Upload
others
View
34
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
Anexa nr.3/26
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004
si perspectiva 2005-2007
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø fonduri externe nerambursabile 05 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
08 ♦ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
18 ♦ Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 21 Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 22 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27 ♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 28
1
DOCUMENT DE POLITICA , STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1. TITULAR : MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI COD TITULAR :26 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE
Misiunea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei rezida in urmatoarele 4 componente majore:
a) realizarea trecerii la Societatea Informationala; b) asigurarea unui cadru transparent, echidistant, deschis si orientat catre furnizarea de servicii publice pe ntru cetatenii Romaniei; c) generarea unei cresteri economice prin dezvoltarea sectorului de comunicatii si tehnologia informatiei; d) imbunatatirea imaginii Romaniei prin integrarea sa in fluxurile informationale si tranzactionale internationale.
Activitatea desfasurata in anul 2003 de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a fost subordonata indeplinirii fiecareia dintre componentele misiunii:
A. In scopul asigurarii trecerii la Societatea Informationala, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a realizat, in anul 2003, urmatoarele actiuni principale:
⇒ elaborarea si lansarea strategiei sectoriale in domeniul tehnologiei informatiei;
⇒ implementarea planului de actiuni eEurope+ ;
⇒ participarea la seminarii pentru definirea unui set de indicatori si a metodologiei de determinare a acestora pentru domeniul tehnologiei informatiei organizate de Comisia Europeana;
⇒ continuarea actiunilor si masurilor adoptate de Grupul pentru Promovarea Tehnologiei Informatiei (GPTI), a carui principala atributie este aprobarea tuturor proiectelor majore in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor initiate de institutiile publice, companiile nationale sau companiile in care statul este actionar majoritar;
⇒ monitorizarea, pe baza unui set de indicatori, a gradului de implementare a Societatii Informationale;
⇒ organizarea de conferinte, emisiuni radio -TV, articole de presa prin care s-a urmarit crearea unei culturi a informatiei si comunicarii electronice, subliniindu-se, astfel, importanta utilizarii tehnologiei informatiei in toate domeniile de activitate economica si sociala;
⇒ organizarea intalnirilor permanente cu reprezentanti ai sectorului privat, mediul academic, universitar si organizatiilor nonguvernamentale, in scopul verificarii oportunitatii si necesitatii deciziilor elaborate de minister.
2
B. Referitor la dezvoltarea unei noi atitudini, a asigurarii unui cadru transparent, echidistant, deschis pentru cetatenii Romaniei au fost realizate urmatoarele activitati principale:
⇒ implementarea strategiei Knowledge Based Economy elaborata cu sprijinul Bancii Mondiale;
⇒ crearea si completarea cadrului legislativ necesar pentru asigurarea securitatii fluxurilor informationale in retelele globale, prin:
• adoptarea Legii privind masurile impotriva coruptiei;
• adoptarea Legii pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice;
• adoptarea Hotararii pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri referitoare la implementarea Sistemului Electronic National;
• adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata;
• adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale ;
• adoptarea Ordonantei pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
• adoptarea Hotararii privind acordarea licentelor pentru retelele si serviciile de comunicatii mobile de generatia a treia;
• adoptarea Hotararii privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora;
• adoptarea Hotararii privind Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta;
⇒ promovarea de proiecte-pilot e-Government care vizeaza furnizarea prin mijloace electronice a unor servicii incadrate in lista celor 20 de servicii publice de baza propuse de Comisia Europeana in vederea implementarii conceptului de guvernare electronica:
• Identificarea functionarilor publici prin smart-carduri • Video conferinta organizata pe web • Servicii de informare electronica pentru cetateni infochiosc • Sistem electronic pentru sondarea opiniei publice • Sistem de preluare a facturilor furnizorilor pe web • Extinderea sistemului informatic de urmarire a bilantului si obligatiilor fiscale ale agentilor economici, cu capabilitati de preluare a documentelor pe web • Sistem electronic pentru achizitii prin licitatie • Centre multimedia pentru cetateni • Managementul cashflow-ului • Plata taxelor prin mijloace electronice • Managementul documentelor in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei • Sistem financiar integrat ca instrument de management pentru conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
3
• Retea interna de comunicatii pentru Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei • Sistem informational de audit pentru securitatea sistemelor si retelelor de comunicatii • Sistem informational integrat privind comunicatiile nationale • Sistem informational pentru supravegherea activitatilor furnizorilor de semnatura electronica • Sistem informational privind stadiul implementarii planului eEurope+ si dezvoltarea TI • Sistem informatic pentru notificarea schimbarii adresei de domiciliu • Sistem informational pentru cautarea unui loc de munca • Sistem electronic pentru achizitii de bunuri si servicii
⇒ crearea Centrului de raportare a incidentelor de securitate;
⇒ participarea, impreuna cu Ministerul Administratiei Publice, la elaborarea Strategiei e-Administratie.
C. Privitor la generarea unei cresteri economice prin dezvoltarea sectorului de comunicatii si tehnologia informatiei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a realizat, in anul 2003, urmatoarele actiuni principale:
⇒ elaborarea proiectului “Cyber Centre” care presupune facilitarea investitiilor in domeniul tehnologiei informatiei, prin crearea de nuclee tehnologice unde sectorul privat si industria sa poata sa dezvolte solutii pentru sectorul public si cel privat;
⇒ infiintarea Autoritatii de Reglementare si Supraveghere a Furnizorilor de Servicii de Certificare;
⇒ implementarea Strategiei pentru promovarea e-commerce.
D. Activitatile Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei legate de imbunatatirea imaginii Romaniei prin integrarea sa in fluxurile informationale si tranzactionale internationale sunt numeroase, dintre acestea fiind de relevat participarea activa a Romaniei, prin reprezentantii ministerului, la programele e-content si IDA ale Comunitatii Europene, precum si la programele IST si e-safe.
Din analizele efectuate nu rezulta ca factori interni sau externi ar putea afecta tintele si obiectivele propuse pentru anul 2003 sau pentru anul urmator, intrucat domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, fiind unul dintre domeniile de varf ale dezvoltarii economice este mai putin dependent de influentele negative ale factorilor ce pot determina recesiune economica.
