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MINISTERIO DE SALUD PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD-HUANCAVELICA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PS CCASCCABAMBA” -HUANCAVELICA- 1 ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PS CCASCCABAMBA”- HUANCAVELICA INDICE I.- ASPECTOS GENERALES Antecedentes 03 1.1 Nombre del Proyecto 04 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 04 1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 05 1.4 Marco de Referencia 05 II.- IDENTIFICACION 2.1 Diagnóstico de la situación actual 12 A.- Del entorno general 13 B.- Del Puesto de Salud Ccasccabamba 24 2.2 Definición del problema y sus causas 30 2.3 Objetivo del proyecto 33 2.4 Alternativas de solución 35 III. FORMULACION 3.1 Horizonte de evaluación 37 3.2 Análisis de la demanda 37 3.3 Análisis de la oferta 40 3.4 Balance Oferta Demanda 40 3.5 Secuencia de etapas y actividades 40 3.6 Costos a precios de mercado 43 3.7 Flujo de costos aprecios de mercado 56

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE

LOS SERVICIOS DEL PS CCASCCABAMBA”- HUANCAVELICA

INDICE

I.- ASPECTOS GENERALES

Antecedentes 03

1.1 Nombre del Proyecto 04

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 04

1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 05

1.4 Marco de Referencia 05

II.- IDENTIFICACION

2.1 Diagnóstico de la situación actual 12

A.- Del entorno general 13

B.- Del Puesto de Salud Ccasccabamba 24

2.2 Definición del problema y sus causas 30

2.3 Objetivo del proyecto 33

2.4 Alternativas de solución 35

III. FORMULACION

3.1 Horizonte de evaluación 37

3.2 Análisis de la demanda 37

3.3 Análisis de la oferta 40

3.4 Balance Oferta Demanda 40

3.5 Secuencia de etapas y actividades 40

3.6 Costos a precios de mercado 43

3.7 Flujo de costos aprecios de mercado 56

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IV.- EVALUACIÓN

4.1 Beneficios 58

4.2 Evaluación social 58

4.3 Análisis de Sensibilidad 59

4.4 Selección del mejor proyecto alternativo 61

4.5 Análisis de sostenibilidad 61

4.6 Análisis de impacto ambiental 62

4.7 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada 63

V.- CONCLUSIONES

4.1 Conclusiones 65

VI.- ANEXOS

Anexo I: Fotografías

Anexo II: Planos

Anexo III: Estadísticas

Anexo IV: Otros

Anexo V: Formatos

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE

LOS SERVICIOS DEL PS CCASCCABAMBA”- HUANCAVELICA

I.- ASPECTOS GENERALES

Antecedentes

El Ministerio de salud viene efectuando un gran esfuerzo en construir un nuevo Sector Salud con Equidad, Eficiencia y Calidad para seguir reduciendo las actuales brechas sanitarias y la mejora de las condiciones de vida de la población. Hoy el Perú tiene cerca de 28´0 millones de habitantes, es un país básicamente urbano, su perfil ocupacional es centralmente informal y de subocupación y su problemática sanitaria es de acumulación epidemiológica. El país enfrenta al iniciarse el siglo XXI, enfermedades emergentes y el ensanchamiento de brechas epidemiológicas entre los diferentes departamentos.

En muchos departamentos del país, ser niño en la zona rural, es una condición de riesgo; los menores de 1 año mueren de afecciones de origen perinatal, infecciones respiratorias agudas tipo neumonías, enfermedades diarreicas, deficiencias nutricionales y anomalías congénitas. La infección respiratoria aguda se presenta con una frecuencia de 6 a 12 episodios anuales en niños menores de 5 años. El inadecuado control prenatal e inadecuada atención del parto ocasionan problemas perinatales como bajo peso al nacer, estimado en 8.8 % a nivel nacional, así como muertes perinatales. En el departamento de Huancavelica el 92% de la población vive en condiciones de pobreza. La grave situación de la salud de la población del país y los problemas que se tienen que afrontar delinean los retos asumidos por el Sector Salud:

La mejora de las condiciones de vida de la población El mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud La mayor eficiencia y eficacia en la producción de servicios Un cambio hacia una cultura de excelencia y calidad, para la

satisfacción plena de los usuarios El fomento del desarrollo de los recursos humanos.

El Puesto de Salud de Ccasccabamba, se encuentra ubicado en el Distrito de Ccochaccasa, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica. El

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Puesto de Salud de Ccasccabamba forma parte de la Microrred Lircay, conformante de la Red de Servicios de Huancavelica, perteneciente a la Dirección Regional de Salud-DIRESA-Huancavelica.

Con relación al trabajo efectuado, la población de Ccasccabamba ha manifestado que la calidad de los servicios del PS Ccasccabamba no es la adecuada, percibiéndose cierta desconfianza en la capacidad de resolución de los problemas de salud. En el Puesto de Salud Ccasccabamba se observa que, la situación crítica de la infraestructura física, la falta de equipamiento y la escasa funcionabilidad de las áreas y ambientes impiden brindar a los usuarios una atención de calidad. (Ver Anexo I: fotografías). Otro de los problemas es que no cuentan con ambientes complementarios para las acciones de capacitación y para las reuniones con la comunidad, estas se efectúan en lugares diversos que generalmente son prestados por la comunidad y con áreas reducidas. Para el trabajo extramural no cuentan con movilidad de servicio público, menos con movilidad propia. Tampoco cuentan con medios de comunicación.

1.1.- Nombre del Proyecto

Proyecto : “Mejoramiento de la calidad de atención de los servicios

del PS Ccasccabamba”

Departamento : Huancavelica

Provincia : Angaraes

Distrito : Ccochaccasa

1.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto

Unidad Formuladora

Sector : Salud

Pliego : Ministerio de Salud

Dirección Regional de Salud de Huancavelica.

Responsable : Dr. Fidel Serverth Miranda Medina

Director General

Dirección : Av. Andrés Avelino Cáceres S/N – Yananaco

Teléfono : 067-752990, 067-752991

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Unidad Ejecutora ( Propuesta )

- Fase de Inversión fija

Pliego : Ministerio de Salud

Dirección Regional de Salud de Huancavelica

Responsable : Dr. Fidel Serverth Miranda Medina

Director General

Dirección : Av. Andrés Avelino Cáceres S/N – Yananaco

Teléfono : 067-752990, 067-752991

- Fase de Operación y Mantenimiento:

Dirección Regional de Salud de Huancavelica

Se propone que la Unidad Ejecutora del Proyecto, en la fase de Inversión fija, sea la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, en razón que sus funciones y competencias tienen vínculos directos con el proyecto, y además cuenta con la capacidad técnica y operativa por su experiencia en la ejecución de proyectos similares.

1.3.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

En la metodología de trabajo para la etapa de identificación del problema y del planteamiento de alternativas de solución se realizó una inspección ocular al Puesto de Salud de Ccasccabamba y se efectuaron entrevistas no estructuradas a los usuarios de los servicios del establecimiento: jefe responsable del PS y miembros de la comunidad. Asimismo, con el objeto de tener una visión global del problema, se realizó reuniones con funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica (Dirección de Salud de las Personas, Oficina de Planificación y Oficina de Administración). Preocupación principal y fundamental de los funcionarios de la DIRESA Huancavelica y de los usuarios de los servicios del Puesto de Salud de Ccasccabamba, es la situación crítica de la infraestructura física así como la deficiente provisión de su equipamiento básico.

1.4.- Marco de Referencia.

Ante la grave situación de la salud de la población del país y los problemas que se tienen que afrontar, el MINSA ha establecido los siguientes lineamientos de Política para el quinquenio 2002 – 2006:

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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.

Convocando a todos los sectores del país a promover la salud de los peruanos como un derecho inalienable de la persona humana y a crear una cultura de la salud, por ser una prioridad para el sector, por su importancia en el desarrollo social y en el mejoramiento de los niveles de vida.

ATENCIÓN INTEGRAL MEDIANTE LA EXTENSIÓN Y UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD. Promoviendo el aseguramiento universal de los ciudadanos para garantizar el acceso a los servicios de salud y prevenir la desatención de las familias en caso de eventos catastróficos.

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS CON RESPETO Y DIGNIDAD.

Se promoverá el desarrollo de los recursos humanos y la profesionalización de la administración con respeto a la persona humana y a la dignidad de los trabajadores.

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL COORDINADO Y DESCENTRALIZADO DE SALUD.

Se promoverá la articulación de todos los subsistemas del sector para que, respetando la autonomía de cada uno de ellos, se logren consensos básicos en las políticas a seguir, en los sistemas a uniformizar y en la normatividad a proponer.

REORGANIZACIÓN DEL MINSA Y EL FORTALECIMIENTO DE SU ROL DE CONDUCCIÓN SECTORIAL.

Se han redimensionado los servicios de salud en 3 programas. Se ha conformado la Dirección de Promoción de la Salud. Se creará el Centro Nacional de Salud Intercultural. Se ha fortalecido el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MINSA.

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

Priorizando y consolidando las acciones de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados. El grupo etáreo básico, con el que debe hacerse promoción, es el de los primeros años de edad.

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SUMINISTRO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Con la provisión adecuada de medicamentos para los servicios de atención, a precios al alcance de los usuarios y de calidad. Con la promoción del uso racional de los medicamentos para reducir la automedicación irracional. Con el uso de la medicina tradicional, como expresión de la integración cultural.

FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO ORIENTADO A LOS SECTORES MÁS POBRES.

Incrementando el presupuesto del MINSA. Reorientando el gasto hacia infraestructura y equipamiento de los establecimientos que atienden a los sectores de menores ingresos. Creando el Fondo Intangible Solidario de Salud, para cofinanciar el SIS. Orientando el financiamiento externo hacia las principales prioridades del Sector Salud.

DEMOCRATIZACION DE LA SALUD

Garantizar el derecho a la salud integral como parte de los derechos fundamentales, comprendiendo la promoción, prevención y atención mediante el acceso universal a los servicios de salud.

Con el marco de estos Lineamientos de Políticas del Sector Salud, la DIRESA- Huancavelica ha formulado los siguientes lineamientos de Política Institucional:

1.- Promoción de salud prevención de las enfermedades, priorizando los grupos vulnerables y los de mayor pobreza:

La promoción de la salud es un derecho inalienable de la persona humana que ayuda a crear una Cultura de la Salud. La promoción de la salud, es una prioridad por su importancia en el desarrollo social y en el mejoramiento de la calidad de vida. La DIRESA Huancavelica promueve estilos de vida saludables y el mayor bienestar de la persona humana, en coordinación con el sector Educación, el Gobiernos Regional y las municipalidades, las organizaciones de la sociedad civil y la familia como unidad básica, con lo cual se garantiza estándares adecuados de salud de la comunidad.

El objetivo central de la promoción de la salud será la revaloración de la salud integral. Esto implica una consideración especial a los aspectos sociales y preventivos de la salud, potenciar la capacidad de gestión de las personas y comunidades sobre la salud, así como participar y exigir servicios y espacios de atención y educación como un derecho, adecuados a las necesidades locales.

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La política de salud se orienta a promover también una adecuada nutrición de la población para reducir principalmente la desnutrición crónica infantil y la desnutrición materna en el largo plazo. Para ello, se implementara el Nuevo Modelo de Atención integral en todos los servicios de salud, donde el componente nutricional formara parte del protocolo de atención en todos los ciclos de vida. Se continuara promoviendo la lactancia materna como estrategia para mejorar los indicadores de alimentación y nutrición infantil y apoyando los programas de complementación alimentaría existentes en la región, dando prioridad en la atención a los niños de 6 a 24 meses y a las madres gestantes.

Se impulsara la prevención de las enfermedades y mejorar radicalmente las condiciones de salud de la población, que se exprese en la reducción de la mortalidad infantil y materna; disminución de la alta prevalencia de enfermedades transmisibles como la tuberculosis y malaria.

Se dará prioridad al trabajo en las escuelas, mediante la estrategia de escuelas promotoras de la salud con la finalidad de generar estilos y ambientes generadores de salud integral para el niño y el adolescente.

2.- Atención Integral mediante la extensión y universalización del aseguramiento en salud a través del Seguro Integral de Salud

La Política del Sector promueve el aseguramiento universal de los ciudadanos para garantizar el acceso a los servicios de salud y prevenir la desatención de las familias en caso de eventos catastróficos de salud. El Seguro Social de Salud (EsSalud), sólo cubre en la actualidad al 5% de la población que tiene trabajo estable. En Huancavelica el acceso a los seguros privados y de las fuerzas armadas es no es muy significativo. El estado peruano con la finalidad de buscar equidad, ha creado un sistema de aseguramiento Público que cubra las necesidades de salud de la población más necesitada y excluida de los servicios de salud, por no contar con tipo de seguro, denominado Seguro Integral de Salud (SIS). La DIRESA Huancavelica promueve que la mayor parte de la población pobre y extremadamente pobre acceda a los servicios de salud a través del Seguro Integral de Salud, para lo cual mejora significativamente el porcentaje de afiliados y atendidos en el grupo de niños, adolescentes y madres gestantes y para quienes implementa el nuevo modelo de atención Integral en todos los servicios de salud.

3.- Impulsar el Nuevo Modelo de atención integral de salud.

Priorizar y consolidar las acciones de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados.

