38
세출예산사업명세서 부서: 보건소 정책: 보건행정서비스의 수준 향상 단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2018년도 본예산 일반회계 보건소 보건소 13,601,735 12,298,874 1,302,861 1,413,429 159,670 3,313,532 1,172,007 7,543,097 보건행정서비스의 수준 향상 13,338,835 12,020,290 1,318,545 1,413,429 159,670 3,313,532 1,172,007 7,280,197 보건의료사업 지원 5,128,039 5,858,607 730,568 1,285,145 321,287 3,521,607 보건의날 행사 1,800 0 1,800 201 일반운영비 1,800 0 1,800 01 사무관리비 1,800 0 1,800 ○ 보건의 날 운영 1,800 2,000,000*90/100 공중보건의 관리 318,240 293,520 24,720 202 여비 56,160 51,600 4,560 01 국내여비 56,160 51,600 4,560 ○ 진료활동 여비 31,200 ○ 치과이동진료 추진 여비 4,800 ○ 방문주치의제 추진 여비 20,160 100,000*26*1220,000*2*10*1280,000*21*12301 일반보상금 262,080 241,920 20,160 11 기타보상금 262,080 241,920 20,160 ○ 진료활동장려금 249,600 ○ 공중보건의사 위험근무수당 12,480 800,000*26*1240,000*26*12진료실 운영 63,220 68,000 4,780 201 일반운영비 52,020 58,800 6,780 02 공공운영비 52,020 58,800 6,780 ○차량비 (15) 52,020 57,800,000*90/100 307 민간이전 11,200 9,200 2,000 01 의료및구료비 11,200 9,200 2,000 ○ 일반진료약품 2,000 ○ 진료실 및 처치실 운영 소모품 1,000 ○ 치과약품 및 소모품 7,200 ○ 물리치료실 소모품 1,000 36,000*100*2- 433 -

세출예산사업명세서 - Wanju · 2017-12-20 · 정책:보건 행정서비스의 ... 신생아난청조기진단사업검사비 2,648 기 1,324 도 397 군 927 307민간이전

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 13,601,735 12,298,874 1,302,861

국 1,413,429

지 159,670

기 3,313,532

도 1,172,007

군 7,543,097

보건행정서비스의 수준 향상 13,338,835 12,020,290 1,318,545

국 1,413,429

지 159,670

기 3,313,532

도 1,172,007

군 7,280,197

보건의료사업 지원 5,128,039 5,858,607 △730,568

국 1,285,145

도 321,287

군 3,521,607

보건의날 행사 1,800 0 1,800

201 일반운영비 1,800 0 1,800

01 사무관리비 1,800 0 1,800

○ 보건의 날 운영 1,8002,000,000원*90/100

공중보건의 관리 318,240 293,520 24,720

202 여비 56,160 51,600 4,560

01 국내여비 56,160 51,600 4,560

○ 진료활동 여비 31,200

○ 치과이동진료 추진 여비

4,800

○ 방문주치의제 추진 여비

20,160

100,000원*26명*12월

20,000원*2명*10일*12월

80,000원*21명*12월

301 일반보상금 262,080 241,920 20,160

11 기타보상금 262,080 241,920 20,160

○ 진료활동장려금 249,600

○ 공중보건의사 위험근무수당

12,480

800,000원*26명*12월

40,000원*26명*12월

진료실 운영 63,220 68,000 △4,780

201 일반운영비 52,020 58,800 △6,780

02 공공운영비 52,020 58,800 △6,780

○ 차 량 비 (15대) 52,02057,800,000원*90/100

307 민간이전 11,200 9,200 2,000

01 의료및구료비 11,200 9,200 2,000

○ 일반진료약품 2,000

○ 진료실 및 처치실 운영 소모품 1,000

○ 치과약품 및 소모품 7,200

○ 물리치료실 소모품 1,000

36,000원*100종*2회

- 433 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시설개선 및 장비보강 12,000 37,789 △25,789

401 시설비및부대비 12,000 12,789 △789

01 시설비 12,000 12,789 △789

○ 보건소 유지보수 12,000

보건지소 운영 관리 418,333 394,596 23,737

101 인건비 31,993 25,756 6,237

04 기간제근로자등보수 31,993 25,756 6,237

○ 봉동 보건지소 운영인부임 29,833

― 기 본 급 15,372

― 상 여 금 5,124

― 시간외수당 915

― 명절휴가비 600

― 교 통 비 1,200

― 유급휴일수당 3,172

― 연차수당 610

― 4대 보험료 1,440

― 퇴 직 금 1,400

○ 보건지소 제초작업 인부임 (예초기사용)

2,160

61,000원*1명*252일

15,372,000원*4/12

7,625원*1명*10시간*12월

300,000원*1명*2회

100,000원*1명*12월

61,000원*1명*52일

61,000원*1명*10일

120,000원*1명*12월

1,400,000원*1명

90,000원*6개소*2명*2회

201 일반운영비 102,140 108,640 △6,500

01 사무관리비 35,640 38,640 △3,000

○ 보건지소 사무관리비 27,000

○ 보건지소 무인경비 시스템 용역료

8,640

30,000,000원*90/100

80,000원*9개소*12월

02 공공운영비 66,500 70,000 △3,500

○ 보건지소 공공운영비 66,50070,000,000원*95/100

307 민간이전 250,000 250,000 0

01 의료및구료비 250,000 250,000 0

○ 보건지소 진료약품 및 소모품 등 250,000

401 시설비및부대비 30,200 10,200 20,000

01 시설비 30,200 10,200 20,000

○ 보건지소 유지보수(12개소) 10,200

○ 보건지소 외벽 오일스테인 공사

20,00010,000,000원*2개소

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

○ 보건지소 물품 구입(봉동지소 외 3개소)

4,000400,000원*10대

보건진료소 운영 관리 325,317 327,200 △1,883

101 인건비 11,117 0 11,117

- 434 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 11,117 0 11,117

○ 보건진료소 시설관리인부임 (운산) 8,957

― 기 본 급 7,015

― 유급휴일수당 1,342

― 보 험 료 600

○ 보건진료소 제초작업 인부임 (예초기사용)

2,160

61,000원*1명*115일

61,000원*1명*22일

120,000원*1명*5월

90,000원*4개소*2명*3회

201 일반운영비 120,500 127,000 △6,500

01 사무관리비 54,000 57,000 △3,000

○ 보건진료소 운영(17개소)

27,000

○ 보건진료소 무인경비시스템 용역료 16,800

○ 보건진료소 CCTV시스템 용역료 10,200

30,000,000원*90/100

02 공공운영비 66,500 70,000 △3,500

○ 보건진료소 운영(17개소)

