66
세출예산사업명세서 부서: 복지과 정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 단위: 보훈단체지원 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 전체 복지과 120,075,798 106,518,974 13,556,824 76,366,620 831,433 671,590 11,212,618 30,993,537 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 2,811,369 2,620,936 190,433 307,787 491,000 2,012,582 보훈단체지원 2,460,742 2,404,634 56,108 491,000 1,969,742 국가보훈대상자예우및지원(도비) 519,000 384,800 134,200 491,000 28,000 301 일반보전금 519,000 384,800 134,200 491,000 28,000 01 사회보장적수혜금 519,000 384,800 134,200 ○독립유공자및유족의료비(25) 40,000 40,000,000*112,000 28,000 ○참전유공자및유가족명예수당(816) 479,000 479,000,000*1479,000 참전유공자및유가족지원 1,048,200 1,167,000 118,800 301 일반보전금 1,048,200 1,167,000 118,800 01 사회보장적수혜금 1,048,200 1,167,000 118,800 ○참전유공자명예수당 876,000 ○참전유공자사망위로금 21,000 ○사망한참전유공자배우자복지수당 151,200 100,000*730*12300,000*7030,000*420*12보훈예우수당지원 571,800 560,400 11,400 301 일반보전금 571,800 560,400 11,400 01 사회보장적수혜금 571,800 560,400 11,400 ○국가유공자보훈예우수당 562,800 ○국가유공자사망위로금 9,000 70,000*670*12300,000*30보훈행사및단체지원 269,052 214,594 54,458 201 일반운영비 19,368 13,704 5,664 01 사무관리비 17,368 11,704 5,664 ○일반수용비 17,368

세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

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Page 1: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지과

정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈)

단위: 보훈단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 전체

복지과 120,075,798 106,518,974 13,556,824

국 76,366,620

균 831,433

기 671,590

도 11,212,618

군 30,993,537

국가보훈관리및지원(사회복지/보훈) 2,811,369 2,620,936 190,433

국 307,787

도 491,000

군 2,012,582

보훈단체지원 2,460,742 2,404,634 56,108

도 491,000

군 1,969,742

국가보훈대상자예우및지원(도비) 519,000 384,800 134,200

도 491,000

군 28,000

301 일반보전금 519,000 384,800 134,200

도 491,000

군 28,000

01 사회보장적수혜금 519,000 384,800 134,200

○독립유공자및유족의료비(25명)

40,00040,000,000원*1식

도 12,000

군 28,000

○참전유공자및유가족명예수당(816명)

479,000479,000,000원*1식

도 479,000

참전유공자및유가족지원 1,048,200 1,167,000 △118,800

301 일반보전금 1,048,200 1,167,000 △118,800

01 사회보장적수혜금 1,048,200 1,167,000 △118,800

○참전유공자명예수당 876,000

○참전유공자사망위로금 21,000

○사망한참전유공자배우자복지수당

151,200

100,000원*730명*12월

300,000원*70명

30,000원*420명*12월

보훈예우수당지원 571,800 560,400 11,400

301 일반보전금 571,800 560,400 11,400

01 사회보장적수혜금 571,800 560,400 11,400

○국가유공자보훈예우수당

562,800

○국가유공자사망위로금 9,000

70,000원*670명*12월

300,000원*30명

보훈행사및단체지원 269,052 214,594 54,458

201 일반운영비 19,368 13,704 5,664

01 사무관리비 17,368 11,704 5,664

○일반수용비 17,368

Page 2: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈)

단위: 보훈단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 호국보훈의달현수막제작 1,000

― 보훈업무추진책자유인 2,000

― 보훈관련홍보물제작 4,000

― 6.25전쟁참전유공자버스승차권제작

10,368

50,000원*20개

20,000원*50부*2회

2,500원*1,600매

360명*96매*300원

02 공공운영비 2,000 2,000 0

○현충시설유지보수(명각) 2,0002,000,000원*1식

301 일반보전금 65,684 40,800 24,884

01 사회보장적수혜금 34,884 10,000 24,884

○호국보훈의달국가유공자및유족위문

10,000

○6.25전쟁참전유공자교통비(시내버스)지원

24,884

50,000원*200명

360명*1,200원*8회*12월*60%

12 기타보상금 30,800 30,800 0

○보훈단체기념행사참석자실비보상

10,800

○보훈단체국립현충원및전적지순례(9단체)

18,000

○호국보훈의달국가유공자표창패

2,000

30,000원*40명*9단체

30,000원*600명

100,000원*20명

307 민간이전 158,000 128,000 30,000

02 민간경상사업보조 17,000 0 17,000

○6.25참전유공자안보교육및순국선열유적지환경

정비활동 10,000

○향군읍면회장안보역량강화교육

7,000

10,000,000원*1식

7,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 141,000 128,000 13,000

○상이군경회운영지원 15,000

○전몰군경유족회운영지원 15,000

○전몰군경미망인회운영지원 15,000

○무공수훈자회운영지원 15,000

○광복회운영지원 7,000

○고엽제전우회운영지원 15,000

○월남전참전자회운영지원 15,000

○6.25참전유공자회운영지원 19,000

○재향군인회운영지원 25,000

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

7,000,000원*1식

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

19,000,000원*1식

25,000,000원*1식

401 시설비및부대비 24,000 0 24,000

01 시설비 24,000 0 24,000

○참전유공자서부지역사무실신축(설계)

24,00024,000,000원*1식

402 민간자본이전 2,000 4,000 △2,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 2,000 4,000 △2,000

Page 3: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈)

단위: 보훈단체지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○무공수훈자회사무기기구입지원

1,000

○고엽제전우회사무기기구입지원

1,000

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

현충일추념식 35,110 35,110 0

201 일반운영비 17,750 32,150 △14,400

03 행사운영비 17,750 32,150 △14,400

○무대및음향장비 4,000

○무대시설물설치 5,000

○조화구입 1,000

○흉화구입 1,500

○팜플렛등행사용품제작구입 4,000

○버스임차 2,250

4,000,000원*1식

5,000,000원*1식

200,000원*5개

1,500원*1,000개

4,000,000원*1식

450,000원*5대

301 일반보전금 17,360 2,960 14,400

01 사회보장적수혜금 14,400 0 14,400

○참석자위문품구입 14,40012,000원*1,200개

09 행사실비지원금 2,960 2,960 0

○현충일추념식참배자급식 800

○현충일행사합창합주단보상 1,200

○현충일행사자원봉사자급식 800

○현충일행사보훈단체장간담회급식

160

8,000원*100명

20,000원*60명

8,000원*100명

8,000원*10명*2회

6.25기념행사 17,580 32,980 △15,400

201 일반운영비 7,500 13,500 △6,000

03 행사운영비 7,500 13,500 △6,000

○팜플렛등행사용품제작 2,450

○냉온수등행사추진용품구입 300

○음향장비등행사용품임차 2,500

○버스임차 2,250

2,450,000원*1식

300,000원*1식

2,500,000원*1식

450,000원*5대

301 일반보전금 10,080 2,480 7,600

01 사회보장적수혜금 6,000 0 6,000

○참석자위문품구입 6,00010,000원*600명

09 행사실비지원금 4,080 2,480 1,600

○6.25기념행사참석자급식 3,200

○6.25기념행사자원봉사자급식 560

○6.25기념행사보훈단체장간담회급식

320

8,000원*400명

8,000원*70명

8,000원*20명*2회

공익근무요원관리 343,787 208,862 134,925

국 307,787

군 36,000

복지분야사회복무요원인건비지원(국비) 343,787 208,862 134,925

Page 4: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국가보훈관리및지원(사회복지/보훈)

단위: 공익근무요원관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 307,787

군 36,000

301 일반보전금 343,787 208,862 134,925

국 307,787

군 36,000

08 사회복무요원보상금 343,787 208,862 134,925

○복지분야사회복무요원인건비지원

307,787307,787,000원*1식

국 307,787

○복지분야사회복무요원중식비지원

36,0006,000원*25명*20일*12월

의성의병기념관관리및운영 6,840 7,440 △600

기념관시설관리및운영 6,840 7,440 △600

201 일반운영비 6,840 7,440 △600

01 사무관리비 1,440 1,440 0

○일반수용비 1,440

― 의병기념관소모품구입 1,440120,000원*12월

02 공공운영비 5,400 6,000 △600

○공공요금및제세 5,400

― 의병기념관정수기임차료

600

― 의병기념관전기사용료 4,200

― 의병기념관통신비 360

― 의병기념관상하수도사용료 240

50,000원*1대*12월

350,000원*12월

30,000원*12월

20,000원*12월

취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원) 9,544,184 7,283,147 2,261,037

국 4,867,573

도 1,088,563

군 3,588,048

취약계층보호및지원 9,530,384 7,269,347 2,261,037

국 4,867,573

도 1,088,563

군 3,574,248

장애인연금지원(국비) 2,915,570 2,884,114 31,456

국 2,040,899

도 262,401

군 612,270

301 일반보전금 2,915,570 2,884,114 31,456

국 2,040,899

도 262,401

군 612,270

01 사회보장적수혜금 2,915,570 2,884,114 31,456

○장애인연금지원 2,915,5702,915,570,000원*1식

국 2,040,899

도 262,401

군 612,270

Page 5: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

장애수당지원(기초)(국비) 261,480 265,934 △4,454

국 183,036

도 23,533

군 54,911

301 일반보전금 261,480 265,934 △4,454

국 183,036

도 23,533

군 54,911

01 사회보장적수혜금 261,480 265,934 △4,454

○장애수당지원(기초) 261,480261,480,000원*1식

국 183,036

도 23,533

군 54,911

장애수당지원(차상위)(국비) 239,743 239,482 261

국 167,820

도 21,577

군 50,346

301 일반보전금 239,743 239,482 261

국 167,820

도 21,577

군 50,346

01 사회보장적수혜금 239,743 239,482 261

○장애수당지원(차상위) 239,743239,743,000원*1식

국 167,820

도 21,577

군 50,346

장애인일반형일자리사업(국비) 459,040 396,624 62,416

국 229,520

도 68,856

군 160,664

101 인건비 459,040 396,624 62,416

국 229,520

도 68,856

군 160,664

04 기간제근로자등보수 459,040 396,624 62,416

○장애인일반형일자리사업(18명)

459,040459,040,000원*1식

국 229,520

도 68,856

군 160,664

장애인일반형일자리사업(시간제)(국비) 102,063 124,012 △21,949

국 51,032

도 15,309

군 35,722

101 인건비 102,063 124,012 △21,949

국 51,032

도 15,309

군 35,722

Page 6: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 102,063 124,012 △21,949

○장애인일반형일자리사업(시간제)(8명)

102,063102,063,000원*1식

국 51,032

도 15,309

군 35,722

장애인복지일자리사업(국비) 132,448 117,049 15,399

국 66,224

도 19,867

군 46,357

101 인건비 132,448 117,049 15,399

국 66,224

도 19,867

군 46,357

04 기간제근로자등보수 132,448 117,049 15,399

○장애인복지일자리사업(22명)

132,448132,448,000원*1식

국 66,224

도 19,867

군 46,357

장애정도심사제도운영(국비) 3,000 3,000 0

국 1,500

도 450

군 1,050

301 일반보전금 3,000 3,000 0

국 1,500

도 450

군 1,050

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

○장애인등록진단비지원(90명)

3,0003,000,000원*1식

국 1,500

도 450

군 1,050

장애인보조기기지원(국비) 1,218 1,326 △108

국 975

도 73

군 170

301 일반보전금 1,218 1,326 △108

국 975

도 73

군 170

01 사회보장적수혜금 1,218 1,326 △108

○장애인보조기기지원(7명) 1,2181,218,000원*1식

국 975

도 73

군 170

여성장애인출산비용지원(국비) 1,000 1,363 △363

Page 7: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 700

도 90

군 210

301 일반보전금 1,000 1,363 △363

국 700

도 90

군 210

01 사회보장적수혜금 1,000 1,363 △363

○여성장애인출산비용지원(1명)

1,0001,000,000원*1명

국 700

도 90

군 210

장애인의료비지원(국비) 95,362 128,222 △32,860

국 76,289

도 5,722

군 13,351

308 자치단체등이전 95,362 128,222 △32,860

국 76,289

도 5,722

군 13,351

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 95,362 128,222 △32,860

○장애인의료비지원(137명) 95,36295,362,000원*1식

국 76,289

도 5,722

군 13,351

장애인가족지원발달재활서비스(국비) 121,200 179,280 △58,080

국 84,840

도 10,908

군 25,452

308 자치단체등이전 121,200 179,280 △58,080

국 84,840

도 10,908

군 25,452

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 121,200 179,280 △58,080

○발달재활서비스(56명) 121,20010,100,000원*12월

국 84,840

도 10,908

군 25,452

언어발달지원(국비) 2,274 0 2,274

국 1,592

도 204

군 478

308 자치단체등이전 2,274 0 2,274

국 1,592

도 204

군 478

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 2,274 0 2,274

Page 8: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○언어발달지원(1명) 2,2742,274,000원*1명

