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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 사회복지과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2018년도 본예산 일반회계 전체
사회복지과 93,427,035 81,042,799 12,384,236
국 59,411,535
지 292,610
기 441,520
도 8,128,971
군 25,152,399
국가보훈 관리 및 지원 1,987,596 1,323,918 663,678
국 96,434
도 153,120
군 1,738,042
보훈단체 지원 1,854,562 1,298,438 556,124
도 153,120
군 1,701,442
참전유공자및유가족 명예수당(도비) 136,320 136,320 0
도 136,320
301 일반보상금 136,320 136,320 0
도 136,320
01 사회보장적수혜금 136,320 136,320 0
○참전유공자및유가족명예수당
136,32010,000원*1,136명*12월
도 136,320
독립유공자및유족의료비(도비) 50,000 12,500 37,500
도 15,000
군 35,000
301 일반보상금 50,000 12,500 37,500
도 15,000
군 35,000
01 사회보장적수혜금 50,000 12,500 37,500
○독립유공자및유족의료비 50,0002,000,000원*25명
도 15,000
군 35,000
경북의혼나라사랑정신함양교육(도비) 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
201 일반운영비 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○경북의혼나라사랑정신함양교육 2,000
― 강사수당 1,000500,000원*2회
도 300
군 700
― 현수막 14070,000원*2개
도 42
군 98
― 행사추진에따른사무용품 860860,000원*1식
- 1 -
부서: 사회복지과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 258
군 602
03 행사운영비 4,000 4,000 0
○경북의혼나라사랑정신함양교육 4,000
― 교재비 1,000200명*5,000원*1회
도 300
군 700
― 홍보물제작 3,000200명*5,000원*3회
도 900
군 2,100
참전유공자 명예수당 892,800 686,160 206,640
301 일반보상금 892,800 686,160 206,640
01 사회보장적수혜금 892,800 686,160 206,640
○참전유공자명예수당 892,80080,000원*930명*12월
보훈행사 및 단체지원 273,452 202,748 70,704
201 일반운영비 13,032 11,528 1,504
01 사무관리비 11,032 10,528 504
○일반수용비 7,000
― 호국보훈의달현수막제작 1,000
― 보훈업무추진책자유인 2,000
― 보훈관련홍보물제작 4,000
○급량비 4,032
― 업무추진특근자급식 4,032
50,000원*20개
20,000원*50부*2회
2,500원*1,600매
8,000원*6명*7일*12월
02 공공운영비 2,000 1,000 1,000
○현충시설유지보수(명각) 2,0002,000,000원*1식
202 여비 23,220 23,220 0
01 국내여비 23,220 23,220 0
○업무추진(관내) 14,400
○업무추진(관외) 8,820
20,000원*6명*10일*12월
70,000원*6명*3일*7회
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○시책업무추진 1,0001,000,000원
301 일반보상금 102,200 55,000 47,200
01 사회보장적수혜금 20,000 15,000 5,000
○호국보훈의달국가유공자및유족위문
10,000
○참전유공자사망위로금 10,000
50,000원*200명
200,000원*50명
06 민간인국외여비 35,000 20,000 15,000
○월남참전전적지순례 35,0001,000,000원*35명
09 행사실비보상금 45,200 18,000 27,200
○행사실비보상 25,200
- 2 -
부서: 사회복지과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 보훈단체기념행사참석자실비보상
10,800
― 보훈단체국립현충원및전적지순례(9단체)
14,400
○재향군인회읍면회장단독도순례
20,000
30,000원*40명*9단체
30,000원*480명
500,000원*40명
11 기타보상금 2,000 2,000 0
○호국보훈의달국가유공자표창패
2,000100,000원*20명
307 민간이전 134,000 112,000 22,000
02 민간경상사업보조 6,000 0 6,000
○재향군인회여성회단복지원 6,0006,000,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 128,000 112,000 16,000
○상이군경회지원 15,000
○전몰군경유족회지원 15,000
○전몰군경미망인회지원 15,000
○무공수훈자회지원 15,000
○6·25참전유공자회지원 18,000
○월남참전유공자회지원 15,000
○고엽제전우회지원 15,000
○광복회지원 5,000
○재향군인회지원 15,000
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
18,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
5,000,000원*1식
15,000,000원*1식
보훈 예우수당 지원 424,000 189,200 234,800
301 일반보상금 424,000 189,200 234,800
01 사회보장적수혜금 424,000 189,200 234,800
○국가유공자보훈예우수당
420,000
○국가유공자사망위로금 4,000
50,000원*700명*12월
200,000원*20명
현충일 추념식 29,500 24,440 5,060
201 일반운영비 26,700 16,700 10,000
03 행사운영비 26,700 16,700 10,000
○행사운영비 26,700
― 행사용품임차 1,800
― 팜플렛제작 750
― 조화구입 800
― 흉화및화속구입 750
― 행사용장갑구입 500
― 의자임차 1,500
― 차광용텐트임차 2,200
― 냉온수대임차 300
― 버스임차 8,100
― 참석자위문품구입 10,000
1,800,000원*1식
1,500원*500매
200,000원*4개
1,500원*500개
1,000원*500개
1,500원*1,000개
110,000원*20개
50,000원*3대*2종
450,000원*18대
10,000원*1,000개
- 3 -
부서: 사회복지과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 2,800 7,740 △4,940
09 행사실비보상금 2,800 7,740 △4,940
○행사실비보상금 2,800
― 현충일추념식참배자급식 1,440
― 현충일행사합창단보상 800
― 현충일행사자원봉사자급식 400
― 현충일행사보훈단체장간담회급식
160
8,000원*180명
20,000원*40명
8,000원*50명
8,000원*10명*2회
6.25 기념 행사 32,980 32,170 810
201 일반운영비 13,500 9,500 4,000
03 행사운영비 13,500 9,500 4,000
○행사운영비 13,500
― 6.25기념행사버스임차 5,500
― 현수막제작 700
― 냉온수등행사추진용품구입 300
― 참석자위문품구입 5,000
― 행사용품임차 1,500
― 팜플렛제작등 500
550,000원*10대
70,000원*10개
300,000원*1식
10,000원*500명
1,500,000원*1식
500,000원*1식
301 일반보상금 2,480 5,670 △3,190
09 행사실비보상금 2,480 5,670 △3,190
○행사실비보상금 2,480
― 6.25기념행사참석자급식 1,600
― 6.25기념행사자원봉사자급식 560
― 6.25기념행사관련간담회급식
320
8,000원*200명
8,000원*70명
8,000원*20명*2회
307 민간이전 17,000 17,000 0
02 민간경상사업보조 17,000 17,000 0
○6.25참전유공자안보교육및순국선열유적지환경
정비활동 10,000
○향군읍면회장안보교육 7,000
10,000,000원*1식
7,000,000원*1식
한국전쟁전몰군경 추모제 9,510 8,900 610
201 일반운영비 5,110 5,050 60
03 행사운영비 5,110 5,050 60
○행사운영비 5,110
― 행사용텐트임차 660
― 행사추진용품임차 1,000
― 제수용품구입 1,800
― 조화구입 400
― 행사용장갑구입 500
― 화속구입 750
110,000원*6개
1,000,000원*1식
1,800,000원*1식
200,000원*2개
1,000원*500개
1,500원*500개
301 일반보상금 4,400 3,850 550
- 4 -
부서: 사회복지과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
09 행사실비보상금 4,400 3,850 550
○행사실비보상금 4,400
― 한국전쟁전몰군경추모제참배자급식
4,000
― 한국전쟁전몰군경추모제자원봉사자급식
400
8,000원*500명
8,000원*50명
공익근무요원 관리 125,234 25,480 99,754
국 96,434
군 28,800
사회복지전담공무원 업무보조(국비) 125,234 25,480 99,754
국 96,434
군 28,800
301 일반보상금 125,234 24,480 100,754
국 96,434
군 28,800
08 사회복무요원보상금 125,234 24,480 100,754
○사회복지시설근무자(사회복무요원)인건비
96,43496,434,000원*1식
국 96,434
○사회복지시설근무자(사회복무요원)중식대
28,8006,000원*20명*20일*12월
의성의병기념관 관리 및 운영 7,800 0 7,800
기념관 시설관리 및 운영 7,800 0 7,800
201 일반운영비 7,800 0 7,800
01 사무관리비 2,400 0 2,400
○일반수용비 2,400
― 의병기념관유지관리 2,400200,000원*12월
02 공공운영비 5,400 0 5,400
○공공요금및제세 5,400
― 의병기념관정수기임차료
600
― 의병기념관전기사용료 3,600
― 의병기념관통신비 600
― 의병기념관상하수도사용료 600
50,000원*1대*12월
300,000원*12월
50,000원*12월
50,000원*12월
취약계층 보호 및 지원 6,699,736 5,860,003 839,733
국 3,264,347
도 842,284
군 2,593,105
취약계층 보호 및 지원 6,686,136 5,846,603 839,533
국 3,264,347
도 842,284
군 2,579,505
장애인일자리지원(복지일자리)(국비) 100,320 77,112 23,208
국 50,160
- 5 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 15,048
군 35,112
101 인건비 100,320 77,112 23,208
국 50,160
도 15,048
군 35,112
04 기간제근로자등보수 100,320 77,112 23,208
○장애인복지일자리사업(19명)
100,320100,320,000원*1식
국 50,160
도 15,048
군 35,112
장애인일자리지원(일반형일자리)(국비) 379,882 211,300 168,582
국 189,941
도 56,982
군 132,959
101 인건비 379,882 211,300 168,582
국 189,941
도 56,982
군 132,959
04 기간제근로자등보수 379,882 211,300 168,582
○장애인일반형일자리사업(17명)
379,882379,882,000원*1식
국 189,941
도 56,982
군 132,959
장애인일자리지원(시간제일자리)(국비) 55,925 48,020 7,905
국 27,978
도 8,384
군 19,563
101 인건비 55,925 48,020 7,905
국 27,978
도 8,384
군 19,563
04 기간제근로자등보수 55,925 48,020 7,905
○장애인일반형일자리사업(시간제)(5명)
55,92555,925,000원*1식
국 27,978
도 8,384
군 19,563
장애수당(기초) 지급(국비) 277,809 277,777 32
국 194,466
도 25,003
군 58,340
301 일반보상금 277,809 277,777 32
국 194,466
도 25,003
군 58,340
- 6 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 277,809 277,777 32
○장애수당지원(기초595명) 277,809277,809,000원*1식
국 194,466
도 25,003
군 58,340
장애수당(차상위 등) 지급(국비) 177,769 166,868 10,901
국 124,438
도 15,999
군 37,332
301 일반보상금 177,769 166,868 10,901
국 124,438
도 15,999
군 37,332
01 사회보장적수혜금 177,769 166,868 10,901
○장애수당지원(차상위285명)
177,769177,769,000원*1식
국 124,438
도 15,999
군 37,332
장애인의료비지원(국비) 62,454 53,494 8,960
국 49,963
도 3,747
군 8,744
308 자치단체등이전 62,454 0 62,454
국 49,963
도 3,747
군 8,744
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 62,454 0 62,454
○장애인의료비지원(200명) 62,45462,454,000원*1식
국 49,963
도 3,747
군 8,744
장애인보조기구지원(국비) 1,138 1,900 △762
국 910
도 69
군 159
301 일반보상금 1,138 1,900 △762
국 910
도 69
군 159
01 사회보장적수혜금 1,138 1,900 △762
○장애인보조기구교부(6명) 1,1381,138,000원*1식
국 910
도 69
군 159
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비) 3,000 3,000 0
국 1,500
- 7 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 450
군 1,050
301 일반보상금 3,000 3,000 0
국 1,500
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0
○장애인등록진단비지원(90명)
3,0003,000,000원*1식
국 1,500
도 450
군 1,050
발달재활서비스 바우처 지원(국비) 133,854 81,404 52,450
국 93,698
도 12,047
군 28,109
308 자치단체등이전 133,854 0 133,854
국 93,698
도 12,047
군 28,109
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 133,854 0 133,854
○발달재활서비스(62명) 133,854133,854,000원*1식
국 93,698
도 12,047
군 28,109
장애인연금 급여 지급(국비) 2,535,086 2,224,607 310,479
국 1,774,560
도 182,526
군 578,000
301 일반보상금 2,535,086 2,224,607 310,479
국 1,774,560
도 182,526
군 578,000
01 사회보장적수혜금 2,535,086 2,224,607 310,479
○장애인연금지원(992명) 2,535,0862,535,086,000원*1식
국 1,774,560
도 182,526
군 578,000
장애인활동지원급여 지원(국비) 552,789 439,457 113,332
국 386,952
도 49,751
군 116,086
308 자치단체등이전 552,789 0 552,789
국 386,952
도 49,751
군 116,086
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 552,789 0 552,789
- 8 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애인활동지원(42명) 552,789552,789,000원*1식
국 386,952
도 49,751
군 116,086
여성장애인 출산비용지원(국비) 2,000 2,000 0
국 1,400
