Upload
hoangkhanh
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN BUPATI LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
Halaman : 13
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.00.00.4. 76.492.500.000,00 PENDAPATAN
1.01.1.01.01.00.00.4.1. 76.492.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4. 76.492.500.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19. 76.492.500.000,00 PENDAPATAN DANA BOS
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.01. 54.411.500.000,00 Pendapatan Dana BOS SD
1.01.1.01.01.00.00.4.1.4.19.02. 22.081.000.000,00 Pendapatan Dana BOS SMP
76.492.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.01.1.01.01.00.00.5. 698.465.351.957,00 BELANJA DAERAH
1.01.1.01.01.00.00.5.1. 487.937.347.457,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. 487.937.347.457,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01. 468.694.747.457,00 Gaji dan Tunjangan
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01. 234.177.905.423,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02. 21.212.400.122,00 Tunjangan Keluarga
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03. 466.765.000,00 Tunjangan Jabatan
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04. 19.365.259.095,00 Tunjangan Fungsional
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05. 1.206.400.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06. 10.979.194.994,00 Tunjangan Beras
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07. 177.023.192,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08. 6.076.174,00 Pembulatan Gaji
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24. 178.061.013.457,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25. 221.201.000,00 Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.26. 2.821.509.000,00 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DAK Non
Fisik)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02. 19.242.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05. 19.242.600.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
1.01.1.01.01.00.00.5.2. 210.528.004.500,00 BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.01.01. 10.103.969.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
35 TAHUN 2017
29 DESEMBER 2017
Halaman : 14
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.01.02. 254.310.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Barang cetakan, penggandaan, Penjilidan ; 19 Jenis
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 254.310.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06. 254.310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06.01. 199.995.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.06.02. 54.315.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.03. 20.928.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Fasilitas terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah
; 100 %
- Keluaran : Surat kabar dan bahan bacaan ; 221 Eksemplar
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.01.03.5.2.2. 20.928.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.01. 20.928.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.01.09. 20.928.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.01.05. 1.272.427.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Fasilitasi Makan dan Minum Rapat, Harian, dan Kegiatan ; 120 Kegiatan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Pendidikan Kab.Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.01.05.5.2.2. 1.272.427.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11. 1.272.427.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.01. 84.942.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.02. 7.696.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.11.03. 1.179.789.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Halaman : 15
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.01.06. 327.040.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah
; 102 Kali
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengawas/ Penilik Sekolah/ Dinas Pendidikan Kab. Gresik ;
-
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. 327.040.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15. 327.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15.01. 41.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.15.02. 286.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.01.07. 7.112.066.400,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jasa administrasi kantor ; 144 Orang
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa Administrasi Kantor , Jasa Sopir dan Kenek Bus
Sekolah, Jasa Pengelola Barang, Jasa Pengelola Keuangan ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. 127.620.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01. 127.620.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02. 33.120.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.06. 94.500.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2. 6.984.446.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03. 6.980.952.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.11. 1.445.952.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.19. 5.535.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06. 3.494.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.06.02. 3.494.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.08. 1.117.198.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jasa operasional kantor ; 12 bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : 2 Gedung Dinas Pendidikan, 1 SLB Negeri, 3 TK Negeri
Pembina, Jasa Kantor, Jasa Keamanan dan Jasa Pendidikan ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. 1.117.198.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 16
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03. 1.117.198.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.01. 277.998.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.02. 15.600.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.03. 600.000.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.10. 108.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.11. 79.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.19. 36.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.02. 1.965.859.050,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.01.1.01.01.02.03. 1.252.689.050,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Barang cetakan, penggandaan, Penjilidan ; 19 Jenis
- Hasil : Persentase Aset Kantor yang
Layak Fungsi ; 91%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Tulis Kantor , Alat Listrik, Bahan Pembersih dan
Peralatan/Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2. 486.989.050,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01. 336.902.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.01. 220.062.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.03. 83.625.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.01.04. 33.215.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.20. 67.300.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.20.03. 67.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.25. 52.787.050,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.25.03. 52.787.050,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.27. 30.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.27.01. 30.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3. 765.700.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.06. 286.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.06.01. 286.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.07. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi
dan Pemancar
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.07.01. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
Halaman : 17
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11. 471.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.01. 405.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.11.02. 66.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer
1.01.1.01.01.02.05. 98.890.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan ; 4 Unit Gedung
- Hasil : Persentase Aset Kantor yang
Layak Fungsi ; 91%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.02.05.5.2.1. 510.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.01. 510.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.02.05.5.2.1.01.01. 510.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.02.05.5.2.2. 98.380.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.20. 98.380.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.20.03. 98.380.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.02.06. 439.280.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Kendaraan ; 11 Kendaraan
- Hasil : Persentase Aset Kantor yang
Layak Fungsi ; 91%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.02.06.5.2.2. 439.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01. 401.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01.06. 314.160.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.01.11. 87.120.000,00 Belanja Suku Cadang
1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.20. 38.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.20.02. 38.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.02.07. 175.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH
TANGGA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan ; 14 Jenis
- Hasil : Persentase Aset Kantor yang
Layak Fungsi ; 91%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor Dinas Pendidikan ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.02.07.5.2.1. 406.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 18
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.01. 406.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.02.07.5.2.1.01.01. 406.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.02.07.5.2.2. 174.594.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.20. 174.594.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.20.02. 174.594.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.06. 183.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.01.06.01. 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja ; 3 Dokumen
- Hasil : Persentase Penyusunan
Dokumen Perencanaan
dan Hasil Evaluasi Program dan KegiatanTahunan Tepat Waktu ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas
Pendidikan Kab. Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 16.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01. 13.845.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.01. 1.245.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03. 2.555.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01. 2.555.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. 8.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06. 8.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02. 8.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.03. 30.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun. 2018 ; 1 Buku
- Hasil : Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Program dan
KegiatanTahunan Tepat Waktu ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pendidikan Kab.Gresik , UPT Dinas Pendidikan,
Kecamatan dan SKPD Lain ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1. 14.055.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01. 5.865.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01.01. 365.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS
Halaman : 19
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03. 8.190.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.01. 8.190.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2. 15.945.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01. 8.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01.10. 8.750.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06. 7.195.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06.02. 7.195.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.08. 46.950.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN SKPD
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan ;
100%
- Keluaran : Jumlah Dokumen ; 1 Dokumen
- Hasil : Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Program dan
KegiatanTahunan Tepat Waktu ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.06.08.5.2.1. 29.671.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.01. 1.825.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.01.01. 1.825.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.03. 27.846.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.06.08.5.2.1.03.01. 27.846.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2. 17.279.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.06. 17.279.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.08.5.2.2.06.02. 17.279.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.15. 81.450.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (BANTUAN
HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN
DLL)
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Jumlah Lembaga, Siswa, dan Mahasiswa ; - 800 lembaga, 2.500 siswa dan
100 mahasiswa
- Hasil : Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Hasil Evaluasi Program dan
KegiatanTahunan Tepat Waktu ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga pendidikan swasta, Siswa SD,SMP, SMA/SMK
dan Mahasiswa ; -
- Lokasi : Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.06.15.5.2.1. 23.579.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.01. 13.725.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.01.01. 1.350.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.01.05. 12.375.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.03. 9.854.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.03.01. 9.854.000,00 Uang Lembur PNS
Halaman : 20
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.06.15.5.2.2. 57.871.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.06. 26.531.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.06.02. 26.531.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.15. 31.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.15.01. 31.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07. 1.706.542.500,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SKPD
1.01.1.01.01.07.01. 85.425.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN GRESIK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Gresik ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Gresik
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2. 85.425.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.01. 5.783.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.01.01. 5.183.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.01.03. 600.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03. 38.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.02. 720.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.03. 10.800.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06. 5.246.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.06.02. 4.496.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.11. 23.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.11.03. 23.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.15. 10.416.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.15.01. 10.416.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.20. 1.700.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.01.5.2.2.20.02. 1.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.02. 77.700.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN KEBOMAS
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupnya biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kebomas
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2. 77.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 21
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.01. 12.542.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.01.01. 10.792.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.01.03. 1.750.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03. 36.672.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.02. 4.800.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.03. 12.672.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.06. 4.486.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.06.01. 1.978.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.06.02. 2.508.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.11. 15.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.11.03. 15.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.15. 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.15.01. 350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.20. 8.050.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.02.5.2.2.20.02. 8.050.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.03. 88.912.500,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN MANYAR
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentasi fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Manyar ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Manyar
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2. 88.912.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.01. 11.842.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.01.01. 9.922.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.01.03. 600.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.01.09. 1.320.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03. 45.480.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.01. 11.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.02. 480.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.03. 14.400.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.06. 9.030.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.06.01. 3.620.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.06.02. 5.410.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.11. 9.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.11.03. 9.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Halaman : 22
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.15. 6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.15.01. 6.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.20. 6.480.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.03.5.2.2.20.02. 6.480.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.04. 66.525.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN BUNGAH
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Bungah ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Bungah
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2. 66.525.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.01. 13.204.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.01.01. 9.569.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.01.03. 995.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.01.09. 2.640.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.03. 10.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.03.03. 4.800.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.06. 15.161.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.06.01. 3.797.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.06.02. 11.364.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.11. 10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.11.03. 10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.15. 3.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.15.01. 3.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.20. 13.200.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.20.02. 8.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.04.5.2.2.20.03. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.05. 77.370.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN SIDAYU
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentase fasilitas terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupnya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Sidayu ; 1 Kantor
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Sidayu
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2. 77.370.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.01. 10.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.01.01. 6.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.01.03. 2.470.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Halaman : 23
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.01.09. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03. 31.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03.03. 4.800.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.06. 6.525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.06.01. 2.050.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.06.02. 4.475.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.11. 13.275.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.11.01. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.11.03. 9.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.15. 3.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.15.01. 3.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.20. 11.140.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.20.02. 3.640.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.05.5.2.2.20.03. 7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.06. 76.601.250,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN DUKUN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Dukun ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Dukun
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2. 76.601.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.01. 12.498.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.01.01. 10.158.750,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.01.03. 1.020.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.01.09. 1.320.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03. 17.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.03.03. 6.600.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.06. 10.907.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.06.01. 1.647.500,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.06.02. 9.260.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.11. 17.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.11.03. 17.820.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.15. 5.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 24
