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Bogotá D.C., Colombia - [email protected]
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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES | 1
Bogotá, D.C., abril 22 de 2020
TS027-2020 Señores
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN “ICOM COLOMBIA”
Ciudad Asunto: Oferta de servicios profesionales de Revisoría Fiscal 2020 -2022
Respetados Señores: Me permito poner a su consideración la oferta de servicios de Revisoría Fiscal para el período 2020 – 2022.
Los profesionales que conforman el equipo de trabajo, tienen experiencia y formación en diferentes disciplinas a saber: contadores con certificación internacional en auditoria, administradores financieros, abogado e ingeniero de sistemas.
A continuación, presentamos nuestra firma, los servicios y el valor de estos.
Con gusto atenderemos cualquier ampliación o tema que considere pertinente y quedamos atentos a su comunicación para participar en la presentación de nuestra oferta, si así lo consideran.
Atentamente,
MIGUEL ANTONIO SALCEDO FERNANDEZ
Gerente
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PROPUESTA DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE
REVISORIA FISCAL
ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
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TABLA DE CONTENIDO
1. Quienes somos…..………………………………………………………….....4
2. Acuerdo de Asociación Estratégica……………………………………..….. 5
3. Objeto General…………………………………………………………………5
4. Alcance…………………………………………………………………………7
5. Metodología……………………………………………………………………8
6. Planeación de la auditoria…………………………………………………… 9
7. Evaluación de los procesos…………………………………………………. 9
8. Procedimientos sustantivos…………………………………………………10
9. Terminación de la auditoria y emisión de informes…………………………10
10. Resultados del servicio ……..……………………………….……….…………… 10
11. Experiencia………………………………………………………………….10
12. Propuesta económica…………………………………………………........14
13. Aspectos legales y la firma…………………………………………………..15
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1. Quienes Somos
TS Y ASOCIADOS Ltda Auditores y Consultores es una firma especializada en prestar
servicios profesionales de las ciencias contables y financieras, y nos hemos especializados
en revisoría fiscal, y auditorías tributarias, financiera, de recursos humanos, de sistemas,
y de control interno y asesoría jurídica laboral, tributaria y comercial y, en la
implementación de NIIF; con Tarjeta de Registro No. 1274 de la Junta Central de
Contadores.
Contamos con un equipo de profesionales con formación en Normas Internacionales de
Auditoria NIASS (2015), cuentan con el CERTIFICADO EN AUDITORIA
INTERNACIONAL – CertiA, de la ASSOCIATION OF CHARTERED
CERTIFIED ACCOUNTANTS – ACCA., con experiencia en revisoría fiscal, auditorias,
control interno, costos y buenas prácticas de manejo, y con abogados con experiencia en
las áreas laboral y tributaria. Profesionales que tienen una trayectoria acumulada de
más de 30 años, lo que nos permite ofrecer la más alta calidad y excelencia en la
prestación de esta clase de servicios.
Nuestra firma fue constituida en octubre del 2008 por profesionales de contaduría
pública y economía egresados de universidades como la Nacional, la Gran Colombia,
EAN y la Central. Con especializaciones en Costos, NIIF (normas internacionales de
información financiera), Normas Internacionales de Auditoria NIASS (2015),
impuestos, presupuesto, derecho laboral, BPM.
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2. Acuerdo de Asociación Estratégica
Dada la importancia de la globalización de la información financiera y prácticas
contables, que nos trajo la implementación de los Estándares relacionados con las
Normas de Aseguramiento de la Información, TS celebró en octubre de 2018,
con la firma EUROPLAW GROUP INCORPORATED, con sede en París, Francia
y en Pretoria, Sudáfrica un ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICO, para
la prestación conjunta de servicios profesionales en la consultoría legal y contable en
nuestro país y en países de la región latinoamericana.
3. Objetivo General
La Revisoría Fiscal, se ejecutará bajo el Marco Técnico normativos de las Normas
de Aseguramiento de la Información (NAI) que contiene el conjunto de normas
establecidas en el artículo 1.2.1.1. de las Disposiciones Generales del título 1 de la
parte 2 del Decreto 2420 de 2015, DUR - Decreto Único Reglamentario de las Normas
de Contabilidad, de Información Financiera de Aseguramiento de la Información.
Para el desarrollo de la revisoría fiscal en la Asociación, se aplicará lo establecido
en el Anexo 4 del DUR2420, en caso de no darse los parámetros del “ámbito de
aplicación”, fijados en el numeral 1 del artículo 1.2.1.2. del DUR 2420 DE 2015, la
revisoría fiscal se desarrollará de acuerdo con los criterios establecidos en las
NAGAS, “artículo 7o de la ley 43 de 1990 y demás normas que lo desarrollen”
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Y para el cumplimiento del artículo 209 del Código de Comercio, se aplicarán las ISAE
– Normas Internacionales de Trabajo para Atestiguar, que son las relacionadas con la
evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea y con la
evaluación del control interno.
