID SALUD116

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ASOCIACIÓN LA ESCALERA, INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN ÁMBITOS COMUNITARIOS - G87770004

180201702381 DLLO PROY."COMUNIDAD VECINAS/OS" BARRIOS SALUDABLES 3,0020.775,70 € 26/12/2017

ASOCIACIÓN LA SONRISA NÓRDICA - G64055825180201703513 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00200,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN LA VOZ ANIMAL - G80572852180201703514 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,001.640,00 € 20/11/2017

ASOCIACIÓN LAKOMA MADRID - G79075040180201700968 TALLER ARREGLOS TEXTILES INSERCIÓN LABORAL INSTITUTO ADICCIONES 8,0015.150,00 € 18/12/2017

ASOCIACIÓN LARACATS MADRID - G87308557180201703548 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,001.200,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN MADRID FELINA - G84446236180201703535 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,007.575,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN MADRILEÑA PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS - G80073539

180201703541 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00200,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN NACIONAL AMIGOS DE LOS ANIMALES - G80390586

180201703531 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00455,00 € 04/12/2017

ASOCIACIÓN ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTE - G79092722

180201702274 TALLERES DE RADIO LOCAL CMS VILLAVERDE 4,5017.875,00 € 19/12/2017

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN ANIMALES CANTILEROS - G87565149

180201703527 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00385,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA ANIMALES MI MEJOR AMIGO DE 4 PATAS - G87370631

180201703542 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,002.150,00 € 29/12/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DEL BOSQUE - G87226957

180201703523 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00850,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES LIFE4PITBULLS - G66168121

180201703550 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,004.975,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES PELUDOSOS - G86659075

180201703551 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00525,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES SALVANDO PELUDOSOS - G86945136

180201703519 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00875,00 € 01/12/2017

ASOCIACIÓN PROTECTORA PEQUEÑOS ANIMALES "LA MADRIGUERA" - G85595296

180201703524 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00620,00 € 03/11/2017

ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR - G79171732180201702546 ESTUDIO CUALITATIVO ADICCIONES PTE VALLECAS 3,0014.492,00 € 27/12/2017

ASOCIACIÓN SOLIDARIA CONCIENCIA ANIMAL "ASCAN" - G86771581

180201703533 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,003.735,00 € 03/11/2017

MADRID SALUD117

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ASOCIACIÓN SOMOS GALGOS RESCATE Y AYUDA - G87672317

180201703545 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00400,00 € 14/11/2017

ASOCIACIÓN SOS FRENCHIE - G65677015180201703539 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00750,00 € 20/12/2017

ASOCICACIÓN PROTECTORA ANIMAL RESCATE FELINO - G86126984

180201703530 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00475,00 € 03/11/2017

BENITO PERTEGAS ESCUDERO - 51922986A180201702986 SUM.MAT.PROY."ARTE-SALUD" CMS CON UCM 1,005.070,00 € 13/12/2017

BIOGEN DIAGNOSTICA, S.L. - B81382210180201703157 SUM.TEST DETECCIÓN DROGAS-PRUEBAS EMBARAZO CAD 0,3354,21 € 13/12/2017

BIOSEGURIDAD SANITARIA POR FRÍO, S.L. - B85578573180201700076 INSTALACIÓN EQUIPOS CRIOGÉNICOS RESIDUOS ORGÁNICOS 9,00940,00 € 14/11/2017

BIOSER, S.A. - A08964884180201702903 SUMINISTRO CRONOBACTER ISOLUTION PARA EL LSP 2,00118,39 € 24/11/2017

BLUR EDICIONES, SL - B82440041180201703108 SUM.CONSUMIBLES PARA MÁQUINAS CHAPAS ACTIVIDADES CMS 1,005.023,92 € 27/12/2017

BUILDING DOCTOR, SLU - B86873924180201703159 OBRAS DE REFORMA EN EL CAD LATINA 0,463.390,42 € 14/12/2017

BYTEMASTER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SA - A86614567

180201702328 DESARROLLO APLICACIÓN GESTIÓN ALMACÉN 3,006.972,02 € 23/10/2017

BYTEMASTER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, SA - A86614567

180201702935 ADQ.LICENCIAS ADOBE CREATIVE DISTRIBUIDORES 1,007.123,27 € 14/12/2017

CANON - A28122125180201703558 MANT EQUIPOS DE FAX 12,001.566,37 € 03/11/2017

CARESTREAM, SA - A84869247180201702636 MANT UNIDAD DIGITALIZADORA S DIAG IMAGEN 12,0015.018,00 € 27/10/2017

CARO INFORMÁTICA, S.A. - A79376216180201703186 MATERIAL DE OFICINA UT.COMUNICACIÓN 0,304.594,37 € 19/12/2017

CDOSA FERROAL, SL - B82898727180201703161 CERRAJERÍA APERTURA VIVIENDAS SANEAMIENTO 12,006.000,00 € 07/12/2017

CEER, SL - B06195960180201702634 SERVICIO PROTECCIÓN RADIOLÓGICA INSTALAC Y PERSONAL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

12,006.289,82 € 27/10/2017

CENTRO ANATOMOPATOLÓGICO, SL - B82126103180201700367 PREP.MUESTRAS BIÓPSICAS LAB.ANÁLISIS CLÍNICOS 9,0016.992,03 € 22/11/2017

CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK, SA - A79336947

180201703078 MANTENIMIENTO SERVICIO DE FORMACIÓN A DISTANCIA DE LOS CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES

6,0021.513,80 € 01/12/2017

CENTRO DE ESTUDIOS DE SANIDAD AMBIENTAL, SL - B87336319

180201703163 FORMACIÓN PROFESIONALES APLICADORES BIOCIDAS 0,661.770,00 € 13/12/2017

CHAYKA, S.L. - B78611985180201702669 SUM.5 COLPOSCOPIOS PARA CAMILLAS GINECOLÓGICAS 2,0016.486,25 € 26/12/2017

MADRID SALUD118

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CHAYKA, S.L. - B78611985180201702893 SUM.TENSIÓMETROS DIGITALES PARA FARMACIA MS 2,002.654,84 € 13/12/2017

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID - V83037937

180201703507 MEDIAC PENAL JUZGADO PZA CASTILLA PERSONAS CON ADICCIONES 12,0012.720,00 € 30/10/2017

CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID, S.L. - B86554003

180201703153 CALIBRAC.7 BALANZAS DISPENSAC.METADONA 1,00950,95 € 29/12/2017

CONTSE, S.A. - A28400273180201703502 CONEXIÓN EQUIPO DE LA DIVISIÓN ANÁLISIS RESIDUOS A INSTALAC.GASES COMPRIMIDOS LSP

1,50235,95 € 01/12/2017

CONTSE, SA - A28400273180201702256 MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN INSTALACIÓN GAS ARGÓN LSP 2,002.790,82 € 26/10/2017

CONTSE, SA - A28400273180201702257 SUST CENTRALES GASES SEMIAUTOMÁTICAS GASES DEL LSP 2,002.976,60 € 26/10/2017

CONTSE, SA - A28400273180201702641 MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES CMS 12,004.224,96 € 27/10/2017

DATAERASER, SL - B84484401180201702501 DESTRUCCIÓN Y RECICLADO PAPEL CONFIDENCIAL CENTROS MADRID SALUD 12,0011.272,20 € 27/10/2017

DATAERASER, SLU - B84484401180201702977 RECOGIDA-DESTRUCCIÓN-RECICLAJE MAT.INFORMÁTICO MS 1,00325,05 € 14/12/2017

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD, S.L. - B81386138

180201701478 ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN NORMA ISO 14.001 Y REGLAMENTO EMAS 8,009.196,00 € 27/12/2017

DISTRIBUIDORA MATERIAL DE OFICINA, S.A. - A78557808180201703194 SUM.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA MADRID SALUD 0,23101,64 € 26/12/2017

DISTRIBUIDORLA DE MATERIAL DE OFICINA, SA - A78557808

180201702367 SUM CONSUMIBLES DIVERSAS IMPRESORAS 1,0018.984,51 € 23/10/2017

DOBLEHACHE COMUNICACIÓN, S.L. - B80614381180201703562 GASTOS DE CELEBRACIÓN DE 2 JORNADAS TÉCNICAS 1,0015.681,60 € 26/12/2017

DOBLEHACHE COMUNICACIÓN, S.L. - B80614381180201703211 CELEBRAC.JORNADA HOMBRES CON CUIDADO 0,50980,10 € 29/12/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28017895180201703095 SUM.18 TOALLAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAD VALLECAS 0,36224,10 € 19/12/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28017895180201702804 SUM.FRIGORÍFICO PARA CMS VICÁLVARO 2,00379,00 € 01/12/2017

ELETROMEDICAL, S.L. - B46563219180201700944 ADQUISICIÓN MATERIAL RADIOGRÁFICO PARA CPA 2017 7,00394,46 € 14/11/2017

EMSOR, SA - A84869247180201702637 MANT DENSITÓMETROS NORLAND S DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 12,0012.741,84 € 27/10/2017

EMSOR, SA - A78923034180201702642 MANT MAMÓGRAFO LORAD DE LA S DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 12,0010.472,64 € 27/10/2017

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN - G78373214180201702255 AUDITORÍA EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN LSP ENAC 2,0017.414,95 € 14/11/2017

ENTORNO DE PUBLICIDAD, SL - B47398896180201703561 GASTOS CELEBRACIÓN 2 JORNADAS MS 2,006.857,07 € 18/12/2017

MADRID SALUD119

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ESTAMPA MARCOS, S.L. - B80505894180201702987 ENMARCACIÓN 2 ACUARELAS PROYECTO ARTETERAPIA 1,00287,98 € 26/12/2017

FEDERICO PIZARRO PALANCAR - 07496895E180201703155 REP.DE LA INSTALACIÓN SANEAMIENTO 3 LETRINAS 0,838.113,40 € 26/12/2017

FEMTO INSTRUMENTACIÓN, S.L. - B98008352180201701684 SUMINISTRO DATALOGGER UNIDAD ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 4,001.419,95 € 14/11/2017

FEMTO INSTRUMENTACIÓN, S.L. - B98008352180201701311 SUMINISTRO TERMÓMETRO DUAL PARA MICROBIOLOGÍA LSP 4,00120,58 € 14/11/2017

FEMTO INSTRUMENTACIÓN, SL - B98008352180201702979 REP-MTO 2 MEDIDORES TEMPERATURA EBI CALIDAD LSP 1,00192,39 € 18/12/2017

FERMAD - G78406550180201702805 REALIZ.SESIONES ELAB.SOPORTES ASOCIACIONES VECINALES 1,50990,00 € 26/12/2017

FERMAD - G78406550180201701899 REALIZ.SESIONES APRENDIZAJE MINDFULLNESS CAD 5,00990,00 € 26/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS, SA - A80241789180201703563 DIV.INSTALACIONES NUEVAS EN VARIOS CENTROS MS 1,009.508,48 € 22/11/2017

FERROVIAL SERVICIOS, SA - A80241789180201703564 REFORMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MS 1,009.440,00 € 22/11/2017

FERROVIAL SERVICIOS, SA - A80241789180201703096 OBRAS DE URGENCIA EN CMS TETUAN 0,333.218,54 € 13/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS, SA - A80241789180201703215 COLOCACIÓN VINILOS SEDE CENTRAL 1,002.483,31 € 20/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS, SA - A80241789180201703216 REP.INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN CMS VILLAVERDE-LSP 0,5314.403,16 € 20/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS, SA - A80241789180201703226 REP.MAQUINARIA E INSTALACIONES VARIOS CENTROS 0,603.856,89 € 26/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS, SA - A80241789180201703218 REPARACIÓN CALEFACCIÓN CMS TETUAN 1,009.973,65 € 20/12/2017

FERROVIAL SERVICIOS, SA - A80241789180201703227 REP-INSTAL.CLIMATIZACIÓN Y ACUMULAD.AGUA CMS 0,633.692,64 € 26/12/2017

FERROVIAL, SA - A80241789180201701992 OBRAS DE REFORMA CAD ARGANZUELA 4,0049.605,44 € 25/10/2017

FOSS IBERIA, SAU - A08912909180201702980 REPARACIÓN EQUIPO VALORACIÓN NITRÓGENO-PROTEÍSNAS LSP 0,505.974,44 € 04/12/2017

FUNDACIÓN BENJAMÍN MEHNERT - G82765678180201703532 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,0075,00 € 21/12/2017

FUNDACIÓN GENERAL UNED - G82759044180201702518 TRAB.EVALUAC.SESIONES GRUPALES PREV.ADICCIONES 2,0016.741,00 € 24/11/2017

FUNDACIÓN TRES PASOS - G84667187180201700416 REALIZ.ACTIVIDADES DEPORT.ADOLESC-JÓVENES RIESGO 10,0017.790,00 € 20/12/2017

GALGOS SIN FRONTERAS - G83303966180201703553 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00580,00 € 06/11/2017

GEINDEPO - B84311752180201703162 RETIRA DE RESIDUOS Y ENSERES EN ACTUACIONES DE SANEMIENTO DE VIVIENDAS

12,0017.500,00 € 07/12/2017

MADRID SALUD120

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GENERAL ELECTRIC HELTHCARES ESPAPA, SA - A28061737

180201702887 MANT 2 EQUIPOS ECOGRAFÍA PARA SALUD LABORAL DE LA MUJER 12,005.886,18 € 14/11/2017

GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - B81480352180201702540 COORD.SEGURIDAD OBRA PABELLÓN ANIMALES EXÓTICOS 3,001.210,00 € 29/12/2017

GIGAS - A86125218180201702835 ALOJAMIENTO WEB MS 12,007.406,41 € 17/11/2017

GLAXOSMITHKLINE, SA - A28228526180201702988 ADQUISICIÓN 300 VACUNAS CONTRA HEPATITIS CONTRA HEPATITIS A INFANTIL 0,663.092,23 € 01/12/2017

GOMENSORO, S.A. - A28060283180201703160 REP DESTILADOR AUTOMÁTICO CROMATOGR LSP.GOMENSORO 1,001.397,55 € 29/12/2017

GOMENSORO, SA - A28060283180201702525 REPARACIÓN BALANZA DE DESTILADO DEL LSP 1,00363,00 € 25/10/2017

GRUPO BRINZAL PARA LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL - G78616893

180201703101 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,001.500,00 € 20/12/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738180201702966 SUM.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS LAB.ANÁLISIS CLÍNICOS 1,00404,63 € 15/12/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738180201703185 SUM.MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES CMS 0,23175,57 € 22/12/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738180201703109 SUM.MATERIALES ACTV "MIRA LO QUE VEN" 0,66297,59 € 26/12/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738180201702808 SUM.MAT.ACTIVIDAD "BLOQUEA MACHISMO" 1,0083,11 € 07/12/2017

HORIZONTES AMBIENTALES, CENTRO DE PROYECTOS Y FORMACIÓN AMBIENTAL, S.L. - B82685447

180201702962 GEOLOCALIZACIÓN ZONA VIVARES CONEJOS 1,4320.207,00 € 29/12/2017

IDEXX LABORATORIOS, SL - B61740361180201702898 SUM.CONSUMIBLES IDEXX MICROBIOLOGÍA LSP 2,00795,70 € 07/12/2017

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS REGIÓN DE MURCIA - Q3071001F

180201703505 ASISTENCIA LIDIA DAPENA A CURSO PERITACIÓN VETERINARIA 5,00600,00 € 19/12/2017

IMPRESIÓN DIGITAL HERRA AGEA, SL - B87522371180201702834 PRODUCCIÓN MATERIALES DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN IMAGEN MS 1,0021.577,32 € 24/11/2017

INFORMATION STORAGE, SL - B97361612180201702643 MANT ROBOT PRISMA DIAGN IMAGEN 12,002.283,72 € 27/10/2017

INGENIERÍA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD - B85872422180201702005 COORD.SEGURIDAD-SALUD OBRA REFORMA ELÉCTRICA MONTESA 4,00992,20 € 22/12/2017

INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS DE INSTALACIONES, SL - B81702714

180201701994 DIRECC.FACULTATIVA OBRA REFORMA ELÉCTRICA MONTESA 5,009.438,00 € 20/12/2017

INMUNOLOGÍA Y GENÉTICA APLICADA, S.A. (INGENASA) - A28685154

180201700544 TEST DIAGNÓSTICO ANIMALES VÍA PÚBLICA CPA 8,002.484,13 € 14/11/2017

INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS EUROPEAN COMMISSION - 949383342

180201701120 PARTICIPACIÓN LSP EN ENSAYO APTITUD INTERCOMPARATIVO ACRILAMIDA 7,00350,00 € 18/12/2017

MADRID SALUD121

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - Q2827015E180201702680 VALORAC CONTAMINANTES VALDEMINGÓMEZ. S CARLOS III 2,0016.071,22 € 29/12/2017

INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA - A50086412180201702008 REVISIÓN EQUIPOS TÉCNICOS HIGIENE INDUSTRIAL 2,001.200,00 € 27/10/2017

INSTRUMENTOS TESTO, S.A. - A59938506180201703176 SUST.SIST.CONTROL TEMP.ESTUFAS DEL LSP 0,66600,66 € 21/12/2017

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MAURÍN - 05341273Y180201701377 CURSO POSICIONAMIENTO WEB Y SEO 6,00986,15 € 29/12/2017

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ MAURÍN - 05341273Y180201703143 ADQ.MAT.PARA CURSO EVALUACIÓN-ENTRENAMIENTO MEMORIA 0,16809,49 € 07/12/2017

JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ MAURÍN-SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN (SIC) - 05341273Y

180201702933 ADQ.APLICACIÓN MÓVIL (APP) DE SERV.DEL CPA 1,006.352,50 € 22/11/2017

JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ MAURÍN-SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN (SIC) - 05341273Y

180201702934 ACTUALIZ.IMAGEN CORPORATIVA ALGUNOS EDIFICIOS MS. 1,00613,47 € 22/11/2017

JUAN ANTONIO CARRASCO MERINO (TOLDOS EMBAJADORES) - 52972503F

180201703219 MONTAJE Y DESMONTAJE TOLDOS COMPLEJO MONTESA 0,13670,82 € 22/12/2017

KCHRONOLUZ, S.L. - B84668177180201702006 SUM.DIVERSOS ENSERES PARA CTROS MADRID SALUD 4,002.130,13 € 27/12/2017

KISHOA, S.L.U. - B87074118180201701969 SUM.INSTALAC.FOTOVOLTAICA EN SEDE CENTRAL 2,0021.779,40 € 29/12/2017

LATITUD 40 S.COOP.MAD - F87793972180201702687 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CUIDADOS ENTORNOS ESCOLARES 12,0019.989,20 € 20/11/2017

LGC STANDARDS, SL - B62362041180201702901 ADQ.MAT.REFERENCIA MUVA ANÁLISIS COMPOSICIONAL LSP 1,00205,70 € 13/12/2017

LGC STANDARDS, SL - B62362041180201702545 ADQ.MAT.REFERENCIA BIOTOXINAS MARINAS LSP 2,00648,56 € 07/12/2017

LOS AMIGOS DE SAM - G87674891180201703515 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,001.775,00 € 14/11/2017

LUBRIMATIC, SL - B79356119180201703501 REPARACIÓN CAMIÓN IVECO UNIDAD MÓVIL RX TUBERCULOSIS 1,003.275,97 € 27/10/2017

LUPA IBÉRICA, SA - A78305851180201701331 ADQUISICIÓN DE COMEDEROS PARA EL CPA 7,00466,13 € 26/12/2017

MANCLISA CLIMATIZACIONES, SL - B86638749180201702686 REP CONGELADOR DIVISIÓN ANÁLISIS RESIDUOS LSP 1,00237,98 € 03/11/2017

MASTER-LABOR, S.L. - B81235426180201702894 SUM.BÁSCULA DIGITAL-BÁSCULA PESABEBÉS 1,00993,41 € 21/12/2017

MDL DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA, S.A. - A81159899180201702819 ESTUDIO CONDICIONES TÉCNICAS-RETIRADA DE PLACAS SEÑALIZACIÓN CMS Y CAD

3,002.193,39 € 01/12/2017

MEDICAL MIX, SL - B62447727180201702645 MANT TONÓMETROS CMS 12,005.594,80 € 03/11/2017

MEGALAB, S.A. - A78873973180201703082 REALIZACIÓN CULTIVOS ESPUTOS MYCOBACTERIAS 1,004.000,00 € 26/12/2017

MADRID SALUD122

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MEGALAB, S.A. - A78873973180201703560 ANÁLISIS PREVENCIÓN RIESGOS ARSÉNICO 2,00603,00 € 29/12/2017

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, SA - A28289247180201702679 MANT SIST PURIFICACIÓN AGUA LSP 12,0013.519,52 € 03/11/2017

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, SA - A28289247180201702674 MANT DESTILADOR AGUAL LAC 12,004.238,06 € 27/10/2017

MERCK SHARP AND DOHME DE ESPAÑA, SA - A28211092180201702897 ADQUISICIÓN 60 IMPLANTES SUBDÉRMICOS IMPLANON 1,005.599,15 € 24/11/2017

METTLER-TOLEDO, S.A.E. - A08244568180201703503 REP.BALANZA ANALÍTICA SECC.ANÁLISIS COMPOSICIONAL LSP 1,00613,41 € 29/12/2017

MIGUEL VILLACAÑAS - B85140572180201702640 MANT FRIGORÍFICOS CMS 12,0011.050,36 € 27/10/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRÍO INDUSTRIAL - B85140572180201702670 REPARACIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA LAB ANÁLIS CLÍNICO 1,00203,89 € 03/11/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRÍO INDUSTRIAL - B85140572180201702450 REP FRIGORÍFICO VACUNAS CMS CENTRO 1,00352,35 € 03/11/2017

MIGUEL VILLACAÑAS FRÍO INDUSTRIAL , SL - B85140572180201702372 REPARACIÓN NEVERA INFRIAN SALUD LABORAL 1,00684,68 € 23/10/2017

MILABORATORIO WEB, SL - B82820507180201702684 MANT PREVENTIVO 6 TERMÓMETROS INSPECCIÓN ALIMENTARIA 1,00108,90 € 26/10/2017

MONTAJES Y OBRAS, SA - A28029122180201702369 SEÑALIZ.E INST.2 NUEVAS RUTAS WALKING PEOPLE 2,004.572,25 € 22/11/2017

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. - A78570991

180201701892 INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE RED EN MADRID SALUD 3,00464,26 € 14/11/2017

MOYANO TELSA SISTEMAS RADIANTES Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. - A78570991

180201701870 INSTACIÓN/REUBICACIÓN PUNTOS DE RED EN MADRID SALUD 3,0012.999,42 € 14/11/2017

NIRCO, SL - B58786096180201702544 ADQ.KIT "TOTAL MILK ALLERGEN" DEL DPTO LSP. 2,00707,85 € 27/11/2017

NUESTROS AMIGOS SIN VOZ - G87748547180201703549 COLABORAC ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,001.945,00 € 29/12/2017

NUEVA VIDA-ADOPCIONES - G85366482180201703516 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,004.070,00 € 06/11/2017

OFTÁLMICA BONET, S.A. - A28595205180201703199 REPARACIÓN OFTALMOSCOPIO ESPECIALIDADES MÉDICAS 0,50114,95 € 26/12/2017

OFTÁLMICA BONET, S.A. - A28595205180201702797 ADQ.OFTALMOSCOPIO DIRECTO PARA SALUD LABORAL 1,00915,05 € 07/12/2017

PATO DE GOMA, SL - B87801015180201702534 DISEÑO-MAQUETACIÓN-EDICIÓN MATERIALES DIVULGATIVOS 2,008.728,77 € 20/11/2017

PATRICIA MARTÍNEZ REDONDO - 50971351Q180201702519 ORIENTAR PERSPECTIVA GÉNERO ACTUACIONES PREVENCIÓN 2,0015.536,40 € 20/12/2017

PLATAFORMA AFECTADOS DE HEPATITIS COMUNIDAD DE MADRID - G87278164

180201701447 ACCIÓN FORMATIVA PREVENCIÓN,TRATAMIENTO HEPATITIS VÍRICAS 4,00800,00 € 26/10/2017

RASAL, SL - B78458510180201702565 ASQUISICIÓN ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL CONTINUO 1,00235,59 € 25/10/2017

MADRID SALUD123

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RECIO, S.L. - B13007414180201702820 ADQ.MOCHILAS PARA SALUD AMBIENTAL DE MS 2,00382,60 € 14/12/2017

REFUGIO EL CORTIJILLO DE LA LOLA (ASOCIACIÓN SANTUARIO) - G90187493

180201703526 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,0040,00 € 01/12/2017

RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, SA - A28767671180201702960 DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO EN VIVIENDAS INFESTACIÓN CHINCHES 1,0016.353,15 € 14/12/2017

RESONANCIA MAGNÉTICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - A79500088

180201702273 RESONANCIAS MAGNÉTICAS CRANEALES DETERIORO COGNITIVO 5,009.900,00 € 19/12/2017

SALVANDO ÁNGELES SIN ALAS - G87501284180201703520 COLAB ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00675,00 € 22/11/2017

SCHARLAB, S.L. - B63048540180201702983 ADQ.ÁCIDO 1-OCTANO SULFÓNICO PARA LSP 1,00687,61 € 18/12/2017

SCHNEIDER ELECTRIC IS SPAIN, SLU - B60768512180201702989 MANTENIMIENTO SISTEMA ALIMENTACIÓN GALAXY DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO

12,002.456,20 € 23/11/2017

SCIL ANIMAL CARE COMPANY, SL - B85324481180201700941 MANT.ANALIZADOR HEMATOLÓGICO DEL CPA 2017 7,00719,95 € 22/11/2017

SCIL ANIMAL CARE COMPANY, SL - B85324481180201702050 SUM REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 3,00361,79 € 03/11/2017

SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL - B87349015180201702524 ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFERENCIA FAPAS PARA LSP 1,00182,11 € 23/10/2017

SETEL SCIENTIFIC TESTING, SL - B87349015180201702981 ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFERENCIA FAPAS ANÁLISIS COMPOSICIONAL LSP

0,66300,08 € 01/12/2017

SIEMENS HEALTHCARE, SLU - B60805769180201702644 MANT EQUIPO RADIOLOG VERTIX U DE LA S DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 12,002.600,32 € 27/10/2017

SIEMENS HEALTHCARE, SLU - B60805769180201702638 MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES U ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA 12,009.070,80 € 27/10/2017

SIEMENS HEALTHCARE, SLU - B60805769180201702639 MANT 8 ECÓGRAFOS PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 12,0016.215,84 € 27/10/2017

SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, - B79184115180201702902 SUM DIVERSOS PATRONES PARA LA UT DE ESTUPEFACIENTES DEL LSP 1,002.095,72 € 23/11/2017

SIGMA-ALDRICH QUÍMICA, SL - B79184115180201703074 ADQ.PATRÓN CBD PARA ANÁLISIS ESTUPEFACIENTES DEL LSP 0,3368,37 € 13/12/2017

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE MADRID - G28215192

180201703522 COLABORACIÓN ADOPCIÓN ANIMALES CPA 2,00625,00 € 19/12/2017

SOCIOLÓGICA TRES, SL - B85310035180201701900 ESTUDIO SATISFACCIÓN USUARIOS CAD 3,0017.847,50 € 30/10/2017

SOLAR DIGON, SL - B81020257180201703214 COLOCACIÓN DE VINILOS TÉRMICOS EN EL CAD LATINA 0,26536,03 € 22/12/2017

SPEC, SA - A08537300180201701966 ADQ.ROLLOS DE CINTA A COLOR PARA IMPRESORA 3,00980,10 € 22/11/2017

SYMTA, S.A.L. - A78386919180201702523 ADQUISICIÓN CARTUCHOS ISOLUTE SLE LSP 2,002.271,65 € 03/11/2017

MADRID SALUD124

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TALENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES, S.L. - B83229039

180201701153 SUM. DOS MALETINES TRASLADO MUESTRA AGUA 5,00420,72 € 29/12/2017

TECHFOOD, SL - B14736417180201702900 EXTERIORIZACIÓN AUDITORÍA ANÁLISIS ESTUPEFACIENTES LSP 2,001.245,25 € 18/12/2017

TEKNOKROMA ANALÍTICA, SA - A08541468180201702982 ADQ.PATRONES MULTIRRESIUDOS PARA LSP 1,006.854,86 € 13/12/2017

THERMO FISHER DIAGNOSTICS, SLU - B62014485180201703073 SUM.O/F GLUCOSE MEDIUM (ISO) PARA LSP 0,50105,03 € 13/12/2017

TIRALÍNEAS ESTUDIO CREATIVO, ALICIA HERNANDO - 50719402D

180201702396 DISEÑO 2 NUEVAS RUTAS CAMINAR PROY.WALKING PEOPLE 3,004.598,00 € 18/12/2017

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - Q2818014I180201702125 ASESORAM.CIENTÍFICO TÉCNICO PROY."ARTE-SALUD" 4,0020.475,04 € 13/12/2017

UNIVERSIDAD DE MURCIA - Q3018001B180201701610 PUBLIC ARTÍCULO REVISTA CIENTÍFICA ANALES 5,00242,00 € 23/10/2017

UNIVERSIDAD DE VALENCIA - Q4618001D180201703105 SUM.LIÓFILO PSEUDOMONAS FLUORESC.LSP 0,3361,71 € 13/12/2017

VIDRA FOC, S.A. - A08677841180201702394 SUMINISTRO CENTRÍFUGA MUESTRAS DE SANGRE CMS JOVEN 2,00874,83 € 14/11/2017

VIDRA FOC, S.A. - A08677841180201703200 SUM JUEGO ADAPTADORES TUBOS EXTRAC SANGRE 0,6090,75 € 29/12/2017

VIDRA FOC, S.A. - A08677841180201703555 SUM.CENTRÍFUGA PARA UT.LABORATORIO ANÁLISIS CLÍNICOS 1,504.624,22 € 14/12/2017

VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A. - A28011716180201702685 SERV.CATERING REALIZACIÓN AUDITORÍA EXTERNA LSP 0,50462,46 € 19/12/2017

VIENA RESPOSTERÍA CAPELLANES, SA - A28011716180201702563 SERV CATERING AUDITORÍA EXTERNA LSP 1,00220,64 € 23/10/2017

VITRO, SA - A41361544180201701245 MANT.SIST.GESTIÓN VITROPATH LAB.ANÁLISIS CLÍNICOS 7,006.097,19 € 22/11/2017

ZEULAB, SL - B50622489180201702904 ADQ.CUATRO KITS ECLIPSE FARM LSP 2,00225,06 € 24/11/2017

ZEULAB, SL - B50622489180201702395 ADQUISIC 3 KITS ECLIPSE FARM PARASITOLOGÍA LSP 2,00174,85 € 23/10/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: MADRID SALUD

1.119.589,12 €

221

MADRID SALUD125

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

ABRAKE, SL - B80495344205-2017-54752 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ADAPTACIÓN DEL ACCESO A CUBIERTA DEL EDIFICIO DE SACRAMENTO 3-5 A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD

2,002.444,20 € 02/11/2017

ACCEDES. ENTORNOS Y SERVICIOS ACCESIBLES, SL - B86666906

205-2017-60962 REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS.

2,006.231,50 € 03/11/2017

ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA - A28666832205-2017-71162 ADQUISICIÓN 1.100 CALENDARIOS 0,201.119,25 € 20/12/2017

ARIMEX DOS, SL - B59375659205-2017-63253 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HUMECTADORES DE VAPOR POR ELECTRODOS EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID DE SACRAMENTO 3-5.

0,5017.200,76 € 11/12/2017

ASISCAR, SLU - B81247025205-2017-63317 MENSAJERÍA PARA EL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, (RESERVADO A CENTROS DE INSERCIÓN, DI

12,0012.000,00 € 14/12/2017

BÖWE SYSTEC, S.A. - A28128247205-2017-63290 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, MENOR POR CUANTÍA, PARA MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA CORTADORA /PLEGADORA /SELLADORA BOWE 10.000 Nº 9087 INSTALADA EN LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, DURANTE UN PERIODO DE 6 MESES, DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

12,006.002,36 € 30/11/2017

BÖWE SYSTEC, S.A. - A28128247205-2017-63284 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, MENOR POR CUANTÍA, PARA MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA CORTADORA BÓWE 315-C Nº 221895/14 INSTALADA EN LOS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, DURANTE EL EJERCICIO 2018 (PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018) TRAMITADO DE FORMA ANTICIPADA.

12,001.623,43 € 30/11/2017

CET XAVIER AGUILAR PEDREROL, S.L. (DELETE) - B-65274243

205-2017-63328 RETIRADA, RECICLADO Y POSTERIOR DESTRUCCIÓN DE PAPEL Y MATERIAL INFORMÁTICO QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUT

12,005.700,64 € 20/12/2017

CROMAKEY S.L. - B-28999878205-2017-63300 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES AUDIOVISUALES UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, EN LA CALLE SACRAMENTO Nº 5 PARA EL AÑO 2

12,002.874,96 € 14/12/2017

ELDU ELECTROAPLICACIONES SA - A-28923183205-2017-70439 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE ALTA TENSIÓN UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CALLE SACRAMENTO Nº 5 DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

12,001.246,30 € 19/12/2017

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID126

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ELDU ELECTROAPLICACIONES, S.A. - A28923183205-2017-59631 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES EN EL CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DEL EDIFICIO DE SACRAMENTO 3 Y 5.

2,008.863,76 € 02/11/2017

ELDU ELECTROAPLICACIONES, SA - A28923183205-2017-59700 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE SACRMANETO 3-5.

0,6610.343,77 € 31/10/2017

GRUPO FORMA5, S.L.U - B91252593205-2017-72378 MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DEL LOCAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID DE LA CALLE ROLLO, ANTIGUA BANKIA, Y PARA STOCK ANTE NUEVAS NECESIDADES

0,3311.804,49 € 20/12/2017

INDRA SISTEMAS, S.A. - A28599033205-2017-62370 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO EDITRAN DURANTE EL EJERCICIO 2018. 12,006.148,30 € 17/11/2017

INFOREIN S.A. - A78327350205-2017-46628 SUMINISTRO DE PROYECTOR Y PANTALLA MURAL PARA BIBLIOTECA DE LA ATM

0,33677,70 € 03/11/2017

INFORMA D&B, S.A. - A80192727205-2017-63261 ACCESO A BASES DE DATOS ESTRUCTURADAS, CON HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA, SELECCIÓN, COMBINACIÓN DE CRITERIOS Y ESPECIALIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE CUENTAS ANUALES DE EMPRESAS ESPAÑOLA, TRAMITADO DE FORMA ANTICIPADA

12,0017.933,20 € 27/11/2017

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - S2826046A2017/91BB01/00027 SUSCRIPCIÓN ANUAL CRÓNICA TRIBUTARIA 0,50155,00 € 25/10/2017

LIBRERÍA DELSA - A280572302017/91BB01/00027 ADQUISICIÓN 37 LIBROS JURÍDICOS 0,501.712,45 € 28/12/2017

LIBRERÍA DELSA - A280572302017/91BB01/00027 ADQUISICIÓN 12 LIBROS JURÍDICOS 0,50857,90 € 24/10/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S. L. - B829473262017/91BB01/00027 SUSCRIPCIÓN ANUAL CUADERNOS DERECHO LOCAL-ANUARIO GOBIERNO LOCAL

0,50100,00 € 24/10/2017

MAXPORT S.A. - A78442597205-2017-58727 GUANTES PARA MANIPULADO DE PAPEL POR EL PERSONAL DE ARCHIVO 0,50490,05 € 03/11/2017

MEGADISPLAY, S.L - A 80427198205-2017-63280 SUMINISTRO DE VINILOS, PARA SEÑALIZAR LAS ESCALERAS Y ÁREAS DE VENDING

0,501.953,64 € 21/12/2017

MUDANZAS MVALERO SL - B87025508205-2017-63323 SERVICIO DE MUDANZAS PARA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

12,0017.781,29 € 19/12/2017

REDONDO Y GARCÍA S.A. - A28021350205-2017-63612 SUMINISTRO DE CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE PARA UTILIZACIÓN POR EL PERSONAL DE OFICIOS DE SERVICIOS INTERNOS

0,1662,94 € 17/11/2017

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA - A79252219205-2017-63274 SERVICIO DE CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS, CUSTODIA DE LLAVES, ACUDA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ANTIINTRUSIÓN, INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE AGENCIA TRIBUTARIA MA

12,003.889,18 € 04/12/2017

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID127

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SISTROL S.A - A-82412586205-2017-72256 SUMINISTRO DE PASARELA MITSUBISHI Y UNIDADES DE MEDICIÓN DE CONSUMO PARA EL EDIFICIO DE SACRAMENTO 1 Y SU INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE SACRAMENTO 3-5

0,5014.657,87 € 21/12/2017

SISTROL, S.A - A82412586205-2017-63305 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DE SACRAMENTO 3-5

12,004.069,23 € 04/12/2017

SUMINISTROS LAMBÁS, S.L - B81536302205-2017-71412 REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DEL CLIMATIZADOR CL-05 DE LA 3ª PLANTA DE SACRAMENTO 5

0,03580,80 € 28/12/2017

SUMINISTROS LAMBÁS, SL - B81536302205-2017-62522 INSTALAC IÓN DE VÁLVULAS CON SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE CAUDAL PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PRIMARIA

1,007.568,55 € 06/11/2017

TARGET TECNOLOGÍA S.A - A-81505752205-2017-72366 SUSTITUCIÓN DE DISPLAY DEL ARCO DETECTOR DE METALES INSTALADO EN EL ACCESO DEL EDIFICIO DE LA CALLE SACRAMENTO, 5.

0,10332,75 € 19/12/2017

TARGET TECNOLOGÍA S.A - A-81505752205-2017-59535 SUMINISTRO E INSTALAIÓN DEL MONITOR PARA ESCÁNER DE INSPECCIÓN DE PAQUETERÍA XIS 5335 (S/N XS710) SITUADO EN LA OAIC DE LA CALLE RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE Nº 32

0,50439,23 € 12/12/2017

TARGET TECNOLOGÍA SA - A-81505752205-2017-63268 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, MENOR POR RAZÓN DE CUANTÍA, PARA EL MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LOS ARCOS DE SEGURIDAD Y ESCÁNERES UBICADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

12,0012.555,69 € 30/11/2017

TARGET TECNOLOGÍA, S.A. - A81505752205-2017-54310 REPARACIÓN DEL ARCO DETECTOR DE METALES 8S/N B18Z8195) Y E ESCÁNER DE INSPECCIÓN DE PAQUETERÍAS XIS 5335 (S/N XS266) SITUADOS EN EL ACCESO A LA OAIC DE SACRAMENTO, 3.

0,032.768,48 € 02/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

182.189,67 €

33

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID128

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUOS, S.A.A - A28007748

221/2017/00665 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

12,001.591,66 € 15/12/2017

ALPADI, S.A. - A28706091221/2017/00534 SUMINISTRO DE 2 TARJETAS DE MEMORIA-MICROSD ADAPTADOR EVO 128 PARA CÁMARA DE VIDO

1,00138,67 € 20/10/2017

APLICACIONES ELECTRÓNICAS QUASAR, S.A. - A28620649221/2017/00680 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 6 PUESTOS Y 2 SERVIDORES DE MARWIN INSTALADO EN LOS ESTUDIOS Y CABINAS DE LA RADIO DE LA AGENCIA.

12,003.526,52 € 12/12/2017

ARLEX MADRID, S.A. - A80427198221/2017/00661 OBRAS DE INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN PONTONNES 1,003.893,31 € 04/12/2017

ASPY PREVENCIÓN, S.L. - B64206535221/2017/00691 REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DURANTE 2018

11,0017.999,00 € 14/12/2017

ASPY PREVENCIÓN, S.L. - B64206535221/2017/00704 JORNADAS FORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA TRABAJADORES USUARIOS DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

12,0021.054,00 € 20/12/2017

BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.L. - B84237213221/2017/00559 SEÑALÉTICA Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

12,005.000,00 € 07/11/2017

BECHTLE DIRECT, S.L.U - B83029439221/2017/00679 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS INSTALADOS EN LAS CABINAS DE GRABACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DE LA RADIO DEL CENTRO DE BARAJAS.

0,03508,20 € 20/12/2017

BRICO GARDEN MADRID, S.L. - B83826396221/2017/00562 SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MAQUINARIA PARA TFYE 2016FRTP047 Y 2016FRTP051

0,501.425,38 € 07/11/2017

BRICO GARDEN MADRID, S.L. - B83826396221/2017/00583 SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MAQUINARIA PARA EL TALLER DE FORMACIÓN Y EMPLEO " JARDINERÍA Y VIVERISMO"-2016FRTP045TFYE 2016FRTP047 Y 2016FRTP051

3,002.344,98 € 15/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

221/2017/00596 SUMINISTRO DE UNIDAD FUSORA 1,00423,50 € 17/11/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

221/2017/00574 SUMINISTRO DE TONER 1,003.842,60 € 10/11/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648221/2017/00555 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO "ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES"-16/3245

0,161.429,60 € 03/11/2017

COPYPOC, S.L. - B80736648221/2017/00554 SUMINISTRO DEMLIBROS PARA EL CURSO "PELUQUERÍA" AGR1700075 0,162.581,28 € 03/11/2017

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID129

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DISMER SUMINISTROS Y PRODUCCIONES GRÁFICAS, S.L. - B83531954

221/2017/00592 SUMINISTRO DE CARTELES PARA PROGRAMAS SUBVENCIONADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID

0,501.748,45 € 17/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA, S.A. - A78557808

221/2017/00571 SUMINISTRO DE TONER PARA LA EMPRESORA EPSON AL-M300 DE LA AGENCIA DE ZONA DE PUENTE DE VALLECAS

1,00142,78 € 15/11/2017

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA,S.A. - A78557808

221/2017/00545 SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORA AL-M300 0,5091,96 € 25/10/2017

EDICIONES PARANINFO, S.A. - A81461477221/2017/00543 SUMINISTRO DE LIBROS PARA LOS TALLERES 2017TFM01 Y 2017TM02 0,162.141,76 € 23/10/2017

EDICIONES PARANINFO, S.A. - A81461477221/2017/00544 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL TALLER 2016FRTP050 0,161.070,88 € 25/10/2017

EDICIONES PARANINFO, S.A. - A81461477221/2017/00595 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO DINAMIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL-2016FRTP072

0,16627,26 € 17/11/2017

EDICIONES PARANINFO, S.A. - A81461477221/2017/00542 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2016FRTP071 0,162.141,76 € 23/10/2017

EDITORIAL EDITEX, S.A. - A28890762221/2017/00530 SUMINISTRO DE LIBROS PARA LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 2017CDP44, 43, 33 Y 54

0,162.115,53 € 18/10/2017

EL MIRADOR DE EL GOLOSO, S.L. - B80258379221/201700699 SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA QUE SE ORGANIZA POR LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID EN 2018

0,03308,00 € 19/12/2017

ESPASA CALPE, S.A. - A59913509221/2017/00588 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2017CDP042 0,16992,58 € 17/11/2017

ESPASA CALPE, S.A. - A59913509221/2017/00590 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO AGR1700066 0,16923,04 € 17/11/2017

ESPASA CALPE, S.A. - A59913509221/2017/00619 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO AGR1700067 0,16633,60 € 29/11/2017

ESPASA CALPE. S.A. - A59913509221/2017/00695 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO-ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES-AGR1700068

0,16989,01 € 19/12/2017

ESPASA CALPE. S.A. - A59913509221/2017/00694 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO -CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES-2017CDP30

0,50720,00 € 19/12/2017

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - Q2826004J221/2017/00697 RENOVACIÓN DE DOS CERTIFICADOS DE REPRESENTANTE DE PERSONA JURIRICA PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

0,0316,94 € 28/12/2017

FAM Y LIAS RECURSO PARA LA DIVERSIDAD S. COOP. MAD. - F86692746

221/2017/00700 CONTRATACIÓN DE UN EXPERTO EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO Y IN DINAMIZADOR PARA LA JORNADA QUE SE ORGANIZA POR LA AGENCIA PARA EL EMPLEO MADRID EN 2018 PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA EUROPEO " MIGRAPRENEURS DE ERASMUS+.

0,03435,60 € 19/12/2017

FRUTAS BEJARANO MIGUEL MARQUEZ BEJARANO - 02206043K

221/2017/00552 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS CURSOS 2017JCDP13 Y 2017JCDP006

1,83598,48 € 03/11/2017

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID130

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GERMAN LACARCEL TOYOS - 52368438Z221/2017/00591 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS DE PELUQUERÍA PARA EL CURSO AGR1700075

0,16901,74 € 17/11/2017

GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. - A80500200221/2017/00531 SUMINISTRO DE LIBROS PARA LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 20176215/34

0,1618.717,85 € 18/10/2017

IGNACIO GOMEZ RICO - 07241860B221/2017/00558 INFORME SEMESTRAL, CORRSPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017, DEL PLAN DE CLAIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL PROYECTO MARES DE MADRID

1,50992,20 € 07/11/2017

INFOREINS, S.A. - A78327350221/2017/00561 SUMINISTRO DE TONER PARA LA S.G. DE RR.HH, RR.II Y COMUNICACIÓN 1,00667,92 € 07/11/2017

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. - B80299191

221/2017/00703 SUMINISTRO DE BOMBA DE INFLAR PARA EL FYE-LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS-2016FRTP031

0,50118,10 € 19/12/2017

JORGE ALVAREZ CASTEL - 50867539A221/2017/00714 SUMINISTRO DE MATERIAL SOCIOSANITARIO PARA EL CDP ATENCIÑON SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 16/3245

0,03998,87 € 29/12/2017

JORGE ALVAREZ CASTEL - 50867539A221/2017/00681 SUMINISTRO DE MATERIAL SOCIOSANITARIO PARA EL CURSO 16/3245 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES

0,50963,12 € 19/12/2017

LIBRERÍA GALERÍA ANTONIO MACHADO, S.L. - B28275907

221/2017/00696 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CDP OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINUOS EN CONSTRUCCIÓN

0,168.708,14 € 19/12/2017

LIBRERÍA JURIDICA LEX NOVA, S.L. - B83268144221/2017/00693 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL TFYE SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA-2016FRTP080

0,16299,54 € 19/12/2017

LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA, S.L. - B83268144221/2017/00533 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2016FRTP048 0,16413,71 € 18/10/2017

LIBRERÍA JURÍDICA LEX NOVA, S.L. - B83268144221/2017/00532 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2016FRTP055 0,161.070,32 € 18/10/2017

LIBRERÍA JURÍDICA LEX-NOVA, S.L. - B83268144221/2017/00606 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO AGR1700074 0,161.992,37 € 21/11/2017

LIBRERÍA JURÍDICA LEX-NOVA, S.L. - B83268144221/2017/00604 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2017CDP10 0,16271,99 € 21/11/2017

LIBRERÍA JURÍDICA LEX-NOVA, S.L. - B83268144221/2017/00587 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2017CF31 0,16212,16 € 17/11/2017

MALLORCA DIFUSIÓN Y CATERING, S.L. - B85884245221/2017/00584 SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA JORNADA DE "SOLUCIONES DE EMPLEABILIDAD A LA BRECHA DIGITAL" Y LA ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROYECTO "PASAPORTE DE HABILIDADES DE EMPLEABILIDAD"

0,061.518,00 € 15/11/2017

MECALUX SERVIS, S.A. - A78423522221/2017/00603 SUMINISTRO DE TAQUILLAS PARA LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

0,508.755,56 € 24/11/2017

MESTES A LA CARTA, S.L. - B87918793221/2017/00541 TALLER DE SESIONES MOTIVACIONALES PAR A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA REORIENTA 45+

0,737.260,00 € 23/10/2017

ORBE FORMACIÓN TECNOLOGOGICA Y DISTRIBUCIÓN, S.L. - B19597244

221/2017/00698 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD- 2017CDP18.

0,50827,05 € 19/12/2017

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID131

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RASAL. S.L. - B78458510221/2017/00551 SUMINISTRO DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA LA IMPRESORA DYMO LABELWRITE 400 TURBO

1,00942,35 € 27/10/2017

REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.L. - B81454332

221/2017/00513 SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE ALBAÑILERÍA Y PINTURA PARA LOS CURSOS 2016FRTP02, 023 Y 032

0,165.946,25 € 17/10/2017

SONORIZARTE EVENTOS, S.L. - B85391175221/2017/00594 SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ESPAÑOL-INGLES-ESPAÑOL, CON MOTIVO DE LA JORNADA DE SOLUCIONES DE EMPLEABILIDAD A LA BRECHA DIGITAL QUE SE CELEBRA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017

0,03592,90 € 17/11/2017

SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA, S.L.U - B83932244

221/2017/00540 SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA APUNTO DE MAQUINARIA PARA EL TALLER "ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTRO DE JARDINERÍA

0,165.899,17 € 17/11/2017

SUMINISTROS DE FERRETERIA JARDINERIA ELMA, S.L.U - B83932244

221/2017/00546 SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA PARA EL CURSO 2016FRTP020 Y 2016FRTP071

0,166.002,47 € 03/11/2017

TAISA SYVALUE, S.L. - B84795400221/2017/00585 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS, PROCESOS E INTEGRACIONES PARA LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

1,0021.731,60 € 15/11/2017

TEA EDICIONES S.A. - A28079069221/2017/00593 SUMINISTRO DE TEST DE EVALUACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

1,00887,05 € 17/11/2017

TECNOLIBRO SIBLO XXI, S.L. - B85446441221/2017/00553 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2017CDP06 0,161.971,84 € 21/11/2017

TECNOLIBRO SIBLO XXI, S.L. - B85446441221/2017/00634 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2017CDP10 0,161.420,80 € 28/11/2017

TECNOLIBRO SIBLO XXI, S.L. - B85446441221/2017/00589 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO 2017CDP20 0,16719,62 € 17/11/2017

TECNOLIBRO SIGLO XXI, S.L. - B85446441221/2017/00690 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO ACTIVIDADES DE VENTA 0,161.676,80 € 13/12/2017

TECNOLIBRO SIGLO XXI, S.L. - B85446441221/2017/00689 SUMINISTRO DE LIBROS PARA EL CURSO OPER.GRAB. Y TRATADO DE DATOS Y DOCUMENTOS

0,16719,62 € 13/12/2017

TERMINAL PUNTO DE VENTA EXPRESS, S.L. - B84659028221/2017/00556 TERMINAL DE PUNTO DE VENTA PARA LOS CDP- ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO- AGR1700072 Y AGR1700073

0,161.427,80 € 07/11/2017

TRANSANC, S.L. - B78379126221/2017/00667 ALQUILER DE CONTENEDORES DE OBRA PARA PRORAMAS FORMATIVOS DE LA AGENCIA

12,0012.705,00 € 04/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

198.788,24 €

63

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID132

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

AGENCIA DE ACTIVIDADES

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

50920170098 SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO 0,2384,10 € 14/12/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A2801789550920170076 SUMINISTRO NAVEGADORES GPS 0,101.079,70 € 27/10/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A2801789550920170102 SUMINISTRO DE LINTERNAS 0,10245,00 € 28/12/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A2801789550920170101 SUMINISTRO LÁMPARAS DE SOBREMESA 0,10197,00 € 28/12/2017

ESPASA CALPE, S.A. - A5991350950920170097 SUMINISTRO DE LIBROS TÉCNICOS 0,10370,42 € 12/12/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. - B8294732650920170075 ADQUISICIÓN LIBRO 0,1062,40 € 23/10/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. - B8294732650920170109 SUMINISTRO DE LIBROS TÉCNICOS 0,10579,36 € 28/12/2017

T.C.TALLER DE COMUNICACIÓN, S.L. - B7840072850920170103 SEÑALIZACIÓN 1,00923,43 € 14/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: AGENCIA DE ACTIVIDADES

3.541,41 €

8

AGENCIA DE ACTIVIDADES133

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

EMPRESAS MUNICIPALES

134

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

AEIOROS SERVICIOS, S.L. - B85730166176/2017/CM PORTFOLIO DE SOLUCIONES SCP MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

5,009.922,00 € 27/10/2017

ÁREA TÉCNICA 2006, S.L. - B84837087202/2017/CM SERVICIOS DE PERITAJE DE PARTE DE LOS DESPERFECTOS EN FACHADA DE LA PROMOCIÓN CARABANCHEL ENSANCHE 32 (TREMIS 5)

0,663.932,50 € 12/12/2017

ARQUEO STRATO, S.L. - B84656966157/2017/CM SERVICIOS DE ACTUACIONS ARQUEOLÓGICAS EN LA PARCELA LOS ROSALES RC6A1

0,502.299,00 € 03/11/2017

ARQUEO STRATO, S.L. - B84656966158/2017/CM SERVICIOS DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA PARCELA LOS ROSALES RC6A

0,502.299,00 € 03/11/2017

BONET CONSULTING, S.L. - B61320867187/2017/CM SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES 12,009.680,00 € 05/12/2017

CONSTRUCCIONES RICO, S.A. - A28427516147/2017/CM TRABAJOS SOLICITADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO DE RETIRO DE UNIDADES NUEVAS FUERA DE PROYECTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL LOCAL ESPACIO DE IGUALDAD EN C/ ARREGUI ARUEJ Nº 101

1,0021.067,39 € 24/10/2017

EXTERION MEDIA SPAIN, S.A. - A79816690195/2017/CM CAMPAÑA PUBLICITARIA AUTOBUSES EMT 'ALQUILA CON ALMA' 0,931.648,75 € 24/11/2017

EXTERION MEDIA SPAIN, S.A. - A79816690183/2017/CM CAMPAÑA PUBLICITARIA AUTOBUSES EMT 0,461.648,75 € 16/11/2017

FAIN ASCENSORES, S A. - A28303485193//2017/CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVINES DE SEGURIDAD EN ASCENSORES EN MARGARITAS 52

1,001.472,49 € 21/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350216/2017/CM DISCOS DUROS SAS 0,232.546,20 € 28/12/2017

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28855260184/2017/CM RENOVACIÓN LICENCIA TRENDMICRO 2018 12,005.785,01 € 24/11/2017

ISIDRO YUSTE LOBO - 02205740V160/2017/CM OBRAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DEL RECINTO DE LA CALLE EMBAJADORES, Nº 18, DE MADRID

12,0039.216,10 € 28/11/2017

JAE CONSULTORIA RETAIL, S.L. - B87715736196/2017/CM PROYECTO CON INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA COCINA CON ACTIVIDAD EN UNA ESTANCIA EL LOCAL DESTINADO A TALLERES AGROALIMENTARIOS Y SALAS MULTIUSOS DE MERCADO DE SAN FERNANDO 'EMBAJADORES 41'

6,003.630,00 € 15/12/2017

MIGUEL ANGEL HERVAS HERRERA - 1831620S212/2017/CM SERVICIOS DE ARQUEOLOGÍA EXIGIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LA PROMOCIÓN MÉNDEZ ÁLVARO NORTE 3

0,939.135,50 € 15/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.135

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540188/2017/CM REPARACIÓN DE BOMBA RETORNO ACS EN LA PROMOCIÓN VICÁLVARO - LA CATALANA 3

1,001.006,79 € 15/11/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540197/2017/CM RESPOSICIÓN VÁLVULAS DE CALEFACCIÓN EN MARGARITAS 52 1,00232,32 € 27/11/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540198/2017/CM VASOS DE EXPANSIÓN PARA CIRCUITO SOLAR EN LA PROMOCIÓN ARRROYO BUTARQUE RC13

1,001.663,27 € 27/11/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540189/2017/CM SUSTITUCIÓN MEMBRANA VASO DE EXPANSIÓN INSTALACIÓN SOLAR EN PROMOCIÓN ARRROYO BUTARQUE RC13

1,00718,74 € 15/11/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540191/2017/CM REPARACIÓN VÁLVULA 3 VÍAS EN MARTÍN DE VARGAS 4 1,00355,44 € 15/11/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540190/2017/CM SUSTITUCIÓN BOMBA PRIMARIO CALRA Nº 2 EN PROMOCIÓN ARROYO BUTARQUE RC12

1,001.618,42 € 15/11/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540211/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN VICÁLVARO LA CATALANA 3

1,00923,23 € 01/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540209/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN ARROYO BUTARQUE RC-12

1,001.055,12 € 01/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540210/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN ARROYO BUTARQUE RC-11

1,001.450,79 € 01/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540208/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN ARROYO BUTARQUE RC-13

1,001.318,90 € 01/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540218/2017/CM SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTUADOR DE VÁLVULA DE DOS VÍAS PARA DOS VIVIENDAS EN A PROMOCIÓN ARROYO BUTARQUE RC13

1,00232,32 € 18/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540221/2017/CM SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE LOS ACTUADORES DE LAS VÁLVULAS DE LA CALEFACCIÓN EN LA PROMOCIÓN MARGARITAS 52

1,00232,32 € 19/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540220/2017/CM SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA PARA CIRCUITO SOLA EN LA PROMOCIÓN VALLECAS ENSANCHE 67

1,001.802,36 € 19/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540206/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN MARGARITAS 52

1,00395,67 € 01/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540205/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN MARTÍN DE VARGAS 4

1,00395,67 € 01/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540204/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN VALLECAS ENSANCHE 67

1,00395,67 € 01/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540203/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN VALLECAS ENSANCHE 70

1,00395,67 € 01/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.136

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540207/2017/CM SUMINISTRO ANTICONGELANTE PARA INSTALACIÓN SOLAR EN LA PROMOCIÓN CARABANCHEL ENSANCHE 34

1,00263,78 € 01/12/2017

MULTISERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. - A81655540192/2017/CM RESPOSICIÓN VÁLVULAS DE CALEFACCIÓN EN MARGARITAS 52 1,00116,16 € 15/11/2017

NETCHECK, S.A. - A82904574186/2017/CM ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA ADAPTAR EL SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO SAP A LOS REQUISITOS DE CONTABILIDAD DE EMVS

2,0017.532,90 € 28/11/2017

NOVAK INGENIERÍA, S.L.N.I.F.: - B86118585185/2017/CM SERVICIOS DE CONSULTOR EXTERNO DE INSTALACIONES DE PROYECTO DE LOS LOCALES RC11, RC12 Y RC13

0,509.595,30 € 21/12/2017

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - A19001205

194/2017/CM VALLADO, LIMPIEZA, SANEADO DE VEGETACIÓN ESPONTANÉA EN SOLAR SITO EN C/ TRANVÍA DE ARGANDA 7 (PROINDIVISO)

1,002.768,23 € 21/11/2017

PREMETALIC C.M.I., S.L. - B86782729179/2017/CM OBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL INTERIOR DE LOS ALCORQUES DE 10 CALLES DE LOS BARRIOS ADMINISTRATIVOS DE UNIVERSIDAD Y EMBAJADORES

1,0030.259,68 € 31/10/2017

Q-MATIC SISTEMAS,S.A.U. - A-8146069217/2017/CM INSTALACIÓN Q-MATIC 12,0021.702,10 € 28/12/2017

REMICA SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.A.U. - A83667824219/2017/CM SUSTITUCIÓN DE ELECTROVÁLVULAS DE CALEFACCIÓN EN LA PROMOCIÓN ARROYO DEL TESORO II

1,00209,32 € 26/12/2017

ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.L. - B86831419

156/2017/CM SERVICIOS DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO EN EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO DE MADRID

12,002.614,37 € 07/12/2017

SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L. - B80004732

181/2017/CM SERVICIOS DE SOPORTE EXTRAORDINARIO DE NÓMINAS 2,0014.580,50 € 13/11/2017

SUNFLOWER ENERGÍAS, S.L. - B97556526222/2017/CM SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MUNDO CONTROL EN LA PROMOCION BARAJAS 2

1,0071,39 € 26/12/2017

SUNFLOWER ENERGÍAS, S.L. - B97556526223/2017/CM SUMINISTRO E INSTALACCIÓN DE ACTUADOR DE VÁLVULA MUNDOCONTROL EN LA PROMOCIÓN BARAJAS 2

1,0035,70 € 26/12/2017

TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A. - A80962541182/2017/CM SERVICIOS DE TASACIÓN DE LAS PARCELAS COLONIA FIN DE SEMANA (APE 20.10), COCHERÓN DE LA VILLA P.3, SIERRA TOLEDANA 2(D4), SIERRA TOLEDANA 3(D5), SIERRA TOLEDANA 4 (E1), SIERRA TOLEDANA 5 (G4 Y G5), IVECO-PEGASO I (T3.1) N. CENTRALIDAD DEL ESTE, INDUSTRIAL VICÁLVARO (M16-11 Y M7-1), VICÁLVARO LA CATALANA 1 Y 2, LA ATALAYUELA 57-5, VALLECAS ENSANCHE (PARC.3.24, 3.58, 62 Y 64)

12,009.075,00 € 28/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.137

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A. - A80962541201/2017/CM SERVICIOS TASACIÓN DE LAS VIVIENDAS SIGUIENTES: C/ AMPARO, Nº 34, 1º DCHA., C/ ARROYO DE LA BULERA, Nº 7B, 5º B, C/ MARICARA, Nº 1 A, 1º B, C/ ARROYO DE LA BULERA, Nº 11 A, 1º C, C/ PLAYA DE SAN JUAN, Nº 1 C, BAJO A, C/ PLAYA DE SAN JUAN, Nº 2 A, 1º B, C/ PLAYA DE BOLNUEVO, Nº 20, 1º A, C/ MONASTERIO DE POBLET, Nº 6, 1º A, C/ CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Nº 10, BAJO A, C/ CUEVAS DE ALTAMIRA, Nº 20, 1º A, C/ CORREDERA BAJA DE SAN PABLO, Nº 41 , INT. 1º DCHA., C/ DOCTOR TOLOSA LATOUR, Nº 15, 2º A, GLORIETA DE PIRÁMIDES, Nº 5, 2º, C/ ISLA FORMOSA, Nº 5B, BAJO A, C/CORINDÓN, Nº 25, 4º C, C/OLIGISTO, Nº 11, 1º A, C/ MESÓN DE PAREDES, Nº 41, 1º DCHA. , C/ OLMO, Nº 21, 1º A, C/ OLMO, Nº 8, 1º DCHA., C/ PATERNA, Nº 45, 2º A, C/ DOCTOR TOLOSA LATOUR, Nº 13-A, 1º F, C/ DOCTOR TOLOSA LATOUR, Nº 25, ESC. 1, 5º B, C/ GODELLA, Nº 39, 5º B, C/ GODELLA, Nº 19, 2º A, AVENIDA DE LA PERLA, Nº 11, 1º E, C/ ESTAFETA, Nº 34, 1º A, C/ FITERO, Nº 3 A, 2º B, C/ EDUARDO ROJO, Nº 2, BAJO A, C/ SIERRA DE LA SAGRA, Nº 2, DÚPLEX A, C/ MONTES PIRINEOS, Nº 32, 1º B, C/ MONTES PIRINEOS, Nº 11 A, 1º A, C/ MONTES PIRINEOS, Nº 19, º B, C/ SAN DIEGO, Nº 8, 1º A, C/ SAN DIEGO, Nº 3, 1º B, C/ SIERRA DE TOLOÑO, Nº 16, 2º B, C/ ISABEL CLARA EUGENIA, Nº 9 C, 2º A, C/ SICILIA, Nº 20, 1º B, C/ SOMBRERETE, Nº 14, 1º, C/ TRES PECES, Nº 11, 1, AVENIDA DEL BULEVAR DE LA NATURALEZA, Nº 36, P.3, B, C/ VALDERREBOLLO, Nº 18, BAJO A, C/ ALMONTE, Nº 1, 5º E, C/ TERESA DE LEÓN, Nº 6, 6º C. C/ ARTE MINIMAL, Nº 10 A, 54, BAJO UNIFAMILIAR 24, C/ FRIDA KAHLO, Nº 26, 3º C, C/ FRIDA KAHLO, Nº 32, 2º A, C/ ANTONIO GADES, Nº 23, BAJO A, AVENIDA DE ENSANCHE DE VALLECAS, N 25, º B, C/ PEÑARANDA DE BRACAMONTE, Nº 65, 1º C, C/ GRANJA DE SAN ILDENFONSO, N 37, 4 N, C/ JUAN ANTONIO BARDEM, Nº 8, 4º A, C/ MARTÍN MUÑOZ DE POSADAS, Nº 1 A, 2 A, C/ ARTE EXPRESIONISTA, Nº 9, 4º C, C/ ARTE CONCEPTUAL, Nº 11, 7º A, C/ EMBALSE DEL MANANARES, Nº 44 A, 82 UNIFAMILIAR 58, C/ CERRO MILANO, Nº 10, 1º A, C/ PUENTEDEY, 13, 5º B, C / CAÑADA DEL SANTÍSIMO, Nº 9, 4 B, C/ SAUCEJO, Nº 1, 7º C, C/ NAVAMURES, Nº 19, 3º B, AVENIDA BULEVAR DE LA NATURALEZA, Nº 10 A, 1º A, C/ NAVAMURES, Nº 13, 1º B, C/ DEL ABAD JUAN CATALÁN, N º 72, 5º B, C/ ANTONIO LÓPEZ, Nº 25, 4 B, BAJO A, PLAZA DE CERES, Nº 59, B 83 B, BAJO DÚPLEX, PLAZA MAYOR SALAMANCA, Nº 3, BAJO B, C/ GALLUR, Nº 451, 1 º B, C/ SAN DIEGO, N º 26, BAOJ D, C/ SIERRA FALADORA, Nº 10, º D, C/GAVIA SECA, Nº 27 , 4, ÁTICO A Y C/ ARTE MINIMAL, Nº 10, UNIFAMILLIAR 24.