4
3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE
Pentru anul 2004, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei isi propune o serie
de schimbari legislative si institutionale:
⇒ definirea cadrului legal privind combaterea infractiunilor contra confidentialitatii, integritatii si accesibilitatii datelor in format electronic; utilizarea de dispozitive ilicite; falsul de natura informatica; frauda de natura informatica;
⇒ finalizarea cadrului legal pentru competitia pe piata serviciilor de telecomunicatii in conformitate cu obligatiile convenite prin Planul de Adoptare a acquis-ului comunitar, indeosebi a Directivei 97/710/CE privind promovarea accesului mai sigur la Internet prin combaterea continutului ilegal si vatamator in retelele globale;
⇒ realizarea infrastructurii necesare pentru informatizarea administratiei publice, respectiv a retelei extranet guvernamentale care sa interconecteze organismele administratiei centrale si locale, asigurandu-se, astfel, interoperabilitatea retelelor judetene cu reteaua unica a administratiei centrale;
⇒ realizarea de portaluri de informatii la nivelul administratiei centrale, sustinute prin actiuni de creare prealabila a arhivelor si bazelor de date relevante pentru cetateni si agenti economici si de reglementari pr ivind modul de creare si exploatare a portalurilor administratiei centrale;
⇒ dezvoltarea sistemului de Web-site-uri interactive la nivelul administratiei centrale;
⇒ realizarea de portaluri de servicii : pentru cetateni, pentru agentii economici de angajare a fortei de munca si pentru certificari, bazate pe semnatura electronica si carduri electronice de identificare a utilizatorilor;
⇒ implementarea unui sistem de “Ghisee electronice de informare” in spatii publice furnizand informatii privind legislatia, starea mediului etc;
⇒ evaluarea securitatii sistemelor informatice la nivel institutional, regional, national, precum si pentru prevenirea si combaterea criminalitatii electronice; elaborarea unor coduri de conduita;
⇒ stimularea imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor autohtone, din domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, in vederea obtinerii certificarilor tip ISO conform practicilor internationale;
⇒ crearea “Centrului de raportare a continutului ilegal in Internet” (programul e-safe);
⇒ crearea parcurilor tehnologice si a incubatoarelor de afaceri;
⇒ accelerarea introducerii sistemelor informatice tip “Suport de Decizie” pentru marirea capacitatii de control si prognoza in administratia publica;
⇒ implementarea punctelor electronice de tip “ Ghiseu electronic de informatie” pentru accesul informatiilor publice in orasele mai mari de 20.000 locuitori;
⇒ promovarea cardurilor “ smart” pentru plata electronica a salariilor functionarilor publici si incasarea electronica a impozitelor si taxelor;
5
⇒ sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii prin construirea si intretinerea unui portal (site Web) pentru promovarea tendintelor economiei digitale “ e-business/e-commerce”.
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei isi propune, de asemenea, perfectionarea managementului resurselor umane, precum si masuri pentru asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor alocate de la buget.
4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
Politica si strategia Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei tine seama de realitatile concrete existente in economia romaneasca.
SITUATIA ACTUALA
Domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei a inregistrat o evolutie favorabila in ultimii ani, fapt reflectat de dinamica principalilor indicatori ai pietei ITC prezentati in tabelele 1 si 2 :
6
Tabelul 1
Evolutia pietei comunicatiilor si tehnologiei informatiei in Romania, in perioada 1999-2003
milioane Euro
1999 2000 2001 2002 2003 computer hardware, din care: 141 153 180 190 201 servere 33 32 38 44 49 statii de lucru 1 1 1 0 0
PC-uri 80 92 112 116 120
echipamente de birou, din care: 50 45 48 51 55 copiatoare 17 15 16 17 17
alte echipamente de birou 33 30 32 34 38
echipament comunicatii, din care: 153 193 215 208 208
telefoane mobile 86 115 128 109 106
echipament datacom si retele 384 503 622 708 738
produse software, din care: 28 34 42 50 56 sisteme software 11 13 15 18 19
aplicatii software 17 21 27 32 37
servicii de mesagerie, din care: 943 1188 1472 1816 2158
servicii telefonice (inclusiv Internet si servicii online)
477
528
613
747
847
servicii de telefonie mobila 319 476 644 824 1030
servicii caTV 128 158 181 202 226
total ICT 1729 2158 2627 3078 3481
total IT 314 358 423 481 526
total telecomunicatii 1415 1800 2204 2597 2955
Sursa: EITO, 2002
7
Tabelul 2
Volumul vanzarilor IT si dinamica acestora in Romania, in perioada 1999-2003
milioane Euro 1999 2000 2001 2002 2003 servere 3340 3736 4355 4920 5521 statii de lucru 353 1124 1010 1034 1083 PC-uri 87590 99715 121569 134162 146400 printere 76583 112805 113927 118365 124696 copiatoare 8564 8615 8752 8921 9124 carduri LAN 50120 52774 61061 72032 89022
Sursa: EITO, 2002 Evolutia favorabila a domeniului comunicatiilor si tehnologiei informatiei s-a concretizat in
imbunatatirea indicatorilor care caracterizeaza acest domeniu (tabelul 3):
Tabelul 3
Situatia unor indicatori ce caracterizeaza domeniul ITC, in Romania, in anul 2001
Denumirea indicatorului Nivel Procentul de gospodarii cu acces la servicii de telefonie fixa 46.8% Procentul de gospodarii avand o forma de telecomunicatii capabila de a asigura accesul la internet
linii telefonice fixe – 46.8% telefonie mobila – 45% CATV – 45%
Procentul de populatie care utilizeaza regulat internetul 7% Procentul de gospodarii cu acces la internet de acasa 5% Costuri de acces la internet 10 USD – 20 ore / luna
15 UDS – nelimitat / luna 35 USD – ADSL
Numarul de computere per 100 elevi din invatamantul primar/ secundar/ tertiar
1,0 PC – nivel primar 2,7 PC – nivel secundar 5,0 PC – nivel tertiar
Numarul computerelor conectate la internet per 100 elevi din invatamantul primar/ secundar/ tertiar
0,5 PC – nivel primar 1,0 PC – nivel secundar 3,5 PC – nivel tertiar
Procentul fortei de munca cu (cel putin) instruire TI de baza 8,5 Numarul computerelor cu o conectare de mare viteza la internet per 100 elevi din invatamantul primar/ secundar/ tertiar
0,2 PC – nivel tertiar
Numarul institutiilor si absolventilor de CTI din invatamantul tertiar
5 mii de absolventi anual– Facultatea de Automatica-Calculatoare
8
5. PRIORITATILE STABILITE DE MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI pentru anul 2004 si perioada 2005-2007
Sintetic, prioritatile Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in conformitate cu Programul de guvernare sunt urmatoarele:
⇒ guvernare electronica (e-Government); ⇒ un cadru nou de reglementare pentru servicii electronice de comunicare; ⇒ infrastructura de inalta viteza; ⇒ invatamant la distanta (e-learning) si abilitati pentru lucrul la distanta (teleworking); ⇒ comert electronic si e-content; ⇒ includerea in Societatea Informationala a persoanelor cu handicap; ⇒ retele securizate (e-safe); ⇒ comunicatii mobile.
Ele deriva din obiectivul de baza al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si anume dezvoltarea Societatii Informationale, si prin intermediul acesteia crearea premizelor pentru imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor, pentru sporirea eficientei administratiei centrale si locale, si pentru asigurarea de sprijin pentru dezvoltarea industriei si a mediului de afaceri.