En todas las actividades propuestas del servicio profesional de Revisoría Fiscal se
aplicarán las Normas Internacionales de Control de Calidad NICC1 y los
requerimientos del código de ética.
Estas herramientas de alta calidad, nos permite ejecutar y entregar un producto final de
gran utilidad a nuestros clientes, que son el control, análisis, vigilancia e inspección de
los actos de los administradores en la conservación, utilización y protección del
patrimonio, tendiente a que la máxima eficiencia, economía y rentabilidad se
ejecuten en las operaciones de la Asociación, dentro de los principios de la
transparencia y legalidad.
La experiencia de nuestros socios en la dirección de entidades sin ánimo de lucro
permite generar soporte y actividades proactivas las cuales desarrollamos con un Plan
de Trabajo estructurado con la dirección y la alta administración de la Entidad
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4. Alcance
Es prestar un servicio de la más alta calidad y aún, mejor de lo que esperan ya que
tenemos los recursos necesarios para conseguirlo, bajo los Principio Fundamentales
según las NIAS de Integridad, Objetividad, Competencia Y Diligencia
Profesionales, Confidencialidad Y Comportamiento Profesional, mediante:
Una estrecha comunicación con el personal directivo de la Organización que
representa información concreta y oportuna para solucionar situaciones
críticas de la Entidad auditada.
Una atención personalizada, atención a sus necesidades y disponibilidad cuando
el cliente nos requiera.
Evaluación del sistema de control interno de la Asociación, considerando lo
adecuado del mismo, identificando las debilidades y planteando oportunidades de
mejora que se consideren, contribuyen a su fortalecimiento.
Inspección asidua de los bienes y activos, en procura de que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los
que ella tenga en custodia o a cualquier otro título.
Compartiendo las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes
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que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los
valores sociales.
Cumplimiento de las atribuciones que señalen las leyes o los estatutos y las
que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta
de socios.
5. Metodología
Nuestro trabajo como revisores fiscales se estructura con los requerimientos
legales, enfocado a identificar riesgos del negocio, fraudes y procesos por
fortalecer, así como a evaluar el diseño y la efectividad de los controles claves
que mitigan esos riesgos, lo que nos permite supervisar el modelo de negocio
considerando tres objetivos a saber:
Operacionales: utilización eficaz y eficiente de los recursos de la organización. (Por
ej. Rendimiento, Rentabilidad, Salvaguarda de activos, etc.)
Información financiera: preparación y publicación de estados financieros
fiables.
Cumplimiento: De las leyes y normas aplicables.
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6. Planeación de la Auditoria
En esta fase I, obtenemos un entendimiento de las fuerzas internas y externas que
permitan la evaluación de los riesgos del negocio y fraude, y que tienen impacto
significativo sobre los estados financieros, los controles de alto nivel (controles
de la gerencia) y la determinación de las transacciones significativas. Soportado
en las NAGAS.
7. Evaluación de Los Procesos
• En la fase II enfocamos nuestro trabajo a conocer los procesos clave y de apoyo
determinado en la fase de planeación, identificar riesgos de los procesos y los
controles que los mitigan y verificar, a través de pruebas selectivas la eficiencia y
efectividad de los controles que mitiguen los riesgos asociados a la información
contable, para el aseguramiento o atestiguamiento de la información
presentada. Se utilizarán para la obtención de evidencia válida, suficiente y
competente, las NAGAS.
8. Procedimientos Sustantivos
• En la fase III realizamos pruebas sustantivas para obtener evidencia suficiente y
apropiada acerca de la razonabilidad de los estados financieros de la Compañía,
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que permitan identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar,
evaluar e informar, las operaciones económicas de un ente, de forma clara y
completa, relevante, digna de crédito y comparable. art 3 ley 1314/2009
9. Terminación de la Auditoria y Emisión de
Informes
• Conclusión acerca de la razonabilidad de los estados financieros y formación de
la opinión como Revisores Fiscales. El proceso del informe se hará con base
en las NAGAS.
Etapas de Ejecución del Trabajo
1. Planeación y Elaboración del Plan de Trabajo
2. Ejecución de las Pruebas de Cumplimiento
3. Examen de los Estados Financieros de Propósito General
4. Generación de informes trimestrales sobre el desarrollo de las auditorías
10. Resultados del Servicio Profesional
Consideramos parte fundamental, del servicio de revisoría fiscal, una comunicación
fluida entre la Gerencia, las Directivas del Asociación y TS Y Asociados Ltda.,
durante el tiempo de prestación de nuestros servicios profesionales.