66,50070,000,000원*95/100

307 민간이전 100,000 100,000 0

01 의료및구료비 100,000 100,000 0

○ 보건진료소 진료약품 및 소모품 100,000

401 시설비및부대비 87,100 100,200 △13,100

01 시설비 87,100 100,200 △13,100

○ 보건진료소 수리 및 보수공사 10,200

○ 대덕보건진료소 주차장 아스콘포장 공사

12,000

○ 대덕보건진료소 옥상 방수 공사

9,900

○ 금당보건진료소 외벽 오일스테인 공사

10,000

○ 보건진료소 방범창 설치(산북,운산,가천)

15,000

○ 제내리보건진료소 이전신축 부지매입 30,000

20,000원*600㎡

55,000원*180㎡

20,000원*500㎡

5,000,000원*3개소

405 자산취득비 6,600 0 6,600

01 자산및물품취득비 6,600 0 6,600

○ 보건진료소 물품 구입 6,600

지역보건의료사업 6,720 6,720 0

202 여비 6,720 6,720 0

01 국내여비 6,720 6,720 0

○ 보건행정팀 출장여비 6,72070,000원*8명*12월

농어촌보건소 등 이전신축(보조) 3,978,409 4,726,782 △748,373

국 1,285,145

도 321,287

군 2,371,977

- 435 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 3,816,007 4,561,482 △745,475

국 1,176,878

도 294,219

군 2,344,910

01 시설비 3,516,734 4,537,182 △1,020,448

○ 완주군 보건소 이전신축 3,144,234

국 991,125

도 247,781

군 1,905,328

○ 제내리보건진료소 이전신축 372,500

국 185,753

도 46,438

군 140,309

02 감리비 290,000 0 290,000

○ 완주군 보건소 이전신축 290,000

03 시설부대비 9,273 24,300 △15,027

○ 완주군 보건소 이전신축 9,273

405 자산취득비 162,402 165,300 △2,898

국 108,267

도 27,068

군 27,067

01 자산및물품취득비 162,402 165,300 △2,898

○ 보건소 의료장비구입(22종) 162,402

국 108,267

도 27,068

군 27,067

보건행정분야 현안사업 추진 4,000 4,000 0

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

○ 보건행정분야 현안사업 시책추진 2,000

건강증진관리 1,531,541 1,546,153 △14,612

국 47,834

지 159,670

기 136,642

도 198,617

군 988,778

임산부 건강관리 15,100 15,040 60

201 일반운영비 900 0 900

01 사무관리비 900 0 900

○ 모자보건사업 유인물 및 홍보물품 구입

9005,000원*200명*90/100

- 436 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 4,200 5,040 △840

01 국내여비 4,200 5,040 △840

○ 건강증진팀 출장여비 4,20070,000원*5명*12월

307 민간이전 10,000 10,000 0

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

○ 임산부용 영양제구입(엽산제 외2종) 10,000

출산장려금 473,000 400,000 73,000

301 일반보상금 473,000 400,000 73,000

01 사회보장적수혜금 473,000 400,000 73,000

○ 출산장려금 473,000

지역자율형 사회서비스투자사업(산모,신생아 건강관

리)

228,100 144,487 83,613

지 159,670

도 22,810

군 45,620

307 민간이전 228,100 144,487 83,613

지 159,670

도 22,810

군 45,620

05 민간위탁금 228,100 144,487 83,613

○ 산모신생아건강관리 지원 228,100

지 159,670

도 22,810

군 45,620

난임부부시술비(체외수정) 지원(보조) 20,356 259,190 △238,834

기 10,178

도 5,089

군 5,089

301 일반보상금 20,356 259,190 △238,834

기 10,178

도 5,089

군 5,089

01 사회보장적수혜금 20,356 259,190 △238,834

○ 체외수정 시술비 지원 (31건) 20,356

기 10,178

도 5,089

군 5,089

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조) 25,500 43,000 △17,500

기 12,750

도 3,825

군 8,925

301 일반보상금 25,500 43,000 △17,500

기 12,750

도 3,825

군 8,925

- 437 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 25,500 43,000 △17,500