Guvernarea electronica (e-Government) constituie, de asemenea, unul dintre obiectivele majore urmarite de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei. Elaborarea unui sistem informational al administratiei publice, care va face administratia mai simpla si mai eficienta, devenind in acest fel cel mai important sprijin pentru cetatean, aplicarea tehnologiei informatiei in vederea asigurarii dezvoltarii de noi locuri de munca, cu calificare si cerinte sporite, reducerea impactului dezvoltarii tehnologiei informatiei asupra cetatenilor cu un nivel mai scazut de pregatire, cu un statut economic si social mai scazut reprezinta, de asemenea, obiective de etapa, ce vor fi urmarite atat in anul 2004, cat si in perioada urmatoare (2005-2007). In aplicarea politicii si strategiei sale, ministerul urmareste dezvoltarea culturii informatice, asigurarea instruirii tuturor cetatenilor pentru a le asigura accesul la noua tehnologie, precum si democratizarea utilizarii informatiei, in scopul asigurarii dreptului cetateanului de a avea acces direct la informatie.
Alte puncte ale aplicarii politicii si strategiei ministerului vizeaza, de asemenea si:
⇒ cresterea gradului de implicare a companiilor IT, a expertilor si a asociatiilor profesionale in dezvoltarea sectorului TI; ⇒ dezvoltarea infrastructurii de comunicatii, prin atingerea unor standarde de calitate si timp de raspuns rapid; ⇒ diminuarea si chiar eliminarea discrepantelor urban-rural in ceea ce priveste calitatea infrastructurii ITC;
⇒ diminuarea nivelului pirateriei in utilizarea tehnologiei informatiei;
⇒ coordonarea integrarii proiectelor cross-sectoriale; ⇒ recuperarea rapida a investitiilor si reducerea costurilor in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei; ⇒ dezvoltarea increderii in sistemele informatice, asigurarea securitatii lor si protectia datelor personale.
9
O serie de prioritati ale Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei deriva si din Planul de actiuni eEurope+ , destinat tarilor candidate la integrarea in Uniunea Europeana:
⇒ accelerarea implementarii structurilor de baza ale Societatii Informatice; ⇒ accelerarea furnizarii accesibile a serviciilor de comunicatii pentru toti; ⇒ transpunerea si implementarea aquis-ului comunitar pentru Societatea Informationala; ⇒ stimularea utilizarii Internetului (ieftin, sigur si rapid); ⇒ introducerea si generalizarea retelelor securizate si a smart-cardurilor; ⇒ introducerea si generalizarea comertului electronic; ⇒ implementarea guvernarii on-line si a accesului electronic la serviciile publice; ⇒ dezvoltarea ingrijirii sanatatii on-line etc.
6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
Informatiile financiare pentru perioada 2002-2003, propunerile pentru anul 2004, precum si pentru perioada 2005-2007 sunt prezentate in tabelul urmator:
- mii lei -
Realizari Program Propunere Perspectiva financiara 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOTAL GENERAL:
105369470 108554539 101072092 149352364 160602844 169577516
- capitol 68.01 62963557 105339372 100672092 145567469 156590856 165405048 - capitol 69.01 430721 477049 400000 561582 595277 619088 - capitol 71.01 2475836 2738118 - 3223313 3416711 3553380 - capitol 72.01 5999356 - - - - - - capitol 75.01 33500000 - - - - -
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Fonduri externe nerambursabile
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007
SINTEZA
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
26
TOTAL GENERAL5000______________ 105.369.470 108.554.539 93,45 169.577.516 101.444.992 149.352.364 160.602.844
CHELTUIELI CURENTE 72.779.316 57.026.930 128,79 98.051.25401 73.444.992 84.470.050 91.827.592
CHELTUIELI DE PERSONAL 16.238.087 22.261.436 141,80 52.898.00002 31.565.800 43.511.000 48.411.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 10.684.369 14.578.506 139,75 18.955.688 20.372.900 17.194.929 18.226.624
TRANSFERURI 45.856.860 20.186.988 106,54 26.197.56638 21.506.292 23.764.121 25.189.968
Transferuri neconsolidabile 45.856.860 20.186.988 106,54 26.197.56640 21.506.292 23.764.121 25.189.968
CHELTUIELI DE CAPITAL 30.600.674 51.415.796 54,46 71.526.26270 28.000.000 64.882.314 68.775.252
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe 1.989.480 111.81385 01BUGET DE STAT5001______________ 105.369.470 108.554.539 93,11 169.577.516 101.072.092 149.352.364 160.602.844
CHELTUIELI CURENTE 72.779.316 57.026.930 128,14 98.051.25401 73.072.092 84.470.050 91.827.592
CHELTUIELI DE PERSONAL 16.238.087 22.261.436 141,80 52.898.00002 31.565.800 43.511.000 48.411.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 2
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
26
SERVICII 10.684.369 14.578.506 137,19 18.955.688 20.000.000 17.194.929 18.226.624
TRANSFERURI 45.856.860 20.186.988 106,54 26.197.56638 21.506.292 23.764.121 25.189.968
Transferuri neconsolidabile 45.856.860 20.186.988 106,54 26.197.56640 21.506.292 23.764.121 25.189.968
CHELTUIELI DE CAPITAL 30.600.674 51.415.796 54,46 71.526.26270 28.000.000 64.882.314 68.775.252
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84 DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe si85 plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe 1.989.480 111.81385 01FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030_______________________________ 372.900
CHELTUIELI CURENTE01 372.900
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 372.900
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate de la bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
26
BUGET DE STAT5001
______________ 100,00 100,00 105.369.470 100,00 108.554.539 101.072.092 149.352.364 160.602.844 169.577.516
CHELTUIELI CURENTE 69,07 52,5301 72.779.316 72,30 57.026.930 73.072.092 84.470.050 91.827.592 98.051.254
CHELTUIELI DE PERSONAL 15,41 20,5102 16.238.087 31,23 22.261.436 31.565.800 43.511.000 48.411.000 52.898.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 10,14 13,43 10.684.369 19,79 14.578.506 20.000.000 17.194.929 18.226.624 18.955.688
TRANSFERURI 43,52 18,6038 45.856.860 21,28 20.186.988 21.506.292 23.764.121 25.189.968 26.197.566
Transferuri neconsolidabile 43,52 18,6040 45.856.860 21,28 20.186.988 21.506.292 23.764.121 25.189.968 26.197.566
CHELTUIELI DE CAPITAL 29,04 47,3670 30.600.674 27,70 51.415.796 28.000.000 64.882.314 68.775.252 71.526.262
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1,89 0,10 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1,89 0,10 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe 1,89 0,1085 01 1.989.480 111.813
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 63.394.278 100,00 105.816.421 101.072.092 146.129.051 157.186.133 166.024.136
CHELTUIELI CURENTE 52,50 53,8901 33.279.960 72,30 57.026.930 73.072.092 84.470.050 91.827.592 98.051.254
CHELTUIELI DE PERSONAL 25,61 21,0402 16.238.087 31,23 22.261.436 31.565.800 43.511.000 48.411.000 52.898.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 16,85 13,78 10.684.369 19,79 14.578.506 20.000.000 17.194.929 18.226.624 18.955.688
TRANSFERURI 10,03 19,0838 6.357.504 21,28 20.186.988 21.506.292 23.764.121 25.189.968 26.197.566
