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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 복지과
정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈단체지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 전체
복지과 120,075,798 106,518,974 13,556,824
국 76,366,620
균 831,433
기 671,590
도 11,212,618
군 30,993,537
국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 2,811,369 2,620,936 190,433
국 307,787
도 491,000
군 2,012,582
보훈단체지원 2,460,742 2,404,634 56,108
도 491,000
군 1,969,742
국가보훈대상자예우및지원(도비) 519,000 384,800 134,200
도 491,000
군 28,000
301 일반보전금 519,000 384,800 134,200
도 491,000
군 28,000
01 사회보장적수혜금 519,000 384,800 134,200
○독립유공자및유족의료비(25명)
40,00040,000,000원*1식
도 12,000
군 28,000
○참전유공자및유가족명예수당(816명)
479,000479,000,000원*1식
도 479,000
참전유공자및유가족지원 1,048,200 1,167,000 △118,800
301 일반보전금 1,048,200 1,167,000 △118,800
01 사회보장적수혜금 1,048,200 1,167,000 △118,800
○참전유공자명예수당 876,000
○참전유공자사망위로금 21,000
○사망한참전유공자배우자복지수당
151,200
100,000원*730명*12월
300,000원*70명
30,000원*420명*12월
보훈예우수당지원 571,800 560,400 11,400
301 일반보전금 571,800 560,400 11,400
01 사회보장적수혜금 571,800 560,400 11,400
○국가유공자보훈예우수당
562,800
○국가유공자사망위로금 9,000
70,000원*670명*12월
300,000원*30명
보훈행사및단체지원 269,052 214,594 54,458
201 일반운영비 19,368 13,704 5,664
01 사무관리비 17,368 11,704 5,664
○일반수용비 17,368
부서: 복지과
정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈단체지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 호국보훈의달현수막제작 1,000
― 보훈업무추진책자유인 2,000
― 보훈관련홍보물제작 4,000
― 6.25전쟁참전유공자버스승차권제작
10,368
50,000원*20개
20,000원*50부*2회
2,500원*1,600매
360명*96매*300원
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○현충시설유지보수(명각) 2,0002,000,000원*1식
301 일반보전금 65,684 40,800 24,884
01 사회보장적수혜금 34,884 10,000 24,884
○호국보훈의달국가유공자및유족위문
10,000
○6.25전쟁참전유공자교통비(시내버스)지원
24,884
50,000원*200명
360명*1,200원*8회*12월*60%
12 기타보상금 30,800 30,800 0
○보훈단체기념행사참석자실비보상
10,800
○보훈단체국립현충원및전적지순례(9단체)
18,000
○호국보훈의달국가유공자표창패
2,000
30,000원*40명*9단체
30,000원*600명
100,000원*20명
307 민간이전 158,000 128,000 30,000
02 민간경상사업보조 17,000 0 17,000
○6.25참전유공자안보교육및순국선열유적지환경
정비활동 10,000
○향군읍면회장안보역량강화교육
7,000
10,000,000원*1식
7,000,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 141,000 128,000 13,000
○상이군경회운영지원 15,000
○전몰군경유족회운영지원 15,000
○전몰군경미망인회운영지원 15,000
○무공수훈자회운영지원 15,000
○광복회운영지원 7,000
○고엽제전우회운영지원 15,000
○월남전참전자회운영지원 15,000
○6.25참전유공자회운영지원 19,000
○재향군인회운영지원 25,000
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
7,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
19,000,000원*1식
25,000,000원*1식
401 시설비및부대비 24,000 0 24,000
01 시설비 24,000 0 24,000
○참전유공자서부지역사무실신축(설계)
24,00024,000,000원*1식
402 민간자본이전 2,000 4,000 △2,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 2,000 4,000 △2,000
부서: 복지과
정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈단체지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○무공수훈자회사무기기구입지원
1,000
○고엽제전우회사무기기구입지원
1,000
1,000,000원*1식
1,000,000원*1식
현충일추념식 35,110 35,110 0
201 일반운영비 17,750 32,150 △14,400
03 행사운영비 17,750 32,150 △14,400
○무대및음향장비 4,000
○무대시설물설치 5,000
○조화구입 1,000
○흉화구입 1,500
○팜플렛등행사용품제작구입 4,000
○버스임차 2,250
4,000,000원*1식
5,000,000원*1식
200,000원*5개
1,500원*1,000개
4,000,000원*1식
450,000원*5대
301 일반보전금 17,360 2,960 14,400
01 사회보장적수혜금 14,400 0 14,400
○참석자위문품구입 14,40012,000원*1,200개
09 행사실비지원금 2,960 2,960 0
○현충일추념식참배자급식 800
○현충일행사합창합주단보상 1,200
○현충일행사자원봉사자급식 800
○현충일행사보훈단체장간담회급식
160
8,000원*100명
20,000원*60명
8,000원*100명
8,000원*10명*2회
6.25기념행사 17,580 32,980 △15,400
201 일반운영비 7,500 13,500 △6,000
03 행사운영비 7,500 13,500 △6,000
○팜플렛등행사용품제작 2,450
○냉온수등행사추진용품구입 300
○음향장비등행사용품임차 2,500
○버스임차 2,250
2,450,000원*1식
300,000원*1식
2,500,000원*1식
450,000원*5대
301 일반보전금 10,080 2,480 7,600
01 사회보장적수혜금 6,000 0 6,000
○참석자위문품구입 6,00010,000원*600명
09 행사실비지원금 4,080 2,480 1,600
○6.25기념행사참석자급식 3,200
○6.25기념행사자원봉사자급식 560
○6.25기념행사보훈단체장간담회급식
320
8,000원*400명
8,000원*70명
8,000원*20명*2회
공익근무요원관리 343,787 208,862 134,925
국 307,787
군 36,000
복지분야사회복무요원인건비지원(국비) 343,787 208,862 134,925
부서: 복지과
정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈)
단위: 공익근무요원관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 307,787
군 36,000
301 일반보전금 343,787 208,862 134,925
국 307,787
군 36,000
08 사회복무요원보상금 343,787 208,862 134,925
○복지분야사회복무요원인건비지원
307,787307,787,000원*1식
국 307,787
○복지분야사회복무요원중식비지원
36,0006,000원*25명*20일*12월
의성의병기념관관리및운영 6,840 7,440 △600
기념관시설관리및운영 6,840 7,440 △600
201 일반운영비 6,840 7,440 △600
01 사무관리비 1,440 1,440 0
○일반수용비 1,440
― 의병기념관소모품구입 1,440120,000원*12월
02 공공운영비 5,400 6,000 △600
○공공요금및제세 5,400
― 의병기념관정수기임차료
600
― 의병기념관전기사용료 4,200
― 의병기념관통신비 360
― 의병기념관상하수도사용료 240
50,000원*1대*12월
350,000원*12월
30,000원*12월
20,000원*12월
취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원) 9,544,184 7,283,147 2,261,037
국 4,867,573
도 1,088,563
군 3,588,048
취약계층보호및지원 9,530,384 7,269,347 2,261,037
국 4,867,573
도 1,088,563
군 3,574,248
장애인연금지원(국비) 2,915,570 2,884,114 31,456
국 2,040,899
도 262,401
군 612,270
301 일반보전금 2,915,570 2,884,114 31,456
국 2,040,899
도 262,401
군 612,270
01 사회보장적수혜금 2,915,570 2,884,114 31,456
○장애인연금지원 2,915,5702,915,570,000원*1식
국 2,040,899
도 262,401
군 612,270
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
장애수당지원(기초)(국비) 261,480 265,934 △4,454
국 183,036
도 23,533
군 54,911
301 일반보전금 261,480 265,934 △4,454
국 183,036
도 23,533
군 54,911
01 사회보장적수혜금 261,480 265,934 △4,454
○장애수당지원(기초) 261,480261,480,000원*1식
국 183,036
도 23,533
군 54,911
장애수당지원(차상위)(국비) 239,743 239,482 261
국 167,820
도 21,577
군 50,346
301 일반보전금 239,743 239,482 261
국 167,820
도 21,577
군 50,346
01 사회보장적수혜금 239,743 239,482 261
○장애수당지원(차상위) 239,743239,743,000원*1식
국 167,820
도 21,577
군 50,346
장애인일반형일자리사업(국비) 459,040 396,624 62,416
국 229,520
도 68,856
군 160,664
101 인건비 459,040 396,624 62,416
국 229,520
도 68,856
군 160,664
04 기간제근로자등보수 459,040 396,624 62,416
○장애인일반형일자리사업(18명)
459,040459,040,000원*1식
국 229,520
도 68,856
군 160,664
장애인일반형일자리사업(시간제)(국비) 102,063 124,012 △21,949
국 51,032
도 15,309
군 35,722
101 인건비 102,063 124,012 △21,949
국 51,032
도 15,309
군 35,722
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 102,063 124,012 △21,949
○장애인일반형일자리사업(시간제)(8명)
102,063102,063,000원*1식
국 51,032
도 15,309
군 35,722
장애인복지일자리사업(국비) 132,448 117,049 15,399
국 66,224
도 19,867
군 46,357
101 인건비 132,448 117,049 15,399
국 66,224
도 19,867
군 46,357
04 기간제근로자등보수 132,448 117,049 15,399
○장애인복지일자리사업(22명)
132,448132,448,000원*1식
국 66,224
도 19,867
군 46,357
장애정도심사제도운영(국비) 3,000 3,000 0
국 1,500
도 450
군 1,050
301 일반보전금 3,000 3,000 0
국 1,500
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0
○장애인등록진단비지원(90명)
3,0003,000,000원*1식
국 1,500
도 450
군 1,050
장애인보조기기지원(국비) 1,218 1,326 △108
국 975
도 73
군 170
301 일반보전금 1,218 1,326 △108
국 975
도 73
군 170
01 사회보장적수혜금 1,218 1,326 △108
○장애인보조기기지원(7명) 1,2181,218,000원*1식
국 975
도 73
군 170
여성장애인출산비용지원(국비) 1,000 1,363 △363
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 700
도 90
군 210
301 일반보전금 1,000 1,363 △363
국 700
도 90
군 210
01 사회보장적수혜금 1,000 1,363 △363
○여성장애인출산비용지원(1명)
1,0001,000,000원*1명
국 700
도 90
군 210
장애인의료비지원(국비) 95,362 128,222 △32,860
국 76,289
도 5,722
군 13,351
308 자치단체등이전 95,362 128,222 △32,860
국 76,289
도 5,722
군 13,351
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 95,362 128,222 △32,860
○장애인의료비지원(137명) 95,36295,362,000원*1식
국 76,289
도 5,722
군 13,351
장애인가족지원발달재활서비스(국비) 121,200 179,280 △58,080
국 84,840
도 10,908
군 25,452
308 자치단체등이전 121,200 179,280 △58,080
국 84,840
도 10,908
군 25,452
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 121,200 179,280 △58,080
○발달재활서비스(56명) 121,20010,100,000원*12월
국 84,840
도 10,908
군 25,452
언어발달지원(국비) 2,274 0 2,274
국 1,592
도 204
군 478
308 자치단체등이전 2,274 0 2,274
국 1,592
도 204
군 478
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,274 0 2,274
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○언어발달지원(1명) 2,2742,274,000원*1명
국 1,592
도 204
군 478
장애인활동지원급여지원(국비) 1,583,270 1,068,718 514,552
국 1,108,289
도 142,494
군 332,487
308 자치단체등이전 1,583,270 1,068,718 514,552
국 1,108,289
도 142,494