○ 미숙아 및 선천성이상아의료비지원 25,500

기 12,750

도 3,825

군 8,925

선천성대사이상검사 및 환아관리(보조) 23,000 17,152 5,848

기 11,500

도 3,450

군 8,050

301 일반보상금 23,000 17,152 5,848

기 11,500

도 3,450

군 8,050

01 사회보장적수혜금 23,000 17,152 5,848

○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 23,000

기 11,500

도 3,450

군 8,050

난청 조기진단(보조) 2,800 2,818 △18

기 1,400

도 420

군 980

301 일반보상금 2,648 2,622 26

기 1,324

도 397

군 927

01 사회보장적수혜금 2,648 2,622 26

○ 신생아난청 조기진단사업 검사비 2,648

기 1,324

도 397

군 927

307 민간이전 152 196 △44

기 76

도 23

군 53

05 민간위탁금 152 196 △44

○ 신생아난청 조기진단사업 홍보비 152

기 76

도 23

군 53

영유아 발달장애 정밀검사비(보조) 800 3,448 △2,648

기 640

도 80

군 80

307 민간이전 800 2,800 △2,000

기 640

도 80

- 438 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 80

01 의료및구료비 800 800 0

○ 영유아발달장애정밀진단비 800

기 640

도 80

군 80

노인건강진단 7,278 8,747 △1,469

도 1,092

군 6,186

307 민간이전 7,278 8,747 △1,469

도 1,092

군 6,186

05 민간위탁금 7,278 8,747 △1,469

○ 노인건강진단비(131명) 7,278

도 1,092

군 6,186

여성결혼이민자 건강검진 3,756 5,041 △1,285

도 1,127

군 2,629

307 민간이전 3,756 5,041 △1,285

도 1,127

군 2,629

05 민간위탁금 3,756 5,041 △1,285

○ 결혼여성이민자 건강검진(35명) 3,756

도 1,127

군 2,629

통합건강증진(헬스존만들기 사업) 86,480 65,200 21,280

201 일반운영비 14,580 14,200 380

01 사무관리비 14,580 14,200 380

○ 건강체조등프로그램운영

1,080

○ 건강체조대회 13,500

1,200,000원*90/100

15,000,000원*90/100

301 일반보상금 71,900 51,000 20,900

11 기타보상금 71,900 51,000 20,900

○ 건강체조등건강생활실천강사수당

67,200

○ 건강체조대회 발표자 상금 4,700

40,000원*30개소*56회

출산취약지역임산부이송지원사업 223,214 225,330 △2,116

도 111,607

군 111,607

101 인건비 22,800 22,200 600

도 11,400

군 11,400

04 기간제근로자등보수 22,800 22,200 600

- 439 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 상담전문요원인건비(1명) 22,800

도 11,400

군 11,400

201 일반운영비 10,000 10,000 0

도 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 임산부이송지원교육 및 홍보물품구입 9,400

도 4,700

군 4,700

○ 상담전문요원피복비(2명) 600

도 300

군 300

307 민간이전 190,414 193,130 △2,716

도 95,207

군 95,207

01 의료및구료비 190,414 193,130 △2,716

○ 임산부 이송지원사업 190,414

도 95,207

군 95,207

청소년산모 임신출산 의료비 지원(보조) 4,800 4,800 0

기 2,400

도 1,200

군 1,200

307 민간이전 4,800 4,800 0

기 2,400

도 1,200

군 1,200

05 민간위탁금 4,800 4,800 0

○ 청소년산모 임신출산의료비지원(4명) 4,800

기 2,400

도 1,200

군 1,200

의료급여수급권자 일반검진비 지원(보조) 34,685 24,000 10,685

기 27,745

도 3,470

군 3,470

307 민간이전 34,685 24,000 10,685

기 27,745

도 3,470

군 3,470

05 민간위탁금 34,685 24,000 10,685

○ 의료급여수급권자 건강검진비(370명) 34,685

기 27,745

도 3,470

군 3,470

심뇌혈관질환예방관리사업(만성병조사감시인력) 2,960 3,000 △40

- 440 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 1,480

군 1,480

201 일반운영비 2,960 3,000 △40

기 1,480

군 1,480

01 사무관리비 2,960 3,000 △40

○ 심뇌혈관질환 전문인력교육 2,960

기 1,480

군 1,480

아토피피부염전문치료센터운영 11,734 14,500 △2,766

도 3,520

군 8,214

201 일반운영비 4,734 7,500 △2,766

도 1,420

군 3,314

01 사무관리비 4,734 7,500 △2,766

○ 아토피프로그램운영 및 재료구입 4,734

도 1,420

군 3,314

206 재료비 3,500 3,500 0

도 1,050

군 2,450

01 재료비 3,500 3,500 0

○ 아토피예방사업 케어용품(보습제)등

3,50020,000원*175명

도 1,050

군 2,450

301 일반보상금 3,500 3,500 0

도 1,050

군 2,450

01 사회보장적수혜금 3,500 3,500 0

○ 아토피피부염환자 의료비 지원 3,500

도 1,050

군 2,450

국가암관리(보조) 111,250 94,276 16,974

기 55,625

도 11,125

군 44,500

201 일반운영비 5,560 0 5,560

기 2,780

도 556

군 2,224

01 사무관리비 5,560 0 5,560

○ 암예방 및 검진홍보 5,560

기 2,780

도 556

군 2,224

- 441 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 105,690 94,276 11,414

기 52,845

도 10,569

군 42,276

05 민간위탁금 105,690 94,276 11,414

○ 암검진비(16,851명) 105,690

기 52,845

도 10,569

군 42,276

표준모자보건수첩 제작(보조) 880 836 44

기 440

도 220

군 220

307 민간이전 880 836 44

기 440

도 220

군 220

05 민간위탁금 880 836 44

○ 표준모자보건수첩 880

기 440

도 220

군 220

산모.신생아 건강관리사 지원 100,000 100,000 0

301 일반보상금 100,000 100,000 0

01 사회보장적수혜금 100,000 100,000 0

○ 소득 50% 이하 출산모 48,000

○ 일반 출산모 52,000

경로당노인건강관리지원사업 17,000 17,000 0

도 5,100

군 11,900

201 일반운영비 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 건강매트등 프로그램 운영도구 구입 등

