39
RANCANGAN PERUBAHAN PERTAMA RENCANA KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017

RANCANGAN PERUBAHAN PERTAMA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1596.pdf · Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2017, dimaksudkan untuk memberi arah dan membagi semua

  • Upload
    vannhan

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

RANCANGANPERUBAHAN PERTAMARENCANA KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIKDAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur dan Alhamdulillah, Rencana Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Blitar Tahun 2016 telah dapat tersusun.

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja ini adalah

sebagai acuan / pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

serta untuk mengukur sejauh mana tugas dan fungsi di maksud dapat di

laksanakan selama kurun waktu satu Tahun Anggaran.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka kami sadar bahwa

Rencana Kinerja ini tidak dapat menampung segala hal yang harus di

kerjakan sehingga beberapa kegiatan yang tercakup hanya kegiatan pokok

yang memenuhi pertimbangan realisasi dan berkelanjutan.

Menyadari perubahan yang ada, maka kami berharap semua pihakdapat memberikan saran dan masukan guna kelancaran pelaksanaanAnggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PenanggulanganBencana Daerah Kota Blitar.

Blitar, 3 Maret 2015

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIKDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DAERAH KOTA BLITAR

Drs. DIDIK HARIADI MA, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19610502 198710 1002

i

DAFTAR ISI

Daftar isi ........................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 11.1 Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPDTAHUN LALU ..................................................................... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu danCapaian Renstra SKPD .......................................................... 5

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Renja SKPD sampai dengan Tahun 2016 ............. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................. 10

1. Fakta Pendorong ..................................................................... 10

2. Fakta Penghambat .................................................................. 10

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .. 13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................ 13

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan

awal RKPD Tahun 2017 ................................

16

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……….. 223.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..................................... 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................... 23

3.3 Program dan Kegiatan ............................................................. 23

BAB IV PENUTUP .......................................................................... 304.1 Kesimpulan .......................................................................... 30

i

i

KEPUTUSAN KEPALABADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ /410.204/2015

TENTANGRENCANA KINERJA ( RENJA )

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH KOTA BLITAR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 PeraturanWalikota Blitar Nomor……..Tahun 2014 tentangPengesahan Rancangan Rencana Kinerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renja SKPD) Pemerintah Kota BlitarTahun 2015, Kepala SKPD perlu menyempurnakan danmenetapkan menjadi Rencana Kinerja (Renja) SKPDTahun 2015 ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a, maka dipandang perlu menetapkan KeputusanKepala Bakesbang, Politik dan Penanggulangan BencanaDaerah Kota Blitar Tahun 2015.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008tentang Susunan Organisasi Inspektorat, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga TeknisDaerah ;

2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;

3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota BLitar Tahun 2011 – 2015

4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 tentangTata Kerja Badan Kesbang, Politik dan PenanggulanganBencana Daerah Kota Blitar ;

5. Peraturan Walikota Blitar Nomor ……. Tahun 2014 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota BlitarTahun 2015 ;

6. Peraturan Walikota Blitar Nomor ……. Tahun 2014 tentangPengesahan Rancangan Rencana Kinerja Satuan KinerjaPerangkat Daerah (Renja SKPD) Pemerintah Kota BlitarTahun 2015.

i

i

M E M U T U S K A N

Menetapkan :PERTAMA : Rencana Kinerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016.

KEDUA : Rencana Kinerja Badan Kesbang, Politik dan PenanggulanganBencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016 disusun dengansistematika sebagai berikut :Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja BadanKesbang, Politik dan Penanggulangan DaerahTahun Lalu ;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kinerja Badan Kesbang, Politik dan PenanggulanganBencana Daerah Kota Blitar Tahun 2016 sebagaimanatercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : 1) Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesbang, Politik danPenanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar wajibdilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbang, Politik danPenanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalamrangka penyelenggaraan program kegiatan Tahun 2016 ;

2) Penjabaran Rencana Kinerja Badan Kesbang, Politik danPenanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar setiaptahun dituangkandalam Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BadanKesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana DaerahKota Blitar Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BlitarPada tanggal 15 Juni 2015

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIKDAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KOTA BLITAR

Drs. DIDIK HARIADI MA, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19610502 198710 1 002

i

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

1

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesbang,Politik dan Penanggulangan BencanaDaerah Kota BlitarNomor : 188/ /410.202/2015Tanggal : 3 Maret 2015

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangBahwa untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan dalam mewujudkan

penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar serta peningkatan pemahaman dan

pengamalan wawasan kebangsaan nilai – nilai sejarah, budaya dan kearifan

local dalam kehidupan sehari – hari yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar melalui

berbagai program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan didalam

Rencana Kinerja, rencana Capaian Kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja yang

ada pada tingkat penyusunan dan kebijakan anggaran. Disamping itu untuk

mewujudkan suatu Pemerintahan yang akuntabel, bersih, berwibawa, bebas

dari KKN serta dapat mewujudkan aspirasi masyarakat diperlukan suatu

parameter Pengukuran Kinerja.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan unsur pendukung

Tugas Walikota di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan

Bencana yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kebijakan daerah

di Bidang Kesatuan bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan

Bencana Daerah tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas, Pokok dan Tata Kerja telah membuat

Rencana Kerja antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

c. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan ;

d. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ;

e. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal ;

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

2

f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ;

g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ;

h. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan

Keamanan ;

i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat ) ;

j. Program Penyempurnaan Penguatan Kelembagaan Demokrasi ;

k. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam ;

l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

m. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

1.2 Landasan HukumPenyusunan Rencana Kerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2015 berdasarkan pada ketentuan sebagai

berikut :

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kota Kecil ;

b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

c. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

d. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan ;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana

Pembangunan Daerah ;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang penjelasan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

3

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana

Pembangunan Daerah ;

j. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 –

2025 ;

k. Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3 Maksud dan TujuanRencana Kinerja ( Renja ) Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2017, dimaksudkan untuk memberi arah

dan membagi semua komponen pelaksana program dan kegiatan didalam

mewujudkan peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan

dan nilai – nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari –

hari yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Tujuan Rencana Kinerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Blitar Tahun 2017 adalah :

1. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas ( Kegiatan ) aparat Bakesbang,

Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar ;

2. Sebagai alat kontrol / kendali / evakuasi dalam pelaksanaan tugas, agar

tidak meniympang dari Tugas Pokok dan Fungsi ;

3. Sebagai acuan dan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2016 - 2021 ;

4. Sebagai dasar untuk mensinkronkan program/kegiatan Penguatan Ekonomi

Kreatif menuju tercapainya Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2016..

