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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINARGRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................7
CONTEXTO ESTRATEGICO..................................................................................................................8
MISIÓN CORPORATIVA..................................................................................................................8
VISIÓN CORPORATIVA...................................................................................................................8
PRINCIPIOS Y VALORES..................................................................................................................8
OBJETIVOS CORPORATIVOS..........................................................................................................9
ESTRUCTURA ORGÁNICA.............................................................................................................11
COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA EL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.................................11
DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS........................................................................12
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:..........................................................................................12
COMPONENTE 1: PIP - PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS, POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL...........................................................................................15
HECHO..........................................................................................................................................15
PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS...........................................................................................15
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL.............................................16
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL..........................................................................................16
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS..................................................................................................17
POR HACER..................................................................................................................................18
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL.............................................18
POLÍTICA DE SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL................................................................18
COMPONENTE 2. ARCH - ARCHIVO: ARCHIVO DE GESTIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.......................................................19
HECHO..........................................................................................................................................19
ARCHIVO DE GESTIÓN.................................................................................................................19
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ARCHIVO CENTRAL......................................................................................................................22
ARCHIVO HISTÓRICO...................................................................................................................25
POR HACER..................................................................................................................................25
ARCHIVO DE GESTIÓN.................................................................................................................25
ARCHIVO CENTRAL......................................................................................................................26
ARCHIVO HISTÓRICO...................................................................................................................26
COMPONENTE 3: TH – TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO..................................................................................................28
HECHO..........................................................................................................................................28
MANUAL DE FUNCIONES..............................................................................................................28
CAPACITACIÓN.............................................................................................................................28
ORIENTACIÓN TÉCNICA................................................................................................................28
CAMPAÑAS...................................................................................................................................28
POR HACER..................................................................................................................................29
MANUAL DE FUNCIONES..............................................................................................................29
CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO...............................................................................................29
ORIENTACIÓN TÉCNICA................................................................................................................29
CAMPAÑAS...................................................................................................................................29
HECHO..........................................................................................................................................30
COMPONENTE 4: TI – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.........................................................................................................................................30
LEY DE TRANSPARENCIA Y GEL.....................................................................................................30
SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL.......................................................................................30
POR HACER..................................................................................................................................30
SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL.......................................................................................30
ASPECTOS CRÍTICOS:.......................................................................................................................31
VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS:................................................................49
VISIÓN ESTRATÉGICA:.....................................................................................................................51
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POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.........................................................................................51
OBJETIVOS:......................................................................................................................................52
REFERENTE ESTRATÉGICO:..............................................................................................................55
PLANES Y PROYECTOS:................................................................................................................58
MAPA DE RUTA............................................................................................................................91
SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA..........................................................................................92
GLOSARIO........................................................................................................................................93
ACRONIMOS................................................................................................................................97
BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................................98
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INTRODUCCIÓN
La Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter técnico en supervisión que pertenece al sector salud, formula, dirige y coordina la política de inspección, vigilancia y control del sector Salud, en los procesos de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de atención en salud, temas sensibles en Colombia con altos niveles de complejidad.
La Superintendencia Nacional de Salud consciente de la sinergia a lograr entre los niveles estratégico, misional, de apoyo y de evaluación, ha establecido en el Decreto 2462 de 2013 "Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud', la fundamentación funcional, creando las unidades organizacionales para desarrollar la armonización institucional y sectorial. En la plataforma estratégica de la Superintendencia, se han integrado las políticas y estrategias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo –PND- y del Plan Sectorial de Salud, en el Plan Estratégico Institucional, en el Plan Anual de Gestión –PAG-, en los Planes y proyectos requeridos por las normas vigentes para el fortalecimiento organizacional de la Entidad, armonizándolos con las actividades de inspección, vigilancia y control que como ente rector de la supervisión debe ejercer sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-.
Por ende, la Superintendencia Nacional de Salud en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015 (capítulo V, artículos 2.8.2.5.2. y 2.8.2.9.2.), elabora el Plan Institucional de Archivos –PINAR. Para tal efecto se han contemplado objetivos y metas que con la apropiación debida de los recursos minimicen los riesgos que actualmente tiene la entidad para la atención oportuna y mejorar las condiciones adecuadas orientadas a la preservación del patrimonio documental.
El Plan Institucional de Archivos– PINAR, es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica en el proceso de gestión documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación.
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CONTEXTO ESTRATEGICO
MISIÓN CORPORATIVAProteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna.
VISIÓN CORPORATIVAEn 2019 la Superintendencia Nacional de Salud será reconocida nacional e internacionalmente como una entidad líder del sistema de inspección, vigilancia, control, juez y conciliador del sector salud, protegiendo los derechos de los usuarios, dándole sostenibilidad y confiabilidad al sistema y sus organizaciones.
PRINCIPIOS Y VALORES PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Los bienes públicos son sagrados Primero la vida y la salud Gestión institucional por resultados Sostenibilidad del medio ambiente El talento humano como el capital más valioso de la entidad.
VALORES CORPORATIVOS(Resolución 4111 de 2014)
Compromiso: Cumplir con las obligaciones institucionales, demostrando una capacidad de apropiación de la misión y los objetivos de la Entidad.
Eficacia: Capacidad de los servidores y colaboradores de la Supersalud de lograr los resultados y efectos esperados conforme a las actividades planificadas dando cumplimiento a los objetivos institucionales.
Eficiencia: Utilizar, optimizar, racionalizar y moderar los recursos administrativos, técnicos, tecnológicos y financieros de la Entidad, con el fin de alcanzar los objetivos institucionales.
Equidad: Dar a cada uno lo que le corresponde de manera justa, según sus necesidades, méritos, capacidades y derechos; sin distinción de edad, raza, género, religión o clase social.
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Lealtad: Asumir con sentido de pertenencia y devoción los compromisos que se derivan de las funciones y los propósitos constitucionales asignados a la Entidad.
Legalidad: Cumplir y hacer cumplir la ley de manera transparente, atendiendo los requerimientos de los usuarios y de la operación interna de la Entidad.
Mejoramiento Continuo: Aplicar los procedimientos establecidos y los instrumentos gerenciales disponibles, para plantear y ejecutar las estrategias que permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, con el fin de cumplir con los más altos estándares de calidad, basados en excelentes resultados de gestión.
Oportunidad: Desarrollar en forma temporánea e idónea; es decir, bajo los más altos estándares de calidad, las funciones necesarias para que la Entidad suministre sus bienes y servicios, de acuerdo con los tiempos establecidos por los procesos y procedimientos, las normas y los requisitos de los distintos grupos de interés.
Pertinencia: Tomar la decisión y alternativa que más contribuya en la solución de los problemas y atender los requerimientos de los distintos grupos de interés tomando como referencia las disposiciones legales y todas las herramientas operativas establecidas por la Entidad para el desarrollo de su trabajo.
Probidad: Ser transparentes, auténticos y actuar de buena fe consigo mismo y los demás, a través de la honestidad, la veracidad y la franqueza.
Respeto: Mantener una actitud de comprensión, consideración, reconocimiento y tolerancia sobre el sentir, pensar y actuar de los demás, reconociendo sus derechos.
Responsabilidad: Hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, decisiones y compromisos y, en general, de los actos libres y voluntarios cuando sus resultados son buenos y gratificantes o cuando son adversos e indeseables.
Solidaridad: Tener una interacción basada en actitudes de colaboración, apoyo mutuo, búsqueda de la satisfacción de los objetivos personales y el logro de las metas institucionales.
Trabajo en Equipo: Coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas y dependencias que se necesitan entre sí para lograr un resultado en una empresa o causa.
Vocación de Servicio: Ayudar o resolver con agrado y disposición el cumplimiento de un proceso, una necesidad, demanda, solicitud o la satisfacción de una expectativa.
Universalidad: Contribuir democrática y participativamente a garantizar el derecho fundamental a la igualdad y la protección de los usuarios y de la comunidad en general.
OBJETIVOS CORPORATIVOS Consolidar la Superintendencia Nacional de Salud como un organismo técnico,
rector del sistema de vigilancia, inspección y control.
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Promover el mejoramiento de la calidad en la atención en salud. Fortalecer la inspección, vigilancia y control del aseguramiento en salud. Fortalecer a través de mecanismos de IVC la oportunidad en la generación y flujo
de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes especiales y exceptuados.
Promover y fortalecer la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud.
Adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa aplicando mecanismos de seguimiento a los agentes interventores, liquidadores y contralores y realizar inspección, vigilancia y control a las liquidaciones voluntarias con el fin de proteger los derechos de los afiliados y recursos del sector salud.
Proteger los derechos y reconocer las obligaciones y deberes de los distintos actores participantes en el sector salud, a través de las funciones jurisdiccionales y de conciliación.
Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
COMITÉS EN LOS QUE PARTICIPA EL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTALActualmente el Grupo hace parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, cuyas funciones están descritas en la Resolución 2659 de 2015.
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DESARROLLO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
Para la creación e implementación del Plan Institucional de Archivos se desarrolló la metodología sugerida por el Archivo General de la Nación, con lo siguientes resultados:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:Evolución de la Gestión Documental en la Superintendencia Nacional de SaludEn aras del cumplimiento de la normatividad archivística vigente y de conservar la memoria institucional, la SUPERINTENDENCIA creó el Proyecto en el año 2013: “Diseño e implementación de sistema de gestión documental de la Superintendencia Nacional de Salud”, el cual busca garantizar que la Gestión Documental y el archivo de la Superintendencia Nacional de Salud cumpla con todas las normas archivísticas vigentes que le aplican de tal manera que se logre que la totalidad de los documentos originados producto de la operación de la Entidad, circulen de forma controlada y se archiven y conserven, para su consulta y servicio durante el tiempo requerido, según sus funciones y valores.
El proyecto en mención fue dividido por fases y durante la vigencia 2012 – 2013 se desarrolló la fase de estructuración del proyecto “Sistema Integral de Gestión Documental”, centrándose principalmente en el diseño y ajuste conceptual de políticas e instrumentos para direccionar la implementación y operación del sistema, como por ejemplo la revisión y ajuste de las tablas de retención documental y la elaboración de un programa de gestión documental.
Posteriormente, a partir del año 2014 inició la ejecución del proyecto de inversión denominado "Diseño e implementación del Sistema de Gestión Documental en la Superintendencia Nacional de Salud", el cual tiene definido como objetivo, diseñar e implementar el Sistema de Gestión Documental de alta disponibilidad, acceso ágil, oportuno y efectivo que se ajuste a las necesidades de la entidad, a los requerimientos del Archivo General de la Nación, de los usuarios internos y externos de la Entidad, el cual se encuentra vigente.
Es así que el proyecto considera cuatro (4) componentes interrelacionados que buscan generar un cambio radical en las prácticas de gestión documental de la Superintendencia Nacional de Salud:
1. Procesos : A través del cual se definen las políticas, normas e instrumentos para la implementación y operación del sistema que cubran el ciclo de vida de los documentos desde su ingreso o generación hasta su disposición final.
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2. Sistemas de Información : A través del cual se valoran las funcionalidades y requerimientos técnicos de la herramienta informática que dispone la Entidad, para determinar el curso a seguir, bien sea con la implementación de una nueva herramienta o el ajuste de los módulos y funcionalidades existentes. Al futuro se debe proyectar su crecimiento y necesidades de integración con otros sistemas de información teniendo como siempre el marco normativo vigente y las tendencias que se tienen al futuro, en particular el manejo de los documentos electrónicos de archivo y la conformación de expedientes virtuales.
3. Talento Humano : este componente tiene como fin sensibilizar y capacitar a los funcionarios sobre la normatividad y técnicas archivistas, así como establecer los mecanismos para el control de las actividades de gestión documental para que se realicen conforme a las políticas y normas adoptadas. En este sentido se propone desarrollar un modelo de gestión del conocimiento que busque generar una transformación en el manejo de documentos, de manera sostenida y en sus distintas etapas, cambiando los modelos mentales existentes orientándolos hacia la autogestión y el autocontrol.
4. Archivo Físico : A través del cual se busca organizar el archivo de gestión y central de acuerdo a las normas archivísticas vigentes y establecer los lineamientos para su efectiva gestión. En este sentido es clave la valoración del estado de los archivos para establecer los lineamientos para su organización.
Comprende el mejoramiento de las competencias de los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud en el manejo de los archivos, la conformación de expedientes físicos y en un futuro; electrónicos, con el fin de asegurar que las actividades se realicen dentro del marco normativo establecido y de generar una cultura sostenible de organización documental, lo cual redundará en la conservación y recuperación de la memoria institucional.
Así mismo, en aras de institucionalizar y darle la relevancia al tema de Gestión Documental, en el año 2014, se logró la creación y aprobación del Subsistema de Gestión Documental, el cual hace parte del Sistema Integrado de Gestión, el cual tiene asociadas las siguientes políticas:
1. Garantizar la conservación, recuperación y disposición de la memoria institucional que permita la continuidad del negocio.
2. Consolidar el modelo de gestión de la información armonizándolo con las normas vigentes y el sistema de planeación, gestión y control institucionalmente establecido.
3. Modernizar la gestión documental, incorporando los avances tecnológicos y de procesos de la gestión de la información en armonía con las directrices institucionales establecidas en el Programa de Gestión de la Información.
4. Facilitar la consulta y acceso a la información requerida por los usuarios en salud, con el cumplimiento previo de normas que garanticen la integridad, autenticidad, la seguridad y reserva de la información.
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5. Fortalecer el compromiso de los servidores públicos como únicos responsables de mantener la confidencialidad y seguridad de la Gestión Información Institucional generada física, digital o electrónicamente, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
En el año 2015 y 2016 se hace necesario armonizar el subsistema de gestión documental con los demás subsistemas que conforman el sistema integrado de Gestión, dando especial importancia a la aplicabilidad y cumplimiento de lo establecido en Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea 2015, de allí que fue necesario incluir dentro de la política No 3. Modernizar la gestión documental, incorporando los avances tecnológicos y de procesos de la gestión de la información en armonía con las directrices institucionales establecidas en el Programa de Gestión de la Información, un objetivo asociado a “Promover el uso de documentos digitales y electrónicos mediante la implementación de políticas y el uso del Software documental, para mejorar la oportunidad de los trámites de la Entidad y el servicio al ciudadano. (De acuerdo a Directiva presidencial 004 - Estrategia Gobierno en Línea, Ley anti trámite y demás normas archivísticas)”,
A continuación, se listan los principales avances, actividades y logros que se han realizado en cada uno de los cuatro (4) componentes del Proyecto y del Subsistema de Gestión Documental de la Superintendencia Nacional de Salud.
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COMPONENTE 1: PIP - PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS,
POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS Plan anual de gestión 2017 (planeación y seguimiento) Proyecto de inversión 2017 (programación y seguimiento) Plan de transferencias documentales (programación) Programa de capacitación 2017 (programación y seguimiento)
Proyecto de Inversión (ejecución)El Grupo de Gestión Documental desde el año 2013, tiene inscrito en el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación – DNP, el proyecto de inversión: Diseño e Implementación del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia Nacional de Salud. A continuación se presenta la información general de ejecución del proyecto en los últimos cinco (5) años:
Nombre del Proyecto
Diseño e implementación del sistema de gestión documental de la Superintendencia Nacional de Salud
Código del Proyecto 2012011000033
Objetivo General Proyecto
Diseñar e implementar el sistema de gestión documental de alta disponibilidad, acceso ágil, oportuno y efectivo que se ajuste a los requerimientos el archivo general de la nación y de los usuarios internos y externos de la Superintendencia Nacional de Salud.