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La DIRESA impulsa un modelo de atención centrada en la satisfacción de las necesidades de salud de las personas (percibidas o no por la población), las familias y la comunidad, basado en los principios de universalidad en el acceso, la equidad, la integralidad de la atención, la continuidad de los servicios, la calidad de la atención, la eficiencia, el respeto a los derechos de las personas, la promoción de la ciudadanía y la satisfacción de los usuarios.

En este marco se inscribe la Promoción de la Salud, como un proceso a través de diversas estrategias que permite que los individuos, las familias y la ciudadanía en general adquieran una mayor intervención sobre las decisiones y acciones que afectan su salud. En este contexto, el nuevo modelo integral de salud pone especial énfasis en las acciones de promoción, que apunten al crecimiento del bienestar integral, personal y colectivo (físico, emocional y socioeconómico). Por eso, lograr una salud integral supone también luchar contra la pobreza que se constituye en un freno para el desarrollo integral y salud de las personas, así como para el acceso a los servicios de calidad necesarios. Esto se logra apoyando los programas sociales y servicios de mayor calidad, especialmente para la infancia y otros grupos de riesgo como la tercera edad. También se contribuye promoviendo propuestas de desarrollo integral en las diferentes regiones y localidades del país, incluyendo la promoción de la salud mental. El grupo etáreo básico con el que debe hacerse promoción, trabajando a un mediano plazo, es el grupo de los primeros años de edad, orientando pautas de estilos saludables de vida. Se debe promover la atención adecuada desde la fecundación, nacimiento y durante los primeros años de vida, incorporando los aportes pluriculturales de la región.

4.- Política de Gestión Recursos humanos que promueva el Desarrollo Integral de los trabajadores con respeto y dignidad.

La política de salud promueve el desarrollo de los recursos humanos y la profesionalización de la gestión de los mismos con respeto a la persona humana y la dignidad de los trabajadores, y con una clara conciencia de que ellos son los principales agentes del cambio. La promoción de los recursos humanos profesionales y técnicos se fundamenta en la aplicación de un sistema de méritos, el respeto a la línea de carrera, remuneraciones idóneas y fomento de la solidaridad en el desempeño y en la organización para brindar un servicio de calidad y respeto al usuario. Para ello impulsa, una política de capacitación permanente abierta a todos los profesionales y no profesionales que integran el sector.

5.- Promoción del uso racional de medicamentos y garantizar el acceso de los mismos por toda la población.

Se buscará promover a través de información a la población, sobre las condiciones y el uso de los medicamentos, a fin de reducir la automedicación irracional. Se asegurará la provisión de medicamentos para los diferentes servicios de atención de los establecimientos de salud, garantizando que se

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encuentren al alcance de todos, con precios adecuados y de calidad promoviendo el uso de los medicamentos genéricos y desarrollando una vigilancia ética al respecto.

6.- Fortalecer la capacidad de planificación y gestión de políticas de salud a nivel regional, permitiendo que la DIRESA ejerza su rol de conducción social.

Se promoverá la formulación de planes en forma concertada con los diversos órganos estatales (Promudeh, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, ESSALUD) para evitar la duplicación de funciones entre diversos órganos estatales. Asimismo se impulsara la capacitación de los cuadros profesionales y técnicos en el área de planificación tanto a nivel regional como en las redes de salud. De esta manera se lograra transformar a la DISA en un organismo moderno, ágil con rectoría regional y capacidad para concertar políticas con los demás actores del sector.

Se proveerá de equipamiento, insumos básicos y medicamentos a todas las unidades operativas para que estén en condiciones de brindar los servicios de salud que la población necesite. Se promoverá la inversión en infraestructura y equipamiento de establecimientos, en particular de primer nivel, y también para el hospital, para lo cual se fortalecerá la Unidad de Proyecto de Inversión . Se impulsarán los acuerdos de gestión con las unidades operativas, para fortalecer mecanismos de cumplimiento con las prioridades regionales y nacionales.

Se implementaran Procesos integrales de control gerencial que contribuyan al adecuado cumplimiento de lo objetivos institucionales. Estos procesos incluirán la supervisión del desempeño del personal y de los procesos, el monitoreo y la evaluación de resultados. Así mismo se implementaran mediad que ayuden a agilizar los procesos administrativos, buscando la eficiencia y la generación de nuevos recursos. Se impulsara la conformación y el funcionamiento del Consejo Regional de Salud del Sistema Nacional Coordinado Descentralizado de Salud (SNCDS), así como de los consejos provinciales de salud, los que permitirán la articulación de todos los subsistemas del sector para que, respetando la autonomía de cada uno de ellos, se logre el máximo de consenso posible en las políticas a seguir, en los sistemas a uniformizar y en la normatividad a proponer. Este Sistema (SNCDS) nos permitirá crear los procedimientos para contar con información en salud completa e integrada para la futura toma de decisiones sobre el sector.

7.- Descentralización del Sector Salud que promueva la participación ciudadana y la de todos los sectores y agentes de la salud

Se promoverá la descentralización sectorial como forma de garantizar una mayor capacidad de decisión en los niveles operativos directamente

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vinculados con los gobiernos locales. Asimismo se promoverá la participación ciudadana en todos los niveles de atención del sector salud.

Las acciones de salud responden a las necesidades y prioridades sanitarias nacionales, regionales y locales de manera descentralizada y buscan potenciar el uso estratégico de los recursos en función de las metas sanitarias, fortalecimiento de la capacidad de las comunidades para tomar sus propias soluciones a los problemas determinados localmente. Promover las condiciones para el surgimiento de liderazgos locales que asuman las responsabilidades comunales en salud en forma sostenible.

Sobre el particular, la realización del presente estudio de Pre Inversión del Proyecto: “Mejoramiento de la calidad de atención de los servicios del PS Ccasccabamba” – Huancavelica es concordante con las Políticas, Prioridades y Objetivos del Sector y, en particular, a los de la Dirección Regional de Salud-DIRESA-Huancavelica, especialmente a sus lineamientos de política institucional 1, 2, 3 y 5.

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II.- IDENTIFICACIÓN

2.1.- Diagnóstico de la situación actual

En la visita de inspección realizada al PS Ccasccabamba se ha observado gran malestar de los usuarios (miembros de la comunidad y de la técnico responsable del establecimiento), por los problemas con la situación actual de la infraestructura física, de la falta de equipos así como de los servicios básicos, principalmente del aprovisionamiento de agua. Otro aspecto es el relacionado a la falta de servicio de movilidad pública y de no contar con movilidad propia (motocicleta), situación que dificultad los trabajos extramurales de promoción de la Salud. La situación actual de la infraestructura física y del equipamiento y mobiliario del PS Ccasccabamba es la siguiente:

- De la infraestructura física

Entre las principales características de la infraestructura física actual del Puesto de salud de Ccasccabamba, podemos mencionar lo siguiente:

- Local provisional prestado por la comunidad, desde 1995. - Uso original: Vivienda - Área total construida: 56.00 m2 - Cuenta con 2 niveles: el primer nivel, que consta de solamente 3

ambientes es para los servicios a los usuarios:

Un ambiente de 13.86 m2 para admisión, espera, archivo y botiquín.

Un ambiente de 11.34 m2 para consultorio y tópico.

Un ambiente de 16.38 m2 para depósito de alimentos. El segundo nivel es la vivienda de la Técnico responsables del puesto de salud. Ver la distribución de ambientes del establecimiento en el Anexo II, Plano L-1.

- La cobertura de calaminas zincadas se encuentra en malas condiciones. - Muros de adobe enlucidos con yeso. - Estructura del techo con vigas de madera. - Cielo raso con planchas de triplay. - Pisos de cemento pulido. - Puerta principal y ventanas metálicas.

Del servicio básico de agua

- No cuenta con agua potable. La comunidad solo cuenta con piletas Públicas, no existen conexiones domiciliarias.

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Del servicio básico de alcantarillado - Toda la comunidad no cuenta con red pública de desagüe. Del servicio básico de energía eléctrica - Cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día. Del equipamiento y mobiliario El poco equipamiento y mobiliario, que se encuentra en regulares condiciones, es el siguiente:

02 tallímetros de madera

01 balanza de piso

01 balanza colgante

01 camilla metálica

01 coche de curación

02 riñoneras

02 estetoscopio

2 tensiómetros

01 portasuero

01 armario de madera

01 escritorio

01 sillón

03 sillas de madera

01 mesa de madera

01 escritorio

01 andamio de madera

01 banca de madera En razón a todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el problema central es la INADECUADA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PS CCASCCABAMBA. A.- DEL ENTORNO GENERAL 1.- Del entorno Geográfico El Puesto de Salud de Ccasccabamba, se encuentra ubicado en el caserío del mismo nombre, del distrito de Ccochaccasa, Provincia de Angaraes y departamento de Huancavelica. Sectorialmente el Puesto de Salud de Ccasccabamba forma parte de la Microrred de Lircay y de la Red de Servicios de Salud de la Red de Huancavelica, pertenecientes a la Dirección Regional de Salud-DIRESA-Huancavelica. El departamento de Huancavelica esta situado en la región central del Perú, en plena región Andina. Limita por el norte con Junín, por el sur con Ica, por el este con Ica, Lima y por el oeste con Ayacucho. La extensión territorial del departamento es de 22,131.47Km2, el cual representa el 1.72% del territorio nacional. Cuenta con 7 provincias y 94 distritos, según detalle siguiente:

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CUADRO Nº 01

PROVINCIA CAPITAL N° DE

DISTRITOS HUANCAVELICA HUANCAVELICA 19

TAYACAJA PAMPAS 16

ANGARAES LIRCAY 12

ACOBAMBA ACOBAMBA 8

CHURCAMPA CHURCAMPA 10

HUAYTARA HUAYTARA 16

CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA 13

TOTAL 94

Fuente: Plan estratégico 2004-DIRESA Huancavelica

La altitud de las diferentes localidades oscila entre los 1,950 a 4,500 m.s.n.m. siendo el distrito de Ocoyo el de menor altitud, mientras que el distrito de Santa Ana se encuentra a mayor altitud.

El clima es variado, frío, glacial y con gran sequedad de la atmósfera en zonas de cordillera alta, donde se encuentran las cumbres nevadas, y templado en los valles interandinos y en las quebradas de los ríos. La temperatura promedio anual de la ciudad de Huancavelica es de 9,2 °C siendo la máxima absoluta de 20,8 °C , mientras que las precipitaciones en la ciudad llegan hasta cerca de 750mm.

La superficie territorial, es accidentada y presenta quebradas profundas, el territorio es atravesado de Sureste a Noroeste por la cordillera de los andes configurando una gran meseta con un suelo sumamente accidentado por las tres vertientes hidrográficas (Pacifico, Mantaro y Pampas) conocido con el nombre de “Cordillera de Chonta” de picos temporalmente nevados que alimentan las lagunas de Choclococha, Orccococha y Pomacocha. Entre sus principales picos tenemos al nevado de Huamanrazo (5,303mts), Ccocha (5231mts), Rosario(5,148mts), y entre los que presentan menor altitud es Huayraccasa, San francisco, Huancavelica y Santa Barbara. La orografía presenta una variedad de regiones y subregiones que muestran realidades ecológicas, culturales y ocupacionales diversas.

2.- Características del entorno poblacional

El departamento de Huancavelica tiene una población total de 446,588 habitantes (Año 2003) que se distribuyen en sus 7 Provincias, tal como se muestra en la siguiente tabla.

CUADRO Nº 02

DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD POBLACIONAL POR PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 2003

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Fuente: Dirección de Estadística e Informática-MINSA

Las provincias de Huancavelica y Tayacaja son las más pobladas, seguidas de Acobamba, Angaraes y Churcampa, siendo las menos pobladas, Huaytará y Castrovirreyna. Las provincias con mayor densidad poblaciones son: Acobamba, Churcampa y Tayacaja, seguidas de Huancavelica y Angaraes, y las de menor densidad poblacional a Castrovirreyna y Huaytará. La distribución de la población por sexo nos muestra que el índice de masculinidad es de 0.94, la pirámides poblacionales estudiadas desde el año 1940 muestran una disminución del grupo etáreo de 0-4 años, probablemente debido al uso de los métodos de Planificación Familiar y el deseo cada vez menor de tener menos hijos; esto evidencia una fase inicial o pretransicional puesto que aún se mantiene una pirámide poblacional con base ancha. Existen más mujeres que hombres, las mujeres representan el 52% de la población y los hombres el 48%. Las MEF, de 15ª49 años de edad, constituyen el 22% de la población total y el 43.8% de la población femenina del departamento.