Transferuri neconsolidabile 10,03 19,0840 6.357.504 21,28 20.186.988 21.506.292 23.764.121 25.189.968 26.197.566
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
26
CHELTUIELI DE CAPITAL 44,36 46,0070 28.124.838 27,70 48.677.678 28.000.000 61.659.001 65.358.541 67.972.882
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 3,14 0,11 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 3,14 0,11 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe 3,14 0,1185 01 1.989.480 111.813
TRANSPORTURI SI COMUNICATII 100,00 100,006801 62.963.557 100,00 105.339.372 100.672.092 145.567.469 156.590.856 165.405.048
CHELTUIELI CURENTE 52,86 54,1401 33.279.960 72,58 57.026.930 73.072.092 84.470.050 91.827.592 98.051.254
CHELTUIELI DE PERSONAL 25,79 21,1302 16.238.087 31,36 22.261.436 31.565.800 43.511.000 48.411.000 52.898.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 16,97 13,84 10.684.369 19,87 14.578.506 20.000.000 17.194.929 18.226.624 18.955.688
TRANSFERURI 10,10 19,1638 6.357.504 21,36 20.186.988 21.506.292 23.764.121 25.189.968 26.197.566
Transferuri neconsolidabile 10,10 19,1640 6.357.504 21,36 20.186.988 21.506.292 23.764.121 25.189.968 26.197.566
CHELTUIELI DE CAPITAL 43,98 45,7670 27.694.117 27,42 48.200.629 27.600.000 61.097.419 64.763.264 67.353.794
RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE84
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 3,16 0,11 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe si85
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 3,16 0,11 1.989.480 111.813
Rambursari de credite externe 3,16 0,1185 01 1.989.480 111.813
Administratie centrala 87,69 94,7701 55.213.752 100,00 99.827.559 100.672.092 125.816.645 136.840.031 145.654.224
Comunicatii 12,31 5,2310 7.749.805 5.511.813 19.750.824 19.750.825 19.750.824
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 430.721 100,00 477.049 400.000 561.582 595.277 619.088
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 430.721 100,00 477.049 400.000 561.582 595.277 619.088
Rezerve materiale nationale si de02
mobilizare 100,00 100,00 430.721 100,00 477.049 400.000 561.582 595.277 619.088
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 3
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
26
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 8.475.192 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380
CHELTUIELI CURENTE 70,7901 5.999.356
TRANSFERURI 70,7938 5.999.356
Transferuri neconsolidabile 70,7940 5.999.356
CHELTUIELI DE CAPITAL 29,21 100,0070 2.475.836 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380
CERCETARE STIINTIFICA 100,00 100,007101 2.475.836 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380
CHELTUIELI DE CAPITAL 100,00 100,0070 2.475.836 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380
Alte institutii si actiuni pentru50
cercetare stiintifica 100,00 100,00 2.475.836 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380
ALTE ACTIUNI 100,007201 5.999.356
CHELTUIELI CURENTE 100,0001 5.999.356
TRANSFERURI 100,0038 5.999.356
Transferuri neconsolidabile 100,0040 5.999.356
Administratie centrala vamala si01
unitati teritoriale 100,00 5.999.356
Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN7500
FONDURI LA DISPOZITIA
GUVERNULUI 100,00 33.500.000
CHELTUIELI DIN FONDURI LA7501
DISPOZITIA GUVERNULUI 100,00 33.500.000
CHELTUIELI CURENTE 100,0001 33.500.000
TRANSFERURI 100,0038 33.500.000
Transferuri neconsolidabile 100,0040 33.500.000
Cheltuieli din fondul pentru relatiile02
cu Republica Moldova 100,00 33.500.000
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 05
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
26
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030
_______________________________ 100,00 372.900
CHELTUIELI CURENTE01 100,00 372.900
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 100,00 372.900
TRANSPORTURI SI COMUNICATII6830 100,00 372.900
CHELTUIELI CURENTE01 100,00 372.900
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 100,00 372.900
Administratie centrala01 100,00 372.900
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0626
5001 BUGET DE STAT
______________ 105.369.470 108.554.539 93,11 101.072.092
01 CHELTUIELI CURENTE 72.779.316 57.026.930 128,14 73.072.092
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.238.087 22.261.436 141,80 31.565.800
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 10.684.369 14.578.506 137,19 20.000.000
38 TRANSFERURI 45.856.860 20.186.988 106,54 21.506.292
40 Transferuri neconsolidabile 45.856.860 20.186.988 106,54 21.506.292
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 6.357.504 8.100.313 111,23 9.010.000
40 80 Alte transferuri 39.499.356
40 93 Programe comunitare 12.086.675 103,39 12.496.292
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.600.674 51.415.796 54,46 28.000.000
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.989.480 111.813
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.989.480 111.813
85 01 Rambursari de credite externe 1.989.480 111.813
6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 63.394.278 105.816.421 95,52 101.072.092
01 CHELTUIELI CURENTE 33.279.960 57.026.930 128,14 73.072.092
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.238.087 22.261.436 141,80 31.565.800
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 10.684.369 14.578.506 137,19 20.000.000
38 TRANSFERURI 6.357.504 20.186.988 106,54 21.506.292
40 Transferuri neconsolidabile 6.357.504 20.186.988 106,54 21.506.292
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 6.357.504 8.100.313 111,23 9.010.000
40 93 Programe comunitare 12.086.675 103,39 12.496.292
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.124.838 48.677.678 57,52 28.000.000
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.989.480 111.813
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.989.480 111.813
85 01 Rambursari de credite externe 1.989.480 111.813
6801 TRANSPORTURI SI COMUNICATII 62.963.557 105.339.372 95,57 100.672.092
01 CHELTUIELI CURENTE 33.279.960 57.026.930 128,14 73.072.092
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0626
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 16.238.087 22.261.436 141,80 31.565.800
10 Cheltuieli cu salariile 9.374.709 13.464.436 154,51 20.804.000
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 2.153.985 3.353.169 139,62 4.681.800
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 461.350 502.811 124,10 624.000
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 674.455 941.020 154,73 1.456.000
14 Deplasari, detasari, transferari 3.573.588 4.000.000 100,00 4.000.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 69.704 1.000.000 200,00 2.000.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 3.503.884 3.000.000 66,67 2.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 10.684.369 14.578.506 137,19 20.000.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 4.311.748 6.752.618 118,47 8.000.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 39.636 130.000 153,85 200.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 577.734 1.274.610 117,68 1.500.000
27 Reparatii curente 1.398.960 333.400 149,97 500.000
29 Carti si publicatii 96.049 495.268 131,24 650.000
30 Alte cheltuieli 4.260.242 5.592.610 163,61 9.150.000
38 TRANSFERURI 6.357.504 20.186.988 106,54 21.506.292
40 Transferuri neconsolidabile 6.357.504 20.186.988 106,54 21.506.292
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 6.357.504 8.100.313 111,23 9.010.000
40 93 Programe comunitare 12.086.675 103,39 12.496.292
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.694.117 48.200.629 57,26 27.600.000
72 Investitii ale institutiilor publice 21.933.792 42.800.629 64,49 27.600.000
73 Investitii ale regiilor autonome,
societatilor si companiilor natio-
nale si societatilor comerciale cu
capital majoritar de stat 5.760.325 5.400.000
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 1.989.480 111.813
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 1.989.480 111.813
85 01 Rambursari de credite externe 1.989.480 111.813
01 Administratie centrala 55.213.752 99.827.559 100,85 100.672.092
10 Comunicatii 7.749.805 5.511.813
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 430.721 477.049 83,85 400.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 430.721 477.049 83,85 400.000
71 Stocuri pentru rezerve materiale
nationale si de mobilizare 430.721 477.049 83,85 400.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 3Anexa nr. 3 / Pag./ 0626
02 Rezerve materiale nationale si de
mobilizare 430.721 477.049 83,85 400.000
7100 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 8.475.192 2.738.118
01 CHELTUIELI CURENTE 5.999.356
38 TRANSFERURI 5.999.356
40 Transferuri neconsolidabile 5.999.356
40 80 Alte transferuri 5.999.356
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.475.836 2.738.118
7101 CERCETARE STIINTIFICA 2.475.836 2.738.118
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.475.836 2.738.118
72 Investitii ale institutiilor publice 2.475.836 2.738.118
50 Alte institutii si actiuni pentru
cercetare stiintifica 2.475.836 2.738.118
7201 ALTE ACTIUNI 5.999.356
01 CHELTUIELI CURENTE 5.999.356
38 TRANSFERURI 5.999.356
40 Transferuri neconsolidabile 5.999.356
40 80 Alte transferuri 5.999.356
01 Administratie centrala vamala si
unitati teritoriale 5.999.356
7500 Partea a VIII-a CHELTUIELI DIN
FONDURI LA DISPOZITIA
GUVERNULUI 33.500.000
7501 CHELTUIELI DIN FONDURI LA
DISPOZITIA GUVERNULUI 33.500.000
01 CHELTUIELI CURENTE 33.500.000
38 TRANSFERURI 33.500.000
40 Transferuri neconsolidabile 33.500.000
40 80 Alte transferuri 33.500.000
02 Cheltuieli din fondul pentru relatiile
cu Republica Moldova 33.500.000
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0726
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 7.963.214 13.014.624001 163,43
Salarii de merit 250.000 420.000002 168,00
Indemnizatie de conducere 1.000.000 1.200.000003 120,00
Spor de vechime 1.100.000 1.400.000004 127,27
Alte sporuri 470.000 700.000006 148,94
Ore suplimentare 300.000 450.000007 150,00
Fond de premii 1.100.000 1.600.000008 145,45
Fond pentru conventii civile 12.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 50.000 100.000 200,00
Alte drepturi salariale 1.219.222 1.919.376014 157,43
Cheltuieli cu salariile 13.464.436 20.804.000020 154,51
TRANSPORTURI SI COMUNICATII 6801
Fond aferent salariilor de baza 7.963.214 13.014.624001 163,43
Salarii de merit 250.000 420.000002 168,00
Indemnizatie de conducere 1.000.000 1.200.000003 120,00
Spor de vechime 1.100.000 1.400.000004 127,27
Alte sporuri 470.000 700.000006 148,94
Ore suplimentare 300.000 450.000007 150,00
Fond de premii 1.100.000 1.600.000008 145,45
Fond pentru conventii civile 12.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 50.000 100.000 200,00
Alte drepturi salariale 1.219.222 1.919.376014 157,43
Cheltuieli cu salariile 13.464.436 20.804.000020 154,51
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei InformatieiNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
108/26 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
153 153 13.014.624TOTAL:din care:
6801 TRANSPORTURI SI COMUNICATII-BUGET DE STAT 153 153 13.014.624
din care: 3 3 1.230.600I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
Ministru 1 37.290 1 447.480
Secretar de stat 2 32.630 2 783.120
16 16 1.869.276III. Cabinetul demnitarului
Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) 2 5.089 2 122.136
Director de cabinet 1 13.238 1 158.856
Consilier (consilier personal) 8 12.994 8 1.247.424
Consultant (asistent de cabinet) 3 6.705 3 241.380
Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 2 4.145 2 99.480
59 59 4.436.544V. A.Functii publice generale
1. Inalti functionari publici 3 3 455.280
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
208/26 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Secretar general 1 21.000 1 252.000
Director general 2 8.470 2 203.280
2. Functii publice de conducere 4 4 387.720
Director general adjunct 1 8.470 1 101.640
Director 2 8.470 2 203.280
Sef birou 1 6.900 1 82.800
3. Functii publice de executie 52 52 3.593.544
a. Clasa I - studii superioare 47 47 3.414.360
Expert superior 9 7.347 9 793.476
Expert principal 6 6.707 6 482.904
Consilier superior 10 7.347 10 881.640
Consilier principal 8 6.707 8 643.872
Consilier asistent 2 6.013 2 144.312
Consilier debutant 11 3.000 11 396.000
Consilier juridic asistent 1 6.013 1 72.156
c. Clasa III - studii medii 5 5 179.184
Referent superior 1 4.532 1 54.384
Referent debutant 4 2.600 4 124.800
VII. Personal cu contract de munca
74 74 5.439.804 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 32 7.347 -1 31 2.733.084
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 10 6.707 10 804.840
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 2 6.013 2 144.312
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
308/26 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul IV 12 5.400 2 14 907.200
Referent,inspector,revizor contabil;debutant 5 2.800 1 6 201.600
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 2 7.200 2 172.800
Referent IA 3 4.300 3 154.800
Referent debutant 7 2.600 -2 5 156.000
Consilier diplomatic,consul general,consilier negociator,consilier armonizare legislativa, consilier evaluare-examinare 1 13.764 1 165.168
VII. Personal cu contract de munca
1 1 38.400 b)care ocupa functii comune
Casier magaziner; I 1 3.200 1 38.400
Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 1826
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
_______________________________ 372.900
01 CHELTUIELI CURENTE 372.900
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 372.900
6830 TRANSPORTURI SI COMUNICATII 372.900
01 CHELTUIELI CURENTE 372.900
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 372.900
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 372.900
01 Administratie centrala 372.900
Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
-mii lei-
4 5 6 7 81 3
PAG.1S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Realizatpana la
31.12.2002
Program2003
Propuneri2004
9
Estimari
2005 2006 2007ulteriori
Denumirea proiectului /anii
ANEXA nr.3/
surse de finantare
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
26 / 21
TOTAL 372.900 372.900 I372.900 372.900II
din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 372.900 372.900 I
372.900 372.900II din care: - Alti donatori 372.900 372.900 I
372.900 372.900IIProiectul: Proiectul de evaluare a gradului de pregatire in vederea implementarii infrastructurii IT in RomaniaTOTAL 372.900 372.900 I
372.900 372.900IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 372.900 372.900 I
372.900 372.900II din care: - Alti donatori 372.900 372.900 I
372.900 372.900II
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: Proiectul de evaluare a gradului de pregatire in vederea implementarii infrastructurii IT in Romania
PAG.1
8
ANEXA nr 3 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
26 / 22
TOTAL - valuta mii USD 1000 10I
1000 10II - mii lei, din care: 372.90000 372.900I
372.90000 372.900II CHELTUIELI CURENTE 372.90001 372.900I
372.90001 372.900II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 372.90020 372.900I
372.90020 372.900IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii USD 1000 10I
1000 10II - mii lei 372.90000 372.900I
372.90000 372.900II din care:1.2. ALTI DONATORI - valuta mii USD 1000 10I
1000 10II - mii lei, din care: 372.90000 372.900I
372.90000 372.900II CHELTUIELI CURENTE 372.90001 372.900I
372.90001 372.900II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 372.90020 372.900I
372.90020 372.900II
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 263 / / 23
Pag 1 din 1
126
0
00
01
30
70
00
01
71
00
01
72
00
01
73
00
01
449
00
30
Cod
Ministerul Comunicatiilor si TehnologieiInformatiei TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)
Infrastructura nationala de comunicatii TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program e-Europe TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Program e-Government TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Implementare retea moderna pentruprogramele nationale de televiziune TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Proiectul de evaluare a gradului de pregatire invederea implementarii infrastructurii IT inRomania TOTAL PROGRAM
Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)
Denumire
24.436.671
24.436.671
3.419.787
3.419.787
9.560.539
9.560.539
5.696.020
5.696.020
5.760.325
5.760.325
25.200.629
25.200.629
7.000.000
7.000.000
12.800.629
12.800.629
5.400.000
5.400.000
19.372.900
19.000.000
372.900
3.000.000
3.000.000
5.600.000
5.600.000
10.400.000
10.400.000
372.900
372.900
51.097.419
51.097.419
3.400.000
3.400.000
9.781.308
9.781.308
18.165.287
18.165.287
19.750.824
19.750.824
53.763.264
53.763.264
3.600.000
3.600.000
10.644.354
10.644.354
19.768.085
19.768.085
19.750.825
19.750.825
55.353.794
55.353.794
3.700.000
3.700.000
11.166.040
11.166.040
20.736.930
20.736.930
19.750.824
19.750.824
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 263 / / 24
Pag 1 din 7
126
Codordo-nator
0
Codprogram
MinisterulComunicatiilor siTehnologiei InformatieiSCOP:
Dezvoltarea infrastructuriicomunicatiilor sitehnologiei informatiei invederea realizarii SocietatiiInformationale in Romania,in scopul realizariiasigurarii integrariieuropene.OBIECTIVE:
-Dezvoltarea SocietatiiInformationale, premisa aintegrarii europene-Dezvoltarea infrastructuriide comunicatii pentruSocietatea Informationalain conformitate cu cerintelede integrare europeana si cunecesitatile pieteiconcurentiale-Dezvoltarea de aplicatiie-Government pentrucresterea eficienteiadministratiei si a spoririitransparentei activitatii-Asigurarea receptiei decalitate a programelor deteleviziune la nivel national-Elaborarea metodologieide masurare a gradului depregatire a Romaniei pentru
Denumire Codindica-tor
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 263 / / 24
Pag 2 din 7
126
Codordo-nator
0
70
Codprogram
societateainformationala;elaborareade recomandari pentruGuvernul Romaniei pentrua se facilita tranzitia la osocietate informationala;indicarea potentialului si aoportunitatilor pieteiromane pentru tehnologiainformatiei si comunicatii;prezentarea punctelor fortesi punctelor slabe incomparatie cu alte tari.PROGRAM:
Infrastructura nationala decomunicatii
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cifra de afaceri realizata in domeniulcomunicatiilor
Numarul de abonati telefonici
Numarul de furnizori de servicii detelefonie
Numarul de furnizori de servicii detelefonie fixa
Capacitatea de transport de date
Numarul de abonati pe telefoniamobila
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
Denumire
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
00
01
Codindica-tor
1.900
10
90
100
30
5
2.000
11
110
120
40
6
2.100
2.200
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 263 / / 24
Pag 3 din 7
126
Codordo-nator
70
71
Codprogram
CHELTUIELI TOTALE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM70PROGRAM:
Program e-Europe
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Costul conexiunii la Internet ($/20ore /luna)
Costul conexiunii la Internet($/ADSL)
Costul conexiunii la internet ($/ore nelimitate/luna)
Numarul calculatoarelor conectate laInternet la 100 elevi din invatamantul primarNumarul calculatoarelor conectate laInternet la 100 elevi din invatamantul secundarNumarul calculatoarelor la 100 elevidin invatamantul primarNumarul calculatoarelor la 100 elevidin invatamantul secundarPonderea gospodariilor cu acces laInternet CaTV in totalul gospodariilorpopulatieiPonderea gospodariilor cu acces laInternet linii telefonice fixe in totalul
Denumire
5001
6801
680169
680170
999999
EFI
EFI
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
Codindica-tor
3.419.787
3.419.787
3.419.787
3.419.787
3.419.787
9
34
14
2
2
2
3
48
48
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
9
34
14
5
4
2
4
51
49
3.400.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
3.400.000
9
34
14
8
7
2
4
55
51
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
8
33
13
10
10
3
5
57
54
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 263 / / 24
Pag 4 din 7
126
Codordo-nator
71
72
Codprogram
gospodariilor populatiei
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM71PROGRAM:
Program e-Government
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Numarul PC-urilor la 100 de locuitori
Numarul de puncte publice de acces laInternet la 10000 locuitoriNumarul furnizorilor de serviciiInternet
Numarul utilizatorilor de Internet la100 locuitori
Ponderea populatiei care utilizeazaInternetul in total populatie
Ponderea serviciilor publice de bazadisponibile online in total serviciipublice
Denumire
00
01
5001
6801
680169
680170
999999
FIZ
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
Codindica-tor
9.560.539
9.560.539
9.560.539
9.560.539
9.560.539
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
10
2
220
15
9
20
5.600.000
5.600.000
5.600.000
5.600.000
5.600.000
15
2
220
20
9
23
9.781.308
9.781.308
9.781.308
9.781.308
9.781.308
20
3
230
25
11
26
10.644.354
10.644.354
10.644.354
10.644.354
10.644.354
25
4
240
30
13
30
11.166.040
11.166.040
11.166.040
11.166.040
11.166.040
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 263 / / 24
Pag 5 din 7
126
Codordo-nator
72
73
Codprogram
Ponderea utilizatorilor casnici laInternet acasa,in total utilizatoriSURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM72PROGRAM:
Implementare retea moderna pentruprogramele nationale de televiziune
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Intreruperi din motivetehnice(sec/100ore de functionare)
Numar emitatori
Populatie deservita cu programnational TV, in Bucuresti
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
Denumire
REZ
00
01
5001
6801
680169
680170
999999
EFI
FIZ
REZ
00
01
5001
Codindica-tor
5.696.020
5.696.020
5.696.020
5.696.020
5.696.020
5.760.325
8
12.800.629
12.800.629
12.800.629
12.800.629
12.800.629
5.400.000
12
10.400.000
10.400.000
10.400.000
10.400.000
10.400.000
95
15
18.165.287
18.165.287
18.165.287
18.165.287
18.165.287
1
1
95
19.750.824
19
19.768.085
19.768.085
19.768.085
19.768.085
19.768.085
1
1
95
19.750.825
20.736.930
20.736.930
20.736.930
20.736.930
20.736.930
19.750.824
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 263 / / 24
Pag 6 din 7
126
Codordo-nator
73
449
Codprogram
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM73PROGRAM:
Proiectul de evaluare a gradului depregatire in vederea implementariiinfrastructurii IT in RomaniaINDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cifra de afaceri realizata in IT(mild.lei)
Numarul calculatoarelor conectate laInternet la 100 studenti
Numarul calculatoarelor cu conectarede mare viteza la Internet la 100studenti din invatamantul tertiarNumarul calculatoarelor la 100studenti
Ponderea gospodariilor cu acces laInternet linii telefonice mobile intotalul gospodariilor populatieiPonderea gospodariilor cu acces laservicii de telefonie fixa in totalulgospodariilor populatieiSURSE DE FINANTARE:
Asistenta financiara externanerambursabila(fonduriPHARE, s.a.)CHELTUIELI TOTALE
TRANSPORTURI SI COMUNICATII
Denumire
6801
680169
680170
999999
EFI
FIZ
FIZ
FIZ
REZ
REZ
00
30
5030
6830
Codindica-tor
5.760.325
5.760.325
5.760.325
5.760.325
5.400.000
5.400.000
5.400.000
5.400.000
1.000
7
1
7
53
50
372.900
372.900
19.750.824
19.750.824
19.750.824
19.750.824
19.750.825
19.750.825
19.750.825
19.750.825
19.750.824
19.750.824
19.750.824
19.750.824
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 263 / / 24
Pag 7 din 7
126
Codordo-nator
449
Codprogram
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM449
Denumire
683001
683020
999999
Codindica-tor
372.900
372.900
372.900
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor
de investitii
Pag. 1MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Anexa nr.3 / 26 / 25
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 413.274.265 69.049.160 53.675.770 28.600.000 65.420.731 69.379.975 72.307.174 54.841.455 II 413.274.265 69.049.160 53.675.770 28.600.000 65.420.731 69.379.975 72.307.174 54.841.455____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 68.01--TRANSPORTURI SI COMUNICATII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 385.084.635 64.332.506 49.937.652 27.600.000 61.097.419 64.763.264 67.353.794 50.000.000 II 385.084.635 64.332.506 49.937.652 27.600.000 61.097.419 64.763.264 67.353.794 50.000.000____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 71.01--CERCETARE STIINTIFICA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 28.189.630 4.716.654 3.738.118 1.000.000 4.323.312 4.616.711 4.953.380 4.841.455 II 28.189.630 4.716.654 3.738.118 1.000.000 4.323.312 4.616.711 4.953.380 4.841.455____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 3 fise.
Pag. 1MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Anexa nr.3 / 26 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 413.274.265 69.049.160 53.675.770 28.600.000 65.420.731 69.379.975 72.307.174 54.841.455 finantare II 413.274.265 69.049.160 53.675.770 28.600.000 65.420.731 69.379.975 72.307.174 54.841.4551.1 Surse proprii I 10.877.022 1.940.000 2.737.023 1.000.000 1.099.999 1.200.000 1.400.000 1.500.000 II 10.877.022 1.940.000 2.737.023 1.000.000 1.099.999 1.200.000 1.400.000 1.500.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 402.397.243 67.109.160 50.938.747 27.600.000 64.320.732 68.179.975 70.907.174 53.341.455 II 402.397.243 67.109.160 50.938.747 27.600.000 64.320.732 68.179.975 70.907.174 53.341.4551.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 87.579.496 21.190.000 7.137.023 19.750.824 19.750.825 19.750.824 finantare II 87.579.496 21.190.000 7.137.023 19.750.824 19.750.825 19.750.824 1.1 Surse proprii I 3.677.023 1.940.000 1.737.023 II 3.677.023 1.940.000 1.737.023 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 83.902.473 19.250.000 5.400.000 19.750.824 19.750.825 19.750.824 II 83.902.473 19.250.000 5.400.000 19.750.824 19.750.825 19.750.824 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Anexa nr.3 / 26 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 325.694.769 47.859.160 46.538.747 28.600.000 45.669.907 49.629.150 52.556.350 54.841.455 finantare II 325.694.769 47.859.160 46.538.747 28.600.000 45.669.907 49.629.150 52.556.350 54.841.4551.1 Surse proprii I 7.199.999 1.000.000 1.000.000 1.099.999 1.200.000 1.400.000 1.500.000 II 7.199.999 1.000.000 1.000.000 1.099.999 1.200.000 1.400.000 1.500.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 318.494.770 47.859.160 45.538.747 27.600.000 44.569.908 48.429.150 51.156.350 53.341.455 II 318.494.770 47.859.160 45.538.747 27.600.000 44.569.908 48.429.150 51.156.350 53.341.4551.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 68.01--TRANSPORTURI SI COMUNICATII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 385.084.635 64.332.506 49.937.652 27.600.000 61.097.419 64.763.264 67.353.794 50.000.000 finantare II 385.084.635 64.332.506 49.937.652 27.600.000 61.097.419 64.763.264 67.353.794 50.000.0001.1 Surse proprii I 3.677.023 1.940.000 1.737.023 II 3.677.023 1.940.000 1.737.023 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 381.407.612 62.392.506 48.200.629 27.600.000 61.097.419 64.763.264 67.353.794 50.000.000 II 381.407.612 62.392.506 48.200.629 27.600.000 61.097.419 64.763.264 67.353.794 50.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Anexa nr.3 / 26 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 87.579.496 21.190.000 7.137.023 19.750.824 19.750.825 19.750.824 finantare II 87.579.496 21.190.000 7.137.023 19.750.824 19.750.825 19.750.824 1.1 Surse proprii I 3.677.023 1.940.000 1.737.023 II 3.677.023 1.940.000 1.737.023 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 83.902.473 19.250.000 5.400.000 19.750.824 19.750.825 19.750.824 II 83.902.473 19.250.000 5.400.000 19.750.824 19.750.825 19.750.824 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 297.505.139 43.142.506 42.800.629 27.600.000 41.346.595 45.012.439 47.602.970 50.000.000 finantare II 297.505.139 43.142.506 42.800.629 27.600.000 41.346.595 45.012.439 47.602.970 50.000.0001.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 297.505.139 43.142.506 42.800.629 27.600.000 41.346.595 45.012.439 47.602.970 50.000.000 II 297.505.139 43.142.506 42.800.629 27.600.000 41.346.595 45.012.439 47.602.970 50.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 4MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Anexa nr.3 / 26 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 71.01--CERCETARE STIINTIFICA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 28.189.630 4.716.654 3.738.118 1.000.000 4.323.312 4.616.711 4.953.380 4.841.455 finantare II 28.189.630 4.716.654 3.738.118 1.000.000 4.323.312 4.616.711 4.953.380 4.841.4551.1 Surse proprii I 7.199.999 1.000.000 1.000.000 1.099.999 1.200.000 1.400.000 1.500.000 II 7.199.999 1.000.000 1.000.000 1.099.999 1.200.000 1.400.000 1.500.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.989.631 4.716.654 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380 3.341.455 II 20.989.631 4.716.654 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380 3.341.4551.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 28.189.630 4.716.654 3.738.118 1.000.000 4.323.312 4.616.711 4.953.380 4.841.455 finantare II 28.189.630 4.716.654 3.738.118 1.000.000 4.323.312 4.616.711 4.953.380 4.841.4551.1 Surse proprii I 7.199.999 1.000.000 1.000.000 1.099.999 1.200.000 1.400.000 1.500.000 II 7.199.999 1.000.000 1.000.000 1.099.999 1.200.000 1.400.000 1.500.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 20.989.631 4.716.654 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380 3.341.455 II 20.989.631 4.716.654 2.738.118 3.223.313 3.416.711 3.553.380 3.341.4551.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 1MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEICapitol 68.01--TRANSPORTURI SI COMUNICATII Anexa nr.3 / 26 / 27Cod 26.68.01.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII STATIE DE TELEVIZIUNE PROGRAM 2 - BUCURESTI Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 5 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament STATIE HERASTRAU 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 649/1991 MODIF 2000 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 5/442/2000 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 07 / anul 1991 ) 174.500 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 2 EMITATOARE 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 06 / anul 2000 ) 87.579.496 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 90 3.Data începerii investitiei (luna/an) 06/2000 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 12/2007 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 21.190.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.137.023 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 52.129.520 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 2
(Cod obiectiv : 26.68.01.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 80.456.543 21.190.000 7.137.023 18.287.800 17.252.642 16.589.078 finantare II 80.456.543 21.190.000 7.137.023 18.287.800 17.252.642 16.589.078 din care: 1.1 Surse proprii I 3.677.023 1.940.000 1.737.023 II 3.677.023 1.940.000 1.737.023 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 76.779.520 19.250.000 5.400.000 18.287.800 17.252.642 16.589.078 II 76.779.520 19.250.000 5.400.000 18.287.800 17.252.642 16.589.078 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEICapitol 68.01--TRANSPORTURI SI COMUNICATII Anexa nr.3 / 26 / 27Cod 26.68.01.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 5 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 43.142.506 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 42.800.629 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 195.185.531 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 4
(Cod obiectiv : 26.68.01.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 281.128.666 43.142.506 42.800.629 27.600.000 38.283.884 39.319.042 39.982.605 50.000.000 finantare II 281.128.666 43.142.506 42.800.629 27.600.000 38.283.884 39.319.042 39.982.605 50.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 281.128.666 43.142.506 42.800.629 27.600.000 38.283.884 39.319.042 39.982.605 50.000.000 II 281.128.666 43.142.506 42.800.629 27.600.000 38.283.884 39.319.042 39.982.605 50.000.0001.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEICapitol 71.01--CERCETARE STIINTIFICA Anexa nr.3 / 26 / 27Cod 26.71.01.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 4.716.654 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 3.738.118 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 18.037.723 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 6
(Cod obiectiv : 26.71.01.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 26.492.495 4.716.654 3.738.118 1.000.000 4.003.067 4.032.766 4.160.435 4.841.455 finantare II 26.492.495 4.716.654 3.738.118 1.000.000 4.003.067 4.032.766 4.160.435 4.841.455 din care: 1.1 Surse proprii I 6.742.622 1.000.000 1.000.000 1.018.518 1.048.218 1.175.886 1.500.000 II 6.742.622 1.000.000 1.000.000 1.018.518 1.048.218 1.175.886 1.500.0001.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 19.749.873 4.716.654 2.738.118 2.984.549 2.984.548 2.984.549 3.341.455 II 19.749.873 4.716.654 2.738.118 2.984.549 2.984.548 2.984.549 3.341.4551.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.1
ANEXA nr 3 / 26 / 28
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
INFRASTRUCTURA NATIONALA DE COMUNICATII- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraDezvoltarea infrastructurii de comunicatii pentru Societatea Informationala in conf cu cerintele de integrareeuropeana
- Descrierea stadiului2002 2007
- Rezultate asteptateasteptate
Program eEurope- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPNAR
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraDezvoltarea Societatii Informationale
- Descrierea stadiului2002 2007
- Rezultate asteptateasteptate
Program eGovernment- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentul PNAR
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraDezvoltarea de aplicatii eGovernment pentru cresterea eficientei administratiei si a sporirii transparentei activ.
- Descrierea stadiului2002 2007
- Rezultate asteptateasteptate
SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI
Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006
ulteriori
2003 2004
4 5 6 71 2 3 8
Cod2007
9
DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI
- mii lei -
2002
Estimari Estimari
Estimari
MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
PAG.2
ANEXA nr 3 / 26 / 28
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
TOTAL 18.676.346 19.800.629 19.000.000 31.346.595 34.012.439 35.602.970 I 37.000.00000
18.676.346 19.800.629 19.000.000 31.346.595 34.012.439 35.602.970II 37.000.00000
CHELTUIELI DE CAPITAL 18.676.346 19.800.629 19.000.000 31.346.595 34.012.439 35.602.970 I 37.000.00070
18.676.346 19.800.629 19.000.000 31.346.595 34.012.439 35.602.970II 37.000.00070.
Din total,din care, pe surse de finantare:.
1. BUGETUL DE STAT 18.676.346 19.800.629 19.000.000 31.346.595 34.012.439 35.602.970 I 37.000.00000
18.676.346 19.800.629 19.000.000 31.346.595 34.012.439 35.602.970II 37.000.00000
CHELTUIELI DE CAPITAL 18.676.346 19.800.629 19.000.000 31.346.595 34.012.439 35.602.970 I 37.000.00070
18.676.346 19.800.629 19.000.000 31.346.595 34.012.439 35.602.970II 37.000.00070.