33
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ ԿԱՊՈՒՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից գործող <<Կապուտան համայնքի զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական մարմնի >> կողմից Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Սերոբ Միքայելյանի կողմից Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2016թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 52- Ն որոշմամբ Գ.ԿԱՊՈՒՏԱՆ 2016թ.

O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

ԿԱՊՈՒՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

Զ ԱՐ ԳԱՑ ՄԱ Ն ԾՐ ԱԳԻ Ր

Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից գործող <<Կապուտան համայնքի

զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական

մարմնի >> կողմից

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Սերոբ Միքայելյանի կողմից

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2016թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 52- Ն

որոշմամբ

Գ.ԿԱՊՈՒՏԱՆ 2016թ.

Page 2: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ………………………………………………...……..

2. ............................................................

3. ................

4. - ……………………………………………………………………………...

5. - ……………………………………………………………………………………

6. .................................................................................................................

Page 3: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

2

1.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Կապուտան համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը (այսուհետ` ՀԶԾ)

մշակելիս հաշվի է առնվել, որ համաձայն 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված ՀՀ

Սահմանադրության 181-րդ հոդվածի, ՏԻՄ-երը՝ համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը,

ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով, և 210-րդ հոդվածի <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>

ՀՀ օրենքը պետք է համապատասխանեցվի Սահմանադրությանը և ուժի մեջ մտնի 2017 թվականի

հունվարի 1-ից: Հաշվի առնելով այդ պահանջները` մշակվել է համայնքի զարգացման ոչ թե քառամյա,

այլ հնգամյա ծրագիր:

ՀԶԾ-ն մշակվել է՝ հիմք ընդունելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքով

սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններն ու

լիազորությունները նրանց գործունեության բնագավառներում (ոլորտներում), ՀԶԾ-ի մշակման և

կառավարման վերաբերյալ համապատասխան հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Կոտայքի

մարզպետի կողմից ներկայացված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդական

ուղեցույցը:

Ներկայացվող ՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Կապուտան համայնքի

զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է

համայնքի ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ)

հնարավորություններով, համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման

համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ: ՀԶԾ-ում

հնարավորինս հաշվի են առնվել համայնքի հանրային ծառայությունների մատչելիության և

հասանելիության, նոր ծառայությունների մատուցման և դրանցով պայմանավորված լրացուցիչ

ծախսեր առաջանալու խնդիրները: ՀԶԾ-ն մշակելիս որպես կողմնորոշիչ են դիտարկվել համայնքի

զարգացնելու անհրաժեշտությունը, համայնքի տարածքում տնտեսական գործունեության

խրախուսման առկա հնարավորությունները, տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման

(հատկապես՝ արտադրական կազմակերպությունների, փոքր և միջին բիզնեսի և այլնի)

հնարավորությունները, արդյունավետ կառավարման իրականացումը: Վերհանված հիմնախնդիրների

հիման վրա, ելնելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջներից, համայնքի

ղեկավարը` համայնքի աշխատակազմի և Կապուտանի գյուղական համայնքի ավագանու 2016

թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 54-Ա որոշմամբ ստեղծված համայնքի ղեկավարին կից գործող

<<Կապուտան համայնքի զարգացման ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդակցական

մարմնի>> ԽՄ-ի հետ միասին մշակել է համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ն, որը քննարկվել և

հաստատվել է համայնքի ավագանու կողմից և դրվել է գործողության մեջ:

Համայնքի 2017-2021թթ. ՀԶԾ-ում ներառված են Կապուտան համայնքի տարածական զարգացումը

սահմանող` քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման կամ դրանց փոփոխման

(լրացման) մասին դրույթներ, շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված նախատեսվող

միջոցառումներ, համայնքում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ,

աղետների ռիսկերի կառավարման և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնական մոտեցումներ,

համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ : ՀԶԾ-ն ներառում

Page 4: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

3

է նաև Կապուտան համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների նախընտրական ծրագրերի

բաղադրիչները: Այն Կապուտան համայնքի ներդաշնակ և համաչափ զարգացման, Կապուտանի

բնակիչների բարեկեցության ապահովման համար առաջիկա հինգ տարիներին ընդունված ծրագիր է,

որը հանդիսանալու է համայնքի ամենօրյա փաստաթուղթը:

ԽՄ-ը, փաստաթուղթը մշակելիս, հատուկ ուշադրություն է դարձրել և ձգտել, որպեսզի այն

հնարավորինս համահունչ լինի գործողության մեջ դրված ՀՀ ռազմավարական, մարզային և

տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերին՝ ակնկալելով ՀՀ պետական կառավարման