국 1,592

도 204

군 478

장애인활동지원급여지원(국비) 1,583,270 1,068,718 514,552

국 1,108,289

도 142,494

군 332,487

308 자치단체등이전 1,583,270 1,068,718 514,552

국 1,108,289

도 142,494

군 332,487

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,583,270 1,068,718 514,552

○활동지원급여(바우처)(76명)

1,583,2701,583,270,000원*1식

국 1,108,289

도 142,494

군 332,487

발달장애인방과후돌봄서비스지원(국비) 70,488 20,508 49,980

국 49,342

도 6,344

군 14,802

308 자치단체등이전 70,488 20,508 49,980

국 49,342

도 6,344

군 14,802

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 70,488 20,508 49,980

○청소년발달장애학생방과후활동서비스지원(10

명) 70,48870,488,000원*1식

국 49,342

도 6,344

군 14,802

발달장애인주간활동서비스지원(국비) 69,313 33,838 35,475

국 48,519

도 6,238

군 14,556

308 자치단체등이전 69,313 33,838 35,475

국 48,519

도 6,238

군 14,556

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 69,313 33,838 35,475

○발달장애인주간활동서비스지원(5명)

69,31369,313,000원*1식

국 48,519

도 6,238

군 14,556

청년복지행복도우미지원사업(국비) 94,656 0 94,656

국 40,128

Page 9: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 16,358

군 38,170

201 일반운영비 7,296 0 7,296

국 3,648

도 1,094

군 2,554

01 사무관리비 7,296 0 7,296

○청년복지행복도우미관리운영비

7,2967,296,000원*1식

국 3,648

도 1,094

군 2,554

301 일반보전금 14,400 0 14,400

도 4,320

군 10,080

01 사회보장적수혜금 14,400 0 14,400

○청년복지행복도우미정착지원금

14,40014,400,000원*1식

도 4,320

군 10,080

307 민간이전 72,960 0 72,960

국 36,480

도 10,944

군 25,536

11 사회복지사업보조 72,960 0 72,960

○청년복지행복도우미인건비지원

72,96072,960,000원*1식

국 36,480

도 10,944

군 25,536

장애인거주시설운영지원(국비) 576,109 0 576,109

국 403,277

도 51,850

군 120,982

307 민간이전 576,109 0 576,109

국 403,277

도 51,850

군 120,982

10 사회복지시설법정운영비보조 576,109 0 576,109

○장애인거주시설운영 576,109576,109,000원*1개소

국 403,277

도 51,850

군 120,982

장애인거주시설기능보강(국비) 627,182 0 627,182

국 313,591

도 94,077

군 219,514

402 민간자본이전 627,182 0 627,182

Page 10: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 313,591

도 94,077

군 219,514

02 민간자본사업보조(이전재원) 627,182 0 627,182

○장애인거주시설기능보강

627,182627,182,000원*1개소

국 313,591

도 94,077

군 219,514

장애인활동보조지원(도비) 46,570 28,000 18,570

도 13,971

군 32,599

308 자치단체등이전 46,570 28,000 18,570

도 13,971

군 32,599

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 46,570 28,000 18,570

○장애인활동보조서비스지원(7명)

46,57046,570,000원*1식

도 13,971

군 32,599

특수학교저소득장애인간접학비지원(도비) 714 2,520 △1,806

도 214

군 500

301 일반보전금 714 2,520 △1,806

도 214

군 500

01 사회보장적수혜금 714 2,520 △1,806

○특수학교저소득장애인간접학비지원(3명)

714714,000원*1식

도 214

군 500

장애인복지시설종사자수당(도비) 66,000 56,880 9,120

도 19,805

군 46,195

301 일반보전금 66,000 56,880 9,120

도 19,805

군 46,195

01 사회보장적수혜금 66,000 56,880 9,120

○장애인복지시설종사자수당(41명)

66,00066,000,000원*1식

도 19,805

군 46,195

장애인재활사업지원(도비) 237,240 216,000 21,240

도 70,572

군 166,668

301 일반보전금 21,240 0 21,240

도 6,372

Page 11: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 14,868

01 사회보장적수혜금 21,240 0 21,240

○장애인차량용보조기기구입지원

20,00010,000,000원*2명

도 6,000

군 14,000

○장애인용하이패스감면단말기보급

1,24031,000원*40대

도 372

군 868

307 민간이전 216,000 216,000 0

도 64,200

군 151,800

10 사회복지시설법정운영비보조 210,000 210,000 0

○경상북도장애인복지관분관운영

210,000210,000,000원*1개소

도 63,000

군 147,000

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

○농아인동료상담요원활동지원

6,0006,000,000원*1식

도 1,200

군 4,800

장애인편의시설촉진지원(도비) 110,000 100,000 10,000

도 22,000

군 88,000

307 민간이전 110,000 100,000 10,000

도 22,000

군 88,000

10 사회복지시설법정운영비보조 110,000 100,000 10,000

○시군장애인편의증진기술지원센터운영

110,000110,000,000원*1개소

도 22,000

군 88,000

장애인복지지원사업(도비) 65,000 69,350 △4,350

도 13,000

군 52,000

307 민간이전 65,000 65,000 0

도 13,000

군 52,000

10 사회복지시설법정운영비보조 65,000 65,000 0

○시군지체장애인여성자립지원사업

65,00065,000,000원*1식

도 13,000

군 52,000

장애인거주시설지원(도비) 340,261 639,766 △299,505

도 68,451

Page 12: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 271,810

307 민간이전 340,261 639,766 △299,505

도 68,451

군 271,810

10 사회복지시설법정운영비보조 337,271 636,776 △299,505

○장애인거주시설운영 336,271336,271,000원*1식

도 67,254

군 269,017

○장애인거주시설이용자인권교육(2개소)

1,0001,000,000원*1식

도 300

군 700

11 사회복지사업보조 2,990 2,990 0

○장애인거주시설서비스지원 2,9902,990,000원*1식

도 897

군 2,093

장애인지역사회재활시설운영(도비) 601,759 424,247 177,512

도 98,244

군 503,515

307 민간이전 601,759 424,247 177,512

도 98,244

군 503,515

10 사회복지시설법정운영비보조 601,759 424,247 177,512

○장애인주간보호시설운영

264,696264,696,000원*1개소

도 30,831

군 233,865

○수화통역센터운영 195,230195,230,000원*1개소

도 39,046

군 156,184

○장애인생활이동지원센터운영

141,833141,833,000원*1개소

도 28,367

군 113,466

장애인직업재활시설운영(도비) 280,776 0 280,776

도 35,085

군 245,691

307 민간이전 280,776 0 280,776

도 35,085

군 245,691

10 사회복지시설법정운영비보조 280,776 0 280,776

○장애인직업재활시설운영

280,776280,776,000원*1개소

도 35,085

군 245,691

사회복지전문성강화(도비) 4,350 4,350 0

도 870

Page 13: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,480

202 여비 4,350 4,350 0

도 870

군 3,480

04 국제화여비 4,350 4,350 0

○사회복지전담공무원역량강화

4,3504,350,000원*1명

도 870

군 3,480

장애인직업재활시설운영 79,000 162,000 △83,000

405 자산취득비 79,000 0 79,000

01 자산및물품취득비 79,000 0 79,000

○의성군장애인보호작업장업무용차량구입

79,00079,000,000원*1식

장애인생활안정지원 223,004 74,964 148,040

201 일반운영비 12,304 19,464 △7,160

01 사무관리비 11,104 18,264 △7,160

○일반수용비 6,400

― 장애인전용주차표지구입 600

― 장애인서비스홍보책자유인

3,000

― 장애인서비스심의위원수당

2,800

○급량비 4,704

― 장애인업무추진특근자급식

4,704

1,200원*500매

30,000원*50부*2회

70,000원*2명*20회

8,000원*7명*7일*12월

02 공공운영비 1,200 1,200 0

○공공요금및제세 1,200

― 화상전화기통화료 1,200100,000원*12월

301 일반보전금 36,700 17,500 19,200

01 사회보장적수혜금 25,200 6,000 19,200

○장애인시설입소자위문 6,000

○발달장애아동언어재활서비스지원

19,200

50,000원*120명

50,000원*48회*8명

09 행사실비지원금 10,500 10,500 0

○장애인행사참석자실비보상

10,50030,000원*70명*5개단체

12 기타보상금 1,000 1,000 0

○장애인의날모범회원및유공자표창

1,000100,000원*10명

307 민간이전 51,000 38,000 13,000

10 사회복지시설법정운영비보조 34,000 22,000 12,000

Page 14: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○경북지체장애인협회의성군지회운영지원

12,000

○한국농아인협회경북협회의성군지회운영지원

5,000

○경북시각장애인연합회의성지회운영지원

5,000

○발달재활서비스제공기관운영지원

12,000

12,000,000원*1식

5,000,000원*1식

5,000,000원*1식

1,000,000원*12월

11 사회복지사업보조 17,000 16,000 1,000

○장애아동지원사업(공예교실)

3,000

○청각장애인자립능력향상지원(한글교실및수화

교실) 8,000

○시각장애인기초재활교육(점자교육)

2,000

○장애재활교육지원사업 4,000

3,000,000원*1식

8,000,000원*1식

2,000,000원*1식

4,000,000원*1식

402 민간자본이전 123,000 0 123,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 123,000 0 123,000

○장애인주간보호센터서부분관인테리어및비품구

입 55,330

○장애인주간보호센터차량지원

27,670

○경북지체장애인협회의성군지회차량지원

40,000

55,330,000원*1식

27,670,000원*1식

40,000,000원*1식

장애인의날기념행사 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

○장애인의날기념행사지원 20,00020,000,000원*1회

장애인복지센터운영 9,800 7,800 2,000

201 일반운영비 9,800 7,800 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○장애인복지센터소규모수선 2,0002,000,000원*1식

02 공공운영비 7,800 7,800 0

○공공운영및제세 4,800

― 장애인복지센터소방시설안전점검대행수수료

2,400

― 장애인복지센터승강기안전관리대행수수료

2,400

○장애인복지센터잔디관리 3,000

200,000원*12월

200,000원*12월

3,000,000원*1식

사회복지일반 90,494 0 90,494

101 인건비 36,000 0 36,000

04 기간제근로자등보수 36,000 0 36,000

○복지업무보조인부임 36,00036,000,000원

Page 15: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 취약계층보호및지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 취약계층보호및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 16,404 0 16,404

01 사무관리비 16,404 0 16,404

○일반수용비 12,704

― 사회복지관련홍보물제작 5,000

― 행정용품제작(행정봉투 등)

1,000

― 홍보용농특산품구입 2,000

― 사회복지업무추진특근자급식

4,704

○위수탁업무공증비 3,000

○지역사회보장계획책자제작 700

5,000,000원*1식

1,000,000원*1식

2,000,000원*1식

8,000원*7명*7일*12월

500,000원*6회

7,000원*50권*2회

202 여비 27,090 0 27,090

01 국내여비 27,090 0 27,090

○사회복지업무추진여비(관내)

16,800

○사회복지업무추진여비(관외)

10,290

20,000원*7명*10일*12월

70,000원*7명*3일*7회

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

○복지과시책업무추진 1,0001,000,000원

301 일반보전금 10,000 0 10,000

09 행사실비지원금 2,000 0 2,000

○사회복지관련행사참석자급식제공

2,0008,000원*25명*10회

12 기타보상금 8,000 0 8,000

○사회복지사보수교육비보상 8,00050,000원*160명

노숙인및이재민구호 13,800 13,800 0

노숙인구호 13,800 13,800 0

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 4,200 4,200 0

○일반수용비 4,200

― 무연고사망자신문공고료

4,200700,000원*2개신문*3회

307 민간이전 9,600 9,600 0

01 의료및구료비 9,600 9,600 0

○노숙인구호비 3,600

○무연고사망자장제비 6,000

30,000원*10명*12월

2,000,000원*3구

친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년) 77,435,133 70,673,926 6,761,207

국 56,721,332

기 16,645

도 4,645,173

군 16,051,983

Page 16: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

노인복지증진 62,933,005 56,957,783 5,975,222

국 52,830,219

기 16,645

도 1,953,220

군 8,132,921

기초연금지원(국비) 56,554,470 51,482,710 5,071,760

국 50,899,023

도 1,131,089

군 4,524,358

301 일반보전금 56,554,470 51,482,710 5,071,760

국 50,899,023

도 1,131,089

군 4,524,358

01 사회보장적수혜금 56,554,470 51,482,710 5,071,760

○기초연금지원(18,000명)

