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NOTE DI RILASCIO B.Point Ver. 16.10.30 Installazione Aggiornamento Prima di eseguire l’aggiornamento: Eseguire il salvataggio degli archivi Verificare che la versione installata sia 16.10.00 e successive Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate Diagnostici automatici Certificazione Unica - CU solo INAIL Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in B.Point, viene eseguito un diagnostico per individuare le certificazioni aventi solamente la sezione INAIL compilata con il campo <Qualifica> valorizzato con il codice "E - Soci cooperative e do ogni altro tipo…" o il codice "G - Collaboratori familiari e coadiuvanti…" per i quali risulta già trasmessa la CU. Interventi a cura dell’utente: Per i soggetti elencati occorre ritrasmettere la CU effettuando la procedura di sostituzione della Certificazione Unica in quanto all'interno del telematico precedentemente inviato non è stato valorizzato il campo <DA002010 - Casi di esclusione dalla precompilata> con il codice 2. NOVITÀ Versione 16.10.30 MODULO Descrizione Tipo di intervento Adeguamento Normativo Nuova funzionalità CONTABILE Nuovi Minimi Regime Agevolato: modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 X IVA Agricola Tabella Prodotti Agricoli: indicazioni funzionali X FISCALE IVA 2016 Dichiarazione IVA Annuale: nuovi prospetti di sintesi X CU 2016 Funzioni di Utilità e precisazioni sulla stampa Ministeriale X PAGHE e STIPENDI / CO.CO.CO. Stato di Famiglia Stampa dipendenti coniugati senza coniuge caricato nello stato di famiglia. X PAGHE e STIPENDI Gestione dipendente Implementazione controlli campo <Codice Fondo> per compilazione CU - Codice fiscale identificativo fondo. X Gestione Contributi INPS Fondo di integrazione salariale - aggiornamento calcolo soglia dimensionale con inclusione apprendisti - calcolo contribuzione arretrata relativa al mese di gennaio 2016 X Uniemens Allineamento Documento Tecnico 3.3.0 X ConQuest Aggiornamento Integrazione Tabellare Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo maggio 2016. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di X

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Installazione Aggiornamento

Prima di eseguire l’aggiornamento:

Eseguire il salvataggio degli archivi

Verificare che la versione installata sia 16.10.00 e successive

Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali avvertenze riportate

Diagnostici automatici

Certificazione Unica - CU solo INAIL

Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in B.Point, viene eseguito un diagnostico per individuare le certificazioni aventi solamente la sezione INAIL compilata con il campo <Qualifica> valorizzato con il codice "E - Soci cooperative e do ogni altro tipo…" o il codice "G - Collaboratori familiari e coadiuvanti…" per i quali risulta già trasmessa la CU.

Interventi a cura dell’utente:

Per i soggetti elencati occorre ritrasmettere la CU effettuando la procedura di sostituzione della Certificazione Unica in quanto all'interno del telematico precedentemente inviato non è stato valorizzato il campo <DA002010 - Casi di esclusione dalla precompilata> con il codice 2.

NOVITÀ Versione 16.10.30

MODULO Descrizione Tipo di intervento

Adeguamento Normativo

Nuova funzionalità

CONTABILE

Nuovi Minimi Regime Agevolato: modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016

X

IVA Agricola Tabella Prodotti Agricoli: indicazioni funzionali

X

FISCALE

IVA 2016 Dichiarazione IVA Annuale: nuovi prospetti di sintesi

X

CU 2016 Funzioni di Utilità e precisazioni sulla stampa Ministeriale

X

PAGHE e STIPENDI / CO.CO.CO.

Stato di Famiglia

Stampa dipendenti coniugati senza coniuge caricato nello stato di famiglia.

X

PAGHE e STIPENDI

Gestione dipendente

Implementazione controlli campo <Codice Fondo> per compilazione CU - Codice fiscale identificativo fondo.