մարմինների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների

հետ լիակատար փոխըմբռնում ՀԶԾ-ում ներկայացված խնդիրների առնչությամբ և արդյունավետ

համագործակցություն դրանց լուծման գործում:

Page 5: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

4

2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ներկայիս Կապուտան գյուղը միջնադարում կոչվել է Լեռնավանք,հետագայում կրել է տարբեր

անվանումներ,որոնց հիմքում դրված էր <<կապույտ եկեղեցի>> օտարալեզու արմատները: 1935

թվականի հունվարին գյուղը վերանվանվել է Կապուտան: Կապուտան անունը կապում են

<<Կապտավանք>> եկեղեցու և գյուղի շրջակայքում գտնվող կապտավուն երանգով անդեզիտների և

բազալտների հանքաքարի հետ:

Կապուտան համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 3366,46 հա., որից գյուղատնտեսական

նշանակություն ունեն 3185,48 հա.-ը, բնակավայրերը զբաղեցնում են 64,75 հա., արդյունաբերական,

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտները` 18,56 հա,

էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտները` 5,79

հա., հատուկ պահպանվող տարածքները` 20,07 հա, ջրային հողերը` 1,71 հա, պետական

սեփականություն հանդիսացող հողերը` 157,77 հա։

Բյուրեղավան համայնքի բնակչությունը 2016 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 1353 մարդ

(աղյուսակ 1):

1.

(01.10.2016 . )

/

1. , 1353

2. 282

2.1

/ , /

-

2.2 -

3.

11

Համայնքի բնակչության 52,5% կազմում են տղամարդիկ և 47,5% կանայք: Համայնքի բնակչության

տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

Page 6: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

5

Աղյուսակ 2. Համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները

(01.10.2016 թ. դրությամբ)

/

1. , ` 1353 654 699

1 20 9 11

1-2 39 16 23

3-4 44 19 25

5-6 36 16 20

7-10 68 33 35

11-14 59 28 31

15-17 37 18 19

18 300 138 162

2. (

) 123 61 62

102 52 50

3. 1 - 1

4. - - -

5. 2 - 2

6. 1 1 -

7. - - -

8. 4 - 4

9. 45 15 30

10. 417 57 360

11. - - -

12.

11

3 8

13.

1

Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են կանայք: Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը

զբաղված է արտագնա աշխատանքով:

Page 7: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

6

2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Կապուտանի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 41-Ն որոշմամբ

հաստատված 2016 թվականի բյուջեն եկամտային մասով կազմել է 30930,9 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝

30930,9 հազար դրամ, իսկ դեֆիցիտի գծով՝ 0,0 հազար դրամ: Կապուտանի գյուղական համայնքի

ավագանու 2016 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 02-Ն որոշմամբ 2016 թվականի բյուջեն (ճշտված բյուջե)

եկամտային մասով փոփոխվել է 30930,9 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 30930,9 հազար դրամ, իսկ

դեֆիցիտի գծով՝ 0.0 հազար դրամ: 2016թվականի բյուջեի եկամուտների մեջ համայնքի սեփական

եկամուտների բաժինը կազմում է 27,6%՝ 10708,4 հազար դրամ:

Բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է:

Համայնքի զարգացման համար անհրաժեշտ են մեծ կապիտալ ներդրումներ արդյունաբերության

տարբեր ճյուղերում:

Հնագույն պատմություն ունեցող Կոտայքի մարզի Կապուտանի համայնքը առանձնանում է հարուստ

պատմական արժեքավոր հուշարձաններով,միջնադարյան ճարտարապետության աչքի ընկնող

կոթողներով: Համայնքի տարածքում պահպանվել են 2-1 հազ. Ք.Ծ.Ա թվագրության

ամրոցներ,դամբարանադաշտեր և բնակատեղիներ, միջնադարյան

խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր:

Համայնքի բնակչության մեծ մասը տեղաբնակներ են: Դեռ միջնադարում օտար նվաճողների

արշավանքների հետևանքով այստեղ մշտական բնակության են եկել

Ալաշկերտից,Մուշից,Ռշտունիքից,Վասպուրականից …

Համայնքում գործում են միջնակարգ կրթության մեկ հաստատություն՝ հիմնական դպրոց՝

«Կապուտանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ,

Միջնակարգ դպրոցն ունի հիմնանորոգման կարիք :

Համայնքում գործում է նախադպրոցական կրթության մեկ հաստատություն՝

Կապուտանի միջնակարգ դպրոցի նախակրթարան:

Նախակրթարանը գործում է հիմնական դպրոցի տարածքում, այն բացվել է «Կրթության

բարելավում» վարկային ծրագրի և համայնքապետարանի միջոցներով:

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում աշխատողների և

ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Page 8: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