군 332,487
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,583,270 1,068,718 514,552
○활동지원급여(바우처)(76명)
1,583,2701,583,270,000원*1식
국 1,108,289
도 142,494
군 332,487
발달장애인방과후돌봄서비스지원(국비) 70,488 20,508 49,980
국 49,342
도 6,344
군 14,802
308 자치단체등이전 70,488 20,508 49,980
국 49,342
도 6,344
군 14,802
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 70,488 20,508 49,980
○청소년발달장애학생방과후활동서비스지원(10
명) 70,48870,488,000원*1식
국 49,342
도 6,344
군 14,802
발달장애인주간활동서비스지원(국비) 69,313 33,838 35,475
국 48,519
도 6,238
군 14,556
308 자치단체등이전 69,313 33,838 35,475
국 48,519
도 6,238
군 14,556
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 69,313 33,838 35,475
○발달장애인주간활동서비스지원(5명)
69,31369,313,000원*1식
국 48,519
도 6,238
군 14,556
청년복지행복도우미지원사업(국비) 94,656 0 94,656
국 40,128
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 16,358
군 38,170
201 일반운영비 7,296 0 7,296
국 3,648
도 1,094
군 2,554
01 사무관리비 7,296 0 7,296
○청년복지행복도우미관리운영비
7,2967,296,000원*1식
국 3,648
도 1,094
군 2,554
301 일반보전금 14,400 0 14,400
도 4,320
군 10,080
01 사회보장적수혜금 14,400 0 14,400
○청년복지행복도우미정착지원금
14,40014,400,000원*1식
도 4,320
군 10,080
307 민간이전 72,960 0 72,960
국 36,480
도 10,944
군 25,536
11 사회복지사업보조 72,960 0 72,960
○청년복지행복도우미인건비지원
72,96072,960,000원*1식
국 36,480
도 10,944
군 25,536
장애인거주시설운영지원(국비) 576,109 0 576,109
국 403,277
도 51,850
군 120,982
307 민간이전 576,109 0 576,109
국 403,277
도 51,850
군 120,982
10 사회복지시설법정운영비보조 576,109 0 576,109
○장애인거주시설운영 576,109576,109,000원*1개소
국 403,277
도 51,850
군 120,982
장애인거주시설기능보강(국비) 627,182 0 627,182
국 313,591
도 94,077
군 219,514
402 민간자본이전 627,182 0 627,182
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 313,591
도 94,077
군 219,514
02 민간자본사업보조(이전재원) 627,182 0 627,182
○장애인거주시설기능보강
627,182627,182,000원*1개소
국 313,591
도 94,077
군 219,514
장애인활동보조지원(도비) 46,570 28,000 18,570
도 13,971
군 32,599
308 자치단체등이전 46,570 28,000 18,570
도 13,971
군 32,599
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 46,570 28,000 18,570
○장애인활동보조서비스지원(7명)
46,57046,570,000원*1식
도 13,971
군 32,599
특수학교저소득장애인간접학비지원(도비) 714 2,520 △1,806
도 214
군 500
301 일반보전금 714 2,520 △1,806
도 214
군 500
01 사회보장적수혜금 714 2,520 △1,806
○특수학교저소득장애인간접학비지원(3명)
714714,000원*1식
도 214
군 500
장애인복지시설종사자수당(도비) 66,000 56,880 9,120
도 19,805
군 46,195
301 일반보전금 66,000 56,880 9,120
도 19,805
군 46,195
01 사회보장적수혜금 66,000 56,880 9,120
○장애인복지시설종사자수당(41명)
66,00066,000,000원*1식
도 19,805
군 46,195
장애인재활사업지원(도비) 237,240 216,000 21,240
도 70,572
군 166,668
301 일반보전금 21,240 0 21,240
도 6,372
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 14,868
01 사회보장적수혜금 21,240 0 21,240
○장애인차량용보조기기구입지원
20,00010,000,000원*2명
도 6,000
군 14,000
○장애인용하이패스감면단말기보급
1,24031,000원*40대
도 372
군 868
307 민간이전 216,000 216,000 0
도 64,200
군 151,800
10 사회복지시설법정운영비보조 210,000 210,000 0
○경상북도장애인복지관분관운영
210,000210,000,000원*1개소
도 63,000
군 147,000
11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0
○농아인동료상담요원활동지원
6,0006,000,000원*1식
도 1,200
군 4,800
장애인편의시설촉진지원(도비) 110,000 100,000 10,000
도 22,000
군 88,000
307 민간이전 110,000 100,000 10,000
도 22,000
군 88,000
10 사회복지시설법정운영비보조 110,000 100,000 10,000
○시군장애인편의증진기술지원센터운영
110,000110,000,000원*1개소
도 22,000
군 88,000
장애인복지지원사업(도비) 65,000 69,350 △4,350
도 13,000
군 52,000
307 민간이전 65,000 65,000 0
도 13,000
군 52,000
10 사회복지시설법정운영비보조 65,000 65,000 0
○시군지체장애인여성자립지원사업
65,00065,000,000원*1식
도 13,000
군 52,000
장애인거주시설지원(도비) 340,261 639,766 △299,505
도 68,451
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 271,810
307 민간이전 340,261 639,766 △299,505
도 68,451
군 271,810
10 사회복지시설법정운영비보조 337,271 636,776 △299,505
○장애인거주시설운영 336,271336,271,000원*1식
도 67,254
군 269,017
○장애인거주시설이용자인권교육(2개소)
1,0001,000,000원*1식
도 300
군 700
11 사회복지사업보조 2,990 2,990 0
○장애인거주시설서비스지원 2,9902,990,000원*1식
도 897
군 2,093
장애인지역사회재활시설운영(도비) 601,759 424,247 177,512
도 98,244
군 503,515
307 민간이전 601,759 424,247 177,512
도 98,244
군 503,515
10 사회복지시설법정운영비보조 601,759 424,247 177,512
○장애인주간보호시설운영
264,696264,696,000원*1개소
도 30,831
군 233,865
○수화통역센터운영 195,230195,230,000원*1개소
도 39,046
군 156,184
○장애인생활이동지원센터운영
141,833141,833,000원*1개소
도 28,367
군 113,466
장애인직업재활시설운영(도비) 280,776 0 280,776
도 35,085
군 245,691
307 민간이전 280,776 0 280,776
도 35,085
군 245,691
10 사회복지시설법정운영비보조 280,776 0 280,776
○장애인직업재활시설운영
280,776280,776,000원*1개소
도 35,085
군 245,691
사회복지전문성강화(도비) 4,350 4,350 0
도 870
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,480
202 여비 4,350 4,350 0
도 870
군 3,480
04 국제화여비 4,350 4,350 0
○사회복지전담공무원역량강화
4,3504,350,000원*1명
도 870
군 3,480
장애인직업재활시설운영 79,000 162,000 △83,000
405 자산취득비 79,000 0 79,000
01 자산및물품취득비 79,000 0 79,000
○의성군장애인보호작업장업무용차량구입
79,00079,000,000원*1식
장애인생활안정지원 223,004 74,964 148,040
201 일반운영비 12,304 19,464 △7,160
01 사무관리비 11,104 18,264 △7,160
○일반수용비 6,400
― 장애인전용주차표지구입 600
― 장애인서비스홍보책자유인
3,000
― 장애인서비스심의위원수당
2,800
○급량비 4,704
― 장애인업무추진특근자급식
4,704
1,200원*500매
30,000원*50부*2회
70,000원*2명*20회
8,000원*7명*7일*12월
02 공공운영비 1,200 1,200 0
○공공요금및제세 1,200
― 화상전화기통화료 1,200100,000원*12월
301 일반보전금 36,700 17,500 19,200
01 사회보장적수혜금 25,200 6,000 19,200
○장애인시설입소자위문 6,000
○발달장애아동언어재활서비스지원
19,200
50,000원*120명
50,000원*48회*8명
09 행사실비지원금 10,500 10,500 0
○장애인행사참석자실비보상
10,50030,000원*70명*5개단체
12 기타보상금 1,000 1,000 0
○장애인의날모범회원및유공자표창
1,000100,000원*10명
307 민간이전 51,000 38,000 13,000
10 사회복지시설법정운영비보조 34,000 22,000 12,000
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○경북지체장애인협회의성군지회운영지원
12,000
○한국농아인협회경북협회의성군지회운영지원
5,000
○경북시각장애인연합회의성지회운영지원
5,000
○발달재활서비스제공기관운영지원
12,000
12,000,000원*1식
5,000,000원*1식
5,000,000원*1식
1,000,000원*12월
11 사회복지사업보조 17,000 16,000 1,000
○장애아동지원사업(공예교실)
3,000
○청각장애인자립능력향상지원(한글교실및수화
교실) 8,000
○시각장애인기초재활교육(점자교육)
2,000
○장애재활교육지원사업 4,000
3,000,000원*1식
8,000,000원*1식
2,000,000원*1식
4,000,000원*1식
402 민간자본이전 123,000 0 123,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 123,000 0 123,000
○장애인주간보호센터서부분관인테리어및비품구
입 55,330
○장애인주간보호센터차량지원
27,670
○경북지체장애인협회의성군지회차량지원
40,000
55,330,000원*1식
27,670,000원*1식
40,000,000원*1식
장애인의날기념행사 20,000 20,000 0
307 민간이전 20,000 20,000 0
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
○장애인의날기념행사지원 20,00020,000,000원*1회
장애인복지센터운영 9,800 7,800 2,000
201 일반운영비 9,800 7,800 2,000
01 사무관리비 2,000 0 2,000
○장애인복지센터소규모수선 2,0002,000,000원*1식
02 공공운영비 7,800 7,800 0
○공공운영및제세 4,800
― 장애인복지센터소방시설안전점검대행수수료
2,400
― 장애인복지센터승강기안전관리대행수수료
2,400
○장애인복지센터잔디관리 3,000
200,000원*12월
200,000원*12월
3,000,000원*1식
사회복지일반 90,494 0 90,494
101 인건비 36,000 0 36,000
04 기간제근로자등보수 36,000 0 36,000
○복지업무보조인부임 36,00036,000,000원
부서: 복지과
정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 16,404 0 16,404
01 사무관리비 16,404 0 16,404
○일반수용비 12,704
― 사회복지관련홍보물제작 5,000
― 행정용품제작(행정봉투 등)
1,000
― 홍보용농특산품구입 2,000
― 사회복지업무추진특근자급식
4,704
○위수탁업무공증비 3,000
○지역사회보장계획책자제작 700
5,000,000원*1식
1,000,000원*1식
2,000,000원*1식
8,000원*7명*7일*12월
500,000원*6회
7,000원*50권*2회
202 여비 27,090 0 27,090
01 국내여비 27,090 0 27,090
○사회복지업무추진여비(관내)
16,800
○사회복지업무추진여비(관외)
10,290
20,000원*7명*10일*12월
70,000원*7명*3일*7회
203 업무추진비 1,000 0 1,000
03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000
○복지과시책업무추진 1,0001,000,000원
301 일반보전금 10,000 0 10,000
09 행사실비지원금 2,000 0 2,000
○사회복지관련행사참석자급식제공
2,0008,000원*25명*10회
12 기타보상금 8,000 0 8,000
○사회복지사보수교육비보상 8,00050,000원*160명
노숙인및이재민구호 13,800 13,800 0
노숙인구호 13,800 13,800 0
201 일반운영비 4,200 4,200 0
01 사무관리비 4,200 4,200 0
○일반수용비 4,200
― 무연고사망자신문공고료
4,200700,000원*2개신문*3회
307 민간이전 9,600 9,600 0
01 의료및구료비 9,600 9,600 0
○노숙인구호비 3,600
○무연고사망자장제비 6,000
30,000원*10명*12월
2,000,000원*3구
친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년) 77,435,133 70,673,926 6,761,207
국 56,721,332
기 16,645
도 4,645,173
군 16,051,983
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노인복지증진 62,933,005 56,957,783 5,975,222
국 52,830,219
기 16,645
도 1,953,220
군 8,132,921
기초연금지원(국비) 56,554,470 51,482,710 5,071,760
국 50,899,023
도 1,131,089
군 4,524,358
301 일반보전금 56,554,470 51,482,710 5,071,760
국 50,899,023
도 1,131,089
군 4,524,358
01 사회보장적수혜금 56,554,470 51,482,710 5,071,760
○기초연금지원(18,000명)
56,554,47056,554,470,000원*1식