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Dicha comunicación se concreta en:
1) Informe Trimestral
Como parte de nuestro servicio y nuestra responsabilidad, presentamos informes
con las conclusiones y recomendaciones, a la Junta Directiva y a la Alta gerencia,
de las diferentes Áreas y del Control Interno para ayudar a la administración y
dirección de la Entidad al mejor y eficaz desempeños de sus labores y la
protección de sus activos sociales, enfocados en:
Sistema de Información
Gestión Administrativa y Financiera,
Y procesos y procedimientos de la operación y el control interno.
Este enfoque de auditoría integral se basa en el estudio y evaluación de la
auditoría financiera, del control interno, de la auditoria de sistemas y auditoria
tributaria, del sistema contable y administrativo, de la auditoria legal y auditoria de
costos de alimentos, bebidas y servicios de la Asociación, con base en estas
auditorias, se desarrollarán y comunicarán las sugerencias constructivas para
reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa. Realizando no solamente una
mejor auditoría, sino que estaríamos en mejor posición de ofrecer un servicio
altamente propositivo para la Entidad.
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2) Informes anuales,
Al cierre anual y una vez establecidos los resultados de las pruebas llevadas a
cabo, certificaremos en calidad de revisores fiscales, los estados financieros
de la Asociación.
Cronograma Tentativo de Actividades y Tiempo de
Ejecucion
MENSUALES Auditoria de impuestos 3ra semana, 2 días auditor de impuestos
TRIMESTRAL Informes a Junta Directiva de la auditoria al sistema:
De la información contable y financiera.
De la auditoria Legal y de Gestión Administrativa.
De las pruebas del Control Interno, procesos y procedimientos escritos y
ejecutados.
INFORME ANUAL – Opinión a la Asamblea general de la Asociación
NOTA: Este cronograma está sujeto a discusión con la gerencia
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MIGUEL SALCEDO FERNANDEZ
Contador - Economista, con Diplomado en NIIF, en Consultoría, en Gerencia Estratégica e Indicadores, Seminarios de actualización sobre Costos estándares, Tributaria y Laboral, seminario de NIIF en USACH de Chile y la Universidad Católica de Buenos Aires. Curso de Insolvencia y Liquidación.
Certificado en Auditoria Internacional ACCA
EXPERIENCIA
Gerente General en entidades sin ánimos de lucro, Gerente financiero, Director Financiero y Auditor Interno; Auditor de Gestión y Revisor Fiscal; Consultor Tributario y Docente y Conferencista en Temas Tributarios; Implementador de las NIIF en entidades del grupo 2 y 3. Liquidador de la Superintendencia de Sociedades. Liquidador sociedades de la SAE SAS.
11. Experiencia
TS Y ASOCIADOS LTDA cumple con los requerimientos y la experticia para la
prestación de los servicios profesionales de Revisoría Fiscal, Auditoria, Control Interno
y Consultoría Financiera en razón a que nuestro equipo y los socios tenemos
experiencia en el desempeño de las ciencias contables, financieras, tributarias y
legales, he implementación de normas de contabilidad e información financiera y
de aseguramiento de la información en empresas del grupo 2 y 3 de sector
inmobiliario, de seguros, industrial y de servicios.
El presente trabajo será desarrollado por dos profesionales con experiencia en
Entidades similares. En tal sentido, presentamos las siguientes hojas de vida:
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DIANA JASBLEYDY HUERFANO MORENO
Contador Público. Especializada en Ciencias Tributarias Universidad Central (2008),
Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (2013),
Diplomado en Normas Internacionales de Auditoria NIAS (2015).
Certificado en Auditoria Internacional ACCA
EXPERIENCIA
Nueve años como Revisora Fiscal y Auditora Externa, 10 años como Contadora y
Asesora en temas tributario. Implementadora de NIIF empresas grupo 2 y 3.
12. Propuesta Económica
Con el deseo de contribuir al objetivo cultural y social que realiza la Asociación y
siendo nuestro ánimo el de contribuir y cooperar con el crecimiento de ICOM
COLOMBIA, el valor de los honorarios mensuales, por el servicio profesional
ofertado de Revisoría Fiscal, es la suma de medio salario mínimo mensual legal
vigente, esto es $368.831 más IVA.
El contratante suministrará, en su sede, para realizar el trabajo escritorio,
acceso a impresora y los elementos para la ejecución de nuestros servicios.
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13. Aspectos Legales de la Firma
Declaramos no encontrarnos inhabilitados, ni hay ninguna incompatibilidad para el
desempeño del cargo según los estatutos vigentes y demás requerimientos de ley, de
acuerdo con lo estipulado en la Ley 43 de 1990.
Atentamente,
MIGUEL ANTONIO SALCEDO FERNANDEZ
Gerente