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广州市增城区 2016 年财政决算报告
——2017 年 11 月 20 日在广州市增城区第二届
人民代表大会常务委员会第十四次会议上
广州市增城区财政局局长 毛敢良
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,我向区人大常委会报告我区 2016 年财
政决算情况,请予审议。
2016 年,在增城区委、区政府的正确领导和区人大、区政协
的监督支持下,全区财税部门认真贯彻发展新理念,紧紧围绕建
设现代化中等规模生态之城目标,求真务实,锐意创新,通过各
级各部门的共同努力,全区财政实现收支平衡,略有结余,财政
运行健康平稳有序,有力保障了经济社会健康平稳发展和人民生
活水平持续提高。
一、财政收支决算情况
2016 年增城全区财政收入总计 376.73 亿元,支出总计 352.44
亿元,结转结余 24.29 亿元,执行率为 93.55%。各项收支决算如
下:
(一)全区公共财政收支决算情况
2016 年全区一般公共预算收入 73 亿元,加上上级税收返还
和各项补助收入 29.48 亿元、债务转贷收入 166 万元、2015 年结
—1—
余结转收入 12.17 亿元,调入预算稳定调节基金 16.36 亿元,以及
调入资金 13.58 亿元,全区公共财政收入总计 144.6 亿元。
全区一般公共预算支出 112.34 亿元,加上解上级支出 7.2 亿
元、债务还本支出 166 万元、安排预算稳定调节基金 15.24 亿元,
全区公共财政支出总计 134.8 亿元。
收支相抵,2016 年全区一般公共预算滚存结余 9.8 亿元。
(二)政府性基金收支决算情况
2016 年全区政府性基金收入 120.69 亿元,加上级补助 6.55
亿元、上年结余收入 17.60 亿元、债务转贷收入 81.16 亿元,基金
收入总计 226 亿元。
当年全区基金支出 126.39 亿元,调出资金 13.29 亿元,债务
还本支出 72.8 亿元,支出总计 212.48 亿元。
收支相抵,2016 年全区政府性基金滚存结余 13.52 亿元。
(三)财政专户管理资金收支决算情况
2016 年全区财政专户管理资金收入 5.4 亿元,加上年结转结
余收入 0.73 亿元,收入总计 6.13 亿元。当年支出 5.16 亿元。收
支相抵,2016 年全区财政专户管理资金滚存结余 0.97 亿元。
二、主要项目支出预算执行情况及成效
2016 年全区财政支出 352.44 亿元,结转结余 24.29 亿元,执
行率为 93.55%。剔除上解支出 7.2 亿元,调出资金 13.29 亿元,
债务还本支出 72.81 亿元,安排预算稳定调节基金 15.24 亿元后,
全区实际支出 243.90 亿元。各项重点支出如下:
—2—
(一)培育经济支出 5.60 亿元。主要是培育园区发展和汽
车产业,先进制造业发展壮大,提爱思新工厂、日立二期等一批
工业项目建成投产;现代服务业发展势头良好,工信部电子五所
总部新区、低碳总部园等一批重点项目加快建设。科技创新和企
业技术升级改造支出 3.48 亿元,推动创新发展,新增高新技术企
业 80 家,科技小巨人企业 44 家,科技自主创新不断加强,企业
内生动力不断增强。
(二)提升城乡基础设施和市政建设支出 135.88 亿元。发
展载体征地拆迁补偿支出 75.19 亿元,基本完成了东部交通枢纽
中心、增城高铁站等收地前期工作,广州教育城安置区抓紧建设,
挂绿湖水利工程 11 个安置区已完成近一半主体工程,周边配套设
施全面开工;土地开发支出 22.48 亿元,收储和开发了 444 公顷
备用土地;城乡交通网络等基础设施建设支出 20.48 亿元,启动
和完成了东门桥、石滩大道和新城大道等一批道路交通建设;公
共设施建设支出 6.87 亿元,增城少年宫、区养老院、区中心医院、
开发区首期安置区等一批公共服务工程基本完工。环境整治和污
水处理等市政建设维护 1.88 元,农业开发和农田建设支出 2.01
亿元。落实 207 条河道(涌)河长责任制,完成 267 条、642 公里河
道(涌)的清淤疏浚,推进永和河等 8 条黑臭河涌整治。建成城镇
污水管网 24.85 公里,完成 24 条行政村生活污水处理设施建设。
(三)促进公共事业发展支出57.01 亿元。主要如下:
——教育支出 26.87 亿元。主要是改扩建石滩中学、高级中
—3—
学等一批学校;落实小学到高中阶段的 12 年免费教育和中职学校
国家助学金和困难学生生活补助;落实义务教育阶段公办小学午
休和课后托管服务财政补助政策,惠及学生近 5 万人;实施城乡
义务教育阶段学生营养改善计划,惠及学生 81925 人;继续实施
撤并学校超 3 公里学生的上学交通费、午餐费补贴工作;广泛开
展扶困助学活动,解决不同层次的家庭困难学生的读书问题,确
保家庭贫困学生不因贫困失学;全面加强教师队伍培训建设,教
师综合素质得到进一步提升。
——医疗卫生与计划生育支出 11.72 亿元,加上解城乡居民
基本医疗保险资金 1.61 亿元,共计支出 13.33 亿元。完善基本药
物制度,深化县级公立医院改革,启动卫生强区建设,医疗卫生
事业加快发展。妇幼保健院迁建支出 0.41 亿元,基层医疗卫生机
构和公立医院改革支出 6.71 亿元,疾控、卫监、妇幼保健、供血、
应急等公共卫生支出 1.75 亿元,医疗保障支出 1.37 亿元,人口与
计生支出 1.08 亿元。
——文化体育与传媒支出 2.48 亿元。图书馆、博物馆等文化
与文物支出 1.09 亿元,体育设施建设与群众体育文化支出 0.16
亿元,支持新闻出版与广播传媒支出 1.14 亿元。群众性文化体育
蓬勃发展。
——公共安全支出 11.25 亿元,加上解检察、法院支出基数
1.03 亿元,共计 12.28 亿元。公安支出 9.1 亿元,检察院和法院支
出 0.76 亿元,司法武警等支出 0.59 亿元。立体化治安防控体系进
—4—
一步健全,重点地区和突出治安问题整治取得成效,全区案件类
警情同比下降 3.3%,刑事立案同比下降 10.9%。
——节能环保支出 1.66 亿元。解决增江(正果段)河砂开采
历史遗留问题支出 0.72 亿元,污染防治 0.67 亿元,污染减排 0.11
亿元。全年空气质量达标天数 339 天,占比 92.6%,高于全市平
均水平 7.9 个百分点;环境空气质量综合指数 3.72,在全市 11 个
区排名第二位。
——交通运输支出 1.51 亿元。公路水路管理和养护 0.99 亿
元,全区区域公共交通运营补助(政策性补贴)0.31 亿元,取消
政府还贷二级公路收费专项支出 0.21 亿元。新开通 3 条跨区公交
线,建设公交站亭 20 座。
——国土海洋与气象等支出 1.48 亿元。国土资源事务支出
1.26 亿元,气象事务支出 0.28 亿元。
(四)保障基本生活支出 24.8 亿元。社会保障和就业支出
15.52亿元,加上解城乡养老保险基础养老金 1.24亿元,共计 16.76
亿元,主要是离退休费支出 7.23 亿元,最低生活保障、五保供养、