56,554,47056,554,470,000원*1식

국 50,899,023

도 1,131,089

군 4,524,358

경로당냉난방비및양곡비지원(국비) 1,060,666 1,050,947 9,719

국 265,166

도 238,650

군 556,850

301 일반보전금 1,060,666 1,050,947 9,719

국 265,166

도 238,650

군 556,850

01 사회보장적수혜금 1,060,666 1,050,947 9,719

○경로당냉난방비및양곡비지원(486개소)

1,060,6661,060,666,000원*1식

국 265,166

도 238,650

군 556,850

노인맞춤돌봄서비스(국비) 2,380,050 0 2,380,050

국 1,666,030

도 214,210

군 499,810

307 민간이전 2,380,050 0 2,380,050

국 1,666,030

도 214,210

군 499,810

11 사회복지사업보조 2,380,050 0 2,380,050

○노인맞춤돌봄서비스사업지원

2,380,0502,380,050,000원*1식

국 1,666,030

도 214,210

군 499,810

독거노인중증장애인응급안전서비스사업(기금) 33,290 34,549 △1,259

Page 17: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 16,645

도 4,994

군 11,651

101 인건비 25,612 25,200 412

기 12,806

도 3,842

군 8,964

04 기간제근로자등보수 25,612 25,200 412

○응급안전서비스관리요원인건비(1명)

25,61225,612,000원*1식

기 12,806

도 3,842

군 8,964

201 일반운영비 7,678 9,349 △1,671

기 3,839

도 1,152

군 2,687

01 사무관리비 3,360 3,360 0

○사무관리비 3,3603,360,000원*1식

기 1,680

도 504

군 1,176

02 공공운영비 4,318 5,989 △1,671

○장비통신비및유지보수비용 4,3184,318,000원*1식

기 2,159

도 648

군 1,511

무의탁노인건강음료배달및안부묻기(도비) 116,298 95,564 20,734

도 11,630

군 104,668

307 민간이전 116,298 0 116,298

도 11,630

군 104,668

11 사회복지사업보조 116,298 0 116,298

○무의탁노인건강음료배달및안부묻기

116,298116,298,000원*1식

도 11,630

군 104,668

거동불편저소득재가노인식사배달(도비) 191,625 131,400 60,225

도 19,162

군 172,463

301 일반보전금 191,625 131,400 60,225

도 19,162

군 172,463

01 사회보장적수혜금 191,625 131,400 60,225

○거동불편저소득재가노인식사배달(175명)

191,625191,625,000원*1식

Page 18: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 19,162

군 172,463

경로식당무료급식(도비) 187,200 100,502 86,698

도 18,720

군 168,480

307 민간이전 187,200 100,502 86,698

도 18,720

군 168,480

11 사회복지사업보조 187,200 100,502 86,698

○경로식당무료급식(300명) 187,200187,200,000원*1식

도 18,720

군 168,480

노인교실운영(도비) 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

307 민간이전 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0

○노인교실운영 3,0003,000,000원*1개소

도 900

군 2,100

실버자원봉사단운영(도비) 7,000 5,600 1,400

도 2,100

군 4,900

301 일반보전금 7,000 5,600 1,400

도 2,100

군 4,900

09 행사실비지원금 7,000 5,600 1,400

○실버자원봉사단운영 7,0007,000,000원*1식

도 2,100

군 4,900

경로당지원(도비) 1,216,600 1,221,600 △5,000

도 160,700

군 1,055,900

301 일반보전금 1,216,600 1,221,600 △5,000

도 160,700

군 1,055,900

01 사회보장적수혜금 1,216,600 1,221,600 △5,000

○경로당운영지원(486개소) 826,200

― 경로당운영지원 826,200826,200,000원*1식

도 82,620

군 743,580

○경로당특별연료비(486개소)

390,400390,400,000원*1식

도 78,080

Page 19: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 312,320

경로당행복도우미지원(도비) 503,550 0 503,550

도 151,065

군 352,485

307 민간이전 503,550 0 503,550

도 151,065

군 352,485

11 사회복지사업보조 503,550 0 503,550

○경로당행복도우미지원 503,550503,550,000원*1식

도 151,065

군 352,485

경로당운영지원 327,960 329,110 △1,150

201 일반운영비 101,600 100,120 1,480

02 공공운영비 101,600 100,120 1,480

○공공요금및제세 86,600

― 경로당전기안전점검수수료

11,600

― 광역상수도미설치지역경로당정수기사용료

16,800

― 경로당책임보험가입 58,200

○시설장비유지비 15,000

― 경로당건강증진기구수리 15,000

58,000원*200개소*1회

40,000원*35개소*12월

120,000원*485개소

300,000원*50개소

301 일반보전금 196,360 178,990 17,370

01 사회보장적수혜금 189,360 171,990 17,370

○경로당난방비지원 59,250

― 미등록경로당난방비지원

46,500

― 미지원경로당난방비지원 12,750

○경로당운영비지원 54,310

― 미등록경로당운영비 37,820

― 미지원경로당운영비 16,490

○경로당냉방비지원 7,900

― 미등록경로당냉방비지원 6,200

― 미지원경로당냉방비지원 1,700

○경로당특별연료비지원 27,650

― 미등록경로당특별연료비 21,700

― 미지원경로당특별연료비 5,950

○경로당양곡비지원 40,250

― 미등록경로당양곡비지원

10,850

― 미지원경로당양곡비지원

3,400

― 운영활성화경로당양곡비추가지원

26,000

1,500,000원*31개소

750,000원*17개소

1,220,000원*31개소

970,000원*17개소

200,000원*31개소

100,000원*17개소

700,000원*31개소

350,000원*17개소

50,000원*31개소*7포

50,000원*17개소*4포

50,000원*130개소*4포

Page 20: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

12 기타보상금 7,000 7,000 0

○모범경로당시상 5,000

○모범경로당표창 2,000

500,000원*10개소

200,000원*10개소

402 민간자본이전 30,000 50,000 △20,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 50,000 △20,000

○행복경로당활성화물품지원 30,00030,000,000원*1식

경로당활성화사업운영 28,140 27,320 820

307 민간이전 28,140 27,320 820

11 사회복지사업보조 28,140 27,320 820

○경로당활성화사업운영지원 28,14028,140,000원*1식

노인복지지원 318,156 405,018 △86,862

201 일반운영비 46,881 45,873 1,008

01 사무관리비 46,881 45,873 1,008

○일반수용비 41,505

― 노인복지행사용현수막제작 990

― 수행기관선정심사위원수당지급

1,680

― 노인복지홍보물제작 1,000

― 노인복지업무관련지침서제작

800

― 노인목욕권제작(상반기)

7,035

― 의성군복지정책기획홍보 30,000

○급량비 5,376

― 노인복지업무추진특근자급식

5,376

55,000원*18개

70,000원*4명*6회

2,000원*500매

20,000원*40부

350원*6,700명*6매/2

10,000,000원*3회

8,000원*8명*7일*12월

202 여비 30,960 34,830 △3,870

01 국내여비 30,960 34,830 △3,870

○노인복지업무추진(관내)

19,200

○노인복지업무추진(관외)

11,760

20,000원*8명*10일*12개월

70,000원*8명*3일*7회

301 일반보전금 63,315 63,315 0

01 사회보장적수혜금 63,315 63,315 0

○노인목욕비(상반기)

63,3154,500원*6,700명*6매*70%/2

307 민간이전 177,000 261,000 △84,000

02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0

○노인문화교육사업지원 6,0006,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 35,000 28,000 7,000

○대한노인회의성군지회운영지원

35,00035,000,000원*1식

Page 21: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 136,000 227,000 △91,000

○노인대학운영 136,000136,000,000원*1식

할매할배의날운영지원 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○읍면할매할배의날홍보물품구입

5,0002,000원*2,500개

노인복지시설확충지원 6,813,940 7,412,373 △598,433

국 266,889

도 1,556,565

군 4,990,486

양로시설운영지원(국비) 381,270 353,231 28,039

국 266,889

도 34,314

군 80,067

307 민간이전 381,270 353,231 28,039

국 266,889

도 34,314

군 80,067

10 사회복지시설법정운영비보조 381,270 353,231 28,039

○양로시설운영지원 381,270381,270,000원*1개소

국 266,889

도 34,314

군 80,067

노인복지시설운영지원(도비) 5,054,170 4,373,677 680,493

도 1,516,251

군 3,537,919

301 일반보전금 5,054,170 4,373,677 680,493

도 1,516,251

군 3,537,919

01 사회보장적수혜금 5,054,170 4,373,677 680,493

○장기요양기관급여비용지원(346명)

4,589,0504,589,050,000원*1식

도 1,376,715

군 3,212,335

○노인복지시설종사자수당 465,120465,120,000원*1식

도 139,536

군 325,584

노인문화활동지원(도비) 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

Page 22: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 노인복지시설확충지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○YOYO공연예술단운영 14,0007,000,000원*2개소

도 4,200

군 9,800

○YOYO클럽활성화지원 6,0003,000,000원*2개소

도 1,800

군 4,200

경로당개보수 200,000 480,000 △280,000

401 시설비및부대비 200,000 480,000 △280,000

01 시설비 200,000 480,000 △280,000

○경로당개보수(비봉2리경로당외40개소)

200,000200,000,000원*1식

노인복지관운영 762,000 1,204,690 △442,690

307 민간이전 752,000 1,186,690 △434,690

05 민간위탁금 752,000 1,186,690 △434,690

○의성군노인복지관 300,000

○의성군노인복지관분관 156,000

○금성노인복지관 296,000

300,000,000원*1개소

156,000,000원*1개소

296,000,000원*1개소

401 시설비및부대비 10,000 18,000 △8,000

01 시설비 10,000 18,000 △8,000

○의성군노인복지관증축구조안전진단

10,00010,000,000원*1식

재가노인지원센터운영 360,000 320,000 40,000

307 민간이전 360,000 320,000 40,000

05 민간위탁금 40,000 0 40,000

○이동목욕차량운영 40,00040,000,000원*1식

11 사회복지사업보조 320,000 320,000 0

○재가노인지원서비스사업운영

320,00080,000,000원*4개기관

안계노인복지센터운영 34,000 30,000 4,000

201 일반운영비 34,000 30,000 4,000

02 공공운영비 34,000 30,000 4,000

○공공요금및제세 30,000

― 안계노인복지센터운영 30,000

○시설장비유지비 4,000

2,500,000원*12월

2,000,000원*2식

양로시설노인위문 2,500 2,500 0

301 일반보전금 2,500 2,500 0

01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0

○양로시설(한알)입소자위문

2,50050,000원*25명*2회

활기찬노후생활지원서비스 7,688,188 6,297,770 1,390,418

국 3,624,224

Page 23: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 활기찬노후생활지원서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,135,388

군 2,928,576

노인일자리및사회활동지원(국비) 7,248,448 5,554,199 1,694,249

국 3,624,224

도 1,087,268

군 2,536,956

307 민간이전 7,248,448 5,554,199 1,694,249

국 3,624,224

도 1,087,268

군 2,536,956

11 사회복지사업보조 7,248,448 5,554,199 1,694,249

○노인일자리지원(공익활동,1,580명)

4,977,0004,977,000,000원*1식

국 2,488,500

도 746,550

군 1,741,950

○노인일자리지원(시장형,275명)

734,250734,250,000원*1식

국 367,125

도 110,138

군 256,987

○노인일자리지원(사회서비스형,150명)

1,182,9001,182,900,000원*1식

국 591,450

도 177,435

군 414,015

○노인일자리지원(수행기관전담인력,14명)

354,298354,298,000*1식

국 177,149

도 53,145

군 124,004

노인사회활동지원(도비) 343,000 280,000 63,000

도 42,900

군 300,100

307 민간이전 343,000 280,000 63,000

도 42,900

군 300,100

10 사회복지시설법정운영비보조 300,000 270,000 30,000

○시니어클럽운영 300,000300,000,000원*1개소

도 30,000

군 270,000

11 사회복지사업보조 43,000 10,000 33,000

○민간분야노인일자리사업개발비지원

43,00043,000,000원*1개소

도 12,900

군 30,100

시군경로당지도자교육지원(도비) 17,400 11,600 5,800

도 5,220

군 12,180

Page 24: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 친고령화사회구현(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 활기찬노후생활지원서비스 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보전금 17,400 11,600 5,800