VIGENCIA APROPIACIÓN INICIAL
LIBERADO APLAZADO APROPIACIÓN FINAL
EJECUTADO SALDO % EJECUCIÓN
2013 $ 1.000.000.000 $ 0 $ 0 $ 1.000.000.000 $ 916.122.697 $ 83.877.303 92%
2014 $ 3.900.000.000 $ 800.000.000 $ 0 $ 3.100.000.000 $ 2.641.211.536 $ 458.788.464 85%
2015 $ 1.942.679.665 $ 0 $ 0 $ 1.942.679.665 $ 1.621.557.528 $ 321.122.137 83%
2016 $ 1.865.952.332 $ 0 $ 400.000.000 $ 1.465.952.332 $ 1.408.447.933 $ 57.504.399 96%
2017 $ 1.865.952.332 $ 1.865.952.332 $ 1.027.786.369 $ 838.165.963 55%
TOTALES $ 10.574.584.329 $ 800.000.000 $ 400.000.000 $ 9.374.584.329 $ 7.615.126.063 $ 1.759.458.266 82%
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HECHO
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PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Se levantaron y adoptaron los siguientes procesos en el Sistema de Gestión de
Calidad de la Entidad:
Macro proceso: Gestión documentalProceso: Administración de la Gestión DocumentalAdopción de los procedimientos, formatos, guías e instructivos para la Administración Documental de la EntidadProceso “Administración de la gestión documental” Código GDCR01Procedimiento GDPD01 Planeación de la gestión documental Procedimiento GDPD02 Administración de correspondencia Procedimiento GDPD03 Administración de archivoProcedimiento GDPG04 consulta y préstamo de documentos
Indicadores de Gestión GD01 Porcentaje de actos administrativos con trámite de notificación.GD02 Porcentaje de Solicitudes de préstamo documental atendidas en los plazos establecidos. GD03 Porcentaje de cumplimiento de transferencias documentales primarias programadas.GD04 Porcentaje de documentos digitalizados y adjuntados en Software de Gestión DocumentalGD05, Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos definidos en el cronograma GD06, Porcentaje de documentos radicados y no entregados por las dependencias al Grupo de Correspondencia.GD07, Porcentaje acumulado de metros lineales organizados del archivo central.GD08, Porcentaje acumulado de metros lineales organizados del archivo de gestión.
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Inclusión en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - CID Aprobación del Subsistema de Gestión Documental, política de gestión
documental, Plan Gerencial y Despliegue de Objetivos Apoyo en definición de Esquema de Publicación y Registro de Archivos de
Información – Ley de transparencia Armonización con otros subsistemas del Sistema Integrado de Gestión: Seguridad
y salud en el trabajo, Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Armonización con el Comité de Gestión de Cambio.
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INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS (hecho y por hacer)
Gráfica 1. Desarrollo de instrumentos archivísticos.
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PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS Formular los Proyectos para dar cumplimiento al PINAR. Realizar programación de Proyecto de Inversión próximas vigencias
Proyecto de Inversión Se requiere revisar la programación de recursos del proyecto de inversión para las
vigencias (2018 a 2020), con el fin de identificar las necesidades que serán cubiertas en materia de gestión documental, por este proyecto, y las que deberán ser cubiertas por gastos de funcionamiento:
Programación vigencias (2018-2020)
VIGENCIA APROPIACIÓN INICIAL
2018 $ 1.865.952.332
2019 $ 2.029.065.001
2020 $ 2.203.550.614
TOTAL $ 6.098.567.947
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, GUÍAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Realizar revisión y ajuste de proceso, procedimientos, guías respecto a la
incorporación del nuevo software de Gestión Documental Atender a auditorías del Subsistema de gestión de calidad Realizar Levantamiento de procedimiento para eliminación documental Realizar Levantamiento de procedimiento o protocolo para extravío de
documentos Realizar Levantamiento de flujos documentales Realizar revisión de matriz de riesgos y riesgos de anticorrupción Realizar seguimiento a Planes de mejora
POLÍTICA DE SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Planeación y ejecución de campañas de la política de gestión documental alineada
con los otros subsistemas. Actualización de políticas en Gestión Documental electrónico de archivo
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POR HACER
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COMPONENTE 2. ARCH - ARCHIVO: ARCHIVO DE GESTIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO HISTÓRICO DE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ARCHIVO DE GESTIÓNComposición del Archivo Central: Con corte a 19 de Julio de 2016 (Diagnóstico):
REFERENCIA DE CAJAS
CANTIDAD DE CAJAS (APROX)
X-200 8.674
Organización Archivo de GestiónEl grupo de Gestión documental desde el año 2013 viene apoyando a las áreas de la Entidad en la organización de sus Archivos de Gestión, la siguiente gráfica presenta los datos por año del volumen organizado con el apoyo de contratistas y funcionarios del Grupo:
ORGANIZACIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017ENE-MAR
TOTALES
ML 152 391.2 429 457.66 30,6 611.6CAJAS 760 1956 2145 2.288.3 153 5.014
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HECHO
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2014 2015 2016 20170
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
369.6 429 457.66
30.6
1848
21452288.3
153
MLCAJAS
Conformación de ExpedientesDesde el mes de octubre del año 2014 a la fecha se viene realizando la actividad de conformación de expedientes en archivo de gestión, esta actividad busca apoyar a las dependencias a entender el concepto de expediente físico, que posteriormente contribuirá en el entendimiento de expediente electrónico. Con esta actividad se logra la organización de la documentación de gestión diaria, conformando expedientes físicos que demuestren los trámites del área según la aplicación de la Tabla de Retención Documental. El siguiente cuadro presenta las cantidades organizadas bajo esta modalidad:
AÑO CANTIDAD DE CAJAS
CANTIDAD DE METROS
LINEALES2014 283 56.62015 1491 298,22016 2288,3 457,66
TOTAL 4062.3 755.86
Levantamiento de inventarios en estado NaturalEn el año 2015, a través de la empresa COLVATEL se dispuso un total de 6 técnicos para el levantamiento de la información en las distintas dependencias.Levantamiento de información de inventarios en estado natural de un total de 2564 cajas y 46974 carpetas.
AÑO CANTIDAD DE CAJAS
INVENTARIADAS
CANTIDAD DE CARPETAS
INVENTARIADAS2015 2564 46974
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Entrega de archivadoresSe realizó desde el mes de marzo a noviembre de 2015, la distribución de 19 archivadores del piso 7, y 16 archivadores del piso 6. Durante la asignación de archivadores fue necesario el traslado de cajas, así como la distribución física de los mismos teniendo en cuenta las recomendaciones de la oficina de control interno donde se mencionaba como aspecto importante la seguridad de los archivadores y para los casos de documentación sensible el no compartir espacios con otras áreas.
La priorización en la asignación de los archivadores se realizó con base en el volumen de producción documental, la cual definida en el diagnóstico de los archivos de gestión.
Entrega de cajas y carpetasSuministro de cajas y carpetas para la organización de archivo de gestión. Los requerimientos de estos insumos se establecen a través de las necesidades expresadas por las áreas. El levantamiento de esta información se realiza área por área, validando con el líder de la dependencia la necesidad de insumos.
Se realiza la distribución conforme a los elementos existentes en la Entidad y a las necesidades manifestadas en las áreas.
ENTREGA DE INSUMOS POR AÑO
AÑO CAJAS CARPETAS2014 4.862 22.0662015 1.895 15.9442016 3.413 22.8622017 1.087 3.007
TOTAL 11.257 63.879
Transferencias y traslados documentalesDesde el año 2014 hasta la fecha el Grupo de Gestión Documental ha liderado las actividades para transferir al archivo central aquellos documentos que según la Tabla de Retención Documental ha cumplido su tiempo de retención en el archivo de gestión
AÑO CAJAS TRANSFERIDAS O TRASLADADAS
CIRCULAR DE TRANSFERENCIA O TRASLADO
2014 43 092015 1.682 Memorando según NURC 3-2014-
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
0165892016 2.331 042017 140 03TOTAL
ARCHIVO CENTRALComposición del Archivo Central: Con corte a 31 de marzo de 2017:
REFERENCIA DE CAJAS
CANTIDAD DE CAJAS
X-300 16.552X-200 5.594IRREGULARES 67 TOTAL 22.213
Organización de Archivo CentralEl grupo de Gestión documental desde el año 2010 viene realizando labores de organización del Archivo Central, el fondo documental que existía en el Archivo Central databa desde el año 1977,la siguiente gráfica presenta la evolución en el proceso de organización documental del archivo central actividad que se ha logrado realizar con recursos del Proyecto de Inversión:
ORGANIZACIÓN ARCHIVO CENTRAL
AÑOINFORMÁTICA DOCUMENTALCTO 157 2010
COLVATEL CTO 314
2012
COLVATEL CTO 515 DE
2013
CONTRATISTAS DIRECTOSAÑO 2016
TOTALES
ML 607,3 1352,7 1833,3 469,8 4.263,13CAJAS 1960 4058 5500 1409,4 12.927,40
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
0.0500.0
1000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.05500.0
607.3
1352.71833.3
469.8
1960
4058
5500
1409.4MLCAJAS
Propuestas de Eliminación de Archivo CentralAsí mismo, como resultado del proceso de organización documental, se han generado propuestas de eliminación, las cantidades de estas propuestas se muestran en el siguiente cuadro:
PROPUESTAS DE ELIMINACIÓN ARCHIVO CENTRAL
AÑO
INFORMÁTICA
DOCUMENTAL
CTO DE 2010
COLVATEL CTO 314 DE 2012
COLVATEL CTO 515 DE 2013
CONTRATISTAS
DIRECTOSAÑO 2016
TOTALES
ML 462,14 732.7 0 330,2 1524,87CAJAS 1422 2198 0 990,6 4610,60
En el año 2016 se realizó una eliminación documental de:
Fecha de NURC DEPENDENCIA No DE PERÍODO UNIDADES
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Radicación
CAJAS
05/11/2016 3-2015-021739
Dirección de inspección y vigilancia para entidades del orden nacional
2 2014 17 cuadernillos, copia, borradores
02/12/2016 3-2015-024077
Grupo de Presupuesto
2 2011-2012 13 carpetas y 1 caja con hojas sueltas Duplicidad documental
Consultas y préstamo documentalA continuación se presenta el total
DATOS CONSULTAS POR AÑOSAÑO ATENDIDAS ATENDIDAS PENDIENTES % DE ATENCIÓN2013 208 208 0 100%2014 504 493 11 98%2015 538 503 35 93%2016 612 611 1 100%2017 268 268 0 100%
Reconstrucción de expedientesResultado de la gestión realizada con la empresa COLVATEL a través del contrato 515 de 2013, y como parte de la actividad de consultas y préstamos documentales de los años 2014 y 2015, quedó un número de documentos que no fue posible localizar.
Con el fin de formalizar el proceso de reconstrucción de expedientes, la Superintendencia expide acto administrativo Resolución No 003163 de 2016, donde se encarga a la coordinación del Grupo de Gestión Documental realizar las labores necesarias para la reconstrucción de los expedientes según lo definido en el Acuerdo 07 de 2014 del Archivo General de la Nación. El siguiente cuadro muestra la información de la cantidad de documentos localizados y sin localizar a la fecha:
AÑO SIN ATENDER/SIN LOCALIZAR
SOLICITUDES ENCONTRADAS
SOLICITUDESPOR LOCALIZAR
2014 9 3 6
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2015 38 6 32TOTAL 47 9 38
Microfilmación de documentosDurante los años 2014 y 2015 se realizó la microfilmación de documentos, según lo definido en la Tabla de Valoración Documental y con el fin de llevar a cabo las transferencias secundarias de la documentación del archivo histórico de la Entidad. A continuación, se presentan las cantidades de folios microfilmados en cada año:
AÑO CANTIDAD DE FOLIOS MICROFILMADOS
ESTADO
2014 11.537 folios Entregados por la empresa COLVATEL S.A. E.S.P y verificados por el AGN.
2015 363.600 folios Entregados por la empresa informática documental.
ARCHIVO HISTÓRICOSe logró identificar archivo histórico que debe ser trasladado al Archivo General de la Nación, a través de la ejecución de transferencias secundarias. La primera transferencia planeada para ser realizada en el año 2017 es:
ARCHIVO HISTÓRICO A TRANSFERIR SUBSERIE No. TOTAL
CAJAS No. TOTAL CARPETAS
DESCRIPCIÓN /FOLIOS
RESOLUCIONES 10 62 11.387,00
ARCHIVO DE GESTIÓNConformación de expedientesContinuar apoyo a las áreas en el proceso de organización de archivo de gestión y conformación de expedientes.
Incluir el concepto de expediente electrónico con la entrada del nuevo software de gestión documental.
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Transferencias y Traslados documentales:Realizar la ejecución de programación de traslados y transferencias documentales año 2017
Suministro de cajas y carpetasRealizar proceso de adquisición de cajas y carpetas para el año 2017.
ARCHIVO CENTRALConsulta y Préstamo De ArchivosContinuar el proceso de consulta y préstamo de documentos, incorporar en el procedimiento de consulta y préstamo el módulo de préstamos del nuevo software de gestión documental
Depuración y Unificación de inventariosRealizar verificación de los inventarios del acervo documental del archivo central de la Superintendencia, contrastando la documentación física con lo que se encuentra diligenciado en los Formatos únicos de Inventarios.
Reconstrucción de expedientes:Finalizar el proceso de depuración de inventarios, con el fin de determinar si los expedientes que no se localizan hacen parte del universo del archivo central, o en su defecto si se procede a realizar la reconstrucción de dichos documentos o expedientes.
Eliminación documentalRevisar propuestas de eliminación y presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para proceder a la destrucción física de los documentos que así se consideren.
Digitalización de documentos:Realizar proceso de digitalización de series identificadas como de “consulta frecuente” para facilitar el acceso y recuperación de las mismas (actos administrativos, comunicaciones de salida y anexos).
ARCHIVO HISTÓRICOMicrofilmación de documentosRealizar la descripción archivística acorde a lo definido en la norma ISAD(G) de toda la documentación que ha sido microfilmada.
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Realizar microfilmación de las series documentales que han sido determinadas como vitales o como archivo histórico.
Transferencia documental secundariaProceder a trasladar al Archivo General de la Nación, la documentación que ha sido determinada como histórica.
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COMPONENTE 3: TH – TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO
MANUAL DE FUNCIONESA través del Diagnóstico Integral de Archivo, se realizó una evaluación del personal de planta de la Superintendencia Nacional de Salud, en el nivel asistencial, identificando que con corte a Julio de 2016, la Superintendencia tenía asignados 69 cargos para que realicen funciones específicas relacionadas con organización de archivos y otras funciones de Gestión Documental.