X

Gestione Contributi INPS

Fondo di integrazione salariale - aggiornamento calcolo soglia dimensionale con inclusione apprendisti - calcolo contribuzione arretrata relativa al mese di gennaio 2016

X

Uniemens Allineamento Documento Tecnico 3.3.0 X

ConQuest Aggiornamento Integrazione Tabellare Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo maggio 2016. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di

X

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MODULO Descrizione Tipo di intervento

ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.

Dettaglio argomenti

CONTABILITA' - Regime Agevolato: modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016

Sintesi normativa Il 1/1 dello scorso anno (2015) è entrato in vigore il “nuovo regime agevolato”, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014, art.1, comma 65), per i soggetti persone fisiche imprese e professionisti. Tale regime:

ha sostituito il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art.13 della L.388/2000;

ha affiancato il regime dei minimi di cui all’art.1, commi 96/117, della L.244/2007 e art.27, commi 1 e 2, D.L.98/2011, che però dal 1/1/2016 non può più essere adottato.

La legge di stabilità per il 2016 (art.1, comma 111 L.208/2015) é ulteriormente intervenuta, apportando le seguenti modifiche:

ha eliminato il vincolo di prevalenza del reddito d'impresa, arte o professione rispetto ai redditi di lavoro dipendente, fissando il solo limite di importo di 30.000 euro per tali ultimi redditi;

ha elevato (dal 2016) di 10.000 euro le soglie di accesso, salvo che per la tipologia 8 relativa ai Professionisti la cui soglia è stata elevata di 15.000 euro (sono state fatte salve le soglie per il 2015);

ha rimodulato la riduzione di 1/3 del reddito per i primi 3 anni di attività, aumentandone la durata a 5 anni e spostando l'agevolazione a livello di aliquota che passa dal 15% al 5%.

Le condizioni di fruizione della riduzione rimangono le medesime.

Interventi software

La procedura è stata allineata in riferimento alle nuove soglie in vigore dal 2016 ed alle nuove modalità di riduzione dell'aliquota dal 15% al 5% per i primi 5 anni:

ai fini della valutazione per l'accesso al regime per il 2016, con l'aggiornamento della funzionalità presente nella scelta “Verifica soggetti minimi” 12/13-04-13 (in riferimento alle nuove soglie);

ai fini del calcolo simulato delle imposte per il 2016, con l'aggiornamento del Prospetto Costi e Ricavi. Il calcolo simulato delle imposte per il 2015 utilizza, invece, le vecchie soglie e la riduzione di 1/3 del reddito.

È stata contestualmente allineata la messaggistica all'interno dell'anagrafica azienda, in corrispondenza del campo "Contr. minimo / Riduzione".

CONTABILITA' - Tabelle Prodotti Agricoli: modifiche

Sintesi normativa Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'art.1, comma 908, della Legge di stabilità 208/2015, sono state

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variate le percentuali di compensazione dei seguenti prodotti agricoli, compresi nel numero 9) della tabella A, parte I. Con Comunicato del MEF del 15/02/2016 è stato annunciato che il suddetto Decreto, firmato in data 26/01/2016 e registrato dalla Corte dei Conti, sarà a breve pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Decreto prevede le seguenti modifiche alle percentuali di compensazione, a partire dal 1/1/2016:

latte non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: la percentuale passa dall'8,8% al 10%;

gli altri prodotti compresi nel citato numero 9) escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: la percentuale passa dall'8,8% al 10%.

Invece, con efficacia solo dal 1/1/2016 al 31/12/2016:

animali della specie bovina, compresi gli animali del genere del bufalo: la percentuale passa dal 7% al 7,65%;

animali della specie suina: la percentuale passa dal 7,30% al 7,95%;

Non varia la percentuale degli animali della specie ovina e caprina.