국 50,899,023
도 1,131,089
군 4,524,358
경로당냉난방비및양곡비지원(국비) 1,060,666 1,050,947 9,719
국 265,166
도 238,650
군 556,850
301 일반보전금 1,060,666 1,050,947 9,719
국 265,166
도 238,650
군 556,850
01 사회보장적수혜금 1,060,666 1,050,947 9,719
○경로당냉난방비및양곡비지원(486개소)
1,060,6661,060,666,000원*1식
국 265,166
도 238,650
군 556,850
노인맞춤돌봄서비스(국비) 2,380,050 0 2,380,050
국 1,666,030
도 214,210
군 499,810
307 민간이전 2,380,050 0 2,380,050
국 1,666,030
도 214,210
군 499,810
11 사회복지사업보조 2,380,050 0 2,380,050
○노인맞춤돌봄서비스사업지원
2,380,0502,380,050,000원*1식
국 1,666,030
도 214,210
군 499,810
독거노인중증장애인응급안전서비스사업(기금) 33,290 34,549 △1,259
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 16,645
도 4,994
군 11,651
101 인건비 25,612 25,200 412
기 12,806
도 3,842
군 8,964
04 기간제근로자등보수 25,612 25,200 412
○응급안전서비스관리요원인건비(1명)
25,61225,612,000원*1식
기 12,806
도 3,842
군 8,964
201 일반운영비 7,678 9,349 △1,671
기 3,839
도 1,152
군 2,687
01 사무관리비 3,360 3,360 0
○사무관리비 3,3603,360,000원*1식
기 1,680
도 504
군 1,176
02 공공운영비 4,318 5,989 △1,671
○장비통신비및유지보수비용 4,3184,318,000원*1식
기 2,159
도 648
군 1,511
무의탁노인건강음료배달및안부묻기(도비) 116,298 95,564 20,734
도 11,630
군 104,668
307 민간이전 116,298 0 116,298
도 11,630
군 104,668
11 사회복지사업보조 116,298 0 116,298
○무의탁노인건강음료배달및안부묻기
116,298116,298,000원*1식
도 11,630
군 104,668
거동불편저소득재가노인식사배달(도비) 191,625 131,400 60,225
도 19,162
군 172,463
301 일반보전금 191,625 131,400 60,225
도 19,162
군 172,463
01 사회보장적수혜금 191,625 131,400 60,225
○거동불편저소득재가노인식사배달(175명)
191,625191,625,000원*1식
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 19,162
군 172,463
경로식당무료급식(도비) 187,200 100,502 86,698
도 18,720
군 168,480
307 민간이전 187,200 100,502 86,698
도 18,720
군 168,480
11 사회복지사업보조 187,200 100,502 86,698
○경로식당무료급식(300명) 187,200187,200,000원*1식
도 18,720
군 168,480
노인교실운영(도비) 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
307 민간이전 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0
○노인교실운영 3,0003,000,000원*1개소
도 900
군 2,100
실버자원봉사단운영(도비) 7,000 5,600 1,400
도 2,100
군 4,900
301 일반보전금 7,000 5,600 1,400
도 2,100
군 4,900
09 행사실비지원금 7,000 5,600 1,400
○실버자원봉사단운영 7,0007,000,000원*1식
도 2,100
군 4,900
경로당지원(도비) 1,216,600 1,221,600 △5,000
도 160,700
군 1,055,900
301 일반보전금 1,216,600 1,221,600 △5,000
도 160,700
군 1,055,900
01 사회보장적수혜금 1,216,600 1,221,600 △5,000
○경로당운영지원(486개소) 826,200
― 경로당운영지원 826,200826,200,000원*1식
도 82,620
군 743,580
○경로당특별연료비(486개소)
390,400390,400,000원*1식
도 78,080
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 312,320
경로당행복도우미지원(도비) 503,550 0 503,550
도 151,065
군 352,485
307 민간이전 503,550 0 503,550
도 151,065
군 352,485
11 사회복지사업보조 503,550 0 503,550
○경로당행복도우미지원 503,550503,550,000원*1식
도 151,065
군 352,485
경로당운영지원 327,960 329,110 △1,150
201 일반운영비 101,600 100,120 1,480
02 공공운영비 101,600 100,120 1,480
○공공요금및제세 86,600
― 경로당전기안전점검수수료
11,600
― 광역상수도미설치지역경로당정수기사용료
16,800
― 경로당책임보험가입 58,200
○시설장비유지비 15,000
― 경로당건강증진기구수리 15,000
58,000원*200개소*1회
40,000원*35개소*12월
120,000원*485개소
300,000원*50개소
301 일반보전금 196,360 178,990 17,370
01 사회보장적수혜금 189,360 171,990 17,370
○경로당난방비지원 59,250
― 미등록경로당난방비지원
46,500
― 미지원경로당난방비지원 12,750
○경로당운영비지원 54,310
― 미등록경로당운영비 37,820
― 미지원경로당운영비 16,490
○경로당냉방비지원 7,900
― 미등록경로당냉방비지원 6,200
― 미지원경로당냉방비지원 1,700
○경로당특별연료비지원 27,650
― 미등록경로당특별연료비 21,700
― 미지원경로당특별연료비 5,950
○경로당양곡비지원 40,250
― 미등록경로당양곡비지원
10,850
― 미지원경로당양곡비지원
3,400
― 운영활성화경로당양곡비추가지원
26,000
1,500,000원*31개소
750,000원*17개소
1,220,000원*31개소
970,000원*17개소
200,000원*31개소
100,000원*17개소
700,000원*31개소
350,000원*17개소
50,000원*31개소*7포
50,000원*17개소*4포
50,000원*130개소*4포
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
12 기타보상금 7,000 7,000 0
○모범경로당시상 5,000
○모범경로당표창 2,000
500,000원*10개소
200,000원*10개소
402 민간자본이전 30,000 50,000 △20,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 50,000 △20,000
○행복경로당활성화물품지원 30,00030,000,000원*1식
경로당활성화사업운영 28,140 27,320 820
307 민간이전 28,140 27,320 820
11 사회복지사업보조 28,140 27,320 820
○경로당활성화사업운영지원 28,14028,140,000원*1식
노인복지지원 318,156 405,018 △86,862
201 일반운영비 46,881 45,873 1,008
01 사무관리비 46,881 45,873 1,008
○일반수용비 41,505
― 노인복지행사용현수막제작 990
― 수행기관선정심사위원수당지급
1,680
― 노인복지홍보물제작 1,000
― 노인복지업무관련지침서제작
800
― 노인목욕권제작(상반기)
7,035
― 의성군복지정책기획홍보 30,000
○급량비 5,376
― 노인복지업무추진특근자급식
5,376
55,000원*18개
70,000원*4명*6회
2,000원*500매
20,000원*40부
350원*6,700명*6매/2
10,000,000원*3회
8,000원*8명*7일*12월
202 여비 30,960 34,830 △3,870
01 국내여비 30,960 34,830 △3,870
○노인복지업무추진(관내)
19,200
○노인복지업무추진(관외)
11,760
20,000원*8명*10일*12개월
70,000원*8명*3일*7회
301 일반보전금 63,315 63,315 0
01 사회보장적수혜금 63,315 63,315 0
○노인목욕비(상반기)
63,3154,500원*6,700명*6매*70%/2
307 민간이전 177,000 261,000 △84,000
02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0
○노인문화교육사업지원 6,0006,000,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 35,000 28,000 7,000
○대한노인회의성군지회운영지원
35,00035,000,000원*1식
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 136,000 227,000 △91,000
○노인대학운영 136,000136,000,000원*1식
할매할배의날운영지원 5,000 5,000 0
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○읍면할매할배의날홍보물품구입
5,0002,000원*2,500개
노인복지시설확충지원 6,813,940 7,412,373 △598,433
국 266,889
도 1,556,565
군 4,990,486
양로시설운영지원(국비) 381,270 353,231 28,039
국 266,889
도 34,314
군 80,067
307 민간이전 381,270 353,231 28,039
국 266,889
도 34,314
군 80,067
10 사회복지시설법정운영비보조 381,270 353,231 28,039
○양로시설운영지원 381,270381,270,000원*1개소
국 266,889
도 34,314
군 80,067
노인복지시설운영지원(도비) 5,054,170 4,373,677 680,493
도 1,516,251
군 3,537,919
301 일반보전금 5,054,170 4,373,677 680,493
도 1,516,251
군 3,537,919
01 사회보장적수혜금 5,054,170 4,373,677 680,493
○장기요양기관급여비용지원(346명)
4,589,0504,589,050,000원*1식
도 1,376,715
군 3,212,335
○노인복지시설종사자수당 465,120465,120,000원*1식
도 139,536
군 325,584
노인문화활동지원(도비) 20,000 20,000 0
도 6,000
군 14,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
도 6,000
군 14,000
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 노인복지시설확충지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○YOYO공연예술단운영 14,0007,000,000원*2개소
도 4,200
군 9,800
○YOYO클럽활성화지원 6,0003,000,000원*2개소
도 1,800
군 4,200
경로당개보수 200,000 480,000 △280,000
401 시설비및부대비 200,000 480,000 △280,000
01 시설비 200,000 480,000 △280,000
○경로당개보수(비봉2리경로당외40개소)
200,000200,000,000원*1식
노인복지관운영 762,000 1,204,690 △442,690
307 민간이전 752,000 1,186,690 △434,690
05 민간위탁금 752,000 1,186,690 △434,690
○의성군노인복지관 300,000
○의성군노인복지관분관 156,000
○금성노인복지관 296,000
300,000,000원*1개소
156,000,000원*1개소
296,000,000원*1개소
401 시설비및부대비 10,000 18,000 △8,000
01 시설비 10,000 18,000 △8,000
○의성군노인복지관증축구조안전진단
10,00010,000,000원*1식
재가노인지원센터운영 360,000 320,000 40,000
307 민간이전 360,000 320,000 40,000
05 민간위탁금 40,000 0 40,000
○이동목욕차량운영 40,00040,000,000원*1식
11 사회복지사업보조 320,000 320,000 0
○재가노인지원서비스사업운영
320,00080,000,000원*4개기관
안계노인복지센터운영 34,000 30,000 4,000
201 일반운영비 34,000 30,000 4,000
02 공공운영비 34,000 30,000 4,000
○공공요금및제세 30,000
― 안계노인복지센터운영 30,000
○시설장비유지비 4,000
2,500,000원*12월
2,000,000원*2식
양로시설노인위문 2,500 2,500 0
301 일반보전금 2,500 2,500 0
01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0
○양로시설(한알)입소자위문
2,50050,000원*25명*2회
활기찬노후생활지원서비스 7,688,188 6,297,770 1,390,418
국 3,624,224
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 활기찬노후생활지원서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,135,388
군 2,928,576
노인일자리및사회활동지원(국비) 7,248,448 5,554,199 1,694,249
국 3,624,224
도 1,087,268
군 2,536,956
307 민간이전 7,248,448 5,554,199 1,694,249
국 3,624,224
도 1,087,268
군 2,536,956
11 사회복지사업보조 7,248,448 5,554,199 1,694,249
○노인일자리지원(공익활동,1,580명)
4,977,0004,977,000,000원*1식
국 2,488,500
도 746,550
군 1,741,950
○노인일자리지원(시장형,275명)
734,250734,250,000원*1식
국 367,125
도 110,138
군 256,987
○노인일자리지원(사회서비스형,150명)
1,182,9001,182,900,000원*1식
국 591,450
도 177,435
군 414,015
○노인일자리지원(수행기관전담인력,14명)
354,298354,298,000*1식
국 177,149
도 53,145
군 124,004
노인사회활동지원(도비) 343,000 280,000 63,000
도 42,900
군 300,100
307 민간이전 343,000 280,000 63,000
도 42,900
군 300,100
10 사회복지시설법정운영비보조 300,000 270,000 30,000
○시니어클럽운영 300,000300,000,000원*1개소
도 30,000
군 270,000
11 사회복지사업보조 43,000 10,000 33,000
○민간분야노인일자리사업개발비지원
43,00043,000,000원*1개소
도 12,900
군 30,100
시군경로당지도자교육지원(도비) 17,400 11,600 5,800
도 5,220
군 12,180
부서: 복지과
정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 활기찬노후생활지원서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 17,400 11,600 5,800
도 5,220
군 12,180
09 행사실비지원금 17,400 11,600 5,800
○시군경로당지도자교육지원 17,400150,000원*116명
도 5,220
군 12,180
저소득노인위문 35,900 35,900 0
301 일반보전금 35,900 35,900 0
01 사회보장적수혜금 35,900 35,900 0
○장수노인위문 1,500
○독거노인위문 25,000
○무의탁노인생신상차려드리기 9,400
50,000원*15명*2회
50,000원*250명*2회
100,000원*94명
노인관련행사지원 43,440 229,440 △186,000
201 일반운영비 9,840 26,840 △17,000
03 행사운영비 9,840 26,840 △17,000
○어버이날행사운영 3,000
○할매할배의날행사운영 6,840
3,000,000원*1회
6,840,000원*1식
301 일반보전금 25,600 29,600 △4,000
09 행사실비지원금 25,600 29,600 △4,000
○어버이날행사급식 1,600
○노인지도자간담회급식 4,000
○노인회읍면분회환경정화사업
18,000
○할매할배의날및노인관련행사참석
2,000
8,000원*200명
8,000원*250명*2회
1,000,000원*18개소
50,000원*20명*2회
307 민간이전 8,000 173,000 △165,000
02 민간경상사업보조 8,000 3,000 5,000
○노인지도자연수지원 8,0004,000,000원*2회
서비스연계사업(사회복지/사회복지일반) 1,213,588 980,931 232,657
국 30,291
균 277,635
도 178,611
군 727,051
자원봉사활성화기반조성 478,162 432,107 46,055
국 30,291
도 27,088
군 420,783
자원봉사코디네이터지원육성(국비) 58,084 55,250 2,834
국 29,042
도 8,713
군 20,329
307 민간이전 58,084 55,250 2,834
부서: 복지과
정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 자원봉사활성화기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 29,042
도 8,713
군 20,329
05 민간위탁금 58,084 55,250 2,834
○자원봉사코디네이터지원 58,08429,042,000원*2명
국 29,042
도 8,713
군 20,329
전국통합자원봉사보험가입서비스지원(국비) 2,498 2,697 △199
국 1,249
도 375
군 874
307 민간이전 2,498 2,697 △199
국 1,249
도 375
군 874
06 보험금 2,498 2,697 △199
○자원봉사센터자원봉사자보험료지원
2,4982,498,000원*1식
국 1,249
도 375
군 874
자원봉사활성화(도비) 311,000 309,700 1,300
도 18,000
군 293,000
307 민간이전 311,000 309,700 1,300
도 18,000
군 293,000
05 민간위탁금 311,000 309,700 1,300
○자원봉사센터운영지원 301,000301,000,000원*1식
도 15,000
군 286,000
○맞춤형자원봉사프로그램운영지원
10,00010,000,000원*1식
도 3,000
군 7,000
자원봉사센터운영 76,580 64,460 12,120
201 일반운영비 2,220 2,220 0
01 사무관리비 2,220 2,220 0
○자원봉사행사홍보물제작
1,000
○자원봉사행사현수막제작 220
○전문자원봉사대회의서류및지침유인
1,000
1,000원*1,000매*1종
55,000원*4개
10,000원*100부
301 일반보전금 12,120 0 12,120
12 기타보상금 12,120 0 12,120
부서: 복지과
정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 자원봉사활성화기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자원봉사자유공자표창패 2,800
○자원봉사자양성교육 1,120
○자원봉사활동참여자급식비
3,200
○자원봉사자도경진대회참석 3,000
○청소년자원봉사캠프참가 2,000
70,000원*40명
70,000원*4명*4회
8,000원*100명*4회
30,000원*100명
50,000원*40명
307 민간이전 62,240 62,240 0
02 민간경상사업보조 62,240 62,240 0
○자원봉사활동지원 12,240
○집수리전문봉사단활동지원
50,000
12,240,000원*1식
1,000,000원*50가구
종합지원센터운영지원 30,000 0 30,000
201 일반운영비 30,000 0 30,000
02 공공운영비 30,000 0 30,000
○종합지원센터전기요금 19,200
○종합지원센터상하수도사용료 4,800
○종합지원센터안전점검(소방,승강기,전기)대행
수수료 6,000
1,600,000원*12월
400,000원*12월
500,000원*12월
지역사회복지사업추진 699,384 490,862 208,522
균 277,635
도 151,523
군 270,226
지역사회서비스투자사업(균특) 347,044 344,396 2,648
균 277,635
도 20,823
군 48,586
308 자치단체등이전 347,044 344,396 2,648
균 277,635
도 20,823
군 48,586
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 347,044 344,396 2,648
○지역사회서비스투자사업(균특중앙)
347,044347,044,000원*1식
균 277,635
도 20,823
군 48,586
좋은이웃들사업지원(도비) 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0
○좋은이웃들사업운영지원 9,0009,000,000원*1식
도 2,700
부서: 복지과
정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 6,300
기부식품제공활성화지원(도비) 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
10 사회복지시설법정운영비보조 10,000 10,000 0
○기초푸드뱅크운영지원 10,00010,000,000원*1개소
도 3,000
군 7,000
지역사회보장협의체운영지원(도비) 50,000 50,000 0
도 5,000
군 45,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
도 5,000
군 45,000
10 사회복지시설법정운영비보조 50,000 50,000 0
○지역사회보장협의체운영지원
50,00050,000,000원*1식
도 5,000
군 45,000
경상북도이웃사촌복지지원(도비) 240,000 0 240,000
도 120,000
군 120,000
307 민간이전 240,000 0 240,000
도 120,000
군 120,000
02 민간경상사업보조 96,000 0 96,000
○시군이웃사촌복지센터운영비지원
96,00096,000,000원*1식
도 48,000
군 48,000
10 사회복지시설법정운영비보조 144,000 0 144,000
○시군이웃사촌복지센터사업지원
144,000144,000,000원*1식
도 72,000
군 72,000
지역사회보장역량강화 25,000 36,000 △11,000
307 민간이전 25,000 28,000 △3,000
02 민간경상사업보조 25,000 28,000 △3,000
○지역사회복지역량강화지원 25,00025,000,000원*1식
통합서비스사업 13,630 36,676 △23,046
201 일반운영비 13,630 13,630 0
01 사무관리비 12,550 12,550 0
부서: 복지과
정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반수용비 12,550
― 찾아가는보건복지서비스홍보전단지
300
― 찾아가는보건복지서비스업무메뉴얼
3,000
― 사례관리지침서유인 2,100
― 사례관리유형서유인 2,000
― 홍보현수막 1,650
― 지역복지서비스홍보물제작
3,500
100원*1,000매*3종
3,000원*1,000권
35,000원*30부*2회
20,000원*50부*2회
55,000원*30개
3,500원*1,000매
02 공공운영비 1,080 1,080 0
○공공요금및제세 1,080
― 희망복지129센터상담화상전화요금
1,08030,000원*3대*12월
생활공감정책민간협력지원 4,710 4,790 △80
201 일반운영비 3,510 3,110 400
01 사무관리비 3,510 3,110 400
○일반운영비 3,510
― 현수막제작 210
― 지역복지등홍보물제작 1,500
― 팸플릿유인 1,800
70,000원*3회
1,000원*1,500매
1,800원*1,000매
301 일반보전금 1,200 1,680 △480
09 행사실비지원금 1,200 1,680 △480
○행사실비보상금 1,200
― 생활공감정책모니터참석자실비보상
400
― 생활공감정책모니터참석급식
800
25,000원*16명*1회
8,000원*10명*10회
자활복지지원 36,042 35,712 330
자활복지지원 36,042 35,712 330
201 일반운영비 12,822 12,492 330
01 사무관리비 12,822 12,492 330
○일반수용비 6,550
― 현수막제작 550
― 기초생활보장제도안내서발간
3,000
― 복지자원안내서제작 3,000
○운영수당 2,240
― 생활보장심의위원회참석수당
2,240
○자활복지지원업무추진특근자급식
4,032
55,000원*10회
3,000원*1,000권
10,000원*300매
70,000원*8명*4회
8,000원*6명*7일*12월
202 여비 23,220 23,220 0
부서: 복지과
정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)
단위: 자활복지지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 23,220 23,220 0
○자활복지지원업무추진(관내)
14,400
○자활복지지원업무추진(관외)
8,820
20,000원*6명*10일*12월
70,000원*6명*3일*7회
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장) 11,724,705 10,097,767 1,626,938
국 8,920,163
균 53,798
도 1,137,934
군 1,612,810
저소득계층사회안전망확충 10,114,565 8,660,860 1,453,705
국 7,769,444
도 1,046,514
군 1,298,607
국민기초생활보장급여지원(생계)(국비) 9,248,674 8,015,000 1,233,674
국 7,398,938
도 924,868
군 924,868
301 일반보전금 9,248,674 8,015,000 1,233,674
국 7,398,938
도 924,868
군 924,868
01 사회보장적수혜금 9,248,674 8,015,000 1,233,674
○국민기초생활보장수급자생계급여지원(2,251명
) 9,248,6749,248,674,000원*1식
국 7,398,938
도 924,868
군 924,868
국민기초생활보장급여지원(해산장제)(국비) 85,260 100,000 △14,740
국 68,208
도 5,968
군 11,084
301 일반보전금 85,260 100,000 △14,740
국 68,208
도 5,968
군 11,084
01 사회보장적수혜금 85,260 100,000 △14,740
○국민기초생활보장수급자해산장제급여지원(126
명) 85,26085,260,000원*1식
국 68,208
도 5,968
군 11,084
양곡관리지원(국비) 30,230 19,697 10,533
국 30,230
301 일반보전금 30,230 19,697 10,533
국 30,230
01 사회보장적수혜금 30,230 19,697 10,533
부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정부양곡할인지원사업택배비
30,23030,230,000원*1식
국 30,230
통합사례관리사지원(국비) 97,693 103,057 △5,364
국 48,847
도 14,654
군 34,192
101 인건비 97,693 103,057 △5,364
국 48,847
도 14,654
군 34,192
03 무기계약근로자보수 31,686 39,686 △8,000
○통합사례관리사인건비지원(1명)
31,68631,686,000원*1명
국 15,843
도 4,753
군 11,090
04 기간제근로자등보수 66,007 63,371 2,636
○통합사례관리사인건비지원(2명)
66,00733,003,500원*2명
국 33,004
도 9,901
군 23,102
사례관리사업지원(국비) 12,000 15,000 △3,000
국 6,000
도 1,800
군 4,200
201 일반운영비 8,000 10,500 △2,500
국 4,000
도 1,200
군 2,800
01 사무관리비 8,000 10,500 △2,500
○사례관리사업(운영비) 8,0008,000,000원*1식
국 4,000
도 1,200
군 2,800
301 일반보전금 4,000 4,500 △500
국 2,000
도 600
군 1,400
01 사회보장적수혜금 4,000 4,500 △500
○사례관리(사업비) 4,0004,000,000원*1식
국 2,000
도 600
군 1,400
읍면동맞춤형통합서비스지원(국비) 151,200 151,200 0
국 105,840
도 13,608
부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 31,752
201 일반운영비 45,360 45,360 0
국 31,752
도 4,082
군 9,526
01 사무관리비 45,360 45,360 0
○읍면동맞춤형통합서비스지원(운영비)
45,36045,360,000원*1식
국 31,752
도 4,082
군 9,526
301 일반보전금 105,840 105,840 0
국 74,088
도 9,526
군 22,226
01 사회보장적수혜금 105,840 105,840 0
○읍면동맞춤형통합서비스지원(사업비)
105,840105,840,000원*1식
국 74,088
도 9,526
군 22,226
저소득층미세먼지마스크보급사업(국비) 222,762 0 222,762
국 111,381
도 33,416
군 77,965
301 일반보전금 222,762 0 222,762
국 111,381
도 33,416
군 77,965
01 사회보장적수혜금 222,762 0 222,762
○저소득층미세먼지마스크보급사업(4,455명)
222,762222,762,000원*1식
국 111,381
도 33,416
군 77,965
저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원사업(도비
)
104,400 97,200 7,200
도 52,200
군 52,200
301 일반보전금 104,400 97,200 7,200
도 52,200
군 52,200
01 사회보장적수혜금 104,400 97,200 7,200
○저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원(1