도 5,220

군 12,180

09 행사실비지원금 17,400 11,600 5,800

○시군경로당지도자교육지원 17,400150,000원*116명

도 5,220

군 12,180

저소득노인위문 35,900 35,900 0

301 일반보전금 35,900 35,900 0

01 사회보장적수혜금 35,900 35,900 0

○장수노인위문 1,500

○독거노인위문 25,000

○무의탁노인생신상차려드리기 9,400

50,000원*15명*2회

50,000원*250명*2회

100,000원*94명

노인관련행사지원 43,440 229,440 △186,000

201 일반운영비 9,840 26,840 △17,000

03 행사운영비 9,840 26,840 △17,000

○어버이날행사운영 3,000

○할매할배의날행사운영 6,840

3,000,000원*1회

6,840,000원*1식

301 일반보전금 25,600 29,600 △4,000

09 행사실비지원금 25,600 29,600 △4,000

○어버이날행사급식 1,600

○노인지도자간담회급식 4,000

○노인회읍면분회환경정화사업

18,000

○할매할배의날및노인관련행사참석

2,000

8,000원*200명

8,000원*250명*2회

1,000,000원*18개소

50,000원*20명*2회

307 민간이전 8,000 173,000 △165,000

02 민간경상사업보조 8,000 3,000 5,000

○노인지도자연수지원 8,0004,000,000원*2회

서비스연계사업(사회복지/사회복지일반) 1,213,588 980,931 232,657

국 30,291

균 277,635

도 178,611

군 727,051

자원봉사활성화기반조성 478,162 432,107 46,055

국 30,291

도 27,088

군 420,783

자원봉사코디네이터지원육성(국비) 58,084 55,250 2,834

국 29,042

도 8,713

군 20,329

307 민간이전 58,084 55,250 2,834

Page 25: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)

단위: 자원봉사활성화기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 29,042

도 8,713

군 20,329

05 민간위탁금 58,084 55,250 2,834

○자원봉사코디네이터지원 58,08429,042,000원*2명

국 29,042

도 8,713

군 20,329

전국통합자원봉사보험가입서비스지원(국비) 2,498 2,697 △199

국 1,249

도 375

군 874

307 민간이전 2,498 2,697 △199

국 1,249

도 375

군 874

06 보험금 2,498 2,697 △199

○자원봉사센터자원봉사자보험료지원

2,4982,498,000원*1식

국 1,249

도 375

군 874

자원봉사활성화(도비) 311,000 309,700 1,300

도 18,000

군 293,000

307 민간이전 311,000 309,700 1,300

도 18,000

군 293,000

05 민간위탁금 311,000 309,700 1,300

○자원봉사센터운영지원 301,000301,000,000원*1식

도 15,000

군 286,000

○맞춤형자원봉사프로그램운영지원

10,00010,000,000원*1식

도 3,000

군 7,000

자원봉사센터운영 76,580 64,460 12,120

201 일반운영비 2,220 2,220 0

01 사무관리비 2,220 2,220 0

○자원봉사행사홍보물제작

1,000

○자원봉사행사현수막제작 220

○전문자원봉사대회의서류및지침유인

1,000

1,000원*1,000매*1종

55,000원*4개

10,000원*100부

301 일반보전금 12,120 0 12,120

12 기타보상금 12,120 0 12,120

Page 26: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)

단위: 자원봉사활성화기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자원봉사자유공자표창패 2,800

○자원봉사자양성교육 1,120

○자원봉사활동참여자급식비

3,200

○자원봉사자도경진대회참석 3,000

○청소년자원봉사캠프참가 2,000

70,000원*40명

70,000원*4명*4회

8,000원*100명*4회

30,000원*100명

50,000원*40명

307 민간이전 62,240 62,240 0

02 민간경상사업보조 62,240 62,240 0

○자원봉사활동지원 12,240

○집수리전문봉사단활동지원

50,000

12,240,000원*1식

1,000,000원*50가구

종합지원센터운영지원 30,000 0 30,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

02 공공운영비 30,000 0 30,000

○종합지원센터전기요금 19,200

○종합지원센터상하수도사용료 4,800

○종합지원센터안전점검(소방,승강기,전기)대행

수수료 6,000

1,600,000원*12월

400,000원*12월

500,000원*12월

지역사회복지사업추진 699,384 490,862 208,522

균 277,635

도 151,523

군 270,226

지역사회서비스투자사업(균특) 347,044 344,396 2,648

균 277,635

도 20,823

군 48,586

308 자치단체등이전 347,044 344,396 2,648

균 277,635

도 20,823

군 48,586

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 347,044 344,396 2,648

○지역사회서비스투자사업(균특중앙)

347,044347,044,000원*1식

균 277,635

도 20,823

군 48,586

좋은이웃들사업지원(도비) 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

307 민간이전 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0

○좋은이웃들사업운영지원 9,0009,000,000원*1식

도 2,700

Page 27: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 6,300

기부식품제공활성화지원(도비) 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

10 사회복지시설법정운영비보조 10,000 10,000 0

○기초푸드뱅크운영지원 10,00010,000,000원*1개소

도 3,000

군 7,000

지역사회보장협의체운영지원(도비) 50,000 50,000 0

도 5,000

군 45,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

도 5,000

군 45,000

10 사회복지시설법정운영비보조 50,000 50,000 0

○지역사회보장협의체운영지원

50,00050,000,000원*1식

도 5,000

군 45,000

경상북도이웃사촌복지지원(도비) 240,000 0 240,000

도 120,000

군 120,000

307 민간이전 240,000 0 240,000

도 120,000

군 120,000

02 민간경상사업보조 96,000 0 96,000

○시군이웃사촌복지센터운영비지원

96,00096,000,000원*1식

도 48,000

군 48,000

10 사회복지시설법정운영비보조 144,000 0 144,000

○시군이웃사촌복지센터사업지원

144,000144,000,000원*1식

도 72,000

군 72,000

지역사회보장역량강화 25,000 36,000 △11,000

307 민간이전 25,000 28,000 △3,000

02 민간경상사업보조 25,000 28,000 △3,000

○지역사회복지역량강화지원 25,00025,000,000원*1식

통합서비스사업 13,630 36,676 △23,046

201 일반운영비 13,630 13,630 0

01 사무관리비 12,550 12,550 0

Page 28: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)

단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○일반수용비 12,550

― 찾아가는보건복지서비스홍보전단지

300

― 찾아가는보건복지서비스업무메뉴얼

3,000

― 사례관리지침서유인 2,100

― 사례관리유형서유인 2,000

― 홍보현수막 1,650

― 지역복지서비스홍보물제작

3,500

100원*1,000매*3종

3,000원*1,000권

35,000원*30부*2회

20,000원*50부*2회

55,000원*30개

3,500원*1,000매

02 공공운영비 1,080 1,080 0

○공공요금및제세 1,080

― 희망복지129센터상담화상전화요금

1,08030,000원*3대*12월

생활공감정책민간협력지원 4,710 4,790 △80

201 일반운영비 3,510 3,110 400

01 사무관리비 3,510 3,110 400

○일반운영비 3,510

― 현수막제작 210

― 지역복지등홍보물제작 1,500

― 팸플릿유인 1,800

70,000원*3회

1,000원*1,500매

1,800원*1,000매

301 일반보전금 1,200 1,680 △480

09 행사실비지원금 1,200 1,680 △480

○행사실비보상금 1,200

― 생활공감정책모니터참석자실비보상

400

― 생활공감정책모니터참석급식

800

25,000원*16명*1회

8,000원*10명*10회

자활복지지원 36,042 35,712 330

자활복지지원 36,042 35,712 330

201 일반운영비 12,822 12,492 330

01 사무관리비 12,822 12,492 330

○일반수용비 6,550

― 현수막제작 550

― 기초생활보장제도안내서발간

3,000

― 복지자원안내서제작 3,000

○운영수당 2,240

― 생활보장심의위원회참석수당

2,240

○자활복지지원업무추진특근자급식

4,032

55,000원*10회

3,000원*1,000권

10,000원*300매

70,000원*8명*4회

8,000원*6명*7일*12월

202 여비 23,220 23,220 0

Page 29: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 서비스연계사업(사회복지/사회복지일반)

단위: 자활복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 국내여비 23,220 23,220 0

○자활복지지원업무추진(관내)

14,400

○자활복지지원업무추진(관외)

8,820

20,000원*6명*10일*12월

70,000원*6명*3일*7회

국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장) 11,724,705 10,097,767 1,626,938

국 8,920,163

균 53,798

도 1,137,934

군 1,612,810

저소득계층사회안전망확충 10,114,565 8,660,860 1,453,705

국 7,769,444

도 1,046,514

군 1,298,607

국민기초생활보장급여지원(생계)(국비) 9,248,674 8,015,000 1,233,674

국 7,398,938

도 924,868

군 924,868

301 일반보전금 9,248,674 8,015,000 1,233,674

국 7,398,938

도 924,868

군 924,868

01 사회보장적수혜금 9,248,674 8,015,000 1,233,674

○국민기초생활보장수급자생계급여지원(2,251명

) 9,248,6749,248,674,000원*1식

국 7,398,938

도 924,868

군 924,868

국민기초생활보장급여지원(해산장제)(국비) 85,260 100,000 △14,740

국 68,208

도 5,968

군 11,084

301 일반보전금 85,260 100,000 △14,740

국 68,208

도 5,968

군 11,084

01 사회보장적수혜금 85,260 100,000 △14,740

○국민기초생활보장수급자해산장제급여지원(126

명) 85,26085,260,000원*1식

국 68,208

도 5,968

군 11,084

양곡관리지원(국비) 30,230 19,697 10,533

국 30,230

301 일반보전금 30,230 19,697 10,533

국 30,230

01 사회보장적수혜금 30,230 19,697 10,533

Page 30: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○정부양곡할인지원사업택배비

30,23030,230,000원*1식

국 30,230

통합사례관리사지원(국비) 97,693 103,057 △5,364

국 48,847

도 14,654

군 34,192

101 인건비 97,693 103,057 △5,364

국 48,847

도 14,654

군 34,192

03 무기계약근로자보수 31,686 39,686 △8,000

○통합사례관리사인건비지원(1명)

31,68631,686,000원*1명

국 15,843

도 4,753

군 11,090

04 기간제근로자등보수 66,007 63,371 2,636

○통합사례관리사인건비지원(2명)

66,00733,003,500원*2명

국 33,004

도 9,901

군 23,102

사례관리사업지원(국비) 12,000 15,000 △3,000

국 6,000

도 1,800

군 4,200

201 일반운영비 8,000 10,500 △2,500

국 4,000

도 1,200

군 2,800

01 사무관리비 8,000 10,500 △2,500

○사례관리사업(운영비) 8,0008,000,000원*1식

국 4,000

도 1,200

군 2,800

301 일반보전금 4,000 4,500 △500

국 2,000

도 600

군 1,400

01 사회보장적수혜금 4,000 4,500 △500

○사례관리(사업비) 4,0004,000,000원*1식

국 2,000

도 600

군 1,400

읍면동맞춤형통합서비스지원(국비) 151,200 151,200 0

국 105,840

도 13,608

Page 31: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 31,752

201 일반운영비 45,360 45,360 0

국 31,752

도 4,082

군 9,526

01 사무관리비 45,360 45,360 0

○읍면동맞춤형통합서비스지원(운영비)

45,36045,360,000원*1식

국 31,752

도 4,082

군 9,526

301 일반보전금 105,840 105,840 0

국 74,088

도 9,526

군 22,226

01 사회보장적수혜금 105,840 105,840 0

○읍면동맞춤형통합서비스지원(사업비)

105,840105,840,000원*1식

국 74,088

도 9,526

군 22,226

저소득층미세먼지마스크보급사업(국비) 222,762 0 222,762

국 111,381

도 33,416

군 77,965

301 일반보전금 222,762 0 222,762

국 111,381

도 33,416

군 77,965

01 사회보장적수혜금 222,762 0 222,762

○저소득층미세먼지마스크보급사업(4,455명)

222,762222,762,000원*1식

국 111,381

도 33,416

군 77,965

저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원사업(도비

)