Interventi software

A livello di procedura ricordiamo che per la sola liquidazione del mese di gennaio 2016, occorrerà procedere manualmente con le modalità illustrate a seguire:

creare il codice IVA 765 (imponibile) per poter gestire la nuova aliquota del 7,65%;

creare il codice IVA 795 (imponibile) per poter gestire la nuova aliquota del 7,95%;

creare il codice IVA agricolo CR4 "CREMA DI LATTE FRESCA PER LA VENDITA AL MINUTO" (da usare in luogo di CR3), con aliquota ordinaria "10" e aliquota compensazione "10";

creare il codice IVA agricolo LA8 "LATTE FRESCO" (da usare in luogo di LA5), con aliquota ordinaria "10" e aliquota compensazione "10";

creare il codice IVA agricolo BO1 "ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA COMPRESI BUFALI" (da usare in luogo di BOV), con aliquota ordinaria "10" e aliquota compensazione "765", solo per il 2016);

creare il codice IVA agricolo SUI "ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA" con aliquota ordinaria "10" e aliquota compensazione "795" (da usare in luogo di OVL, solo per il 2016);

creare il codice IVA agricolo OV1 "ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA" con aliquota ordinaria "10" e aliquota compensazione "73", (da usare in luogo di OVL, solo per il 2016).

L'aggiornamento della tabella "Coerenze Causali e Codici IVA", verrà effettuato con un successivo aggiornamento, al momento occorre forzare la segnalazione fornita dalla procedura. Nel caso il controllo sia stato impostato come bloccante, occorrerà provvisoriamente impostare tale controllo come non bloccante.

FISCALE - Dichiarazione IVA Annuale: nuovi prospetti di sintesi

Brogliaccio IVA Annuale: nuovi prospetti di sintesi

Ad integrazione delle nuove stampe di controllo "analitiche" della dichiarazione IVA Annuale, viene attivata la stampa dei nuovi prospetti di sintesi, tramite la funzione TM "Totali Movimenti e la scelta "Brogl. Totali Movimenti" (28/4/8). All'accesso si attiva ora la seguente tendina:

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Nuova “Stampa Totali IVA”

La scelta “STAMPA Totali IVA” apre la seguente schermata:

Questa stampa può essere eseguita anche senza che sia stata effettuata l'integrazione dei Dati Contabili.

Esempio di stampa:

Aggiornamento “Brogliaccio IVA ANNUALE”

La scelta “Brogliaccio IVA ANNUALE” apre la schermata del nuovo brogliaccio "analitico". Di seguito le modifiche effettuate.

Resa possibile la stampa anche senza aver effettuato la preventiva integrazione dei dati contabili (con utilizzo di alcuni parametri di default), come indicato nel messaggio a seguire:

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Nella stampa con ordinamento per "Data operazione", attivata l'opzione “Prospetto riepilogo” per poter stampare il Riepilogo (nella “Stampa sintetica” il campo viene saltato).

Il riepilogo è stato integrato (ad esempio MARG.BE, VENTIL) per una esatta quadratura con i totali della stampa per “Rigo Dichiarazione”.

Esempio di stampa del riepilogo per rigo:

Nella stampa con ordinamento per "Rigo Dichiarazione IVA", abilitata l'opzione “Stampa sintetica” con le seguenti modalità:

valore “S”: per poter stampare in modo sintetico i dati per aliquota confluiti in ciascun rigo della dichiarazione, senza avere il dettaglio per partita contabile;

valore “N”: per poter stampare in modo dettagliato per partita contabile ogni singolo rigo della Dichiarazione.

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Esempio di stampa sintetica per rigo/aliquota:

Esempio di stampa dettagliata (rigo VF191):

CU 2016 - Funzioni di Utilità e precisazioni sulla stampa Ministeriale

Funzioni di Utilità

Viene distribuita la seguente funzione di utilità per la CU 2016 Lavoro Autonomo:

"Import Pignoramenti" (scelta 27/2/5/13/5) da file .CSV Excel. È disponibile un file di esempio, generabile direttamente dalla procedura.

Si segnala che, con un successivo aggiornamento, verranno distribuite le seguenti ulteriori funzionalità:

copia da CU a CU, con compilazione automatica della sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" (riporto delle informazioni presenti nella sezione "Dati Fiscali" delle certificazioni del dante causa sui campi da 52 a 62 della CU dell'avente causa);

importazione da tracciato proprietario Operdoor (file SOSTI770, PERCI770, QUADRI77), oltre che dal formato standard .TXT già disponibile, anche dal formato .CSV (con medesima struttura).