CAPACITACIÓNProgramación del Plan de capacitación en Gestión Documental (A Demanda) (Continuo)Diplomados y cursos en Gestión documental (2014-2016)
DESARROLLO PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENCIAS ANTERIORES
AÑO Fueron asignados
Asistieron Faltaron
2014 743 401 3422015 277 246 312016 297 297 0
TOTALES 1317 944 373
ORIENTACIÓN TÉCNICAApoyo técnico en materia archivística (A demanda - Continuo)Apoyo y orientación a consultas y presentados con la tipificación de documentos del sistema Supercor (A demanda - Continuo)
CAMPAÑAS Tips de Archivo por canales y medios institucionales (2014-2015)Apoyo en campaña Seguridad, Orden y Limpieza - SOL (2016)Socialización Programa de Gestión Documental puesto por puesto (2016)
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Reuniones de Planeación de campañas 2017 en armonización con los otros Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.
MANUAL DE FUNCIONESSensibilización de responsabilidad de los funcionarios públicos en la organización de los archivos de gestión.
CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICOEjecutar el Plan de capacitación en Gestión Documental (A Demanda) (Continuo)Dar Apoyo técnico en materia archivística (A demanda) (Continuo)
ORIENTACIÓN TÉCNICABrindar soporte archivístico con la entrada del nuevo software de gestión documental, asumiendo la administración funcional.
CAMPAÑAS Ejecutar campañas 2017 en armonización con los otros Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.Realizar Medición de efectividad en las campañas
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COMPONENTE 4: TI – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SALUD
LEY DE TRANSPARENCIA Y GELApoyo grupo GEL e identificación de información para publicación de ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015
SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTALApoyar la especificación de requerimientos funcionales, y la participación en el proceso de selección de la nueva herramienta
SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTALApoyar la especificación de requerimientos funcionales y la supervisión del contrato 247/2016 para la implementación del software de gestión documental.Asumir la administración funcional.
Generar políticas orientadas a: Documento electrónico, Expediente electrónico, número único de radicación, manejo de correspondencia, firmas electrónicas y digitales, trámites pendientes.
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ASPECTOS CRÍTICOS:Para determinar los aspectos críticos se realizó una revisión general de las actividades por hacer en cada uno de los componentes, así como los resultados de: FURAG, Diagnóstico de gestión documental, auditorías de calidad (internas y externas), planes de mejoramiento con el Archivo General de la Nación – AGN, revisiones a procedimientos internos de Gestión Documental, evaluaciones a ejecución de proyectos asociados a Gestión Documental, revisión y evaluación a cumplimiento de normatividad archivística vigente, autoevaluación cumplimiento ley de transparencia y Gobierno en Línea.
COMPONENTE 1: PIP - PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS, POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
1.1. PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
1. Falta Formular los Proyectos para dar cumplimiento al PINAR.
Diagnósticos y evaluaciones internas de Gestión Documental
Desorganización de archivos de gestiónRespuesta a solicitudes por fuera de términos
Detrimento patrimonial
Dificultad para la recuperación de información
2. Falta programación de recursos del proyecto de inversión y mejorar ejecución
Diagnósticos y evaluaciones internas de Gestión Documental
Disminución de la aprobación de recursos del proyecto
1.2. PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
GUÍAS E INDICADORES
1. Falta apropiación de Procesos, Procedimientos de Gestión Documental de la Entidad, así como de formatos asociados a los procedimientos como el “testigo y afuera GDFT06”
Auditorías internas y externas de calidad Desorganización de los
archivos de gestión
Diagnóstico Integral de Archivos
Pérdida de la memoria institucional
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SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
2. Falta levantamiento de procedimiento asociado a pérdida o extravío de documentos
Revisiones a los procedimientos de Gestión Documental
Pérdida de información
Incumplimiento de exigencias legales
3. Falta definiciones y levantamiento del procedimiento de eliminación documental (física y electrónica)
Revisiones a los procedimientos de Gestión Documental
Duplicidad de información
Mala utilización de espacios físicos
4. Falta levantamiento de flujos documentales y trámites de la Entidad.
Revisiones a los procedimientos de Gestión Documental
Respuesta a solicitudes por fuera de términos
Cruce de información entre expedientes no conexos
5. Realizar revisión de matriz de riesgos y riesgos de anticorrupción
Revisiones a los procedimientos de Gestión Documental
Investigaciones disciplinarias
6. Falta modificar los procedimientos del Proceso de Administración de la Gestión Documental a partir del ingreso del nuevo software de apoyo a la Gestión Documental
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Incumplimiento de los procedimientos
Incumplimiento de exigencias del sistema de calidad
Investigaciones disciplinarias
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SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
1.3. POLÍTICA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
1. Falta apropiación de Política de Gestión Documental de los funcionarios de la Entidad
Diagnóstico Integral de Archivos
Dispersión de la responsabilidad de Gestión Documental
Evaluaciones internas de Gestión Documental
Pérdida de la memoria institucional
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Desorganización de los archivos de gestión
2. Falta actualización permanente de los requisitos legales del subsistema de Gestión Documental, que se encuentran en el normograma
Diagnósticos y evaluaciones internas de Gestión Documental
Incumplimiento de exigencias legales
3. Falta medición de efectividad en ejecución de campañas de Gestión Documental
Evaluaciones internas de Gestión Documental
Pérdida de la memoria institucional
4. Falta definición de políticas para el ingreso de nuevo software de gestión documental
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Diferentes tipos de gestión de la documentación según criterios propios de los funcionarios
5. Falta revisar, elaborar e incluir política de datos abiertos.
Diagnóstico Integral de Archivos
Pérdida de soporte e información
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SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
1.4. INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1. Falta ajustar, aprobar, socializar y adoptar PINAR (2016-2017)
Diagnóstico Integral de Archivos
Incumplimiento de exigencias legales (ley de transparencia, normatividad archivística)
2. Falta actualización de PGD Pérdida de la memoria
institucional
Falta finalizar 2 Programas Específicos iniciados en (2016 – 2017):
Autoevaluación cumplimiento ley de transparencia y Gobierno en Línea.
a) PE de Documento electrónico
Diferentes tipos de gestión de la documentación según criterios propios de los funcionarios
b) PE Seguridad de la Información
Revisión y evaluación a cumplimiento de normatividad archivística vigente
Pérdida de soporte e información
Falta elaborar 2 programas específicos (2017 -2018):
c) PE Documentos vitales FURAG
No elaboración y conservación de documentos requeridos
d) PE Descentralización de archivos
Desorganización de archivos de gestión
Falta planear y elaborar 3 Programas específicos (2018-2019)
Auditorías internas y externas de calidad
Pérdida de la memoria institucional
e) PE Documentos especiales
Acumulación de documentos en Archivo de Gestión, (No se pueden eliminar documentos posteriores a 2013 - última versión de TRD)
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SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
f) PE Normalización de formas y formularios electrónicos
Pérdida de información
g) PE Reprografía
3. Falta Ajustar y aprobar SIC (2016-2017) FURAG
Dificultad para la recuperación de información de Archivo Central y de Archivo de Gestión.
4. Falta ajustar, convalidar, socializar, implementar (adoptar) TRD y CCD
FURAG
Demoras y posibles inconsistencias en el proceso de organización de Archivo de Gestión por falta de TRD actualizada a nueva estructura de la Entidad.
5. Falta convalidar, socializar, implementar TVD
FURAG
Demoras y posibles inconsistencias en el proceso de organización de Archivo Central, no se pueden realizar transferencias
6. Falta actualización de Bancos Terminológicos a partir de ajustes de
Revisión y evaluación a cumplimiento de normatividad archivística vigente
Desconocimiento de información y terminologías archivísticas
7. Falta Elaboración de Tablas de Control de Acceso (2018-2019)
FURAG Acceso no autorizado a documentos
COMPONENTE 1: PIP - PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS, POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
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1.1.PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
1. Falta Formular los Proyectos para dar cumplimiento al PINAR.
Diagnósticos y evaluaciones internas de Gestión Documental
Desorganización de archivos de gestión
Respuesta a solicitudes por fuera de términos
Detrimento patrimonial
Dificultad para la recuperación de información
2. Falta programación de recursos del proyecto de inversión y mejorar ejecución
Diagnósticos y evaluaciones internas de Gestión Documental
Disminución de la aprobación de recursos del proyecto
1.2. PROCESOS, PROCEDIMIENTOS,
GUÍAS E INDICADORES
1. Falta apropiación de Procesos, Procedimientos de Gestión Documental de la Entidad, así como de formatos asociados a los procedimientos como el “testigo y afuera GDFT06”
Auditorías internas y externas de calidad
Desorganización de los archivos de gestión
Diagnóstico Integral de Archivos
Pérdida de la memoria institucional
2. Falta levantamiento de procedimiento asociado a pérdida o extravío de documentos
Revisiones a los procedimientos de Gestión Documental
Pérdida de información
Incumplimiento de exigencias legales
3. Falta definiciones y levantamiento del procedimiento de eliminación documental (física y electrónica)
Revisiones a los procedimientos de Gestión Documental
Duplicidad de información
Mala utilización de espacios físicos
4. Falta levantamiento de flujos documentales y trámites de la
Revisiones a los procedimientos de Gestión Documental
Respuesta a solicitudes por fuera de términos
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Entidad.
Cruce de información entre expedientes no conexos
5. Realizar revisión de matriz de riesgos y riesgos de anticorrupción
Revisiones a los procedimientos de Gestión Documental
Investigaciones disciplinarias
6. Falta modificar los procedimientos del Proceso de Administración de la Gestión Documental a partir del ingreso del nuevo software de apoyo a la Gestión Documental
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Incumplimiento de los procedimientos
Incumplimiento de exigencias del sistema de calidad
Investigaciones disciplinarias
1.3. POLÍTICA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL 1. Falta apropiación de Política de Gestión Documental de los funcionarios de la Entidad
Diagnóstico Integral de Archivos
Dispersión de la responsabilidad de Gestión Documental
Evaluaciones internas de Gestión Documental
Pérdida de la memoria institucional
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Desorganización de los archivos de gestión
2. Falta actualización permanente de los requisitos legales del subsistema de Gestión Documental, que se encuentran en el normograma
Diagnósticos y evaluaciones internas de Gestión Documental
Incumplimiento de exigencias legales
3. Falta medición de efectividad en ejecución de campañas de Gestión Documental
Evaluaciones internas de Gestión Documental
Pérdida de la memoria institucional
4. Falta definición de políticas para el ingreso de nuevo software de gestión documental
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Diferentes tipos de gestión de la documentación según criterios propios de los funcionarios
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5. Falta revisar, elaborar e incluir política de datos abiertos.
Diagnóstico Integral de Archivos
Pérdida de soporte e información
1.4. INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1. Falta ajustar, aprobar, socializar y adoptar PINAR (2016-2017)
Diagnóstico Integral de Archivos
Incumplimiento de exigencias legales (ley de transparencia, normatividad archivística)
2. Falta actualización de PGD Pérdida de la memoria
institucional
Falta finalizar 2 Programas Específicos iniciados en (2016 – 2017):
Autoevaluación cumplimiento ley de transparencia y Gobierno en Línea.
a) PE de Documento electrónico
Diferentes tipos de gestión de la documentación según criterios propios de los funcionarios
b) PE Seguridad de la Información
Revisión y evaluación a cumplimiento de normatividad archivística vigente
Pérdida de soporte e información
Falta elaborar 2 programas específicos (2017 -2018):
c) PE Documentos vitales FURAG
No elaboración y conservación de documentos requeridos
d) PE Descentralización de archivos
Desorganización de archivos de gestión
Falta planear y elaborar 3 Programas específicos (2018-2019)
Auditorías internas y externas de calidad
Pérdida de la memoria institucional
e) PE Documentos especiales
Acumulación de documentos en Archivo de Gestión, (No se pueden eliminar documentos posteriores a 2013 - última versión de TRD)
f) PE Normalización de formas y formularios
Pérdida de información
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electrónicos
g) PE Reprografía
3. Falta Ajustar y aprobar SIC (2016-2017)
FURAG
Dificultad para la recuperación de información de Archivo Central y de Archivo de Gestión.
4. Falta ajustar, convalidar, socializar, implementar (adoptar) TRD y CCD
FURAG
Demoras y posibles inconsistencias en el proceso de organización de Archivo de Gestión por falta de TRD actualizada a nueva estructura de la Entidad.
5. Falta convalidar, socializar, implementar TVD
FURAG
Demoras y posibles inconsistencias en el proceso de organización de Archivo Central, no se pueden realizar transferencias
6. Falta actualización de Bancos Terminológicos a partir de ajustes de
Revisión y evaluación a cumplimiento de normatividad archivística vigente
Desconocimiento de información y terminologías archivísticas
7. Falta Elaboración de Tablas de Control de Acceso (2018-2019)
FURAG Acceso no autorizado a documentos
COMPONENTE 2: ARCH - ARCHIVO: ARCHIVO DE GESTIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO HISTÓRICO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
2.1.ARCHIVO DE GESTIÓN
1. Falta apropiación de los funcionarios de la Entidad respecto a su responsabilidad en la organización de los archivos de gestión
Auditorías internas y externas de calidad
Desorganización de archivos de gestiónRespuesta a solicitudes por fuera de términos Detrimento patrimonialDificultad para la recuperación de información
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
2. Falta apropiación del concepto de expediente (físico y electrónico)
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Dificultad para la recuperación de información
3. Falta actualización y levantamiento de inventarios de los archivos de gestión.
FURAG Dificultad para la recuperación de información
4. Falta mejorar la utilización de los espacios físicos asignados para el almacenamiento y la organización de archivo de gestión.
Diagnóstico Integral de Archivos Detrimento patrimonial
Auditorías internas y externas de calidad
Desorganización de archivos de gestión
5. Faltan espacios físicos adecuados para el almacenamiento de archivo acorde a la producción documental de las dependencias de la Entidad
Diagnóstico Integral de Archivos
Desorganización de archivos de gestión
Desorden y problemas de salud de los funcionarios
Auditorías internas y externas de calidad
6. Falta una adecuada aplicación de Tablas de Retención en archivo de gestión.
Diagnóstico Integral de Archivos
Desorganización de archivos de gestión
7. Falta la ejecución adecuada de transferencias y traslados de documentos que según el período de producción deben estar reposando en el archivo central
Diagnóstico Integral de Archivos Acumulación de documentos
Desorganización de archivos de gestión
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SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
8. Falta organización de archivos de gestión, se encuentran fondos documentales en algunas áreas.
Diagnóstico Integral de Archivos
Desorganización de archivos de gestión
9. Falta mejorar aplicación de controles en los préstamos de documentos de archivo central y de gestión
Diagnóstico Integral de Archivos Pérdida de información
10. Falta digitalización de radicados de salida y series de “consulta frecuente”.
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Pérdida de la memoria institucional
11. Falta reorganización y ubicación geográfica (mapeo) de documentos en archivo de gestión
Auditorías internas y externas de calidad Pérdida de información
12. Falta realizar jornadas de limpieza en archivos de gestión
Evaluaciones internas Gestión Documental
Enfermedades en funcionarios que manipulan archivos
2.2. ARCHIVO CENTRAL
1. Falta asegurar recursos para el
almacenamiento y custodia del archivo
central, revisar capacidad de bodega
actual
Evaluaciones internas Gestión Documental
Incumplimiento de exigencias legales
Seguimiento al Proyecto de inversión
Desorganización de archivo central
1. Falta de unificación de inventarios del archivo central
Seguimiento a ejecución de contratos de almacenamiento, custodia de archivos
Dificultad de localización de información
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SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
2. Falta identificación de documentos inventariados respecto al archivo físico (transferencias documentales, producto organizado, propuestas de eliminación)
Seguimiento a ejecución de contratos de almacenamiento, custodia de archivos
Desorganización de los archivos de gestión y central
3. Falta automatización del procedimiento de consulta y préstamo,
para mejorar trazabilidad del documento
Evaluaciones internas Gestión Documental
Pérdida de tiempos productivos
Respuesta a solicitudes por fuera de términos
Falta mejorar seguimiento a las devoluciones de documentos de archivo central, y cumplimiento de los tiempos establecidos en las políticas de operación del Procedimiento de Préstamo documental.
