129
세출예산사업명세서 부서: 어린이행복과 정책: 어린이 행복도시 조성 단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2018년도 본예산 일반회계 어린이행복과 100,979,707 80,832,574 20,147,133 46,183,842 34,473,462 20,322,403 어린이 행복도시 조성 808,861 558,838 250,023 15,000 793,861 어린이 행복 지원 808,861 558,838 250,023 15,000 793,861 군산시민 복지향상 19,788 19,788 0 203 업무추진비 19,788 19,788 0 03 시책추진업무추진비 19,788 19,788 0 ○ 주요시책 및 주민복지 행정추진 19,788 어린이 정책업무 157,020 139,550 17,470 15,000 142,020 201 일반운영비 19,700 32,230 12,530 01 사무관리비 19,700 22,230 2,530 ○ 아동친화도시컨퍼런스 참가비 1,500 ○ 직원대상 아동권리 교육 1,200 ○ 어린이행복예산서 발간 2,000 ○ 어린이행복도시 홍보 10,000 ○ 아동친화도시 지방정부협의회 연회비 5,000 202 여비 12,120 12,120 0 01 국내여비 12,120 12,120 0 ○ 어린이 정책업무 추진 12,120 301 일반보상금 10,400 10,400 0 09 행사실비보상금 400 400 0 ○ 아동권리 모니터링단 활동비 400 11 기타보상금 10,000 10,000 0 ○ 어린이를 위한 위기가정 지원 10,000 307 민간이전 100,000 40,000 60,000 15,000 85,000 02 민간경상사업보조 100,000 40,000 60,000 ○ 어린이행복 부모학교 운영 100,000 15,000 85,000 308 자치단체등이전 14,800 14,800 0 08 교육기관에대한보조 14,800 14,800 0 ○ 행복한 학교생활 지원 14,800

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어린이행복과

정책: 어린이 행복도시 조성

단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

어린이행복과 100,979,707 80,832,574 20,147,133

국 46,183,842

도 34,473,462

시 20,322,403

어린이 행복도시 조성 808,861 558,838 250,023

도 15,000

시 793,861

어린이 행복 지원 808,861 558,838 250,023

도 15,000

시 793,861

군산시민 복지향상 19,788 19,788 0

203 업무추진비 19,788 19,788 0

03 시책추진업무추진비 19,788 19,788 0

○ 주요시책 및 주민복지 행정추진 19,788

어린이 정책업무 157,020 139,550 17,470

도 15,000

시 142,020

201 일반운영비 19,700 32,230 △12,530

01 사무관리비 19,700 22,230 △2,530

○ 아동친화도시컨퍼런스 참가비 1,500

○ 직원대상 아동권리 교육 1,200

○ 어린이행복예산서 발간 2,000

○ 어린이행복도시 홍보 10,000

○ 아동친화도시 지방정부협의회 연회비 5,000

202 여비 12,120 12,120 0

01 국내여비 12,120 12,120 0

○ 어린이 정책업무 추진 12,120

301 일반보상금 10,400 10,400 0

09 행사실비보상금 400 400 0

○ 아동권리 모니터링단 활동비 400

11 기타보상금 10,000 10,000 0

○ 어린이를 위한 위기가정 지원 10,000

307 민간이전 100,000 40,000 60,000

도 15,000

시 85,000

02 민간경상사업보조 100,000 40,000 60,000

○ 어린이행복 부모학교 운영 100,000

도 15,000

시 85,000

308 자치단체등이전 14,800 14,800 0

08 교육기관에대한보조 14,800 14,800 0

○ 행복한 학교생활 지원 14,800

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부서: 어린이행복과

정책: 어린이 행복도시 조성

단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이행복도시추진위원회 운영 15,000 15,000 0

201 일반운영비 15,000 15,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 어린이행복도시추진위원회 참석수당 10,000

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 어린이행복도시추진위원회 정책제안 세미나

등 5,000

아동영향평가 기반구축 3,500 3,500 0

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○ 아동영향평가위원회 개최 1,500

○ 직원대상 아동영향평가 교육 2,000

어린이 어울마당 운영 13,000 13,000 0

201 일반운영비 13,000 13,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○ 어린이 어울마당 홍보 1,000

03 행사운영비 12,000 12,000 0

○ 어린이 그림그리기 대회 지원 10,000

○ 어린이동요제 대회 지원 2,000

어린이지원업무 10,500 10,500 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 어린이 지원업무 추진 5,000

202 여비 5,500 5,500 0

01 국내여비 5,500 5,500 0

○ 어린이 지원업무 추진 5,500

아동학대 예방사업 13,600 18,000 △4,400

307 민간이전 13,600 18,000 △4,400

11 사회복지사업보조 13,600 18,000 △4,400

○ 아동학대예방 순회교육 실시 등 13,600

어린이청소년 의회 운영 7,000 7,000 0

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○ 어린이 청소년 의회 운영 2,000

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 어린이 청소년 의회 운영 5,000

어린이 행복도시 정책제안 운영 3,000 3,500 △500

201 일반운영비 3,000 3,000 0

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부서: 어린이행복과

정책: 어린이 행복도시 조성

단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○ 어린이청소년 대상 정책제안 및 정책토론회

등 추진 3,000

어린이 행복도시 지원사업 55,000 55,000 0

201 일반운영비 55,000 55,000 0

03 행사운영비 55,000 55,000 0

○ 군산 어린이마라톤 추진 20,000

○ 어린이 장난감 나눔장터 추진 5,000

○ 어린이 숲체험 놀이교실 운영 20,000

○ 생생직업 체험교실 운영 10,000

어린이 안전도시 조성사업 8,000 8,000 0

201 일반운영비 8,000 8,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○ 어린이 안전도시 홍보물 제작, 캠페인 추진

등 3,000

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 어린이 인권, 안전 순회교육 5,000

어린이 편익시설 증진사업 256,360 103,000 153,360

101 인건비 22,360 0 22,360

04 기간제근로자등보수 22,360 0 22,360

○ 소룡동 장난감도서관 운영 인건비 22,360

201 일반운영비 9,000 3,000 6,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○ 소룡동 장난감도서관 운영 경비 5,000

02 공공운영비 4,000 0 4,000

○ 소룡동 장난감도서관 공공운영비 4,000

301 일반보상금 25,000 0 25,000

09 행사실비보상금 25,000 0 25,000

○ 어린이놀이터 놀이활동가 현장활동보상금 25,000

401 시설비및부대비 200,000 50,000 150,000

01 시설비 200,000 50,000 150,000

○ 어린이놀이터 환경개선사업 200,000

어린이 공연장 업무 75,000 59,000 16,000

201 일반운영비 56,000 56,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○ 어린이공연장 업무추진 6,000

03 행사운영비 50,000 50,000 0

○ 기획공연 유치 50,000

202 여비 3,000 3,000 0

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부서: 어린이행복과

정책: 어린이 행복도시 조성

단위: 어린이 행복 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 3,000 3,000 0

○ 어린이공연장 관리업무 추진 3,000

307 민간이전 6,000 0 6,000

05 민간위탁금 6,000 0 6,000

○ 어린이공연장 청소 등 유지관리 6,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○ 어린이공연장 간판 설치 등 10,000

군산문화센터(어린이 공연장)관리 101,243 104,000 △2,757

101 인건비 22,243 27,000 △4,757

04 기간제근로자등보수 22,243 27,000 △4,757

○ 군산문화센터 주변정비 및 시설관리 22,243

201 일반운영비 50,000 50,000 0

02 공공운영비 50,000 50,000 0

○ 군산문화센터 운영 공공요금 50,000

206 재료비 4,000 2,000 2,000

01 재료비 4,000 2,000 2,000

○ 청소용품 및 화단정비 등 재료비 4,000

401 시설비및부대비 25,000 25,000 0

01 시설비 25,000 25,000 0

○ 군산문화센터 시설물 유지보수 25,000

사회복지사 복지카드 지원 70,850 0 70,850

301 일반보상금 70,850 0 70,850

01 사회보장적수혜금 70,850 0 70,850

○ 사회복지사 복지카드 지원 70,850

보육·가족 지원 100,123,771 80,227,441 19,896,330

국 46,183,842

도 34,458,462

시 19,481,467

어린이집 운영 지원 77,772,196 67,905,770 9,866,426

국 36,120,644

도 31,046,934

시 10,604,618

어린이집 운영비 91,496 88,856 2,640

도 15,571

시 75,925

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 보육지원 업무추진 5,000

202 여비 8,640 8,640 0

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 8,640 8,640 0

○ 보육지원 업무추진 8,640

301 일반보상금 77,856 75,216 2,640

도 15,571

시 62,285

01 사회보장적수혜금 77,856 75,216 2,640

○ 장애 통합시설 치료사 인건비 77,856

도 15,571

시 62,285

공공형 어린이집 운영비 1,404,000 1,216,401 187,599

국 842,400

도 280,800

시 280,800

301 일반보상금 1,404,000 1,216,401 187,599

국 842,400

도 280,800

시 280,800

01 사회보장적수혜금 1,404,000 1,216,401 187,599

○ 공공형 어린이집 운영비 지원 1,404,000

국 842,400

도 280,800

시 280,800

시간제보육서비스 제공지원 65,708 104,603 △38,895

국 32,854

도 16,427

시 16,427

301 일반보상금 65,708 104,603 △38,895

국 32,854

도 16,427

시 16,427

01 사회보장적수혜금 65,708 104,603 △38,895

○ 시간제 보육료 및 제공(관리) 기관 지원 65,708

국 32,854

도 16,427

시 16,427

보육교직원 인건비 지원 9,725,522 9,858,809 △133,287

국 5,835,314

도 1,945,104

시 1,945,104

301 일반보상금 9,725,522 9,858,809 △133,287

국 5,835,314

도 1,945,104

시 1,945,104

01 사회보장적수혜금 9,725,522 9,858,809 △133,287

○ 보육교직원 인건비 지원 9,725,522

국 5,835,314

도 1,945,104

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 1,945,104

영유아 보육료 지원 28,535,000 27,669,921 865,079

국 21,400,000

도 2,854,000

시 4,281,000

301 일반보상금 28,535,000 27,669,921 865,079

국 21,400,000

도 2,854,000

시 4,281,000

01 사회보장적수혜금 28,535,000 27,669,921 865,079

○ 영유아 보육료 지원 28,535,000

국 21,400,000

도 2,854,000

시 4,281,000

3-5세 누리과정 보육료 23,721,684 14,038,320 9,683,364

도 23,721,684

301 일반보상금 23,721,684 14,038,320 9,683,364

도 23,721,684

01 사회보장적수혜금 23,721,684 14,038,320 9,683,364

○ 3 ~ 5세 누리과정 보육료 23,721,684

도 23,721,684

취학아동 방과후보육료 12,000 12,000 0

도 9,120

시 2,880

301 일반보상금 12,000 12,000 0

도 9,120

시 2,880

01 사회보장적수혜금 12,000 12,000 0

○ 취학아동 방과후 보육료(비장애아 방과후 보

육료) 12,000

도 9,120

시 2,880

어린이집 운영지원 166,432 144,357 22,075

국 99,860

도 33,286

시 33,286

301 일반보상금 166,432 144,357 22,075

국 99,860

도 33,286

시 33,286

01 사회보장적수혜금 166,432 144,357 22,075

○ 어린이집 운영지원(어린이집교재교구비) 121,900

국 73,140

도 24,380

시 24,380

○ 농어촌 및 장애아 전담 어린이집 차량운영비 18,732

국 11,240

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 3,746

시 3,746

○ 농어촌 법인 어린이집 지원 25,800

국 15,480

도 5,160

시 5,160

어린이집 차량운영비 5,400 5,033 367

도 1,620

시 3,780

301 일반보상금 5,400 5,033 367

도 1,620

시 3,780

01 사회보장적수혜금 5,400 5,033 367

○ 민간가정 농어촌어린이집 차량운영비 5,400

도 1,620

시 3,780

어린이집 환경개선 30,000 30,000 0

국 15,000

도 4,500

시 10,500

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

국 15,000

도 4,500

시 10,500

01 시설비 30,000 0 30,000

○ 어린이집 개보수 30,000

국 15,000

도 4,500

시 10,500

어린이집 운영 및 종사자 지원 933,685 665,695 267,990

도 44,000

시 889,685

301 일반보상금 926,185 656,695 269,490

도 44,000

시 882,185

01 사회보장적수혜금 926,185 656,695 269,490

○ 어린이집 안전공제회비 47,585

○ 어린이집 보육교사 처우개선비(명절) 335,000

○ 도서벽지 국공립어린이집 운영비 지원 12,000

○ 어린이집 보육교사 장기근속수당 254,000

○ 어린이집 실내 공기질 개선비 지원 57,600

○ 어린이집 냉난방비 220,000

도 44,000

시 176,000

307 민간이전 7,500 9,000 △1,500

11 사회복지사업보조 7,500 9,000 △1,500

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보육교직원 역량강화 및 사업품평회 7,500

어린이집 교원 보수교육 13,000 19,581 △6,581

국 7,800

도 2,600

시 2,600

301 일반보상금 13,000 19,581 △6,581

국 7,800

도 2,600

시 2,600

01 사회보장적수혜금 13,000 19,581 △6,581

○ 어린이집 교원 보수교육 13,000

국 7,800

도 2,600

시 2,600

보육교직원 처우개선 지원 2,242,640 2,982,800 △740,160

국 1,345,584

도 448,528

시 448,528

301 일반보상금 2,242,640 2,982,800 △740,160

국 1,345,584

도 448,528

시 448,528

01 사회보장적수혜금 2,242,640 2,982,800 △740,160

○ 보육교직원 처우개선지원(근무환경개선비) 2,242,640

국 1,345,584

도 448,528

시 448,528

보육교직원 처우개선 지원(보조교사 지원) 1,274,892 0 1,274,892

국 764,936

도 254,978

시 254,978

301 일반보상금 1,274,892 0 1,274,892

국 764,936

도 254,978

시 254,978

01 사회보장적수혜금 1,274,892 0 1,274,892

○ 보육교직원 처우개선지원(보조교사) 1,167,840

국 700,704

도 233,568

시 233,568

○ 보육교직원 처우개선지원(6시 이후 보조교사

) 107,052

국 64,232

도 21,410

시 21,410

보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수

당)

139,367 0 139,367

국 66,896

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 20,905

시 51,566

301 일반보상금 139,367 0 139,367

국 66,896

도 20,905

시 51,566

01 사회보장적수혜금 139,367 0 139,367

○ 농어촌 보육교사 특별근무수당 139,367

국 66,896

도 20,905

시 51,566

원장및보육교사 처우개선 1,479,370 1,342,523 136,847

도 443,811

시 1,035,559

301 일반보상금 1,479,370 1,342,523 136,847

도 443,811

시 1,035,559

01 사회보장적수혜금 1,479,370 1,342,523 136,847

○ 원장 및 보육교사 처우개선비 1,479,370

도 443,811

시 1,035,559

가정양육수당 지원사업 7,600,000 9,238,720 △1,638,720

국 5,700,000

도 950,000

시 950,000

301 일반보상금 7,600,000 9,238,720 △1,638,720

국 5,700,000

도 950,000

시 950,000

01 사회보장적수혜금 7,600,000 9,238,720 △1,638,720

○ 가정양육수당지원사업 7,600,000

국 5,700,000

도 950,000

시 950,000

지방육아종합지원센터 지원 312,000 312,000 0

307 민간이전 312,000 312,000 0

05 민간위탁금 312,000 312,000 0

○ 육아종합지원센터 민간위탁금 312,000

지방육아종합지원센터 운영 20,000 20,000 0

국 10,000

시 10,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

국 10,000

시 10,000

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 어린이집 운영 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 육아종합지원센터 부모교육사업 20,000

국 10,000

시 10,000

아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 21,078,921 11,150,121 9,928,800

국 9,370,871

도 3,303,797

시 8,404,253

생계급여 433,870 490,000 △56,130

국 390,483

도 30,371

시 13,016

301 일반보상금 433,870 490,000 △56,130

국 390,483

도 30,371

시 13,016

01 사회보장적수혜금 433,870 490,000 △56,130

○ 아동복지시설수급자 생계급여 433,870

국 390,483

도 30,371

시 13,016

아동복지시설 지원 4,374,192 3,824,191 550,001

도 654,789

시 3,719,403

201 일반운영비 3,100 3,100 0

01 사무관리비 3,100 3,100 0

○ 아동복지 업무추진 3,100

202 여비 5,832 5,832 0

01 국내여비 5,832 5,832 0

○ 아동복지 업무추진 5,832

301 일반보상금 4,365,260 3,815,259 550,001

도 654,789

시 3,710,471

01 사회보장적수혜금 4,365,260 3,815,259 550,001

○ 아동복지시설 운영 4,365,260

도 654,789

시 3,710,471

아동복지시설 생활아동지원 349,400 314,400 35,000

도 99,820

시 249,580

301 일반보상금 349,400 314,400 35,000

도 99,820

시 249,580

01 사회보장적수혜금 349,400 314,400 35,000

○ 아동복지시설 종사자 수당 128,160

도 38,448

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 89,712

○ 퇴소아동 자립정착금 100,000

도 25,000

시 75,000

○ 아동복지시설 아동지원비 121,240

도 36,372

시 84,868

요보호아동 그룹홈 운영 620,316 616,644 3,672

국 248,126

도 186,095

시 186,095

301 일반보상금 620,316 616,644 3,672

국 248,126

도 186,095

시 186,095

01 사회보장적수혜금 620,316 616,644 3,672

○ 공동생활가정(그룹홈) 지원 620,316

국 248,126

도 186,095

시 186,095

공동생활가정 지원 2,700 2,700 0

301 일반보상금 2,700 2,700 0

01 사회보장적수혜금 2,700 2,700 0

○ 공동생활가정(그룹홈) 종사자 처우개선 수당 2,700

입양아동가족지원 241,191 248,525 △7,334

국 168,835

도 37,393

시 34,963

301 일반보상금 241,191 248,525 △7,334

국 168,835

도 37,393

시 34,963

01 사회보장적수혜금 241,191 248,525 △7,334

○ 입양아동양육수당 지원 177,900

국 124,530

도 26,685

시 26,685

○ 장애아동 입양 양육보조금 53,163

국 37,215

도 7,974

시 7,974

○ 입양숙려기간 모자지원사업 2,028

국 1,420

도 304

시 304

○ 입양비용지원 8,100

국 5,670

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,430

입양가정 위탁아동 심리치료 지원 6,600 2,722 3,878

국 4,620

도 990

시 990

301 일반보상금 6,600 2,722 3,878

국 4,620

도 990

시 990

01 사회보장적수혜금 6,600 2,722 3,878

○ 입양 가정위탁아동 심리치료 지원 6,600

국 4,620

도 990

시 990

입양아동지원 10,867 10,107 760

도 3,260

시 7,607

301 일반보상금 10,867 10,107 760

도 3,260

시 7,607

01 사회보장적수혜금 10,867 10,107 760

○ 입양 축하금 5,000

도 1,500

시 3,500

○ 일반 입양아동 양육보조금 5,867

도 1,760

시 4,107

아동발달지원계좌 자치단체경상보조 239,204 178,111 61,093

국 167,444

도 35,880

시 35,880

301 일반보상금 239,204 178,111 61,093

국 167,444

도 35,880

시 35,880

01 사회보장적수혜금 239,204 178,111 61,093

○ 아동발달지원계좌 239,204

국 167,444

도 35,880

시 35,880

아동급식 지원 123,750 95,700 28,050

도 63,000

시 60,750

301 일반보상금 123,750 95,700 28,050

도 63,000

시 60,750

01 사회보장적수혜금 123,750 95,700 28,050

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 학기중 급식지원(교육청특별회계) 42,750

도 42,750

○ 방학중 아동급식지원 81,000

도 20,250

시 60,750

요보호아동 보호 지원 103,000 111,530 △8,530

도 15,420

시 87,580

301 일반보상금 103,000 111,530 △8,530

도 15,420

시 87,580

01 사회보장적수혜금 103,000 111,530 △8,530

○ 가정위탁보호비 지원 77,400

도 7,740

시 69,660

○ 보호대상아동 생활안정 지원 25,600

도 7,680

시 17,920

어린이날 기념행사 32,000 35,170 △3,170

301 일반보상금 10,000 10,000 0

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○ 아동복지시설 지원 10,000

307 민간이전 22,000 25,170 △3,170

11 사회복지사업보조 22,000 25,170 △3,170

○ 어린이날 기념행사 22,000

어린이 범죄예방 cctv 운영관리 191,500 121,000 70,500

201 일반운영비 79,500 66,000 13,500

02 공공운영비 79,500 66,000 13,500

○ 어린이 범죄예방 CCTV 공공요금(전기료, 통

신료 등) 79,500

401 시설비및부대비 112,000 55,000 57,000

01 시설비 112,000 55,000 57,000

○ 어린이 범죄예방 CCTV 신규설치 52,000

○ 어린이 범죄예방 저화질 및 노후화 CCTV 교

체 및 수리 등 60,000

지역아동센터 운영비 지원 3,102,956 2,910,038 192,918

국 1,551,478

도 620,591

시 930,887

301 일반보상금 3,102,956 2,910,038 192,918

국 1,551,478

도 620,591

시 930,887

01 사회보장적수혜금 3,102,956 2,910,038 192,918

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 지역아동센터 운영비 지원 3,102,956

국 1,551,478

도 620,591

시 930,887

토요운영 지원 69,312 65,700 3,612

국 34,656

도 13,862

시 20,794

301 일반보상금 69,312 65,700 3,612

국 34,656

도 13,862

시 20,794

01 사회보장적수혜금 69,312 65,700 3,612

○ 토요운영 지원(지역아동센터) 69,312

국 34,656

도 13,862

시 20,794

특수목적형 지원 21,924 23,328 △1,404

국 10,962

도 4,385

시 6,577

301 일반보상금 21,924 23,328 △1,404

국 10,962

도 4,385

시 6,577

01 사회보장적수혜금 21,924 23,328 △1,404

○ 특수목적형 사업지원(지역아동센터) 21,924

국 10,962

도 4,385

시 6,577

지역아동센터 운영지원 2,131,788 2,087,255 44,533

도 430,130

시 1,701,658

101 인건비 21,600 19,227 2,373

04 기간제근로자등보수 21,600 19,227 2,373

○ 지역아동센터 친환경급식 전담영양사 인건비 21,600

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

○ 지역아동센터 업무추진 3,500

202 여비 3,888 3,888 0

01 국내여비 3,888 3,888 0

○ 지역아동센터 출장여비 3,888

301 일반보상금 2,090,200 2,022,240 67,960

도 430,130

시 1,660,070

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 2,090,200 2,022,240 67,960

○ 지역아동센터 아동급식 지원 1,565,000

도 391,250

시 1,173,750

○ 지역아동센터 친환경급식 운영비 지원 21,000

○ 지역아동센터 종사자 특별수당 70,800

○ 지역아동센터 친환경급식 보전비 100,000

○ 급식조리사 미파견센터 인건비 지원 139,000

○ 지역아동센터 종사자 처우개선비 194,400

도 38,880

시 155,520

307 민간이전 12,600 9,000 3,600

11 사회복지사업보조 12,600 9,000 3,600

○ 어린이 한마음 축제 8,000

○ 찾아가는 지역아동센터 안전체험 교실 4,600

아동수당지급 8,814,351 0 8,814,351

국 6,794,267

도 1,002,811

시 1,017,273

101 인건비 132,222 0 132,222

국 92,556

도 13,222

시 26,444

04 기간제근로자등보수 132,222 0 132,222

○ 아동수당인력지원 132,222

국 92,556

도 13,222

시 26,444

201 일반운영비 12,406 0 12,406

국 8,684

도 1,241

시 2,481

01 사무관리비 12,406 0 12,406

○ 아동수당운영비 지원 12,406

국 8,684

도 1,241

시 2,481

301 일반보상금 8,669,723 0 8,669,723

국 6,693,027

도 988,348

시 988,348

01 사회보장적수혜금 8,669,723 0 8,669,723

○ 아동수당지원 8,669,723

국 6,693,027

도 988,348

시 988,348

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 아동복지시설 지원 및 요보호아동 보호육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역아동보호전문기관운영 210,000 0 210,000