社会福利、残疾人补助、生活救助、临时救助等底线民生保障支
出 3.06 亿元,落实退役士兵安置政策和优抚抚恤补助 1.11 亿元,
民政管理支出 3.32 亿元,鼓励支持创业就业资金支出 0.12 亿元,
住房保障支出 9.28 亿元。全区参加城乡社会养老保险人数 31.3
万人,参保率达 100%。城乡居民医保参保人数 68.42 万人,参保
率达 99%以上。城乡低保标准提高到每人每月 840 元,五保户供
—5—
养费提高到每人每月 1460 元,失业保险金人均每月 1516 元。
(五)均衡城乡和区域发展支出 6.97 亿元。农业支出 1.24
亿元,林业支出 1.52 亿元,水利支出 2.7 亿元,扶贫及农村综合
改革等其他支出 1.51 亿元。现代农业加快发展,小楼、朱村现代
农业园区基本建成,中新、石滩、派潭、正果 4 个农业园区抓紧
规划建设。改造农村泥砖房和危房 1887 户。完成新一轮扶贫开发
工作任务,全区 207 个贫困村、6837 户贫困户、16769 名贫困人
口实现全面脱贫。
以上支出中,在公共财政中民生及各项社会公共事业支出
95.50 亿元,占公共财政支出的 85%,同比提高 2.72 个百分点。
2016 年民生十件实事已全部启动,投入 3.62 亿元,其中校医服务、
食品安全、职工医保门诊、社保、治安防控、创业担保等工作已
基本完成,重建东门桥、城区道路综合改造、学校体育卫生基础
设施建设等正有序推进。
三、2016 年政府性债务收支情况
截至 2016 年底,全区政府性债务余额 162.86 亿元,其中政
府负有直接偿还责任债务 140.92 亿元,占 2016 年综合财力的 51.
38%,低于广州市下达我区政府债务限额 165.25 亿元。
2016 年广州市转贷我区新增债券 8.36 亿元,主要用于安置区
建设 6.21 亿元,交通道路建设 2.15 亿元。2016 年广州市转贷我
区置换债券 72.82 亿元,用于置换广州景业投资有限公司、荔新
公路发展有限公司、新塘工业加工区开发总公司、南香山建设投
—6—
—7—
资有限公司、路桥收费管理所、新塘城市建设投资有限公司和土
地开发储备中心政府债务本金。
2016 年,我区积极偿还政府性债务。区本级财政共投入 82.15
亿元偿还政府性债务本息,主要包括广州市地下铁道总公司 2.08
亿元、广州景业投资有限公司 16.14 亿元、荔新公路发展有限公
司 39.88 亿元、土地开发储备中心 5.61 亿元、住房保障办公室 0.38
亿元、人民医院 0.32 亿元、南香山建设投资有限公司 7.88 亿元、
新塘工业加工区开发总公司 3.85 亿元、路桥收费所 2 亿元、新塘
城市建设投资有限公司 0.35 亿元、各镇街 0.35 亿元。存量债务由
98.35 亿元减少为 5.28 亿元,下降 94.63%。存量债务化解成效显
著,债务举借和偿还处于良性循环状态。
以上报告,请予审议。
附件:1. 增城区 2016 年决算表格(草案)
2. 广州区财政局关于 2016 年财政总决算的批复
增城区
2016年决算表格(草案)
附件1-1:
收入项目 合计公共预算收
入基金预算收
入国有资本经营收入
财政专户管理收入
支出项目 合计公共预算支
出基金预算支
出国有资本经营支出
财政专户管理支出
一、财政收入 1,990,852 730,006 1,206,807 54,039 一、财政支出 2,438,984 1,123,429 1,263,944 51,611
二、上级补助收入 360,325 294,801 65,524 1、一般公共服务支出 107,500 105,867 1,633
三、债务转贷收入 811,771 166 811,605 2、公共安全支出 112,459 112,417 42
四、调入资金 135,763 135,763 3、教育支出 268,685 262,768 5,917
五、上年结转、结余 305,028 121,692 176,043 7,293 4、科学技术支出 35,624 35,525 99
六、调入预算稳定调节基金 163,589 163,589 5、文化体育与传媒支出 24,788 16,317 165 8,306
6、社会保障和就业支出 155,216 151,438 917 2,861
7、医疗卫生与计划生育支出 117,197 86,654 30,543
8、节能环保支出 16,646 16,646
9、城乡社区支出 1,358,853 118,461 1,239,483 909
10、农林水支出 69,672 68,541 1,100 31
11、交通运输支出 15,106 15,106
12、资源勘探信息等支出 16,821 16,486 335
13、商业服务业等支出 3,947 3,947
14、金融支出
15、国土海洋气象等支出 14,761 14,166 595
16、住房保障支出 92,818 92,456 362
17、粮油物资储备支出 5,595 5,595
18、其他支出 4,319 315 3,691 313
19、债务发行费用支出 892 892
20、债务付息支出 18,085 724 17,361
二、上解上级支出 72,000 72,000
三、债务还本支出 728,171 166 728,005
四、调出资金 132,867 132,867
五、安排预算稳定调节基金 152,424 152,424
支出合计 3,524,446 1,348,019 2,124,816 51,611
年终结转、结余 242,882 97,998 135,163 9,721
1、净结余 144,884 135,163 9,721
收入合计 3,767,328 1,446,017 2,259,979 61,332 2、结转 97,998 97,998
增城区2016年度综合预算收支决算总表单位:万元
第 1 页
附件1-2:
单位:万元
收入项目2016年预算
数2016年调整后预算数
2016年第二次调整后预
算数
2016年决算数
支出项目2016年预算
数2016年调整后预算数
2016年第二次调整后预
算数
2016年决算数
一、税收收入 623,300 623,300 592,000 587,261 一、一般公共服务支出 77,738 125,531 120,833 105,867
增值税 122,100 167,400 165,900 147,295 二、公共安全支出 82,659 106,844 106,288 112,417
营业税 131,000 58,360 53,191 53,208 三、教育支出 277,108 309,741 308,835 262,768
企业所得税 53,000 55,000 61,500 56,611 四、科学技术支出 29,793 40,718 38,348 35,525
个人所得税 17,000 19,000 22,000 19,696 五、文化体育与传媒支出 17,323 18,717 18,717 16,317
资源税 700 700 700 502 六、社会保障和就业支出 119,493 145,723 144,461 151,438