도 180
군 420
301 일반보상금 2,000 2,000 0
국 1,400
도 180
군 420
01 사회보장적수혜금 2,000 2,000 0
○여성장애인출산비용지원(2명)
2,0001,000,000원*2명
국 1,400
도 180
군 420
공공후견심판청구비용지원
(국비)
1,267 0 1,267
국 1,014
도 76
군 177
307 민간이전 1,267 0 1,267
국 1,014
도 76
군 177
11 사회복지사업보조 1,267 0 1,267
○발달장애인공공후견비용지원
1,2671,267,000원*1식
국 1,014
도 76
군 177
발달장애인 부모상담지원(국비) 1,920 948 972
국 1,344
도 173
군 403
307 민간이전 1,920 948 972
국 1,344
도 173
군 403
11 사회복지사업보조 1,920 948 972
○부모심리상담지원사업(1명) 1,9201,920,000원*1명
국 1,344
도 173
군 403
장애인직업재활시설 기능보강(국비) 808,400 728,712 79,688
국 366,023
- 9 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 109,807
군 332,570
401 시설비및부대비 720,000 728,712 △8,712
국 321,823
도 96,547
군 301,630
01 시설비 720,000 714,210 5,790
○장애인직업재활시설기능보강공사
720,000720,000,000원*1식
국 321,823
도 96,547
군 301,630
405 자산취득비 88,400 0 88,400
국 44,200
도 13,260
군 30,940
01 자산및물품취득비 88,400 0 88,400
○장애인직업재활시설장비보강
88,40088,400,000원*1식
국 44,200
도 13,260
군 30,940
특수학교 저소득장애인 간접 학비지원(도비) 3,626 3,626 0
도 1,088
군 2,538
301 일반보상금 3,626 3,626 0
도 1,088
군 2,538
01 사회보장적수혜금 3,626 3,626 0
○특수학교저소득장애인간접학비지원(8명)
3,6263,626,000원*1식
도 1,088
군 2,538
사회복지인역량강화사업(도비) 4,350 4,350 0
도 870
군 3,480
202 여비 4,350 4,350 0
도 870
군 3,480
04 국제화여비 4,350 4,350 0
○사회복지인역량강화 4,3504,350,000원*1명
도 870
군 3,480
장애인복지시설종사자수당(도비) 56,880 51,840 5,040
도 11,376
군 45,504
301 일반보상금 56,880 0 56,880
- 10 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 11,376
군 45,504
01 사회보장적수혜금 56,880 0 56,880
○장애인복지시설종사자수당(35명)
56,88056,880,000원*1식
도 11,376
군 45,504
경상북도장애인복지관분관운영(도비) 210,000 210,000 0
도 105,000
군 105,000
307 민간이전 210,000 210,000 0
도 105,000
군 105,000
10 사회복지시설법정운영비보조 210,000 210,000 0
○도장애인복지관분관운영(1개소)
210,000210,000,000원*1개소
도 105,000
군 105,000
시군지체장애인편의시설센터운영(도비) 100,000 100,000 0
도 20,000
군 80,000
307 민간이전 100,000 100,000 0
도 20,000
군 80,000
10 사회복지시설법정운영비보조 100,000 100,000 0
○지체장애인편의시설센터운영(1개소)
100,000100,000,000원*1개소
도 20,000
군 80,000
농아인동료상담요원활동지원(도비) 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
307 민간이전 6,000 6,000 0
도 1,800
군 4,200
11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0
○농아인동료상담요원활동지원(1명)
6,0006,000,000원*1식
도 1,800
군 4,200
장애인활동보조추가지원(도비) 31,919 31,919 0
도 9,576
군 22,343
308 자치단체등이전 31,919 0 31,919
도 9,576
군 22,343
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 31,919 0 31,919
- 11 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애인활동보조서비스지원(7명)
31,91931,919,000원*1식
도 9,576
군 22,343
시군지체장애인여성자립지원센터운영(도비) 65,000 50,000 15,000
도 13,000
군 52,000
307 민간이전 65,000 50,000 15,000
도 13,000
군 52,000
10 사회복지시설법정운영비보조 65,000 50,000 15,000
○시군지체장애인여성자립지원센터운영
65,00065,000,000원*1식
도 13,000
군 52,000
장애인거주시설운영(도비) 584,810 584,810 0
도 116,962
군 467,848
307 민간이전 584,810 584,810 0
도 116,962
군 467,848
10 사회복지시설법정운영비보조 584,810 584,810 0
○장애인거주시설운영(2개소)
584,810584,810,000원*1식
도 116,962
군 467,848
수화통역센터운영(도비) 135,000 123,000 12,000
도 22,950
군 112,050
307 민간이전 135,000 123,000 12,000
도 22,950
군 112,050
10 사회복지시설법정운영비보조 135,000 123,000 12,000
○수화통역센터운영(1개소)
135,000135,000,000원*1개소
도 22,950
군 112,050
장애인생활이동지원센터운영(도비) 110,000 100,000 10,000
도 22,000
군 88,000
307 민간이전 110,000 100,000 10,000
도 22,000
군 88,000
10 사회복지시설법정운영비보조 110,000 100,000 10,000
○장애인생활이동지원센터지원(1개소)
110,000110,000,000원*1개소
도 22,000
- 12 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 88,000
장애인주간보호시설운영(도비) 161,000 137,000 24,000
도 27,400
군 133,600
307 민간이전 161,000 137,000 24,000
도 27,400
군 133,600
10 사회복지시설법정운영비보조 161,000 137,000 24,000
○장애인주간보호시설운영(1개소)
161,000161,000,000원*1개소
도 27,400
군 133,600
장애인거주시설이용자인권교육(도비) 1,000 1,000 0
도 300
군 700
307 민간이전 1,000 1,000 0
도 300
군 700
11 사회복지사업보조 1,000 1,000 0
○장애인거주시설이용자인권교육
1,000500,000원*2회
도 300
군 700
장애인복지전문성제고지원(도비) 4,350 4,350 0
도 870
군 3,480
202 여비 4,350 4,350 0
도 870
군 3,480
04 국제화여비 4,350 4,350 0
○장애인복지전문성제고지원(도비)
4,3504,350,000원*1명
도 870
군 3,480
장애인거주시설 운영 지원(도비) 2,990 0 2,990
도 898
군 2,092
307 민간이전 2,990 0 2,990
도 898
군 2,092
11 사회복지사업보조 2,990 0 2,990
○장애인거주시설서비스지원
2,9902,990,000원*1개소
도 898
군 2,092
2018장애인편의시설실태전수조사(도비) 26,506 0 26,506
도 7,952
- 13 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 18,554
307 민간이전 26,506 0 26,506
도 7,952
군 18,554
11 사회복지사업보조 26,506 0 26,506
○장애인편의시설실태전수조사
26,50626,506,000원*1식
도 7,952
군 18,554
장애인 생활안정지원 66,292 65,788 504
201 일반운영비 18,792 21,288 △2,496
01 사무관리비 17,592 17,088 504
○일반수용비 13,560
― 사회복지관련홍보물제작 8,000
― 장애인자동차표지판구입 600
― 장애활동지원홍보책자유인
3,000
― 장애인활동지원수급자격심의위원수당
1,960
○급량비 4,032
― 장애업무특근자급식비
4,032
8,000,000원*1식
1,200원*500매
30,000원*50부*2회
70,000원*2명*14회
8,000원*6명*7일*12월
02 공공운영비 1,200 4,200 △3,000
○공공요금및제세 1,200
― 화상전화기통화료 1,200100,000원*12월
301 일반보상금 16,000 13,000 3,000
01 사회보장적수혜금 6,000 6,000 0
○장애인시설입소자위문 6,00050,000원*120명
09 행사실비보상금 9,000 6,000 3,000
○장애인행사참석자실비보상
7,500
○장애인시설연구조사실비보상 1,500
30,000원*50명*5개단체
30,000원*50명
11 기타보상금 1,000 1,000 0
○장애인의날모범회원및유공자표창
1,000100,000원*10명
307 민간이전 29,000 29,000 0
10 사회복지시설법정운영비보조 16,000 16,000 0
○경북지체장애인협회의성군지회운영지원
10,000
○경북농아인협회의성군지회운영지원
3,000
○경북시각장애인연합회의성지회운영지원
3,000
10,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
11 사회복지사업보조 13,000 13,000 0
- 14 -
부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○장애아동지원사업 3,000
○청각장애인자립능력향상지원(한글교실및수화
교실운영) 10,000
3,000,000원*1식
10,000,000원*1식
405 자산취득비 2,500 2,500 0
01 자산및물품취득비 2,500 2,500 0
○휠체어 2,500500,000원*5대
장애인의날 기념행사 15,000 15,000 0
307 민간이전 15,000 15,000 0
04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0
○장애인의날기념행사 15,00015,000,000원*1회
장애인복지관운영 7,800 4,800 3,000
201 일반운영비 7,800 4,800 3,000
02 공공운영비 7,800 4,800 3,000
○공공운영및제세 4,800
― 장애인복지센터소방시설안전점검대행수수료
2,400
― 장애인복지센터승강기안전관리대행수수료
2,400
○장애인복지센터잔디관리 3,000
200,000원*12개월
200,000원*12개월
3,000,000원*1식
노숙인 및 이재민 구호 13,600 13,400 200
노숙인 구호 13,600 13,400 200
201 일반운영비 4,200 4,200 0
01 사무관리비 4,200 4,200 0
○일반수용비 4,200
― 무연고사망자신문공고료
4,200700,000원*2개신문*3회
307 민간이전 9,400 9,200 200
01 의료및구료비 9,400 9,200 200
○노숙인구호비 1,800
○무연고사망자장제비 6,000
○노숙인구호급식제공 1,600
10,000원*15명*12월
2,000,000원*3구
8,000원*10명*20일
친고령화 사회구현 61,948,237 52,492,077 9,456,160
국 44,353,329
기 18,525
도 3,279,253
군 14,297,130
노인복지증진 50,072,721 43,262,176 6,810,545
국 42,185,375
기 18,525
도 1,486,398
군 6,382,423
기초연금 지원(국비) 45,746,449 39,214,163 6,532,286
- 15 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 41,171,804
도 914,929
군 3,659,716
301 일반보상금 45,746,449 39,214,163 6,532,286
국 41,171,804
도 914,929
군 3,659,716
01 사회보장적수혜금 45,746,449 39,214,163 6,532,286
○기초연금지원(18,000명)
45,746,44945,746,449,000원*1식
국 41,171,804
도 914,929
군 3,659,716
노인돌봄기본서비스사업 지원(국비) 658,377 451,875 206,502
국 460,864
도 59,254
군 138,259
101 인건비 649,166 0 649,166
국 454,416
도 58,425
군 136,325
04 기간제근로자등보수 649,166 0 649,166
○노인돌봄서비스수행인력인건비 646,816
― 서비스관리자 37,3441,556,000원*2명*12월
국 26,141
도 3,361
군 7,842
― 생활관리사 478,272848,000원*47명*12월
국 334,790
도 43,045
군 100,437
― 4대보험료 88,200150,000원*49명*12월
국 61,740
도 7,938
군 18,522
― 퇴직금 43,00043,000,000원*1식
국 30,100
도 3,870
군 9,030
○혹한기혹서기활동비 2,35010,000원*47명*5월
국 1,645
도 211
군 494
201 일반운영비 9,211 0 9,211
국 6,448
도 829
군 1,934
01 사무관리비 9,211 0 9,211
- 16 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○독거노인생활관리사교육비 2,45050,000원*49명
국 1,715
도 221
군 514
○노인돌봄기본서비스활동물품구입
6,7616,761,000원*1식
국 4,733
도 608
군 1,420
노인돌봄종합서비스 단가 보조(국비) 460,203 372,012 88,191
국 322,142
도 41,419
군 96,642
307 민간이전 460,203 372,012 88,191
국 322,142
도 41,419
군 96,642
11 사회복지사업보조 460,203 372,012 88,191
○노인돌보미바우처지원(139명)
460,203460,203,000원*1식
국 322,142
도 41,419
군 96,642
단기가사서비스 단가 보조(국비) 530 2,032 △1,502
국 370
도 48
군 112
307 민간이전 530 0 530
국 370
도 48
군 112
11 사회복지사업보조 530 0 530
○단기가사서비스지원(1명) 530530,000원*1식
국 370
도 48
군 112
경로당 동절기 난방비 지원(국비) 717,000 712,184 4,816
국 179,250
도 161,325
군 376,425
301 일반보상금 717,000 712,184 4,816
국 179,250
도 161,325
군 376,425
01 사회보장적수혜금 717,000 712,184 4,816
○경로당동절기난방비지원(478개소)
717,000717,000,000원*1식
국 179,250
- 17 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 161,325
군 376,425
경로당 냉방비 지원(국비) 47,800 47,736 64
국 11,950
도 10,755
군 25,095
301 일반보상금 47,800 47,736 64
국 11,950
도 10,755
군 25,095
01 사회보장적수혜금 47,800 47,736 64
○경로당냉방비지원(478개소)
47,80047,800,000원*1식
국 11,950
도 10,755
군 25,095
경로당양곡비지원(국비) 155,981 152,936 3,045
국 38,995
도 35,096
군 81,890
301 일반보상금 155,981 152,936 3,045
국 38,995
도 35,096
군 81,890
01 사회보장적수혜금 155,981 152,936 3,045
○경로당양곡비지원(478개소)
155,981155,981,000원*1식
국 38,995
도 35,096
군 81,890
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인
건비)(기금)
24,200 24,200 0