104,400 97,200 7,200

도 52,200

군 52,200

301 일반보전금 104,400 97,200 7,200

도 52,200

군 52,200

01 사회보장적수혜금 104,400 97,200 7,200

○저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원(1

,680명) 104,400104,400,000원*1식

도 52,200

군 52,200

국민기초생활보장급여지원(교육급여) 22,426 22,426 0

Page 32: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 22,426 22,426 0

08 교육기관에대한보조 22,426 22,426 0

○국민기초생활보장수급자교육급여지원(국도비

직접이체) 22,42622,426,000원*1식

저소득층지원 139,920 137,280 2,640

301 일반보전금 139,920 137,280 2,640

01 사회보장적수혜금 139,920 137,280 2,640

○저소득층양곡지원 129,360

○양곡지원택배비 10,560

49,000원*660명*4분기

4,000원*660포*4회

긴급복지 274,494 118,500 155,994

국 219,595

도 16,470

군 38,429

긴급복지지원사업(국비) 274,494 118,500 155,994

국 219,595

도 16,470

군 38,429

301 일반보전금 274,494 118,500 155,994

국 219,595

도 16,470

군 38,429

01 사회보장적수혜금 274,494 118,500 155,994

○긴급복지지원사업(258명) 274,494274,494,000원*1식

국 219,595

도 16,470

군 38,429

자활사업 1,290,902 1,263,721 27,181

국 931,124

균 53,798

도 74,950

군 231,030

자활근로사업(국비) 842,175 816,250 25,925

국 673,740

도 33,687

군 134,748

301 일반보전금 62,500 62,500 0

국 50,000

도 2,500

군 10,000

01 사회보장적수혜금 62,500 62,500 0

○자활장려금 62,50062,500,000원*1식

국 50,000

도 2,500

군 10,000

307 민간이전 779,675 753,750 25,925

Page 33: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 623,740

도 31,187

군 124,748

05 민간위탁금 779,675 753,750 25,925

○자활근로사업비(지역자활센터)

779,675779,675,000원*1식

국 623,740

도 31,187

군 124,748

지역자활센터운영비지원(국비) 223,197 212,200 10,997

국 156,238

도 20,088

군 46,871

307 민간이전 223,197 212,200 10,997

국 156,238

도 20,088

군 46,871

10 사회복지시설법정운영비보조 223,197 212,200 10,997

○지역자활센터운영비지원

223,197223,197,000원*1개소

국 156,238

도 20,088

군 46,871

자산형성지원사업(희망키움통장)(기초)(국비) 37,618 35,199 2,419

국 30,444

도 2,152

군 5,022

307 민간이전 37,618 35,199 2,419

국 30,444

도 2,152

군 5,022

11 사회복지사업보조 37,618 35,199 2,419

○희망키움통장(기초)(12명) 37,61837,618,000원*1식

국 30,444

도 2,152

군 5,022

자산형성지원사업(희망키움통장)(차상위)(국비) 42,060 29,691 12,369

국 34,090

도 2,391

군 5,579

307 민간이전 42,060 29,691 12,369

국 34,090

도 2,391

군 5,579

11 사회복지사업보조 42,060 29,691 12,369

○희망키움통장(차상위)(42명)

42,06042,060,000원*1식

국 34,090

Page 34: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,391

군 5,579

자산형성지원사업(내일키움통장)(국비) 10,267 2,504 7,763

국 8,310

도 587

군 1,370

307 민간이전 10,267 2,504 7,763

국 8,310

도 587

군 1,370

11 사회복지사업보조 10,267 2,504 7,763

○내일키움통장(15명) 10,26710,267,000원*1식

국 8,310

도 587

군 1,370

자산형성지원사업(청년희망키움통장)(국비) 22,336 46,441 △24,105

국 17,992

도 1,303

군 3,041

307 민간이전 22,336 46,441 △24,105

국 17,992

도 1,303

군 3,041

11 사회복지사업보조 22,336 46,441 △24,105

○청년희망키움(8명) 22,33622,336,000원*1식

국 17,992

도 1,303

군 3,041

자산형성지원사업(청년저축계좌)(국비) 12,601 0 12,601

국 10,310

도 687

군 1,604

307 민간이전 12,601 0 12,601

국 10,310

도 687

군 1,604

11 사회복지사업보조 12,601 0 12,601

○청년저축계좌(7명) 12,60112,601,000*1식

국 10,310

도 687

군 1,604

가사간병방문지원사업(균특) 67,248 54,866 12,382

균 53,798

도 4,035

군 9,415

307 민간이전 67,248 54,866 12,382

균 53,798

Page 35: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 자활사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 4,035

군 9,415

11 사회복지사업보조 67,248 54,866 12,382

○가사간병방문지원사업(11명)

67,24867,248,000원*1식

균 53,798

도 4,035

군 9,415

지역자활센터종사자수당(도비) 8,400 8,400 0

도 2,520

군 5,880

301 일반보전금 8,400 0 8,400

도 2,520

군 5,880

01 사회보장적수혜금 8,400 0 8,400

○지역자활센터종사자수당(5명)

8,4008,400,000원*1식

도 2,520

군 5,880

자활활성화사업비지원(도비) 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

307 민간이전 25,000 25,000 0

도 7,500

군 17,500

11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0

○자활활성화사업비지원 25,00025,000,000원*1개소

도 7,500

군 17,500

효율적인통합조사 44,744 54,686 △9,942

통합조사운영 44,744 54,686 △9,942

201 일반운영비 17,654 23,726 △6,072

01 사무관리비 17,654 18,326 △672

○일반수용비 12,950

― 각종사회복지서비스신청서유인

4,950

― 확인조사사전안내문및홍보전단지제작

3,000

― 통합조사관련메뉴얼제작

3,000

― 통합조사추진용품구입 2,000

○급량비 4,704

150원*3,000매*11종

500원*3,000부*2회

15,000원*100명*2회

2,000,000원*1회

8,000원*7명*7일*12월

202 여비 27,090 30,960 △3,870

01 국내여비 27,090 30,960 △3,870

○국내여비 27,090

Page 36: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)

단위: 효율적인통합조사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 관내 16,800

― 관외 10,290

20,000원*7명*10일*12월

70,000원*7명*3일*7회

여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성) 15,925,572 13,461,371 2,464,201

국 5,514,687

균 500,000

기 579,336

도 3,636,558

군 5,694,991

여성단체및대회지원 72,350 97,408 △25,058

여성복지가족업무지원 41,680 61,738 △20,058

201 일반운영비 16,580 40,508 △23,928

01 사무관리비 14,180 13,508 672

○일반수용비 10,820

― 가족복지관련현수막제작 1,050

― 보육관련물품및홍보물제작

4,500

― 가족복지홍보물제작 2,000

― 가정의달기념식물품 500

― 보육정책심의위원회참석수당

770

― 가족복지업무용소모성물품구입

2,000

○급량비 3,360

― 가족복지업무추진특근자급식

3,360

70,000원*15개

3,000원*500개*3종

2,000원*250매*4종

500,000원*1식

70,000원*11명*1회

500,000원*4회

8,000원*5명*7일*12월

02 공공운영비 2,400 0 2,400

○어린이안전영상정보(CCTV)유지관리비등

2,400200,000원*12회

202 여비 19,350 15,480 3,870

01 국내여비 19,350 15,480 3,870

○가족복지업무추진(관내)

12,000

○가족복지업무추진(관외)

7,350

20,000원*5명*10일*12월

70,000원*5명*3일*7회

301 일반보전금 5,750 5,750 0

12 기타보상금 5,750 5,750 0

○가정의달기념모범가정표창패등

3,750

○양성평등유공표창 2,000

150,000원*25명

100,000원*20개

여성단체지원 30,670 35,670 △5,000

201 일반운영비 10,910 10,910 0

01 사무관리비 6,910 6,910 0

○일반수용비 5,260

Page 37: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성단체및대회지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 여성신년교례회 2,000

― 현수막제작 1,260

― 여성단체운영소모성물품및홍보물제작

2,000

○임차료 1,650

― 여성단체행사차량임차 1,650

2,000,000원*1회

70,000원*18개

5,000원*400개

550,000원*3대

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○여성단체특별강좌 4,0002,000,000원*2회

301 일반보전금 7,760 7,760 0

09 행사실비지원금 5,760 5,760 0

○여성단체간담회급식 960

○도여성신년인사회참석자여비

1,500

○여성단체장보기투어참가자급식

800

○여성단체/여성지도자회의,행사및교육참석여비

2,500

8,000원*20명*6회

50,000원*30명*1회

8,000원*50명*2회

50,000원*25명*2회

12 기타보상금 2,000 2,000 0

○도양성평등주간행사참가자여비보상

2,00050,000원*40명

307 민간이전 12,000 17,000 △5,000

05 민간위탁금 12,000 17,000 △5,000

○여성대학운영 12,00012,000,000원*1개소

여성권익증진 64,540 53,520 11,020

도 18,036

군 46,504

국비미지원상담소운영지원(도비) 36,000 27,000 9,000

도 10,800

군 25,200

307 민간이전 36,000 27,000 9,000

도 10,800

군 25,200

10 사회복지시설법정운영비보조 36,000 27,000 9,000

○국비미지원상담소운영지원

36,00018,000,000원*2개소

도 10,800

군 25,200

여성취업기능활성화(도비) 15,000 9,000 6,000

도 4,500

군 10,500

201 일반운영비 15,000 9,000 6,000

도 4,500

군 10,500

01 사무관리비 15,000 9,000 6,000

Page 38: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 여성권익증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○지역특화여성취업교육 15,00015,000,000원*1식

도 4,500

군 10,500

여성폭력관련시설종사자수당지원(도비) 9,120 9,120 0

도 2,736

군 6,384

307 민간이전 9,120 9,120 0

도 2,736

군 6,384

10 사회복지시설법정운영비보조 9,120 9,120 0

○여성폭력관련시설종사자수당

9,1201,520,000원*6명

도 2,736

군 6,384

여성권익증진사업업무지원 4,420 7,920 △3,500

201 일반운영비 4,420 6,420 △2,000

01 사무관리비 4,420 6,420 △2,000

○일반수용비 4,420

― 성희롱성평등홍보물 4,000

― 현수막제작 420

2,000원*1,000매*2종

70,000원*6개

건강한다문화사회조성 3,859,998 1,999,239 1,860,759

국 669,903

균 500,000

기 462,739

도 590,557

군 1,636,799

아이돌봄지원사업(국비) 957,004 985,078 △28,074

국 669,903

도 86,130

군 200,971

307 민간이전 957,004 985,078 △28,074

국 669,903

도 86,130

군 200,971

11 사회복지사업보조 957,004 985,078 △28,074

○아이돌봄지원 957,004957,004,000원*1개소

국 669,903

도 86,130

군 200,971

가족센터건립(생활SOC복합화-의성온누리터건립)(균특

)