CUADRO Nº 03 POBLACIÓN DEPARTAMENTAL 2003 POR GRUPOS ETÁREOS

Grupo Etareo

Varones Mujeres Total

0-4 31787 33889 65676

5-9 31902 34012 65914

10-14 29787 31757 61544

15-19 23772 25343 49115

20 - 24 16939 18058 34997

25 - 29 13855 14772 28627

30 - 34 12535 13364 25899

35 - 39 11069 11801 22870

40 - 44 9173 9780 18953

45 - 49 7658 8165 15823

50 - 54 6682 7123 13805

55 - 59 5725 6104 11829

60 - 64 4742 5055 9797

65 y + 10522 11217 21739

Total 216148 230440 446588

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA DIRESA-HUANCAVELICA

PROVINCIAS Población

total Superficie

(km2) Densidad (Hab/km2)

Dpto Huancavelica 446,588 22,131.00 20.18

Huancavelica 13,8590 4021.66 34.46

Acobamba 48,804 910.82 53.58

Angaraes 52,576 1959.03 26.84

Castrovirreyna 20,853 3984.62 5.23

Churcampa 49346 1072.39 46.01

Huaytará 27093 6458.39 4.20

Tayacaja 109,326 3724.56 29.35

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El departamento de Huancavelica, tiene una población eminentemente rural. Esta corresponde al 70.3% de la población, siendo la provincia de Churcampa con mayor ruralidad que el resto de las provincias, con un 82.1% y la de menor ruralidad la provincia de Huancavelica con 55%

A pesar que en el ámbito nacional se observa un acelerado proceso de urbanización, en Huancavelica solo el 29.7% de habitantes viven en zonas urbanas, a diferencia del promedio nacional donde la población urbana alcanza el 72%. (Fuente: Guía Estadística Departamental – INE 2001)

La composición por sexo no es muy diferente según el área de residencia, en ambas se evidencia el predominio del sexo femenino, en un 53% de la población rural y 55% de la población urbana. Hay considerables diferencias según el área de residencia en las Mujeres en Edad Fértil (MEF), en el área urbana la proporción de MEF es mayor que en el área rural.

CUADRO Nº 04

DINAMICA POBLACIONAL EN HUANCAVELICA –AÑO 2001

INDICADORES NACIONAL HUANCAVELICA LIRCAY

Tasa de Crecimiento Intercensal 1.6% 1% 1%

Tasa Global de Fecundidad 2.6 hijos x mujer 4.6 hijos xmujer 8.6 hijos xmujer

Tasa de Natalidad 22.6 x 1000 Habt 32 x 1000 Habt 27.02 x 1000 Habt

Tasa de Mortalidad 6.2 x 1000 Hbt 11.3 x 1000 Hbt 3.493 x 1000 Hbt

Esperanza de vida al nacer 69.8 años 59.1 años 61.1 años

Mortalidad Infantil 37 x 1000 n.v 77 x 1000n.v 26.48 x 1000n.v

FUENTE : DEPI

La tasa de crecimiento demográfico promedio anual de Huancavelica, se ha incrementado ligeramente en un 0.06 % , sin embargo se tiene un crecimiento negativo en las provincias de Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna y Huaytará. Esta situación se da debido al fuerte componente de migración hacia las grandes ciudades dentro y fuera del departamento en busca de mejores expectativas de vida y trabajo.

La Tasa Global de Fecundidad y la Tasa de Natalidad desde 1990 han venido disminuyendo de 5.5 a 4.6 hijos por mujer en el 2001, y de 38.3 a 32.4 nacidos por mil habitantes en el mismo periodo de tiempo, sin embargo siguen siendo las mas altas de todo el país. Las diferencias dentro del departamento, por zona de residencia, muestran que en el área rural la Tasa global de fecundidad es de 6,6 mientras que el área urbana es de 3.8 hijos por mujer; la tasa general de fecundidad es de 221 nacimientos por 1000 mujeres, en la urbana es de 130; la tasa de natalidad es de 36 en zona rural y de 27.6 nacimientos por 1000 habitantes en el área urbana. (ENDES –2000). A nivel de provincias, Angaraes es el que presenta la tasa mas alta (7.6 hijos por mujer) y la tasa mas baja es de 5.1 que corresponde a Huaytará.

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Un aspecto muy importante en el componente de natalidad y fecundidad, es que en Huancavelica el 20% de adolescente mujeres ya son madres, lo que contrasta con el promedio nacional donde esta cifra alcanza al 11% y con Lima donde solo es del 6%. Del mismo modo el 7% de embarazadas son adolescentes, cifra elevada si comparamos con Lima y con el promedio nacional, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 05 EMBARAZO EN ADOLESCENTES

CARACTERÍSTICA % de Adolescentes que

ya son madres % de Mujeres actualmente

embarazadas 15-49

Huancavelica 20.0 6.9

Lima 6.2 4.4

Nacional 10.9 4.3

FUENTE: INEI. ENDES 2000

Del mismo modo la Tasa Bruta de mortalidad (11.3%) es la mas alta del país, mientras que la Esperanza de vida es la mas baja, alcanzando los 59.1 años, lo que muestra una brecha muy amplia y expresa las inequidades de las condiciones de vida, del poblador huancavelicano con relación al resto del país.

CUADRO Nº 06 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR PROVINCIAS - 1999- 2000

Provincias Mujer en Edad Fértil

T.G.F. Hijos / Mujer

% de Población < 15 Años

Departamental 90333 6.5 47.4

Huancavelica 26059 6.4 47.3

Acobamba 10045 6.6 47.5

Angaraes 10156 7.6 47.6

Castrovirreyna 4076 5.9 43.9

Churcampa 9515 5.8 48.6

Huaytará 5224 5.1 40.9

Tayacaja 25258 6.7 48.8

FUENTE : Huancavelica - Compendio Estadístico Departamental 1999 – 2000

CUADRO Nº 07 Distribución de Nacimientos Según Provincia

Provincia Total %

Acobamba 1120 11.73

Angaraes 1562 16.36

Castrovirreyna 307 3.21

Churcampa 693 7.26

Huancavelica 2800 29.32

Huaytará 301 3.15

Tayacaja 2766 28.97

Total 9549 100.00

FUENTE : NAC 2000 DIRESA HUANCAVELICA

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Según NAC 2000, sistema desarrollado para la vigilancia de nacimientos nos muestra un promedio anual de nacimientos de 9549, el cual difiere con la estimación del INEI para el mismo año, lo que muestra un alto subregistro en la zona. Las provincias que presentan un mayor número de nacimientos son Huancavelica y Tayacaja, siendo las de menor cantidad de nacimientos las provincias de Castrovirreyna y Huaytará.

3.- Características Sociales y Económicas

Huancavelica está considerado entre los departamentos de bajo Desarrollo Humano, con un índice de 0.41 para 1997 (INE- Huancavelica). Mientras que el desempeño económico del país, expresado a través del Producto Bruto Interno (PBI) real por habitante fue de US $ 800.6 en 1995, Huancavelica tenia un PBI US $ 430.2, per capita, en ese mismo periodo Loreto presenta un PBI US $ 1204,6 per capita.

La estructura de la canasta familiar del poblador de la ciudad de Huancavelica, esta destinado a cubrir las necesidades más elementales (Alimento, vivienda, y vestido) con un 79.5%, solo el 4.10% es destinado para educación, y un 1.2% para la salud, lo cual muestra que la población huancavelicana, sigue soslayando su desarrollo, por que es prioritario cubrir sus necesidades más elementales como ser humano.

Huancavelica, ubicándose en el estrato V junto con Apurímac y Ayacucho, con una razón de dependencia de 102.2, la mas alta del país, que tiene como promedio 64.0 y la tasa mas baja de 47.90 lo muestra Tacna. De acuerdo al mapa de Pobreza se conoce que el 15% de sus distritos se encuentran en extrema pobreza, 54% muy pobre, 30% pobre y solo San Miguel de Mayocc distrito de Churcampa tiene un nivel de vida regular (1%) de los 94 distritos, puesto que el 99% son pobres. En relación a los hogares el 91.5% de hogares tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, entre las provincias es Huaytará quien tiene el mayor porcentaje de viviendas con NBI llegando a un 96.3% y la menor proporción lo presenta Churcampa con un 89.6%. Sin embargo se abren brechas entre las áreas de residencia, con un 96.1% de hogares con NBI en el área rural y un 78.8% en la urbana (INE –93).

A nivel nacional se ha incrementado la cobertura de servicios de agua y saneamiento, siendo el promedio nacional 70.6% con acceso a agua potable y 63.5% a saneamiento; Sin embargo en Huancavelica el acceso de la población a servicios básicos sigue siendo deficitario, alcanzando solo 28.37% en agua y al 5.76% a sistema de desagüe. Esta situación es mas grave en provincias como Churcampa y Huaytará, que tiene un fuerte componente de población rural.

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CUADRO Nº 08 Acceso a servicios básicos

Provincias Nº de

Viviendas

Agua Desagüe Electricidad

Nº Viv. % Nº Viv. % Nº Viv. %

Departamental 87619 24857 28.37 5045 5.76 17022 19.43

Huancavelica 22606 9186 40.64 2447 10.82 6616 29.27

Acobamba 9864 2901 29.41 387 3.92 772 7.83

Angaraes 10326 2506 24.27 676 6.55 1449 14.03

Castrovirreyna 5489 1242 22.63 262 4.77 847 15.43

Churcampa 9555 1924 20.14 167 1.75 1484 15.53

Huaytará 6125 1763 28.78 117 1.91 365 5.96

Tayacaja 23654 5335 22.55 989 4.18 5489 23.21

FUENTE : Huancavelica - Compendio Estadístico Departamental 1999 – 2000

El acceso a servicios básicos por provincias nos muestra que las viviendas ubicadas en la provincia de Huancavelica tienen mayor accesibilidad a contar con los servicios básicos, mientras que la provincia de Churcampa tiene menos posibilidad.

CUADRO Nº 09 Superficie Sembrada de Principales Cultivos por Años

Departamento de Huancavelica

Fuente: Guía Estadística Departamental Huancavelica – Marzo 2001

En Huancavelica, la superficie sembrada de los principales cultivos en la campaña agrícola 1993 – 1994, fue de 62 mil 511 hectáreas. En el período 1999-2000, esta superficie sembrada de los principales cultivos fue de 96 mil por 101 hectáreas, significando un incremento de 53.7%.

CUADRO Nº 10 Indicadores de Educación por Años-Departamento de Huancavelica

Indicadores 1993 1996 1999

Alumnos Matriculados (miles) 135.8 155.9 1646

Docentes (Miles) 5.0 5.8 5.8

Centros Educativos 1507 2193 2258

Estudiantes Universitarios (Miles)

- 1.5 2.3

Docentes Universitarios - 131 163

Tasa de Analfabetismo (%) 34.1/A 28.5/B 11.0

Tasa de Deserción (%) - - 13

Fuente: Guía Estadística Departamental Huancavelica – Marzo 2001

AÑOS SUPERFICIE SEMBRADA (HA)

1993-94 62511 1994-95 68516 1995-96 63712 1996-97 74530 1997-98 94218 1998-99 94028 1999-00 96101

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A nivel nacional el alfabetismo fue en aumento y esto repercutió en Huancavelica, disminuyendo la tasa de analfabetismo de 34.1% en 1993 a 11% en 1999, esto debido al incremento de coberturas de los servicios de educación, con un 34% más de centros educativos y 14% más de docentes en todos el ámbito departamental. La tasa de deserción a nivel departamental es de 13%, de ellos el 47% desertaron por aumentar más del 30% de inasistencias, el 34% por enfermedad y 19% por situación económica. Sin embargo se observa que la población estudiantil universitaria va incrementándose cada año (datos que sólo corresponden al sistema educativo público). Esta situación ha tenido un significado favorable para la mujer en general, incrementando al 70.6% de mujeres alfabetas mayores de 15 años, lo que ha permitido una mejor participación de la mujer en los campos de la vida profesional, pública y privada, en los últimos años. En 1997, del total de Alcaldes o Regidores de Huancavelica, el 4% eran mujeres. Asimismo del total de Gerentes y Ejecutivos el 19% eran mujeres. Entre los profesionales y técnicos, el 37% eran mujeres. Situación con tendencia a mejorar con el transcurso de los años.

4.- Situación Sanitaria - Morbilidad General

Las 10 primeras causas de morbilidad general en el departamento de Huancavelica durante el año 2002 fueron las siguientes:

CUADRO Nº 11

10 Primeras causas de Morbilidad General-DIRESA Huancavelica-2002

CAUSAS DE MORBILIDAD NUMERO %

- Infecciones agudas de las vías respiratorias 169,541 32.26

- Enfermedades de la cavidad bucal 109,441 20.89

- Desnutrición 33,557 6.37

- Enfermedades infecciosas intestinales 31,591 6.03

- Otras infecciones agudas de las vías respiratorias 21,752 4.15

- Helmintiasis 17,108 3.27

- Pediculosis, Acarosis y otras infectaciones 13,571 2.59

- Infecciones con modo de transmisión Predom 11,886 2.27

- Dorsopatias 10,105 1.93

- Enfermedades del Esófago y Estómago 9,509 1.82

- Todas las demás enfermedades 96,044 18.33

TOTAL 523,906 100.00

Fuente: Dirección de Estadística e Informática (Sistema HIS) DIRESA HUANCAVELICA

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- Mortalidad La mortalidad ha experimentado descensos en las ultimas tres décadas a nivel nacional, pero las brechas internas nos muestran como uno de los departamentos con la tasa de mortalidad general mas alta y con los Años de Vida potencialmente Perdidos (AVPP) que muestran una mortalidad prematura, obviamente esto va seguido de la menor esperanza de vida del poblador huancavelicano, lo que evidencia que las condiciones de vida de la población aun no mejoran, se observa la persistencia las enfermedades infecciosas y carenciales, así como la presencia de enfermedades transmisibles y crónica degenerativas.