1,509.020,55 € 13/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.138

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

246.320,35 €

45

139

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

ACELERA LABS, S.L - B86978350SP17-1221 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB PARA LA MADRID FILM OFFICE

12,0018.755,00 € 05/12/2017

ALFA CONTROL III INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.L - B85954071

SP17-1320 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATAS, ESTUDIO GEOTÉCNICO, ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS COMO BASE PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN EN EL PABELLÓN XII DE LOS RECINTOS FERIALES DE LA CASA DE CAMPO

0,7019.541,50 € 28/12/2017

BEATRIZ ANIEVAS MÍNGUEZ - 50099689PPR17-0135 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESCÉNICO DE SONIDO PARA EL MONTAJE Y DESMONATAJE DE LOS EQUIPOS, ASISTENCIA A LOS ENSAYOS, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SERVIR LAS FUNCIONES PRINCIPALMENTE DE MICROFONISTA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO NAVIDEÑO "LOS VIAJES DE MARCO Y PILI", DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018

1,406.050,00 € 29/11/2017

CALL AND PLAY, S.L. - B82789389PR17-0259 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REALIZACIÓN DE PRUEBAS, ASISTENCIA Y MANEJO DURANTE LA EXHIBICIÓN DE LAS PIEZAS ARTÍSTICAS, REPARACIONES, SUSTITUCIONES Y DESMONTAJE, DE MATERIAL AUDIOVISUAL A INSTALAR, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PROYECTO "LUNA DE OCTUBRE" EL 21 DE OCTUBRE DE 2017

0,209.680,00 € 17/10/2017

CITYLIGHT, S.L. - B82789389PR17-0259 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAJE, REALIZACIÓN DE PRUEBAS, ASISTENCIA EN EL EVENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DESMONTAJE DEL MATERIAL Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN A INSTALAR, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PROYECTO "LUNA DE OCTUBRE" EL 21 DE OCTUBRE DE 2017

0,1616.093,00 € 18/10/2017

COMMHA REFRIGERACIÓN, S.L - B86186723PR17-0224 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO BÁSICO NECESARIO PARA DOTAR LAS CASETAS Y ESPACIOS DE LA FERIA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS 2017

0,6313.775,85 € 11/12/2017

CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, S.A - A80635733

PR17-0224 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CINCO BAÑOS QUÍMICOS Y DIEZ LAVAMANOS PORTÁTILES CON DEPÓSITO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS

0,632.347,40 € 11/12/2017

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.140

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CONTROL REMOTO, S.L - B29355590PR17-0135 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESCÉNICO DE SONIDO PARA EL MONTAJE Y DESMONATAJE DE LOS EQUIPOS, ASISTENCIA A LOS ENSAYOS, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SERVIR LAS FUNCIONES PRINCIPALMENTE DE MICROFONISTA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO NAVIDEÑO "LOS VIAJES DE MARCO Y PILI", DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 10 DE ENERO DE 2018

1,367.223,70 € 30/11/2017

CRAMBO ALQUILER, S.L - B82408428PR17-0135 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL TÉCNICO DE ILUMINACIÓN DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE CIRCO NAVIDEÑO "EL PRICE EN NAVIDAD"

1,8020.025,50 € 16/11/2017

ECO-SHREDDER, S.L.U - B43790559SP17-1200 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN SEGURA Y CONFIDENCIAL DE DOCUMENTOS Y SOPORTES DE DATOS, PARA EL TEATRO CIRCO PRICE, EL TEATRO ESPAÑOL Y CONDE DUQUE

12,002.420,00 € 20/11/2017

EL CLAVEL PRODUCCIONES, S.L - B86131315ENCOMIENDA 5000.00087

SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER Y MONTAJE DE UN GRUPO ELECTRÓGENO, TARIMA, CABLEADO, SISTEMA DE MICROFONÍA, CARPA, ASISTENCIA TÉCNICA E ILUMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD "LECTURA DEL MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA", DENTRO DEL PROYECTO "MIRADOR USERA"

0,131.050,52 € 20/11/2017

EL CLAVEL PRODUCCIONES, S.L - B86131315Encomienda 5000.00087 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE, MANTENIMEINTO Y DESMONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DE ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y SONIDO, ASÍ COMO EL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD "DÍA DE MIGRANTES" DENTRO DEL PROYECTO MIRADOR USERA, EL 17 DE DICIEMBRE DE 2017

0,203.465,20 € 12/12/2017

ESTUDIO PERRICAC, S.L. - B85675528PR17-0282 PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS PARA LA II EDICIÓN DEL PROGRAMA "UNA CIUDAD MUCHOS MUNDOS"

0,107.858,95 € 30/10/2017

EVENTOS BE QUICK, S.L - B83790295PR17-0272/2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y PERSONAL AUXILIAR DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ESPACIOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA NAVIDAD 2017 Y CABALGATA 2018

1,2613.009,92 € 30/11/2017

EVENTOS Y PROYECTOS IBEROAMERICANOS, S.L - B85623296

PR17-0272/2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOODTRUCKS PARA LOS ESPACIOS DE CONDE DUQUE Y CENTROCENTRO CIBELES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2017 Y CABALGATA 2018

0,60363,00 € 19/12/2017

FRIENDS GROUP TÉCNICAS DEL ESPECTACULO, S.L. - B81913204

PR17-0224 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE UNA CARPA GASTRÓMICA PARA LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS

0,8317.543,79 € 05/12/2017

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.141

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. - B33382433

PR17-0259 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA (REPARACIONES O SUSTITUCIONES) Y MANEJO, EN UN MOMENTO PREVIO, DURANTE Y CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO, DE ELEMENTOS DE MAQUINARIA ASÍ COMO LA ASIGNACIÓN DE TODO EL PERSONAL NECESARIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PROYECTO "LUNA DE OCTUBRE" EL 21 DE OCTUBRE DE 2017

0,201.815,00 € 17/10/2017

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. - B33382433

PR17-0259 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAJE, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA (REPARACIONES O SUSTITUCIONES) Y DESMONTAJE DE UNA CABINA DE EMISIÓN DE RADIO, ESCENARIOS CON EQUIPOS DE ILUMINACIÓN, SONIDO, GENERADOR, PROYECTO TÉCNICO DE TODA LA INSTALCIÓN ASÍ COMO EL PERSONAL DE REGIDURÍA Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A INSTALAR, ASÍ COMO SU MANEJO POR EL PERSONAL TÉCNICO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PROYECTO "LUNA DE OCTUBRE" EL 21 DE OCTUBRE DE 2017

0,1315.125,00 € 19/10/2017

GRUPO LOGÍSTICO EMPRESARIAL TEAM, S.L. - B83586586

PR17-0259 SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIOS CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO "LUNA DE OCTUBRE 2017", DESDE EL 18 DE OCTUBRE HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2017

0,2318.099,54 € 17/10/2017

IDÓNEA COMUNICACIÓN, S.L - B87303947SP17-1304 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA EXTERNA PARA LA COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL LEGADO DEL EVENTO "WORLD PRIDE 2017" Y MADRID COMO DESTINO LGTBI

5,3315.246,00 € 21/12/2017

ISABEL BELDAD PASTRANO - 06274991QPR17-0272/2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMMUNITY MANAGEMENT Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS DEL PROGRAMA NAVIDAD 2017 Y CABALGATA 2018

0,902.178,00 € 15/12/2017

LUIS TORRENTE MORENO - 08939417FSP17-1334 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL MCB ORIENTADA A PROFESIONALES EL SECTOR MICE

12,006.037,90 € 14/12/2017

LUKASZ WOLDZMIERZ MICHALAK - X2662775LPR17-0013 PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA COBERTURA GRÁFICA (FOTO Y VÍDEO) DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE OTOÑO DEL PROGRAMA DE PROXIMIDAD CULTURAL "CIUDADISTRITO"

1,835.898,75 € 24/10/2017

MARÍA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ BARREIRO - 21508591A

PR17-0224 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE UNA WEB ESPECÍFICA PARA LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, PARA SU DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

0,605.445,00 € 13/11/2017

MEENKEEPER SEGURIDAD, S.L. - B72028152PR17-0272/2 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES DE MADRID 2018, A CELEBRAR EL 5 DE ENERO DE 2018

0,3619.477,13 € 27/12/2017

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.142

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

NÜSSLI IBERIA, S.A. - A36893895PR17-0259 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAJE, MANTENIMIENTO, ASISTENCIA (REPARACIONES O SUSTITUCIONES) Y DESMONTAJE DE PASARELAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE UNAS PIEZAS ARTÍSTICAS QUE VAN A SER EXHIBIDAS CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "LUNA DE OCTUBRE 2017", EL 22 DE OCTUBRE DE 2017

0,1318.634,00 € 19/10/2017

PANORAMA DIGITAL, S.L - B85978930PR17-0224 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO, MAQUETACIÓN QUE SIRVAN PARA ADAPTAR LOS CONTENIDOS Y LA IMAGEN PRINCIPAL DE LA CAMPAÑA A DIFERENTES MATERIALES Y SOPORTES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA NAVIDEÑA FERIA INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS

1,504.991,25 € 15/11/2017

PEZESTUDIO S.CIVIL PARTICULAR - J86616653PR17-0314 CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO "CIUDAD DECIDE"

1,4621.767,90 € 17/11/2017

PROKOM PRODUCCIONES, S.L - B87189536PR17-0272/2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMODACIÓN EN CONDE DUQUE Y EN MADRID RIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2017 Y CABALGATA 2018

0,5612.616,85 € 20/12/2017

RAQUEL RAMOS GARCÍA - 10090173GNO TIENE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN QUE REALICE LABORES DE APOYO EN LA CONCEPCIÓN, DISEÑO, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 1ª EDICIÓN DE LA GALA DE PREMIOS AGRADECE, A CELEBRAR EN EL CAFÉ TEATRO DE MATADERO MADRID

0,866.050,00 € 24/11/2017

REGRUEL, S.L - B86934577PR17-0259 SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REALIZACIÓN DE PRUEBAS, ASISTENCIA DURANTE LA EXHIBICIÓN DE LAS PIEZAS ARTÍSTICAS, REPARACIONES, SUSTITUCIONES Y DEMONTAJE, DE LOS GENERADORES INSONORIZADOS, ACOMETIDAS, COMBUSTIBLES, PASA CABLES E INSTALACIONES ELÉSTRICAS Y APORTACIÓN DE BOLETINES ELÉCTRICOS VISADOS POR LA C.A.M., A INSTALAR CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PROYECTO "LUNA DE OCTUBRE" EL 21 DE OCTUBRE DE 2017

0,2020.691,00 € 17/10/2017

ROMUALDO MANUEL FAURA BERNABÉ - 34834198PPR17-0272 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RECEPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA IMAGEN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE 2017 A LOS DIFERENTES SOPORTES Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DE DICHA CAMPAÑA

1,534.477,00 € 20/11/2017

SMARTIBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SOCIEDAD COOP. ANDALUZA - F90065418

PR17-0242 COMPROMISO DE ACTIVIDAD. AYUDANTE DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN PARA LAS ACTIVIDADES "CONSULCON" Y "CIUDADES DEMOCRÁTICAS"

0,961.210,00 € 30/10/2017

SUSANA ABAD COARASA - 18051065KSP17-1042 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOCIAL MEDIA PARA LA CINETECA DE MATADERO MADRID

1,9315.730,00 € 03/11/2017

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.143

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TEAM OF SECURTITY EUROPE, S.L - B84905926PR17-0259 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO "LUNA DE OCTUBRE 2017", DESDE EL 18 DE OCTUBRE HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2017

0,2316.770,60 € 17/10/2017

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L - B85965457PR17-0135 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESCÉNICOS NECESARIOS TANTO PARA LA SASTRERÍA, REGIDURÍA Y MANEJO DE MAQUINARIA ESCÉNICA DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE CIRCO NAVIDEÑO "EL PRICE EN NAVIDAD"

1,8021.659,00 € 16/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

393.123,25 €

36

MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.144

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

LINEA VERDE, S.L. -EXCLUSIVO- - B34161927CCV/2017/1001 RECAMBIOS 0,065.642,00 € 27/11/2017

AGRONIMER, S.L. -EXCLUSIVO- - B73776684CCV/2017/2006 MOTOR LAVABOLAS C.PRACTICAS 0,231.432,00 € 29/11/2017

ALVAR G. FERNANDEZ SANCHEZ - 52902317VCCV/2017/5005 CARTUCHOS FOTOCOPIADORAS 0,101.682,59 € 13/12/2017

AUTOCARES ANGEL GUTIERREZ, S.L. - B85991776CCV/2017/4011 VIAJE COPA JUV MASC HIERBA S.FERNANDO 0,163.049,20 € 01/12/2017

AUTOCARES ANGEL GUTIERREZ, S.L. - B85991776CCV/2017/4015 VIAJE Cº ESPAÑA HOCKEY CAD MAS/FEM MARINA D'OR 0,132.401,85 € 05/12/2017

AUTOCARES ANGEL GUTIERREZ, S.L. - B85991776CCV/2017/4016 VIAJE Cº ESPAÑA HOCKEY CAD FEM SANTANDER 0,061.724,26 € 05/12/2017

AUTOCARES ANGEL GUTIERREZ, S.L. - B85991776CCV/2017/4012 VIAJE COPA JUV.MASC.HIERBA SANTANDER 0,162.928,00 € 01/12/2017

BERBO PUBLICIDAD INTEGRAL, S.L. - B87162103CCV/2017/4001 ENTREGA DE FLYERS TRAIL C4 0,662.306,00 € 24/10/2017

CANON M6 SISTEMAS DE OFICINA, S.A. - A28915957CCV/2017/5006 CARTUCHOS FOTOCOPIADORAS 0,131.354,40 € 14/12/2017

CONSTRUCCIONES RACOSA, S.A. - A28970614CCV/2017/2004 CONEXIÓN COLECTOR EN HIPICA 0,2326.934,00 € 01/11/2017

ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. - B50301217CCV/2014/4004 MATERIAL ENTRENAMIENTO HOCKEY 0,661.362,00 € 20/10/2017

ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. - B50301217CCV/2014/4003 MATERIAL FITNESS 0,662.481,00 € 20/10/2017

EMPHASIS PUBLICIDAD, S.L. - B82361767CCV/2017/5001 CARTEL PUERTA PRINCIPAL 0,503.205,00 € 16/10/2017

EQUIPAMOS, S.L. - B87257291CCV/2017/4007 ROPA PARTICIPANTES Y VOLUNTARIOS TRAIL C4 0,036.085,00 € 15/11/2017

EVERGREEN DIRECTO, S.L. - B64584238CCV/2017/2003 NEUMATICOS 0,064.346,00 € 31/10/2017

FIBRAFUSION, S.L. - B86517273CCV/2014/4002 GRABACION DEL TRAIL C4 0,033.327,00 € 24/10/2017

FUSION, S.L. - B87380069CCV/2017/3003 ACONDICIONAMIENTO VIVERO 3,0040.954,00 € 06/10/2017

GO2 SPORTS CONSULTING, S.L. - B93358372CCV/2017/4014 HOTEL Cº ESPAÑA HOCKEY CAD MAS/FEM MARINA D'OR 0,135.735,40 € 18/12/2017

I FEEL WOOD - E43552868CCV/2017/4008 MEDALLAS PARTICIPANTES TRAIL C4 0,031.633,00 € 15/11/2017

IMPER 100, S.L. - B81087199CCV/2017/3002 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CHALET DE AJEDREZ 2,0032.380,00 € 13/10/2017

INSTALACIONES TORREJON, S.L. - B28802528CCV/2017/2007 DIVISIÓN SALA YOGA 1,008.981,82 € 12/12/2017

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.145

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

INTEGRA, S.L. - B85267725CCV/2017/3001 CARPA INFORME 1,0012.100,00 € 31/10/2017

ITT BOBCAT OF, S.L. -EXCLUSIVO- - B62759139CCV/2017/2011 NEUMATICOS 10X16,5 0,061.897,28 € 05/12/2017

JUAN GUERRERO FERNANDEZ - 31668185ZCCV/2017/4009 VIAJE TORNEO DE LA INMACULADA 0,134.058,34 € 01/12/2017

LA VEGUILLA - G28781870CCV/2017/2002 PLANTAS DE TEMPORADA 0,231.529,00 € 18/10/2017

LAETUS SPORT, S.L. - B81031486CCV/2017/4006 PRODUCCION PUBLICIDAD FISICA 0,334.230,00 € 14/11/2017

MADERAS LUMITA, S.L.U. - B05159090CCV/2017/2008 TABLEROS BOXES 1,6613.185,68 € 15/12/2017

MATH PRINTER, S.L. - B80768781CCV/2017/5002 BONO DEPORTIVO 0,232.255,00 € 18/10/2017

MATH PRINTER, S.L. - B80768781CCV/2017/5004 BONO DEPORTIVO 0,506.050,00 € 07/11/2017

NOA BROADCAST, S.L. - B86517273CCV/2017/5003 TRAIL CASER C4 -TELEDEPORTE- 1,003.327,00 € 27/10/2017

RAFAEL BOSQUE ORTIZ, S.L. - B87399028CCV/2014/4005 VIAJE DHB CH SARDINERO-CCVM 0,031.341,00 € 25/10/2017

RAMON Y CONCHI, RACOSA, S.A. - A28970614CCV/2017/3001 RECONSTRUCCION TAPIA SABATINI EN EL CCVM, SA 2,0018.028,01 € 05/12/2017

RIEGO VERDE, S.A. - EXCLUSIVO- - A29035896CCV/2017/2012 BANDERA SERIGRAFIA CUSTOMIZADA 0,201.800,26 € 05/12/2017

SECA, S.A. - A39045075CCV/2017/4017 HOTEL Cº ESPAÑA HOCKEY CAD FEM SANTANDER 0,061.312,86 € 05/12/2017

TESAMAR, S.A. - A78786852CCV/2017/1002 GORRAS INVIERNO EMPLEADOS 0,501.403,60 € 22/12/2017

TRADELECTRIC 2000, S.L. - B80060031CCV/2017/2001 PUERTA DE GOLF LINEA DE ALIMENTACION 1,004.819,00 € 18/10/2017

TRADELECTRIC 2000, S.L. - B80060031CCV/2017/2005 ILUMINACION PUTTING GREEN 0,502.475,00 € 17/11/2017

TRADELECTRIC 2000, S.L. - B80060031CCV/2017/2010 ILUMINACIÓN CARTEL ENTRADA PRINCIPAL 0,502.001,52 € 04/12/2017

TRADELECTRIC 2000, S.L. - B80060031CCV/2017/2009 CUADRO GENERAL CHALET INFANTIL 1,0015.222,30 € 24/12/2017

VIAJES HELICE, S.L. - B80600059CCV/2017/4010 HOTEL COPA JUV.MASC.HIERBA S.FERNANDO 0,165.009,40 € 01/12/2017

VIAJES HELICE, S.L. - B80600059CCV/2017/4013 HOTEL COPA JUV.MASC.HIERBA SANTANDER 0,207.153,52 € 01/12/2017

VIAJES HELICE, S.L. - B80600059CCV/2017/4018 VIAJE EURO HOCKEY INDOOR CLUB CUP-DHF 0,205.432,41 € 26/12/2017

EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.146

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: EMPRESA MIXTA CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

274.575,70 €

42

147

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MERCAMADRID, S.A.

014 MEDIA, S.L. - B80682495170853 MUPIS CAMPAÑA DIGITALIZACIÓN 0,26544,50 € 12/12/2017

014 MEDIA, S.L. - B80682495170933 LONA PESCADOS 35 ANIVERSARIO 3,001.331,00 € 19/12/2017

ACENS TECHNLOGIES, S.L.U. - B84948736170847 CONTRATACION NUEVOS DOMINISO.ES Y .COM 12,00121,97 € 04/12/2017

AFILADOS MERCA, S.L. - B85790004CA11-0036 COPIAS DE LLAVE 0,033,63 € 10/11/2017

AFILADOS MERCA, S.L. - B85790004CA11-0037 UTENSILIOS CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720 PES PESCADERIA 0,0353,24 € 22/11/2017

ALBERTO VIDAL SILGADO - 00837947B170926 ASISTENCIA TÉCNICA Y REPARACIÓN EN PUERTA J SUR 0,03423,50 € 12/12/2017

ALBERTO VIDAL SILGADO - 00837947B170928 SUM. Y SUST. PUERTAS G NORTE, M NORTE Y J SUR 0,23471,90 € 13/12/2017

ALBERTO VIDAL SILGADO - 00837947B170816 REPARACIÓN Y REVISIÓN PUERTAS AUTOMATICAS 0,23707,85 € 07/11/2017

ALESAN SOLUCIONES, S.L. - B86308442170835 ILUMINACIÓN LED DECORACIÓN NAVIDAD 2017 0,03302,92 € 30/11/2017

ALHER TOTULOS Y PUBLICIDAD, S.L. - B84593375170825 ROTULACIÓN VEHÍCULOS MERCAMADRID 1,00423,50 € 12/12/2017

ALMOAUTO, S.A. - A78020179CA11-0049 REPARACIÓN VEHÍCULO 0,03795,76 € 13/12/2017

ALMOAUTO, S.A. - A78020179CA11-0008 MANTENIMIENTO VEHÍCULO 0,03429,39 € 16/10/2017

ANGEL J. FORTE DEL PRADO - 00828095A170913 JORNADA SOLIDARIA 20-12-17 FLYERS Y CARTELES 0,23635,25 € 12/12/2017

ÁNGEL MOZOS RAMÍREZ, S.L. - B80386972CA11-0022 PRODUCTOS CURSO CRUZ ROJA - 1718 PES PESCADERIA 1,00807,04 € 01/11/2017

ANTONIO MANUEL FUENTES MUÑOZ - 52806060SCA11-0005 MATERIAL DE PAPELERIA PARA CENTRO DE FORMACIÓN 1,00258,86 € 01/11/2017

ARYSE INFRAESTRUCTURAS, S.L. - B84866508170822 AUDITORIA ENLACE FIBRA OPTICA CPD PESCADOS/ARMARIO 0,03685,73 € 11/11/2017

BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID - G82698614170901 DONACION SOLIDARIA 10K MERCAMADRID 0,036.000,00 € 12/12/2017

BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID - G82698614170832 COSTE ACOMETIDA ELECTRICA MOD 11 F1 0,0314.896,20 € 27/11/2017

BARCEL EURO INVERSIONES, S.L. - B63890909CA11-0054 ITV VEHÍCULO 12,0042,51 € 13/12/2017

BARCEL EURO INVERSIONES, S.L. - B63890909CA11-0020 ITV VEHÍCULO 0,0342,51 € 27/10/2017

BRICOLAJE BRICOMAN, S,L,U. - B84406289CA11-0032 MATERIALES PARA CENTRO DE FORMACIÓN 1,00345,08 € 01/11/2017

MERCAMADRID, S.A.148

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

BV STORE ESPAÑA, S.L. - B17951591CA11-0018 MATERIAL PAPELERIA 0,0340,60 € 20/11/2017

CAD & LAN, S.A. - A79364394170865 ACTUALIZACIÓN 4 LICENCIAS PRESTO 12,00566,28 € 07/12/2017

CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. - A78492782CA11-0009 MATERIAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA 1,0028,58 € 01/11/2017

CAÑIBANO GRUAS IND.REUNIDAS, S - A80060163170864 ALQUILER GRÚA. RETIRADA TORRE ILUMINACION 1,00976,83 € 01/12/2017

CARLOS PABLO BLAZQUEZ - 70804341Z170827 IMPARTICIÓN CURSO CRUZ ROJA 1718PES PESCADERIA 0,03180,00 € 25/10/2017

CARMEN RODRIGUEZ SOUZA - 02876096S170932 ADAPTACIÓN CARTEL APP 0,16363,00 € 19/12/2017

CARREFOUR, S.A. - A28425270CA11-0006 TELEVISIÓN SAMSUM 6125 0,03649,00 € 24/11/2017

CARREFOUR, S.A. - A28425270CA11-0007 MATERIAL ELECTRICO 0,0347,14 € 25/10/2017

CASA SOMORROSTRO SL - B80389984CA11-0023 PRODUCTOS CURSO CRUZ ROJA - 1718 PES PESCADERIA 0,0326,40 € 06/11/2017

CENTRAL DE CARNES MADRID NORTE, S.A. - A79393179CA11-0063 EVENTO SOLIDARIO TE INVITO A CENAR 0,162.363,68 € 13/12/2017

CENTRAL DE COMUNICACIÓN TMMT, S.L. - B87364725170813 REPORTAJE FRUIT&MEAT ATTRACTION 2017 0,501.815,00 € 12/12/2017

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS - A28813244170935 CURSO LEY DE CONTRATOS MARÍA TORRES 1,50150,00 € 15/12/2017

CEOTRONICS, S.L. - B33360736170868 MANTENIMIENTO SISTEMA RADIOCOMIUNICACION 12,005.299,80 € 07/12/2017

CESAL FORMACION Y RESTAURACIÓN, S.L.U. - B87020772170797 SERVICIO DE CATERING-COCTEL GOURMET 2017 0,03880,00 € 30/10/2017

CLUB EXCELENCIA EN GESTION VIA INNOVACION - G80024094

170844 CURSO EMPLEADO 0,30237,16 € 21/11/2017

COMERCIAL RAQUEL FUENTES, S.L. - B87327003CA11-0058 MATERIAL DE PAPELERIA 1,00115,02 € 01/12/2017

COMERCIAL RAQUEL FUENTES, S.L. - B87327003CA11-0043 MATERIAL DE PAPELERÍA 1,0036,40 € 01/11/2017

CONTENUR ESPAÑA, S.L. - B82806738170862 SUMINISTRO CONTENEDORES 120 L 0,001.089,00 € 04/12/2017

CORNER EMPRESARIAL, S.L. - B84228899CA11-0031 PRODUCTOS CURSO CRUZ ROJA - 1718 PES PESCADERIA 0,0316,50 € 17/11/2017

CORREOS Y TELEGRAFOS - Q2817025FCA11-0060 ENVIO DE BUROFAX 1,00783,97 € 01/12/2017

CORREOS Y TELEGRAFOS - Q2817025FCA11-0046 ENVIO DE BUROFAX 1,0090,27 € 01/11/2017

CREAPLANN DISEÑO Y PRODUCCIÓN, S.L.U. - B84412915170800 VINILAR Y FRIGO. STAND INST. MEAT ATTRACTION 2017 0,03667,92 € 06/11/2017

MERCAMADRID, S.A.149

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

Dª CARMEN ORTIZ CORNAGO - 01110639S170792 REF 21100 JUICIO ORDINARIO 875/2017 GAMBA SA 0,03850,00 € 30/10/2017

DANIEL VERDÍA ORTEGA - 02533184X170857 REPARACION CONEXION HDMI SALA CONSEJOS 0,03481,52 € 04/12/2017

DAVID TIRADO ESCOBAR - EUROCOPIAS - 50213625WCA11-0003 MANUALES CURSO CRUZ ROJA - 1718 PES PESCADERIA 0,03234,74 € 17/10/2017

DAVID TIRADO ESCOBAR - EUROCOPIAS - 50213625WCA11-0002 MANUALES CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720 PES PESCADERIA 0,03234,74 € 17/10/2017

ECONOCOM ERMESTEL, S.L. - B80269327170828 ACTUALIZACION SERVIDORES INFRAESTRUCTURA VMWARE 1,9616.988,88 € 07/12/2017

EDUARDO MENDEZ CABA - 02261768V170808 STOCK MATERIAL FERRETERIA 0,261.606,88 € 10/11/2017

ELECTROFERR, C.B. - E81304388170861 MATERIAL JARDINERÍA 4 0,06301,50 € 04/12/2017

ELECTROFERR, C.B. - E81304388170895 SUMINISTRO NIVEL LÁSER MEDICIÓN RAMPA NAVE H Y F 0,0359,00 € 11/12/2017

ELECTROFERR, C.B. - E81304388170823 SUMINISTRO VÁLVULAS Y CARTUCHOS DE GRIFOS.ASEOS 0,03907,50 € 31/10/2017

EMBALOGIC, S.L. - B86661386170930 PROTECCIONES DE POLIESPAN BARRERAS VÍAS ABONADOS 0,50542,32 € 14/12/2017

EMPLOYEE BRANDING, S.L.(GROOOOOW) - B64856800170875 FORMACIÓN EN EFQM MANDOS INTERMEDIOS 0,105.995,00 € 11/12/2017

ENRIQUE BABARRO FERNANDEZ - 05266859CCA11-0001 LIMPIEZA DE MANTELES 1,0072,00 € 01/11/2017

ENVASES Y EMBALAJES MUGO, S.L. - B82478033CA11-0028 PRODUCTOS PARA COCINA 0,0335,18 € 20/11/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170818 A-10548 EL DESEMBARCO DE MADRID 0,03550,00 € 27/11/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170821 A-10551 REIPESIL 0,03550,00 € 27/11/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170774 A-8738 PO 817/14 FINCA 21 0,03152,33 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170772 A-8739 PO 822/14 FINCA 20E 0,03152,34 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170782 A-8734 PO 796/14 FINCA 25B 0,03112,26 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170776 A-8735 PO 810/14 FINCA 25A 0,03112,26 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170777 A-8718 PO 818/14 FINCA 49 0,03121,00 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170773 A-8742 PO 814/14 FINCA 16 0,03152,54 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170778 A-8717 PO 810/14 FINCA 56 0,03112,27 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170781 A-8707 PO 815/14 FINCA 70 0,03121,00 € 23/10/2017

MERCAMADRID, S.A.150

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170779 A-8716 PO 809/14 FINCA 57A 0,03107,44 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170780 A-8714 PO 819/14 FINCA 63A 0,03112,27 € 23/10/2017

FEDERICO PINILLA ROMEO - 50807938H170775 A-8736 PO 825/14 FINCA 24 0,03152,33 € 23/10/2017

FERRETERIA VALLECANA, S.L. - B85453587170859 BOMBINES TRAMPILLAS PUERTAS PEAJE Y MUELLE PUERTA 0,5096,80 € 04/12/2017

FORTE & SAEZ COMUNICACIÓN. - B80808595170850 3000 CALENDARIOS 2018 0,662.659,58 € 04/12/2017

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARTIN - 53707913S170910 IMPARTICIÓN CURSO 1727 OCM OPER. CARRETILLAS 0,06240,00 € 07/12/2017

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARTIN - 53707913S170820 CURSO FUND.ADSIS 1726OCM OPER. CARRETILLAS 0,10600,00 € 08/11/2017

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MARTIN - 53707913S170803 IMPARTICIÓN CURSO 1725 OCM OPER. CARRETILLAS 0,10450,00 € 27/10/2017

FRIVEGAR, S.A. - A28362671170788 REVISION Y REPARACION C. FRIGORIFICA PTO 50 PESCAD 0,03681,18 € 20/10/2017

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. - B33382433

170846 GRUPO ELECTRÓGENO 40KVA PARA SOPORTE ILUMINACIÓN 1,00968,00 € 04/12/2017

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. - B33382433

170817 EXPOSICION 35 ANIVERSARIO 0,509.855,37 € 12/12/2017

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. - B33382433

170801 CURSO MERCAMADRID1725OCM OPER. CARRETILLAS 0,06133,10 € 30/10/2017

GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. - B33382433

170802 CURSO FUND.ADSIS 1726OCM OPER. CARRETILLAS 0,10270,44 € 30/10/2017

GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. - B79437372170860 CARTELES Y FLYERS DIGITALIZACIÓN 0,26450,73 € 12/12/2017

GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. - B79437372170830 PARTES DE ENTRADA DE MERCANCÍAS 0,502.651,79 € 04/12/2017

GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. - B79437372170867 10.000UN SOBRES VENTANA CON LOGO 0,03424,71 € 05/12/2017

GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. - B79437372170812 50 BLOCKS MM UTIL 0,50324,36 € 12/12/2017

GRUPO 2COLOR GOHERCO, S.L. - B79437372170763 PARTES LIQUIDACIÓN DIARIA 3.000 UDS. 0,53298,62 € 18/10/2017

HIPER USERA, S.L. - B85139855CA11-0057 MATERIALES PARA CENTRO DE FORMACIÓN 1,0054,12 € 15/12/2017

HIPER USERA, S.L. - B85139855CA11-0062 EVENTO SOLIDARIO TE INVITO A CENAR 0,161.081,48 € 13/12/2017

HIPER USERA, S.L. - B85139855CA11-0034 MATERIALES PARA CENTRO DE FORMACIÓN 1,00158,11 € 01/11/2017

MERCAMADRID, S.A.151

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

HOSTELERA DEL NARCEA, S.L. - B81426991CA11-0061 DESAYUNO A COCINEROS TE INVITO A CENAR 0,16138,20 € 13/12/2017

HOSTELERIA PEREZ BAEZA - A28327393170796 VISITAS 2017-2 RSC 12,001.000,00 € 26/10/2017

IBEREXT, S.A. - A78999968170771 PLANOS AUTOCAD CON SISTEMAS PCI Y EVACUACIÓN 0,23895,40 € 26/10/2017

INSTALACIONES FERRICAS MADRID, S.L. - B87147286170908 REPARACIÓN PUERTAS VÍAS 24 Y 25 ACCESOS CTM 0,13707,85 € 11/12/2017

INSTALACIONES FERRICAS MADRID, S.L. - B87147286170829 CABINA NUEVA EN ACCESOS VÍA 3 PLATAFORMA BAJA 1,507.762,94 € 11/12/2017

INSTALACIONES FERRICAS MADRID, S.L. - B87147286170806 INSTALACIÓN DE VENTANA EN LATERAL DE CABINA VÍA 13 0,26701,80 € 02/11/2017

INSTALACIONES FERRICAS MADRID, S.L. - B87147286170809 REPARACIÓN PUERTA INTERIOR POLIVALENCIA 0,20713,90 € 02/11/2017

INTERCOR - B87231940CA11-0042 MATERIALES CENTRO FORMACIÓN 0,0320,15 € 14/11/2017

INTERNACIONAL GROUP VIRUCO, S.L. - B86503091CA11-0040 PRODUCTOS CURSO CRUZ ROJA - 1718 PES PESCADERIA 0,0325,08 € 06/11/2017

ISABEL NUÑEZ FERNANDEZ - 0934351C170899 REVISION Y POSICIONAMIENTO WEB FORMACION 1,00484,00 € 12/12/2017

J.A.L. ULLATE, S.L. - B81365801CA11-0055 CALZADO PARA UNIFORME DE MM 0,0372,60 € 22/12/2017

J.A.L. ULLATE, S.L. - B81365801CA11-0026 BOLSAS DE BASURA 1,00113,72 € 01/11/2017

J.A.L. ULLATE, S.L. - B81365801170770 3 PARES CALZADO Y CALCETINES PERSONAL MCP 1,00315,91 € 18/10/2017

JACINTO BARBERO PUBLICIDAD, SL - B80450935170783 PUBLICACION ANUNCIO CONV JUNTA EXT 4 Y 5 DIC 2017 0,03760,13 € 30/10/2017

JOSE LUIS CRUZ, S.L. - B80760820CA11-0024 PRODUCTOS CURSO CRUZ ROJA - 1718 PES PESCADERIA 1,00803,32 € 01/11/2017

JOSE MANUEL MIGUEL MARTINEZ - 16296703F170849 REPORTAJE FOTOGRAFÍAS INSTALACIONES 0,10484,00 € 19/12/2017

JUAN CARLOS VICENTE OCHOA, S.L - B80541543170793 RENOVACIÓN MARCA UE MERCAMADRID 694463 0,031.742,00 € 13/11/2017

JUAN IGNACIO DE LOS MOZOS TOUYA - 07821876J170836 PARCELACIÓN PLAN ESPECIAL 2009 APD 13.16 0,033.258,54 € 27/11/2017

KUIPER INFORMÁTICA, S.A.L. - A84117126170769 RATONES Y MEMORIAS USB 0,03111,24 € 18/10/2017

LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. - B84818442CA11-0056 MATERIALES PARA TALLER Y LOGISTICA C. FORMACIÓN 1,0087,15 € 28/12/2017

LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U. - B84818442CA11-0033 MATERIALES CENTRO FORMACIÓN 1,00547,41 € 01/11/2017

LOXAM ALQUILER, S.A. - A83254136170845 ALQUILER DUMPER 0,06122,61 € 04/12/2017

LUBRIMATIC, S.A. - A79356119170906 SUSTITUCION RUEDA POR LA DE REPUESTO -CAMBIO- 0,0314,52 € 07/12/2017

MERCAMADRID, S.A.152

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

LUBRIMATIC, S.A. - A79356119170881 REPARACIÓN RUEDA CARRETILLA 0,0321,78 € 04/12/2017

MAGALLARTE, S.L. - B81126187CA11-0025 ENMARCACIÓN DE CUADROS 0,0325,41 € 20/11/2017

MARIA BELEN ANDUJAR ARIAS - 27266808D170760 INSCRIPCIÓN PARCELACIÓN APD 13,16 REGISTRO 19 0,032.501,89 € 23/10/2017

MARISCOS ALJOMAR, S.L. - B86627676CA11-0041 PRODUCTOS CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720 PES PESCADERIA 0,0325,08 € 22/11/2017

MAXIMINO ALVAREZ Y DOLORES PEÑAFUERTE, S.C. - J80204647

CA11-0059 LLAVEROS 0,032,00 € 21/12/2017

MAXIMINO ALVAREZ Y DOLORES PEÑAFUERTE, S.C. - J80204647

CA11-0045 COPIA DE LLAVES POLIV.15 CENTRO DE FORMACIÓN 0,0318,32 € 25/10/2017

MEDINA-3, S.A. - A78598307CA11-0050 PRODUCTOS PARA COCINA 1,00268,99 € 15/12/2017

MEDINA-3, S.A. - A78598307CA11-0011 PRODUCTOS PARA COCINA 1,00379,83 € 01/11/2017

MILDMAC, S.A. - A78960895170804 REPUESTOS TELEFONO CISCO SPA504G 0,0350,82 € 08/11/2017

MODERN DEPOT, S.L. - B86634029170866 COMPRA TACOS MIRGA Y OTRO MATERIAL DE OFICINA 0,03199,65 € 05/12/2017

MULTIPESAJE, S.L. - B84032952170854 REPARACIÓN VISOR VÍA 6 BÁSCULA ACCESOS M-40 0,23425,92 € 04/12/2017

MULTIPESAJE, S.L. - B84032952170819 REPARACIÓN VISOR REPUESTO EN BÁSCULAS M-40 0,46314,60 € 30/10/2017

NOVAFICA, S.A. - A79230850CA11-0012 PRODUCTOS CURSO CRUZ ROJA - 1718 PES PESCADERIA 1,0036,20 € 01/11/2017

ONDA MEDIAPLAN, S.L. - B85551802170851 VIDEO CHEFS TE_INVITO_A_CENAR_ORG 0,26998,25 € 12/12/2017

ONDA MEDIAPLAN, S.L. - B85551802170852 AUDIOVISUALES BRANDEND CONTENT 3,0021.780,00 € 12/12/2017

ONELEC SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. - B83128942170855 ACTUALIZACION SEMAFOROS EN ACCESOS VIAS ENTRADA 0,03313,97 € 04/12/2017

ONELEC SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. - B83128942170839 SUMINISTRO ELÉCTRICO DECO NAVIDAD AZOTEA 0,03128,55 € 20/11/2017

ONELEC SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. - B83128942170815 STOCK MATERIAL ELECTRICIDAD ALMACEN 0,336.561,70 € 14/11/2017

ONELEC SUMINISTROS ELECTRICOS, S.L. - B83128942170838 25UDSLÁMPARA LED SUSTITUCIÓN DETERIORADAS NAVE F,I 0,031.804,41 € 28/11/2017

ORTEGA 58, S.L. - B86411683CA11-0038 PRODUCTOS CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720 PES PESCADERIA 0,0338,94 € 01/11/2017

PALACIOS ROCA, S.A. - A78583499CA11-0010 PRODUCTOS PARA COCINA 0,039,02 € 20/11/2017

PDOS. Y MCOS. PALLARES-SAMPE, S.L. - B85452100CA11-0035 PRODUCTOS CURSO CRUZ ROJA - 1718 PES PESCADERIA 0,039,24 € 06/11/2017

MERCAMADRID, S.A.153

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PESCADOS BORSAMAR, S.L. - B86452190CA11-0039 UTENSILIOS CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720 PES PESCADERIA 1,00145,95 € 01/11/2017

PESCADOS CONCHAMAR, S.L. - B80596745CA11-0064 EVENTO SOLIDARIO TE INVITO A CENAR 0,16538,95 € 13/12/2017

PESCADOS NORTESUR, S.L. - B80138548CA11-0021 PRODUCTOS CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720 PES PESCADERIA 1,0075,02 € 01/11/2017

PESCADOS Y MARISCOS MONTES, S.L. - B82904160CA11-0030 PRODUCTOS CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720 PES PESCADERIA 0,0363,36 € 22/11/2017

PESCADOS Y MARISCOS RODOLFO A Y R, S.A. - A80694748

CA11-0016 PRODUCTOS CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720PES PESCADERIA 0,0351,48 € 22/11/2017

PLASTICOS Y PAPELES AURELIO,SA - A79304457CA11-0051 BOLSAS DE BASURA 1,0061,71 € 14/12/2017

PLASTICOS Y PAPELES AURELIO,SA - A79304457CA11-0013 MATERIAL PARA CURSOS DE FORMACIÓN 1,00339,97 € 01/11/2017

PREVENCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA, S.L.U. - B82757089

CA11-0029 CARTELES DE SEÑALES CARRERA 10K 0,0326,62 € 20/11/2017

PROMERA, S.A. - A79367587CA11-0014 PRODUCTOS CURSO FUNDACIÓN PINARDI - 1720 PES PESCADERIA 0,0323,10 € 22/11/2017

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS PROMIAVEL, S. - B86092368

170798 REPARACIÓN RODAPIE DE CEMENTO.NAVE AHORRAMÁS 0,30992,20 € 02/11/2017

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS PROMIAVEL, S. - B86092368

170791 REPARACIÓN TABIQUE PTA. VESTIB OESTE. DCHO HIELO 0,16701,80 € 15/11/2017

QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION, S.L.U - B09547167

CA11-0053 PRODUCTOS PARA COCINA 1,00178,21 € 12/12/2017

QUALIANZA SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION, S.L.U - B09547167

CA11-0017 BOTES DE LECHE PARA COCINA 0,03136,28 € 10/11/2017

REAL CASA DE LA MONEDA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - Q2826004J

CA11-0047 DIGITALIZACIÓN DE FIRMAS 1,0033,88 € 01/11/2017

RECIEN NACIDO, C.B. - E85219160170761 OBSEQUIO NACIMIENTO HIJO EMPLEADO 0,5075,65 € 27/11/2017

REGISTRO MERCANTIL MADRID - E81458556CA11-0044 DIGITALIZACIÓN DE FIRMAS 1,0046,54 € 01/11/2017

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. - A80298839

CA11-0052 COMBUSTIBLE VEHÍCULO 1,00845,10 € 01/12/2017

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. - A80298839

CA11-0015 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS 1,00683,12 € 01/11/2017

SAN MARTÍN FERNÁNDEZ, SUSANA - 50838320VCA11-0048 SELLOS PARA FRANQUEO 1,00120,00 € 01/12/2017

MERCAMADRID, S.A.154

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SAN MARTÍN FERNÁNDEZ, SUSANA - 50838320VCA11-0004 SELLOS PARA FRANQUEO 1,00240,00 € 01/11/2017

SOC.IND.PESCADOS ARCANGEL SAN RAFAEL, S.L. - B28157832

CA11-0019 PRODUCTOS CURSO CRUZ ROJA -1718 PES PESCADERIA 1,0058,00 € 01/11/2017

SOMBRA CERO, S.L. - B84225325170768 INSTALACIÓN VINILOS CORP. FACHADA ESTE EDIF.ADTVO 0,401.984,56 € 17/10/2017

SOPORTE TÉCNICO INTEGRAL DE - B79380812170863 TARJETAS CONTACLESS Y CONSUMIBLES IMPRESORA EVOLIS 0,033.714,70 € 07/12/2017

SUMINISTROS E INSTALACIONES DE MOBILIARIO, S.L.U. - B84249473

170764 TAQUILLA CON CON CARGADOR PARA TABLETS 0,031.011,56 € 31/10/2017

TECNIVIAL, S.A. - A19005966170831 BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD EN VÍAS DE ABONADOS 1,503.469,31 € 21/12/2017

TECNOCOM TELECOMUNICACIONES - A28191179170805 MANTENIMIENTO LICENCIAS NAVISION 12,038.289,95 € 22/11/2017

TECNOL. Y DISTRIBUCION DEL SAI, S.L. - B86452398170799 MANTENIMIENTO ANUAL SAI´S DELTA 12,00128,50 € 20/11/2017

TOPOINGEO, S.L. - B86032687170814 ESTUDIO TOPOGRAFICO PARCELA B-6 0,40786,50 € 14/11/2017

TUVAIN, S.A. - A28996163170824 SUMINISTRO MATERAL FONTANERIA POR AVERIA RED RIEGO 0,03252,55 € 10/11/2017

UTE AUDITEL MANTENIMIENTO MERCAMADRID - U87805248

170872 SUMINISTRO DE 2 CÁMARAS BULLET CON INFRARROJOS 0,50732,95 € 11/12/2017

XEROPLOTTER, S.L. - B81747602CA11-0027 FOTOCOPIA DE PLANOS 0,03462,10 € 27/11/2017

ZEUS CONSULTORES ENERGETICOS, S.L - B39779103170826 SUMINISTRO,INSTALACIÓN,DESMONTAJE DECO. NAVIDAD17 0,1612.039,50 € 29/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: MERCAMADRID, S.A.

193.066,74 €

164

MERCAMADRID, S.A.155

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

ABAISA, S.L. - B28227775SFC/2018/90012 SUMINISTRO DE GUANTES DE CUERO DE TRABAJO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

12,007.178,69 € 29/12/2017

COMERCIAL DE INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES, S.L. - B87753364

SFC/2018/90003 SUMINISTRO DE CINTA DE ALUMINIO A LA EMSFYCM, S.A. 12,002.314,13 € 29/12/2017

EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES, S.A. - A28816221

EMSFC/CM/2017/00105 SUMINISTRO DE 300 PLACAS IDENTIFICATIVAS PARA EL PERSONAL DE LA EMSFCM

1,201.706,10 € 24/10/2017

ESPIGA MONEO ARQUITECTOS, SLP. - B80173404

EMSFC/CM/2017/00110 DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE LA ADAPTACION A CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (PCI) DEL TANATORIO SUR

4,5045.549,24 € 24/10/2017

EUREKAKIDS, S.L. - B17571589EMSFC/CM/2017/00111 SUMINISTRO DE TARJETAS REGALO 0,232.403,00 € 24/11/2017

FERRETERIA DIHER, S.A. - A28673325SFC/2018/90002 SUMINISTRO DE BOTES DE SILICONA DE 280ML. A LA EMSFYCM, S.A. 12,0012.508,50 € 12/12/2017

FRANCISCO MORENO E HIJOS, S.L. - B82826233

EMSFC/CM/2017/00108 SUMINISTRO 1350 TAPAS ESCAYOLA PARA NICHOS EN EL CEMENTERIO SUR

0,469.915,35 € 16/11/2017

INFORMÁTICA, CÁLCULO Y TÉCNICA, S.A. - A28637502

EMSFC/CM/2017/00109 SUMINISTRO DE 30 TÓNERES HP-3015 Y 25 TÓNERES HP-3005

0,406.522,38 € 02/11/2017

INFORMATICA,CALCULO Y TECNICA,S.A - A28637502EMSFC/CM/2017/00118 SUMINISTRO DE TONER HP-3015 (55-A) 0,202.995,66 € 21/12/2017

PALOMEQUE, S.L. - B85991917

EMSFC/CM/2017/00098 SUMINISTRO UNIFORMES DE INVIERNO PERSONAL DE LIMPIEZA

0,232.768,78 € 18/10/2017

PLATAFORMA PUBLICIDAD, S.A. - A04127684SFC/2017/90112 REALIZACION DE LABORES DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA CREACION, DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE MARCA PARA LA EMSFYCM, S.A.

2,0016.637,50 € 21/11/2017

REPLANINSER 2000, S.L. - B81413882SFC/2017/90067 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE HOSTELERIA A LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

1,0016.564,90 € 24/04/2017

SGS ICS IBERICA, S.A. - G80773534SFC/2018/90028 REALIZACION DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

2,002.420,00 € 20/02/2017

SIEMENS, S.A. - A28006377EMSFC/CM/2017/00016 SUMINISTRO DE SONDAS SIEMENS TANATORIO SUR 0,302.293,72 € 06/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.156

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TALHER, S.A. - A08602815SFC/2018/90099 ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE HA DE DESARROLLAR EL SERVICIO DE GUIAS PARA REALIZAR VISITAS CULTURALES EL CENTRO DE NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA DE MADRID, ORGANIZADAS POR LA EMSFYCM, S.A.