,680명) 104,400104,400,000원*1식
도 52,200
군 52,200
국민기초생활보장급여지원(교육급여) 22,426 22,426 0
부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
308 자치단체등이전 22,426 22,426 0
08 교육기관에대한보조 22,426 22,426 0
○국민기초생활보장수급자교육급여지원(국도비
직접이체) 22,42622,426,000원*1식
저소득층지원 139,920 137,280 2,640
301 일반보전금 139,920 137,280 2,640
01 사회보장적수혜금 139,920 137,280 2,640
○저소득층양곡지원 129,360
○양곡지원택배비 10,560
49,000원*660명*4분기
4,000원*660포*4회
긴급복지 274,494 118,500 155,994
국 219,595
도 16,470
군 38,429
긴급복지지원사업(국비) 274,494 118,500 155,994
국 219,595
도 16,470
군 38,429
301 일반보전금 274,494 118,500 155,994
국 219,595
도 16,470
군 38,429
01 사회보장적수혜금 274,494 118,500 155,994
○긴급복지지원사업(258명) 274,494274,494,000원*1식
국 219,595
도 16,470
군 38,429
자활사업 1,290,902 1,263,721 27,181
국 931,124
균 53,798
도 74,950
군 231,030
자활근로사업(국비) 842,175 816,250 25,925
국 673,740
도 33,687
군 134,748
301 일반보전금 62,500 62,500 0
국 50,000
도 2,500
군 10,000
01 사회보장적수혜금 62,500 62,500 0
○자활장려금 62,50062,500,000원*1식
국 50,000
도 2,500
군 10,000
307 민간이전 779,675 753,750 25,925
부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 623,740
도 31,187
군 124,748
05 민간위탁금 779,675 753,750 25,925
○자활근로사업비(지역자활센터)
779,675779,675,000원*1식
국 623,740
도 31,187
군 124,748
지역자활센터운영비지원(국비) 223,197 212,200 10,997
국 156,238
도 20,088
군 46,871
307 민간이전 223,197 212,200 10,997
국 156,238
도 20,088
군 46,871
10 사회복지시설법정운영비보조 223,197 212,200 10,997
○지역자활센터운영비지원
223,197223,197,000원*1개소
국 156,238
도 20,088
군 46,871
자산형성지원사업(희망키움통장)(기초)(국비) 37,618 35,199 2,419
국 30,444
도 2,152
군 5,022
307 민간이전 37,618 35,199 2,419
국 30,444
도 2,152
군 5,022
11 사회복지사업보조 37,618 35,199 2,419
○희망키움통장(기초)(12명) 37,61837,618,000원*1식
국 30,444
도 2,152
군 5,022
자산형성지원사업(희망키움통장)(차상위)(국비) 42,060 29,691 12,369
국 34,090
도 2,391
군 5,579
307 민간이전 42,060 29,691 12,369
국 34,090
도 2,391
군 5,579
11 사회복지사업보조 42,060 29,691 12,369
○희망키움통장(차상위)(42명)
42,06042,060,000원*1식
국 34,090
부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,391
군 5,579
자산형성지원사업(내일키움통장)(국비) 10,267 2,504 7,763
국 8,310
도 587
군 1,370
307 민간이전 10,267 2,504 7,763
국 8,310
도 587
군 1,370
11 사회복지사업보조 10,267 2,504 7,763
○내일키움통장(15명) 10,26710,267,000원*1식
국 8,310
도 587
군 1,370
자산형성지원사업(청년희망키움통장)(국비) 22,336 46,441 △24,105
국 17,992
도 1,303
군 3,041
307 민간이전 22,336 46,441 △24,105
국 17,992
도 1,303
군 3,041
11 사회복지사업보조 22,336 46,441 △24,105
○청년희망키움(8명) 22,33622,336,000원*1식
국 17,992
도 1,303
군 3,041
자산형성지원사업(청년저축계좌)(국비) 12,601 0 12,601
국 10,310
도 687
군 1,604
307 민간이전 12,601 0 12,601
국 10,310
도 687
군 1,604
11 사회복지사업보조 12,601 0 12,601
○청년저축계좌(7명) 12,60112,601,000*1식
국 10,310
도 687
군 1,604
가사간병방문지원사업(균특) 67,248 54,866 12,382
균 53,798
도 4,035
군 9,415
307 민간이전 67,248 54,866 12,382
균 53,798
부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,035
군 9,415
11 사회복지사업보조 67,248 54,866 12,382
○가사간병방문지원사업(11명)
67,24867,248,000원*1식
균 53,798
도 4,035
군 9,415
지역자활센터종사자수당(도비) 8,400 8,400 0
도 2,520
군 5,880
301 일반보전금 8,400 0 8,400
도 2,520
군 5,880
01 사회보장적수혜금 8,400 0 8,400
○지역자활센터종사자수당(5명)
8,4008,400,000원*1식
도 2,520
군 5,880
자활활성화사업비지원(도비) 25,000 25,000 0
도 7,500
군 17,500
307 민간이전 25,000 25,000 0
도 7,500
군 17,500
11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0
○자활활성화사업비지원 25,00025,000,000원*1개소
도 7,500
군 17,500
효율적인통합조사 44,744 54,686 △9,942
통합조사운영 44,744 54,686 △9,942
201 일반운영비 17,654 23,726 △6,072
01 사무관리비 17,654 18,326 △672
○일반수용비 12,950
― 각종사회복지서비스신청서유인
4,950
― 확인조사사전안내문및홍보전단지제작
3,000
― 통합조사관련메뉴얼제작
3,000
― 통합조사추진용품구입 2,000
○급량비 4,704
150원*3,000매*11종
500원*3,000부*2회
15,000원*100명*2회
2,000,000원*1회
8,000원*7명*7일*12월
202 여비 27,090 30,960 △3,870
01 국내여비 27,090 30,960 △3,870
○국내여비 27,090
부서: 복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 효율적인통합조사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 관내 16,800
― 관외 10,290
20,000원*7명*10일*12월
70,000원*7명*3일*7회
여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성) 15,925,572 13,461,371 2,464,201
국 5,514,687
균 500,000
기 579,336
도 3,636,558
군 5,694,991
여성단체및대회지원 72,350 97,408 △25,058
여성복지가족업무지원 41,680 61,738 △20,058
201 일반운영비 16,580 40,508 △23,928
01 사무관리비 14,180 13,508 672
○일반수용비 10,820
― 가족복지관련현수막제작 1,050
― 보육관련물품및홍보물제작
4,500
― 가족복지홍보물제작 2,000
― 가정의달기념식물품 500
― 보육정책심의위원회참석수당
770
― 가족복지업무용소모성물품구입
2,000
○급량비 3,360
― 가족복지업무추진특근자급식
3,360
70,000원*15개
3,000원*500개*3종
2,000원*250매*4종
500,000원*1식
70,000원*11명*1회
500,000원*4회
8,000원*5명*7일*12월
02 공공운영비 2,400 0 2,400
○어린이안전영상정보(CCTV)유지관리비등
2,400200,000원*12회
202 여비 19,350 15,480 3,870
01 국내여비 19,350 15,480 3,870
○가족복지업무추진(관내)
12,000
○가족복지업무추진(관외)
7,350
20,000원*5명*10일*12월
70,000원*5명*3일*7회
301 일반보전금 5,750 5,750 0
12 기타보상금 5,750 5,750 0
○가정의달기념모범가정표창패등
3,750
○양성평등유공표창 2,000
150,000원*25명
100,000원*20개
여성단체지원 30,670 35,670 △5,000
201 일반운영비 10,910 10,910 0
01 사무관리비 6,910 6,910 0
○일반수용비 5,260
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 여성단체및대회지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 여성신년교례회 2,000
― 현수막제작 1,260
― 여성단체운영소모성물품및홍보물제작
2,000
○임차료 1,650
― 여성단체행사차량임차 1,650
2,000,000원*1회
70,000원*18개
5,000원*400개
550,000원*3대
03 행사운영비 4,000 4,000 0
○여성단체특별강좌 4,0002,000,000원*2회
301 일반보전금 7,760 7,760 0
09 행사실비지원금 5,760 5,760 0
○여성단체간담회급식 960
○도여성신년인사회참석자여비
1,500
○여성단체장보기투어참가자급식
800
○여성단체/여성지도자회의,행사및교육참석여비
2,500
8,000원*20명*6회
50,000원*30명*1회
8,000원*50명*2회
50,000원*25명*2회
12 기타보상금 2,000 2,000 0
○도양성평등주간행사참가자여비보상
2,00050,000원*40명
307 민간이전 12,000 17,000 △5,000
05 민간위탁금 12,000 17,000 △5,000
○여성대학운영 12,00012,000,000원*1개소
여성권익증진 64,540 53,520 11,020
도 18,036
군 46,504
국비미지원상담소운영지원(도비) 36,000 27,000 9,000
도 10,800
군 25,200
307 민간이전 36,000 27,000 9,000
도 10,800
군 25,200
10 사회복지시설법정운영비보조 36,000 27,000 9,000
○국비미지원상담소운영지원
36,00018,000,000원*2개소
도 10,800
군 25,200
여성취업기능활성화(도비) 15,000 9,000 6,000
도 4,500
군 10,500
201 일반운영비 15,000 9,000 6,000
도 4,500
군 10,500
01 사무관리비 15,000 9,000 6,000
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역특화여성취업교육 15,00015,000,000원*1식
도 4,500
군 10,500
여성폭력관련시설종사자수당지원(도비) 9,120 9,120 0
도 2,736
군 6,384
307 민간이전 9,120 9,120 0
도 2,736
군 6,384
10 사회복지시설법정운영비보조 9,120 9,120 0
○여성폭력관련시설종사자수당
9,1201,520,000원*6명
도 2,736
군 6,384
여성권익증진사업업무지원 4,420 7,920 △3,500
201 일반운영비 4,420 6,420 △2,000
01 사무관리비 4,420 6,420 △2,000
○일반수용비 4,420
― 성희롱성평등홍보물 4,000
― 현수막제작 420
2,000원*1,000매*2종
70,000원*6개
건강한다문화사회조성 3,859,998 1,999,239 1,860,759
국 669,903
균 500,000
기 462,739
도 590,557
군 1,636,799
아이돌봄지원사업(국비) 957,004 985,078 △28,074
국 669,903
도 86,130
군 200,971
307 민간이전 957,004 985,078 △28,074
국 669,903
도 86,130
군 200,971
11 사회복지사업보조 957,004 985,078 △28,074
○아이돌봄지원 957,004957,004,000원*1개소
국 669,903
도 86,130
군 200,971
가족센터건립(생활SOC복합화-의성온누리터건립)(균특
)
1,316,000 0 1,316,000
균 500,000
도 150,000
군 666,000
401 시설비및부대비 1,316,000 0 1,316,000
균 500,000
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 150,000
군 666,000
01 시설비 1,316,000 0 1,316,000
○가족센터건립(생활SOC복합화-의성읍온누리터
건립) 1,316,0001,316,000,000원*1개소
균 500,000
도 150,000
군 666,000
건강가정및다문화가족지원센터운영(기금) 298,200 251,800 46,400
기 149,100
도 44,730
군 104,370
307 민간이전 298,200 251,800 46,400
기 149,100
도 44,730
군 104,370
11 사회복지사업보조 298,200 251,800 46,400
○건강가정다문화가족지원센터통합서비스지원
298,200298,200,000원*1개소
기 149,100
도 44,730
군 104,370
다문화가족특성화사업(기금) 273,979 239,155 34,824
기 120,990
도 36,297
군 116,692
307 민간이전 273,979 239,155 34,824
기 120,990
도 36,297
군 116,692
11 사회복지사업보조 273,979 239,155 34,824
○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원
130,992130,992,000원*1개소
기 65,496
도 19,649
군 45,847
○다문화가족사례관리지원 30,64930,649,000원*1개소
기 15,325
도 4,597
군 10,727
○결혼이민자통번역서비스지원
27,50927,509,000원*1개소
기 13,754
도 4,127
군 9,628
○다문화가족자녀언어발달지원
64,82064,820,000원*1개소
기 16,410
도 4,923
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 43,487
○한국어교육운영 20,00920,009,000원*1개소
기 10,005
도 3,001
군 7,003
찾아가는결혼이주여성다이음사업(기금) 2,990 0 2,990
기 1,495
도 449
군 1,046
307 민간이전 2,990 0 2,990
기 1,495
도 449
군 1,046
11 사회복지사업보조 2,990 0 2,990
○찾아가는결혼이주여성다이음사업
2,9902,990,000원*1개소
기 1,495
도 449
군 1,046