Mortalidad General-Huancavelica

El 2002 se registra 1486 defunciones que vienen ha ser un 18% mas de lo registrado el año 2001 (1260), esto no necesariamente significa que se este incrementando la mortalidad, sino que se esta mejorando el registro, pero aun se mantiene un subregistro de 68.82% en relación a las defunciones estimadas (4765)

La tasa de mortalidad general del 2001 fue de 2.89 por 1000 habitantes, mientras que en el 2002 se alcanza el 3.35 por 1000habitantes, cifra por debajo del promedio nacional (6.2 muertes por mil habitantes), a nivel provincial el que presenta la mayor tasa es Castrovirreyna (4.41 por 1000 habitantes) y la menor tasa en Tayacaja (2.76 muertos por 1000 habitantes).

CUADRO Nº 12 Tasa de Mortalidad General por Provincias – 2002

PROVINCIAS MORTALIDAD GENERAL

N° TASA x 1000

TOTAL DPTO. 1486 3.35

HUANCAVELICA 508 3.84

ACOBAMBA 147 3.12

ANGARAES 162 3.51

CASTROVIRREYNA 87 4.41

CHURCAMPA 149 2.97

HUAYTARA 92 3.72

TAYACAJA 341 2.76

Fuente: Dirección de Epidemiología. – DIRESA Huancavelica

- Causas de Muerte en Población General Las diez primeras causas de mortalidad general vienen a constituir el 35% de muertes del total general registrado. La primera causa es la neumonía, seguida de tumores malignos del estomago, y en tercer lugar traumatismo craneal. Los trastornos relacionados con duración corta de la gestación y bajo peso al nacer y los

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síndromes de aspiración neonatal ocupan el séptimo y décimo lugar respectivamente. CUADRO Nº 13

Diez Primeras Causas de Muerte - Año 2002

Fuente: Plan Operativo2004-DIRESA Huancavelica

- Mortalidad Infantil CUADRO Nº 14

Tasa de Mortalidad Infantil

Característica Neonatal Post Neonatal

Infantil Post Infantil

En la Niñez Bruta

Huancavelica 43 28 71 40 108 13.0

Lima 12 8 20 7 27

Nacional 23 21 43 18 60 6.3

FUENTE: INEI: ENDES 2000

CUADRO Nº 15 Tasa de mortalidad Infantil por provincias

Provincias Tasa de Mortalidad Infantil

Departamental 106.6

Huancavelica 103.3

Acobamba 118.9

Angaraes 134.2

Castrovirreyna 81.3

Churcampa 100.8

Huaytará 82.7

Tayacaja 103.6

FUENTE: Huancavelica - Compendio Estadístico Departamental 1999 – 2000-OEPI-DIRESA HVCA

CAUSAS Nº CASOS

- Neumonía, Organismo no especificado 177

- Tumor maligno del estómago 92

- Traumatismo Intracraneal 75

- Hernia 42

- Neumonitis debido a sólidos y líquidos 27

- Origen infeccioso 25

- Corta de la gestación y bajo peso al nacer 24

- Otras septicemias 24

- Hipoxia intrauterina 19

- Síndromes de aspiración neonatal 15

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CUADRO Nº 16 DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR CICLOS DE VIDA AÑO: 2002

CICLO DE VIDA: NIÑO

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD

1. NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO 2. TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACION CORTA DE LA GESTACION Y CON BAJO

PESO AL NACER, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

3. NEUMONITIS DEBIDA A SOLIDOS Y LIQUIDOS

4. DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

5. HIPOXIA INTRAUTERINA

6. ILEO PARALITICO Y OBSTRUCCION INTESTINAL SIN HERNIA

7. OTRAS SEPTICEMIAS

8. TRAUMATISMO INTRACRANEAL

9. SINDROMES DE ASPIRACION NEONATAL

10. OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE

Fuente: Plan Operativo 2004- DIRESA Huancavelica

Es importante destacar que el ciclo de vida niño comprende a los grupos de menores de 1 año y a los menores de 5 años, que son grupos de mayor vulnerabilidad. Entre las causas de mortalidad infantil en menores de 1 año se aprecia que la principal causa es la neumonía y seguida de causas relacionadas al crecimiento y desarrollo intrauterino, como duración corta del embarazo y bajo peso, hipoxia intrauterina, neumonitis debida a sólidos y líquidos, síndrome de aspiración neonatal etc. La muertes en la etapa neonatal representan el 60% de las muertes infantiles. En cuanto a la mortalidad infantil en menores de 5 años, el 17% de las muertes está representado por la neumonía, seguida de los trastornos originados en la etapa perinatal, que representan el 20%.

- Mortalidad Materna

Durante el año 2001 se presentaron 31 muertes maternas, de las cuales 26 fueron por causas directas que representan el 83.87% de los casos, lo que nos muestra una tasa de 307.69 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos, lo que nos ubica A Huancavelica por encima del promedio nacional.(122.5 x 100,000 n.v). Como se podrá observar la cifra obtenida supera ampliamente el promedio nacional y la estimación desarrollada para Huancavelica.

A lo largo de los 5 últimos años, se observo un descenso hasta el año 1999, para luego tener un comportamiento ascendente.

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CUADRO Nº 17 Tasa de Mortalidad Materna por provincias - 2001

PROVINCIAS NACIDOS VIVOS Nº DE MUERTES TASA

DEPARTAMENTAL 8450 26 307.69

Acobamba 1016 02 196.85

Angaraes 1437 04 278.35

Castrovirreyna 212 00 00.00

Churcampa 694 04 576.36

Huancavelica 2350 09 376.72

Huaytara 304 01 328.94

Tayacaja 2437 06 246.20

Fuente: DEPI- Huancavelica

Como se puede observar el comportamiento de muerte materna no es homogénea en las diferentes provincias, son 3 las provincias que se encuentran sobre el promedio departamental, siendo estos Churcampa, Huancavelica y Huaytará, mientras que Castrovirreyna se encuentra en silencio epidemiológico.

- Causas de mortalidad materna

Como diagnostico genérico causal de las muertes maternas, la hemorragia se presenta en primer lugar con un 65%, seguida de la infección (27%) y la enfermedad hipertensiva del embarazo con 8%, Según lugar de ocurrencia el 61.53% de las muertes ocurrieron en domicilio, el 23% (6) en los establecimientos, y 15% en el trayecto a un servicio de salud, esto evidencia el problema de accesibilidad a los servicios de salud, ya que el 77.53% de las muertes ocurren fuera de los establecimientos de salud.

Cabe acotar que el 53.8% de las muertes ocurrieron en el grupo etáreo de 25 a 39 años, 2 puntos porcentuales mas que el año anterior (51.5%), en el grupo de 15 a 19 ocurrieron el 7.69%, y el mismo porcentaje en las mayores de 40 años. Cabe destacar que las mujeres mayores de 30 años mantienen una alta capacidad reproductiva, aumentando su riesgo obstétrico.

B.- DEL PUESTO DE SALUD CCASCCABAMBA

El Puesto de Salud de Ccasccabamba, se encuentra ubicado en el Comunidad Campesina del mismo nombre, del caserío Ccasccabamba, distrito de Ccochaccasa, Provincia de Angaraes y departamento de Huancavelica.

Ver ubicación en el Anexo II-Lámina 1.

Sectorialmente el Puesto de Salud de Ccasccabamba forma parte de la Microrred de Lircay y de la Red de Servicios de Salud de la Red de Huancavelica, pertenecientes a la Dirección Regional de Salud-DIRESA-Huancavelica.

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El caserío de Ccasccabamba se encuentra al Sur Este de la ciudad de Huancavelica y a 112 Km. El acceso es a través de una vía afirmada y el tiempo que demanda llegar, desde la ciudad de Huancavelica es de 2horas y 50 minutos, en una camioneta de doble tracción. No existe servicio de transporte público a Ccasccabamba. (Anexo II-Plano U-I). El Puesto de Salud de Ccasccabamba atiende a la población de 5 Anexos, cuyas distancias y tiempo de recorrido a cada uno de ellos se indican en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 18

DISTANCIA DEL PUESTO DE SALUD A SUS ANEXOS

NOMBRE DEL ANEXO DISTANCIA

(KM) TIEMPO (Horas)

TIPO DE CAMINO

MEDIO DE TRANPORTE

C. Ccasccabamba 3 20 min. Herradura A pie

C. Palcas 8 1 Herradura A pie

C. Llamoca 12 3 1/2 Herradura A pie

C. Yuraccrumi 13 4 Herradura A pie

C. Yanaututo 18 5 Herradura A pie

Fuente: Puesto de salud Ccasccabamba-Junio 2004

La altitud promedio es de 3,840 m.s.n.m.

- Característica poblacional

La población total asignada al Puesto de Salud de Ccasccabamba es de 494 habitantes, siendo una población eminentemente rural. CUADRO Nº 19

Población Asignada por Caseríos

ANEXOS

POBLACIÓN

%

Caserío Ccasccabamba 99 20 %

Caserío Palcas 94 19%

Caserío Llamocca 74 15 %

Caserío Yanaututo 133 27 %

CaseríoYuraccrumi 94 19 %

Total población asignada 494 100 %

Fuente: Diresa Huancavelica-Oficina de Planificación y Presupuesto

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CUADRO Nº 20

DINAMICA POBLACIONAL DE LA MICRO RED LIRCAY - AÑO 2001

INDICADORES MICRO RED

LIRCAY

Tasa de Crecimiento Intercensal 1%

Tasa Global de Fecundidad 8.6 hijos xmujer

Tasa de Natalidad 27.02 x 1000 Habt

Tasa de Mortalidad 3.493 x 1000 Hbt

Esperanza de vida al nacer 61.1 años

Mortalidad Infantil 26.48 x 1000n.v

Fuente: UPI-Diresa Huancavelica

CUADRO Nº 21 POBLACION POR GRUPOS ETAREOS DE LA MICRO RED LIRCAY

Y DEL PS CCASCCABAMBA AÑO 2004

GRUPO ETAREO

MICRO RED LIRCAY PS CCASCCABAMBA

Menor de 1 año 622 14

1-4 años 2129 56

5-9 años 2759 76

10-14 años 466 63

15-19 años 587 45

20-45 años 5530 174

46-64 años 2049 39

Más de 65 años 1005 27

TOTAL 15 147 494

FUENTE: PS Ccasccabamba-Junio 2004

CUADRO Nº 22 POBLACIÓN DEL PS CCASCCABAMBA GRUPOS ETAREOS Y SEXO

AÑO 2004

GRUPO ETAREO

POBLACIÓN SEXO

MASCULINO FEMENINO

Menor de 1 año 14 5 9

1-4 años 56 13 43

5-9 años 76 28 48

10-14 años 63 31 32

15-19 años 45 23 22

20-45 años 174 68 106

46-64 años 39 17 22

Más de 65 años 27 11 16

TOTAL 494 196 298

FUENTE: PS Ccasccabamba-Junio 2004

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- Características socio-económicas

El mapa de pobreza de FONCODES clasifica a la población de esta zona en el rango de muy pobre, la misma que está constituida en su gran mayoría por familias rurales con escasos recursos económicos, cuyos ingresos familiares alcanzan un promedio de S/. 150.00 mensuales, familias que no cuentan con los medios suficientes para construir sus viviendas con condiciones mínimas de saneamiento básico. La actividad económica principal es la agricultura de cultivos andinos (papa, maíz), frutícula en las zonas de quebrada y muy secundariamente la ganadería y el pequeño comercio. El alto grado de analfabetismo, principalmente en las mujeres mayores de 35 años, es un factor que contribuye a las malas prácticas sanitarias de la población, constituyéndose este hecho, en un agente que contribuye a la proliferación de enfermedades infecto contagiosas fundamentalmente. El número de viviendas, al año 2003, con servicios básicos de los diferentes Anexos que dependen del Puesto de Salud Ccasccabamba, se detalla a continuación:

CUADRO Nº 23

COMUNIDAD

TOTAL VIVIENDAS

CON AGUA POTABLE

Nº VIV. CON ALCANTARI

LLADO

Nº DE VIV. CON

LETRINAS Nº % Nº %

- Ccasccabamba 30 18.2 28 38.4 2 3

- Palcas 30 18.2 25 34.2 5 3

- Yanatuto 70 42.4 20 27.4 40 0

- Yuraccrumi 20 12.1 0 - 20 1

- Lamocca 15 9.1 0 - 15 1

TOTAL 165 100.00 73 100.00 82 8

Fuente: PS Ccasccabamba-Junio 2004

CUADRO Nº 24 Agentes comunitarios de salud

TIPOS DE AGENTES Nº

PERSONAS

- Promotores de Salud 03

- Vigías comunitarios 02

- Otros (curanderos, hueseros, comadronas, etc) 03

TOTAL 08

Fuente: PS Ccasccabamba-Junio 2004

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- Situación de salud en el ámbito del PS Ccasccabamba

CUADRO Nº 25 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2002 EN LA

MICRORED LIRCAY

Nº DESCRIPCION F M TOTAL %

Tasax1000 hab.

Total general 4516 2378 6894 100.00%

1 Infecciones agudas de las vías resp. 901 761 1662 24.11 935.81

2 Enfermedades de la cavidad bucal 960 316 1276 18.51 718.47

3 Enfermedades Infecciosas intestinales 321 343 664 9.63 373.87

4 Desnutrición (E40-E46) 314 240 554 8.04 311.94

5 Infecciones con modo de transmisión Pred 318 8 326 4.73 183.56

6 Otras infecciones agudas de las vías resp. 121 111 232 3.37 130.63

7 Otras enfermedades del sistema urinario 155 25 180 2.61 101.35

8 Enfermedades del esófago y estómago 148 31 179 2.60 100.79

9 Helmintiasis(B65-B83) 87 76 163 2.36 91.78

10 Atención materna relacionada con el feto 141 0 141 2.05 79.39

11 Las otras demás causas 1050 467 1517 22.00 854.17

Fuente: Reporte HIS-CS Lircay

En el cuadro anterior se observa que la mayor proporción de causas de enfermedad en la población del Distrito de Lircay corresponde a enfermedades contagiosas, correspondiendo el primer lugar a las infecciones del tracto respiratorio superior con un 24.11%. Llama la atención el porcentaje persistente y la ubicación de la desnutrición, pese a los Programas de apoyo Alimentario, esto corresponde a su vez a las características de los pueblos de extrema pobreza, donde se observa gran prevalencia de enfermedades infecciosas y problemas asociados a la malnutrición y falta de aporte proteínico calórico. Así mismo se observa que la Parasitosis ocupa el noveno lugar, problema que se relaciona con los medios inadecuados de manipulación de alimentos, abastecimiento, recolección, potabilización y consumo de agua, las que ocasionan la prevalencia de enfermedades infecciosas.

CUADRO Nº 26 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2003 EN EL PS

CCASCCABAMBA

Nº DESCRIPCION Total de casos %

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias. 13 26

2 Enfermedades diarreicas agudas 9 10

3 Enfermedades Infecciosas bucales 7 14

4 Desnutrición crónica 5 10

5 Cólico abdominal 4 8

6 Parasitosis 3 6

7 Lumbalgia 3 6

8 Heridas 2 4

9 Acarosis 2 4

10 Cefalea tensional 1 2

Fuente: PS Ccasccabamba-Junio 2004

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CUADRO Nº 27 MORBILIDAD ACUMULADA AL MES DE MAYO 2004 EN EL PS

CCASCCABAMBA

Nº ENFERMEDADES

MORBILIDAD MES DE MAYO

MORBILIDAD ACUMULADA

TOTAL

TASA %

MENOS DE 1 AÑO

DE 1 A 4 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS

MENOS DE 1 AÑO

DE 1 A 4 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS

1 - IRAS 3 11 0 24 52 0 76 58.00

2 - EDAS 1 2 1 10 12 1 23 17.00

3 - BRONQUITIS 0 0 11 0 0 20 20 15.00

4 - ACAROSIS 0 0 1 0 0 3 3 2.00

5 - CARIES DENTAL 0 0 1 0 0 2 2 1.00

6 - FARINGO AMIGDALITIS

0 0 3 0 0 4 4 3.00

7 - DESNUTRICION CRONICA

0 2 0 0 0 2 2 1.00

8 - COLICO ABDOMINAL

0 0 1 0 0 1 1 1.00

9 - CONJUNTIVITIS 0 0 1 0 0 2 2 1.00

10 - HERIDA 0 0 1 0 0 1 1 1.00

TOTAL 4 15 20 34 64 36 134 100.00

Fuente: PS Ccasccabamba-Junio 2004

POBLACIÓN AFECTADA

La población total, directamente afectada, es de 494 personas, que constituye

la población asignada al Puesto de Salud Ccasccabamba para el presente

año 2004, según detalle del cuadro siguiente:

CUADRO Nº 28

ANEXOS

POBLACIÓN

%

Caserío Ccasccabamba 99 20 %

Caserío Palcas 94 19%

Caserío Llamocca 74 15 %

Caserío Yanaututo 133 27 %

CaseríoYuraccrumi 94 19 %

Total población asignada 494 100 %

Fuente: Diresa Huancavelica-Oficina de Planificación y Presupuesto

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30

- Gravedad de la situación

Esta situación negativa en el Puesto de Salud de Ccasccabamba, se viene agravando, en razón al deterioro de la Infraestructura física y a la falta de equipamiento adecuado, por tanto el problema obedece a una situación permanente, lo que imposibilita brindar un adecuado servicio a los usuarios. El Puesto de Salud de Ccasccabamba es el único establecimiento de salud dentro de su ámbito territorial, es decir que no existe otra entidad prestadora de servicios de salud que no sea el MINSA. Si el presente proyecto no se lleva a cabo la situación negativa se irá agravando la calidad del servicio de salud así como se reducirá la cobertura de los servicios, desprotegiendo a la población usuaria de los servicios, que es una población en extrema pobreza.

- Intento de soluciones anteriores

Anteriormente no han existido intentos de solucionar integralmente los problemas identificados, debido fundamentalmente a la falta de recursos económicos para realizar los estudios y las inversiones necesarias.

2.2.- Definición del Problema y sus Causas

2.2.1 Definición del Problema Central

La incomodidad que afronta el Puesto de Salud de Ccasccabamba, debido a la situación crítica de su infraestructura física y a su insuficiente equipamiento para desarrollar adecuadamente sus actividades cotidianas viene creado un problema que se ha identificado como la INADECUADA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PS CCASCCABAMBA, problema que origina altos niveles de insatisfacción de los usuarios del establecimiento de salud. 2.2.2 Causas del Problema Se han identificado las siguientes causas directas que explican el problema principal:

a.- Infraestructura física inadecuada Esta causa está asociada directamente a los reducidos y hacinados 3 ambientes existentes, así como al mal estado de las coberturas de planchas metálicas zincadas y por el deficiente sistema de evacuación de las aguas pluviales, lo que viene ocasionando filtraciones de los mismos, dañando permanentemente el techo y las paredes.

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b.- Insuficiente equipamiento y mobiliario

Esta causa de relaciona con el deterioro del equipamiento y mobiliario existente, los cuales no han sido renovados y no han recibido el adecuado mantenimiento.

c.- Oferta limitada de servicios de salud extramural Situación generada por la insuficiente promoción del cuidado de la salud, ocasionada por no contar con movilidad propia, ni el material

necesario para la realización de las campañas de promoción. 2.2.3 Efectos del Problema Principal

Se han identificado los siguientes efectos directos del problema:

a.- No se atienden oportunamente los problemas de salud, ocasionando la consecuente insatisfacción de los usuarios.

b.- Restricciones para el desarrollo normal de las actividades

cotidianas, situación que aumente los riesgos de complicaciones en la salud de los pacientes.

c.- Limitada actividades de cuidados preventivos de la salud, con la

consiguiente disminución de la cobertura de los servicios de salud.

Estas situaciones tienen como efecto final inevitable el Incremento de las

tasas y causas de morbimortalidad materno infantil en el ámbito del PS

Ccasccabamba

En el gráfico siguiente se presenta el árbol de Causas y Efectos producido por

el problema identificado:

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33

2.3. Objetivo del Proyecto:

En función al problema central identificado, se define como objetivo central del proyecto MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DEL PS CCASCCABAMBA Los medios del primer nivel identificados son: Infraestructura física con ambientes adecuados. Equipamiento y mobiliario en cantidad adecuada y operativos. Adecuada oferta de servicios de salud extramural.

Los medios fundamentales del proyecto relacionados a los medios del primer nivel son los siguientes:

Ambientes funcionales acorde con los estándares del MINSA. Equipamiento y mobiliario adecuados alas necesidades reales y con un

adecuado mantenimiento preventivo. Mejora de la información a la población sobre los beneficios del cuidado de

la salud. Mejora de la accesibilidad de los servicios de salud, mediante las brigadas

itinerantes.

Los medio fundamentales determinados son complementarios, en razón que a llevarlos a cabo en forma conjunta se lograrán mejores resultados.

El Fin último que se persigue con los medios identificados es la DISMINUCION DE LAS TASAS Y CAUSAS DE MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL EN EL AMBITO DEL PS CCASCCABAMBA.

El árbol de objetivos, medios y fines se presenta en el gráfico siguiente:

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2.4 Alternativas de Solución Los medios fundamentales del proyecto relacionados a los medios del primer nivel son los siguientes:

Ambientes funcionales acorde con los estándares del MINSA. Equipamiento y mobiliario adecuados a las necesidades reales y con un

adecuado mantenimiento preventivo. Mejora de la información a la población sobre los beneficios del cuidado de

la salud. Mejora de la accesibilidad de los servicios de salud, mediante las brigadas

itinerantes.

Efectuado el análisis respectivo los medios fundamentales determinados son imprescindibles y complementarios, en razón que, llevarlos a cabo en forma conjunta se lograrán mejores resultados.

Planteamiento de acciones

Las acciones viables que se plantean a los 4 medios fundamentales muestran relación con el objetivo central del proyecto, así mismo están de acuerdo con los lineamientos de política del MINSA y de la DIRESA-Huancavelica. - Medio fundamental: Ambientes funcionales acorde con los estándares del MINSA. Se plantea las siguientes acciones:

Construcción de nueva infraestructura para el PS Ccasccabamba, con material de ladrillo y concreto.

Construcción de nueva infraestructura para el PS Ccasccabamba, con tecnología propia (Adobe)

Las acciones anteriormente planteadas son mutuamente excluyentes. - Medio fundamental: Equipamiento y mobiliario adecuados a las necesidades reales y con un adecuado mantenimiento preventivo. Se plantea las siguientes acciones complementarias:

Dotar del equipamiento y mobiliario adecuado para el mejoramiento de la atención a los usuarios.

Desarrollar programas de mantenimiento preventivo.

- Medio fundamental: Mejora de la información a la población sobre los beneficios del cuidado de la salud. Se plantea las siguientes acciones complementarias:

Desarrollo de reuniones con la población sobre los beneficios del cuidado de la salud

Difusión de los beneficios de una adecuada atención de salud y mercadeo de los servicios

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- Medio fundamental: Mejora de la accesibilidad de los servicios de salud, mediante las brigadas itinerantes. Se plantea ejecutar la siguiente acción:

Fortalecer el trabajo extramural de los promotores de salud

2.4.1. Planteamiento de proyectos alternativos El proyecto alternativo viable contribuirá directamente a mejorar la calidad y

eficacia de las atenciones integrales de salud, y disminuir las tasas de morbilidad materno infantil, además permitirá restituir la confianza de la población en los servicios de salud que brinda el MINSA.

PROYECTO ALTERNATIVO 1 “Construcción de nueva infraestructura para el PS Ccasccabamba, con material de ladrillo y concreto.

PROYECTO ALTERNATIVO 02 “Construcción de nueva infraestructura para el PS Ccasccabamba, con tecnología propia (Adobe). Estos proyectos alternativos se desarrollarán a través de un programa arquitectónico enmarcado dentro de los estándares de una distribución médico funcional adecuada a un establecimiento de salud tipo Puesto de Salud, que contemple los ambientes necesarios de la Unidad de Atención a los usuarios y la Unidad de Vivienda. Estas normas técnicas para Puestos de Salud, actualmente en vigencia, fueron aprobadas mediante Resolución Ministerial del 25 de Mayo de 1994. La Comunidad Campesina de Ccasccabamba ha donado un terreno para la construcción del nuevo Puesto de Salud, con un área de 1,200 m2. La ubicación se indica en el Plano U-1 del Anexo I. Para cada proyecto alternativo se plantea un conjunto de acciones comunes, todas ellas indispensables y complementarias para el logro de los objetivos y fines del proyecto, estas acciones comunes son las siguientes:

Dotar del equipamiento y mobiliario adecuado para el mejoramiento de la atención a los usuarios.

Desarrollar programas de mantenimiento preventivo.

Desarrollo de reuniones con la población sobre los beneficios del cuidado de la salud

Difusión de los beneficios de una adecuada atención de salud y mercadeo de los servicios

Fortalecer el trabajo extramural de los promotores de salud

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37

III.- FORMULACION

3.1. Horizonte de evaluación del Proyecto Para estimar el horizonte de evaluación del proyecto se ha considerado la vida económica de los componentes más importantes de la inversión fija, en tal sentido se asume un horizonte de 10 años. Este horizonte de 10 años es recomendado también por la OPI del Sector Salud (Oficina General de Planificación Estratégica-MINSA).

3.2. Análisis de la Demanda 3.2.1 Definición de los servicios

Los servicios corresponden al primer nivel de atención, desarrollando actividades de atención integral de salud de baja complejidad con énfasis en los aspectos preventivo-promocionales. Los servicios finales asignados al Puesto de Salud son los siguientes:

Consultas preventiva pediátricas

Consultas preventivas obstétricas

Consultas curativas pediátricas

Consultas curativas obstétricas

Consultas preventivas odontológicas

Otras consultas preventivas y curativas para el resto de la población.

Observación (internamiento).

Atención de parto (En situación de emergencia) 3.2.2 Estimación de la Demanda actual

Población Demandante Potencial

La Población demandante actual es de 494 personas, que constituye la población asignada al Puesto de Salud Ccasccabamba para el presente año 2004.

Población demandante efectiva La población demandante efectiva actual, es el total de la demanda potencial, es decir las 494 personas, cuyos grupos etéreos y sexo se detallan en el cuadro siguiente:

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38

CUADRO Nº 29 POBLACIÓN DEL PS CCASCCABAMBA GRUPOS ETAREOS Y SEXO

AÑO 2004

GRUPO ETAREO

POBLACIÓN SEXO

MASCULINO FEMENINO

Menor de 1 año 14 5 9

1-4 años 56 13 43

5-9 años 76 28 48

10-14 años 63 31 32

15-19 años 45 23 22

20-45 años 174 68 106

46-64 años 39 17 22

Más de 65 años 27 11 16

TOTAL 494 196 298

FUENTE: PS Ccasccabamba-Junio 2004

3.2.3 Proyección de la Demanda

Para el cálculo de la evolución de la demanda efectiva de los servicios del Puesto de Salud Ccasccabamba, durante los 10 años, horizonte del proyecto, se ha tomado en consideración las siguientes situaciones:

El crecimiento de la población de acuerdo con la tasa promedio anual

registrada entre los censos de 1981 y 1993 y las proyecciones efectuadas por el INEI que se encuentran detalladas en el Boletín # 16 de Diciembre de 2001. De acuerdo a las informaciones recabadas sobre las perspectivas de crecimiento demográfico no se espera cambios en las variables demográficas y económicas, que puedan modificar la tendencia de crecimiento moderado. Según información del INEI, la tasa de crecimiento anual para el distrito de Ccochaccasa es del 1%. Se asume que la estructura de la población por edades se mantiene en el horizonte del proyecto (10 años).

Los cambios en las relaciones de las personas con necesidades sentidas que buscan atención ( Población demandante efectiva) respecto a las personas con necesidades sentidas ( Población demandante potencial) ; esto será posible por:

- La reducción de las barreras económicas como consecuencia del funcionamiento del Seguro Integral de Salud ( SIS )

- La mejor calidad de los servicios, como consecuencia de la implementación de las acciones orientadas a mejorar la capacidad de resolución de los problemas de salud.

- La reducción de las barreras socioculturales, como consecuencia de una mejor información a las personas sobre los beneficios del cuidado de la salud y al adecuado trabajo extramural.

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Mejora en los ratios de atenciones por atendidos, orientados a alcanzar los estándares deseados, en especial en las actividades preventivas. Esto se logrará mediante:

- La reducción de las barreras económicas como consecuencia del Seguro Integral de Salud ( SIS)

- El trabajo extramural, que permitirá un seguimiento permanente de la población.

- Las acciones de promoción de la salud incluidas dentro del presente proyecto.

Para el desarrollo del presente perfil se ha utilizado información que proviene de las siguientes fuentes:

Censo Nacional de Población y Vivienda 1993. INEI, Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas. INEI- Boletín Especial # 16 – Proyección de la población por años según

departamentos, provincias y distritos- DIC. 2001 ENNIV 2000 – Encuesta Nacional sobre medición de niveles de vida. Reportes de producción de la Diresa-Huancavelica. Reportes de producción del PS Ccasccabamba. Sondeos en la población de Ccasccabamba. Profesionales de salud de la DIRESA-Huancavelica.

CUADRO Nº 30

Proyección de la demanda total

Fuente: Elaboración propia

AÑOS

Menos

de 1

año

1-4

años

5-9

años

10-14

años

15-19

años

20-45

años

46-64

años

Más de

65

años

TOTAL

2005 14 56 77 64 46 175 40 27 499

2006 15 57 78 64 46 177 40 27 504

2007 15 57 78 65 47 179 40 28 509

2008 15 58 79 65 47 181 41 28 514

2009 15 58 80 67 48 183 41 28 520

2010 15 59 81 67 48 184 42 29 525

2011 16 59 82 68 49 185 42 29 530

2012 16 60 83 68 49 187 43 29 535

2013 16 61 84 69 50 189 43 30 542

2014 17 62 85 70 50 191 43 30 546

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40

3.3. Análisis de la Oferta Oferta actual La capacidad de la oferta, en cuanto a la calidad de atención se considera casi nula, ya que los recursos físicos de sus instalaciones son inadecuados, sin las condiciones mínimas de operatividad, debido fundamentalmente a los ambientes inadecuados para su funcionalidad, al insuficiente equipamiento y mobiliario y a la insuficiente promoción de la población en cuidado de la salud. Oferta optimizada Las posibilidades de optimizar la oferta del Puesto de Salud Ccasccabamba no son viables, en razón que las restricciones vienen por el lado del estado de las instalaciones de la infraestructura física y el insuficiente equipamiento, las que serán creadas por el proyecto.

3.4 Balance Oferta Demanda Considerando que los recursos de la infraestructura física del Puesto de Salud Ccasccabamba no reúnen los requisitos mínimos para la adecuada operatividad de los mismos, la oferta de servicios básicos de calidad se considera nula, por lo tanto el déficit es igual a la demanda efectiva estimada. Demanda objetivo del proyecto Se considera que la demanda objetivo del proyecto es igual a la demanda efectiva estimada.

3.5 Secuencias de etapas y actividades de cada alternativa

Para elaborar el plan de implementación del proyecto se ha tomado en consideración las experiencias del MINSA en la ejecución de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duración de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa preoperativa se establece en meses y para la operativa se establece en años. La duración de las acciones es la siguiente:

CUADRO Nº 31

Acciones

Unidad de tiempo Duración

Etapa Preoperativa

Etapa Operativa

Etapa Preoperativa

Etapa Operativa

Construcción del P.S. ( Alternativa 1)* Meses Años 04 10

Construcción del P.S. ( alternativa2)* Meses Años 03 10

Reuniones con la población Meses Años 04 10

Difusión de los beneficios del cuidado Meses Años 03 10

Programas de trabajo extramural Meses Años 03 10

Fortalecimiento de la red de promotores Meses Años 03 10

* Incluye la adquisición e instalación de los equipos y mobiliario complementario

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41

En los cuadros siguientes se presentan los cronogramas de cada una de las actividades.

CUADRO Nº 32

CUADRO Nº 33

Acción : Construcción del PS Ccasccabamba ( Alternativa 1 )

Etapas y Actividades Meses del año 1 Años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4.. 10

ETAPA PREOPERATIVA

1.- Proceso de contratación para elaborar el Expediente Técnico

X

2.- Elaboración del Expediente Técnico. Incluye estudio de suelos

X

X

3.- Proceso de contratación para la ejecución de obras

X

X

4.- Ejecución de obras

X

X

X

X

X X

5.-Recepción de obras

X X

6.-Levantamiento de observaciones y recepción final

X X

7.- Adquisición e instalación de equipos y mobiliario complementar.

X

X

X X

ETAPA OPERATIVA

1.- Operación del Centro de Salud X

X

X

X

X

X

X

X

Acción : Construcción del PS Ccasccabamba ( Alternativa 2 )

Etapas y Actividades Meses del año 1 Años

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4.. 10

ETAPA PREOPERATIVA

1.- Proceso de contratación para elaborar el Expediente Técnico

X

2.- Elaboración del Expediente Técnico. Incluye estudio de suelos

X

X

3.- Proceso de contratación para la ejecución de obras

X

X

4.- Ejecución de obras

X

X

X

X X

5.-Recepción de obras

X X

6.-Levantamiento de observaciones y recepción final

X X

7.- Adquisición e instalación de equipos y mobiliario complementar.

X

X

X X

ETAPA OPERATIVA

1.- Operación del Centro de Salud

X X

X

X

X

X

X

X

X

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CUADRO Nº 34

Acciones y actividades de Promoción de la Salud, comunes a los 2 proyectos alternativos

Etapas y Actividades Meses del año 1 Años

5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4. 10

Acción : Reuniones con la población

ETAPA PREOPERATIVA

1.- Preparación y publicación del material educativo X X

2.- Capacitación del personal X

3.- Elaboración y difusión de afiches para promoción X X X

ETAPA OPERATIVA

1.- Reuniones con la población X X X X X X X X

Acción : Difusión de beneficios del cuidado de la salud

ETAPA PREOPERATIVA

1.- Diseño del material para difusión X X X

2.- Elaboración de afiches y folletos X X

ETAPA OPERATIVA

1.- Difusión de los beneficios del cuidado de la salud X X X X X X X

Acción : Programas de trabajo extramural

ETAPA PREOPERATIVA

1.- Preparación de material educativo X X X

2.- Dotación de equipos y materiales X X X

Sensibilización y capacitación del personal X

ETAPA OPERATIVA

1.- Desarrollo de programas de trabajo extramural X X X X X X

Acción: Fortalecimiento de las redes de promotores

ETAPA PREOPERATIVA

1.- Preparación de material de difusión y capacitación X X X

2.-Capacitación de promotores X

3.-Dotación de equipos y materiales X X

ETAPA OPERATIVA

1.- Operación de las redes de promotores X X X X X X X X

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3.6 Costos a precios de mercado

3.6.1 Programa de requerimientos

A continuación se plantea el programa de requerimientos para cada el Proyecto Alternativo. A.-REQUERIMIENTOS DE OBRAS CIVILES

CUADRO Nº 35 Requerimientos de Obras Civiles (Proyecto Alternativo 1)

RUBROS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

UNIDAD DE ATENCION

- Sala de uso múltiple (Espera, demostraciones) M2 28.00

- Consultorio M2 13.00

- Tópico M2 16.00

- Ambiente de reposo ( 2 camas) M2 14.00

- Botadero M2 2.50

- Servicios Higiénicos (2) M2 4.80

- Admisión, archivo, botiquín M2 5.00

- Depósito, despensa, almacén M2 12.00

UNIDAD DE VIVIENDA

- Sala, estar, comedor, cocineta M2 15.00

- Dormitorio M2 13.00

- Servicio higiénico M2 3.00

SUB TOTAL M2 126.30

- Muros y circulación (25% del Área total) M2 31.60

TOTAL M2 157.90

- Obras exteriores (Vereda perimetral, Tanque elevado de agua, volado perimetral, vereda de ingreso, pozo séptico)

Global 62.60

TOTAL GENERAL M2 220.50

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CUADRO Nº 36 Requerimientos de Obras Civiles (Proyecto Alternativo 2)

RUBROS UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

UNIDAD DE ATENCION

- Sala de uso múltiple (Espera, demostraciones) M2 28.00

- Consultorio M2 13.00

- Tópico M2 16.00

- Ambiente de reposo ( 2 camas) M2 14.00

- Botadero M2 2.50

- Servicios Higiénicos (2) M2 4.80

- Admisión, archivo, botiquín M2 5.00

- Depósito, despensa, almacén M2 12.00

UNIDAD DE VIVIENDA

- Sala, estar, comedor, cocineta M2 15.00

- Dormitorio M2 13.00

- Servicio higiénico M2 3.00

SUB TOTAL M2 126.30

- Muros y circulación (35% del Área total) M2 44.20

TOTAL M2 170.50

- Obras exteriores (Vereda perimetral, Tanque elevado de agua, volado perimetral, vereda de ingreso, pozo séptico)

Global 62.60

TOTAL GENERAL M2 233.10

B.- REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO

El requerimiento de este rubro es igual para ambos proyectos alternativos

CUADRO Nº 37

AMBIENTES/EQUIPO CANTIDAD

UNIDAD DE ATENCION

SALA DE USO MULTIPLE

- Mesa 01

- Archivador de 04 gavetas 01

- Bancas de madera 04

- Franelógrafo 01

- Papelera de plástico 01

- Separador de ambientes (biombo de 4 cuerpos) 01

- Mesa metálica para reuniones 01

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CUADRO Nº 37- A

AMBIENTES/EQUIPO CANTIDAD

CONSULTORIO

- Escritorio metálico o de madera con 3 cajones 01

- Silla de metal o madera 02

- Camilla ginecológica 01

- Escalera de 2 peldaños 01

- Taburete giratorio 01

- Mesa de curaciones 01

- Balde metálico 01

- Balanza con tallímetro 01

- Portasuero rodante 01

- Cubo para desperdicios 01

- Biombo 01

- Tensiómetro aneroide (adultos) 01

- Estetoscopio 01

- cinta métrica 01

- Tensiómetro aneroide (pediátrico) 01

- Linterna 01

- Lámpara de cuello de ganso 01

TOPICO

- Escritorio metálico o de madera 01

- Vitrina para instrumental 01

- Silla 01

- Camilla 01

- Mesa de curaciones rodante 01

- Escalera de 2 peldaños 01

- Portasueros 01

- Portalavatorio metálico, incluye lavatorio 01

- Esterilizador a ebullición eléctrico 01

- Maletín para visita domiciliaria 01 01

- Cubo para desperdicios con tapa de pedal 01

- Portabalde, incluye balde metálico 01

- Anafre a kerosene 01

- Balanza pediátrica 01

- Refrigeradora eléctrica 01

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CUADRO Nº 37- B

AMBIENTES/EQUIPO CANTIDAD

CONTINUA TOPICO

- Taburete giratorio 01

- Lámpara de cuello de ganso 01

- Microscopio 01

- Tambor para gasa 01

- Cubeta con tapa 30x30x5 01

- Cubeta con tapa 30x20x8 01

- Bolsa de agua caliente 01

- Bolsa de agua fría 01

- Tensiómetro aneroide 01

- Estetoscopio 01

- Equipo de curaciones 01

- Equipo de cirugía menor 01

- Equipo para atención de partos 01

- Equipo para atención odontológica 01

AMBIENTE DE REPOSO

- Camas 02

- Veladores 02

- Cuna 01

- Biombo 01

- Silla metálica apilable 02

- Papelera de plástico 01

- Chata 01

- Papagayo 01

- Lámpara petromax 01

- Riñonera de acero inoxidable 02

ADMISION, ARCHIVO Y BOTIQUIN

- Armario de ángulos rasurados 02

- Mesa 01

- Silla 02

- Máquina de escribir portátil 01

- Calculadora de bolsillo 01

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CUADRO Nº 37 - C C.- OTROS REQUERIMIENTOS COMUNES (Intangibles) Para Promoción de la salud El requerimiento de este rubro es también igual para ambos proyectos alternativos