7

Աղյուսակ 3. Կապուտան համայնքի հանրակրթական դպրոցի և նախադպրոցական մասնագիտական

կրթական հաստատության վերաբերյալ ցուցանիշներ

Հ/հ Հաստատության անվանումը Աշխատողների թիվը Սովորողների թիվը

1. «Կապուտանի միջնակարգ դպրոց»

ՊՈԱԿ 21 165

2. Կապուտանի միջնակարգ դպրոցի

նախակրթարան 1 25

Կապուտան hամայնքում գործում է առողջության առաջնային պահպանության մեկ

կազմակերպություն՝ «Կապուտանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ: Կապուտանի ԱԱՊԿ-ն բուժ. սպասարկում

իրականացնում է նաև Հատիս և Զովաշեն համայնքների բնակչությանը:

ԱԱՊԿ-ի շենքը գտնվում է բարվոք վիճակում, սակայն ունի արդիական բժշկական սարքերով

համալրման կարիք:

2.3 ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

Ներկայումս Կապուտան համայնքում իրականացվում է եռակողմ համագործակցությամբ

<<Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության>> երկրորդ

ծրագրի վարկային համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված<<Համայնքի արոտավայրերի և

անասնապահության կառավարման համակարգ>> բաղադրիչը:

Ծրագրի նպատակն է՝ ապահովել ծրագրով նախատեսված՝ արդյունավետ և կայուն կառավարվող

արոտավայրերի կերարտադրության վրա հիմնված անասնապահական-արտադրական համակարգի

ներդրումը,որը կապահովի համայնքում արոտավայրերի գերարածեցման կասեցումը,արոտավայրերի

ավելի արդյունավետ օգտագործումը,կերարտադրության և կենդանիների կերակրման համակարգերի

բարելավումը,անասնապահական արտադրության արդյունավետությունն ու ստացվող եկամտի

բարձրացումը:

2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ

Համայնքի բյուջեի մուտքերը, կարելի է ասել, ձևավորվում են բացառապես վարչական բյուջեի

միջոցների հաշվին: Վարչական բյուջեի եկամուտները ձևավորվում են սահմանափակ թվով

եկամտատեսակների՝ հարկերի, տեղական տուրքերի և գույքի վարձակալությունից եկամուտների

հաշվին: Համայնքի բյուջեի կանխատեսվող եկամուտների մեծ մասը ձևավորվում են պետական

բյուջեից համայնքներին տրամադրվող ֆինանական համահարթեցման դոտացիաների հաշվին

(աղյուսակ 4):

Page 9: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

8

Քանի որ համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում մուտքեր գրեթե չեն կանխատեսվում, ապա

պլանավորվող հինգ տարիների կապիտալ ծախսերը մեծամասամբ կիրականացվեն համայնքի բյուջեի

վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումների և տարեսկզբի

ազատ մնացորդի հաշվին:

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2015-2016թթ. բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. բյուջեների

մուտքերի կանխատեսումը

հազար դրամ

/

2015 . 2016 . 2017 . 2018 . 2019 . 2020 . 2021 .

.

01.10.2016 . . . . .

`

(I+II+III)*

27260,0 27930,9 28118,4 29796,6 30046,9 30826,8 31436,6

I.

(1+2+3)* 27260,0 27930,9 28118,4 29796,6 30046,9 30826,8 31436,6

1 6553,0 6341,5 6526,0 6536,0 6546,0 6526,0 6536,0

1.1

3665,0 3665,0 3666,0

3666 0 3666 0

65,0 65,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0

1.2

2738,0 2556,5 2780,0 2780,0 2780,0 2780,0 2780,0

2738,0 2556,5 2780,0 2780,0 2780,0 2780,0 2780,0

1.3

150,0 120,0 80,0 90,0 100,0 80,0 90,0

150,0 120,0 80,0 90,0 100,0 80,0 90,0

1.4

1.5

Page 10: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

9

,

2

19301,2 20222,5 20222,5 21866,0 19100,9 22900,8 23500,6

2.1

2.2

2.3

19301,2 20222,5 20222,5 21866,0 19100,9 22900,8 23500,6

)

19301,2 20222,5 20222,5 21866,0 19100,9 22900,8 23500,6

)

)

( )

)

2.4

)

Page 11: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

10

( )

)

3 * 1405,8 1369,9 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

3.1

3.2

3.3

970,8 966,9 970,0 970,0 970,0 970,0 970,0

421,7 417,8 420,8 420,8 420,8 420,8 420,8

189,1 189,1 189,2 189,2 189,2 189,2 189,2

360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

3.4

,

-

3.5

Page 12: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

11

,

( )

3.6 ,

-

3.7

3.8

3.9 * 435,0 400,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0

`

435,0 400,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0

II. 7300,0 3000,0 5000,0 3800,0 4000,0 4000,0 3700,0

Page 13: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

12

(1+2+3+4)

1

7300,0 3000,0 5000,0 3800,0 4000,0 4000,0 3700,0

800,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

3

4

6500,0 3000,0 5000,0 3500,0 4000,0 4000,0 3700,0

6500,0 3000,0 5000,0 3500,0 4000,0 4000,0 3700,0

III.