5,5012.902,67 € 25/09/2017

TYNEL JOYEROS, S.L. - B85408169EMSFC/CM/2017/00113 SUMINISTRO DE RELOJES JUBILACIONES 0,231.074,99 € 10/11/2017

VIOLET NOISE, S.L. - B87589164EMSFC/CM/2017/00102 MONTAJE CONCIERTOS C. ALMUDENA 0,3319.541,50 € 20/10/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

165.297,11 €

17

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.157

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

A&B ELECTRICIDAD, S.L. - B80728587450013100310 BASE MULTIPLE 6 T.C/INTERRUP. INDIVIDUAL 1,0060,92 € 15/12/2017

A&B ELECTRICIDAD, S.L. - B80728587450013032910 TUBO ANILL.ECT(INS.ELE)DN Ø10MM LIB.HALO 1,0026,02 € 30/11/2017

A&B ELECTRICIDAD, S.L. - B80728587450013007010 TUBO ANILL.ECT(INS.ELE)DN Ø7MM LIB.HALOG 1,0022,38 € 24/11/2017

A&B ELECTRICIDAD, S.L. - B80728587450012915610 TUBO ANILL.ECT(INS.ELE)DN Ø7MM LIB.HALOG 1,0022,38 € 03/11/2017

A&B ELECTRICIDAD, S.L. - B80728587450012915620 TUBO ANILL.ECT(INS.ELE)DN Ø10MM LIB.HALO 1,0026,02 € 03/11/2017

A&B ELECTRICIDAD, S.L. - B80728587450012915630 TUBO ANILL.ECT(INS.ELE)DN Ø12MM LIB.HALO 1,0032,67 € 03/11/2017

A&B ELECTRICIDAD, S.L. - B80728587450013120610 BASE MULTIPLE 6 T.C/INTERRUP. INDIVIDUAL 1,0060,92 € 20/12/2017

A.G.POL,S.L. - B82474057450012939910 SELLO MECANICO SACI AC FT DE 2HP *IMPUT* 1,00106,07 € 10/11/2017

AB MEDICA GROUP, S.A.. - A08736431450013151910 PAP.ELEC-CARDIOGR.CARDISMART1200 210X295 1,00271,34 € 28/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012986330 PERFIL GOMA ESPONJOSO NEOPR C/ADHE 50X25 1,00232,92 € 21/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012943620 PANTALLA P/SOLD.REPASAR 434-R INCOLORA 1,0012,39 € 13/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012943630 TRAPOS BLANCOS 1,0090,75 € 13/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012943640 FORMADOR JUNTAS BLOQUE CILINDROS MOTOR 1,0098,01 € 13/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012943650 GUANTES LATEX DESECH.T/GRANDE (8-8 1/2) 1,0060,50 € 13/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012986320 PERFIL GOMA ESPONJOSO NEOPR C/ADHE 25X10 1,00116,16 € 21/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012836560 GUANTE GOMA DOMESTICO N. 8 300 MM 1,009,49 € 19/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012836550 SILICONA TRASL.KRAFFT 62593 CART.290GR 1,0047,92 € 19/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012845910 FORMADOR JUNTAS BLOQUE CILINDROS MOTOR 1,0081,68 € 20/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012909320 CASCOS PROTECTOR DE RUIDOS CON OREJERAS 1,00134,43 € 03/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013008010 TAPON PROT.AUDITIVO E.A.R. CAPS (AURIC.) 1,0062,68 € 27/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775C5926001 IMPRIMACIÓN SIKA PRIMER 206 G+P PARA POLIURTETANO ENVASE DE 250 ML O EQUIVALENTE

12,007.024,05 € 10/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.158

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ABAISA, S.L. - B28227775450012904030 TUBO POLIAM TECALAN 4X6 MM. COLOR BLANCO 1,0024,20 € 02/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012904050 POLAINA DE CUERO PARA SOLDADOR 1,0017,46 € 02/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013017310 CINTA DE CARROCERO DE 19 MM X 50 M 1,0048,40 € 28/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012904060 GUANTE PE-NITR.P/AVIT.LIMP 4343 T7 1,00345,00 € 02/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012836410 PLASTICO DE BURBUJA ROLLO 1M ANC.150M2 1,0029,04 € 19/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012836530 GUANTES VINILO SIN POLVO DESECHABLE T.G 1,0068,97 € 19/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012991410 BOBINAS FILM PALETIZAR MANUAL 20 MICRAS 1,0073,69 € 22/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012904040 GUANTE GOMA DOMESTICO N. 9 300 MM 1,007,11 € 02/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012909310 MANDIL DE CUERO P/SOLDADORES 65X90 CM. 1,0027,22 € 03/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012960110 PERFIL GOMA ESPONJOSO NEOPRENO 50X10MM 1,00396,88 € 15/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012898810 GAFA SEG.POLICARBONATO MOD.FLASH CE5.3.1 1,0053,84 € 02/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012960120 FAJA LUMBAR REFORZADA TALLA "L" 1,00101,64 € 15/11/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012887760 GUANTE PE-NITR.P/AVIT.LIMP 4343 T7 1,00345,00 € 30/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013096720 FAJA LUMBAR REFORZADA TALLA "L" 1,0067,76 € 15/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013127410 BOBINAS FILM PALETIZAR MANUAL 20 MICRAS 1,0049,13 € 21/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013127420 CASCOS PROTECTOR DE RUIDOS CON OREJERAS 1,00161,32 € 21/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012858120 PERFIL GOMA ESPONJOSO NEOPR C/ADHE 25X10 1,0058,08 € 24/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012883740 PERF,GOM.ESPON.NEO.C/ADHE.30X10MM.P/TRAM 1,00181,50 € 27/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775C6019002 CINTA DE CARROCERO CREPED DE 50 MM X 50 M, RESISTENCIA A TEMPERATURA DE HORNO IGUAL O MAYOR DE 100º C, TESA 4316 O EQUIVALENTE

12,006.525,29 € 15/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012883760 CASCOS PROTECTOR DE RUIDOS CON OREJERAS 1,0080,66 € 27/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013069410 PERFIL GOMA ESPONJOSO NEOPR C/ADHE 25X10 1,00116,16 € 11/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013052210 BOTA SEG.RIESGOS ELECTR.EN50321 T 42 1,0070,66 € 04/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.159

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ABAISA, S.L. - B28227775450013156710 CASCOS PROTECTOR DE RUIDOS CON OREJERAS 1,0080,66 € 29/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013141210 ACTIVAD.ADH.P/UN.CRIST+MET.L0C.734 150ML 1,0055,18 € 26/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012845960 TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS CON CORDON 1,0078,04 € 20/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012887740 BOBINAS FILM PALETIZAR MANUAL 20 MICRAS 1,0098,25 € 30/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012845950 ACTIVAD.ADH.P/UN.CRIST+MET.L0C.734 150ML 1,0055,18 € 20/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013042010 FAJA LUMBAR REFORZADA TALLA "L" 1,0067,76 € 01/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012887750 LOCTITE N 572 P/TUBERIAS G.N.C. DE 50 ML 1,0099,95 € 30/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012883750 CHAQUETA DE CUERO PARA SOLDADOR 1,00106,69 € 27/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013052250 BOTA SEG.RIESGOS ELECTR.EN50321 T 46 1,0070,66 € 04/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013079410 LOCTITE N 572 P/TUBERIAS G.N.C. DE 50 ML 1,0099,95 € 12/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013148110 CINTA DE CARROCERO DE 19 MM X 50 M 1,0029,04 € 27/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013052220 BOTA SEG.RIESGOS ELECTR.EN50321 T 43 1,0070,66 € 04/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013069420 FORMADOR JUNTAS BLOQUE CILINDROS MOTOR 1,0081,68 € 11/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013052230 BOTA SEG.RIESGOS ELECTR.EN50321 T 41 1,0070,66 € 04/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013069430 BOBINAS FILM PALETIZAR MANUAL 20 MICRAS 1,00147,38 € 11/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013096710 POLAINA DE CUERO PARA SOLDADOR 1,0011,64 € 15/12/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450012867140 CINTA AISLANTE Y SELLANTE DE SILICONA 1,0039,32 € 25/10/2017

ABAISA, S.L. - B28227775450013052240 BOTA SEG.RIESGOS ELECTR.EN50321 T 44 1,0070,66 € 04/12/2017

ACTIA SYSTEMS ESPAÑA, S.A..U. - A28905065450013078710 SALPICADERO IZQ.CONDUC.TEMPUS GNC HIBRID 1,0056,87 € 12/12/2017

ACTIA SYSTEMS ESPAÑA,S.A.U. - A28905065450012914510 TAPA CIEGA SALPICADERO.ACTIA TEMPUS CS25 1,0045,38 € 03/11/2017

ADARTIA SERVICIOS, S.L. - B86667995206-17-2 ADQUISICIÓN DE 50 LOCALIZADORES XEXUN TK103/2 1,005.445,00 € 23/11/2017

AENOR INTERNACIONAL,S.A.U. - A83076687RI/17052807 NORMA UNE-EN 7730:2006 ESPAÑOL 1,0085,91 € 27/11/2017

AENOR INTERNACIONAL,S.A.U. - A83076687RI/17042135 NORMA UNE-EN ISO 374-1:2016 (RATIFICADA)INGLES 1,0070,18 € 25/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.160

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

AENOR INTERNACIONAL,S.A.U. - A83076687RI/17048079 NORMA UNE-EN 12927-6:2006 ESPAÑOL 1,0054,45 € 30/10/2017

AEROTÉCNICA S.A. - A08425662C5977001 GUÍA CAJON DE BATERÍAS PARA IVECO CURSOR. TATA HISPANO 45.500.52.007, AEROTÉCNICA DZ9301-0020U O EQUIVALENTE

8,00856,15 € 30/11/2017

AFILADOS ALOSA,S.L. - B874535442017/20290 AFILADO CUCHILLA GUILLOTINA IMPRENTA 1,0022,99 € 23/10/2017

AFOLINE, S.L. - B25831108A2/12 BOLAS ANTINCENDIOS P/C.O.CARABANCHEL 1,00306,01 € 21/12/2017

AGRUP.ARTES ESC.MUSIC.Y CULT.MEDEA - G869720492017/009 REPRESENTACION OBRA DIAS 28 Y 29/10/17 1,00605,00 € 31/10/2017

AIR-FREN S.L. - B50520022C5878001 JUEGO DE REPARACIÓN VÁLVULA ECAS WABCO 472 880 001.0, AIR-FREN 10.R8800 O EQUIVALENTE

8,003.811,50 € 10/10/2017

AIR-FREN S.L. - B50520022C6013001 JGO. DE REPARACION VALVULA ECAS WABCO 472 880 061.0, AIR-FREN 11.R3023 O EQUIVALENTE

8,002.069,10 € 04/12/2017

ALCANER 2000, S.L. - B81952913C5890001 LATIGILLO SALIDA COMPRESOR, ALC-E133003 IVECO 504306674, REM3176A O EQUIVALENTE

8,003.538,04 € 23/10/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013072510 TORNILLO 4,5X40MM AVELL.BICRO.SPAX POZI 1,002,59 € 11/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013116510 EXTRACTOR DE MANGUETAS SEFAC REPARACION 1,00280,72 € 20/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013116520 BOMBA HIDRAULICA EXTRACTOR D/MANGU.REPAR 1,00163,35 € 20/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013094410 JUEGO REP.P/BOMBA ASSALUB 010215 "IMPUT" 1,00114,95 € 15/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013087030 CIRCLIP P/BOMBA ASSALUB 903845 "IMPUT" 1,001,02 € 13/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013087010 PISTON SLEEVE BO.ASSALUB 0122115 "IMPUT" 1,0029,04 € 13/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013087020 SEALRETAINER BOM.ASSALUB 0122106 "IMPUT" 1,0038,72 € 13/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013146510 ARANDELA DIN 127 P/10 MM. ACERO 1,0015,73 € 27/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013108610 PISTOLA DE IMPACTO 3/4" INGERSOLL RAND 1,00446,49 € 18/12/2017

ALCANER 2000, S.L.U. - B81952913450013108620 PISTOLA DE IMPACTO 3/4" INGERSOLL RAND 1,00446,49 € 18/12/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450013027710 TORNILLO 4,5X40MM AVELL.BICRO.SPAX POZI 1,006,47 € 29/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012971110 REMACHE DE ALUM.4X10 DIN7337B ALA DE11MM 1,0012,52 € 17/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012965910 TOR.ROSC.AGLO.TORPAN.C/PLA.PH4*15DIN7982 1,0015,12 € 16/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.161

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012899410 REVELADOR TIPO 9D 1B - (ARDROX) 1,0010,22 € 02/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012965920 TOR.ROSCA AGLOMERADO TORPANEL C/PLANA PH 1,0019,36 € 16/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012899420 CEPILLO PUA.ACER C/MANG.3 HILER.PUA FIN. 1,0015,97 € 02/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012925010 ANILLO TOR.(VITON)14X2,5MM.VAL.PRIN.FREN 1,0084,70 € 07/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012899430 PINZAS PORTAELECTRODOS 400 AMP 1,0037,39 € 02/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913A/170729 MATERIAL ELECTRICO P/C.O. ELIPA 1,0059,90 € 10/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450013010120 PORTABROCAS MILWAUKEE C18DD22C 200751001 1,0078,53 € 27/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012993510 TUERCA DIN 1587 M6 100 ACERO 1,002,77 € 22/11/2017

ALCANER 2000,S.L.U. - B81952913450012851510 KIT D/PURGA MANUAL P/FILTRO ECE-R110 GNC 1,0026,14 € 23/10/2017

ALUMBRADO DECORATIVO - A28640787450013046810 GANCHO SUJECION DIFUSOR PANT.ESTANCA 1,00217,80 € 04/12/2017

ALUMBRADO DECORATIVO - A28640787450013129710 PANTALLA ESTANCA ADEP-T5 2X54 HF 1,00254,10 € 22/12/2017

AMIDATA, S.A. - A78913993450012844410 CONECTOR HEMBRA REMA95044-01 160A 50MM2 1,00481,77 € 20/10/2017

AMIDATA, S.A. - A78913993450012839510 CABLE 1MM² BLANC.ISO6722D ACW0219-1.00-9 1,00206,11 € 20/10/2017

AMIDATA, S.A. - A78913993450012946510 CABLE 0.5MM²BLAN.ISO6722D ACW0219-0.50-9 1,0069,13 € 13/11/2017

ANDRÉS CALATAYUD FERRANDO - 20034098V51-17-3 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VISADO PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EXTERIORES EN APARTAMENTOS DE TAVERNES

1,404.719,00 € 08/06/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506450013032810 PAPEL SINT.BLANC.POLYART OFFSET64X90 90G 1,00328,76 € 30/11/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506450012913610 CARTULINA OLIN REG.ABSOL.WHIT250G 72X102 1,00345,94 € 03/11/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506C5910001 PAPEL OFFSET BLANCO 65X90 80 GRAMOS, COCOON O EQUIVALENTE 12,003.107,28 € 20/10/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506C5916001 PAPEL BLANCO DIN A-3 80 GR, XEROX BUSINESS, DOUBLE A O EQUIVALENTE 12,002.436,94 € 02/11/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506450012945220 CAJA CARTON STD.310X220X270MM.PM43102227 1,0051,06 € 13/11/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506450013058020 CARTULI.OFFSET COCOON BLANCA 72X102 200G 1,00675,78 € 05/12/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506450013084910 CARTULINA BLAN.CARTA SOLIDA 225GR 70X100 1,00470,02 € 13/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.162

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506C5995002 PAPEL AUTOCOPIATIVO 2 HOJA BLANCA 60 GR 32X45 CM CFB 12,001.995,29 € 07/12/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506450013058010 CARTULINA CORDEL 170GR.70X100 GZ11707084 1,00235,38 € 05/12/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506C5995003 PAPEL AUTOCOPIATIVO 3 HOJA BLANCA 60 GR 32X45 CF 12,00786,50 € 07/12/2017

ANTALIS IBERIA, S.A. - A78456506C5995001 PAPEL AUTOCOPIATIVO 1 HOJA BLANCA 60 GR 32X45 CM CB 12,001.028,50 € 07/12/2017

ANTONIO MATACHANA, S.A. - A08238578510965 REPARACION ESTERILIZADOR ELECTRONICO 1,00451,69 € 25/10/2017

ARGANTEC, S.L. - B80075690450012911610 TAPON SAE CONEX.ARNES INYEC.UREA L.BOMBA 1,0027,10 € 03/11/2017

ÁRTICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. - B84491109176-17-3 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE AGENTES DE PANDORA FMS ENTERPRISE 1,0013.370,50 € 31/10/2017

ASOCIACION DE CHULAPOS DE MADRID - G8485226803/07 REPRESENTACION OBRA 16 Y 17/12/17 1,00605,00 € 21/12/2017

ASOCIACION LIRICA MATRITENSE - G8642500610/2017 REPRESENTACION OBRA 4 Y 5/11/17 1,00605,00 € 08/11/2017

ATLAS BUS, S.L. - B27739879C5856001 PERFIL GOMA ESPONJOSO NEOPRENO (BURLETE NEGRO RECTANGULAR) C/ADHESIVO 30 MM ANCHO X 10 MM ALTO

12,00359,37 € 11/10/2017

ATLAS BUS, S.L. - B27739879450013018620 CENTRALITA GRIFO CALEFACCION(ANTIVAHO) 1,00174,24 € 28/11/2017

ATLAS BUS, S.L. - B27739879C5963001 MOTOR EVAPORADORA AIRE ACONDICIONADO REFERENCIA: SPAL 009-B40/IET-22 24V / MERCEDES A0038301708 O EQUIVALENTES.

8,004.474,58 € 20/11/2017

ATLAS BUS, S.L. - B27739879C5953001 RADIADOR D20 CALEFACTOR ANTIVAHO, SANZ CLIMA 7 145 400 164 O EQUIVALENTE.

8,001.364,88 € 20/11/2017

ATLAS BUS, S.L. - B27739879C6022001 RADIADOR D20 CALEFACTOR ANTIVAHO 8,001.251,14 € 18/12/2017

ATLAS BUS, S.L. - B27739879C5998001 RADIADOR ANTIVAHO DE ALUMINIO 425X180X44 MM., SANZ CLIMA 7 145 400 147 O EQUIVALENTE.

8,002.601,50 € 01/12/2017

AUTO RECAMBIOS RUBENCOS, S.L. - B86424280COF170100005162 MAT.VARIOS P/SANCHINARRO 1,0058,08 € 20/12/2017

AUTOCAMIÓN NORTE, S.L. - B39515168C5898001 LÁMPARA PORTATIL 24+6 LEDS VIP10 CON IMÁN JBM 51889 O EQUIVALENTE 12,006.352,50 € 20/10/2017

AUTOCAMIÓN NORTE, S.L. - B39515168C5892001 RODILLO TENSOR, DAYCO APV1040, IVECO 500086278 (SUSTITUYENTE DE LA REF. 504106751) O EQUIVALENTE

8,005.438,95 € 23/10/2017

AUTOMATISMOS MECO,S.L. - B86363256450012980210 FOTOCELULA EMISOR-RECEPTOR P/BARRERA 1,00237,16 € 20/11/2017

AUTOMATISMOS MECO,S.L. - B86363256450012980220 FOTOCELULA EMISOR-RECEPTOR P/BARRERA 1,00237,16 € 20/11/2017

AUTOPINTURAS JORMA, S.L. - B82462649450013122610 DISCO DE LIJA 15 AGUJEROS GRANO 120 1,0082,28 € 20/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.163

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

AUTOPINTURAS JORMA,S.L. - B82462649450012816310 DISCO DE LIJA 15 AGUJ.GRANO 80 1,0076,23 € 16/10/2017

AVER CENTRO CIRUGIA OCULAR, S.L - B827085461071//17 VARIOS EMPLEADOS 09/17 1,00199,65 € 02/11/2017

AVER CENTRO CIRUGIA OCULAR, S.L - B827085461177//17 ATENCION MEDICA EMPLEADOS 1,00108,90 € 11/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012942030 JGO REPARACION CILINDRO ACCIONAMI.PUERTA 1,0025,56 € 13/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013035710 CODILLO PARAG.TRAS.IZ.C/2TALADR.LAT.06 1,00244,42 € 30/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012942020 JGO REPARACION CILINDRO ACCIONAMI.PUERTA 1,0025,56 € 13/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012942070 PORTATUBOS SIN MUELLE 1,0014,52 € 13/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013033410 ESCOBILLA DEL LIMPIAPARABRI. SCANIA N270 1,0081,55 € 30/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012950310 COD.PARAG.TRAS.DE.C/PLETINA+ESPARR. 1,00107,08 € 14/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012950320 CINTA VELCRO 25MM NEGRO ADHESIVO 1,00252,28 € 14/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012942040 JGO REPARACION CILINDRO ACCIONAMI.PUERTA 1,0025,56 € 13/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012942010 PALANCA ACCIONAMIENTO PUERTAS 1,0098,11 € 13/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012950340 DEPOSITO LAVA-PARABRISAS CON BOMBA 1,0082,57 € 14/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013139010 TOR.RACOR DISTRIB.PTAS 5VIAS M-12X1,5 1,005,08 € 26/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013139020 CORTINA VENT.CONDUCTOR. MAN NL233F GNC 1,0095,49 € 26/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012950350 CERRADURA CANALIZADORES A/A NL263F,NL202 1,0094,02 € 14/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013139030 COJINETE DENTADO DERECHO CORTINA PARASOL 1,00105,51 € 26/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997C5853001 TOPE PARAGOLPES DERECHO NOGE 0010400129 O EQUIVALENTE 8,00734,71 € 06/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013140010 BISAGRA DOBLE GIRO IZQUIERDA PORT.TRASER 1,00108,32 € 26/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012957710 LUZ INTERIOR HALOGENO(COBERTOR SUPERIOR) 1,00136,31 € 15/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012923720 PLACA S.P.DE 225X120MM REFLECTANTE(HOMOL 1,0049,91 € 07/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013004120 PAVIMENTO AMARILL.P/ESTRIBO(TIR.1'5M) 1,0071,15 € 24/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012813720 VALVULA ANTIRETORNO ELECTROVALVULAS PTA 1,0025,65 € 16/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.164

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

AVIACAR, S.L. - B81937997450012816210 CIERRE CHAVETA PARAGOLP.DLTERO Y TRASERO 1,00166,98 € 16/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012820010 TUBO DESAIREADOR ALTERNAD.FLEXIBLE 70MM. 1,0051,06 € 17/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012820020 EJE EXCENTRICO PARA ROLINA 1,009,39 € 17/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012820030 HEBILLA SUJECC.(CINTURON MINUSVALIDOS) 1,0043,56 € 17/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012929320 BISAGRA P/TRAMPILLA EXT.283F/CITEL(NOGE) 1,0078,53 € 08/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012840610 KIT REPARACION CILINDRO PUERTA TRASERA 1,00111,95 € 20/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013014910 PERFIL ALU.CANTON.INTER 1,0010,02 € 28/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013014920 ROTULA BARR.TENSOR.C/ROSC.DCHAS.PTA CENT 1,0025,19 € 28/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012840620 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS 900 MM. 1,00338,56 € 20/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997C5893001 CODILLO TRASERO LATERAL INFERIOR, NOGE 0010400168 Ó EQUIVALENTE 8,001.143,45 € 20/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997C5891001 LÁMINA REVESTIMIENTO DE PISO, DUBNIUM NT4483, NOGE 0360300078 O EQUIVALENTE

8,003.480,44 € 23/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012900230 TUBO PARA ASIENTO CONDUCTOR PU DE 4X6 1,0083,49 € 02/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012957720 PAVIMENTO AMARILL.P/ESTRIBO(TIR.1'5M) 1,0071,15 € 15/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012962710 CODILLO POLIESTER TRASERO INFERIOR DCHO. 1,00151,25 € 16/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012905020 ZUMBADOR ACUSTI.APERT.MAMPAR.CODUC.IVECO 1,0026,52 € 03/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012840630 MOTOR CIERRE PUERTAS 2 CABLES(CERRADURA) 1,00131,41 € 20/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012973920 ESPIGA P/EMBUTIR COJIN ASIEN.VIAJE.CURSO 1,005,44 € 20/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012929330 COD.PARAGOLPES TRAS.IZ.C/PLET.+ESPARR. 1,00107,08 € 08/11/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013054120 CORDON SOLD.CIRC4MM GRIS CLARO ROLLO 50M 1,00136,73 € 05/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012891020 CIERRE DE PLASTICO LUNA MOVIL CONDUCTOR 1,00213,59 € 31/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013067320 PERFIL DE GOMA PASO RUEDA 1,00221,07 € 11/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013066810 COD.PARAGOLPES TRAS.IZ.C/PLET.+ESPARR. 1,00107,08 € 11/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.165

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

AVIACAR, S.L. - B81937997450012891030 BASE PLAFON LED 24V. 960MM. MAN 313F GNC 1,00175,55 € 31/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013118720 CERRADURA CANALIZADORES A/A NL263F,NL202 1,0094,02 € 20/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013038110 ESCOBILLA DEL LIMPIAPARABRI. SCANIA N270 1,00163,11 € 01/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013038910 CASQ.NYLON P/TORNI.SUJEC.MAMPARA PROTEC 1,0019,36 € 01/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012891010 EJE P/BISAGRA TRAMPI.EXT.283F/CITEL(NOGE 1,0025,92 € 31/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013038920 MOTOR CIERRE PUERTAS 2 CABLES(CERRADURA) 1,0087,60 € 01/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013054110 TRANSMISOR(TACOMETRO ELECTRO.C/C 854.3E) 1,00511,64 € 05/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013094830 CORDON SOLDAD.SEC.CIRC.PISO GRIS(R=50M) 1,0080,46 € 15/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997C5881001 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS LARGO 80CM, CASTROSUA 160022, DOGA P80 O EQUIVALENTES.

8,001.014,95 € 13/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013144410 CIERRE DE PLASTICO LUNA MOVIL CONDUCTOR 1,00177,99 € 27/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013144420 CIERRE DE PLASTICO LUNA MOVIL CONDUCTOR 1,00106,79 € 27/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997C6000001 PILOTO TRASERO IZQUIERDO TATA HISPANO 48.800.39.023, AUDIOBUS FT42E16020222, CCC 048727/L O EQUIVALENTE

1,00791,34 € 07/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013147120 ESPIGA P/EMBUTIR COJIN ASIEN.VIAJE.CURSO 1,005,44 € 27/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013094820 KIT REPARACION CILINDRO PUERTA TRASERA 1,00139,94 € 15/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012862920 PERFIL GOMA EN "U" PARA LUNA ABATIBLE 1,0043,56 € 25/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450012862930 CERRADURA CANALIZADORES A/A NL263F,NL202 1,0094,02 € 25/10/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013133710 LUZ INTERIOR HALOGENO(COBERTOR SUPERIOR) 1,00318,05 € 22/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013071110 CODILLO PARAG.DLTRO DRCHO HABIT 1,00213,56 € 11/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013130810 PILOTO GALIBO TRASERO ROJO ARCOL 278-R 1,0058,66 € 22/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013155110 PLACA S.P.DE 225X120MM REFLECTANTE(HOMOL 1,0066,55 € 29/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013111410 TUBO FLEX.AUTOEXTINGUIBLE ANTIVAHO Ø63MM 1,0077,68 € 19/12/2017

AVIACAR, S.L. - B81937997450013130820 PERFIL DE GOMA PASO RUEDA 1,00221,07 € 22/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.166

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

AVIACAR, S.L. - B81937997450012860810 PERFIL DE GOMA BISAGRA FALDON 1,0063,52 € 25/10/2017

AZULES DE VERGARA, S.L. - B28279842K71214 MASCARILLAS FFP3 VALVULA P/PREV.RIESGOS LABORALES 1,0032,02 € 23/11/2017

AZULES DE VERGARA, S.L. - B28279842K71224 MASCARILLA FFP3 VALVULA P/C.O.FUENCARRAL 1,0096,05 € 21/11/2017

AZULES DE VERGARA, S.L. - B28279842K71213 MASCARILLA FFP3 VALVULA P/C.O.FUENCARRAL 1,0088,94 € 21/11/2017

BARAZAS BARAZAS, JUAN - 27152436Q450013149210 BROCAS-FRESA P/TALADRAR CRISTAL LUNAS 1,00181,50 € 27/12/2017

BKB ELECTRONICA, S.A. - A08533945450012987610 CONSOLA PROGRAM.LINEAS BKB REPARACION 1,00146,71 € 21/11/2017

BOLLHOFF, S.A. - A78949195450013069910 FILETE INSERTO HELICOI PLUS M20 150X20CN 1,00128,02 € 11/12/2017

BQB TECHNOLOGY, S.L. - B555249462170725 REPARACION CONSOLA MANDO 1,00146,71 € 31/12/2017

BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. - B84406289004-0010-012698 MATERIALES VARIOS RIEGO P/CARABANCHEL 1,0014,29 € 15/12/2017

BRICOLAJE BRICOMAN, S.L.U. - B84406289012-0012-333842 RUEDAS NEUMATICAS P/CARABANCHEL 1,0047,70 € 15/12/2017

BRICOLAJE BRICOMAN,S.L.U. - B84406289012-0008-R074989 RUEDA NEUMATICA P/AREA TEC.CARABANCHEL 1,0047,70 € 25/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012836620 CORREA SPA 2532 LW/12.5 2550LA P/EXTRAC. 1,0012,96 € 19/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012823030 CORREA SPZ 1562 3W 620 P/EXTRAC. 1,0059,17 € 17/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012967220 ANILLO JUNTA EJE D/17X30X7 MOTOR HIDRAUL 1,00105,27 € 17/11/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012991720 RODAMIENTO NUP 309(COMPRESOR A/A ECOICE) 1,00156,70 € 22/11/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012991710 RODAMIEN.RODILLO CONICO 612910/612949 1,00108,13 € 22/11/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013011610 RODAMIEN.RODILLO CONICO 612910/612949 1,00216,25 € 27/11/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300C5904002 RODAMIENTO RADIAL RIGIDO 1H BOLAS 6305 2RS 25X62X17 SKF, FAG - IVECO 64714901 O EQUIVALENTE

1,00308,55 € 26/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012818210 CORREA DENTADA AT5-16 P/M.LIMPIE.FILTROS 1,0045,98 € 17/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012823010 CORREA PIX XPZ 3150 3V 1245 P/EXTRAC. 1,00131,65 € 17/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012823020 CORREA SPA 2532 LW/12.5 2550LA P/EXTRAC. 1,00129,59 € 17/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012823060 CORREA SPZ 1412 LW P/EXTRAC. 1,0053,24 € 17/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.167

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012823050 CORREA 5PZ 2120 P/EXTRAC. 1,0076,23 € 17/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012823040 CORREA PIX SPZ 1937 3V 768 P/EXTRAC. 1,0072,12 € 17/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012967210 CORREA POLY V 8PK 1422(TATAHIBRIDO) 1,0020,75 € 17/11/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013042310 CORREA TRAP.DEN.DIN2215 BX57 17X1450 A/A 1,00140,24 € 01/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012879520 RODAMIENTO 2H BOL.30X72X30,2 RF.3306-2RS 1,0060,50 € 27/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300C5884001 RODAMIENTO RADIAL RÍGIDO 1H BOLAS 6212N 60X110X22 VOITH 15000686410, SKF, FAG O EQUIVALENTE

1,00342,19 € 19/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013091720 CORREA TRAPECIALB-51 LD/17X1300 1,0096,32 € 14/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013127510 RETEN 40 55 8 TT0 GULLIVER SALIDA MOTOR 1,001,82 € 21/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013069550 RODAMIENTO RADIAL RIGIDO 1H BOLA 6205 2R 1,0013,92 € 11/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300C6025001 RODAMIENTO RADIAL RIGIDO PARA ALTERNADOR (LEB 28,5V 120A LONGLIFE) 8,004.356,00 € 21/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013127520 CORREA COMPR.ALTERNAD.A/A SUTRAK 850/5PK 1,0072,60 € 21/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013103620 RODAMIENTO RADIAL RIGIDO 1H BOLAS 626 ZZ 1,0018,88 € 18/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450012858210 CORREA DENTADA AV 6658 9.5X1050 1,0015,73 € 24/10/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013091710 CORREA ACANALADA 10PK 2050(ALTERNAD)BT 1,0058,32 € 14/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013085110 RODAM.RODI.CONI.2219 95X170X45,5 C/C 5HP 1,0096,64 € 13/12/2017

BUENAVENTURA GINER, S.A. - A08066300450013103630 CORREA ACANALADA 8PK 1325 (A/A) BT 1,0055,22 € 18/12/2017

BUSINESS CALMING, SL - B98549470939-17 REPARAC.MOTO SAM 1,00127,05 € 14/11/2017

CABRERA FERIA,JOSE RAMON - 50833921BD.00669.FFL.2017 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,001.079,22 € 11/12/2017

CAMICAR 2000, S.L. - B82635202450012909610 TUBO POLIAM.TECALAN10X14MM DIN74324NEG 1,00143,69 € 03/11/2017

CAMICAR 2000, S.L. - B82635202450013024510 JUEGO P/DESPEGAR LUNAS CON TIRANTES 1,00187,55 € 29/11/2017

CAMICAR 2000, S.L. - B82635202450012830010 COMPROBADOR D/TENSION 6,12,24 V.METALICO 1,0072,18 € 18/10/2017

CAMICAR 2000, S.L. - B82635202450013109510 COMPROBADOR D/TENSION 6,12,24 V.METALICO 1,0028,87 € 19/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.168

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CAMICAR 2000, S.L. - B82635202450012846010 JGO.LLAVES VASO-PUNTAS 1/4" BETA 903/C35 1,00183,92 € 20/10/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5863001 LUNA VENTANA DE CONDUCTOR CORREDIZA COMPLETA (IVECO URBAN WAY E6 HYB V0) REFERENCIA CBM D9404649 O EQUIVALENTE

12,002.674,10 € 11/10/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5894001 CAJÓN PORTAMONEDAS, NOGE 0090200049 O EQUIVALENTE 8,003.811,50 € 20/10/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5942001 SILENTBLOC BARRA ESTABILIZADORA BREDA D011035 O EQUIVALENTE. 8,002.541,00 € 14/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5945001 BOMBA CARBURANTE COCHES DENNIS TRIDENT BT FABRICANTE CUMMINS SPAIN REFRENCIA 4935006 O EQUIVALENTE

3,002.904,00 € 10/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5933001 LUNA LATERAL DERECHA-IZQUIERDA COMPLETA ABATIBLE 1520X1400 NOGE UG00613024-A O EQUIVALENTE

12,003.932,50 € 10/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5933002 CONJUNTO VENTANA LATERAL ABATIBLE 1492X1410MM HISPANO 45.098.24.078 O EQUIVALENTE

12,006.413,00 € 10/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5919001 RADIADOR DE AGUA MOTOR, HELLA 8MK 376 722-111, BREDAMENARINI D311162 O EQUIVALENTES.

1,003.267,00 € 27/10/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5940001 PERFIL PLÁSTICO ILUMINACIÓN (TIRAS DE 1,5M) TATA HISPANO 41.098.39.001 O EQUIVALENTE

8,00965,58 € 10/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5959001 LUNA LATERAL DERECHA CON ABATIBLE 1713X1459X4MM MAN LION'S CITY GNC VERSION 0 2016 TATA 36.75401-6236 O EQUIVALENTE

8,002.891,90 € 22/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5906001 LUNA PARABRISAS DELANTERA BREDAMENARINIBUS D3021431A O EQUIVALENTE

12,008.833,00 € 26/10/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5959002 LUNA LATERAL IZQUIERDA CON ABATIBLE 1472X1459 MAN LION'S CITY GNC VERSION 0 2016, TATA 36.75401-6231 O EQUIVALENTE

8,002.407,90 € 22/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5959003 LUNA LATERAL DERECHA CON ABATIBLE 1472X1459X4MM MAN LION'S CITY GNC VERSION 0 2016, TATA 36.75401-6270 O EQUIVALENTE

8,002.589,40 € 22/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5954001 BRAZO IZQUIERDO LIMPIAPARABRISAS L=750MM TATA HISPANO 48.867.39.055, SWF 104302 O EQUIVALENTES.

8,00786,50 € 20/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5987001 PARAGOLPES DELANTERO IZQUIERDO (KIT FARO IZQUIERDO, PUNTA PARAGOLPES IZQUIERDA, TAPA ANTINIEBLA IZQUIERDA) PARA MERCEDES CITARO ARTICULADO GNC VERSIÓN 0 2017

8,002.373,29 € 30/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5973001 SILENTBLOC (UBICADO EXTREMO BARRA ESTABILIZADORA) REFERENCIA LEMA 1002.04 O EQUIVALENTE

8,00942,83 € 22/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5872001 CODILLO POSTERIOR INFERIOR DERECHO, NOGE 0010400242 O EQUIVALENTE. 8,002.250,60 € 11/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.169

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C6021001 CODILLO PARAGOLPES TRASERO DERECHO IVECO CURSOR GNC CARROCERIA HISPANO 2008

8,001.064,80 € 21/12/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5871001 TURBINA IMPULSORA SALIDA DE AIRE SPAL 008-B100-93D 24V O EQUIVALENTE 8,001.600,83 € 11/10/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5969001 TERMOSTATO 83 GRADOS, MAN 51.06402-0063, WAHLER 4105.02.83D O EQUIVALENTE

8,002.504,70 € 30/11/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C5992001 RADIADOR DE AGUA MOTOR, HELLA 8MK 376 722-111, BREDAMENARINI D311162 O EQUIVALENTE

1,001.355,20 € 07/12/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA, S.L. - B85631083C6006001 LUNA LATERAL DERECHA 1575X1400, NOGE UM10613014-AA O EQUIVALENTE 8,00968,00 € 12/12/2017

CAR ET BUS MAINTENANCE IBÉRICA, S.L. - B85631083163-17-2 SUMINISTRO DE 2 BOMBAS INYECTORAS PARA AUTOBÚS DENNIS EN MODALIDAD DE INTERCAMBIO.

0,337.126,90 € 02/10/2017

CARBALLAR MORENO, SILVERIO - 50188661Q450013099010 BOBINA HILO DE CAÑAMO DE 4 CABOS 1,0043,56 € 15/12/2017

CARBALLAR MORENO, SILVERIO - 50188661Q450012934710 CINTA VELCRO M-H. NEGRA P/COSER DE 50MM 1,0037,81 € 08/11/2017

CARBALLAR MORENO, SILVERIO - 50188661Q450012951010 TRAMILLA CAÑAMO FINA 2-3/4 OVILLO 400 GR 1,0032,49 € 14/11/2017

CARDIVA2, S.L. - B80601982C2FA17-032962 PALAS P/DESFIBRILADOR 1,001.125,30 € 11/12/2017

CARROCERA CASTROSÚA, S.A. - A15017163195-17-2 SUMINISTRO DE 3 BATERIAS REF CASTROSUA 204207 EN MODALIDAD DE INTERCAMBIO.

0,7020.382,45 € 14/11/2017

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. - B80434236182-17-3 SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO "HOJAS DE ROBLE 2017" 0,038.046,50 € 25/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013026920 LUNA PUERTA 1 TRASERA MERCEDES 16/17 1,00211,75 € 29/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012932210 CODILLO PARAGOL.TRASER.IZ IVE CUR.GNC V3 1,00190,65 € 08/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013100510 TAPA BUJE EJE DELANTERO 1,0050,09 € 15/12/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012940710 TERMOSTATO REFRIG. MOTOR-DENNIS TRIDENT 1,00191,01 € 10/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012941210 MAMPARA LATERAL TRAS.CONDUCTOR.TML HIDR. 1,00356,95 € 10/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012911720 LUNA LAT.DER.C/ABA.(ANTEPEN.)785X1400 1,00592,90 € 03/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012821910 PARAGOLPES DELAN.IZQ.KIT MER.CIT.GNC 17 1,00593,32 € 17/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012820110 LUNA PARABRI.DELAN. C/PELIC.AVANCITY GNC 1,00883,30 € 17/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012967840 LUNA LAT.IZQ.FIJA 1470X1459MAN LIONS.GNC 1,00586,85 € 17/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.170

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012975220 LUNA LAT.DER.INF.FIJA 865X730MM.IVEC.GNC 1,00111,32 € 20/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012819910 LUNA PUERTA TRASERA(IZQ-DER)AVANCITY GNC 1,00432,14 € 17/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012837920 MAMPARA PROT.INT.PASAJ.IZ.1334X650CITELI 1,00135,52 € 19/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012993210 MAMPARA PROT.INT.PASAJ.IZ.1334X650CITELI 1,00135,52 € 22/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013009910 LUNA LADO IZQ. ULTIMA 1075X715 NOGE 1,0078,65 € 27/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012967830 LUNA PUERTA 1 TRASERA MERCEDES 16/17 1,00211,75 € 17/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012911710 MAMPARA PROT.INT.PASAJ.IZ.1334X650CITELI 1,00271,04 € 03/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012842810 PARAGOLPES DEL.DCHA KIT MER.CIT.ART.GNC 1,00765,14 € 20/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012842820 CALANDRA DELANTERA KIT MER.CIT.ART.GNC 1,00537,45 € 20/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012844530 CJTO LUNA LAT.DE.C/ABA.1442X1173IVE.CITE 1,00732,05 € 20/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012928110 LUNA ROTULO TRASERO. IVECO CURSOR GNC 1 1,0080,22 € 07/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013009920 CRISTAL CARTEL POSTERIOR(P/PIEZA POLIES) 1,00248,05 € 27/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012911730 LUNA LAT.DER.INF.FIJA 865X730MM.IVEC.GNC 1,00111,32 € 03/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012997620 LUNA LAT.SUP.FIJ.COS.IZ.842X230 CITE.GNC 1,0054,45 € 23/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012928120 LUNA LAT.INFER.FIJA 1715X866MM.IVECO GNC 1,00211,75 € 07/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012928130 LUNA INFER.LAT.DCHO.1475X860MM.S/MARCO 1,00254,10 € 07/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012919010 TOPE PARAGOLPES IZQUIERDO 1,0098,12 € 06/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012926210 TAPA GANCHO REMOLQUE(IV.CURS.GNC TATA) 1,0048,39 € 07/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013002510 TOPE PARAGOLPES IZQUIERDO 1,0098,12 € 23/11/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013135210 LUNA LAT.INF.FIJ.877X866 IV.CIT.GNC.AERO 1,00160,75 € 22/12/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013122210 MAMPARA PROT.INT.PASAJ.IZ.1334X650CITELI 1,00135,52 € 20/12/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012892130 TUBO LED PTA.TRA 1270MM24VØ16MM C/CONECT 1,00243,48 € 31/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013072130 CRISTAL COBER.INDICADOR TABLERO INSTRUME 1,0096,38 € 11/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.171

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013041430 TERMINAL FALDON PUERTA IZQUIERDA HABIT 1,0038,26 € 01/12/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012872510 CARTUCHO ANTICORROS.ALEXANDER DENNIS BT 1,00245,39 € 26/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013114940 LUNA LAT.INF.FIJ.1442X866MM.CITEL.GNC-E5 1,00157,60 € 19/12/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013041440 TAPA BUJE EJE DELANTERO 1,0050,09 € 01/12/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012851310 CARTUCHO FILTRO COMBU.FS1022 DENNIS BT 1,0066,19 € 23/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012862210 LUNA LAT.INF.FIJ.1442X866MM.CITEL.GNC-E5 1,00157,60 € 25/10/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450013080720 LUNA INF.FIJA LAT.IZDO-DCHO.1470X935 MM. 1,00326,70 € 12/12/2017

CBM IBERICA, S.L. - B85631083450012892120 PARAGOLPES DEL.DCHA KIT MER.CIT.GNC 17 1,00765,14 € 31/10/2017

CENTRAL DE PINTURAS INDUST.,SA - A28996403450013030310 PAPEL PARA EMBALAR 30 CM ANCHO 1,0084,16 € 30/11/2017

CENTRAL DE PINTURAS INDUST.,SA - A28996403450012812610 ESMALTE ACRILICO AZUL ULTRAMAR 1,0084,70 € 16/10/2017

CENTRAL DE PINTURAS INDUST.,SA - A28996403450012908610 FILTRO P/TAMIZAR PINTURA 1,00145,20 € 03/11/2017

CENTRAL DE PINTURAS INDUST.,SA - A28996403450012991810 PASTA PARA PULIR BLANCA SIN SILICONAS 1,0064,83 € 22/11/2017

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA - S2817035EF171364 VERIFICACION PERIODICA ETILOMETRO 1,00488,99 € 25/10/2017

CENTRO MEDICO MAESTRANZA, S.A. - A81569147A171590 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,00144,93 € 25/10/2017

CENTRO MEDICO MAESTRANZA, S.A. - A81569147A173467 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,0041,93 € 11/12/2017

CENTRO MEDICO MAESTRANZA, S.A. - A81569147A175013 ATENCION MEDICA EMPLEADOS 1,001.276,13 € 21/12/2017

CEPISA - A28996403C5950002 ESMALTE ACRILICO NEGRO SATINADO GLASURIT SERIE 22 MA, ENVASE 1 LITRO O EQUIVALENTE

12,002.541,00 € 17/11/2017

CEPISA - A28996403C5950001 ESMALTE ACRILICO BLANCO ALPINO PARA INTERIORES DEL AUTOBUS GLASURIT SERIE 22 MA, ENVASE 1 LITRO O EQUIVALENTE

12,001.270,50 € 17/11/2017

CEPISA - A28996403C5905001 DISOLVENTE LIMPIADOR DE SILICONA 541/5 ENVASE 5 LITROS GLASURIT O EQUIVALENTE

12,002.161,36 € 26/10/2017

CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U. - A802988966009262628 BOTELLAS AUTOGAS P/BASE GRUAS VICALVARO 1,0056,85 € 31/10/2017

CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U. - A802988966009311707 BOTELLAS AUTOGAS P/BASE GRUAS VICALVARO 1,00310,99 € 28/12/2017

CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U. - A802988966009287059 BOTELLAS AUTOGAS P/BASE GRUAS VICALVARO 1,0056,85 € 19/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.172

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CHICO MAHAMUD,JESUS - 50392336A16/2017 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,00116,44 € 11/12/2017

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA - W0067389G

174-17-3 CONTRATACIÓN DE UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EMT

12,0041.828,15 € 19/10/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENT.,SA - A28112555450012994910 CINTA ADHESIVA TAB.CARROCER.3M VHB 4912F 1,00153,55 € 22/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENT.,SA - A28112555450012995310 CINTA ADHESIV DOBLE CARA 3M 4032 12X66MM 1,00337,11 € 22/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013047510 MASCARILLA P/AEROSOL SOLIDO-LIQ. FFP3 CE 1,00287,38 € 04/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013093110 CINTA SEÑALIZ.BLAN/ROJA OBRAS DE 100X500 1,0062,39 € 14/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013045520 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/L 1,00138,54 € 01/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013134820 CINTA CARRO.C/PLASTICO PLEGADO600MMX25MT 1,0081,89 € 22/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013060610 METACRILATO TRANSPARENTE 2000X1500X1,5MM 1,0060,26 € 05/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013087520 REGULADOR PRESION P/PISTOLA NEUMAT.SIKA 1,0028,44 € 13/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013045530 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/XL 1,00138,54 € 01/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013115810 ADHESIVO UNIV.B/CIANO/METACRILATO 2COMP 1,00250,47 € 19/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013115820 CASCOS PROT.D/RUIDOS PELTOR OPT.H4-ARNES 1,0029,84 € 19/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013129110 CINTA ADH.ACRIL.TRANSP.2CARAS 25,4MMX33M 1,0054,39 € 21/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013129120 GORRA ANTICHOQUES AZUL OSC.S/EN812 1,0027,83 € 21/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013045540 MASCARILLA P/AEROSOL SOLIDO-LIQ. FFP3 CE 1,00287,38 € 01/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013081410 DISCO DE CORTE ACERO 115 MM X1 PN68008 1,0068,97 € 12/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013081420 CASCOS PROT.D/RUIDOS PELTOR OPT.H4-ARNES 1,0049,73 € 12/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013072930 CINTA CARRO.C/PLASTICO PLEGADO600MMX25MT 1,0081,89 € 11/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013145210 PERF.GOMA ESPON.NEO.C/ADHE.30X5MM TRAMPI 1,00145,20 € 27/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013145220 FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO 1,0064,13 € 27/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013145230 METACRILATO TRANSPARENTE 2000X1320X3MM 1,0079,97 € 27/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.173

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC., S.L. - B87753364450013087510 CINTA ANTIDESLIZ.ADH.NEGRA 3M 50MM 18M 1,00217,15 € 13/12/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012988310 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/M 1,00110,84 € 21/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012988320 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/L 1,00110,84 € 21/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012988330 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/XL 1,0055,42 € 21/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012988340 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDOT/XXL 1,0055,42 € 21/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012950810 POLIESTIRENO EXPA.800X1200X20MM 10KG/M3 1,0041,14 € 14/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013028120 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/XL 1,0055,42 € 29/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013028130 CINTA CARRO.C/PLASTICO PLEGADO600MMX25MT 1,0081,89 € 29/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013010730 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/XL 1,00138,54 € 27/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013010720 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/L 1,00138,54 € 27/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013010740 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDOT/XXL 1,00138,54 € 27/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013010710 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/M 1,00138,54 € 27/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012975610 MASCARILLA P/AEROSOL SOLIDO-LIQ. FFP3 CE 1,00574,75 € 20/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012968010 ADH.RETENEDOR ALTA TEMPER. Y RESISTENCIA 1,00437,05 € 17/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012968040 CORDON DE BUTILO DE 2X25MM (MASILLA) 1,00142,20 € 17/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012968050 MASCARILLA P/AEROSOL SOLIDO-LIQ. FFP3 CE 1,00287,38 € 17/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012961320 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/L 1,0055,42 € 15/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012966210 PLATO PULIDOR ADHESIV.125MM M14 RF09339 1,0065,92 € 16/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012961310 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/M 1,0055,42 € 15/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012921120 SELLADOR GRIS PARA PISOS 600 CC 1,00142,78 € 06/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012904820 PERF.GOMA ESPON.NEO.C/ADHE.30X5MM TRAMPI 1,00108,90 € 02/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012961330 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/XL 1,0088,67 € 15/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013003210 POLIESTIRENO EXPA.800X1200X20MM 10KG/M3 1,0041,14 € 23/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.174

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012921110 RODILLERAS PARA SOLAR REF. 65915 RUBI 1,0064,69 € 06/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013003230 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDO.T/L 1,0055,42 € 23/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012961340 MONO PROT.BLCO.TYVEK PRO-TECH RVTDOT/XXL 1,0027,71 € 15/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450013003220 SELLADOR TUBERIAS LOCTITE N. 55 1,0073,08 € 23/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012928630 SELLADOR DE JUNTAS LOCTITE 5900 (50ML) 1,00145,20 € 07/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012928620 ACTIVADOR P/ADH.Y SELLAD.ANAEROB LOCTITE 1,0016,12 € 07/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012961350 RESPIRADOR P/HUMOS-SOLDADURA 3M N.9925 1,0085,12 € 15/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012839120 FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO 1,0076,96 € 19/10/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012928610 ADHESIVO UNIV.B/CIANOCRILATO 2COMPTES 1,00250,47 € 07/11/2017

CIAL.INDUSTRIA Y REPRESENTAC.,S.L. - B87753364450012862410 METACRILATO TRANSPARENTE 2000X1200X6 MM. 1,0095,20 € 25/10/2017

CIRS.A., S.L. - B87753364C6009001 ADHESIVO POLIURETANO NEGRO PARA PEGADO DE LUNAS 600 CC, SIKAFLEX 255 FC O EQUIVALENTE

1,002.604,89 € 12/12/2017

CIRSA, S.L. - B87753364C5936001 SELLADOR GRIS PARA PISO 600 CC SIKAFLEX 221 O EQUIVALENTE 12,001.065,40 € 10/11/2017

CIRSA, S.L. - B87753364C5955001 ACTIVADOR PARA POLIURETANO DE PEGADO DE LUNAS, SIKA (ENVASE DE 250 ML), O EQUIVALENTE

12,001.810,16 € 22/11/2017

CIRSA, S.L. - B87753364C5927001 RESPIRADOR PARA VAPORES ORGANICOS 3M N.4251 O EQUIVALENTE 12,005.901,90 € 10/11/2017

CIRSA, S.L. - B87753364C5868001 CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 50 MM X 55 MTS, MARCA 3M SCOTCH REF. 425 O EQUIVALENTE.

12,003.463,02 € 11/10/2017

CIRSA, S.L. - B87753364C5883001 SELLADOR ELASTICO GRIS P/CARROCERIA (300 ML), REF. TEROSON MS 9320 SF O EQUIVALENTE

12,003.702,60 € 19/10/2017

CIRSA, S.L. - B87753364C6019001 CINTA DE CARROCERO CREPED DE 30 MM X 50 M, RESISTENCIA A TEMPERATURA DE HORNO IGUAL O MAYOR DE 100º C, TESA 4316 O EQUIVALENTE

12,003.412,20 € 15/12/2017

CIVIPARTS ESPAÑA S.L. - B82150467C5895001 VÁLVULA DE ESCAPE KS 25311, MAN 51.04101-0439 O EQUIVALENTE 8,007.187,40 € 20/10/2017

CIVIPARTS ESPAÑA, S.L. - B82150467450012991310 PILOTO TRAS.DCHO.BLANCO MARCHA ATRAS 1,0083,73 € 22/11/2017

CIVIPARTS ESPAÑA, S.L. - B82150467450012905110 VALVULA ESCAPE (CULATA DEL MOTOR) 1,00140,92 € 03/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.175

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CLEM,S.A.U. - A284994813672019853 REP.PUERTA CORREDERA BASE GRUAS MEDIODIA 1,0059,62 € 16/10/2017

COC 96, S.L. - B813879532017/AA/000008 GAFAS SEGURIDAD VARIOS EMPLEADOS 09/17 1,001.084,89 € 26/10/2017

COC 96, S.L. - B813879532017/AA/000010 GAFAS SEGURIDAD VARIOS EMPLEADOS 11/17 1,003.739,87 € 21/12/2017

COCENTRO, S.A. - A78498193450013113240 PUA DE NYLON P/CEPILLO CIRCULAR BA2010 1,0072,60 € 19/12/2017

COCENTRO, S.A. - A78498193450013153220 PUA DE NYLON P/CEPILLO CIRCULAR BA2010 1,0096,80 € 28/12/2017

COCENTRO, S.A. - A78498193450013113250 PUA DE NYLON P/CEPILLO CIRCULAR BA2010 1,0084,70 € 19/12/2017

COCENTRO, S.A. - A78498193450013153210 PUA DE ACERO P/CEPILLO CIRCULAR BA2009 1,00131,16 € 28/12/2017

COCENTRO, S.A. - A78498193450013113230 PUA DE ACERO P/CEPILLO CIRCULAR BA2009 1,00163,96 € 19/12/2017

COCENTRO, S.A. - A78498193450013113220 CARTUCHO FILTRO AIRE BA2164 P/BARREDORA 1,0040,43 € 19/12/2017

COCENTRO, S.A. - A78498193450013113210 PUA DE NYLON P/CEPILLO CIRCULAR BA2010 1,00121,00 € 19/12/2017

COCENTRO, S.A. - A78498193450013113260 PUA DE ACERO P/CEPILLO CIRCULAR BA2009 1,0098,37 € 19/12/2017

COMERCIAL CUETO 92, S.L. - B79321840450012841010 ESCOBILLA MOT.PUER.ELE.6X6X10MM SCA.N270 1,0071,39 € 20/10/2017

COMERCIAL CUETO 92, S.L. - B79321840450012983410 ESCOBILLA P/MOTOR CONDENSAD.130013/S-A/A 1,00160,32 € 21/11/2017

COMERCIAL CUETO 92, S.L. - B79321840450012841020 ESCOBILLA MOT.PUER.ELE.6X6X10MM SCA.N270 1,0071,39 € 20/10/2017

COMERCIAL CUETO 92, S.L. - B79321840450012964110 ESCOBILLA C/TESTIGO(MOT.DIR.HIDRAU)GULLI 1,0099,70 € 16/11/2017

COMERCIAL CUETO 92, S.L. - B79321840450013131410 ESCOBILLA C/TESTIGO(MOT.DIR.HIDRAU)GULLI 1,00149,56 € 22/12/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450012949910 CINTA HELICOIDAL PEMSA 10/90 NEGRO 1,0071,17 € 14/11/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450012972910 ENCHUFE HEMBRA 2P+T CAUCHO 10/16 A-250V 1,0032,59 € 17/11/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450012977110 CABLE MANG3X1,50 UNE2115 H07RNF(RLL=50M) 1,0047,19 € 20/11/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450012930810 ARRACADOR LAYTRO DE 32 A IG051/CK5-32 1,0078,65 € 08/11/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450012840320 CLAVIJA BJC CETAC CT-9952 3P+T 380+415V 1,0014,71 € 20/10/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450012840310 INTERRUPTOR DIF.BIPOLAR 40A 30MA A9R8124 1,00217,99 € 20/10/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450012901210 CABLE FLEXIBLE 25 MM MARRON 1,0049,25 € 02/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.176

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450013107420 CINTA HELICOIDAL PEMSA 10/90 NEGRO 1,0023,73 € 18/12/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450012894110 CABLE FLEX.1MM EN50525-3-41 ES05Z1K MARR 1,0069,70 € 31/10/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450013045310 CABLE BIPOLAR ROJO/NEGRO DE 1,5MM 1,0032,67 € 01/12/2017

COMERCIAL ELECTRICA ALCOBENDAS, S.L - B84753292450013041510 ENCHUFE MACHO 2P+T CAUCHO REC10/16A-250V 1,0034,92 € 01/12/2017

COMERCIAL ELÉCTRICA ALCOBENDAS, S.L. - B84753292C5896001 CABLE MANGUERA SIN HALÓGENOS 3X2,5 UNE 21123 ZHRZL-K (EN ROLLOS DE 100 METROS)

12,00917,18 € 20/10/2017

COMERCIAL ELÉCTRICA ALCOBENDAS, S.L. - B84753292C5937001 CABLE MANGUERA SIN HALÓGENOS 3X2,5 UNE 21123 ZHRZL-K (EN ROLLOS DE 100 METROS). ASCABLE O EQUIVALENTE

12,00917,18 € 08/11/2017

COMERCIAL ELÉCTRICA ALCOBENDAS, S.L. - B84753292C6001001 CABLE SOLDAR 1X25 UNE 50525 TIPO H01N2-D 12,00877,25 € 07/12/2017

COMERCIAL ELÉCTRICA ALCOBENDAS, S.L. - B84753292C5994001 DETECTOR DE PRESENCIA, ORBIS CIRCUMAT PRO 1-10V REF/OB134910 O EQUIVALENTE

1,001.035,76 € 07/12/2017

COMERCIAL TDZ, S.A. - A28073476450013000710 LLAVE SELENOIDE 38 MM. B.PRUEBA.B/INYECC 1,0063,77 € 23/11/2017

COMERCIO ZHANG JIN,S.L. - B86222478201700932 COMPRA CAJAS PLASTICO OBJETOS ENCONTRADOS P/ OAC 1,0079,75 € 03/11/2017

COMPONENTES ELECT.PRAGA,S.L. - B868941512313 CARGADOR MOTO ELECTRICA P/APARC.AV.PORTUGAL 1,0014,60 € 16/10/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013030120 TERMINAL N/AISLADO LENG ESTAQ6,35/4-6MM2 1,0037,51 € 30/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013015120 TRANSISTOR BC 546 1,000,80 € 28/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013017220 HEMBRA PASAMUROS F.OPTICA F/HPF-SC/SC-MM 1,0020,00 € 28/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012961510 ARMARIO 19" MURAL 600X600 6U RF.-SH6606 1,00145,20 € 15/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013017210 ROSETA FIBRA OPTICA 04SC/LCD(170X130X40) 1,0035,09 € 28/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012980310 TERMINAL REDON AZUL BORNAJE6MM R130126-0 1,0045,98 € 20/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013015110 CAJA CONCECTOR 3VIAS PORTAMACHO 180940-0 1,0024,20 € 28/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012958610 CONECTOR HEMBRA AZUL R/160313 1,0065,34 € 15/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012980320 CONECTOR PORTAHEMBRA 2 VIAS R/180923-0 1,0088,09 € 20/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012821210 CAJA CONECTOR 1VIA PORTAMACHO R/180916-0 1,00121,00 € 17/10/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012980330 POLIMETRO DIGITAL MOD. M-830B 1,00125,16 € 20/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.177

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CONECTROL, S.A. - A7815762511519/9 MATERIAL IKAAS P/PROYECTOS MOVILIDAD 1,0051,00 € 23/10/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012958620 CAJA CONCECTOR 3VIAS PORTAMACHO 180940-0 1,0012,10 € 15/11/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013057120 CONECTOR FASTON MANGTO AZUL R9-160463-2 1,0064,13 € 05/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013040510 TERMINAL MACHO TCI.286 1,0013,20 € 01/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013075510 CAJA CONECTOR 8VIAS PORTAMACHOS 280430-0 1,0019,96 € 12/12/2017

CONECTROL, S.A. - A7815762513934/14 PULSADOR PUERTA GARAJE P/PAR PRADILLO 1,003,45 € 20/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013159320 TEMPORIZADOR OMRON H3YN-2 24VDC 1,00142,78 € 29/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013159310 CONECTOR MACHO AZUL 6,3 MM R/140971-2 1,0043,56 € 29/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012875410 LINTERNA NEGRA ZL 1022 L 1,0091,96 € 27/10/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012875420 CAJA CONEC.3 VIAS PORTA-HEMB RF.180941.0 1,0016,94 € 27/10/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013040520 CONECTOR MACHO AZUL 6,3 MM R/140971-2 1,0043,56 € 01/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013150010 PIN HEMBRA M390295-168 P/ ENGASTAR 1,00105,88 € 28/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013121010 CAJA CONEC 8 VIA PORTA-HEMBRAS R163007-0 1,0020,69 € 20/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013121020 CAJA CONEC 2 VIA T PORT-HEMBRA R180907-0 1,0030,25 € 20/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450013057810 CABLE ADAPT.DISPLAY PORT(M)A VGA.H 0,15M 1,0075,00 € 05/12/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012881310 RESISTENCIA MONTAJE EN PANEL HS100 3R3 J 1,0019,00 € 27/10/2017

CONECTROL, S.A. - A78157625450012854110 CIRCUITO INTEGRADO BTS 735 N1 1,00174,24 € 24/10/2017

COPLAR, S.A. - A28602969450013015210 FUNDAS PARA PLASTIFICADORA DIN A4 1,0095,59 € 28/11/2017

COPLAR, S.A. - A28602969450013064310 FUNDAS PARA PLASTIFICADORA DIN A4 1,00114,71 € 07/12/2017

CORTES ESPECIALES LASERCOR, S.L. - B8259728717502949 PROTOTIPO PIEZA CHAPA VALLAS BICIMAD 1,0073,02 € 10/11/2017

COVAMA ELÉCTRICA, S.L. - B85067197C5924001 TUBO FLUORESCENTE 58W/840 LUMINUX COLL WHITE, OSRAM, PHILIPS TLD 4000K O EQUIVALENTE

8,00677,60 € 08/11/2017

CST FLUIDOS, S.L. - B82983065450013000610 TUBO DE GOMA P/OXIGE 6X14MM AZUL20AT 1,0062,32 € 23/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.178

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

CST FLUIDOS, S.L. - B82983065450012909210 TUBO GOMA P/ACETILENO 9X16 20ATM EN559 1,00399,30 € 03/11/2017

CST FLUIDOS, S.L. - B82983065450012909220 TUBO GOMA P/ACETILENO 9X16 20ATM EN559 1,00532,40 € 03/11/2017

CST FLUIDOS, S.L. - B82983065450013130710 TUBO DE GOMA P/OXIGE 6X14MM AZUL20AT 1,0062,32 € 22/12/2017

CUEVAS GONZALEZ, GABRIELA - 00697684W1001172 CORONA FLORES 1,00286,00 € 21/12/2017

D.S. LÍNEA VERDE, S.L. - B80377971C5983001 SACO PLASTICO DE 130 LITROS NEGRA DE 65X110 GALGA 400 REFERENCIA 65110 NG O EQUIVALENTE

12,001.653,10 € 01/12/2017

D.S. LÍNEA VERDE, S.L. - B80377971C5866001 DOSIFICADOR JABON VERTICAL ACERO INOX MEDICLINICS DJ10111CS O EQUIVALENTE

8,00876,64 € 11/10/2017

DEIN,S.A. - A78600467450012857910 LAMPARA FRONTAL CINTA P/CASCO DE PROTECC 1,0041,38 € 24/10/2017

DEL MONTE CANELO, PALOMA - 01915791Y14648 COMPRA 2 AGENDAS P/GERENCIA 1,0051,40 € 15/12/2017

DIAZ ESTEBAN,JUAN ADRIAN - 05463210C080/17 REPRESENTACION ESPECTACULO 21 Y 22/02/17 1,00627,00 € 25/10/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450012989210 COJINETE AXIALES JGO COMP.MOTOR SCA.N270 1,0023,90 € 22/11/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450013138310 ZUMBADOR DEL TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL 1,0022,99 € 26/12/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450013006020 JUNTA TAPA CULATA. NL263F 51.03905-0157 1,0081,68 € 24/11/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450013006030 JUNTA TAPA CULATA. NL263F 51.03905-0161 1,0017,62 € 24/11/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450013006040 JUNTA ENTRE CAMISA Y CUERPO COMPRES AIRE 1,00108,90 € 24/11/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450012975310 TOPE METAL DE SOPORTE DE TUBOS 1,0063,71 € 20/11/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450012872250 COJINETE D/BIELA JGO COMP.MOTOR SCA.N270 1,0046,13 € 26/10/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450012872260 COJINETE AXIALES JGO COMP.MOTOR SCA.N270 1,0023,90 € 26/10/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450013041110 TOPE METAL DE SOPORTE DE TUBOS 1,0042,47 € 01/12/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450012863720 JUNTA ENTRE CAMISA Y CUERPO COMPRES AIRE 1,0072,60 € 25/10/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450012892410 GUIAS VALVULA CULATA MOTOR 1,00121,00 € 31/10/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450013041120 GUIAS VALVULA CULATA MOTOR 1,0090,75 € 01/12/2017

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450012872240 COJINETE D/BANCADA JGO COMP.MOT.SCA.N270 1,0068,85 € 26/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.179

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

DIESEL PARTS, S.A. - A46353306450013057610 RODETE DE LA BOMBA DE AGUA 1,00179,68 € 05/12/2017

DISCOIN DISTR. Y SUMINISTROS, S.L. - B85441798C5949001 LIMPIADOR PARA SALPICADERO Y MULTIUSOS VORAX D-16 (GARRAFA DE 5 LITROS) O EQUIVALENTE

1,002.879,80 € 17/11/2017

DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, SA - A78557808450012873210 TONER SUSTITUTIVO HP CE278A REF.89000733 1,0060,26 € 26/10/2017

DRAGER S.A.FETY HISPANIA, S.A. - A83140012VFO/15163644 REVISION APARATO ALCOTEST 7410 1,00354,07 € 12/12/2017

DROINSA, S.L. - B80134919450012987410 FREGONAS TIRAS AMARILLAS 1,0016,89 € 21/11/2017

DROINSA, S.L. - B80134919450013002710 FREGONAS TIRAS AMARILLAS 1,0033,78 € 23/11/2017

DROINSA, S.L. - B80134919450012824410 FREGONA 80% DE ALGODON 1,0088,57 € 17/10/2017

DROINSA, S.L. - B80134919450012945710 FREGONAS TIRAS AMARILLAS 1,0042,23 € 13/11/2017

DROINSA, S.L. - B80134919450013080910 FREGONA 80% DE ALGODON 1,0053,14 € 12/12/2017

E.S.ALFAMBRA.S.A. - A28184729102059036 GASOLINA P/ZONA DEPORTIVA 1,0050,00 € 31/10/2017

E.S.ALFAMBRA.S.A. - A28184729102057648 GASOLINA P/GENERADOR TRABAJOS SEPARADOR CARRIL-BUS 1,0014,00 € 16/10/2017

E.S.ALFAMBRA.S.A. - A28184729102059864 GASOLINA P/GENERADOR TRABAJOS SEPARADOR CARRIL-BUS 1,0013,03 € 20/12/2017

E.S.ALFAMBRA.S.A. - A28184729102058523 GASOLINA P/GENERADOR TRABAJOS SEPARADOR CARRIL-BUS 1,0014,00 € 20/12/2017

E.S.DESMOND WHITE, S.L. - B962908209572 GAS-OIL TAVERNES 1,0054,01 € 31/10/2017

E2MIL SUINFOR, S.L. - B8680992817018607 USB P/EXCURSIONES 1,0027,99 € 12/12/2017

E2MIL SUINFOR, S.L. - B8680992817018951 MATERIAL ELECTRICO P/TECNOLOGIA 1,0079,86 € 13/12/2017

E2MIL SUINFOR,S.L. - B8680992817017255 MATERIAL INFORMATICO P/TECNOLOGIA 1,0032,04 € 23/11/2017

EL CORTE INGLES, S.A. - A28017895450013047910 CHAQUETA PUNTO LIMPIADORA T.XXL 1,0030,25 € 04/12/2017

EL CORTE INGLES, S.A. - A28017895450013047920 CHAQUETA PUNTO LIMPIADORA T.XL 1,00121,00 € 04/12/2017

EL CORTE INGLES, S.A. - A2801789509017017438 MATERIAL INFORMATICO P/ TECNOLOGIA 1,0024,41 € 23/11/2017

EL CORTE INGLES, S.A. - A28017895450012962610 CAMISETA ALGODON M/L ALERGICO T.ESPE 1,0014,52 € 16/11/2017

EL CORTE INGLES, S.A. - A28017895450013067710 BOTA SEG.PIEL-PU S2 EXTRA ANCHA T40 1,0040,54 € 11/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.180

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EL CORTE INGLES, S.A. - A28017895450012891520 CAMISETA ALGODON M/L ALERGICO T.L-56 1,0058,08 € 31/10/2017

EL CORTE INGLES, S.A. - A28017895450012883910 BOTA SEGURID.C/CORDON PISO POLIURET.T46 1,0028,91 € 30/10/2017

EL CORTE INGLES, S.A. - A28017895450012891510 CAMISETA ALGODON M/L ALERGICO T.S-48 1,0043,56 € 31/10/2017

EL CORTE INGLES, S.A. - A28017895450012891530 CAMISETA ALGODON M/L ALERGICO T.XL-60 1,0043,56 € 31/10/2017

ELECTRONICA MERCHAN, S.L. - B82848151258.444 ZUMBADOR P/C.O.FUENCARRAL 1,0028,82 € 21/11/2017

ELECTRONICA MERCHAN, S.L. - B82848151258.375 ZUMBADOR P/C.O.FUENCARRAL 1,0040,70 € 21/11/2017

ELECTRONICA MERCHAN, S.L. - B82848151258.915 MATERIAL FERRETERIA P/TECNOLOGIA 1,0079,75 € 23/11/2017

ELECTRONICA MERCHAN, S.L. - B82848151258.713 ZUMBADOR P/C.O.FUENCARRAL 1,0034,76 € 21/11/2017

ELECTRONICA MERCHAN, S.L. - B82848151254.551 RESISTENCIA CARBON 2W 5% 1K P/ C.O. FUENCARRAL 1,0019,96 € 21/11/2017

ELECTRONICA MERCHAN, S.L. - B82848151255.851 LUPA CABEZAL CON ILUMINACION P/ C.O. FUENCARRAL 1,0012,61 € 21/11/2017

ELECTRONICA MERCHAN, S.L. - B82848151259.517 MATERIAL ELECTRONICO P/TECNOLOGIA 1,0089,23 € 13/12/2017

ELECTROSANZ, S.L. - B28648467COD170100008190 VALVULA REGULADORA PRESION P/ FURGON ENTREVIAS 1,00111,62 € 27/11/2017

ELPO ELECTRIC, S.L.U. - B78584372450013106010 FUSIBLE TERMICO 10 AMP.- CENTRAL ELECTRO 1,00231,84 € 18/12/2017

ELPO ELECTRIC,S.L.U. - B78584372450012991110 FUSIBLE TERMICO 15 AMP. - CENTRAL ELECTR 1,00115,92 € 22/11/2017

EMPRES.A. MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - A28740314A125 MTO.Y GESTION ENERGETICA APARC.BARCELO 11/17 1,00321,94 € 27/12/2017

ENRAF NONIUS IBERICA,S.A. - A7906227936702938 REPARACION SONOPULS 190 1,00144,67 € 25/10/2017

ENRIQUE CAT VILA, S.A. - A28585362C5880003 RADIADOR ANTIVAHO DE ALUMINIO 425X180X44 MM., SANZ CLIMA 7 145 400 147 O EQUIVALENTE.

8,001.503,26 € 13/10/2017

ENRIQUEZ DE SALAMANCA, JAVIER - 05211934L1705221-3 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,0045,76 € 25/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012986530 TUERCA DIN 934 M8 100 8.8 CINCADA 1,004,50 € 21/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012986540 PASADOR ALETA DIN 94 DE 3X40 MM. 1,009,08 € 21/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012944010 TORNILLO DIN 931 M10 150X60 8.8 CINCADO 1,0060,50 € 13/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048280 TOR.ROS.CHAPA NEGRO RANURADO EN CRUZN.8 1,006,15 € 04/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.181

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450012933410 TORN.ROSC.CHAP.NEGR.RANU.EN CRUZ N.10 5/ 1,0094,86 € 08/11/2017

EPIDOR, S.A. - A081893594500130482100 TORNILLO C/AVELL.4X40MM DIN7505FAB.29248 1,0026,28 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012986520 TORNILLO DIN 84 M4 70X12 CINCADO 320.754 1,009,68 € 21/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048230 TORNILLO DIN 931 M12 175X110 8.8 CINCADO 1,0058,75 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048240 TUERCA DIN 934 M12 175 8.8 CINCADA 1,0051,67 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048250 TUERCA DIN 934 M12 125 8.8 BICROMATADA 1,0015,12 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012939330 TORNILLO CABEZA CILIND.DIN912 M10 150X40 1,0026,62 € 10/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012939310 TORNILLO M6X25DIN 7991 P/SOPORT.AVAN.GNC 1,004,84 € 10/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048260 TUERCA DIN 934 M14 150 10.9 CINCADA 1,00121,00 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048270 TORNI.R/CHAPA C/AVELL. RANUR N10 328.845 1,007,62 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048290 TORN. R/CHAPA C/LENTEJA DIN 7973 DE 4,2X 1,007,84 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048220 TORNILLO DIN 933 M10 150X30 8.8 CINCADO 1,0045,98 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012836720 REMACH POR TRACCION ALUMINIO 5X25 1,00135,52 € 19/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012952610 PASADOR ALETA DIN 94 DE 2X50 MM. 1,007,78 € 14/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012836760 ARANDELA JUNTA 18X24X1,5 MM. COBRE 1,00113,74 € 19/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013048210 ARANDELA DIN 125 P/30 MM. ACERO CINCADA 1,0055,66 € 04/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012986510 TORNILLO DIN 931 M6-100X90 8.8 CINCADO 1,0018,63 € 21/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012836730 REMACHE ALUMINIO ESTAMPADO 4,8X16 TIPO A 1,0095,35 € 19/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012836750 TORNILLO M8X80 DIN 912 12.9(TOT..ROSCAD) 1,0085,43 € 19/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012933450 ANILLO TORICO C/C ZF 4 HP 500 1,0017,42 € 08/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012933430 LLAVE P/FILTROS 3 GARR.65-120 HAZET2172 1,00139,63 € 08/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012952620 TORNILLO DIN 966H M6 100X25 CINCADO 1,00138,63 € 14/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012933420 ARANDEL JUNTA METALICA ALUMINIO-20 DE 28 1,009,08 € 08/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.182

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450012836710 TUERCA DIN 934 M8 125 8.8 CINCADA 1,0058,08 € 19/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012944020 TORNILLO DIN 912 M8 125X60 8.8 CINCADO 1,0041,67 € 13/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012836740 TORNILLO P/CHAPA C/ARANDELA ST4,8X25 MM 1,0042,35 € 19/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964640 TORN.C/AVELL.ALL.DIN 7991 M8X25 A.INOX. 1,0043,56 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964650 TORNILLO DIN 97 M5 20X20 CINCADO 1,007,26 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012960330 TORNILLO DIN 97 5X30 CINCADO 1,0029,04 € 15/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964660 TOR.R/CHAPA C/AVELLANADA PLANA CRUZ M8 1,0015,97 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A081893594500129646110 JUEGO 5 MACHOS A IZQDA. REF840/5 422835 1,0019,60 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964630 TORNILLO DIN 933 M8 125X90 8.8 CINCADO 1,0037,27 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964620 TORNILLO DIN 931 M10 150X140 8.8 CINCADO 1,0031,46 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964670 TORNILLO CAB.CIL.C/RAN(PA6.6)DIN84 M8X20 1,0015,97 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013024950 TORNILLO DIN 931 M6-100X90 8.8 CINCADO 1,0037,27 € 29/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012960310 TORNILLO DIN 97 3X30 CINCADO 1,008,95 € 15/11/2017

EPIDOR, S.A. - A081893594500129646100 COJINETE CON VALONA Ø14MM.RF.-EPI549.972 1,0015,10 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012823330 DISC.ABR.GRA.60,115X22EPI352.459(JBZ115) 1,0055,30 € 17/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012960320 TORNILLO ROSCA MADERA CABEZA PLANA HIERR 1,0015,27 € 15/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012960340 TORN.ROS.CHAP.NEGR.RANUR.EN CRUZ N7 1/2 1,0023,09 € 15/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012830230 TORNILLO DIN 966H M6 100X25 CINCADO 1,0077,02 € 18/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012830220 TORNILLO DIN 933 M8 125X40 8.8 CINCADO 1,0014,52 € 18/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012830210 TORNILLO DIN 931 M8-125X60 8.8 CINCADO 1,0030,25 € 18/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359C5967001 SELLADOR DE ROSCAS ANAERÓBICO ALTA RESISTENCIA, (ENVASES 250 ML), ROVIRA WEICONLOCK AN 302-62, LOCTITE 262 O EQUIVALENTE

12,002.431,08 € 22/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012959810 RETEN EJE ENTRADA 78X60X10MM - C/C VOITH 1,0099,82 € 15/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.183

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450012823320 ENCHUFE RAPIDO IRC 061808 8X13EPID344141 1,0073,37 € 17/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012823310 ENCHUFE RAPI CUERPO HEM 3/8" R12200 3/ 1,0018,88 € 17/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964680 TORNILLO AVEL.PHILIPS CIN.DIN 965 M6X16 1,008,47 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964610 RACOR COD.MACH.CIL.OR.1/4"TU.10Ø 431.935 1,0019,75 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909940 TORNILLO DIN 933 M10 150X30 8.8 CINCADO 1,0045,98 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012975710 TORNILLO DIN 963 M3 50X30 CINCADO 1,0023,93 € 20/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909970 TORNILLO DIN 7504M M4,8X38 CINCADO 1,00263,54 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909910 ARANDELA 9021 10 ZINCADA 1,00192,39 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A081893594500129099110 ARANDELA JUNTA 18X24X1,5 MM. COBRE 1,00170,61 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A081893594500129099100 TOR.R/CHAPA C/AVELLAN.PLANA EN CRUZ N.7 1,0013,55 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909950 TORNILLO DIN 931 M14 150X70 12.9 CINCADO 1,0055,66 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012903940 TORNILLO DIN 931 M10 X 50MM. 10.9 FABORY 1,0020,57 € 02/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012903950 TORNILLO DIN 912 M6 100X40 8.8 CINCADO 1,0017,35 € 02/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909960 TORNILLO DIN 963 M6 100X40 CINCADO 1,0010,16 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012903960 ABRAZAD.ENGOMAD.22 MM. FABORY 43110 312- 1,0085,91 € 02/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012903920 CADENA P/FILTR.ACEITE 50-150 HAZ.2171-8 1,0076,92 € 02/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909930 TORNILLO DIN 933 M8-125X16 8.8 CINCADO 1,0087,12 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013024940 ARANDELA DIN 125 P/7 MM. ACERP CINCADA B 1,0012,10 € 29/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013024930 ENCHUFE RAPID ROSCA HEMB 3/8"R222.00.3/8 1,007,19 € 29/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909920 ANILLO DIN 471 P/10 MM. 1,002,31 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013024920 TORNILLO DIN 961 M12 150X35 8.8 BICROMAT 1,0029,04 € 29/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013024910 ARANDELA PLANA DIN 9021 P/12MM.ACERO GAL 1,0079,47 € 29/11/2017

EPIDOR, S.A. - A081893594500129099120 LLAVE P/FILTROS 3 GARR.65-120 HAZET2172 1,00139,63 € 03/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.184

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450012964690 COJINETE CON VALONA Ø12MM.RF.-EPI550.194 1,009,49 € 16/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359558.656 MATERIAL INSTALACIONES P/C.O. ELIPA 1,0016,56 € 10/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013000940 ARANDELA JUNTA 10,2X13,9 MM. COBRE 1,00217,80 € 23/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012992020 ARANDELA ESTANQUEIDAD TIPO U DE 12,70X18 1,0041,14 € 22/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012992010 ARANDELA ESTANQUEIDAD TIPO U DE 10,70X16 1,0082,28 € 22/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012920050 TORNILLO DIN 931 M18 250X90 10.9 CINCADO 1,00177,87 € 06/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012920040 ABRAZAD.PERFIL GOMA TIPO RSGU1 ACERO CIN 1,0042,35 € 06/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012920030 ARANDELA DIN 127 P/14 MM. ACERO 1,0055,66 € 06/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013000910 TORNILLO DIN 931 M8-125X120 8.8 CINCADO 1,0027,21 € 23/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012920020 TORNILLO M8-125X40 10.9 DIN 79.91 1,0041,33 € 06/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012903930 TORNILLO DIN 933 M8-125X14 8.8 CINCADO 1,0015,73 € 02/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013000930 TORNILLO DIN 912 M8-125X90 8.8 (CAB EZA 1,0024,78 € 23/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012975730 CASQ.REFUERZO P/TUBO TECALAN DE 10X12 MM 1,008,95 € 20/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013008510 ANILLO DIN 6799 P/EJE DE 11A15MM.(ALOJAM 1,009,00 € 27/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013008520 TORNILLO DIN 7981 N.7 7/8 CINCADO 1,0020,57 € 27/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013008530 ARANDELA DIN 125 P/6 MM. ACERO CINCADA B 1,0048,40 € 27/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013008540 ABRAZAD.ENGOMAD.35 MM. FABORY 43110 320- 1,00217,80 € 27/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013008550 TORNILLO P/CHAPA C/ARANDELA ST4,8X19 MM 1,0025,41 € 27/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013008560 CIRCLIP(ANILLO SEGURIDAD)75MM. DIN 472 1,004,48 € 27/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909990 TORNILLO CHAPA AVEL.DIN7982 4,80X19MM GA 1,0024,49 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012909980 TORNILLO CHAPA AVEL.DIN7982 4,20X32MM GA 1,0019,36 € 03/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012975740 TUERCA HEXAGONAL DIN 934 M18 DUREZA 10 1,0029,04 € 20/11/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013000920 TORNILLO DIN 912 M6 100X30 8.8 CINCADO 1,0048,21 € 23/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.185

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450013113410 TUERCA EXAG.DIN934 M5X80X8.8 ZN 1,0024,20 € 19/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013113420 TUERCA DIN 934 M8 125 8.8 CINCADA 1,0058,08 € 19/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013113430 REMACHE TRACC.ALUM.5X18MM.COD.FABORY 341 1,0017,70 € 19/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013079720 TORNILLO DIN 961 M12 150X30 8.8 CINCADO 1,0026,62 € 12/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013070240 ABRAZAD.ENGOM.27 MM.FABORY 43110 315-27( 1,00122,82 € 11/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012880010 TORNILLO AVEL.PHILIPS CIN.DIN 965 M6X50 1,0011,50 € 27/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012880020 TORNILLO DIN 86 M4 70X20 CINCADO 1,007,26 € 27/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012880030 TORN.ROSC.CH.GALV.RANUR.EN CRUZ N.14 1 1 1,0030,49 € 27/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012880040 TORNILLO AVEL.PHILIPS CIN.DIN 965 M3X20 1,004,11 € 27/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012880050 TORNILLO M8X60 DIN 912 12.9(TOT..ROSCAD) 1,0095,11 € 27/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013141830 TUERCA DIN 934 M10 150 8.8 CINCADA 1,0082,76 € 26/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013141820 ARANDELA DIN 127 P/18 MM. ACERO 1,0013,61 € 26/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013141810 ARANDELA DIN 125 P/4 MM. ACERO CINCADA B 1,0031,94 € 26/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012880060 LLAVE P/FILTROS DE CADENA HAZET 2171-8 1,0071,08 € 27/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012880070 EXTRACTOR DE ROTULAS 85-40MM HAZET1790-3 1,00645,56 € 27/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012876910 RETEN DE ACEITE (CUBO-FIJACION DE RUEDA) 1,00102,85 € 27/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013079730 TUERC.AUTOBL.M12-175 C/ANIL.INT.NYL.DIN 1,0022,00 € 12/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359C5982001 KIT REPARACION DE CILINDRO DE PUERTAS BT (ALEXANDER DENNIS TRIDENT V1), EPIDOR 502965 O EQUIVALENTE

8,001.351,96 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013079710 ARANDELA DIN125 P/12 MM(13X24X2,4)ACE.ZN 1,0063,52 € 12/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012849220 TORNILLO DIN 961 M12 150X40 8.8 CINCADO 1,0045,98 € 23/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012849230 TORNILLO DIN 84 M3 50X12 CINCADO ACERO 8 1,002,42 € 23/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012849240 TORNILLO DIN 966H M6 100X25 CINCADO 1,0077,02 € 23/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.186

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450012849250 ANILLO TORICO DE L1 X 13,5 MM 1,0054,45 € 23/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013132130 ENCHUFE RAPID ROSCA HEMB 3/8"R222.00.3/8 1,009,58 € 22/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013132120 TORNILLO AVEL.PHILIPS CIN.DIN 965 M3X16 1,003,87 € 22/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013132110 TORN.C/CIL.(2,5MM.ALT)ALLEN M6-100X50 TI 1,00190,21 € 22/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012887960 LLAVE VASO TORX 1/2" 900-E12 HAZET 1,0012,69 € 30/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013070260 TORN.C/AVELL.ALL.DIN 7991 M5X10 A.INOX. 1,004,21 € 11/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013042930 TORNILLO DIN 931 M18 250X120 10.9CINCADO 1,00226,27 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012849210 TORNILLO DIN 933 M8 125X30 8.8 CINCADO 1,0071,63 € 23/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012858310 TORNILLO DIN 933 M5 80X16 8.8 CINCADO 1,0028,56 € 24/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012858350 ABRAZAD.ENGOMAD.18 MM. FABORY 43110 309- 1,0048,40 € 24/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012858340 ARANDELA ESTANQUEIDAD TIPO U DE 16,70X24 1,0096,80 € 24/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012858330 TORNILLO DIN 912 M6 100X20 8.8 CINCADO 1,0064,13 € 24/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012858320 TORNILLO DIN 933 M6 100X30 8.8 CINCADO 1,0014,52 € 24/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013157140 ARANDELA JUNTA 8,2X11,9 MM. COBRE 1,00123,42 € 29/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013157130 TORNILLO DIN 966 H M5 80X35 INOXIDABLE 1,0014,76 € 29/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013157120 TORNILLO CHAPA AVEL.DIN7982 5,50X32MM GA 1,0053,14 € 29/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013157110 TORNILLO DIN 933 M10 150X35 8.8 CINCADO 1,0079,86 € 29/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013153430 TORN.C/AVELL.ALL.DIN 7991 M8X25 A.INOX. 1,0043,56 € 28/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013153420 TORNILLO DIN 931 M10 150X70 8.8 CINCADO 1,0041,14 € 28/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013153410 ARANDELA DIN 125 P/18 MM. ACERO CINCADA 1,0080,46 € 28/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013141840 TORNILLO AVEL.PHILIPS CIN.DIN 965 M4X16 1,005,57 € 26/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013103810 TORNILLO DIN 931 M6-100X70 8.8 CINCADO 1,0038,72 € 18/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013070250 TORN.C/AVELL.ALL.DIN 7991 M5X16 A.INOX. 1,004,57 € 11/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.187

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450013097150 ANILLO TORICO 7,94X1,78MM-GRIF.CALEFACC 1,006,05 € 15/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013097140 DISC.ABR.GRA.60,115X22EPI352.459(JBZ115) 1,0055,30 € 15/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013097130 TUERCA HEXA M/MECA ACERO-12 M16 150 BICR 1,00114,95 € 15/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013097120 TORNILLO DIN 933 M6 100X25 8.8 CINCADO 1,0036,30 € 15/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013097110 TORNILLO DIN 933 M8-125X20 8.8 CINCADO 1,00117,13 € 15/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013148430 REMACHE TRACC.ALUM.5X18MM.COD.FABORY 341 1,0035,39 € 27/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013148420 TORNILLO DIN 931 M8-125X120 8.8 CINCADO 1,0027,21 € 27/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012846110 TOR.ROS.CHAPA NEGRO RANURADO EN CRUZN.8 1,006,15 € 20/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013092230 JUNTA TORICA EQ NBR70 4,2X1,9 EP.342.775 1,0024,61 € 14/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013092220 ANILLO DIN 471 P/10 MM. 1,001,15 € 14/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013148410 ANILLO TORICO 35X31X2MM B/GASOI Y B/SERV 1,0022,17 € 27/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013103820 TUERCA DIN 934 M16 200 8.8 CINCADA 1,0031,46 € 18/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013119210 ARANDELA DIN 125 P/16 MM. ACERO CINCADA 1,0030,25 € 20/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013058640 TORNILLO DIN 931 M10 150X130 8.8 CINCADO 1,0021,72 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013070270 CINTURON PORTAHERRAM.C/BOLSA 4 DEPARTAM. 1,0027,59 € 11/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013058620 ARANDELA DIN 125 P/10 MM. ACERO CINCADA 1,0091,96 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013058610 TUERCA AUTOBLOCANTE M14 200 C/ANILLO INT 1,0020,57 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013055020 DIAFRAGMA-CAMARA DE FRENOS DELANTERO 1,0098,98 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013055010 ANILLO TORICO RADIADOR ACEITE 1,004,66 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013119420 RETEN EJE ENTRADA 78X60X10MM - C/C VOITH 1,00119,79 € 20/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013119410 ANILLO TORICO 1,0028,28 € 20/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013119250 TORNILLO DIN 7981 N.8 4.2X9.5 GALV 1,0035,43 € 20/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013119240 TORNILLO DIN7981 6,30X25 (STZINC) 1,0082,22 € 20/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.188

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450013070230 TORNILLO DIN 931 M10 150X80 8.8 CINCADO 1,0026,62 € 11/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013119220 TORNILLO DIN 931 M12 175X90 8.8 CINCADO 1,0024,32 € 20/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013058650 TORNILLO DIN 933 M6 100X60 8.8 CINCADO 1,0029,16 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012895610 REMACH POR TRACCION ALUMINIO 4,8X16,25 1,0088,21 € 31/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012895620 TORNILLO AUTOTALA.ST 4,8X19MMFABOR.31235 1,0033,88 € 31/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013043060 DISC.ABR.GRA.60,115X22EPI352.459(JBZ115) 1,0055,30 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013043050 TORNILLO AVEL.PHILIPS CIN.DIN 965 M6X20 1,009,08 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013043040 TORNILLO CHAPA AVEL.DIN7982 5,50X19MM GA 1,0029,04 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013043030 TORNIL.R/CHAPA C/AVEL.RANUR N10 3/4 GALV 1,004,72 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013043020 TORN.R/CH.C/AVELL.RANUR N6 3,5X13 D7972C 1,006,61 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013043010 ARANDELA DIN 125 P/8 MM. ACERO CINCADA 1,0076,23 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013042960 PASADOR ALETA DIN 94 DE 3,2X50 MM. 1,0019,06 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013042950 TUERCA DIN 934 M18 150 8.0 BICROMATADA 1,0059,48 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013042940 ARANDELA DIN 125 P/20 MM. ACERO CINCADA 1,0036,30 € 01/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013119230 ARANDELA ESTANQUEIDAD TIPO U DE 18,70X26 1,0085,91 € 20/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012887950 ARANDELA D ADORNO PLAST BLAN M6 FAB56680 1,0090,75 € 30/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013070220 TORN.DIN 931 M10 150X40 8.8 CINC.497.095 1,0054,70 € 11/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013070210 REMACHE ALUMINIO ESTAMPADO 4,8X12 TIPO A 1,0020,57 € 11/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012887910 ARANDELA DIN 125 P/22 MM. ACERO CINCADA 1,0033,88 € 30/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013127870 REMACHE P/TRACCION ALUMINIO/ACERO 4X16MM 1,0089,30 € 21/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013127860 TORNILLO DIN 960 M12 150X55 8.8 CINCADO 1,0058,20 € 21/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013127850 TORNILLO DIN 933 M8 125X30 8.8 CINCADO 1,0035,82 € 21/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013127840 TORNILLO DIN 933 M6 100X40 8.8 CINCADO 1,008,71 € 21/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.189

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EPIDOR, S.A. - A08189359450013127830 TORNILLO DIN 933 M5 80X16 8.8 CINCADO 1,0028,56 € 21/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013127820 TORNILLO DIN 931 M12 175X50 8.8 CINCADO 1,0030,25 € 21/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013127810 ARANDELA DIN 127 P/14 MM. ACERO 1,0055,66 € 21/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012887920 ARANDELA DIN 125 P/24 MM. ACERO CINCADA 1,0036,30 € 30/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012887930 TUERCA DIN 934 M4 70 8.8 CINCADA 1,0019,36 € 30/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013058630 ARANDELA DIN 127 P/16 MM. ACERO 1,0014,64 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012887940 TUERCA DIN 934 M10 100 8.8 CINCADA 1,0043,56 € 30/10/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013058670 MANGUERA FLEXIBLE DE8X13 P/HERRAM NEUMAT 1,00132,50 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450013058660 ARANDELA JUNTA 13,2X18,2X2 MM. NYLON 1,00119,79 € 05/12/2017

EPIDOR, S.A. - A08189359450012887970 DISC.ABR.GRA.80,115X22EPI352.478(JBZ115) 1,0046,95 € 30/10/2017

EQUINS.A. PARKING, S.L.U. - B8578633317P90268 REP.CAJERO 2 APARC.MONTALBAN 1,00271,16 € 31/12/2017

EQUINS.A. PARKING, S.L.U. - B8578633317P89295 REPARAC.CAJERO APARC.MONTALBAN 1,00193,60 € 18/12/2017

EQUINS.A. PARKING, S.L.U. - B8578633317P89661 REPARAC.PANTALLA APARC.MONTALBAN 1,00971,68 € 28/12/2017

EQUINS.A. PARKING, S.L.U. - B8578633317P89859 REP.SIST.RECONOCIMIENTO MATRICULAS APARC.MONTALBAN 1,00459,80 € 31/12/2017

EQUINS.A. PARKING, S.L.U. - B8578633317P90175 REP.CAJERO 1 APARC.MONTALBAN 1,0036,30 € 31/12/2017

EQUINS.A. PARKING, S.L.U. - B8578633317P90180 REP.CAJEROS 2 Y 3 APARC.MONTALBAN 1,00818,19 € 31/12/2017

EQUINS.A. PARKING, S.L.U. - B8578633317P90277 REP.SIST.RECONOCIMIENTO MATRICULAS APARC.MONTALBAN 1,00522,33 € 31/12/2017

EQUINS.A. PARKING, S.L.U. - B8578633317P89153 REPARAC.CAJERO APARC.MONTALBAN 1,00193,60 € 18/12/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P87929 REPARAC.PC CAJERO 2 APARC.MONTALBAN 1,00750,20 € 23/10/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P87769 REPARAC.TIM CAJERO 3 APARC.MONTALBAN 1,00437,40 € 23/10/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P87770 REVISION CAJERO 2 APARC.MONTALBAN 1,00382,95 € 23/10/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P87964 AJUSTE SAT TICKET ILEGIBLE APARC.MONTALBAN 1,00108,90 € 23/10/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P88188 REPARAC.BILLETERO APARC.MONTALBAN 1,00627,45 € 23/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.190

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P88189 REPARAC.TIMS CAJEROS APARC.MONTALBAN 1,00157,30 € 23/10/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P88451 REPARAC.CONTADOR ABONADOS APARC.MONTALBAN 1,00181,50 € 26/10/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P88786 REPARAC.CAJERO APARC.MONTALBAN 1,00157,30 € 14/11/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P88450 REPARAC.TIM VISA CAJERO 3 APARC.MONTALBAN 1,00181,50 € 26/10/2017

EQUINSA PARKING,S.L.U. - B8578633317P88948 REPARAC.LAZO ENTRADA Y BARRERA APARC.MONTALBAN 1,00193,60 € 14/11/2017

ESPAS.A. CALPE, S.A. - A59913509FA0-00001814706 VARIOS LIBROS VERDES URBANISMO,MOVILIDAD 1,0036,65 € 14/12/2017

ESPIRALIA MUELLES Y RESORTES, S.L. - B83316984450013062110 T.DE RAMPA. MERCED.CITARO E IV 1,0060,50 € 07/12/2017

EUGENIO PEREDA, S.A. - A78674983T81/870.839 DIFUSOR P/ZONA DEPORTIVA 1,008,89 € 31/10/2017

EUGENIO PEREDA, S.A. - A78674983T81/857.962 FLUXOMETRO P/BASE GRUAS RECUERDO 1,0040,63 € 16/10/2017

EUGENIO PEREDA, S.A. - A78674983T81/857.315 GRIFO P/APARC.AV.PORTUGAL 1,001,84 € 16/10/2017

EUGENIO PEREDA, S.A. - A78674983T81/865.817 MECANISMO REP.ASEO P/APAR.MONTALBAN 1,007,05 € 20/12/2017

EUGENIO PEREDA, S.A. - A78674983T81/878.439 MAT.FONTANERIA P/GRUAS RECUERDO 1,0059,24 € 20/12/2017

EUGENIO PEREDA, S.A. - A78674983T81/870.898 MAT.FONTANERIA P/APAR.ALMAGRO 1,007,01 € 20/12/2017

EULEN, S.A. - A28517308211-17-3 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ASEOS DE CIBELES 12,0011.066,66 € 27/11/2017

EURODEL HARPAS, S.L. - B79033700450013024810 DESINFECTANTE DE MANOS AVANZ B/ALCOHOL 1,00120,37 € 29/11/2017

EURODEL HARPAS, S.L. - B79033700450013092110 DESINFECTANTE DE MANOS AVANZ B/ALCOHOL 1,00120,37 € 14/12/2017

EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A. - A96598917C5972001 TERMOCONTACTO- TUBO AGUA REFRIGERACION REF. BOSCH 0538 009 252, REF. MAN 81.27420-0085 O EQUIVALENTE

8,002.657,16 € 22/11/2017

EUROPART HISPANO-ALEMANA, S.A. - A96598917450012843020 PILOTO POBLACION TRAS.IZQDO (CITARO) 1,0053,54 € 20/10/2017

EUROSEALAND, S.L. - B01117688450013104410 MONITOR LCD 7" CASTROSUA TEMPUS HIBRIDO 1,00302,50 € 18/12/2017

EUROSEALAND,S.L. - B01117688450012877110 MONITOR LCD 7" CASTROSUA TEMPUS HIBRIDO 1,00302,50 € 27/10/2017

EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U. - B28006294C5907001 BATERIA ELEVADOR PARA COLUMNA STERTIL KONI 12V 105 AH (MEDIDAS BATERIA 350X170X210 MM) REFERENCIA EXIDE AF 12 090 XOS O EQUIVALENTE

1,001.560,90 € 26/10/2017

EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U. - B28006294C6007001 BATERIA 309X172X223MM PARA ELEVADOR STERTIL KONI 12V 105 (+/- 5% AH), EXIDE AF 12 090 XOS O EQUIVALENTE

1,001.040,60 € 12/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.191

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

EXPORTADORA MUNDIAL ACCESOR.,SL - B78455664450013049710 OJIVA P/TUERCA TUBERIA COMBUSTIBL.BASTID 1,0083,49 € 04/12/2017

EXPORTADORA MUNDIAL ACCESOR.,SL - B78455664450013004510 CABECILLA TUBO AIRE PUERTAS TIPO GAS 8MM 1,00105,88 € 24/11/2017

EXPORTADORA MUNDIAL ACCESOR.,SL - B78455664450013096910 ARANDELA JUNTA 16,2X21,9 MM. ALUMINIO 1,0016,94 € 15/12/2017

FAB.Y APLIC.DE PINTURAS ESP., S.A.. - A28609576450013088740 PINTURA ACRIL-ESTIREN.AMARILLA SEÑ.APARC 1,00143,99 € 14/12/2017

FAB.Y APLIC.DE PINTURAS ESP., S.A.. - A28609576450013088730 PINTURA ACRIL-ESTIRENO BLANCA SEÑ.APARC. 1,00133,10 € 14/12/2017

FAB.Y APLIC.DE PINTURAS ESP., S.A.. - A28609576450013088720 PINTURA ACRILICA AMARILLA SEÑAL.PISTA 1,00163,35 € 14/12/2017

FAB.Y APLIC.DE PINTURAS ESP., S.A.. - A28609576450013088710 PINTURA ACRILICA BLANCA SEÑALIZ.PISTA 1,00164,56 € 14/12/2017

FABRICADOS HISTRON, S.L. - B09332370450013109330 SENSOR ATASCO ELEVA.HISTRON ELC9 "IMPUT" 1,00193,88 € 19/12/2017

FABRICADOS HISTRON, S.L. - B09332370450013117020 TUERCA SEGURID.ELEV.HISTRON ELC9 "IMPUT" 1,00963,93 € 20/12/2017

FABRICADOS HISTRON, S.L. - B09332370450013115510 TUERCA TIRO ELEVADO.HISTRON ELC9 "IMPUT" 1,00979,13 € 19/12/2017

FABRICADOS HISTRON, S.L. - B09332370450013109340 TUERCA SEGURID.ELEV.HISTRON ELC9 "IMPUT" 1,00963,93 € 19/12/2017

FABRICADOS HISTRON, S.L. - B09332370450013115520 TUERCA SEGURID.ELEV.HISTRON ELC9 "IMPUT" 1,00963,93 € 19/12/2017

FABRICADOS HISTRON, S.L. - B09332370450013109310 SENSOR ENCODER ELEV.HISTRON ELC9 "IMPUT" 1,00193,88 € 19/12/2017

FABRICADOS HISTRON, S.L. - B09332370450013109320 TUERCA TIRO ELEVADO.HISTRON ELC9 "IMPUT" 1,00979,13 € 19/12/2017

FABRICADOS HISTRON, S.L. - B09332370450013117010 TUERCA TIRO ELEVADO.HISTRON ELC9 "IMPUT" 1,00979,13 € 20/12/2017

FABRICADOS HISTRON,S.L. - B09332370450012815010 DETECTOR INDUCTIVO ELEVD.HISTRON 0210981 1,0076,73 € 16/10/2017

FERRETERIA DELICIAS, S.A. - A28313039113.161 BISAGRAS P/BASE GRUAS VICALVARO 1,007,26 € 16/10/2017

FERRETERIA DELICIAS, S.A. - A28313039111.764 MANIVELA PUERTA P/APARC.J.BENAVENTE 1,0017,11 € 16/10/2017

FERRETERIA DELICIAS, S.A. - A28313039115.751 CINTA PERFORADA P/APARC.J.BENAVENTE 1,007,50 € 16/10/2017

FERRETERIA DELICIAS, S.A. - A28313039117.746 MATERIAL VARIOS P/APARCAMIENTOS 1,0033,37 € 16/10/2017

FERRETERIA DELICIAS, S.A. - A28313039116.487 MANILLA PUERTA P/APARC.J.BENAVENTE 1,008,55 € 16/10/2017

FERRETERIA ESIN, S.A.. - A28425528450013109120 TUERCA REMACHABLE ACERO STANDARD M4X70 1,000,24 € 18/12/2017

FERRETERIA ESIN, S.A.. - A28425528450013109110 MAZOS DE MADERA DE 60 MM. BOCA 1,0012,75 € 18/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.192

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERIA ESIN, S.A.. - A28425528450013116010 MANGOS PARA MARTILLOS DE BOLA DE 50 CM 1,0048,45 € 19/12/2017

FERRETERIA ESIN, S.A.. - A28425528450013109130 CARDAS CIRCUL 250MM.5 HILERAS ACER-LATON 1,0024,77 € 18/12/2017

FERRETERIA FERAYU, S.L. - B83234799450013072610 CINTA CARRO.C/PLASTICO PLEGADO900MMX25MT 1,0078,41 € 11/12/2017

FERRETERIA FERAYU, S.L. - B83234799450013076110 EMPALME TERMO-RETRAC.CABLE SEC:0,50-1,50 1,0096,80 € 12/12/2017

FERRETERIA FERAYU, S.L. - B83234799450013072620 TIJERAS SASTRE 10" 3 CLAVELES 1,00136,49 € 11/12/2017

FERRETERIA FERAYU, S.L. - B83234799450013115720 DISCO AUTOFIJ.16 TALAD.ASPIR.150 GRA.240 1,0045,98 € 19/12/2017

FERRETERIA FERAYU, S.L. - B83234799450013134520 CINTA CARRO.C/PLASTICO PLEGADO900MMX25MT 1,00117,61 € 22/12/2017

FERRETERÍA FERAYU, S.L. - B83234799148-17-2 ADQUISICIÓN DE 10 ATORNILLADORAS A BATERÍA 12V PARA EL TALLER DE BICIMAD.

0,231.848,03 € 11/09/2017

FERRETERIA FERAYU,S.L. - B83234799450013027840 ESCOBA DE MIJO PLANA TRIPLE CON MANGO 1,00150,43 € 29/11/2017

FERRETERIA FERAYU,S.L. - B83234799450013007210 PILA ALCALINA AA 1.5V LR6 14.5*Ø50.5 1,0058,08 € 24/11/2017

FERRETERIA FERAYU,S.L. - B83234799450012904420 DISCO AUTOFIJ.16 TALAD.ASPIR.150 GRA.240 1,0045,98 € 02/11/2017

FERRETERIA FERAYU,S.L. - B83234799450012912110 ABRAZAD.ENGOM.27 MM.FABORY 43110 315-27( 1,0050,22 € 03/11/2017

FERRETERÍA FERAYU. S.L. - B83234799C5857001 CORTADOR CUTTER 1773A BETA O EQUIVALENTE 1,00340,25 € 11/10/2017

FERRETERÍA FERAYU. S.L. - B83234799C5947001 CUBETA POLYBOX PO-6430L COLOR AZUL O EQUIVALENTE 12,002.555,52 € 17/11/2017

FERRETERÍA FERAYU. S.L. - B83234799C5914001 BATERIA 12V 45AH POSITIVO DERECHA 25X9,7X20,6CM MODELO ODYSSEY EXTREME PC1100 PARA ARRANCADOR PF 12/24-1500 O EQUIVALENTE

1,00261,72 € 02/11/2017

FERRETERÍA FERAYU. S.L. - B83234799C5938001 CONVERTIDOR AC/DC 380V-24V, CARROCERÍAS CASTROSUA 200987 PULS QT40.241 O EQUIVALENTE

8,001.386,18 € 17/11/2017

FERRETERÍA FERAYU. S.L. - B83234799C5875001 FUSIBLE SITOR 560A SIEMENS REF. 3NE3 335 O EQUIVALENTE 1,001.120,94 € 11/10/2017

FERRETERÍA IBERMADRID, S.A. - A80887201179-17-2 COMPRA DE 4 ESCALERILLAS RODANTES DE 2 PELDAÑOS MÁS PLATAFORMA Y ARCO DE SEGURIDAD, PARA EL C.O. DE CARABANCHEL

0,502.516,80 € 19/10/2017

FERRETERÍA IBERMADRID, S.A. - A80887201C5847001 LIMPIADOR DISOLVENTE DE ÓXIDO DE CONTACTO, KONTAKT 60 (400 ML) Ó EQUIVALENTE

12,001.391,74 € 06/10/2017

FERRETERÍA IBERMADRID, S.A. - A80887201C6003001 TABLERO CONTRACHAPADO OKUMEN DE 2440X122X15 MM 12,003.279,70 € 12/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.193

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERÍA KOBEL, S.L. - B87923108C5929001 ESTUCHE COMPLETO DE SOLDADURA Y CORTE, OXIGENO-ACETILENO, GALA GAR CS-300M, PARA SOLDAR HASTA 30 MM Y CORTAR HASTA 300 MM O EQUIVALENTE

1,001.513,71 € 10/11/2017

FERRETERIA PELAEZ,S.L. - B82704081D4-000747 CERRADURA P/APARC.J.BENAVENTE 1,0037,35 € 16/10/2017

FERRETERIA S.A.NTA ENGRACIA, S.A.. - A28190676450013115620 MOSQUETON C/TORNIQUETE DE NIQUEL 60MM 1,007,26 € 19/12/2017

FERRETERIA S.A.NTA ENGRACIA, S.A.. - A28190676450013115610 MOSQUETON C/TORNIQUETE DE NIQUEL 60MM 1,0036,30 € 19/12/2017

FERRETERIA S.A.NTA ENGRACIA, S.A.. - A28190676450013143210 DISCO AUTOFIJ.16 TAL.150GRA.80FEST496977 1,0068,97 € 26/12/2017

FERRETERIA S.A.NTA ENGRACIA, S.A.. - A28190676450013072410 ARANDELA DIN 125 P/3 MM. ACERO CINCADA B 1,0012,10 € 11/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676C5865001 DISCO AUTOFIJANTE 16 TALADROS DIAMETRO 150. GRANO P36. FESTOOL SAPHIR 496625 O EQUIVALENTE

12,001.023,66 € 11/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013099210 DISCO AUTOFIJ.16 TAL.150GRA.50FEST496626 1,0065,40 € 15/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013049110 DISCO AUTOFIJ.16TALAD.ASPIR. 150/16 P180 1,0048,40 € 04/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676C5899001 TORNILLO DIN 933 M12 175X30 8.8 CINCADO 12,00415,03 € 26/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676C5865002 DISCO AUTOFIJANTE 16 TALADROS DIAMETRO 150 GRANO P150. FESTOOL TITAN 496980 O EQUIVALENTE

12,00909,92 € 11/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013092910 BOLSA PLAST TRANSPAREN C/CIERRE160X220MM 1,0030,25 € 14/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013092920 DISCO AUTOFIJ.16TALAD.ASPIR. 150/16 P180 1,0048,40 € 14/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013129030 BOQUILLA 16/27REMAC.GESIPA PH2REF7171277 1,004,36 € 21/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013045110 SIERRA CALAR 135 C/CABLE MILW JSPE 135TX 1,00266,20 € 01/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013045010 ABRAZ.PERFIL GOMA RSGU1 AC.CINCA 20-32 1,0046,58 € 01/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013129010 BOQUILLA 16/18REMAC.GESIPA PH2REF7171196 1,004,36 € 21/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013129020 BOQUILLA 16/24REMAC.GESIPA PH2REF7171234 1,004,36 € 21/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013134410 VARILLA ROSCADA M 20-150 DIN 975 8.8 1,0019,36 € 22/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013129050 BOQUILLA 16/36REMAC.GESIPA PH2REF7171366 1,004,36 € 21/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676450013129040 BOQUILLA 16/29REMAC.GESIPA PH2REF7171293 1,004,36 € 21/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.194

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERÍA SANTA ENGRACIA, S.A. - A28190676154-17-2 ADQUISICIÓN DE UN GATO DE 10T EXTRA LARGO PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS

0,33894,19 € 18/09/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.. - A28190676450013158910 REMACHE ALUMINIO DE ANCLA 4,8X25 MM 1,0019,36 € 29/12/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012987710 CUCHILLA PARA CUTTER 9MM BA-160 1,000,75 € 21/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450013032010 CUCHILLA PARA CUTTER 9MM BA-160 1,000,75 € 30/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012939710 RUEDA POLIUR.IMPINCHABLE 260X85ARSA11509 1,0094,38 € 10/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450013027320 TORNILLO CABEZA CILIND.DIN912 M10 150X40 1,004,24 € 29/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012939740 CABEZA CARRACA ACOPLABLE 3/8" STAH.73505 1,00136,73 € 10/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450013002920 PAPEL LIJ.P/LIJAD. FESTO RECT.RS2GRA.100 1,00114,47 € 23/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012945930 DISCO AUTOFIJ.16 TAL.150GRA.80FEST496977 1,0068,97 € 13/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012831750 CRIBA WMS 64145660 KARCHER "IMPUT" 1,006,29 € 18/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012845810 PIEZA DE TORSION PARA REMACHADORA GBM30 1,00237,16 € 20/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012845720 PISTOLA MANUAL P/2 COMPONENTES P/FIBRA 1,0095,59 € 20/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012965730 REMACHE ALUMINIO DE ANCLA 4,8X25 MM 1,009,68 € 16/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012833710 PISTOLA PULVERIZADOR (MAQUINA KARCHER) 1,00359,37 € 19/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012833720 PISTOLA PULVERIZADOR (MAQUINA KARCHER) 1,00119,79 € 19/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012833810 LIMPIADOR KARCHER PARA AZULEJOS LAVADERO 1,00124,63 € 19/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012845610 BOLSA PLAST TRANSPAREN C/CIERRE160X220MM 1,0030,25 € 20/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012845620 MANGOS PARA LIMAS DE 70 MM 1,0016,26 € 20/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012928340 CIERRAPUERTAS TESA C/BRAZ.CT250034 PLATA 1,00110,11 € 07/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012993710 MANGO RASQUETA PARA SUELO DE 120CM LARGO 1,0012,70 € 22/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012965720 TUERCA ENJAU.NORMAL M8-125(1,0-1,7)MIKAL 1,003,87 € 16/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012993720 RASQUETA PARA SUELOS DE 90 CM. 1,0054,45 € 22/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.195

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012965710 REMACHE POR TRACCION ALUMINIO 5X35 1,0014,52 € 16/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012831740 CLAVIJA DE NODO 44273410 KARCHER "IMPUT" 1,00110,96 € 18/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012928320 ESCUADRA 90 GRAD.TACON 150X100MM 1,0096,80 € 07/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012928330 CUCHILLA PARA CUTTER 9MM BA-160 1,000,75 € 07/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012845710 PISTOLA MANUAL P/2 COMPONENTES P/FIBRA 1,0095,59 € 20/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012968310 LLAVE TUBO EXAGONAL 17 MM. 1,0045,62 € 17/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012909060 ALICATES ELECTRON.PUNTA AGUJA 6526 STAHL 1,0087,12 € 03/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012909050 BOLSA PLAST TRANSPAREN C/CIERRE160X220MM 1,00181,50 € 03/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012909030 CIERRAPUERTAS HIDRAULICO TELESCO 22 1,00428,34 € 03/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012909020 RUEDA GOMA NEGRA NUCLEO TERMOPLAST100X30 1,0010,71 € 03/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012909010 ESCOBA DE CESPED RECOGE-HOJAS 1,0031,46 € 03/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012904930 DISCO AUTOFIJ.16 TAL.150GRA.80FEST496977 1,0068,97 € 02/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450013013820 RUEDA POLIUR.IMPINCHABLE 260X85ARSA11509 1,0094,38 € 27/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450013013810 ARANDELA DIN 125 P/3 MM. ACERO CINCADA B 1,0012,10 € 27/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012968350 PORTAESCOBILLA P/LIJAD.FESTOOL ETS 150/S 1,0042,35 € 17/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012968340 TUERCA ENJAU.NORMAL M8-125(1,0-1,7)MIKAL 1,003,87 € 17/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012968330 ARANDELA PLANA DIN9021 P/8MM.ACE.GALVAN. 1,0060,50 € 17/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012831720 RESORTE HELICOIDAL 53320570 KARC."IMPUT" 1,000,42 € 18/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012968320 LLAVE TUBO EXAGONAL 19 MM. 1,0051,67 € 17/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012831730 CARTUCHO PROTECCION 45510580 KAR."IMPUT" 1,0029,77 € 18/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012965760 DOBLE CUADRADILLO 9/9+9/9P/PTA CORTAFUEG 1,0072,60 € 16/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012965770 TUERCA DIN 934 M14X150 8.8 A IZQUIERDAS 1,002,76 € 16/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A2819067618037 CERRADURA CVL 1,0032,91 € 25/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.196

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012831710 INTERRUPTOR LAMINAS FL.28850510K."IMPUT" 1,0043,56 € 18/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012965740 TACO PLAST.LDPE BLANCO P/MAC.HUECO Ø10MM 1,0012,10 € 16/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012824610 DISCO AUTOFIJ.16 TAL.150GRA.50FEST496626 1,0069,58 € 17/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012965750 CERRADURA TESA PUERT.CORTAFUEGO CF50ASR9 1,00108,90 € 16/11/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012882910 CERRADURA CVL REF. 1984/25/5 1,0065,82 € 27/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012862510 MUELLE CIERRA PUERTAS BRAZO ALUM.MOD.MB 1,0047,67 € 25/10/2017

FERRETERIA SANTA ENGRACIA,S.A. - A28190676450012897530 RUEDA COMPL.(LLANT+CAMAR+CUBIERT)MAQ.IMP 1,00169,40 € 31/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013030010 MANGO PARA LIMAS DE 130 MM. 1,0010,55 € 30/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013030020 LLAVE UNIVERSAL MULTIUS.VAR.BOCAS 001101 1,0059,19 € 30/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012952510 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 4,00 MM. 1,0063,16 € 14/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012836810 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 2,50 MM. 1,0030,25 € 19/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012942720 BROCA ESCALONADA HSS 4-12 MM A1 1560 1,0020,24 € 13/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012937410 ADHESIVO TERMOFUND.BARRA P/PISTOLA BOSCH 1,0026,14 € 10/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012986620 BROCA ESCALONADA HSS 20-30 MM A1 1560 1,0049,68 € 21/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012986610 BROCA ESCALONADA HSS 12-20 MM A1 1560 1,0029,89 € 21/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012933510 BARRA TORSION IMP.30MM.1"BETA 729T30/500 1,00276,97 € 08/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012908310 RELOJ COMPARADOR C/BASE MAGNET.MITUTOYO 1,00136,49 € 03/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012920120 JUEGO CORONAS DE CORTE 19 A 64MM.U1 0860 1,00325,83 € 06/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012903820 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 9,00 MM. 1,0048,28 € 02/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012910140 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 3,25 MM. 1,0044,89 € 03/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012903810 MANGOS PARA LIMAS DE 100 MM 1,005,05 € 02/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012920110 DISCO DE LIJA DE 115 DIAMETRO GRANO 36 1,00137,94 € 06/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012910150 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 3,75 MM. 1,0028,44 € 03/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.197

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012910120 MANGOS PARA LIMAS DE 100 MM 1,0015,12 € 03/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012910160 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 10,50MM. 1,0086,64 € 03/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012910170 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 16,00MM. 1,0026,93 € 03/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012910110 BISAGRAS HIERRO 60 MM (2 1/2") 1,00108,90 € 03/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012910130 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 2,00 MM. 1,0021,78 € 03/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012947810 LAPIZ ELECTRICO L-510-BL RF.J08747000510 1,00133,10 € 13/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013011940 BOTADOR CILIND.REDON.DIA.PUNT9MM UN74750 1,0010,48 € 27/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013011930 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 12,50MM. 1,0016,21 € 27/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013011920 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 9,50 MM. 1,008,47 € 27/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013011910 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 3,25 MM. 1,0067,34 € 27/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012964710 CORTADOR CUTTER C/MANGO 2 COMP.UN 845030 1,0070,30 € 16/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012970810 CARDAS CIRC.75MM 4HIL.ACER-LAT.C/EJ.6MM 1,0086,44 € 17/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013025110 CARDAS CIRCUL 200MM.5 HILERAS ACER-LATON 1,0034,99 € 29/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012964720 ALICATES P/TERMINAL. UNCETA 729700-6IS/F 1,0087,66 € 16/11/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012812910 GARRAS REPUESTO P/VOLVED.85MM UN 14 881 1,0010,16 € 16/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012823410 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 1,00 MM. 1,0023,96 € 17/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012830310 CANDADOS IFAM 45 MM 1,0066,79 € 18/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012845020 MICROMETR.EXT.ANAL.25-50 MITUTOY.103-138 1,0065,05 € 20/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012845010 ADAPTAD.CUAD.MA.1/2"EXA.HE.1/4"UN651320 1,0045,50 € 20/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012845110 SOPLETE PIEZOELECTRICO PARA GAS MAPP 1,0093,55 € 20/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012845030 MICROMET.EXT.0-25 MITUTO.ROBUSTO 102-301 1,0048,79 € 20/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012830320 ALICATES P/TERMINAL. UNCETA 729700-6IS/F 1,00116,89 € 18/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012823450 ALARGADERA INTERC.30MM(RELOJ COMPARADOR) 1,004,24 € 17/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.198

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012823440 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 10,00MM. 1,0070,06 € 17/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012823430 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 8,00 MM. 1,0068,61 € 17/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012823420 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 6,00 MM. 1,0061,71 € 17/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013097220 LLAVE UNIVERSAL MULTIUS.VAR.BOCAS 001101 1,00118,39 € 15/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013148520 ABANICO LIJ. 60X40 GRA80 C/VASTAG. 6MM 1,0044,43 € 27/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013141920 NAVAJA MULTIFUNC.UN 84 6100 33 FUNC. 1,00120,23 € 26/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013148530 ARCO SIERR.MANG.REC.FIJO 300MM.UN E99030 1,0070,78 € 27/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A200202774500131078100 ARCO SIERR.MANG.REC.FIJO 300MM.UN E99030 1,0049,55 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013058810 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 7,25 MM. 1,0011,01 € 05/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013157430 DISCO DE LIJA ABRANET GRANO 180. 1,00171,82 € 29/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012865410 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 4,50 MM. 1,0042,35 € 25/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012865420 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 5,00 MM. 1,0099,22 € 25/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013132310 JGO MACH.MANO ACER.RAP.A.D. 20-150 2PZS 1,0069,22 € 22/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013107840 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 1,25 MM. 1,006,41 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013070410 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 3,20 MM. 1,001,02 € 11/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013148510 MANGO PARA LIMAS DE 130 MM. 1,009,23 € 27/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013113540 ARCO SIERR.MANG.REC.FIJO 300MM.UN E99030 1,007,08 € 19/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013113530 LLAVE VASO C/MANGO 10MMVAR FLEX UNC62240 1,0014,16 € 19/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013157420 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 5,00 MM. 1,0099,22 € 29/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013097230 LLAVE VASO C/MANGO 10MMVAR FLEX UNC62240 1,00141,57 € 15/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013157410 MANGOS PARA LIMAS DE 100 MM 1,0010,08 € 29/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013119310 SOLDADOR LAPIZ JBC 32W 220V 65S 1,0067,52 € 20/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013127920 CORONA CIRCULAR DIAMETRO 46 MM RF.E88800 1,0028,97 € 21/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.199

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013127910 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 8,00 MM. 1,0091,48 € 21/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013107890 CARDAS CIRCUL 200MM.5 HILERAS ACER-LATON 1,0017,50 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013119520 LLAVE VASO C/MANGO 10MMVAR FLEX UNC62240 1,0014,16 € 20/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012849310 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 3,00 MM. 1,0026,62 € 23/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013107820 LLAVE VASO C/MANGO 10MMVAR FLEX UNC62240 1,00141,57 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013107850 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 1,50 MM. 1,0011,62 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013107860 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 4,25 MM. 1,0046,46 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013107870 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 8,50 MM. 1,0033,76 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013107830 LLAVE VASO C/MANGO 10MMVAR FLEX UNC62240 1,0084,94 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012888120 MANGOS PARA LIMAS DE 140 MM 1,0013,07 € 30/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012888110 CANDADO LATON ARCO LARGO IFAM K30AL-30MM 1,0066,79 € 30/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012895710 JGO MACH.MANO M14 200 UNCETA A3 3000 1,00164,58 € 31/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013119530 ALICATES P/TERMINAL. UNCETA 729700-6IS/F 1,0029,22 € 20/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013141910 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 2,25 MM. 1,005,44 € 26/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013085430 LLAVE VASO C/MANGO 6MMVAR FLEX UNCT62240 1,0014,52 € 13/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013107880 TERRAJA ACE RAP.A.D.12-175 38,1MM.EXT 1,0020,79 € 18/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013079810 BROCA MANGO CILIN ACERO RAPIDO 5,50 MM. 1,0028,68 € 12/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013040810 PILA ALCALINA 1,5V AAA / LR03 1,00116,16 € 01/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012880340 CORTADOR CUTTER C/MANGO 2 COMP.UN 845030 1,0070,30 € 27/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012880330 CANDADO LATON ARCO LARGO IFAM K30AL-30MM 1,00445,28 € 27/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450013085420 ARCO SIERR.MANG.REC.FIJO 300MM.UN E99030 1,00141,57 € 13/12/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012880320 ARCO SIERR.MANG.REC.FIJO 300MM.UN E99030 1,0070,78 € 27/10/2017

FERRETERIA UNCETA, S.A. - A20020277450012880310 LLAVE VASO C/MANGO 8MMVAR FLEX UNCT62240 1,00107,84 € 27/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.200

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FERRETERÍA UNCETA, S.A. - A20020277C5915001 SOLDADOR LÁPIZ GAS, JBC SG1070 REF.0201070 O EQUIVALENTE 12,00985,33 € 02/11/2017

FERRETERÍA UNCETA, S.A. - A20020277158-17-2 ADQUISICIÓN DE UNA LLAVE DINAMOMÉTRICA PARA EL TALLER DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA ELIPA.

0,70786,38 € 19/09/2017

FICARA, S.A. - A79509469450012842710 FARO DELANT.48V(CARRET.ELEV.CATERPILLAR) 1,0091,49 € 20/10/2017

FNMT-REAL CAS.A. DE LA MONEDA - Q2826004J9141705054 20 TARJ.CERTIFICADO DIGITALES P/CONTROLADORES SACE 1,00260,00 € 19/12/2017

FOIMA,S.A. - A58412347450012970510 TAPON DEPOS.HIDRA.GRUA IVE.DAILY MMOV 1,0072,60 € 17/11/2017

FRANCISCO SORIA MELGUIZO,S.A. - A28171601450013030510 CONTEN.ORINA NO ESTERIL. 100ML RF.FRM100 1,00109,77 € 30/11/2017

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORÍA, S.A. - A58604745

213-17-3 INFORME DE AUDITORÍA PARA VERIFICAR CRITERÍOS DEL PRECIO DE CESIÓN DEL CONTRATO BICIMAD

1,004.537,50 € 22/11/2017

GAM ESPAÑA SERVLCIOS DE MAQUINARIA, S.L.U. - B33382433

198-17-2 SUMINISTRO DE 3 COFRES DE BATERÍAS PARA CARRETILLA CATERPILLAR MODELO EP16KT/NT.

0,7012.910,02 € 17/11/2017

GARCIA FERNANDEZ, EMILIO - 02224109D450013007810 REPARACION MAQUINA HEIDELBERG. EN O.R.I 1,00237,47 € 27/11/2017

GARCIA GALAN, MIGUEL ANGEL - 47300367Q450012898410 PLANCHA OFFS.P/HEIDELB.GTO-52FOTOMECANIC 1,0033,88 € 02/11/2017

GARCIA GALAN, MIGUEL ANGEL - 47300367Q450012861310 PLANCHA OFFS.P/HEIDELB.GTO-52FOTOMECANIC 1,0033,88 € 25/10/2017

GARCIA GALAN, MIGUEL ANGEL - 47300367Q450013090710 PLANCHA OFFS.P/HEIDELB.GTO-52FOTOMECANIC 1,0067,76 € 14/12/2017

GASOLINAS,LUBRIFIC.,REPUESTOS,S.A. - A15009822F0218137 TRATAMIENTO DIESEL 1,0016,60 € 31/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956150 BOLIGRAFO AZUL BIC CRISTAL 1,0096,80 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013101840 CINTA ADHESIVA TRANSP.19X66 FIXO O TESSA 1,0015,85 € 18/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013101820 TABLILLA PARA CALENDARIO DE MESA 1,006,96 € 18/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013101810 NOTAS ADHESIV.POST-IT 3M 38X51 AMARILL 1,0018,88 € 18/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956110 LAPIZ NEGRO CORRIENTE N.4 1,0064,61 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012873180 PORTA-ROLLO CELO-FAM 19X33 1,0024,83 € 26/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B803619754500129561100 LAPIZ FABER CASTELL VERDE 9611 1,0060,98 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956120 CORRECTOR LIQU.P/MAQU.ESCRIB.TIPPEX 20ML 1,0043,92 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956140 BOLIGRAFO ROJO BIC CRISTAL 1,0096,80 € 15/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.201

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956160 CINTA DYMO NEGRO SOBRE BLANCO 9 MM 1,00168,80 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956170 GOMILLAS ELASTICAS N.6 (PAQUETE DE 1 KG) 1,0098,62 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956180 LAPIZ FABER CASTELL COPIER RF. 9609 ROJO 1,0076,23 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956190 LAPIZ FABER CASTELL COPIER RF. 9610 AZUL 1,0076,23 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013101850 REPOSAMUÑECAS PARA RATON 3M COLOR VERDE 1,0070,06 € 18/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013101870 CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 811 19X33 1,0042,83 € 18/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013101830 LUPA 10 CMS DIAMETRO CON MANGO 1,0021,68 € 18/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013101860 GRAPAS 23X6 MM 1,0065,34 € 18/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956130 BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 1,0096,80 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015410 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE.50MM EMBALAR 1,0038,19 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012973410 ESPIRAL METALICO COLOR NEGRO DE 36 MM. 1,0018,15 € 20/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B803619754500130154100 SOPORTE MONITOR PC DOS CAJONES 3M 1,00119,67 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012973420 ESPIRAL METALICO COLOR NEGRO DE 44 MM. 1,0020,87 € 20/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015420 CARPET.GOM.AZUL FOLIO C/SOLAPAS SARO 314 1,00245,02 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013016650 ROTULADOR EDDING 3000 NEGRO 1,00100,43 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012973430 FORRO D/LIBROS TRANSP.50X1,50CM AUTOADHE 1,0033,28 € 20/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015430 PORTAPAPELES AZUL C/PINZA REF82003 PARDO 1,00169,40 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015440 GRAPAS 22X6MM PETRUS 1,0065,34 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015450 ARCHIV.DEF.CARTON FOL.PROLON.390X275X115 1,0033,88 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015460 ETIQUET.ADH.A4 P/FOTOCOP.105X37 REF.1274 1,0073,18 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015480 ESPIRAL METALICO COLOR NEGRO DE 8 MM. 1,0028,64 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013016610 GRAPADORA TENAZA CROMADA RAPID CLASSI K1 1,00124,75 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013016620 ROTULADOR EDDING 500 NEGRO 1,00119,18 € 28/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.202

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013016640 TALADRADOR.PAPEL CROMAD.PETRUS 65 C/GUIA 1,0069,79 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015470 CINTA DYMO NEGRO SOBRE BLANCO 19MM X 7M 1,00205,70 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013016660 CD GRABABL.CD-R 700MB IMAT/TDK 25UD 1,0079,38 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013021810 BOLIGRAFO AZUL BIC CRISTAL 1,0096,80 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013021820 BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 1,0096,80 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013036110 ROTULADO.P/PIZA.VELLE.VERD.BIC PUNT.MED. 1,0021,20 € 30/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013036120 PORTADOCUM.DOBLE A-5 PLAST.TRANSPARENTE 1,00140,12 € 30/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013016630 PAPELERA DE PLASTICO NEGRA 32 CM ALTO 1,0021,30 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012925150 TABLILLA PARA CALENDARIO DE MESA 1,005,57 € 07/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013015490 ESPIRAL METALICO COLOR NEGRO DE 10 MM. 1,0032,02 € 28/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012925160 PLASTIC.ENCUADER.A-4 TRANSPARE.0,50 MICR 1,0090,75 € 07/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956880 ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS 1,0010,41 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012925140 GRAPADORA EL CASCO N.15 1,0026,26 € 07/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012925130 REPOSAMUÑECAS PARA RATON 3M COLOR VERDE 1,00105,09 € 07/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012925120 CARPET.PLAST.NEGR.FOLI C/SOLAP.SARO 321G 1,00104,40 € 07/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012925110 CARPET.PLASTIC.AZUL FOL.C/SOLA.SARO 321G 1,00104,40 € 07/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956810 LAPIZ NEGR.CORRIE.N2 STAEDLER/FABE CASTE 1,0018,15 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956820 LAPIZ NEGRO CORRIENTE N.4 1,0064,61 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956830 TIJERA ESCRITOR ESSELTE STAINLESS 21 CM 1,0028,68 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956840 SACAPUNTAS METALICO UN USO 1,0031,94 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956850 ROTULADOR EDDING 3000 ROJO 1,00100,43 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956860 GOMILLAS ELASTICAS N16 PAQUETE 100 GR 1,00116,16 € 15/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012956870 CINTA DYMO NEGRO SOBRE VERDE 19 MM 1,00119,79 € 15/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.203

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012925170 PLASTIC.ENCUADER.A-4 NEGR.OPACO 0,50MICR 1,0096,80 € 07/11/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013064710 PINZAS SUJETA PAPELES EURO N.1411 19MM 1,008,48 € 07/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013124810 TAPA PARA ENCUADERNAR A-3 TRANSPARENTE 1,0049,97 € 21/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013064720 GRAPADORA TENAZA CROMADA RAPID CLASSI K1 1,0024,95 € 07/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012875520 ETIQUETAS BLANC.APLI 105X148 01227 MMOV 1,00289,49 € 27/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012873110 GRAPADORA EL CASCO N. 10 1,0056,46 € 26/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012873120 PORTA-ROLLO CELO-FAM 19X33 1,002,76 € 26/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012873130 PINZAS SUJETA PAPELES EURO N.1413 41MM 1,008,71 € 26/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012873140 PINZAS SUJETA PAPELES EURO N.1414 51MM 1,0020,33 € 26/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012873150 ROTULADOR FLORESCENTE AZUL STABILO BOSS 1,0041,14 € 26/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012873160 GRAPAS 22X6MM PETRUS 1,0065,34 € 26/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012875560 GRAPADORA TENAZA CROMADA RAPID CLASSI K1 1,0024,95 € 27/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012875510 ETIQUETAS BLAN.APLI 64,6X33,8 01226 MMOV 1,00289,49 € 27/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013064740 PORTA-ROLLO CELO-FAM 19X33 1,004,14 € 07/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012875530 PINZAS SUJETA PAPELES EURO N.1411 19MM 1,007,95 € 27/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012875540 CALCULADORA SOLAR 12 DIGITOS.SOBREMESA 1,0021,48 € 27/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013064730 REPOSAMUÑECAS P/TECLADO M.3M COD.207093 1,0014,08 € 07/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012875550 CINTA DYMO NEGRO SOBRE BLANCO 12 MM 1,00165,41 € 27/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013084220 TABLON DE ANUNCIOS DE CORCHO DE 40X60 1,004,31 € 13/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013084210 CANUTILLO PLASTICO NEGRO DE 08 MM. 1,0010,55 € 13/12/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012880510 GRAP CASCO N.35 (P/ GRAPAS DE 24/26/27) 1,00137,58 € 27/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450012873170 REPOSAMUÑECAS PARA RATON 3M COLOR VERDE 1,0035,03 € 26/10/2017

GEA GRAFICAS, S.L. - B80361975450013124820 TAPA PARA ENCUADERNAR A-3 OPACO NEGRO 1,0045,25 € 21/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.204

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA - Q2801817D1732101828 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,0047,19 € 02/11/2017

GERENCIA DE ATENCION PRIMARIA - Q2801817D1732104298 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,00377,52 € 11/12/2017

GESTION DE RECURSOS HIGIENICOS,S.L. - B81628729450012859710 DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE TAPICERIAS 1,0058,99 € 24/10/2017

GESTION INTEGRAL DE TECNOLOGIA - B97064489450013094310 CENTRALITA GESTION MOTOR REPARACION 1,00635,25 € 15/12/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA, S.L. - B40205411450013044910 LUNA LAT.1338X287MM(ENCIMA PUERT.DELANT) 1,0034,85 € 01/12/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA, S.L. - B40205411450013072310 CRISTAL LAMINADO SOBRE PUERTA ANTIVANDAL 1,00274,44 € 11/12/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA, S.L. - B40205411450013081210 LUNA IZQUIE.PUERTA TRASERA 2015X547X5 MM 1,00150,95 € 12/12/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA, S.L. - B40205411450013115310 LUNA IZQUIE.PUERTA TRASERA 2015X547X5 MM 1,00150,95 € 19/12/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA, S.L. - B40205411450013105510 CRISTAL LAMINADO SOBRE PUERTA ANTIVANDAL 1,00274,44 € 18/12/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450012934610 LUNA LAT.COS.DE-IZ(P/ARRI.ABA.1470X266,5 1,0032,95 € 08/11/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450012934620 LUNA INF.VENT.ABATIBLE LAT.DCHO.850X1654 1,00149,74 € 08/11/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450012874810 LUNA CORRED.CONDUC.600X775 CITA.GNC Y E4 1,0047,47 € 27/10/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450013027210 CRISTAL INF.VENT.SERI.VERD.COS.DERECHO 1,00151,02 € 29/11/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450012940010 LUNA FIJA DELANTERA CONDUCTOR(SOLO CRIS) 1,0099,99 € 10/11/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450013031910 LUNA FIJA DELANTERA CONDUCTOR(SOLO CRIS) 1,0099,99 € 30/11/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450012904210 CRISTAL MAMPARA LATERAL IZQUIERDO POSTER 1,0079,73 € 02/11/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450013008410 LUNA FIJA TRASERA CONDUCTOR (SOLO CRIST) 1,00167,52 € 27/11/2017

GLASSDRIVE ESPAÑA,S.L. - B40205411450013017010 LUNA CORRED.CONDUC.600X775 CITA.GNC Y E4 1,0047,47 € 28/11/2017

GONPERSA TRADE, S.L. - B79463477167-17-2 ADQUISICIÓN DE 31 PISTOLAS CONTADORAS ELECTRÓNICAS DISPENSADORAS DE ACEITE Y FLUIDOS (27 PARA EL C.O CARABANCHEL, 2 PARA C.O DE LA ELIPA Y 2 PARA C.O DE ENTREVÍAS).

0,665.172,63 € 19/10/2017

GONPERSA TRADE, S.L. - B83579441C5913001 CINTA AISLANTE PLÁSTICA 19MMX20M COLOR NEGRO, MARCA 3M TEMFLEX 1500, FUTECO RC2019 N O EQUIVALENTE

12,00532,40 € 02/11/2017

GONPERSA TRADE, S.L. - B83579441160-17-2 ADQUISICIÓN DE DOS CARROS DE HERRAMIENTA CON SIETE CAJONES PARA EL TALLER DE BICIMAD

0,46566,28 € 25/09/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.205

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GONPERSA TRADE, S.L. - B83579441C5867001 CONO SEÑALIZACIÓN PLEGABLE LED RECARGABLE USB DE 41CM DE ALTO X 28 CM DE ANCHO, MONTAN 5 LEDS DE COLOR ROJO Y BATERIA INTERNA RECARGABLE DE 2000 MAH

12,001.669,80 € 11/10/2017

GONPERSA TRADE, S.L. - B83579441162-17-2 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE BANCOS DE TRABAJO DE ACERO PARA EL TALLER DE BICIMAD.

0,162.473,16 € 25/09/2017

GONPERSA TRADE, S.L. - B83579441168-17-2 ADQUISICIÓN DE TRES REMACHADORAS OLEONEUMÁTICAS PARA EL TALLER DE BICIMAD.

0,23450,12 € 02/10/2017

GONPERSA TRADE, S.L. - B83579441156-17-2 ADQUISICIÓN DE 500 CANDADOS DE COMBINACIÓN DE 45MM Y 500 METROS DE CADENA DE 8MM PARA EL SERVICIO DE VALLAS BICIMAD.

0,234.616,15 € 19/09/2017

GRÚAS Y TRANSPORTES SIXTO, S.A. - A28828861172-17-3 SERVICIO DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO. 0,033.418,25 € 06/10/2017

GRUPO LESLI MADRID, S.L. - B8607901917211 LIMPIEZA BATAS,SABANAS,TOALLAS 1,00167,23 € 25/10/2017

GRUPO LESLI MADRID, S.L. - B8607901917233 LIMPIEZA BATAS,SABANAS,TOALLAS 1,00190,70 € 11/12/2017

GRUPO LESLI MADRID, S.L. - B8607901917254 LIMPIEZA BATAS,SABANAS,TOALLAS 1,0089,76 € 21/12/2017

GUADAL INVERSIONES, S.L. - B91622779C5921001 CARGADOR USB 5 TOMAS PARA SCANIA N94 VER 3, GUADAL HBUSB100/5 O EQUIVALENTE

8,00802,23 € 02/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013032730 BOMBILLA ESFERICA LEDBULB 6WE27 PHILIPS 1,00146,65 € 30/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013032710 ABRAZADERA POLIAMIDA BLANCA DE 2,5X190 M 1,0065,34 € 30/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499702709019 APLIQUES P/ APARC.RECOLETOS 1,009,23 € 16/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012873950 CLAVIJA TRIPOLAR+NEUTRO+TT 32A 6H 9984 1,0016,52 € 27/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012873940 RACOR PVC 16 PEMSA RGP (PG) 1,002,42 € 27/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012873930 TUBO PVC FLEXIBLE 16 PEMSA TFA (PG) 1,0014,92 € 27/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012873920 LAMPARA ALTO RENDIMI PLS 11W-840 CASQ 4P 1,0013,31 € 27/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012873960 CAJA ESTANCA PLEXO80X80X45LEGRAN R92126 1,009,15 € 27/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013032720 PIREPOL II DE 1X50 PARA BATERIAS (FLEXI) 1,0039,32 € 30/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013137410 FOCO PROYECTOR LED PORTA.RECAR.20W WOCTA 1,0074,55 € 26/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013137020 TUBO FLUORESCENTE BLANCO INDUSTRIAL 18W 1,00196,02 € 26/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.206

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013046710 CABLE TIPO MANGUERA BAJO GOMA DE 7X1,5MM 1,00312,18 € 04/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013137030 REGLETA NEGRA 12 BORNES DE 10 MM 1,0033,88 € 26/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012940810 PROLONGADOR ENROLLADOR 220V 50 METROS 1,0061,53 € 10/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013100220 PROLONGADOR ENROLL 220V 25M 4TOMAS 3X1,5 1,00133,58 € 15/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013100210 INTERRUPTOR ROJO P/PULSADOR (03009005) 1,0042,35 € 15/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012873910 FUSIBLE 1200V 200AFERRAZ SHAWMUT C079444 1,00352,41 € 27/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012980820 BOMBILLA D/LED ESFERICA E14 6W 5000K PEQ 1,0024,56 € 20/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499C5897001 LUMINARIA DE EMERGENCIA 357X130X86 MM, 200 LÚMENES, 35XLED 0,085W 3X1,6 A/H, ZEMPER ARIAN 1H225LM LAE-3200CP O EQUIVALENTE

1,00881,36 € 20/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012959510 LAMPARA LED ESFERICA E27 6W 5000K 1,0088,09 € 15/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012980810 PORTALAMPARAS P/BOMBIL.DICROICA LED MMOV 1,002,90 € 20/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013021410 FERROPLAS TUBO REDONDO NEGRO 25 MM 1,0032,31 € 28/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013016730 INTERRUPTOR DIFER.2P ID 30MA40A MERLIN G 1,0081,41 € 28/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013016720 FOCO PROYECTOR LED PORTA.RECAR.20W WOCTA 1,00149,10 € 28/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013016710 INTERRUPTOR ROJO P/PULSADOR (03009005) 1,0042,35 € 28/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013003310 BASE MULTIPLE/REGLET.5 CON T.T.CABLE1,50 1,0047,43 € 23/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013006910 REACTANCIA 1X58W 1,0086,88 € 24/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013006920 PILAS SALINAS DE PETACA 4,5 V 1,00148,10 € 24/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013007910 PROLONGADOR ENROLL 220V 25M 4TOMAS 3X1,5 1,00100,19 € 27/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013021420 PROLONGADOR ENROLLADOR 220V 50 METROS 1,00123,06 € 28/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012822310 CLAVIJA BIPOLAR BAQUELITA 10AMP SIMON160 1,0041,74 € 17/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012840410 CAJA PULSAD. RASANTE VERD.XAL-D102 SCHNE 1,0071,78 € 20/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012926010 BASE MULTIPLE/REGLET.8 CON T.T.CABLE1,50 1,00331,44 € 07/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.207

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012925720 INTERRUPTOR AUTO."C"16A 3P C60N A9F79316 1,00111,51 € 07/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012925710 INTERRUP MAGNETOTERM 10A MERLIN GE 24336 1,00111,80 € 07/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012925640 MANGUITO ENCHU.P/TUBOØ20 LIBRE HAL.GRIS 1,0013,55 € 07/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012925630 INTERRUP AUTOMAT C60 TRIPOLAR40A R24354 1,00148,83 € 07/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012972810 CABLE TIPO MANGUERA BAJO GOMA DE 7X1,5MM 1,00156,09 € 17/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012901120 CAJA SUPERFICIE 8M IP55 1,0034,87 € 02/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012822020 FOCO TECHO CIRC. SUPERF.BL.LED 30W 300MM 1,0094,23 € 17/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012915510 INTERRUP AUTOMAT BIPOLAR 16A R/A9K17216 1,0049,95 € 03/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012925620 BASE SUPERF TETRAPOLAR C/TOMA TIERR 9946 1,00211,99 € 07/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012915420 INTERRUPTOR-CONMU.ESTANCO LEGRAND 069711 1,0022,26 € 03/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012901110 CABLE FLEXIBLE 25 MM ROJO 1,0086,52 € 02/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012915410 BASE ENCHUF.INDIV.SUPERF.ESTANCA.069733 1,0076,84 € 03/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012822010 PLACA PLANA 2CON.+UTP SIMON 50002089-030 1,0069,50 € 17/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012915430 CLAVIJA BJC CETACT 2P+T 16 A REF. 9965 1,0014,81 € 03/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012925610 TUBO DE 20Ø PLAS.RIGID.LIBRE.HALOGE.GRIS 1,0020,26 € 07/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012972710 CABLE MANGUERA FLEX.UNE21031 VV K 7X1 1,0053,54 € 17/11/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013107220 REGLETA NEGRA 12 BORNES DE 10 MM 1,0016,94 € 18/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013127010 CEBADORES 20W 1,0017,06 € 21/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013107210 PROLONGADOR ENROLL 220V 25M 4TOMAS 3X1,5 1,00166,98 € 18/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013127020 TUBO FLUORESCENTE LUZ SOLAR 58W865 Ø26MM 1,00193,60 € 21/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013054810 CABLE FLEX.2,5MM AM/V.EN50525-2-31H07V-K 1,0045,98 € 05/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012855340 CABLE FLEX.2,5MM AM/V.EN50525-2-31H07V-K 1,0045,98 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013054820 CABLE FLEX2,50MM MARR.UNE50525-2-31H07Z1 1,0039,45 € 05/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.208

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GUARCONSA, S.A. - A78875499702711491 MAT.ELECTRICO P/APARC.VILLA PARIS 1,0053,59 € 20/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013127220 FOCO PROYECTOR LED PORTA.RECAR.20W WOCTA 1,0074,55 € 21/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012852920 LAMPARA BAJO CONSUMO 20W/827 OSRAM DULUX 1,0010,25 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012852910 REACTANCIA QUICKTONIC QTI DALI 2X58W DIM 1,00260,49 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013127210 FINAL DE CARRERA TELEMECANIQUE ZCD21 1,0010,89 € 21/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013117310 LAMPARAS 26W 2 PATILLAS PHILIPS840 G24D3 1,0013,50 € 20/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013054830 CABLE1X35NAR.UNE50525-3-31 H07Z1-K AS T2 1,0042,11 € 05/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013045410 BASE ENCHUFE 3P+N+T 16A SCHN. PKF16F735 1,0017,42 € 01/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012879810 CABLE FLEX.1,50 MM2 UNE21031 H07V-K AZUL 1,0047,92 € 27/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012855310 TUBO FLUORESCENTE-SILVANIA18W/840 1,00158,81 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012855320 CAJA ESTANC PLEX100X100X55,7 LEGR.R92136 1,0019,36 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012855330 FINAL DE CARRERA TELEMECANIQUE ZCD21 1,0010,89 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013140810 TUBO FLUORESCENTE-SILVANIA18W/840 1,00158,81 € 26/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013147510 MANGUERA LIBRE HALOGE.3X1,5MM ROLLO100M 1,0067,76 € 27/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013147520 CABLE MANGUERA 12X1 NUMER.1 AL 11+TIERRA 1,00146,41 € 27/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013053410 TUBO FLUORES.PHILIPS 49W MASTER TL5 840 1,00358,16 € 05/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013137010 MANGUERA LIBRE HALOGE.3X1,5MM ROLLO100M 1,00135,52 € 26/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012853110 INTERRUPTOR DIFER.2P ID 30MA40A MERLIN G 1,0081,41 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012893810 CABLE FLEX.1*1,5MM ROJO UNE21031 H07V-K 1,0028,31 € 31/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012855810 FOCO PROYECTOR LED PORTA.RECAR.20W WOCTA 1,0074,55 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012853120 INTERRUPTOR DIF. 1P+N 2X16A 30MA SCHNEI. 1,00165,65 € 24/10/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013045420 REGLETA NEGRA 12 BORNES DE 10 MM 1,0010,16 € 01/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013045610 RADIADOR ELECTRICO 1000W-1500W C/RUEDAS 1,00139,36 € 01/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.209

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GUARCONSA, S.A. - A78875499450013045620 RADIADOR ELECTRICO 1000W-1500W C/RUEDAS 1,00139,36 € 01/12/2017

GUARCONSA, S.A. - A78875499450012893820 BASE ENCHUFE AEREA AS REF.165-31 10 AP. 1,0036,54 € 31/10/2017

GUTHERS.A., S.A. - A78159738450013124310 PAPEL KRAFT (ROLLO 1.10) 1,0099,82 € 21/12/2017

GUTHERS.A., S.A. - A78159738450013064410 DOSSIER TAMAÑO FOLIO ESSELTE 30P 46015 1,0035,33 € 07/12/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450013101910 PEGAMENTO BARRA SOLIDA 16-18 GRS MEDIANA 1,0028,31 € 18/12/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450012941010 PAPEL KRAFT (ROLLO 1.10) 1,0099,82 € 10/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450013015310 CINTA ADHESIVA SCOTCH MAGIC 810 19X33 1,0071,15 € 28/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738C5952001 BOBINA PARA PLASTIFICAR 330 MM ANCHO 125 MICRAS DE GROSOR 12,001.102,07 € 22/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450013015320 CORRECTOR CINTA ALISO 5MM X 8MT 1,00185,86 € 28/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450013015330 CINTA ADHESIVA TRANSP.19X33 FIXO O TESSA 1,0091,96 € 28/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450013015350 ROTULADOR STAED.LUMOCO.317PER.MEDIA NEGR 1,0039,93 € 28/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450012925220 DOSSIER PLAST.TRANSPA.FOLI ESSELTE 46134 1,0048,40 € 07/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450012925230 MINAS O,5 HB FABER-CASTELL (ESTUCHE) 1,006,39 € 07/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450012925210 CINTA ADHESIVA TESABAND AZUL 50MMX50M 1,00294,03 € 07/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450013015340 DOSSIER PLAST.TRANSPA.FOLI ESSELTE 46134 1,0048,40 € 28/11/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738450012972110 BLOC ESPIRAL APAISADO CUADRICULADO FOLIO 1,0022,51 € 17/11/2017

HDI GOLBAL, S.E. - W0049757H184-17-3 POLIZAS DE SEGURO MULTIRRIESGO PARA DIVERSOS APARCAMIENTOS RESIDENTES.

1,003.774,26 € 25/10/2017

HEINRICH KÖNIG IBERICA,S.L. - B08763120450012859910 KIT P/PEQUEÑAS REPARAC.CARROCERIA 1,00360,58 € 24/10/2017

HELIOS ELECTROMEDICINA,S.L. - B82422395F171726 REPARACION SOLENO 1,00423,50 € 25/10/2017

HEREDEROS G.CARRASCO ARAQUE, SL - B82826116450012981810 TUBO RECT.ESTIR. C/SOLD. 70X40X2 MM. 1,00270,44 € 21/11/2017

HEREDEROS G.CARRASCO ARAQUE, SL - B82826116450013053810 TUBO CUADRADO ESTIR.C/SOLD. 70X70X4 MM 1,0092,56 € 05/12/2017

HIDRAL GOBEL, S.L. - B01386218450012954110 TAPA FRONTAL(RAMPA MINUSV.FINEACCESS) 1,00409,54 € 14/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.210

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

HIDRAULICA Y JUNTAS, S.A. - A78386463MOS-1502 COMPRA LATIGUILLO P/CARABANCHEL 1,0057,31 € 15/12/2017

HIDRAULICA Y JUNTAS, S.A. - A78386463MOS1356 MANGUITO P/AREA TEC.CARABANCHEL 1,0017,09 € 25/10/2017

HIDRAULICA Y JUNTAS, S.A. - A78386463MOS1318 MANGUITO P/AREA TEC.CARABANCHEL 1,0037,78 € 25/10/2017

HIDRAULICA Y JUNTAS, S.A. - A78386463MOS1125 MANGUITO P/AREA TEC.CARABANCHEL 1,0017,67 € 25/10/2017

HIDRAULICA Y JUNTAS, S.A. - A78386463MOS1119 MANGUITO P/AREA TEC.CARABANCHEL 1,0017,67 € 25/10/2017

HIDRAULICA Y JUNTAS, S.A. - A78386463MOS1149 MANGUITO P/AREA TEC.CARABANCHEL 1,0014,58 € 25/10/2017

HILTI ESPAÑOLA, S.A. - A28226090450013001010 BROCA HILTI TE-YX 12/35 HORMIGON 206499 1,00210,58 € 23/11/2017

HILTI ESPAÑOLA, S.A. - A28226090450013153710 CINCEL PUNTERO TE-16-C 250MM HILT.P/MART 1,0045,87 € 28/12/2017

HILTI ESPAÑOLA, S.A. - A28226090450013153720 CINCEL PLANO TE-16-C 250MM HILTI P/MART 1,00475,65 € 28/12/2017

HILTI ESPAÑOLA, S.A. - A28226090209-17-2 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, BATERÍAS Y CARGADORES PARA EL PERSONAL DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE EMT

0,2312.368,12 € 18/12/2017

HILTI ESPAÑOLA, S.A. - A28226090450013121310 BROCA HILTI TE-YX 18/52 HORMIGON 293053 1,0084,58 € 20/12/2017

HILTI ESPAÑOLA, S.A. - A28226090450013121320 BROCA HILTI TE-YX 12/35 HORMIGON 206499 1,0070,19 € 20/12/2017

HILTI ESPAÑOLA, S.A. - A28226090450013121330 BROCA HILTI TE-YX 14/35 HORMIGON 206502 1,0086,94 € 20/12/2017

HILTI ESPAÑOLA, S.A. - A28226090450013121340 BROCA HILTI TE-YX 16/35 HORMIGON 206506 1,0097,68 € 20/12/2017

HIPER ANTENA,S.A. - A78229044HF712231 TELEFONILLO P/BASE GRUAS VICALVARO 1,0041,14 € 16/10/2017

HISPASER HIGIENE INDUSTRIAL, S.L. - B97415582G1251 MAT.VARIOS P/TAVERNES 1,00116,50 € 31/10/2017

HORNERO ZABALA,NOHEMI - 76123079WWEB025127 LICENCIA PRESTASHOP 1,00196,00 € 07/12/2017

HOSP.GRAL.UNIV.GREGORIO MARAÑON - Q7855001I3327/17 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,00217,80 € 02/11/2017

HOSP.GRAL.UNIV.GREGORIO MARAÑON - Q7855001I7969/17 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,00211,75 € 21/12/2017

HOSPITAL UNIV.FUNDACION ALCORCON - G8160223756822-17 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,00211,75 € 25/10/2017

HOSPITAL UNIV.INFANTA LEONOR - S2800539E1705103359 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,00211,75 € 21/12/2017

HOTEL MAISONNAVE, S.L. - B31188238713.564 HOTEL PAMPLONA 1,00113,07 € 07/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.211

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

HOTEL MAISONNAVE, S.L. - B31188238713.568 HOTEL PAMPLONA 1,00113,07 € 07/12/2017

HOTEL MAISONNAVE, S.L. - B31188238713.566 HOTEL PAMPLONA 1,00113,07 € 07/12/2017

IBERDEFENSA M.T., S.L. - B85365195C5856001 PERFIL GOMA ESPONJOSO NEOPRENO (BURLETE NEGRO RECTANGULAR) C/ADHESIVO 30 MM ANCHO X 10 MM ALTO

12,00359,37 € 11/10/2017

IBERDEFENSA MTO.TECNICO,S.L. - B85365195450012934810 BARNIZ LUBRICANTE TOPMOLY EN SPRAY 1,00102,95 € 08/11/2017

IBERDEFENSA MTO.TECNICO,S.L. - B85365195450012987810 PLATO LIJADOR.RO 150 FEQ FESTO 496147 1,0089,66 € 21/11/2017

IBERDEFENSA MTO.TECNICO,S.L. - B85365195450013033110 PAPEL PARA EMBALAR 45 CM ANCHO 1,00113,74 € 30/11/2017

IBERDEFENSA MTO.TECNICO,S.L. - B85365195450012971010 METACRILATO TRANSPARENTE 2050X1525X4 MM. 1,00519,09 € 17/11/2017

IBERDEFENSA MTO.TECNICO,S.L. - B85365195450012965810 METACRILATO TRANSPARENTE 2050X1525X4 MM. 1,00225,31 € 16/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C5862001 LLAVE TUBO C/MANGO DE 7 MM VARILLA FLEXIBLE UNCETA 62240, WURTH 061328607 O EQUIVALENTE

12,00554,78 € 11/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C5859001 CUCHILLA PARA MAQUINA DESMONTADORA DE LUNAS FEIN ASTXLE638, EURONORMA OG 072 639037072 O EQUIVALENTE

12,002.349,28 € 11/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C5902001 CUCHILLA PARA MAQUINA DESMONTADORA DE LUNAS AIXIA D-141 (RECTA, CON ESCALON Y CORTE LISO DE 90 MM) O EQUIVALENTE

12,00862,12 € 26/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C5962001 CONO SEÑALIZACION DOS BANDAS 50 CM, PVC 500 MM DE ALTO, REFLECTANTE COLOR NARANJA, KAISER KRAFT 927951, IMPORTACIONES C52400 STARTER POLIETILENO O EQUIVALENTE

12,00158,81 € 22/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C5903001 CONO SEÑALIZACION PVC 500 MM DE ALTO, REFLECTANTE COLOR NARANJA, KAISER KRAFT 927951 O EQUIVALENTE

12,00146,41 € 26/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C5935001 ADITIVO LUBERKRAFFT LKC33 KRAFFT 52124 ENVASE 1 LITRO O EQUIVALENTE 12,001.122,28 € 10/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C5901001 PULVERIZADOR MANUAL DE 500 CC P/LIQUIDOS A425-B050 O EQUIVALENTE 12,001.216,05 € 26/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548216-17-2 (URGENTE) ADQUISICIÓN DE 8 BANCOS SIN CAJONES Y 6 GATOS HIDRÁULICOS CON PALANCA DE 15TM ALT150MM

0,33675,33 € 28/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C6028001 JUEGO DE LLAVES DE IMPACTO DE ½" COMPUESTO POR: LLAVE DE IMPACTO 231GXP + CARRACA 1770 + 6 VASOS

12,006.085,27 € 21/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C6010001 CUBETA PLASTIBOX K-300/0 COLOR GRIS, O EQUIVALENTE 12,003.925,84 € 12/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.212

Page 213: MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y …. G... · 171/2017/00851 araucana de montevideo, s.l. - b84071109 suministro, instalaciÓn y desmontaje de una lona con los colores

MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C6011001 JUEGO COMPLETO DE MECANISMO DE DESCARGA PARA CISTERNA DOBLE PULSADOR (ALIMENTACIÓN LATERAL), JIMTEM S-585+MECANISMO 3/8 S-465 O EQUIVALENTE

12,00640,21 € 12/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A. - A28013548C5869001 JUEGO LLAVES VASO DE CARRACA 1/4"-1/2" MANNESMAN M98430, RECINSA RI-980829 O EQUIVALENTE

12,007.025,86 € 11/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013048310 HERRAMIENTA P/PARABRIS.FACON D.80-02-05 1,00206,06 € 04/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102870 TACO GOMA IZQ.P/ESCAL.NOVODINAMI.76X25MM 1,00323,07 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102860 TACO AISLANTE P/ESTABIL.73X25MM ESCALERA 1,0015,54 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102850 TACOS P/ESCALERA CONTERA ROJA DELANTERAT 1,003,44 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102830 TACO GOMA ANTIDESLIZ.P/ESCALERA P/PATAS 1,0015,73 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102820 TACO GOMA ANTIDESLIZ.P/ESCALERA P/PELDAÑ 1,0015,25 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A280135484500131028100 TACO GOMA ANTIDESLIZ.P/ESCALE.2 PELDAÑOS 1,0029,52 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102810 JGO ESCOBILLAS P/AMOLAD BOSCH GWS10-125 1,0047,99 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102840 TACOS P/ESCALERA CONTERA ROJA TRASERA 1,003,78 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013107930 MUELA PLANA CORIN GRAN60 GRD.N 200X20X20 1,0047,07 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013085550 DESTOR. TORX T-15 BAHCO 818-15-100 1,004,19 € 13/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013070640 PISTOLA P/AGUA BAJA PRESION PR1SAM186000 1,0026,56 € 11/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013132530 JGO MACH.MANO ACER.RAP.A.D.8-125 3PZS. 1,0082,04 € 22/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013043230 TELA ESMERIL NRO.1 PLIEGO DE 20X28 CMT. 1,00127,05 € 01/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013132520 GATOS HIDRAUL C/PALANCA DE 15TM ALT228MM 1,00111,32 € 22/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102920 PLATO RADIAL BOSCH REF. 2 608 601 005 1,0034,48 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013070670 GATOS DE APRIETO DE 20 CM. 1,00209,86 € 11/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013070660 COMPARTIMENTO INTER.EK-6/4P/COMBIB.K-8/2 1,004,60 € 11/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013070650 COMPARTIM.INTER.EK-6/1 P/COMBIBOX K-8/2 1,0015,68 € 11/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102890 TACO ANTIDESL.PLAST.P/ESCAL.(2DEL.2TRAS) 1,0071,63 € 18/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.213

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013107940 PEINES PARA ROSCA WHITWORTH 1,005,83 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013102880 TACO GOMA DCH.P/ESCAL.NOVODINAMI.76X25MM 1,00323,07 € 18/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013052110 GRAFICO IMPR.P/GRABAC.Y COMPRESION(100UN 1,0048,28 € 04/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013148630 DISCO DE FIBRA DMT 115 BOS.2 608 606 725 1,0053,84 € 27/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013043240 BOLSA FILTR.ASP.FES.FISSR5/6N.483143 5PZ 1,0060,14 € 01/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013043250 GUANTE PE-PU P/ELECTR. 4542 T6 1,0022,75 € 01/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013043320 TACO GOMA P/ ELEV.G-14 160X120X20"IMPUT" 1,00216,49 € 01/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013043310 TACO GOMA P/ ELEV.G-14 160X120X20"IMPUT" 1,00216,49 € 01/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013081720 FUNDA TERMORETRACTIL 9MM (BOLSA5X50CM) 1,00310,73 € 12/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013081710 FUNDA TERMORETRACTIL 9MM (BOLSA5X50CM) 1,0077,68 € 12/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013080030 CADENA DE ACERO 2 MM ZINCADA 1,00121,00 € 12/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013080040 PULVERIZADOR MANUAL 500CC. LIQ. BOQ/DIFU 1,00131,28 € 12/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013080050 SELLADOR-ADHESIVO NEGRO MULTIUSOS 1,00304,19 € 12/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013058930 GAS MAPP P/SOPLETE PIEZOELECTRICO 1,00289,67 € 05/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013142120 COMPARTIM.INTER.EK-6/1 P/COMBIBOX K-8/2 1,007,84 € 26/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013070630 ESCOFINA MEDIA CAÑA BASTA 10 1,0010,91 € 11/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013043410 ESCOBILLA ASPIRADOR FESTO CTM 48E 496268 1,00230,43 € 01/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013142130 COMPARTIMENTO INTER.EK-6/4P/COMBIB.K-8/2 1,009,20 € 26/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES, S.A.. - A28013548450013121420 ACOPL.FLEX 1TRENZA C/BOQ 4GRAPA SA137041 1,0014,74 € 20/12/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012937550 HOJ.SIERR.CALAR BOS.T118AFR2 608 634 505 1,0026,02 € 10/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013030430 TERMINAL BATERIA NEGATIV.ENGANCHE RAPIDO 1,0072,00 € 30/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012944140 MARTILLO BATIR BOCA REDON.PLANA 1,000KG. 1,00213,08 € 13/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012937610 BUJIA HIDROLIMPIADORA 28840850 KARCHER 1,00167,89 € 10/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.214

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012837010 PISTOLA COMPLETA KARCHER 4.775-463.0 1,00241,40 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012933620 GATOS DE APRIETO DE 20 CM. 1,0052,47 € 08/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012937520 LLAVE VASO PUNT ATO TORX EX.E-4/E-20JG9P 1,00183,68 € 10/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012937530 DISCO DE REPASAR 115X6.3X22.2(7/8")ACE 1,0072,60 € 10/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012937540 PISTOLA INFLADO DE NEUMATICOS SAMO195000 1,00608,53 € 10/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012837130 ROCIADOR MANUAL KLINER 1,00131,48 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012837120 ELECTRODO 2.5X350 PRAXAIR AL 14 1,00232,20 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012836930 ENCHUFE HIDR. MOD.ERH-34-H SAMOA 950353 1,00294,97 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012836920 CONECTOR HIDR CRH-34-H SAMOA 950 352 1,00159,72 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012997110 DISCO AUTOFIJ.C/8 TALAD.ASPIR.150GRA.120 1,00211,75 € 23/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012926810 CANDADOS IFAM 25MM 1,0090,31 € 07/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012903730 TELA ESMERIL NRO.0 PLIEGO DE 20X28 CMT. 1,00211,75 € 02/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012903740 JUEGO MACHOS TERRAJ.AC.RAP.A.D 6-100 3PZ 1,0032,49 € 02/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012903750 TELA ESMERIL NRO.1 PLIEGO DE 20X28 CMT. 1,00127,05 € 02/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013014010 CUBETA PLASTIBOX MOD. K-200/4 COLOR GRIS 1,00278,78 € 27/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012960410 PULVERIZADOR MANUAL 500CC. LIQ. BOQ/DIFU 1,00131,28 € 15/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012926820 BOLSA FILTR.ASP.FES.CT33E.452971 5PZ 1,0054,76 € 07/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012975810 SACO PLAS.130L 65X110 GAL.400 P/RESI.AMA 1,00768,35 € 20/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012926910 ESCOBILLA AUTODESCON.(X2),ASPIRA.FESTOOL 1,0079,81 € 07/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013025520 MUELA 250ØEXT.X32ØINT.X40 GRANO36(HELFER 1,0055,18 € 29/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013025510 MALETIN DE REPARACION DE LUNAS 1,00490,05 € 29/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013025320 MANDO AIRE ACONDIONADO UNIVERSAL 1,0031,40 € 29/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013025310 JUEGO MANILLAS 1988/654 T0 F6 OCARIZ 1,00515,85 € 29/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.215

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012845510 SOPORTE DE PIE C/BOLS P/PAPEL TRAC P/LIM 1,00432,26 € 20/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013014020 CUBETA PLASTIBOX MOD. K-200/3 COLOR GRIS 1,00679,54 € 27/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013008720 DISCO DESBAST.MET.125X6 BOS2 608 600 223 1,0028,56 € 27/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012837140 CADENA DE ACERO 2 MM ZINCADA 1,00130,68 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012823550 TACO NYLON P/MACIZO Y HUECO Ø 6 FISCHER 1,008,23 € 17/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012823540 TELA ESMERIL NRO.1 PLIEGO DE 20X28 CMT. 1,00169,40 € 17/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012823530 LIMPIADOR P/EVAP.CONDENSAD.A/A AEROSOL 1,00186,00 € 17/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012823510 RACORD D/INFLADO RUED.GEMEL.SAMOA 197000 1,0077,39 € 17/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012837150 PULVERIZADOR MANUAL 500CC. LIQ. BOQ/DIFU 1,00157,54 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012903760 LLAVE C/CARRACA BIHEX.ACOD17X19FACOM 65 1,0051,97 € 02/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012837170 JGO MACH.MANO ACER.RAP.A.D.5-0,80 3PZAS. 1,0059,59 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013008710 GUANTE PE-PU P/ELECTR. 4542 T6 1,0090,99 € 27/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012837180 JGO MACH.MANO ACER.RAP.A.D.10-150 3PZAS. 1,0086,39 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012816010 DISCO AUTOFIJ.C/8 TALAD.ASPIR.150GRA.120 1,0090,75 € 16/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012964850 PLATO RADIAL BOSCH REF. 2 608 601 005 1,0022,99 € 16/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012964840 TUERCA DIN 934 M12 150 8.8 CINCADA 1,0053,24 € 16/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012964830 TACO AISLANTE P/ESTABIL.73X25MM ESCALERA 1,0046,61 € 16/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012903720 LLAVE DE TRIN ESTR RECT12CARAS F64 22X24 1,0089,76 € 02/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012837160 ALICATE CORTE DIAG. P/DIP 110MM.417.SPMT 1,00189,74 € 19/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013025230 PISTOLA INDUSTRIAL P/PETROLE SAMOA187000 1,0053,83 € 29/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013001280 ACEITE HIDRAUL.P/ELEVADOR PISTON VISC.46 1,00154,28 € 23/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012908230 CERRADURA P/CARRO HERRAMI.FACOM JET.XL 6 1,0016,34 € 03/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012908250 TIJERA P/ELECTRICISTA 144MM.FACOM 841A.4 1,0076,23 € 03/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.216

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013001270 CAJA HERRAM.METAL.PLEG.475MM FACOMBT.11A 1,00148,00 € 23/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012908280 ALAMBRE ACERO CUERDA PIANO F-142 1 MM. 1,0018,76 € 03/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012908260 ALICATE CORTE DIAG. P/DIP 110MM.417.SPMT 1,00189,74 € 03/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012908220 BOLSA PAPEL P/ASPIRAD GM80 RF820 95000 1,0089,54 € 03/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012845530 DESTOR.MANGO "T" 5MM.BOCA HEX.IRI.042351 1,006,28 € 20/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012920220 PLATO RADIAL BOSCH REF. 2 608 601 005 1,0011,50 € 06/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012845520 GATOS HIDRAUL C/PALANCA DE 15TM ALT150MM 1,00112,55 € 20/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013001260 TIJERA P/ELECTRICISTA 144MM.FACOM 841A.4 1,0060,98 € 23/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013001250 PAPEL LIJA P/LIJAD.FESTO RECT. GRA.60 1,0099,22 € 23/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013001230 GRAPA METAL.P/FLEJADORA MANUAL(CAJA 4000 1,0071,39 € 23/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013001220 GATOS HIDRAUL C/PALANCA DE 15TM ALT228MM 1,00667,92 € 23/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450013001210 GATOS HIDRAUL C/PALANCA DE 15TM ALT150MM 1,00675,33 € 23/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012908240 LLAVE VASO PUNT ATOR TORX1/2"40T 992-T 1,00188,28 € 03/11/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012849430 TERRAJA ACE RAP.A.D. 8-1,25 25,4 MM.EXT. 1,0017,54 € 23/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012888220 SELLADOR-ADHESIVO BLANCO MULTIUSOS 1,00304,19 € 30/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012890410 ELEMENTO CALEF.230-240V P/PIST.AIR.BOSCH 1,0068,82 € 30/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012876020 PULVERIZADOR IK-9 (CAPACIDAD UTIL 6 LT.) 1,0096,74 € 27/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012867350 TELA ESMERIL NRO.2 PLIEGO DE 20X28 CMT. 1,0090,75 € 25/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012867360 CAJA HERRAM.METAL.PLEG.475MM FACOMBT.11A 1,0098,66 € 25/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012881150 METRO FLEXIBLE 3 M. FACOM DELA 893.316 1,0084,70 € 27/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012867310 LLAVE C/CARRACA BIHEX ACOD12X13IRI019641 1,0023,27 € 25/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012867370 ALICATES D/ENGAS.A.ENG.0,14-1,5MM 211660 1,0096,56 € 25/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012861810 DISCO DE GOMA PARA EXTRACCION ADHESIVOS 1,0051,85 € 25/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.217

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012895820 SELLADOR-ADHESIVO BLANCO MULTIUSOS 1,00304,19 € 31/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012883810 JGO EXTRACC.ESPARR.COFR.165X130X25FA 885 1,00339,77 € 27/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012867320 DESTOR.PUNTA 1,2X6,5X125C/EXA.PAL 504115 1,0010,66 € 25/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012895910 MORDAZA "M" PARA REMACHADORA EP-6617 1,00106,48 € 31/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012876010 PULVERIZADOR IK-9 (CAPACIDAD UTIL 6 LT.) 1,0096,74 € 27/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012881210 CAMILLA TALLER MECANICO DTS.1BPB FACOM 1,00207,13 € 27/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012881140 LLAVE DE TRIN ESTR RECT12CARAS F64 17X19 1,00150,04 € 27/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012888210 SELLADOR-ADHESIVO GRIS MULTIUSOS 1,0047,02 € 30/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012858420 GATOS DE APRIETO DE 20 CM. 1,00104,93 € 24/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012881160 AZADA BINADORA C/MANGO 150M.BELLOTA 3081 1,0024,14 € 27/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012858430 SELLADOR-ADHESIVO NEGRO MULTIUSOS 1,00304,19 € 24/10/2017

IMPORTACIONES INDUSTRIALES,S.A. - A28013548450012858510 FLAP LATERALES P/FREG.SCRUB. R361*IMPUT* 1,00116,16 € 24/10/2017

INCOTOR, S.L. - B80728132450012957910 TORNILLO DIN 7985 M5 80X20 INOX 1,0023,96 € 15/11/2017

INCOTOR, S.L. - B80728132450013077410 ARANDELA JUNTA 12,2X17,9 MM. ALUMINIO 1,00163,35 € 12/12/2017

INFOREIN S.A. - A78327350C5917001 DISCO DURO SATA 3,5" INTERNO 1 TB, SEAGATE BARRACUDA O EQUIVALENTE 1,00520,30 € 02/11/2017

INFOREIN S.A. - A78327350C6018001 CARTUCHO DE TINTA 51604A PARA SELLO ELECTRÓNICO JETSTAMP 12,00266,38 € 14/12/2017

INFOREIN S.A. - A78327350C5996001 CARTUCHO PARA IMPRESORA DE TARJETAS RIBBONS 45000 FARGO COLOR YMCKO (250 IMPRESIONES) O EQUIVALENTE

12,001.016,40 € 07/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013035910 CARTUCHO TINTA CYAN P/HP C4836A 1,00130,68 € 30/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450012956210 TONER P/IMPRESORA HP 126 NEGRO CE310A 1,0049,67 € 15/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013035920 CARTUCHO TINTA MAGENTA P/HP C4837A 1,0087,12 € 30/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450012924240 TONER CF 403X MAGENTA ORIGINAL 1,00183,05 € 07/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013015510 CARTUCHO IMPR.TARJE.RIBBONS 45000 FARGO 1,00315,45 € 28/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.218

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

INFOREIN, S.A. - A78327350450012924230 TONER CF 402X AMARILLO ORIGINAL 1,00183,05 € 07/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450012924220 TONER CF 401X CYAN ORIGINAL 1,00183,05 € 07/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013035930 CARTUCHO TINTA AMARILLO P/HP C4838A 1,0043,56 € 30/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450012924210 TONER CF 400X NEGRO ORIGINAL 1,00173,03 € 07/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450012986110 DISCO DURO SOLID.SSD PLUS 480GB SATA2,5" 1,00172,30 € 21/11/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013057310 TELEFONO SIEMENS OPENSTAGE 15 T LAVA 1,00127,53 € 05/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013042710 BATERIA P/ORDE.PANASONIC CF18 CF-VZSU30A 1,00163,35 € 01/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013057330 TELEFONO SIEMENS OPENSTAGE 15 T LAVA 1,00127,53 € 05/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013057320 TELEFONO SIEMENS OPENSTAGE 15 T LAVA 1,00127,53 € 05/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013057360 TELEFONO DECT UNIFY OPENSCAPE SL5 1,00201,67 € 05/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013082010 BATERÍA VZSU30 7,4V EASY PANASONIC CF 1,00490,05 € 13/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013057370 CARGADOR TELEFONO DECT UNIFY OPENSCAPE 1,0064,03 € 05/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013057350 TELEFONO DECT UNIFY OPENSCAPE SL5 1,00201,67 € 05/12/2017

INFOREIN, S.A. - A78327350450013057340 TELEFONO SIEMENS OPENSTAGE 15 T LAVA 1,00127,53 € 05/12/2017

INGENIERÍA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. (EPM) - B621111604

217-17-2 (URGENTE) SUM,MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y AVISO DE GAS NATURAL

0,0321.230,12 € 29/12/2017

INTERFLON IBERICA, S.L. - B61024071C5805001 LIMPIADOR DESENGRASANTE EM30+ AEROSOL INTERFLON 8618 ENVASE DE 500 ML O EQUIVALENTE

8,002.634,17 € 07/09/2017

INTERFLON IBERICA, S.L. - B61024071C5864001 LUBRICANTE CON TEFLON ANTIADHESIVO INTERFLON LUBE TF 9075 (ENVASE DE 500 ML) O EQUIVALENTE

12,006.192,18 € 11/10/2017

INTERFLON IBERICA, S.L. - B61024071C5804001 LIMPIADOR MULTIUSOS AEROSOL INTERFLON FOAM CLEAR REFERENCIA 8413 ENVASE 500 ML O EQUIVALENTE

8,003.738,90 € 07/09/2017

INTERFLON IBERICA, S.L. - B61024071450012945830 BOQUILLA G-COUPLER 1/8 BSP M8 P/ENGRASAD 1,0048,40 € 13/11/2017

INTERFLON IBERICA, S.L. - B61024071450012866110 CERA LIMPIADORA P/SALPICADERO EN AEROSOL 1,00299,98 € 25/10/2017

INTERNATIONAL RAILWAY CONSULTING, S - B20813127450013035610 REGULADOR D/PRESI.SISTE.PUERT.DENNIS BT 1,00419,63 € 30/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.219

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

INTERNATIONAL RAILWAY CONSULTING, S - B20813127450013035640 VALVULA DE DETECCION .SIS.PUER.DENNIS BT 1,00483,33 € 30/11/2017

INTERNATIONAL RAILWAY CONSULTING, S - B20813127450013035630 TEM.D/PUER.DENNIS BTTEM.D/PUER.DENNIS BT 1,00304,32 € 30/11/2017

INTERNATIONAL RAILWAY CONSULTING, S - B20813127450013035660 FILTRO REGULADOR SISTEM.PUERT.DENNIS BT 1,00386,11 € 30/11/2017

INTERNATIONAL RAILWAY CONSULTING, S - B20813127450013035620 VALVULA DE ARRANQUE SIS.PUER.DENNIS BT 1,00563,92 € 30/11/2017

INTERNATIONAL RAILWAY CONSULTING, S - B20813127450013035650 INTERRUPTOR CN SISTEMA PUERTAS DENNIS BT 1,00222,52 € 30/11/2017

INTERTEK IBERICA SPAIN,S.L.U. - B48171086450012826210 ANALISIS ACEITE 024MAT2017 1,00314,60 € 18/10/2017

INTEVE, S.A. - A78113743C6014001 FUSIBLE SITOR 560A 1000V SIEMENS REF. 3NE3 335 O EQUIVALENTE 1,00770,65 € 15/12/2017

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. (IPROMA) - B12227492

175-17-3 AUTOCONTROLES DE VERTIDO AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO, POR AUTORIZACIONES CONCEDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, A LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMT Y REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL PARÁMETRO Y HIERRO EN EL VERTIDO

12,004.278,39 € 17/10/2017

ITARSA SERVICIOS, S.A. - A79209797VD17-00533 BOMBILLA REPUESTO P/CAMION VALLAS BICIMAD 1,0034,94 € 10/11/2017

ITURRI, S.A. - A41050113450013030810 SOBRE-GAFAS CRISTAL INCOLORO HOMOL.GRABA 1,00121,00 € 30/11/2017

IVECO ESPAÑA, S.L. - B61768511C5943001 DISCO DE FRENO TRASERO IVECO CITELIS, IVECO 503131307 O EQUIVALENTE. 8,003.145,76 € 14/11/2017

IVECO ESPAÑA, S.L. - B61768511C5971001 JUNTA CULATA CILINDRO, IVECO 504385500 O EQUIVALENTE 8,002.298,54 € 22/11/2017

IVECO ESPAÑA, S.L. - B61768511C5884002 RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS JM822049/JM822010 (10X165X35) TIMKEN, IVECO 8196590 O EQUIVALENTE

1,001.000,43 € 19/10/2017

J.CAMPOS MANIPULADOS DE PAPEL, S.L. - B28597136C5951002 PAPEL TÉRMICO 57X125X30 MM PARA IMPRESORA XEROX CODEX CAJA MANUAL APARCAMIENTO

12,001.253,22 € 22/11/2017

J.CAMPOS MANIPULADOS DE PAPEL, S.L. - B28597136C5951001 PAPEL TÉRMICO 57X245X70 MM PARA IMPRESORA XEROX CODEX ENTRADA Y CAJERO AUTOMÁTICO APARCAMIENTO

12,004.528,06 € 22/11/2017

JOCANO, S.L. - B82451444FRBM7471 TRAJE MOTORISTA P/SAM 1,00343,12 € 17/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013102020 TONER SUSTITUTI.HP CC530A ALTA CAPACIDAD 1,0055,64 € 18/12/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013102010 TONER SUSTITUTI.HP CC530A ALTA CAPACIDAD 1,0055,64 € 18/12/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012956430 TONER SUSTITUTI.HP CC533A ALTA CAPACIDAD 1,0083,45 € 15/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012924020 TONER GENERICO BROTHER NEGRO TN245 1,0016,48 € 07/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.220

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012924010 TONER REMANUFACTURADO BROTHER TN-2320 1,0048,10 € 07/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013015920 TONER REMANUFACTURADO BROTHER TN-2320 1,0067,34 € 28/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012924030 TONER GENERICO BROTHER AMARILLO TN245 1,0019,34 € 07/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012956420 TONER SUSTITUTI.HP CC532A ALTA CAPACIDAD 1,0083,45 € 15/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012924040 TONER GENERICO BROTHER CYAN TN245 1,0038,67 € 07/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012924060 TONER REMANUFACTURADO BROTHER TN3280 1,0086,39 € 07/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012924050 TONER GENERICO BROTHER MAGENTA TN245 1,0038,67 € 07/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012956410 TONER SUSTITUTI.HP CC531A ALTA CAPACIDAD 1,0055,64 € 15/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012924070 TONER SUSTITUTI.HP CE505A NEGRO ALTA CAP 1,0066,26 € 07/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012956440 TONER COMPAT.CALIDAD PREMIUM.BROT.TN2220 1,00137,94 € 15/11/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013075110 TONER REMANUFACTURADO CF403X 1,00166,98 € 12/12/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012872810 TONER GENERICO BROTHER NEGRO TN245 1,0016,48 € 26/10/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013064240 TONER REMANUFACTURADO CF400X 1,00152,46 € 07/12/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013064230 TONER GENERICO BROTHER AMARILLO TN245 1,0019,34 € 07/12/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013064260 TONER REMANUFACTURADO CF402X 1,00111,32 € 07/12/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012872830 TONER SUSTITUTI.HP CC533A ALTA CAPACIDAD 1,0083,45 € 26/10/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450012872820 TONER GENERICO BROTHER AMARILLO TN245 1,0019,34 € 26/10/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013064220 TONER GENERICO BROTHER NEGRO TN245 1,0024,72 € 07/12/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013064210 TONER SUSTITUTIVO HP CE400X NEGRO 1,0062,25 € 07/12/2017

JUMPER OFIMATICA, S.L. - B85551703450013064250 TONER REMANUFACTURADO CF401X 1,00111,32 € 07/12/2017

KAISER+KRAFT, S.A. .U - A58649351450013157620 RUEDA CARRO MANBR.Ø50ANCHO19CARG.MAX40KG 1,0061,15 € 29/12/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012942810 RUEDA C/PLETINA GIRAT.Y FRENO 125X38(KK) 1,00165,16 € 13/11/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450013030220 RUEDAS POLIAMIDA.125X38 FIJAS 192 767 KK 1,0045,64 € 30/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.221

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450013030210 RUEDAS POLIAM.125X38 MANIOBRA 192 961 KK 1,0057,02 € 30/11/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012997210 RODADORES D/TRANSPORTE 153 958-77KK 1,00635,01 € 23/11/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012830620 ESCALERA DE TIJERA 6P/PLANOS 945302FK KK 1,00229,67 € 18/10/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012830610 ESCALERA DE TIJERA 6P/PLANOS 945302FK KK 1,00229,67 € 18/10/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012830640 ESCALERA DE TIJERA 6P/PLANOS 945302FK KK 1,00229,67 € 18/10/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012830630 ESCALERA DE TIJERA 6P/PLANOS 945302FK KK 1,00229,67 € 18/10/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450013012310 JG.RUEDAS(2MANIO+2FIJ)Ø100X30 98607260KK 1,00168,52 € 27/11/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450013011210 SOPORTE DE PIE P/BOLSA BASURA 562 378(KK 1,00803,46 € 27/11/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012975010 TRANSPALETA 2.500 KG KK 176288 49 1,00327,61 € 20/11/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012823710 RUEDA C/PLETINA GIRAT.Y FRENO 125X38(KK) 1,00110,11 € 17/10/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012883610 TACO GOMA ESCALERA 4 PELDAÑOS KK.378992 1,0091,52 € 27/10/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450013128010 RUEDA P/CARRO VAST.ROS.50X19 927427-76KK 1,0065,73 € 21/12/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012858710 RUEDA P/CARRO HERRA.100X30 RF.-958115 KK 1,00160,01 € 24/10/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450013142210 RUEDA MAN.C/FREN DOBL200X46MM704562/88KK 1,00336,14 € 26/12/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450013097620 RUEDAS POLIAMIDA.125X38 FIJAS 192 767 KK 1,0045,64 € 15/12/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012854210 RUEDA MANIOB.(B=4RUE)C/ESP.ROSC.75X30 KK 1,00311,45 € 24/10/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450013097610 RUEDAS POLIAM.125X38 MANIOBRA 192 961 KK 1,0057,02 € 15/12/2017

KAISER+KRAFT, S.A. UNIPERSONAL - A58649351450012887410 RUEDA P/SILLA OFICI.50MM EJE10X22 PACK 5 1,0016,67 € 30/10/2017

KAISER-KRAFT, S.A.U. - A58649351188-17-2 ADQUISICIÓN DE TRES CARROS DE MONTAJE PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS.

1,001.198,92 € 27/10/2017

KAISER-KRAFT, S.A.U. - A58649351187-17-2 ADQUISICIÓN DE UNA MESA ELEVADORA COMPACTA FIJA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS.

1,002.919,73 € 27/10/2017

KOPPENS IBERICA, S.A. - A28102622450013068910 SOPORTE PLAST.P/PASTILLA CONTR.REPOSTADO 1,00726,00 € 11/12/2017

KRAFFT, S.L. - B20834214C5961001 MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO CON CATALIZADOR TIPO POLIFEBER KRAFFT 14465 (ENVASE 1.4 KG) O EQUIVALENTE

12,005.761,54 € 22/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.222

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

KRAFFT, S.L. - B20834214C5968001 MASILLA DE RELLENO GRIS CON CATALIZADOR ELITE 2000 KRAFFT 14444 ENVASE 1,5 KG (MAS+END) O EQUIVALENTE

12,003.394,78 € 22/11/2017

KRAFFT, S.L. - B20834214C6017001 ADHESIVO PARA CARROCERO METAL-FIBRA 2 COMPONENTES PLEXUS MA300 (CARTUCHO 400 ML) KRAFFT 32083 O EQUIVALENTE

12,004.340,27 € 15/12/2017

KRAFFT, S.L. (UNIPERSONAL) - B20834214450013043660 SILKRON 9600 R/54291 TUBO DE 85 GRMS. 1,0091,77 € 01/12/2017

KRAFFT, S.L. (UNIPERSONAL) - B20834214450013043650 CANULA P/ADHES.CARROC.METAL-FIBRA 2 COMP 1,0096,80 € 01/12/2017

KRAFFT, S.L. (UNIPERSONAL) - B20834214450013113820 AFLOJA TODO (ENVASES DE 25 LT) 1,00105,88 € 19/12/2017

KRAFFT, S.L. (UNIPERSONAL) - B20834214450013113830 AUTO ARRANQUE EN FRIO (ENVASE DE 270 CC) 1,0098,59 € 19/12/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450013001310 RUEDA P/CARRO HERRA.100X30 RF.-958115 KK 1,00190,82 € 23/11/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450012830510 GATO D/CARROCERO 10T KUIKET 0891.728 1,00302,50 € 18/10/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450012837210 CONJUNTO CARRACA DE 1/4" KUIKET 815999 1,00240,06 € 19/10/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450012992410 LLAVE VASO EXAG.LAR1/4"BOCA10MM KU8156 1,005,90 € 22/11/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450013153810 DESTOR.TORX ACO.JGOKUIK832100(T- 9-T-40) 1,0045,21 € 28/12/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450013085620 DESTOR.TORX ACO.JGOKUIK832100(T- 9-T-40) 1,0045,21 € 13/12/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450013085610 LLAVE VAS/PUNTA ATOR ALLEN1/4"5 K824985 1,005,78 € 13/12/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450013157510 ALICATE ESTRANG.P/TUBO13-19MM.KU.855 541 1,0054,70 € 29/12/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450012876210 DESTOR.TORX ACO.JGOKUIK832100(T- 9-T-40) 1,0090,41 € 27/10/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450013079910 HOJ.SIERR.PLF-80 32MM R/600001153 1OHOJ. 1,0081,31 € 12/12/2017

KUIKET, S.A. - A81607822450013059010 TORN. C/ALOMADA ANCHA DIN CH 88 H 4,2X25 1,0075,62 € 05/12/2017

LA PINTURERIA, S.L. - B80308604450013098810 ESMALTE ACRIL.BLANCO LIS C/CAT.P/HABIT 1,0084,40 € 15/12/2017

LABCO MADRID,S.A.U. - A79462420170101105 CONTROL ESTERILIZACION 1,0027,95 € 26/10/2017

LABCO MADRID,S.A.U. - A79462420170101228 CONTROL ESTERILIZACION 1,0027,95 € 11/12/2017

LABCO MADRID,S.A.U. - A79462420170101373 CONTROL ESTERILIZACION 1,0027,95 € 11/12/2017

LAPARRA PEREZ,VICENTE - 20020358P2017-00238 REPARAC.PERSIANAS TAVERNES 1,0072,84 € 31/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.223

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

LED LIGHT DESIGN, S.L. - B87221412450013120810 FOCO PROYECTOR EN LED IP-65 50W 6000K 1,0061,35 € 20/12/2017

LED LIGHT DESIGN, S.L. - B87221412450013130010 TUBO FLUORESCENTE TF-T5 54W/840 1,00105,88 € 22/12/2017

LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.. - A79216651RFL17-1011431 SUSCRIP.MEMENTO CONTRATOS PUBLICOS INTERNET 2017 1,00185,14 € 21/12/2017

LUMAQUIN, S.A. - A08425217450012965310 LAMINA REACT.P/ DETEC.BACTERIA EN GASOIL 1,00145,20 € 16/11/2017

M2M SISTEMAS, S.L. - B80687114450012973010 CARTUCHO TINTA LEJ 640 CYAN RF.EUV CY 1,0095,59 € 17/11/2017

M2M SISTEMAS, S.L. - B80687114450013003830 CARTUCHO ECO-SOL INK MAX440 CIAN.ESL34CY 1,00113,74 € 24/11/2017

M2M SISTEMAS, S.L. - B80687114450012973020 CARTUCHO TINTA LEJ 640 MAGENTA RF.EUV MG 1,0095,59 € 17/11/2017

M2M SISTEMAS, S.L. - B80687114450012973030 CARTUCHO TINTA LEJ 640 YELLOW RF.EUV YE 1,00191,18 € 17/11/2017

M2M SISTEMAS, S.L. - B80687114450012973040 CARTUCHO TINTA LEJ 640 NEGRO RF.EUV BK 1,0095,59 € 17/11/2017

M2M SISTEMAS, S.L. - B80687114450013003810 CARTUCHO ECO-SOL INK MAX 440 AMA.ESL34YE 1,00113,74 € 24/11/2017

M2M SISTEMAS, S.L. - B80687114450013003820 CARTUCHO ECO-SOL INK MAX 440 MAG.ESL34MG 1,00227,48 € 24/11/2017

MADEGAR, S.L. - B78032539450012927210 TABLERO AGLOM.PLASTIF.CREMA2,44X1,25X3MM 1,00190,73 € 07/11/2017

MADEGAR, S.L. - B78032539450012823910 TABLERO PLASTIFIC GRIS POR2440X1220X19MM 1,0036,00 € 17/10/2017

MADEGAR, S.L. - B78032539450013113910 RODAPIE EN DM 7CM P/PINTAR (TIRA 2,40M) 1,0081,38 € 19/12/2017

MADEGAR, S.L. - B78032539450013085710 TABLERO PLASTIFICADO BLANCO 2400X800X25 1,0083,01 € 13/12/2017

MAHA MASCHINENBAU HALD.ESPAÑA, SL - B17494436450012826310 CALIBRACION ANALIZADOR GASES ESCAPE 1,00952,00 € 18/10/2017

MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. - A785074985070561571 SUSTITUCION BOTELLA GAS SANCHINARRO 1,00210,54 € 06/11/2017

MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. - A785074985070561572 SUSTITUCION BOTELLA GAS SANCHINARRO 1,00210,54 € 06/11/2017

MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. - A785074985070561570 SUSTITUCION BOTELLA GAS SANCHINARRO 1,00210,54 € 06/11/2017

MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. - A785074985070561573 SUSTITUCION BOTELLA GAS SANCHINARRO 1,00210,54 € 06/11/2017

MARTI MARTINEZ, JAIME - 36815250R2017007010 SELLO AUTOMATICO P/SECRETARIA 1,0029,00 € 30/10/2017

MATERLAB, S.L. - B28950525450012869710 TUBO EDTA TRIPOT.2MLTAPVAL13*75K 800UD/C 1,00112,60 € 26/10/2017

MATERLAB, S.L. - B28950525450012869720 TUBOS ENSAYO 10ML 1,0050,19 € 26/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.224

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MECANIZADOS SERGIAIN,S.L. - B85250975450012838570 CARRACA HEX.P/APER.CIE.CARROS GRUAS MMOV 1,00121,00 € 19/10/2017

MECANIZADOS SERGIAIN,S.L. - B85250975450012838560 CARRACA HEX.P/APER.CIE.CARROS GRUAS MMOV 1,00121,00 € 19/10/2017

MECANIZADOS SERGIAIN,S.L. - B85250975450012838540 CARRACA HEX.P/APER.CIE.CARROS GRUAS MMOV 1,00121,00 € 19/10/2017

MECANIZADOS SERGIAIN,S.L. - B85250975450012838530 CARRACA HEX.P/APER.CIE.CARROS GRUAS MMOV 1,00121,00 € 19/10/2017

MECANIZADOS SERGIAIN,S.L. - B85250975450012838520 CARRACA HEX.P/APER.CIE.CARROS GRUAS MMOV 1,00121,00 € 19/10/2017

MECANIZADOS SERGIAIN,S.L. - B85250975450012838510 CARRACA HEX.P/APER.CIE.CARROS GRUAS MMOV 1,00121,00 € 19/10/2017

MECANIZADOS SERGIAIN,S.L. - B85250975450012838550 CARRACA HEX.P/APER.CIE.CARROS GRUAS MMOV 1,00121,00 € 19/10/2017

MEDIA MARKT MADRID CATELLANA,S.A. - A6573970860353368 CARTUCHOS TINTA P/ZONA DEPORTIVA 1,0016,96 € 31/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012941850 CASQUILLO EMPALME DE 11MM P/TUBO TEKALAN 1,009,68 € 13/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012842220 MANGUITO INCISIVO 1,004,60 € 20/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012976620 CORREA TRAPECIAL B-94 DE17X2400LI-A/A 1,0051,42 € 20/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012908850 ABRAZADERA D-15 1,0026,14 € 03/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012925810 BUJIA BERUZ212 14FR-4 DIU 0,35MM BREDAME 1,00992,20 € 07/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012916820 VALV DESCARGA DECANT AIRE(HALDEX 54183S) 1,00121,24 € 06/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012963230 ELEMENTO FILTRA.A/A CONDEN.MER.CI.GNC AR 1,0039,57 € 16/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012998860 AMORTIGUADOR JGO.PZAS EJE TRASERO CITARO 1,00188,28 € 23/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5904001 RODAMIENTO RODILLO CONICO 32021X/Q CON 29 RODILLOS, SKF, SCANIA 1415140 O EQUIVALENTE

1,001.137,40 € 26/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5911001 SONDA DE NIVEL DEPÓSITO EXPANSIÓN SCANIA 1304725, DIESEL TECHNIC 1.11019 O EQUIVALENTE

8,00830,06 € 26/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5912001 TURBOCOMPRESOR, SCANIA 1766753, GARRET 4523125008S O EQUIVALENTE 8,003.955,49 € 02/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012974460 ANILLO TORICO - SECADOR DE AIRE 1,0042,11 € 20/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012984620 AMORTIGUADOR EJES TRAS&DELANT.GULLIVER 1,0035,63 € 21/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450013096520 MANGUITO INCISIVO 1,009,20 € 15/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.225

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5979001 JUNTA CARTER IVECO 5801386275 O EQUIVALENTE 8,001.815,00 € 24/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5970001 COJINETE DE RUEDA SKF VKBA 5314, SCANIA 1868087 Ó EQUIVALENTE 8,001.829,52 € 22/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5978001 KIT VALVULA (SECADOR DE AIRE) REFERENCIAS: HALDEX 87348S, SCANIA 1430391 O EQUIVALENTE

8,004.278,56 € 24/11/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5879001 TOPE REFORZADO, SCANIA 1371725, SAMPA 0401011 O EQUIVALENTE 8,004.336,64 € 18/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450013124740 KIT REPARACION TAPA INFERIOR DECANT.AIRE 1,0039,93 € 21/12/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012891830 CONTACTOR-SENSOR INTERRUPT.PRESION FRENO 1,0067,76 € 31/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5990001 BUJIA 35 MM. (BREDAMENARINIBUS) REFERENCIA: BREDA 0193011 / BERU Z212 14FR-4 DIU O EQUIVALENTE.

3,005.348,20 € 04/12/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012884130 JUNTAS CULATA JGO. VW LT-35 FURGON 7234 1,0044,77 € 30/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012884150 JUNTA CULATA T.STEEL VWLT-35 FURGON 7234 1,0037,51 € 30/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012884120 ARBOL DE LEVAS VW LT-35 FURGON 7234 1,00185,13 € 30/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012884160 ANILLO RETEN LEVAS VW LT-35 FURGON 7234 1,0021,18 € 30/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5877001 TAPA INFERIOR DECANTADOR REFERENCIA HALDEX 71311S O EQUIVALENTE 8,002.504,70 € 10/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450013133620 CASQUILLO EMPALME 9MM P/TUBO TEKALAN. 1,0013,31 € 22/12/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012894810 RETEN DE 95X130X16-MANGUETA EJE DELANT 1,0055,66 € 31/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497C5876001 APARATO MANDO SISTEMA IGNICIÓN MAN 51.25919-0017, BERU 0040401026, VALEO 245525 O EQUIVALENTE

8,001.626,24 € 10/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012884110 CULATA COMPLETA VW LT-35 FURGON 7234 1,00831,27 € 30/10/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450013068410 RETEN DE 95X130X16-MANGUETA EJE DELANT 1,0083,49 € 11/12/2017

MERCAMBIOS, S.L. - B28730497450012884140 TAQUE CULATA VW LT-35 FURGON 7234 1,0076,84 € 30/10/2017

METALCO,S.A. - A08066896450012853410 CAMISOLA PIJAMA CELESTE T. 2 1,009,62 € 24/10/2017

METALCO,S.A. - A08066896450012853430 CAMISOLA PIJAMA CELESTE T. 10 1,009,62 € 24/10/2017

METALCO,S.A. - A08066896450012853420 CAMISOLA PIJAMA CELESTE T. 6 1,009,62 € 24/10/2017

METALCO,S.A. - A08066896450012853440 PANTALON PIJAMA CELESTE T. 2 1,009,62 € 24/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.226

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

METALCO,S.A. - A08066896450012853450 PANTALON PIJAMA CELESTE T. 6 1,009,62 € 24/10/2017

METALPUZZLE, S.L.U. - B87325098450013129910 FILTROS REGULADOR P/CABIN.PINTUR."IMPUT" 1,00578,84 € 22/12/2017

MODERN DEPOT, S.L. - B86634029190-17-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUILLAS DOBLES PARA EL APARCAMIENTO DEL RECUERDO,SEDE CENTRAL Y NUEVOS VESTUARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO BICIMAD EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE FUENCARRAL.

1,008.638,19 € 02/11/2017

MODO CASTE, S.L. - B91882027450012884710 PORTABICICLETAS CARRY-BIKE SIMP.PLUS 200 1,00248,05 € 30/10/2017

MODO CASTE, S.L. - B91882027450012884720 PORTABICICLETAS CARRY-BIKE SIMP.PLUS 200 1,00248,05 € 30/10/2017

MODO CASTE, S.L. - B91882027450012884730 PORTABICICLETAS CARRY-BIKE SIMP.PLUS 200 1,00248,05 € 30/10/2017

MONTCADA A.T., S.L. - B60512217C5946001 RACOR RAPIDO RECTO METALICO PARA TUBO TECALAN DE 16 MM EPIDOR 399028 O EQUIVALENTE

12,00726,00 € 17/11/2017

MONTCADA ARTICULOS TECNICOS, S.L. - B60512217450012950910 RACOR DE UNION DOBLE IGUAL DE 16 MM 1,0051,91 € 14/11/2017

MONTCADA ARTICULOS TECNICOS, S.L. - B60512217450012965610 RACOR DE UNION DOBLE IGUAL DE 6 MM 1,0054,45 € 16/11/2017

MONTCADA ARTICULOS TECNICOS, S.L. - B60512217450012838310 RACOR DE UNION DOBLE IGUAL DE 12 MM 1,0060,50 € 19/10/2017

MONTCADA ARTICULOS TECNICOS, S.L. - B60512217450012965620 RACOR DE UNION DOBLE IGUAL DE 8 MM 1,0072,60 € 16/11/2017

MONTCADA ARTICULOS TECNICOS, S.L. - B60512217450012828210 DIAFRAGMA DIAPRES EJ.DLTRO/TRAS.CITARO 1,00211,75 € 18/10/2017

MONTCADA ARTICULOS TECNICOS, S.L. - B60512217450012982010 AMORTIGUADOR DELANTERO GRUA IVECO 7157 1,00154,88 € 21/11/2017

MONTCADA ARTICULOS TECNICOS, S.L. - B60512217450013105610 RACOR DE UNION DOBLE IGUAL DE 12 MM 1,0060,50 € 18/12/2017

MONTCADA ARTICULOS TECNICOS, S.L. - B60512217450012857810 DIAFRAGMA SUSPENSION TRASERA DENNIS BT 1,0070,98 € 24/10/2017

MORAN MILLAN,ALBERTO - 05423944S0-0000054/1 FARMACIA 1,00210,64 € 26/10/2017

MORAN MILLAN,ALBERTO - 05423944S0-0000066/1 FARMACIA 1,009,00 € 21/12/2017

MORAN MILLAN,ALBERTO - 05423944S0-0000059/1 FARMACIA 1,00265,50 € 11/12/2017

MOSTAJO BARQUITA, JESUS EMILIANO - 51683895C17-533 CONECTOR USB PARA CABLE 4 PIN 1,007,26 € 15/12/2017

NAYEBI CAS.A.RES, KEIVAN - 05317208EEMT6/2017 REPORTAJES PERIODISTICOS VARIOS 1,001.149,50 € 15/12/2017

NAYEBI CASARES, KEIVAN - 05317208EEMT5/2017 REPORTAJES PERIODISTICOS VARIOS 1,001.058,75 € 20/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.227

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

NEDERMAN IBÉRICA, S.A. - A79441762205-17-2 ADQUISICIÓN DE 2 PLC VIPA 114R PARA ELEVADOR DE PISTONES PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE SANCHINARRO

1,004.356,00 € 22/11/2017

NERMOVIL, S.L. - B80460876C5934001 BOTONERA COMPLETA MARCHA/PARO PARA ATORNILLADORA DE RUEDA MONTADA IMPACTEL (INCLUYE INVERSORES DE GIRO DERECHA E IZQUIERDA)

1,00411,40 € 10/11/2017

NERMOVIL, S.L. - B80460876450012838010 MANGO 2,40 MTRO P/CEPILLO LAVA COCHES 1,00296,45 € 19/10/2017

NERMOVIL, S.L. - B80460876450013126610 CASQ.CENTRAJE P/RUEDA DELANT.(ALT.12MM) 1,00119,18 € 21/12/2017

NERMOVIL, S.L. - B80460876450013044810 MANGO 2,40 MTRO P/CEPILLO LAVA COCHES 1,00356,95 € 01/12/2017

NUEVOS SISTEMAS DE ALOJAMIENTOS, S. - B7101180375.785 HOTEL VIAJE PAMPLONA 1,00211,21 € 31/10/2017

NUEVOS SISTEMAS DE ALOJAMIENTOS, S. - B7101180375.801 HOTEL VIAJE PAMPLONA 1,00322,30 € 31/10/2017

NUEVOS SISTEMAS DE ALOJAMIENTOS, S. - B7101180375.771 HOTEL VIAJE PAMPLONA 1,00200,19 € 31/10/2017

OCEANICA VISUAL PRODUCCIONES,S.L.U. - B8610038517000281/1 ALQUILER EQ.SONIDO Y TECNICO P/GRABACION 14-11-17 1,00199,19 € 17/11/2017

ORTOPEDIA JUAN BRAVO, S.L. - B80828353FT17/006948 ZAPATO TACON INVERTIDO 1,0026,40 € 25/10/2017

ÓSCAR FERNÁNDEZ ELENA - 33504767TC5809001 PASTA DE MONTAJE ANTICORROSIVA 100 GRAMOS 8,00239,58 € 14/09/2017

PALCO C.B. - E84773688124508 MATERIAL ELECTRONICO P/TECNOLOGIA 1,0014,40 € 13/12/2017

PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA,S.L.U. - B733474941032017/023227 MATERIAL INFORMATICO P/ TECNOLOGIA 1,0084,75 € 23/11/2017

PELAEZ MORALES, GREGORIO - 02087084H450012929120 SILENTBLOCK D/CIERRE DIAPRES IVE.CIT.GNC 1,00186,34 € 08/11/2017

PELAEZ MORALES, GREGORIO - 02087084H450012929110 SILENTBLOCK D/CIERRE DIAPRES IVE.CIT.GNC 1,00186,34 € 08/11/2017

PELAEZ MORALES, GREGORIO - 02087084H450012872410 ARANDELA TAPON VACIADO ACEITE 1,0070,18 € 26/10/2017

PELAEZ MORALES, GREGORIO - 02087084H450013046320 ANILLO TORICO (INYECTOR NIVEL DE ACEITE) 1,0012,58 € 04/12/2017

PELAEZ MORALES, GREGORIO - 02087084H450013040710 ANILLO GOMA COMPRESOR DE AIRE 1,0099,22 € 01/12/2017

PELAEZ MORALES, GREGORIO - 02087084H450013040720 ANILLO TORICO FILTRO COMBUSTIBLE 1,002,78 € 01/12/2017

PELAEZ MORALES, GREGORIO - 02087084H450013046310 ANILLO GOMA COMPRESOR DE AIRE 1,0099,22 € 04/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012986910 ESMALTE SINT.AMARILL REAL TITAN REF. 529 1,0066,79 € 21/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012938320 ESMALTE SINT.SATINADO NEGRO EN SPRAY 1,0014,71 € 10/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.228

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012952010 ALCOHOL ISOPROPILICO 1,0030,01 € 14/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012938310 ALCOHOL ISOPROPILICO 1,0024,01 € 10/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013030710 ESMALTE SINT.AMARILL REAL TITAN REF. 529 1,00133,58 € 30/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012938330 ESMALTE SINT.SATINADO BLANCO EN SPRAY 1,0014,71 € 10/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013009010 CINTA CARROCERO 24MMX45M 80 GRADOS 1,00111,51 € 27/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012927310 PALETINAS PLANAS N. 12 1,0023,96 € 07/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012813310 CINTA CARROCERO 24MMX45M 80 GRADOS 1,00111,51 € 16/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012824010 ESMALTE SINT. BLANC.BRILL.UNE48103 B-119 1,0079,19 € 17/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012908050 IMPRIMACION ANTICORR.MULTIUSOS BLANCA 1,00139,15 € 03/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012908040 IMPRIMACION EN SPRAY ROJO 1,0043,56 € 03/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012908030 SILICONA BLANCA 1,0043,32 € 03/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012908020 ESMALTE SINT.SATINADO BLANCO EN SPRAY 1,0014,71 € 03/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012908010 ESMALTE SINT.SATINADO NEGRO EN SPRAY 1,0014,71 € 03/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012976720 PINTURA P/FACH.AL AGUA GRIS RAL7045 MATE 1,0048,40 € 20/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013001520 BAYETAS SPONTEX N.3 1,00124,87 € 23/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013009020 IMPRIMACION EN SPRAY ROJO 1,0034,85 € 27/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013017520 PINTURA P/SEÑALIZ.PARKING GRIS S2005R90B 1,00121,97 € 28/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012927320 BROCHA PLAN.TRIPLE CERDA MANG.BARNIZ.N18 1,0043,20 € 07/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012902810 ALCOHOL ISOPROPILICO 1,0030,01 € 02/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013026130 IMPRIMACION PLASTICA ALKIL 1,009,08 € 29/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012837420 RODILLO DE LANA P/PINTAR AL TEMPLE 25CM 1,0025,41 € 19/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013026120 ESMALTE SINT. BLANC.BRILL.UNE48103 B-119 1,0047,52 € 29/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013026110 RECAMBIO MINI RODILLO 6 CM ANTIGOTA 1,002,90 € 29/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.229

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013026140 RECAMBIO MINI RODILLO 11 CM ANTIGOTA 1,006,66 € 29/11/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012837410 BROCHA PLAN.TRIPLE CERDA MANG.BARNIZ.N24 1,0090,14 € 19/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012881820 PALETINAS PLANAS N. 18 1,007,65 € 27/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012849620 ESMALTE SINT.NEGRO BRILLO EN 48103 B102 1,0078,63 € 23/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013134010 BROCHA PLAN.TRIPLE CERDA MANG.BARNIZ.N18 1,0057,60 € 22/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012865810 PINTURA P/FACH.AL AGUA GRIS RAL7035 MATE 1,00193,60 € 25/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013142410 PALETINAS PLANAS N. 12 1,0035,94 € 26/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012896210 ESMALTE SINT.AMARILL REAL TITAN REF. 529 1,0066,79 € 31/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013157810 PINTURA ANTIHUMEDAD PLASTICA BLANCO MATE 1,00239,58 € 29/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012858910 ESPUMA AISLANTE DE POLIURETANO EN SPRAY 1,0079,68 € 24/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013128430 IMPRIMACION EN SPRAY ROJO 1,008,71 € 21/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013121610 PINTURA AMARILL SEÑ.PISTA B.AGU 8887468 1,0081,31 € 20/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013059320 PINTURA P/INTERIORES B.AGUA BLANCA MATE 1,00133,10 € 05/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770C6005001 DISOLVENTE PARA ESMALTE SINTÉTICO, DISOPOL ECO SOLVENT ENVASES DE 5 LITROS O EQUIVALENTE

1,001.486,48 € 12/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770C6004001 MASILLA BASE ALUMINIO CON CATALIZADOR, MASTIK CAR ALUMINIUM O BESA-SILVER, ENVASES DE 1 LITRO O EQUIVALENTE

12,001.887,60 € 12/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012881830 PINTURA PLASTICA B/AGUA AZUL B173 MATE 1,00352,29 € 27/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013128420 BAYETAS SPONTEX N.3 1,00124,87 € 21/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013121620 IMPRIMACION EN SPRAY ROJO 1,0017,42 € 20/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450013059310 COLORANTE AL AGUA AZUL P/PINTURA( A3326) 1,0030,25 € 05/12/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012888610 ESMALTE SINT.SATINADO NEGRO EN SPRAY 1,007,36 € 30/10/2017

PINTURAS GUERRALVA, S.L. - B81156770450012881810 PALETINAS PLANAS N. 15 1,006,10 € 27/10/2017

PLASTICOS RESOPAL, S.L. - B86666344450013146410 ENVASE PLASTICO 00 500 C.C. BOCA ANCHA 1,0043,74 € 27/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.230

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PLASTICOS Y TRANSFORMADOS, S.A. - A28072296450013030910 ACTIVADOR PARA CRONOLITA EN 200 GR 1,0039,40 € 30/11/2017

PLASTICOS Y TRANSFORMADOS, S.A. - A28072296450012902920 CATALIZADOR PARA CRONOLITA EN 200 GR 1,0072,36 € 02/11/2017

PLASTICOS Y TRANSFORMADOS, S.A. - A28072296450012813410 ACTIVADOR PARA CRONOLITA EN 200 GR 1,0049,25 € 16/10/2017

PLASTICOS Y TRANSFORMADOS, S.A. - A28072296450013134110 CATALIZADOR PARA CRONOLITA EN 200 GR 1,00108,54 € 22/12/2017

PLASTIPOL, S.A. - A08156218450012967310 CUBETA EUROBOX LISO M. EU-6441L GRIS 1,00429,65 € 17/11/2017

PLASTIPOL, S.A. - A08156218450013071410 CAJONERA COMBIBOX K-8/2 COLOR VERDE 1,00268,67 € 11/12/2017

PLASTIPOL, S.A. - A08156218450013142310 COMPARTIM.INTER.EK-6/2 P/COMBIBOX K-8/2 1,006,39 € 26/12/2017

PLEGADOS Y TROQUELADOS - B81408635450012953310 TROQUEL 1,00175,45 € 14/11/2017

POLISER, S.L. - B801121676C5888001 ELLIMINADOR DE PINTADAS PARA PLASTICOS, PROLISER AGS560, ENVASE 5 LITROS O EQUIVALENTE

12,001.385,45 € 19/10/2017

PONS ESCRIHUELA, JUAN JOSE - 73908133W504 TOSTADOR P/TAVERNES 1,0028,00 € 31/10/2017

PONS ESCRIHUELA, JUAN JOSE - 73908133W2.017-0113/A MAT.VARIOS TAVERNES 1,0060,00 € 31/10/2017

PPG IBERICA S.A.LES & SERVICES,SL - B08255234450013048610 ESMALTE ACRIL.AMARILLO RAL1016 AEROSOL 1,0066,55 € 04/12/2017

PPG IBERICA S.A.LES & SERVICES,SL - B08255234450013043710 DISOLVENTE ACRIL.REP.RAPIDOEHS P852-1799 1,0095,88 € 01/12/2017

PPG IBERICA SALES & SERVICES,SL - B08255234450012986810 ESMALTE ACRIL.AZUL RAL 5012 C/ GNC 2007 1,0039,43 € 21/11/2017

PPG IBERICA SALES & SERVICES,SL - B08255234450012902710 DISOLVENTE 1-420 P/ESM.POL.ASIENTO BT 1,0044,72 € 02/11/2017

PPG IBERICA SALES & SERVICES,SL - B08255234450012876320 ESMALTE ACRIL.P/SALPIC.GRIS MATE RAL7011 1,0030,47 € 27/10/2017

PPG IBÉRICA, S.L. - B08255234C5860001 ESMALTE DE POLIURETANO GRIS SATINADO RAL-7043 PPG SELEMIX 7-534. ENVASE DE 1 LITRO O EQUIVALENTE (USO EN ASIENTOS BUS TURISTICOS).

12,001.452,00 € 11/10/2017

PPG IBÉRICA, S.L. - B08255234C5920001 ESMALTE ACRILICO ROJO RAL3020 PARA EXTERIOR DE AUTOBUSES 12,001.678,88 € 02/11/2017

PRECINTIA INTERNATIONAL, S.A. - A08843252450012890110 PRECINT.PLAST.B.S AZUL 10MM BOLSA 100PZA 1,00152,46 € 30/10/2017

PREVENCION Y CONTROL DE - B79950242F-1583-2017 TRATAMIENTO DESINSECTACION COCHE 8553 FUENCARRAL 1,0058,08 € 21/11/2017

PRIMUR, S.A.U. - A33754870191-17-1 TRABAJOS DE MEJORA DE CÉLULA AUTOLIMPIEZA PARA SEIS CABINAS DE ASEOS EN CALLE PARA CONDUCTORES.

0,037.976,20 € 03/11/2017

PROY.INSTAL.DE MATER.URBANO,S.A. - A33754870450013073010 EQUIPAMIENTO P/PUERTAS AUTOM.ASEOS APARC 1,00150,04 € 11/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.231

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PROY.INSTAL.DE MATER.URBANO,SA - A33754870450012948110 DISPENSADOR PAPEL P/CABINAS ASEO CONDUCT 1,00544,49 € 13/11/2017

PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBANO, S.A. - A33754870

186-17-2 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS.

2,001.565,74 € 06/11/2017

PUERTAS AUTOMÁTICAS PORTIS, S.L. - B81742488181-17-2 ADQUISICIÓN DE MANDOS DE ACCESO A LA PLAZA DE RESIDENTES EN EL APARCAMIENTO DE RESIDENTES AGUSTÍN LARA.

0,031.996,50 € 23/10/2017

PULCRO HIGIENE PROFESIONAL IBER. S.A. - B86474699C5889001 LIMPIADOR PARA SALPICADERO Y MULTIUSOS VORAX D-16 (GARRAFA DE 5 LITROS) O EQUIVALENTE

1,003.956,70 € 19/10/2017

PUYGA, S.L. - B79822219161-17-2 REPARACIÓN DE 2 MOTORES DE TRACCIÓN Nº1079080 Y Nº1079061 PARA AUTOBÚS GULLIVER.

1,508.045,29 € 02/10/2017

PUYGA, S.L. - B79822219450013037110 MOTOR ELECTRICO REPARACION 1,00723,07 € 01/12/2017

QUALITY OFFICE SUPPLIES,S.L. - B82139619450012829610 PAPEL COLOTECH+DIN SRA-3 90GRAMOS XEROX 1,00205,60 € 18/10/2017

RAL TECNICA PARA LABORATORIO,S.A. - A0863201017006688 CBC-3D NORMAL 2ML. 1,00228,15 € 11/12/2017

RASMUS MARINE,S.L. - B84629344450012859820 CARGADOR P/ARRANCAD.RASMUS PF 12/24-1500 1,0044,04 € 24/10/2017

RASMUS MARINE,S.L. - B84629344450012859840 CARGADOR P/ARRANCAD.RASMUS PF 12/24-1500 1,0044,04 € 24/10/2017

RASMUS MARINE,S.L. - B84629344450012859830 CARGADOR P/ARRANCAD.RASMUS PF 12/24-1500 1,0044,04 € 24/10/2017

RASMUS MARINE,S.L. - B84629344450012859810 CARGADOR P/ARRANCAD.RASMUS PF 12/24-1500 1,0044,04 € 24/10/2017

RASTRO MAQUINAS, S.A.U. - A78489358450012979810 MANTEN.PREVENTIVO MAQ.PLEGADORA CHAPA 1,00181,50 € 20/11/2017

RASTRO MAQUINAS, S.A.U. - A78489358450012979820 MANTENIMIEN.PREVENTIVO MAQ.CIZALLA CHAPA 1,00181,50 € 20/11/2017

RECACOR, S.A. - A14466940450013013010 CUBIERTA CONTINENTAL195/75 R14C(M BARRED 1,00110,44 € 27/11/2017

RECACOR, S.A. - A14466940450013073110 CUBIERTA CONTINENTAL 205/65R16C CONTIVAN 1,00118,87 € 11/12/2017

RECAMB.CARRET.Y MAQUINARIA, S.L. - B78078904450013071210 ENCHUFE-CONECT(ELEVAD.LIFTHER 160A150V) 1,0063,60 € 11/12/2017

RECAMB.CARRET.Y MAQUINARIA,S.L. - B78078904450012947910 PILOTO(LUCES COLA,FREN.,MARCH.ATR)P/ELEV 1,0088,94 € 13/11/2017

RECAMBIOS AUTO DIESEL, S.A.. - A08560179450013050640 TAPON DE CALIBRACION P/INYEC.BOMBA 1481N 1,00254,70 € 04/12/2017

RECAMBIOS AUTO DIESEL, S.A.. - A08560179450013050630 TAPON DE CALIBRACION P/INYEC.BOMBA 1479N 1,00254,70 € 04/12/2017

RECAMBIOS AUTO DIESEL, S.A.. - A08560179450013050620 TAPON DE CALIBRACION P/INYEC.BOMBA 1477N 1,00254,70 € 04/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.232

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RECAMBIOS AUTO DIESEL,S.A. - A08560179450012919710 TAPON DE CALIBRACION P/INYEC.BOMBA 1479N 1,0050,94 € 06/11/2017

RECAMBIOS AUTO DIESEL,S.A. - A08560179450012895110 TAPON DE CALIBRACION P/INYEC.BOMBA 1476N 1,00254,70 € 31/10/2017

RECAMBIOS AUTO DIESEL,S.A. - A08560179450012895120 TAPON DE CALIBRACION P/INYEC.BOMBA 1478N 1,00254,70 € 31/10/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA, S.L. - B80973712COF170100001516 PLACA MATRICULA 1833GCL 1,006,00 € 15/12/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA, S.L. - B80973712COF170100001609 PLACA MATRICULA 7399FXC 1,006,00 € 15/12/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA, S.L. - B80973712COF170100001502 PLACA MATRICULA 7463FXC 1,006,00 € 15/12/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA, S.L. - B80973712COF170100001567 PLACA MATRICULA 1412HJR 1,006,00 € 15/12/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA, S.L. - B80973712COF170100001481 PLACA MATRICULA 7058DTC 1,006,00 € 15/12/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA, S.L. - B80973712COF170100001666 PLACA MATRICULA 2236GCW 1,006,00 € 15/12/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA, S.L. - B80973712COF170100001553 PLACAS MATRICULAS 6689HKL Y 2085GCW 1,0012,00 € 15/12/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA,S.L. - B80973712COF170100001381 PLACAS MATRICULAS 7472FXC-7482FXC-6260GDW 1,0018,00 € 25/10/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA,S.L. - B80973712COF170100001174 PLACA MATRICULA 7709GBS 1,006,00 € 25/10/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA,S.L. - B80973712COF170100001189 PLACAS MATRICULAS 6752DXV-6763DXV 1,0012,00 € 25/10/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA,S.L. - B80973712COF170100001251 PLACA MATRICULA 4572JYN 1,0013,00 € 25/10/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA,S.L. - B80973712COF170100001311 PLACA MATRICULA 7695GYN 1,006,00 € 25/10/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA,S.L. - B80973712COF170100001338 PLACA MATRICULA 0507BPV 1,006,00 € 25/10/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA,S.L. - B80973712COF170100001363 PLACA MATRICULA 1905GCW 1,006,00 € 25/10/2017

RECAMBIOS DE LA MORENA,S.L. - B80973712COF170100001433 PLACA MATRICULA GRUA 5336JNY 1,006,00 € 30/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013034620 TERMINAL POSITIVO REFORZADO BATERIA 1,0070,18 € 30/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013140120 PUNTAS DE PRUEBA 24 V MARCA FERVE REF916 1,0059,24 € 26/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013100060 TUBO FUNDA RANURADO 26 MM INTER. CA.26.R 1,00122,82 € 15/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013100050 TUBO FUNDA RANURADO 19 MM INT.CA.19.R 1,00363,00 € 15/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013100040 TUBO FUNDA RANURADO 16 MM INT.CA.16.R 1,00291,61 € 15/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.233

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013100030 TUBO FUNDA RANURADO 11 MM INT.CA.11.R 1,00169,40 € 15/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013100020 TUBO FUNDA RANURADO 9MM INT.CA.09.R 1,00135,52 € 15/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013100010 TUBO FUNDA RANURADO 6MM INT.CA.06.R 1,0090,75 € 15/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878C5854001 BATERIA 12V 100AH 800A (NISSAN INTERSTAR), TUDOR TA1000, FEMSA S5013 O EQUIVALENTE.

8,00871,20 € 09/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012932410 FUSIBLE MINI DE 10 AMP. 1,004,11 € 08/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013034630 TAPON LLENADO ACEITE NISSAN FURGON 7173 1,0017,15 € 30/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012932420 TERMINAL TD 514 (5522 GNC) 1,0012,10 € 08/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012988910 CONECTOR PORTAMACHOS 1,0093,17 € 22/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012944810 DESMONTABLES DE RUEDAS IR066271 1,00122,21 € 13/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012939210 ROTATIVO AMBAR 24 V 1,00201,88 € 10/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012970020 RODILLO ARRASTRE FURGON VW.LT-35 7234 1,00115,64 € 17/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012972610 FUSIBLE ENCHUFABLE 7,5 AMP. 1,0036,30 € 17/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012929910 RELE POLIVALENTE 1,0070,66 € 08/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012914010 FUSIBLE ENCHUFABLE 10 AMP. 1,0060,50 € 03/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012946710 TERMINAL PRESION R/TP.100.080 1,0018,62 € 13/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012914110 CONECTOR MANO-RESISTENCIA DE 1 VIA 1,007,32 € 03/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012958710 TERMINAL HEMBRA 0.50-1.50 1,00198,44 € 15/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012914120 TERMINAL PARA CONECTOR HEMBRA 1,00193,60 € 03/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012984710 BOMBA DE AGUA FURGON 7234 VOLKSWAGEN LT3 1,0084,76 € 21/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012970010 CONECTOR MANO-RESISTENCIA DE 1 VIA 1,007,32 € 17/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012961620 BOMBA DE AGUA NISSAN INTERSTAR 7173 1,00124,69 € 16/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012961610 JGO D/JUNTAS REPARACI.MOTOR NISSAN INTER 1,00141,15 € 16/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.234

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012946720 CONECTOR HEMBRA 9 VIAS FUTECO CTF 009 1,000,85 € 13/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013000020 TERMINAL CILINDRICO MACHO 0,5 1,009,68 € 23/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013015610 CAMARA 3,50 O 4.00X8 P/CARRETILLA 1,0031,22 € 28/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012828110 SENSOR DE PRESION COMBUS.NISSAN INT.7101 1,00281,14 € 18/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013013220 JUNTA DE TAPA(DISTRIBUCION)NISSAN 7173 1,0023,41 € 27/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012982810 CONECTOR 6V.NEGRO AMP282090-1 P/PIL TRAS 1,0066,43 € 21/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013000030 CONECTOR HEMBRA 9 VIAS FUTECO CTF 009 1,000,85 € 23/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013013210 RETEN D/TAPA EX(DISTRIBUCION)NISSAN 7173 1,0017,42 € 27/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013000010 TERMINAL CILINDRICO HEMBRA 0,5 1,0013,31 € 23/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012985330 TERMINAL HEMBRA TCI.309 (IVECO 491E) 1,0035,09 € 21/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012910510 LIQUIDO DE FRENOS P IVECO DOT-4 PLUS) 1,0086,68 € 03/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012985320 TERMINAL FASTON HEMBRA LATON 1,0027,83 € 21/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012985310 LAMPARA HALOGENA H-4 12V 90/100W 1,00108,17 € 21/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012984720 LAMPARA H3 14,5V 50 W LL TG-5006 GNC 1,006,41 € 21/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012982820 TERMINAL PARA CONECTOR DE ALTERNADOR 1,0019,36 € 21/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012980520 FUSIBLE ENCHUFABLE 25 AMP. 1,0024,20 € 20/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012980510 FUSIBLE ENCHUFABLE 20 AMP. 1,0060,50 € 20/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013020710 TERMINAL HEMBRA CONECTOR 1.5 1,00133,10 € 28/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012896910 LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO SPRAY 1,0013,79 € 31/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012892620 TERMINAL PRESION R/TP.060.080 1,0047,19 € 31/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012892610 TERMINAL LATON NRO 50 1,0026,38 € 31/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012871710 CONECTOR MANO-RESISTENCIA (POS.16) 1,0080,34 € 26/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012884510 CONECTOR MACHO PORTAHEM.9VIAS CTM.009 1,007,62 € 30/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.235

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012865320 FUSIBLE ENCHUFABLE 15 AMP. 1,0096,80 € 25/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012865310 TERMINAL LATON NRO 2 1,0012,10 € 25/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878C5966001 BATERIA 12V 200AH 1050A, MEDIDAS 513X223X223, HD 41222004 O EQUIVALENTE.

8,005.227,20 € 20/11/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012884520 CAMARA 410X4P/CARTLLA M.RUEDAS2.50/300-4 1,0015,61 € 30/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013040910 LAMPARA POSICION Y PARE (PILOTO TRASERO) 1,00108,90 € 01/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013125320 EMPALME(ANILLO P/SOLDAD.INT.SEC.2,0-4MM) 1,00125,24 € 21/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013146140 PASTILLAS FRENO TRA. RENAULT TRAFIC 7155 1,00146,75 € 27/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013146130 DISCOS FRENO TRAS. RENAULT TRAFIC 7155 1,00255,79 € 27/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013146120 CONECTOR P/LAMPARA H4 IVECO CITELIS GNC 1,000,94 € 27/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013039520 DEPRESOR DE FRENO NISSAN INTERSTAR 7101 1,00359,91 € 01/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013082920 BOMBA AGUA DOLZ A-178 VOLSKVAG.LT35 7234 1,0071,51 € 13/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013081510 LAMP.24V.15W.CASQUILL.BA-15S.PIL.INTERMI 1,0049,00 € 12/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012852810 GRAPA C/TORNILL.TAP.PILOTO PTA TRAS CITA 1,0049,61 € 24/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013115410 LAMPARA HALOGENA 12V60/55W H-4 12342LLC1 1,0033,52 € 19/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012856420 CONECTOR MANO-RESISTENCIA DE 1 VIA 1,007,32 € 24/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013142810 GRASA DE LITIO KL 2 DE KRAFFT 1,0056,05 € 26/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013082930 TAPON LLENADO ACEITE NISSAN FURGON 7173 1,0017,15 € 13/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013077920 TERMINAL HEMBRA TCI.276 1,00121,00 € 12/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012852820 FUSIBLE MINI DE 15 AMP. 1,004,11 € 24/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013040920 PUNTAS DE PRUEBA24V MARCA FERVE R416ROJA 1,003,80 € 01/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013071710 AGUA DESTILADA 1,0018,15 € 11/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013068520 INTERRUPTOR VALVULAS SENSIBILIZACION 1,0036,74 € 11/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.236

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013125310 LAMPARA PUNTA 24V 3W (P/FERVE) 1,0013,79 € 21/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012849710 PINZA COCODRILO 10 AMPERES ROJA 1,0010,67 € 23/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013132990 JUNTA SOBRETAPA DISTRIB.NISSAN INT.7101 1,0025,41 € 22/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013132950 TAPON DE PIÑON NISSAN INTERSTAR 7173 1,0021,10 € 22/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013132940 TAPON (DISTRIBUCION) NISSAN 7173 1,0010,16 € 22/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013132930 CONECTOR MANO-RESISTENCIA DE 1 VIA 1,0014,64 € 22/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013132920 FUSIBLE DE CRISTAL DE 6 AP. DE 5X20 M/M. 1,002,42 € 22/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013056810 CONECTOR 6V.NEGRO AMP282090-1 P/PIL TRAS 1,0066,43 € 05/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012856430 FUSIBLE CRISTAL RAPIDO 3 AMP.INDIC.LINEA 1,0039,93 € 24/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013105140 FILTRO GASOIL NISSAN INT.C.7173 RF.P726X 1,0012,69 € 18/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013111130 PINZA BATERIA AISLADA 600A NEGRO 1,0047,48 € 19/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450012854310 CONECTOR PORTAMACHOS 1,0093,17 € 24/10/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013151220 PINZA BATERIA AISLADA 600A NEGRO 1,0047,48 € 28/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013111140 PINZA BATERIA AISLADA 600 A ROJO 1,0047,48 € 19/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013151210 PINZA BATERIA AISLADA 600 A ROJO 1,0047,48 € 28/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013104220 TERMINAL PRESION R/TP.100.080 1,0014,48 € 18/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013105130 FILTRO DE GAS-OIL NISSAN INTERSTAR P718X 1,0014,67 € 18/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013084410 EMPALME TERMO-RETRAC.CABLE SEC.1,50-2,50 1,00111,32 € 13/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013105150 FILTRO AIRE MANN C29168NISSAN INTER.7173 1,0018,04 € 18/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013105160 JUNTA BOMBA DEPRESOR 075145117C FUR.7234 1,0012,23 € 18/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013104230 PUNTAS DE PRUEBA24V MARCA FERVE R416ROJA 1,007,60 € 18/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013105170 BATERIA 12 V. 74 AH.POSIT.A DCHAS.S4008 1,00238,27 € 18/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013105180 BOMBA DE AGUA FURGON 7234 VOLKSWAGEN LT3 1,0084,76 € 18/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.237

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013104210 FUSIBLE ENCHUFABLE DE 4 AMP 1,006,05 € 18/12/2017

RECAMOTOR, S.L. - B81312878450013105120 FILTRO GASOIL NISSA.C.7101 RF.1640500QAA 1,0023,84 € 18/12/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450013139610 CENTRALITA ENCENDIDO CALDERA CALEFACCION 1,00987,36 € 26/12/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450012922030 CAMARA COMBUSTION PRECALENTADOR SPHEROS 1,00174,24 € 07/11/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450012922060 BOBINA PASO GNC CALEFACCION TATA HISPANO 1,00348,48 € 07/11/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450012922050 PULMON D/VACIO CALEFACCION TATA HISP.TML 1,0076,47 € 07/11/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450012922040 INTERCAMBIADOR PRECALENTADOR SPHEROS 1,00363,00 € 07/11/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450012922010 MOTOR 24V CALEFACION TATA HISPANO TML 1,00222,64 € 07/11/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450012922020 ACOPLAMIENTO ELASTICO CALEFAC.TATA HISPA 1,006,20 € 07/11/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450013063210 BOBINA PASO GNC CALEFACCION TATA HISPANO 1,00348,48 € 07/12/2017

RECANVIS,S.F. - 38071375G450013111310 PULMON D/VACIO CALEFACCION TATA HISP.TML 1,0076,47 € 19/12/2017

REDONDO CANTERA, INMACULADA - 12188728Q450013091010 CELESTONE CRONODOSE 3 VIALES 2ML(807651) 1,0091,23 € 14/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013047010 RUEDA ARSA GIRATORIA 200X50 66921"IMPUT" 1,0088,57 € 04/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450012938550 GAS MAPP P/SOPLETE PIEZOELECTRICO 1,0079,86 € 10/11/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450012938560 VASELINA SOLIDA 1,0029,89 € 10/11/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013047020 RUEDA ARSA FIJA 200X50 66921"IMPUT" 1,0083,37 € 04/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013021510 HUMIDIFICADOR TAURUS AMAZONIA 1,00102,00 € 28/11/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013009140 VASELINA SOLIDA 1,0059,77 € 27/11/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013094580 FAJA LUMBAR REFORZADA TALLA "XL" 1,00106,40 € 15/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013120910 ESCALERA DE 5 PELDAÑOS REF.615 656-77 KK 1,00592,17 € 20/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013071550 TUBO CONTACTO M8 Ø 101,2 MM. P/ANTORCHA 1,009,10 € 11/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450012866760 VASELINA SOLIDA 1,0071,73 € 25/10/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450012866770 FAJA LUMBAR REFORZADA TALLA "M" 1,0070,93 € 25/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.238

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450012866780 PEGAMENTO SUPER GLUE-3 EN 20 GR 1,0022,34 € 25/10/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450012866990 MEDIDOR LASER DEWALT DW030PL 9M ALCANCE 1,0090,75 € 25/10/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450012896710 LLAVE DINAMOMETRICA CAP 20 A 200NM FACOM 1,00239,34 € 31/10/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013105470 LIMPIADOR DE SUELOS PARA MAQUINA KARCHER 1,0094,09 € 18/12/2017

REDONDO Y GARCIA, S.A. - A28021350450013064810 ROTULADOR INDUSTRIAL BOLA COL.AMARILLO 1,0061,71 € 07/12/2017

REDONDO Y GARCÍA, S.A. - A28021350216-17-2 (URGENTE) ADQUISICIÓN DE 8 BANCOS SIN CAJONES Y 6 GATOS HIDRÁULICOS CON PALANCA DE 15TM ALT150MM

0,034.201,60 € 28/11/2017

REDONDO Y GARCÍA, S.L. - A28021350204-17-2 ADQUISICIÓN DE UNA MOTO SOLDADURA GASOLINA+RUEDAS W220 TDC PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE SANCHINARRO

12,001.629,87 € 27/11/2017

REFRUTOS, S.L. - B81038200169-17-3 ENAJENACIÓN DE 30 AUTOBUSES INÚTILES E INCOMPLETOS. 0,0359.895,00 € 02/10/2017

RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U. - B41117078203-17-2 SUMINISTRO SANITARIO BASES ESCUADRÓN Y VICALVARO. 1,002.584,56 € 27/11/2017

REPSOL BUTANO, S.A. - A28076420460680050591 BUTANO P/TAVERNES 1,0028,30 € 31/10/2017

REPSOL BUTANO, S.A. - A28076420460680050290 BUTANO P/TAVERNES 1,0099,05 € 31/10/2017

REPSOL CIAL.PROD.PETROLIF., S.A.. - A80298839D/17/006384 GAS-OIL P/EXCURSIONES 1,00150,00 € 12/12/2017

REPSOL CIAL.PROD.PETROLIF.,S.A. - A802988396704/D/17/003321 GAS-OIL P/EXCURSIONES 1,00200,00 € 31/10/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012934110 VALVULA INFLADO TUBELES CAMION 1390C/MAN 1,00144,60 € 08/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012942210 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 13/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012978230 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,007,26 € 20/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012957410 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 15/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012957420 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 15/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012970130 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 17/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767F173247 MATERIAL CERRAJERIA P/C.O. ELIPA 1,0014,60 € 10/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012841840 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 20/10/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012841850 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 20/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.239

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013001810 PARCHES PRP REPAR.PERF.6MM SP-4956-1 1,0074,34 € 23/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012916150 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,007,26 € 03/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012916140 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 03/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012920320 GRASA PARA MONTAJE DE BUJIAS 1,00131,10 € 06/11/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013044010 OBUS CORTO CORAZA PLASTICA ALTAS TEMPERA 1,00157,30 € 01/12/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013056470 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 05/12/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012865920 AFLOJATODO DESBLOQUEADOR 1,00110,41 € 25/10/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013056610 JUNTA TAPA CULATA (EXENTO DE AMIANTO) 1,00106,48 € 05/12/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012857110 JUNTA TAPA CULATA (EXENTO DE AMIANTO) 1,00106,48 € 24/10/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013114220 AFLOJATODO DESBLOQUEADOR 1,0071,69 € 19/12/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012880830 CARRACA 50MM.C/GANCHO GIRAT(CARROS MMOV) 1,00322,13 € 27/10/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012880820 ESCOBILLA LIMPIAPARAB.IVECO,MAN P-70DOGA 1,0061,23 € 27/10/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013133170 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 22/12/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013044020 AFLOJATODO DESBLOQUEADOR 1,0057,35 € 01/12/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450012871840 DISCO DE RUEDA 9" (LLANTA)P/COCHE BREDA 1,00349,69 € 26/10/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013078020 TAPON CHAPA BLOQ.Y CULATA MOTOR 22,2MM 1,0047,43 € 12/12/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013095830 MATRICULA EUROPEA (RECTANGULAR) 1,003,63 € 15/12/2017

REPUESTOS MENENDEZ, S.L. - B28350767450013040010 CARRACA 50MM.C/GANCHO GIRAT(CARROS MMOV) 1,00178,96 € 01/12/2017

REPUESTOS MENÉNDEZ, S.L. - B28350767C5948001 GRASA MONTAJE MICHELIN PARA NEUMATICOS TIGRE 80, SERNESA E5084 (ENVASE 4 KILOS) O EQUIVALENTE

12,001.053,18 € 17/11/2017

REPUESTOS MENÉNDEZ, S.L. - B28350767C5930001 ANTIOXIDANTE SPRAY 8X1 WD-40 O EQUIVALENTE (ENVASE 200 ML) 12,002.083,62 € 10/11/2017

REPUESTOS MENÉNDEZ, S.L. - B28350767C5991001 INYECTOR ELECTRONICO MOTOR GAS, REFERENCIA IVECO 5801377309, REFERENCIA BOSCH 0 280 158 827 O EQUIVALENTE

3,0012.737,67 € 04/12/2017

RESOPAL PLÁSTICOS, S.L. - B86666344C5925001 LAMINADOR BRILLO 1,55X50 M CORTADO A 0,75MX2 PIEZAS Y RESTO, REF. ORAGUARD G215 O EQUIVALENTE

12,001.151,92 € 08/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.240

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ROTONDA DE PACIFICO, S.L. - B8092932600120/2017 DESAYUNOS EMPRESA 14/11/17 1,0065,34 € 15/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.A. - B79463477200-17-3 REPARACIÓN DE 4 MÁQUINAS HIDRO-LIMPIADORAS, MARCA KARCHER MODELO HDS-1214-STECO.