한부모가족자녀양육비등지원(기금) 211,100 140,106 70,994
기 168,880
도 12,666
군 29,554
301 일반보전금 211,100 140,106 70,994
기 168,880
도 12,666
군 29,554
01 사회보장적수혜금 211,100 140,106 70,994
○한부모가족자녀양육비등지원
211,100211,100,000원*1식
기 168,880
도 12,666
군 29,554
청소년한부모자립지원(기금) 705 1,800 △1,095
기 564
도 42
군 99
301 일반보전금 705 1,800 △1,095
기 564
도 42
군 99
01 사회보장적수혜금 705 1,800 △1,095
○청소년한부모자립지원 705705,000원*1가구
기 564
도 42
군 99
공동육아나눔터운영(기금) 43,420 0 43,420
기 21,710
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 6,513
군 15,197
307 민간이전 43,420 0 43,420
기 21,710
도 6,513
군 15,197
11 사회복지사업보조 43,420 0 43,420
○공동육아나눔터운영 43,42043,420,000원*1개소
기 21,710
도 6,513
군 15,197
다문화가족지원(도비) 154,660 124,560 30,100
도 45,500
군 109,160
301 일반보전금 24,520 2,000 22,520
도 7,360
군 17,160
01 사회보장적수혜금 24,520 2,000 22,520
○결혼이민여성교육지원 1,0001,000,000원*1명
도 300
군 700
○다문화가족복지시설종사자수당
23,5201,680,000원*14명
도 7,060
군 16,460
307 민간이전 130,140 122,560 7,580
도 38,140
군 92,000
11 사회복지사업보조 130,140 122,560 7,580
○다문화가족공부방운영 22,40022,400,000원*1개소
도 6,720
군 15,680
○다문화가족특화프로그램운영지원
10,00010,000,000원*1개소
도 3,000
군 7,000
○다문화이해교육 9,0009,000,000원*1개소
도 1,800
군 7,200
○결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업
85,74085,740,000원*1개소
도 25,720
군 60,020
○다문화가족범죄예방교육및홍보
3,0003,000,000원*1개소
도 900
군 2,100
다문화가족방문교육사업운영(도비) 8,400 8,000 400
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,520
군 5,880
307 민간이전 8,400 8,000 400
도 2,520
군 5,880
11 사회복지사업보조 8,400 8,000 400
○다문화가족방문지도사활동지원
8,400100,000원*7명*12월
도 2,520
군 5,880
한부모가족지원(도비) 28,300 35,940 △7,640
도 5,490
군 22,810
301 일반보전금 28,300 35,940 △7,640
도 5,490
군 22,810
01 사회보장적수혜금 28,300 35,940 △7,640
○한부모가족월동연료비 20,000100,000원*50가구*4월
도 3,000
군 17,000
○한부모가족자녀대학입학금 4,0002,000,000원*2명
도 1,200
군 2,800
○한부모가족자녀방과후학습보조비
3,000100,000원*30명
도 900
군 2,100
○한부모가족자녀교복비 900300,000원*3명
도 270
군 630
○한부모가족자녀교육비 400200,000원*2명
도 120
군 280
아이돌봄부모부담금경감(도비) 400,440 0 400,440
도 200,220
군 200,220
307 민간이전 400,440 0 400,440
도 200,220
군 200,220
11 사회복지사업보조 400,440 0 400,440
○아이돌봄부모부담금경감
400,440400,440,000원*1개소
도 200,220
군 200,220
결혼이주여성지원 144,000 187,000 △43,000
301 일반보전금 3,000 3,000 0
09 행사실비지원금 3,000 3,000 0
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방문지도사교육여비 1,000
○도다문화가족어울림한마당행사참가여비
1,000
○가정의달기념행사참가자여비
1,000
50,000원*20명*1회
50,000원*20명*1회
50,000원*20명*1회
307 민간이전 141,000 184,000 △43,000
10 사회복지시설법정운영비보조 58,000 58,000 0
○다기능센터종사자처우개선비
58,00058,000,000원*1식
11 사회복지사업보조 83,000 126,000 △43,000
○결혼이민여성및친정나들이지원
50,000
○다국어교실운영 10,000
○결혼이민여성산모도우미연계지원
8,000
○글로벌가족학교운영 15,000
50,000,000원*1식
10,000,000원*1식
8,000,000원*1식
15,000,000원*1식
저소득모.부자가정지원 10,800 10,800 0
301 일반보전금 10,800 10,800 0
01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0
○한부모가족위문 10,00050,000원*100세대*2회
09 행사실비지원금 800 800 0
○한부모가족자립학교교육여비 800100,000원*8명
건강가정지원프로그램운영 10,000 15,000 △5,000
307 민간이전 10,000 15,000 △5,000
11 사회복지사업보조 10,000 15,000 △5,000
○공감하고소통하는가족성장아카데미운영지원
10,00010,000,000원*1식
보육서비스지원 7,122,704 6,645,606 477,098
국 3,034,881
도 2,426,281
군 1,661,542
농촌공동아이돌봄센터지원(국비) 7,900 10,100 △2,200
국 7,900
307 민간이전 7,900 10,100 △2,200
국 7,900
10 사회복지시설법정운영비보조 7,900 0 7,900
○농촌공동아이돌봄센터운영지원
7,9007,900,000원*1개소
국 7,900
보육교직원인건비지원(국비) 2,346,855 2,126,913 219,942
국 1,173,427
도 586,714
군 586,714
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 2,346,855 2,126,913 219,942
국 1,173,427
도 586,714
군 586,714
10 사회복지시설법정운영비보조 2,346,855 2,126,913 219,942
○국공립법인어린이집지원
2,292,8402,292,840,000원*1식
국 1,146,420
도 573,210
군 573,210
○시간연장형교사지원 54,01554,015,000원*1식
국 27,007
도 13,504
군 13,504
보육교직원처우개선(국비) 604,822 291,702 313,120
국 302,410
도 151,206
군 151,206
307 민간이전 604,822 291,702 313,120
국 302,410
도 151,206
군 151,206
10 사회복지시설법정운영비보조 604,822 291,702 313,120
○보조교사지원 130,378130,378,000원*1식
국 65,188
도 32,595
군 32,595
○대체교사지원 197,796197,796,000원*1식
국 98,898
도 49,449
군 49,449
○담임교사지원 161,192161,192,000원*1식
국 80,596
도 40,298
군 40,298
○농촌보육교사특별근무수당
115,456115,456,000원*1식
국 57,728
도 28,864
군 28,864
영유아보육료지원(국비) 1,360,338 1,469,645 △109,307
국 884,220
도 238,059
군 238,059
301 일반보전금 1,360,338 1,469,645 △109,307
국 884,220
도 238,059
군 238,059
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 1,360,338 1,469,645 △109,307
○영유아보육료지원 1,360,3381,360,338,000원*1식
국 884,220
도 238,059
군 238,059
어린이집운영지원(국비) 50,584 32,576 18,008
국 25,292
도 12,646
군 12,646
307 민간이전 50,584 32,576 18,008
국 25,292
도 12,646
군 12,646
10 사회복지시설법정운영비보조 50,584 32,576 18,008
○교재교구비 2,0202,020,000원*1식
국 1,010
도 505
군 505
○차량운영비 38,14838,148,000원*1식
국 19,074
도 9,537
군 9,537
○농어촌소재법인어린이집지원
10,41610,416,000원*1식
국 5,208
도 2,604
군 2,604
공공형어린이집지원(국비) 36,000 113,836 △77,836
국 18,000
도 9,000
군 9,000
307 민간이전 36,000 113,836 △77,836
국 18,000
도 9,000
군 9,000
10 사회복지시설법정운영비보조 36,000 113,836 △77,836
○공공형어린이집지원 36,00036,000,000원*1식
국 18,000
도 9,000
군 9,000
어린이집전자출결시스템장비비(국비) 7,220 0 7,220
국 3,610
도 1,083
군 2,527
402 민간자본이전 7,220 0 7,220
국 3,610
도 1,083
군 2,527
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) 7,220 0 7,220
○어린이집전자출결시스템장비비
7,2207,220,000*1식
국 3,610
도 1,083
군 2,527
부모모니터링단운영지원(국비) 920 600 320
국 460
도 138
군 322
301 일반보전금 920 600 320
국 460
도 138
군 322
12 기타보상금 920 600 320
○부모모니터링단운영지원 920920,000원*1식
국 460
도 138
군 322
가정양육수당지원(국비) 953,172 711,304 241,868
국 619,562
도 166,805
군 166,805
301 일반보전금 953,172 711,304 241,868
국 619,562
도 166,805
군 166,805
01 사회보장적수혜금 953,172 711,304 241,868
○가정양육수당지원 953,172953,172,000원*1식
국 619,562
도 166,805
군 166,805
취약보육활성화(도비) 1,244,600 1,277,756 △33,156
도 1,142,958
군 101,642
301 일반보전금 400 400 0
도 120
군 280
01 사회보장적수혜금 400 400 0
○보육아동장애조기검진비 400200,000원*2명
도 120
군 280
307 민간이전 1,235,200 1,272,956 △37,756
도 1,140,138
군 95,062
10 사회복지시설법정운영비보조 77,860 100,057 △22,197
○보육아동간식비 57,81057,810,000원*1식
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 17,343
군 40,467
○다문화어린이집차량운영비 9,6009,600,000원*1식
도 2,880
군 6,720
○어린이집안전공제회비 1,8001,800,000원*1식
도 540
군 1,260
○보육아동인성교육비지원 8,6508,650,000원*1식
도 2,595
군 6,055
11 사회복지사업보조 1,157,340 1,172,899 △15,559
○누리과정(주민참여) 1,106,6401,106,640,000원*1식
도 1,106,640
○어린이집영아반운영비지원 21,60021,600,000원*1식
도 4,320
군 17,280
○만3-5세부모부담보육료지원
29,10029,100,000원*1식
도 5,820
군 23,280
402 민간자본이전 9,000 4,400 4,600
도 2,700
군 6,300
02 민간자본사업보조(이전재원) 9,000 4,400 4,600
○어린이집환경개선비지원 9,0009,000,000원*1식
도 2,700
군 6,300
보육교직원권익증진(도비) 121,227 116,700 4,527
도 36,368
군 84,859
301 일반보전금 121,227 116,700 4,527
도 36,368
군 84,859
01 사회보장적수혜금 121,227 116,700 4,527
○보육교직원수당지원 121,227121,227,000원*1식
도 36,368
군 84,859
어린이집인력지원(도비) 151,016 70,624 80,392
도 45,304
군 105,712
201 일반운영비 5,000 2,500 2,500
도 1,500
군 3,500
01 사무관리비 5,000 2,500 2,500
○아이행복도우미관리운영비 5,0005,000,000원*1식
도 1,500
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,500
307 민간이전 146,016 68,124 77,892
도 43,804
군 102,212
10 사회복지시설법정운영비보조 146,016 68,124 77,892
○아이행복도우미인건비지원
146,016146,016,000원*1식
도 43,804
군 102,212
여성농업인복지시설운영지원(도비) 120,000 120,000 0
도 36,000
군 84,000
307 민간이전 120,000 120,000 0
도 36,000
군 84,000
05 민간위탁금 120,000 0 120,000
○농촌보육정보센터운영위탁
120,00010,000,000원*1개소*12월
도 36,000
군 84,000
보육관련행사지원 6,000 6,000 0
307 민간이전 6,000 6,000 0
02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0
○보육교직원교육및견학지원 3,000
○아동학대예방교육지원 3,000
1,500,000원*2회
1,500,000원*2회
보육사업운영지원 112,050 127,850 △15,800
201 일반운영비 4,000 27,800 △23,800
01 사무관리비 3,000 27,800 △24,800
○어린이집재무회계현장방문컨설팅
3,0003,000,000원*1회
02 공공운영비 1,000 0 1,000
○안계어린이집국유재산대부료
1,0001,000,000원*1개소
301 일반보전금 78,450 78,450 0
01 사회보장적수혜금 74,600 74,600 0
○보육교직원명절휴가비지원
20,000
○어린이집보육교사처우개선비지원
54,600
100,000원*100명*2회
50,000원*91명*12월
12 기타보상금 3,850 3,850 0
○어린이집보육교직원보수교육여비
2,600
○보육인대회참가자여비 1,250
50,000원*13명*4회
50,000원*25명*1회
307 민간이전 29,600 21,600 8,000
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 보육서비스지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 21,600 21,600 0
○군립춘산어린이집운영지원
10,800
○성모어린이집운영지원 10,800
10,800,000원*1개소
10,800,000원*1개소