( )

( + )

.

(1+2)

1

1.1

-

-

1.2

-

-

1.3

-

-

2

Page 14: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

13

2.1

-

-

,

( ),

`

-

2.2

-

-

2.3

0 0 0 0 0 0 0

2.4

2.5

2.6

0 0 0 0 0 0 0

Page 15: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

14

`

.

1

1.1

-

-

1.2

-

-

1.3

-

-

*) Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային

ընդհանուր եկամուտների մեջ

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2017-2021թթ. բյուջեն

( եկամտների և ծախսերի կանխատեսումը)

Եկամտի և

ծախսի տեսակը

2015

թ. տ

ար

եկ

ան

պլա

ն

2017

թ.

կա

նխ

.

2015

թ

փա

ստ

.նկ

ատ

%

2018

թ.

կա

նխ

.

2015

թ

փա

ստ

.նկ

ատ

%

2019

թ.

կա

նխ

.

2015

թ

փա

ստ

.նկ

ատ

%

2020

թ.

կա

նխ

.

2015

թ

փա

ստ

.նկ

ատ

%

2021

թ.

կա

նխ

.

2015

թ

փա

ստ

.նկ

ատ

%

Ընդամենը

եկամուտներ 27260,0 23118,4 102,1 29796,6 109,3 30046,9 110,2 30826,8 113,1 31436,6 113,9

Հարկային

եկամուտներ,

որից 6553,0 6526,0 99,6 6536,0 99,8 6546,0 99,9 6526,0 99,6 6536,0 99,8

Page 16: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

15

Հողի հարկ 3600,0 3600,0 100 3600,0 100 3600,0 100 3600,0 100 3600,0 100

Գույքահարկ 2803,0 2846,0 101,5 2846,0 101,5 2846,0 101,5 2846,0 101,5 2846,0 101,5

Տեղական

տուրքեր 150,0 80,0 53,3 90,0 60 100 66,6 80,0 53,3 90,0 60

Պաշտոնական

ընթացիկ

դրամաշն. 19301,2 20222,5 104,7 21860,6 113,3 22100,9 114,5 22900,8 118,6 23500,6 121,8

Այլ եկամուտներ 1405,8 1369,9 97,4 1400,0 99,5 1400,0 99,5 1400,0 99,5 1400,0 99,5

Ոչ ֆինանսական

ակտիվների

իրացումից

մուտքեր 7300,0 3000,0 41 3800,0 52 4000,0 54,7 4000,0 54,7 3700,0 50,7

Տարեսկզբի

ազատ մնացորդ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ընդամենը 34560,0 31118,4 90 33596,6 97,2 34046,9 98,5 34826,8 100,8 35136,6 101,7

Ընդամենը

ծախսեր 34560,0 31118,4 90 33596,6 97,2 34046,9 98,5 34826,8 100,8 35136,6 101,7

Ընթացիկ

ծախսեր, այդ

թվում 27260,0 28118,4 103,1 27976,6 109,3 30046,9 110,2 30826,8 113,1 31436,6 113,9

Տեղ. ինքնակառ.

մարմնի, դրանց

ենթ-հիմն.

աշխատ.

աշխատավարձ 14287,9 15848,1 110,9 15848,0 110,9 15848,0 110,9 15848,0 1109 15848,0 110,9

Ապրանքն.

գնման և ծառ. վճ.

ծախս 1249,6 1354,8 108,4 1360,0 108,8 1360,0 108,8 1300,0 120 1500,0 120,4

Սուբսիդիաներ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Դրամա-

շնորհներ 1490,8 300,0 20,1 300,0 20,1 300,0 20,1 300,0 20,1 300,0 20,1

Սոցիալական

նպաստներ 2080,0 1290,0 62 2000,0 96,1 2200,0 105,7 2300,0 110,5 2500,0 121

Այլ ծախսեր 8152,6 9325,5 114,4 10286,6 126,2 10338,9 126,8 11078,8 135,9 11281,6 138,5

Ոչ ֆինանսական

ակտիվների գծով

ծախսեր, այդ

թվում 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Հիմնական

միջոցներ 7300,0 3000,0 41 3800,0 52 4000,0 54,7 4000,0 54,7 3700,0 50,7

Page 17: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

16

2.5. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համայնքի զարգացման առկա դժվարությունները ըստ ուղղությունների ներկայացված են ստորև.

1. Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության

ներգրավմամբ,

2. Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի

աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը:

3. Բարեգործության խթանումը` համայնքում մշակութային, կրթական, գիտական,

առողջապահական, մարզական, սոցիալական և այլ հաստատությունների հիմնադրման,

ֆինանսավորման, ինչպես նաև դրանց ֆինանսական անկախության ապահովման

նպատակով:

Վերը նշված հիմնահարցերի լուծման համար առկա դժվարությունները կապված են հիմնականում

համայնքի եկամուտներից: Համայնքը չունի անհրաժեշտ եկամուտներ՝ իր առջև դրված հիմնահարցերը

միանգամից լուծելու համար:

Page 18: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

17

2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ , ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐԻ

(ՈւԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի ուժեղ կողմերն են՝

Զարգացման համար համայնքն ունի բավարար մասնագիտական ներուժ,

Հաշվի առնելով համայնքի աշխարհագրական դիրքը՝ այն կարելի է դարձնել հանգստի և

առողջարանային գոտի,

Համայնքի մայրաքաղաքին մոտ գտնվելը,

Աբովյան-Կապուտան ճանապարհի լավ վիճակը,

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ

Համայնքի թույլ կողմերն են՝

Գյուղատնտեսական մթերքների իրացումը,

Ոռոգման ջրի բացակայումը,

Գործազրկության առկայությունը և արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ քանակը,

Աշխատատեղերի պակասը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Համայնքի զարգացման հնարավորություններն են՝

Մեծ քանակի և որակի աշխատուժի առկայությունը,

Արտադրական տարածքների առկայությունը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

Համայնքին սպառնացող հիմնական վտանգն է՝

Գործազրկության մակարդակի աճը,

Page 19: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

18

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ Ը

Կապուտանի տարածքային և տնտեսական զարգացման գործում կարևոր է հաշվի առնել համայնքի

բնակչության հեռանկարային աճը, որը ելնում է համայնքի հեռանկարային տարածքային զարգացման

հնարավորություններից:

Գյուղի զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ անցկացնելու ճանապարհով

հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական, մշակութային և

հանգստի պայմանները և, հաշվի առնելով գյուղի աշխարհագրական դիրքը, համայնքը դարձնել

առողջարանային գոտի, մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ և գրավիչ բնակավայր:

Զարգացման հիմնական ուղղությունների իրականացման գործընթացում խիստ կարևորվում է

տեղական իշխանությունների, համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության,

լրատվամիջոցների և գործարարների համատեղ գործունեությունը, ինչպես նաև

համագործակցությունը պետական կառավարման մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների հետ:

Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշներն են՝

Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների

ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),

Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով,

Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով)

նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով:

Ցուցանիշների արժեքները հինգ տարիների համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում:

Աղյուսակ 5. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների կանխատեսվող արժեքները հինգ տարիների

համար (2017-2021թթ.)

/ 2017 2018 2019 2020 2021

1.

( )

26% 24% 21% 17% 14%

2.

, 1% 2% 2% 3% 3%

3.

(

)

,

1.1% 1.5% 1.6% 2% 2.3%

Page 20: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

19

3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Առաջիկա 5 տարիներին համայնքի հիմնական նպատակներն են`

Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը,

Համայնքի 16-րդ փողոցի խմելու ջրի ջրագծի անցկացումը,

Համայնքի փողոցների բարեկարգումը,

Մասնակցություն <<Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման

համակարգ>> բաղադրիչի իրականացմանը,

Ներհամայնքային փողոցների գիշերային լուսավորության մասնակի անցկացումը:

Աղյուսակ 6. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշների և հիմնական նպատակների կանխատեսվող

արժեքներ (2017-2021թ.թ.)

2017 2018 2019 2020 2021

1.

(

)

26% 24% 21% 17% 14%

2.

,

1% 2% 2% 3% 3%

3.

,

,

1.1% 1.5% 1.6% 2% 2.3%

1.

Page 21: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

20

1.1.

2.

,

,

,

,

2.2.

2.3 Համայնքի 16-րդ փողոցի

խմելու ջրի ջրագծի

անցկացումը

2.4 Ներհամայնքային

փողոցների գիշերային

լուսավորության մասնակի

անցկացումը

3.

,

,

,

,

,

4.

,

,

5. `

,

, ,

,

Page 22: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

21

,

,

,

Նշված խնդիրների լուծման նպատակով նախատեսվող ծրագրերը ներկայացված են ծրագրի

անձնագրերում:

Page 23: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

22

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

« Համայնքի 16-րդ փողոցի խմելու ջրի ջրագծի անցկացումը » (Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի

լուծմանն է միտված

ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական

նպատակը՝

համայնքի 16-րդ փողոցի

համայնքի բնակիչների

խմելու ջրի ջրարբիացում

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

- - 0,9 մլն

դրամ

- - -

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ

1.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1.