城市维护建设税 85,000 85,840 92,000 90,157 七、医疗卫生与计划生育支出 70,396 93,620 89,969 86,654
房产税 26,000 26,000 18,000 23,992 八、节能环保支出 7,342 19,526 19,526 16,646
印花税 13,000 15,500 16,000 16,792 九、城乡社区支出 72,675 131,309 128,640 118,461
城镇土地使用税 20,000 20,000 10,000 17,110 十、农林水支出 108,882 130,039 130,115 68,541
土地增值税 48,000 58,000 35,209 46,915 十一、交通运输支出 18,282 21,836 21,836 15,106
车船税 9,500 9,500 9,500 7,731 十二、资源勘探信息等支出 8,203 17,076 17,076 16,486
耕地占用税 13,000 13,000 13,000 12,837 十三、商业服务业等支出 4,366 5,838 5,838 3,947
契税 85,000 95,000 95,000 94,415 十四、金融支出 10 10 10
二、非税收入 155,527 155,527 131,327 142,745 十五、国土海洋气象等支出 16,191 23,745 23,745 14,166
专项收入 61,228 65,543 65,543 71,327 十六、住房保障支出 98,564 103,801 103,801 92,456
行政事业性收费收入 16,147 12,083 12,083 15,651 十七、粮油物资储备支出 9,700 9,985 9,403 5,595
增城区2016年度一般公共财政收支决算表
第 2 页
收入项目2016年预算
数2016年调整后预算数
2016年第二次调整后预
算数
2016年决算数
支出项目2016年预算
数2016年调整后预算数
2016年第二次调整后预
算数
2016年决算数
罚没收入 6,710 10,028 10,028 11,537 十八、预备费 8,500 1,675 1,675
国有资源(资产)有偿使用收入 71,442 55,269 31,069 28,723 十九、其他支出 124,263 72,802 54,900 315
其他收入 12,604 12,604 15,472 二十、债务发行费用支出
捐赠收入 2 二十一、债务付息支出 724 724 724 724
政府住房基金收入 33
一般公共预算收入 778,827 778,827 723,327 730,006 一般公共预算支出 1,152,212 1,379,260 1,344,740 1,123,429
上级补助收入 162,802 243,079 264,059 294,801 二十二、上解上级支出 71,108 72,101 72,101 72,000
债务转贷收入 166 166 二十三、债务还本支出 166
调入资金 4,241 144,174 144,174 135,763 二十四、安排预算稳定调节基金 152,424
上年结转、结余 121,686 121,692 121,692 121,692 二十五、债务还本支出 166
调入预算稳定调节基金 155,764 163,589 163,589 163,589 支出总计 1,223,320 1,451,361 1,417,007 1,348,019
年终结转、结余 97,998
其中:结转下年 97,998
收入总计 1,223,320 1,451,361 1,417,007 1,446,017 净结余
第 3 页
附件1-3:
单位:万元
科目名称 2016年决算数
一、税收收入 587,261
增值税 147,295
营业税 53,208
企业所得税 56,611
个人所得税 19,696
资源税 502
城市维护建设税 90,157
房产税 23,992
印花税 16,792
城镇土地使用税 17,110
土地增值税 46,915
车船税 7,731
耕地占用税 12,837
契税 94,415
二、非税收入 142,745
增城区2016年度公共预算收入决算表
第 4 页
科目名称 2016年决算数
专项收入 71,327
行政事业性收费收入 15,651
罚没收入 11,537
国有资源(资产)有偿使用收入 28,723
其他收入 15,472
捐赠收入 2
政府住房基金收入 33
一般公共预算收入 730,006
上级补助收入 294,801
债务转贷收入 166
调入资金 135,763
上年结转、结余 121,692
调入预算稳定调节基金 163,589
收入总计 1,446,017
第 5 页
附件1-4:
单位:万元
项目 决 算 数
上级补助收入合计 294,801
一、返还性收入 75,209
(一)增值税和消费税税收返还收入 7,473
(二)所得税基数返还收入 4,812
(三)成品油价格和税费改革税收返还收入 2,413
(四)其他税收返还收入 60,511
二、一般性转移支付收入 118,205
(一)体制补助收入 0
(二)均衡性转移支付收入 0
(三)革命老区及民族和边境地区转移支付收入 0
(四)县级基本财力保障机制奖补资金收入 0
(五)结算补助收入 22,190
(六)化解债务补助收入 0
(七)资源枯竭型城市转移支付补助收入 0
(八)企业事业单位划转补助收入 2,471
(九)成品油价格和税费改革转移支付补助收入 0
(十)基层公检法司转移支付收入 2,056
(十一)义务教育等转移支付收入 25,252
(十二)基本养老保险和低保等转移支付收入 13,862
(十三)新型农村合作医疗等转移支付收入 6,984
(十四)农村综合改革转移支付收入 1,312
(十五)产粮(油)大县奖励资金收入 0
(十六)重点生态功能区转移支付收入 0
增城区2016年度上级补助收入(转移支付)决算表
第 6 页
项目 决 算 数
(十七)固定数额补助收入 9,889
(十八)其他一般性转移支付收入 34,189
三、专项转移支付收入 101,387
(一)一般公共服务支出 937
(二)公共安全支出 180
(三)教育支出 9,859
(四)科学技术支出 21,941
(五)文化体育与传媒支出 1,566
(六)社会保障和就业支出 2,386
(七)医疗卫生与计划生育支出 6,266
(八)节能环保支出 -300
(九)城乡社区支出 8,895
(十)农林水支出 26,850
(十一)交通运输支出 6,202
(十二)资源勘探信息等支出 7,433
(十三)商业服务业等支出 995
(十四)金融支出 10
(十五)国土海洋气象等支出 66
(十六)住房保障支出 5,725
(十七)粮油物资储备支出 571
(十八)其他支出 1,805
第 7 页
附件1-5:
单位:万元
项目 2016年决算数
一、一般公共预算支出 1,123,429
一般公共服务支出 105,867
人大事务 4,225
行政运行 704
一般行政管理事务 498
机关服务 29
人大会议 2,631
人大监督
人大代表履职能力提升
代表工作 152
其他人大事务支出 211
政协事务 1,405
行政运行 672
一般行政管理事务 358
政协会议 212
委员视察 4
参政议政 23
其他政协事务支出 136
政府办公厅(室)及相关机构事务 44,470
行政运行 31,017
一般行政管理事务 414
信访事务 228
事业运行 10,779
机关服务 24
增城区2016年度一般公共预算支出决算表
第 8 页
项目 2016年决算数
专项业务活动 29
政务公开审批 395
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,584
发展与改革事务 3,102
行政运行 1,473
一般行政管理事务 706
社会事业发展规划 65
物价管理 81
事业运行 328
其他发展与改革事务支出 449
统计信息事务 995
行政运行 432
专项统计业务 98
统计抽样调查 40
专项普查活动 420
其他统计信息事务支出 5
财政事务 2,089
行政运行 833
预算改革业务 17
财政国库业务 39
财政监察 6
信息化建设 76
财政委托业务支出 785
事业运行 270
其他财政事务支出 42
一般行政管理事务 21
税收事务 6,681
事业运行
第 9 页
项目 2016年决算数
其他税收事务支出 6,310
一般行政管理事务 9
信息化建设 362
审计事务 753
行政运行 440
审计业务 313
海关事务 116
其他海关事务支出 116
人力资源事务 364
一般行政管理事务 54
引进人才费用 32
其他人力资源事务支出 278
纪检监察事务 1,797
行政运行 1,395
一般行政管理事务 36
其他纪检监察事务支出 366
商贸事务 4,595
一般行政管理事务 105
招商引资 97
事业运行 690
其他商贸事务支出 3,662
国际经济合作 41
知识产权事务 11
其他知识产权事务支出 11
工商行政管理事务 5,895
行政运行 4,678
一般行政管理事务 218
机关服务
第 10 页
项目 2016年决算数
工商行政管理专项 598
执法办案专项 186
消费者权益保护 60
信息化建设 8
其他工商行政管理事务支出 147
质量技术监督与检验检疫事务 423
质量技术监督行政执法及业务管理 406
行政运行 17
民族事务
一般行政管理事务
宗教事务 26
一般行政管理事务 3
宗教工作专项 23
港澳台侨事务 420
行政运行 250
一般行政管理事务 69
港澳事务 35
台湾事务 52
华侨事务 14
档案事务 992
行政运行 284
档案馆 476
其他档案事务支出 232
民主党派及工商联事务 365
行政运行 250
一般行政管理事务 52
参政议政 55
其他民主党派及工商联事务支出 8
第 11 页
项目 2016年决算数
群众团体事务 1,742
行政运行 956
一般行政管理事务 459
工会疗养休养 21
事业运行 118
其他群众团体事务支出 188
党委办公厅(室)及相关机构事务 6,381
行政运行 2,952
一般行政管理事务 3,331
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 98
组织事务 3,269
行政运行 650
一般行政管理事务 1,666
其他组织事务支出 953
宣传事务 1,089
行政运行 548
一般行政管理事务 374
事业运行 11
其他宣传事务支出 156
统战事务 509
行政运行 442
一般行政管理事务 52
其他统战事务支出 15
其他共产党事务支出(款) 4,121
行政运行 481
一般行政管理事务 93
事业运行 285
其他共产党事务支出(项) 3,262
第 12 页
项目 2016年决算数
其他一般公共服务支出(款) 10,032
其他一般公共服务支出(项) 10,032
公共安全支出 112,417
武装警察 3,451
消防 2,476
警卫 70
其他武装警察支出 905
公安 90,990
行政运行 64,092
一般行政管理事务 8,810
治安管理 7,960
经济犯罪侦查
禁毒管理 404
道路交通管理 439
反恐怖
拘押收教场所管理 3,188
警犬繁育及训养 61
事业运行 1,267
其他公安支出 4,727
居民身份证管理 42
国家安全 80
安全业务 80
检察 2,264
行政运行 918
一般行政管理事务 25
查办和预防职务犯罪
执行监督
“两房”建设 1,228
第 13 页
项目 2016年决算数
其他检察支出 93
法院 5,304
行政运行 1,418
一般行政管理事务 35
案件审判
案件执行
“两庭”建设 3,684
其他法院支出 167
司法 2,138
行政运行 808
基层司法业务 1,101
普法宣传 52
律师公证管理 10
法律援助 106
一般行政管理事务 37
其他司法支出 24
国家保密 197
行政运行 141
一般行政管理事务 56
缉私警察
专项缉私活动支出
其他公共安全支出(款) 7,993
其他公共安全支出(项) 6,709
其他消防 1,284
教育支出 262,768
教育管理事务 32
一般行政管理事务 7
其他教育管理事务支出 25
第 14 页
项目 2016年决算数
普通教育 195,495
学前教育 4,190
小学教育 84,308
初中教育 57,042
高中教育 44,111
高等教育 121
其他普通教育支出 5,723
职业教育 9,442
中专教育 8,123
职业高中教育 85
其他职业教育支出 1,234
成人教育 1,492
成人中等教育 806
其他成人教育支出 686
广播电视教育 4,120
广播电视学校 4,060
其他广播电视教育支出 60
特殊教育 617
特殊学校教育 614
其他特殊教育支出 3
进修及培训 445
教师进修
干部教育 410
其他进修及培训
培训支出 35
教育费附加安排的支出 14,054
农村中小学校舍建设
城市中小学校舍建设
第 15 页
项目 2016年决算数
其他教育费附加安排的支出 14,054
其他教育支出(款) 37,071
其他教育支出(项) 37,071
科学技术支出 35,525
科学技术管理事务 1,604
行政运行 1,604
基础研究 40
自然科学基金 40
应用研究 25
社会公益研究 25
技术研究与开发 33,215
应用技术研究与开发
产业技术研究与开发 4,198
科技成果转化与扩散 4,554
其他技术研究与开发支出 24,463
科技条件与服务 200
技术创新服务体系 200
科技条件专项
科学技术普及 439
机构运行 249
科普活动 190
其他科学技术支出(款) 2
其他科学技术支出(项) 2
文化体育与传媒支出 16,317
文化 5,024
行政运行 1,116
一般行政管理事务 48
图书馆 1,476
第 16 页
项目 2016年决算数
文化活动 246
群众文化 437
文化创作与保护 7
文化市场管理 53
其他文化支出 1,641
文物 5,834
文物保护 119
博物馆 5,582
其他文物支出 133
体育 1,606
行政运行 717
一般行政管理事务
体育训练 328
群众体育 22
其他体育支出 272
体育场馆 267
新闻出版广播影视 3,080
行政运行 759
一般行政管理事务
机关服务
广播 113
电视 1,209
电影 162
新闻通讯 25
出版发行 595
版权管理
其他新闻出版广播影视支出 217
其他文化体育与传媒支出(款) 773
第 17 页
项目 2016年决算数
宣传文化发展专项支出 256
其他文化体育与传媒支出(项) 517
社会保障和就业支出 151,438
人力资源和社会保障管理事务 5,852
行政运行 2,365
一般行政管理事务 107
综合业务管理 216
劳动保障监察 47
就业管理事务 807
社会保险业务管理事务 98
信息化建设
社会保险经办机构 1,734
公共就业服务和职业技能鉴定机构
劳动人事争议调解仲裁 41
劳动关系和维权 14
其他人力资源和社会保障管理事务支出 423
民政管理事务 33,192
行政运行 1,287
拥军优属 210
老龄事务 3,750
民间组织管理 17
行政区划和地名管理 165
基层政权和社区建设 23,708
其他民政管理事务支出 4,055
行政事业单位离退休 72,255
归口管理的行政单位离退休 30,665
事业单位离退休 40,188
离退休人员管理机构 1,357
第 18 页
项目 2016年决算数
其他行政事业单位离退休支出 45
企业改革补助 6
其他企业改革发展补助 6
就业补助 1,187
扶持公共就业服务
社会保险补贴
其他就业补助支出 570
就业创业服务补贴 109
职业培训补贴 447
公益性岗位补贴 61
抚恤 7,471
死亡抚恤 1,205
义务兵优待 64
伤残抚恤 259
在乡复员、退伍军人生活补助 3,715
优抚事业单位支出 28
农村籍退役士兵老年生活补助 147
其他优抚支出 2,053
退役安置 3,601
退役士兵安置 3,294
军队移交政府离退休干部管理机构 6
军队移交政府的离退休人员安置 87
其他退役安置支出 214
社会福利 6,196
儿童福利 630
老年福利 4,074
殡葬 471
社会福利事业单位 85
第 19 页
项目 2016年决算数
其他社会福利支出 936
残疾人事业 6,493
行政运行 628
一般行政管理事务 28
残疾人康复 1,210
残疾人就业和扶贫 4,028
残疾人体育 6
其他残疾人事业支出 593
自然灾害生活救助 70
中央自然灾害生活补助
地方自然灾害生活补助 70
其他自然灾害生活救助支出
最低生活保障 6,637
城市最低生活保障金支出 849
农村最低生活保障金支出 5,788
临时救助 605
临时救助支出 235
流浪乞讨人员救助支出 370
特困人员供养 2,850
农村五保供养支出 2,850
其他生活救助 71
其他城市生活救助 11
其他农村生活救助 60
其他社会保障和就业支出(款) 4,952
其他社会保障和就业支出(项) 4,952
医疗卫生与计划生育支出 86,654
医疗卫生与计划生育管理事务 3,842
行政运行 1,153
第 20 页
项目 2016年决算数
一般行政管理事务 428
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2,261
公立医院 5,388
综合医院 317
中医(民族)医院 446
其他公立医院支出 4,625
基层医疗卫生机构 33,055
城市社区卫生机构 295
乡镇卫生院 25,205
其他基层医疗卫生机构支出 7,555
公共卫生 15,649
疾病预防控制机构 2,553
卫生监督机构 934
妇幼保健机构 4,474
应急救治机构 157
采供血机构 408
基本公共卫生服务 5,348
重大公共卫生专项 1,048
其他公共卫生支出 727
医疗保障 13,745
行政单位医疗 4,002
事业单位医疗 6,936
优抚对象医疗补助 479
城乡医疗救助 1,596
疾病应急救助
其他医疗保障支出 732
中医药 75
中医(民族医)药专项 10
第 21 页
项目 2016年决算数
其他中医药支出 65
计划生育事务 10,310
计划生育机构 1,398
计划生育服务 5,910
其他计划生育事务支出 3,002
食品和药品监督管理事务 4,192
药品事务 10
食品安全事务 282
其他食品和药品监督管理事务支出 333
行政运行 3,536
医疗器械事务 11
事业运行 20
其他医疗卫生与计划生育支出(款) 398
其他医疗卫生与计划生育支出(项) 398
节能环保支出 16,646
环境保护管理事务 1,379
行政运行 1,222
一般行政管理事务 117
环境保护宣传 20
其他环境保护管理事务支出 20
环境监测与监察 9
建设项目环评审查与监督 9
污染防治 13,864
水体 12,445
大气 1,345
排污费安排的支出 74
其他污染防治支出
自然生态保护
第 22 页
项目 2016年决算数
农村环境保护
能源节约利用(款) 283
能源节约利用(项) 283
污染减排 1,085
环境监测与信息 30
减排专项支出 300
环境执法监察 128
清洁生产专项支出 16
其他污染减排支出 611
循环经济(款)
循环经济(项)
其他节能环保支出(款) 26
其他节能环保支出(项) 26
城乡社区支出 118,461
城乡社区管理事务 5,539
行政运行 1,671
一般行政管理事务 364
市政公用行业市场监管 1
城管执法 2,530
工程建设标准规范编制与监管 108
其他城乡社区管理事务支出 865
城乡社区规划与管理(款) 1,360
城乡社区规划与管理(项) 1,360
城乡社区公共设施 60,883
小城镇基础设施建设
其他城乡社区公共设施支出 60,883
城乡社区环境卫生(款) 18,056
城乡社区环境卫生(项) 18,056
第 23 页
项目 2016年决算数
建设市场管理与监督(款) 1,264
建设市场管理与监督(项) 1,264
其他城乡社区支出(款) 31,359
其他城乡社区支出(项) 31,359
农林水支出 68,541
农业 12,388
行政运行 3,714
事业运行 2,912
科技转化与推广服务 92
病虫害控制 359
农产品质量安全 111
执法监管 58
统计监测与信息服务 15
农业行业业务管理 18
防灾救灾
稳定农民收入补贴 56
农业生产资料与技术补贴 243
农业生产保险补贴
农业组织化与产业化经营 1,206
农产品加工与促销 15
农村公益事业 67
农业资源保护修复与利用 7
农村道路建设
石油价格改革对渔业的补贴 158
对高校毕业生到基层任职补助 919
其他农业支出 2,438
林业 15,250
行政运行 2,621
第 24 页
项目 2016年决算数
一般行政管理事务 90
林业事业机构 54
森林培育 2,058
林业技术推广 42
森林资源管理 17
森林生态效益补偿 5,333
林业自然保护区 404
湿地保护 160
林业执法与监督 167
林区公共支出 641
林业工程与项目管理 12
石油价格改革对林业的补贴
林业防灾减灾 358
其他林业支出 3,293
水利 26,939
行政运行 3,154
水利行业业务管理
水利前期工作 297
水利工程建设 7,380
水利工程运行与维护 1,341
水资源节约管理与保护
水质监测 72
防汛 1,925
农田水利
水利技术推广
大中型水库移民后期扶持专项支出 115
水利安全监督 129
水资源费安排的支出 1,547
第 25 页
项目 2016年决算数
水利建设移民支出 545
其他水利支出 10,434
扶贫 13,136
农村基础设施建设 476
其他扶贫支出 12,660
农村综合改革 333
对村级一事一议的补助 333
促进金融支农支出 322
支持农村金融机构 322
其他农林水支出(款) 173
其他农林水支出(项) 173
交通运输支出 15,106
公路水路运输 10,852
行政运行 2,842
一般行政管理事务 1,086
公路改建 444
公路养护 636
取消政府还贷二级公路收费专项支出 2,082
其他公路水路运输支出 3,762
石油价格改革对交通运输的补贴 1,184
对出租车的补贴 161
成品油价格改革补贴其他支出 15
对城市公交的补贴 845
对农村道路客运的补贴 163
其他交通运输支出(款) 3,070
其他交通运输支出(项) 15
公共交通运营补助 3,055
资源勘探信息等支出 16,486
第 26 页
项目 2016年决算数
制造业 1,350
其他制造业支出 1,350
工业和信息产业监管 1,853
工业和信息产业支持 80
无线电监管 12
其他工业和信息产业监管支出 1,761
安全生产监管 3,582
行政运行 1,323
一般行政管理事务 60
安全监管监察专项 231
应急救援支出 120
其他安全生产监管支出 1,848
国有资产监管 130
行政运行 130
一般行政管理事务
支持中小企业发展和管理支出 3,893
中小企业发展专项 20
其他支持中小企业发展和管理支出 3,873
其他资源勘探信息等支出(款) 5,678
技术改造支出
其他资源勘探信息等支出(项) 5,678
商业服务业等支出 3,947
商业流通事务 494
食品流通安全补贴 5
市场监测及信息管理 1
事业运行 435
其他商业流通事务支出 53
旅游业管理与服务支出 892
第 27 页
项目 2016年决算数
行政运行 330
旅游宣传 20
一般行政管理事务 3
旅游行业业务管理 112
其他旅游业管理与服务支出 427
涉外发展服务支出 2,561
行政运行 69
其他涉外发展服务支出 2,492
金融支出
金融部门行政支出
一般行政管理事务
金融发展支出
其他金融发展支出
其他金融支出(款)
其他金融支出(项)
国土海洋气象等支出 14,166
国土资源事务 12,341
行政运行 2,288
一般行政管理事务 27
土地资源调查 29
地质矿产资源利用与保护 115
土地资源利用与保护 1,269
国土资源行业业务管理 259
国土整治 182
地质灾害防治 571
矿产资源专项收入安排的支出
事业运行 684
其他国土资源事务支出 6,917
第 28 页
项目 2016年决算数
海洋管理事务 57
海域使用金支出
海岛和海域保护 8
其他海洋管理事务支出 49
测绘事务
其他测绘事务支出
气象事务 1,768
行政运行 437
气象信息传输及管理 34
气象技术研究应用
气象基础设施建设与维修
其他气象事务支出 1,297
住房保障支出 92,456
保障性安居工程支出 16,756
棚户区改造
农村危房改造 7,670
公共租赁住房 88
其他保障性安居工程支出 8,998
住房改革支出 75,628
住房公积金 29,698
购房补贴 45,930
城乡社区住宅 72
其他城乡社区住宅支出 72
粮油物资储备支出 5,595
粮油事务 4,699
粮食风险基金 4,683
一般行政管理事务 1
其他粮油事务支出 15
第 29 页
项目 2016年决算数
粮油储备 896
储备粮(油)库建设 896
其他支出(类) 315
其他支出(款) 315
其他支出(项) 315
债务发行费用支出
地方政府一般债务发行费用支出
债务付息支出 724
地方政府一般债务付息支出 724
地方政府一般债券付息支出 724
二、上解上级支出 72,000
三、债务还本支出 166
四、安排预算稳定调节基金 152,424
五、年终结转、结余 97,998
其中:结转下年 97,998
净结余
支出总计 1,446,017
第 30 页
附件1-6:
项目 结转数 2016年执行数
一般公共预算支出 97,998 1,123,429
一、一般公共服务支出 774 105,867
二、公共安全支出 906 112,417
三、教育支出 25,093 262,768
四、科学技术支出 7,890 35,525
五、文化体育与传媒支出 1,668 16,317
六、社会保障和就业支出 2,870 151,438
七、医疗卫生与计划生育支出 4,065 86,654
八、节能环保支出 725 16,646
九、城乡社区支出 12,301 118,461
十、农林水支出 23,664 68,541
十一、交通运输支出 6,641 15,106
十二、资源勘探信息等支出 415 16,486
十三、商业服务业等支出 1,498 3,947
十四、金融支出 20 0
十五、国土海洋气象等支出 92 14,166
十六、住房保障支出 5,804 92,456
十七、粮油物资储备支出 2,010 5,595
十八、预备费 0 0
十九、其他支出 1,562 315
二十、债务发行费用支出 0 0
二十一、债务付息支出 0 724
2016年度增城区一般公共预算支出结转决算表
单位:万元
第 31 页
附件1-7:
单位:万元
项目 2016年预算数2016年调整后
预算数2016年第二次调整后预算数
2016年决算数 项目 2016年预算数2016年调整后
预算数2016年第二次调整后预算数
2016年决算数
一、散装水泥专项资金收入 480 113 113 113 一、文化体育与传媒支出 38 38 165
二、新型墙体材料专项基金收入 4,500 5,500 5,500 4,251 二、社会保障和就业支出 2,504 2,763 2,763 917
三、新菜地开发建设基金收入 2,000 三、城乡社区支出 764,000 1,360,758 1,360,758 1,239,483
四、政府住房基金收入 四、农林水支出 4,631 2,428 2,428 1,100
五、城市公用事业附加收入 6,550 6,550 6,550 6,977 五、交通运输支出
六、农业土地开发资金收入 1,195 1,260 1,260 931 六、资源勘探信息等支出 7,217 6,597 6,597 335
七、国有土地使用权出让收入 551,888 1,103,022 1,103,022 1,121,196 七、其他支出 3,312 6,327 6,327 3,691
八、彩票公益金收入 969 1,986 1,986 1,736 八、债务付息支出 15,426 17,194 17,194 17,361
九、城市基础设施配套费收入 42,065 62,764 62,764 64,212 九、债务发行费用支出 1,060 1,060 892
十、无线电频率占用费
十一、污水处理费收入 8,268 8,536 8,536 7,391
政府性基金收入合计 617,915 1,189,731 1,189,731 1,206,807 政府性基金预算支出合计 797,090 1,397,165 1,397,165 1,263,944
十二、政府性基金上级补助收入 7,373 54,221 54,221 65,524 八、债务还本支出 728,005
十三、债务转贷收入 780,731 811,605 811,605 九、政府性基金上解上级支出
十四、政府性基金上年结余 176,043 176,043 176,043 176,043 十、政府性基金调出资金 4,241 106,430 106,430 132,867
十一、债务还本支出 697,131 728,005
支出总计 801,331 2,200,726 2,231,600 2,124,816
收入总计 801,331 2,200,726 2,231,600 2,259,979 政府性基金年终结余 135,163
增城区2016年度政府性基金收支决算总表
第 32 页
附表1-8:
单位:万元
项目 2016年决算数
一、散装水泥专项资金收入 113
二、新型墙体材料专项基金收入 4,251
三、新菜地开发建设基金收入 0
四、政府住房基金收入 0
五、城市公用事业附加收入 6,977
六、农业土地开发资金收入 931
七、国有土地使用权出让收入 1,121,196
八、彩票公益金收入 1,736
九、城市基础设施配套费收入 64,212
十、无线电频率占用费 0
十一、污水处理费收入 7,391
政府性基金收入合计 1,206,807
十二、政府性基金上级补助收入 65,524
十三、债务转贷收入 811,605
十四、政府性基金上年结余 176,043
收入总计 2,259,979
增城区2016年度政府性基金收入决算表
第 33 页
附表1-9:
单位:万元
项目 2016年决算数
一、政府性基金支出 1,263,944
社会保障和就业支出 917
大中型水库移民后期扶持基金支出 375
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 542
城乡社区支出 1,239,483
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,125,538
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 8,442
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 13,825
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 6,294
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 75,096
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 10,288
文化体育与传媒支出 165
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 165
农林水支出 1,100
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 1,083
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 17
增城区2016年度政府性基金支出决算表
第 34 页
项目 2016年决算数
交通运输支出
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
资源勘探信息等支出 335
工业和信息产业监管
无线电频率占用费安排的支出
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 19
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 316
其他支出 3,691
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,691
债务付息支出 17,361
债务发行费用支出 892
二、债务还本支出 728,005
三、政府性基金上解上级支出
四、政府性基金调出资金 132,867
五、政府性基金年终结余 135,163
支出总计 2,259,979
第 35 页
附表1-10:
收入项目2016年预算
数2016年调整后预算数
2016年第二次调整后预
算数
2016年决算数
支出项目2016年预算
数2016年调整后预算数
2016年第二次调整后预
算数
2016年决算数
国有资本经营收入 0 79 79 0 国有资本经营支出 0 79 79 0
非税收入 0 79 79 0 资源勘探信息等支出 0 79 79 0
国有资本经营收入 0 79 79 0 国有资本经营预算支出 0 79 79 0
利润收入 0 79 79 0 改革成本支出 0 79 79 0
增城区2016年度国有资本经营收支决算表
第 36 页
附表1-11:
单位:万元
收入项目 2016年决算数
国有资本经营收入 0
非税收入 0
国有资本经营收入 0
利润收入 0
建筑施工企业利润收入 0
其他国有资本经营预算企业利润收入 0
增城区2016年度国有资本经营收入决算表
第 37 页
附表1-12:
单位:万元
支出项目 2016年决算数
国有资本经营支出 0
资源勘探信息等支出 0
国有资本经营预算支出 0
改革成本支出 0
增城区2016年度国有资本经营支出决算表
第 38 页
附件1-13:
单位:万元
收入项目2016年预算
数2016年调整后预算数
2016年第二次调整后预
算数
2016年决算数
支出项目2016年预算
数2016年调整后预算数
2016年第二次调整后预
算数
2016年决算数
一、行政事业性收费 5,760 5,515 5,515 5,310 一、一般公共服务支出 3,721 3,515 3,515 1,633
1、学校收费 5,760 5,515 5,515 5,310 二、公共安全支出 42 754 754 42
二、国有资源(资产)有偿使用收入 347 三、教育支出 7,231 6,432 6,432 5,917
三、其他收入 44,879 52,967 52,967 48,382 四、科学技术支出 99 99 99 99
其中:经营性收费收入 17,949 17,165 17,165 13,363 五、文化体育与传媒支出 11,538 11,060 11,060 8,306
医疗收费 26,350 35,802 35,802 31,683 六、社会保障和就业支出 3,248 3,114 3,114 2,861
其他 580 3,336 七、医疗卫生与计划生育支出 28,908 38,322 38,322 30,543
八、节能环保支出
九、城乡社区支出 1,478 968 968 909
十、农林水支出 31 31 31 31
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、国土海洋气象等支出 660 661 661 595
十五、住房保障支出 325 361 361 362
十六、其他支出 651 458 458 313
财政专户管理收入小计 50,639 58,482 58,482 54,039 财政专户管理支出合计 57,932 65,775 65,775 51,611
一、上级补助收入
二、上年结余、结转收入 7,293 7,293 7,293 7,293
其中:净结余 2,570 2,570 2,570 2,570 年终结余、结转 9,721
结转使用数 4,723 4,723 4,723 4,723 其中:净结余 5,665
收入合计 57,932 65,775 65,775 61,332 结转使用数 4,056
增城区本级2016年度财政专户管理收支决算表
第 39 页
附件1-14:
单位:万元
一、行政事业性收费 5,310
1、学校收费 5,310
二、国有资源(资产)有偿使用收入 347
三、其他收入 48,382
其中:经营性收费收入 13,363
医疗收费 31,683
其他 3,336
财政专户管理收入小计 54,039
一、上级补助收入 0
二、上年结余、结转收入 7,293
其中:净结余 2,570
结转使用数 4,723
收入合计 61,332
增城区本级2016年度财政专户管理收入决算表
收入项目 2016年决算数
第 40 页
附件1-15:
单位: 万元
一、财政专户管理支出 51,611
一般公共服务支出 1,633
政府办公厅(室)及相关机构事务 48
一般行政管理事务
事业运行 48
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
发展与改革事务 106
一般行政管理事务 106
人力资源事务 24
其他人事事务支出 24
党委办公厅(室)及相关机构事务 1,055
一般行政管理事务 1,055
其他共产党事务支出 400
公共安全支出 42
公安 42
一般行政管理事务
事业运行 5
其他公安支出 37
教育支出 5,917
普通教育 3,856
学前教育 166
初中教育 906
高中教育 2,784
其他普通教育支出
职业教育 394
中专支出 394
成人教育 122
其他成人教育支出 122
广播电视教育 1,078
广播电视学校 1,078
增城区本级2016年度财政专户管理支出决算表
项 目 2016年执行数
第 41 页
项 目 2016年执行数
教师进修及干部继续教育 0
其他教师进修及干部继续教育支出
其他教育支出 467
科学技术支出 99
其他科学技术支出 99
其他科学技术支出 99
文化体育与传媒支出 8,306
广播影视 8,306
行政运行 3,703
一般行政管理事务 35
广播
电视 4,480
其他广播影视支出 88
社会保障和就业支出 2,862
行政事业单位离退休 94
事业单位离退休 94
社会福利 2,768
老年福利 169
殡葬 2,599
医疗卫生与计划生育支出 30,543
基层医疗卫生机构 28,637
乡镇卫生院 28,637
公共卫生 1,855
疾病预防控制机构 1,382
采供血机构 473
其他公共卫生支出
人口与计划生育事务 51
计划生育机构 1
其他人口和计划生育事务 50
节能环保支出 0
污染防治
城乡社区支出 908
城乡社区环境卫生 908
城乡社区环境卫生 908
第 42 页
项 目 2016年执行数
农业土地开发资金支出
农林水支出 31
农业 0
其他农业支出
水利 31
其他水利支出 31
交通运输支出 0
公路水路运输 0
公路养护
商业服务业等支出 0
商业流通事务 0
其他商业流通事务支出
旅游业管理与服务支出 0
其他旅游业管理与服务支出
国土海洋气象等支出 595
国土资源事务 288
国土资源行业业务管理
其他国土资源事务支出 288
气象事务 307
行政运行 80
气象事业机构 193
其他气象事务支出 34
住房保障支出 362
住房改革支出 362
住房公积金 167
购房补贴 195
其他支出 313
其他支出 313
其他支出 313
二、结转结余 0
支出合计 51,611
第 43 页
附表1-16:
单位:万元
项目 执行情况
一、2015年末增城区地方债务余额实际数 1,428,504
一般债务 425,599
专项债务 1,002,905
二、省批准的2016年增城区地方政府债务新增限额 83,600
一般债务
专项债务 83,600
三、2016年增城区地方政府债务还本额 751,030
一般债务 483
专项债务 750,547
四、2016年末增城区地方政府债务余额限额 1,652,576
一般债务 426,225
专项债务 1,226,351
增城区2016年度地方政府债务余额情况表
第 44 页
附表1-17:
单位:万元
项 目 金额 项 目(按功能分类) 金额
一、财政拨款收入 2,152,697 一、一般公共服务 102,099
其中:政府性基金 1,034,559 二、外交
二、上级补助收入 三、国防
三、事业收入 186,330.21 四、公共安全 106,374
四、经营收入 五、教育 271,295
五、附属单位上缴收入 六、科学技术 35,643
六、其他收入 25,239.47 七、文化体育与传媒 24,941
八、社会保障和就业 156,394
九、医疗卫生与计划生育 243,189
十、节能环保 17,036
十一、城乡社区 1,083,897
十二、农林水 74,149
十三、交通运输 17,388
十四、资源勘探信息等 16,630
十五、商业服务业等 3,809
十六、金融
十七、援助其他地区
收入 支出
增城区2016年度部门收支决算表
第 45 页
项 目 金额 项 目(按功能分类) 金额
收入 支出
十八、国土海洋气象等 14,679
十九、住房保障 92,752
二十、粮油物资储备 5,595
二十一、其他 26,275
二十二、债务还本支出 19,380
二十三、债务付息支出 3,402
本年收入合计 2,364,267 本年支出合计 2,314,926
用事业基金弥补收支差额 260.13 结余分配 6,555.49
年初结转和结余 387,678 上解上级支出
债务还本支出
调出资金
安排预算稳定调节基金
年末结转和结余 430,724
合计 2,752,205 合计 2,752,205
第 46 页