Seguimiento a ejecución de contratos de almacenamiento, custodia de archivos
Pérdida de información
4. Falta identificación de ubicación de documentos extraviados en archivo central.
Seguimiento a ejecución de contratos de almacenamiento, custodia de archivos
Pérdida de información
Respuesta a solicitudes por fuera de términos
Investigaciones disciplinarias
5. Falta mejorar procesos de conservación y preservación de
documentos físicos. (biodeterioro, primeros
auxilios)
Diagnóstico Integral de Archivos
Incumplimiento de los procedimientos
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SUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGOPérdida de información
Pérdida de memoria institucional
Falta valoración de documentos que hacen parte de propuestas de eliminación (para destrucción física)
Diagnóstico Integral de Archivos
Uso ineficiente de espacios de la Bodega para el almacenamiento de archivo
Falta reorganización y ubicación geográfica (mapeo) de documentos en archivo central
Evaluaciones internas Gestión Documental
Uso ineficiente de espacios de la Bodega para el almacenamiento de archivo
2.3. ARCHIVO HISTÓRICO
1. Falta realizar descripción archivística de documentos a transferir al archivo central (ISAD-G)
Evaluaciones internas Gestión Documental
Incumplimiento de exigencias legales
2. Falta realizar proceso de transferencia secundaria al Archivo General de la Nación - AGN
FURAG Incumplimiento de exigencias legales
3. Falta proceso de microfilmación de documentos históricos.
FURAG Pérdida de la memoria institucional
COMPONENTE 3: TH - TALENTO HUMANOSUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
3.1 MANUAL DE FUNCIONES
Falta cumplimiento de lo definido en el manual de funciones respecto a las actividades de los asistenciales en administración de archivo.
Auditorías internas y externas de calidad
Pérdida de la memoria institucional
Responsabilidades de administración de archivos dispersa
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COMPONENTE 3: TH - TALENTO HUMANOSUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
Falta apoyo institucional de la alta dirección para que los asistenciales realicen labores asociadas a la organización de archivos de gestión
Evaluaciones internas Grupo de Gestión Documental
Pérdida de la memoria institucional
Responsabilidades de administración de archivos dispersa
3.2. CAPACITACIÓN
Falta Mantener y desarrollar en el personal vinculado a la gestión documental y la administración de archivos las habilidades y actitudes necesarias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva y contribuir al cumplimiento de la misión institucional y documental en aspectos relacionados con la gestión y administración de los archivos
Auditorías internas y externas de calidad
Diagnóstico Integral de Archivos
Aplicación de criterios personales en la organización de archivos
Pérdida de la memoria institucional
Falta de profesionalización de las secciones de los colaboradores en el Grupo de gestión documental y en las demás áreas de la Entidad
Pérdida de la memoria institucional
Desorganización de archivos
Falta apropiación de los conceptos enseñados en las capacitaciones de gestión documental
Auditorías internas y externas de calidad Desorganización de archivos
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COMPONENTE 3: TH - TALENTO HUMANOSUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
Falta apropiación del concepto de expediente electrónico, necesario para la adopción y gestión del cambio del nuevo software de gestión documental.
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Fraccionamiento de expedientes y trámites
Sensibilizar al personal de la entidad en el manejo de la política, proceso y los procedimientos relacionados con la Administración de la Gestión Documental, con el propósito de desarrollar una apropiación de los mismos.
Auditorías internas y externas de calidad
Diagnóstico Integral de Archivos
Pérdida de la memoria institucional
3.3. CAMPAÑAS
Falta realización de campañas en los puestos de trabajo (organización documental)
Diagnóstico Integral de Archivos
Pérdida de la memoria institucional
Falta manejo de gestión de cambio por la entrada del nuevo software de gestión documental
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Mal aprovechamiento y uso a herramientas tecnológicas
Falta sensibilización en el uso de elementos de bioseguridad en la manipulación de archivos
Evaluación a campañas de subsistemas del SIG
Enfermedades en los funcionarios y contratistas por manipulación directa de archivos
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COMPONENTE 4: TI: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTALSUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
4.1 POLITICAS DE USO Y CONSERVACIÖN DE
DOCUMENTO ELECTRÖNICO
Falta promoción al uso de documentos digitales y electrónicos mediante la implementación de políticas y el uso del Software documental, para mejorar la oportunidad de los trámites de la Entidad y el servicio al ciudadano.
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Mal aprovechamiento y uso de herramientas tecnológicas
No se tiene articulada la gestión documental física y electrónica
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Pérdida de información
Falta identificar y normalizar actividades y procesos técnicos de preservación y conservación de documentos digitales (migración, refreshing, emuling)
Diagnóstico Integral de Archivos
Pérdida de información
No se ha realizado proceso de digitalización de series documentales de conservación permanente en el Archivo Central (Nóminas e Historias Laborales)
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Pérdida de información
Falta identificar y mejorar las características de la digitalización de documentos con el fin de cumplir con lo definido en la política de datos abiertos
Evaluaciones internas Grupo de Gestión Documental
Pérdida de información
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
COMPONENTE 4: TI: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTALSUBCOMPONENTE ASPECTO CRÍTICO FUENTE RIESGO
No existen instrumentos archivísticos para recuperar documentos electrónicos y los que se encuentran en otros soportes diferentes al papel.
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Pérdida de información
4.2. SOFTWARE DE GESTIÓN
DOCUMENTAL ELECTRÓNICA DE
ARCHIVO
No se cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo
FURAG
Diagnóstico integral de archivos
Mal aprovechamiento y uso de herramientas tecnológicas
Falta identificar las actividades asociadas a la asistencia técnica (administración funcional) por el nuevo software de gestión documental
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Mal aprovechamiento y uso de herramientas tecnológicas
Falta minimizar el Alto volumen de uso de soporte papel en comunicaciones
Evaluaciones a Subsistema de Gestión Ambiental
Desaprovechamiento de la utilidad del documento electrónico
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Desperdicio de papel
Falta incluir el manejo de documento electrónico, a través de la implementación de firmas electrónicas y digitales
Evaluaciones a Subsistema de Gestión Ambiental
Incumplimiento de exigencias legales
Proyecto de implementación del software de gestión documental
Desperdicio de papel
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS:Una vez identificados los aspectos críticos, se evalúo el impacto que tienen estos frente a cada uno de los ejes articuladores, de la evaluación se obtienen el siguiente cuadro:
EJES ARTICULADORESASPECTO CRITICO Administración
de archivosAcceso a la información
Preservación de la
Información
Aspectos Tecnológicos
y de Seguridad
Fortalecimiento y articulación
TOTAL Prioridad
Falta sensibilizar al personal de la entidad en el manejo de la política, proceso y los procedimientos relacionados con la Administración de la Gestión Documental, con el propósito de desarrollar una apropiación de los mismos.
7 10 6 9 8 40 2
Falta normalización del Proceso de Admon de Gestión Documental (Procesos, procedimientos, políticas archivísticas)
9 9 9 7 10 44 1
Falta elaboración, actualización, ajustes y aprobación de instrumentos archivísticos
9 7 9 5 10 40
Falta promoción al uso de documentos digitales y electrónicos mediante la implementación de políticas y el uso del Software documental, para mejorar la oportunidad de los trámites de la Entidad y el servicio al ciudadano.
7 7 7 10 9 40 2
Falta organización de archivos de gestión
9 7 7 8 5 36 3
Falta fortalecer administración de Archivo central
6 5 8 7 5 31TOTAL 47 45 46 46 47
Prioridad 1 3 2 1
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Se procedió a ordenar de mayor a menor los aspectos críticos y los ejes articuladores, según la sumatoria del impacto, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
ASPECTOS CRITICOS VALOR EJES ARTICULADORES
VALOR
Falta normalización del Proceso de Admón. de Gestión Documental (Procesos, procedimientos, políticas archivísticas)
44 Fortalecimiento y articulación 47
Falta elaboración, actualización, ajustes y aprobación de instrumentos archivísticos
40 Administración de archivos 47
Falta sensibilizar al personal de la entidad en el manejo de la política, proceso y los procedimientos relacionados con la Administración de la Gestión Documental, con el propósito de desarrollar una apropiación de los mismos.
40 Aspectos Tecnológicos y de seguridad 46
Falta promoción al uso de documentos digitales y electrónicos mediante la implementación de políticas y el uso del Software documental, para mejorar la oportunidad de los trámites de la Entidad y el servicio al ciudadano.
40 Preservación de la Información 46
Falta organización de archivos de gestión de la Superintendencia Nacional de Salud 36 Acceso a la información 45
Falta fortalecer administración de Archivo central de la Superintendencia Nacional de Salud
31
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VISIÓN ESTRATÉGICA:
POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTALLa Superintendencia Nacional de Salud, se orienta a la modernización tecnológica, manejo y seguridad de la información y gestión de los documentos que administra, para dar soporte a las funciones y actividades de la organización en todos los tiempos determinados partiendo de información documentada y socializando su tratamiento a todo nivel de la entidad.
1-Garantizar la conservación, recuperación y disposición de la memoria institucional que permita la continuidad del negocio.
2-Consolidar el modelo de gestión de la información armonizándolo con las normas vigentes y el sistema de planeación, gestión y control institucionalmente establecido.
3-Modernizar la gestión documental, incorporando los avances tecnológicos y de procesos de la gestión de la información en armonía con las directrices institucionales establecidas en el Programa de Gestión de la Información.
4-Facilitar la consulta y acceso a la información requerida por los usuarios en salud, con el cumplimiento previo de normas que garanticen la integridad, autenticidad, la seguridad y reserva de la información.
5-Fortalecer el compromiso de los servidores públicos como únicos responsables de mantener la confidencialidad y seguridad de la Gestión Información Institucional generada física, digital o electrónicamente, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
(Política aprobada mediante Resolución 1521 de 2014)
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OBJETIVOS:A partir de la política de gestión documental y los aspectos críticos priorizados, se establece para el Plan Institucional de Archivos los siguientes objetivos:
COMPONENTE DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA
OBJETIVOS
COMPONENTE 1: PIP - PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS,
POLÍTICAS DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
Consolidar el modelo de gestión de la
información armonizándolo con las normas vigentes y el
sistema de planeación, gestión y
control institucionalmente
establecido.
Aprobar los instrumentos archivísticos definidos en el Sistema Integrado de Gestión
teniendo en cuenta las normas internas y externas para normalizar la Gestión
Documental (de conformidad con la Ley 1712 de 2014 art. 13, 15, los lineamientos del
Manual de Gobierno en Línea 2015 y demás normas archivísticas)
Optimizar el Subsistema de Gestión Documental mediante la aplicación de los requisitos legales vigentes y del Plan de Gestión Documental para estandarizar el
proceso documental de la Entidad (De conformidad con la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea 2015 y demás normas
archivísticas)
COMPONENTE DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA
OBJETIVOS
COMPONENTE 2: ARCH - ARCHIVO:
ARCHIVO DE GESTIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO
HISTÓRICO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Garantizar la conservación, recuperación y
disposición de la memoria institucional
que permita la continuidad del
negocio.
Organizar los documentos de gestión mediante la aplicación de las normas
técnicas archivísticas para la conservación, recuperación y disposición oportuna de la
memoria institucional. (De conformidad a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, art. 16
y demás normas archivísticas)
Organizar los documentos del archivo central mediante la aplicación de las normas técnicas archivísticas para la
conservación, recuperación y disposición oportuna de la memoria institucional. (De
conformidad a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, art. 16 y demás normas
archivísticas)
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COMPONENTE DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA
OBJETIVOS
Gestionar el plan transferencias primarias mediante la recepción de Transferencias y
traslados documentales para la conservación, recuperación y disposición
oportuna de la memoria institucional. (Publicación de inventarios De conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014
art 13 y demás normas archivísticas)
Realizar las transferencias secundarias mediante la ejecución del Plan de
Transferencias propuesto por el Archivo General de la Nación para la conservación, recuperación y disposición oportuna de la
memoria institucional. (Publicación de inventarios De conformidad con lo
establecido en la Ley 1712 de 2014 art 13 y demás normas archivísticas)
Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación de los
documentos de la SNS
Facilitar la consulta y acceso a la información
requerida por los usuarios en salud, con el cumplimiento previo
de normas que garanticen la integridad,
autenticidad, la seguridad y reserva de
la información.
Mejorar la oportunidad en el servicio de consulta y préstamo documental a través
de los mecanismos y controles que permitan el acceso a la información para
atender los requerimientos de los usuarios internos y externos. (De conformidad con
Ley 1712 art 26, Ley 1581 de 2012 y demás normas archivísticas)
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COMPONENTE DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA
OBJETIVOS
COMPONENTE 3: TH - TALENTO
HUMANO
Fortalecer el compromiso de los servidores públicos como únicos responsables
de mantener la confidencialidad y
seguridad de la Gestión Información Institucional generada física, digital o
electrónicamente, de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad (Sede central y sedes
regionales) sobre las responsabilidades y manejo de la
gestión documental, (de conformidad con los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea 2015, estatuto
anticorrupción)
COMPONENTE DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA
OBJETIVOS
COMPONENTE 4: TI: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
EN GESTIÓN DOCUMENTAL
Modernizar la gestión documental,
incorporando los avances tecnológicos y de procesos de la
gestión de la información en
armonía con las directrices
institucionales establecidas en el
Programa de Gestión de la Información.