기 12,100
도 3,630
군 8,470
101 인건비 24,200 24,200 0
기 12,100
도 3,630
군 8,470
04 기간제근로자등보수 24,200 24,200 0
○응급안전서비스관리요원(1명)
24,20024,200,000원*1식
기 12,100
도 3,630
군 8,470
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장
비 통신비 및 유지보수 비용)(기금)
9,251 2,980 6,271
기 4,625
- 18 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,388
군 3,238
201 일반운영비 9,251 2,980 6,271
기 4,625
도 1,388
군 3,238
02 공공운영비 9,251 2,980 6,271
○응급안전서비스유지보수비 9,2519,251,000원*1식
기 4,625
도 1,388
군 3,238
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기
관운영비)(기금)
3,600 2,896 704
기 1,800
도 540
군 1,260
201 일반운영비 3,600 2,896 704
기 1,800
도 540
군 1,260
01 사무관리비 3,600 2,896 704
○응급안전서비스운영사무관리비
3,6003,600,000원*1식
기 1,800
도 540
군 1,260
노인교실 운영(도비) 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
307 민간이전 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
11 사회복지사업보조 3,000 3,000 0
○노인교실운영 3,0003,000,000원*1개소
도 900
군 2,100
실버자원봉사단 운영(도비) 7,000 7,000 0
도 2,100
군 4,900
301 일반보상금 7,000 0 7,000
도 2,100
군 4,900
09 행사실비보상금 7,000 0 7,000
○실버자원봉사단운영 7,0007,000,000원*1식
도 2,100
군 4,900
무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기(도비) 40,950 40,950 0
- 19 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 10,238
군 30,712
301 일반보상금 40,950 0 40,950
도 10,238
군 30,712
01 사회보장적수혜금 40,950 0 40,950
○무의탁노인건강음료배달및안부묻기(1,125명)
40,95040,950,000원*1식
도 10,238
군 30,712
할매할배의날지원(도비) 1,000 1,000 0
도 1,000
301 일반보상금 1,000 1,000 0
도 1,000
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○할매할배의날기념식지원 1,00050,000원*20명*1회
도 1,000
할매할배의날특화사업(도비) 20,000 20,000 0
도 10,000
군 10,000
201 일반운영비 18,000 17,000 1,000
도 9,000
군 9,000
01 사무관리비 14,000 8,000 6,000
○할매할배의날홍보물품구입 8,0004,000원*2,000개
도 4,000
군 4,000
○할매할배의날홍보물제작 6,0006,000,000원*1식
도 3,000
군 3,000
03 행사운영비 4,000 9,000 △5,000
○할매할배의날행사 4,0004,000,000원*1식
도 2,000
군 2,000
301 일반보상금 2,000 3,000 △1,000
도 1,000
군 1,000
09 행사실비보상금 2,000 3,000 △1,000
○할매할배의날지원 2,0002,000,000원*1식
도 1,000
군 1,000
저소득재가노인 식사배달(도비) 131,400 114,975 16,425
도 13,140
군 118,260
301 일반보상금 131,400 114,975 16,425
도 13,140
- 20 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 118,260
01 사회보장적수혜금 131,400 114,975 16,425
○저소득재가노인식사배달(105명)
131,400131,400,000원*1식
도 13,140
군 118,260
경로식당 무료급식(도비) 124,810 124,384 426
도 12,480
군 112,330
307 민간이전 124,810 124,384 426
도 12,480
군 112,330
11 사회복지사업보조 124,810 124,384 426
○경로식당무료급식(200명) 124,810124,810,000원*1식
도 12,480
군 112,330
경로당특별연료비(도비) 384,200 381,000 3,200
도 76,840
군 307,360
301 일반보상금 384,200 381,000 3,200
도 76,840
군 307,360
01 사회보장적수혜금 384,200 381,000 3,200
○경로당특별연료비(478개소)
384,200384,200,000원*1식
도 76,840
군 307,360
경로당운영지원(도비) 583,160 579,500 3,660
도 58,316
군 524,844
301 일반보상금 583,160 579,500 3,660
도 58,316
군 524,844
01 사회보장적수혜금 583,160 579,500 3,660
○경로당운영지원(478개소) 583,160583,160,000원*1식
도 58,316
군 524,844
경로당 활성화 사업(도비) 30,000 30,000 0
도 9,000
군 21,000
307 민간이전 30,000 30,000 0
도 9,000
군 21,000
11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0
○경로당활성화사업 30,00010,000,000원*3개소
도 9,000
- 21 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 21,000
어버이날기념행사지원(도비) 80,000 0 80,000
도 40,000
군 40,000
307 민간이전 80,000 0 80,000
도 40,000
군 40,000
04 민간행사사업보조 80,000 0 80,000
○어버이날기념행사개최 80,00080,000,000원*1식
도 40,000
군 40,000
할매할배의날지원(도비) 48,000 0 48,000
도 24,000
군 24,000
201 일반운영비 48,000 0 48,000
도 24,000
군 24,000
01 사무관리비 48,000 0 48,000
○할매할배의날지원(랑랑콘서트)
48,00048,000,000원*1식
도 24,000
군 24,000
노인복지지원 326,850 381,622 △54,772
201 일반운영비 43,185 47,962 △4,777
01 사무관리비 43,185 47,962 △4,777
○일반수용비 39,825
― 노인복지행사용현수막제작 990
― 노인복지홍보물제작 1,000
― 노인복지업무관련지침서제작
800
― 노인목욕권제작(상반기)
7,035
― 의성군복지정책기획홍보 30,000
○급량비 3,360
― 노인복지업무추진특근자급식
3,360
55,000원*18개
2,000원*500매
20,000원*40부
350원*6,700명*6매/2
10,000,000원*3회
8,000원*5명*7일*12월
202 여비 19,350 15,480 3,870
01 국내여비 19,350 15,480 3,870
○노인복지업무추진(관내)
12,000
○노인복지업무추진(관외)
7,350
20,000원*5명*10일*12개월
70,000원*5명*3일*7회
301 일반보상금 63,315 117,180 △53,865
01 사회보장적수혜금 63,315 117,180 △53,865
- 22 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○노인목욕비(상반기)
63,3154,500원*6,700명*6매*70%/2
307 민간이전 201,000 201,000 0
02 민간경상사업보조 3,000 3,000 0
○노인문화교육사업 3,0003,000,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 28,000 28,000 0
○대한노인회의성군지회운영 28,00028,000,000원*1식
05 민간위탁금 170,000 170,000 0
○노인대학운영 170,000170,000,000원*1식
경로당 운영 지원 352,640 454,590 △101,950
201 일반운영비 100,600 41,800 58,800
02 공공운영비 100,600 41,800 58,800
○공공요금및제세 85,600
― 경로당전기안전점검수수료
10,000
― 광역상수도미설치지역경로당정수기사용료
16,800
― 경로당책임보험가입 58,800
○시설장비유지비 15,000
― 경로당건강증진기구수리 15,000
50,000원*200개소*1회
40,000원*35개소*12월
120,000원*490개소
300,000원*50개소
301 일반보상금 202,040 202,790 △750
01 사회보장적수혜금 195,040 195,790 △750
○경로당동절기난방비지원 60,750
― 미등록경로당동절기난방비지원
48,000
― 미지원경로당동절기난방비지원
12,750
○경로당냉방비지원 25,550
― 미등록경로당냉방비지원 3,200
― 미지원경로당냉방비지원 850
― 무더위쉼터지정경로당냉방비추가지원
21,500
○경로당양곡비지원 16,860
― 미등록경로당양곡비지원
11,200
― 미지원경로당양곡비지원
3,400
― 운영활성화경로당양곡비추가지원
2,260
○경로당특별연료비지원 28,350
― 미등록경로당특별연료비 22,400
― 미지원경로당특별연료비 5,950
○경로당운영비지원 63,530
1,500,000원*32개소
750,000원*17개소
100,000원*32개소
50,000원*17개소
100,000원*215개소
50,000원*32개소*7포
50,000원*17개소*4포
5,000원*113개소*4포
700,000원*32개소
350,000원*17개소
- 23 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 미등록미지원경로당운영비
35,280
― 미등록경로당난방비 16,000
― 미지원경로당난방비 4,250
― 운영활성화경로당운영비추가지원
8,000
720,000원*49개소
500,000원*32개소
250,000원*17개소
200,000원*40개소
11 기타보상금 7,000 7,000 0
○모범경로당시상 5,000
○모범경로당표창 2,000
500,000원*10개소
200,000원*10개소
402 민간자본이전 50,000 0 50,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 50,000 0 50,000
○행복경로당활성화물품지원 50,00050,000,000원*1식
경로당활성화사업운영 23,520 23,520 0
307 민간이전 23,520 23,520 0
11 사회복지사업보조 23,520 23,520 0
○경로당활성화사업운영지원 23,52023,520,000원*1식
독거노인생활관리사활동보조비지원 58,800 54,000 4,800
101 인건비 58,800 54,000 4,800
04 기간제근로자등보수 58,800 54,000 4,800
○독거노인생활관리사활동보조비지원
58,800100,000원*49명*12월
응급안전요원활동보조비지원 3,000 3,000 0
101 인건비 3,000 3,000 0
04 기간제근로자등보수 3,000 3,000 0
○응급안전요원활동보조비(교통비)
3,000250,000원*1명*12월
할매할배의날운영지원 5,000 0 5,000
201 일반운영비 5,000 0 5,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○할매할배의날운영지원 5,0002,000원*2,500개
독거노인생활관리사 선진지견학 4,000 0 4,000
301 일반보상금 4,000 0 4,000
09 행사실비보상금 4,000 0 4,000
○독거노인생활관리사선진지견학
4,0004,000,000원*1식
경로당관리시스템구축 22,000 0 22,000
207 연구개발비 22,000 0 22,000
02 전산개발비 22,000 0 22,000
○경로당관리시스템기능보강 22,00022,000,000원*1식
노인복지 시설 확충 지원 6,471,540 5,835,572 635,968
- 24 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지 시설 확충 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 227,630
도 1,170,588
군 5,073,322
양로시설운영지원(국비) 325,186 318,080 7,106
국 227,630
도 29,267
군 68,289
307 민간이전 325,186 318,080 7,106
국 227,630
도 29,267
군 68,289
10 사회복지시설법정운영비보조 325,186 318,080 7,106
○양로시설운영비지원(한알)
325,186325,186,000원*1개소
국 227,630
도 29,267
군 68,289
노인시설 운영(도비) 3,866,564 2,954,717 911,847
도 1,120,246
군 2,746,318
301 일반보상금 3,866,564 2,954,717 911,847
도 1,120,246
군 2,746,318
01 사회보장적수혜금 3,866,564 2,954,717 911,847
○장기요양기관급여비용지원(224명)
3,469,3383,469,338,000원*1식
도 1,040,801
군 2,428,537
○노인복지시설종사자수당(332명)
397,226397,226,000원*1식
도 79,445
군 317,781
노인문화활동지원(도비) 20,000 20,000 0
도 6,000
군 14,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
도 6,000
군 14,000
11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0
○YOYO공연예술단운영 14,0007,000,000원*2개소
도 4,200
군 9,800
○YOYO클럽활성화지원 6,0003,000,000원*2개소
도 1,800
군 4,200
경로당안전관리CCTV설치(도비) 50,250 55,275 △5,025
도 15,075
군 35,175
- 25 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 노인복지 시설 확충 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 50,250 55,275 △5,025
도 15,075
군 35,175
01 시설비 50,250 55,275 △5,025
○경로당안전관리CCTV설치 50,25050,250,000원*1식
도 15,075
군 35,175
재가노인지원센터 운영 320,000 400,000 △80,000
307 민간이전 320,000 400,000 △80,000
11 사회복지사업보조 320,000 400,000 △80,000
○재가노인지원서비스사업운영(4개소)
320,00080,000,000원*4개소
노인복지관 운영 1,110,990 1,085,000 25,990
307 민간이전 1,110,990 1,085,000 25,990
05 민간위탁금 1,110,990 1,085,000 25,990
○의성군노인복지관 447,590
○의성군노인복지관분관 225,200
○금성노인복지관 438,200
447,590,000원*1개소
225,200,000원*1개소
438,200,000원*1개소
경로당 신축 151,050 200,000 △48,950
401 시설비및부대비 151,050 200,000 △48,950
01 시설비 150,000 198,440 △48,440
○신평청운1리경로당신축 150,000150,000,000원*1식
03 시설부대비 1,050 1,560 △510
○신평청운1리경로당신축 1,050150,000,000원*0.7%
경로당 개보수 625,000 650,000 △25,000
401 시설비및부대비 625,000 650,000 △25,000
01 시설비 625,000 649,500 △24,500
○경로당태양광설치 125,000
○경로당개보수(점곡명고2리외17개소)
250,000
○재래식화장실개선(다인덕미1리외17개소)
250,000
125,000,000원*1식
250,000,000원*1식
250,000,000원*1식
양로시설노인위문 2,500 2,500 0
301 일반보상금 2,500 2,500 0
01 사회보장적수혜금 2,500 2,500 0
○양로시설(한알)입소자위문
2,50050,000원*25명*2회
활기찬 노후생활 지원 서비스 4,674,280 3,209,977 1,464,303
국 1,940,324
도 622,267
군 2,111,689
- 26 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 활기찬 노후생활 지원 서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
노인일자리및사회활동지원(국비) 3,880,648 2,567,637 1,313,011
국 1,940,324
도 582,097
군 1,358,227
307 민간이전 3,880,648 2,567,637 1,313,011
국 1,940,324
도 582,097
군 1,358,227
11 사회복지사업보조 3,880,648 2,567,637 1,313,011
○노인일자리지원(공익활동9개월)
2,107,4002,570,000원*820명
국 1,053,700
도 316,110
군 737,590
○노인일자리지원(노노케어12개월)
700,4003,400,000원*206명
국 350,200
도 105,060
군 245,140
○노인일자리지원(노노케어9개월)
300,6902,570,000원*117명
국 150,345
도 45,103
군 105,242
○노인일자리지원(취업·공동작업,제조판매형)
588,0002,100,000원*280명
국 294,000
도 88,200
군 205,800
○노인일자리지원(수행기관전담인력)
184,1581,574,000원*9명*13개월
국 92,079
도 27,624
군 64,455
노인사회활동지원(도비) 40,000 40,000 0
도 12,000
군 28,000
307 민간이전 40,000 40,000 0
도 12,000
군 28,000
11 사회복지사업보조 40,000 40,000 0
○민간분야노인사회활동지원사업개발비지원
40,00040,000,000원*1개소
도 12,000
군 28,000
경로당지도자교육지원(도비) 11,700 11,700 0
도 1,170
군 10,530
301 일반보상금 11,700 11,700 0
- 27 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 활기찬 노후생활 지원 서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,170
군 10,530
09 행사실비보상금 11,700 11,700 0
○경로당지도자교육지원 11,700100,000원*117명
도 1,170
군 10,530
시니어클럽운영(도비) 270,000 270,000 0
도 27,000
군 243,000
307 민간이전 270,000 270,000 0
도 27,000
군 243,000
10 사회복지시설법정운영비보조 270,000 270,000 0
○시니어클럽운영 270,000270,000,000원*1개소
도 27,000
군 243,000
'9988'영농지원 파견사업 30,000 15,000 15,000
307 민간이전 30,000 15,000 15,000
11 사회복지사업보조 30,000 15,000 15,000
○'9988'영농지원파견사업(자체)
30,00020,000원*50명*30회
저소득 노인 위문 35,900 35,900 0
301 일반보상금 35,900 35,900 0
01 사회보장적수혜금 35,900 35,900 0
○장수노인위문 1,500
○독거노인위문 25,000
○무의탁노인생신상차려드리기 9,400
50,000원*15명*2회
50,000원*250명*2회
100,000원*94명
노인관련 행사 지원 215,440 269,740 △54,300
201 일반운영비 29,840 29,840 0
03 행사운영비 29,840 29,840 0
○어버이날행사운영 3,000
○노인의날행사운영 12,000
○할매할배의날행사운영 6,840
○노인전통전시및체험운영 3,000
○경로잔치운영 5,000
3,000,000원*1회
12,000,000원*1회
6,840,000원*1회
3,000,000원*1회
5,000,000원*1식
301 일반보상금 32,600 31,900 700
09 행사실비보상금 32,600 31,900 700
○어버이날행사급식 1,600
○노인지도자간담회급식 4,000
○노인전통전시및체험운영 3,000
○노인회읍면분회환경정화사업
18,000
8,000원*200명
8,000원*250명*2회
50,000원*60명
1,000,000원*18개소
- 28 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 활기찬 노후생활 지원 서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○할매할배의날및노인관련행사참석
2,000
○노인복지시설선진지견학및문화유적지답사
4,000
50,000원*20명*2회
2,000,000원*2회
307 민간이전 153,000 208,000 △55,000
04 민간행사사업보조 153,000 208,000 △55,000
○노인지도자연수회 3,000
○경로잔치지원 150,000
1,500,000원*2회
150,000,000원*1식
노인일자리사업지원 160,892 0 160,892
101 인건비 100,292 0 100,292
04 기간제근로자등보수 100,292 0 100,292
○저수지주변환경정비일자리사업 100,292
― 임부임 95,516
― 보험료 4,776
60,300원*18명*22일*4개월
95,516,000원*5%
201 일반운영비 28,800 0 28,800
02 공공운영비 28,800 0 28,800
○저수지주변환경정비차량유류비
28,80020,000원*18명*20일*4개월
206 재료비 5,000 0 5,000
01 재료비 5,000 0 5,000
○저수지주변환경정비추진재료비
5,0005,000,000원*1식
307 민간이전 26,800 0 26,800
11 사회복지사업보조 26,800 0 26,800
○노인일자리지원(지역적합형)
26,8006,700,000원*4개월
시니어알바 29,700 0 29,700
101 인건비 26,700 0 26,700
04 기간제근로자등보수 26,700 0 26,700
○시니어알바사업 26,700
― 전담인력인건비 19,200
― 전담인력활동보조비 3,600
― 4대보험기관부담금 3,900
1,600,000원*1명*12월
300,000원*1명*12월
3,900,000원*1식
201 일반운영비 3,000 0 3,000
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○시니어알바운영지원 3,0003,000,000원*1식
고령친화모델 사업 환경조성 729,696 184,352 545,344
행복100세어르신생활공간활성화사업 550,000 0 550,000
307 민간이전 550,000 0 550,000
11 사회복지사업보조 550,000 0 550,000
- 29 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 고령친화모델 사업 환경조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○행복100세어르신생활공간활성화사업(4개소)
550,000137,500,000원*4개소
고령친화모델 지역시범사업 추진 20,626 26,232 △5,606
201 일반운영비 9,016 10,752 △1,736
01 사무관리비 9,016 10,752 △1,736
○일반수용비 5,600
― 고령친화모델사업추진유인
1,600
― 고령친화모델사업추진홍보물
1,000
― 고령친화모델추진관련용품구입
3,000
○운영수당 1,400
― 고령친화사업추진위원회참석수당
1,400
○급량비 2,016
― 고령친화업무추진특근자급식
2,016
1,000원*1,600부*1회
5,000원*200부*1회
30,000원*100개
70,000원*10명*2회
8,000원*3명*7일*12월
202 여비 11,610 15,480 △3,870
01 국내여비 11,610 15,480 △3,870
○고령친화업무추진(관내)
7,200
○고령친화업무추진(관외)
4,410
20,000원*3명*10일*12월
70,000원*3명*3일*7회
안계노인복지센터운영 30,000 30,000 0
201 일반운영비 30,000 30,000 0
02 공공운영비 30,000 30,000 0
○공공요금및제세 30,000
― 안계노인복지센터운영 30,0002,500,000원*12월
종합복지관 프로그램 운영 129,070 128,120 950
201 일반운영비 21,200 110,520 △89,320
01 사무관리비 16,000 107,520 △91,520
○일반수용비 16,000
― 교육수강생모집안내전단지제작
2,000
― 교육수강신청서제작 600
― 개강및수료식현수막제작
4,200
― 교육생교재제작비 4,000
― 프로그램운영소모품구입 4,000
― 프로그램참가자구급약품구입
200
― 프로그램운영홍보물품구입 1,000
200원*5,000매*2회
100원*3,000매*2회
70,000원*30개*2회
10,000원*400개
4,000,000원*1식
200,000원*1회
20,000원*50개
- 30 -
부서: 사회복지과
정책: 친고령화 사회구현
단위: 고령친화모델 사업 환경조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 5,200 3,000 2,200
○종합복지관홈페이지유지관리대행수수료
3,000
○조리실습실가스구입 2,200
250,000원*12월
2,200원*1,000kg
206 재료비 4,000 6,200 △2,200
01 재료비 4,000 6,200 △2,200
○종합복지관작품발표회재료구입
4,0001,000,000원*4회
301 일반보상금 93,120 1,400 91,720
09 행사실비보상금 1,600 1,400 200
○종합복지관프로그램참가자급식비
1,6008,000원*10명*20회
11 기타보상금 91,520 0 91,520
○프로그램운영강사수당 91,520
― 기본료 41,600
― 초과료 49,920
50,000원*13명*64회
30,000원*13명*2회*64회
405 자산취득비 10,750 10,000 750
01 자산및물품취득비 10,750 10,000 750
○프로그램신설장비구입 5,000
○책상구입 3,750
○의자구입 2,000
5,000,000원*1식
250,000원*15개
200,000원*10개
서비스 연계사업 565,855 509,058 56,797
지 256,610
도 29,446
군 279,799
지역사회복지사업추진 516,527 460,466 56,061
지 256,610
도 29,446
군 230,471
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)->통합
관리(지특)
321,263 318,750 2,513
지 256,610
도 19,746
군 44,907
201 일반운영비 7,000 7,000 0
지 5,600
도 420
군 980
01 사무관리비 7,000 7,000 0
○지역사회서비스투자사업홍보물품제작구입
7,00014,000원*500명
지 5,600
도 420
군 980
- 31 -
부서: 사회복지과
정책: 서비스 연계사업
단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 314,263 311,750 2,513
지 251,010
도 19,326
군 43,927
11 사회복지사업보조 314,263 311,750 2,513
○지역사회서비스투자사업 314,263314,263,000원*1식
지 251,010
도 19,326
군 43,927
좋은이웃들 사업지원(도비) 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
11 사회복지사업보조 9,000 9,000 0
○좋은이웃들사업운영지원 9,0009,000,000원*1식
도 2,700
군 6,300
기초푸드뱅크운영지원(도비) 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 3,000
군 7,000
10 사회복지시설법정운영비보조 10,000 10,000 0
○기초푸드뱅크운영지원 10,00010,000,000원*1개소
도 3,000
군 7,000
지역사회보장협의체운영지원(도비) 67,000 67,776 △776
도 4,000
군 63,000
307 민간이전 67,000 67,776 △776
도 4,000
군 63,000
10 사회복지시설법정운영비보조 67,000 67,776 △776
○지역사회복지협의체운영지원(1개소)
67,00067,000,000원*1식
도 4,000
군 63,000
생활공감정책민간협력지원 5,180 0 5,180
201 일반운영비 3,610 0 3,610
01 사무관리비 3,610 0 3,610
○일반운영비 3,610
― 현수막제작 21070,000원*3회
- 32 -
부서: 사회복지과
정책: 서비스 연계사업
단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 지역복지등홍보물제작 2,000
― 팸플릿유인 1,400
1,000원*2,000매
1,400원*1,000매
301 일반보상금 1,570 0 1,570
09 행사실비보상금 1,570 0 1,570
○행사실비보상금 1,570
― 생활공감정책모니터참석자실비보상
800
― 생활공감정책모니터참석급식
770
25,000원*32명*1회
7,000원*11명*10회
지역사회보장 역량강화 68,000 21,000 47,000
207 연구개발비 40,000 0 40,000
01 연구용역비 40,000 0 40,000
○제4기지역사회복지계획수립
40,00040,000,000원*1식
307 민간이전 28,000 21,000 7,000
02 민간경상사업보조 28,000 21,000 7,000
○지역사회복지역량강화지원(토론회,워크숍)
7,000
○사회서비스종사자역량강화교육
4,000
○지역사회보장협의체역량강화교육
7,000
○사회복지대회지원 10,000
7,000,000원*1식
4,000,000원*1식
7,000,000원*1식
10,000,000원*1식
통합서비스사업 36,084 33,940 2,144
101 인건비 20,804 17,940 2,864
04 기간제근로자등보수 20,804 17,940 2,864
○온드림시스템관리인력 20,804
― 온드림시스템관리인력인부임
18,090
― 4대보험료 2,714
60,300원*1명*300일
18,090,000원*15%
201 일반운영비 15,280 16,000 △720
01 사무관리비 14,200 14,200 0
○일반수용비 14,200
― 맞춤형복지서비스홍보전단지
300
― 맞춤형복지서비스업무메뉴얼
3,000
― 사례관리지침서유인 2,100
― 사례관리유형서유인 2,000
― 사회복지통합서비스전문요원사무용품비
450
― 홍보현수막 1,100
100원*1,000매*3종
3,000원*1,000권
35,000원*30부*2회
20,000원*50부*2회
150,000원*3명
55,000원*20개
- 33 -
부서: 사회복지과
정책: 서비스 연계사업
단위: 지역사회복지사업추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 지역복지서비스홍보물제작
5,2503,500원*1,500매
02 공공운영비 1,080 1,800 △720
○공공요금및제세 1,080
― 희망복지129센터상담화상전화요금
1,08030,000원*3대*12월
이웃돕기 21,700 21,300 400
이웃돕기성금 모금행사 21,700 21,300 400
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 3,500 3,500 0
○일반수용비 3,500
― 홍보현수막 550
― 어깨띠 450
― 모금홍보군수서한문엽서 2,500
55,000원*10개
4,500원*100개
500원*5,000매
03 행사운영비 1,500 1,500 0
○이웃돕기모금행사장설치 1,5001,500,000원*1식
301 일반보상금 16,700 16,300 400
09 행사실비보상금 16,700 16,300 400
○이웃돕기모금행사종사자급식
3,200
○읍면이웃돕기모금행사종사자급식
13,500
8,000원*100명*2일*2식
750,000원*18개읍면
희망복지지원 27,628 27,292 336
희망복지지원사업 27,628 27,292 336
201 일반운영비 12,148 11,812 336
01 사무관리비 12,148 11,812 336
○일반수용비 7,220
― 현수막제작 220
― 기초생활보장제도안내서발간
3,000
― 복지자원안내서제작 4,000
○운영수당 2,240
― 생활보장심의위원회참석수당
2,240
○희망복지지원업무추진특근자급식
2,688
55,000원*4회
3,000원*1,000권
10,000원*400매
70,000원*8명*4회
8,000원*4명*7일*12월
202 여비 15,480 15,480 0
01 국내여비 15,480 15,480 0
○희망복지지원업무추진(관내)
9,600
○희망복지지원업무추진(관외)
5,880
20,000원*4명*10일*12월
70,000원*4명*3일*7회
- 34 -
부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국민기초생활보장 10,127,610 10,371,459 △243,849
국 7,719,181
지 36,000
기 21,750
도 988,066
군 1,362,613
저소득계층사회안전망확충 9,179,611 9,523,502 △343,891
국 7,108,133
기 21,750
도 931,610
군 1,118,118
생계급여(국비) 8,487,150 8,919,849 △432,699
국 6,789,720
도 848,715
군 848,715
301 일반보상금 8,487,150 8,919,849 △432,699
국 6,789,720
도 848,715
군 848,715
01 사회보장적수혜금 8,487,150 8,919,849 △432,699
○국민기초생활보장수급자생계급여지원(2,388명
) 8,487,1508,487,150,000원*1식
국 6,789,720
도 848,715
군 848,715
해산장제급여(국비) 61,200 77,924 △16,724
국 48,960
도 4,284
군 7,956
301 일반보상금 61,200 77,924 △16,724
국 48,960
도 4,284
군 7,956
01 사회보장적수혜금 61,200 77,924 △16,724
○국민기초생활보장수급자해산장제급여지원(113
명) 61,20061,200,000원*1식
국 48,960
도 4,284
군 7,956
양곡할인(국비) 111,679 80,391 31,288
국 109,439
도 672
군 1,568
301 일반보상금 111,679 80,391 31,288
국 109,439
도 672
군 1,568
01 사회보장적수혜금 111,679 80,391 31,288
- 35 -
부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기초차상위양곡할인지원(4,466가구)
111,679111,679,000원*1식
국 109,439
도 672
군 1,568
통합사례관리사 인건비 지원(국비) 98,348 96,404 1,944
국 46,674
도 14,002
군 37,672
101 인건비 98,348 96,404 1,944
국 46,674
도 14,002
군 37,672
03 무기계약근로자보수 36,116 35,756 360
○통합사례관리사인건비지원(1명)
36,11636,116,000원*1명
국 15,558
도 4,667
군 15,891
04 기간제근로자등보수 62,232 60,648 1,584
○통합사례관리사인건비지원(2명)
62,23231,116,000원*2명
국 31,116
도 9,335
군 21,781
시군구 통합사례관리 지원(국비) 15,000 15,000 0
국 7,500
도 2,250
군 5,250
201 일반운영비 6,700 6,750 △50
국 3,350
도 1,005
군 2,345
01 사무관리비 6,700 6,750 △50
○사례관리운영비 5,5005,500,000원*1식
국 2,750
도 825
군 1,925
○내외부교육훈련비 1,200100,000원*3명*4회
국 600
도 180
군 420
301 일반보상금 8,300 0 8,300
국 4,150
도 1,245
군 2,905
01 사회보장적수혜금 8,300 0 8,300
○통합사례관리사업비 8,3008,300,000원*1식
- 36 -
부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 4,150
도 1,245
군 2,905
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비) 151,200 84,000 67,200
국 105,840
도 13,608
군 31,752
201 일반운영비 45,360 25,200 20,160
국 31,752
도 4,082
군 9,526
01 사무관리비 45,360 25,200 20,160
○일반수용비및위탁교육비등(18개소)
45,36045,360,000원*1식
국 31,752
도 4,082
군 9,526
301 일반보상금 105,840 0 105,840
국 74,088
도 9,526
군 22,226
01 사회보장적수혜금 105,840 0 105,840
○읍면사례관리사업비 105,840105,840,000원*1식
국 74,088
도 9,526
군 22,226
찾아가는복지서비스차량지원(기금) 43,500 38,400 5,100
기 21,750
도 6,525
군 15,225
405 자산취득비 43,500 38,400 5,100
기 21,750
도 6,525
군 15,225
01 자산및물품취득비 43,500 38,400 5,100
○찾아가는복지서비스차량지원(3개소)
43,50014,500,000원*3개소
기 21,750
도 6,525
군 15,225
저소득주민건강보험료 및 장기요양보험료 지원(도비) 83,108 83,108 0
도 41,554
군 41,554
301 일반보상금 83,108 0 83,108
도 41,554
군 41,554
01 사회보장적수혜금 83,108 0 83,108
- 37 -
부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득계층사회안전망확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원(1
,356명) 83,10883,108,000원*1식
도 41,554
군 41,554
국민기초생활보장급여지원(교육급여) 22,426 22,426 0
308 자치단체등이전 22,426 22,426 0
08 교육기관에대한보조 22,426 22,426 0
○국민기초생활보장수급자교육급여지원(국도비
직접이체) 22,42622,426,000원*1식
저소득층 지원사업 106,000 106,000 0
301 일반보상금 106,000 0 106,000
01 사회보장적수혜금 106,000 0 106,000
○저소득층양곡지원 95,400
○양곡지원택배비 10,600
45,000원*530명*4분기
5,000원*530포*4회
긴급복지 100,000 100,000 0
국 80,000
도 6,000
군 14,000
긴급복지(국비) 100,000 100,000 0
국 80,000
도 6,000
군 14,000
301 일반보상금 100,000 100,000 0
국 80,000
도 6,000
군 14,000
01 사회보장적수혜금 100,000 100,000 0
○긴급복지지원사업(140명) 100,000100,000,000원*1식
국 80,000
도 6,000
군 14,000
자활사업 806,939 707,247 99,692
국 531,048
지 36,000
도 50,456
군 189,435
자활근로(국비) 448,543 404,093 44,450
국 358,834
도 17,942
군 71,767
307 민간이전 448,543 404,093 44,450
국 358,834
도 17,942
군 71,767
05 민간위탁금 448,543 404,093 44,450
- 38 -
부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자활근로사업비(지역자활센터)
448,543448,543,000원*1식
국 358,834
도 17,942
군 71,767
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움)(국비) 26,505 41,479 △14,974
국 21,204
도 1,590
군 3,711
307 민간이전 26,505 0 26,505
국 21,204
도 1,590
군 3,711
11 사회복지사업보조 26,505 0 26,505
○희망키움통장(9명) 26,50526,505,000원*1식
국 21,204
도 1,590
군 3,711
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움)(국비) 3,121 4,350 △1,229
국 2,497
도 187
군 437
307 민간이전 3,121 0 3,121
국 2,497
도 187
군 437
11 사회복지사업보조 3,121 0 3,121
○내일키움통장(4명) 3,1213,121,000원*1식
국 2,497
도 187
군 437
지역자활센터운영비지원(국비) 218,326 197,675 20,651
국 144,078
도 18,524
군 55,724
307 민간이전 218,326 197,675 20,651
국 144,078
도 18,524
군 55,724
10 사회복지시설법정운영비보조 218,326 197,675 20,651
○지역자활센터운영비지원
218,326218,326,000원*1개소
국 144,078
도 18,524
군 55,724
청년희망키움통장(국비) 5,544 0 5,544
국 4,435
도 333
- 39 -
부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 776
307 민간이전 5,544 0 5,544
국 4,435
도 333
군 776
11 사회복지사업보조 5,544 0 5,544
○청년희망키움(국비) 5,5442,772,000원*2명
국 4,435
도 333
군 776
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병도우미사업
)(지특)
45,000 26,250 18,750
지 36,000
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 45,000 26,250 18,750
지 36,000
도 2,700
군 6,300
11 사회복지사업보조 45,000 26,250 18,750
○가사간병도우미사업(11명) 45,00045,000,000원*1식
지 36,000
도 2,700
군 6,300
지역자활센터 종사자 수당(도비) 8,400 8,400 0
도 1,680
군 6,720
307 민간이전 8,400 8,400 0
도 1,680
군 6,720
05 민간위탁금 8,400 8,400 0
○지역자활센터종사자수당(5명)
8,4008,400,000원*1식
도 1,680
군 6,720
자활활성화 사업비 지원(도비) 25,000 25,000 0
도 7,500
군 17,500
307 민간이전 25,000 25,000 0
도 7,500
군 17,500
11 사회복지사업보조 25,000 25,000 0
○자활활성화사업비지원 25,00025,000,000원*1개소
도 7,500
군 17,500
자활센터운영지원 26,500 0 26,500
- 40 -
부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
402 민간자본이전 26,500 0 26,500
01 민간자본사업보조(자체재원) 26,500 0 26,500
○지역자활센터업무용차량구입
26,50026,500,000원*1대
효율적인 통합조사 41,060 40,710 350
통합조사 운영 41,060 40,710 350
201 일반운영비 21,710 21,360 350
01 사무관리비 16,310 15,900 410
○일반수용비 12,950
― 각종사회복지서비스신청서유인
4,950
― 확인조사사전안내문및홍보전단지제작
3,000
― 통합조사관련메뉴얼제작
3,000
― 통합조사추진용품구입 2,000
○급량비 3,360
150원*3,000매*11종
500원*3,000부*2회
15,000원*100명*2회
2,000,000원*1회
8,000원*5명*7일*12월
02 공공운영비 5,400 5,460 △60
○읍면상담실유지보수 5,400300,000원*18읍면
202 여비 19,350 19,350 0
01 국내여비 19,350 19,350 0
○국내여비 19,350
― 관내 12,000
― 관외 7,350
20,000원*5명*10일*12월
70,000원*5명*3일*7회
여성 가족 및 아동 보육 10,837,176 9,510,082 1,327,094
국 3,975,897
기 346,863
도 2,815,618
군 3,698,798
여성단체 및 대회 지원 156,176 139,444 16,732
여성복지 가족업무 지원 28,196 27,944 252
201 일반운영비 12,836 12,584 252
01 사무관리비 12,836 12,584 252
○일반수용비 10,820
― 여성복지관련현수막제작 1,050
― 영유아,보육관련물품및홍보물제작
4,500
― 여성복지홍보물제작 2,000
― 가정의달기념식물품 500
― 보육정책심의위원회참석수당
770
70,000원*15개
3,000원*500개*3종
2,000원*250매*4종
500,000원*1식
70,000원*11명*1회
- 41 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 여성단체 및 대회 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 여성복지업무용소모성물품구입
2,000
○급량비 2,016
― 여성복지업무추진특근자급식
2,016
500,000원*4회
8,000원*3명*7일*12월
202 여비 11,610 11,610 0
01 국내여비 11,610 11,610 0
○여성복지업무추진(관내)
7,200
○여성복지업무추진(관외)
4,410
20,000원*3명*10일*12월
70,000원*3명*3일*7회
301 일반보상금 3,750 3,750 0
11 기타보상금 3,750 3,750 0
○가정의달기념모범가정표창패등
3,750150,000원*25명
여성단체 지원 127,980 111,500 16,480
201 일반운영비 24,460 16,260 8,200
01 사무관리비 24,460 16,260 8,200
○일반수용비 18,260
― 양성평등주간행사추진 2,000
― 여성신년인사행사비 10,000
― 현수막제작 1,260
― 여성단체운영소모성물품및홍보물제작
2,000
― 여성단체장보기투어장바구니구입
3,000
○임차료 2,200
― 여성단체행사차량임차 2,200
○여성단체특별강좌 4,000
2,000,000원*1식
10,000,000원*1식
70,000원*18개
5,000원*400개
5,000원*300명*2회
550,000원*4대
2,000,000원*2회
301 일반보상금 13,520 33,240 △19,720
09 행사실비보상금 11,520 11,080 440
○여성단체간담회급식 1,920
○도여성신년인사참석자여비
1,500
○도여성양성평등주간행사참가자여비
2,000
○여성단체장보기투어참여자급식비
1,600
○전국여성대회참가자여비 750
○여성단체/여성지도자회의,행사및교육참석여비
3,750
8,000원*20명*12회
50,000원*30명*1회
50,000원*40명
8,000원*100명*2회
50,000원*15명
50,000원*25명*3회
11 기타보상금 2,000 2,000 0
○양성평등유공자표창 2,000100,000원*20개
- 42 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 여성단체 및 대회 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 90,000 62,000 28,000
04 민간행사사업보조 35,000 30,000 5,000
○양성평등지도자과정 20,000
○양성평등주간기념행사 15,000
20,000,000원*1식
15,000,000원*1식
05 민간위탁금 17,000 0 17,000
○여성대학운영 17,00017,000,000원*1개소
11 사회복지사업보조 38,000 32,000 6,000
○장수부부전통혼례식 25,000
○여성단체지도자교육 13,000
25,000,000원*1식
13,000,000원*1식
여성권익 증진 63,020 78,965 △15,945
국 4,400
기 240
도 13,087
군 45,293
아동안전지도제작지원(국비) 1,800 1,830 △30
국 900
도 270
군 630
201 일반운영비 1,800 1,830 △30
국 900
도 270
군 630
01 사무관리비 1,800 1,830 △30
○아동안전지도제작 1,800600,000원*3개
국 900
도 270
군 630
아동여성안전지역연대운영(국비) 7,000 7,240 △240
국 3,500
도 1,050
군 2,450
201 일반운영비 7,000 7,240 △240
국 3,500
도 1,050
군 2,450
01 사무관리비 7,000 7,240 △240
○가정폭력성폭력예방홍보물 3,5002,000원*1,750개
국 1,750
도 525
군 1,225
○가정폭력성폭력예방전단지제작
9801,000원*980매
국 490
도 147
군 343
○현수막제작 1,12070,000원*16개
- 43 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 560
도 168
군 392
○운영위원회수당 1,40070,000원*10명*2회
국 700
도 210
군 490
여성폭력관련시설종사자보수교육(기금) 480 480 0
기 240
도 43
군 197
301 일반보상금 480 480 0
기 240
도 43
군 197
09 행사실비보상금 480 480 0
○여성폭력관련시설종사자교육비지원
480480,000원*1명
기 240
도 43
군 197
미지원가정폭력상담소운영지원(도비) 27,000 27,000 0
도 7,200
군 19,800
307 민간이전 27,000 27,000 0
도 7,200
군 19,800
10 사회복지시설법정운영비보조 27,000 27,000 0
○가정폭력상담소운영비지원
27,00013,500,000원*2개소
도 7,200
군 19,800
여성회관취업기능활성화(도비) 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
201 일반운영비 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
01 사무관리비 9,000 9,000 0
○지역특화여성일자리운영 9,0009,000,000원*1식
도 2,700
군 6,300
여성폭력관련시설종사자수당(도비) 9,120 0 9,120
도 1,824
군 7,296
307 민간이전 9,120 0 9,120
도 1,824
- 44 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 7,296
10 사회복지시설법정운영비보조 9,120 0 9,120
○가정폭력상담소종사자수당 9,1201,520,000원*6명
도 1,824
군 7,296
여성권익증진사업 업무지원 8,620 7,920 700
201 일반운영비 7,820 7,120 700
01 사무관리비 7,820 7,120 700
○일반수용비 4,420
― 성희롱,양성평등홍보물
4,000
― 현수막제작 420
○성희롱예방및성별영향평가교육강사수당 700
― 기본료 460
― 초과료 240
○성별영향평가교육교재비 2,000
○가족친화직장교육강사수당 700
― 기본료 460
― 초과료 240
2,000원*1,000매*2종
70,000원*6개
230,000원*1명*1시간*2회
120,000원*1명*1시간*2회
10,000원*200부
230,000원*1명*1시간*2회
120,000원*1명*1시간*2회
301 일반보상금 800 800 0
09 행사실비보상금 800 800 0
○가정폭력관련보수교육여비
800200,000원*1회*4명
건강한다문화사회조성 1,374,899 1,217,485 157,414
국 328,650
기 310,075
도 144,125
군 592,049
아이돌봄지원사업(국비) 469,500 354,000 115,500
국 328,650
도 42,255
군 98,595
307 민간이전 469,500 354,000 115,500
국 328,650
도 42,255
군 98,595
11 사회복지사업보조 469,500 354,000 115,500
○아이돌봄지원 469,500469,500,000원*1개소
국 328,650
도 42,255
군 98,595
건강가정및다문화가족지원센터운영(기금) 235,340 272,046 △36,706
기 117,670
도 35,301
군 82,369
- 45 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 235,340 272,046 △36,706
기 117,670
도 35,301
군 82,369
11 사회복지사업보조 235,340 272,046 △36,706
○건강가정다문화가족지원센터통합서비스지원
235,340235,340,000원*1개소
기 117,670
도 35,301
군 82,369
자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원(기금) 87,840 85,200 2,640
기 61,488
도 7,906
군 18,446
307 민간이전 87,840 85,200 2,640
기 61,488
도 7,906
군 18,446
11 사회복지사업보조 87,840 85,200 2,640
○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원
87,84010,980,000원*8명
기 61,488
도 7,906
군 18,446
한부모가족아동양육비지원(기금) 72,980 57,600 15,380
기 58,384
도 4,379
군 10,217
301 일반보상금 72,980 57,600 15,380
기 58,384
도 4,379
군 10,217
01 사회보장적수혜금 72,980 57,600 15,380
○한부모가족아동양육비등지원
72,98072,980,000원*1식
기 58,384
도 4,379
군 10,217
다문화가족사례관리지원(기금) 29,104 28,500 604
기 20,373
도 2,619
군 6,112
307 민간이전 29,104 28,500 604
기 20,373
도 2,619
군 6,112
11 사회복지사업보조 29,104 28,500 604
○다문화가족사례관리지원 29,10429,104,000원*1명
- 46 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 20,373
도 2,619
군 6,112
결혼이민자통번역서비스지원(기금) 22,224 15,084 7,140
기 15,557
도 2,000
군 4,667
307 민간이전 22,224 15,084 7,140
기 15,557
도 2,000
군 4,667
11 사회복지사업보조 22,224 15,084 7,140
○결혼이민자통번역서비스지원
22,22422,224,000원*1명
기 15,557
도 2,000
군 4,667
다문화가족자녀언어발달지원(기금) 30,129 29,456 673
기 21,090
도 2,712
군 6,327
307 민간이전 30,129 29,456 673
기 21,090
도 2,712
군 6,327
11 사회복지사업보조 30,129 29,456 673
○다문화가족자녀언어발달지원
30,12930,129,000원*1개소
기 21,090
도 2,712
군 6,327
한국어교육운영(기금) 22,162 22,162 0
기 15,513
도 1,995
군 4,654
307 민간이전 22,162 22,162 0
기 15,513
도 1,995
군 4,654
11 사회복지사업보조 22,162 22,162 0
○한국어교육운영 22,16222,162,000원*1식
기 15,513
도 1,995
군 4,654
다문화가족지원(도비) 81,880 81,880 0
도 17,376
군 64,504
301 일반보상금 3,000 3,000 0
- 47 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 900
군 2,100
01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0
○결혼이민여성교육지원 3,0001,000,000원*3명
도 900
군 2,100
307 민간이전 78,880 78,880 0
도 16,476
군 62,404
11 사회복지사업보조 78,880 78,880 0
○다문화가족공부방운영 22,40022,400,000원*1식
도 4,480
군 17,920
○다문화가족복지시설종사자수당
18,4801,680,000원*11명
도 3,696
군 14,784
○다문화가족특화프로그램운영지원
20,00020,000,000원*1식
도 4,000
군 16,000
○다문화이해교육 18,0001,000,000원*18개
도 4,300
군 13,700
다문화가족방문교육사업운영(도비) 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
307 민간이전 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
11 사회복지사업보조 8,000 8,000 0
○다문화가족방문지도사활동지원
8,0001,000,000원*8명
도 2,400
군 5,600
한부모가족지원(도비) 35,940 68,377 △32,437
도 7,782
군 28,158
301 일반보상금 35,940 68,377 △32,437
도 7,782
군 28,158
01 사회보장적수혜금 35,940 68,377 △32,437
○한부모가족자립지원금 4,0002,000,000원*2명
도 1,200
군 2,800
○한부모가족월동연료비 20,00020,000,000원*1식
도 3,000
군 17,000
- 48 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○한부모가족자녀대학입학금 8,0002,000,000원*4명
도 2,400
군 5,600
○한부모가족자녀방과후학습재료비
2,100100,000원*21명
도 630
군 1,470
○한부모가족자녀교복비지원 900300,000원*3명
도 270
군 630
○한부모가족자녀교육비 940940,000원*1식
도 282
군 658
결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업(도비) 58,000 0 58,000
도 17,400
군 40,600
307 민간이전 58,000 0 58,000
도 17,400
군 40,600
11 사회복지사업보조 58,000 0 58,000
○결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업
58,00058,000,000원*1식
도 17,400
군 40,600
저소득 모.부자 가정 지원 10,800 10,000 800
301 일반보상금 10,800 10,000 800
01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0
○한부모가족위문 10,00050,000원*100세대*2회
09 행사실비보상금 800 0 800
○한부모가족자립학교교육여비 800100,000원*8명
결혼이주여성 지원 196,000 179,000 17,000
301 일반보상금 19,000 4,000 15,000
06 민간인국외여비 15,000 0 15,000
○다문화가족지원센터직원및방문지도사해외연수
여비 15,0001,000,000원*15명
09 행사실비보상금 4,000 4,000 0
○다문화가정경진대회참가자경비
1,000
○방문지도사교육여비 1,000
○도다문화한마당행사참가경비
1,000
○가정의달기념행사참가자경비
1,000
50,000원*10명*2회
50,000원*20명*1회
50,000원*20명*1회
50,000원*20명*1회
307 민간이전 177,000 175,000 2,000
10 사회복지시설법정운영비보조 49,000 47,000 2,000
- 49 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 건강한다문화사회조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○다기능센터종사자처우개선비
49,00049,000,000원*1식
11 사회복지사업보조 128,000 128,000 0
○결혼이민여성및친정나들이지원
60,000
○다국어교실운영 10,000
○다문화가정행복지킴이사업 25,000
○결혼이민여성브릿지프로그램지원
8,000
○글로벌가족학교운영 15,000
○다문화가정다중언어교재지원
10,000
60,000,000원*1식
10,000,000원*1식
25,000,000원*1식
8,000,000원*1식
15,000,000원*1식
10,000,000원*1식
건강가정지원프로그램운영 15,000 0 15,000
307 민간이전 15,000 0 15,000
11 사회복지사업보조 15,000 0 15,000
○공감하고소통하는가족성장아카데미
15,00015,000,000원*1식
보육서비스 지원 6,207,254 5,947,786 259,468
국 2,606,436
도 2,271,686
군 1,329,132
보육교직원인건비지원(국비) 1,859,080 1,649,126 209,954
국 926,426
도 466,327
군 466,327
307 민간이전 1,859,080 1,649,126 209,954
국 926,426
도 466,327
군 466,327
10 사회복지시설법정운영비보조 1,859,080 1,649,126 209,954
○국공립법인어린이집지원
1,779,6201,779,620,000원*1식
국 886,696
도 446,462
군 446,462
○시간연장형교사지원 79,46079,460,000원*1식
국 39,730
도 19,865
군 19,865
영유아보육료 지원(국비) 1,383,133 1,357,185 25,948
국 899,033
도 242,050
군 242,050
301 일반보상금 1,383,133 1,357,185 25,948
국 899,033
도 242,050
군 242,050
- 50 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 1,383,133 1,357,185 25,948
○영유아보육료지원 1,383,1331,383,133,000원*1식
국 899,033
도 242,050
군 242,050
어린이집운영지원(국비) 32,100 26,362 5,738
국 16,050
도 8,025
군 8,025
307 민간이전 32,100 26,362 5,738
국 16,050
도 8,025
군 8,025
10 사회복지시설법정운영비보조 32,100 26,362 5,738
○교재교구비 3,3403,340,000원*1식
국 1,670
도 835
군 835
○차량운영비 17,96017,960,000원*1식
국 8,980
도 4,490
군 4,490
○농어촌소재법인어린이집지원
10,80010,800,000원*1식
국 5,400
도 2,700
군 2,700
공공형어린이집운영비(국비) 138,290 114,380 23,910
국 69,145
도 19,393
군 49,752
307 민간이전 138,290 114,380 23,910
국 69,145
도 19,393
군 49,752
10 사회복지시설법정운영비보조 138,290 114,380 23,910
○공공형어린이집지원 138,290138,290,000원*1식
국 69,145
도 19,393
군 49,752
부모모니터링단운영(국비) 740 1,000 △260
국 370
도 111
군 259
301 일반보상금 740 1,000 △260
국 370
도 111
군 259
- 51 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타보상금 740 1,000 △260
○부모모니터링단운영지원 740740,000원*1식
국 370
도 111
군 259
가정양육수당지원(국비) 884,925 1,008,788 △123,863
국 575,199
도 154,863
군 154,863
301 일반보상금 884,925 1,008,788 △123,863
국 575,199
도 154,863
군 154,863
01 사회보장적수혜금 884,925 1,008,788 △123,863
○가정양육수당지원 884,925884,925,000원*1식
국 575,199
도 154,863
군 154,863
보육교직원처우개선지원(국비) 240,427 220,584 19,843
국 120,213
도 60,107
군 60,107
307 민간이전 240,427 220,584 19,843
국 120,213
도 60,107
군 60,107
10 사회복지시설법정운영비보조 240,427 220,584 19,843
○보조교사지원 48,66048,660,000원*1식
국 24,330
도 12,165
군 12,165
○교사근무환경개선비 112,567112,567,000원*1식
국 56,283
도 28,142
군 28,142
○농촌보육교사특별근무수당 79,20079,200,000원*1식
국 39,600
도 19,800
군 19,800
취약보육활성화(도비) 1,354,966 1,285,301 69,665
도 1,277,579
군 77,387
301 일반보상금 400 400 0
도 120
군 280
01 사회보장적수혜금 400 400 0
○보육아동장애조기검진비 400200,000원*2명
- 52 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 120
군 280
307 민간이전 1,350,043 1,280,401 69,642
도 1,276,109
군 73,934
10 사회복지시설법정운영비보조 99,620 102,601 △2,981