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.15.01. 5.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.20. 7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.20.03. 7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.25. 5.340.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.25.03. 2.700.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.07.06.5.2.2.25.07. 2.640.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer
1.01.1.01.01.07.07. 70.095.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN UJUNG PANGKAH
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupnya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Kecamatan Ujung Pangkah ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Ujungpangkah
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2. 70.095.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.01. 15.998.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.01.01. 15.398.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.01.03. 600.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03. 12.960.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.01. 7.560.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.02. 1.200.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.03.03. 4.200.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.06. 5.287.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.06.01. 1.170.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.06.02. 4.117.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.11. 29.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.11.03. 29.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.15. 2.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.15.01. 2.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.20. 3.870.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.07.5.2.2.20.02. 3.870.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.08. 70.725.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN PANCENG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Tercukupinya biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panceng ; -
- Lokasi : UPT Dinas Kecamatan Panceng
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2. 70.725.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.01. 12.633.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 25
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.01.01. 9.018.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.01.03. 2.055.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.01.09. 1.560.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03. 12.390.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.01. 5.790.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.03.03. 4.800.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.06. 9.577.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.06.01. 1.510.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.06.02. 8.067.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.11. 14.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.11.01. 2.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.11.03. 12.705.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.15. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.15.01. 4.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.20. 16.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.20.02. 8.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.08.5.2.2.20.03. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.09. 87.851.250,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN CERME
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasioanal UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Cerme ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cerme
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2. 87.851.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.01. 11.131.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.01.01. 8.831.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.01.03. 1.100.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.03. 10.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.03.01. 5.500.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.03.03. 4.600.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.06. 9.710.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.06.01. 1.400.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.06.02. 8.310.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.11. 37.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 26
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.11.03. 37.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.15. 8.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.15.01. 8.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.20. 10.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.20.02. 7.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.09.5.2.2.20.03. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.10. 66.825.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupi Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Duduksampeyan ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Duduksampeyan
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2. 66.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.01. 5.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.01.01. 5.125.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03. 10.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.03.03. 3.600.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.06. 8.540.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.06.01. 2.540.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.11. 32.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.11.03. 32.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.15. 5.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.15.01. 5.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.20. 5.700.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.10.5.2.2.20.02. 5.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.11. 98.085.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN BENJENG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Benjeng ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benjeng
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2. 98.085.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.01. 6.657.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.01.01. 5.157.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.01.03. 300.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Halaman : 27
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03. 42.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.01. 6.960.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.03. 14.400.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.06. 6.488.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.06.01. 440.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.06.02. 6.048.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.11. 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.11.03. 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.15. 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.15.01. 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.20. 23.980.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.20.02. 7.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.11.5.2.2.20.03. 16.680.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.12. 81.840.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN BALONGPANGGANG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kec. Balongpanggang ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Balongpanggang
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2. 81.840.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.01. 9.212.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.01.01. 8.012.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.01.03. 1.200.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03. 21.120.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.01. 12.720.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.02. 4.200.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.03.03. 4.200.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.06. 11.663.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.06.01. 3.810.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.06.02. 7.853.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.11. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.11.03. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.15. 10.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.15.01. 10.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 28
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.20. 11.900.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.20.02. 6.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.12.5.2.2.20.03. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.13. 143.850.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN MENGANTI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Benjeng ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Menganti
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2. 143.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.01. 10.284.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.01.01. 9.384.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.01.03. 900.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03. 74.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.02. 2.400.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.03. 7.200.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.03.11. 57.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.06. 7.816.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.06.01. 1.935.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.06.02. 5.881.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.11. 29.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.11.03. 29.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.15. 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.15.01. 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.20. 8.450.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.20.02. 5.450.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.13.5.2.2.20.03. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.14. 66.900.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN KEDAMEAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kedamean ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedamean
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2. 66.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.01. 13.239.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.01.01. 10.839.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.01.03. 2.400.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Halaman : 29
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03. 17.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.01. 8.700.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.03.03. 7.200.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.06. 5.156.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.06.01. 752.500,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.06.02. 4.403.500,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.11. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.11.03. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.15. 10.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.15.01. 10.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.20. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.14.5.2.2.20.02. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.15. 106.350.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN DRIYOREJO
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase Fasilitasi Terhadap Pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT Dinas Pendidikan Kec. Driyorejo ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Driyorejo
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2. 106.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.01. 7.343.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.01.01. 4.763.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.01.03. 900.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.01.04. 1.680.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03. 28.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.01. 10.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.03.03. 14.400.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.06. 7.535.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.06.01. 2.335.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.06.02. 5.200.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.11. 32.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.11.03. 32.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.15. 12.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.15.01. 12.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.20. 17.972.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.20.02. 12.940.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Halaman : 30
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.15.5.2.2.20.03. 5.032.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.16. 74.325.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN WRINGINANOM
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kec. Wringinanom ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Wringinanom
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2. 74.325.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.01. 13.813.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.01.01. 13.213.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.01.03. 600.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.03. 13.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.06. 7.787.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.06.01. 1.440.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.06.02. 6.347.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.11. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.11.03. 17.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.15. 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.15.01. 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.20. 12.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.20.02. 7.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.16.5.2.2.20.03. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.17. 84.000.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN SANGKAPURA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sangkapura ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sangkapura
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2. 84.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.01. 10.265.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.01.01. 9.605.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.01.03. 660.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03. 15.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.01. 11.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.02. 360.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.03.03. 3.600.000,00 Belanja Listrik
Halaman : 31
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.06. 9.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.06.01. 3.950.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.06.02. 5.170.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.11. 26.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.11.03. 26.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.15. 10.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.15.01. 10.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.20. 12.440.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.20.02. 5.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.17.5.2.2.20.03. 6.590.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.18. 73.162.500,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak ; -
- Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Kec. Tambak
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2. 73.162.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.01. 12.292.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.01.01. 8.837.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.01.03. 1.655.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03. 15.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.03.03. 6.600.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.06. 10.458.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.06.01. 5.550.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.06.02. 4.908.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.11. 15.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.11.03. 15.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.15. 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.15.01. 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.20. 12.972.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.20.02. 4.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.18.5.2.2.20.03. 8.272.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Halaman : 32
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.19. 100.000.000,00 PENGELOLAAN SKB - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Prosentase Fasilitasi Terhadap Pengelolahan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya operasional UPT ; 12 Bulan
- Hasil : Persentasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal ; 85%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor UPT SKB Cerme ; -
- Lokasi : UPT SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Cerme
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2. 100.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01. 20.568.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.01. 3.728.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.03. 3.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.06. 12.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.01.09. 1.320.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03. 32.220.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.01. 7.020.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.02. 6.000.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.03.03. 19.200.000,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.06. 4.812.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.06.01. 2.290.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.06.02. 2.522.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.11. 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.11.03. 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.20. 32.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.20.02. 7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.19.5.2.2.20.03. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.07.20. 110.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE
CENTER
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Presentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%
- Keluaran : Tercukupinya Biaya Operasional UPT ; 85%
- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Perangkat Daerah ; 75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Resources Centre ; -
- Lokasi : UPT Resources Centre
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2. 110.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.01. 10.034.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.01.01. 10.034.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.03. 18.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.03.01. 5.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.03.11. 13.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.06. 2.016.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.06.02. 2.016.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 33
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.11. 66.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.11.03. 66.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.20. 12.525.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.20.02. 10.025.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.07.20.5.2.2.20.03. 2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.15. 648.478.200,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1.01.1.01.01.15.01. 61.139.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN
MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1. 74,50%
2. 25%
- Keluaran : Jumlah Peserta ; 624 Orang
- Hasil : APK PAUD ; 76,50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendidik / Guru PAUD se-Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
1.01.1.01.01.15.01.5.2.1. 4.408.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01. 3.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.01. 400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.01.04. 2.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.03. 1.208.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.15.01.5.2.1.03.01. 1.208.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2. 56.731.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01. 2.922.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.07. 72.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.10. 2.550.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03. 7.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.03.11. 7.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06. 2.209.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02. 209.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.28. 44.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.15.01.5.2.2.28.01. 44.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 34
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.15.02. 190.500.000,00 HARI ANAK NASIONAL - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1. 74,50%
2. 25%
- Keluaran : Jumlah Guru/Siswa yang mengikuti lomba Hari Anak Nasional ; 450 orang
- Hasil : APK PAUD ; 76,50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa TK/RA dan kelompok bermain dan Guru / Kepala
Sekolah PAUD (TK/PAUD/KB/SPS/TPA) dan IGTKI Kabupaten ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