CUADRO Nº 38

Requerimientos preoperativos Unidad de

Medida Cantidad

Acción: Reuniones con la población sobre beneficios del cuidado de la salud

Capacitación de los encargados de las reuniones Personas 04

Acción: Difusión de los beneficios de una adecuada atención de salud

Diseño de los materiales para difusión Contrato 1

Acción : Programas de trabajo extramural

Preparación del material para capacitación Unidad 04

Sensibilización y capacitación de los promotores Personas 04

Acción: Fortalecimiento de la red de promotores

Preparación de material de difusión y capacitación Ciento 5

AMBIENTES/EQUIPO CANTIDAD

UNIDAD DE VIVIENDA

DORMITORIO

- Camas 02

- Veladores 02

- Closet empotrado 01

- Mesa 01

- Silla 01

ESTAR-COMEDOR-COCINETA

- Mesa 01

- Silla 04

- Armario 01

- Cocina de 2 hornillas (kerosene) 01

- Lavadero con escurridero 01

- Repostero 01

- Lámpara a Kerosene 01

- Papelera 01

OTROS EQUIPOS

- Equipo de radiocomunicación 01

- Motocicleta de 125 c.c. Chacarera 01

- Megáfono 01

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CUADRO Nº 39 Otros requerimientos (Intangibles) comunes

RUBROS UNIDAD

DE MEDIDA CANTIDAD

- Diseño Definitivo (Expediente Técnico)

Estudio 1

- Supervisión de obras Supervisión 1

- Programa de mantenimiento Programa 1

3.6.2 Costos unitarios y por períodos a precios de mercado

A.- Costos unitarios y totales de la Inversión fija 1.- Costos de las obras civiles A continuación se presentan los costos de las obras correspondientes a los 2 proyectos alternativos. En este sentido debe precisarse que se han establecido los costos unitarios promedio por m2 cuadrado de construcción, cifras resultantes del análisis de proyectos similares ejecutados por la DIRESA-Huancavelica en los últimos años. Del proyecto alternativo 1 (Con material de ladrillo y concreto)

- Costo del m2 construido techado S/. 875.00 - Costo del m2 de obras exteriores S/. 700.00

Del proyecto alternativo 2 (Con tecnología propia: Adobe))

- Costo del m2 construido techado S/. 560.00 - Costo del m2 de obras exteriores S/. 700.00

Cabe señalar que, para ambas alternativas, no se considera el costo del terreno, en razón que constituye una donación de la Comunidad Campesina Ccasccabamba. Ver ubicación en el Anexo II- Plano U-1.

CUADRO Nº 40

COSTOS UNITARIOS DE LAS OBRAS CIVILES Nuevos Soles 2004

Alternativas y rubros Unidad de

medida Costo sin impuesto

Costo con impuesto

Alternativa 1

- Obras civiles M2 735.00 875.00

- Obras exteriores M2 588.00 700.00

Alternativa 2

- Obras civiles M2 471.00 560.00

- Obras exteriores M2 588.00 700.00

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CUADRO Nº 41 COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES – ALTERNATIVA 1 – En Nuevos Soles

ITEM

RUBROS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Sin imp. Con imp. Sin imp. Con imp.

1 Obra techada 157.90 m2 735.00 875.00 116,056.50 138,162.50

2 Obras exteriores 62.60 m2 588.00 700.00 36,808.80 43,820.00

COSTO TOTAL 152,965.30 181,982.50

CUADRO Nº 42

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES – ALTERNATIVA 2 – En Nuevos Soles

ITEM

RUBROS CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

Sin Imp. Con Imp. Sin Imp. Con Imp.

1 Obra techada 170.50 m2 471.00 560.00 80,305.50 95,480.00

2 Obras exteriores 62.60m2 588.00 700.00 36,808.80 43,820.00

COSTO TOTAL 117,114.30 139,300.00

2.- Costos del equipamiento complementario Los costos de los equipos consignados son referenciales, similares a equipos adquiridos por la Institución, durante los últimos años, y a los disponibles en el mercado local.

CUADRO Nº 43 COSTOS DEL EQUIPAMIENTO COMPLEMETARIO (TOTAL, POR UNIDADES Y POR AMBIENTES) (En Nuevos Soles)

El costo del equipamiento es igual para los 2 proyectos alternativos

UNIDAES Y AMBIENTES UNIDAD DE

MEDIDA COSTO SIN IMPUESTOS

COSTO CON IMPUESTOS

UNIDAD DE ATENCIÓN 23,738 28,248

- Sala de uso múltiple Paquete 3,029 3,605

- Consultorio Paquete 4,019 4,783

- Tópico Paquete 14,071 16,745

- Ambiente de reposo Paquete 1,874 2,230

- Administración-Archivo-Botiquín Paquete 745 885

UNIDAD DE VIVIENDA 3,559 4,235

- Dormitorio Paquete 1,622 1,930

- Estar-Comedor-Cocineta Paquete 1,937 2,305

OTROS EQUIPOS 11,580 13,780

- Equipo de radiocomunicación Unidad 5,882 7,000

- Motocicleta de 125 c.c. Chacarera Unidad 5,462 6,500

- Megáfono Unidad 236 280

COSTO TOTAL DEL EQUIPAMIENTO 38,877 46,263

CUADRO Nº 44

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DETALLE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y COSTOS CON IMPUESTOS (En Nuevos Soles)

AMBIENTES/EQUIPO CANTI-DAD

PRECIO UNITARIO

MONTO

PARCIAL TOTAL

UNIDAD DE ATENCION 28,248

SALA DE USO MULTIPLE 3,605

- Mesa 01 350 350

- Archivador de 04 gavetas 01 500 500

- Bancas de madera 04 400 1,600

- Franelógrafo 01 175 175

- Papelera de plástico 01 30 30

- Separador de ambientes (biombo de 4 cuerpos) 01 250 250

- Mesa metálica para reuniones 01 700 700

CONSULTORIO 4,783

- Escritorio metálico o de madera con 3 cajones 01 350 350

- Silla de metal o madera 02 70 140

- Camilla ginecológica 01 820 820

- Escalera de 2 peldaños 01 200 200

- Taburete giratorio 01 225 225

- Mesa de curaciones 01 875 875

- Balde metálico 01 90 90

- Balanza con tallímetro 01 450 450

- Portasuero rodante 01 175 175

- Cubo para desperdicios 01 45 45

- Biombo 01 250 250

- Tensiómetro aneroide (adultos) 01 175 175

- Estetoscopio 01 80 80

- cinta métrica 01 15 15

- Tensiómetro aneroide (pediátrico) 01 175 175

- Linterna 01 18 18

- Lámpara de cuello de ganso 01 700 700

TOPICO 16,745

- Escritorio metálico o de madera 01 350 350

- Vitrina para instrumental 01 350 350

- Silla 01 70 70

- Camilla 01 700 700

- Mesa de curaciones rodante

01

500 500

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AMBIENTES/EQUIPO

CANTI-DAD

PRECIO UNITARIO

MONTO

PARCIAL TOTAL

CONTINUA TOPICO

- Escalera de 2 peldaños 01 200 200

- Portasueros 01 175 175

- Portalavatorio metálico, incluye lavatorio 01 175 175

- Esterilizador a ebullición eléctrico 01 4200 4200

- Maletín para visita domiciliaria 01 01 70 70

- Cubo para desperdicios con tapa de pedal 01 70 70

- Portabalde, incluye balde metálico 01 105 105

- Anafre a kerosene 01 70 70

- Balanza pediátrica 01 525 525

- Refrigeradora eléctrica DE 12 IES CÚBICOS 01 2,800 2,800

- Taburete giratorio

01

225

225

- Lámpara de cuello de ganso 01 700 700

- Microscopio 01 1,050 1,050

- Tambor para gasa 01 175 175

- Cubeta con tapa 30x30x5 01 140 140

- Cubeta con tapa 30x20x8 01 105 105

- Bolsa de agua caliente 01 30 30

- bolsa de agua fría 01 30 30

- Tensiómetro aneroide 01 175 175

- Estetoscopio 01 80 80

- Equipo de curaciones 01 525 525

- Equipo de cirugía menor 01 700 700

- Equipo para atención de partos 01 1400 1400

- Equipo para atención odontológica 01 1050 1050

AMBIENTE DE REPOSO 2,230

- Camas 02 350 700

- Veladores 02 140 280

- Cuna 01 500 500

- Biombo 01 250 250’

- Silla metálica apilable 02 70 140

- Papelera de plástico 01 30 30

- Chata 01 70 70

- Papagayo 01 70 70

- Lámpara petromax 01 50 50

- Riñonera de acero inoxidable 02 70 140

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AMBIENTES/EQUIPO

CANTI-DAD

PRECIO

UNITARIO

MONTO

PARCIAL TOTAL

ADMISION, ARCHIVO Y BOTIQUIN 885

- Armario de ángulos ranurados 02 105 210

- Mesa 01 250 250

- Silla 02 70 140

- Máquina de escribir portátil 01 250 250

- Calculadora de bolsillo 01 35 35

UNIDAD DE VIVIENDA 4,235

DORMITORIO 1,930

- Camas 02 350 700

- Veladores 02 140 280

- Closet empotrado 01 700 700

- Mesa 01 180 180

- Silla 01 70 70

ESTAR-COMEDOR-COCINETA 2,305

- Mesa 01 250 250

- Silla 04 70 280

- Armario 01 300 300

- Cocina de 2 hornillas (kerosene) 01 250 250

- Lavadero con escurridero 01 400 400

- Repostero 01 700 700

- Lámpara a Kerosene 01 90 90

- Papelera 01 35 35

OTROS 13,780

- Equipo de radiocomunicación 01 7000 7000

- Motocicleta de 125 c.c. chacarera 01 6500 6500

- Megáfono 01 280 280

TOTAL EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 46,263

3.- Costos de otros requerimientos (Intangibles) Los rubros considerados como Inversión Intangible son los siguientes:

Requerimientos para promoción de la salud, cuyo costo es igual para los 2 proyectos alternativos

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Diseño definitivo (Expediente Técnico).- Se refiere a los respectivos estudios de ingeniería. El costo de los estudios se ha considerado que representa aproximadamente el 5 % del valor de las obras civiles y el equipamiento.

Supervisión de obras.- Se ha considerado el 6 % del monto total de las obras

civiles para la supervisión de su ejecución. Programas de mantenimiento.- Se ha previsto realizar 1 programa de

mantenimiento preventivo y recuperativo de la infraestructura física y del equipamiento. Este programa comprende la contratación de instructores y la compra de herramientas. El costo estimado del programa es de S/. 2,500.00 Nuevos soles, y es igual para cada proyecto alternativo.

CUADRO Nº 45 Costos de los requerimientos para promoción de la salud a

precios privados (Con impuestos) (En Nuevos Soles)

Requerimientos Etapa Preoperativa Unidad Cantidad Precio unitario

Monto

Parcial Total

Acción: Reuniones con la población sobre beneficios del cuidado de la salud

600

- Capacitación de los encargados de las reuniones

Personas 04 150 600

Acción: Difusión de los beneficios de una adecuada atención de salud

1,050

- Diseño de los materiales para difusión Contrato 01 1,050 1,050

Acción : Programas de trabajo extramural 1,300

-Preparación del material para capacitación paquetes 04 175 700

-Sensibilización y capacitación de los profesionales

personas 04 150 600

Acción: Fortalecimiento de la red de promotores

2,500

- Preparación de material de difusión y capacitación

ciento 05 500 2,500

TOTAL PROMOCION DE LA SALUD 5,450

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CUADRO Nº 46 COSTO DE INVERSIÓN DE LOS OTROS RUBROS INTANGIBLES

DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1 - ETAPA PRE OPERATIVA -

(En Nuevos Soles)

RUBROS UNIDAD

DE MEDIDA

CANTI DAD

COSTOS SIN

IMPUESTOS

IMPUES TOS

COSTOS CON

IMPUESTOS

- Diseño Definitivo (Expediente Técnico)

Estudio 1 9,592 1,823 11,415

- Supervisión de obras Supervisión 1 9,178 1,744 10,922

- Programas de mantenimiento Programa 1 2,100 400 2,500

COSTO TOTAL INTANGIBLES 20,870 3,967 24,837

CUADRO Nº 47

COSTO DE INVERSIÓN DE LOS OTROS RUBROS INTANGIBLES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2

- ETAPA PRE OPERATIVA - (En Nuevos Soles)

RUBROS UNIDAD

DE MEDIDA

CANTI DAD

COSTOS SIN

IMPUESTOS

IMPUES TOS

COSTOS CON

IMPUESTOS

- Diseño Definitivo (Expediente Técnico)

Estudio 1 7,800 1,482 9,282

- Supervisión de obras Supervisión 1 7,027 1,335 8,362

- Programas de mantenimiento Programa 1 2,100 400 2,500

COSTO TOTAL INTANGIBLES 16,927 3,217 20,144

4.- Gastos Generales, Imprevistos y Costos Totales de Inversión

Adicionalmente a los requerimientos específicos se ha considerado los gastos

generales y el rubro de imprevistos, que representan el 10% y el 5%

respectivamente de los gastos de la inversión total.