1,316,000 0 1,316,000

균 500,000

도 150,000

군 666,000

401 시설비및부대비 1,316,000 0 1,316,000

균 500,000

Page 39: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 150,000

군 666,000

01 시설비 1,316,000 0 1,316,000

○가족센터건립(생활SOC복합화-의성읍온누리터

건립) 1,316,0001,316,000,000원*1개소

균 500,000

도 150,000

군 666,000

건강가정및다문화가족지원센터운영(기금) 298,200 251,800 46,400

기 149,100

도 44,730

군 104,370

307 민간이전 298,200 251,800 46,400

기 149,100

도 44,730

군 104,370

11 사회복지사업보조 298,200 251,800 46,400

○건강가정다문화가족지원센터통합서비스지원

298,200298,200,000원*1개소

기 149,100

도 44,730

군 104,370

다문화가족특성화사업(기금) 273,979 239,155 34,824

기 120,990

도 36,297

군 116,692

307 민간이전 273,979 239,155 34,824

기 120,990

도 36,297

군 116,692

11 사회복지사업보조 273,979 239,155 34,824

○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원

130,992130,992,000원*1개소

기 65,496

도 19,649

군 45,847

○다문화가족사례관리지원 30,64930,649,000원*1개소

기 15,325

도 4,597

군 10,727

○결혼이민자통번역서비스지원

27,50927,509,000원*1개소

기 13,754

도 4,127

군 9,628

○다문화가족자녀언어발달지원

64,82064,820,000원*1개소

기 16,410

도 4,923

Page 40: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 43,487

○한국어교육운영 20,00920,009,000원*1개소

기 10,005

도 3,001

군 7,003

찾아가는결혼이주여성다이음사업(기금) 2,990 0 2,990

기 1,495

도 449

군 1,046

307 민간이전 2,990 0 2,990

기 1,495

도 449

군 1,046

11 사회복지사업보조 2,990 0 2,990

○찾아가는결혼이주여성다이음사업

2,9902,990,000원*1개소

기 1,495

도 449

군 1,046

한부모가족자녀양육비등지원(기금) 211,100 140,106 70,994

기 168,880

도 12,666

군 29,554

301 일반보전금 211,100 140,106 70,994

기 168,880

도 12,666

군 29,554

01 사회보장적수혜금 211,100 140,106 70,994

○한부모가족자녀양육비등지원

211,100211,100,000원*1식

기 168,880

도 12,666

군 29,554

청소년한부모자립지원(기금) 705 1,800 △1,095

기 564

도 42

군 99

301 일반보전금 705 1,800 △1,095

기 564

도 42

군 99

01 사회보장적수혜금 705 1,800 △1,095

○청소년한부모자립지원 705705,000원*1가구

기 564

도 42

군 99

공동육아나눔터운영(기금) 43,420 0 43,420

기 21,710

Page 41: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 6,513

군 15,197

307 민간이전 43,420 0 43,420

기 21,710

도 6,513

군 15,197

11 사회복지사업보조 43,420 0 43,420

○공동육아나눔터운영 43,42043,420,000원*1개소

기 21,710

도 6,513

군 15,197

다문화가족지원(도비) 154,660 124,560 30,100

도 45,500

군 109,160

301 일반보전금 24,520 2,000 22,520

도 7,360

군 17,160

01 사회보장적수혜금 24,520 2,000 22,520

○결혼이민여성교육지원 1,0001,000,000원*1명

도 300

군 700

○다문화가족복지시설종사자수당

23,5201,680,000원*14명

도 7,060

군 16,460

307 민간이전 130,140 122,560 7,580

도 38,140

군 92,000

11 사회복지사업보조 130,140 122,560 7,580

○다문화가족공부방운영 22,40022,400,000원*1개소

도 6,720

군 15,680

○다문화가족특화프로그램운영지원

10,00010,000,000원*1개소

도 3,000

군 7,000

○다문화이해교육 9,0009,000,000원*1개소

도 1,800

군 7,200

○결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업

85,74085,740,000원*1개소

도 25,720

군 60,020

○다문화가족범죄예방교육및홍보

3,0003,000,000원*1개소

도 900

군 2,100

다문화가족방문교육사업운영(도비) 8,400 8,000 400

Page 42: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 2,520

군 5,880

307 민간이전 8,400 8,000 400

도 2,520

군 5,880

11 사회복지사업보조 8,400 8,000 400

○다문화가족방문지도사활동지원

8,400100,000원*7명*12월

도 2,520

군 5,880

한부모가족지원(도비) 28,300 35,940 △7,640

도 5,490

군 22,810

301 일반보전금 28,300 35,940 △7,640

도 5,490

군 22,810

01 사회보장적수혜금 28,300 35,940 △7,640

○한부모가족월동연료비 20,000100,000원*50가구*4월

도 3,000

군 17,000

○한부모가족자녀대학입학금 4,0002,000,000원*2명

도 1,200

군 2,800

○한부모가족자녀방과후학습보조비

3,000100,000원*30명

도 900

군 2,100

○한부모가족자녀교복비 900300,000원*3명

도 270

군 630

○한부모가족자녀교육비 400200,000원*2명

도 120

군 280

아이돌봄부모부담금경감(도비) 400,440 0 400,440

도 200,220

군 200,220

307 민간이전 400,440 0 400,440

도 200,220

군 200,220

11 사회복지사업보조 400,440 0 400,440

○아이돌봄부모부담금경감

400,440400,440,000원*1개소

도 200,220

군 200,220

결혼이주여성지원 144,000 187,000 △43,000

301 일반보전금 3,000 3,000 0

09 행사실비지원금 3,000 3,000 0

Page 43: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○방문지도사교육여비 1,000

○도다문화가족어울림한마당행사참가여비

1,000

○가정의달기념행사참가자여비

1,000

50,000원*20명*1회

50,000원*20명*1회

50,000원*20명*1회

307 민간이전 141,000 184,000 △43,000

10 사회복지시설법정운영비보조 58,000 58,000 0

○다기능센터종사자처우개선비

58,00058,000,000원*1식

11 사회복지사업보조 83,000 126,000 △43,000

○결혼이민여성및친정나들이지원

50,000

○다국어교실운영 10,000

○결혼이민여성산모도우미연계지원

8,000

○글로벌가족학교운영 15,000

50,000,000원*1식

10,000,000원*1식

8,000,000원*1식

15,000,000원*1식

저소득모.부자가정지원 10,800 10,800 0

301 일반보전금 10,800 10,800 0

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

○한부모가족위문 10,00050,000원*100세대*2회

09 행사실비지원금 800 800 0

○한부모가족자립학교교육여비 800100,000원*8명

건강가정지원프로그램운영 10,000 15,000 △5,000

307 민간이전 10,000 15,000 △5,000

11 사회복지사업보조 10,000 15,000 △5,000

○공감하고소통하는가족성장아카데미운영지원

10,00010,000,000원*1식

보육서비스지원 7,122,704 6,645,606 477,098

국 3,034,881

도 2,426,281

군 1,661,542

농촌공동아이돌봄센터지원(국비) 7,900 10,100 △2,200

국 7,900

307 민간이전 7,900 10,100 △2,200

국 7,900

10 사회복지시설법정운영비보조 7,900 0 7,900

○농촌공동아이돌봄센터운영지원

7,9007,900,000원*1개소

국 7,900

보육교직원인건비지원(국비) 2,346,855 2,126,913 219,942

국 1,173,427

도 586,714

군 586,714

Page 44: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보육서비스지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 2,346,855 2,126,913 219,942

국 1,173,427

도 586,714

군 586,714

10 사회복지시설법정운영비보조 2,346,855 2,126,913 219,942

○국공립법인어린이집지원

2,292,8402,292,840,000원*1식

국 1,146,420

도 573,210

군 573,210

○시간연장형교사지원 54,01554,015,000원*1식

국 27,007

도 13,504

군 13,504

보육교직원처우개선(국비) 604,822 291,702 313,120

국 302,410

도 151,206

군 151,206

307 민간이전 604,822 291,702 313,120

국 302,410

도 151,206

군 151,206

10 사회복지시설법정운영비보조 604,822 291,702 313,120

○보조교사지원 130,378130,378,000원*1식

국 65,188

도 32,595

군 32,595

○대체교사지원 197,796197,796,000원*1식

국 98,898

도 49,449

군 49,449

○담임교사지원 161,192161,192,000원*1식

국 80,596

도 40,298

군 40,298

○농촌보육교사특별근무수당

115,456115,456,000원*1식

국 57,728

도 28,864

군 28,864

영유아보육료지원(국비) 1,360,338 1,469,645 △109,307

국 884,220

도 238,059

군 238,059

301 일반보전금 1,360,338 1,469,645 △109,307

국 884,220

도 238,059

군 238,059

Page 45: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보육서비스지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사회보장적수혜금 1,360,338 1,469,645 △109,307

○영유아보육료지원 1,360,3381,360,338,000원*1식

국 884,220

도 238,059

군 238,059

어린이집운영지원(국비) 50,584 32,576 18,008

국 25,292

도 12,646

군 12,646

307 민간이전 50,584 32,576 18,008

국 25,292

도 12,646

군 12,646

10 사회복지시설법정운영비보조 50,584 32,576 18,008

○교재교구비 2,0202,020,000원*1식

국 1,010

도 505

군 505

○차량운영비 38,14838,148,000원*1식

국 19,074

도 9,537

군 9,537

○농어촌소재법인어린이집지원

10,41610,416,000원*1식

국 5,208

도 2,604

군 2,604

공공형어린이집지원(국비) 36,000 113,836 △77,836

국 18,000

도 9,000

군 9,000

307 민간이전 36,000 113,836 △77,836

국 18,000

도 9,000

군 9,000

10 사회복지시설법정운영비보조 36,000 113,836 △77,836

○공공형어린이집지원 36,00036,000,000원*1식

국 18,000

도 9,000

군 9,000

어린이집전자출결시스템장비비(국비) 7,220 0 7,220

국 3,610

도 1,083

군 2,527

402 민간자본이전 7,220 0 7,220

국 3,610

도 1,083

군 2,527

Page 46: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보육서비스지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 7,220 0 7,220

○어린이집전자출결시스템장비비

7,2207,220,000*1식

국 3,610

도 1,083

군 2,527

부모모니터링단운영지원(국비) 920 600 320

국 460

도 138

군 322

301 일반보전금 920 600 320

국 460

도 138

군 322

12 기타보상금 920 600 320

○부모모니터링단운영지원 920920,000원*1식

국 460

도 138

군 322

가정양육수당지원(국비) 953,172 711,304 241,868

국 619,562

도 166,805

군 166,805

301 일반보전금 953,172 711,304 241,868

국 619,562

도 166,805

군 166,805

01 사회보장적수혜금 953,172 711,304 241,868

○가정양육수당지원 953,172953,172,000원*1식

국 619,562

도 166,805

군 166,805

취약보육활성화(도비) 1,244,600 1,277,756 △33,156

도 1,142,958

군 101,642

301 일반보전금 400 400 0

도 120

군 280

01 사회보장적수혜금 400 400 0

○보육아동장애조기검진비 400200,000원*2명

도 120

군 280

307 민간이전 1,235,200 1,272,956 △37,756

도 1,140,138

군 95,062

10 사회복지시설법정운영비보조 77,860 100,057 △22,197

○보육아동간식비 57,81057,810,000원*1식

Page 47: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보육서비스지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 17,343

군 40,467

○다문화어린이집차량운영비 9,6009,600,000원*1식

도 2,880

군 6,720

○어린이집안전공제회비 1,8001,800,000원*1식

도 540

군 1,260

○보육아동인성교육비지원 8,6508,650,000원*1식

도 2,595

군 6,055

11 사회복지사업보조 1,157,340 1,172,899 △15,559

○누리과정(주민참여) 1,106,6401,106,640,000원*1식

도 1,106,640

○어린이집영아반운영비지원 21,60021,600,000원*1식

도 4,320

군 17,280

○만3-5세부모부담보육료지원

29,10029,100,000원*1식

도 5,820

군 23,280

402 민간자본이전 9,000 4,400 4,600

도 2,700

군 6,300

02 민간자본사업보조(이전재원) 9,000 4,400 4,600

○어린이집환경개선비지원 9,0009,000,000원*1식

도 2,700

군 6,300

보육교직원권익증진(도비) 121,227 116,700 4,527

도 36,368

군 84,859

301 일반보전금 121,227 116,700 4,527

도 36,368

군 84,859

01 사회보장적수혜금 121,227 116,700 4,527

○보육교직원수당지원 121,227121,227,000원*1식

도 36,368

군 84,859

어린이집인력지원(도비) 151,016 70,624 80,392

도 45,304

군 105,712

201 일반운영비 5,000 2,500 2,500

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 5,000 2,500 2,500

○아이행복도우미관리운영비 5,0005,000,000원*1식

도 1,500

Page 48: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보육서비스지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,500

307 민간이전 146,016 68,124 77,892

도 43,804

군 102,212

10 사회복지시설법정운영비보조 146,016 68,124 77,892

○아이행복도우미인건비지원

146,016146,016,000원*1식

도 43,804

군 102,212

여성농업인복지시설운영지원(도비) 120,000 120,000 0

도 36,000

군 84,000

307 민간이전 120,000 120,000 0

도 36,000

군 84,000

05 민간위탁금 120,000 0 120,000

○농촌보육정보센터운영위탁

120,00010,000,000원*1개소*12월

도 36,000

군 84,000

보육관련행사지원 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0

○보육교직원교육및견학지원 3,000

○아동학대예방교육지원 3,000

1,500,000원*2회

1,500,000원*2회

보육사업운영지원 112,050 127,850 △15,800

201 일반운영비 4,000 27,800 △23,800

01 사무관리비 3,000 27,800 △24,800

○어린이집재무회계현장방문컨설팅

3,0003,000,000원*1회

02 공공운영비 1,000 0 1,000

○안계어린이집국유재산대부료

1,0001,000,000원*1개소

301 일반보전금 78,450 78,450 0

01 사회보장적수혜금 74,600 74,600 0

○보육교직원명절휴가비지원

20,000

○어린이집보육교사처우개선비지원

54,600

100,000원*100명*2회

50,000원*91명*12월

12 기타보상금 3,850 3,850 0

○어린이집보육교직원보수교육여비

2,600

○보육인대회참가자여비 1,250

50,000원*13명*4회

50,000원*25명*1회

307 민간이전 29,600 21,600 8,000

Page 49: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 보육서비스지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

10 사회복지시설법정운영비보조 21,600 21,600 0

○군립춘산어린이집운영지원

10,800

○성모어린이집운영지원 10,800

10,800,000원*1개소

10,800,000원*1개소

11 사회복지사업보조 8,000 0 8,000

○아이돌봄(기관연계서비스)지원

8,0008,000,000원*1개소

아동복지질적서비스향상 4,805,980 4,665,598 140,382

국 1,809,903

기 116,597

도 601,684

군 2,277,796

드림스타트사업(국비) 226,845 216,000 10,845

국 181,440

도 13,608

군 31,797

101 인건비 109,680 107,880 1,800

국 87,708

도 6,579

군 15,393

04 기간제근로자등보수 109,680 107,880 1,800

○아동통합서비스전문요원인부임 108,720

― 인건비(4대보험,여비,수당,퇴직금등포함)