5,000500,000원*10개소

도 1,500

군 3,500

301 일반보상금 12,000 12,000 0

도 3,600

군 8,400

11 기타보상금 12,000 0 12,000

○ 강사수당 등 건강증진프로그램 운영

12,0001,200,000원*10개소

도 3,600

군 8,400

- 442 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

고위험임산부 의료비 지원사업(보조) 20,200 20,200 0

기 10,100

도 5,050

군 5,050

307 민간이전 20,200 20,200 0

기 10,100

도 5,050

군 5,050

01 의료및구료비 20,200 20,200 0

○ 고위험임산부 의료비 지원 20,200

기 10,100

도 5,050

군 5,050

저소득층 기저귀.조제분유 지원사업(보조) 95,668 53,888 41,780

국 47,834

도 19,134

군 28,700

307 민간이전 95,668 53,888 41,780

국 47,834

도 19,134

군 28,700

05 민간위탁금 95,668 53,888 41,780

○ 기저귀.조제분유 지원 (172명) 95,668

국 47,834

도 19,134

군 28,700

어르신영양관리 20,000 20,000 0

301 일반보상금 20,000 20,000 0

11 기타보상금 20,000 20,000 0

○ 어르신 건강간식 우유제공 20,000

의료급여수급권자 영유아검진비 지원(보조) 2,332 0 2,332

기 1,866

도 233

군 233

307 민간이전 2,332 0 2,332

기 1,866

도 233

군 233

05 민간위탁금 2,332 0 2,332

○ 영유아 건강검진비(130명) 2,332

기 1,866

도 233

군 233

영유아검진 보건소 유지관리비(보조) 648 0 648

기 518

도 65

- 443 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 65

201 일반운영비 648 0 648

기 518

도 65

군 65

01 사무관리비 648 0 648

○ 영유아건강검진 홍보 648

기 518

도 65

군 65

통합건강증진관리 817,314 864,342 △47,028

기 408,657

도 77,821

군 330,836

지역사회중심금연지원서비스(보조) 280,000 299,448 △19,448

기 140,000

도 28,000

군 112,000

101 인건비 98,000 137,000 △39,000

기 49,000

도 9,800

군 39,200

04 기간제근로자등보수 98,000 137,000 △39,000

○ 금연사업보조인력 98,000

기 49,000

도 9,800

군 39,200

201 일반운영비 89,200 98,448 △9,248

기 44,600

도 8,920

군 35,680

01 사무관리비 88,200 97,448 △9,248

○ 금연프로그램 운영 및 홍보물제작 등

83,120831,200원*10종*10회

기 41,560

도 8,312

군 33,248

○ 전문인력위탁교육비 960240,000원*4명*1회

기 480

도 96

군 384

○ 금연사업피복비 1,600100,000원*8명*2회

기 800

도 160

군 640

○ 금연사업추진급양비 2,5207,000원*6명*5일*12월

기 1,260

도 252

- 444 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,008

02 공공운영비 1,000 1,000 0

○ 금연사업 발송용 우표구입

1,000250원*2,000개소*2회

기 500

도 100

군 400

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 국내여비 3,000 3,000 0

○ 금연절주사업추진여비 3,000100,000원*5명*6일

기 1,500

도 300

군 1,200

301 일반보상금 31,800 3,000 28,800

기 15,900

도 3,180

군 12,720

11 기타보상금 31,800 0 31,800

○ 금연교육 강사수당 3,000100,000원*30회

기 1,500

도 300

군 1,200

○ 금연지도원활동보상금

28,80040,000원*15일*12월*4명

기 14,400

도 2,880

군 11,520

307 민간이전 58,000 58,000 0

기 29,000

도 5,800

군 23,200

01 의료및구료비 58,000 58,000 0

○ 금연보조제 등 의료소모품구입

58,00058,000원*1,000명

기 29,000

도 5,800

군 23,200

지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방)(보조) 25,300 25,300 0

기 12,650

도 2,530

군 10,120

201 일반운영비 15,300 13,300 2,000

기 7,650

도 1,530

군 6,120

- 445 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 15,300 13,300 2,000

○ 심뇌혈관교육자료 및 홍보물 제작

15,30076,500원*10종*20회

기 7,650

도 1,530

군 6,120

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 심뇌혈관질환예방관리사업 추진 여비

1,000100,000원*2명*5일

기 500

도 100

군 400

301 일반보상금 1,500 1,500 0

기 750

도 150

군 600

11 기타보상금 1,500 0 1,500

○ 심뇌혈관질환예방관리프로그램운영 및 강사

수당 1,500150,000원*10회

기 750

도 150

군 600

307 민간이전 7,500 9,500 △2,000

기 3,750

도 750

군 3,000

01 의료및구료비 7,500 9,500 △2,000

○ 심뇌혈관질환예방관리 의료소모품 구입

7,50037,500원*10종*20회

기 3,750

도 750

군 3,000

지역사회통합건강증진사업(아토피) 16,000 13,000 3,000

기 8,000

도 1,600

군 6,400

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○ 아토피프로그램운영비 1,000

기 500

도 100

- 446 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 400

202 여비 1,000 700 300

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 700 300

○ 아토피예방사업출장여비 1,000

기 500

도 100

군 400

206 재료비 12,000 10,000 2,000

기 6,000

도 1,200

군 4,800

01 재료비 12,000 10,000 2,000

○ 아토피예방사업케어용품(보습제)등

12,00020,000원*600명

기 6,000

도 1,200

군 4,800

301 일반보상금 2,000 1,300 700

기 1,000

도 200

군 800

11 기타보상금 2,000 1,300 700

○ 아토피피부염프로그램운영 및 강사수당

2,000100,000원*20회

기 1,000

도 200

군 800

지역사회통합건강증진사업(영양관리) 239,954 249,000 △9,046

기 119,977

도 23,995

군 95,982

101 인건비 51,700 71,800 △20,100

기 25,850

도 5,170

군 20,680

04 기간제근로자등보수 51,700 71,800 △20,100

○ 영양관리사업 보조인력 51,700

기 25,850

도 5,170

군 20,680

201 일반운영비 40,054 21,000 19,054

기 20,027

도 4,005

군 16,022

01 사무관리비 38,054 20,000 18,054

- 447 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 영양사업교육자료 및 프로그램운영

35,954299,616원*120회

기 17,977

도 3,595

군 14,382

○ 영양사업 추진급량비

2,1007,000원*5명*5일*12개월

기 1,050

도 210

군 840

02 공공운영비 2,000 1,000 1,000

○ 영양사업 발송용 우표구입 2,0006,060장*330원

기 1,000

도 200

군 800

202 여비 2,500 2,500 0

기 1,250

도 250

군 1,000

01 국내여비 2,500 2,500 0

○ 영양사업 출장여비 2,500156,250원*16회

기 1,250

도 250

군 1,000

206 재료비 139,200 148,200 △9,000

기 69,600

도 13,920

군 55,680

01 재료비 139,200 148,200 △9,000

○ 영양플러스 보충식품구입비 139,200

기 69,600

도 13,920

군 55,680

301 일반보상금 4,000 3,000 1,000

기 2,000

도 400

군 1,600

11 기타보상금 4,000 3,000 1,000

○ 영양사업 프로그램운영 및 강사 수당

4,000100,000원*40회

기 2,000

도 400

군 1,600

307 민간이전 2,500 2,500 0

기 1,250

도 250

군 1,000

01 의료및구료비 2,500 2,500 0

- 448 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 영양플러스사업 헤모글로빈검사지구입 등 2,500