1.4 Sistematika PenulisanRencana Kinerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Blitar Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud

dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen

perencanaan lainnya serta sistematika.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

4

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu, berisikan

evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu dan capaian

Renstra Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan

Bencana Daerah , Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbang,

Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah , Isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah , review terhadap

rancangan awal Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan

Bencana Daerah , dan penelaahan usulan program

masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai

telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

Renja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana

Daerah , program dan kegiatan dari Badan Kesbang, Politik

dan Penanggulangan Bencana Daerah, Program dan

Kegiatan.

BAB IV Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

5

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPenanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 Dan Capaian RenstraBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang

telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep

Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator

sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti

anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk

melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di

analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah

dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai

dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban

keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

6

keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

7

Tabel. 2.1.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

sampai dengan Tahun 2016

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan

(Output)

Target RPJMD 2016 –2021

Target Kinerja dan Anggaran RKPD2016

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD 2016

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

PerangkatDaerah

PenanggungJawab

Ket.

I II IIIK Rp. K Rp. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. Program Peningkatan

Keamanan danKenyamananLingkungan

Prosentase Pos Kamlingaktif

0 - 100 % 356.384.800 1 1.804.261 18 65.009.900 36 129.836.350 55 196.650.501 55% 55% Bakesbang,Pol dan PBD

- Penyiapan TenagaPengendali Keamanandan KenyamananLingkungan

Terlaksananya FasilitasiKoordinasi ForumKewaspadaan DiniMasyarakat

150 Orang 94.921.700 3 1.804.261 84 53.400.900 21 13.350.000 108 68.555.151 72% 72%

- PengendalianKeamanan Lingkungan

Jumlah PersonilPengamanan Kegiatan danPembinaan PetugasKeamanan

1.050 Orang 261.463.100 0 47 11.609.000 468 116.486.350 514 128.095.350 49% 49%

2. ProgramPengembanganWawasan Kebangsaan

Jumlah kasus kerusuhanbernuansa SARA

0 3.506.949.400 0 % 367.718.200 - 70.433.900 - 100.415.250 0 23.142.500 0 194.291.650 100% 53%

- Peningkatan Toleransidan Kerukunan dalamKehidupan Beragama

Jumlah Anggota FKUBsebagai peserta sosialisasi /Peningkatan KAUB

75 Orang 133.431.500 5 9.000.000 23 40.141.500 6 10.261.000 34 59.402.500 45% 45%

- Peningkatan RasaSolidaritas dan IkatanSosial di KalanganMasyarakat

Jumlah pelaksanaanOrientasi dan LokakaryaRAN HAM, SosialisasiPeningkatan RAN HAM

140 Orang 108.957.400 60 46.672.000 17 12.641.600 6 4.500.000 83 63.813.600 59% 59%

- Fasilitasi ForumPembauranKebangsaan

Terlaksananya Sosialisasidan Pembinaan PembauranKebangsaan

200 Orang 125.329.300 24 15.061.900 76 47.632.150 14 8.381.500 114 71.075.550 57% 57%

3. Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

Prosentase Penduduk usia15 – 49 tahun mengikutiAgenda PeningkatanWawasan Kebangsaan

0,74 1.820.827.850 0,12 % 281.063.700 0 10.783.100 0 72.854.500 0 64.035.000 0,1 147.672.600 53% 53%

- Seminar, Talkshow,diskusi PeningkatanWawasan Kebangsaan

Terlaksananya Seminar,Talkshow, DiskusiPeningkatan WawasanKebangsaan

150 Orang 137.991.700 12 10.783.100 61 55.897.500 - - 72 66.680.600 30% 30%

- Pentas seni danBudaya, Festival,Lomba Cipta dalamupaya peningkatanWawasan Kebangsaan

Terlaksananya FasilitasiKegiatan Korps Musik KotaBlitar, Fasilitasi PawaiKebangsaan

50 Orang 143.072.000 0 6 16.957.000 23 64.035.000 29 80.992.000 58% 57%

4. ProgramPemberdayaanMasyarakat untukmenjaga Ketertibandan Keamanan

Prosentase Siswa SMU dansederajat yang mengikutipendidikan bela negara

9 3.191.336.925 7 % 148.964.825 3 67.305.580 1 19.259.350 0 5.061.600 4 91.206.530 57% 61%

- Fasilitasi KomunitasIntelijen Daerah(KOMINDA)

Jumlah pelaksanaanKegiatan PengamananDaerah, Rapat anggota danKegiatan PAM Tertutup

45 Orang 68.715.075 1 1.970.830 12 18.839.350 3 4.641.600 17 25.451.780 38% 37%

PendidikanPendahuluan BelaNegara / Bela Negara

Diklat Pendidikan BelaNegara

100 Orang 80.249.750 100 65.334.750 0 420.000 100 65.754.750 100% 82%

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135. Program Peningkatan

PemberantasanPenyakit Masyarakat(Pekat)

Prosentase penangananPenyakit Masyarakat

95 187.986.100 95 % 32.677.700 91 31.445.408 - 0 4 1.159.200 95 32.604.608 100% 99%

PenyuluhanPencegahan peredaran/ penggunaanminuman keras danNarkoba

Terlaksananya SosialisasiPenyalahgunaan Miras danNarkoba

150 Orang 32.677.700 150 31.445.408 0 0 0 1.159.200 150 32.604.608 100% 100%

6. ProgramPenyempurnaan danPenguatanKelembagaanDemokrasi

- 304.789.900 79 % 304.789.900 26 100.715.200 40 155.314.654 1 2.631.900 67 258.661.754 85% 85%

- Penyuluhan kepadaMasyarakat

Terselenggaranya KegiatanPembinaan Ormas, LSM,Yayasan

130 Orang 98.719.500 130 89.259.000 - 0 - 130 89.259.000 100% 90%

- Koordinasi Forum –forum Diskusi Politik

Terlaksananya PertemuanAntar Partai Politik

12 Parpol 206.070.400 1 11.456.200 9 155.314.654 0 2.631.900 10 169.402.754 83% 82%

7. Program PencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana Alam

Prosentase Penduduk yangmendapatkan Sosialisasitentang Mitigasi Bencana

35 1.827.315.440 10 % 906.776.340 5 442.693.277 1 103.310.809 0 48.747.503 6 594.751.589 65% 65%

- Pemantauan danPenyebarluasanInformasi PotensiBencana

Jumlah pelaksanaanSosialisasi Pencagahan dinidan PenanggulanganKorban Bencana Alam