Promover el uso de documentos digitales y electrónicos mediante la implementación
de políticas y el uso del Software documental, para mejorar la oportunidad
de los trámites de la Entidad y el servicio al ciudadano. (De acuerdo a Directiva
presidencial 004 - Estrategia Gobierno en Línea, Ley anti trámite y demás normas
archivísticas)- Depende de Implementación de Software por parte de la Oficina de
tecnologías de la InformaciónElaborar y presentar el modelo del sistema de información de documentos electrónicos
y seguridad de información para aprobación, publicación y socialización, (de
conformidad con la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del
Manual de Gobierno en Línea 2015 y demás normas archivísticas)
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REFERENTE ESTRATÉGICO:Para dar cumplimiento a las directrices de la política del Subsistema de Gestión Documental, así como dar solución a los aspectos críticos priorizados, se establece la siguiente relación de planes y proyectos:
COMPONENTE OBJETIVOS Código Plan /Proyecto
COMPONENTE 1: PIP - PLANES, PROGRAMAS, PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS,
POLÍTICAS DE GESTIÓN
DOCUMENTAL
Aprobar los instrumentos archivísticos definidos en el Sistema Integrado de
Gestión teniendo en cuenta las normas internas y externas para normalizar la Gestión Documental (de conformidad
con la Ley 1712 de 2014 art. 13, 15, los lineamientos del Manual de Gobierno en
Línea 2015 y demás normas archivísticas)
PL01
Plan de elaboración de instrumentos archivísticos y
fortalecimiento a la normalización de la Gestión Documental de la Entidad
Optimizar el Subsistema de Gestión Documental mediante la aplicación de
los requisitos legales vigentes y del Plan de Gestión Documental para
estandarizar el proceso documental de la Entidad (De conformidad con la Ley
1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del Manual de Gobierno en
Línea 2015 y demás normas archivísticas)
COMPONENTE OBJETIVOS Código Plan /Proyecto
COMPONENTE 2: ARCH - ARCHIVO:
ARCHIVO DE GESTIÓN, ARCHIVO CENTRAL, ARCHIVO
HISTÓRICO DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
Organizar los documentos de gestión mediante la aplicación de las normas
técnicas archivísticas para la conservación, recuperación y
disposición oportuna de la memoria institucional. (De conformidad a lo
establecido en la Ley 1712 de 2014, art. 16 y demás normas archivísticas)
PL02Plan de apoyo en la organización de archivos de gestión
PRY01 Proyecto de Centralización de archivos de gestión
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
COMPONENTE OBJETIVOS Código Plan /Proyecto
SALUD
Organizar y valorar los documentos del archivo central mediante la
aplicación de las normas técnicas archivísticas para la conservación,
recuperación y disposición oportuna de la memoria institucional. (De
conformidad a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, art. 16 y demás normas
archivísticas)
PL03
Plan para administración de Archivo central y adecuada
disposición final de documentos
Gestionar el plan transferencias primarias mediante la recepción de
Transferencias y traslados documentales para la conservación, recuperación y disposición oportuna
de la memoria institucional. (Publicación de inventarios De
conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 art 13 y demás
normas archivísticas)
Realizar las transferencias secundarias mediante la ejecución del Plan de Transferencias propuesto por el Archivo General de la Nación para
la conservación, recuperación y disposición oportuna de la memoria
institucional. (Publicación de inventarios De conformidad con lo
establecido en la Ley 1712 de 2014 art 13 y demás normas archivísticas)
Realizar procedimientos y técnicas para la conservación y preservación
de los documentos de la SNS
PRY02 Proyecto de digitalización de documentos
PRY03 Proyecto de microfilmación de documentos
Mejorar la oportunidad en el servicio de consulta y préstamo documental a través de los mecanismos y controles
que permitan el acceso a la información para atender los
requerimientos de los usuarios internos y externos. (De conformidad
con Ley 1712 art 26, Ley 1581 de 2012 y demás normas archivísticas)
PRY04Proyecto de automatización de
consultas y préstamos de archivo central
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COMPONENTE OBJETIVOS Código Plan /Proyecto
COMPONENTE 3: TH - TALENTO
HUMANO
Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad (Sede central y sedes regionales) sobre las responsabilidades y manejo de la gestión documental, (de conformidad
con los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea 2015, estatuto
anticorrupción)
PL04
Plan de sensibilización para la adopción de políticas y
consolidación de presencia del subsistema de gestión
documental
COMPONENTE OBJETIVOS Código Plan /Proyecto
COMPONENTE 4: TI:
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN EN GESTIÓN
DOCUMENTAL
Promover el uso de documentos digitales y electrónicos mediante la implementación
de políticas y el uso del Software documental, para mejorar la oportunidad de los trámites de la Entidad y el servicio
al ciudadano. (De acuerdo a Directiva presidencial 004 - Estrategia Gobierno en Línea, Ley anti trámite y demás normas
archivísticas)- Depende de Implementación de Software por parte de
la Oficina de tecnologías de la Información
PRY05Proyecto Implementación del
software de Gestión Documental
Elaborar y presentar el modelo del sistema de información de documentos
electrónicos y seguridad de información para aprobación, publicación y
socialización, (de conformidad con la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del Manual de Gobierno en
Línea 2015 y demás normas archivísticas)
PL05Plan de desarrollo de políticas
para el uso de documentos electrónicos
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
PLANES Y PROYECTOS:Nombre PLAN DE ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y FORTALECIMIENTO A LA
NORMALIZACION DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Código PL01
Objetivo Aprobar los instrumentos archivísticos mediante la aplicación de normatividad interna y externa, así como Optimizar el Subsistema de Gestión Documental mediante la aplicación de los requisitos legales vigentes y del Plan de Gestión Documental con el fin de normalizar el Proceso de Gestión Documental de la Superintendencia Nacional de Salud
Alcance Este Plan incluye
1 Elaborar instrumentos archivísticos: Programas específicos del PGD: Programa Específico de Documento
Electrónico, Programa Específico de Normalización de formas y formularios electrónicosTablas de control de acceso - TAC
2 Convalidar instrumentos archivísticos: Tabla de Retención Documental - TRD, Cuadros de Clasificación Documental - CCD, Tabla de Valoración Documental - TVD
3 Actualizar instrumentos archivísticos: Programa de Gestión de Documental, Banco Terminológico4 Aprobar instrumentos archivísticos: Sistema Institucional de conservación - SIC, Plan Institucional de Archivo
- PINAR5 Adoptar instrumentos archivísticos en la Entidad6 Actualización y mejoramiento continuo a Procesos, Procedimientos, Instructivos, Guías y formatos7 Revisar Políticas, actividades y alcance del Subsistema de Gestión Documental
Este plan no incluye1 Elaboración de inventarios de archivo de gestión (Ver PL02)2 Elaboración del Modelo de Requisitos para la gestión de Documento Electrónico
Responsable Coordinador Grupo de Gestión Documental
Actividades y tiemposPL01-1 Plan Institucional de Archivos (PINAR)
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
1.1.
Formulación del PINAR, de acuerdo a las necesidades institucionales y las normas legales vigentes
Coordinador Grupo de Gestión Documental
01-ene-2017 30-jun-2017 Plan Institucional de Archivos -
PINAR elaborado, aprobado,
publicado y adoptado
Ninguna
1.2. Aprobación del PINAR
Comité de Institucional de Desarrollo Administrativo
30-jun-2017 30-oct-2017
Ninguna
1.3. Publicación y adopción del PINAR
Coordinador Grupo de 01-oct-2017 Continuo
(vigencia Ninguna
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Gestión Documental PINAR)
PL01-2 Programa de Gestión Documental - PGD No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
2.1. Actualización del Programa de Gestión Documental - PGD (Versión 2019-2023)
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Programa de Gestión
Documental y programas específicos, elaborados,
actualizados, aprobados publicados,
socializados e implementados
Acorde a los ajustes procedimentales y a la inclusión del Software para la Gestión Documental
2.2. Elaboración de programas específicos
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2017
Ninguna
2.2.1.Ajustes PE Seguridad de la Información
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Armonizado con Oficina de Tecnologías de la Información - OTI - Subsistema de seguridad de la información
2.2.2.
Ajustes Programa Específico de Documento electrónico
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información - Proyecto de Nuevo software de Gestión Documental
2.2.3.Elaboración Programa Específico Documentos vitales
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018Ninguna
2.2.5.
Elaboración Programa Específico Documentos especiales
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Ninguna
2.2.6.
Elaboración Programa Específico Normalización de formas y formularios electrónicos
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2019
Apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información - Proyecto de Nuevo software de Gestión Documental
2.2.4.
Elaboración Programa Específico Descentralización de archivos
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2019
Depende de recursos de funcionamiento de la Entidad
2.3. Aprobación programas Comité 01-jul-2017 31-dic-2019 De todos los
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
específicosInstitucional de Desarrollo Administrativo
definidos en la actividad anteriorLa aprobación depende de la planeación de elaboración del instrumento y de las reuniones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
2.4Publicación y socialización programas específicos
Profesional Gestión Documental
01-ene-2018 31-dic-2019Ninguna
2.5.
Definición y ejecución de jornadas de capacitación dentro de marco del Plan de Capacitación en Gestión Documental (PGD y Programas específicos)
Profesional Gestión Documental
01-ene-2017 Continuo
Ninguna
2.6.Seguimiento y control cumplimiento (PGD y Programas específicos)
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Continuo Continuo
Ninguna
PL01-3 Tablas de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCDNo Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
3.1.Ajustes según lo definido en convalidación AGN
Profesional Gestión Documental
15-ene-2017 31-may-2017
Tablas de Retención
Documental -TRD y Cuadros de Clasificación Documental -
CCD actualizados
según la reestructuración de la Entidad, aprobados,
convalidados, publicados,
socializados y aplicados
Ninguna
3.2. Nueva convalidación y sustentación AGN
Archivo General de la Nación - AGNProfesional Gestión Documental
01-jun-2017 01-oct-2017 Depende de programación AGN
3.3. Socialización y capacitación
Profesional Gestión Documental
01-oct-2017 30-nov-2017Depende de convalidación AGN
3.4.Parametrización en el Sistema Electrónico de Gestión Documental
Coordinador Gestión DocumentalProfesional Gestión Documental
01-ago-2017 30-dic-2017
Depende de implementación en el software de gestión documental
3.5. Seguimiento, auditorias sobre
Profesional Gestión 01-sep-2017 Continuo Depende de
implementación
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aplicación de TRD. Documentalen el software de gestión documental
3.6.
Control de cambios de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado (SIG).
Coordinador Gestión Documental
Profesional Gestión Documental
01-ene-2017 Continuo De acuerdo a las necesidades propias de la Entidad
PL01-4 Tablas de Valoración Documental - TVD No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
4.1.
Convalidación ante el AGN, publicación y aplicación de Tablas de Valoración
Profesional Gestión Documental
01-ene-2017 01-dic-2017Tablas de Valoración
Documental (TVD)
aprobadas, convalidadas, publicadas,
socializadas y aplicadas
Depende de programación AGN
4.2.
Aplicación de Tablas de Valoración Documental
Coordinador Grupo de Gestión Documental Profesional Gestión Documental
01-jun-2017 ContinuoDepende de convalidación AGN
4.3.
Socialización de Tablas de Valoración Documental
Profesional Gestión Documental
01-oct-2017 ContinuoDepende de convalidación AGN
PL01-5 Banco Terminológico No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
5.1.Actualización Banco Terminológico
Profesional Gestión
Documental01-ago-2017 31-dic-2017 Banco
Terminológico actualizado y
publicado
Ninguna
5.2.Publicación Banco Terminológico
Profesional Gestión
Documental01-ago-2017 31-dic-2017
Ninguna
PL01-6 Diagnóstico Integral de Archivos No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
6.1.
Planeación Diagnóstico
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Trimestre 1 cada año
Trimestre 1 de cada año
Diagnóstico Integral
elaborado y resultados publicados, acciones de
mejoras
Este ejercicio se realiza
trimestralmente, las temáticas a evaluar en el diagnóstico
pueden variar de 6.2.Ejecución diagnóstico
Coordinador Grupo de Gestión
Trimestre 1 y Trimestre 2 de
cada año
Trimestre 1 y Trimestre 2 de cada año
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Documental
implementadas. acuerdo a las principales
necesidades 6.3.
Formulación e implementación de acciones de mejora
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Trimestre 3 y 4 de cada año
Trimestre 3 y 4 de cada
año
PL01-7 Tablas de Control de Acceso - TAC
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
7.1.
Planeación de elaboración de Tablas de Control de Acceso
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
01-ene-2018 30-may-2018
Tablas de Control de
Acceso - TAC, elaboradas, aprobadas, publicadas, adoptadas
Depende de integración y apoyo de Oficina de Tecnologías de la Información
7.2.
Elaboración de Tablas de Control de Acceso - Tac
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
01-ene-2018 30-dic-2018
Depende de integración y apoyo de Oficina de Tecnologías de la Información
7.3.
Aprobación, socialización, publicación de Tablas de Control de Acceso - TAC
Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
01-ene-2019 30-oct-2019
PL01-8 Sistema Integrado de Conservación - SIC No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
8.1.
Revisión de Diagnóstico Integral de Archivos
Profesional Gestión
Documental01-ene-2017 01-may-2017
Sistema Integrado de
Conservación - SIC aprobado,
publicado, socializado y
adoptado.
8.2.
Elaboración de Plan de Conservación Documental
Profesional Gestión
Documental01-jun-2017 31-dic-2017
8.3.
Elaboración de Plan de Preservación digital a largo plazo (migración, refreshing, emuling))
Profesional Gestión
Documental01-may-2017 01-may-2018
Depende de integración y apoyo de Oficina de Tecnologías de la Información
8.4.
Aprobación del SIC en sus dos componentes
Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo
01-may-2018 30-dic-2018Depende de programación de Comités
8.5.Socialización, publicación del
Coordinador Gestión 01-ene-2019 30-jun-2019 Depende de
actividad de
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Sistema Integrado de Conservación - SIC
Documental
Profesional Gestión
Documental
aprobación
PL01-9 Procesos, procedimientos, guías, formatos No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
9.1.
Diagnóstico de estado de cumplimiento de procedimientos y uso de formatos del Proceso de Administración de la Gestión Documental
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional Gestión
Documental
01-ene-2017 01-jul-2017
Macroproceso, proceso,
procedimiento, formatos, guías actualizados, socializados y
adoptados
9.2.
Actualización y mejoramiento continuo a Procesos, Procedimientos, Instructivos, Guías
Profesional Gestión
Documental01-ene-2017 Continuo
Revisar procedimientos de pérdida documental, eliminación documental
9.3.
Levantamiento de información de los flujos documentales
Profesional Gestión
Documental01-jul-2017 01-jul-2018
9.4.
Levantamiento de información de las funciones de las Unidades Administrativas
Profesional Gestión
Documental01-jul-2017 01-jul-2018
9.5.
Levantamiento de información de los trámites de la Entidad
Profesional Gestión
Documental01-jul-2017 01-dic-2018
PL01-10 Subsistema de Gestión Documental No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
10.1.
Diagnóstico de estado de cumplimiento de Políticas del Subsistema de Gestión Documental
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
01-ene-2017 01-ago-2017
Subsistema de Gestión
Documental actualizado, normalizado,
adoptadoNinguna
10.2. Actualización requisitos legales del Subsistema de Gestión Documental
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional
01-abr-2017 01-may-2017 Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Gestión Documental
10.3
Revisión y armonización con otros subsistemas del SIG
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
01-ene-2017 Continuo
Ninguna
IndicadoresIndicador
Fórmula
Sentido
Meta
2017 2018 2019 2020
Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos definidos en el
cronograma de elaboración de instrumentos archivísticos
Porcentaje acumulado de cumplimiento de los hitos
definidos en el cronograma / Número acumulado de hitos
entregados en los plazos definidos en el cronograma
Ascendente 100% 100% 100% 100%
RecursosTipo Actividad Característica
Cantidad
Dedicación Observaciones
H PL01-1 PINARProfesional especializado 1 Parcial Ninguna
H PL01-2 PGD y Programas específicosProfesional especializado 3 Parcial Ninguna
H Profesional 1 Parcial Ninguna
H PL01-3 TRD y CCDProfesional especializado 2 Parcial Ninguna
H Profesional 1 Parcial Ninguna
H PL01-4 TVDProfesional especializado 1 Parcial Ninguna
H PL01-5 Banco TerminológicoProfesional especializado 1 Parcial Ninguna
H Profesional 1 Parcial Ninguna
H PL01-6 DiagnósticoProfesional especializado 1 Parcial Ninguna
H Auxiliar administrativo 1 Parcial Ninguna
H PL01-7 TACProfesional especializado 1 Parcial Ninguna
H PL01-8 SICProfesional especializado 2 Parcial Ninguna
H PL01-9 ProcesosProfesional especializado 2 Parcial Ninguna
H PL01-10 Subsistema de GDProfesional especializado 2 Parcial Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
RecursosTipo Actividad Característica
Cantidad
Dedicación Observaciones
T Para todo el Plan
Computadores de escritorio o portátiles 12 NA Ninguna
Código Proyecto/Plan /programaT1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
PL01 Instrumentos y Normalización HECHO HACIENDO POR HACER
PL01-1 PINAR Aprobación Adopción
PL01-2 PGD Elaboración Prog Específ icos Actualización Adopción
PL01-3 TRD y CCD Elaboración, aprobación Convalidación Adopción
PL01-4 TVD Elaboración, aprobaciónConvalidación Adopción
PL01-5 Banco Terminológico ElaboraciónActualización Adopción
PL01-6 Diagnóstico
PL01-7 TAC Elaboración, aprobación Adopción
PL01-8 SIC Elaboración, aprobación Adopción
PL01-9 Procesos Mejoramiento continuo
PL01-10 Políticas Subsistema de GD Actualización continua
20202014 2015 2016 2017 2018 2019
Nombre PLAN DE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y PROYECTO DE CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN
Código PL02 PRY01
Objetivo Organizar los documentos de gestión mediante la aplicación de las normas técnicas archivísticas para la conservación y disposición oportuna de la memoria institucional.
Alcance Este Plan incluye
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
1 Apoyar el proceso de organización de archivo de gestión de las áreas de la Entidad2 Adquirir y distribuir insumos para la organización de documentos del archivo de gestión de las áreas3 Planear y ejecutar Transferencias documentales primarias4 Realizar Proyecto de Centralización de Archivos de Gestión
Este plan no incluye1 Organización de archivos de gestión de áreas que no estén incluidas en el alcance2 Elaboración de inventarios de archivo de gestión que no estén incluidas en el proyecto de centralización
Responsable Coordinador Grupo de Gestión DocumentalJefes de dependencias que hagan parte del alcance del plan
Actividades y tiemposPL02-1 Apoyo en Organización de Archivos de Gestión
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
1.1.Identificación de necesidades en las áreas
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
Jefes de dependencias
primer bimestre cada año
primer bimestre cada
año
Archivos de gestión
organizados, e
inventariados
Puede quedar incluido en el Diagnóstico de archivos que se realiza cada año (VER PL01)
1.2. Definición de tipo de apoyo
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
primer bimestre cada año
primer bimestre cada
año
Ninguna
1.3.Ejecución de apoyo en organización documental
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
Jefes de dependencias
segundo, tercer, cuarto, quinto
Bimestre del año
segundo, tercer, cuarto,
quinto Bimestre del
año
Ninguna
1.4.
Informe de cierre de actividad de organización de archivos de gestión de la vigencia
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
sexto bimestre del año
sexto bimestre del año
Ninguna
PL02-2 Adquisición y distribución de insumos para organización documental (cajas y carpetas) No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
2.1.Identificación de necesidades de insumos para proceso
Coordinador Grupo de Gestión Documental primer bimestre
cada año
primer bimestre cada
año
Insumos para organización documental
Puede quedar incluido en el Diagnóstico de
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
de organización documental (cajas y carpetas)
Profesional en Gestión Documental
(cajas y carpetas)
entregados a las áreas
archivos que se realiza cada año (VER PL01)
2.2. Proceso de adquisición de insumos
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
segundo y tercer bimestre de cada
año
segundo y tercer
bimestre de cada año
Depende de procesos de adquisición de papelería, que lleva el área de Recursos Físicos
2.3.Distribución acorde a las necesidades identificadas
Profesional en Gestión Documental
cuarto, quinto y sexto bimestre de cada año
cuarto, quinto y sexto
bimestre de cada año
Depende del proceso de adquisición de insumos
PL02-3 Plan Transferencias primarias y traslados documentales No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
3.1. Planeación de transferencias primarias y traslados documentales
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
primer bimestre del año
primer bimestre del
año
Plan de Transferencias primarias y
traslados documentales
ejecutado
Ninguna
3.2.
Aprobación Plan de transferencias y traslados documentales (Acto administrativo)
Secretaría General primer bimestre del año
primer bimestre del
añoNinguna
3.3.Ejecución de Plan de Transferencias primarias y traslados documentales
Profesional Gestión Documental
segundo, tercer, cuarto, quinto
bimestre del año
segundo, tercer, cuarto,
quinto bimestre del
año Ninguna
3.4.
Informe de cierre de ejecución de plan de transferencias primarias y traslados documentales
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
sexto bimestre del año
sexto bimestre del año
Ninguna
PRY01 Centralización de Archivos de GestiónNo Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
1.1. Evaluaciones comparativas con otras Entidades para la Planeación del Proyecto de Centralización de Archivos de Gestión
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
15-ene-2017 31-may-2017 Proyecto de centralización de Archivos de Gestión
Planeado y en ejecución
Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
1.2.
Revisión y Diagnóstico estado de organización de archivo de gestión de la Superintendencia Nacional de Salud
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-abr-2017 01-oct-2017 Depende de programación AGN
1.3. Planeación del Proyecto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-oct-2017 30-dic-2017 Depende de convalidación AGN
1.3.1. Identificación del alcance del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-oct-2017 30-dic-2017
1.3.2. Identificación de costos del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-oct-2017 30-dic-2017
1.3.3. Identificación de recursos del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-oct-2017 30-dic-2017
1.4. Plan Piloto (recursos actuales)
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-ago-2017 30-dic-2017
Depende de implementación en el software de gestión documental
1.4.1.
Identificación de dependencias para el plan piloto (2 o 3 máximo)
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-ago-2017 01-sep-2017
1.4.2.
Reuniones de acercamiento a dependencias de plan piloto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-ago-2017 30-sep-2017
1.4.3.Identificación de total de documentación a centralizar
Profesional Gestión Documental 01-ago-2017 30-sep-2017
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
1.4.4.
Identificación de estado y existencia de inventarios de documentos de las dependencias de plan piloto
Profesional Gestión Documental 01-ago-2017 30-sep-2017
1.4.5.
Identificación de flujos de trabajo para archivo de documentos y controles a aplicar
Profesional Gestión Documental 01-ago-2017 30-sep-2017
1.5.
Definir nuevas dependencias para centralización y planeación de abordaje total para centralizar
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-oct-2017 01-dic-2017
Depende de la adquisición de recursos para desarrollar el proyecto
1.6.
Planeación general de ejecución del Proyecto de centralización total de archivos de gestión
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-ene-2018 30-jun-2018
Depende de la adquisición de recursos para desarrollar el proyecto
IndicadoresIndicador
Fórmula
Sentido
Meta2017 2018 2019 2020
Porcentaje acumulado de metros lineales organizados del archivo de gestión.
Total acumulado de metros lineales de archivo de gestión organizado en la vigencia/ Total cumulado de metros lineales de archivo de gestión programados para organizar en la vigencia
Ascendente
300 Metros
Lineales100%
100%(Cantidad de
metros lineales se
define dependiendo
de las necesidades identificadas)
100%(Cantidad de
metros lineales se define
dependiendo de las necesidades
identificadas)
100%(Cantidad de metros
lineales se define dependiendo de las
necesidades identificadas)
Porcentaje de cumplimiento de transferencias primarias y traslados documentales programados.
Número de transferencias y traslados documentales realizados. / Número de transferencias y traslados documentales programados.
Ascendente 100% 100% 100% 100%
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos definidos en el cronograma del Proyecto de centralización de archivos de gestión
Número de hitos y/o productos entregados en los plazos definidos en el cronograma / Número total de hitos y/o productos programados para el periodo
Ascendente 100% 100% 100% 100%
RecursosTipo Actividad Característica Cantidad Dedicación Observaciones
H
PL02-1 Apoyo en organización de archivo de gestión
Profesional especializado 1 Parcial Ninguna
H Profesional 1 Parcial NingunaH Auxiliares 14 Parcial NingunaH PL02-2Adquisión Insumos Profesional 1 Parcial NingunaH Auxiliar 1 Parcial Ninguna
HPL02-3 Transferencias Y traslado Profesional 2 Parcial Ninguna
H Técnico 2 Parcial Ninguna
H PRY01-1Profesional especializado 2 Parcial Ninguna
H Profesional 2 Parcial Ninguna
Código Proyecto/Plan /programaT1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
PL02 Archivo de Gestión HECHO HACIENDO POR HACER
PL02-1 Organización Archivo de Gestión Apoyo a las dependencias Apoyo a las dependencias
PL02-2 Adquisición de insumos Adquisición y distribución
PL02-3 Transferencias y traslados Transferencias y traslados documentales
PL02-3 Proyecto Centralización Archivos de Gestión Planeación del Proyecto Ejecución del proyecto
2019 20202014 2015 2016 2017 2018
Nombre PLAN DE ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO CENTRAL Y PROYECTOS PARA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS
Código PL03 PRY02 PRY03
PRY04
Objetivo Valorar, organizar, conservar, los documentos del archivo central mediante la aplicación de las normas técnicas archivísticas con el fin de garantizar la oportunidad para la consulta de la documentación, así como administrar la bodega para la correcta ubicación física de los documentos.
Alcance Este Plan incluye
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
1 Recibir y ubicar documentos de transferencias primarias y traslados documentales.2 Actualizar inventarios documentales de la documentación organizada en el archivo central, a partir de la
verificación de los documentos físicos existentes3 Valorar documentación del archivo central de acuerdo a la retención y disposición final definida en las TRD
y TVD.4 Realizar Eliminación documental 5 Realizar Proyecto de Digitalización de documentos (VER PRY02)6 Realizar Proyecto de Microfilmación de documentos (VER PRY03)7 Atender consultas de información y préstamo documental (Ver PRY04)8 Realizar transferencias secundarias de documentación al Archivo General de la Nación9 Localizar documentos extraviados o reconstruir expedientes10 Administrar los espacios físicos de la bodega de archivo central.
Este plan no incluye1 Compra y adecuación de espacios para documentos de archivo central
Responsable
Subdirección Administrativa
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Actividades y tiemposPL03-1 Recepción y ubicación de documentos de transferencias primarias
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
1.1.
Recepción de documentos haciendo verificación del inventario contra los documentos físicos.
Profesional Gestión Documental
Auxiliar de Gestión Documental
Según cronograma
anual de transferencias y
traslados
Según cronograma
anual de transferencias
y traslados Documentos de transferencias
primarias y traslados
documentales ubicados en
bodega de archivo con los controles
necesarios para su acceso y
recuperación de manera ágil.
Ninguna
1.2.
Clasificación de los documentos recibidos y ubicación en espacios físicos de la bodega de archivo de la SNS
Profesional Gestión Documental
Auxiliar de Gestión Documental
Según cronograma
anual de transferencias y
traslados
Según cronograma
anual de transferencias
y traslados Ninguna
1.3.Registro de la ubicación en documento de control (mapa de bodega)
Profesional Gestión Documental
Auxiliares de Gestión Documental
Según cronograma
anual de transferencias y
traslados
Según cronograma
anual de transferencias
y traslados Ninguna
PL03-2 Actualización y verificación de Inventarios de documentación del Archivo Central No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
2.1. Realizar verificación de lo físico contra los
Profesional Gestión 01-abr-2017 31-dic-2017 Inventarios de la
documentación del Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
inventarios elaborados en los procesos de organización
Documental
Auxiliares de Gestión Documental
archivo central actualizados
2.2.
Realizar ajustes y actualizaciones a los inventarios o en las unidades documentales y unidades de conservación (cajas y carpetas físicas)
Profesional Gestión Documental
Auxiliares de Gestión Documental
01-abr-2017 31-dic-2017
Ninguna
2.3.
Reubicación física de unidades de conservación (cajas) de acuerdo a las necesidades presentadas
Profesional Gestión Documental
Auxiliares de Gestión Documental
01-abr-2017 31-dic-2017
Ninguna
PL03-3 Valoración documentalNo Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
3.1.
Revisión la disposición final de los documentos para determinar procedimiento a seguir.
Profesional Gestión Documental
Auxiliares de Gestión Documental
01-abr-2017 01-dic-2017
Ninguna
3.2. Eliminación de documental
Coordinador Gestión Documental
Profesional Gestión Documental
01-ene-2017 30-nov-2018
Ninguna
3.3. Digitalización de documentos
Coordinador Gestión Documental
Profesional Gestión Documental
01-may-2017 30-dic-2018
Ninguna
3.4. Microfilmación de documentos
Coordinador Gestión Documental
Profesional Gestión Documental
01-may-2017 30-dic-2018
Ninguna
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
PL03-4 Eliminación documentalNo Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
3.1.
Revisión de documentos relacionados para eliminación generadas después de los procesos de intervención (meta 2017 200 ML)
Profesional en Gestión Documental
01-abr-2017 30-nov-2017
Eliminación documental
realizada acorde a lo normado,
espacios de archivo central utilizados de
manera eficiente
Ninguna
3.2.Generación de propuestas de eliminación
Profesional en Gestión Documental
01-ago-2017 30-dic-2017Ninguna
3.3.
Aprobación de propuestas por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
01-may-2017 30-dic-2017 Depende de programación del Comité
3.4. Publicación en página web
Profesional Gestión Documental
01-may-2017 30-dic-2017Depende de aprobación del Comité
3.5. Destrucción material de documentos
Coordinador Gestión Documental
Profesional Gestión Documental
01-ago-2017 30-dic-2017Depende de publicación en página web
3.6.Determinación de documentos a eliminar próximas vigencias
01-ene-2018 01-dic-2018Ninguna
PRY02 Proyecto de Digitalización de documentosNo Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
i.
Evaluaciones comparativas con otras Entidades para la Planeación del Proyecto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
15-ene-2017 31-may-2017
Proyecto de digitalización de documentos en
ejecución
Ninguna
ii.
Revisión y Diagnóstico necesidades de digitalización de documentos de la SNS(documentos generados hasta 2017)
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-abr-2017 01-oct-2017
Ninguna
iii. Planeación del Coordinador 01-oct-2017 30-dic-2017 Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Proyecto
Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
a Identificación del alcance del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional en Gestión
Documental
01-oct-2017 30-dic-2017
Ninguna
b Identificación de costos del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional en Gestión
Documental
01-oct-2017 30-dic-2017
Ninguna
c Identificación de recursos del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-oct-2017 30-dic-2017
Ninguna
iv.Identificación de series a digitalizar vigencia 2017
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-ago-2017 01-sep-2017
Ninguna
v. Proceso de contratación 2017
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-abr-2017 31-dic-2017
Incluye ejecución
vi. Planeación de digitalización próximas vigencias
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en
01-ago-2017 30-dic-2017 Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Gestión Documental
vii.