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5.- Costos totales de cada proyecto alternativo a precios de sociales y de mercado CUADRO Nº 48

COSTO TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1 (En Nuevos Soles)

COMPONENTES PRECIO SOCIAL

(SIN IMPUESTOS)

PRECIO PRIVADO

(CON INMPUESTOS)

- Obras Civiles 152,965 181,982

- Equipamiento 38,877 46,263

- Intangibles

o Promoción de la Salud 4,580 5,450

o Expediente técnico 9,592 11,415

o Supervisión de obra 9,178 10,922

o Programa de mantenimiento 2,100 2,500

SUB TOTAL 217,292 258,532

- Gastos generales 10% 21,729 25,853

- Imprevistos 5% 10,864 12,927

COSTO TOTAL DE LA INVERSION

DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1

249,885 297,312

CUADRO Nº 49 COSTO TOTAL DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2

(En Nuevos Soles)

COMPONENTES PRECIO SOCIAL

(SIN IMPUESTOS)

PRECIO PRIVADO

(CON IMPUESTOS)

- Obras Civiles 117,114 139,300

- Equipamiento 38,877 46,263

- Intangibles

o Promoción de la Salud 4,580 5,450

o Expediente técnico 7,800 9,282

o Supervisión de obra 7,027 8,362

o Programa de mantenimiento 2,100 2,500

SUB TOTAL 177,498 211,157

- Gastos generales 10% 17,750 21,116

- Imprevistos 5% 8,675 10,558

COSTO TOTAL DE LA INVERSION

DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2

203,923 242,831

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6.- Costos de Operación en la Situación sin Proyecto (En Nuevos Soles) El Puesto de Salud cuenta con un técnico en enfermería (remunerado por el MINSA) y 3 promotores de salud de la comunidad. Los costos de operación, en remuneraciones, insumos y medicamentos, en los 2 últimos años son los siguientes:

CUADRO Nº 50

AÑOS

Remuneraciones Insumos y medicamentos TOTAL

Sin impuestos

Con impuestos

Sin impuestos

Con impuestos

Sin impuestos

Con impuestos

2002 6,480 7,200 3,529 4,200 10,009 11,400

2003 8,640 9,600 4,034 4,800 12,674 14,400

Fuente: PS Ccasccabamba

3.7 Flujo de costos a precios de mercado En el Anexo V: Formatos, se presentan los Flujos de Costos a Precios de Mercado y a Precios Sociales de las dos alternativas. Para el cálculo de los Precios Sociales se ha consignado la corrección por impuestos correspondientes. Debemos señalar que en la determinación de los presupuestos, éstos se discriminaron a Precios de Mercado y a Precios Sociales. Así mismo debemos señalar que los activos fijos (que en este caso corresponden al equipamiento y a los equipos de comunicación) están sujetos a depreciación, es decir a la pérdida de valor del activo en el transcurso del tiempo. El valor que toma el activo al final del horizonte se le denomina Valor Residual y su cálculo está determinado por la siguiente Fórmula:

VR = A * (1 - m/n)

Donde: A: Valor Inicial del activo

n: Horizonte de evaluación desde el año en que entra en operación el proyecto

m: Vida útil del activo En lo que respecta al equipamiento estamos considerando aquel que para su funcionamiento requiere de algún tipo de energía o combustible, tales como la refrigeradora, las estufas, el generador, los esterilizadores y los tensiómetros aneroides.

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A continuación presentamos los valores residuales a precios de mercado para cada Alternativa

Valor de las Acciones

consideradas como

activos a depreciar

b1

1 46.263,00S/. 46.263 10 9 5.140,33-

2 46.263,00S/. 46.263 10 9 5.140,33-

VR: Valor

ResidualAltern.

A = Total

Activos a

Depreciar

m = Vida

Util

n =

Horizonte

evaluación

Con respecto a los activos, en el horizonte del proyecto, si bien contablemente su depreciación se considera como un gasto, no se incluirá en el flujo de costos por que no constituye un desembolso real de dinero.

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IV.- EVALUACIÓN

4.1. Beneficios

Como el indicador de resultado a utilizar en la evaluación del Proyecto es el número de atenciones ofrecidas con calidad, eficacia y oportunidad, asumiremos dicho concepto como beneficios del Proyecto.

4.1.1 Beneficios en la situación sin Proyecto

De lo señalado en el párrafo anterior y considerando la insuficiente calidad y cantidad de equipamiento médico, las inadecuadas condiciones de los ambientes donde se efectúan las atenciones y la baja e inoportuna capacidad de diagnóstico para las atenciones de los servicios de salud. Se considera que en la situación Sin Proyecto no existen beneficios.

4.1.2 Beneficios en la situación Con Proyecto Se considerará como Beneficios en la Situación con Proyecto a las atenciones generadas en el cálculo de la Demanda Proyectada a partir del año 2005 que es el año en que empieza la Fase de Post Inversión hasta el fin del horizonte de evaluación que es el año 2014.

Proyección de la demanda total

AÑOS

Menos

de 1

año

1 - 4

años

5 - 9

años

10 - 14

años

15 - 19

años

20 - 45

años

46 - 64

años

Más de

65 añosTOTAL

2005 14 56 77 64 46 175 40 27 499

2006 15 57 78 64 46 177 40 27 504

2007 15 57 78 65 47 179 40 28 509

2008 15 58 79 65 47 181 41 28 514

2009 15 58 80 67 48 183 41 28 520

2010 15 59 81 67 48 184 42 29 525

2011 16 59 82 68 49 185 42 29 530

2012 16 60 83 68 49 187 43 29 535

2013 16 61 84 69 50 189 43 30 542

2014 17 62 85 70 50 191 43 30 546

4.2 Evaluación Social

Puesto que los beneficios atribuidos al proyecto no se pueden valorar en términos monetarios, se procederá a aplicar la metodología del Costo/Efectividad, para lo cual asignaremos como Indicador de Resultado los beneficios anuales incrementales.

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El detalle del Flujo de los costos incrementales y el Valor Actual de Costos están considerados en el Anexo respectivo. La evaluación se realiza con precios reales y por lo tanto se ha considerado Precios Sociales, esto es sin considerar impuestos. Se considera una Tasa Social de Descuento del 14% y una inflación del 1% la cual será afectada a los costos de operación y mantenimiento en los flujos. No existen ingresos producidos por concepto de atenciones en el Puesto de Salud por lo que este valor se considera nulo en los cálculos.

El ratio respectivo se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula indicada y aplicada en los anexos respectivos.

X

t

tt COK

VR

COK

CMtCOtINVtVACT

)1()1(1

donde :

VACT = Valor actual del flujo de costos totales INIT = inversión en el periodo t Cot = costos de operación en el periodo t CMt = costos de mantenimiento en el periodo t COK = costo de oportunidad, para este caso 14% anual VR = Valor residual de los bienes. X = vida útil del proyecto (10 años)

Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / Número Total de atenciones anuales generadas por el Proyecto.

Alternativa 1:

VACT = 352,835

Indicador de resultado: 499

Ratio C/E = 707.08

Alternativa 2:

VACT = 306,872

Indicador de resultado: 499

Ratio C/E = 614.97

Los cálculos detallados de la evaluación económica se muestran en los Formatos presentados en el Anexo. El VACT utilizado es el calculado con los costos a precios Sociales.

4.3 Análisis de Sensibilidad

Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para aquellas variables que generan incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento de dichas variables.

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En ese sentido tomaremos como variable que crea incertidumbre para el buen funcionamiento del proyecto, aquella que está referida a la reducción en el número de atenciones esperado. Para ello haremos variar dicho número hasta un incremento de 30% dejando el número de atenciones de la alternativa 1 sin variar a fin de sensibilizar dicha variable.

CasosCostos de

Inversión

Costos de

OperaciónVAC

Indicador de

ResultadoRatio C/E

Alter. 1 297.312 149.880 352.835 499 707,08

Alter. 2 242.831 155.559 306.872 499 614,97 Fuente: Propia

Alt. 1 Alt. 2

0% 707,08 614,97

3% 725,21 614,97

5% 744,30 614,97

8% 764,42 614,97

10% 785,65 614,97

13% 808,10 614,97

15% 831,86 614,97

18% 857,07 614,97

20% 883,86 614,97

23% 912,37 614,97

25% 942,78 614,97

28% 975,29 614,97

30% 1.010,12 614,97

Variacion %Ratio C/E

Sensibilizando el número total de

atenciones en la Alternativa 1 tendremos:

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

500

600

700

800

900

1,000

1,100

0% 3% 5% 8% 10%

13%

15%

18%

20%

23%

25%

28%

30%

PORCENTAJE DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE

ATENCIONES

RA

TIO

C/E

Alt. 1 Alt. 2

Analizando el cuadro podemos observar que la Alternativa 2 es la mejor con respecto a la Alternativa 1 aún cuando las atenciones se incrementen en un 30%.

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4.4 Selección del mejor proyecto alternativo Se ha seleccionado el proyecto alternativo 2 por tener un menor Ratio C/E, como puede observarse en los gráficos precedentes 4.5 Análisis de sostenibilidad La sostenibilidad de un proyecto de inversión, se define como la capacidad institucional, normativa y financiera que garantice la operatividad del proyecto durante los 10 años de su vida útil. - Arreglos Institucionales para la s fases de pre-operación y operación. El Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Salud (AMARES), tiene previsto apoyar a la DIRESA-Huancavelica, en la fase de pre-operación, a fortalecer la Gestión de los Servicios de Salud de establecimientos priorizados, para hacerlos más eficaces y eficientes. Dentro de estos establecimientos priorizados se encuentra el PS Ccasccabamba. Para la fase de Operación, La DIRESA-Huancavelica, a través del Seguro Integral de salud, destinará los recursos económicos necesarios para sostener los costos operativos de la producción de los servicios. - Disponibilidad de recursos Se tiene previsto que los recursos para la fase pre-operativa de la inversión, deben de provenir de los fondos de AMARES, de la DIRESA-Huancavelica y del respectivo Gobierno Regional. - Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento Se tiene el compromiso de la DIRESA-Huancavelica para programar en los presupuestos de los próximos años, los recursos necesarios para el adecuado mantenimiento de la Infraestructura y el equipamiento del PS Ccasccabamba, así como para compartir los requerimientos de combustible para la motocicleta que será necesario proporcionar al establecimiento. Así mismo, a nivel local, se esta fortaleciendo la participación de la Comunidad y ciudadanía organizada para la cogestión de los Servicios de Salud, para garantizar la fiscalización, uso racional y eficiente de los recursos del Estado para la producción de los servicios, con calidad, calidez y equidad. - Participación de los beneficiarios Los beneficiarios de los servicios de salud, participarán también en las campañas de salud. Los 3 promotores de salud actuarán como impulsadores de los programas de Información, educación y comunicación-IEC, para cubrir adecuadamente a toda la población asignada al PS Ccasccabamba.

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4.6 Análisis de Impacto ambiental Las características del proyecto no involucran mayores factores de riesgo que los referidos a la etapa preoperativa, durante la ejecución de las obras civiles, y posteriormente al manejo de los residuos sólidos en la fase operativa. Respecto de la primera puede afirmarse que por el volumen y las características de las construcciones no representan mayor problema de incomodidades al vecindario por las actividades de la construcción del puesto de salud, toda vez, que es una zona recientemente habilitada. (Ver ubicación en l Plano U-1, del Anexo II) Con relación a los residuos sólidos, es necesario considerar los aspectos de su manipuleo y circulación en el interior del establecimiento, así como el de su eliminación y disposición final, dichos aspectos conllevan a la necesidad de implementar un programa de capacitación orientado a desarrollar y sensibilizar al jefe del establecimiento respecto a la seguridad sanitaria. En tal sentido, con la implementación del proyecto no se verán afectados los medios: físico, natural, biológico paisajista y cultural. 4.7 Marco Lógico En las páginas siguientes se presenta el Marco Lógico del Proyecto Alternativo seleccionado.

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V.- CONCLUSIONES

5.1. CONCLUSIONES De acuerdo con el resultado de la evaluación económica, del impacto ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que el proyecto viable es la alternativa 2, que comprende las siguientes actividades:

Construcción del nuevo Puesto de Salud de Ccasccabamba, con tecnología propia (Adobe), que comprende la Unidad de Atención y la Unidad de Vivienda, con las respectivas obras exteriores.

Dotación del equipamiento y mobiliario complementario. Actividades Intangibles:

Para promoción de la salud. Diseño Definitivo (Expediente Técnico) Supervisión de obras Programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura física y del

equipamiento. Los supuestos en los cuales se basan los beneficios del proyecto, atenciones reales de calidad, son los siguientes:

La disponibilidad de los recursos económicos para cubrir los costos derivados de la ejecución y operación del proyecto.

Funcionamiento del Seguro integral de salud –SIS, que garantizará seguir cubriendo adecuadamente, el 100% de la población asignada.

Que la tasa de crecimiento de 1% del distrito de Ccochaccasa se mantenga a lo largo de la vida útil del proyecto.

El adecuado desarrollo de las acciones relacionadas con la promoción del cuidado de la salud.

Que las condiciones de saneamiento ambiental mejoren o por lo menos de mantengan.

5.2. Recomendaciones Declarar la viabilidad del Proyecto seleccionado, en razón que solucionará un problema que potencialmente podrá generar el colapso total de los servicios debido a la situación crítica de la infraestructura física y a la falta del equipamiento básico en el actual PS Ccasccabamba.