1.01.1.01.01.15.02.5.2.1. 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15.02.5.2.1.01. 2.450.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.15.02.5.2.1.01.01. 2.450.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2. 188.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01. 10.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.08. 10.600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03. 26.170.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.11. 23.750.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.20. 2.420.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06. 18.980.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.01. 16.250.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.06.02. 2.730.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07. 28.050.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.07.05. 28.050.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.23. 15.000.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.23.04. 15.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.27. 89.250.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.27.01. 89.250.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.15.03. 16.885.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA
DAN KOBER
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1. 74,5%
2. 25%
- Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina dan dimonev ; 1666 Lembaga
- Hasil : APK PAUD ; 76,50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga TK, RA dan Kober se Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Halaman : 35
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.15.03.5.2.1. 437.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.01. 437.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.01.01. 437.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2. 16.448.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06. 8.928.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.01. 8.694.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.02. 234.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15. 4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.01. 4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.15.04. 43.790.000,00 LOMBA GUGUS PAUD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1. 74,5%
2. 25%
- Keluaran : Jumlah Gugus ; 48 Gugus
- Hasil : APK PAUD ; 76,50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : 16 Lembaga (PAUD inti) dan 32 (PAUD Imbas) ; -
- Lokasi : dinas pendidikan
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2. 43.790.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03. 24.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.03.11. 24.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06. 2.990.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.01. 2.460.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.06.02. 530.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.07. 3.600.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.07.03. 3.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.23. 1.000.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.23.04. 1.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.27. 12.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.15.04.5.2.2.27.01. 12.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
Halaman : 36
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.15.06. 24.164.200,00 PELATIHAN KADER TAMAN POSYANDU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1. 74,5%
2. 25%
- Keluaran : Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti Sosialisasi ; 554 Orang
- Hasil : APK PAUD ; 76,50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kader Taman Posyandu PAUD ; 544 Orang
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.15.06.5.2.1. 600.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.01. 600.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2. 23.564.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01. 2.574.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.07. 30.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.01.10. 2.244.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.03.11. 3.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.06. 2.430.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.06.01. 2.040.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.06.02. 390.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.28. 14.960.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.15.06.5.2.2.28.01. 14.960.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.01.1.01.01.15.10. 312.000.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL DANA
ALOKASI KHUSUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(BOP DAK PAUD)
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi PAUD In Formal
2. Angka Partisipasi PAUD Non Formal ; 1. 76,00%
2. 25,00%
- Keluaran : Jumlah Lembaga Penerima DAK Non Fisik ; 3 Lembaga
- Hasil : Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini ; 76,50%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina ; -
- Lokasi : - Kecamatan Gresik, Kecamatan Menganti dan Kecamatan Balongpanggang
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2. 312.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.01. 46.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.01.01. 46.800.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.06. 46.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.06.01. 31.200.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.06.02. 15.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.11. 93.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.11.03. 93.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Halaman : 37
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.15. 62.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.15.01. 62.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.20. 31.200.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.20.03. 31.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.25. 31.200.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.15.10.5.2.2.25.03. 31.200.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16. 47.884.315.850,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
1.01.1.01.01.16.04. 40.400.000,00 OPERASI SAYANG SISWA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 94,50%
2. 103,50%
3. 93,00%
- Keluaran : Jumlah kegiatan Operasi Sayang Siswa ; 9 kegiatan
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25%
2. 91,75%
3. 0,015%
4. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa yang tidak disiplin dan melanggar aturan dan norma
; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1. 25.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01. 25.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.04. 2.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.01.05. 23.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2. 14.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01. 7.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.06. 7.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.07. 250.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.01.08. 400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.03.11. 6.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06. 350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 38
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.06.02. 350.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.05. 184.480.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat; ; 1. 94,50%
2. 103,50%
3. 93,00%
- Keluaran : Jumlah Siswa berprestasi yang dilatih ; 578 siswa
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75%
3. 0,015%
4. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SD/MI, SMP/MTs Negeri/ Swasta di Kabupaten
Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1. 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01. 1.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.01.01. 1.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2. 182.680.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.03. 34.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.03.11. 34.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06. 31.870.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.01. 24.854.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.02. 7.016.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15. 51.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15.01. 16.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15.03. 35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.28. 63.580.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.28.01. 63.580.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 39
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.09. 266.680.000,00 PEKAN OLAHRAGA SD/MI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat ; 103,5 %
- Keluaran : Jumlah Atlit/siswa berprestasi ; 500 Orang
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %,
2. 0,015 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Atlit Pelajar/siswa yang berprestasi jenjang SD/MI
Negeri/Swasta ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.09.5.2.1. 5.050.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01. 5.050.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.01. 1.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.02. 600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.01.05. 2.550.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2. 261.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01. 1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.07. 550.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.08. 1.050.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.03. 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.03.11. 50.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06. 1.205.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.01. 861.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.02. 344.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.23. 33.825.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.23.04. 33.825.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.27. 65.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.27.01. 65.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.28. 110.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.28.01. 110.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 40
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.10. 771.990.000,00 SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN
AKHIR SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL (
UASBN )
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
- Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN)
dan Jumlah Siswa yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) ;
1610 peserta dan 20500 Siswa
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25 %
2. 0,015 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa Kelas Akhir, Kepala UPTD, Pengawas, PPAI, dan
Kepala SD/MI serta Operator Entry Data Siswa Ujian ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.10.5.2.1. 83.470.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01. 83.470.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.01. 4.485.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.05. 78.105.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.10.5.2.1.01.08. 880.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2. 688.520.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03. 249.499.250,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.11. 4.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.19. 108.899.250,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.03.20. 135.800.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06. 437.520.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06.01. 432.543.750,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06.02. 4.977.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 41
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.11. 64.962.000,00 PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA
PELAJARAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat; ; 1. 94,50 %
2. 103,50 %
- Keluaran : Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan inovasi pembelajaran mata pelajaran ;
300 orang
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %
2. 0,015 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru Mata Pelajaran Pendidikan IPA, Bahasa Indonesia dan
Matematika ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.11.5.2.1. 31.037.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.01. 31.037.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.01.01. 437.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.01.04. 30.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2. 33.925.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01.08. 900.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06. 12.545.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.01. 10.500.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.02. 2.045.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.15. 17.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.15.01. 17.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.12. 49.820.000,00 SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN
GUGUS
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
; 1. 94,50 %
2. 103,50 %
- Keluaran : Jumlah gugus yang mengikuti Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen
Gugus ; 53 Gugus
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %
2. 0,015 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Sekolah SD Inti, Imbas dan Pengawas ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.12.5.2.1. 31.462.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01. 31.462.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 42
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01.01. 437.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01.04. 14.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.12.5.2.1.01.05. 16.625.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2. 18.358.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06. 14.858.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.01. 10.500.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.02. 4.358.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.13. 126.800.000,00 PENGELOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA
SISWA MISKIN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2.Angka Kelulusan SD
3.Angka Kelulusan SMP
; 94,5% 96,25% 91,75%
- Keluaran : Jumlah Petugas Pengelola dan Analisis Data Bantuan yang dibina ; 440 orang
- Hasil : 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
3.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 103,5 % 93% 0,015% 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga SD dan UPTD ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.13.5.2.1. 6.075.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.01. 6.075.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.01.01. 1.350.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.01.05. 4.725.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2. 120.725.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.01. 23.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.01.08. 23.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.03. 67.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.03.11. 18.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.03.20. 48.400.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.06. 18.465.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.06.01. 15.400.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.06.02. 3.065.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.15. 12.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.15.01. 12.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 43
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.15. 467.455.000,00 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat; ; 93,00 %
- Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti PPDB ; 11200 siswa
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SMP
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75 %
2. 0,065 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa-siswi SD/MI yang mendaftar ke SMP sederajat ; 0
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab.Gresik
1.01.1.01.01.16.15.5.2.1. 108.105.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01. 108.105.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.01. 13.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.02. 2.700.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.16.15.5.2.1.01.05. 91.905.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2. 359.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.03. 107.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.03.11. 49.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.03.16. 58.240.000,00 Belanja Jasa Pendampingan
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06. 201.370.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.01. 199.979.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.02. 1.391.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.21. 49.540.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.1.01.01.16.15.5.2.2.21.01. 49.540.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.1.01.01.16.17. 145.570.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat ; 1. 94,50 % 2. 103,50 %
- Keluaran : Jumlah Sekolah yang dibina
; 20 Sekolah
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 %
2. 0,015 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.17.5.2.1. 18.290.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01. 18.290.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.01. 1.350.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.03. 16.500.000,00 Honorarium Peserta PNS
Halaman : 44
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.01.08. 440.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2. 127.280.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.01. 1.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.01.08. 1.900.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.03. 41.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.03.11. 34.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.03.15. 7.500.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.06. 2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.06.02. 2.900.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.07. 10.400.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.07.03. 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.07.05. 2.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.15. 11.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.15.01. 11.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.23. 4.500.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.23.04. 4.500.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.27. 54.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.27.01. 54.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.18. 223.130.000,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS
NEGERI/SWASTA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat; ; 93,00 %
- Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti ujian Nasional ; 7150 siswa
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SMP
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75 %
2. 0,065 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : siswa kelas IX dan Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional ;
0
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab.Gresik
1.01.1.01.01.16.18.5.2.1. 91.670.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01. 91.670.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.01. 4.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.02. 150.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.05. 86.040.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.08. 880.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
Halaman : 45
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2. 131.460.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.03. 107.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.03.11. 107.100.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06. 8.420.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.01. 5.750.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.02. 2.670.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.07. 2.500.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.07.03. 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.15. 12.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.15.01. 12.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.21. 110.689.200,00 TRY OUT UJIAN SD/SMP - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat; ; 93,00 %
- Keluaran : Terlaksananya Try Out dengan baik dan lancar ; 7.150 siswa
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SMP
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75 %
2. 0,065 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SMP ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.16.21.5.2.1. 25.335.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01. 25.335.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01.01. 2.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.01.05. 23.035.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.21.5.2.2. 85.354.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.01. 2.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.01.10. 1.750.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.03. 80.870.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.03.11. 80.870.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.06. 2.434.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.06.02. 2.434.200,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 46
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.22. 54.110.000,00 PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN
PEMBELAJARAN SEKOLAH
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat ; 1. 94,50 % 2. 103,50 %
- Keluaran : Jumlah bahan yang dikembangkan dan Jumlah Peserta ; 1 dokumen dan 150
orang
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD 2. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI ; 1. 96,25 % 2.
0,015 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru SD ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.22.5.2.1. 38.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01. 38.350.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.01. 900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.04. 36.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.01.05. 850.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.22.5.2.2. 15.760.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.01.08. 1.500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.03.11. 6.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.06. 7.860.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.06.01. 6.400.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.06.02. 1.460.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.24. 321.145.000,00 PEKAN SENI PELAJAR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 94,50 %
2. 103,50 %
3. 93,00 %
- Keluaran : Jumlah Peserta Pekan Seni ; 130 Siswa
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar/Siswa SD dan SMP ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.24.5.2.1. 8.250.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 47
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01. 8.250.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.01. 3.225.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.02. 1.200.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.01.05. 3.825.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2. 312.895.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01. 3.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.07. 760.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.03. 52.370.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.03.11. 52.370.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06. 7.215.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06.01. 6.300.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06.02. 915.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.07. 6.800.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.07.03. 3.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.07.05. 3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.23. 6.500.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.23.04. 6.500.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.27. 104.250.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.27.01. 104.250.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.28. 132.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.28.01. 132.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 48
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.26. 1.137.000.000,00 PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL
(OSN) DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
- Keluaran : Jumlah Siswa Peserta Lomba, Juara Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional
; 650 Peserta
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.16.26.5.2.1. 5.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.01. 5.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.01.01. 5.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2. 1.131.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.01. 27.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.01.08. 1.250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.01.10. 26.400.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.03. 242.150.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.03.11. 242.150.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.06. 54.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.06.01. 30.800.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.06.02. 23.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.07. 34.000.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.07.03. 34.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15. 334.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15.01. 17.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15.02. 75.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.15.03. 241.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.23. 35.600.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Halaman : 49
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.23.04. 35.600.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.27. 339.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.27.01. 339.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.28. 63.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.28.01. 63.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.01.1.01.01.16.27. 188.980.000,00 LOMBA SISWA BERPRESTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat; ; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
- Keluaran : Jumlah Siswa Berprestasi SD/MI, SMP/MTs., Penulisan Naskah dan Fragmen
Budi Pekerti, Debat Bhs. Inggris, Debat Bhs. Indonesia
; 578 sisiwa
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SD/MI, SMP/MTs Negeri/ Swasta di Kabupaten
Gresik ; -
- Lokasi : DInas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.27.5.2.1. 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.01. 1.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.01.01. 1.800.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2. 187.180.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.01. 1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.01.08. 1.250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.03. 44.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.03.11. 44.100.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.06. 16.430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.06.01. 9.826.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.06.02. 6.604.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.15. 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.15.02. 8.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman : 50
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.15.03. 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.23. 7.000.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.23.04. 7.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.27. 98.400.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.27.01. 98.400.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.28. 176.191.850,00 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BOS ( BOS APBD )
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat; ; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
- Keluaran : Jumlah Sekolah yang dibina dan dimonev
; 1065 Lembaga
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas BOS di UPT, di Sub Rayon dan pengawas sekolah
; 0
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.16.28.5.2.1. 58.480.050,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01. 56.080.050,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.01. 2.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.01.05. 52.580.050,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.04. 2.400.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BOS
1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.04.01. 2.400.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BOS
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2. 117.711.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.03. 57.260.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.03.20. 38.060.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.06. 55.711.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.06.01. 49.830.000,00 Belanja Cetak
Halaman : 51
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.06.02. 5.881.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.15. 4.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.15.01. 4.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.29. 124.425.000,00 PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 94,50
2. 103,50
4. 93,00
- Keluaran : Jumlah sekolah yang menyusun RAPBS
; 425 Sekolah
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok SD, SMP Negeri ; 0
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab.Gresik
1.01.1.01.01.16.29.5.2.1. 30.770.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01. 30.770.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.01. 1.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.02. 300.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.04. 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.29.5.2.1.01.05. 27.670.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2. 93.655.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.06. 28.235.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.06.01. 25.050.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.06.02. 3.185.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.15. 12.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.15.01. 12.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.21. 49.950.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.1.01.01.16.29.5.2.2.21.01. 49.950.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
Halaman : 52
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.30. 258.150.000,00 LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH
PELAJAR
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2.Angka Kelulusan SD
3.Angka Kelulusan SMP
; 94,5% 96,25% 91,75%
- Keluaran : Jumlah Kelompok yang mengikuti lomba tingkat kabupaten, propinsi dan
nasional
; 9 Kelompok
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.30.5.2.1. 2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.01. 2.850.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.01.01. 2.850.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2. 255.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.01. 23.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.01.10. 22.500.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.03. 2.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.03.11. 2.100.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.06. 2.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.06.02. 2.100.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.07. 10.000.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.07.05. 10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.15. 81.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.15.02. 28.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.15.03. 53.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.23. 12.000.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.23.04. 12.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
Halaman : 53
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.27. 102.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.27.01. 102.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.28. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.28.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.01.1.01.01.16.31. 50.986.000,00 PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat; ; 1. 94,50
2. 103,50
3. 93,00
- Keluaran : Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah Adiwiyata makin banyak
; 97 lembaga
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 96,25
2. 91,75
3. 0,015
4. 0,065
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Para Penanggung jawab Sekolah Berwawasan Lingkungan
di SD, SMP ; 0
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.16.31.5.2.1. 7.234.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01. 7.234.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01.01. 1.174.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01.04. 4.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.01.05. 1.260.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2. 43.752.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.06. 5.322.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.06.01. 4.286.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.06.02. 1.036.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.15. 23.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 54
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.15.01. 23.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.28. 11.440.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.28.01. 11.440.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.01.1.01.01.16.32. 50.928.400,00 PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU
PEMBELAJARAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 103,50%
2. 93,00%
- Keluaran : Jumlah tim pengembang mutu pembelajaran yang dibina
; 26 orang
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengawas Sekolah, MGMP, MKKS SMP Negeri/ Swasta ; 0
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.16.32.5.2.1. 15.132.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.01. 15.132.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.01.01. 2.622.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.01.05. 12.510.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.32.5.2.2. 35.796.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.06. 2.406.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.06.02. 1.406.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.15. 33.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.15.01. 33.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.33. 174.600.000,00 WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULIM TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat; ; 1. 94,50%
- Keluaran : Jumlah peserta workshop
; 884 orang
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SD
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25%
2. 0,015%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengawas SD, Guru dan Kepala Sekolah Dasar ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.16.33.5.2.1. 134.720.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01. 134.720.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.01. 5.475.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.03. 51.920.000,00 Honorarium Peserta PNS
Halaman : 55
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.04. 39.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.01.05. 37.725.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2. 39.880.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.01. 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.01.08. 750.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.03. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.03.11. 9.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.06. 5.690.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.06.02. 5.690.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.07. 2.000.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.07.03. 2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.15. 21.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.15.01. 21.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.34. 65.935.000,00 WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA
SECARA ONLINE
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat;
; 1. 103,50%
2. 93,00%
- Keluaran : Jumlah peserta workshop
; 224 orang
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru Mapel SMP Negeri/ Swasta ; 0
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.16.34.5.2.1. 7.234.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01. 7.234.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.01. 1.174.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.02. 300.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.04. 4.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.01.05. 1.560.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.34.5.2.2. 58.701.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.03.11. 3.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.06. 6.051.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.06.01. 4.480.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.06.02. 1.571.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 56
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.21. 49.650.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.21.01. 49.650.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.1.01.01.16.35. 64.720.000,00 PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMP
NEGERI/SWASTA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1.Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat;
2.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat; ; 1. 94,50%
2. 93,00%
- Keluaran : Jumlah Peserta pelatihan
; 224 orang
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Proktor dan Tehnisi UNBK SMP Negeri/ Swasta ; 0
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.16.35.5.2.1. 11.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01. 11.950.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.01. 1.200.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.02. 150.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.04. 9.300.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.01.05. 1.300.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2. 52.770.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.01.08. 200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.06. 11.646.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.06.01. 7.970.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.06.02. 3.676.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.15. 22.884.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.15.01. 22.884.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.28. 18.040.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.28.01. 18.040.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 57
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.36. 10.135.000,00 SOSIALISASI BUDI PEKERTI SISWA SEKOLAH
DASAR
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat; ; 1. 103,50%
- Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi
; 904 peserta
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SD
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25%
2. 0,015%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala Sekolah dan Guru Senior ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
1.01.1.01.01.16.36.5.2.1. 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.01.04. 8.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.16.36.5.2.2. 2.035.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.06. 1.735.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.06.02. 1.735.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.37. 263.755.000,00 PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH DASAR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat; ; 1. 103,50%
- Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah ; 38.472 Peserta
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SD
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25%
2. 0,015%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa Kelas 4, 5, dan 6 ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
1.01.1.01.01.16.37.5.2.1. 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.01.01. 12.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.01.05. 1.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2. 249.355.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.01.08. 900.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.03. 113.925.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.03.11. 57.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.03.19. 56.925.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.06. 121.930.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.06.01. 117.645.000,00 Belanja Cetak
Halaman : 58
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.06.02. 4.285.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.07.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.15. 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.15.01. 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.16.38. 671.594.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 GRESIK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat
; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 1 Gresik ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 1 GRESIK
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2. 671.594.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01. 119.438.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.01. 63.936.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.03. 16.462.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.04. 35.040.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.01.08. 4.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02. 11.029.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02.04. 2.829.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.02.06. 8.200.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.03. 176.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.03.19. 176.400.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.06. 84.252.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.06.01. 36.515.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.06.02. 47.737.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.11. 76.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.11.01. 38.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.11.03. 38.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.12. 116.620.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.12.01. 116.620.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.20. 64.055.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.20.02. 27.135.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.20.03. 36.920.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.25. 23.775.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.25.03. 23.775.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 59
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.39. 475.812.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 GRESIK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat; ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya Operasional Sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SMP Negeri 2 Gresik ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 2 GRESIK
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2. 475.812.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01. 112.813.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.01. 47.460.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.03. 20.246.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.04. 35.874.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.01.08. 9.233.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.02. 18.455.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.02.04. 18.455.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.03. 110.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.03.19. 110.400.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.06. 54.046.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.06.01. 29.107.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.06.02. 24.939.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.11. 54.889.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.11.01. 20.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.11.02. 9.879.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.11.03. 24.610.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.12. 92.480.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.12.01. 92.480.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.20. 32.729.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.20.03. 32.729.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.40. 504.852.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 3 GRESIK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 3 Gresik ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 3 GRESIK
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2. 504.852.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.01. 99.428.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 60
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.01.01. 55.787.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.01.04. 41.840.600,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.01.08. 1.800.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.02. 2.467.200,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.02.05. 2.467.200,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.03. 45.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.03.19. 45.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.06. 81.881.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.06.01. 40.040.600,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.06.02. 41.840.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.11. 67.267.200,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.11.01. 34.867.200,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.11.03. 32.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.12. 111.180.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.12.01. 111.180.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20. 55.787.700,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20.02. 10.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.20.03. 45.137.700,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.25. 41.840.600,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.25.03. 41.840.600,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.41. 530.336.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 4 GRESIK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1ngka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SISWA SMP NEGERI 4 GRESIK ; -
- Lokasi : SMP Negeri 4 Gresik
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2. 530.336.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01. 113.945.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.01. 52.884.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.03. 12.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.04. 45.336.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.01.08. 3.725.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.02. 23.380.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.02.04. 11.380.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.02.06. 12.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
Halaman : 61
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.03. 42.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.03.19. 42.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.06. 88.631.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.06.01. 43.324.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.06.02. 45.307.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.11. 75.604.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.11.01. 37.883.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.11.03. 37.721.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.12. 107.440.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.12.01. 107.440.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.20. 63.556.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.20.03. 63.556.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.25. 15.780.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.25.03. 15.780.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.42. 487.854.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 KEBOMAS
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat 93% ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : siswa SMPN 1 Kebomas ; -
- Lokasi : SMPN 1 KEBOMAS
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2. 487.854.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01. 103.491.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.01. 83.586.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.04. 17.205.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.08. 2.700.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.03. 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.03.19. 24.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06. 57.146.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06.01. 42.996.750,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06.02. 14.150.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.11. 71.055.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.11.01. 36.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.11.03. 34.305.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.12. 107.100.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.12.01. 107.100.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
Halaman : 62
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.20. 57.010.750,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.20.03. 57.010.750,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.25. 68.050.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.42.5.2.2.25.03. 68.050.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.43. 542.682.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 KEBOMAS
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 2 KEBOMAS ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 2 KEBOMAS
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2. 542.682.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.01. 113.109.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.01.01. 61.127.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.01.03. 20.957.800,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.01.08. 31.025.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.03. 81.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.03.19. 81.600.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.06. 50.438.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.06.01. 7.906.800,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.06.02. 42.532.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.11. 73.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.11.01. 31.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.11.02. 11.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.11.03. 31.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.12. 107.100.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.12.01. 107.100.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.20. 54.693.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.20.02. 10.975.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.20.03. 43.718.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.25. 62.119.800,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.25.03. 62.119.800,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 63
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.44. 538.146.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 MANYAR
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah 100% ; 100%
- Hasil : 1 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SMPN 1 Manyar ; 86,80%
- Lokasi : SMP Negeri 1 Manyar
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2. 538.146.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01. 88.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.01. 51.971.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.03. 27.449.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.04. 9.400.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.03. 83.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.03.19. 83.400.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06. 53.624.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.01. 17.728.500,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.02. 35.896.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11. 84.870.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.01. 48.870.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.02. 1.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.03. 34.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.12. 108.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.12.01. 108.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.20. 91.061.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.20.03. 91.061.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.25. 27.570.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.25.03. 27.570.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.45. 325.231.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 MANYAR
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 2 Manyar Gresik ; 100%
- Lokasi : SMP NEGERI 2 MANYAR
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2. 325.231.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 64
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.01. 50.392.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.01.01. 41.533.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.01.03. 6.684.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.01.04. 2.175.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.02. 10.235.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.02.04. 10.235.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.03. 38.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.03.02. 11.250.000,00 Belanja Air
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.03.19. 27.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.06. 77.469.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.06.01. 31.469.500,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.06.02. 46.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.11. 46.682.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.11.01. 15.075.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.11.02. 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.11.03. 22.607.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.12. 76.160.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.12.01. 76.160.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.20. 21.392.600,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.20.02. 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.20.03. 17.892.600,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.25. 4.650.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.25.03. 4.650.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.46. 441.705.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 BUNGAH
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 1 Bungah ; SMP Negeri 1 Bungah
- Lokasi : SMP NEGERI 1 BUNGAH
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2. 441.705.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.01. 82.795.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.01.01. 48.957.900,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.01.03. 26.822.700,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.01.04. 7.015.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.02. 8.596.700,00 Belanja Bahan/Material
Halaman : 65
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.02.04. 8.596.700,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.03. 74.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.03.19. 74.400.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.06. 71.713.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.06.01. 34.974.500,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.06.02. 36.739.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.11. 58.205.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.11.01. 26.585.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.11.03. 31.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.12. 93.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.12.01. 93.500.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.20. 32.235.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.20.02. 11.450.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.20.03. 20.785.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.25. 20.260.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.25.03. 20.260.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.47. 358.704.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 SIDAYU
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 1 SIDAYU ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 1 SIDAYU
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2. 358.704.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01. 61.638.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.01. 34.626.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.03. 5.484.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.04. 15.582.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.07. 726.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.01.08. 5.220.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.03. 62.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.03.19. 62.400.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.06. 56.253.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.06.01. 17.648.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.06.02. 38.605.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.11. 44.790.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
Halaman : 66
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.11.01. 26.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.11.03. 18.390.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.12. 69.360.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.12.01. 69.360.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.20. 32.324.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.20.02. 900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.20.03. 31.424.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.25. 31.938.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.25.03. 31.938.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.48. 134.768.300,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 SIDAYU
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs ; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 2 SIDAYU ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 2 SIDAYU
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2. 134.768.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.01. 18.998.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.01.01. 13.702.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.01.03. 3.881.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.01.04. 1.415.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.02. 2.400.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.02.06. 2.400.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.03.19. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.06. 23.200.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.06.01. 13.800.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.06.02. 9.400.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.11. 25.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.11.01. 5.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.11.03. 19.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.12. 22.780.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.12.01. 22.780.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.20. 19.169.900,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.20.02. 6.989.900,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.20.03. 12.180.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Halaman : 67
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.25. 7.630.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.48.5.2.2.25.06. 7.630.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium
1.01.1.01.01.16.49. 155.860.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 3 SIDAYU
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Guru,karyawan dan siswa SMP NEGERI 3 SIDAYU ;
Seluruh Guru,karyawan dan siswa SMP NEGERI 3 SIDAYU
- Lokasi : SMP NEGERI 3 SIDAYU
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2. 155.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.01. 37.692.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.01.01. 15.097.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.01.03. 11.870.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.01.04. 10.725.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.02. 2.100.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.02.06. 2.100.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.03.19. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.06. 26.747.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.06.01. 13.426.500,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.06.02. 13.321.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11. 22.395.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11.01. 11.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11.02. 270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.11.03. 11.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.12. 27.880.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.12.01. 27.880.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.20. 21.945.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.20.02. 4.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.20.03. 17.595.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.25. 2.100.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.25.03. 2.100.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 68
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.50. 92.789.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 4 SIDAYU
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 4 Sidayu ; 100 %
- Lokasi : SMP NEGERI 4 SIDAYU
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2. 92.789.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.01. 30.852.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.01.01. 9.594.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.01.04. 14.202.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.01.08. 7.056.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.02. 3.456.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.02.05. 3.456.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.03. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.03.19. 12.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.06. 7.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.06.02. 7.320.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.11. 11.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.11.01. 2.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.11.03. 8.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.12. 16.320.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.12.01. 16.320.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.20. 11.681.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.20.03. 11.681.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.51. 256.832.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 DUKUN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 1 DUKUN ; 100%
- Lokasi : SMPN 1 Dukun
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2. 256.832.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01. 45.478.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.01. 25.988.600,00 Belanja alat tulis kantor
Halaman : 69
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.04. 19.490.250,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.03. 49.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.03.19. 49.200.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06. 36.748.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06.01. 17.256.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06.02. 19.492.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.11. 34.062.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.11.01. 16.632.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.11.03. 17.430.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.12. 44.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.12.01. 44.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.20. 27.540.800,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.20.02. 16.360.200,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.20.03. 11.180.600,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.25. 19.602.150,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.25.03. 19.602.150,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.52. 196.920.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SMP4.Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
; 1. 91,75%
2. 0,065%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 1 Ujungpangkah ; 100 %
- Lokasi : SMP NEGERI 1 UJUNGPANGKAH
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2. 196.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.01. 32.256.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.01.01. 18.432.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.01.04. 13.824.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.03. 45.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.03.19. 45.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.06. 27.648.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.06.01. 13.824.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.06.02. 13.824.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.11. 23.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.11.01. 8.130.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.11.02. 3.390.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.11.03. 11.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Halaman : 70
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.12. 36.720.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.12.01. 36.720.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.20. 18.432.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.20.03. 18.432.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.25. 13.824.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.25.03. 13.824.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.53. 115.369.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 PANCENG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 1 Panceng ; -
- Lokasi : SMP Negeri 1 Panceng
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2. 115.369.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01. 28.117.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.01. 15.353.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.04. 10.406.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.07. 800.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.10. 1.557.500,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02. 12.334.500,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.01. 9.125.500,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.02. 1.275.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.02.06. 1.934.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.03.19. 6.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06. 19.243.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.01. 6.370.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.02. 12.873.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.11. 17.504.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.11.01. 8.754.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.11.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.11.03. 4.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.12. 18.360.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.12.01. 18.360.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.25. 13.810.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.53.5.2.2.25.03. 13.810.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 71
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.54. 634.551.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 CERME
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah
; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 1 CERME ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 1CERME
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2. 634.551.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01. 128.203.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.01. 63.155.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.03. 50.699.200,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.04. 14.049.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.01.07. 300.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.03. 114.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.03.19. 114.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.06. 94.740.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.06.01. 47.370.200,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.06.02. 47.370.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.11. 79.230.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.11.01. 40.230.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.11.03. 39.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.12. 125.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.12.01. 125.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.20. 74.830.800,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.20.02. 22.075.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.20.03. 52.755.800,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.25. 17.747.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.25.03. 17.747.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 72
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.55. 375.156.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 CERME
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 2 CERME ; -
- Lokasi : SMP Negeri 2 Cerme
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2. 375.156.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01. 62.421.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.01. 38.443.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.04. 15.738.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.06. 6.240.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.01.08. 2.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.02. 4.800.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.02.04. 4.800.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.03. 56.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.03.19. 56.400.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.06. 58.328.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.06.01. 29.114.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.06.02. 29.214.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.11. 48.690.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.11.01. 8.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.11.02. 6.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.11.03. 33.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.12. 72.960.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.12.01. 72.960.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.20. 39.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.20.03. 39.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.25. 32.556.400,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.25.03. 32.556.400,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 73
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.56. 349.237.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya Belanja Operasional Sekolah ; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 1 DUDUKSAMPEYAN
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2. 349.237.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01. 81.078.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.01. 40.366.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.04. 30.274.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.07. 1.488.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.08. 8.950.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.02. 45.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.02.05. 45.000.000,00 Belanja Bahan Makanan/Minuman
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.03. 21.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.03.19. 21.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06. 45.324.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.01. 15.050.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.02. 30.274.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.12. 74.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.12.01. 74.800.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.20. 51.760.200,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.20.02. 8.205.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.20.03. 43.555.200,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.25. 30.274.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.56.5.2.2.25.03. 30.274.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.57. 506.556.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 BENJENG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah
; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 1 BENJENG ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 1 BENJENG
Halaman : 74
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2. 506.556.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01. 112.954.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.01. 56.655.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.03. 46.699.600,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.04. 9.600.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.03. 42.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.03.19. 42.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.06. 78.920.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.06.01. 37.033.500,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.06.02. 41.886.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.11. 73.410.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.11.01. 26.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.11.02. 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.11.03. 31.860.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.12. 115.260.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.12.01. 115.260.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.20. 64.635.100,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.20.02. 16.020.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.20.03. 48.615.100,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.25. 19.376.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.25.03. 19.376.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.58. 429.117.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 BENJENG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
- Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 2 BENJENG ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 2 BENJENG
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2. 429.117.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01. 61.780.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.01. 36.923.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.04. 24.857.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03. 123.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03.19. 123.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06. 49.885.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.01. 24.270.000,00 Belanja Cetak
Halaman : 75
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.02. 25.615.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11. 39.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.01. 15.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.02. 3.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.03. 19.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.12. 80.920.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.12.01. 80.920.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.20. 34.324.600,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.20.02. 6.125.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.20.03. 28.199.600,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.25. 39.787.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.25.03. 39.787.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.59. 452.850.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
- Keluaran : Terlaksanyan Biaya Operasional Sekolah ; 100 %
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 1 BALONGPANGGANG
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2. 452.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01. 107.370.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.01. 52.699.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.03. 45.139.600,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.04. 9.532.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03. 48.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03.19. 48.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06. 67.112.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.01. 30.802.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.02. 36.310.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11. 50.760.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.01. 10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.02. 6.660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.11.03. 33.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.12. 96.900.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.12.01. 96.900.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.20. 68.553.000,00 Belanja Pemeliharaan
Halaman : 76
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.20.02. 10.940.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.20.03. 57.613.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.25. 14.154.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.59.5.2.2.25.03. 14.154.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.60. 233.576.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 BALONGPANGGANG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat
; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah
; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 2 Balongpanggang ; -
- Lokasi : SMP Negeri 2 Balongpanggang
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2. 233.576.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.01. 48.275.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.01.01. 26.345.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.01.03. 16.461.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.01.04. 5.469.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.02. 244.100,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.02.04. 244.100,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.03. 28.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.03.19. 28.200.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.06. 34.987.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.06.01. 15.125.500,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.06.02. 19.862.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.11. 33.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.11.01. 12.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.11.02. 3.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.11.03. 17.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.12. 46.920.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.12.01. 46.920.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.20. 26.921.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.20.02. 1.845.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.20.03. 25.076.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.25. 14.548.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.60.5.2.2.25.03. 14.548.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 77
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.61. 219.500.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100 %
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 3 BALONGPANGGANG ; -
- Lokasi : SMP Negeri 3 Balongpanggang
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2. 219.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.01. 23.591.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.01.01. 17.974.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.01.03. 4.441.500,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.01.04. 1.175.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.03. 50.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.03.19. 50.400.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.06. 31.456.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.06.01. 15.328.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.06.02. 16.128.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.11. 35.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.11.01. 11.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.11.02. 11.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.11.03. 11.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.12. 44.880.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.12.01. 44.880.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.20. 20.713.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.20.02. 5.175.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.20.03. 15.538.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.25. 12.819.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.25.03. 12.819.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.62. 474.552.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 MENGANTI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program :
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya Belanja Operasional Sekolah ; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 1 Menganti ; 100%
- Lokasi : SMP Negeri 1 Menganti
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2. 474.552.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 78
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01. 91.866.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.01. 55.619.700,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.03. 13.212.500,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.04. 20.784.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.01.08. 2.250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.02. 4.585.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.02.06. 4.585.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.03. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.03.19. 9.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.06. 60.951.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.06.01. 34.161.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.06.02. 26.790.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.11. 98.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.11.01. 44.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.11.02. 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.11.03. 51.930.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.12. 106.080.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.12.01. 106.080.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.20. 69.244.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.20.02. 15.364.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.20.03. 53.880.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.25. 33.995.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.25.03. 33.995.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.63. 530.476.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 MENGANTI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 2 MENGANTI ; SMP NEGERI 2 MENGANTI
- Lokasi : SMP Negeri 2 Menganti
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. 530.476.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01. 61.275.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.01. 51.229.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.04. 10.046.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02. 10.274.400,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.02.04. 10.274.400,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
Halaman : 79
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03. 135.269.200,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.03. 17.669.200,00 Belanja Listrik
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.03.19. 117.600.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06. 38.439.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.01. 38.439.400,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11. 64.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.01. 23.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.02. 8.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.11.03. 32.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.12. 96.220.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.12.01. 96.220.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20. 86.064.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20.02. 35.305.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.20.03. 50.759.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.25. 38.883.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.25.03. 21.483.500,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.25.07. 17.400.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer
1.01.1.01.01.16.64. 506.822.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 KEDAMEAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program :
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya Belanja Operasional Sekolah ; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 1 KEDAMEAN ; 100%
- Lokasi : SMP NEGERI 1 KEDAMEAN
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2. 506.822.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01. 89.483.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.01. 57.322.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.03. 17.669.200,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.04. 10.554.500,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.07. 2.287.500,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.08. 1.650.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.02. 12.276.950,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.02.04. 10.274.450,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.02.06. 2.002.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.03. 40.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.03.19. 40.200.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
Halaman : 80
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06. 75.520.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.01. 41.374.600,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.06.02. 34.146.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11. 78.180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11.01. 10.890.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11.02. 5.775.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.11.03. 61.515.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.12. 106.420.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.12.01. 106.420.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.20. 63.253.550,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.20.02. 25.890.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.20.03. 37.363.550,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.25. 41.487.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.25.03. 41.487.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.65. 601.651.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 DRIYOREJO
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya belanja operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMPN 1 Driyorejo ; SMPN 1 Driyorejo
- Lokasi : SMPN 1 Driyorejo
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2. 601.651.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.01. 156.761.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.01.01. 66.756.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.01.03. 5.865.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.01.04. 84.140.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.03.19. 38.400.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.06. 91.947.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.06.01. 50.690.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.06.02. 41.257.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.11. 96.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.11.01. 53.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.11.03. 43.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.12. 119.680.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.12.01. 119.680.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
Halaman : 81
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.20. 98.023.400,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.65.5.2.2.20.03. 98.023.400,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.66. 503.681.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 WRINGINANOM
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 1 Wringinanom ; -
- Lokasi : SMP NEGERI 1 WRINGINANOM
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2. 503.681.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01. 101.954.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.01. 56.709.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.03. 23.504.200,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.04. 15.799.000,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.01.08. 5.942.500,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.03. 40.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.03.19. 40.200.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.06. 79.121.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.06.01. 36.589.300,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.06.02. 42.531.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.11. 70.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.11.01. 30.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.11.02. 5.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.11.03. 35.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.12. 107.100.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.12.01. 107.100.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.20. 59.525.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.20.02. 9.422.500,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.20.03. 50.103.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.25. 45.130.400,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2.25.03. 45.130.400,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 82
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.67. 402.185.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 2 WRINGINANOM
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program :
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasinal sekolah ; 100 %
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 2 WRINGINANOM ; -
- Lokasi : SMP Negeri 2 Wringinanom