200 Orang 66.124.200 200 35.650.700 0 24.520.133 200 60.170.833 100% 91%

- Fasilitasi SATLAK PBP Jumlah PelaksanaanKoordinasi, KomunikasiSatuan PelaksanaPenanggulangan Bencana,Pengungsi dan PatroliWilayah

150 Orang 71.037.250 11 5.131.333 12 6.650.100 6 2.875.000 29 13.656.433 19% 19%

- PeningkatanPelayananPenanggulanganBahaya Kebakaran

Terlaksananya Sosialisasimelalui banner ketigakecamatan danterpenuhinya Sarana danPrasarana

25 Lembar 713.090.890 21 401.911.244 4 73.140.576 0 45.872.503 25 520.924.323 100% 73%

- Pelatihan SAR –Tanggap DaruratBencana

Jumlah Pelatihan SAR –Tanggap Darurat Bencana

100 Orang 56.524.000 0 - 0 0 0% 0%

8. Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Prosentase Aparaturmemperoleh kesempatanpeningkatan kapasitas

100 399.885.000 100 % 66.647.500 15 10.000.000 35 23.625.000 36 23.995.000 86% 57.620.000 86% 86%

Fasilitasikeperansertaan padaevent daerah dan HariBesar Nasional

Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan Event Daerah

6 Jenis 66.647.500 1 10.000.000 2. 23.625.000 2 23.995.000 5 57.620.000 83% 86%

9. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Prosentase terpenuhinyakebutuhan penyelenggaraanadministrasi kantor

95 2.141.667.750 80 % 356.944.625 23 103.305.746 28 123.896.765 2 7.404.246 54% 242.011.003 68% 68%

- Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Pembelian benda – bendaPos

3 Jenis 1.912.500 3 1.800.000 - 0 3 1.800.000 100% 100%

- Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Frekuensi PembayaranRekening Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik danInternet

4 Jenis 62.400.000 0 6.332.130 0 5.531.875 0 6.174.246 1 18.038.251 25% 29%

- Penyediaan Alat TulisKantor

Pemenuhan ATK 32 Jenis 26.430.900 12 9.822.750 9 7.685.350 21 17.508.100 66% 66%

- Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Tersedianya Barang Cetakandan Foto Copy

17 Jenis 63.733.000 4 14.529.000 5 18.479.000 9 33.008.000 52% 52%

- PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah alat – alat listrik 6 Jenis 15.173.925 3 7.297.500 - 0 3 7.297.500 50% 50%

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13- Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang - undangan

Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang –undangan

12 Bulan 5.400.000 - 0 3 1.230.000 3 1.230.000 6 2.460.000 50% 50%

- Penyediaan Makanandan Minuman

Terlaksananya PenyediaanMakanan dan MinumanRapat dan Tamu

24 Pertemuan

26.844.000 1 1.500.000 4 4.200.000 5 5.700.000 21% 21%

- Rapat – rapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar Daerah

Terlaksananya PerjalananDinas Eselon II, III, IV danStaf

48 Orang 126.876.500 17 45.364.166 31 81.066.540 48 126.430.706 100% 100%

- Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Jumlah peralatan RumahTangga yang disediakan

15 Jenis 13.543.800 4 3.515.200 5 4.894.000 9 8.409.200 60% 60%

- Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

Terpeliharanya Peralatandan Perlengkapan Kantor

5 Jenis 14.630.000 5 13.145.000 0 810.000 5 13.955.500 100% 95%

10. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Prosentase Sarana danPrasarana dalam kondisibaik

100 993.800.000 100 % 165.550.000 8 13.063.500 13 21.989.500 21 35.053.000 21% 21%

- Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Pengecatan Gedung Kantor 3870 M2 47.750.000 - 0 973 12.000.000 973 12.000.000 25% 25%

- Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas / Operasional

Pemeliharaan AlatTransportasi Dinas

12 Kali 117.800.000 1 13.063.500 1 9.989.500 2 23.053.000 20% 20%

11. Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentase dokumenPerencanaan dan PelaporanSKPD yang tersusun

100 104.724.000 100 % 17.454.000 - 0 69 12.000.000 69 12.000.000 69% 69%

- Penyusunan LaporanCapaian Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, LPPD,LKPJ, SPP, IKM dan SOP

6 Jenis 17.454.000 - 0 4 12.000.000 4 12.000.000 69% 69%

Capaian Kinerja Rata – rata 78% 65%

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPenanggulangan Bencana Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan

dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana

Daerah yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28

Tahun 2008 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi

oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Mekanisme kerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana

Daerah yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada

pembangunan sektoral.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan

dan staf Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah,

dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan

motivasi kerja yang tinggi.

d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan.

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil

yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai bidang Kesbang, Politik

dan Penanggulangan Bencana.

b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses

penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.

c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka

pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi

dan kebutuhan masyarakat.

d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.

e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak

berpihak pada kepentingan masyarakat.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

11

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak

dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat

diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih

rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

12

Tabel. 2.2.Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Blitar

NO Indicator IKK (PP6/2008)

Target Renstra Bakesbang, Pol dan PBD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Jumlah Keseluruhan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 Jumlah Kerusuhan yang berbau SARA - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%3 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali4 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP- 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

5 Jumlah Penduduk - 144.456 145.081 146.081 146.107 146.107 144.456 145.081 146.081 146.107 146.1076 Jumlah Tempat Ibadah - 437 445 455 455 455 437 445 455 455 4557 Rasio tempat ibadah dan penduduk - 1 : 476,7 1 : 326 1 : 322 1 : 321 1 : 321 1 : 331 1 : 326 1 : 321 1 : 321 1 : 3218 Jumlah TPS - - 229 311 311 311 - 229 311 311 3119 Jumlah Petugas Linmas - 763 763 882 900 900 763 763 900 900 900

10 Cakupan Petugas Linmas - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%11 Pelaksanaan Pemilu - - 1 kali 2 kali 1 kali 1 kali - I kali 2 kali 1 kali 1 kali12 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat - 0% 72% 72% 80% 80% 0% 70% 72% 80% 80%13 Waktu yang dibutuhkan PMK sampai

di TKP Kebakaran- 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 12 menit 12 menit 15 menit 15 menit 15 menit

14 Tingkat waktu tanggap respon daerahlayanan

- 100% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 120% 120% 120%

15 Radius Pelayanan yang diwajibkan - 7 km 7 km 7 km 7 km 7 km 7 km 7 km 7 km 7 km 7 km16 Radius Pelayanan yang diberikan - 30 km 30 km 16 km 16km 16 km 30 km 30 km 16 km 16 km 16 km17 Cakupan Pelayanan Bencana