1.2.

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.

2.2.

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝ 0,9 մլն դրամ

Ընդհանուր բյուջեն՝ 0,9 մլն դրամ

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Ծրագրի հիմնական

ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 2018թ.

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն

Համայնքի 16-րդ փողոցի բնակիչների խմելու ջրով ապահովելու համար

Page 24: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

23

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 2

« Համայնքի փողոցների բարեկարգումը » (Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի

լուծմանն է միտված

ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական

նպատակը՝

համայնքի փողոցների

բարեկարգումը

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

- - 0,9 մլն

դրամ

- - -

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ

1.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1.

1.2.

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.

2.2.

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝ 0,9 մլն դրամ

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝ 0,9 մլն դրամ

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Ծրագրի հիմնական

ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 2018թ.

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն

Համայնքային փողոցների բարեկարգում

Page 25: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

24

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 3

« Համայնքի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգումը » (Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի

լուծմանն է միտված

ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական

նպատակ՝

ակտիվ մշակութային և

մարզական կյանքի

կազմակերպումը՝

երիտասարդության

ներգրավմամբ

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

- - 1 մլն

դրամ

2 մլն

դրամ

2 մլն

դրամ

2 մլն

դրամ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ

1.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1.

1.2.

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.

2.2.

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝ 7,0 մլն դրամ

Ընդհանուր բյուջեն՝ 7,0 մլն դրամ

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Ծրագրի հիմնական

ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 2018-2021թթ.

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն

Համայնքի մշակութային կյանքի աշխուժացում

Page 26: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

25

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 4

« Մասնակցություն <<Համայնքի արոտավայրերի և անասնապահության կառավարման համակարգ>>

բաղադրիչի իրականացմանը » (Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի

լուծմանն է միտված

ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական

նպատակը՝համայնքի

արոտավայրերում

ջրագծերի անցկացում և

խմոցների տեղադրում

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,2 մլն դրամ 5,0 մլն

դրամ

- - - -

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ

1.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1.

1.2.

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.

2.2.

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝

Ընդհանուր բյուջեն՝

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Ծրագրի հիմնական

ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն

Համայնքի վարչական տարածքի արոտավայրերում ջրագծերի անցկացում և

խմոցների տեղադրում

Page 27: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

26

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N 5

« Ներհամայնքային փողոցների գիշերային լուսավորության մասնակի անցկացումը » (Ծրագրի անվանում)

Պարտադիր խնդիր, որի

լուծմանն է միտված

ծրագիրը

Ծրագրի անմիջական

նպատակը՝

Համայնքի փողոցների

գիշերային լուսավորության

տեղադրում

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

- - 1,0 մլն

դրամ

2,0 մլն

դրամ

2,0 մլն

դրամ

1,0 մլն

դրամ

Ծրագրի միջանկյալ

արդյունքներ

1.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.

Ցուցանիշներ

Ելակետային

արժեք

Թիրախային արժեքներ

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ծրագրի հիմնական

գործողությունները

1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

1.1.

1.2.

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ

2.1.

2.2.

Ծրագրի բյուջեն Ընթացիկ ծախսեր՝

Կապիտալ ծախսեր՝ 6,0 մլն դրամ

Ընդհանուր բյուջեն՝ 6,0 մլն դրամ

Ծրագրի իրականացման

համար անհրաժեշտ այլ

ռեսուրսներ

Ծրագրի հիմնական

ռիսկերը

Ծրագրի հիմնական

շահառուները

Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 2018-2021թթ.

Ծրագրի համառոտ

նկարագրություն

Համայնքային փողոցների գիշերային լուսավորության մակարդակի բարձրացում

Page 28: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

27

4. ՀԶԾ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի նախագծի կազմման ծրագրային հիմքը ՀԶԾ-ում

համապատասխան տարվա համար նախատեսված ոլորտային և բնակավայրային ծրագրերն են, որոնց

իրականացման համար հաշվարկվել են ֆինանսավորման համապատասխան աղբյուրներ և ծախսեր:

Գործնականում, ՀԶԾ-ի իրականացումը հանգում է հիմնականում (չհաշված ֆինանսավորման այլ

աղբյուրների հաշվին նախատեսված ծրագրերը) համայնքի գալիք հինգ տարիների բյուջեների

կատարմանը։

Կապուտան համայնքի ՀԶԾ-Ի ֆինանսավորումն ամփոփված է Աղյուսակ 7-ում:

7.

(Կապուտան համայնք)

(2017-2021 .)

-

2017

2018

2019

2020

2021

/

--

-

1.