108,7203,020,000원*3명*12월

국 86,940

도 6,522

군 15,258

○수행인력실무자교육참가비

960160,000원*3명*2회

국 768

도 57

군 135

201 일반운영비 27,815 17,090 10,725

국 22,252

도 1,668

군 3,895

01 사무관리비 14,000 13,640 360

○욕구조사응답가구보상물품구입

2,00010,000원*2종*100가구

국 1,600

도 120

군 280

○드림스타트통합정보시스템전산관리

930930,000원*1회

국 744

도 56

군 130

○드림스타트홍보지발간 5,00050,000원*100권

Page 50: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,000

도 300

군 700

○드림스타트프로그램운영에따른홍보물구입

2,43090,000원*3종*9회

국 1,944

도 146

군 340

○운영위원회참가수당 70070,000원*10명*1회

국 560

도 42

군 98

○드림스타트사업운영야간근무자급식

1,4408,000원*3명*5일*12월

국 1,152

도 86

군 202

○프린터토너구입 1,500300,000원*5회

국 1,200

도 90

군 210

02 공공운영비 940 1,650 △710

○드림스타트센터공공운영비(공공요금및유류비)

84070,000원*12월

국 672

도 50

군 118

○드림스타트아동상해(안전)보험

100100,000원*1식

국 80

도 6

군 14

03 행사운영비 12,875 1,800 11,075

○야외체험행사프로그램운영 12,87512,875,000원*1식

국 10,300

도 772

군 1,803

202 여비 2,100 3,780 △1,680

국 1,680

도 126

군 294

01 국내여비 2,100 3,780 △1,680

○드림스타트평가대회및추진협의회참석

2,10070,000원*3명*2일*5회

국 1,680

도 126

군 294

206 재료비 2,000 2,000 0

국 1,600

도 120

Page 51: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 280

01 재료비 2,000 2,000 0

○드림스타트프로그램운영재료비

2,0001,000,000원*2회

국 1,600

도 120

군 280

301 일반보전금 6,800 6,800 0

국 5,440

도 408

군 952

09 행사실비지원금 4,800 2,800 2,000

○프로그램참여아동급식및간식비

4,0008,000원*50명*10회

국 3,200

도 240

군 560

○드림스타트자원봉사자급식

8008,000원*10명*10회

국 640

도 48

군 112

12 기타보상금 2,000 4,000 △2,000

○드림스타트프로그램강사수당

2,000100,000원*2명*10월

국 1,600

도 120

군 280

307 민간이전 78,450 78,450 0

국 62,760

도 4,707

군 10,983

01 의료및구료비 6,450 6,450 0

○드림스타트의약품및용품구입 2,700900,000원*3종

국 2,160

도 162

군 378

○임산부및아동건강증진사업

3,75050,000원*75명*1회

국 3,000

도 225

군 525

11 사회복지사업보조 72,000 72,000 0

○드림스타트프로그램운영

72,0002,000,000원*3회*12월

국 57,600

도 4,320

군 10,080

아동보호전담요원충원(국비) 23,333 0 23,333

Page 52: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 18,667

도 1,400

군 3,266

101 인건비 23,333 0 23,333

국 18,667

도 1,400

군 3,266

04 기간제근로자등보수 23,333 0 23,333

○아동보호전담요원인부임 23,33323,333,000원*1명

국 18,667

도 1,400

군 3,266

아동수당지원(국비) 1,624,662 1,321,200 303,462

국 1,137,263

도 146,220

군 341,179

301 일반보전금 1,624,662 1,321,200 303,462

국 1,137,263

도 146,220

군 341,179

01 사회보장적수혜금 1,624,662 1,321,200 303,462

○아동수당급여지급 1,624,662135,388,500원*12월

국 1,137,263

도 146,220

군 341,179

아동수당제도운영(국비) 1,037 1,038 △1

국 726

도 93

군 218

201 일반운영비 1,037 1,038 △1

국 726

도 93

군 218

01 사무관리비 1,037 1,038 △1

○아동수당제도운영 1,0371,037,000원*1식

국 726

도 93

군 218

아동발달지원계좌지원(국비) 63,936 51,148 12,788

국 44,755

도 5,754

군 13,427

301 일반보전금 63,936 51,148 12,788

국 44,755

도 5,754

군 13,427

01 사회보장적수혜금 63,936 51,148 12,788

Page 53: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○아동발달지원계좌지원 63,9365,328,000원*12월

국 44,755

도 5,754

군 13,427

지역아동센터운영지원(국비) 470,176 434,120 36,056

국 235,088

도 70,526

군 164,562

307 민간이전 470,176 434,120 36,056

국 235,088

도 70,526

군 164,562

10 사회복지시설법정운영비보조 470,176 434,120 36,056

○지역아동센터운영지원 470,176470,176,000원*1식

국 235,088

도 70,526

군 164,562

지역아동센터환경개선지원(국비) 23,010 34,872 △11,862

국 11,505

도 3,451

군 8,054

402 민간자본이전 23,010 0 23,010

국 11,505

도 3,451

군 8,054

02 민간자본사업보조(이전재원) 23,010 0 23,010

○지역아동센터환경개선지원 23,01023,010,000원*1식

국 11,505

도 3,451

군 8,054

우수지역아동센터지원(국비) 14,870 14,870 0

국 7,435

도 2,231

군 5,204

307 민간이전 14,870 14,870 0

국 7,435

도 2,231

군 5,204

10 사회복지시설법정운영비보조 14,870 14,870 0

○우수지역아동센터지원 14,8702,478,333원*6개소

국 7,435

도 2,231

군 5,204

지역아동센터특수목적형지원(국비) 7,308 7,308 0

국 3,654

도 1,096

군 2,558

Page 54: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 7,308 7,308 0

국 3,654

도 1,096

군 2,558

10 사회복지시설법정운영비보조 7,308 7,308 0

○지역아동센터특수목적형지원

7,3087,308,000원*1식

국 3,654

도 1,096

군 2,558

아동복지교사파견지원(국비) 105,167 86,538 18,629

국 52,433

도 15,730

군 37,004

101 인건비 105,167 86,538 18,629

국 52,433

도 15,730

군 37,004

04 기간제근로자등보수 105,167 86,538 18,629

○아동복지교사파견지원 105,1671,251,988원*7명*12월

국 52,433

도 15,730

군 37,004

다함께돌봄인건비지원(국비) 13,140 0 13,140

국 6,570

도 1,971

군 4,599

307 민간이전 13,140 0 13,140

국 6,570

도 1,971

군 4,599

10 사회복지시설법정운영비보조 13,140 0 13,140

○마을돌봄터인건비지원 13,1401,460,000원*3명*3월

국 6,570

도 1,971

군 4,599

다함께돌봄운영비지원(국비) 900 0 900

국 450

도 135

군 315

307 민간이전 900 0 900

국 450

도 135

군 315

10 사회복지시설법정운영비보조 900 0 900

○마을돌봄터운영비지원 900300,000원*3월

국 450

Page 55: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 135

군 315

다함께돌봄설치비지원(국비) 69,197 0 69,197

국 44,197

도 7,500

군 17,500

401 시설비및부대비 69,197 0 69,197

국 44,197

도 7,500

군 17,500

01 시설비 69,197 0 69,197

○마을돌봄터설치비지원 69,19769,197,000원*1식

국 44,197

도 7,500

군 17,500

요보호아동자립지원(국비) 9,400 6,820 2,580

국 6,580

도 846

군 1,974

307 민간이전 9,400 0 9,400

국 6,580

도 846

군 1,974

11 사회복지사업보조 9,400 0 9,400

○경계선아동자립지원 9,4001,880,000원*5명

국 6,580

도 846

군 1,974

보호종료아동자립수당지급(국비) 72,000 18,900 53,100

국 57,600

도 4,320

군 10,080

301 일반보전금 72,000 18,900 53,100

국 57,600

도 4,320

군 10,080

01 사회보장적수혜금 72,000 18,900 53,100

○보호종료아동자립수당지원

72,000300,000원*20명*12월

국 57,600

도 4,320

군 10,080

입양가정위탁아동심리치료지원(국비) 2,200 0 2,200

국 1,540

도 198

군 462

301 일반보전금 2,200 0 2,200

국 1,540

Page 56: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 198

군 462

01 사회보장적수혜금 2,200 0 2,200

○입양가정위탁아동심리치료지원

2,2002,200,000원*1명

국 1,540

도 198

군 462

입양아동가족지원(기금) 32,724 31,924 800

기 22,907

도 2,945

군 6,872

301 일반보전금 32,724 31,924 800

기 22,907

도 2,945

군 6,872

01 사회보장적수혜금 32,724 31,924 800

○입양아동가족지원 32,7242,727,000원*12월

기 22,907

도 2,945

군 6,872

아동급식지원(기금) 80,352 0 80,352

기 80,352

301 일반보전금 80,352 0 80,352

기 80,352

01 사회보장적수혜금 80,352 0 80,352

○방학중중식 80,35280,352,000원*1식

기 80,352

아동보호전문기관운영지원(기금) 30,657 29,725 932

기 13,338

도 4,002

군 13,317

307 민간이전 30,657 29,725 932

기 13,338

도 4,002

군 13,317

10 사회복지시설법정운영비보조 30,657 29,725 932

○지역아동보호전문기관운영지원

30,65730,657,000원*1식

기 13,338

도 4,002

군 13,317

취약계층아동건전육성(도비) 144,720 138,200 6,520

도 23,256

군 121,464

301 일반보전금 144,720 138,200 6,520

도 23,256

Page 57: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 121,464

01 사회보장적수혜금 144,720 138,200 6,520

○가정위탁양육지원 100,800200,000원*42명*12월

도 10,080

군 90,720

○취약계층아동지원 3,9203,920,000원*1식

도 1,176

군 2,744

○가정위탁보호종결아동자립정착금지원

40,0005,000,000원*8명

도 12,000

군 28,000

결식아동급식지원(도비) 461,469 387,337 74,132

도 129,007

군 332,462

301 일반보전금 461,469 387,337 74,132

도 129,007

군 332,462

01 사회보장적수혜금 461,469 387,337 74,132

○학기중토공휴일중식 111,509111,509,000원*1식

도 111,509

○지역아동센터등급식지원 349,960349,960,000원*1식

도 17,498

군 332,462

지역아동센터운영지원(도비) 96,680 41,480 55,200

도 26,124

군 70,556

307 민간이전 96,680 41,480 55,200

도 26,124

군 70,556

10 사회복지시설법정운영비보조 96,680 41,480 55,200

○지역아동센터특화프로그램지원

5,0005,000,000원*1식

도 1,500

군 3,500

○지역아동센터종사자수당

36,480190,000원*16명*12월

도 8,064

군 28,416

○아동복지시설냉난방비지원

4,800100,000원*8개소*6월

도 1,440

군 3,360

○지역아동센터조리사인건비지원

50,400600,000원*7명*12월

도 15,120

군 35,280

마을돌봄터운영지원(도비) 38,400 0 38,400

Page 58: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 11,520

군 26,880

307 민간이전 38,400 0 38,400

도 11,520

군 26,880

11 사회복지사업보조 38,400 0 38,400

○마을돌봄코디네이터지원

26,4002,200,000원*1명*12월

도 7,920

군 18,480

○마을돌봄터운영지원 6,000500,000원*1개소*12월

도 1,800

군 4,200

○마을돌봄터사업지원 6,000500,000원*1개소*12월

도 1,800

군 4,200

시설아동건전육성(도비) 1,062,419 1,059,657 2,762

도 128,681

군 933,738

301 일반보전금 56,000 10,000 46,000

도 16,800

군 39,200

01 사회보장적수혜금 56,000 10,000 46,000

○퇴소아동자립정착금 20,0005,000,000원*4명

도 6,000

군 14,000

○아동복지시설종사자수당

36,000150,000원*20명*12월

도 10,800

군 25,200

307 민간이전 1,006,419 1,049,657 △43,238

도 111,881

군 894,538

10 사회복지시설법정운영비보조 950,226 987,313 △37,087

○아동양육시설운영지원 950,226950,226,000원*1개소

도 95,023

군 855,203

11 사회복지사업보조 56,193 62,344 △6,151

○시설아동하계수련비 3,01070,000원*43명

도 903

군 2,107

○시설아동기능교육비 500500,000원*1명

도 150

군 350

○시설아동교복비 2,400400,000원*6명

도 720

군 1,680

Page 59: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시설아동교육자재비 1,50050,000원*30명