도 105,000

시 105,000

307 민간이전 210,000 0 210,000

도 105,000

시 105,000

10 사회복지시설법정운영비보조 210,000 0 210,000

○ 아동보호전문기관분소 운영비 210,000

도 105,000

시 105,000

드림스타트 사업 지원 1,272,654 1,171,550 101,104

국 692,327

도 107,731

시 472,596

아동복지교사 파견 지원 538,654 551,040 △12,386

국 269,327

도 107,731

시 161,596

101 인건비 538,654 551,040 △12,386

국 269,327

도 107,731

시 161,596

04 기간제근로자등보수 538,654 551,040 △12,386

○ 아동복지교사 지원 538,654

국 269,327

도 107,731

시 161,596

지역 드림스타트 통합사례관리 지원 684,000 558,510 125,490

국 423,000

시 261,000

101 인건비 424,000 314,000 110,000

국 232,000

시 192,000

04 기간제근로자등보수 424,000 314,000 110,000

○ 아동통합사례관리사 인건비 400,000

국 222,400

시 177,600

○ 사례관리사 가정방문여비 및 워크숍 참가보

상 24,000

국 9,600

시 14,400

201 일반운영비 88,000 80,010 7,990

국 88,000

01 사무관리비 35,000 33,010 1,990

○ 드림스타트 프로그램 및 업무추진 제경비 35,000

국 35,000

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 드림스타트 사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 공공운영비 12,000 11,000 1,000

○ 드림스타트사업 공공운영비 12,000

국 12,000

03 행사운영비 41,000 36,000 5,000

○ 드림스타트 프로그램 운영 41,000

국 41,000

202 여비 13,000 12,000 1,000

국 13,000

01 국내여비 13,000 12,000 1,000

○ 드림스타트직원 교육 및 출장여비 13,000

국 13,000

206 재료비 14,000 18,500 △4,500

국 7,000

시 7,000

01 재료비 14,000 18,500 △4,500

○ 드림스타트 프로그램 재료 구입 14,000

국 7,000

시 7,000

301 일반보상금 40,000 34,000 6,000

국 28,000

시 12,000

01 사회보장적수혜금 5,000 0 5,000

○ 드림스타트 프로그램 운영 5,000

국 3,000

시 2,000

11 기타보상금 35,000 34,000 1,000

○ 드림스타트 프로그램 강사수당 35,000

국 25,000

시 10,000

307 민간이전 105,000 100,000 5,000

국 55,000

시 50,000

11 사회복지사업보조 105,000 100,000 5,000

○ 드림스타트 프로그램 운영 105,000

국 55,000

시 50,000

아동복지 통합 서비스 지원 36,000 43,000 △7,000

201 일반운영비 35,000 42,000 △7,000

01 사무관리비 35,000 42,000 △7,000

○ 드림스타트 사무실 임차료 35,000

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○ 드림스타트 프로그램 운영 1,000

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부서: 어린이행복과

정책: 보육·가족 지원

단위: 드림스타트 사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

아이맘스카페 운영 및 관리 14,000 19,000 △5,000

201 일반운영비 9,000 9,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○ 아이맘스카페 및 장난감도서관 운영경비 5,000

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○ 아이맘스카페 공공운영비 4,000

405 자산취득비 5,000 5,000 0

01 자산및물품취득비 5,000 5,000 0

○ 아이맘스카페 도서 및 장난감구입비 등 5,000

행정운영경비(어린이행복과) 47,075 46,295 780

기본경비 47,075 46,295 780

기본경비(어린이행복과) 47,075 46,295 780

201 일반운영비 25,500 25,500 0

01 사무관리비 25,500 25,500 0

○ 어린이행복 업무추진 25,500

202 여비 14,000 14,000 0

01 국내여비 14,000 14,000 0

○ 어린이행복 업무추진 14,000

203 업무추진비 7,575 6,795 780

01 기관운영업무추진비 3,015 2,805 210

○ 기관운영업무추진비 3,015

04 부서운영업무추진비 4,560 3,990 570

○ 부서운영업무추진비 4,560

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 호국정신함양 선양사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

주민생활지원과 13,145,065 12,832,391 312,674

국 4,589,786

지 2,256,500

도 1,260,450

시 5,038,329

국가 보훈 관리 및 지원 1,789,571 3,035,751 △1,246,180

도 201,000

시 1,588,571

호국정신함양 선양사업 지원 1,789,571 3,035,751 △1,246,180

도 201,000

시 1,588,571

현충시설 운영 관리 128,721 149,321 △20,600

101 인건비 15,000 15,000 0

04 기간제근로자등보수 15,000 15,000 0

○ 군경합동묘지 운영관리 인부임 12,000

○ 군경합동묘지 수목전지 및 제초작업 3,000

201 일반운영비 26,143 26,143 0

01 사무관리비 14,363 14,363 0

○ 복지기획 업무추진 14,363

03 행사운영비 11,780 11,780 0

○ 보훈행사추진(3.1절, 현충일 등) 11,780

202 여비 14,918 14,918 0

01 국내여비 14,918 14,918 0

○ 복지기획 업무추진 14,918

206 재료비 1,500 1,500 0

01 재료비 1,500 1,500 0

○ 군경합동묘지 등 관리 재료비 1,500

301 일반보상금 6,160 6,160 0

09 행사실비보상금 3,160 3,160 0

○ 국경일 참석자 보상(3.1절, 현충일, 광복절) 3,160

11 기타보상금 3,000 3,000 0

○ 3.1절, 현충일 국가 유공자 포상 3,000

401 시설비및부대비 65,000 85,000 △20,000

01 시설비 65,000 85,000 △20,000

○ 군경합동묘지 관리 20,000

○ 군경합동묘지 기능보강 45,000

보훈단체 운영 지원 1,430,550 1,178,860 251,690

도 201,000

시 1,229,550

201 일반운영비 24,000 24,000 0

02 공공운영비 24,000 24,000 0

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부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 호국정신함양 선양사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 보훈회관 공공요금 24,000

301 일반보상금 1,239,100 962,170 276,930

도 201,000

시 1,038,100

01 사회보장적수혜금 1,239,100 962,170 276,930

○ 의사상자 수당 및 의사자 특별위로금 12,400

- 수당 2,400

- 특별위로금 10,000

○ 국가유공자 수당 1,224,000

- 수당(참전유공자 명예수당) 828,000

도 129,000

시 699,000

- 수당(국가보훈대상자 보훈수당) 390,000

도 72,000

시 318,000

- 수당(참전유공자 사망위로금) 6,000

○ 생계곤란 보훈가족 위문(설, 추석) 2,700

307 민간이전 167,450 192,690 △25,240

02 민간경상사업보조 53,250 75,970 △22,720

○ 애국지사 남정이종희 장군 추모비참배 1,000

○ 태극기달기운동전개 2,500

○ 무공수훈자회 현충사업 4,500

○ 전몰군경유족회 현충사업 3,100

○ 상이군경회 현충사업 3,500

○ 미망인회 현충사업 5,600

○ 수중정화봉사활동 4,000

○ 안보전적지순례 1,000

○ 6.25 참전유공자회 전적지순례 1,550

○ 월남전참전 54주년 기념 및 이주여성초청 안

보결의대회 12,300

○ 임실호국원참배 및 전적지방문 4,100

○ 제21차 고엽제의날 충혼위령제 및 전우만남

의 장 5,000

○ 제20주년 창립기념식 및 안보결의대회 2,600

○ 건강문화교실 1,000

○ 제68주기 전몰학도의용군 6.25 참전용사 현

충탑추모제 1,500

03 민간단체법정운영비보조 114,200 116,720 △2,520

○ 보훈단체 육성지원(10개 단체) 114,200

- 광복회 군산지회 5,300

- 무공수훈자회 11,100

- 전몰군경유족회 10,000

- 상이군경회 14,300

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부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 호국정신함양 선양사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 전몰군경미망인회 7,500

- 특수임무유공자회 4,300

- 6.25 참전유공자회 18,500

- 월남전참전자회 20,200

- 고엽제전우회 운영 및 환자후송비 20,000

- 재향군인회 3,000

구암동산 성역화 사업 198,000 1,682,170 △1,484,170

101 인건비 25,000 0 25,000

04 기간제근로자등보수 25,000 0 25,000

○ 3.1운동 체험교육관 관리 인부임 22,000

○ 3.1운동 체험교육관 등 시설정비 및 조경관

리 3,000

201 일반운영비 50,000 9,170 40,830

01 사무관리비 15,000 1,000 14,000

○ 3.1운동 체험교육관 운영 15,000

02 공공운영비 35,000 8,170 26,830

○ 3.1운동 체험교육관 공공요금 35,000

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

○ 3.1운동 체험교육관 업무추진 2,000

206 재료비 1,000 1,000 0

01 재료비 1,000 1,000 0

○ 3.1운동 체험교육관 관리 재료비 1,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

05 민간위탁금 60,000 0 60,000

○ 3.1운동 체험교육관 청소용역 60,000

401 시설비및부대비 30,000 1,672,000 △1,642,000

01 시설비 30,000 1,630,000 △1,600,000

○ 군산3.1운동기념관 시설물 등 보수 30,000

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 3.1운동 체험교육관 집기 등 구입 30,000

호국보훈기념행사 32,300 25,400 6,900

307 민간이전 32,300 25,400 6,900

11 사회복지사업보조 32,300 25,400 6,900

○ 3.1절 기념행사 10,400

○ 제68주년 6.25전쟁 기념행사 6,400

○ 제73주년 8.15 광복절기념 경축행사 6,500

○ 제91주년 옥구농민항일항쟁 기념행사 7,000

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부서: 주민생활지원과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 호국정신함양 선양사업 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 애국지사 춘고이인식 선생 추모제 2,000

노숙인 보호 및 지원 952,620 864,375 88,245

국 650,042

도 247,426

시 55,152

노숙인 시설 및 행여자 지원 952,620 864,375 88,245

국 650,042

도 247,426

시 55,152

노숙인 시설 관리 3,430 3,430 0

201 일반운영비 1,715 1,715 0

01 사무관리비 1,715 1,715 0

○ 노숙인보호 업무추진 1,715

202 여비 1,715 1,715 0

01 국내여비 1,715 1,715 0

○ 노숙인보호 업무추진 1,715

노숙인시설 운영비 731,581 678,665 52,916

국 512,107

도 219,474

307 민간이전 731,581 678,665 52,916

국 512,107

도 219,474

10 사회복지시설법정운영비보조 731,581 678,665 52,916

○ 노숙인시설 운영비 731,581

국 512,107

도 219,474

행여자 관리 19,600 19,600 0

301 일반보상금 9,600 9,600 0

01 사회보장적수혜금 9,600 9,600 0

○ 행여자 귀향여비 1,600

- 강원도, 제주도 600

- 기타 시도 1,000

○ 무연고 사망자 장의비 8,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

○ 행여환자 비급여분 진료비 10,000

생계급여 126,125 140,000 △13,875

국 113,513

도 8,829

시 3,783

301 일반보상금 126,125 140,000 △13,875

국 113,513

도 8,829

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부서: 주민생활지원과

정책: 노숙인 보호 및 지원

단위: 노숙인 시설 및 행여자 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 3,783

01 사회보장적수혜금 126,125 140,000 △13,875

○ 노숙인시설수급자 생계급여 126,125

국 113,513

도 8,829

시 3,783

노숙인시설 종사자 특별수당 23,040 22,680 360

도 6,912

시 16,128

307 민간이전 23,040 22,680 360

도 6,912

시 16,128

10 사회복지시설법정운영비보조 23,040 22,680 360

○ 노숙인복지시설(신애원) 종사자 특별수당 23,040

도 6,912

시 16,128

노숙인시설 기능보강 48,844 0 48,844

국 24,422

도 12,211

시 12,211

402 민간자본이전 48,844 0 48,844

국 24,422

도 12,211

시 12,211

02 민간자본사업보조(이전재원) 48,844 0 48,844

○ 생활관 파벽질감 도장공사 및 방수공사 등 43,604

국 21,802

도 10,901

시 10,901

○ 노숙인시설 CCTV 장비 보강 5,240

국 2,620

도 1,310

시 1,310

저소득층 맞춤형 사회서비스 지원 6,128,068 5,450,159 677,909

국 2,028,184

지 2,256,500

도 653,207

시 1,190,177

지역사회서비스투자사업 6,128,068 5,450,159 677,909

국 2,028,184

지 2,256,500

도 653,207

시 1,190,177

사회서비스 7,086 7,086 0

201 일반운영비 2,573 2,573 0

01 사무관리비 2,573 2,573 0

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 맞춤형 사회서비스 지원

단위: 지역사회서비스투자사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 사회서비스 업무추진 2,573

202 여비 4,513 4,513 0

01 국내여비 4,513 4,513 0

○ 사회서비스 업무추진 4,513

지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활) -> 통

합관리

3,223,570 2,935,714 287,856

지 2,256,500

도 322,357

시 644,713

201 일반운영비 2,800 2,800 0

지 1,960

도 280

시 560

01 사무관리비 2,800 2,800 0

○ 지역자율형사회서비스투자사업 운영비 2,800

지 1,960

도 280

시 560

307 민간이전 3,220,770 2,932,914 287,856

지 2,254,540

도 322,077

시 644,153

05 민간위탁금 3,220,770 2,932,914 287,856

○ 지역자율형사회서비스투자사업 예탁금(지역

사회서비스투자사업) 2,459,342

지 1,721,540

도 245,934

시 491,868

○ 지역자율형사회서비스투자사업 예탁금(가사

간병방문관리사지원) 761,428

지 533,000

도 76,143

시 152,285

발달재활서비스 바우처지원 822,413 823,439 △1,026

국 575,689

도 82,241

시 164,483

307 민간이전 822,413 823,439 △1,026

국 575,689

도 82,241

시 164,483

05 민간위탁금 822,413 823,439 △1,026

○ 발달재활서비스 바우처지원사업 예탁금 822,413

국 575,689

도 82,241

시 164,483

언어발달지원 바우처 지원 15,612 8,640 6,972

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 맞춤형 사회서비스 지원

단위: 지역사회서비스투자사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 10,929

도 1,561

시 3,122

307 민간이전 15,612 8,640 6,972

국 10,929

도 1,561

시 3,122

05 민간위탁금 15,612 8,640 6,972

○ 언어발달지원 바우처지원사업 예탁금 15,612

국 10,929

도 1,561

시 3,122

발달장애인 부모상담지원 3,884 7,680 △3,796

국 2,720

도 388

시 776

307 민간이전 3,884 7,680 △3,796

국 2,720

도 388

시 776

05 민간위탁금 3,884 7,680 △3,796

○ 발달장애인 부모심리상담지원사업 예탁금 3,884

국 2,720

도 388

시 776

노인돌봄종합서비스 단가 보조 2,044,376 1,662,034 382,342

국 1,431,063

도 245,325

시 367,988

307 민간이전 2,044,376 1,662,034 382,342

국 1,431,063

도 245,325

시 367,988

05 민간위탁금 2,044,376 1,662,034 382,342

○ 노인돌봄종합서비스 단가보조사업 예탁금 2,044,376

국 1,431,063

도 245,325

시 367,988

단기가사서비스 단가 보조 11,127 5,566 5,561

국 7,783

도 1,335

시 2,009

307 민간이전 11,127 5,566 5,561

국 7,783

도 1,335

시 2,009

05 민간위탁금 11,127 5,566 5,561

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 맞춤형 사회서비스 지원

단위: 지역사회서비스투자사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 단기가사서비스 단가보조사업 예탁금 11,127

국 7,783

도 1,335

시 2,009

저소득층 생활안정 지원 4,254,186 3,462,113 792,073

국 1,911,560

도 158,817

시 2,183,809

지역사회복지 지원 2,156,426 1,421,953 734,473

국 685,000

도 32,367

시 1,439,059

종합사회복지관 관리 41,521 41,521 0

201 일반운영비 18,862 18,862 0

01 사무관리비 18,862 18,862 0

○ 서비스연계 사무관리비 18,862

202 여비 5,659 5,659 0

01 국내여비 5,659 5,659 0

○ 서비스연계 업무추진 5,659

307 민간이전 17,000 17,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 17,000 17,000 0

○ 무료급식소 및 장애우 쉼터 운영비 17,000

종합사회복지관 지원 1,126,805 1,107,022 19,783

도 32,367

시 1,094,438

301 일반보상금 490,568 465,673 24,895

도 15,340

시 475,228

01 사회보장적수혜금 490,568 465,673 24,895

○ 군산종합사회복지관 운영비 432,768

○ 사회복지시설 종사자 특별수당 37,800

도 11,340

시 26,460

○ 사회복지관 지역복지프로그램 운영비 20,000

도 4,000

시 16,000

307 민간이전 606,146 593,702 12,444

도 8,000

시 598,146

05 민간위탁금 574,146 545,702 28,444

○ 나운종합사회복지관 운영비 574,146

11 사회복지사업보조 32,000 48,000 △16,000

○ 기초푸드뱅크사업 운영비 32,000

도 8,000

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 24,000

402 민간자본이전 30,091 47,647 △17,556

도 9,027

시 21,064

02 민간자본사업보조(이전재원) 30,091 47,647 △17,556

○ 사회복지관 기능보강사업 30,091

도 9,027

시 21,064

지역사회복지협의체 운영 86,900 55,610 31,290

307 민간이전 86,900 55,610 31,290

03 민간단체법정운영비보조 51,900 55,610 △3,710

○ 지역사회복지협의체 지원 51,900

11 사회복지사업보조 35,000 0 35,000

○ 제4기 군산시 지역사회보장계획 수립 35,000

사회복지협의회 지원 20,800 21,000 △200

307 민간이전 20,800 21,000 △200

11 사회복지사업보조 20,800 21,000 △200

○ 사회복지협의회 사업비 지원 20,800

희망복지박람회 37,000 38,400 △1,400

307 민간이전 37,000 38,400 △1,400

04 민간행사사업보조 37,000 38,400 △1,400

○ 희망복지박람회 37,000

사회복무제도 지원 685,000 0 685,000

국 685,000

301 일반보상금 685,000 0 685,000

국 685,000

08 사회복무요원보상금 685,000 0 685,000

○ 사회복무제도 지원 685,000

- 사회복무요원 봉급 584,000

국 584,000

- 사회복무요원 교통비 74,000

국 74,000

- 사회복무요원 피복비 27,000

국 27,000

사회복지 사회복무요원관리 158,400 158,400 0

301 일반보상금 158,400 158,400 0

08 사회복무요원보상금 158,400 158,400 0

○ 사회복지분야 사회복무요원중식비 158,400

저소득층지원 2,097,760 2,040,160 57,600

국 1,226,560

도 126,450

시 744,750

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

긴급복지 1,205,510 1,154,564 50,946

국 964,400

도 96,450

시 144,660

301 일반보상금 1,205,510 1,154,564 50,946

국 964,400

도 96,450

시 144,660

01 사회보장적수혜금 1,205,510 1,154,564 50,946

○ 긴급복지지원비 1,205,510

국 964,400

도 96,450

시 144,660

저소득층 주민생활 안정지원 320,000 290,000 30,000

301 일반보상금 320,000 290,000 30,000

01 사회보장적수혜금 320,000 290,000 30,000

○ 저소득층 주민생활 안정지원 170,000

○ 희망스터디 사업 150,000

시군구 통합사례관리 지원 18,900 18,900 0

국 9,450

시 9,450

201 일반운영비 6,900 6,900 0

국 3,450

시 3,450

01 사무관리비 6,900 6,900 0

○ 복지사각지대 발굴 및 시군구사례 관리사업

활성화 6,900

국 3,450

시 3,450

301 일반보상금 12,000 12,000 0

국 6,000

시 6,000

01 사회보장적수혜금 12,000 12,000 0

○ 시군구 사례관리대상자 지원 12,000

국 6,000

시 6,000

통합조사 24,427 23,927 500

201 일반운영비 13,055 12,555 500

01 사무관리비 10,555 10,555 0

○ 통합조사 사무관리비 10,555

02 공공운영비 2,500 2,000 500

○ 조사차량 유지보수 1,200

○ 조사차량 유류비 1,300

202 여비 11,372 11,372 0

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 11,372 11,372 0

○ 통합조사 업무추진 11,372

희망복지지원 30,129 23,529 6,600

201 일반운영비 19,235 12,635 6,600

01 사무관리비 12,635 12,635 0

○ 희망복지지원 업무추진 12,635

02 공공운영비 6,600 0 6,600

○ 찾아가는 복지서비스 차량구입에 따른 보험

가입 6,600

202 여비 10,894 10,894 0

01 국내여비 10,894 10,894 0

○ 희망복지지원 업무추진 10,894

저소득층학생 교육비지원 14,254 14,000 254

101 인건비 12,544 12,320 224

04 기간제근로자등보수 12,544 12,320 224

○ 저소득층학생 교육비신청접수 추진 인건비

(교육비특별회계) 12,544

201 일반운영비 1,710 1,680 30

01 사무관리비 1,710 1,680 30

○ 저소득층학생 교육비신청접수 추진(교육비특

별회계) 1,710

통합관리 31,540 31,540 0

201 일반운영비 15,200 15,200 0

01 사무관리비 15,200 15,200 0

○ 통합관리 업무추진 15,200

202 여비 16,340 16,340 0

01 국내여비 16,340 16,340 0

○ 통합관리 업무추진 16,340

재해구호 30,000 30,000 0

도 30,000

201 일반운영비 16,150 2,500 13,650

도 16,150

01 사무관리비 16,150 2,500 13,650

○ 이재민 구호 일반수용비 16,150

도 16,150

301 일반보상금 7,100 2,000 5,100

도 7,100

09 행사실비보상금 1,500 0 1,500

○ 지역자율방재단 구호교육 참가보상금 1,500

도 1,500

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 기타보상금 5,600 2,000 3,600

○ 지역자율방재단 구호교육 교육비 5,600

도 5,600

302 이주및재해보상금 6,750 23,000 △16,250

도 6,750

02 민간인재해및복구활동보상금 6,750 23,000 △16,250

○ 민간인재해 및 복구활동보상금 6,750

도 6,750

고용복지지원 4,700 4,700 0

201 일반운영비 1,500 1,500 0

01 사무관리비 1,500 1,500 0

○ 고용복지지원 업무추진 1,500

202 여비 3,200 3,200 0

01 국내여비 3,200 3,200 0

○ 고용복지지원 업무추진 3,200

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 226,800 126,000 100,800

국 158,760

시 68,040

201 일반운영비 64,800 36,000 28,800

국 45,360

시 19,440

01 사무관리비 64,800 36,000 28,800

○ 읍면동 사례관리대상자 운영지원 64,800

국 45,360

시 19,440

301 일반보상금 162,000 90,000 72,000

국 113,400

시 48,600

01 사회보장적수혜금 162,000 90,000 72,000

○ 읍면동 사례관리대상자 지원 162,000

국 113,400

시 48,600

통합사례관리지원 8,000 8,000 0

202 여비 8,000 8,000 0

01 국내여비 8,000 8,000 0

○ 통합사례관리 업무 추진 8,000

찾아가는 복지서비스 차량지원 183,500 315,000 △131,500

국 93,950

시 89,550

405 자산취득비 183,500 315,000 △131,500

국 93,950

시 89,550

01 자산및물품취득비 183,500 315,000 △131,500

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부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 찾아가는 복지서비스 차량구입 183,500