1 2 2 2 7,0

Համայնքի

փողոցների

բարեկարգումը

0

,

9

0,9

Համայնքի 16-րդ

փողոցի խմելու

ջրի ջրագծի

անցկացումը

0

,

9 0,9

Page 29: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

28

Ներհամայնքայ

ին փողոցների

գիշերային

լուսավորությա

ն մասնակի

անցկացումը 1 2 2 1 6,0

Մասնակցությու

ն <<Համայնքի

արոտավայրեր

ի և

անասնապահու

թյան

կառավարման

համակարգ>>

բաղադրիչի

իրականացում

5

5. ՀԶԾ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

ՀԶԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի

կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

ՀԶԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների

աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

Աղյուսակ 8-ում ներկայացված է ՀԶԾ-ում ներառված ծրագրերի միջոցառումների մոնիթորինգի և

գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը։

Աղյուսակ 8. Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր

ԿԱՊՈՒՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Page 30: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

29

( ___2016-2021 թվականներ)

Տրամաբանական մոդելի

բաղադրիչ Ց

ուց

ան

իշի

փա

ստ

ացի

ար

ժե

ք (

201

6)

Ցո

ւցա

նի

շի թ

իր

ախ

այի

ն ա

րժ

եք

(20

17)

Ցո

ւցա

նի

շի փ

աս

տա

ցի ա

րժ

եք

(20

17)

Ցո

ւցա

նի

շի կ

ատ

ար

ող

ակ

ան

(20

17)

Ցո

ւցա

նի

շի թ

իր

ախ

այի

ն ա

րժ

եք

(20

18)

Ցո

ւցա

նի

շի փ

աս

տա

ցի ա

րժ

եք

(20

18)

Ցո

ւցա

նի

շի կ

ատ

ար

ող

ակ

ան

(20

18)

Ցո

ւցա

նի

շի թ

իր

ախ

այի

ն ա

րժ

եք

(20

19)

Ցո

ւցա

նի

շի փ

աս

տա

ցի ա

րժ

եք

(20

19)

Ցո

ւցա

նի

շի կ

ատ

ար

ող

ակ

ան

(20

19)

Ցո

ւցա

նի

շի թ

իր

ախ

այի

ն ա

րժ

եք

(20

20)

Ցո

ւցա

նի

շի փ

աս

տա

ցի ա

րժ

եք

(20

20)

Ցո

ւցա

նի

շի կ

ատ

ար

ող

ակ

ան

(20

20)

Ցո

ւցա

նի

շի թ

իր

ախ

այի

ն ա

րժ

եք

(20

21)

Ցո

ւցա

նի

շի փ

աս

տա

ցի ա

րժ

եք

(20

21)

Ցո

ւցա

նի

շի կ

ատ

ար

ող

ակ

ան

(20

21)

Տվ

յալն

եր

ի հ

ավ

աք

ագ

րմ

ան

պա

րբե

րա

կա

նո

ւթյո

ւնը

Ցո

ւցա

նի

շի ս

տա

ցմա

ն ա

ղբյ

ուր

Ցո

ւցա

նի

շի ս

տա

ցմա

ն մ

եթ

ոդ

Կի

սա

մյա

կա

յին

Տա

րե

կա

ն

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

1.Աղքատության շեմից

ցածր գտնվող

ընտանիքների

հարաբերությունը

համայնքի

ընտանիքների

ընդհանուր թվին

(արտահայտված

տոկոսով)

X

Մարզպետա-

րաններ

(Երևան,

Գյումրի,

Վանաձոր,

Արարատ,

Ջերմուկ

համայնքների

համար՝

համայնքապե

տարաններ)