기 1,250

도 250

군 1,000

지역사회통합건강증진사업(치매관리) 12,800 42,900 △30,100

기 6,400

도 1,280

군 5,120

307 민간이전 12,800 12,800 0

기 6,400

도 1,280

군 5,120

01 의료및구료비 12,800 12,800 0

○ 치매조기검진사업 및 의료소모품 구입 12,800

기 6,400

도 1,280

군 5,120

지역사회통합건강증진사업(구강보건) 14,860 9,900 4,960

기 7,430

도 1,486

군 5,944

201 일반운영비 2,860 0 2,860

기 1,430

도 286

군 1,144

01 사무관리비 2,860 0 2,860

○ 으뜸완주건강잇몸만들기 2,860114,400*25종

기 1,430

도 286

군 1,144

307 민간이전 12,000 9,900 2,100

기 6,000

도 1,200

군 4,800

01 의료및구료비 12,000 9,900 2,100

○ 어린이충치예방불소도포사업불소바니쉬등구

입 5,000100,000원*50명

기 2,500

도 500

군 2,000

○ 학교(특수)구강보건실운영불소겔등구입

4,000160,000원*25종

기 2,000

도 400

군 1,600

○ 노인불소도포스켈링사업스켈러팁등구입

3,000120,000원*25종

기 1,500

도 300

- 449 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,200

지역사회통합건강증진사업(건강생활실천통합) 95,000 92,994 2,006

기 47,500

도 9,500

군 38,000

101 인건비 49,000 48,000 1,000

기 24,500

도 4,900

군 19,600

04 기간제근로자등보수 49,000 48,000 1,000

○ 건강생활실천통합사업보조인력

49,00024,500,000원*2명

기 24,500

도 4,900

군 19,600

201 일반운영비 20,000 15,794 4,206

기 10,000

도 2,000

군 8,000

01 사무관리비 20,000 15,794 4,206

○ 전문인력위탁교육 1,190170,000원*7명

기 595

도 119

군 476

○ 건강생활실천통합사업등추진급량비

1,6807,000원*2명*10일*12개월

기 840

도 168

군 672

○ 건강생활실천통합사업홍보물제작및운영소모

품구입 17,13057,100원*20종*15회

기 8,565

도 1,713

군 6,852

202 여비 3,000 2,200 800

기 1,500

도 300

군 1,200

01 국내여비 3,000 2,200 800

○ 건강생활실천통합사업등추진여비

3,000125,000원*2명*12월

기 1,500

도 300

군 1,200

301 일반보상금 21,000 21,000 0

기 10,500

도 2,100

군 8,400

11 기타보상금 21,000 21,000 0

- 450 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 프로그램운영강사수당

21,00040,000원*1시간*525회

기 10,500

도 2,100

군 8,400

307 민간이전 2,000 6,000 △4,000

기 1,000

도 200

군 800

01 의료및구료비 2,000 6,000 △4,000

○ 의료소모품 구입 2,0005,000원*400명

기 1,000

도 200

군 800

지역사회통합건강증진사업(한의약공공보건) 72,300 70,700 1,600

기 36,150

도 7,230

군 28,920

101 인건비 50,000 48,300 1,700

기 25,000

도 5,000

군 20,000

04 기간제근로자등보수 50,000 48,300 1,700

○ 한의약공공보건사업 보조인력

50,00025,000,000원*2명

기 25,000

도 5,000

군 20,000

201 일반운영비 7,900 9,400 △1,500

기 3,950

도 790

군 3,160

01 사무관리비 7,900 9,400 △1,500

○ 한의약공공보건사업 홍보물 제작 및 프로그

램 운영 6,500650,000원*10회

기 3,250

도 650

군 2,600

○ 한의약공공보건사업 급량비

1,4007,000원*2명*10회*10월

기 700

도 140

군 560

202 여비 2,000 0 2,000

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 0 2,000

- 451 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 한의약공공보건사업추진 2,00020,000*10회*10월

기 1,000

도 200

군 800

301 일반보상금 9,000 8,000 1,000

기 4,500

도 900

군 3,600

11 기타보상금 9,000 0 9,000

○ 한의약공공보건사업 프로그램 운영 강사 수

당 9,00090,000*100회

기 4,500

도 900

군 3,600

307 민간이전 3,400 5,000 △1,600

기 1,700

도 340

군 1,360

01 의료및구료비 3,400 5,000 △1,600

○ 한의약공공보건사업 한약재 및 의료소모품

구입 3,40034,000원*20종*5회

기 1,700

도 340

군 1,360

지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화) 22,000 22,000 0

기 11,000

도 2,200

군 8,800

201 일반운영비 1,500 1,500 0

기 750

도 150

군 600

01 사무관리비 1,500 1,500 0

○ 임신,출산 프로그램 운영 소모품 500

기 250

도 50

군 200

○ 임산부의날 행사운영비 1,000

기 500

도 100

군 400

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 임신.출산 여비 지급 1,000

기 500

- 452 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 100

군 400

206 재료비 3,000 3,000 0

기 1,500

도 300

군 1,200

01 재료비 3,000 3,000 0

○ 해피맘교실 운영 재료 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

301 일반보상금 6,500 6,500 0

기 3,250

도 650

군 2,600

11 기타보상금 6,500 6,500 0

○ 임신,출산,모유수유교실 강사수당 6,500

기 3,250

도 650

군 2,600

307 민간이전 10,000 10,000 0

기 5,000

도 1,000

군 4,000

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

○ 임산부 영양제(엽산,철분제) 10,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

지역사회통합건강증진사업(재활) 39,100 39,100 0

기 19,550

군 19,550

101 인건비 28,600 31,100 △2,500

기 14,300

군 14,300

04 기간제근로자등보수 28,600 31,100 △2,500

○ 지역사회통합건강증진사업 인부임

28,60028,600,000원*1명

기 14,300

군 14,300

201 일반운영비 4,560 2,000 2,560

기 2,280

군 2,280

01 사무관리비 4,560 2,000 2,560

○ 지역사회중심재활사업홍보물 2,880480,000원*6종

기 1,440

군 1,440

- 453 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 통합건강증진관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 지역사회중심재활사업급량비

1,6807,000원*2명*10일*12개월

기 840

군 840

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

01 국내여비 2,000 2,000 0

○ 지역사회재활사업추진 2,000200,000원*10회

기 1,000

군 1,000

301 일반보상금 1,940 2,000 △60

기 970

군 970

11 기타보상금 1,940 0 1,940

○ 재활사업프로그램운영 1,940194,000원*10회

기 970

군 970

307 민간이전 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

01 의료및구료비 2,000 2,000 0

○ 재가장애인 간호용품구입 2,00010,000원*200명

기 1,000

군 1,000

의약관리 1,676,243 1,772,583 △96,340

국 1,400

기 752,036

도 232,187

군 690,620

정기예방접종 사업 140,050 153,600 △13,550

201 일반운영비 6,450 0 6,450

01 사무관리비 3,600 0 3,600

○ 예방접종 소모품 구입

3,6002,000원*2종*1,000개*90/100

02 공공운영비 2,850 0 2,850

○ 백신전용냉장고 수리비

2,850300,000원*10대*95/100

307 민간이전 133,600 153,600 △20,000

01 의료및구료비 133,600 153,600 △20,000

○ 예방접종 기자재 구입 3,600

○ 예방접종 백신 구입 130,000

2,000원*4종*450개

8,000원*16,250건

국가예방접종등록센터운영(보조) 25,351 22,979 2,372

기 12,675

군 12,676

- 454 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 25,351 22,979 2,372

기 12,675

군 12,676

04 기간제근로자등보수 25,351 22,979 2,372

○ 예방접종등록요원 인건비 25,35125,351,000원*1명

기 12,675

군 12,676

국가예방접종실시(보조) 1,467,914 1,381,724 86,190

기 733,957

도 220,187

군 513,770

307 민간이전 1,467,914 1,381,724 86,190

기 733,957

도 220,187

군 513,770

01 의료및구료비 1,467,914 1,381,724 86,190

○ 어린이 예방접종 976,74030,000원*32,558명

기 488,370

도 146,510

군 341,860

○ 성인 예방접종 335,38020,000원*16,769명

기 167,690

도 50,307

군 117,383

○ 어린이집,유치원생 및 초등학생 독감예방접

종 실시 152,52417,000원*8,972명

기 76,262

도 22,879

군 53,383

○ B형간염주산기감염 예방접종비 및 검사비 지

원 3,270163,500원*20명

기 1,635

도 491

군 1,144

의약무관리사업 6,120 3,360 2,760

201 일반운영비 3,600 0 3,600

01 사무관리비 3,600 0 3,600

○ 의약업무(마약류합동지도단속) 지도점검에

따른 급량비 900

○ 의약업무관련 홍보물 제작

2,700

1,000,000원*90/100

20,000원*150개소*90/100

202 여비 2,520 3,360 △840

01 국내여비 2,520 3,360 △840

○ 의약관리팀 출장여비 2,52070,000원*3명*12월

지역재난현장출동의료팀운영지원(국내외, 재난의료지

원)(보조)

2,000 2,000 0

국 1,400

- 455 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 600

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 1,400

군 600

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○ 국내외 재난의료비 지원 2,0002,000,000원*1개소