○보육아동간식비 81,24381,243,000원*1식
도 24,373
군 56,870
○다문화어린이집차량운영비 9,6409,640,000원*1식
도 2,892
군 6,748
○어린이집안전공제회비 1,7801,780,000원*1식
도 534
군 1,246
○보육아동인성교육비지원 6,9576,957,000원*1식
도 2,087
군 4,870
11 사회복지사업보조 1,250,423 1,177,800 72,623
○방과후보육료 7,4507,450,000원*1식
도 3,250
군 4,200
○누리과정 1,242,9731,242,973,000원*1식
도 1,242,973
402 민간자본이전 4,523 4,500 23
도 1,350
군 3,173
02 민간자본사업보조(이전재원) 4,523 4,500 23
○어린이집환경개선비지원 4,5234,523,000원*1식
도 1,350
군 3,173
보육교직원권익증진(도비) 123,500 123,500 0
도 24,700
군 98,800
301 일반보상금 123,500 123,500 0
도 24,700
군 98,800
01 사회보장적수혜금 123,500 123,500 0
○보육교직원수당지원 123,500123,500,000원*1식
도 24,700
군 98,800
어린이집인력지원(도비) 61,770 0 61,770
도 18,531
군 43,239
201 일반운영비 5,000 0 5,000
도 1,500
군 3,500
- 53 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○아이행복도우미관리운영비 5,0005,000,000원*1식
도 1,500
군 3,500
307 민간이전 56,770 0 56,770
도 17,031
군 39,739
10 사회복지시설법정운영비보조 56,770 0 56,770
○아이행복도우미지원 56,770811,000원*14명*5개월
도 17,031
군 39,739
보육관련 행사 및 수당 지원 26,850 26,850 0
301 일반보상금 23,850 23,850 0
01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0
○보육교직원명절휴가비지원
20,000100,000원*100명*2회
09 행사실비보상금 3,850 3,850 0
○어린이집보육교직원보수교육여비
2,600
○보육인대회참가자여비 1,250
50,000원*13명*4회
50,000원*25명*1회
307 민간이전 3,000 3,000 0
04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0
○보육교직원교육및견학지원
3,00050,000원*60명*1회
보육시설 유지관리지원 81,673 86,416 △4,743
101 인건비 43,273 50,232 △6,959
04 기간제근로자등보수 43,273 50,232 △6,959
○꿈꾸는키즈랜드 43,273
― 기본급 31,356
― 주휴수당 6,272
― 4대보험료 5,645
60,300원*260일*2명
60,300원*52일*2명
37,628,000원*15%
201 일반운영비 6,000 10,184 △4,184
01 사무관리비 4,000 8,184 △4,184
○꿈꾸는키즈랜드운영소모품구입
2,000
○꿈꾸는키즈랜드홍보물품구입등
2,000
2,000,000원*1식
2,000원*1,000명
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○꿈꾸는키즈랜드시설물수리 2,0002,000,000원*1식
206 재료비 21,000 21,000 0
01 재료비 21,000 21,000 0
○오감놀이방교구교재비 18,00050,000원*30명*12월
- 54 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 보육서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○오감놀이방운영물품 3,0003,000,000원*1식
301 일반보상금 11,400 0 11,400
11 기타보상금 11,400 0 11,400
○오감놀이방프로그램운영강사수당(일반강사)
6,600
○오감놀이방프로그램운영강사수당(보조강사)
4,800
110,000원*5회*12월
80,000원*5회*12월
어린이집지원 19,800 19,800 0
307 민간이전 19,800 19,800 0
10 사회복지시설법정운영비보조 19,800 19,800 0
○군립춘산어린이집운영지원 9,000
○성모어린이집운영지원 10,800
9,000,000원*1식
10,800,000원*1식
아동복지 질적 서비스 향상 3,035,827 2,126,402 909,425
국 1,036,411
기 36,548
도 386,720
군 1,576,148
지역 드림스타트 통합사례관리 지원(국비) 242,300 260,000 △17,700
국 242,300
101 인건비 92,640 92,640 0
국 92,640
04 기간제근로자등보수 92,640 92,640 0
○아동통합서비스전문요원인부임 90,000
― 인건비(4대보험,여비,수당,퇴직금등포함)
90,0002,500,000원*3명*12월
국 90,000
○수행인력실무자교육참가비
960160,000원*3명*2회
국 960
○드림스타트업무추진야간급식
1,6807,000원*3명*8일*10월
국 1,680
201 일반운영비 35,850 40,500 △4,650
국 35,850
01 사무관리비 33,350 38,000 △4,650
○드림스타트센터운영 1,800150,000원*12월
국 1,800
○욕구조사응답가구보상물품구입
3,90010,000원*3종*130가구
국 3,900
○위기도검사등각종서식인쇄
1,5002,500원*600매*1회
국 1,500
○드림스타트통합정보시스템전산관리
1,0601,060,000원*1회
- 55 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,060
○드림스타트홍보지발간 2,69026,900원*100권
국 2,690
○드림스타트프로그램운영에따른홍보물구입
3,200100,000원*4종*8회
국 3,200
○드림스타트프로그램강사수당
14,400100,000원*3명*4회*12월
국 14,400
○운영위원회참가수당 2,52070,000원*9명*4회
국 2,520
○드림스타트사업운영야간근무자급식
1,0806,000원*3명*5일*12월
국 1,080
○프린터토너구입 1,200300,000원*4회
국 1,200
02 공공운영비 2,500 2,500 0
○드림스타트센터공공운영비(공공요금및유류비)
1,440120,000원*12월
국 1,440
○드림스타트아동상해(안전)보험
1,0601,060,000원*1식
국 1,060
202 여비 4,410 4,410 0
국 4,410
01 국내여비 4,410 4,410 0
○드림스타트평가대회및추진협의회참석
4,41070,000원*3명*3일*7회
국 4,410
206 재료비 8,000 8,000 0
국 8,000
01 재료비 8,000 8,000 0
○드림스타트프로그램운영재료비
8,0001,600,000원*5회
국 8,000
301 일반보상금 5,880 5,880 0
국 5,880
09 행사실비보상금 5,880 5,880 0
○수행인력교육여비 1,800200,000원*3명*3회
국 1,800
○프로그램참여아동간식및급식비
2,4003,000원*80명*10회
국 2,400
○드림스타트자원봉사자급식
8407,000원*10명*12회
국 840
○서비스연계기관및수행기관등간담회참석자급식
8407,000원*30명*4회
- 56 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 840
307 민간이전 95,520 108,570 △13,050
국 95,520
01 의료및구료비 20,000 20,000 0
○드림스타트의약품및용품구입 3,800950,000원*4종
국 3,800
○드림스타트의료비지원 4,20042,000원*100명*1회
국 4,200
○임산부및아동건강증진사업
9,00060,000원*150명*1회
국 9,000
○드림스타트대상아동예방접종비지원
3,00030,000원*100명*1회
국 3,000
11 사회복지사업보조 75,520 88,570 △13,050
○드림스타트프로그램운영
75,5202,097,777원*3회*12월
국 75,520
아동발달지원계좌지원 자치단체경상보조(국비) 42,430 32,342 10,088
국 29,700
도 3,819
군 8,911
301 일반보상금 42,430 32,342 10,088
국 29,700
도 3,819
군 8,911
01 사회보장적수혜금 42,430 32,342 10,088
○아동발달지원계좌지원 42,4303,535,833원*12월
국 29,700
도 3,819
군 8,911
지역아동센터 운영비 지원(국비) 361,412 343,344 18,068
국 177,106
도 53,132
군 131,174
307 민간이전 361,412 343,344 18,068
국 177,106
도 53,132
군 131,174
10 사회복지시설법정운영비보조 361,412 343,344 18,068
○지역아동센터운영비지원 361,412361,412,000원*1식
국 177,106
도 53,132
군 131,174
아동복지교사파견지원(국비) 83,618 80,640 2,978
국 41,809
도 12,543
- 57 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 29,266
101 인건비 83,618 80,640 2,978
국 41,809
도 12,543
군 29,266
04 기간제근로자등보수 83,618 80,640 2,978
○아동복지교사파견지원 83,6181,161,361원*6명*12월
국 41,809
도 12,543
군 29,266
아동수당지원(국비) 762,868 0 762,868
국 534,329
도 68,562
군 159,977
301 일반보상금 762,868 0 762,868
국 534,329
도 68,562
군 159,977
01 사회보장적수혜금 762,868 0 762,868
○아동수당급여 762,86863,572,333원*12월
국 534,329
도 68,562
군 159,977
아동수당제도구축(국비) 4,150 0 4,150
국 2,905
도 374
군 871
101 인건비 4,150 0 4,150
국 2,905
도 374
군 871
04 기간제근로자등보수 4,150 0 4,150
○아동수당보조인력지원 4,1504,150,000원*1명
국 2,905
도 374
군 871
아동수당제도운영(국비) 2,297 0 2,297
국 1,608
도 207
군 482
201 일반운영비 2,297 0 2,297
국 1,608
도 207
군 482
01 사무관리비 2,297 0 2,297
○아동수당운영비 2,2972,297,000원*1식
국 1,608
- 58 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 207
군 482
우수지역아동센터운영지원(국비) 6,000 0 6,000
국 3,000
도 900
군 2,100
307 민간이전 6,000 0 6,000
국 3,000
도 900
군 2,100
10 사회복지시설법정운영비보조 6,000 0 6,000
○우수지역아동센터지원 6,0001,200,000원*5개소
국 3,000
도 900
군 2,100
지역아동센터특수목적형지원(국비) 7,308 7,776 △468
국 3,654
도 1,096
군 2,558
307 민간이전 7,308 7,776 △468
국 3,654
도 1,096
군 2,558
10 사회복지시설법정운영비보조 7,308 7,776 △468
○특수목적형지원 7,3087,308,000원*1식
국 3,654
도 1,096
군 2,558
지역아동보호전문기관 운영(기금) 25,373 25,373 0
기 11,533
도 3,460
군 10,380
307 민간이전 25,373 25,373 0
기 11,533
도 3,460
군 10,380
10 사회복지시설법정운영비보조 25,373 25,373 0
○지역아동보호전문기관운영지원
25,37325,373,000원*1식
기 11,533
도 3,460
군 10,380
입양아동가족지원(기금) 35,736 37,536 △1,800
기 25,015
도 3,216
군 7,505
301 일반보상금 35,736 37,536 △1,800
기 25,015
- 59 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 3,216
군 7,505
01 사회보장적수혜금 35,736 37,536 △1,800
○입양아동가족지원 35,7362,978,000원*12월
기 25,015
도 3,216
군 7,505
취약계층아동 건전육성사업(도비) 109,460 102,500 6,960
도 17,038
군 92,422
301 일반보상금 109,460 102,500 6,960
도 17,038
군 92,422
01 사회보장적수혜금 109,460 102,500 6,960
○가정위탁양육보조금지원 72,0006,000,000원*12월
도 7,200
군 64,800
○취약계층아동대학입학금,교복비지원
22,46022,460,000원*1식
도 5,338
군 17,122
○가정위탁보호종결아동자립정착금지원
15,0003,000,000원*5명
도 4,500
군 10,500
시설아동 건전육성(도비) 823,638 799,523 24,115
도 81,792
군 741,846
301 일반보상금 25,000 25,000 0
도 7,500
군 17,500
01 사회보장적수혜금 25,000 25,000 0
○퇴소아동자립정착금 25,0005,000,000원*5명
도 7,500
군 17,500
307 민간이전 798,638 774,523 24,115
도 74,292
군 724,346
10 사회복지시설법정운영비보조 737,110 719,270 17,840
○아동복지종사자수당(장려수당)
22,800100,000원*19명*12월
도 4,560
군 18,240
○아동복지시설종사자수당(자격수당)
11,40050,000원*19명*12월
도 2,280
군 9,120
○아동양육시설운영지원 702,910702,910,000원*1개소
- 60 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 49,204
군 653,706
11 사회복지사업보조 61,528 55,253 6,275
○시설아동하계수련대회 3,50070,000원*50명
도 1,050
군 2,450
○시설아동기능교육비 900300,000원*3명
도 270
군 630
○시설아동교복비 2,100300,000원*7명
도 420
군 1,680
○시설아동교육자재비 1,85050,000원*37명
도 555
군 1,295
○시설아동수학여행비 2,0502,050,000원*1회
도 615
군 1,435
○시설아동건강검진비 96020,000원*48명
도 288
군 672
○시설아동심성관리비 8,2682,067,000원*4회
도 2,480
군 5,788
○시설아동춘계부식및김장비 2,5002,500,000원*1식
도 750
군 1,750
○아동양육시설간식비 14,400288,000원*50명
도 4,320
군 10,080
○아동양육시설특화프로그램운영비
25,00025,000,000원*1식
도 7,500
군 17,500
결식아동 급식지원(도비) 352,284 308,048 44,236
도 133,399
군 218,885
301 일반보상금 352,284 308,048 44,236
도 133,399
군 218,885
01 사회보장적수혜금 352,284 308,048 44,236
○방학중중식지원 100,440100,440,000원*1식
도 20,088
군 80,352
○학기중토공휴일중식지원(도비)
106,020106,020,000원*1식
도 106,020
○지역아동센터등급식지원 145,824145,824,000원*1식
도 7,291
- 61 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 138,533
지역아동센터운영지원(도비) 37,920 28,520 9,400
도 6,504
군 31,416
201 일반운영비 1,000 0 1,000
도 300
군 700
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○지역아동센터환경개선비지원
1,000500,000원*2개소
도 300
군 700
307 민간이전 36,920 28,520 8,400
도 6,204
군 30,716
10 사회복지시설법정운영비보조 36,920 28,520 8,400
○지역아동센터특화프로그램지원
5,0005,000,000원*1식
도 1,500
군 3,500
○지역아동센터종사자수당지원
31,9201,680,000원*19명
도 4,704
군 27,216
입양촉진지원(도비) 1,000 1,000 0
도 300
군 700
