Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PROJEKT BUDŻETU
WRAZ Z PROJEKTEM WPF
MIASTA ZGIERZA
NA LATA 2015-2029
Styczeń 2015 r.
DOCHODY
Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone
152 826 824,32 zł 141 390 901,32 zł 11 335 923,00 zł 100 000,00 zł
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
Dochody własne
Dochody zlecone
Dochody powierzone
dochody bieżące134 777 970,32
dochody majątkowe6 612 931,00
DOCHODY MIASTA ZGIERZA W ZŁ
WyszczególnieniePlan budżetu
2015 r.
% udział
w dochodzie
ogółem
DOCHODY OGÓŁEM 152 826 824,32 100 %
DOCHODY BIEŻĄCE 146 213 893,32 95,67 %
a. podatki 24 738 300,00 16,19 %
b. opłaty 8 444 138,00 5,53 %
c. udział w PIT 41 077 918,00 26,88 %
d. udział w CIT 1 800 000,00 1,18 %
e. subwencje 31 232 760,00 20,44 %
f. dotacje celowe 5 913 633,00 3,87 %
g. środki z UE bieżące 0 -
h. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 11 435 923,00 7,48 %
DOCHODY MAJĄTKOWE 6 612 931,00 4,33 %
a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z EU) 1 052 931,00 0,69 %
b. dochody ze sprzedaży majątku 5 500 000,00 3,60 %
c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 60 000,00 0,04 %
STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM
Nr Treść2015 r.
Plan
1
Dochody własne – ogółem, w tym:
a) dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
b) subwencje i dotacje
c) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
141 390 901,32
42 877 918,00
38 154 686,10
44 637,90
2 Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 11 335 923,00
3 Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 100 000,00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 21 583 000,00 zł (tj. 14,12% dochodów ogółem)
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 800 000,00 zł (tj. 0,52% dochodów ogółem)
PODATEK ROLNY 114 500,00 zł (tj. 0,07% dochodów ogółem)
PODATEK LEŚNY 11 800,00 zł (tj. 0,01% dochodów ogółem)
DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW
WYDATKI
Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone
152 298 985,62 zł 140 863 062,62 zł 11 335 923,00 zł 100 000,00 zł
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
Wydatki własne
Wydatki zlecone
Wydatki powierzone
wydatki majątkowe6 494 199,82
wydatki bieżące134 368 862,80
WYDATKI
L.p. Wydatki ogółem zł %
152 298 985,62 100
1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 0,004
2 020/ Leśnictwo 34 000,00 0,02
3 600/ Transport i łączność 20 436 025,00 13,42
4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 11 261 442,00 7,39
5 710/ Działalność usługowa 769 930,00 0,51
6 720/ Informatyka 918 000,00 0,60
7 750/ Administracja publiczna 12 366 938,00 8,12
8 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 345 942,00 1,54
9 757/ Obsługa długu publicznego 2 945 333,80 1,93
10 758/ Różne rozliczenia 950 000,00 0,62
11 801/ Oświata i wychowanie 54 567 266,00 35,83
12 851/ Ochrona zdrowia 1 093 000,00 0,72
13 852/ Pomoc społeczna 8 952 283,00 5,88
14 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 912 477,00 1,91
15 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 1 266 136,00 0,83
16 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 422 300,00 8,16
17 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 856 807,82 2,53
18 926/ Kultura fizyczna 3 758 682,00 2,47
19 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z) 11 335 923,00 7,44
20 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P) 100 000,00 0,07
Zestawienie wydatków na 2015 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
WYDATKI
Zestawienie wydatków na 2015 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
0 zł
10 000 000 zł
20 000 000 zł
30 000 000 zł
40 000 000 zł
50 000 000 zł
60 000 000 zł
010 020 600 700 710 720 750 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Z P
6 5
00
,00
34
00
0,0
0
20
43
6 0
25
,00
11
26
1 4
42
,00
76
9 9
30
,00
91
8 0
00
,00
12
36
6 9
38
,00
2 3
45
94
2,0
0
2 9
45
33
3,8
0
95
0 0
00
,00
54
56
7 2
66
,00
1 0
93
00
0,0
0
8 9
52
28
3,0
0
2 9
12
47
7,0
0
1 2
66
13
6,0
0 12
42
2 3
00
,00
3 8
56
80
7,8
2
3 7
58
68
2,0
0
11
33
5 9
23
,00
10
0 0
00
,00
ZESTAWIENIE
DOCHODY BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE / WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE
146 213 893,32 145 804 785,80
6 612 931,00 6 494 199,82
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe wydatki majątkowe
Dochody bieżące: 146 213 893,32 złWydatki bieżące: 145 804 785,80 zł
Różnica: 409 107,52 zł
DOCHODY BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE / WYDATKI BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE
Podstawa prawna art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626)
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626)
PRZYCHODY i ROZCHODY
Przychody Plan na 2015
Emisja obligacji 1 771 493,30
Rozchody Plan na 2015
Spłata rat kapitałowych kredytów 2 299 332,00
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
DOCHODY/WYDATKI/ZADŁUŻENIE1
4 7
35
92
5 z
ł
6 4
94
20
0 z
ł
8 7
08
38
5 z
ł
7 3
98
96
0 z
ł
8 0
66
56
2 z
ł
7 6
01
93
3 z
ł
8 0
24
35
7 z
ł
7 3
95
90
2 z
ł
8 0
29
58
9 z
ł
10
66
6 5
57
zł
10
55
6 8
39
zł
10
56
3 5
12
zł
10
56
4 7
95
zł
10
56
5 1
02
zł
10
56
5 5
61
zł
10
85
8 9
88
zł
16
0 0
90
49
9,3
9
15
2 8
26
82
4,3
2
15
5 9
12
09
1,9
2
15
7 3
00
14
8,0
0
16
0 6
23
00
0,0
0
16
3 8
10
00
0,0
0
16
5 5
51
00
0,0
0
16
7 2
02
33
2,0
0
16
8 6
24
00
0,0
0
16
6 4
25
00
0,0
0
16
6 4
25
00
0,0
0
16
6 7
35
29
6,0
0
16
6 7
35
29
6,0
0
16
6 6
76
29
2,0
0
16
6 2
11
18
6,0
0
16
6 0
77
46
3,0
0
16
2 6
32
20
9,3
2
15
2 2
98
98
5,6
2
15
3 6
12
75
9,9
2
15
3 0
29
96
0,0
0
15
5 9
43
72
1,0
8
15
7 6
20
72
1,0
8
15
9 2
79
93
7,8
1
15
9 7
67
70
1,0
0
16
1 4
66
20
8,0
0
16
5 4
71
95
9,0
0
16
5 4
71
95
9,0
0
16
5 4
71
95
9,0
0
16
5 4
71
95
9,0
0
16
5 4
71
95
9,0
0
16
5 4
71
95
9,7
0
16
5 7
67
20
8,0
0
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
180 000 000 zł
200 000 000 zł
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Wydatki majątkowe Dochody ogółem Wydatki ogółem Kwota długu
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA (W LATACH 2014-2029)
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DŁUG
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy
44
98
8 1
33
,33
zł
42
68
8 8
01
,33
zł
33
73
9 3
34
,41
zł
27
55
0 0
55
,49
zł
21
27
8 9
93
,30
zł
13
84
4 3
62
,30
zł
6 6
86
57
0,3
0 z
ł
5 7
33
52
9, 3
0 z
ł
4 7
80
48
8,3
0 z
ł
3 5
17
15
1,3
0 z
ł
2 2
53
81
4,3
0 z
ł
1 0
49
48
1,3
0 z
ł
31
0 2
55
,00
zł
0,0
0 z
ł
38
41
8 6
13
,33
zł
45
51
5 9
72
,03
zł
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘWIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA
W PODZIALE NA KADENCJE
2 0
00
00
0,0
0
6 0
00
00
0,0
0
2 5
00
00
0,0
0
3 7
00
00
0,0
0
2 0
00
00
0,0
0
4 5
00
00
0,0
0
2 0
00
00
0,0
0
6 0
00
00
0,0
0
6 0
00
00
0,0
0
17
00
0 0
00
,00
7 9
99
99
9,0
0
15
71
0 0
00
,00
0 zł
2 000 000 zł
4 000 000 zł
6 000 000 zł
8 000 000 zł
10 000 000 zł
12 000 000 zł
14 000 000 zł
16 000 000 zł
18 000 000 zł
IV KADENCJA V KADENCJA VI KADENCJA
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA
- ciąg dalszy
l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie
1. BS 2 000 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy
2. BOŚ 6 000 000,00 zł Sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
3. BS 2 500 000,00 zł Realizacja wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy
4. BS 3 700 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
IV KADENCJA
l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie
1. PKO BP 2 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. PKO BP 4 500 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
3. BS 2 000 000,00 zł Sfinansowanie planowanego deficytu na rok 2007
4. BPS 6 000 000,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu
5. BS 6 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
6. Pekao SA 17 000 000,00 zł Pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. I częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących zUE
V KADENCJA
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA
- ciąg dalszy
l.p. bank kwota kredytu przeznaczenie
1. BS 7 999 999,00 zł Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Obligacje 15 710 000,00 zł Przedpłata trzech kredytów, pokrycie planowanego deficytu oraz planowanych rozchodów
VI KADENCJA
W 2013 r. spłacono całkowicie kredyt NFOŚ.
W 2014 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOWE MIASTA ZGIERZA
- ciąg dalszy
Plan budżetu 2015 r.
w porównaniu z budżetem
uchwalonym na 2014 r.(stan na 1 stycznia roku budżetowego)
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU
MIASTA ZGIERZA NA 2015 R.
Rok Dochody ogółem Dochody własne Dochody zlecone Dochody powierzone
Dochody bieżące Dochody majątkowe
2014 153 137 001,20 141 756 371,20 11 290 630,00 90 000,00
130 921 857,00 10 834 514,20
2015 152 826 824,32 141 390 901,32 11 335 923,00 100 000,00
134 777 970,32 6 612 931,00
% * 99,79 % 99,74 % 100,40 % 111,11 %
* procentowy wzrost/spadek 2015 w porównaniu do projektu 2014 r.
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
Dochody własne
Dochody zlecone
Dochody powierzone2014 2015
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU
MIASTA ZGIERZA NA 2015 R.
WyszczególnienieBudżet uchwalony
2014 r.
Plan budżetu
2015 r.
% 2014/2015
zmiany
DOCHODY OGÓŁEM 153 137 001,00 152 826 824,32 99,79 %
DOCHODY BIEŻĄCE 135 799 285,00 146 213 893,32 107,67 %
a. podatki 25 585 500,00 24 738 300,00 96,69 %
b. opłaty 9 766 590,00 8 444 138,00 86,46 %
c. udział w PIT 38 202 131,00 41 077 918,00 107,53 %
d. udział w CIT 2 000 000,00 1 800 000,00 90 %
e. subwencje 29 878 990,00 31 232 760,00 104,53 %
f. dotacje celowe 3 853 209,00 5 913 633,00 153,47 %
g. środki z UE bieżące 425 000,00 0 -
h. dotacje na zadania zlecone i z porozumień 11 380 630,00 11 435 923,00 100,49
DOCHODY MAJĄTKOWE 10 834 514,20 6 612 931,00 61,04 %
a. dotacje i środki na inwestycje (w tym z EU) 6 584 514,20 1 052 931,00 15,99 %
b. dochody ze sprzedaży majątku 4 200 000,00 5 500 000,00 130,95 %
c. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności 50 000,00 60 000,00 120 %
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU
MIASTA ZGIERZA NA 2015 R.
Struktura dochodów ogółem – planowanie budżetu 2015 r.
Nr Treść 2014 uchwalony2015 r.
Plan%
1
Dochody własne – ogółem, w tym:
a) dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
b) subwencje i dotacje
c) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi
141 756 371,20
40 202 131,00
33 732 199,00
7 009 514,20
141 390 901,32
42 877 918,00
38 154 686,10
44 637,90
99,74 %
106,66 %
113,11 %
0,64 %
2Dotacja z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie11 290 630,00 11 335 923,00 100,40 %
3Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na
podstawie porozumień90 000,00 100 000,00 111,11%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 21 583 000,00 zł 21 583 000,00 zł 100
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 996 000,00 zł 800 000,00 zł 80,32
PODATEK ROLNY 90 700,00 zł 114 500,00 zł 126,24
PODATEK LEŚNY 11 800,00 zł 11 800,00 zł 100
Dochody podatkowe - porównanie
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU
MIASTA ZGIERZA NA 2015 R.
Budżet uchwalony 2014 Projekt budżetu 2015 %
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU
MIASTA ZGIERZA NA 2015 R.
Rok Wydatki ogółem Wydatki własne Wydatki zlecone Wydatki powierzone
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
2014 153 158 080,81 141 777 450,81 11 290 630,00 90 000,00
130 727 500,00 11 049 950,81
2015 152 298 985,62 140 863 062,62 11 335 923,00 100 000,00
134 368 862,80 6 494 199,82
% * 99,43 % 99,35 % 100,40 % 111,11 %
* procentowy wzrost/spadek 2015 w porównaniu do projektu 2014 r.
0 zł
20 000 000 zł
40 000 000 zł
60 000 000 zł
80 000 000 zł
100 000 000 zł
120 000 000 zł
140 000 000 zł
160 000 000 zł
Wydatki własne
Wydatki zlecone
Wydatki powierzone2014 2015
WYDATKI
L.p. Wydatki ogółem
2015 2014
zł % zł %
152 298 985,62 100 153 158 080,81 100
1 010/ Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 0,004 2 802,00 0,002
2 020/ Leśnictwo 34 000,00 0,02 8 021,00 0,01
3 600/ Transport i łączność 20 436 025,00 13,42 21 073 469,00 13,75
4 700/ Gospodarka mieszkaniowa 11 261 442,00 7,39 10 880 634,00 7,10
5 710/ Działalność usługowa 769 930,00 0,51 7 192 947,99 4,70
6 720/ Informatyka 918 000,00 0,60 885 000,00 0,58
7 750/ Administracja publiczna 12 366 938,00 8,12 12 860 397,27 8,39
8 754/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 345 942,00 1,54 2 149 334,00 1,40
9 757/ Obsługa długu publicznego 2 945 333,80 1,93 3 313 014,73 2,16
10 758/ Różne rozliczenia 950 000,00 0,62 507 740,00 0,33
11 801/ Oświata i wychowanie 54 567 266,00 35,83 49 682 664,00 32,44
12 851/ Ochrona zdrowia 1 093 000,00 0,72 1 145 000,00 0,75
13 852/ Pomoc społeczna 8 952 283,00 5,88 8 450 969,00 5,52
14 853/ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 912 477,00 1,91 2 772 806,00 1,81
15 854/ Edukacyjna opieka wychowawcza 1 266 136,00 0,83 1 148 400,00 0,75
16 900/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 422 300,00 8,16 13 132 762,00 8,57
17 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 856 807,82 2,53 2 794 082,82 1,82
18 926/ Kultura fizyczna 3758 682,00 2,47 3 722 580,00 2,43
19 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (Z) 11 335 923,00 7,44 11 290 630,00 7,37
20 Zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jst (P) 100 000,00 0,07 90 000,00 0,06
Zestawienie wydatków na 2015 r. oraz w 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
WYDATKI
Zestawienie wydatków na 2015 r. oraz w 2014 r. w podziale na działy klasyfikacji budżetowej
0 zł
10 000 000 zł
20 000 000 zł
30 000 000 zł
40 000 000 zł
50 000 000 zł
60 000 000 zł
010 020 600 700 710 720 750 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Z P
6 5
00
,00
34
00
0,0
0
20
43
6 0
25
,00
11
26
1 4
42
,00
76
9 9
30
,00
91
8 0
00
,00
12
36
6 9
38
,00
2 3
45
94
2,0
0
2 9
45
33
3,8
0
95
0 0
00
,00
54
56
7 2
66
,00
1 0
93
00
0,0
0 8
95
2 2
83
,00
2 9
12
47
7,0
0
1 2
66
13
6,0
0
12
42
2 3
00
,00
3 8
56
80
7,8
2
3 7
58
68
2,0
0 1
1 3
35
92
3,0
0
10
0 0
00
,00
2 8
02
,00
8 0
21
,00
21
07
3 4
69
,00
10
88
0 6
34
,00
7 1
92
94
7,9
9
88
5 0
00
,00
12
86
0 3
97
,27
2 1
49
33
4,0
0
3 3
13
01
4,7
3
50
7 7
40
,00
49
68
2 6
64
,00
1 1
45
00
0,0
0 8 4
50
96
9,0
0
2 7
72
80
6,0
0
1 1
48
40
0,0
0
13
13
2 7
62
,00
2 7
94
08
2,8
2
3 7
22
58
0,0
0
11
29
0 6
30
,00
90
00
0,0
0
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU
MIASTA ZGIERZA NA 2015 R.
2 748,48
2 755,72
2748,86
2746,20
7,22%
4,25%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
2740
2742
2744
2746
2748
2750
2752
2754
2756
2758
Budżet uchwalony 2014 r. Projekt budżetu 2015r.
Dochody ogółem na 1 mieszkańca w zł Wydatki ogółem na 1 mieszkańca w zł Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Ilość mieszkańców na dzień 1.01.2014 r. Ilość mieszkańców na dzień 1.01.2015 r.55 717 osób 55 458 osób
Dochody ogółem 2014: 153 137 001,20 Dochody ogółem 2015: 152 826 824,32
Wydatki ogółem 2014: 153 158 080,81 Wydatki ogółem 2015: 152 298 985,62
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANOWANEGO BUDŻETU
MIASTA ZGIERZA NA 2015 R.
Przychody w 2014 r. oraz przychody w 2015 r. (planowane)
WyszczególnienieBudżet uchwalony
2014 rokPlanowany budżet
2015 rok
Emisja obligacji 1 981 411,61 zł 1 771 493,30 zł
Wolne środki z lat ubiegłych 0,00 zł 0,00 zł
Rozchody w 2014 r. oraz rozchody w 2015 r. (planowane)
WyszczególnienieBudżet uchwalony
2014 rokPlanowany budżet
2015 rok
Spłata kredytów i pożyczek krajowych 1 960 332,00 zł 2 299 332,00 zł
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Wykonanie:Wydział Budżetu oraz Wydział Informatyki i TelekomunikacjiUrzędu Miasta Zgierza