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2. 402.185.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01. 75.212.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.01. 41.533.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.03. 2.245.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.04. 28.434.300,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02. 4.301.300,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.04. 3.474.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.06. 827.300,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03. 87.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03.19. 87.600.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06. 54.979.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.01. 25.984.300,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.02. 28.995.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.11. 46.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.11.01. 21.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.11.02. 840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.11.03. 24.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.12. 72.420.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.12.01. 72.420.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.20. 36.634.500,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.20.02. 8.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.20.03. 28.384.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.25. 24.448.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2.25.03. 24.448.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
Halaman : 83
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.68. 376.407.200,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 SANGKAPURA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100%
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP ; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri 1 Sangkapura ; -
- Lokasi : SMPN 1 Sangkapura
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2. 376.407.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01. 56.616.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.01. 34.529.300,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.03. 9.835.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.04. 12.251.800,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03. 99.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03.19. 99.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06. 54.805.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.01. 28.791.400,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.02. 26.014.500,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11. 43.482.800,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.01. 20.316.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.02. 1.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.03. 21.716.800,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.12. 61.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.12.01. 61.600.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.20. 35.036.200,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.20.02. 5.525.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.20.03. 29.511.200,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.25. 25.866.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.25.03. 25.866.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.69. 246.260.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI 1 TAMBAK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya biaya operasional sekolah ; 100 %
- Hasil : 1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP NEGERI 1 TAMBAK ; -
- Lokasi : SMPN 1 TAMBAK
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2. 246.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 84
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01. 36.020.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01.01. 17.817.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01.03. 4.840.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.01.04. 13.363.200,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.02. 2.400.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.02.06. 2.400.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.03. 106.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.03.19. 106.800.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.06. 25.144.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.06.01. 13.363.200,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.06.02. 11.780.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.11. 22.272.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.11.01. 11.136.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.11.03. 11.136.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.12. 32.900.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.12.01. 32.900.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.20. 12.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.20.02. 2.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.20.03. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.25. 8.123.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2.25.03. 8.123.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.70. 29.764.596.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD dan sederajat ke SMP dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Sederajat ; 1. 94,5%
2. 103,5%
- Keluaran : Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri ; 389
sekolah
- Hasil : 1.Angka Kelulusan SD
2.Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
; 1. 96,25%
2. 0,015%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar/Siswa SD ; Pelajar/Siswa SD
- Lokasi : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. 29.764.596.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01. 3.385.821.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01. 1.934.755.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.04. 1.451.066.400,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03. 14.025.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 85
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.19. 14.025.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06. 2.902.132.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01. 1.451.066.400,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02. 1.451.066.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11. 2.659.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.01. 1.208.553.600,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.03. 1.451.066.400,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.12. 3.406.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.12.01. 3.406.200.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.20. 1.934.755.200,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.20.03. 1.934.755.200,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.25. 1.451.066.400,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.25.03. 1.451.066.400,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.16.71. 54.644.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) SMP NEGERI SATU ATAP SANGKAPURA
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederapat ; 93%
- Keluaran : Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah ; 100%
- Hasil :
1. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
2. Angka Kelulusan SMP
; 1. 0,065%
2. 91,75%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri Satu Atap ; -
- Lokasi : SMP Negeri Satu Atap Sangkapura
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2. 54.644.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.01. 9.359.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.01.01. 5.591.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.01.03. 1.650.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.01.04. 2.118.200,00 Belanja Bahan Pembersih
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.03. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.03.19. 12.000.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.06. 7.327.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.06.01. 4.193.200,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.06.02. 3.134.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.11. 10.030.800,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.11.01. 5.870.400,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.11.02. 666.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.11.03. 3.494.400,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.12. 7.700.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
Halaman : 86
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.12.01. 7.700.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.20. 4.508.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.20.02. 1.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.20.03. 2.658.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.25. 3.718.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.16.71.5.2.2.25.03. 3.718.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.17. 405.108.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.1.01.01.17.01. 20.500.000,00 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN
KELEMBAGAAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C ; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
- Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina ; 75 Lembaga
- Hasil : Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan ;
93,25%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggara dan sumber belajar kursus yang belum
terbina ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.17.01.5.2.1. 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2. 16.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.01. 350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.01.08. 350.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.03. 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.03.11. 4.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.06. 4.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.06.01. 2.625.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.06.02. 1.675.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.28. 8.250.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.28.01. 8.250.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 87
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.17.02. 76.644.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), Bantuan Keuangan dari
Provinsi,
- Capaian Program : 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C
; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
- Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan dalam Kegiatan Hari AKsara Internasional ; 80
Orang
- Hasil : Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan ;
93,25%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tutor dan Warga Belajar Paket A/B/C, PKBM, dan
KF/Masyarakat sekitar ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
1.01.1.01.01.17.02.5.2.1. 8.202.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.01. 2.937.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.01.01. 737.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.03. 5.265.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.03.01. 5.265.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2. 68.442.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.01. 37.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.01.07. 270.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.01.08. 37.200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.06. 3.872.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.06.01. 3.100.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.06.02. 772.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.07. 19.500.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.07.03. 18.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.07.05. 1.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.28. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.28.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 88
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.17.03. 42.055.000,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON
FORMAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C
; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
- Keluaran : Jumlah Peserta Workshop Konsep Gender dalam pembangunan Pendidikan ;
160 Orang
- Hasil : Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan ;
90,00%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi masyarakat, Tutor paket A, B dan C, Pengelola
PKBM, Pengelola Kursus, Pengelola TBM ; 100 %
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1. 3.902.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.01. 1.400.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.01.04. 1.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.03. 2.502.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.03.01. 2.502.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2. 38.153.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01. 4.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.07. 40.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.08. 260.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.01.10. 4.640.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.03. 7.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.03.20. 4.500.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.06. 7.913.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.06.01. 6.850.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.06.02. 1.063.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.28. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.28.01. 17.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 89
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.17.05. 90.550.000,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C
; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
- Keluaran : Jumlah Peserta Ujian ; 970 0rang
- Hasil : Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan ;
90,00%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga belajar peserta ujian Program Paket A, B dan C ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
1.01.1.01.01.17.05.5.2.1. 12.885.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01. 5.290.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.01. 1.350.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.04. 2.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.01.08. 1.540.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.03. 7.595.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.03.01. 7.595.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2. 77.665.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01. 1.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01.07. 40.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01.08. 525.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.01.10. 525.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.03. 57.320.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.03.20. 54.120.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.06. 2.273.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.06.01. 1.550.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.06.02. 723.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.15. 5.582.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.15.01. 4.207.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.15.02. 1.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.28. 9.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.28.01. 9.900.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
Halaman : 90
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.17.06. 75.359.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
TPA/TPQ/MADIN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C
; 1. 90%
2. 88%
3. 87%
- Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina dan dimonev ; 1128 Lembaga
- Hasil : Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan ; 93%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga dan ustadz/ustadzah TPA/TPQ dan Madin se
Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
1.01.1.01.01.17.06.5.2.1. 4.688.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.01. 2.762.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.01.01. 662.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.01.04. 2.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.03. 1.926.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.03.01. 1.926.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2. 70.671.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.01. 23.117.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.01.07. 72.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.01.08. 260.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.01.10. 22.785.600,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.03. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.03.11. 9.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.06. 37.953.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.06.01. 37.800.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.06.02. 153.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.09. 100.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH
DINIYAH
- Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi,
- Capaian Program : 1. Angka Kelulusan Paket A
2. Angka Kelulusan Paket B
3. Angka Kelulusan Paket C ; 1. 91%
2. 89%
3. 88%
- Keluaran : Jumlah Lembaga yang dibina dan dimonev ; 1095 Lembaga
- Hasil : Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan ;
93,25%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Madin Ula / Wustho, Paket A Pontren, Paket B
Pontren, Salafiyah ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupatenn Gresik
Halaman : 91
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.17.09.5.2.1. 9.068.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.01. 3.750.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.01.01. 1.650.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.01.04. 2.100.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.03. 5.318.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.17.09.5.2.1.03.01. 5.318.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2. 90.932.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01. 28.030.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.01. 3.930.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.07. 100.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.08. 350.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.01.10. 23.650.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.06. 1.263.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.06.01. 234.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.06.02. 1.029.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.11. 49.905.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.11.03. 49.905.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.15. 11.734.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.17.09.5.2.2.15.01. 11.734.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.18. 69.517.471.500,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.18.02. 98.970.000,00 PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (APBS);
2. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
3. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 50%
2. 52%
3. 55%
- Keluaran : Jumlah Komite Sekolah yang dibina ; 600 Orang
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Komite Sekolah : SD, SMP, ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1. 3.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01. 3.300.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2. 95.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 92
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01. 33.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.08. 270.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.10. 33.250.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03. 9.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.20. 6.000.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06. 14.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.02. 14.450.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.28. 38.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS
1.01.1.01.01.18.02.5.2.2.28.01. 38.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
1.01.1.01.01.18.03. 156.800.000,00 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN
PENDIDIKAN
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 52%
2. 55%
- Keluaran : Jumlah Sekolah yang menerapkan Sistim dan Informasi Manajemen
Pendidikan ; 647 Lembaga
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Satuan Pendidikan Formal / Sekolah dan Madarasah SD
dan SMP sederajat ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1. 8.360.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01. 8.360.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.01. 2.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.05. 6.060.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2. 148.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01. 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03. 47.025.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.11. 28.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.20. 18.225.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06. 96.745.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.01. 96.195.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.02. 550.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15. 4.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.01. 4.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Halaman : 93
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.04. 31.180.000,00 PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 52%
2. 55%
- Keluaran : Jumlah Dokumen ; 2 Dokumen
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga Formal (Sekolah dan Madrasah) SD dan SMP
Sederajat ; -
- Lokasi : Buku
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1. 4.920.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01. 4.920.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01.01. 1.060.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.01.05. 3.860.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2. 26.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03. 14.260.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.11. 12.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.20. 1.460.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06. 12.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.01. 5.595.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.02. 6.405.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.06. 207.077.000,00 PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 52%
2. 55%
- Keluaran : Jumlah Jaringan yang dikembangkan dan dipelihara ; 1 Kantor
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : BTS Jardiknas dan Jaringan di lingkungan Dinas Pendidikan
; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.06.5.2.1. 2.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.01. 2.700.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.01.01. 2.700.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2. 100.377.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.03. 28.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 94
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.03.11. 28.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.06. 2.577.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.06.02. 2.577.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.20. 69.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.18.06.5.2.2.20.02. 69.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3. 104.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.06. 104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.06.01. 104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
1.01.1.01.01.18.11. 91.800.000,00 PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (APBS);
2. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
3. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 50%
2. 52%
3. 55%
- Keluaran : Jumlah Desa yang dibina ; 16 Desa