Reuniones de acercamiento a dependencias de próximas vigencias (a partir de 2018 en adelante)
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-ago-2017 30-sep-2017 El alcance dependerá de los recursos asignados al proyecto
viii.
Identificación de total de documentación a digitalizar próximas vigencias (a partir de 2018)
Profesional Gestión Documental
01-ago-2017 30-sep-2017
El alcance dependerá de los recursos asignados al proyecto
ix.Proceso de contratación (vigencias siguientes)
Profesional Gestión Documental
01-ago-2017 30-sep-2017
El alcance dependerá de los recursos asignados al proyecto
PRY03 Microfilmación de documentos
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
i.
Identificación de series a microfilmar y cantidad de documentos a describir.
Profesional Gestión Documental
01-ene-2017 01-dic-2017
Proyecto de microfilmación de documentos en
ejecución
Ninguna
ii.
Proceso de contratación
Coordinador Grupo de Gestión Documental Profesional Gestión Documental
01-jun-2017 Continuo
Ninguna
iii.
Ejecución de actividad de microfilmación
Profesional Gestión Documental
01-oct-2017 ContinuoNinguna
iv.
Identificación de total de documentación a microfilmar próximas vigencias (a partir de 2018)
Profesional Gestión Documental
01-ago-2017 30-sep-2017
El alcance dependerá de los recursos asignados al proyecto
v.Proceso de contratación (próximas vigencias)
Profesional Gestión Documental
01-ago-2017 30-sep-2017
El alcance dependerá de los recursos asignados al proyecto
PRY04 Proyecto de Automatización de Consultas y préstamos de archivo central
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
i.
Atención de solicitudes de consulta y préstamo de documentos del archivo central (con recursos actuales)
Profesional Gestión
DocumentalContinuo Continuo
Proyecto de automatización y
control de consultas y préstamos
documentales en ejecución
ii.Identificación de totalidad de inventarios del archivo central
Profesional Gestión
Documental01-abr-2018 30-may-2018
Depende de integración y apoyo de Oficina de Tecnologías de la Información
iii. Planeación del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-jun-2018 30-ago-2018
a Identificación del alcance del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional en Gestión
Documental
01-jun-2018 30-ago-2018
Ninguna
b Identificación de costos del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional en Gestión
Documental
01-jun-2018 30-ago-2018
Ninguna
c Identificación de recursos del proyecto
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Profesional en Gestión Documental
01-jun-2018 30-ago-2018
Ninguna
iv.
Proceso de contratación para unificación de inventarios de archivo central
Profesional Gestión
Documental01-sep-2018 30-dic-2019
Depende de asignación de recursos al proyecto
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
PL03-5 Transferencias secundarias (Archivo histórico al Archivo General de la Nación) No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
5.1.Identificación de series a transferir
Profesional Gestión
Documental01-jul-2017 01-jul-2017
Documentos de carácter histórico
transferidos al AGN
Ninguna
5.2.
Descripción archivística
Profesional Gestión
Documental
Auxiliares Gestión
Documental
01-mar-2017 30-jun-2017
Ninguna
5.3.
Proceso de transferencia documental secundaria
Profesional Gestión
Documental01-jul-2017 30-jun-2018
Ninguna
PL03-6 Localización y/o reconstrucción de documentos/expedientes extraviados No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
6.1.
Revisión de listado de documentos sin localizar
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional Gestión
Documental
01-ene-2017 30-ene-2017
Documentos localizados o expedientes
reconstruidos
Ninguna
6.2.
Actividades tendientes a la localización de documentos extraviados
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional Gestión
Documental
01-abr-2017 01-sep-2017
Ninguna
6.3.
Inicio de labor de reconstrucción de documentos
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional Gestión
Documental
01-sep-2017 01-jun-2018
Depende de si es posible la reconstrucción de los mismos, se debe dar un concepto de parte del área y de las archivistas
PL03-7 Administración los espacios físicos de la bodega de archivo central. No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
7.1.
Administración diaria de bodega de archivo (Actual contrato)
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
01-ene-2017 30-jul-2018
Susbsistema de Gestión
Documental actualizado, Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Profesional Gestión
Documental
normalizado, adoptado
7.2.
Identificación de necesidades para nueva contratación de bodega y estudio de mercado
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional Gestión
Documental
01-feb-2018 01-mar-2018
Ninguna
7.3.Proceso de contratación
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional Gestión
Documental
01-mar-2018 30-may-2018
Ninguna
7.4.Actividades de traslado de archivo
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional Gestión
Documental
01-jun-2018 30-jul-2018
En caso de cambio de proveedor
7.5.
Administración diaria de bodega de archivo (nuevo contrato)
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
Profesional Gestión
Documental
01-jul-2018 01-jul-2020
Ninguna
IndicadoresIndicador Fórmula Sentido Meta
2017 2018 2019 2020
Porcentaje acumulado de metros lineales valorados del archivo central.
Total acumulado de metros lineales de archivo central valorado en la vigencia /Total acumulado del metros lineales de archivo central programados para valorar en la vigencia Ascendente
200 Metros Lineales
100%
100%(Cantidad de
metros lineales se
define dependiendo
de las necesidades identificadas)
100%(Cantidad de
metros lineales se define
dependiendo de las necesidades
identificadas)
100%(Cantidad de
metros lineales se define
dependiendo de las necesidades
identificadas)
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Porcentaje de documentos digitalizados en el período
Número de documentos digitalizados en el periodo/Número de documentos programados para ser digitalizados en el periodo Ascendente
200 ML (Aproximada
mente 1,150,000 imágenes)
100%
100%(Cantidad de
metros lineales se
define dependiendo
de las necesidades identificadas)
100%(Cantidad de
metros lineales se define
dependiendo de las necesidades
identificadas)
100%(Cantidad de
metros lineales se define
dependiendo de las necesidades
identificadas)
Porcentaje de documentos microfilmados en el período
Número de documentos microfilmados en el periodo/Número de documentos programados para ser microfilmados en el periodo Ascendente
93 ML (Aproximada
mente 500,000
imágenes)100%
100%(Cantidad de
metros lineales se
define dependiendo
de las necesidades identificadas)
100%(Cantidad de
metros lineales se define
dependiendo de las necesidades
identificadas)
100%(Cantidad de
metros lineales se define
dependiendo de las necesidades
identificadas)Porcentaje de
cumplimiento de los hitos y/o productos definidos en el cronograma del Proyecto de centralización de archivos de gestión
(Aplica para los proyectos del Plan)
Número de hitos y/o productos entregados en los plazos definidos en el cronograma / Número total de hitos y/o productos programados para el periodo
Ascendente 100% 100% 100% 100%
Porcentaje de Solicitudes de préstamo documental atendidas en los plazos establecidos.
Número de solicitudes de préstamo documental atendidas en el período en los plazos establecidos / Número de solicitudes de préstamo documental recibidas en el período.
Ascendente 100% 100% 100% 100%
RecursosTipo Actividad Característica Cantidad Dedicación Observaciones
HPL03-1 Transferencias Primarias Profesional especializado 1 Parcial Ninguna
H Técnico gestión documental 1 Parcial NingunaH Auxiliar administrativo 1 Parcial Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
RecursosTipo Actividad Característica Cantidad Dedicación Observaciones
HPL03-2 Inventarios Archivo Central Profesional especializado 1 Parcial Ninguna
H Profesional 1 Parcial Ninguna Secretario 1 Parcial Ninguna Operario 1 Parcial Ninguna Auxiliares de archivo 5 Parcial Ninguna
HPL03-3 Valoración Documental Profesional especializado 1 Parcial Ninguna
H Profesional 1 Parcial Ninguna Secretario 1 Parcial Ninguna Operario 1 Parcial Ninguna Auxiliares de archivo 5 Parcial Ninguna
HPL03-4 Eliminación Documental Profesional especializado 1 Parcial Ninguna
Profesional 1 Parcial Ninguna Secretario 1 Parcial Ninguna Operario 1 Parcial Ninguna Auxiliares de archivo 5 Parcial Ninguna
H PRY02 Digitalización Profesional especializado 1 Parcial NingunaH Profesional 1 Parcial Ninguna Técnicos 5 Parcial Ninguna
H PRY03 Microfilmación Profesional especializado 1 Parcial NingunaH Profesional 1 Parcial Ninguna Técnicos 5 Parcial Ninguna
HPRY04 Automatización Consultas Profesional especializado 1 Parcial Ninguna
Profesional 2 Parcial Ninguna Técnicos 2 Parcial Ninguna
HPL03-5 Transferencias secundarias Profesional especializado 2 Parcial Ninguna
Profesional 1 Parcial Ninguna Técnicos 2 Parcial Ninguna
HPL03-6 Localización y reconstrucción Profesional especializado 2 Parcial Ninguna
Secretario 1 Parcial Ninguna Operario 1 Parcial Ninguna Auxiliares de archivo 5 Parcial Ninguna
HPL03-7 Administración Bodega Profesional especializado 1 Parcial Ninguna
Secretario 1 Parcial Ninguna
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
RecursosTipo Actividad Característica Cantidad Dedicación Observaciones
Operario 1 Parcial Ninguna Auxiliares de archivo 5 Parcial Ninguna
T Computadores de escritorio o portátiles 8 NA Ninguna
Código Proyecto/Plan /programaT1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
PL03 Archivo Central HECHO HACIENDO POR HACER
PL03-1 Transferencias primarias Ubicación de documentos transferidos o trasladados
PL03-2 Inventarios AC Revisión y actualización de inventarios
PL03-3 Valoración Valoración de documentos
PL03-4 Eliminación Eliminacion documental
PRY02 Proyecto Digitalización Contratación Digitalización
PRY03 Proyecto Microfilmación Contrat. Microfilmación
PRY04 Automatización consultas Automatización
PL03-5 Transferencias secundarias Realizar Transferencias
PL03-6 Reconstrucción expedientes Localización Reconstrucción
PL03-7 Administración Bodega Administración propia de la bodega contrato de arrendamiento
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Nombre PLAN DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Código PL04
Objetivo Sensibilizar a los servidores públicos de la entidad (Sede central y sedes regionales) sobre las responsabilidades y manejo de las políticas, lineamientos, procesos, procedimientos e instrumentos en materia de gestión documental.
Alcance Este Plan incluye
1 Elaborar y ejecutar Plan de capacitación - Gestión Documental (por vigencia)2 Realizar Campañas de sensibilización funcionarios3 Consolidar presencia del subsistema de Gestión Documental a través de la Participación en Comités
(Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Comité de Gestión de Cambios)
Este plan no incluye1 Campañas de sensibilización para documento electrónico (ver PL05)2 Capacitación en nuevo software de Gestión Documental (Ver PRY05)
Responsable
Subdirección Administrativa
Coordinador Grupo de Gestión DocumentalCoordinador Grupo de Talento Humano
Actividades y tiemposPL04-1 Plan de Capacitación
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
1.1.Elaborar o actualizar plan de capacitación - Gestión Documental
Coordinador Grupo de Gestión Documental
01-ene-2017 30-abr-2017
Funcionarios de la SNS
capacitados de acuerdo al plan de capacitación institucional en
gestión documental.
Esta actividad se debe realizar anualmente
1.2.Ejecutar Plan de capacitación Gestión Documental
Coordinador Grupo de Gestión Documental
Coordinador Grupo de Talento Humano
Profesional Gestión Documental
01-ene-2017 30-nov-2017
Esta actividad se debe realizar anualmente
1.3.
Elaborar y presentar informe de ejecución plan de capacitación - Gestión Documental
Coordinador Grupo de Gestión Documental
01-dic-2017 31-dic-2017 Esta actividad se debe realizar anualmente
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PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO GDPL03
PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
PL04-2 Eventos de sensibilización Subsistema de Gestión Documental No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
2.1.Identificar necesidades de socialización y sensibilización de funcionarios (por vigencia)
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Campañas del subsistema de
gestión documental
ejecutadas para generar
conciencia respecto a la
responsabilidad de organización de documentos
en gestión
Acorde a los ajustes procedimentales y a la inclusión del Software para la Gestión Documental
2.2. Elaborar campañas (por vigencia)
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2017Ninguna
2.2.1.
Alinear campañas con los demás subsistemas de Sistema Integrado de Gestión
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Armonizado con Oficina de Tecnologías de la Información - OTI - Subsistema de seguridad de la información
2.2.2.Ejecutar campañas de acuerdo a programación
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información - Proyecto de Nuevo software de Gestión Documental
2.2.3.
Elaborar y presentar informes de evaluación de impacto de campañas
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Ninguna
PL04-3 Consolidación de presencia del Subsistema de Gestión Documental (Participación en Comités)No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
3.1.
Presentar temas para Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Profesional Gestión Documental
15-ene-2017 31-may-2017
Presencia del Subsistema de
Gestión Documental fortalecida a
nivel directivo y de toda la SNS.
Ninguna
3.2.
Participar en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Archivo General de la Nación - AGNProfesional Gestión Documental
01-jun-2017 01-oct-2017Depende de programación AGN
3.3. Participar en Comité de Gestión de cambio
Profesional Gestión Documental
01-oct-2017 30-nov-2017 Depende de convalidación AGN
3.4.Realizar actividades propuestas por Comité de Gestión de Cambio
Coordinador Gestión DocumentalProfesional
01-ago-2017 30-dic-2017Depende de implementación en el software de gestión
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Gestión Documental documental
3.5.Seguimiento, auditorias sobre aplicación de TRD.
Profesional Gestión Documental
01-sep-2017 Continuo
Depende de implementación en el software de gestión documental
3.6.
Control de cambios de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado (SIG).
Coordinador Gestión Documental
Profesional Gestión Documental
01-ene-2017 Continuo De acuerdo a las necesidades propias de la Entidad
IndicadoresIndicador
Fórmula
Sentido
Meta
2017 2018 2019 2020
Porcentaje de asistencia de funcionarios a eventos de capacitación en temas de Gestión Documental
Número de funcionarios asistentes
a eventos de capacitación/Número
de funcionarios convocados por Talento Humano
Ascendente 100% 100% 100% 100%
Porcentaje de ejecución de eventos de sensibilización
Número de eventos ejecutados en el
período/ Número de eventos programados
en el período
100%(2 campañas
1 por semestre)
100% (número de campañas
depende de necesidade
s identificadas
en la vigencia)
100% (número de campañas
depende de necesidades identificadas
en la vigencia)
100% (número de campañas
depende de necesidades identificadas
en la vigencia)
Asistencia a Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo
Número de comités en los que se participó
/Número de Comités programados
Ascendente 70% 80% 80% 80%
Código Proyecto/Plan /programaT1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
PL04 Sensibilización HECHO HACIENDO POR HACER
PL04-1 Plan de capacitación
PL04-2 Eventos sensibilización
PL04-3 Presencia Subsistema
2019 20202014 2015 2016 2017 2018
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Nombre PLAN DESARROLLO DE POLÍTICAS PARA EL USO DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO Y PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Código PL05 PRY05
Objetivo Promover el uso de documentos digitales y electrónicos mediante la implementación de políticas y el uso del Software documental, para mejorar la oportunidad de los trámites de la Entidad y el servicio al ciudadano.