국 1,400

군 600

공공보건의료기관 확충(보조) 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0

○ 공공보건의료기관 확충 24,00024,000,000원*1개소

도 12,000

군 12,000

자동심장충격기 보급지원(보조) 10,808 13,920 △3,112

기 5,404

군 5,404

307 민간이전 10,808 13,920 △3,112

기 5,404

군 5,404

01 의료및구료비 10,808 13,920 △3,112

○ 자동심장충격기 설치 지원 10,808

기 5,404

군 5,404

감염병관리 287,203 237,663 49,540

국 3,300

기 48,995

도 8,818

군 226,090

감염병예방 관리사업 30,165 24,240 5,925

201 일반운영비 23,925 18,000 5,925

01 사무관리비 23,355 18,000 5,355

○ 발열성질환 쯔쯔가무시증 등 예방물품구입

16,200

○ 감염병예방 홍보소모품구입

4,320

○ 감염병예방 비상근무 급량비

2,835

3,000원*3종*2,000개*90/100

4,800,000원*90/100

3,150,000원*90/100

02 공공운영비 570 0 570

○ 감염병감시 전용 휴대폰 통신비

57050,000원*12월*95/100

- 456 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 6,240 6,240 0

01 국내여비 6,240 6,240 0

○ 감염병관리팀 출장여비 5,040

○ 감염병 조사 및 유증상자 가검물 채취 출장

여비 1,200

70,000원*6명*12월

20,000원*3명*20회

방역소독사업 95,786 71,330 24,456

101 인건비 19,740 18,080 1,660

04 기간제근로자등보수 19,740 18,080 1,660

○ 하계방역 기간제근로자 인건비

18,300

○ 하계방역 기간제근로자 4대 보험료

1,440

61,000원*2명*150일

120,000원*2명*6회

201 일반운영비 3,800 0 3,800

02 공공운영비 3,800 0 3,800

○ 방역소독장비 수선유지비(소독기,포충기)

3,8004,000,000원*95/100

206 재료비 63,246 53,250 9,996

01 재료비 63,246 53,250 9,996

○ 방역약품구입 60,996

○ 방역소독 유류 구입 2,250

26,520원*2,300L

1,500원*1,500L

405 자산취득비 9,000 0 9,000

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

○ 방역소독기 구입(대형1대, 소형15대) 9,000

한센병관리 11,162 6,641 4,521

307 민간이전 11,162 6,641 4,521

05 민간위탁금 11,162 6,641 4,521

○ 한센병환자 관리 6,862

○ 한센병검진 4,300

방사선실운영 16,200 17,000 △800

201 일반운영비 16,200 17,000 △800

01 사무관리비 16,200 17,000 △800

○ 방사선 사진 판독료

7,200

○ 진단용방사선 서버 유지보수 용역

4,200

○ 진단용방사선 팍스(PACS)시스템 유지보수 용

역 4,800

1,000원*8,000명*90/100

350,000원*12월

400,000원*12월

결핵관리사업 1,350 0 1,350

201 일반운영비 1,350 0 1,350

01 사무관리비 1,350 0 1,350

○ 결핵관리사업 1,3501,500원*1,000명*90/100

- 457 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보건소결핵관리사업(보조) 89,190 96,415 △7,225

기 44,595

도 7,318

군 37,277

101 인건비 32,000 29,400 2,600

기 16,000

군 16,000

04 기간제근로자등보수 32,000 29,400 2,600

○ 결핵관리요원 배치 인건비

28,6002,200,000원*13월

기 14,300

군 14,300

○ 결핵관리요원 4대보험료 및 운영비 등

3,400283,333원*12월

기 1,700

군 1,700

201 일반운영비 5,400 2,600 2,800

기 2,700

군 2,700

01 사무관리비 5,400 2,600 2,800

○ 홍보 및 검체배송비 5,400

기 2,700

군 2,700

202 여비 3,000 1,440 1,560

기 1,500

군 1,500

01 국내여비 3,000 1,440 1,560

○ 결핵역학조사 등 여비 3,00020,000원*15일*10월

기 1,500

군 1,500

307 민간이전 48,790 62,975 △14,185

기 24,395

도 7,318

군 17,077

01 의료및구료비 48,790 7,740 41,050

○ 결핵약품 및 기자재구입 4,400440,000원*10종

기 2,200

도 660

군 1,540

○ 결핵환자접촉자 검진비지원(가족등)

3,39839,511원*86명*1회

기 1,699

도 510

군 1,189

○집단시설종사자잠복결핵검진(의료기관종사자)

1,83622,390원*82명*1회

기 918

도 275

- 458 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 643

○집단시설 종사자 (잠복결핵 검진(어린이집))

2,15628,000원*77명*1회

기 1,078

도 323

군 755

○ 결핵환자 검사및 진단지원

37,00026,523원*1,395명*1회

기 18,500

도 5,550

군 12,950

검사실 운영 29,750 8,000 21,750

201 일반운영비 1,800 0 1,800

01 사무관리비 1,800 0 1,800

○ 검사실 소모품 구입 1,8002,000,000원*90/100

307 민간이전 25,000 8,000 17,000

01 의료및구료비 25,000 8,000 17,000

○ 임상병리실 검사시약 구입 10,000

○ 청년무료건강검진 15,000

5,000원*2,000명

7,500원*2,000명

405 자산취득비 2,950 0 2,950

01 자산및물품취득비 2,950 0 2,950

○ 교반기(혈청 혼합기) 구입 2,950

한센인피해사건 진상조사및위로지원(보조) 1,800 1,800 0

국 1,800

301 일반보상금 1,800 1,800 0

국 1,800

01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0

○ 한센인피해사건 피해자 생활지원

1,800150,000원*12월*1명

국 1,800

진드기매개 감염병 에방관리(보조) 8,800 0 8,800

기 4,400

군 4,400

201 일반운영비 8,800 0 8,800

기 4,400

군 4,400

01 사무관리비 8,800 0 8,800

○ 발열성질환 예방 물품 구입

8,8008,800원*1,000명

기 4,400

군 4,400

생물테러 대비 대응역량 강화 3,000 0 3,000

국 1,500

도 1,500

- 459 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 3,000 0 3,000

국 1,500

도 1,500

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○ 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련

3,0003,000,000원*1식

국 1,500

도 1,500

지역보건 449,118 219,662 229,456

기 162,984

도 52,907

군 233,227

한방진료사업 45,100 43,360 1,740

201 일반운영비 900 0 900

01 사무관리비 900 0 900

○ 한방진료용검진기록부 및 소모품구입

900200,000원*5회*90/100

202 여비 4,200 3,360 840

01 국내여비 4,200 3,360 840

○ 지역보건팀 출장여비 4,20070,000원*5명*12월

307 민간이전 40,000 40,000 0

01 의료및구료비 40,000 40,000 0

○ 한방진료 약품 구입 40,000100,000원*40종*10회

무료노인의치 보철사업 20,000 0 20,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

01 의료및구료비 20,000 0 20,000

○ 저소득층 무료 노인의치 보철지원

20,0001,250,000원*16명

치과이동진료차량운영 12,400 0 12,400

201 일반운영비 5,400 0 5,400

01 사무관리비 5,400 0 5,400

○ 치과이동진료 구강위생용품 및 기자재구입

5,400500,000원*12종*90/100

307 민간이전 7,000 0 7,000

01 의료및구료비 7,000 0 7,000

○ 치과이동진료용 치과재료 및 소모품구입

7,000500,000원*14종

노인의치보철사업(보조) 33,000 23,420 9,580

도 9,900

군 23,100

307 민간이전 33,000 23,420 9,580

도 9,900

- 460 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 지역보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 23,100