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.11.5.2.1. 1.665.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.11.5.2.1.01. 1.665.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.11.5.2.1.01.01. 1.665.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.11.5.2.2. 90.135.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.03. 86.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.03.20. 86.400.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.06. 3.735.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.11.5.2.2.06.02. 3.735.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.12. 11.368.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM ; 52%
- Keluaran : Jumlah sekolah penerima DAK SD ; 105 Lembaga
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
; 96%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SD Negeri/ Swasta di Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. 30.406.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 95
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01. 28.650.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.01. 9.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.02. 7.500.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.05. 11.850.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.03. 1.756.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.03.01. 1.756.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. 780.494.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01. 704.256.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.01. 4.256.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.09. 700.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06. 17.372.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.02. 7.372.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11. 19.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.03. 19.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15. 39.066.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.01. 35.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.02. 3.636.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.18.12.5.2.3. 10.557.100.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21. 10.557.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21.01. 1.963.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.1.01.01.18.12.5.2.3.21.03. 8.593.600.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.13. 5.420.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM ; 55%
- Keluaran : Jumlah sekolah penerima DAK SMP ; 41 Sekolah
- Hasil : Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SMP Negeri di Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1. 27.945.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01. 27.245.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01.01. 7.620.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01.02. 4.775.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.01.05. 14.850.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.03. 700.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.18.13.5.2.1.03.01. 700.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2. 193.455.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
Halaman : 96
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01. 157.474.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01.01. 7.474.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.01.09. 150.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06. 10.105.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.06.02. 5.105.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.11. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.11.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.15. 20.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.15.01. 17.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.18.13.5.2.2.15.02. 3.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.18.13.5.2.3. 5.198.600.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.09. 271.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.09.03. 271.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah
1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.21. 4.927.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.21.01. 1.982.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.1.01.01.18.13.5.2.3.21.03. 2.944.800.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.15. 34.250.000.000,00 PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG
PENDIDIKAN
- Sumber Dana : Dana Insentif Daerah,
- Capaian Program : 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 52%
2. 55%
- Keluaran : Jumlah sekolah penerima DID ; 221 Sekolah
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1. 39.307.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01. 34.462.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.01. 8.640.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.02. 11.197.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.01.05. 14.625.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.03. 4.845.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1.03.01. 4.845.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2. 1.091.943.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01. 5.435.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 97
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.01. 5.435.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06. 20.187.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.02. 7.687.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11. 23.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.03. 23.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15. 14.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.01. 14.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.25. 1.028.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.25.03. 1.028.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.18.15.5.2.3. 33.118.750.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.06. 1.573.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.06.02. 1.573.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.11. 4.801.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.11.01. 4.801.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21. 26.744.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21.01. 18.304.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.1.01.01.18.15.5.2.3.21.03. 8.440.000.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.16. 1.387.957.000,00 PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 52%
2. 55%
- Keluaran : Jumlah sekolah penerima bantuan meubeler ; 35 Sekolah
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1. 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01. 3.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.01. 3.900.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2. 535.607.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.03.11. 6.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06. 1.817.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Halaman : 98
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.02. 1.817.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.25. 527.390.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.25.03. 527.390.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga
1.01.1.01.01.18.16.5.2.3. 848.450.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.06. 848.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.01.1.01.01.18.16.5.2.3.06.02. 848.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.1.01.01.18.17. 6.534.074.400,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 52%
2. 55%
- Keluaran : Jumlah sekolah penerima perlengkapan sekolah ; 90 Sekolah
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN dan SMPN di Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.17.5.2.1. 2.530.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01. 2.530.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.01. 1.125.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.17.5.2.1.01.02. 1.405.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2. 5.322.384.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.03. 1.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.03.11. 1.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06. 764.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.02. 764.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.12. 5.318.100.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.12.01. 5.318.100.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15. 1.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.01. 1.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.18.17.5.2.3. 1.209.160.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.11. 1.209.160.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.01.1.01.01.18.17.5.2.3.11.01. 1.209.160.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit
Halaman : 99
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.18. 8.421.613.100,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN
SEKOLAH
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM
; 1. 52%
2. 55%
- Keluaran : Jumlah sekolah yang menerima rehabilitasi ; 70 sekolah
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN Kabupaten Gresik ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1. 25.914.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01. 25.914.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.01. 11.540.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.03. 9.625.000,00 Honorarium Peserta PNS
1.01.1.01.01.18.18.5.2.1.01.05. 4.749.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2. 40.099.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.06. 9.355.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.06.02. 9.355.100,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.15. 27.544.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2.15.01. 27.544.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.18.18.5.2.3. 8.355.600.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.18.18.5.2.3.21. 8.355.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.18.5.2.3.21.03. 8.355.600.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.20. 1.550.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
- Sumber Dana : DAK,
- Capaian Program : 1. Persentase Sarana dan Prasarana SD sesuai SPM
2. Persentase Sarana dan Prasarana SMP sesuai SPM ; 1. 52%
2. 55%
- Keluaran : 1. Jumlah ruang Sanggar Kegiatan Belajar yang direhab
2. Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun
3. Jumlah Jamban Yang di Bangun ; 1. 3 Kelas
2. 6 Unit Kelas Baru
3. 3 Unit Jamban
- Hasil : 1. Persentase SD yang terakreditasi minimal B
2. Persentase SMP yang terakreditasi minimal B ; 1. 96%
2. 94%
- Kelompok Sasaran Kegiatan :
- Lokasi : - Kecamatan Cerme
Halaman : 100
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1. 14.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01. 14.850.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.01. 5.475.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.02. 2.175.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.18.20.5.2.1.01.05. 7.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2. 107.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01. 100.674.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.01. 674.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.09. 100.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06. 1.387.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.02. 1.387.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11. 2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.03. 2.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15. 2.988.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.01. 2.988.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.18.20.5.2.3. 1.427.850.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.21. 1.427.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.21.01. 1.282.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.21.03. 145.350.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung
1.01.1.01.01.19. 1.620.360.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.1.01.01.19.01. 197.085.000,00 PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
GURU
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4 ; 94%
- Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti pelatihan ; 725 Orang
- Hasil : Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ; 58%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru TK, SD , SMP ; 75%
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.19.01.5.2.1. 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.01. 3.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.01.01. 3.300.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.01.02. 600.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2. 193.185.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01. 28.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01.07. 60.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.01.10. 28.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
Halaman : 101
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.03. 148.080.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.03.11. 148.080.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.06. 16.545.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.06.01. 14.000.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.19.01.5.2.2.06.02. 2.545.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.19.03. 48.720.000,00 JURNAL PENDIDIKAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4 ; 94%
- Keluaran : Jumlah Edisi ; 4 edisi
- Hasil : Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ; 58%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendidi dan Tenaga Kependidikan ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.19.03.5.2.1. 11.360.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01. 11.360.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.01. 1.060.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.04. 9.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.01.05. 700.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.19.03.5.2.2. 37.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.03. 6.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.03.11. 6.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.06. 30.960.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.06.01. 30.200.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.19.03.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.19.04. 11.525.000,00 PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4
2. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi
3. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi
; 1. 94%
2. 55%
3. 51%
- Keluaran : Jumlah Guru yang dibina ; 80 Orang
- Hasil : Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ; 58%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru TK/SD/SMP ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.19.04.5.2.1. 6.805.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.01. 6.805.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.01.04. 3.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.19.04.5.2.1.01.05. 3.605.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.19.04.5.2.2. 4.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.03. 1.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
Halaman : 102
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.03.11. 1.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.06. 3.120.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.06.01. 2.620.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.19.04.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.19.05. 17.200.000,00 PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4
2. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi
3. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi
; 1. 94%
2. 55%
3. 51%
- Keluaran : Jumlah Sekolah yang dikembangkan ; 80 Lembaga
- Hasil : Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ; 58%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lembaga TK, SD, SMP ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.19.05.5.2.1. 7.280.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01. 7.280.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01.01. 1.060.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01.04. 3.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.19.05.5.2.1.01.05. 3.020.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2. 9.920.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.01. 520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.01.08. 520.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.03.11. 3.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.06. 6.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.19.05.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.19.06. 241.000.000,00 LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BERPRESTASI
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi
2. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi
; 1. 55%
2. 51%
- Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Guru Berprestasi dan Olimpiade Sains
Guru ; 245 orang
- Hasil : Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ; 58%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.19.06.5.2.1. 43.645.000,00 BELANJA PEGAWAI
Halaman : 103
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01. 43.645.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01.01. 2.010.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01.04. 32.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.19.06.5.2.1.01.05. 9.635.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2. 197.355.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.01. 520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.01.08. 520.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.03. 13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.03.11. 13.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.06. 15.585.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.06.01. 13.000.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.06.02. 2.585.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.07. 4.000.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.07.03. 4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.12. 5.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.12.01. 5.000.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.27. 159.250.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.19.06.5.2.2.27.01. 159.250.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
1.01.1.01.01.19.12. 24.600.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : 1. Prosentase Jumlah Guru SD memenuhi Kompetensi
2. Prosentase Jumlah Guru SMP memenuhi Kompetensi
; 1. 55%
2. 51%
- Keluaran : Jumlah Kelompok kerja yang dibina ; 50 Kelompok Kerja
- Hasil : Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ; 58%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru SD, SMP Anggota kelompok Kerja/Musyawarah ; -
- Lokasi : Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.19.12.5.2.1. 11.877.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01. 11.877.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.01. 265.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.02. 150.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.04. 3.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.19.12.5.2.1.01.05. 8.262.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
1.01.1.01.01.19.12.5.2.2. 12.723.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.01. 4.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.01.08. 520.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
Halaman : 104
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.01.10. 4.005.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.06. 8.198.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.06.01. 5.409.000,00 Belanja Cetak
1.01.1.01.01.19.12.5.2.2.06.02. 2.789.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.19.14. 139.430.000,00 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENDIDIK
- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),
- Capaian Program : Persentase guru yang berkualifikasi S1 & D4 ; 94%
- Keluaran : Jumlah Pegawai yang di nilai ; 450 Orang
- Hasil : Persentase Tenaga Pendidik Yang Memenuhi Sertfikasi ; 58%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru TK, SD, SMP, Penilik, Pengawas dan pamong Belajar
; SK PAK bisa selesai tepat waktu
- Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Gresik
1.01.1.01.01.19.14.5.2.1. 87.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.01. 87.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.01.01. 3.100.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.19.14.5.2.1.01.04. 84.700.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2. 51.630.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.01. 19.830.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.01.07. 80.000,00 Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.01.10. 19.250.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.03. 12.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.03.11. 12.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.06. 11.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.06.02. 11.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.07. 7.500.000,00 Belanja Sewa
1.01.1.01.01.19.14.5.2.2.07.02. 7.500.000,00 Belanja Sewa Bangunan
1.01.1.01.01.19.15. 940.800.000,00 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI
PROVINSI KHUSUS TENAGA PENDIDIK
- Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Provinsi,
- Capaian Program : Meningkatnya mutu pendidik Kepala/Guru TK/PAUD, SD dan SMP Non
PNS ; 100%
- Keluaran : Terlaksananya upaya peningkatan mutu dan profesionalisme Kepala/Guru
TK/PAUD SD dan SMP Non PNS ; 1 Dokumen
- Hasil : Tercapainya Kesejahteraan Kepala/Guru TK/PAUD, SD dan SMP Non PNS ; 80%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kepala/Guru TK/PAUD, SD dan SMP Non PNS di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ; 80%
- Lokasi : - Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.19.15.5.2.2. 940.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.19.15.5.2.2.03. 940.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.19.15.5.2.2.03.19. 940.800.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
1.01.1.01.01.22. 76.492.500.000,00 PROGRAM BOS
Halaman : 105
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.22.01. 76.492.500.000,00 BELANJA DANA BOS - Sumber Dana : Dana Hibah,
- Capaian Program : 1. Angka keberlanjutan dari SD sederajat ke SMP dan Sederajat
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat ; 1. 94,5 %
2. 100 %
3. 93 %
- Keluaran : 422 Lembaga ; 100 %
- Hasil : 1. Angka Kelulusan SD
2. Angka Kelulusan SMP
3. Angka Putus Sekolah (APIS) SD/MI
4. Angka Putus Sekolah (APIS) SMP/MTS ; 1. 96,25 %
2. 91,75 %
3. 0,015 %
4. 0,055 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : SD Negeri dan SMP Negeri ; -
- Lokasi : - Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1. 11.473.875.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.04. 11.473.875.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BOS
1.01.1.01.01.22.01.5.2.1.04.01. 11.473.875.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BOS
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2. 57.369.375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.22. 57.369.375.000,00 Belanja Barang Dana BOS
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.22.01. 57.369.375.000,00 Belanja Barang Dana BOS
1.01.1.01.01.22.01.5.2.3. 7.649.250.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.06. 7.649.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1.01.1.01.01.22.01.5.2.3.06.01. 7.649.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
. 698.465.351.957,00 JUMLAH BELANJA
- (621.972.851.957,00)SURPLUS/(DEFISIT)