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Precisazioni sulla stampa del modello Ministeriale

Si forniscono le seguenti indicazioni circa l'operatività della procedura di stampa del modello Ministeriale e di attribuzione del progressivo certificazione, in relazione alle modifiche distribuite con la versione 16.10.20:

la stampa del modello sintetico non memorizza mai il progressivo certificazione;

la stampa del modello sintetico, quindi, memorizza esclusivamente la data stampa sintetico, visibile dalla funzione di verifica dichiarazione;

la stampa/ristampa del modello sintetico controlla la data stampa sintetico (e non quella del modello ordinario);

se si eseguono modifiche, la procedura richiede se si vuole azzerare o meno la data stampa del modello sintetico (se il modello risulta protetto per effetto della stampa del modello ordinario, non sono permesse modifiche);

la stampa del modello ordinario, se presente la data stampa del modello sintetico, acquisisce come propria tale data (altrimenti attribuisce quella nuova);

la stampa del modello ordinario, se non presente la data del modello sintetico, imposta come data stampa del modello sintetico quella dell’ordinario;

nella griglia iniziale, se presenti la data del modello ordinario ed il progressivo, vengono utilizzati quelli, altrimenti viene utilizzata solo la data stampa del modello sintetico;

l'eventuale rielaborazione dalle paghe azzera la data di stampa del modello sintetico;

se la CU è protetta, l'operatività rimane quella già conosciuta.

PAGHE e Co.Co.Co.

Stampa dip. no coniuge

PAGHE 31-02-07-11 - ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-07-04

Introdotta nuova funzionalità che effettua la verifica, per i dipendenti/collaboratori con Stato Civile 2-Coniugato/a, la presenza dell'anagrafica del coniuge all'interno dello stato di famiglia. Per i dipendenti/collaboratori senza l'anagrafica del coniuge caricata all'interno dello stato di famiglia sono elencati nel report prodotto al termine della verifica.

Si ricorda che nella Certificazione Unica occorre indicare il codice fiscale del coniuge anche se lo stesso non è fiscalmente a carico.

PAGHE

Gestione dipendente - Codice Fondo

Ai fini della compilazione del campo Codice Fiscale della Certificazione Unica, in presenza di contributi versati al fondo complementare senza l'iscrizione al fondo di previdenza (es. contributo contrattuale PREVEDI), è stato modificato il controllo per l'inserimento del campo <Codice Fondo> presente all'interno della sezione [Profilo Lavoratore]. Tale campo è ora ammesso in tutti i casi e non solo in presenza del campo <Tipo iscrizione prev.compl. al 31/12/2006> valorizzato con l'opzione [S2-Senza versamento del TFR]. Valorizzare il campo <Codice Fondo> con il codice di previdenza complementare dove sono versati i contributi esclusivamente se non si versa al medesimo fondo anche il TFR o se lo stesso è versato ad altro fondo.

Preparazione CU Si ricorda che, al termine della Preparazione CU, per i dipendenti per i quali risultano compilati i punti 412 e/o 413, in assenza del Codice Fiscale del fondo di previdenza complementare, è stata emessa la segnalazione Presenza di contributi a previdenza complementare e assenza del codice fiscale del fondo di destinazione. Per i dipendenti in oggetto occorre valorizzare il campo <Codice Fondo> dell'anagrafica dipendente.

Fondo di Integrazione Salariale

Con messaggio n. 548 datato 8 febbraio 2016 l’INPS ha precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale per l’applicazione del Fondo Integrazione Salariale devono essere computati anche gli apprendisti.

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Nel medesimo documento l’istituto ha anche indicato le regole per il versamento degli arretrati dovuti dai datori di lavoro che, raggiunto nel mese di gennaio 2016 il requisito della media occupazionale solo a causa degli apprendisti occupati, non ne hanno tenuto conto nei termini ordinari.