01 의료및구료비 33,000 23,420 9,580

○ 기초생활수급권자 의치 제작비 (25명)

31,8001,272,000원*25명

도 9,540

군 22,260

○ 노인의치 사후관리 (6명) 1,200200,000원*6명

도 360

군 840

치아홈메우기 사업 4,700 4,730 △30

도 1,410

군 3,290

307 민간이전 4,700 4,730 △30

도 1,410

군 3,290

01 의료및구료비 4,700 4,730 △30

○ 치아홈메우기 시술 재료비 구입

4,700188,000*25종

도 1,410

군 3,290

희귀난치성질환자 의료비지원(보조) 93,000 80,000 13,000

기 46,500

도 9,300

군 37,200

307 민간이전 93,000 80,000 13,000

기 46,500

도 9,300

군 37,200

05 민간위탁금 93,000 80,000 13,000

○ 희귀난치성 질환자 의료비 지원(50명) 93,000

기 46,500

도 9,300

군 37,200

지역사회건강조사 조사분석위탁운영(만성병조사감시

체계)

52,968 45,328 7,640

기 26,484

도 5,297

군 21,187

201 일반운영비 500 500 0

기 250

도 50

군 200

01 사무관리비 500 500 0

○ 지역사회설문조사 소모품 구입

20020,000원*10종

기 100

도 20

군 80

- 461 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 지역보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 지역사회건강조사원 교육 및 간담회

300150,000원*2회

기 150

도 30

군 120

307 민간이전 52,468 44,828 7,640

기 26,234

도 5,247

군 20,987

02 민간경상사업보조 52,468 44,828 7,640

○ 지역사회설문조사비용 52,468

기 26,234

도 5,247

군 20,987

지역사회중심재활교실운영 2,250 0 2,250

201 일반운영비 2,250 0 2,250

01 사무관리비 2,250 0 2,250

○ 재활 및 작업치료 소모품 구입

2,250100,000원*5종*5회*90/100

치주센터 운영 5,700 0 5,700

201 일반운영비 2,700 0 2,700

01 사무관리비 2,700 0 2,700

○ 으뜸완주만들기 치주센터 구강의료용품 구입

2,700300,000원*10종*90/100

307 민간이전 3,000 0 3,000

01 의료및구료비 3,000 0 3,000

○ 으뜸완주만들기 치주센터 치주치료용 치과소

모품 구입 3,000300,000원*10종

구강건강관리 사업(보건소 구강보건센터 설치) 180,000 0 180,000

기 90,000

도 27,000

군 63,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

기 40,000

도 12,000

군 28,000

01 시설비 80,000 0 80,000

○ 구강보건센터(치과진료실, 사업실, 양치교실

, 프로그램실) 내부시설비 80,000

기 40,000

도 12,000

군 28,000

405 자산취득비 100,000 0 100,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

- 462 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 지역보건 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000