1,001.894,51 € 15/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012875340 REMACHADORA NEUMATICA MARCA C.P. 1,00114,95 € 27/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012875310 REMACHADORA NEUMATICA MARCA C.P. 1,00114,95 € 27/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012987220 HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO KABELEX 1577-1 1,0059,29 € 21/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012990710 ENCHUFE RECTO ROSCADO 1,0029,16 € 22/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012987210 TUBO POLIAM TECALAN 16X 2 MM.COLOR NEGRO 1,00210,54 € 21/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012990720 UNION ENCHUFABLE-W 1,0014,13 € 22/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012951410 JUNTA INOX.P/FILTRO GAS 03023987 1,00185,13 € 14/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012875330 REMACHADORA NEUMATICA MARCA C.P. 1,00114,95 € 27/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013035510 VALVULA CARRETE SOLENO.SIS.PUER.DENIS BT 1,00525,73 € 30/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013098010 EXTRACTOR PIN3,5MM STAHLWI1502+CASQU1512 1,00112,31 € 15/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012934220 TUBO POLIAM TECALAN 9X12 MM. COLOR NEGRO 1,00139,15 € 08/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012934210 VALVULA INFLADO TUBELESS WONDER 1428 1,00157,30 € 08/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012875320 REMACHADORA NEUMATICA MARCA C.P. 1,00114,95 € 27/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012903110 ACOPLAMIENTO ENCHUFABLE 13,5-9 1,0031,94 € 02/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012900970 BATERIA M18B4 5,0AH P/TALADRO MILWAUKEE 1,00145,20 € 02/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012900960 BATERIA M18B4 5,0AH P/TALADRO MILWAUKEE 1,00145,20 € 02/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012900950 BOQUILLA KARCHER HDS 12/14,9 RF.64156410 1,0023,93 € 02/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012968580 RACOR DE UNION MET. DOBLE IGUAL DE 14 MM 1,00130,44 € 17/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012968570 VALVULA (3 STUECK) 28845120 (KARCHER) 1,0037,22 € 17/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012968560 EMBOLO COMPLET.SOL.P/RECAM.45531970(KARC 1,0013,06 € 17/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.241

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831180 INTERRUPTOR COMPLETO 47442253 KAR"IMPUT" 1,0017,01 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012968540 ESTRIBO REF.-50344940(KARCHER HDS895 SE) 1,000,42 € 17/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012992610 TUBO POLIAM TECALAN 8X11 MM. COLOR NEGRO 1,0063,52 € 22/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477C5899001 TORNILLO DIN 933 M12 175X30 8.8 CINCADO 12,00415,03 € 26/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012968510 TORNILLO DE BLOQUEO 54111480 KAR."IMPUT" 1,007,08 € 17/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012980020 RESORTE HELICOI.53322680(KARCHER HDS SE) 1,000,68 € 20/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013026410 RACOR CODO 10X1 PL06 1,007,74 € 29/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012965140 LLAVE CARRACA DISPOSIT INVERS VALR134-A 1,0040,84 € 16/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012965130 ANILLO SEGURIDAD TUBER.SUSPENS.NEUMA 1,0022,99 € 16/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012965120 HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO KABELEX 1551 1,0061,71 € 16/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013026420 CARRACA 1/2" 58250020 (P/DINAMOMETRICA) 1,0064,59 € 29/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012813860 HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO KABELEX 1551 1,0030,86 € 16/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012968520 MEMBRANA 53670300(KARCHER HDS 895S Y SE) 1,000,51 € 17/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353130 TORNILLO DE BLOQUEO 54111480 KAR."IMPUT" 1,007,08 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831190 INTERRUPTOR COMPLETO 47442240 KAR"IMPUT" 1,0017,77 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831170 VALVULA COMPLETO 4580-5940 KAR."IMPUT" 1,009,35 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831160 MANGUITO 51108650 (KARCHER) 1,009,68 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831150 EMBOLO COMPLET.SOL.P/RECAM.45531970(KARC 1,0013,06 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831140 ESTRIBO REF.-50344940(KARCHER HDS895 SE) 1,000,42 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831130 MEMBRANA 53670300(KARCHER HDS 895S Y SE) 1,000,51 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831120 RESORTE HELICOI.53322680(KARCHER HDS SE) 1,000,68 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353100 CULATA CILINDRO COMPL.45508890 K."IMPUT" 1,00261,07 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353110 VALVULA COMPLETO 45805813 KARCH. "IMPUT" 1,0019,71 € 19/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.242

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353120 PIEZA DE CONEXION 54027053 KARCH."IMPUT" 1,006,32 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013017910 LANZA GIRATO. 1050MM KARCHER 4.760-660.0 1,00396,88 € 28/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013009510 ENCHUFE RECTO. NG12 P/TUBO 16X2 SER.232 1,0031,85 € 27/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012980010 TUBO POLIAM TECALAN 9X12 MM. COLOR NEGRO 1,00139,15 € 20/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353140 VALVULA SEG.COMPL.REC.45827090KAR"IMPUT" 1,0093,32 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353150 ANILLO GUARN.14,0X2,0NBR80 63624810(KARC 1,000,42 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353160 VALVULA (3 STUECK) 28845120 (KARCHER) 1,0037,22 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353170 ANILLO GUARN.13X2 NBR70 63623810(KARCHER 1,000,42 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B794634774500128353180 ANILLO GUARN.6,0X1,5NBR 63627030(KARCHER 1,000,17 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012908710 HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO KABELEX 1551 1,0061,71 € 03/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012999620 ENCHUFE ACOPLAM.EN"L"P/TUBO 9,5-SIST. 1,0043,92 € 23/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012999610 ENCHUFE RECTO ROSCADO 1,0014,58 € 23/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012824110 LANZA GIRATO. 1050MM KARCHER 4.760-660.0 1,00396,88 € 17/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012831110 DISCO 51157960 (KARCHER HDS 895 SE) 1,003,04 € 18/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012968530 ANILLO GUARN.14,0X2,0NBR80 63624810(KARC 1,000,85 € 17/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012905310 ACOPLAMIENTO ENCHUFABLE 13,5-12 1,0017,67 € 03/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012930510 UNION ENCHUFABLE-W W-SN8-D9 1,0055,18 € 08/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012817020 GRAPA FIJACION JUNTA NG12 - VALVULA RELE 1,0012,58 € 16/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012835380 PERNO DE VALVULA 55841140 KARCHER"IMPUT" 1,001,34 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477C5956001 RACOR RÁPIDO RECTO METÁLICO PARA TUBO TECALAN DE 12 MM, EURONORMA REF. 200306, ALCANER, ALC-0-133002 ROVIRA PVRMVET1212 O EQUIVALENTE

12,001.067,22 € 22/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012947610 LLAVE DINAMOMETRICA STAHWILLE RF50181002 1,00195,72 € 13/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012835360 PLATILLO DE VALVULA 55821210 KAR."IMPUT" 1,001,85 € 19/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.243

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012947620 LLAVE DINAMOMETRICA STAHWILLE RF50181002 1,00195,72 € 13/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012817010 CAPUCHON AZUL - SECADOR DE AIRE 1,006,96 € 16/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012835370 RESORTE HELICOIDAL 53324440 KARC."IMPUT" 1,001,17 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012817030 RACOR ACODADO M16X1,5(INSTALAC.TUBERIAS) 1,00125,24 € 16/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477C5946003 EMPALME RAPIDO MACHO SECADOR DE AIRE , ROVIRA VM109, ALCANER ALCV104 O EQUIVALENTE

12,001.134,38 € 17/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012821010 DEPOSITO COMBUSTIBLE 1000LT REPARACION 1,00999,46 € 17/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477C5957001 JUEGO DE LLAVES CON VASOS Y PUNTAS 1/4" (48 PIEZAS), ROVIRA KO 9170648 O EQUIVALENTE

12,00980,10 € 22/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012835390 EMBOLO COMPLETO P/REC.45531980 K."IMPUT" 1,0012,55 € 19/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012927630 EMPALME CILINDROS Y VALVULAS DE PUERTAS 1,0091,96 € 07/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012927610 RACOR DE UNION DOBLE IGUAL DE 4 MM 1,0043,56 € 07/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012817040 EMPALME RAPIDO EN "Y" 6MM(PTA DELANTERA) 1,0066,31 € 16/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012968550 DISCO 51157960 (KARCHER HDS 895 SE) 1,003,04 € 17/11/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477165-17-3 REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BARREDORA-FREGADORA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS.

0,231.189,44 € 02/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013129510 CINCEL PUNTERO TE-YP-SM 50 HILTI P/MARTI 1,00109,63 € 21/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013129520 CINCEL ESCOP.PLANO TE-YP FM HILTI P/MART 1,00118,82 € 21/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013129530 CINCEL ESPATULA TE-FY-SPM HILTI P/MARTI. 1,00226,27 € 21/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013114330 HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO KABELEX 1575 1,0018,33 € 19/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477173-17-2 ADQUISICIÓN DE UN TOTAL DE TRES PRENSAS DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA PARA LOS C.O DE CARABANCHEL, LA ELIPA Y SANCHINARRO.

1,0014.157,00 € 06/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477FAT05670 ENCHUFES RAPIDOS CONECTORES KARCHER P/CARABANCHEL 1,00100,62 € 15/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012892510 RACOR ACODADO RAP.VOSS 246 STD+TUBER.URE 1,00348,48 € 31/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012857220 TORNILLO C/TAP.ENSAM.NG12M12X1,5-VAL.REL 1,0058,08 € 24/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.244

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013114320 TAPON DE BAJA PARA COMPRESOR A/A SCA.N94 1,0020,45 € 19/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012867420 MANGUERA AIRE/AGUA PLICORD 20 BAR 10X18 1,00372,68 € 25/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012857210 CAPUCHON AZUL DE 13,5 1,008,35 € 24/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012867410 RACOR RECTO P/ TUBO TECALAN 6 MM M12X1,5 1,00106,48 € 25/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477C6026001 COJIN NEUMATICO 1,001.784,75 € 21/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013038010 MANOMETRO DIGITAL 0-16 BAR+PACK SERVICE 1,00371,41 € 01/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013121820 HERRAMIENTA DE DESBLOQUEO KABELEX 1553 1,0018,88 € 20/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013051210 RACORD ACODADO (INSTALACION DE TUBERIAS) 1,0037,75 € 04/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013080510 RACOR ACODADO(SITUAD.DEBAJO D/FILTRO 1,00157,18 € 12/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012882320 RACOR RAPID RECTO METAL P/TUBO TECAL6MM 1,0089,54 € 27/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013148720 ENCHUFE RECTO. NG12 P/TUBO 16X2 SER.232 1,0039,81 € 27/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013141010 ESCALERA ALUMINIO, 3 ESCAL ANTIDESLIZAN 1,00360,58 € 26/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012882330 RACOR DE UNION DOBLE IGUAL DE 10 MM 1,00163,35 € 27/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013079010 UNION ENCHUFABLE-W ENSAMBLAJE 1,00245,02 € 12/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012846330 UNION ENCHUFABLE-W 1,0078,65 € 20/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012847410 MANGUERA 15M P/KARCHER C/RACOR HG 1,0090,75 € 23/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013086210 EMPALME CILINDROS Y VALVULAS DE PUERTAS 1,0091,96 € 13/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013059710 IMAN FLEXIBLE REF.-ST77260200 1,0047,35 € 05/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450013086220 ANILLO SEGURIDAD TUBER.SUSPENS.NEUMA 1,0022,99 € 13/12/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012846320 EMPALME RAPIDO RECTO P/TUBO TECALAN 9MM 1,00101,04 € 20/10/2017

ROVIRA EQUIPOS, S.L. - B79463477450012846310 RACOR SALIDA SECADOR DE AIRE 1,00100,91 € 20/10/2017

S.A.NZ CLIMA, S.L. - B80868029450013083040 CONJUNTO POTENCIOMET.ANTIVAHO+BOTON+TAPA 1,00162,91 € 13/12/2017

S.C. SAN MARTIN, S.L. - B28922490450013137210 PIZARRA VELLEDA 90X120 DE PARED PORTA-OB 1,0066,13 € 26/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.245

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

S.C. SAN MARTIN, S.L. - B28922490450013102110 ARCHIVAD.FOLIO C/PALAN+CAJ.JASP.NEG.65MM 1,00147,62 € 18/12/2017

S.C. SAN MARTIN,S.L. - B28922490450013016120 REPOSAPIES 1,0045,74 € 28/11/2017

S.C. SAN MARTIN,S.L. - B28922490450013016130 ARCHIVAD.FOLIO C/PALAN+CAJ.JASP.NEG.65MM 1,0073,81 € 28/11/2017

S.C. SAN MARTIN,S.L. - B28922490450012956510 ARCHIVAD.FOLIO C/PALAN+CAJ.JASP.NEG.65MM 1,0073,81 € 15/11/2017

S.C. SAN MARTIN,S.L. - B28922490450012878410 REPOSAPIES 1,0022,87 € 27/10/2017

S.C. SAN MARTIN,S.L. - B28922490450012894210 PIZARRA VELLEDA 90X120 DE PARED PORTA-OB 1,0066,13 € 31/10/2017

S.I.EURONORMA, S.L. - B81065393C5946002 ENCHUFE RAPIDO HEMBRA CON CONEXIÓN A ROSCA HEMBRA 1/4 " REFERENCIA ROVIRA RT1300KAIW13MPM O EQUIVALENTE

12,001.243,88 € 17/11/2017

S.I.VYMA, S.R.L. - B82805722C5928001 CUBO DE PLÁSTICO DE 16 LITROS GALAXY CON TAPA O EQUIVALENTE 12,001.205,52 € 10/11/2017

S.I.VYMA, S.R.L. - B82805722C5958001 IMPRIMACION FOSFANTANTE 2 COMPONENTES F-294/2+E-334/F3:1, BERNARDO ECENARRO O EQUIVALENTE

12,002.754,73 € 22/11/2017

S.M. SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, S.L. - B61461810194-17-3 SERVCIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL DE APLICACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID, S.A.

12,001.089,00 € 13/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013072720 ZAPATILLA(ARAND.GOMA)P/GRIFERIA DE Nº.14 1,007,26 € 11/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013146310 LLAVE DE PASO DE 25MM POLIPROPILENO 1,0071,29 € 27/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013146320 ACOPLAMIENTO DESMONTABLE POLIPROPILENO 1,00193,84 € 27/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013072730 LLAVE ANG.CIERRE ESFERA½"ENTR.Y 3/8"SAL. 1,0043,79 € 11/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013116140 ENLACE ROS.MACHO EXA.40X1/14RF.NRFM40114 1,0037,13 € 19/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013116130 MANGUITO UNION HEMBRA-HEMBRA DE 40MM PVC 1,002,54 € 19/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013116110 CINTA AMERICANA 25 MTR. X 5 CENTIMETROS 1,0045,11 € 19/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013134670 TE SIMPLE DE 25MM POLIPROPILENO NT 25 1,006,35 € 22/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013145010 MANGUITO RACOR F/3246 DE 1/2-1/2" BRON 1,006,34 € 27/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013145030 DESCARGA COMPLETA CISTERNA BAJA VICTORIA 1,00109,63 € 27/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013116120 CODO 87 HEMBRA-HEMBRA DE 40 MM PVC 1,006,17 € 19/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013134640 FLUXOMETRO P/URINARIO DE 1/2" 1,00134,21 € 22/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.246

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013060510 JGO D/ARANDEL.D/GOMA ESTUCHE 560.990.851 1,0043,64 € 05/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013060520 CABEZA P/GRIFO URINARIO 12A PRESTO 1027 1,00176,78 € 05/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013134610 MANGUITO MACHON F/3280 DE 1/2-1/2"BRON 1,005,31 € 22/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013134620 GRIFO LATON1/2" ROSCADO C/RACOR MANG 1,0088,43 € 22/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013146340 MANGUITO LISO DE 25 MM POLIPROP.NMAN25 1,000,38 € 27/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013146350 COLLARIN DE 25MM X½" P/CONEXION DE RIEGO 1,0011,71 € 27/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013146330 CODO 90º EN POLIPROPILENO 25 MM NG25 1,002,44 € 27/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013134650 FLUXOMETRO P/URINARIO MURAL DE 1/2" 1,0096,61 € 22/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013134660 DESCARGA COMPLETA CISTERNA BAJA VICTORIA 1,00246,66 € 22/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013145020 ENLACE RECTO J-63 DE 25 REF. 55018 1,0015,10 € 27/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013134680 CODO 16 MM POLIETILENO P/RIEGO POR GOTEO 1,001,82 € 22/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013072710 JGO ARANDEL.KLINGERIT ESTUCH.560.990.852 1,0043,64 € 11/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC., S.L. - B82706136450013134630 LLAVE PASO DE ESFERA DE 3/8" DE MARIPO 1,0064,37 € 22/12/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450013035420 MANGUITO REDUCC.M-H F/245 LATON 3/8-1/4" 1,0012,10 € 30/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450013035410 PURGADOR AUTOMAT DE BOYA DE 3/8" P/CAL 1,008,71 € 30/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450013035430 JUNTA TEFLON 45X37X1,5 P/RACOR LOCO 11/2 1,0060,50 € 30/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012941510 SOPORTE MURAL P/DUCHA REGULABLE GROHE 1,0054,27 € 10/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012904610 GRIFO LAVABO MONOJET 1,0068,18 € 02/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012912610 FLEXO PARA DUCHA DE 150 CM CROMO 1,0058,87 € 03/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012815220 RACOR MANGA HEMBRA DE 3/4" PARA GRIFO 1,0097,32 € 16/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012815210 LLAVE PASO DE ESFERA DE 12 MM P/SOLDAR 1,0014,82 € 16/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012900820 ASIENTO DE INODORO BLANCO GALA MOD.ELIA 1,00132,63 € 02/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012900810 ARANDELA JUNTA DE NYLON DE 1 " - 1/2" 1,005,42 € 02/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.247

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012815250 MANGUITO UNION HEMBRA-HEMBRA DE 32MM PVC 1,0017,79 € 16/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012815240 TAPON P/TUBO 25MM PPR COLOR VERDE 1,0012,06 € 16/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450013010230 VALVULA ESFERA PVC 1"1/4HEM.JIMTEN 52237 1,0022,63 € 27/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012815230 RACOR MANGA HEMBRA DE 3/4" PARA GRIFO 1,00116,79 € 16/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012966120 CARGA CARBON ACTIVADO AGUA RF260100002 1,0014,97 € 16/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012966110 FILTRO CLARIFIC.AGUA P.AG3/4"RF260035000 1,0027,65 € 16/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450013010210 MANGUITO MACHON F/3280 DE 1/4" BRONCE 1,0010,48 € 27/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012838830 CINTA TEFLON ALTA DENSIDAD DE 19 MM 1,0023,23 € 19/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012946110 FLEXO PARA DUCHA DE 150 CM CROMO 1,0043,45 € 13/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012838820 CINTA AMERICANA 25 MTR. X 5 CENTIMETROS 1,00112,77 € 19/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012838810 GRIFO TERMOSTATICO P/DUCHA MONOMANDO 1,00117,19 € 19/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450013010220 PURGADOR DE LINEA 1/2" P/CLIMATIZADORES 1,00126,93 € 27/11/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012862310 PISTON P/FLUXOR INODO.PRESTO1000 M 9847 1,00154,24 € 25/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012862320 GOMA ENCHUFE INODORO GALA P/TUBO DE 25MM 1,0012,16 € 25/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012890010 LLAVE ANG.CIERRE ESFERA½"ENTR.Y 3/8"SAL. 1,0043,79 € 30/10/2017

SAINT GOBAIN DISTRIB.CONSTRUC.,S.L. - B82706136450012890020 CINTA TEFLON ALTA DENSIDAD DE 19 MM 1,0029,04 € 30/10/2017

SALVADOR ESCODA,S.A. - A087100064721201 PASTA DETECTORA AGUA EN GASOLEO P/FUENCARRAL 1,0026,62 € 21/11/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029450013034850 CONJUNTO POTENCIOMET.ANTIVAHO+BOTON+TAPA 1,0040,73 € 30/11/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029450012942110 MANGUITO CALEF.RAD.ANTIVA.ØIN.20MMØEX.30 1,00158,41 € 13/11/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C5965001 MANDO CONTROL CALEFACCION 24V., SANZ CLIMA 7 807 600 095 O EQUIVALENTE.

8,001.167,65 € 20/11/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029450012842020 UNIDAD CONTROL VENTIL.(CJTO ANTIVAH)C.03 1,0065,00 € 20/10/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029450012906430 ANILLO TORICO GALGA 10 IVECO CUR-GNC 1,001,82 € 03/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.248

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029450012984950 CONJUNTO POTENCIOMET.ANTIVAHO+BOTON+TAPA 1,0040,73 € 21/11/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C5880002 UNIDAD ELECTRÓNICA ANTIVAHO, SANZ CLIMA 7 824 400 017 O EQUIVALENTE. 8,001.476,20 € 13/10/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C5880001 RADIADOR DE CALEFACCIÓN (255X140X50), CASTROSUA 175044, SANZ CLIMA 7 145 400 007 O EQUIVALENTES

8,001.270,50 € 13/10/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C5882001 MOTOR ANTIVAHO CON TURBINA, IVECO 220912 / TATA HISPANO 48.069.44.012 / SANZ CLIMA 7 137 200 055 O EQUIVALENTES.

1,004.687,54 € 13/10/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029450013126850 MANGUITO CALEF.RAD.ANTIVA.ØIN.20MMØEX.30 1,00118,81 € 21/12/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C6015003 RESISTENCIA TURBINA 2 EJE MOTOR ANTIVAHO, SANZ CLIMA 6 144 500 002 O EQUIVALENTE.

8,001.306,80 € 11/12/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C6022001 RADIADOR D20 CALEFACTOR ANTIVAHO 8,001.251,14 € 18/12/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C5980001 MOTOR ACCIONAMIENTO TRAMPILLA ANTIVAHO, TATA 48.069.44.011, SANZ CLIMA 7 137 200 006 O EQUIVALENTES.

8,003.514,44 € 24/11/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C5981001 CUADRO DE MANDOS ANTIVAHO DELANTERO, TATA HISPANO 48.142.44.002, SANZ CLIMA 7 807 600 074 O EQUIVALENTES.

1,003.738,90 € 27/11/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C6015002 CONJUNTO PLACA CONTROL VENTILADOR ANTIVAHO, SANZ CLIMA 7 824 400 020 O EQUIVALENTE.

8,001.372,14 € 11/12/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029450012856740 CONJUNTO POTENCIOMET.ANTIVAHO+BOTON+TAPA 1,0081,46 € 24/10/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C6015001 GRIFO DE CALEFACCION, SANZ CLIMA 7 147 400 325 O EQUIVALENTE. 8,001.954,15 € 11/12/2017

SANZ CLIMA, S.L. - B80868029C6002001 MANDO CONTROL DUAL CONFORT 1 ZONA (CABINA CONDUCTOR) SANZ CLIMA 7 807 600 057 O EQUIVALENTE

8,001.089,00 € 04/12/2017

SDAD.CULTUR.Y TEATRAL LA FARANDULA - G7855724614/2017 REPRESENTACION OBRA 2 Y 3/12/17 1,00605,00 € 15/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114460 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114450 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114430 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114420 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A829644384500131144100 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114470 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.249

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450012888810 PRENSA ESTOPA P/CLAVIJ.HARTING COL.SEFAC 1,00650,50 € 30/10/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114440 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114410 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114490 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.A. - A82964438450013114480 CABALLETE D/SEGUR.P/AUTOB.SEFAC SEF-521 1,00109,50 € 19/12/2017

SEFAC ESPAÑA, S.L. - B82964438207-17-2 ADQUISICIÓN DE 2 MESAS ELEVADORAS CON PLATAFORMA PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE CAJAS DE CAMBIO

0,336.897,00 € 24/11/2017

SELPLADI, S.L. - B81727463450013021610 ALMOHADILLA PARA FECHADOR 917-7 AZUL 1,0030,86 € 28/11/2017

SELPLADI, S.L. - B81727463450012956310 ALMOHADILLA P/SELLAD.SHINY PRINTER S-829 1,0024,68 € 15/11/2017

SELPLADI, S.L. - B81727463450013073810 SELLO DE CAUCHO 1,0032,50 € 11/12/2017

SELPLADI, S.L. - B81727463450013122710 SELLO AUTOMATICO 1,0023,39 € 20/12/2017

SELPLADI, S.L. - B81727463450013150510 SELLO AUTOMATICO 1,0026,18 € 28/12/2017

SEMAE ACQUAJET, S.L. - B06304984512787 GIMNASIO KIT MENSUAL 1,00128,02 € 16/10/2017

SEMAE ACQUAJET, S.L. - B06304984547907 GIMNASIO KIT MENSUAL 1,0063,40 € 20/11/2017

SEMAE ACQUAJET, S.L. - B06304984557923 GIMNASIO KIT MENSUAL 1,00140,82 € 15/12/2017

SEMIC - A25027145C6018001 CARTUCHO DE TINTA 51604A PARA SELLO ELECTRÓNICO JETSTAMP 12,00266,38 € 14/12/2017

SERCABLES, S.A. - A80694821450012884010 CINTA POLIESTER 50MMX2,5M.(CARROS MMOV) 1,00181,50 € 30/10/2017

SERINGE, S.A. - A28843159450012924320 CARTUCHO TINTA NEGRA P/IMPRES.HP C6615NE 1,0077,44 € 07/11/2017

SERINGE, S.A. - A28843159450012986210 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES 73CI 1,00240,18 € 21/11/2017

SERINGE, S.A. - A28843159450013036020 CARTUCHO ROJO CB543A P/IMPRE.LASER JET 1,0071,15 € 30/11/2017

SERINGE, S.A. - A28843159450013036010 CARTUCHO TINTA NEGRA P/HP C4844A 1,00257,73 € 30/11/2017

SERINGE, S.A. - A28843159450012924310 CARTUCH.TINT.COL.P/IMPRES.HP C6625A (17) 1,00131,77 € 07/11/2017

SERINGE, S.A. - A28843159202-17-2 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES. 0,3320.219,71 € 17/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.250

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SERV.AUX. SANITARIOS SANTA SOFIA, S.A. - A28547149FV17-06040 ATENCION MEDICA EMPLEADO 1,0043,49 € 11/12/2017

SERV.Y REPARAC.DEL NEUMATICO,S.A. - A01029131450013149020 TIZA DE CERA PARA MARCAR NEUMATICOS 1,0017,57 € 27/12/2017

SERV.Y REPARAC.DEL NEUMATICO,S.A. - A01029131450013044520 PARCHES PRP REPAR.PERF.10MM SP-4955-1 1,00120,30 € 01/12/2017

SERV.Y REPARAC.DEL NEUMATICO,SA - A01029131450013002110 PARCHES PRP REPAR.PERF.10MM SP-4955-1 1,00180,45 € 23/11/2017

SERV.Y REPARAC.DEL NEUMATICO,SA - A01029131450013009610 PIPA T/PRES RUEDAS CIERRE 270 MM-A3029 1,0020,10 € 27/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.. - A25027145450013102510 CARTUCHO TINTA HP 51604 RF.89003114 1,0078,35 € 18/12/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.. - A25027145450013043910 IMPRESORA MULT.LASER BROTHER MFC-L2740DW 1,00277,45 € 01/12/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.. - A25027145450013045710 ADAPTADOR USB PARA KVM 1,00954,69 € 01/12/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.. - A25027145450013045720 ADAPTADOR USB2.0 A SERIAL DIGIT.DA-70156 1,00201,46 € 01/12/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012923620 DISCO DURO INT.SOLIDO SSD 32GB 2.5" PATA 1,00360,82 € 07/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012972510 CARTUCHO TINTA NEGRA P/IMPRES.HP C6656AE 1,0056,39 € 17/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012923610 RATON PARA PORTATIL USB 1,0014,76 € 07/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012956730 TONER P/IMPRESORA HP 126 AMARILLO CE312A 1,00118,34 € 15/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012956720 TONER P/IMPRESORA HP 126 MAGENTA CE313A 1,00118,34 € 15/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012956710 TONER P/IMPRESORA HP 126 CIAN CE311A 1,00118,34 € 15/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012949010 MODULO DE MEMORIA RAM 2 GB DDR667 1,00590,48 € 14/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012898610 AURICULAR ASUS HS-W1 WIRELESS HEADSET 1,0060,50 € 02/11/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012890910 MEMORIA USB 32 GB 1,0072,60 € 31/10/2017

SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. - A25027145450012853010 FUENTE ALIMENTACION ATX 500W 80 PLUS BR. 1,00223,85 € 24/10/2017

SISTEMAS DE PRODUCCION LIMPIA, S.L. - B01322239450012859610 ELIMINADOR BIOLOG.DE ACEITES P/AGUARESID 1,00210,37 € 24/10/2017

SISVALD CEE, S.L. - B86056702450012979610 FAJA LUMBAR CON TIRANTES CE TALLA G 1,0048,64 € 20/11/2017

SISVALD CEE, S.L. - B86056702450012962410 FAJA LUMBAR CON TIRANTES CE TALLA G 1,0048,64 € 16/11/2017

SISVALD CEE, S.L. - B86056702450012957510 BATA ALGODON AZUL CON LOGOTIPO T.XL 1,0017,91 € 15/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.251

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SISVALD CEE, S.L. - B86056702450012855610 ZAPATO DE SEGURIDAD S1 FLEXIBLE T41 1,0047,92 € 24/10/2017

SKIDATA IBERICA, S.L. - B85298669F0005604 INSTALAC.SWITCH C/MODULO APARC.PZA.ESPAÑA 1,00834,32 € 18/12/2017

SKIDATA IBERICA, S.L. - B85298669F0005641 REPARAC.HARDWARE APARC.PZA.ESPAÑA 1,00465,73 € 18/12/2017

SKIDATA IBERICA, S.L. - B85298669F0005651 REPARAC.HARDWARE APARC.PZA.ESPAÑA 1,00465,73 € 22/12/2017

SKIDATA IBERICA, S.L. - B85298669F0005411 REPARAC.CAJERO APARC.PZA.ESPAÑA 1,00375,14 € 13/12/2017

SKIDATA IBERICA, S.L. - B85298669F0005555 INSPECCION APARC.PZA.ESPAÑA 1,00279,99 € 18/12/2017

SKIDATA IBERICA, S.L. - B85298669F0005605 INSTALAC.SWITCH OPTICO APARC.PZA.ESPAÑA 1,00578,77 € 18/12/2017

SKIDATA IBERICA, S.L. - B85298669F0006103 REPARAC.CAJERO 1 APARC.PZA.ESPAÑA 1,00229,32 € 31/12/2017

SKIDATA IBERICA, S.L. - B85298669F0005422 REPARAC.LECTOR APARC.PZA.ESPAÑA 1,00540,65 € 13/12/2017

SKIDATA IBERICA,S.L. - B85298669F0005253 REPARAC.CAJERO APARC.PZA.ESPAÑA 1,00178,66 € 15/11/2017

SKIDATA IBERICA,S.L. - B85298669F0004788 RECONFIGURACION IP APARC.PZA.ESPAÑA 1,00533,33 € 15/11/2017

SKIDATA IBERICA,S.L. - B85298669F0004579 REPARAC.SPR0012-SPR401500 APARC.PZA.ESPAÑA 1,00241,55 € 23/10/2017

SKIDATA IBERICA,S.L. - B85298669F0004727 REPARAC. IMPRESORA CAJERO 1 APARC.PZA.ESPAÑA 1,00796,85 € 23/10/2017

SOBRESIL,S.L. - B61657367450012973110 SOBRE ENGOM.BLANCO 115X225 VENTANA IZDA. 1,00191,18 € 17/11/2017

SOBRESIL,S.L. - B61657367450012852310 SOBRE D/CAÑA 120X176 VERJURADO ENGOMADO 1,0055,58 € 24/10/2017

SOFECA RECAMB.COMPONENTES,S.L.L - B82196502450012887310 TAPON PARA COMPRESOR A/A (H) SCANIA N94 1,0017,42 € 30/10/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012875010 POLVOS DESOXIDANTES P/ALUMINIO (ALUFUX) 1,0095,47 € 27/10/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012975410 RODILLO DE ARRASTRE HILO 0,8/1,0MM ACERO 1,0025,65 € 20/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012920510 BARRA DE ESTAÑO 63,0 P.C. 1,0040,90 € 06/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012845310 VALVULA ANTIRRETORNO COMPLETA DE OXIGENO 1,0043,56 € 20/10/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013026610 HILO Ø0,8 P/SOLDAR ACE.CARB.ER70-6EN1431 1,0046,28 € 29/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013002030 PROTECTOR P/PANT.SOLD.FAST DARK103,5X47M 1,0031,70 € 23/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013002020 PROTECTOR P/PANT.SOLDAD.FAST DARK110X97M 1,0030,25 € 23/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.252

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SOLDAKING, S.L. - B80505704C5849001 ELECTRODO SOLU-4 (NIQUEL) 3,25 MM O EQUIVALENTE 12,00713,90 € 06/10/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013011030 REGULADOR DE GAS DIN2002 PRAX.COMPACT250 1,0083,49 € 27/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012992830 ELECTRODO 2X300 ACERO INOX.E308 L16 1,00149,56 € 22/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012903310 ELECTRODO SOLU-6 (NIQUEL-HIERRO) 3,25 MM 1,00298,87 € 02/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013011010 CASCOS PROTECTOR DE RUIDOS CLIMAX-14 1,0091,60 € 27/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012992820 ELECTRODO ALUMINIO DE 3.25 X 350 MM 1,00155,97 € 22/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013011020 BOQUILLA GAS CONICA P/SOPLETE MB-15 1,0046,71 € 27/11/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012888910 REGULADOR P/NITROG PRAXAIR DIM2002HN-30B 1,00152,46 € 30/10/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013059920 ESTAÑO ALMA RESINA 60%SN 2MM.CAR. 250 G 1,00154,76 € 05/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013059930 HILO Ø0,8 P/SOLDAR ACE.CARB.ER70-6EN1431 1,0046,28 € 05/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013128720 PUNTA CONTACTO M-6 0,8 P/SOPLETE MB-15 1,0013,43 € 21/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013128710 HILO Ø0,8 P/SOLDAR ACE.CARB.ER70-6EN1431 1,0092,56 € 21/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013158210 DETECTOR DE FUGAS DE GASES R-134 1,00113,26 € 29/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013086480 PUNTA CONTACTO M-6 1,2 P/SOPLETE MB-15 1,0013,92 € 13/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013086470 PUNTA CONTACTO M-6 0,8 P/SOPLETE MB-15 1,0013,43 € 13/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013086460 DISTRIBUIDOR GAS M-6 P/SOPLETE MB-15 1,0085,55 € 13/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013086450 MUELLE P/SOPLETE MB-15-SOLDADURA SEMIAUT 1,0011,74 € 13/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013086440 PUNTA CONTACTO M-6 1 MM P/SOPLETE MB-25 1,0026,86 € 13/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013158230 DESOXIDANTE POLVO P/SOLDADURA (BOTE 1KG) 1,0033,15 € 29/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450012897110 TALADRINA PURA NORMAL 1,0052,64 € 31/10/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013114510 ELECTRODO 2X300 ACERO INOX.E308 L16 1,00124,63 € 19/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013086430 PUNTA CONTACTO M-6 0,8 P/SOPLETE MB-25- 1,0026,86 € 13/12/2017

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013086420 DISTRIBUIDOR GAS M-6 P/SOPLETE MB-25 1,0038,96 € 13/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.253

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SOLDAKING, S.L. - B80505704450013086410 BOQUILLA GAS CONICA P/SOPLETE MB-25 1,0046,71 € 13/12/2017

SOLUCIONES INTEGRALES PARA - B84078039450012829810 TRANSPORTADOR PAPEL COMFORT CT-407R 1,00314,50 € 18/10/2017

SOLUCIONES INTEGRALES PARA - B84078039450013011410 VINILO BLANCO BRILLO REMOV. VISA-LPBB-16 1,00223,69 € 27/11/2017

SOLUCIONES INTEGRALES PARA - B84078039450013060820 VINILO BLANCO BRI.70MC.160X50 SIN CORTAR 1,00283,62 € 05/12/2017

SOLUCIONES INTEGRALES PARA - B84078039450013060810 VINILO BLANCO BRI.80MC.160X50 SIN CORTAR 1,00215,28 € 05/12/2017

SOLUCIONES TECNICAS NCH - B28984094450013009810 ELECTRODO EXTRACTOR DE 2,5 MM 1,00405,13 € 27/11/2017

SOLUCIONES TECNICAS NCH - B28984094450013026810 ELECTRODO EXTRACTOR DE 2,5 MM 1,00405,13 € 29/11/2017

SOLUCIONES TECNICAS NCH - B28984094450013086610 BARRA ALUMI MEGA ALU STICK P/SOLDAD FRIO 1,00298,39 € 13/12/2017

SOLUCIONES TÉCNICAS NCH - B28984094C5932001 LIMPIADOR CIRCUITO REFRIGERANTE, FOAM O NF O EQUIVALENTE 12,001.236,23 € 10/11/2017

SPANESI MADRID,S.L. - B82923475450012947730 MAQUINA QUITALUNAS NEUM.MARTECH SP712401 1,00116,16 € 13/11/2017

SPANESI MADRID,S.L. - B82923475450012947710 MAQUINA QUITALUNAS NEUM.MARTECH SP712401 1,00116,16 € 13/11/2017

SPANESI MADRID,S.L. - B82923475450012947720 MAQUINA QUITALUNAS NEUM.MARTECH SP712401 1,00116,16 € 13/11/2017

SPHERA DITI, S.A.. - A86405305450013046510 MODULO MEMORIA 8GB 2X4GB 2RANK PC2 DDR2 1,00871,20 € 04/12/2017

SPHERA, DES.A.RROLLO E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. - A86405305

210-17-2 SUMINISTRO DE DOS SWITCHES DE 16 PUERTOS SFP+1/10 GBE 0,0316.816,79 € 27/11/2017

STILL, S.A. - A08137481450012890310 VALVULA INTEGRAL. TRANSPAL.STILL SH-2000 1,00205,19 € 30/10/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013098120 BOLSA PLASTICO P/BASURA C/CUERDA 55X60CM 1,0087,12 € 15/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013048710 SODIO BICARBONATO 1,006,45 € 04/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013157910 ALCOHOL PURO 96 GRADOS 1,0021,78 € 29/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013044220 COGEDORES DE BASURA 1,0068,24 € 01/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013044230 PAÑOS GAMUZA AMARILLA P/LIMP.POLVO 45X45 1,0012,63 € 01/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013044240 BROCHA PLAN.TRIPLE CERDA MANG.BARNIZ.N21 1,0037,03 € 01/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013108420 CREMA DESENGRASANTE DE MANOS 'GRINGO' 1,0039,78 € 18/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.254

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013059820 RODILLO PROF.TRILOX 22CM.REF.18042185 1,0013,79 € 05/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013157920 BROCHA PLAN.TRIPLE CERDA MANG.BARNIZ.N15 1,0027,22 € 29/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013148810 CEPILLO DE RAICES CON ROSCA PARA MANGO 1,0034,73 € 27/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013071810 PALO ALUMINIO DE FREGONA DOBLE ROSC1.40M 1,0091,48 € 11/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013071820 CUBO PLASTICO DE 13 L. 1,0094,20 € 11/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013071830 BOLSA PLASTICO P/BASURA C/CUERDA 55X60CM 1,0087,12 € 11/12/2017

SUM. IND.DE LIMPIEZA VYMA, S.R.L. - B82805722450013059810 REGADERA DE PLASTICO DE 10 LITROS 1,0070,18 € 05/12/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012934320 LACA NITROCELULOSICA NEGRA TKROM 1,0043,56 € 08/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450013031220 CEPILLO BARRENDERO FUERTE COMPLETO 1,0015,80 € 30/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012944920 GUANTES VINILO SIN POLVO DESECHABLE T.M 1,0030,78 € 13/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012945010 BOLSA CUBO RESID.RECICL.85X105 ROJAS 1,00111,32 € 13/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012945020 BOLSA CUBO RESID.RECICLAJ.MED.(AMARIILLA 1,00173,03 € 13/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012987310 SACO PLAS.130L 66X110GAL.300P/RESID.AZUL 1,00101,64 € 21/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012875110 PALO ALUMINIO DE FREGONA DOBLE ROSC1.40M 1,00114,34 € 27/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450013009410 ALGODON INDUSTRIAL EN RAMA PAQUETE 1 KG 1,0019,71 € 27/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450013026520 AMBIENTADOR ARODEM (LIMON) 1,0018,76 € 29/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450013026550 BROCHA PLAN.TRIPLE CERDA MANG.BARNIZ.N30 1,0064,13 € 29/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450013026530 RECAMBIO AMBIENTADOR ELECTRICO AMBI PUR 1,0051,06 € 29/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012837730 REPUESTO RODILLO P/ESMALTAR D/FELPA 6CM 1,0031,46 € 19/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450013026540 AMBIENTADOR ELECTRICO AMBI PUR 1,0080,46 € 29/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012831250 CREMA DESENGRASANTE DE MANOS 'GRINGO' 1,0079,57 € 18/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012831240 PINCEL REDONDO NUM. 14 1,001,74 € 18/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012831230 PINCEL REDONDO NUM. 10 1,001,94 € 18/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.255

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012831220 PINCEL REDONDO NUM. 8 1,001,82 € 18/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012965210 CREMA DESENGRASANTE DE MANOS 'GRINGO' 1,0059,68 € 16/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012903210 RASQUETAS P/LIMPIACRIST.35CM APROX. 1,0051,55 € 02/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012967520 BROCHA PLAN.TRIPLE CERDA MANG.BARNIZ.N30 1,0051,30 € 17/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012975920 EMPLASTE PARA ENLUCIR BLANCO 1,0059,17 € 20/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450013018020 INSECTICIDA PERFUMADO BLOOM EN SPRAY 1,0020,51 € 28/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012824210 BROCHA PLAN.TRIPLE CERDA MANG.BARNIZ.N12 1,0088,09 € 17/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450013018010 AMBIENTADOR ARODEM (LIMON) 1,0018,76 € 28/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012910630 CEPILLO BARRENDERO FUERTE COMPLETO 1,007,90 € 03/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012910620 CUCHILLAS DE RECAMBIO SCRAP 10 CM 1,00145,20 € 03/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012910610 ESMALTE SINT.NEGRO MATE UNE 48103 M102 1,00124,80 € 03/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012837720 RASCA VIDRIOS DE 10 CM 1,00126,81 € 19/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012975910 BOLSA CUBO RESID.RECICL.85X105 ROJAS 1,00111,32 € 20/11/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012847510 CUBO PLASTICO DE 13 L. 1,0050,24 € 23/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012866010 AGUA FUERTE (ENVASE DE 1 LITRO) 1,006,17 € 25/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012862010 JABON DE TOCADOR DE 125 GRAMOS 1,0039,32 € 25/10/2017

SUM.IND.DE LIMPIEZA VYMA,S.R.L. - B82805722450012862020 JABON DE GLICERINA 1,0035,94 € 25/10/2017

SUMIN. ANTONIO MUÑOZ DE LA ROSA - B92288505C17011350 MAT.VARIOS TORREMOLINOS 1,00285,91 € 31/10/2017

SUMIN. ANTONIO MUÑOZ DE LA ROSA - B92288505C17011461 MAT.VARIOS TORREMOLINOS 1,00273,15 € 31/10/2017

SUMIN. ANTONIO MUÑOZ DE LA ROSA. - B92288505C17011902 MAT.VARIOS TORREMOLINOS 1,0064,14 € 12/12/2017

SUMINIST.MEDICO-HOSPITALARIOS, S.L. - B81936890450013150310 ELECTRODOS P/ELECTROCARD.SKINTACT RT34 1,00126,42 € 28/12/2017

SUMINISTRES NDUSTRIALS DECOFER,S.L. - B972464901036 MAT.VARIOS TAVERNES 1,0073,14 € 31/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012986410 ABRAZADERA DE HUSILLO 60-80 MM ANCHO 13 1,0085,30 € 21/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.256

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012937310 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 90-110 MM ANCHO 1,0023,29 € 10/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012937320 GOMA EN PLANCHA SINTETICA 1 LONA 2MM 1M 1,00573,49 € 10/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013047220 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 20-32 MM ANCHO 1,00166,98 € 04/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012960220 TUBO POLIAM TECALAN 11X15 MM.COLOR NEGRO 1,00209,33 € 15/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013023610 TUBO CAUCHO SINTETI.7X12 NODRIZAS NL273F 1,0096,80 € 29/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146C5960001 MANGUERA 50 MM DIÁMETRO INTERIOR ASPIRACION ANTIESTATICA PARA MÁQUINA LIJADORA DE CARROCERÍAS, ROVIRA DC2013, FERAYU FLEXOCOND P PLUS O EQUIVALENTE

12,001.929,71 € 22/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013017410 REDUCTOR M/H ROSCA GAS 3/8"-1/2" P/KARCH 1,00109,38 € 28/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013018810 TUBO DE CODO SILICONA 90 1,00143,99 € 28/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012908910 MANGUERA ALTA PRES.10M KARCHER6.389-8560 1,00271,52 € 03/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012909410 CODO TUBO 36G60/60-43/60/43.MAN NL273F 1,00105,51 € 03/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012823240 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 8-16 MM ANCHO 9 1,00137,94 € 17/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012960210 ABRAZADERA DE HUSILLO MIKALOR SUPER 31-3 1,008,59 € 15/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012908410 ABRAZADERA CON TORNILLO P/TUBO DE 20 MM 1,0019,36 € 03/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012968610 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 25-40 MM ANCHO 1,0037,51 € 17/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012904510 TUBO CAUCHO SINTETI.7X12 NODRIZAS NL273F 1,0096,80 € 02/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012909840 ABRAZADERA DE HUSILLO 50-70 MM ANCHO 13 1,00101,64 € 03/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012976330 ABRAZADERA DE HUSILLO 40-60 MM ANCHO 13 1,0065,34 € 20/11/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013050710 TUBO DE CODO SILICONA 90 1,00143,99 € 04/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013127720 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 16-27 MM ANCHO 1,00152,46 € 21/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013070020 TUBO PLASTICO TRANSPARENTE DE 9X15 MM 1,0078,65 € 11/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013058720 LIQUIDO PARA GATOS HIDRAULICOS 1,0093,78 € 05/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013132010 TUERCA ENJAU.NORMAL M6-100(0,5-1,5)MIKAL 1,0024,20 € 22/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.257

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013146710 CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 25 MMX 55 M 1,0055,66 € 27/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013132030 MANGUERA DE RIEGO DE 25 MM 10 ATM. 1,00276,48 € 22/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013079640 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 90-110 MM ANCHO 1,0046,58 € 12/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013079650 TUBO PLASTICO TRANSPARENTE DE 4X6 MM 1,0014,52 € 12/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012887830 TUBERIA "PURVAC" P/ASPIRADORAS DE 63 MM 1,00690,06 € 30/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012858050 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 80-100 MM ANCHO 1,0036,30 € 24/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012858040 ABRAZADERA DE HUSILLO 60-80 MM ANCHO 13 1,0056,87 € 24/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012879630 TUBO PLASTICO TRANSPARENTE DE 9X15 MM 1,0078,65 € 27/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012858030 TUBO POLIAM TECALAN 6X8 MM. COLOR NEGRO 1,00164,56 € 24/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012879620 ABRAZADERA DE HUSILLO 50-70 MM ANCHO 13 1,00152,46 € 27/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013132020 ABRAZADERA DE HUSILLO 50-70 MM ANCHO 13 1,00152,46 € 22/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012861710 ABRAZADERA DE HUSILLO 40-60 MM ANCHO 13 1,0049,00 € 25/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012867210 ABRAZADERA DE HUSILLO 40-60 MM ANCHO 13 1,0049,00 € 25/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012861720 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 70-90 ANCHO 13 1,0071,39 € 25/10/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013157010 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 8-16 MM ANCHO 9 1,00160,93 € 29/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013042820 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 30-45 MM ANCHO 1,0094,38 € 01/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450013042830 TUBO PLASTICO TRANSPARENTE DE 9X15 MM 1,0078,65 € 01/12/2017

SUMINISTROS DISSER, S.A. - A80834146450012895510 ABRAZADERA DE HUSILLO DE 32-50 MM ANCHO 1,0061,71 € 31/10/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. - B80011729450013137110 INTERRUPTOR VERDE P/PULSADOR (03009005) 1,0023,23 € 26/12/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. - B80011729450013143910 LAMPARA LED GU10 7W 4000K P/SOPORT.IP-55 1,0056,34 € 27/12/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. - B80011729450013143920 LAMPARA BAJO CONSUMO 20W/827 OSRAM DULUX 1,00160,81 € 27/12/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. - B80011729450013143930 LAMPARA B/CONS. E27 18W P/DETECT.PRESEN. 1,0088,57 € 27/12/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. - B80011729450013057210 CABLE FLEX2,5MMAZ.EN50525-3-31H07Z1-KAS2 1,00500,94 € 05/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.258

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. - B80011729450013041910 CABLE FLEX.2,5MMNEGR.EN 50525-2-31H07V-K 1,0048,57 € 01/12/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. - B80011729450013053610 CANALETA DE 30X30 GRIS UNEX 30.30.77 1,0014,90 € 05/12/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA, S.L. - B80011729450013084510 FOCO TECHO CIRC. EMPOTR.BL.LED 18W 5500K 1,0021,66 € 13/12/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450013033310 FOCO TECHO CIRC. EMPOTR.BL.LED 18W 5500K 1,00129,95 € 30/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012940910 CABLE FLEX1,5MM2EN50525-2-31H07VK AM/VER 1,0030,25 € 10/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450013033320 CABLE FLEX1,5MM2EN50525-2-31H07VK MARRON 1,0030,25 € 30/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450013033330 CABLE SOLDA 1X35 UNE 50525 TIPO H01N2-D 1,0064,98 € 30/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012822440 PLACA CIEGA SIMON 500 CIMA 50010800-30 1,003,18 € 17/10/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012981010 LAMPARA LED GU10 220V 6,5 3000K MMOV 1,0043,56 € 20/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012925910 LAMPARA FLUORESC CCFL BLANCO 1,3MMX100MM 1,0087,72 € 07/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450013016830 PULSADOR DE SETA DE EMERGENCIA XAL-K174 1,0068,99 € 28/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012925510 CABLE FLEX2,5MMAZ.EN50525-3-31H07Z1-KAS2 1,0010,02 € 07/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450013016820 PULSADOR DE SETA DE EMERGENCIA XAL-K174 1,0068,99 € 28/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450013016810 PULSADOR DE SETA DE EMERGENCIA XAL-K174 1,0068,99 € 28/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012898510 PULSADOR DE SETA DE EMERGENCIA XAL-K174 1,0034,50 € 02/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012915810 CAJA ESTANC PLEXO220X170X86,14 R92186 1,0051,24 € 03/11/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012839920 INTERRUPTOR VERDE P/PULSADOR (03009005) 1,005,81 € 20/10/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012839910 CABLE FLEX1,5MM2EN50525-2-31H07VK AM/VER 1,0030,25 € 20/10/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012822430 PLACA CIEGA DOBLE SIMON CIMA 50000800-30 1,006,30 € 17/10/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012822410 BASE DOBLE SCHUKO SIMON CIMA50010472-030 1,0023,44 € 17/10/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012822420 BASE DOBLE SCHUKO SIMON CIMA50010472-037 1,0023,44 € 17/10/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012894410 CABLE FLEX1,5MM2EN50525-2-31H07VK MARRON 1,0030,25 € 31/10/2017

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012854920 FOCO TECHO CIRC. EMPOTR.BL.LED 18W 5500K 1,0032,49 € 24/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.259

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUMINISTROS ELECTRICOS JARAMA,S.L. - B80011729450012854910 CABLE FLEX.2,5MMNEGR.EN 50525-2-31H07V-K 1,0048,57 € 24/10/2017

SUMINISTROS HIDRAULICOS SHIMA,S.L. - B86259421450012915310 ELECTROVALVULA DE PUERTA(BREDA VIVACITY) 1,00165,58 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013098230 CONEXION RAPIDA1/4SERIE24 23SFAK13 AIXIA 1,0014,76 € 15/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013098220 RACOR RECTO P/ TUBO TECALAN 8MM M12X1,50 1,0027,59 € 15/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013048810 RACOR CONEXION MANGUERA 8MM DMT. 1,0031,94 € 04/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B8106539320170650 REPARACION QUITA-LUNAS NEUMATICO ENTREVIAS 1,0041,95 € 27/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012910820 RACOR CONEXION MANGUERA 8MM DMT. 1,0031,94 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012814110 RACOR RECTO P/ TUBO TECALAN 8MM M12X1,50 1,0055,18 € 16/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012910850 PLATO DE 14 AGUJEROS P/LIJADORA AIXIA 1,0076,70 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012910840 RACOR MACHO 3/8 1,009,58 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012910830 CONEXION RAP MACHO1/4"AIXIA R34SFAK13SXN 1,0041,74 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012992720 CONEXION RAP MACHO1/4"AIXIA R34SFAK13SXN 1,0083,49 € 22/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012824310 ENCHUFE RAPIDO MANGUERA 8 MM. 1,00109,75 € 17/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012824320 INFLADOR-COMPROBADOR PRESION NEUMATICOS 1,00130,68 € 17/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012945320 INFLADOR-COMPROBADOR PRESION NEUMATICOS 1,00130,68 € 13/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012945310 ACOPLAMIENTO ROS/MACH15A1/4"COPCOR/820 1,00107,99 € 13/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013009330 ACOPLAMIENTO QIC15A M15 1/2 ATLAS COPCO 1,00215,98 € 27/11/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013071910 ACOPLAMIENTO QIC15 F15 1/2 ATLAS COPCO 1,00215,98 € 11/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012849810 CONEXION RAPIDA PCL EURO (CULMEN RF1511) 1,00207,39 € 23/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012882430 CONEXION RAPIDA ACD-25M (IMOPAC) 1,001,57 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013134320 ESPIGA INSERCION MANGUERA 1/4" 1,0040,17 € 22/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012897010 ACOPLAMIENTO ROSCA MACHO 1/4" 1,0061,71 € 31/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012897020 INFLADOR-COMPROBADOR PRESION NEUMATICOS 1,00196,02 € 31/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.260

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013086330 ESPIGA INSERCION MANGUERA 1/4" 1,0024,10 € 13/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013071930 CONEXION RAP MACHO1/4"AIXIA R34SFAK13SXN 1,0083,49 € 11/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012862110 INFLADOR-COMPROBADOR PRESION NEUMATICOS 1,0065,34 € 25/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012882440 PISTOLA DE SOPLAR AIXIA AK-13 1,0099,95 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013148920 ESPIRAL POLIAMI II 8X10MM LONGIT10M 1/4 1,0094,86 € 27/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012882410 CONEXION RAPIDA CD-25 DE 3/8 (IMOPAC) 1,007,26 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450012882420 CONEXION RAPIDA ACD-25H (IMOPAC) 1,001,57 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013071940 ACOPLAMIENTO NIP 15 H13 1/2 ATLAS COPCO. 1,0036,18 € 11/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013121940 ESPIGA INSERC ROS/MACHO BSP1/4"R1306-6 1,006,17 € 20/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013134310 RACOR CONEXION 1/4" HEMBRA 1,0015,97 € 22/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013086320 ACOPLAMIENTO ROS/MACH15A1/4"COPCOR/820 1,0064,80 € 13/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013158020 DISCO P/TRONZ INOX.125X1BOS.2608 600 549 1,0067,76 € 29/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013044350 ACOPLAMIENTO QIC15 F15 1/2 ATLAS COPCO 1,00215,98 € 01/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013044340 CONEXION RAPIDA ACD-25M (IMOPAC) 1,007,86 € 01/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013044320 ACOPLAMIENTO NIP15 15 M10 3/8 ATLASCOPCO 1,0020,87 € 01/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013121930 CONECTOR NIP15 H06 1/4 COPCO 82021251-03 1,0036,18 € 20/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013121920 ACOPLAMIENTO QIC15 F15 1/2 ATLAS COPCO 1,00215,98 € 20/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013121910 ALMOHADILLA P/LIJAS(LI.OR.812BD)7729C-93 1,00171,43 € 20/12/2017

SUMINISTROS INDUST.EURONORMA,SL - B81065393450013044330 CONEXION RAPIDA ACD-25H (IMOPAC) 1,007,86 € 01/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013098710 TIERRA JARDINERIA COMPOSANA UNIVERSAL 1,00326,70 € 15/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013027030 CANDADOS IFAM 35MM ARCO LARGO 1,006,15 € 29/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012941310 CERRADURA P/TAQUILLA MOD. IFAM C111-A 1,0035,09 € 10/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013027040 MANGOS PARA MARTILLOS DE BOLA DE 35 CM 1,0018,08 € 29/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.261

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012993310 CERRADURA P/TAQUILLA MOD. IFAM C111-A 1,0087,72 € 22/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012831610 ESCALERA DE ALUMINIO 4 PELDAQOS 22472004 1,00104,23 € 18/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012961130 CARTABON DE TACON DE 150 X 150 MM. 1,0054,67 € 15/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012831620 CERRADURA TESA REF.221038 AI 1,0065,78 € 18/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012913030 DISCO ABRASIV.P/DESBAST.125X7X22-24/30 S 1,0026,43 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012831520 ESCUADRA 90 GRADOS DE PLANA 400 MM. 1,0017,62 € 18/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012831510 PERNIO DE PALA P/PUERT MET16X100X3MM M63 1,0015,12 € 18/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012903620 ABRAZADERA TIPO GAS 10-11MM 1,0027,83 € 02/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012980120 CERROJILLOS DORADOS 50 MM 1,0041,50 € 20/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012913040 RASCADOR PLANO CORTO GALVANIZ. HAZ.824-1 1,0037,45 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012961120 FILTRO SILENCIOSO P/DISTRIB.PUERTAS.CITA 1,0030,49 € 15/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012913020 PASADOR ALETA DIN 94 DE 4X40 MM. 1,001,94 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012903610 CINTA SIERRA G42 P/MAQ.2140X19X0.9 10/14 1,0053,14 € 02/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012965420 GATOS APRIETO DE 50CM. SARGENTO PIER 50F 1,0036,49 € 16/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012913050 LIMAS AGUJA 16CM RELOJ.(JUEGO 12 PZAS) 1,0073,81 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012913060 MAZOS DE MADERA DE 60 MM. BOCA 1,00200,98 € 03/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013010060 REMACHE TUERCA GBM 1,0026,62 € 27/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013010050 REMACHE TUERCA ACERO DE M8X11X20 GESIPA 1,0029,04 € 27/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013010040 REMACHE TUERCA ACERO DE M 5X 7X13,5 MM. 1,004,54 € 27/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013010030 GUIA CAJON COB.CONDUCTOR(JG=2PZ)182X15MM 1,0054,21 € 27/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013010020 DISCO ABRASIV.P/DESBAST.125X7X22-24/30 S 1,0016,52 € 27/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013010010 TIERRA JARDINERIA COMPOSANA UNIVERSAL 1,00435,60 € 27/11/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012831630 JUEGO MANILLAS ALMA REF. 2080-20036910 1,0034,07 € 18/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.262

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012882520 MANGO ALUMINIO ROS. AMERICANA P/HARAGAN 1,007,36 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012883030 SILKRON SPG 9600, CARTUCHO DE 300 CM3 1,0092,69 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012883040 MANGOS PARA MARTILLOS DE BOLA DE 50 CM 1,0017,06 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115030 LLAVE ALLEN ACOD CROMADA19MMSTAH43150019 1,00143,63 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115040 REMACHE P/TRACCION ACERO INOXIDABLE 5X20 1,0033,28 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115050 LIMA REDONDA FINA 8 1,006,33 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115120 TIERRA JARDINERIA COMPOSANA UNIVERSAL 1,00217,80 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115130 CONTENEDOR 60L RESIDU.RUBERMAID FG354100 1,0080,46 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012882530 HARAGAN REFORZ.C/SOP.METAL Y GOMA 55CM 1,0041,29 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115110 HARAGAN REFORZ.C/SOP.METAL Y GOMA 55CM 1,0051,61 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115020 TACOS DE PLAST P/PLADUR ANCLA 40 RF5001 1,006,66 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013086840 TUERCA DIN 1587 M6 100 LATON NIQUELADO 1,0013,31 € 13/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013128910 CASQUILLO AC.REMAC.GESIPA PH2REF.7102216 1,0028,07 € 21/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013128920 BOQUILLA 16/32REMAC.GESIPA PH2REF7171323 1,005,14 € 21/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013086830 VARILLA LATON 4 MM (CORTADO A 1 METRO) 1,0015,89 € 13/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013086730 MANGO ALUMINIO ROS. AMERICANA P/HARAGAN 1,007,36 € 13/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012849930 ACEITERAS PRESION COBRIZADAS DE 1/4 L. 1,0038,19 € 23/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013122320 MANGOS P/MARTILLOS DE BOLA 30CM BARNIZAD 1,0016,08 € 20/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013122310 SILKRON SPG 9600, CARTUCHO DE 300 CM3 1,0069,51 € 20/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012849910 MANGOS PARA MARTILLOS DE BOLA DE 50 CM 1,0017,06 € 23/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012867510 REMACHE GESIPA CABEZA GRANDE 16 4,8X25MM 1,0056,26 € 25/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013086720 HARAGAN REFORZ.C/SOP.METAL Y GOMA 55CM 1,0041,29 € 13/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115140 TAPA AZUL (PAPEL) RUBERMAID RF.FG270388 1,0042,29 € 19/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.263

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012867530 MANGO ALUMINIO ROS. AMERICANA P/HARAGAN 1,009,20 € 25/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012867520 ALAMBRE DESM.LUNAS STAHLWILLE 79270011 1,0089,84 € 25/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013122330 LLAVE ALLEN ACOD CROMADA19MMSTAH43150019 1,0071,81 € 20/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115010 FILTRO SILENCIOSO P/DISTRIB.PUERTAS.CITA 1,0076,23 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450012883020 TACOS DE PLAST P/PLADUR ANCLA 40 RF5001 1,0013,31 € 27/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013088610 TIERRA JARDINERIA COMPOSANA UNIVERSAL 1,00326,70 € 14/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR. DEL TAJO, S.A. - A45072717450013115150 ESCALERA DE ALUMINIO 4 PELDAQOS 22472004 1,0052,11 € 19/12/2017