Calcolo Media

PAGHE 31-01-14-09-02

La procedura che esegue il controllo del limite dimensionale per le ditte interessate è stata aggiornata per includere nel conteggio della media anche gli apprendisti. Al fine di individuare le aziende che, a seguito dell'inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale, nel mese di gennaio 2016 rientrano nei limiti dimensionali, utilizzare questa procedura come descritto di seguito. Dopo la consueta selezione delle aziende - tasto [F11] con tutte le aziende operatore - viene proposta la videata:

Nome campo Descrizione

Verifica Codice Autorizzazione INPS Si controllo del limite dimensionale esclusivamente per le

matricole INPS con codice autorizzazione "0J" o "2C". No controllo del limite dimensionale esclusivamente per le

matricole INPS per le quali risulta già presente nel campo <Contributo Fondo Solidarietà / Fondo Integrazione Salariale> l'opzione [Si] o l'opzione [No] all'interno della Posizione INPS. Sono escluse le Matricole INPS in cui tale campo contiene l'opzione [Non interessato].

Media semestre precedente alle competenze

Nella forma MM/AAAA Indicare il periodo di competenza per il quale si vuole calcolare la media del semestre precedente (es. 01/2016)

Media del periodo dal-al Nella forma MM/AAAA - MM/AAAA La procedura propone nei periodi dal-al i sei mesi precedenti al periodo indicato al campo precedente (es. dal 07/2015 al 12/2015).

Parametro contributo fondo solidarietà/integrazione salariale

Campo obbligatorio. Indicare il codice del parametro contributivo che effettua la trattenuta al dipendente dello 0,2167% (0,65/3) sull'imponibile contributivo del mese.

Stampa Sono disponibili le seguenti opzioni:

Solo variazioni

Tutti

Limiti dimensionali Il controllo del limite dimensionale viene effettuato in funzione

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Nome campo Descrizione

del CSC presente all'interno della matricola INPS. La normativa prevede che per i CSC 70401, 702XX e 701XX il limite dimensionale per il pagamento del contributo sia collocato fra 15 e 50 lavoratori mentre per tutti gli altri CSC il limite dimensionale sia superiore a 15 lavoratori. È proposta la tabella dei limiti dimensionali:

CSC Limite maggiore di Limite minore di

XXXXX 15 99999

701XX 15 50

702XX 15 50

70401 15 50

Il calcolo della media può essere eseguito in modalità Reale o Simulata:

Modalità Reale: viene prodotto un report e per tutte le matricole INPS interessate ed i relativi dipendenti collegati, viene agganciato o sganciato il parametro contributivo indicato nel campo <Parametro contributo fondo solidarietà/integrazione salariale>. Tale parametro viene inoltre aggiornato all'interno della sezione Enti Previdenziali della ditta e viene anche valorizzata l'opzione [Si]/[No] in funzione del limite dimensionale calcolato.

Modalità Simulata: viene prodotto solo il tabulato delle matricole INPS e dei dipendenti interessati, senza aggiornare l'archivio.

Ai fini della determinazione della forza aziendale, la procedura utilizza il valore che è stato calcolato dall'elaborazione contributi e riportato nella denuncia uniEMens in corrispondenza dell'elemento <ForzaAziendale> (rigo DM FZ00). Il risultato dei singoli mesi, così come la media risultante sono riportati nel report.

Avvertenza Per la molteplicità delle situazioni che potrebbero verificarsi, si consiglia di verificare le situazioni con valori prossimi a 15 e 50 dipendenti al fine di valutare se il contributo in oggetto è dovuto ed eventualmente, accedere nella singola matricola INPS per forzare, in corrispondenza del campo <Contributo Fondo> la relativa opzione [Si]/[No]/[Non interessato].