도 450

군 1,050

○시설아동수학여행비 950950,000원*1회

도 285

군 665

○시설아동건강검진비 1,07525,000원*43명

도 323

군 752

○시설아동심성관리비 7,2241,806,000원*4회

도 2,167

군 5,057

○시설아동춘계부식및김장비 2,15050,000원*43명

도 645

군 1,505

○시설아동간식비 12,384288,000원*43명

도 3,715

군 8,669

○아동양육시설특화프로그램운영비

25,00025,000,000원*1식

도 7,500

군 17,500

입양촉진지원(도비) 1,000 1,000 0

도 300

군 700

301 일반보전금 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0

○입양아동축하금지원 1,0001,000,000원*1명

도 300

군 700

아동학대예방및구제(도비) 2,567 1,254 1,313

도 770

군 1,797

307 민간이전 2,567 1,254 1,313

도 770

군 1,797

10 사회복지시설법정운영비보조 2,567 1,254 1,313

○지역아동보호전문기관운영지원

2,5672,567,000원*1개소

도 770

군 1,797

가정위탁지원센터운영비지원 10,396 8,329 2,067

308 자치단체등이전 10,396 8,329 2,067

07 자치단체간부담금 10,396 8,329 2,067

Page 60: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○가정위탁지원센터운영지원

10,39610,396,000원*1개소

가정위탁세대지원 4,600 4,600 0

301 일반보전금 4,600 4,600 0

01 사회보장적수혜금 4,600 4,600 0

○가정위탁세대위문 4,000

○가정위탁세대제사상차려주기 600

50,000원*40가구*2회

200,000원*3명

아동복지증진 63,716 30,018 33,698

201 일반운영비 2,016 5,088 △3,072

01 사무관리비 2,016 2,688 △672

○드림스타트업무추진특근자급식

2,0168,000원*3명*7일*12월

202 여비 11,610 15,480 △3,870

01 국내여비 11,610 15,480 △3,870

○드림스타트업무추진여비(관내)

7,200

○드림스타트업무추진여비(관외)

4,410

20,000원*3명*10일*12월

70,000원*3명*3일*7회

301 일반보전금 10,090 9,450 640

01 사회보장적수혜금 4,000 4,000 0

○아동복지시설아동위문 4,00050,000원*40명*2회

09 행사실비지원금 4,340 3,700 640

○아동복지시설및위탁아동선진지견학

1,600

○아동복지시설종사자연수 2,100

○어린이날행사참석자급식비 640

50,000원*32명*1회

50,000원*6명*7일

8,000원*2식*40명

12 기타보상금 1,750 1,750 0

○모범어린이표창패 1,75070,000원*25명

307 민간이전 40,000 0 40,000

04 민간행사사업보조 40,000 0 40,000

○어린이날기념행사 40,00040,000,000원*1식

방과후놀이터운영 31,999 24,532 7,467

101 인건비 20,779 16,812 3,967

04 기간제근로자등보수 20,779 16,812 3,967

○방과후놀이터운영 20,779

― 기본급 13,623

― 주휴수당 2,684

― 연차수당 774

― 4대보험 2,562

― 퇴직금 1,136

51,600원*1명*22일*12월

51,600원*52일

51,600원*15일

17,079,600원*15%

51,600원*1명*22일

Page 61: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 여성가족및아동보육(사회복지/보육ㆍ가족및여성)

단위: 아동복지질적서비스향상 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 8,540 5,040 3,500

01 사무관리비 2,040 2,040 0

○방과후놀이터운영소모품구입 1,440

○방과후놀이터홍보물제작 600

120,000원*12월

1,200원*500매

02 공공운영비 6,500 3,000 3,500

○방과후놀이터운영 3,000

― 상하수도요금 240

― CCTV요금 960

― 전기요금 1,800

○방과후놀이터놀이구조물그물망보수

3,500

20,000원*12월

80,000원*12월

150,000원*12월

3,500,000원*1개소

206 재료비 2,680 2,680 0

01 재료비 2,680 2,680 0

○방과후놀이터운영프로그램운영재료비

2,680335,000원*8회

아동체육프로그램지원 17,100 17,100 0

201 일반운영비 1,200 1,200 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○아동체육프로그램운영소모품구입

1,200100,000원*12월

301 일반보전금 15,900 15,900 0

12 기타보상금 15,900 15,900 0

○아동체육프로그램강사료 15,900150,000원*2명*53주

청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년) 456,112 616,542 △160,430

국 4,787

기 75,609

도 34,779

군 340,937

건전청소년육성 398,972 552,802 △153,830

국 4,787

기 75,609

도 34,779

군 283,797

저소득층여성청소년지원(국비) 9,574 9,574 0

국 4,787

도 1,436

군 3,351

308 자치단체등이전 9,574 9,574 0

국 4,787

도 1,436

군 3,351

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 9,574 9,574 0

○저소득층여성청소년위생용품지원

9,5749,574,000원*1식

Page 62: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 건전청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,787

도 1,436

군 3,351

청소년특별지원(기금) 9,770 9,770 0

기 6,839

군 2,931

301 일반보전금 9,770 9,770 0

기 6,839

군 2,931

01 사회보장적수혜금 9,770 9,770 0

○청소년특별지원사업 9,7709,770,000원*1식

기 6,839

군 2,931

청소년참여지원(기금) 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

201 일반운영비 2,160 2,160 0

기 1,080

군 1,080

03 행사운영비 2,160 2,160 0

○시군참여위원회운영 2,1602,160,000원*1식

기 1,080

군 1,080

301 일반보전금 640 640 0

기 320

군 320

09 행사실비지원금 640 640 0

○시군참여위원회회의참석자급식보상

6408,000원*20명*4회

기 320

군 320

청소년안전망(기금) 102,320 100,220 2,100

기 51,160

군 51,160

307 민간이전 102,320 100,220 2,100

기 51,160

군 51,160

10 사회복지시설법정운영비보조 102,320 100,220 2,100

○시군청소년안전망 102,320102,320,000원*1개소

기 51,160

군 51,160

청소년동반자프로그램운영지원(기금) 32,420 30,850 1,570

기 16,210

도 4,863

군 11,347

307 민간이전 32,420 30,850 1,570

Page 63: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 건전청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 16,210

도 4,863

군 11,347

10 사회복지시설법정운영비보조 32,420 30,850 1,570

○시군청소년동반자프로그램운영지원

32,42032,420,000원*1개소

기 16,210

도 4,863

군 11,347

시군청소년상담복지센터운영지원(도비) 160,000 150,000 10,000

도 24,000

군 136,000

307 민간이전 160,000 150,000 10,000

도 24,000

군 136,000

10 사회복지시설법정운영비보조 160,000 150,000 10,000

○시군청소년상담복지센터운영지원

160,000160,000,000원*1개소

도 24,000

군 136,000

창의적체험활동활성화(도비) 3,350 3,350 0

도 1,000

군 2,350

201 일반운영비 3,350 3,350 0

도 1,000

군 2,350

03 행사운영비 3,350 3,350 0

○고3청소년사회적응프로그램운영

3,3503,350,000원*1회

도 1,000

군 2,350

청소년보호활동활성화(도비) 1,600 1,600 0

도 480

군 1,120

301 일반보전금 1,600 1,600 0

도 480

군 1,120

12 기타보상금 1,600 1,600 0

○학교폭력예방및대책활동지원

1,6001,600,000원*1식

도 480

군 1,120

도민참여활성화(범죄피해자센터지원)(도비) 18,000 18,000 0

도 3,000

군 15,000

307 민간이전 18,000 18,000 0

도 3,000

Page 64: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 건전청소년육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 15,000

02 민간경상사업보조 18,000 18,000 0

○범죄피해자센터지원 18,00018,000,000원*1식

도 3,000

군 15,000

청소년육성활동지원 16,800 189,300 △172,500

201 일반운영비 12,800 180,500 △167,700

01 사무관리비 5,600 9,100 △3,500

○일반수용비 2,000

― 청소년증제작 2,000

○임차료 3,600

― 청소년활동버스임차 3,600

8,000원*250명

600,000원*6대

02 공공운영비 7,200 7,200 0

○안계복지문화센터청소년공간공공요금

7,200600,000원*12월

301 일반보전금 4,000 8,800 △4,800

12 기타보상금 4,000 4,000 0

○청소년유공자표창 3,000

○청소년지도위원교육참가비보상

500

○청소년지도자교육비보상 500

100,000원*30명

50,000원*10명

100,000원*5회

청소년보호활동지원 12,338 12,338 0

201 일반운영비 11,338 11,338 0

01 사무관리비 11,338 11,338 0

○일반수용비 8,650

― 청소년보호홍보물제작 6,000

― 청소년보호현수막제작 1,650

― 유해업소계도전단지제작

1,000

○급량비 2,688

― 유해환경단속반급식 2,688

3,000원*2,000개

55,000원*30장

1,000원*500개소*2회

8,000원*14명*24일

301 일반보전금 1,000 1,000 0

12 기타보상금 1,000 1,000 0

○청소년유해환경신고보상금 1,00050,000원*20건

청소년선도육성지원 30,000 25,000 5,000

307 민간이전 30,000 25,000 5,000

02 민간경상사업보조 30,000 25,000 5,000

○청소년범죄예방지원 20,000

○불우청소년선도지원 10,000

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

청소년센터프로그램운영 57,140 63,740 △6,600

청소년센터프로그램운영 57,140 63,740 △6,600

Page 65: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 청소년육성및보호(사회복지/노인ㆍ청소년)

단위: 청소년센터프로그램운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 8,300 8,300 0

01 사무관리비 8,300 8,300 0

○일반수용비 8,300

― 프로그램홍보현수막제작 1,100

― 프로그램운영물품구입 3,600

― 프로그램재료비및교재구입

3,600

55,000원*20장

300,000원*12월

30,000원*15명*8개반

301 일반보전금 48,840 55,440 △6,600

09 행사실비지원금 2,000 2,000 0

○동아리대회참가경비 2,00050,000원*20명*2회

12 기타보상금 46,840 53,440 △6,600

○프로그램운영강사료

46,200

○청소년운영위원회회의급식비보상

640

110,000원*7개반*5일*12월

8,000원*20명*4회

행정운영경비(복지과)(기타/기타) 120,110 109,415 10,695

인력운영비 72,390 65,086 7,304

인력운영비 72,390 65,086 7,304

101 인건비 72,390 65,086 7,304

03 무기계약근로자보수 72,390 65,086 7,304

○드림프로그램운영인부임 34,618

― 기본급 20,942

― 상여금 5,236

― 연차수당 1,170

― 시간외수당 2,338

― 근속가산금 2,932

― 급식비 1,200

― 명절휴가비 800

○청소년지도사인부임 37,772

― 기본급 21,318

― 상여금 5,328

― 연차수당 1,160

― 시간외수당 6,260

― 근속가산금 1,706

― 급식비 1,200

― 명절휴가비 800

1,745,150원*12월*1명

1,745,150원*75%*4월*1명

78,000원*15일*1명

9,990원*150%*13시간*12월*1명

244,320원*12월*1명

100,000원*12월*1명

400,000원*2회*1명

1,776,500원*12월*1명

1,776,000원*75%*4월*1명

77,280원*15일*1명

9,660원*150%*36시간*12월*1명

142,120원*12월*1명

100,000원*12월*1명

400,000원*2회*1명

기본경비 47,720 44,329 3,391

기본경비 47,720 44,329 3,391

201 일반운영비 27,020 23,180 3,840

01 사무관리비 19,980 15,780 4,200

Page 66: 세출예산사업명세서 · 2020-04-01 · 1,000,000원*1식 1,000,000원*1식 현충일추념식 35,110 35,110 0 201일반운영비 17,750 32,150 14,400 03행사운영비 17,750

부서: 복지과

정책: 행정운영경비(복지과)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○일반수용비 10,860

― 기본사무용품비 1,080

― 내방민원(녹차등)재료구입 1,440

― 주간및월간지구독료 1,680

― 신문구독료 6,660

○급량비 9,120

― 비상근무자급식(산불,재해등)

9,120

30,000원*36명

120,000원*12월

70,000원* 2종*12월

15,000원*37종*12월

8,000원*38명*30일

02 공공운영비 7,040 7,400 △360

○공공요금및제세 960

― 유선방송수신료 360

― 재해구호물자통합정보시스템통신비

600

○사무기기유지관리 5,000

○정수기유지비 1,080

15,000원*2대*12월

50,000원*12월

5,000,000원*1식

90,000원*12월

202 여비 15,120 15,960 △840

01 국내여비 15,120 15,960 △840

○복지과업무추진 15,12070,000원*36명*2일*3회

203 업무추진비 5,580 5,189 391

04 부서운영업무추진비 5,580 5,189 391

○복지과 5,5805,580,000원

재무활동(복지과)(사회복지/기초생활보장) 845,025 674,939 170,086

내부거래지출 845,025 674,939 170,086

내부거래지출 845,025 674,939 170,086

701 기타회계등전출금 845,025 674,939 170,086

01 기타회계전출금 845,025 674,939 170,086

○의료급여기금전출금 845,025845,025,000원