11 사회복지사업보조 8,000 0 8,000
○아이돌봄(기관연계서비스)지원
8,0008,000,000원*1개소
아동복지질적서비스향상 4,805,980 4,665,598 140,382
국 1,809,903
기 116,597
도 601,684
군 2,277,796
드림스타트사업(국비) 226,845 216,000 10,845
국 181,440
도 13,608
군 31,797
101 인건비 109,680 107,880 1,800
국 87,708
도 6,579
군 15,393
04 기간제근로자등보수 109,680 107,880 1,800
○아동통합서비스전문요원인부임 108,720
― 인건비(4대보험,여비,수당,퇴직금등포함)
108,7203,020,000원*3명*12월
국 86,940
도 6,522
군 15,258
○수행인력실무자교육참가비
960160,000원*3명*2회
국 768
도 57
군 135
201 일반운영비 27,815 17,090 10,725
국 22,252
도 1,668
군 3,895
01 사무관리비 14,000 13,640 360
○욕구조사응답가구보상물품구입
2,00010,000원*2종*100가구
국 1,600
도 120
군 280
○드림스타트통합정보시스템전산관리
930930,000원*1회
국 744
도 56
군 130
○드림스타트홍보지발간 5,00050,000원*100권
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 4,000
도 300
군 700
○드림스타트프로그램운영에따른홍보물구입
2,43090,000원*3종*9회
국 1,944
도 146
군 340
○운영위원회참가수당 70070,000원*10명*1회
국 560
도 42
군 98
○드림스타트사업운영야간근무자급식
1,4408,000원*3명*5일*12월
국 1,152
도 86
군 202
○프린터토너구입 1,500300,000원*5회
국 1,200
도 90
군 210
02 공공운영비 940 1,650 △710
○드림스타트센터공공운영비(공공요금및유류비)
84070,000원*12월
국 672
도 50
군 118
○드림스타트아동상해(안전)보험
100100,000원*1식
국 80
도 6
군 14
03 행사운영비 12,875 1,800 11,075
○야외체험행사프로그램운영 12,87512,875,000원*1식
국 10,300
도 772
군 1,803
202 여비 2,100 3,780 △1,680
국 1,680
도 126
군 294
01 국내여비 2,100 3,780 △1,680
○드림스타트평가대회및추진협의회참석
2,10070,000원*3명*2일*5회
국 1,680
도 126
군 294
206 재료비 2,000 2,000 0
국 1,600
도 120
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 280
01 재료비 2,000 2,000 0
○드림스타트프로그램운영재료비
2,0001,000,000원*2회
국 1,600
도 120
군 280
301 일반보전금 6,800 6,800 0
국 5,440
도 408
군 952
09 행사실비지원금 4,800 2,800 2,000
○프로그램참여아동급식및간식비
4,0008,000원*50명*10회
국 3,200
도 240
군 560
○드림스타트자원봉사자급식
8008,000원*10명*10회
국 640
도 48
군 112
12 기타보상금 2,000 4,000 △2,000
○드림스타트프로그램강사수당
2,000100,000원*2명*10월
국 1,600
도 120
군 280
307 민간이전 78,450 78,450 0
국 62,760
도 4,707
군 10,983
01 의료및구료비 6,450 6,450 0
○드림스타트의약품및용품구입 2,700900,000원*3종
국 2,160
도 162
군 378
○임산부및아동건강증진사업
3,75050,000원*75명*1회
국 3,000
도 225
군 525
11 사회복지사업보조 72,000 72,000 0
○드림스타트프로그램운영
72,0002,000,000원*3회*12월
국 57,600
도 4,320
군 10,080
아동보호전담요원충원(국비) 23,333 0 23,333
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 18,667
도 1,400
군 3,266
101 인건비 23,333 0 23,333
국 18,667
도 1,400
군 3,266
04 기간제근로자등보수 23,333 0 23,333
○아동보호전담요원인부임 23,33323,333,000원*1명
국 18,667
도 1,400
군 3,266
아동수당지원(국비) 1,624,662 1,321,200 303,462
국 1,137,263
도 146,220
군 341,179
301 일반보전금 1,624,662 1,321,200 303,462
국 1,137,263
도 146,220
군 341,179
01 사회보장적수혜금 1,624,662 1,321,200 303,462
○아동수당급여지급 1,624,662135,388,500원*12월
국 1,137,263
도 146,220
군 341,179
아동수당제도운영(국비) 1,037 1,038 △1
국 726
도 93
군 218
201 일반운영비 1,037 1,038 △1
국 726
도 93
군 218
01 사무관리비 1,037 1,038 △1
○아동수당제도운영 1,0371,037,000원*1식
국 726
도 93
군 218
아동발달지원계좌지원(국비) 63,936 51,148 12,788
국 44,755
도 5,754
군 13,427
301 일반보전금 63,936 51,148 12,788
국 44,755
도 5,754
군 13,427
01 사회보장적수혜금 63,936 51,148 12,788
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○아동발달지원계좌지원 63,9365,328,000원*12월
국 44,755
도 5,754
군 13,427
지역아동센터운영지원(국비) 470,176 434,120 36,056
국 235,088
도 70,526
군 164,562
307 민간이전 470,176 434,120 36,056
국 235,088
도 70,526
군 164,562
10 사회복지시설법정운영비보조 470,176 434,120 36,056
○지역아동센터운영지원 470,176470,176,000원*1식
국 235,088
도 70,526
군 164,562
지역아동센터환경개선지원(국비) 23,010 34,872 △11,862
국 11,505
도 3,451
군 8,054
402 민간자본이전 23,010 0 23,010
국 11,505
도 3,451
군 8,054
02 민간자본사업보조(이전재원) 23,010 0 23,010
○지역아동센터환경개선지원 23,01023,010,000원*1식
국 11,505
도 3,451
군 8,054
우수지역아동센터지원(국비) 14,870 14,870 0
국 7,435
도 2,231
군 5,204
307 민간이전 14,870 14,870 0
국 7,435
도 2,231
군 5,204
10 사회복지시설법정운영비보조 14,870 14,870 0
○우수지역아동센터지원 14,8702,478,333원*6개소
국 7,435
도 2,231
군 5,204
지역아동센터특수목적형지원(국비) 7,308 7,308 0
국 3,654
도 1,096
군 2,558
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 7,308 7,308 0
국 3,654
도 1,096
군 2,558
10 사회복지시설법정운영비보조 7,308 7,308 0
○지역아동센터특수목적형지원
7,3087,308,000원*1식
국 3,654
도 1,096
군 2,558
아동복지교사파견지원(국비) 105,167 86,538 18,629
국 52,433
도 15,730
군 37,004
101 인건비 105,167 86,538 18,629
국 52,433
도 15,730
군 37,004
04 기간제근로자등보수 105,167 86,538 18,629
○아동복지교사파견지원 105,1671,251,988원*7명*12월
국 52,433
도 15,730
군 37,004
다함께돌봄인건비지원(국비) 13,140 0 13,140
국 6,570
도 1,971
군 4,599
307 민간이전 13,140 0 13,140
국 6,570
도 1,971
군 4,599
10 사회복지시설법정운영비보조 13,140 0 13,140
○마을돌봄터인건비지원 13,1401,460,000원*3명*3월
국 6,570
도 1,971
군 4,599
다함께돌봄운영비지원(국비) 900 0 900
국 450
도 135
군 315
307 민간이전 900 0 900
국 450
도 135
군 315
10 사회복지시설법정운영비보조 900 0 900
○마을돌봄터운영비지원 900300,000원*3월
국 450
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 135
군 315
다함께돌봄설치비지원(국비) 69,197 0 69,197
국 44,197
도 7,500
군 17,500
401 시설비및부대비 69,197 0 69,197
국 44,197
도 7,500
군 17,500
01 시설비 69,197 0 69,197
○마을돌봄터설치비지원 69,19769,197,000원*1식
국 44,197
도 7,500
군 17,500
요보호아동자립지원(국비) 9,400 6,820 2,580
국 6,580
도 846
군 1,974
307 민간이전 9,400 0 9,400
국 6,580
도 846
군 1,974
11 사회복지사업보조 9,400 0 9,400
○경계선아동자립지원 9,4001,880,000원*5명
국 6,580
도 846
군 1,974
보호종료아동자립수당지급(국비) 72,000 18,900 53,100
국 57,600
도 4,320
군 10,080
301 일반보전금 72,000 18,900 53,100
국 57,600
도 4,320
군 10,080
01 사회보장적수혜금 72,000 18,900 53,100
○보호종료아동자립수당지원
72,000300,000원*20명*12월
국 57,600
도 4,320
군 10,080
입양가정위탁아동심리치료지원(국비) 2,200 0 2,200
국 1,540
도 198
군 462
301 일반보전금 2,200 0 2,200
국 1,540
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 198
군 462
01 사회보장적수혜금 2,200 0 2,200
○입양가정위탁아동심리치료지원
2,2002,200,000원*1명
국 1,540
도 198
군 462
입양아동가족지원(기금) 32,724 31,924 800
기 22,907
도 2,945
군 6,872
301 일반보전금 32,724 31,924 800
기 22,907
도 2,945
군 6,872
01 사회보장적수혜금 32,724 31,924 800
○입양아동가족지원 32,7242,727,000원*12월
기 22,907
도 2,945
군 6,872
아동급식지원(기금) 80,352 0 80,352
기 80,352
301 일반보전금 80,352 0 80,352
기 80,352
01 사회보장적수혜금 80,352 0 80,352
○방학중중식 80,35280,352,000원*1식
기 80,352
아동보호전문기관운영지원(기금) 30,657 29,725 932
기 13,338
도 4,002
군 13,317
307 민간이전 30,657 29,725 932
기 13,338
도 4,002
군 13,317
10 사회복지시설법정운영비보조 30,657 29,725 932
○지역아동보호전문기관운영지원
30,65730,657,000원*1식
기 13,338
도 4,002
군 13,317
취약계층아동건전육성(도비) 144,720 138,200 6,520
도 23,256
군 121,464
301 일반보전금 144,720 138,200 6,520
도 23,256
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 121,464
01 사회보장적수혜금 144,720 138,200 6,520
○가정위탁양육지원 100,800200,000원*42명*12월
도 10,080
군 90,720
○취약계층아동지원 3,9203,920,000원*1식
도 1,176
군 2,744
○가정위탁보호종결아동자립정착금지원
40,0005,000,000원*8명
도 12,000
군 28,000
결식아동급식지원(도비) 461,469 387,337 74,132
도 129,007
군 332,462
301 일반보전금 461,469 387,337 74,132
도 129,007
군 332,462
01 사회보장적수혜금 461,469 387,337 74,132
○학기중토공휴일중식 111,509111,509,000원*1식
도 111,509
○지역아동센터등급식지원 349,960349,960,000원*1식
도 17,498
군 332,462
지역아동센터운영지원(도비) 96,680 41,480 55,200
도 26,124
군 70,556
307 민간이전 96,680 41,480 55,200
도 26,124
군 70,556
10 사회복지시설법정운영비보조 96,680 41,480 55,200
○지역아동센터특화프로그램지원
5,0005,000,000원*1식
도 1,500
군 3,500
○지역아동센터종사자수당
36,480190,000원*16명*12월
도 8,064
군 28,416
○아동복지시설냉난방비지원
4,800100,000원*8개소*6월
도 1,440
군 3,360
○지역아동센터조리사인건비지원
50,400600,000원*7명*12월
도 15,120
군 35,280
마을돌봄터운영지원(도비) 38,400 0 38,400
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 11,520
군 26,880
307 민간이전 38,400 0 38,400
도 11,520
군 26,880
11 사회복지사업보조 38,400 0 38,400
○마을돌봄코디네이터지원
26,4002,200,000원*1명*12월
도 7,920
군 18,480
○마을돌봄터운영지원 6,000500,000원*1개소*12월
도 1,800
군 4,200
○마을돌봄터사업지원 6,000500,000원*1개소*12월
도 1,800
군 4,200
시설아동건전육성(도비) 1,062,419 1,059,657 2,762
도 128,681
군 933,738
301 일반보전금 56,000 10,000 46,000
도 16,800
군 39,200
01 사회보장적수혜금 56,000 10,000 46,000
○퇴소아동자립정착금 20,0005,000,000원*4명
도 6,000
군 14,000
○아동복지시설종사자수당
36,000150,000원*20명*12월
도 10,800
군 25,200
307 민간이전 1,006,419 1,049,657 △43,238
도 111,881
군 894,538
10 사회복지시설법정운영비보조 950,226 987,313 △37,087
○아동양육시설운영지원 950,226950,226,000원*1개소
도 95,023
군 855,203
11 사회복지사업보조 56,193 62,344 △6,151
○시설아동하계수련비 3,01070,000원*43명
도 903
군 2,107
○시설아동기능교육비 500500,000원*1명
도 150
군 350
○시설아동교복비 2,400400,000원*6명
도 720
군 1,680
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시설아동교육자재비 1,50050,000원*30명
도 450
군 1,050
○시설아동수학여행비 950950,000원*1회