Alcance Este Plan incluye
1 Elaborar, aprobar, socializar y adoptar de Modelo de Requisitos de Gestión de Documentos Electrónicos2 Ejecutar Proyecto de Implementación del Software de Gestión Documental (VER PRY05)
Este plan no incluye1 Elaboración del Programa Específico de Documento Electrónico (VER PL01)2 Elaboración del Programa Específico de Normalización de formas y formularios electrónicos (VER PL01)3 Elaboración de Tablas de Control de Acceso componente digital/ electrónico (VER PL01)4 Elaboración de SIC Componente Conservación digital a largo plazo (VER PL01)
Responsable
Subdirección Administrativa
Coordinador Grupo de Gestión DocumentalCoordinador Grupo de Talento Humano
Actividades y tiemposPRY05 Proyecto de Implementación de Software de Gestión Documental
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
1.1.
Ejecución del proyecto
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Coordinador Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Software de Gestión
documental en funcionamiento
De acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto, ejecutado a través de contrato 247 de 2016
1.2. Análisis
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Coordinador Gestión Documental
01-ene-2017 15-feb-2017 De acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto, ejecutado a través de contrato 247 de 2016
1.3. Diseño
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Coordinador Gestión Documental
01-ene-2017 15-may-2017 De acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto, ejecutado a través de contrato 247 de 2016
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
1.4.
Desarrollo
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Coordinador Gestión Documental
01-feb-2017 30-jun-2017 De acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto, ejecutado a través de contrato 247 de 2016
1.5.
Pruebas
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Coordinador Gestión Documental
01-may-2017 30-jul-2017 De acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto, ejecutado a través de contrato 247 de 2016
1.6.
Despliegue
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Coordinador Gestión Documental
01-sep-2017 15-oct-2017 De acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto, ejecutado a través de contrato 247 de 2016
1.7.
Estabilización
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Coordinador Gestión Documental
15-oct-2017 30-nov-2017 De acuerdo a lo establecido en el cronograma del proyecto, ejecutado a través de contrato 247 de 2016
1.8.
Generar políticas orientadas a: Documento electrónico, Expediente electrónico, número único de radicación, manejo de correspondencia, firmas electrónicas y digitales
Comité directivo del proyecto 01-may-2017 30-oct-2017
1.9.
Aprobar políticas
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
15-may-2017 30-oct-2017Depende de programación de Comité
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
1.8.
Administración funcional
Coordinador Grupo de Gestión
Documental
01-sep-2017 Continuo
Ninguna
1.9.
Implementación de expediente digital
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información
Coordinador Gestión Documental
01-sep-2017 Continuo
Ninguna
PL05-1
Modelo de Requisitos para la Gestión de documentos electrónicos MRGDE
No Actividad Responsable Fecha de inicio Fecha Final Entregable Observaciones
2.1.Elaboración del Documento
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018Modelo de
Requisitos para la Gestión de Documentos electrónicos elaborado, aprobado, publicado, adoptado
Armonizado con Oficina de Tecnologías de la Información - OTI - Subsistema de seguridad de la información
2.2. Aprobación del Documento
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2017
Armonizado con Oficina de Tecnologías de la Información - OTI - Subsistema de seguridad de la información
2.2.1.
Publicación, socialización y adopción del documento
Profesional Gestión Documental
01-jul-2017 31-dic-2018
Armonizado con Oficina de Tecnologías de la Información - OTI - Subsistema de seguridad de la información
IndicadoresIndicador Fórmula Sentido Meta 2017 2018 2019 2020Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos definidos en el cronograma del proyecto implementación del software de Gestión Documental
Número de hitos y/o productos entregados en los plazos definidos en el cronograma / Número total de hitos y/o productos programados para el periodo
Ascendente 100% 100% 100% 100%
RecursosTipo Actividad Característica Cantidad Dedicación Observaciones
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
H PRY05 SGDEAEquipo de Trabajo del proyecto - Contrato 247 de 2016 1 Total Ninguna
H PL05-1 MRGDE Profesional especializado 1 Parcial NingunaH Profesional 1 Parcial Ninguna
Código Proyecto/Plan /programaT1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
PRY05 Documento Electrónico HECHO HACIENDO POR HACER
PRY05 Software Documento Electrónico Contrat. Ejec. cto 247-2016 Administración funcional del Sw
PL05-1 MRDGE Borrador Elaboración documento Aprobación
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
MAPA DE RUTA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Código Plan /Proyecto
PL01
Plan de elaboración de instrumentos archivísticos y fortalecimiento a la normalización de la Gestión Documental de la Entidad
PL02Plan de apoyo en la organización de archivos de gestión
PRY01 Proyecto de Centralización de archivos de gestión
PL03
Plan para administración de Archivo central y adecuada disposición final de documentos
PRY02 Proyecto de digitalización de documentos
PRY03 Proyecto de microfilmación de documentos
PRY04Proyecto de automatización de consultas y préstamos de archivo central
PL04
Plan de sensibilización para la adopción de políticas y consolidación de presencia del subsistema de gestión documental
PRY05Proyecto Implementación del software de Gestión Documental
PL05Plan de desarrollo de políticas para el uso de documentos electrónicos
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HECHO HACIENDO POR HACER
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA2017
Código Plan /Proyecto INDICADOR PERIODICIDAD METAANUAL T1 T2 T3 T4
PL01
Plan de elaboración de instrumentos archivísticos y
fortalecimiento a la normalización de la Gestión Documental
de la Entidad
Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos
definidos en el cronograma
SEMESTRAL 4 0%
PL02Plan de apoyo en la
organización de archivos de gestión
Porcentaje acumulado de metros lineales organizados del
archivo de gestión.
TRIMESTRAL 300 ML 45,3(100%)
Porcentaje de cumplimiento de transferencias
primarias y traslados documentales programados.
TRIMESTRAL 100% 100%
PRY01Proyecto de
Centralización de archivos de gestión
Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos
definidos en el cronograma
SEMESTRAL 100% 100%
PL03
Plan para administración de Archivo central y
adecuada disposición final de documentos
Porcentaje acumulado de metros lineales
valorados del archivo central.
TRIMESTRAL 200 ML 0%
PRY02Proyecto de
digitalización de documentos
Porcentaje de documentos
digitalizados en el período
TRIMESTRAL 200 ML 0%
PRY03Proyecto de
microfilmación de documentos
Porcentaje de documentos
microfilmados en el período
TRIMESTRAL 93 ML 0%
PRY04
Proyecto de automatización de
consultas y préstamos de archivo central
Porcentaje de Solicitudes de
préstamo documental atendidas en los
plazos establecidos.
SEMESTRAL 100% (122)100%
PL04
Plan de sensibilización para la adopción de
políticas y consolidación de
presencia del subsistema de gestión
documental
Porcentaje de asistencia de
funcionarios a eventos de capacitación en temas de Gestión
Documental
TRIMESTRAL 100% 90%
Porcentaje de ejecución de eventos
de sensibilizaciónTRIMESTRAL 100% 0%
Asistencia a Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo
TRIMESTRAL 100% 0%
PRY05
Proyecto Implementación del software de Gestión
Documental
Porcentaje de cumplimiento de los hitos y/o productos
definidos en el cronograma del
proyecto de implementación del software de Gestión
TRIMESTRAL 100% 90%
PL05 Plan de desarrollo de políticas para el uso
de documentos electrónicos
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Documental
GLOSARIOArchivo. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.
Archivo Central. Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.
Archivo de Gestión. Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.
Archivo Histórico. Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la Investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación.
Banco Terminológico. Instrumento archivístico que permite la normalización de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas.
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Instancia orientadora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en donde se discutirán todos los temas referentes a las políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del modelo. Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el modelo y no sean obligatorios por mandato legal.
Conservación. Conjunto de procesos y operaciones dedicados a asegurar la permanencia intelectual y técnica de los documentos a lo largo del tiempo.
Convalidación. Acción de convalidar. Trámite realizado por la administración para validar un documento
Cuadros de Clasificación Documental – CCD. Instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y susbseries documentales con su correspondiente codificación, conformado a lo largo de historia institucional del Archivo General de la Nación. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales.
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Descripción. Proceso de gestión de documentos por el que se recogen datos significativos de los mismos, con el fin de que estos puedan gestionarse y recuperarse de manera ágil, pertinente y exhaustiva.
Diagnóstico. Etapa inicial del proceso de planeación que consiste en un análisis crítico de la entidad o dependencia y de su entorno a partir de la recolección, clasificación y análisis de los elementos que los conforman, con el objetivo de identificar sus logros, necesidades y problemas. Para el entorno, estos suelen interpretarse como amenazas u oportunidades, y para la entidad o Dependencia, como fortalezas o debilidades.
Digitalización. Proceso tecnológico que permite la obtención de uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra de un documento papel a través de técnicas fotoeléctricas de escaneado.
Disposición final. Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas de Valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y perdurabilidad de la información.
Documento. Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado.
Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. Los documentos de archivo tienen su origen en las dependencias que los producen como resultado de una función específica o en cumplimiento de una actividad determinada. Allí adquieren como producto de su trámite una serie de valores que hacen del documento un instrumento de información de singular importancia para la toma de decisiones y para servir como fuente testimonial de la misión propia de la entidad que los generó.
Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
Expediente. Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva.
Expedientes digital o digitalizado. Copia exacta de un expediente físico cuyos documentos originales, tradicionalmente te impresos, son convertidos a un formato electrónico mediante procesos de digitalización.
Expediente electrónico de archivo. Conjunto de documentos y actuaciones electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio origen
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo.
Expediente virtual: Conjunto de documentos relacionados con un mismo trámite o procedimiento administrativo, conservados en diferentes sistemas electrónicos o de información que se pueden visualizar simulando un expediente electrónico, pero no puede ser gestionado archivísticamente, hasta que no sean unificados mediante procedimientos tecnológicos seguros.
Gestión Documental. Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
Imagen. Representaciones electrónicas de páginas digitalizadas.
Instrumento Archivístico: Herramienta con propósito específico, que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la archivística y la gestión documental.
Inventario documental. Instrumento archivístico de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.
Mapas de procesos. Aunque no son instrumentos específicos de la función archivística de la entidad, estos son herramientas esenciales para la construcción de los demás instrumentos archivísticos. Estas herramientas son utilizadas para la descripción de las relaciones entre las funciones y los procesos y ofrece una visión general del sistema de gestión.
Microfilmación. Técnica fotográfica de registrar en películas de sales de plata, documentos digitales con reducciones de acuerdo a su tamaño que permite superar muchas veces su tamaño original.
Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos –MRGDE. se encuentra establecido en el Decreto 1080 de 2015. Éste es un instrumento de planeación, el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de documentos electrónicos de las entidades.
Plan. Instrumento que permite determinar objetivos, metas prioridades y estrategias de manera general definidas para un periodo de tiempo.
Plan Institucional de Archivos. PINAR. Instrumento archivístico para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.
Planeación. En términos públicos, es la orientación adecuada de los recursos procurando el cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y social
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PLAN PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VERSIÓN 1
Política: Criterios generales que tienen por objetivo orientar la acción que guía a los miembros de una organización en la conducta de su operación; algunas responden a lineamientos de tipo legal.
Programa. Es un enunciado de las actividades o pasos necesarios para la realización de un(os) objetivo(s) de un plan. Generalmente, los programas se orientan por un objetivo estratégico y pueden implicar la reestructuración de la organización o institución como un todo o unidades funcionales de la misma
Programa de Gestión Documental (PGD). Es un documento estratégico de la gestión documental, en el cual se estable para la Entidad las estrategias que permitan a corto mediano y largo plazo: la implementación y el mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo de los procedimientos, la implementación de programas específicos del proceso de gestión documental.
Proyecto. Es la unidad operacional de desarrollo que vincula recursos, actividades y productos durante un período determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades de la población. Debe formar parte integral de un programa.
Serie Documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o Historias Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros.
Subserie Documental. Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto.
Tablas de Control de Acceso. Instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos.
Tablas de Retención Documental (TRD). Listado de series y sus correspondientes tipos documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.
Las Tablas de Retención pueden ser generales o específicas de acuerdo con la cobertura de las mismas. Las generales se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier institución, también conocidos como documentos facilitativos, por ejemplo: Circulares, Memorandos o Directivas Presidenciales. Las específicas hacen referencia a documentos característicos de cada organismo, por ejemplo: Historias Clínicas, Actas de Sesiones del Congreso.
Tablas de Valoración Documental (TVD). Listado de asuntos o series documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final.
Transferencias Documentales. Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes.
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Transferencias Primarias. Es la remisión de los documentos del Archivo de Gestión al Central, de conformidad con los tiempos establecidos en las tablas de retención documental vigente. Solo podrán transferirse los expedientes que una vez cerrados han cumplido su tiempo de retención en la respectiva etapa o fase de archivo, la transferencia se debe llevar a cabo por series o subseries documentales.
Transferencias secundarias. Es la remisión de los documentos del archivo central al histórico, de conformidad con los tiempos establecidos en las tablas de valoración documental vigente, en este caso al Archivo General de la Nación.
Unidad de conservación. Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.
Unidad Documental. Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen varios, formando un expediente.
Valoración Documental. Proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo.
ACRONIMOS
AGN. Archivo General de la Nación.
CCD. Cuadro de Clasificación Documental.
CID. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
MRGDE. Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos.
PGD. Programa de Gestión Documental.
PINAR. Plan Institucional de Archivos.
TAC. Tablas de Control de Acceso.
TRD. Tabla de Retención Documental.
TVD. Tabla de Valoración Documental.
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BIBLIOGRAFÍA
Decreto 1080.Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. Diario Oficial No.49.523 del 26 de mayo de 2015. Colombia.
Ley 1712 de Trasparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 49.084 de 6 de marzo de 2014. Colombia.
Archivo General de la Nación (2000). Acuerdo 49.Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º de conservación documentos el reglamento general de archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos". Colombia.
Archivo General de la Nación (s.f.). Acuerdo No. 050. Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo.
Archivo General de la Nación (s.f.). Manual. Formulación del Plan Institucional de Archivos. 2014. Colombia
ICONTEC. Norma NTC-ISO 15489-1. Información y documentación. Gestión de documentos, parte 1, Generalidades.
ICONTEC. Norma GTC-ISO-RT 15489-2 de Información y documentación. Gestión de documentos.
CONTROL DE CAMBIOS
ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL
DOCUMENTO
DETALLES DE LOS CAMBIOS
EFECTUADOS
RESPONSABLE DE LA
SOLICITUD DEL CAMBIO
FECHA DEL
CAMBIODD/MM/AAAA
VERSIÓN
Adopción del documento
Mediante memorando NURC: 3-2018-22272 se solicita adopción del documento.
Mediante memorando NURC: 3-2019-441 se acepta la solicitud
Secretario General 02/01/2019 1
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