국 93,950

시 89,550

행정운영경비(주민생활지원과) 20,620 19,993 627

기본경비(주민생활지원과) 20,620 19,993 627

기본경비(주민생활지원과) 20,620 19,993 627

201 일반운영비 15,433 15,433 0

01 사무관리비 15,433 15,433 0

○ 주민생활지원과 사무관리비 15,433

203 업무추진비 5,187 4,560 627

04 부서운영업무추진비 5,187 4,560 627

○ 부서운영업무추진비 5,187

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 어린이행복과 ~ 체육진흥과

복지지원과 185,556,607 158,234,140 27,322,467

국 125,663,950

기 32,494

도 16,993,844

시 42,866,319

저소득층 복지지원 44,761,585 43,653,131 1,108,454

국 40,066,953

도 2,934,415

시 1,760,217

국민기초생활보장 41,470,607 40,514,100 956,507

국 37,249,714

도 2,831,686

시 1,389,207

기초생활운영 19,525 18,525 1,000

201 일반운영비 7,985 6,985 1,000

01 사무관리비 7,985 6,985 1,000

○ 기초생활운영 7,985

202 여비 7,040 7,040 0

01 국내여비 7,040 7,040 0

○ 기초생활 업무 추진 7,040

203 업무추진비 4,500 4,500 0

03 시책추진업무추진비 4,500 4,500 0

○ 주요시책 및 복지지원행정 추진 4,500

기초생활보장 97,000 95,000 2,000

301 일반보상금 97,000 95,000 2,000

01 사회보장적수혜금 97,000 95,000 2,000

○ 저소득층 건강보험료 지원 97,000

생계급여 39,966,080 39,533,880 432,200

국 35,969,476

도 2,797,623

시 1,198,981

301 일반보상금 39,966,080 39,533,880 432,200

국 35,969,476

도 2,797,623

시 1,198,981

01 사회보장적수혜금 39,966,080 39,533,880 432,200

○ 국민기초생활수급자 생계급여 38,654,380

국 34,788,946

도 2,705,805

시 1,159,629

○ 장애인시설수급자 생계급여 292,610

국 263,349

도 20,482

시 8,779

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부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인시설수급자 생계급여 1,019,090

국 917,181

도 71,336

시 30,573

교육급여 41,419 38,463 2,956

308 자치단체등이전 41,419 38,463 2,956

08 교육기관에대한보조 41,419 38,463 2,956

○ 국민기초생활수급자 교육급여 41,419

해산장제급여 250,785 247,932 2,853

국 225,710

도 17,555

시 7,520

301 일반보상금 250,785 247,932 2,853

국 225,710

도 17,555

시 7,520

01 사회보장적수혜금 250,785 247,932 2,853

○ 국민기초생활수급자 해산장제급여 250,785

국 225,710

도 17,555

시 7,520

양곡할인(차상위) 206,348 131,300 75,048

국 165,078

도 16,508

시 24,762

201 일반운영비 41,000 18,000 23,000

국 32,800

도 3,280

시 4,920

01 사무관리비 41,000 18,000 23,000

○ 차상위계층 할인 정부양곡 운송비 41,000

국 32,800

도 3,280

시 4,920

301 일반보상금 165,348 113,300 52,048

국 132,278

도 13,228

시 19,842

01 사회보장적수혜금 165,348 113,300 52,048

○ 차상위계층 할인 정부양곡 지원 165,348

국 132,278

도 13,228

시 19,842

양곡할인(기초수급자) 889,450 449,000 440,450

국 889,450

201 일반운영비 111,180 49,000 62,180

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부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 111,180

01 사무관리비 111,180 49,000 62,180

○ 국민기초생활수급자 할인 정부양곡 운송비 111,180

국 111,180

301 일반보상금 778,270 400,000 378,270

국 778,270

01 사회보장적수혜금 778,270 400,000 378,270

○ 국민기초생활수급자 할인 정부양곡 지원 778,270

국 778,270

자활복지 증진 3,290,978 3,139,031 151,947

국 2,817,239

도 102,729

시 371,010

자활복지 운영 8,995 8,703 292

201 일반운영비 5,204 4,912 292

01 사무관리비 5,204 4,912 292

○ 자활복지 운영 1,889

○ 자활기금시스템 유지관리비 1,890

○ 국민기초생활수급자 자립역량강화교육 1,425

202 여비 3,791 3,791 0

01 국내여비 3,791 3,791 0

○ 자활복지업무 추진 3,791

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지

원)

2,411,631 2,312,405 99,226

국 2,170,468

도 96,465

시 144,698

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 1,800

도 80

시 120

01 사무관리비 2,000 2,000 0

○ 자활근로사업 추진 2,000

국 1,800

도 80

시 120

206 재료비 10,000 10,000 0

국 9,000

도 400

시 600

01 재료비 10,000 10,000 0

○ 자활근로사업 추진 재료비 10,000

국 9,000

도 400

시 600

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부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 자활복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 477,926 801,941 △324,015

국 430,133

도 19,117

시 28,676

01 사회보장적수혜금 477,926 801,941 △324,015

○ 시 운영 자활근로사업 477,926

국 430,133

도 19,117

시 28,676

307 민간이전 1,921,705 1,498,464 423,241

국 1,729,535

도 76,868

시 115,302

05 민간위탁금 1,911,705 1,473,464 438,241

○ 지역자활센터 위탁근로사업 1,911,705

국 1,720,535

도 76,468

시 114,702

06 보험금 10,000 25,000 △15,000

○ 자활근로사업 산재보험료 10,000

국 9,000

도 400

시 600

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장 지

원)

117,439 190,571 △73,132

국 105,780

시 11,659

307 민간이전 117,439 0 117,439

국 105,780

시 11,659

05 민간위탁금 117,439 0 117,439

○ 희망키움통장 지원 117,439

국 105,780

시 11,659

근로능력있는 수급자의 탈수급지원( 내일키움통장 지

원)

35,897 41,126 △5,229

국 32,341

시 3,556

307 민간이전 35,897 0 35,897

국 32,341

시 3,556

05 민간위탁금 35,897 0 35,897

○ 내일키움통장 지원 35,897

국 32,341

시 3,556

근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통

장지원)

108,226 0 108,226

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부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 자활복지 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 97,112

시 11,114

307 민간이전 108,226 0 108,226

국 97,112

시 11,114

05 민간위탁금 108,226 0 108,226

○청년희망키움통장지원 108,226

국 97,112

시 11,114

지역자활센터 종사자 수당 지원 20,880 24,480 △3,600

도 6,264

시 14,616

301 일반보상금 20,880 24,480 △3,600

도 6,264

시 14,616

01 사회보장적수혜금 20,880 24,480 △3,600

○ 지역자활센터 종사자 특별수당 20,880

도 6,264

시 14,616

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활센

터)

560,502 561,746 △1,244

국 392,352

시 168,150

301 일반보상금 560,502 561,746 △1,244

국 392,352

시 168,150

01 사회보장적수혜금 560,502 561,746 △1,244

○ 지역자활센터 운영비 560,502

국 392,352

시 168,150

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(사례관

리)

27,408 0 27,408

국 19,186

시 8,222

301 일반보상금 27,408 0 27,408

국 19,186

시 8,222

01 사회보장적수혜금 27,408 0 27,408

○ 자활일자리사업 참여자 사례관리 27,408

국 19,186

시 8,222

장애인 복지 증진 21,617,124 18,940,721 2,676,403

국 11,665,427

도 2,691,862

시 7,259,835

장애인 복지증진 21,617,124 18,940,721 2,676,403

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 11,665,427

도 2,691,862

시 7,259,835

재활복지 운영 31,052 29,070 1,982

201 일반운영비 25,542 23,560 1,982

01 사무관리비 25,542 23,560 1,982

○ 재활복지 운영 3,240

○ 장애인 주차카드 구입 3,000

○ 장애인등록증 우편배송비 9,982

○ 장애인 활동지원 업무추진 7,220

○ 자격수급위원회 수당 등 2,100

202 여비 5,510 5,510 0

01 국내여비 5,510 5,510 0

○ 재활복지업무 추진 4,560

○ 장애인편의시설 지도단속 업무추진 950

장애수당(기초) 지급 1,016,257 1,010,524 5,733

국 711,379

도 121,951

시 182,927

301 일반보상금 1,016,257 1,010,524 5,733

국 711,379

도 121,951

시 182,927

01 사회보장적수혜금 1,016,257 1,010,524 5,733

○ 장애수당 지원(기초) 1,016,257

국 711,379

도 121,951

시 182,927

장애수당(차상위 등) 지급 770,715 737,511 33,204

국 539,500

도 92,486

시 138,729

301 일반보상금 770,715 737,511 33,204

국 539,500

도 92,486

시 138,729

01 사회보장적수혜금 770,715 737,511 33,204

○ 장애수당 지원(차상위) 770,715

국 539,500

도 92,486

시 138,729

장애인의료비 지원 288,624 293,958 △5,334

국 230,899

도 23,090

시 34,635

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 288,624 293,958 △5,334

국 230,899

도 23,090

시 34,635

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 288,624 293,958 △5,334

○ 장애인 의료비 지원 288,624

국 230,899

도 23,090

시 34,635

보조기구교부 13,358 14,380 △1,022

국 10,687

도 1,068

시 1,603

301 일반보상금 13,358 14,380 △1,022

국 10,687

도 1,068

시 1,603

01 사회보장적수혜금 13,358 14,380 △1,022

○ 장애인 재활보조기기 교부 13,358

국 10,687

도 1,068

시 1,603

장애인보장구 지원 36,000 36,000 0

301 일반보상금 36,000 36,000 0

01 사회보장적수혜금 36,000 36,000 0

○ 장애인 보장구 수리비 지원 36,000

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 8,000 8,000 0

국 4,000

도 1,600

시 2,400

301 일반보상금 8,000 8,000 0

국 4,000

도 1,600

시 2,400

01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0

○ 장애인 등록진단비 지원 8,000

국 4,000

도 1,600

시 2,400

장애인단체지원 458,550 518,946 △60,396

도 86,717

시 371,833

301 일반보상금 201,250 74,156 127,094

도 58,717

시 142,533

01 사회보장적수혜금 201,250 74,156 127,094

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 시각장애인 점자교육비 지원 9,211

도 2,763

시 6,448

○ 장애인 신문보급비 지원 16,980

도 5,089

시 11,891

○ 지체장애인 편의시설지원센터 운영 55,101

도 14,877

시 40,224

○ 장애인편의시설 전수조사 119,958

도 35,988

시 83,970

307 민간이전 243,800 274,290 △30,490

도 28,000

시 215,800

02 민간경상사업보조 60,000 60,000 0

○ 군산 새만금 장애인 예술제 60,000

도 24,000

시 36,000

03 민간단체법정운영비보조 80,000 69,200 10,800

○ 장애인단체 운영비 60,000

○ 장애인연합단체 운영지원 20,000

도 4,000

시 16,000

11 사회복지사업보조 103,800 145,090 △41,290

○ 시각장애인열린군산 녹음화 사업 6,000

○ 전국장애인 기능경기대회 참가지원 2,500

○ 장애인 재활교육비 26,500

○ 장애인의 날 행사 지원 24,000

○ 장애인단체 선진지 견학 및 행사 지원 36,000

○ 지체장애인 영호남 교류사업 3,000

○ 휠체어, 컴퓨터 클린업 5,800

401 시설비및부대비 13,500 113,500 △100,000

01 시설비 13,500 113,500 △100,000

○ 장애인단체 사무실환경개선 및 노후시설유지

보수 13,500

장애인일자리지원(복지일자리) 401,280 344,736 56,544

국 200,640

도 80,256

시 120,384

301 일반보상금 401,280 344,736 56,544

국 200,640

도 80,256

시 120,384

01 사회보장적수혜금 401,280 344,736 56,544

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 장애인 복지일자리 지원 401,280

국 200,640

도 80,256

시 120,384

장애인일자리지원(일반형일자리) 871,494 518,643 352,851

국 435,747

도 174,299

시 261,448

301 일반보상금 871,494 518,643 352,851

국 435,747

도 174,299

시 261,448

01 사회보장적수혜금 871,494 518,643 352,851

○ 장애인 일반형 일자리 871,494

국 435,747

도 174,299

시 261,448

장애인일자리지원(시간제일자리) 134,148 115,248 18,900

국 67,073

도 26,829

시 40,246

301 일반보상금 134,148 115,248 18,900

국 67,073

도 26,829

시 40,246

01 사회보장적수혜금 134,148 115,248 18,900

○ 장애인 시간제 일자리 134,148

국 67,073

도 26,829

시 40,246

장애인연금 급여 지급 6,516,045 5,540,925 975,120

국 4,561,232

도 586,444

시 1,368,369

301 일반보상금 6,516,045 5,540,925 975,120

국 4,561,232

도 586,444

시 1,368,369

01 사회보장적수혜금 6,516,045 5,540,925 975,120

○ 장애연금 지급 6,516,045

국 4,561,232

도 586,444

시 1,368,369

여성장애인 출산비용지원 11,000 8,000 3,000

국 7,700

도 990

시 2,310

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 11,000 8,000 3,000

국 7,700

도 990

시 2,310

01 사회보장적수혜금 11,000 8,000 3,000

○ 장애인가정 출산지원금 지원 11,000

국 7,700

도 990

시 2,310

재가장애인 여성주거환경개선사업 5,800 5,000 800

402 민간자본이전 5,800 5,000 800

01 민간자본사업보조(자체재원) 5,800 5,000 800

○ 재가장애인 여성주거환경개선(CCTV) 5,800

장애인 출산비 지원(자체) 6,000 6,000 0

301 일반보상금 6,000 6,000 0

01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0

○ 장애인가정 출산지원금 지원(자체) 6,000

장애인 활동지원 급여지원 3,609,442 2,895,632 713,810

국 2,526,609

도 433,133

시 649,700

301 일반보상금 3,609,442 2,895,632 713,810

국 2,526,609

도 433,133

시 649,700

01 사회보장적수혜금 3,609,442 2,895,632 713,810

○ 장애인 활동지원 3,609,442

국 2,526,609

도 433,133

시 649,700

활동보조 가산급여 12,240 12,240 0

국 8,568

도 1,469

시 2,203

301 일반보상금 12,240 12,240 0

국 8,568

도 1,469

시 2,203

01 사회보장적수혜금 12,240 12,240 0

○ 장애인 활동지원(활동보조 가산지원) 12,240

국 8,568

도 1,469

시 2,203

장애인활동지원 도추가지원 111,683 124,240 △12,557

도 33,505

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 78,178

301 일반보상금 111,683 124,240 △12,557

도 33,505

시 78,178

01 사회보장적수혜금 111,683 124,240 △12,557

○ 장애인 활동지원(추가) 111,683

도 33,505

시 78,178

공공후견 비용 지원사업 6,000 300 5,700

국 4,800

도 360

시 840

307 민간이전 6,000 300 5,700

국 4,800

도 360

시 840

11 사회복지사업보조 6,000 300 5,700

○ 발달장애인 공공후견 심판청구 및 활동비용

지원 6,000

국 4,800

도 360

시 840

장애인 가족지원 인권센터 157,000 150,000 7,000

도 47,100

시 109,900

307 민간이전 157,000 150,000 7,000

도 47,100

시 109,900

11 사회복지사업보조 157,000 150,000 7,000

○ 장애인 가족지원 인권센터 운영 157,000

도 47,100

시 109,900

장애인거주시설 운영 지원 3,259,510 2,549,738 709,772

국 2,281,660

도 195,570

시 782,280

307 민간이전 3,259,510 2,549,738 709,772

국 2,281,660

도 195,570

시 782,280

10 사회복지시설법정운영비보조 3,259,510 2,549,738 709,772

○ 장애인거주시설 운영비(법인) 3,259,510

국 2,281,660

도 195,570

시 782,280

장애인거주시설 운영 도 지원 116,900 583,759 △466,859

도 11,690

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 105,210

307 민간이전 116,900 580,759 △463,859

도 11,690

시 105,210

10 사회복지시설법정운영비보조 116,900 580,759 △463,859

○ 장애인거주시설 운영비(개인) 116,900

도 11,690

시 105,210

장애인직업재활시설 운영비 399,290 357,684 41,606

도 79,858

시 319,432

307 민간이전 399,290 357,684 41,606

도 79,858

시 319,432

10 사회복지시설법정운영비보조 399,290 357,684 41,606

○ 장애인직업재활시설 운영비 399,290

도 79,858

시 319,432

장애인종합복지관 운영비 1,570,064 1,319,012 251,052

도 314,013

시 1,256,051

307 민간이전 1,570,064 1,319,012 251,052

도 314,013

시 1,256,051

10 사회복지시설법정운영비보조 1,570,064 1,319,012 251,052

○ 장애인종합복지관 운영비 1,570,064

도 314,013

시 1,256,051

장애인주간보호시설 운영비 684,293 674,314 9,979

도 136,859

시 547,434

307 민간이전 684,293 674,314 9,979

도 136,859

시 547,434

10 사회복지시설법정운영비보조 684,293 674,314 9,979

○ 장애인주간보호시설 운영비 61,080

도 12,216

시 48,864

○ 장애인주간보호시설 인건비 519,293

도 103,859

시 415,434

○ 장애인야간보호시설 운영비 103,920

도 20,784

시 83,136

수화통역센터 운영비 150,137 147,728 2,409

도 30,027

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 120,110

307 민간이전 150,137 147,728 2,409

도 30,027

시 120,110

10 사회복지시설법정운영비보조 150,137 147,728 2,409

○ 수화통역센터 운영비 150,137

도 30,027

시 120,110

장애인공동생활시설 운영비 250,000 189,705 60,295

도 25,000

시 225,000

307 민간이전 250,000 189,705 60,295

도 25,000

시 225,000

10 사회복지시설법정운영비보조 250,000 189,705 60,295

○ 장애인공동생활시설 운영비 250,000

도 25,000

시 225,000

장애인복지시설 종사자 특별수당 223,400 227,400 △4,000

도 67,020

시 156,380

307 민간이전 223,400 227,400 △4,000

도 67,020

시 156,380

10 사회복지시설법정운영비보조 223,400 227,400 △4,000

○ 장애인복지시설 종사자 특별수당 223,400

도 67,020

시 156,380

시각장애인안마사파견사업 93,666 91,284 2,382

국 74,933

도 7,493

시 11,240

301 일반보상금 93,666 91,284 2,382

국 74,933

도 7,493

시 11,240

01 사회보장적수혜금 93,666 91,284 2,382

○ 경로당 시각장애인 안마사 파견사업 93,666

국 74,933

도 7,493

시 11,240

장애인 평생교육센터 160,000 150,000 10,000

도 64,000

시 96,000

307 민간이전 160,000 150,000 10,000

도 64,000

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부서: 복지지원과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인 복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 96,000

11 사회복지사업보조 160,000 150,000 10,000

○ 장애인 평생교육센터 운영 160,000

도 64,000

시 96,000

장애인생활이동지원센터 운영비 245,176 239,294 5,882

도 49,035

시 196,141

307 민간이전 245,176 239,294 5,882

도 49,035

시 196,141

10 사회복지시설법정운영비보조 245,176 239,294 5,882

○ 장애인 생활이동지원센터 운영비 245,176

도 49,035

시 196,141

노인 복지 증진 115,628,812 92,315,942 23,312,870

국 73,931,570

기 32,494

도 11,367,567

시 30,297,181

경로복지증진 97,143,812 76,828,839 20,314,973

국 73,012,696

기 32,494

도 5,163,144

시 18,935,478

경로복지 운영 12,743 12,303 440

201 일반운영비 9,855 9,415 440

01 사무관리비 5,415 5,415 0

○ 경로복지 운영 3,610

○ 독거노인 보호 업무 추진 1,805

02 공공운영비 4,440 4,000 440

○ 오성노인대학(구 문화원) 공공요금 4,440

202 여비 2,888 2,888 0

01 국내여비 2,888 2,888 0

○ 경로복지업무 추진 2,888

노인복지관 운영지원 1,626,861 1,363,286 263,575

도 33,096

시 1,593,765

307 민간이전 1,441,861 1,233,286 208,575

도 33,096

시 1,408,765

05 민간위탁금 1,441,861 1,233,286 208,575

○ 군산노인종합복지관 운영비 790,452

○ 금강노인복지관 운영비 516,089

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인복지관 종사자 특별수당 43,320

도 12,996

시 30,324

○ 노인맞춤형 운동처방서비스 관리자 42,000

도 12,600

시 29,400

○ 노인복지관 연계프로그램 운영지원 50,000

도 7,500

시 42,500

401 시설비및부대비 170,000 110,000 60,000

01 시설비 170,000 110,000 60,000

○ 군산노인종합복지관 기능보강 155,000

○ 오성노인대학(구 문화원) 기능보강 5,000

○ 금강노인복지관 기능보강 10,000

405 자산취득비 15,000 0 15,000

01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

○ 오성노인대학 프로그램 운영 집기구입 15,000

경로우대시책 지원 300,070 300,230 △160

도 21,065

시 279,005

301 일반보상금 1,210 2,480 △1,270

09 행사실비보상금 1,210 2,480 △1,270

○ 노인건강진단 참가자 보상금 1,210

307 민간이전 298,860 297,750 1,110

도 21,065

시 277,795

03 민간단체법정운영비보조 104,260 100,000 4,260

○ 노인회 등 활성화 사업 84,260

도 21,065

시 63,195

○ 노인회 운영비 및 인건비지원 20,000

11 사회복지사업보조 194,600 197,750 △3,150

○ 경로당활성화 기능강화 39,000

○ 노인친화도시 건설 55,000

○ 어버이날 행사지원 23,000

○ 노인의날 행사지원 23,000

○ 노인대학 활성화 30,700

- 노인대학 운영비(강사료 등) 7,500

- 노인대학 현장학습비 9,000

- 노인대학 급식비 14,200

○ 평생학습, 평생청춘 14,900

○ 건강노인교실 800

○ 운동 활성화 8,200

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

저소득 노인지원 615,490 508,990 106,500

도 100,729

시 514,761

301 일반보상금 608,768 502,268 106,500

도 99,720

시 509,048

01 사회보장적수혜금 608,768 502,268 106,500

○ 저소득 재가노인 식사배달사업 163,080

도 40,770

시 122,310

○ 경로식당 무료급식비 지원 390,188

도 56,250

시 333,938

○ 경로식당 조리원 보강 46,500

○ 거동불편 노인보행기 지원사업 9,000

도 2,700

시 6,300

307 민간이전 6,722 6,722 0

도 1,009

시 5,713

01 의료및구료비 6,722 6,722 0

○ 노인 건강진단비 6,722

도 1,009

시 5,713

시니어클럽 운영지원 227,920 227,920 0

도 24,376

시 203,544

307 민간이전 227,920 227,920 0

도 24,376

시 203,544

05 민간위탁금 227,920 227,920 0

○ 시니어클럽 운영비 220,000

도 22,000

시 198,000

○ 시니어클럽 종사자 특별수당 7,920

도 2,376

시 5,544

독거노인사회관계활성화사업 지원 50,000 50,000 0

국 35,000

시 15,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

국 35,000

시 15,000

11 사회복지사업보조 50,000 50,000 0

○ 독거노인 친구만들기 50,000

국 35,000

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 15,000

노인돌봄기본서비스사업 지원 884,166 701,682 182,484

국 618,916

도 106,100

시 159,150

301 일반보상금 884,166 701,682 182,484

국 618,916

도 106,100

시 159,150

01 사회보장적수혜금 884,166 701,682 182,484

○ 노인돌봄 기본서비스사업 지원 884,166

국 618,916

도 106,100

시 159,150

노인돌봄서비스관리자 자격수당 지원(도비) 1,800 1,200 600

도 540

시 1,260

301 일반보상금 1,800 1,200 600

도 540

시 1,260

01 사회보장적수혜금 1,800 1,200 600

○ 노인돌봄서비스관리자 자격수당 1,800

도 540

시 1,260

노인돌봄기본서비스사업 활동비 지원(시비) 160,800 111,600 49,200

301 일반보상금 160,800 111,600 49,200

01 사회보장적수혜금 160,800 111,600 49,200

○ 노인돌봄 기본서비스사업 활동비 160,800

기초연금 지급(지자체보조) 85,950,978 68,652,268 17,298,710

국 68,760,782

도 3,438,039

시 13,752,157

301 일반보상금 85,950,978 68,652,268 17,298,710

국 68,760,782

도 3,438,039

시 13,752,157

01 사회보장적수혜금 85,950,978 68,652,268 17,298,710

○ 기초연금 지원 85,950,978

국 68,760,782

도 3,438,039

시 13,752,157

경로식당 운영 지원 52,000 52,000 0

307 민간이전 52,000 52,000 0

05 민간위탁금 52,000 52,000 0

○ 군산경로식당 운영 52,000

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) 7,195,996 4,787,300 2,408,696