도 285
군 665
○시설아동건강검진비 1,07525,000원*43명
도 323
군 752
○시설아동심성관리비 7,2241,806,000원*4회
도 2,167
군 5,057
○시설아동춘계부식및김장비 2,15050,000원*43명
도 645
군 1,505
○시설아동간식비 12,384288,000원*43명
도 3,715
군 8,669
○아동양육시설특화프로그램운영비
25,00025,000,000원*1식
도 7,500
군 17,500
입양촉진지원(도비) 1,000 1,000 0
도 300
군 700
301 일반보전금 1,000 1,000 0
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0
○입양아동축하금지원 1,0001,000,000원*1명
도 300
군 700
아동학대예방및구제(도비) 2,567 1,254 1,313
도 770
군 1,797
307 민간이전 2,567 1,254 1,313
도 770
군 1,797
10 사회복지시설법정운영비보조 2,567 1,254 1,313
○지역아동보호전문기관운영지원
2,5672,567,000원*1개소
도 770
군 1,797
가정위탁지원센터운영비지원 10,396 8,329 2,067
308 자치단체등이전 10,396 8,329 2,067
07 자치단체간부담금 10,396 8,329 2,067
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○가정위탁지원센터운영지원
10,39610,396,000원*1개소
가정위탁세대지원 4,600 4,600 0
301 일반보전금 4,600 4,600 0
01 사회보장적수혜금 4,600 4,600 0
○가정위탁세대위문 4,000
○가정위탁세대제사상차려주기 600
50,000원*40가구*2회
200,000원*3명
아동복지증진 63,716 30,018 33,698
201 일반운영비 2,016 5,088 △3,072
01 사무관리비 2,016 2,688 △672
○드림스타트업무추진특근자급식
2,0168,000원*3명*7일*12월
202 여비 11,610 15,480 △3,870
01 국내여비 11,610 15,480 △3,870
○드림스타트업무추진여비(관내)
7,200
○드림스타트업무추진여비(관외)
4,410
20,000원*3명*10일*12월
70,000원*3명*3일*7회
301 일반보전금 10,090 9,450 640
01 사회보장적수혜금 4,000 4,000 0
○아동복지시설아동위문 4,00050,000원*40명*2회
09 행사실비지원금 4,340 3,700 640
○아동복지시설및위탁아동선진지견학
1,600
○아동복지시설종사자연수 2,100
○어린이날행사참석자급식비 640
50,000원*32명*1회
50,000원*6명*7일
8,000원*2식*40명
12 기타보상금 1,750 1,750 0
○모범어린이표창패 1,75070,000원*25명
307 민간이전 40,000 0 40,000
04 민간행사사업보조 40,000 0 40,000
○어린이날기념행사 40,00040,000,000원*1식
방과후놀이터운영 31,999 24,532 7,467
101 인건비 20,779 16,812 3,967
04 기간제근로자등보수 20,779 16,812 3,967
○방과후놀이터운영 20,779
― 기본급 13,623
― 주휴수당 2,684
― 연차수당 774
― 4대보험 2,562
― 퇴직금 1,136
51,600원*1명*22일*12월
51,600원*52일
51,600원*15일
17,079,600원*15%
51,600원*1명*22일
부서: 복지과
정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)
단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 8,540 5,040 3,500
01 사무관리비 2,040 2,040 0
○방과후놀이터운영소모품구입 1,440
○방과후놀이터홍보물제작 600
120,000원*12월
1,200원*500매
02 공공운영비 6,500 3,000 3,500
○방과후놀이터운영 3,000
― 상하수도요금 240
― CCTV요금 960
― 전기요금 1,800
○방과후놀이터놀이구조물그물망보수
3,500
20,000원*12월
80,000원*12월
150,000원*12월
3,500,000원*1개소
206 재료비 2,680 2,680 0
01 재료비 2,680 2,680 0
○방과후놀이터운영프로그램운영재료비
2,680335,000원*8회
아동체육프로그램지원 17,100 17,100 0
201 일반운영비 1,200 1,200 0
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○아동체육프로그램운영소모품구입
1,200100,000원*12월
301 일반보전금 15,900 15,900 0
12 기타보상금 15,900 15,900 0
○아동체육프로그램강사료 15,900150,000원*2명*53주
청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년) 456,112 616,542 △160,430
국 4,787
기 75,609
도 34,779
군 340,937
건전청소년육성 398,972 552,802 △153,830
국 4,787
기 75,609
도 34,779
군 283,797
저소득층여성청소년지원(국비) 9,574 9,574 0
국 4,787
도 1,436
군 3,351
308 자치단체등이전 9,574 9,574 0
국 4,787
도 1,436
군 3,351
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 9,574 9,574 0
○저소득층여성청소년위생용품지원
9,5749,574,000원*1식
부서: 복지과
정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 건전청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 4,787
도 1,436
군 3,351
청소년특별지원(기금) 9,770 9,770 0
기 6,839
군 2,931
301 일반보전금 9,770 9,770 0
기 6,839
군 2,931
01 사회보장적수혜금 9,770 9,770 0
○청소년특별지원사업 9,7709,770,000원*1식
기 6,839
군 2,931
청소년참여지원(기금) 2,800 2,800 0
기 1,400
군 1,400
201 일반운영비 2,160 2,160 0
기 1,080
군 1,080
03 행사운영비 2,160 2,160 0
○시군참여위원회운영 2,1602,160,000원*1식
기 1,080
군 1,080
301 일반보전금 640 640 0
기 320
군 320
09 행사실비지원금 640 640 0
○시군참여위원회회의참석자급식보상
6408,000원*20명*4회
기 320
군 320
청소년안전망(기금) 102,320 100,220 2,100
기 51,160
군 51,160
307 민간이전 102,320 100,220 2,100
기 51,160
군 51,160
10 사회복지시설법정운영비보조 102,320 100,220 2,100
○시군청소년안전망 102,320102,320,000원*1개소
기 51,160
군 51,160
청소년동반자프로그램운영지원(기금) 32,420 30,850 1,570
기 16,210
도 4,863
군 11,347
307 민간이전 32,420 30,850 1,570
부서: 복지과
정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 건전청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 16,210
도 4,863
군 11,347
10 사회복지시설법정운영비보조 32,420 30,850 1,570
○시군청소년동반자프로그램운영지원
32,42032,420,000원*1개소
기 16,210
도 4,863
군 11,347
시군청소년상담복지센터운영지원(도비) 160,000 150,000 10,000
도 24,000
군 136,000
307 민간이전 160,000 150,000 10,000
도 24,000
군 136,000
10 사회복지시설법정운영비보조 160,000 150,000 10,000
○시군청소년상담복지센터운영지원
160,000160,000,000원*1개소
도 24,000
군 136,000
창의적체험활동활성화(도비) 3,350 3,350 0
도 1,000
군 2,350
201 일반운영비 3,350 3,350 0
도 1,000
군 2,350
03 행사운영비 3,350 3,350 0
○고3청소년사회적응프로그램운영
3,3503,350,000원*1회
도 1,000
군 2,350
청소년보호활동활성화(도비) 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
301 일반보전금 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
12 기타보상금 1,600 1,600 0
○학교폭력예방및대책활동지원
1,6001,600,000원*1식
도 480
군 1,120
도민참여활성화(범죄피해자센터지원)(도비) 18,000 18,000 0
도 3,000
군 15,000
307 민간이전 18,000 18,000 0
도 3,000
부서: 복지과
정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 건전청소년육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 15,000
02 민간경상사업보조 18,000 18,000 0
○범죄피해자센터지원 18,00018,000,000원*1식
도 3,000
군 15,000
청소년육성활동지원 16,800 189,300 △172,500
201 일반운영비 12,800 180,500 △167,700
01 사무관리비 5,600 9,100 △3,500
○일반수용비 2,000
― 청소년증제작 2,000
○임차료 3,600
― 청소년활동버스임차 3,600
8,000원*250명
600,000원*6대
02 공공운영비 7,200 7,200 0
○안계복지문화센터청소년공간공공요금
7,200600,000원*12월
301 일반보전금 4,000 8,800 △4,800
12 기타보상금 4,000 4,000 0
○청소년유공자표창 3,000
○청소년지도위원교육참가비보상
500
○청소년지도자교육비보상 500
100,000원*30명
50,000원*10명
100,000원*5회
청소년보호활동지원 12,338 12,338 0
201 일반운영비 11,338 11,338 0
01 사무관리비 11,338 11,338 0
○일반수용비 8,650
― 청소년보호홍보물제작 6,000
― 청소년보호현수막제작 1,650
― 유해업소계도전단지제작
1,000
○급량비 2,688
― 유해환경단속반급식 2,688
3,000원*2,000개
55,000원*30장
1,000원*500개소*2회
8,000원*14명*24일
301 일반보전금 1,000 1,000 0
12 기타보상금 1,000 1,000 0
○청소년유해환경신고보상금 1,00050,000원*20건
청소년선도육성지원 30,000 25,000 5,000
307 민간이전 30,000 25,000 5,000
02 민간경상사업보조 30,000 25,000 5,000
○청소년범죄예방지원 20,000
○불우청소년선도지원 10,000
20,000,000원*1식
10,000,000원*1식
청소년센터프로그램운영 57,140 63,740 △6,600
청소년센터프로그램운영 57,140 63,740 △6,600
부서: 복지과
정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년)
단위: 청소년센터프로그램운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 8,300 8,300 0
01 사무관리비 8,300 8,300 0
○일반수용비 8,300
― 프로그램홍보현수막제작 1,100
― 프로그램운영물품구입 3,600
― 프로그램재료비및교재구입
3,600
55,000원*20장
300,000원*12월
30,000원*15명*8개반
301 일반보전금 48,840 55,440 △6,600
09 행사실비지원금 2,000 2,000 0
○동아리대회참가경비 2,00050,000원*20명*2회
12 기타보상금 46,840 53,440 △6,600
○프로그램운영강사료
46,200
○청소년운영위원회회의급식비보상
640
110,000원*7개반*5일*12월
8,000원*20명*4회
행정운영경비(복지과)(기타/기타) 120,110 109,415 10,695
인력운영비 72,390 65,086 7,304
인력운영비 72,390 65,086 7,304
101 인건비 72,390 65,086 7,304
03 무기계약근로자보수 72,390 65,086 7,304
○드림프로그램운영인부임 34,618
― 기본급 20,942
― 상여금 5,236
― 연차수당 1,170
― 시간외수당 2,338
― 근속가산금 2,932
― 급식비 1,200
― 명절휴가비 800
○청소년지도사인부임 37,772
― 기본급 21,318
― 상여금 5,328
― 연차수당 1,160
― 시간외수당 6,260
― 근속가산금 1,706
― 급식비 1,200
― 명절휴가비 800
1,745,150원*12월*1명
1,745,150원*75%*4월*1명
78,000원*15일*1명
9,990원*150%*13시간*12월*1명
244,320원*12월*1명
100,000원*12월*1명
400,000원*2회*1명
1,776,500원*12월*1명
1,776,000원*75%*4월*1명
77,280원*15일*1명
9,660원*150%*36시간*12월*1명
142,120원*12월*1명
100,000원*12월*1명
400,000원*2회*1명
기본경비 47,720 44,329 3,391
기본경비 47,720 44,329 3,391
201 일반운영비 27,020 23,180 3,840
01 사무관리비 19,980 15,780 4,200
부서: 복지과
정책: 행정운영경비(복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반수용비 10,860
― 기본사무용품비 1,080
― 내방민원(녹차등)재료구입 1,440
― 주간및월간지구독료 1,680
― 신문구독료 6,660
○급량비 9,120
― 비상근무자급식(산불,재해등)
9,120
30,000원*36명
120,000원*12월
70,000원* 2종*12월
15,000원*37종*12월
8,000원*38명*30일
02 공공운영비 7,040 7,400 △360
○공공요금및제세 960
― 유선방송수신료 360
― 재해구호물자통합정보시스템통신비
600
○사무기기유지관리 5,000
○정수기유지비 1,080
15,000원*2대*12월
50,000원*12월
5,000,000원*1식
90,000원*12월
202 여비 15,120 15,960 △840
01 국내여비 15,120 15,960 △840
○복지과업무추진 15,12070,000원*36명*2일*3회
203 업무추진비 5,580 5,189 391
04 부서운영업무추진비 5,580 5,189 391
○복지과 5,5805,580,000원
재무활동(복지과)(사회복지/기초생활보장) 845,025 674,939 170,086
내부거래지출 845,025 674,939 170,086
내부거래지출 845,025 674,939 170,086
701 기타회계등전출금 845,025 674,939 170,086
01 기타회계전출금 845,025 674,939 170,086
○의료급여기금전출금 845,025845,025,000원