SUMINISTROS INDUSTR.GOSAN,S.L. - B28691350450012831310 VASO DE PLAST CALIBRADO P/MEZCLA PINTURA 1,0054,45 € 18/10/2017

SUMINISTROS INDUSTR.GOSAN,S.L. - B28691350450012897320 ESMALTE ACRILICO AZUL BASE S-22 RAL 5011 1,0085,91 € 31/10/2017

SUMINISTROS INDUSTRIALES GOSAN, S.L. - B28691350C5885001 ENDURECEDOR ULTRA RAPIDO HS 929/55 GLASURIT ENVASE 1 LT O EQUIVALENTE

12,003.569,50 € 19/10/2017

SUMOS.A. MUNDOCOP, S.L. - B78754108177-17 SUMINISTRO DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL AUTOMÁTICA DE ALTO RENDIIENTO FELOWES AUTOMAX 500CL O EQUIVALENTE

0,661.030,01 € 18/10/2017

SYM PROMOTIONAL OBJECTS, S.L. - B19304781180-17-2 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (TARJETERO TTP) 0,505.566,00 € 23/10/2017

SYM PROMOTIONAL OBJECTS,S.L. - B19304781117/2017 55 SET DE BOLIS SERIGRAFIADOS,PREMIOS CONDUCCION 1,00584,79 € 08/11/2017

SYSTEM ARS S.G., S.L. - B195635550C5873001 MÓDULO DE MEMORIA 2 GB DDR2 800 MHZ. DIMM, KINGSTON KVR800D2N6 O EQUIVALENTE

12,00840,22 € 11/10/2017

SYSTEM ARS S.G., S.L. - B19563550C5997001 TONER REMANUFACTURADO PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO CF226X 12,002.359,50 € 07/12/2017

TAISA SYVALUE, S.L. - B84795400450013018410 MANTENIMIENTO LICENCIA APEXSQL 1,00610,78 € 28/11/2017

TALLER DE RECTIFICACIÓN RELISA, S.L. - B87477881199-17-3 FABRICACIÓN CASQUILLO CERRADURA CABINA Y EJE GUÍA PUERTA. 1,004.005,10 € 17/11/2017

TARSO-MAN,S.L. - B91069211450012828310 FUNDA MANDO DISTACIA GRUA IVE.DAILY MMOV 1,0034,97 € 18/10/2017

TASELEC, S.A. - A80228323189-17-3 SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA EN EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DEL APARCAMIENTO UBICADO EN LA PLAZA MARQUÉS DE SALAMANCA

0,938.267,93 € 06/11/2017

TECNIFRENOS, S.A. - A28220648450012962110 SUSTITUCION FORROS ZAPATAS TRAS.GULLIV 1,0076,23 € 16/11/2017

TECNIFRENOS, S.A. - A28220648450012962120 SUSTITUCION FORROS ZAPATAS TRAS.GULLIV 1,0076,23 € 16/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.264

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TECNIFRENOS, S.A. - A28220648450012962130 SUSTITUCION FORROS ZAPATAS DELAN.GULLI 1,00111,80 € 16/11/2017

TECNIFRENOS, S.A. - A28220648450013152810 SUSTITUCION FORROS ZAPATAS TRAS.GULLIV 1,00266,80 € 28/12/2017

TECNIFRENOS, S.A. - A28220648450013067510 SERVODIRECCION ZF: REPARACION 1,00363,00 € 11/12/2017

TECNIFRENOS, S.A. - A28220648450013152820 SUSTITUCION FORROS ZAPATAS DELAN.GULLI 1,0069,88 € 28/12/2017

TECNIFRENOS, S.A. - A28220648450013155810 SERVODIRECCION HIDR.TEC.GULLI.REPARACION 1,00363,00 € 29/12/2017

TECNIFRENOS, S.A. - A28220648450013152830 SUSTITUCION FORROS ZAPATAS DELAN.GULLI 1,0069,88 € 28/12/2017

TECNOLOGIA Y DESARROLLO MEDIOAMB.,S - B826362758117/11 TRATAMIEN.PREVEN.Y CONTROL LEGIONELA FUENCARRAL 1,00986,15 € 31/12/2017

TECNYHOGAR TORREMOLINOS, S.L.L. - B9236077517001181 MANDO TV P/TORREMOLINOS 1,0018,00 € 31/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012951710 DESTORNILLADOR ALLEN MANGO GIRAT. 0,9X40 1,0015,20 € 14/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013032210 PILA BOTON LITIO 3V CR 2450 N 1,0046,10 € 30/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013032220 CABLE FLEXIBLE 1,50 MM BLANCO 1,00104,06 € 30/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013137520 FUSIBLE CRISTAL 5X20 1,6AMP(EQU.BKB84104 1,001,45 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012949520 CONECTOR COPCPDIP2OTW P/TABLILLER.DELAN. 1,0040,90 € 14/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013137510 CONVERTIDOR MODULO PWM (ACELERAD.TEMPUS) 1,00199,65 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012959130 CONECTOR TIP.MICR.7 VIA.HEMBR-MONIT.VIDE 1,0044,33 € 15/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012914240 PUNTA JBC DE SOLDADURA GAS DF 1.0 1,0010,89 € 03/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012959120 DIODO 1.5KE 6V 8A 440A 1,0019,36 € 15/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012959110 TRANSISTOR P/CONVERTIDOR DE40W PH TIP41C 1,0016,79 € 15/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012821530 TUBO TERMO-RETRACTIL 3/32" (2,4 MM)NEGRO 1,0061,17 € 17/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012949510 CIRCUITO INTEGRADO SMD 74HC595AD 1,0022,26 € 14/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012821520 CABLE CBCP20 P/CONECTOR.(TABLILLE.DELAN) 1,003,58 € 17/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012947040 PUNTAS POLIMETRO PRUEBA PN70TL 1,0028,12 € 13/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012914230 CONDENSADOR ELECTROL 1000 MICROFARAD 25V 1,0016,94 € 03/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.265

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TELKRON, S.A. - A28847614450013018510 CABLE HDMI A HDMI (MACHO-MACHO) 1.8M 1,00101,64 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012947030 TUBO TERMO-RETRACTIL 1/2"(12,7 MM) NEG 1,0052,76 € 13/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012947020 FUSIBLE CRISTAL 5X20 1,6AMP(EQU.BKB84104 1,000,73 € 13/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012947010 TUBO TERMO-RETRACTIL 1"1/2 (38 MM) NEG 1,0011,50 € 13/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012842330 DIODO RECTIFICADOR BYV27-200 1,008,47 € 20/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012842320 RESISTENCIA 1W 5% 1 OHM RC11R 1,003,02 € 20/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012842310 TERMINAL ENCHUF ENTR FACIL-S/CASQ6,3X0,8 1,007,74 € 20/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012821510 CIRCUITO INTEGRADO LM2576HVT-ADJ 1,0065,82 € 17/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012821540 RESISTENCIA 10 OHMIOS (SMD)P/CONSOLA BKB 1,001,09 € 17/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013003710 CONDENSADOR POLIESTER 0,22 MCF,F 400V 1,0016,81 € 24/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012926310 BASE CARGADOR TELEF. SIEMENS GIGASET M2 1,00151,25 € 07/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012985510 PUNTA JBC D/SOLDADURA R05D RF.0390401 1,0057,17 € 21/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013003720 MANGUITO AZUL BORNAJE 4 MM. R/140851-2. 1,0026,18 € 24/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012914220 TRANSISTOR IRF740 1,007,43 € 03/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013016520 CONDENSADOR ELECTROL RADIAL 100 MF 63VR5 1,0010,19 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013016530 CIRCUITO INTEGRADO 78L05 TO92 1,000,91 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013016540 PILA DE BOTON LR 44. P/TERMOMETRO A/A 1,005,06 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013016550 RELE 3022 MINI C02 12V PARA MONITOR BKB 1,006,53 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012821560 PILA ALCALINA 4006 1,5V 1,005,23 € 17/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012821550 TUBO TERMO-RETRACTIL 3/64"(1,2 MM) NEG 1,003,27 € 17/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013016510 RESISTE.1,5K OHM.1/4W(CENTR.CONTR.180086 1,000,15 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012972340 BARNIZ AISLANTE P/PZAS ELECTRON.(SPRAY) 1,0015,08 € 17/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012972330 TUBO TERMO-RETRACTIL 1/2"(12,7 MM) NEG 1,0052,76 € 17/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.266

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TELKRON, S.A. - A28847614450013020910 RELE FINDER 24VDC(AYUDA D/CONTACT.GULLI) 1,0026,28 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013020920 MANGTO ROJ 2,8 165565-1CONX.DES.FAST HEM 1,0032,67 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012972320 TUBO TERMO-RETRACTIL 3/8" (9,5 MM) NEG 1,0044,07 € 17/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012972310 RESISTENCIA 1/2W 5% 470 OHMIOS RC50470R 1,000,15 € 17/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012972210 VARISTOR S10K20 REF. B72210S0200K101 1,005,57 € 17/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012914210 DIODOS BY-255 1,004,08 € 03/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013016560 VARISTOR S14 K30 RF. B72214S0300K101 1,004,84 € 28/11/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013107120 RESISTENCIA DE 2 W 5% 120 OHMIOS 1,000,85 € 18/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012876620 TUBO TERMO-RETRACTIL 1/16"(1,6 MM) NEG 1,0011,10 € 27/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013150620 PUNTAS POLIMETRO PRUEBA PN70TL 1,0028,12 € 28/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013107610 EXTRACTOR PINES AMP 305183-0 / 1508070 1,0050,78 € 18/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012877210 DISCO DURO INTE.SATA 2,5"500GB P/PORTATI 1,00181,14 € 27/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012876670 PUNTA JBC DE SOLDADURA GAS SF 2.4 1,0010,89 € 27/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012876660 TUBO TERMO-RETRACTIL 3/4" (19.1 MM)NEGRO 1,0067,52 € 27/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012876650 INTERRUP UNIPOLAR LUZ ROJA IB81 32X14 1,004,21 € 27/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012876630 CABLE UTP RIGIDO CAT.6 GRIS. 1,00279,00 € 27/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013159630 PILA BOTON 357 1.5V 1,0011,62 € 29/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012876610 TUBO TERMO-RETRACTIL 3/64"(1,2 MM) NEG 1,009,80 € 27/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013150610 RELE FINDER 24VDC(AYUDA D/CONTACT.GULLI) 1,0035,04 € 28/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013159610 CABLE FLEXIBLE 1 MM BLANCO 1,0066,31 € 29/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013159620 PILA BOTON 3V CR2016 1,0011,19 € 29/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013090310 TUBO TERMO-RETRACTIL 1/4" (6,4 MM) NEGRO 1,0084,82 € 14/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012876640 PILA BOTON 3V MOD.CR2032 1,0021,05 € 27/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.267

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TELKRON, S.A. - A28847614450012893120 AURICULARES CON MICROFONO 1,0044,29 € 31/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012885310 PILA ALCALINA L1028 12V 1,006,53 € 30/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012885320 RESISTENCIA 10 K-OHMNIOS 1/2 W 1,000,29 € 30/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012885330 TRANSISTOR P/CONVERTIDOR DE40W PH TIP41C 1,0016,79 € 30/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013084810 PILA DE BOTON LR 44. P/TERMOMETRO A/A 1,0012,64 € 13/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013064920 PILA ALCALINA 9V 6LR61 48,5X26,5X17,5 MM 1,0083,49 € 07/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012885340 JUEGO PUNTAS DE PRUEBA 2 MM.FLUKE TL-71 1,0058,81 € 30/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013052420 ALICATE CORTE LATERAL JBC 140 REF8001976 1,0016,34 € 04/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013052410 SOLDADOR PISTOLA JBC IN 2100 230V 1,0089,30 € 04/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012884910 BASE CARGAD.TELEF.SIEMENS OPENSTAGE SL4 1,00121,91 € 30/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012893110 AURICULARES CON MICROFONO 1,0044,29 € 31/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013140410 CONVERTIDOR MODULO PWM (ACELERAD.TEMPUS) 1,0099,82 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013119810 AURICULARES PLANTRONICS SUPRAPLUS(MMOV) 1,00275,28 € 20/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013042510 CONECTOR TIP.MICR.7 VIA.HEMBR-MONIT.VIDE 1,0044,33 € 01/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012854420 PILA LRV08 DE 23A MN21 12V (MMOV) 1,0016,34 € 24/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012854410 RELE FINDER 24VDC(AYUDA D/CONTACT.GULLI) 1,0017,52 € 24/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013112830 PUNTA JBC DE SOLDADURA 5600-004 1,0021,34 € 19/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013112820 PUNTA JBC DE SOLDADURA 5600-003 1,0021,34 € 19/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013112810 PUNTA JBC DE SOLDADURA 5600-002 HT 1,0019,06 € 19/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013110810 JUEGO WALKIE TALKIE MOTOROLA TLKR 1,00478,29 € 19/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012892810 RESISTENCIA 1/2W 5% 1K RC501K 1,000,44 € 31/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013084720 CAJA P/PULSADOR ROJO EXT.ABERTUR.1ª PTA. 1,004,05 € 13/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013075830 PIN MACHO SYM-001T-0.6 JST 1,0010,89 € 12/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.268

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TELKRON, S.A. - A28847614450013075820 RESISTENCIA BOBINADA BC10 100 OHM 1,004,10 € 12/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013141550 PUNTA JBC DE SOLDADURA C245-741 1,0026,14 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013064910 CONDENSADOR ELECT RADIAL 2200 UF16V105{C 1,009,68 € 07/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013141540 PUNTA JBC DE SOLDADURA C245-903 1,0026,14 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012884820 RESISTE.1,5K OHM.1/4W(CENTR.CONTR.180086 1,000,15 € 30/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012880210 CIRCUITO INTEGRADO IR 2111 1,0029,40 € 27/10/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013075810 DIODO ZENER 12V 1W 1,001,09 € 12/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013141530 PUNTA JBC DE SOLDADURA C245-957 1,0026,14 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013141520 PUNTA JBC DE SOLDADURA C245-036 1,0026,14 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013141510 TRANSISTOR BC 817 W 6DW SOT23 1,000,85 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013140430 ALICATE CORTE LATERAL JBC 140 REF8001976 1,0016,34 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450013140420 DIODO RECTIFICADOR BYV27-200 1,008,47 € 26/12/2017

TELKRON, S.A. - A28847614450012884810 RELE FINDER 40.52 C02 24VDC CI(RL405224) 1,0074,42 € 30/10/2017

TELKRÓN, S.A. - A28847614C5964001 CIRCUITO INTEGRADO BTS724G O EQUIVALENTE 8,00488,84 € 22/11/2017

TEMG MANTENIMIENTO,S.A. - A79761862450012976110 REGULADOR RALENTI B02/01 TG-5006 "IMPUT" 1,0091,05 € 20/11/2017

TEMG MANTENIMIENTO,S.A. - A79761862450012991610 PILOTO MARCHA ATRAS TRACTOR TG-5006 GNC 1,00173,76 € 22/11/2017

TERMBUS, S.L. - B17016833C5922001 TURBINA IMPULSORA SALIDA DE AIRE 24V DOS VELOCIDADES SPAL 008-B100-93D, CASTROSUA 3000069 O EQUIVALENTE

8,001.887,60 € 02/11/2017

TICKET PARK, S.L. - B81918120C5993001 TICKETS PARKING 85X53 MM TREPADOS, MONTADOS EN ZIG-ZAG (BLISTER DE 7000 UNIDADES)

12,002.050,59 € 07/12/2017

TICKET PARK, S.L. - B81918120C5993002 TICKET PARKING 85X53 MM TREPADOS CON BANDA MAGNÉTICA (CAJAS DE 20.000 EJEMPLARES)

12,001.823,71 € 07/12/2017

TIERRA TECH, S.L. - B39502976450013009710 CINTA SKIMER 1"RF.CS1 1"INOX EQ.LIMPIEZ 1,00181,50 € 27/11/2017

TIERRA TECH, S.L. - B39502976450013103510 MOTOR ELEC.220V SKIMER P/MAQ.ULTRASONIDO 1,00142,18 € 18/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.269

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TIERRA TECH, S.L. - B39502976C5984001 DETERGENTE DESENGASANTE ULTRASONIC-7, TIERRA TECH AL00000285, ENVASE DE 30 KILOS O EQUIVALENTE

12,002.176,18 € 01/12/2017

TIERRA TECH, S.L. - B39502976C5984002 DETERGENTE DESENGRASANTE ULTRASONIC-A, TIERRA TECH TE00000140, ENVASE DE 10 KG O EQUIVALENTE

12,001.118,04 € 01/12/2017

TRANSP.LOCALES SERV.INMEDIATOS,S.L. - B860455150541 GASTOS MENSAJERIA 10/17 1,007,53 € 10/11/2017

TRANSP.LOCALES SERV.INMEDIATOS,S.L. - B860455150587 GASTOS MENSAJERIA 11/17 1,0040,47 € 13/12/2017

VALVULAS-CONEXIONES IBERICA,SLU - B59982306450012951510 GALGA DE INSPECCION MONTAJE 6,8,10,12MM 1,0090,68 € 14/11/2017

VDS SUMIN.GRAF.DIGITALES, S.L. - B85456200450012840210 REVELADOR DIRECTO DUPLIN-502 (BOTE 10L) 1,0063,89 € 20/10/2017

VDS SUMIN.GRAF.DIGITALES, S.L. - B85456200450012840220 ADHESIVO SINTET.UNIWEX L-50 BOTE 10 KG 1,00218,02 € 20/10/2017

VDS SUMIN.GRAF.DIGITALES, S.L. - B85456200450012843710 CHAPA REVEST.P/DISP.PERFORAD.(HEIDELBERG 1,00198,44 € 20/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012935920 CORTINA CONDUCTOR.IZQ.885X750MM IVE.NOGE 1,0057,79 € 10/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012990820 LAMPARA TACOGRAF C/CASQUILL.AMARILL.1,8W 1,00123,42 € 22/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5855001 ESCOBILLAS MOTOR TRACCION, SCP 100005, GULLIVER RS4022000 O EQUIVALENTES.

8,00865,15 € 09/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012935960 CASQUILLO SUJECCION PARA FAROS 1,00117,37 € 10/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012935970 ASIDERO BARRA DE AUTOBUS (PLASTICO GRIS) 1,0038,72 € 10/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012941910 PERFIL AL P/ESCAL.PTAS C/BANDA AMARILLA 1,00119,79 € 13/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012935940 AMORTIGUADOR PORTON TRAS.1400N L=585MM 1,0087,12 € 10/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012935930 PULSADOR APERTURA HABITACULO CONDUCTO 1,0022,51 € 10/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013032510 TERMINAL N/AISLAD.MACHO LAT.6,35/0.8-2.1 1,0096,80 € 30/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013034310 ESCOBILLA P/REGULAD.ALTERNADOR. NL273F 1,0076,23 € 30/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012941920 PERFIL AL P/ESCAL.PTAS C/BANDA AMARILLA 1,00239,58 € 13/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013100910 AMORTIGUADOR LATERAL MAN&SCA.200N 285MM. 1,009,56 € 18/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013100920 CERRADURA EMBUTIR PTA CONDUCT 2015-HN 50 1,00435,60 € 18/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012827920 GRAPA CARROR.PINTADA P/ESPEJO.RETROVI. 1,00113,01 € 18/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.270

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012816610 RELE INTERMITENCIA - CAJA RELES 1,00179,08 € 16/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012816620 TULIPA PILOTO LATERAL AMBAR 1,0015,97 € 16/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012816630 PORTALAMPARA 1 POLO GRIS 1,0045,74 € 16/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012811820 DEPOSITO LIQUIDO LIMPIAPARABR Y SOPORTE 1,0026,50 € 16/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012829510 LAMPAR.24V4W CAS.BA-9S(ALU.SAL)PHIL13910 1,0090,75 € 18/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012820630 CONECTOR MACHO(ENCHUFE)RAP.P/ARRANQU BUS 1,00108,30 € 17/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012827930 TULIPA PILOTO LATERAL AMBAR 1,0015,97 € 18/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012927710 MANGO 1,15 M P/CEPILLO LAVA-COCHES 1,0043,56 € 07/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5944001 RADIADOR AGUA MOTOR , SCANIA 1516491 REFERENCIA HELLA 8MK 376 724-611 O EQUIVALENTE

8,001.009,14 € 14/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012958440 FILTRO DEL DISTRIBUIDOR (PUERTAS) 1,0071,39 € 15/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012982560 DISTRIBUIDOR LIMPIAPARABR.MAN NL202 CS40 1,0037,75 € 21/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012958420 PLACA LEDS 240MM.CAPILL.INF.PARAD.Y RAMP 1,0036,78 € 15/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012948740 LAMPARA CUPA 12V 5W 1,001,69 € 14/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012948730 PILOTO GALIBO TRAS.CORTO IVE.DAYLY MMOV 1,0036,18 € 14/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012948710 PERFIL AL P/ESCAL.PTAS C/BANDA AMARILLA 1,00179,68 € 14/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012931940 PANTALLA PLAFON LEDS 480MM 24V IVE.CITEL 1,00141,57 € 08/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012931930 CORTINA VENT.CONDUCTOR. MAN NG313F ART 1,00132,37 € 08/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012970420 RELE 5 PATILLAS A/A. 24V 40/30A. 1,007,82 € 17/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012931910 PESTILLO RESBALON-PUERTA ACCESO MOTOR 1,0085,91 € 08/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012970410 PORTALAMPARA 1 POLO NARANJA 1,009,15 € 17/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012839610 TERMINAL N/A.HEM.C/CLIP LAT.6,35/0,8-2,1 1,0072,60 € 20/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012842420 CIERRE DELANTERA CITTOUR TAPA CENTRAL 1,0031,46 € 20/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.271

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012842520 SALIDA AIRE S/PLACA,PVC NEGR(6,5CM.DIAM) 1,0036,54 € 20/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012919830 PILOTO POSICION LATERAL REFLECTANTE 1,0077,44 € 06/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012919810 PILOTO POSICION LATERAL REFLECTANTE 1,0077,44 € 06/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012916240 CRISTAL 240X140 CONVEXO ESP.RETRO.ESPIA 1,0052,27 € 06/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012916210 ESCOBILLA P/REGULAD.ALTERNADOR. NL273F 1,0076,23 € 06/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B801695274500129071130 CONECTOR MANO-RESISTENCIA DE 2 VIAS 1,0038,72 € 03/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B801695274500129071120 GUIA ABAJO-PTA. CONDUCTOR.MERCE 2031 01 1,009,58 € 03/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B801695274500129071110 AMORTIGUADOR TRAMPILLA(IVECO)300N 405MM. 1,0047,19 € 03/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012931920 TAPALLAVE PLASTICO - CERRADURA LOQUETO 1,00101,64 € 08/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013013510 PULSADOR PARADA SOLICITADA. AVANCITY GNC 1,008,23 € 27/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5918001 PILOTO TRASERO DERECHO, IVECO 97497532, RINDER 781 O EQUIVALENTES 3,00962,68 € 30/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5909001 CERRADURA ELECTRICA 24V., DORCAS N24/S BUS O EQUIVALENTE. 8,003.772,18 € 23/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013023520 BRAZO LIMPIAPARABRISAS CON SUPLETORIO 1,00137,87 € 29/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012958430 AMORTIGUADOR PORTON TRAS.MAN 550N 700MM 1,0055,06 € 15/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5923001 CONVERTIDOR 24V/18-36W, AUDIOBUS C241836C O EQUIVALENTE 8,006.311,36 € 02/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013013520 BRAZO IZQUIERDO LIMPIAPARABRIS.L=750 MM. 1,00178,60 € 27/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013002210 MANGO 1,15 M P/CEPILLO LAVA-COCHES 1,0058,08 € 23/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013000130 GRAP.CARR.PIN.ESP.RET.P/MON S/CABL,S/TET 1,00114,95 € 23/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012996230 AMORTIGUADOR TRAMPILLA CITARO100N 235MM 1,009,20 € 23/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012996220 TERMINAL N/A.HEM.C/CLIP LAT.6,35/0,8-2,1 1,00121,00 € 23/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012996210 SOPORTE EMBELLECEDOR LUNA 1,00171,82 € 23/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012982570 SOPORTE INFER.VARILLA CORTINA PARABRISAS 1,0014,52 € 21/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012982520 CATADIOPTRICO ROJO REDONDO P/TRAS.HABIT 1,0016,03 € 21/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.272

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013000120 GRAPA CARROR.PINTADA P/ESPEJO.RETROVI. 1,0056,51 € 23/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5941001 PERFIL AL. PARA ESCALERA PUERTAS CON BANDA AMARILLA, TATA 41.084.58.004, STEPBUS 6203 O EQUIVALENTE

8,00958,92 € 14/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012970430 ESCOBILLA S/TESTIGO(MOT.DIR.HIDRAU)GULLI 1,00186,34 € 17/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012854510 EMPALME(ANILLO P/SOLDAD.INT.SEC.0,8-2MM) 1,00181,50 € 24/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012856920 PORTALAMP.(SITUADO EN FARO 3E4030010) 1,0067,28 € 24/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012856930 ESCOBILLA S/TESTIGO(MOT.DIR.HIDRAU)GULLI 1,00167,71 € 24/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012856940 LLAVE CUADR.P/TRAMPI.7MMXØ14MM CITYCLAS 1,0023,23 € 24/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012871620 PANTALLA PLAFON LEDS 480MM 24V IVE.CITEL 1,0070,78 € 26/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012857330 PESTILLO PUERTA CONDUCTOR 1,0035,57 € 24/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012871630 ASIDERO CORTO NEGRO C/ LINEA AMARILLA 1,00110,84 € 26/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012851220 PANTALLA PLAFON LEDS 480MM 24V IVE.CITEL 1,0047,19 € 23/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012851210 AMORTIGUADOR PORTON TRASERO CITARO 500N 1,0025,17 € 23/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012864450 LAMPARA TUBULAR PUERTA CONDUC.24V 3W 1,0078,41 € 25/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013133320 CORTINA PARASOL.IZQ.CONDUC.885X750 MM 1,0059,17 € 22/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013127150 ASIDERO CORTO NEGRO C/ LINEA AMARILLA 1,00166,25 € 21/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5974001 PILOTO TRASERO IZQUIERDO IVECO 97497533, RINDER 782 O EQUIVALENTE 2,00601,67 € 22/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013040130 AMORTIGUADOR RAMP.C.OIL CURS.350N 230MM. 1,0026,86 € 01/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013040120 CERRADURA P/PANTALLA POSTERIOR ZONA MOTO 1,0051,30 € 01/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013112510 LAMPARA TUBULAR PUERTA CONDUC.24V 3W 1,00117,61 € 19/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013112520 ESPEJO RETROVISOR INTER.CIRCULAR Ø278MM. 1,0055,54 € 19/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013118020 LLAVE TRAMP.HE.CUADR.INT.8MM.DIA.EXT.14 1,0068,97 € 20/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013040230 LLAVE CUADR.P/TRAMPI.7MMXØ14MM CITYCLAS 1,0023,23 € 01/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.273

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013127140 RELE INTERMITENCIA - CAJA RELES 1,00179,08 € 21/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013042410 LAMPAR.24V4W CAS.BA-9S(ALU.SAL)PHIL13910 1,0090,75 € 01/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013133310 LUNA C21.0.03 1,0086,21 € 22/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013133340 CORTINA PARASOL.IZQ.CONDUC.885X750 MM 1,0059,17 € 22/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013135410 AMORTIGUADOR MAN263&CURSOR 350N 400MM 1,0067,16 € 22/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012872120 LLAVE MACH.P/CIER.CUADR.CERRAD.PUER.COND 1,00114,71 € 26/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013147820 SOPORTE INTERM.HEMBRA ESPEJO RETROVISOR 1,0045,01 € 27/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013147830 PERFIL GOMA PASE DE RUEDAS L=2550 1,00174,24 € 27/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013149930 CORT.PARAS.FRONTAL CONDUC.2002,3,4,5,6,7 1,0062,32 € 28/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013118030 LLAVE TRAMP.HE.CUADR.INT.8MM.DIA.EXT.14 1,0091,96 € 20/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013071020 MANGUTO AZUL AISLAMI R735.160-0 FAST HEM 1,0087,12 € 11/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013106420 AMORTIGUADOR PORTON TRASERO CITARO 500N 1,0050,34 € 18/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013096030 LUNA ES.RET.CIR(ØEX.310MM.ØIN.300MM)NOGE 1,0012,58 € 15/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013090620 LLAVE MACH.P/CIER.CUADR.CERRAD.PUER.COND 1,00114,71 € 14/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013083250 TERMINAL HEMBRA REF.- TD-531 1,007,26 € 13/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013083230 AMORTIGUADOR TRAMPILLA(IVECO)300N 405MM. 1,0047,19 € 13/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013077750 CIERRE TAPAS-CARROCERIA INTERIOR 1,0020,33 € 12/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013040140 CONEXION ACCIONAM.MOTOR ESPEJO RETROVISO 1,0018,39 € 01/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013077730 REJILLA SALPICADERO INCLINADA 1,0010,65 € 12/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013135420 CORTINA CONDUCTOR.IZQ.885X750MM IVE.NOGE 1,0057,79 € 22/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013068840 LLAVE CUADR.P/TRAMPI.7MMXØ14MM CITYCLAS 1,0023,23 € 11/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013068830 TAPON SILICONA PARA CONECTOR HEMBRA 1,0058,08 € 11/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013057050 LAMPARA TACOGRAF C/CASQUILL.AMARILL.1,8W 1,00123,42 € 05/12/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.274

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013057040 PESTILLO RESBALON-PUERTA ACCESO MOTOR 1,00103,09 € 05/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013057030 REFLEX ROJO(TRIAN.FIJA.TOR.GRUA)CATADIOP 1,0010,89 € 05/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013051120 CONVERTID.24V/18-36W P/EQ.FLUOR.ALUM.INT 1,0060,50 € 04/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013051110 CONECTOR MANO-RESISTENCIA DE 2 VIAS 1,0029,04 € 04/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013077740 GUIA NYL.BLANCO MACHO Y HEMBRA PTA CONDU 1,0029,04 € 12/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012894910 CERRADURA HEMBRA 1/4 VUELTA CROMADA 1,0024,20 € 31/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C6016001 CERRADURA PORTON TRASERO UNICAR G5402AUAAA / GHE HA033750 O EQUIVALENTES.

8,00824,62 € 11/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450013133330 CORTINA PARASOL.IZQ.CONDUC.885X750 MM 1,0059,17 € 22/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5870001 LÁMPARA HALOGENA (PILOTO ANTINIEBLA) 24V 21W AMOLUX 756 8,00756,20 € 11/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012894950 PANTALLA PLAFON LEDS 480MM 24V IVE.CITEL 1,00283,14 € 31/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C6012001 CIERRE VENTANA CORREDERA CONDUCTOR NOGE 0310100002, VENTAL 03004 O EQUIVALENTE

8,001.163,78 € 04/12/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012894940 PULSADOR STOP AZUL-AMARILL.BARRA BRAILLE 1,00166,69 € 31/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5976001 LÁMPARA HALÓGENA 24V 10W C/REFLECTOR 50 MM DIÁMETRO, TATA HISPANO 48.797.39.855, OSRAM MR16, AUDIOBUS LH2810A0 O EQUIVALENTE

8,001.609,54 € 30/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012892240 RADIADOR AGUA MOTOR (SCANIA N-94 UB OMN) 1,00407,16 € 31/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012892230 SALIDA AIRE S/PLACA,PVC NEGR(6,5CM.DIAM) 1,0027,41 € 31/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012879740 CLAXON DE 24 V. 1,0073,10 € 27/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527C5975001 RADIADOR MOTOR SIN BASTIDOR IVECO 42560405, BEHR HELLA 8MK 376 737-061 O EQUIVALENTE

4,008.845,10 € 23/11/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012879730 GUIA NYL.BLANCO MACHO Y HEMBRA PTA CONDU 1,0019,36 € 27/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012878330 CERRADURA(TAPA PARAGOLPES DEL.CENTRAL) 1,0022,14 € 27/10/2017

VELASCO DE DIEGO, S.L. - B80169527450012892210 PANTALLA PLAFON LEDS 480MM 24V IVE.CITEL 1,0070,78 € 31/10/2017

VERCOM PROFESSIONAL SERVICES, S.L. - B83694067185-17-2 AMPLIACIÓN PUESTOS OAC DE AVAYA DEL CALLCENTER EN BICIMAD Y GRABACIÓN DE SERVICIO DE GRÚAS.

0,0321.561,29 € 27/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.275

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VIDAL FELIX,ANTONIO - 20007887A2.017-0196/A REPARAC.INODORO TAVERNES 1,0021,78 € 31/10/2017

VIDAL FELIX,ANTONIO - 20007887A2.017-0195/A REPARAC.TERMO TAVERNES 1,0032,91 € 31/10/2017

VIDEOREPORT, S.A. - A28856763192-17-3 CONTRATACIÓN SERVICIO DE MEGAFONÍA PARA EL EVENTO HOJAS DE ROBLE 2017.

0,401.778,85 € 06/11/2017

VIDRIO CONFORT, S.L. - B26409433450013158720 PANTALLA DE PROTECCION 610X652 MM. GRIS 1,00150,46 € 29/12/2017

VIFREN VIDAL FRENOS, S.L. - B80909625450013138810 PERNO SOBRE HORQUILLAS 1,0030,01 € 26/12/2017

VIFREN VIDAL FRENOS, S.L. - B80909625450012943010 TORNILLO DIN 960 M14 150X85 8.8 CINCADO 1,00127,05 € 13/11/2017

VIFREN VIDAL FRENOS, S.L. - B80909625450013020510 ARANDELA JUNTA 10,2X13,9X1 MM. ALUMINIO 1,00242,00 € 28/11/2017

VIFREN VIDAL FRENOS, S.L. - B80909625450012911210 TUERCA SUSPENSION MOTOR 1,0047,43 € 03/11/2017

VIFREN VIDAL FRENOS, S.L. - B80909625450012911220 SENSOR DESGAST.PASTILLA FRENO(3R7270200) 1,0034,85 € 03/11/2017

VIFREN VIDAL FRENOS, S.L. - B80909625450013114710 ESPARRAGO EMP.LARGO M 10-150,M 10-100X40 1,0093,90 € 19/12/2017

VIFREN VIDAL FRENOS, S.L. - B80909625450013086510 TORNILLO DIN 961 M12 125X30 12.9 1,00205,70 € 13/12/2017

VILLAR CORCES, S.L. - B87474094126.954 BOMBILLO CERRADURA P/APAR.ALMAGRO 1,0014,06 € 20/12/2017

VILLAR CORCES, S.L. - B87474094133.474 CERRADURA PAR.G.LIMIA Y BISAGRA P/APAR.M.SALAMANCA 1,0016,34 € 20/12/2017

VILLAR CORCES, S.L. - B87474094130.638 CERRADURA P/APAR.PZA.ESPAÑA 1,0043,08 € 20/12/2017

VILLAR CORCES, S.L. - B87474094123.630 MANILLA CORTAFUEGOS P/APAR.AVDA.PORTUGAL 1,009,46 € 20/12/2017

VILLAR CORCES, S.L. - B87474094127.560 CERRADURA P/APAR.ALMAGRO 1,0035,19 € 20/12/2017

VILLAR CORCES, S.L. - B87474094125.451 TORNILLERIA PARA USOS VARIOS 1,0034,33 € 20/12/2017

VILLAR CORCES,S.L. - B87474094122.665 PERNIO REPARACION P/GRUAS VICALVARO 1,001,23 € 20/12/2017

VILLASAL JF, S.L. - B81491201450013047110 SAL GRUESA COMUN A GRANEL 1,00370,26 € 04/12/2017

VINK PLASTICS SPAIN, S.L.U. - B65697203450013117210 VINILO BLANCO BRILLO ORACAL 751C 0,63X50 1,00195,75 € 20/12/2017

VINK PLASTICS SPAIN, S.L.U. - B65697203450013117220 VINILO AZUL BRILLO ORACAL 751C 0,63X50M 1,00214,97 € 20/12/2017

VISAN PROYECTOS, S.L. - B84403849159-17-3 REPARACIÓN BANCO DE PRUEBAS CAJAS DE CAMBIO DEL TALLER GENERAL. 1,4012.705,00 € 02/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.276

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VODAFONE ESPAÑA, S.A. - A80907397196-17-2 SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE APLICACIÓN TRACKGPS DE BICIMAD.

0,0312.922,80 € 15/11/2017

VOITH TURBO, S.A. - A28001683450013035810 CONECTOR HEMBRA CNF 06 P/COL.ELEV.HY 1,0037,27 € 30/11/2017

VOITH TURBO, S.A. - A28001683450013035820 CONECTOR MACHO CNH 06 P/COL.ELEV.HY 1,0095,35 € 30/11/2017

VOITH TURBO, S.A. - A28001683450013014310 TAPA DEL RODAMIENTO C/C VOITH 854.3E 1,00313,39 € 27/11/2017

VOITH TURBO, S.A.U. - A28001683170-17-2 SUMINISTRO DE CAJA DE CAMBIOS VOITH REF.15200115511 EN MODALIDAD DE INTERCAMBIO.

0,239.438,00 € 06/10/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013098420 ELIMINADOR DE OXIDO P/SUP.MET.AEROSOL 1,0072,60 € 15/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013098410 CIERRAPUERTAS C/RETENEDOR F2-4 BR NEGRO 1,00228,69 € 15/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013031410 DISCO DE LIJA AGUJ.GRANO 150 1,0095,29 € 30/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012940610 GAS SECO P/LIMPIEZA EQ.ELECTRIC.AEROSOL 1,0067,76 € 10/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012837810 TORNILLO ROS.CHAP.PH3 DIN7981 6,3X50 CIN 1,0018,15 € 19/10/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012837820 DISCO DE LIJA AGUJ.GRANO 150 1,0095,29 € 19/10/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013002320 LIJADORA NEU.ROTO-ORBIT. DTS152C 7037521 1,00181,50 € 23/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012837830 LLAVE VASO HEX.1/4"LARGA SW13WUR0713*113 1,0038,12 € 19/10/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A48033930C5931001 ADHESIVO DE CONTACTO CON BASE POLICLOROPRENO ENVASE 1 LITRO WURTH MASTIK 800 O EQUIVALENTE

12,002.196,15 € 10/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013002340 LIJADORA NEU.ROTO-ORBIT. DTS152C 7037521 1,00181,50 € 23/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013002430 ADHESIVO REPLAST 2K 50ML P/KIT 06001174 1,00105,85 € 23/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013002420 CINTA ADH.REFLECTAN.ECE104 AMARILLA 50MM 1,00793,76 € 23/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012977210 DISCO DE LIJA 15 AGUJ.GRANO 180 1,0063,52 € 20/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013002330 LIJADORA NEU.ROTO-ORBIT. DTS152C 7037521 1,00181,50 € 23/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013002310 LIJADORA NEU.ROTO-ORBIT. DTS152C 7037521 1,00181,50 € 23/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012945520 DISCO DE LIJA 15 AGUJ.GRANO 800 1,0041,02 € 13/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012945510 DISCO DE LIJA 15 AGUJ.GRANO 320 1,0031,76 € 13/11/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.277

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013002440 DISCO DE LIJA 15 AGUJ.GRANO 320 1,0031,76 € 23/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A48033930C5908001 DISCO DE LIJA 15 AGUJEROS GRANO 80 REFERNCIA AUTOPINTURAS JORMA POWR TOP ICE 80, WURTH 1575 13 80 O EQUIVALENTE

12,00889,35 € 26/10/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012814320 DISCO DE LIJA 15 AGU.GRANO 1200 1,0063,02 € 16/10/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A084722761231745 MATERIAL INSTALACIONES P/C.O. ELIPA 1,0020,33 € 10/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013013610 JUEGO BROCAS DZ1 HORM.(4,5,6,8,10,12) 1,0070,53 € 27/11/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013128820 FORMADOR JUNTAS B/SILIC.P/TAPA BL.MOTOR 1,0024,56 € 21/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013114820 ALAMBRE CORTAR LUNA 22,5M WURTH07145828 1,0058,08 € 19/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013122010 TORNILLO ROS.CHAP.PH3 DIN7981 6,3X38 CIN 1,0018,76 € 20/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013080620 CINTA ADH.REFLECTAN.ECE104 AMARILLA 50MM 1,00396,88 € 12/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A48033930C5887001 CUCHILLA PARA DESMONTAR LUNAS 60 MM FEIN 63903081013, WURTH 0696581 O EQUIVALNETE

12,006.642,90 € 19/10/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013158330 DISCO DE LIJA 15 AGUJ.GRANO 320 1,0031,76 € 29/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013060010 TORNILLO ALLEN C/AVE.5-M8X50 10.9DIN7991 1,0058,87 € 05/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013060020 ADHESIVO REPLAST 2K 50ML P/KIT 06001174 1,00105,85 € 05/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013060030 GARLOPA C/EXTRACT.POLVO WURTH 0586300004 1,00196,02 € 05/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012897210 RACOR CODO ENCHU.RAP.Ø12 P/TUBO TECALAN 1,0063,52 € 31/10/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013072010 CINTA ADH.REFLECTAN.ECE104 AMARILLA 50MM 1,00198,44 € 11/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A48033930C5985001 SPRAY LIMPIADOR PARA CIRCUITOS ELECTRICOS, WURTH SW REFERENCIA 089365, ENVASE 200 ML O EQUIVALENTE

12,002.819,90 € 01/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013158320 DISCO DE LIJA 15 AGUJ.GRANO 40 1,0072,60 € 29/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013092610 GAS SECO P/LIMPIEZA EQ.ELECTRIC.AEROSOL 1,0084,70 € 14/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450013080630 DISCO DE LIJA 15 AGUJ.GRANO 180 1,0031,76 € 12/12/2017

WURTH ESPAÑA, S.A. - A08472276450012889110 CEMENTO RAPIDO 1,00110,72 € 30/10/2017

YOLI-MAR,S.A. - A790916740000290752 MAT.PINTURA P/APARC.PZA.ESPAÑA 1,0037,27 € 16/10/2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.278

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

YOLI-MAR,S.A. - A790916740000290040 ROLLO PAPEL DE PINTAR P/BASE GRUAS PS IMPERIAL 1,006,80 € 16/10/2017

YOLI-MAR,S.A. - A790916740000295808 MAT.PINTURA P/GRUAS IMPERIAL 1,006,80 € 20/12/2017

YOLI-MAR,S.A. - A790916740000293321 MAT.PINTURA P/GRUAS IMPERIAL 1,006,50 € 20/12/2017

ZEOS FERRETERIA, S.L. - B92907369FV/6108 MAT.VARIOS TORREMOLINOS 1,00325,78 € 31/10/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.

1.128.565,13 €

2688

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES S.A.279

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

OTROS

280

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA

ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A. - A28666832145/2017/06236 LIBRETAS REUNIONES FORO DE EMPRESAS 0,501.996,50 € 27/11/2017

ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A. - A28666832145/2017/06698 STOPPER PEARCHING FORO DE EMPRESAS 0,50998,25 € 11/12/2017

COMUNICACIÓN GLOBAL GRÁFICA - B83501809145/2017/06950 BOLSAS TELA WEB 0,50998,25 € 22/12/2017

COMUNICACIÓN GLOBAL GRÁFICA S.L. - B83501809145/2017/05565 PABELLÓN WOBI MADRID 0,638.451,85 € 13/11/2017

COMUNICACIÓN GLOBAL GRÁFICA S.L. - B83501809145/2017/06701 BOLSAS TELA FORO DE EMPRESAS 0,50998,86 € 27/11/2017

CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL - 300709825

145/2017/04919 STAND WOBI MÉXICO 0,6612.793,40 € 20/12/2017

DIBE EVENTOS S.L. - B86828167145/2017/06276 CATERING DESAYUNO TRABAJO FORO DE EMPRESAS 0,03605,00 € 13/11/2017

EXTERION MEDIA - A79816690145/2017/06696 EMT VINILOS 0,502.316,05 € 15/12/2017

FRANCISCO ROCA MARTÍNEZ - 19902897P145/2017/07286 CREATIVIDAD FELICITACIÓN NAVIDAD 0,23968,00 € 19/12/2017

GRUPO FRIENDS, S.L. - B81913204145/2017/06302 INSTALACIÓN DOS CARPAS FIESTA TRASHUMANCIA 0,032.057,00 € 08/11/2017

GRUPO FRIENDS, S.L. - B81913204145/2017/07004 INSTALACIÓN DE CARPAS RECUERDO ATENTADOS DE PARÍS 0,03423,50 € 30/11/2017

LEMAN SL TOP EVENTOS & PRODUCCIONES UTE HOSTELERIA PALACIO DE CIBELES - U45763125

14572017/06195 ALMUERZOS EUROCITIES 0,06221,00 € 27/10/2017

LONG RUN - B85228021145/2017/02810 EVALUACIÓN PROGRAMA PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA FORO DE EMPRESAS

4,0020.872,50 € 21/11/2017

LUX LABORIS, SL - B84507797145/2017/05965 ATRIBUTOS DE CONCEJAL 0,33550,55 € 07/11/2017

NET DESIGN STUDIO S.L. - B-47449053145/2017/04903 PORTAL WEB DE INNOVACIÓN 12,0012.523,50 € 26/10/2017

NUEVA COMERCIAL SUNDIS S.L. - B82529801145/2017/05873 BANDEROLAS DIMAD 0,509.321,16 € 27/11/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. - B78458510145/2017/06478 TRASERA DECORATIVA FIESTA TRASHUMANCIA 0,10983,73 € 15/11/2017

PLANTA 18 BY SERVIBROKER S.L. - B-82856402145/2017/06164 SERVICIO AZAFATAS, CAFÉ, AGUAS SMART CITY WORLD CONGRESS 0,062.156,22 € 14/11/2017

PRODUCCIONES DOLCEBIT S.L. - B84953348145/2017/03642 GESTIÓN COMUNICACIÓN PÚBLICA WEB FORO DE EMPRESAS 4,0011.144,10 € 29/11/2017

ROMUALDO FAURA - 34834198P145/2017/05663 CREATIVIDAD DIBOND TEJADO VERDE 1,66605,00 € 29/11/2017

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA281

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SIDI CONSULTORÍA Y GESTIÓN S.L. - B-87609657145/2017/06592 ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 3,0021.175,00 € 13/11/2017

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS - B80826605145/2017/06371 BANDEROLAS DÍA ONU 0,501.143,45 € 27/11/2017

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID - B79122305145/2017/04834 ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DOCUMENTOS E IMÁGENES PROYECTOS SOSTENIBLES SEÚL 2017

1,0020.449,00 € 21/11/2017

VIENA REPOSTERIA CAPELLANES, SA - A28011716145/2017/06194 CATERING 0,06146,31 € 10/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA

133.898,18 €

24

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDIA282

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Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

GERENCIA DE LA CIUDAD

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. - A03137874145/2017/05055 MOBILIARIO DE OFICINA 0,5017.145,10 € 28/12/2017

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA - G60755873

180/2017/02706 MANEJO DE PLATAFORMA ELEVADORA CON CESTA PARA TRABAJOS EN ARBOLADO DE HASTA 30 METROS DE ALTURA

0,133.970,00 € 08/11/2017

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN MADRID - Q2802102J180201702965 INGLÉS PARA POLICÍA MUNICIPAL 2017-2018 0,0317.990,00 € 11/12/2017

CLECE, S.A. - A80364243145/2017/02924 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADORES DE AGUA CALLE MAYOR 69 0,503.301,58 € 13/12/2017

EDITORIAL ARANZADI S.A. - A81962201180/2017/02726 NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 18,0021.701,35 € 17/11/2017

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - Q2818015F

51H201720012 ARRRENDAMIENTO DE EDIFICIO PRIMER EJERCICIO 98 PL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE)

0,031.645,60 € 08/11/2017

FERRETERÍA FERAYU, S.L. - B83234799145/2017/05966 MENAJE ALCALDÍA, ELEMENTOS FERRETERIA 0,03380,91 € 27/11/2017

FUNDACIÓN ESADE - G-59716761180/2017/02919 PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL CURSO DENOMINADO "PROGRAMA EJECUTIVO EN GOBERNANZA DEL SECTOR PÚBLICO". 2017-2018

9,0012.000,00 € 29/11/2017

GABINETE SOCIAL DE MEDIO AMBIENTE-CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL SRL - B82003203

180/2017/02836 ARCGIS AVANZADO 0,162.325,00 € 20/11/2017

GRUPO INTEGRA, CEE - B82992744145/2017/04282 ELEMENTOS CLIMATIZACIÓN PABELLON JARDINES DE CECILIO DRODRIGUEZ 0,665.500,31 € 29/11/2017

LOAM SUMINISTROS GENERALES, S.L. - B84165554145/2017/02190 TELA PARA MONOLITO Y 22 METROS DE DRIZA PARA EL CABO RECUPERADOR DE LA BANDERA DE COLON Y PERCHAS PARA BANDERAS.

0,33809,49 € 30/11/2017

MARIANO LÓPEZ VICENTE - 13109712B145/2017/06475 PLACAS PARA ANCLAJES DE ESCALERAS/ 0,10968,00 € 21/11/2017

MILÁN MISCELANEA - B82596529145/2017/06200 REPARACIÓN FUENTE ALIMENTACIÓN RAC 0,0391,96 € 30/10/2017

NETEX LEARNING IBERIA S.L. - B15983695180/2017/02710 ADQUISICIÓN DE PÍLDORAS FORMATIVAS SOBRE COMUNICACIÓN, ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y MAPAS MENTALES CON ESTRUCTURA DE CONTENIDOS BASADOS EN TEXTOS, VÍDEOS Y AUDIOS

0,2020.993,50 € 24/11/2017

PERI, S.A.U. - A46080602145/2017/05063 PIEZAS PARA ESTRUCTURAS MODULARES O ANDAMIOS 0,3316.069,62 € 15/12/2017

RASAL FACTORY COMUNICACIÓN - B78458510145/2017/06566 AGENDAS 2018 0,331.512,50 € 20/12/2017

SANEA CONTROL S.L. - B15968308180/2017/02796 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE CAMIÓN GRÚA CON BRAZO TELESCÓPICO, CESTA O CON PLUMA-PINZA

0,03690,00 € 24/11/2017

GERENCIA DE LA CIUDAD283

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

SERVICIOS DE RESTAURACION GESONA SL (SILLAS CELADA) - B85020568

51H201720011 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DIVERSOS EXAMENES 4,5 Y 6 DE OCTUBRE 0,031.359,43 € 02/11/2017

SOSA-DÍAS, S.A - A78654076145/2017/05067 BANDERAS INTERIORES Y EXTERIORES 0,102.691,11 € 11/12/2017

SUMINISTROS INDUSTRIAL BAVARIA, S.L. - B85807675145/2017/06469 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA DIVISIONES DE MONTAJES. 0,20991,56 € 01/12/2017

SUMINISTROS MADRIDVERDE, S.L. - B84769744145/2017/05052 PRODUCTOS DE BRICOLAJE Y MADERAS PARA LAS DIVISIONES DE MONTAJES 0,333.652,75 € 12/12/2017

TEYCOSS CONSULTORIA, S.L. - B86400033145/2017/00859 PLANES AUTOPROTECCIÓN EDIFICIOS GESTIONADOS POR SGT GERENCIA CIUDAD

0,104.961,00 € 12/12/2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID - Q2818015F51H201720014 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRUEBAS SELECTIVAS 0,033.993,00 € 27/12/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: GERENCIA DE LA CIUDAD

144.743,77 €

23

GERENCIA DE LA CIUDAD284

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

PRESIDENCIA DEL PLENO

AMATISTA CATERING S.L.U. - B87106902145201706354 CATERING ACTO DERECHOS HUMANOS 1,00993,85 € 31/10/2017

ANTONIO GALVAN RUIZ - 02627987F145201707056 OTROS SUMINISTROS 1,00877,25 € 01/12/2017

ANTONIO GALVÁN RUIZ - 02627987F145201707723 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1,00326,70 € 27/12/2017

ART BOX COMUNICACIÓN S.L. - B84485218145201706172 ADQUISICIÓN CUATRO ROLLUP 1,00295,24 € 14/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201700855 MATERIAL INFORMÁTICO 1,0058,71 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201705672 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00884,27 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201701071 MATERIAL INFORMÁTICO 1,0058,71 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201700923 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00353,71 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201701680 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00353,71 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201705736 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00303,59 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201701133 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00181,15 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201700423 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00358,95 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201701104 MATERIAL INFORMÁTICO 1,0029,35 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201700668 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00711,24 € 08/11/2017

ASENGA LOGÍSTICA SLU - B87596276145201706573 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO S.G. PLENO 1,00530,56 € 01/12/2017

BIENVENIDO GIL, S.L. - B50001874145201708053 SONORIZACIÓN ACTO DERECHOS HUMANOS 1,00605,00 € 29/12/2017

CYAN PROYECTOS EDITORIALES S.A. - A85877413145201706669 REPRODUCCIÓN AULA SEGUNDA REPÚBLICA, GUERRA CIVIL 1,0015.465,01 € 01/12/2017

EULEN S.A. - A28517308145201707346 MEDIADORES EN JORNADA PUERTAS ABIERTAS 19/11/17 1,00611,07 € 12/12/2017

FERNÁNDEZ MIRANDA S.A. - A78090685145201707281 IMPRESIÓN DIRECTA S/FOAM 1,00318,23 € 01/12/2017

FERNANDO MENOR MARTINEZ - 50184721D145201707307 ADQUISICIÓN MATERIAL OFICINA S.G. PLENO 1,00400,03 € 12/12/2017

FERRETERIA FERRAYU S.L. - B83234799145201706470 ADQ. OTROS SUMINISTROS 0,5040,12 € 22/11/2017

PRESIDENCIA DEL PLENO285

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

FIELTROS OLLEROS S.L. - B80840465145201707084 ADQUISICIÓN BANDERAS 0,50305,67 € 27/11/2017

GUTHERSA S.A. - A78159738145201705687 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00557,00 € 17/10/2017

GUTHERSA S.A. - A78159738145201706341 MATERIAL INFORMÁTICO 1,00263,11 € 25/10/2017

GUTHERSA S.A. - A78159738145201706473 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO S.G. PLENO 1,00624,12 € 05/12/2017

GUTHERSA S.A. - A78159738145201705586 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO S.G. PLENO 1,00673,17 € 01/12/2017

GUTHERSA S.A. - A78159738145201705528 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO G.M. P.POPULAR 1,00254,71 € 01/12/2017

GUTHERSA S.A. - A78159738145201705737 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO G.M. SOCIALISTA 1,00317,14 € 01/12/2017

GUTHERSA, S.A. - A78159738145201707200 ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO S.G. PLENO 1,00985,70 € 27/12/2017

IRATXE JAIO&KLAAS VAN GORKUM - 817741999145201707267 AUTOFACTURA 1,00207,90 € 26/12/2017

KLAAS VAN GORKUM - 817741999145201707267 ELABORACIÓN VÍDEO SEMINARIO LA RUTA MÁS LARGA 1,00990,00 € 26/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. - B78458510145201706471 MATERIAL DE OFICINA 0,50135,52 € 22/11/2017

PROSPER S.A. - A82734377145201707189 CONDUCCIÓN TÉCNICA ACTO DDHH Y MEMORIA 19/11/17 1,00418,42 € 01/12/2017

PROSPER S.A. - A82734377145201707190 PRUEBAS FUNCIONAMIENTO JORNADA PUERTAS ABIERTAS 1,001.248,24 € 01/12/2017

REPRESENTACIONES IND. ALBLA S.L. - B83887760145201706591 ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1,00481,58 € 20/11/2017

REPRESENTACIONES IND. ALBLA S.L. - B83887760145201706299 ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1,00481,58 € 08/11/2017

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES S.L. - B29744570145201706661 INSTALACIONES TÉCNICAS 0,50278,30 € 22/11/2017

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES S.L. - B29744570145201706943 OTROS SUMINISTROS 1,0066,11 € 01/12/2017

RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L. - B29744570145201706944 CABLEADO INFORMÁTICO 1,00713,90 € 27/12/2017

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - B47037577145201707097 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1,0053,24 € 01/12/2017

TRES DE COMUNICACIÓN ESTUDIO DE INFORMACIÓN Y PRENSA SC - J86314606

145201706987 DISEÑO INFOR. DDHH Y MEMORIA WEB MUNICIPAL 1,0017.908,00 € 28/12/2017

URBAN VIEW REAL ESTATE S.L. - B86717451145201707636 SERVICIO DE CATERING ACTO 28-11-2017 1,00995,50 € 29/12/2017

VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. - A28229813145201706425 ALOJAMIENTO PONENTE REUNIÓN 14 OCT 1,00132,81 € 13/11/2017

PRESIDENCIA DEL PLENO286

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. - A28229813145201706424 VIAJE PONENTE REUNIÓN 14 DE OCTUBRE 1,0088,65 € 13/11/2017

VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. - A28229813145201706426 VIAJE PONENTE REUNIÓN 14 DE OCTUBRE 1,00104,20 € 13/11/2017

VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. - A28229813145201706427 ALOJAMIENTO PONENTE REUNIÓN 14 OCT 1,00154,69 € 13/11/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: PRESIDENCIA DEL PLENO

52.195,71 €

46

PRESIDENCIA DEL PLENO287

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MEMORIA DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Contratista OBJETO DEL CONTRATO Num.Expediente

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

Importe Fecha Aprob.Gasto / Adjudic.

Plazo (meses)

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

ANDRÉS GARCÍA MARTÍNEZ - 52514311K145/2017/07049 PAGO PONENTE JORNADA IAE 0,03300,00 € 01/12/2017

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMÁTICA, S.L. - B28475002

145/2017/06012 SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS EPM300 0,061.301,72 € 24/10/2017

EL CORTE INGLÉS, S.A. - A28017895145/2017/07261 SUMINISTRO SOPORTES Y ACCESORIOS MICRÓFONO 0,03214,30 € 19/12/2017

INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA, S.A.U - A60367927145/2017/08090 REPARACIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL 0,50287,05 € 02/11/2017

JOSE LUIS QUESADA VAREA - 02519522X145/2017/07051 PAGO PONENTE JORNADA IAE 0,03300,00 € 01/12/2017

LUIS JAVIER RUIZ GONZÁLEZ - 09003257E145/2017/07050 PAGO PONENTE JORNADA IAE 0,03300,00 € 01/12/2017

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. - B82947326145/2017/06387 ADQUISICIÓN DOS MANUALES DERECHO TRIBUTARIO 0,0397,85 € 31/10/2017

MIGUEL ALONSO GIL - 02226176Y145/2017/07048 PAGO PONENTE JORNADA IAE 0,03300,00 € 01/12/2017

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. - B78458510145/2017/06525 SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESORAS REGISTRO TEAMM 0,13235,59 € 06/11/2017

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB - E87599742145/2017/07061 CONSULTA BASE DATOS REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 0,535,82 € 27/11/2017

RESTAURANTES Y COPAS, S.L. - B81537458145/2017/07052 SERVICIO CATERING JORNADA IAE 0,03160,00 € 29/12/2017

UTE MANTENIMIENTO TEAMM - U87627840145/2017/06386 ADQUISICIÓN COMPONENTES SISTEMA CLIMATIZACIÓN TEAMM 3,00603,37 € 31/10/2017

Número de Ctos. Menores

Importe Total:

Totales: TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

4.105,70 €

12

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO288

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Total Contratos Menores comunicados: 4813

ANEXO XI: CONTRATOS MENORES COMUNICADOS AL REGISTRO DE CONTRATOS

MEMORIA CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SU SECTOR PUBLICO 2017

Importe Total: 14.198.420,26 €

289