Kebakaran- 54% 100% 100% 100% 100% 54% 100% 100% 100% 100%

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kesbang,Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu

strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan

pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;

2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada

peningkatan kinerja;

3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan

pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program

pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;

5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan

teknologi dan masuknya kultur asing yang bebas;

6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya

dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian

tujuan pembangunan nasional dan daerah;

7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;

8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung

peningkatan kinerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana

Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah DaerahTahun 2015

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2015telah menentukan 25

(dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1). Peningkatan dan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Peningkatan Pemahaman dan

Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan local; 3). Peningkatan

Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan; 4) Peningkatan

Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan; 5). Peningkatan Kualitas

Sarana Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan; 6). Peningkatan Kualitas

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

14

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7). Peningkatan Aksesibilitas

Pendidikan Masyarakat melalui Wajib Belajar 12 Tahun; 8). Peningkatan Mutu

dan Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing

Lulusan; 9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan

Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Sarana dan

Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan; 10). Peningkatan Keterjangkauan

Layanan terutama bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan

Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan; 11). Peningkatan Peran

Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan; 12).Peningkatan

Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat; 13). Peningkatan Kuantitas dan

Kualitas Infrastruktur Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata,

Perdagangan dan jasa daerah; 14). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk

meningkatkan Pendapatan Masyarakat; 15).Perluasan Akses Ekonomi dan

Fasilitasi Permodalanuntuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta

Pelaku Usaha Informal; 16).Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan

antar sector dan antar Program; 17).Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Miskin; 18).Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan

Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 19).Peningkatan

Kualitas Pemberdayaan Masyarakat; 20).Peningkatan Pengarustamaan

Gender dalam Pembangunan; 21).Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan

kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan; 22).Peningkatan Kualitas

Reformasi Birokrasi; 23).Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah,

Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses Pembelajaran dan

Pembangunan yang Partisipatif; 24).Pengendalian Tata Ruang yang

Berwawasan Lingkungan Hidup; 25). Peningkatan Konservasi Lingkungan

Hidup.

Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Badan

Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah ditunjuk sebagai

penanggung jawab atau pelaksana 11 (sebelas) prioritas yang dijabarkan

dalam 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Disamping itu, Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah juga berkewajiban mendukung pelaksanaan

RPJMD Kota Blitar 2016 – 2025. Dukungan tersebut, harus tercermin dari

kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk Badan Kesbanga, Politik

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

15

dan Penanggulangan Bencana, diantaranya : 1) Produk – produk perencanaan

pembangunan (Renstra, Renja) yang lebih berkualitas; 2) Hasil – hasil

pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi

kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut perbaikan, proses

perencanaan pembangunan dan masukan bagi perumusan kebijakan

pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Badan

Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan

penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah ;

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

16

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Kota BlitarNo Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian

Pagu indikatif(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

KebutuhanDana

(Rp.000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinyakebutuhan danpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

12 bln 270.402 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terpenuhinyakebutuhan danpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

12 bln 359.433

1. Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pembelian Benda –benda Pos

3 jenis1.463

Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Bakesbang,Pol danPBD

Pembelian Benda –Benda Pos 3 jenis 1.463

2. Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Bakesbang,Pol dan

PBD

FrekuensiPembayaranRekeningKomunikasi, SumberDaya Air, Listrik daninternet

4 jenis 34.800

Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air, Listrik daninternet

Bakesbang,Pol dan

PBD

FrekuensiPembayaranRekeningKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

4 jenis 65.520

3. Penyediaan Alat TulisKantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

pemenuhan ATK32 jenis 22.867

Penyediaan Alat TulisKantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Prosentasepemenuhan ATK 32 jenis 27.752

4. Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Kesediaan BarangCetakan danPenggandaan

17 jenis 38.158Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Kesediaan BarangCetakan danPenggandaan

17 jenis 66.920

5. Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah alat – alatlistrik 6 jenis 8.967

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah alat – alatlistrik 6 jenis 15.933

6. Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah peralatanrumah tangga yangdisediakan

15 jenis 5.395Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah peralatanrumah tangga yangdisediakan

15 jenis 14.223

7. Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang – undangan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah bahanbacaan danperaturan perundang– undangan

3 jenis 4.800

Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang – undangan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah bahanbacaan danperaturan perundang– undangan

3 jenis 5.670

8. Penyediaan JasaPerkantoran

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerpeliharanyaPeralatan danPerlengkapan Kantor

4 jenis32.750

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

17

9. Penyediaan Makanandan Minuman

Bakesbang,Pol dan

PBD

Penyiapan makanandan minuman rapatdan tamu 24 giat

20.415Penyediaan Makanandan Minuman

Bakesbang,Pol dan

PBD

Penyiapan makanandan minuman rapatdan tamu 24 giat

28.186

10. Rapat – rapat Koordinasidan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaPerjalanan DinasEselon II, III, IV danStaf

48 org 133.157

Rapat – rapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar Daerah

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah PetugasDinas Eselon II, III, IVdan Staf

48 org 133.157

II. Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Prosentase Saranadan Prasarana dalamKondisi baik

65% Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Prosentase Saranadan Prasaranadalam Kondisi baik

65%

1. Pengadaan Meubelair Bakesbang,Pol dan

PBD

Pengadaan Almaridan Meja Kerja 2 jenis 65.189

Pengadaan Meubelair Bakesbang,Pol dan

PBD

pengadaan Almaridan Meja Kerja 2 jenis 131.474

2. Pengadaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pengadaan AlatElektronik Kantor 8 jenis 75.000

Pengadaan Peralatandan PerlengkapanKantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pengadaan AlatElektronik Kantor 8 jenis 75.000

3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pengecatan GedungKantor dan GarasiMobil

3870M2 99.814

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pengecatan GedungKantor dan GarasiMobil

3870M2 50.139

4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Bakesbang,Pol dan

PBD

Perawatan alatTransportasi Dinas 12 kali 93.880

Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas / Operasional

Bakesbang,Pol dan

PBD

Perawatan alatTransportasi Dinas 12 kali 123.690

5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Perawatan Peralatandan PerlengkapanKantor

3 jenis 70.000Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan danPerlengkapan Kantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Perawatan Peralatandan PerlengkapanKantor

3 jenis 70.000

6. Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Alat Perkebunan danBibit Taman 3 jenis -

Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kantor

Bakesbang,Pol dan

PBD

Alat Perkebunan danBibit Taman 3 jenis 3.500

III. PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentase DokumenPerencanaan danPelaporan SKPDyang tersusun

70%

PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Prosentase DokumenPerencanaan danPelaporan SKPDyang tersusun

70%

1. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Bakesbang,Pol dan

PBD

Tersusunnya LAKIP,LPPD, LKPJ, SPP,IKM dan SOP 6 jenis 9.163

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Bakesbang,Pol dan

PBD

Tersusunnya LAKIP,LPPD, LKPJ, SPP,IKM dan SOP 6 jenis 9.163

2. PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

Bakesbang,Pol dan

PBD

Tersusunnya Renstra,RKPD, Renja, RKA,DPA, P – RKA danDPPA

7 jenis 9.163

PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

Bakesbang,Pol dan

PBD

Tersusunnya Renstra,RKPD, Renja, RKA,DPA, P – RKA danDPPA

7 jenis 9.163

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

18

IV. Peningkatan Keamanandan KenyamananLingkungan

Cakupan PatroliSiaga Tibum danKetentraman padaSat RW

1.200org

Peningkatan Keamanandan KenyamananLingkungan

Cakupan PatroliSiaga Tibum danKetentraman padaSat RW

1.200org

1. Penyiapan TenagaPengendali Keamanandan KenyamananLingkungan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Fasilitasi KoordinasiForum KewaspadaanDini Masyarakat 150 org 86.923

Penyiapan TenagaPengendali Keamanandan KenyamananLingkungan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Fasilitasi KoordinasiForum KewaspadaanDini Masyarakat 150 org 86.923

2. Pengendalian KeamananLingkungan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terlaksananya PoskoPAM Terpadu dalamrangkamemperingati HariJadi Kota Blitar,Tahun Baru Hijriah,Hari Raya Idul Fitri,Serta PeringatanNatal dan TahunBaru 2018

1050 org 307.907

PengendalianKeamanan Lingkungan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terlaksananya PoskoPAM Terpadu dalamrangkamemperingati HariJadi Kota Blitar,Tahun Baru Hijriah,Hari Raya Idul Fitri,Serta PeringatanNatal dan TahunBaru 2018

1050 org 274.536

V. PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

1. Peningkatan KapasitasAparat dalam rangkaPelaksanaanSiskamswakarsa diDaerah

Bakesbang,Pol dan

PBD

FrekuensiPelaksanaan Bintekdalam RangkaPelaksanaanSiskamswakarsa

- - - - - - -

VI. PengembanganWawasan Kebangsaan

Jumlah Kerusuhanbernuansa SARA

5Kejadian

PengembanganWawasan Kebangsaan

Jumlah Kerusuhanbernuansa SARA

5Kejadian

1. Peningkatan Toleransidan Kerukunan AntarUmat Beragama

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaSosialisasi /Peningkatan KAUBpada Masyarakat

150 org 223.268 Peningkatan Toleransidan Kerukunan AntarUmat Beragama

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaSosialisasi /Peningkatan KAUBpada Masyarakat

150 org 142.571

2. Peningkatan RasaSolidaritas dan IkatanSosial di KalanganMasyarakat

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah PelaksanaanOrientasi danLokakarya Ran HAM,SosialisasiPeningkatan HAM

150 org 69.179

Peningkatan RasaSolidaritas dan IkatanSosial di KalanganMasyarakat

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah PelaksanaanOrientasi danLokakarya Ran HAM,SosialisasiPeningkatan HAM

150 org 114.406

3.

Fasilitasi ForumPembauran Kebangsaan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terlaksananyasosialisasi danPembinaanPembauranKebangsaan danrapat rutin berkalaanggota FPK

200 org 66.825 Fasilitasi ForumPembauran Kebangsaan

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terlaksananyasosialisasi danPembinaanPembauranKebangsaan danrapat rutin berkalaanggota FPK

150 org 131.406

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

19

VII.

KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

ProsentasePenduduk yangmengikuti agendapeningkatanWawasanKebangsaan

10%KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

ProsentasePenduduk yangmengikuti agendapeningkatanWawasanKebangsaan

10%

1.Seminar, Talkshow,Diskusi PeningkatanWawasan Kebangsaan

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaSeminar, Talkshow,Diskusi PeningkatanWawasanKebangsaan

150 org 35.678Seminar, Talkshow,Diskusi PeningkatanWawasan Kebangsaan

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaSeminar, Talkshow,Diskusi PeningkatanWawasanKebangsaan

150 org 144.893

2. Pentas Seni dan Budaya,Festival, Lomba Ciptadalam upayaPeningkatan WawasanKebangsaan

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerfasilitasinyaFasilitasi KegiatanKorps Musik KotaBlitar

50 org 35.678

Pentas Seni danBudaya, Festival, LombaCipta dalam upayaPeningkatan WawasanKebangsaan

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerfasilitasinyaFasilitasi KegiatanKorps Musik KotaBlitar

50 org 155.455

VIII. PemberdayaanMasyarakat untukmenjaga Ketertiban danKeamanan

Jumlah PoskoKeamanan danOperasionalKeamanan Tertutup

60%

PemberdayaanMasyarakat untukmenjaga Ketertiban danKeamanan

Jumlah PoskoKeamanan danOperasionalKeamanan Tertutup

60%

1.

Fasilitasi KomunitasIntelijen Daerah

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah petugasKOMINDAberdasarkan rasiopetugas, wilayah dankasus

45 org 69.124 Fasilitasi KomunitasIntelijen Daerah

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah petugasKOMINDAberdasarkan rasiopetugas, wilayah dankasus

45 org 72.152

2.