Փաստաթղթայի

ն

ուսումնասիրու

թյուն/հարցազր

ույց

2.Համայնքի սեփական

եկամուտների

տարեկան

աճ,արտահայտված

տոկոսով

X Համայնքա-

պետարան

Փաստա-

թղթային

ուսումնա-

սիրություն

3.Համայնքում

գրանցված բնակիչների

թվի փոփոխությունը

նախորդ տարվա

համեմատ,

արտահայտված

տոկոսով, չհաշված

համայնքի բնակչության

փոփոխությունը

բնական աճի

պատճառով

X ՀՀ

Ոստիկանութ-

յուն

Հարցում

ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

1.Ակտիվ մշակութային

և մարզական կյանքի

կազմակերպումը՝

երիտասարդության

ներգրավմամբ

Page 31: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

30

1.1.Համայնքի

մշակույթի տան

կապիտալ

վերանորոգումը և

մշակութային կյանքի

աշխուժացում

X Համայնքա-

պետարան

Փաստա-

թղթային

ուսումնա-

սիրություն

2. Համայնքի

կառուցապատումը,

բարեկարգումը և

կանաչապատումը,

համայնքի

աղբահանությունը և

սանիտարական

մաքրումը, կոմունալ

տնտեսության

աշխատանքների

ապահովումը, ինչպես

նաև համայնքային

գերեզմանատան

պահպանումը և

գործունեության

ապահովումը

2.2. Համայնքի

փողոցների

բարեկարգումը

X Համայնքա-

պետարան

Փաստա-

թղթային

ուսումնա-

սիրություն

2.3. Համայնքի 16-րդ

փողոցի խմելու ջրի

ջրագծի անցկացումը

X Համայնքա-

պետարան

Փաստա-

թղթային

ուսումնա-

սիրություն

2.4. Ներհամայնքային

փողոցների գիշերային

լուսավորության

մասնակի անցկացումը

X Համայնքա-

պետարան

Փաստա-

թղթային

ուսումնա-

սիրություն

3.Համայնքի կոմունալ

տնտեսության

աշխատանքների

կազմակերպում,

համայնքի

սեփականություն

համարվող բնակելի

տների և ոչ բնակելի

տարածքների,

հանրակացարանների,

վարչական շենքերի և

այլ շինությունների

պահպանումը,

շահագործումը,

կազմակերպում է

դրանց նորոգումը

4.Համայնքում

ֆիզիկական

կուլտուրայի և սպորտի

զարգացմանը

նպաստում,

Page 32: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

31

սպորտային

հրապարակների և

մարզական այլ

կառույցների

շինարարության

իրականացում,

հանգստի գոտիների

ստեղծումը

5.Բարեգործության

խթանումը`

համայնքում

մշակութային,

կրթական, գիտական,

առողջապահական,

մարզական,

սոցիալական և այլ

հաստատությունների

հիմնադրման,

ֆինանսավորման,

ինչպես նաև դրանց

ֆինանսական

անկախության

ապահովման

նպատակով

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Page 33: O J i L J j ] J W i J L T i - kotayk.mtad.amkotayk.mtad.am/files/docs/24495.pdf · խաչքարեր,եկեղեցիներ,գերեզմանոցներ և տապանաքարեր: yամայնքի

32

ՀԶԾ-ն հանդիսանալու է համայնքի գալիք հինգ տարիների գործունեության ուղեցույցը: 2017-

2021թթ. ընթացքում ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերի իրականացմանն են ուղղված լինելու համայնքի

ՏԻՄ-երի ջանքերն ու աշխատանքը՝ մոբիլիզացնելով համայնքի ֆինասնական, մարդկային և

նյութական ռեսուրսների ողջ պոտենցիալը: ՀԶԾ-ի իրագործումը հնարավորություն կտա քայլ առ քայլ

մոտենալ հեռվում նշմարվող այն ցանկալի տեսլականին, որպիսին ցանկանում է տեսնել համայնքը

նրա յուրաքանչյուր բնակիչ: ՀԶԾ-ում տեղ գտած դրույթները լինելու են այն ծրագրային հիմքը, որի վրա

հենվելով կազմվելու է համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեն:

Ծրագիրը հաջողությամբ իրագործելու համար ՏԻՄ-երը պետք է սերտորեն և արդյունավետ

համագործակցեն պետական կառույցների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և այլ

շահագրգիռ կողմերի և կառույցների հետ:

ՀԶԾ-ի իրականացման հսկողությունը և ներքին վերահսկողությունը կիրականացնեն համայնքի

ղեկավարը և համայնքի ավագանին: ՀԶԾ-ի ներքին վերահսկողության արդյունքները կներկայացվեն

համայնքի ավագանուն՝ ի գիտություն:

Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի կկատարվի ՀԶԾ-ի իրականացման նախորդ տարվա արդյունքների

ուսումնասիրություն, ամփոփում, ձեռքբերումների գնահատում և թերությունների բացահայտում:

Նախորդ տարվա արդյունքների հիման վրա համապատասխան ուղղումներ և լրացումներ կկատարվեն

մնացյալ տարիների ծրագրերում:

Հիմնվելով ՀԶԾ-ի իրականացման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ համայնքի ավագանու

կայացրած որոշման վրա, ՀԶԾ-ի վերանայման անհրաժեշտության դեպքում, համայնքի ղեկավարը

ՀԶԾ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ իր և (կամ) համայնքի ավագանու

անդամներից ստացված բոլոր առաջարկությունները ներկայացնում է համայնքի ավագանու

քննարկմանը և հաստատմանը:

Համայնքի ավագանու անդամի (անդամների) առաջարկած այն փոփոխությունները և (կամ)

լրացումները, որոնք ավելացնում են ՀԶԾ-ի իրականացման ծախսերը, համայնքի ավագանու որոշմամբ

ընդունվում են միայն համայնքի ղեկավարի եզրակացության առկայությամբ և ավագանու նիստին

ներկա անդամների ձայների երկու երրորդով:

ՀԶԾ-ի փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ավագանու հաստատումից հետո, հրապարակվում

են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: