21
세출예산사업명세서 부서: 문화관광과 정책: 관광진흥 단위: 관광정책 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 문화관광과 문화관광과 10,592,506 10,290,255 302,251 92,411 135,829 1,468,190 8,896,076 관광진흥 6,898,572 8,049,035 1,150,463 15,829 1,375,290 5,507,453 관광정책 4,109,940 3,753,922 356,018 875,000 3,234,940 관광정책 386,120 545,500 159,380 101 인건비 10,700 7,000 3,700 03 무기계약근로자보수 500 3,000 2,500 1)세일요트 상품운영 근무자 국내여비 500 50,000*1*1004 기간제근로자등보수 10,200 4,000 6,200 1)세일요트 선박직원 피복비 1,200 1)세일요트 선박직원 초과근무 수당 7,200 1)세일요트 상품운영 급량비 1,800 200,000*3*2300,000*2*128,000*3*75201 일반운영비 165,420 18,500 146,920 01 사무관리비 53,800 4,400 49,400 1)사무용품 구입비 1,800 1)/오프라인 관광마케팅 50,000 1)관광정책 업무추진 매식비 2,000 150,000*1250,000,000*18,000*5*5002 공공운영비 21,620 14,100 7,520 1)행정(다목적)차량 유류비 1,620 1)관광시설물 유지관리비 20,000 90,000*1820,000,00003 행사운영비 90,000 0 90,000 1)신안 섬 자전거대회 개최 90,000 90,000,000*1202 여비 25,000 20,000 5,000 01 국내여비 25,000 20,000 5,000 1)관광정책 업무추진 국내여비 25,000 50,000*5*100203 업무추진비 5,000 5,000 0 03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0 1)현안업무 및 예산확보활동 추진 5,000 5,000,000301 일반보전금 30,000 0 30,000 12 기타보상금 30,000 0 30,000 -1-

세출예산사업명세서 - shinan.go.kr · 101인건비 10,700 7,000 3,700 03무기계약근로자보수 500 3,000 2,500 1)세일요트상품운영근무자국내여비 ... 권역별공동마케팅공동리플릿제작

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광정책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 문화관광과

문화관광과 10,592,506 10,290,255 302,251

국 92,411

기 135,829

도 1,468,190

군 8,896,076

관광진흥 6,898,572 8,049,035 △1,150,463

기 15,829

도 1,375,290

군 5,507,453

관광정책 4,109,940 3,753,922 356,018

도 875,000

군 3,234,940

관광정책 386,120 545,500 △159,380

101 인건비 10,700 7,000 3,700

03 무기계약근로자보수 500 3,000 △2,500

1)세일요트 상품운영 근무자 국내여비

50050,000원*1명*10회

04 기간제근로자등보수 10,200 4,000 6,200

1)세일요트 선박직원 피복비

1,200

1)세일요트 선박직원 초과근무 수당

7,200

1)세일요트 상품운영 급량비 1,800

200,000원*3명*2회

300,000원*2명*12월

8,000원*3명*75회

201 일반운영비 165,420 18,500 146,920

01 사무관리비 53,800 4,400 49,400

1)사무용품 구입비 1,800

1)온/오프라인 관광마케팅 50,000

1)관광정책 업무추진 매식비 2,000

150,000원*12월

50,000,000원*1식

8,000원*5명*50회

02 공공운영비 21,620 14,100 7,520

1)행정(다목적)차량 유류비 1,620

1)관광시설물 유지관리비 20,000

90,000원*18회

20,000,000원

03 행사운영비 90,000 0 90,000

1)신안 섬 자전거대회 개최 90,00090,000,000원*1식

202 여비 25,000 20,000 5,000

01 국내여비 25,000 20,000 5,000

1)관광정책 업무추진 국내여비

25,00050,000원*5명*100회

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

1)현안업무 및 예산확보활동 추진 5,0005,000,000원

301 일반보전금 30,000 0 30,000

12 기타보상금 30,000 0 30,000

- 1 -

Page 2: 세출예산사업명세서 - shinan.go.kr · 101인건비 10,700 7,000 3,700 03무기계약근로자보수 500 3,000 2,500 1)세일요트상품운영근무자국내여비 ... 권역별공동마케팅공동리플릿제작

부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광정책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)신안 섬 자전거여행 활성화 인센티브

30,00030,000,000원*1식

306 출연금 150,000 150,000 0

01 출연금 150,000 150,000 0

1)전라남도 관광진흥기금 출연

150,000150,000,000원*1식

관광유람선운영 85,600 123,800 △38,200

201 일반운영비 85,600 123,800 △38,200

02 공공운영비 85,600 123,800 △38,200

1)세일요트(3004호) 공공요금 3,600

1)마리나업자 배상책임보험 및 선원 공제

12,000

1)세일요트(3004호) 유류비 30,000

1)세일요트(3004호) 선박검사비

20,000

1)세일요트(3004호) 수리비 20,000

300,000원*12월

12,000,000원*1식

3,000,000원*10월

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

동아시아인권과평화미술관건립(전환) 750,000 0 750,000

도 300,000

군 450,000

401 시설비및부대비 750,000 0 750,000

도 300,000

군 450,000

01 시설비 750,000 0 750,000

1)동아시아 인권평화미술관 조성사업

750,000750,000,000원

도 300,000

군 450,000

인피니또조각미술관건립 1,100,000 0 1,100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

1)인피니또 조각미술관 조성사업

100,000100,000,000*1식

405 자산취득비 1,000,000 0 1,000,000

01 자산및물품취득비 1,000,000 0 1,000,000

1)인피니또 조각미술관 작품 구입비

1,000,0001,000,000,000원*1식

관광협의회운영지원 638,220 1,194,310 △556,090

307 민간이전 638,220 1,194,310 △556,090

02 민간경상사업보조 189,000 848,000 △659,000

1)관광상품 홍보물 제작 50,000

1)관광분야 민간교육 및 연수

10,000

1)1004섬 신안 초청 팸투어 50,000

50,000,000원*1식

10,000,000원*1식

50,000,000원*1식

- 2 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광정책 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)문화관광 해설인력 양성 20,000

1)문화관광 해설인력 활동지원

39,000

1)1004섬 신안 관광 기념품 개발운영

10,000

1)관광 홍보용 음향시스템 지원

10,000

20,000,000원*1식

39,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 449,220 346,310 102,910

1)협의회 업무용 차량 운영 유지비

18,000

1)관광협의회 인건비 280,140

1)관광협의회 운영비 64,920

1)신안군관광협의회 여비

29,400

1)신안군관광협의회 임원회의 참석수당

30,000

1)신안군관광협의회 인사위원회 참석수당

1,200

1)관광협의회 정기총회 25,560

18,000,000원*1식

280,140,000원*1식

64,920,000원*1식

50,000원*7명*7회*12월

30,000,000원

1,200,000원

25,560,000원

임자도관광자원화사업(전환) 550,000 0 550,000

도 275,000

군 275,000

401 시설비및부대비 550,000 0 550,000

도 275,000

군 275,000

01 시설비 550,000 0 550,000

1)임자도 관광자원화사업 550,000550,000,000원

도 275,000

군 275,000

신안군중부권역관광활성화사업(자은둔장)(전환) 600,000 0 600,000

도 300,000

군 300,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

도 300,000

군 300,000

01 시설비 600,000 0 600,000

1)자은 관광활성화 사업 600,000600,000,000원

도 300,000

군 300,000

관광진흥 1,010,808 1,025,911 △15,103

기 15,829

도 290

군 994,689

관광진흥 40,060 0 40,060

101 인건비 1,500 0 1,500

- 3 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 무기계약근로자보수 1,500 0 1,500

1)관광시설물 운영관리 근무자 국내여비

1,50050,000원*1명*30회

201 일반운영비 26,560 0 26,560

01 사무관리비 2,760 0 2,760

1)사무용품 구입비 1,200

1)관광진흥 업무추진 매식비 1,560

100,000원*12월

8,000원*3명*65회

02 공공운영비 13,800 0 13,800

1)홍보물 발송 요금 6,000

1)모바일앱 유지보수 7,800

500,000원*12월

7,800,000원*1식

03 행사운영비 10,000 0 10,000

1)관광전략회의개최 10,00010,000,000원*1식

202 여비 12,000 0 12,000

01 국내여비 12,000 0 12,000

1)관광진흥 업무추진 국내여비

12,00050,000원*3명*80회

홍보마케팅 300,000 770,400 △470,400

201 일반운영비 210,000 518,400 △308,400

01 사무관리비 190,000 267,000 △77,000

1)신안홍보책자 및 권역별 지도 제작

150,000

1)박람회 및 축제행사참여 10,000

1)관광사진 및 작품사진 관리 10,000

1)권역별공동마케팅 공동리플릿 제작

20,000

5,000,000원*30회

10,000,000원*1식

10,000,000원

20,000,000원*1식

03 행사운영비 20,000 237,000 △217,000

1)박람회 및 축제행사참여 10,000

1)권역별공동마케팅 10,000

10,000,000원*1회

10,000,000원*1식

301 일반보전금 70,000 80,000 △10,000

09 행사실비지원금 20,000 0 20,000

1)신안홍보 마케팅 팸투어 진행

20,0005,000,000원*4회

12 기타보상금 50,000 80,000 △30,000

1)단체여행사 인센티브 50,00050,000,000원

307 민간이전 20,000 30,000 △10,000

02 민간경상사업보조 20,000 0 20,000

1)매그넘작가초청 신안서정사진 촬영 진행

20,00020,000,000원

문화관광축제(보조) 100,000 0 100,000

201 일반운영비 100,000 0 100,000

03 행사운영비 100,000 0 100,000

- 4 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)2020 아-태 캠핑카라바닝 대회 50,000

1)신안 겨울사진 촬영대회(시상 및 운영)

50,000

50,000,000원

50,000,000원

슬로시티조성 103,000 57,000 46,000

201 일반운영비 63,000 36,000 27,000

01 사무관리비 23,000 16,000 7,000

1)슬로시티 이념전파를 위한 주민교육 및 홍보

3,000

1)신안 슬로시티 연간 계획 홍보 안내물 제작

5,000

1)기념품 제작 15,000

3,000,000원*1식

5,000,000원

15,000원*1,000명

02 공공운영비 20,000 20,000 0

1)국제슬로시티연맹 연회비 20,00020,000,000원

03 행사운영비 20,000 0 20,000

1)전국대회개최(Slow섬 Slow신안)

20,00020,000,000원

301 일반보전금 10,000 16,000 △6,000

12 기타보상금 10,000 16,000 △6,000

1)주민역량강화 교육 10,00010,000,000원*1식

307 민간이전 25,000 0 25,000

02 민간경상사업보조 25,000 0 25,000

1)증도슬로시티운영위원회 보조사업

15,000

1)슬로시티축제운영 10,000

15,000,000원*1식

10,000,000원*1식

308 자치단체등이전 5,000 5,000 0

07 자치단체간부담금 5,000 5,000 0

1)한국슬로시티시장군수협의회 부담금

5,0005,000,000원

관광안내소 54,400 0 54,400

201 일반운영비 14,400 0 14,400

01 사무관리비 3,600 0 3,600

1)관광안내소 사무용품 및 운영 물품

3,600300,000원*12월

02 공공운영비 10,800 0 10,800

1)관광안내소 공공요금(전기,상하수도,통신 등)

10,800300,000원*3개소*12월

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

1)해양홍보관 관광안내도 교체 등

40,00040,000,000원

문화관광해설인력관리및육성 20,000 0 20,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

- 5 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 10,000 0 10,000

1)해설인력 역량강화 육성 지원

10,00010,000,000원*1식

03 행사운영비 10,000 0 10,000

1)해설인력 역량강화 워크숍개최

10,00010,000,000원*1식

문화관광해설사지원(보조) 31,948 25,111 6,837

기 15,829

도 290

군 15,829

301 일반보전금 31,948 25,111 6,837

기 15,829

도 290

군 15,829

12 기타보상금 31,948 25,111 6,837

1)문화관광해설사 활동비(일반) 31,07831,078,000원

기 15,539

군 15,539

1)외국어 해설사 활동비 지원 870870,000원

기 290

도 290

군 290

갯벌관리센터운영 102,200 82,800 19,400

101 인건비 4,800 0 4,800

04 기간제근로자등보수 4,800 0 4,800

1)갯벌생태전시관 일시사역 인건비

4,800400,000원*12개월

201 일반운영비 92,400 82,800 9,600

01 사무관리비 14,400 4,800 9,600

1)갯벌생태전시관 시설운영 관련 운영물품 구입

14,40014,400,000원

02 공공운영비 78,000 78,000 0

1)갯벌생태전시관 공공요금 60,000

1)갯벌생태전시관 시설 유지 보수

18,000

60,000,000원

18,000,000원

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

1)갯벌생태전시관 자산물품 취득 5,0005,000,000원

관광시설물관리운영 259,200 90,600 168,600

101 인건비 4,800 0 4,800

04 기간제근로자등보수 4,800 0 4,800

1)관광시설물 일시사역 인건비

4,800200,000원*12개월*2개소

- 6 -

Page 7: 세출예산사업명세서 - shinan.go.kr · 101인건비 10,700 7,000 3,700 03무기계약근로자보수 500 3,000 2,500 1)세일요트상품운영근무자국내여비 ... 권역별공동마케팅공동리플릿제작

부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 63,400 75,600 △12,200

01 사무관리비 11,400 21,600 △10,200

1)관광시설물 운영 물품 구입 6,000

1)관광시설물 일숙직비 5,400

6,000,000원

5,400,000원

02 공공운영비 52,000 54,000 △2,000

1)관광시설물 공공요금 40,000

1)관광시설물 유지보수비 12,000

40,000,000원

12,000,000원

207 연구개발비 10,000 0 10,000

02 전산개발비 10,000 0 10,000

1)관광숙박시설 통합 예약시스템 개발비

10,00010,000,000원

401 시설비및부대비 171,000 15,000 156,000

01 시설비 171,000 15,000 156,000

1)관광시설물 시설비 21,000

1)증도 순비기 전시관 리모델링 150,000

7,000,000원*3개소

150,000,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

1)관광시설물 자산물품 취득비

10,0005,000,000원*2개소

관광개발 906,824 3,269,202 △2,362,378

도 100,000

군 806,824

관광개발 179,360 1,997,900 △1,818,540

201 일반운영비 23,360 85,400 △62,040

01 사무관리비 23,360 85,400 △62,040

1)사무용품 구입비 1,800

1)관광개발 업무추진 매식비 2,560

1)전시관 리플릿 제작 5,000

1)전시물품 촬영 및 도록 제작

14,000

150,000원*12월

8,000원*4명*80회

5,000,000원

7,000,000원*2개소

202 여비 16,000 12,500 3,500

01 국내여비 16,000 12,500 3,500

1)관광개발 업무추진 국내여비

16,00050,000원*4명*80회

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

1)흑산도 아가씨 노래비 주변 정비사업

20,00020,000,000원

405 자산취득비 120,000 1,900,000 △1,780,000

01 자산및물품취득비 120,000 1,900,000 △1,780,000

1)전시물품 구입 120,000120,000,000원*1식

- 7 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

전시관관리 276,960 0 276,960

101 인건비 12,000 0 12,000

04 기간제근로자등보수 12,000 0 12,000

1)수석정원 사후관리 일시사역

7,200

1)전시관 정원 사후관리 일시사역

4,800

120,000원*3명*20일

120,000원*2명*2개소*10일

201 일반운영비 117,960 0 117,960

01 사무관리비 35,700 0 35,700

1)전시물품 유지관리 소모품 구입

12,000

1)전시관 청소용품 구입 3,000

1)전시관 근무복 구입 4,800

1)전시관 바닥왁스 및 외벽청소

12,000

1)전시관 수장고 관리 3,000

1)전시관 도서구입비 900

3,000,000원*4개소

1,000,000원*3개소

200,000원*2회*12명

4,000,000원*3개소

1,000,000원*3개소

300,000원*3개소

02 공공운영비 82,260 0 82,260

1)하의 천사상 미술관 CCTV 회선 사용 요금

4,200

1)세계 화석광물박물관 전기요금

18,000

1)세계 화석광물박물관 수도요금

1,800

1)세계 화석광물박물관 통신요금

660

1)세계 화석광물박물관 전기안전관리비

2,100

1)세계 조개박물관 전기요금 18,000

1)세계 조개박물관 수도요금 1,800

1)세계 조개박물관 통신요금 600

1)세계 조개박물관 전기안전관리비

2,100

1)세계 조개박물관 보안서비스 이용료

3,600

1)1004섬 수석미술관 전기요금

18,000

1)1004섬 수석미술관 수도요금 1,800

1)1004섬 수석미술관 통신요금 600

1)1004섬 수석미술관 전기안전관리비

2,100

1)1004섬 수석미술관 보안서비스 이용료

3,600

1)전시관 정수기 렌탈료 1,800

1)분뇨수거 및 폐기물처리 1,500

350,000원*12월

1,500,000원*12월

150,000원*12월

55,000원*12월

175,000원*12월

1,500,000원*12월

150,000원*12월

50,000원*12월

175,000원*12월

300,000원*12월

1,500,000원*12월

150,000원*12월

50,000원*12월

175,000원*12월

300,000원*12월

50,000원*3개소*12월

500,000원*3개소

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 27,000 0 27,000

01 재료비 27,000 0 27,000

1)전시관 체험 재료 구입 9,000

1)정원조경 초화류 구입 15,000

1)정원조경 비료 및 제초제 구입

3,000

3,000,000원*3개소

5,000,000원*3개소

3,000,000원*1식

401 시설비및부대비 120,000 0 120,000

01 시설비 120,000 0 120,000

1)수석정원 수목 및 야생화 식재공사

40,000

1)수석정원 사후관리사업 30,000

1)전시관 유지보수 공사 50,000

20,000,000원*2회

10,000,000원*3회

50,000,000원*1식

신안섬수석정원조성사업 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

1)제2수석미술관 및 수장고 증축사업

50,00050,000,000원

예술의섬조성(보조) 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

1)창작공방 증축사업 50,00050,000,000원

정자신규설치및유지관리 180,504 102,333 78,171

401 시설비및부대비 180,504 102,333 78,171

01 시설비 180,000 100,000 80,000

1)정자 신규설치 사업비 110,000

1)정자 유지보수 사업비 70,000

110,000,000원

2,500,000원*28동

03 시설부대비 504 2,333 △1,829

1)정자 신규설치 및 유지보수 사업 504504,000원

장산도역사문화관광자원화사업(전환) 170,000 0 170,000

도 100,000

군 70,000

401 시설비및부대비 170,000 0 170,000

도 100,000

군 70,000

01 시설비 170,000 0 170,000

1)장산도 역사문화 관광자원화 사업

170,000170,000,000원

도 100,000

군 70,000

가고싶은섬TF 871,000 0 871,000

도 400,000

군 471,000

- 9 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 가고싶은섬TF (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

가고싶은섬 5,800 0 5,800

201 일반운영비 3,800 0 3,800

01 사무관리비 2,600 0 2,600

1)가고싶은섬 가꾸기 물품구입

1,800

1)가고싶은섬 업무추진 매식비

800

50,000원*4명*9회

8,000원*4명*25회

02 공공운영비 1,200 0 1,200

1)가고싶은섬 업무추진 공공운영비

1,200100,000원*12월

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

1)가고싶은섬 업무추진 국내여비

2,00050,000원*4명*10회

반월박지도가고싶은섬가꾸기 65,200 0 65,200

101 인건비 36,000 0 36,000

04 기간제근로자등보수 36,000 0 36,000

1)퍼플섬 정원 유지관리 일시사역

36,000120,000원*10명*30일

201 일반운영비 29,200 0 29,200

01 사무관리비 10,000 0 10,000

1)반월박지도 홍보 리플렛 및 지도 제작

10,0005,000,000원*2회

02 공공운영비 19,200 0 19,200

1)반월박지도 가고싶은섬 공공운영비

1,200

1)주민소득시설 시설장비 유지비

18,000

100,000원*12월

3,000,000원*6개소

기점소악도가고싶은섬가꾸기(보조) 800,000 0 800,000

도 400,000

군 400,000

101 인건비 30,000 0 30,000

도 15,000

군 15,000

04 기간제근로자등보수 30,000 0 30,000

1)기점소악도 가꾸기 사업 경관 조성 일시사역

30,000120,000원*10명*25회

도 15,000

군 15,000

201 일반운영비 34,600 0 34,600

도 17,300

군 17,300

01 사무관리비 18,800 0 18,800

- 10 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 가고싶은섬TF (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)기점소악도 가꾸기 사업 물품구입

3,00050,000원*4명*15회

도 1,500

군 1,500

1)기점소악도 가꾸기 사업 홍보 리플릿 제작

15,0005,000,000원*3회

도 7,500

군 7,500

1)기점소악도 가꾸기 사업 업무추진 매식비

8008,000원*4명*25회

도 400

군 400

02 공공운영비 4,800 0 4,800

1)기점소악도 가꾸기 사업 공공운영비

4,800100,000원*4개소*12월

도 2,400

군 2,400

03 행사운영비 11,000 0 11,000

1)섬의 날 부스 운영비 6,0006,000,000원*1식

도 3,000

군 3,000

1)기점소악도 가꾸기 사업 주민대학 강사료

5,000500,000원*10명*1회

도 2,500

군 2,500

202 여비 6,000 0 6,000

도 3,000

군 3,000

01 국내여비 6,000 0 6,000

1)기점소악도 가꾸기 사업 추진 국내여비

6,00050,000원*4명*30회

도 3,000

군 3,000

206 재료비 50,000 0 50,000

도 25,000

군 25,000

01 재료비 50,000 0 50,000

1)기점소악도 가꾸기 사업 수목 식재 구입비

50,0005,000,000원*10회

도 25,000

군 25,000

301 일반보전금 15,000 0 15,000

도 7,500

군 7,500

09 행사실비지원금 15,000 0 15,000

1)기점소악도 가꾸기 사업 지역역량강화 사업

15,0005,000,000원*3회

도 7,500

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 가고싶은섬TF (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 7,500

307 민간이전 24,400 0 24,400

도 12,200

군 12,200

02 민간경상사업보조 24,400 0 24,400

1)가고싶은섬 민관 공동 벤치마킹 선진지 견학

10,00010,000,000원*1식

도 5,000

군 5,000

1)기점소악도 가꾸기 사업 사무장 인건비

14,4001,200,000원*1명*12월

도 7,200

군 7,200

401 시설비및부대비 270,000 0 270,000

도 135,000

군 135,000

01 시설비 268,056 0 268,056

1)기점소악도 가꾸기 사업 268,056268,056,000원*1식

도 134,028

군 134,028

03 시설부대비 1,944 0 1,944

1)기점소악도 가꾸기사업 시설부대비

1,944270,000,000원*0.72%

도 972

군 972

405 자산취득비 370,000 0 370,000

도 185,000

군 185,000

01 자산및물품취득비 370,000 0 370,000

1)12사도 예배당 설치미술품 구입

350,000350,000,000원*1식

도 175,000

군 175,000

1)기점소악도 주민소득시설 집기비품 구입

20,00020,000,000원*1식

도 10,000

군 10,000

문화예술진흥 3,307,810 2,218,990 1,088,820

국 92,411

기 120,000

도 92,900

군 3,002,499

문화예술 2,180,722 1,075,682 1,105,040

국 92,411

기 120,000

도 92,900

군 1,875,411

문화예술 882,150 524,120 358,030

- 12 -

Page 13: 세출예산사업명세서 - shinan.go.kr · 101인건비 10,700 7,000 3,700 03무기계약근로자보수 500 3,000 2,500 1)세일요트상품운영근무자국내여비 ... 권역별공동마케팅공동리플릿제작

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 134,720 132,120 2,600

01 사무관리비 4,720 12,120 △7,400

1)사무용품 구입비 1,800

1)문화예술업무추진 매식비 1,920

1)불법게임기 압류물 운반차량 임차료

1,000

150,000원*12월

8,000원*4명*60회

1,000,000원

03 행사운영비 130,000 120,000 10,000

1)문화예술공연 및 전시행사 130,000130,000,000원

202 여비 16,000 12,000 4,000

01 국내여비 16,000 12,000 4,000

1)문화예술업무추진 국내여비

16,00050,000원*4명*80회

307 민간이전 701,430 320,000 381,430

02 민간경상사업보조 506,180 231,000 275,180

1)지도향교 석전제 및 삼사제례지원

10,000

1)지도향교 기로연행사 2,000

1)지도향교 충효교실 운영 3,000

1)두류단, 화산단 제례지원 4,000

1)문화원 문화활동사업 81,000

1)문화원 찾아가는 문화활동 190,000

1)문화원 회비 및 교류활동 2,180

1)강강술래 전승지원사업 20,000

1)하의3도 농민항쟁 추모제 5,000

1)천사섬 신안 여행기 제작 20,000

1)정월대보름맞이 민속행사 7,000

1)찾아가는 작은 음악회 20,000

1)김대중대통령서거 추모제 및 평화캠프

20,000

1)김환기 문화제 5,000

1)신안미술협회 사생대회 및 전시회

20,000

1)박득순미술관 미술행사 지원 22,000

1)신안1004문인협회 지원 5,000

1)지역문화재지킴이 활동지원 10,000

1)신안 천사섬 국악제 30,000

1)최하림 10주기 문학제 30,000

10,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

4,000,000원

81,000,000원

190,000,000원

2,180,000원

20,000,000원

5,000,000원

20,000,000원

7,000,000원

20,000,000원

20,000,000원

5,000,000원

20,000,000원

22,000,000원

5,000,000원

10,000,000원

30,000,000원

30,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 195,250 89,000 106,250

1)신안문화원 사무국장 인건비 45,600

1)신안문화원 사무국직원 인건비 66,230

1)신안문화원 직원 수당 18,750

1)신안문화원 직원 퇴직적립금 5,600

45,600,000원

66,230,000원

18,750,000원

5,600,000원

- 13 -

Page 14: 세출예산사업명세서 - shinan.go.kr · 101인건비 10,700 7,000 3,700 03무기계약근로자보수 500 3,000 2,500 1)세일요트상품운영근무자국내여비 ... 권역별공동마케팅공동리플릿제작

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

1)신안문화원 사무국 운영비 59,07059,070,000원

308 자치단체등이전 20,000 0 20,000

07 자치단체간부담금 20,000 0 20,000

1)수묵 비엔날레 전시 참여 20,00020,000,000원

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

1)수묵 비엔날레 전시장 구축 10,00010,000,000원

향토문화재관리 152,100 158,100 △6,000

101 인건비 22,000 17,000 5,000

04 기간제근로자등보수 22,000 17,000 5,000

1)사촌서당 관리 15,000

1)향토문화재 주변정리 7,000

15,000,000원

7,000,000원

201 일반운영비 26,100 11,100 15,000

01 사무관리비 22,100 7,100 15,000

1)문화재, 문화예술 관련 자문수당

2,100

1)향토문화유적 책자 발간 20,000

2,100,000원

20,000,000원

02 공공운영비 4,000 4,000 0

1)문화재 및 시설 유지관리 4,0004,000,000원

401 시설비및부대비 84,000 110,000 △26,000

01 시설비 84,000 110,000 △26,000

1)향토문화재 주변정비 및 보수

14,000

1)압해정씨 기념공원 조성(조경)

20,000

1)향토유적 안내판 정비 50,000

14,000,000원*1식

20,000,000원*1식

50,000,000원*1식

402 민간자본이전 20,000 0 20,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 20,000 0 20,000

1)향토유적(김희중효자각) 정비 20,00020,000,000원

학교의문화예술교육활성화(보조) 30,822 30,822 0

국 15,411

군 15,411

307 민간이전 30,822 30,822 0

국 15,411

군 15,411

02 민간경상사업보조 30,822 30,822 0

1)국악분야 예술강사 지원사업 30,82230,822,000원

국 15,411

군 15,411

신안농민운동재조명 10,000 0 10,000

207 연구개발비 10,000 0 10,000

- 14 -

Page 15: 세출예산사업명세서 - shinan.go.kr · 101인건비 10,700 7,000 3,700 03무기계약근로자보수 500 3,000 2,500 1)세일요트상품운영근무자국내여비 ... 권역별공동마케팅공동리플릿제작

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 연구용역비 10,000 0 10,000

1)신안 지역별 농민운동사 연구 10,00010,000,000원

통합문화이용권사업(보조) 160,000 163,940 △3,940

기 120,000

도 13,000

군 27,000

308 자치단체등이전 160,000 163,940 △3,940

기 120,000

도 13,000

군 27,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 160,000 163,940 △3,940

1)통합문화이용권 160,000160,000,000원

기 120,000

도 13,000

군 27,000

흑산성당종합정비 20,000 0 20,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

1)흑산성당 등록문화재 종합개발용역

20,00020,000,000원

국가문화재보수정비(보조) 124,000 85,000 39,000

국 68,000

도 28,000

군 28,000

207 연구개발비 30,000 0 30,000

국 21,000

도 4,500

군 4,500

01 연구용역비 30,000 0 30,000

1)김환기 고택 문화재 원형 고증 연구용역

30,00030,000,000원*1식

국 21,000

도 4,500

군 4,500

401 시설비및부대비 94,000 85,000 9,000

국 47,000

도 23,500

군 23,500

01 시설비 94,000 85,000 9,000

1)김환기 고택 방충제 도포 20,00020,000,000원*1식

국 10,000

도 5,000

군 5,000

1)신안 비금도 내촌마을 옛담장 정비

74,00074,000,000원*1식

국 37,000

도 18,500

- 15 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 18,500

조희룡미술관조성 70,000 0 70,000

401 시설비및부대비 70,000 0 70,000

01 시설비 70,000 0 70,000

1)조희룡 미술관 리모델링 용역 70,00070,000,000원

도지정문화재보수정비사업(보조) 147,700 96,200 51,500

도 49,200

군 98,500

307 민간이전 147,700 76,200 71,500

도 49,200

군 98,500

02 민간경상사업보조 147,700 76,200 71,500

1)도지정 무형문화재 전수비지원 76,20076,200,000원

도 38,100

군 38,100

1)도지정 무형문화재 공개행사 14,50014,500,000원

도 7,100

군 7,400

1)전남민속예술축제 참가(일반부)

32,00032,000,000원

도 2,000

군 30,000

1)전남민속예술축제 참가(청소년부)

25,00025,000,000원

도 2,000

군 23,000

문화재활용사업(보조) 22,500 17,500 5,000

국 9,000

도 2,700

군 10,800

307 민간이전 22,500 17,500 5,000

국 9,000

도 2,700

군 10,800

02 민간경상사업보조 22,500 17,500 5,000

1)문화재활용(생생소금밭체험) 사업

22,50022,500,000원*1식

국 9,000

도 2,700

군 10,800

압해선돌문화공원조성 150,000 0 150,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

01 시설비 150,000 0 150,000

1)압해 선돌문화공원 조성 토지매입

150,000150,000,000원

장산다도해해상테마공원조성 100,000 0 100,000

- 16 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

1)장산 다도해 해상테마공원 조성 토지매입

100,000100,000,000원

미술작품구입및관리 311,450 0 311,450

201 일반운영비 61,450 0 61,450

01 사무관리비 28,450 0 28,450

1)감정평가, 위원회 및 전문가 수당

13,200

1)작품운반비 및 관리비 15,250

1,320,000원*10회

15,250,000원

02 공공운영비 3,000 0 3,000

1)수장고 유지 관리비 3,0003,000,000원

03 행사운영비 30,000 0 30,000

1)소장미술작품 특별전시회 10,000

1)저녁노을미술관 기획전 20,000

10,000,000원

20,000,000원

405 자산취득비 250,000 0 250,000

01 자산및물품취득비 250,000 0 250,000

1)미술작품 구입비 250,000250,000,000원

문예시설 1,002,644 640,944 361,700

문예시설 14,880 14,880 0

201 일반운영비 2,880 2,880 0

01 사무관리비 2,880 2,880 0

1)문예시설 사무용품 구입비 1,200

1)문예시설 업무추진 매식비 1,680

100,000원*12월

8,000원*3명*70회

202 여비 12,000 12,000 0

01 국내여비 12,000 12,000 0

1)문예시설 업무추진 국내여비

12,00050,000원*3명*80회

시설물관리 887,764 326,064 561,700

101 인건비 18,000 36,000 △18,000

04 기간제근로자등보수 18,000 36,000 △18,000

1)문예시설 청소 및 잡초제거 인부임

18,00018,000,000원

201 일반운영비 194,764 100,064 94,700

01 사무관리비 50,000 10,000 40,000

1)문예시설물 유지관리 소모품 구입

20,000

1)에로스 서각박물관 리플릿 제작

10,000

1)전시물품 촬영 및 도록 제작 20,000

20,000,000원

10,000,000원

20,000,000원

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문예시설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 144,764 90,064 54,700

1)문예시설물 유지관리 공공요금

132,000

1)하의 유스호스텔 전기안전관리비

1,488

1)하의 유스호스텔 승강기 유지보수

3,576

1)하의 유스호스텔 소방정밀안전점검

2,400

1)비금 이세돌 바둑기념관 소방시설정밀안전점

검(2회) 2,400

1)암태 에로스서각박물관 소방시설 정밀안전점

검 900

1)하의 유스호스텔 보험 가입비

1,000

1)에로스서각박물관 보험 가입비

1,000

132,000,000원*1식

124,000원*12월

298,000원*12월

1,200,000원*2회

1,200,000원*2회

900,000원*1회

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

206 재료비 15,000 15,000 0

01 재료비 15,000 15,000 0

1)에로스 서각박물관 작품활동 물품구입

15,00015,000,000원

301 일반보전금 120,000 0 120,000

12 기타보상금 120,000 0 120,000

1)농수특산물 교환 보상금 120,000120,000,000원

401 시설비및부대비 520,000 175,000 345,000

01 시설비 520,000 175,000 345,000

1)문예시설물 유지보수비(11개소)

150,000

1)하의 소금박물관 주변 배수로 복개 사업

10,000

1)에로스서각박물관 옥상 방수 공사 사업

20,000

1)에로스서각박물관 용관 전시실 설치 공사

30,000

1)에로스 서각박물관 용 조각 전시 설치

50,000

1)에로스 서각박물관 연못 정비

50,000

1)에로스서각박물관 부지내 아스콘 포장

100,000

1)에로스서각박물관 주차장 내 공동 마을 창고

10,000

1)에로스 서각박물관 수장고 설치

50,000

1)흑산 유배문화공원 표지석 제작 설치

50,000

150,000,000원

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

30,000,000원*1식

50,000,000원*1식

50,000,000원*1식

100,000,000원

10,000,000원

50,000,000원*1식

50,000,000원

- 18 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 문예시설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

1)에로스서각박물관 전시작품 구입

20,00020,000,000원

임자현창기념공원조성사업 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

1)임자 현창 기념공원 조성 사업

100,000100,000,000원

군립도서관 124,444 109,364 15,080

도서관운영 124,444 109,364 15,080

101 인건비 2,000 0 2,000

03 무기계약근로자보수 2,000 0 2,000

1)공무직 국내여비 2,00050,000원*1명*40회

201 일반운영비 49,944 55,264 △5,320

01 사무관리비 9,040 9,660 △620

1)사무용품 구입비 1,200

1)도서관리용품 구입비 1,000

1)공공도서관관리 소모품 구입비

1,500

1)작은도서관 운영 지원비 600

1)정수기,공기청정기 사용료 1,680

1)공공도서관 제습기 구입비 900

1)도서관 업무추진 매식비 2,160

100,000원*12월

1,000,000원*1식

1,500,000원*1식

150,000원*4개관

140,000원*12월

450,000원*2대

8,000원*3명*90회

02 공공운영비 39,504 44,204 △4,700

1)통신설비 운영비 6,240

1)우편료 720

1)일반전기 사용료 9,600

1)심야전기 사용료 5,000

1)전기안전관리비 1,560

1)상하수도 사용료 600

1)소방안전검사비 1,000

1)도서관협회비 515

1)폐기물 및 오수처리비용 1,200

1)도서관 청사관리 5,000

1)도서관리시스템 유지보수비 4,309

1)홈페이지 유지보수비 2,860

1)작은도서관 도서관리프로그램 유지보수비

900

520,000원*12월

60,000원*12월

800,000원*12월

1,000,000원*5월

130,000원*12월

50,000원*12회

500,000원*2회

515,000원*1회

100,000원*12회

5,000,000원*1식

4,309,000원

2,860,000원

300,000원*3개관

03 행사운영비 1,400 1,400 0

1)독서동아리 행사운영비 1,4001,400,000원*1식

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Page 20: 세출예산사업명세서 - shinan.go.kr · 101인건비 10,700 7,000 3,700 03무기계약근로자보수 500 3,000 2,500 1)세일요트상품운영근무자국내여비 ... 권역별공동마케팅공동리플릿제작

부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥

단위: 군립도서관 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 2,000 10,000 △8,000

01 국내여비 2,000 10,000 △8,000

1)도서관 업무추진 국내여비

2,00050,000원*1명*40회

301 일반보전금 500 500 0

09 행사실비지원금 500 500 0

1)도서관행사 실비보상금 500500,000원*1식

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

1)도서관 시설물 유지보수비 30,00030,000,000원*1식

405 자산취득비 40,000 40,000 0

01 자산및물품취득비 40,000 40,000 0

1)장서구입비 30,000

1)작은도서관 장서 구입비 10,000

30,000,000원

10,000,000원

행정운영경비(문화관광과) 24,860 22,230 2,630

기본경비 24,860 22,230 2,630

기본경비 21,660 22,230 △570

101 인건비 6,400 2,000 4,400

03 무기계약근로자보수 6,400 2,000 4,400

1)공무직 국내여비 6,40050,000원*16명*8일

201 일반운영비 4,000 7,250 △3,250

01 사무관리비 4,000 7,250 △3,250

1)부서운영 사무관리비 4,000250,000원*16명

202 여비 6,400 8,000 △1,600

01 국내여비 6,400 8,000 △1,600

1)부서운영 국내여비 6,40050,000원*16명*8회

203 업무추진비 4,860 4,980 △120

04 부서운영업무추진비 4,860 4,980 △120

1)30인이하 4,800

1)31인이상 60

400,000원*12월

5,000원*1명*12월

기본경비(가고싶은섬TF) 3,200 0 3,200

201 일반운영비 3,200 0 3,200

01 사무관리비 3,200 0 3,200

1)부서운영 사무관리비 1,600

1)부서운영 국내여비 1,600

400,000원*4명

50,000원*4명*8회

재무활동(문화관광과) 361,264 0 361,264

보전지출 361,264 0 361,264

보전지출 361,264 0 361,264

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부서: 문화관광과

정책: 재무활동(문화관광과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

802 반환금기타 361,264 0 361,264

01 국고보조금반환금 361,264 0 361,264

1)신안 비금도 대동염전 보수 잔액반납

343,600

1)신안 비금도 대동염전 보수 이자반납

7,940

1)신안 칠발도 바닷새류번식지 위해식생제거 및

복원 잔액반납 3,928

1)신안 칠발도 바닷새류번식지 위해식생제거 및

복원 이자반납 934

1)신안 구굴도 바닷새류번식지 위해식생제거 및

복원 잔액반납 3,928

1)신안 구굴도 바닷새류번식지 위해식생제거 및

복원 이자반납 934

343,600,000원*1식

7,939,480원*1식

3,927,490원*1식

933,030원*1식

3,927,490원*1식

933,030원*1식

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