Calcolo contribuzione arretrata

Le aziende che nel mese di gennaio 2016, a seguito dell'inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale, rientrano nei limiti dimensionali possono utilizzare questa procedura per effettuare il calcolo della contribuzione arretrata relativa al mese di gennaio 2016. Gli importi arretrati sono da versare entro il 16/05/2016 unitamente alla contribuzione del periodo paga di Aprile 2016. Per recuperare automaticamente la contribuzione arretrata relativa al mese di gennaio 2016 verranno utilizzati due calcoli macro collegati a rispettive causali:

1. Duplicazione Tabelle Calcoli Macro

PAGHE 31-14-07-06

All'interno delle tabelle di installazione con questo aggiornamento sono disponibili le tabelle macro necessarie per effettuare il calcolo della contribuzione arretrata per relativa al mese di gennaio 2016.

Codice Macro Descrizione

FISI IMP. ARR. F.INT.SAL. Questa macro totalizza l'imponibile contributivo arretrato relativo al mese di gennaio 2016

FISD CTR. ARR. F.INT.SAL. Questa macro calcola il contributo c/dipendente dell'imponibile contributivo arretrato relativo al mese di gennaio 2016.

Tramite la Duplicazione Tabelle Macro effettuare la duplicazione delle 2 Tabelle Calcoli Macro.

All'ingresso nel programma di Duplicazione Tabelle Macro selezionare la voce [Tabella Installazione]:

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Versione 16.10.30

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Effettuare la duplicazione dei Codici Macro FISI e FISD:

Nel caso in cui i Codici Macro FISI e FISD siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle occorre indicare in corrispondenza del campo [Macro Output] codici non ancora utilizzati. Intervenire all'interno del Codice Calcolo [001 - IMPONIBILE ARRETRATO] di entrambe le Tabelle Macro (ns. esempi FISI e FISD) per inserire TUTTI I PARAMETRI CONTRIBUTO FAP utilizzati. Di seguito viene riportato un esempio dei parametri relativi al contributo FAP e riferiti ai codici relativi alle tabelle d'installazione già inseriti all'interno del Codice di Calcolo [001]:

1 - CONTRIBUTO FAP 9,19% 30 - CONTRIBUTO FAP 5,84%

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Effettuare l'inserimento dei medesimi parametri contributivi anche all'interno del Codice Calcolo [001 - IMPONIBILE ARRETRATO] della Macro FISD.

2. Creazione Codici di Corpo

PAGHE 31-14-01-01

Effettuare il caricamento di due nuovi codici di corpo come da esempi seguenti:

Codice di Corpo Descrizione

FIS IMP. ARR. F.INT.SAL. Questo codice di corpo richiama la macro FISI che totalizza l'imponibile contributivo arretrato relativo al mese di gennaio 2016 e genera la Causale UNIEMENS M131 per il versamento del contributo arretrato dello 0,65%.

FID CTR. ARR. F.SOL.RES. Questo codice di corpo richiama la macro FISD che calcola il contributo arretrato c/dipendente relativo al mese di gennaio 2016.

Nel caso in cui i Codici di Corpo FIS o FID siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle occorre indicare codici non ancora utilizzati.

Esempio caricamento codice di corpo FIS

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Nelle successive videate confermare tutti i campi a zero.

Esempio caricamento codice FID

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3. Tabella di Calcolo Nota contabile

PAGHE - 33-13-05

Intervenire nella nota contabile per adeguare la tabella di calcolo relativa ai contributi c/dipendente con il codice di corpo relativo al CTR. ARR. F.SOL.RES.

Accedere tramite la gestione Tabelle di Calcolo, in corrispondenza del codice di calcolo relativo al Contributo FAP c/dipendente per aggiungere nel primo rigo libero il codice di corpo relativo al contributo arretrato fondo di integrazione salariale (ns. esempio codice FID):

Il codice della tabella di calcolo ed il codice di corpo riportati nell'immagine precedente sono riferiti alle tabelle di installazione; occorre pertanto indicare quelli effettivamente utilizzati all'interno del proprio archivio tabelle.