국 3,597,998

도 1,439,199

시 2,158,799

101 인건비 81,848 59,532 22,316

국 40,924

도 16,370

시 24,554

04 기간제근로자등보수 81,848 59,532 22,316

○ 노인사회활동 전담인력 인건비 81,848

국 40,924

도 16,370

시 24,554

201 일반운영비 87,720 50,711 37,009

국 43,860

도 17,544

시 26,316

01 사무관리비 85,720 49,261 36,459

○ 노인사회활동지원사업 부대경비 85,720

국 42,860

도 17,144

시 25,716

03 행사운영비 2,000 1,450 550

○ 노인사회활동지원사업 발대식 및 교육 2,000

국 1,000

도 400

시 600

202 여비 5,000 5,000 0

국 2,500

도 1,000

시 1,500

01 국내여비 5,000 5,000 0

○ 노인사회활동지원사업 추진 5,000

국 2,500

도 1,000

시 1,500

301 일반보상금 7,021,428 4,672,057 2,349,371

국 3,510,714

도 1,404,285

시 2,106,429

01 사회보장적수혜금 7,020,428 4,671,057 2,349,371

○ 노인사회활동지원(인건비 및 부대경비) 6,733,960

국 3,366,980

도 1,346,791

시 2,020,189

○ 노인사회활동 수행기관 전담인력지원 286,468

국 143,234

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 경로복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 57,294

시 85,940

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

○ 노인사회활동사업 교육 등 참가보상금 1,000

국 500

도 200

시 300

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인

건비)

48,400 40,224 8,176

기 24,200

시 24,200

301 일반보상금 48,400 40,224 8,176

기 24,200

시 24,200

01 사회보장적수혜금 48,400 40,224 8,176

○ 독거노인, 중증장애인 응급안전서비스사업(

인건비) 48,400

기 24,200

시 24,200

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장

비 통신비 및 유지보수 비용)

13,228 6,348 6,880

기 6,614

시 6,614

301 일반보상금 13,228 6,348 6,880

기 6,614

시 6,614

01 사회보장적수혜금 13,228 6,348 6,880

○ 독거노인, 중증장애인 응급안전서비스사업(

장비통신) 13,228

기 6,614

시 6,614

독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기

관 운영비)

3,360 10,488 △7,128

기 1,680

시 1,680

301 일반보상금 3,360 10,488 △7,128

기 1,680

시 1,680

01 사회보장적수혜금 3,360 10,488 △7,128

○ 독거노인, 중증장애인 응급안전서비스사업(

기관운영비) 3,360

기 1,680

시 1,680

노인복지시설 지원 18,485,000 15,487,103 2,997,897

국 918,874

도 6,204,423

시 11,361,703

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

복지시설 운영 36,359 8,359 28,000

201 일반운영비 8,110 5,110 3,000

01 사무관리비 5,110 5,110 0

○ 복지시설 운영 3,610

○ 국유재산 대부료 1,500

02 공공운영비 3,000 0 3,000

○ 관용차량 유류비 및 차량소모품비 3,000

202 여비 3,249 3,249 0

01 국내여비 3,249 3,249 0

○ 복지시설업무 추진 3,249

405 자산취득비 25,000 0 25,000

01 자산및물품취득비 25,000 0 25,000

○ 업무용 관용차량 구입비 25,000

노인복지시설 지원 13,352,827 10,670,595 2,682,232

도 5,749,536

시 7,603,291

301 일반보상금 13,352,827 10,670,595 2,682,232

도 5,749,536

시 7,603,291

01 사회보장적수혜금 13,352,827 10,670,595 2,682,232

○ 재가노인복지시설 종사자 특별수당 55,446

도 16,634

시 38,812

○ 노인생활시설 종사자 특별수당 443,028

도 132,909

시 310,119

○ 재가시설 운영비 및 공단예탁금 5,608,511

도 560,851

시 5,047,660

○ 노인데이케어센터 운영 82,368

도 24,710

시 57,658

○ 노인생활시설 및 공단예탁금 7,163,474

도 5,014,432

시 2,149,042

양로시설 운영비 지원 451,451 414,651 36,800

국 316,016

도 27,087

시 108,348

301 일반보상금 451,451 414,651 36,800

국 316,016

도 27,087

시 108,348

01 사회보장적수혜금 451,451 414,651 36,800

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 노인무료양로시설지원 451,451

국 316,016

도 27,087

시 108,348

노인요양시설확충(기능보강) 사업 722,590 234,140 488,450

국 361,295

도 108,388

시 252,907

402 민간자본이전 722,590 234,140 488,450

국 361,295

도 108,388

시 252,907

02 민간자본사업보조(이전재원) 722,590 234,140 488,450

○ 시온의 집 개보수 435,696

국 217,848

도 65,354

시 152,494

○ 보현노인전문요양원 개보수 278,134

국 139,067

도 41,720

시 97,347

○ 보현노인전문요양원 화재안전창 설치 8,760

국 4,380

도 1,314

시 3,066

건전한 장묘문화 정착 484,651 786,389 △301,738

101 인건비 48,000 101,000 △53,000

04 기간제근로자등보수 48,000 101,000 △53,000

○ 명절맞이 공설묘지 제초작업 12,000

○ 장사시설 업무(기간제 인건비 등) 36,000

201 일반운영비 270,802 257,500 13,302

01 사무관리비 27,650 27,500 150

○ 대기배출 검사수수료 13,400

○ 승화원 무인경비 수수료 3,000

○ 승화원 물품 구입 6,350

○ 장사시설 운영 관련 2,050

○ 현업근무자 피복비 2,850

02 공공운영비 243,152 230,000 13,152

○ 장사시설 공공운영비 243,152

- 장사시설 공공요금 및 제세 50,000

- 냉, 난방 연료비 1,000

- 시설장비 유지비(모터, 펌프, CCTV 등 수

리) 20,000

- 전기안전관리 대행용역 7,630

- 승강기 안전관리 대행용역 2,522

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 승화원 LNG 요금 162,000

202 여비 1,349 1,349 0

01 국내여비 1,349 1,349 0

○ 묘지관련 출장여비 1,349

206 재료비 100,500 263,740 △163,240

01 재료비 100,500 263,740 △163,240

○ 주연소로 세라믹 모듈교체 33,000

○ 로내대차 교체 22,500

○ 열 전도계 교체 3,000

○ 관 받침대 구입 12,000

○ 바이패스관 교체 20,000

○ 화장시설 기계 및 전기부품 교체 10,000

307 민간이전 24,000 22,800 1,200

05 민간위탁금 24,000 22,800 1,200

○ 오식도 공설묘지 민간위탁금 24,000

401 시설비및부대비 40,000 20,000 20,000

01 시설비 40,000 20,000 20,000

○ 추모관, 화장장 LED 전기공사 20,000

○ 장사시설(추모관, 화장장, 공설묘지) 개보수 20,000

경로당,모정,마을회관 시설지원 1,358,000 1,649,500 △291,500

401 시설비및부대비 463,000 201,500 261,500

01 시설비 460,000 200,000 260,000

○ 시 소유 경로당 개보수 100,000

○ 나포면 서왕경로당 신축 160,000

○ 옥도면 개야도경로당 신축 200,000

03 시설부대비 3,000 1,500 1,500

○ 시설부대비 3,000

402 민간자본이전 895,000 1,448,000 △553,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 895,000 1,330,000 △435,000

○ 읍면동 경로당 개보수 95,000

○ 읍면동 경로당 신축 800,000

경로당 운영지원 1,110,470 884,840 225,630

도 174,474

시 935,996

307 민간이전 1,055,470 822,370 233,100

도 174,474

시 880,996

10 사회복지시설법정운영비보조 1,055,470 822,370 233,100

○ 경로당 운영비 362,700

도 65,232

시 297,468

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부서: 복지지원과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 경로당 냉난방비 485,970

도 87,882

시 398,088

○ 경로당 간식비 지원 206,800

도 21,360

시 185,440

402 민간자본이전 55,000 51,670 3,330

01 민간자본사업보조(자체재원) 55,000 51,670 3,330

○ 경로당 집기 구입 55,000

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 968,652 838,629 130,023

국 241,563

도 144,938

시 582,151

201 일반운영비 18,996 8,856 10,140

국 4,749

도 2,850

시 11,397

01 사무관리비 18,996 8,856 10,140

○ 경로당 양곡, 운송비 지원사업 18,996

국 4,749

도 2,850

시 11,397

301 일반보상금 142,456 142,456 0

국 35,614

도 21,368

시 85,474

01 사회보장적수혜금 142,456 142,456 0

○ 경로당 양곡비지원사업 142,456

국 35,614

도 21,368

시 85,474

307 민간이전 807,200 687,317 119,883

국 201,200

도 120,720

시 485,280

10 사회복지시설법정운영비보조 807,200 687,317 119,883

○ 경로당 동절기 난방비 지원사업 756,900

국 188,625

도 113,175

시 455,100

○ 경로당 하절기 냉방비 지원사업 50,300

국 12,575

도 7,545

시 30,180

행정운영경비(복지지원과) 43,200 40,826 2,374

인력운영비(복지지원과) 19,227 17,594 1,633

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부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(복지지원과)

단위: 인력운영비(복지지원과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

인력운영비(복지지원과) 19,227 17,594 1,633

101 인건비 19,227 17,594 1,633

01 보수 19,227 17,594 1,633

○ 휴일근무수당(화장장) 19,227

기본경비(복지지원과) 23,973 23,232 741

기본경비(복지지원과) 23,973 23,232 741

201 일반운영비 15,343 15,343 0

01 사무관리비 15,343 15,343 0

○ 복지지원과 운영 15,343

202 여비 3,899 3,899 0

01 국내여비 3,899 3,899 0

○ 복지지원업무 추진 3,899

203 업무추진비 4,731 3,990 741

04 부서운영업무추진비 4,731 3,990 741

○ 부서운영업무추진비 4,731

재무활동(복지지원과) 3,505,886 3,283,520 222,366

내부거래지출(복지지원과) 3,505,886 3,283,520 222,366

의료급여기금특별회계 전출 3,442,046 3,241,880 200,166

701 기타회계등전출금 3,442,046 3,241,880 200,166

01 기타회계전출금 3,442,046 3,241,880 200,166

○ 의료급여기금특별회계 전출 3,442,046

장사시설 주변지역 주민지원 기금 전출 63,840 41,640 22,200

702 기금전출금 63,840 41,640 22,200

01 기금전출금 63,840 41,640 22,200

○ 장사시설주변 지역주민 지원금 63,840

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 양성평등 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

가족청소년과 10,730,437 10,355,231 375,206

국 1,536,769

기 1,951,400

도 1,506,083

시 5,736,185

여성 복지 증진 3,923,153 4,102,569 △179,416

국 448,630

기 1,043,799

도 807,475

시 1,623,249

양성평등 2,320,594 2,544,964 △224,370

국 167,998

기 682,040

도 345,095

시 1,125,461

돌봄교실 지원 195,532 195,532 0

202 여비 8,032 8,032 0

01 국내여비 8,032 8,032 0

○ 여성정책 업무추진 여비 8,032

308 자치단체등이전 187,500 187,500 0

08 교육기관에대한보조 187,500 187,500 0

○ 엄마품 온종일돌봄교실 지원 187,500

청소년 한부모 자립지원 사업 11,500 5,000 6,500

기 9,200

도 1,150

시 1,150

301 일반보상금 11,500 5,000 6,500

기 9,200

도 1,150

시 1,150

01 사회보장적수혜금 11,500 5,000 6,500

○ 청소년한부모 자립지원 11,500

기 9,200

도 1,150

시 1,150

저소득 한부모가정 지원 1,391,300 591,500 799,800

기 667,840

도 251,980

시 471,480

301 일반보상금 1,391,300 591,500 799,800

기 667,840

도 251,980

시 471,480

01 사회보장적수혜금 1,391,300 591,500 799,800

○ 저소득 한부모가정 교육비 8,000

도 4,000

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 양성평등 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 4,000

○ 생활자립지원 사업 548,500

도 164,500

시 384,000

○ 한부모가족 자녀 양육비 등(아동양육비, 학

용품비, 생활보조금 등) 834,800

기 667,840

도 83,480

시 83,480

모자복지시설 지원 453,922 444,018 9,904

도 72,223

시 381,699

301 일반보상금 453,922 444,018 9,904

도 72,223

시 381,699

01 사회보장적수혜금 453,922 444,018 9,904

○ 모자복지시설 운영비 402,352

도 60,352

시 342,000

○ 모자복지시설 종사자수당 11,520

도 3,456

시 8,064

○ 모자복지시설 퇴소자 자립정착금 24,000

도 3,600

시 20,400

○ 모자복지시설 세대김장비 4,800

도 1,440

시 3,360

○ 모자복지시설 가족기능강화 가족캠프지원 11,250

도 3,375

시 7,875

모자복지시설 지원(지자체) 10,000 0 10,000

기 5,000

도 2,000

시 3,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

기 5,000

도 2,000

시 3,000

01 사회보장적수혜금 10,000 0 10,000

○ 시설 입소자 상담 치료 지원 10,000

기 5,000

도 2,000

시 3,000

생계급여 186,665 148,000 38,665

국 167,998

도 13,067

시 5,600

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 양성평등 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 186,665 148,000 38,665

국 167,998

도 13,067

시 5,600

01 사회보장적수혜금 186,665 148,000 38,665

○ 모자복지시설수급자 생계급여 126,125

국 113,512

도 8,829

시 3,784

○ 여성복지시설수급자 생계급여 60,540

국 54,486

도 4,238

시 1,816

여성 지도 육성 68,750 65,510 3,240

도 3,700

시 65,050

301 일반보상금 5,450 5,370 80

09 행사실비보상금 5,450 5,370 80

○ 전북여성대회 참석자 보상 750

○ 도 양성평등주간기념행사 참석자 보상 1,000

○ 여성대회 참석자 실비보상 1,200

○ 각종 도단위 행사 참석자 보상 500

○ 자매도시 여성단체 참석자 보상 2,000

307 민간이전 63,300 60,140 3,160

도 3,700

시 59,600

03 민간단체법정운영비보조 15,000 12,000 3,000

○ 여성단체협의회 운영지원 15,000

11 사회복지사업보조 48,300 48,140 160

○ 여성단체역량강화사업 13,800

도 3,700

시 10,100

○ 여성한마음대회 9,700

○ 여성단체 해외교류사업 10,000

○ 여성지도자교육 4,000

○ 양성평등주간 기념행사 6,800

○ 함께하는 양성평등 모두가 행복한 세상 4,000

양성평등 및 성별영향 평가 2,925 2,400 525

도 975

시 1,950

201 일반운영비 2,925 2,400 525

도 975

시 1,950

01 사무관리비 2,925 2,400 525

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 양성평등 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 양성평등 및 성별영향평가 교육 추진(강사료

등) 2,925

도 975

시 1,950

여성교육 및 여성취업지원센타 운영 969,528 947,214 22,314

국 278,232

도 343,296

시 348,000

여성사회대학 운영 205,104 200,104 5,000

201 일반운영비 118,050 113,050 5,000

01 사무관리비 18,050 18,050 0

○ 여성사회대학 운영 18,050

02 공공운영비 100,000 95,000 5,000

○ 여성사회대학 공공운영비 100,000

202 여비 5,054 5,054 0

01 국내여비 5,054 5,054 0

○ 여성교육 업무추진 5,054

301 일반보상금 60,000 60,000 0

11 기타보상금 60,000 60,000 0

○ 여성사회대학 강사수당 60,000

307 민간이전 22,000 22,000 0

05 민간위탁금 20,000 20,000 0

○ 여성사회대학 청소용역비 20,000

11 사회복지사업보조 2,000 2,000 0

○ 신개념 돌봄 전문가 양성프로젝트 2,000

여성인력개발센터 운영 330,000 330,000 0

도 270,000

시 60,000

307 민간이전 310,000 310,000 0

도 260,000

시 50,000

11 사회복지사업보조 310,000 310,000 0

○ 여성인력개발센터 운영지원 310,000

도 260,000

시 50,000

402 민간자본이전 20,000 20,000 0

도 10,000

시 10,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 20,000 20,000 0

○ 여성친화기업 환경개선사업 20,000

도 10,000

시 10,000

경력단절여성 취업지원 34,000 34,000 0

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성교육 및 여성취업지원센타 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 12,200

시 21,800

307 민간이전 34,000 34,000 0

도 12,200

시 21,800

11 사회복지사업보조 34,000 34,000 0

○ 여성취업인식 전환교육 및 기업체 네트워크

구축사업 10,000

도 5,000

시 5,000

○ 취업설계사 활동비 24,000

도 7,200

시 16,800

새일센터 지정운영 400,424 383,110 17,314

국 278,232

도 61,096

시 61,096

307 민간이전 400,424 383,110 17,314

국 278,232

도 61,096

시 61,096

11 사회복지사업보조 400,424 383,110 17,314

○ 경력단절여성 새일여성인턴제 105,000

국 84,000

도 10,500

시 10,500

○ 경력단절여성 직업교육훈련비 93,040

국 93,040

○ 새일센터 운영지원 202,384

국 101,192

도 50,596

시 50,596

여성폭력 피해자 보호 및 지원 633,031 610,391 22,640

국 2,400

기 361,759

도 119,084

시 149,788

가정폭력 상담소 운영지원 93,200 73,690 19,510

기 41,454

도 23,815

시 27,931

301 일반보상금 93,200 73,690 19,510

기 41,454

도 23,815

시 27,931

01 사회보장적수혜금 93,200 73,690 19,510

○ 가정폭력 상담소 운영비 93,200

기 41,454

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 23,815

시 27,931

가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 160,873 142,750 18,123

기 111,642

도 23,481

시 25,750

301 일반보상금 160,873 142,750 18,123

기 111,642

도 23,481

시 25,750

01 사회보장적수혜금 160,873 142,750 18,123

○ 가정폭력피해자 보호시설 운영비 148,688

기 100,113

도 23,153

시 25,422

○ 가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 10,000

기 10,000

○ 가정폭력피해자 직업훈련비 2,185

기 1,529

도 328

시 328

가정폭력 피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 6,000 9,900 △3,900

기 3,000

도 1,500

시 1,500

402 민간자본이전 6,000 9,900 △3,900

기 3,000

도 1,500

시 1,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 6,000 9,900 △3,900

○ 가정폭력 피해자 보호시설 기능보강 6,000

기 3,000

도 1,500

시 1,500

성폭력.가정폭력 상담소 운영지원 81,422 73,688 7,734

기 37,805

도 20,646

시 22,971

301 일반보상금 81,422 73,688 7,734

기 37,805

도 20,646

시 22,971

01 사회보장적수혜금 81,422 73,688 7,734

○ 성폭력상담소 운영비 81,422

기 37,805

도 20,646

시 22,971

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

성폭력피해자 보호시설 운영지원 129,319 120,392 8,927

기 85,071

도 20,268

시 23,980

301 일반보상금 129,319 120,392 8,927

기 85,071

도 20,268

시 23,980

01 사회보장적수혜금 129,319 120,392 8,927

○ 성폭력피해자 보호시설 운영비 125,839

기 81,591

도 20,268

시 23,980

○ 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 3,480

기 3,480

여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 3,288 3,289 △1

기 1,644

도 822

시 822

301 일반보상금 3,288 3,289 △1

기 1,644

도 822

시 822

01 사회보장적수혜금 3,288 3,289 △1

○ 여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 3,288

기 1,644

도 822

시 822

여성폭력 관련시설 운영지원 29,880 34,160 △4,280

도 8,964

시 20,916

301 일반보상금 29,880 29,160 720

도 8,964

시 20,916

01 사회보장적수혜금 29,880 29,160 720

○ 여성복지시설 종사자 수당 29,880

도 8,964

시 20,916

성폭력 관련시설 운영지원 5,000 4,500 500

301 일반보상금 1,000 500 500

11 기타보상금 1,000 500 500

○ 성희롱 예방교육 강사수당 1,000

307 민간이전 4,000 4,000 0

11 사회복지사업보조 4,000 4,000 0

○ 월간지 '웃음꽃 피는 가정' 발행 2,000

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 행복아! 살자 2,000

가정폭력 피해자 치료회복 프로그램

및 의료비 지원

24,272 22,029 2,243

기 16,990

도 3,641

시 3,641

301 일반보상금 5,700 3,458 2,242

기 3,990

도 855

시 855

01 사회보장적수혜금 5,700 3,458 2,242

○ 가정폭력피해자 의료비 5,700

기 3,990

도 855

시 855

307 민간이전 18,572 18,571 1

기 13,000

도 2,786

시 2,786

11 사회복지사업보조 18,572 18,571 1

○ 가정폭력피해자 치료회복 18,572

기 13,000

도 2,786

시 2,786

성폭력 피해자 의료비.간병비 지원 16,133 16,133 0

기 11,293

도 2,420

시 2,420

301 일반보상금 16,133 16,133 0

기 11,293

도 2,420

시 2,420

01 사회보장적수혜금 16,133 16,133 0

○ 성폭력 피해자 의료 및 간병비 지원 16,133

기 11,293

도 2,420

시 2,420

성폭력피해자 치료.회복 프로그램 운영 16,114 16,114 0

기 11,280

도 2,417

시 2,417

307 민간이전 16,114 16,114 0

기 11,280

도 2,417

시 2,417

11 사회복지사업보조 16,114 16,114 0

○ 성폭력피해자 치료회복 16,114

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 11,280

도 2,417

시 2,417

가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 35,000 54,034 △19,034

기 24,500

도 5,250

시 5,250

307 민간이전 35,000 54,034 △19,034

기 24,500

도 5,250

시 5,250

11 사회복지사업보조 35,000 54,034 △19,034

○ 가정폭력가해자 교정치료 35,000

기 24,500

도 5,250

시 5,250

성폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 19,400 19,418 △18

기 13,580

도 2,910

시 2,910

307 민간이전 19,400 19,418 △18

기 13,580

도 2,910

시 2,910

11 사회복지사업보조 19,400 19,418 △18

○ 성폭력가해자 교정치료 19,400

기 13,580

도 2,910

시 2,910

아동여성안전지역연대운영 7,000 7,240 △240

기 3,500

도 1,750

시 1,750

307 민간이전 7,000 7,240 △240

기 3,500

도 1,750

시 1,750

11 사회복지사업보조 7,000 7,240 △240

○ 아동여성안전지역연대운영 7,000

기 3,500

도 1,750

시 1,750

아동안전지도제작 지원 4,800 6,724 △1,924

국 2,400

도 1,200

시 1,200

307 민간이전 4,800 6,724 △1,924

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부서: 가족청소년과

정책: 여성 복지 증진

단위: 여성폭력 피해자 보호 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 2,400

도 1,200

시 1,200

11 사회복지사업보조 4,800 6,724 △1,924

○ 아동안전지도제작 지원 4,800

국 2,400

도 1,200

시 1,200

폭력피해자 지원 1,330 1,330 0

201 일반운영비 1,330 1,330 0

01 사무관리비 1,330 1,330 0

○ 아동, 여성보호연대 운영위원회 수당 1,330

자원봉사 관리 642,753 806,253 △163,500

국 30,121

도 29,899

시 582,733

자원봉사관리 642,753 806,253 △163,500

국 30,121

도 29,899

시 582,733

자원봉사 관리 72,136 73,136 △1,000

201 일반운영비 32,721 32,721 0

01 사무관리비 25,721 25,721 0

○ 자원봉사 업무추진 25,721

02 공공운영비 7,000 7,000 0

○ 이동목욕차량 유류비 및 제경비 7,000

202 여비 5,415 5,415 0

01 국내여비 5,415 5,415 0

○ 자원봉사 업무추진 5,415

206 재료비 23,000 23,000 0

01 재료비 23,000 23,000 0

○ 저소득 독거세대 반찬지원 23,000

301 일반보상금 11,000 12,000 △1,000

11 기타보상금 11,000 11,000 0

○ 이동목욕차량 봉사자 활동비 지원 6,000

○ 재해발생 등 자원봉사자 활동 지원 5,000

자원봉사센터지원 510,375 462,995 47,380

도 17,850

시 492,525

307 민간이전 510,375 462,995 47,380

도 17,850

시 492,525

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부서: 가족청소년과

정책: 자원봉사 관리

단위: 자원봉사관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

11 사회복지사업보조 510,375 462,995 47,380

○ 자원봉사센터 운영비 및 사업비 510,375

도 17,850

시 492,525

전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 13,346 13,064 282

국 6,673

도 2,669

시 4,004

307 민간이전 13,346 13,064 282

국 6,673

도 2,669

시 4,004

11 사회복지사업보조 13,346 13,064 282

○ 전국 통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 13,346

국 6,673

도 2,669

시 4,004

자원봉사 코디네이터 지원·육성 46,896 42,058 4,838

국 23,448

도 9,380

시 14,068

307 민간이전 46,896 42,058 4,838

국 23,448

도 9,380

시 14,068

11 사회복지사업보조 46,896 42,058 4,838

○ 자원봉사 코디네이터 지원 육성 46,896

국 23,448

도 9,380

시 14,068

청소년 보호 및 육성 2,993,902 2,393,409 600,493

국 31,286

기 486,431

도 294,579

시 2,181,606

청소년 보호 및 육성 2,993,902 2,393,409 600,493

국 31,286

기 486,431

도 294,579

시 2,181,606

청소년 선도 및 보호 83,500 104,900 △21,400

201 일반운영비 28,700 19,100 9,600

01 사무관리비 28,700 19,100 9,600

○ 청소년 업무 운영비 21,000

- 청소년증 발급 등(청소년박람회 현장발급

분포함) 20,000

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

- 홍보물 제작 1,000

○ 학교밖 청소년 교육자료 제작 2,500

○ 성년의날 관련 홍보물 제작 3,800

○ 군산시 청소년상 상패제작 1,400

301 일반보상금 1,500 1,500 0

11 기타보상금 1,500 1,500 0

○ 청소년 유해환경 신고자 포상금 1,500

307 민간이전 53,300 84,300 △31,000

11 사회복지사업보조 53,300 84,300 △31,000

○ 청소년의달 청소년한마음대회 11,300

○ 법사랑위원 군산시협의회 지원 39,500

○ 2018 문화야 펀,펀하게 놀자 2,500

청소년 교류활동 5,000 14,400 △9,400

201 일반운영비 5,000 14,400 △9,400

03 행사운영비 5,000 14,400 △9,400

○ 자매도시 청소년 상호 문화교류 5,000

청소년 학습공간 및 대화의 장 마련 223,770 215,770 8,000

도 32,000

시 191,770

307 민간이전 206,770 196,770 10,000

도 32,000

시 174,770

11 사회복지사업보조 206,770 196,770 10,000

○ 청소년진로탐색 프로그램 지원 6,000

도 6,000

○ 청소년상담복지센터 상담사업 지원 21,000

도 21,000

○ 청소년상담복지센터 운영 173,520

○ 청소년 진로탐색 및 학교폭력예방교육 6,250

도 5,000

시 1,250

401 시설비및부대비 13,000 13,000 0

01 시설비 13,000 13,000 0

○ 청소년시설 보수공사 13,000

405 자산취득비 4,000 6,000 △2,000

01 자산및물품취득비 4,000 6,000 △2,000

○ 청소년상담복지센터 자산취득비 4,000

청소년 문화의 집 운영 200,000 200,000 0

307 민간이전 200,000 200,000 0

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

○ 청소년 문화의 집 운영 200,000

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년성문화센터 운영 122,068 116,540 5,528

기 61,034

도 18,310

시 42,724

101 인건비 107,786 106,258 1,528

기 53,893

도 16,168

시 37,725

04 기간제근로자등보수 107,786 106,258 1,528

○ 청소년성문화센터 기간제근로자 인건비 107,786

기 53,893

도 16,168

시 37,725

201 일반운영비 14,282 10,282 4,000

기 7,141

도 2,142

시 4,999

01 사무관리비 10,282 6,282 4,000

○ 청소년성문화센터 운영비 10,282

기 5,141

도 1,542

시 3,599

02 공공운영비 4,000 4,000 0

○ 청소년성문화센터 공공운영비 4,000

기 2,000

도 600

시 1,400

청소년 성문화센터 리모델링사업 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

○ 청소년성문화센터 리모델링 공사비 500,000

방과후 아카데미 운영지원 3,610 3,610 0

202 여비 3,610 3,610 0

01 국내여비 3,610 3,610 0

○ 청소년 업무추진 3,610

청소년 방과후 아카데미 운영 303,064 300,476 2,588

기 151,532

도 45,460

시 106,072

307 민간이전 303,064 300,476 2,588

기 151,532

도 45,460

시 106,072

11 사회복지사업보조 303,064 300,476 2,588

○ 청소년 방과후 아카데미 운영 303,064

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 151,532

도 45,460

시 106,072

청소년 동아리 지원 18,750 18,749 1

국 7,500

도 3,750

시 7,500

307 민간이전 18,750 18,749 1

국 7,500

도 3,750

시 7,500

11 사회복지사업보조 18,750 18,749 1

○ 청소년 동아리 지원 18,750

국 7,500

도 3,750

시 7,500

청소년 동아리 지원(자체) 20,000 4,800 15,200

301 일반보상금 20,000 0 20,000

11 기타보상금 20,000 0 20,000

○ 청소년 동아리 활동 지원 강사수당 20,000

청소년어울림마당 지원 24,084 27,750 △3,666

국 9,684

도 4,816

시 9,584

307 민간이전 24,084 27,750 △3,666

국 9,684

도 4,816

시 9,584

11 사회복지사업보조 24,084 27,750 △3,666

○ 청소년 어울림마당 지원 24,084

국 9,684

도 4,816

시 9,584

청소년동반자사업프로그램운영 70,522 68,862 1,660

기 35,261

시 35,261

307 민간이전 70,522 68,862 1,660

기 35,261

시 35,261

11 사회복지사업보조 70,522 68,862 1,660

○ 청소년 동반자 사업 프로그램운영 70,522

기 35,261

시 35,261

지역사회 청소년통합지원체계 구축 92,300 90,100 2,200

기 46,150

시 46,150

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 92,300 90,100 2,200

기 46,150

시 46,150

11 사회복지사업보조 92,300 90,100 2,200

○ 지역사회청소년통합지원체계운영(CYS-Net) 92,300

기 46,150

시 46,150

청소년유해환경 감시단 지원 7,000 8,500 △1,500

국 3,500

시 3,500

307 민간이전 7,000 8,500 △1,500

국 3,500

시 3,500

11 사회복지사업보조 7,000 8,500 △1,500

○ 청소년유해 환경 감시단 지원 7,000

국 3,500

시 3,500

지역청소년 참여기구 운영 4,800 4,800 0

기 2,400

시 2,400

307 민간이전 4,800 4,800 0

기 2,400

시 2,400

11 사회복지사업보조 4,800 4,800 0

○ 지역청소년참여위원회 운영 2,800

기 1,400

시 1,400

○ 청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영 2,000

기 1,000

시 1,000

청소년지도사 배치지원 53,752 51,720 2,032

기 21,876

시 31,876

307 민간이전 53,752 51,720 2,032

기 21,876

시 31,876

11 사회복지사업보조 53,752 51,720 2,032

○ 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원

(기본급 및 4대보험료) 53,752

기 21,876

시 31,876

청소년수련관 시설 유지관리 3,610 375,000 △371,390

202 여비 3,610 3,610 0

01 국내여비 3,610 3,610 0

○ 각종 시설 점검 3,610

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청소년 수련관 운영 500,000 460,000 40,000

307 민간이전 500,000 460,000 40,000

05 민간위탁금 500,000 460,000 40,000

○ 청소년수련관운영 위탁금 500,000

공공청소년 수련시설 프로그램 운영 8,000 6,000 2,000

기 4,000

시 4,000

307 민간이전 8,000 6,000 2,000

기 4,000

시 4,000

11 사회복지사업보조 8,000 6,000 2,000

○ 청소년수련시설 프로그램 운영 8,000

기 4,000

시 4,000

학교밖 청소년 지원 117,550 117,000 550

기 82,285

시 35,265

307 민간이전 117,550 117,000 550

기 82,285

시 35,265

11 사회복지사업보조 117,550 117,000 550

○ 학교밖 청소년 통합지원프로그램 운영 117,550

기 82,285

시 35,265

학교밖 청소년지원센터 운영 5,000 10,000 △5,000

405 자산취득비 5,000 10,000 △5,000

01 자산및물품취득비 5,000 10,000 △5,000

○ 학교밖 청소년지원센터 자산취득비 5,000

청소년쉼터 운영지원 151,786 149,260 2,526

기 75,893

도 22,768

시 53,125

307 민간이전 151,786 149,260 2,526

기 75,893

도 22,768

시 53,125

11 사회복지사업보조 151,786 149,260 2,526

○ 청소년쉼터 운영 151,786

기 75,893

도 22,768

시 53,125

학교폭력 운영 지원 22,600 36,600 △14,000

201 일반운영비 11,000 23,000 △12,000

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 11,000 23,000 △12,000

○ 학교폭력 예방운영 11,000

307 민간이전 11,600 13,600 △2,000

11 사회복지사업보조 11,600 13,600 △2,000

○ 학교폭력 예방활동지원 8,000

○ 학교폭력예방 청소년한마당 3,600

청소년 특별지원 8,572 8,572 0

기 6,000

도 1,286

시 1,286

301 일반보상금 8,572 8,572 0

기 6,000

도 1,286

시 1,286

01 사회보장적수혜금 8,572 8,572 0

○ 청소년 특별지원 8,572

기 6,000

도 1,286

시 1,286

제14회 대한민국 청소년 박람회 380,000 0 380,000

도 150,000

시 230,000

202 여비 5,000 0 5,000

01 국내여비 5,000 0 5,000

○ 제14회 청소년박람회 추진 5,000

307 민간이전 375,000 0 375,000

도 150,000

시 225,000

04 민간행사사업보조 375,000 0 375,000

○ 제14회 대한민국청소년박람회 375,000

도 150,000

시 225,000

청소년 건강지원 21,204 0 21,204

국 10,602

도 3,181

시 7,421

201 일반운영비 21,204 0 21,204

국 10,602

도 3,181

시 7,421

01 사무관리비 21,204 0 21,204

○ 저소득층 여성청소년 위생용품지원 21,204

국 10,602

도 3,181

시 7,421

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부서: 가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성

단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역청소년 참여기구 운영(도비) 40,000 0 40,000

도 12,000

시 28,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 12,000

시 28,000

11 사회복지사업보조 40,000 0 40,000

○ 청소년참여 활성화 지원사업 40,000

도 12,000

시 28,000

청소년쉼터 운영지원(도비) 3,360 0 3,360

도 1,008

시 2,352

307 민간이전 3,360 0 3,360

도 1,008

시 2,352

11 사회복지사업보조 3,360 0 3,360

○ 청소년쉼터 종사자 특별수당 3,360

도 1,008

시 2,352

가족·다문화 복지 증진 3,070,582 2,956,953 113,629

국 1,026,732

기 408,170

도 370,230

시 1,265,450

건강가정 및 다문화정책 지원 3,070,582 2,956,953 113,629

국 1,026,732

기 408,170

도 370,230

시 1,265,450

건강가정 및 다문화 정책지원 11,011 13,011 △2,000

201 일반운영비 5,415 5,415 0

01 사무관리비 5,415 5,415 0

○ 가족다문화정책 업무 추진 5,415

202 여비 5,596 5,596 0

01 국내여비 5,596 5,596 0

○ 가족다문화정책 업무 추진 5,596

다문화가족 도비지원사업 282,047 272,395 9,652

도 92,808

시 189,239

307 민간이전 282,047 272,395 9,652

도 92,808

시 189,239

11 사회복지사업보조 282,047 272,395 9,652

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부서: 가족청소년과

정책: 가족·다문화 복지 증진

단위: 건강가정 및 다문화정책 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 다문화가족지원센터 종사자 인건비 27,409

도 10,964

시 16,445

○ 글로벌 마을학당 운영(마을학당, 어울림문화

지원, 행복플러스사업) 121,038

도 44,784

시 76,254

○ 다문화가족지원센터 종사자 수당 19,800

도 5,940

시 13,860

○ 결혼이민자 대학학비 지원 7,000

도 2,800

시 4,200

○ 결혼이민자 학력 지원 14,800

도 5,920

시 8,880

○ 결혼이민자 직업훈련교육 지원 10,000

도 4,000

시 6,000

○ 다문화가족 고향나들이 지원 72,000

도 14,400

시 57,600

○ 다문화 청소년 진로지원 10,000

도 4,000

시 6,000

건강가정및 다문화가족 지원센터 운영(다문화) 172,900 163,134 9,766

기 86,450

도 25,935

시 60,515

307 민간이전 172,900 163,134 9,766

기 86,450

도 25,935

시 60,515

11 사회복지사업보조 172,900 163,134 9,766

○ 다문화가족지원센터운영 172,900

기 86,450

도 25,935

시 60,515

한국어교육운영 22,162 22,162 0

기 15,514

도 2,216

시 4,432

307 민간이전 22,162 22,162 0

기 15,514

도 2,216

시 4,432

11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0

○ 한국어 교육운영 22,162

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부서: 가족청소년과

정책: 가족·다문화 복지 증진

단위: 건강가정 및 다문화정책 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 15,514

도 2,216

시 4,432

다문화가족 사례관리 지원 29,104 28,500 604

기 20,373

도 2,910

시 5,821

307 민간이전 29,104 28,500 604

기 20,373

도 2,910

시 5,821

11 사회복지사업보조 29,104 28,500 604

○ 다문화가족 사례관리 지원 29,104

기 20,373

도 2,910

시 5,821

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 142,740 138,450 4,290

기 99,918

도 14,274

시 28,548

307 민간이전 142,740 138,450 4,290

기 99,918

도 14,274

시 28,548

11 사회복지사업보조 142,740 138,450 4,290

○ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지

원 142,740

기 99,918

도 14,274

시 28,548

결혼이민자통번역 서비스 지원 44,448 34,464 9,984

기 31,113

도 4,445

시 8,890

307 민간이전 44,448 34,464 9,984

기 31,113

도 4,445

시 8,890

11 사회복지사업보조 44,448 34,464 9,984

○ 결혼 이민자통번역 서비스 지원 44,448

기 31,113

도 4,445

시 8,890

다문화가족 자녀 언어발달지원 85,110 83,213 1,897

기 59,577

도 8,511

시 17,022

307 민간이전 85,110 83,213 1,897

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부서: 가족청소년과

정책: 가족·다문화 복지 증진

단위: 건강가정 및 다문화정책 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 59,577

도 8,511

시 17,022

11 사회복지사업보조 85,110 83,213 1,897

○ 다문화가족 자녀 언어발달지원 85,110

기 59,577

도 8,511

시 17,022

건강가정및 다문화가족 지원센터 운영(건강) 190,450 179,694 10,756

기 95,225

도 38,090

시 57,135

307 민간이전 190,450 179,694 10,756

기 95,225

도 38,090

시 57,135

11 사회복지사업보조 190,450 179,694 10,756

○ 건강가정지원센터 운영 190,450

기 95,225

도 38,090

시 57,135

아이돌봄지원사업 1,466,760 1,331,000 135,760

국 1,026,732

도 176,011

시 264,017

307 민간이전 1,466,760 1,331,000 135,760

국 1,026,732

도 176,011

시 264,017

11 사회복지사업보조 1,466,760 1,331,000 135,760

○ 아이돌보미 지원사업 1,466,760

국 1,026,732

도 176,011

시 264,017

유모차 무상대여 2,600 2,600 0

도 780

시 1,820

307 민간이전 2,600 2,600 0

도 780

시 1,820

11 사회복지사업보조 2,600 2,600 0

○ 유모차 무상대여 2,600

도 780

시 1,820

출산 장려 추진사업 621,250 610,750 10,500

도 4,250

시 617,000

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부서: 가족청소년과

정책: 가족·다문화 복지 증진

단위: 건강가정 및 다문화정책 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 611,250 608,750 2,500

도 2,250

시 609,000

01 사회보장적수혜금 611,250 608,750 2,500

○ 육아용품 지급 11,250

도 2,250

시 9,000

○ 출산장려금 지급 600,000

307 민간이전 10,000 2,000 8,000

도 2,000

시 8,000

11 사회복지사업보조 10,000 2,000 8,000

○ 아이낳기좋은세상 군산시운동본부 운영 10,000

도 2,000

시 8,000

행정운영경비(가족청소년과) 80,047 76,047 4,000

기 13,000

도 3,900

시 63,147

기본경비(가족청소년과) 50,047 50,047 0

기본경비(가족청소년과) 50,047 50,047 0

201 일반운영비 38,025 38,025 0

01 사무관리비 37,725 37,725 0

○ 가족청소년운영 사무관리비 37,725

02 공공운영비 300 300 0

○ 공공요금 및 제세 300

202 여비 8,032 8,032 0

01 국내여비 8,032 8,032 0

○ 당면업무추진 여비 8,032

203 업무추진비 3,990 3,990 0

04 부서운영업무추진비 3,990 3,990 0

○ 부서운영업무추진비 3,990

인력운영비 30,000 26,000 4,000

기 13,000

도 3,900

시 13,100

인력운영비(청소년성문화센터 운영) 30,000 26,000 4,000

기 13,000

도 3,900

시 13,100

101 인건비 30,000 26,000 4,000

기 13,000

도 3,900

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부서: 가족청소년과

정책: 행정운영경비(가족청소년과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 13,100

03 무기계약근로자보수 30,000 26,000 4,000

○ 청소년성문화센터 무기계약근로자 인건비 30,000

기 13,000

도 3,900

시 13,100

재무활동(가족청소년과) 20,000 20,000 0

보전지출(가족청소년과) 20,000 20,000 0

기금전출금 20,000 20,000 0

702 기금전출금 20,000 20,000 0

01 기금전출금 20,000 20,000 0

○ 양성평등기금 전출 20,000

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

식품위생과 857,221 874,760 △17,539

국 324,929

도 115,864

시 416,428

식품·위생 관리 804,501 820,570 △16,069

국 324,929

도 115,864

시 363,708

공중위생 관리 19,318 57,818 △38,500

도 3,600

시 15,718

먹는물 공동시설 환경정비 1,000 1,000 0

206 재료비 1,000 1,000 0

01 재료비 1,000 1,000 0

○ 장군산약수터 자외선 살균기 필터 구입 등 1,000

공중위생업소 관리 18,318 16,818 1,500

도 3,600

시 14,718

201 일반운영비 6,318 6,318 0

01 사무관리비 6,318 6,318 0

○ 공중 및 문화콘텐츠업 정기교육 자료제작 등 1,805

○ 불법게임기 등 압류물 수거 운반 4,513

301 일반보상금 12,000 10,500 1,500

도 3,600

시 8,400

11 기타보상금 12,000 10,500 1,500

○ 공중위생 명예감시원 활동비 12,000

도 3,600

시 8,400

접객문화 향상 및 군산 특화음식 개발 71,451 63,700 7,751

도 4,665

시 66,786

모범음식점 지정 및 지원 47,200 45,200 2,000

201 일반운영비 47,200 45,200 2,000

01 사무관리비 15,200 15,200 0

○ 모범음식점, 맛집 위생용품 지원 15,200

02 공공운영비 32,000 30,000 2,000

○ 모범음식점, 맛집 상수도요금 감면 지원 32,000

군산 맛집 선정 6,200 6,000 200

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 4,200 4,200 0

○ 맛집 표지판 제작 등 1,000

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부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 접객문화 향상 및 군산 특화음식 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 맛집 선정 심사위원 수당 700

○ 모범음식점 및 맛집 홍보책자 제작 등 2,500

301 일반보상금 2,000 1,800 200

09 행사실비보상금 2,000 1,800 200

○ 맛집 평가 시식비 1,000

○ 맛집 평가 현지교통비 1,000

맛의거리 및 대표음식발굴 2,500 0 2,500

201 일반운영비 2,500 0 2,500

01 사무관리비 2,500 0 2,500

○ 맛의거리 및 대표음식 홍보사업 추진 2,500

음식점 위생등급 평가지원 15,551 0 15,551

도 4,665

시 10,886

201 일반운영비 795 0 795

도 238

시 557

01 사무관리비 795 0 795

○ 음식점 위생등급 표지판 제작 지원 795

도 238

시 557

307 민간이전 14,756 0 14,756

도 4,427

시 10,329

05 민간위탁금 14,756 0 14,756

○ 음식점 위생등급 지정평가 위탁 14,756

도 4,427

시 10,329

시민건강을 위한 부정불량식품 유통방지 713,732 699,052 14,680

국 324,929

도 107,599

시 281,204

어린이급식관리지원센터 설치 운영 600,000 600,000 0

국 300,000

도 90,000

시 210,000

307 민간이전 600,000 600,000 0

국 300,000

도 90,000

시 210,000

05 민간위탁금 600,000 600,000 0

○ 어린이급식관리지원센터 설치 운영 600,000

국 300,000

도 90,000

시 210,000

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부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 시민건강을 위한 부정불량식품 유통방지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

어린이기호식품 전담관리원 운영 21,260 21,260 0

국 10,630

도 3,189

시 7,441

301 일반보상금 21,260 21,260 0

국 10,630

도 3,189

시 7,441

11 기타보상금 21,260 21,260 0

○ 어린이기호식품 전담관리원 활동비 21,260

국 10,630

도 3,189

시 7,441

합동단속 및 지자체 위생관리 지원 10,098 10,338 △240

국 5,049

시 5,049

201 일반운영비 4,038 4,038 0

국 2,019

시 2,019

02 공공운영비 4,038 4,038 0

○ 식품안전지도단속용 장비(갤럭시탭) 사용료 4,038

국 2,019

시 2,019

202 여비 1,860 2,000 △140

국 930

시 930

01 국내여비 1,860 2,000 △140

○ 식품안전 지도단속 여비 1,860

국 930

시 930

206 재료비 1,400 1,500 △100

국 700

시 700

01 재료비 1,400 1,500 △100

○ 유통식품 수거검사 재료 구입 1,400

국 700

시 700

301 일반보상금 2,800 2,800 0

국 1,400

시 1,400

11 기타보상금 2,800 2,800 0

○ 시니어 감시원 활동비 2,800

국 1,400

시 1,400

합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비) 5,700 5,180 520

국 2,850

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부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 시민건강을 위한 부정불량식품 유통방지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 2,850

202 여비 700 480 220

국 350

시 350

01 국내여비 700 480 220

○ 건강기능식품 수거검사 여비 700

국 350

시 350

206 재료비 5,000 4,700 300

국 2,500

시 2,500

01 재료비 5,000 4,700 300

○ 건강기능식품 수거검사 재료 구입 5,000

국 2,500

시 2,500

식품안전 지도관리 48,035 48,035 0

도 14,410

시 33,625

201 일반운영비 6,000 6,000 0

도 1,800

시 4,200

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○ 식품안전사고예방지원사업 6,000

도 1,800

시 4,200

206 재료비 8,035 8,035 0

도 2,410

시 5,625

01 재료비 8,035 8,035 0

○ 식중독 진단 컨설팅사업 8,035

도 2,410

시 5,625

301 일반보상금 34,000 34,000 0

도 10,200

시 23,800

11 기타보상금 34,000 34,000 0

○ 소비자 식품위생감시원 활동비 34,000

도 10,200

시 23,800

식품 등의 수거검사 17,439 14,239 3,200

201 일반운영비 12,939 9,739 3,200

01 사무관리비 3,339 3,339 0

○ 어린이 기호식품 안전보호구역 표지판 제작

등 3,339

02 공공운영비 9,600 6,400 3,200

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부서: 식품위생과

정책: 식품·위생 관리

단위: 시민건강을 위한 부정불량식품 유통방지 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 관용차량 유지관리비(3대) 9,600

206 재료비 4,500 4,500 0

01 재료비 4,500 4,500 0

○ 유통식품 수거검사 재료 구입 4,000

○ 식중독검사용 물품 구입 등 500

식품 HACCP 컨설팅비 지원사업 11,200 0 11,200

국 6,400

시 4,800

307 민간이전 11,200 0 11,200

국 6,400

시 4,800

02 민간경상사업보조 11,200 0 11,200

○ 식품 HACCP 컨설팅비 지원(2개소) 11,200

국 6,400

시 4,800

행정운영경비(식품위생과) 52,720 54,190 △1,470

기본경비(식품위생과) 52,720 54,190 △1,470

기본경비(식품위생과) 52,720 54,190 △1,470

201 일반운영비 24,300 25,200 △900

01 사무관리비 24,000 24,000 0

○ 식품위생 업무 추진 등 24,000

02 공공운영비 300 1,200 △900

○ 공공요금 등 300

202 여비 25,000 25,000 0

01 국내여비 25,000 25,000 0

○ 식품위생 업무 추진 25,000

203 업무추진비 3,420 3,990 △570

04 부서운영업무추진비 3,420 3,990 △570

○ 부서운영업무추진비 3,420

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 전통문화재의 계승 발전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 어린이행복과 ~ 체육진흥과

문화예술과 13,956,130 15,952,559 △1,996,429

국 2,660,992

지 1,342,400

도 1,664,780

시 8,287,958

문화예술 진흥 12,087,423 13,075,915 △988,492

국 2,660,992

지 542,400

도 1,164,780

시 7,719,251

전통문화재의 계승 발전 489,622 895,054 △405,432

도 47,294

시 442,328

전통윤리 선양 79,300 19,600 59,700

도 10,000

시 69,300

307 민간이전 29,300 19,600 9,700

도 10,000

시 19,300

02 민간경상사업보조 29,300 19,600 9,700

○ 춘·추계 석전대제(옥구, 임피향교) 20,000

도 10,000

시 10,000

○ 단군 성묘제(옥구향교) 3,100

○ 향교 전통행사 지원(옥구, 임피향교) 4,000

○ 윤리선양사업(옥구, 임피향교) 2,200

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 옥구향교 충효체험관 신축공사 설계용역 50,000

군산의 문화유산 보존 203,900 700,500 △496,600

도 18,000

시 185,900

207 연구개발비 60,000 70,000 △10,000

도 18,000

시 42,000

01 연구용역비 60,000 70,000 △10,000

○ 동국사 소장 일제강점기 문화유산 학술조사 60,000

도 18,000

시 42,000

307 민간이전 125,900 127,500 △1,600

02 민간경상사업보조 52,600 54,000 △1,400

○ 문화학교 운영 5,800

○ 문화원 보조사업 46,800

03 민간단체법정운영비보조 64,000 64,000 0

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 전통문화재의 계승 발전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 문화원 운영비 64,000

04 민간행사사업보조 9,300 9,500 △200

○ 중동 당산제 4,300

○ 석가탄신일 연등 재현행사 5,000

308 자치단체등이전 3,000 3,000 0

07 자치단체간부담금 3,000 3,000 0

○ 고운 최치원 인문관광 도시 연합 협의회 부

담금 3,000

401 시설비및부대비 15,000 500,000 △485,000

01 시설비 15,000 500,000 △485,000

○ 최치원관련 안내판 설치 15,000

문화재의 효율적 관리 65,223 62,773 2,450

101 인건비 7,000 7,000 0

04 기간제근로자등보수 7,000 7,000 0

○ 문화재주변 제초작업 등 인부임 7,000

201 일반운영비 24,823 24,213 610

01 사무관리비 24,823 24,213 610

○ 문화재 관리업무 추진 3,123

○ 문화재 홍보 리플릿 및 안내책자 제작 3,500

○ 목조문화재 전기ㆍ소방안전점검 4,000

○ 문화재 영향평가 7,200

○ 문화재 무인경비 용역비 7,000

202 여비 4,000 2,160 1,840

01 국내여비 4,000 2,160 1,840

○ 문화재 관리업무 추진 4,000

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

○ 문화재관리 재료구입비 3,000

301 일반보상금 26,400 26,400 0

11 기타보상금 26,400 26,400 0

○ 문화재관리자 보상금(9개소) 26,400

무형문화재 보존 33,800 31,400 2,400

도 13,520

시 20,280

301 일반보상금 28,800 26,400 2,400

도 11,520

시 17,280

11 기타보상금 28,800 26,400 2,400

○ 무형문화재 전수활동 지원 24,000

도 9,600

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 전통문화재의 계승 발전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 14,400

○ 무형문화재 전수장학금 4,800

도 1,920

시 2,880

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 2,000

시 3,000

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○ 무형문화재 공개행사 보조 5,000

도 2,000

시 3,000

향교일요학교 운영 8,709 8,709 0

도 3,484

시 5,225

307 민간이전 8,709 8,709 0

도 3,484

시 5,225

02 민간경상사업보조 8,709 8,709 0

○ 향교일요학교 운영비(옥구, 임피향교) 8,709

도 3,484

시 5,225

목조문화재 U-안전관리시스템 구축 2,290 2,072 218

도 2,290

201 일반운영비 2,290 2,072 218

도 2,290

02 공공운영비 2,290 2,072 218

○ 목조문화재 U-안전관리시스템 유지보수 2,290

도 2,290

오성문화제 19,000 20,000 △1,000

307 민간이전 19,000 20,000 △1,000

04 민간행사사업보조 19,000 20,000 △1,000

○ 오성문화제 19,000

최호장군 추모제 19,000 20,000 △1,000

307 민간이전 19,000 20,000 △1,000

04 민간행사사업보조 19,000 20,000 △1,000

○ 최호장군 추모제 19,000

정월대보름 민속놀이 행사 19,000 20,000 △1,000

307 민간이전 19,000 20,000 △1,000

04 민간행사사업보조 19,000 20,000 △1,000

○ 정월대보름놀이 민속행사 19,000

항일의병(임병찬) 추모제 9,400 10,000 △600

307 민간이전 9,400 10,000 △600

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 전통문화재의 계승 발전 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 9,400 10,000 △600

○ 항일의병(임병찬) 추모제 9,400

진포대첩 재현행사 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000

○ 진포대첩재현행사 30,000

체험문화시설 육성 4,514,484 4,260,420 254,064

국 1,951,992

지 422,400

도 877,926

시 1,262,166

문화재 보수 525,100 410,100 115,000

도 234,500

시 290,600

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○ 문화재보수 기술지도 자문수당 3,000

401 시설비및부대비 522,100 410,100 112,000

도 234,500

시 287,600

01 시설비 519,000 408,000 111,000

○ 군산 선유도 고려유적 정밀발굴조사 110,000

도 55,000

시 55,000

○ 이영춘 가옥 보수정비 160,000

도 80,000

시 80,000

○ 상주사 대웅전 주변정비 90,000

도 45,000

시 45,000

○ 최호장군 유지 주변정비 45,000

도 22,500

시 22,500

○ 은적사 석가여래삼존상 주변정비 64,000

도 32,000

시 32,000

○ 소규모 문화재보수 50,000

03 시설부대비 3,100 2,100 1,000

○ 문화재 보수업무 추진 3,100

채만식문학상 지원 16,500 16,500 0

201 일반운영비 6,500 6,500 0

01 사무관리비 6,500 6,500 0

○ 채만식 문학상 선정 업무추진 6,500

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 체험문화시설 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 10,000 10,000 0

11 기타보상금 10,000 10,000 0

○ 채만식 문학상 10,000

전통사찰보수정비 146,000 0 146,000

국 73,000

도 36,500

시 36,500

402 민간자본이전 146,000 0 146,000

국 73,000

도 36,500

시 36,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 146,000 0 146,000

○ 불주사 전통사찰 방재시스템 구축 146,000

국 73,000

도 36,500

시 36,500

전통사찰 방재시스템 유지보수 8,384 6,820 1,564

국 4,192

도 2,096

시 2,096

401 시설비및부대비 8,384 6,820 1,564

국 4,192

도 2,096

시 2,096

01 시설비 8,384 6,820 1,564

○ 성흥사 전통사찰 방재시스템 유지보수 2,916

국 1,458

도 729

시 729

○ 지장암 전통사찰 방재시스템 유지보수 5,468

국 2,734

도 1,367

시 1,367

생생문화재 사업(전국) 132,500 80,000 52,500

국 53,000

도 23,850

시 55,650

201 일반운영비 122,500 80,000 42,500

국 49,000

도 22,050

시 51,450

03 행사운영비 122,500 80,000 42,500

○ 생생문화재 사업 122,500

국 49,000

도 22,050

시 51,450

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 체험문화시설 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

207 연구개발비 10,000 0 10,000

국 4,000

도 1,800

시 4,200

01 연구용역비 10,000 0 10,000

○ 생생문화재사업평가 10,000

국 4,000

도 1,800

시 4,200

향교 서원 문화재 활용 사업(전국) 76,000 90,000 △14,000

국 38,000

도 11,400

시 26,600

307 민간이전 76,000 90,000 △14,000

국 38,000

도 11,400

시 26,600

02 민간경상사업보조 76,000 90,000 △14,000

○ 살아숨쉬는 서원향교 활용사업 76,000

국 38,000

도 11,400

시 26,600

문화재 야행 프로그램(전국) 720,000 600,000 120,000

국 360,000

도 108,000

시 252,000

201 일반운영비 720,000 600,000 120,000

국 360,000

도 108,000

시 252,000

03 행사운영비 720,000 600,000 120,000

○ 군산야행행사 추진(2회) 720,000

국 360,000

도 108,000

시 252,000

지역행복생활권 연계협력 528,000 528,000 0

지 422,400

도 31,680

시 73,920

307 민간이전 406,725 528,000 △121,275

지 325,380

도 24,403

시 56,942

02 민간경상사업보조 406,725 528,000 △121,275

○ 쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업 406,725

지 325,380

도 24,403

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 체험문화시설 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 56,942

401 시설비및부대비 31,275 0 31,275

지 25,020

도 1,877

시 4,378

01 시설비 31,275 0 31,275

○ 쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업 31,275

지 25,020

도 1,877

시 4,378

405 자산취득비 90,000 0 90,000

지 72,000

도 5,400

시 12,600

01 자산및물품취득비 90,000 0 90,000

○ 쌀수탈 근대역사 교육벨트 조성사업 물품구

입 90,000

지 72,000

도 5,400

시 12,600

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원 2,194,000 2,529,000 △335,000

국 1,382,800

도 405,600

시 405,600

401 시설비및부대비 2,194,000 2,529,000 △335,000

국 1,382,800

도 405,600

시 405,600

01 시설비 2,194,000 2,529,000 △335,000

○ 군산 산북동 화석산지 보호각 건립 1,429,000

국 1,000,300

도 214,350

시 214,350

○ 구 조선식량영단 군산출장소 보수정비 500,000

국 250,000

도 125,000

시 125,000

○ 문화재 경관조명(동국사 대웅전) 60,000

국 30,000

도 15,000

시 15,000

○ 군산 신흥동 일본식가옥 주변정비 105,000

국 52,500

도 26,250

시 26,250

○ 군산 해망굴 보수정비 60,000

국 30,000

도 15,000

시 15,000

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 체험문화시설 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 군산 구 임피역 정밀실측조사용역 40,000

국 20,000

도 10,000

시 10,000

지역문화유산교육사업 112,000 0 112,000

국 41,000

도 24,300

시 46,700

201 일반운영비 82,000 0 82,000

국 41,000

도 12,300

시 28,700

03 행사운영비 82,000 0 82,000

○ 지역문화유산 교육사업 82,000

국 41,000

도 12,300

시 28,700

308 자치단체등이전 30,000 0 30,000

도 12,000

시 18,000

08 교육기관에대한보조 30,000 0 30,000

○ 전북농악 1시군 1전승학교 지정운영 30,000

도 12,000

시 18,000

군산시민문화회관 활용방안 연구 56,000 0 56,000

207 연구개발비 56,000 0 56,000

01 연구용역비 56,000 0 56,000

○ 군산시민문화회관 활용방안 연구 56,000

지역문화예술활동 활성화 지원 6,722,991 7,401,077 △678,086

국 709,000

도 185,560

시 5,828,431

문화예술공연 활성화 452,648 395,058 57,590

201 일반운영비 17,718 17,718 0

01 사무관리비 13,718 13,718 0

○ 예술진흥 업무추진 13,718

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○ 각종 문화예술행사 4,000

202 여비 7,600 7,600 0

01 국내여비 7,600 7,600 0

○ 예술진흥 업무추진 7,600

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 문화예술 활성화 업무추진 9,000

307 민간이전 418,330 350,740 67,590

02 민간경상사업보조 318,330 250,740 67,590

○ 찾아가는 문화활동사업 9,000

○ 예총(9개 지부) 육성지원 54,000

○ 우리가락 우리예술교육사업 12,500

○ 영화촬영 로케이션 지원사업 50,000

○ 시민문화교실 8,300

○ 성년행사(옥구향교) 4,500

○ 인성예절교육 5,700

○ 옥구향교 기로연 2,080

○ 임피향교 기로연 2,300

○ 군산새만금 전국시조경창대회 6,500

○ 제21회 한여름밤의 문화공연 3,100

○ 제10회 군산시읍면동 농악경연대회 7,000

○ 다정명전(청소년 및 일반인 차겨루기대회) 3,400

○ 제37회 전북 시군농악대회참가 4,600

○ 제7회 새만금문화예술가요제 3,000

○ 악기로 소통하는 우리가족 1,700

○ 한중사진문화 교류전 5,900

○ 2018 시대의 춤을 만나다(한국춤백년화) 5,800

○ 제9회 군산여성위원회 회원전 2,000

○ 제12회 환경미술협회 회원전 2,200

○ 제15회 도원회 회원전 1,000

○ 제11회 서가협회 회원전 1,170

○ 제24회 한중미술교류전 4,000

○ 군산홍차여행(군산티월드 카페쇼) 3,000

○ 제28회 회원전 및 깃발전 2,300

○ 제12회 국풍우리문화예술제 2,300

○ 제28회 대한민국 새만금 서예문인화대전 3,000

○ 원도심 활성화를 위한 국악공연 1,800

○ 중국동영시 사진작가전시전 3,000

○ 벚꽃맞이 풍물한마당 3,000

○ 시민과 함께하는 사물놀이페스티벌(동남풍의

동고동락) 1,500

○ 제12회 군산구상작가회 회원전 3,000

○ 김금희 소담소리아트 감동콘서트 2,800

○ 2018 한중문학교류(연대) 4,000

○ 제27회 새만금 벚꽃아가씨 선발대회 15,480

○ 토요음악회와 함께하는 초청음악회 2,500

○ 숲속의 토요음악회 2,500

○ 예술인 한마당(예술인의 밤) 4,800

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 제8회 실버합창단 정기연주회 2,800

○ 4대종교 대화합의 합창제 2,800

○ 도시문화재생프로젝트 3,000

○ 군산예총 창립 50주년 기념사업 45,000

○ 2018 문학상 수상자 초청 문학강연 2,000

○ 군산시민과 함께하는 제4회 정기연주회 5,000

○ 제1회 행복나눔 콘서트 3,000

03 민간단체법정운영비보조 50,000 50,000 0

○ 군산예총 운영비 50,000

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

○ 토요상설 야외문화공연 50,000

군산시립예술단 운영 활성화 4,679,243 5,697,236 △1,017,993

301 일반보상금 4,477,243 5,667,236 △1,189,993

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 4,477,243 5,667,236 △1,189,993

○ 시립교향악단 봉급 1,876,725

○ 시립교향악단 직책수당 99,720

○ 시립합창단 봉급 1,143,349

○ 시립합창단 직책수당 62,820

○ 시립예술단 명절수당 57,742

○ 연금의무보험 부담금 등 1,046,887

- 연금부담금 386,160

- 연금부담보전금 185,857

- 퇴직수당부담금 248,364

- 재해보상부담금 7,724

- 건강(장기요양) 보험부담금 150,758

- 고용보험료 부담금 68,024

○ 정기연주회 공연비 100,000

○ 기타공연보상 60,000

- 작은음악회 등 공연보상금 30,000

- 음향 및 조명장비 임차 30,000

○ 악기수리(임차) 및 소모품구입 10,000

○ 사무실 공공요금 및 운영비 20,000

405 자산취득비 2,000 30,000 △28,000

01 자산및물품취득비 2,000 30,000 △28,000

○ 시립합창단 노트북 구입 2,000

406 기타자본이전 200,000 0 200,000

01 기타자본이전 200,000 0 200,000

○ 시립예술단 지휘자 숙소 전세자금 200,000

문화예술지원 및 향유확대 208,200 150,700 57,500

도 49,560

시 158,640

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 196,200 137,700 58,500

도 49,560

시 146,640

02 민간경상사업보조 137,700 137,700 0

○ 생활문화예술동호회 사업지원 82,500

도 33,000

시 49,500

○ 문화기획자 양성지원 55,200

도 16,560

시 38,640

04 민간행사사업보조 58,500 0 58,500

○ 군산 - 서천 역사영화제 30,000

○ 2018 세계축제협회(IFEA) 한국지부 연차총회

및 피너클어워드 시상식개최 28,500

308 자치단체등이전 12,000 12,000 0

07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0

○ 주민 시네마스쿨 교육 운영비 12,000

작은미술관 문화사업 지원 48,000 48,000 0

도 19,200

시 28,800

307 민간이전 48,000 48,000 0

도 19,200

시 28,800

02 민간경상사업보조 48,000 48,000 0

○ 전문인력 인건비 및 프로그램 운영비 48,000

도 19,200

시 28,800

전국판소리무용경연대회 26,500 30,000 △3,500

307 민간이전 26,500 30,000 △3,500

04 민간행사사업보조 26,500 30,000 △3,500

○ 제17회 군산새만금 전국판소리 무용대회 26,500

국제예술제 90,000 0 90,000

도 45,000

시 45,000

307 민간이전 90,000 0 90,000

도 45,000

시 45,000

04 민간행사사업보조 90,000 0 90,000

○ 국제예술제 90,000

도 45,000

시 45,000

청소년예술제 9,400 10,000 △600

307 민간이전 9,400 10,000 △600

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지역문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 9,400 0 9,400

○ 제23회 청소년예술제 9,400

전국학생 전통예술경연대회 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

○ 제28회 전국학생 전통예술경연대회 15,000

진포예술제 169,000 171,670 △2,670

307 민간이전 169,000 171,670 △2,670

04 민간행사사업보조 169,000 171,670 △2,670

○ 제50회 진포예술제 169,000

군산관광 전국사진공모전 27,000 30,000 △3,000

307 민간이전 27,000 30,000 △3,000

04 민간행사사업보조 27,000 30,000 △3,000

○ 제13회 군산관광 전국사진공모전 27,000

군산시 해외 문화예술교류 공연 24,000 30,000 △6,000

307 민간이전 24,000 30,000 △6,000

04 민간행사사업보조 24,000 30,000 △6,000

○ 해외문화예술 교류사업 24,000

통합문화체육관광이용권 974,000 820,000 154,000

국 709,000

도 71,800

시 193,200

307 민간이전 974,000 820,000 154,000

국 709,000

도 71,800

시 193,200

02 민간경상사업보조 974,000 820,000 154,000

○ 통합문화이용권 지원사업 974,000

국 709,000

도 71,800

시 193,200

문화예술의 거리 조성 300,000 300,000 0

지 120,000

도 54,000

시 126,000

문화특화지역 조성 사업 300,000 300,000 0

지 120,000

도 54,000

시 126,000

307 민간이전 300,000 300,000 0

지 120,000

도 54,000

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부서: 문화예술과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술의 거리 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 126,000

05 민간위탁금 300,000 300,000 0

○ 군산시민예술촌 운영 300,000

지 120,000

도 54,000

시 126,000

채만식문학관운영 60,326 100,826 △40,500

문학관유지관리 59,326 60,826 △1,500

101 인건비 20,000 17,500 2,500

04 기간제근로자등보수 20,000 17,500 2,500

○ 문학관 시설정비 및 조경관리 7,000

○ 문학학예사 기간제보수 13,000

201 일반운영비 25,318 27,818 △2,500

01 사무관리비 6,318 6,318 0

○ 문학관 운영관리 3,818

○ 문학관 홍보물 제작 2,500

02 공공운영비 19,000 18,000 1,000

○ 문학관운영 공공운영비 19,000

202 여비 1,508 1,508 0

01 국내여비 1,508 1,508 0

○ 문학관관련 업무추진 1,508

206 재료비 4,000 3,000 1,000

01 재료비 4,000 3,000 1,000

○ 조경관리 재료구입 4,000

401 시설비및부대비 7,500 10,000 △2,500

01 시설비 7,500 10,000 △2,500

○ 채만식문학관 시설보수(옥상바닥 방수사업

등) 7,500

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○ 시청각실용 노트북 구입 1,000

채만식 문화사업 1,000 40,000 △39,000

301 일반보상금 1,000 0 1,000

11 기타보상금 1,000 0 1,000

○ 채만식문학상 수상자 초청강연회 1,000

근대문화중심도시 조성 1,750,700 2,211,167 △460,467

지 800,000

도 500,000

시 450,700

근대역사경관사업 1,750,700 2,211,167 △460,467

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부서: 문화예술과

정책: 근대문화중심도시 조성

단위: 근대역사경관사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 800,000

도 500,000

시 450,700

근대역사경관사업 150,700 977,300 △826,600

101 인건비 27,600 20,000 7,600

04 기간제근로자등보수 27,600 0 27,600

○ 안내센터 및 시설물관리 인부임 27,600

201 일반운영비 88,000 78,000 10,000

01 사무관리비 48,000 0 48,000

○ 국유재산(철도부지) 사용료 40,000

○ 근대역사체험공간 관리 및 업무추진 3,000

○ 근대경관 자문수당 5,000

02 공공운영비 40,000 0 40,000

○ 공공요금 및 제세 등 40,000

202 여비 4,800 4,800 0

01 국내여비 4,800 0 4,800

○ 근대역사경관 업무추진 4,800

401 시설비및부대비 30,300 863,500 △833,200

01 시설비 30,000 0 30,000

○ 근대역사체험공간 임대건물 유지관리보수 30,000

03 시설부대비 300 0 300

○ 근대마을조성사업 시설부대비 300

문화관광자원개발 1,600,000 1,203,000 397,000

지 800,000

도 500,000

시 300,000

401 시설비및부대비 1,600,000 1,203,000 397,000

지 800,000

도 500,000

시 300,000

01 시설비 1,597,000 0 1,597,000

○ 대표관광지육성 1,597,000

지 800,000

도 500,000

시 297,000

03 시설부대비 3,000 0 3,000

○ 대표관광지육성 시설부대비 3,000

행정운영경비(문화예술과) 118,007 141,477 △23,470

인력운영경비(문화예술과) 6,587 31,287 △24,700

인력운영비(문화예술과) 6,587 31,287 △24,700

101 인건비 6,587 31,287 △24,700

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부서: 문화예술과

정책: 행정운영경비(문화예술과)

단위: 인력운영경비(문화예술과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 보수 6,587 31,287 △24,700

○ 휴일근무수당 6,587

- 채만식문학관 6,587

기본경비(문화예술과) 111,420 110,190 1,230

기본경비(문화예술과) 111,420 110,190 1,230

201 일반운영비 90,000 87,300 2,700

01 사무관리비 30,000 27,300 2,700

○ 문화정책 업무추진 일반운영비 30,000

02 공공운영비 60,000 60,000 0

○ 문화예술과 관련 공공요금 등 60,000

202 여비 18,000 18,000 0

01 국내여비 18,000 18,000 0

○ 문화정책 업무추진 18,000

203 업무추진비 3,420 3,990 △570

04 부서운영업무추진비 3,420 3,990 △570

○ 부서운영 업무추진비 3,420

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

관광진흥과 9,178,007 9,133,883 44,124

지 1,782,000

기 369,700

도 607,710

시 6,418,597

관광산업 진흥 9,071,221 9,027,667 43,554

지 1,782,000

기 369,700

도 607,710

시 6,311,811

관광마케팅 1,908,360 743,859 1,164,501

지 7,000

기 369,700

도 546,510

시 985,150

테마별 특화된 관광홍보 82,500 56,900 25,600

201 일반운영비 82,500 56,900 25,600

01 사무관리비 80,000 55,000 25,000

○ 테마별 특화된 관광홍보물 제작 80,000

02 공공운영비 2,500 1,900 600

○ 관광홍보물 발송 택배 운송비 2,500

군산관광 홍보 130,000 122,869 7,131

201 일반운영비 130,000 122,869 7,131

01 사무관리비 130,000 122,869 7,131

○ 수도권 및 광역권 새만금 군산관광 홍보 80,000

○ 군산관광 기념품 제작 50,000

관광안내체계구축(다국어 안내지도 제작) 14,000 14,000 0

지 7,000

시 7,000

201 일반운영비 14,000 14,000 0

지 7,000

시 7,000

01 사무관리비 14,000 14,000 0

○ 다국어 안내지도 제작 14,000

지 7,000

시 7,000

새만금 시티투어버스 운영 117,000 117,000 0

201 일반운영비 117,000 117,000 0

01 사무관리비 47,000 47,000 0

○ 군산역사문화탐방 여행서비스 연계 및 시티

투어 홍보물 제작 7,000

○ 군산역사문화탐방 미션지 제작 20,000

○ 군산역사문화탐방 여행서비스 연계 및 시티

투어 이용료 20,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 70,000 70,000 0

○ 군산역사문화탐방 여행서비스 연계 및 시티

투어 운영비 70,000

국내외 관광객유치 지원 20,000 15,000 5,000

301 일반보상금 20,000 15,000 5,000

11 기타보상금 20,000 15,000 5,000

○ 관광객 유치 인센티브 지원 20,000

외국어 통역안내원 및 문화관광 해설사 활동지원 2,750 58,250 △55,500

201 일반운영비 2,750 2,750 0

01 사무관리비 2,750 2,750 0

○ 해설사, 지도사 상해보험료 1,800

○ 핸드마이크 유지관리비 950

문화관광해설사 육성 287,220 235,800 51,420

기 54,700

도 46,510

시 186,010

301 일반보상금 287,220 235,800 51,420

기 54,700

도 46,510

시 186,010

11 기타보상금 287,220 235,800 51,420

○ 문화관광해설사 활동지원 287,220

기 54,700

도 46,510

시 186,010

대표관광지 육성 500,000 0 500,000

도 500,000

201 일반운영비 359,000 0 359,000

도 359,000

01 사무관리비 259,000 0 259,000

○ 대표관광지 홍보마케팅 259,000

도 259,000

03 행사운영비 100,000 0 100,000

○ 대표관광지 콘텐츠 육성 100,000

도 100,000

202 여비 6,000 0 6,000

도 6,000

01 국내여비 6,000 0 6,000

○ 대표관광지 국내여비 6,000

도 6,000

301 일반보상금 20,000 0 20,000

도 20,000

11 기타보상금 20,000 0 20,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 해설사 다양화 20,000

도 20,000

307 민간이전 15,000 0 15,000

도 15,000

02 민간경상사업보조 15,000 0 15,000

○ 대표관광지 홍보마케팅 15,000

도 15,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

도 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 대표관광지 콘텐츠 육성 100,000

도 100,000

금강권 관광협의회 공동사업추진 30,000 30,000 0

308 자치단체등이전 30,000 30,000 0

07 자치단체간부담금 30,000 30,000 0

○ 금강권 관광협의회 공동사업추진 30,000

전북관광 패스라인 구축 22,040 22,040 0

308 자치단체등이전 22,040 22,040 0

07 자치단체간부담금 22,040 22,040 0

○ 전북관광 패스라인 구축사업 22,040

스마트관광 플랫폼 구축 36,000 18,000 18,000

201 일반운영비 36,000 18,000 18,000

02 공공운영비 36,000 18,000 18,000

○ 스마트플랫폼 회선, 전기 사용료 및 유지보

수비 36,000

관광마케팅업무 추진 9,000 9,000 0

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

○ 관광진흥업무 추진 9,000

전라북도 관광협회 특별회비 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

02 공공운영비 5,000 5,000 0

○ 전라북도 관광협회 특별회비 5,000

대한민국 테마여행 10선 530,000 0 530,000

기 265,000

시 265,000

401 시설비및부대비 530,000 0 530,000

기 265,000

시 265,000

01 시설비 530,000 0 530,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 관광환경 개선사업 530,000

기 265,000

시 265,000

대한민국 테마여행 10선(경상) 100,000 0 100,000

기 50,000

시 50,000

201 일반운영비 100,000 0 100,000

기 50,000

시 50,000

01 사무관리비 100,000 0 100,000

○ 광역연계사업 100,000

기 50,000

시 50,000

국내외 관광홍보 마케팅 실시 22,850 0 22,850

201 일반운영비 22,850 0 22,850

01 사무관리비 2,850 0 2,850

○ 아시아태평양 도시관광진흥기구(TPO) 사업

추진 2,850

03 행사운영비 20,000 0 20,000

○ 해외공동마케팅사업(TPO Travel Trade) 참가 20,000

축제운영 997,681 1,405,739 △408,058

지 35,000

도 15,000

시 947,681

축제마케팅업무 추진 50,000 69,850 △19,850

201 일반운영비 42,000 61,850 △19,850

01 사무관리비 7,000 9,850 △2,850

○ 축제마케팅 업무 추진 7,000

02 공공운영비 5,000 5,000 0

○ 시간여행축제 홈페이지, 모바일앱 유지보수

및 SNS 마케팅 5,000

03 행사운영비 30,000 47,000 △17,000

○ 내나라 여행박람회 등 국내외 관광전 참가비 30,000

202 여비 8,000 8,000 0

01 국내여비 8,000 8,000 0

○ 축제마케팅 국내출장 3,000

○ 내나라 여행박람회 등 각종 관광전 및 설명

회 참석 2,000

○ 타시군 사례 견학 및 마케팅 활동 추진 3,000

군산시간여행축제 609,000 500,000 109,000

201 일반운영비 308,400 500,000 △191,600

01 사무관리비 4,800 0 4,800

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 축제운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 축제 물품 보관 창고 임차 4,800

02 공공운영비 3,600 0 3,600

○ 관용차량 유류비 3,600

03 행사운영비 300,000 500,000 △200,000

○ 군산시간여행축제 300,000

307 민간이전 300,000 0 300,000

04 민간행사사업보조 300,000 0 300,000

○ 군산시간여행축제 300,000

405 자산취득비 600 0 600

01 자산및물품취득비 600 0 600

○ 제습기 구입 600

축제위원회 운영 24,000 32,000 △8,000

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○ 축제위원회 운영 2,000

○ 대표축제추진위원회 운영 2,000

207 연구개발비 20,000 28,000 △8,000

01 연구용역비 20,000 28,000 △8,000

○ 축제평가 조사용역비 20,000

도보여행코스 개발관리 197,556 126,764 70,792

도 15,000

시 182,556

101 인건비 117,792 73,000 44,792

04 기간제근로자등보수 117,792 73,000 44,792

○ 도보여행코스 관리 인부임 117,792

201 일반운영비 50,764 30,764 20,000

도 10,000

시 40,764

01 사무관리비 14,764 14,764 0

○ 도보여행코스 홍보물 제작 6,000

○ 무인경비 시스템 수수료 8,764

02 공공운영비 6,000 6,000 0

○ 구불길시설 유지관리비 6,000

03 행사운영비 30,000 10,000 20,000

○ 전북천리길 생태문화 체험행사 30,000

도 10,000

시 20,000

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

○ 구불길 관련 업무 추진 1,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 축제운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 8,000 22,000 △14,000

01 재료비 8,000 22,000 △14,000

○ 도보여행코스 관리 재료비 8,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

도 5,000

시 15,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○ 전북천리길 지원사업 20,000

도 5,000

시 15,000

탐방로 안내체계 구축 70,000 70,000 0

지 35,000

시 35,000

401 시설비및부대비 70,000 70,000 0

지 35,000

시 35,000

01 시설비 70,000 70,000 0

○ 탐방로 안내체계 구축 70,000

지 35,000

시 35,000

군산관광 스탬프투어 추진 7,125 7,125 0

201 일반운영비 7,125 7,125 0

01 사무관리비 7,125 7,125 0

○ 군산관광 스탬프투어 여권 제작 등 7,125

선유도 해수욕장 개장행사 40,000 0 40,000

201 일반운영비 40,000 0 40,000

03 행사운영비 40,000 0 40,000

○ 해수욕장 개장식 및 썸머페스티벌 행사 40,000

관광개발 1,623,643 4,035,143 △2,411,500

지 200,000

시 1,423,643

관광개발업무 추진 5,143 5,143 0

201 일반운영비 2,573 2,573 0

01 사무관리비 2,573 2,573 0

○ 관광개발 업무추진 2,573

202 여비 2,570 2,570 0

01 국내여비 2,570 2,570 0

○ 관광개발 업무추진 2,570

은파관광지 조성사업 추진 150,000 265,000 △115,000

201 일반운영비 150,000 265,000 △115,000

01 사무관리비 150,000 145,000 5,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 은파관광지 목적외 사용료 150,000

은파관광지 조성사업 부지 매입 501,000 0 501,000

401 시설비및부대비 501,000 0 501,000

01 시설비 500,000 0 500,000

○ 은파관광지 조성 토지매입비 500,000

03 시설부대비 1,000 0 1,000

○ 은파관광지 조성 토지매입 추진 1,000

은파관광지 정비 65,000 1,365,000 △1,300,000

401 시설비및부대비 65,000 1,365,000 △1,300,000

01 시설비 65,000 1,365,000 △1,300,000

○ 은파관광지 사후환경영향성 조사 65,000

관광지개발(은파관광지) 502,500 1,500,000 △997,500

401 시설비및부대비 502,500 1,500,000 △997,500

01 시설비 500,000 1,497,000 △997,000

○ 관광지개발(은파관광지) 500,000

03 시설부대비 2,500 3,000 △500

○ 관광지개발(은파관광지) 2,500

문화관광자원개발(내항주변야간경관조성사업) 400,000 400,000 0

지 200,000

시 200,000

401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

지 200,000

시 200,000

01 시설비 398,500 398,500 0

○ 내항주변 야간경관 조성사업 398,500

지 200,000

시 198,500

03 시설부대비 1,500 1,500 0

○ 내항주변 야간경관 조성사업 1,500

해양관광 3,473,801 2,158,115 1,315,686

지 1,500,000

도 46,200

시 1,927,601

해양관광업무 추진 73,501 19,074 54,427

도 16,200

시 57,301

201 일반운영비 16,501 16,501 0

01 사무관리비 16,501 16,501 0

○ 해양관광업무 추진 3,000

○ 관광지 내 공중화장실 관리 11,401

○ 해수욕장 유지 및 관리 2,100

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 해양관광 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

202 여비 3,000 2,573 427

01 국내여비 3,000 2,573 427

○ 해양관광 업무 추진 3,000

405 자산취득비 54,000 0 54,000

도 16,200

시 37,800

01 자산및물품취득비 54,000 0 54,000

○ 해수욕장 백사장 청소장비 구입 54,000

도 16,200

시 37,800

선유도 해수욕장 관리 153,500 312,931 △159,431

도 30,000

시 123,500

101 인건비 14,000 67,931 △53,931

04 기간제근로자등보수 14,000 67,931 △53,931

○ 해수욕장 청결 유지관리 인부임 10,000

○ 해수욕장 안전구역설치 및 철거인부임 1,500

○ 기간제근로자 4대보험료 2,500

201 일반운영비 37,000 13,000 24,000

도 6,000

시 31,000

01 사무관리비 12,000 0 12,000

○ 해수욕장 안전관리 용품 구입(소방교부세) 12,000

도 6,000

시 6,000

02 공공운영비 25,000 13,000 12,000

○ 해수욕장 및 주요시설 유지관리비 25,000

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0

○ 해수욕장 위험표지 설치자재(부표, 로프, 안

전간판 등) 4,000

307 민간이전 48,000 47,000 1,000

도 24,000

시 24,000

05 민간위탁금 48,000 47,000 1,000

○ 해수욕장 안전관리 대행(소방교부세) 48,000

도 24,000

시 24,000

401 시설비및부대비 50,500 181,000 △130,500

01 시설비 50,000 180,000 △130,000

○ 공공편익시설물 보수 및 설치 50,000

03 시설부대비 500 1,000 △500

○ 시설부대비 500

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 해양관광 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

고군산군도 관광편익시설 조성 663,000 299,000 364,000

401 시설비및부대비 633,000 299,000 334,000

01 시설비 600,000 267,000 333,000

○ 고군산관광 편익시설 조성공사 600,000

02 감리비 30,000 30,000 0

○ 감리비 30,000

03 시설부대비 3,000 2,000 1,000

○ 시설부대비 3,000

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

○ 고군산 종합관광안내센터 물품구입 30,000

해양관광자원시설지원(비응항주변 해양체험 편익시설

조성공사)

1,950,000 600,000 1,350,000

지 1,300,000

시 650,000

401 시설비및부대비 1,950,000 600,000 1,350,000

지 1,300,000

시 650,000

01 시설비 1,948,000 598,000 1,350,000

○ 비응항주변 해양체험 편익시설 조성공사 1,948,000

지 1,300,000

시 648,000

03 시설부대비 2,000 2,000 0

○ 시설부대비 2,000

금강호 관광지 조성사업 추진 208,800 203,800 5,000

201 일반운영비 142,300 142,300 0

01 사무관리비 142,300 142,300 0

○ 금강호관광지 농어촌공사 부지 임차료 142,300

401 시설비및부대비 66,500 61,500 5,000

01 시설비 66,000 61,000 5,000

○ 사후환경영향조사 46,000

○ 공공시설물 유지보수 20,000

03 시설부대비 500 500 0

○ 시설부대비 500

오토캠핑장 운영관리 25,000 120,310 △95,310

201 일반운영비 25,000 14,000 11,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 국유재산 대부료 등 10,000

02 공공운영비 15,000 14,000 1,000

○ 전기요금 및 수도요금 등 10,000

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 해양관광 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 오수처리장 관리비 5,000

고군산군도 수변공원 및 포토존 조성사업 400,000 0 400,000

지 200,000

시 200,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

지 200,000

시 200,000

01 시설비 398,000 0 398,000

○ 고군산군도 수변공원 및 포토존 조성 398,000

지 200,000

시 198,000

03 시설부대비 2,000 0 2,000

○ 고군산군도 수변공원 및 포토존 조성 2,000

관광시설 1,067,736 684,811 382,925

지 40,000

시 1,027,736

관광시설업무 추진 5,668 5,668 0

201 일반운영비 1,805 1,805 0

01 사무관리비 1,805 1,805 0

○ 관광시설업무 추진 1,805

202 여비 3,863 3,863 0

01 국내여비 3,863 3,863 0

○ 관광시설업무 추진 3,863

관광안내체계구축(관광안내기반시설 정비 및 신설 추

진)

80,000 120,000 △40,000

지 40,000

시 40,000

401 시설비및부대비 80,000 120,000 △40,000

지 40,000

시 40,000

01 시설비 79,000 119,000 △40,000

○ 관광안내도 및 안내표지판 정비 및 신설 79,000

지 39,500

시 39,500

03 시설부대비 1,000 1,000 0

○ 시설부대비 1,000

지 500

시 500

관광지 시설물 유지보수(단가계약)추진 101,000 100,900 100

401 시설비및부대비 101,000 100,900 100

01 시설비 100,000 100,000 0

○ 관광지 시설물 유지보수 100,000

03 시설부대비 1,000 900 100

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광시설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 시설부대비 1,000

은파관광지 관리사무소 등 운영 관리 추진 325,200 156,537 168,663

101 인건비 159,800 131,237 28,563

04 기간제근로자등보수 159,800 131,237 28,563

○ 은파호수공원 유지관리 인부임 159,800

201 일반운영비 154,000 16,000 138,000

01 사무관리비 16,000 16,000 0

○ 은파호수공원 화장실 관리(9개소) 10,000

○ 은파관리사무소 무인경비시스템 수수료 2,000

○ 조경휴게소 등 체육시설물 관리 4,000

02 공공운영비 138,000 0 138,000

○ 관용차량 유지관리비(유류대 등) 3,000

○ CCTV 회선 사용료 1,000

○ 전기안전관리 대행 수수료 2,000

○ 전기설비 정기검사 수수료 2,000

○ 은파호수공원 화장실 등 공공요금 및 유지관

리비 130,000

206 재료비 10,000 7,500 2,500

01 재료비 10,000 7,500 2,500

○ 은파호수공원 초화류 및 관목 식재관리 10,000

405 자산취득비 1,400 1,800 △400

01 자산및물품취득비 1,400 1,800 △400

○ 은파호수공원 예초기 구입 600

○ 은파호수공원 기간제 근로자 냉장고 구입 800

관광지 편익시설 설치추진 441,500 203,500 238,000

401 시설비및부대비 441,500 203,500 238,000

01 시설비 440,000 202,000 238,000

○ 물빛다리 구조 안전검사 등 100,000

○ 음악분수 시설유지비 100,000

○ 은파호수공원내 수목 유지관리 및 제초 등 10,000

○ 관광지 편익시설 보수 및 설치 80,000

○ 은파호수공원 물빛다리 경관조명 교체 등 150,000

03 시설부대비 1,500 1,500 0

○ 시설부대비 1,500

금강호 및 오성산 화장실 관리 추진 30,000 27,118 2,882

101 인건비 13,000 11,715 1,285

04 기간제근로자등보수 13,000 11,715 1,285

○ 금강호 및 오성산 화장실 관리운영 인부임 13,000

201 일반운영비 17,000 15,403 1,597

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부서: 관광진흥과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광시설 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 2,000 1,805 195

○ 오성산, 금강호 화장실 관리 2,000

02 공공운영비 15,000 13,598 1,402

○ 오성산, 금강호 화장실 공공요금 및 유지관

리 15,000

관광안내소 운영관리 추진 84,368 71,088 13,280

101 인건비 54,080 35,000 19,080

04 기간제근로자등보수 54,080 35,000 19,080

○ 새만금 관광안내소 관리 인부임 54,080

201 일반운영비 30,288 36,088 △5,800

01 사무관리비 13,288 13,288 0

○ 새만금 관광안내소 화장실 관리 2,708

○ 관광안내소 운영 7,220

○ 관광안내소 무인경비 시스템 수수료(새만금,

군산) 3,360

02 공공운영비 17,000 22,800 △5,800

○ 관광안내소 6개소 유지관리비 17,000

행정운영경비(관광진흥과) 91,786 91,216 570

인력운영비(관광진흥과) 11,515 11,515 0

인력운영비(관광진흥과) 11,515 11,515 0

101 인건비 11,515 11,515 0

01 보수 6,515 6,515 0

○ 은파호수공원 휴일근무수당(현업) 6,515

03 무기계약근로자보수 5,000 5,000 0

○ 군산관광 홍보(선유도 등) 및 촬영팀 등 지

원추진 5,000

기본경비(관광진흥과) 80,271 79,701 570

기본경비(관광진흥과) 80,271 79,701 570

201 일반운영비 53,157 53,157 0

01 사무관리비 53,157 53,157 0

○ 관광진흥 업무 추진 53,157

202 여비 22,554 22,554 0

01 국내여비 22,554 22,554 0

○ 관광진흥 업무추진 12,608

○ 해수욕장 개장 시정 안내소 근무자 9,946

203 업무추진비 4,560 3,990 570

04 부서운영업무추진비 4,560 3,990 570

○ 부서운영 업무추진비 4,560

재무활동(관광진흥과) 15,000 15,000 0

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부서: 관광진흥과

정책: 재무활동(관광진흥과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

보전지출 15,000 15,000 0

보전지출 15,000 15,000 0

311 차입금이자상환 15,000 15,000 0

01 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환 15,000 15,000 0

○ 고군산군도 편익시설 조성사업 이자상환 15,000

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계

체육진흥과 12,557,519 13,515,097 △957,578

국 18,000

지 300,000

기 469,869

도 1,264,052

시 10,505,598

체육진흥 8,687,134 11,014,666 △2,327,532

국 18,000

지 300,000

기 469,869

도 1,264,052

시 6,635,213

체육활성화 추진 5,175,480 4,792,666 382,814

국 18,000

기 295,869

도 764,052

시 4,097,559

엘리트 체육 및 생활체육 활성화 지원 72,146 72,146 0

201 일반운영비 45,477 45,477 0

01 사무관리비 45,477 45,477 0

○ 체육대회 등 홍보물 제작 17,550

○ 스포츠마케팅 업무추진 8,069

○ 각종 체육대회 등 소모품 구입 9,789

○ 청원경찰 급여품 구입 등 1,500

○ 사무용품 구입 등 8,569

202 여비 8,569 8,569 0

01 국내여비 8,569 8,569 0

○ 체육대회 관련 출장여비 8,569

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

○ 체육대회관련 업무추진비 9,000

301 일반보상금 9,100 9,100 0

09 행사실비보상금 9,100 9,100 0

○ 전국체전 등 각종체육대회 참가보상 9,100

군산새만금 국제마라톤대회 850,000 850,000 0

도 100,000

시 750,000

201 일반운영비 250,000 250,000 0

01 사무관리비 250,000 250,000 0

○ 군산새만금 국제마라톤대회 중계료 250,000

307 민간이전 600,000 600,000 0

도 100,000

시 500,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 600,000 600,000 0

○ 군산새만금 국제마라톤대회 600,000

도 100,000

시 500,000

금석배 전국학생축구대회 400,000 385,000 15,000

도 90,000

시 310,000

307 민간이전 400,000 385,000 15,000

도 90,000

시 310,000

02 민간경상사업보조 400,000 385,000 15,000

○ 금석배 전국학생축구대회 400,000

도 90,000

시 310,000

프로경기개최지원 171,000 150,000 21,000

307 민간이전 171,000 150,000 21,000

02 민간경상사업보조 171,000 150,000 21,000

○ 프로경기 군산개최 지원 171,000

군산새만금 전국동호인 테니스대회 12,800 9,960 2,840

307 민간이전 12,800 9,960 2,840

02 민간경상사업보조 12,800 9,960 2,840

○ 군산새만금배 전국 테니스대회 12,800

군산시장배 전국중학교 야구대회 14,700 14,700 0

307 민간이전 14,700 14,700 0

02 민간경상사업보조 14,700 14,700 0

○ 군산시장기 전국우수중학교 초청 야구대회 14,700

군산새만금배 전국동호인 탁구대회 9,700 10,700 △1,000

307 민간이전 9,700 10,700 △1,000

02 민간경상사업보조 9,700 10,700 △1,000

○ 군산새만금 전국동호인 탁구대회 9,700

군산새만금기 전국공무원야구대회 14,600 18,000 △3,400

도 5,000

시 9,600

307 민간이전 14,600 18,000 △3,400

도 5,000

시 9,600

02 민간경상사업보조 14,600 18,000 △3,400

○ 군산새만금기 전국공무원 야구대회 14,600

도 5,000

시 9,600

군산새만금배 전국배드민턴대회 40,000 39,800 200

도 20,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 20,000

307 민간이전 40,000 39,800 200

도 20,000

시 20,000

02 민간경상사업보조 40,000 39,800 200

○ 군산새만금배 전국배드민턴대회 40,000

도 20,000

시 20,000

전국 우수고교초청 야구대회 25,000 25,000 0

307 민간이전 25,000 25,000 0

02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0

○ 전국 우수고교초청 야구대회 25,000

군산새만금전국걷기대회 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

○ 군산새만금배 전국걷기대회 40,000

도 20,000

시 20,000

군산새만금철인3종경기 150,000 40,000 110,000

도 50,000

시 100,000

307 민간이전 150,000 40,000 110,000

도 50,000

시 100,000

02 민간경상사업보조 150,000 40,000 110,000

○ 군산새만금배 국제철인3종경기 150,000

도 50,000

시 100,000

직장운동경기부 22,000 22,000 0

307 민간이전 22,000 22,000 0

02 민간경상사업보조 22,000 22,000 0

○ 전라북도조정협회 활성화지원 22,000

군산시장기 종목별 체육대회 71,300 62,800 8,500

307 민간이전 71,300 62,800 8,500

02 민간경상사업보조 71,300 62,800 8,500

○ 군산시장기 종목별대회 71,300

군산시장기 직장클럽 축구대회 24,000 22,740 1,260

307 민간이전 24,000 22,740 1,260

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 24,000 22,740 1,260

○ 군산시장기 직장 및 클럽 축구대회 24,000

장애인체육회지원 121,600 90,500 31,100

307 민간이전 121,600 90,500 31,100

02 민간경상사업보조 34,600 32,500 2,100

○ 장애인체육대회 지원 16,000

○ 장애인생활체육단 운영지원 9,600

○ 전국장애인체육대회 참가지원 9,000

03 민간단체법정운영비보조 87,000 58,000 29,000

○ 장애인체육회운영 87,000

체육회지원 181,800 176,000 5,800

307 민간이전 181,800 176,000 5,800

02 민간경상사업보조 14,800 15,000 △200

○ 인공암장운영 4,800

○ 파크골프장운영 5,000

○ 문화센터물놀이장운영 5,000

03 민간단체법정운영비보조 167,000 161,000 6,000

○ 군산시체육회 운영지원 167,000

직장운동경기부 활성화 추진 1,043,473 1,010,473 33,000

202 여비 3,420 3,420 0

01 국내여비 3,420 3,420 0

○ 직장운동경기부 운영 3,420

301 일반보상금 1,010,053 1,007,053 3,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,010,053 1,007,053 3,000

○ 조정팀 운영비 666,076

- 강화훈련비 20,000

- 전지훈련비 15,000

- 대회출전비 20,000

- 모터보트 연료비 4,200

- 조정경기정 부품 및 수리비 4,000

- 조정훈련장 난방비 2,700

- 선수숙소 관리비(전기, 가스 등) 4,800

- 숙소 운영비 4,320

- 조정고 관리비(전기, 가스 등) 2,400

- 스포츠 상해보험 6,000

- 의약품 구입(응급약 및 테이핑) 2,000

- 각종 전국대회 우승 포상금 30,000

- 피복비 20,000

- 봉급 334,761

· 감독 43,304

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

· 코치 35,929

· 선수 255,528

- 정근수당 12,380

- 명절휴가비 37,140

- 장기근속 수당(10년 이상 ~ 15년 미만) 720

· 10년 이상 ~ 15년 미만 720

- 훈련수당 36,000

- 가족수당 960

- 급식비 및 직급보조비 24,000

- 지도자 직책수당 2,400

- 퇴직금 30,000

- 4대보험 사업자 부담금(건강, 노인, 고용,

산재, 국민연금) 52,295

○ 육상팀 운영비 343,977

- 강화훈련비 10,000

- 전지훈련비 10,000

- 대회출전비 10,000

- 선수숙소 관리비(전기, 가스 등) 4,800

- 숙소 운영비 2,400

- 스포츠 상해보험 3,120

- 의약품 구입(응급약 및 테이핑) 1,500

- 각종 전국대회 우승자 보상금 10,000

- 피복비 10,000

- 봉급 182,047

· 코치 38,335

· 선수 143,712

- 명절휴가비 18,205

- 정근수당 6,069

- 훈련수당 18,000

- 가족수당 480

- 급식비 및 직급보조비 12,000

- 지도자 직책수당 1,200

- 퇴직금 20,000

- 국민연금 사업자 부담금 10,710

- 건강보험료 사업자 부담금 6,902

- 노인장기요양보험 부담금 452

- 고용보험료 사업자 부담금 3,570

- 산재보험료 사업자 부담금 2,522

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○ 직장운동경기부 합숙소 리모델링비 30,000

생활체육교실 운영 49,100 49,100 0

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 14,730

시 34,370

307 민간이전 49,100 49,100 0

도 14,730

시 34,370

02 민간경상사업보조 49,100 49,100 0

○ 생활체육교실 운영 49,100

도 14,730

시 34,370

일반생활체육지도자배치(활동지원) 153,648 153,648 0

기 76,824

시 76,824

307 민간이전 153,648 153,648 0

기 76,824

시 76,824

02 민간경상사업보조 153,648 153,648 0

○ 일반생활체육지도자 153,648

기 76,824

시 76,824

어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 128,040 153,648 △25,608

기 64,020

시 64,020

307 민간이전 128,040 153,648 △25,608

기 64,020

시 64,020

02 민간경상사업보조 128,040 153,648 △25,608

○ 어르신전담 생활체육지도자 128,040

기 64,020

시 64,020

유소년 축구교실 운영 10,140 8,400 1,740

도 3,020

시 7,120

307 민간이전 10,140 8,400 1,740

도 3,020

시 7,120

02 민간경상사업보조 10,140 8,400 1,740

○ 유소년축구교실 운영 10,140

도 3,020

시 7,120

생활체육 동호인리그 운영 71,500 71,500 0

도 21,500

시 50,000

307 민간이전 71,500 71,500 0

도 21,500

시 50,000

02 민간경상사업보조 71,500 71,500 0

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 생활체육동호인 주말리그(8종목) 71,500

도 21,500

시 50,000

스포츠강좌이용권 지원 211,200 211,200 0

기 147,840

도 31,680

시 31,680

301 일반보상금 211,200 211,200 0

기 147,840

도 31,680

시 31,680

01 사회보장적수혜금 211,200 211,200 0

○ 스포츠강좌 이용권 사업 211,200

기 147,840

도 31,680

시 31,680

생활체육 광장지도자 사업 34,651 34,651 0

기 7,185

도 8,240

시 19,226

307 민간이전 34,651 34,651 0

기 7,185

도 8,240

시 19,226

02 민간경상사업보조 34,651 34,651 0

○ 생활체육 광장지도자 수당 34,651

기 7,185

도 8,240

시 19,226

지역대회개최지원 85,000 170,300 △85,300

도 5,000

시 80,000

307 민간이전 85,000 170,300 △85,300

도 5,000

시 80,000

02 민간경상사업보조 85,000 170,300 △85,300

○ 군산시 씨름왕 선발대회 2,500

○ 전라북도 씨름왕 선발대회 참가 2,500

○ 전북 역전마라톤 대회 5,000

○ 진포배 족구대회 4,000

○ 군산시장기 전국초등학교 야구대회 3,800

○ 군산시 전국 브라질리언 주짓수대회 4,000

○ 전라북도 국학기공 경연대회 7,000

○ 중국연대시축구협회 상호교류협약 초청대회 20,000

○ 새만금배 골프대회 7,000

○ 전라북도 어르신 체육대회 7,500

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 2018 군산시 전국 자전거 대회 4,600

○ 전국 유소년 축구대회 10,000

도 5,000

시 5,000

○ 새만금 당구대회 2,300

○ 새만금 전국특공무술대회 4,800

군산새만금전국인라인마라톤대회 250,000 200,000 50,000

도 200,000

시 50,000

307 민간이전 250,000 200,000 50,000

도 200,000

시 50,000

02 민간경상사업보조 250,000 200,000 50,000

○ 군산새만금 전국인라인마라톤대회 250,000

도 200,000

시 50,000

해양레저스포츠교육프로그램(청소년해양레저스포츠종

합교실)

36,000 41,000 △5,000

국 18,000

시 18,000

307 민간이전 36,000 41,000 △5,000

국 18,000

시 18,000

02 민간경상사업보조 36,000 41,000 △5,000

○ 해양레포츠 교육프로그램 운영 36,000

국 18,000

시 18,000

직장, 클럽, 공무원야구대회 14,600 13,800 800

307 민간이전 14,600 13,800 800

02 민간경상사업보조 14,600 13,800 800

○ 군산시장기 직장클럽공무원야구대회 14,600

새만금배 전국태권도대회 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

도 20,000

시 20,000

02 민간경상사업보조 40,000 40,000 0

○ 새만금배 전국 태권도 대회 40,000

도 20,000

시 20,000

전국 일구회기 초등학교 야구대회 8,000 8,000 0

도 8,000

307 민간이전 8,000 8,000 0

도 8,000

Page 120: 세출예산사업명세서 · 2019-11-25 · 행복한학교생활지원 14,800. ... 어린이그림그리기대회지원 10,000 어린이동요제대회지원 2,000 어린이지원업무

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 8,000 8,000 0

○ 전국 일구회기 초등학교 야구대회(군산시 야

구협회) 8,000

도 8,000

투르드코리아 10,000 10,000 0

도 10,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 10,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○ 투르드코리아 10,000

도 10,000

전국 웨이크보드대회 70,000 100,000 △30,000

도 20,000

시 50,000

307 민간이전 70,000 100,000 △30,000

도 20,000

시 50,000

02 민간경상사업보조 70,000 100,000 △30,000

○ 수상스키 웨이크보드대회 70,000

도 20,000

시 50,000

육상팀 차량운영비 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○ 육상팀 차량운영비 10,000

생활체육 동호인리그 왕중왕전 참가지원 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○ 생활체육 동호인리그 왕중왕전 참가지원 10,000

전북 여성생활체육대회 참가지원 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○ 전북 여성생활체육대회 참가지원 10,000

문화체육관광부장관배 전국 에어로빅대회 60,000 0 60,000

도 30,000

시 30,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

도 30,000

시 30,000

02 민간경상사업보조 60,000 0 60,000

○문화체육관광부장관배 전국 에어로빅대회 60,000

도 30,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 30,000

전북 에어로빅스체육대회 참가지원 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○ 전북 에어로빅스체육대회 참가지원 5,000

군산서천 체육교류전 17,000 12,000 5,000

307 민간이전 17,000 12,000 5,000

02 민간경상사업보조 17,000 12,000 5,000

○ 군산서천 체육교류전 17,000

실버대회 개최지원 24,600 0 24,600

307 민간이전 24,600 0 24,600

02 민간경상사업보조 24,600 0 24,600

○ 실버생활체육대회 개최지원 24,600

군산FC(U-15)유소년 축구단 운영 지원 70,000 0 70,000

307 민간이전 70,000 0 70,000

02 민간경상사업보조 70,000 0 70,000

○ 구단 운영(인건비 및 출전경비 등) 지원 70,000

골프대회개최지원 60,000 0 60,000

도 10,000

시 50,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

도 10,000

시 50,000

02 민간경상사업보조 60,000 0 60,000

○ 전국 학생 골프대회 개최지원 60,000

도 10,000

시 50,000

전국 탁구대회 110,000 0 110,000

도 30,000

시 80,000

307 민간이전 110,000 0 110,000

도 30,000

시 80,000

02 민간경상사업보조 110,000 0 110,000

○ 대통령기 전국 탁구대회 110,000

도 30,000

시 80,000

군산새만금 전국 보디빌딩 대회 9,000 0 9,000

도 9,000

307 민간이전 9,000 0 9,000

도 9,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육활성화 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 9,000 0 9,000

○ 군산새만금 전국 보디빌딩대회 9,000

도 9,000

체육진흥시설관리 296,000 0 296,000

101 인건비 16,000 0 16,000

04 기간제근로자등보수 16,000 0 16,000

○ 경기장 조경시설관리 인부임 4,000

○ 경기장 위생관리 인부임 12,000

206 재료비 30,000 0 30,000

01 재료비 30,000 0 30,000

○ 경기장 시설 유지보수 기계, 전기자재 구입 20,000

○ 인조잔디 보양 및 충진재 10,000

401 시설비및부대비 241,000 0 241,000

01 시설비 240,000 0 240,000

○ 대회개최 체육시설 보수보강 50,000

○ 경기장 화장실 설치공사 150,000

○ 유소년 축구골대 제작 설치 20,000

○ 경기장 관중석 보수 20,000

03 시설부대비 1,000 0 1,000

○ 시설부대비 1,000

405 자산취득비 9,000 0 9,000

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

○ 선수보호 안전물품 구입 9,000

- 제세동기 9,000

제99회전국체전 및 전국장애인체전 운영지원 57,882 0 57,882

도 57,882

307 민간이전 57,882 0 57,882

도 57,882

02 민간경상사업보조 57,882 0 57,882

○ 전국체전 운영 지원 46,230

도 46,230

○ 전국장애인체전 운영 지원 11,652

도 11,652

체육인프라 구축 3,511,654 6,222,000 △2,710,346

지 300,000

기 174,000

도 500,000

시 2,537,654

공공체육시설 인프라구축 806,000 220,000 586,000

401 시설비및부대비 806,000 220,000 586,000

01 시설비 800,000 220,000 580,000

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육인프라 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 어청도 게이트볼장 조성공사 350,000

○ 옥서면 게이트볼장 조성공사 300,000

○ 임피면 게이트볼장 부대시설 보강공사 40,000

○ 월명씨름장 관중석 증축공사 50,000

○ 서수면 체육인프라 보강공사 60,000

03 시설부대비 6,000 0 6,000

○ 시설부대비 6,000

체육진흥시설지원 (장애인체육관 건립) 500,000 4,930,000 △4,430,000

도 500,000

401 시설비및부대비 500,000 4,930,000 △4,430,000

도 500,000

01 시설비 500,000 4,500,000 △4,000,000

○ 장애인체육관 건립 500,000

도 500,000

체육진흥시설지원 (학교운동장 생활체육시설) 875,654 350,000 525,654

308 자치단체등이전 875,654 350,000 525,654

08 교육기관에대한보조 875,654 350,000 525,654

○ 다목적강당 건립 875,654

- 군산남초 다목적강당(체육관) 건립 287,200

- 군산금광초 다목적강당(체육관) 건립 298,000

- 군산서흥중 다목적강당(체육관) 건립 290,454

체육진흥시설지원(학교운동장 생활체육시설)(보조) 100,000 0 100,000

지 100,000

308 자치단체등이전 100,000 0 100,000

지 100,000

08 교육기관에대한보조 100,000 0 100,000

○ 영광중 운동장 생활체육시설 지원 100,000

지 100,000

해양관광자원시설(새만금해양레포츠센터신축) 500,000 0 500,000

지 200,000

시 300,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

지 200,000

시 300,000

01 시설비 452,500 0 452,500

○ 새만금 해양레포츠센터 신축 452,500

지 200,000

시 252,500

02 감리비 40,700 0 40,700

○ 감리비 40,700

03 시설부대비 6,800 0 6,800

○ 시설부대비 6,800

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부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육인프라 구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

소규모 야외운동기구 신설 및 보수 150,000 220,000 △70,000

401 시설비및부대비 150,000 220,000 △70,000

01 시설비 150,000 220,000 △70,000

○ 야외운동기구 신설 및 보수 150,000

2018년 제99회 전국체전 종목별 경기장 보수 580,000 0 580,000

기 174,000

시 406,000

401 시설비및부대비 580,000 0 580,000

기 174,000

시 406,000

01 시설비 580,000 0 580,000

○ 전국체전대비 카누경기장 보완공사 580,000

기 174,000

시 406,000

시민을 위한 체육인프라 활성 2,903,685 1,422,929 1,480,756

체육시설 운영 및 관리 1,887,400 996,492 890,908

체육시설운영 397,860 452,852 △54,992

101 인건비 138,360 158,500 △20,140

04 기간제근로자등보수 138,360 158,500 △20,140

○ 월명종합경기장 인부임 138,360

- 수영장 안전요원 인부임 55,000

- 시설관리 인부임 55,200

- 수영장 매표소 인부임 27,600

- 수영장 매표소 근무복 560

201 일반운영비 97,500 92,352 5,148

01 사무관리비 97,500 92,352 5,148

○ 월명수영장 셔틀버스 임차 57,000

○ 경기장 무인경비용역비 3,500

○ 체육시설운영 사무관리비 20,000

○ 월명종합경기장 국유재산 대부료 10,000

○ 수영장매표프로그램 유지관리비 2,000

○ 특고압 전기설비 안전진단 수수료 5,000

206 재료비 44,000 44,000 0

01 재료비 44,000 44,000 0

○ 경기장 소모품 구입 24,000

○ 인조잔디 충진재 구입 10,000

○ 화분 및 꽃 구입 10,000

307 민간이전 75,000 125,000 △50,000

05 민간위탁금 75,000 125,000 △50,000

○ 월명종합경기장 청소대행 용역 75,000

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부서: 체육진흥과

정책: 시민을 위한 체육인프라 활성

단위: 체육시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 40,000 0 40,000

08 교육기관에대한보조 40,000 0 40,000

○ 기초수영교실운영 40,000

405 자산취득비 3,000 33,000 △30,000

01 자산및물품취득비 3,000 33,000 △30,000

○ 수영장 헬스기구 3,000

체육시설관리 749,040 543,640 205,400

202 여비 5,040 5,040 0

01 국내여비 5,040 5,040 0

○ 체육시설물 점검 및 보수 등 5,040

206 재료비 24,000 61,600 △37,600

01 재료비 24,000 61,600 △37,600

○ 수영장 약품 구입 10,000

○ 기계(위생), 전기, 보일러, 계측자재 등 구

입 14,000

401 시설비및부대비 720,000 475,000 245,000

01 시설비 720,000 475,000 245,000

○ 월명실내체육관 2, 3층 홀 보수공사 100,000

○ 월명종합경기장내 노후시설 보수공사 100,000

○ 주경기장내 노후 구조물 보수공사 300,000

○ 체육관 전광판 보강공사 80,000

○ 주경기장 음향방송장비 보강 90,000

○ 건축물 유지관리 점검용역 30,000

○ 월명종합경기장내 석면조사용역 10,000

○ 종합경기장 전기시설 유지관리 10,000

야외수영장 운영관리 596,500 0 596,500

101 인건비 233,000 0 233,000

04 기간제근로자등보수 233,000 0 233,000

○ 야외수영장 인부임 158,000

○ 어린이놀이시설 인부임 75,000

201 일반운영비 58,000 0 58,000

01 사무관리비 28,000 0 28,000

○ 유무인발급기 임차 10,000

○ 야외수영장 운영비 18,000

02 공공운영비 30,000 0 30,000

○ 야외수영장 공공운영비 30,000

202 여비 4,000 0 4,000

01 국내여비 4,000 0 4,000

○ 야외수영장 운영 추진 4,000

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부서: 체육진흥과

정책: 시민을 위한 체육인프라 활성

단위: 체육시설 운영 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

206 재료비 30,000 0 30,000

01 재료비 30,000 0 30,000

○ 야외수영장 약품구입 20,000

○ 기계(위생), 전기, 계측자재 등 10,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

05 민간위탁금 10,000 0 10,000

○ 야외수영장 청소용역 10,000

401 시설비및부대비 251,500 0 251,500

01 시설비 250,000 0 250,000

○ 야외수영장 시설 보수공사 250,000

03 시설부대비 1,500 0 1,500

○ 야외수영장 시설부대비 1,500

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○ 안전감시대 10,000

야외체육시설 운영관리 144,000 0 144,000

101 인건비 25,000 0 25,000

04 기간제근로자등보수 25,000 0 25,000

○ 실내배드민턴장 인부임 25,000

201 일반운영비 12,000 0 12,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○ 실내배드민턴장 업무추진 등 2,000

02 공공운영비 10,000 0 10,000

○ 체육시설유지관리비(기계, 구축물) 10,000

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

○ 야외체육시설 운영관리업무 추진 2,000

206 재료비 5,000 0 5,000

01 재료비 5,000 0 5,000

○ 실내배드민턴장 운영비품 구입 5,000

307 민간이전 50,000 0 50,000

05 민간위탁금 50,000 0 50,000

○ 실내배드민턴장 청소용역 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○ 금강체육공원 시설물 개보수 50,000

국민체육센터운영 467,285 426,437 40,848

국민체육센터 운영관리 467,285 426,437 40,848

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부서: 체육진흥과

정책: 시민을 위한 체육인프라 활성

단위: 국민체육센터운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

101 인건비 9,000 8,294 706

04 기간제근로자등보수 9,000 8,294 706

○ 제초작업 인부임 3,500

○ 수목전지작업 인부임 1,000

○ 수영장 안전요원(하절기) 인부임 4,500

201 일반운영비 211,000 181,858 29,142

01 사무관리비 21,000 20,758 242

○ 운영 제경비 21,000

02 공공운영비 190,000 161,100 28,900

○ 국민체육센터 공공요금 190,000

202 여비 4,285 4,285 0

01 국내여비 4,285 4,285 0

○ 체육업무 추진여비 4,285

206 재료비 158,000 158,000 0

01 재료비 158,000 158,000 0

○ 수영장 유류대 130,000

○ 수영장 약품(소독제, 청관제 등) 구입 10,000

○ 수영장 여과필터 구입 15,000

○ 수영장 용품 구입 3,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○ 청소대행 용역 50,000

401 시설비및부대비 30,000 20,000 10,000

01 시설비 30,000 20,000 10,000

○ 수영장 노후시설물 보수 및 보강 30,000

405 자산취득비 5,000 4,000 1,000

01 자산및물품취득비 5,000 4,000 1,000

○ 헬스기구 구입 5,000

- 러닝머신 외 3,000

- 벤치프레스 외 2,000

장애인체육관 운영 549,000 0 549,000

장애인체육관 운영관리 549,000 0 549,000

101 인건비 54,000 0 54,000

04 기간제근로자등보수 54,000 0 54,000

○ 프로그램지도자 인건비 30,000

○ 시설주변 정리 일시사역 인부임 24,000

201 일반운영비 105,000 0 105,000

01 사무관리비 35,000 0 35,000

○ 운영제경비 15,000

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부서: 체육진흥과

정책: 시민을 위한 체육인프라 활성

단위: 장애인체육관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 개관식운영비 20,000

02 공공운영비 70,000 0 70,000

○ 장애인체육관 공공요금 70,000

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

○ 장애인체육관 용품구입 15,000

307 민간이전 75,000 0 75,000

05 민간위탁금 75,000 0 75,000

○ 청소대행용역 75,000

405 자산취득비 300,000 0 300,000

01 자산및물품취득비 300,000 0 300,000

○ 장애인체육관 물품구입 300,000

- 체력단련실 운동기구 및 집기 200,000

- 소규모운동실 운동기구 구입 50,000

- 장애인체육관 사무집기 등 50,000

행정운영경비(체육진흥과) 966,700 1,077,502 △110,802

인력운영비(체육진흥과) 120,000 120,000 0

인력운영비(체육진흥과) 120,000 120,000 0

101 인건비 120,000 120,000 0

01 보수 120,000 120,000 0

○ 휴일근무수당 120,000

기본경비(체육진흥과) 846,700 957,502 △110,802

기본경비(체육진흥과) 846,700 957,502 △110,802

201 일반운영비 818,000 924,850 △106,850

01 사무관리비 30,000 39,000 △9,000

○ 체육시설 운영 사무관리비 30,000

02 공공운영비 788,000 885,850 △97,850

○ 체육시설 난방유 및 차량유지비 18,000

- 난방용 유류 12,500

- 차량 유류, 보일러 등 5,500

○ 도시가스비(실내체육관, 수영장) 200,000

○ 상하수도요금 240,000

○ 전기요금 330,000

202 여비 23,000 28,662 △5,662

01 국내여비 23,000 28,662 △5,662

○ 체육시설운영 추진 23,000

203 업무추진비 5,700 3,990 1,710

04 부서운영업무추진비 5,700 3,990 1,710

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부서: 체육진흥과

정책: 행정운영경비(체육진흥과)

단위: 기본경비(체육진흥과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 부서운영 업무추진비 5,700