301 일반보상금 1,000 1,000 0
도 300
군 700
01 사회보장적수혜금 1,000 1,000 0
○입양아동축하금지원 1,0001,000,000원*1명
도 300
군 700
아동학대예방및구제(도비) 1,258 0 1,258
도 378
군 880
307 민간이전 1,258 0 1,258
도 378
군 880
10 사회복지시설법정운영비보조 1,258 0 1,258
○지역아동보호전문기관운영지원
1,2581,258,000원*1개소
도 378
군 880
가정위탁지원센터 운영비 지원 18,935 0 18,935
- 62 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
308 자치단체등이전 18,935 0 18,935
07 자치단체간부담금 18,935 0 18,935
○가정위탁지원센터운영지원
18,93518,935,000원*1개소
소년소녀 및 가정위탁세대 지원 4,600 4,600 0
301 일반보상금 4,600 4,600 0
01 사회보장적수혜금 4,600 4,600 0
○소년소녀및가정위탁세대위문
4,000
○소년소녀가정및가정위탁세대제사상차려주기
600
50,000원*40가구*2회
200,000원*3명
아동복지 증진 52,418 47,012 5,406
201 일반운영비 5,928 5,592 336
01 사무관리비 2,688 2,352 336
○아동복지업무추진특근자급식
2,6888,000원*4명*7일*12월
02 공공운영비 3,240 3,240 0
○어린이안전영상정보(CCTV)유지관리비
3,240270,000원*12회
202 여비 15,480 15,480 0
01 국내여비 15,480 15,480 0
○아동복지업무전문화교육
9,600
○아동복지업무워크숍참석
5,880
20,000원*4명*10일*12월
70,000원*4명*3일*7회
301 일반보상금 6,010 5,940 70
09 행사실비보상금 4,260 4,190 70
○아동복지시설및위탁아동선진지견학
1,600
○어린이날행사참석자급식비 560
○아동복지시설종사자연수 2,100
50,000원*32명*1회
8,000원*2식*35명
50,000원*6명*7일
11 기타보상금 1,750 1,750 0
○모범어린이표창패 1,75070,000원*25명
307 민간이전 25,000 20,000 5,000
04 민간행사사업보조 25,000 20,000 5,000
○어린이날기념행사 25,00025,000,000원*1회
아동복지시설 및 수당 지원 27,162 31,588 △4,426
101 인건비 15,182 21,600 △6,418
04 기간제근로자등보수 15,182 21,600 △6,418
○즐거운방과후놀이터운영인부 15,182
― 기본급 9,95337,700원*1명*22일*12월
- 63 -
부서: 사회복지과
정책: 여성 가족 및 아동 보육
단위: 아동복지 질적 서비스 향상 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 주휴수당 1,961
― 연차수당 566
― 4대보험 1,872
― 퇴직금 830
37,700원*52일
37,700원*15일
12,478,700원*15%
37,700원*1명*22일
201 일반운영비 4,800 3,648 1,152
01 사무관리비 1,800 1,008 792
○즐거운방과후놀이터운영소모품구입
1,200
○즐거운방과후놀이터홍보물제작
600
100,000원*12월
1,200원*500매
02 공공운영비 3,000 2,640 360
○즐거운방과후놀이터운영 3,000
― 상하수도요금 240
― CCTV요금 960
― 전기요금 1,800
20,000원*12월
80,000원*12월
150,000원*12월
206 재료비 2,680 1,340 1,340
01 재료비 2,680 1,340 1,340
○프로그램운영재료비 2,680335,000원*8회
301 일반보상금 4,000 5,000 △1,000
01 사회보장적수혜금 4,000 5,000 △1,000
○아동시설아동위문 4,00050,000원*40명*2회
405 자산취득비 500 0 500
01 자산및물품취득비 500 0 500
○즐거운방과후놀이터냉방기구입
500500,000원*1회
여름방학 물놀이 체험장 운영 22,000 15,000 7,000
201 일반운영비 22,000 15,000 7,000
01 사무관리비 22,000 15,000 7,000
○여름방학물놀이체험장운영 22,00022,000,000원*1식
아동체육 프로그램 지원 11,660 0 11,660
301 일반보상금 11,660 0 11,660
11 기타보상금 11,660 0 11,660
○아동체육프로그램강사료 11,660110,000원*2명*53주
청소년 육성 및 보호 558,427 330,067 228,360
국 2,347
기 54,382
도 21,184
군 480,514
건전 청소년 육성 558,427 330,067 228,360
국 2,347
기 54,382
도 21,184
- 64 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 건전 청소년 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 480,514
저소득층여성청소년 위생용품 지원(국비) 4,694 0 4,694
국 2,347
도 704
군 1,643
307 민간이전 4,694 0 4,694
국 2,347
도 704
군 1,643
01 의료및구료비 4,694 0 4,694
○저소득층여성청소년위생용품지원
4,6944,694,000원*1식
국 2,347
도 704
군 1,643
청소년 특별지원(기금) 9,760 9,760 0
기 6,832
군 2,928
301 일반보상금 9,760 9,760 0
기 6,832
군 2,928
01 사회보장적수혜금 9,760 9,760 0
○청소년특별지원사업 9,7609,760,000원*1식
기 6,832
군 2,928
지역청소년참여기구운영(기금) 2,800 2,800 0
기 1,400
군 1,400
201 일반운영비 2,800 2,800 0
기 1,400
군 1,400
03 행사운영비 2,800 2,800 0
○청소년참여위원회운영 2,8002,800,000원*1식
기 1,400
군 1,400
지역사회 청소년통합지원체계 구축(기금) 92,300 90,100 2,200
기 46,150
군 46,150
307 민간이전 92,300 90,100 2,200
기 46,150
군 46,150
10 사회복지시설법정운영비보조 92,300 90,100 2,200
○CYS-net운영지원 92,30092,300,000원*1개소
기 46,150
군 46,150
창의적체험활동활성화(도비) 3,350 3,350 0
- 65 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 건전 청소년 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,000
군 2,350
201 일반운영비 3,350 3,350 0
도 1,000
군 2,350
03 행사운영비 3,350 3,350 0
○고3청소년사회적응프로그램운영
3,3503,350,000원*1회
도 1,000
군 2,350
청소년 보호활동 지원(도비) 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
201 일반운영비 1,600 1,600 0
도 480
군 1,120
01 사무관리비 1,600 1,600 0
○학교폭력예방및대책활동지원 1,600
― 강사비 1,600200,000원*1명*2시간*4회
도 480
군 1,120
청소년상담복지센터운영지원(도비) 150,000 105,000 45,000
도 16,000
군 134,000
307 민간이전 148,500 105,000 43,500
도 15,840
군 132,660
10 사회복지시설법정운영비보조 148,500 105,000 43,500
○청소년상담복지센터운영지원
148,500148,500,000원*1개소
도 15,840
군 132,660
405 자산취득비 1,500 0 1,500
도 160
군 1,340
01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500
○청소년프로그램운영노트북구입
1,5001,500,000원*1대
도 160
군 1,340
범죄 및 재해로 인한 피해자 지원(도비) 18,000 18,000 0
도 3,000
군 15,000
307 민간이전 18,000 18,000 0
도 3,000
군 15,000
- 66 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 건전 청소년 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 18,000 18,000 0
○범죄및재해로인한범죄피해자지원
18,00018,000,000원*1식
도 3,000
군 15,000
청소년 육성 활동 지원 151,915 56,915 95,000
201 일반운영비 126,815 53,115 73,700
01 사무관리비 14,415 5,915 8,500
○일반수용비 1,015
― 청소년증제작 1,015
○운영수당 4,900
― 지방청소년위원회수당 700
― 청소년참여위원회수당 4,200
○청소년자격증취득반운영재료구입(참여예산)
8,500
7,000원*145명
70,000원*5명*2회
70,000원*30명*2회
170,000원*50명
03 행사운영비 112,400 47,200 65,200
○청소년수련활동프로그램운영
10,000
○청소년의달행사운영 7,200
○청소년어울림축제 30,000
○청소년문화공연(참여예산) 50,000
○청소년진로직업체험박람회견학(참여예산)
15,200
2,500,000원*4회
3,600,000원*2회
30,000,000원*1식
50,000,000원*1식
15,200,000원*1식
301 일반보상금 25,100 3,800 21,300
09 행사실비보상금 5,800 1,000 4,800
○청소년지도위원교육참가비 500
○청소년지도자교육비 500
○청소년진로직업체험박람회견학참가자급식(참
여예산) 4,800
50,000원*10명
100,000원*5회
8,000원*300명*2회
11 기타보상금 19,300 2,800 16,500
○육성유공자표창 2,800
○청소년자격증취득반운영강사료(참여예산)
16,500
70,000원*40명
1,100,000원*15명
청소년 보호활동 지원 99,008 17,542 81,466
201 일반운영비 34,580 14,330 20,250
01 사무관리비 27,380 14,330 13,050
○일반수용비 19,040
― 청소년보호홍보물제작 500
― 학교폭력홍보및캠페인현수막제작
1,100
― 피켓제작 240
― 어깨띠제작 600
― 교육교재제작 2,000
20,000원*5개*5종
55,000원*20장
30,000원*8개
4,000원*150장
2,000원*1,000권
- 67 -
부서: 사회복지과
정책: 청소년 육성 및 보호
단위: 건전 청소년 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 유해업소계도전단지제작
500
― 청소년프로그램소모품구입
3,000
― 청소년동아리방운영소모품구입
1,200
― 청소년취미교양교실재료비및교재구입
2,700
― 안계복지문화센터청소년취미교양교실프로그
램물품구입 7,200
○운영수당 2,100
― 학교폭력대책위원회수당
2,100
○급량비 2,640
― 유해환경단속반급식 2,640
○임차료 3,600
― 청소년활동버스임차 3,600
500원*500개소*2회
50,000원*10종*6월
100,000원*12월
20,000원*15명*9개반
200,000원*3종*12월
70,000원*15명*2회
8,000원*15명*22일
600,000원*1대*6회
02 공공운영비 7,200 0 7,200
○안계복지문화센터청소년취미교양교실공공요금
7,200600,000원*12월
301 일반보상금 64,428 3,212 61,216
09 행사실비보상금 2,528 2,212 316
○학교폭력캠페인참석자급식 2,048
○학교폭력대책위원회급식 480
8,000원*64명*4회
8,000원*20명*3회
11 기타보상금 61,900 1,000 60,900
○청소년유해환경신고보상금 1,000
○청소년학교폭력예방교육강사수당
500
○청소년학교폭력예방학부모교육강사수당
1,000
○청소년취미교양교실강사수당
59,400
50,000원*20건
250,000원*1명*2회
250,000원*2명*2회
110,000원*9개반*5일*12월
청소년선도 육성지원 25,000 25,000 0
307 민간이전 25,000 25,000 0
02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0
○불우청소년육성지원사업 20,000
○불우청소년선도지원사업 5,000
20,000,000원*1개소
5,000,000원*1개소
행정운영경비(사회복지과) 136,679 89,944 46,735
인력운영비 97,629 53,024 44,605
인력운영비 97,629 53,024 44,605
101 인건비 97,629 53,024 44,605
03 무기계약근로자보수 97,629 53,024 44,605
○종합복지관프로그램운영인부임 32,543
- 68 -
부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 기본급 15,562
― 상여금 5,188
― 주휴수당 3,224
― 연차수당 1,178
― 시간외수당
5,022
― 가산금 1,557
― 급량비 612
― 명절휴가비 200
○드림프로그램운영인부임 32,543
― 기본급 15,562
― 상여금 5,188
― 주휴수당 3,224
― 연차수당 1,178
― 시간외수당
5,022
― 가산금 1,557
― 급량비 612
― 명절휴가비 200
○청소년지도사인부임 32,543
― 기본급 15,562
― 상여금 5,188
― 주휴수당 3,224
― 연차수당 1,178
― 시간외수당
5,022
― 가산금 1,557
― 급량비 612
― 명절휴가비 200
62,000원*251일*1명
15,562,000원*4/12월*1명
62,000원*52일*1명
62,000원*19일*1명
(62,000원/8시간)*36시간*1.5*12월*1명
15,562,000원*10%*1명
3,000원*17일*12월*1명
100,000원*2회*1명
62,000원*251일*1명
15,562,000원*4/12월*1명
62,000원*52일*1명
62,000원*19일*1명
(62,000원/8시간)*36시간*1.5*12월*1명
15,562,000원*10%*1명
3,000원*17일*12월*1명
100,000원*2회*1명
62,000원*251일*1명
15,562,000원*4/12월*1명
62,000원*52일*1명
62,000원*19일*1명
(62,000원/8시간)*36시간*1.5*12월*1명
15,562,000원*10%*1명
3,000원*17일*12월*1명
100,000원*2회*1명
기본경비 39,050 36,920 2,130
기본경비 39,050 36,920 2,130
201 일반운영비 21,050 20,120 930
01 사무관리비 13,650 12,720 930
○일반수용비 6,450
― 기본사무용품비 930
― 내방민원(녹차등)재료구입 1,440
― 주간및월간지구독료 480
― 신문구독료 3,600
○급량비 7,200
― 사회복지과업무추진급식(산불,재해등)
7,200
30,000원*31명
120,000원*12월
20,000원* 2종*12월
15,000원*20종*12월
8,000원*30명*30일
02 공공운영비 7,400 7,400 0
- 69 -
부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공공요금및제세 1,320
― 유선방송수신료 360
― 위기가정상담전화요금 360
― 재해구호물자통합정보시스템통신비
600
○사무기기유지관리 5,000
○정수기유지비 1,080
15,000원*2대*12월
30,000원*12월
50,000원*12월
5,000,000원*1식
90,000원*12월
202 여비 12,600 12,600 0
01 국내여비 12,600 12,600 0
○사회복지과업무추진 12,60070,000원*30명*2일*3회
203 업무추진비 5,400 4,200 1,200
04 부서운영업무추진비 5,400 4,200 1,200
○부서운영업무추진비
5,400(400,000원*12월)+(5,000원*10명*12월)
재무활동(사회복지과) 565,719 556,191 9,528
내부거래지출 565,719 556,191 9,528
내부거래지출 565,719 556,191 9,528
701 기타회계등전출금 565,719 556,191 9,528
01 기타회계전출금 565,719 556,191 9,528
○의료급여기금전출금 565,719565,719,000원
- 70 -