Fasilitasi ForumPimpinan Daerah(Forkopimda)

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terfasilitasinya rapatkoordinasi danlangkah antisipasiantar unsur pimpinandaerah dalampengambilankeputusan padapemecahan masalahdi daerah yangberkaitan denganIpoleksosbudhankam

50 org 67.500Fasilitasi ForumPimpinan Daerah(Forkopimda)

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terfasilitasinya rapatkoordinasi danlangkah antisipasiantar unsur pimpinandaerah dalampengambilankeputusan padapemecahan masalahdi daerah yangberkaitan denganIpoleksosbudhankam

50 org 64.500

3.Penguatan Kewaspadaandan Deteksi Dini sertapengawasan Orang Asing

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terlaksananya rapatkoordinasi danoperasional tim PORA

150 org 86.500

PenguatanKewaspadaan danDeteksi Dini sertapengawasan OrangAsing

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terlaksananya rapatkoordinasi danoperasional tim PORA

150 org 74.016

4.Pendidikan Bela Negara

Bakesbang,Pol dan

PBD

Terlaksananya DiklatPendidikan BelaNegara

150 org 60.707 Pendidikan Bela NegaraBakesbang,

Pol danPBD

Terlaksananya DiklatPendidikan BelaNegara

150 org 84.262

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

20

IX. PeningkatanPemberantasan PenyakitMsayarakat (Pekat)

ProsentasePenguranganPenyakit Masyarakat

95%

PeningkatanPemberantasanPenyakit Msayarakat(Pekat)

ProsentasePenguranganPenyakit Masyarakat

95%

1.Penyuluhan PencegahanPeredaran / PenggunaanMinuman Keras danNarkoba

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaSosialisasiPencegahanPengedaran /Penggunaan Mirasdan Narkoba

150 org 32.061

Penyuluhan PencegahanPeredaran /Penggunaan MinumanKeras dan Narkoba

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaSosialisasiPencegahanPengedaran /Penggunaan Mirasdan Narkoba

150 org 34.313

X. Penyempurnaan danPenguatan KelembagaanDemokrasi

Tingkat Demokrasimasyarakat dalambernegara

95%

Penyempurnaan danPenguatanKelembagaanDemokrasi

Tingkat Demokrasimasyarakat dalambernegara

95%

1. Penyuluhan KepadaMasyarakat

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah PesertaPenyuluhan kepadaMasyarakat

130 org 190.314 Penyuluhan KepadaMasyarakat

Bakesbang,Pol dan

PBD

Jumlah PesertaPenyuluhan kepadaMasyarakat

130 org 103.686

2. Koordinasi Forum –forum Diskusi Politik

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaPertemuan antarPartai Politik

65 org 113.823 Koordinasi Forum –forum Diskusi Politik

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaPertemuan antarPartai Politik

65 org 216.376

3. FasilitasiPenyelenggaraanPemilihan Umum

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaPemilihan KepalaDaerah Tahun 2016

1 kali,680 org 236.806

FasilitasiPenyelenggaraanPemilihan Umum

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaPemilihan KepalaDaerah Tahun 2016

4.

- - - - -Kegiatan PeningkatanKapasitas KelompokKerja Demokrasi

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaPeningkatanKapasitas KelompokKerja Demokrasi

100 org 85.000

XI. Pencegahan Dini danPenanggulangan KorbanBencana Alam

Prosentase pendudukyang mendapatkansosialisasi tentangmitigasi bencana

5%Pencegahan Dini danPenanggulangan KorbanBencana Alam

Prosentase pendudukyang mendapatkansosialisasi tentangmitigasi bencana

5%

1. Pemantauan danPenyebarluasanInformasi PotensiBencana Alam

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaSosialisasiPencegahan Dini danPenanganan Korban

200 org 43.084

Pemantauan danPenyebarluasanInformasi PotensiBencana Alam

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaSosialisasiPencegahan Dini danPenanganan Korban

200 org/ 1 keg 61.146

2.

Fasilitasi SAT-LAK PBPBakesbang,

Pol danPBD

TerlaksananyakoordinasiKomunikasi SAT-LAKPenanggulanganBencana danPengungsi sertaPatroli Wilayah

31 org 86.514 Fasilitasi SAT-LAK PBPBakesbang,

Pol danPBD

TerlaksananyakoordinasiKomunikasi SAT-LAKPenanggulanganBencana danPengungsi sertaPatroli Wilayah

150 org 82.394

3.Peningkatan PelayananPenanggulangan BahayaKebakaran

Bakesbang,Pol dan

PBD

Sosialisasi melaluiBanner ketigaKecamatan danterpenuhinya saranadan prasarana PMK

150lembar,5 unit

268.235Peningkatan PelayananPenanggulanganBahaya Kebakaran

Bakesbang,Pol dan

PBD

Sosialisasi melaluiBanner ketigaKecamatan danterpenuhinya saranadan prasarana PMK

150lembar,5 unit

268.235

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

21

4. Pelatihan SAR TanggapDarurat Bencana

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pelatihan SARTanggap DaruratBencana

150 org 114.245 Pelatihan SAR TanggapDarurat Bencana

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pelatihan SARTanggap DaruratBencana

150 org 59.352

5.

Pengadaan Sarana danPrasarana EvakuasiPenduduk dari ancaman/ Korban Bencana Alam

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pengadaan :- Mobil Ranger- Motor Trail- Tenda Pleton

Standart TNI- Feilbed- Baju Lapangan- Kunci Alat Bengkel- Tali Rappling

7 jenis

Pengadaan Sarana danPrasarana EvakuasiPenduduk dari ancaman/ korban Bencana Alam

Bakesbang,Pol dan

PBD

Pengadaan :- Mobil Ranger- Motor Trail- Tenda Pleton

Standart TNI- Feilbed- Baju Lapangan- Kunci Alat Bengkel- Tali Rappling

7 jenis 576.134

6. Pemasangan HydrantKawasan PadatPenduduk

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerpasangnyaHydrant di kawasanKelurahan SukorejoKecamatan Sukorejo

15 unit 500.000Pemasangan HydrantKawasan PadatPenduduk

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerpasangnyaHydrant di kawasanKelurahan SukorejoKecamatan Sukorejo

15 unit 500.000

XIII. Program PeningkatanKapasitas SKPD

Program PeningkatanKapasitas SKPD

1. Fasilitasi Keperansertaanpada Event Daerah danHari Besar Nasional

Bakesbang,Pol dan

PBD

TerlaksananyaFasilitasiPelaksanaan EventDaerah

- -

FasilitasiKeperansertaan padaEvent Daerah dan HariBesar Nasional

Bakesbang,Pol dan

PBD

FasilitasiPelaksanaan EventDaerah

6 jenis 69.930

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

22

BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONALSebagaimana Rencana Kinerja Pemerintah tahun 2017, telah disebutkan

bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di prioritaskan pada mewujudkan

proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka

menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan

tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik

atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun,

terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara

rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan

sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan, pengembangan system dan kualitas data dan

informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas

koordinasi dengan para pemangku kepentingan ;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan

penganggaran yang berbasis kinerja ;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan

bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian

permasalahan pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan

dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan

pegawai.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

23

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESBANG, POLITIK DANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAHTujuan Sasaran dan Indikator Sasaran.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan

melaksanakannya dalam tahun tertentu.

1. Tujuan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Blitar dalam kurun waktu 2016 – 2021 menetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Toleransi Masyarakat Kerukunan Antar Umat Beragama

b. Menciptakan Situasi Kondisi Masyarakat yang aman tentram dan

nyaman.

2. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, dalam rentang

waktu dari tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a. Meningkatnya keharmonisan dalam kehidupan Bermasyarakat

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kondisi tertib

dan aman

c. Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana

d. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

3.3. PROGRAM DAN KEGIATANUntuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai,

maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas

untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur

baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Sehingga ditentukan indikator Kinerja Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Blitar sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

24

KODE PROGRAM DANKEGIATAN

INDIKATORKINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DANKEGIATAN (OUTPUT)

TARGET CAPAIANKINERJA

1 2 3 41.0.4.10.01.01 Program Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

Prosentaseterpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasi Kantor

95%

1.0.4.10.01.01.1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Pembelian Benda-benda Pos

3 jenis

1.0.4.10.01.01.2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Pembayaran Rekeninglangganan PesawatTelepon, Listrik danInternet

4 jenis

1.0.4.10.01.01.10 Penyediaan Alat TulisKantor

Pemenuhan Alat TulisKantor

32 jenis

1.0.4.10.01.01.11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Kesediaan BarangCetakan danPenggandaan

17 jenis

1.0.4.10.01.01.12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor

Jumlah alat – alatlistrik

6 jenis

1.0.4.10.01.01.13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

Pengadaan alat – alatelektronik kantor

5 jenis

1.0.4.10.01.01.14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Jumlah PeralatanRumah Tangga yangtersedia

15 jenis

1.0.4.10.01.01.15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang –undangan

Jumlah bahanbacaan dan PeraturanPerundang –undangan

3 jenis

1.0.4.10.01.01.17 Penyediaan Makanandan Minuman

Penyiapan Makanandan Minuman Rapatdan tamu

24 kegiatan

1.0.4.10.01.01.18 Rapat – rapatKoordinasi danKonsultasi dalam danluar Daerah

Jumlah PetugasDinas Eselon II, III, IVdan Staf

48 orang

1.0.4.10.01.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Prosentase Saranadan Prasarana dalamKondisi Baik

70%

1.0.4.10.01.02.10 Pengadaan Mebelair Pengadaan almari,meja kerja dan mejakerja staf

3 jenis

1.0.4.10.01.02.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala GedungKantor

Pengecatan GedungKantor dan GarasiMobil

2500 M2

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

25

1 2 3 41.0.4.10.01.02.24 Pemeliharaan Rutin /

Berkala KendaraanDinas / Operasional

Perawatan alattransportasi Dinas

4 unit

1.0.4.10.01.02.26 Pemeliharaan Rutin /Berkala PerlengkapanGedung Kantor

PerawatanPerlengkapan GedungKantor

4 jenis

1.0.4.10.01.02.28 Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor

Perawatan peralatanGedung Kantor

3 jenis

1.0.4.10.01.02.29 Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair

Perawatan Meubelair 5 jenis

1.0.4.10.01.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kantor

Perawatan tanaman,obat – obatantanaman danperalatan taman

3 jenis

1.0.4.10.01.06 Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

ProsentasePeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian KinerjaKeuangan

100%

1.0.4.10.01.06.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP,LPPJ, LKPJ, SPP, IKMdan SOP serta SPJ

7 jenis

1.0.4.10.01.06.05 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

Tersusunnya Renstra,RKPD, Renja, RKA,DPPD, DPA dan P-RKA

7 jenis

1.0.4.10.01.07 Program PeningkatanKapasitas SatuanKerja PerangkatDaerah

Prosentase Aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

100%

1.0.4.10.01.07.11 FasilitasiKeperansertaan padaEvent Daerah dan HariBesar Nasional

Terfasilitasinyapelaksanaan EventDaerah

6 jenis

4.10.4.10.01.17 ProgramPengembanganWawasan Kebangsaan

Jumlah KerusuhanBernuansa SARA

0

4.10.4.10.01.17.1 Peningkatan Toleransidan Kerukunan dalamKehidupan Beragama

TerlaksananyaSosialisasi /Peningkatan KAUBpada Masyarakat

150 orang

4.10.4.10.01.17.2 Peningkatan RasaSolidaritas dan IkatanSosial dikalanganMasyarakat

TerlaksananyaOrientasi danLokakarya RAN-HAMSosialisasiPeningkatan RAN-HAM

150 orang

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

26

1 2 3 44.10.4.10.01.17.4 Fasilitasi Forum

PembauranKebangsaan

TerlaksananyaSosialisasi danPembinaan PembauranKebangsaan dan RapatRutin / Berkala anggotaForum PembauranKebangsaan

200 orang

4.10.4.10.01.17.8 Fasilitasi KelompokKerja PusatPendidikan WawasanKebangsaan (PPWK)

TerfasilitasinyaPeserta Diklat PusatPendidikan WawasanKebangsaan (PPWK)

150 orang

4.10.4.10.01.17.9 PendidikanPendahuluan BelaNegara / Bela Negara

Terlaksananya DiklatKader Bela Negara

150 orang

4.10.4.10.01.18 Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan

ProsentasePenduduk mengikutiagenda PeningkatanWawasanKebangsaan usia 15– 49 tahun

100%

4.10.4.10.01.18.2 Seminar, Talk Show,Diskusi PeningkatanWawasan Kebangsaan

TerlaksananyaSeminar, Talk Show,Diskusi PeningkatanWawasan Kebangsaan

150 orang

4.10.4.10.01.18.3 Pentas Seni danBudaya, Festival,Lomba Cipta dalamupaya peningkatanWawasan Kebangsaan

TerfasilitasinyaKegiatan Korps MusikKota Blitar

50 orang

1.5.4.10.01.19 ProgramPemberdayaanMasyarakat untukmenjaga Ketertibandan Keamanan

Jumlah PoskoKeamanan danOperasionalKeamanan Tertutup

7%

1.5.4.10.01.19.2 Fasilitasi KomunitasIntelijen Daerah(Kominda)

TerfasilitasinyaKominda berdasarkanrasio petugas, wilayahdan kasus

45 orang

1.5.4.10.01.19.4 Fasilitasi ForumKomunitas PimpinanDaerah (Forkopimda)

Terlaksananya rapatkoordinasi dan langkahantisipasi antar unsurpimpinan daerah dalampengambilan keputusanpada pemecahanmasalah di daerah yangberkaitan denganPoleksosbudhankam