4. Gestione ditta Sezione V - Voci ricorrenti

PAGHE 31-01-01

Per le ditte interessate inserire all'interno della sezione voci ricorrenti i codici di corpo (ns. esempi FIS e FID) che saranno richiamati automaticamente in fase di caricamento dei cedolini paga relativi al mese di febbraio 2016 (nel caso si intenda effettuare il conguaglio nel cedolino di marzo o aprile 2016 indicare nella validità dal-al il periodo desiderato).

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5. Elaborazione cedolino

PAGHE 31-04-01

Effettuando l'elaborazione del Cedolino Paga di febbraio 2016 (o marzo/aprile se indicato diversamente nelle voci ricorrenti) i codici di corpo (ns. esempi FIS e FID) saranno richiamati automaticamente:

Tramite l'Elaborazione dei Contributi la procedura riporta nella Denuncia Aziendale UNIEMENS con la causale M131, la sommatoria dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti interessati ed il relativo contributo totale dello 0,65%. Nella Stampa Sviluppo Contributi sia azienda che dipendente, viene riportato in corrispondenza della causale M131,l'imponibile contributivo, il contributo c/ditta, il contributo c/dipendente ed il contributo totale.

6. Tabulato Calcolo Arretrati

PAGHE 31-01-14-09-03

Tramite questo tabulato di supporto alle fasi di controllo del versamento della contribuzione arretrata è possibile stampare il calcolo della contribuzione arretrata. Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è anche disponibile il tasto funzione [F11 - Tutte le aziende operatore], viene proposta la seguente videata:

Nome campo Descrizione

Stampa Arretrati dal-al Nella forma: dal mm/aaaa al mm/aaaa Indicare il periodo di inizio - fine per il calcolo dell'arretrato (01/2016 - 01/2016).

Dipendenti

Tramite l'elenco a discesa selezionare l'opzione desiderata. Selezionando l'opzione [Cessati] vengono stampati solamente i dipendenti che risultano cessati nel periodo dal-

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Nome campo Descrizione

al indicato a video. Selezionando l'opzione [Tutti i dipendenti] vengono stampati tutti i dipendenti (in forza e cessati) presenti nel periodo dal-al indicato a video.

Percentuale totale Indicare 0,65%

Di cui dipendente Indicare 0,2167%

Escludi -Apprendisti -Tempo Determinato -Dirigenti

Selezionare la casella per escluderli dalla stampa calcolo arretrati.

Vengono esclusivamente stampate le ditte che hanno posizioni contributive per le quali deve essere effettuato il versamento del contributo e risulta valorizzata l'opzione [Si] in corrispondenza del campo <Contributo Fondo> della sezione [Fondo solidarietà/Fondo integrazione salariale].

Per ogni dipendente riportato nel tabulato la procedura stampa le seguenti informazioni:

Imponibile contributo arretrato del periodo dal-al indicato a video

Totale contributo 0,65%

Di cui contributo a carico dipendente 0,2167%

Di cui contributo a carico ditta 0,4333%

Data cessazione (eventuale)

Il tabulato preleva l'imponibile contributivo del periodo selezionato dall'archivio UNIEMENS, pertanto è necessario che sia stata eseguita l'elaborazione dei contributi con il travaso UNIEMENS per il periodo interessato dal conguaglio.

Uniemens - Allineamento documento tecnico 3.3.0

Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 3.3.0. che introduce le seguenti novità:

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:

inseriti codici PA, PB, PC, M1, FE, NE, FM in <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> e elemento <MesePrecedente>

inserite causali M201 e M202 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>

inserito codice EILA in <CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>

Fondi Prev Compl. in <PosContributiva> aggiornate descrizioni codici: o 164 : FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO o 1162: FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'EX BANCA DI ROMA o 1222: FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA

SANPAOLO o 1340: CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLA AMISSIMA

ASSICURAZIONI S.P.A. E DELLA AMISSIMA VITA S.P.A. - FONDO PENSIONE

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:

inserite causali M154 di <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>

Lavoratori parasubordinati:

inserito codice 18 in <TipoRapporto>

inserite aliquote per l'anno 2016.