○ 치과의료장비 구입(치과 유니트 외 7종) 75,000

기 37,500

도 11,250

군 26,250

○ 구강보건센터 사무기기 구입(진료물품 보관

장 외 12종) 25,000

기 12,500

도 3,750

군 8,750

방문사업 3,449,377 1,521,280 1,928,097

국 75,750

기 1,804,218

도 280,370

군 1,289,039

방문건강관리사업 16,320 15,120 1,200

101 인건비 12,960 11,760 1,200

04 기간제근로자등보수 12,960 11,760 1,200

○ 맞춤형방문건강관리 기간제근로자 인건비(사

업장 보험료 등) 12,9601,080,000원*12월

202 여비 3,360 3,360 0

01 국내여비 3,360 3,360 0

○ 방문사업팀 출장여비 3,36070,000원*4명*12월

방문보건운영 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

201 일반운영비 7,900 7,900 0

도 1,580

군 6,320

01 사무관리비 7,900 7,900 0

○ 방문보건인력 피복비 94094,000원*10명

도 188

군 752

○ 방문건강관리 교재 및 홍보물 제작

2,10021,000원*10회*10회

도 420

군 1,680

○ 방문건강관리 업무추진 급량비

1,9607,000원*4명*7회*10월

도 392

군 1,568

○ 방문건강관리사업 프로그램운영

2,900290,000원*10회

도 580

군 2,320

202 여비 2,100 2,100 0

도 420

- 463 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,680

01 국내여비 2,100 2,100 0

○ 방문보건사업 인력 교육 2,10070,000원*10명*3회

도 420

군 1,680

지역사회 방문건강관리사업 151,500 97,900 53,600

국 75,750

도 15,150

군 60,600

101 인건비 141,400 92,500 48,900

국 70,700

도 14,140

군 56,560

04 기간제근로자등보수 141,400 92,500 48,900

○ 방문건강관리 전문인력 141,400

국 70,700

도 14,140

군 56,560

201 일반운영비 3,100 0 3,100

국 1,550

도 310

군 1,240

01 사무관리비 3,100 0 3,100

○ 교육 자료 및 프로그램 운영 소모품 구입 3,100

국 1,550

도 310

군 1,240

202 여비 1,000 1,000 0

국 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 방문보건사업 출장여비 1,000

국 500

도 100

군 400

307 민간이전 6,000 4,400 1,600

국 3,000

도 600

군 2,400

01 의료및구료비 6,000 4,400 1,600

○ 방문건강관리 의료소모품 구입 6,000

국 3,000

도 600

군 2,400

재가암관리지원(보조) 5,950 7,300 △1,350

기 2,975

- 464 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 595

군 2,380

201 일반운영비 1,550 5,300 △3,750

기 775

도 155

군 620

01 사무관리비 1,550 1,500 50

○ 재가암환자관리프로그램운영 물품구입 1,550

기 775

도 155

군 620

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 재가암환자관리 교육 및 여비 1,000

기 500

도 100

군 400

307 민간이전 3,400 1,000 2,400

기 1,700

도 340

군 1,360

01 의료및구료비 3,400 1,000 2,400

○ 암환자보조식품 및 소모품구입

3,40010,000원*340명

기 1,700

도 340

군 1,360

암환자의료비지원(보조) 109,196 259,190 △149,994

기 54,598

도 10,920

군 43,678

301 일반보상금 109,196 259,190 △149,994

기 54,598

도 10,920

군 43,678

01 사회보장적수혜금 109,196 259,190 △149,994

○ 암환자의료비 지원 109,196

기 54,598

도 10,920

군 43,678

치매존 설치 운영 8,500 9,000 △500

201 일반운영비 4,500 5,000 △500

01 사무관리비 4,500 5,000 △500

- 465 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 치매존 설치 운영 물품 구입

4,500250,000원*20회*90/100

301 일반보상금 4,000 4,000 0

11 기타보상금 4,000 0 4,000

○ 치매존(경증치매환자 놀이방) 프로그램 운영

4,000200,000원*20회

치매환자 가족관리 지원 50,550 35,300 15,250

201 일반운영비 8,550 9,500 △950

01 사무관리비 8,550 9,500 △950

○ 치매환자및가족지원프로그램운영및 물품구입

8,550190,000원*50회*90/100

301 일반보상금 6,000 6,000 0

11 기타보상금 6,000 0 6,000

○ 치매환자 및 가족지원프로그램운영 강사수당

6,000100,000원*60회

307 민간이전 36,000 19,800 16,200

01 의료및구료비 36,000 19,800 16,200

○ 치매치료비 지원 36,00030,000원*100명*12월

치매치료관리비지원(보조) 167,291 84,000 83,291

기 83,645

도 25,094

군 58,552

307 민간이전 167,291 84,000 83,291

기 83,645

도 25,094

군 58,552

05 민간위탁금 167,291 84,000 83,291

○ 치매치료관리비 지원 167,291

기 83,645

도 25,094

군 58,552

치매관리체계구축(치매안심센터 설치) 818,750 0 818,750

기 655,000

도 49,125

군 114,625

401 시설비및부대비 788,750 0 788,750

기 655,000

도 49,125

군 84,625

01 시설비 773,922 0 773,922

○ 치매안심센터 신축 773,922

기 655,000

도 49,125

군 69,797

- 466 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 감리비 9,702 0 9,702

○ 감리비 9,702

03 시설부대비 5,126 0 5,126

○ 시설부대비 5,126

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 차량 구입 30,000

치매관리체계구축(치매안심센터운영) 1,100,000 0 1,100,000

기 880,000

군 220,000

101 인건비 770,000 0 770,000

기 616,000

군 154,000

04 기간제근로자등보수 770,000 0 770,000

○ 치매안심센터 전문인력(20명) 770,000

기 616,000

군 154,000

201 일반운영비 156,000 0 156,000

기 124,800

군 31,200

01 사무관리비 131,000 0 131,000

○ 사무실 운영 및 위원회 수당 등 30,000

기 24,000

군 6,000

○ 인지개선 교육자료 및 홍보물 제작 등 30,000

기 24,000

군 6,000

○ 치매환자 및 가족 프로그램 등 운영 71,000

기 56,800

군 14,200

02 공공운영비 25,000 0 25,000

○ 치매안심센터 운영 25,000

기 20,000

군 5,000

202 여비 5,000 0 5,000

기 4,000

군 1,000

01 국내여비 5,000 0 5,000

○ 치매예방관리사업 추진 여비 5,000

기 4,000

군 1,000

301 일반보상금 96,000 0 96,000

기 76,800

군 19,200

11 기타보상금 96,000 0 96,000

- 467 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 교육 및 프로그램 운영 강사수당 등 96,000

기 76,800

군 19,200

307 민간이전 73,000 0 73,000

기 58,400

군 14,600

01 의료및구료비 73,000 0 73,000

○ 치매조호물품 구입 73,000

기 58,400

군 14,600

정신보건사업 4,200 0 4,200

201 일반운영비 4,200 0 4,200

01 사무관리비 4,200 0 4,200

○ 정신건강심사위원회 운영 4,200

정신재활시설운영(보조) 550,190 535,970 14,220

도 165,057

군 385,133

307 민간이전 550,190 535,970 14,220

도 165,057

군 385,133

02 민간경상사업보조 550,190 535,970 14,220

○ 정신재활시설 운영비 534,350534,350,000원*1개소

도 160,305

군 374,045

○ 정신재활시설 종사자 특별수당

15,84015,840,000원*1개소

도 4,752

군 11,088

지역사회 자살예방상담사업 41,430 46,700 △5,270

도 12,429

군 29,001

307 민간이전 41,430 46,700 △5,270

도 12,429

군 29,001

05 민간위탁금 41,430 46,700 △5,270

○ 지역사회 자살예방상담사업 41,430

도 12,429

군 29,001

정신건강증진센터 운영(보조) 176,000 170,800 5,200

기 88,000

군 88,000

307 민간이전 176,000 170,800 5,200

기 88,000

군 88,000

05 민간위탁금 176,000 170,800 5,200

- 468 -

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부서: 보건소

정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 방문사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 정신건강복지센터 운영 176,000

기 88,000

군 88,000

아동청소년 정신보건사업(보조) 50,000 50,000 0

기 25,000

군 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

기 25,000

군 25,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○ 아동청소년 정신보건사업 50,000

기 25,000

군 25,000

자살예방 및 정신건강증진사업(보조) 30,000 30,000 0

기 15,000

군 15,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

기 15,000

군 15,000

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

○ 자살예방 및 정신건강증진사업 30,000

기 15,000

군 15,000

의료돌봄서비스사업 159,500 170,000 △10,500

101 인건비 150,000 150,000 0

04 기간제근로자등보수 150,000 150,000 0

○ 의료돌봄서비스 사업 인건비 150,000

201 일반운영비 4,500 10,000 △5,500

01 사무관리비 4,500 10,000 △5,500

○ 의료돌봄 진료용 인쇄물제작 및 용품

4,5001,000,000원*5회*90/100

307 민간이전 5,000 10,000 △5,000

01 의료및구료비 5,000 10,000 △5,000

○ 의료돌봄 진료용 약품 및 소모품

5,0001,000,000원*5회

행정운영경비(보건소) 262,900 278,584 △15,684

기본경비 262,900 278,584 △15,684

기본경비 262,900 278,584 △15,684

201 일반운영비 138,000 153,024 △15,024

01 사무관리비 81,000 91,200 △10,200

○ 사무관리비 81,00090,000,000원*90/100

02 공공운영비 57,000 61,824 △4,824

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부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공공운영비 57,00060,000,000원*95/100

202 여비 114,600 115,680 △1,080

01 국내여비 37,800 38,880 △1,080

○ 국 내 여 비 37,80090,000원*35명*12월

02 월액여비 76,800 76,800 0

○ 월 액 여 비 76,800160,000원*40명*12월

203 업무추진비 10,300 9,880 420

02 정원가산업무추진비 2,920 2,920 0

○ 정원가산 업무추진비 2,92040,000원*73명

04 부서운영업무추진비 7,380 6,960 420

○ 보건소운영 업무추진비 7,380615,000원*12월

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