1.5.4.10.01.19.5 PenguatanKewaspadaan danDeteksi Dini sertaPengawasan OrangAsing

Terlaksananya RapatKoordinasidanOperasionalterpadu tim PORA

150 orang

1.5.4.10.01.19.4 Penyiapan TenagaPengendali Keamanandan KenyamananLingkungan

TerfasilitasinyaKoordinasi ForumKewaspadaan DiniMasyarakat

150 orang

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

27

1 2 3 41.5.4.10.01.19.7 Pengendalian

Keamanan LingkunganTerlaksananya PoskoPengamanan Terpadudalam rangkaperingatan Hari JadiKota Blitar, TahunBaru Hijriah, HariRaya Idul Fitri sertaPeringatan Natal danTahun Baru

1050 orang

1.5.4.10.01.20 Program PeningkatanPemberantasanPenyakit Masyarakat(Pekat)

ProsentasePenangananPenyakit Masyarakat(Pekat)

95%

1.5.4.10.01.20. PenyuluhanPencegahanPeredaran/PenggunaanMinuman Keras danNarkoba

TerlaksananyaSosialisasiPencegahanPeredaranPenggunaanMinuman Keras danNarkoba

150 orang

4.10.4.10.01.21 ProgramPenyempurnaan danPenguatanKelembagaanDemokrasi

ProsentasePeningkatanDemokrasiMasyarakat dalamBernegara

80%

4.10.4 10.01.21.1 Penyuluhan KepadaMasyarakat

TerlaksananyaPembinaanFungsionaris Ormas,LSM dan Yayasan

130 orang

4.10.4 10.01.21.3 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik

TerlaksananyaPertemuan antarfungsionaris PartaiPolitik

65 orang

4.10.4 10.01.21.9 Kegiatan PeningkatanKapasitas KelompokKerja Demokrasi

TerlaksananyaPelatihanPeningkatanKapasitas KelompokKerja Demokrasi

100 orang

4.10.4 10.01.22 Program PencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana Alam

ProsentasePenduduk yangmendapatkanSosialisasi tentangMitigasi Bencana

10%

4.10.4 10.01.22.1 Fasilitasi SAT-LAK PBP TerlaksananyaKoordinasiKomunikasi SAT-LAKPenanggulanganBencana danPengungsi sertaPatroli Wilayah

150 orang

4.10.4 10.01.22. Pelatihan SAR TanggapDarurat Bencana

Jumlah PelatihanSAR Tanggap DaruratBencana

150 orang

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

28

1 2 3 41.4.4.10.01.19 Program Peningkatan

Kesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran

Tingkat ResponPenanggulanganKebakaran

15 menit

1.4.4.10.01.19.1 Peningkatan PelayananPenanggulanganBahaya Kebakaran

Sosialisasi denganBanner di tigaKecamatan danterpenuhinya Saranadan Prasarana PMKserta PengadaanMobil Skylife

3Kecamatan

1.4.4.10.01.19.2 Pemasangan HydrantKawasan / PadatPenduduk

TerpasangnyaHydrant di KawasanKelurahan SukorejoKecamatan Sukorejo

8 unit

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

29

TABEL 3.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPDNO TUJUAN INDIKATOR

TUJUANTARGETTUJUAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. Meningkatkan Toleransi

Masyarakat dan Kerukunanantar Umat Beragama

1. JumlahKasus SARA

0 1. MeningkatnyaKeharmonisandalam kehidupanbermasyarakat

1. Prosentase kasusSARA yangterselesaikan sesuaiprosedur

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Menciptakan Situasi kondisiMasyarakat yang aman,tentram dan nyaman

1. AngkaKriminalitas

55,27 1. MeningkatnyaPartisipasiMasyarakat dalammenciptakankondisi tertib danaman

1. Jumlah masyarakatyang terkoordinisdalam PencegahanDini Ketertiban danKeamanan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. ProsentaseKorbanBencanadirehabilitasi

100% 2. Meningkatnyakesiapsiagaanmasyarakatterhadap bencana

2. ProsentaseMasyarakat yangpaham terhadappotensi bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. IndeksDemokrasiIndonesia

100% 3. Meningkatnyakesadaran PolitikMasyarakat

3. Prosentase Ormasdan Orpol yangmematuhi ketentuanPerundang –undangan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

30

BAB IVPENUTUP

4.1 KESIMPULANMengingat dari uraian – uraian seperti tersebut pada bab – bab yang lalu

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala

Daerah ( Walikota ) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di

Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, Ketentraman

dan Ketertiban.

2. Dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Rencana Kerja Badan

Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2017

yang aktivitasnya sesuai dengan rincian kegiatan dan realisasi kegiatan dengan

tolok ukur aktualitas yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan.

3. Dalam melaksanakan tugas, walaupun Sarana dan Prasarana, dana, personil

yang tersedia keluar sepenuhnya secara representatif mendukung terwujudnya

Rencana Kinerja Tahun 2017, namun Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah dengan semua jajaran terkait untuk berupaya

mengoptimalkan pencapaian hasil dengan semaksimal mungkin sesuai dengan

aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat ini.

4. Untuk merespon perkembangan tuntutan dan dinamika masyarakat Kota Blitar di

era reformasi dan pelaksanaan otonomi Daerah, maka segala sesuatu yang

menyangkut dengan aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2017 di peruntukkan pada

peningkatan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga pada

gilirannya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin

terwujud lebih tepat sasaran.

SARAN – SARAN1. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Badan Kesbang, Politik dan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam rangka mencapai visi dan

misi Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, maka sangat

mengharapkan dukungan sesama pihak dari instansi terkait untuk saling

mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih

intensif.

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

BADAN KESBANG, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH KOTA BLITAR |

31

2. Pada jajaran Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Blitar dapat memahami situasi dan kondisi dalam masa transisi pelaksanaan

pembangunan pada era otonomi Daerah yang berarti pula era perubahan

paradigma dan azas pemerintah dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi.

3. Agar terwujudnya Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Badan

Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana maka kepada pihak yang

berwenang memperhatikan dan mengupayakan tindak lanjut terhadap kegiatan –

kegiatan yang telah diuraikan pada bab – bab terdahulu dan mandapatkan

perhatian atas kesediaan dana sebagai pendukung tercapainya kinerja untuk

mencapai sasaran sesuai Renstra SKPD 2016 – 2021.

Blitar, September 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIKDAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KOTA BLITAR

Drs. DIDIK HARIADI MA ,M.S.iPembina Utama Muda

NIP. 19610502 198710 1002